laporan keterangan pertanggungjawaban ( lkpj ) t a …

15
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A H U N 2 0 2 0 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT LIWA 2021

Upload: others

Post on 04-Oct-2021

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

( LKPJ )

T A H U N 2 0 2 0

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

LIWA 2021

Page 2: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari tahun ketahun terus

berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yaitu

fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang dalam

pelaksanaannya diamanatkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing masing.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, masing-

masing Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk menyusun program dan

kegiatan setiap tahun anggaran yang tertuang dalam RAPBD yang dalam

prosesnya dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama antara

Pemerintah Daerah dan DPRD.

Setelah menjadi APBD maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing

Perangkat Daerah.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, setelah program

dan kegiatan selesai dilaksanakan perlu disusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang disampaikan kepada

DPRD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

tersebut, bertujuan untuk menyajikan informasi atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran tersebut yang

berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas

pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

Tahun 2020, disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembahan

Negara Republik Indonesia Nomor 3452;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Page 3: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Barat tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Barat Nomor 391).

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.2 Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007

tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah.

4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara

Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

5) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tahun 2017-2022

6) Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Liwa 2018-2022.

7) Penetapan Kinerja (TAPKIN) RSUD Liwa tahun 2020.

1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati–Wakil Bupati Periode 2017-2022 yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN

SEJAHTERA.”

Misi Bupati–Wakil Bupati Periode 2017-2022, yaitu :

1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara

berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan

berwawasan lingkungan;

2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan

berdayasaing;

3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan

agrowisata berbasis sumberdaya lokal;

4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah

dengan berorientasi pada pelayanan publik;

5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya,

demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.

Page 4: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

Dari Misi tersebut, RSUD Alimuddin Umar mengemban 2 Misi, yaitu :

1) Misi ke 2 (ke-dua) yaitu: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

yang sehat, cerdas dan berdayasaing; dan

2) Misi ke-4, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang

profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8

Tahun 2013 RSUD Liwa Kab.Lampung Barat mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pelayanan rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD

Liwa Kab. Lampung Barat mempunyai fungsi:

a. Perumusan Produk layanan yang ada di RSUD Liwa Kab. Lampung

Barat terdiri dari kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di

bidang pelayanan rumah sakit

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit

d. Pelayanan administrasi

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Barat di

bidang pelayanan rumah sakit meliputi Pelayanan Klas III,II,I, VIP dan

VVIP dengan jenis pelayanan yaitu:

1. Pelayanan Gawat Darurat

2. Pelayanan Rawat Jalan / Poliklinik

3. Pelayanan Instalasi Kamar Operasi

4. Pelayanan Pasien Paska Operasi/ Recovery Room (RR)

5. Pelayanan ICU

6. Pelayanan Rawat Inap Obstetri Gynekologi

7. Pelayanan Rawat Inap NICU & Anak

8. Pelayanan Rawat Inap Bedah

9. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam

10. Pelayanan Radiologi

11. Pelayanan Fisiotherapi/Rehab Medic

12. Pelayanan Haemodialisa (HD)

13. Pelayanan Laboratorium

14. Pelayanan Farmasi

15. Pelayanan Sanitasi

16. Pelayanan Gizi

17. Pelayanan Bank Darah/ UTD

18. Pelayanan IPSRS

19. Pelayanan Rekam Medik

Page 5: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

20. Pelayanan Konsultasi Penyakit

21. Pelayanan Ambulance

22. Pelayanan Loundry

23. Pelayanan Kamar Jenazah

24. Pelayanan ATM 24 jam

25. Pelayanan Parkir

26. Pelayanan GSG

27. Pelayanan Kesling dan Incenerator

28. Pelayanan CSSD

Page 6: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN APBD PERUBAHAN

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi pendapatan RSUD Alimuddin Umar sampai dengan Desember

2020 dari target sebesar Rp. 26.203.440.214,- (Dua puluh enam milyar dua

ratus tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus empat belas rupiah)

terealisasi sebesar Rp. 24.070.828.908 (dua puluh empat milyar tujuh puluh

juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah)

atau tercapai 91,86%.

2.1.2 Target dan Realisasi Belanja

Tingkat capaian kinerja pada RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 sebesar 100

% dan tingkat capaian realisasi anggaran 91,75% dari target anggaran untuk

Belanja Daerah sebesar Rp. 61.934.459.305,- (enam puluh satu milyar

sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu

tiga ratus lima rupiah), terealisasi Rp.56.827.230.171,- (Lima puluh enam

milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu seratus

tujuh puluh satu rupiah) atau dengan persentase 91,75%. Terdapat efisiensi

sumberdaya sebesar 8,25% maka dapat disimpulkan bahwa RSUD

Alimuddin Umar dapat memaksimalkan kinerja nya yang telah ditetapkan

dalam perjanjian kinerja tahun 2020.

Page 7: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG

MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1 Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No Urusan

Pemerintah

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target Realisasi Permasalahan Upaya

Mengatasi Masalah

Tindak Lanjut Rekomendasi

DPRD

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

RSUD Alimuddin Umar

Pemanfaatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Efektifitas tata kelola keuangan daerah

PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran tepat waktu :100 %

Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran tepat waktu :100 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik

Jumlah Rekening : Telpon : 1 Air : 1 Listrik : 1

Jumlah Rekening : Telpon : 1 Air : 1 Listrik : 1

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan : 4 SKHU

Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan : 4 SKHU

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa pendukung administrasi

Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa pendukung administrasi

Page 8: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

No Urusan

Pemerintah

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target Realisasi Permasalahan Upaya

Mengatasi Masalah

Tindak Lanjut Rekomendasi

DPRD

perkantoran/teknis : 12 bulan

perkantoran/teknis : 12 bulan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%

Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 4 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 4 Dokumen

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran : 2 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran : 2 Dokumen

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran : 1 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran : 1 Dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun: 1 Dokumen

Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun: 1 Dokumen

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Page 9: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

No Urusan

Pemerintah

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target Realisasi Permasalahan Upaya

Mengatasi Masalah

Tindak Lanjut Rekomendasi

DPRD

Dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen Perencanaan SKPD :11 Dokumen

Dokumen Perencanaan SKPD : 11 Dokumen

Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah : 16 Orang

Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah : 16 Orang

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase peningkatan pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani : 100% Persentase sarana dan prasarana RS yang terpenuhi : 100 % Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara baik : 100%

Persentase peningkatan pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani : 100% Persentase sarana dan prasarana RS yang terpenuhi : 100 % Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara baik : 100%

Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) /JKN

Jumlah pendamping pasien JKN PBI dan pasien tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping : 1000 orang

Jumlah pendamping pasien JKN PBI dan pasien tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping : 939 Orang

Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara

Jumlah pasien tanggungan negara yang dilayani : 8 Orang

Jumlah pasien tanggungan negara yang dilayani : 12 Orang

DAK Reguler Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan

Page 10: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

No Urusan

Pemerintah

Perangkat Daerah

Pelaksana Kebijakan

Uraian Program/Kegiatan

Target Realisasi Permasalahan Upaya

Mengatasi Masalah

Tindak Lanjut Rekomendasi

DPRD

Bidang Kesehatan fasilitas pelayanan RS: 2 Jenis

fasilitas pelayanan RS: 2 Jenis

Pengadaan Alat Kesehatan

Jumlah pengadaan alat kesehatan RS : 1 unit

Jumlah pengadaan alat kesehatan : 1 unit

Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Persentase capaian SPM : 88,92%

Persentase capaian SPM : 88,95%

Pelayanan dan pendukung BLUD

Capaian BOR : 40 %

Capaian BOR : 32 %

3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan (Wajib Diisi Jika Ada)

Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan terhadap pandemi Covid-19, salah satu langkah strategis yang dilakukan di RSUD Alimuddin Umar adalah

meningkatkan kemampuan dalam pemeriksaan sampel, yaitu dengan metode RT PCR.

Page 11: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …
Page 12: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada Tahun 2020 RSUD Alimuddin Umar tidak menyelenggarakan

Tugas pembantuan dan Penugasan.

Page 13: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Alimuddin

Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 ini dapat menggambarkan

kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan evaluasi

terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan

keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2020 RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat

menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator

kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.

Secara rinci Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Kesehatan RS dengan indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat dan 2.

Akreditasi RS (dikerenakan pandemi Covid-19, maka pelaksanaan akreditasi

tidak dilaksanakan dan predikat Paripurna diperpanjang hingga tahun 2021)

dapat terealisasi.

Untuk melaksanakan program dan kegiatan di RSUD Alimuddin Umar

Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 serta upaya mencapai

target kinerja yang ingin diperoleh, seluruh anggaran diperoleh dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun

Anggaran 2020 dengan rincian:

No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) SILPA %

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

10.677.126.105 9.837.801.530 - 92,13%

2 BELANJA LANGSUNG

51.257.333.200 46.989.428.641 - 91,67%

3 TOTAL 61.934.459.305 56.827.230.171 - 91,75%

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang

telah digunakan oleh RSUD Alimuddin Umarl Kabupaten Lampung Barat

adalah 91,75% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan

bahwa Perencanaan RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat

sudah relative baik, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang

mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat, meskipun

masih perlu beberapa perbaikan dalam penyusunan perencanaan di masa

yang akan datang.

Page 14: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ) Kepala Daerah tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan

kinerja dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi RSUD Alimuddin Umar dalam mencapai visi dan misi yang

tertuang dalam Renstra RSUD Alimuddin Umar tahun 2017–2022 yang pada

akhirnya dapat mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Lampung

Barat

Liwa, Januari 2021

Page 15: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN ( LKPJ ) T A …

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020

2. Tabel Prestasi yang dicapai pada tahun 2020

3. Tabel realisasi pendapatan BLUD tahun 2020