lppd dinas komunikasi dan informatika...
TRANSCRIPT
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 i
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan Rahmat,
Taufiq dan Hidayah-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan sebagai
tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai
dengan visi dan misi organisasi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai
parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi
sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber daya
yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja dan
pencapaian misi organisasi.
Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Bojonegoro, 30 Januari 2015
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………….. i
DAFTAR ISI .............. ………………………………………………………………… ii
BAB I : PENDAHULUAN………………………………………………...
A. DASAR PEMBENTUKAN SKPD ..........................................
B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
C. DATA PEGAWAI ........................................................……....
D. SARANA DAN PRASARANA ...............................................
1
1
1
10
11
BAB II : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
A. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH …..…
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...........................................
13
13
15
16
BAB III : KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ......
A. PROGRAM KEGIATAN... ..………………………………
B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN.…………………
C. KONDISI SARANA DAN PRASARANA ............................
D. PERMASALAHAN..............................................................
E. SOLUSI .............................................................................
19
19
20
46
46
46
BAB IV
BAB V
: TUGAS PEMBANTUAN ..........…………………………………
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA........................
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG BERIKAN..........................
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH.........................................
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA............................
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL.................
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.........................................
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA....
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS...............................
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM.......................................................
49
49
50
51
52
52
53
54
55
56
57
BAB VI : PENUTUP ................................……………………………… 58
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Pembentukan SKPD
Salah satu variabel penting yang ikut menentukan percepatan dan perluasan arus
globalisasi ialah kemampuan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang
memiliki karakteristik berkembang terus menerus tanpa bisa diprediksi. Dominasi
variabel ini mengandung implikasi bahwa kuaalitas pengelolaan dan pemberdayaan
sektor informasi dan komunikasi akan menjadi inti dari upaya untuk memenangkan
arena pertarungan di era globalisasi. Keberhasilan penguasaan dalam pengelolaan
informasi menjadi kebutuhan mutlak dari suatu bangsa yang sedang membangun, dan
kemampuan untuk menyediakan dan menggunakan informasi secara efektif dan
proaktif dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan suatu bangsa.
Tujuan organisasi akan dapat terwujud secara optimal, manakala terjalin jaringan
informasi dan komunikasi dua arah. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan
Informatika dalam rumusan Standart Pelayanan Minimal (SPM) menetapkan
pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Diseminasi Informasi
sebagai standar minimal layanan dalam pelaksanaan urusan wajib komunikasi dan
informasi di daerah. Dalam perkembangannya sistem penyampaian informasi harus
menyesuaikan dengan tuntutan zaman, yakni harus berbasis teknologi informasi. Hal-
hal mendasar yang harus diperhatikan untuk keberhasilan penerapan teknologi
informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan atau e-government, adalah terkait
dengan sumberdaya manusia, tata kelola, aplikasi dan data base, infrastruktur
jaringan. Hal itulah yang seharusnya menjadi subtansi penguatan terhadap institusi
yang melaksanakan tugas urusan wajib komunikasi dan informatika.
Bertolak dari beberapa uraian tersebut, maka dimasa-masa yang akan datang perlu
dilakukan strategi untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat selaras dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dibutuhkan suatu organisasi
yang secara khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi. Hal tersebut
sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro yang menetapkan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai satuan kerja
perangkat daerah yang khusus menangani pelayanan komunikasi dan informasi, yang
telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 2
Untuk penyesuaian dengan perkembangan permasalahan yang ditangani, maka pada
tahun 2014 telah diusulkan rumusan perubahan struktur organisasi dan tata kerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, yang saat sekarang masih
dalam tahap pembahasan di Badan legeslasi DPRD Kabupaten Bojonegoro.
B. Tugas Pokok Fungsi Dan Struktur Organisasi I. Tugas dan Fungsi Lembaga
KEPALA DINAS,
Tugas :
Memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan urusan
Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang Komunikasi dan Informasi.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informasi;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
Komunikasi dan Informasi;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informasi;
d. Pelaksanaan pengembangan pembangunan di bidang Komunikasi dan
Informasi;
e. Pengawasan dan pengendalian teknis bidang Komunikasi dan Informasi;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.
SEKRETARIAT,
Tugas Pokok :
Menyiapkan bahan koordinasi dan memberikan pelayanan administratif, dipimpin
oleh Sekretaris.
Fungsi :
a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja;
b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan kinerja;
c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka
pembinaan teknis fungsional;
d. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
e. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan program dan laporan;
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang
tugasnya;
Sekretariat membawahi :
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan tugas memberikan pelayanan
administratif urusan umum dan urusan kepegawaian
Fungsi :
a. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
b. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
c. Pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai,
buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat, pembinaan karier
dan pensiun pegawai;
d. Penyusunan informasi dan perencanaan pegawai;
e. Penyusunan administrasi serta evaluasi kepegawaian ;
f. Penyelenggaraan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sub Bagian Program dan Laporan, dengan tugas pelayanan administratif dalam
menyiapkan bahan penyusunan, penghimpunan, pengolahan, penyimpanan, evaluasi
program dan laporan.
Fungsi :
a. Pengumpulan dan pengadaan sistematisasi data untuk bahan penyusunan
program;
b. Pelaksanaan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik;
c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana program;
d. Pengelolaan, Inventarisasi, pengkajian, dan analisis pelaporan;
e. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
f. Penyelenggaraan kerjasama pengawasan;
g. Pelaksanaan analisis dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan program dan
proyek;
h. Penghimpunan dan pengadaan sistematisasi data dan menyusun dokumentasi
peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan;
i. Penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana;
j. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
Sub Bagian Keuangan, dengan tugas memberikan pelayanan administrasi
keuangan
Fungsi :
a. Penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan untuk menyusun anggaran;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 4
b. Penyiapan penyusunan rancangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. Pengelolaan tata usaha keuangan dan pembukuan realisasi anggaran pendapatan
dan belanja;
d. Pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
e. Penyelenggaraan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
f. Pengurusan keuangan perjalanan dinas;
g. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan dibidang keuangan;
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan
bidang tugasnya.
BIDANG DATA DAN INFORMASI
Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
analisa, dokumentasi dan informasi, dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan kebijakan pengumpulan dan administrasi data dan informasi;
b. Penetapan metode dan indikator dalam rangka melakukan analisa data;
c. Pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi
d. Penyiapan dokumentasi dan informasi;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten,
Propinsi dan Pusat;
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
bidang tugasnya;
Bidang Data dan Informasi, membawahi :
Seksi Pengumpulan dan Administrasi Data, mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian Pengumpulan dan
Administrasi Data.
Fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan data;
b. Pelaksanaan verifikasi data;
c. Pelaksanaan klasifikasi dan standarisasi data;
d. Pelaksanaan pengkodean data;
e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan
bahan sajian media informasi;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 5
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan
Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bidang Data dan Informasi pada bagian pengumpulan dan administrasi data.
Fungsi :
a. Pelaksanaan pengolahan data;
b. Pelaksanaan perekaman, updating dan pengamanan data;
c. Pelaksanaan identifikasi permasalahan dan analisis kebutuhan data;
d. Penyusunan metode dan indikator dalam rangka melakukan anasalisa data;
e. Penyusunan konsep instrumen statistik dalam rangka analisis data;
f. Melakukan analisa data serta menyusun tabulasi data;
g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait guna mendapatkan
bahan sajian media informasi;
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan
Informasi sesuai bidang tugasnya.
Seksi Dokumentasi dan Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
bidang Data dan Informasi pada bagian Dokumentasi dan Informasi :
Fungsi :
a. Penyediaan bahan sajian layanan data dan Informasi;
b. Pelaksanaan penyebarluasan / pendistribusian data dan informasi dalam rangka
sosialisasi;
c. Pelaksanaan dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan dibidang komunikasi dan
informatika;
d. Penyiapan data audio visual;
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang Data dan
Informasi sesuai bidang tugasnya.
BIDANG DISEMINASI INFORMASI
Bidang Diseminasi Informasi, mempunyai tugas penyiapan rumusan serta
melaksanakan kebijakan dibidang diseminasi/penyebarluasan informasi dalam
mendukung pembangunan karakter bangsa, dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang Diseminasi Informasi mempunyai fungsi :
a. Penyiapan rumusan kebijakan pelayanan informasi publik, pelaksanaan
pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik,
cetak dan luar ruang;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 6
b. Penetapan standarisasi dan sistem pelayanan informasi publik;
c. Penyiapan pedoman diseminasi informasi;
d. Pelaksanaan pembinaan Radio Pemerintah Kabupaten;
e. Penyusunan program sosialisasi pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan;
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Diseminasi Informasi membawahi :
Seksi Layanan Informasi Publik, mempunyai tugasmelksanakan sebagian tugas
bidang Diseminasi Informasi pada bagian layanan informasi publik.
Fungsi :
a. Pelaksanaan pelayanan informasi publik;
b. Pelaksanaan identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat
terhadap informasi;
c. Pelaksanaan forum koordinasi kelembagaan layanan publik;
d. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
e. Pelaksanaan iklan layanan masyarakat;
f. Pembangunan media centre;
g. Penyediaan dan pendistribusian bahan-bahan informasi;
h. Penyusunan standar dan sistem pelayanan informasi publik;
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Diseminasi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya .
Seksi Media Interaktif mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Diseminasi
Informasi pada bagian Media Interaktif.
Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan informasi secara langsung
(interpersonal communication);
b. Pelaksanaan sosialisasi program pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan serta sosialisasi tematik;
c. Pelaksaanaan dialog publik, seminar dan lokakarya;
d. Pelaksanaan sarasehan dan temu wicara;
e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi
Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Media Informasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang
Diseminasi Informasi pada bagian Media Informasi.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 7
Fungsi :
a. Pelaksanaan kegiatan desiminasi informasi melalui media radio dan televisi;
b. Pelaksanaan pengelolaan radio Pemerintah Kabupaten;
c. Pelaksanaan penerbitan tabloid, majalah dan penerbitan lainnya;
d. Pelaksanaan penyertaan pameran/promosi;
e. Pelaksanaan produksi media luar ruang (baliho), spanduk, poster dan lain-lain;
f. Pelaksaanaan kegiatan news room;
g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diseminasi
Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
BIDANG JARINGAN INFORMASI KOMUNIKASI
Bidang Jaringan Informasi Komunikasi mempunyai tugas: Penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan kerjasama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi
dan informasi, dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi:
a. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi
pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi;
b. Perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan
informasi;
c. Pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik;
d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam
pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan
pengembangan pelayanan publik;
e. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sewsuai
dengan bidang tugasnya.
Bidang Jaringan Komunikasi membawahi :
Seksi Komunikasi Sosial, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang
Jaringan Komunikasi pada bagian Komunikasi Sosial.
Fungsi :
a. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendayagunaan lembaga
komunikasi sosial;
b. Pelaksanaan pendayagunaan media pertunjukan tradisional komunikatif;
c. Pelaksanaan pendayagunaan dan pengembangan Kelompok Informasi
Masyarakat;
d. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga komunikasi pedesaan;
e. Pendayangunaan komunitas komunikasi strategis masyarakat;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 8
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan
Komunikasi sesuai bidang tugasnya.
Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Bidang Jaringan Komunikasi pada bagian Kemitraan
Profesi Komunikasi dan Informasi.
Fungsi :
a. Pelaksanaan kemitraan dengan lembaga profesi komunikasi dan informasi;
b. Pelaksanaan hubungan kemitraan lembaga pemantau media;
c. Pelaksanaan kerjasama peningkatan kelancaran arus informasi antar lembaga
profesi komunikasi dan informasi;
d. Pelaksanaan forum verifikasi persyaraatan penyelenggaraan penyiaran;
e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam
pemberdayaan kemitraan profesi komunikasi dan informasi;
f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan
Komunikasi.
Seksi Komunikasi Pemerintah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Bidang Jaringan Komunikasi pada Bagian Komunikasi Pemerintah
Fungsi :
a. Pelaksaanaan bimbingan teknis dan hubungan antar lembaga komunikasi
pemerintah pusat, propinsi, kabupaten;
b. Pembangunan jejaring publikasi pemerintah;
c. Pelaksanaan forum koordinasi kehumasan pemerintah;
d. Pelaksanaan kegiatan terintegrasi, sinkronikasi komunikasi antar lembaga
komunikasi pemerintah;
e. Pelaksaanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jaringan
Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
BIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan dan pengendalian serta pemerliharaan sarana prasarana teknologi
informasi dan komunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi :
a. Penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 9
b. Penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangakat lunak,
sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah;
c. Pemerliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi;
e. Penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
f. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
dengan bidang tugasnya
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi membawahi :
Seksi Pengembangan Perangkat Lunak, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian Pengembangan
Perangkat lunak.
Fungsi :
a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
b. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat lunak;
c. Perencanaan kebutuhan perangkat lunak;
d. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
e. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat lunak;
f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat lunak;
g. Penyusunan standarisasi perangkat lunak;
h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan bidang tugasnya.
Seksi Pengembangan Perangkat Keras, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada bagian Pengembangan
Perangkat Keras.
Fungsi :
a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat keras;
b. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat keras;
c. Perencanaan kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung lainnya;
d. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat keras;
e. Penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan sarana pendukung
lainnya;
f. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat keras;
g. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan perangkat keras;
h. Penyusunan standarisasi perangkat keras;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 10
i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan tugasnya.
Seksi Pengembangan Perangan Jaringan dan Sistem, mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas bidang Pengembangan Teknologi Informasi pada
bagian Pengembangan Jaringan dan Sistem
a. Pengumpulan bahan dalam rangka pengembangan perangkat jaringan
b. dan sistem;
c. Pelaksanaan analisis penggunaan dan perkembangan perangkat jaringan dan
sistem;
d. Perencanaan kebutuhan perangkat jaringan dan sistem;
e. Penyiapan bahan pertimbangan penggunaan/pemilihan perangkat jaringan dan
sistem; pada bagian Pengembangan Jaringan dan Sistem
f. Penetapan spesifikasi kebutuhan perangkat pengembangan jaringan dan sistem;
g. Pelaksanaan rekayasa dalam rangka pengembangan pengembangan perangkat
jaringan dan sistem
h. Pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan perangkat jaringan dan
sistem;
i. Penyusunan standarisasi perangkat jaringan dan istem;
j. Pelaksanaan fasilitasi jaringan dan sistem Teknologi Informasi Komunikasi;
k. Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan bidangnya.
UPTD Radio Malowopati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Komunikasi dan Informatika yakni terkait tatakelola kegiatan penyiaran Radio
Malowopati FM, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
C. DATA PEGAWAI
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan
Informatika didukung oleh Sumberdaya Aparatur sebanyak 57 orang. Dari
sejumlah 57 pegawai tersebut, 40 berstatus PNS dan 17 berstatus honorer. Jika
ditinjau dari berbagai klasifikasi antara lain :
a. Berdasarkan jumlah pangkat/golongannya adalah sebagai berikut :
- Golongan IV/a : 5 orang
- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/c : - orang
- Golongan III/d : 11 orang
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 11
- Golongan III/c : 5 orang
- Golongan III/b : 10 orang
- Golongan III/a : 1 orang
- Golongan II/d : - orang
- Golongan II/c : 2 orang
- Golongan II/b : 1 orang
- Golongan II/a : 2 orang
- Golongan I/d : 1 orang
- Honorer/non Gol : 17 orang
b. Berdasarkan Pendidikan Formal :
- Pasca Sarjana : 5 orang
- Sarjana : 22 orang
- D3 : - orang
- SLTA : 27 orang
- SLTP : - orang
- SD : 3 orang
c. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan, yaitu jumlah pegawai yang telah
mengikuti pendidikan penjenjangan :
- Diklatpim Tingkat II : 1 orang
- Diklatpim Tingkat III : 5 orang
- Diklatpim Tingkat IV : 16 orang
d. Berdasarkan Esselon dalam jabatan struktural, yaitu pegawai yang menduduki
jabatan struktural :
- Esselon IIb : 1 orang
- Esselon IIIa : 1 orang
- Esselon IIIb : 4 orang
- Esselon IVa : 14 orang (1 Jabatan masih belum terisi )
- Esselon IVb : 1 orang
e. Berdasarkan Kompetensi :
a. Pelaksana Adm/Keuangan : 1 orang
b. Operator Komputer : 1 orang
c. Programmer TI : 2 orang
d. Fotografer/Videografer : 1 orang
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 12
D. SARANA DAN PRASARANA
Dalam menjalankan tugas-tugasnya Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai
berikut:
Tabel 1. Sarana dan Prasarana Kantor
1. Peralatan Elektronik 860
2. Alat Rumah Tangga Lainnya 21
3. Kendaraan Bermotor 27
4. Gedung 8
5. Studio Radio Malowopati FM 1
Untuk data sarana dan prasarana selengkapnya ada pada Kartu Inventaris Barang
(KIB) sebagaimana terlampir (Lampiran KIB).
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 13
BAB II
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rencana Strategis dan Rencana Kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2014 sangat terkait dengan
pencapaian visi dan misi organisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Kabupaten
Bojonegoro.
A. Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informasi
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu perangkat daerah yang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pembantuan bidang komunikasi dan
informasi memiliki Visi “Terwujudnya Transparansi Komunikasi, Sistem E-
Goverment Dan Masyarakat Teknologi Informatika Yang Handal Untuk
Mendukung Kabupaten Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi
Negeri”.
Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :
1. Transparansi komunikasi bermakna, bahwa dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerapkan aspek
keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan informasi kepada masyarakat
dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik serta
menjalankan kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan,
celaan dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan
kebijakan serta belajar bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi
dan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.
2. Sistem e-Government yang handal bermakna, bahwa semua proses layanan
publik oleh Pemerintah dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara
secara terintegrasi, cepat dan berkualitas.
3. Masyarakat Teknologi Informatika yang handal bermakna, bahwa seluruh
masyarakat, termasuk pengelola dan pengguna IT yang berkemampuan
memanfaatkan, mengembangkan, mengali, mengolah data informasi dengan IT
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 14
secara global guna penguatan komunikasi dan informasi dalam berbagai kegiatan
secara akurat, realibel, lengkap, cepat dan berkualitas.
4. Sebagai lumbung Pangan dan Energi Negeri bermakna, bahwa Bojonegoro
sebagai lumbung pangan merupakan penghasil pangan, pengolahan hasil
pertanian serta penyediaan stok pangan nasional secara berkelanjutan.
Bojonegoro sebagai lumbung energi, memiliki kekayaan tambang minyak dan
gas bumi serta sumber daya energy lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan dalam rangka menopang kebutuhan energy nasional. Pelakasanaan
dalam bingkai (1) produktif, setiap sektor kegiatan di Bojonegoro dilakukan
dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal, (2)
berdaya saing, kemampuan menciptakan nilai tambah untuk mencapai
keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, (3) sejahtera, bahwa
pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan
dan pemenuhan hak/ pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (4) bahagia, pembangunan yang
dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan, yakni
kebahagiaan menerima, memiliki, menghasilkan, sehingga menjadi manusia
yang produktif, (5) berkelanjutan, bahwa pembangunan dilaksanakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan
kebutuhan generasi masa depan.
Misi merupakan rumusan umum mengenahi upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta
berlandaskan makna visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro maka ditetapkan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro sebagai berikut :
1. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga komunikasi untuk
mewujudkan kualitas diseminasi, layanan komunikasi dan informasi
berbasis sosio kultural dan potensi lokal.
Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal,
nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan
sarana potensi lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan
komunikasi dan informasi.
2. Meningkatkan kesediaan data informasi yang akurat, realiabel dan lengkap
serta meningkatkan arus dan kemudahan akses informasi dari, oleh dan
kepada masyarakat.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 15
Pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informasi
merupakan pelayanan umum menggunakan sarana prasarana teknologi
informasi sebagai bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk database maupun
berupa bku dan DVD. Yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh SKPD, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan
masyarakat yang berkualitas secara transparan, akuntabel, cepat, efisien dan
efektif.
3. Meningkatkan kapasitas dan kualitas e-government, infrastruktur jaringan,
sistem aplikasi, sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan
komunikasi, serta layanan berbasis IT dalam rangka peningkatan kepuasan
publik dan daya saing yang berkelanjutan.
Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai
landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan
komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi
merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi
yang bisa diakses secara cepat dan tepat.
Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam
aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar
instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi
masyarakat.
4. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
Penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi dalam pengelolaannya
diperlukan kepastian terkait regulasi, pengelolanya dan keamanannya. Oleh
karena dengan semakin berkembangnya pengiriman melalui jasa pos diluar PT
Pos Indonesia, diperlukan mekanisme pendataan, pengawasan dan pembinaan
yang secara terus menerus, sehingga masyarakat mendapat kepastian pelayanan
dan kenyamanan dalam memanfaatkan jasa tersebut.
Sedangkan untuk telekomunikasi, tentunya diperlukan pengaturan
terhadap mekanisme pendirian tower dan jaringan, warung telekomunikasi dan
hal-hal terkait lainnya. Apalagi kalau di era sekarang, bahwa kebutuhan
komunikasi melalui jaringan IT menjadi tuntutan masyarakat, termasuk
penguatan perubahan layanan yang sudah mengarah kepada pita lebar (4G).
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi
informasi dan komunikasi.
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia
untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 16
sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi
SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, komunitas
sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betukl bisa berdampak positif
dan saling mengisi.
B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
Pencapaian tujuan dalam organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci
keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan
agar organisasi mampu mencapai tujuan dan sasaran sehingga tidak ada suatu
aktifitas yang terbengkalai sehingga tujuan tidak tercapai. Berdasarkan tujuan yang
telah ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam kurun waktu 1 sampat 5
tahun kedepan untuk mencapai hal tersebut harus memperhatikan sumberdaya yang
dimiliki, kemampuan yang ada serta faktor lingkungan yang akan selalu
mempengaruhi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah “Meningkatkan pelayanan
dibidang komunikasi dan informatika”.
Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang
dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada
penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.
Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro adalah :
1. Pada Misi Pertama terdapat sasaran yaitu : 80% terjalin kerjasama dan kemitraan
dengan lembaga komunikasi dalam rangka mendukung kualitas diseminasi
informasi.
2. Pada misi Kedua terdapat sasaran yaitu: 100% tersedianya database daerah dan
integrasi data antar SKPD.
3. Pada Misi Ketiga terdapat sasaran yaitu : 100% tersedianya infrastruktur jaringan
baik kabel maupun nirkabel sebagai wadah komunikasi data dan informasi
sampai tingkat Desa dan 80% terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan untuk
mewujudkan pelayanan e-government
4. Pada Misi Keempat terdapat sasaran yaitu: 100% terlaksanya pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos
dan telekomunikasi.
5. Pada Misi Kelima terdapat sasaran yaitu : 90% SDM menguasai teknologi
informasi dan komunikasi dalam pelayanan informasi publik.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 17
Adapun penjabaran sasaran dari masing-masing misi, tujuan sebagaimana
tersebut diatas untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan disiplin aparatur, administrasi perkantoran, sarana dan prasarana,
dan penyusunan capaian kinerja
b. Meningkatkan pemberdayaan potensi dan lembaga informasi masyarakat dalam
menghadapi globalisasi dan keterbukaan informasi
c. Meningkatkan informasi melalui pendayagunaan media informasi untuk
mengurangi kesenjangan informasi
d. Mengembangkan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat dalam bidang
komunikasi dan informasi yang optimal, siap menghadapi globalisasi informasi
dan kesenjangan informasi.
e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana
dan SDM yang profesional .
f. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK dalam rangka
pengembangan muatan e-government dan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan sasaran tersebut diatas, maka agar capaian kinerja sasaran dapat
terarah diperlukan indikator sasaran. Indikator sasaran sebagai ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro adalah:
a. Meningkatnya disiplin pegawai dan tertib administrasi, sarana dan prasarana
dan capaian kinerja serta kapasitas SDM yang memadai
b. Meningkatnya keterbukaan informasi dengan memberdayakan potensi dan
lembaga informasi masyarakat (KIM, Forum Media Pertunjukan Rakyat dan
dialog publik)
c. Berkurangnya kesenjangan informasi dengan mendayagunakan media cetak dan
elektronik (Radio, Televisi, Tabloid, Baliho, spanduk, banner, pemutaran Film
dan siaran keliling)
d. Berkembangnya kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat bidang
komunikasi dan informasi yang optimal dengan terbentuknya PPID, update data
dan informasi Website
e. Meningkatnya kwalitas pelayanan publik yang didukung dengan sarana Media
Center dan penyediaan jaringan Internet
f. Pembangunan/pengembangan jaringan IT
C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
2.3.1. Strategi dan Kebijakan Misi Pertama
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 18
- Sasaran : 80% terjalin kerjasama dengan lembaga komunikasi.
- Strategi : membentuk kelompok informasi masyarakat, menjalin
kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal, nasional maupun
internasional untuk membantu pemerintah dalam diseminasi informasi
program pemerintah
- Kebijakan :
1. Pendataan dan seleksi komunitas
2. Pembinaan dan Pemberdayaan komunitas
3. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada kelompok informasi masyarakat
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga profesi
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi lokal untuk
mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi dan
informasi.
6. Penyebaran informasi pembangunan melalui media cetak, elektronik dan
Online.
2.3.2. Strategi dan Kebijakan Misi Kedua
- Sasaran: 100% tersedianya database daerah dan integrasi data antar SKPD
- Strategi: melaksanakan penyusunan relational database manajemen system
(RDBMS) secara terpadu dan integrasi data.
- Kebijakan :
1. Memetakan data yang sudah ada pada tiap SKPD
2. Menyediakan dan memelihara metadata
3. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data
4. Meningkatkan kapasitas penyimpanan database
5. Menyusun standar basis data
6. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data dan aplikasi
7. Menyediakan server basis data
8. Melakukan tuning (optimalisasi) basis data untuk mempercepat
aksesibilitas
9. Menyediakan dan memelihara data warehouse
2.3.3. Strategi dan Kebijakan Misi Ketiga
- Sasaran : 100% tersedianya infrastruktur jaringan baik kabel maupun nirkabel
sampai tingkat desa dan 80% terintegrasinya sistem aplikasi pemerintahan
antar SKPD
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 19
- Strategi : melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi
secara terpadu dan mengintegrasikan sistem aplikasi pemerintahan.
- Kebijakan :
1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi
2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan
komunikasi berbasis teknologi informasi terkini
3. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas ( bandwidth ) sistem jaringan
4. Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras
5. Menyusun mekanisme interoperabilitas antar aplikasi
6. Menyediakan server dan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang
berbasis mobile
7. Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi untuk mempercepat aksesibilitas
8. Menyediakan dan memelihara data center
2.3.4. Strategi dan Kebijakan Misi Keempat
- Sasaran : 100% terlaksanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap pengusahaan, penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi.
- Strategi : melaksanakan pengelolaan jasa pos dan telekomunikasi
- Kebijakan :
1. Melakukan pengawasan dan pelayanan perizinan kegiatan usaha jasa pos
dan telekomunikasi;
2. Melakukan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi;
3. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan
dan pengendalian kegiatan usaha jasa pos dan telekomunikasi, serta
menyajikan alternatif pemecahannya;
2.3.5. Strategi dan Kebijakan Misi Kelima
- Sasaran: 75% SDM menguasai teknologi informasi dan komunikasi.
- Strategi: Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi melalui diklat, workshop, seminar, praktek
lapangan baik bagi pengelola maupun pengguna serta meningkatkan sinergitas
dengan komunitas.
- Kebijakan :
1. Membentuk dan membina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di setiap SKPD yang meliputi kepala dan staf PPID;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 20
2. Meningkatkan keahlian dan keterampilan operator di setiap SKPD di
bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan
prima;
3. Melaksanakan diklat, workshop, seminar dan praktek lapangan bagi
operator SKPD;
4. Meningkatkan peran operator SKPD dalam menghimpun dan mengelola
data;
5. Meningkatkan kompetensi berbasis IT bagi masyarakat serta penguatan
internet positif.
6. Meningkatkan sinergitas dengan komunitas pengiat IT.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 21
BAB III
KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
A. PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatanya :
1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3. Penyediaan peralatan/bahan dan Jasa kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
6. Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
12. Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantora
13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatannya meliputi :
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor
3. Program Peningkatan disiplin Aparatur
Kegiatanya :
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Kegiatanya :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 22
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatannya :
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
4. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat keras Teknologi Informasi
5. Peningkatan komunikasi dan informasi melalui media radio
6. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
6. Program Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Kegiatannya :
1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
2. Program pengumpulan data dan informasi daerah
7. Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Kegiatannya :
1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
8. Program Kerjasama informasi dengan mas media
Kegiatannya :
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
4. Penyebarluasan Informasi melalui Media Massa
5. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
B. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Sesuai dengan akuntabilitas penggunaan anggaran yang mendukung realisasi
program dan kegiatan tahun 2014, realisasi anggaran yang telah dilaksanakan pada
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dapat disajikan sebagai
berikut:
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 23
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2014
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1,665,777,500 95.38% 1,423,181,440
85.44%
1.1 Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan listrik
12 bulan Dinas
Kominfo
343,962,000 12 Bulan 100% 320,932,479 93.30%
Belanja Telephon Terpenuhinya
dukungan jasa
komunikasi, air,
listrik, surat kabar,
internet
12 bulan 13,200,000 12 bulan 100% 11,084,373 83.97%
Belanja air 12 bulan 6,000,000 12 bulan 100% 2,713,500 45.23%
Belanja listrik 12 bulan 193,200,000 12 bulan 100% 192,230,606 99.50%
Belanja surat kabar 12 bulan 69,612,000 12 bulan 100% 69,580,000 99.95%
Belanja kawat/internet 12 bulan 61,950,000 12 bulan 100% 45,324,000 73.16%
1.2 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
12 bulan Dinas
Kominfo
144.495.000 12 bulan 100% 139.095.000 96.26%
Honorarium Pengelola
Administrasi Keuangan
Tugas-tugas dan
laporan dapat
dilaksanakan tepat
waktu
12 bulan 144.120.000 12 bulan 100% 138.720.000 96.25%
Belanja Jasa Traksaksi Keuangan
2 buku cek 375.000 2 buku cek 100% 375.000 100%
1.3 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
12 bulan Dinas
Kominfo
15.996.000 12 bulan 100% 15,971,180 99.84%
- Kebersihan dan bahan pembersih Tersedia Kebutuhan
Kebersihan
12 Bulan 14.196.000 12 bulan 100% 14,171,180 99.83%
- Jasa Kebersihan dan bahan pembersih 12 Bulan 1.800.000 12 bulan 100% 1,800,000 100%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 24
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.4 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
12 bulan Dinas
Kominfo
42.560.000 12 bulan 100% 32,857,000 77.20%
Belanja jasa servis peralatan kantor
dan rumah tangga
Tersedia
Kebutuhan
perawatan
peralatan kantor
secara berkala
12 Bulan 42.560.000 12 bulan 100% 32,857,000 77.20%
1.5
Penyediaan Alat Tulis Kantor
12 bulan Dinas
Kominfo
19,093,000 12 bulan 100% 19,092,600 100%
- Alat Tulis Kantor
Tersedia
Kebutuhan
12 Bulan
15,544,000 12 bulan 100% 15,543,600 100%
- Perangko, materai dan benda pos
lainnya Alat Tulis Kantor
12 Bulan
3,549,000 12 bulan 100% 3,549,000 100%
1.6 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan Dinas
Kominfo
11,500,000 12 bulan 100% 11,485,000 99.87%
Belanja cetak Tersedia kebutuhan 12 bulan 4,500,000 12 bulan 100% 4,500,000 100%
Belanja Penggandaan barang cetakan dan
penggandaan
12 bulan 7,000,000 12 bulan 100% 6,985,000 99.79%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 25
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.7 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
12 bulan Dinas
Kominfo
7,552,000 12 bulan 100% 7,488,250 99.16%
Belanja alat listrik dan elektronik
(lampu pijar, beterry kering)
Tersedia kebutuhan 12 bulan 7,552,000 12 bulan 100% 7,488,250 99.16%
1.8 Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
21 unit 362,507,500 21 unit 100% 325,496,500 89.79%
Belanja barang peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor untuk
menunjang
kelancaran kinerja
aparatur
20 bh Dinas
Kominfo
1,782,000 20 bh 100% 1,298,000 72.84%
Belanja barang Perlengkapan
Komputer
61 bh Dinas
Kominfo
5,825,000 61 bh 100% 5,628,700 96.63%
Belanja Barang Papan
Pengumuman/Papan Data
2 bh Dinas
Kominfo
1,200,000 2 bh 100% 1,200,000 100%
Belanja Barang Umbul-
Umbul/Bendera
4 bh Dinas
Kominfo
2,380,000 4 bh 100% 2,085,600 87.63%
Belanja modal Pengadaan Filling
Kabinet
4 buah Dinas
Kominfo
2,380,000 4 buah 100% 7,040,000 88.00%
Belanja modal Pengadaan Sound
System
1 buah Dinas
Kominfo
8,000,000 1 buah 100% 89,045,000 87.80%
Belanja modal Pengadaan TV 1 buah Dinas
Kominfo
101,420,500 1 buah 100% 50,160,000 96.46%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 26
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja modal Pengadaan
Komputer Notebook
1 buah Dinas
Kominfo
52,000,000 1 buah 100% 93,280,000 86.37%
Belanja Modal Pengadaan Printer 3 buah Dinas
Kominfo
108,000,000 3 buah 100% 8,954,000 99.49%
Belanja modal pengadaan kamera 1 buah Dinas
Kominfo
43,000,000 1 buah 100% 41,725,200 97.04%
Belanja modal Pengadaan
proyektor
1 buah Dinas
Kominfo
20,000,000 1 buah 100% 15,675,000 78.38%
Belanja modal Pengadaan
perekam suara
2 buah Dinas
Kominfo
3,900,000 2 buah 100% 3,795,000 97,31%
Belanja modal pengadaan layar
proyektor
3 buah Dinas
Kominfo
6,000,000 3 buah 100% 5,610,000 93.50%
1.9 Penyediaan makanan dan
minuman
12 bulan Dinas
Kominfo
41,208,000 12 bulan 87.87
%
36,210,900 100%
Makanan dan Minuman Harian
Pegawai
Tersedianya
makanan dan
minuman harian
pegawai, rapat dan
tamu untuk
kelancaran kinerja
dan pelayanan
12 Bulan
Dinas
Kominfo
27,808,000 12 bulan 82.97% 23,073,600 100%
Makanan dan Minuman Rapat 12 Bulan Dinas
Kominfo
8,400,000 12 bulan 97.23% 8,167,500 100%
Belanja makan dan minum tamu 12 Bulan Dinas
Kominfo
5.000.000 12 bulan 99.40% 4.969.800 100%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 27
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.10 Penyediaan Peralatan Rumah
tangga
12 bln 3.954.000 12 bln 80.00
%
3.093.000 78.22%
Belanja Barang Peralatan Dapur Tersedianya
peralatan rumah
tangga untuk
mendukung kinerja
Aparatur
12 bln Dinas
Kominfo
1.854.000 12 bln 100% 1.843.000 99.41%
Belanja Barang Penghias Ruangan
Rumah Tangga
12 bln Dinas
Kominfo
850.000 12 bln 0.00% 0.00%
Belanja Barang Perlengkapan
Rumah Tangga
12 bln Dinas
Kominfo
1.250.000 12 bln 100% 1.250.000 100%
1.10 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
12 bulan 354,000,000 12 bulan 70.00
%
217,037,031 61.31%
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
Kelancaran kinerja
dinas
12 bulan dalam &
luar
propinsi
354,000,000 12 bulan 70.00% 217,037,031 61.31%
1.11 Kegiatan Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung
Administrasi Atau Teknis
Perkantoran
Tersedianya
sarana pendukung
operasional dinas
12 bulan Dinas
Kominfo
212,000,000 12 bulan 100% 201,890,000 95.23%
Honorarium Petugas Khusus Tersedianya honor tenaga kontrak dan intruktur senam untuk mendukung kinerja Aparatur
5 Seksi 6,100,000 5 seksi 100% 1,840,000 30.16%
Tenaga Kerja Ahli/ instruktur/
Narasumber
12 Bulan 10,250,000 12 bulan 100% 10,000,000 97.56%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 28
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Honorarium Pegawai Honorer/
Tidak Tetap
12 org/ bln 16,250,000 12 org/ bln 100% 12,000,000 73.85%
Honorarium Tenaga Kerja Non
Pegawai
216 org/ bln 179,400,000 216 org/
bln
100% 178,050,000 99.25%
1.12 Rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
12 bulan 106,950,000 12 bulan 90.00
%
92,532,500 86.52%
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
Kelancaran kinerja
dinas
12 bulan 28 Kec. 106,950,000 12 bulan 90.00% 92,532,500 86.52%
II Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
147,300,000 96.48% 145,918,534 99.06%
2.1 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
12 bln 34,500,000 1 paket 100.00
%
34,312,375 99.46%
Belanja pemeliharaan/perawatan
gedung tempat kerja
Terpeliharanya
gedung kantor yang
bersih dan nyaman
12 bln Dinas
kominfo,
Media
Center
34,500,000 1 paket 100.00
%
34,312,375 99.46%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 29
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.2 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan Dinas/ operasional
12 bln
Dinas
Kominfo
103.800.000 12 bulan 85,94% 87,264,909 84,07%
- Belanja Jasa Servis Tersedianya
kendaraan Dinas
dengan kondisi
memadai
12 bln 12.000.000 1 tahun 80,00% 8,877,000 73,98%
- Belanja Penggantian Suku
Cadang 12 bln
15.000.000 1 tahun 100,00
%
14,602,055 97,35%
- Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas Dan Pelumas 12 bln
72.000.000 12 bulan 83,74% 60,293,854 83,74%
- Belanja Tanda Nomor
Kendaraan 12 bln
4.800.000 16
kendaraan
80,00% 3,492,000 72,75%
2.3 Pemeliharaan rutin/ berkala
peralatan gedung kantor
12 bln
Dinas
Kominfo
9,000,000 1 tahun 100% 8,937,500 99.31%
Belanja Pemeliharaan/perawatan
Mebelair
Tersedianya
peralatan gedung
kantor yang siap
pakai
12 bln 9,000,000 1 tahun 100% 8,937,500 99.31%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 30
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
IV Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
39,876,000
100% 37,387,000
93.76%
4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar
Realisai Kinerja SKPD
1 Tahun Dinas
Kominfo
23,716,000 1 Tahun 100% 21,333,000 89.95%
- Uang lembur PNS Tersusunnya laporan capaian kinerja
1 Tahun 19,936,000 1 Tahun 100% 18,963,000 95.12%
- Uang lembur non PNS 1 Tahun 3,780,000 1 Tahun 100% 2,370,000 62.70%
4.2 Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
1 Tahun Dinas
Kominfo 3.104.000 1 Tahun 100% 3.007.000 96,88%
Uang Lembur PNS Tercapainya pelaksanaan penyusun laporan semester
1 Tahun 2.824.000 1 Tahun 100% 2.787.000 98,69%
Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 280.000 1 Tahun 100% 220.000 78,57%
4.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1 Tahun Dinas
Kominfo
13.056.000 1 Tahun 100% 13.047.000 99,93%
Uang Lembur PNS Tersusunya
pelaporan akhir
tahun untuk
mendukung
kelancaran kinerja
1 Tahun 10.816.000 1 Tahun 100% 10.807.000 99,92%
Uang Lembur Non PNS 1 Tahun 2.240.000 1 Tahun 100% 2.240.000 100,00%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 31
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program (Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
V Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan
Media Massa
4,043,787,000 91.25% 3,592,946,630 88.85%
5.1 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan informasi
213.230.000 91,25% 174.607.950 88,85%
Honorarium Panitia pelaksana
kegiatan (pembinaan KIM) 1. LCCK 42 6 lokasi
Kecamatan
8.700.000 38 86,47% 4.200.000 81,89%
Honorarium Tenaga Kerja non
Pegawai
Out Put:
Terlaksananya
LCCK Sebanyak 6
kali
109 6 lokasi
Kab.
Bojonegoro
31.400.000 109 100% 28.319.750 48,28%
Belanja alat tulis kantor Out Come:
terpilihnya 1 KIM
terbaik dalam
32 6 lokasi
Kab.
Bojonegoro
1.305.000 32 100% 1.302.000 90,19%
Belanja perngko, materai dan
benda pos lainya
rangka penyampaian
informasi
pembangunan
125 Dinkominf
o
525.000 100 100% 480.000 99,77%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 32
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja cetak dan penggandaan
materi Pembinaan KIM
Out Put:
Terlaksananya
Sosialisasi program
500 1 kali
Sumenep
1.800.000 500 80.00% 1,200,000 66,67%
Belanja sewa sarana mobilitas
darat pekan KIM
pembangunan
melalui media
Pertura
540 6 lokasi
Kab.
Bojonegoro
5.400.000 60.00% 2,848,500 52,75%
Belanja sewa Sewa meja kursi Out come :
Tercapainya
informasi
pembangunan
1.400.000 100% 1,000,000 71.43%
Belanja sewa Sewa tenda kepada masyarakat
melalui Pertura
14.000.000 100% 11,484,000 82.03%
Belanja sewa Sewa sound system 3. PEKAN KIM
JAWA TIMUR
13.500.000 100% 13,464,000 99.73%
Belanja sewa Sewa alat musik Out Put:
Terlaksananya
Sosialisasi program
12.000.000 100% 11,968,000 99.73%
Belanja makanan dan minuman
Pegawai (lombacerdik
Komunikatif
pembangunan
Kabupaten
Bojonegoro melalui
2.250.000 30% 371,250 16.50%
Belanja makanan dan minuman PEKAN KIM
kepada peserta
utusan dari
Kabupaten
31.480.000 100% 24,517,350 77.88%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 33
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Dokumentasi dan dekorasi
Lomba cerdik komunikatif KIM 2. Pertunjukan
Rakyat (Pertura)
63 6 lks Kab.
Bojonegoro
6.850.000 32 100% 2.750.000 91,43%
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah 3. Pembinaan KIM 14.170.000 100% 13,850,000 97.74%
Belanja perjalanan dinas luar
daerah
Out Put: Terbinanya
Kelompok KIM
dalam
15.200.000 50% 7,580,100 49.87%
Belanja Barang Invetaris/Non
aset tetap
penyampaian
Informasi kepada
Masyarakat
15.000.000 100% 14,773,000 98.49%
Uang untuk diberikan kepada
masyarakat (lomba cerdik cermat
Komunikatif)
Out come :
Terwujudnya
Kelompok KIM
yang
Cerdas terampil dan
Mandiri
38.250.000 100% 34,500,000 90.20%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 34
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.2 Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi
148.800.000 100% 131.158.500
88,14%
Belanja alat tulis kantor Terlaksananya
komunikasi aktif
dalam bentuk
kegiatan dialog
interaktif baik di
pendopo maupun di
Kecamatan
Dinkominfo 1.210.000 100% 1.210.000 100,00%
Belanja Perangko, Meterai dan
benda pos lainnya
Dinkominfo 540.000 100% 540.000 100,00%
Belanja jasa publikasi,
dokumentasi dan dekorasi
Dinkominfo 28.500.000 100% 27.126.000 95,18%
Belanja cetak dan penggandaan Pendopo &
Kecamatan
675.000 100% 675.000 100,00%
Belanja sewa Tenda Dinkominfo 6.750.000 100% 6.682.500 99,00%
Belanja sewa sound system Kecamatan 6.250.000 100% 6.187.500 99,00%
Belanja makan dan minum tamu Kecamatan 88.125.000 100% 73.012.500 82,85%
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
Pendopo &
Kecamatan
10.500.000 100% 9.975.000 95,00%
BelanjaJasa Tenaga ahli
/Instruktur/Narasumber
Kecamatan 6.250.000 100% 5.750.000 92,00%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 35
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGA
N %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
2,481,370,500 91.46% 2,203,176,210 88.79%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Dewan TIK
Tersedianya Internet
disetiap SKPD dan
Masyarakat, sistem
penyimpanan data
secara cloud/ online
dan aplikasi e-
goverment
180 org/bln Dinkominfo 28,200,000 180
org/bln
100% 28,200,000 100%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
1 Pkt Dinkominfo 14,900,000 1 Pkt 100% 3,734,900 25.07%
Honorarium Pelaksana Kegiatan Dewan TIK
36 org/bln Dinkominfo 49,460,000 36 org/bln 100% 49,460,000 100%
Belanja alat tulis kantor 1 Pkt Dinkominfo 1,228,000 1 pkt 100% 1,228,000 100%
Belanja Perangko, Meterai dan benda pos lainnya
80 buah Dinkominfo 270,000 15 100% 270,000 100%
Belanja kawat/internet (Bandwidth, Cloud Hosting)
1 Tahun NOC
Dinkominfo
790,000,000 7 Bln 100% 737,500,000 93.35%
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
2 kegt 300,000 100% 300,000 100%
Belanja Cetak 100 exp 180 org Dinkominfo 4,500,000 165 100% 4,455,000 99.00%
Belanja Penggandaan 30 org Dinkominfo 2,187,500 10 80% 1,561,000 71.36%
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
8 kegt 19 OH 2,800,000 14 OH 70.% 1,750,000 62.50%
Belanja makan dan minum rapat 1 thn NOC
Dinkominfo
44,000,000 1 thn 45% 18.745.000 42,60%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1 Pkt NOC
Dinkominfo
38,325,000 1 Pkt 30% 10.000.000 26,09%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 36
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Pemeliharaan Software
Aplikasi 635.395.000 70% 8.948.500 59,66%
Belanja Jasa Konsultasi
Perencanaan
1 Pkt Dinkominfo 600.000 1 Pkt 100% 48.620.000 97,24%
Belanja Jasa Konsultasi
Pengawasan
1 Tahun Dinkominfo 1.389.500 1 Tahun 100% 48.163.500 97,08%
BM Pengadaan Komputer
mainframe/server
200.000.000 100% 100% 194.150.000 97,08%
BM Pengadaan telepon 16.000.000 100% 100% 15.928.000 99,55%
BM Pengadaan Software
Aplikasi (Vmware)
110.000.000 100% 100% 101.069.980 91,88%
BM Pengadaan Software
Aplikasi UKM Online
130.000.000 100% 100% 114.565.000 88,13%
BM Pengadaan Software
Aplikasi Disperindag. Online
130.000.000 100% 100% 114.510.000 88,08%
BM Pengadaan Software
Aplikasi e-Letter dan SIIP
395.000.000 100% 100% 370.315.000 93,75%
BM Pengadaan Web Portal 180.000.000 100% 100% 167.255.000 92,92%
BM Pengadaan Software
Aplikasi Absensi Online
140.000.000 100% 127.490.000 91,06%
BM Pengadaan Software
Aplikasi Open Data
50.000.000 0,00%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 37
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.4 Pembinaan dan
pengembangan Perangkat
Keras Teknologi informasi
1 Tahun Dinkominfo 381.955.000 1 Tahun 99% 370.794.300 97,08%
Honorarium Tim Pengadaan
Barang dan Jasa
Tersedianya kualitas
dan kuantitas
pengembangan
perangkat keras yang
semakin baik
1 Pkt Dinkominfo 2.040.000 1 Pkt 100% 1.020.000 50,00%
Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun Dinkominfo 700.000 1 Tahun 100% 700.000 100,00%
Belanja perangko meterai dan
benda pos lainnya
1 Tahun Dinkominfo 225.000 1 Tahun 100% 225.000 100,00%
Belanja Bahan Bakar minyak/
Gas
8 kegt 325.000 7 100% 275.000 84,62%
Belanja Perjalanan dinas dalam
daerah
5 kegt Surabaya,
Jakarta
3.625.000 3 90% 3.085.000 85,10%
Belanja modal Pengadaan AC
untuk NOC
1 Pkt Dinkominfo 8.540.000 1 Pkt 100% 8.492.000 99,44%
Belanja Modal Pengadaan
Pengadaan Genset untuk NOC
150.000.000 100% 147.180.000 98,12%
Belanja Modal Pengadaan
Komputer mainframe/server 200.000.000 100% 194.700.000 97,35%
Belanja Modal Pengadaan
Printer
. 3 paket Bojonegoro 1.700.000 3 100% 1.697.300 50.00%
Belanja modal Pengadaan
kelengkapan komputer
(hardisk,speaker dll)
1200
jam/kegt
Bojonegoro 700,000 132 100% 700,000 100.00%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 38
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5.5 Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio
168.650.000 75,59% 125.009.900 74,12%
Honorarium tenaga kerja non pegawai
Terpenuhinya
informasi secara up
date terkait informasi
pembangunan
pemerintah Kab.
Bojonegoro
sekaligus
memberikan hiburan
kepada masyarakat
240 org/jam Dinkominfo 6.600.000 240
org/jam
75,00% 4.150.000 62,88%
Belanja uang lembur PNS 450 org/jam 3.840.000 350
org/jam
75,00% 2.586.000 67,34%
Belanja uang lembur non PNS 1 paket 3.000.000 1 paket 60,00% 1.740.000 58,00%
Belanja Alat Tulis Kantor 115 lbr 1.035.000 70 lbr 100,00% 1.017.000 98,26%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
572 ltr 300.000 542 ltr 70,00% 183.000 61,00%
Belanja Bahan Bakar minyak/ Gas 23 kali 9.900.000 22 kali 30,00% 2.655.000 26,82%
Belanja Jasa service Peralatan kantor dan rumah tangga
130 kali 23.500.000 40 kali 100,00% 19.759.000 84,08%
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi
15 kali 1.200.000 10 kali 75,00% 800.000 66,67%
Belanja pelumas 1.000.000 80,00% 750.000 75,00% Belanja sewa meja kursi 1.350.000 75,00% 891.000 66,00% Belanja sewa Tenda 1.800.000 75,00% 1.199.000 66,61% Belanja sewa Sound system 4.500.000 75,00% 2.970.000 66,00%
Belanja makanan dan minuman lembur
-
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 39
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
20.625.000 75,00% 14.205.000 68,87%
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi
18.500.000 20,00% 2.300.000 12,43%
Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC
20.000.000 100,00% 18.601.000 93,01%
Belanja modal Pengadaan meja kerja
6.500.000 100,00% 6.325.000 97,31%
Belanja modal Pengadaan radio UHF
45.000.000 100,00% 44.878.900 99,73%
5.6 Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi
649.781.500 95,00% 588.199.770 90,52%
Honorarium panitia pengadaan Terpeliharanya jaringan komputer pertukaran data antar SKPD dan lancarnya kegiatan pemeliharaan hotspot, IP phone, CCTV dan cisco switch dengan baik
2.150.000 100,00% 1.720.000 80,00% Uang lembur PNS 9.600.000 30,00% 2.016.000 21,00% Uang lembur non PNS 525.000 100,00% 504.000 96,00%
Belanja ATK 1.782.500 100,00% 1.782.500 100,00% Belanja perangko meterai dan
benda pos lainnya 225.000 100,00% 225.000 100,00%
Belanja makanan dan minuman rapat
3.840.000 100,00% 3.545.000 92,32%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.450.000 70,00% 3.750.000 50,34%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 40
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam Propinsi
11.700.000 60,00% 6.424.000 54,91%
Belanja pemeliharaan jaringan komputer
200.000.000 100,00% 160.220.170 80,11%
Belanja jasa konsultan perencanaan 50.000.000 100,00% 47.630.000 95,26%
Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer
362.509.000 100,00% 360.383.100 99,41%
VI Program Pengkajian dan
Penelitian Bidang Komunikasi
dan Informasi
205,414,200 92.66% 173,430,900 84.43%
6.1 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
63.495.700 90% 56.986.400 89,75%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Buku Tabulasi Data Potensi Daerah
Tersedianya analisa
data dan informasi
dari media cetak,
elektronik dan online
1 paket Dinkominfo 550.000 - 0,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Dinkominfo 1.290.000 33,33% 430.000 33,33%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 41
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja alat tulis kantor Dinkominfo 920.700 100% 916.900 99,59%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
210.000 100% 210.000 100,00%
Belanja Penggandaan 3.300.000 100% 3.299.250 99,98%
Belanja makanan dan minuman rapat
2.625.000 100% 2.502.250 95,32%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.975.000 50% 3.855.000 48,34%
Belanja jasa konsultasi perencanaan
46.625.000 100% 45.773.000 98,17%
6.2 Pengumpulan Data dan
Informasi Daerah
141.918.500 95,31% 116.444.500 82,05%
Honorarium tim pengelola
Website
Tersedianya data
base potensi dan
kondisi Bojonegoro
sehingga masyarakat
dengan cepat
Mengetahui potensi
Bojonegoro Melalui
Web
12 17.100.000 100,00% 13.100.000 76,61%
Honorarium tenaga kerja non
pegawai
1 33.600.000 1 100,00% 28.200.000 83,93%
Belanja ATK 25 1.171.500 20 100,00% 1.165.500 99,49%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 42
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
Output : 1000 180.000 1000 100% 180.000 100%
Belanja peralatan dan bahan pembersih
Tersedianya data
base potensi dan
kondisi Bojonegoro
12 717.000 98,88% 709.000 100%
Belanja jasa publikasi, dokumentasi dan dekorasi
43.250.000 99,42% 43.000.000 100%
Belanja penggandaan 3.750.000 99,73% 3.740.000 100%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
42.150.000 62,51% 26.350.000 62,51%
7.1 Pelatihan SDM Dalam Bidang
Komunikasi Dan Informasi
101,400,000 100% 83,764,700 82.61%
Belanja Alat Tulis Kantor Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas SDM di
bidang TI
680,000 100% 605,000 88.97%
Belanja Cetak dan Penggandaan 700,000 0.00% 0.00%
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16,050,000 0.00% 0.00%
Belanja Kursus - kursus singkat/pelatihan
48,000,000 100% 47,359,200 98.67%
Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber
35,970,000 100% 35,800,500 99.53%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 43
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8. Program Kerjasama informasi dengan Mas Media
718.106.100 95,48% 664.756.520 92,57%
8.1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
310.000.000 1000 97,00% 300.266.350 96,86%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Informasi Pembangunan Secara Jelas, Lengkap dan Informatif
12 2.580.000 90,00% 2.150.000 83,33%
Belanja ATK 730.000 50,00% 281.000 38,49%
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
315.000 30,00% 90.000 28,57%
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi
297.250.000 100% 295.520.350 99,42%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
9.125.000 24,38% 2.225.000 24,38%
8.2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
179.390.100 94,03% 168.673.200 94,03%
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Terpublikasinya program Pembangunan lewat media koran, TV, Radio, Poster
2.580.000 - 0,00%
Belanja ATK 1.021.100 100% 1.009.200 98,83%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 44
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja perangko meterai dan benda pos lainnya
12 189.000 100,00% 189.000 100,00%
Belanja Jasa Publikasi dokumentasi dan Dekorasi
169.250.000 100,00% 166.400.000 98,32%
Belanja Perjalanan dinas dalam daerah
6.350.000 20,00% 1.075.000 16,93%
8.3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
34,630,000 100% 28,924,500 83.52%
Belanja ATK Terpenuhinya transformasi informasi melalui pemutaran film dan siaran keliling, guna meningkatnya informasi langsung kepada masyarakat
75 kali
(film)
90 kali
(sirkel)
Kabupaten
Bojonegoro
1,735,000 100% 1,360,000 78.39%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
390,000 100% 309,000 79.23%
Belanja bahan bakar minyak/gas 16,800,000 100% 11,978,500 71.30%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
1,080,000 100% 942,000 87.22%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
14,625,000 100% 14,335,000 98.02%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 45
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.4 Penyebarluasan Informasi melalui media Massa
87.700.000 96,36% 80.097.250
91,33%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Terwujudnya
layanan informasi
sesuai dengan
regulasi perbup
Bupati Bojonegoro
dan KIP
14 Kabupaten
Bojonegoro
870.000 18 60,00% 470.000 54,02%
Honorarium Pembahas/Pengkaji Masalah Strategis dan Kebijakan Daerah
55 8.000.000 10 100,00% 7.750.000 96,88%
Honorarium tenaga kerja non pegawai
254 30.500.000 252 100,00% 26.600.000 87,21%
Belanja ATK 208 890.000 208 100,00% 885.000 99,44%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
170 240.000 170 100,00% 240.000 100,00%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
400 8.700.000 350 100,00% 8.070.000 92,76%
Belanja cetak Penggandaan 7.500.000 100,00% 7.480.000 99,73%
Belanja penggandaan sosialisai PPID
2.000.000 100,00% 1.050.000 52,50%
Belanja makan minum rapat 7.000.000 100,00% 5.717.250 81,68%
Belanja sosialisasi 16.000.000 100,00% 15.840.000 99,00%
Belanja barang papan pengumuman/papan data
6.000.000 100,00% 5.995.000 99,92%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 46
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8.5 Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
106.386.000 90,00% 86.795.220 81,59%
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Out put: Terjalinnya
Hubungan
antaraPemerintah
dan organisasi
profesi dalam
penyebaran
informasi
pembangunan
3 Bojonegoro 2.400.000 3 100% 2.160.000 90,00%
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
9 Bojonegoro 435.000
4
100% 435.000 100%
Belanja ATK Dinkominfo 1.206.000 100% 1.202.000 99,67%
Belanja Perangko materai dan benda pos lainya
Dinkominfo 240.000 100% 240.000 100%
Belanja jasa publikasi dokumentasi dan dekorasi
Out come:
Meningkatnya
informasi
pembangunan
30 Wilayah
Bojonegoro
42.800.000
29
100% 39.064.000 91,27%
Belanja Penggandaan pada masyarakat 2 14 Radio 2
Televisi
2.000.000
2
50,00% 900.000 45,00%
Belanja sewa gedung/ tempat 2 14 Radio 2
Televisi
2.700.000
2
100% 2.695.000 99,81%
Belanja sewa meja kursi 64 Bojonegoro 255.000 34 100% 253.220 99,30%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 47
NO
Rencana Pekerjaan (Urusan,
Program/ Kegiatan/Uraian
Kegiatan)
Indikator Kinerja
Program
(Outcome)
Kegiatan (Output)
Volume Lokasi
Alokasi
Anggaran
(Rp.)
REALISASI
FISIK % KEUANGAN %
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Belanja sewa Sound System 16 Sumenep,
Surabaya
1.000.000 8 100% 990.000 99,00%
Belanja makan minum rapat 9.400.000 100% 9.306.000 99,00%
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.550.000 100% 7.975.000 93,27%
Belanja hadiah/Tropy 3.000.000 40,00% 975.000 32,50%
Belanja jasa tenaga ahli/ instruktur/ narasumber
30.150.000 70,00% 18.350.000 60,86%
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ lomba
2.250.000 100% 2.250.000 100%
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 48
C. PROSES PERENCANAAN
Proses perencanaan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam
pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu apabila didalam menyusun
perencanaan mampu membuat prediksi yang sangat mendekati dengan hasil akhir
yang diharapkan, maka keberhasilan tujuan organisasi sudah dapat dibayangkan di
tahap perencanaan tersebut. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang hasil
akhirnya dapat memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan-
permasalahan yang muncul dan tumbuh berkembang dilingkungannya. Untuk
dapat mengakomodir berbagai isu permasalahan yang berkembang dimasyarakat
serta lingkungan kerja, dapat dilakukan dengan proses perencanaan baik yang
bersifat top-down, bottom-up, partisipatif dan teknokrat.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang
mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informasi serta
penguatan teknologi informatika, dalam perumusan perencanaan terkait dengan
program kegiatan yang dilakukan menggunakan proses-proses perencanaan
sebagaimana tersebut diatas. Adapun penerapan proses perencanaan terkait dengan
perumusan program kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro adalah sebagai berikut:
PROSES PERENCANAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO PROGRAM / KEGIATAN PROSES
PERENCANAAN
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Top – Down
2. Penyediaan Jasa Admi nistrasi Keuangan Top – Down
3. Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor Top – Down
4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Top – Down
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Top – Down
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Top – Down
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerang an
Bangunan Kantor
Top – Down
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Top – Down
9. Penyediaan peralatan rumah tangga Top – Down
10. Penyediaan makanan dan minuman Top – Down
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 49
NO PROGRAM / KEGIATAN PROSES
PERENCANAAN
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Top – Down
12. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis
Perkantoran
Top – Down
13. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Top – Down
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Top – Down
2. Pemeliharaan rutin /berka la kendaraan dinas / operasional Top – Down
3. Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor Top - Down
III. Program Peningkatan disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Top – Down
IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Top – Down
2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Top – Down
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Top – Down
V. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Bottom – Up
2. Pembinaan dan pengembanga sumber daya komunikasi dan
informasi
Partisipatif
3. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Teknokrat
4. Pembinaan dan Pengembangan Perangkat Keras Teknologi
Informasi
Teknokrat
5. Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui Media
Radio
Partisipatif
6. Optimalisasi Perangkat Jaringan Teknologi Informasi Teknokrat
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 50
D. KONDISI SARANA DAN PRASARANA
Saat ini Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam
menjalankan tugas-tugasnya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti :
gedung, kendaraan roda empat, sepeda motor roda dua untuk operasional, telepon,
komputer dan sarana penunjang lainnya, sebagaimana terlampir (Lampiran KIB).
E. PERMASALAHAN
Dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun, terdapat
beberapa permasalahan yang bersifat intern maupun ekstern antara lain:
1. Bentang geografis Kabupaten Bojonegoro yang luas dan tingkat
heterogenitas masyarakatnya menghambat pemerataan penyebaran informasi,
2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika antara
masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya wilayah blank spot teknologi
informasi komunikasi (TIK),
3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan TIK/ gagap
teknologi (gaptek),
4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan arti penting
komunikasi dan informatika,
5. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum maksimal
pemanfaatannya,
6. Belum optimalnya SDM pengelola komunikasi dan informatika karena terbatasnya
kompetensi serta belum optimalnya etos kerja
F. SOLUSI
Upaya solusi pemecahan masalah tersebut antara lain:
1. Menyediakan layanan publik berupa data dan informasi yang terus di up date;
2. Menyediakan layanan TIK bagi masyarakat berupa media center dan hotspot di tempat
umum;
3. Melayani kebutuhan informasi tentang potensi Bojonegoro dari segi sosial, ekonomi,
politik dan pemerintahan melalui media cetak dan elektronik (Koran, TV, Radio,
Tabloid, Majalah);
4. Memberikan pendidikan dan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
untuk pegawai di SKPD dan masyarakat umum guna meminimalisasi masyarakat yang
gagap teknologi (gaptek);
5. Memfasilitasi berbagai kegiatan/pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM) dan peningkatan kompetensi KIM dengan berbasis IT;
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 51
6. Menampung dan mengevaluasi pendapat masyarakat/opini publik sebagai masukan
bagi kebijakan pemerintah dalam pembangunan serta mengidentifikasinya sebagai
upaya solusi dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, salah satunya aplikai LAPOR!;
7. Mengembangkan infrastruktur TIK melalui pengembangan aplikasi, muatan layanan
publik, standarisasi dan pemanfaatan jaringan TIK dalam rangka peningkatan
pelayanan publik.
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 52
BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
NO DASAR HUKUM INSTANSI PEMBERI
PROGRAM NAMA KEGIATAN REALISASI SUMBER
ANGGARAN JUMLAH
ANGGARAN (Rp.) SKPD
PELAKSANA
SARANA/PRASARANA MASALAH SOLUSI
JENIS KONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
-
Bojonegoro, 30 Januari 2015
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 53
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN
NO DASAR HUKUM DAERAH PEMBERI
PROGRAM NAMA KEGIATAN REALISASI SUMBER
ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN
(Rp.)
SKPD PELAKSANA
SARANA/PRASARANA MASALAH SOLUSI
JENIS KONDISI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 54
BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH
NO DAERAH YANG
DIAJAK BEKERJA SAMA
DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
SKPD YANG MELAKSANAKAN SUMBER
ANGGARAN
JML. ANGGARAN
(Rp)
JANGKA WAKTU
HASIL OUTPUT NAMA KEGIATAN
NAMA SKPD
JML PEGAWAI
LATAR BLK PENDIDIKAN
PANGKAT & GOLONGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 55
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
NO MITRA / PIHAK
KETIGA
DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
SKPD YANG MELAKSANAKAN SUMBER
ANGGARAN
JML. ANGGARAN
(Rp)
JANGKA WAKTU
HASIL OUTPUT
NAMA KEGIATAN
NAMA SKPD
JML PEGAWAI
LATAR BLK PENDIDIKAN
PANGKAT &
GOLONGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.
PT. Telkom Indonesia
MoU TIK Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Dinkominfo 28 org S2: 8 org S1: 20 org
Gol IV: 8 Gol III: 20
APBD 40 Unit Komputer untuk masyarakat
2 tahun Pemberdayaan TIK
2. Sinergantara
MoU TIK Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Dinkominfo 28 org S2: 8 org S1: 20 org
Gol IV: 8 Gol III: 20
APBD 108.000.000 6 bulan (Jul-Des)
Pengembangan peta 3 Dimensi
3. BI
MoU TIK Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Dinkominfo 12 org
S2: 2 org S1: 10 org
Gol IV: 2 Gol III: 10
APBD 25.000.000 3 bulan Sosialisasi PPID
Bojonegoro, 30 Januari 2015
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 56
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL
NO FORUM MATERI INSTANSI VERTIKAL
SKPD YANG MELAKSANAKAN JUMLAH
KOORDINASI HASIL DAN MANFAAT
TINDAK LANJUT NAMA SKPD
JML PEGAWAI
LATAR BLK PENDIDIKAN
PANGKAT &
GOLONGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.
Manajemen Kinerja
Pemanfaatan Apllikasi Sistem Monitoring, Lapor! Dan Open Data Indonesia
UKP 4
Dinkominfo (Leading Sektor) Semua SKPD (Pengguna)
57 org -
S2: 5 org S1: 22 org SLTA: 27 org SD: 3 org
Gol IV: 7 Gol III: 27 Gol: 5
12 kali Percepatan kinerja dan pelaporannya serta meningkatnya respon layanan publik
Diintensifkan untuk tahun berikutnya
2.
Pengembangan TIK
Pengadaan Bandwidth, Pengelolaan Data Center dan NOC
BPPT
Dinkominfo 28 org S2: 8 org S1: 20 org
Gol IV: 8 Gol III: 20
6 kali Pengadaan bandwidth 50:50 MBps dan Optimalisasi NOC dan Data Center
Ditingkatkan untuk sistem inovasi daerah
3.
Pengembangan Ciber Exention
Pemberdayaan masyarakat bidang peternakan dan perkebunan berbasis IT
IPB Dinkominfo (Leading Sektor IT), Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Peternakan & Perikanan
12 org
Semua Pegawai
S2: 2 org S1: 10 org
Gol IV: 2 Gol III: 10
12 kali Percepatan penyampaian informasi dan penyampaian umpan balik dari masyarakat ke Pemkab dan IPB
Dikembangkan untuk semua Kecamatan
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 57
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH
NO KEBIJAKAN REALISASI KEGIATAN PERMASALAHAN SULOSI
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 58
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
NO JENIS BENCANA STATUS BENCANA ANGGARAN ANTISIPASI KELEMBAGAAN YANG MENANGANI
POTENSI BENCANA
1 2 3 4 5 6 7
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 59
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS
NO JENIS
KAWASAN STATUS
KEPEMILIKAN SUMBER
ANGGARAN PERMASALAHAN
SKPD YANG MELAKSANAKAN KONTRIBUSI
KE PAD NAMA SKPD JML
PEGAWAI LATAR BLK PENDIDIKAN
PANGKAT & GOLONGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.
Agropolitan
Masyarakat APBD Pengembangan kawasan agropolitan (Kapas, Dander, Kalitidu)
Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan & Perkebunan, Dinas Peternakan & Perikanan
- - - -
Bojonegoro, 30 Januari 2015 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 60
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
NO GANGGUAN YANG TERJADI PENANGGULANGAN DAN KENDALA
KEIKUTSERTAAN APARAT DAN PENANGGULANGANNYA
SUMBERDANA
1 2 3 4 5
Bojonegoro, 30 Januari 2015
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P. Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 61
BAB VI
P E N U T U P
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan
operasional kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, mengacu pada tugas pokok dan
fungsinya, serta menyesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada sehingga peran
operasionalnya melaksanakan pembangunan secara fisik, berupa infrastruktur TIK dan
membangun sikap mental masyarakat yang mengarah pada terciptanya sikap partisipasi aktif,
kesadaran dan positif dalam menyikapi pelaksanaan pembangunan, serta terciptanya kondisi
masyarakat yang semakin meningkat kualitas hidupnya dan menjadi SDM yang produktif.
Pelaksanaan program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Bojonegoro tahun 2014 secara umum untuk penyerapan anggaran sebesar 88,46 % secangkan
capaian fisik sebesar 96,30 %. Adapun kegiatan yang serapan anggarannya terkecil adalah
pada kegiatan Peningkatan Komunikasi dan Informasi melalui media radio yaitu sebesar 74,12
% dengan capaian fisik sebesar 75,59 %. Sedangkan kegiatan lainnya yang serapan
anggarannya dibawah 85%, hal ini sebagian besar disebabkan dilakukannya efisiensi
pelaksanaan, yaitu meliputi kegiatan:
a. Penyediaan Peralatan Rumah tangga
b. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional
d. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
e. Pengumpulan Data dan Informasi Daerah
f. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
g. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
h. Pengembangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat
Kemudian hasil capaian kinerja apabila dikaitkan dengan misi rencana strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro dapat disimpulkan bahwa:
a. Untuk misi 2, 3, 4 capaian kinerjanya tercapai 100%
b. Untuk misi 1 capaian kinerjanya tercapai 86 % sedangkan pada target 80 %
c. Untuk misi 5 capaian kinerjanya tercapai 92 % sedangkan pada target 90 %
Berdasarkan analisa tersebut diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program
kegiatan secara umum sudah mendukung capaian misi renstra Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bojonegoro.
Sedangkan apabila dikaitkan dengan visi misi Kabupaten Bojonegoro, pada misi 6
Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, maka
LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika 2014 BAB III 62
pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap capaian misi 6
yaitu rata-rata 96,30% dilihat dari capaian fisik.
Berkaitan dengan pelaksanaan Standard Pelayanan Minimal (SPM) Kementrian
Komunikasi dan Informatika yaitu Pembentukan dan pembinaan KIM, Diseminasi Informasi,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro telah melampaui dari target SPM
tersebut. Dimana untuk pembentukan dan pembinaan KIM terdapat 121 KIM (setiap
kecamatan lebih dari 1), 32 diantaranya merupakan KIM berbasis IT. Sedangkan untuk
diseminasi telah dilakukan pelaksanaan kegiatan dialog publik secara rutin, implementasi
aplikasi sistem Lapor!, penyampaian SMS secara langsung kepada para pimpinan, penguatan
website, pengembangan kerjasama dengan para komunitas serta pemanfaatan sarana
diseminasi media cetak, luar ruang dan pertura.
Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik oleh
semua pihak yang berkepentingan. Apabila masih banyak terdapat kekurangan atas laporan
ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan kami lakukan menjadi lebih baik untuk
tahun-tahun berikutnya.
Bojonegoro, 30 Januari 2015
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
KUSNANDAKA TJATUR P.
Pembina Tk. I
NIP. 19670224 198602 1 001