pemerintah kabupaten blora rka 2.2 semua opd jenis … 2.2 sem… · operasional sekolah (bos)...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN BLORARKA 2.2 SEMUA OPD TAHUN 2020
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 URUSAN WAJIB
PELAYANAN DASAR
686.781.089.970,00 285.736.982.658,00 332.654.910.388,00 1.305.172.983.016,00 1
1 01 PENDIDIKAN 541.459.661.690,00 63.761.385.020,00 69.064.659.000,00 674.285.705.710,00 1
1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 541.459.661.690,00 63.761.385.020,00 69.064.659.000,00 674.285.705.710,00 1
1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
529.232.822.000,00 2.723.190.000,00 568.200.000,00 532.524.212.000,00 1 01
1 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 1 01
1 01 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 264.650.000,00 0,00 264.650.000,00 1 01
1 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
529.232.822.000,00 92.580.000,00 0,00 529.325.402.000,00 1 01
1 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01
1 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01
1 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01
1 01 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01
1 01 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 31.500.000,00 568.200.000,00 599.700.000,00 1 01
1 01 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 64.320.000,00 0,00 64.320.000,00 1 01
1 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 277.600.000,00 0,00 277.600.000,00 1 01
1 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 402.540.000,00 0,00 402.540.000,00 1 01
1 01 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 1 01
1 01 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.300.000,00 489.000.000,00 1.287.700.000,00 1.780.000.000,00 1 01
1 01 01 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 1 01
1 01 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01
1 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 1 01
Hal : 204
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 01 01 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 1 01
1 01 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
2.300.000,00 0,00 597.700.000,00 600.000.000,00 1 01
1 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 125.250.000,00 0,00 125.250.000,00 1 01
1 01 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 125.250.000,00 0,00 125.250.000,00 1 01
1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
100.000,00 76.968.000,00 0,00 77.068.000,00 1 01
1 01 01 06 002 Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 1 01
1 01 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 26.778.000,00 0,00 26.778.000,00 1 01
1 01 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
100.000,00 31.690.000,00 0,00 31.790.000,00 1 01
1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
2.099.300,00 963.785.700,00 860.652.000,00 1.826.537.000,00 1 01
1 01 01 15 001 Pembangunan gedung
sekolah
0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 1 01
1 01 01 15 009 Pembangunan taman,
lapangan upacara, dan
fasilitas parkir
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01
1 01 01 15 018 Pengadaan alat praktik dan
peraga siswa
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 01 01 15 019 Pengadaan mebeler sekolah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 01 01 15 023 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan sekolah
0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1 01
1 01 01 15 057 Pelatihan kompetensi tenaga
pendidik
553.900,00 130.610.000,00 0,00 131.163.900,00 1 01
1 01 01 15 058 Pengembangan pendidikan
anak usia dini
695.000,00 74.305.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01
1 01 01 15 059 Penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 01
1 01 01 15 060 Pengembangan data dan
informasi pendidikan anak
usia dini
100,00 66.666.500,00 0,00 66.666.600,00 1 01
1 01 01 15 063 Penyelenggaraan koordinasi
dan kerjasama pendidikan
anak usia dini
100,00 66.666.500,00 0,00 66.666.600,00 1 01
1 01 01 15 064 Perencanaan dan
penyusunan program
pendidikan anak usia dini
850.000,00 42.871.300,00 0,00 43.721.300,00 1 01
1 01 01 15 065 Publikasi dan sosialisasi
pendidikan anak usia dini
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01
1 01 01 15 066 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
100,00 50.999.900,00 0,00 51.000.000,00 1 01
1 01 01 15 069 Akreditasi Pendidikan Anak
Usia Dini
100,00 66.666.500,00 0,00 66.666.600,00 1 01
1 01 01 15 070 Pengadaan Sarana dan
Prasarana PAUD (DAK)
0,00 0,00 200.652.000,00 200.652.000,00 1 01
1 01 01 15 071 Bantuan Operasional
Penyelenggaraan PAUD
(DAK Non Fisik)
0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 1 01
1 01 01 16 PROGRAM WAJIB
BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR SEMBILAN TAHUN
12.087.498.447,00 55.168.965.029,00 65.519.231.000,00 132.775.694.476,00 1 01
Hal : 205
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 01 01 16 063 Penyediaan bantuan
operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB,
SMP/MTs, pesantren salafiah
dan satuan pendidikan non
islam setara SD/SMP
97.000.000,00 2.743.720.000,00 0,00 2.840.720.000,00 1 01
1 01 01 16 069 Pembinaan kelembagaan
dan manajemen sekolah
dengan penerapan
Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di satuan
pendidikan dasar
800.000,00 59.199.940,00 0,00 59.999.940,00 1 01
1 01 01 16 076 Penyelenggaraan akreditasi
sekolah dasar
1.500.000,00 42.944.400,00 0,00 44.444.400,00 1 01
1 01 01 16 078 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
200.000,00 7.900.000,00 0,00 8.100.000,00 1 01
1 01 01 16 086 Pemberian Beasiswa Siswa
dari Keluarga Kurang Mampu
0,00 398.310.000,00 0,00 398.310.000,00 1 01
1 01 01 16 087 Pembangunan Ruang Kelas
SD
0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 1 01
1 01 01 16 088 Pembangunan Ruang Kelas
SMP
0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 1 01
1 01 01 16 089 Pembangunan Ruang
Perpustakaan SD
0,00 0,00 1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 1 01
1 01 01 16 091 Pembangunan Ruang
Kantor, Guru dan Kepala SD
0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 1 01
1 01 01 16 095 Pembangunan Ruang Ibadah
SD
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1 01
1 01 01 16 110 Pembangunan Sarana
Prasarana Olahraga dan
Bermain SMP
0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 1 01
1 01 01 16 111 Pembangunan Pagar,
Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir SD
0,00 0,00 14.850.000.000,00 14.850.000.000,00 1 01
1 01 01 16 112 Pembangunan Pagar,
Taman, Lapangan Upacara
dan Fasilitas Parkir SMP
0,00 0,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 1 01
1 01 01 16 119 Pengadaan Alat Praktik,
Peraga dan Pembelajaran
Siswa SD
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 16 120 Pengadaan Alat Praktik,
Peraga dan Pembelajaran
Siswa SMP
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01
1 01 01 16 122 Pengadaan Mebeler SMP 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01
1 01 01 16 127 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 0,00 0,00 4.175.000.000,00 4.175.000.000,00 1 01
1 01 01 16 128 Rehabilitasi Ruang Kelas
SMP
0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 1 01
1 01 01 16 132 Rehabilitasi Ruang Kantor,
Guru dan Kepala SMP
0,00 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 1 01
1 01 01 16 134 Rehabilitasi Ruang
Laboratorium, Praktikum dan
Keterampilan SMP
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 01
1 01 01 16 140 Rehabilitasi Ruang Serba
Guna/Aula SMP
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01
1 01 01 16 143 Rehabilitasi Sarana Air
Bersih dan Sanitasi SD
0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1 01
1 01 01 16 144 Rehabilitasi Sarana Air
Bersih dan Sanitasi SMP
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01
1 01 01 16 151 Rehabilitasi Pagar, Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SD
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1 01
1 01 01 16 152 Rehabilitasi Pagar, Taman,
Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir SMP
0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1 01
1 01 01 16 153 Pengembangan Data dan
Informasi Sarana dan
Prasarana SD
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 01 01 16 154 Pengembangan Data dan
Informasi Sarana dan
Prasarana SMP
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 01 01 16 155 Pengelolaan Data dan
Pelaporan Aset/Barang Milik
Daerah
5.200.000,00 249.800.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01
1 01 01 16 156 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Sarpras
150.000,00 38.850.000,00 0,00 39.000.000,00 1 01
Hal : 206
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 01 01 16 157 Pembinaan Sekolah
Adiwiyata
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 16 158 Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Tingkat SD
68.900.000,00 681.100.000,00 0,00 750.000.000,00 1 01
1 01 01 16 159 Penyelenggaraan Ujian
Sekolah Tingkat SMP
78.340.000,00 617.660.000,00 0,00 696.000.000,00 1 01
1 01 01 16 160 Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi SD
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01
1 01 01 16 161 Pelatihan Kompetensi Siswa
Berprestasi SMP
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01
1 01 01 16 162 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SD
60.520,00 43.660.780,00 0,00 43.721.300,00 1 01
1 01 01 16 163 Pelatihan Penyusunan
Kurikulum SMP
750.000,00 42.971.300,00 0,00 43.721.300,00 1 01
1 01 01 16 164 Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SD
17.550.000,00 282.450.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01
1 01 01 16 165 Pembinaan Minat Bakat dan
Kreativitas Siswa SMP
30.900.000,00 269.100.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01
1 01 01 16 169 Penyelenggaraan Fasilitasi
Kerjasama Pendidikan Dasar
0,00 1.372.050.000,00 0,00 1.372.050.000,00 1 01
1 01 01 16 170 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Kinerja Pendidikan Dasar
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 16 171 Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Pendidikan
Dasar
603.731,00 315.986.509,00 108.020.000,00 424.610.240,00 1 01
1 01 01 16 172 Pelaksanaan Pendataan
SPM Pendidikan Dasar
0,00 41.870.000,00 35.000.000,00 76.870.000,00 1 01
1 01 01 16 173 Penyelenggaraan Pelatihan,
Seminar, Lokakarya, dan
Diskusi Ilmiah Pendidikan
Dasar
2.715.396,00 257.280.000,00 0,00 259.995.396,00 1 01
1 01 01 16 174 Penyelenggaraan Fasilitasi
Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah Pendidikan
Dasar
988.800,00 48.511.200,00 0,00 49.500.000,00 1 01
1 01 01 16 175 Pengadaan Sarana dan
Prasarana SD (DAK)
0,00 0,00 12.094.712.000,00 12.094.712.000,00 1 01
1 01 01 16 176 Pengadaan Sarana dan
Prasarana SMP (DAK)
0,00 0,00 5.502.599.000,00 5.502.599.000,00 1 01
1 01 01 16 177 Penyediaan BOS untuk SD
dan SMP
11.781.840.000,00 47.405.600.900,00 19.636.400.000,00 78.823.840.900,00 1 01
1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN
NON FORMAL
59.800.875,00 2.485.191.630,00 828.876.000,00 3.373.868.505,00 1 01
1 01 01 18 001 Pemberdayaan tenaga
pendidikan non formal
150,00 18.599.850,00 0,00 18.600.000,00 1 01
1 01 01 18 002 Pemberian bantuan
operasional pendidikan non
formal
0,00 2.109.600.000,00 0,00 2.109.600.000,00 1 01
1 01 01 18 004 Pengembangan pendidikan
keaksaraan
200.000,00 49.800.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01
1 01 01 18 005 Pengembangan pendidikan
kecakapan hidup
400.000,00 191.138.480,00 0,00 191.538.480,00 1 01
1 01 01 18 006 Penyediaan sarana dan
prasarana pendidikan non
formal
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01
1 01 01 18 008 Pengembangan kebijakan
pendidikan non formal
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 18 009 Pengembangan kurikulum,
bahan ajar, dan model
pembelajaran pendidikan non
formal
200.240,00 43.521.060,00 0,00 43.721.300,00 1 01
1 01 01 18 011 Perencanaan dan
penyusunan program
pendidikan non formal
200.345,00 28.218.500,00 0,00 28.418.845,00 1 01
1 01 01 18 013 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
100,00 22.499.900,00 0,00 22.500.000,00 1 01
1 01 01 18 014 Penyelenggaraan Paket A 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 18 015 Penyelenggaraan Paket B 25.000.000,00 7.525.000,00 4.975.000,00 37.500.000,00 1 01
1 01 01 18 016 Penyelenggaraan Paket C 33.800.000,00 5.400.000,00 5.800.000,00 45.000.000,00 1 01
1 01 01 18 017 Akreditasi Dikmas 40,00 8.888.840,00 0,00 8.888.880,00 1 01
1 01 01 18 018 Pengadaan Sarana dan
Prasarana SKB (DAK)
0,00 0,00 618.101.000,00 618.101.000,00 1 01
Hal : 207
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PENDIDIK DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
74.041.068,00 1.729.034.661,00 0,00 1.803.075.729,00 1 01
1 01 01 20 001 Pelaksanaan sertifikasi
pendidik
0,00 199.999.800,00 0,00 199.999.800,00 1 01
1 01 01 20 002 Pelaksanaan uji kompetensi
pendidik dan tenaga
kependidikan
66.410.114,00 133.685.861,00 0,00 200.095.975,00 1 01
1 01 01 20 003 Pelatihan bagi pendidik untuk
memenuhi standar
kompetensi
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 20 004 Pembinaan kelompok kerja
guru ( KKG)
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 1 01
1 01 01 20 008 Peningkatan mutu dan
kualitas program pendidik
dan pelatihan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan
7.200.000,00 247.800.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01
1 01 01 20 009 Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga
kependidikan
209.858,00 141.790.000,00 0,00 141.999.858,00 1 01
1 01 01 20 010 Pengembangan sistem
perlindungan dan
penghargaan terhadap
profesi pendidik
0,00 126.111.000,00 0,00 126.111.000,00 1 01
1 01 01 20 011 Pengembangan sistem
perencanaan dan
pengendalian program
profesi pendidik dan tenaga
kependidikan
0,00 289.508.000,00 0,00 289.508.000,00 1 01
1 01 01 20 013 Peningkatan kesejahteraan
GTT dan PTT
0,00 171.520.000,00 0,00 171.520.000,00 1 01
1 01 01 20 014 Evaluasi kinerja kepala
sekolah dan pengawas
sekolah
221.096,00 376.620.000,00 0,00 376.841.096,00 1 01
1 01 01 22 PROGRAM BIDANG
PENDIDIKAN BERSUMBER
DARI DANA PEMERINTAH
PUSAT DAN PEMERINTAH
PROVINSI, SERTA DANA
PENDAMPINGNYA
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 01 01 22 257 Bantuan Dana BOS Dikdas
Reguler APBN
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 KESEHATAN 112.897.472.280,00 185.694.363.545,00 54.618.632.388,00 353.210.468.213,00 1
1 02 01 DINAS KESEHATAN 105.656.722.280,00 107.013.113.545,00 22.926.126.388,00 235.595.962.213,00 1
1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
95.211.808.000,00 1.450.692.000,00 50.000.000,00 96.712.500.000,00 1 01
1 02 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01
1 02 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 208.000.000,00 0,00 208.000.000,00 1 01
1 02 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01
1 02 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 02 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
95.211.808.000,00 322.692.000,00 0,00 95.534.500.000,00 1 01
1 02 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01
1 02 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1 01
1 02 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1 01
Hal : 208
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 02 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 02 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 1 01
1 02 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 1 01
1 02 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1 01
1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 515.000.000,00 75.000.000,00 590.000.000,00 1 01
1 02 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01
1 02 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1 01
1 02 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01
1 02 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01
1 02 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01
1 02 01 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1 01
1 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 1 01
1 02 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 1 01
1 02 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
3.150.000,00 191.850.000,00 50.000.000,00 245.000.000,00 1 01
1 02 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01
1 02 01 05 002 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
3.150.000,00 66.850.000,00 0,00 70.000.000,00 1 01
1 02 01 05 003 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 1 01
1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 64.700.000,00 0,00 64.700.000,00 1 01
1 02 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01
1 02 01 06 002 Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 1 01
1 02 01 06 003 Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 02 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN
PERBEKALAN KESEHATAN
0,00 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 1 02
Hal : 209
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 15 001 Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan
0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1 02
1 02 01 15 004 Peningkatan mutu pelayanan
farmasi komunitas dan
rumah sakit
0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 1 02
1 02 01 15 006 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02
1 02 01 16 PROGRAM UPAYA
KESEHATAN
MASYARAKAT
4.979.030.680,00 33.294.438.880,00 6.856.756.440,00 45.130.226.000,00 1 02
1 02 01 16 002 Pemeliharaan dan pemulihan
kesehatan
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02
1 02 01 16 011 Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1 02
1 02 01 16 012 Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan
1.530.000,00 48.470.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02
1 02 01 16 013 Penyelenggaraan
penyehatan lingkungan
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02
1 02 01 16 014 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 1 02
1 02 01 16 021 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Banjarejo
0,00 451.768.368,00 0,00 451.768.368,00 1 02
1 02 01 16 022 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Blora
347.400.000,00 158.592.000,00 0,00 505.992.000,00 1 02
1 02 01 16 023 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Bogorejo
0,00 407.737.440,00 0,00 407.737.440,00 1 02
1 02 01 16 024 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Cepu
0,00 342.905.440,00 0,00 342.905.440,00 1 02
1 02 01 16 025 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Doplang
187.420.680,00 163.779.455,00 0,00 351.200.135,00 1 02
1 02 01 16 026 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Gondorio
123.600.000,00 253.445.400,00 0,00 377.045.400,00 1 02
1 02 01 16 027 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Japah
208.800.000,00 364.273.000,00 0,00 573.073.000,00 1 02
1 02 01 16 028 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Jepon
0,00 544.244.260,00 0,00 544.244.260,00 1 02
1 02 01 16 029 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Jiken
270.600.000,00 56.400.000,00 0,00 327.000.000,00 1 02
1 02 01 16 030 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Kapuan
138.940.000,00 296.065.600,00 168.100.000,00 603.105.600,00 1 02
1 02 01 16 031 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Kedungtuban
18.600.000,00 555.154.524,00 0,00 573.754.524,00 1 02
1 02 01 16 032 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Ketuwan
0,00 268.731.000,00 116.615.000,00 385.346.000,00 1 02
1 02 01 16 033 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Kunduran
0,00 306.904.076,00 0,00 306.904.076,00 1 02
1 02 01 16 034 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Kutukan
199.800.000,00 165.650.443,00 0,00 365.450.443,00 1 02
1 02 01 16 035 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Medang
0,00 464.905.000,00 0,00 464.905.000,00 1 02
1 02 01 16 036 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Menden
0,00 339.985.030,00 0,00 339.985.030,00 1 02
1 02 01 16 037 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Ngawen
0,00 380.564.160,00 0,00 380.564.160,00 1 02
Hal : 210
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 16 038 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Ngroto
181.200.000,00 273.333.500,00 0,00 454.533.500,00 1 02
1 02 01 16 039 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Puledagel
201.900.000,00 281.279.000,00 48.100.000,00 531.279.000,00 1 02
1 02 01 16 040 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Randublatung
0,00 257.788.960,00 139.377.440,00 397.166.400,00 1 02
1 02 01 16 041 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Randulawang
94.200.000,00 346.211.040,00 0,00 440.411.040,00 1 02
1 02 01 16 042 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Rowobungkul
187.800.000,00 159.504.000,00 0,00 347.304.000,00 1 02
1 02 01 16 043 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Sambong
0,00 353.371.000,00 0,00 353.371.000,00 1 02
1 02 01 16 044 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Sonokidul
177.600.000,00 227.499.300,00 0,00 405.099.300,00 1 02
1 02 01 16 045 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Todanan
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1 02
1 02 01 16 046 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Puskesmas
Tunjungan
0,00 469.854.884,00 0,00 469.854.884,00 1 02
1 02 01 16 047 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Laboratorium
Kesehatan
19.800.000,00 111.200.000,00 219.000.000,00 350.000.000,00 1 02
1 02 01 16 048 Penyediaan operasional dan
pemeliharaan Gudang
Farmasi
16.560.000,00 131.340.000,00 27.100.000,00 175.000.000,00 1 02
1 02 01 16 101 Pelayanan Kesehatan
Tradisional
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1 02
1 02 01 16 103 Pelayanan Kesehatan Anak
Usia Sekolah Dan Remaja
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02
1 02 01 16 104 Kegiatan penyediaan biaya
pendampingan pelayanan
kesehatan
49.080.000,00 30.920.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02
1 02 01 16 105 Upaya Kesehatan olahraga 1.500.000,00 38.500.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02
1 02 01 16 106 Pembinaan, pengelolaan dan
pengawasan fasilitas
kesehatan rujukan di
kabupaten
173.700.000,00 26.300.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02
1 02 01 16 107 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan dasar
kesehatan (DAK)
0,00 0,00 6.048.464.000,00 6.048.464.000,00 1 02
1 02 01 16 108 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan farmasi
(DAK)
0,00 2.604.399.000,00 90.000.000,00 2.694.399.000,00 1 02
1 02 01 16 109 Manajemen BOK Kabupaten 0,00 111.012.000,00 0,00 111.012.000,00 1 02
1 02 01 16 110 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Banjarejo
88.800.000,00 666.200.000,00 0,00 755.000.000,00 1 02
1 02 01 16 111 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Blora
90.800.000,00 682.200.000,00 0,00 773.000.000,00 1 02
1 02 01 16 112 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bogorejo
88.800.000,00 536.200.000,00 0,00 625.000.000,00 1 02
1 02 01 16 113 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Cepu
88.800.000,00 568.200.000,00 0,00 657.000.000,00 1 02
1 02 01 16 114 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Doplang
88.800.000,00 532.200.000,00 0,00 621.000.000,00 1 02
1 02 01 16 115 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Gondoriyo
87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02
1 02 01 16 116 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Japah
87.600.000,00 541.400.000,00 0,00 629.000.000,00 1 02
1 02 01 16 117 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Jepon
86.400.000,00 533.600.000,00 0,00 620.000.000,00 1 02
1 02 01 16 118 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas Jiken
88.800.000,00 531.200.000,00 0,00 620.000.000,00 1 02
Hal : 211
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 16 119 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kapuan
88.800.000,00 511.200.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02
1 02 01 16 120 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kedungtuban
87.600.000,00 540.400.000,00 0,00 628.000.000,00 1 02
1 02 01 16 121 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Ketuwan
87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02
1 02 01 16 122 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kunduran
90.800.000,00 655.200.000,00 0,00 746.000.000,00 1 02
1 02 01 16 123 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kutukan
88.800.000,00 514.200.000,00 0,00 603.000.000,00 1 02
1 02 01 16 124 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Medang
88.800.000,00 531.200.000,00 0,00 620.000.000,00 1 02
1 02 01 16 125 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Menden
88.800.000,00 564.200.000,00 0,00 653.000.000,00 1 02
1 02 01 16 126 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Ngawen
88.800.000,00 597.200.000,00 0,00 686.000.000,00 1 02
1 02 01 16 127 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Ngroto
87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02
1 02 01 16 128 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Puledagel
88.800.000,00 514.200.000,00 0,00 603.000.000,00 1 02
1 02 01 16 129 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Randublatung
88.800.000,00 588.200.000,00 0,00 677.000.000,00 1 02
1 02 01 16 130 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Randulawang
87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02
1 02 01 16 131 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Rowobungkul
87.600.000,00 528.400.000,00 0,00 616.000.000,00 1 02
1 02 01 16 132 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sambong
87.600.000,00 562.400.000,00 0,00 650.000.000,00 1 02
1 02 01 16 133 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sonokidul
88.800.000,00 514.200.000,00 0,00 603.000.000,00 1 02
1 02 01 16 134 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Todanan
87.600.000,00 648.400.000,00 0,00 736.000.000,00 1 02
1 02 01 16 135 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Tunjungan
88.800.000,00 549.264.000,00 0,00 638.064.000,00 1 02
1 02 01 16 136 Distribusi Obat (BOK Non
Fisik)
51.900.000,00 148.100.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02
1 02 01 16 137 Akreditasi Puskesmas (DAK
Non Fisik)
0,00 1.863.440.000,00 0,00 1.863.440.000,00 1 02
1 02 01 16 138 Jaminan Persalinan (DAK
Non Fisik Jampersal)
0,00 3.115.689.000,00 0,00 3.115.689.000,00 1 02
1 02 01 16 143 BOK Sekunder (KESMAS) 27.100.000,00 1.243.058.000,00 0,00 1.270.158.000,00 1 02
1 02 01 16 144 BOK Upaya P2P 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02
1 02 01 16 145 BOK Kalibrasi Alat
Kesehatan
400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02
1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN
OBAT DAN MAKANAN
0,00 248.552.000,00 0,00 248.552.000,00 1 02
1 02 01 17 002 Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 1 02
1 02 01 17 005 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02
1 02 01 17 006 Pengawasan Obat dan
Makanan (DAK NON FISIK)
0,00 175.552.000,00 0,00 175.552.000,00 1 02
Hal : 212
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI
KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 1 02
1 02 01 19 001 Pengembangan media
promosi dan informasi sadar
hidup sehat
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02
1 02 01 19 002 Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02
1 02 01 19 004 Peningkatan pendidikan
tenaga penyuluh kesehatan
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 02
1 02 01 19 005 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02
1 02 01 19 006 Peningkatan Upaya
Kesehatan Kerja
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02
1 02 01 20 PROGRAM PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
800.000,00 984.211.000,00 1.170.000.000,00 2.155.011.000,00 1 02
1 02 01 20 001 Penyusunan peta informasi
masyarakat kurang gizi
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02
1 02 01 20 002 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02
1 02 01 20 003 Penanggulangan kurang
energi protein (KEP),
anemia, gizi buruk, gangguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A,
dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1 02
1 02 01 20 004 Pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02
1 02 01 20 005 Peningkatan gizi lebih 800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02
1 02 01 20 007 BOK Stunting 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02
1 02 01 20 008 DAK Penugasan Stunting 0,00 11.000,00 1.170.000.000,00 1.170.011.000,00 1 02
1 02 01 21 PROGRAM
PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
4.300.000,00 141.700.000,00 0,00 146.000.000,00 1 02
1 02 01 21 001 Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02
1 02 01 21 002 Penyuluhan menciptakan
lingkungan sehat
4.300.000,00 86.700.000,00 0,00 91.000.000,00 1 02
1 02 01 21 004 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02
1 02 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR DAN
TIDAK MENULAR
90.000.000,00 4.226.868.000,00 678.020.000,00 4.994.888.000,00 1 02
1 02 01 22 001 Penyemprotan/fogging
sarang nyamuk
86.400.000,00 188.600.000,00 0,00 275.000.000,00 1 02
1 02 01 22 002 Pengadaan alat fogging dan
bahan-bahan fogging
0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1 02
1 02 01 22 004 Pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah
0,00 58.500.000,00 16.500.000,00 75.000.000,00 1 02
1 02 01 22 005 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02
1 02 01 22 006 Pencegahan penularan
penyakit endemik/epidemik
3.600.000,00 96.400.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02
1 02 01 22 008 Peningkatan imunisasi 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1 02
1 02 01 22 009 Peningkatan survelliance
epidemilogi dan
penanggulangan wabah
0,00 71.800.000,00 5.200.000,00 77.000.000,00 1 02
Hal : 213
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 22 010 Peningkatan komunikasi,
informasi dan edukasi (KIE)
pencegahan dan
pemberantasan penyakit
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 1 02
1 02 01 22 012 Pencegahan dan
penanggulangan penyakit
tidak menular
0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1 02
1 02 01 22 013 DAK Penugasan
Pengendalian Penyakit
0,00 3.268.568.000,00 656.320.000,00 3.924.888.000,00 1 02
1 02 01 23 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
44.720.000,00 197.280.000,00 0,00 242.000.000,00 1 02
1 02 01 23 001 Penyusunan standar
pelayanan kesehatan
32.000.000,00 158.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1 02
1 02 01 23 002 Evaluasi dan pengembangan
standar pelayanan kesehatan
5.520.000,00 10.480.000,00 0,00 16.000.000,00 1 02
1 02 01 23 007 Pelayanan akreditasi dan
perijinan
7.200.000,00 28.800.000,00 0,00 36.000.000,00 1 02
1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN PENDUDUK
MISKIN
10.000.000,00 66.200.000,00 0,00 76.200.000,00 1 02
1 02 01 24 004 Pelayanan Sunatan Massal 10.000.000,00 41.200.000,00 0,00 51.200.000,00 1 02
1 02 01 24 014 Pelayanan Kesehatan
Rujukan PPK3
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02
1 02 01 25 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
0,00 150.000.000,00 7.005.000.000,00 7.155.000.000,00 1 02
1 02 01 25 001 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 6.430.000.000,00 6.430.000.000,00 1 02
1 02 01 25 002 Pembangunan puskesmas
pembantu
0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 02
1 02 01 25 006 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1 02
1 02 01 25 012 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
puskesmas
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02
1 02 01 25 033 Perencanaan Infrastruktur
bidang kesehatan
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 02 01 28 PROGRAM KEMITRAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
0,00 21.523.802.122,00 0,00 21.523.802.122,00 1 02
1 02 01 28 001 Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
0,00 21.523.802.122,00 0,00 21.523.802.122,00 1 02
1 02 01 29 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
ANAK BALITA
0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1 02
1 02 01 29 001 Penyuluhan kesehatan anak
balita
0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 1 02
1 02 01 29 007 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 1 02
1 02 01 30 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
LANSIA
0,00 53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 1 02
1 02 01 30 005 Pelayanan kesehatan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02
1 02 01 30 006 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 1 02
Hal : 214
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
0,00 93.802.152,00 1.740.282.848,00 1.834.085.000,00 1 02
1 02 01 32 001 Penyuluhan kesehatan bagi
ibu hamil dan keluarga
kurang mampu
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02
1 02 01 32 002 Perawatan secara berkala
bagi ibu hamil dari keluarga
kurang mampu
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02
1 02 01 32 005 Program AKI dan AKB (DAK
PENUGASAN)
0,00 18.802.152,00 1.740.282.848,00 1.759.085.000,00 1 02
1 02 01 33 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
KESEHATAN
5.312.913.600,00 42.646.217.391,00 5.301.067.100,00 53.260.198.091,00 1 02
1 02 01 33 003 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Blora
348.600.000,00 3.067.661.416,00 351.650.000,00 3.767.911.416,00 1 02
1 02 01 33 004 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Medang
195.600.000,00 858.535.523,00 120.000.000,00 1.174.135.523,00 1 02
1 02 01 33 005 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Banjarejo
480.000.000,00 2.845.050.000,00 425.600.000,00 3.750.650.000,00 1 02
1 02 01 33 006 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Tunjungan
266.400.000,00 1.318.795.290,00 268.975.000,00 1.854.170.290,00 1 02
1 02 01 33 007 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Rowobungkul
26.424.000,00 980.180.975,00 137.000.000,00 1.143.604.975,00 1 02
1 02 01 33 008 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Jepon
205.404.000,00 1.160.840.000,00 246.000.000,00 1.612.244.000,00 1 02
1 02 01 33 009 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Puledagel
0,00 661.377.350,00 148.530.000,00 809.907.350,00 1 02
1 02 01 33 010 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Bogorejo
4.200.000,00 1.453.297.168,00 200.000.000,00 1.657.497.168,00 1 02
1 02 01 33 011 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Jiken
16.348.800,00 1.656.327.838,00 70.000.000,00 1.742.676.638,00 1 02
1 02 01 33 012 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Cepu
336.600.000,00 1.866.548.300,00 124.954.700,00 2.328.103.000,00 1 02
1 02 01 33 013 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Sambong
222.600.000,00 1.039.400.922,00 195.750.000,00 1.457.750.922,00 1 02
1 02 01 33 014 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Ngroto
0,00 595.822.337,00 34.443.400,00 630.265.737,00 1 02
1 02 01 33 015 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kapuan
0,00 724.400.000,00 0,00 724.400.000,00 1 02
1 02 01 33 016 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kedungtuban
418.236.000,00 1.754.647.905,00 297.250.000,00 2.470.133.905,00 1 02
1 02 01 33 017 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Ketuwan
180.000.000,00 642.479.879,00 0,00 822.479.879,00 1 02
1 02 01 33 018 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Menden
474.100.800,00 2.837.069.291,00 499.420.000,00 3.810.590.091,00 1 02
1 02 01 33 019 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Randublatung
569.400.000,00 3.792.750.000,00 754.504.000,00 5.116.654.000,00 1 02
1 02 01 33 020 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kutukan
43.200.000,00 1.206.860.000,00 209.640.000,00 1.459.700.000,00 1 02
1 02 01 33 021 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Randulawang
0,00 560.310.000,00 94.040.000,00 654.350.000,00 1 02
Hal : 215
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 01 33 022 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Doplang
0,00 1.889.971.500,00 248.360.000,00 2.138.331.500,00 1 02
1 02 01 33 023 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Sonokidul
4.200.000,00 822.800.000,00 60.000.000,00 887.000.000,00 1 02
1 02 01 33 024 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Kunduran
377.400.000,00 2.876.069.000,00 130.200.000,00 3.383.669.000,00 1 02
1 02 01 33 025 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Todanan
742.100.000,00 3.584.290.652,00 269.550.000,00 4.595.940.652,00 1 02
1 02 01 33 026 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Gondoriyo
0,00 430.000.000,00 100.000.000,00 530.000.000,00 1 02
1 02 01 33 027 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Japah
35.100.000,00 1.885.812.514,00 115.200.000,00 2.036.112.514,00 1 02
1 02 01 33 028 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD puskesmas
Ngawen
367.000.000,00 2.134.919.531,00 200.000.000,00 2.701.919.531,00 1 02
1 02 01 34 PROGRAM BIDANG
KESEHATAN BERSUMBER
DARI PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH
PROVINSI, BESERTA DANA
PENDAMPINGNYA
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 02 01 34 041 Pendistribusian obat dan
elogistik (DAK NON FISIK)
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R.
SOETIJONO BLORA
3.474.200.000,00 49.645.800.000,00 18.172.691.250,00 71.292.691.250,00 1
1 02 02 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
0,00 2.500.000.000,00 13.042.691.250,00 15.542.691.250,00 1 02
1 02 02 26 004 Penambahan ruang rawat
inap rumah sakit (VVIP, VIP,
Kelas I, II, dan III)
0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 1 02
1 02 02 26 019 Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1 02
1 02 02 26 049 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DAK)
0,00 0,00 9.542.691.250,00 9.542.691.250,00 1 02
1 02 02 26 051 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DBHCHT)
0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02
1 02 02 33 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
KESEHATAN
3.474.200.000,00 47.145.800.000,00 5.130.000.000,00 55.750.000.000,00 1 02
1 02 02 33 001 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD rumah sakit
2.751.800.000,00 47.118.200.000,00 5.130.000.000,00 55.000.000.000,00 1 02
1 02 02 33 002 Pendukung pelayanan BLUD
rumah sakit
722.400.000,00 27.600.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02
Hal : 216
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 02 02 34 PROGRAM BIDANG
KESEHATAN BERSUMBER
DARI PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH
PROVINSI, BESERTA DANA
PENDAMPINGNYA
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 02 02 34 006 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Kesehatan Rujukan (Banprov
)
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. R.
SOEPRAPTO CEPU
3.766.550.000,00 29.035.450.000,00 13.519.814.750,00 46.321.814.750,00 1
1 02 03 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 03 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 02 03 26 PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT
JIWA/RUMAH SAKIT
PARU-PARU/RUMAH SAKIT
MATA
46.550.000,00 5.453.450.000,00 11.821.814.750,00 17.321.814.750,00 1 02
1 02 03 26 001 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 6.100.000.000,00 6.100.000.000,00 1 02
1 02 03 26 018 Pengadaan alat-alat rumah
sakit
0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1 02
1 02 03 26 019 Pengadaan obat-obatan
rumah sakit
30.500.000,00 3.969.500.000,00 0,00 4.000.000.000,00 1 02
1 02 03 26 049 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DAK)
0,00 0,00 4.221.814.750,00 4.221.814.750,00 1 02
1 02 03 26 050 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (Banprov)
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 02 03 26 051 Penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan rujukan
kesehatan (DBHCHT)
16.050.000,00 1.483.950.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02
1 02 03 33 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
KESEHATAN
3.720.000.000,00 23.582.000.000,00 1.698.000.000,00 29.000.000.000,00 1 02
1 02 03 33 001 Pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD rumah sakit
3.720.000.000,00 23.582.000.000,00 1.698.000.000,00 29.000.000.000,00 1 02
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
13.008.255.000,00 9.540.289.875,00 167.951.044.000,00 190.499.588.875,00 1
1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
13.008.255.000,00 9.540.289.875,00 167.951.044.000,00 190.499.588.875,00 1
1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
11.205.200.000,00 1.323.583.000,00 460.240.000,00 12.989.023.000,00 1 01
1 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1 01
1 03 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 242.575.000,00 0,00 242.575.000,00 1 01
1 03 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01
1 03 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01
Hal : 217
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 03 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
11.205.200.000,00 102.148.000,00 0,00 11.307.348.000,00 1 01
1 03 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01
1 03 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 03 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01
1 03 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01
1 03 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 03 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 1 01
1 03 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 19.760.000,00 10.240.000,00 30.000.000,00 1 01
1 03 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 1 01
1 03 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 463.600.000,00 0,00 463.600.000,00 1 01
1 03 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 1 01
1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 115.000.000,00 3.000.000,00 118.000.000,00 1 01
1 03 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 03 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 01
1 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 03 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 1 01
1 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00 1 01
1 03 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01
1 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 1 01
1 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01
1 03 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01
1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01
1 03 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 03 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 03 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 03 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 03 01 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 03 01 06 008 Penyusunan dan Evaluasi
Standarisasi Harga Indeks
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
Hal : 218
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 03 01 15 PROGRAM
PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN
0,00 851.034.875,00 129.567.092.000,00 130.418.126.875,00 1 03
1 03 01 15 217 Peningkatan Jalan I 0,00 0,00 44.065.000.000,00 44.065.000.000,00 1 03
1 03 01 15 218 Peningkatan Jalan I (DAK) 0,00 0,00 6.365.008.000,00 6.365.008.000,00 1 03
1 03 01 15 220 Pembangunan
Talud/Drainase/Turap/Goron
g-Gorong/Bronjong Jalan I
0,00 0,00 1.015.040.000,00 1.015.040.000,00 1 03
1 03 01 15 221 Pembangunan Jembatan I 0,00 0,00 1.760.730.000,00 1.760.730.000,00 1 03
1 03 01 15 222 Peningkatan Jalan II 0,00 0,00 42.408.496.000,00 42.408.496.000,00 1 03
1 03 01 15 223 Peningkatan Jalan II (DAK) 0,00 0,00 20.680.408.000,00 20.680.408.000,00 1 03
1 03 01 15 225 Pembangunan
Talud/Drainase/Turap/Goron
g-Gorong/Bronjong Jalan II
0,00 0,00 8.033.725.000,00 8.033.725.000,00 1 03
1 03 01 15 226 Pembangunan Jembatan II 0,00 0,00 2.283.685.000,00 2.283.685.000,00 1 03
1 03 01 15 227 Pengadaan tanah jalan dan
jembatan I
0,00 0,00 855.000.000,00 855.000.000,00 1 03
1 03 01 15 228 Pengadaan tanah jalan dan
jembatan II
0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 1 03
1 03 01 15 230 Perencanaan jalan dan
jembatan II
0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 1 03
1 03 01 15 231 Pengawasan dan
pengendalian kegiatan I
0,00 230.800.875,00 0,00 230.800.875,00 1 03
1 03 01 15 232 Pengawasan dan
pengendalian kegiatan II
0,00 220.234.000,00 0,00 220.234.000,00 1 03
1 03 01 18 PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN JALAN DAN
JEMBATAN
1.048.385.000,00 3.345.270.000,00 7.342.910.000,00 11.736.565.000,00 1 03
1 03 01 18 109 Pemeliharaan Jalan I 720.295.000,00 1.917.135.000,00 7.342.910.000,00 9.980.340.000,00 1 03
1 03 01 18 111 Pemeliharaan Jalan II 328.090.000,00 1.428.135.000,00 0,00 1.756.225.000,00 1 03
1 03 01 23 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
0,00 352.798.000,00 0,00 352.798.000,00 1 03
1 03 01 23 011 Rehabilitasi/pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan
bengkel alat-alat berat
0,00 352.798.000,00 0,00 352.798.000,00 1 03
1 03 01 24 PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN
IRIGASI, RAWA DAN
JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
620.785.000,00 2.475.489.000,00 13.906.552.000,00 17.002.826.000,00 1 03
1 03 01 24 056 Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi I
1.600.000,00 398.400.000,00 0,00 400.000.000,00 1 03
1 03 01 24 058 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi I
0,00 0,00 5.278.000.000,00 5.278.000.000,00 1 03
1 03 01 24 060 Pemberdayaan Petani
Pemakai Air I
39.060.000,00 235.940.000,00 0,00 275.000.000,00 1 03
1 03 01 24 061 O dan P Bangunan/Jaringan
Irigasi I
368.385.000,00 1.452.125.000,00 0,00 1.820.510.000,00 1 03
1 03 01 24 062 Perencanaan pembangunan
jaringan irigasi II
400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03
1 03 01 24 064 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi II
0,00 0,00 2.170.000.000,00 2.170.000.000,00 1 03
1 03 01 24 065 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi II (DAK)
0,00 0,00 2.305.800.000,00 2.305.800.000,00 1 03
1 03 01 24 067 O dan P bangunan/jaringan
Irigasi II
211.340.000,00 279.424.000,00 0,00 490.764.000,00 1 03
1 03 01 24 070 Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi I (DAK)
0,00 0,00 4.142.752.000,00 4.142.752.000,00 1 03
1 03 01 24 072 Pengawasan dan
pengendalian kegiatan I
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 03
Hal : 219
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 03 01 24 073 Pengawasan dan
pengendalian kegiatan II
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 03
1 03 01 26 PROGRAM
PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN
KONSERVASI SUNGAI,
DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
29.310.000,00 180.690.000,00 16.671.250.000,00 16.881.250.000,00 1 03
1 03 01 26 024 Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penunjang
Lainnya I
29.310.000,00 180.690.000,00 1.009.500.000,00 1.219.500.000,00 1 03
1 03 01 26 026 Penanganan Longsoran
Sungai I
0,00 0,00 6.711.750.000,00 6.711.750.000,00 1 03
1 03 01 26 028 Pembangunan Embung dan
Bangunan Penampung
Lainnya II
0,00 0,00 2.760.000.000,00 2.760.000.000,00 1 03
1 03 01 26 029 Rehabilitasi Embung dan
Bangunan Penampung
Lainnya II
0,00 0,00 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 1 03
1 03 01 26 031 Penanganan Longsoran
Sungai II
0,00 0,00 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 1 03
1 03 01 26 032 Pengadaan Tanah untuk
Embung/Irigasi II
0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1 03
1 03 01 33 PROGRAM PERENCANAAN
TATA RUANG
83.225.000,00 386.775.000,00 0,00 470.000.000,00 1 03
1 03 01 33 002 Penetapan kebijakan
RDTRK, RTRK, dan RTBL
0,00 0,00 0,00 0,00 1 03
1 03 01 33 005 Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan
525.000,00 199.475.000,00 0,00 200.000.000,00 1 03
1 03 01 33 010 Rapat koordinasi tentang
rencana tata ruang
54.380.000,00 95.620.000,00 0,00 150.000.000,00 1 03
1 03 01 33 032 Penyusunan Sistem
Informasi Tata Ruang
28.320.000,00 91.680.000,00 0,00 120.000.000,00 1 03
1 03 01 35 PROGRAM
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
21.350.000,00 273.650.000,00 0,00 295.000.000,00 1 03
1 03 01 35 006 Koordinasi dan fasilitas
pengendalian pemanfaatan
ruang lintas kabupaten/kota
20.250.000,00 129.750.000,00 0,00 150.000.000,00 1 03
1 03 01 35 007 Sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang
1.100.000,00 143.900.000,00 0,00 145.000.000,00 1 03
1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PEMUKIMAN
9.392.266.000,00 19.574.628.800,00 39.535.410.000,00 68.502.304.800,00 1
1 04 01 DINAS PERUMAHAN,
PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN
9.392.266.000,00 19.574.628.800,00 39.535.410.000,00 68.502.304.800,00 1
1 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
8.234.175.000,00 1.422.676.800,00 94.000.000,00 9.750.851.800,00 1 01
1 04 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1 01
1 04 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 371.500.000,00 0,00 371.500.000,00 1 01
1 04 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01
1 04 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
8.196.600.000,00 68.551.800,00 0,00 8.265.151.800,00 1 01
1 04 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 1 01
Hal : 220
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 04 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 04 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1 01
1 04 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01
1 04 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 04 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
925.000,00 275.000,00 94.000.000,00 95.200.000,00 1 01
1 04 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 04 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 1 01
1 04 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1 01
1 04 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01
1 04 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
36.650.000,00 263.350.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01
1 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
400.000,00 260.100.000,00 239.500.000,00 500.000.000,00 1 01
1 04 01 02 010 Pengadaan mebeler 400.000,00 100.000,00 39.500.000,00 40.000.000,00 1 01
1 04 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01
1 04 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1 01
1 04 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01
1 04 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
400.000,00 159.600.000,00 15.000.000,00 175.000.000,00 1 01
1 04 01 03 001 Pengadaan mesin/kartu
absensi
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1 01
1 04 01 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 1 01
1 04 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
400.000,00 31.600.000,00 0,00 32.000.000,00 1 01
1 04 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1 01
1 04 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 01
1 04 01 05 002 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01
1 04 01 05 003 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
6.690.000,00 55.010.000,00 0,00 61.700.000,00 1 01
1 04 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 01
1 04 01 06 002 Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
3.940.000,00 1.060.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 04 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 01
1 04 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 01
Hal : 221
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 04 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 04 01 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 1 01
1 04 01 06 008 Penyusunan dan Evaluasi
Standarisasi Harga Indeks
2.750.000,00 17.250.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01
1 04 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERUMAHAN
109.475.000,00 3.440.650.000,00 4.500.000,00 3.554.625.000,00 1 04
1 04 01 15 006 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
99.600.000,00 3.112.790.000,00 0,00 3.212.390.000,00 1 04
1 04 01 15 011 Operasional Rusunawa 9.875.000,00 327.860.000,00 4.500.000,00 342.235.000,00 1 04
1 04 01 15 PROGRAM
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
7.600.000,00 184.000.000,00 0,00 191.600.000,00 1 09
1 04 01 15 002 Penyusunan kebijakan,
norma, standar dan prosedur
bidang perhubungan
400.000,00 90.600.000,00 0,00 91.000.000,00 1 09
1 04 01 15 003 Koordinasi dalam
pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09
1 04 01 15 004 Sosialisasi kebijakan di
bidang perhubungan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09
1 04 01 15 008 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
7.200.000,00 53.400.000,00 0,00 60.600.000,00 1 09
1 04 01 16 PROGRAM LINGKUNGAN
SEHAT PERUMAHAN
0,00 0,00 1.420.000.000,00 1.420.000.000,00 1 04
1 04 01 16 079 Pembangunan
Jalan/Drainase/Talud/Jembat
an/Gorong-gorong di
Lingkungan Permukiman
0,00 0,00 1.420.000.000,00 1.420.000.000,00 1 04
1 04 01 16 PROGRAM REHABILITASI
DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
13.450.000,00 162.550.000,00 591.500.000,00 767.500.000,00 1 09
1 04 01 16 001 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana alat pengujian
kendaraan bermotor
6.800.000,00 133.900.000,00 450.000.000,00 590.700.000,00 1 09
1 04 01 16 004 Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal bus
6.650.000,00 1.850.000,00 141.500.000,00 150.000.000,00 1 09
1 04 01 16 005 Rehabilitasi/pemeliharaan
rambu lalu lintas
0,00 26.800.000,00 0,00 26.800.000,00 1 09
1 04 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
33.850.000,00 419.980.000,00 278.600.000,00 732.430.000,00 1 09
1 04 01 17 004 Uji kelayakan sarana
transportasi guna
keselamatan penumpang
1.200.000,00 137.500.000,00 263.600.000,00 402.300.000,00 1 09
1 04 01 17 005 Pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan
umum di jalan raya
0,00 9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 1 09
1 04 01 17 011 Pengumpulan dan analisis
database pelayanan jasa
angkutan
800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09
1 04 01 17 014 Sosialisasi/penyuluhan
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
650.000,00 19.350.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09
1 04 01 17 015 Pemilihan dan pemberian
penghargaan sopir/juru
mudi/awak kendaraan
angkutan umum teladan
1.200.000,00 33.800.000,00 0,00 35.000.000,00 1 09
Hal : 222
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 04 01 17 016 Koordinasi dalam
peningkatan pelayanan
angkutan
0,00 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 1 09
1 04 01 17 019 Posko Lebaran, Natal, dan
Tahun Baru
6.000.000,00 111.690.000,00 15.000.000,00 132.690.000,00 1 09
1 04 01 17 020 Sosialisasi dan penyuluhan
bagi petugas parkir
0,00 53.990.000,00 0,00 53.990.000,00 1 09
1 04 01 17 021 Operasional Terminal Tipe C 24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 09
1 04 01 18 PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
0,00 24.500.000,00 100.000.000,00 124.500.000,00 1 09
1 04 01 18 002 Pembangunan halte bus, taxi
gedung terminal
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 09
1 04 01 18 004 Pengadaan Tanah Perluasan
Bandara Ngloram
0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 1 09
1 04 01 19 PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
12.925.000,00 107.305.000,00 931.690.000,00 1.051.920.000,00 1 09
1 04 01 19 001 Pengadaan rambu-rambu
lalu lintas
11.075.000,00 22.925.000,00 666.000.000,00 700.000.000,00 1 09
1 04 01 19 002 Pengadaan marka jalan 1.450.000,00 7.800.000,00 244.750.000,00 254.000.000,00 1 09
1 04 01 19 004 Pengembangan CCTV 400.000,00 2.660.000,00 20.940.000,00 24.000.000,00 1 09
1 04 01 19 005 Pengawalan dan
Pengamanan Lalu Lintas
0,00 73.920.000,00 0,00 73.920.000,00 1 09
1 04 01 20 PROGRAM PERBAIKAN
GIZI MASYARAKAT
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 04 01 20 006 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 0,00 0,00 0,00 1 02
1 04 01 20 PROGRAM PENGELOLAAN
AREAL PEMAKAMAN
0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1 04
1 04 01 20 006 Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1 04
1 04 01 20 008 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 0,00 0,00 0,00 1 04
1 04 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN
PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
0,00 20.575.000,00 0,00 20.575.000,00 1 09
1 04 01 20 003 Pelaksanaan uji petik
kendaraan bermotor
0,00 20.575.000,00 0,00 20.575.000,00 1 09
1 04 01 22 PROGRAM PENGELOLAAN
RUANG TERBUKA HIJAU (
RTH )
191.552.000,00 867.430.000,00 5.641.510.000,00 6.700.492.000,00 1 04
1 04 01 22 006 Pemeliharaan ruang terbuka
hijau
191.552.000,00 867.430.000,00 441.510.000,00 1.500.492.000,00 1 04
1 04 01 22 014 Perbaikan Taman Seribu
Lampu Kecamatan Cepu
0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1 04
1 04 01 22 016 Penataan Estetika Alun -
alun
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 04
1 04 01 22 055 Pembangunan dan Penataan
RTH Wilayah I
0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1 04
1 04 01 22 056 Pembangunan dan Penataan
RTH Wilayah II
0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 04
Hal : 223
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 04 01 24 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
318.065.000,00 635.770.000,00 20.190.000.000,00 21.143.835.000,00 1 04
1 04 01 24 145 Rehabilitasi Masjid Agung
Baitunnur Blora
0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 1 04
1 04 01 24 154 Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perumahan dan
Permukiman
294.815.000,00 439.020.000,00 0,00 733.835.000,00 1 04
1 04 01 24 176 Pembangunan Gedung
Pemerintah dan Gedung
Publik
0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1 04
1 04 01 24 179 Penyusunan Data Base
Keciptakaryaan Wilayah I
1.125.000,00 58.875.000,00 0,00 60.000.000,00 1 04
1 04 01 24 180 Penyusunan Data Base
Keciptakaryaan Wilayah II
1.125.000,00 58.875.000,00 0,00 60.000.000,00 1 04
1 04 01 24 182 Pembangunan
Trotoar/Drainase I
0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1 04
1 04 01 24 183 Pembangunan
Trotoar/Drainase II
0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 04
1 04 01 24 184 Pembangunan
Trotoar/Drainase III
0,00 0,00 5.790.000.000,00 5.790.000.000,00 1 04
1 04 01 24 188 Penetapan kebijakan,
strategi dan program
penataan bangunan
21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 04
1 04 01 26 PROGRAM PENGELOLAAN
PENERANGAN JALAN
UMUM
56.280.000,00 6.319.230.000,00 4.659.110.000,00 11.034.620.000,00 1 04
1 04 01 26 003 Pembayaran tagihan
rekening listrik penerangan
jalan umum (PJU)
0,00 5.302.000.000,00 0,00 5.302.000.000,00 1 04
1 04 01 26 004 Meterisasi PJU Rayon PLN
Cepu
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04
1 04 01 26 005 Meterisasi PJU Rayon PLN
Blora
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04
1 04 01 26 008 Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Banjarejo
0,00 0,00 297.902.988,00 297.902.988,00 1 04
1 04 01 26 011 Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Japah
0,00 0,00 393.304.024,00 393.304.024,00 1 04
1 04 01 26 018 Pemeliharaan Jaringan PJU
se-Kabupaten Blora dan
Pemeliharaan Lampu
Higmass serta Lampu
Jembatan
56.280.000,00 1.017.230.000,00 0,00 1.073.510.000,00 1 04
1 04 01 26 035 Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Blora
0,00 0,00 2.470.000.000,00 2.470.000.000,00 1 04
1 04 01 26 038 Penambahan Titik Lampu
PJU Wilayah Kecamatan
Cepu
0,00 0,00 1.097.902.988,00 1.097.902.988,00 1 04
1 04 01 27 PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH
407.404.000,00 5.305.252.000,00 4.820.000.000,00 10.532.656.000,00 1 04
1 04 01 27 010 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Blora
0,00 0,00 1.764.000.000,00 1.764.000.000,00 1 04
1 04 01 27 011 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Cepu
0,00 0,00 1.992.000.000,00 1.992.000.000,00 1 04
1 04 01 27 012 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Randublatung
0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1 04
1 04 01 27 013 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Air Minum Eks
Kawedanan Ngawen
0,00 0,00 714.000.000,00 714.000.000,00 1 04
Hal : 224
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 04 01 27 014 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sanitasi Eks
Kawedanan Blora
0,00 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 1 04
1 04 01 27 015 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sanitasi Eks
Kawedanan Cepu
0,00 1.715.000.000,00 0,00 1.715.000.000,00 1 04
1 04 01 27 016 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Sanitasi Eks
Kawedanan Randublatung
0,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 1 04
1 04 01 27 018 Perencanaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan
407.404.000,00 440.252.000,00 0,00 847.656.000,00 1 04
1 06 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
5.894.060.000,00 2.376.590.000,00 101.350.000,00 8.372.000.000,00 1
1 06 02 SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
5.894.060.000,00 2.376.590.000,00 101.350.000,00 8.372.000.000,00 1
1 06 02 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.776.500.000,00 471.546.000,00 43.550.000,00 6.291.596.000,00 1 01
1 06 02 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1 01
1 06 02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01
1 06 02 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 1 01
1 06 02 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01
1 06 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
5.776.500.000,00 20.596.000,00 0,00 5.797.096.000,00 1 01
1 06 02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1 01
1 06 02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 1 01
1 06 02 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 1 01
1 06 02 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1 01
1 06 02 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 4.000.000,00 43.550.000,00 47.550.000,00 1 01
1 06 02 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 06 02 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 45.285.000,00 0,00 45.285.000,00 1 01
1 06 02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01
1 06 02 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 82.865.000,00 0,00 82.865.000,00 1 01
1 06 02 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 178.250.000,00 41.000.000,00 219.250.000,00 1 01
1 06 02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 1 01
1 06 02 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 171.750.000,00 0,00 171.750.000,00 1 01
1 06 02 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 1 01
1 06 02 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 202.000.000,00 0,00 202.000.000,00 1 01
1 06 02 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 202.000.000,00 0,00 202.000.000,00 1 01
Hal : 225
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 06 02 15 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
97.160.000,00 71.482.000,00 0,00 168.642.000,00 1 06
1 06 02 15 003 Pelatihan pengendalian
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 1 06
1 06 02 15 004 Pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan
masyarakat
0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1 06
1 06 02 15 007 Pengendalian keamanan
Pemilihan Umum Kepala
Daerah
97.160.000,00 21.670.000,00 0,00 118.830.000,00 1 06
1 06 02 15 009 Penegakan, penindakan
pelanggaran Perda
0,00 25.112.000,00 0,00 25.112.000,00 1 06
1 06 02 16 PROGRAM
PEMELIHARAAN
KAMTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
20.400.000,00 840.307.000,00 0,00 860.707.000,00 1 06
1 06 02 16 001 Pengawasan pengendalian
dan evaluasi kegiatan polisi
pamong praja
20.400.000,00 4.600.000,00 0,00 25.000.000,00 1 06
1 06 02 16 002 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
0,00 0,00 0,00 0,00 1 06
1 06 02 16 003 Kerjasama pengembangan
kemampuan aparat polisi
pamong praja dengan TNI/
POLRI dan Kejaksaan
0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1 06
1 06 02 16 004 Peningkatan kapasitas
aparat dalam rangka
pelaksanaan
siskamswakarsa di daerah
0,00 500.807.000,00 0,00 500.807.000,00 1 06
1 06 02 16 010 Pemberantasan pita cukai
palsu dan rokok polos
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1 06
1 06 02 16 011 Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Lain dalam
Pencegahan Pelanggaran
Perda
0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 1 06
1 06 02 18 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1 06
1 06 02 18 001 Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1 06
1 06 02 19 PROGRAM PENCEGAHAN
DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1 06
1 06 02 19 005 Pelatihan dan simulasi
penanganan bencana
0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1 06
1 06 02 20 PROGRAM PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN
PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
0,00 569.605.000,00 16.800.000,00 586.405.000,00 1 06
1 06 02 20 005 Pendidikan dan pelatihan
pertolongan dan pencegahan
kebakaran
0,00 26.850.000,00 0,00 26.850.000,00 1 06
1 06 02 20 006 Rekruitment tenaga sukarela
pertolongan bencana
kebakaran
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1 06
Hal : 226
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 06 02 20 008 Pengadaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1 06
1 06 02 20 009 Pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
0,00 72.335.000,00 0,00 72.335.000,00 1 06
1 06 02 20 012 Peningkatan pelayanan
penanggulangan bahaya
kebakaran
0,00 458.420.000,00 0,00 458.420.000,00 1 06
1 13 SOSIAL 4.129.375.000,00 4.789.725.418,00 1.383.815.000,00 10.302.915.418,00 1
1 13 01 DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
2.583.050.000,00 2.478.916.000,00 353.940.000,00 5.415.906.000,00 1
1 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.581.700.000,00 527.483.000,00 50.000.000,00 3.159.183.000,00 1 01
1 13 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 1 01
1 13 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 75.236.000,00 0,00 75.236.000,00 1 01
1 13 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 14.245.000,00 0,00 14.245.000,00 1 01
1 13 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.581.700.000,00 24.124.000,00 0,00 2.605.824.000,00 1 01
1 13 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 7.548.000,00 0,00 7.548.000,00 1 01
1 13 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 1 01
1 13 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 1 01
1 13 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 13 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01
1 13 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1 01
1 13 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 1 01
1 13 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01
1 13 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01
1 13 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01
1 13 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1 01
1 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 109.060.000,00 10.000.000,00 119.060.000,00 1 01
1 13 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 01
1 13 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 101.260.000,00 0,00 101.260.000,00 1 01
1 13 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 1 01
1 13 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 47.860.000,00 0,00 47.860.000,00 1 01
1 13 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 47.860.000,00 0,00 47.860.000,00 1 01
Hal : 227
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 1 01
1 13 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 1 01
1 13 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 1 01
1 13 01 15 PROGRAM
PEMBERDAYAAN FAKIR
MISKIN, KOMUNITAS ADAT
TERPENCIL (KAT), DAN
PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
0,00 46.716.000,00 0,00 46.716.000,00 1 13
1 13 01 15 002 Pelatihan ketrampilan
berusaha bagi keluarga
miskin
0,00 46.716.000,00 0,00 46.716.000,00 1 13
1 13 01 15 PROGRAM KESERASIAN
KEBIJAKAN PENINGKATAN
KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
0,00 166.370.000,00 0,00 166.370.000,00 1 02
1 13 01 15 003 Pelaksanaan sosialisasi yang
terkait dengan kesetaraan
gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
0,00 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 1 02
1 13 01 15 005 Sosialisasi dan Advokasi
Kebijakan Kabupaten Layak
Anak
0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00 1 02
1 13 01 15 006 Lomba Kreativitas Anak 0,00 47.770.000,00 0,00 47.770.000,00 1 02
1 13 01 16 PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.350.000,00 646.664.000,00 283.940.000,00 931.954.000,00 1 13
1 13 01 16 002 Pelayanan dan perlindungan
sosial, hukum bagi korban
eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
0,00 48.750.000,00 0,00 48.750.000,00 1 13
1 13 01 16 004 Pelatihan keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk anak
jalanan, anak cacat, anak
nakal
0,00 10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 1 13
1 13 01 16 007 Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS
0,00 230.737.000,00 74.000.000,00 304.737.000,00 1 13
1 13 01 16 010 Penanganan
masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian
luar biasa
0,00 189.184.000,00 0,00 189.184.000,00 1 13
1 13 01 16 012 Pelayanan pengemis,
gelandangan dan orang
terlantar kehabisan bekal
(PGOT) dan razia tuna sosial
0,00 22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 1 13
1 13 01 16 013 Peningkatan kualitas
pelayanan, sarana dan
prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi
PMKS (PKH)
0,00 50.650.000,00 0,00 50.650.000,00 1 13
Hal : 228
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 13 01 16 014 Operasional dan
Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Singgah
dan TMP
1.350.000,00 28.425.000,00 209.940.000,00 239.715.000,00 1 13
1 13 01 16 015 Verifikasi dan Validasi Data
Terpadu Kemiskinan
0,00 60.048.000,00 0,00 60.048.000,00 1 13
1 13 01 16 016 Pengadaan peralatan bantu
bagi penyandang disabilitas
penerima layanan panti
rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas (DAK)
0,00 6.070.000,00 0,00 6.070.000,00 1 13
1 13 01 16 PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN ANAK
0,00 256.820.000,00 10.000.000,00 266.820.000,00 1 02
1 13 01 16 001 Advokasi dan fasilitasi PUG
bagi perempuan
0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 1 02
1 13 01 16 002 Fasilitasi pengembangan
pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan
(P2TP2)
0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 1 02
1 13 01 16 005 Penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak
0,00 36.920.000,00 0,00 36.920.000,00 1 02
1 13 01 16 006 Peningkatan kapasitas dan
jaringan kelembagaan
pemberdayaan perempuan
dan anak
0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 1 02
1 13 01 16 008 Pengembangan sistem
informasi gender dan anak
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 02
1 13 01 16 010 Bimbingan Teknis Desa
Prima
0,00 58.100.000,00 0,00 58.100.000,00 1 02
1 13 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN
0,00 72.516.000,00 0,00 72.516.000,00 1 02
1 13 01 17 001 Pelaksanaan kebijakan
perlindungan perempuan
daerah
0,00 72.516.000,00 0,00 72.516.000,00 1 02
1 13 01 18 PROGRAM PEMBINAAN
PARA PENYANDANG
CACAT DAN TRAUMA
0,00 107.930.000,00 0,00 107.930.000,00 1 13
1 13 01 18 004 Pendayagunaan para
penyandang cacat dan eks
trauma
0,00 61.055.000,00 0,00 61.055.000,00 1 13
1 13 01 18 011 Pelayanan Kesejahteraan
Sosial bagi Lanjut Usia
terlantar
0,00 46.875.000,00 0,00 46.875.000,00 1 13
1 13 01 19 PROGRAM PEMBINAAN
PANTI ASUHAN / PANTI
JOMPO
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 13
1 13 01 19 009 Jambore anak panti 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 13
1 13 01 21 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
0,00 490.337.000,00 0,00 490.337.000,00 1 13
1 13 01 21 003 Peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial
masyarakat
0,00 490.337.000,00 0,00 490.337.000,00 1 13
Hal : 229
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 13 02 BADAN
PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
1.546.325.000,00 2.310.809.418,00 1.029.875.000,00 4.887.009.418,00 1
1 13 02 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.545.000.000,00 743.782.418,00 160.700.000,00 2.449.482.418,00 1 01
1 13 02 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1 01
1 13 02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 96.561.418,00 0,00 96.561.418,00 1 01
1 13 02 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01
1 13 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.544.200.000,00 13.516.000,00 0,00 1.557.716.000,00 1 01
1 13 02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1 01
1 13 02 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 1 01
1 13 02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01
1 13 02 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 1 01
1 13 02 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01
1 13 02 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
400.000,00 0,00 147.600.000,00 148.000.000,00 1 01
1 13 02 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
400.000,00 0,00 13.100.000,00 13.500.000,00 1 01
1 13 02 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1 01
1 13 02 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 65.005.000,00 0,00 65.005.000,00 1 01
1 13 02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 1 01
1 13 02 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00 1 01
1 13 02 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 1 01
1 13 02 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
400.000,00 209.750.000,00 471.600.000,00 681.750.000,00 1 01
1 13 02 02 010 Pengadaan mebeler 400.000,00 0,00 56.600.000,00 57.000.000,00 1 01
1 13 02 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 1 01
1 13 02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1 01
1 13 02 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 209.750.000,00 0,00 209.750.000,00 1 01
1 13 02 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 108.400.000,00 0,00 108.400.000,00 1 01
1 13 02 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 1 01
1 13 02 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1 01
1 13 02 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 13 02 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
Hal : 230
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
1 13 02 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 13 02 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01
1 13 02 16 PROGRAM PELAYANAN
DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
0,00 568.200.000,00 0,00 568.200.000,00 1 13
1 13 02 16 010 Penanganan
masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap
cepat darurat dan kejadian
luar biasa
0,00 543.200.000,00 0,00 543.200.000,00 1 13
1 13 02 16 011 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 13
1 13 02 19 PROGRAM PENCEGAHAN
DINI DAN
PENANGGULANGAN
KORBAN BENCANA ALAM
925.000,00 670.677.000,00 397.575.000,00 1.069.177.000,00 1 06
1 13 02 19 001 Pemantauan dan
penyebarluasan informasi
potensi bencana
0,00 155.645.000,00 7.000.000,00 162.645.000,00 1 06
1 13 02 19 003 Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi
penduduk dari
ancaman/korban bencana
alam
925.000,00 27.000.000,00 390.575.000,00 418.500.000,00 1 06
1 13 02 19 004 Pengadaan logistik dan
obat-obatan bagi penduduk
di tempat penampungan
sementara
0,00 329.417.000,00 0,00 329.417.000,00 1 06
1 13 02 19 005 Pelatihan dan simulasi
penanganan bencana
0,00 128.615.000,00 0,00 128.615.000,00 1 06
1 13 02 19 008 Inventarisasi dan identifikasi
kerusakan pasca bencana
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06
2 URUSAN WAJIB BUKAN
PELAYANAN DASAR
42.162.998.000,00 30.474.758.000,00 14.912.693.000,00 87.550.449.000,00 2
2 05 LINGKUNGAN HIDUP 9.944.600.000,00 3.949.787.000,00 2.090.013.000,00 15.984.400.000,00 2
2 05 01 DINAS LINGKUNGAN
HIDUP
9.944.600.000,00 3.949.787.000,00 2.090.013.000,00 15.984.400.000,00 2
2 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
9.185.200.000,00 891.210.000,00 30.000.000,00 10.106.410.000,00 2 01
2 05 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 05 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 2 01
2 05 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01
2 05 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
9.185.200.000,00 53.200.000,00 0,00 9.238.400.000,00 2 01
2 05 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 80.510.000,00 0,00 80.510.000,00 2 01
2 05 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 05 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01
2 05 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01
Hal : 231
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 05 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 05 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2 01
2 05 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 05 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 2 01
2 05 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 2 01
2 05 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2 01
2 05 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 89.850.000,00 130.000.000,00 219.850.000,00 2 01
2 05 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 220.000,00 45.000.000,00 45.220.000,00 2 01
2 05 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 510.000,00 85.000.000,00 85.510.000,00 2 01
2 05 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 72.120.000,00 0,00 72.120.000,00 2 01
2 05 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 2 01
2 05 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 05 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 76.690.000,00 0,00 76.690.000,00 2 01
2 05 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
0,00 42.470.000,00 0,00 42.470.000,00 2 01
2 05 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 34.220.000,00 0,00 34.220.000,00 2 01
2 05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 05 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 2 01
2 05 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01
2 05 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 2 01
2 05 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2 01
2 05 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 05 01 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 05 01 15 PROGRAM
PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN
PERUSAKAN LINGKUNGAN
42.740.000,00 970.167.000,00 436.293.000,00 1.449.200.000,00 2 05
2 05 01 15 001 Koordinasi penilaian kota
sehat/adipura
400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 2 05
Hal : 232
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 05 01 15 003 Pemantauan kualitas
lingkungan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2 05
2 05 01 15 004 Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 05
2 05 01 15 006 Pengelolaan B3 dan limbah
B3
3.500.000,00 76.500.000,00 0,00 80.000.000,00 2 05
2 05 01 15 007 Pengkajian dampak
lingkungan
11.160.000,00 158.840.000,00 0,00 170.000.000,00 2 05
2 05 01 15 008 Peningkatan pengelolaan
lingkungan pertambangan
7.680.000,00 22.320.000,00 0,00 30.000.000,00 2 05
2 05 01 15 011 Pengembangan produksi
ramah lingkungan
700.000,00 39.300.000,00 0,00 40.000.000,00 2 05
2 05 01 15 018 Pengadaan alat-alat
laboratorium lingkungan
0,00 121.707.000,00 61.293.000,00 183.000.000,00 2 05
2 05 01 15 019 Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Lingkungan
0,00 126.200.000,00 0,00 126.200.000,00 2 05
2 05 01 15 020 Koordinasi penyusunan
dokumen lingkungan
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 05
2 05 01 15 021 Penaatan dan Penegakan
Hukum Lingkungan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 05
2 05 01 15 024 Pengadaan Alat-Alat
Laboratorium Lingkungan
(DAK)
0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 2 05
2 05 01 15 025 Koordinasi Penyusunan
Perda/Perbup dan Naskah
Akademik
19.300.000,00 35.700.000,00 0,00 55.000.000,00 2 05
2 05 01 16 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM
8.080.000,00 176.920.000,00 30.000.000,00 215.000.000,00 2 05
2 05 01 16 005 Pengendalian dampak
perubahan iklim
400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 2 05
2 05 01 16 007 Peningkatan konservasi
daerah tangkapan air dan
sumber-sumber air
7.680.000,00 17.320.000,00 0,00 25.000.000,00 2 05
2 05 01 16 010 Pengelolaan
keanekaragaman hayati dan
ekosistem
0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 2 05
2 05 01 16 014 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
perlindungan dan konservasi
SDA
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 05
2 05 01 16 016 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 05
2 05 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
10.480.000,00 264.520.000,00 0,00 275.000.000,00 2 05
2 05 01 18 001 Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan
400.000,00 104.600.000,00 0,00 105.000.000,00 2 05
2 05 01 18 002 Pengembangan data dan
informasi lingkungan
10.080.000,00 89.920.000,00 0,00 100.000.000,00 2 05
2 05 01 18 003 Penyusunan data sumber
daya alam dan neraca
sumber daya hutan (NSDH)
nasional dan daerah
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 05
2 05 01 19 PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI
0,00 192.100.000,00 135.000.000,00 327.100.000,00 2 05
2 05 01 19 002 Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
0,00 48.200.000,00 0,00 48.200.000,00 2 05
2 05 01 19 003 Pengujian kadar polusi
limbah padat dan limbah cair
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 2 05
Hal : 233
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 05 01 19 004 Pembangunan tempat
pembuangan benda
padat/cair yang menimbulkan
polusi
0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 2 05
2 05 01 19 009 Penerapan Sistem
Manajemen Lingkungan Bagi
Masyarakat di Lingkungan
Industri (DBHCHT)
0,00 115.000.000,00 135.000.000,00 250.000.000,00 2 05
2 05 01 23 PROGRAM
PENGEMBANGAN KINERJA
PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
698.100.000,00 1.238.830.000,00 1.328.720.000,00 3.265.650.000,00 2 05
2 05 01 23 002 Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2 05
2 05 01 23 004 Peningkatan operasi dan
pemeliharaan prasarana dan
sarana persampahan
589.100.000,00 721.550.000,00 0,00 1.310.650.000,00 2 05
2 05 01 23 005 Pengadaan Bak Kontainer
Sampah
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2 05
2 05 01 23 006 Pengadaan Landasan Bak
Kontainer sampah
0,00 1.280.000,00 398.720.000,00 400.000.000,00 2 05
2 05 01 23 011 Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 05
2 05 01 23 013 Rehabilitasi/pemeliharaan
prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 05
2 05 01 23 024 Pembangunan Pagar TPA
Cepu
0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 2 05
2 05 01 23 040 Peningkatan Pengelolaan
Persampahan dan TPA
109.000.000,00 466.000.000,00 0,00 575.000.000,00 2 05
2 05 01 23 056 Pengembangan Teknologi
Pengolahan Persampahan
0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2 05
2 06 ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
4.390.450.000,00 4.723.357.000,00 572.230.000,00 9.686.037.000,00 2
2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
4.390.450.000,00 4.723.357.000,00 572.230.000,00 9.686.037.000,00 2
2 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.073.400.000,00 755.718.900,00 1.100.000,00 4.830.218.900,00 2 01
2 06 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01
2 06 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 243.120.000,00 0,00 243.120.000,00 2 01
2 06 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 17.520.000,00 0,00 17.520.000,00 2 01
2 06 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.072.900.000,00 46.368.000,00 0,00 4.119.268.000,00 2 01
2 06 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 30.638.000,00 0,00 30.638.000,00 2 01
2 06 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 500.000,00 108.932.900,00 0,00 109.432.900,00 2 01
2 06 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 2 01
2 06 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 19.640.000,00 0,00 19.640.000,00 2 01
2 06 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 5.400.000,00 1.100.000,00 6.500.000,00 2 01
2 06 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2 01
2 06 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 48.250.000,00 0,00 48.250.000,00 2 01
2 06 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 146.450.000,00 0,00 146.450.000,00 2 01
Hal : 234
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 06 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 2 01
2 06 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 2 01
2 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
950.000,00 343.607.000,00 390.180.000,00 734.737.000,00 2 01
2 06 01 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 104.730.000,00 104.730.000,00 2 01
2 06 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 200.450.000,00 200.450.000,00 2 01
2 06 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 2 01
2 06 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
950.000,00 149.050.000,00 0,00 150.000.000,00 2 01
2 06 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 129.257.000,00 0,00 129.257.000,00 2 01
2 06 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 2 01
2 06 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 2 01
2 06 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 2 01
2 06 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 86.590.000,00 0,00 86.590.000,00 2 01
2 06 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 86.590.000,00 0,00 86.590.000,00 2 01
2 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2 01
2 06 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 06 01 06 002 Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 06 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 06 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2 01
2 06 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 06 01 15 PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
316.100.000,00 3.534.341.100,00 180.950.000,00 4.031.391.100,00 2 06
2 06 01 15 003 Implementasi sistem
administrasi kependudukan
(membangun, updating, dan
pemeliharaan)
0,00 177.252.000,00 180.950.000,00 358.202.000,00 2 06
2 06 01 15 006 Pengolahan dalam
penyusunan laporan
informasi kependudukan
0,00 183.310.000,00 0,00 183.310.000,00 2 06
2 06 01 15 007 Penyediaan informasi dapat
diakses masyarakat
0,00 36.162.000,00 0,00 36.162.000,00 2 06
2 06 01 15 008 Peningkatan pelayanan
publik dalam bidang
kependudukan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 06
2 06 01 15 009 Pengembangan database
kependudukan
0,00 25.308.000,00 0,00 25.308.000,00 2 06
2 06 01 15 011 Peningkatan kapasitas
aparat kependudukan dan
catatan sipil
0,00 208.928.100,00 0,00 208.928.100,00 2 06
2 06 01 15 012 Sosialisasi kebijakan
kependudukan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 06
Hal : 235
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 06 01 15 019 Pelaksanaan Program KTP
Elektronik
0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 2 06
2 06 01 15 020 Peningkatan Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
0,00 63.914.000,00 0,00 63.914.000,00 2 06
2 06 01 15 021 Peningkatan Pelayanan
Pencatatan Sipil
450.000,00 111.580.000,00 0,00 112.030.000,00 2 06
2 06 01 15 022 Pengembangan Sistem
Administrasi Kependudukan
(SAK) Terpadu
315.650.000,00 2.689.387.000,00 0,00 3.005.037.000,00 2 06
2 07 PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
3.354.950.000,00 3.991.287.000,00 168.175.000,00 7.514.412.000,00 2
2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
3.354.950.000,00 3.991.287.000,00 168.175.000,00 7.514.412.000,00 2
2 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.090.700.000,00 684.120.000,00 93.175.000,00 3.867.995.000,00 2 01
2 07 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01
2 07 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 2 01
2 07 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 07 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3.090.700.000,00 22.040.000,00 0,00 3.112.740.000,00 2 01
2 07 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2 01
2 07 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2 01
2 07 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 2 01
2 07 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 07 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 84.675.000,00 84.675.000,00 2 01
2 07 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 2.640.000,00 8.500.000,00 11.140.000,00 2 01
2 07 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 07 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 69.020.000,00 0,00 69.020.000,00 2 01
2 07 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 200.820.000,00 0,00 200.820.000,00 2 01
2 07 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 60.550.000,00 0,00 60.550.000,00 2 01
2 07 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 2 01
2 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 148.000.000,00 75.000.000,00 223.000.000,00 2 01
2 07 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2 01
2 07 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 2 01
2 07 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01
2 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01
2 07 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01
Hal : 236
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 85.615.000,00 0,00 85.615.000,00 2 01
2 07 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 2 01
2 07 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 84.415.000,00 0,00 84.415.000,00 2 01
2 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN
MASYARAKAT
PERDESAAN
169.500.000,00 907.434.000,00 0,00 1.076.934.000,00 2 07
2 07 01 15 001 Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat
pedesaan
0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 2 07
2 07 01 15 002 Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan tenaga teknis
dan masyarakat
0,00 52.700.000,00 0,00 52.700.000,00 2 07
2 07 01 15 003 Penyelenggaraan diseminasi
informasi bagi masyarakat
desa
0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 2 07
2 07 01 15 005 Sosialisasi Teknologi Tepat
Guna dan Posyantek
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2 07
2 07 01 15 006 Penguatan Pos Pelayanan
Teknologi
0,00 14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 2 07
2 07 01 15 007 Pembinaan kelompok
masyarakat pembangunan
desa
169.500.000,00 615.544.000,00 0,00 785.044.000,00 2 07
2 07 01 15 008 Pemberian stimulan
pembangunan desa
0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 2 07
2 07 01 15 009 Pendampingan KPMD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 07
2 07 01 15 010 Rintisan desa berdikari 0,00 8.290.000,00 0,00 8.290.000,00 2 07
2 07 01 15 011 Pengelolaan Jaringan Sistem
Informasi Manajemen
Pemerintahan Desa
0,00 10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 2 07
2 07 01 16 PROGRAM
PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
0,00 69.525.000,00 0,00 69.525.000,00 2 07
2 07 01 16 002 Pelatihan ketrampilan
manajemen badan usaha
milik desa
0,00 53.525.000,00 0,00 53.525.000,00 2 07
2 07 01 16 008 Fasilitasi pembentukan
BUMDes Bersama
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 2 07
2 07 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS APARATUR
PEMERINTAH DESA
0,00 504.360.000,00 0,00 504.360.000,00 2 07
2 07 01 18 001 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pembangunan
kawasan pedesaan
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2 07
2 07 01 18 002 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan desa
0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 2 07
Hal : 237
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 07 01 18 003 Pelatihan aparatur
pemerintah desa dalam
bidang manajemen
pemerintah desa
0,00 275.360.000,00 0,00 275.360.000,00 2 07
2 07 01 19 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN PEREMPUAN DI
PEDESAAN
0,00 950.420.000,00 0,00 950.420.000,00 2 07
2 07 01 19 001 Pelatihan perempuan di
pedesaan dalam bidang
usaha ekonomi produktif
0,00 45.100.000,00 0,00 45.100.000,00 2 07
2 07 01 19 002 Pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga
0,00 842.000.000,00 0,00 842.000.000,00 2 07
2 07 01 19 003 Peningkatan Peran
Perempuan dalam
Pengembangan Posyandu
0,00 63.320.000,00 0,00 63.320.000,00 2 07
2 07 01 20 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, ADAT DAN
SOSIAL BUDAYA
0,00 174.660.000,00 0,00 174.660.000,00 2 07
2 07 01 20 001 Pendayagunaan profil desa
dan evaluasi pemberdayaan
masyarakat desa
0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 2 07
2 07 01 20 002 Pemberdayaan dan
pengembangan masyarakat,
adat dan sosial budaya
0,00 80.980.000,00 0,00 80.980.000,00 2 07
2 07 01 20 003 Pengelolaan kekayaan desa 0,00 40.680.000,00 0,00 40.680.000,00 2 07
2 07 01 21 PROGRAM KOORDINASI
BIDANG PEMERINTAHAN
DESA
94.750.000,00 382.153.000,00 0,00 476.903.000,00 2 07
2 07 01 21 001 Fasilitasi dan koordinasi
peraturan perundang -
undangan desa
0,00 49.538.000,00 0,00 49.538.000,00 2 07
2 07 01 21 002 Fasilitasi dan koordinasi
bidang pemerintahan desa
4.150.000,00 102.750.000,00 0,00 106.900.000,00 2 07
2 07 01 21 003 Sosialisasi kepada aparatur
pemerintah desa dan BPD
0,00 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 2 07
2 07 01 21 005 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 2 07
2 07 01 21 006 Penetapan dan Penegasan
Batas Desa
0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 2 07
2 07 01 21 010 Pembinaan Teknis
Administrasi Pemerintahan
Desa
0,00 27.865.000,00 0,00 27.865.000,00 2 07
2 07 01 21 012 Penyusunan Rencana Kerja
Rancangan Peraturan
Perundang - undangan desa
90.600.000,00 92.300.000,00 0,00 182.900.000,00 2 07
2 08 PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
9.102.848.000,00 4.678.806.000,00 1.315.056.000,00 15.096.710.000,00 2
2 08 01 DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
9.102.848.000,00 4.678.806.000,00 1.315.056.000,00 15.096.710.000,00 2
2 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.050.200.000,00 736.500.000,00 42.400.000,00 4.829.100.000,00 2 01
2 08 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 08 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 2 01
2 08 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01
Hal : 238
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 08 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.050.200.000,00 49.800.000,00 0,00 4.100.000.000,00 2 01
2 08 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 2 01
2 08 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 2 01
2 08 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 2 01
2 08 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01
2 08 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 2 01
2 08 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 1.500.000,00 12.100.000,00 13.600.000,00 2 01
2 08 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 08 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 45.050.000,00 0,00 45.050.000,00 2 01
2 08 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 2 01
2 08 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 2 01
2 08 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 08 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 154.000.000,00 76.400.000,00 230.400.000,00 2 01
2 08 01 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 10.000.000,00 71.400.000,00 81.400.000,00 2 01
2 08 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 2 01
2 08 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 01
2 08 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2 01
2 08 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01
2 08 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 96.350.000,00 0,00 96.350.000,00 2 01
2 08 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 96.350.000,00 0,00 96.350.000,00 2 01
2 08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 58.350.000,00 0,00 58.350.000,00 2 01
2 08 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 58.350.000,00 0,00 58.350.000,00 2 01
2 08 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 08 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 08 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 08 01 15 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA
492.528.000,00 749.172.000,00 1.196.256.000,00 2.437.956.000,00 2 08
2 08 01 15 001 Penyediaan pelayanan KB
dan alat kontrasepsi bagi
keluarga miskin
491.028.000,00 271.672.000,00 0,00 762.700.000,00 2 08
Hal : 239
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 08 01 15 002 Pelayanan KIE 1.500.000,00 40.500.000,00 0,00 42.000.000,00 2 08
2 08 01 15 004 Promosi pelayanan KHIBA 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 08
2 08 01 15 005 Pembinaan keluarga
berencana
0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 2 08
2 08 01 15 007 Kegiatan DAK bidang
keluarga berencana
0,00 27.000.000,00 1.196.256.000,00 1.223.256.000,00 2 08
2 08 01 15 008 Pengembangan Kualitas
Sumber Daya Manusia
Pengelola Program KKBPK
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 08
2 08 01 15 009 Pelayanan Konseling KB 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 2 08
2 08 01 16 PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA
1.243.800.000,00 478.070.000,00 0,00 1.721.870.000,00 2 08
2 08 01 16 001 Advokasi dan KIE tentang
Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2 08
2 08 01 16 002 Memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
1.242.000.000,00 77.100.000,00 0,00 1.319.100.000,00 2 08
2 08 01 16 003 Orientasi program penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi
remaja
1.800.000,00 78.200.000,00 0,00 80.000.000,00 2 08
2 08 01 16 004 Orientasi Program KKBPK di
Tingkat Lini Lapangan
0,00 35.770.000,00 0,00 35.770.000,00 2 08
2 08 01 16 005 Fasilitasi forum pelayanan
kesehatan reproduksi bagi
kelompok remaja dan
kelompok sebaya
0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 2 08
2 08 01 16 006 Penyuluhan Penanggulangan
Narkoba dan PMS di Sekolah
0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 2 08
2 08 01 18 PROGRAM PEMBINAAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG
MANDIRI
0,00 359.000.000,00 0,00 359.000.000,00 2 08
2 08 01 18 001 Fasilitasi pembentukan
kelompok peduli masyarakat
peduli KB
0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 2 08
2 08 01 18 002 Fasilitasi Forum Komunikasi
bagi Institusi Masyarakat
Pedesaan (IMP)
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 08
2 08 01 18 003 Fasilitasi Pembinaan
Kesertaan KB
0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2 08
2 08 01 18 004 Fasilitasi Bagi Mitra Kerja
dalam Pengendalian
Penduduk
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 08
2 08 01 24 PROGRAM
PENGEMBANGAN MODEL
OPERASIONAL BKB -
POSYANDU - PADU
0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 2 08
2 08 01 24 001 Pengkajian pengembangan
model operasional
BKB-posyandu-PADU
0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 2 08
2 08 01 24 002 Pengumpulan bahan-bahan
informasi tentang
pengasuhan dan
pembentukan tumbuh
kembang anak
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 08
2 08 01 25 PROGRAM BIDANG
KELUARGA BERENCANA
BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH PROVINSI,
SERTA DANA
PENDAMPINGNYA
3.316.320.000,00 1.929.364.000,00 0,00 5.245.684.000,00 2 08
Hal : 240
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 08 01 25 003 Bantuan Operasional
Keluarga Berencana
3.316.320.000,00 1.929.364.000,00 0,00 5.245.684.000,00 2 08
2 10 KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
3.563.064.000,00 3.226.136.000,00 5.819.900.000,00 12.609.100.000,00 2
2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
3.563.064.000,00 3.226.136.000,00 5.819.900.000,00 12.609.100.000,00 2
2 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.540.524.000,00 540.031.000,00 132.600.000,00 4.213.155.000,00 2 01
2 10 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2 01
2 10 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 2 01
2 10 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2 01
2 10 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01
2 10 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3.540.524.000,00 0,00 0,00 3.540.524.000,00 2 01
2 10 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 10 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 2 01
2 10 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 2 01
2 10 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 2 01
2 10 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
2 10 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 132.600.000,00 132.600.000,00 2 01
2 10 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 2 01
2 10 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 68.700.000,00 0,00 68.700.000,00 2 01
2 10 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 2 01
2 10 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 30.131.000,00 0,00 30.131.000,00 2 01
2 10 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 2 01
2 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.600.000,00 97.400.000,00 5.369.700.000,00 5.471.700.000,00 2 01
2 10 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 5.000.000.000,00 5.050.000.000,00 2 01
2 10 01 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 364.500.000,00 364.500.000,00 2 01
2 10 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2 01
2 10 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2 01
2 10 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.000.000,00 4.500.000,00 0,00 6.500.000,00 2 01
2 10 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 2 01
2 10 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
2.600.000,00 4.900.000,00 0,00 7.500.000,00 2 01
2 10 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 2 01
2 10 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja
lapangan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 01
2 10 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 2 01
Hal : 241
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 10 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2 01
2 10 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2 01
2 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
7.610.000,00 3.390.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01
2 10 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7.610.000,00 3.390.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01
2 10 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
0,00 1.134.562.500,00 267.600.000,00 1.402.162.500,00 2 10
2 10 01 15 002 Pembinaan dan
pengembangan jaringan
komunikasi dan informasi
0,00 707.365.000,00 203.375.000,00 910.740.000,00 2 10
2 10 01 15 003 Pembinaan dan
pengembangan sumberdaya
komunikasi dan informasi
0,00 0,00 0,00 0,00 2 10
2 10 01 15 006 Pengkajian dan
pengembangan sistem
informasi
0,00 427.197.500,00 64.225.000,00 491.422.500,00 2 10
2 10 01 15 007 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
0,00 0,00 0,00 0,00 2 10
2 10 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATIST
IK DAERAH
1.450.000,00 68.420.000,00 0,00 69.870.000,00 2 14
2 10 01 15 001 Penyusunan dan
pengumpulan data dan
statistik daerah
1.450.000,00 33.550.000,00 0,00 35.000.000,00 2 14
2 10 01 15 002 Pengelolaan, updating dan
analisis data statistik daerah
0,00 34.870.000,00 0,00 34.870.000,00 2 14
2 10 01 15 004 Pengolahan, updating dan
analisis data PDRB
0,00 0,00 0,00 0,00 2 14
2 10 01 15 PROGRAM SANDI DAN
TELEKOMUNIKASI
0,00 88.600.000,00 0,00 88.600.000,00 2 19
2 10 01 15 001 Pengadaan peralatan dan
perlengkapan sandi dan
telekomunikasi
0,00 88.600.000,00 0,00 88.600.000,00 2 19
2 10 01 15 002 Peningkatan dan
pengembangan SDM sandi
dan telekomunikasi
0,00 0,00 0,00 0,00 2 19
2 10 01 16 PROGRAM PENGKAJIAN
DAN PENELITIAN BIDANG
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI
0,00 8.337.500,00 20.000.000,00 28.337.500,00 2 10
2 10 01 16 001 Pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan
komunikasi
0,00 8.337.500,00 20.000.000,00 28.337.500,00 2 10
2 10 01 17 PROGRAM FASILITASI
PENINGKATAN SDM
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
2.800.000,00 109.680.000,00 0,00 112.480.000,00 2 10
Hal : 242
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 10 01 17 001 Pelatihan SDM bidang
komunikasi dan informasi
2.800.000,00 109.680.000,00 0,00 112.480.000,00 2 10
2 10 01 18 PROGRAM KERJASAMA
INFORMASI DENGAN MAS
MEDIA
400.000,00 692.695.000,00 0,00 693.095.000,00 2 10
2 10 01 18 001 Penyebarluasan informasi
pembangunan daerah
0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 2 10
2 10 01 18 002 Penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintah
daerah
400.000,00 162.800.000,00 0,00 163.200.000,00 2 10
2 10 01 18 003 Penyebarluasan informasi
yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
0,00 29.895.000,00 0,00 29.895.000,00 2 10
2 10 01 18 004 Sosialisasi Ketentuan Bidang
Cukai Tembakau (DBHCHT)
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2 10
2 10 01 19 PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DAERAH
2.350.000,00 217.450.000,00 0,00 219.800.000,00 2 10
2 10 01 19 002 Koordinasi bidang
komunikasi dan informasi
antar lintas SKPD, lintas
instansi vertikal di daerah,
BUMD, dan swasta lokal
0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 2 10
2 10 01 19 003 Penguatan sinergisitas dan
kemitraan pemerintah dan
media massa
0,00 117.100.000,00 0,00 117.100.000,00 2 10
2 10 01 19 005 Revitalisasi pendayagunaan
media center daerah
1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00 2 10
2 10 01 19 007 Penyusunan desain detail
jaringan komunikasi
0,00 0,00 0,00 0,00 2 10
2 10 01 19 015 Pemberdayaan KIM dan FK
Metra
550.000,00 36.150.000,00 0,00 36.700.000,00 2 10
2 10 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SDM
APARATUR PADA SKPD
YANG MENANGANI
URUSAN BIDANG
KOMUNIKASI DAN
INFORMASI DI DAERAH
600.000,00 11.900.000,00 0,00 12.500.000,00 2 10
2 10 01 20 009 Orientasi atas SKPD tentang
Keterbukaan Informasi Publik
600.000,00 11.900.000,00 0,00 12.500.000,00 2 10
2 10 01 21 PROGRAM PENINGKATAN
TATA LAKSANA
KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
2.730.000,00 114.070.000,00 30.000.000,00 146.800.000,00 2 10
2 10 01 21 003 Penyediaan dan
pendayagunaan teknologi
informasi dan komunikasi
2.160.000,00 12.990.000,00 0,00 15.150.000,00 2 10
2 10 01 21 005 Pelayanan informasi
kebijakan daerah melalui
poster, leaflet, baliho dan
lainnya
0,00 61.150.000,00 30.000.000,00 91.150.000,00 2 10
2 10 01 21 009 Komunikasi publik melalui
dialog interaktif radio dan
televisi
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 10
2 10 01 21 011 Pelayanan informasi melalui
media online
570.000,00 19.930.000,00 0,00 20.500.000,00 2 10
2 12 PENANAMAN MODAL 3.641.400.000,00 2.240.540.000,00 660.100.000,00 6.542.040.000,00 2
Hal : 243
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 12 08 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
3.641.400.000,00 2.240.540.000,00 660.100.000,00 6.542.040.000,00 2
2 12 08 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.640.000.000,00 886.400.000,00 123.100.000,00 4.649.500.000,00 2 01
2 12 08 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01
2 12 08 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 01
2 12 08 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 2 01
2 12 08 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3.636.900.000,00 14.600.000,00 0,00 3.651.500.000,00 2 01
2 12 08 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01
2 12 08 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01
2 12 08 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 450.000,00 89.550.000,00 0,00 90.000.000,00 2 01
2 12 08 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
450.000,00 46.350.000,00 0,00 46.800.000,00 2 01
2 12 08 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
400.000,00 29.600.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01
2 12 08 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
450.000,00 41.450.000,00 123.100.000,00 165.000.000,00 2 01
2 12 08 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 01
2 12 08 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
450.000,00 79.550.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01
2 12 08 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 2 01
2 12 08 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01
2 12 08 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 2 01
2 12 08 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 55.000.000,00 420.000.000,00 475.000.000,00 2 01
2 12 08 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 5.000.000,00 225.000.000,00 230.000.000,00 2 01
2 12 08 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2 01
2 12 08 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 2 01
2 12 08 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01
2 12 08 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
450.000,00 108.090.000,00 0,00 108.540.000,00 2 01
2 12 08 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 2 01
2 12 08 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
450.000,00 81.590.000,00 0,00 82.040.000,00 2 01
2 12 08 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01
2 12 08 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01
2 12 08 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01
Hal : 244
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 12 08 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01
2 12 08 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01
2 12 08 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01
2 12 08 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01
2 12 08 15 PROGRAM PENINGKATAN
PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI
0,00 249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 2 12
2 12 08 15 002 Pengembangan potensi
unggulan daerah
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 12
2 12 08 15 005 Koordinasi perencanaan dan
pengembangan penanaman
modal
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 12
2 12 08 15 006 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama di bidang
penanaman modal dengan
instansi pemerintah dan
dunia usaha
0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 2 12
2 12 08 15 008 Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 12
2 12 08 15 010 Penyelenggaraan pameran
investasi
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2 12
2 12 08 16 PROGRAM PENINGKATAH
IKLIM INVESTASI DAN
REALISASI INVESTASI
950.000,00 439.050.000,00 0,00 440.000.000,00 2 12
2 12 08 16 001 Penyusunan kebijakan
investasi bagi pembangunan
fasilitas infrastruktur
950.000,00 39.050.000,00 0,00 40.000.000,00 2 12
2 12 08 16 002 Memfasilitasi dan koordinasi
kerjasama di bidang investasi
0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 2 12
2 12 08 16 004 Pengembangan sistem
informasi penanaman modal
0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 2 12
2 12 08 20 PROGRAM PELAYANAN
PERIJINAN
0,00 443.000.000,00 117.000.000,00 560.000.000,00 2 12
2 12 08 20 001 Penyusunan sistem informasi
dan dokumen perijinan
0,00 58.000.000,00 117.000.000,00 175.000.000,00 2 12
2 12 08 20 002 Sosialisasi pelayanan dan
perijinan terpadu
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2 12
2 12 08 20 003 Penyusunan Rancangan
Peraturan Perijinan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 12
2 12 08 20 004 Penyusunan penetapan
perijinan
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2 12
2 12 08 20 006 Pembentukan unit khusus
penanganan pengaduan
masyarakat
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 2 12
2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
5.062.530.000,00 4.514.101.000,00 3.597.119.000,00 13.173.750.000,00 2
2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN,
OLAH RAGA,
KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
5.062.530.000,00 4.514.101.000,00 3.597.119.000,00 13.173.750.000,00 2
2 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.854.400.000,00 775.553.000,00 0,00 5.629.953.000,00 2 01
Hal : 245
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 13 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01
2 13 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 349.600.000,00 0,00 349.600.000,00 2 01
2 13 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2 01
2 13 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2 01
2 13 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.854.400.000,00 51.600.000,00 0,00 4.906.000.000,00 2 01
2 13 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01
2 13 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2 01
2 13 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 2 01
2 13 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 6.153.000,00 0,00 6.153.000,00 2 01
2 13 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2 01
2 13 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2 01
2 13 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 13 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01
2 13 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 142.000.000,00 0,00 142.000.000,00 2 01
2 13 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01
2 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
13.700.000,00 140.300.000,00 810.100.000,00 964.100.000,00 2 01
2 13 01 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2 01
2 13 01 02 010 Pengadaan mebeler 400.000,00 0,00 205.600.000,00 206.000.000,00 2 01
2 13 01 02 011 Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2 01
2 13 01 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 549.500.000,00 549.500.000,00 2 01
2 13 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
12.900.000,00 27.100.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01
2 13 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 110.600.000,00 0,00 110.600.000,00 2 01
2 13 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
400.000,00 2.600.000,00 0,00 3.000.000,00 2 01
2 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2 01
2 13 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 13 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2 01
2 13 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01
2 13 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN NILAI
BUDAYA
0,00 120.815.000,00 0,00 120.815.000,00 2 16
2 13 01 15 001 Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
0,00 120.815.000,00 0,00 120.815.000,00 2 16
Hal : 246
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 13 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA
2.700.000,00 253.666.000,00 15.000.000,00 271.366.000,00 2 02
2 13 01 15 003 Pengembangan jaringan
kerjasama promosi
pariwisata
0,00 162.425.000,00 0,00 162.425.000,00 2 02
2 13 01 15 005 Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
2.700.000,00 91.241.000,00 15.000.000,00 108.941.000,00 2 02
2 13 01 16 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
20.680.000,00 444.285.000,00 0,00 464.965.000,00 2 13
2 13 01 16 001 Pembinaan organisasi
kepemudaan
280.000,00 9.512.000,00 0,00 9.792.000,00 2 13
2 13 01 16 002 Pendidikan dan pelatihan
dasar kepemimpinan
20.400.000,00 425.777.000,00 0,00 446.177.000,00 2 13
2 13 01 16 003 Fasilitasi aksi bakti sosial
kepemudaan
0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 2 13
2 13 01 16 007 Pembinaan pemuda pelopor
keamanan lingkungan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 13
2 13 01 16 009 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 2.276.000,00 0,00 2.276.000,00 2 13
2 13 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA
0,00 140.459.000,00 51.000.000,00 191.459.000,00 2 16
2 13 01 16 001 Fasilitasi partisipasi
masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan
budaya
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2 16
2 13 01 16 002 Pelestarian fisik dan
kandungan bahan pustaka
termasuk naskah kuno
0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 2 16
2 13 01 16 003 Penyusunan kebijakan
pengelolaan kekayaan
budaya lokal daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 16
2 13 01 16 004 Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal
daerah
0,00 11.111.000,00 0,00 11.111.000,00 2 16
2 13 01 16 005 Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 2 16
2 13 01 16 006 Pengembangan kebudayaan
dan pariwisata
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16
2 13 01 16 009 Perumusan kebijakan
sejarah dan purbakala
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 16
2 13 01 16 010 Pengawasan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program
pengelolaan kekayaan
budaya
0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2 16
2 13 01 16 011 Pendukungan pengelolaan
museum dan taman budaya
di daerah
0,00 19.430.000,00 0,00 19.430.000,00 2 16
2 13 01 16 012 Pengelolaan karya cetak dan
karya rekam
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 16
2 13 01 16 013 Pengembangan database
sistem informasi sejarah
purbakala
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 16
2 13 01 16 014 Pembangunan/Pengadaan/P
emeliharaanSarana dan
Prasaran Perlindungan
Cagar Budaya
0,00 10.368.000,00 46.000.000,00 56.368.000,00 2 16
2 13 01 16 PROGRAM
PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA
0,00 507.120.000,00 1.923.219.000,00 2.430.339.000,00 2 02
Hal : 247
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 13 01 16 002 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
0,00 3.900.000,00 1.272.219.000,00 1.276.119.000,00 2 02
2 13 01 16 003 Pengembangan jenis paket
wisata unggulan
0,00 390.950.000,00 0,00 390.950.000,00 2 02
2 13 01 16 008 Rehabilitasi/pemeliharaan
sarana dan prasarana obyek
wisata
0,00 0,00 651.000.000,00 651.000.000,00 2 02
2 13 01 16 009 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 2 02
2 13 01 16 010 Pemeliharaan obyek wisata 0,00 104.770.000,00 0,00 104.770.000,00 2 02
2 13 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KECAKAPAN HIDUP
PEMUDA
0,00 12.342.000,00 0,00 12.342.000,00 2 13
2 13 01 17 001 Pelatihan kewirausahaan
bagi pemuda
0,00 12.342.000,00 0,00 12.342.000,00 2 13
2 13 01 17 002 Pelatihan keterampilan bagi
pemuda
0,00 0,00 0,00 0,00 2 13
2 13 01 17 003 Kelompok Usaha Pemuda
Produktif (KUPP)
0,00 0,00 0,00 0,00 2 13
2 13 01 17 PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA
0,00 935.071.000,00 85.000.000,00 1.020.071.000,00 2 16
2 13 01 17 001 Pengembangan kesenian
dan kebudayaan daerah
0,00 35.960.000,00 85.000.000,00 120.960.000,00 2 16
2 13 01 17 002 Penyusunan sistem informasi
database bidang kebudayaan
0,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 2 16
2 13 01 17 003 Penyelenggaraan dialog
kebudayaan
0,00 11.111.000,00 0,00 11.111.000,00 2 16
2 13 01 17 004 Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
0,00 684.200.000,00 0,00 684.200.000,00 2 16
2 13 01 17 005 Fasilitasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16
2 13 01 17 009 Fasilitasi pembentukan
kemitraan usaha profesi
antardaerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 16
2 13 01 17 010 Membangun kemitraan
pengelolaan kebudayaan
antardaerah
0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00 2 16
2 13 01 17 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEMITRAAN
3.000.000,00 215.050.000,00 0,00 218.050.000,00 2 02
2 13 01 17 007 Pengembangan sumber daya
manusia dan profesionalisme
bidang pariwisata
2.000.000,00 114.950.000,00 0,00 116.950.000,00 2 02
2 13 01 17 008 Peningkatan peranserta
masyarakat dalam
pengembangan kemitraan
pariwisata
0,00 78.100.000,00 0,00 78.100.000,00 2 02
2 13 01 17 010 Pembinaan sektor
pendukung pariwisata
1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2 02
2 13 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBINAAN DAN
PEMASYARAKATAN OLAH
RAGA
168.050.000,00 946.840.000,00 0,00 1.114.890.000,00 2 13
2 13 01 20 003 Pembibitan dan pembinaan
olahragawan berbakat
0,00 92.640.000,00 0,00 92.640.000,00 2 13
2 13 01 20 004 Pembinaan cabang olahraga
prestasi di tingkat daerah
35.800.000,00 62.850.000,00 0,00 98.650.000,00 2 13
2 13 01 20 005 Peningkatan kesegaran
jasmani dan rekreasi
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2 13
Hal : 248
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 13 01 20 006 Penyelenggaraan kompetisi
olah raga
104.600.000,00 415.000.000,00 0,00 519.600.000,00 2 13
2 13 01 20 007 Pemassalan olahraga bagi
pelajar, mahasiswa, dan
masyarakat
27.650.000,00 173.350.000,00 0,00 201.000.000,00 2 13
2 13 01 20 009 Pengembangan dan
pemanfaatan IPTEK
olahraga sebagai pendorong
peningkatan prestasi
olahraga
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2 13
2 13 01 20 011 Pengembangan olahraga
rekreasi
0,00 201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 2 13
2 13 01 21 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
OLAH RAGA
0,00 10.600.000,00 712.800.000,00 723.400.000,00 2 13
2 13 01 21 002 Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
olahraga
0,00 0,00 711.000.000,00 711.000.000,00 2 13
2 13 01 21 006 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana
olahraga
0,00 10.600.000,00 1.800.000,00 12.400.000,00 2 13
2 17 PERPUSTAKAAN 3.103.156.000,00 3.150.744.000,00 690.100.000,00 6.944.000.000,00 2
2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
3.103.156.000,00 3.150.744.000,00 690.100.000,00 6.944.000.000,00 2
2 17 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.009.796.000,00 1.494.044.000,00 504.100.000,00 5.007.940.000,00 2 01
2 17 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01
2 17 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 2 01
2 17 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2 01
2 17 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.997.796.000,00 25.204.000,00 0,00 3.023.000.000,00 2 01
2 17 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 308.640.000,00 0,00 308.640.000,00 2 01
2 17 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 2 01
2 17 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 20.645.000,00 0,00 20.645.000,00 2 01
2 17 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01
2 17 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 26.050.000,00 504.100.000,00 530.150.000,00 2 01
2 17 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 2 01
2 17 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2 01
2 17 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 2 01
2 17 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00 2 01
2 17 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
12.000.000,00 66.450.000,00 0,00 78.450.000,00 2 01
2 17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 732.000.000,00 6.000.000,00 738.000.000,00 2 01
2 17 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2 01
2 17 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 625.000.000,00 0,00 625.000.000,00 2 01
Hal : 249
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 17 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 2 01
2 17 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 2 01
2 17 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 2 01
2 17 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 2 01
2 17 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 2 01
2 17 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01
2 17 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01
2 17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2 01
2 17 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2 01
2 17 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN BUDAYA
BACA DAN PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN
92.360.000,00 354.900.000,00 174.000.000,00 621.260.000,00 2 17
2 17 01 15 001 Pemasyarakatan minat dan
kebiasaan membaca untuk
mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
400.000,00 20.260.000,00 15.000.000,00 35.660.000,00 2 17
2 17 01 15 002 Pengembangan minat dan
budaya baca
52.360.000,00 1.920.000,00 0,00 54.280.000,00 2 17
2 17 01 15 003 Supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan
umum, perpustakaan
khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan
masyarakat
0,00 101.100.000,00 0,00 101.100.000,00 2 17
2 17 01 15 004 Pelaksanaan koordinasi
pengembangan
perpustakaan
29.450.000,00 44.550.000,00 0,00 74.000.000,00 2 17
2 17 01 15 006 Penyelenggaraan koordinasi
pengembangan budaya baca
0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 2 17
2 17 01 15 008 Publikasi dan sosialisasi
minat dan budaya baca
6.750.000,00 67.150.000,00 0,00 73.900.000,00 2 17
2 17 01 15 009 Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum di
daerah
3.400.000,00 38.920.000,00 159.000.000,00 201.320.000,00 2 17
2 17 01 15 010 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2 17
2 17 01 15 011 Pengembangan sarana
informasi perpustakaan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 17
2 17 01 15 013 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Perpustakaan
0,00 0,00 0,00 0,00 2 17
2 17 01 15 PROGRAM PERBAIKAN
SISTEM ADMINISTRASI
KEARSIPAN
0,00 155.050.000,00 0,00 155.050.000,00 2 18
2 17 01 15 001 Pembangunan database
informasi kearsipan
0,00 155.050.000,00 0,00 155.050.000,00 2 18
Hal : 250
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
2 17 01 16 PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN KOLEKSI
PUSTAKA
0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 2 17
2 17 01 16 001 Pendataan karya cetak dan
karya rekam
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 17
2 17 01 16 003 Pelestarian karya cetak dan
karya rekam
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 2 17
2 17 01 16 PROGRAM
PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN
DOKUMEN/ARSIP DAERAH
1.000.000,00 186.950.000,00 6.000.000,00 193.950.000,00 2 18
2 17 01 16 001 Pengadaan sarana
pengolahan dan
penyimpanan arsip
500.000,00 41.500.000,00 0,00 42.000.000,00 2 18
2 17 01 16 002 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
0,00 54.000.000,00 6.000.000,00 60.000.000,00 2 18
2 17 01 16 003 Penduplikasian
dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 2 18
2 17 01 16 006 Sosialisasi/Penyuluhan
Kearsipan di Lingkungan
Instansi Pemerintah/Swasta
0,00 42.650.000,00 0,00 42.650.000,00 2 18
2 17 01 16 007 Penyediaan Sarana Layanan
Informasi Arsip
500.000,00 33.000.000,00 0,00 33.500.000,00 2 18
2 17 01 17 PROGRAM
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA
DAN PRASARANA
KEARSIPAN
0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 2 18
2 17 01 17 002 Pemeliharaan rutin/berkala
arsip daerah
0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 2 18
3 URUSAN PILIHAN 39.295.317.000,00 21.106.182.150,00 22.375.645.850,00 82.777.145.000,00 3
3 01 KELAUTAN DAN
PERIKANAN
6.182.200.000,00 2.282.720.000,00 3.533.895.000,00 11.998.815.000,00 3
3 01 01 DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN
6.182.200.000,00 2.282.720.000,00 3.533.895.000,00 11.998.815.000,00 3
3 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.168.800.000,00 774.496.000,00 27.000.000,00 6.970.296.000,00 3 01
3 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 2.199.000,00 0,00 2.199.000,00 3 01
3 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 121.250.000,00 0,00 121.250.000,00 3 01
3 01 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 18.580.000,00 0,00 18.580.000,00 3 01
3 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
6.168.800.000,00 105.304.000,00 0,00 6.274.104.000,00 3 01
3 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 93.540.000,00 0,00 93.540.000,00 3 01
3 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01
3 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01
3 01 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
3 01 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 3 01
3 01 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3 01
Hal : 251
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 59.452.000,00 0,00 59.452.000,00 3 01
3 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 189.300.000,00 0,00 189.300.000,00 3 01
3 01 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 37.271.000,00 0,00 37.271.000,00 3 01
3 01 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 40.100.000,00 0,00 40.100.000,00 3 01
3 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 67.500.000,00 1.859.705.000,00 1.927.205.000,00 3 01
3 01 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.822.500.000,00 1.822.500.000,00 3 01
3 01 01 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 8.205.000,00 8.205.000,00 3 01
3 01 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3 01
3 01 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3 01
3 01 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00 3 01
3 01 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 01
3 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 3 01
3 01 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3 01
3 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 82.600.000,00 0,00 82.600.000,00 3 01
3 01 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 82.600.000,00 0,00 82.600.000,00 3 01
3 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
3 01 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
3 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 3 01
3 01 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 3 01
3 01 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 3 01
3 01 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 3 01
3 01 01 20 PROGRAM
PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
0,00 149.216.000,00 0,00 149.216.000,00 3 01
3 01 01 20 001 Pengembangan bibit ikan
unggul
0,00 38.450.000,00 0,00 38.450.000,00 3 01
3 01 01 20 002 Pendampingan pada
kelompok tani pembudidaya
ikan
0,00 4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 3 01
3 01 01 20 003 Pembinaan dan
pengembangan perikanan
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3 01
3 01 01 20 004 Pengembangan Kolamisasi
Pedesaan
0,00 61.815.000,00 0,00 61.815.000,00 3 01
3 01 01 20 005 Pendataan dan pengolahan
data statistik perikanan
0,00 7.416.000,00 0,00 7.416.000,00 3 01
Hal : 252
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 01 01 20 007 Penebaran bibit ikan di
perairan umum
0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 3 01
3 01 01 20 PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
0,00 289.430.000,00 608.160.000,00 897.590.000,00 3 03
3 01 01 20 001 Pendataan masalah
peternakan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 03
3 01 01 20 002 Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit
menular ternak
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 03
3 01 01 20 004 Pengawasan perdagangan
ternak antar daerah
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3 03
3 01 01 20 006 Pelayanan Peningkatan
Keamanan Produk-Produk
Pangan Asal Hewan yang
ASUH (Aman, Sehat, Utuh
dan Halal)
0,00 22.430.000,00 8.160.000,00 30.590.000,00 3 03
3 01 01 20 007 Monitoring Penerapan
Kesejahteraan Hewan dan
Pencegahan Serta
Penanggulangan Penyaakit
Zoonosis
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 03
3 01 01 20 008 Pembangunan/Rehab
Sarana dan Prasarana
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Hewan/Ternak
0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3 03
3 01 01 20 009 Penanggulangan reproduksi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 03
3 01 01 21 PROGRAM
PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
0,00 3.165.000,00 0,00 3.165.000,00 3 01
3 01 01 21 001 Pendampingan pada
kelompok nelayan perikanan
tangkap
0,00 3.165.000,00 0,00 3.165.000,00 3 01
3 01 01 21 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
12.400.000,00 448.943.000,00 838.530.000,00 1.299.873.000,00 3 03
3 01 01 21 001 Pembangunan sarana dan
prasarana pembibitan ternak
0,00 8.400.000,00 791.600.000,00 800.000.000,00 3 03
3 01 01 21 002 Pembibitan dan perawatan
ternak
0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,00 3 03
3 01 01 21 003 Pendistribusian bibit ternak
kepada masyarakat
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3 03
3 01 01 21 009 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 3 03
3 01 01 21 013 Pendampingan program
perbibitan nasional
12.000.000,00 13.252.000,00 0,00 25.252.000,00 3 03
3 01 01 21 014 Sentra Peternakan Rakyat
(SPR)
0,00 9.916.000,00 0,00 9.916.000,00 3 03
3 01 01 21 015 Peningkatan Angka
Kebuntingan Sapi Induk
400.000,00 289.875.000,00 46.930.000,00 337.205.000,00 3 03
3 01 01 22 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI PETERNAKAN
0,00 39.090.000,00 0,00 39.090.000,00 3 03
3 01 01 22 004 Pembangunan pusat-pusat
etalase/eksebisi/promosi
atas hasil produksi
peternakan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 03
3 01 01 22 010 Pengolahan informasi
permintaan pasar atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
0,00 9.090.000,00 0,00 9.090.000,00 3 03
Hal : 253
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 01 01 22 011 Penyuluhan distribusi
pemasaran atas hasil
produksi peternakan
masyarakat
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 03
3 01 01 23 PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN
PEMASARAN PRODUKSI
PERIKANAN
600.000,00 125.260.000,00 0,00 125.860.000,00 3 01
3 01 01 23 002 Optimalisasi pengelolaan
produksi perikanan
600.000,00 125.260.000,00 0,00 125.860.000,00 3 01
3 01 01 23 PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
400.000,00 289.100.000,00 200.500.000,00 490.000.000,00 3 03
3 01 01 23 002 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
peternakan tepat guna
400.000,00 289.100.000,00 200.500.000,00 490.000.000,00 3 03
3 03 PERTANIAN 15.975.075.000,00 11.327.775.000,00 2.946.350.000,00 30.249.200.000,00 3
3 03 01 DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
15.975.075.000,00 11.327.775.000,00 2.946.350.000,00 30.249.200.000,00 3
3 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
15.838.350.000,00 1.275.742.500,00 2.500.000,00 17.116.592.500,00 3 01
3 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01
3 03 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 289.200.000,00 0,00 289.200.000,00 3 01
3 03 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 3 01
3 03 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
15.803.200.000,00 106.200.000,00 0,00 15.909.400.000,00 3 01
3 03 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 3 01
3 03 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 200.000,00 106.226.000,00 0,00 106.426.000,00 3 01
3 03 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 3 01
3 03 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01
3 03 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 36.775.000,00 2.500.000,00 39.275.000,00 3 01
3 03 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01
3 03 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 99.010.000,00 0,00 99.010.000,00 3 01
3 03 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 203.867.000,00 0,00 203.867.000,00 3 01
3 03 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 76.154.500,00 0,00 76.154.500,00 3 01
3 03 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
34.950.000,00 7.850.000,00 0,00 42.800.000,00 3 01
3 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 165.680.000,00 0,00 165.680.000,00 3 01
3 03 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 3 01
3 03 01 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 3 01
Hal : 254
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 29.180.000,00 0,00 29.180.000,00 3 01
3 03 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 3 01
3 03 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 3 01
3 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 28.525.000,00 0,00 28.525.000,00 3 01
3 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 28.525.000,00 0,00 28.525.000,00 3 01
3 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 01
3 03 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 01
3 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 7.790.000,00 0,00 7.790.000,00 3 01
3 03 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 5.180.000,00 0,00 5.180.000,00 3 01
3 03 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00 3 01
3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN
25.800.000,00 928.000.000,00 0,00 953.800.000,00 3 03
3 03 01 15 001 Penanganan daerah rawan
pangan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3 03
3 03 01 15 003 Analisis dan penyusunan
pola konsumsi dan suplai
pangan
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 03
3 03 01 15 005 Laporan berkala kondisi
ketahanan pangan daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 03
3 03 01 15 009 Pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan
pangan
0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 3 03
3 03 01 15 011 Pemantauan dan analisis
harga pangan pokok
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 03
3 03 01 15 013 Pengembangan cadangan
pangan daerah
2.500.000,00 117.500.000,00 0,00 120.000.000,00 3 03
3 03 01 15 017 Pengembangan pertanian
pada lahan kering
3.600.000,00 10.200.000,00 0,00 13.800.000,00 3 03
3 03 01 15 018 Pengembangan lumbung
pangan desa
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 3 03
3 03 01 15 029 Peningkatan produksi,
produktivitas dan mutu
produk perkebunan dan
produk pertanian
18.900.000,00 41.100.000,00 0,00 60.000.000,00 3 03
3 03 01 15 030 Penyuluhan sumber pangan
alternatif
800.000,00 149.200.000,00 0,00 150.000.000,00 3 03
3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
0,00 307.500.000,00 0,00 307.500.000,00 3 03
3 03 01 15 003 Peningkatan kemampuan
lembaga petani
0,00 307.500.000,00 0,00 307.500.000,00 3 03
3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.425.000,00 347.775.000,00 0,00 350.200.000,00 3 03
Hal : 255
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 03 01 16 007 Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggul
daerah
2.425.000,00 167.775.000,00 0,00 170.200.000,00 3 03
3 03 01 16 015 Perencanaan dan
pengawasan peptisida
0,00 0,00 0,00 0,00 3 03
3 03 01 16 020 Promosi hasil produksi dan
perlindungan tanaman
hortikultura
0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 3 03
3 03 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
97.100.000,00 7.805.062.500,00 50.000.000,00 7.952.162.500,00 3 03
3 03 01 17 002 Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan tepat
guna
97.100.000,00 6.708.162.500,00 50.000.000,00 6.855.262.500,00 3 03
3 03 01 17 007 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 33.670.000,00 0,00 33.670.000,00 3 03
3 03 01 17 010 Pelatihan dan bimbingan
pengoperasian teknologi
perkebunan tepat guna
0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 3 03
3 03 01 17 011 Penelitian dan
pengembangan teknologi
perkebunan tepat guna
0,00 351.000.000,00 0,00 351.000.000,00 3 03
3 03 01 17 013 Penyediaan saran dan
prasarana produksi
hortikultura
0,00 362.230.000,00 0,00 362.230.000,00 3 03
3 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
11.400.000,00 335.550.000,00 0,00 346.950.000,00 3 03
3 03 01 18 002 Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 03
3 03 01 18 008 Pengembangan bibit unggul
perkebunan
0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 3 03
3 03 01 18 010 Pengembangan bibit unggul
hortikultura
8.400.000,00 61.600.000,00 0,00 70.000.000,00 3 03
3 03 01 18 011 Penyediaan sarana produksi
hortikultura
3.000.000,00 159.950.000,00 0,00 162.950.000,00 3 03
3 03 01 19 PROGRAM
PEMBERDAYAAN
PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
0,00 86.150.000,00 2.893.850.000,00 2.980.000.000,00 3 03
3 03 01 19 001 Peningkatan kapasitas
tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
0,00 31.150.000,00 2.893.850.000,00 2.925.000.000,00 3 03
3 03 01 19 003 Penyuluhan dan
pendampingan bagi
pertanian /perkebunan
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 3 03
3 06 PERDAGANGAN 12.474.767.000,00 5.140.342.150,00 13.280.248.850,00 30.895.358.000,00 3
3 06 01 DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
12.474.767.000,00 5.140.342.150,00 13.280.248.850,00 30.895.358.000,00 3
3 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12.337.940.000,00 2.024.211.000,00 156.956.000,00 14.519.107.000,00 3 01
3 06 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 3 01
3 06 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 484.536.000,00 16.236.000,00 500.772.000,00 3 01
3 06 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 3 01
Hal : 256
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 06 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01
3 06 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
12.337.940.000,00 52.060.000,00 0,00 12.390.000.000,00 3 01
3 06 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 3 01
3 06 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 3 01
3 06 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 3 01
3 06 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 3 01
3 06 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 42.450.000,00 34.620.000,00 77.070.000,00 3 01
3 06 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 106.100.000,00 106.100.000,00 3 01
3 06 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 01
3 06 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 3 01
3 06 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 273.000.000,00 0,00 273.000.000,00 3 01
3 06 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 136.111.000,00 0,00 136.111.000,00 3 01
3 06 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 118.154.000,00 0,00 118.154.000,00 3 01
3 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 174.600.000,00 1.248.700.000,00 1.423.300.000,00 3 01
3 06 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 3 01
3 06 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 116.700.000,00 116.700.000,00 3 01
3 06 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 3 01
3 06 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 110.600.000,00 0,00 110.600.000,00 3 01
3 06 01 02 048 Pemeliharaan Berkala
Gedung Kantor UPTD
se-Kab. Blora
0,00 64.000.000,00 31.000.000,00 95.000.000,00 3 01
3 06 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
450.000,00 184.550.000,00 0,00 185.000.000,00 3 01
3 06 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
450.000,00 184.550.000,00 0,00 185.000.000,00 3 01
3 06 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 89.700.000,00 0,00 89.700.000,00 3 01
3 06 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 89.700.000,00 0,00 89.700.000,00 3 01
3 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 3 01
3 06 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3 01
3 06 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 01
3 06 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3 01
3 06 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 3 01
Hal : 257
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 06 01 15 PROGRAM
PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
PENGAMANAN
PERDAGANGAN
0,00 183.630.000,00 0,00 183.630.000,00 3 06
3 06 01 15 003 Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa
0,00 36.430.000,00 0,00 36.430.000,00 3 06
3 06 01 15 004 Operasionalisasi dan
pengembangan UPT
kemetrologian daerah
0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 3 06
3 06 01 15 005 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 3 06
3 06 01 16 PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN
KOMPETITIF USAHA KECIL
DAN MENENGAH
16.890.000,00 443.141.000,00 0,00 460.031.000,00 3 11
3 06 01 16 003 Memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi usaha
mikro, kecil dan menengah
90.000,00 99.910.000,00 0,00 100.000.000,00 3 11
3 06 01 16 006 Penyelenggaraan pelatihan
kewirausahaan
250.000,00 155.815.000,00 0,00 156.065.000,00 3 11
3 06 01 16 007 Pelatihan manajemen
pengelolaan koperasi/ KUD
16.550.000,00 187.416.000,00 0,00 203.966.000,00 3 11
3 06 01 17 PROGRAM
PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA
MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
210.000,00 214.125.000,00 0,00 214.335.000,00 3 11
3 06 01 17 001 Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
100.000,00 22.070.000,00 0,00 22.170.000,00 3 11
3 06 01 17 006 Pengembangan sarana
pemasaran produk usaha
mikro kecil menengah
100.000,00 21.665.000,00 0,00 21.765.000,00 3 11
3 06 01 17 009 Penyelenggaraan promosi
produk usaha mikro kecil
menengah
10.000,00 170.390.000,00 0,00 170.400.000,00 3 11
3 06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
EKSPOR
100.000,00 262.060.000,00 0,00 262.160.000,00 3 06
3 06 01 17 008 Membangun jejaring dengan
eksportir
100.000,00 257.060.000,00 0,00 257.160.000,00 3 06
3 06 01 17 009 Koordinasi program
pengembangan ekspor
dengan instansi
terkait/asosiasi/pengusaha
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 06
3 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
63.927.000,00 349.963.000,00 0,00 413.890.000,00 3 11
3 06 01 18 005 Pembinaan, pengawasan
dan penghargaan koperasi
berprestasi
50.000,00 63.950.000,00 0,00 64.000.000,00 3 11
3 06 01 18 007 Penyebaran model - model
pola pengembangan koperasi
63.877.000,00 272.793.000,00 0,00 336.670.000,00 3 11
3 06 01 18 009 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan
0,00 13.220.000,00 0,00 13.220.000,00 3 11
3 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN
EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGERI
55.250.000,00 1.097.572.150,00 11.737.292.850,00 12.890.115.000,00 3 06
Hal : 258
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 06 01 18 003 Pengembangan pasar dan
distribusi barang/produk
6.600.000,00 168.400.000,00 0,00 175.000.000,00 3 06
3 06 01 18 004 Pengembangan
kelembagaan kerjasama
kemitraan
0,00 46.480.000,00 16.770.000,00 63.250.000,00 3 06
3 06 01 18 006 Peningkatan sistem dan
jaringan informasi
perdagangan
0,00 27.020.000,00 0,00 27.020.000,00 3 06
3 06 01 18 008 Rehabilitasi/pemeliharaan
pasar daerah
48.650.000,00 311.520.100,00 2.116.579.900,00 2.476.750.000,00 3 06
3 06 01 18 009 Pembangunan pasar rakyat 0,00 20.200.000,00 6.709.800.000,00 6.730.000.000,00 3 06
3 06 01 18 010 Pembangunan ruko/ kios 0,00 131.857.050,00 2.873.142.950,00 3.005.000.000,00 3 06
3 06 01 18 011 Memfasilitasi akses data dan
informasi pasar
0,00 305.375.000,00 21.000.000,00 326.375.000,00 3 06
3 06 01 18 012 Intensifikasi dan efisiensi
pungutan retribusi pasar
0,00 76.680.000,00 0,00 76.680.000,00 3 06
3 06 01 18 015 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,00 3 06
3 06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN
PEDAGANG KAKILIMA DAN
ASONGAN
0,00 29.400.000,00 61.500.000,00 90.900.000,00 3 06
3 06 01 19 001 Pembinaan organisasi
pedagang kakilima dan
asongan
0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 3 06
3 06 01 19 003 Penataan tempat berusaha
bagi pedagang kakilima dan
asongan
0,00 2.900.000,00 61.500.000,00 64.400.000,00 3 06
3 06 01 21 PROGRAM PENINGKATAN
PENGELOLAAN PASAR
TRADISIONAL
0,00 68.390.000,00 75.800.000,00 144.190.000,00 3 06
3 06 01 21 003 Pembinaan bagi pengelola
dan pedagang pasar
tradisional
0,00 52.010.000,00 0,00 52.010.000,00 3 06
3 06 01 21 004 Pengelolaan kebersihan
pasar tradisional
0,00 16.380.000,00 75.800.000,00 92.180.000,00 3 06
3 07 PERINDUSTRIAN 4.663.275.000,00 2.355.345.000,00 2.615.152.000,00 9.633.772.000,00 3
3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA
4.663.275.000,00 2.355.345.000,00 2.615.152.000,00 9.633.772.000,00 3
3 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.650.400.000,00 776.600.000,00 0,00 5.427.000.000,00 3 01
3 07 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 01
3 07 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 137.000.000,00 0,00 137.000.000,00 3 01
3 07 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 01
3 07 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
3 07 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.648.600.000,00 46.400.000,00 0,00 4.695.000.000,00 3 01
3 07 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01
3 07 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 400.000,00 74.600.000,00 0,00 75.000.000,00 3 01
3 07 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01
3 07 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
400.000,00 14.600.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01
3 07 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
Hal : 259
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 07 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
200.000,00 69.800.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01
3 07 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 3 01
3 07 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 3 01
3 07 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3 01
3 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 75.000.000,00 663.380.000,00 738.380.000,00 3 01
3 07 01 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 415.000.000,00 415.000.000,00 3 01
3 07 01 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 3 01
3 07 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 3 01
3 07 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 78.380.000,00 78.380.000,00 3 01
3 07 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 3 01
3 07 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01
3 07 01 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3 01
3 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
400.000,00 52.120.000,00 0,00 52.520.000,00 3 01
3 07 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
400.000,00 52.120.000,00 0,00 52.520.000,00 3 01
3 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 3 01
3 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 3 01
3 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 3 01
3 07 01 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 3 01
3 07 01 06 002 Penyusunan laporan
keuangan semesteran SKPD
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 01
3 07 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 01
3 07 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
3 07 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3 01
3 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
0,00 210.000.000,00 50.000.000,00 260.000.000,00 3 01
3 07 01 15 006 Pendidikan dan pelatihan
ketrampilan bagi pencari
kerja
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 01
3 07 01 15 007 Pemeliharaan rutin/berkala
sarana dan prasarana BLK
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01
Hal : 260
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 07 01 15 011 Pengadaan Peralatan
Pendidikan dan Keterampilan
bagi Pencari Kerja
(DBHCHT)
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3 01
3 07 01 15 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 08
3 07 01 15 002 Peningkatan kerjasama antar
wilayah, antar pelaku dan
antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan
transmigrasi
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 08
3 07 01 16 PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA
250.000,00 274.750.000,00 0,00 275.000.000,00 3 01
3 07 01 16 001 Penyusunan informasi bursa
kerja
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01
3 07 01 16 002 Penyebarluasan informasi
bursa tenaga kerja
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01
3 07 01 16 005 Pengembangan
kelembagaan produktivitas
dan pelatihan kewirausahaan
250.000,00 99.750.000,00 0,00 100.000.000,00 3 01
3 07 01 16 006 Pemberian fasilitasi dan
mendorong sistem
pendanaan pelatihan
berbasis masyarakat
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 3 01
3 07 01 16 PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
1.900.000,00 338.100.000,00 1.901.772.000,00 2.241.772.000,00 3 07
3 07 01 16 001 Fasilitasi bagi industri kecil
menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,00 3 07
3 07 01 16 002 Pembinaan industri kecil dan
menengah dalam
memperkuat jaringan klaster
industri
400.000,00 89.600.000,00 0,00 90.000.000,00 3 07
3 07 01 16 009 Revitalisasi Sentra IKM 0,00 0,00 1.901.772.000,00 1.901.772.000,00 3 07
3 07 01 16 010 Penyediaan Sarana dan
Prasarana Klaster Industri
1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00 3 07
3 07 01 17 PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN
LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
8.325.000,00 261.675.000,00 0,00 270.000.000,00 3 01
3 07 01 17 002 Fasilitasi penyelesaian
prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
8.100.000,00 116.900.000,00 0,00 125.000.000,00 3 01
3 07 01 17 003 Fasilitasi penyelesaian
prosedur pemberian
perlindungan hukum dan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 3 01
3 07 01 17 004 Sosialisasi berbagai
peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
225.000,00 69.775.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01
3 07 01 17 PROGRAM PENINGKATAN
KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 07
3 07 01 17 001 Pembinaan kemampuan
teknologi industri
200.000,00 49.800.000,00 0,00 50.000.000,00 3 07
Hal : 261
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
3 07 01 17 002 Pengembangan dan
pelayanan teknologi industri
200.000,00 69.800.000,00 0,00 70.000.000,00 3 07
3 07 01 17 005 Penguatan Kemampuan
Industri Berbasis Teknologi
(DBHCHT)
600.000,00 79.400.000,00 0,00 80.000.000,00 3 07
3 07 01 17 PROGRAM TRANSMIGRASI
REGIONAL
400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 3 08
3 07 01 17 001 Penyuluhan transmigrasi
regional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 08
3 07 01 17 004 Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta
penempatan transmigrasi
untuk memenuhi kebutuhan
SDM
400.000,00 39.600.000,00 0,00 40.000.000,00 3 08
3 07 01 19 PROGRAM
PENGEMBANGAN
SENTRA-SENTRA
INDUSTRI POTENSIAL
600.000,00 29.400.000,00 0,00 30.000.000,00 3 07
3 07 01 19 002 penyediaan sarana informasi
yang dapat diakses
masyarakat
600.000,00 29.400.000,00 0,00 30.000.000,00 3 07
4 FUNGSI PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
150.371.396.234,00 75.474.424.550,00 43.522.301.600,00 269.368.122.384,00 4
4 01 ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN
100.341.474.000,00 54.609.098.050,00 41.893.001.600,00 196.843.573.650,00 4
4 01 01 DPRD 24.241.000.000,00 0,00 0,00 24.241.000.000,00 4
4 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
24.241.000.000,00 0,00 0,00 24.241.000.000,00 4 01
4 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
24.241.000.000,00 0,00 0,00 24.241.000.000,00 4 01
4 01 02 KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
782.000.000,00 0,00 0,00 782.000.000,00 4
4 01 02 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
782.000.000,00 0,00 0,00 782.000.000,00 4 01
4 01 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
782.000.000,00 0,00 0,00 782.000.000,00 4 01
4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 21.368.629.000,00 16.924.351.650,00 3.689.350.000,00 41.982.330.650,00 4
4 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
17.509.900.000,00 4.415.870.950,00 0,00 21.925.770.950,00 4 01
4 01 03 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 4 01
4 01 03 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 1.090.800.000,00 0,00 1.090.800.000,00 4 01
4 01 03 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
750.000,00 310.500.000,00 0,00 311.250.000,00 4 01
4 01 03 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 4 01
4 01 03 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
17.503.200.000,00 96.696.000,00 0,00 17.599.896.000,00 4 01
4 01 03 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
1.500.000,00 375.500.000,00 0,00 377.000.000,00 4 01
Hal : 262
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 03 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 750.000,00 174.250.000,00 0,00 175.000.000,00 4 01
4 01 03 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
750.000,00 111.000.000,00 0,00 111.750.000,00 4 01
4 01 03 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
750.000,00 140.000.000,00 0,00 140.750.000,00 4 01
4 01 03 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
700.000,00 124.300.000,00 0,00 125.000.000,00 4 01
4 01 03 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 147.930.000,00 0,00 147.930.000,00 4 01
4 01 03 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
750.000,00 361.700.000,00 0,00 362.450.000,00 4 01
4 01 03 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 930.444.950,00 0,00 930.444.950,00 4 01
4 01 03 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01
4 01 03 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
750.000,00 283.750.000,00 0,00 284.500.000,00 4 01
4 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
13.475.000,00 1.641.150.000,00 3.641.700.000,00 5.296.325.000,00 4 01
4 01 03 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 4 01
4 01 03 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 4 01
4 01 03 02 006 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan
950.000,00 35.000.000,00 516.550.000,00 552.500.000,00 4 01
4 01 03 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 28.000.000,00 329.500.000,00 357.500.000,00 4 01
4 01 03 02 008 Pengadaan peralatan rumah
jabatan
850.000,00 43.650.000,00 5.500.000,00 50.000.000,00 4 01
4 01 03 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 4 01
4 01 03 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 120.500.000,00 120.500.000,00 4 01
4 01 03 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan
2.550.000,00 439.450.000,00 0,00 442.000.000,00 4 01
4 01 03 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
1.325.000,00 234.000.000,00 0,00 235.325.000,00 4 01
4 01 03 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
950.000,00 194.050.000,00 0,00 195.000.000,00 4 01
4 01 03 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
750.000,00 305.250.000,00 0,00 306.000.000,00 4 01
4 01 03 02 025 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah
jabatan/dinas
750.000,00 74.250.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01
4 01 03 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
750.000,00 75.250.000,00 0,00 76.000.000,00 4 01
4 01 03 02 027 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan rumah jabatan
750.000,00 29.250.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 03 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
750.000,00 98.750.000,00 0,00 99.500.000,00 4 01
4 01 03 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
750.000,00 84.250.000,00 0,00 85.000.000,00 4 01
4 01 03 02 040 Rehabilitasi sedang/berat
rumah jabatan
2.350.000,00 0,00 347.650.000,00 350.000.000,00 4 01
4 01 03 02 042 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4 01
4 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
2.650.000,00 207.550.000,00 0,00 210.200.000,00 4 01
4 01 03 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
950.000,00 89.050.000,00 0,00 90.000.000,00 4 01
4 01 03 03 004 Pengadaan pakaian KORPRI 850.000,00 7.150.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 01 03 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
850.000,00 111.350.000,00 0,00 112.200.000,00 4 01
4 01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 4 01
Hal : 263
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 03 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 4 01
4 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 4 01
4 01 03 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01
4 01 03 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 4 01
4 01 03 16 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
267.900.000,00 3.895.516.000,00 0,00 4.163.416.000,00 4 01
4 01 03 16 001 Dialog/audensi dengan tokoh
masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi
sosial kemasyarakatan
1.800.000,00 716.200.000,00 0,00 718.000.000,00 4 01
4 01 03 16 002 Penerimaan kunjungan kerja
pejabat
negara/departemen/lembaga
pemerintah non
departemen/luar negeri
700.000,00 74.300.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01
4 01 03 16 004 Rapat koordinasi pejabat
pemerintah daerah
263.600.000,00 171.400.000,00 0,00 435.000.000,00 4 01
4 01 03 16 005 Kunjungan kerja/inspeksi
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 4 01
4 01 03 16 006 Koordinasi dengan
pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
0,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 4 01
4 01 03 16 007 Pelayanan jasa pemeliharaan
kesehatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01
4 01 03 16 008 Penyediaan makanan dan
minuman serta kebutuhan
rumah tangga rumah dinas
Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
1.800.000,00 990.616.000,00 0,00 992.416.000,00 4 01
4 01 03 23 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
3.990.000,00 6.010.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 03 23 002 Penilaian pelaksanaan
pelayanan publik
3.990.000,00 6.010.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 03 24 PROGRAM
MENGINTENSIFKAN
PENANGANAN
PENGADUAN
MASYARAKAT
0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 4 01
4 01 03 24 002 Penyelesaian kasus litigasi
dan non litigasi
0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 4 01
4 01 03 25 PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR
PEMERINTAH DAERAH
4.300.000,00 195.016.000,00 0,00 199.316.000,00 4 01
4 01 03 25 001 Fasilitasi/pembentukan
kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan
publik
4.300.000,00 195.016.000,00 0,00 199.316.000,00 4 01
Hal : 264
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 03 26 PROGRAM PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
64.275.000,00 530.107.000,00 13.650.000,00 608.032.000,00 4 01
4 01 03 26 002 Penyusunan rencana kerja
rancangan peraturan
perundang-undangan
14.250.000,00 59.526.000,00 0,00 73.776.000,00 4 01
4 01 03 26 003 Legislasi rancangan
peraturan
perundang-undangan
49.000.000,00 83.390.000,00 0,00 132.390.000,00 4 01
4 01 03 26 004 Fasilitasi sosialisasi
peraturan
perundang-undangan
0,00 180.251.000,00 0,00 180.251.000,00 4 01
4 01 03 26 005 Publikasi peraturan
perundang-undangan
0,00 53.500.000,00 2.500.000,00 56.000.000,00 4 01
4 01 03 26 006 Kajian peraturan
perundang-undangan daerah
terhadap peraturan
perundang-undangan yang
baru, lebih tinggi, dan
keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah
0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4 01
4 01 03 26 008 Peningkatan sistem jaringan
dokumentasi informasi
hukum
625.000,00 87.600.000,00 11.150.000,00 99.375.000,00 4 01
4 01 03 26 009 Penyuluhan hukum peraturan
perundang-undangan
400.000,00 42.840.000,00 0,00 43.240.000,00 4 01
4 01 03 31 PROGRAM KELEMBAGAAN
PERANGKAT DAERAH
45.900.000,00 116.252.000,00 0,00 162.152.000,00 4 01
4 01 03 31 001 Penyusunan pedoman umum
perangkat daerah
7.800.000,00 54.352.000,00 0,00 62.152.000,00 4 01
4 01 03 31 002 Pembentukan perangkat
daerah
26.400.000,00 13.600.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 03 31 003 Penyusunan pedoman teknis
perangkat daerah
7.800.000,00 32.200.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 03 31 009 Pelaksanaan analisis jabatan 3.900.000,00 16.100.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 03 32 PROGRAM
KETATALAKSANAAN
PERANGKAT DAERAH
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 4 01
4 01 03 32 009 Pengkoordinasian dan
fasilitasi pelayanan publik
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01
4 01 03 32 018 Penyusunan pedoman
ketatalaksanaan dan
pelayanan publik
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 03 32 019 Bimbingan teknis sistem dan
prosedur ketatalaksanaan
dan pelayanan publik
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 03 33 PROGRAM
PENDAYAGUNAAN
APARATUR DAERAH
0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 4 01
4 01 03 33 001 Penyelenggaraan rapat
koordinasi PAN daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 03 33 002 Publikasi /sosialisasi
kebijakan PAN daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 03 33 003 Penyusunan kebijakan
bidang PAN daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 03 33 004 Fasilitasi/koordinasi
peningkatan sumber daya
aparatur
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 03 34 PROGRAM KOORDINASI
BIDANG ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
470.550.000,00 1.068.086.700,00 0,00 1.538.636.700,00 4 01
Hal : 265
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 03 34 002 Penyusunan Peraturan
Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Kabupaten
Blora
3.000.000,00 526.350.000,00 0,00 529.350.000,00 4 01
4 01 03 34 004 Monitoring, evaluasi,
pengendalian, dan pelaporan
pelaksanaan pembangunan
daerah
2.300.000,00 71.421.700,00 0,00 73.721.700,00 4 01
4 01 03 34 008 Pembentukan dan
pelaksanaan ULP
463.250.000,00 159.126.000,00 0,00 622.376.000,00 4 01
4 01 03 34 009 Sosialisasi Peraturan tentang
Pelaksanaan
Pembangunan/Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
150.000,00 24.400.000,00 0,00 24.550.000,00 4 01
4 01 03 34 010 Fasilitasi Pelaksanaan
Bimbingan Teknis dan Uji
Kompetensi Tenaga Kerja
400.000,00 75.100.000,00 0,00 75.500.000,00 4 01
4 01 03 34 011 Fasilitasi Penyusunan
Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP) Satuan Kerja
Perangkat Daerah
0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 4 01
4 01 03 34 012 Koordinasi Sistem Monitoring
Tim Evaluasi Penyerapan
dan Realisasi Anggaran
(TEPRA)
400.000,00 33.600.000,00 0,00 34.000.000,00 4 01
4 01 03 34 013 Pembinaan pengelola
pengadaan barang dan jasa
1.050.000,00 81.100.000,00 0,00 82.150.000,00 4 01
4 01 03 34 014 Pengadaan, pemeliharaan
dan pengembangan aplikasi
pengadaan
0,00 43.589.000,00 0,00 43.589.000,00 4 01
4 01 03 36 PROGRAM KOORDINASI
TERPADU BIDANG
PEREKONOMIAN
2.750.000,00 359.304.000,00 0,00 362.054.000,00 4 01
4 01 03 36 002 Kesiapan ketersediaan
kepokmas
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 03 36 003 Fasilitasi penguatan ekonomi
sektor riil
1.500.000,00 72.052.000,00 0,00 73.552.000,00 4 01
4 01 03 36 004 Fasilitasi penguatan dan
penataan manajemen
perusahaan milik daerah
0,00 76.950.000,00 0,00 76.950.000,00 4 01
4 01 03 36 008 Fasilitasi dan koordinasi
dengan SKPD bidang
ekonomi
0,00 46.552.000,00 0,00 46.552.000,00 4 01
4 01 03 36 009 Sosialisasi Ketentuan di
Bidang Cukai ( DBHCHT )
1.250.000,00 148.750.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01
4 01 03 37 PROGRAM KOORDINASI
BIDANG TATA
PEMERINTAHAN
5.500.000,00 644.560.000,00 34.000.000,00 684.060.000,00 4 01
4 01 03 37 001 Koordinasi Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (
LPPD )
850.000,00 102.970.000,00 0,00 103.820.000,00 4 01
4 01 03 37 002 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban ( LKPJ
)
850.000,00 140.220.000,00 0,00 141.070.000,00 4 01
4 01 03 37 003 Pelelangan pengelolaan
tanah eks bengkok/bondo
desa/kelurahan
100.000,00 34.900.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 03 37 008 Penyusunan LKP-AMJ
Bupati Blora
400.000,00 116.170.000,00 0,00 116.570.000,00 4 01
4 01 03 37 010 Pembinaan Kecamatan dan
Kelurahan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01
4 01 03 37 011 Penegasan Batas Daerah 0,00 26.000.000,00 34.000.000,00 60.000.000,00 4 01
4 01 03 37 012 Inventarisasi Administrasi
Pemerintahan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 03 37 014 Fasilitasi dan Koordinasi
Pemilu dan Pilkada
2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 4 01
4 01 03 37 015 Koordinasi dan fasilitasi
standar pelayanan minimal
500.000,00 42.100.000,00 0,00 42.600.000,00 4 01
Hal : 266
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 03 39 PROGRAM KOORDINASI
BIDANG KESEJAHTERAAN
RAKYAT
2.946.829.000,00 2.155.423.000,00 0,00 5.102.252.000,00 4 01
4 01 03 39 001 Koordinasi dan pemantauan
dibidang kesehatan, tenaga
kerja, Transmigrasi serta
kesejahteraan sosial lainnya
2.900.000,00 87.100.000,00 0,00 90.000.000,00 4 01
4 01 03 39 002 Koordinasi dan Pemantauan
dibidang Pemuda, olahraga,
pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana
1.400.000,00 73.600.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01
4 01 03 39 003 Koordinasi dan pemantauan
dibidang pendidikan,
perpustakaan, kebudayaan,
urusan agama serta
melaksanakan pelayanan
administrasi
8.400.000,00 601.600.000,00 0,00 610.000.000,00 4 01
4 01 03 39 004 Monitoring, evaluasi, dan
pelaporan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 03 39 005 Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan Masyarakat se
Kabupaten Blora
2.899.129.000,00 733.123.000,00 0,00 3.632.252.000,00 4 01
4 01 03 39 006 Fasilitasi Penyelenggaraan
Ibadah Haji
35.000.000,00 640.000.000,00 0,00 675.000.000,00 4 01
4 01 03 40 PROGRAM KOORDINASI
BIDANG KEHUMASAN
8.100.000,00 923.692.000,00 0,00 931.792.000,00 4 01
4 01 03 40 001 Fasilitasi analisis berita dan
pengelolaan pendapat umum
0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 4 01
4 01 03 40 002 Pelayanan kehumasan bagi
kepala daerah
0,00 183.234.000,00 0,00 183.234.000,00 4 01
4 01 03 40 003 Penyerbarluasan informasi
melalui media massa
7.500.000,00 293.236.000,00 0,00 300.736.000,00 4 01
4 01 03 40 004 Penerbitan
majalah/jurnal/buletin/leaflet/
brosur/poster
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 03 40 005 Pengembangan informasi
dokumentasi kehumasan
600.000,00 32.222.000,00 0,00 32.822.000,00 4 01
4 01 03 41 PROGRAM
PENYELENGGARAAN
KEPROTOKOLAN DAERAH
0,00 177.714.000,00 0,00 177.714.000,00 4 01
4 01 03 41 001 Penyelenggaraan upacara
rutin berkala dan hari besar
nasional
0,00 61.297.000,00 0,00 61.297.000,00 4 01
4 01 03 41 002 Penyelenggaraan
keprotokolan dan pelayanan
kedinasan kepala daerah
0,00 116.417.000,00 0,00 116.417.000,00 4 01
4 01 03 43 PROGRAM KOORDINASI
BIDANG PERTANAHAN
DAN PERMUKAAN BUMI
0,00 25.900.000,00 0,00 25.900.000,00 4 01
4 01 03 43 001 Pembakuan nama-nama
rupabumi
0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 4 01
4 01 03 43 006 Fasilitasi Pengadaan tanah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 03 46 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
22.510.000,00 17.500.000,00 0,00 40.010.000,00 4 01
4 01 03 46 001 Konsolidasi pelaksanaan
pengelolaan administrasi
keuangan Setda
22.510.000,00 17.500.000,00 0,00 40.010.000,00 4 01
4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 4.426.360.000,00 23.328.588.000,00 1.087.150.000,00 28.842.098.000,00 4
Hal : 267
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.314.400.000,00 5.157.123.000,00 12.850.000,00 9.484.373.000,00 4 01
4 01 04 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 48.118.000,00 0,00 48.118.000,00 4 01
4 01 04 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 206.700.000,00 0,00 206.700.000,00 4 01
4 01 04 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 04 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 04 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.314.400.000,00 25.000,00 0,00 4.314.425.000,00 4 01
4 01 04 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 198.608.000,00 0,00 198.608.000,00 4 01
4 01 04 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 175.892.000,00 0,00 175.892.000,00 4 01
4 01 04 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 107.450.000,00 0,00 107.450.000,00 4 01
4 01 04 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 04 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 150.000,00 9.850.000,00 10.000.000,00 4 01
4 01 04 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 3.500.000,00 3.000.000,00 6.500.000,00 4 01
4 01 04 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01
4 01 04 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 4 01
4 01 04 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 1.913.340.000,00 0,00 1.913.340.000,00 4 01
4 01 04 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 04 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 2.188.340.000,00 0,00 2.188.340.000,00 4 01
4 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 599.300.000,00 1.014.300.000,00 1.613.600.000,00 4 01
4 01 04 02 004 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01
4 01 04 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 2.600.000,00 56.400.000,00 59.000.000,00 4 01
4 01 04 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 100.000,00 142.400.000,00 142.500.000,00 4 01
4 01 04 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4 01
4 01 04 02 011 Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 4 01
4 01 04 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 04 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 4 01
4 01 04 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01
4 01 04 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 4 01
4 01 04 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01
4 01 04 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 4 01
4 01 04 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01
4 01 04 02 042 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
Hal : 268
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 04 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 399.960.000,00 0,00 399.960.000,00 4 01
4 01 04 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 215.110.000,00 0,00 215.110.000,00 4 01
4 01 04 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 184.850.000,00 0,00 184.850.000,00 4 01
4 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 380.750.000,00 0,00 380.750.000,00 4 01
4 01 04 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 380.750.000,00 0,00 380.750.000,00 4 01
4 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
21.960.000,00 540.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01
4 01 04 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
7.320.000,00 180.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 04 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
7.320.000,00 180.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 04 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
7.320.000,00 180.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
90.000.000,00 16.790.915.000,00 60.000.000,00 16.940.915.000,00 4 01
4 01 04 15 001 Pembahasan rancangan
peraturan daerah
0,00 2.015.000.000,00 0,00 2.015.000.000,00 4 01
4 01 04 15 003 Rapat-rapat alat kelengkapan
dewan
0,00 2.939.000.000,00 0,00 2.939.000.000,00 4 01
4 01 04 15 004 Rapat-rapat paripurna 0,00 694.150.000,00 0,00 694.150.000,00 4 01
4 01 04 15 005 Kegiatan reses 0,00 1.624.165.000,00 0,00 1.624.165.000,00 4 01
4 01 04 15 006 Kunjungan kerja pimpinan
dan anggota DPRD dalam
daerah
0,00 699.200.000,00 0,00 699.200.000,00 4 01
4 01 04 15 007 Peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD
0,00 2.546.500.000,00 0,00 2.546.500.000,00 4 01
4 01 04 15 009 Kunjungan kerja pimpinan
dan anggota DPRD luar
daerah
0,00 2.588.000.000,00 0,00 2.588.000.000,00 4 01
4 01 04 15 010 Asuransi kesehatan 0,00 163.150.000,00 0,00 163.150.000,00 4 01
4 01 04 15 011 Penyusunan peraturan
daerah inisiatif
0,00 1.135.000.000,00 0,00 1.135.000.000,00 4 01
4 01 04 15 012 Pengawasan dan evaluasi
peraturan daerah
0,00 284.000.000,00 0,00 284.000.000,00 4 01
4 01 04 15 013 Kajian aspirasi masyarakat 0,00 40.250.000,00 0,00 40.250.000,00 4 01
4 01 04 15 014 Penyusunan Prolegda 0,00 708.000.000,00 0,00 708.000.000,00 4 01
4 01 04 15 015 Pengembangan sistem
informasi
perundang-undangan
0,00 25.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 4 01
4 01 04 15 017 Penyiaran kegiatan DPRD 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4 01
4 01 04 15 018 Kerjasama informasi dengan
media massa
90.000.000,00 404.000.000,00 0,00 494.000.000,00 4 01
4 01 04 15 019 Fasilitasi hubungan
masyarakat dengan DPRD
0,00 297.000.000,00 0,00 297.000.000,00 4 01
4 01 04 15 020 Fasilitasi kegiatan komisi dan
fraksi
0,00 286.500.000,00 0,00 286.500.000,00 4 01
4 01 04 15 021 Fasilitasi Keprotokolan,
Kedinasan, pimpinan dan
Anggota DPRD
0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 4 01
4 01 04 15 022 Dokumentasi kebijakan dan
kegiatan DPRD
0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 4 01
Hal : 269
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 09 KECAMATAN BLORA 10.615.110.000,00 2.680.001.000,00 17.777.889.000,00 31.073.000.000,00 4
4 01 09 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
9.732.000.000,00 322.581.000,00 92.230.000,00 10.146.811.000,00 4 01
4 01 09 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4 01
4 01 09 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 74.241.600,00 0,00 74.241.600,00 4 01
4 01 09 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01
4 01 09 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
9.732.000.000,00 1.460.000,00 0,00 9.733.460.000,00 4 01
4 01 09 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 09 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 09 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 10.539.400,00 0,00 10.539.400,00 4 01
4 01 09 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 7.030.000,00 0,00 7.030.000,00 4 01
4 01 09 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 87.625.000,00 87.625.000,00 4 01
4 01 09 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 48.030.000,00 4.605.000,00 52.635.000,00 4 01
4 01 09 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 4 01
4 01 09 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00 4 01
4 01 09 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 09 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 4 01
4 01 09 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 25.000.000,00 3.533.918.000,00 3.558.918.000,00 4 01
4 01 09 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4 01
4 01 09 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 33.918.000,00 33.918.000,00 4 01
4 01 09 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 09 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 09 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 4 01
4 01 09 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 01
4 01 09 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 01
4 01 09 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 09 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 09 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 169.575.000,00 0,00 169.575.000,00 4 01
Hal : 270
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 09 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01
4 01 09 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 25.900.000,00 0,00 25.900.000,00 4 01
4 01 09 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 09 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 09 44 006 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
kelurahan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 09 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 4 01
4 01 09 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 10.675.000,00 0,00 10.675.000,00 4 01
4 01 09 45 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
883.110.000,00 1.055.096.500,00 245.293.500,00 2.183.500.000,00 4 01
4 01 09 45 018 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Beran
59.410.000,00 79.520.750,00 24.518.000,00 163.448.750,00 4 01
4 01 09 45 019 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Bangkle
109.685.000,00 92.888.750,00 12.625.000,00 215.198.750,00 4 01
4 01 09 45 020 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Kedungjenar
61.260.000,00 94.553.750,00 23.500.000,00 179.313.750,00 4 01
4 01 09 45 021 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Mlangsen
98.950.000,00 89.998.750,00 26.000.000,00 214.948.750,00 4 01
4 01 09 45 022 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Jetis
48.560.000,00 89.138.750,00 16.500.000,00 154.198.750,00 4 01
4 01 09 45 023 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Tambahrejo
56.910.000,00 80.938.250,00 25.100.500,00 162.948.750,00 4 01
4 01 09 45 024 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Kauman
72.285.000,00 92.913.750,00 12.000.000,00 177.198.750,00 4 01
4 01 09 45 025 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Sonorejo
82.660.000,00 86.038.750,00 20.000.000,00 188.698.750,00 4 01
4 01 09 45 026 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Kunden
45.860.000,00 87.988.750,00 17.600.000,00 151.448.750,00 4 01
4 01 09 45 027 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Tempelan
51.235.000,00 90.463.750,00 14.000.000,00 155.698.750,00 4 01
4 01 09 45 028 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Tegalgunung
81.410.000,00 85.438.750,00 20.600.000,00 187.448.750,00 4 01
4 01 09 45 029 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Karangjati
114.885.000,00 85.213.750,00 32.850.000,00 232.948.750,00 4 01
4 01 09 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00 1.005.208.500,00 13.906.447.500,00 14.911.656.000,00 4 01
4 01 09 47 012 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Beran (DAU
Tambahan)
0,00 65.785.000,00 289.353.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 013 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Bangkle (DAU
Tambahan)
0,00 78.284.500,00 276.853.500,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 014 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kedungjenar
(DAU Tambahan)
0,00 77.500.000,00 277.638.000,00 355.138.000,00 4 01
Hal : 271
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 09 47 015 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Mlangsen (DAU
Tambahan)
0,00 59.560.000,00 295.578.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 016 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Jetis (DAU
Tambahan)
0,00 54.735.000,00 300.403.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 017 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tambahrejo
(DAU Tambahan)
0,00 83.079.000,00 272.059.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 018 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kauman (DAU
Tambahan)
0,00 63.420.000,00 291.718.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 019 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Sonorejo (DAU
Tambahan)
0,00 81.136.000,00 274.002.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 020 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kunden (DAU
Tambahan)
0,00 83.785.000,00 271.353.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 021 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tempelan (DAU
Tambahan)
0,00 56.590.000,00 298.548.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 022 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tegalgunung
(DAU Tambahan)
0,00 72.784.000,00 282.354.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 023 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Karangjati (DAU
Tambahan)
0,00 78.550.000,00 276.588.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 09 47 036 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Beran
0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01
4 01 09 47 037 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Bangkle
0,00 150.000.000,00 850.000.000,00 1.000.000.000,00 4 01
4 01 09 47 038 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kedungjenar
0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01
4 01 09 47 039 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Mlangsen
0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 4 01
4 01 09 47 040 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Jetis
0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 4 01
4 01 09 47 041 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tambahrejo
0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01
4 01 09 47 042 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kauman
0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01
4 01 09 47 043 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Sonorejo
0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01
Hal : 272
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 09 47 044 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kunden
0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01
4 01 09 47 045 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tempelan
0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 4 01
4 01 09 47 046 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tegalgunung
0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01
4 01 09 47 047 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Karangjati
0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 4 01
4 01 09 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 80.040.000,00 0,00 80.040.000,00 4 01
4 01 09 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 09 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 09 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 35.040.000,00 0,00 35.040.000,00 4 01
4 01 10 KECAMATAN JEPON 3.073.130.000,00 693.432.000,00 2.489.438.000,00 6.256.000.000,00 4
4 01 10 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.901.400.000,00 243.562.000,00 83.000.000,00 3.227.962.000,00 4 01
4 01 10 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4 01
4 01 10 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 4 01
4 01 10 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 10 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.861.800.000,00 200.000,00 0,00 2.862.000.000,00 4 01
4 01 10 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
27.600.000,00 7.915.000,00 0,00 35.515.000,00 4 01
4 01 10 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 43.147.000,00 0,00 43.147.000,00 4 01
4 01 10 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 4 01
4 01 10 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01
4 01 10 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 4 01
4 01 10 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4 01
4 01 10 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01
4 01 10 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 4 01
4 01 10 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 4 01
4 01 10 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 69.250.000,00 0,00 69.250.000,00 4 01
4 01 10 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
12.000.000,00 250.000,00 0,00 12.250.000,00 4 01
4 01 10 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
9.700.000,00 41.800.000,00 20.000.000,00 71.500.000,00 4 01
Hal : 273
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 10 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01
4 01 10 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
1.600.000,00 1.900.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01
4 01 10 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
6.750.000,00 13.250.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 10 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 10 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01
4 01 10 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 10 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
1.350.000,00 2.150.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01
4 01 10 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 10 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 10 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 10 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01
4 01 10 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01
4 01 10 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
18.400.000,00 161.020.000,00 0,00 179.420.000,00 4 01
4 01 10 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 4 01
4 01 10 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 10 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
14.400.000,00 50.600.000,00 0,00 65.000.000,00 4 01
4 01 10 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
4.000.000,00 56.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01
4 01 10 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 10 45 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
143.180.000,00 59.000.000,00 41.300.000,00 243.480.000,00 4 01
4 01 10 45 017 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Jepon
143.180.000,00 59.000.000,00 41.300.000,00 243.480.000,00 4 01
4 01 10 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
450.000,00 129.550.000,00 2.345.138.000,00 2.475.138.000,00 4 01
4 01 10 47 002 Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
Hal : 274
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 10 47 011 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Jepon (DAU
Tambahan)
450.000,00 109.550.000,00 245.138.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 10 47 035 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Jepon
0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 4 01
4 01 10 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 4 01
4 01 10 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 10 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01
4 01 10 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 11 KECAMATAN BOGOREJO 2.006.500.000,00 390.245.000,00 108.655.000,00 2.505.400.000,00 4
4 01 11 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.000.400.000,00 142.040.000,00 38.000.000,00 2.180.440.000,00 4 01
4 01 11 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 11 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 4 01
4 01 11 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01
4 01 11 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 11 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.000.400.000,00 400.000,00 0,00 2.000.800.000,00 4 01
4 01 11 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00 4 01
4 01 11 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.348.000,00 0,00 13.348.000,00 4 01
4 01 11 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 6.310.000,00 0,00 6.310.000,00 4 01
4 01 11 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 11 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 4 01
4 01 11 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 2.592.000,00 0,00 2.592.000,00 4 01
4 01 11 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 32.450.000,00 0,00 32.450.000,00 4 01
4 01 11 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 4 01
4 01 11 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 40.100.000,00 0,00 40.100.000,00 4 01
4 01 11 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
700.000,00 22.800.000,00 70.655.000,00 94.155.000,00 4 01
4 01 11 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 11 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 15.655.000,00 15.655.000,00 4 01
4 01 11 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 4 01
4 01 11 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
700.000,00 2.800.000,00 20.000.000,00 23.500.000,00 4 01
4 01 11 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
Hal : 275
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 11 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01
4 01 11 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01
4 01 11 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01
4 01 11 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01
4 01 11 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
5.400.000,00 175.065.000,00 0,00 180.465.000,00 4 01
4 01 11 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 11 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 10.045.000,00 0,00 10.045.000,00 4 01
4 01 11 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 36.620.000,00 0,00 36.620.000,00 4 01
4 01 11 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
5.400.000,00 91.600.000,00 0,00 97.000.000,00 4 01
4 01 11 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 4 01
4 01 11 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 30.340.000,00 0,00 30.340.000,00 4 01
4 01 11 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 4 01
4 01 11 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 10.820.000,00 0,00 10.820.000,00 4 01
4 01 11 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 10.620.000,00 0,00 10.620.000,00 4 01
4 01 12 KECAMATAN TUNJUNGAN 1.843.400.000,00 603.700.000,00 88.900.000,00 2.536.000.000,00 4
4 01 12 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.841.000.000,00 169.600.000,00 45.000.000,00 2.055.600.000,00 4 01
4 01 12 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 12 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 12 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01
4 01 12 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.841.000.000,00 0,00 0,00 1.841.000.000,00 4 01
4 01 12 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 4 01
4 01 12 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 12 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 12 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
Hal : 276
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 12 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 12 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 4 01
4 01 12 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 12 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 12 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 12 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 12 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 171.000.000,00 43.900.000,00 214.900.000,00 4 01
4 01 12 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 12 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 4 01
4 01 12 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 4 01
4 01 12 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01
4 01 12 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01
4 01 12 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 12 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 4 01
4 01 12 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 4 01
4 01 12 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 12 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 12 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 4 01
4 01 12 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 12 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 12 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 12 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01
4 01 12 44 006 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
kelurahan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 12 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
Hal : 277
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 12 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
2.400.000,00 22.300.000,00 0,00 24.700.000,00 4 01
4 01 12 47 002 Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
2.400.000,00 22.300.000,00 0,00 24.700.000,00 4 01
4 01 12 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 12 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 12 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 12 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 13 KECAMATAN BANJAREJO 1.865.700.000,00 462.855.000,00 125.445.000,00 2.454.000.000,00 4
4 01 13 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.862.500.000,00 194.715.000,00 1.500.000,00 2.058.715.000,00 4 01
4 01 13 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 4 01
4 01 13 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 4 01
4 01 13 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 13 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.862.500.000,00 75.000,00 0,00 1.862.575.000,00 4 01
4 01 13 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 13 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 4 01
4 01 13 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 4 01
4 01 13 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 6.930.000,00 0,00 6.930.000,00 4 01
4 01 13 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 4 01
4 01 13 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4 01
4 01 13 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 4 01
4 01 13 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 41.040.000,00 0,00 41.040.000,00 4 01
4 01 13 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 4 01
4 01 13 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 48.220.000,00 0,00 48.220.000,00 4 01
4 01 13 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 39.500.000,00 123.945.000,00 163.445.000,00 4 01
4 01 13 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 2.595.000,00 2.595.000,00 4 01
4 01 13 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01
4 01 13 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 116.250.000,00 116.250.000,00 4 01
Hal : 278
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 13 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 4 01
4 01 13 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 4 01
4 01 13 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 4 01
4 01 13 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 13 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 13 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 13 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 13 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 4 01
4 01 13 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 4 01
4 01 13 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
3.200.000,00 159.530.000,00 0,00 162.730.000,00 4 01
4 01 13 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
3.200.000,00 24.620.000,00 0,00 27.820.000,00 4 01
4 01 13 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 4 01
4 01 13 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 4 01
4 01 13 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 52.270.000,00 0,00 52.270.000,00 4 01
4 01 13 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 51.230.000,00 0,00 51.230.000,00 4 01
4 01 13 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 4 01
4 01 13 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 4 01
4 01 13 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 4 01
4 01 13 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 4 01
4 01 13 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 4 01
4 01 14 KECAMATAN CEPU 5.985.650.000,00 1.536.092.000,00 8.381.258.000,00 15.903.000.000,00 4
4 01 14 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.430.300.000,00 225.830.000,00 124.750.000,00 5.780.880.000,00 4 01
4 01 14 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 4 01
4 01 14 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 4 01
Hal : 279
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 14 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 14 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
5.430.300.000,00 31.200.000,00 0,00 5.461.500.000,00 4 01
4 01 14 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 14 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 14 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01
4 01 14 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 14 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 14 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 103.250.000,00 103.250.000,00 4 01
4 01 14 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 4 01
4 01 14 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 4.260.000,00 0,00 4.260.000,00 4 01
4 01 14 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 4 01
4 01 14 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01
4 01 14 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 41.910.000,00 0,00 41.910.000,00 4 01
4 01 14 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 45.000.000,00 75.600.000,00 120.600.000,00 4 01
4 01 14 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 70.600.000,00 70.600.000,00 4 01
4 01 14 02 011 Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01
4 01 14 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 14 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 14 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 4 01
4 01 14 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 4 01
4 01 14 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01
4 01 14 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01
4 01 14 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
4.000.000,00 256.500.000,00 0,00 260.500.000,00 4 01
4 01 14 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 14 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 14 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
Hal : 280
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 14 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4 01
4 01 14 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
4.000.000,00 94.500.000,00 0,00 98.500.000,00 4 01
4 01 14 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01
4 01 14 45 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
524.550.000,00 517.700.000,00 118.350.000,00 1.160.600.000,00 4 01
4 01 14 45 011 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Balun
131.700.000,00 80.150.000,00 24.400.000,00 236.250.000,00 4 01
4 01 14 45 012 Operasional dan pelayanan
di Cepu
161.600.000,00 87.800.000,00 18.500.000,00 267.900.000,00 4 01
4 01 14 45 013 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Karangboyo
74.150.000,00 82.300.000,00 24.000.000,00 180.450.000,00 4 01
4 01 14 45 014 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Ngelo
60.550.000,00 98.300.000,00 8.000.000,00 166.850.000,00 4 01
4 01 14 45 015 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Ngroto
27.400.000,00 83.850.000,00 22.450.000,00 133.700.000,00 4 01
4 01 14 45 016 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Tambakromo
69.150.000,00 85.300.000,00 21.000.000,00 175.450.000,00 4 01
4 01 14 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
26.800.000,00 421.470.000,00 8.062.558.000,00 8.510.828.000,00 4 01
4 01 14 47 005 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Balun (DAU
Tambahan)
0,00 34.300.000,00 320.838.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 14 47 006 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Cepu (DAU
Tambahan)
0,00 77.500.000,00 277.638.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 14 47 007 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Karangboyo
(DAU Tambahan)
0,00 30.760.000,00 324.378.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 14 47 008 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Ngelo (DAU
Tambahan)
0,00 79.600.000,00 275.538.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 14 47 009 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Ngroto (DAU
Tambahan)
0,00 58.625.000,00 296.513.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 14 47 010 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tambakromo
(DAU Tambahan)
0,00 60.345.000,00 294.793.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 14 47 029 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Balun
3.600.000,00 11.400.000,00 935.000.000,00 950.000.000,00 4 01
4 01 14 47 030 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Cepu
4.400.000,00 15.600.000,00 1.580.000.000,00 1.600.000.000,00 4 01
4 01 14 47 031 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Karangboyo
4.400.000,00 15.600.000,00 1.010.000.000,00 1.030.000.000,00 4 01
Hal : 281
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 14 47 032 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Ngelo
5.200.000,00 9.800.000,00 1.085.000.000,00 1.100.000.000,00 4 01
4 01 14 47 033 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Ngroto
4.800.000,00 12.340.000,00 932.860.000,00 950.000.000,00 4 01
4 01 14 47 034 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Tambakromo
4.400.000,00 15.600.000,00 730.000.000,00 750.000.000,00 4 01
4 01 14 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 51.592.000,00 0,00 51.592.000,00 4 01
4 01 14 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 14 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 15.932.000,00 0,00 15.932.000,00 4 01
4 01 14 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 20.660.000,00 0,00 20.660.000,00 4 01
4 01 15 KECAMATAN JIKEN 1.681.400.000,00 479.100.000,00 38.500.000,00 2.199.000.000,00 4
4 01 15 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.676.900.000,00 161.200.000,00 28.500.000,00 1.866.600.000,00 4 01
4 01 15 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 4 01
4 01 15 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 37.200.000,00 1.000.000,00 38.200.000,00 4 01
4 01 15 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 15 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.676.900.000,00 0,00 0,00 1.676.900.000,00 4 01
4 01 15 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 4 01
4 01 15 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 4 01
4 01 15 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4 01
4 01 15 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 15 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 15 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 4 01
4 01 15 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4 01
4 01 15 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 15 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01
4 01 15 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 15 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 15 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.500.000,00 38.500.000,00 10.000.000,00 53.000.000,00 4 01
4 01 15 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01
4 01 15 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
Hal : 282
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 15 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 15 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 15 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 15 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 15 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 222.400.000,00 0,00 222.400.000,00 4 01
4 01 15 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 15 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 4 01
4 01 15 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 4 01
4 01 15 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 15 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 4 01
4 01 15 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 15 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 15 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 15 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 16 KECAMATAN SAMBONG 1.724.500.000,00 372.000.000,00 125.500.000,00 2.222.000.000,00 4
4 01 16 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.724.500.000,00 130.500.000,00 92.500.000,00 1.947.500.000,00 4 01
4 01 16 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 16 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 4 01
4 01 16 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 16 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 16 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.724.500.000,00 0,00 0,00 1.724.500.000,00 4 01
4 01 16 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 16 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 4 01
4 01 16 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 16 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4 01
Hal : 283
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 16 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 4 01
4 01 16 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 4 01
4 01 16 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01
4 01 16 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 4 01
4 01 16 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 4 01
4 01 16 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 4 01
4 01 16 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 31.500.000,00 33.000.000,00 64.500.000,00 4 01
4 01 16 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 4 01
4 01 16 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 4 01
4 01 16 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 16 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 16 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 16 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 16 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 16 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 4 01
4 01 16 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 16 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 16 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 16 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 4 01
4 01 16 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 4 01
4 01 16 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 16 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01
4 01 16 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 16 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
Hal : 284
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 16 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 17 KECAMATAN
KEDUNGTUBAN
1.987.800.000,00 499.200.000,00 265.000.000,00 2.752.000.000,00 4
4 01 17 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.984.700.000,00 170.300.000,00 30.000.000,00 2.185.000.000,00 4 01
4 01 17 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4 01
4 01 17 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 4 01
4 01 17 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.984.700.000,00 0,00 0,00 1.984.700.000,00 4 01
4 01 17 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01
4 01 17 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 4 01
4 01 17 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4 01
4 01 17 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 17 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 17 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 17 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 17 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.100.000,00 84.900.000,00 235.000.000,00 323.000.000,00 4 01
4 01 17 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 4 01
4 01 17 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
800.000,00 4.200.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 17 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 17 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 17 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 17 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
800.000,00 4.200.000,00 200.000.000,00 205.000.000,00 4 01
4 01 17 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 4 01
4 01 17 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 4 01
Hal : 285
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 17 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01
4 01 17 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01
4 01 17 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 4 01
4 01 17 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01
4 01 17 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01
4 01 17 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01
4 01 17 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01
4 01 17 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 4 01
4 01 17 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01
4 01 17 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4 01
4 01 17 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 17 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01
4 01 17 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01
4 01 18 KECAMATAN NGAWEN 3.693.174.000,00 929.350.000,00 2.507.476.000,00 7.130.000.000,00 4
4 01 18 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.693.174.000,00 177.126.000,00 62.200.000,00 3.932.500.000,00 4 01
4 01 18 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 18 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 4 01
4 01 18 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 4 01
4 01 18 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3.693.174.000,00 6.426.000,00 0,00 3.699.600.000,00 4 01
4 01 18 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 4 01
4 01 18 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01
4 01 18 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4 01
4 01 18 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4 01
4 01 18 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 4 01
4 01 18 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4 01
Hal : 286
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 18 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 18 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01
4 01 18 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 18 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 37.438.000,00 0,00 37.438.000,00 4 01
4 01 18 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 18 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 18 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
0,00 7.438.000,00 0,00 7.438.000,00 4 01
4 01 18 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 18 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 18 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 18 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 18 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 4 01
4 01 18 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 4 01
4 01 18 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 4 01
4 01 18 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01
4 01 18 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 18 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01
4 01 18 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 4 01
4 01 18 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 18 45 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
0,00 184.400.000,00 0,00 184.400.000,00 4 01
4 01 18 45 030 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Ngawen
0,00 92.200.000,00 0,00 92.200.000,00 4 01
4 01 18 45 031 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Punggursugih
0,00 92.200.000,00 0,00 92.200.000,00 4 01
4 01 18 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00 165.000.000,00 2.445.276.000,00 2.610.276.000,00 4 01
Hal : 287
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 18 47 024 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Ngawen (DAU
Tambahan)
0,00 95.000.000,00 260.138.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 18 47 025 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Punggursugih
(DAU Tambahan)
0,00 70.000.000,00 285.138.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 18 47 048 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Ngawen
0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 4 01
4 01 18 47 049 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Punggursugih
0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01
4 01 18 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 67.786.000,00 0,00 67.786.000,00 4 01
4 01 18 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 18 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 18 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 22.786.000,00 0,00 22.786.000,00 4 01
4 01 19 KECAMATAN KUNDURAN 2.959.100.000,00 696.057.000,00 1.763.843.000,00 5.419.000.000,00 4
4 01 19 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.847.400.000,00 151.050.000,00 31.105.000,00 3.029.555.000,00 4 01
4 01 19 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 19 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 39.600.000,00 20.000.000,00 59.600.000,00 4 01
4 01 19 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 19 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
2.847.400.000,00 60.000,00 0,00 2.847.460.000,00 4 01
4 01 19 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 3.790.000,00 0,00 3.790.000,00 4 01
4 01 19 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01
4 01 19 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 19 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 4 01
4 01 19 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 19 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 11.105.000,00 11.105.000,00 4 01
4 01 19 01 014 Penyediaan peralatan rumah
tangga
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4 01
4 01 19 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4 01
4 01 19 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 19 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01
4 01 19 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 19 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
Hal : 288
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 19 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 79.492.000,00 606.600.000,00 686.092.000,00 4 01
4 01 19 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 30.000.000,00 4.200.000,00 34.200.000,00 4 01
4 01 19 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 4 01
4 01 19 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 570.900.000,00 570.900.000,00 4 01
4 01 19 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 19 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 19 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 35.492.000,00 0,00 35.492.000,00 4 01
4 01 19 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 19 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 19 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01
4 01 19 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01
4 01 19 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 19 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 19 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
2.200.000,00 222.590.000,00 0,00 224.790.000,00 4 01
4 01 19 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
2.200.000,00 30.200.000,00 0,00 32.400.000,00 4 01
4 01 19 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 35.840.000,00 0,00 35.840.000,00 4 01
4 01 19 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 72.970.000,00 0,00 72.970.000,00 4 01
4 01 19 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 4 01
4 01 19 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 18.580.000,00 0,00 18.580.000,00 4 01
4 01 19 45 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
107.500.000,00 83.800.000,00 0,00 191.300.000,00 4 01
4 01 19 45 032 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Kunduran
107.500.000,00 83.800.000,00 0,00 191.300.000,00 4 01
4 01 19 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
2.000.000,00 77.000.000,00 1.126.138.000,00 1.205.138.000,00 4 01
Hal : 289
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 19 47 026 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kunduran (DAU
Tambahan)
0,00 59.000.000,00 296.138.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 19 47 050 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Kunduran
2.000.000,00 18.000.000,00 830.000.000,00 850.000.000,00 4 01
4 01 19 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 62.125.000,00 0,00 62.125.000,00 4 01
4 01 19 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 14.510.000,00 0,00 14.510.000,00 4 01
4 01 19 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 21.490.000,00 0,00 21.490.000,00 4 01
4 01 19 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 26.125.000,00 0,00 26.125.000,00 4 01
4 01 20 KECAMATAN TODANAN 1.947.000.000,00 415.473.000,00 188.027.000,00 2.550.500.000,00 4
4 01 20 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.947.000.000,00 157.693.000,00 66.200.000,00 2.170.893.000,00 4 01
4 01 20 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 4 01
4 01 20 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 4 01
4 01 20 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 20 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.947.000.000,00 7.200.000,00 0,00 1.954.200.000,00 4 01
4 01 20 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 7.567.000,00 0,00 7.567.000,00 4 01
4 01 20 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 20 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.226.000,00 0,00 20.226.000,00 4 01
4 01 20 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4 01
4 01 20 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 4 01
4 01 20 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 4 01
4 01 20 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 4 01
4 01 20 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 11.420.000,00 0,00 11.420.000,00 4 01
4 01 20 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 4 01
4 01 20 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 4 01
4 01 20 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 8.000.000,00 121.827.000,00 129.827.000,00 4 01
4 01 20 02 008 Pengadaan peralatan rumah
jabatan
0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 4 01
4 01 20 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 4 01
4 01 20 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 39.200.000,00 39.200.000,00 4 01
4 01 20 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
Hal : 290
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 20 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00 0,00 60.877.000,00 60.877.000,00 4 01
4 01 20 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 4 01
4 01 20 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 4 01
4 01 20 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 20 05 002 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 20 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01
4 01 20 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01
4 01 20 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 164.020.000,00 0,00 164.020.000,00 4 01
4 01 20 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 4 01
4 01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 19.570.000,00 0,00 19.570.000,00 4 01
4 01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 28.950.000,00 0,00 28.950.000,00 4 01
4 01 20 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 100.250.000,00 0,00 100.250.000,00 4 01
4 01 20 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4 01
4 01 20 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 46.560.000,00 0,00 46.560.000,00 4 01
4 01 20 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 15.310.000,00 0,00 15.310.000,00 4 01
4 01 20 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4 01
4 01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 4 01
4 01 21 KECAMATAN JAPAH 1.912.935.000,00 501.200.000,00 70.565.000,00 2.484.700.000,00 4
4 01 21 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.908.635.000,00 135.595.000,00 16.865.000,00 2.061.095.000,00 4 01
4 01 21 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 4 01
4 01 21 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 4 01
Hal : 291
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 21 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 4 01
4 01 21 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.908.500.000,00 0,00 0,00 1.908.500.000,00 4 01
4 01 21 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 21 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 4 01
4 01 21 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 4 01
4 01 21 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 4 01
4 01 21 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4 01
4 01 21 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
135.000,00 0,00 9.865.000,00 10.000.000,00 4 01
4 01 21 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 4 01
4 01 21 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 16.455.000,00 0,00 16.455.000,00 4 01
4 01 21 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 4 01
4 01 21 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 01 21 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
3.300.000,00 49.200.000,00 53.700.000,00 106.200.000,00 4 01
4 01 21 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 4 01
4 01 21 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01
4 01 21 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01
4 01 21 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
3.300.000,00 4.200.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01
4 01 21 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 21 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 21 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4 01
4 01 21 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01
4 01 21 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01
4 01 21 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 01 21 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 21 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 21 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 231.905.000,00 0,00 231.905.000,00 4 01
4 01 21 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
Hal : 292
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 21 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 21 44 003 Koordinasi penerapan dan
penegakan peraturan
perundang-undangan di
wilayah kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 21 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 4 01
4 01 21 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01
4 01 21 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 13.905.000,00 0,00 13.905.000,00 4 01
4 01 21 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
1.000.000,00 54.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01
4 01 21 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 21 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 01 21 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 22 KECAMATAN
RANDUBLATUNG
3.459.486.000,00 768.676.000,00 2.966.838.000,00 7.195.000.000,00 4
4 01 22 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
3.459.486.000,00 254.432.000,00 172.500.000,00 3.886.418.000,00 4 01
4 01 22 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 2.106.000,00 0,00 2.106.000,00 4 01
4 01 22 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 59.862.000,00 0,00 59.862.000,00 4 01
4 01 22 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4 01
4 01 22 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
3.459.486.000,00 40.000,00 0,00 3.459.526.000,00 4 01
4 01 22 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 7.324.000,00 0,00 7.324.000,00 4 01
4 01 22 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.564.000,00 0,00 22.564.000,00 4 01
4 01 22 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 6.393.000,00 0,00 6.393.000,00 4 01
4 01 22 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 10.063.000,00 0,00 10.063.000,00 4 01
4 01 22 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 172.500.000,00 172.500.000,00 4 01
4 01 22 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 10.380.000,00 0,00 10.380.000,00 4 01
4 01 22 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 4 01
4 01 22 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 74.500.000,00 0,00 74.500.000,00 4 01
4 01 22 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 4 01
4 01 22 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 22 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 40.200.000,00 117.500.000,00 157.700.000,00 4 01
4 01 22 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 4 01
Hal : 293
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 22 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas
0,00 1.500.000,00 13.000.000,00 14.500.000,00 4 01
4 01 22 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 22 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 4 01
4 01 22 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 4 01
4 01 22 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 22 02 045 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 4 01
4 01 22 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01
4 01 22 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01
4 01 22 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 22 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01
4 01 22 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 190.915.000,00 0,00 190.915.000,00 4 01
4 01 22 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 39.700.000,00 0,00 39.700.000,00 4 01
4 01 22 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 4 01
4 01 22 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 29.060.000,00 0,00 29.060.000,00 4 01
4 01 22 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 86.905.000,00 0,00 86.905.000,00 4 01
4 01 22 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 11.170.000,00 0,00 11.170.000,00 4 01
4 01 22 45 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KELURAHAN
0,00 70.514.000,00 0,00 70.514.000,00 4 01
4 01 22 45 009 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Randublatung
0,00 32.998.000,00 0,00 32.998.000,00 4 01
4 01 22 45 010 Operasional dan pelayanan
di Kelurahan Wulung
0,00 37.516.000,00 0,00 37.516.000,00 4 01
4 01 22 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00 133.438.000,00 2.676.838.000,00 2.810.276.000,00 4 01
4 01 22 47 003 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Randublatung
(DAU Tambahan)
0,00 53.300.000,00 301.838.000,00 355.138.000,00 4 01
Hal : 294
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 22 47 004 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Wulung (DAU
Tambahan)
0,00 80.138.000,00 275.000.000,00 355.138.000,00 4 01
4 01 22 47 027 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Randublatung
0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 4 01
4 01 22 47 028 Pembangunan sarana dan
prasarana kelurahan, serta
pemberdayaan masyarakat
di Kelurahan Wulung
0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01
4 01 22 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 56.177.000,00 0,00 56.177.000,00 4 01
4 01 22 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 21.620.000,00 0,00 21.620.000,00 4 01
4 01 22 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 13.620.000,00 0,00 13.620.000,00 4 01
4 01 22 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 20.937.000,00 0,00 20.937.000,00 4 01
4 01 23 KECAMATAN JATI 1.779.900.000,00 471.795.000,00 45.800.000,00 2.297.495.000,00 4
4 01 23 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.774.600.000,00 157.080.000,00 16.200.000,00 1.947.880.000,00 4 01
4 01 23 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 23 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 4 01
4 01 23 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 4 01
4 01 23 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.774.600.000,00 30.000,00 0,00 1.774.630.000,00 4 01
4 01 23 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 6.582.000,00 0,00 6.582.000,00 4 01
4 01 23 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.767.000,00 0,00 14.767.000,00 4 01
4 01 23 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 5.832.000,00 0,00 5.832.000,00 4 01
4 01 23 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 4 01
4 01 23 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 4 01
4 01 23 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 20.689.000,00 0,00 20.689.000,00 4 01
4 01 23 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 4 01
4 01 23 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01
4 01 23 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
5.300.000,00 72.795.000,00 29.600.000,00 107.695.000,00 4 01
4 01 23 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 1.000.000,00 4.100.000,00 5.100.000,00 4 01
4 01 23 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 4 01
4 01 23 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 34.750.000,00 0,00 34.750.000,00 4 01
4 01 23 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00 4 01
4 01 23 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
300.000,00 1.150.000,00 0,00 1.450.000,00 4 01
Hal : 295
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 23 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan
gedung kantor
5.000.000,00 22.975.000,00 0,00 27.975.000,00 4 01
4 01 23 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 4 01
4 01 23 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 4 01
4 01 23 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 4 01
4 01 23 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 4 01
4 01 23 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 4 01
4 01 23 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 107.120.000,00 0,00 107.120.000,00 4 01
4 01 23 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 35.160.000,00 0,00 35.160.000,00 4 01
4 01 23 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 35.775.000,00 0,00 35.775.000,00 4 01
4 01 23 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 17.420.000,00 0,00 17.420.000,00 4 01
4 01 23 44 006 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa dan
kelurahan
0,00 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 4 01
4 01 23 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 4 01
4 01 23 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 3.355.000,00 0,00 3.355.000,00 4 01
4 01 23 47 PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI WILAYAH
KECAMATAN
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01
4 01 23 47 002 Sosialisasi dan
pemberdayaan masyarakat
di wilayah kecamatan
0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01
4 01 23 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 4 01
4 01 23 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 4 01
4 01 23 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 4 01
4 01 23 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 4 01
4 01 24 KECAMATAN KRADENAN 1.499.600.000,00 406.032.400,00 51.367.600,00 1.957.000.000,00 4
Hal : 296
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 24 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.499.600.000,00 149.217.600,00 18.500.000,00 1.667.317.600,00 4 01
4 01 24 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01
4 01 24 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 24 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 24 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.498.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.502.000.000,00 4 01
4 01 24 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4 01
4 01 24 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 4 01
4 01 24 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.817.600,00 0,00 15.817.600,00 4 01
4 01 24 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01
4 01 24 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.600.000,00 6.400.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 01 24 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 4 01
4 01 24 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01
4 01 24 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 4 01
4 01 24 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01
4 01 24 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 4 01
4 01 24 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 30.000.000,00 32.867.600,00 62.867.600,00 4 01
4 01 24 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 32.867.600,00 32.867.600,00 4 01
4 01 24 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 01 24 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 01 24 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 01 24 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 24 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 24 44 PROGRAM KOORDINASI
DAN PELAYANAN PADA
KECAMATAN
0,00 183.264.800,00 0,00 183.264.800,00 4 01
4 01 24 44 001 Koordinasi kegiatan
pemberdayaan masyarakat
di kelurahan dan desa
0,00 14.864.800,00 0,00 14.864.800,00 4 01
4 01 24 44 002 Koordinasi penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban
umum di wilayah kecamatan
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 24 44 005 Koordinasi penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan
0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01
Hal : 297
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 24 44 008 Koordinasi kegiatan sosial
dan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 4 01
4 01 24 44 009 Koordinasi kegiatan
pelayanan masyarakat di
kelurahan dan desa
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 01 24 48 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WILAYAH KECAMATAN
0,00 30.550.000,00 0,00 30.550.000,00 4 01
4 01 24 48 001 Evaluasi Perencanaan dan
Keuangan Desa
0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 4 01
4 01 24 48 002 Musyawarah Pembangunan
Desa/Kelurahan dan
Kecamatan
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 01 24 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan
Bangunan
0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01
4 01 25 KANTOR KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
1.489.100.000,00 2.450.950.000,00 122.000.000,00 4.062.050.000,00 4
4 01 25 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.324.300.000,00 305.200.000,00 23.000.000,00 1.652.500.000,00 4 01
4 01 25 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 25 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01
4 01 25 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 25 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
1.311.300.000,00 13.020.000,00 0,00 1.324.320.000,00 4 01
4 01 25 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 4 01
4 01 25 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01
4 01 25 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 4 01
4 01 25 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 4 01
4 01 25 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 25 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01
4 01 25 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 4 01
4 01 25 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4 01
4 01 25 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 117.150.000,00 0,00 117.150.000,00 4 01
4 01 25 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 19.530.000,00 0,00 19.530.000,00 4 01
4 01 25 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 25 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 75.500.000,00 99.000.000,00 174.500.000,00 4 01
4 01 25 02 005 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 01 25 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01
4 01 25 02 011 Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4 01
4 01 25 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 4 01
4 01 25 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 4 01
Hal : 298
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 25 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 25 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 25 03 002 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01
4 01 25 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 25 06 001 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 01 25 15 PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.200.000,00 112.800.000,00 0,00 114.000.000,00 4 19
4 01 25 15 004 Pengendalian kebisingan dan
gangguan dari kegiatan
masyarakat
800.000,00 69.200.000,00 0,00 70.000.000,00 4 19
4 01 25 15 008 Peningkatan Kewaspadaan
dan Deteksi Dini bagi
Pemuda dan Pelajar
400.000,00 43.600.000,00 0,00 44.000.000,00 4 19
4 01 25 16 PROGRAM
PEMELIHARAAN
KAMTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
155.200.000,00 239.800.000,00 0,00 395.000.000,00 4 19
4 01 25 16 002 Peningkatan kerjasama
dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan
kejahatan
154.800.000,00 130.200.000,00 0,00 285.000.000,00 4 19
4 01 25 16 006 Monitoring/pemantauan
orang asing
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 4 19
4 01 25 16 007 Monitoring/pemantauan
kegiatan organisasi
kemasayarakatan
0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 4 19
4 01 25 16 008 Fasilitasi penyelenggaraan
keamanan dalam negeri
200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 4 19
4 01 25 16 009 Forum komunikasi dan
konsultasi organisasi
kemasyarakatan/LSM
200.000,00 34.800.000,00 0,00 35.000.000,00 4 19
4 01 25 17 PROGRAM
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
2.400.000,00 721.600.000,00 0,00 724.000.000,00 4 19
4 01 25 17 001 Peningkatan toleransi dan
kerukunan dalam kehidupan
beragama
800.000,00 209.200.000,00 0,00 210.000.000,00 4 19
4 01 25 17 002 Peningkatan rasa solidaritas
dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat
200.000,00 47.800.000,00 0,00 48.000.000,00 4 19
4 01 25 17 003 Peningkatan kesadaran
masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
400.000,00 274.600.000,00 0,00 275.000.000,00 4 19
4 01 25 17 004 Sarasehan generasi muda
dengan Pejuang 45
200.000,00 59.800.000,00 0,00 60.000.000,00 4 19
4 01 25 17 005 Pemantapan Ideologi Negara 400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 4 19
4 01 25 17 006 Revitalisasi Nilai-Nilai
Pancasila
400.000,00 65.600.000,00 0,00 66.000.000,00 4 19
Hal : 299
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 01 25 18 PROGRAM KEMITRAAN
PENGEMBANGAN
WAWASAN KEBANGSAAN
2.000.000,00 219.000.000,00 0,00 221.000.000,00 4 19
4 01 25 18 002 Seminar, talk show, diskusi
peningkatan wawasan
kebangsaan
400.000,00 65.600.000,00 0,00 66.000.000,00 4 19
4 01 25 18 004 Pendidikan bela negara 1.600.000,00 153.400.000,00 0,00 155.000.000,00 4 19
4 01 25 20 PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
800.000,00 119.200.000,00 0,00 120.000.000,00 4 19
4 01 25 20 001 Penyuluhan pencegahan
peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
800.000,00 119.200.000,00 0,00 120.000.000,00 4 19
4 01 25 21 PROGRAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT
3.200.000,00 579.850.000,00 0,00 583.050.000,00 4 19
4 01 25 21 001 Koordinasi forum-forum
diskusi politik
200.000,00 29.800.000,00 0,00 30.000.000,00 4 19
4 01 25 21 002 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 4 19
4 01 25 21 003 Penelitian penyerahan
permohonan bantuan politik
0,00 14.050.000,00 0,00 14.050.000,00 4 19
4 01 25 21 004 Sosialisasi pendidikan politik
bagi pemilih pemula
2.000.000,00 284.000.000,00 0,00 286.000.000,00 4 19
4 01 25 21 005 Pendidikan politik bagi
organisasi wanita
1.000.000,00 142.000.000,00 0,00 143.000.000,00 4 19
4 01 25 21 007 Dukungan penyelenggaraan
pemilu
0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 4 19
4 01 25 32 PROGRAM
KETATALAKSANAAN
PERANGKAT DAERAH
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 25 32 014 Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 01 25 33 PROGRAM
PENDAYAGUNAAN
APARATUR DAERAH
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01
4 01 25 33 004 Fasilitasi/koordinasi
peningkatan sumber daya
aparatur
0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01
4 02 PENGAWASAN 7.940.600.000,00 2.488.400.000,00 65.000.000,00 10.494.000.000,00 4
4 02 05 INSPEKTORAT DAERAH 7.940.600.000,00 2.488.400.000,00 65.000.000,00 10.494.000.000,00 4
4 02 05 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
7.235.300.000,00 617.400.000,00 0,00 7.852.700.000,00 4 01
4 02 05 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 02 05 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 4 01
4 02 05 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 4 01
4 02 05 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
7.235.300.000,00 7.700.000,00 0,00 7.243.000.000,00 4 01
4 02 05 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4 01
4 02 05 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 4 01
Hal : 300
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 02 05 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 4 01
4 02 05 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 4 01
4 02 05 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 4 01
4 02 05 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01
4 02 05 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 4 01
4 02 05 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 117.500.000,00 65.000.000,00 182.500.000,00 4 01
4 02 05 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 02 05 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 4 01
4 02 05 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 02 05 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01
4 02 05 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 4 01
4 02 05 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 02 05 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 57.200.000,00 0,00 57.200.000,00 4 01
4 02 05 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 57.200.000,00 0,00 57.200.000,00 4 01
4 02 05 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 02 05 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 02 05 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 02 05 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan
DPA-SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 02 05 20 PROGRAM PENINGKATAN
SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
702.700.000,00 1.616.450.000,00 0,00 2.319.150.000,00 4 02
4 02 05 20 001 Pelaksanaan pengawasan
internal secara berkala
0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 4 02
4 02 05 20 002 Penanganan kasus
pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 02
4 02 05 20 003 Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
1.300.000,00 81.700.000,00 0,00 83.000.000,00 4 02
4 02 05 20 006 Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 4 02
4 02 05 20 007 Koordinasi pengawasan yang
lebih komprehensif
0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 02
4 02 05 20 008 Evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan
500.000,00 49.500.000,00 0,00 50.000.000,00 4 02
4 02 05 20 009 Evaluasi pengawasan
pembangunan daerah
1.300.000,00 81.850.000,00 0,00 83.150.000,00 4 02
4 02 05 20 010 Sosialisasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)
700.000,00 18.300.000,00 0,00 19.000.000,00 4 02
Hal : 301
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 02 05 20 011 Sosialisasi pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 02
4 02 05 20 012 Pendataan dan penataan
dokumen/arsip terkait
pengawasan daerah
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 02
4 02 05 20 013 Penyelenggaraan Tata Kelola
Pemerintahan yang Bersih
698.900.000,00 75.100.000,00 0,00 774.000.000,00 4 02
4 02 05 21 PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA DAN
APARATUR PENGAWASAN
2.600.000,00 79.850.000,00 0,00 82.450.000,00 4 02
4 02 05 21 001 Pelatihan pengembangan
tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
2.600.000,00 79.850.000,00 0,00 82.450.000,00 4 02
4 03 PERENCANAAN 5.327.015.000,00 5.748.385.000,00 409.000.000,00 11.484.400.000,00 4
4 03 01 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
5.327.015.000,00 5.748.385.000,00 409.000.000,00 11.484.400.000,00 4
4 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
5.317.200.000,00 954.900.000,00 159.000.000,00 6.431.100.000,00 4 01
4 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 03 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 187.400.000,00 0,00 187.400.000,00 4 01
4 03 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 03 01 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 03 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
5.317.200.000,00 28.200.000,00 0,00 5.345.400.000,00 4 01
4 03 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 4 01
4 03 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
0,00 25.750.000,00 0,00 25.750.000,00 4 01
4 03 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 4 01
4 03 01 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 4 01
4 03 01 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01
4 03 01 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 0,00 159.000.000,00 159.000.000,00 4 01
4 03 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01
4 03 01 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 4 01
4 03 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 4 01
4 03 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 17.450.000,00 0,00 17.450.000,00 4 01
4 03 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 120.600.000,00 0,00 120.600.000,00 4 01
4 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 127.000.000,00 250.000.000,00 377.000.000,00 4 01
4 03 01 02 011 Pengadaan instalasi air,
listrik, dan telepon
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4 01
4 03 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 4 01
Hal : 302
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 03 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 03 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 01
4 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 4 01
4 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 4 01
4 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 6.645.000,00 0,00 6.645.000,00 4 01
4 03 01 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 03 01 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 3.645.000,00 0,00 3.645.000,00 4 01
4 03 01 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01
4 03 01 15 PROGRAM PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
IPTEK
5.040.000,00 1.030.841.000,00 0,00 1.035.881.000,00 4 06
4 03 01 15 004 Rekayasa Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi
5.040.000,00 142.716.000,00 0,00 147.756.000,00 4 06
4 03 01 15 005 Riset Unggulan Daerah
(RUD)
0,00 374.800.000,00 0,00 374.800.000,00 4 06
4 03 01 15 006 Pengembangan dan
Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
0,00 513.325.000,00 0,00 513.325.000,00 4 06
4 03 01 18 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
WILAYAH STRATEGIS DAN
CEPAT TUMBUH
650.000,00 232.775.000,00 0,00 233.425.000,00 4 03
4 03 01 18 002 Koordinasi penetapan
rencana tata ruang wilayah
strategis dan cepat tumbuh
200.000,00 133.225.000,00 0,00 133.425.000,00 4 03
4 03 01 18 003 Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
450.000,00 99.550.000,00 0,00 100.000.000,00 4 03
4 03 01 19 PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH
DAN BESAR
4.125.000,00 326.900.000,00 0,00 331.025.000,00 4 03
4 03 01 19 007 Koordinasi perencanaan
penanganan perumahan
1.800.000,00 63.200.000,00 0,00 65.000.000,00 4 03
4 03 01 19 009 Koordinasi perencanaan air
minum drainase dan sanitasi
1.800.000,00 64.225.000,00 0,00 66.025.000,00 4 03
4 03 01 19 016 Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Drainase
525.000,00 199.475.000,00 0,00 200.000.000,00 4 03
4 03 01 20 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS
KELEMBAGAAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 458.059.000,00 0,00 458.059.000,00 4 03
4 03 01 20 001 Peningkatan kemampuan
teknis aparat perencana
0,00 367.689.000,00 0,00 367.689.000,00 4 03
4 03 01 20 007 Pemeliharaan Aplikasi Sistim
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
0,00 90.370.000,00 0,00 90.370.000,00 4 03
Hal : 303
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 03 01 21 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
0,00 1.049.268.000,00 0,00 1.049.268.000,00 4 03
4 03 01 21 008 Penyusunan rancangan
RKPD
0,00 207.650.000,00 0,00 207.650.000,00 4 03
4 03 01 21 009 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD
0,00 316.750.000,00 0,00 316.750.000,00 4 03
4 03 01 21 010 Penetapan RKPD 0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 4 03
4 03 01 21 013 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan
rencana pembangunan
daerah
0,00 135.008.000,00 0,00 135.008.000,00 4 03
4 03 01 21 014 Penyusunan Perubahan
RKPD
0,00 48.450.000,00 0,00 48.450.000,00 4 03
4 03 01 21 015 Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4 03
4 03 01 21 017 Penyusunan Dokumen
Teknokratik RPJMD
0,00 267.410.000,00 0,00 267.410.000,00 4 03
4 03 01 22 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
EKONOMI
0,00 570.204.000,00 0,00 570.204.000,00 4 03
4 03 01 22 002 Penyusunan indikator
ekonomi daerah
0,00 58.110.000,00 0,00 58.110.000,00 4 03
4 03 01 22 010 Analisis Kesejahteraan
Petani
0,00 66.486.000,00 0,00 66.486.000,00 4 03
4 03 01 22 013 Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
industri, penanaman modal
dan tenaga kerja
0,00 69.400.000,00 0,00 69.400.000,00 4 03
4 03 01 22 014 Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
pertanian
0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 4 03
4 03 01 22 016 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pertanian
0,00 37.968.000,00 0,00 37.968.000,00 4 03
4 03 01 22 017 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang industri
penanaman modal dan
tenaga kerja
0,00 246.540.000,00 0,00 246.540.000,00 4 03
4 03 01 22 018 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
perdagangan koperasi dan
UMKM
0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 4 03
4 03 01 23 PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
SOSIAL DAN BUDAYA
0,00 381.862.000,00 0,00 381.862.000,00 4 03
4 03 01 23 005 Program KHPPIA 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 03
4 03 01 23 008 Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
pendidikan dan
kesejahteraan rakyat
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 03
4 03 01 23 009 Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 03
4 03 01 23 010 Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 03
4 03 01 23 011 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pendidikan dan
kesejahteraan rakyat
0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 4 03
4 03 01 23 012 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 03
4 03 01 23 013 Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
pemerintahan
0,00 86.862.000,00 0,00 86.862.000,00 4 03
Hal : 304
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 03 01 24 PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
0,00 133.425.000,00 0,00 133.425.000,00 4 03
4 03 01 24 004 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
0,00 133.425.000,00 0,00 133.425.000,00 4 03
4 03 01 27 PROGRAM BIDANG
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PROVINSI
SERTA
PENDAMPINGANNYA
0,00 384.656.000,00 0,00 384.656.000,00 4 03
4 03 01 27 013 Sinkronisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Pendampingan)
0,00 384.656.000,00 0,00 384.656.000,00 4 03
4 04 KEUANGAN 31.823.924.234,00 5.573.824.500,00 925.400.000,00 38.323.148.734,00 4
4 04 06 BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
31.823.924.234,00 5.573.824.500,00 925.400.000,00 38.323.148.734,00 4
4 04 06 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
30.628.047.234,00 1.627.163.000,00 156.500.000,00 32.411.710.234,00 4 01
4 04 06 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01
4 04 06 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 451.000.000,00 0,00 451.000.000,00 4 01
4 04 06 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 4 01
4 04 06 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
30.189.447.234,00 500.000,00 0,00 30.189.947.234,00 4 01
4 04 06 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 4 01
4 04 06 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 4 01
4 04 06 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 31.015.000,00 0,00 31.015.000,00 4 01
4 04 06 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 04 06 01 013 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
0,00 12.500.000,00 156.500.000,00 169.000.000,00 4 01
4 04 06 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4 01
4 04 06 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 155.280.000,00 0,00 155.280.000,00 4 01
4 04 06 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 298.250.000,00 0,00 298.250.000,00 4 01
4 04 06 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01
4 04 06 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
438.600.000,00 241.618.000,00 0,00 680.218.000,00 4 01
4 04 06 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 333.757.000,00 707.350.000,00 1.041.107.000,00 4 01
4 04 06 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 4 01
Hal : 305
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 04 06 02 012 Pengadaan bangunan
pendukung rumah dinas,
rumah jabatan, dan gedung
kantor
0,00 0,00 662.950.000,00 662.950.000,00 4 01
4 04 06 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 4 01
4 04 06 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 105.757.000,00 0,00 105.757.000,00 4 01
4 04 06 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 4 01
4 04 06 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeler
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01
4 04 06 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01
4 04 06 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 173.950.000,00 0,00 173.950.000,00 4 01
4 04 06 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 173.950.000,00 0,00 173.950.000,00 4 01
4 04 06 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
2.200.000,00 206.110.000,00 0,00 208.310.000,00 4 01
4 04 06 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 4 01
4 04 06 05 002 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
2.200.000,00 155.510.000,00 0,00 157.710.000,00 4 01
4 04 06 17 PROGRAM PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
1.193.677.000,00 3.232.844.500,00 61.550.000,00 4.488.071.500,00 4 04
4 04 06 17 002 Penyusunan standar satuan
harga
0,00 0,00 0,00 0,00 4 04
4 04 06 17 006 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
APBD
190.560.000,00 159.440.000,00 0,00 350.000.000,00 4 04
4 04 06 17 008 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
perubahan APBD
190.560.000,00 187.440.000,00 0,00 378.000.000,00 4 04
4 04 06 17 025 Penyusunan KUA dan PPAS 115.400.000,00 82.600.000,00 0,00 198.000.000,00 4 04
4 04 06 17 030 Pemeliharaan aplikasi SIP
APBD
0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 04
4 04 06 17 031 Pemeliharaan sistem
informasi keuangan daerah
0,00 0,00 0,00 0,00 4 04
4 04 06 17 038 Manajemen barang daerah,
penataan, dan inventarisasi
aset daerah
2.366.000,00 99.866.000,00 0,00 102.232.000,00 4 04
4 04 06 17 039 Peningkatan pengelolaan
aset daerah, penghapusan,
dan penyelesaian kerugian
barang daerah
3.570.000,00 109.080.000,00 0,00 112.650.000,00 4 04
4 04 06 17 040 Pembinaan, pengawasan,
dan penilaian aset daerah
79.525.000,00 543.702.000,00 0,00 623.227.000,00 4 04
4 04 06 17 041 Penyusunan Laporan
Keuangan Daerah Berbasis
Akrual
180.800.000,00 130.200.000,00 0,00 311.000.000,00 4 04
4 04 06 17 059 Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Aset Daerah
300.000,00 60.200.000,00 0,00 60.500.000,00 4 04
4 04 06 17 060 Pengelolaan administrasi tata
usaha keuangan daerah
belanja langsung
200.000,00 71.492.000,00 0,00 71.692.000,00 4 04
4 04 06 17 061 Pengelolaan administrasi tata
usaha keuangan daerah
belanja tidak langsung
0,00 56.333.000,00 0,00 56.333.000,00 4 04
4 04 06 17 062 Pengelolaan perbendaharaan
dan kas daerah
58.174.000,00 128.826.000,00 0,00 187.000.000,00 4 04
Hal : 306
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 04 06 17 063 Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD dan
rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
62.554.000,00 187.446.000,00 0,00 250.000.000,00 4 04
4 04 06 17 064 Intensifikasi dan
ekstensifikasi Pendapatan
Pajak Daerah selain PBB P2
dan BPHTB
18.600.000,00 654.850.000,00 31.550.000,00 705.000.000,00 4 04
4 04 06 17 065 Pelayanan, penetapan dan
penanganan keberatan pajak
daerah selain PBB P2 dan
BPPHTB
46.268.000,00 20.894.000,00 30.000.000,00 97.162.000,00 4 04
4 04 06 17 066 Penagihan dan pelaporan
pajak daerah selain PBB P2
dan BPHTB
0,00 84.775.000,00 0,00 84.775.000,00 4 04
4 04 06 17 067 Pendataan dan penilaian
PBB P2 dan BPHTB
0,00 103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 4 04
4 04 06 17 068 Penagihan dan pelaporan
pajak daerah PBB P2 dan
BPHTB
4.900.000,00 122.600.000,00 0,00 127.500.000,00 4 04
4 04 06 17 069 Pelayanan dan penetapan
PBB P2 dan BPHTB
239.900.000,00 380.100.500,00 0,00 620.000.500,00 4 04
4 05 KEPEGAWAIAN SERTA
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
4.938.383.000,00 7.054.717.000,00 229.900.000,00 12.223.000.000,00 4
4 05 07 BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
4.938.383.000,00 7.054.717.000,00 229.900.000,00 12.223.000.000,00 4
4 05 07 01 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.336.800.000,00 849.430.600,00 0,00 5.186.230.600,00 4 01
4 05 07 01 001 Penyediaan jasa surat
menyurat
0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 4 01
4 05 07 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 4 01
4 05 07 01 003 Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor
0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 4 01
4 05 07 01 006 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 4 01
4 05 07 01 007 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
4.336.800.000,00 44.000,00 0,00 4.336.844.000,00 4 01
4 05 07 01 008 Penyediaan jasa kebersihan
kantor
0,00 161.150.000,00 0,00 161.150.000,00 4 01
4 05 07 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 4 01
4 05 07 01 011 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
0,00 20.450.000,00 0,00 20.450.000,00 4 01
4 05 07 01 012 Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01
4 05 07 01 015 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan
perundang-undangan
0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 4 01
4 05 07 01 017 Penyediaan makanan dan
minuman
0,00 31.835.000,00 0,00 31.835.000,00 4 01
4 05 07 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
0,00 177.401.000,00 0,00 177.401.000,00 4 01
4 05 07 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
0,00 8.800.600,00 0,00 8.800.600,00 4 01
4 05 07 01 020 Penyediaan jasa pendukung
pelayanan perkantoran
0,00 202.700.000,00 0,00 202.700.000,00 4 01
4 05 07 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
0,00 205.394.400,00 229.900.000,00 435.294.400,00 4 01
Hal : 307
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 05 07 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 05 07 02 007 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
0,00 4.050.000,00 108.450.000,00 112.500.000,00 4 01
4 05 07 02 009 Pengadaan peralatan gedung
kantor
0,00 0,00 67.450.000,00 67.450.000,00 4 01
4 05 07 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 4 01
4 05 07 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01
4 05 07 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
0,00 102.444.400,00 0,00 102.444.400,00 4 01
4 05 07 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 4 01
4 05 07 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala
instalasi air, listrik, dan
telepon
0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 4 01
4 05 07 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR
0,00 48.550.000,00 0,00 48.550.000,00 4 01
4 05 07 03 005 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
0,00 48.550.000,00 0,00 48.550.000,00 4 01
4 05 07 05 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 05 07 05 001 Pendidikan dan pelatihan
formal
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01
4 05 07 06 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 05 07 06 004 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 05 07 06 005 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja,
dan penetapan kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 05 07 06 006 Penyusunan laporan
akuntabilitas kinerja SKPD
0,00 0,00 0,00 0,00 4 01
4 05 07 29 PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
111.715.000,00 2.788.055.000,00 0,00 2.899.770.000,00 4 01
4 05 07 29 001 Pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon PNS
daerah
108.415.000,00 2.072.215.000,00 0,00 2.180.630.000,00 4 01
4 05 07 29 002 Pendidikan dan pelatihan
struktural bagi PNS daerah
0,00 89.240.000,00 0,00 89.240.000,00 4 01
4 05 07 29 003 Pendidikan dan pelatihan
teknis tugas dan fungsi bagi
PNS daerah
3.300.000,00 329.700.000,00 0,00 333.000.000,00 4 01
4 05 07 29 004 Pendidikan dan pelatihan
fungsional bagi PNS daerah
0,00 296.900.000,00 0,00 296.900.000,00 4 01
4 05 07 30 PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
489.868.000,00 3.155.287.000,00 0,00 3.645.155.000,00 4 05
4 05 07 30 007 Seleksi dan penetapan PNS
untuk tugas belajar
0,00 199.000.000,00 0,00 199.000.000,00 4 05
4 05 07 30 027 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan bidang
kepegawaian
33.000,00 26.189.000,00 0,00 26.222.000,00 4 05
4 05 07 30 036 Pembinaan dan Peningkatan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil
0,00 105.593.000,00 0,00 105.593.000,00 4 05
4 05 07 30 037 Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan
414.553.000,00 548.447.000,00 0,00 963.000.000,00 4 05
4 05 07 30 038 Pengadaan Aparatur Sipil
Negara
75.172.000,00 1.538.328.000,00 0,00 1.613.500.000,00 4 05
Hal : 308
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
PegawaiBarang Dan
JasaModal
KodeUraian Urusan,
Organisasi, Programdan Kegiatan
Jenis BelanjaJumlah
1 2 3 4 5 6 = 3+4+5
4 05 07 30 039 Penyelenggaraan
Administrasi Mutasi
Kepangkatan
50.000,00 162.950.000,00 0,00 163.000.000,00 4 05
4 05 07 30 040 Penyelenggaraan
Administrasi Kesejahteraan
Pegawai
0,00 248.700.000,00 0,00 248.700.000,00 4 05
4 05 07 30 041 Penyelenggaraan
Administrasi Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai
0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 4 05
4 05 07 30 042 Peningkatan Pelayanan Data
dan Informasi Kepegawaian
60.000,00 193.080.000,00 0,00 193.140.000,00 4 05
Hal : 309
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA