lampiran iv nomor 12 tahun 2018 tanggal 28 desember ......lampiran iv nomor: 12 tahun 2018 tanggal:...

69
Lampiran IV Nomor : 12 Tahun 2018 Tanggal : 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 66.310.468.200,00 251.099.596.736,00 193.048.373.423,00 510.458.438.359,00 1.01 Pendidikan 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 (0293) 491148 1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 1.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 29.803.973.000,00 926.139.100,00 0 30.730.112.100,00 (0293) 491148 1.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 23.238.000,00 56.082.800,00 0 79.320.800,00 1.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0 427.932.900,00 0 427.932.900,00 1.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 64.310.000,00 59.730.600,00 0 124.040.600,00 1.01.1.01.01.00.01.004 Seleksi Guru Berprestasi 18.300.000,00 22.566.250,00 0 40.866.250,00 1.01.1.01.01.00.01.005 Penerbitan Jurnal Pendidikan 3.100.000,00 26.666.000,00 0 29.766.000,00 1.01.1.01.01.00.01.006 Penyelenggaraan Olimpiade Guru 17.400.000,00 16.575.000,00 0 33.975.000,00 1.01.1.01.01.00.01.007 Penguatan Lembaga Swasta 1.000.000,00 18.156.000,00 0 19.156.000,00 1.01.1.01.01.00.01.008 Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG 12.600.000,00 54.741.900,00 0 67.341.900,00 1.01.1.01.01.00.01.009 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD 14.750.000,00 30.222.250,00 0 44.972.250,00 1.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 29.503.575.000,00 6.749.800,00 0 29.510.324.800,00 1.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter 57.000.000,00 65.046.800,00 0 122.046.800,00 1.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 15.600.000,00 17.984.000,00 0 33.584.000,00 1.01.1.01.01.00.01.015 Bimtek Profesional Guru Mapel 52.500.000,00 58.714.700,00 0 111.214.700,00 1.01.1.01.01.00.01.016 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik 15.000.000,00 7.444.300,00 0 22.444.300,00 1.01.1.01.01.00.01.021 Pembinaan Tenaga Pendidik 0 15.200.000,00 0 15.200.000,00 1.01.1.01.01.00.01.022 Bintek Pengembangan Inovasi 5.600.000,00 12.325.800,00 0 17.925.800,00 1.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 11.068.780.000,00 22.143.667.000,00 21.813.145.020,00 55.025.592.020,00 (0293) 491148 1.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 53.750.000,00 81.796.400,00 0 135.546.400,00 1.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 61.870.600,00 0 76.900.600,00 1.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0 0 310.000.000,00 310.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0 0 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD 0 0 11.203.145.020,00 11.203.145.020,00 1.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 11.000.000.000,00 22.000.000.000,00 10.000.000.000,00 43.000.000.000,00 1.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 574.210.000,00 812.875.800,00 299.545.000,00 1.686.630.800,00 (0293) 491148 1.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0 0 299.545.000,00 299.545.000,00 1.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 414.655.000,00 483.585.600,00 0 898.240.600,00 1.01.1.01.01.00.03.003 Sosialisasi Kurikulum 2013 5.410.000,00 25.537.700,00 0 30.947.700,00 1.01.1.01.01.00.03.004 Pelaksanaan MBS SD 10.020.000,00 38.087.500,00 0 48.107.500,00 1.01.1.01.01.00.03.005 Pelaksanaan lomba-lomba SD 45.725.000,00 85.739.000,00 0 131.464.000,00 1.01.1.01.01.00.03.006 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 19.325.000,00 5.263.000,00 0 24.588.000,00 1.01.1.01.01.00.03.007 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 0 87.500.000,00 0 87.500.000,00 1.01.1.01.01.00.03.008 Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP 24.000.000,00 5.943.000,00 0 29.943.000,00 1.01.1.01.01.00.03.009 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN 9.475.000,00 45.875.000,00 0 55.350.000,00 1.01.1.01.01.00.03.011 Pendampingan Dapodik 45.600.000,00 35.345.000,00 0 80.945.000,00 1.01.1.01.01.00.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP 4.000.000.000,00 10.018.547.400,00 13.608.443.600,00 27.626.991.000,00 (0293) 491148 1.01.1.01.01.00.04.001 fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP 0 18.547.400,00 0 18.547.400,00 Kode Urusan Pemerintah Daerah Jenis Belanja Jumlah Belanja PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 KONTAK Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Upload: others

Post on 19-Jan-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Lampiran IV

Nomor : 12 Tahun 2018

Tanggal : 28 Desember 2018

Pegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 6

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 66.310.468.200,00 251.099.596.736,00 193.048.373.423,00 510.458.438.359,00

1.01 Pendidikan 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00

1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 (0293) 4911481.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00

1.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga

kependidikan

29.803.973.000,00 926.139.100,00 0 30.730.112.100,00(0293) 491148

1.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 23.238.000,00 56.082.800,00 0 79.320.800,00

1.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0 427.932.900,00 0 427.932.900,00

1.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 64.310.000,00 59.730.600,00 0 124.040.600,00

1.01.1.01.01.00.01.004 Seleksi Guru Berprestasi 18.300.000,00 22.566.250,00 0 40.866.250,00

1.01.1.01.01.00.01.005 Penerbitan Jurnal Pendidikan 3.100.000,00 26.666.000,00 0 29.766.000,00

1.01.1.01.01.00.01.006 Penyelenggaraan Olimpiade Guru 17.400.000,00 16.575.000,00 0 33.975.000,00

1.01.1.01.01.00.01.007 Penguatan Lembaga Swasta 1.000.000,00 18.156.000,00 0 19.156.000,00

1.01.1.01.01.00.01.008 Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG 12.600.000,00 54.741.900,00 0 67.341.900,00

1.01.1.01.01.00.01.009 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD 14.750.000,00 30.222.250,00 0 44.972.250,00

1.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 29.503.575.000,00 6.749.800,00 0 29.510.324.800,00

1.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang

Berkarakter

57.000.000,00 65.046.800,00 0 122.046.800,00

1.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 15.600.000,00 17.984.000,00 0 33.584.000,00

1.01.1.01.01.00.01.015 Bimtek Profesional Guru Mapel 52.500.000,00 58.714.700,00 0 111.214.700,00

1.01.1.01.01.00.01.016 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik 15.000.000,00 7.444.300,00 0 22.444.300,00

1.01.1.01.01.00.01.021 Pembinaan Tenaga Pendidik 0 15.200.000,00 0 15.200.000,00

1.01.1.01.01.00.01.022 Bintek Pengembangan Inovasi 5.600.000,00 12.325.800,00 0 17.925.800,00

1.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

1.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah

Dasar

11.068.780.000,00 22.143.667.000,00 21.813.145.020,00 55.025.592.020,00(0293) 491148

1.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 53.750.000,00 81.796.400,00 0 135.546.400,00

1.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 61.870.600,00 0 76.900.600,00

1.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0 0 310.000.000,00 310.000.000,00

1.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0 0 300.000.000,00 300.000.000,00

1.01.1.01.01.00.02.008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD 0 0 11.203.145.020,00 11.203.145.020,00

1.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 11.000.000.000,00 22.000.000.000,00 10.000.000.000,00 43.000.000.000,00

1.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 574.210.000,00 812.875.800,00 299.545.000,00 1.686.630.800,00 (0293) 4911481.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0 0 299.545.000,00 299.545.000,00

1.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 414.655.000,00 483.585.600,00 0 898.240.600,00

1.01.1.01.01.00.03.003 Sosialisasi Kurikulum 2013 5.410.000,00 25.537.700,00 0 30.947.700,00

1.01.1.01.01.00.03.004 Pelaksanaan MBS SD 10.020.000,00 38.087.500,00 0 48.107.500,00

1.01.1.01.01.00.03.005 Pelaksanaan lomba-lomba SD 45.725.000,00 85.739.000,00 0 131.464.000,00

1.01.1.01.01.00.03.006 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 19.325.000,00 5.263.000,00 0 24.588.000,00

1.01.1.01.01.00.03.007 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 0 87.500.000,00 0 87.500.000,00

1.01.1.01.01.00.03.008 Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP 24.000.000,00 5.943.000,00 0 29.943.000,00

1.01.1.01.01.00.03.009 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa

Nasional (OSN dan O2SN

9.475.000,00 45.875.000,00 0 55.350.000,00

1.01.1.01.01.00.03.011 Pendampingan Dapodik 45.600.000,00 35.345.000,00 0 80.945.000,00

1.01.1.01.01.00.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP 4.000.000.000,00 10.018.547.400,00 13.608.443.600,00 27.626.991.000,00 (0293) 4911481.01.1.01.01.00.04.001 fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP 0 18.547.400,00 0 18.547.400,00

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah Belanja

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2019

KONTAK

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Page 2: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.01.1.01.01.00.04.002 pembangunan RKB 0 0 174.984.600,00 174.984.600,00

1.01.1.01.01.00.04.003 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0 0 198.703.300,00 198.703.300,00

1.01.1.01.01.00.04.004 Sanitasi Sekolah 0 0 99.765.100,00 99.765.100,00

1.01.1.01.01.00.04.005 Pembangunan RPL 0 0 348.770.000,00 348.770.000,00

1.01.1.01.01.00.04.006 Pengadaan Komputer SMP 0 0 549.488.000,00 549.488.000,00

1.01.1.01.01.00.04.008 Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP 0 0 49.596.600,00 49.596.600,00

1.01.1.01.01.00.04.010 Pembangunan Penampungan Air Bersih 0 0 100.000.000,00 100.000.000,00

1.01.1.01.01.00.04.012 Pembangunan Prasarana Belajar SMP 0 0 6.796.536.000,00 6.796.536.000,00

1.01.1.01.01.00.04.021 BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.290.600.000,00 19.290.600.000,00

1.01.1.01.01.00.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP 275.305.000,00 762.545.500,00 120.000.000,00 1.157.850.500,00 (0293) 4911481.01.1.01.01.00.05.001 Implementasi Kurikulum 2013 6.500.000,00 24.673.300,00 0 31.173.300,00

1.01.1.01.01.00.05.002 Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah

SMP/MTs

92.150.000,00 586.574.900,00 0 678.724.900,00

1.01.1.01.01.00.05.003 Fasilitasi DAK SMP 17.540.000,00 37.505.900,00 0 55.045.900,00

1.01.1.01.01.00.05.004 Pelaksanaan Lomba-lomba SMP 41.300.000,00 54.890.500,00 0 96.190.500,00

1.01.1.01.01.00.05.005 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi

SMP

34.000.000,00 10.218.500,00 0 44.218.500,00

1.01.1.01.01.00.05.006 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin 0 9.540.000,00 0 9.540.000,00

1.01.1.01.01.00.05.007 Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP 38.375.000,00 31.922.400,00 0 70.297.400,00

1.01.1.01.01.00.05.008 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online 45.440.000,00 7.220.000,00 120.000.000,00 172.660.000,00

1.01.1.01.01.00.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD 0 37.685.000,00 315.000.000,00 352.685.000,00(0293) 491148

1.01.1.01.01.00.06.001 Penyelesaian RKB PAUD 0 0 60.000.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.00.06.003 Penunjang DAK Non Fisik PAUD 0 37.685.000,00 0 37.685.000,00

1.01.1.01.01.00.06.004 Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina 0 0 150.000.000,00 150.000.000,00

1.01.1.01.01.00.06.005 Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina 0 0 60.000.000,00 60.000.000,00

1.01.1.01.01.00.06.006 Pengembangan Sarpras TK Negeri 0 0 45.000.000,00 45.000.000,00

1.01.1.01.01.00.07 Program peningkatan mutu PAUD 64.450.000,00 166.315.500,00 0 230.765.500,00 (0293) 4911481.01.1.01.01.00.07.001 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan

Budaya Jawa TK/RA

1.350.000,00 18.520.000,00 0 19.870.000,00

1.01.1.01.01.00.07.003 Pengembangan PAUD 7.200.000,00 12.800.000,00 0 20.000.000,00

1.01.1.01.01.00.07.004 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1.350.000,00 31.667.500,00 0 33.017.500,00

1.01.1.01.01.00.07.006 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 11.700.000,00 31.480.000,00 0 43.180.000,00

1.01.1.01.01.00.07.007 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba

PAUD Berprestasi

29.000.000,00 16.860.000,00 0 45.860.000,00

1.01.1.01.01.00.07.008 Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan

budi pekerti Jawa

2.000.000,00 19.073.000,00 0 21.073.000,00

1.01.1.01.01.00.07.009 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang 7.200.000,00 18.861.000,00 0 26.061.000,00

1.01.1.01.01.00.07.010 Penyelenggaraan Porseni Guru TK 4.650.000,00 17.054.000,00 0 21.704.000,00

1.01.1.01.01.00.08 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal 600.930.000,00 4.035.081.750,00 1.035.519.050,00 5.671.530.800,00(0293) 491148

1.01.1.01.01.00.08.001 Penyelenggaraan PKBM 192.000.000,00 7.500.000,00 0 199.500.000,00

1.01.1.01.01.00.08.003 Akreditasi Lembaga PNF 9.300.000,00 14.250.000,00 0 23.550.000,00

1.01.1.01.01.00.08.004 Pendidikan Keaksaraan 13.750.000,00 33.355.000,00 0 47.105.000,00

1.01.1.01.01.00.08.005 Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas 4.120.000,00 16.873.000,00 4.999.050,00 25.992.050,00

1.01.1.01.01.00.08.006 Pendidikan Kecakapan Hidup 10.000.000,00 67.705.000,00 0 77.705.000,00

1.01.1.01.01.00.08.009 HAI dan HAN 4.500.000,00 13.715.000,00 9.920.000,00 28.135.000,00

1.01.1.01.01.00.08.010 Peningkatan Pendidikan Masyarakat 26.460.000,00 69.502.800,00 0 95.962.800,00

1.01.1.01.01.00.08.011 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B

Setara SLTP

77.850.000,00 59.141.700,00 0 136.991.700,00

1.01.1.01.01.00.08.012 Penyelenggaraan pendidikan paket C 121.560.000,00 76.576.900,00 0 198.136.900,00

1.01.1.01.01.00.08.013 Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C 95.490.000,00 72.372.050,00 0 167.862.050,00

1.01.1.01.01.00.08.018 Porseni pendidikan kesetaraan 5.900.000,00 19.101.500,00 0 25.001.500,00

1.01.1.01.01.00.08.019 Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS 40.000.000,00 205.188.800,00 0 245.188.800,00

Page 3: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.01.1.01.01.00.08.021 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB 0 0 503.000.000,00 503.000.000,00

1.01.1.01.01.00.08.022 Pengadaan sarana Belajar SKB 0 2.400.000,00 517.600.000,00 520.000.000,00

1.01.1.01.01.00.08.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan

Operasional Pendidikan Kesetaraan

0 3.377.400.000,00 0 3.377.400.000,00

1.02 Kesehatan 11.451.066.700,00 181.129.794.696,00 77.980.897.973,00 270.561.759.369,00

1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 4.126.066.700,00 82.280.719.696,00 29.375.968.173,00 115.782.754.569,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 935.390.000,00 30.028.630.302,00 26.700.171.090,00 57.664.191.392,00

1.02.1.02.01.00.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan 135.835.000,00 5.947.717.202,00 19.474.462.798,00 25.558.015.000,00(0293) 491143

1.02.1.02.01.00.01.001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.530.000,00 1.964.309.000,00 0 1.972.839.000,00

1.02.1.02.01.00.01.002 Penunjang DAK Kefarmasian 17.520.000,00 22.645.500,00 0 40.165.500,00

1.02.1.02.01.00.01.003 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

0 34.724.000,00 0 34.724.000,00

1.02.1.02.01.00.01.004 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

(SDMK)

35.375.000,00 43.443.500,00 0 78.818.500,00

1.02.1.02.01.00.01.005 Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan 750.000,00 8.952.500,00 0 9.702.500,00

1.02.1.02.01.00.01.011 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan

0 19.490.000,00 0 19.490.000,00

1.02.1.02.01.00.01.012 Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan

alat kesehatan

3.600.000,00 19.043.000,00 0 22.643.000,00

1.02.1.02.01.00.01.013 Peningkatan kemanan pangan 14.400.000,00 74.540.000,00 0 88.940.000,00

1.02.1.02.01.00.01.014 Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar 650.000,00 102.982.000,00 142.918.500,00 246.550.500,00

1.02.1.02.01.00.01.016 Pembangunan Puskesmas Banjarsari tahap II 0 0 899.796.000,00 899.796.000,00

1.02.1.02.01.00.01.020 Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan 13.250.000,00 83.670.000,00 0 96.920.000,00

1.02.1.02.01.00.01.022 Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang

lainnya (DBHCHT)

0 0 1.494.570.000,00 1.494.570.000,00

1.02.1.02.01.00.01.023 Pembangunan pagar keliling dan penataan halaman

puskesmas

0 0 1.499.839.000,00 1.499.839.000,00

1.02.1.02.01.00.01.024 Pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL 0 0 900.000.000,00 900.000.000,00

1.02.1.02.01.00.01.028 Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik) 41.760.000,00 58.240.000,00 0 100.000.000,00

1.02.1.02.01.00.01.036 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler) 0 0 6.165.783.000,00 6.165.783.000,00

1.02.1.02.01.00.01.037 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 0 3.515.677.702,00 371.556.298,00 3.887.234.000,00

1.02.1.02.01.00.01.038 Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 0 0 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00

1.02.1.02.01.00.02 Program kesehatan masyarakat 234.255.000,00 16.979.917.975,00 0 17.214.172.975,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.00.02.001 Promosi kesehatan 750.000,00 43.763.000,00 0 44.513.000,00

1.02.1.02.01.00.02.002 Pemberdayaan masyarakat 0 20.078.000,00 0 20.078.000,00

1.02.1.02.01.00.02.003 Usaha kesehatan sekolah 0 27.850.000,00 0 27.850.000,00

1.02.1.02.01.00.02.004 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi 7.225.000,00 289.763.475,00 0 296.988.475,00

1.02.1.02.01.00.02.005 Fasilitasi penanggulangan GAKY 0 3.440.000,00 0 3.440.000,00

1.02.1.02.01.00.02.006 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 11.750.000,00 107.519.000,00 0 119.269.000,00

1.02.1.02.01.00.02.007 Penyehatan lingkungan 750.000,00 90.962.500,00 0 91.712.500,00

1.02.1.02.01.00.02.008 Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 0 17.742.000,00 0 17.742.000,00

1.02.1.02.01.00.02.011 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 0 15.305.580.000,00 0 15.305.580.000,00

1.02.1.02.01.00.02.012 BOK UKM Sekunder Kabupaten 213.780.000,00 1.073.220.000,00 0 1.287.000.000,00

1.02.1.02.01.00.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit 113.100.000,00 1.765.223.325,00 7.197.178.292,00 9.075.501.617,00(0293) 491143

1.02.1.02.01.00.03.001 Pengendalian penyakit menular 31.800.000,00 123.005.500,00 0 154.805.500,00

1.02.1.02.01.00.03.002 Penanggulangan KLB dan bencana 2.000.000,00 26.394.500,00 2.628.000,00 31.022.500,00

1.02.1.02.01.00.03.003 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi

38.000.000,00 104.723.000,00 0 142.723.000,00

1.02.1.02.01.00.03.004 Kesehatan matra 400.000,00 19.215.000,00 0 19.615.000,00

1.02.1.02.01.00.03.005 Pengendalian penyakit tidak menular 40.900.000,00 664.569.000,00 0 705.469.000,00

1.02.1.02.01.00.03.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan 0 683.091.617,00 0 683.091.617,00

1.02.1.02.01.00.03.007 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian

Penyakit

0 144.224.708,00 7.194.550.292,00 7.338.775.000,00

1.02.1.02.01.00.04 Program pelayanan kesehatan 452.200.000,00 5.335.771.800,00 28.530.000,00 5.816.501.800,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.00.04.001 Pelayanan terapi rumatan metadon 1.600.000,00 25.082.500,00 0 26.682.500,00

1.02.1.02.01.00.04.002 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 0 24.535.800,00 22.750.000,00 47.285.800,00

1.02.1.02.01.00.04.003 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional

dan rujukan

2.000.000,00 16.930.000,00 0 18.930.000,00

Page 4: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.02.1.02.01.00.04.004 Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP 2.400.000,00 16.243.500,00 0 18.643.500,00

1.02.1.02.01.00.04.005 Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga

berencana

0 493.701.500,00 0 493.701.500,00

1.02.1.02.01.00.04.006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja 5.000.000,00 39.347.000,00 0 44.347.000,00

1.02.1.02.01.00.04.007 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.000.000,00 23.680.500,00 0 27.680.500,00

1.02.1.02.01.00.04.008 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 18.700.000,00 72.672.000,00 0 91.372.000,00

1.02.1.02.01.00.04.010 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 0 4.049.000.000,00 0 4.049.000.000,00

1.02.1.02.01.00.04.014 Akreditasi Puskesmas 10.800.000,00 61.488.000,00 0 72.288.000,00

1.02.1.02.01.00.04.015 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan 5.400.000,00 15.801.000,00 0 21.201.000,00

1.02.1.02.01.00.04.016 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 402.300.000,00 473.070.000,00 0 875.370.000,00

1.02.1.02.01.00.04.017 Laboratorium Kesehatan 0 24.220.000,00 5.780.000,00 30.000.000,00

1.02.1.02.01.01 Puskesmas Parakan 105.100.000,00 2.010.163.463,00 88.000.000,00 2.203.263.463,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.01.04 Program pelayanan kesehatan 105.100.000,00 2.010.163.463,00 88.000.000,00 2.203.263.463,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.01.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 71.300.000,00 1.415.193.463,00 88.000.000,00 1.574.493.463,00

1.02.1.02.01.01.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 33.800.000,00 594.970.000,00 0 628.770.000,00

1.02.1.02.01.02 Puskesmas Traji 30.923.800,00 1.292.825.860,00 70.582.940,00 1.394.332.600,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.02.04 Program pelayanan kesehatan 30.923.800,00 1.292.825.860,00 70.582.940,00 1.394.332.600,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.02.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 6.000.000,00 866.632.660,00 70.582.940,00 943.215.600,00

1.02.1.02.01.02.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 24.923.800,00 426.193.200,00 0 451.117.000,00

1.02.1.02.01.03 Puskesmas Kledung 98.680.000,00 1.703.846.939,00 111.966.811,00 1.914.493.750,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.03.04 Program pelayanan kesehatan 98.680.000,00 1.703.846.939,00 111.966.811,00 1.914.493.750,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.03.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 66.800.000,00 1.044.147.939,00 111.966.811,00 1.222.914.750,00

1.02.1.02.01.03.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 31.880.000,00 659.699.000,00 0 691.579.000,00

1.02.1.02.01.04 Puskesmas Bansari 92.880.000,00 1.689.024.901,00 75.439.086,00 1.857.343.987,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.04.04 Program pelayanan kesehatan 92.880.000,00 1.689.024.901,00 75.439.086,00 1.857.343.987,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.04.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 50.800.000,00 1.092.644.901,00 75.439.086,00 1.218.883.987,00

1.02.1.02.01.04.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 42.080.000,00 596.380.000,00 0 638.460.000,00

1.02.1.02.01.05 Puskesmas Bulu 170.278.000,00 2.522.719.081,00 97.525.000,00 2.790.522.081,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.05.04 Program pelayanan kesehatan 170.278.000,00 2.522.719.081,00 97.525.000,00 2.790.522.081,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.05.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 120.800.000,00 1.817.198.081,00 97.525.000,00 2.035.523.081,00

1.02.1.02.01.05.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 49.478.000,00 705.521.000,00 0 754.999.000,00

1.02.1.02.01.06 Puskesmas Temanggung 174.310.000,00 2.265.712.570,00 128.760.000,00 2.568.782.570,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.06.04 Program pelayanan kesehatan 174.310.000,00 2.265.712.570,00 128.760.000,00 2.568.782.570,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.06.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 122.625.000,00 1.602.223.570,00 128.760.000,00 1.853.608.570,00

1.02.1.02.01.06.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.685.000,00 663.489.000,00 0 715.174.000,00

1.02.1.02.01.07 Puskesmas Dharma Rini 199.344.000,00 2.025.186.339,00 71.674.661,00 2.296.205.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.07.04 Program pelayanan kesehatan 199.344.000,00 2.025.186.339,00 71.674.661,00 2.296.205.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.07.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 158.300.000,00 1.403.297.339,00 71.674.661,00 1.633.272.000,00

1.02.1.02.01.07.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 41.044.000,00 621.889.000,00 0 662.933.000,00

1.02.1.02.01.08 Puskesmas Tlogomulyo 160.100.000,00 1.328.563.700,00 79.538.300,00 1.568.202.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.08.04 Program pelayanan kesehatan 160.100.000,00 1.328.563.700,00 79.538.300,00 1.568.202.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.08.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 114.800.000,00 770.338.700,00 79.538.300,00 964.677.000,00

1.02.1.02.01.08.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.300.000,00 558.225.000,00 0 603.525.000,00

1.02.1.02.01.09 Puskesmas Tembarak 84.820.000,00 2.516.724.479,00 54.500.000,00 2.656.044.479,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.09.04 Program pelayanan kesehatan 84.820.000,00 2.516.724.479,00 54.500.000,00 2.656.044.479,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.09.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 18.000.000,00 1.915.629.479,00 54.500.000,00 1.988.129.479,00

1.02.1.02.01.09.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 66.820.000,00 601.095.000,00 0 667.915.000,00

1.02.1.02.01.10 Puskesmas Selopampang 78.830.000,00 1.731.583.300,00 166.198.700,00 1.976.612.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.10.04 Program pelayanan kesehatan 78.830.000,00 1.731.583.300,00 166.198.700,00 1.976.612.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.10.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 49.000.000,00 1.208.084.300,00 166.198.700,00 1.423.283.000,00

1.02.1.02.01.10.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 29.830.000,00 523.499.000,00 0 553.329.000,00

1.02.1.02.01.11 Puskesmas Kranggan 144.267.600,00 1.596.120.200,00 55.564.900,00 1.795.952.700,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.11.04 Program pelayanan kesehatan 144.267.600,00 1.596.120.200,00 55.564.900,00 1.795.952.700,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.11.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 81.000.000,00 1.095.228.800,00 55.564.900,00 1.231.793.700,00

1.02.1.02.01.11.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 63.267.600,00 500.891.400,00 0 564.159.000,00

1.02.1.02.01.12 Puskesmas Pare 73.938.400,00 1.336.995.980,00 47.953.020,00 1.458.887.400,00 (0293) 491143

Page 5: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.02.1.02.01.12.04 Program pelayanan kesehatan 73.938.400,00 1.336.995.980,00 47.953.020,00 1.458.887.400,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.12.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 6.000.000,00 891.660.380,00 47.953.020,00 945.613.400,00

1.02.1.02.01.12.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 67.938.400,00 445.335.600,00 0 513.274.000,00

1.02.1.02.01.13 Puskesmas Pringsurat 82.000.000,00 3.099.735.285,00 134.967.342,00 3.316.702.627,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.13.04 Program pelayanan kesehatan 82.000.000,00 3.099.735.285,00 134.967.342,00 3.316.702.627,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.13.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 16.000.000,00 2.558.200.285,00 134.967.342,00 2.709.167.627,00

1.02.1.02.01.13.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 66.000.000,00 541.535.000,00 0 607.535.000,00

1.02.1.02.01.14 Puskesmas Rejosari 114.250.000,00 1.389.956.500,00 46.800.000,00 1.551.006.500,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.14.04 Program pelayanan kesehatan 114.250.000,00 1.389.956.500,00 46.800.000,00 1.551.006.500,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.14.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 65.520.000,00 827.042.500,00 46.800.000,00 939.362.500,00

1.02.1.02.01.14.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.730.000,00 562.914.000,00 0 611.644.000,00

1.02.1.02.01.15 Puskesmas Kaloran 84.658.000,00 1.698.431.875,00 117.823.750,00 1.900.913.625,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.15.04 Program pelayanan kesehatan 84.658.000,00 1.698.431.875,00 117.823.750,00 1.900.913.625,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.15.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 48.960.000,00 1.085.656.875,00 117.823.750,00 1.252.440.625,00

1.02.1.02.01.15.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 35.698.000,00 612.775.000,00 0 648.473.000,00

1.02.1.02.01.16 Puskesmas Tepusen 103.696.000,00 1.201.481.800,00 36.573.200,00 1.341.751.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.16.04 Program pelayanan kesehatan 103.696.000,00 1.201.481.800,00 36.573.200,00 1.341.751.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.16.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 72.756.000,00 714.705.800,00 36.573.200,00 824.035.000,00

1.02.1.02.01.16.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 30.940.000,00 486.776.000,00 0 517.716.000,00

1.02.1.02.01.17 Puskesmas Kandangan 193.933.600,00 2.417.170.239,00 28.663.200,00 2.639.767.039,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.17.04 Program pelayanan kesehatan 193.933.600,00 2.417.170.239,00 28.663.200,00 2.639.767.039,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.17.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 141.990.000,00 1.670.946.839,00 28.663.200,00 1.841.600.039,00

1.02.1.02.01.17.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.943.600,00 746.223.400,00 0 798.167.000,00

1.02.1.02.01.18 Puskesmas Kedu 180.065.200,00 2.579.884.671,00 49.000.000,00 2.808.949.871,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.18.04 Program pelayanan kesehatan 180.065.200,00 2.579.884.671,00 49.000.000,00 2.808.949.871,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.18.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 117.422.000,00 1.890.167.871,00 49.000.000,00 2.056.589.871,00

1.02.1.02.01.18.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 62.643.200,00 689.716.800,00 0 752.360.000,00

1.02.1.02.01.19 Puskesmas Ngadirejo 239.480.000,00 4.196.114.909,00 140.347.973,00 4.575.942.882,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.19.04 Program pelayanan kesehatan 239.480.000,00 4.196.114.909,00 140.347.973,00 4.575.942.882,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.19.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 182.620.000,00 3.633.377.909,00 140.347.973,00 3.956.345.882,00

1.02.1.02.01.19.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 56.860.000,00 562.737.000,00 0 619.597.000,00

1.02.1.02.01.20 Puskesmas Banjarsari 93.895.000,00 1.109.331.800,00 46.156.200,00 1.249.383.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.20.04 Program pelayanan kesehatan 93.895.000,00 1.109.331.800,00 46.156.200,00 1.249.383.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.20.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 29.663.600,00 645.815.200,00 46.156.200,00 721.635.000,00

1.02.1.02.01.20.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 64.231.400,00 463.516.600,00 0 527.748.000,00

1.02.1.02.01.21 Puskesmas Jumo 160.265.000,00 1.920.969.263,00 381.500.000,00 2.462.734.263,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.21.04 Program pelayanan kesehatan 160.265.000,00 1.920.969.263,00 381.500.000,00 2.462.734.263,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.21.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 111.800.000,00 1.319.123.263,00 381.500.000,00 1.812.423.263,00

1.02.1.02.01.21.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.465.000,00 601.846.000,00 0 650.311.000,00

1.02.1.02.01.22 Puskesmas Gemawang 93.860.000,00 2.413.301.740,00 221.560.000,00 2.728.721.740,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.22.04 Program pelayanan kesehatan 93.860.000,00 2.413.301.740,00 221.560.000,00 2.728.721.740,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.22.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 30.000.000,00 1.757.248.740,00 221.560.000,00 2.008.808.740,00

1.02.1.02.01.22.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 63.860.000,00 656.053.000,00 0 719.913.000,00

1.02.1.02.01.23 Puskesmas Candiroto 88.892.000,00 2.212.295.600,00 108.050.000,00 2.409.237.600,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.23.04 Program pelayanan kesehatan 88.892.000,00 2.212.295.600,00 108.050.000,00 2.409.237.600,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.23.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 60.000.000,00 1.479.460.600,00 108.050.000,00 1.647.510.600,00

1.02.1.02.01.23.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.892.000,00 732.835.000,00 0 761.727.000,00

1.02.1.02.01.24 Puskesmas Bejen 197.160.000,00 3.076.669.000,00 215.900.000,00 3.489.729.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.24.04 Program pelayanan kesehatan 197.160.000,00 3.076.669.000,00 215.900.000,00 3.489.729.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.24.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 140.300.000,00 2.520.000.000,00 215.900.000,00 2.876.200.000,00

1.02.1.02.01.24.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 56.860.000,00 556.669.000,00 0 613.529.000,00

1.02.1.02.01.25 Puskesmas Tretep 105.050.100,00 1.304.906.900,00 80.356.000,00 1.490.313.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.25.04 Program pelayanan kesehatan 105.050.100,00 1.304.906.900,00 80.356.000,00 1.490.313.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.25.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 76.432.500,00 794.243.500,00 80.356.000,00 951.032.000,00

1.02.1.02.01.25.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.617.600,00 510.663.400,00 0 539.281.000,00

1.02.1.02.01.26 Puskesmas Wonoboyo 40.000.000,00 1.612.373.000,00 20.396.000,00 1.672.769.000,00 (0293) 4911431.02.1.02.01.26.04 Program pelayanan kesehatan 40.000.000,00 1.612.373.000,00 20.396.000,00 1.672.769.000,00 (0293) 491143

Page 6: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.02.1.02.01.26.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 11.820.000,00 976.788.000,00 20.396.000,00 1.009.004.000,00

1.02.1.02.01.26.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.180.000,00 635.585.000,00 0 663.765.000,00

1.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 7.325.000.000,00 98.849.075.000,00 48.604.929.800,00 154.779.004.800,00 (0293) 4911431.02.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 7.325.000.000,00 98.849.075.000,00 48.604.929.800,00 154.779.004.800,00 (0293) 4911431.02.1.02.02.00.05 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0 1.000.000.000,00 0 1.000.000.000,00

(0293) 4911431.02.1.02.02.00.05.001 Jaminan Kesehatan Temanggung 0 1.000.000.000,00 0 1.000.000.000,00

1.02.1.02.02.00.06 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit

0 0 7.930.819.900,00 7.930.819.900,00(0293) 491143

1.02.1.02.02.00.06.001 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) 0 0 3.891.342.000,00 3.891.342.000,00

1.02.1.02.02.00.06.002 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan

DAK Kesehatan)

0 0 127.181.900,00 127.181.900,00

1.02.1.02.02.00.06.006 Penyediaan instalasi pengolahan air limbah Rumah

Sakit

0 0 3.912.296.000,00 3.912.296.000,00

1.02.1.02.02.00.07 Program peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan rumah sakit

7.325.000.000,00 97.849.075.000,00 40.674.109.900,00 145.848.184.900,00(0293) 491143

1.02.1.02.02.00.07.001 Kegiatan Pelayanan (BLUD) 7.325.000.000,00 97.849.075.000,00 40.674.109.900,00 145.848.184.900,00

1.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,00 0293 4911221.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,000293 491122

1.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,000293 491122

1.03.1.03.01.00.01 Program penyelenggaraan jalan 61.885.000,00 317.579.820,00 47.523.621.080,00 47.903.085.900,00 0293 4911221.03.1.03.01.00.01.001 Peningkatan Jalan Kabupaten 0 75.000.000,00 9.547.634.100,00 9.622.634.100,00

1.03.1.03.01.00.01.002 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 1.800.000,00 96.418.000,00 0 98.218.000,00

1.03.1.03.01.00.01.008 Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan 400.000,00 47.821.300,00 0 48.221.300,00

1.03.1.03.01.00.01.010 Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan 0 75.000.000,00 10.765.612.800,00 10.840.612.800,00

1.03.1.03.01.00.01.011 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan 0 0 794.828.500,00 794.828.500,00

1.03.1.03.01.00.01.012 Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan 0 0 155.613.200,00 155.613.200,00

1.03.1.03.01.00.01.020 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 58.785.000,00 23.194.000,00 0 81.979.000,00

1.03.1.03.01.00.01.032 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan 0 0 12.014.979.000,00 12.014.979.000,00

1.03.1.03.01.00.01.033 Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 0 0 14.000.000.000,00 14.000.000.000,00

1.03.1.03.01.00.01.034 Fasilitasi DAK Penugasan Jalan 0 97.680,00 119.902.320,00 120.000.000,00

1.03.1.03.01.00.01.035 Fasilitasi DAK Reguler Jalan 900.000,00 48.840,00 125.051.160,00 126.000.000,00

1.03.1.03.01.00.02 Program penyelenggaraan jembatan 1.049.713.000,00 4.114.933.500,00 9.254.384.800,00 14.419.031.300,00 0293 4911221.03.1.03.01.00.02.001 Perencanaan Rehabitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.100.000,00 47.611.800,00 0 48.711.800,00

1.03.1.03.01.00.02.002 Perencanaan Peningkatan Jembatan 2.400.000,00 145.328.000,00 0 147.728.000,00

1.03.1.03.01.00.02.003 Peningkatan Jembatan 0 40.000.000,00 860.614.700,00 900.614.700,00

1.03.1.03.01.00.02.004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0 0 1.373.587.600,00 1.373.587.600,00

1.03.1.03.01.00.02.005 Pembangunan Jembatan 0 0 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00

1.03.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 1.046.213.000,00 3.881.993.700,00 20.182.500,00 4.948.389.200,00

1.03.1.03.01.00.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan

irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

1.462.365.000,00 697.104.500,00 12.144.169.800,00 14.303.639.300,00

0293 491122

1.03.1.03.01.00.03.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 95.220.000,00 100.948.800,00 0 196.168.800,00

1.03.1.03.01.00.03.002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah

Dibangun

1.331.800.000,00 182.103.300,00 14.978.000,00 1.528.881.300,00

1.03.1.03.01.00.03.003 Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS 5.900.000,00 22.916.500,00 0 28.816.500,00

1.03.1.03.01.00.03.004 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi 0 0 2.590.896.400,00 2.590.896.400,00

1.03.1.03.01.00.03.005 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 20.870.000,00 36.873.300,00 0 57.743.300,00

1.03.1.03.01.00.03.006 Penyusunan DED Irigasi 1.800.000,00 92.839.600,00 0 94.639.600,00

1.03.1.03.01.00.03.007 Pemetaan Jaringan Irigasi 3.775.000,00 192.692.600,00 0 196.467.600,00

1.03.1.03.01.00.03.008 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 0 0 2.414.132.400,00 2.414.132.400,00

1.03.1.03.01.00.03.009 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai

Air

3.000.000,00 39.980.000,00 0 42.980.000,00

1.03.1.03.01.00.03.010 Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal 0 28.750.400,00 0 28.750.400,00

1.03.1.03.01.00.03.013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi 0 0 7.124.163.000,00 7.124.163.000,00

1.03.1.03.01.00.04 Program pembangunan saluran drainase/gorong -

gorong

386.300.000,00 350.740.800,00 1.116.314.700,00 1.853.355.500,000293 491122

1.03.1.03.01.00.04.001 Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong

Kota Temanggung

0 93.989.000,00 0 93.989.000,00

Page 7: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.03.1.03.01.00.04.002 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0 0 1.116.314.700,00 1.116.314.700,00

1.03.1.03.01.00.04.003 Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 380.880.000,00 113.680.800,00 0 494.560.800,00

1.03.1.03.01.00.04.004 Penyusunan DED Drainase 5.420.000,00 143.071.000,00 0 148.491.000,00

1.03.1.03.01.00.05 Program penyelenggaraan tata ruang 104.850.000,00 149.305.200,00 0 254.155.200,00 0293 4911221.03.1.03.01.00.05.001 Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi

Pemanfaatan Ruang Kota/Desa

53.600.000,00 29.043.100,00 0 82.643.100,00

1.03.1.03.01.00.05.002 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kabupaten Temanggung

51.250.000,00 33.274.600,00 0 84.524.600,00

1.03.1.03.01.00.05.003 Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi 0 61.450.000,00 0 61.450.000,00

1.03.1.03.01.00.05.004 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

0 25.537.500,00 0 25.537.500,00

1.04 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,00 0293 4911221.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,000293 491122

1.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,000293 491122

1.04.1.03.01.00.01 Program pengembangan perumahan dan

permukiman

407.947.000,00 2.228.198.600,00 2.304.607.300,00 4.940.752.900,000293 491122

1.04.1.03.01.00.01.001 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 4.950.000,00 180.145.000,00 0 185.095.000,00

1.04.1.03.01.00.01.002 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa 245.780.000,00 72.796.000,00 71.659.700,00 390.235.700,00

1.04.1.03.01.00.01.003 Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung 9.450.000,00 13.906.000,00 0 23.356.000,00

1.04.1.03.01.00.01.004 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.750.000,00 90.070.500,00 0 93.820.500,00

1.04.1.03.01.00.01.005 Pengadaan PSU Rusunawa 18.150.000,00 1.171.500,00 727.920.500,00 747.242.000,00

1.04.1.03.01.00.01.006 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 0 0 448.127.100,00 448.127.100,00

1.04.1.03.01.00.01.007 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

21.050.000,00 137.657.100,00 0 158.707.100,00

1.04.1.03.01.00.01.008 Pendataan dan DED Air Bersih 2.850.000,00 163.095.000,00 0 165.945.000,00

1.04.1.03.01.00.01.009 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis

Masyarakat (SLBM)

23.700.000,00 151.208.100,00 0 174.908.100,00

1.04.1.03.01.00.01.010 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 43.900.000,00 86.531.500,00 0 130.431.500,00

1.04.1.03.01.00.01.012 Pembangunan IPAL Komunal 0 0 111.900.000,00 111.900.000,00

1.04.1.03.01.00.01.014 Fasilitasi BSPS 0 37.747.600,00 0 37.747.600,00

1.04.1.03.01.00.01.015 Fasilitasi RTLH Provinsi 0 38.900.000,00 0 38.900.000,00

1.04.1.03.01.00.01.016 Revitalisasi IPAL Komunal 0 1.062.087.300,00 0 1.062.087.300,00

1.04.1.03.01.00.01.035 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum 0 0 945.000.000,00 945.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.037 Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum 13.582.000,00 6.418.000,00 0 20.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.038 Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi 5.740.000,00 29.260.000,00 0 35.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.039 Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman 13.045.000,00 27.955.000,00 0 41.000.000,00

1.04.1.03.01.00.01.040 Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas

Rumah Swadaya

2.000.000,00 129.250.000,00 0 131.250.000,00

1.04.1.03.01.00.02 Program pengembangan dan penataan kota 1.154.602.500,00 16.246.570.570,00 3.846.627.200,00 21.247.800.270,00 0293 4911221.04.1.03.01.00.02.001 Penataan dan Pemeliharaan RTH 11.300.000,00 56.744.000,00 904.616.000,00 972.660.000,00

1.04.1.03.01.00.02.002 Pemeliharaan Taman 809.492.000,00 523.048.500,00 53.386.500,00 1.385.927.000,00

1.04.1.03.01.00.02.005 Pengadaan lampu Kota 9.940.000,00 634.904.650,00 349.800.000,00 994.644.650,00

1.04.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 79.462.500,00 573.021.700,00 344.800.000,00 997.284.200,00

1.04.1.03.01.00.02.007 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 19.050.000,00 257.505.420,00 1.215.000.000,00 1.491.555.420,00

1.04.1.03.01.00.02.008 Pembayaran Rekening LPJU 17.688.000,00 12.479.168.000,00 0 12.496.856.000,00

1.04.1.03.01.00.02.009 Pembangunan Trotoar 0 0 949.024.700,00 949.024.700,00

1.04.1.03.01.00.02.010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 170.600.000,00 820.259.000,00 0 990.859.000,00

1.04.1.03.01.00.02.011 DED Pembangunan Trotoar 1.550.000,00 96.244.800,00 0 97.794.800,00

1.04.1.03.01.00.02.012 Pengadaan Toilet Portable 0 0 30.000.000,00 30.000.000,00

1.04.1.03.01.00.02.014 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 24.960.000,00 68.450.000,00 0 93.410.000,00

1.04.1.03.01.00.02.016 Dana Gotong Royong Infrastrukrur 10.560.000,00 737.224.500,00 0 747.784.500,00

1.04.1.03.01.00.03 Program pembinaan jasa kontruksi 25.250.000,00 15.744.900,00 0 40.994.900,00 0293 4911221.04.1.03.01.00.03.001 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi 25.250.000,00 15.744.900,00 0 40.994.900,00

1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan

Masyarakat

2.574.286.000,00 1.350.060.000,00 17.775.600,00 3.942.121.600,000293 491122

Page 8: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

2.011.006.000,00 855.009.200,00 17.775.600,00 2.883.790.800,000293 491122

1.05.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

2.011.006.000,00 855.009.200,00 17.775.600,00 2.883.790.800,000293 491122

1.05.1.05.01.00.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban

umum

873.755.000,00 388.515.900,00 17.775.600,00 1.280.046.500,000293 491122

1.05.1.05.01.00.01.001 Penertiban Pedagang Kaki Lima 0 36.672.500,00 0 36.672.500,00

1.05.1.05.01.00.01.002 Penegakan Perda dan Yustisi 0 32.349.000,00 0 32.349.000,00

1.05.1.05.01.00.01.003 Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0 30.396.500,00 0 30.396.500,00

1.05.1.05.01.00.01.004 Koordinasi Keamanan Daerah 0 37.477.200,00 1.610.800,00 39.088.000,00

1.05.1.05.01.00.01.005 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat

698.445.000,00 51.415.500,00 0 749.860.500,00

1.05.1.05.01.00.01.006 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden

123.250.000,00 42.637.200,00 16.164.800,00 182.052.000,00

1.05.1.05.01.00.01.007 Pengamanan dan Pengawalan 0 23.328.000,00 0 23.328.000,00

1.05.1.05.01.00.01.009 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

3.400.000,00 13.100.000,00 0 16.500.000,00

1.05.1.05.01.00.01.010 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 2.160.000,00 96.790.000,00 0 98.950.000,00

1.05.1.05.01.00.01.011 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala

Kabupaten Temanggung

46.500.000,00 24.350.000,00 0 70.850.000,00

1.05.1.05.01.00.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat 241.500.000,00 131.737.000,00 0 373.237.000,000293 491122

1.05.1.05.01.00.02.001 Pembinaan Satuan Linmas 39.000.000,00 70.833.000,00 0 109.833.000,00

1.05.1.05.01.00.02.002 Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan

Presiden

202.500.000,00 60.904.000,00 0 263.404.000,00

1.05.1.05.01.00.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan

bahaya kebakaran

895.751.000,00 334.756.300,00 0 1.230.507.300,000293 491122

1.05.1.05.01.00.03.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan

Bahaya Kebakaran

2.129.000,00 293.257.500,00 0 295.386.500,00

1.05.1.05.01.00.03.002 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran 893.622.000,00 41.498.800,00 0 935.120.800,00

1.05.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 563.280.000,00 495.050.800,00 0 1.058.330.800,00 0293 4310481.05.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 563.280.000,00 495.050.800,00 0 1.058.330.800,00

1.05.1.05.02.00.04 Program pendidikan politik masyarakat 17.825.000,00 114.845.800,00 0 132.670.800,00

1.05.1.05.02.00.04.001 Sosialisasi Undang Undang Bidang Politik 4.500.000,00 78.348.800,00 0 82.848.800,00

1.05.1.05.02.00.04.002 Fasilitasi Bantuan Partai Politik 0 6.218.100,00 0 6.218.100,00

1.05.1.05.02.00.04.003 Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas,Okp ,LSM 3.325.000,00 8.476.000,00 0 11.801.000,00

1.05.1.05.02.00.04.004 Peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan Politik

Gander

10.000.000,00 21.802.900,00 0 31.802.900,00

1.05.1.05.02.00.05 Program peningkatan kewaspadaan nasional 520.895.000,00 157.863.300,00 0 678.758.300,00 0293 4310481.05.1.05.02.00.05.001 Kegiatan Verifikasi Proposal ijin Rizet/penelitian bagi

mahasiswa/ lembaga

0 6.270.900,00 0 6.270.900,00

1.05.1.05.02.00.05.002 Pembinaan dan Pengawasan Orang asing 0 8.592.800,00 0 8.592.800,00

1.05.1.05.02.00.05.003 Komunitas Intelejen Daerah 40.975.000,00 86.706.800,00 0 127.681.800,00

1.05.1.05.02.00.05.004 Penanganan Masalah Aktual 2.120.000,00 18.717.600,00 0 20.837.600,00

1.05.1.05.02.00.05.005 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2.800.000,00 12.575.200,00 0 15.375.200,00

1.05.1.05.02.00.05.006 Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah 475.000.000,00 25.000.000,00 0 500.000.000,00

1.05.1.05.02.00.06 Program ketahanan seni, budaya, agama,

kemasyarakatan, dan ekonomi

9.700.000,00 106.703.800,00 0 116.403.800,000293 431048

1.05.1.05.02.00.06.001 Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni,

budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi

0 10.095.900,00 0 10.095.900,00

1.05.1.05.02.00.06.002 Pencegahan dan Pengawasan Perkembangan Aliran

Sesat Keagamaan

800.000,00 35.265.600,00 0 36.065.600,00

1.05.1.05.02.00.06.003 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penghayat

Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

(PAKEM)

900.000,00 19.209.300,00 0 20.109.300,00

1.05.1.05.02.00.06.004 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila 8.000.000,00 42.133.000,00 0 50.133.000,00

1.05.1.05.02.00.07 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.120.000,00 101.715.700,00 0 114.835.700,000293 431048

1.05.1.05.02.00.07.001 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia 0 38.740.000,00 0 38.740.000,00

1.05.1.05.02.00.07.002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 13.120.000,00 62.975.700,00 0 76.095.700,00

1.05.1.05.02.00.08 Program pembinaan dan pencegahan

penyalahgunaan narkoba

1.740.000,00 13.922.200,00 0 15.662.200,000293 431048

1.05.1.05.02.00.08.001 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN )

1.740.000,00 13.922.200,00 0 15.662.200,00

1.06 Sosial 1.244.555.000,00 5.596.707.100,00 1.668.322.300,00 8.509.584.400,00

1.06.1.06.01 Dinas Sosial 746.400.000,00 1.572.885.800,00 143.978.700,00 2.463.264.500,00 0293 4911291.06.1.06.01.00 Dinas Sosial 746.400.000,00 1.572.885.800,00 143.978.700,00 2.463.264.500,00

1.06.1.06.01.00.01 Program perlindungan dan jaminan sosial 94.150.000,00 524.274.000,00 57.025.400,00 675.449.400,00 0293 4911291.06.1.06.01.00.01.001 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 3.350.000,00 263.703.500,00 57.025.400,00 324.078.900,00

Page 9: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

1.06.1.06.01.00.01.002 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 85.100.000,00 112.769.000,00 0 197.869.000,00

1.06.1.06.01.00.01.003 Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial 0 112.834.000,00 0 112.834.000,00

1.06.1.06.01.00.01.004 Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga

Bencana

5.700.000,00 34.967.500,00 0 40.667.500,00

1.06.1.06.01.00.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan

sosial

173.260.000,00 250.121.600,00 57.354.100,00 480.735.700,000293 491129

1.06.1.06.01.00.02.001 Operasional Rumah Perlindungan Sosial 151.200.000,00 40.360.600,00 1.354.100,00 192.914.700,00

1.06.1.06.01.00.02.002 Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan

PMKS lainnya

0 32.988.000,00 0 32.988.000,00

1.06.1.06.01.00.02.003 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik,

Inetelektual, Mental dan Sensorik

8.100.000,00 40.039.000,00 56.000.000,00 104.139.000,00

1.06.1.06.01.00.02.004 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial 7.260.000,00 29.805.000,00 0 37.065.000,00

1.06.1.06.01.00.02.005 Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang 700.000,00 17.665.000,00 0 18.365.000,00

1.06.1.06.01.00.02.006 Pembinaan anak,Terlantar, Anak Jalanan,dan ABH 6.000.000,00 31.830.500,00 0 37.830.500,00

1.06.1.06.01.00.02.007 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar 0 57.433.500,00 0 57.433.500,00

1.06.1.06.01.00.03 Program pemberdayaan potensi sumber

kesejahteraan sosial

371.550.000,00 481.453.700,00 20.299.200,00 873.302.900,000293 491129

1.06.1.06.01.00.03.001 Peningkatan kapasitas anak panti asuhan 3.550.000,00 73.716.200,00 20.299.200,00 97.565.400,00

1.06.1.06.01.00.03.002 Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga 5.000.000,00 341.660.000,00 0 346.660.000,00

1.06.1.06.01.00.03.003 Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga 360.000.000,00 33.599.900,00 0 393.599.900,00

1.06.1.06.01.00.03.004 Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin

undian

0 15.777.300,00 0 15.777.300,00

1.06.1.06.01.00.03.005 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan

Keluarga (LK3)

3.000.000,00 16.700.300,00 0 19.700.300,00

1.06.1.06.01.00.04 Program penanganan fakir miskin 56.320.000,00 277.456.500,00 0 333.776.500,00 0293 4911291.06.1.06.01.00.04.001 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH 18.900.000,00 119.598.500,00 0 138.498.500,00

1.06.1.06.01.00.04.002 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi

keluarga miskin

7.020.000,00 65.989.000,00 0 73.009.000,00

1.06.1.06.01.00.04.003 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok

Usaha Bersama

6.250.000,00 15.085.000,00 0 21.335.000,00

1.06.1.06.01.00.04.004 Kordinasi Penanganan Fakir Miskin 0 15.875.000,00 0 15.875.000,00

1.06.1.06.01.00.04.005 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 24.150.000,00 60.909.000,00 0 85.059.000,00

1.06.1.06.01.00.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 51.120.000,00 39.580.000,00 9.300.000,00 100.000.000,000293 491129

1.06.1.06.01.00.08.001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha

Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan

51.120.000,00 39.580.000,00 9.300.000,00 100.000.000,00

1.06.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 498.155.000,00 4.023.821.300,00 1.524.343.600,00 6.046.319.900,00 0293 4911291.06.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 498.155.000,00 4.023.821.300,00 1.524.343.600,00 6.046.319.900,00 0293 4911291.06.1.06.02.00.05 Program penanganan tanggap darurat bencana 375.180.000,00 483.362.300,00 1.520.743.600,00 2.379.285.900,00

0293 4911291.06.1.06.02.00.05.001 Penanganan Bencana Alam 1.500.000,00 453.087.300,00 29.208.600,00 483.795.900,00

1.06.1.06.02.00.05.002 Peningkatan penanganan bencana Alam 373.680.000,00 23.290.000,00 0 396.970.000,00

1.06.1.06.02.00.05.004 Dana siap pakai (DSP ) untuk penanganan darurat

,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap

darurat

0 6.985.000,00 1.491.535.000,00 1.498.520.000,00

1.06.1.06.02.00.06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 118.375.000,00 308.977.500,00 3.600.000,00 430.952.500,000293 491129

1.06.1.06.02.00.06.001 Rintisan Desa Tangguh Bencana 9.450.000,00 56.382.000,00 0 65.832.000,00

1.06.1.06.02.00.06.002 Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana 57.000.000,00 72.923.000,00 0 129.923.000,00

1.06.1.06.02.00.06.003 Pelatihan Satgas Bencana 2.500.000,00 17.100.000,00 3.600.000,00 23.200.000,00

1.06.1.06.02.00.06.004 Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana 0 9.430.000,00 0 9.430.000,00

1.06.1.06.02.00.06.005 Diklat dan Simulasi Penanggulangan .Bencana 4.225.000,00 94.558.500,00 0 98.783.500,00

1.06.1.06.02.00.06.006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi

Bencana

5.200.000,00 18.172.000,00 0 23.372.000,00

1.06.1.06.02.00.06.007 Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing

Bencana

40.000.000,00 40.412.000,00 0 80.412.000,00

1.06.1.06.02.00.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana

4.600.000,00 3.231.481.500,00 0 3.236.081.500,000293 491129

1.06.1.06.02.00.07.001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 0 5.446.500,00 0 5.446.500,00

1.06.1.06.02.00.07.002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0 3.175.830.000,00 0 3.175.830.000,00

1.06.1.06.02.00.07.003 Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban

bencana

0 21.748.000,00 0 21.748.000,00

1.06.1.06.02.00.07.004 Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana

(JITUPASNA)

4.600.000,00 28.457.000,00 0 33.057.000,00

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 6.860.393.920,00 23.115.697.525,00 18.888.437.800,00 48.864.529.245,00

2.01 Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,00

2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,00 0293 4923272.01.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,00

2.01.2.01.01.00.01 Program perluasan kesempatan kerja 21.750.000,00 233.750.000,00 0 255.500.000,00

Page 10: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.01.2.01.01.00.01.001 Penyebarluasan kesempatan kerja 1.950.000,00 162.300.000,00 0 164.250.000,00

2.01.2.01.01.00.01.002 Pelatihan wirausaha baru 7.200.000,00 14.485.000,00 0 21.685.000,00

2.01.2.01.01.00.01.003 Fasilitasi perluasan kesempatan kerja 12.600.000,00 56.965.000,00 0 69.565.000,00

2.01.2.01.01.00.02 Program perlindungan tenaga kerja dan

pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan

54.200.000,00 45.666.000,00 0 99.866.000,000293 492327

2.01.2.01.01.00.02.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

0 19.144.000,00 0 19.144.000,00

2.01.2.01.01.00.02.003 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan

kesejahteraan pekerja

54.200.000,00 26.522.000,00 0 80.722.000,00

2.01.2.01.01.00.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 78.545.000,00 734.374.700,00 604.529.900,00 1.417.449.600,000293 492327

2.01.2.01.01.00.03.001 Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja 11.200.000,00 33.339.500,00 0 44.539.500,00

2.01.2.01.01.00.03.002 Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi 0 24.972.200,00 0 24.972.200,00

2.01.2.01.01.00.03.004 Operasional Warung / Kios 3 in 1 22.200.000,00 4.000.400,00 7.132.400,00 33.332.800,00

2.01.2.01.01.00.03.005 Pelatihan dan fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja

Swasta (LPKS)

1.200.000,00 28.078.000,00 0 29.278.000,00

2.01.2.01.01.00.03.006 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan

kerja

1.845.000,00 171.272.300,00 0 173.117.300,00

2.01.2.01.01.00.03.007 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis

kompetensi bagi Pencari Kerja dan pemagangan

42.100.000,00 472.712.300,00 0 514.812.300,00

2.01.2.01.01.00.03.008 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja 0 0 597.397.500,00 597.397.500,00

2.02 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0 307.186.050,000293 491059

2.02.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

76.400.000,00 230.786.050,00 0 307.186.050,00

0293 491059

2.02.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

76.400.000,00 230.786.050,00 0 307.186.050,00

0293 491059

2.02.2.08.01.00.03 Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan dan anak

53.200.000,00 153.779.150,00 0 206.979.150,000293 491059

2.02.2.08.01.00.03.002 Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA) 20.100.000,00 34.676.750,00 0 54.776.750,00

2.02.2.08.01.00.03.003 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2.000.000,00 12.895.000,00 0 14.895.000,00

2.02.2.08.01.00.03.004 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG 8.400.000,00 10.113.700,00 0 18.513.700,00

2.02.2.08.01.00.03.005 Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak 7.800.000,00 14.049.900,00 0 21.849.900,00

2.02.2.08.01.00.03.006 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB 2.500.000,00 15.708.600,00 0 18.208.600,00

2.02.2.08.01.00.03.007 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 400.000,00 27.813.800,00 0 28.213.800,00

2.02.2.08.01.00.03.008 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Permberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)

3.000.000,00 12.499.500,00 0 15.499.500,00

2.02.2.08.01.00.03.009 Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan

Pengarusutamaan Gender

9.000.000,00 26.021.900,00 0 35.021.900,00

2.02.2.08.01.00.04 Program peningkatan kualitas dan pembinaan

ketahanan keluarga

23.200.000,00 77.006.900,00 0 100.206.900,000293 491059

2.02.2.08.01.00.04.001 Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BKL) 12.950.000,00 27.567.500,00 0 40.517.500,00

2.02.2.08.01.00.04.002 Pelatihan UPPKS 6.450.000,00 21.589.900,00 0 28.039.900,00

2.02.2.08.01.00.04.003 Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana 3.800.000,00 15.428.500,00 0 19.228.500,00

2.02.2.08.01.00.04.004 Fasilitasi Pemantapan Program KKBPK

(Kependududkan Keluarga Berencana dan

Pembangunan Kekluarga

0 12.421.000,00 0 12.421.000,00

2.03 Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0 590.092.500,00

2.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0 590.092.500,00 0293 4910432.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0 590.092.500,00

2.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan ketahanan pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0 590.092.500,00 0293 4910432.03.2.03.01.00.02.001 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 200.000,00 27.099.000,00 0 27.299.000,00

2.03.2.03.01.00.02.003 Fasilitasi dan distribusi akses pangan 750.000,00 41.665.000,00 0 42.415.000,00

2.03.2.03.01.00.02.005 Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat 0 67.150.000,00 0 67.150.000,00

2.03.2.03.01.00.02.006 Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA 0 42.976.250,00 0 42.976.250,00

2.03.2.03.01.00.02.007 Penyusunan Database ketahanan pangan 19.200.000,00 14.833.750,00 0 34.033.750,00

2.03.2.03.01.00.02.008 Rakor Dewan Ketahanan Pangan 0 15.366.500,00 0 15.366.500,00

2.03.2.03.01.00.02.009 Pendampingan P2KP 0 11.637.000,00 0 11.637.000,00

2.03.2.03.01.00.02.010 Pengadaan Gedung Ketahanan Pangan (Lumbung)

Candiroto (M)

0 349.215.000,00 0 349.215.000,00

2.04 Pertanahan 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,00 0293 4910432.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,000293 491043

2.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,000293 491043

2.04.1.03.01.00.01 Program Administrasi Pertanahan 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,00 0293 491043

Page 11: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.04.1.03.01.00.01.002 Pengadaan Tanah Pemerintah 0 0 142.590.000,00 142.590.000,00

2.04.1.03.01.00.01.003 Penanganan Permasalahgan/Sengketa Tanah 19.775.000,00 52.886.500,00 0 72.661.500,00

2.05 Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,00 0293 49015692.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,00

2.05.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,00 0293 49015692.05.2.05.01.00.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan

hidup

57.620.000,00 745.017.125,00 2.455.517.000,00 3.258.154.125,000293 4901569

2.05.2.05.01.00.01.001 Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan 400.000,00 46.418.800,00 0 46.818.800,00

2.05.2.05.01.00.01.002 Pengadaan Pot dan Tanaman Hias 0 0 49.485.000,00 49.485.000,00

2.05.2.05.01.00.01.003 Pembuatan Pergola 780.000,00 0 97.616.900,00 98.396.900,00

2.05.2.05.01.00.01.004 Penanganan Lahan Kritis 0 28.059.600,00 0 28.059.600,00

2.05.2.05.01.00.01.006 Pengembangan Turus Sungai 400.000,00 27.479.300,00 0 27.879.300,00

2.05.2.05.01.00.01.007 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 1.200.000,00 23.160.600,00 20.875.000,00 45.235.600,00

2.05.2.05.01.00.01.008 Fasilitasi Bank Pohon 975.000,00 20.923.500,00 0 21.898.500,00

2.05.2.05.01.00.01.009 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2.340.000,00 25.291.000,00 17.261.800,00 44.892.800,00

2.05.2.05.01.00.01.010 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup

Daerah

750.000,00 37.741.800,00 0 38.491.800,00

2.05.2.05.01.00.01.011 Penataan Hutan Kota 2.275.000,00 7.972.500,00 38.797.800,00 49.045.300,00

2.05.2.05.01.00.01.012 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung 47.000.000,00 138.763.425,00 194.822.000,00 380.585.425,00

2.05.2.05.01.00.01.013 Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten 0 5.034.900,00 0 5.034.900,00

2.05.2.05.01.00.01.014 Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten

Temanggung (Proklim)

1.500.000,00 36.270.700,00 4.512.500,00 42.283.200,00

2.05.2.05.01.00.01.015 Gerakan Usaha membangun kota sing resik ekonomi

gemilang edukasi dengan teknologi (T)

0 24.401.000,00 1.594.406.000,00 1.618.807.000,00

2.05.2.05.01.00.01.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan

Hidup

0 323.500.000,00 437.740.000,00 761.240.000,00

2.05.2.05.01.00.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

135.450.000,00 674.561.600,00 1.369.017.600,00 2.179.029.200,000293 4901569

2.05.2.05.01.00.02.001 Pengelolaan B3 & Limbah B3 0 3.517.000,00 30.750.000,00 34.267.000,00

2.05.2.05.01.00.02.002 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 0 5.311.200,00 0 5.311.200,00

2.05.2.05.01.00.02.003 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 9.750.000,00 36.909.000,00 0 46.659.000,00

2.05.2.05.01.00.02.004 Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan

Usaha/Kegiatan

2.000.000,00 27.488.000,00 0 29.488.000,00

2.05.2.05.01.00.02.005 Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium

Lingkungan

1.000.000,00 96.412.000,00 0 97.412.000,00

2.05.2.05.01.00.02.006 Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup 24.600.000,00 8.932.000,00 0 33.532.000,00

2.05.2.05.01.00.02.007 Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 0 37.002.000,00 0 37.002.000,00

2.05.2.05.01.00.02.008 Pengembangan Laboratorium 66.600.000,00 359.735.400,00 888.267.600,00 1.314.603.000,00

2.05.2.05.01.00.02.009 Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten

Temanggung

750.000,00 28.531.000,00 0 29.281.000,00

2.05.2.05.01.00.02.010 Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi

Mencemari Lingkungan

750.000,00 26.724.000,00 0 27.474.000,00

2.05.2.05.01.00.02.017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi 30.000.000,00 44.000.000,00 450.000.000,00 524.000.000,00

2.05.2.05.01.00.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas

lingkungan hidup

43.290.000,00 468.769.400,00 0 512.059.400,000293 4901569

2.05.2.05.01.00.03.001 Koordinasi Adiwiyata 3.750.000,00 71.459.500,00 0 75.209.500,00

2.05.2.05.01.00.03.002 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di

Bidang Lingkungan

0 14.775.000,00 0 14.775.000,00

2.05.2.05.01.00.03.003 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten

Temanggung

375.000,00 16.944.900,00 0 17.319.900,00

2.05.2.05.01.00.03.004 Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat ( LBS ) 9.065.000,00 46.440.000,00 0 55.505.000,00

2.05.2.05.01.00.03.005 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 0 26.230.000,00 0 26.230.000,00

2.05.2.05.01.00.03.006 Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup 0 7.457.500,00 0 7.457.500,00

2.05.2.05.01.00.03.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Perlindungan dan Konservasi SDA ( Hasil Musrembang

)

28.500.000,00 222.476.000,00 0 250.976.000,00

2.05.2.05.01.00.03.008 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.600.000,00 30.280.000,00 0 31.880.000,00

2.05.2.05.01.00.03.014 Penyusunan Raperda LH 0 32.706.500,00 0 32.706.500,00

2.05.2.05.01.00.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan

1.672.500.000,00 2.324.123.300,00 1.895.975.000,00 5.892.598.300,000293 4901569

2.05.2.05.01.00.04.001 Pemeliharaan kebersihan kota 1.501.680.000,00 186.095.000,00 0 1.687.775.000,00

2.05.2.05.01.00.04.002 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan

listrik

89.150.000,00 1.149.925.500,00 0 1.239.075.500,00

2.05.2.05.01.00.04.003 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

56.400.000,00 421.078.000,00 103.800.000,00 581.278.000,00

Page 12: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.05.2.05.01.00.04.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan

4.620.000,00 390.529.800,00 0 395.149.800,00

2.05.2.05.01.00.04.006 peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST

3R

0 0 497.595.000,00 497.595.000,00

2.05.2.05.01.00.04.007 Pengadaan Jembatan Timbang 0 0 499.855.000,00 499.855.000,00

2.05.2.05.01.00.04.008 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung

Utara dan Operasional IPLT

19.900.000,00 127.745.000,00 0 147.645.000,00

2.05.2.05.01.00.04.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada

Persampahan

0 0 794.725.000,00 794.725.000,00

2.05.2.05.01.00.04.010 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA

Temanggung Utara

750.000,00 48.750.000,00 0 49.500.000,00

2.06 Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,00

2.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,00

2.06.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,00

2.06.2.06.01.00.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran

penduduk

7.760.000,00 264.416.200,00 21.529.200,00 293.705.400,00

2.06.2.06.01.00.01.001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan 3.800.000,00 71.006.200,00 21.529.200,00 96.335.400,00

2.06.2.06.01.00.01.002 Penerbitan Kartu Identitas Anak 3.960.000,00 193.410.000,00 0 197.370.000,00

2.06.2.06.01.00.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil 36.158.000,00 116.649.300,00 25.611.200,00 178.418.500,00

2.06.2.06.01.00.02.001 Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian 26.540.000,00 56.818.300,00 25.611.200,00 108.969.500,00

2.06.2.06.01.00.02.002 Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan

perceraian, perubahan status anak dan

pewarganegaraan

5.034.000,00 19.066.000,00 0 24.100.000,00

2.06.2.06.01.00.02.003 Penataan dan pemeliharaan dokumen negara 4.584.000,00 40.765.000,00 0 45.349.000,00

2.06.2.06.01.00.03 Program pengelolaan informasi administrasi

kependudukan dan pemanfaatan data

349.725.000,00 1.227.805.500,00 1.730.323.000,00 3.307.853.500,00

2.06.2.06.01.00.03.001 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

47.320.000,00 189.759.000,00 36.464.000,00 273.543.000,00

2.06.2.06.01.00.03.002 Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 20.170.000,00 29.185.000,00 0 49.355.000,00

2.06.2.06.01.00.03.003 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el 6.155.000,00 17.840.500,00 969.100.000,00 993.095.500,00

2.06.2.06.01.00.03.004 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) 276.080.000,00 991.021.000,00 724.759.000,00 1.991.860.000,00

2.07 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 334.814.000,00 1.855.785.000,00 0 2.190.599.000,00

2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 334.814.000,00 1.855.785.000,00 0 2.190.599.000,00

2.07.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 334.814.000,00 1.855.785.000,00 0 2.190.599.000,00

2.07.2.07.01.00.01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat

dan desa

195.609.000,00 931.786.000,00 0 1.127.395.000,00

2.07.2.07.01.00.01.001 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong

Royong (BBGRM)

0 35.942.500,00 0 35.942.500,00

2.07.2.07.01.00.01.002 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada

Desa/Kelurahan

0 32.850.000,00 0 32.850.000,00

2.07.2.07.01.00.01.005 Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candiroto 0 33.180.000,00 0 33.180.000,00

2.07.2.07.01.00.01.006 Pengolahan Data Profil Desa 410.000,00 43.211.000,00 0 43.621.000,00

2.07.2.07.01.00.01.008 Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

(PKK)

108.275.000,00 291.725.000,00 0 400.000.000,00

2.07.2.07.01.00.01.010 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi

Desa/Kelurahan Binaan

32.700.000,00 110.525.000,00 0 143.225.000,00

2.07.2.07.01.00.01.012 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan 0 39.362.500,00 0 39.362.500,00

2.07.2.07.01.00.01.013 Fasilitasi Pendamping Desa 564.000,00 53.490.500,00 0 54.054.500,00

2.07.2.07.01.00.01.014 Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi 8.080.000,00 35.986.500,00 0 44.066.500,00

2.07.2.07.01.00.01.015 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 0 39.944.500,00 0 39.944.500,00

2.07.2.07.01.00.01.016 Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa

dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706

31.200.000,00 51.108.500,00 0 82.308.500,00

2.07.2.07.01.00.01.017 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 0 23.260.000,00 0 23.260.000,00

2.07.2.07.01.00.01.018 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten

Kepada Desa

0 36.063.000,00 0 36.063.000,00

2.07.2.07.01.00.01.019 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat 2.800.000,00 13.547.500,00 0 16.347.500,00

2.07.2.07.01.00.01.020 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan

Posyandu

9.360.000,00 53.980.000,00 0 63.340.000,00

2.07.2.07.01.00.01.021 Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu) 2.220.000,00 37.609.500,00 0 39.829.500,00

2.07.2.07.01.00.03 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan,

evaluasi, pengelolaan keuangan dan

pembangunan desa

54.720.000,00 146.908.500,00 0 201.628.500,00

2.07.2.07.01.00.03.001 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 0 30.828.000,00 0 30.828.000,00

2.07.2.07.01.00.03.002 Fasilitasi Dana Transfer Ke Desa 36.000.000,00 51.324.500,00 0 87.324.500,00

2.07.2.07.01.00.03.003 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa 0 28.263.000,00 0 28.263.000,00

2.07.2.07.01.00.03.005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa 18.720.000,00 36.493.000,00 0 55.213.000,00

Page 13: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.07.2.07.01.00.05 Program pengembangan lembaga ekonomi

masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan

perdesaan

29.000.000,00 81.348.500,00 0 110.348.500,00

2.07.2.07.01.00.05.001 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga

Ekonomi Masyarakat Desa

9.500.000,00 32.590.000,00 0 42.090.000,00

2.07.2.07.01.00.05.002 Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan

dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa

19.500.000,00 48.758.500,00 0 68.258.500,00

2.07.2.07.01.00.07 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa

55.485.000,00 695.742.000,00 0 751.227.000,00

2.07.2.07.01.00.07.001 Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan

Aplikasi Database Perangkat Desa

7.875.000,00 17.470.000,00 0 25.345.000,00

2.07.2.07.01.00.07.002 Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat

kecamatan

0 28.175.000,00 0 28.175.000,00

2.07.2.07.01.00.07.003 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0 62.015.000,00 0 62.015.000,00

2.07.2.07.01.00.07.004 Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 4.400.000,00 488.310.000,00 0 492.710.000,00

2.07.2.07.01.00.07.005 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan

Tugas Kepala Desa

0 44.744.000,00 0 44.744.000,00

2.07.2.07.01.00.07.006 Pembekalan Tugas Kepala Desa 20.950.000,00 36.050.000,00 0 57.000.000,00

2.07.2.07.01.00.07.007 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 14.750.000,00 7.610.000,00 0 22.360.000,00

2.07.2.07.01.00.07.008 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa 7.510.000,00 11.368.000,00 0 18.878.000,00

2.08 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 557.050.000,00 5.998.755.000,00 1.575.000.000,00 8.130.805.000,00

2.08.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

557.050.000,00 5.998.755.000,00 1.575.000.000,00 8.130.805.000,00

2.08.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

557.050.000,00 5.998.755.000,00 1.575.000.000,00 8.130.805.000,00

2.08.2.08.01.00.01 Program pengendalian penduduk dan informasi

keluarga

455.250.000,00 162.643.600,00 0 617.893.600,00

2.08.2.08.01.00.01.001 Pelayanan KIE KB 8.000.000,00 20.396.000,00 0 28.396.000,00

2.08.2.08.01.00.01.002 Fisilitasi kegiatan PPKBD,sub PPKBD dan Kader KB 373.350.000,00 16.406.000,00 0 389.756.000,00

2.08.2.08.01.00.01.003 Penunjang DAK 16.900.000,00 45.434.600,00 0 62.334.600,00

2.08.2.08.01.00.01.004 Rakor kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten 0 66.295.000,00 0 66.295.000,00

2.08.2.08.01.00.01.005 Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB 57.000.000,00 14.112.000,00 0 71.112.000,00

2.08.2.08.01.00.02 Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan

KB

101.800.000,00 5.836.111.400,00 1.575.000.000,00 7.512.911.400,00

2.08.2.08.01.00.02.003 Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Peduli KB 1.800.000,00 38.077.400,00 0 39.877.400,00

2.08.2.08.01.00.02.004 Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 100.000.000,00 266.622.000,00 0 366.622.000,00

2.08.2.08.01.00.02.005 Pengadaan sarana dan prasarana KB 0 0 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00

2.08.2.08.01.00.02.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan

Operasional Keluarga Berencana

0 5.531.412.000,00 0 5.531.412.000,00

2.09 Perhubungan 932.565.000,00 1.844.340.960,00 5.201.303.000,00 7.978.208.960,00

2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 932.565.000,00 1.844.340.960,00 5.201.303.000,00 7.978.208.960,00 0293 491329

2.09.2.09.01.00 Dinas Perhubungan 932.565.000,00 1.844.340.960,00 5.201.303.000,00 7.978.208.960,00

2.09.2.09.01.00.01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran 400.231.000,00 649.576.000,00 1.800.984.500,00 2.850.791.500,00

2.09.2.09.01.00.01.001 Pemeliharaan traffic light dan flasser 51.156.000,00 27.293.000,00 77.000.000,00 155.449.000,00

2.09.2.09.01.00.01.002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 55.134.000,00 50.126.000,00 17.170.000,00 122.430.000,00

2.09.2.09.01.00.01.003 Pengadaan SIM Perhubungan 3.230.000,00 188.880.000,00 0 192.110.000,00

2.09.2.09.01.00.01.004 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 3.775.000,00 18.450.000,00 0 22.225.000,00

2.09.2.09.01.00.01.005 Pengamanan Lalu Lintas 170.868.000,00 59.252.000,00 30.000.000,00 260.120.000,00

2.09.2.09.01.00.01.006 Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 0 4.015.000,00 0 4.015.000,00

2.09.2.09.01.00.01.007 Pengadaan Rambu Lalu Lintas 0 0 147.530.000,00 147.530.000,00

2.09.2.09.01.00.01.008 Pengadaan Marka Jalan 1.300.000,00 192.430.000,00 0 193.730.000,00

2.09.2.09.01.00.01.009 Pengadaan Guard Rail 0 0 446.580.500,00 446.580.500,00

2.09.2.09.01.00.01.010 Pengadaan Cermin Tikungan 0 0 136.606.000,00 136.606.000,00

2.09.2.09.01.00.01.011 Pengadaan Delineator 0 0 59.498.500,00 59.498.500,00

2.09.2.09.01.00.01.012 Pengadaan Traffic Light 0 0 597.634.500,00 597.634.500,00

2.09.2.09.01.00.01.013 Pengadaan Flaser 0 0 239.270.000,00 239.270.000,00

2.09.2.09.01.00.01.014 Pengadaan Barier / Barikade 0 0 49.695.000,00 49.695.000,00

2.09.2.09.01.00.01.021 Penataan Perparkiran 114.768.000,00 109.130.000,00 0 223.898.000,00

Page 14: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.09.2.09.01.00.03 Program peningkatan kelayakan pengoperasian

kendaraan bermotor

131.968.000,00 574.644.460,00 900.318.500,00 1.606.930.960,00

2.09.2.09.01.00.03.001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian

Kendaraan Bermotor

127.968.000,00 473.444.500,00 276.743.500,00 878.156.000,00

2.09.2.09.01.00.03.002 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian

Kendaraan Bermotor

1.000.000,00 74.466.000,00 0 75.466.000,00

2.09.2.09.01.00.03.003 Operasi Laik Jalan 3.000.000,00 2.340.000,00 0 5.340.000,00

2.09.2.09.01.00.03.004 Penataan Perbengkelan 0 9.435.760,00 0 9.435.760,00

2.09.2.09.01.00.03.005 Sosialisasi Perda Perbengkelan 0 14.958.200,00 0 14.958.200,00

2.09.2.09.01.00.03.006 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 0 0 623.575.000,00 623.575.000,00

2.09.2.09.01.00.04 Program peningkatan pelayanan angkutan 400.366.000,00 620.120.500,00 2.500.000.000,00 3.520.486.500,00

2.09.2.09.01.00.04.001 Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk

peningkatan keselamatan lalu lintas

0 19.870.000,00 0 19.870.000,00

2.09.2.09.01.00.04.002 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan 14.400.000,00 3.936.000,00 0 18.336.000,00

2.09.2.09.01.00.04.003 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa

Teladan)

9.150.000,00 38.792.000,00 0 47.942.000,00

2.09.2.09.01.00.04.004 Operasional Bus Sekolah 131.268.000,00 261.424.000,00 0 392.692.000,00

2.09.2.09.01.00.04.005 Operasi Penertiban Angkutan Umum 18.720.000,00 4.590.000,00 0 23.310.000,00

2.09.2.09.01.00.04.006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan 21.800.000,00 62.080.000,00 0 83.880.000,00

2.09.2.09.01.00.04.007 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal 190.758.000,00 56.766.000,00 0 247.524.000,00

2.09.2.09.01.00.04.008 Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang 1.920.000,00 145.012.500,00 0 146.932.500,00

2.09.2.09.01.00.04.009 Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte 12.350.000,00 27.650.000,00 0 40.000.000,00

2.09.2.09.01.00.04.015 Pembangunan Terminal Ngadirejo (lanjutan) 0 0 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00

2.10 Komunikasi Dan Informatika 610.928.000,00 1.104.742.360,00 2.559.389.100,00 4.275.059.460,00

2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 610.928.000,00 1.104.742.360,00 2.559.389.100,00 4.275.059.460,00 0293 49613892.10.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 610.928.000,00 1.104.742.360,00 2.559.389.100,00 4.275.059.460,00

2.10.2.10.01.00.01 Program pengembangan komunikasi dan

informasi publik

252.875.000,00 285.650.700,00 1.736.529.000,00 2.275.054.700,00

2.10.2.10.01.00.01.001 Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 16.975.000,00 5.974.000,00 0 22.949.000,00

2.10.2.10.01.00.01.002 Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra 12.900.000,00 66.258.000,00 0 79.158.000,00

2.10.2.10.01.00.01.003 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00

2.10.2.10.01.00.01.004 Pemeliharaan Alat Studio 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

2.10.2.10.01.00.01.005 Pengelolaan Data Centre 75.744.000,00 16.480.000,00 0 92.224.000,00

2.10.2.10.01.00.01.006 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD 80.064.000,00 45.653.200,00 1.609.979.000,00 1.735.696.200,00

2.10.2.10.01.00.01.007 Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo 4.000.000,00 28.882.500,00 7.250.000,00 40.132.500,00

2.10.2.10.01.00.01.008 Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi

Kreatif

58.932.000,00 43.303.000,00 69.300.000,00 171.535.000,00

2.10.2.10.01.00.01.009 Pengelolaan e-government 4.260.000,00 64.100.000,00 0 68.360.000,00

2.10.2.10.01.00.02 Program pengembangan dan pengelolaan

Teknologi Informasi

358.053.000,00 819.091.660,00 822.860.100,00 2.000.004.760,000293 4961389

2.10.2.10.01.00.02.001 Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP 36.864.000,00 26.136.000,00 0 63.000.000,00

2.10.2.10.01.00.02.002 Fasilitasi Internet Sehat dan Aman 5.200.000,00 14.140.000,00 0 19.340.000,00

2.10.2.10.01.00.02.003 Pelayanan Informasi Publik 38.864.000,00 25.759.000,00 0 64.623.000,00

2.10.2.10.01.00.02.004 Pembinaan dan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informatika

7.500.000,00 18.597.500,00 0 26.097.500,00

2.10.2.10.01.00.02.005 Fasilitasi Pengembangan Media Center 75.802.000,00 16.403.000,00 0 92.205.000,00

2.10.2.10.01.00.02.006 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang

berdaya guna

0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

2.10.2.10.01.00.02.007 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 91.278.000,00 194.498.900,00 0 285.776.900,00

2.10.2.10.01.00.02.008 Pengadaan Jaringan Komunikasi 0 18.646.610,00 125.525.500,00 144.172.110,00

2.10.2.10.01.00.02.009 Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik 0 6.096.730,00 186.956.200,00 193.052.930,00

2.10.2.10.01.00.02.010 Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah

data elektronik dan jaringan komunikasi

1.300.000,00 193.088.500,00 0 194.388.500,00

2.10.2.10.01.00.02.011 Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre 0 23.282.720,00 487.573.200,00 510.855.920,00

2.10.2.10.01.00.02.012 Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi 94.535.000,00 86.139.000,00 0 180.674.000,00

2.10.2.10.01.00.02.013 Penyusunan Perda 3.060.000,00 15.526.000,00 0 18.586.000,00

2.10.2.10.01.00.02.014 Pengelolaan Domain dan Sub domain 2.150.000,00 82.355.900,00 22.805.200,00 107.311.100,00

2.10.2.10.01.00.02.015 Penyusunan DED Insfrastruktur Jaringan Fiber Optik 1.500.000,00 73.421.800,00 0 74.921.800,00

2.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 55.456.920,00 152.837.000,00 0 208.293.920,00

Page 15: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.11.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

55.456.920,00 152.837.000,00 0 208.293.920,00

2.11.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

55.456.920,00 152.837.000,00 0 208.293.920,00

2.11.2.11.01.00.01 Program pengembangan koperasi dan UKM 55.456.920,00 152.837.000,00 0 208.293.920,00

2.11.2.11.01.00.01.001 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0 23.603.700,00 0 23.603.700,00

2.11.2.11.01.00.01.002 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0 23.504.200,00 0 23.504.200,00

2.11.2.11.01.00.01.003 Pembinaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan

Koperasi

2.400.000,00 36.033.900,00 0 38.433.900,00

2.11.2.11.01.00.01.005 Penyusunan SOM/SOP Koperasi Sosialisasi Permen

Koperasi dan UKM

0 38.206.400,00 0 38.206.400,00

2.11.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Pengembangan Permodalan UKM 53.056.920,00 17.555.000,00 0 70.611.920,00

2.11.2.11.01.00.01.007 Pembinaan Pengembangan Produk Unggullan Berbasis

OVOP

0 13.933.800,00 0 13.933.800,00

2.12 Penamaman Modal 27.375.000,00 1.012.045.580,00 41.708.000,00 1.081.128.580,00

2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

27.375.000,00 1.012.045.580,00 41.708.000,00 1.081.128.580,00

2.12.2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

27.375.000,00 1.012.045.580,00 41.708.000,00 1.081.128.580,00

2.12.2.12.01.00.01 Program pengkajian potensi investasi dan

pengembangan kinerja

7.850.000,00 196.224.700,00 0 204.074.700,00

2.12.2.12.01.00.01.001 Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata 0 43.584.000,00 0 43.584.000,00

2.12.2.12.01.00.01.002 Pengkajian Potensi Investasi UMKM 0 45.423.000,00 0 45.423.000,00

2.12.2.12.01.00.01.003 Pengkajian potensi investasi pertanjian 0 42.077.500,00 0 42.077.500,00

2.12.2.12.01.00.01.004 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan

pelayanan perizinan

6.300.000,00 51.319.500,00 0 57.619.500,00

2.12.2.12.01.00.01.005 Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada

masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan

1.550.000,00 13.820.700,00 0 15.370.700,00

2.12.2.12.01.00.02 Program peningkatan iklim investasi 10.300.000,00 331.688.200,00 0 341.988.200,00

2.12.2.12.01.00.02.002 Penyelenggaraan matcmaking dan pameran investasi 0 212.952.500,00 0 212.952.500,00

2.12.2.12.01.00.02.003 Penyelenggaraan Temu Usaha 0 20.695.000,00 0 20.695.000,00

2.12.2.12.01.00.02.004 Diseminasi promosi investasi 6.000.000,00 39.420.000,00 0 45.420.000,00

2.12.2.12.01.00.02.005 Pengembangan potensi unggulan daerah 0 27.236.500,00 0 27.236.500,00

2.12.2.12.01.00.02.006 Sosialisasi dan Pelatihan LKPM 4.300.000,00 13.114.200,00 0 17.414.200,00

2.12.2.12.01.00.02.007 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan

Kebijakan Penanaman Modal

0 18.270.000,00 0 18.270.000,00

2.12.2.12.01.00.03 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan 0 304.350.000,00 41.708.000,00 346.058.000,00

2.12.2.12.01.00.03.001 Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan 0 68.760.000,00 0 68.760.000,00

2.12.2.12.01.00.03.002 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 0 230.258.000,00 0 230.258.000,00

2.12.2.12.01.00.03.004 Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan 0 5.332.000,00 41.708.000,00 47.040.000,00

2.12.2.12.01.00.04 Program pengawasan, pengendalian, pengaduan

dan advokasi perizinan

9.225.000,00 179.782.680,00 0 189.007.680,00

2.12.2.12.01.00.04.001 Monev dan Pembinaan Kecamatan 0 25.796.000,00 0 25.796.000,00

2.12.2.12.01.00.04.002 Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan

perizinan

0 54.843.000,00 0 54.843.000,00

2.12.2.12.01.00.04.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 14.016.680,00 0 14.016.680,00

2.12.2.12.01.00.04.004 Fasilitasi Pengaduan 0 41.996.000,00 0 41.996.000,00

2.12.2.12.01.00.04.005 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan

Pelayanan dan pelayanan satu pintu

9.225.000,00 43.131.000,00 0 52.356.000,00

2.13 Kepemudaan Dan Olah Raga 570.613.000,00 788.512.950,00 62.834.000,00 1.421.959.950,00

2.13.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 570.613.000,00 788.512.950,00 62.834.000,00 1.421.959.950,00

2.13.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 570.613.000,00 788.512.950,00 62.834.000,00 1.421.959.950,00

2.13.1.01.01.00.01 Program pembinaan kepemudaan 21.838.000,00 109.441.000,00 0 131.279.000,00

2.13.1.01.01.00.01.001 Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3,

JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan

8.700.000,00 56.216.000,00 0 64.916.000,00

2.13.1.01.01.00.01.003 Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda 13.138.000,00 53.225.000,00 0 66.363.000,00

2.13.1.01.01.00.02 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 548.775.000,00 679.071.950,00 62.834.000,00 1.290.680.950,00

2.13.1.01.01.00.02.001 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 80.550.000,00 243.510.450,00 7.900.000,00 331.960.450,00

2.13.1.01.01.00.02.002 Penyelenggaraan tuan rumah POPDA SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MA dan SMK eks Karesidenan Kedu

93.025.000,00 37.107.000,00 7.435.000,00 137.567.000,00

2.13.1.01.01.00.02.003 Pembinaan cabang olah raga prestasi 25.100.000,00 142.056.000,00 0 167.156.000,00

2.13.1.01.01.00.02.004 Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga 0 36.650.000,00 0 36.650.000,00

2.13.1.01.01.00.02.006 Fasilitasi Gala Desa 44.100.000,00 40.781.350,00 0 84.881.350,00

2.13.1.01.01.00.02.008 Penyusunan perda kepemudaan dan olahraga 0 22.049.850,00 0 22.049.850,00

Page 16: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

2.13.1.01.01.00.02.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

olahraga

306.000.000,00 146.151.000,00 47.499.000,00 499.650.000,00

2.13.1.01.01.00.02.013 Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa 0 10.766.300,00 0 10.766.300,00

2.14 Statistik 231.300.000,00 206.368.000,00 0 437.668.000,00

2.14.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 231.300.000,00 206.368.000,00 0 437.668.000,00

2.14.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 231.300.000,00 206.368.000,00 0 437.668.000,00

2.14.2.10.01.00.01 Program pengembangan data Statistik 231.300.000,00 206.368.000,00 0 437.668.000,00

2.14.2.10.01.00.01.001 Penyusunan Statistik Ekonomi 83.090.000,00 79.750.000,00 0 162.840.000,00

2.14.2.10.01.00.01.002 Penyusunan Statistik Sosial 64.280.000,00 52.679.000,00 0 116.959.000,00

2.14.2.10.01.00.01.003 Penyusunan Statistik Daerah 33.225.000,00 63.988.000,00 0 97.213.000,00

2.14.2.10.01.00.01.004 Pengelolaan Bank Data Pembangunan 50.705.000,00 9.951.000,00 0 60.656.000,00

2.16 Kebudayaan 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0 2.434.757.000,00

2.16.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0 2.434.757.000,00

2.16.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0 2.434.757.000,00

2.16.2.16.01.00.01 Program pengelolaan kebudayaan 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0 2.434.757.000,00

2.16.2.16.01.00.01.001 Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya 33.000.000,00 14.081.000,00 0 47.081.000,00

2.16.2.16.01.00.01.002 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 92.550.000,00 168.580.000,00 0 261.130.000,00

2.16.2.16.01.00.01.003 Apresiasi Seni dan Bahasa 750.000,00 42.414.000,00 0 43.164.000,00

2.16.2.16.01.00.01.004 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 6.600.000,00 39.530.000,00 0 46.130.000,00

2.16.2.16.01.00.01.005 Festival Budaya Temanggung 372.315.000,00 1.462.250.000,00 0 1.834.565.000,00

2.16.2.16.01.00.01.006 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah 0 9.453.000,00 0 9.453.000,00

2.16.2.16.01.00.01.007 Fasilitasi Kepurbakalaan 16.055.000,00 18.720.500,00 0 34.775.500,00

2.16.2.16.01.00.01.008 Pelestarian Situs Liyangan 45.432.000,00 4.568.000,00 0 50.000.000,00

2.16.2.16.01.00.01.010 Penguatan SDM Kebudayaan 12.000.000,00 27.952.000,00 0 39.952.000,00

2.16.2.16.01.00.01.011 Pengembangan Desa Budaya 12.500.000,00 13.098.000,00 0 25.598.000,00

2.16.2.16.01.00.01.012 Lomba Musik Tradisional Cipta Karya Tari baru 28.500.000,00 14.408.500,00 0 42.908.500,00

2.17 Perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,00

2.17.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,00

2.17.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,00

2.17.2.17.01.00.01 Program pengelolaan dan pengembangan

perpustakaan

305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,00

2.17.2.17.01.00.01.001 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling 0 68.498.600,00 0 68.498.600,00

2.17.2.17.01.00.01.002 Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan Umum 147.110.000,00 23.083.000,00 0 170.193.000,00

2.17.2.17.01.00.01.003 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan 0 43.123.800,00 122.830.000,00 165.953.800,00

2.17.2.17.01.00.01.004 Pengolahan Bahan Pustaka 63.912.000,00 26.087.300,00 0 89.999.300,00

2.17.2.17.01.00.01.005 Pengembangan minat dan budaya baca 24.325.000,00 20.369.900,00 0 44.694.900,00

2.17.2.17.01.00.01.006 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan

umum, khusus, sekolah dan masyarakat

0 51.927.000,00 0 51.927.000,00

2.17.2.17.01.00.01.007 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan

minat baca masyarakat

48.550.000,00 73.849.000,00 10.000.000,00 132.399.000,00

2.17.2.17.01.00.01.008 Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan

Perpustakaan

4.605.000,00 17.624.500,00 0 22.229.500,00

2.17.2.17.01.00.01.009 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0 1.999.600,00 0 1.999.600,00

2.17.2.17.01.00.01.010 Rehabilitasi gedung layanan Perpustakaan 17.025.000,00 62.975.000,00 1.070.000.000,00 1.150.000.000,00

2.18 Kearsipan 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,00

2.18.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,00

2.18.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,00

2.18.2.17.01.00.01 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,00

2.18.2.17.01.00.01.001 Pengelolaan dan Pelayanan Arsip 0 108.100.000,00 0 108.100.000,00

2.18.2.17.01.00.01.002 Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah 13.500.000,00 73.362.800,00 0 86.862.800,00

2.18.2.17.01.00.01.003 Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Temanggung 240.000,00 10.523.900,00 0 10.763.900,00

2.18.2.17.01.00.01.004 Pendataan dan Penataan arsip daerah 0 9.160.000,00 0 9.160.000,00

2.18.2.17.01.00.01.005 Pemasyarakatan Dokumen arsip daerah 0 15.071.900,00 0 15.071.900,00

2.18.2.17.01.00.01.006 Pengolahan Dokumen arsip daerah 28.000.000,00 24.517.200,00 280.800,00 52.798.000,00

2.18.2.17.01.00.01.007 Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Kearsipan 0 18.234.000,00 0 18.234.000,00

3. URUSAN PILIHAN 4.053.799.000,00 18.118.986.675,00 13.157.978.700,00 35.330.764.375,00

3.01 Kelautan Dan Perikanan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,00

3.01.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,00

3.01.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,00

3.01.3.01.01.00.01 Program pengembangan budidaya perikanan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,00

Page 17: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

3.01.3.01.01.00.01.001 Pengembangan Prasarana & Sarana Perikanan Unit

Perbenihan Rakyat

800.000,00 68.557.750,00 0 69.357.750,00

3.01.3.01.01.00.01.002 Pengelolaan BBI 0 296.572.800,00 0 296.572.800,00

3.01.3.01.01.00.01.003 Pengembangan Perikanan Rakyat 0 45.481.900,00 0 45.481.900,00

3.01.3.01.01.00.01.004 Penunjang DAK perikanan 2.500.000,00 35.674.750,00 0 38.174.750,00

3.01.3.01.01.00.01.005 Penyusunan DED Perikanan 450.000,00 44.577.000,00 0 45.027.000,00

3.01.3.01.01.00.01.006 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan

Minapolitan

3.800.000,00 65.460.000,00 0 69.260.000,00

3.01.3.01.01.00.01.007 Pengembangan Kawasan Minapadi 0 44.700.000,00 0 44.700.000,00

3.01.3.01.01.00.01.008 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non

Konsumsi/Ikan Hias

0 43.942.000,00 0 43.942.000,00

3.01.3.01.01.00.01.009 Pengembangan intensifikasi budidaya ikan 1.800.000,00 90.215.500,00 0 92.015.500,00

3.01.3.01.01.00.01.012 Peningkatan Konsumsi Ikan 3.950.000,00 25.877.000,00 0 29.827.000,00

3.01.3.01.01.00.01.013 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) 3.750.000,00 6.250.000,00 0 10.000.000,00

3.01.3.01.01.00.01.015 Pengembangan Prasarana & Sarana Pemasaran Hasil

Perikanan

0 47.574.500,00 0 47.574.500,00

3.01.3.01.01.00.01.016 Pembangunan Pasar Ikan 0 173.762.000,00 0 173.762.000,00

3.01.3.01.01.00.01.017 Pelestarian Ikan di Perairan Umum 40.970.000,00 25.955.000,00 6.000.000,00 72.925.000,00

3.01.3.01.01.00.01.018 Intensifikasi dan fasilitasi budidaya ikan air tawar 0 18.724.000,00 0 18.724.000,00

3.01.3.01.01.00.01.019 Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa 5.350.000,00 10.915.000,00 0 16.265.000,00

3.01.3.01.01.00.01.020 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Pokok Unit Perbenihan

0 23.994.000,00 8.906.000,00 32.900.000,00

3.01.3.01.01.00.01.021 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan

Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan

0 799.810.000,00 0 799.810.000,00

3.01.3.01.01.00.01.022 Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Agribisnis 0 94.120.000,00 0 94.120.000,00

3.02 Pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,00

3.02.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,00

3.02.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,00

3.02.2.16.01.00.01 Program pengembangan pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,00

3.02.2.16.01.00.01.001 Fasillitasi event/atraksi wisata 0 88.878.000,00 0 88.878.000,00

3.02.2.16.01.00.01.002 Pawai Pembangunan 25.900.000,00 463.065.000,00 0 488.965.000,00

3.02.2.16.01.00.01.003 Java Promo 0 100.000.000,00 0 100.000.000,00

3.02.2.16.01.00.01.004 Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata 87.705.000,00 102.569.600,00 0 190.274.600,00

3.02.2.16.01.00.01.006 Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata 0 11.618.100,00 0 11.618.100,00

3.02.2.16.01.00.01.007 Pembinaan Desa Wisata 6.000.000,00 29.190.000,00 0 35.190.000,00

3.02.2.16.01.00.01.009 Promosi Pariwisata Nusantara 16.200.000,00 462.146.000,00 0 478.346.000,00

3.02.2.16.01.00.01.010 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab.

Temanggung

58.175.000,00 180.195.000,00 0 238.370.000,00

3.02.2.16.01.00.01.011 Festival Desa Wisata 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

3.02.2.16.01.00.01.014 Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha

Pariwisata

0 10.170.000,00 0 10.170.000,00

3.02.2.16.01.00.01.016 fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0 9.580.000,00 0 9.580.000,00

3.02.2.16.01.00.01.021 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata 0 0 1.559.300.000,00 1.559.300.000,00

3.02.2.16.01.00.01.022 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan

Kepariwisataan

260.750.000,00 652.288.000,00 0 913.038.000,00

3.03 Pertanian 589.910.000,00 12.195.269.175,00 10.063.652.700,00 22.848.831.875,00

3.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 552.110.000,00 9.106.456.375,00 667.978.000,00 10.326.544.375,00

3.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 552.110.000,00 9.106.456.375,00 667.978.000,00 10.326.544.375,00

3.03.2.03.01.00.01 Program peningkatan produktivitas, penerapan

tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan

263.760.000,00 4.830.103.575,00 622.600.000,00 5.716.463.575,00

3.03.2.03.01.00.01.001 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu

(SLPTT) Padi Unggul

0 31.080.500,00 0 31.080.500,00

3.03.2.03.01.00.01.002 Pengembangan Padi Organik 19.200.000,00 40.693.000,00 0 59.893.000,00

3.03.2.03.01.00.01.003 Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan 19.950.000,00 81.653.125,00 0 101.603.125,00

3.03.2.03.01.00.01.006 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu

(GP2TT) Jagung

750.000,00 59.690.750,00 0 60.440.750,00

3.03.2.03.01.00.01.007 Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian

fungsi irigasi

19.200.000,00 27.818.000,00 0 47.018.000,00

3.03.2.03.01.00.01.008 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida pertanian 0 13.096.600,00 0 13.096.600,00

3.03.2.03.01.00.01.009 Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian

Perkebunan dan Hortikultura

19.200.000,00 22.020.000,00 0 41.220.000,00

3.03.2.03.01.00.01.010 Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian

(PSP)

19.200.000,00 22.102.600,00 0 41.302.600,00

Page 18: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

3.03.2.03.01.00.01.011 Pembangunan Jaringan Tersier Kebumen DI

Soropadan Pringsurat

0 70.000.000,00 0 70.000.000,00

3.03.2.03.01.00.01.012 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Si Goleng, Medari,

Ngadirejo (M).

0 100.000.000,00 0 100.000.000,00

3.03.2.03.01.00.01.013 Pembangunan Irigasi Wangan Aji , DesaBanjarsari

Kandangan

0 100.000.000,00 0 100.000.000,00

3.03.2.03.01.00.01.025 Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan) 20.400.000,00 26.117.000,00 0 46.517.000,00

3.03.2.03.01.00.01.026 Pengadaan Alat Mesin Pertanian 19.200.000,00 962.770.000,00 0 981.970.000,00

3.03.2.03.01.00.01.031 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0 8.260.000,00 0 8.260.000,00

3.03.2.03.01.00.01.032 DAK Pertanian 126.660.000,00 3.264.802.000,00 622.600.000,00 4.014.062.000,00

3.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan produksi, penerapan

tehnologi dan agribisnis Hortikultura

39.470.000,00 416.643.600,00 0 456.113.600,00

3.03.2.03.01.00.02.001 Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat 0 18.024.000,00 0 18.024.000,00

3.03.2.03.01.00.02.003 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura 0 23.980.000,00 0 23.980.000,00

3.03.2.03.01.00.02.004 Pengembangan Kawasan Hortikultura 38.520.000,00 113.155.000,00 0 151.675.000,00

3.03.2.03.01.00.02.005 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas

Hortikultura

0 9.840.000,00 0 9.840.000,00

3.03.2.03.01.00.02.006 Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen

Hortikultura

400.000,00 46.630.000,00 0 47.030.000,00

3.03.2.03.01.00.02.007 Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura 0 21.971.200,00 0 21.971.200,00

3.03.2.03.01.00.02.009 Pelatihan Budidaya Alpokat 550.000,00 183.043.400,00 0 183.593.400,00

3.03.2.03.01.00.03 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan

pertanian

32.830.000,00 409.759.400,00 0 442.589.400,00

3.03.2.03.01.00.03.001 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani 7.500.000,00 121.056.000,00 0 128.556.000,00

3.03.2.03.01.00.03.002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan 19.200.000,00 72.242.000,00 0 91.442.000,00

3.03.2.03.01.00.03.003 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 0 71.403.000,00 0 71.403.000,00

3.03.2.03.01.00.03.004 Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan 1.380.000,00 19.642.000,00 0 21.022.000,00

3.03.2.03.01.00.03.005 Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga

Ekonomi Petani

0 28.025.000,00 0 28.025.000,00

3.03.2.03.01.00.03.006 Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu

Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)

4.750.000,00 76.390.000,00 0 81.140.000,00

3.03.2.03.01.00.03.007 Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Tehnologi dan

Informasi Tehnologi Pertanian

0 21.001.400,00 0 21.001.400,00

3.03.2.03.01.00.07 Program peningkatan produktivitas, penerapan

tehnologi dan agribisnis Perkebunan

216.050.000,00 3.449.949.800,00 45.378.000,00 3.711.377.800,00

3.03.2.03.01.00.07.001 Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres 46.200.000,00 15.924.000,00 11.378.000,00 73.502.000,00

3.03.2.03.01.00.07.002 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam

Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian

di Daerah Tembakau

7.200.000,00 47.714.400,00 9.000.000,00 63.914.400,00

3.03.2.03.01.00.07.003 Intensifikasi Tanaman Cengkeh 550.000,00 32.188.000,00 0 32.738.000,00

3.03.2.03.01.00.07.004 Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian

berpotensi

550.000,00 36.660.000,00 0 37.210.000,00

3.03.2.03.01.00.07.005 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas

Perkebunan

0 7.612.800,00 0 7.612.800,00

3.03.2.03.01.00.07.007 Optimalisasi Kebun Pemda 19.950.000,00 3.565.000,00 25.000.000,00 48.515.000,00

3.03.2.03.01.00.07.008 Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan 0 7.574.000,00 0 7.574.000,00

3.03.2.03.01.00.07.009 Pengembangan Tanaman Kopi 0 28.089.400,00 0 28.089.400,00

3.03.2.03.01.00.07.012 Pengadaan bibit perkebunan (kopi dan alpukat)

Selopampang (M).

0 20.894.000,00 0 20.894.000,00

3.03.2.03.01.00.07.013 Bantuan alat pengolah kopi Bubuk ( Alat sangrai dan

selep kopi bubuk ) (M).

700.000,00 96.335.000,00 0 97.035.000,00

3.03.2.03.01.00.07.014 Pengadaan mesin pengolahan kopi bubuk dan

kelengkapaya (M).

0 41.309.200,00 0 41.309.200,00

3.03.2.03.01.00.07.015 Pemuliaan Bibit Tembakau 67.750.000,00 68.399.000,00 0 136.149.000,00

3.03.2.03.01.00.07.016 Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau 44.400.000,00 2.882.080.000,00 0 2.926.480.000,00

3.03.2.03.01.00.07.017 Penyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas

Kemloko

28.750.000,00 161.605.000,00 0 190.355.000,00

3.03.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 37.800.000,00 3.088.812.800,00 9.395.674.700,00 12.522.287.500,00

3.03.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 37.800.000,00 3.088.812.800,00 9.395.674.700,00 12.522.287.500,00

3.03.3.01.01.00.04 Program peningkatan populasi dan produksi

ternak dan hasil ternak

31.000.000,00 2.745.483.800,00 9.362.902.200,00 12.139.386.000,00

3.03.3.01.01.00.04.001 Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui

Inseminasi Buatan (IB)

1.500.000,00 32.167.500,00 0 33.667.500,00

3.03.3.01.01.00.04.002 Pengelolaan Ternak Pemerintah 0 30.353.000,00 0 30.353.000,00

3.03.3.01.01.00.04.003 Pengembangan Unggas di Pedesaan 0 121.835.000,00 0 121.835.000,00

3.03.3.01.01.00.04.004 Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan

ternak

0 21.927.500,00 0 21.927.500,00

3.03.3.01.01.00.04.005 Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan

Tanaman Pangan

0 147.355.000,00 0 147.355.000,00

Page 19: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

3.03.3.01.01.00.04.006 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil

Ternak

700.000,00 35.471.500,00 0 36.171.500,00

3.03.3.01.01.00.04.007 Pengembangan Peternakan berwawasan lingkungan di

sentral tembakau

28.800.000,00 1.856.377.000,00 0 1.885.177.000,00

3.03.3.01.01.00.04.008 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak 0 6.625.000,00 0 6.625.000,00

3.03.3.01.01.00.04.009 Pembangunan Pasar Hewan 0 84.219.800,00 9.362.902.200,00 9.447.122.000,00

3.03.3.01.01.00.04.012 Pelatihan implementasi managemen produksi ternak 0 19.712.500,00 0 19.712.500,00

3.03.3.01.01.00.04.013 Pengembangan peternakan/ domba berwawasan

lingkungan di sentra tembakau

0 192.380.000,00 0 192.380.000,00

3.03.3.01.01.00.04.014 Pengadaan ternak domba 0 197.060.000,00 0 197.060.000,00

3.03.3.01.01.00.05 Program pencegahan dan penanggulangan

penyakit hewan

2.000.000,00 284.620.000,00 32.772.500,00 319.392.500,00

3.03.3.01.01.00.05.001 Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 2.000.000,00 210.800.000,00 18.765.000,00 231.565.000,00

3.03.3.01.01.00.05.002 Surveilance epidemiologi penyakit hewan /

Pengamatan Penyakit Hewan

0 31.945.000,00 7.567.500,00 39.512.500,00

3.03.3.01.01.00.05.003 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan 0 41.875.000,00 6.440.000,00 48.315.000,00

3.03.3.01.01.00.06 Program pemenuhan pangan asal hewan 4.800.000,00 58.709.000,00 0 63.509.000,00

3.03.3.01.01.00.06.001 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di

lingkungan usaha peternakan

0 18.335.000,00 0 18.335.000,00

3.03.3.01.01.00.06.002 Pengawasan Pemotongan Hewan Besar 4.800.000,00 40.374.000,00 0 45.174.000,00

3.06 Perdagangan 2.901.789.000,00 1.190.065.300,00 1.520.120.000,00 5.611.974.300,00

3.06.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

2.901.789.000,00 1.190.065.300,00 1.520.120.000,00 5.611.974.300,00

3.06.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

2.901.789.000,00 1.190.065.300,00 1.520.120.000,00 5.611.974.300,00

3.06.2.11.01.00.01 Program pengembangan perdagangan 89.615.000,00 700.164.200,00 1.488.580.300,00 2.278.359.500,00

3.06.2.11.01.00.01.001 Fasilitasi Pemantauan Harga Bahan Pokok dan

Operasi Pasar

0 25.799.500,00 0 25.799.500,00

3.06.2.11.01.00.01.002 Pengawasan Peredaran Barang 21.000.000,00 8.212.000,00 0 29.212.000,00

3.06.2.11.01.00.01.003 Fasilitasi Tera Ulang dan Pos Ukur Ulang 30.650.000,00 39.897.400,00 0 70.547.400,00

3.06.2.11.01.00.01.004 Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian 0 16.798.600,00 158.981.300,00 175.779.900,00

3.06.2.11.01.00.01.005 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi

Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah

0 144.199.000,00 0 144.199.000,00

3.06.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Penyelenggaraan Pasar Murah Bahan

Kebutuhan Pokok

1.350.000,00 188.070.000,00 0 189.420.000,00

3.06.2.11.01.00.01.007 Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair 25.400.000,00 219.917.000,00 0 245.317.000,00

3.06.2.11.01.00.01.009 Fasilitasi Pasar Lelang 0 11.580.000,00 0 11.580.000,00

3.06.2.11.01.00.01.010 Pembinaan dan Pemberdayaan PKL 0 6.913.000,00 0 6.913.000,00

3.06.2.11.01.00.01.013 Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan

Unit Metrologi Legal

0 0 1.329.599.000,00 1.329.599.000,00

3.06.2.11.01.00.01.112 Fasilitasi DAK Pengembangan Sarpras Meterologi 11.215.000,00 38.777.700,00 0 49.992.700,00

3.06.2.11.01.00.02 Program pengelolaan pasar 2.812.174.000,00 489.901.100,00 31.539.700,00 3.333.614.800,00

3.06.2.11.01.00.02.001 Penertiban dan Penataan Pasar Daerah 1.530.250.000,00 150.979.800,00 0 1.681.229.800,00

3.06.2.11.01.00.02.002 Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah 1.173.924.000,00 290.860.300,00 31.539.700,00 1.496.324.000,00

3.06.2.11.01.00.02.003 Monev PAD Retribusi Pasar Daerah 108.000.000,00 30.077.500,00 0 138.077.500,00

3.06.2.11.01.00.02.005 Pembinaan dan Pengemdalian Perijinan 0 13.391.000,00 0 13.391.000,00

3.06.2.11.01.00.02.006 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0 4.592.500,00 0 4.592.500,00

3.07 Perindustrian 44.000.000,00 611.789.300,00 0 655.789.300,00

3.07.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

44.000.000,00 611.789.300,00 0 655.789.300,00

3.07.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

44.000.000,00 611.789.300,00 0 655.789.300,00

3.07.2.11.01.00.01 Program Pengembangan Industri 44.000.000,00 611.789.300,00 0 655.789.300,00

3.07.2.11.01.00.01.001 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri 0 35.311.000,00 0 35.311.000,00

3.07.2.11.01.00.01.002 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri 6.800.000,00 24.473.000,00 0 31.273.000,00

3.07.2.11.01.00.01.003 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti

Industri Daerah (KIID) Kopi

4.500.000,00 34.633.500,00 0 39.133.500,00

3.07.2.11.01.00.01.004 Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (M) 0 117.055.600,00 0 117.055.600,00

3.07.2.11.01.00.01.005 Pelatihan UKM / Pengembangan Industri Kecil Aneka

Industri (M)

0 83.706.000,00 0 83.706.000,00

3.07.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Dekranasda 20.700.000,00 152.402.200,00 0 173.102.200,00

3.07.2.11.01.00.01.007 Penyusunan Raperda Pengembangan Industri Daerah 2.000.000,00 13.048.000,00 0 15.048.000,00

3.07.2.11.01.00.01.008 Penerapan dan Pendampingan Uji Coba Co Branding 10.000.000,00 17.320.000,00 0 27.320.000,00

3.07.2.11.01.00.01.009 Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bagi Industri Kecil

Menengah

0 44.080.000,00 0 44.080.000,00

Page 20: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

3.07.2.11.01.00.01.010 Fasilitasi Pembinaan Industri Penghasil Cukai 0 89.760.000,00 0 89.760.000,00

4. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 28.808.443.816,00 86.685.171.323,00 15.379.845.251,00 130.873.460.390,00

4.01 Administrasi Pemerintahan 12.571.922.900,00 36.484.022.911,00 2.465.288.001,00 51.521.233.812,00

4.01.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.910.000,00 80.943.000,00 0 103.853.000,00

4.01.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.910.000,00 80.943.000,00 0 103.853.000,00

4.01.2.07.01.00.03 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintahan desa

7.510.000,00 11.368.000,00 0 18.878.000,00

4.01.2.07.01.00.03.021 Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa 7.510.000,00 11.368.000,00 0 18.878.000,00

4.01.2.07.01.00.04 Program pengelolaan aset desa 15.400.000,00 69.575.000,00 0 84.975.000,00

4.01.2.07.01.00.04.001 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 12.850.000,00 30.875.000,00 0 43.725.000,00

4.01.2.07.01.00.04.002 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 2.550.000,00 38.700.000,00 0 41.250.000,00

4.01.4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 719.722.500,00 12.459.419.300,00 22.225.000,00 13.201.366.800,00

4.01.4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 719.722.500,00 12.459.419.300,00 22.225.000,00 13.201.366.800,00

4.01.4.01.01.00.01 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

719.722.500,00 12.459.419.300,00 22.225.000,00 13.201.366.800,00

4.01.4.01.01.00.01.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 389.635.000,00 2.729.504.600,00 0 3.119.139.600,00

4.01.4.01.01.00.01.002 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 0 100.000.000,00 0 100.000.000,00

4.01.4.01.01.00.01.003 Kegiatan Reses 0 499.987.200,00 0 499.987.200,00

4.01.4.01.01.00.01.004 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0 2.205.650.000,00 0 2.205.650.000,00

4.01.4.01.01.00.01.005 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar

Daerah

0 6.608.850.000,00 0 6.608.850.000,00

4.01.4.01.01.00.01.006 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli 252.000.000,00 30.500.000,00 0 282.500.000,00

4.01.4.01.01.00.01.007 Pelantikan Anggota DPRD 12.190.000,00 151.305.000,00 22.225.000,00 185.720.000,00

4.01.4.01.01.00.01.008 Penyusunan Memori DPRD 1.132.500,00 23.867.500,00 0 25.000.000,00

4.01.4.01.01.00.01.009 Penyusunan Profil DPRD 2.829.000,00 39.171.000,00 0 42.000.000,00

4.01.4.01.01.00.01.010 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan

Publik

61.936.000,00 70.584.000,00 0 132.520.000,00

4.01.4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0 0 0 0

4.01.4.01.02 Sekretariat Daerah 3.667.559.000,00 10.151.588.922,00 2.366.721.701,00 16.185.869.623,00

4.01.4.01.02.01 Bupati dan Wakil Bupati 0 0 0 0

4.01.4.01.02.02 Bagian Pemerintahan 103.795.000,00 294.696.000,00 0 398.491.000,00

4.01.4.01.02.02.02 Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan

pemerintahan

103.795.000,00 294.696.000,00 0 398.491.000,00

4.01.4.01.02.02.02.001 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan 4.800.000,00 6.363.000,00 0 11.163.000,00

4.01.4.01.02.02.02.002 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 0 38.846.000,00 0 38.846.000,00

4.01.4.01.02.02.02.003 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

1.950.000,00 17.502.000,00 0 19.452.000,00

4.01.4.01.02.02.02.004 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 400.000,00 83.954.000,00 0 84.354.000,00

4.01.4.01.02.02.02.005 Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan 0 14.570.000,00 0 14.570.000,00

4.01.4.01.02.02.02.006 Fasilitasi Kerjasama Daerah 2.250.000,00 11.857.000,00 0 14.107.000,00

4.01.4.01.02.02.02.007 Inventarisasi Pilar Batas Daerah Kabupaten

Temanggung

1.440.000,00 34.470.000,00 0 35.910.000,00

4.01.4.01.02.02.02.008 Koordinasi Keamanan Daerah 80.250.000,00 38.023.000,00 0 118.273.000,00

4.01.4.01.02.02.02.009 Desk Pemilihan Umum 12.705.000,00 28.171.000,00 0 40.876.000,00

4.01.4.01.02.02.02.010 Identifikasi Rupabumi 0 20.940.000,00 0 20.940.000,00

4.01.4.01.02.04 Bagian Hukum 763.500.000,00 243.614.400,00 20.720.600,00 1.027.835.000,00

4.01.4.01.02.04.05 Program penyusunan dan penataan produk hukum 763.500.000,00 243.614.400,00 20.720.600,00 1.027.835.000,00

4.01.4.01.02.04.05.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0 61.340.000,00 0 61.340.000,00

4.01.4.01.02.04.05.002 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5.400.000,00 32.802.000,00 0 38.202.000,00

4.01.4.01.02.04.05.004 Pengelolaan JDIH 27.300.000,00 18.419.400,00 20.720.600,00 66.440.000,00

4.01.4.01.02.04.05.007 Pelayanan Bantuan hukum didalam dan diluar

pengadilan

730.800.000,00 121.173.000,00 0 851.973.000,00

4.01.4.01.02.04.05.008 Rencana Aksi Nasional HAM 0 9.880.000,00 0 9.880.000,00

4.01.4.01.02.05 Bagian Perekonomian 34.699.000,00 562.328.000,00 0 597.027.000,00

4.01.4.01.02.05.07 Program pengembangan dan pengendalian

perekonomian daerah

34.699.000,00 562.328.000,00 0 597.027.000,00

4.01.4.01.02.05.07.001 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Ekonomi Daerah

0 50.881.600,00 0 50.881.600,00

4.01.4.01.02.05.07.002 Koordinasi pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah 2.600.000,00 24.610.000,00 0 27.210.000,00

4.01.4.01.02.05.07.003 Monitoring Kredit Lunak 0 23.550.500,00 0 23.550.500,00

4.01.4.01.02.05.07.004 Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD 12.500.000,00 143.266.000,00 0 155.766.000,00

4.01.4.01.02.05.07.005 Koordinasi Pelaksanaan Bidang Ketahanan Pangan 0 63.590.900,00 0 63.590.900,00

Page 21: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.02.05.07.006 Koordinasi Pengendalian Distribusi dan Pengawasan

Ketersediaan Barang Bersubsidi

1.525.000,00 57.605.000,00 0 59.130.000,00

4.01.4.01.02.05.07.007 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai 2.400.000,00 135.627.000,00 0 138.027.000,00

4.01.4.01.02.05.07.008 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang

Produksi Daerah

14.374.000,00 45.828.000,00 0 60.202.000,00

4.01.4.01.02.05.07.009 Koordinasi dan Monitoring Kredit Usaha Rakyat 1.300.000,00 17.369.000,00 0 18.669.000,00

4.01.4.01.02.06 Bagian Pembangunan 17.545.000,00 134.935.000,00 0 152.480.000,00

4.01.4.01.02.06.08 Program pengendalian pelaksanaan kegiatan

pembangunan

17.545.000,00 134.935.000,00 0 152.480.000,00

4.01.4.01.02.06.08.001 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan

kepada Kabupaten/Kota

0 16.070.000,00 0 16.070.000,00

4.01.4.01.02.06.08.002 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan

APBD Kabupaten Temanggung

10.570.000,00 48.000.000,00 0 58.570.000,00

4.01.4.01.02.06.08.003 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 6.975.000,00 70.865.000,00 0 77.840.000,00

4.01.4.01.02.07 Bagian Kesejahteraan Rakyat 616.657.000,00 2.785.513.850,00 0 3.402.170.850,00

4.01.4.01.02.07.09 Program pengembangan keagamaan,

kesejahteraan rakyat dan bina mental

616.657.000,00 2.785.513.850,00 0 3.402.170.850,00

4.01.4.01.02.07.09.001 Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi 114.175.000,00 21.475.000,00 0 135.650.000,00

4.01.4.01.02.07.09.002 Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung 1.042.000,00 63.530.600,00 0 64.572.600,00

4.01.4.01.02.07.09.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 70.320.000,00 1.297.910.050,00 0 1.368.230.050,00

4.01.4.01.02.07.09.004 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ 5.220.000,00 33.418.000,00 0 38.638.000,00

4.01.4.01.02.07.09.005 Pelatihan Manajemen Masjid 6.770.000,00 17.210.000,00 0 23.980.000,00

4.01.4.01.02.07.09.006 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah 53.870.000,00 21.270.000,00 0 75.140.000,00

4.01.4.01.02.07.09.007 Penyelenggaraan MTQ 181.100.000,00 118.808.000,00 0 299.908.000,00

4.01.4.01.02.07.09.008 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 76.135.000,00 327.736.000,00 0 403.871.000,00

4.01.4.01.02.07.09.009 Fasilitasi AGPAI Temanggung 14.000.000,00 35.355.000,00 0 49.355.000,00

4.01.4.01.02.07.09.010 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah

dan Sarana Tempat Pendidikan Agama

400.000,00 39.364.200,00 0 39.764.200,00

4.01.4.01.02.07.09.011 Fasilitasi penyelenggaraan PORSEMA NU tingkat

Jateng

87.325.000,00 798.835.000,00 0 886.160.000,00

4.01.4.01.02.07.09.012 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah 6.300.000,00 10.602.000,00 0 16.902.000,00

4.01.4.01.02.08 Bagian Umum 122.085.000,00 2.180.119.775,00 155.545.000,00 2.457.749.775,00

4.01.4.01.02.08.10 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala

daerah

122.085.000,00 2.180.119.775,00 155.545.000,00 2.457.749.775,00

4.01.4.01.02.08.10.001 Kepesertaan Apkasi 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00

4.01.4.01.02.08.10.002 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND

dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah

122.085.000,00 2.145.119.775,00 155.545.000,00 2.422.749.775,00

4.01.4.01.02.09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 67.400.000,00 409.065.800,00 0 476.465.800,00

4.01.4.01.02.09.11 Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan

peningkatan pelayanan publik

67.400.000,00 409.065.800,00 0 476.465.800,00

4.01.4.01.02.09.11.001 Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi 5.880.000,00 11.770.000,00 0 17.650.000,00

4.01.4.01.02.09.11.008 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis 7.600.000,00 32.460.000,00 0 40.060.000,00

4.01.4.01.02.09.11.009 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga 0 166.221.200,00 0 166.221.200,00

4.01.4.01.02.09.11.012 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 9.900.000,00 31.503.000,00 0 41.403.000,00

4.01.4.01.02.09.11.013 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 7.600.000,00 33.858.000,00 0 41.458.000,00

4.01.4.01.02.09.11.014 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan

Publik

0 47.600.000,00 0 47.600.000,00

4.01.4.01.02.09.11.020 Penyusunan LKJIP Bupati 16.980.000,00 51.248.900,00 0 68.228.900,00

4.01.4.01.02.09.11.021 Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati 8.280.000,00 14.894.900,00 0 23.174.900,00

4.01.4.01.02.09.11.022 Pembangunan Zona Integritas 11.160.000,00 19.509.800,00 0 30.669.800,00

4.01.4.01.02.10 Bagian Hubungan Masyarakat 1.762.078.000,00 3.290.167.897,00 2.190.456.101,00 7.242.701.998,00

4.01.4.01.02.10.13 Program penyelenggaraan kehumasan 1.762.078.000,00 3.290.167.897,00 2.190.456.101,00 7.242.701.998,00

4.01.4.01.02.10.13.001 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala 9.226.000,00 90.774.000,00 0 100.000.000,00

4.01.4.01.02.10.13.002 Pengelolaan Website Kabupaten Temangggung 0 32.109.800,00 0 32.109.800,00

4.01.4.01.02.10.13.004 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan

Media Massa bagi Masyarakat

550.000,00 199.450.000,00 0 200.000.000,00

4.01.4.01.02.10.13.005 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 133.950.000,00 56.050.000,00 0 190.000.000,00

4.01.4.01.02.10.13.006 Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi

Masyarakat (Press Tour)

0 210.000.000,00 0 210.000.000,00

4.01.4.01.02.10.13.007 Penyelenggaraan Kehumasan 33.000.000,00 172.812.800,00 75.687.200,00 281.500.000,00

4.01.4.01.02.10.13.008 Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten

Temanggung

5.800.000,00 68.395.200,00 0 74.195.200,00

4.01.4.01.02.10.13.009 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi

Temanggung

1.378.900.000,00 2.360.758.298,00 2.092.140.700,00 5.831.798.998,00

Page 22: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.02.10.13.010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM 200.652.000,00 58.946.000,00 13.500.000,00 273.098.000,00

4.01.4.01.02.10.13.011 Pemeliharaan dan Operasional Videotron 0 40.871.799,00 9.128.201,00 50.000.000,00

4.01.4.01.02.11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 179.800.000,00 251.148.200,00 0 430.948.200,00

4.01.4.01.02.11.20 Program Layanan Pengadaan 179.800.000,00 251.148.200,00 0 430.948.200,00

4.01.4.01.02.11.20.001 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan

LPSE

179.800.000,00 251.148.200,00 0 430.948.200,00

4.01.4.01.03 Kecamatan Temanggung 5.413.717.100,00 9.387.507.947,00 61.975.000,00 14.863.200.047,00

4.01.4.01.03.00 Kecamatan Temanggung 220.710.000,00 186.038.400,00 0 406.748.400,00

4.01.4.01.03.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

194.315.000,00 30.805.500,00 0 225.120.500,00

4.01.4.01.03.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 22.746.000,00 0 22.746.000,00

4.01.4.01.03.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 194.315.000,00 6.785.000,00 0 201.100.000,00

4.01.4.01.03.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 1.274.500,00 0 1.274.500,00

4.01.4.01.03.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

8.295.000,00 90.494.400,00 0 98.789.400,00

4.01.4.01.03.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 1.090.000,00 48.337.400,00 0 49.427.400,00

4.01.4.01.03.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

980.000,00 4.729.000,00 0 5.709.000,00

4.01.4.01.03.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 19.378.000,00 0 19.378.000,00

4.01.4.01.03.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 6.225.000,00 18.050.000,00 0 24.275.000,00

4.01.4.01.03.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

3.100.000,00 46.001.000,00 0 49.101.000,00

4.01.4.01.03.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2.100.000,00 25.960.000,00 0 28.060.000,00

4.01.4.01.03.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 1.000.000,00 8.795.000,00 0 9.795.000,00

4.01.4.01.03.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 11.246.000,00 0 11.246.000,00

4.01.4.01.03.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

15.000.000,00 18.737.500,00 0 33.737.500,00

4.01.4.01.03.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 12.500.000,00 0 12.500.000,00

4.01.4.01.03.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

1.800.000,00 6.237.500,00 0 8.037.500,00

4.01.4.01.03.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.03.01 Kelurahan Temanggung I 306.250.000,00 319.583.000,00 0 625.833.000,00

4.01.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

174.600.000,00 232.812.300,00 0 407.412.300,00

4.01.4.01.03.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

172.640.000,00 212.344.700,00 0 384.984.700,00

4.01.4.01.03.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

1.960.000,00 15.892.600,00 0 17.852.600,00

4.01.4.01.03.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.575.000,00 0 4.575.000,00

4.01.4.01.03.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

131.650.000,00 86.770.700,00 0 218.420.700,00

4.01.4.01.03.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 13.748.500,00 0 13.748.500,00

4.01.4.01.03.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

1.500.000,00 9.644.000,00 0 11.144.000,00

4.01.4.01.03.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.862.600,00 0 2.862.600,00

4.01.4.01.03.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 128.730.000,00 47.736.300,00 0 176.466.300,00

4.01.4.01.03.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.420.000,00 3.245.000,00 0 4.665.000,00

4.01.4.01.03.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 6.916.800,00 0 6.916.800,00

4.01.4.01.03.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.617.500,00 0 2.617.500,00

4.01.4.01.03.02 Kelurahan Temanggung II 275.954.600,00 485.964.900,00 0 761.919.500,00

4.01.4.01.03.02.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

138.265.000,00 398.237.600,00 0 536.502.600,00

4.01.4.01.03.02.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

132.010.000,00 374.990.000,00 0 507.000.000,00

4.01.4.01.03.02.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

6.255.000,00 19.903.100,00 0 26.158.100,00

4.01.4.01.03.02.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.344.500,00 0 3.344.500,00

4.01.4.01.03.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

137.689.600,00 87.727.300,00 0 225.416.900,00

4.01.4.01.03.02.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 13.902.000,00 0 13.902.000,00

4.01.4.01.03.02.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

4.950.000,00 6.568.400,00 0 11.518.400,00

4.01.4.01.03.02.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.258.000,00 0 2.258.000,00

4.01.4.01.03.02.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 131.199.600,00 55.259.900,00 0 186.459.500,00

4.01.4.01.03.02.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.540.000,00 1.620.000,00 0 3.160.000,00

4.01.4.01.03.02.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 5.799.000,00 0 5.799.000,00

Page 23: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.03.02.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.320.000,00 0 2.320.000,00

4.01.4.01.03.03 Kelurahan Butuh 193.665.000,00 322.041.100,00 10.000.000,00 525.706.100,00

4.01.4.01.03.03.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

92.535.000,00 252.008.400,00 0 344.543.400,00

4.01.4.01.03.03.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

86.314.000,00 235.686.000,00 0 322.000.000,00

4.01.4.01.03.03.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

6.221.000,00 12.823.000,00 0 19.044.000,00

4.01.4.01.03.03.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.499.400,00 0 3.499.400,00

4.01.4.01.03.03.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

101.130.000,00 70.032.700,00 10.000.000,00 181.162.700,00

4.01.4.01.03.03.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

900.000,00 15.513.000,00 0 16.413.000,00

4.01.4.01.03.03.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

2.625.000,00 9.448.000,00 0 12.073.000,00

4.01.4.01.03.03.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.556.700,00 0 2.556.700,00

4.01.4.01.03.03.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 96.425.000,00 32.270.500,00 10.000.000,00 138.695.500,00

4.01.4.01.03.03.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.180.000,00 2.106.000,00 0 3.286.000,00

4.01.4.01.03.03.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 5.800.000,00 0 5.800.000,00

4.01.4.01.03.03.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.338.500,00 0 2.338.500,00

4.01.4.01.03.04 Kelurahan Jampiroso 276.032.500,00 375.044.000,00 0 651.076.500,00

4.01.4.01.03.04.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

149.250.000,00 328.850.000,00 0 478.100.000,00

4.01.4.01.03.04.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

143.310.000,00 312.690.000,00 0 456.000.000,00

4.01.4.01.03.04.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

5.940.000,00 12.080.000,00 0 18.020.000,00

4.01.4.01.03.04.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.080.000,00 0 4.080.000,00

4.01.4.01.03.04.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

126.782.500,00 46.194.000,00 0 172.976.500,00

4.01.4.01.03.04.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

8.700.000,00 8.892.000,00 0 17.592.000,00

4.01.4.01.03.04.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

3.600.000,00 10.739.500,00 0 14.339.500,00

4.01.4.01.03.04.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.858.500,00 0 2.858.500,00

4.01.4.01.03.04.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 112.400.000,00 17.461.500,00 0 129.861.500,00

4.01.4.01.03.04.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.712.500,00 1.091.500,00 0 2.804.000,00

4.01.4.01.03.04.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 370.000,00 2.995.000,00 0 3.365.000,00

4.01.4.01.03.04.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.156.000,00 0 2.156.000,00

4.01.4.01.03.05 Kelurahan Jampirejo 280.310.000,00 429.823.700,00 0 710.133.700,00

4.01.4.01.03.05.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

149.250.000,00 344.062.000,00 0 493.312.000,00

4.01.4.01.03.05.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

143.310.000,00 326.690.000,00 0 470.000.000,00

4.01.4.01.03.05.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

5.940.000,00 12.382.000,00 0 18.322.000,00

4.01.4.01.03.05.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.990.000,00 0 4.990.000,00

4.01.4.01.03.05.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

131.060.000,00 85.761.700,00 0 216.821.700,00

4.01.4.01.03.05.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

7.800.000,00 12.200.000,00 0 20.000.000,00

4.01.4.01.03.05.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

4.100.000,00 13.900.000,00 0 18.000.000,00

4.01.4.01.03.05.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 450.000,00 4.434.200,00 0 4.884.200,00

4.01.4.01.03.05.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 116.760.000,00 46.722.500,00 0 163.482.500,00

4.01.4.01.03.05.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.450.000,00 1.160.000,00 0 2.610.000,00

4.01.4.01.03.05.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 500.000,00 4.500.000,00 0 5.000.000,00

4.01.4.01.03.05.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.845.000,00 0 2.845.000,00

4.01.4.01.03.06 Kelurahan Kertosari 350.779.000,00 614.350.500,00 4.750.000,00 969.879.500,00

4.01.4.01.03.06.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

224.494.000,00 519.296.250,00 0 743.790.250,00

4.01.4.01.03.06.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

208.069.000,00 501.931.000,00 0 710.000.000,00

4.01.4.01.03.06.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

16.425.000,00 13.037.250,00 0 29.462.250,00

4.01.4.01.03.06.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.328.000,00 0 4.328.000,00

4.01.4.01.03.06.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

126.285.000,00 95.054.250,00 4.750.000,00 226.089.250,00

4.01.4.01.03.06.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 17.872.250,00 0 17.872.250,00

4.01.4.01.03.06.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

2.925.000,00 11.595.000,00 0 14.520.000,00

Page 24: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.03.06.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 4.240.000,00 0 4.240.000,00

4.01.4.01.03.06.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 122.160.000,00 49.472.000,00 4.750.000,00 176.382.000,00

4.01.4.01.03.06.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 4.063.500,00 0 4.063.500,00

4.01.4.01.03.06.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 6.481.000,00 0 6.481.000,00

4.01.4.01.03.06.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1.200.000,00 1.330.500,00 0 2.530.500,00

4.01.4.01.03.07 Kelurahan Banyuurip 264.375.000,00 319.127.500,00 0 583.502.500,00

4.01.4.01.03.07.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

116.855.000,00 256.112.000,00 0 372.967.000,00

4.01.4.01.03.07.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

110.560.000,00 241.440.000,00 0 352.000.000,00

4.01.4.01.03.07.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

6.295.000,00 10.968.000,00 0 17.263.000,00

4.01.4.01.03.07.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.704.000,00 0 3.704.000,00

4.01.4.01.03.07.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

147.520.000,00 63.015.500,00 0 210.535.500,00

4.01.4.01.03.07.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

3.600.000,00 14.927.500,00 0 18.527.500,00

4.01.4.01.03.07.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

29.260.000,00 14.998.000,00 0 44.258.000,00

4.01.4.01.03.07.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 4.278.000,00 0 4.278.000,00

4.01.4.01.03.07.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 114.060.000,00 20.919.000,00 0 134.979.000,00

4.01.4.01.03.07.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 100.000,00 2.410.000,00 0 2.510.000,00

4.01.4.01.03.07.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 500.000,00 3.519.000,00 0 4.019.000,00

4.01.4.01.03.07.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 1.964.000,00 0 1.964.000,00

4.01.4.01.03.08 Kelurahan Kowangan 274.510.000,00 542.257.000,00 25.600.000,00 842.367.000,00

4.01.4.01.03.08.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

168.510.000,00 441.016.000,00 25.600.000,00 635.126.000,00

4.01.4.01.03.08.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

159.230.000,00 418.170.000,00 25.600.000,00 603.000.000,00

4.01.4.01.03.08.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

9.280.000,00 18.518.000,00 0 27.798.000,00

4.01.4.01.03.08.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.328.000,00 0 4.328.000,00

4.01.4.01.03.08.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

106.000.000,00 101.241.000,00 0 207.241.000,00

4.01.4.01.03.08.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 18.208.000,00 0 18.208.000,00

4.01.4.01.03.08.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

4.900.000,00 16.740.000,00 0 21.640.000,00

4.01.4.01.03.08.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 120.000,00 3.244.000,00 0 3.364.000,00

4.01.4.01.03.08.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 100.980.000,00 48.012.000,00 0 148.992.000,00

4.01.4.01.03.08.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 1.869.000,00 0 1.869.000,00

4.01.4.01.03.08.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 10.648.000,00 0 10.648.000,00

4.01.4.01.03.08.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.520.000,00 0 2.520.000,00

4.01.4.01.03.09 Kelurahan Jurang 266.640.000,00 375.092.000,00 0 641.732.000,00

4.01.4.01.03.09.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

132.530.000,00 284.045.000,00 0 416.575.000,00

4.01.4.01.03.09.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

116.880.000,00 276.117.500,00 0 392.997.500,00

4.01.4.01.03.09.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

15.650.000,00 3.565.000,00 0 19.215.000,00

4.01.4.01.03.09.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.362.500,00 0 4.362.500,00

4.01.4.01.03.09.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

134.110.000,00 91.047.000,00 0 225.157.000,00

4.01.4.01.03.09.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

11.160.000,00 35.294.000,00 0 46.454.000,00

4.01.4.01.03.09.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

5.000.000,00 9.658.000,00 0 14.658.000,00

4.01.4.01.03.09.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 3.816.000,00 0 3.816.000,00

4.01.4.01.03.09.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 116.500.000,00 32.733.500,00 0 149.233.500,00

4.01.4.01.03.09.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 2.316.000,00 0 2.316.000,00

4.01.4.01.03.09.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.450.000,00 4.425.000,00 0 5.875.000,00

4.01.4.01.03.09.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.804.500,00 0 2.804.500,00

4.01.4.01.03.10 Kelurahan Tlogorejo 210.360.000,00 537.729.150,00 0 748.089.150,00

4.01.4.01.03.10.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

108.760.000,00 468.375.000,00 0 577.135.000,00

4.01.4.01.03.10.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

101.715.000,00 449.285.000,00 0 551.000.000,00

4.01.4.01.03.10.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

7.045.000,00 14.605.000,00 0 21.650.000,00

Page 25: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.03.10.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.485.000,00 0 4.485.000,00

4.01.4.01.03.10.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

101.600.000,00 69.354.150,00 0 170.954.150,00

4.01.4.01.03.10.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

10.500.000,00 8.700.000,00 0 19.200.000,00

4.01.4.01.03.10.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

5.000.000,00 9.657.000,00 0 14.657.000,00

4.01.4.01.03.10.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.988.000,00 0 2.988.000,00

4.01.4.01.03.10.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 84.300.000,00 34.664.000,00 0 118.964.000,00

4.01.4.01.03.10.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 4.158.150,00 0 4.158.150,00

4.01.4.01.03.10.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.800.000,00 6.430.000,00 0 8.230.000,00

4.01.4.01.03.10.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.757.000,00 0 2.757.000,00

4.01.4.01.03.11 Kelurahan Kebonsari 282.925.000,00 438.716.397,00 0 721.641.397,00

4.01.4.01.03.11.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

146.540.000,00 355.394.927,00 0 501.934.927,00

4.01.4.01.03.11.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

139.680.000,00 334.319.927,00 0 473.999.927,00

4.01.4.01.03.11.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

6.860.000,00 16.585.000,00 0 23.445.000,00

4.01.4.01.03.11.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.490.000,00 0 4.490.000,00

4.01.4.01.03.11.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

136.385.000,00 83.321.470,00 0 219.706.470,00

4.01.4.01.03.11.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

3.560.000,00 15.642.000,00 0 19.202.000,00

4.01.4.01.03.11.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

29.125.000,00 15.398.970,00 0 44.523.970,00

4.01.4.01.03.11.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 3.880.800,00 0 3.880.800,00

4.01.4.01.03.11.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 100.600.000,00 36.039.000,00 0 136.639.000,00

4.01.4.01.03.11.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 3.995.900,00 0 3.995.900,00

4.01.4.01.03.11.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.100.000,00 5.874.800,00 0 8.974.800,00

4.01.4.01.03.11.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.490.000,00 0 2.490.000,00

4.01.4.01.03.12 Kelurahan Manding 260.767.500,00 486.132.900,00 6.625.000,00 753.525.400,00

4.01.4.01.03.12.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

144.445.000,00 402.803.500,00 5.650.000,00 552.898.500,00

4.01.4.01.03.12.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

126.130.000,00 386.220.000,00 5.650.000,00 518.000.000,00

4.01.4.01.03.12.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

18.315.000,00 12.438.500,00 0 30.753.500,00

4.01.4.01.03.12.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.145.000,00 0 4.145.000,00

4.01.4.01.03.12.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

116.322.500,00 83.329.400,00 975.000,00 200.626.900,00

4.01.4.01.03.12.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

2.520.000,00 16.739.000,00 0 19.259.000,00

4.01.4.01.03.12.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

9.900.000,00 3.697.500,00 975.000,00 14.572.500,00

4.01.4.01.03.12.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 4.328.500,00 0 4.328.500,00

4.01.4.01.03.12.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 101.052.500,00 46.262.500,00 0 147.315.000,00

4.01.4.01.03.12.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 4.025.900,00 0 4.025.900,00

4.01.4.01.03.12.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 2.850.000,00 5.684.000,00 0 8.534.000,00

4.01.4.01.03.12.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.592.000,00 0 2.592.000,00

4.01.4.01.03.13 Kelurahan Mungseng 223.216.000,00 406.353.900,00 0 629.569.900,00

4.01.4.01.03.13.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

129.640.000,00 339.364.000,00 0 469.004.000,00

4.01.4.01.03.13.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

120.220.000,00 330.780.000,00 0 451.000.000,00

4.01.4.01.03.13.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

9.420.000,00 3.584.000,00 0 13.004.000,00

4.01.4.01.03.13.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.01.4.01.03.13.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

93.576.000,00 66.989.900,00 0 160.565.900,00

4.01.4.01.03.13.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

800.000,00 18.463.900,00 0 19.263.900,00

4.01.4.01.03.13.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

6.800.000,00 7.736.000,00 0 14.536.000,00

4.01.4.01.03.13.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 3.278.000,00 0 3.278.000,00

4.01.4.01.03.13.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 82.446.000,00 28.106.000,00 0 110.552.000,00

4.01.4.01.03.13.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 180.000,00 2.620.000,00 0 2.800.000,00

4.01.4.01.03.13.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.350.000,00 4.602.000,00 0 7.952.000,00

Page 26: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.03.13.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.184.000,00 0 2.184.000,00

4.01.4.01.03.14 Kelurahan Purworejo 177.120.000,00 397.796.100,00 0 574.916.100,00

4.01.4.01.03.14.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

85.150.000,00 348.175.000,00 0 433.325.000,00

4.01.4.01.03.14.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

79.380.000,00 333.120.000,00 0 412.500.000,00

4.01.4.01.03.14.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

5.770.000,00 11.895.000,00 0 17.665.000,00

4.01.4.01.03.14.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.160.000,00 0 3.160.000,00

4.01.4.01.03.14.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

91.970.000,00 49.621.100,00 0 141.591.100,00

4.01.4.01.03.14.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 18.080.000,00 0 18.080.000,00

4.01.4.01.03.14.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

9.570.000,00 5.670.000,00 0 15.240.000,00

4.01.4.01.03.14.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 3.355.500,00 0 3.355.500,00

4.01.4.01.03.14.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 77.880.000,00 15.152.000,00 0 93.032.000,00

4.01.4.01.03.14.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 2.005.000,00 0 2.005.000,00

4.01.4.01.03.14.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 4.520.000,00 3.439.000,00 0 7.959.000,00

4.01.4.01.03.14.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 1.919.600,00 0 1.919.600,00

4.01.4.01.03.15 Kelurahan Giyanti 277.515.000,00 407.388.400,00 0 684.903.400,00

4.01.4.01.03.15.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

157.640.000,00 361.656.000,00 0 519.296.000,00

4.01.4.01.03.15.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

145.350.000,00 348.650.000,00 0 494.000.000,00

4.01.4.01.03.15.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

12.290.000,00 9.692.000,00 0 21.982.000,00

4.01.4.01.03.15.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.314.000,00 0 3.314.000,00

4.01.4.01.03.15.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

119.875.000,00 45.732.400,00 0 165.607.400,00

4.01.4.01.03.15.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 15.178.600,00 0 15.178.600,00

4.01.4.01.03.15.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

2.025.000,00 10.044.900,00 0 12.069.900,00

4.01.4.01.03.15.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 3.711.000,00 0 3.711.000,00

4.01.4.01.03.15.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 111.850.000,00 10.609.000,00 0 122.459.000,00

4.01.4.01.03.15.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 3.092.900,00 0 3.092.900,00

4.01.4.01.03.15.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 6.000.000,00 1.064.000,00 0 7.064.000,00

4.01.4.01.03.15.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.032.000,00 0 2.032.000,00

4.01.4.01.03.16 Kelurahan Madureso 270.620.000,00 536.596.000,00 0 807.216.000,00

4.01.4.01.03.16.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

110.420.000,00 442.099.000,00 0 552.519.000,00

4.01.4.01.03.16.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

100.815.000,00 424.185.000,00 0 525.000.000,00

4.01.4.01.03.16.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

7.565.000,00 14.954.000,00 0 22.519.000,00

4.01.4.01.03.16.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 2.040.000,00 2.960.000,00 0 5.000.000,00

4.01.4.01.03.16.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

160.200.000,00 94.497.000,00 0 254.697.000,00

4.01.4.01.03.16.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 19.716.000,00 0 19.716.000,00

4.01.4.01.03.16.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

26.270.000,00 18.184.000,00 0 44.454.000,00

4.01.4.01.03.16.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.01.4.01.03.16.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 130.200.000,00 40.345.000,00 0 170.545.000,00

4.01.4.01.03.16.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 330.000,00 3.170.000,00 0 3.500.000,00

4.01.4.01.03.16.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.400.000,00 6.600.000,00 0 10.000.000,00

4.01.4.01.03.16.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.982.000,00 0 2.982.000,00

4.01.4.01.03.17 Kelurahan Sidorejo 402.632.500,00 1.107.072.300,00 0 1.509.704.800,00

4.01.4.01.03.17.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

260.777.500,00 1.026.347.700,00 0 1.287.125.200,00

4.01.4.01.03.17.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

239.487.500,00 980.512.500,00 0 1.220.000.000,00

4.01.4.01.03.17.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

20.390.000,00 42.535.200,00 0 62.925.200,00

4.01.4.01.03.17.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 900.000,00 3.300.000,00 0 4.200.000,00

4.01.4.01.03.17.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

141.855.000,00 80.724.600,00 0 222.579.600,00

4.01.4.01.03.17.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 15.500.000,00 0 15.500.000,00

4.01.4.01.03.17.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

8.625.000,00 4.039.000,00 0 12.664.000,00

Page 27: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.03.17.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.796.800,00 0 2.796.800,00

4.01.4.01.03.17.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 130.390.000,00 50.300.800,00 0 180.690.800,00

4.01.4.01.03.17.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 110.000,00 2.378.000,00 0 2.488.000,00

4.01.4.01.03.17.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 2.000.000,00 4.000.000,00 0 6.000.000,00

4.01.4.01.03.17.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 730.000,00 1.710.000,00 0 2.440.000,00

4.01.4.01.03.18 Kelurahan Walitelon Selatan 352.280.000,00 615.661.700,00 0 967.941.700,00

4.01.4.01.03.18.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

238.460.000,00 554.765.700,00 0 793.225.700,00

4.01.4.01.03.18.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

227.090.000,00 532.910.000,00 0 760.000.000,00

4.01.4.01.03.18.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

11.370.000,00 18.177.800,00 0 29.547.800,00

4.01.4.01.03.18.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.677.900,00 0 3.677.900,00

4.01.4.01.03.18.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

113.820.000,00 60.896.000,00 0 174.716.000,00

4.01.4.01.03.18.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 14.850.800,00 0 14.850.800,00

4.01.4.01.03.18.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

2.700.000,00 7.151.300,00 0 9.851.300,00

4.01.4.01.03.18.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.593.600,00 0 2.593.600,00

4.01.4.01.03.18.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 111.120.000,00 26.281.300,00 0 137.401.300,00

4.01.4.01.03.18.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 2.164.600,00 0 2.164.600,00

4.01.4.01.03.18.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 5.685.500,00 0 5.685.500,00

4.01.4.01.03.18.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.168.900,00 0 2.168.900,00

4.01.4.01.03.19 Kelurahan Walitelon Utara 247.055.000,00 484.739.000,00 15.000.000,00 746.794.000,00

4.01.4.01.03.19.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

132.385.000,00 443.349.000,00 0 575.734.000,00

4.01.4.01.03.19.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

123.205.000,00 429.795.000,00 0 553.000.000,00

4.01.4.01.03.19.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

9.180.000,00 9.310.000,00 0 18.490.000,00

4.01.4.01.03.19.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.244.000,00 0 4.244.000,00

4.01.4.01.03.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

114.670.000,00 41.390.000,00 15.000.000,00 171.060.000,00

4.01.4.01.03.19.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

2.400.000,00 13.724.000,00 0 16.124.000,00

4.01.4.01.03.19.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

2.400.000,00 9.950.000,00 0 12.350.000,00

4.01.4.01.03.19.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 400.000,00 2.580.000,00 0 2.980.000,00

4.01.4.01.03.19.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 109.380.000,00 5.285.000,00 15.000.000,00 129.665.000,00

4.01.4.01.03.19.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 90.000,00 1.963.000,00 0 2.053.000,00

4.01.4.01.03.19.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 5.308.000,00 0 5.308.000,00

4.01.4.01.03.19.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.580.000,00 0 2.580.000,00

4.01.4.01.04 Kecamatan Tembarak 40.470.000,00 118.454.000,00 0 158.924.000,00

4.01.4.01.04.00 Kecamatan Tembarak 40.470.000,00 118.454.000,00 0 158.924.000,00

4.01.4.01.04.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

27.270.000,00 25.637.500,00 0 52.907.500,00

4.01.4.01.04.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 16.178.500,00 0 16.178.500,00

4.01.4.01.04.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 27.270.000,00 5.500.000,00 0 32.770.000,00

4.01.4.01.04.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 3.959.000,00 0 3.959.000,00

4.01.4.01.04.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 55.689.000,00 0 55.689.000,00

4.01.4.01.04.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 34.260.000,00 0 34.260.000,00

4.01.4.01.04.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 10.998.000,00 0 10.998.000,00

4.01.4.01.04.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 10.431.000,00 0 10.431.000,00

4.01.4.01.04.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 27.408.500,00 0 27.408.500,00

4.01.4.01.04.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 17.807.500,00 0 17.807.500,00

4.01.4.01.04.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.543.000,00 0 5.543.000,00

4.01.4.01.04.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 4.058.000,00 0 4.058.000,00

4.01.4.01.04.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 9.719.000,00 0 22.919.000,00

4.01.4.01.04.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 4.873.000,00 0 4.873.000,00

4.01.4.01.04.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.846.000,00 0 4.846.000,00

Page 28: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.04.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.05 Kecamatan Pringsurat 124.680.000,00 95.825.650,00 14.146.300,00 234.651.950,00

4.01.4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat 124.680.000,00 95.825.650,00 14.146.300,00 234.651.950,00

4.01.4.01.05.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

111.480.000,00 17.605.600,00 7.824.300,00 136.909.900,00

4.01.4.01.05.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 15.625.600,00 7.824.300,00 23.449.900,00

4.01.4.01.05.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 111.480.000,00 0 0 111.480.000,00

4.01.4.01.05.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 1.980.000,00 0 1.980.000,00

4.01.4.01.05.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 48.641.450,00 6.322.000,00 54.963.450,00

4.01.4.01.05.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 28.823.500,00 0 28.823.500,00

4.01.4.01.05.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 10.318.000,00 6.322.000,00 16.640.000,00

4.01.4.01.05.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 9.499.950,00 0 9.499.950,00

4.01.4.01.05.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 19.108.000,00 0 19.108.000,00

4.01.4.01.05.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 9.048.000,00 0 9.048.000,00

4.01.4.01.05.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 6.240.000,00 0 6.240.000,00

4.01.4.01.05.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.820.000,00 0 3.820.000,00

4.01.4.01.05.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 10.470.600,00 0 23.670.600,00

4.01.4.01.05.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 5.879.800,00 0 5.879.800,00

4.01.4.01.05.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.590.800,00 0 4.590.800,00

4.01.4.01.05.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.06 Kecamatan Kaloran 52.430.800,00 148.376.000,00 0 200.806.800,00

4.01.4.01.06.00 Kecamatan Kaloran 52.430.800,00 148.376.000,00 0 200.806.800,00

4.01.4.01.06.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

39.230.800,00 70.512.300,00 0 109.743.100,00

4.01.4.01.06.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 38.472.900,00 0 38.472.900,00

4.01.4.01.06.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 39.230.800,00 29.375.400,00 0 68.606.200,00

4.01.4.01.06.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 2.664.000,00 0 2.664.000,00

4.01.4.01.06.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 46.569.400,00 0 46.569.400,00

4.01.4.01.06.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 18.735.000,00 0 18.735.000,00

4.01.4.01.06.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 15.111.600,00 0 15.111.600,00

4.01.4.01.06.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 12.722.800,00 0 12.722.800,00

4.01.4.01.06.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 23.135.300,00 0 23.135.300,00

4.01.4.01.06.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 12.612.000,00 0 12.612.000,00

4.01.4.01.06.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.307.600,00 0 5.307.600,00

4.01.4.01.06.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 5.215.700,00 0 5.215.700,00

4.01.4.01.06.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 8.159.000,00 0 21.359.000,00

4.01.4.01.06.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 4.167.000,00 0 4.167.000,00

4.01.4.01.06.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.992.000,00 0 3.992.000,00

4.01.4.01.06.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.07 Kecamatan Parakan 952.741.000,00 1.271.956.600,00 0 2.224.697.600,00

4.01.4.01.07.00 Kecamatan Parakan 86.965.000,00 128.491.250,00 0 215.456.250,00

4.01.4.01.07.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

72.415.000,00 19.852.000,00 0 92.267.000,00

4.01.4.01.07.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 16.143.000,00 0 16.143.000,00

4.01.4.01.07.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 72.415.000,00 1.913.000,00 0 74.328.000,00

4.01.4.01.07.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 1.796.000,00 0 1.796.000,00

4.01.4.01.07.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 71.292.500,00 0 71.292.500,00

4.01.4.01.07.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 40.227.500,00 0 40.227.500,00

4.01.4.01.07.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 10.950.000,00 0 10.950.000,00

4.01.4.01.07.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 12.415.000,00 0 12.415.000,00

4.01.4.01.07.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 7.700.000,00 0 7.700.000,00

4.01.4.01.07.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 30.715.000,00 0 30.715.000,00

Page 29: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.07.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 20.375.000,00 0 20.375.000,00

4.01.4.01.07.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 6.600.000,00 0 6.600.000,00

4.01.4.01.07.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.740.000,00 0 3.740.000,00

4.01.4.01.07.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

14.550.000,00 6.631.750,00 0 21.181.750,00

4.01.4.01.07.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 4.160.000,00 0 4.160.000,00

4.01.4.01.07.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

1.350.000,00 2.471.750,00 0 3.821.750,00

4.01.4.01.07.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.07.01 Kelurahan Parakan Kauman 506.275.000,00 641.790.800,00 0 1.148.065.800,00

4.01.4.01.07.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

228.515.000,00 500.060.000,00 0 728.575.000,00

4.01.4.01.07.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

217.435.000,00 477.565.000,00 0 695.000.000,00

4.01.4.01.07.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

11.080.000,00 18.995.000,00 0 30.075.000,00

4.01.4.01.07.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.01.4.01.07.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

277.760.000,00 141.730.800,00 0 419.490.800,00

4.01.4.01.07.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.000.000,00 12.600.000,00 0 13.600.000,00

4.01.4.01.07.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

3.600.000,00 5.050.000,00 0 8.650.000,00

4.01.4.01.07.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 2.249.300,00 0 2.249.300,00

4.01.4.01.07.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 273.160.000,00 114.631.500,00 0 387.791.500,00

4.01.4.01.07.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 2.100.000,00 0 2.100.000,00

4.01.4.01.07.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.01.4.01.07.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.100.000,00 0 2.100.000,00

4.01.4.01.07.02 Kelurahan Parakan Wetan 359.501.000,00 501.674.550,00 0 861.175.550,00

4.01.4.01.07.02.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

157.256.000,00 395.126.000,00 0 552.382.000,00

4.01.4.01.07.02.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

150.556.000,00 379.444.000,00 0 530.000.000,00

4.01.4.01.07.02.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

6.700.000,00 12.017.000,00 0 18.717.000,00

4.01.4.01.07.02.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 3.665.000,00 0 3.665.000,00

4.01.4.01.07.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

202.245.000,00 106.548.550,00 0 308.793.550,00

4.01.4.01.07.02.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

1.875.000,00 11.349.000,00 0 13.224.000,00

4.01.4.01.07.02.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

11.250.000,00 2.393.500,00 0 13.643.500,00

4.01.4.01.07.02.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0 4.134.750,00 0 4.134.750,00

4.01.4.01.07.02.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 189.120.000,00 79.175.300,00 0 268.295.300,00

4.01.4.01.07.02.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0 2.265.500,00 0 2.265.500,00

4.01.4.01.07.02.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.01.4.01.07.02.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.230.500,00 0 2.230.500,00

4.01.4.01.08 Kecamatan Bulu 87.310.000,00 144.338.300,00 0 231.648.300,00

4.01.4.01.08.00 Kecamatan Bulu 87.310.000,00 144.338.300,00 0 231.648.300,00

4.01.4.01.08.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

72.325.000,00 35.212.700,00 0 107.537.700,00

4.01.4.01.08.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 24.197.400,00 0 24.197.400,00

4.01.4.01.08.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 72.325.000,00 7.092.000,00 0 79.417.000,00

4.01.4.01.08.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 3.923.300,00 0 3.923.300,00

4.01.4.01.08.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 69.174.900,00 0 69.174.900,00

4.01.4.01.08.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 37.640.500,00 0 37.640.500,00

4.01.4.01.08.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 17.488.000,00 0 17.488.000,00

4.01.4.01.08.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 14.046.400,00 0 14.046.400,00

4.01.4.01.08.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 30.563.300,00 0 30.563.300,00

4.01.4.01.08.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 17.507.600,00 0 17.507.600,00

4.01.4.01.08.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 7.489.300,00 0 7.489.300,00

4.01.4.01.08.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 5.566.400,00 0 5.566.400,00

4.01.4.01.08.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

14.985.000,00 9.387.400,00 0 24.372.400,00

Page 30: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.08.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 6.653.500,00 0 6.653.500,00

4.01.4.01.08.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

1.785.000,00 2.733.900,00 0 4.518.900,00

4.01.4.01.08.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.09 Kecamatan Kedu 88.380.000,00 73.417.950,00 0 161.797.950,00

4.01.4.01.09.00 Kecamatan Kedu 88.380.000,00 73.417.950,00 0 161.797.950,00

4.01.4.01.09.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

75.180.000,00 13.133.900,00 0 88.313.900,00

4.01.4.01.09.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 12.854.000,00 0 12.854.000,00

4.01.4.01.09.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 75.180.000,00 279.900,00 0 75.459.900,00

4.01.4.01.09.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 38.739.400,00 0 38.739.400,00

4.01.4.01.09.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 22.389.600,00 0 22.389.600,00

4.01.4.01.09.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 5.115.600,00 0 5.115.600,00

4.01.4.01.09.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 11.234.200,00 0 11.234.200,00

4.01.4.01.09.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 13.573.300,00 0 13.573.300,00

4.01.4.01.09.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 7.303.800,00 0 7.303.800,00

4.01.4.01.09.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 3.729.600,00 0 3.729.600,00

4.01.4.01.09.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 2.539.900,00 0 2.539.900,00

4.01.4.01.09.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 7.971.350,00 0 21.171.350,00

4.01.4.01.09.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 3.731.850,00 0 3.731.850,00

4.01.4.01.09.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.239.500,00 0 4.239.500,00

4.01.4.01.09.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.10 Kecamatan Kandangan 97.475.000,00 95.407.800,00 0 192.882.800,00

4.01.4.01.10.00 Kecamatan Kandangan 97.475.000,00 95.407.800,00 0 192.882.800,00

4.01.4.01.10.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

83.225.000,00 20.791.000,00 0 104.016.000,00

4.01.4.01.10.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 450.000,00 13.035.000,00 0 13.485.000,00

4.01.4.01.10.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 82.550.000,00 4.450.000,00 0 87.000.000,00

4.01.4.01.10.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

225.000,00 3.306.000,00 0 3.531.000,00

4.01.4.01.10.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

1.050.000,00 48.448.800,00 0 49.498.800,00

4.01.4.01.10.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 600.000,00 28.258.500,00 0 28.858.500,00

4.01.4.01.10.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

300.000,00 5.842.300,00 0 6.142.300,00

4.01.4.01.10.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 11.673.000,00 0 11.673.000,00

4.01.4.01.10.00.15.008 Fasilitasi percepatan desa swasembada 150.000,00 2.675.000,00 0 2.825.000,00

4.01.4.01.10.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 19.509.000,00 0 19.509.000,00

4.01.4.01.10.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 11.370.500,00 0 11.370.500,00

4.01.4.01.10.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 3.569.000,00 0 3.569.000,00

4.01.4.01.10.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 4.569.500,00 0 4.569.500,00

4.01.4.01.10.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 6.659.000,00 0 19.859.000,00

4.01.4.01.10.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 3.287.000,00 0 3.287.000,00

4.01.4.01.10.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.372.000,00 0 3.372.000,00

4.01.4.01.10.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.11 Kecamatan Candiroto 74.380.000,00 103.103.300,00 220.000,00 177.703.300,00

4.01.4.01.11.00 Kecamatan Candiroto 74.380.000,00 103.103.300,00 220.000,00 177.703.300,00

4.01.4.01.11.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

56.980.000,00 15.265.800,00 0 72.245.800,00

4.01.4.01.11.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.800.000,00 13.086.000,00 0 14.886.000,00

4.01.4.01.11.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 55.180.000,00 318.800,00 0 55.498.800,00

4.01.4.01.11.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 1.861.000,00 0 1.861.000,00

4.01.4.01.11.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

2.800.000,00 55.951.050,00 220.000,00 58.971.050,00

4.01.4.01.11.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 800.000,00 28.450.500,00 220.000,00 29.470.500,00

4.01.4.01.11.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

600.000,00 10.230.400,00 0 10.830.400,00

4.01.4.01.11.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 11.589.050,00 0 11.589.050,00

Page 31: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.11.00.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan 1.400.000,00 5.681.100,00 0 7.081.100,00

4.01.4.01.11.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

1.000.000,00 24.137.700,00 0 25.137.700,00

4.01.4.01.11.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.000.000,00 14.967.500,00 0 15.967.500,00

4.01.4.01.11.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.580.650,00 0 5.580.650,00

4.01.4.01.11.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.589.550,00 0 3.589.550,00

4.01.4.01.11.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.600.000,00 7.748.750,00 0 21.348.750,00

4.01.4.01.11.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 400.000,00 3.522.250,00 0 3.922.250,00

4.01.4.01.11.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.226.500,00 0 4.226.500,00

4.01.4.01.11.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.12 Kecamatan Ngadirejo 399.425.000,00 775.023.442,00 0 1.174.448.442,00

4.01.4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo 88.260.000,00 172.903.700,00 0 261.163.700,00

4.01.4.01.12.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

74.310.000,00 31.071.300,00 0 105.381.300,00

4.01.4.01.12.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 21.387.500,00 0 21.387.500,00

4.01.4.01.12.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 74.310.000,00 5.393.800,00 0 79.703.800,00

4.01.4.01.12.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 4.290.000,00 0 4.290.000,00

4.01.4.01.12.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 93.329.300,00 0 93.329.300,00

4.01.4.01.12.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 48.654.200,00 0 48.654.200,00

4.01.4.01.12.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 16.291.600,00 0 16.291.600,00

4.01.4.01.12.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 21.685.500,00 0 21.685.500,00

4.01.4.01.12.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 6.698.000,00 0 6.698.000,00

4.01.4.01.12.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

750.000,00 36.049.400,00 0 36.799.400,00

4.01.4.01.12.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 750.000,00 23.317.000,00 0 24.067.000,00

4.01.4.01.12.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 8.236.400,00 0 8.236.400,00

4.01.4.01.12.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 4.496.000,00 0 4.496.000,00

4.01.4.01.12.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 12.453.700,00 0 25.653.700,00

4.01.4.01.12.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 4.778.500,00 0 4.778.500,00

4.01.4.01.12.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 7.675.200,00 0 7.675.200,00

4.01.4.01.12.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.12.01 Kelurahan Manggong 311.165.000,00 602.119.742,00 0 913.284.742,00

4.01.4.01.12.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

175.080.000,00 553.435.000,00 0 728.515.000,00

4.01.4.01.12.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

169.325.000,00 525.675.000,00 0 695.000.000,00

4.01.4.01.12.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

5.755.000,00 23.760.000,00 0 29.515.000,00

4.01.4.01.12.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.01.4.01.12.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

136.085.000,00 48.684.742,00 0 184.769.742,00

4.01.4.01.12.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

600.000,00 13.137.500,00 0 13.737.500,00

4.01.4.01.12.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

0 9.520.000,00 0 9.520.000,00

4.01.4.01.12.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 750.000,00 2.302.742,00 0 3.052.742,00

4.01.4.01.12.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 134.340.000,00 16.100.000,00 0 150.440.000,00

4.01.4.01.12.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 95.000,00 1.242.000,00 0 1.337.000,00

4.01.4.01.12.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 300.000,00 4.125.000,00 0 4.425.000,00

4.01.4.01.12.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.257.500,00 0 2.257.500,00

4.01.4.01.13 Kecamatan Jumo 60.880.000,00 140.434.300,00 0 201.314.300,00

4.01.4.01.13.00 Kecamatan Jumo 60.880.000,00 140.434.300,00 0 201.314.300,00

4.01.4.01.13.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

46.280.000,00 43.048.250,00 0 89.328.250,00

4.01.4.01.13.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 28.352.250,00 0 28.352.250,00

4.01.4.01.13.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 46.280.000,00 10.403.500,00 0 56.683.500,00

4.01.4.01.13.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 4.292.500,00 0 4.292.500,00

4.01.4.01.13.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 61.453.500,00 0 61.453.500,00

Page 32: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.13.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 32.705.000,00 0 32.705.000,00

4.01.4.01.13.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 15.901.000,00 0 15.901.000,00

4.01.4.01.13.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 12.847.500,00 0 12.847.500,00

4.01.4.01.13.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

900.000,00 28.654.550,00 0 29.554.550,00

4.01.4.01.13.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 17.616.500,00 0 17.616.500,00

4.01.4.01.13.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 900.000,00 4.506.600,00 0 5.406.600,00

4.01.4.01.13.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 6.531.450,00 0 6.531.450,00

4.01.4.01.13.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.700.000,00 7.278.000,00 0 20.978.000,00

4.01.4.01.13.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 500.000,00 3.475.000,00 0 3.975.000,00

4.01.4.01.13.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.803.000,00 0 3.803.000,00

4.01.4.01.13.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.14 Kecamatan Wonoboyo 41.130.000,00 87.140.000,00 0 128.270.000,00

4.01.4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo 41.130.000,00 87.140.000,00 0 128.270.000,00

4.01.4.01.14.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

27.930.000,00 18.370.400,00 0 46.300.400,00

4.01.4.01.14.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 15.437.100,00 0 15.437.100,00

4.01.4.01.14.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 27.930.000,00 1.208.800,00 0 29.138.800,00

4.01.4.01.14.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 1.724.500,00 0 1.724.500,00

4.01.4.01.14.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 48.923.100,00 0 48.923.100,00

4.01.4.01.14.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 30.650.500,00 0 30.650.500,00

4.01.4.01.14.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 8.742.000,00 0 8.742.000,00

4.01.4.01.14.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 9.530.600,00 0 9.530.600,00

4.01.4.01.14.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 14.542.500,00 0 14.542.500,00

4.01.4.01.14.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 6.591.200,00 0 6.591.200,00

4.01.4.01.14.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 3.698.400,00 0 3.698.400,00

4.01.4.01.14.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 4.252.900,00 0 4.252.900,00

4.01.4.01.14.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 5.304.000,00 0 18.504.000,00

4.01.4.01.14.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 1.886.900,00 0 1.886.900,00

4.01.4.01.14.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.417.100,00 0 3.417.100,00

4.01.4.01.14.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.15 Kecamatan Kranggan 366.960.000,00 587.345.300,00 0 954.305.300,00

4.01.4.01.15.00 Kecamatan Kranggan 82.775.000,00 105.602.100,00 0 188.377.100,00

4.01.4.01.15.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

69.575.000,00 20.579.800,00 0 90.154.800,00

4.01.4.01.15.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 16.097.000,00 0 16.097.000,00

4.01.4.01.15.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 69.575.000,00 377.000,00 0 69.952.000,00

4.01.4.01.15.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 4.105.800,00 0 4.105.800,00

4.01.4.01.15.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 61.664.000,00 0 61.664.000,00

4.01.4.01.15.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 22.360.000,00 0 22.360.000,00

4.01.4.01.15.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 13.716.000,00 0 13.716.000,00

4.01.4.01.15.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 10.908.000,00 0 10.908.000,00

4.01.4.01.15.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 7.340.000,00 0 7.340.000,00

4.01.4.01.15.00.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan 0 7.340.000,00 0 7.340.000,00

4.01.4.01.15.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 16.107.300,00 0 16.107.300,00

4.01.4.01.15.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 7.740.500,00 0 7.740.500,00

4.01.4.01.15.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.046.300,00 0 5.046.300,00

4.01.4.01.15.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.320.500,00 0 3.320.500,00

4.01.4.01.15.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 7.251.000,00 0 20.451.000,00

4.01.4.01.15.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 3.309.500,00 0 3.309.500,00

4.01.4.01.15.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.941.500,00 0 3.941.500,00

Page 33: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.15.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.15.01 Kelurahan Kranggan 284.185.000,00 481.743.200,00 0 765.928.200,00

4.01.4.01.15.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Kelurahan

144.960.000,00 404.361.000,00 0 549.321.000,00

4.01.4.01.15.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan

(*)

138.780.000,00 381.366.000,00 0 520.146.000,00

4.01.4.01.15.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal

lingkungan

6.180.000,00 18.995.000,00 0 25.175.000,00

4.01.4.01.15.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.01.4.01.15.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan

Kelembagaan Kelurahan

139.225.000,00 77.382.200,00 0 216.607.200,00

4.01.4.01.15.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka

pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.01.4.01.15.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan

lingkungan

1.810.000,00 8.754.700,00 0 10.564.700,00

4.01.4.01.15.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 136.420.000,00 45.930.000,00 0 182.350.000,00

4.01.4.01.15.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 75.000,00 2.025.500,00 0 2.100.500,00

4.01.4.01.15.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 920.000,00 3.072.000,00 0 3.992.000,00

4.01.4.01.15.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00

4.01.4.01.16 Kecamatan Bejen 37.450.000,00 111.060.500,00 0 148.510.500,00

4.01.4.01.16.00 Kecamatan Bejen 37.450.000,00 111.060.500,00 0 148.510.500,00

4.01.4.01.16.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

23.750.000,00 26.367.000,00 0 50.117.000,00

4.01.4.01.16.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.600.000,00 18.240.000,00 0 19.840.000,00

4.01.4.01.16.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 22.150.000,00 4.954.000,00 0 27.104.000,00

4.01.4.01.16.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 3.173.000,00 0 3.173.000,00

4.01.4.01.16.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 55.512.000,00 0 55.512.000,00

4.01.4.01.16.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 26.944.000,00 0 26.944.000,00

4.01.4.01.16.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 18.168.000,00 0 18.168.000,00

4.01.4.01.16.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 10.400.000,00 0 10.400.000,00

4.01.4.01.16.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 21.445.500,00 0 21.445.500,00

4.01.4.01.16.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 12.512.000,00 0 12.512.000,00

4.01.4.01.16.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.535.500,00 0 5.535.500,00

4.01.4.01.16.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.398.000,00 0 3.398.000,00

4.01.4.01.16.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.700.000,00 7.736.000,00 0 21.436.000,00

4.01.4.01.16.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 500.000,00 3.324.000,00 0 3.824.000,00

4.01.4.01.16.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.412.000,00 0 4.412.000,00

4.01.4.01.16.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.17 Kecamatan Kledung 51.955.000,00 122.343.000,00 0 174.298.000,00

4.01.4.01.17.00 Kecamatan Kledung 51.955.000,00 122.343.000,00 0 174.298.000,00

4.01.4.01.17.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

38.755.000,00 29.773.000,00 0 68.528.000,00

4.01.4.01.17.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 17.952.000,00 0 17.952.000,00

4.01.4.01.17.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 38.755.000,00 6.745.000,00 0 45.500.000,00

4.01.4.01.17.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 5.076.000,00 0 5.076.000,00

4.01.4.01.17.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 65.536.000,00 0 65.536.000,00

4.01.4.01.17.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 38.260.000,00 0 38.260.000,00

4.01.4.01.17.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 17.312.000,00 0 17.312.000,00

4.01.4.01.17.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 9.964.000,00 0 9.964.000,00

4.01.4.01.17.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 19.470.000,00 0 19.470.000,00

4.01.4.01.17.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 11.048.000,00 0 11.048.000,00

4.01.4.01.17.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.430.000,00 0 5.430.000,00

4.01.4.01.17.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 2.992.000,00 0 2.992.000,00

4.01.4.01.17.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 7.564.000,00 0 20.764.000,00

4.01.4.01.17.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 4.104.000,00 0 4.104.000,00

4.01.4.01.17.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.460.000,00 0 3.460.000,00

Page 34: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.17.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.18 Kecamatan Bansari 46.620.000,00 115.305.400,00 0 161.925.400,00

4.01.4.01.18.00 Kecamatan Bansari 46.620.000,00 115.305.400,00 0 161.925.400,00

4.01.4.01.18.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

31.770.000,00 35.740.000,00 0 67.510.000,00

4.01.4.01.18.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 650.000,00 25.017.500,00 0 25.667.500,00

4.01.4.01.18.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 31.120.000,00 7.042.500,00 0 38.162.500,00

4.01.4.01.18.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 3.680.000,00 0 3.680.000,00

4.01.4.01.18.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

1.300.000,00 53.958.000,00 0 55.258.000,00

4.01.4.01.18.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 1.050.000,00 27.000.000,00 0 28.050.000,00

4.01.4.01.18.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 15.240.000,00 0 15.240.000,00

4.01.4.01.18.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

250.000,00 11.718.000,00 0 11.968.000,00

4.01.4.01.18.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

250.000,00 15.940.000,00 0 16.190.000,00

4.01.4.01.18.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.01.4.01.18.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 150.000,00 4.920.000,00 0 5.070.000,00

4.01.4.01.18.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 100.000,00 3.020.000,00 0 3.120.000,00

4.01.4.01.18.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.300.000,00 9.667.400,00 0 22.967.400,00

4.01.4.01.18.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 100.000,00 3.745.000,00 0 3.845.000,00

4.01.4.01.18.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 5.922.400,00 0 5.922.400,00

4.01.4.01.18.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.19 Kecamatan Tlogomulyo 51.180.000,00 92.076.700,00 0 143.256.700,00

4.01.4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo 51.180.000,00 92.076.700,00 0 143.256.700,00

4.01.4.01.19.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

37.080.000,00 13.913.600,00 0 50.993.600,00

4.01.4.01.19.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 10.134.000,00 0 10.134.000,00

4.01.4.01.19.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 37.080.000,00 919.800,00 0 37.999.800,00

4.01.4.01.19.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 2.859.800,00 0 2.859.800,00

4.01.4.01.19.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

900.000,00 50.724.000,00 0 51.624.000,00

4.01.4.01.19.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 600.000,00 27.387.500,00 0 27.987.500,00

4.01.4.01.19.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

300.000,00 13.532.000,00 0 13.832.000,00

4.01.4.01.19.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 9.804.500,00 0 9.804.500,00

4.01.4.01.19.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 18.414.300,00 0 18.414.300,00

4.01.4.01.19.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 9.122.000,00 0 9.122.000,00

4.01.4.01.19.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 4.717.500,00 0 4.717.500,00

4.01.4.01.19.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 4.574.800,00 0 4.574.800,00

4.01.4.01.19.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 9.024.800,00 0 22.224.800,00

4.01.4.01.19.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 4.449.800,00 0 4.449.800,00

4.01.4.01.19.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.575.000,00 0 4.575.000,00

4.01.4.01.19.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.20 Kecamatan Selopampang 51.795.000,00 114.618.000,00 0 166.413.000,00

4.01.4.01.20.00 Kecamatan Selopampang 51.795.000,00 114.618.000,00 0 166.413.000,00

4.01.4.01.20.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

34.045.000,00 25.769.000,00 0 59.814.000,00

4.01.4.01.20.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 16.934.000,00 0 16.934.000,00

4.01.4.01.20.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 34.045.000,00 5.955.000,00 0 40.000.000,00

4.01.4.01.20.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 2.880.000,00 0 2.880.000,00

4.01.4.01.20.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

3.800.000,00 55.412.000,00 0 59.212.000,00

4.01.4.01.20.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 3.000.000,00 33.104.000,00 0 36.104.000,00

4.01.4.01.20.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

800.000,00 11.728.000,00 0 12.528.000,00

4.01.4.01.20.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 10.580.000,00 0 10.580.000,00

4.01.4.01.20.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 27.232.000,00 0 27.232.000,00

4.01.4.01.20.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 18.136.000,00 0 18.136.000,00

Page 35: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.01.4.01.20.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.436.000,00 0 5.436.000,00

4.01.4.01.20.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.660.000,00 0 3.660.000,00

4.01.4.01.20.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.950.000,00 6.205.000,00 0 20.155.000,00

4.01.4.01.20.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 750.000,00 3.281.000,00 0 4.031.000,00

4.01.4.01.20.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 2.924.000,00 0 2.924.000,00

4.01.4.01.20.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.21 Kecamatan Gemawang 72.895.000,00 102.134.500,00 0 175.029.500,00

4.01.4.01.21.00 Kecamatan Gemawang 72.895.000,00 102.134.500,00 0 175.029.500,00

4.01.4.01.21.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

59.695.000,00 25.932.000,00 0 85.627.000,00

4.01.4.01.21.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 21.852.000,00 0 21.852.000,00

4.01.4.01.21.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 59.695.000,00 305.000,00 0 60.000.000,00

4.01.4.01.21.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa,

Perangkat desa dan BPD

0 3.775.000,00 0 3.775.000,00

4.01.4.01.21.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

0 44.757.500,00 0 44.757.500,00

4.01.4.01.21.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 23.015.000,00 0 23.015.000,00

4.01.4.01.21.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 10.332.500,00 0 10.332.500,00

4.01.4.01.21.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

0 7.435.000,00 0 7.435.000,00

4.01.4.01.21.00.15.008 Fasilitasi percepatan desa swasembada 0 3.975.000,00 0 3.975.000,00

4.01.4.01.21.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 20.555.000,00 0 20.555.000,00

4.01.4.01.21.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 11.037.500,00 0 11.037.500,00

4.01.4.01.21.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 5.202.500,00 0 5.202.500,00

4.01.4.01.21.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 4.315.000,00 0 4.315.000,00

4.01.4.01.21.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 10.890.000,00 0 24.090.000,00

4.01.4.01.21.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 7.585.000,00 0 7.585.000,00

4.01.4.01.21.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 3.305.000,00 0 3.305.000,00

4.01.4.01.21.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.01.4.01.22 Kecamatan Tretep 49.857.500,00 106.203.000,00 0 156.060.500,00

4.01.4.01.22.00 Kecamatan Tretep 49.857.500,00 106.203.000,00 0 156.060.500,00

4.01.4.01.22.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata

pemerintahan di Kecamatan

34.557.500,00 40.657.000,00 0 75.214.500,00

4.01.4.01.22.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0 19.820.000,00 0 19.820.000,00

4.01.4.01.22.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 34.557.500,00 20.837.000,00 0 55.394.500,00

4.01.4.01.22.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat

dan desa di Kecamatan

2.100.000,00 42.545.000,00 0 44.645.000,00

4.01.4.01.22.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0 24.705.000,00 0 24.705.000,00

4.01.4.01.22.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan

kepada desa

0 8.940.000,00 0 8.940.000,00

4.01.4.01.22.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(

PKK)

2.100.000,00 8.900.000,00 0 11.000.000,00

4.01.4.01.22.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di

Kecamatan

0 16.274.000,00 0 16.274.000,00

4.01.4.01.22.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0 9.260.000,00 0 9.260.000,00

4.01.4.01.22.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0 3.672.000,00 0 3.672.000,00

4.01.4.01.22.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0 3.342.000,00 0 3.342.000,00

4.01.4.01.22.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban

masyarakat di kecamatan

13.200.000,00 6.727.000,00 0 19.927.000,00

4.01.4.01.22.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0 2.727.000,00 0 2.727.000,00

4.01.4.01.22.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di

Tingkat Kecamatan

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.01.4.01.22.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

(Forkopimca)

13.200.000,00 0 0 13.200.000,00

4.02 Pengawasan 153.200.000,00 947.668.500,00 0 1.100.868.500,00

4.02.4.02.01 Inspektorat 153.200.000,00 947.668.500,00 0 1.100.868.500,00

4.02.4.02.01.00 Inspektorat 153.200.000,00 947.668.500,00 0 1.100.868.500,00

4.02.4.02.01.00.01 Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala

daerah

140.400.000,00 778.687.500,00 0 919.087.500,00

4.02.4.02.01.00.01.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 0 397.918.000,00 0 397.918.000,00

4.02.4.02.01.00.01.002 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 0 10.160.000,00 0 10.160.000,00

4.02.4.02.01.00.01.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 12.000.000,00 25.698.500,00 0 37.698.500,00

Page 36: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.02.4.02.01.00.01.004 Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut 0 36.015.000,00 0 36.015.000,00

4.02.4.02.01.00.01.005 Pengolahan Data SIMWASDA 16.800.000,00 5.230.000,00 0 22.030.000,00

4.02.4.02.01.00.01.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

realisasi kinerja PD

9.000.000,00 42.740.000,00 0 51.740.000,00

4.02.4.02.01.00.01.007 Review Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan

Pelaporan

0 45.950.000,00 0 45.950.000,00

4.02.4.02.01.00.01.008 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan

(PKPT) dan Rakor Pengawasan

0 66.130.000,00 0 66.130.000,00

4.02.4.02.01.00.01.009 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0 10.855.000,00 0 10.855.000,00

4.02.4.02.01.00.01.010 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli 75.500.000,00 49.905.000,00 0 125.405.000,00

4.02.4.02.01.00.01.011 Unit Pengendalian Gratifikasi 7.100.000,00 8.086.000,00 0 15.186.000,00

4.02.4.02.01.00.01.012 Survey Penilaian Integritas 20.000.000,00 80.000.000,00 0 100.000.000,00

4.02.4.02.01.00.02 Program peningkatan profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

12.800.000,00 168.981.000,00 0 181.781.000,00

4.02.4.02.01.00.02.001 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas 9.800.000,00 142.046.000,00 0 151.846.000,00

4.02.4.02.01.00.02.002 Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor 3.000.000,00 26.935.000,00 0 29.935.000,00

4.03 Perencanaan 1.047.521.000,00 1.510.327.200,00 0 2.557.848.200,00

4.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1.047.521.000,00 1.510.327.200,00 0 2.557.848.200,00

4.03.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1.047.521.000,00 1.510.327.200,00 0 2.557.848.200,00

4.03.4.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi

pembangunan daerah

379.415.000,00 590.162.500,00 0 969.577.500,00

4.03.4.03.01.00.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah 163.130.000,00 234.125.000,00 0 397.255.000,00

4.03.4.03.01.00.01.002 Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi

Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah)

57.725.000,00 70.681.500,00 0 128.406.500,00

4.03.4.03.01.00.01.003 Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan

pembangunan

22.350.000,00 72.498.200,00 0 94.848.200,00

4.03.4.03.01.00.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD,

dan Renstra Perangkat Daerah

103.620.000,00 116.505.000,00 0 220.125.000,00

4.03.4.03.01.00.01.005 Penyusunan RPJMD 32.590.000,00 96.352.800,00 0 128.942.800,00

4.03.4.03.01.00.02 Program perencanaan dan evaluasi bidang

ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur

491.818.000,00 471.009.900,00 0 962.827.900,00

4.03.4.03.01.00.02.001 Fasilitasi AMPL 66.452.000,00 120.164.300,00 0 186.616.300,00

4.03.4.03.01.00.02.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

66.600.000,00 194.719.000,00 0 261.319.000,00

4.03.4.03.01.00.02.005 Fasilitasi FEDEP 82.216.000,00 14.150.000,00 0 96.366.000,00

4.03.4.03.01.00.02.006 Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif 89.050.000,00 44.927.800,00 0 133.977.800,00

4.03.4.03.01.00.02.007 Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau 187.500.000,00 97.048.800,00 0 284.548.800,00

4.03.4.03.01.00.03 Program perencanaan dan evaluasi bidang

pembangunan manusia dan pemerintahan

176.288.000,00 449.154.800,00 0 625.442.800,00

4.03.4.03.01.00.03.001 Koordinasi Perencanaan Bidang Permbangunan

Manusia dan Pemerintahan

56.000.000,00 132.519.800,00 0 188.519.800,00

4.03.4.03.01.00.03.002 Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan

Penanggulangan Kemiskinan

75.288.000,00 108.917.000,00 0 184.205.000,00

4.03.4.03.01.00.03.003 Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan

Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

0 31.273.000,00 0 31.273.000,00

4.03.4.03.01.00.03.004 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 15.200.000,00 48.511.500,00 0 63.711.500,00

4.03.4.03.01.00.03.005 Fasilitasi Pendidikan sepanjang Hayat 1.200.000,00 57.708.000,00 0 58.908.000,00

4.03.4.03.01.00.03.006 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs 2.600.000,00 39.215.500,00 0 41.815.500,00

4.03.4.03.01.00.03.007 Penyusunan Profil Anak 26.000.000,00 31.010.000,00 0 57.010.000,00

4.04 Keuangan 3.492.583.600,00 3.700.396.550,00 4.000.000,00 7.196.980.150,00

4.04.4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

3.492.583.600,00 3.700.396.550,00 4.000.000,00 7.196.980.150,00

4.04.4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

3.492.583.600,00 3.700.396.550,00 4.000.000,00 7.196.980.150,00

4.04.4.04.01.00.01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan

pendapatan daerah

899.138.600,00 172.150.400,00 4.000.000,00 1.075.289.000,00

4.04.4.04.01.00.01.001 Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2 592.148.600,00 49.670.400,00 4.000.000,00 645.819.000,00

4.04.4.04.01.00.01.002 Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak

Daerah

306.990.000,00 122.480.000,00 0 429.470.000,00

4.04.4.04.01.00.02 Program pengelolaan data dan penetapan

pendapatan daerah

64.035.000,00 283.748.700,00 0 347.783.700,00

4.04.4.04.01.00.02.001 Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan

Surat Ketetapan Pajak Daerah

750.000,00 70.950.000,00 0 71.700.000,00

4.04.4.04.01.00.02.002 Percetakan SPPT PBB-P2 7.360.000,00 157.048.800,00 0 164.408.800,00

4.04.4.04.01.00.02.003 Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah 55.925.000,00 55.749.900,00 0 111.674.900,00

Page 37: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.04.4.04.01.00.03 Program peningkatan pendapatan daerah 22.200.000,00 47.082.500,00 0 69.282.500,00

4.04.4.04.01.00.03.003 Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah 22.200.000,00 15.645.000,00 0 37.845.000,00

4.04.4.04.01.00.03.004 Penelusuran, penagihan dan penanganan

permasalahan pajak daerah

0 31.437.500,00 0 31.437.500,00

4.04.4.04.01.00.04 Program pengelolaan keuangan daerah 452.600.000,00 1.013.063.550,00 0 1.465.663.550,00

4.04.4.04.01.00.04.001 Penyusunan KUA dan PPAS 40.880.000,00 87.824.800,00 0 128.704.800,00

4.04.4.04.01.00.04.002 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 0 150.000.000,00 0 150.000.000,00

4.04.4.04.01.00.04.003 Pengelolaan Gaji 59.200.000,00 119.555.850,00 0 178.755.850,00

4.04.4.04.01.00.04.004 Penelitian RKA & pengesahan DPA 41.220.000,00 49.539.800,00 0 90.759.800,00

4.04.4.04.01.00.04.005 Penyusunan APBD Kab.Temanggung 311.300.000,00 485.428.100,00 0 796.728.100,00

4.04.4.04.01.00.04.006 Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi

PTT dan tenaga kontrak)

0 86.250.000,00 0 86.250.000,00

4.04.4.04.01.00.04.007 Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan 0 34.465.000,00 0 34.465.000,00

4.04.4.04.01.00.05 Program pengelolaan aset 301.275.000,00 708.471.400,00 0 1.009.746.400,00

4.04.4.04.01.00.05.001 Persertifikatan tanah 2.490.000,00 91.236.000,00 0 93.726.000,00

4.04.4.04.01.00.05.002 Pengelolaan barang milik daerah 67.950.000,00 88.099.500,00 0 156.049.500,00

4.04.4.04.01.00.05.003 Pembinaan pejabat pengurus barang 1.300.000,00 227.689.400,00 0 228.989.400,00

4.04.4.04.01.00.05.004 Penatausahaan barang milik daerah 0 49.756.000,00 0 49.756.000,00

4.04.4.04.01.00.05.005 Pemberdayaan barang milik daerah 0 162.266.000,00 0 162.266.000,00

4.04.4.04.01.00.05.006 Sensus barang milik daerah 229.535.000,00 89.424.500,00 0 318.959.500,00

4.04.4.04.01.00.06 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan daerah

1.753.335.000,00 1.475.880.000,00 0 3.229.215.000,00

4.04.4.04.01.00.06.001 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.741.685.000,00 835.479.000,00 0 2.577.164.000,00

4.04.4.04.01.00.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 400.000,00 71.311.000,00 0 71.711.000,00

4.04.4.04.01.00.06.003 Asistensi penyusunan laporan keuangan 0 80.340.000,00 0 80.340.000,00

4.04.4.04.01.00.06.007 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur 11.250.000,00 488.750.000,00 0 500.000.000,00

4.04.4.04.01.01 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0 0 0 0

4.05 Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan 400.572.000,00 4.630.062.664,00 0 5.030.634.664,00

4.05.4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

400.572.000,00 4.630.062.664,00 0 5.030.634.664,00

4.05.4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

400.572.000,00 4.630.062.664,00 0 5.030.634.664,00

4.05.4.05.01.00.01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian 24.997.000,00 253.966.500,00 0 278.963.500,00

4.05.4.05.01.00.01.001 Pemebrian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun 0 24.140.000,00 0 24.140.000,00

4.05.4.05.01.00.01.002 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 0 24.479.000,00 0 24.479.000,00

4.05.4.05.01.00.01.003 Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit

berkelanjutan

0 4.500.000,00 0 4.500.000,00

4.05.4.05.01.00.01.004 Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP 0 9.729.000,00 0 9.729.000,00

4.05.4.05.01.00.01.005 Seleksi Penerimaan Calon PNS 22.597.000,00 96.848.500,00 0 119.445.500,00

4.05.4.05.01.00.01.006 Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 0 32.587.000,00 0 32.587.000,00

4.05.4.05.01.00.01.007 Pengangkatan PNS 0 6.967.000,00 0 6.967.000,00

4.05.4.05.01.00.01.008 Penyusunan Formasi Pegawai 0 23.371.000,00 0 23.371.000,00

4.05.4.05.01.00.01.009 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Otomatis PNS

2.400.000,00 31.345.000,00 0 33.745.000,00

4.05.4.05.01.00.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

375.125.000,00 4.255.550.300,00 0 4.630.675.300,00

4.05.4.05.01.00.02.001 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS

Daerah

0 2.661.888.000,00 0 2.661.888.000,00

4.05.4.05.01.00.02.002 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi

bagi PNS Daerah

50.000.000,00 334.466.200,00 0 384.466.200,00

4.05.4.05.01.00.02.003 Orientasi CPNS 225.000,00 28.749.800,00 0 28.974.800,00

4.05.4.05.01.00.02.009 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 36.000.000,00 143.207.000,00 0 179.207.000,00

4.05.4.05.01.00.02.011 Pendidikan Perjenjangan Struktural 0 490.492.000,00 0 490.492.000,00

4.05.4.05.01.00.02.012 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 25.550.000,00 23.729.000,00 0 49.279.000,00

4.05.4.05.01.00.02.013 Penyelenggaraan Assesment 675.000,00 134.942.000,00 0 135.617.000,00

4.05.4.05.01.00.02.014 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 0 9.804.000,00 0 9.804.000,00

4.05.4.05.01.00.02.015 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 258.475.000,00 418.798.800,00 0 677.273.800,00

4.05.4.05.01.00.02.016 Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK 4.200.000,00 9.473.500,00 0 13.673.500,00

Page 38: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.05.4.05.01.00.03 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan

informasi kepegawaian

450.000,00 120.545.864,00 0 120.995.864,00

4.05.4.05.01.00.03.001 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 0 5.085.896,00 0 5.085.896,00

4.05.4.05.01.00.03.002 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 0 29.279.968,00 0 29.279.968,00

4.05.4.05.01.00.03.003 Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS 0 10.302.984,00 0 10.302.984,00

4.05.4.05.01.00.03.004 Pengelolaan Aplikasi Kepegeawaian 0 9.619.900,00 0 9.619.900,00

4.05.4.05.01.00.03.005 Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 0 23.799.416,00 0 23.799.416,00

4.05.4.05.01.00.03.006 Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN 0 21.168.000,00 0 21.168.000,00

4.05.4.05.01.00.03.007 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang

Kepegawaian

450.000,00 11.594.000,00 0 12.044.000,00

4.05.4.05.01.00.03.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Perundang - undangan Bidang Kepegawaian

0 9.695.700,00 0 9.695.700,00

4.06 Penelitian Dan Pengembangan 1.048.810.000,00 830.276.500,00 0 1.879.086.500,00

4.06.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1.048.810.000,00 830.276.500,00 0 1.879.086.500,00

4.06.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

1.048.810.000,00 830.276.500,00 0 1.879.086.500,00

4.06.4.03.01.00.01 Program penelitian dan pengembangan 1.048.810.000,00 830.276.500,00 0 1.879.086.500,00

4.06.4.03.01.00.01.001 Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama

Pembangunan Daerah

113.650.000,00 22.710.000,00 0 136.360.000,00

4.06.4.03.01.00.01.002 Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan

dasar dan Pendidikan Non formal

119.450.000,00 13.672.500,00 0 133.122.500,00

4.06.4.03.01.00.01.004 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Raperda kabupaten Temanggung

195.900.000,00 65.502.000,00 0 261.402.000,00

4.06.4.03.01.00.01.005 Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan 21.300.000,00 14.114.000,00 0 35.414.000,00

4.06.4.03.01.00.01.006 Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja 63.345.000,00 312.105.000,00 0 375.450.000,00

4.06.4.03.01.00.01.031 Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual 49.740.000,00 132.702.500,00 0 182.442.500,00

4.06.4.03.01.00.01.032 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi 10.900.000,00 24.726.000,00 0 35.626.000,00

4.06.4.03.01.00.01.033 Fasilitasi Pengembangan Laboratorium Terpadu 362.800.000,00 53.626.000,00 0 416.426.000,00

4.06.4.03.01.00.01.034 Fasilitasi Kelitbangan 44.200.000,00 121.008.500,00 0 165.208.500,00

4.06.4.03.01.00.01.035 Fasilitasi KKN 1.000.000,00 29.954.000,00 0 30.954.000,00

4.06.4.03.01.00.01.036 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan

Daerah

56.450.000,00 23.955.000,00 0 80.405.000,00

4.06.4.03.01.00.01.037 Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan (TJSLP)

10.075.000,00 16.201.000,00 0 26.276.000,00

4.07 Pendukung Urusan Perangkat Daerah 10.093.834.316,00 38.582.416.998,00 12.910.557.250,00 61.586.808.564,00

4.07.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 79.080.000,00 1.315.390.334,00 321.546.300,00 1.716.016.634,00

4.07.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 79.080.000,00 1.315.390.334,00 321.546.300,00 1.716.016.634,00

4.07.1.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.1.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.1.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 64.800.000,00 1.132.830.734,00 0 1.197.630.734,00

4.07.1.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 649.999.900,00 0 649.999.900,00

4.07.1.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 64.800.000,00 35.198.484,00 0 99.998.484,00

4.07.1.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 224.999.900,00 0 224.999.900,00

4.07.1.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00

4.07.1.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 24.999.450,00 0 24.999.450,00

4.07.1.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.640.000,00 0 2.640.000,00

4.07.1.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00

4.07.1.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 59.993.000,00 0 59.993.000,00

4.07.1.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.1.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.280.000,00 177.573.600,00 321.546.300,00 513.399.900,00

4.07.1.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 7.200.000,00 142.504.800,00 149.704.800,00

4.07.1.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 79.621.700,00 79.621.700,00

4.07.1.01.01.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 6.300.000,00 23.700.000,00 30.000.000,00

4.07.1.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.280.000,00 72.694.100,00 62.500.000,00 149.474.100,00

4.07.1.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 69.999.900,00 0 69.999.900,00

4.07.1.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 14.742.000,00 0 14.742.000,00

4.07.1.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 6.637.600,00 13.219.800,00 19.857.400,00

4.07.1.02.01 Dinas Kesehatan 2.288.295.216,00 1.737.924.100,00 87.380.000,00 4.113.599.316,00

4.07.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 2.288.295.216,00 1.737.924.100,00 87.380.000,00 4.113.599.316,00

Page 39: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.1.02.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

195.050.000,00 901.281.500,00 0 1.096.331.500,00

4.07.1.02.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.1.02.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.600.000,00 36.022.000,00 0 37.622.000,00

4.07.1.02.01.00.01.079 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

4.000.000,00 35.709.500,00 0 39.709.500,00

4.07.1.02.01.00.01.080 Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal 189.450.000,00 821.550.000,00 0 1.011.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.073.145.216,00 496.742.600,00 0 2.569.887.816,00

4.07.1.02.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 190.000.000,00 0 190.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 127.020.000,00 22.980.000,00 0 150.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.700.000,00 0 2.700.000,00

4.07.1.02.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 60.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.1.02.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 1.794.726.000,00 73.149.600,00 0 1.867.875.600,00

4.07.1.02.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 141.825.216,00 10.356.000,00 0 152.181.216,00

4.07.1.02.01.00.02.026 Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas 2.000.000,00 55.831.000,00 0 57.831.000,00

4.07.1.02.01.00.02.027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 7.574.000,00 8.726.000,00 0 16.300.000,00

4.07.1.02.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 20.100.000,00 339.900.000,00 87.380.000,00 447.380.000,00

4.07.1.02.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 49.190.000,00 49.190.000,00

4.07.1.02.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 38.190.000,00 38.190.000,00

4.07.1.02.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.100.000,00 179.900.000,00 0 200.000.000,00

4.07.1.02.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 140.000.000,00 0 140.000.000,00

4.07.1.02.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.1.02.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 0 4.891.500,00 0 4.891.500,00

4.07.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 0 4.891.500,00 0 4.891.500,00

4.07.1.02.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.891.500,00 0 4.891.500,00

4.07.1.02.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.891.500,00 0 4.891.500,00

4.07.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

464.080.500,00 852.512.200,00 842.570.900,00 2.159.163.600,00

4.07.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan

Permukiman

464.080.500,00 852.512.200,00 842.570.900,00 2.159.163.600,00

4.07.1.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

725.000,00 4.275.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

725.000,00 4.275.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 429.230.500,00 540.869.800,00 9.867.000,00 979.967.300,00

4.07.1.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 126.000.000,00 0 126.000.000,00

4.07.1.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 96.000.000,00 44.605.400,00 9.120.000,00 149.725.400,00

4.07.1.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 46.742.500,00 747.000,00 47.489.500,00

4.07.1.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 59.044.000,00 0 59.044.000,00

4.07.1.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 19.990.900,00 0 19.990.900,00

4.07.1.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.520.000,00 0 2.520.000,00

4.07.1.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 58.560.000,00 0 58.560.000,00

4.07.1.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 99.940.000,00 0 99.940.000,00

4.07.1.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 15.760.000,00 0 15.760.000,00

4.07.1.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 308.888.000,00 10.530.000,00 0 319.418.000,00

4.07.1.03.01.00.02.025 Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan

Umum

24.342.500,00 25.640.500,00 0 49.983.000,00

4.07.1.03.01.00.02.029 Penyusunan SPM Pekerjaan Umum 0 31.536.500,00 0 31.536.500,00

4.07.1.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 34.125.000,00 307.367.400,00 832.703.900,00 1.174.196.300,00

Page 40: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.1.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 3.910.000,00 33.657.900,00 37.567.900,00

4.07.1.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 57.581.700,00 57.581.700,00

4.07.1.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 197.617.500,00 0 197.617.500,00

4.07.1.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 59.976.100,00 0 59.976.100,00

4.07.1.03.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 34.125.000,00 45.863.800,00 0 79.988.800,00

4.07.1.03.01.00.03.046 Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah 0 0 398.851.900,00 398.851.900,00

4.07.1.03.01.00.03.996 Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan 0 0 342.612.400,00 342.612.400,00

4.07.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

153.923.500,00 573.620.500,00 44.045.000,00 771.589.000,00

4.07.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

153.923.500,00 573.620.500,00 44.045.000,00 771.589.000,00

4.07.1.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

583.500,00 4.402.500,00 0 4.986.000,00

4.07.1.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

583.500,00 4.402.500,00 0 4.986.000,00

4.07.1.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 141.890.000,00 268.310.000,00 10.000.000,00 420.200.000,00

4.07.1.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 73.200.000,00 0 73.200.000,00

4.07.1.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.400.000,00 19.600.000,00 10.000.000,00 80.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 65.000.000,00 0 65.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 60.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 19.490.000,00 510.000,00 0 20.000.000,00

4.07.1.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 72.000.000,00 8.000.000,00 0 80.000.000,00

4.07.1.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.950.000,00 238.955.000,00 34.045.000,00 274.950.000,00

4.07.1.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 4.950.000,00 4.950.000,00

4.07.1.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.1.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 180.905.000,00 19.095.000,00 200.000.000,00

4.07.1.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.05.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.950.000,00 48.050.000,00 0 50.000.000,00

4.07.1.05.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 9.500.000,00 61.953.000,00 0 71.453.000,00

4.07.1.05.01.00.04.002 Pembinaan dan pengembangan Satpol PP 9.500.000,00 61.953.000,00 0 71.453.000,00

4.07.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9.185.000,00 182.335.900,00 19.964.300,00 211.485.200,00

4.07.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9.185.000,00 182.335.900,00 19.964.300,00 211.485.200,00

4.07.1.05.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.620.800,00 0 4.620.800,00

4.07.1.05.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.620.800,00 0 4.620.800,00

4.07.1.05.02.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 6.445.000,00 130.461.200,00 0 136.906.200,00

4.07.1.05.02.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 34.980.000,00 0 34.980.000,00

4.07.1.05.02.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.988.000,00 0 3.988.000,00

4.07.1.05.02.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 9.997.600,00 0 9.997.600,00

4.07.1.05.02.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.997.300,00 0 6.997.300,00

4.07.1.05.02.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 1.993.000,00 0 1.993.000,00

4.07.1.05.02.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.520.000,00 0 2.520.000,00

4.07.1.05.02.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 9.997.500,00 0 9.997.500,00

4.07.1.05.02.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 49.992.800,00 0 49.992.800,00

4.07.1.05.02.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.995.000,00 0 9.995.000,00

4.07.1.05.02.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 6.445.000,00 0 0 6.445.000,00

4.07.1.05.02.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.740.000,00 47.253.900,00 19.964.300,00 69.958.200,00

Page 41: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.1.05.02.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 19.964.300,00 19.964.300,00

4.07.1.05.02.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 34.997.800,00 0 34.997.800,00

4.07.1.05.02.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.05.02.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.740.000,00 7.256.100,00 0 9.996.100,00

4.07.1.06.01 Dinas Sosial 253.614.000,00 668.423.700,00 77.017.700,00 999.055.400,00

4.07.1.06.01.00 Dinas Sosial 253.614.000,00 668.423.700,00 77.017.700,00 999.055.400,00

4.07.1.06.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

206.170.000,00 185.421.000,00 0 391.591.000,00

4.07.1.06.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.06.01.00.01.068 Pengelolaan data kemiskinan 204.660.000,00 136.841.000,00 0 341.501.000,00

4.07.1.06.01.00.01.069 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial

1.510.000,00 14.960.000,00 0 16.470.000,00

4.07.1.06.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 28.620.000,00 0 28.620.000,00

4.07.1.06.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 41.064.000,00 276.912.700,00 3.107.700,00 321.084.400,00

4.07.1.06.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 69.996.000,00 0 69.996.000,00

4.07.1.06.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00 12.135.500,00 1.864.500,00 50.000.000,00

4.07.1.06.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 17.887.600,00 1.243.200,00 19.130.800,00

4.07.1.06.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.1.06.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.1.06.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.520.000,00 0 2.520.000,00

4.07.1.06.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 47.864.000,00 0 47.864.000,00

4.07.1.06.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 70.025.000,00 0 70.025.000,00

4.07.1.06.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.980.000,00 0 9.980.000,00

4.07.1.06.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 5.064.000,00 126.400,00 0 5.190.400,00

4.07.1.06.01.00.02.028 Penilaian PAK 0 16.378.200,00 0 16.378.200,00

4.07.1.06.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.380.000,00 206.090.000,00 73.910.000,00 286.380.000,00

4.07.1.06.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 700.000,00 390.000,00 48.910.000,00 50.000.000,00

4.07.1.06.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 25.000.000,00 25.000.000,00

4.07.1.06.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.680.000,00 19.320.000,00 0 25.000.000,00

4.07.1.06.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 146.380.000,00 0 146.380.000,00

4.07.1.06.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.1.06.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 80.779.500,00 331.372.900,00 24.500.000,00 436.652.400,00

4.07.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 80.779.500,00 331.372.900,00 24.500.000,00 436.652.400,00

4.07.1.06.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

9.420.000,00 8.352.000,00 0 17.772.000,00

4.07.1.06.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.852.000,00 0 4.852.000,00

4.07.1.06.02.00.01.073 Pengolahan data dan Informasi Bencana 9.420.000,00 3.500.000,00 0 12.920.000,00

4.07.1.06.02.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 62.599.500,00 211.650.900,00 0 274.250.400,00

4.07.1.06.02.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 39.960.000,00 0 39.960.000,00

4.07.1.06.02.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.800.000,00 13.700.000,00 0 42.500.000,00

4.07.1.06.02.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 14.765.500,00 0 14.765.500,00

4.07.1.06.02.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.1.06.02.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.1.06.02.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.1.06.02.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.1.06.02.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 74.640.000,00 0 74.640.000,00

4.07.1.06.02.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.999.800,00 0 9.999.800,00

4.07.1.06.02.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 4.999.500,00 0 0 4.999.500,00

4.07.1.06.02.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 28.800.000,00 2.686.000,00 0 31.486.000,00

4.07.1.06.02.00.02.027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 0 2.899.600,00 0 2.899.600,00

4.07.1.06.02.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.060.000,00 105.340.000,00 24.500.000,00 134.900.000,00

Page 42: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.1.06.02.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.1.06.02.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.060.000,00 14.840.000,00 0 19.900.000,00

4.07.1.06.02.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 65.000.000,00 0 65.000.000,00

4.07.1.06.02.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.1.06.02.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.500.000,00 4.500.000,00 10.000.000,00

4.07.1.06.02.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 3.700.000,00 6.030.000,00 0 9.730.000,00

4.07.1.06.02.00.04.004 Sosialisasi Perundang-undangan Bencana 3.700.000,00 6.030.000,00 0 9.730.000,00

4.07.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 219.112.500,00 523.414.300,00 695.051.000,00 1.437.577.800,00

4.07.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 219.112.500,00 523.414.300,00 695.051.000,00 1.437.577.800,00

4.07.2.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

1.400.000,00 39.321.000,00 0 40.721.000,00

4.07.2.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 3.315.000,00 0 3.315.000,00

4.07.2.01.01.00.01.067 Penyusunan data ketenagakerjaan 1.400.000,00 36.006.000,00 0 37.406.000,00

4.07.2.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 217.712.500,00 279.376.000,00 0 497.088.500,00

4.07.2.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 90.000.000,00 0 90.000.000,00

4.07.2.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108.000.000,00 25.550.000,00 0 133.550.000,00

4.07.2.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.640.000,00 0 2.640.000,00

4.07.2.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 24.995.000,00 0 24.995.000,00

4.07.2.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 60.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.2.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 4.995.000,00 0 4.995.000,00

4.07.2.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 109.712.500,00 31.196.000,00 0 140.908.500,00

4.07.2.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 0 204.717.300,00 695.051.000,00 899.768.300,00

4.07.2.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 40.000.000,00 40.000.000,00

4.07.2.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00

4.07.2.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 70.000.000,00 0 70.000.000,00

4.07.2.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.01.01.00.03.031 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan

keterampilan kerja

0 34.717.300,00 0 34.717.300,00

4.07.2.01.01.00.03.999 Penyediaan sarana pelatihan ketrampilan tenaga kerja 0 40.000.000,00 655.051.000,00 695.051.000,00

4.07.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 522.100.000,00 663.564.500,00 122.570.000,00 1.308.234.500,00

4.07.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 522.100.000,00 663.564.500,00 122.570.000,00 1.308.234.500,00

4.07.2.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

765.000,00 41.583.500,00 0 42.348.500,00

4.07.2.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

765.000,00 4.235.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.03.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 25.938.500,00 0 25.938.500,00

4.07.2.03.01.00.01.076 Pengelolaan Database Pertanian 0 11.410.000,00 0 11.410.000,00

4.07.2.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 510.510.000,00 460.376.000,00 0 970.886.000,00

4.07.2.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 120.000.000,00 0 120.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.800.000,00 28.056.000,00 0 74.856.000,00

4.07.2.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 60.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 18.000.000,00 0 18.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 80.000.000,00 0 80.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 463.710.000,00 31.320.000,00 0 495.030.000,00

4.07.2.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.825.000,00 161.605.000,00 122.570.000,00 295.000.000,00

Page 43: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.2.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,00

4.07.2.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 550.000,00 1.380.000,00 73.070.000,00 75.000.000,00

4.07.2.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 110.000.000,00 0 110.000.000,00

4.07.2.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.2.03.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10.275.000,00 19.725.000,00 0 30.000.000,00

4.07.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 130.216.000,00 360.331.060,00 89.533.600,00 580.080.660,00

4.07.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 130.216.000,00 360.331.060,00 89.533.600,00 580.080.660,00

4.07.2.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.321.100,00 0 4.321.100,00

4.07.2.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.321.100,00 0 4.321.100,00

4.07.2.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 121.116.000,00 235.819.610,00 0 356.935.610,00

4.07.2.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 69.600.000,00 0 69.600.000,00

4.07.2.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 9.999.600,00 0 9.999.600,00

4.07.2.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 14.999.900,00 0 14.999.900,00

4.07.2.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 22.499.750,00 0 22.499.750,00

4.07.2.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 6.999.000,00 0 6.999.000,00

4.07.2.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.850.000,00 0 2.850.000,00

4.07.2.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 39.992.500,00 0 39.992.500,00

4.07.2.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 14.999.000,00 0 14.999.000,00

4.07.2.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 121.116.000,00 3.879.860,00 0 124.995.860,00

4.07.2.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 9.100.000,00 120.190.350,00 89.533.600,00 218.823.950,00

4.07.2.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 40.000.000,00 40.000.000,00

4.07.2.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 466.350,00 49.533.600,00 49.999.950,00

4.07.2.05.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.100.000,00 35.900.000,00 0 45.000.000,00

4.07.2.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 65.824.000,00 0 65.824.000,00

4.07.2.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 18.000.000,00 0 18.000.000,00

4.07.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 657.300.000,00 736.569.940,00 222.068.400,00 1.615.938.340,00

4.07.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 657.300.000,00 736.569.940,00 222.068.400,00 1.615.938.340,00

4.07.2.06.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.773.200,00 0 4.773.200,00

4.07.2.06.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.773.200,00 0 4.773.200,00

4.07.2.06.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 642.971.000,00 502.818.090,00 0 1.145.789.090,00

4.07.2.06.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 160.800.000,00 0 160.800.000,00

4.07.2.06.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.336.000,00 22.662.100,00 0 91.998.100,00

4.07.2.06.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 23.582.500,00 0 23.582.500,00

4.07.2.06.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 70.496.250,00 0 70.496.250,00

4.07.2.06.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

3.900.000,00 11.583.000,00 0 15.483.000,00

4.07.2.06.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 5.480.000,00 0 5.480.000,00

4.07.2.06.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 39.990.000,00 0 39.990.000,00

4.07.2.06.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 69.994.000,00 0 69.994.000,00

4.07.2.06.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.967.000,00 0 8.967.000,00

4.07.2.06.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 569.735.000,00 89.263.240,00 0 658.998.240,00

4.07.2.06.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.329.000,00 228.978.650,00 222.068.400,00 465.376.050,00

4.07.2.06.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 172.248.000,00 172.248.000,00

4.07.2.06.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 49.820.400,00 49.820.400,00

4.07.2.06.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.329.000,00 103.990.550,00 0 118.319.550,00

4.07.2.06.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 114.988.100,00 0 114.988.100,00

4.07.2.06.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.765.000,00 198.711.000,00 75.000.000,00 306.476.000,00

4.07.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.765.000,00 198.711.000,00 75.000.000,00 306.476.000,00

4.07.2.07.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

Page 44: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.2.07.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 18.000.000,00 118.476.000,00 0 136.476.000,00

4.07.2.07.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000,00 2.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 14.000.000,00 0 14.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.976.000,00 0 2.976.000,00

4.07.2.07.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.2.07.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 12.000.000,00 0 12.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 60.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.2.07.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.2.07.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.765.000,00 75.235.000,00 75.000.000,00 165.000.000,00

4.07.2.07.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00

4.07.2.07.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 25.000.000,00 25.000.000,00

4.07.2.07.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.07.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14.765.000,00 25.235.000,00 0 40.000.000,00

4.07.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

271.789.100,00 374.560.450,00 10.000.000,00 656.349.550,00

4.07.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan

Perlindungan Anak

271.789.100,00 374.560.450,00 10.000.000,00 656.349.550,00

4.07.2.08.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 20.437.700,00 0 20.437.700,00

4.07.2.08.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.856.000,00 0 4.856.000,00

4.07.2.08.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0 15.581.700,00 0 15.581.700,00

4.07.2.08.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 266.891.100,00 232.902.150,00 0 499.793.250,00

4.07.2.08.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 49.992.000,00 0 49.992.000,00

4.07.2.08.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 6.679.400,00 0 6.679.400,00

4.07.2.08.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 26.657.000,00 0 26.657.000,00

4.07.2.08.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.08.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.999.000,00 0 3.999.000,00

4.07.2.08.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.920.000,00 0 1.920.000,00

4.07.2.08.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 18.341.000,00 0 18.341.000,00

4.07.2.08.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 42.000.000,00 0 42.000.000,00

4.07.2.08.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 53.865.750,00 0 53.865.750,00

4.07.2.08.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 266.891.100,00 14.448.000,00 0 281.339.100,00

4.07.2.08.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.750.000,00 115.062.800,00 10.000.000,00 129.812.800,00

4.07.2.08.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 4.936.800,00 0 4.936.800,00

4.07.2.08.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.2.08.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 99.876.000,00 0 99.876.000,00

4.07.2.08.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.750.000,00 10.250.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.08.01.00.05 Program peningkatan disiplin aparatur 148.000,00 6.157.800,00 0 6.305.800,00

4.07.2.08.01.00.05.001 Program Peningkjatan Kapasitas Sumber Daya

manusia

148.000,00 6.157.800,00 0 6.305.800,00

4.07.2.09.01 Dinas Perhubungan 190.112.000,00 741.328.000,00 152.500.000,00 1.083.940.000,00

4.07.2.09.01.00 Dinas Perhubungan 190.112.000,00 741.328.000,00 152.500.000,00 1.083.940.000,00

4.07.2.09.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

490.000,00 4.510.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.09.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

490.000,00 4.510.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 183.602.000,00 558.838.000,00 0 742.440.000,00

4.07.2.09.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.334.000,00 9.266.000,00 0 62.600.000,00

4.07.2.09.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.000.000,00 169.000.000,00 0 170.000.000,00

Page 45: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.2.09.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.640.000,00 0 2.640.000,00

4.07.2.09.01.00.02.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.000.000,00 116.000.000,00 0 117.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 79.000.000,00 0 79.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 80.000.000,00 0 80.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.2.09.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 128.268.000,00 4.932.000,00 0 133.200.000,00

4.07.2.09.01.00.02.998 Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT

Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair

0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.2.09.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.020.000,00 177.980.000,00 152.500.000,00 336.500.000,00

4.07.2.09.01.00.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 37.500.000,00 37.500.000,00

4.07.2.09.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.2.09.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 75.000.000,00 75.000.000,00

4.07.2.09.01.00.03.010 Pengadaan meubelair 0 0 30.000.000,00 30.000.000,00

4.07.2.09.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 122.000.000,00 0 122.000.000,00

4.07.2.09.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 12.000.000,00 0 12.000.000,00

4.07.2.09.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6.020.000,00 43.980.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 80.718.500,00 253.447.000,00 83.379.000,00 417.544.500,00

4.07.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 80.718.500,00 253.447.000,00 83.379.000,00 417.544.500,00

4.07.2.10.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.10.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 72.608.500,00 186.557.000,00 2.379.000,00 261.544.500,00

4.07.2.10.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.992.000,00 0 19.992.000,00

4.07.2.10.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 7.621.000,00 2.379.000,00 10.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.640.000,00 0 2.640.000,00

4.07.2.10.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 75.000.000,00 0 75.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.10.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 72.608.500,00 2.304.000,00 0 74.912.500,00

4.07.2.10.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.110.000,00 61.890.000,00 81.000.000,00 151.000.000,00

4.07.2.10.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 31.000.000,00 31.000.000,00

4.07.2.10.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00

4.07.2.10.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.990.000,00 3.010.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.10.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.10.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.120.000,00 8.880.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

69.740.000,00 1.159.895.300,00 21.680.000,00 1.251.315.300,00

4.07.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah

69.740.000,00 1.159.895.300,00 21.680.000,00 1.251.315.300,00

4.07.2.11.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.11.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 65.530.000,00 833.754.300,00 1.680.000,00 900.964.300,00

4.07.2.11.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 630.000.000,00 0 630.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00 24.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 950.000,00 74.049.800,00 0 74.999.800,00

4.07.2.11.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 1.680.000,00 3.000.000,00

Page 46: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.2.11.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.11.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.580.000,00 1.384.500,00 0 29.964.500,00

4.07.2.11.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.210.000,00 321.141.000,00 20.000.000,00 345.351.000,00

4.07.2.11.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.2.11.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.210.000,00 25.790.000,00 0 30.000.000,00

4.07.2.11.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 270.000.000,00 0 270.000.000,00

4.07.2.11.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 25.351.000,00 0 25.351.000,00

4.07.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

232.942.000,00 635.301.156,00 82.090.000,00 950.333.156,00

4.07.2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

232.942.000,00 635.301.156,00 82.090.000,00 950.333.156,00

4.07.2.12.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.2.12.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.2.12.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 200.172.000,00 421.656.196,00 0 621.828.196,00

4.07.2.12.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 99.999.996,00 0 99.999.996,00

4.07.2.12.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67.200.000,00 22.800.000,00 0 90.000.000,00

4.07.2.12.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 60.000.000,00 0 60.000.000,00

4.07.2.12.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 85.000.000,00 0 85.000.000,00

4.07.2.12.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 11.500.000,00 0 11.500.000,00

4.07.2.12.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 3.100.000,00 0 3.100.000,00

4.07.2.12.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 20.168.200,00 0 20.168.200,00

4.07.2.12.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 96.720.000,00 0 96.720.000,00

4.07.2.12.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 15.840.000,00 0 15.840.000,00

4.07.2.12.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 132.972.000,00 6.528.000,00 0 139.500.000,00

4.07.2.12.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 32.770.000,00 183.702.960,00 82.090.000,00 298.562.960,00

4.07.2.12.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 47.700.000,00 47.700.000,00

4.07.2.12.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 844.560,00 34.390.000,00 35.234.560,00

4.07.2.12.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.770.000,00 67.230.000,00 0 100.000.000,00

4.07.2.12.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 70.000.000,00 0 70.000.000,00

4.07.2.12.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 16.210.800,00 0 16.210.800,00

4.07.2.12.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 29.417.600,00 0 29.417.600,00

4.07.2.12.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0 24.956.000,00 0 24.956.000,00

4.07.2.12.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 24.956.000,00 0 24.956.000,00

4.07.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 31.337.500,00 253.169.360,00 64.995.500,00 349.502.360,00

4.07.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 31.337.500,00 253.169.360,00 64.995.500,00 349.502.360,00

4.07.2.16.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.16.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.16.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 28.017.500,00 180.295.060,00 0 208.312.560,00

4.07.2.16.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 24.999.960,00 0 24.999.960,00

4.07.2.16.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 5.997.300,00 0 5.997.300,00

4.07.2.16.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 9.999.900,00 0 9.999.900,00

4.07.2.16.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.2.16.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 4.500.000,00 0 4.500.000,00

4.07.2.16.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.999.600,00 0 2.999.600,00

4.07.2.16.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.2.16.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 99.999.500,00 0 99.999.500,00

4.07.2.16.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 6.994.800,00 0 6.994.800,00

4.07.2.16.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.017.500,00 804.000,00 0 28.821.500,00

Page 47: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.2.16.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.320.000,00 67.874.300,00 64.995.500,00 136.189.800,00

4.07.2.16.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 29.995.500,00 29.995.500,00

4.07.2.16.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 35.000.000,00 35.000.000,00

4.07.2.16.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 49.723.200,00 0 49.723.200,00

4.07.2.16.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

3.320.000,00 6.678.500,00 0 9.998.500,00

4.07.2.16.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 6.472.600,00 0 6.472.600,00

4.07.2.16.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 157.555.000,00 423.615.730,00 119.858.200,00 701.028.930,00

4.07.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 157.555.000,00 423.615.730,00 119.858.200,00 701.028.930,00

4.07.2.17.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.999.800,00 0 4.999.800,00

4.07.2.17.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.999.800,00 0 4.999.800,00

4.07.2.17.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 139.720.000,00 291.192.680,00 0 430.912.680,00

4.07.2.17.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 120.000.000,00 0 120.000.000,00

4.07.2.17.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.600.000,00 12.400.000,00 0 82.000.000,00

4.07.2.17.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.2.17.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 8.999.780,00 0 8.999.780,00

4.07.2.17.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 9.997.400,00 0 9.997.400,00

4.07.2.17.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.700.000,00 0 2.700.000,00

4.07.2.17.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 29.995.000,00 0 29.995.000,00

4.07.2.17.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 69.992.000,00 0 69.992.000,00

4.07.2.17.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 4.950.000,00 0 4.950.000,00

4.07.2.17.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 47.760.000,00 19.330.500,00 0 67.090.500,00

4.07.2.17.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 18.000.000,00 1.188.000,00 0 19.188.000,00

4.07.2.17.01.00.02.028 Penilaian PAK 4.360.000,00 1.640.000,00 0 6.000.000,00

4.07.2.17.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 17.835.000,00 127.423.250,00 119.858.200,00 265.116.450,00

4.07.2.17.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 29.867.800,00 29.867.800,00

4.07.2.17.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 89.990.400,00 89.990.400,00

4.07.2.17.01.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

1.800.000,00 13.475.800,00 0 15.275.800,00

4.07.2.17.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 69.998.100,00 0 69.998.100,00

4.07.2.17.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 9.991.800,00 0 9.991.800,00

4.07.2.17.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.2.17.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16.035.000,00 13.957.550,00 0 29.992.550,00

4.07.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 127.000.000,00 351.661.000,00 103.732.200,00 582.393.200,00

4.07.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 127.000.000,00 351.661.000,00 103.732.200,00 582.393.200,00

4.07.3.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 7.944.000,00 0 7.944.000,00

4.07.3.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.3.01.01.00.01.074 Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan 0 2.958.000,00 0 2.958.000,00

4.07.3.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 94.500.000,00 191.217.000,00 1.182.200,00 286.899.200,00

4.07.3.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 40.000.000,00 0 40.000.000,00

4.07.3.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.600.000,00 6.358.000,00 1.030.000,00 49.988.000,00

4.07.3.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 19.847.800,00 152.200,00 20.000.000,00

4.07.3.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.3.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.3.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.700.000,00 0 2.700.000,00

4.07.3.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.3.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 55.000.000,00 0 55.000.000,00

4.07.3.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 12.500.000,00 0 12.500.000,00

4.07.3.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 51.900.000,00 2.311.200,00 0 54.211.200,00

4.07.3.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 32.500.000,00 152.500.000,00 102.550.000,00 287.550.000,00

Page 48: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.3.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 78.000.000,00 78.000.000,00

4.07.3.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 24.550.000,00 24.550.000,00

4.07.3.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.500.000,00 67.500.000,00 0 100.000.000,00

4.07.3.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 70.000.000,00 0 70.000.000,00

4.07.3.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 238.725.000,00 2.479.315.450,00 404.749.400,00 3.122.789.850,00

4.07.4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 238.725.000,00 2.479.315.450,00 404.749.400,00 3.122.789.850,00

4.07.4.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.4.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.4.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 209.335.000,00 1.306.940.600,00 8.791.400,00 1.525.067.000,00

4.07.4.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 109.200.000,00 0 109.200.000,00

4.07.4.01.01.00.02.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 0 55.975.000,00 0 55.975.000,00

4.07.4.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 126.000.000,00 40.407.400,00 3.591.400,00 169.998.800,00

4.07.4.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 45.000.000,00 0 45.000.000,00

4.07.4.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 9.998.200,00 0 9.998.200,00

4.07.4.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 39.720.000,00 5.200.000,00 44.920.000,00

4.07.4.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 215.000.000,00 0 215.000.000,00

4.07.4.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.600.000,00 734.400.000,00 0 750.000.000,00

4.07.4.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 24.975.000,00 0 24.975.000,00

4.07.4.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 67.735.000,00 2.265.000,00 0 70.000.000,00

4.07.4.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 23.770.000,00 482.158.850,00 395.958.000,00 901.886.850,00

4.07.4.01.01.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 1.042.000,00 53.958.000,00 55.000.000,00

4.07.4.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 322.000.000,00 322.000.000,00

4.07.4.01.01.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.900.000,00 36.100.000,00 0 40.000.000,00

4.07.4.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.870.000,00 55.129.250,00 0 74.999.250,00

4.07.4.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 349.992.600,00 0 349.992.600,00

4.07.4.01.01.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 17.462.400,00 0 17.462.400,00

4.07.4.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 17.432.600,00 0 17.432.600,00

4.07.4.01.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.620.000,00 685.230.000,00 0 690.850.000,00

4.07.4.01.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.620.000,00 685.230.000,00 0 690.850.000,00

4.07.4.01.02 Sekretariat Daerah 876.492.500,00 16.175.096.975,00 5.085.612.100,00 22.137.201.575,00

4.07.4.01.02.08 Bagian Umum 876.492.500,00 16.171.302.075,00 5.085.612.100,00 22.133.406.675,00

4.07.4.01.02.08.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 744.642.500,00 14.179.756.600,00 12.400.000,00 14.936.799.100,00

4.07.4.01.02.08.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 1.384.920.000,00 0 1.384.920.000,00

4.07.4.01.02.08.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.415.000,00 1.145.575.500,00 0 1.155.990.500,00

4.07.4.01.02.08.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 189.999.500,00 0 189.999.500,00

4.07.4.01.02.08.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.850.000,00 173.149.100,00 0 174.999.100,00

4.07.4.01.02.08.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 149.999.500,00 0 149.999.500,00

4.07.4.01.02.08.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 112.542.000,00 12.400.000,00 124.942.000,00

4.07.4.01.02.08.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 2.000.000.000,00 0 2.000.000.000,00

4.07.4.01.02.08.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 2.499.961.000,00 0 2.499.961.000,00

4.07.4.01.02.08.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 44.995.000,00 0 44.995.000,00

4.07.4.01.02.08.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 719.532.500,00 191.460.200,00 0 910.992.700,00

4.07.4.01.02.08.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 12.845.000,00 5.087.154.800,00 0 5.099.999.800,00

4.07.4.01.02.08.02.024 Sewa Tanah dan Bangunan 0 1.200.000.000,00 0 1.200.000.000,00

4.07.4.01.02.08.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 130.850.000,00 1.704.815.475,00 5.073.212.100,00 6.908.877.575,00

Page 49: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.02.08.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0 0 4.283.930.000,00 4.283.930.000,00

4.07.4.01.02.08.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0 10.039.100,00 389.938.600,00 399.977.700,00

4.07.4.01.02.08.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 199.999.900,00 199.999.900,00

4.07.4.01.02.08.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 150.000.000,00 150.000.000,00

4.07.4.01.02.08.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 64.000.000,00 230.376.325,00 5.618.800,00 299.995.125,00

4.07.4.01.02.08.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 66.850.000,00 189.412.750,00 43.724.800,00 299.987.550,00

4.07.4.01.02.08.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 949.999.900,00 0 949.999.900,00

4.07.4.01.02.08.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 199.997.400,00 0 199.997.400,00

4.07.4.01.02.08.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 124.990.000,00 0 124.990.000,00

4.07.4.01.02.08.04 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00 286.730.000,00 0 287.730.000,00

4.07.4.01.02.08.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.000.000,00 286.730.000,00 0 287.730.000,00

4.07.4.01.02.09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 0 3.794.900,00 0 3.794.900,00

4.07.4.01.02.09.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 3.794.900,00 0 3.794.900,00

4.07.4.01.02.09.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 3.794.900,00 0 3.794.900,00

4.07.4.01.03 Kecamatan Temanggung 1.061.916.000,00 1.545.621.692,00 1.406.801.300,00 4.014.338.992,00

4.07.4.01.03.00 Kecamatan Temanggung 67.520.000,00 239.831.500,00 375.000.000,00 682.351.500,00

4.07.4.01.03.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

490.000,00 28.455.900,00 0 28.945.900,00

4.07.4.01.03.00.01.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan

dokumen perencanaan di Kelurahan

0 15.009.900,00 0 15.009.900,00

4.07.4.01.03.00.01.004 Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Keuangan di Kelurahan 0 8.950.000,00 0 8.950.000,00

4.07.4.01.03.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

490.000,00 4.496.000,00 0 4.986.000,00

4.07.4.01.03.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 55.980.000,00 155.925.600,00 0 211.905.600,00

4.07.4.01.03.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 18.999.600,00 0 18.999.600,00

4.07.4.01.03.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 6.662.000,00 0 6.662.000,00

4.07.4.01.03.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.03.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 8.500.000,00 0 8.500.000,00

4.07.4.01.03.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 36.000.000,00 0 36.000.000,00

4.07.4.01.03.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 33.800.000,00 0 33.800.000,00

4.07.4.01.03.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.03.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 55.980.000,00 1.464.000,00 0 57.444.000,00

4.07.4.01.03.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 11.050.000,00 55.450.000,00 375.000.000,00 441.500.000,00

4.07.4.01.03.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 25.000.000,00 25.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 300.000.000,00 300.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 5.200.000,00 6.800.000,00 0 12.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.850.000,00 12.150.000,00 0 18.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.00.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional mantri pajak

0 26.500.000,00 0 26.500.000,00

4.07.4.01.03.01 Kelurahan Temanggung I 55.136.000,00 60.916.430,00 28.668.300,00 144.720.730,00

4.07.4.01.03.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 48.756.000,00 45.527.980,00 0 94.283.980,00

4.07.4.01.03.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.800.000,00 0 7.800.000,00

4.07.4.01.03.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.998.900,00 0 2.998.900,00

4.07.4.01.03.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.995.600,00 0 6.995.600,00

4.07.4.01.03.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.499.980,00 0 6.499.980,00

4.07.4.01.03.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.589.500,00 0 2.589.500,00

4.07.4.01.03.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 6.720.000,00 0 6.720.000,00

Page 50: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 48.756.000,00 924.000,00 0 49.680.000,00

4.07.4.01.03.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.380.000,00 15.388.450,00 28.668.300,00 50.436.750,00

4.07.4.01.03.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 14.534.600,00 14.534.600,00

4.07.4.01.03.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 14.133.700,00 14.133.700,00

4.07.4.01.03.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.380.000,00 3.614.750,00 0 9.994.750,00

4.07.4.01.03.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.992.200,00 0 5.992.200,00

4.07.4.01.03.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 1.801.800,00 0 1.801.800,00

4.07.4.01.03.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.979.700,00 0 3.979.700,00

4.07.4.01.03.02 Kelurahan Temanggung II 50.910.500,00 65.987.075,00 199.899.600,00 316.797.175,00

4.07.4.01.03.02.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.260.500,00 49.037.300,00 0 94.297.800,00

4.07.4.01.03.02.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 9.499.800,00 0 9.499.800,00

4.07.4.01.03.02.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.02.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.4.01.03.02.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.02.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.02.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.02.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.499.500,00 0 7.499.500,00

4.07.4.01.03.02.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.02.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.260.500,00 2.538.000,00 0 47.798.500,00

4.07.4.01.03.02.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.650.000,00 16.949.775,00 199.899.600,00 222.499.375,00

4.07.4.01.03.02.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 12.500.000,00 12.500.000,00

4.07.4.01.03.02.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 14.999.600,00 14.999.600,00

4.07.4.01.03.02.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

2.300.000,00 300.000,00 172.400.000,00 175.000.000,00

4.07.4.01.03.02.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.280.000,00 5.219.775,00 0 7.499.775,00

4.07.4.01.03.02.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.02.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.070.000,00 1.930.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.02.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.03.03 Kelurahan Butuh 42.615.000,00 70.509.500,00 40.000.000,00 153.124.500,00

4.07.4.01.03.03.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 37.205.000,00 51.519.500,00 0 88.724.500,00

4.07.4.01.03.03.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 10.500.000,00 0 10.500.000,00

4.07.4.01.03.03.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.400.000,00 0 2.400.000,00

4.07.4.01.03.03.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.03.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.03.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.400.000,00 0 2.400.000,00

4.07.4.01.03.03.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.680.000,00 0 1.680.000,00

4.07.4.01.03.03.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 6.104.500,00 0 6.104.500,00

4.07.4.01.03.03.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 10.080.000,00 0 10.080.000,00

4.07.4.01.03.03.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.205.000,00 3.355.000,00 0 40.560.000,00

4.07.4.01.03.03.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.410.000,00 18.990.000,00 40.000.000,00 64.400.000,00

4.07.4.01.03.03.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.03.03.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.03.03.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.110.000,00 5.890.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.03.03.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 7.200.000,00 0 7.200.000,00

4.07.4.01.03.03.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.300.000,00 2.300.000,00 0 3.600.000,00

4.07.4.01.03.03.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.600.000,00 0 3.600.000,00

4.07.4.01.03.04 Kelurahan Jampiroso 82.550.000,00 67.377.796,00 28.000.000,00 177.927.796,00

4.07.4.01.03.04.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 79.080.000,00 47.597.796,00 0 126.677.796,00

4.07.4.01.03.04.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 8.299.996,00 0 8.299.996,00

Page 51: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.04.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.600.000,00 0 2.600.000,00

4.07.4.01.03.04.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.04.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.750.000,00 0 5.750.000,00

4.07.4.01.03.04.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.558.100,00 0 2.558.100,00

4.07.4.01.03.04.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.740.000,00 0 1.740.000,00

4.07.4.01.03.04.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 6.359.500,00 0 6.359.500,00

4.07.4.01.03.04.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 10.255.000,00 0 10.255.000,00

4.07.4.01.03.04.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 79.080.000,00 3.535.200,00 0 82.615.200,00

4.07.4.01.03.04.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.470.000,00 19.780.000,00 28.000.000,00 51.250.000,00

4.07.4.01.03.04.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 13.000.000,00 13.000.000,00

4.07.4.01.03.04.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.04.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 5.750.000,00 0 7.750.000,00

4.07.4.01.03.04.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.04.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.470.000,00 4.530.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.04.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.05 Kelurahan Jampirejo 36.990.000,00 61.844.800,00 20.000.000,00 118.834.800,00

4.07.4.01.03.05.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.000.000,00 44.834.800,00 0 77.834.800,00

4.07.4.01.03.05.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 8.499.600,00 0 8.499.600,00

4.07.4.01.03.05.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.05.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.4.01.03.05.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.05.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.05.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.05.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.05.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.400.000,00 0 8.400.000,00

4.07.4.01.03.05.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.000.000,00 1.435.200,00 0 34.435.200,00

4.07.4.01.03.05.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.990.000,00 17.010.000,00 20.000.000,00 41.000.000,00

4.07.4.01.03.05.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.03.05.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.03.05.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.040.000,00 6.960.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.03.05.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.05.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

950.000,00 2.050.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.05.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.06 Kelurahan Kertosari 58.725.000,00 63.112.596,00 30.000.000,00 151.837.596,00

4.07.4.01.03.06.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.600.000,00 47.238.996,00 0 92.838.996,00

4.07.4.01.03.06.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 9.999.996,00 0 9.999.996,00

4.07.4.01.03.06.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.687.000,00 0 2.687.000,00

4.07.4.01.03.06.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.06.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.06.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.06.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.632.000,00 0 1.632.000,00

4.07.4.01.03.06.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.800.000,00 0 5.800.000,00

4.07.4.01.03.06.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.06.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.600.000,00 3.120.000,00 0 48.720.000,00

4.07.4.01.03.06.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 13.125.000,00 15.873.600,00 30.000.000,00 58.998.600,00

4.07.4.01.03.06.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.06.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.06.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.200.000,00 4.800.000,00 0 15.000.000,00

Page 52: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.06.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.998.600,00 0 5.998.600,00

4.07.4.01.03.06.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

2.925.000,00 1.075.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.06.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.07 Kelurahan Banyuurip 35.562.500,00 57.590.920,00 25.700.000,00 118.853.420,00

4.07.4.01.03.07.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 34.012.500,00 43.955.920,00 0 77.968.420,00

4.07.4.01.03.07.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 8.499.600,00 0 8.499.600,00

4.07.4.01.03.07.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.07.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.928.000,00 0 6.928.000,00

4.07.4.01.03.07.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.07.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.07.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.03.07.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.476.000,00 0 7.476.000,00

4.07.4.01.03.07.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.400.000,00 0 8.400.000,00

4.07.4.01.03.07.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.012.500,00 832.320,00 0 34.844.820,00

4.07.4.01.03.07.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.550.000,00 13.635.000,00 25.700.000,00 40.885.000,00

4.07.4.01.03.07.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.03.07.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 300.000,00 15.700.000,00 16.000.000,00

4.07.4.01.03.07.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.550.000,00 3.450.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.07.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 3.885.000,00 0 3.885.000,00

4.07.4.01.03.07.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.07.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.08 Kelurahan Kowangan 66.965.000,00 140.212.000,00 40.000.000,00 247.177.000,00

4.07.4.01.03.08.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 36.425.000,00 57.817.000,00 0 94.242.000,00

4.07.4.01.03.08.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 8.400.000,00 0 8.400.000,00

4.07.4.01.03.08.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.08.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.999.000,00 0 6.999.000,00

4.07.4.01.03.08.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.08.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.08.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.08.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.494.000,00 0 7.494.000,00

4.07.4.01.03.08.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.400.000,00 0 8.400.000,00

4.07.4.01.03.08.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 36.425.000,00 10.524.000,00 0 46.949.000,00

4.07.4.01.03.08.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 30.540.000,00 82.395.000,00 40.000.000,00 152.935.000,00

4.07.4.01.03.08.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.03.08.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.03.08.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

25.800.000,00 64.200.000,00 0 90.000.000,00

4.07.4.01.03.08.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.840.000,00 5.878.000,00 0 9.718.000,00

4.07.4.01.03.08.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 7.217.000,00 0 7.217.000,00

4.07.4.01.03.08.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

900.000,00 2.100.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.08.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.09 Kelurahan Jurang 51.830.000,00 77.626.000,00 145.400.000,00 274.856.000,00

4.07.4.01.03.09.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 49.040.000,00 63.906.000,00 0 112.946.000,00

4.07.4.01.03.09.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 6.960.000,00 0 6.960.000,00

4.07.4.01.03.09.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.09.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.09.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 4.350.000,00 0 4.350.000,00

4.07.4.01.03.09.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.09.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.09.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 26.000.000,00 0 26.000.000,00

Page 53: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.09.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.03.09.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 49.040.000,00 1.596.000,00 0 50.636.000,00

4.07.4.01.03.09.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.790.000,00 13.720.000,00 145.400.000,00 161.910.000,00

4.07.4.01.03.09.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.400.000,00 15.400.000,00

4.07.4.01.03.09.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.03.09.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 120.000.000,00 120.000.000,00

4.07.4.01.03.09.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.950.000,00 1.720.000,00 0 3.670.000,00

4.07.4.01.03.09.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.840.000,00 0 6.840.000,00

4.07.4.01.03.09.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

840.000,00 2.160.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.09.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.10 Kelurahan Tlogorejo 57.038.000,00 67.576.000,00 30.000.000,00 154.614.000,00

4.07.4.01.03.10.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 48.198.000,00 47.416.000,00 0 95.614.000,00

4.07.4.01.03.10.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.10.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.10.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.10.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.10.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.10.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.03.10.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.03.10.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.10.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 48.198.000,00 1.596.000,00 0 49.794.000,00

4.07.4.01.03.10.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.840.000,00 20.160.000,00 30.000.000,00 59.000.000,00

4.07.4.01.03.10.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.10.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.10.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.040.000,00 8.960.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.03.10.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.10.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

2.800.000,00 1.200.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.10.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.11 Kelurahan Kebonsari 51.690.000,00 73.237.625,00 30.000.000,00 154.927.625,00

4.07.4.01.03.11.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 46.200.000,00 49.728.000,00 0 95.928.000,00

4.07.4.01.03.11.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.11.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.11.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.11.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.11.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.11.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.970.000,00 0 1.970.000,00

4.07.4.01.03.11.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.03.11.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.11.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 46.200.000,00 3.258.000,00 0 49.458.000,00

4.07.4.01.03.11.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.490.000,00 23.509.625,00 30.000.000,00 58.999.625,00

4.07.4.01.03.11.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.11.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.11.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.140.000,00 10.859.625,00 0 14.999.625,00

4.07.4.01.03.11.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.11.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.350.000,00 2.650.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.11.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.12 Kelurahan Manding 46.300.000,00 66.351.000,00 30.000.000,00 142.651.000,00

4.07.4.01.03.12.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 41.400.000,00 49.251.000,00 0 90.651.000,00

4.07.4.01.03.12.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

Page 54: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.12.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.12.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.12.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.12.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.12.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.775.000,00 0 1.775.000,00

4.07.4.01.03.12.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.12.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 12.000.000,00 0 12.000.000,00

4.07.4.01.03.12.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 41.400.000,00 1.476.000,00 0 42.876.000,00

4.07.4.01.03.12.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.900.000,00 17.100.000,00 30.000.000,00 52.000.000,00

4.07.4.01.03.12.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.12.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.12.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 3.900.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.12.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.500.000,00 0 6.500.000,00

4.07.4.01.03.12.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.300.000,00 1.700.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.12.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.13 Kelurahan Mungseng 39.414.000,00 65.578.600,00 35.000.000,00 139.992.600,00

4.07.4.01.03.13.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 36.000.000,00 47.544.100,00 0 83.544.100,00

4.07.4.01.03.13.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.13.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.994.200,00 0 2.994.200,00

4.07.4.01.03.13.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.999.900,00 0 6.999.900,00

4.07.4.01.03.13.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.499.800,00 0 6.499.800,00

4.07.4.01.03.13.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.707.200,00 0 3.707.200,00

4.07.4.01.03.13.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.695.000,00 0 1.695.000,00

4.07.4.01.03.13.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.492.000,00 0 7.492.000,00

4.07.4.01.03.13.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.13.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 36.000.000,00 1.656.000,00 0 37.656.000,00

4.07.4.01.03.13.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.414.000,00 18.034.500,00 35.000.000,00 56.448.500,00

4.07.4.01.03.13.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.13.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.03.13.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.294.000,00 3.705.500,00 0 5.999.500,00

4.07.4.01.03.13.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.13.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.120.000,00 3.879.000,00 0 4.999.000,00

4.07.4.01.03.13.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.450.000,00 0 4.450.000,00

4.07.4.01.03.14 Kelurahan Purworejo 46.170.000,00 71.654.000,00 214.856.000,00 332.680.000,00

4.07.4.01.03.14.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 39.270.000,00 43.054.000,00 0 82.324.000,00

4.07.4.01.03.14.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.992.000,00 0 7.992.000,00

4.07.4.01.03.14.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.14.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.14.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.14.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.14.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.600.000,00 0 1.600.000,00

4.07.4.01.03.14.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.576.000,00 0 5.576.000,00

4.07.4.01.03.14.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 7.800.000,00 0 7.800.000,00

4.07.4.01.03.14.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 39.270.000,00 2.586.000,00 0 41.856.000,00

4.07.4.01.03.14.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.900.000,00 28.600.000,00 214.856.000,00 250.356.000,00

4.07.4.01.03.14.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.14.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.14.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 184.856.000,00 184.856.000,00

Page 55: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.14.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.900.000,00 13.100.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.03.14.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.14.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.14.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.15 Kelurahan Giyanti 56.728.000,00 59.391.800,00 35.000.000,00 151.119.800,00

4.07.4.01.03.15.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 52.728.000,00 42.391.800,00 0 95.119.800,00

4.07.4.01.03.15.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.800.000,00 0 7.800.000,00

4.07.4.01.03.15.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.15.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.15.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.03.15.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.15.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.03.15.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.521.800,00 0 5.521.800,00

4.07.4.01.03.15.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.15.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 52.728.000,00 2.250.000,00 0 54.978.000,00

4.07.4.01.03.15.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.000.000,00 17.000.000,00 35.000.000,00 56.000.000,00

4.07.4.01.03.15.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.15.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.03.15.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.600.000,00 4.900.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.15.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.15.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.400.000,00 1.600.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.15.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.16 Kelurahan Madureso 42.051.000,00 62.903.000,00 30.000.000,00 134.954.000,00

4.07.4.01.03.16.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 37.956.000,00 46.998.000,00 0 84.954.000,00

4.07.4.01.03.16.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 9.500.000,00 0 9.500.000,00

4.07.4.01.03.16.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.16.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.16.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.16.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.16.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.16.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.16.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.03.16.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.956.000,00 1.998.000,00 0 39.954.000,00

4.07.4.01.03.16.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.095.000,00 15.905.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00

4.07.4.01.03.16.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.16.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.16.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.600.000,00 4.900.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.16.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.16.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.495.000,00 1.505.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.16.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.03.17 Kelurahan Sidorejo 41.420.000,00 58.942.000,00 30.000.000,00 130.362.000,00

4.07.4.01.03.17.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 38.820.000,00 43.542.000,00 0 82.362.000,00

4.07.4.01.03.17.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.03.17.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.17.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.03.17.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.03.17.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.17.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.03.17.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.640.000,00 0 5.640.000,00

Page 56: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.03.17.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.250.000,00 0 9.250.000,00

4.07.4.01.03.17.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 38.820.000,00 1.152.000,00 0 39.972.000,00

4.07.4.01.03.17.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.600.000,00 15.400.000,00 30.000.000,00 48.000.000,00

4.07.4.01.03.17.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.17.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 15.000.000,00 15.000.000,00

4.07.4.01.03.17.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.950.000,00 3.050.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.17.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.17.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

650.000,00 2.850.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.03.17.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.03.18 Kelurahan Walitelon Selatan 62.676.000,00 57.522.050,00 19.912.400,00 140.110.450,00

4.07.4.01.03.18.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 60.906.000,00 41.318.800,00 0 102.224.800,00

4.07.4.01.03.18.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 6.999.900,00 0 6.999.900,00

4.07.4.01.03.18.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.03.18.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 5.960.000,00 0 5.960.000,00

4.07.4.01.03.18.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.03.18.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.999.300,00 0 2.999.300,00

4.07.4.01.03.18.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.03.18.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.650.000,00 0 5.650.000,00

4.07.4.01.03.18.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.500.000,00 0 8.500.000,00

4.07.4.01.03.18.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 60.906.000,00 2.889.600,00 0 63.795.600,00

4.07.4.01.03.18.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.770.000,00 16.203.250,00 19.912.400,00 37.885.650,00

4.07.4.01.03.18.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.03.18.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.912.400,00 9.912.400,00

4.07.4.01.03.18.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.770.000,00 3.227.950,00 0 4.997.950,00

4.07.4.01.03.18.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.999.600,00 0 5.999.600,00

4.07.4.01.03.18.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 2.975.700,00 0 2.975.700,00

4.07.4.01.03.18.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.03.19 Kelurahan Walitelon Utara 69.625.000,00 57.457.000,00 19.365.000,00 146.447.000,00

4.07.4.01.03.19.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 64.720.000,00 42.862.000,00 0 107.582.000,00

4.07.4.01.03.19.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.080.000,00 0 7.080.000,00

4.07.4.01.03.19.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.03.19.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.19.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.19.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.250.000,00 0 2.250.000,00

4.07.4.01.03.19.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.03.19.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.592.000,00 0 5.592.000,00

4.07.4.01.03.19.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.880.000,00 0 8.880.000,00

4.07.4.01.03.19.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 64.720.000,00 3.240.000,00 0 67.960.000,00

4.07.4.01.03.19.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.905.000,00 14.595.000,00 19.365.000,00 38.865.000,00

4.07.4.01.03.19.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.03.19.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.365.000,00 9.365.000,00

4.07.4.01.03.19.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.400.000,00 3.600.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.03.19.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.03.19.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

2.505.000,00 495.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.03.19.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.04 Kecamatan Tembarak 39.035.000,00 175.751.500,00 266.175.000,00 480.961.500,00

4.07.4.01.04.00 Kecamatan Tembarak 39.035.000,00 175.751.500,00 266.175.000,00 480.961.500,00

4.07.4.01.04.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 2.862.000,00 0 2.862.000,00

4.07.4.01.04.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 2.862.000,00 0 2.862.000,00

Page 57: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.04.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.090.000,00 109.334.500,00 0 142.424.500,00

4.07.4.01.04.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

390.000,00 4.610.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.450.000,00 0 1.450.000,00

4.07.4.01.04.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 14.980.500,00 0 14.980.500,00

4.07.4.01.04.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.04.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 32.700.000,00 2.294.000,00 0 34.994.000,00

4.07.4.01.04.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.945.000,00 63.555.000,00 266.175.000,00 335.675.000,00

4.07.4.01.04.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.04.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.04.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

1.495.000,00 17.005.000,00 246.175.000,00 264.675.000,00

4.07.4.01.04.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.690.000,00 8.310.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.04.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.780.000,00 8.220.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.04.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.04.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

980.000,00 4.020.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.04.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.05 Kecamatan Pringsurat 35.930.000,00 169.377.900,00 19.499.900,00 224.807.800,00

4.07.4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat 35.930.000,00 169.377.900,00 19.499.900,00 224.807.800,00

4.07.4.01.05.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 1.714.000,00 0 1.714.000,00

4.07.4.01.05.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 1.714.000,00 0 1.714.000,00

4.07.4.01.05.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 30.630.000,00 123.997.000,00 0 154.627.000,00

4.07.4.01.05.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 24.000.000,00 0 24.000.000,00

4.07.4.01.05.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 5.888.600,00 0 5.888.600,00

4.07.4.01.05.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.499.800,00 0 7.499.800,00

4.07.4.01.05.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.05.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.994.600,00 0 2.994.600,00

4.07.4.01.05.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.920.000,00 0 1.920.000,00

4.07.4.01.05.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 19.840.000,00 0 19.840.000,00

4.07.4.01.05.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.910.000,00 0 29.910.000,00

4.07.4.01.05.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 24.980.000,00 0 24.980.000,00

4.07.4.01.05.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 30.630.000,00 1.464.000,00 0 32.094.000,00

4.07.4.01.05.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.300.000,00 43.666.900,00 19.499.900,00 68.466.800,00

4.07.4.01.05.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 9.900.000,00 9.900.000,00

4.07.4.01.05.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.599.900,00 9.599.900,00

4.07.4.01.05.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.400.000,00 3.596.475,00 0 4.996.475,00

4.07.4.01.05.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.900.000,00 11.097.425,00 0 14.997.425,00

4.07.4.01.05.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 21.993.200,00 0 21.993.200,00

4.07.4.01.05.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 2.990.000,00 0 2.990.000,00

4.07.4.01.05.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.989.800,00 0 3.989.800,00

4.07.4.01.06 Kecamatan Kaloran 36.396.500,00 167.240.992,00 27.321.000,00 230.958.492,00

4.07.4.01.06.00 Kecamatan Kaloran 36.396.500,00 167.240.992,00 27.321.000,00 230.958.492,00

4.07.4.01.06.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.962.000,00 0 4.962.000,00

4.07.4.01.06.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.962.000,00 0 4.962.000,00

4.07.4.01.06.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 35.532.500,00 118.463.992,00 0 153.996.492,00

4.07.4.01.06.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.999.992,00 0 19.999.992,00

Page 58: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.06.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.06.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.4.01.06.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.06.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.06.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.06.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.06.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.06.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.06.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 35.532.500,00 1.464.000,00 0 36.996.500,00

4.07.4.01.06.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 864.000,00 43.815.000,00 27.321.000,00 72.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0 2.679.000,00 7.321.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 864.000,00 2.136.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.06.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.07 Kecamatan Parakan 112.047.000,00 292.068.100,00 252.341.700,00 656.456.800,00

4.07.4.01.07.00 Kecamatan Parakan 43.120.000,00 157.551.800,00 202.341.700,00 403.013.500,00

4.07.4.01.07.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 1.270.000,00 0 1.270.000,00

4.07.4.01.07.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 1.270.000,00 0 1.270.000,00

4.07.4.01.07.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 39.520.000,00 122.916.800,00 0 162.436.800,00

4.07.4.01.07.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.992.000,00 0 19.992.000,00

4.07.4.01.07.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 7.746.000,00 0 7.746.000,00

4.07.4.01.07.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 8.500.000,00 0 8.500.000,00

4.07.4.01.07.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.07.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.980.000,00 0 1.980.000,00

4.07.4.01.07.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 19.702.800,00 0 19.702.800,00

4.07.4.01.07.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.800.000,00 0 29.800.000,00

4.07.4.01.07.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.07.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 39.520.000,00 2.196.000,00 0 41.716.000,00

4.07.4.01.07.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.600.000,00 33.365.000,00 202.341.700,00 239.306.700,00

4.07.4.01.07.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 17.500.000,00 17.500.000,00

4.07.4.01.07.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.841.700,00 9.841.700,00

4.07.4.01.07.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 175.000.000,00 175.000.000,00

4.07.4.01.07.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.600.000,00 6.390.000,00 0 9.990.000,00

4.07.4.01.07.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 19.975.000,00 0 19.975.000,00

4.07.4.01.07.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.07.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.07.01 Kelurahan Parakan Kauman 35.102.000,00 65.794.800,00 20.000.000,00 120.896.800,00

4.07.4.01.07.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 30.945.000,00 38.951.800,00 0 69.896.800,00

4.07.4.01.07.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.999.800,00 0 7.999.800,00

4.07.4.01.07.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 1.999.000,00 0 1.999.000,00

4.07.4.01.07.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 4.999.000,00 0 4.999.000,00

4.07.4.01.07.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 1.999.000,00 0 1.999.000,00

4.07.4.01.07.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

Page 59: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.07.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.205.000,00 0 5.205.000,00

4.07.4.01.07.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.07.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 30.945.000,00 2.430.000,00 0 33.375.000,00

4.07.4.01.07.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.157.000,00 26.843.000,00 20.000.000,00 51.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

1.997.000,00 13.003.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.320.000,00 3.680.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

840.000,00 2.160.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.07.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.07.02 Kelurahan Parakan Wetan 33.825.000,00 68.721.500,00 30.000.000,00 132.546.500,00

4.07.4.01.07.02.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 31.200.000,00 46.346.500,00 0 77.546.500,00

4.07.4.01.07.02.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 7.980.000,00 0 7.980.000,00

4.07.4.01.07.02.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.07.02.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 6.967.000,00 0 6.967.000,00

4.07.4.01.07.02.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.02.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.07.02.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.07.02.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 7.492.500,00 0 7.492.500,00

4.07.4.01.07.02.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.995.000,00 0 8.995.000,00

4.07.4.01.07.02.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 31.200.000,00 2.592.000,00 0 33.792.000,00

4.07.4.01.07.02.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.625.000,00 22.375.000,00 30.000.000,00 55.000.000,00

4.07.4.01.07.02.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.07.02.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.07.02.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.625.000,00 4.875.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.07.02.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.02.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.07.02.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.08 Kecamatan Bulu 39.396.500,00 165.264.000,00 19.993.300,00 224.653.800,00

4.07.4.01.08.00 Kecamatan Bulu 39.396.500,00 165.264.000,00 19.993.300,00 224.653.800,00

4.07.4.01.08.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.970.800,00 0 4.970.800,00

4.07.4.01.08.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.970.800,00 0 4.970.800,00

4.07.4.01.08.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.576.500,00 114.183.400,00 0 147.759.900,00

4.07.4.01.08.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.992.000,00 0 19.992.000,00

4.07.4.01.08.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 5.499.000,00 0 5.499.000,00

4.07.4.01.08.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 9.984.400,00 0 9.984.400,00

4.07.4.01.08.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.08.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.496.200,00 0 3.496.200,00

4.07.4.01.08.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.08.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 19.995.000,00 0 19.995.000,00

4.07.4.01.08.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 21.666.000,00 0 21.666.000,00

4.07.4.01.08.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 24.810.000,00 0 24.810.000,00

4.07.4.01.08.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.576.500,00 1.420.800,00 0 34.997.300,00

4.07.4.01.08.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.820.000,00 46.109.800,00 19.993.300,00 71.923.100,00

4.07.4.01.08.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 9.993.300,00 9.993.300,00

4.07.4.01.08.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.08.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.265.000,00 16.723.900,00 0 19.988.900,00

Page 60: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.08.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 14.964.900,00 0 14.964.900,00

4.07.4.01.08.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

1.645.000,00 6.347.000,00 0 7.992.000,00

4.07.4.01.08.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

910.000,00 3.074.000,00 0 3.984.000,00

4.07.4.01.08.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.09 Kecamatan Kedu 39.727.000,00 173.816.450,00 20.000.000,00 233.543.450,00

4.07.4.01.09.00 Kecamatan Kedu 39.727.000,00 173.816.450,00 20.000.000,00 233.543.450,00

4.07.4.01.09.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 2.419.200,00 0 2.419.200,00

4.07.4.01.09.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 2.419.200,00 0 2.419.200,00

4.07.4.01.09.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 28.767.000,00 111.007.950,00 0 139.774.950,00

4.07.4.01.09.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 20.496.000,00 0 20.496.000,00

4.07.4.01.09.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.998.700,00 0 2.998.700,00

4.07.4.01.09.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.499.900,00 0 7.499.900,00

4.07.4.01.09.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.09.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.996.350,00 0 2.996.350,00

4.07.4.01.09.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.09.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 14.995.000,00 0 14.995.000,00

4.07.4.01.09.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.970.000,00 0 29.970.000,00

4.07.4.01.09.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.09.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.767.000,00 732.000,00 0 29.499.000,00

4.07.4.01.09.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.960.000,00 60.389.300,00 20.000.000,00 91.349.300,00

4.07.4.01.09.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.09.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.09.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

6.780.000,00 23.217.300,00 0 29.997.300,00

4.07.4.01.09.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 19.989.000,00 0 19.989.000,00

4.07.4.01.09.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.194.100,00 0 3.194.100,00

4.07.4.01.09.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.174.200,00 0 3.174.200,00

4.07.4.01.09.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.180.000,00 10.814.700,00 0 14.994.700,00

4.07.4.01.10 Kecamatan Kandangan 32.730.000,00 166.705.300,00 18.750.000,00 218.185.300,00

4.07.4.01.10.00 Kecamatan Kandangan 32.730.000,00 166.705.300,00 18.750.000,00 218.185.300,00

4.07.4.01.10.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 3.049.500,00 0 3.049.500,00

4.07.4.01.10.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 3.049.500,00 0 3.049.500,00

4.07.4.01.10.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 23.160.000,00 117.819.800,00 0 140.979.800,00

4.07.4.01.10.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 20.208.000,00 0 20.208.000,00

4.07.4.01.10.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.10.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 8.984.000,00 0 8.984.000,00

4.07.4.01.10.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 4.832.000,00 0 4.832.000,00

4.07.4.01.10.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.635.000,00 0 2.635.000,00

4.07.4.01.10.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.10.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 18.446.000,00 0 18.446.000,00

4.07.4.01.10.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.450.000,00 0 29.450.000,00

4.07.4.01.10.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 27.500.000,00 0 27.500.000,00

4.07.4.01.10.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 23.160.000,00 1.444.800,00 0 24.604.800,00

4.07.4.01.10.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 9.570.000,00 45.836.000,00 18.750.000,00 74.156.000,00

4.07.4.01.10.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 6.750.000,00 6.750.000,00

4.07.4.01.10.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 12.000.000,00 12.000.000,00

4.07.4.01.10.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.200.000,00 21.538.000,00 0 29.738.000,00

4.07.4.01.10.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 19.975.000,00 0 19.975.000,00

4.07.4.01.10.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.370.000,00 863.000,00 0 2.233.000,00

4.07.4.01.10.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.460.000,00 0 3.460.000,00

Page 61: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.11 Kecamatan Candiroto 37.940.000,00 135.304.300,00 17.500.000,00 190.744.300,00

4.07.4.01.11.00 Kecamatan Candiroto 37.940.000,00 135.304.300,00 17.500.000,00 190.744.300,00

4.07.4.01.11.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 2.401.850,00 0 2.401.850,00

4.07.4.01.11.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 2.401.850,00 0 2.401.850,00

4.07.4.01.11.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 34.040.000,00 95.377.700,00 0 129.417.700,00

4.07.4.01.11.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 12.999.000,00 0 12.999.000,00

4.07.4.01.11.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.880.000,00 0 2.880.000,00

4.07.4.01.11.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.998.000,00 0 7.998.000,00

4.07.4.01.11.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.499.000,00 0 5.499.000,00

4.07.4.01.11.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.321.900,00 0 2.321.900,00

4.07.4.01.11.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.11.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 15.125.000,00 0 15.125.000,00

4.07.4.01.11.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 20.790.000,00 0 20.790.000,00

4.07.4.01.11.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.11.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.040.000,00 1.444.800,00 0 35.484.800,00

4.07.4.01.11.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.900.000,00 37.524.750,00 17.500.000,00 58.924.750,00

4.07.4.01.11.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 7.500.000,00 7.500.000,00

4.07.4.01.11.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.11.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.560.000,00 2.515.750,00 0 4.075.750,00

4.07.4.01.11.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.340.000,00 8.402.000,00 0 10.742.000,00

4.07.4.01.11.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 19.966.000,00 0 19.966.000,00

4.07.4.01.11.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 2.700.000,00 0 2.700.000,00

4.07.4.01.11.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.941.000,00 0 3.941.000,00

4.07.4.01.12 Kecamatan Ngadirejo 86.870.000,00 230.776.296,00 33.424.000,00 351.070.296,00

4.07.4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo 42.895.000,00 166.364.700,00 18.049.000,00 227.308.700,00

4.07.4.01.12.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 2.785.500,00 0 2.785.500,00

4.07.4.01.12.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 2.785.500,00 0 2.785.500,00

4.07.4.01.12.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 32.820.000,00 120.052.700,00 163.000,00 153.035.700,00

4.07.4.01.12.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.12.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 4.270.900,00 0 4.270.900,00

4.07.4.01.12.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.12.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.12.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.337.000,00 163.000,00 3.500.000,00

4.07.4.01.12.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.12.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 23.500.000,00 0 23.500.000,00

4.07.4.01.12.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.12.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.12.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 32.820.000,00 1.444.800,00 0 34.264.800,00

4.07.4.01.12.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.075.000,00 43.526.500,00 17.886.000,00 71.487.500,00

4.07.4.01.12.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 1.601.500,00 8.398.500,00 10.000.000,00

4.07.4.01.12.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.487.500,00 9.487.500,00

4.07.4.01.12.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.250.000,00 4.750.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.12.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.825.000,00 13.175.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.12.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.12.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.12.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.12.01 Kelurahan Manggong 43.975.000,00 64.411.596,00 15.375.000,00 123.761.596,00

4.07.4.01.12.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 42.195.000,00 45.741.596,00 2.525.000,00 90.461.596,00

4.07.4.01.12.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 9.999.996,00 0 9.999.996,00

4.07.4.01.12.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.050.000,00 0 2.050.000,00

Page 62: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.12.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 5.125.000,00 0 5.125.000,00

4.07.4.01.12.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 7.675.600,00 0 7.675.600,00

4.07.4.01.12.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 4.850.000,00 2.525.000,00 7.375.000,00

4.07.4.01.12.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.12.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.125.000,00 0 5.125.000,00

4.07.4.01.12.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.12.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 42.195.000,00 1.596.000,00 0 43.791.000,00

4.07.4.01.12.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.780.000,00 18.670.000,00 12.850.000,00 33.300.000,00

4.07.4.01.12.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 7.200.000,00 3.050.000,00 10.250.000,00

4.07.4.01.12.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.800.000,00 9.800.000,00

4.07.4.01.12.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 720.000,00 2.355.000,00 0 3.075.000,00

4.07.4.01.12.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 4.100.000,00 0 4.100.000,00

4.07.4.01.12.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

1.060.000,00 2.015.000,00 0 3.075.000,00

4.07.4.01.12.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.13 Kecamatan Jumo 36.274.000,00 182.505.100,00 211.764.600,00 430.543.700,00

4.07.4.01.13.00 Kecamatan Jumo 36.274.000,00 182.505.100,00 211.764.600,00 430.543.700,00

4.07.4.01.13.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.13.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 34.125.000,00 130.654.100,00 0 164.779.100,00

4.07.4.01.13.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.920.100,00 0 2.920.100,00

4.07.4.01.13.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.13.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.950.000,00 0 29.950.000,00

4.07.4.01.13.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.13.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.125.000,00 1.464.000,00 0 35.589.000,00

4.07.4.01.13.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.149.000,00 46.851.000,00 211.764.600,00 260.764.600,00

4.07.4.01.13.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0 0 21.800.000,00 21.800.000,00

4.07.4.01.13.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.966.600,00 9.966.600,00

4.07.4.01.13.00.03.010 Pengadaan meubelair 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.13.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 169.998.000,00 169.998.000,00

4.07.4.01.13.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.149.000,00 17.851.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.13.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.13.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.13.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.14 Kecamatan Wonoboyo 36.360.000,00 142.392.750,00 224.878.800,00 403.631.550,00

4.07.4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo 36.360.000,00 142.392.750,00 224.878.800,00 403.631.550,00

4.07.4.01.14.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 2.136.200,00 0 2.136.200,00

4.07.4.01.14.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 2.136.200,00 0 2.136.200,00

4.07.4.01.14.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 30.960.000,00 102.899.100,00 0 133.859.100,00

4.07.4.01.14.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.998.000,00 0 19.998.000,00

4.07.4.01.14.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 1.295.800,00 0 1.295.800,00

4.07.4.01.14.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.999.600,00 0 7.999.600,00

4.07.4.01.14.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.14.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.995.900,00 0 2.995.900,00

4.07.4.01.14.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

Page 63: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.14.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 19.985.000,00 0 19.985.000,00

4.07.4.01.14.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 17.910.000,00 0 17.910.000,00

4.07.4.01.14.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 24.950.000,00 0 24.950.000,00

4.07.4.01.14.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 30.960.000,00 1.444.800,00 0 32.404.800,00

4.07.4.01.14.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.400.000,00 37.357.450,00 224.878.800,00 267.636.250,00

4.07.4.01.14.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.14.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.841.700,00 9.841.700,00

4.07.4.01.14.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 205.037.100,00 205.037.100,00

4.07.4.01.14.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.400.000,00 6.886.750,00 0 12.286.750,00

4.07.4.01.14.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 24.937.100,00 0 24.937.100,00

4.07.4.01.14.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 2.378.400,00 0 2.378.400,00

4.07.4.01.14.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.155.200,00 0 3.155.200,00

4.07.4.01.15 Kecamatan Kranggan 132.055.000,00 224.430.500,00 72.223.400,00 428.708.900,00

4.07.4.01.15.00 Kecamatan Kranggan 40.564.000,00 157.416.800,00 19.223.400,00 217.204.200,00

4.07.4.01.15.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 1.285.500,00 0 1.285.500,00

4.07.4.01.15.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 1.285.500,00 0 1.285.500,00

4.07.4.01.15.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.924.000,00 123.807.700,00 0 157.731.700,00

4.07.4.01.15.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 20.988.000,00 0 20.988.000,00

4.07.4.01.15.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.496.700,00 0 3.496.700,00

4.07.4.01.15.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 9.000.000,00 0 9.000.000,00

4.07.4.01.15.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.15.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.954.000,00 0 3.954.000,00

4.07.4.01.15.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.15.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 23.589.000,00 0 23.589.000,00

4.07.4.01.15.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.060.000,00 0 29.060.000,00

4.07.4.01.15.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 24.936.000,00 0 24.936.000,00

4.07.4.01.15.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.924.000,00 1.464.000,00 0 35.388.000,00

4.07.4.01.15.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.640.000,00 32.323.600,00 19.223.400,00 58.187.000,00

4.07.4.01.15.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 350.000,00 9.648.000,00 9.998.000,00

4.07.4.01.15.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.575.400,00 9.575.400,00

4.07.4.01.15.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.640.000,00 3.353.000,00 0 9.993.000,00

4.07.4.01.15.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 19.969.800,00 0 19.969.800,00

4.07.4.01.15.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.996.000,00 0 3.996.000,00

4.07.4.01.15.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.654.800,00 0 4.654.800,00

4.07.4.01.15.01 Kelurahan Kranggan 91.491.000,00 67.013.700,00 53.000.000,00 211.504.700,00

4.07.4.01.15.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 86.756.000,00 39.748.700,00 0 126.504.700,00

4.07.4.01.15.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 6.492.000,00 0 6.492.000,00

4.07.4.01.15.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.15.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.15.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.15.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.15.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.01.15.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 5.589.500,00 0 5.589.500,00

4.07.4.01.15.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.15.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 86.756.000,00 2.167.200,00 0 88.923.200,00

4.07.4.01.15.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.735.000,00 27.265.000,00 53.000.000,00 85.000.000,00

4.07.4.01.15.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 18.000.000,00 18.000.000,00

4.07.4.01.15.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 35.000.000,00 35.000.000,00

Page 64: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.15.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.000.000,00 18.000.000,00 0 22.000.000,00

4.07.4.01.15.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.15.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

735.000,00 765.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.15.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.16 Kecamatan Bejen 32.652.000,00 155.387.775,00 164.542.575,00 352.582.350,00

4.07.4.01.16.00 Kecamatan Bejen 32.652.000,00 155.387.775,00 164.542.575,00 352.582.350,00

4.07.4.01.16.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.299.100,00 0 4.299.100,00

4.07.4.01.16.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.299.100,00 0 4.299.100,00

4.07.4.01.16.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 27.900.000,00 111.853.175,00 0 139.753.175,00

4.07.4.01.16.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.16.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.689.300,00 0 3.689.300,00

4.07.4.01.16.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.4.01.16.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 4.999.275,00 0 4.999.275,00

4.07.4.01.16.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.150.600,00 0 3.150.600,00

4.07.4.01.16.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.16.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 15.500.000,00 0 15.500.000,00

4.07.4.01.16.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.730.000,00 0 29.730.000,00

4.07.4.01.16.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.16.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 27.900.000,00 1.464.000,00 0 29.364.000,00

4.07.4.01.16.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.752.000,00 39.235.500,00 164.542.575,00 208.530.075,00

4.07.4.01.16.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0 51.300,00 6.948.700,00 7.000.000,00

4.07.4.01.16.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 48.000.000,00 48.000.000,00

4.07.4.01.16.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.594.000,00 9.594.000,00

4.07.4.01.16.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 99.999.875,00 99.999.875,00

4.07.4.01.16.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.752.000,00 10.248.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.16.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 19.971.200,00 0 19.971.200,00

4.07.4.01.16.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.985.800,00 0 3.985.800,00

4.07.4.01.16.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.979.200,00 0 4.979.200,00

4.07.4.01.17 Kecamatan Kledung 56.570.000,00 185.305.992,00 238.439.875,00 480.315.867,00

4.07.4.01.17.00 Kecamatan Kledung 56.570.000,00 185.305.992,00 238.439.875,00 480.315.867,00

4.07.4.01.17.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.17.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.17.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 49.620.000,00 132.255.992,00 0 181.875.992,00

4.07.4.01.17.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.999.992,00 0 19.999.992,00

4.07.4.01.17.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.192.000,00 0 2.192.000,00

4.07.4.01.17.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.17.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 7.500.000,00 0 7.500.000,00

4.07.4.01.17.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.17.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.17.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.17.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.600.000,00 0 29.600.000,00

4.07.4.01.17.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00

4.07.4.01.17.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 49.620.000,00 1.464.000,00 0 51.084.000,00

4.07.4.01.17.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.950.000,00 48.050.000,00 238.439.875,00 293.439.875,00

4.07.4.01.17.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 23.500.000,00 23.500.000,00

4.07.4.01.17.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 14.940.000,00 14.940.000,00

4.07.4.01.17.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 199.999.875,00 199.999.875,00

4.07.4.01.17.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.950.000,00 3.050.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.17.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 10.000.000,00 0 15.000.000,00

Page 65: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.17.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 28.000.000,00 0 28.000.000,00

4.07.4.01.17.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.01.17.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.18 Kecamatan Bansari 38.605.000,00 168.846.800,00 30.000.000,00 237.451.800,00

4.07.4.01.18.00 Kecamatan Bansari 38.605.000,00 168.846.800,00 30.000.000,00 237.451.800,00

4.07.4.01.18.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.4.01.18.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.986.000,00 0 4.986.000,00

4.07.4.01.18.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.655.000,00 121.810.800,00 0 155.465.800,00

4.07.4.01.18.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.980.000,00 0 19.980.000,00

4.07.4.01.18.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 4.886.000,00 0 4.886.000,00

4.07.4.01.18.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 8.000.000,00 0 8.000.000,00

4.07.4.01.18.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.18.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 6.000.000,00 0 6.000.000,00

4.07.4.01.18.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.500.000,00 0 1.500.000,00

4.07.4.01.18.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.18.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.18.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.18.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.655.000,00 1.444.800,00 0 35.099.800,00

4.07.4.01.18.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.950.000,00 42.050.000,00 30.000.000,00 77.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.950.000,00 10.050.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.18.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.19 Kecamatan Tlogomulyo 29.079.000,00 163.315.650,00 19.854.700,00 212.249.350,00

4.07.4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo 29.079.000,00 163.315.650,00 19.854.700,00 212.249.350,00

4.07.4.01.19.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 1.286.500,00 0 1.286.500,00

4.07.4.01.19.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 1.286.500,00 0 1.286.500,00

4.07.4.01.19.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 25.680.000,00 120.526.550,00 0 146.206.550,00

4.07.4.01.19.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.800.000,00 0 19.800.000,00

4.07.4.01.19.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 7.478.800,00 0 7.478.800,00

4.07.4.01.19.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.999.300,00 0 7.999.300,00

4.07.4.01.19.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 4.999.800,00 0 4.999.800,00

4.07.4.01.19.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.999.650,00 0 3.999.650,00

4.07.4.01.19.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.19.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 18.525.000,00 0 18.525.000,00

4.07.4.01.19.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.940.000,00 0 29.940.000,00

4.07.4.01.19.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.19.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 25.680.000,00 1.464.000,00 0 27.144.000,00

4.07.4.01.19.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.399.000,00 41.502.600,00 19.854.700,00 64.756.300,00

4.07.4.01.19.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 9.860.900,00 9.860.900,00

4.07.4.01.19.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.993.800,00 9.993.800,00

4.07.4.01.19.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.399.000,00 11.585.200,00 0 14.984.200,00

4.07.4.01.19.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.19.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 3.983.500,00 0 3.983.500,00

4.07.4.01.19.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.933.900,00 0 5.933.900,00

4.07.4.01.20 Kecamatan Selopampang 33.150.000,00 176.364.500,00 412.579.000,00 622.093.500,00

4.07.4.01.20.00 Kecamatan Selopampang 33.150.000,00 176.364.500,00 412.579.000,00 622.093.500,00

Page 66: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.20.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 1.494.000,00 0 1.494.000,00

4.07.4.01.20.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 1.494.000,00 0 1.494.000,00

4.07.4.01.20.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 32.400.000,00 114.620.500,00 0 147.020.500,00

4.07.4.01.20.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.980.000,00 0 19.980.000,00

4.07.4.01.20.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.20.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 7.916.500,00 0 7.916.500,00

4.07.4.01.20.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.20.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.20.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.20.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 17.000.000,00 0 17.000.000,00

4.07.4.01.20.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.940.000,00 0 29.940.000,00

4.07.4.01.20.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.20.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 32.400.000,00 1.464.000,00 0 33.864.000,00

4.07.4.01.20.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 750.000,00 60.250.000,00 412.579.000,00 473.579.000,00

4.07.4.01.20.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.20.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.20.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 7.000.000,00 93.000.000,00 100.000.000,00

4.07.4.01.20.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0 20.000.000,00 299.579.000,00 319.579.000,00

4.07.4.01.20.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.20.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah

jabatan/dinas

750.000,00 4.250.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.20.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.20.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.21 Kecamatan Gemawang 43.537.500,00 198.148.400,00 33.619.600,00 275.305.500,00

4.07.4.01.21.00 Kecamatan Gemawang 43.537.500,00 198.148.400,00 33.619.600,00 275.305.500,00

4.07.4.01.21.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.743.000,00 0 4.743.000,00

4.07.4.01.21.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.743.000,00 0 4.743.000,00

4.07.4.01.21.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 37.719.500,00 133.235.600,00 0 170.955.100,00

4.07.4.01.21.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.980.000,00 0 19.980.000,00

4.07.4.01.21.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 4.383.200,00 0 4.383.200,00

4.07.4.01.21.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 15.000.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.21.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.21.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.21.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.21.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.21.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 29.996.400,00 0 29.996.400,00

4.07.4.01.21.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.21.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.719.500,00 2.556.000,00 0 40.275.500,00

4.07.4.01.21.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.818.000,00 60.169.800,00 33.619.600,00 99.607.400,00

4.07.4.01.21.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 23.918.800,00 23.918.800,00

4.07.4.01.21.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.700.800,00 9.700.800,00

4.07.4.01.21.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.098.000,00 3.901.500,00 0 4.999.500,00

4.07.4.01.21.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 30.988.300,00 0 30.988.300,00

4.07.4.01.21.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.21.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.21.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.720.000,00 15.280.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.22 Kecamatan Tretep 57.818.000,00 169.806.000,00 349.884.300,00 577.508.300,00

4.07.4.01.22.00 Kecamatan Tretep 57.818.000,00 169.806.000,00 349.884.300,00 577.508.300,00

4.07.4.01.22.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.899.000,00 0 4.899.000,00

4.07.4.01.22.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.899.000,00 0 4.899.000,00

Page 67: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.01.22.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 53.160.000,00 120.565.000,00 0 173.725.000,00

4.07.4.01.22.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 19.999.800,00 0 19.999.800,00

4.07.4.01.22.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 3.692.000,00 0 3.692.000,00

4.07.4.01.22.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.01.22.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 5.500.000,00 0 5.500.000,00

4.07.4.01.22.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 3.500.000,00 0 3.500.000,00

4.07.4.01.22.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 1.320.000,00 0 1.320.000,00

4.07.4.01.22.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 19.998.000,00 0 19.998.000,00

4.07.4.01.22.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.01.22.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.01.22.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 53.160.000,00 1.555.200,00 0 54.715.200,00

4.07.4.01.22.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.658.000,00 44.342.000,00 349.884.300,00 398.884.300,00

4.07.4.01.22.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 10.000.000,00 10.000.000,00

4.07.4.01.22.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 9.884.300,00 9.884.300,00

4.07.4.01.22.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung

kantor

0 0 330.000.000,00 330.000.000,00

4.07.4.01.22.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.096.000,00 3.904.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.01.22.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.562.000,00 11.438.000,00 0 15.000.000,00

4.07.4.01.22.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.01.22.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 4.000.000,00 0 4.000.000,00

4.07.4.01.22.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 5.000.000,00 0 5.000.000,00

4.07.4.02.01 Inspektorat 9.400.000,00 197.247.340,00 20.600.000,00 227.247.340,00

4.07.4.02.01.00 Inspektorat 9.400.000,00 197.247.340,00 20.600.000,00 227.247.340,00

4.07.4.02.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 1.861.440,00 0 1.861.440,00

4.07.4.02.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 1.861.440,00 0 1.861.440,00

4.07.4.02.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 9.000.000,00 143.393.500,00 0 152.393.500,00

4.07.4.02.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.02.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 25.000.000,00 0 25.000.000,00

4.07.4.02.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 23.000.000,00 0 23.000.000,00

4.07.4.02.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 1.000.000,00 0 1.000.000,00

4.07.4.02.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.400.000,00 0 2.400.000,00

4.07.4.02.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 39.998.500,00 0 39.998.500,00

4.07.4.02.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 49.995.000,00 0 49.995.000,00

4.07.4.02.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 9.000.000,00 0 0 9.000.000,00

4.07.4.02.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 400.000,00 51.992.400,00 20.600.000,00 72.992.400,00

4.07.4.02.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 400.000,00 0 20.600.000,00 21.000.000,00

4.07.4.02.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 49.992.400,00 0 49.992.400,00

4.07.4.02.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 2.000.000,00 0 2.000.000,00

4.07.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

427.800.000,00 966.658.666,00 196.300.600,00 1.590.759.266,00

4.07.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah

427.800.000,00 966.658.666,00 196.300.600,00 1.590.759.266,00

4.07.4.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.999.000,00 0 4.999.000,00

4.07.4.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.999.000,00 0 4.999.000,00

4.07.4.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 419.100.000,00 668.590.266,00 0 1.087.690.266,00

4.07.4.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 300.000.000,00 0 300.000.000,00

4.07.4.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 98.771.600,00 0 98.771.600,00

4.07.4.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 16.454.100,00 0 16.454.100,00

4.07.4.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 23.999.900,00 0 23.999.900,00

4.07.4.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 25.949.500,00 0 25.949.500,00

4.07.4.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 6.360.000,00 0 6.360.000,00

Page 68: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.4.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 119.999.966,00 0 119.999.966,00

4.07.4.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 1.495.200,00 0 1.495.200,00

4.07.4.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 243.900.000,00 12.780.000,00 0 256.680.000,00

4.07.4.03.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 175.200.000,00 12.780.000,00 0 187.980.000,00

4.07.4.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.700.000,00 293.069.400,00 196.300.600,00 498.070.000,00

4.07.4.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 600.000,00 2.219.900,00 101.400.100,00 104.220.000,00

4.07.4.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 600.000,00 3.349.500,00 94.900.500,00 98.850.000,00

4.07.4.03.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 42.500.000,00 0 50.000.000,00

4.07.4.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 175.000.000,00 0 175.000.000,00

4.07.4.03.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

4.07.4.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 40.000.000,00 0 40.000.000,00

4.07.4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

281.446.000,00 994.151.190,00 50.000.000,00 1.325.597.190,00

4.07.4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

281.446.000,00 994.151.190,00 50.000.000,00 1.325.597.190,00

4.07.4.04.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

0 4.985.900,00 0 4.985.900,00

4.07.4.04.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

0 4.985.900,00 0 4.985.900,00

4.07.4.04.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 278.131.000,00 608.811.600,00 0 886.942.600,00

4.07.4.04.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 300.000.000,00 0 300.000.000,00

4.07.4.04.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0 19.995.500,00 0 19.995.500,00

4.07.4.04.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 39.999.300,00 0 39.999.300,00

4.07.4.04.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 29.985.000,00 0 29.985.000,00

4.07.4.04.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 29.997.800,00 0 29.997.800,00

4.07.4.04.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 2.520.000,00 0 2.520.000,00

4.07.4.04.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 74.790.000,00 0 74.790.000,00

4.07.4.04.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 79.970.000,00 0 79.970.000,00

4.07.4.04.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 9.750.000,00 0 9.750.000,00

4.07.4.04.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 278.131.000,00 21.804.000,00 0 299.935.000,00

4.07.4.04.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.315.000,00 380.353.690,00 50.000.000,00 433.668.690,00

4.07.4.04.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 53.676.590,00 0 53.676.590,00

4.07.4.04.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 50.000.000,00 50.000.000,00

4.07.4.04.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.665.000,00 47.332.000,00 0 49.997.000,00

4.07.4.04.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 129.995.100,00 0 129.995.100,00

4.07.4.04.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

650.000,00 49.350.000,00 0 50.000.000,00

4.07.4.04.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.4.04.01.00.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional mantri pajak

0 50.000.000,00 0 50.000.000,00

4.07.4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

190.237.000,00 439.477.450,00 54.220.000,00 683.934.450,00

4.07.4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia

190.237.000,00 439.477.450,00 54.220.000,00 683.934.450,00

4.07.4.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan

perangkat daerah

582.000,00 4.182.000,00 0 4.764.000,00

4.07.4.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen

Pelaporan

582.000,00 4.182.000,00 0 4.764.000,00

4.07.4.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 175.780.000,00 273.571.500,00 0 449.351.500,00

4.07.4.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

0 72.000.000,00 0 72.000.000,00

4.07.4.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.000.000,00 22.900.000,00 0 67.900.000,00

4.07.4.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0 20.000.000,00 0 20.000.000,00

4.07.4.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0 19.490.300,00 0 19.490.300,00

4.07.4.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

0 7.000.000,00 0 7.000.000,00

4.07.4.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

0 3.000.000,00 0 3.000.000,00

4.07.4.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0 30.000.000,00 0 30.000.000,00

Page 69: Lampiran IV Nomor 12 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember ......Lampiran IV Nomor: 12 Tahun 2018 Tanggal: 28 Desember 2018 Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN

Pegawai Barang dan Jasa ModalKode Urusan Pemerintah Daerah

Jenis BelanjaJumlah Belanja KONTAK

4.07.4.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0 80.000.000,00 0 80.000.000,00

4.07.4.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0 10.000.000,00 0 10.000.000,00

4.07.4.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 41.500.000,00 5.466.000,00 0 46.966.000,00

4.07.4.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 89.280.000,00 3.715.200,00 0 92.995.200,00

4.07.4.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 13.875.000,00 161.723.950,00 54.220.000,00 229.818.950,00

4.07.4.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0 0 20.000.000,00 20.000.000,00

4.07.4.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0 0 34.220.000,00 34.220.000,00

4.07.4.05.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.875.000,00 36.123.950,00 0 49.998.950,00

4.07.4.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

0 88.100.000,00 0 88.100.000,00

4.07.4.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung

kantor

0 2.500.000,00 0 2.500.000,00

4.07.4.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0 35.000.000,00 0 35.000.000,00