oleh : suprapto, sh kalaksa bpbd kab. lamongan filemasyarakat dan sarpras yang lebih baik...
TRANSCRIPT
STRUKTUR ORGANISASI
BPBD
KEPALA BADAN
UNSUR PENGARAH KEPALA PELAKSANA
KEPALA BIDANG
KEDARURATAN DAN LOGISTIK
SEKRETARIS
SUB BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN PROGRAM
SEKSI
LOGISTIK
SEKSI
TANGGAP DARURAT
KEPALA BIDANG
PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
KEPALA BIDANG
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
SEKSI
PENCEGAHAN
SEKSI
KESIAPSIAGAAN
SEKSI
REHABILITASI
SEKSI
REKONSTRUKSI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
2
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
BPBD KAB. LAMONGAN
Jumlah PNS BPBD sebanyak :
18 orang
•Pejabat struktural 10 orang
•Staf 8 orang
3
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis (RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJA AKTUAL
Akuntabilitas Keuangan Laporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
Indikator Kinerja Utama
PK eselon II
PK eselon III
PK eselon IV
4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BPBD KAB. LAMONGAN
KINERJA UTAMA/
SASARAN / OUTCOME
INDIKATOR
KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1.Terwujudnya
masyarakat yang
tangguh bencana
2.Terwujudnya
penanganan darurat
bencana yang cepat
dan tepat
3.Meningkatkan
pengendalian
bencana alam pada
saat tanggap
daruraTerwujudnya
pemulihan
masyarakat dan
sarpras yang lebih
baik
a)Prosentase
peningkatan
pemahaman dan
kemampuan
tentang
kebencanaan
didaerah rawan
bencana
b)Prosentase
Penanganan
bencana
c)Prosentase
penanganan
rehabilitasi dan
rekontruksi
Jumlah sosialisasi dan pelatihan X 100 Jumlah desa rawan bencana Jumlah rehabilitasi dan rekontruksi X 100 Jumlah kerusakan yang terjadi Jumlah bencana yang tertangani X 100 Jumlah bencana yang terjadi
BPBD Kab. Lamongan BPBD Kab. Lamongan BPBD Kab. Lamongan
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi
5
RPJMD Kabupaten lamongan Tahun 2016-2021
Memantapkan
sarana dan
prasarana
dasar dengan
menjaga
kelestarian
lingkungan
Memantapkan
kehidupan
masyarakat
yang tenteram
dan damai
dengan
menjunjung
tinggi budaya
lokal
Mewujudkan
Reformasi
birokrasi bagi
pemenuhan
pelayanan
publik
Mewujudkan
Sumber Daya
Manusia
berdaya saing
melalui
peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan dan
kesehatan
Mengembang
kan
perekonomia
n yang
berdaya saing
dengan
mengoptimal
kan potensi
daerah
VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
1 2 3 4 5 M
I
S
I
6
Mis
i 3
Memantapkan
sarana dan
prasarana dasar
dengan menjaga
kelestarian
lingkungan
Tuju
an 1
Tersedianya infrastruktur
yang mampu mendukung
peningkatan aktifitas
sosial dan ekonomi
masyarakat Kabupaten
Lamongan dengan
memperhatikan
kelestarian lingkungan
Sasa
ran
Mewujudkan
peningkatan
konserfasi
lingkungan dan
pengendalian
bencana
Indik
ato
r Kin
erja
Prosentase desa
tangguh
VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Tuju
an
Mewujudkan peningkatan
konserfasi lingkungan
dan pengendalian
bencana
Sasa
ran
- Terwujudnya penanganan
darurat bencana yang cepat
dan tepat
- Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
- Terwujudnya masyarakat yang
tangguh bencana In
dik
ato
r Kin
erja
- Prosentase Penanganan
bencana
- Prosentase penanganan
rehabilitasi dan rekontruksi
- Prosentase peningkatan
pemahaman dan kemampuan
tentang kebencanaan didaerah
rawan bencana
7
Lanjutan .....
TUJUAN :
Mewujudkan peningkatan konservasi lingkungan
dan pengendalian bencana
Sasaran1 : Terwujudnya masyarakat tangguh bencana
No
.
Indikator Rumus
Kondisi
Awal
2015
Target
Tahun
2021
Persentase pemahaman
dan kemampuan masy.
Tentang kebencanaan di
daerah rawan bencana
x 100 12,67 38,03
Jumlah sosialisasi dan
pelatihan
Jumlah desa rawan
bencana
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Ket
Uraian Indikator Rumus
Kondi
si awa
l 2015
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnya
masyarakat
tangguh
bencana
1
.
Persentase pemahaman
dan kemampuan masy.
Tentang kebencanaan di
daerah rawan bencana
Jumlah sosialisasi dan
pelatihan x 100 12,67 16,9 21,1 25,35 29,57 33,8 38,03
Peningkatan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam PB
Program Pencegahan
Dini dan Penanggulan
gan Korban rencana
Alam
Jumlah desa rawan be
ncana
8
MATRIKS RENSTRA
BPBD Periode 2016-2021
TUJUAN :
Mewujudkan peningkatan konservasi lingkungan
dan pengendalian bencana
Sasaran 2 : Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat
No.
Indikator Rumus
Kondisi
Awal
2015
Target
Tahun
2021
% penanganan
bencana
Jumlah bencana ya
ng tertangani x 100 100 100
Jumlah bencana ya
ng terjadi
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Ket
Uraian Rumus
Kondi
si aw
al 20
15
Target Tahun
Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnya penan
ganan darurat benc
ana yang cepat dan
tepat
% penangan
an bencana Jumlah bencana yang
tertangani x 100 100 100 100 100 100 100 100 1.
Menyediakan i
nformasi wilaya
h rawan benca
na
Program Pengend
alian Operasi Pen
anggulangan Benc
ana
Jumlah bencana yang
terjadi
2.
Meningkatkan
sarana dan pra
sarana PB
Program Penanga
nan Tanggap Daru
rat Bencana
9
Lanjutan .....
TUJUAN : Mewujudkan peningkatan konservasi lingkungan dan pengendalian bencana
Sasaran
3 :
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
No.
Indikator Rumus
Kondisi
Awal
2015
Target
Tahun
2021
Persentase penanganan rehabilita
sid an rekonstruksi
Jumlah Rehabilitasi dan
Rekonstruksi x 100 100 100
Jumlah kegiatan terlaksana
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan
Sasaran
Ket
Uraian Indikator Rumus
Kondisi
awal
2015
Target Tahun Strategi Kebija
kan Program
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnya pemuliha
n masyarakat dan sar
pras yang lebih baik 1.
Persentase
penangana
n rehabilita
sid an reko
nstruksi
Jumlah Rehabilitasi da
n Rekonstruksi x 100 0 0 100 100 100 100 100
Mobilisasi ke
mampuan ma
syarakat dan
lembaga lain
pada masa kr
isis akibat be
ncana
Program
Rehabilitasi
Dan Rekontr
uksi Pasca
Jumlah kegiatan terlak
sana
10
RENCANA KERJA TAHUN 2017
TUJUAN :1. Mewujudkan peningkatan Konservasi Lingkungan dan pengendalian bencana
SASARAN :1. Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat
3. Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan
Anggaran(Rp)
uraian indikator Target uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mewujudkan peningkatan Konservasi Lingkungan dan pengendalian bencana
Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana
Prosentase peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan didaerah rawan bencana
100%
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
% Pencegahan di
ni dan mitigasi be
ncana
21,10%
Sosialisasi penanggulangan bencana
Jumlah sosialisasi Penanggulangan bencana
3 Sosialisasi 30.000.000,-
Monitoring,evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana daerah
Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PB
12 Bulan 30.000.000,-
Pelatihan dan ketrampilan bagi satlak kec. Dalam penanggulangan bencana
Jumlah personel satlak kecamatan yang terampil 2 org/27 Kec. 30.000.000,-
Deteksi dini dan pemantauan di titik rawan bencana
% Terdeteksinya titik rawan bencana 100% 35.000.000,-
Indikator Sasaran (Hasil)
Indikator Program
Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)
11
Lanjutan ...
Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
Jumlah desa tangguh
1 Desa 75.000.000,-
Pemetaan daerah rawan bencana
Jumlah peta rawan bencana 5 peta 30.000.000,-
Penyusunan perencanaan dan kebijakan penanggulangan bencana
% Perencanaan mitigasi bencana
100% 30.000.000,-
Peningkatan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
Jumlah pelaksanaan koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
12 kali 40.000.000,-
Pembentukan kelembagaan Prb ( Forum Prb)
Jumlah Forum Prb yang terbentuk 1 Forum 50.000.000,-
Peningkatan sarana dan prasarana pengurangan resiko bencana
Jumlah sarana prasarana Prb
2 sarana 25.000.000,-
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengurangan resiko bencana
Jumlah pelaksanaan koordinasi forum Prb 12 kali 25.000.000,-
Pengembangan dan peningkatan sistem peringatan dini bencana
Jumlah EWS dan sistem pencegahan dini terkoneksi
2 EWS/1 Sistem
100.000.000,-
12
Lanjutan ...
Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat
Prosentase penanganan bencana
100%
Penanganan tanggap darurat bencana
% Pengendalian
bencana pada
saat tanggap
darurat 100%
Optimalisasi Tugas TRC % aparat siaga bencana
100% 50.000.000,-
Optimalisasi posko kecamatan rawan bencana
% aparat siaga bencana
100% 50.000.000,-
Pengadaan Sarpras/Material Bencana Banjir dan Kekeringan
% bantuan yang di berikan pada masyarakat 100%
100.000.000,-
Peningkatan Sarpras Penanganan Tanggap Darurat
% Penanganan tanggap darurat
100% 50.000.000,-
Koordinasi peningkatan penangganan tanggap darurat
Jumlah Koodinasi penanganan kejadian saat tanggap darurat
12 Bulan 30.000.000,-
Pelatihan TRC penanganan darurat penanggulangan bencana
Jumlah aparat terampil dalam kaji cepat saat terjadi bencana
35 Orang 40.000.000,-
Pelatihan dan simulasi penggunaan sarana dan prasarana
% peningkatan kemampuan aparatur/relawan PB 100% 50.000.000,-
13
Lanjutan....
Penyelenggaraan gladi posko dan gladi lapangan
Jumlah Pelaksanaan gladi posko 1 Kecamatan
75.000.000,-
Pengadaan sarpras evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
% bantuan yang diberikan pada masyarakat 100%
150.000.000,-
Pengadaan bahan pangan, papan, sandang/logistik bagi penduduk korban bencana alam
% bantuan yang diberikan pada masyarakat 100%
150.000.000,-
Pendistribusian logistik dan penataan logistik
% tersalurkanya bantuan dan tersusunnya logistik
100% 25.000.000,-
Pengendalian operasi penanggulangan bencana
% ketersediaan
data dan inform
asi bencana
20%
Peningkatan data dan informasi daerah rawan bencana dan daerah bencana (data informasi bencana indonesia/DIBI)
% tersedianya infomasi bencana
100% 50.000.000,-
Peningkatan dan operasional data logistik berbasis network
% Tersedianya sistem data logistik 100%
50.000.000,-
Pengembangan dan peningkatan operasional pusdalops PB
% Operasional Pusdalops PB
100% 25.000.000,-
14
Lanjutan....
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik
Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi
100%
Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
% Rehabilitasi
dan Rekonstruks
i Pasca Bencana
100%
Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana
Jumlah aparat yang terampil dalam rehabilitasi dan rekontruksi
50 Orang 20.000.000,-
Operasional Tim penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana (dala)
Jumlah penilaian kerusakan dan kerugian oleh tim Dala 12 Bulan 25.000.000,-
fasilitasi dan stimulus bantuan rehabilitasi akibat bencana alam dan bencana kebakaran
% Tersalurkanya bantuan untuk korban kebakaran
100% 100.000.000,-
Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarpras umum,harta dan rumah penduduk pasca bencana
% Jumlah kerusakan dan kerugian sarpras yang teridentifikasi
100% 50.000.000,-
15
Tersedianya infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Mewujudkan peningkatan konserfasi lingkungan dan pengendalian bencana
Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan tepat
Tujuan RPJMD
Tujuan BPBD
Sasaran BPBD
Prosentase peningkatan pemahaman dan kemampuan tentang kebencanaan didaerah rawan bencana
Indikator Sasaran BPBD
Pencegahan dini dan penanggulangan Korban bencana
alam
Program
Kegiatan
-. Sosialisasi penanggulangan bencana
Dst Indikator : jumlah sosialisasi penanggulang
a bencana
Bidang Pencegahan dan kesi
apsiagaan
Rp. 510.000.000
Bidang Kedaruratan dan logi
stik
Rp. 845.000.000
Bidang Rehabilitasi dan reko
ntruksi
Rp. 495.000.000
Anggaran
Penanganan tanggap darurat
Rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana
Optimalisasi Tugas TRS,dst
Indikator : % aparat siaga benca
na
Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca
bencana dst
Indikator : Jumlah aparat yang terampil dalam rehabilitasi
dan rekontruksi
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang lebih baik
Terwujudnya masyarakat yang tangguh bencana
Prosentase penanganan bencana
Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekontruksi
Pengendalian operasi penanggulangan
bencana
Peningkatan data dan informasi daerah rawan be
ncana dst.
Indikator : % tersedianya inform
asi bencana
16
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016
Ket : Jumlah penduduk yang dipakai adalah jumalh penduduk 2015
PROGRAM
KEGIATAN PROSENTAS
E PENCAPAI
AN RENCAN
A TINGKAT
CAPAIAN (T
ERGET)
KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN
RENCANA TINGKA
T CAPAIAN (TERGE
T)
REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1. Prosentase Peningkata
n pelayanan administra
si perkantoran kegiatan
:
Penyedian jasa surat m
enyurat
Penyediaan jasa komu
nikasi,sumber daya air
dan listrik
Penyediaan jasa pemeli
haraan dan perijinana k
endaraan dinas/operasi
onal
Penyediaan jasa keber
sihan
Penyediaan alat tulis ka
ntor
Penyediaan barang cet
akan dan penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik/peneran
gan bangunan kantor
Penyediaan bahan bac
aan dan peraturan peru
ndang-undangan
Penyediaan makanan d
an minuman
Input :
Dana
Output :
Jumlah surat terkirim dalam 1 tahun
Sarana komunikasi dan listrik yang m
emadai
Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah ruangan yang bersih dan rapi
Jumlah alat-alat tulis kantor
Jumlah barang cetakan dan penggan
daan
Jumlah peralatan listrik
Rupiah
Jumlah
Bulan
Jumlah
Gedung
Jumlah
Paket
Paket
361.150.000
1000
12 bulan
5 mobil dan 6 motor
2 unit gedung
35 item
1 paket
1 Paket
329.583.667
1000
12 bulan
5 mobil dan 6 mot
or
2 unit gedung
35 item
1 paket
`1 Paket
91,26
100
100
100
100
100
100
100
18
Lanjutan
Peningkatan saran
a dan prasarana a
paratur
Rapat-rapat koordinasi da
n konsultasi keluar daerah
Penyediaan jasa administr
asi/teknis kegiatan
2. Prosentase peningkatan sarana
dan prasarana aparatur meliputi
kegiatan :
Pengadaan kendaraan dinas/op
erasional
Pengadaan perlengkapan gedun
g kantor
Pengadaan peralatan gedung ka
ntor
Pengadaan meubeler
Pemeliharaan rutin/berkala mesi
n peralatan penanggulangan ben
cana
Pemeliharaan rutin/berkala gedu
ng kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
pemeliharaan rutin/berkala kend
araan dinas/operasional
pemeliharaan rutin/berkala perle
ngkapan gedung kantor
Jumlah Bahan bacaan dan peraturan per
undang-undangan
Jumlah makanan dan Minuman yang me
madai
Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi
Jumlah jasa tenaga administrasi
Outcome :
Prosentase meningkatnya pelayanan ad
ministrasi perkantoran
Input :
Dana
Output :
Jumlah kendaraan operasional
Jumlah perlengkapan kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
Jumlah meubeler
Terpeliharanya mesin peralatan penanggulangan
bencana
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung ka
ntor
Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4
Terpeliharanya kendaraan bermotor roda 4
Terpeliharanya perlengkapan kantor
Paket
Jumlah
kali
Orang
%
Rupiah
Unit
Unit
Unit
unit
Unit
Unit
Mobil
Mobil
unit
1 Paket
10 kali rapat da
n 120 orng
25 Kali
7 orang
100
825.050.000
1Unit
3 unit
2 unit
3 unit
3 unit
1 unit
2 mobil
4 mobil
20 unit
1 Paket
10 kali rapat da
n 120 orng
25 kali
7 orang
100
745.384.704
1 unit
3 unit
2 unit
3 unit
3 unit
1 unit
2 mobil
4 mobil
20 unit
100
100
100
100
100
90,34
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19
Lanjutan
Peningkatan
Disiplin aparatur
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
3. Prosentase peningkatan
disiplin aparatur meliputi
kegiatan
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
4. Prosentase pegawai yang
berkemampuan dan
berpengalaman meliputi
kegiatan
Pendidikan dan pelatihan
formal
Terpeliharanya peralatan kantor
BPBD
Terpeliharanya sarana dan prasarana
gedung kantor
Outcome
Prosentase meningkatnya saran dan
prasarana aparatur
Input :
Dana
Output :
Jumlah pakaian kerja lapangan
Outcome
Prosentase meningkatnya
sumberdaya aparatur
Input :
Dana
Output :
Jumlah pegawai yang
berkemampuan
Outcome
Prosentase pegawai yang
berkemampuan dan berpengalaman
Unit
Unit
%
Rupiah
Stel
%
Rupiah
Orang
%
15 unit
1 unit
100
25.000.000,-
32 Stel
100
5.000.000
1 orang
100
15 unit
1 unit
100
25.000.000,-
32 Stel
100
5.000.000
1 orang
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
Lanjutan
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Pencegahan dini
dan
penanggulangan
korban bencana
5. Prosentase pengembangan
sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan meliputi
kegiatan
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan iktisar realisasi
SKPD
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Penyusunanan pelaporan
keuangan akhir tahun
Penyusunan dokumen
perencanaan dan evaluasi
6. Prosentase pencegahan dini
dan penanggulanga korban
bencana meliputi kegiatan :
Pengadaan sarana dan
prasarana evakuasi
penduduk dari ancaman
korban bencana alam
Pengadaan bahan
pangan,papan
sandang/logistik bagi
penduduk korban bencana
alam
Input :
Dana
Output :
Dokumen pertanggungajawaban keuangan
SKPD
Dokumen laporan semesteran
Dokumen laporan keuangan akhir tahun
Dokumen laporan
RKPD,RENJA,LPPD,RENTRA dan LKPJ
Outcome
Prosentase perkembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Input :
Dana
Output :
Jumlah Material/bahan penanggulangan
bencana
Terpenuhinya bantuan bahan pangan
Rupiah
Buku
Buku
Buku
Dokumen
%
Rupiah
Jumlah
Paket
40.000.000
5 buku
5 buku
5 buku
5 Dok
100
1.285.950.000
Gedek 100
lbr,bongkotan
400btg, glangsing
10.000 lbr dan
terpal 200 lbr
700 Paket
36.195.000
5 buku
5 buku
5 buku
5 Dok
100
1.179.458.000
Gedek 100
lbr,bongkotan
400btg,
glangsing 10.000
lbr dan terpal
200 lbr
700 Paket
90,49
100
100
100
100
100
91,72
100
100
21
Lanjutan
Pengadaan sarpras
penyimpanan alat logistik
penanggulangan bencana
Optimalisasi posko kecamtan
rawan bencana
Optimalisasi tugas TRC
Pelatihan dan pengadaan
TRC penanggulanga bencana
Sosialisasi penanggulngan
bencana
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan penanggulangan
bencana
Pengadaan sarpras /material
bencana kekeringan
Pelatihan dan ketrampilan
bagi satlak dalam
penanggulangan bencana
Identifikasi dan verifikasi
kondisi kerusakan dan
kerugian sarpras umum harta
dan rumah
Deteksi dini dan pemantauan
di titik rawan bencana
Pembentukan dan
pembinaan desa tangguh
bencana
Pelatihan dan simulasi
penggunaan sarpras bencana
Pendistribusian logistikdan
penataan logistik
Tersedianya rak penyimpanan alat
logistik
Tersedianya Laporan kondisi/kejadian
di wilayah sungai bengawan solo
Peningkatan kewaspadaan dan
kesiapsiagaan penaggulangan
bencana
Tersedianya tenanga TRC PB yang
terlatih
Terlaksananya sosialisasi
penanggulangan bencana
Tersedianya dok Monitoring dan
evaluasi penanggulangan bencana
Terlaksananya pengadaan sarpras
penanggulangan bencana kekeringan
Pengetahuan dan ketrampilan pada
satlak kecamatan dalam
penanggulnagn bencana
Data dan laporan verifikasi
kerusakann paska bencana
terdeteksinya dititik rawan bencana
Pemahaman masyarakat terkait desa
tangguh di kab. Lamongan
Optimalisasi tugas aparatur/relawan
dalam penanggulangan bencana
Terlaksanaya pendistribusian logistik
dan penataan logistik dengan baik
Jumlah
Kecamatan
Bulan
Orang
Kecamatan
dokumen
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Desa
Hari
kali
2 unit rak, 1
almari 2 pintu
8 Kec.
5 Bulan
60 orang
3 Kec
5 dokumen
6 Kec 40 desa
27 Kec
27 Kec.
27 kec
1 desa.
2 hari
10 kali
2 unit rak, 1
almari 2 pintu
8 Kec.
5 Bulan
60 orang
3 Kec.
5 dokumen
-
27 Kec
27 Kec
27 kec
1 desa
2 hari
10 kali
100
100
100
100
100
100
0,00
100
100
100
100
100
100
22
Lanjutan
Pelatihan rehabilitasi dan
rekontruksi
Pembentukan pusdalops
Bpbd
Pelatihan aparatur rehabilitasi dan
rekontruk
Tersedianya data kejadian bencana
Outcome
Prosentase Pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
Apatur
Data
%
Dinas instasi dan
kecamatan
Tersedianya
panduan struktur
dan tata kerja di
dalam pusdalops
PB
100
Dinas instasi
dan kecamatan
Tersedianya
panduan struktur
dan tata kerja di
dalam
pusdalops PB
100
100
100
100
23
TARGET TAHUN 2016-2021 BPBD KAB. LAMONGAN
NO Program Indikator Program/ Kondisi Awal 2015
Kondisi Awal 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1. Program Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana
% Pencegahan dini dan mitigasi bencana
12,67 16,9 21,13 25,35 29,57 33,8 38,03
2. Program Penaganan Tanggap Darurat Bencana
% Pengendalian bencana pada saat tanggap darurat
100 100 100 100 100
3. Program Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
% ketersediaan data dan informasi bencana
20 40 60 80 100
4. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
% Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
100 100 100 100 100
24
Capaian Tujuan dan Tiga Sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan B
PBD Kab. Lamongan Tahun Anggaran 2016 dari segi realisasi anggaran adalah :
1.Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 4.050.222.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.809.2
19.718,- ( 94,05% ).
2.Terdiri dari
A. Belanja Tidak Langsung Rp.1.508.072.200 Realisasi Rp. 1.488.598.111 (99,36%)
B. Belanja Langsung Rp. 2.542.150.000 realisasi Rp.2.320.621.371 (91,29% )
3. Terdapat selisih sebesar 94,05% % Rp 241.002.718,- ( 5,95% ), dikarenakan adanya
penyerapan sebagian anggaran yang kurang maksimal dan dikembalikan ke Kas Daera
h.
REALISASI ANGGARAN BPBD TAHUN 2016
25
RENCANA AKSI
26
PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI RENAKSI.
1. Program Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana Alam. a. Kegiatan Penyediaan Peralatan Pencegahan Dini dalam Penanggulangan Bencana :
- Pengadaan Alat SMART FLOOD EARLY WARNING SYSTEM (FEWS) atau Alat Pendeteksi Banjir.
- Pengadaan Alat LANDSLIDE EARLY WARNING SYSTEM (LEWS) atau Alat Pendeteksi Tanah Longsor.
- Pengadaan Alat AUTOMATIC WATER LEVEL RECORD (AWLR) atau Alat Pengukur Tinggi Muka Air Sungai.
- Pengadaan Alat RAIN GAUGE atau Alat Pendeteksi Curah Hujan.
- Pengadaan Alat EXTENSOMETER atau Alat Pendeteksi Pergerakan Tanah.
- Pengadaan Alat ANEMOMETER atau Alat Pengukur Kecepatan Angin.
b. Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi Pencegahan Dini dalam Penanggulan Bencana :
- Pembuatan Spanduk Peringatan Dini Bencana Banjir.
- Pembuatan Spanduk Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor.
- Pembuatan Buku Waspada Banjir.
- Pembuatan Buku Waspada Tanah Longsor
- Pembuatan Buku Waspada Puting Beliung
c. Kegiatan Edukasi Bencana diikuti sebanyak 127 siswa mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 serta para
pengajar sebanyak 15 guru. Kegiatan ini dibagi menjadi tiga kelas yaitu kelas guru, kelas 1-3 dan kelas 4-6 yang
tiap kelas didampingi oleh fasilitator. Fasilitator mengajak anak-anak untuk melihat film pendek tentang Banjir, Tanah Longsor
dan Putting Beliung kemudian melakukan tanya jawab sambil memberikan kuis. Siswa siswi juga mendapatkan sebuah buku
tentang kewaspadaan terhadap bencana antara lain Waspada Tanah Longsor, Waspada Banjir, Waspada
Putting Beliung dan lainnya.
d. Kegiatan Pembentukan Relawan Bencana Desa.