indikator kinerja individu · program, anggaran dan evaluasi pelaporan kegiatan rs dalam satu tahun...

74
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU I. JABATAN : Kepala Bagian Umum dan Keuangan II. TUGAS : menyelenggarakan urusan administrasi secara umum, perlengkapan, kerumahtanggaan, kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program III. FUNGSI : a. Pelaksanaan ketatausahaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai; c. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai; d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, serta menyusun daftar rencana kegiatan; e. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mobilisasi dana; g. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana; h. Pelaksanaan verifikasi dana dan akuntansi rumah sakit; i. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang undangan dan penelaahan hokum rumah sakit; j. Pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit; k. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan rekam medic; l. Pelaksanaan tugas tugas hubungan masyarakat dan pemasaran sosial rumah sakit; m. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Upload: others

Post on 24-Jan-2020

19 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Bagian Umum dan Keuangan

II. TUGAS : menyelenggarakan urusan administrasi secara umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,

kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program

III. FUNGSI : a. Pelaksanaan ketatausahaan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

c. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;

d. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, serta menyusun daftar rencana

kegiatan;

e. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mobilisasi dana;

g. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana;

h. Pelaksanaan verifikasi dana dan akuntansi rumah sakit;

i. Pengkoordinasian perumusan peraturan perundang – undangan dan penelaahan hokum

rumah sakit;

j. Pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah sakit;

k. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan kegiatan rekam medic;

l. Pelaksanaan tugas – tugas hubungan masyarakat dan pemasaran sosial rumah sakit;

m. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya

administrasi

keuangan.

Ketepatan waktu pembayaran

gaji pegawai dan hak - haknya

Tanggal pembayaran gaji pegawai

pada awal bulan

Jumlah penyajian laporan

keuangan

Jumlah penyajian laporan keuangan

selama satu tahun

Jumlah laporan administrasi

pelaksanaan anggaran

Jumlah laporan administrasi

pelaksanaan anggaran selama satu

tahun

Jumlah laporan penyiapan

data dan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran

keuangan (APBD dan BLUD)

Jumlah laporan penyiapan data dan

bahan dalam rangka penyusunan

anggaran keuangan (APBD dan

BLUD) selama satu tahun

Jumlah pegawai yang

dilakukan pengelolaan

keuangan terhadap

pembayaran gaji

Jumlah pegawai yang dilakukan

pengelolaan keuangan terhadap

pembayaran gaji

Jumlah Laporan

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan

keuangan (APBD dan BLUD)

Jumlah laporan

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan

( APBD dan BLUD ) yang terupdate

dan benar dalam satu tahun

Jumlah verifikasi pengelolaan

anggaran belanja dinas (APBD

dan BLUD)

Jumlah verifikasi pengelolaan

anggaran belanja dinas (APBD dan

BLUD) dalam satu tahun

2. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

Prosentase belanja pengisian

tabung gas tahun 2019

Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian

Tabung Gas ÷ Jumlah Kegiatan

Belanja Pengisian Tabung Gas

program, anggaran

dan evaluasi

pelaporan kegiatan

RS

dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja jasa pengujian laboratorium / kesehatan tahun 2019

Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan ÷ Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan dalam satu tahun x 100%

Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019 Tahun 2019

Jumlah alat kesehatan yang di

pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan

yang di pelihara dalam satu tahun x

100%

Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah alat kedokteran yang di

pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan

yang di pelihara dalam satu tahun x

100%

Prosentase belanja modal pengadaan kitchen / gizi tahun 2019

Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI dalam satu tahun x 100%

Prosentase Belanja Pengadaan Alat – alat Ukur Kesehatan

Jumlah alat – alat ukur kesehatan yang terealisasi ÷ Jumlah alat – alat ukur kesehatan dalam satu tahun x 100%

Prosentase tropi, plakat,

cenderamata dan sertifikat

yang dibelanjakan di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah tropi, plakat, cenderamata

dan sertifikat yang terealisasi ÷

Jumlah tropi, plakat, cenderamata

dan sertifikat selama satu tahun x

100%

Prosentase publikasi, Jumlah pelaksanaan publikasi,

dokumentasi, dekorasi dan

promosi di RSUD Ngimbang

Tahun 2019

dokumentasi, dekorasi dan promosi

yang dilakukan ÷ Jumlah

pelaksanaan publikasi,

dokumentasi, dekorasi dan promosi

dalam satu tahun x 100%

Jumlah Pakaian Dinas Harian

(PDH) bagian struktural RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Pakaian Dinas Harian

(PDH) bagian struktural RSUD

Ngimbang dalam satu tahun

Jumlah pakaian kostum /

seragam khusus RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah pakaian kostum / seragam

khusus RSUD Ngimbang dalam

satu tahun

Prosentase pemeliharaan

pengembangan software di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah pemeliharaan

pengembangan software yang

dilakukan ÷ Jumlah pemeliharaan

pengembangan software dalam satu

tahun x 100%

Jumlah peralatan kantor yang

dimaintenen

Jumlah peralatan kantor yang

dimaintenen dalam satu tahun

Prosentase survey indeks

kepuasan masyarakat

Jumlah survey indeks kepuasan

masyarakat yang dilakukan ÷

Jumlah survey indeks kepuasan

masyarakat yang dilakukan di

RSUD Ngimbang Tahun 2018 x

100%

Jumlah komputer di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah komputer di RSUD

Ngimbang dalam satu tahun

Jumlah komputer note book di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah komputer note book di

RSUD Ngimbang dalam satu tahun

Jumlah printer di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah printer di RSUD Ngimbang

dalam satu tahun

Jumlah scanner/finger print di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah scanner/finger print di

RSUD Ngimbang dalam satu tahun

Prosentase belanja modal

pengadaan jaringan komputer

Jumlah pengadaan jaringan

komputer yang terealisasi ÷ Jumlah

pengadaan jaringan komputer

dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja modal

pengadaan penutup jendela

Jumlah pengadaan penutup jendela

yang terealisasi ÷ jumlah

pengadaan penutup jendela dalam

satu tahun x 100%

Jumlah pengadaan penghias

ruangan/pembatas antrian

tahun 2019

Jumlah pengadaan penghias

ruangan/pembatas antrian dalam

satu tahun

Prosentase belanja modal

pengadaan korden

Jumlah pengadaan korden yang

terealisasi ÷ Jumlah pengadaan

korden dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja modal

pengadaan perlengkapan

tempat tidur

Jumlah pengadaan perlengkapan

tempat tidur yang terealisasi ÷

Jumlah pengadaan perlengkapan

tempat tidur dalam satu tahun x

100%

Prosentase belanja modal

pengadaan jaringan

komunikasi

Jumlah pengadaan jaringan

komunikasi yang terealisasi ÷

Jumlah pengadaan jaringan

komunikasi dalam satu tahun x

100%

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan Peralatan Sistem

Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)

Tahun 2019

Jumlah Pengadaan Peralatan

Sistem Keamanan ( CCTV, Alarm,

dst) yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Peralatan Sistem

Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)

dalam satu tahun x 100%

3. Meningkatnya mutu

pelayanan serta

kunjungan pasien

Prosentase Penyedia Jasa

Perkantoran di RSUD

Ngimbang

Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran

di RSUD Ngimbang yang digunakan

÷ Jumlah Penyedia Jasa

Perkantoran di RSUD Ngimbang x

100%

Jumlah pegawai yang

mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikutin

pendidikan dan pelatihan formal

tahun 2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honor Jasa Pelayanan

Kesehatan

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honor Jasa Pelayanan Kesehatan

tahun 2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honor Dokter Tamu

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honor Dokter Tamu tahun 2019

Ketepatan Waktu

Pembayaran Gaji Pegawai

Honorer

Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji

Pegawai Honorer tahun 2019

Ketepatan Waktu

Pembayaran Honorarium

Panitia pelaksana kegiatan,

Tim Pengadaan Barang dan

Jasa, dan Panitia Penerima

Hasil Kegiatan

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honorarium Panitia pelaksana

kegiatan, Tim Pengadaan Barang

dan Jasa, dan Panitia Penerima

Hasil Kegiatan tahun 2019

Ketepatan Waktu

Pembayaran Honorarium

Dewan Pengawas

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honorarium Dewan Pengawas

tahun 2019

ProsentaseBahan Pakai habis

ATK di RSUD Ngimbang

Jumlah bahan pakai habis ATK

yang digunakan ÷ Jumlah bahan

pakai habis ATK dalam satu tahun x

100%

Prosentase Bahan Pakai habis

Perangko, Materai dan Benda

Pos di RSUD Ngimbang

Jumlah bahan pakai habis

perangko, materai dan benda pos

yang digunakan ÷ Jumlah perangko,

materai dan benda pos dalam satu

tahun x 100%

Prosentase Bahan Pakai habis

Bahan Bakar Minyak / Gas di

RSUD Ngimbang

Jumlah bahan pakai habis bahan

bakar minyak / gas yang digunakan

÷ Jumlah bahan pakai habis bahan

bakar minyak / gas dalam satu

tahun x 100%

Prosentase jasa kantor (Surat

kabar/majalah) di RSUD

Ngimbang

Jumlah jasa kantor ( surat

kabar/majalah) yang digunakan ÷

Jumlah jasa kantor ( surat

kabar/majalah) dalam satu tahun x

100%

Prosentase Paket Pengiriman Jumlah Paket Pengiriman yang

dikirimkan ÷ Jumlah Paket

Pengiriman selama satu tahun x

100%

Prosentase jasa transaksi

keuangan di RSUD Ngimbang

Jumlah jasa transaksi keuangan

yang digunakan ÷ Jumlah jasa

transaksi keuangan dalam satu

tahun x 100%

Prosentase jasa servis

peralatan dan perlengkapan di

RSUD Ngimbang

Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan yang digunakan ÷

Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan dalam satu tahun x

100%

Prosentase penerima premi

asuransi di RSUD Ngimbang

Jumlah penerima premi asuransi ÷

Jumlah penerima premi asuransi

selama satu tahun x 100%

Prosentase penerima premi

asuransi kesehatan di RSUD

Ngimbang

Jumlah penerima premi asuransi

kesehatan ÷ Jumlah penerima premi

asuransi kesehatan selama satu

tahun x 100%

Prosentase Perawatan

Kendaraan Bermotor

Jumlah Perawatan Kendaraan

Bermotor yang dilakukan ÷ Jumlah

Kendaraan Bermotor selama satu

tahun x100%

Prosentase Penyedia

Penggandaan di RSUD

Ngimbang

Jumlah Penggandaan yang

dikerjakan ÷ Jumlah Penggandaan

selama satu tahun x 100%

Prosentase Penjilidan

eksemplar di RSUD Ngimbang

2019Jumlah penjilidan eksemplar di

RSUD Ngimbang tahun 2019

Prosentase Atribut Pakaian

Dinas

Jumlah Atribut Pakaian Dinas yang

direalisasikan ÷ Jumlah Atribut

Pakaian Dinas selama satu tahun x

100%

Prosentase Fasilitas Jumlah Fasilitas Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Dalam

Dareah dan Luar Daerah

Dalam Dareah dan Luar Daerah

yang direalisasikan ÷ Jumlah

Fasilitas Perjalanan Dinas Dalam

Dareah dan Luar Daerah dalam

satu tahun x 100%

Prosentase terselenggaranya

kursus-kursus singkat /

pelatihan

Jumlah terselenggaranya kursus-

kursus singkat / pelatihan yang

dilakukan ÷ Jumlah

terselenggaranya kursus-kursus

singkat / pelatihan dalam satu tahun

x 100%

Prosentase terselenggaranya

Jasa Izin Tertentu

Jumlah terselenggaranya Jasa Izin

Tertentu yang dilakukan ÷ Jumlah

terselenggaranya Jasa Izin Tertentu

dalam satu tahun x 100%

Prosentase Terselenggaranya

Pemeliharaan Gedung di

RSUD Ngimbang Th. 2019

Jumlah Terselenggaranya

Pemeliharaan Gedung yang

dikerjakan ÷ Jumlah

Terselenggaranya Pemeliharaan

Gedung selama satu tahun x100%

Jumlah Jasa Konsultasi

Penilaian

Jumlah Jasa Konsultasi Penilaian

dalam satu tahun

Jumlah Pengadaan AC dan

Alat Pendingin

Jumlah Pengadaan AC dan Alat

Pendingin tahun 2019

Jumlah Pengadaan

Frezer/Kulkas

Jumlah Pengadaan Frezer/Kulkas

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Ventilator

Udara

Jumlah Pengadaan Ventilator Udara

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Kipas

Angin

Jumlah Pengadaan Kipas Angin

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Meja Kerja Jumlah Pengadaan Meja Kerja

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Meja

Rapat

Jumlah Pengadaan Meja Rapat

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Kursi

Rapat

Jumlah Pengadaan Kursi Rapat

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Kursi

Pelayanan (Tunggu Pasien)

Jumlah Pengadaan Kursi Pelayanan

(Tunggu Pasien) tahun 2019

Jumlah Pengadaan Konstruksi

Sarana Kesehatan

Jumlah Pengadaan Konstruksi

Sarana Kesehatan tahun 2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Sub Bagian Program

II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan

pelayanan keperawatan

III. FUNGSI : a. Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

c. Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program, anggaran

dan evaluasi

pelaporan kegiatan

RS

Prosentase belanja pengisian

tabung gas tahun 2019

Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian

Tabung Gas ÷ Jumlah Kegiatan

Belanja Pengisian Tabung Gas

dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja jasa pengujian laboratorium / kesehatan tahun 2019

Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan ÷ Jumlah Belanja Jasa Pengujian Laboratorium/Kesehatan dalam satu tahun x 100%

Prosentase Alat Kesehatan yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah alat kesehatan yang di

pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan

yang di pelihara dalam satu tahun x

100%

Prosentase Alat Kedokteran yang dipelihara di RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah alat kedokteran yang di

pelihara ÷ Jumlah alat kesehatan

yang di pelihara dalam satu tahun x

100%

Prosentase belanja modal pengadaan kitchen / gizi tahun 2019

Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja Modal Pengadaan KITCHEN / GIZI dalam satu tahun x 100%

Prosentase Belanja Pengadaan Alat – alat Ukur Kesehatan

Jumlah alat – alat ukur kesehatan yang terealisasi ÷ Jumlah alat – alat ukur kesehatan dalam satu tahun x 100%

Prosentase tropi, plakat,

cenderamata dan sertifikat yang

dibelanjakan di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah tropi, plakat, cenderamata

dan sertifikat yang terealisasi ÷

Jumlah tropi, plakat, cenderamata

dan sertifikat selama satu tahun x

100%

Prosentase publikasi,

dokumentasi, dekorasi dan

promosi di RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah pelaksanaan publikasi,

dokumentasi, dekorasi dan promosi

yang dilakukan ÷ Jumlah

pelaksanaan publikasi,

dokumentasi, dekorasi dan promosi

dalam satu tahun x 100%

Jumlah Pakaian Dinas Harian

(PDH) bagian struktural RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Pakaian Dinas Harian

(PDH) bagian struktural RSUD

Ngimbang dalam satu tahun

Jumlah pakaian kostum /

seragam khusus RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah pakaian kostum / seragam

khusus RSUD Ngimbang dalam

satu tahun

Prosentase pemeliharaan

pengembangan software di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah pemeliharaan

pengembangan software yang

dilakukan ÷ Jumlah pemeliharaan

pengembangan software dalam

satu tahun x 100%

Jumlah peralatan kantor yang

dimaintenen

Jumlah peralatan kantor yang

dimaintenen dalam satu tahun

Prosentase survey indeks

kepuasan masyarakat

Jumlah survey indeks kepuasan

masyarakat yang dilakukan ÷

Jumlah survey indeks kepuasan

masyarakat yang dilakukan di

RSUD Ngimbang Tahun 2018 x

100%

Jumlah komputer di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah komputer di RSUD

Ngimbang dalam satu tahun

Jumlah komputer note book di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah komputer note book di

RSUD Ngimbang dalam satu tahun

Jumlah printer di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah printer di RSUD Ngimbang

dalam satu tahun

Jumlah scanner/finger print di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah scanner/finger print di

RSUD Ngimbang dalam satu tahun

Prosentase belanja modal

pengadaan jaringan komputer

Jumlah pengadaan jaringan

komputer yang terealisasi ÷ Jumlah

pengadaan jaringan komputer

dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja modal

pengadaan penutup jendela

Jumlah pengadaan penutup jendela

yang terealisasi ÷ jumlah

pengadaan penutup jendela dalam

satu tahun x 100%

Jumlah pengadaan penghias

ruangan/pembatas antrian tahun

2019

Jumlah pengadaan penghias

ruangan/pembatas antrian dalam

satu tahun

Prosentase belanja modal

pengadaan korden

Jumlah pengadaan korden yang

terealisasi ÷ Jumlah pengadaan

korden dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur

Jumlah pengadaan perlengkapan tempat tidur yang terealisasi ÷ Jumlah pengadaan perlengkapan tempat tidur dalam satu tahun x 100%

Prosentase belanja modal

pengadaan jaringan komunikasi

Jumlah pengadaan jaringan

komunikasi yang terealisasi ÷

Jumlah pengadaan jaringan

komunikasi dalam satu tahun x

100%

Prosentase Belanja Modal

Pengadaan Peralatan Sistem

Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)

Tahun 2019

Jumlah Pengadaan Peralatan

Sistem Keamanan ( CCTV, Alarm,

dst) yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Peralatan Sistem

Keamanan ( CCTV, Alarm, dst)

dalam satu tahun x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Program

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program, anggaran

dan evaluasi

pelaporan kegiatan

RS

Jumlah dokumen RKA

Perubahan Tahun Anggaran

2019

Jumlah dokumen RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2019

Jumlah dokumen RKA

Perubahan Tahun Anggaran

2020

Jumlah dokumen RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2020

Jumlah dokumen DPA/RBA

perubahan Tahun Anggaran

2019

Jumlah dokumen

DPA/RBA perubahan

Tahun Anggaran 2019

Jumlah dokumen DPA/RBA

Tahun Anggaran 2020

Jumlah dokumen

DPA/RBA Tahun

Anggaran 2020

Jumlah dokumen

penyusunan usulan dana

DAK Tahun Anggaran 2020

Jumlah dokumen

penyusunan usulan dana

DAK Tahun Anggaran

2020

Jumlah dokumen RENSTRA

tahun 2016-2021

Jumlah dokumen

RENSTRA tahun 2016-

2021

Jumlah dokumen rencana Jumlah dokumen rencana

kerja Tahun 2020 kerja Tahun 2020

Jumlah dokumen RKPD

Tahun 2020

Jumlah dokumen RKPD

Tahun 2020

Jumlah dokumen RPJMD

(2016-2021)

Jumlah dokumen RPJMD

(2016-2021)

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Program

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program, anggaran

dan evaluasi

pelaporan kegiatan

RS

Prosentase pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program

billing system

Pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi program billing

system dalam satu tahun

Jumlah kegiatan promosi,

publikasi dan dokumentasi

Rumah Sakit

Jumlah kegiatan promosi,

publikasi dan dokumentasi

Rumah Sakit dalam satu

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Program

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program, anggaran

dan evaluasi

pelaporan kegiatan

RS

Jumlah dokumen Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2018

Jumlah dokumen Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggara Pemerintah

Daerah (LPPD) Tahun 2018

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggara Pemerintah Daerah

(LPPD) Tahun 2018

Jumlah Laporan Sistem

Akuntabilitas Instansi

Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019

Jumlah Laporan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun

2019

Jumlah dokumen LKPJ Tahun

2018

Jumlah dokumen LKPJ Tahun 2018

Jumlah dokumen penyusunan

Rencana Aksi Tahun 2019

Jumlah dokumen penyusunan Rencana

Aksi Tahun 2019

Jumlah dokumen penyusunan

Pohon Kinerja Tahun 2019

Jumlah dokumen penyusunan Pohon

Kinerja Tahun 2019

Jumlah dokumen penyusunan

Indikator Kinerja Individu Tahun

2019

Jumlah dokumen penyusunan Indikator

Kinerja Individu Tahun 2019

Jumlah dokumen penyusunan

Proses Bisnis Tahun 2019

Jumlah dokumen penyusunan Proses

Bisnis Tahun 2019

Jumlah dokumen pengadaan

sub. Bagian program RSUD

Ngimbang tahun 2019

Jumlah dokumen pengadaan sub.

Bagian program RSUD Ngimbang tahun

2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Program

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Terwujudnya

pelaksanaan

perencanaan

program, anggaran

dan evaluasi

pelaporan kegiatan

RS

Prosentase perawatan hardware

dan software

Prosentase perawatan hardware

dan software yang dilakukan ÷

Prosentase perawatan hardware

dan software dalam satu tahu x

100%

Jumlah penyusunan dokumen

profil Rumah Sakit

Jumlah penyusunan dokumen

profil Rumah Sakit

Jumlah Laporan Tahunan Tahun

2018

Jumlah Laporan Tahunan Tahun

2018

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Sub Bagian Keuangan

II. TUGAS : menyelenggarakan urusan administrasi keuangan

III. FUNGSI : a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan;

b) Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayan gaji pegawai dan hak-haknya ;

c) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;

d) Melaksanakan verifikasi pengelolaan anggaran belanja dinas;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan

sesuai dengan tugas dan fungsinya

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya

administrasi keuangan.

Ketepatan waktu pembayaran gaji

pegawai dan hak - haknya

Tanggal pembayaran gaji

pegawai pada awal bulan

Jumlah penyajian laporan keuangan Jumlah penyajian laporan

keuangan selama satu tahun

Jumlah laporan administrasi

pelaksanaan anggaran

Jumlah laporan administrasi

pelaksanaan anggaran selama

satu tahun

Jumlah laporan penyiapan data dan

bahan dalam rangka penyusunan

anggaran keuangan (APBD dan BLUD)

Jumlah laporan penyiapan data

dan bahan dalam rangka

penyusunan anggaran

keuangan (APBD dan BLUD)

selama satu tahun

Jumlah pegawai yang dilakukan

pengelolaan keuangan terhadap

pembayaran gaji

Jumlah pegawai yang

dilakukan pengelolaan

keuangan terhadap

pembayaran gaji

Jumlah Laporan

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan keuangan

(APBD dan BLUD)

Jumlah laporan

pertanggungjawaban atas

pelaksanaan pengelolaan

keuangan ( APBD dan BLUD )

yang terupdate dan benar

dalam satu tahun

Jumlah verifikasi pengelolaan

anggaran belanja dinas (APBD dan

BLUD)

Jumlah verifikasi pengelolaan

anggaran belanja dinas (APBD

dan BLUD) dalam satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya sistem

pelapor capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel.

Jumlah hutang yang dicatat dan

dilaporkan

Jumlah hutang yang dicatat dan

dilaporkan dalam satu tahun

Jumlah laporan hutang yang

dimutasi (1 mutasi per triwulan)

Jumlah laporan hutang yang

dimutasi (1 mutasi per triwulan)

dalam satu tahun

Jumlah pasien klaim darah yang

dilayani dan direkap SPJnya

Jumlah pasien klaim darah yang

dilayani dan direkap SPJnya

dalam satu tahun

Jumlah surat setoran elektronik pajak yang dibuat

Jumlah surat setoran elektronik

pajak yang dibuat dalam satu

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya

administrasi

keuangan

Prosentase perekapan gaji

pegawai selama satu tahun

Jumlah perekapan gaji pegawai

yang telah dilakukan ÷ Jumlah

perekapan gaji pegawai selama

satu tahun x 100%

Prosentase penyusunanan dan

regester arsip pengajuan gaji

Jumlah penyusunanan dan

regester arsip pengajuan gaji

yang dilajukan ÷ Jumlah

penyusunanan dan regester

arsip pengajuan gaji selama

satu tahun

Prosentase agenda surat masuk

di sub bagian keuangan selama

satu tahun

Jumlah agenda surat masuk di

sub bagian keuangan ÷ agenda

surat masuk di sub bagian

keuangan selama satu tahun x

100%

Jumlah stok Cek Jumlah stok Cek selama satu

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya system

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel

Jumlah SPJ yang terverifikasi

selama 1 tahun

Jumlah SPJ yang terverifikasi

selama 1 tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel

Jumlah SPJ fungsional setiap

bulan (APBD)

Jumlah SPJ fungsional setiap

bulan (APBD)

Jumlah laporan realisasi

anggaran BLUD setiap bulan

Jumlah laporan realisasi

anggaran BLUD setiap bulan

Jumlah input data setiap

transaksi pendapatan & belanja

BLUD pada aplikasi SAKTI

Jumlah input data setiap

transaksi pendapatan & belanja

BLUD pada aplikasi SAKTI

Jumlah input data realisasi

keuangan dan fisik pada aplikasi

RK dan RF Pembangunan

Jumlah input data realisasi

keuangan dan fisik pada

aplikasi RK dan RF

Pembangunan

Jumlah input data realisasi

keuangan dan fisik serta progres

pengadaan barang dan jasa pada

aplikasi TEPRA

Jumlah input data realisasi

keuangan dan fisik serta

progres pengadaan barang dan

jasa pada aplikasi TEPRA

Jumlah laporan keuangan

tribulan, semester dan akhir

tahun

Jumlah laporan keuangan

tribulan, semester dan akhir

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya system

pelapor capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel.

Jumlah Buku Kas Umum (BKU)

BLUD

Jumlah Buku Kas Umum (BKU)

BLUD dalam satu tahun

Jumlah buku register

SPP,SPM,SP2D

Jumlah buku register

SPP,SPM,SP2D dalam satu

tahun

Jumlah Buku Perincian Objek

Belanja BLUD

Jumlah Buku Perincian Objek

Belanja BLUD dalam satu tahun

Jumlah kartu kendali kegiatan

BLUD

Jumlah kartu kendali kegiatan

BLUD dalam satu tahun

Jumlah buku simpanan Bank Jumlah buku simpanan Bank

dalam satu tahun

Jumlah Buku Pembantu Panjar

BLUD

Jumlah Buku Pembantu Panjar

BLUD dalam satu tahun

Jumlah Buku Pembantu Kas

Tunai BLUD

Jumlah Buku Pembantu Kas

Tunai BLUD dalam satu tahun

Jumlah register penutupan kas

bulanan BLUD

Jumlah register penutupan kas

bulanan BLUD dalam satu tahun

Jumlah Berita acara

pemeriksaan kas bulanan BLUD

Jumlah Berita acara

pemeriksaan kas bulanan BLUD

dalam satu tahun

Jumlah SPJ Fungsional BLUD Jumlah SPJ Fungsional BLUD

dalam satu tahun

Jumlah laporan realisasi

anggaran BLUD

Jumlah laporan realisasi

anggaran BLUD dalam satu

tahun

Jumlah rekapitulasi pemungutan

dan penyetoran pajak belanja

BLUD

Jumlah rekapitulasi pemungutan

dan penyetoran pajak belanja

BLUD dalam satu tahun

Jumlah SPJ belanja BLUD yang

disusun

Jumlah SPJ belanja BLUD yang

disusun dalam satu tahun

Jumlah laporan pengeluaran

biaya BLUD

Jumlah laporan pengeluaran

biaya BLUD

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya system

pelapor capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel.

Jumlah dokumen penyusunan

KAS BUDGET sesuai dengan

pengajuan dari masing-masing

PPTK

Jumlah dokumen penyusunan

KAS BUDGET sesuai dengan

pengajuan dari masing-masing

PPTK dalam satu tahun

Jumlah berkas penyusunan

Besaran Uang Persediaan (UP)

Jumlah berkas penyusunan

Besaran Uang Persediaan (UP)

dalam satu tahun

Jumlah berkas SPP SPM dan

pengajuan belanja Barang dan

Jasa / LS/ GU/ Belanja Modal

Jumlah berkas SPP SPM dan

pengajuan belanja Barang dan

Jasa / LS/ GU/ Belanja Modal

dalam satu tahun

Jumlah inputan belanja di

Aplikasi SAKTI

Jumlah inputan belanja di

Aplikasi SAKTI dalam satu

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya system

pelapor capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel.

Jumlah Buku Kas Umum ( BKU ) Jumlah Buku Kas Umum ( BKU

) selama satu tahun

Jumlah SPJ pendapatan setiap

bulan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya

Jumlah SPJ pendapatan setiap

bulan paling lambat tanggal 10

bulan berikutnya selama satu

tahun

Jumlah laporan realisasi

pendapatan setiap bulan

Jumlah laporan realisasi

pendapatan setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah daftar honor dokter

spesialis

Jumlah daftar honor dokter

spesialis selama satu tahun

Jumlah berita acara

pemeriksaan kas tiga bulanan

Jumlah berita acara

pemeriksaan kas tiga bulanan

selama satu tahun

Jumlah buku besar bulanan Jumlah buku besar bulanan

selama satu tahun

Jumlah buku besar pembantu Jumlah buku besar pembantu

selama satu tahun

Jumlah posisi kas harian Jumlah posisi kas harian

selama satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Keuangan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya system

pelapor capaian

kinerja dan keuangan

yang akuntabel.

Jumlah SPP SPM gaji PNS

beserta tunjangan / HR lainnya

yang diajukan

Jumlah SPP SPM gaji PNS

beserta tunjangan / HR lainnya

yang diajukan dalam satu

tahun

Jumlah penerimaan jasa

pelayanan

Jumlah penerimaan jasa

pelayanan dalam satu tahun

Jumlah transaksi non tunai

melalui bank internet banking

Jumlah transaksi non tunai

melalui bank internet banking

dalam satu tahun

Jumlah SPT Tahunan yang

diajukan

Jumlah SPT Tahunan yang

diajukan dalam satu tahun

Jumlah berkas pelaporan pajak

dalam satu tahun

Jumlah berkas pelaporan pajak

dalam satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Sub Bagian Umum

II. TUGAS : Menyelenggarakan urusan administrasi secara umum, perlengkapan, kerumahtanggaan,

kelembagaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan dan program

III. FUNGSI : a) Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata

usaha kearsipan;

b) Mengurus Administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas keprotokolan;

c) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat dinas;

d) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana;

e) Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang dinas;

f) Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana;

g) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;

h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian umum dan keuangan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Meningkatnya mutu

pelayanan serta

kunjungan pasien

Prosentase Penyedia Jasa

Perkantoran di RSUD Ngimbang

Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran

di RSUD Ngimbang yang digunakan

÷ Jumlah Penyedia Jasa Perkantoran

di RSUD Ngimbang x 100%

Jumlah pegawai yang mengikuti Jumlah pegawai yang mengikutin

pendidikan dan pelatihan formal pendidikan dan pelatihan formal

tahun 2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honor Jasa Pelayanan Kesehatan

Ketepatan Waktu Pembayaran Honor

Jasa Pelayanan Kesehatan tahun

2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honor Dokter Tamu

Ketepatan Waktu Pembayaran Honor

Dokter Tamu tahun 2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Gaji Pegawai Honorer

Ketepatan Waktu Pembayaran Gaji

Pegawai Honorer tahun 2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honorarium Panitia pelaksana

kegiatan, Tim Pengadaan Barang

dan Jasa, dan Panitia Penerima

Hasil Kegiatan

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honorarium Panitia pelaksana

kegiatan, Tim Pengadaan Barang

dan Jasa, dan Panitia Penerima Hasil

Kegiatan tahun 2019

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honorarium Dewan Pengawas

Ketepatan Waktu Pembayaran

Honorarium Dewan Pengawas tahun

2019

ProsentaseBahan Pakai habis

ATK di RSUD Ngimbang

Jumlah bahan pakai habis ATK yang

digunakan ÷ Jumlah bahan pakai

habis ATK dalam satu tahun x 100%

Prosentase Bahan Pakai habis

Perangko, Materai dan Benda

Pos di RSUD Ngimbang

Jumlah bahan pakai habis perangko,

materai dan benda pos yang

digunakan ÷ Jumlah perangko,

materai dan benda pos dalam satu

tahun x 100%

Prosentase Bahan Pakai habis

Bahan Bakar Minyak / Gas di

RSUD Ngimbang

Jumlah bahan pakai habis bahan

bakar minyak / gas yang digunakan ÷

Jumlah bahan pakai habis bahan

bakar minyak / gas dalam satu tahun

x 100%

Prosentase jasa kantor (Surat

kabar/majalah) di RSUD

Ngimbang

Jumlah jasa kantor ( surat

kabar/majalah) yang digunakan ÷

Jumlah jasa kantor ( surat

kabar/majalah) dalam satu tahun x

100%

Prosentase Paket Pengiriman Jumlah Paket Pengiriman yang

dikirimkan ÷ Jumlah Paket

Pengiriman selama satu tahun x

100%

Prosentase jasa transaksi

keuangan di RSUD Ngimbang

Jumlah jasa transaksi keuangan

yang digunakan ÷ Jumlah jasa

transaksi keuangan dalam satu tahun

x 100%

Prosentase jasa servis peralatan

dan perlengkapan di RSUD

Ngimbang

Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan yang digunakan ÷

Jumlah jasa servis peralatan dan

perlengkapan dalam satu tahun x

100%

Prosentase penerima premi

asuransi di RSUD Ngimbang

Jumlah penerima premi asuransi ÷

Jumlah penerima premi asuransi

selama satu tahun x 100%

Prosentase penerima premi

asuransi kesehatan di RSUD

Ngimbang

Jumlah penerima premi asuransi

kesehatan ÷ Jumlah penerima premi

asuransi kesehatan selama satu

tahun x 100%

Prosentase Perawatan Jumlah Perawatan Kendaraan

Kendaraan Bermotor Bermotor yang dilakukan ÷ Jumlah

Kendaraan Bermotor selama satu

tahun x100%

Prosentase Penyedia

Penggandaan di RSUD

Ngimbang

Jumlah Penggandaan yang

dikerjakan ÷ Jumlah Penggandaan

selama satu tahun x 100%

Prosentase Penjilidan eksemplar

di RSUD Ngimbang

2019Jumlah penjilidan eksemplar di

RSUD Ngimbang tahun 2019

Prosentase Atribut Pakaian Dinas Jumlah Atribut Pakaian Dinas yang

direalisasikan ÷ Jumlah Atribut

Pakaian Dinas selama satu tahun x

100%

Prosentase Fasilitas Perjalanan

Dinas Dalam Dareah dan Luar

Daerah

Jumlah Fasilitas Perjalanan Dinas

Dalam Dareah dan Luar Daerah yang

direalisasikan ÷ Jumlah Fasilitas

Perjalanan Dinas Dalam Dareah dan

Luar Daerah dalam satu tahun x

100%

Prosentase terselenggaranya

kursus-kursus singkat / pelatihan

Jumlah terselenggaranya kursus-

kursus singkat / pelatihan yang

dilakukan ÷ Jumlah terselenggaranya

kursus-kursus singkat / pelatihan

dalam satu tahun x 100%

Prosentase terselenggaranya

Jasa Izin Tertentu

Jumlah terselenggaranya Jasa Izin

Tertentu yang dilakukan ÷ Jumlah

terselenggaranya Jasa Izin Tertentu

dalam satu tahun x 100%

Prosentase Terselenggaranya

Pemeliharaan Gedung di RSUD

Ngimbang Th. 2019

Jumlah Terselenggaranya

Pemeliharaan Gedung yang

dikerjakan ÷ Jumlah

Terselenggaranya Pemeliharaan

Gedung selama satu tahun x100%

Jumlah Jasa Konsultasi Penilaian Jumlah Jasa Konsultasi Penilaian

dalam satu tahun

Jumlah Pengadaan AC dan Alat

Pendingin

Jumlah Pengadaan AC dan Alat

Pendingin tahun 2019

Jumlah Pengadaan Frezer/Kulkas Jumlah Pengadaan Frezer/Kulkas

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Ventilator

Udara

Jumlah Pengadaan Ventilator Udara

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Kipas Angin Jumlah Pengadaan Kipas Angin

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Meja Kerja Jumlah Pengadaan Meja Kerja

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Meja Rapat Jumlah Pengadaan Meja Rapat

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Kursi Rapat Jumlah Pengadaan Kursi Rapat

tahun 2019

Jumlah Pengadaan Kursi

Pelayanan (Tunggu Pasien)

Jumlah Pengadaan Kursi Pelayanan

(Tunggu Pasien) tahun 2019

Jumlah Pengadaan Konstruksi

Sarana Kesehatan

Jumlah Pengadaan Konstruksi

Sarana Kesehatan tahun 2019

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Umum

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terselenggaranya

pengelolaan

kepegawaian RS

Prosentase Pemutakhiran data

system informasi data pegawai

( SIMPEG )

Jumlah Pemutakhiran data system

informasi data pegawai ( SIMPEG

)

Prosentase perencanaan

kebutuhan pegawai

Perencanaan kebutuhan pegawai

÷ Perencanaan kebutuhan

pegawai dalam satu tahun X 100%

Jumlah rekapitulasi dokumen

pengiriman laporan SKP

PNSD dan evaluasi kinerja

pegawai BLUD dan NON PNS

Jumlah rekapitulasi dokumen

pengiriman laporan SKP PNSD

dan evaluasi kinerja pegawai

BLUD dan NON PNS selama satu

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Umum

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terselenggaranya

Pengadministrasian

Umum

Jumlah laporan pembuatan

rekap absensi pegawai

bulanan

Jumlah laporan pembuatan rekap

absensi pegawai bulanan selama satu

tahun

Prosentase perhimpunan surat

perjanjian kerja seluruh PTT

Non PNS

Jumlah perhimpunan surat perjanjian

kerja seluruh PTT Non PNS yang

dilakukan ÷ Jumlah perhimpunan surat

perjanjian kerja seluruh PTT Non PNS

selama satu tahun x 100%

Jumlah pengdministrasian file

pegawai (PNS)

Jumlah pengdministrasian file pegawai

(PNS) selama satu tahun

Jumlah pengdministrasian file

pegawai (Non PNS)

Jumlah pengdministrasian file pegawai

(Non PNS) selama satu tahun

Presentase kelengkapan

dokumen pegawai masuk /

keluar

Jumlah kelengkapan dokumen pegawai

masuk / keluar yang dilakukan ÷ Jumlah

kelengkapan dokumen pegawai masuk /

keluar selama satu tahun x 100%

Jumlah peremajaan file

pegawai

Jumlah peremajaan file pegawai selama

satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Umum

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terwujudnya konsep

surat yang baik

Prosentase membuat surat-

surat dinas yang akan

disampaikan kepada pimpinan

Jumlah membuat surat – surat

dinas yang akan disampaikan

kepada pimpinan dalam satu

tahun

2. Terlaksananya aturan

surat menyurat

Prosentase pendistribusian

surat sesuai disposisi pimpinan

untuk disampaikan kepada

Bidang

Jumlah pendistribusian surat

sesuai disposisi pimpinan untuk

disampaikan kepada Bidang

dalam satu tahun

3. Terlaksananya tata

administrasi persuratan

yang baik

Prosentase tata kearsipan

surat masuk dan surat keluar

Jumlah tata kearsipan surat

masuk dan surat keluar dalam

satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Umum

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terselenggaranya

pengelolaan

kepegawaian

Prosentase usulan penetapan

angka kredit ( PAK )

Jumlah usulan penetapan angka

kredit ( PAK ) ÷ Jumlah usulan

penetapan angka kredit ( PAK )

dalam satu tahun X 100%

Prosentase surat

pemberitahuan pembuatan

DUPAK

Jumlah surat pemberitahuan

pembuatan DUPAK ÷ Jumlah

surat pemberitahuan pembuatan

DUPAK dalam satu tahun X 100%

Prosentase pengiriman usulan

PAK ke Dinkes Provinsi Jawa

Timur

Jumlah pengiriman usulan PAK ke

Dinkes Provinsi Jawa Timur ÷

Jumlah pengiriman usulan PAK ke

Dinkes Provinsi Jawa Timur dalam

satu tahun X 100%

Prosentase pemrosesan izin

belajar dan tugas belajar

Jumlah pemrosesan izin belajar

dan tugas belajar ÷ Jumlah

pemrosesan izin belajar dan tugas

belajar X 100%

Prosentase pengiriman usulan

izin belajar dan tugas belajar

ke BKD Prov. Jawa Timur

Jumlah pengiriman usulan izin

belajar dan tugas belajar ke BKD

Prov. Jawa ÷ Timur Jumlah

pengiriman usulan izin belajar dan

tugas belajar ke BKD Prov. Jawa

Timur X 100%

Prosentase agenda surat

masuk/keluar

Jumlah agenda surat

masuk/keluar ÷ Jumlah agenda

surat masuk/keluar X 100%

Terwujudnya kenaikan

pangkat dan gaji berkala

yang baik

Jumlah kenaikan pangkat

dan gaji berkala

Jumlah kenaikan pangkat dan gaji

berkala selama satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Umum

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terselenggaranya

pengadministrasian

umum

Jumlah laporan inventaris dan

pemeliharaan barang – barang

inventaris dinas dan barang –

barang habis pakai untuk

memeudahkan pengaman

asset dan penyedia kebutuhan

dinas

Jumlah laporan inventaris dan

pemeliharaan barang – barang

inventaris dinas dan barang –

barang habis pakai untuk

memeudahkan pengaman asset

dan penyedia kebutuhan dinas

selama satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Sub Bagian Umum

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terselenggaranya

pengadministrasian

umum

Jumlah laporan pemeliharaan

barang-barang inventaris dinas

dan persediaan barang-barang

habis pakai, untuk

memudahkan pengaman asset

dan penyedia kebutuhan

dinas.

Jumlah laporan pemeliharaan

barang-barang inventaris dinas

dan persediaan barang-barang

habis pakai, untuk memudahkan

pengaman asset dan penyedia

kebutuhan dinas. selama satu

tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Bidang Penunjang

II. TUGAS : melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang

III. FUNGSI : a. Perencanaan kegiatan pelayanan Penunjang;

b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan Penunjang;

c. Penggerakan kegiatan pelayanan Penunjang;

d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan Penunjang;

e. Pelaksanaan tugas-tugas selain yang dibeikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keteranga

n

1. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Pakai Habis

Alat Kedokteran

Prosentase Bahan Pakai Habis

Alat Kedokteran dan

Laboratorium di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran dan laboratorium yang

digunakan ÷ Jumlah bahan pakai

habis alat kedokteran dan

laboratorium dalam satu tahun x

100%

2. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih

Prosentase Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih yang digunakan ÷

Jumlah Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih dalam satu tahun x

100%

3. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pakaian Pelindung

Kerja

Prosentase Belanja Pakaian

Pelindung Kerja di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Pakaian Pelindung Kerja ÷

Jumlah Pakaian Pelindung Kerja

dalam satu tahun

4. Terlaksananya Belanja Cetak Prosentase Belanja Cetak Jumlah belanja cetak yang digunakan

÷ Jumlah belanja cetak dalam satu

tahun x 100%

5. Terlaksananya Belanja

Honorarium Panitia

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium Panitia

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Belanja Honorarium Panitia

Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

dalam satu tahun

6. Terlaksananya Belanja

Honorarium Panitia Pemeriksa

Administrasi Kegiatan

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium

Pemeriksa Administrasi

Kegiatan Pengadaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium Pemeriksa

Administrasi Kegiatan Pengadaan

Obat dan Perbekalan Kesehatan

dalam satu tahun

7. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Obat-Obatan

Prosentase Belanja Bahan Obat-

Obatan di RSUD Ngimbang

Tahun 2019 (DANA DAERAH)

Jumlah Belanja Bahan Obat-Obatan

yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja

Bahan Obat-Obatan dalam satu tahun

x 100%

8 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Obat-Obatan

Prosentase Belanja Bahan Obat-

Obatan di RSUD Ngimbang

Tahun 2019 (DANA BLUD)

Jumlah Belanja Bahan Obat-Obatan

yang terealisasi ÷ Jumlah Belanja

Bahan Obat-Obatan dalam satu tahun

x 100%

9 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Alat

– Alat Kedokteran Umum

Prosentase Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran (DAK)

Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (DAK) dalam satu tahun

yang terealisasi ÷ Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran (DAK) dalam

satu tahun x 100%

10 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan Alat

Prosentase Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran (BLUD)

Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (BLUD) dalam satu tahun

– Alat Kedokteran Umum yang terealisasi ÷ Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran (BLUD) dalam

satu tahun x 100%

11 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Lemari Arsip

Prosentase Jumlah Pengadaan

Lemari Arsip

Jumlah Pengadaan Lemari Arsip yang

terealisasi ÷ Jumlah Pengadaan

Lemari Arsip dalam satu tahun x

100%

12 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Pakai Habis

Peralatan Praktek Kerja

Prosentase Belanja Bahan Pakai

Habis Peralatan Praktek Kerja di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Bahan Pakai Habis Peralatan

Praktek Kerja yang terealisasi ÷

Jumlah Bahan Pakai Habis Peralatan

Praktek Kerja dalam satu tahun x

100%

13 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah B3 dan

Belanja Upah Pemulasaraan

Jenazah)

Prosentase Belanja Upah

Tenaga Kerja (Pembakaran

Limbah B3 dan Belanja Upah

Pemulasaraan Jenazah) di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah B3 dan Upah

Pemulasaraan Jenazah) yang

terealisasi ÷ Jumlah Upah Tenaga

Kerja (Pembakaran Limbah B3 dan

Upah Pemulasaraan Jenazah) dalam

satu tahun x 100%

14 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Trolley Sampah / Trolley

Makanan

Jumlah Pengadaan Trolley

Sampah / Trolley Makanan

Jumlah Pengadaan Trolley Sampah /

Trolley Makanan dalam satu tahun

15 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Alat Listrik dan

Elektronik (Lampu pijar, Baterai

Kering, dll)

Prosentase Belanja Alat Listrik

dan Elektronik (Lampu pijar,

Baterai Kering, dll) di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Kegiatan Belanja Modal

Pengadaan Instalasi Listrik ÷ Jumlah

Kegiatan Belanja Modal Pengadaan

Instalasi Listrik dalam satu tahun x

100%

16 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pengisian Tabung

Pemadam Kebakaran

Prosentase Kegiatan Belanja

Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran

Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian

Tabung Pemadam Kebakaran ÷

Jumlah Kegiatan Belanja Pengisian

Tabung Pemadam Kebakaran dalam

satu tahun x 100%

17 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pupuk dan Kimia

Prosentase Kegiatan Belanja

Pupuk dan Kimia

Jumlah Kegiatan Belanja Pupuk dan

Kimia ÷ Jumlah Kegiatan Belanja

Pupuk dan Kimia dalam satu tahun x

100%

18 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Pompa Air

Prosentase Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan Pompa Air

Jumlah Belanja Modal Pengadaan

Pompa Air yang terealisasi ÷ Jumlah

Belanja Modal Pengadaan Pompa Air

dalam satu tahun x 100%

19 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Petugas Jaga

Prosentase Belanja Makan

Minum Petugas Jaga

Jumlah Makan Minum Petugas Jaga ÷

Jumlah Makan Minum Petugas Jaga

dalam satu tahun x 100%

20 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Harian Pasien

Prosentase Belanja Makan

Minum Harian Pasien

Jumlah Makan Minum Pasien ÷

Jumlah Makan Minum Pasien dalam

satu tahun x 100%

21 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Rapat

Prosentase Belanja Makan

Minum Rapat

Jumlah Makan Minum Rapat ÷ Jumlah

Makan Minum Rapat dalam satu

tahun x 100%

22 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Tamu

Prosentase Belanja Makan

Minum Tamu

Jumlah Makan Minum Tamu ÷ Jumlah

Makan Minum Tamu dalam satu tahun

x 100%

23 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Kegiatan

Prosentase Belanja Makan

Minum Kegiatan

Jumlah Makan Minum Kegiatan ÷

Jumlah Makan Minum Kegiatan dalam

satu tahun x 100%

24 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pemeliharaan

Meubelair

Prosentase Belanja

Pemeliharaan Meubelair

Jumlah belanja pemeliharaan

meubelair yang terealisasi ÷ Jumlah

belanja pemeliharaan meubelair

selama satu tahun x 100%

25 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Neon Box

Prosentase Jumlah Pengadaan

Neon Box

Jumlah belanja Jumlah Pengadaan

Neon Box yang terealisasi ÷ Jumlah

belanja Jumlah Pengadaan Neon Box

selama satu tahun x 100%

26 Terlaksanya Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan Alat Bengkel

Bermesin

Prosentase Jumlah Pengadaan

Alat Bengkel Bermesin

Jumlah belanja Pengadaan Alat

Bengkel Bermesin yang terealisasi ÷

Jumlah belanja Pengadaan Alat

Bengkel Bermesin selama satu tahun

x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Seksi Penunjang Medik

II. TUGAS : Melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang

Medik

III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

c) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang medik;

d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang

medik;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan

tugas dan fungsinya .

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Pakai

Habis Alat Kedokteran

Prosentase Bahan Pakai

Habis Alat Kedokteran dan

Laboratorium di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran dan laboratorium

yang digunakan ÷ Jumlah bahan

pakai habis alat kedokteran dan

laboratorium dalam satu tahun x

100%

2. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Prosentase Belanja

Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih yang

digunakan ÷ Jumlah Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih dalam satu tahun x

100%

3. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pakaian Pelindung

Kerja

Prosentase Belanja

Pakaian Pelindung Kerja di

RSUD Ngimbang Tahun

2019

Jumlah Pakaian Pelindung Kerja

÷ Jumlah Pakaian Pelindung

Kerja dalam satu tahun

4. Terlaksananya Belanja

Cetak

Prosentase Belanja Cetak Jumlah belanja cetak yang

digunakan ÷ Jumlah belanja

cetak dalam satu tahun x 100%

5. Terlaksananya Belanja

Honorarium Panitia

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium Panitia

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium Panitia

Pelaksanaan Kegiatan

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan dalam

satu tahun

6. Terlaksananya Belanja

Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi

Kegiatan Pengadaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium

Pemeriksa Administrasi

Kegiatan Pengadaan Obat

dan Perbekalan Kesehatan

Belanja Honorarium Pemeriksa

Administrasi Kegiatan

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan dalam

satu tahun

7. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Obat-

Obatan

Prosentase Belanja Bahan

Obat-Obatan di RSUD

Ngimbang Tahun 2019

(DANA DAERAH)

Jumlah Belanja Bahan Obat-

Obatan yang terealisasi ÷

Jumlah Belanja Bahan Obat-

Obatan dalam satu tahun x

100%

8 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Obat-

Obatan

Prosentase Belanja Bahan

Obat-Obatan di RSUD

Ngimbang Tahun 2019 (DANA

Jumlah Belanja Bahan Obat-

Obatan yang terealisasi ÷

Jumlah Belanja Bahan Obat-

BLUD) Obatan dalam satu tahun x

100%

9 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Alat – Alat Kedokteran

Umum

Prosentase Jumlah

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (DAK)

Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (DAK) dalam satu

tahun yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Alat-alat Kedokteran

(DAK) dalam satu tahun x 100%

10 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Alat – Alat Kedokteran

Umum

Prosentase Jumlah

Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (BLUD)

Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (BLUD) dalam satu

tahun yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Alat-alat Kedokteran

(BLUD) dalam satu tahun x

100%

11 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Lemari Arsip

Prosentase Jumlah

Pengadaan Lemari Arsip

Jumlah Pengadaan Lemari

Arsip yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Lemari Arsip dalam

satu tahun x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Seksi Penunjang Non Medik

II. TUGAS : melaksanakan perencanaan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pelayanan penunjang

Non Medik

III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik

b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik

c) Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang non medik

d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan penunjang

non medik

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1.

2. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Bahan Pakai Habis

Peralatan Praktek Kerja

Prosentase Belanja Bahan Pakai

Habis Peralatan Praktek Kerja di

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Bahan Pakai Habis

Peralatan Praktek Kerja yang

terealisasi ÷ Jumlah Bahan

Pakai Habis Peralatan Praktek

Kerja dalam satu tahun x 100%

3. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah B3 dan

Belanja Upah Pemulasaraan

Jenazah)

Prosentase Belanja Upah Tenaga

Kerja (Pembakaran Limbah B3 dan

Belanja Upah Pemulasaraan

Jenazah) di RSUD Ngimbang Tahun

2019

Jumlah Upah Tenaga Kerja

(Pembakaran Limbah B3 dan

Upah Pemulasaraan Jenazah)

yang terealisasi ÷ Jumlah Upah

Tenaga Kerja (Pembakaran

Limbah B3 dan Upah

Pemulasaraan Jenazah) dalam

satu tahun x 100%

4. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Trolley Sampah / Trolley

Makanan

Jumlah Pengadaan Trolley

Sampah / Trolley Makanan

Jumlah Pengadaan Trolley

Sampah / Trolley Makanan

dalam satu tahun

5. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Alat Listrik dan

Elektronik (Lampu pijar,

Baterai Kering, dll)

Prosentase Belanja Alat Listrik dan

Elektronik (Lampu pijar, Baterai

Kering, dll) di RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah Kegiatan Belanja Modal

Pengadaan Instalasi Listrik ÷

Jumlah Kegiatan Belanja Modal

Pengadaan Instalasi Listrik

dalam satu tahun x 100%

6. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pengisian Tabung

Pemadam Kebakaran

Prosentase Kegiatan Belanja

Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran

Jumlah Kegiatan Belanja

Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran ÷ Jumlah Kegiatan

Belanja Pengisian Tabung

Pemadam Kebakaran dalam

satu tahun x 100%

7. Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pupuk dan Kimia

Prosentase Kegiatan Belanja Pupuk

dan Kimia

Jumlah Kegiatan Belanja Pupuk

dan Kimia ÷ Jumlah Kegiatan

Belanja Pupuk dan Kimia dalam

satu tahun x 100%

8 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Pompa Air

Prosentase Kegiatan Belanja Modal

Pengadaan Pompa Air

Jumlah Belanja Modal

Pengadaan Pompa Air yang

terealisasi ÷ Jumlah Belanja

Modal Pengadaan Pompa Air

dalam satu tahun x 100%

9 Terlaksananya Belanja Makan Prosentase Belanja Makan Minum Jumlah Makan Minum Petugas

Minum Petugas Jaga Petugas Jaga Jaga ÷ Jumlah Makan Minum

Petugas Jaga dalam satu tahun

x 100%

10 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Harian Pasien

Prosentase Belanja Makan Minum

Harian Pasien

Jumlah Makan Minum Pasien ÷

Jumlah Makan Minum Pasien

dalam satu tahun x 100%

11 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Rapat

Prosentase Belanja Makan Minum

Rapat

Jumlah Makan Minum Rapat ÷

Jumlah Makan Minum Rapat

dalam satu tahun x 100%

12 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Tamu

Prosentase Belanja Makan Minum

Tamu

Jumlah Makan Minum Tamu ÷

Jumlah Makan Minum Tamu

dalam satu tahun x 100%

13 Terlaksananya Belanja Makan

Minum Kegiatan

Prosentase Belanja Makan Minum

Kegiatan

Jumlah Makan Minum Kegiatan

÷ Jumlah Makan Minum

Kegiatan dalam satu tahun x

100%

14 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Pemeliharaan

Meubelair

Prosentase Belanja Pemeliharaan

Meubelair

Jumlah belanja pemeliharaan

meubelair yang terealisasi ÷

Jumlah belanja pemeliharaan

meubelair selama satu tahun x

100%

15 Terlaksananya Kegiatan

Belanja Modal Pengadaan

Neon Box

Prosentase Jumlah Pengadaan Neon

Box

Jumlah belanja Jumlah

Pengadaan Neon Box yang

terealisasi ÷ Jumlah belanja

Jumlah Pengadaan Neon Box

selama satu tahun x 100%

16 Terlaksanya Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan Alat

Prosentase Jumlah Pengadaan Alat

Bengkel Bermesin

Jumlah belanja Pengadaan Alat

Bengkel Bermesin yang

Bengkel Bermesin terealisasi ÷ Jumlah belanja

Pengadaan Alat Bengkel

Bermesin selama satu tahun x

100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan Alat

– Alat Kedokteran

Umum

Prosentase Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran (DAK)

Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (DAK) dalam satu

tahun yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Alat-alat Kedokteran

(DAK) dalam satu tahun x 100%

2 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan Alat

– Alat Kedokteran

Umum

Prosentase Jumlah Pengadaan

Alat-alat Kedokteran (BLUD)

Jumlah Pengadaan Alat-alat

Kedokteran (BLUD) dalam satu

tahun yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Alat-alat Kedokteran

(BLUD) dalam satu tahun x 100%

3 Terlaksananya

Kegiatan Belanja

Modal Pengadaan

Lemari Arsip

Prosentase Jumlah Pengadaan

Lemari Arsip

Jumlah Pengadaan Lemari Arsip

yang terealisasi ÷ Jumlah

Pengadaan Lemari Arsip dalam

satu tahun x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya Kinerja

Penunjang Medis Yang

Komprehensif

Prosentase dokumen belanja

pengadaan bahan obat-obatan

Jumlah dokumen belanja modal

pengadaan obat – obatan yang

ada ÷ Jumlah dokumen belanja

modal pengadaan obat – obatan

dalam satu tahun x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya Kinerja

Penunjang Medis

Yang Komprehensif

Prosentase input data pada

aplikasi SAKTI untuk

kegiatan bidang penunjang

Jumlah data yang sudah di

input pada aplikasi SAKTI ÷

Jumlah data yang sudah di

input pada aplikasi SAKTI

dalam satu tahun x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Penunjang Medik

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya Kinerja

Penunjang Medis

Yang Komprehensif

Prosentase input data pada

aplikasi SAKTI untuk kegiatan

bidang penunjang

Jumlah data yang sudah di input

pada aplikasi SAKTI ÷ Jumlah

data yang sudah di input pada

aplikasi SAKTI dalam satu tahun

x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Penunjang Non Medik

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan

Capaian Target IKI

Keterangan

1. Tercapainya Kinerja

Penunjang Non Medis

Yang Komprehensif

Prosentase dokumen

belanja modal pengadaan

bahan pakai habis alat

kedokteran dan laboratorium

Jumlah dokumen belanja

modal pengadaan bahan

pakai habis alat kedokteran

dan laboratorium ÷ Jumlah

dokumen belanja modal

pengadaan bahan pakai habis

alat kedokteran dan

laboratorium dalam satu

tahun x 100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Bidang Pelayanan

II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik dan

pelayanan keperawatan

III. FUNGSI : a. Perencanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

c. Penggerakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

d. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan APBD

Prosentase Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang yang terealisasi ÷

Jumlah Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

Prosentase Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi Pekerjaan

RIG RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi Pekerjaan

RIG RSUD Ngimbang yang

terealisasi ÷ Jumlah Honorarium

Panitia Pemeriksa Administrasi

Pekerjaan RIG RSUD Ngimbang

selama satu tahun

Prosentase belanja bahan pakai habis

alat kedokteran RIG RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran RIG yang terealisasi ÷

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran RIG selama satu tahun

x 100%

Prosentase belanja bahan Obat -

obatan RIG RSUD Ngimbang Tahun

2019

Jumlah Obat RIG yang terealisasi

÷ Jumlah Obat RIG selama satu

tahun x 100%

Prosentase jasa pelayanan kesehatan

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah jasa pelayanan kantor

yang terealisasi ÷ Jumlah jasa

pelayanan kantor selama satu

tahun x 100%

Prosentase belanja makanan dan

minuman harian pasien RIG RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah makan dan minuman

harian pasien RIG yang terealisasi

÷ Jumlah makan dan minuman

harian pasien RIG selama satu

tahun x 100%

2. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan BLUD

Prosentase Belanja Bahan Kesehatan

dan kedokteran RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah bahan kesehatan dan

kedokteran RSUD Ngimbang yang

terealisasi ÷ Jumlah bahan

kesehatan dan kedokteran RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

Prosentase belanja jasa akreditasi

Rumah Sakit tahun anggaran 2019

Jumlah belanja jasa akreditasi

yang terealisasi ÷ Jumlah belanja

jasa akreditasi RSUD Ngimbang

selama satu tahun x 100%

3. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan Bagi

Hasil Cukai

Tembakau

Prosentase Belanja Modal Pengadaan

alat – alat kedokteran umum RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlsh Belanja Modal Pengadaan

alat – alat kedokteran umum

RSUD Ngimbang ÷ Jumlah Belanja

Modal Pengadaan alat – alat

kedokteran umum RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

4. Terlaksananya

pelaporan kegiatan

pelayanan

Jumlah dokumen Koordinator SPM

Rumah Sakit

Jumlah dokumen Koordinator SPM

Rumah Sakit selama satu tahun

Jumlah laporan perolehan pasien

baru (Customer Acquisition)

Jumlah laporan perolehan pasien

baru (Customer Acquisition)

selama satu tahun

Jumlah laporan perolehan pasien

lama (Customer Loyalty)

Jumlah laporan perolehan pasien

lama (Customer Loyalty) selama

satu tahun

Jumlah laporan Angka kematian

umum tiap pasien keluar (GDR)

Jumlah laporan Angka kematian

umum tiap pasien keluar (GDR)

selama satu tahun

Jumlah laporan Angka kematian ≥ 48

jam tiap pasien keluar (NDR)

Jumlah laporan Angka kematian ≥

48 jam tiap pasien keluar (NDR)

selama satu tahun

Jumlah laporan Turn Over Interval

(TOI)

Jumlah laporan Turn Over Interval

(TOI) selama satu tahun

Jumlah laporan Bed Turn Over (BTO)

Jumlah laporan Bed Turn Over

(BTO) selama satu tahun

Jumlah laporan Bed Ocupation Rate

(BOR)

Jumlah laporan Bed Ocupation

Rate (BOR) selama satu tahun

Jumlah laporan pasien umum dan

BPJS Rumah Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan pasien umum dan

BPJS Rumah Sakit Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan pasien IGD

setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan pasien

IGD setiap bulan selama satu

tahun

Jumlah laporan kunjungan pasien

rawat jalan Setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan pasien

rawat jalan Setiap bulan selama

satu tahun

Jumlah laporan kunjungan pasien

rawat inap Setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan pasien

rawat inap Setiap bulan selama

satu tahun

Jumlah laporan kunjungan data tiap

wilayah per kecamatan

Jumlah laporan kunjungan data

tiap wilayah per kecamatan

selama satu tahun

Jumlah laporan Kematian Rumah

Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan Kematian Rumah

Sakit Setiap bulan selama satu

tahun

Jumlah laporan RIG Rumah Sakit

Setiap bulan

Jumlah laporan RIG Rumah Sakit

Setiap bulan selama satu tahun

Jumlah laporan HIV Rumah Sakit

Setiap bulan

Jumlah laporan HIV Rumah Sakit

Setiap bulan selama satu tahun

Jumlah laporan penyakit DBD Rumah

Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan penyakit DBD

Rumah Sakit Setiap bulan selama

satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Seksi Pelayanan Medik

II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan medik

III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

c) Menggerakkkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan medik;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1 Terlaksananya

pelaporan kegiatan

pelayanan

Jumlah dokumen Koordinator

SPM Rumah Sakit

Jumlah dokumen Koordinator

SPM Rumah Sakit selama satu

tahun

Jumlah laporan perolehan

pasien

baru (Customer Acquisition)

Jumlah laporan perolehan

pasien

baru (Customer Acquisition)

selama satu tahun

Jumlah laporan perolehan

pasien lama (Customer Loyalty)

Jumlah laporan perolehan

pasien lama (Customer Loyalty)

selama satu tahun

Jumlah laporan Angka

kematian umum tiap pasien

Jumlah laporan Angka kematian

umum tiap pasien keluar (GDR)

keluar (GDR) selama satu tahun

Jumlah laporan Angka

kematian ≥ 48 jam tiap pasien

keluar (NDR)

Jumlah laporan Angka kematian

≥ 48 jam tiap pasien keluar

(NDR) selama satu tahun

Jumlah laporan Turn Over

Interval (TOI)

Jumlah laporan Turn Over

Interval (TOI) selama satu tahun

Jumlah laporan Bed Turn Over

(BTO)

Jumlah laporan Bed Turn Over

(BTO) selama satu tahun

Jumlah laporan Bed Ocupation

Rate (BOR)

Jumlah laporan Bed Ocupation

Rate (BOR) selama satu tahun

Jumlah laporan pasien umum

dan BPJS Rumah Sakit Setiap

bulan

Jumlah laporan pasien umum

dan BPJS Rumah Sakit Setiap

bulan selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan

pasien IGD setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan

pasien IGD setiap bulan selama

satu tahun

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat jalan Setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat jalan Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat inap Setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat inap Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan data

tiap wilayah per kecamatan

Jumlah laporan kunjungan data

tiap wilayah per kecamatan

selama satu tahun

Jumlah laporan Kematian

Rumah Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan Kematian

Rumah Sakit Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan RIG Rumah

Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan RIG Rumah

Sakit Setiap bulan selama satu

tahun

Jumlah laporan HIV Rumah

Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan HIV Rumah

Sakit Setiap bulan selama satu

tahun

Jumlah laporan penyakit DBD

Rumah Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan penyakit DBD

Rumah Sakit Setiap bulan

selama satu tahun

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

I. JABATAN : Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan

II. TUGAS : melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan keperawatan

III. FUNGSI : a) Merencanakan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;

b) Mengkoordinasikan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;

c) Menggerakkan kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;

d) Melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dan kebutuhan pelayanan keperawatan;

e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan APBD

Prosentase Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang yang terealisasi ÷

Jumlah Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

Prosentase Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi Pekerjaan

RIG RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi Pekerjaan

RIG RSUD Ngimbang yang

terealisasi ÷ Jumlah Honorarium

Panitia Pemeriksa Administrasi

Pekerjaan RIG RSUD Ngimbang

selama satu tahun

Prosentase belanja bahan pakai habis

alat kedokteran RIG RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran RIG yang terealisasi ÷

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran RIG selama satu tahun

x 100%

Prosentase belanja bahan Obat -

obatan RIG RSUD Ngimbang Tahun

2019

Jumlah Obat RIG yang terealisasi

÷ Jumlah Obat RIG selama satu

tahun x 100%

Prosentase jasa pelayanan kesehatan

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah jasa pelayanan kantor

yang terealisasi ÷ Jumlah jasa

pelayanan kantor selama satu

tahun x 100%

Prosentase belanja makanan dan

minuman harian pasien RIG RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah makan dan minuman

harian pasien RIG yang terealisasi

÷ Jumlah makan dan minuman

harian pasien RIG selama satu

tahun x 100%

2. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan BLUD

Prosentase Belanja Bahan Kesehatan

dan kedokteran RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah bahan kesehatan dan

kedokteran RSUD Ngimbang yang

terealisasi ÷ Jumlah bahan

kesehatan dan kedokteran RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

Prosentase belanja jasa akreditasi Jumlah belanja jasa akreditasi

Rumah Sakit tahun anggaran 2019 yang terealisasi ÷ Jumlah belanja

jasa akreditasi RSUD Ngimbang

selama satu tahun x 100%

3. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan Bagi

Hasil Cukai

Tembakau

Prosentase Belanja Modal Pengadaan

alat – alat kedokteran umum RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlsh Belanja Modal Pengadaan

alat – alat kedokteran umum

RSUD Ngimbang ÷ Jumlah Belanja

Modal Pengadaan alat – alat

kedokteran umum RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Pelayanan Keperawatan

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian

Target IKI

Keterangan

1. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan APBD

Prosentase Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang yang terealisasi ÷

Jumlah Honorarium Panitia

Pelaksana Kegiatan RIG RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

Prosentase Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi Pekerjaan

RIG RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah Honorarium Panitia

Pemeriksa Administrasi Pekerjaan

RIG RSUD Ngimbang yang

terealisasi ÷ Jumlah Honorarium

Panitia Pemeriksa Administrasi

Pekerjaan RIG RSUD Ngimbang

selama satu tahun

Prosentase belanja bahan pakai habis

alat kedokteran RIG RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran RIG yang terealisasi ÷

Jumlah bahan pakai habis alat

kedokteran RIG selama satu tahun

x 100%

Prosentase belanja bahan Obat -

obatan RIG RSUD Ngimbang Tahun

Jumlah Obat RIG yang terealisasi

÷ Jumlah Obat RIG selama satu

2019 tahun x 100%

Prosentase jasa pelayanan kesehatan

RSUD Ngimbang Tahun 2019

Jumlah jasa pelayanan kantor

yang terealisasi ÷ Jumlah jasa

pelayanan kantor selama satu

tahun x 100%

Prosentase belanja makanan dan

minuman harian pasien RIG RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlah makan dan minuman

harian pasien RIG yang terealisasi

÷ Jumlah makan dan minuman

harian pasien RIG selama satu

tahun x 100%

2. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan BLUD

Prosentase Belanja Bahan Kesehatan

dan kedokteran RSUD Ngimbang

Tahun 2019

Jumlah bahan kesehatan dan

kedokteran RSUD Ngimbang yang

terealisasi ÷ Jumlah bahan

kesehatan dan kedokteran RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

Prosentase belanja jasa akreditasi

Rumah Sakit tahun anggaran 2019

Jumlah belanja jasa akreditasi

yang terealisasi ÷ Jumlah belanja

jasa akreditasi RSUD Ngimbang

selama satu tahun x 100%

3. Terlaksananya

kegiatan

perencanaan

anggaraan

kegiatan

pelayanan Bagi

Hasil Cukai

Tembakau

Prosentase Belanja Modal Pengadaan

alat – alat kedokteran umum RSUD

Ngimbang Tahun 2019

Jumlsh Belanja Modal Pengadaan

alat – alat kedokteran umum

RSUD Ngimbang ÷ Jumlah Belanja

Modal Pengadaan alat – alat

kedokteran umum RSUD

Ngimbang selama satu tahun x

100%

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

JABATAN : Staf Seksi Pelayanan Medis

No Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Individu Formulasi Perhitungan Capaian Target IKI

Keterangan

1 Terlaksananya

pelaporan kegiatan

pelayanan

Jumlah dokumen Koordinator

SPM Rumah Sakit

Jumlah dokumen Koordinator

SPM Rumah Sakit selama satu

tahun

Jumlah laporan perolehan

pasien

baru (Customer Acquisition)

Jumlah laporan perolehan

pasien

baru (Customer Acquisition)

selama satu tahun

Jumlah laporan perolehan

pasien lama (Customer Loyalty)

Jumlah laporan perolehan

pasien lama (Customer Loyalty)

selama satu tahun

Jumlah laporan Angka

kematian umum tiap pasien

keluar (GDR)

Jumlah laporan Angka kematian

umum tiap pasien keluar (GDR)

selama satu tahun

Jumlah laporan Angka

kematian ≥ 48 jam tiap pasien

keluar (NDR)

Jumlah laporan Angka kematian

≥ 48 jam tiap pasien keluar

(NDR) selama satu tahun

Jumlah laporan Turn Over

Interval (TOI)

Jumlah laporan Turn Over

Interval (TOI) selama satu tahun

Jumlah laporan Bed Turn Over

(BTO)

Jumlah laporan Bed Turn Over

(BTO) selama satu tahun

Jumlah laporan Bed Ocupation

Rate (BOR)

Jumlah laporan Bed Ocupation

Rate (BOR) selama satu tahun

Jumlah laporan pasien umum

dan BPJS Rumah Sakit Setiap

bulan

Jumlah laporan pasien umum

dan BPJS Rumah Sakit Setiap

bulan selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan

pasien IGD setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan

pasien IGD setiap bulan selama

satu tahun

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat jalan Setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat jalan Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat inap Setiap bulan

Jumlah laporan kunjungan

pasien rawat inap Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan kunjungan data

tiap wilayah per kecamatan

Jumlah laporan kunjungan data

tiap wilayah per kecamatan

selama satu tahun

Jumlah laporan Kematian

Rumah Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan Kematian

Rumah Sakit Setiap bulan

selama satu tahun

Jumlah laporan RIG Rumah

Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan RIG Rumah

Sakit Setiap bulan selama satu

tahun

Jumlah laporan HIV Rumah

Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan HIV Rumah

Sakit Setiap bulan selama satu

tahun

Jumlah laporan penyakit DBD

Rumah Sakit Setiap bulan

Jumlah laporan penyakit DBD

Rumah Sakit Setiap bulan

selama satu tahun