oleh : suprapto, sh kalaksa bpbd kab. lamongan filemasyarakat dan sarpras yang lebih baik...

27
Oleh : SUPRAPTO, SH Kalaksa BPBD Kab. Lamongan 1

Upload: hoangthuan

Post on 27-Jun-2019

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Oleh :

SUPRAPTO, SH

Kalaksa BPBD Kab. Lamongan

1

STRUKTUR ORGANISASI

BPBD

KEPALA BADAN

UNSUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA

KEPALA BIDANG

KEDARURATAN DAN LOGISTIK

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PROGRAM

SEKSI

LOGISTIK

SEKSI

TANGGAP DARURAT

KEPALA BIDANG

PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

KEPALA BIDANG

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

SEKSI

PENCEGAHAN

SEKSI

KESIAPSIAGAAN

SEKSI

REHABILITASI

SEKSI

REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

2

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

BPBD KAB. LAMONGAN

Jumlah PNS BPBD sebanyak :

18 orang

•Pejabat struktural 10 orang

•Staf 8 orang

3

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis (RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

KINERJA AKTUAL

Akuntabilitas Keuangan Laporan Kinerja

EV

ALU

AS

I

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

PENGUKURAN KINERJA

Indikator Kinerja Utama

PK eselon II

PK eselon III

PK eselon IV

4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BPBD KAB. LAMONGAN

KINERJA UTAMA/

SASARAN / OUTCOME

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

PENJELASAN/FORMULASI

PENGHITUNGAN

SUMBER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1.Terwujudnya

masyarakat yang

tangguh bencana

2.Terwujudnya

penanganan darurat

bencana yang cepat

dan tepat

3.Meningkatkan

pengendalian

bencana alam pada

saat tanggap

daruraTerwujudnya

pemulihan

masyarakat dan

sarpras yang lebih

baik

a)Prosentase

peningkatan

pemahaman dan

kemampuan

tentang

kebencanaan

didaerah rawan

bencana

b)Prosentase

Penanganan

bencana

c)Prosentase

penanganan

rehabilitasi dan

rekontruksi

Jumlah sosialisasi dan pelatihan X 100 Jumlah desa rawan bencana Jumlah rehabilitasi dan rekontruksi X 100 Jumlah kerusakan yang terjadi Jumlah bencana yang tertangani X 100 Jumlah bencana yang terjadi

BPBD Kab. Lamongan BPBD Kab. Lamongan BPBD Kab. Lamongan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

5

RPJMD Kabupaten lamongan Tahun 2016-2021

Memantapkan

sarana dan

prasarana

dasar dengan

menjaga

kelestarian

lingkungan

Memantapkan

kehidupan

masyarakat

yang tenteram

dan damai

dengan

menjunjung

tinggi budaya

lokal

Mewujudkan

Reformasi

birokrasi bagi

pemenuhan

pelayanan

publik

Mewujudkan

Sumber Daya

Manusia

berdaya saing

melalui

peningkatan

kualitas

pelayanan

pendidikan dan

kesehatan

Mengembang

kan

perekonomia

n yang

berdaya saing

dengan

mengoptimal

kan potensi

daerah

VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

1 2 3 4 5 M

I

S

I

6

Mis

i 3

Memantapkan

sarana dan

prasarana dasar

dengan menjaga

kelestarian

lingkungan

Tuju

an 1

Tersedianya infrastruktur

yang mampu mendukung

peningkatan aktifitas

sosial dan ekonomi

masyarakat Kabupaten

Lamongan dengan

memperhatikan

kelestarian lingkungan

Sasa

ran

Mewujudkan

peningkatan

konserfasi

lingkungan dan

pengendalian

bencana

Indik

ato

r Kin

erja

Prosentase desa

tangguh

VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Tuju

an

Mewujudkan peningkatan

konserfasi lingkungan

dan pengendalian

bencana

Sasa

ran

- Terwujudnya penanganan

darurat bencana yang cepat

dan tepat

- Terwujudnya pemulihan

masyarakat dan sarpras yang

lebih baik

- Terwujudnya masyarakat yang

tangguh bencana In

dik

ato

r Kin

erja

- Prosentase Penanganan

bencana

- Prosentase penanganan

rehabilitasi dan rekontruksi

- Prosentase peningkatan

pemahaman dan kemampuan

tentang kebencanaan didaerah

rawan bencana

7

Lanjutan .....

TUJUAN :

Mewujudkan peningkatan konservasi lingkungan

dan pengendalian bencana

Sasaran1 : Terwujudnya masyarakat tangguh bencana

No

.

Indikator Rumus

Kondisi

Awal

2015

Target

Tahun

2021

Persentase pemahaman

dan kemampuan masy.

Tentang kebencanaan di

daerah rawan bencana

x 100 12,67 38,03

Jumlah sosialisasi dan

pelatihan

Jumlah desa rawan

bencana

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Ket

Uraian Indikator Rumus

Kondi

si awa

l 2015

Target Tahun

Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Terwujudnya

masyarakat

tangguh

bencana

1

.

Persentase pemahaman

dan kemampuan masy.

Tentang kebencanaan di

daerah rawan bencana

Jumlah sosialisasi dan

pelatihan x 100 12,67 16,9 21,1 25,35 29,57 33,8 38,03

Peningkatan

kesiapsiagaan

masyarakat

dalam PB

Program Pencegahan

Dini dan Penanggulan

gan Korban rencana

Alam

Jumlah desa rawan be

ncana

8

MATRIKS RENSTRA

BPBD Periode 2016-2021

TUJUAN :

Mewujudkan peningkatan konservasi lingkungan

dan pengendalian bencana

Sasaran 2 : Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat

No.

Indikator Rumus

Kondisi

Awal

2015

Target

Tahun

2021

% penanganan

bencana

Jumlah bencana ya

ng tertangani x 100 100 100

Jumlah bencana ya

ng terjadi

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Ket

Uraian Rumus

Kondi

si aw

al 20

15

Target Tahun

Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Terwujudnya penan

ganan darurat benc

ana yang cepat dan

tepat

% penangan

an bencana Jumlah bencana yang

tertangani x 100 100 100 100 100 100 100 100 1.

Menyediakan i

nformasi wilaya

h rawan benca

na

Program Pengend

alian Operasi Pen

anggulangan Benc

ana

Jumlah bencana yang

terjadi

2.

Meningkatkan

sarana dan pra

sarana PB

Program Penanga

nan Tanggap Daru

rat Bencana

9

Lanjutan .....

TUJUAN : Mewujudkan peningkatan konservasi lingkungan dan pengendalian bencana

Sasaran

3 :

Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang

lebih baik

No.

Indikator Rumus

Kondisi

Awal

2015

Target

Tahun

2021

Persentase penanganan rehabilita

sid an rekonstruksi

Jumlah Rehabilitasi dan

Rekonstruksi x 100 100 100

Jumlah kegiatan terlaksana

Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan

Sasaran

Ket

Uraian Indikator Rumus

Kondisi

awal

2015

Target Tahun Strategi Kebija

kan Program

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Terwujudnya pemuliha

n masyarakat dan sar

pras yang lebih baik 1.

Persentase

penangana

n rehabilita

sid an reko

nstruksi

Jumlah Rehabilitasi da

n Rekonstruksi x 100 0 0 100 100 100 100 100

Mobilisasi ke

mampuan ma

syarakat dan

lembaga lain

pada masa kr

isis akibat be

ncana

Program

Rehabilitasi

Dan Rekontr

uksi Pasca

Jumlah kegiatan terlak

sana

10

RENCANA KERJA TAHUN 2017

TUJUAN :1. Mewujudkan peningkatan Konservasi Lingkungan dan pengendalian bencana

SASARAN :1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana

2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat

3. Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan

Anggaran(Rp)

uraian indikator Target uraian Indikator Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mewujudkan peningkatan Konservasi Lingkungan dan pengendalian bencana

Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana

Prosentase peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan didaerah rawan bencana

100%

Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

% Pencegahan di

ni dan mitigasi be

ncana

21,10%

Sosialisasi penanggulangan bencana

Jumlah sosialisasi Penanggulangan bencana

3 Sosialisasi 30.000.000,-

Monitoring,evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana daerah

Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PB

12 Bulan 30.000.000,-

Pelatihan dan ketrampilan bagi satlak kec. Dalam penanggulangan bencana

Jumlah personel satlak kecamatan yang terampil 2 org/27 Kec. 30.000.000,-

Deteksi dini dan pemantauan di titik rawan bencana

% Terdeteksinya titik rawan bencana 100% 35.000.000,-

Indikator Sasaran (Hasil)

Indikator Program

Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)

11

Lanjutan ...

Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana

Jumlah desa tangguh

1 Desa 75.000.000,-

Pemetaan daerah rawan bencana

Jumlah peta rawan bencana 5 peta 30.000.000,-

Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana

% Perencanaan mitigasi bencana

100% 30.000.000,-

Peningkatan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Jumlah pelaksanaan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

12 kali 40.000.000,-

Pembentukan kelembagaan Prb ( Forum Prb)

Jumlah Forum Prb yang terbentuk 1 Forum 50.000.000,-

Peningkatan sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana

Jumlah sarana prasarana Prb

2 sarana 25.000.000,-

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan resiko bencana

Jumlah pelaksanaan koordinasi forum Prb 12 kali 25.000.000,-

Pengembangan dan peningkatan sistem peringatan dini bencana

Jumlah EWS dan sistem pencegahan dini terkoneksi

2 EWS/1 Sistem

100.000.000,-

12

Lanjutan ...

Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat

Prosentase penanganan bencana

100%

Penanganan tanggap darurat bencana

% Pengendalian

bencana pada

saat tanggap

darurat 100%

Optimalisasi Tugas TRC % aparat siaga bencana

100% 50.000.000,-

Optimalisasi posko kecamatan rawan bencana

% aparat siaga bencana

100% 50.000.000,-

Pengadaan Sarpras/Material Bencana Banjir dan Kekeringan

% bantuan yang di berikan pada masyarakat 100%

100.000.000,-

Peningkatan Sarpras Penanganan Tanggap Darurat

% Penanganan tanggap darurat

100% 50.000.000,-

Koordinasi peningkatan penangganan tanggap darurat

Jumlah Koodinasi penanganan kejadian saat tanggap darurat

12 Bulan 30.000.000,-

Pelatihan TRC penanganan darurat penanggulangan bencana

Jumlah aparat terampil dalam kaji cepat saat terjadi bencana

35 Orang 40.000.000,-

Pelatihan dan simulasi penggunaan sarana dan prasarana

% peningkatan kemampuan aparatur/relawan PB 100% 50.000.000,-

13

Lanjutan....

Penyelenggaraan gladi posko dan gladi lapangan

Jumlah Pelaksanaan gladi posko 1 Kecamatan

75.000.000,-

Pengadaan sarpras evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

% bantuan yang diberikan pada masyarakat 100%

150.000.000,-

Pengadaan bahan pangan, papan, sandang/logistik bagi penduduk korban bencana alam

% bantuan yang diberikan pada masyarakat 100%

150.000.000,-

Pendistribusian logistik dan penataan logistik

% tersalurkanya bantuan dan tersusunnya logistik

100% 25.000.000,-

Pengendalian operasi penanggulangan bencana

% ketersediaan

data dan inform

asi bencana

20%

Peningkatan data dan informasi daerah rawan bencana dan daerah bencana (data informasi bencana indonesia/DIBI)

% tersedianya infomasi bencana

100% 50.000.000,-

Peningkatan dan operasional data logistik berbasis network

% Tersedianya sistem data logistik 100%

50.000.000,-

Pengembangan dan peningkatan operasional pusdalops PB

% Operasional Pusdalops PB

100% 25.000.000,-

14

Lanjutan....

Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik

Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi

100%

Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

% Rehabilitasi

dan Rekonstruks

i Pasca Bencana

100%

Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana

Jumlah aparat yang terampil dalam rehabilitasi dan rekontruksi

50 Orang 20.000.000,-

Operasional Tim penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (dala)

Jumlah penilaian kerusakan dan kerugian oleh tim Dala 12 Bulan 25.000.000,-

fasilitasi dan stimulus bantuan rehabilitasi akibat bencana alam dan bencana kebakaran

% Tersalurkanya bantuan untuk korban kebakaran

100% 100.000.000,-

Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum,harta dan rumah penduduk pasca bencana

% Jumlah kerusakan dan kerugian sarpras yang teridentifikasi

100% 50.000.000,-

15

Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Mewujudkan peningkatan konserfasi lingkungan dan pengendalian bencana

Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat

Tujuan RPJMD

Tujuan BPBD

Sasaran BPBD

Prosentase peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan didaerah rawan bencana

Indikator Sasaran BPBD

Pencegahan dini dan penanggulangan Korban bencana

alam

Program

Kegiatan

-. Sosialisasi penanggulangan bencana

Dst Indikator : jumlah sosialisasi penanggulang

a bencana

Bidang Pencegahan dan kesi

apsiagaan

Rp. 510.000.000

Bidang Kedaruratan dan logi

stik

Rp. 845.000.000

Bidang Rehabilitasi dan reko

ntruksi

Rp. 495.000.000

Anggaran

Penanganan tanggap darurat

Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana

Optimalisasi Tugas TRS,dst

Indikator : % aparat siaga benca

na

Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca

bencana dst

Indikator : Jumlah aparat yang terampil dalam rehabilitasi

dan rekontruksi

Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik

Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana

Prosentase penanganan bencana

Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi

Pengendalian operasi penanggulangan

bencana

Peningkatan data dan informasi daerah rawan be

ncana dst.

Indikator : % tersedianya inform

asi bencana

16

P

E

R

J

A

N

J

I

A

N

K

I

N

E

R

J

A

T

A

H

U

N

2

0

1

7

17

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

Ket : Jumlah penduduk yang dipakai adalah jumalh penduduk 2015

PROGRAM

KEGIATAN PROSENTAS

E PENCAPAI

AN RENCAN

A TINGKAT

CAPAIAN (T

ERGET)

KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN

RENCANA TINGKA

T CAPAIAN (TERGE

T)

REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

1. Prosentase Peningkata

n pelayanan administra

si perkantoran kegiatan

:

Penyedian jasa surat m

enyurat

Penyediaan jasa komu

nikasi,sumber daya air

dan listrik

Penyediaan jasa pemeli

haraan dan perijinana k

endaraan dinas/operasi

onal

Penyediaan jasa keber

sihan

Penyediaan alat tulis ka

ntor

Penyediaan barang cet

akan dan penggandaan

Penyediaan komponen

instalasi listrik/peneran

gan bangunan kantor

Penyediaan bahan bac

aan dan peraturan peru

ndang-undangan

Penyediaan makanan d

an minuman

Input :

Dana

Output :

Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun

Sarana komunikasi dan listrik yang m

emadai

Tersedianya jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah ruangan yang bersih dan rapi

Jumlah alat-alat tulis kantor

Jumlah barang cetakan dan penggan

daan

Jumlah peralatan listrik

Rupiah

Jumlah

Bulan

Jumlah

Gedung

Jumlah

Paket

Paket

361.150.000

1000

12 bulan

5 mobil dan 6 motor

2 unit gedung

35 item

1 paket

1 Paket

329.583.667

1000

12 bulan

5 mobil dan 6 mot

or

2 unit gedung

35 item

1 paket

`1 Paket

91,26

100

100

100

100

100

100

100

18

Lanjutan

Peningkatan saran

a dan prasarana a

paratur

Rapat-rapat koordinasi da

n konsultasi keluar daerah

Penyediaan jasa administr

asi/teknis kegiatan

2. Prosentase peningkatan sarana

dan prasarana aparatur meliputi

kegiatan :

Pengadaan kendaraan dinas/op

erasional

Pengadaan perlengkapan gedun

g kantor

Pengadaan peralatan gedung ka

ntor

Pengadaan meubeler

Pemeliharaan rutin/berkala mesi

n peralatan penanggulangan ben

cana

Pemeliharaan rutin/berkala gedu

ng kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

pemeliharaan rutin/berkala kend

araan dinas/operasional

pemeliharaan rutin/berkala perle

ngkapan gedung kantor

Jumlah Bahan bacaan dan peraturan per

undang-undangan

Jumlah makanan dan Minuman yang me

madai

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi

Jumlah jasa tenaga administrasi

Outcome :

Prosentase meningkatnya pelayanan ad

ministrasi perkantoran

Input :

Dana

Output :

Jumlah kendaraan operasional

Jumlah perlengkapan kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

Jumlah meubeler

Terpeliharanya mesin peralatan penanggulangan

bencana

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung ka

ntor

Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4

Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4

Terpeliharanya perlengkapan kantor

Paket

Jumlah

kali

Orang

%

Rupiah

Unit

Unit

Unit

unit

Unit

Unit

Mobil

Mobil

unit

1 Paket

10 kali rapat da

n 120 orng

25 Kali

7 orang

100

825.050.000

1Unit

3 unit

2 unit

3 unit

3 unit

1 unit

2 mobil

4 mobil

20 unit

1 Paket

10 kali rapat da

n 120 orng

25 kali

7 orang

100

745.384.704

1 unit

3 unit

2 unit

3 unit

3 unit

1 unit

2 mobil

4 mobil

20 unit

100

100

100

100

100

90,34

100

100

100

100

100

100

100

100

100

19

Lanjutan

Peningkatan

Disiplin aparatur

Peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

rehabilitasi sedang/berat

gedung kantor

3. Prosentase peningkatan

disiplin aparatur meliputi

kegiatan

Pengadaan pakaian kerja

lapangan

4. Prosentase pegawai yang

berkemampuan dan

berpengalaman meliputi

kegiatan

Pendidikan dan pelatihan

formal

Terpeliharanya peralatan kantor

BPBD

Terpeliharanya sarana dan prasarana

gedung kantor

Outcome

Prosentase meningkatnya saran dan

prasarana aparatur

Input :

Dana

Output :

Jumlah pakaian kerja lapangan

Outcome

Prosentase meningkatnya

sumberdaya aparatur

Input :

Dana

Output :

Jumlah pegawai yang

berkemampuan

Outcome

Prosentase pegawai yang

berkemampuan dan berpengalaman

Unit

Unit

%

Rupiah

Stel

%

Rupiah

Orang

%

15 unit

1 unit

100

25.000.000,-

32 Stel

100

5.000.000

1 orang

100

15 unit

1 unit

100

25.000.000,-

32 Stel

100

5.000.000

1 orang

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

20

Lanjutan

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja

dan keuangan

Pencegahan dini

dan

penanggulangan

korban bencana

5. Prosentase pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan meliputi

kegiatan

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan iktisar realisasi

SKPD

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Penyusunanan pelaporan

keuangan akhir tahun

Penyusunan dokumen

perencanaan dan evaluasi

6. Prosentase pencegahan dini

dan penanggulanga korban

bencana meliputi kegiatan :

Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi

penduduk dari ancaman

korban bencana alam

Pengadaan bahan

pangan,papan

sandang/logistik bagi

penduduk korban bencana

alam

Input :

Dana

Output :

Dokumen pertanggungajawaban keuangan

SKPD

Dokumen laporan semesteran

Dokumen laporan keuangan akhir tahun

Dokumen laporan

RKPD,RENJA,LPPD,RENTRA dan LKPJ

Outcome

Prosentase perkembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Input :

Dana

Output :

Jumlah Material/bahan penanggulangan

bencana

Terpenuhinya bantuan bahan pangan

Rupiah

Buku

Buku

Buku

Dokumen

%

Rupiah

Jumlah

Paket

40.000.000

5 buku

5 buku

5 buku

5 Dok

100

1.285.950.000

Gedek 100

lbr,bongkotan

400btg, glangsing

10.000 lbr dan

terpal 200 lbr

700 Paket

36.195.000

5 buku

5 buku

5 buku

5 Dok

100

1.179.458.000

Gedek 100

lbr,bongkotan

400btg,

glangsing 10.000

lbr dan terpal

200 lbr

700 Paket

90,49

100

100

100

100

100

91,72

100

100

21

Lanjutan

Pengadaan sarpras

penyimpanan alat logistik

penanggulangan bencana

Optimalisasi posko kecamtan

rawan bencana

Optimalisasi tugas TRC

Pelatihan dan pengadaan

TRC penanggulanga bencana

Sosialisasi penanggulngan

bencana

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan penanggulangan

bencana

Pengadaan sarpras /material

bencana kekeringan

Pelatihan dan ketrampilan

bagi satlak dalam

penanggulangan bencana

Identifikasi dan verifikasi

kondisi kerusakan dan

kerugian sarpras umum harta

dan rumah

Deteksi dini dan pemantauan

di titik rawan bencana

Pembentukan dan

pembinaan desa tangguh

bencana

Pelatihan dan simulasi

penggunaan sarpras bencana

Pendistribusian logistikdan

penataan logistik

Tersedianya rak penyimpanan alat

logistik

Tersedianya Laporan kondisi/kejadian

di wilayah sungai bengawan solo

Peningkatan kewaspadaan dan

kesiapsiagaan penaggulangan

bencana

Tersedianya tenanga TRC PB yang

terlatih

Terlaksananya sosialisasi

penanggulangan bencana

Tersedianya dok Monitoring dan

evaluasi penanggulangan bencana

Terlaksananya pengadaan sarpras

penanggulangan bencana kekeringan

Pengetahuan dan ketrampilan pada

satlak kecamatan dalam

penanggulnagn bencana

Data dan laporan verifikasi

kerusakann paska bencana

terdeteksinya dititik rawan bencana

Pemahaman masyarakat terkait desa

tangguh di kab. Lamongan

Optimalisasi tugas aparatur/relawan

dalam penanggulangan bencana

Terlaksanaya pendistribusian logistik

dan penataan logistik dengan baik

Jumlah

Kecamatan

Bulan

Orang

Kecamatan

dokumen

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Kecamatan

Desa

Hari

kali

2 unit rak, 1

almari 2 pintu

8 Kec.

5 Bulan

60 orang

3 Kec

5 dokumen

6 Kec 40 desa

27 Kec

27 Kec.

27 kec

1 desa.

2 hari

10 kali

2 unit rak, 1

almari 2 pintu

8 Kec.

5 Bulan

60 orang

3 Kec.

5 dokumen

-

27 Kec

27 Kec

27 kec

1 desa

2 hari

10 kali

100

100

100

100

100

100

0,00

100

100

100

100

100

100

22

Lanjutan

Pelatihan rehabilitasi dan

rekontruksi

Pembentukan pusdalops

Bpbd

Pelatihan aparatur rehabilitasi dan

rekontruk

Tersedianya data kejadian bencana

Outcome

Prosentase Pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

Apatur

Data

%

Dinas instasi dan

kecamatan

Tersedianya

panduan struktur

dan tata kerja di

dalam pusdalops

PB

100

Dinas instasi

dan kecamatan

Tersedianya

panduan struktur

dan tata kerja di

dalam

pusdalops PB

100

100

100

100

23

TARGET TAHUN 2016-2021 BPBD KAB. LAMONGAN

NO Program Indikator Program/ Kondisi Awal 2015

Kondisi Awal 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1. Program Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana

% Pencegahan dini dan mitigasi bencana

12,67 16,9 21,13 25,35 29,57 33,8 38,03

2. Program Penaganan Tanggap Darurat Bencana

% Pengendalian bencana pada saat tanggap darurat

100 100 100 100 100

3. Program Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana

% ketersediaan data dan informasi bencana

20 40 60 80 100

4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

% Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

100 100 100 100 100

24

Capaian Tujuan dan Tiga Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan B

PBD Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2016 dari segi realisasi anggaran adalah :

1.Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 4.050.222.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.809.2

19.718,- ( 94,05% ).

2.Terdiri dari

A. Belanja Tidak Langsung Rp.1.508.072.200 Realisasi Rp. 1.488.598.111 (99,36%)

B. Belanja Langsung Rp. 2.542.150.000 realisasi Rp.2.320.621.371 (91,29% )

3. Terdapat selisih sebesar 94,05% % Rp 241.002.718,- ( 5,95% ), dikarenakan adanya

penyerapan sebagian anggaran yang kurang maksimal dan dikembalikan ke Kas Daera

h.

REALISASI ANGGARAN BPBD TAHUN 2016

25

RENCANA AKSI

26

PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI RENAKSI.

1. Program Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam. a. Kegiatan Penyediaan Peralatan Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana :

- Pengadaan Alat SMART FLOOD EARLY WARNING SYSTEM (FEWS) atau Alat Pendeteksi Banjir.

- Pengadaan Alat LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM (LEWS) atau Alat Pendeteksi Tanah Longsor.

- Pengadaan Alat AUTOMATIC WATER LEVEL RECORD (AWLR) atau Alat Pengukur Tinggi Muka Air Sungai.

- Pengadaan Alat RAIN GAUGE atau Alat Pendeteksi Curah Hujan.

- Pengadaan Alat EXTENSOMETER atau Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah.

- Pengadaan Alat ANEMOMETER atau Alat Pengukur Kecepatan Angin.

b. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi Pencegahan Dini dalam Penanggulan Bencana :

- Pembuatan Spanduk Peringatan Dini Bencana Banjir.

- Pembuatan Spanduk Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor.

- Pembuatan Buku Waspada Banjir.

- Pembuatan Buku Waspada Tanah Longsor

- Pembuatan Buku Waspada Puting Beliung

c. Kegiatan Edukasi Bencana diikuti sebanyak 127 siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta para

pengajar sebanyak 15 guru. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas guru, kelas 1-3 dan kelas 4-6 yang

tiap kelas didampingi oleh fasilitator. Fasilitator mengajak anak-anak untuk melihat film pendek tentang Banjir, Tanah Longsor

dan Putting Beliung kemudian melakukan tanya jawab sambil memberikan kuis. Siswa siswi juga mendapatkan sebuah buku

tentang kewaspadaan terhadap bencana antara lain Waspada Tanah Longsor, Waspada Banjir, Waspada

Putting Beliung dan lainnya.

d. Kegiatan Pembentukan Relawan Bencana Desa.

27