laporan keterangan pertanggungjawaban ( lkpj ) t a …
TRANSCRIPT
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
( LKPJ )
T A H U N 2 0 2 0
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LIWA 2021
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari tahun ketahun terus
berupaya meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, yaitu
fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang dalam
pelaksanaannya diamanatkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing masing.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, masing-
masing Perangkat Daerah diberi kewenangan untuk menyusun program dan
kegiatan setiap tahun anggaran yang tertuang dalam RAPBD yang dalam
prosesnya dilakukan pembahasan dan pengesahan bersama antara
Pemerintah Daerah dan DPRD.
Setelah menjadi APBD maka Perangkat Daerah dapat melaksanakan
program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut dalam rangka
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing
Perangkat Daerah.
Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah, setelah program
dan kegiatan selesai dilaksanakan perlu disusun Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah yang disampaikan kepada
DPRD.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
tersebut, bertujuan untuk menyajikan informasi atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Pemerintah Daerah pada tahun anggaran tersebut yang
berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas
pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah daerah.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah
Tahun 2020, disusun berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembahan
Negara Republik Indonesia Nomor 3452;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Barat tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Barat Nomor 391).
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
1.2 Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Daerah.
4) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara
Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
5) Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tahun 2017-2022
6) Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Liwa 2018-2022.
7) Penetapan Kinerja (TAPKIN) RSUD Liwa tahun 2020.
1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi Bupati–Wakil Bupati Periode 2017-2022 yaitu :
“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG BARAT HEBAT DAN
SEJAHTERA.”
Misi Bupati–Wakil Bupati Periode 2017-2022, yaitu :
1. Mengembangkan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara
berkeadilan, dengan memperhatikan aspek mitigasi bencana dan
berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan
berdayasaing;
3. Meningkatkan perekonomian yang berorientasi pada agro-bisnis dan
agrowisata berbasis sumberdaya lokal;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah
dengan berorientasi pada pelayanan publik;
5. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya,
demokratis, kesetaraan gender dan partisipatif.
Dari Misi tersebut, RSUD Alimuddin Umar mengemban 2 Misi, yaitu :
1) Misi ke 2 (ke-dua) yaitu: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
yang sehat, cerdas dan berdayasaing; dan
2) Misi ke-4, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik;
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8
Tahun 2013 RSUD Liwa Kab.Lampung Barat mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pelayanan rumah sakit. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut RSUD
Liwa Kab. Lampung Barat mempunyai fungsi:
a. Perumusan Produk layanan yang ada di RSUD Liwa Kab. Lampung
Barat terdiri dari kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pelayanan rumah sakit
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit
d. Pelayanan administrasi
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Lampung Barat di
bidang pelayanan rumah sakit meliputi Pelayanan Klas III,II,I, VIP dan
VVIP dengan jenis pelayanan yaitu:
1. Pelayanan Gawat Darurat
2. Pelayanan Rawat Jalan / Poliklinik
3. Pelayanan Instalasi Kamar Operasi
4. Pelayanan Pasien Paska Operasi/ Recovery Room (RR)
5. Pelayanan ICU
6. Pelayanan Rawat Inap Obstetri Gynekologi
7. Pelayanan Rawat Inap NICU & Anak
8. Pelayanan Rawat Inap Bedah
9. Pelayanan Rawat Inap Penyakit Dalam
10. Pelayanan Radiologi
11. Pelayanan Fisiotherapi/Rehab Medic
12. Pelayanan Haemodialisa (HD)
13. Pelayanan Laboratorium
14. Pelayanan Farmasi
15. Pelayanan Sanitasi
16. Pelayanan Gizi
17. Pelayanan Bank Darah/ UTD
18. Pelayanan IPSRS
19. Pelayanan Rekam Medik
20. Pelayanan Konsultasi Penyakit
21. Pelayanan Ambulance
22. Pelayanan Loundry
23. Pelayanan Kamar Jenazah
24. Pelayanan ATM 24 jam
25. Pelayanan Parkir
26. Pelayanan GSG
27. Pelayanan Kesling dan Incenerator
28. Pelayanan CSSD
BAB II
PERUBAHAN PENJABARAN APBD PERUBAHAN
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.1.1 Target dan Realisasi Pendapatan
Realisasi pendapatan RSUD Alimuddin Umar sampai dengan Desember
2020 dari target sebesar Rp. 26.203.440.214,- (Dua puluh enam milyar dua
ratus tiga juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus empat belas rupiah)
terealisasi sebesar Rp. 24.070.828.908 (dua puluh empat milyar tujuh puluh
juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan rupiah)
atau tercapai 91,86%.
2.1.2 Target dan Realisasi Belanja
Tingkat capaian kinerja pada RSUD Alimuddin Umar tahun 2020 sebesar 100
% dan tingkat capaian realisasi anggaran 91,75% dari target anggaran untuk
Belanja Daerah sebesar Rp. 61.934.459.305,- (enam puluh satu milyar
sembilan ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu
tiga ratus lima rupiah), terealisasi Rp.56.827.230.171,- (Lima puluh enam
milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu seratus
tujuh puluh satu rupiah) atau dengan persentase 91,75%. Terdapat efisiensi
sumberdaya sebesar 8,25% maka dapat disimpulkan bahwa RSUD
Alimuddin Umar dapat memaksimalkan kinerja nya yang telah ditetapkan
dalam perjanjian kinerja tahun 2020.
BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG
MENJADI KEWENANGAN DAERAH
3.1 Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan
3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
No Urusan
Pemerintah
Perangkat Daerah
Pelaksana Kebijakan
Uraian Program/Kegiatan
Target Realisasi Permasalahan Upaya
Mengatasi Masalah
Tindak Lanjut Rekomendasi
DPRD
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
RSUD Alimuddin Umar
Pemanfaatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Efektifitas tata kelola keuangan daerah
PROGRAM PELAYANAN ADMNISTRASI PERKANTORAN
Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran tepat waktu :100 %
Persentase Pelayanan administrasi Perkantoran tepat waktu :100 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Jumlah Rekening : Telpon : 1 Air : 1 Listrik : 1
Jumlah Rekening : Telpon : 1 Air : 1 Listrik : 1
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan : 4 SKHU
Jumlah bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan : 4 SKHU
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis
Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa pendukung administrasi
Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa pendukung administrasi
No Urusan
Pemerintah
Perangkat Daerah
Pelaksana Kebijakan
Uraian Program/Kegiatan
Target Realisasi Permasalahan Upaya
Mengatasi Masalah
Tindak Lanjut Rekomendasi
DPRD
perkantoran/teknis : 12 bulan
perkantoran/teknis : 12 bulan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%
Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 4 Dokumen
Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD : 4 Dokumen
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran : 2 Dokumen
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran : 2 Dokumen
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran : 1 Dokumen
Jumlah dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran : 1 Dokumen
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun: 1 Dokumen
Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun: 1 Dokumen
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Jumlah dokumen Laporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
No Urusan
Pemerintah
Perangkat Daerah
Pelaksana Kebijakan
Uraian Program/Kegiatan
Target Realisasi Permasalahan Upaya
Mengatasi Masalah
Tindak Lanjut Rekomendasi
DPRD
Dokumen Perencanaan SKPD
Dokumen Perencanaan SKPD :11 Dokumen
Dokumen Perencanaan SKPD : 11 Dokumen
Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah : 16 Orang
Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan Daerah : 16 Orang
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase peningkatan pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani : 100% Persentase sarana dan prasarana RS yang terpenuhi : 100 % Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara baik : 100%
Persentase peningkatan pasien tidak mampu rawat inap dan pasien tanggungan negara yang dilayani : 100% Persentase sarana dan prasarana RS yang terpenuhi : 100 % Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara baik : 100%
Peningkatan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) /JKN
Jumlah pendamping pasien JKN PBI dan pasien tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping : 1000 orang
Jumlah pendamping pasien JKN PBI dan pasien tanggungan negara yang diberikan makanan pendamping : 939 Orang
Perawatan dan Pengobatan Pasien Tanggungan Negara
Jumlah pasien tanggungan negara yang dilayani : 8 Orang
Jumlah pasien tanggungan negara yang dilayani : 12 Orang
DAK Reguler Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
No Urusan
Pemerintah
Perangkat Daerah
Pelaksana Kebijakan
Uraian Program/Kegiatan
Target Realisasi Permasalahan Upaya
Mengatasi Masalah
Tindak Lanjut Rekomendasi
DPRD
Bidang Kesehatan fasilitas pelayanan RS: 2 Jenis
fasilitas pelayanan RS: 2 Jenis
Pengadaan Alat Kesehatan
Jumlah pengadaan alat kesehatan RS : 1 unit
Jumlah pengadaan alat kesehatan : 1 unit
Program Peningkatan Mutu Pelayanan
Persentase capaian SPM : 88,92%
Persentase capaian SPM : 88,95%
Pelayanan dan pendukung BLUD
Capaian BOR : 40 %
Capaian BOR : 32 %
3.2. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan (Wajib Diisi Jika Ada)
Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan terhadap pandemi Covid-19, salah satu langkah strategis yang dilakukan di RSUD Alimuddin Umar adalah
meningkatkan kemampuan dalam pemeriksaan sampel, yaitu dengan metode RT PCR.
BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
Pada Tahun 2020 RSUD Alimuddin Umar tidak menyelenggarakan
Tugas pembantuan dan Penugasan.
BAB V
PENUTUP
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Alimuddin
Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 ini dapat menggambarkan
kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2020 RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator
kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai.
Secara rinci Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Kesehatan RS dengan indikator : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat dan 2.
Akreditasi RS (dikerenakan pandemi Covid-19, maka pelaksanaan akreditasi
tidak dilaksanakan dan predikat Paripurna diperpanjang hingga tahun 2021)
dapat terealisasi.
Untuk melaksanakan program dan kegiatan di RSUD Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020 serta upaya mencapai
target kinerja yang ingin diperoleh, seluruh anggaran diperoleh dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2020 dengan rincian:
No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) SILPA %
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.677.126.105 9.837.801.530 - 92,13%
2 BELANJA LANGSUNG
51.257.333.200 46.989.428.641 - 91,67%
3 TOTAL 61.934.459.305 56.827.230.171 - 91,75%
Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang
telah digunakan oleh RSUD Alimuddin Umarl Kabupaten Lampung Barat
adalah 91,75% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan
bahwa Perencanaan RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
sudah relative baik, efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat, meskipun
masih perlu beberapa perbaikan dalam penyusunan perencanaan di masa
yang akan datang.
Dengan tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ) Kepala Daerah tahun 2019 ini diharapkan dapat meningkatkan
kinerja dan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi RSUD Alimuddin Umar dalam mencapai visi dan misi yang
tertuang dalam Renstra RSUD Alimuddin Umar tahun 2017–2022 yang pada
akhirnya dapat mendukung keberhasilan visi dan misi Kabupaten Lampung
Barat
Liwa, Januari 2021
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Tabel Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020
2. Tabel Prestasi yang dicapai pada tahun 2020
3. Tabel realisasi pendapatan BLUD tahun 2020