pemerintah kabupaten blora rka 2.2 semua opd jenis … 2.2 sem… · operasional sekolah (bos)...

106
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD TAHUN 2020 Pegawai Barang Dan Jasa Modal Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan Jenis Belanja Jumlah 1 2 3 4 5 6 = 3+4+5 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 686.781.089.970,00 285.736.982.658,00 332.654.910.388,00 1.305.172.983.016,00 1 1 01 PENDIDIKAN 541.459.661.690,00 63.761.385.020,00 69.064.659.000,00 674.285.705.710,00 1 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 541.459.661.690,00 63.761.385.020,00 69.064.659.000,00 674.285.705.710,00 1 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 529.232.822.000,00 2.723.190.000,00 568.200.000,00 532.524.212.000,00 1 01 1 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat menyurat 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01 1 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 1 01 1 01 01 01 006 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0,00 264.650.000,00 0,00 264.650.000,00 1 01 1 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 529.232.822.000,00 92.580.000,00 0,00 529.325.402.000,00 1 01 1 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01 1 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01 1 01 01 01 012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01 1 01 01 01 013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 31.500.000,00 568.200.000,00 599.700.000,00 1 01 1 01 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 01 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 64.320.000,00 0,00 64.320.000,00 1 01 1 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 277.600.000,00 0,00 277.600.000,00 1 01 1 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 402.540.000,00 0,00 402.540.000,00 1 01 1 01 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 1 01 1 01 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 3.300.000,00 489.000.000,00 1.287.700.000,00 1.780.000.000,00 1 01 1 01 01 02 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01 1 01 01 02 012 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor 0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 1 01 1 01 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01 1 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 1 01 Hal : 204 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Upload: others

Post on 27-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PEMERINTAH KABUPATEN BLORARKA 2.2 SEMUA OPD TAHUN 2020

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR

686.781.089.970,00 285.736.982.658,00 332.654.910.388,00 1.305.172.983.016,00 1

1 01 PENDIDIKAN 541.459.661.690,00 63.761.385.020,00 69.064.659.000,00 674.285.705.710,00 1

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 541.459.661.690,00 63.761.385.020,00 69.064.659.000,00 674.285.705.710,00 1

1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

529.232.822.000,00 2.723.190.000,00 568.200.000,00 532.524.212.000,00 1 01

1 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 1 01

1 01 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 264.650.000,00 0,00 264.650.000,00 1 01

1 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

529.232.822.000,00 92.580.000,00 0,00 529.325.402.000,00 1 01

1 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01

1 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01

1 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01

1 01 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01

1 01 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 31.500.000,00 568.200.000,00 599.700.000,00 1 01

1 01 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 64.320.000,00 0,00 64.320.000,00 1 01

1 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 277.600.000,00 0,00 277.600.000,00 1 01

1 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 402.540.000,00 0,00 402.540.000,00 1 01

1 01 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 1 01

1 01 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.300.000,00 489.000.000,00 1.287.700.000,00 1.780.000.000,00 1 01

1 01 01 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 690.000.000,00 690.000.000,00 1 01

1 01 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01

1 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 1 01

Hal : 204

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 01 01 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 1 01

1 01 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

2.300.000,00 0,00 597.700.000,00 600.000.000,00 1 01

1 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 125.250.000,00 0,00 125.250.000,00 1 01

1 01 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 125.250.000,00 0,00 125.250.000,00 1 01

1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

100.000,00 76.968.000,00 0,00 77.068.000,00 1 01

1 01 01 06 002 Penyusunan laporan

keuangan semesteran SKPD

0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 1 01

1 01 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 26.778.000,00 0,00 26.778.000,00 1 01

1 01 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

100.000,00 31.690.000,00 0,00 31.790.000,00 1 01

1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI

2.099.300,00 963.785.700,00 860.652.000,00 1.826.537.000,00 1 01

1 01 01 15 001 Pembangunan gedung

sekolah

0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 1 01

1 01 01 15 009 Pembangunan taman,

lapangan upacara, dan

fasilitas parkir

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01

1 01 01 15 018 Pengadaan alat praktik dan

peraga siswa

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 01 01 15 019 Pengadaan mebeler sekolah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 01 01 15 023 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan sekolah

0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 1 01

1 01 01 15 057 Pelatihan kompetensi tenaga

pendidik

553.900,00 130.610.000,00 0,00 131.163.900,00 1 01

1 01 01 15 058 Pengembangan pendidikan

anak usia dini

695.000,00 74.305.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01

1 01 01 15 059 Penyelenggaraan pendidikan

anak usia dini

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 01

1 01 01 15 060 Pengembangan data dan

informasi pendidikan anak

usia dini

100,00 66.666.500,00 0,00 66.666.600,00 1 01

1 01 01 15 063 Penyelenggaraan koordinasi

dan kerjasama pendidikan

anak usia dini

100,00 66.666.500,00 0,00 66.666.600,00 1 01

1 01 01 15 064 Perencanaan dan

penyusunan program

pendidikan anak usia dini

850.000,00 42.871.300,00 0,00 43.721.300,00 1 01

1 01 01 15 065 Publikasi dan sosialisasi

pendidikan anak usia dini

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01

1 01 01 15 066 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

100,00 50.999.900,00 0,00 51.000.000,00 1 01

1 01 01 15 069 Akreditasi Pendidikan Anak

Usia Dini

100,00 66.666.500,00 0,00 66.666.600,00 1 01

1 01 01 15 070 Pengadaan Sarana dan

Prasarana PAUD (DAK)

0,00 0,00 200.652.000,00 200.652.000,00 1 01

1 01 01 15 071 Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD

(DAK Non Fisik)

0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 1 01

1 01 01 16 PROGRAM WAJIB

BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR SEMBILAN TAHUN

12.087.498.447,00 55.168.965.029,00 65.519.231.000,00 132.775.694.476,00 1 01

Hal : 205

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 01 01 16 063 Penyediaan bantuan

operasional sekolah (BOS)

jenjang SD/MI/SDLB,

SMP/MTs, pesantren salafiah

dan satuan pendidikan non

islam setara SD/SMP

97.000.000,00 2.743.720.000,00 0,00 2.840.720.000,00 1 01

1 01 01 16 069 Pembinaan kelembagaan

dan manajemen sekolah

dengan penerapan

Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) di satuan

pendidikan dasar

800.000,00 59.199.940,00 0,00 59.999.940,00 1 01

1 01 01 16 076 Penyelenggaraan akreditasi

sekolah dasar

1.500.000,00 42.944.400,00 0,00 44.444.400,00 1 01

1 01 01 16 078 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

200.000,00 7.900.000,00 0,00 8.100.000,00 1 01

1 01 01 16 086 Pemberian Beasiswa Siswa

dari Keluarga Kurang Mampu

0,00 398.310.000,00 0,00 398.310.000,00 1 01

1 01 01 16 087 Pembangunan Ruang Kelas

SD

0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 1 01

1 01 01 16 088 Pembangunan Ruang Kelas

SMP

0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 1 01

1 01 01 16 089 Pembangunan Ruang

Perpustakaan SD

0,00 0,00 1.725.000.000,00 1.725.000.000,00 1 01

1 01 01 16 091 Pembangunan Ruang

Kantor, Guru dan Kepala SD

0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 1 01

1 01 01 16 095 Pembangunan Ruang Ibadah

SD

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1 01

1 01 01 16 110 Pembangunan Sarana

Prasarana Olahraga dan

Bermain SMP

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 1 01

1 01 01 16 111 Pembangunan Pagar,

Taman, Lapangan Upacara

dan Fasilitas Parkir SD

0,00 0,00 14.850.000.000,00 14.850.000.000,00 1 01

1 01 01 16 112 Pembangunan Pagar,

Taman, Lapangan Upacara

dan Fasilitas Parkir SMP

0,00 0,00 1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 1 01

1 01 01 16 119 Pengadaan Alat Praktik,

Peraga dan Pembelajaran

Siswa SD

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 16 120 Pengadaan Alat Praktik,

Peraga dan Pembelajaran

Siswa SMP

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01

1 01 01 16 122 Pengadaan Mebeler SMP 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01

1 01 01 16 127 Rehabilitasi Ruang Kelas SD 0,00 0,00 4.175.000.000,00 4.175.000.000,00 1 01

1 01 01 16 128 Rehabilitasi Ruang Kelas

SMP

0,00 0,00 475.000.000,00 475.000.000,00 1 01

1 01 01 16 132 Rehabilitasi Ruang Kantor,

Guru dan Kepala SMP

0,00 0,00 787.500.000,00 787.500.000,00 1 01

1 01 01 16 134 Rehabilitasi Ruang

Laboratorium, Praktikum dan

Keterampilan SMP

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 01

1 01 01 16 140 Rehabilitasi Ruang Serba

Guna/Aula SMP

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01

1 01 01 16 143 Rehabilitasi Sarana Air

Bersih dan Sanitasi SD

0,00 0,00 105.000.000,00 105.000.000,00 1 01

1 01 01 16 144 Rehabilitasi Sarana Air

Bersih dan Sanitasi SMP

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01

1 01 01 16 151 Rehabilitasi Pagar, Taman,

Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir SD

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1 01

1 01 01 16 152 Rehabilitasi Pagar, Taman,

Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir SMP

0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 1 01

1 01 01 16 153 Pengembangan Data dan

Informasi Sarana dan

Prasarana SD

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 01 01 16 154 Pengembangan Data dan

Informasi Sarana dan

Prasarana SMP

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 01 01 16 155 Pengelolaan Data dan

Pelaporan Aset/Barang Milik

Daerah

5.200.000,00 249.800.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01

1 01 01 16 156 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Sarpras

150.000,00 38.850.000,00 0,00 39.000.000,00 1 01

Hal : 206

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 01 01 16 157 Pembinaan Sekolah

Adiwiyata

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 16 158 Penyelenggaraan Ujian

Sekolah Tingkat SD

68.900.000,00 681.100.000,00 0,00 750.000.000,00 1 01

1 01 01 16 159 Penyelenggaraan Ujian

Sekolah Tingkat SMP

78.340.000,00 617.660.000,00 0,00 696.000.000,00 1 01

1 01 01 16 160 Pelatihan Kompetensi Siswa

Berprestasi SD

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01

1 01 01 16 161 Pelatihan Kompetensi Siswa

Berprestasi SMP

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01

1 01 01 16 162 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum SD

60.520,00 43.660.780,00 0,00 43.721.300,00 1 01

1 01 01 16 163 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum SMP

750.000,00 42.971.300,00 0,00 43.721.300,00 1 01

1 01 01 16 164 Pembinaan Minat Bakat dan

Kreativitas Siswa SD

17.550.000,00 282.450.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01

1 01 01 16 165 Pembinaan Minat Bakat dan

Kreativitas Siswa SMP

30.900.000,00 269.100.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01

1 01 01 16 169 Penyelenggaraan Fasilitasi

Kerjasama Pendidikan Dasar

0,00 1.372.050.000,00 0,00 1.372.050.000,00 1 01

1 01 01 16 170 Pelaksanaan Evaluasi Hasil

Kinerja Pendidikan Dasar

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 16 171 Penerapan Sistem Informasi

Manajemen Pendidikan

Dasar

603.731,00 315.986.509,00 108.020.000,00 424.610.240,00 1 01

1 01 01 16 172 Pelaksanaan Pendataan

SPM Pendidikan Dasar

0,00 41.870.000,00 35.000.000,00 76.870.000,00 1 01

1 01 01 16 173 Penyelenggaraan Pelatihan,

Seminar, Lokakarya, dan

Diskusi Ilmiah Pendidikan

Dasar

2.715.396,00 257.280.000,00 0,00 259.995.396,00 1 01

1 01 01 16 174 Penyelenggaraan Fasilitasi

Dewan Pendidikan dan

Komite Sekolah Pendidikan

Dasar

988.800,00 48.511.200,00 0,00 49.500.000,00 1 01

1 01 01 16 175 Pengadaan Sarana dan

Prasarana SD (DAK)

0,00 0,00 12.094.712.000,00 12.094.712.000,00 1 01

1 01 01 16 176 Pengadaan Sarana dan

Prasarana SMP (DAK)

0,00 0,00 5.502.599.000,00 5.502.599.000,00 1 01

1 01 01 16 177 Penyediaan BOS untuk SD

dan SMP

11.781.840.000,00 47.405.600.900,00 19.636.400.000,00 78.823.840.900,00 1 01

1 01 01 18 PROGRAM PENDIDIKAN

NON FORMAL

59.800.875,00 2.485.191.630,00 828.876.000,00 3.373.868.505,00 1 01

1 01 01 18 001 Pemberdayaan tenaga

pendidikan non formal

150,00 18.599.850,00 0,00 18.600.000,00 1 01

1 01 01 18 002 Pemberian bantuan

operasional pendidikan non

formal

0,00 2.109.600.000,00 0,00 2.109.600.000,00 1 01

1 01 01 18 004 Pengembangan pendidikan

keaksaraan

200.000,00 49.800.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01

1 01 01 18 005 Pengembangan pendidikan

kecakapan hidup

400.000,00 191.138.480,00 0,00 191.538.480,00 1 01

1 01 01 18 006 Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan non

formal

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01

1 01 01 18 008 Pengembangan kebijakan

pendidikan non formal

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 18 009 Pengembangan kurikulum,

bahan ajar, dan model

pembelajaran pendidikan non

formal

200.240,00 43.521.060,00 0,00 43.721.300,00 1 01

1 01 01 18 011 Perencanaan dan

penyusunan program

pendidikan non formal

200.345,00 28.218.500,00 0,00 28.418.845,00 1 01

1 01 01 18 013 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

100,00 22.499.900,00 0,00 22.500.000,00 1 01

1 01 01 18 014 Penyelenggaraan Paket A 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 18 015 Penyelenggaraan Paket B 25.000.000,00 7.525.000,00 4.975.000,00 37.500.000,00 1 01

1 01 01 18 016 Penyelenggaraan Paket C 33.800.000,00 5.400.000,00 5.800.000,00 45.000.000,00 1 01

1 01 01 18 017 Akreditasi Dikmas 40,00 8.888.840,00 0,00 8.888.880,00 1 01

1 01 01 18 018 Pengadaan Sarana dan

Prasarana SKB (DAK)

0,00 0,00 618.101.000,00 618.101.000,00 1 01

Hal : 207

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 01 01 20 PROGRAM PENINGKATAN

MUTU PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

74.041.068,00 1.729.034.661,00 0,00 1.803.075.729,00 1 01

1 01 01 20 001 Pelaksanaan sertifikasi

pendidik

0,00 199.999.800,00 0,00 199.999.800,00 1 01

1 01 01 20 002 Pelaksanaan uji kompetensi

pendidik dan tenaga

kependidikan

66.410.114,00 133.685.861,00 0,00 200.095.975,00 1 01

1 01 01 20 003 Pelatihan bagi pendidik untuk

memenuhi standar

kompetensi

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 20 004 Pembinaan kelompok kerja

guru ( KKG)

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 1 01

1 01 01 20 008 Peningkatan mutu dan

kualitas program pendidik

dan pelatihan bagi pendidik

dan tenaga kependidikan

7.200.000,00 247.800.000,00 0,00 255.000.000,00 1 01

1 01 01 20 009 Pengembangan sistem

pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga

kependidikan

209.858,00 141.790.000,00 0,00 141.999.858,00 1 01

1 01 01 20 010 Pengembangan sistem

perlindungan dan

penghargaan terhadap

profesi pendidik

0,00 126.111.000,00 0,00 126.111.000,00 1 01

1 01 01 20 011 Pengembangan sistem

perencanaan dan

pengendalian program

profesi pendidik dan tenaga

kependidikan

0,00 289.508.000,00 0,00 289.508.000,00 1 01

1 01 01 20 013 Peningkatan kesejahteraan

GTT dan PTT

0,00 171.520.000,00 0,00 171.520.000,00 1 01

1 01 01 20 014 Evaluasi kinerja kepala

sekolah dan pengawas

sekolah

221.096,00 376.620.000,00 0,00 376.841.096,00 1 01

1 01 01 22 PROGRAM BIDANG

PENDIDIKAN BERSUMBER

DARI DANA PEMERINTAH

PUSAT DAN PEMERINTAH

PROVINSI, SERTA DANA

PENDAMPINGNYA

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 01 01 22 257 Bantuan Dana BOS Dikdas

Reguler APBN

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 KESEHATAN 112.897.472.280,00 185.694.363.545,00 54.618.632.388,00 353.210.468.213,00 1

1 02 01 DINAS KESEHATAN 105.656.722.280,00 107.013.113.545,00 22.926.126.388,00 235.595.962.213,00 1

1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

95.211.808.000,00 1.450.692.000,00 50.000.000,00 96.712.500.000,00 1 01

1 02 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01

1 02 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 208.000.000,00 0,00 208.000.000,00 1 01

1 02 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01

1 02 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 02 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

95.211.808.000,00 322.692.000,00 0,00 95.534.500.000,00 1 01

1 02 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01

1 02 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1 01

1 02 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1 01

Hal : 208

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 02 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 02 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 1 01

1 02 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 1 01

1 02 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 1 01

1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 515.000.000,00 75.000.000,00 590.000.000,00 1 01

1 02 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01

1 02 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 1 01

1 02 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01

1 02 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01

1 02 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01

1 02 01 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1 01

1 02 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 1 01

1 02 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 70.200.000,00 0,00 70.200.000,00 1 01

1 02 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

3.150.000,00 191.850.000,00 50.000.000,00 245.000.000,00 1 01

1 02 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01

1 02 01 05 002 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

3.150.000,00 66.850.000,00 0,00 70.000.000,00 1 01

1 02 01 05 003 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 1 01

1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 64.700.000,00 0,00 64.700.000,00 1 01

1 02 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01

1 02 01 06 002 Penyusunan laporan

keuangan semesteran SKPD

0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 1 01

1 02 01 06 003 Penyusunan laporan

prognosis realisasi anggaran

SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 02 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 02 01 15 PROGRAM OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

0,00 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 1 02

Hal : 209

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 15 001 Pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 1 02

1 02 01 15 004 Peningkatan mutu pelayanan

farmasi komunitas dan

rumah sakit

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 1 02

1 02 01 15 006 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02

1 02 01 16 PROGRAM UPAYA

KESEHATAN

MASYARAKAT

4.979.030.680,00 33.294.438.880,00 6.856.756.440,00 45.130.226.000,00 1 02

1 02 01 16 002 Pemeliharaan dan pemulihan

kesehatan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02

1 02 01 16 011 Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 1 02

1 02 01 16 012 Penyediaan biaya

operasional dan

pemeliharaan

1.530.000,00 48.470.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02

1 02 01 16 013 Penyelenggaraan

penyehatan lingkungan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02

1 02 01 16 014 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 1 02

1 02 01 16 021 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Banjarejo

0,00 451.768.368,00 0,00 451.768.368,00 1 02

1 02 01 16 022 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Blora

347.400.000,00 158.592.000,00 0,00 505.992.000,00 1 02

1 02 01 16 023 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Bogorejo

0,00 407.737.440,00 0,00 407.737.440,00 1 02

1 02 01 16 024 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Cepu

0,00 342.905.440,00 0,00 342.905.440,00 1 02

1 02 01 16 025 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Doplang

187.420.680,00 163.779.455,00 0,00 351.200.135,00 1 02

1 02 01 16 026 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Gondorio

123.600.000,00 253.445.400,00 0,00 377.045.400,00 1 02

1 02 01 16 027 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Japah

208.800.000,00 364.273.000,00 0,00 573.073.000,00 1 02

1 02 01 16 028 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Jepon

0,00 544.244.260,00 0,00 544.244.260,00 1 02

1 02 01 16 029 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Jiken

270.600.000,00 56.400.000,00 0,00 327.000.000,00 1 02

1 02 01 16 030 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Kapuan

138.940.000,00 296.065.600,00 168.100.000,00 603.105.600,00 1 02

1 02 01 16 031 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Kedungtuban

18.600.000,00 555.154.524,00 0,00 573.754.524,00 1 02

1 02 01 16 032 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Ketuwan

0,00 268.731.000,00 116.615.000,00 385.346.000,00 1 02

1 02 01 16 033 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Kunduran

0,00 306.904.076,00 0,00 306.904.076,00 1 02

1 02 01 16 034 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Kutukan

199.800.000,00 165.650.443,00 0,00 365.450.443,00 1 02

1 02 01 16 035 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Medang

0,00 464.905.000,00 0,00 464.905.000,00 1 02

1 02 01 16 036 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Menden

0,00 339.985.030,00 0,00 339.985.030,00 1 02

1 02 01 16 037 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Ngawen

0,00 380.564.160,00 0,00 380.564.160,00 1 02

Hal : 210

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 16 038 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Ngroto

181.200.000,00 273.333.500,00 0,00 454.533.500,00 1 02

1 02 01 16 039 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Puledagel

201.900.000,00 281.279.000,00 48.100.000,00 531.279.000,00 1 02

1 02 01 16 040 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Randublatung

0,00 257.788.960,00 139.377.440,00 397.166.400,00 1 02

1 02 01 16 041 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Randulawang

94.200.000,00 346.211.040,00 0,00 440.411.040,00 1 02

1 02 01 16 042 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Rowobungkul

187.800.000,00 159.504.000,00 0,00 347.304.000,00 1 02

1 02 01 16 043 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Sambong

0,00 353.371.000,00 0,00 353.371.000,00 1 02

1 02 01 16 044 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Sonokidul

177.600.000,00 227.499.300,00 0,00 405.099.300,00 1 02

1 02 01 16 045 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Todanan

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1 02

1 02 01 16 046 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Puskesmas

Tunjungan

0,00 469.854.884,00 0,00 469.854.884,00 1 02

1 02 01 16 047 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Laboratorium

Kesehatan

19.800.000,00 111.200.000,00 219.000.000,00 350.000.000,00 1 02

1 02 01 16 048 Penyediaan operasional dan

pemeliharaan Gudang

Farmasi

16.560.000,00 131.340.000,00 27.100.000,00 175.000.000,00 1 02

1 02 01 16 101 Pelayanan Kesehatan

Tradisional

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 1 02

1 02 01 16 103 Pelayanan Kesehatan Anak

Usia Sekolah Dan Remaja

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02

1 02 01 16 104 Kegiatan penyediaan biaya

pendampingan pelayanan

kesehatan

49.080.000,00 30.920.000,00 0,00 80.000.000,00 1 02

1 02 01 16 105 Upaya Kesehatan olahraga 1.500.000,00 38.500.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02

1 02 01 16 106 Pembinaan, pengelolaan dan

pengawasan fasilitas

kesehatan rujukan di

kabupaten

173.700.000,00 26.300.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02

1 02 01 16 107 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan dasar

kesehatan (DAK)

0,00 0,00 6.048.464.000,00 6.048.464.000,00 1 02

1 02 01 16 108 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan farmasi

(DAK)

0,00 2.604.399.000,00 90.000.000,00 2.694.399.000,00 1 02

1 02 01 16 109 Manajemen BOK Kabupaten 0,00 111.012.000,00 0,00 111.012.000,00 1 02

1 02 01 16 110 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Banjarejo

88.800.000,00 666.200.000,00 0,00 755.000.000,00 1 02

1 02 01 16 111 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas Blora

90.800.000,00 682.200.000,00 0,00 773.000.000,00 1 02

1 02 01 16 112 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Bogorejo

88.800.000,00 536.200.000,00 0,00 625.000.000,00 1 02

1 02 01 16 113 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas Cepu

88.800.000,00 568.200.000,00 0,00 657.000.000,00 1 02

1 02 01 16 114 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Doplang

88.800.000,00 532.200.000,00 0,00 621.000.000,00 1 02

1 02 01 16 115 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Gondoriyo

87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02

1 02 01 16 116 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Japah

87.600.000,00 541.400.000,00 0,00 629.000.000,00 1 02

1 02 01 16 117 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Jepon

86.400.000,00 533.600.000,00 0,00 620.000.000,00 1 02

1 02 01 16 118 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas Jiken

88.800.000,00 531.200.000,00 0,00 620.000.000,00 1 02

Hal : 211

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 16 119 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Kapuan

88.800.000,00 511.200.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02

1 02 01 16 120 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Kedungtuban

87.600.000,00 540.400.000,00 0,00 628.000.000,00 1 02

1 02 01 16 121 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Ketuwan

87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02

1 02 01 16 122 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Kunduran

90.800.000,00 655.200.000,00 0,00 746.000.000,00 1 02

1 02 01 16 123 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Kutukan

88.800.000,00 514.200.000,00 0,00 603.000.000,00 1 02

1 02 01 16 124 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Medang

88.800.000,00 531.200.000,00 0,00 620.000.000,00 1 02

1 02 01 16 125 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Menden

88.800.000,00 564.200.000,00 0,00 653.000.000,00 1 02

1 02 01 16 126 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Ngawen

88.800.000,00 597.200.000,00 0,00 686.000.000,00 1 02

1 02 01 16 127 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Ngroto

87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02

1 02 01 16 128 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Puledagel

88.800.000,00 514.200.000,00 0,00 603.000.000,00 1 02

1 02 01 16 129 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Randublatung

88.800.000,00 588.200.000,00 0,00 677.000.000,00 1 02

1 02 01 16 130 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Randulawang

87.600.000,00 512.400.000,00 0,00 600.000.000,00 1 02

1 02 01 16 131 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Rowobungkul

87.600.000,00 528.400.000,00 0,00 616.000.000,00 1 02

1 02 01 16 132 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Sambong

87.600.000,00 562.400.000,00 0,00 650.000.000,00 1 02

1 02 01 16 133 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Sonokidul

88.800.000,00 514.200.000,00 0,00 603.000.000,00 1 02

1 02 01 16 134 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Todanan

87.600.000,00 648.400.000,00 0,00 736.000.000,00 1 02

1 02 01 16 135 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Tunjungan

88.800.000,00 549.264.000,00 0,00 638.064.000,00 1 02

1 02 01 16 136 Distribusi Obat (BOK Non

Fisik)

51.900.000,00 148.100.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02

1 02 01 16 137 Akreditasi Puskesmas (DAK

Non Fisik)

0,00 1.863.440.000,00 0,00 1.863.440.000,00 1 02

1 02 01 16 138 Jaminan Persalinan (DAK

Non Fisik Jampersal)

0,00 3.115.689.000,00 0,00 3.115.689.000,00 1 02

1 02 01 16 143 BOK Sekunder (KESMAS) 27.100.000,00 1.243.058.000,00 0,00 1.270.158.000,00 1 02

1 02 01 16 144 BOK Upaya P2P 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02

1 02 01 16 145 BOK Kalibrasi Alat

Kesehatan

400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02

1 02 01 17 PROGRAM PENGAWASAN

OBAT DAN MAKANAN

0,00 248.552.000,00 0,00 248.552.000,00 1 02

1 02 01 17 002 Peningkatan pengawasan

keamanan pangan dan

bahan berbahaya

0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 1 02

1 02 01 17 005 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02

1 02 01 17 006 Pengawasan Obat dan

Makanan (DAK NON FISIK)

0,00 175.552.000,00 0,00 175.552.000,00 1 02

Hal : 212

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 19 PROGRAM PROMOSI

KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

0,00 390.000.000,00 0,00 390.000.000,00 1 02

1 02 01 19 001 Pengembangan media

promosi dan informasi sadar

hidup sehat

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 02

1 02 01 19 002 Penyuluhan masyarakat pola

hidup sehat

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02

1 02 01 19 004 Peningkatan pendidikan

tenaga penyuluh kesehatan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 02

1 02 01 19 005 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02

1 02 01 19 006 Peningkatan Upaya

Kesehatan Kerja

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02

1 02 01 20 PROGRAM PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

800.000,00 984.211.000,00 1.170.000.000,00 2.155.011.000,00 1 02

1 02 01 20 001 Penyusunan peta informasi

masyarakat kurang gizi

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02

1 02 01 20 002 Pemberian tambahan

makanan dan vitamin

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1 02

1 02 01 20 003 Penanggulangan kurang

energi protein (KEP),

anemia, gizi buruk, gangguan

akibat kurang yodium

(GAKY), kurang vitamin A,

dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 1 02

1 02 01 20 004 Pemberdayaan masyarakat

untuk pencapaian keluarga

sadar gizi

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02

1 02 01 20 005 Peningkatan gizi lebih 800.000,00 14.200.000,00 0,00 15.000.000,00 1 02

1 02 01 20 007 BOK Stunting 0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02

1 02 01 20 008 DAK Penugasan Stunting 0,00 11.000,00 1.170.000.000,00 1.170.011.000,00 1 02

1 02 01 21 PROGRAM

PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

4.300.000,00 141.700.000,00 0,00 146.000.000,00 1 02

1 02 01 21 001 Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 02

1 02 01 21 002 Penyuluhan menciptakan

lingkungan sehat

4.300.000,00 86.700.000,00 0,00 91.000.000,00 1 02

1 02 01 21 004 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02

1 02 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR DAN

TIDAK MENULAR

90.000.000,00 4.226.868.000,00 678.020.000,00 4.994.888.000,00 1 02

1 02 01 22 001 Penyemprotan/fogging

sarang nyamuk

86.400.000,00 188.600.000,00 0,00 275.000.000,00 1 02

1 02 01 22 002 Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1 02

1 02 01 22 004 Pelayanan vaksinasi bagi

balita dan anak sekolah

0,00 58.500.000,00 16.500.000,00 75.000.000,00 1 02

1 02 01 22 005 Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02

1 02 01 22 006 Pencegahan penularan

penyakit endemik/epidemik

3.600.000,00 96.400.000,00 0,00 100.000.000,00 1 02

1 02 01 22 008 Peningkatan imunisasi 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1 02

1 02 01 22 009 Peningkatan survelliance

epidemilogi dan

penanggulangan wabah

0,00 71.800.000,00 5.200.000,00 77.000.000,00 1 02

Hal : 213

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 22 010 Peningkatan komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan dan

pemberantasan penyakit

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 1 02

1 02 01 22 012 Pencegahan dan

penanggulangan penyakit

tidak menular

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1 02

1 02 01 22 013 DAK Penugasan

Pengendalian Penyakit

0,00 3.268.568.000,00 656.320.000,00 3.924.888.000,00 1 02

1 02 01 23 PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

44.720.000,00 197.280.000,00 0,00 242.000.000,00 1 02

1 02 01 23 001 Penyusunan standar

pelayanan kesehatan

32.000.000,00 158.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1 02

1 02 01 23 002 Evaluasi dan pengembangan

standar pelayanan kesehatan

5.520.000,00 10.480.000,00 0,00 16.000.000,00 1 02

1 02 01 23 007 Pelayanan akreditasi dan

perijinan

7.200.000,00 28.800.000,00 0,00 36.000.000,00 1 02

1 02 01 24 PROGRAM PELAYANAN

KESEHATAN PENDUDUK

MISKIN

10.000.000,00 66.200.000,00 0,00 76.200.000,00 1 02

1 02 01 24 004 Pelayanan Sunatan Massal 10.000.000,00 41.200.000,00 0,00 51.200.000,00 1 02

1 02 01 24 014 Pelayanan Kesehatan

Rujukan PPK3

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02

1 02 01 25 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

0,00 150.000.000,00 7.005.000.000,00 7.155.000.000,00 1 02

1 02 01 25 001 Pembangunan puskesmas 0,00 0,00 6.430.000.000,00 6.430.000.000,00 1 02

1 02 01 25 002 Pembangunan puskesmas

pembantu

0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 1 02

1 02 01 25 006 Pengadaan sarana dan

prasarana puskesmas

0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 1 02

1 02 01 25 012 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana

puskesmas

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 02

1 02 01 25 033 Perencanaan Infrastruktur

bidang kesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 02 01 28 PROGRAM KEMITRAAN

PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

0,00 21.523.802.122,00 0,00 21.523.802.122,00 1 02

1 02 01 28 001 Kemitraan asuransi

kesehatan masyarakat

0,00 21.523.802.122,00 0,00 21.523.802.122,00 1 02

1 02 01 29 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

ANAK BALITA

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1 02

1 02 01 29 001 Penyuluhan kesehatan anak

balita

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 1 02

1 02 01 29 007 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 1 02

1 02 01 30 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

LANSIA

0,00 53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 1 02

1 02 01 30 005 Pelayanan kesehatan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 02

1 02 01 30 006 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 13.600.000,00 0,00 13.600.000,00 1 02

Hal : 214

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 32 PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU

MELAHIRKAN DAN ANAK

0,00 93.802.152,00 1.740.282.848,00 1.834.085.000,00 1 02

1 02 01 32 001 Penyuluhan kesehatan bagi

ibu hamil dan keluarga

kurang mampu

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 02

1 02 01 32 002 Perawatan secara berkala

bagi ibu hamil dari keluarga

kurang mampu

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 02

1 02 01 32 005 Program AKI dan AKB (DAK

PENUGASAN)

0,00 18.802.152,00 1.740.282.848,00 1.759.085.000,00 1 02

1 02 01 33 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN BLUD

KESEHATAN

5.312.913.600,00 42.646.217.391,00 5.301.067.100,00 53.260.198.091,00 1 02

1 02 01 33 003 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Blora

348.600.000,00 3.067.661.416,00 351.650.000,00 3.767.911.416,00 1 02

1 02 01 33 004 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Medang

195.600.000,00 858.535.523,00 120.000.000,00 1.174.135.523,00 1 02

1 02 01 33 005 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Banjarejo

480.000.000,00 2.845.050.000,00 425.600.000,00 3.750.650.000,00 1 02

1 02 01 33 006 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Tunjungan

266.400.000,00 1.318.795.290,00 268.975.000,00 1.854.170.290,00 1 02

1 02 01 33 007 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Rowobungkul

26.424.000,00 980.180.975,00 137.000.000,00 1.143.604.975,00 1 02

1 02 01 33 008 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Jepon

205.404.000,00 1.160.840.000,00 246.000.000,00 1.612.244.000,00 1 02

1 02 01 33 009 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Puledagel

0,00 661.377.350,00 148.530.000,00 809.907.350,00 1 02

1 02 01 33 010 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Bogorejo

4.200.000,00 1.453.297.168,00 200.000.000,00 1.657.497.168,00 1 02

1 02 01 33 011 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Jiken

16.348.800,00 1.656.327.838,00 70.000.000,00 1.742.676.638,00 1 02

1 02 01 33 012 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Cepu

336.600.000,00 1.866.548.300,00 124.954.700,00 2.328.103.000,00 1 02

1 02 01 33 013 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Sambong

222.600.000,00 1.039.400.922,00 195.750.000,00 1.457.750.922,00 1 02

1 02 01 33 014 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Ngroto

0,00 595.822.337,00 34.443.400,00 630.265.737,00 1 02

1 02 01 33 015 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Kapuan

0,00 724.400.000,00 0,00 724.400.000,00 1 02

1 02 01 33 016 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Kedungtuban

418.236.000,00 1.754.647.905,00 297.250.000,00 2.470.133.905,00 1 02

1 02 01 33 017 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Ketuwan

180.000.000,00 642.479.879,00 0,00 822.479.879,00 1 02

1 02 01 33 018 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Menden

474.100.800,00 2.837.069.291,00 499.420.000,00 3.810.590.091,00 1 02

1 02 01 33 019 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Randublatung

569.400.000,00 3.792.750.000,00 754.504.000,00 5.116.654.000,00 1 02

1 02 01 33 020 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Kutukan

43.200.000,00 1.206.860.000,00 209.640.000,00 1.459.700.000,00 1 02

1 02 01 33 021 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Randulawang

0,00 560.310.000,00 94.040.000,00 654.350.000,00 1 02

Hal : 215

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 01 33 022 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Doplang

0,00 1.889.971.500,00 248.360.000,00 2.138.331.500,00 1 02

1 02 01 33 023 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Sonokidul

4.200.000,00 822.800.000,00 60.000.000,00 887.000.000,00 1 02

1 02 01 33 024 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Kunduran

377.400.000,00 2.876.069.000,00 130.200.000,00 3.383.669.000,00 1 02

1 02 01 33 025 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Todanan

742.100.000,00 3.584.290.652,00 269.550.000,00 4.595.940.652,00 1 02

1 02 01 33 026 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Gondoriyo

0,00 430.000.000,00 100.000.000,00 530.000.000,00 1 02

1 02 01 33 027 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Japah

35.100.000,00 1.885.812.514,00 115.200.000,00 2.036.112.514,00 1 02

1 02 01 33 028 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD puskesmas

Ngawen

367.000.000,00 2.134.919.531,00 200.000.000,00 2.701.919.531,00 1 02

1 02 01 34 PROGRAM BIDANG

KESEHATAN BERSUMBER

DARI PEMERINTAH PUSAT

DAN PEMERINTAH

PROVINSI, BESERTA DANA

PENDAMPINGNYA

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 02 01 34 041 Pendistribusian obat dan

elogistik (DAK NON FISIK)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 02 02 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH Dr. R.

SOETIJONO BLORA

3.474.200.000,00 49.645.800.000,00 18.172.691.250,00 71.292.691.250,00 1

1 02 02 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 02 26 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT

MATA

0,00 2.500.000.000,00 13.042.691.250,00 15.542.691.250,00 1 02

1 02 02 26 004 Penambahan ruang rawat

inap rumah sakit (VVIP, VIP,

Kelas I, II, dan III)

0,00 0,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 1 02

1 02 02 26 019 Pengadaan obat-obatan

rumah sakit

0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1 02

1 02 02 26 049 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan rujukan

kesehatan (DAK)

0,00 0,00 9.542.691.250,00 9.542.691.250,00 1 02

1 02 02 26 051 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan rujukan

kesehatan (DBHCHT)

0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02

1 02 02 33 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN BLUD

KESEHATAN

3.474.200.000,00 47.145.800.000,00 5.130.000.000,00 55.750.000.000,00 1 02

1 02 02 33 001 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD rumah sakit

2.751.800.000,00 47.118.200.000,00 5.130.000.000,00 55.000.000.000,00 1 02

1 02 02 33 002 Pendukung pelayanan BLUD

rumah sakit

722.400.000,00 27.600.000,00 0,00 750.000.000,00 1 02

Hal : 216

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 02 02 34 PROGRAM BIDANG

KESEHATAN BERSUMBER

DARI PEMERINTAH PUSAT

DAN PEMERINTAH

PROVINSI, BESERTA DANA

PENDAMPINGNYA

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 02 02 34 006 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Kesehatan Rujukan (Banprov

)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 02 03 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH Dr. R.

SOEPRAPTO CEPU

3.766.550.000,00 29.035.450.000,00 13.519.814.750,00 46.321.814.750,00 1

1 02 03 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 03 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 02 03 26 PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT

JIWA/RUMAH SAKIT

PARU-PARU/RUMAH SAKIT

MATA

46.550.000,00 5.453.450.000,00 11.821.814.750,00 17.321.814.750,00 1 02

1 02 03 26 001 Pembangunan rumah sakit 0,00 0,00 6.100.000.000,00 6.100.000.000,00 1 02

1 02 03 26 018 Pengadaan alat-alat rumah

sakit

0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1 02

1 02 03 26 019 Pengadaan obat-obatan

rumah sakit

30.500.000,00 3.969.500.000,00 0,00 4.000.000.000,00 1 02

1 02 03 26 049 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan rujukan

kesehatan (DAK)

0,00 0,00 4.221.814.750,00 4.221.814.750,00 1 02

1 02 03 26 050 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan rujukan

kesehatan (Banprov)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 02 03 26 051 Penyediaan sarana dan

prasarana pelayanan rujukan

kesehatan (DBHCHT)

16.050.000,00 1.483.950.000,00 0,00 1.500.000.000,00 1 02

1 02 03 33 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN BLUD

KESEHATAN

3.720.000.000,00 23.582.000.000,00 1.698.000.000,00 29.000.000.000,00 1 02

1 02 03 33 001 Pelayanan dan pendukung

pelayanan BLUD rumah sakit

3.720.000.000,00 23.582.000.000,00 1.698.000.000,00 29.000.000.000,00 1 02

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

13.008.255.000,00 9.540.289.875,00 167.951.044.000,00 190.499.588.875,00 1

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

13.008.255.000,00 9.540.289.875,00 167.951.044.000,00 190.499.588.875,00 1

1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

11.205.200.000,00 1.323.583.000,00 460.240.000,00 12.989.023.000,00 1 01

1 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 1 01

1 03 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 242.575.000,00 0,00 242.575.000,00 1 01

1 03 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01

1 03 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01

Hal : 217

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 03 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

11.205.200.000,00 102.148.000,00 0,00 11.307.348.000,00 1 01

1 03 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01

1 03 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 03 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 1 01

1 03 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01

1 03 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 03 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 1 01

1 03 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 19.760.000,00 10.240.000,00 30.000.000,00 1 01

1 03 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 1 01

1 03 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 463.600.000,00 0,00 463.600.000,00 1 01

1 03 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 1 01

1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 115.000.000,00 3.000.000,00 118.000.000,00 1 01

1 03 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 03 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1 01

1 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 03 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 1 01

1 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00 1 01

1 03 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01

1 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 1 01

1 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01

1 03 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01

1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 1 01

1 03 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 03 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 03 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 03 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 03 01 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 03 01 06 008 Penyusunan dan Evaluasi

Standarisasi Harga Indeks

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

Hal : 218

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 03 01 15 PROGRAM

PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

0,00 851.034.875,00 129.567.092.000,00 130.418.126.875,00 1 03

1 03 01 15 217 Peningkatan Jalan I 0,00 0,00 44.065.000.000,00 44.065.000.000,00 1 03

1 03 01 15 218 Peningkatan Jalan I (DAK) 0,00 0,00 6.365.008.000,00 6.365.008.000,00 1 03

1 03 01 15 220 Pembangunan

Talud/Drainase/Turap/Goron

g-Gorong/Bronjong Jalan I

0,00 0,00 1.015.040.000,00 1.015.040.000,00 1 03

1 03 01 15 221 Pembangunan Jembatan I 0,00 0,00 1.760.730.000,00 1.760.730.000,00 1 03

1 03 01 15 222 Peningkatan Jalan II 0,00 0,00 42.408.496.000,00 42.408.496.000,00 1 03

1 03 01 15 223 Peningkatan Jalan II (DAK) 0,00 0,00 20.680.408.000,00 20.680.408.000,00 1 03

1 03 01 15 225 Pembangunan

Talud/Drainase/Turap/Goron

g-Gorong/Bronjong Jalan II

0,00 0,00 8.033.725.000,00 8.033.725.000,00 1 03

1 03 01 15 226 Pembangunan Jembatan II 0,00 0,00 2.283.685.000,00 2.283.685.000,00 1 03

1 03 01 15 227 Pengadaan tanah jalan dan

jembatan I

0,00 0,00 855.000.000,00 855.000.000,00 1 03

1 03 01 15 228 Pengadaan tanah jalan dan

jembatan II

0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 1 03

1 03 01 15 230 Perencanaan jalan dan

jembatan II

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 1 03

1 03 01 15 231 Pengawasan dan

pengendalian kegiatan I

0,00 230.800.875,00 0,00 230.800.875,00 1 03

1 03 01 15 232 Pengawasan dan

pengendalian kegiatan II

0,00 220.234.000,00 0,00 220.234.000,00 1 03

1 03 01 18 PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHAR

AAN JALAN DAN

JEMBATAN

1.048.385.000,00 3.345.270.000,00 7.342.910.000,00 11.736.565.000,00 1 03

1 03 01 18 109 Pemeliharaan Jalan I 720.295.000,00 1.917.135.000,00 7.342.910.000,00 9.980.340.000,00 1 03

1 03 01 18 111 Pemeliharaan Jalan II 328.090.000,00 1.428.135.000,00 0,00 1.756.225.000,00 1 03

1 03 01 23 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

0,00 352.798.000,00 0,00 352.798.000,00 1 03

1 03 01 23 011 Rehabilitasi/pemeliharaan

peralatan dan perlengkapan

bengkel alat-alat berat

0,00 352.798.000,00 0,00 352.798.000,00 1 03

1 03 01 24 PROGRAM

PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN

JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

620.785.000,00 2.475.489.000,00 13.906.552.000,00 17.002.826.000,00 1 03

1 03 01 24 056 Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi I

1.600.000,00 398.400.000,00 0,00 400.000.000,00 1 03

1 03 01 24 058 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi I

0,00 0,00 5.278.000.000,00 5.278.000.000,00 1 03

1 03 01 24 060 Pemberdayaan Petani

Pemakai Air I

39.060.000,00 235.940.000,00 0,00 275.000.000,00 1 03

1 03 01 24 061 O dan P Bangunan/Jaringan

Irigasi I

368.385.000,00 1.452.125.000,00 0,00 1.820.510.000,00 1 03

1 03 01 24 062 Perencanaan pembangunan

jaringan irigasi II

400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 1 03

1 03 01 24 064 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi II

0,00 0,00 2.170.000.000,00 2.170.000.000,00 1 03

1 03 01 24 065 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi II (DAK)

0,00 0,00 2.305.800.000,00 2.305.800.000,00 1 03

1 03 01 24 067 O dan P bangunan/jaringan

Irigasi II

211.340.000,00 279.424.000,00 0,00 490.764.000,00 1 03

1 03 01 24 070 Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi I (DAK)

0,00 0,00 4.142.752.000,00 4.142.752.000,00 1 03

1 03 01 24 072 Pengawasan dan

pengendalian kegiatan I

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 03

Hal : 219

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 03 01 24 073 Pengawasan dan

pengendalian kegiatan II

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 03

1 03 01 26 PROGRAM

PENGEMBANGAN,

PENGELOLAAN DAN

KONSERVASI SUNGAI,

DANAU DAN SUMBER

DAYA AIR LAINNYA

29.310.000,00 180.690.000,00 16.671.250.000,00 16.881.250.000,00 1 03

1 03 01 26 024 Rehabilitasi Embung dan

Bangunan Penunjang

Lainnya I

29.310.000,00 180.690.000,00 1.009.500.000,00 1.219.500.000,00 1 03

1 03 01 26 026 Penanganan Longsoran

Sungai I

0,00 0,00 6.711.750.000,00 6.711.750.000,00 1 03

1 03 01 26 028 Pembangunan Embung dan

Bangunan Penampung

Lainnya II

0,00 0,00 2.760.000.000,00 2.760.000.000,00 1 03

1 03 01 26 029 Rehabilitasi Embung dan

Bangunan Penampung

Lainnya II

0,00 0,00 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00 1 03

1 03 01 26 031 Penanganan Longsoran

Sungai II

0,00 0,00 2.560.000.000,00 2.560.000.000,00 1 03

1 03 01 26 032 Pengadaan Tanah untuk

Embung/Irigasi II

0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1 03

1 03 01 33 PROGRAM PERENCANAAN

TATA RUANG

83.225.000,00 386.775.000,00 0,00 470.000.000,00 1 03

1 03 01 33 002 Penetapan kebijakan

RDTRK, RTRK, dan RTBL

0,00 0,00 0,00 0,00 1 03

1 03 01 33 005 Penyusunan rencana detail

tata ruang kawasan

525.000,00 199.475.000,00 0,00 200.000.000,00 1 03

1 03 01 33 010 Rapat koordinasi tentang

rencana tata ruang

54.380.000,00 95.620.000,00 0,00 150.000.000,00 1 03

1 03 01 33 032 Penyusunan Sistem

Informasi Tata Ruang

28.320.000,00 91.680.000,00 0,00 120.000.000,00 1 03

1 03 01 35 PROGRAM

PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

21.350.000,00 273.650.000,00 0,00 295.000.000,00 1 03

1 03 01 35 006 Koordinasi dan fasilitas

pengendalian pemanfaatan

ruang lintas kabupaten/kota

20.250.000,00 129.750.000,00 0,00 150.000.000,00 1 03

1 03 01 35 007 Sosialisasi kebijakan

pengendalian pemanfaatan

ruang

1.100.000,00 143.900.000,00 0,00 145.000.000,00 1 03

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN

KAWASAN PEMUKIMAN

9.392.266.000,00 19.574.628.800,00 39.535.410.000,00 68.502.304.800,00 1

1 04 01 DINAS PERUMAHAN,

PERMUKIMAN DAN

PERHUBUNGAN

9.392.266.000,00 19.574.628.800,00 39.535.410.000,00 68.502.304.800,00 1

1 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

8.234.175.000,00 1.422.676.800,00 94.000.000,00 9.750.851.800,00 1 01

1 04 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 1 01

1 04 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 371.500.000,00 0,00 371.500.000,00 1 01

1 04 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01

1 04 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

8.196.600.000,00 68.551.800,00 0,00 8.265.151.800,00 1 01

1 04 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 1 01

Hal : 220

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 04 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 04 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 1 01

1 04 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 1 01

1 04 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 04 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

925.000,00 275.000,00 94.000.000,00 95.200.000,00 1 01

1 04 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 04 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 1 01

1 04 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 1 01

1 04 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 01

1 04 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

36.650.000,00 263.350.000,00 0,00 300.000.000,00 1 01

1 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

400.000,00 260.100.000,00 239.500.000,00 500.000.000,00 1 01

1 04 01 02 010 Pengadaan mebeler 400.000,00 100.000,00 39.500.000,00 40.000.000,00 1 01

1 04 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 01

1 04 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1 01

1 04 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1 01

1 04 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

400.000,00 159.600.000,00 15.000.000,00 175.000.000,00 1 01

1 04 01 03 001 Pengadaan mesin/kartu

absensi

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 1 01

1 04 01 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 1 01

1 04 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

400.000,00 31.600.000,00 0,00 32.000.000,00 1 01

1 04 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1 01

1 04 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 1 01

1 04 01 05 002 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1 01

1 04 01 05 003 Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.690.000,00 55.010.000,00 0,00 61.700.000,00 1 01

1 04 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 01

1 04 01 06 002 Penyusunan laporan

keuangan semesteran SKPD

3.940.000,00 1.060.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 04 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 01

1 04 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 1 01

Hal : 221

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 04 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 04 01 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 1 01

1 04 01 06 008 Penyusunan dan Evaluasi

Standarisasi Harga Indeks

2.750.000,00 17.250.000,00 0,00 20.000.000,00 1 01

1 04 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

109.475.000,00 3.440.650.000,00 4.500.000,00 3.554.625.000,00 1 04

1 04 01 15 006 Fasilitasi dan stimulasi

pembangunan perumahan

masyarakat kurang mampu

99.600.000,00 3.112.790.000,00 0,00 3.212.390.000,00 1 04

1 04 01 15 011 Operasional Rusunawa 9.875.000,00 327.860.000,00 4.500.000,00 342.235.000,00 1 04

1 04 01 15 PROGRAM

PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN

FASILITAS PERHUBUNGAN

7.600.000,00 184.000.000,00 0,00 191.600.000,00 1 09

1 04 01 15 002 Penyusunan kebijakan,

norma, standar dan prosedur

bidang perhubungan

400.000,00 90.600.000,00 0,00 91.000.000,00 1 09

1 04 01 15 003 Koordinasi dalam

pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09

1 04 01 15 004 Sosialisasi kebijakan di

bidang perhubungan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09

1 04 01 15 008 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

7.200.000,00 53.400.000,00 0,00 60.600.000,00 1 09

1 04 01 16 PROGRAM LINGKUNGAN

SEHAT PERUMAHAN

0,00 0,00 1.420.000.000,00 1.420.000.000,00 1 04

1 04 01 16 079 Pembangunan

Jalan/Drainase/Talud/Jembat

an/Gorong-gorong di

Lingkungan Permukiman

0,00 0,00 1.420.000.000,00 1.420.000.000,00 1 04

1 04 01 16 PROGRAM REHABILITASI

DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN

FASILITAS LLAJ

13.450.000,00 162.550.000,00 591.500.000,00 767.500.000,00 1 09

1 04 01 16 001 Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana alat pengujian

kendaraan bermotor

6.800.000,00 133.900.000,00 450.000.000,00 590.700.000,00 1 09

1 04 01 16 004 Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal bus

6.650.000,00 1.850.000,00 141.500.000,00 150.000.000,00 1 09

1 04 01 16 005 Rehabilitasi/pemeliharaan

rambu lalu lintas

0,00 26.800.000,00 0,00 26.800.000,00 1 09

1 04 01 17 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN ANGKUTAN

33.850.000,00 419.980.000,00 278.600.000,00 732.430.000,00 1 09

1 04 01 17 004 Uji kelayakan sarana

transportasi guna

keselamatan penumpang

1.200.000,00 137.500.000,00 263.600.000,00 402.300.000,00 1 09

1 04 01 17 005 Pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum di jalan raya

0,00 9.850.000,00 0,00 9.850.000,00 1 09

1 04 01 17 011 Pengumpulan dan analisis

database pelayanan jasa

angkutan

800.000,00 19.200.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09

1 04 01 17 014 Sosialisasi/penyuluhan

ketertiban lalu lintas dan

angkutan

650.000,00 19.350.000,00 0,00 20.000.000,00 1 09

1 04 01 17 015 Pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru

mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

1.200.000,00 33.800.000,00 0,00 35.000.000,00 1 09

Hal : 222

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 04 01 17 016 Koordinasi dalam

peningkatan pelayanan

angkutan

0,00 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 1 09

1 04 01 17 019 Posko Lebaran, Natal, dan

Tahun Baru

6.000.000,00 111.690.000,00 15.000.000,00 132.690.000,00 1 09

1 04 01 17 020 Sosialisasi dan penyuluhan

bagi petugas parkir

0,00 53.990.000,00 0,00 53.990.000,00 1 09

1 04 01 17 021 Operasional Terminal Tipe C 24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1 09

1 04 01 18 PROGRAM

PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

0,00 24.500.000,00 100.000.000,00 124.500.000,00 1 09

1 04 01 18 002 Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 1 09

1 04 01 18 004 Pengadaan Tanah Perluasan

Bandara Ngloram

0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 1 09

1 04 01 19 PROGRAM

PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU

LINTAS

12.925.000,00 107.305.000,00 931.690.000,00 1.051.920.000,00 1 09

1 04 01 19 001 Pengadaan rambu-rambu

lalu lintas

11.075.000,00 22.925.000,00 666.000.000,00 700.000.000,00 1 09

1 04 01 19 002 Pengadaan marka jalan 1.450.000,00 7.800.000,00 244.750.000,00 254.000.000,00 1 09

1 04 01 19 004 Pengembangan CCTV 400.000,00 2.660.000,00 20.940.000,00 24.000.000,00 1 09

1 04 01 19 005 Pengawalan dan

Pengamanan Lalu Lintas

0,00 73.920.000,00 0,00 73.920.000,00 1 09

1 04 01 20 PROGRAM PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 04 01 20 006 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 0,00 0,00 0,00 1 02

1 04 01 20 PROGRAM PENGELOLAAN

AREAL PEMAKAMAN

0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1 04

1 04 01 20 006 Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman

0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 1 04

1 04 01 20 008 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 0,00 0,00 0,00 1 04

1 04 01 20 PROGRAM PENINGKATAN

KELAIKAN

PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

0,00 20.575.000,00 0,00 20.575.000,00 1 09

1 04 01 20 003 Pelaksanaan uji petik

kendaraan bermotor

0,00 20.575.000,00 0,00 20.575.000,00 1 09

1 04 01 22 PROGRAM PENGELOLAAN

RUANG TERBUKA HIJAU (

RTH )

191.552.000,00 867.430.000,00 5.641.510.000,00 6.700.492.000,00 1 04

1 04 01 22 006 Pemeliharaan ruang terbuka

hijau

191.552.000,00 867.430.000,00 441.510.000,00 1.500.492.000,00 1 04

1 04 01 22 014 Perbaikan Taman Seribu

Lampu Kecamatan Cepu

0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 1 04

1 04 01 22 016 Penataan Estetika Alun -

alun

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 04

1 04 01 22 055 Pembangunan dan Penataan

RTH Wilayah I

0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1 04

1 04 01 22 056 Pembangunan dan Penataan

RTH Wilayah II

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 1 04

Hal : 223

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 04 01 24 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

318.065.000,00 635.770.000,00 20.190.000.000,00 21.143.835.000,00 1 04

1 04 01 24 145 Rehabilitasi Masjid Agung

Baitunnur Blora

0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 1 04

1 04 01 24 154 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Perumahan dan

Permukiman

294.815.000,00 439.020.000,00 0,00 733.835.000,00 1 04

1 04 01 24 176 Pembangunan Gedung

Pemerintah dan Gedung

Publik

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 1 04

1 04 01 24 179 Penyusunan Data Base

Keciptakaryaan Wilayah I

1.125.000,00 58.875.000,00 0,00 60.000.000,00 1 04

1 04 01 24 180 Penyusunan Data Base

Keciptakaryaan Wilayah II

1.125.000,00 58.875.000,00 0,00 60.000.000,00 1 04

1 04 01 24 182 Pembangunan

Trotoar/Drainase I

0,00 0,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1 04

1 04 01 24 183 Pembangunan

Trotoar/Drainase II

0,00 0,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1 04

1 04 01 24 184 Pembangunan

Trotoar/Drainase III

0,00 0,00 5.790.000.000,00 5.790.000.000,00 1 04

1 04 01 24 188 Penetapan kebijakan,

strategi dan program

penataan bangunan

21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100.000.000,00 1 04

1 04 01 26 PROGRAM PENGELOLAAN

PENERANGAN JALAN

UMUM

56.280.000,00 6.319.230.000,00 4.659.110.000,00 11.034.620.000,00 1 04

1 04 01 26 003 Pembayaran tagihan

rekening listrik penerangan

jalan umum (PJU)

0,00 5.302.000.000,00 0,00 5.302.000.000,00 1 04

1 04 01 26 004 Meterisasi PJU Rayon PLN

Cepu

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04

1 04 01 26 005 Meterisasi PJU Rayon PLN

Blora

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 1 04

1 04 01 26 008 Penambahan Titik Lampu

PJU Wilayah Kecamatan

Banjarejo

0,00 0,00 297.902.988,00 297.902.988,00 1 04

1 04 01 26 011 Penambahan Titik Lampu

PJU Wilayah Kecamatan

Japah

0,00 0,00 393.304.024,00 393.304.024,00 1 04

1 04 01 26 018 Pemeliharaan Jaringan PJU

se-Kabupaten Blora dan

Pemeliharaan Lampu

Higmass serta Lampu

Jembatan

56.280.000,00 1.017.230.000,00 0,00 1.073.510.000,00 1 04

1 04 01 26 035 Penambahan Titik Lampu

PJU Wilayah Kecamatan

Blora

0,00 0,00 2.470.000.000,00 2.470.000.000,00 1 04

1 04 01 26 038 Penambahan Titik Lampu

PJU Wilayah Kecamatan

Cepu

0,00 0,00 1.097.902.988,00 1.097.902.988,00 1 04

1 04 01 27 PROGRAM

PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM

DAN AIR LIMBAH

407.404.000,00 5.305.252.000,00 4.820.000.000,00 10.532.656.000,00 1 04

1 04 01 27 010 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Air Minum Eks

Kawedanan Blora

0,00 0,00 1.764.000.000,00 1.764.000.000,00 1 04

1 04 01 27 011 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Air Minum Eks

Kawedanan Cepu

0,00 0,00 1.992.000.000,00 1.992.000.000,00 1 04

1 04 01 27 012 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Air Minum Eks

Kawedanan Randublatung

0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 1 04

1 04 01 27 013 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Air Minum Eks

Kawedanan Ngawen

0,00 0,00 714.000.000,00 714.000.000,00 1 04

Hal : 224

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 04 01 27 014 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Sanitasi Eks

Kawedanan Blora

0,00 1.400.000.000,00 0,00 1.400.000.000,00 1 04

1 04 01 27 015 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Sanitasi Eks

Kawedanan Cepu

0,00 1.715.000.000,00 0,00 1.715.000.000,00 1 04

1 04 01 27 016 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Sanitasi Eks

Kawedanan Randublatung

0,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 1 04

1 04 01 27 018 Perencanaan, pengawasan

dan pengendalian kegiatan

407.404.000,00 440.252.000,00 0,00 847.656.000,00 1 04

1 06 KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

SERTA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

5.894.060.000,00 2.376.590.000,00 101.350.000,00 8.372.000.000,00 1

1 06 02 SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

5.894.060.000,00 2.376.590.000,00 101.350.000,00 8.372.000.000,00 1

1 06 02 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

5.776.500.000,00 471.546.000,00 43.550.000,00 6.291.596.000,00 1 01

1 06 02 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1 01

1 06 02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 1 01

1 06 02 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,00 1 01

1 06 02 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 01

1 06 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

5.776.500.000,00 20.596.000,00 0,00 5.797.096.000,00 1 01

1 06 02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1 01

1 06 02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 1 01

1 06 02 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 1 01

1 06 02 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 1 01

1 06 02 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 4.000.000,00 43.550.000,00 47.550.000,00 1 01

1 06 02 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 06 02 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 45.285.000,00 0,00 45.285.000,00 1 01

1 06 02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 1 01

1 06 02 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 82.865.000,00 0,00 82.865.000,00 1 01

1 06 02 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 178.250.000,00 41.000.000,00 219.250.000,00 1 01

1 06 02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 41.000.000,00 41.000.000,00 1 01

1 06 02 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 171.750.000,00 0,00 171.750.000,00 1 01

1 06 02 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 1 01

1 06 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 202.000.000,00 0,00 202.000.000,00 1 01

1 06 02 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 202.000.000,00 0,00 202.000.000,00 1 01

Hal : 225

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 06 02 15 PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

97.160.000,00 71.482.000,00 0,00 168.642.000,00 1 06

1 06 02 15 003 Pelatihan pengendalian

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 1 06

1 06 02 15 004 Pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan

masyarakat

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 1 06

1 06 02 15 007 Pengendalian keamanan

Pemilihan Umum Kepala

Daerah

97.160.000,00 21.670.000,00 0,00 118.830.000,00 1 06

1 06 02 15 009 Penegakan, penindakan

pelanggaran Perda

0,00 25.112.000,00 0,00 25.112.000,00 1 06

1 06 02 16 PROGRAM

PEMELIHARAAN

KAMTRAMTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

20.400.000,00 840.307.000,00 0,00 860.707.000,00 1 06

1 06 02 16 001 Pengawasan pengendalian

dan evaluasi kegiatan polisi

pamong praja

20.400.000,00 4.600.000,00 0,00 25.000.000,00 1 06

1 06 02 16 002 Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

0,00 0,00 0,00 0,00 1 06

1 06 02 16 003 Kerjasama pengembangan

kemampuan aparat polisi

pamong praja dengan TNI/

POLRI dan Kejaksaan

0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1 06

1 06 02 16 004 Peningkatan kapasitas

aparat dalam rangka

pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah

0,00 500.807.000,00 0,00 500.807.000,00 1 06

1 06 02 16 010 Pemberantasan pita cukai

palsu dan rokok polos

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 1 06

1 06 02 16 011 Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Lain dalam

Pencegahan Pelanggaran

Perda

0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 1 06

1 06 02 18 PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT

(PEKAT)

0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1 06

1 06 02 18 001 Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 1 06

1 06 02 19 PROGRAM PENCEGAHAN

DINI DAN

PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1 06

1 06 02 19 005 Pelatihan dan simulasi

penanganan bencana

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1 06

1 06 02 20 PROGRAM PENINGKATAN

KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

0,00 569.605.000,00 16.800.000,00 586.405.000,00 1 06

1 06 02 20 005 Pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan

kebakaran

0,00 26.850.000,00 0,00 26.850.000,00 1 06

1 06 02 20 006 Rekruitment tenaga sukarela

pertolongan bencana

kebakaran

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 1 06

Hal : 226

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 06 02 20 008 Pengadaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

0,00 0,00 16.800.000,00 16.800.000,00 1 06

1 06 02 20 009 Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan

bahaya kebakaran

0,00 72.335.000,00 0,00 72.335.000,00 1 06

1 06 02 20 012 Peningkatan pelayanan

penanggulangan bahaya

kebakaran

0,00 458.420.000,00 0,00 458.420.000,00 1 06

1 13 SOSIAL 4.129.375.000,00 4.789.725.418,00 1.383.815.000,00 10.302.915.418,00 1

1 13 01 DINAS SOSIAL

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.583.050.000,00 2.478.916.000,00 353.940.000,00 5.415.906.000,00 1

1 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.581.700.000,00 527.483.000,00 50.000.000,00 3.159.183.000,00 1 01

1 13 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 1 01

1 13 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 75.236.000,00 0,00 75.236.000,00 1 01

1 13 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 14.245.000,00 0,00 14.245.000,00 1 01

1 13 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

2.581.700.000,00 24.124.000,00 0,00 2.605.824.000,00 1 01

1 13 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 7.548.000,00 0,00 7.548.000,00 1 01

1 13 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 1 01

1 13 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 1 01

1 13 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 13 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 1 01

1 13 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 1 01

1 13 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 1 01

1 13 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1 01

1 13 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 1 01

1 13 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01

1 13 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 1 01

1 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 109.060.000,00 10.000.000,00 119.060.000,00 1 01

1 13 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 01

1 13 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 101.260.000,00 0,00 101.260.000,00 1 01

1 13 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 1 01

1 13 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 47.860.000,00 0,00 47.860.000,00 1 01

1 13 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 47.860.000,00 0,00 47.860.000,00 1 01

Hal : 227

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 1 01

1 13 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 1 01

1 13 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 1 01

1 13 01 15 PROGRAM

PEMBERDAYAAN FAKIR

MISKIN, KOMUNITAS ADAT

TERPENCIL (KAT), DAN

PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

0,00 46.716.000,00 0,00 46.716.000,00 1 13

1 13 01 15 002 Pelatihan ketrampilan

berusaha bagi keluarga

miskin

0,00 46.716.000,00 0,00 46.716.000,00 1 13

1 13 01 15 PROGRAM KESERASIAN

KEBIJAKAN PENINGKATAN

KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

0,00 166.370.000,00 0,00 166.370.000,00 1 02

1 13 01 15 003 Pelaksanaan sosialisasi yang

terkait dengan kesetaraan

gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

0,00 98.500.000,00 0,00 98.500.000,00 1 02

1 13 01 15 005 Sosialisasi dan Advokasi

Kebijakan Kabupaten Layak

Anak

0,00 20.100.000,00 0,00 20.100.000,00 1 02

1 13 01 15 006 Lomba Kreativitas Anak 0,00 47.770.000,00 0,00 47.770.000,00 1 02

1 13 01 16 PROGRAM PELAYANAN

DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.350.000,00 646.664.000,00 283.940.000,00 931.954.000,00 1 13

1 13 01 16 002 Pelayanan dan perlindungan

sosial, hukum bagi korban

eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

0,00 48.750.000,00 0,00 48.750.000,00 1 13

1 13 01 16 004 Pelatihan keterampilan dan

praktek belajar kerja bagi

anak terlantar termasuk anak

jalanan, anak cacat, anak

nakal

0,00 10.250.000,00 0,00 10.250.000,00 1 13

1 13 01 16 007 Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS

0,00 230.737.000,00 74.000.000,00 304.737.000,00 1 13

1 13 01 16 010 Penanganan

masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian

luar biasa

0,00 189.184.000,00 0,00 189.184.000,00 1 13

1 13 01 16 012 Pelayanan pengemis,

gelandangan dan orang

terlantar kehabisan bekal

(PGOT) dan razia tuna sosial

0,00 22.550.000,00 0,00 22.550.000,00 1 13

1 13 01 16 013 Peningkatan kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi

PMKS (PKH)

0,00 50.650.000,00 0,00 50.650.000,00 1 13

Hal : 228

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 13 01 16 014 Operasional dan

Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Rumah Singgah

dan TMP

1.350.000,00 28.425.000,00 209.940.000,00 239.715.000,00 1 13

1 13 01 16 015 Verifikasi dan Validasi Data

Terpadu Kemiskinan

0,00 60.048.000,00 0,00 60.048.000,00 1 13

1 13 01 16 016 Pengadaan peralatan bantu

bagi penyandang disabilitas

penerima layanan panti

rehabilitasi sosial

penyandang disabilitas (DAK)

0,00 6.070.000,00 0,00 6.070.000,00 1 13

1 13 01 16 PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

0,00 256.820.000,00 10.000.000,00 266.820.000,00 1 02

1 13 01 16 001 Advokasi dan fasilitasi PUG

bagi perempuan

0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 1 02

1 13 01 16 002 Fasilitasi pengembangan

pusat pelayanan terpadu

pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 1 02

1 13 01 16 005 Penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender

dan anak

0,00 36.920.000,00 0,00 36.920.000,00 1 02

1 13 01 16 006 Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan

dan anak

0,00 25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 1 02

1 13 01 16 008 Pengembangan sistem

informasi gender dan anak

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 1 02

1 13 01 16 010 Bimbingan Teknis Desa

Prima

0,00 58.100.000,00 0,00 58.100.000,00 1 02

1 13 01 17 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

0,00 72.516.000,00 0,00 72.516.000,00 1 02

1 13 01 17 001 Pelaksanaan kebijakan

perlindungan perempuan

daerah

0,00 72.516.000,00 0,00 72.516.000,00 1 02

1 13 01 18 PROGRAM PEMBINAAN

PARA PENYANDANG

CACAT DAN TRAUMA

0,00 107.930.000,00 0,00 107.930.000,00 1 13

1 13 01 18 004 Pendayagunaan para

penyandang cacat dan eks

trauma

0,00 61.055.000,00 0,00 61.055.000,00 1 13

1 13 01 18 011 Pelayanan Kesejahteraan

Sosial bagi Lanjut Usia

terlantar

0,00 46.875.000,00 0,00 46.875.000,00 1 13

1 13 01 19 PROGRAM PEMBINAAN

PANTI ASUHAN / PANTI

JOMPO

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 13

1 13 01 19 009 Jambore anak panti 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 13

1 13 01 21 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

0,00 490.337.000,00 0,00 490.337.000,00 1 13

1 13 01 21 003 Peningkatan kualitas SDM

kesejahteraan sosial

masyarakat

0,00 490.337.000,00 0,00 490.337.000,00 1 13

Hal : 229

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 13 02 BADAN

PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH

1.546.325.000,00 2.310.809.418,00 1.029.875.000,00 4.887.009.418,00 1

1 13 02 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.545.000.000,00 743.782.418,00 160.700.000,00 2.449.482.418,00 1 01

1 13 02 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1 01

1 13 02 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 96.561.418,00 0,00 96.561.418,00 1 01

1 13 02 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01

1 13 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.544.200.000,00 13.516.000,00 0,00 1.557.716.000,00 1 01

1 13 02 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1 01

1 13 02 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 1 01

1 13 02 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 1 01

1 13 02 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 1 01

1 13 02 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 01

1 13 02 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

400.000,00 0,00 147.600.000,00 148.000.000,00 1 01

1 13 02 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

400.000,00 0,00 13.100.000,00 13.500.000,00 1 01

1 13 02 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 1 01

1 13 02 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 65.005.000,00 0,00 65.005.000,00 1 01

1 13 02 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 1 01

1 13 02 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 42.900.000,00 0,00 42.900.000,00 1 01

1 13 02 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 1 01

1 13 02 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

400.000,00 209.750.000,00 471.600.000,00 681.750.000,00 1 01

1 13 02 02 010 Pengadaan mebeler 400.000,00 0,00 56.600.000,00 57.000.000,00 1 01

1 13 02 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 1 01

1 13 02 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 1 01

1 13 02 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 209.750.000,00 0,00 209.750.000,00 1 01

1 13 02 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 108.400.000,00 0,00 108.400.000,00 1 01

1 13 02 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 54.400.000,00 0,00 54.400.000,00 1 01

1 13 02 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 1 01

1 13 02 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 13 02 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

Hal : 230

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

1 13 02 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 13 02 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 1 01

1 13 02 16 PROGRAM PELAYANAN

DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

0,00 568.200.000,00 0,00 568.200.000,00 1 13

1 13 02 16 010 Penanganan

masalah-masalah strategis

yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian

luar biasa

0,00 543.200.000,00 0,00 543.200.000,00 1 13

1 13 02 16 011 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 1 13

1 13 02 19 PROGRAM PENCEGAHAN

DINI DAN

PENANGGULANGAN

KORBAN BENCANA ALAM

925.000,00 670.677.000,00 397.575.000,00 1.069.177.000,00 1 06

1 13 02 19 001 Pemantauan dan

penyebarluasan informasi

potensi bencana

0,00 155.645.000,00 7.000.000,00 162.645.000,00 1 06

1 13 02 19 003 Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi

penduduk dari

ancaman/korban bencana

alam

925.000,00 27.000.000,00 390.575.000,00 418.500.000,00 1 06

1 13 02 19 004 Pengadaan logistik dan

obat-obatan bagi penduduk

di tempat penampungan

sementara

0,00 329.417.000,00 0,00 329.417.000,00 1 06

1 13 02 19 005 Pelatihan dan simulasi

penanganan bencana

0,00 128.615.000,00 0,00 128.615.000,00 1 06

1 13 02 19 008 Inventarisasi dan identifikasi

kerusakan pasca bencana

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1 06

2 URUSAN WAJIB BUKAN

PELAYANAN DASAR

42.162.998.000,00 30.474.758.000,00 14.912.693.000,00 87.550.449.000,00 2

2 05 LINGKUNGAN HIDUP 9.944.600.000,00 3.949.787.000,00 2.090.013.000,00 15.984.400.000,00 2

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

9.944.600.000,00 3.949.787.000,00 2.090.013.000,00 15.984.400.000,00 2

2 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

9.185.200.000,00 891.210.000,00 30.000.000,00 10.106.410.000,00 2 01

2 05 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 05 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 2 01

2 05 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01

2 05 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

9.185.200.000,00 53.200.000,00 0,00 9.238.400.000,00 2 01

2 05 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 80.510.000,00 0,00 80.510.000,00 2 01

2 05 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 05 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01

2 05 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01

Hal : 231

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 05 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 05 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 2 01

2 05 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 05 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 102.500.000,00 0,00 102.500.000,00 2 01

2 05 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 2 01

2 05 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2 01

2 05 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 89.850.000,00 130.000.000,00 219.850.000,00 2 01

2 05 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 220.000,00 45.000.000,00 45.220.000,00 2 01

2 05 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 510.000,00 85.000.000,00 85.510.000,00 2 01

2 05 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 72.120.000,00 0,00 72.120.000,00 2 01

2 05 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 2 01

2 05 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 05 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 76.690.000,00 0,00 76.690.000,00 2 01

2 05 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

0,00 42.470.000,00 0,00 42.470.000,00 2 01

2 05 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 34.220.000,00 0,00 34.220.000,00 2 01

2 05 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 05 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 2 01

2 05 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01

2 05 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 2 01

2 05 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2 01

2 05 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 05 01 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 05 01 15 PROGRAM

PENGENDALIAN

PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN

42.740.000,00 970.167.000,00 436.293.000,00 1.449.200.000,00 2 05

2 05 01 15 001 Koordinasi penilaian kota

sehat/adipura

400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 2 05

Hal : 232

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 05 01 15 003 Pemantauan kualitas

lingkungan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 2 05

2 05 01 15 004 Pengawasan pelaksanaan

kebijakan bidang lingkungan

hidup

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 05

2 05 01 15 006 Pengelolaan B3 dan limbah

B3

3.500.000,00 76.500.000,00 0,00 80.000.000,00 2 05

2 05 01 15 007 Pengkajian dampak

lingkungan

11.160.000,00 158.840.000,00 0,00 170.000.000,00 2 05

2 05 01 15 008 Peningkatan pengelolaan

lingkungan pertambangan

7.680.000,00 22.320.000,00 0,00 30.000.000,00 2 05

2 05 01 15 011 Pengembangan produksi

ramah lingkungan

700.000,00 39.300.000,00 0,00 40.000.000,00 2 05

2 05 01 15 018 Pengadaan alat-alat

laboratorium lingkungan

0,00 121.707.000,00 61.293.000,00 183.000.000,00 2 05

2 05 01 15 019 Peningkatan Kapasitas

Laboratorium Lingkungan

0,00 126.200.000,00 0,00 126.200.000,00 2 05

2 05 01 15 020 Koordinasi penyusunan

dokumen lingkungan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 05

2 05 01 15 021 Penaatan dan Penegakan

Hukum Lingkungan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 05

2 05 01 15 024 Pengadaan Alat-Alat

Laboratorium Lingkungan

(DAK)

0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 2 05

2 05 01 15 025 Koordinasi Penyusunan

Perda/Perbup dan Naskah

Akademik

19.300.000,00 35.700.000,00 0,00 55.000.000,00 2 05

2 05 01 16 PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

8.080.000,00 176.920.000,00 30.000.000,00 215.000.000,00 2 05

2 05 01 16 005 Pengendalian dampak

perubahan iklim

400.000,00 99.600.000,00 0,00 100.000.000,00 2 05

2 05 01 16 007 Peningkatan konservasi

daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air

7.680.000,00 17.320.000,00 0,00 25.000.000,00 2 05

2 05 01 16 010 Pengelolaan

keanekaragaman hayati dan

ekosistem

0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 80.000.000,00 2 05

2 05 01 16 014 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan dan konservasi

SDA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 05

2 05 01 16 016 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 05

2 05 01 18 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

10.480.000,00 264.520.000,00 0,00 275.000.000,00 2 05

2 05 01 18 001 Peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di

bidang lingkungan

400.000,00 104.600.000,00 0,00 105.000.000,00 2 05

2 05 01 18 002 Pengembangan data dan

informasi lingkungan

10.080.000,00 89.920.000,00 0,00 100.000.000,00 2 05

2 05 01 18 003 Penyusunan data sumber

daya alam dan neraca

sumber daya hutan (NSDH)

nasional dan daerah

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 05

2 05 01 19 PROGRAM PENINGKATAN

PENGENDALIAN POLUSI

0,00 192.100.000,00 135.000.000,00 327.100.000,00 2 05

2 05 01 19 002 Pengujian emisi/polusi udara

akibat aktivitas industri

0,00 48.200.000,00 0,00 48.200.000,00 2 05

2 05 01 19 003 Pengujian kadar polusi

limbah padat dan limbah cair

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 2 05

Hal : 233

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 05 01 19 004 Pembangunan tempat

pembuangan benda

padat/cair yang menimbulkan

polusi

0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 2 05

2 05 01 19 009 Penerapan Sistem

Manajemen Lingkungan Bagi

Masyarakat di Lingkungan

Industri (DBHCHT)

0,00 115.000.000,00 135.000.000,00 250.000.000,00 2 05

2 05 01 23 PROGRAM

PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

698.100.000,00 1.238.830.000,00 1.328.720.000,00 3.265.650.000,00 2 05

2 05 01 23 002 Penyediaan prasarana dan

sarana pengelolaan

persampahan

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 2 05

2 05 01 23 004 Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan

sarana persampahan

589.100.000,00 721.550.000,00 0,00 1.310.650.000,00 2 05

2 05 01 23 005 Pengadaan Bak Kontainer

Sampah

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2 05

2 05 01 23 006 Pengadaan Landasan Bak

Kontainer sampah

0,00 1.280.000,00 398.720.000,00 400.000.000,00 2 05

2 05 01 23 011 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengelolaan persampahan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 05

2 05 01 23 013 Rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 05

2 05 01 23 024 Pembangunan Pagar TPA

Cepu

0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 2 05

2 05 01 23 040 Peningkatan Pengelolaan

Persampahan dan TPA

109.000.000,00 466.000.000,00 0,00 575.000.000,00 2 05

2 05 01 23 056 Pengembangan Teknologi

Pengolahan Persampahan

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 2 05

2 06 ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

4.390.450.000,00 4.723.357.000,00 572.230.000,00 9.686.037.000,00 2

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

4.390.450.000,00 4.723.357.000,00 572.230.000,00 9.686.037.000,00 2

2 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.073.400.000,00 755.718.900,00 1.100.000,00 4.830.218.900,00 2 01

2 06 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01

2 06 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 243.120.000,00 0,00 243.120.000,00 2 01

2 06 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 17.520.000,00 0,00 17.520.000,00 2 01

2 06 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4.072.900.000,00 46.368.000,00 0,00 4.119.268.000,00 2 01

2 06 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 30.638.000,00 0,00 30.638.000,00 2 01

2 06 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 500.000,00 108.932.900,00 0,00 109.432.900,00 2 01

2 06 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 2 01

2 06 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 19.640.000,00 0,00 19.640.000,00 2 01

2 06 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 5.400.000,00 1.100.000,00 6.500.000,00 2 01

2 06 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2 01

2 06 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 48.250.000,00 0,00 48.250.000,00 2 01

2 06 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 146.450.000,00 0,00 146.450.000,00 2 01

Hal : 234

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 06 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 2 01

2 06 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 39.400.000,00 0,00 39.400.000,00 2 01

2 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

950.000,00 343.607.000,00 390.180.000,00 734.737.000,00 2 01

2 06 01 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 104.730.000,00 104.730.000,00 2 01

2 06 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 200.450.000,00 200.450.000,00 2 01

2 06 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 2 01

2 06 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

950.000,00 149.050.000,00 0,00 150.000.000,00 2 01

2 06 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 129.257.000,00 0,00 129.257.000,00 2 01

2 06 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

0,00 27.300.000,00 0,00 27.300.000,00 2 01

2 06 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 20.200.000,00 0,00 20.200.000,00 2 01

2 06 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 2 01

2 06 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 86.590.000,00 0,00 86.590.000,00 2 01

2 06 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 86.590.000,00 0,00 86.590.000,00 2 01

2 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2 01

2 06 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 06 01 06 002 Penyusunan laporan

keuangan semesteran SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 06 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 06 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 2 01

2 06 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 06 01 15 PROGRAM PENATAAN

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

316.100.000,00 3.534.341.100,00 180.950.000,00 4.031.391.100,00 2 06

2 06 01 15 003 Implementasi sistem

administrasi kependudukan

(membangun, updating, dan

pemeliharaan)

0,00 177.252.000,00 180.950.000,00 358.202.000,00 2 06

2 06 01 15 006 Pengolahan dalam

penyusunan laporan

informasi kependudukan

0,00 183.310.000,00 0,00 183.310.000,00 2 06

2 06 01 15 007 Penyediaan informasi dapat

diakses masyarakat

0,00 36.162.000,00 0,00 36.162.000,00 2 06

2 06 01 15 008 Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 06

2 06 01 15 009 Pengembangan database

kependudukan

0,00 25.308.000,00 0,00 25.308.000,00 2 06

2 06 01 15 011 Peningkatan kapasitas

aparat kependudukan dan

catatan sipil

0,00 208.928.100,00 0,00 208.928.100,00 2 06

2 06 01 15 012 Sosialisasi kebijakan

kependudukan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 06

Hal : 235

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 06 01 15 019 Pelaksanaan Program KTP

Elektronik

0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 2 06

2 06 01 15 020 Peningkatan Pelayanan

Pendaftaran Penduduk

0,00 63.914.000,00 0,00 63.914.000,00 2 06

2 06 01 15 021 Peningkatan Pelayanan

Pencatatan Sipil

450.000,00 111.580.000,00 0,00 112.030.000,00 2 06

2 06 01 15 022 Pengembangan Sistem

Administrasi Kependudukan

(SAK) Terpadu

315.650.000,00 2.689.387.000,00 0,00 3.005.037.000,00 2 06

2 07 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

3.354.950.000,00 3.991.287.000,00 168.175.000,00 7.514.412.000,00 2

2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

3.354.950.000,00 3.991.287.000,00 168.175.000,00 7.514.412.000,00 2

2 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.090.700.000,00 684.120.000,00 93.175.000,00 3.867.995.000,00 2 01

2 07 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01

2 07 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 176.000.000,00 0,00 176.000.000,00 2 01

2 07 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 07 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

3.090.700.000,00 22.040.000,00 0,00 3.112.740.000,00 2 01

2 07 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2 01

2 07 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2 01

2 07 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 2 01

2 07 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 07 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 84.675.000,00 84.675.000,00 2 01

2 07 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 2.640.000,00 8.500.000,00 11.140.000,00 2 01

2 07 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 07 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 69.020.000,00 0,00 69.020.000,00 2 01

2 07 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 200.820.000,00 0,00 200.820.000,00 2 01

2 07 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 60.550.000,00 0,00 60.550.000,00 2 01

2 07 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 18.450.000,00 0,00 18.450.000,00 2 01

2 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 148.000.000,00 75.000.000,00 223.000.000,00 2 01

2 07 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 2 01

2 07 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 2 01

2 07 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01

2 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01

2 07 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01

Hal : 236

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 85.615.000,00 0,00 85.615.000,00 2 01

2 07 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 2 01

2 07 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 84.415.000,00 0,00 84.415.000,00 2 01

2 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN

MASYARAKAT

PERDESAAN

169.500.000,00 907.434.000,00 0,00 1.076.934.000,00 2 07

2 07 01 15 001 Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat

pedesaan

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 2 07

2 07 01 15 002 Penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan tenaga teknis

dan masyarakat

0,00 52.700.000,00 0,00 52.700.000,00 2 07

2 07 01 15 003 Penyelenggaraan diseminasi

informasi bagi masyarakat

desa

0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 2 07

2 07 01 15 005 Sosialisasi Teknologi Tepat

Guna dan Posyantek

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2 07

2 07 01 15 006 Penguatan Pos Pelayanan

Teknologi

0,00 14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 2 07

2 07 01 15 007 Pembinaan kelompok

masyarakat pembangunan

desa

169.500.000,00 615.544.000,00 0,00 785.044.000,00 2 07

2 07 01 15 008 Pemberian stimulan

pembangunan desa

0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 2 07

2 07 01 15 009 Pendampingan KPMD 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 07

2 07 01 15 010 Rintisan desa berdikari 0,00 8.290.000,00 0,00 8.290.000,00 2 07

2 07 01 15 011 Pengelolaan Jaringan Sistem

Informasi Manajemen

Pemerintahan Desa

0,00 10.750.000,00 0,00 10.750.000,00 2 07

2 07 01 16 PROGRAM

PENGEMBANGAN

LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN

0,00 69.525.000,00 0,00 69.525.000,00 2 07

2 07 01 16 002 Pelatihan ketrampilan

manajemen badan usaha

milik desa

0,00 53.525.000,00 0,00 53.525.000,00 2 07

2 07 01 16 008 Fasilitasi pembentukan

BUMDes Bersama

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 2 07

2 07 01 18 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

0,00 504.360.000,00 0,00 504.360.000,00 2 07

2 07 01 18 001 Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam

bidang pembangunan

kawasan pedesaan

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2 07

2 07 01 18 002 Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam

bidang pengelolaan

keuangan desa

0,00 226.000.000,00 0,00 226.000.000,00 2 07

Hal : 237

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 07 01 18 003 Pelatihan aparatur

pemerintah desa dalam

bidang manajemen

pemerintah desa

0,00 275.360.000,00 0,00 275.360.000,00 2 07

2 07 01 19 PROGRAM PENINGKATAN

PERAN PEREMPUAN DI

PEDESAAN

0,00 950.420.000,00 0,00 950.420.000,00 2 07

2 07 01 19 001 Pelatihan perempuan di

pedesaan dalam bidang

usaha ekonomi produktif

0,00 45.100.000,00 0,00 45.100.000,00 2 07

2 07 01 19 002 Pemberdayaan dan

kesejahteraan keluarga

0,00 842.000.000,00 0,00 842.000.000,00 2 07

2 07 01 19 003 Peningkatan Peran

Perempuan dalam

Pengembangan Posyandu

0,00 63.320.000,00 0,00 63.320.000,00 2 07

2 07 01 20 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, ADAT DAN

SOSIAL BUDAYA

0,00 174.660.000,00 0,00 174.660.000,00 2 07

2 07 01 20 001 Pendayagunaan profil desa

dan evaluasi pemberdayaan

masyarakat desa

0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 2 07

2 07 01 20 002 Pemberdayaan dan

pengembangan masyarakat,

adat dan sosial budaya

0,00 80.980.000,00 0,00 80.980.000,00 2 07

2 07 01 20 003 Pengelolaan kekayaan desa 0,00 40.680.000,00 0,00 40.680.000,00 2 07

2 07 01 21 PROGRAM KOORDINASI

BIDANG PEMERINTAHAN

DESA

94.750.000,00 382.153.000,00 0,00 476.903.000,00 2 07

2 07 01 21 001 Fasilitasi dan koordinasi

peraturan perundang -

undangan desa

0,00 49.538.000,00 0,00 49.538.000,00 2 07

2 07 01 21 002 Fasilitasi dan koordinasi

bidang pemerintahan desa

4.150.000,00 102.750.000,00 0,00 106.900.000,00 2 07

2 07 01 21 003 Sosialisasi kepada aparatur

pemerintah desa dan BPD

0,00 41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 2 07

2 07 01 21 005 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 2 07

2 07 01 21 006 Penetapan dan Penegasan

Batas Desa

0,00 23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 2 07

2 07 01 21 010 Pembinaan Teknis

Administrasi Pemerintahan

Desa

0,00 27.865.000,00 0,00 27.865.000,00 2 07

2 07 01 21 012 Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan

Perundang - undangan desa

90.600.000,00 92.300.000,00 0,00 182.900.000,00 2 07

2 08 PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

9.102.848.000,00 4.678.806.000,00 1.315.056.000,00 15.096.710.000,00 2

2 08 01 DINAS PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA

9.102.848.000,00 4.678.806.000,00 1.315.056.000,00 15.096.710.000,00 2

2 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.050.200.000,00 736.500.000,00 42.400.000,00 4.829.100.000,00 2 01

2 08 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 08 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 86.400.000,00 0,00 86.400.000,00 2 01

2 08 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01

Hal : 238

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 08 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4.050.200.000,00 49.800.000,00 0,00 4.100.000.000,00 2 01

2 08 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 2 01

2 08 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 2 01

2 08 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 2 01

2 08 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01

2 08 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 30.300.000,00 30.300.000,00 2 01

2 08 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 1.500.000,00 12.100.000,00 13.600.000,00 2 01

2 08 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 08 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 45.050.000,00 0,00 45.050.000,00 2 01

2 08 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 335.000.000,00 0,00 335.000.000,00 2 01

2 08 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 2 01

2 08 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 08 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 154.000.000,00 76.400.000,00 230.400.000,00 2 01

2 08 01 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 10.000.000,00 71.400.000,00 81.400.000,00 2 01

2 08 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00 2 01

2 08 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 01

2 08 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2 01

2 08 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01

2 08 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 96.350.000,00 0,00 96.350.000,00 2 01

2 08 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 96.350.000,00 0,00 96.350.000,00 2 01

2 08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 58.350.000,00 0,00 58.350.000,00 2 01

2 08 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 58.350.000,00 0,00 58.350.000,00 2 01

2 08 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 08 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 08 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 08 01 15 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA

492.528.000,00 749.172.000,00 1.196.256.000,00 2.437.956.000,00 2 08

2 08 01 15 001 Penyediaan pelayanan KB

dan alat kontrasepsi bagi

keluarga miskin

491.028.000,00 271.672.000,00 0,00 762.700.000,00 2 08

Hal : 239

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 08 01 15 002 Pelayanan KIE 1.500.000,00 40.500.000,00 0,00 42.000.000,00 2 08

2 08 01 15 004 Promosi pelayanan KHIBA 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 08

2 08 01 15 005 Pembinaan keluarga

berencana

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 2 08

2 08 01 15 007 Kegiatan DAK bidang

keluarga berencana

0,00 27.000.000,00 1.196.256.000,00 1.223.256.000,00 2 08

2 08 01 15 008 Pengembangan Kualitas

Sumber Daya Manusia

Pengelola Program KKBPK

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 08

2 08 01 15 009 Pelayanan Konseling KB 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 2 08

2 08 01 16 PROGRAM KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA

1.243.800.000,00 478.070.000,00 0,00 1.721.870.000,00 2 08

2 08 01 16 001 Advokasi dan KIE tentang

Kesehatan Reproduksi

Remaja (KRR)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2 08

2 08 01 16 002 Memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat

1.242.000.000,00 77.100.000,00 0,00 1.319.100.000,00 2 08

2 08 01 16 003 Orientasi program penyiapan

kehidupan berkeluarga bagi

remaja

1.800.000,00 78.200.000,00 0,00 80.000.000,00 2 08

2 08 01 16 004 Orientasi Program KKBPK di

Tingkat Lini Lapangan

0,00 35.770.000,00 0,00 35.770.000,00 2 08

2 08 01 16 005 Fasilitasi forum pelayanan

kesehatan reproduksi bagi

kelompok remaja dan

kelompok sebaya

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 2 08

2 08 01 16 006 Penyuluhan Penanggulangan

Narkoba dan PMS di Sekolah

0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 2 08

2 08 01 18 PROGRAM PEMBINAAN

PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG

MANDIRI

0,00 359.000.000,00 0,00 359.000.000,00 2 08

2 08 01 18 001 Fasilitasi pembentukan

kelompok peduli masyarakat

peduli KB

0,00 61.000.000,00 0,00 61.000.000,00 2 08

2 08 01 18 002 Fasilitasi Forum Komunikasi

bagi Institusi Masyarakat

Pedesaan (IMP)

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 08

2 08 01 18 003 Fasilitasi Pembinaan

Kesertaan KB

0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 2 08

2 08 01 18 004 Fasilitasi Bagi Mitra Kerja

dalam Pengendalian

Penduduk

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 2 08

2 08 01 24 PROGRAM

PENGEMBANGAN MODEL

OPERASIONAL BKB -

POSYANDU - PADU

0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 2 08

2 08 01 24 001 Pengkajian pengembangan

model operasional

BKB-posyandu-PADU

0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 2 08

2 08 01 24 002 Pengumpulan bahan-bahan

informasi tentang

pengasuhan dan

pembentukan tumbuh

kembang anak

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 08

2 08 01 25 PROGRAM BIDANG

KELUARGA BERENCANA

BERSUMBER DARI

PEMERINTAH PUSAT DAN

PEMERINTAH PROVINSI,

SERTA DANA

PENDAMPINGNYA

3.316.320.000,00 1.929.364.000,00 0,00 5.245.684.000,00 2 08

Hal : 240

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 08 01 25 003 Bantuan Operasional

Keluarga Berencana

3.316.320.000,00 1.929.364.000,00 0,00 5.245.684.000,00 2 08

2 10 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

3.563.064.000,00 3.226.136.000,00 5.819.900.000,00 12.609.100.000,00 2

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

3.563.064.000,00 3.226.136.000,00 5.819.900.000,00 12.609.100.000,00 2

2 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.540.524.000,00 540.031.000,00 132.600.000,00 4.213.155.000,00 2 01

2 10 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2 01

2 10 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 121.000.000,00 0,00 121.000.000,00 2 01

2 10 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 2 01

2 10 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01

2 10 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

3.540.524.000,00 0,00 0,00 3.540.524.000,00 2 01

2 10 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 10 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 2 01

2 10 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 2 01

2 10 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 2 01

2 10 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

2 10 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 132.600.000,00 132.600.000,00 2 01

2 10 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 21.900.000,00 0,00 21.900.000,00 2 01

2 10 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 68.700.000,00 0,00 68.700.000,00 2 01

2 10 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 2 01

2 10 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 30.131.000,00 0,00 30.131.000,00 2 01

2 10 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 41.400.000,00 0,00 41.400.000,00 2 01

2 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

4.600.000,00 97.400.000,00 5.369.700.000,00 5.471.700.000,00 2 01

2 10 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 5.000.000.000,00 5.050.000.000,00 2 01

2 10 01 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 364.500.000,00 364.500.000,00 2 01

2 10 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2 01

2 10 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2 01

2 10 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

2.000.000,00 4.500.000,00 0,00 6.500.000,00 2 01

2 10 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 2 01

2 10 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

2.600.000,00 4.900.000,00 0,00 7.500.000,00 2 01

2 10 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 2 01

2 10 01 03 003 Pengadaan pakaian kerja

lapangan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 01

2 10 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 2 01

Hal : 241

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 10 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2 01

2 10 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2 01

2 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

7.610.000,00 3.390.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01

2 10 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

7.610.000,00 3.390.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01

2 10 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASSA

0,00 1.134.562.500,00 267.600.000,00 1.402.162.500,00 2 10

2 10 01 15 002 Pembinaan dan

pengembangan jaringan

komunikasi dan informasi

0,00 707.365.000,00 203.375.000,00 910.740.000,00 2 10

2 10 01 15 003 Pembinaan dan

pengembangan sumberdaya

komunikasi dan informasi

0,00 0,00 0,00 0,00 2 10

2 10 01 15 006 Pengkajian dan

pengembangan sistem

informasi

0,00 427.197.500,00 64.225.000,00 491.422.500,00 2 10

2 10 01 15 007 Perencanaan dan

pengembangan kebijakan

komunikasi dan informasi

0,00 0,00 0,00 0,00 2 10

2 10 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATIST

IK DAERAH

1.450.000,00 68.420.000,00 0,00 69.870.000,00 2 14

2 10 01 15 001 Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

1.450.000,00 33.550.000,00 0,00 35.000.000,00 2 14

2 10 01 15 002 Pengelolaan, updating dan

analisis data statistik daerah

0,00 34.870.000,00 0,00 34.870.000,00 2 14

2 10 01 15 004 Pengolahan, updating dan

analisis data PDRB

0,00 0,00 0,00 0,00 2 14

2 10 01 15 PROGRAM SANDI DAN

TELEKOMUNIKASI

0,00 88.600.000,00 0,00 88.600.000,00 2 19

2 10 01 15 001 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan sandi dan

telekomunikasi

0,00 88.600.000,00 0,00 88.600.000,00 2 19

2 10 01 15 002 Peningkatan dan

pengembangan SDM sandi

dan telekomunikasi

0,00 0,00 0,00 0,00 2 19

2 10 01 16 PROGRAM PENGKAJIAN

DAN PENELITIAN BIDANG

INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

0,00 8.337.500,00 20.000.000,00 28.337.500,00 2 10

2 10 01 16 001 Pengkajian dan penelitian

bidang informasi dan

komunikasi

0,00 8.337.500,00 20.000.000,00 28.337.500,00 2 10

2 10 01 17 PROGRAM FASILITASI

PENINGKATAN SDM

BIDANG KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

2.800.000,00 109.680.000,00 0,00 112.480.000,00 2 10

Hal : 242

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 10 01 17 001 Pelatihan SDM bidang

komunikasi dan informasi

2.800.000,00 109.680.000,00 0,00 112.480.000,00 2 10

2 10 01 18 PROGRAM KERJASAMA

INFORMASI DENGAN MAS

MEDIA

400.000,00 692.695.000,00 0,00 693.095.000,00 2 10

2 10 01 18 001 Penyebarluasan informasi

pembangunan daerah

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 2 10

2 10 01 18 002 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah

400.000,00 162.800.000,00 0,00 163.200.000,00 2 10

2 10 01 18 003 Penyebarluasan informasi

yang bersifat penyuluhan

bagi masyarakat

0,00 29.895.000,00 0,00 29.895.000,00 2 10

2 10 01 18 004 Sosialisasi Ketentuan Bidang

Cukai Tembakau (DBHCHT)

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2 10

2 10 01 19 PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN DALAM

PENGELOLAAN

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI DAERAH

2.350.000,00 217.450.000,00 0,00 219.800.000,00 2 10

2 10 01 19 002 Koordinasi bidang

komunikasi dan informasi

antar lintas SKPD, lintas

instansi vertikal di daerah,

BUMD, dan swasta lokal

0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 2 10

2 10 01 19 003 Penguatan sinergisitas dan

kemitraan pemerintah dan

media massa

0,00 117.100.000,00 0,00 117.100.000,00 2 10

2 10 01 19 005 Revitalisasi pendayagunaan

media center daerah

1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00 2 10

2 10 01 19 007 Penyusunan desain detail

jaringan komunikasi

0,00 0,00 0,00 0,00 2 10

2 10 01 19 015 Pemberdayaan KIM dan FK

Metra

550.000,00 36.150.000,00 0,00 36.700.000,00 2 10

2 10 01 20 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SDM

APARATUR PADA SKPD

YANG MENANGANI

URUSAN BIDANG

KOMUNIKASI DAN

INFORMASI DI DAERAH

600.000,00 11.900.000,00 0,00 12.500.000,00 2 10

2 10 01 20 009 Orientasi atas SKPD tentang

Keterbukaan Informasi Publik

600.000,00 11.900.000,00 0,00 12.500.000,00 2 10

2 10 01 21 PROGRAM PENINGKATAN

TATA LAKSANA

KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

2.730.000,00 114.070.000,00 30.000.000,00 146.800.000,00 2 10

2 10 01 21 003 Penyediaan dan

pendayagunaan teknologi

informasi dan komunikasi

2.160.000,00 12.990.000,00 0,00 15.150.000,00 2 10

2 10 01 21 005 Pelayanan informasi

kebijakan daerah melalui

poster, leaflet, baliho dan

lainnya

0,00 61.150.000,00 30.000.000,00 91.150.000,00 2 10

2 10 01 21 009 Komunikasi publik melalui

dialog interaktif radio dan

televisi

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 10

2 10 01 21 011 Pelayanan informasi melalui

media online

570.000,00 19.930.000,00 0,00 20.500.000,00 2 10

2 12 PENANAMAN MODAL 3.641.400.000,00 2.240.540.000,00 660.100.000,00 6.542.040.000,00 2

Hal : 243

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 12 08 DINAS PENANAMAN

MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

3.641.400.000,00 2.240.540.000,00 660.100.000,00 6.542.040.000,00 2

2 12 08 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.640.000.000,00 886.400.000,00 123.100.000,00 4.649.500.000,00 2 01

2 12 08 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01

2 12 08 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 2 01

2 12 08 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 2 01

2 12 08 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

3.636.900.000,00 14.600.000,00 0,00 3.651.500.000,00 2 01

2 12 08 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01

2 12 08 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

450.000,00 39.550.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01

2 12 08 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 450.000,00 89.550.000,00 0,00 90.000.000,00 2 01

2 12 08 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

450.000,00 46.350.000,00 0,00 46.800.000,00 2 01

2 12 08 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

400.000,00 29.600.000,00 0,00 30.000.000,00 2 01

2 12 08 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

450.000,00 41.450.000,00 123.100.000,00 165.000.000,00 2 01

2 12 08 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 01

2 12 08 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

450.000,00 79.550.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01

2 12 08 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 214.000.000,00 0,00 214.000.000,00 2 01

2 12 08 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01

2 12 08 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 2 01

2 12 08 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 55.000.000,00 420.000.000,00 475.000.000,00 2 01

2 12 08 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 5.000.000,00 225.000.000,00 230.000.000,00 2 01

2 12 08 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2 01

2 12 08 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00 2 01

2 12 08 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01

2 12 08 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

450.000,00 108.090.000,00 0,00 108.540.000,00 2 01

2 12 08 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 2 01

2 12 08 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

450.000,00 81.590.000,00 0,00 82.040.000,00 2 01

2 12 08 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01

2 12 08 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 01

2 12 08 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 01

Hal : 244

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 12 08 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01

2 12 08 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01

2 12 08 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01

2 12 08 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2 01

2 12 08 15 PROGRAM PENINGKATAN

PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI

0,00 249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 2 12

2 12 08 15 002 Pengembangan potensi

unggulan daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 12

2 12 08 15 005 Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman

modal

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 12

2 12 08 15 006 Peningkatan koordinasi dan

kerjasama di bidang

penanaman modal dengan

instansi pemerintah dan

dunia usaha

0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 2 12

2 12 08 15 008 Peningkatan kegiatan

pemantauan, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 2 12

2 12 08 15 010 Penyelenggaraan pameran

investasi

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2 12

2 12 08 16 PROGRAM PENINGKATAH

IKLIM INVESTASI DAN

REALISASI INVESTASI

950.000,00 439.050.000,00 0,00 440.000.000,00 2 12

2 12 08 16 001 Penyusunan kebijakan

investasi bagi pembangunan

fasilitas infrastruktur

950.000,00 39.050.000,00 0,00 40.000.000,00 2 12

2 12 08 16 002 Memfasilitasi dan koordinasi

kerjasama di bidang investasi

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 2 12

2 12 08 16 004 Pengembangan sistem

informasi penanaman modal

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 2 12

2 12 08 20 PROGRAM PELAYANAN

PERIJINAN

0,00 443.000.000,00 117.000.000,00 560.000.000,00 2 12

2 12 08 20 001 Penyusunan sistem informasi

dan dokumen perijinan

0,00 58.000.000,00 117.000.000,00 175.000.000,00 2 12

2 12 08 20 002 Sosialisasi pelayanan dan

perijinan terpadu

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 2 12

2 12 08 20 003 Penyusunan Rancangan

Peraturan Perijinan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 12

2 12 08 20 004 Penyusunan penetapan

perijinan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 2 12

2 12 08 20 006 Pembentukan unit khusus

penanganan pengaduan

masyarakat

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 2 12

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH

RAGA

5.062.530.000,00 4.514.101.000,00 3.597.119.000,00 13.173.750.000,00 2

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN,

OLAH RAGA,

KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA

5.062.530.000,00 4.514.101.000,00 3.597.119.000,00 13.173.750.000,00 2

2 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.854.400.000,00 775.553.000,00 0,00 5.629.953.000,00 2 01

Hal : 245

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 13 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01

2 13 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 349.600.000,00 0,00 349.600.000,00 2 01

2 13 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2 01

2 13 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2 01

2 13 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4.854.400.000,00 51.600.000,00 0,00 4.906.000.000,00 2 01

2 13 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 01

2 13 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2 01

2 13 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 2 01

2 13 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 6.153.000,00 0,00 6.153.000,00 2 01

2 13 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 2 01

2 13 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2 01

2 13 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 13 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01

2 13 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 142.000.000,00 0,00 142.000.000,00 2 01

2 13 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 01

2 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

13.700.000,00 140.300.000,00 810.100.000,00 964.100.000,00 2 01

2 13 01 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 2 01

2 13 01 02 010 Pengadaan mebeler 400.000,00 0,00 205.600.000,00 206.000.000,00 2 01

2 13 01 02 011 Pengadaan instalasi air,

listrik, dan telepon

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2 01

2 13 01 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 549.500.000,00 549.500.000,00 2 01

2 13 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

12.900.000,00 27.100.000,00 0,00 40.000.000,00 2 01

2 13 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 110.600.000,00 0,00 110.600.000,00 2 01

2 13 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

400.000,00 2.600.000,00 0,00 3.000.000,00 2 01

2 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2 01

2 13 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 13 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2 01

2 13 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 01

2 13 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN NILAI

BUDAYA

0,00 120.815.000,00 0,00 120.815.000,00 2 16

2 13 01 15 001 Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

0,00 120.815.000,00 0,00 120.815.000,00 2 16

Hal : 246

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 13 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

2.700.000,00 253.666.000,00 15.000.000,00 271.366.000,00 2 02

2 13 01 15 003 Pengembangan jaringan

kerjasama promosi

pariwisata

0,00 162.425.000,00 0,00 162.425.000,00 2 02

2 13 01 15 005 Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

2.700.000,00 91.241.000,00 15.000.000,00 108.941.000,00 2 02

2 13 01 16 PROGRAM PENINGKATAN

PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

20.680.000,00 444.285.000,00 0,00 464.965.000,00 2 13

2 13 01 16 001 Pembinaan organisasi

kepemudaan

280.000,00 9.512.000,00 0,00 9.792.000,00 2 13

2 13 01 16 002 Pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan

20.400.000,00 425.777.000,00 0,00 446.177.000,00 2 13

2 13 01 16 003 Fasilitasi aksi bakti sosial

kepemudaan

0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,00 2 13

2 13 01 16 007 Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 13

2 13 01 16 009 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 2.276.000,00 0,00 2.276.000,00 2 13

2 13 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN

KEKAYAAN BUDAYA

0,00 140.459.000,00 51.000.000,00 191.459.000,00 2 16

2 13 01 16 001 Fasilitasi partisipasi

masyarakat dalam

pengelolaan kekayaan

budaya

0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 2 16

2 13 01 16 002 Pelestarian fisik dan

kandungan bahan pustaka

termasuk naskah kuno

0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 2 16

2 13 01 16 003 Penyusunan kebijakan

pengelolaan kekayaan

budaya lokal daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 16

2 13 01 16 004 Sosialisasi pengelolaan

kekayaan budaya lokal

daerah

0,00 11.111.000,00 0,00 11.111.000,00 2 16

2 13 01 16 005 Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 2 16

2 13 01 16 006 Pengembangan kebudayaan

dan pariwisata

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16

2 13 01 16 009 Perumusan kebijakan

sejarah dan purbakala

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2 16

2 13 01 16 010 Pengawasan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program

pengelolaan kekayaan

budaya

0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 2 16

2 13 01 16 011 Pendukungan pengelolaan

museum dan taman budaya

di daerah

0,00 19.430.000,00 0,00 19.430.000,00 2 16

2 13 01 16 012 Pengelolaan karya cetak dan

karya rekam

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 16

2 13 01 16 013 Pengembangan database

sistem informasi sejarah

purbakala

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2 16

2 13 01 16 014 Pembangunan/Pengadaan/P

emeliharaanSarana dan

Prasaran Perlindungan

Cagar Budaya

0,00 10.368.000,00 46.000.000,00 56.368.000,00 2 16

2 13 01 16 PROGRAM

PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

0,00 507.120.000,00 1.923.219.000,00 2.430.339.000,00 2 02

Hal : 247

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 13 01 16 002 Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

pariwisata

0,00 3.900.000,00 1.272.219.000,00 1.276.119.000,00 2 02

2 13 01 16 003 Pengembangan jenis paket

wisata unggulan

0,00 390.950.000,00 0,00 390.950.000,00 2 02

2 13 01 16 008 Rehabilitasi/pemeliharaan

sarana dan prasarana obyek

wisata

0,00 0,00 651.000.000,00 651.000.000,00 2 02

2 13 01 16 009 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 2 02

2 13 01 16 010 Pemeliharaan obyek wisata 0,00 104.770.000,00 0,00 104.770.000,00 2 02

2 13 01 17 PROGRAM PENINGKATAN

UPAYA PENUMBUHAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KECAKAPAN HIDUP

PEMUDA

0,00 12.342.000,00 0,00 12.342.000,00 2 13

2 13 01 17 001 Pelatihan kewirausahaan

bagi pemuda

0,00 12.342.000,00 0,00 12.342.000,00 2 13

2 13 01 17 002 Pelatihan keterampilan bagi

pemuda

0,00 0,00 0,00 0,00 2 13

2 13 01 17 003 Kelompok Usaha Pemuda

Produktif (KUPP)

0,00 0,00 0,00 0,00 2 13

2 13 01 17 PROGRAM PENGELOLAAN

KERAGAMAN BUDAYA

0,00 935.071.000,00 85.000.000,00 1.020.071.000,00 2 16

2 13 01 17 001 Pengembangan kesenian

dan kebudayaan daerah

0,00 35.960.000,00 85.000.000,00 120.960.000,00 2 16

2 13 01 17 002 Penyusunan sistem informasi

database bidang kebudayaan

0,00 7.650.000,00 0,00 7.650.000,00 2 16

2 13 01 17 003 Penyelenggaraan dialog

kebudayaan

0,00 11.111.000,00 0,00 11.111.000,00 2 16

2 13 01 17 004 Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

0,00 684.200.000,00 0,00 684.200.000,00 2 16

2 13 01 17 005 Fasilitasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 16

2 13 01 17 009 Fasilitasi pembentukan

kemitraan usaha profesi

antardaerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 2 16

2 13 01 17 010 Membangun kemitraan

pengelolaan kebudayaan

antardaerah

0,00 151.150.000,00 0,00 151.150.000,00 2 16

2 13 01 17 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEMITRAAN

3.000.000,00 215.050.000,00 0,00 218.050.000,00 2 02

2 13 01 17 007 Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme

bidang pariwisata

2.000.000,00 114.950.000,00 0,00 116.950.000,00 2 02

2 13 01 17 008 Peningkatan peranserta

masyarakat dalam

pengembangan kemitraan

pariwisata

0,00 78.100.000,00 0,00 78.100.000,00 2 02

2 13 01 17 010 Pembinaan sektor

pendukung pariwisata

1.000.000,00 22.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2 02

2 13 01 20 PROGRAM PENINGKATAN

PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAH

RAGA

168.050.000,00 946.840.000,00 0,00 1.114.890.000,00 2 13

2 13 01 20 003 Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

0,00 92.640.000,00 0,00 92.640.000,00 2 13

2 13 01 20 004 Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

35.800.000,00 62.850.000,00 0,00 98.650.000,00 2 13

2 13 01 20 005 Peningkatan kesegaran

jasmani dan rekreasi

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2 13

Hal : 248

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 13 01 20 006 Penyelenggaraan kompetisi

olah raga

104.600.000,00 415.000.000,00 0,00 519.600.000,00 2 13

2 13 01 20 007 Pemassalan olahraga bagi

pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat

27.650.000,00 173.350.000,00 0,00 201.000.000,00 2 13

2 13 01 20 009 Pengembangan dan

pemanfaatan IPTEK

olahraga sebagai pendorong

peningkatan prestasi

olahraga

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 2 13

2 13 01 20 011 Pengembangan olahraga

rekreasi

0,00 201.000.000,00 0,00 201.000.000,00 2 13

2 13 01 21 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

OLAH RAGA

0,00 10.600.000,00 712.800.000,00 723.400.000,00 2 13

2 13 01 21 002 Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

olahraga

0,00 0,00 711.000.000,00 711.000.000,00 2 13

2 13 01 21 006 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana

olahraga

0,00 10.600.000,00 1.800.000,00 12.400.000,00 2 13

2 17 PERPUSTAKAAN 3.103.156.000,00 3.150.744.000,00 690.100.000,00 6.944.000.000,00 2

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN

DAN KEARSIPAN

3.103.156.000,00 3.150.744.000,00 690.100.000,00 6.944.000.000,00 2

2 17 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.009.796.000,00 1.494.044.000,00 504.100.000,00 5.007.940.000,00 2 01

2 17 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2 01

2 17 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 2 01

2 17 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 2 01

2 17 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

2.997.796.000,00 25.204.000,00 0,00 3.023.000.000,00 2 01

2 17 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 308.640.000,00 0,00 308.640.000,00 2 01

2 17 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 2 01

2 17 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 20.645.000,00 0,00 20.645.000,00 2 01

2 17 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 2 01

2 17 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 26.050.000,00 504.100.000,00 530.150.000,00 2 01

2 17 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 16.880.000,00 0,00 16.880.000,00 2 01

2 17 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 2 01

2 17 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 2 01

2 17 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 14.175.000,00 0,00 14.175.000,00 2 01

2 17 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

12.000.000,00 66.450.000,00 0,00 78.450.000,00 2 01

2 17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 732.000.000,00 6.000.000,00 738.000.000,00 2 01

2 17 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 2 01

2 17 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 625.000.000,00 0,00 625.000.000,00 2 01

Hal : 249

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 17 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 2 01

2 17 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 2 01

2 17 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 2 01

2 17 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 2 01

2 17 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 69.800.000,00 0,00 69.800.000,00 2 01

2 17 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01

2 17 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2 01

2 17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2 01

2 17 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2 01

2 17 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN BUDAYA

BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

92.360.000,00 354.900.000,00 174.000.000,00 621.260.000,00 2 17

2 17 01 15 001 Pemasyarakatan minat dan

kebiasaan membaca untuk

mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

400.000,00 20.260.000,00 15.000.000,00 35.660.000,00 2 17

2 17 01 15 002 Pengembangan minat dan

budaya baca

52.360.000,00 1.920.000,00 0,00 54.280.000,00 2 17

2 17 01 15 003 Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan

khusus, perpustakaan

sekolah dan perpustakaan

masyarakat

0,00 101.100.000,00 0,00 101.100.000,00 2 17

2 17 01 15 004 Pelaksanaan koordinasi

pengembangan

perpustakaan

29.450.000,00 44.550.000,00 0,00 74.000.000,00 2 17

2 17 01 15 006 Penyelenggaraan koordinasi

pengembangan budaya baca

0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 2 17

2 17 01 15 008 Publikasi dan sosialisasi

minat dan budaya baca

6.750.000,00 67.150.000,00 0,00 73.900.000,00 2 17

2 17 01 15 009 Penyediaan bahan pustaka

perpustakaan umum di

daerah

3.400.000,00 38.920.000,00 159.000.000,00 201.320.000,00 2 17

2 17 01 15 010 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2 17

2 17 01 15 011 Pengembangan sarana

informasi perpustakaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2 17

2 17 01 15 013 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Perpustakaan

0,00 0,00 0,00 0,00 2 17

2 17 01 15 PROGRAM PERBAIKAN

SISTEM ADMINISTRASI

KEARSIPAN

0,00 155.050.000,00 0,00 155.050.000,00 2 18

2 17 01 15 001 Pembangunan database

informasi kearsipan

0,00 155.050.000,00 0,00 155.050.000,00 2 18

Hal : 250

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

2 17 01 16 PROGRAM

PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN KOLEKSI

PUSTAKA

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 2 17

2 17 01 16 001 Pendataan karya cetak dan

karya rekam

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2 17

2 17 01 16 003 Pelestarian karya cetak dan

karya rekam

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 2 17

2 17 01 16 PROGRAM

PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN

DOKUMEN/ARSIP DAERAH

1.000.000,00 186.950.000,00 6.000.000,00 193.950.000,00 2 18

2 17 01 16 001 Pengadaan sarana

pengolahan dan

penyimpanan arsip

500.000,00 41.500.000,00 0,00 42.000.000,00 2 18

2 17 01 16 002 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

0,00 54.000.000,00 6.000.000,00 60.000.000,00 2 18

2 17 01 16 003 Penduplikasian

dokumen/arsip daerah dalam

bentuk informatika

0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 2 18

2 17 01 16 006 Sosialisasi/Penyuluhan

Kearsipan di Lingkungan

Instansi Pemerintah/Swasta

0,00 42.650.000,00 0,00 42.650.000,00 2 18

2 17 01 16 007 Penyediaan Sarana Layanan

Informasi Arsip

500.000,00 33.000.000,00 0,00 33.500.000,00 2 18

2 17 01 17 PROGRAM

PEMELIHARAAN

RUTIN/BERKALA SARANA

DAN PRASARANA

KEARSIPAN

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 2 18

2 17 01 17 002 Pemeliharaan rutin/berkala

arsip daerah

0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 2 18

3 URUSAN PILIHAN 39.295.317.000,00 21.106.182.150,00 22.375.645.850,00 82.777.145.000,00 3

3 01 KELAUTAN DAN

PERIKANAN

6.182.200.000,00 2.282.720.000,00 3.533.895.000,00 11.998.815.000,00 3

3 01 01 DINAS PETERNAKAN DAN

PERIKANAN

6.182.200.000,00 2.282.720.000,00 3.533.895.000,00 11.998.815.000,00 3

3 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

6.168.800.000,00 774.496.000,00 27.000.000,00 6.970.296.000,00 3 01

3 01 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 2.199.000,00 0,00 2.199.000,00 3 01

3 01 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 121.250.000,00 0,00 121.250.000,00 3 01

3 01 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 18.580.000,00 0,00 18.580.000,00 3 01

3 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

6.168.800.000,00 105.304.000,00 0,00 6.274.104.000,00 3 01

3 01 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 93.540.000,00 0,00 93.540.000,00 3 01

3 01 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01

3 01 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01

3 01 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

3 01 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 27.000.000,00 27.000.000,00 3 01

3 01 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 3 01

Hal : 251

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 01 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 59.452.000,00 0,00 59.452.000,00 3 01

3 01 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 189.300.000,00 0,00 189.300.000,00 3 01

3 01 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 37.271.000,00 0,00 37.271.000,00 3 01

3 01 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 40.100.000,00 0,00 40.100.000,00 3 01

3 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 67.500.000,00 1.859.705.000,00 1.927.205.000,00 3 01

3 01 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.822.500.000,00 1.822.500.000,00 3 01

3 01 01 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 8.205.000,00 8.205.000,00 3 01

3 01 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3 01

3 01 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 3 01

3 01 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 57.800.000,00 0,00 57.800.000,00 3 01

3 01 01 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 01

3 01 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 3 01

3 01 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 3 01

3 01 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 82.600.000,00 0,00 82.600.000,00 3 01

3 01 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 82.600.000,00 0,00 82.600.000,00 3 01

3 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

3 01 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

3 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 3.920.000,00 0,00 3.920.000,00 3 01

3 01 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 3 01

3 01 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 3 01

3 01 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 3 01

3 01 01 20 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDIDAYA PERIKANAN

0,00 149.216.000,00 0,00 149.216.000,00 3 01

3 01 01 20 001 Pengembangan bibit ikan

unggul

0,00 38.450.000,00 0,00 38.450.000,00 3 01

3 01 01 20 002 Pendampingan pada

kelompok tani pembudidaya

ikan

0,00 4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 3 01

3 01 01 20 003 Pembinaan dan

pengembangan perikanan

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 3 01

3 01 01 20 004 Pengembangan Kolamisasi

Pedesaan

0,00 61.815.000,00 0,00 61.815.000,00 3 01

3 01 01 20 005 Pendataan dan pengolahan

data statistik perikanan

0,00 7.416.000,00 0,00 7.416.000,00 3 01

Hal : 252

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 01 01 20 007 Penebaran bibit ikan di

perairan umum

0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 3 01

3 01 01 20 PROGRAM PENCEGAHAN

DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

0,00 289.430.000,00 608.160.000,00 897.590.000,00 3 03

3 01 01 20 001 Pendataan masalah

peternakan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 03

3 01 01 20 002 Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit

menular ternak

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 03

3 01 01 20 004 Pengawasan perdagangan

ternak antar daerah

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3 03

3 01 01 20 006 Pelayanan Peningkatan

Keamanan Produk-Produk

Pangan Asal Hewan yang

ASUH (Aman, Sehat, Utuh

dan Halal)

0,00 22.430.000,00 8.160.000,00 30.590.000,00 3 03

3 01 01 20 007 Monitoring Penerapan

Kesejahteraan Hewan dan

Pencegahan Serta

Penanggulangan Penyaakit

Zoonosis

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 03

3 01 01 20 008 Pembangunan/Rehab

Sarana dan Prasarana

Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Hewan/Ternak

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 3 03

3 01 01 20 009 Penanggulangan reproduksi 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 03

3 01 01 21 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERIKANAN TANGKAP

0,00 3.165.000,00 0,00 3.165.000,00 3 01

3 01 01 21 001 Pendampingan pada

kelompok nelayan perikanan

tangkap

0,00 3.165.000,00 0,00 3.165.000,00 3 01

3 01 01 21 PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

12.400.000,00 448.943.000,00 838.530.000,00 1.299.873.000,00 3 03

3 01 01 21 001 Pembangunan sarana dan

prasarana pembibitan ternak

0,00 8.400.000,00 791.600.000,00 800.000.000,00 3 03

3 01 01 21 002 Pembibitan dan perawatan

ternak

0,00 92.500.000,00 0,00 92.500.000,00 3 03

3 01 01 21 003 Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3 03

3 01 01 21 009 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 3 03

3 01 01 21 013 Pendampingan program

perbibitan nasional

12.000.000,00 13.252.000,00 0,00 25.252.000,00 3 03

3 01 01 21 014 Sentra Peternakan Rakyat

(SPR)

0,00 9.916.000,00 0,00 9.916.000,00 3 03

3 01 01 21 015 Peningkatan Angka

Kebuntingan Sapi Induk

400.000,00 289.875.000,00 46.930.000,00 337.205.000,00 3 03

3 01 01 22 PROGRAM PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PETERNAKAN

0,00 39.090.000,00 0,00 39.090.000,00 3 03

3 01 01 22 004 Pembangunan pusat-pusat

etalase/eksebisi/promosi

atas hasil produksi

peternakan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 03

3 01 01 22 010 Pengolahan informasi

permintaan pasar atas hasil

produksi peternakan

masyarakat

0,00 9.090.000,00 0,00 9.090.000,00 3 03

Hal : 253

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 01 01 22 011 Penyuluhan distribusi

pemasaran atas hasil

produksi peternakan

masyarakat

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 03

3 01 01 23 PROGRAM OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN

600.000,00 125.260.000,00 0,00 125.860.000,00 3 01

3 01 01 23 002 Optimalisasi pengelolaan

produksi perikanan

600.000,00 125.260.000,00 0,00 125.860.000,00 3 01

3 01 01 23 PROGRAM PENINGKATAN

PENERAPAN TEKNOLOGI

PETERNAKAN

400.000,00 289.100.000,00 200.500.000,00 490.000.000,00 3 03

3 01 01 23 002 Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

peternakan tepat guna

400.000,00 289.100.000,00 200.500.000,00 490.000.000,00 3 03

3 03 PERTANIAN 15.975.075.000,00 11.327.775.000,00 2.946.350.000,00 30.249.200.000,00 3

3 03 01 DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN

15.975.075.000,00 11.327.775.000,00 2.946.350.000,00 30.249.200.000,00 3

3 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

15.838.350.000,00 1.275.742.500,00 2.500.000,00 17.116.592.500,00 3 01

3 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01

3 03 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 289.200.000,00 0,00 289.200.000,00 3 01

3 03 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 3 01

3 03 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

15.803.200.000,00 106.200.000,00 0,00 15.909.400.000,00 3 01

3 03 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 3 01

3 03 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 200.000,00 106.226.000,00 0,00 106.426.000,00 3 01

3 03 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 12.960.000,00 0,00 12.960.000,00 3 01

3 03 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01

3 03 01 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 36.775.000,00 2.500.000,00 39.275.000,00 3 01

3 03 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01

3 03 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 99.010.000,00 0,00 99.010.000,00 3 01

3 03 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 203.867.000,00 0,00 203.867.000,00 3 01

3 03 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 76.154.500,00 0,00 76.154.500,00 3 01

3 03 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

34.950.000,00 7.850.000,00 0,00 42.800.000,00 3 01

3 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 165.680.000,00 0,00 165.680.000,00 3 01

3 03 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 3 01

3 03 01 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 3 01

Hal : 254

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 29.180.000,00 0,00 29.180.000,00 3 01

3 03 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 3 01

3 03 01 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 3 01

3 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 28.525.000,00 0,00 28.525.000,00 3 01

3 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 28.525.000,00 0,00 28.525.000,00 3 01

3 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 01

3 03 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 01

3 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 7.790.000,00 0,00 7.790.000,00 3 01

3 03 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 5.180.000,00 0,00 5.180.000,00 3 01

3 03 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 2.610.000,00 0,00 2.610.000,00 3 01

3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN

25.800.000,00 928.000.000,00 0,00 953.800.000,00 3 03

3 03 01 15 001 Penanganan daerah rawan

pangan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3 03

3 03 01 15 003 Analisis dan penyusunan

pola konsumsi dan suplai

pangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 03

3 03 01 15 005 Laporan berkala kondisi

ketahanan pangan daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 03

3 03 01 15 009 Pemanfaatan pekarangan

untuk pengembangan

pangan

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 3 03

3 03 01 15 011 Pemantauan dan analisis

harga pangan pokok

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 03

3 03 01 15 013 Pengembangan cadangan

pangan daerah

2.500.000,00 117.500.000,00 0,00 120.000.000,00 3 03

3 03 01 15 017 Pengembangan pertanian

pada lahan kering

3.600.000,00 10.200.000,00 0,00 13.800.000,00 3 03

3 03 01 15 018 Pengembangan lumbung

pangan desa

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 3 03

3 03 01 15 029 Peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu

produk perkebunan dan

produk pertanian

18.900.000,00 41.100.000,00 0,00 60.000.000,00 3 03

3 03 01 15 030 Penyuluhan sumber pangan

alternatif

800.000,00 149.200.000,00 0,00 150.000.000,00 3 03

3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN PETANI

0,00 307.500.000,00 0,00 307.500.000,00 3 03

3 03 01 15 003 Peningkatan kemampuan

lembaga petani

0,00 307.500.000,00 0,00 307.500.000,00 3 03

3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL

PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.425.000,00 347.775.000,00 0,00 350.200.000,00 3 03

Hal : 255

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 03 01 16 007 Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggul

daerah

2.425.000,00 167.775.000,00 0,00 170.200.000,00 3 03

3 03 01 16 015 Perencanaan dan

pengawasan peptisida

0,00 0,00 0,00 0,00 3 03

3 03 01 16 020 Promosi hasil produksi dan

perlindungan tanaman

hortikultura

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 3 03

3 03 01 17 PROGRAM PENINGKATAN

PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

97.100.000,00 7.805.062.500,00 50.000.000,00 7.952.162.500,00 3 03

3 03 01 17 002 Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat

guna

97.100.000,00 6.708.162.500,00 50.000.000,00 6.855.262.500,00 3 03

3 03 01 17 007 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 33.670.000,00 0,00 33.670.000,00 3 03

3 03 01 17 010 Pelatihan dan bimbingan

pengoperasian teknologi

perkebunan tepat guna

0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 3 03

3 03 01 17 011 Penelitian dan

pengembangan teknologi

perkebunan tepat guna

0,00 351.000.000,00 0,00 351.000.000,00 3 03

3 03 01 17 013 Penyediaan saran dan

prasarana produksi

hortikultura

0,00 362.230.000,00 0,00 362.230.000,00 3 03

3 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN

PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

11.400.000,00 335.550.000,00 0,00 346.950.000,00 3 03

3 03 01 18 002 Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 03

3 03 01 18 008 Pengembangan bibit unggul

perkebunan

0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 3 03

3 03 01 18 010 Pengembangan bibit unggul

hortikultura

8.400.000,00 61.600.000,00 0,00 70.000.000,00 3 03

3 03 01 18 011 Penyediaan sarana produksi

hortikultura

3.000.000,00 159.950.000,00 0,00 162.950.000,00 3 03

3 03 01 19 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN

LAPANGAN

0,00 86.150.000,00 2.893.850.000,00 2.980.000.000,00 3 03

3 03 01 19 001 Peningkatan kapasitas

tenaga penyuluh

pertanian/perkebunan

0,00 31.150.000,00 2.893.850.000,00 2.925.000.000,00 3 03

3 03 01 19 003 Penyuluhan dan

pendampingan bagi

pertanian /perkebunan

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 3 03

3 06 PERDAGANGAN 12.474.767.000,00 5.140.342.150,00 13.280.248.850,00 30.895.358.000,00 3

3 06 01 DINAS PERDAGANGAN,

KOPERASI USAHA KECIL

DAN MENENGAH

12.474.767.000,00 5.140.342.150,00 13.280.248.850,00 30.895.358.000,00 3

3 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

12.337.940.000,00 2.024.211.000,00 156.956.000,00 14.519.107.000,00 3 01

3 06 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 3 01

3 06 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 484.536.000,00 16.236.000,00 500.772.000,00 3 01

3 06 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 37.400.000,00 0,00 37.400.000,00 3 01

Hal : 256

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 06 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01

3 06 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

12.337.940.000,00 52.060.000,00 0,00 12.390.000.000,00 3 01

3 06 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 3 01

3 06 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 3 01

3 06 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 3 01

3 06 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 3 01

3 06 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 42.450.000,00 34.620.000,00 77.070.000,00 3 01

3 06 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 106.100.000,00 106.100.000,00 3 01

3 06 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 01

3 06 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 3 01

3 06 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 273.000.000,00 0,00 273.000.000,00 3 01

3 06 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 136.111.000,00 0,00 136.111.000,00 3 01

3 06 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 118.154.000,00 0,00 118.154.000,00 3 01

3 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 174.600.000,00 1.248.700.000,00 1.423.300.000,00 3 01

3 06 01 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.008.000.000,00 1.008.000.000,00 3 01

3 06 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 116.700.000,00 116.700.000,00 3 01

3 06 01 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 3 01

3 06 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 110.600.000,00 0,00 110.600.000,00 3 01

3 06 01 02 048 Pemeliharaan Berkala

Gedung Kantor UPTD

se-Kab. Blora

0,00 64.000.000,00 31.000.000,00 95.000.000,00 3 01

3 06 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

450.000,00 184.550.000,00 0,00 185.000.000,00 3 01

3 06 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

450.000,00 184.550.000,00 0,00 185.000.000,00 3 01

3 06 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 89.700.000,00 0,00 89.700.000,00 3 01

3 06 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 89.700.000,00 0,00 89.700.000,00 3 01

3 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 3 01

3 06 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3 01

3 06 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 01

3 06 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3 01

3 06 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 3 01

Hal : 257

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 06 01 15 PROGRAM

PERLINDUNGAN

KONSUMEN DAN

PENGAMANAN

PERDAGANGAN

0,00 183.630.000,00 0,00 183.630.000,00 3 06

3 06 01 15 003 Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

0,00 36.430.000,00 0,00 36.430.000,00 3 06

3 06 01 15 004 Operasionalisasi dan

pengembangan UPT

kemetrologian daerah

0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 3 06

3 06 01 15 005 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 3 06

3 06 01 16 PROGRAM

PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL

DAN MENENGAH

16.890.000,00 443.141.000,00 0,00 460.031.000,00 3 11

3 06 01 16 003 Memfasilitasi peningkatan

kemitraan usaha bagi usaha

mikro, kecil dan menengah

90.000,00 99.910.000,00 0,00 100.000.000,00 3 11

3 06 01 16 006 Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan

250.000,00 155.815.000,00 0,00 156.065.000,00 3 11

3 06 01 16 007 Pelatihan manajemen

pengelolaan koperasi/ KUD

16.550.000,00 187.416.000,00 0,00 203.966.000,00 3 11

3 06 01 17 PROGRAM

PENGEMBANGAN SISTEM

PENDUKUNG BAGI USAHA

MIKRO KECIL DAN

MENENGAH

210.000,00 214.125.000,00 0,00 214.335.000,00 3 11

3 06 01 17 001 Sosialisasi dukungan

informasi penyediaan

permodalan

100.000,00 22.070.000,00 0,00 22.170.000,00 3 11

3 06 01 17 006 Pengembangan sarana

pemasaran produk usaha

mikro kecil menengah

100.000,00 21.665.000,00 0,00 21.765.000,00 3 11

3 06 01 17 009 Penyelenggaraan promosi

produk usaha mikro kecil

menengah

10.000,00 170.390.000,00 0,00 170.400.000,00 3 11

3 06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

100.000,00 262.060.000,00 0,00 262.160.000,00 3 06

3 06 01 17 008 Membangun jejaring dengan

eksportir

100.000,00 257.060.000,00 0,00 257.160.000,00 3 06

3 06 01 17 009 Koordinasi program

pengembangan ekspor

dengan instansi

terkait/asosiasi/pengusaha

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 06

3 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

63.927.000,00 349.963.000,00 0,00 413.890.000,00 3 11

3 06 01 18 005 Pembinaan, pengawasan

dan penghargaan koperasi

berprestasi

50.000,00 63.950.000,00 0,00 64.000.000,00 3 11

3 06 01 18 007 Penyebaran model - model

pola pengembangan koperasi

63.877.000,00 272.793.000,00 0,00 336.670.000,00 3 11

3 06 01 18 009 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

0,00 13.220.000,00 0,00 13.220.000,00 3 11

3 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN

EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

55.250.000,00 1.097.572.150,00 11.737.292.850,00 12.890.115.000,00 3 06

Hal : 258

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 06 01 18 003 Pengembangan pasar dan

distribusi barang/produk

6.600.000,00 168.400.000,00 0,00 175.000.000,00 3 06

3 06 01 18 004 Pengembangan

kelembagaan kerjasama

kemitraan

0,00 46.480.000,00 16.770.000,00 63.250.000,00 3 06

3 06 01 18 006 Peningkatan sistem dan

jaringan informasi

perdagangan

0,00 27.020.000,00 0,00 27.020.000,00 3 06

3 06 01 18 008 Rehabilitasi/pemeliharaan

pasar daerah

48.650.000,00 311.520.100,00 2.116.579.900,00 2.476.750.000,00 3 06

3 06 01 18 009 Pembangunan pasar rakyat 0,00 20.200.000,00 6.709.800.000,00 6.730.000.000,00 3 06

3 06 01 18 010 Pembangunan ruko/ kios 0,00 131.857.050,00 2.873.142.950,00 3.005.000.000,00 3 06

3 06 01 18 011 Memfasilitasi akses data dan

informasi pasar

0,00 305.375.000,00 21.000.000,00 326.375.000,00 3 06

3 06 01 18 012 Intensifikasi dan efisiensi

pungutan retribusi pasar

0,00 76.680.000,00 0,00 76.680.000,00 3 06

3 06 01 18 015 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

0,00 10.040.000,00 0,00 10.040.000,00 3 06

3 06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN

PEDAGANG KAKILIMA DAN

ASONGAN

0,00 29.400.000,00 61.500.000,00 90.900.000,00 3 06

3 06 01 19 001 Pembinaan organisasi

pedagang kakilima dan

asongan

0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 3 06

3 06 01 19 003 Penataan tempat berusaha

bagi pedagang kakilima dan

asongan

0,00 2.900.000,00 61.500.000,00 64.400.000,00 3 06

3 06 01 21 PROGRAM PENINGKATAN

PENGELOLAAN PASAR

TRADISIONAL

0,00 68.390.000,00 75.800.000,00 144.190.000,00 3 06

3 06 01 21 003 Pembinaan bagi pengelola

dan pedagang pasar

tradisional

0,00 52.010.000,00 0,00 52.010.000,00 3 06

3 06 01 21 004 Pengelolaan kebersihan

pasar tradisional

0,00 16.380.000,00 75.800.000,00 92.180.000,00 3 06

3 07 PERINDUSTRIAN 4.663.275.000,00 2.355.345.000,00 2.615.152.000,00 9.633.772.000,00 3

3 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN

DAN TENAGA KERJA

4.663.275.000,00 2.355.345.000,00 2.615.152.000,00 9.633.772.000,00 3

3 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.650.400.000,00 776.600.000,00 0,00 5.427.000.000,00 3 01

3 07 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 3 01

3 07 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 137.000.000,00 0,00 137.000.000,00 3 01

3 07 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3 01

3 07 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

3 07 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4.648.600.000,00 46.400.000,00 0,00 4.695.000.000,00 3 01

3 07 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

400.000,00 19.600.000,00 0,00 20.000.000,00 3 01

3 07 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 400.000,00 74.600.000,00 0,00 75.000.000,00 3 01

3 07 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

400.000,00 24.600.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01

3 07 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

400.000,00 14.600.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01

3 07 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

Hal : 259

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 07 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

200.000,00 69.800.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01

3 07 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 3 01

3 07 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 3 01

3 07 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 3 01

3 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 75.000.000,00 663.380.000,00 738.380.000,00 3 01

3 07 01 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 415.000.000,00 415.000.000,00 3 01

3 07 01 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 3 01

3 07 01 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 3 01

3 07 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 78.380.000,00 78.380.000,00 3 01

3 07 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 3 01

3 07 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3 01

3 07 01 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 3 01

3 07 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

400.000,00 52.120.000,00 0,00 52.520.000,00 3 01

3 07 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

400.000,00 52.120.000,00 0,00 52.520.000,00 3 01

3 07 01 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 3 01

3 07 01 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 3 01

3 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 3 01

3 07 01 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 3 01

3 07 01 06 002 Penyusunan laporan

keuangan semesteran SKPD

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 3 01

3 07 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 3 01

3 07 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

3 07 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3 01

3 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA

KERJA

0,00 210.000.000,00 50.000.000,00 260.000.000,00 3 01

3 07 01 15 006 Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan bagi pencari

kerja

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 01

3 07 01 15 007 Pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana BLK

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 3 01

Hal : 260

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 07 01 15 011 Pengadaan Peralatan

Pendidikan dan Keterampilan

bagi Pencari Kerja

(DBHCHT)

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 3 01

3 07 01 15 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH TRANSMIGRASI

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 08

3 07 01 15 002 Peningkatan kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan

antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan

transmigrasi

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3 08

3 07 01 16 PROGRAM PENINGKATAN

KESEMPATAN KERJA

250.000,00 274.750.000,00 0,00 275.000.000,00 3 01

3 07 01 16 001 Penyusunan informasi bursa

kerja

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 01

3 07 01 16 002 Penyebarluasan informasi

bursa tenaga kerja

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01

3 07 01 16 005 Pengembangan

kelembagaan produktivitas

dan pelatihan kewirausahaan

250.000,00 99.750.000,00 0,00 100.000.000,00 3 01

3 07 01 16 006 Pemberian fasilitasi dan

mendorong sistem

pendanaan pelatihan

berbasis masyarakat

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 3 01

3 07 01 16 PROGRAM

PENGEMBANGAN

INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

1.900.000,00 338.100.000,00 1.901.772.000,00 2.241.772.000,00 3 07

3 07 01 16 001 Fasilitasi bagi industri kecil

menengah terhadap

pemanfaatan sumber daya

300.000,00 49.700.000,00 0,00 50.000.000,00 3 07

3 07 01 16 002 Pembinaan industri kecil dan

menengah dalam

memperkuat jaringan klaster

industri

400.000,00 89.600.000,00 0,00 90.000.000,00 3 07

3 07 01 16 009 Revitalisasi Sentra IKM 0,00 0,00 1.901.772.000,00 1.901.772.000,00 3 07

3 07 01 16 010 Penyediaan Sarana dan

Prasarana Klaster Industri

1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00 3 07

3 07 01 17 PROGRAM

PERLINDUNGAN DAN

PENGEMBANGAN

LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

8.325.000,00 261.675.000,00 0,00 270.000.000,00 3 01

3 07 01 17 002 Fasilitasi penyelesaian

prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan

industrial

8.100.000,00 116.900.000,00 0,00 125.000.000,00 3 01

3 07 01 17 003 Fasilitasi penyelesaian

prosedur pemberian

perlindungan hukum dan

jaminan sosial

ketenagakerjaan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 3 01

3 07 01 17 004 Sosialisasi berbagai

peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan

225.000,00 69.775.000,00 0,00 70.000.000,00 3 01

3 07 01 17 PROGRAM PENINGKATAN

KEMAMPUAN TEKNOLOGI

INDUSTRI

1.000.000,00 199.000.000,00 0,00 200.000.000,00 3 07

3 07 01 17 001 Pembinaan kemampuan

teknologi industri

200.000,00 49.800.000,00 0,00 50.000.000,00 3 07

Hal : 261

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

3 07 01 17 002 Pengembangan dan

pelayanan teknologi industri

200.000,00 69.800.000,00 0,00 70.000.000,00 3 07

3 07 01 17 005 Penguatan Kemampuan

Industri Berbasis Teknologi

(DBHCHT)

600.000,00 79.400.000,00 0,00 80.000.000,00 3 07

3 07 01 17 PROGRAM TRANSMIGRASI

REGIONAL

400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 3 08

3 07 01 17 001 Penyuluhan transmigrasi

regional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 3 08

3 07 01 17 004 Pengerahan dan fasilitasi

perpindahan serta

penempatan transmigrasi

untuk memenuhi kebutuhan

SDM

400.000,00 39.600.000,00 0,00 40.000.000,00 3 08

3 07 01 19 PROGRAM

PENGEMBANGAN

SENTRA-SENTRA

INDUSTRI POTENSIAL

600.000,00 29.400.000,00 0,00 30.000.000,00 3 07

3 07 01 19 002 penyediaan sarana informasi

yang dapat diakses

masyarakat

600.000,00 29.400.000,00 0,00 30.000.000,00 3 07

4 FUNGSI PENUNJANG

URUSAN PEMERINTAHAN

150.371.396.234,00 75.474.424.550,00 43.522.301.600,00 269.368.122.384,00 4

4 01 ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN

100.341.474.000,00 54.609.098.050,00 41.893.001.600,00 196.843.573.650,00 4

4 01 01 DPRD 24.241.000.000,00 0,00 0,00 24.241.000.000,00 4

4 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

24.241.000.000,00 0,00 0,00 24.241.000.000,00 4 01

4 01 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

24.241.000.000,00 0,00 0,00 24.241.000.000,00 4 01

4 01 02 KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH

782.000.000,00 0,00 0,00 782.000.000,00 4

4 01 02 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

782.000.000,00 0,00 0,00 782.000.000,00 4 01

4 01 02 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

782.000.000,00 0,00 0,00 782.000.000,00 4 01

4 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 21.368.629.000,00 16.924.351.650,00 3.689.350.000,00 41.982.330.650,00 4

4 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

17.509.900.000,00 4.415.870.950,00 0,00 21.925.770.950,00 4 01

4 01 03 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 4 01

4 01 03 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 1.090.800.000,00 0,00 1.090.800.000,00 4 01

4 01 03 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

750.000,00 310.500.000,00 0,00 311.250.000,00 4 01

4 01 03 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 4 01

4 01 03 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

17.503.200.000,00 96.696.000,00 0,00 17.599.896.000,00 4 01

4 01 03 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

1.500.000,00 375.500.000,00 0,00 377.000.000,00 4 01

Hal : 262

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 03 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 750.000,00 174.250.000,00 0,00 175.000.000,00 4 01

4 01 03 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

750.000,00 111.000.000,00 0,00 111.750.000,00 4 01

4 01 03 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

750.000,00 140.000.000,00 0,00 140.750.000,00 4 01

4 01 03 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

700.000,00 124.300.000,00 0,00 125.000.000,00 4 01

4 01 03 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 147.930.000,00 0,00 147.930.000,00 4 01

4 01 03 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

750.000,00 361.700.000,00 0,00 362.450.000,00 4 01

4 01 03 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 930.444.950,00 0,00 930.444.950,00 4 01

4 01 03 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01

4 01 03 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

750.000,00 283.750.000,00 0,00 284.500.000,00 4 01

4 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

13.475.000,00 1.641.150.000,00 3.641.700.000,00 5.296.325.000,00 4 01

4 01 03 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 1.350.000.000,00 1.350.000.000,00 4 01

4 01 03 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 570.000.000,00 570.000.000,00 4 01

4 01 03 02 006 Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan

950.000,00 35.000.000,00 516.550.000,00 552.500.000,00 4 01

4 01 03 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 28.000.000,00 329.500.000,00 357.500.000,00 4 01

4 01 03 02 008 Pengadaan peralatan rumah

jabatan

850.000,00 43.650.000,00 5.500.000,00 50.000.000,00 4 01

4 01 03 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 252.000.000,00 252.000.000,00 4 01

4 01 03 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 120.500.000,00 120.500.000,00 4 01

4 01 03 02 020 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatan

2.550.000,00 439.450.000,00 0,00 442.000.000,00 4 01

4 01 03 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

1.325.000,00 234.000.000,00 0,00 235.325.000,00 4 01

4 01 03 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

950.000,00 194.050.000,00 0,00 195.000.000,00 4 01

4 01 03 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

750.000,00 305.250.000,00 0,00 306.000.000,00 4 01

4 01 03 02 025 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan rumah

jabatan/dinas

750.000,00 74.250.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01

4 01 03 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

750.000,00 75.250.000,00 0,00 76.000.000,00 4 01

4 01 03 02 027 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan rumah jabatan

750.000,00 29.250.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 03 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

750.000,00 98.750.000,00 0,00 99.500.000,00 4 01

4 01 03 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

750.000,00 84.250.000,00 0,00 85.000.000,00 4 01

4 01 03 02 040 Rehabilitasi sedang/berat

rumah jabatan

2.350.000,00 0,00 347.650.000,00 350.000.000,00 4 01

4 01 03 02 042 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4 01

4 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

2.650.000,00 207.550.000,00 0,00 210.200.000,00 4 01

4 01 03 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

950.000,00 89.050.000,00 0,00 90.000.000,00 4 01

4 01 03 03 004 Pengadaan pakaian KORPRI 850.000,00 7.150.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 01 03 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

850.000,00 111.350.000,00 0,00 112.200.000,00 4 01

4 01 03 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 4 01

Hal : 263

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 03 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 45.700.000,00 0,00 45.700.000,00 4 01

4 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 4 01

4 01 03 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01

4 01 03 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 4 01

4 01 03 16 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/WAKIL

KEPALA DAERAH

267.900.000,00 3.895.516.000,00 0,00 4.163.416.000,00 4 01

4 01 03 16 001 Dialog/audensi dengan tokoh

masyarakat,

pimpinan/anggota organisasi

sosial kemasyarakatan

1.800.000,00 716.200.000,00 0,00 718.000.000,00 4 01

4 01 03 16 002 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat

negara/departemen/lembaga

pemerintah non

departemen/luar negeri

700.000,00 74.300.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01

4 01 03 16 004 Rapat koordinasi pejabat

pemerintah daerah

263.600.000,00 171.400.000,00 0,00 435.000.000,00 4 01

4 01 03 16 005 Kunjungan kerja/inspeksi

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 4 01

4 01 03 16 006 Koordinasi dengan

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah lainnya

0,00 1.750.000.000,00 0,00 1.750.000.000,00 4 01

4 01 03 16 007 Pelayanan jasa pemeliharaan

kesehatan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01

4 01 03 16 008 Penyediaan makanan dan

minuman serta kebutuhan

rumah tangga rumah dinas

Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah

1.800.000,00 990.616.000,00 0,00 992.416.000,00 4 01

4 01 03 23 PROGRAM OPTIMALISASI

PEMANFAATAN

TEKNOLOGI INFORMASI

3.990.000,00 6.010.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 03 23 002 Penilaian pelaksanaan

pelayanan publik

3.990.000,00 6.010.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 03 24 PROGRAM

MENGINTENSIFKAN

PENANGANAN

PENGADUAN

MASYARAKAT

0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 4 01

4 01 03 24 002 Penyelesaian kasus litigasi

dan non litigasi

0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 4 01

4 01 03 25 PROGRAM PENINGKATAN

KERJASAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

4.300.000,00 195.016.000,00 0,00 199.316.000,00 4 01

4 01 03 25 001 Fasilitasi/pembentukan

kerjasama antar daerah

dalam penyediaan pelayanan

publik

4.300.000,00 195.016.000,00 0,00 199.316.000,00 4 01

Hal : 264

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 03 26 PROGRAM PENATAAN

PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

64.275.000,00 530.107.000,00 13.650.000,00 608.032.000,00 4 01

4 01 03 26 002 Penyusunan rencana kerja

rancangan peraturan

perundang-undangan

14.250.000,00 59.526.000,00 0,00 73.776.000,00 4 01

4 01 03 26 003 Legislasi rancangan

peraturan

perundang-undangan

49.000.000,00 83.390.000,00 0,00 132.390.000,00 4 01

4 01 03 26 004 Fasilitasi sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

0,00 180.251.000,00 0,00 180.251.000,00 4 01

4 01 03 26 005 Publikasi peraturan

perundang-undangan

0,00 53.500.000,00 2.500.000,00 56.000.000,00 4 01

4 01 03 26 006 Kajian peraturan

perundang-undangan daerah

terhadap peraturan

perundang-undangan yang

baru, lebih tinggi, dan

keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4 01

4 01 03 26 008 Peningkatan sistem jaringan

dokumentasi informasi

hukum

625.000,00 87.600.000,00 11.150.000,00 99.375.000,00 4 01

4 01 03 26 009 Penyuluhan hukum peraturan

perundang-undangan

400.000,00 42.840.000,00 0,00 43.240.000,00 4 01

4 01 03 31 PROGRAM KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH

45.900.000,00 116.252.000,00 0,00 162.152.000,00 4 01

4 01 03 31 001 Penyusunan pedoman umum

perangkat daerah

7.800.000,00 54.352.000,00 0,00 62.152.000,00 4 01

4 01 03 31 002 Pembentukan perangkat

daerah

26.400.000,00 13.600.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 03 31 003 Penyusunan pedoman teknis

perangkat daerah

7.800.000,00 32.200.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 03 31 009 Pelaksanaan analisis jabatan 3.900.000,00 16.100.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 03 32 PROGRAM

KETATALAKSANAAN

PERANGKAT DAERAH

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 4 01

4 01 03 32 009 Pengkoordinasian dan

fasilitasi pelayanan publik

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01

4 01 03 32 018 Penyusunan pedoman

ketatalaksanaan dan

pelayanan publik

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 03 32 019 Bimbingan teknis sistem dan

prosedur ketatalaksanaan

dan pelayanan publik

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 03 33 PROGRAM

PENDAYAGUNAAN

APARATUR DAERAH

0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 4 01

4 01 03 33 001 Penyelenggaraan rapat

koordinasi PAN daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 03 33 002 Publikasi /sosialisasi

kebijakan PAN daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 03 33 003 Penyusunan kebijakan

bidang PAN daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 03 33 004 Fasilitasi/koordinasi

peningkatan sumber daya

aparatur

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 03 34 PROGRAM KOORDINASI

BIDANG ADMINISTRASI

PEMBANGUNAN

470.550.000,00 1.068.086.700,00 0,00 1.538.636.700,00 4 01

Hal : 265

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 03 34 002 Penyusunan Peraturan

Bupati tentang Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan

Pembangunan Kabupaten

Blora

3.000.000,00 526.350.000,00 0,00 529.350.000,00 4 01

4 01 03 34 004 Monitoring, evaluasi,

pengendalian, dan pelaporan

pelaksanaan pembangunan

daerah

2.300.000,00 71.421.700,00 0,00 73.721.700,00 4 01

4 01 03 34 008 Pembentukan dan

pelaksanaan ULP

463.250.000,00 159.126.000,00 0,00 622.376.000,00 4 01

4 01 03 34 009 Sosialisasi Peraturan tentang

Pelaksanaan

Pembangunan/Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah

150.000,00 24.400.000,00 0,00 24.550.000,00 4 01

4 01 03 34 010 Fasilitasi Pelaksanaan

Bimbingan Teknis dan Uji

Kompetensi Tenaga Kerja

400.000,00 75.100.000,00 0,00 75.500.000,00 4 01

4 01 03 34 011 Fasilitasi Penyusunan

Rencana Umum Pengadaan

(SIRUP) Satuan Kerja

Perangkat Daerah

0,00 53.400.000,00 0,00 53.400.000,00 4 01

4 01 03 34 012 Koordinasi Sistem Monitoring

Tim Evaluasi Penyerapan

dan Realisasi Anggaran

(TEPRA)

400.000,00 33.600.000,00 0,00 34.000.000,00 4 01

4 01 03 34 013 Pembinaan pengelola

pengadaan barang dan jasa

1.050.000,00 81.100.000,00 0,00 82.150.000,00 4 01

4 01 03 34 014 Pengadaan, pemeliharaan

dan pengembangan aplikasi

pengadaan

0,00 43.589.000,00 0,00 43.589.000,00 4 01

4 01 03 36 PROGRAM KOORDINASI

TERPADU BIDANG

PEREKONOMIAN

2.750.000,00 359.304.000,00 0,00 362.054.000,00 4 01

4 01 03 36 002 Kesiapan ketersediaan

kepokmas

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 03 36 003 Fasilitasi penguatan ekonomi

sektor riil

1.500.000,00 72.052.000,00 0,00 73.552.000,00 4 01

4 01 03 36 004 Fasilitasi penguatan dan

penataan manajemen

perusahaan milik daerah

0,00 76.950.000,00 0,00 76.950.000,00 4 01

4 01 03 36 008 Fasilitasi dan koordinasi

dengan SKPD bidang

ekonomi

0,00 46.552.000,00 0,00 46.552.000,00 4 01

4 01 03 36 009 Sosialisasi Ketentuan di

Bidang Cukai ( DBHCHT )

1.250.000,00 148.750.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01

4 01 03 37 PROGRAM KOORDINASI

BIDANG TATA

PEMERINTAHAN

5.500.000,00 644.560.000,00 34.000.000,00 684.060.000,00 4 01

4 01 03 37 001 Koordinasi Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (

LPPD )

850.000,00 102.970.000,00 0,00 103.820.000,00 4 01

4 01 03 37 002 Koordinasi Penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban ( LKPJ

)

850.000,00 140.220.000,00 0,00 141.070.000,00 4 01

4 01 03 37 003 Pelelangan pengelolaan

tanah eks bengkok/bondo

desa/kelurahan

100.000,00 34.900.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 03 37 008 Penyusunan LKP-AMJ

Bupati Blora

400.000,00 116.170.000,00 0,00 116.570.000,00 4 01

4 01 03 37 010 Pembinaan Kecamatan dan

Kelurahan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01

4 01 03 37 011 Penegasan Batas Daerah 0,00 26.000.000,00 34.000.000,00 60.000.000,00 4 01

4 01 03 37 012 Inventarisasi Administrasi

Pemerintahan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 03 37 014 Fasilitasi dan Koordinasi

Pemilu dan Pilkada

2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00 4 01

4 01 03 37 015 Koordinasi dan fasilitasi

standar pelayanan minimal

500.000,00 42.100.000,00 0,00 42.600.000,00 4 01

Hal : 266

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 03 39 PROGRAM KOORDINASI

BIDANG KESEJAHTERAAN

RAKYAT

2.946.829.000,00 2.155.423.000,00 0,00 5.102.252.000,00 4 01

4 01 03 39 001 Koordinasi dan pemantauan

dibidang kesehatan, tenaga

kerja, Transmigrasi serta

kesejahteraan sosial lainnya

2.900.000,00 87.100.000,00 0,00 90.000.000,00 4 01

4 01 03 39 002 Koordinasi dan Pemantauan

dibidang Pemuda, olahraga,

pemberdayaan perempuan

dan keluarga berencana

1.400.000,00 73.600.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01

4 01 03 39 003 Koordinasi dan pemantauan

dibidang pendidikan,

perpustakaan, kebudayaan,

urusan agama serta

melaksanakan pelayanan

administrasi

8.400.000,00 601.600.000,00 0,00 610.000.000,00 4 01

4 01 03 39 004 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan Bidang

Kesejahteraan Rakyat

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 03 39 005 Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan Masyarakat se

Kabupaten Blora

2.899.129.000,00 733.123.000,00 0,00 3.632.252.000,00 4 01

4 01 03 39 006 Fasilitasi Penyelenggaraan

Ibadah Haji

35.000.000,00 640.000.000,00 0,00 675.000.000,00 4 01

4 01 03 40 PROGRAM KOORDINASI

BIDANG KEHUMASAN

8.100.000,00 923.692.000,00 0,00 931.792.000,00 4 01

4 01 03 40 001 Fasilitasi analisis berita dan

pengelolaan pendapat umum

0,00 375.000.000,00 0,00 375.000.000,00 4 01

4 01 03 40 002 Pelayanan kehumasan bagi

kepala daerah

0,00 183.234.000,00 0,00 183.234.000,00 4 01

4 01 03 40 003 Penyerbarluasan informasi

melalui media massa

7.500.000,00 293.236.000,00 0,00 300.736.000,00 4 01

4 01 03 40 004 Penerbitan

majalah/jurnal/buletin/leaflet/

brosur/poster

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 03 40 005 Pengembangan informasi

dokumentasi kehumasan

600.000,00 32.222.000,00 0,00 32.822.000,00 4 01

4 01 03 41 PROGRAM

PENYELENGGARAAN

KEPROTOKOLAN DAERAH

0,00 177.714.000,00 0,00 177.714.000,00 4 01

4 01 03 41 001 Penyelenggaraan upacara

rutin berkala dan hari besar

nasional

0,00 61.297.000,00 0,00 61.297.000,00 4 01

4 01 03 41 002 Penyelenggaraan

keprotokolan dan pelayanan

kedinasan kepala daerah

0,00 116.417.000,00 0,00 116.417.000,00 4 01

4 01 03 43 PROGRAM KOORDINASI

BIDANG PERTANAHAN

DAN PERMUKAAN BUMI

0,00 25.900.000,00 0,00 25.900.000,00 4 01

4 01 03 43 001 Pembakuan nama-nama

rupabumi

0,00 10.900.000,00 0,00 10.900.000,00 4 01

4 01 03 43 006 Fasilitasi Pengadaan tanah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 03 46 PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLA KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

22.510.000,00 17.500.000,00 0,00 40.010.000,00 4 01

4 01 03 46 001 Konsolidasi pelaksanaan

pengelolaan administrasi

keuangan Setda

22.510.000,00 17.500.000,00 0,00 40.010.000,00 4 01

4 01 04 SEKRETARIAT DPRD 4.426.360.000,00 23.328.588.000,00 1.087.150.000,00 28.842.098.000,00 4

Hal : 267

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.314.400.000,00 5.157.123.000,00 12.850.000,00 9.484.373.000,00 4 01

4 01 04 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 48.118.000,00 0,00 48.118.000,00 4 01

4 01 04 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 206.700.000,00 0,00 206.700.000,00 4 01

4 01 04 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 04 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 04 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4.314.400.000,00 25.000,00 0,00 4.314.425.000,00 4 01

4 01 04 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 198.608.000,00 0,00 198.608.000,00 4 01

4 01 04 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 175.892.000,00 0,00 175.892.000,00 4 01

4 01 04 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 107.450.000,00 0,00 107.450.000,00 4 01

4 01 04 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 04 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 150.000,00 9.850.000,00 10.000.000,00 4 01

4 01 04 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 3.500.000,00 3.000.000,00 6.500.000,00 4 01

4 01 04 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01

4 01 04 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 4 01

4 01 04 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 1.913.340.000,00 0,00 1.913.340.000,00 4 01

4 01 04 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 04 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 2.188.340.000,00 0,00 2.188.340.000,00 4 01

4 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 599.300.000,00 1.014.300.000,00 1.613.600.000,00 4 01

4 01 04 02 004 Pengadaan mobil jabatan 0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01

4 01 04 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 2.600.000,00 56.400.000,00 59.000.000,00 4 01

4 01 04 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 100.000,00 142.400.000,00 142.500.000,00 4 01

4 01 04 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4 01

4 01 04 02 011 Pengadaan instalasi air,

listrik, dan telepon

0,00 0,00 40.500.000,00 40.500.000,00 4 01

4 01 04 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 04 02 023 Pemeliharaan rutin/berkala

mobil jabatan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 4 01

4 01 04 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01

4 01 04 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 4 01

4 01 04 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01

4 01 04 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 4 01

4 01 04 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01

4 01 04 02 042 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

Hal : 268

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 04 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 399.960.000,00 0,00 399.960.000,00 4 01

4 01 04 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 215.110.000,00 0,00 215.110.000,00 4 01

4 01 04 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 184.850.000,00 0,00 184.850.000,00 4 01

4 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 380.750.000,00 0,00 380.750.000,00 4 01

4 01 04 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 380.750.000,00 0,00 380.750.000,00 4 01

4 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

21.960.000,00 540.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01

4 01 04 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

7.320.000,00 180.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 04 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

7.320.000,00 180.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 04 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

7.320.000,00 180.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

90.000.000,00 16.790.915.000,00 60.000.000,00 16.940.915.000,00 4 01

4 01 04 15 001 Pembahasan rancangan

peraturan daerah

0,00 2.015.000.000,00 0,00 2.015.000.000,00 4 01

4 01 04 15 003 Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan

0,00 2.939.000.000,00 0,00 2.939.000.000,00 4 01

4 01 04 15 004 Rapat-rapat paripurna 0,00 694.150.000,00 0,00 694.150.000,00 4 01

4 01 04 15 005 Kegiatan reses 0,00 1.624.165.000,00 0,00 1.624.165.000,00 4 01

4 01 04 15 006 Kunjungan kerja pimpinan

dan anggota DPRD dalam

daerah

0,00 699.200.000,00 0,00 699.200.000,00 4 01

4 01 04 15 007 Peningkatan kapasitas

pimpinan dan anggota DPRD

0,00 2.546.500.000,00 0,00 2.546.500.000,00 4 01

4 01 04 15 009 Kunjungan kerja pimpinan

dan anggota DPRD luar

daerah

0,00 2.588.000.000,00 0,00 2.588.000.000,00 4 01

4 01 04 15 010 Asuransi kesehatan 0,00 163.150.000,00 0,00 163.150.000,00 4 01

4 01 04 15 011 Penyusunan peraturan

daerah inisiatif

0,00 1.135.000.000,00 0,00 1.135.000.000,00 4 01

4 01 04 15 012 Pengawasan dan evaluasi

peraturan daerah

0,00 284.000.000,00 0,00 284.000.000,00 4 01

4 01 04 15 013 Kajian aspirasi masyarakat 0,00 40.250.000,00 0,00 40.250.000,00 4 01

4 01 04 15 014 Penyusunan Prolegda 0,00 708.000.000,00 0,00 708.000.000,00 4 01

4 01 04 15 015 Pengembangan sistem

informasi

perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 60.000.000,00 85.000.000,00 4 01

4 01 04 15 017 Penyiaran kegiatan DPRD 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4 01

4 01 04 15 018 Kerjasama informasi dengan

media massa

90.000.000,00 404.000.000,00 0,00 494.000.000,00 4 01

4 01 04 15 019 Fasilitasi hubungan

masyarakat dengan DPRD

0,00 297.000.000,00 0,00 297.000.000,00 4 01

4 01 04 15 020 Fasilitasi kegiatan komisi dan

fraksi

0,00 286.500.000,00 0,00 286.500.000,00 4 01

4 01 04 15 021 Fasilitasi Keprotokolan,

Kedinasan, pimpinan dan

Anggota DPRD

0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 4 01

4 01 04 15 022 Dokumentasi kebijakan dan

kegiatan DPRD

0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 4 01

Hal : 269

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 09 KECAMATAN BLORA 10.615.110.000,00 2.680.001.000,00 17.777.889.000,00 31.073.000.000,00 4

4 01 09 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

9.732.000.000,00 322.581.000,00 92.230.000,00 10.146.811.000,00 4 01

4 01 09 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4 01

4 01 09 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 74.241.600,00 0,00 74.241.600,00 4 01

4 01 09 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01

4 01 09 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

9.732.000.000,00 1.460.000,00 0,00 9.733.460.000,00 4 01

4 01 09 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 09 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 09 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 10.539.400,00 0,00 10.539.400,00 4 01

4 01 09 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 7.030.000,00 0,00 7.030.000,00 4 01

4 01 09 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 87.625.000,00 87.625.000,00 4 01

4 01 09 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 48.030.000,00 4.605.000,00 52.635.000,00 4 01

4 01 09 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 3.930.000,00 0,00 3.930.000,00 4 01

4 01 09 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 45.150.000,00 0,00 45.150.000,00 4 01

4 01 09 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 09 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 47.600.000,00 0,00 47.600.000,00 4 01

4 01 09 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 25.000.000,00 3.533.918.000,00 3.558.918.000,00 4 01

4 01 09 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4 01

4 01 09 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 33.918.000,00 33.918.000,00 4 01

4 01 09 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 09 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 09 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

0,00 0,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 4 01

4 01 09 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 01

4 01 09 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 4 01

4 01 09 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 09 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 09 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 169.575.000,00 0,00 169.575.000,00 4 01

Hal : 270

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 09 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01

4 01 09 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 25.900.000,00 0,00 25.900.000,00 4 01

4 01 09 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 09 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 09 44 006 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan

kelurahan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 09 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 4 01

4 01 09 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 10.675.000,00 0,00 10.675.000,00 4 01

4 01 09 45 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KELURAHAN

883.110.000,00 1.055.096.500,00 245.293.500,00 2.183.500.000,00 4 01

4 01 09 45 018 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Beran

59.410.000,00 79.520.750,00 24.518.000,00 163.448.750,00 4 01

4 01 09 45 019 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Bangkle

109.685.000,00 92.888.750,00 12.625.000,00 215.198.750,00 4 01

4 01 09 45 020 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Kedungjenar

61.260.000,00 94.553.750,00 23.500.000,00 179.313.750,00 4 01

4 01 09 45 021 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Mlangsen

98.950.000,00 89.998.750,00 26.000.000,00 214.948.750,00 4 01

4 01 09 45 022 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Jetis

48.560.000,00 89.138.750,00 16.500.000,00 154.198.750,00 4 01

4 01 09 45 023 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Tambahrejo

56.910.000,00 80.938.250,00 25.100.500,00 162.948.750,00 4 01

4 01 09 45 024 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Kauman

72.285.000,00 92.913.750,00 12.000.000,00 177.198.750,00 4 01

4 01 09 45 025 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Sonorejo

82.660.000,00 86.038.750,00 20.000.000,00 188.698.750,00 4 01

4 01 09 45 026 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Kunden

45.860.000,00 87.988.750,00 17.600.000,00 151.448.750,00 4 01

4 01 09 45 027 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Tempelan

51.235.000,00 90.463.750,00 14.000.000,00 155.698.750,00 4 01

4 01 09 45 028 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Tegalgunung

81.410.000,00 85.438.750,00 20.600.000,00 187.448.750,00 4 01

4 01 09 45 029 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Karangjati

114.885.000,00 85.213.750,00 32.850.000,00 232.948.750,00 4 01

4 01 09 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

0,00 1.005.208.500,00 13.906.447.500,00 14.911.656.000,00 4 01

4 01 09 47 012 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Beran (DAU

Tambahan)

0,00 65.785.000,00 289.353.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 013 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Bangkle (DAU

Tambahan)

0,00 78.284.500,00 276.853.500,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 014 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kedungjenar

(DAU Tambahan)

0,00 77.500.000,00 277.638.000,00 355.138.000,00 4 01

Hal : 271

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 09 47 015 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Mlangsen (DAU

Tambahan)

0,00 59.560.000,00 295.578.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 016 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Jetis (DAU

Tambahan)

0,00 54.735.000,00 300.403.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 017 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tambahrejo

(DAU Tambahan)

0,00 83.079.000,00 272.059.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 018 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kauman (DAU

Tambahan)

0,00 63.420.000,00 291.718.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 019 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Sonorejo (DAU

Tambahan)

0,00 81.136.000,00 274.002.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 020 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kunden (DAU

Tambahan)

0,00 83.785.000,00 271.353.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 021 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tempelan (DAU

Tambahan)

0,00 56.590.000,00 298.548.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 022 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tegalgunung

(DAU Tambahan)

0,00 72.784.000,00 282.354.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 023 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Karangjati (DAU

Tambahan)

0,00 78.550.000,00 276.588.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 09 47 036 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Beran

0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01

4 01 09 47 037 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Bangkle

0,00 150.000.000,00 850.000.000,00 1.000.000.000,00 4 01

4 01 09 47 038 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kedungjenar

0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01

4 01 09 47 039 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Mlangsen

0,00 0,00 1.150.000.000,00 1.150.000.000,00 4 01

4 01 09 47 040 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Jetis

0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 4 01

4 01 09 47 041 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tambahrejo

0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01

4 01 09 47 042 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kauman

0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01

4 01 09 47 043 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Sonorejo

0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01

Hal : 272

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 09 47 044 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kunden

0,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 4 01

4 01 09 47 045 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tempelan

0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 4 01

4 01 09 47 046 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tegalgunung

0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01

4 01 09 47 047 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Karangjati

0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 4 01

4 01 09 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 80.040.000,00 0,00 80.040.000,00 4 01

4 01 09 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 09 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 09 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 35.040.000,00 0,00 35.040.000,00 4 01

4 01 10 KECAMATAN JEPON 3.073.130.000,00 693.432.000,00 2.489.438.000,00 6.256.000.000,00 4

4 01 10 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.901.400.000,00 243.562.000,00 83.000.000,00 3.227.962.000,00 4 01

4 01 10 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4 01

4 01 10 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 45.800.000,00 0,00 45.800.000,00 4 01

4 01 10 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 10 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

2.861.800.000,00 200.000,00 0,00 2.862.000.000,00 4 01

4 01 10 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

27.600.000,00 7.915.000,00 0,00 35.515.000,00 4 01

4 01 10 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 43.147.000,00 0,00 43.147.000,00 4 01

4 01 10 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 4 01

4 01 10 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01

4 01 10 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 68.000.000,00 68.000.000,00 4 01

4 01 10 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 4 01

4 01 10 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01

4 01 10 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 4 01

4 01 10 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 4 01

4 01 10 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 69.250.000,00 0,00 69.250.000,00 4 01

4 01 10 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

12.000.000,00 250.000,00 0,00 12.250.000,00 4 01

4 01 10 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

9.700.000,00 41.800.000,00 20.000.000,00 71.500.000,00 4 01

Hal : 273

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 10 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01

4 01 10 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

1.600.000,00 1.900.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01

4 01 10 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

6.750.000,00 13.250.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 10 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 10 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01

4 01 10 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 10 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

1.350.000,00 2.150.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01

4 01 10 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 10 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 10 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 10 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01

4 01 10 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01

4 01 10 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

18.400.000,00 161.020.000,00 0,00 179.420.000,00 4 01

4 01 10 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 24.420.000,00 0,00 24.420.000,00 4 01

4 01 10 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 10 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

14.400.000,00 50.600.000,00 0,00 65.000.000,00 4 01

4 01 10 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

4.000.000,00 56.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01

4 01 10 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 10 45 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KELURAHAN

143.180.000,00 59.000.000,00 41.300.000,00 243.480.000,00 4 01

4 01 10 45 017 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Jepon

143.180.000,00 59.000.000,00 41.300.000,00 243.480.000,00 4 01

4 01 10 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

450.000,00 129.550.000,00 2.345.138.000,00 2.475.138.000,00 4 01

4 01 10 47 002 Sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat

di wilayah kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

Hal : 274

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 10 47 011 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Jepon (DAU

Tambahan)

450.000,00 109.550.000,00 245.138.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 10 47 035 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Jepon

0,00 0,00 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 4 01

4 01 10 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00 4 01

4 01 10 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 10 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01

4 01 10 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 11 KECAMATAN BOGOREJO 2.006.500.000,00 390.245.000,00 108.655.000,00 2.505.400.000,00 4

4 01 11 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.000.400.000,00 142.040.000,00 38.000.000,00 2.180.440.000,00 4 01

4 01 11 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 11 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 4 01

4 01 11 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01

4 01 11 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 11 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

2.000.400.000,00 400.000,00 0,00 2.000.800.000,00 4 01

4 01 11 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00 4 01

4 01 11 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 13.348.000,00 0,00 13.348.000,00 4 01

4 01 11 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 6.310.000,00 0,00 6.310.000,00 4 01

4 01 11 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 11 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 38.000.000,00 38.000.000,00 4 01

4 01 11 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 2.592.000,00 0,00 2.592.000,00 4 01

4 01 11 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 32.450.000,00 0,00 32.450.000,00 4 01

4 01 11 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 6.100.000,00 0,00 6.100.000,00 4 01

4 01 11 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 40.100.000,00 0,00 40.100.000,00 4 01

4 01 11 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

700.000,00 22.800.000,00 70.655.000,00 94.155.000,00 4 01

4 01 11 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 11 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 15.655.000,00 15.655.000,00 4 01

4 01 11 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 4 01

4 01 11 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

700.000,00 2.800.000,00 20.000.000,00 23.500.000,00 4 01

4 01 11 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

Hal : 275

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 11 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01

4 01 11 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01

4 01 11 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01

4 01 11 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01

4 01 11 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

5.400.000,00 175.065.000,00 0,00 180.465.000,00 4 01

4 01 11 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 11 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 10.045.000,00 0,00 10.045.000,00 4 01

4 01 11 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 36.620.000,00 0,00 36.620.000,00 4 01

4 01 11 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

5.400.000,00 91.600.000,00 0,00 97.000.000,00 4 01

4 01 11 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 4 01

4 01 11 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 30.340.000,00 0,00 30.340.000,00 4 01

4 01 11 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 8.900.000,00 0,00 8.900.000,00 4 01

4 01 11 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 10.820.000,00 0,00 10.820.000,00 4 01

4 01 11 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 10.620.000,00 0,00 10.620.000,00 4 01

4 01 12 KECAMATAN TUNJUNGAN 1.843.400.000,00 603.700.000,00 88.900.000,00 2.536.000.000,00 4

4 01 12 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.841.000.000,00 169.600.000,00 45.000.000,00 2.055.600.000,00 4 01

4 01 12 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 12 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 12 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01

4 01 12 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.841.000.000,00 0,00 0,00 1.841.000.000,00 4 01

4 01 12 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 8.600.000,00 0,00 8.600.000,00 4 01

4 01 12 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 12 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 12 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

Hal : 276

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 12 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 12 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 4 01

4 01 12 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 12 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 12 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 12 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 12 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 171.000.000,00 43.900.000,00 214.900.000,00 4 01

4 01 12 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 12 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 19.400.000,00 19.400.000,00 4 01

4 01 12 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 24.500.000,00 24.500.000,00 4 01

4 01 12 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 4 01

4 01 12 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01

4 01 12 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 12 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 4 01

4 01 12 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 4 01

4 01 12 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 12 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 12 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 4 01

4 01 12 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 12 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 12 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 12 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01

4 01 12 44 006 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan

kelurahan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 12 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

Hal : 277

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 12 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

2.400.000,00 22.300.000,00 0,00 24.700.000,00 4 01

4 01 12 47 002 Sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat

di wilayah kecamatan

2.400.000,00 22.300.000,00 0,00 24.700.000,00 4 01

4 01 12 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 12 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 12 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 12 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 13 KECAMATAN BANJAREJO 1.865.700.000,00 462.855.000,00 125.445.000,00 2.454.000.000,00 4

4 01 13 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.862.500.000,00 194.715.000,00 1.500.000,00 2.058.715.000,00 4 01

4 01 13 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 1.125.000,00 0,00 1.125.000,00 4 01

4 01 13 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 4 01

4 01 13 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 13 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.862.500.000,00 75.000,00 0,00 1.862.575.000,00 4 01

4 01 13 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 13 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 29.250.000,00 0,00 29.250.000,00 4 01

4 01 13 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 4 01

4 01 13 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 6.930.000,00 0,00 6.930.000,00 4 01

4 01 13 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 4.375.000,00 0,00 4.375.000,00 4 01

4 01 13 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4 01

4 01 13 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 4 01

4 01 13 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 41.040.000,00 0,00 41.040.000,00 4 01

4 01 13 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 4 01

4 01 13 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 48.220.000,00 0,00 48.220.000,00 4 01

4 01 13 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 39.500.000,00 123.945.000,00 163.445.000,00 4 01

4 01 13 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 2.595.000,00 2.595.000,00 4 01

4 01 13 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01

4 01 13 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 116.250.000,00 116.250.000,00 4 01

Hal : 278

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 13 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 4 01

4 01 13 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 4 01

4 01 13 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 4 01

4 01 13 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 13 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 13 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 13 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 13 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 4 01

4 01 13 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.160.000,00 0,00 2.160.000,00 4 01

4 01 13 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

3.200.000,00 159.530.000,00 0,00 162.730.000,00 4 01

4 01 13 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

3.200.000,00 24.620.000,00 0,00 27.820.000,00 4 01

4 01 13 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 4 01

4 01 13 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 4 01

4 01 13 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 52.270.000,00 0,00 52.270.000,00 4 01

4 01 13 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 51.230.000,00 0,00 51.230.000,00 4 01

4 01 13 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 11.520.000,00 0,00 11.520.000,00 4 01

4 01 13 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 36.950.000,00 0,00 36.950.000,00 4 01

4 01 13 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 4 01

4 01 13 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 4 01

4 01 13 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 10.100.000,00 0,00 10.100.000,00 4 01

4 01 14 KECAMATAN CEPU 5.985.650.000,00 1.536.092.000,00 8.381.258.000,00 15.903.000.000,00 4

4 01 14 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

5.430.300.000,00 225.830.000,00 124.750.000,00 5.780.880.000,00 4 01

4 01 14 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00 4 01

4 01 14 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 4 01

Hal : 279

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 14 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 14 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

5.430.300.000,00 31.200.000,00 0,00 5.461.500.000,00 4 01

4 01 14 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 14 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 14 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01

4 01 14 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 14 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 14 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 103.250.000,00 103.250.000,00 4 01

4 01 14 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 21.500.000,00 21.500.000,00 4 01

4 01 14 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 4.260.000,00 0,00 4.260.000,00 4 01

4 01 14 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 4 01

4 01 14 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01

4 01 14 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 41.910.000,00 0,00 41.910.000,00 4 01

4 01 14 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 45.000.000,00 75.600.000,00 120.600.000,00 4 01

4 01 14 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 70.600.000,00 70.600.000,00 4 01

4 01 14 02 011 Pengadaan instalasi air,

listrik, dan telepon

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01

4 01 14 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 14 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 14 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 4 01

4 01 14 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 4 01

4 01 14 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01

4 01 14 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01

4 01 14 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

4.000.000,00 256.500.000,00 0,00 260.500.000,00 4 01

4 01 14 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 14 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 14 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

Hal : 280

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 14 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4 01

4 01 14 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

4.000.000,00 94.500.000,00 0,00 98.500.000,00 4 01

4 01 14 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01

4 01 14 45 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KELURAHAN

524.550.000,00 517.700.000,00 118.350.000,00 1.160.600.000,00 4 01

4 01 14 45 011 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Balun

131.700.000,00 80.150.000,00 24.400.000,00 236.250.000,00 4 01

4 01 14 45 012 Operasional dan pelayanan

di Cepu

161.600.000,00 87.800.000,00 18.500.000,00 267.900.000,00 4 01

4 01 14 45 013 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Karangboyo

74.150.000,00 82.300.000,00 24.000.000,00 180.450.000,00 4 01

4 01 14 45 014 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Ngelo

60.550.000,00 98.300.000,00 8.000.000,00 166.850.000,00 4 01

4 01 14 45 015 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Ngroto

27.400.000,00 83.850.000,00 22.450.000,00 133.700.000,00 4 01

4 01 14 45 016 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Tambakromo

69.150.000,00 85.300.000,00 21.000.000,00 175.450.000,00 4 01

4 01 14 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

26.800.000,00 421.470.000,00 8.062.558.000,00 8.510.828.000,00 4 01

4 01 14 47 005 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Balun (DAU

Tambahan)

0,00 34.300.000,00 320.838.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 14 47 006 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Cepu (DAU

Tambahan)

0,00 77.500.000,00 277.638.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 14 47 007 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Karangboyo

(DAU Tambahan)

0,00 30.760.000,00 324.378.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 14 47 008 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Ngelo (DAU

Tambahan)

0,00 79.600.000,00 275.538.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 14 47 009 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Ngroto (DAU

Tambahan)

0,00 58.625.000,00 296.513.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 14 47 010 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tambakromo

(DAU Tambahan)

0,00 60.345.000,00 294.793.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 14 47 029 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Balun

3.600.000,00 11.400.000,00 935.000.000,00 950.000.000,00 4 01

4 01 14 47 030 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Cepu

4.400.000,00 15.600.000,00 1.580.000.000,00 1.600.000.000,00 4 01

4 01 14 47 031 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Karangboyo

4.400.000,00 15.600.000,00 1.010.000.000,00 1.030.000.000,00 4 01

Hal : 281

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 79: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 14 47 032 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Ngelo

5.200.000,00 9.800.000,00 1.085.000.000,00 1.100.000.000,00 4 01

4 01 14 47 033 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Ngroto

4.800.000,00 12.340.000,00 932.860.000,00 950.000.000,00 4 01

4 01 14 47 034 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Tambakromo

4.400.000,00 15.600.000,00 730.000.000,00 750.000.000,00 4 01

4 01 14 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 51.592.000,00 0,00 51.592.000,00 4 01

4 01 14 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 14 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 15.932.000,00 0,00 15.932.000,00 4 01

4 01 14 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 20.660.000,00 0,00 20.660.000,00 4 01

4 01 15 KECAMATAN JIKEN 1.681.400.000,00 479.100.000,00 38.500.000,00 2.199.000.000,00 4

4 01 15 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.676.900.000,00 161.200.000,00 28.500.000,00 1.866.600.000,00 4 01

4 01 15 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 4 01

4 01 15 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 37.200.000,00 1.000.000,00 38.200.000,00 4 01

4 01 15 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 15 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.676.900.000,00 0,00 0,00 1.676.900.000,00 4 01

4 01 15 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 4 01

4 01 15 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 4 01

4 01 15 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 4 01

4 01 15 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 15 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 15 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,00 4 01

4 01 15 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4 01

4 01 15 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 15 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01

4 01 15 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 15 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 15 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

4.500.000,00 38.500.000,00 10.000.000,00 53.000.000,00 4 01

4 01 15 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01

4 01 15 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

Hal : 282

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 80: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 15 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

2.250.000,00 1.750.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 15 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 15 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 15 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 15 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 222.400.000,00 0,00 222.400.000,00 4 01

4 01 15 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 15 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 4 01

4 01 15 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 4 01

4 01 15 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 15 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 4 01

4 01 15 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 15 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 15 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 15 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 16 KECAMATAN SAMBONG 1.724.500.000,00 372.000.000,00 125.500.000,00 2.222.000.000,00 4

4 01 16 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.724.500.000,00 130.500.000,00 92.500.000,00 1.947.500.000,00 4 01

4 01 16 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 16 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 36.500.000,00 0,00 36.500.000,00 4 01

4 01 16 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 16 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 16 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.724.500.000,00 0,00 0,00 1.724.500.000,00 4 01

4 01 16 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 16 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 4 01

4 01 16 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 16 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4 01

Hal : 283

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 81: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 16 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 64.500.000,00 64.500.000,00 4 01

4 01 16 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 4 01

4 01 16 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 4 01

4 01 16 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 4 01

4 01 16 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 4 01

4 01 16 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 4 01

4 01 16 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 31.500.000,00 33.000.000,00 64.500.000,00 4 01

4 01 16 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 4 01

4 01 16 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 4 01

4 01 16 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 16 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 16 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 16 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 16 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 16 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 152.500.000,00 0,00 152.500.000,00 4 01

4 01 16 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 16 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 16 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 16 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 4 01

4 01 16 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 4 01

4 01 16 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 16 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01

4 01 16 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 16 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

Hal : 284

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 82: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 16 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 17 KECAMATAN

KEDUNGTUBAN

1.987.800.000,00 499.200.000,00 265.000.000,00 2.752.000.000,00 4

4 01 17 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.984.700.000,00 170.300.000,00 30.000.000,00 2.185.000.000,00 4 01

4 01 17 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4 01

4 01 17 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 33.500.000,00 0,00 33.500.000,00 4 01

4 01 17 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.984.700.000,00 0,00 0,00 1.984.700.000,00 4 01

4 01 17 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01

4 01 17 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 4 01

4 01 17 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4 01

4 01 17 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 17 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 17 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 17 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 17 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.100.000,00 84.900.000,00 235.000.000,00 323.000.000,00 4 01

4 01 17 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 4 01

4 01 17 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

800.000,00 4.200.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 17 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 17 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 17 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 17 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

800.000,00 4.200.000,00 200.000.000,00 205.000.000,00 4 01

4 01 17 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 4 01

4 01 17 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 4 01

Hal : 285

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 83: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 17 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01

4 01 17 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4 01

4 01 17 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 4 01

4 01 17 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01

4 01 17 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01

4 01 17 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01

4 01 17 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01

4 01 17 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 4 01

4 01 17 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01

4 01 17 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4 01

4 01 17 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 17 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01

4 01 17 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01

4 01 18 KECAMATAN NGAWEN 3.693.174.000,00 929.350.000,00 2.507.476.000,00 7.130.000.000,00 4

4 01 18 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.693.174.000,00 177.126.000,00 62.200.000,00 3.932.500.000,00 4 01

4 01 18 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 18 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 4 01

4 01 18 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 4 01

4 01 18 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

3.693.174.000,00 6.426.000,00 0,00 3.699.600.000,00 4 01

4 01 18 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 4 01

4 01 18 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01

4 01 18 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4 01

4 01 18 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 4 01

4 01 18 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 62.200.000,00 62.200.000,00 4 01

4 01 18 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4 01

Hal : 286

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 84: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 18 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 18 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01

4 01 18 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 18 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 37.438.000,00 0,00 37.438.000,00 4 01

4 01 18 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 18 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 18 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

0,00 7.438.000,00 0,00 7.438.000,00 4 01

4 01 18 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 18 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 18 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 18 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 18 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 4 01

4 01 18 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 4 01

4 01 18 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 4 01

4 01 18 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 01

4 01 18 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 18 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 4 01

4 01 18 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 4 01

4 01 18 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 18 45 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KELURAHAN

0,00 184.400.000,00 0,00 184.400.000,00 4 01

4 01 18 45 030 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Ngawen

0,00 92.200.000,00 0,00 92.200.000,00 4 01

4 01 18 45 031 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Punggursugih

0,00 92.200.000,00 0,00 92.200.000,00 4 01

4 01 18 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

0,00 165.000.000,00 2.445.276.000,00 2.610.276.000,00 4 01

Hal : 287

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 85: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 18 47 024 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Ngawen (DAU

Tambahan)

0,00 95.000.000,00 260.138.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 18 47 025 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Punggursugih

(DAU Tambahan)

0,00 70.000.000,00 285.138.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 18 47 048 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Ngawen

0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 4 01

4 01 18 47 049 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Punggursugih

0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01

4 01 18 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 67.786.000,00 0,00 67.786.000,00 4 01

4 01 18 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 18 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 18 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 22.786.000,00 0,00 22.786.000,00 4 01

4 01 19 KECAMATAN KUNDURAN 2.959.100.000,00 696.057.000,00 1.763.843.000,00 5.419.000.000,00 4

4 01 19 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

2.847.400.000,00 151.050.000,00 31.105.000,00 3.029.555.000,00 4 01

4 01 19 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 19 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 39.600.000,00 20.000.000,00 59.600.000,00 4 01

4 01 19 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 19 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

2.847.400.000,00 60.000,00 0,00 2.847.460.000,00 4 01

4 01 19 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 3.790.000,00 0,00 3.790.000,00 4 01

4 01 19 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4 01

4 01 19 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 19 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 4 01

4 01 19 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 19 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 11.105.000,00 11.105.000,00 4 01

4 01 19 01 014 Penyediaan peralatan rumah

tangga

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4 01

4 01 19 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 4 01

4 01 19 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 19 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01

4 01 19 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 19 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

Hal : 288

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 86: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 19 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 79.492.000,00 606.600.000,00 686.092.000,00 4 01

4 01 19 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 30.000.000,00 4.200.000,00 34.200.000,00 4 01

4 01 19 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00 4 01

4 01 19 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 570.900.000,00 570.900.000,00 4 01

4 01 19 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 19 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 19 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 35.492.000,00 0,00 35.492.000,00 4 01

4 01 19 02 026 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 19 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 19 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01

4 01 19 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 4 01

4 01 19 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 19 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 19 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

2.200.000,00 222.590.000,00 0,00 224.790.000,00 4 01

4 01 19 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

2.200.000,00 30.200.000,00 0,00 32.400.000,00 4 01

4 01 19 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 35.840.000,00 0,00 35.840.000,00 4 01

4 01 19 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 72.970.000,00 0,00 72.970.000,00 4 01

4 01 19 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 4 01

4 01 19 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 18.580.000,00 0,00 18.580.000,00 4 01

4 01 19 45 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KELURAHAN

107.500.000,00 83.800.000,00 0,00 191.300.000,00 4 01

4 01 19 45 032 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Kunduran

107.500.000,00 83.800.000,00 0,00 191.300.000,00 4 01

4 01 19 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

2.000.000,00 77.000.000,00 1.126.138.000,00 1.205.138.000,00 4 01

Hal : 289

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 87: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 19 47 026 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kunduran (DAU

Tambahan)

0,00 59.000.000,00 296.138.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 19 47 050 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Kunduran

2.000.000,00 18.000.000,00 830.000.000,00 850.000.000,00 4 01

4 01 19 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 62.125.000,00 0,00 62.125.000,00 4 01

4 01 19 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 14.510.000,00 0,00 14.510.000,00 4 01

4 01 19 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 21.490.000,00 0,00 21.490.000,00 4 01

4 01 19 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 26.125.000,00 0,00 26.125.000,00 4 01

4 01 20 KECAMATAN TODANAN 1.947.000.000,00 415.473.000,00 188.027.000,00 2.550.500.000,00 4

4 01 20 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.947.000.000,00 157.693.000,00 66.200.000,00 2.170.893.000,00 4 01

4 01 20 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 4 01

4 01 20 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 4 01

4 01 20 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 20 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.947.000.000,00 7.200.000,00 0,00 1.954.200.000,00 4 01

4 01 20 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 7.567.000,00 0,00 7.567.000,00 4 01

4 01 20 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 20 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.226.000,00 0,00 20.226.000,00 4 01

4 01 20 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 4 01

4 01 20 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00 4 01

4 01 20 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 66.200.000,00 66.200.000,00 4 01

4 01 20 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,00 4 01

4 01 20 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 11.420.000,00 0,00 11.420.000,00 4 01

4 01 20 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 4 01

4 01 20 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 59.200.000,00 0,00 59.200.000,00 4 01

4 01 20 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 8.000.000,00 121.827.000,00 129.827.000,00 4 01

4 01 20 02 008 Pengadaan peralatan rumah

jabatan

0,00 0,00 15.500.000,00 15.500.000,00 4 01

4 01 20 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 4 01

4 01 20 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 39.200.000,00 39.200.000,00 4 01

4 01 20 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

Hal : 290

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 88: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 20 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

0,00 0,00 60.877.000,00 60.877.000,00 4 01

4 01 20 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 4 01

4 01 20 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 34.800.000,00 0,00 34.800.000,00 4 01

4 01 20 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 20 05 002 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 20 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01

4 01 20 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01

4 01 20 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 164.020.000,00 0,00 164.020.000,00 4 01

4 01 20 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 4 01

4 01 20 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 19.570.000,00 0,00 19.570.000,00 4 01

4 01 20 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 28.950.000,00 0,00 28.950.000,00 4 01

4 01 20 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 100.250.000,00 0,00 100.250.000,00 4 01

4 01 20 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 4 01

4 01 20 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 46.560.000,00 0,00 46.560.000,00 4 01

4 01 20 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 15.310.000,00 0,00 15.310.000,00 4 01

4 01 20 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4 01

4 01 20 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 4 01

4 01 21 KECAMATAN JAPAH 1.912.935.000,00 501.200.000,00 70.565.000,00 2.484.700.000,00 4

4 01 21 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.908.635.000,00 135.595.000,00 16.865.000,00 2.061.095.000,00 4 01

4 01 21 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 4 01

4 01 21 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 4 01

Hal : 291

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 89: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 21 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 4 01

4 01 21 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.908.500.000,00 0,00 0,00 1.908.500.000,00 4 01

4 01 21 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 21 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 4 01

4 01 21 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 4 01

4 01 21 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 4 01

4 01 21 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 4 01

4 01 21 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

135.000,00 0,00 9.865.000,00 10.000.000,00 4 01

4 01 21 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 4 01

4 01 21 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 16.455.000,00 0,00 16.455.000,00 4 01

4 01 21 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 4 01

4 01 21 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 01 21 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.300.000,00 49.200.000,00 53.700.000,00 106.200.000,00 4 01

4 01 21 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00 4 01

4 01 21 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01

4 01 21 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01

4 01 21 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

3.300.000,00 4.200.000,00 0,00 7.500.000,00 4 01

4 01 21 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 21 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 21 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 4 01

4 01 21 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01

4 01 21 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 4 01

4 01 21 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 01 21 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 21 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 21 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 231.905.000,00 0,00 231.905.000,00 4 01

4 01 21 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

Hal : 292

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 90: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 21 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 21 44 003 Koordinasi penerapan dan

penegakan peraturan

perundang-undangan di

wilayah kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 21 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 4 01

4 01 21 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01

4 01 21 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 13.905.000,00 0,00 13.905.000,00 4 01

4 01 21 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

1.000.000,00 54.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01

4 01 21 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 21 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 01 21 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 22 KECAMATAN

RANDUBLATUNG

3.459.486.000,00 768.676.000,00 2.966.838.000,00 7.195.000.000,00 4

4 01 22 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

3.459.486.000,00 254.432.000,00 172.500.000,00 3.886.418.000,00 4 01

4 01 22 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 2.106.000,00 0,00 2.106.000,00 4 01

4 01 22 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 59.862.000,00 0,00 59.862.000,00 4 01

4 01 22 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 4 01

4 01 22 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

3.459.486.000,00 40.000,00 0,00 3.459.526.000,00 4 01

4 01 22 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 7.324.000,00 0,00 7.324.000,00 4 01

4 01 22 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 22.564.000,00 0,00 22.564.000,00 4 01

4 01 22 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 6.393.000,00 0,00 6.393.000,00 4 01

4 01 22 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 10.063.000,00 0,00 10.063.000,00 4 01

4 01 22 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 172.500.000,00 172.500.000,00 4 01

4 01 22 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 10.380.000,00 0,00 10.380.000,00 4 01

4 01 22 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 4 01

4 01 22 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 74.500.000,00 0,00 74.500.000,00 4 01

4 01 22 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 4 01

4 01 22 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 22 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 40.200.000,00 117.500.000,00 157.700.000,00 4 01

4 01 22 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 14.500.000,00 14.500.000,00 4 01

Hal : 293

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 91: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 22 02 021 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas

0,00 1.500.000,00 13.000.000,00 14.500.000,00 4 01

4 01 22 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 22 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 4 01

4 01 22 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 4 01

4 01 22 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 22 02 045 Rehabilitasi sedang/berat

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00 4 01

4 01 22 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01

4 01 22 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4 01

4 01 22 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 22 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 4 01

4 01 22 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 190.915.000,00 0,00 190.915.000,00 4 01

4 01 22 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 39.700.000,00 0,00 39.700.000,00 4 01

4 01 22 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 24.080.000,00 0,00 24.080.000,00 4 01

4 01 22 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 29.060.000,00 0,00 29.060.000,00 4 01

4 01 22 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 86.905.000,00 0,00 86.905.000,00 4 01

4 01 22 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 11.170.000,00 0,00 11.170.000,00 4 01

4 01 22 45 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KELURAHAN

0,00 70.514.000,00 0,00 70.514.000,00 4 01

4 01 22 45 009 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Randublatung

0,00 32.998.000,00 0,00 32.998.000,00 4 01

4 01 22 45 010 Operasional dan pelayanan

di Kelurahan Wulung

0,00 37.516.000,00 0,00 37.516.000,00 4 01

4 01 22 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

0,00 133.438.000,00 2.676.838.000,00 2.810.276.000,00 4 01

4 01 22 47 003 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Randublatung

(DAU Tambahan)

0,00 53.300.000,00 301.838.000,00 355.138.000,00 4 01

Hal : 294

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 92: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 22 47 004 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Wulung (DAU

Tambahan)

0,00 80.138.000,00 275.000.000,00 355.138.000,00 4 01

4 01 22 47 027 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Randublatung

0,00 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 4 01

4 01 22 47 028 Pembangunan sarana dan

prasarana kelurahan, serta

pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Wulung

0,00 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 4 01

4 01 22 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 56.177.000,00 0,00 56.177.000,00 4 01

4 01 22 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 21.620.000,00 0,00 21.620.000,00 4 01

4 01 22 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 13.620.000,00 0,00 13.620.000,00 4 01

4 01 22 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 20.937.000,00 0,00 20.937.000,00 4 01

4 01 23 KECAMATAN JATI 1.779.900.000,00 471.795.000,00 45.800.000,00 2.297.495.000,00 4

4 01 23 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.774.600.000,00 157.080.000,00 16.200.000,00 1.947.880.000,00 4 01

4 01 23 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 23 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 39.600.000,00 0,00 39.600.000,00 4 01

4 01 23 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 4 01

4 01 23 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.774.600.000,00 30.000,00 0,00 1.774.630.000,00 4 01

4 01 23 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 6.582.000,00 0,00 6.582.000,00 4 01

4 01 23 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.767.000,00 0,00 14.767.000,00 4 01

4 01 23 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 5.832.000,00 0,00 5.832.000,00 4 01

4 01 23 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 4 01

4 01 23 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00 4 01

4 01 23 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 20.689.000,00 0,00 20.689.000,00 4 01

4 01 23 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 4 01

4 01 23 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01

4 01 23 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

5.300.000,00 72.795.000,00 29.600.000,00 107.695.000,00 4 01

4 01 23 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 1.000.000,00 4.100.000,00 5.100.000,00 4 01

4 01 23 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 25.500.000,00 25.500.000,00 4 01

4 01 23 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 34.750.000,00 0,00 34.750.000,00 4 01

4 01 23 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 10.550.000,00 0,00 10.550.000,00 4 01

4 01 23 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

300.000,00 1.150.000,00 0,00 1.450.000,00 4 01

Hal : 295

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 93: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 23 02 030 Pemeliharaan rutin/berkala

bangunan pendukung rumah

dinas, rumah jabatan, dan

gedung kantor

5.000.000,00 22.975.000,00 0,00 27.975.000,00 4 01

4 01 23 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00 4 01

4 01 23 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 4 01

4 01 23 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 23.800.000,00 0,00 23.800.000,00 4 01

4 01 23 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 4 01

4 01 23 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 4 01

4 01 23 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 107.120.000,00 0,00 107.120.000,00 4 01

4 01 23 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 35.160.000,00 0,00 35.160.000,00 4 01

4 01 23 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 35.775.000,00 0,00 35.775.000,00 4 01

4 01 23 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 17.420.000,00 0,00 17.420.000,00 4 01

4 01 23 44 006 Pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan desa dan

kelurahan

0,00 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00 4 01

4 01 23 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 4 01

4 01 23 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 3.355.000,00 0,00 3.355.000,00 4 01

4 01 23 47 PROGRAM

PENGEMBANGAN SARANA

DAN PRASARANA UMUM

DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI WILAYAH

KECAMATAN

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01

4 01 23 47 002 Sosialisasi dan

pemberdayaan masyarakat

di wilayah kecamatan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 4 01

4 01 23 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 4 01

4 01 23 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 4 01

4 01 23 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 23.600.000,00 0,00 23.600.000,00 4 01

4 01 23 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 4 01

4 01 24 KECAMATAN KRADENAN 1.499.600.000,00 406.032.400,00 51.367.600,00 1.957.000.000,00 4

Hal : 296

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 94: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 24 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.499.600.000,00 149.217.600,00 18.500.000,00 1.667.317.600,00 4 01

4 01 24 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 4 01

4 01 24 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 24 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 24 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.498.000.000,00 4.000.000,00 0,00 1.502.000.000,00 4 01

4 01 24 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 4 01

4 01 24 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 4 01

4 01 24 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.817.600,00 0,00 15.817.600,00 4 01

4 01 24 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 4 01

4 01 24 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

1.600.000,00 6.400.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 01 24 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 18.500.000,00 18.500.000,00 4 01

4 01 24 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 4 01

4 01 24 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 4 01

4 01 24 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01

4 01 24 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 4 01

4 01 24 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 30.000.000,00 32.867.600,00 62.867.600,00 4 01

4 01 24 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 32.867.600,00 32.867.600,00 4 01

4 01 24 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 01 24 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 01 24 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 01 24 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 24 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 24 44 PROGRAM KOORDINASI

DAN PELAYANAN PADA

KECAMATAN

0,00 183.264.800,00 0,00 183.264.800,00 4 01

4 01 24 44 001 Koordinasi kegiatan

pemberdayaan masyarakat

di kelurahan dan desa

0,00 14.864.800,00 0,00 14.864.800,00 4 01

4 01 24 44 002 Koordinasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban

umum di wilayah kecamatan

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 24 44 005 Koordinasi penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di

tingkat kecamatan

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 4 01

Hal : 297

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 95: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 24 44 008 Koordinasi kegiatan sosial

dan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 4 01

4 01 24 44 009 Koordinasi kegiatan

pelayanan masyarakat di

kelurahan dan desa

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 01 24 48 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WILAYAH KECAMATAN

0,00 30.550.000,00 0,00 30.550.000,00 4 01

4 01 24 48 001 Evaluasi Perencanaan dan

Keuangan Desa

0,00 8.550.000,00 0,00 8.550.000,00 4 01

4 01 24 48 002 Musyawarah Pembangunan

Desa/Kelurahan dan

Kecamatan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 01 24 48 003 Intensifikasi Pajak Bumi dan

Bangunan

0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4 01

4 01 25 KANTOR KESATUAN

BANGSA DAN POLITIK

1.489.100.000,00 2.450.950.000,00 122.000.000,00 4.062.050.000,00 4

4 01 25 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.324.300.000,00 305.200.000,00 23.000.000,00 1.652.500.000,00 4 01

4 01 25 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 25 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 01

4 01 25 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 25 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

1.311.300.000,00 13.020.000,00 0,00 1.324.320.000,00 4 01

4 01 25 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 4 01

4 01 25 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 4 01

4 01 25 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 4 01

4 01 25 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 4 01

4 01 25 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 25 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 4 01

4 01 25 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 4 01

4 01 25 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4 01

4 01 25 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 117.150.000,00 0,00 117.150.000,00 4 01

4 01 25 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 19.530.000,00 0,00 19.530.000,00 4 01

4 01 25 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 25 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 75.500.000,00 99.000.000,00 174.500.000,00 4 01

4 01 25 02 005 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 01 25 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 4 01

4 01 25 02 011 Pengadaan instalasi air,

listrik, dan telepon

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 4 01

4 01 25 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00 4 01

4 01 25 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 4 01

Hal : 298

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 96: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 25 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 25 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 25 03 002 Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 4 01

4 01 25 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 25 06 001 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 01 25 15 PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN

LINGKUNGAN

1.200.000,00 112.800.000,00 0,00 114.000.000,00 4 19

4 01 25 15 004 Pengendalian kebisingan dan

gangguan dari kegiatan

masyarakat

800.000,00 69.200.000,00 0,00 70.000.000,00 4 19

4 01 25 15 008 Peningkatan Kewaspadaan

dan Deteksi Dini bagi

Pemuda dan Pelajar

400.000,00 43.600.000,00 0,00 44.000.000,00 4 19

4 01 25 16 PROGRAM

PEMELIHARAAN

KAMTRAMTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK

KRIMINAL

155.200.000,00 239.800.000,00 0,00 395.000.000,00 4 19

4 01 25 16 002 Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan

kejahatan

154.800.000,00 130.200.000,00 0,00 285.000.000,00 4 19

4 01 25 16 006 Monitoring/pemantauan

orang asing

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 4 19

4 01 25 16 007 Monitoring/pemantauan

kegiatan organisasi

kemasayarakatan

0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 4 19

4 01 25 16 008 Fasilitasi penyelenggaraan

keamanan dalam negeri

200.000,00 39.800.000,00 0,00 40.000.000,00 4 19

4 01 25 16 009 Forum komunikasi dan

konsultasi organisasi

kemasyarakatan/LSM

200.000,00 34.800.000,00 0,00 35.000.000,00 4 19

4 01 25 17 PROGRAM

PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

2.400.000,00 721.600.000,00 0,00 724.000.000,00 4 19

4 01 25 17 001 Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

800.000,00 209.200.000,00 0,00 210.000.000,00 4 19

4 01 25 17 002 Peningkatan rasa solidaritas

dan ikatan sosial di kalangan

masyarakat

200.000,00 47.800.000,00 0,00 48.000.000,00 4 19

4 01 25 17 003 Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

400.000,00 274.600.000,00 0,00 275.000.000,00 4 19

4 01 25 17 004 Sarasehan generasi muda

dengan Pejuang 45

200.000,00 59.800.000,00 0,00 60.000.000,00 4 19

4 01 25 17 005 Pemantapan Ideologi Negara 400.000,00 64.600.000,00 0,00 65.000.000,00 4 19

4 01 25 17 006 Revitalisasi Nilai-Nilai

Pancasila

400.000,00 65.600.000,00 0,00 66.000.000,00 4 19

Hal : 299

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 97: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 01 25 18 PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN

WAWASAN KEBANGSAAN

2.000.000,00 219.000.000,00 0,00 221.000.000,00 4 19

4 01 25 18 002 Seminar, talk show, diskusi

peningkatan wawasan

kebangsaan

400.000,00 65.600.000,00 0,00 66.000.000,00 4 19

4 01 25 18 004 Pendidikan bela negara 1.600.000,00 153.400.000,00 0,00 155.000.000,00 4 19

4 01 25 20 PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT

(PEKAT)

800.000,00 119.200.000,00 0,00 120.000.000,00 4 19

4 01 25 20 001 Penyuluhan pencegahan

peredaran/ penggunaan

minuman keras dan narkoba

800.000,00 119.200.000,00 0,00 120.000.000,00 4 19

4 01 25 21 PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKAT

3.200.000,00 579.850.000,00 0,00 583.050.000,00 4 19

4 01 25 21 001 Koordinasi forum-forum

diskusi politik

200.000,00 29.800.000,00 0,00 30.000.000,00 4 19

4 01 25 21 002 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 4 19

4 01 25 21 003 Penelitian penyerahan

permohonan bantuan politik

0,00 14.050.000,00 0,00 14.050.000,00 4 19

4 01 25 21 004 Sosialisasi pendidikan politik

bagi pemilih pemula

2.000.000,00 284.000.000,00 0,00 286.000.000,00 4 19

4 01 25 21 005 Pendidikan politik bagi

organisasi wanita

1.000.000,00 142.000.000,00 0,00 143.000.000,00 4 19

4 01 25 21 007 Dukungan penyelenggaraan

pemilu

0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 4 19

4 01 25 32 PROGRAM

KETATALAKSANAAN

PERANGKAT DAERAH

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 25 32 014 Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 01 25 33 PROGRAM

PENDAYAGUNAAN

APARATUR DAERAH

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01

4 01 25 33 004 Fasilitasi/koordinasi

peningkatan sumber daya

aparatur

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 4 01

4 02 PENGAWASAN 7.940.600.000,00 2.488.400.000,00 65.000.000,00 10.494.000.000,00 4

4 02 05 INSPEKTORAT DAERAH 7.940.600.000,00 2.488.400.000,00 65.000.000,00 10.494.000.000,00 4

4 02 05 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

7.235.300.000,00 617.400.000,00 0,00 7.852.700.000,00 4 01

4 02 05 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 02 05 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 4 01

4 02 05 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 4 01

4 02 05 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

7.235.300.000,00 7.700.000,00 0,00 7.243.000.000,00 4 01

4 02 05 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 4 01

4 02 05 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 4 01

Hal : 300

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 98: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 02 05 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 4 01

4 02 05 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 4 01

4 02 05 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 4 01

4 02 05 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 01

4 02 05 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 182.000.000,00 0,00 182.000.000,00 4 01

4 02 05 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 117.500.000,00 65.000.000,00 182.500.000,00 4 01

4 02 05 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 02 05 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 4 01

4 02 05 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 02 05 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 01

4 02 05 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 72.500.000,00 0,00 72.500.000,00 4 01

4 02 05 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 02 05 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 57.200.000,00 0,00 57.200.000,00 4 01

4 02 05 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 57.200.000,00 0,00 57.200.000,00 4 01

4 02 05 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 02 05 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 02 05 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 02 05 06 007 Penyusunan RKA-SKPD dan

DPA-SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 02 05 20 PROGRAM PENINGKATAN

SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN

PENGENDALIAN

PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

702.700.000,00 1.616.450.000,00 0,00 2.319.150.000,00 4 02

4 02 05 20 001 Pelaksanaan pengawasan

internal secara berkala

0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 4 02

4 02 05 20 002 Penanganan kasus

pengaduan di lingkungan

pemerintah daerah

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 4 02

4 02 05 20 003 Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

1.300.000,00 81.700.000,00 0,00 83.000.000,00 4 02

4 02 05 20 006 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 4 02

4 02 05 20 007 Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 4 02

4 02 05 20 008 Evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan

500.000,00 49.500.000,00 0,00 50.000.000,00 4 02

4 02 05 20 009 Evaluasi pengawasan

pembangunan daerah

1.300.000,00 81.850.000,00 0,00 83.150.000,00 4 02

4 02 05 20 010 Sosialisasi Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP)

700.000,00 18.300.000,00 0,00 19.000.000,00 4 02

Hal : 301

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 99: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 02 05 20 011 Sosialisasi pengawasan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 02

4 02 05 20 012 Pendataan dan penataan

dokumen/arsip terkait

pengawasan daerah

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 02

4 02 05 20 013 Penyelenggaraan Tata Kelola

Pemerintahan yang Bersih

698.900.000,00 75.100.000,00 0,00 774.000.000,00 4 02

4 02 05 21 PROGRAM PENINGKATAN

PROFESIONALISME

TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

2.600.000,00 79.850.000,00 0,00 82.450.000,00 4 02

4 02 05 21 001 Pelatihan pengembangan

tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

2.600.000,00 79.850.000,00 0,00 82.450.000,00 4 02

4 03 PERENCANAAN 5.327.015.000,00 5.748.385.000,00 409.000.000,00 11.484.400.000,00 4

4 03 01 BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

5.327.015.000,00 5.748.385.000,00 409.000.000,00 11.484.400.000,00 4

4 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

5.317.200.000,00 954.900.000,00 159.000.000,00 6.431.100.000,00 4 01

4 03 01 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 03 01 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 187.400.000,00 0,00 187.400.000,00 4 01

4 03 01 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 03 01 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 03 01 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

5.317.200.000,00 28.200.000,00 0,00 5.345.400.000,00 4 01

4 03 01 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 4 01

4 03 01 01 009 Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

0,00 25.750.000,00 0,00 25.750.000,00 4 01

4 03 01 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 4 01

4 03 01 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 4 01

4 03 01 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 01

4 03 01 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 0,00 159.000.000,00 159.000.000,00 4 01

4 03 01 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 4 01

4 03 01 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 4 01

4 03 01 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 4 01

4 03 01 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 17.450.000,00 0,00 17.450.000,00 4 01

4 03 01 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 120.600.000,00 0,00 120.600.000,00 4 01

4 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 127.000.000,00 250.000.000,00 377.000.000,00 4 01

4 03 01 02 011 Pengadaan instalasi air,

listrik, dan telepon

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 03 01 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 4 01

4 03 01 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 4 01

Hal : 302

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 100: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 03 01 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 03 01 02 042 Rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 01

4 03 01 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 4 01

4 03 01 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 91.850.000,00 0,00 91.850.000,00 4 01

4 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 6.645.000,00 0,00 6.645.000,00 4 01

4 03 01 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 03 01 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 3.645.000,00 0,00 3.645.000,00 4 01

4 03 01 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 4 01

4 03 01 15 PROGRAM PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

IPTEK

5.040.000,00 1.030.841.000,00 0,00 1.035.881.000,00 4 06

4 03 01 15 004 Rekayasa Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

5.040.000,00 142.716.000,00 0,00 147.756.000,00 4 06

4 03 01 15 005 Riset Unggulan Daerah

(RUD)

0,00 374.800.000,00 0,00 374.800.000,00 4 06

4 03 01 15 006 Pengembangan dan

Penerapan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

0,00 513.325.000,00 0,00 513.325.000,00 4 06

4 03 01 18 PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH

650.000,00 232.775.000,00 0,00 233.425.000,00 4 03

4 03 01 18 002 Koordinasi penetapan

rencana tata ruang wilayah

strategis dan cepat tumbuh

200.000,00 133.225.000,00 0,00 133.425.000,00 4 03

4 03 01 18 003 Penyusunan perencanaan

pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

450.000,00 99.550.000,00 0,00 100.000.000,00 4 03

4 03 01 19 PROGRAM PERENCANAAN

PENGEMBANGAN

KOTA-KOTA MENENGAH

DAN BESAR

4.125.000,00 326.900.000,00 0,00 331.025.000,00 4 03

4 03 01 19 007 Koordinasi perencanaan

penanganan perumahan

1.800.000,00 63.200.000,00 0,00 65.000.000,00 4 03

4 03 01 19 009 Koordinasi perencanaan air

minum drainase dan sanitasi

1.800.000,00 64.225.000,00 0,00 66.025.000,00 4 03

4 03 01 19 016 Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Drainase

525.000,00 199.475.000,00 0,00 200.000.000,00 4 03

4 03 01 20 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS

KELEMBAGAAN

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

0,00 458.059.000,00 0,00 458.059.000,00 4 03

4 03 01 20 001 Peningkatan kemampuan

teknis aparat perencana

0,00 367.689.000,00 0,00 367.689.000,00 4 03

4 03 01 20 007 Pemeliharaan Aplikasi Sistim

Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

0,00 90.370.000,00 0,00 90.370.000,00 4 03

Hal : 303

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 101: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 03 01 21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

0,00 1.049.268.000,00 0,00 1.049.268.000,00 4 03

4 03 01 21 008 Penyusunan rancangan

RKPD

0,00 207.650.000,00 0,00 207.650.000,00 4 03

4 03 01 21 009 Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

0,00 316.750.000,00 0,00 316.750.000,00 4 03

4 03 01 21 010 Penetapan RKPD 0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 4 03

4 03 01 21 013 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan

daerah

0,00 135.008.000,00 0,00 135.008.000,00 4 03

4 03 01 21 014 Penyusunan Perubahan

RKPD

0,00 48.450.000,00 0,00 48.450.000,00 4 03

4 03 01 21 015 Penyusunan KUA dan PPAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4 03

4 03 01 21 017 Penyusunan Dokumen

Teknokratik RPJMD

0,00 267.410.000,00 0,00 267.410.000,00 4 03

4 03 01 22 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG

EKONOMI

0,00 570.204.000,00 0,00 570.204.000,00 4 03

4 03 01 22 002 Penyusunan indikator

ekonomi daerah

0,00 58.110.000,00 0,00 58.110.000,00 4 03

4 03 01 22 010 Analisis Kesejahteraan

Petani

0,00 66.486.000,00 0,00 66.486.000,00 4 03

4 03 01 22 013 Penyusunan perencanaan

pembangunan bidang

industri, penanaman modal

dan tenaga kerja

0,00 69.400.000,00 0,00 69.400.000,00 4 03

4 03 01 22 014 Penyusunan perencanaan

pembangunan bidang

pertanian

0,00 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 4 03

4 03 01 22 016 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

pertanian

0,00 37.968.000,00 0,00 37.968.000,00 4 03

4 03 01 22 017 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang industri

penanaman modal dan

tenaga kerja

0,00 246.540.000,00 0,00 246.540.000,00 4 03

4 03 01 22 018 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

perdagangan koperasi dan

UMKM

0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 4 03

4 03 01 23 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG

SOSIAL DAN BUDAYA

0,00 381.862.000,00 0,00 381.862.000,00 4 03

4 03 01 23 005 Program KHPPIA 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 03

4 03 01 23 008 Penyusunan perencanaan

pembangunan bidang

pendidikan dan

kesejahteraan rakyat

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 03

4 03 01 23 009 Penyusunan perencanaan

pembangunan bidang

kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4 03

4 03 01 23 010 Penyusunan perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 03

4 03 01 23 011 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

pendidikan dan

kesejahteraan rakyat

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 4 03

4 03 01 23 012 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 4 03

4 03 01 23 013 Koordinasi perencanaan

pembangunan bidang

pemerintahan

0,00 86.862.000,00 0,00 86.862.000,00 4 03

Hal : 304

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 102: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 03 01 24 PROGRAM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH

DAN SUMBER DAYA ALAM

0,00 133.425.000,00 0,00 133.425.000,00 4 03

4 03 01 24 004 Koordinasi Perencanaan

Pembangunan Bidang

Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam

0,00 133.425.000,00 0,00 133.425.000,00 4 03

4 03 01 27 PROGRAM BIDANG

PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

BERSUMBER DARI

PEMERINTAH PROVINSI

SERTA

PENDAMPINGANNYA

0,00 384.656.000,00 0,00 384.656.000,00 4 03

4 03 01 27 013 Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Daerah

(Pendampingan)

0,00 384.656.000,00 0,00 384.656.000,00 4 03

4 04 KEUANGAN 31.823.924.234,00 5.573.824.500,00 925.400.000,00 38.323.148.734,00 4

4 04 06 BADAN PENDAPATAN,

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

31.823.924.234,00 5.573.824.500,00 925.400.000,00 38.323.148.734,00 4

4 04 06 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

30.628.047.234,00 1.627.163.000,00 156.500.000,00 32.411.710.234,00 4 01

4 04 06 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 4 01

4 04 06 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 451.000.000,00 0,00 451.000.000,00 4 01

4 04 06 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 4 01

4 04 06 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

30.189.447.234,00 500.000,00 0,00 30.189.947.234,00 4 01

4 04 06 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 4 01

4 04 06 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 4 01

4 04 06 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 31.015.000,00 0,00 31.015.000,00 4 01

4 04 06 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 04 06 01 013 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

0,00 12.500.000,00 156.500.000,00 169.000.000,00 4 01

4 04 06 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 4 01

4 04 06 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 155.280.000,00 0,00 155.280.000,00 4 01

4 04 06 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 298.250.000,00 0,00 298.250.000,00 4 01

4 04 06 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 4 01

4 04 06 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

438.600.000,00 241.618.000,00 0,00 680.218.000,00 4 01

4 04 06 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 333.757.000,00 707.350.000,00 1.041.107.000,00 4 01

4 04 06 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 44.400.000,00 44.400.000,00 4 01

Hal : 305

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 103: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 04 06 02 012 Pengadaan bangunan

pendukung rumah dinas,

rumah jabatan, dan gedung

kantor

0,00 0,00 662.950.000,00 662.950.000,00 4 01

4 04 06 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 4 01

4 04 06 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 105.757.000,00 0,00 105.757.000,00 4 01

4 04 06 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 4 01

4 04 06 02 029 Pemeliharaan rutin/berkala

mebeler

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 4 01

4 04 06 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 4 01

4 04 06 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 173.950.000,00 0,00 173.950.000,00 4 01

4 04 06 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 173.950.000,00 0,00 173.950.000,00 4 01

4 04 06 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

2.200.000,00 206.110.000,00 0,00 208.310.000,00 4 01

4 04 06 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 50.600.000,00 0,00 50.600.000,00 4 01

4 04 06 05 002 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

2.200.000,00 155.510.000,00 0,00 157.710.000,00 4 01

4 04 06 17 PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

1.193.677.000,00 3.232.844.500,00 61.550.000,00 4.488.071.500,00 4 04

4 04 06 17 002 Penyusunan standar satuan

harga

0,00 0,00 0,00 0,00 4 04

4 04 06 17 006 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

APBD

190.560.000,00 159.440.000,00 0,00 350.000.000,00 4 04

4 04 06 17 008 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

perubahan APBD

190.560.000,00 187.440.000,00 0,00 378.000.000,00 4 04

4 04 06 17 025 Penyusunan KUA dan PPAS 115.400.000,00 82.600.000,00 0,00 198.000.000,00 4 04

4 04 06 17 030 Pemeliharaan aplikasi SIP

APBD

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 4 04

4 04 06 17 031 Pemeliharaan sistem

informasi keuangan daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 4 04

4 04 06 17 038 Manajemen barang daerah,

penataan, dan inventarisasi

aset daerah

2.366.000,00 99.866.000,00 0,00 102.232.000,00 4 04

4 04 06 17 039 Peningkatan pengelolaan

aset daerah, penghapusan,

dan penyelesaian kerugian

barang daerah

3.570.000,00 109.080.000,00 0,00 112.650.000,00 4 04

4 04 06 17 040 Pembinaan, pengawasan,

dan penilaian aset daerah

79.525.000,00 543.702.000,00 0,00 623.227.000,00 4 04

4 04 06 17 041 Penyusunan Laporan

Keuangan Daerah Berbasis

Akrual

180.800.000,00 130.200.000,00 0,00 311.000.000,00 4 04

4 04 06 17 059 Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Aset Daerah

300.000,00 60.200.000,00 0,00 60.500.000,00 4 04

4 04 06 17 060 Pengelolaan administrasi tata

usaha keuangan daerah

belanja langsung

200.000,00 71.492.000,00 0,00 71.692.000,00 4 04

4 04 06 17 061 Pengelolaan administrasi tata

usaha keuangan daerah

belanja tidak langsung

0,00 56.333.000,00 0,00 56.333.000,00 4 04

4 04 06 17 062 Pengelolaan perbendaharaan

dan kas daerah

58.174.000,00 128.826.000,00 0,00 187.000.000,00 4 04

Hal : 306

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 104: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 04 06 17 063 Penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD dan

rancangan peraturan kepala

daerah tentang penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

62.554.000,00 187.446.000,00 0,00 250.000.000,00 4 04

4 04 06 17 064 Intensifikasi dan

ekstensifikasi Pendapatan

Pajak Daerah selain PBB P2

dan BPHTB

18.600.000,00 654.850.000,00 31.550.000,00 705.000.000,00 4 04

4 04 06 17 065 Pelayanan, penetapan dan

penanganan keberatan pajak

daerah selain PBB P2 dan

BPPHTB

46.268.000,00 20.894.000,00 30.000.000,00 97.162.000,00 4 04

4 04 06 17 066 Penagihan dan pelaporan

pajak daerah selain PBB P2

dan BPHTB

0,00 84.775.000,00 0,00 84.775.000,00 4 04

4 04 06 17 067 Pendataan dan penilaian

PBB P2 dan BPHTB

0,00 103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 4 04

4 04 06 17 068 Penagihan dan pelaporan

pajak daerah PBB P2 dan

BPHTB

4.900.000,00 122.600.000,00 0,00 127.500.000,00 4 04

4 04 06 17 069 Pelayanan dan penetapan

PBB P2 dan BPHTB

239.900.000,00 380.100.500,00 0,00 620.000.500,00 4 04

4 05 KEPEGAWAIAN SERTA

PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

4.938.383.000,00 7.054.717.000,00 229.900.000,00 12.223.000.000,00 4

4 05 07 BADAN KEPEGAWAIAN

DAERAH

4.938.383.000,00 7.054.717.000,00 229.900.000,00 12.223.000.000,00 4

4 05 07 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.336.800.000,00 849.430.600,00 0,00 5.186.230.600,00 4 01

4 05 07 01 001 Penyediaan jasa surat

menyurat

0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 4 01

4 05 07 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 4 01

4 05 07 01 003 Penyediaan jasa peralatan

dan perlengkapan kantor

0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 4 01

4 05 07 01 006 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

0,00 18.800.000,00 0,00 18.800.000,00 4 01

4 05 07 01 007 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

4.336.800.000,00 44.000,00 0,00 4.336.844.000,00 4 01

4 05 07 01 008 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

0,00 161.150.000,00 0,00 161.150.000,00 4 01

4 05 07 01 010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 4 01

4 05 07 01 011 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

0,00 20.450.000,00 0,00 20.450.000,00 4 01

4 05 07 01 012 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 4 01

4 05 07 01 015 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

0,00 8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 4 01

4 05 07 01 017 Penyediaan makanan dan

minuman

0,00 31.835.000,00 0,00 31.835.000,00 4 01

4 05 07 01 018 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

0,00 177.401.000,00 0,00 177.401.000,00 4 01

4 05 07 01 019 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah

0,00 8.800.600,00 0,00 8.800.600,00 4 01

4 05 07 01 020 Penyediaan jasa pendukung

pelayanan perkantoran

0,00 202.700.000,00 0,00 202.700.000,00 4 01

4 05 07 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

0,00 205.394.400,00 229.900.000,00 435.294.400,00 4 01

Hal : 307

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 105: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 05 07 02 003 Pembangunan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 05 07 02 007 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

0,00 4.050.000,00 108.450.000,00 112.500.000,00 4 01

4 05 07 02 009 Pengadaan peralatan gedung

kantor

0,00 0,00 67.450.000,00 67.450.000,00 4 01

4 05 07 02 010 Pengadaan mebeler 0,00 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 4 01

4 05 07 02 022 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 4 01

4 05 07 02 024 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

0,00 102.444.400,00 0,00 102.444.400,00 4 01

4 05 07 02 028 Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

0,00 10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 4 01

4 05 07 02 031 Pemeliharaan rutin/berkala

instalasi air, listrik, dan

telepon

0,00 18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 4 01

4 05 07 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

0,00 48.550.000,00 0,00 48.550.000,00 4 01

4 05 07 03 005 Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

0,00 48.550.000,00 0,00 48.550.000,00 4 01

4 05 07 05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 05 07 05 001 Pendidikan dan pelatihan

formal

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4 01

4 05 07 06 PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 05 07 06 004 Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 05 07 06 005 Penyusunan rencana

strategis, rencana kinerja,

dan penetapan kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 05 07 06 006 Penyusunan laporan

akuntabilitas kinerja SKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 4 01

4 05 07 29 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

111.715.000,00 2.788.055.000,00 0,00 2.899.770.000,00 4 01

4 05 07 29 001 Pendidikan dan pelatihan

prajabatan bagi calon PNS

daerah

108.415.000,00 2.072.215.000,00 0,00 2.180.630.000,00 4 01

4 05 07 29 002 Pendidikan dan pelatihan

struktural bagi PNS daerah

0,00 89.240.000,00 0,00 89.240.000,00 4 01

4 05 07 29 003 Pendidikan dan pelatihan

teknis tugas dan fungsi bagi

PNS daerah

3.300.000,00 329.700.000,00 0,00 333.000.000,00 4 01

4 05 07 29 004 Pendidikan dan pelatihan

fungsional bagi PNS daerah

0,00 296.900.000,00 0,00 296.900.000,00 4 01

4 05 07 30 PROGRAM PEMBINAAN

DAN PENGEMBANGAN

APARATUR

489.868.000,00 3.155.287.000,00 0,00 3.645.155.000,00 4 05

4 05 07 30 007 Seleksi dan penetapan PNS

untuk tugas belajar

0,00 199.000.000,00 0,00 199.000.000,00 4 05

4 05 07 30 027 Sosialisasi peraturan

perundang-undangan bidang

kepegawaian

33.000,00 26.189.000,00 0,00 26.222.000,00 4 05

4 05 07 30 036 Pembinaan dan Peningkatan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

0,00 105.593.000,00 0,00 105.593.000,00 4 05

4 05 07 30 037 Pengangkatan Pegawai

Negeri Sipil dalam Jabatan

414.553.000,00 548.447.000,00 0,00 963.000.000,00 4 05

4 05 07 30 038 Pengadaan Aparatur Sipil

Negara

75.172.000,00 1.538.328.000,00 0,00 1.613.500.000,00 4 05

Hal : 308

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Page 106: PEMERINTAH KABUPATEN BLORA RKA 2.2 SEMUA OPD Jenis … 2.2 Sem… · operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren salafiah dan satuan pendidikan non islam setara

PegawaiBarang Dan

JasaModal

KodeUraian Urusan,

Organisasi, Programdan Kegiatan

Jenis BelanjaJumlah

1 2 3 4 5 6 = 3+4+5

4 05 07 30 039 Penyelenggaraan

Administrasi Mutasi

Kepangkatan

50.000,00 162.950.000,00 0,00 163.000.000,00 4 05

4 05 07 30 040 Penyelenggaraan

Administrasi Kesejahteraan

Pegawai

0,00 248.700.000,00 0,00 248.700.000,00 4 05

4 05 07 30 041 Penyelenggaraan

Administrasi Pemindahan

dan Pemberhentian Pegawai

0,00 133.000.000,00 0,00 133.000.000,00 4 05

4 05 07 30 042 Peningkatan Pelayanan Data

dan Informasi Kepegawaian

60.000,00 193.080.000,00 0,00 193.140.000,00 4 05

Hal : 309

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA