pemerintah kabupaten lumajang matrik rencana … 2015/lkj2015... · 2017-12-12 · tersedia...
TRANSCRIPT
: TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT
:
Tujuan :
Indikator Kinerja Tujuan :
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 6,59 6,63 6,69 6,80 6,87 7,04
2 7.447.777,73 7.914.770,51 8.416.658,95 8.960.903,83 9.547.988,09 10.191.311,81
2014 2015 2016 2017 2018 2019
URUSAN PERDAGANGAN
2 Jumlah Pameran / Ekspo
Per Tahun
Even 5 5 6 7 8 8 9 Disperindag
3 Ekspor bersih 205.000.000.000 225.000.000.000 235.000.000.000 250.000.000.000 260.000.000.000 265.000.000.000 275.000.000.000 Disperindag
4 Kontribusi sektor
perdagangan terhadap
total PDRB
% 2,307 2.419 2.518 2.616 2.714 2.810 2.900 Disperindag
1 Pertumbuhan industri % 2,72 3.00 3.08 3.16 3.22 3.43 3.61 Disperindag
2 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB
% 9,80 10,20 10,40 10,55 10,65 10,85 11,00 Disperindag
3 1 Peningkatan Kuantitas
Koperasi
% 564 0,9 1,06 1,41 1,77 2,13 2,48 Dinas Koperasi UKM
Peningkatan Kualitas
Koperasi
% 467 0,87 1,07 1,28 1,49 1,7 2,1 Dinas Koperasi UKM
Cukup Sehat Unit 116 119 123 127 131 134 139
Sehat % 2 3 3 4 5 7 8
Jumlah % 118 122 126 131 136 141 147
Persentase Kenaikan % 3 7 11 15 19 25
3 Peningkatan UMKM Unit 25.431 25.556 25.681 25.807 25.933 26.060 26.188 Dinas Koperasi UKM
% 9,4 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00 Disperindag
2 Persentase Penyelesaian
Permohonan : 7 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari 7 Hari
KPT
750.000.000 900.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.300.000.000 1.400.000.000 1.500.000.000
% 20 33,3 60 73,3 86,6 100
Kenaikan Nilai Realisasi
PMDN
Ijin Gangguan (HO)
URUSAN PERINDUSTRIAN
URUSAN KOPERASI DAN UKM
Meningkatnya Kualitas
Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (UKM)
SKPD PelaksanaUraian Indikator Kinerja
Pertumbuhan Penerbitan
SIUP
SasaranSatuan Tahun Dasar
1 % 5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat
Satuan
Pertumbuhan Ekonomi %
Pendapatan Perkapita Rp.
7,3 6,8
V I S I
M I S I 2 Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa
Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.
DisperindagMeningkatnya usaha
perdagangan
1
Meningkatnya sektor
industri
2
5,3 5,7 6,1 6,7
2
Meningkatnya investasi di
daerah
4
-
URUSAN PENANAMAN MODAL
1
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG MATRIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2015 - 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
475.000.000 475.000.000 500.000.000 525.000.000 550.000.000 575.000.000 600.000.000
% 15,78 20 46,32 66,67 82,1 100
3 Jumlah Perda yang
mendukung iklim usaha
22 22 22 22 22 22 22
4 Tersedianya informasi
peluang usaha
sektor/bidang unggulan
Sektor/tahun 2 2 3 4 5 6 7 Disperindag
5 Terselenggaranya
fasilitasi pemerintah
daerah dalam rangka
kerjasama kemitraan
Antara Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan
Koperasi (UMKMK)
tingkat kabupaten
dengan pengusaha
tingkat provinsi/nasional
Kali/tahun 1 1 2 2 2 2 2 Dinas Koperasi UKM
6 Terselenggaranya
promosi peluang
penanaman modal
kabupaten.
Kali/tahun 1 1 2 3 4 5 6 Disperindag
7 Terselenggaranya
bimbingan pelaksanaan
Kegiatan Penanaman
Modal kepada
masyarakat dunia usaha
Kali/tahun 1 2 2 3 4 5 6 Disperindag
8 Terselenggaranya
sosialisasi kebijakan
penanaman modal
kepada masyarakat dunia
usaha
Kali/tahun 1 2 2 3 4 5 6 Disperindag
1 Tersedianya angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan
Kabupaten
% 76,00 80,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 Dishub
2 Tersedianya angkutan
umum yang melayani
jaringan trayek yang
menghubungkan daerah
tertinggal dan terpencil
dengan wilayah yang
telah berkembang pada
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
Kabupaten
% 60,00 65,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Dishub
3 Tersedianya halte pada
setiap Kabupaten yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
% 68,00 70,00 76,00 85,00 90,00 100,00 100,00 Dishub
Ijin Mendirikan Bangunan
Meningkatnya Pelayanan
Transportasi Daerah yang
Aman, Lancar, dan
Terjangkau
5
URUSAN PERHUBUNGAN
-
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
4 Tersedianya terminal
angkutan penumpang
pada setiap Kabupaten
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
% 72,00 76,00 84,00 96,00 100,00 100,00 100,00
5 Tersedianya fasilitas
perlengkapan jalan
(rambu, marka, dan
guardrill) dan penerangan
jalan umum (PJU) pada
jalan Kabupaten
% 87,00 90,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 Dishub dan DLH
6 Tersedianya unit
pengujian kendaraan
bermotor bagi Kabupaten
yang memiliki populasi
kendaraan wajib uji
minimal 4000 (empat
ribu) kendaraan wajib uji
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dishub
7 Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang terminal pada
Kabupaten yang telah
memiliki terminal
% 60,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 Dishub
8 Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang pengujian
kendaraan bermotor
pada Kabupaten yang
telah melakukan
pengujian berkala
kendaraan bermotor
% 60,00 60,00 80,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dishub
9 Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM) di
bidang MRLL, Evaluasi
Andalalin, Pengelolaan
Parkir pada
Kabupaten/Kota
% 50,00 50,00 70,00 80,00 100,00 100,00 100,00 Dishub
10 Tersedianya Sumber
Daya Manusia (SDM)
yang memiliki kompetensi
sebagai pengawas
kelaikan kendaraan pada
setiap perusahaan
angkutan umum
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Dishub
11 Terpenuhinya standar
keselamatan bagi
angkutan umum yang
melayani trayek di dalam
Kabupaten
% 70,00 70,00 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00 Dishub
12 Persentase Kendaraan
Wajib Uji Kir
% 69,60 71,90 80,00 90,00 100,00 100,00 100,00
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
2 Pencari kerja yang
ditempatkan
% 35 37,74 38,48 39,61 40,77 51,97 66,23 Disnakertrans
3 Angkatan kerja yang
memiliki keterampilan
berbasis kompetensi
% 43,64 45,71 52,63 60,00 61,80 62,50 64,00 Disnakertrans
4 Angkatan kerja yang
memiliki keterampilan
berbasis masyarakat
% 23 36 47 60 64 72 82 Disnakertrans
5 Angkatan kerja yang
memiliki keterampilan
berbasis kewirausahaan
% 34 44 54 63 76 84 91 Disnakertrans
1 Pemeriksaan perusahaan % 30 35 39 45 51 59 67 Disnakertrans
2 Pengujian peralatan
perusahaan
% 24 38 48 50 55 61 67 Disnakertrans
3 Kepesertaan tenaga
kerja terhadap program
Jamsostek
% 48 49 49 50 52 53 55 Disnakertrans
4 Kepesertaan perusahaan
terhadap program
Jamsostek
% 25 35 35 50 45 55 60 Disnakertrans
5 Besaran kasus
perselisihan yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
% 88 89 90 91 91 92 93 Disnakertrans
1 Produksi Tanaman Pangan : Dinas Pertanian
Padi ku 3.924.890 4.110.294 4.296.433 4.483.307 4.670.917 4.859.261 5.048.341
Jagung ku 1.300.264 1.406.471 1.515.560 1.627.531 1.742.385 1.860.121 1.980.739
Kedelai ku 15.670 16.804 17.945 19.094 20.251 21.415 22.586
Kacang Tanah ku 43.958 44.684 45.415 46.153 46.897 47.646 48.402
Kacang Hijau ku 85 241 397 553 710 866 1.022
Ubi Kayu ku 513.473 550.528 588.033 625.987 664.390 703.243 742.545
Ubi Jalar ku 78.702 82.478 86.270 90.076 93.897 97.732 101.582
2 Produksi Tanaman Buah : Dinas Pertanian
Pisang ku 1.156.060 1.166.013 1.180.868 1.195.735 1.210.615 1.225.507 1.240.411
Manggis ku 23.605 24.162 24.502 24.844 25.187 25.530 25.875
Durian ku 13.682 13.864 14.098 14.333 14.571 14.810 15.051
Rambutan ku 20.272 20.272 20.272 20.272 20.272 20.272 20.272
Alpukad ku 17.218 17.973 19.782 21.632 23.525 25.459 27.435
Nangka ku 23.962 24.254 24.595 24.937 25.280 25.624 25.969
Jeruk Keprok ku 122.286 123.856 124.546 125.237 125.930 126.625 127.321
Salak ku 74.243 76.924 83.642 90.576 97.726 105.092 112.674
Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas Tanaman
Pangan dan Hortikultura
URUSAN KETENAGAKERJAAN
Tingkat partisipasi
angkatan kerja
URUSAN PERTANIAN
69
7
1 Disnakertrans71707069
8
6868%Meningkatnya kualitas
tenaga kerja dan
kesempatan kerja
6
Meningkatnya
perlindungan terhadap
tenaga kerja
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
Pepaya ku 382.102 385.885 404.613 423.577 442.778 462.215 481.888
Petai ku 17.159 17.824 18.087 18.351 18.616 18.881 19.147
Buah Naga ku 6.000 6.533 7.131 7.750 8.392 9.056 9.742
3 Produksi Tan. Sayur & buah semusim Dinas Pertanian
Kentang ku 88.125 91.650 93.513 95.380 97.252 99.127 101.007
Kubis ku 105.768 109.068 109.450 109.833 110.215 110.599 110.983
Cabe Rawit ku 239.026 243.473 246.859 250.269 253.702 257.158 260.637
Cabe Besar ku 64.399 64.473 64.548 64.622 64.697 64.771 64.845
Bawang Daun ku 152.640 153.760 159.649 165.542 171.440 177.342 183.249
Semangka ku 43.349 47.243 50.650 54.077 57.523 60.989 64.474
4 Produktivitas Tanaman Pangan : Dinas Pertanian
Padi ku/ha 51,95 54,29 56,63 58,98 61,32 63,66 66,00
Jagung ku/ha 42,80 43,55 44,31 45,06 45,81 46,57 47,32
Kedelai ku/ha 14,59 14,64 14,69 14,74 14,79 14,84 14,89
Kacang Tanah ku/ha 13,11 13,22 13,33 13,43 13,54 13,65 13,76
Kacang Hijau ku/ha 7,69 7,69 7,69 7,70 7,70 7,70 7,70
Ubi Kayu ku/ha 237,17 238,77 240,36 241,96 243,56 245,15 246,75
Ubi Jalar ku/ha 193,37 193,76 194,16 194,55 194,94 195,33 195,73
5 Produktivitas Tanaman Buah : Dinas Pertanian
Pisang ku/ha 200,18 201,82 204,30 206,78 209,27 211,75 214,23
Manggis ku/ha 57,48 58,73 59,46 60,18 60,90 61,63 62,35
Durian ku/ha 83,23 83,86 84,79 85,73 86,66 87,60 88,53
Rambutan ku/ha 58,41 58,41 58,41 58,41 58,41 58,41 58,41
Alpukad ku/ha 51,78 53,32 57,90 62,47 67,05 71,63 76,21
Nangka ku/ha 58,35 58,96 59,68 60,41 61,13 61,85 62,58
Jeruk Keprok ku/ha 235,37 237,98 238,88 239,79 240,70 241,61 242,52
Salak ku/ha 160,12 162,27 172,66 183,04 193,43 203,82 214,21
Pepaya ku/ha 266,31 266,93 277,79 288,66 299,53 310,39 321,26
Petai ku/ha 45,00 46,67 47,28 47,89 48,51 49,12 49,73
Buah Naga ku/ha 120,00 122,50 125,83 129,17 132,50 135,83 139,17
6 Produktivitas Tan. Sayur & buah semusim Dinas Pertanian
Kentang ku/ha 125,00 129,85 132,33 134,81 137,30 139,78 142,26
Kubis ku/ha 254,25 261,99 262,71 263,44 264,16 264,88 265,61
Cabe Rawit ku/ha 130,83 132,36 133,29 134,23 135,16 136,10 137,03
Cabe Besar ku/ha 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61 111,61
Bawang Daun ku/ha 120,00 120,83 125,41 129,99 134,57 139,15 143,73
Semangka ku/ha 240,83 244,36 245,08 245,81 246,53 247,25 247,98
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
1 Produksi Tanaman
Tahunan :
6,53 10,16 12,24 7,93 0,92 Kantor Perkebunan
Kopi Kg 2.160.000 2.176.130 2.199.075 2.228.940 2.265.860 2.310.000 2.361.555
Kelapa Kg 6.930.000 7.070.500 7.250.400 7.457.310 7.684.080 7.939.680 8.233.500
Cengkeh Kg 196.350 209.000 227.360 252.150 282.960 322.000 375.000
Kakao Kg 117.250 127.750 137.605 152.075 172.225 200.200 235.000
Pinang Kg 197.628 206.718 217.890 231.707 248.109 268.502 291.875
2 Produksi Tanaman
Semusim :
Kantor Perkebunan
Tebu Kg 846.000.000 900.000.000 988.000.000 1.096.500.000 1.232.250.000 1.398.850.000 1.595.000.000
Tembakau Kg 2.635.500 2.762.500 2.909.250 3.116.900 3.360.000 3.664.000 4.112.500
3 Produktivitas Tanaman
Tahunan :
Kopi Kg/ha 540 542 545 549 554 560 567
Kelapa Kg/ha 880 895 912 931 951 973 998
Cengkeh Kg/ha 210 220 232 246 262 280 300
Kakao Kg/ha 350 365 377 395 415 440 470
Pinang Kg/ha 516 526 538 553 573 598 625
4 Produktivitas Tanaman
Semusim :
Tebu Kg/ha 72.000 75.000 80.000 86.000 93.000 101.000 110.000
Tembakau Kg/ha 1.255 1.300 1.350 1.420 1.500 1.600 1.750
5 Persentase Peningkatan
Prod. Tanaman Tahunan
:
Kopi % 0,75 1,05 1,36 1,66 1,95 2,23 3,38
Kelapa % 2,03 2,54 2,85 3,04 3,33 3,70 4,05
Cengkeh % 6,44 8,78 10,90 12,22 13,80 16,46 17,57
Kakao % 8,96 7,71 10,52 13,25 16,24 17,38 17,72
Pinang % 4,60 5,40 6,34 7,08 8,22 8,70 9,29
6 Persentase Peningkatan
Prod. Tanaman Semusim
:
Tebu % 6,38 9,78 10,98 12,38 13,52 14,02 14,36
Tembakau % 4,82 5,31 7,14 7,80 9,05 12,24 12,46
7 Persentase Peningkatan
Produktivitas Tanaman
Tahunan :
Kopi % 0,37 0,55 0,73 0,91 1,08 1,25 2,65
Kelapa % 1,70 1,90 2,08 2,15 2,31 2,57 2,81
Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas Hasil
Perkebunan
9
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
Cengkeh % 4,76 5,45 6,03 6,50 6,87 7,14 7,67
Kakao % 4,29 3,29 4,77 5,06 6,02 6,82 7,02
Pinang % 1,94 2,28 2,79 3,62 4,36 4,52 4,80
8 Persentase Peningkatan
Produktivitas Tanaman
Semusim :
Tebu % 4,17 6,67 7,50 8,14 8,60 8,91 9,09
Tembakau % 3,59 3,85 5,19 5,63 6,67 9,38 9,43
1 Produksi Peternakan Dinas Peternakan
Daging kg 16.517.641 16.676.384 16.837.069 16.999.725 17.164.386 17.331.084 17.499.852
Telur kg 7.860.915 7.919.666 7.978.904 8.038.636 8.098.864 8.159.594 8.220.829
Susu kg 6.959.083 6.976.481 6.993.922 7.011.407 7.028.935 7.046.508 7.064.124
2 Populasi Ternak
Sapi potong ekor 164.892 167.530 170.211 172.934 175.701 178.512 181.368
Sapi Perah ekor 4.080 4.090 4.100 4.111 4.121 4.131 4.142
Kerbau ekor 4.667 4.676 4.686 4.695 4.704 4.714 4.723
Kuda ekor 942 943 943 944 944 945 945
Kambing ekor 91.038 93.587 96.207 98.901 101.670 104.517 107.443
Domba ekor 35.755 36.720 37.712 38.730 39.776 40.850 41.953
Babi ekor 2.132 2.153 2.174 2.196 2.218 2.240 2.263
Ayam Buras ekor 1.002.784 1.012.812 1.022.940 1.033.169 1.043.501 1.053.936 1.064.475
Ayam Petelur ekor 506.612 509.146 511.691 514.250 516.821 519.405 522.002
Ayam Pedaging ekor 1.738.648 1.756.035 1.773.595 1.791.331 1.809.244 1.827.337 1.845.610
Itik ekor 302.128 303.639 305.157 306.683 308.216 309.757 311.306
% 2,94 7,93 12,91 17,90 22,88 27,87 32,85 Dishut
Produksi hasil Hutan : Dishut
- Sengon m3 360.000 369.000 378.000 387.000 405.000 423.000 450.000
- Kayu Rimba Campur m3 40.000 41.000 42.000 43.000 45.000 47.000 50.000
Kerusakan Kawasan
Hutan
% 9,05 8,80 8,55 8,29 8,04 7,79 7,54 Dishut
Proporsi luas lahan yang
tertutup hutan
% 65,21 65,49 65,77 66,05 66,32 66,60 66,88 Dishut
Dinas Peternakan
Meningkatnya produksi
dan populasi peternakan
10
11
URUSAN KEHUTANAN
Rehabilitasi hutan dan
lahan kritis
1
2
3
4
Meningkatnya rehabilitasi
dan konservasi lingkungan
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
1 Peningkatan Produksi
Perikanan
% 100 103 103 103 103 103 103 DKP
a Budi Daya :
- Udang Vannamae ton 523,96 539,68 555,87 572,55 589,73 607,42 625,64
- Nila ton 1.025,00 1.055,75 1.087,42 1.120,04 1.153,64 1.188,25 1.223,90
- Lele ton 628,86 647,72 667,15 687,17 707,78 729,02 750,89
- Gurami ton 134,26 138,29 142,44 146,71 151,11 155,65 160,32
b Penangkapan Laut ton 3.806,37 3.920,56 4.038,18 4.159,32 4.284,10 4.412,63 4.545,01
c Perairan Umum ton 581,64 599,09 617,07 635,58 654,65 674,28 694,51
2 Pengolahan Hasil
Perikanan
ton 726,15 747,93 770,37 793,48 817,29 841,81 867,06
3 DKP
Payau ton/Ha 13,10 13,49 13,90 14,31 14,74 15,19 15,64
Tawar ton/Ha 38,45 39,61 40,80 42,02 43,28 44,58 45,92
4 Peningkatan Produksi
Perikanan :
DKP
- Penangkapan dilaut % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- Penangkapan
diperaiaran umum
% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
- Budidaya perikanan % 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
5 Meningkatnya Konsumsi
Ikan (Kg//Kapita/Thn)
20,21 20,81 21,44 22,08 22,74 23,43 24,13 DKP
6 Peningkatan pendapatan
tenaga kerja kelautan
dan perikanan
% 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 DKP
1 Prosentase jumlah
usaha/kegiatan yang
mentatati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran
air
% 100 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91 100 DLH
2 Prosentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan
sumber yang tidak
bergerak yang memenuhi
persyaratan administrasi
dan teknis pencegahan
pencemaran udara
% 100 54,55 63,64 72,73 81,82 90,91 100 DLH
3 Pelayanan tindak lanjut
pengaduan masyarakat
akibat adanya dengan
pencemaran dan / atau
perusakan lingkungan
hidup
% 90 90 90 90 90 90 90 DLH
Produktivitas Lahan
Tambak :
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya Kualitas
Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
13
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
Meningkatnya Produksi
dan produktivitas
perikanan
12
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
1 Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan.
% 12,84 14 15,5 17 18,5 20 21,5 DLH
2 Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan.
% 72,94 85 87 89 91 93 96 DLH
15 1 % 1,8 2,6 2,8 2,9 3,1 3,8 5,0
- Wisatawan Lokal orang 706.200 776.450 778.003 779.559 781.119 782.682 784.242
- Wisatawan Asing orang 125 175 176 178 179 180 182
1 Prosentase kondisi jalan
mantap
% 79,52 81,62 83,08 85,15 87,23 89,30 90,69 DPU
2 Konektivitas jalan % 87,89 87,89 88,55 88,55 88,55 88,55 89,22 DPU
3 Prosentase Panjang
Jalan Hotmix
% 27,13 37,59 47,68 58,06 68,44 78,82 88,53 DPU
4 Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimal
sehari hari.
% 42,21 45,06 45,06 47,91 47,91 50,76 50,76 DPU
5penerbitan IUJK dalam
waktu 10 (sepuluh) hari
kerja setelah persyaratan
lengkap
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPU
6Tersedianya sistem
informasi jasa konstruksi
setiap tahun
% 42,86 42,86 57,14 71,43 85,71 100,00 100,00 DPU
DPU
1 Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada.
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPU
2 Prosentase Jaringan
irigasi kondisi Baik
% 56,09 57,96 59,83 61,70 63,57 63,57 63,57
% 99 99 99 100 100 100 100 Bag. Ekonomi
1 Ketersediaan Energi dan
Protein Per Kapita
% 143,83 152,45 160,07 166,48 171,47 174,90 176,65 KKP
2 Penguatan Cadangan
Pangan
% 40,22 48,26 57,91 66,60 76,59 88,08 99,97 KKP
3 Ketersediaan Informasi
Pasokan, Harga dan
Akses Pangan di Daerah
% 71,43 78,93 87,02 91,81 95,71 98,10 99,97 KKP
4 Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan
% 80 84,40 89,04 91,58 94,10 96,69 99,34 KKP
URUSAN PEKERJAAN UMUM
URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Jumlah desa yang
terlayani energi listrik
URUSAN KETAHANAN PANGAN
Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan pelayanan
irigasi
17
Meningkatnya pengelolaan
energi dan sumber daya
mineral daerah
URUSAN PARIWISATA
Meningkatnya Jumlah
Kunjungan Wisata
Prosentase Jumlah
kunjungan wisata :
Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Meningkatnya penanganan
persampahan
14
Meningkatnya sarana
infrastruktur daerah
16
18 1
Meningkatnya
ketersediaan pangan
utama masyarakat
19
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
5 Skor Pola Pangan
Harapan (PPH)
% 86,56 88,67 90,82 93,03 95,29 97,62 100 KKP
6 Pengawasan dan
Pembinaan Keamanan
Pangan
% 70,97 77,42 80,65 85,48 90,32 95,16 100 KKP
7 Penanganan Daerah
Rawan Pangan
% 95,24 100 100 100 100 100 100 KKP
1 Posyandu Gerbangmas
Siaga aktif
% 100 100 100 100 100 100 100 DPM
1 Cakupan ketersediaan
rumah layak huni
% 61,35 61,45 61,71 61,97 62,08 62,18 62,28 DPU
2 Cakupan Layanan
Rumah Layak Huni Yang
Terjangkau
% 61 62 62 62 62 63 64 DPU
3 Cakupan lingkungan yg
sehat dan aman yg
didukung Prasarana,
sarana dan Utilitas Umum
(PSU)
% 56,50 58,30 60,00 61,50 63,00 64,30 65,50 DPU
4 Tersedianya akses air
minum yang aman
melalui Sistem
Penyediaan Air Minum
dengan jaringan
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok minimal
60 liter/orang/ hari
% 59,00 61,00 63,00 65,00 67,00 70,00 72,00 DPU
5 Tersedianya sistem air
limbah setempat yang
memadai.
% 62,40 62,70 63,12 63,54 63,96 65,00 67,00 DPU
6 Tersedianya sistem air
limbah skala
komunitas/kawasan/ kota
% 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 DPU
7 Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih dari 30
cm, selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali
setahun
% 77,80 78,24 78,90 79,34 79,78 80,00 81,00 DPU
8 Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan.
% 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 DPU
URUSAN PERUMAHAN
Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
pedesaan
20
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Meningkatnya kualitas
sarana dasar permukiman
21
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
9 Tersedianya pedoman
Harga Standar Bangunan
Gedung Negara di
Kabupaten/ kota
% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DPU
1 Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah
kabupaten beserta
rencana rincinya melalui
peta analog dan peta
digital di tingkat :
Bappeda
- Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW)
a Kabupaten % - 100 100 100 100 100 100
b Kecamatan % - 100 100 100 100 100 100
c Kelurahan % - - 100 100 100 100 100
- Rencana Rinci Tata
Ruang (RDTRK)
a Kabupaten % - 40 60 80 100 100 100
b Kecamatan % - 100 100 100 100 100 100
c Kelurahan % - 100 100 100 100 100 100
2 Terlaksananya
penjaringan aspirasi
masyarakat melalui forum
konsultasi publik yang
memenuhi syarat inklusif
dalam proses
penyusunan RTR dan
program pemanfaatan
ruang, yang dilakukan
minimal 2 (dua) kali
setiap disusunnya RTR
dan program
pemanfaatan ruang
%
100 100 100 100 100 100 100
Bappeda
3 Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang
sesuai dengan Peraturan
Daerah tentang RTR
wilayah kabupaten/kota
beserta rencana rincinya
%
100 100 100 100 100 100 100
Bappeda
4 Terlaksanakannya
tindakan awal terhadap
pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di
bidang penataan ruang,
dalam waktu 5 (lima) hari
kerja
%
100 100 100 100 100 100 100
Bappeda
URUSAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya penataan
kawasan daerah sesuai
RTRW
22
2014 2015 2016 2017 2018 2019SKPD Pelaksana
Uraian Indikator Kinerja
SasaranSatuan Tahun Dasar
5 Tersedianya luasan RTH
publik sebesar 20% dari
luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
%
5,23 5,23 5,73 6,23 6,73 7,23 7,73
DLH
1 Persentase calon trans
yang diberangkatkan
% 5,03 3,32 4,93 4,89 6,45 6,39 6,32 Disnakertrans
2 MoU yang berhasil dibuat Dokumen 2 2 2 2 2 2 2 Disnakertrans
URUSAN KETRANSMIGRASIAN
Terselenggaranya
pelayanan
ketransmigrasian
23