laporan keterangan pertanggungjawaban tahun … · laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj)...

32
P D P K B LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2017 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG L K P J

Upload: nguyendiep

Post on 08-Aug-2019

264 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

P D P K B

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2017

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

L K P J

Page 2: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya

sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017

dapat diselesaikan.

Laporan ini menjelaskan Kebijakan Pemerintah Daerah dan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana didalamnya dijelaskan

Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana yang dilaksanakan oleh Pengguna

Anggaran pada Instansi Pemerintahan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, berikut

manfaat atau dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran

2017.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng ini, tentunya

masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak

sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Watansoppeng, 17 Januari 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, Ir. A. NUR JAMHURIAH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19580822 198903 2 007

Page 3: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………. i

Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………. ii

Daftar Lampiran ……………………………………………………………………………………. iii

Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………………………. 1

A. Dasar Hukum ………………………….……………………………………….............. 1

B. Kebijakan Pemerintah Pusat …………………………………………………….. 2

Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah ……..…….………………………………………… 4

A. Visi dan Misi ………………………………....…..……………………………………… 4

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (Sesuai RPJMD) …………………… 4

C. Program Kegiatan ……………………………………………………………………….. 9

Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah …………………………. 10

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah …..…………………………………………..…. 10

B. Pengelolaan Belanja Daerah …………..………………………………………….. 10

Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ………………………….. 11

A. Prioritas Urusan Wajib Dilaksanakan ….………………………………..……… 11

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ……………………………... 12

C. Permasalahan dan Solusinya ……………………………………………………….. 18

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran …………………………………………………… 19

Bab V Penutup ………………………………………………………………………………………… 23

A. Kesimpulan ……………………………………………………………………..………… 23

B. Saran-saran …..……………………..……………………….………………………….. 23

Page 4: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Urusan Keluarga

Berencana

2. Realisasi Target dan Belanja Tahun Anggaran 2017

Page 5: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal

27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah adalah

memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Pemerintah, dan memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada

DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

kepada masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah

bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan

pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dalam rangka

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari masalah

korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran,

pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai

bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan

pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan Undang-Undang tersebut, telah

diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang wajib bagi setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat

Eselon II keatas untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan Tugas Pokok

dan Fungsi serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang yang

dirumuskan sebelumnya.

Untuk menunaikan kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Page 6: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

2

Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 27 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah

Nomor 06 Tahun 2005 pada pasal 3 ayat (1) tentang Pemilihan, Pengangkatan

dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan

pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng harus dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai

peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Soppeng untuk disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng untuk

disampaikan kepada Pemerintah (Presiden) selama kurun waktu satu tahun

yaitu Tahun 2017.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun ini

adalah merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Kabupaten Soppeng ini untuk disampaikan kepada Bupati guna memberikan

gambaran tentang kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Soppeng dan hasil-hasil

yang dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran

2017 yang selanjutnya diharapkan adanya umpan balik yang bermanfaat dan

alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada

peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang .

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2017

Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan

tugas Perbantuan.

Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir

Page 7: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

3

dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua

atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Page 8: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

4

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. VISI DAN MISI

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2017 - 2021 dan

sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu mempunyai tugas membantu Bupati

dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

yang meliputi bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan,

Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta tugas

pembantuan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas, maka

dirumuskan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Soppeng yaitu :

“Terwujudnya Keluarga Kecil, Sejahtera, Harmonis dan

Berkualitas”

Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng menjabarkannya ke

dalam Misi Organisasi yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Memberdayakan masyarakat, Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas

2. Mewujudkan Data Mikro Keluarga yang Akurat

3. Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan

Keluarga

4. Meningkatkan Advokasi dan KIE serta Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan

Reproduksi

5. Mewujudkan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana yang berkualitas

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH (SESUAI RPJMD)

Adapun arah Kebijakan Umum Daerah dibidang pengawasan mengacu

kepada RPJMD Kabupaten Soppeng 2017-2021 yang berisikan Visi dan Misi

Kabupaten, yaitu Visi dalam Pemerintah Daerah Kab.Soppeng ini dimaksudkan

sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun

kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan

Page 9: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

5

gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini

berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak

bersama menutup kesenjangan tersebut.

RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten

Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten

Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan

berbagai dokumen perencanaaan tersebut.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah “Soppeng Yang

Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:

Maju : mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng

berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang

berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa

depan yang lebih baik dan konstruktif.

Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk

apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang

sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperolah

pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan,

agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik,

menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan

kesamaan di depan hukum.

Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng

mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil

dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2020 adalah:

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa

Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya

Page 10: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

6

akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni

“Pemerintahan yang Melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik”.

Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun

kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani

rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.

Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang

hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja

pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian,

pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata

yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tatakelola

pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta

kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik” bermakna bahwa Kabupaten

Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai

daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya

adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian

dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan

akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan,

kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah

sebagai berikut.

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan

pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang

berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum

daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng

adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan

upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk,

sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan,

keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan

sistem petik-olah-jual pada usaha tani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua

warga

Page 11: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

7

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas

pendidikan disatu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan

pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk

pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta

bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait

dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan

pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya

dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis

teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan

administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan

pemadam kebakaran setiap kecamatan,keringanan biaya melahirkan dan

santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan

meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati

menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan system transportasi yang mulus dan nyaman

Fokus darimisi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi

wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi

daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata,

penemuan dan pengembangan obyek wisata baru,

pembangunan/perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka

isolasi kampong terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola

pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas

diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam

pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang

bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian

tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan

operasional bagi kepala dusun.

6. Menjamin ketersediaan system pelayanan kesehatan unggul dan murah

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan

kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan

dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling

Page 12: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

8

yanggratis, pelayanan kesehatan gratis dipuskesmas dan rumah sakit,

penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota

kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda

dan perempuan dalam pembangunan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan

beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta

peningkatan peran pemuda dan perempuan alam kemajuan daerah.

Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasipelatihandi balai latihan kerja

(BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan

pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas

kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olahraga dan

seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus

untuk guru mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan

Sulawesi Selatan

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh

potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini

sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi

yang terdiri dari Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia,

diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai

daerah utama diProvinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah

pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi

perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan,

membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi

kemiskinan.

9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan

terdepan dalam investasi

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian

daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui

investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam

masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang

berkembang secara induced dariluar masyarakat untuk usaha skala besar

dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan

Page 13: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

9

semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usahaakan

diupayakan agar bias menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Kabupaten Soppeng

diatas, dikaitkan dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,

memang seara tersurat tidak ada yang masuk, namun Pengendalian

Penduduk menjadi salah satu unsur penunjang dalam keberhasilan

pembangunan SDM di Kabupaten Soppeng.

C. PROGRAM KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan olehDinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Soppeng

dialokasikan melalui 7 (Tujuh) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam

bentuk 28 Kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp6.777.306.275,- dan

hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp6.441.831.167,-

atau 95,05 persen.

Adapun 7 (Tujuh) Program tersebut sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sestem Laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

6. Program Pengendalian Penduduk

7. Program Keluarga Berencana

Page 14: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

10

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Soppeng tidak mengelola Pendapatan Daerah

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang dilaksanakan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang dijabarkan

dalam DPA Tahun 2017 disusun dan dilaksanakan berdasarkan

Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.

21 Tahun 2011 yang ditindak lanjuti dengan kebijakan Bupati Soppeng

berupa Berita Daerah Kabupaten Soppeng No.66/BD/XII/2007tentang

Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam rangka Efisiensi Belanja

Penggunaan Anggaran Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagaimana yang

tertuang dalam DPA.

2. Target dan Realisasi Belanja

Target Belanja sesuai DPA Perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah :

Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.844.392.075,- dan

realisasinya sebesar Rp3.625.696.659,- atau 94.31%

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.932.914.200,- dan realisasinya

Rp2.816.134.508,- atau 96.02 %

Page 15: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

11

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. PRIORITAS URUSAN WAJIB DILAKSANAKAN

Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Perkantoran

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

f. Penyediaan bahan logistik kantor

g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta

kedinasan lainnya

h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan:

a. Pengadaan peralatan gedung kantor

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Kegiatan:

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Kegiatan:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Page 16: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

12

5. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan:

a. Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola

Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan

b. Pengolahan data dan informasi program KB

6. Program Keluarga Berencana

Kegiatan:

a. Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI

Manunggal, dan PKK) KB-Kes

b. Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga

Berencana

c. Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)

d. Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada

Stakeholder dan Mitra Kerja

e. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan

KB

f. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa

7. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan:

a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP

b. Pelaksanaan Updating Data Keluarga melalui Pendataan Keluarga

c. Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS

d. Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Hasil yang dicapai

Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dapat di uraikan

sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran

Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8

(Delapan) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp664.669.962,00 dapat

terealisasi sebesar Rp647.773.209,00 (97,46%) sisa Anggaran

Rp16.896.753,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

Page 17: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

13

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp15.960.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp13.751.307,00 (86,16% ) Sisa Anggaran Rp2.208.693,00

Output : Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik, Selama 12 Bulan.

b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp13.700.000,00

dan terealisasi sebesar Rp9.623.970,00 (70,25% ) Sisa Anggaran

Rp4.076.030,00

Output : Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Sejumlah 3 Unit

Roda 4 & 58 Unit Roda 2.

c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp11.222.300,00 dan terealisasi sebesar Rp11.222.300,00

(100,00% ) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Petugas Kebersihan Kantor dan Jumlah Jenis Peralatan

Kebersihan terdiri dari Cleaning Service sebanyak 1 Orang dan

Bahan Pembersih 9 Jenis

d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,

alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp5.886.250,00 dan terealisasi

sebesar Rp5.886.250,00 (100,00% ) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan sebanyak 2

jenis dan pengerjaan komponen alat listrik 1 paket

e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, alokasi

Dana ditargetkan sebesar Rp8.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp5.220.000,00 (65,25% ) Sisa Anggaran Rp2.780.000,00

Output : Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 6 terbitan

f. Penyediaan bahan logistik kantor, alokasi Dana ditargetkan sebesar

Rp1.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.980.000,00 (100,00%) Sisa

Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah pengisian tabung Gas, Sebanyak 12 Kali

g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta

kedinasan lainnya, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp313.521.412,00

dan terealisasi sebesar Rp306.789.457,00 (97,85% ) Sisa Anggaran

Rp6.731.955,00

Page 18: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

14

Output : Jumlah Rapat – rapat Koordinasi Konsultasi dan kedinasan

lainnya, Sebanyak 329 Kali.

h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp294.400.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp293.299.925,00 (99,63%) Sisa Anggaran Rp1.100.075,00

Output : Jumlah Paket Pelayanan Administrasi perkantoran, Sebanyak

10 Paket.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan 4 (Empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp262.030.738,00 dapat

terealisasi sebesar Rp239.208.800,00 (91,29%) sisa Anggaran

Rp22.821.938,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan peralatan gedung kantor, alokasi Dana ditargetkan sebesar

Rp91.902.738,00 dan terealisasi sebesar Rp90.547.600,00 (98,53%)

Sisa Anggaran Rp1.355.138,00

Output : Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan sebanyak

24 Unit.

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000,00

(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Luas bangunan yang dipelihara, Seluas 270 M2

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp118.428.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp96.961.200,00 (81,87%) Sisa Anggaran Rp21.466.800,00

Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara,

Sejumlah 3 unit Roda 4, 58 Unit Roda 2

d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp3.700.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp3.700.000,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

sebantak 17 Unit

e. Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp33.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.000.000,00

(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sebanyak 1 Paket

Page 19: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

15

3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur dengan 1

(Satu) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp60.553.000,00 dapat terealisasi

sebesar Rp55.078.599,00 (90,96%) sisa Anggaran Rp5.474.401,00 dengan

implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,

alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp60.553.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp55.078.599,00 (90,96%) Sisa Anggaran Rp5.474.401,00

Output : Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi

peraturan perundang-undangan, sebanyak 7 orang.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (Dua) Kegiatan dan jumlah

anggaran Rp14.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp14.464.575,00

(99,76%) sisa Anggaran Rp35.425,00 dengan implementasi kegiatan

sebagai berikut:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,

alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp9.500.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp9.484.775,00 (99,84%) Sisa Anggaran Rp15.225,00

Output : Jumlah Laporan yang disusun sebanyak 8 Dokumen

b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.979.800,00

(99,60%) Sisa Anggaran Rp20.200,00

Output : Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun yang

disusun sebanyak 2 Dokumen

5. Program Pengendalian Penduduk

Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk dengan 2 (Dua) Kegiatan

dan jumlah anggaran Rp41.142.200,00 dapat terealisasi sebesar

Rp36.068.075,00 (87,67%) sisa Anggaran Rp5.074.125,00dengan

implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola

Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp20.021.100,00dan terealisasi sebesar Rp19.946.975,00

(99,63%) Sisa Anggaran Rp74.125,00

Page 20: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

16

Output : Jumlah Peserta Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian

penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi

Kemasyarakatan sebanyak 100 Orang

b. Pengolahan data dan informasi program KB, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp21.121.100,00dan terealisasi sebesar Rp16.121.100,00

(76,33%) Sisa Anggaran Rp5.000.000,00

Output : Jumlah Laporan sebanyak 24 laporan

6. Program Keluarga Berencana

Terlaksananya Program Keluarga Berencana dengan 6 (Enam) Kegiatan

dan jumlah anggaran Rp1.670.783.900,00 dapat terealisasi sebesar

Rp1.604.306.850,00 (96,02%) sisa Anggaran Rp66.477.050,00 dengan

implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI

Manunggal, dan PKK) KB-Kes, alokasi Dana ditargetkan sebesar

Rp103.284.400,00 dan terealisasi sebesar Rp103.284.400,00

(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Pesertar KB yang dilayani sebanyak 6.700 Akseptor KB

b. Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga

Berencana, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp1.062.341.200,00dan

terealisasi sebesar Rp1.062.341.200,00 (100,00%) Sisa Anggaran

Rp0,00

Output : Jumlah sarana dan prasarana Keluarga Berencana sebanyak 6

Paket

c. Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB), alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp452.520.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp386.042.950,00 (85,31%) Sisa Anggaran Rp66.477.050,00

Output : Jumlah Balai PLKB yang dibiayai pada 7 Balai PLKB.

d. Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada

Stakeholder dan Mitra Kerja, alokasi Dana ditargetkan sebesar

Rp13.396.100,00 dan terealisasi sebesar Rp13.396.100,00 (100,00%)

Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Peserta Orientasi peningkatan wawasan bidang

Advokasi dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

sebanyak 75 Orang

Page 21: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

17

e. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan

KB, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp22.921.100,00 dan terealisasi

sebesar Rp22.921.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Peserta Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program

Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 200 Orang

f. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa, alokasi

Dana ditargetkan sebesar Rp16.321.100,00 dan terealisasi sebesar

Rp16.321.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah kelompok yang dibina sebanyak 50 Kelompok.

7. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Terlaksananya Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

dengan 4 (Empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp219.234.400,00 dapat

terealisasi sebesar Rp219.234.400,00 (100,00%) sisa Anggaran Rp0,00

dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP, alokasi Dana ditargetkan

sebesar Rp144.671.100,00 dan terealisasi sebesar Rp144.671.100,00

(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina sebanyak 70 Orang

b. Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan Keluarga,

alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp36.921.100,00 dan terealisasi

sebesar Rp36.921.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Desa/Kelurahan wilayah Pendataan sebanyak 70

Desa/Kelurahan

c. Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS, alokasi Dana

ditargetkan sebesar Rp17.421.100,00 dan terealisasi sebesar

Rp17.421.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah Kelompok yang dibina sebanyak 8 Kelompok

d. Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, alokasi

Dana ditargetkan sebesar Rp20.221.100,00 dan terealisasi sebesar

Rp20.221.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00

Output : Jumlah peserta Pelatihan pengasuhan dan pembinaan

tumbuh kembang anak sebanyak 120 Orang

Page 22: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

18

C. Permasalahan dan Solusinya

Permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana

2. Masih tingginya dan bervariasinya angka kelahiran antar wilayah,

3. Kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat

kontrasepsi sebagaian besar suntik dan pil, dibandingkan yang

menggunakan IUD, MOW, MOP, Implant dari peserta KB Aktif.

4. Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi Metode Jangka belum merata di

setiap Desa/Kelurahan.

5. Pembinaan Akseptor yang masih lemah

6. Masih tinggi dan bervariasinya angka Unmet Need

7. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran Remaja dan Pasangan Usia

Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

8. Tingkat partisipasi KB Pria masih rendah.

9. Pembinaan dan cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca

keguguran belum optimal.

10. Kurangnya sosialisasi KIE dan kurang mendalamnya Komunikasi,

Informasi Edukasi (KIE).

11. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan/Poktan untuk

meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi PUS

anggota Poktan

12. Keterbatasan akses modal usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan berdampak

pada Laju Pertambahan Penduduk.

Adapun Solusi dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai

berikut :

1. Menambah kuantitas Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan

kualitasnya melalui pendidikan, pelatihan atau Bimbingan tekhnis sesuai

peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Peningkatan Pelayanan KB yang berkualitas di 32 Klinik KB melalui

pelatihan bagi Tenaga Medis.

3. Pembuatan Grand Design Kependudukan

4. Meningkatkan efektifitas/kelangsungan ber-KB dari metode Jangka

Page 23: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

19

Pendek (Pil, Suntik, dan Kondom) menjadi Metode jangka Panjang (MOW,

MOP, IUD, dan Implant).

5. Meningkatkan akses pelayanan KB – KR pada daerah terpencil.

6. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.

7. Meningkatkan kemitraan dalam rangka revitalisasi program KB-KR

dengan mitra kerja (TNI, POLRI, IBI, IDI, Perguruan Tinggi, KNPI, NU,

Pramuka, dll)

8. Meningkatkan jumlah dan kualitas PIK KRR serta pemerataan

penyebaran disetiap kecamatan.

9. Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE serta mengembangkan materi

KIE KB.

D. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima alokasi

anggaran dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang

keluarga Berencana sebesar Rp6.777.306.275,00 yang terbagi sebagai

berikut:

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.844.392.075,00 dengan realisasi

sebesar Rp3.625.696.659,00 (94,31%) sisa Anggaran Rp218.695.416,00

2. Belanja Langsung sebesar Rp2.932.914.200,00 dengan realisasi sebesar

Rp2.816.134.508,00 (96,02%) sebagai mana pada tabel berikut :

Kode Rekening Uraian Anggaran

Perubahan Realisasi s.d

Desember Sisa Anggaran s.d Desember

Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.00.00.5 Belanja 6.777.306.275,00 6.441.831.167,00 335.475.108,00 95,05

2.08.2.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung

3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31

2.08.2.08.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 2.932.914.200,00 2.816.134.508,00 116.779.692,00 96,02

2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Perkantoran

664.669.962,00 647.773.209,00 16.896.753,00 97,46

2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

15.960.000,00 13.751.307,00 2.208.693,00 86,16

2.08.2.08.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

13.700.000,00 9.623.970,00 4.076.030,00 70,25

Page 24: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

20

Kode Rekening Uraian Anggaran

Perubahan Realisasi s.d

Desember Sisa Anggaran s.d Desember

Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor

11.222.300,00 11.222.300,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.886.250,00 5.886.250,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8.000.000,00 5.220.000,00 2.780.000,00 65,25

2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor

1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya

313.521.412,00 306.789.457,00 6.731.955,00 97,85

2.08.2.08.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

294.400.000,00 293.299.925,00 1.100.075,00 99,63

2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

262.030.738,00 239.208.800,00 22.821.938,00 91,29

2.08.2.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor

91.902.738,00 90.547.600,00 1.355.138,00 98,53

2.08.2.08.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

118.428.000,00 96.961.200,00 21.466.800,00 81,87

2.08.2.08.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.25 Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur

60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96

2.08.2.08.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96

2.08.2.08.01.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

14.500.000,00 14.464.575,00 35.425,00 99,76

Page 25: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

21

Kode Rekening Uraian Anggaran

Perubahan Realisasi s.d

Desember Sisa Anggaran s.d Desember

Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.04.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

9.500.000,00 9.484.775,00 15.225,00 99,84

2.08.2.08.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

5.000.000,00 4.979.800,00 20.200,00 99,6

2.08.2.08.01.01 Program Pengendalian Penduduk

41.142.200,00 36.068.075,00 5.074.125,00 87,67

2.08.2.08.01.01.02 Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan

20.021.100,00 19.946.975,00 74.125,00 99,63

2.08.2.08.01.01.04 Pengolahan data dan informasi program KB

21.121.100,00 16.121.100,00 5.000.000,00 76,33

2.08.2.08.01.02 Program KB 1.670.783.900,00 1.604.306.850,00 66.477.050,00 96,02

2.08.2.08.01.02.01 Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes

103.284.400,00 103.284.400,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.02 Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana

1.062.341.200,00 1.062.341.200,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.03 Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)

452.520.000,00 386.042.950,00 66.477.050,00 85,31

2.08.2.08.01.02.04 Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja

13.396.100,00 13.396.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB

22.921.100,00 22.921.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.09 Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa

16.321.100,00 16.321.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03 Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

219.234.400,00 219.234.400,00 0,00 100,00

Page 26: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

22

Kode Rekening Uraian Anggaran

Perubahan Realisasi s.d

Desember Sisa Anggaran s.d Desember

Ket (%)

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.03.01 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP

144.671.100,00 144.671.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.02 Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan Keluarga

36.921.100,00 36.921.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS

17.421.100,00 17.421.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.05 Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak

20.221.100,00 20.221.100,00 0,00 100,00

E. Penghargaan Tahun 2017

Adapun penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2017 yaitu dari

kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja) berupa

Penghargaan dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan kepada Andi Asisah Maulida R sebagai

Juara I Putri Duta Genre pada Jalur Pendidikan dalam Pemilihan Duta

Generasi Berencana Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.

Page 27: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun 2017

23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng merupakan salah satu

bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017

yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun

2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi pada Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng perlu

diantisipasi agar kinerja dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Saran-Saran :

Dari permasalahan- permasalahan yang dirasakan dari tahun ketahun

maka disarankan kepada Pimpinan sebagai berikut :

1. Memanfaatkan secara maksimal seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang

dimiliki dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia

2. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan dan pengembangan SDM

Aparatur Sipil Negara dengan tetap mengacu pada standar dan ketentuan

yang ditetapkan.

3. Meningkatkan koordinasi terhadap para pengambil kebijakan untuk

mengambil langkah-langkah kongkret untuk mencegah terjadinya

penyimpangan.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang

dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.

Watansoppeng, 17 Januari 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Ir. A. NUR JAMHURIAH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19580822 198903 2 007

Page 28: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN
Page 29: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

INDIKATOR NILAI

(%)

2942

= ------------------- x 100% 7,99 %

36804

27583

= ------------------- x 100% 74,95 %

36804

5783

= ------------------- x 100% 15,71 %

36804

1318

= ------------------- x 100% 63,30 %

2082

800

= ------------------- x 100% 83,51 %

958

70

= ------------------- 1 : 1,94

36

70

= ------------------- 1 : 1

70

Mengetahui,

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk

Ir. A. NUR JAMHURIAH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19580822 198903 2 007

dan Keluarga Berencana

Watansoppeng, 17 Januari 2018

URUSAN KELUARGA BERENCANA

2017

Ratio Pembantu

Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD)

1001:1

(100)%

Komunikasi,

Informasi,

dan Edukasi

Keluarga

Berencana

dan ekluarga

Sejahtera

(KIE KB dan

KS

BATAS

WAKTU

PENCAPAIAN

TAHUN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1.

NO

JENIS

PELAYANAN

DASAR

2017

Ratio Petugas

Lapangan

KB/Penyuluh KB

(PLKB/PKB)

100

TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJalan Kayangan No. 265, Telp (0484) 21178 Watansoppeng 90811

PENCAPAIAN TAHUN 2017

TARGET

KINERJA

TAHUN

2017

3,60%

Cakupan peserta KB

Aktif 2017 75,50%100

Cakupan Pasangan Usia

Subur yang Isterinya

dibawah usia 20 tahun

100 2017

1:1.79

(55.71%)

2017

Cakupan PUS yang

ingin ber-KB tidak

terpenuhi (Unmet

need)Cakupan Anggota BKB

yang ber-KB100 78,00%

16,00%

2017

2017

Cakupan PUS peserta

KB Anggota Usaha

Peningkatan

Pendapatan Keluarga

100 84,00%

100

Page 30: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN
Page 31: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

0

1 2 3 4 5 6

2.08.2.08.01.00.00.5 Belanja 6.777.306.275,00 6.441.831.167,00 335.475.108,00 95,05

2.08.2.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31

2.08.2.08.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31

2.08.2.08.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 2.932.914.200,00 2.816.134.508,00 116.779.692,00 96,02

2.08.2.08.01.01Program Pelayanan Perkantoran 664.669.962,00 647.773.209,00 16.896.753,00 97,46

2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik15.960.000,00 13.751.307,00 2.208.693,00 86,16

2.08.2.08.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

13.700.000,00 9.623.970,00 4.076.030,00 70,25

2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan

Kantor11.222.300,00 11.222.300,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.06Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor5.886.250,00 5.886.250,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan8.000.000,00 5.220.000,00 2.780.000,00 65,25

2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam dan luar daerah

serta kedinasan lainnya

313.521.412,00 306.789.457,00 6.731.955,00 97,85

2.08.2.08.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi

perkantoran294.400.000,00 293.299.925,00 1.100.075,00 99,63

2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur262.030.738,00 239.208.800,00 22.821.938,00 91,29

2.08.2.08.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 91.902.738,00 90.547.600,00 1.355.138,00 98,53

2.08.2.08.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional118.428.000,00 96.961.200,00 21.466.800,00 81,87

2.08.2.08.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.25 Rehabilitasi sedang/berat gedung,

kantor.33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03 Program Peningkatan

Profesionalisme Aparatur60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96

2.08.2.08.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96

2.08.2.08.01.04 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Laporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

14.500.000,00 14.464.575,00 35.425,00 99,76

2.08.2.08.01.04.01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD9.500.000,00 9.484.775,00 15.225,00 99,84

2.08.2.08.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun5.000.000,00 4.979.800,00 20.200,00 99,6

2.08.2.08.01.01Program Pengendalian Penduduk 41.142.200,00 36.068.075,00 5.074.125,00 87,67

2.08.2.08.01.01.02 Sosialisasi kajian kebijakan

pengendalian penduduk bagi

Pengelola Program KB dan

Organisasi Kemasyarakatan

20.021.100,00 19.946.975,00 74.125,00 99,63

2.08.2.08.01.01.04 Pengolahan data dan informasi

program KB 21.121.100,00 16.121.100,00 5.000.000,00 76,33

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

LAPORAN REALISASI APBD SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER

TAHUN ANGGARAN 2017

Kode Rekening UraianAnggaran

Perubahan

Realisasi s.d

Desember

Sisa Anggaran s.d

DesemberKet (%)

Page 32: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN … · Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017 1 BAB I PENDAHULUAN

1 2 3 4 5 6

Kode Rekening UraianAnggaran

Perubahan

Realisasi s.d

Desember

Sisa Anggaran s.d

DesemberKet (%)

2.08.2.08.01.02 Program KB 1.670.783.900,00 1.604.306.850,00 66.477.050,00 96,02

2.08.2.08.01.02.01 Pelayanan KB Momentum Khusus

(IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI

Manunggal, dan PKK) KB-Kes

103.284.400,00 103.284.400,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.02 Pengadaan sarana dan prasarana

Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga

Berencana

1.062.341.200,00 1.062.341.200,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.03 Penyediaan Biaya Operasional

Program KKBPK (BOKB)452.520.000,00 386.042.950,00 66.477.050,00 85,31

2.08.2.08.01.02.04Orientasi peningkatan wawasan

bidang Advokasi dan KIE KB kepada

Stakeholder dan Mitra Kerja

13.396.100,00 13.396.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah

Program Pengendalian Penduduk

dan KB

22.921.100,00 22.921.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.02.09 Pembentukan dan Pengembangan

PIK Remaja/Mahasiswa16.321.100,00 16.321.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03 Program Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga219.234.400,00 219.234.400,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.01 Pembinaan dan Penguatan

Kelembagaan IMP144.671.100,00 144.671.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.02Pelaksanaan Updating Data Keluarga

melaui Pendataan Keluarga36.921.100,00 36.921.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.03 Pembinaan dan Pengembangan

Poktan dan UPPKS17.421.100,00 17.421.100,00 0,00 100,00

2.08.2.08.01.03.05 Pelatihan pengasuhan dan

pembinaan tumbuh kembang anak20.221.100,00 20.221.100,00 0,00 100,00

Watansoppeng, 17 Januari 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

Ir. A. NUR JAMHURIAHPangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19580822 198903 2 007

DAN KELUARGA BERENCANA