pemerintah kabupaten kendal · 2020. 3. 27. · 3 (b)peningkatan kinerja pengelolaan arsip...

43
ANEXO III PRÉ-PROJETO DE PESQUISA O pré-projeto de pesquisa é o documento onde o candidato organiza e apresenta uma proposta de trabalho de pesquisa a ser realizado, caso seja admitido no programa de pós- graduação. O pré-projeto deverá conter informações suficientes e necessárias ao processo de avaliação da capacidade do candidato em articular e organizar sua proposta de pesquisa, ou seja, do que ele pretende realizar durante a pós-graduação sob a orientação de um professor-pesquisador. Após o eventual ingresso do candidato no programa, o pré-projeto será a base para eventuais ajustes, refinamentos e detalhamento em trabalho conjunto do aluno com o orientador. O pré-projeto deve obedecer a um formato específico quanto à formatação gráfica, estrutura e organização do conteúdo e formato digital, bem como estar associado a um dos temas listados neste Anexo. Com relação à formatação gráfica, as exigências são as seguintes: Tamanho da página: A4 (297 x 210 mm) Cor de fundo da página: branco Mínimo de páginas: 3 Máximo de páginas: 5 Margens da página: Superior: 2 cm Inferior de 2 cm Lateral esquerda de 2,5 cm Lateral direita de 2 cm Tipo de fonte: "Times New Roman" em todo o documento Cor de fonte: Preto em todo o documento, cor livre para textos dentro de figuras Quanto à estrutura e organização do conteúdo, o documento deve conter obrigatoriamente os seguintes elementos: Título: de 1 a 3 linhas Nome completo do candidato Afiliação (nome da instituição ou empresa à qual é filiado) Cidade e sigla do estado Endereço de e-mail As seções e subseções devem ter títulos e ordem de aparição como indicado a seguir: 1. Introdução 1.1. Definição do problema de pesquisa 1.2. Justificativa 2. Trabalhos relacionados 3. Proposta de pesquisa 3.1. Objetivos 3.2. Metodologia 3.3. Cronograma 3.4. Referências Quanto ao formato para os elementos textuais do pré-projeto (títulos de seção, texto normal, legendas etc.) as exigências são indicadas na Tabela 1.

Upload: others

Post on 29-Jan-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 1

    Kendal, Februari 2020

    Kepada Yth :

    Kepala Bagian Pemerintahan

    Kabupaten Kendal

    Di –

    KENDAL

    SURAT PENGANTAR Nomor : 045 / / DPUPR

    NO URAIAN JUMLAH KETERANGAN

    1.

    Laporan Keterangan

    Pertanggungjawaban (LKPJ)

    Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten

    Kendal

    1 (satu)

    bendel

    Demikian untuk menjadi periksa.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Kendal

    Ir. SUGIONO, MT

    Pembina Utama Muda

    NIP. 19640928 199303 1 004

    Tembusan :

    1. Arsip

    PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

    DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jl. Laut No. 25 Telp/Fax ( 0294 ) 381347 Kendal

    Website : www.dpupr.kendalkab.go.id

  • 2

    1. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

    Mewujudkan misi ketiga RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu meningkatkan kualitas

    serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di perdesaan maupun

    perkotaan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan

    meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, maka

    program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

    a) Program dan Kegiatan

    1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    (a) Penyediaan jasa surat menyurat.

    (b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

    (c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

    (d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

    (e) Penyediaan Alat Tulis Kantor.

    (f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

    (g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.

    (h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

    (i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

    (j) Penyediaan Makanan dan Minuman.

    (k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah.

    2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    (a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin.

    (b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan.

    3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

    Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

    4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    (a) Pendidikan dan Pelatihan Formal.

    (b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

    5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

    keuangan

    (a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

    (b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

    (c) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD.

    (d) Penyusunan Dokumen Perencanaan.

    6) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

    (a) Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur.

  • 3

    (b) Peningkatan kinerja pengelolaan arsip

    (c) Peningkatan kinerja pengelolaan website.

    (d) Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

    7) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

    (a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.

    (b) Rehabilitasi/pemeliharaan rutin saluran limbah perkotaan.

    (c) Pemeliharaan dan pembersihan limbah.

    (d) Pembangunan Saluran dan Trotoar Perkotaan.

    (e) Perencanaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - gorong

    Perkotaan

    (f) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Perkotaan.

    (g) Perencanaan pembangunan saluran dan trotoar perkotaan.

    8) Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

    Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

    9) Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan

    (a) Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

    (b) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

    (c) Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

    (d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

    (e) Peningkatan Jalan.

    (f) Pengendalian operasional kegiatan.

    (g) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal.

    (h) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri.

    (i) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu.

    (j) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo.

    (k) Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja.

    (l) Peningkatan jalan (Bantuan Keuangan Provinsi Jateng).

    (m) Penunjang dan Perencanaan Peningkatan Jalan (Bantuan Keuangan Provinsi

    Jateng).

    (n) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK Infrastruktur Jalan).

    (o) Penunjang Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan Perencanaan DAK Bidang

    Jalan dan Jembatan Tahun n+1(DAK Infrastruktur Jalan).

    (p) Perencanaan Kegiatan Jalan dan Jembatan Tahun n+1.

    (q) Peningkatan jalan (DBHCHT)

    10) Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

    (a) Pendataan kerusakan jalan dan jembatan.

  • 4

    (b) Pendataan usulan kegiatan bidang jalan.

    11) Program tanggap darurat jalan dan jembatan

    (a) Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat.

    12) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan

    (a) Pembangunan Database Jalan dan Jembatan Kabupaten Kendal.

    13) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    (a)Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan.

    (b) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat.

    (c) Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium

    kebinamargaan.

    (d) Pengelolaan peralatan jalan.

    (e) Pelaksanaan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi.

    14) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

    Pengairan lainnya

    (a)Perencanaan pembangunan jaringan irigasi.

    (b) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.

    (c) Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air.

    (d) Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.

    (e) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

    (f) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD PU wilayah Kabupaten Kendal.

    (g) Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan.

    (h) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur Irigasi).

    (i) Pendamping Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Infrastruktur

    Irigasi)

    (j) Penunjang Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi dan Perencanaan

    DAK Bidang Pengairan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Irigasi).

    (k) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (Bantuan Keuangan Provinsi

    Jateng).

    (l) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah I Kendal.

    (m) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah II Weleri.

    (n) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu.

    (o) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo.

    (p) Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah V Boja.

    (q) Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

    (r) Fasilitasi Komisi Irigasi.

    (s) Pembangunan Bangunan Bendung.

  • 5

    15) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

    (a) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa.

    (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air.

    (c) Peningkatan distribusi penyediaan air baku.

    16) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan

    Sumber Daya Air Lainnya

    (a) Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau.

    (b) Peningkatan konservasi air tanah.

    (c) Pemberdayaan Masyarakat Konservasi.

    (d) Pembangunan bangunan konservasi

    17) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

    (a)Penunjang DAK Sanitasi.

    (b) Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah / Sanitasi.

    (c) Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

    (d) Penunjang DAK Air Minum.

    (e) Penunjang Pamsimas III.

    (f) Perencanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah /Sanitasi.

    (g) DAK Infrastruktur Air Minum

    (h) PAMSIMAS Replikasi.

    (i) Penunjang penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

    18) Program Pengendalian Banjir

    (a) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

    (b) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

    (c) Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai.

    (d) Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali.

    (e) Rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam kondisi tanggap

    darurat.

    19) Program pembangunan infrastruktur perdesaan

    (a) Monitoring, evaluasi dan pelaporan

    (b) Penunjang Kegiatan Penataan Lingkungan Bantuan Provinsi

    (c) Penataan Lingkungan Perkotaan (Bantuan Keuangan Provinsi)

    (d) Peningkatan Jalan Lingkungan.

    (e) Perencanaan Kegiatan Peningkatan jalan Lingkungan.

    20) Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum

    (a)Operasionalisasi Wisma Haji.

    (b) Penyusunan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

  • 6

    (c) Renovasi Gedung / Kantor.

    (d) Penyusunan laporan pendukung dokumen RPIJM.

    (e) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) PeningkatanSarana Prasarana

    Umum.

    (f) Penunjang Perencanaan Pembangunan gedung dan sarana dan Pasarana

    Umum.

    (g) Rehabilitasi, Peningkatan dan Penataan Lingkungan Revisi Perda Bangunan

    Gedung.

    21) Program Perencanaan Tata Ruang

    (a) Updating Data Ruang Terbuka Hijau (RTH).

    22) Program Pemanfaatan Ruang

    (a)Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang.

    (b) Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan

    Ruang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

    (c) Studi Pemetaan Potensi Pertambangan/Deposit Tambang Kabupaten Kendal.

    23) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    (a) Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

    (b) Digitasi Peta Skala 1 : 5000

    24) Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan

    pemanfaatan tanah

    a) Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal.

    b) Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat

    c) Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

    kepentingan umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal

    d) Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan penguasaan,

    kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

    e) Penilaian asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal

    25) Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

    (a)Pengaturan pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

    (b) Koordinasi dan Fasilitasi pembinaan jasa konstruksi.

    26) Program pengembangan data /informasi jasa konstruksi

    (a) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi.

  • 7

    b) Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

    Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan

    melihat capaian indikator kinerja. Capaian Indikator Kinerja tahun 2019 adalah :

    No Aspek/Fokus/Bidang

    Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

    Satuan

    Realisasi Target Realisasi Prosentase

    (%) Ket.

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2019

    1 2 3 4 5 6 7 8

    Aspek Kesejahteraan Masyarakat

    1 Jumlah Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan Dok 2 2 2 100%

    2 Tersedianya dokumen database jalan yang up to date Dok 1 4 5 125%

    3 Persentase panjang jalan dan jembatan dalam kondisi Mantap

    % 71.57 88 88 100%

    4 Jumlah jembatan yang terbangun

    paket 2 2 3 150%

    5 Persentase irigasi berfungsi baik

    % 60,78 60 62,78 104,63%

    6 Jumlah kegiatan konservasi % 44,28 47,5 47,92 101,96%

    7 Prosentase Turap/Talud/Bronjong yang terbangun

    % 36 68 73,60 108,24%

    8 Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum

    % 90,03 100 94 94%

    9 Persentase rumah tinggal bersanitasi

    % 79,05 100 100 100%

    Aspek Pelayanan Umum

    1 Prosentase saluran drainase/gorong-gorong berkondisi baik

    % 62 87 87,4 100,46%

    2 Prosentase cakupan drainase lingkungan kondisi baik

    % 63 95 97,8 102,95%

    3 Prosentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi

    % 71,03 75 75,02 100,03%

    4 persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

    % 88 92 92 100%

    5

    Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

    % 100 60 100 166,67%

  • 8

    No Aspek/Fokus/Bidang

    Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

    Satuan

    Realisasi Target Realisasi Prosentase

    (%) Ket.

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2019

    1 2 3 4 5 6 7 8

    6 Prosentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang % 10 8 8 100%

    (Sumber data : Baperlitbang, Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019)

    Penjelasan Tingkat capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah :

    a. Jumlah dokumen inspeksi kondisi jalan yang terealisasi sesuai target RPJMD 2019,

    yaitu 2 paket. Hal ini mengidentifikasi kondisi di tiap ruas jalan kabupaten yang

    dikelola Pemkab Kendal, sebagai dasar untuk usulan program kegiatan rehabilitasi /

    pemeliharaan jalan, yang dituangkan dalam perencanaan

    b. Tersedianya dokumen database jalan yang up to date yang terealisasi 5 dokumen

    dari target 4 dokumen. Hal ini dikarenakan database jalan sesuai standar nasional

    yaitu IRMS meskipun 1 kegiatan tetapi sudah mencakup semua kegiatan database

    jalan di 5 wilayah yang dapat diakses via online. Kegiatan tahun 2019 ini yaitu

    updating data IRMS, dimana kegiatan IRMS sudah selesai dilaksanakan pada tahun

    2018. Kegiatan Updating IRMS ini meliputi update kondisi ruas jalan terbaru

    sampai dengan akhir tahun 2019 di 5 wilayah (5 dokumen).

    c. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi mantap pada tahun 2019 mengalami

    kenaikan 88% dari yang semula di tahun 2018 sebesar 71,57%, hal ini sesuai target

    RPJMD 2019. Kegiatan ini dapat terlaksana sesuai target karena penganggaran

    untuk Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan meningkat

    dibandingan di tahun 2018. Target 100% jalan mantap akan diupayakan selesai

    tahun 2020.

    d. Jumlah jembatan yang terbangun mengalami kenaikan 3 paket kegiatan. Hal ini

    melebihi target RPJMD 2019 yang hanya 2 paket kegiatan. Kegiatan ini dapat

    terlaksana melebihi target karena penganggaran untuk kegiatan

    Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan meningkat sesuai dengan kebutuhan jembatan

    yang perlu ditangani.

    e. Persentase irigasi berfungsi baik mengalami kenaikan 62.78%, melebihi target

    RPJMD 2019 yang hanya 60%. Hal ini dikarenakan total irigasi yang harus

    ditangani berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang ada.

    f. Jumlah kegiatan konservasi mengalami kenaikan 47,92%, melebihi target RPJMD

    2019 yang hanya 47,5%. Hal ini dikarenakan total irigasi yang harus ditangani

    berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang ada.

  • 9

    g. Persentase turap/talud/bronjong mengalami kenaikan 73,60%, melebihi target

    RPJMD 2019 yang hanya 68%. Hal ini dikarenakan total irigasi yang harus

    ditangani berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang ada.

    h. Persentase rumah tangga yang mengunakan air minum mengalami kenaikan 94%

    dibandingkan realisasi tahun 2018 90,03%. Meskipun mengalami kenaikan, hal ini

    tidak mencapai target RPJMD 2019, dimana target seharusnya sudah selesai 100%.

    Hal ini dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berbanding lurus

    dengan jumlah anggaran yang tersedia.

    i. Persentase rumah tinggal bersanitasi mencapai 100% dan mengalami kenaikan dari

    tahun 2018 yang hanya 79,05% sehingga mencapai target RPJMD 2019. Hal ini

    dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan berbanding lurus dengan jumlah anggaran

    yang tersedia.

    j. Persentase saluran drainase / gorong-gorong berkondisi baik mengalami kenaikan

    87,4% dari tahun 2018 yang hanya 62%. Hal ini mencapai target RPJMD 2019,

    dimana target 87%. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan saluran drainase /

    gorong-gorong banyak yang dilaksanakan include dalam pekerjaan peningkatan

    jalan.

    k. Persentase cakupan drainase lingkungan berkondisi baik mengalami kenaikan

    97,8% dari tahun 2018 yang hanya 63%, hal ini telah sesuai target RPJMD 2019..

    Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan berbanding lurus dengan jumlah

    anggaran yang tersedia.

    l. Persentase ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan irigasi mengalami

    kenaikan 75,02%, melebihi target RPJMD 2019 yang hanya 75%. Hal ini

    dikarenakan kegiatan ditangani berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang

    ada.

    m. Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai mengalami

    kenaikan 89% dibandingkan realisasi tahun 2018 sebesar 88%. Meskipun

    mengalami kenaikan, hal ini tidak mencapai target RPJMD 2019, dimana target

    seharusnya sudah tercapai 92%. Hal ini dikarenakan kegiatan yang akan

    dilaksanakan tidak berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang tersedia.

    n. Prosentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten

    Kendal beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital mengalami

    kenaikan 100%, melebihi target RPJMD 2019 yang hanya 60%. Hal ini dikarenakan

    kegiatan ditangani berbanding lurus dengan jumlah anggaran yang ada.

    o. Persentase berkurangnya simpangan peruntukan ruang progressnya semakin turun

    dan sudah sesuai dengan target RPJMD 2019 yang dipatok di angka 8%.

  • 10

    4. URUSAN PERTANAHAN

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

    Program dan kegiatan untuk Urusan Pertanahan yang telah dilaksanakan adalah

    sebagai berikut :

    a) Program dan Kegiatan

    Program Peningkatan, penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan

    pemanfaatan tanah

    a. Pensertifikatan tanah-tanah milik pemerintah Kabupaten Kendal.

    b. Penyuluhan pertanahan bagi perangkat desa dan tokoh masyarakat

    c. Sosialisasi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan

    umum pada Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Kendal

    d. Monitoring dan fasilitasi kegiatan Peningkatan, penataan penguasaan,

    kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

    e. Penilaian asset tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal

    b) Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

    Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan melihat

    capaian indikator kinerja. Capaian Indikator Kinerja tahun 2019 adalah :

    No Aspek/Fokus/Bidang

    Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

    Satuan

    Realisasi Target Realisasi Prosentase

    (%) Ket.

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2019

    1 2 3 4 5 6 7 8

    1 Lahan Pemda bersertifikat Bidang 1 45 38 84,4%

    2 Jumlah konflik pertanahan milik

    pemda Kasus 2 0 0 100%

    (Sumber data : Baperlitbang, Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2019)

    Penjelasan Tingkat capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah :

    a) Lahan pemda bersertifikat progressnya cukup rendah dan tidak sesuai dengan

    target RPJMD 2019 yang dipatok di angka 45%. Hal ini dikarenakan

    ketidaklengkapan data riwayat tanah pemda yang akan disertifikatkan.

    b) Jumlah konflik pertanahan milik pemda di tahun 2019 tidak ada kasus. Hal ini

    sesuai target RPJMD 2019 sebesar 0 kasus.