laporan capaian kinerja semester i tahun 2021 …
TRANSCRIPT
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
SEMESTER I TAHUN 2021
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
RUMAH TAHANAN NEGARA
KELAS IIB KUDUS
LAPORAN CAPAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2021 RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KUDUS
I. TARGET 2021 BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA DAN
IMPLEMENTASINYA Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah.
Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus mencakup
pelaksanaan Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan pada
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus. Untuk melaksanakan program tersebut
telah disediakan anggaran Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2021 sebesar Rp 4.663.470.000,- dari dana DIPA Rumah Tahanan
Negara Kelas IIB Kudus tanggal 23 November 2020 Nomor: DIPA-
013.05.2.404883/2021.
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan
Pemasyarakatan di Wilayah pada Rutan Kelas IIB Kudus Semester I Tahun 2021
terealisasi Rp 2.478.451.219,- atau 53,15% dari anggarannya sebesar
Rp 4.663.470.000,- yang terdiri dari :
Belanja Pegawai Rp 1.504.876.033,- atau 54,56% dari anggarannya
Rp 2.757.997.000,-
Belanja Barang Rp 973.575.186,- atau 51,09% dari anggarannya
Rp 1.905.473.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Klasifikasi Rincian Output
(KRO) Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat meliputi Rincian Output (RO) :
1. Layanan Tahanan
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Tahanan sampai
dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 31.232.000,- atau 65,20% dari anggarannya
sebesar Rp 47.900.000,- Pada Rincian Output layanan tahanan terdapat 2
Komponen. Capaian kinerja realisasi anggaran masing-masing komponen
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Tahanan
No Sub Komponen
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran
1 Administrasi Tahanan 43,77%
2 Pembimbingan Kegiatan Tahanan 74,69%
Total Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 65,20%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu terwujudnya
administrasi tahanan sesuai standar meliputi: pelaksanaan sidang TPP selama
Semester I Tahun 2021 telah dilakukan :
- Januari : 2 kali - April : 6 kali
- Pebruari : 2 kali - Mei : 4 kali
- Maret : 5 kali - Juni : 3 kali
Pemberian asimilasi rumah sehubungan dengan pandemi covid 19,selama
Semester I Tahun 2021 :
- Januari : 19 orang - April : 11 orang
- Pebruari : 7 orang - Mei : 10 orang
- Maret : 8 orang - Juni : 11 orang
Pemberian CB selama Semester I Tahun 2021 :
- Januari : - orang - April : 2 orang
- Pebruari : - orang - Mei : 1 orang
- Maret : 1 orang - Juni : 2 orang
Pemberian Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 / RK I pengusulan 75
orang, disetujui 75 orang, penerima RK I sebanyak 72 orang karena 3 orang sudah
ikut assimilasi rumah dan integrasi. Sedangkan untuk RK II : NIHIL
Selama Semester I Tahun 2021 terdapat 5 orang wbp yang mendapat layanan
bantuan hukum mandiri.
Terlaksananya sidang online, layanan kunjungan online/ vidcall, layanan
penerimaan paket makanan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,
terwujudnya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan instansi penegak hukum
terkait dan terselenggaranya pembimbingan kegiatan tahanan dengan baik dan
sesuai standar meliputi: kegiatan keagamaan, kegiatan kesenian, kegiatan
marawis, bimbingan konseling, giat baca di perpustakaan, olah raga,ketrampilan
membuat kesed dari kain perca, keterampilan membuat miniatur menara,kapal
dll, kegiatan jasa laundry oleh wbp wanita, produksi kue kering gapit dan
pembuatan paper tube. Untuk pencegahan covid 19 maka pembimbingan
kegiatan wbp dilaksanakan secara internal dengan memaksimalkan kemampuan
petugas dan wbp yang ada sedangkan kerjasama dengan pihak luar untuk
sementara ditiadakan.
Terselenggaranya pengguna layanan melaksanakan survey indeks kepuasan
masyarakat dengan baik, transparan dan akurat pada aplikasi dalam tablet yang
sudah disediakan.
Terselenggaranya survey Balitbangham pada satker Kemenkumham yaitu
survey kepuasan masyarakat /IKM dengan hasil sangat baik, selama Semester I
Tahun 2021 sebagai berikut :
- Januari : 4 responden - April : 70 responden
- Pebruari : 1 responden - Mei : 61 responden
- Maret : 33 responden - Juni : 50 responden
Terselenggaranya kegiatan layanan informasi dengan baik dan memenuhi
standar pelayanan publik meliputi : kegiatan layanan informasi dan pengelolaan
SDP.
Terselenggaranya 7 inovasi Rutan Kudus untuk Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik. Ketujuh inovasi tersebut yaitu 5 inovasi berbasis IT yaitu :
1. SIAREN (Sistim Informasi Assimilasi dan Reintegrasi)
2. DARLINE (Pendaftaran Online)
3. LAYANAN JEMPOL PINTAR (Layanan Self Service WBP)
4. LASIDO (Layanan sidang online)
5. SAPA KAMI (Sarana Pertemuan Ketika Pandemi)
Sementara 2 layanan non IT yaitu :
1. PAK WAWAN (Pemantauan Kesehatan Warga binaan).
2. DUKU KETAN (Produksi Kue kering Rutan)
Jumlah wbp residivis = 40 orang
2. Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Kebutuhan Dasar dan
Layanan Kesehatan sampai dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 611.683.600,- atau
54,49% dari anggarannya sebesar Rp 1.122.600.000,- Pada Rincian Output
Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan terdapat 3 komponen. Capaian kinerja
realisasi anggaran masing-masing komponen disajikan pada tabel 2.
Tabel 2. Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Kebutuhan Dasar
dan Layanan Kesehatan
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran 1 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 48,58%
2 Kebutuhan Dasar 94,30%
3 Layanan Kesehatan 46,69%
Total Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 54,49%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu terlaksananya
kegiatan pengadaan bahan makanan bagi WBP dengan baik dan sesuai standar
sehingga terpenuhi kebutuhan makan dan minum wbp dengan baik,cepat dan
tepat waktu; terpenuhinya kebutuhan dasar bagi WBP dengan baik yang meliputi :
kebutuhan sandang napi/tahanan, pemenuhan sarana makan minum,
pemenuhan perlengkapan mandi, ekstra voeding bulan puasa dan pemenuhan
layanan kesehatan WBP meliputi layanan perawatan/pemeriksaan kesehatan
tahanan/narapidana/anak yang sakit dilaksanakan setiap hari Rabu di ruang
Poliklinik Rutan Kudus bekerjasama dengan Tim medis Puskesmas Wergu Wetan
Kab.Kudus, terpenuhinya perlengkapan medis poliklinik Rutan Kudus serta
penanganan dan pencegahan COVID 19 bekerjasama dengan Pemda Kab.Kudus,
Dinas Kesehatan Kab.Kudus dan Puskesmas Wergu Wetan kab.Kudus.
Penyemprotan Disinfektan dilakukan oleh pihak Kantor Rutan Kudus. Untuk
penanganan dan pencegahan COVID 19 telah dilaksanakan pembagian masker
dan vitamin bagi wbp dan petugas. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang
menjalani rawat inap di luar Rutan bekerjasama dengan RSUD dr. Loekmono Hadi
Kab.Kudus. Sampai dengan 30 Juni 2021 terdapat 1 (satu) orang narapidana
Rutan Kelas IIB Kudus yang meninggal dunia karena sakit di RSUD dr. Loekmono
Hadi Kabupaten Kudus. Jumlah rata- rata WBP di Rutan Kudus selama bulan
Januari sd. Juni 2021 adalah 149 orang.
3. Klasifikasi Rincian Output Operasi Bidang Keamanan
Rincian Output Layanan Keamanan dan Ketertiban
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Keamanan dan
Ketertiban sampai dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 9.295.000,- atau 49,97%
dari anggarannya sebesar Rp 18.600.000,- Pada Rincian Output Layanan
Keamanan dan Ketertiban terdapat 2 komponen. Capaian kinerja komponen
disajikan pada tabel 3.
Tabel 3. Capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Keamanan
dan Ketertiban
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
1 Penegakan Keamanan dan Ketertiban 39,63%
2 Pengawalan 50%
Total Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 49,97%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu :
- Terwujudnya disiplin pegawai dan terus ditingkatkan kehadiran dan
kepulangan pegawai sesuai jam kerja ditegakkan melalui penyelenggaraan
kegiatan ASTEKPAM.
- Terciptanya suasana bersih, aman dan tertib pada lingkungan Rutan Kelas IIB
Kudus.
- Tertib administrasi keamanan dan ketertiban.
- Terlaksananya perawatan senjata api dan sarana pengamanan lainnya.
- Terlaksananya peningkatan frekuensi pengontrolan terhadap blok dan kamar
hunian dalam upaya deteksi dini terhadap kemungkinan timbulnya gangguan
kamtib.
- Selama Semester I Tahun 2021 tidak ada pengaduan baik dari masyarakat
maupun wbp.
- Terselenggaranya kegiatan pencegahan dan penindakan keamanan dan
ketertiban dengan baik yang meliputi kegiatan satuan operasional kepatuhan
internal pemasyarakatan, kegiatan razia/ penggeledahan kamar dan wbp
selama Semester I Tahun 2021 telah dilaksanakan sebagai berikut :
- Januari : 7 kali - April : 10 kali
- Pebruari : 9 kali - Mei : 8 kali
- Maret : 8 kali - Juni : 7 kali
- Penggeledahan gabungan bersama Polres Kudus dan TNI telah dilaksanakan 1
kali selama Semester I Tahun 2021.
- Kegiatan tes urin bagi petugas dan wbp selama Semester I Tahun 2021
dilaksanakan 1 kali dengan hasil Negatif semua.
- Terlaksananya kegiatan pengawalan WBP dengan baik, aman dan sesuai
ketentuan yang berlaku.
- Terwujudnya lingkungan Rutan Kelas IIB Kudus yang bersih 100% dari hp,
pungli dan narkoba.
Program Dukungan Manajemen
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan
4. Layanan Perkantoran
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Perkantoran
sampai dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 1.811.705.619,- atau 52,83% dari
anggarannya sebesar Rp 3.429.370.000,- Pada Rincian Output Layanan
Perkantoran terdapat 2 komponen. Capaian kinerja komponen tersebut disajikan
pada tabel 4.
Tabel 4. Capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan
Perkantoran
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
1 Gaji dan Tunjangan 54,56%
2 Operasional dan pemeliharaan kantor 45,70%
Total Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 52,83%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu terselenggaranya
layanan perkantoran dengan baik, cepat,tepat dan akuntabel yang meliputi :
- Terwujudnya pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, pembayaran gaji ke 14,
pembayaran gaji ke 13 dengan baik, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
- Terwujudnya pembayaran uang makan bagi pegawai dengan baik dan tepat
waktu.
- Terselenggaranya kegiatan operasional dan pemeliharaan perkantoran
dengan baik yang mencakup pengadaan pakaian dinas pegawai, pemeliharaan
gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan perkantoran, pemeliharaan
kendaraan, langganan daya dan jasa, jasa pos, keperluan perkantoran,
konsultasi. dan koordinasi , jamuan tamu, honor operasional satker dan
penambah daya tahan tubuh.
5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Perencanaan dan
Penganggaran Internal sampai dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 1.100.000,- atau
16,42% dari anggarannya Rp 6.700.000,- Pada Rincian Output Layanan Perencanaan
dan Penganggaran Internal terdapat 2 komponen. Capaian kinerja komponen
tersebut disajikan pada tabel 5.
Tabel 5. Capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Perencanaan
dan Penganggaran Internal
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
1 Program dan Anggaran UPT/ penyusunan rencana kegiatan dan anggaran
14,92%
2 Manajemen keuangan UPT/pengelolaan keuangan dan perbendaharaan
17,91%
Total Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 16,42%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu :
- Terwujudnya penyusunan RKAKL Tahun 2022.
- Terlaksananya revisi DIPA halaman III
- Terselenggaranya penyusunan rencana program dan penyusunan rencana
anggaran dengan baik.
- Terselenggaranya pengelolaan keuangan dengan baik dan sesuai antara
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang akuntabel,
transparan dan terintegrasi.
- Terlaksananya rekonsiliasi laporan keuangan dengan KPPN Kudus, Kanwil
Kemenkumham Jateng dan Unit Eselon I dengan baik dan tepat waktu.
- Terlaksananya pra rekonsiliasi penyusunan laporan keuangan semester I tahun
2021 secara virtual dengan Kanwil Kemenkumham Jateng dan Unit Eselon I.
- Nilai SMART Per 30 Juni 2021= 95,57
- Nilai IKPA Triwulan II Tahun 2021 = 91,85
6. Layanan Umum
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Umum sampai dengan
30 Juni 2021 terealisasi Rp 14.985.000,- atau 60,91% dari anggarannya Rp
24.600.000,- Pada Rincian Output Layanan Umum terdapat 3 komponen. Capaian
kinerja komponen tersebut disajikan pada tabel 6.
Tabel 6. Capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Umum
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran 1 Urusan Umum 57,83%
2 Penatausahaan dan pengelolaan BMN 0%
3 Administrasi pengadaan barjas 100%
Total Capaian Kinerja Realisasi Anggaran 60,91%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu :
- Terselenggaranya tata usaha persuratan dengan baik,cepat dan profesional
melalui aplikasi SISUMAKER.
- Web Rutan Kelas IIB Kudus berhasil menduduki 15 besar keaktifan Web UPT se
Jawa Tengah.
- Terwujudnya pemanfaatan website dan medsos Rutan Kudus.
- Terselenggaranya kegiatan kehumasan dan publikasi sehingga mengetahui citra
baik Rutan Kudus.
- Penyusunan dan pengajuan RKBMN untuk tahun 2023.
- Terwujudnya penatausahaan dan pengelolaan BMN dengan baik.
- Terwujudnya pengamanan dan pemanfaatan tanah/lahan, bangunan dan gedung
dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Terwujudnya administrasi pengadaan barang dan jasa dan pembayaran honor
panitia pengadaan barjas dengan baik .
7. Layanan SDM
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan SDM sampai
dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 0,- atau 0% dari anggarannya sebesar Rp
12.900.000,- Pada Rincian Output Layanan SDM terdapat 1 komponen. Capaian
kinerja komponen tersebut disajikan pada tabel 7.
Tabel 7. Capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan SDM
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
1 Pembinaan kepegawaian 0%
Total Capaian Kinerja 0%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu :
- Terwujudnya penambahan 6 orang CASN.
- Terlaksananya apel pagi dan apel siang pegawai dengan baik dan tepat waktu.
- Terwujudnya kenaikan pangkat bagi 4 orang pegawai, 1 orang pegawai
diantaranya kenaikan pangkat PI
- Terwujudnya 2 orang pegawai yang purna tugas.
- Terwujudnya kenaikan gaji berkala bagi 12 orang pegawai dengan baik dan
tepat waktu.
- Terselenggaranya uji kompetensi bagi pegawai secara online.
- Terselenggaranya target pengisian absensi mandiri dan jurnal harian pada
aplikasi SIMPEG dengan baik.
- Terselenggaranya kegiatan SPIP.
- Terlaksananya penguatan reformasi birokrasi dan komitmen bersama
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- Terbentuknya Satgas Gugus Tugas COVID 19 di Rutan Kudus dan pelaksanaan
kegiatannya dengan baik.
- Terselenggaranya KOSTEK Deteksi Dini dan KOSTEK lainnya
- Terselenggaranya survey IPK/ Persepsi Anti Korupsi bagi pegawai Rutan Kudus
dengan hasil sangat baik.
- Terwujudnya lolos Desk Evaluasi Tim Penilai Internal Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM sehingga dapat diusulkan untuk melanjutkan perjuangan ke Tim
TPN
8. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Monitoring dan
Evaluasi Internal sampai dengan 30 Juni 2021 terealisasi Rp 0,- atau 0% dari
anggarannya sebesar Rp 800.000,- Pada Rincian Output Layanan Monitoring dan
Evaluasi Internal terdapat 1 komponen. Capaian kinerja komponen tersebut
disajikan pada tabel 8.
Tabel 8. Capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Monitoring
dan Evaluasi Internal
No Sub Komponen Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran
1 Penyusunan Laporan Kinerja 0%
Total Capaian Kinerja 0%
Implementasi reformasi birokrasi pada komponen ini yaitu :
- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dengan baik dan tepat waktu.
- Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dengan
baik dan tepat waktu.
9. GRAFIK CAPAIAN
1. Layanan Tahanan
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Tahanan
Semester I Tahun 2021 sebesar 65,20% sedangkan Capaian kinerja Realisasi
Anggaran Rincian Output Layanan Tahanan Semester I Tahun 2020 sebesar
49,59%. Perbandingan capaian kinerja Realisasi Anggaran rincian output Layanan
Tahanan pada Semester I tahun 2021 dan Semester I tahun 2020 disajikan pada
Tabel 9.
Tabel 9. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Tahanan Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan Tahanan 65,20% 49,59%
2. Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Kebutuhan Dasar dan
Layanan Kesehatan Semester I Tahun 2021 sebesar 54,49% sedangkan Capaian
kinerja Realisasi Anggaran rincian output Kebutuhan Dasar dan Layanan
Kesehatan Semester I tahun 2020 sebesar 40,25%. Perbandingan capaian kinerja
Realisasi Anggaran rincian output Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan pada
Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020 disajikan pada Tabel 10.
Tabel 10. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan Semester I Tahun 2021 dan Semester I
Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan
54,49%
40,25%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Capaian Kinerja Semester ITahun 2021
Capaian Kinerja Semester ITahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Rincian Output Layanan Tahanan Semester I Tahun
2021 dan Semester I Tahun 2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan TahananSemester I Tahun 2021 danSemester I Tahun 2020
3. Layanan Keamanan dan Ketertiban
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Keamanan dan
Ketertiban Semester I Tahun 2021 sebesar 49,97% sedangkan Capaian Kinerja
Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Keamanan dan Ketertiban Semester I
Tahun 2020 sebesar 36,51%. Perbandingan capaian kinerja Realisasi Anggaran
rincian output Layanan Keamanan dan Ketertiban Semester I Tahun 2021 dan
Semester I Tahun 2020 disajikan pada Tabel 11.
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Keamanan dan Ketertiban Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun
2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan Keamanan dan Ketertiban 49,97% 36,51%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Capaian Kinerja Semester ITahun 2021
Capaian Kinerja Semester ITahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan Semester I Tahun
2021 dan Semester I Tahun 2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Kebutuhan Dasar danLayanan Kesehatan Semester ITahun 2021 dan Semester ITahun 2020
4. Layanan Perkantoran
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Perkantoran
Semester I Tahun 2021 sebesar 52,83% sedangkan Realisasi Anggaran Rincian
Output Layanan Perkantoran Semester I Tahun 2020 adalah 45,83%.
Perbandingan capaian kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan
Perkantoran Semester I tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020 disajikan pada
Tabel 12.
Tabel 12. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Perkantoran Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan Perkantoran 52,83% 45,83%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Capaian Kinerja Semester ITahun 2021
Capaian Kinerja Semester ITahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Keamanan
dan Ketertiban Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan Keamanan danKetertiban Semester I Tahun2021 dan Semester I Tahun2020
5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Perencanaan dan
Penganggaran Internal Semester I Tahun 2021 sebesar 16,42%. Sedangkan
Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Internal Semester I Tahun 2020 sebesar 16,49%. Perbandingan Capaian kinerja
Realisasi Anggaran rincian output Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Internal Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020 disajikan pada Tabel
13.
Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Semester I Tahun 2021 dan
Semester I Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
16,42% 16,49%
42,00%
44,00%
46,00%
48,00%
50,00%
52,00%
54,00%
Capaian Kinerja Semester ITahun 2021
Capaian Kinerja Semester ITahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Perkantoran Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan PerkantoranSemester I Tahun 2021 danSemester I Tahun 2020
6. Layanan Umum
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Umum
Semester I Tahun 2021 sebesar 60,91%. Sedangkan Realisasi Anggaran
Rincian Output Layanan Umum Semester I Tahun 2020 sebesar 43,81%.
Perbandingan Capaian kinerja Realisasi Anggaran rincian output Layanan
Umum Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020 disajikan pada
Tabel 14.
Tabel 14. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Umum Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan Umum 60,91% 43,81%
16,38%
16,40%
16,42%
16,44%
16,46%
16,48%
16,50%
Capaian Kinerja Semester ITahun 2021
Capaian Kinerja Semester ITahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan
Perencanaan dan Penganggaran Internal Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun
2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan Perencanaandan Penganggaran InternalSemester I Tahun 2021 danSemester I Tahun 2020
7. Layanan SDM
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan SDM Semester I
Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020 sebesar 0%. Perbandingan Capaian
kinerja Realisasi Anggaran rincian output Layanan SDM Semester I Tahun 2021
dan Semester I Tahun 2020 disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan SDM Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan Umum 0% 0%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
Capaian Kinerja Semester ITahun 2021
Capaian Kinerja Semester ITahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Umum Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan UmumSemester I Tahun 2021 danSemester I Tahun 2020
8. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output Layanan Monitoring
dan Evaluasi Internal Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
sebesar 0%. Perbandingan Capaian kinerja Realisasi Anggaran rincian output
Layanan Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2021 dan Semester I
Tahun 2020 disajikan pada Tabel 16.
Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2021 dan Semester I
Tahun 2020
No Uraian Semester I 2021 Semester I 2020
1 Layanan monitoring dan evaluasi 0% 0%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Capaian Kinerja SemesterI Tahun 2021
Capaian Kinerja SemesterI Tahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan SDM Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan SDM SemesterI Tahun 2021 dan Semester ITahun 2020
Kudus, 12 Juli 2021
Kepala,
Suprihadi
NIP. 197207281997031001
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Capaian Kinerja SemesterI Tahun 2021
Capaian Kinerja SemesterI Tahun 2020
Perbandingan Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Rincian Output
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Semester I Tahun 2021 dan Semester I Tahun
2020
Perbandingan Capaian KinerjaRealisasi Anggaran RincianOutput Layanan Monitoringdan Evaluasi Internal SemesterI Tahun 2021 dan Semester ITahun 2020