pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd …gresikkab.go.id/media/perbup 2018/14. dinas kb, pp,...

24
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 476 JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.08.01. - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.2.08.01.00.00.4. PENDAPATAN JUMLAH PENDAPATAN 2.08.2.08.01.00.00.5. 14.994.623.000,00 BELANJA DAERAH 2.08.2.08.01.00.00.5.1. 3.144.918.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1. 3.144.918.000,00 BELANJA PEGAWAI 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01. 1.860.818.000,00 Gaji dan Tunjangan 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.482.480.816,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02. 115.891.962,00 Tunjangan Keluarga 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03. 170.885.000,00 Tunjangan Jabatan 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.04. 1.300.000,00 Tunjangan Fungsional 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05. 21.645.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06. 67.947.341,00 Tunjangan Beras 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07. 633.026,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08. 34.855,00 Pembulatan Gaji 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02. 1.284.100.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02.05. 1.284.100.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 2.08.2.08.01.00.00.5.2. 11.849.705.000,00 BELANJA LANGSUNG 2.08.2.08.01.01. 822.702.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.08.2.08.01.01.02. 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT), - Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah ; 100% - Keluaran : Jumlah Barang Cetakann dan Penggandaan ; 7 jenis - Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100% - Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; - - Lokasi : Dinas KB, PP dan PA 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2. 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.06. 30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.06.01. 30.000.000,00 Belanja Cetak

Upload: trinhnhu

Post on 25-May-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 476

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 2.08. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.01. - DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.2.08.01.00.00.4. PENDAPATAN

JUMLAH PENDAPATAN

2.08.2.08.01.00.00.5. 14.994.623.000,00 BELANJA DAERAH

2.08.2.08.01.00.00.5.1. 3.144.918.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1. 3.144.918.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01. 1.860.818.000,00 Gaji dan Tunjangan

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.01. 1.482.480.816,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.02. 115.891.962,00 Tunjangan Keluarga

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.03. 170.885.000,00 Tunjangan Jabatan

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.04. 1.300.000,00 Tunjangan Fungsional

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.05. 21.645.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.06. 67.947.341,00 Tunjangan Beras

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.07. 633.026,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.01.08. 34.855,00 Pembulatan Gaji

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02. 1.284.100.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1.02.05. 1.284.100.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

2.08.2.08.01.00.00.5.2. 11.849.705.000,00 BELANJA LANGSUNG

2.08.2.08.01.01. 822.702.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.08.2.08.01.01.02. 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi

perangkat daerah ; 100%

- Keluaran : Jumlah Barang Cetakann dan Penggandaan ; 7 jenis

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah

; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.01.02.5.2.2. 30.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.06. 30.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.06.01. 30.000.000,00 Belanja Cetak

Halaman : 477

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Jumlah bahan bacaan dan buku peraturan perundang undang ; 3 jenis

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bahan bacaan pegawai Dinas Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.01.03.5.2.2. 10.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

2.08.2.08.01.01.05. 323.450.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : - Jumlah nasi dalam kotak

- Jumlah snack dalam kotak

- Jumlah porsi dari rombong

- Jumlah air galon ; 6410 Kotak

7811 Kotak

420 Porsi

335 Galon

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.01.05.5.2.2. 323.450.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11. 323.450.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.01. 8.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian

2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.02. 7.590.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

2.08.2.08.01.01.05.5.2.2.11.03. 307.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

2.08.2.08.01.01.06. 150.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan rakor dan

konsultas ; 520 kali dan 1 jenis

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : PNS dan Non PNS Dinas KB, PP dan PA Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.01.06.5.2.2. 150.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.15. 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.15.01. 24.784.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Halaman : 478

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.15.02. 125.215.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.08.2.08.01.01.07. 111.672.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Jumlah petugas administrasi keuangan

dan perkantoran ; 11 orang

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.01.07.5.2.1. 111.672.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01. 111.672.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01.06. 15.672.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01.08. 96.000.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.01.08. 197.580.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah

; 100%

- Keluaran : Tersedianya Jasa untuk pelaksanaan kegiatan

Operasional Perkantoran :

- Jumlah Pejabat Pengadaan

- Jumlah fasilitasi telepon, Air, Listrik, atau kebutuhan lainnya ; 2 Orang

12 Bulan

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Perangkat daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.01.08.5.2.1. 15.360.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.01.08.5.2.1.01. 15.360.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.01.08.5.2.1.01.02. 15.360.000,00 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2. 182.220.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03. 182.220.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.01. 10.200.000,00 Belanja Telekomunikasi

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.02. 13.320.000,00 Belanja Air

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.03. 90.000.000,00 Belanja Listrik

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.10. 54.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

2.08.2.08.01.01.08.5.2.2.03.11. 14.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.02. 337.446.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

Halaman : 479

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.02.03. 92.600.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga ; 63 jenis

- Hasil : Persentase pelayanan prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2. 92.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01. 84.020.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01.01. 69.634.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01.03. 6.210.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.01.04. 8.176.000,00 Belanja Bahan Pembersih

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.25. 8.580.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

2.08.2.08.01.02.03.5.2.2.25.03. 8.580.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor/Rumah Tangga

2.08.2.08.01.02.05. 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah bangunan atau gedung yang dipelihara ; 1 bangunan

- Hasil : Persentase pelayanan prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.02.05.5.2.2. 16.320.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.02.05.5.2.2.21. 16.320.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.08.2.08.01.02.05.5.2.2.21.01. 16.320.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

2.08.2.08.01.02.05.5.2.3. 133.680.000,00 BELANJA MODAL

2.08.2.08.01.02.05.5.2.3.21. 133.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

2.08.2.08.01.02.05.5.2.3.21.03. 133.680.000,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan Gedung

2.08.2.08.01.02.06. 69.846.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan kendaraan roda 4 ; 8 kendaraan

- Hasil : Persentase pelayanan prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas/Operasional ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.02.06.5.2.2. 69.846.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.01. 55.446.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.01.06. 27.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.01.11. 28.446.000,00 Belanja Suku Cadang

2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.20. 14.400.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.08.2.08.01.02.06.5.2.2.20.02. 14.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Halaman : 480

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.02.07. 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah fasilitasi pemeliharaan peralatan kantor / perlengkapan rumah tangga

; 7 jenis

- Hasil : Persentase pelayanan prasarana perkantoran ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.02.07.5.2.2. 25.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.02.07.5.2.2.20. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.08.2.08.01.02.07.5.2.2.20.02. 25.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.08.2.08.01.05. 9.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

2.08.2.08.01.05.04. 9.600.000,00 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Fasilitas terhadap Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur ; 100%

- Keluaran : Jumlah pembinanaan penyusunan angka kredit ; 60 orang

- Hasil : Persentase meningkatnya keterampilan dan

pengetahuan petugas Penyuluh KB ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tim Penilai Angka Kredit dan Petugas Penyuluh KB ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.05.04.5.2.1. 7.260.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.01. 7.260.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.01.01. 1.660.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.05.04.5.2.1.01.04. 5.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.05.04.5.2.2. 2.340.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.05.04.5.2.2.06. 2.340.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.05.04.5.2.2.06.02. 2.340.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.06. 33.945.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.08.2.08.01.06.01. 17.845.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100 %

- Keluaran : Jumlah Laporan LAKIP,LKPJ,LPPD,Capaian kinerja ; 62 buku

- Hasil : Persentase Tercapainya Penilaian Akuntabilitas Kinerja ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

KBPPPA Kabupaten Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.06.01.5.2.1. 5.120.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.01. 5.120.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 481

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.01.01. 2.920.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.06.01.5.2.1.01.04. 2.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.06.01.5.2.2. 12.725.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06. 12.725.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.01. 10.250.000,00 Belanja Cetak

2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.02. 2.475.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.06.03. 16.100.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan

keuangan ; 100 %

- Keluaran : Jumlah Laporan Renja, RKA, DPA, Renstra Revisi ; 45 buku

- Hasil : Persentase Tercapainya Penilaian Akuntabilitas Kinerja ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Usulan Program dan Kegiatan Dinas KBPPPA Kabupaten

Gresik Tahun 2019 ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.06.03.5.2.1. 4.460.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.01. 4.460.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.01.01. 1.460.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.06.03.5.2.1.01.04. 1.900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2. 11.640.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.06. 8.865.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.06.02. 8.865.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.15. 325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.15.01. 325.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.28. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.06.03.5.2.2.28.01. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.15. 5.978.871.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.15.01. 105.044.000,00 PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB ; 10,12 %

- Keluaran : Jumlah alat kontrasepsi Implant yang di beli ; 218 batang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat Kontrasepsi Implant ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.01.5.2.2. 105.044.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.02. 104.858.000,00 Belanja Bahan/Material

2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.02.06. 104.858.000,00 Belanja Bahan Obat-Obatan

Halaman : 482

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.06. 186.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.06.02. 186.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.06. 120.000.000,00 DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI

JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON

PESERTA BPJS (BADAN PELAYANAN JAMINAN

SEHAT)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB ; 10,12 %

- Keluaran : Jumlah peserta KB MKJP yang di layani ; 122 Akseptor

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat yang tidak punya kartu BPJS ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2. 120.000.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.03. 90.100.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.03.12. 90.100.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06. 70.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.02. 70.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.23. 13.580.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.23.04. 13.580.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.27. 16.250.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.27.01. 16.250.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.08.2.08.01.15.08. 42.864.800,00 PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE

(CTU) BAGI BIDAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan KB ; 10,12 %

- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan CTU ; 30 peserta

- Hasil : Prevalensi peserta KB Aktif ; 71 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bidan ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.08.5.2.1. 20.250.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.15.08.5.2.1.01. 20.250.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.15.08.5.2.1.01.03. 8.250.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.15.08.5.2.1.01.04. 12.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2. 22.614.800,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.06. 6.274.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.06.01. 6.000.000,00 Belanja Cetak

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.06.02. 274.800,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.07. 1.200.000,00 Belanja Sewa

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.07.03. 1.200.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Halaman : 483

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.15. 11.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.15.01. 11.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.28. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.15.08.5.2.2.28.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.15.10. 43.250.000,00 MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI

SARANA MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA

KELILING

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan KB ; 10,12 %

- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Monitoring KB melaui sarana

mobilitas Tim Keluarga Berencana Keliling ; 100 peserta,10 Kec dan 10 kali MUYAN

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Wilayah Kab.Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.10.5.2.1. 9.810.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01. 9.810.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01.03. 3.410.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01.04. 900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.15.10.5.2.1.01.05. 5.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2. 33.440.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.01. 1.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.01.06. 1.310.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.03.11. 600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.06. 590.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.06.02. 590.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.07. 1.050.000,00 Belanja Sewa

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.07.03. 1.050.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.15. 6.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.15.01. 6.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.27. 18.600.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.27.01. 18.600.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.28. 4.180.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.15.10.5.2.2.28.01. 4.180.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Halaman : 484

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.15.11. 5.656.440.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK

BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB ; 10,12 %

- Keluaran : Jumlah operasional prasarana Balai penyuluh keluarga berencana dalam

peningkatan pelayanan program kependudukan keluarga berencana dan pemberdayaan

keluarga dan tercukupinya Alkon di Faskes ; 18 Balai Penyuluh dan 38 Faskes

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Balai Penyuluh dan Faskes KB yang tersebar di Wilayah

Kab.Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.11.5.2.1. 623.790.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01. 623.790.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.03. 107.910.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.04. 341.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.05. 71.280.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.1.01.06. 103.200.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan/Barang/Aset SKPD

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2. 5.032.650.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01. 367.378.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01.01. 50.400.000,00 Belanja alat tulis kantor

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01.04. 9.360.000,00 Belanja Bahan Pembersih

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.01.08. 307.618.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.03. 211.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.03.01. 81.600.000,00 Belanja Telekomunikasi

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.03.11. 129.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.06. 9.452.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.06.02. 9.452.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.11. 1.457.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.11.03. 1.457.190.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.15. 73.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.15.01. 73.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.20. 151.650.000,00 Belanja Pemeliharaan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.20.02. 28.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.20.03. 122.850.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.28. 2.762.280.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.15.11.5.2.2.28.01. 2.762.280.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Halaman : 485

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.15.12. 5.699.200,00 ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN

KESERTAAN BER KELUARGA BERENCANA (KB)

DENGAN FASILITAS KESEHATAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB ; 10,12%

- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan orientasi dan koordinasi penggerakan

kesertaan ber KB dengan Faskes ; 65 orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan pemerintah dan Swasta yang

bekerjasama dengan BPJS ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.12.5.2.1. 4.225.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.15.12.5.2.1.01. 4.225.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.15.12.5.2.1.01.03. 3.025.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.15.12.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2. 1.474.200,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2.06. 124.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2.06.02. 124.200,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2.28. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.15.12.5.2.2.28.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.15.13. 5.573.000,00 PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM

KELUARGA BERENCANA (KB)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Unmeet Need Pelayanan ber KB ; 10,12 %

- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pemantapan mitra kerja ; 70 orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Kesehatan,SKPD terkait dan LSM Kab.Gresik ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.15.13.5.2.1. 4.310.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.15.13.5.2.1.01. 4.310.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.15.13.5.2.1.01.03. 3.410.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.15.13.5.2.1.01.04. 900.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2. 1.263.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.06. 133.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.06.02. 133.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.28. 880.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.15.13.5.2.2.28.01. 880.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16. 3.752.928.000,00 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA

Halaman : 486

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.16.01. 62.478.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI

KELUARGA BERENCANA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di

bawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Jumlah Kegiatan Pembinaan Kelompok Remaja Peduli KB ; 3 Kegiatan

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok remaja dan Mahasiswa ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.01.5.2.1. 4.950.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01. 4.950.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.01. 400.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.04. 2.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.01.5.2.1.01.08. 1.050.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2. 57.528.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.01. 2.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.01.08. 2.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.03. 4.860.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.03.11. 4.860.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.06. 963.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.06.02. 963.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07. 9.225.000,00 Belanja Sewa

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja Sewa Bangunan

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.03. 600.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.07.05. 7.125.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.15. 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.15.03. 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.17. 4.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.17.01. 4.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, dan Bimbingan Teknis

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.23. 4.480.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.23.04. 4.480.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.27. 10.000.000,00 Pemberian Uang kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.27.01. 10.000.000,00 Pemberian Uang Hadiah kepada Masyarakat/Pihak

Ketiga

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.28. 20.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.01.5.2.2.28.01. 20.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Halaman : 487

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.16.02. 625.180.000,00 MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya

dibawah 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : - Data Potensi Wilayah

- Data Pendataan Keluarga

- Data Pengendalian Lapangan

- Data Pelayanan Kontrasepsi

- Data Usia Kawin Pertama ; 5 Jenis

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga monitoring dan masyarakat ; 33 orang

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.02.5.2.1. 1.460.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.02.5.2.1.01. 1.460.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.02.5.2.1.01.01. 660.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.02.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2. 623.720.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.03. 613.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.03.11. 613.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.06. 2.660.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.06.01. 2.250.000,00 Belanja Cetak

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.06.02. 410.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.28. 7.260.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.28.01. 7.260.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.03. 1.939.500.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI

KELUARGA BERENCANA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Presentase Cakupan Pasangan Usia Subur ( PUS ) yang istrinya di

bawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Kelompok masyarakat peduli KB yang berdaya dan peningkatan partisipasi

masyarakat pada program KB ; 3196 org

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : SUB PPKBD ; 3196 orang

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.03.5.2.1. 805.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.03.5.2.1.01. 805.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.03.5.2.1.01.01. 805.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2. 1.938.695.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.03. 1.917.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.03.20. 1.917.600.000,00 Belanja Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.06. 1.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.06.02. 1.515.000,00 Belanja Penggandaan

Halaman : 488

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.28. 19.580.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.03.5.2.2.28.01. 19.580.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.04. 15.735.000,00 PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA

PERKAWINAN KEPADA REMAJA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di

bawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Jumlah remaja yang mengikuti Penyuluhan tentang Pendewasaan Usia

Perkawinan ; 130 orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar dan Mahasiswa ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.04.5.2.1. 1.365.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.01. 1.365.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.01.01. 165.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.04.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2. 14.370.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.06. 220.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.06.02. 220.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.15. 750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.15.03. 750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.28. 13.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.04.5.2.2.28.01. 13.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.05. 12.600.000,00 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya

dibawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Tersedianya media KIE Keluarga Sejahtera ; 2 jenis

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah kerja Sidayu, Gresik, Cerme dan Driyorejo ; 128

Orang

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.05.5.2.1. 4.240.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.01. 4.240.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.01.03. 2.640.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.16.05.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.05.5.2.2. 8.360.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.06. 3.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.06.01. 3.960.000,00 Belanja Cetak

2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.28. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

Halaman : 489

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.16.05.5.2.2.28.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.07. 30.427.500,00 FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK

REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR

SEKOLAH

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di

bawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Jumlah peserta anggota PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Remaja)/Sosialisasi PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan

Reproduksi Remaja) ke Kelompok Remaja ; 232 orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok remaja ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.07.5.2.1. 3.875.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.01. 3.875.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.01.01. 275.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.07.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2. 26.552.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.01. 600.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.01.08. 600.500,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.06. 432.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.06.02. 432.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.28. 25.520.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.07.5.2.2.28.01. 25.520.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.10. 95.616.000,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di

bawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Jumlah Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Di

Kecamatan ; 4 Kegiatan

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kader kelompok Bina Keluarga ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.10.5.2.1. 25.370.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01. 25.370.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01.01. 500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01.03. 19.470.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.16.10.5.2.1.01.04. 5.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2. 70.246.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01. 3.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.06. 796.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.06.02. 796.000,00 Belanja Penggandaan

Halaman : 490

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.15. 1.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.15.03. 1.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.28. 64.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.10.5.2.2.28.01. 64.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.12. 20.391.500,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK

USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA

SEJAHTERA (UPPKS)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Prosentase cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di

bawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : Jumlah peserta Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok UPPKS ; 153 orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kader Kelompok UPPKS Di Desa ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.16.12.5.2.1. 2.975.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.01. 2.975.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.01.01. 275.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.12.5.2.1.01.04. 2.700.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2. 17.416.500,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01. 604.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.01.08. 604.500,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.06. 297.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.06.02. 297.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.15. 450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.15.03. 450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.28. 16.065.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.16.12.5.2.2.28.01. 16.065.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.16.13. 951.000.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB

BIDANG KELUARGA BERENCANA

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Presentase cakupan pasangan Usia subur ( PUS ) yang istrinya

dibawah usia 20 tahun ; 0,9%

- Keluaran : - Pengadaan Angkutan Darat Bermotor

- Pengadaan Smartphone

- Pengadaan PC

- Pengadaan Implant Remoal Kit ; - Angkutan Darat : 1 unit

- Smartphone : 60 unit

- PC : 8 unit

- Implan Remoal kit : 20 set

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, PKB ( penyuluh Keluarga Berencana ) ; -

- Lokasi : DINAS KB,PP,DAN PA

2.08.2.08.01.16.13.5.2.1. 510.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.16.13.5.2.1.01. 510.000,00 Honorarium PNS

Halaman : 491

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.16.13.5.2.1.01.01. 510.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.08.2.08.01.16.13.5.2.2. 1.990.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.06. 1.090.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.06.02. 1.090.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.11. 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

2.08.2.08.01.16.13.5.2.2.11.03. 900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3. 948.500.000,00 BELANJA MODAL

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.03. 481.253.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.03.01. 481.253.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.07. 270.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio, Komunikasi

dan Pemancar

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.07.02. 270.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.08. 86.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran dan

Kesehatan

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.08.01. 86.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.11. 111.247.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

2.08.2.08.01.16.13.5.2.3.11.01. 111.247.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit

2.08.2.08.01.17. 62.465.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.2.08.01.17.04. 33.230.000,00 RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN

KELUARGA (KKBPK)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per

Desa/Kelurahan; ; 1/3

- Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti Rakerda ; 104 Orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pejabat Struktural dan Stakeholder di lingkungan Dinas

KBPP dan PA ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.17.04.5.2.1. 6.270.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.17.04.5.2.1.01. 6.270.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.17.04.5.2.1.01.03. 4.070.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.08.2.08.01.17.04.5.2.1.01.04. 2.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2. 26.960.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.01. 15.850.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.01.10. 15.600.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.06. 7.810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Cetak

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.06.02. 10.000,00 Belanja Penggandaan

Halaman : 492

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.28. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.17.04.5.2.2.28.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.08.2.08.01.17.05. 29.235.000,00 PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL

(HARGANAS)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Rasio Petugas Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB per

Desa/Kelurahan; ; 1/3

- Keluaran : Jumlah peserta kegiatan peringatan HARGANAS ; 250 Orang

- Hasil : Prevalensi Peserta KB aktif ; 71%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat /Kader PPKBD dan Sub PPKBD ; -

- Lokasi : Dinas KB, PP dan PA

2.08.2.08.01.17.05.5.2.1. 1.200.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.08.2.08.01.17.05.5.2.1.01. 1.200.000,00 Honorarium PNS

2.08.2.08.01.17.05.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2. 28.035.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2.01. 450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2.01.08. 450.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2.06. 85.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2.06.02. 85.000,00 Belanja Penggandaan

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2.28. 27.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.08.2.08.01.17.05.5.2.2.28.01. 27.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.02.2.08.01.15. 460.612.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN

PERAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

2.02.2.08.01.15.01. 42.200.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN

DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Keluaran : Jumlah peserta Workshop ; 210 orang

- Hasil : PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perempuan tokoh masyarakat dan organisasi perempuan ;

30%

- Lokasi : Kabupaten

2.02.2.08.01.15.01.5.2.1. 1.715.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.15.01.5.2.1.01. 1.715.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.15.01.5.2.1.01.01. 215.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.15.01.5.2.1.01.04. 1.500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2. 40.485.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.01. 2.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.01.10. 2.520.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.03. 2.820.000,00 Belanja Jasa Kantor

Halaman : 493

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.03.11. 2.820.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.06. 230.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.06.02. 230.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.15. 11.415.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.15.02. 675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.15.03. 10.740.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.28. 23.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.15.01.5.2.2.28.01. 23.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.02.2.08.01.15.02. 82.900.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Keluaran : Jumlah peserta rapat, sosialisasi dan musrenbang perempuan ; 340 orang

- Hasil : PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Focal Point Gender SKPD,

Forum Sekardadu ; ---

- Lokasi : Kabupaten dan Kepualauan

2.02.2.08.01.15.02.5.2.1. 18.150.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.15.02.5.2.1.01. 18.150.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.15.02.5.2.1.01.01. 1.600.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.15.02.5.2.1.01.03. 12.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.02.2.08.01.15.02.5.2.1.01.04. 4.450.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2. 64.750.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.01. 11.930.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.01.08. 1.600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.01.10. 10.330.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.03. 7.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.03.11. 7.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.06. 15.017.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.06.01. 12.540.000,00 Belanja Cetak

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.06.02. 2.477.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.15. 16.803.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.15.01. 6.128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.15.02. 9.825.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.15.03. 850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.28. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.15.02.5.2.2.28.01. 13.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Halaman : 494

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.15.03. 38.900.000,00 FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Keluaran : Jumlah Peserta Rapat dan pembinaan ; 360 orang

- Hasil : PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemerintahan Daerah ; >30%`

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ibu hamil, kader, pkk desa dan kecamatan ; ---

- Lokasi : Kecamatan

2.02.2.08.01.15.03.5.2.1. 7.330.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.15.03.5.2.1.01. 7.330.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.15.03.5.2.1.01.01. 430.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.15.03.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.02.2.08.01.15.03.5.2.1.01.04. 1.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2. 31.570.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.03.11. 600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.06. 340.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.06.02. 340.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.15. 2.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.15.01. 1.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.15.02. 1.350.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.28. 27.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.15.03.5.2.2.28.01. 27.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.02.2.08.01.15.04. 41.600.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Keluaran : Jumlah Peserta Keterampilan Perempuan ; 240 orang

- Hasil : PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perempuan kepala keluarga, ibu rumah tangga dan

perempuan korban kekerasan ; ---

- Lokasi : Kecamatan/Desa

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2. 41.600.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.02. 7.700.000,00 Belanja Bahan/Material

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.02.04. 7.700.000,00 Belanja Bahan Percontohan/Praktek

Halaman : 495

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.03. 3.300.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.03.11. 3.300.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.06. 234.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.06.02. 234.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.15. 3.566.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.15.01. 3.566.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.28. 26.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.15.04.5.2.2.28.01. 26.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.02.2.08.01.15.05. 43.160.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA

MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Keluaran : Jumlah peserta pembinaan ; 244 orang dan 3 Desa

- Hasil : PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perempuan miskin di desa binaan P2WKSS ; ----

- Lokasi : Desa

2.02.2.08.01.15.05.5.2.1. 5.370.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.15.05.5.2.1.01. 5.370.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.15.05.5.2.1.01.01. 430.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.15.05.5.2.1.01.03. 3.740.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.02.2.08.01.15.05.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2. 37.790.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.01.08. 800.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.03. 500.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.03.11. 500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.06. 321.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.06.02. 321.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.15. 1.619.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.15.01. 944.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.15.02. 675.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.23. 18.600.000,00 Belanja Barang yang akan Diserahkan/Dijual

kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.23.04. 18.600.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.28. 15.950.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.15.05.5.2.2.28.01. 15.950.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Halaman : 496

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.15.06. 211.852.000,00 FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Keterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi

Kemasyarakatan dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Keluaran : Jumlah peserta pembelajaran sekolah perempuan ; 300 orang

- Hasil : PertumbuhanKeterwakilan Perempuan dalam Jabatan Organisasi Kemasyarakatan

dan Pemerintahan Daerah ; >30%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perempuan miskin di lokasi sekolah perempuan ; ---

- Lokasi : Desa

2.02.2.08.01.15.06.5.2.1. 7.450.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.01. 7.450.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.01.01. 5.500.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.02.2.08.01.15.06.5.2.1.01.04. 1.400.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2. 204.402.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.01. 25.560.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.01.10. 24.560.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.03. 69.390.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.03.11. 69.390.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.06. 18.797.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.06.01. 17.625.000,00 Belanja Cetak

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.06.02. 1.172.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.15. 20.125.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.15.01. 8.130.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.15.03. 11.995.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.28. 70.530.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.15.06.5.2.2.28.01. 70.530.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.02.2.08.01.16. 391.136.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Halaman : 497

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.16.01. 255.869.000,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A); ; 100 %

- Keluaran : - Tersedianya Pendamping Kasus pada P2TP2A

- Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Didampingi Oleh P2TP2A ;

160 kasus dan 10 pendamping

- Hasil : Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

diselesaikan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

2.02.2.08.01.16.01.5.2.1. 430.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.16.01.5.2.1.01. 430.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.16.01.5.2.1.01.01. 430.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2. 255.439.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.03. 231.696.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.03.11. 186.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.03.12. 45.696.000,00 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.15. 23.743.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.15.01. 19.015.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.16.01.5.2.2.15.02. 4.728.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.02.2.08.01.16.02. 48.500.000,00 FORUM ANAK - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A); ; 100%

- Keluaran : Jumlah Peserta Forum Anak ; 50 orang

- Hasil : Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

diselesaikan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Forum Anak Kabupaten Gresik ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

2.02.2.08.01.16.02.5.2.1. 2.165.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.16.02.5.2.1.01. 2.165.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.16.02.5.2.1.01.01. 165.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.16.02.5.2.1.01.04. 2.000.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2. 46.335.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.01. 295.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.01.08. 200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.01.10. 95.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.03. 9.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

Halaman : 498

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.03.11. 9.500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.06. 240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.06.02. 240.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.15. 36.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.15.02. 2.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.02.2.08.01.16.02.5.2.2.15.03. 33.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.02.2.08.01.16.03. 61.680.000,00 FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK - Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A); ; 100%

- Keluaran : Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak Yang Terpenuhi ; 17 indikator

- Hasil : Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

diselesaikan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Gresik ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

2.02.2.08.01.16.03.5.2.1. 11.855.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.16.03.5.2.1.01. 11.855.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.16.03.5.2.1.01.01. 1.075.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.16.03.5.2.1.01.03. 10.780.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2. 27.395.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.03. 15.900.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.03.11. 15.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.06. 435.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.06.02. 435.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.15. 5.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.15.01. 5.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.28. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.16.03.5.2.2.28.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

2.02.2.08.01.16.03.5.2.3. 22.430.000,00 BELANJA MODAL

2.02.2.08.01.16.03.5.2.3.38. 22.430.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

2.02.2.08.01.16.03.5.2.3.38.01. 22.430.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud

Halaman : 499

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

2.02.2.08.01.16.06. 25.087.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

- Sumber Dana : DANA UMUM (PAD/DAU/DBH Non DBHCHT),

- Capaian Program : Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam Pusat Pelayanan

Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2T-P2A); ; 100%

- Keluaran : Jumlah Desa dan Kecamatan Yang Telah Mendapatkan Sosialiasai P2TP2A ;

32 Desa dan 2 Kecamatan

- Hasil : Persentase pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

diselesaikan ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Desa dan Kecamatan di Pulau Bawean ; 32

Kepala Desa dan 10 orang Pejabat Kecamatan

- Lokasi : Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura

2.02.2.08.01.16.06.5.2.1. 1.915.000,00 BELANJA PEGAWAI

2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.01. 1.915.000,00 Honorarium PNS

2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.01.01. 165.000,00 Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS

2.02.2.08.01.16.06.5.2.1.01.04. 1.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber PNS

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2. 23.172.000,00 BELANJA BARANG DAN JASA

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.01. 200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.01.08. 200.000,00 Belanja Bahan Publikasi/Dekorasi

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.03. 4.500.000,00 Belanja Jasa Kantor

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.03.11. 4.500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.06. 287.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.06.02. 287.000,00 Belanja Penggandaan

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.15. 14.445.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.15.01. 13.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.15.03. 1.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.28. 3.740.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non PNS

2.02.2.08.01.16.06.5.2.2.28.01. 3.740.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

. 14.994.623.000,00 JUMLAH BELANJA

- (14.994.623.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)