formulir 1 rencana kerja kementerian/lembaga …
TRANSCRIPT
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
I. VISI
FORMULIR 1
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
II. MISI
III. SASARAN STRATEGIS
Visi Kementerian Perindustrian sampai dengan 2014 :Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalanmasa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1.Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi;2.Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah;3.Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah,
dan industri besar;4.Tercapai peningkatan industri penunjang komponen;5.Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi).
01
Mendorong peningkatan nilai tambah industri;01
Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional;02
Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;03
Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;04
Memfasilitasi penguatan struktur industri;05
Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;06
Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.07
Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
01
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
02
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.
03
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja :a.Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;b.Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.
04
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);b.Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan;c.Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.
05
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.
06
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional;b.Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil;c.Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.
07
F1.1 - 1
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 164.850,7
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan danBarang Milik Negara yang Profesional
1827 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di LingkunganKemenperin
01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001
6 6 6 6 43.443,5
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002
58 58 58 58 43.443,5
Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003
58 58 58 58 43.443,5
Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004
58 58 58 58 43.443,5
Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005
58 58 58 58 43.443,5
Monitoring dan Pengendalian DIPA006
58 58 58 58 43.443,5
Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001
8 8 8 8 43.443,5
Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002
0 0 0 0 43.443,5
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003
1 1 1 1 43.443,5
Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005
4 4 4 4 43.443,5
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007
1 1 1 1 43.443,5
Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010
4 4 4 4 43.443,5
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011
6 6 6 6 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013
1 1 1 1 43.443,5
Analisis Keuangan Kemenperin014
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Budaya 5 K015
1 1 1 1 43.443,5
Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin
016
1 1 1 1 43.443,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018
2 2 2 2 43.443,5
Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019
1 1 1 1 43.443,5
Staf Ahli020
1 1 1 1 43.443,5
ULP021
1 1 1 1 43.443,5
KDEI dan ATASE022
3 3 3 3 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Bendahara001
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Pengelolaan Penggajian002
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003
60 60 60 60 43.443,5
Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004
120 120 120 120 43.443,5
Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005
120 120 120 120 43.443,5
Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006
53 53 53 53 43.443,5
Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Standar Biaya Khusus002
1 1 1 1 43.443,5
penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004
2 2 2 2 43.443,5
Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007
1 1 1 1 43.443,5
Pembayaran Gaji dan Tunjangan001
12 12 12 12 43.443,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002
12 12 12 12 43.443,5
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin denganPredikat WTP
02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001
6 6 6 6 43.443,5
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002
58 58 58 58 43.443,5
Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003
58 58 58 58 43.443,5
Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004
58 58 58 58 43.443,5
Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005
58 58 58 58 43.443,5
Monitoring dan Pengendalian DIPA006
58 58 58 58 43.443,5
Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001
8 8 8 8 43.443,5
Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002
0 0 0 0 43.443,5
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003
1 1 1 1 43.443,5
Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005
4 4 4 4 43.443,5
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007
1 1 1 1 43.443,5
Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010
4 4 4 4 43.443,5
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011
6 6 6 6 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013
1 1 1 1 43.443,5
Analisis Keuangan Kemenperin014
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Budaya 5 K015
1 1 1 1 43.443,5
Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin
016
1 1 1 1 43.443,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018
2 2 2 2 43.443,5
Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019
1 1 1 1 43.443,5
Staf Ahli020
1 1 1 1 43.443,5
ULP021
1 1 1 1 43.443,5
KDEI dan ATASE022
3 3 3 3 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Bendahara001
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Pengelolaan Penggajian002
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003
60 60 60 60 43.443,5
Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004
120 120 120 120 43.443,5
Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005
120 120 120 120 43.443,5
Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006
53 53 53 53 43.443,5
Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Standar Biaya Khusus002
1 1 1 1 43.443,5
penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004
2 2 2 2 43.443,5
Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007
1 1 1 1 43.443,5
Pembayaran Gaji dan Tunjangan001
12 12 12 12 43.443,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002
12 12 12 12 43.443,5
Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001
6 6 6 6 43.443,5
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002
58 58 58 58 43.443,5
Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003
58 58 58 58 43.443,5
Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004
58 58 58 58 43.443,5
Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005
58 58 58 58 43.443,5
Monitoring dan Pengendalian DIPA006
58 58 58 58 43.443,5
Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001
8 8 8 8 43.443,5
Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002
0 0 0 0 43.443,5
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003
1 1 1 1 43.443,5
Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005
4 4 4 4 43.443,5
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007
1 1 1 1 43.443,5
Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010
4 4 4 4 43.443,5
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011
6 6 6 6 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013
1 1 1 1 43.443,5
Analisis Keuangan Kemenperin014
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Budaya 5 K015
1 1 1 1 43.443,5
Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin
016
1 1 1 1 43.443,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018
2 2 2 2 43.443,5
Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019
1 1 1 1 43.443,5
Staf Ahli020
1 1 1 1 43.443,5
ULP021
1 1 1 1 43.443,5
KDEI dan ATASE022
3 3 3 3 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Bendahara001
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Pengelolaan Penggajian002
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003
60 60 60 60 43.443,5
Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004
120 120 120 120 43.443,5
Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005
120 120 120 120 43.443,5
Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006
53 53 53 53 43.443,5
Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Standar Biaya Khusus002
1 1 1 1 43.443,5
penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004
2 2 2 2 43.443,5
Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007
1 1 1 1 43.443,5
Pembayaran Gaji dan Tunjangan001
12 12 12 12 43.443,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002
12 12 12 12 43.443,5
Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001
6 6 6 6 43.443,5
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002
58 58 58 58 43.443,5
Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003
58 58 58 58 43.443,5
Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004
58 58 58 58 43.443,5
Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005
58 58 58 58 43.443,5
Monitoring dan Pengendalian DIPA006
58 58 58 58 43.443,5
Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001
8 8 8 8 43.443,5
Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002
0 0 0 0 43.443,5
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003
1 1 1 1 43.443,5
Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005
4 4 4 4 43.443,5
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007
1 1 1 1 43.443,5
Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010
4 4 4 4 43.443,5
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011
6 6 6 6 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013
1 1 1 1 43.443,5
Analisis Keuangan Kemenperin014
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Budaya 5 K015
1 1 1 1 43.443,5
Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin
016
1 1 1 1 43.443,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018
2 2 2 2 43.443,5
Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019
1 1 1 1 43.443,5
Staf Ahli020
1 1 1 1 43.443,5
ULP021
1 1 1 1 43.443,5
KDEI dan ATASE022
3 3 3 3 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Bendahara001
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Pengelolaan Penggajian002
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003
60 60 60 60 43.443,5
Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004
120 120 120 120 43.443,5
Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005
120 120 120 120 43.443,5
Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006
53 53 53 53 43.443,5
Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Standar Biaya Khusus002
1 1 1 1 43.443,5
penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004
2 2 2 2 43.443,5
Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007
1 1 1 1 43.443,5
Pembayaran Gaji dan Tunjangan001
12 12 12 12 43.443,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002
12 12 12 12 43.443,5
Layanan Perkantoran Biro Keuangan05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001
6 6 6 6 43.443,5
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002
58 58 58 58 43.443,5
Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003
58 58 58 58 43.443,5
Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004
58 58 58 58 43.443,5
Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005
58 58 58 58 43.443,5
Monitoring dan Pengendalian DIPA006
58 58 58 58 43.443,5
Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001
8 8 8 8 43.443,5
Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002
0 0 0 0 43.443,5
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003
1 1 1 1 43.443,5
Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005
4 4 4 4 43.443,5
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007
1 1 1 1 43.443,5
Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008
1 1 1 1 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010
4 4 4 4 43.443,5
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011
6 6 6 6 43.443,5
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013
1 1 1 1 43.443,5
Analisis Keuangan Kemenperin014
1 1 1 1 43.443,5
Implementasi Budaya 5 K015
1 1 1 1 43.443,5
Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin
016
1 1 1 1 43.443,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017
1 1 1 1 43.443,5
Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018
2 2 2 2 43.443,5
Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019
1 1 1 1 43.443,5
Staf Ahli020
1 1 1 1 43.443,5
ULP021
1 1 1 1 43.443,5
KDEI dan ATASE022
3 3 3 3 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Bendahara001
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Pengelolaan Penggajian002
60 60 60 60 43.443,5
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003
60 60 60 60 43.443,5
Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004
120 120 120 120 43.443,5
Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005
120 120 120 120 43.443,5
Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006
53 53 53 53 43.443,5
Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Standar Biaya Khusus002
1 1 1 1 43.443,5
penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004
2 2 2 2 43.443,5
Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006
1 1 1 1 43.443,5
Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007
1 1 1 1 43.443,5
Pembayaran Gaji dan Tunjangan001
12 12 12 12 43.443,5
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002
12 12 12 12 43.443,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pembangunan Sistem Informasi Industri yangTerintegrasi dan Handal
1829 Terlaksananya Pembinaan sistem informasi, pemeliharaan sistem jaringan,pengumpulan dan pengolahan data serta pelayanan data/informasi industri
01
Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi028
12 12 12 12 36.287,4
Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan Informasi Perindustrian029
15 15 15 15 36.287,4
Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri030
9 9 9 9 36.287,4
Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi031
10 10 10 10 36.287,4
Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri032
1000 1000 1000 1000 36.287,4
Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkunganKementerian Perindustrian
033
1 1 1 1 36.287,4
Peningkatan pelayanan terhadap perusahaan dan masyarakat industri02
Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi028
12 12 12 12 36.287,4
Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan Informasi Perindustrian029
15 15 15 15 36.287,4
Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri030
9 9 9 9 36.287,4
Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi031
10 10 10 10 36.287,4
Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri032
1000 1000 1000 1000 36.287,4
Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkunganKementerian Perindustrian
033
1 1 1 1 36.287,4
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Peningkatan Kualitas SDM Industri1830 Mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan industri center of excellence01
Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1
Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1
Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1
Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1
jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1
Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1
Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1
Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1
Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasi industri02
Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1
Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1
Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1
Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1
jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1
Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1
Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1
Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1
Mewujudkan peningkatankompetensi SDM Aparatur dalam rangka mendukungreformasi birokrasi
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1
Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1
Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1
Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1
jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1
Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1
Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1
Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1
Mewujudkan peningkatan SDM Industri (SDM IKM) dalam rangkapengembangan kewirausahaan
04
Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1
Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1
Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1
Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1
jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1
Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1
persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1
Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1
Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1
Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik1831 Meningkatnya kerjasama antar lembaga, pelayanan dan penyebaran informasipublik sektor industri
01
Meningkatnya penyebaran informasi melalui penerbitan publikasi dan mediamassa
043
213 218 223 228 24.161,5
Terlaksananya pelayanan informasi publik sektor industri044
12 12 12 12 24.161,5
Terlaksananya kerjasama kelembagaan instansi terkait, dunia usaha dan akademi045
12 14 16 12 24.161,5
Terlaksanannya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat KomunikasiPublik
046
12 12 12 12 24.161,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 344.331,8
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstildan Aneka
1875 Meningkatnya utilisasi, efisiensi, produktifitas, kualitas dan penyerapan tenagakerja industri melalui restrukturisasi permesinan
01
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki02
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDM industri tekstildan aneka
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Iklim usaha kondusif04
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Tersebar dan berkembangnya industri tertentu05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Meningkatnya kompetensi SDM industri06
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka08
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan09
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan terfasilitasi001
165 165 165 165 199.250,0
Entitas kolaborasi klaster002
150 175 200 200 199.250,0
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003
25 25 25 25 199.250,0
Jumlah usulan kebijakan004
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah daerah yang difasilitasi005
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah SDM industri yang terlatih006
400 400 400 400 199.250,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007
200 200 200 200 199.250,0
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008
2 2 2 2 199.250,0
Jumlah laporan009
2 2 2 2 199.250,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri KimiaHilir
1876 Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir01
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Berkembangnya klaster industri semen, keramik dan barang karet02
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Tercapainya peningkatan pasokan semen di kawasan timur Indonesia03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk Keramik04
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Meningkatnya standar produk dan kompetensi SDM industri kimia hilir05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif06
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010
2195 2239 2284 2329 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah packing plant013
1 1 48.000,0
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014
1 1 1 48.000,0
Jumlah standar015
4 4 4 4 48.000,0
Jumlah kebijakan016
3 3 3 3 48.000,0
Jumlah lokus017
3 3 3 3 48.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri KimiaDasar
1877 Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea
018
3 3 3 3 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
019
1 1 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
020
1 1 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional melaluiJumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman dan PMN
021
6 6 6 6 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri)
022
1 1 1 1 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
023
3 5 7 7 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
024
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakanPengembangan Klaster Industri Petrokimia
025
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat
026
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat
027
1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat
028
1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunanCenter of Excellence
029
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman
030
450 450 600 600 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman
031
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman
032
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasilahan pegaraman
033
437 500 625 700 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam034
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam035
0 0 0 0 65.000,0
Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat Industri KimiaDasar
036
1 1 1 1 65.000,0
Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar037
6 6 6 6 65.000,0
Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar038
2 65.000,0
Penyusunan kebijakan iklim usaha039
1 1 1 1 65.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyusunan kebijakan iklim usaha040
1 1 65.000,0
Penyusunan kebijakan iklim usaha041
1 1 1 1 65.000,0
Otoritas Nasional Senjata Kimia042
1 1 1 1 65.000,0
Data perkembangan Industri Kimia Dasar043
2 2 2 2 65.000,0
Data perkembangan Industri Kimia Dasar044
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan pembangunan industri propelan045
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri kimia khusus046
1 1 65.000,0
Terwujudnya kegiatan dasar dan pendukung kementerian02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea
018
3 3 3 3 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
019
1 1 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
020
1 1 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional melaluiJumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman dan PMN
021
6 6 6 6 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri)
022
1 1 1 1 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
023
3 5 7 7 65.000,0
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
024
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakanPengembangan Klaster Industri Petrokimia
025
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat
026
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat
027
1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat
028
1 1 65.000,0
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunanCenter of Excellence
029
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman
030
450 450 600 600 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman
031
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman
032
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasilahan pegaraman
033
437 500 625 700 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam034
1 1 1 1 65.000,0
Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam035
0 0 0 0 65.000,0
Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat Industri KimiaDasar
036
1 1 1 1 65.000,0
Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar037
6 6 6 6 65.000,0
Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar038
2 65.000,0
Penyusunan kebijakan iklim usaha039
1 1 1 1 65.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyusunan kebijakan iklim usaha040
1 1 65.000,0
Penyusunan kebijakan iklim usaha041
1 1 1 1 65.000,0
Otoritas Nasional Senjata Kimia042
1 1 1 1 65.000,0
Data perkembangan Industri Kimia Dasar043
2 2 2 2 65.000,0
Data perkembangan Industri Kimia Dasar044
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan pembangunan industri propelan045
0 0 0 0 65.000,0
Pengembangan industri kimia khusus046
1 1 65.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMaterial Dasar Logam
1878 Tumbuh dan kuatnya struktur IMDL dengan Utilitas kapasitas produksimencapai 65% pada tahun 2014
01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Revitalisasi dan Penumbuhan Klaster Industri Besi Baja02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferro lainnya03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria Industri Material Dasar Logam05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan Peningkatan Investasi IndustriMaterial Dasar Logam
06
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber dayamanusia (SDM) industri material dasar logam
07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penyusunan program sertamanajemen kinerja
08
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal
047
1 2 2 2 20.000,0
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048
17 19 22 25 20.000,0
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049
75 80 85 95 20.000,0
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050
1 1 1 1 20.000,0
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051
1 1 2 2 20.000,0
Entitas Kolaborasi Klaster052
31 33 35 37 20.000,0
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053
2 2 3 3 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054
10 15 25 50 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055
4 4 2 2 20.000,0
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056
10 15 25 50 20.000,0
Jumlah peralatan dan mesin057
2 2 3 3 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya
058
7 5 5 5 20.000,0
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059
3 3 4 4 20.000,0
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061
0 2 4 4 20.000,0
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062
2 2 2 2 20.000,0
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu
063
1 1 2 2 20.000,0
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064
1 1 2 2 20.000,0
Jumlah SNI Produk IMDL065
5 5 5 5 20.000,0
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066
10 10 15 15 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067
10 10 10 10 20.000,0
Jumlah Juknis Industri Peleburan068
1 1 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069
4 4 4 4 20.000,0
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070
2 2 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072
1 1 2 2 20.000,0
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073
1 1 2 2 20.000,0
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)
074
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih075
0 0 0 0 20.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076
0 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078
2 2 2 2 20.000,0
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079
0 2 2 2 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasidan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur
1879 Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-Tahun SebelumnyaTermasuk dalam Implementasinya
01
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis Pasar PengembanganIndustri
02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produk pada industri basismanufaktur
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basis indutrimanufaktur
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industri manufaktur05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalam negeri06
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasi peningkatankerjasama industri
07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Terbayarkan gaji serta terpenuhinya sarana dan prasarana pegawai Ditjen BIM08
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM09
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dan databaseperkembangan BIM
10
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIM yang akuntabel11
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM12
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080
5 5 5 5 63.440,0
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081
15 25 40 50 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083
7 7 7 7 63.440,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085
25 25 25 25 63.440,0
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086
6 6 6 6 63.440,0
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja
087
12 12 12 12 63.440,0
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088
2 2 2 2 63.440,0
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur
089
5 5 5 5 63.440,0
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP
090
100 100 100 100 63.440,0
Jumlah aparatur yang terlatih091
100 100 100 100 63.440,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 313.277,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri HasilHutan dan Perkebunan
1833 Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Berkembangnya klaster industri karet02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Berkembangnya klaster industri furniture03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Berkembangnya klaster industri kertas04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri06
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Meningkatnya penerapan standar produk08
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001
100 100 100 32.000,0
Jumlah kawasan yang terbentuk002
3 3 3 32.000,0
Jumlah dokumen Study pengembangan003
3 2 1 32.000,0
Jumlah Dokumen AMDAL004
0 3 0 32.000,0
Partisipasi dalam pameran investasi005
7 7 7 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006
30 30 30 32.000,0
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM industri karet008
60 60 60 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009
30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010
20 20 20 32.000,0
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011
0 1 0 0 32.000,0
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012
1 0 1 1 32.000,0
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013
0 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM Furniture014
135 135 135 32.000,0
Jumlah desain015
50 50 50 32.000,0
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016
4 0 0 0 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017
30 30 30 30 32.000,0
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018
20 20 20 20 32.000,0
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019
0 1 1 1 32.000,0
Pengembangan SDM IPK020
180 240 240 240 32.000,0
Standard Kompetensi SDM021
20 0 0 0 32.000,0
Dokumen hasil kajian022
0 1 1 1 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Dokumen pedoman teknis023
3 0 0 0 32.000,0
Jumlah mesin dan peralatan024
2 2 2 2 32.000,0
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025
8 10 10 10 32.000,0
Partisipasi dalam pameran026
5 7 7 7 32.000,0
Jumlah dokumen laporan027
3 3 3 3 32.000,0
Jumlah standar dan RSNI028
22 20 20 20 32.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMinuman dan Tembakau
1834 Berkembangnya klaster industri tembakau, kopi, susu dan buah01
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029
188 191 195 198 24.750,0
Unit mesin/peralatan030
40 30 20 20 24.750,0
Lokus Pengembangan031
4 4 4 4 24.750,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032
8 10 12 14 24.750,0
Usulan posisi runding033
7 7 7 7 24.750,0
Jumlah usulan kebijakan034
2 2 2 2 24.750,0
Jumlah kajian/studi035
3 3 3 3 24.750,0
Kelembagaan (PIPIMM)036
1 1 1 1 24.750,0
Jumlah SDM industri yang terlatih037
320 370 425 425 24.750,0
Jumlah standard dan RSNI038
5 5 5 5 24.750,0
Jumlah perusahaan yang diawasi039
8 10 12 12 24.750,0
Jumlah laporan040
2 2 2 2 24.750,0
Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029
188 191 195 198 24.750,0
Unit mesin/peralatan030
40 30 20 20 24.750,0
Lokus Pengembangan031
4 4 4 4 24.750,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032
8 10 12 14 24.750,0
Usulan posisi runding033
7 7 7 7 24.750,0
Jumlah usulan kebijakan034
2 2 2 2 24.750,0
Jumlah kajian/studi035
3 3 3 3 24.750,0
Kelembagaan (PIPIMM)036
1 1 1 1 24.750,0
Jumlah SDM industri yang terlatih037
320 370 425 425 24.750,0
Jumlah standard dan RSNI038
5 5 5 5 24.750,0
Jumlah perusahaan yang diawasi039
8 10 12 12 24.750,0
Jumlah laporan040
2 2 2 2 24.750,0
Iklim usaha Kondusif03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029
188 191 195 198 24.750,0
Unit mesin/peralatan030
40 30 20 20 24.750,0
Lokus Pengembangan031
4 4 4 4 24.750,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032
8 10 12 14 24.750,0
Usulan posisi runding033
7 7 7 7 24.750,0
Jumlah usulan kebijakan034
2 2 2 2 24.750,0
Jumlah kajian/studi035
3 3 3 3 24.750,0
Kelembagaan (PIPIMM)036
1 1 1 1 24.750,0
Jumlah SDM industri yang terlatih037
320 370 425 425 24.750,0
Jumlah standard dan RSNI038
5 5 5 5 24.750,0
Jumlah perusahaan yang diawasi039
8 10 12 12 24.750,0
Jumlah laporan040
2 2 2 2 24.750,0
Meningkatnya kompetensi SDM industri04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029
188 191 195 198 24.750,0
Unit mesin/peralatan030
40 30 20 20 24.750,0
Lokus Pengembangan031
4 4 4 4 24.750,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032
8 10 12 14 24.750,0
Usulan posisi runding033
7 7 7 7 24.750,0
Jumlah usulan kebijakan034
2 2 2 2 24.750,0
Jumlah kajian/studi035
3 3 3 3 24.750,0
Kelembagaan (PIPIMM)036
1 1 1 1 24.750,0
Jumlah SDM industri yang terlatih037
320 370 425 425 24.750,0
Jumlah standard dan RSNI038
5 5 5 5 24.750,0
Jumlah perusahaan yang diawasi039
8 10 12 12 24.750,0
Jumlah laporan040
2 2 2 2 24.750,0
Penyusunan/Revisi Standard produk industri minuman dan tembakau sertapenerapannya
05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029
188 191 195 198 24.750,0
Unit mesin/peralatan030
40 30 20 20 24.750,0
Lokus Pengembangan031
4 4 4 4 24.750,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032
8 10 12 14 24.750,0
Usulan posisi runding033
7 7 7 7 24.750,0
Jumlah usulan kebijakan034
2 2 2 2 24.750,0
Jumlah kajian/studi035
3 3 3 3 24.750,0
Kelembagaan (PIPIMM)036
1 1 1 1 24.750,0
Jumlah SDM industri yang terlatih037
320 370 425 425 24.750,0
Jumlah standard dan RSNI038
5 5 5 5 24.750,0
Jumlah perusahaan yang diawasi039
8 10 12 12 24.750,0
Jumlah laporan040
2 2 2 2 24.750,0
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran06
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029
188 191 195 198 24.750,0
Unit mesin/peralatan030
40 30 20 20 24.750,0
Lokus Pengembangan031
4 4 4 4 24.750,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032
8 10 12 14 24.750,0
Usulan posisi runding033
7 7 7 7 24.750,0
Jumlah usulan kebijakan034
2 2 2 2 24.750,0
Jumlah kajian/studi035
3 3 3 3 24.750,0
Kelembagaan (PIPIMM)036
1 1 1 1 24.750,0
Jumlah SDM industri yang terlatih037
320 370 425 425 24.750,0
Jumlah standard dan RSNI038
5 5 5 5 24.750,0
Jumlah perusahaan yang diawasi039
8 10 12 12 24.750,0
Jumlah laporan040
2 2 2 2 24.750,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMakanan, Hasil Laut dan Perikanan
1835 Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melalui penyusunan BusinessPlan, monitoring revitalisasi industri gula, survey dan kajian kebutuhan gularafinasi, auditing teknologi industri gula, penyusunan konsep dan pelaksanaanmonitoring gula serta pemberi
01
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasil laut dan kelapa02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Tersedianya SDM pada industri makanan yang memiliki pengetahuan danketrampilan untuk menerapkan ISO, Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), standar internasional lainnyadan proses industri
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Terealisasinya pembinaan dan perumusan SNI makanan, hasil laut danperikanan
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Terealisasinya pengawasan dan penerapan SNI makanan, hasil laut danperikanan
05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Pengembangan industri hasil peternakan06
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukung ketahananpangan
07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Meningkatnya kerjasama internasional, promosi produk dan investasi industri08
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Penyusunan database, program dan kinerja industri makanan, hasil laut danperikanan
09
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Hasil kajian, survey042
0 1 1 1 213.000,0
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043
30 30 30 30 213.000,0
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044
25 25 25 25 213.000,0
Audit industri gula nasional045
10 10 10 10 213.000,0
Unit Mesin dan Peralatan046
1 2 2 2 213.000,0
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047
110 110 110 110 213.000,0
Hasil kajian dan Survey048
2 1 1 1 213.000,0
Lokus Pengembangan049
5 5 5 5 213.000,0
Jumlah orang050
30 30 30 30 213.000,0
RSNI produk makanan051
6 8 10 12 213.000,0
Jumlah perusahaan yang diawasi052
7 8 9 10 213.000,0
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053
0 1 1 1 213.000,0
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054
0 2 2 2 213.000,0
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional
055
10 12 14 16 213.000,0
Jumlah kegiatan056
3 3 3 3 213.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasidan Penumbuhan Industri Agro
1836 Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalam negeri01
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran02
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Tersedianya data Industri Agro03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro04
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologi dan kerjasama05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan06
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah perusahaan057
10 12 13 14 41.277,0
Jumlah laporan058
7 7 7 7 41.277,0
Jumlah laporan059
1 1 1 1 41.277,0
Jumlah laporan060
3 3 3 3 41.277,0
Jumlah Laporan061
4 4 4 4 41.277,0
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062
12 12 12 12 41.277,0
Jenis Sarana dan Prasarana063
12 12 12 12 41.277,0
Jumlah laporan064
5 5 5 5 41.277,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 37.219,6
Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat1846 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat01
Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif001
75 90 105 120 20.000,0
Jumlah Anggota Klaster Kereta Api002
15 20 25 30 20.000,0
Jumlah Produksi KBM R4 atau lebih003
935000 1030000 1150000 1250000 20.000,0
Jumlah Produksi KBM R2004
9000000 9800000 10800000 12000000 20.000,0
Jumlah usulan kebijakan005
1 1 1 1 20.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih006
200 200 200 200 20.000,0
Jumlah Standar dan RSNI007
4 4 4 4 20.000,0
Nilai Ekspor Produk IATD008
430 530 650 800 20.000,0
Produksi Kendaraan Umum Murah010
5000 10000 20000 20.000,0
Jumlah Fasilitasi Publikasi kemampuan IATD011
1 1 1 1 20.000,0
Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan012
4 4 4 4 20.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan Industri Maritim danKedirgantaraan dan Alat Pertahanan
1847 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan01
Jumlah klaster Industri Perkapalan013
1 1 1 10.000,0
Jumlah klaster industri kedirgantaraan014
1 1 1 10.000,0
Jumlah usulan rumusan kebijakan015
1 2 2 10.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih016
80 300 300 10.000,0
Jumlah Rancangan Standar017
2 5 5 10.000,0
Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran019
4 4 4 10.000,0
Persentase Peningkatan produksi Industri020
7,5 7,5 7,5 10.000,0
Jumlah ekspor industri maritim021
2978,09 3305,08 3667,98 10.000,0
Jumlah Laporan Komunikasi Publik022
1 1 1 10.000,0
Bulan Layanan Kinerja Direktorat023
12 12 12 10.000,0
Jumlah panduan TKDN024
1 2 2 10.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan Industri Elektronika danTelematika
1848 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika01
Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika027
15 17 20 21 10.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi028
20 25 30 30 10.000,0
Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional029
7 7 7 7 10.000,0
Jumlah usulan kebijakan030
4 5 6 7 10.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih031
340 320 360 400 10.000,0
Jumlah Standar dan RSNI032
10 15 15 15 10.000,0
SNI yang diterapkan033
3 2 2 2 10.000,0
Jumlah panduan TKDN034
1 10.000,0
Jumlah prototipe035
5 1 2 10.000,0
Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan036
2 2 2 2 10.000,0
Jumlah Produksi037
8 9 10 10 10.000,0
Jumlah nilai ekspor038
11644 12808,4 14089,24 15498,164 10.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyusunan dan Evaluasi ProgramPenumbuhan Industri Unggulan BerbasisTeknologi Tinggi
1849 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasipengembangan IUBTT
01
Laporan perencanaan dan penganggaran039
4 4 4 39.840,0
Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dankerjasama dalam dan luar negeri
040
4 4 4 39.840,0
Jumlah aparatur yang telah memahami P3DN041
90 90 90 39.840,0
Jumlah Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN042
2 2 2 39.840,0
Laporan Pembinaan kepegawaian internal043
1 1 1 39.840,0
Laporan penataan data dan informasi044
1 1 1 39.840,0
Layanan Perkantoran045
12 12 12 39.840,0
Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung TupoksiDitjen IUBTT
046
12 12 12 39.840,0
Laporan evaluasi dan pelaporan047
7 7 7 7 39.840,0
Penumbuhan Industri Permesinan dan AlatMesin Pertanian
1850 Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang Modal Dalam Negeri01
Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian048
1 1 1 1 15.000,0
Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan umum049
10 10 10 10 15.000,0
Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan listrik050
10 10 10 10 15.000,0
Jumlah anggota Klaster industri alat mesin pertanian051
10 10 10 10 15.000,0
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi052
100 100 100 100 15.000,0
Jumlah usulan kebijakan053
1 1 1 1 15.000,0
Jumlah SDM Industri yang terlatih054
300 300 300 300 15.000,0
Jumlah Standar055
7 7 7 7 15.000,0
Jumlah RSNI056
10 10 10 10 15.000,0
Jumlah Laporan057
4 4 4 4 15.000,0
Jumlah Produksi mesin peralatan umum058
77725503964,44
80130101929,25
80595020082,34
81062635709,71
15.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 215.399,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah I
1837 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN, SANDANG,KBB, KERAJINAN, LOGAM, ALAT ANGKUT DAN KREATIF TELEMATIKA
01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006
1 1 1 1 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002
0 0 0 0 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, FASHION, MINYAK ATSIRI,KERAJINAN BARANG SENI, BATU MULIA DAN PERHIASAN
02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006
1 1 1 1 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002
0 0 0 0 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG DAN KERAJINAN MELALUIPENDEKATAN OVOP
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006
1 1 1 1 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002
0 0 0 0 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATANIKM DI WILAYAH I04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005
54 73 118 188 52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006
52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007
14 14 14 14 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangan IKM Makanan Ringan001
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Fashion002
5 5 5 5 52.155,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003
3 3 3 3 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004
5 5 5 5 52.155,0
Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006
1 1 1 1 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002
0 0 0 0 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006
4 4 4 4 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007
6 6 6 6 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009
20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah II
1838 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM KBB301
1 1 1 1 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Pangan101
4 4 4 4 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501
11 11 11 11 53.851,0
Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502
7 7 7 7 53.851,0
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017
250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0
Penanganan Pasca Bencana Merapi018
25 0 0 0 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAM RAKYAT,FASHION, KBB, KERAJINAN PERHIASAN DAN BATU MULIA, KERAJINANGERABAH/KERAMIK HIAS, KERAJINAN DAN BARANG SENI
02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM KBB301
1 1 1 1 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Pangan101
4 4 4 4 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501
11 11 11 11 53.851,0
Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502
7 7 7 7 53.851,0
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017
250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0
Penanganan Pasca Bencana Merapi018
25 0 0 0 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, KBB, LOGAMELEKTRONIKA DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM KBB301
1 1 1 1 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Pangan101
4 4 4 4 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501
11 11 11 11 53.851,0
Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502
7 7 7 7 53.851,0
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017
250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0
Penanganan Pasca Bencana Merapi018
25 0 0 0 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN, SANDANG,KBB, LOGAM DAN ELEKTRONIKA DAN KERAJINAN
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010
35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM KBB301
1 1 1 1 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Pangan101
4 4 4 4 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103
2 2 2 2 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104
3 3 3 3 53.851,0
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501
11 11 11 11 53.851,0
Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502
7 7 7 7 53.851,0
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017
250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0
Penanganan Pasca Bencana Merapi018
25 0 0 0 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019
7 7 7 7 53.851,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah III
1839 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM KERAJINAN,SANDANG, TEKNOLOGI INFORMASI, PERBENGKELAN, COKLAT/KAKAO
01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Fashion104
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304
8 8 8 8 51.656,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027
10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0
BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAM RAKYAT,FASHION, KERAJINAN DAN BARANG SENI, GERABAH DAN KERAMIK HIAS, BATUMULIA DAN PERHIASAN, DAN MINYAK ATSIRI
02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Fashion104
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304
8 8 8 8 51.656,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027
10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0
BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, BAMBU, KAYU, ROTAN,MARMER, KAPAL RAKYAT, PERBENGKELAN DAN ALSINTAN DAN KERAJINANMELALUI PENDEKATAN OVOP
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Fashion104
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304
8 8 8 8 51.656,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027
10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0
TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019
300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020
12 12 12 12 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102
3 3 3 3 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Fashion104
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303
5 5 5 5 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304
8 8 8 8 51.656,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306
4 4 4 4 51.656,0
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027
10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 21.900,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I1851 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunanindustri di daerah
01
Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan
industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001
1 1 1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005
2 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
007
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009
1 1 9.000,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
010
1 2 9.000,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
011
3 Kab/Kota diSumatera dan
Kalimantan
40 40 40 9.000,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012
1 1 9.000,0
Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013
10 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
20 20 20 9.000,0
Bulan Layanan052
12 12 12 12 9.000,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056
1 1 1 1 9.000,0
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan
industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001
1 1 1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005
2 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
007
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009
1 1 9.000,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
010
1 2 9.000,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
011
3 Kab/Kota diSumatera dan
Kalimantan
40 40 40 9.000,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012
1 1 9.000,0
Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013
10 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
20 20 20 9.000,0
Bulan Layanan052
12 12 12 12 9.000,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056
1 1 1 1 9.000,0
Terbangunnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan
industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001
1 1 1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005
2 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
007
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009
1 1 9.000,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
010
1 2 9.000,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
011
3 Kab/Kota diSumatera dan
Kalimantan
40 40 40 9.000,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012
1 1 9.000,0
Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013
10 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
20 20 20 9.000,0
Bulan Layanan052
12 12 12 12 9.000,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056
1 1 1 1 9.000,0
Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulanProvinsi Sumatera dan Kalimantan
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan
industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001
1 1 1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005
2 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
007
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009
1 1 9.000,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
010
1 2 9.000,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
011
3 Kab/Kota diSumatera dan
Kalimantan
40 40 40 9.000,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012
1 1 9.000,0
Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013
10 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
20 20 20 9.000,0
Bulan Layanan052
12 12 12 12 9.000,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056
1 1 1 1 9.000,0
Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasi industriwilayah I
05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan
industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001
1 1 1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002
1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004
1 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005
2 2 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
007
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008
1 1 9.000,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009
1 1 9.000,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
010
1 2 9.000,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
011
3 Kab/Kota diSumatera dan
Kalimantan
40 40 40 9.000,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012
1 1 9.000,0
Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013
10 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
20 20 20 9.000,0
Bulan Layanan052
12 12 12 12 9.000,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056
1 1 1 1 9.000,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II1852 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunanindustri di daerah
01
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
014
1 1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015
2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021
2 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022
2 1 6.600,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
023
2 6.600,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
024
6 26 26 6.600,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025
1 6.600,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026
2 10 10 6.600,0
Bulan Layanan053
12 12 12 12 6.600,0
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
014
1 1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015
2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021
2 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022
2 1 6.600,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
023
2 6.600,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
024
6 26 26 6.600,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025
1 6.600,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026
2 10 10 6.600,0
Bulan Layanan053
12 12 12 12 6.600,0
Terbangunnya kawasan industri di Jawa dan Bali03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
014
1 1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015
2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021
2 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022
2 1 6.600,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
023
2 6.600,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
024
6 26 26 6.600,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025
1 6.600,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026
2 10 10 6.600,0
Bulan Layanan053
12 12 12 12 6.600,0
Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulanProvinsi Jawa dan Bali
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
014
1 1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015
2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021
2 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022
2 1 6.600,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
023
2 6.600,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
024
6 26 26 6.600,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025
1 6.600,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026
2 10 10 6.600,0
Bulan Layanan053
12 12 12 12 6.600,0
Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasi industriwilayah II
05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
014
1 1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015
2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016
2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018
1 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019
1 1 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
020
1 2 2 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021
2 1 6.600,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022
2 1 6.600,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
023
2 6.600,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
024
6 26 26 6.600,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025
1 6.600,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026
2 10 10 6.600,0
Bulan Layanan053
12 12 12 12 6.600,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III1853 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunanindustri di daerah
01
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
027
1 1 1 1 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028
2 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030
8 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
033
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035
5 8.300,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
036
2 2 8.300,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
037
28 75 75 8.300,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038
2 1 8.300,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039
4 4 4 8.300,0
Bulan Layanan054
12 12 12 12 8.300,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055
4 4 4 4 8.300,0
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi, NTB, NTT,Maluku dan Papua
02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
027
1 1 1 1 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028
2 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030
8 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
033
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035
5 8.300,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
036
2 2 8.300,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
037
28 75 75 8.300,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038
2 1 8.300,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039
4 4 4 8.300,0
Bulan Layanan054
12 12 12 12 8.300,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055
4 4 4 4 8.300,0
Terbangunnya kawasan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
027
1 1 1 1 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028
2 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030
8 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
033
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035
5 8.300,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
036
2 2 8.300,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
037
28 75 75 8.300,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038
2 1 8.300,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039
4 4 4 8.300,0
Bulan Layanan054
12 12 12 12 8.300,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055
4 4 4 4 8.300,0
Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulanProvinsi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
027
1 1 1 1 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028
2 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030
8 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
033
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035
5 8.300,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
036
2 2 8.300,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
037
28 75 75 8.300,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038
2 1 8.300,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039
4 4 4 8.300,0
Bulan Layanan054
12 12 12 12 8.300,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055
4 4 4 4 8.300,0
Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasi industriwilayah III
05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua
027
1 1 1 1 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028
2 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029
1 9 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030
8 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031
1 1 6 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri
033
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034
5 8.300,0
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035
5 8.300,0
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)
036
2 2 8.300,0
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)
037
28 75 75 8.300,0
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038
2 1 8.300,0
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039
4 4 4 8.300,0
Bulan Layanan054
12 12 12 12 8.300,0
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055
4 4 4 4 8.300,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penyusunan dan Evaluasi ProgramPengembangan Perwilayahan Industri
1854 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran01
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Tersedianya data perkembangan Industri di Daerah02
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan perwilayahan industri03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Terlaksananya koordinasi iklim investasi dan usaha, pengembangan teknologi,riset dan kerjasama
04
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership (PPP)05
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Meningkatnya Kompetensi SDM di Pusat-Pusat Pertumbuhan Industri06
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan07
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan08
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian09
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah laporan040
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah laporan041
3 3 3 3 26.026,0
Jumlah laporan042
4 4 4 4 26.026,0
Jumlah Laporan043
4 4 4 4 26.026,0
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044
1 1 1 1 26.026,0
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046
1 1 1 1 26.026,0
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047
1 1 1 26.026,0
Jumlah SOP048
10 10 10 10 26.026,0
Bulan layanan051
12 12 12 12 26.026,0
Jumlah laporan049
2 2 2 2 26.026,0
Jumlah Laporan050
5 5 5 5 26.026,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
11 Program Kerjasama Industri Internasional 12.418,0
Peningkatan Ketahanan Industri1855 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat01
Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001
1 1 1 1 7.696,0
Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional002
3 6 6 6 7.696,0
Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industri dalamnegeri
003
80 150 230 235 7.696,0
Jumlah Penanganan Kasus004
3 5 5 6 7.696,0
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persainganglobal
02
Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001
1 1 1 1 7.696,0
Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional002
3 6 6 6 7.696,0
Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industri dalamnegeri
003
80 150 230 235 7.696,0
Jumlah Penanganan Kasus004
3 5 5 6 7.696,0
Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapiindustri dalam negeri
03
Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001
1 1 1 1 7.696,0
Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional002
3 6 6 6 7.696,0
Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industri dalamnegeri
003
80 150 230 235 7.696,0
Jumlah Penanganan Kasus004
3 5 5 6 7.696,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah I dan Multilateral
1856 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologikerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah sertaFora Multilateral
01
Jumlah kesepakatan investasi industri005
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri006
2 2 2 2 8.377,0
Jumlah kerja sama industri internasional007
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah kerja sama teknik011
1 2 2 2 8.377,0
Jumlah Fasilitasi012
6 12 12 12 8.377,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
010
1 1 1 1 8.377,0
Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011
8 10 10 10 8.377,0
Jumlah promosi investasi industri012
2 3 3 3 8.377,0
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber dayaindustri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional
02
Jumlah kesepakatan investasi industri005
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri006
2 2 2 2 8.377,0
Jumlah kerja sama industri internasional007
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah kerja sama teknik011
1 2 2 2 8.377,0
Jumlah Fasilitasi012
6 12 12 12 8.377,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
010
1 1 1 1 8.377,0
Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011
8 10 10 10 8.377,0
Jumlah promosi investasi industri012
2 3 3 3 8.377,0
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruhglobalisasi (Multilateral dan Bilateral)
03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah kesepakatan investasi industri005
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri006
2 2 2 2 8.377,0
Jumlah kerja sama industri internasional007
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah kerja sama teknik011
1 2 2 2 8.377,0
Jumlah Fasilitasi012
6 12 12 12 8.377,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
010
1 1 1 1 8.377,0
Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011
8 10 10 10 8.377,0
Jumlah promosi investasi industri012
2 3 3 3 8.377,0
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri04
Jumlah kesepakatan investasi industri005
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri006
2 2 2 2 8.377,0
Jumlah kerja sama industri internasional007
1 1 1 2 8.377,0
Jumlah kerja sama teknik011
1 2 2 2 8.377,0
Jumlah Fasilitasi012
6 12 12 12 8.377,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
010
1 1 1 1 8.377,0
Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011
8 10 10 10 8.377,0
Jumlah promosi investasi industri012
2 3 3 3 8.377,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah II dan Regional
1857 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologiserta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia,Afrika, dan Fora Regional
01
Jumlah kesepakatan investasi internasional013
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah kerjasama industri internasional014
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri015
2 3 3 3 8.292,0
Jumlah kerja sama teknik016
2 2 2 3 8.292,0
Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017
6 12 12 13 8.292,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
018
1 1 1 1 8.292,0
Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019
10 15 15 15 8.292,0
Jumlah promosi investasi industri025
2 3 3 3 8.292,0
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber dayaindustri secara efisien (5M)
02
Jumlah kesepakatan investasi internasional013
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah kerjasama industri internasional014
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri015
2 3 3 3 8.292,0
Jumlah kerja sama teknik016
2 2 2 3 8.292,0
Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017
6 12 12 13 8.292,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
018
1 1 1 1 8.292,0
Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019
10 15 15 15 8.292,0
Jumlah promosi investasi industri025
2 3 3 3 8.292,0
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi03
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah kesepakatan investasi internasional013
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah kerjasama industri internasional014
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri015
2 3 3 3 8.292,0
Jumlah kerja sama teknik016
2 2 2 3 8.292,0
Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017
6 12 12 13 8.292,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
018
1 1 1 1 8.292,0
Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019
10 15 15 15 8.292,0
Jumlah promosi investasi industri025
2 3 3 3 8.292,0
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri04
Jumlah kesepakatan investasi internasional013
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah kerjasama industri internasional014
1 1 1 2 8.292,0
Jumlah promosi produk dan jasa industri015
2 3 3 3 8.292,0
Jumlah kerja sama teknik016
2 2 2 3 8.292,0
Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017
6 12 12 13 8.292,0
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
018
1 1 1 1 8.292,0
Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019
10 15 15 15 8.292,0
Jumlah promosi investasi industri025
2 3 3 3 8.292,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 180.010,9
Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri1859 Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangkamenciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklim pengembanganusaha industri yang sehat, iklim untuk mendorong ekspor hasil industri
01
Jumlah kelompok industri yang mendapatkan fasilitas terkait investasi001
30 30 30 6.500,0
Jumlah kelompok industri yang mendapatkan insentif terkait peningkatan dayasaing
002
10 10 10 6.500,0
Model sistem pasok, produksi dan pemasaran003
3 3 3 6.500,0
Dokumen analisis industrial terhadap isu aktual bidang industri004
12 12 12 6.500,0
Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri1860 Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri; Meningkatnya RSNI danMeningkatnya pemberlakuan SNI wajib
01
RSNI005
100 ( reguler ) 100 ( reguler ) 100 ( reguler ) 15.465,0
RSNI006
110 (ACFTA) 100 (ACFTA) 15.465,0
Permen SNI Wajib007
5 5 5 15.465,0
Pengkajian Industri Hijau dan LingkunganHidup
1861 Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup danmeningkatnya industri berwawasan lingkungan serta efisiensi energi di industri
01
Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi009
1 1 1 6.800,0
Dokumen Green Industry010
1 1 1 6.800,0
Tingkat Pengurangan Emisi CO2011
2%/tahun 3%/tahun 3%/tahun 6.800,0
Dokumen Kebijakan/Peraturan012
1 1 1 6.800,0
Pengkajian Teknologi dan Hak KekayaanIntelektual
1863 Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa Industri01
Jumlah kajian/studi kebijakan teknologi industri016
3 3 3 10.600,0
Jumlah SDM yang mengenal dan memahami HKI017
250 275 300 10.600,0
Hasil litbang yang dipatenkan018
5 5 5 10.600,0
Jumlah teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan019
4 5 5 10.600,0
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penelitian dan Pengembangan TeknologiKimia dan Kemasan
1864 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan01
Jumlah hasil litbang020
11 13 15 21.057,7
kerjasama dengan dunia industri021
3 3 3 21.057,7
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis022
9 10 10 21.057,7
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Gaji BB Kimia Kemasan023
12 12 12 21.057,7
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kimia Kemasan024
1 1 21.057,7
Penelitian dan Pengembangan TeknologiTekstil
1865 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil01
Jumlah hasil litbang025
10 12 12 21.655,0
kerjasama dengan dunia industri026
5 5 6 21.655,0
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis BB Tekstil027
9 9 9 21.655,0
Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil028
12 12 12 21.655,0
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tekstil029
1 1 1 21.655,0
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit,Karet dan Plastik
1866 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet danplastik
01
Jumlah hasil litbang030
9 10 11 20.887,8
kerjasama dengan dunia industri031
6 7 8 20.887,8
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis032
10 10 10 20.887,8
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji033
12 12 12 20.887,8
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kulit Karet Plastik034
1 1 20.887,8
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penelitian dan Pengembangan TeknologiIndustri Agro
1867 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro01
Jumlah hasil litbang035
9 9 10 34.937,7
kerjasama dengan dunia industri036
7 10 12 34.937,7
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis037
9 9 9 34.937,7
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Pembayaran Gaji038
12 12 12 34.937,7
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Agro039
1 1 34.937,7
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulpdan Kertas
1868 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulpdan kertas
01
Jumlah hasil litbang040
10 10 10 21.469,7
kerjasama dengan dunia industri041
18 20 22 21.469,7
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis042
7 7 7 21.469,7
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji043
12 12 12 21.469,7
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Pulp dan Kertas044
1 0 21.469,7
Penelitian dan Pengembangan Teknologi HasilPerkebunan
1869 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang HasilPerkebunan
01
Jumlah hasil litbang045
12 12 12 15.836,6
kerjasama dengan dunia industri046
1 1 1 15.836,6
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis047
8 8 8 15.836,6
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji048
12 12 12 15.836,6
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Hasil Perkebunan049
1 0 15.836,6
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penelitian dan Pengembangan TeknologiLogam dan Mesin
1870 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin01
Jumlah hasil litbang050
14 11 8 28.973,6
kerjasama dengan dunia industri051
15 18 23 28.973,6
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis052
6 6 6 28.973,6
Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen,dan Pembayaran Gaji053
12 12 12 28.973,6
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Logam Mesin054
1 0 28.973,6
Penelitian dan Pengembangan TeknologiKeramik
1871 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik01
Jumlah hasil litbang055
11 12 12 25.364,0
kerjasama dengan dunia industri056
2 5 6 25.364,0
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis057
8 8 8 25.364,0
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan058
12 12 12 25.364,0
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Keramik059
1 0 25.364,0
Penelitian dan Pengembangan TeknologiBahan dan Barang Teknik
1872 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan danBarang Teknik
01
Jumlah hasil litbang060
7 8 9 46.399,5
kerjasama dengan dunia industri061
3 3 3 46.399,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis062
6 6 6 46.399,5
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan063
12 12 12 46.399,5
Penguatan Infrastruktur BB Bahan dan Barang Teknik064
1 0 46.399,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penelitian dan Pengembangan TeknologiPencegahan Pencemaran Industri
1873 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaranindustri
01
Jumlah hasil litbang065
8 10 10 22.613,1
kerjasama dengan dunia industri066
2 3 3 22.613,1
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis067
10 10 10 22.613,1
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan068
12 12 12 22.613,1
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tek.Pencegahan Pencemaran Industri069
1 0 22.613,1
Penelitian dan Pengembangan TeknologiKerajinan dan Batik
1874 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik01
Jumlah hasil litbang070
6 7 8 18.973,7
kerjasama dengan dunia industri071
1 1 1 18.973,7
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis072
7 7 7 18.973,7
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan073
12 12 12 18.973,7
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kerajinan dan Batik074
1 0 18.973,7
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Riset dan Standardisasi Bidang Industri3986 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas01
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Aceh050
9 9 10 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis yang dihasilkan di Wilayah Aceh051
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerjasama di Wilayah Aceh052
1 2 2 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Aceh
053
12 12 12 110.121,5
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Aceh054
1 0 0 110.121,5
Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Medan055
6 6 6 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Medan056
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerjasama di Wilayah Medan057
3 4 5 110.121,5
Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Medan058
1 0 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Medan
059
12 12 12 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Wilayah Padang060
17 17 17 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Padang061
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerja sama di Wilayah Padang062
8 2 2 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran , Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen di Wilayah Padang
063
12 12 12 110.121,5
Penguatan infrastruktur Lab Uji Brst Padang064
1 0 0 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Wilayah Palembang065
10 10 10 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Palembang066
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerja sama di Wilayah Palembang067
8 11 15 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan dan DukunganTeknis Manajemen Brst Palembang
068
12 12 12 110.121,5
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Palembang069
1 0 0 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Brst Bandar Lampung070
5 6 8 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Bandar Lampung071
5 5 5 110.121,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Jumlah kerjasama di Brst Bandar Lampung072
10 15 20 110.121,5
Penguatan Infrastruktur Lab Uji Brst Bandar Lampung073
1 0 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Bdr Lampung
074
12 12 12 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Brst Surabaya075
10 10 10 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Surabaya076
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerjasama di Brst Surabaya077
0 0 0 110.121,5
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Surabaya078
1 0 0 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan dan DukunganTeknis Manajemen di Brst Surabaya
079
12 12 12 110.121,5
Jumlah Hasil Litbang di Brst Manado080
10 12 13 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Manado081
5 5 5 110.121,5
Jumlah Kerjasama di Brst Manado082
6 6 7 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan dan DukunganTeknis Manajemen Brst Manado
083
12 12 12 110.121,5
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Manado084
1 0 0 110.121,5
Jumlah Hasil Litbang di Brst Pontianak085
6 7 7 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Pontianak086
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerjasama di Brst Pontianak087
4 4 4 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji dan Tunjangan,dan DukunganTeknis Manajemen Brst Pontianak
088
12 12 12 110.121,5
Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Pontianak089
1 0 0 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Brst Samarinda090
8 9 9 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Samarinda091
4 5 5 110.121,5
Jumlah kerjasama di Brst Samarinda092
2 2 2 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan,dan DukunganTeknis Manajemen Brst Samarinda
093
12 12 12 110.121,5
Kode Target 2012
( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )
ALOKASI2012
IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)
Program/Kegiatan Sasaran/Indikator
( 3 )
Prakiraan Target
( 5 )
2013
( 6 )
2014
( 7 )
2015
Penguatan Infrastruktur di Brst Samarinda094
1 0 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Brst Banjarbaru095
7 8 8 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Banjarbaru096
5 5 5 110.121,5
Jumlah kerja sama di Brst Banjarbaru097
2 3 3 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Banjarbaru
098
12 12 12 110.121,5
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Banjarbaru099
1 0 0 110.121,5
Jumlah hasil litbang di Brst Ambon100
10 10 10 110.121,5
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Ambon101
5 5 5 110.121,5
Jumlah Kerjasama di Brst Ambon102
0 0 0 110.121,5
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Lainnya Brst Ambon
103
12 12 12 110.121,5
Penguatan Infrastrukutr Lab Uji di Brst Ambon104
1 0 110.121,5
JUMLAH 1.289.407,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI PROGRAM )
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Program
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Perindustrian
38.956,4 503.275,7 579.986,9 659.531,1464.319,3 885.733,40,0420.928,9
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KementerianPerindustrian
0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8
07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0422.575,0
06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0387.500,0
08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0108.449,2
09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0371.000,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KementerianPerindustrian
0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,045.500,0
12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0360.600,0
10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,055.000,0
11 Program Kerjasama Industri Internasional 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,048.557,0
TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ORGANISASI )
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Sekretariat Jenderal 38.956,4 524.220,6 604.073,6 687.230,7485.264,2 917.587,90,0440.930,8
02 Direktorat Jenderal Industri Agro 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0422.575,0
03 Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0387.500,0
04 Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0108.449,2
05 Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0371.000,0
06 Inspektorat Jenderal 0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,045.500,0
07 Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0360.600,0
08 Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,055.000,0
09 Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,048.557,0
TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
02 Biro Hukum dan Organisasi 0,0 13.662,1 15.750,0 17.450,013.662,1 19.450,00,09.300,0
03 Biro Umum 0,0 55.671,5 64.022,2 73.625,555.671,5 84.669,40,046.070,6
04 Biro Kepegawaian 0,0 13.196,3 14.516,0 15.967,613.196,3 17.564,30,08.378,1
05 Biro Keuangan 0,0 43.443,5 43.412,8 47.096,643.443,5 250.706,30,042.914,0
06 Biro Perencanaan 0,0 23.304,2 26.241,3 30.819,823.304,2 35.442,80,021.652,5
07 Pusat Data dan Informasi 0,0 36.287,4 39.916,2 43.727,836.287,4 48.298,60,031.206,0
08 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri 38.956,4 314.494,1 370.342,8 425.909,7275.537,7 425.909,70,0263.409,6
11 Pusat Komunikasi Publik 0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0
TOTAL 38.956,4 524.220,6 604.073,6 687.230,7485.264,2 917.587,90,0
Keterangan :
440.930,8
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Industri Agro
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
05 Direktorat Industri Minuman dan Tembakau 0,0 27.000,0 35.000,0 40.000,027.000,0 40.000,00,030.300,0
06 Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan 0,0 247.000,0 255.000,0 267.500,0247.000,0 267.500,00,0345.000,0
07 Sekretariat Ditjen Industri Agro 0,0 41.277,0 43.325,1 47.637,041.277,0 47.637,00,047.275,0
TOTAL 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0
Keterangan :
422.575,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
05 Direktorat Industri Kimia Hilir 0,0 49.000,0 110.600,0 113.400,049.000,0 116.200,00,028.000,0
06 Direktorat Industri Kimia Dasar 0,0 265.000,0 301.200,0 336.600,0265.000,0 368.746,00,0271.700,0
07 Direktorat Industri Material Dasar Logam 0,0 20.000,0 83.009,7 106.199,820.000,0 130.277,80,019.700,0
08 Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur 0,0 63.440,0 93.562,0 112.274,463.440,0 134.729,30,068.100,0
TOTAL 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0
Keterangan :
387.500,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
04 Direktorat Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2
05 Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0
06 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0
07 Sekretariat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0
09 Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0
TOTAL 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0
Keterangan :
108.449,2
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
03 Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 0,0 74.545,0 81.190,0 88.990,074.545,0 96.990,00,070.212,0
04 Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 0,0 65.942,0 75.535,0 83.582,065.942,0 91.932,00,085.710,0
05 Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 0,0 74.912,0 83.524,0 93.282,074.912,0 103.401,00,096.594,0
07 Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan Menengah 0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0
TOTAL 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0
Keterangan :
371.000,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Inspektorat Jenderal
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Inspektorat I 0,0 5.836,0 7.519,3 7.854,25.836,0 8.716,90,06.163,7
02 Inspektorat II 0,0 6.132,6 9.447,0 9.856,96.132,6 10.824,70,07.626,2
03 Inspektorat III 0,0 4.492,8 8.128,0 8.494,44.492,8 9.419,10,06.560,0
04 Inspektorat IV 0,0 3.970,6 7.927,6 8.284,03.970,6 9.198,20,03.814,3
05 Sekretariat Inspektorat Jenderal 0,0 21.807,9 22.757,9 23.861,321.807,9 25.018,30,021.335,8
TOTAL 0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,0
Keterangan :
45.500,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0
02 Pusat Standardisasi 7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0
03 Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0
04 Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0
06 Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0
07 Balai Besar Kimia dan Kemasan 2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0
08 Balai Besar Tekstil 3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0
09 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0
10 Balai Besar Industri Agro 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0
11 Balai Besar Pulp dan Kertas 2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0
12 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0
13 Balai Besar Logam dan Mesin 5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0
14 Balai Besar Keramik 2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0
15 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik 15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0
16 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0
17 Balai Riset dan Standardisasi Industri 17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0
18 Balai Besar Kerajinan dan Batik 1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0
TOTAL 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0
Keterangan :
360.600,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 0,0 9.000,0 168.500,0 299.500,09.000,0 33.000,00,09.191,8
02 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 0,0 7.300,0 29.000,0 221.100,07.300,0 1.700,00,07.391,8
03 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 0,0 9.200,0 462.850,0 299.850,09.200,0 3.850,00,09.241,8
04 Sekretariat Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 26.026,0 42.250,0 52.750,026.026,0 63.750,00,029.174,6
TOTAL 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,0
Keterangan :
55.000,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI UNIT ESELON II )
UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Unit Organisasi (Eselon II)
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Direktorat Ketahanan Industri 0,0 7.696,0 8.230,0 8.825,07.696,0 9.825,00,05.034,0
02 Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 0,0 8.377,0 11.684,0 12.535,08.377,0 13.544,00,09.949,0
03 Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 0,0 8.292,0 10.145,0 10.941,08.292,0 11.943,00,09.835,0
05 Sekretariat Ditjen Kerjasama Industri Internasional 0,0 23.176,0 28.909,0 30.059,023.176,0 31.309,00,023.739,0
TOTAL 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,0
Keterangan :
48.557,0
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
1,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI PROVINSI )
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
00 Pusat 46.756,4 1.525.766,6 3.070.316,8 7.017.160,81.479.010,1 2.555.547,10,01.608.556,9
01 Dki Jakarta 2.469,6 82.452,6 101.524,7 107.450,879.983,0 3.355,00,075.286,0
02 Jawa Barat 43.961,7 190.840,5 137.540,7 251.965,4146.878,9 16.382,30,0142.523,5
03 Jawa Tengah 7.776,0 34.393,1 34.420,0 139.814,526.617,1 16.723,30,026.939,5
04 Di Yogyakarta 4.444,9 48.416,5 38.667,7 41.045,743.971,6 9.419,00,034.549,0
05 Jawa Timur 4.500,0 51.056,4 57.213,6 56.031,146.556,4 42.554,00,077.088,0
06 Nanggroe Aceh Darussalam 800,0 15.945,1 15.085,0 16.615,015.145,1 7.775,00,013.837,0
07 Sumatera Utara 1.280,4 20.521,3 20.770,0 22.280,019.240,8 9.190,00,018.520,0
08 Sumatera Barat 1.990,6 18.325,4 18.702,8 20.784,116.334,8 13.085,00,035.653,0
09 Riau 0,0 4.395,0 4.705,0 5.090,04.395,0 5.475,00,02.136,0
10 Jambi 0,0 4.785,0 5.150,0 5.670,04.785,0 6.170,00,02.746,0
11 Sumatera Selatan 1.760,0 19.011,4 21.333,0 23.889,017.251,4 9.945,00,014.207,0
12 Lampung 1.930,0 14.550,0 25.545,3 27.126,712.620,0 6.796,00,09.739,0
13 Kalimantan Barat 1.566,2 13.315,4 12.615,0 13.370,011.749,3 6.255,00,010.125,0
14 Kalimantan Tengah 0,0 3.495,0 3.800,0 4.170,03.495,0 4.550,00,02.485,0
15 Kalimantan Selatan 1.400,0 16.607,3 20.077,6 19.002,615.207,3 9.200,00,011.409,0
16 Kalimantan Timur 1.855,8 14.205,4 15.965,0 17.005,012.349,6 6.695,00,09.954,0
17 Sulawesi Utara 434,5 19.103,8 135.555,0 17.035,018.669,3 10.044,00,013.093,0
18 Sulawesi Tengah 0,0 7.051,0 128.384,0 8.748,07.051,0 9.644,00,05.684,0
19 Sulawesi Selatan 891,9 27.577,6 184.436,5 148.544,526.685,7 15.916,00,018.609,0
20 Sulawesi Tenggara 0,0 5.582,0 23.849,0 128.139,05.582,0 7.938,00,03.912,0
21 Maluku 200,0 13.575,1 11.992,0 33.334,013.375,1 7.042,00,011.540,0
22 Bali 0,0 7.559,0 8.965,0 9.954,07.559,0 11.095,00,06.610,0
23 Nusa Tenggara Barat 0,0 9.836,0 11.170,0 12.489,09.836,0 13.715,00,07.427,0
24 Nusa Tenggara Timur 0,0 6.761,0 10.625,0 9.510,06.761,0 9.448,00,05.921,0
25 Papua 0,0 6.048,0 13.317,0 11.499,06.048,0 7.212,00,04.484,0
26 Bengkulu 0,0 3.010,0 3.320,0 3.700,03.010,0 4.070,00,02.170,0
28 Maluku Utara 0,0 4.467,0 6.562,0 6.674,04.467,0 6.292,00,04.202,0
29 Banten 0,0 6.019,0 10.409,0 7.898,06.019,0 8.802,00,04.744,0
1,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
30 Bangka Belitung 0,0 2.620,0 4.835,0 3.110,02.620,0 3.405,00,02.290,0
31 Gorontalo 0,0 5.433,0 6.113,0 6.812,05.433,0 7.541,00,05.123,0
32 Kepulauan Riau 0,0 5.070,0 5.480,0 5.995,05.070,0 6.500,00,02.560,0
33 Papua Barat 0,0 38.320,0 86.488,0 6.576,038.320,0 6.176,00,042.312,0
34 Sulawesi Barat 0,0 4.330,0 4.903,0 5.479,04.330,0 6.055,00,03.677,0
TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9
2,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA )
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
00 Pusat 46.756,4 1.525.766,6 3.070.316,8 7.017.160,81.479.010,1 2.555.547,10,01.608.556,9
00.00 Pusat 46.756,4 1.525.766,6 3.070.316,8 7.017.160,81.479.010,1 2.555.547,10,01.608.556,9
01 Dki Jakarta 2.469,6 82.452,6 101.524,7 107.450,879.983,0 3.355,00,075.286,0
01.00 Provinsi DKI Jakarta 0,0 44.294,9 59.627,0 62.997,044.294,9 3.355,00,036.927,0
01.54 Jakarta Selatan 2.469,6 38.157,7 41.897,7 44.453,835.688,1 0,00,038.359,0
02 Jawa Barat 43.961,7 190.840,5 137.540,7 251.965,4146.878,9 16.382,30,0142.523,5
02.00 Provinsi Jawa Barat 0,0 7.152,0 8.607,0 9.785,57.152,0 10.804,30,07.651,5
02.01 Kab. Bandung 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0
02.04 Kab. Ciamis 0,0 431,0 478,0 523,0431,0 576,00,0398,0
02.05 Kab. Cianjur 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0
02.06 Kab. Cirebon 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0505,0
02.07 Kab. Garut 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,00,0787,0
02.09 Kab. Karawang 0,0 700,0 800,0 100.000,0700,0 0,00,0850,0
02.10 Kab. Kuningan 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0
02.12 Kab. Purwakarta 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0
02.16 Kab. Tasikmalaya 0,0 396,0 435,0 479,0396,0 527,00,0443,0
02.17 Kota Bandung 28.261,7 143.861,9 94.220,7 106.997,9115.600,2 0,00,0102.366,0
02.19 Kota Bogor 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0
03 Jawa Tengah 7.776,0 34.393,1 34.420,0 139.814,526.617,1 16.723,30,026.939,5
03.00 Provinsi Jawa Tengah 0,0 9.752,0 11.807,0 13.455,59.752,0 14.954,30,09.441,5
03.10 Kab. Jepara 0,0 0,0 0,0 1.800,00,0 0,00,00,0
03.13 Kab. Kendal 0,0 700,0 0,0 100.000,0700,0 0,00,0850,0
03.15 Kab. Kudus 0,0 181,0 1.000,0 220,0181,0 242,00,0238,0
03.16 Kab. Magelang 0,0 166,0 183,0 201,0166,0 221,00,0103,0
03.18 Kab. Pekalongan 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0
03.22 Kab. Rembang 0,0 300,0 330,0 2.163,0300,0 399,00,0310,0
03.23 Kab. Semarang 0,0 7.450,0 8.750,0 9.050,07.450,0 0,00,06.674,0
03.24 Kab. Sragen 0,0 0,0 1.600,0 1.600,00,0 0,00,00,0
03.29 Kab. Wonosobo 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0
1,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
03.33 Kota Semarang 7.776,0 15.163,1 10.000,0 10.500,07.387,1 0,00,08.535,0
04 Di Yogyakarta 4.444,9 48.416,5 38.667,7 41.045,743.971,6 9.419,00,034.549,0
04.00 Provinsi DI Yogyakarta 0,0 7.712,0 6.467,0 7.377,07.712,0 8.295,00,03.555,0
04.01 Kab. Bantul 0,0 396,0 435,0 479,0396,0 527,00,0443,0
04.03 Kab. Kulon Progo 0,0 181,0 200,0 1.020,0181,0 242,00,0238,0
04.04 Kab. Sleman 0,0 266,0 293,0 322,0266,0 355,00,0491,0
04.05 Kota Yogyakarta 4.444,9 39.861,5 31.272,7 31.847,735.416,6 0,00,029.822,0
05 Jawa Timur 4.500,0 51.056,4 57.213,6 56.031,146.556,4 42.554,00,077.088,0
05.00 Provinsi Jawa Timur 0,0 20.006,0 24.147,0 25.667,020.006,0 27.195,00,048.984,0
05.04 Kab. Bojonegoro 0,0 396,0 435,0 479,0396,0 527,00,0443,0
05.08 Kab. Jombang 0,0 700,0 1.500,0 0,0700,0 0,00,0800,0
05.10 Kab. Lamongan 0,0 1.615,0 1.040,0 261,01.615,0 286,00,0205,0
05.11 Kab. Lumajang 0,0 481,0 528,0 581,0481,0 640,00,0696,0
05.14 Kab. Malang 0,0 265,0 295,0 322,0265,0 355,00,0295,0
05.15 Kab. Mojokerto 0,0 700,0 1.600,0 0,0700,0 0,00,00,0
05.20 Kab. Pasuruan 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0
05.23 Kab. Sampang 0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,00,0311,0
05.24 Kab. Sidoarjo 0,0 11.438,0 11.474,0 11.527,011.438,0 11.577,00,011.398,0
05.33 Kota Malang 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 666,00,0506,0
05.37 Kota Surabaya 4.500,0 13.974,4 14.564,6 15.401,19.474,4 0,00,012.604,0
05.38 Kota Batu 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 667,00,0608,0
06 Nanggroe Aceh Darussalam 800,0 15.945,1 15.085,0 16.615,015.145,1 7.775,00,013.837,0
06.00 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 800,0 15.945,1 15.085,0 16.615,015.145,1 7.775,00,010.627,0
06.09 Kab. Bireuen 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0710,0
06.11 Kab. Simeulue 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0
06.14 Kota Langsa 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.250,0
07 Sumatera Utara 1.280,4 20.521,3 20.770,0 22.280,019.240,8 9.190,00,018.520,0
07.00 Provinsi Sumatera Utara 1.280,4 20.321,3 20.770,0 22.280,019.040,8 9.190,00,014.152,0
07.09 Kab. Simalungun 0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,03.750,0
07.10 Kab. Tapanuli Selatan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0264,0
07.25 Kab. Samosir 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0354,0
08 Sumatera Barat 1.990,6 18.325,4 18.702,8 20.784,116.334,8 13.085,00,035.653,0
08.00 Provinsi Sumatera Barat 1.990,6 12.315,6 13.227,8 15.209,110.325,0 12.160,00,031.683,0
08.10 Kota Bukit Tinggi 0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0
08.12 Kota Padang 0,0 5.174,8 4.600,0 4.700,05.174,8 0,00,03.710,0
2,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
09 Riau 0,0 4.395,0 4.705,0 5.090,04.395,0 5.475,00,02.136,0
09.00 Provinsi Riau 0,0 4.395,0 4.705,0 5.090,04.395,0 5.475,00,01.769,0
09.11 Kota Pekanbaru 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0367,0
10 Jambi 0,0 4.785,0 5.150,0 5.670,04.785,0 6.170,00,02.746,0
10.00 Provinsi Jambi 0,0 4.330,0 4.680,0 5.180,04.330,0 5.670,00,02.746,0
10.10 Kota Jambi 0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0
11 Sumatera Selatan 1.760,0 19.011,4 21.333,0 23.889,017.251,4 9.945,00,014.207,0
11.00 Provinsi Sumatera Selatan 0,0 6.525,0 8.320,0 9.175,06.525,0 9.020,00,04.255,0
11.07 Kota Palembang 1.760,0 12.486,4 13.013,0 14.714,010.726,4 925,00,09.952,0
12 Lampung 1.930,0 14.550,0 25.545,3 27.126,712.620,0 6.796,00,09.739,0
12.00 Provinsi Lampung 0,0 4.385,0 4.935,0 5.481,04.385,0 5.871,00,02.778,0
12.09 Kota Bandar Lampung 1.930,0 10.165,0 20.610,3 21.645,78.235,0 925,00,06.961,0
13 Kalimantan Barat 1.566,2 13.315,4 12.615,0 13.370,011.749,3 6.255,00,010.125,0
13.00 Provinsi Kalimantan Barat 0,0 5.175,0 4.510,0 4.910,05.175,0 5.330,00,02.345,0
13.05 Kab. Pontianak 0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0
13.08 Kab. Sintang 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0
13.09 Kota Pontianak 1.566,2 7.305,4 7.230,0 7.585,05.739,3 0,00,06.915,0
13.10 Kota Singkawang 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0
14 Kalimantan Tengah 0,0 3.495,0 3.800,0 4.170,03.495,0 4.550,00,02.485,0
14.00 Provinsi Kalimantan Tengah 0,0 3.495,0 3.800,0 4.170,03.495,0 4.550,00,02.245,0
14.03 Kab. Kapuas 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0240,0
15 Kalimantan Selatan 1.400,0 16.607,3 20.077,6 19.002,615.207,3 9.200,00,011.409,0
15.00 Provinsi Kalimantan Selatan 0,0 6.705,0 9.500,0 8.345,06.705,0 9.200,00,04.571,0
15.10 Kota Banjar Baru 1.400,0 9.902,3 10.077,6 10.657,68.502,3 0,00,06.838,0
15.13 Kab. Tanah Bumbu 0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0
16 Kalimantan Timur 1.855,8 14.205,4 15.965,0 17.005,012.349,6 6.695,00,09.954,0
16.00 Provinsi Kalimantan Timur 0,0 5.605,0 6.915,0 7.305,05.605,0 6.695,00,02.480,0
16.04 Kab. Kutai Barat 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0242,0
16.11 Kota Samarinda 1.855,8 8.600,4 9.050,0 9.700,06.744,6 0,00,07.232,0
17 Sulawesi Utara 434,5 19.103,8 135.555,0 17.035,018.669,3 10.044,00,013.093,0
17.00 Provinsi Sulawesi Utara 0,0 5.619,0 5.352,0 5.934,05.619,0 6.532,00,04.811,0
17.04 Kota Bitung 0,0 2.974,0 121.622,0 1.784,02.974,0 1.962,00,01.000,0
17.05 Kota Manado 434,5 9.969,8 7.984,0 8.662,09.535,3 828,00,07.127,0
17.07 Kab. Minahasa Selatan 0,0 541,0 597,0 655,0541,0 722,00,0155,0
18 Sulawesi Tengah 0,0 7.051,0 128.384,0 8.748,07.051,0 9.644,00,05.684,0
3,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
18.00 Provinsi Sulawesi Tengah 0,0 5.577,0 6.262,0 6.964,05.577,0 7.682,00,04.684,0
18.05 Kab. Donggala 0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0
18.08 Kota Palu 0,0 0,0 120.500,0 0,00,0 0,00,01.000,0
19 Sulawesi Selatan 891,9 27.577,6 184.436,5 148.544,526.685,7 15.916,00,018.609,0
19.00 Provinsi Sulawesi Selatan 0,0 9.103,0 10.170,0 11.278,09.103,0 12.406,00,07.375,0
19.04 Kab. Bulukumba 0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0
19.06 Kab. Gowa 0,0 0,0 500,0 120.000,00,0 0,00,01.000,0
19.08 Kab. Luwu 0,0 0,0 150.000,0 0,00,0 0,00,0500,0
19.17 Kab. Takalar 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0
19.18 Kab. Tana Toraja 0,0 542,0 595,0 655,0542,0 720,00,0155,0
19.20 Kota Pare-pare 0,0 0,0 3.000,0 0,00,0 0,00,00,0
19.21 Kota Makassar 891,9 16.458,6 12.549,5 12.827,515.566,7 828,00,09.579,0
19.22 Kota Palopo 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0
20 Sulawesi Tenggara 0,0 5.582,0 23.849,0 128.139,05.582,0 7.938,00,03.912,0
20.00 Provinsi Sulawesi Tenggara 0,0 5.582,0 6.349,0 7.139,05.582,0 7.938,00,03.662,0
20.03 Kab. Kolaka 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0
20.05 Kota Kendari 0,0 0,0 16.000,0 120.000,00,0 0,00,0250,0
21 Maluku 200,0 13.575,1 11.992,0 33.334,013.375,1 7.042,00,011.540,0
21.00 Provinsi Maluku 0,0 5.137,0 5.762,0 6.384,05.137,0 7.042,00,04.953,0
21.03 Kab. Maluku Tenggara 0,0 0,0 0,0 20.000,00,0 0,00,00,0
21.05 Kota Ambon 200,0 8.438,1 6.230,0 6.950,08.238,1 0,00,06.587,0
22 Bali 0,0 7.559,0 8.965,0 9.954,07.559,0 11.095,00,06.610,0
22.00 Provinsi Bali 0,0 6.714,0 8.036,0 8.931,06.714,0 9.972,00,05.438,0
22.04 Kab. Gianyar 0,0 664,0 729,0 803,0664,0 881,00,0934,0
22.08 Kab. Tabanan 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0
23 Nusa Tenggara Barat 0,0 9.836,0 11.170,0 12.489,09.836,0 13.715,00,07.427,0
23.00 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,0 8.360,0 9.548,0 10.704,08.360,0 11.750,00,07.427,0
23.03 Kab. Lombok Barat 0,0 1.476,0 1.622,0 1.785,01.476,0 1.965,00,00,0
24 Nusa Tenggara Timur 0,0 6.761,0 10.625,0 9.510,06.761,0 9.448,00,05.921,0
24.00 Provinsi Nusa Tenggara Timur 0,0 6.761,0 7.625,0 8.510,06.761,0 9.448,00,05.921,0
24.11 Kab. Sumba Timur 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0
25 Papua 0,0 6.048,0 13.317,0 11.499,06.048,0 7.212,00,04.484,0
25.00 Provinsi Papua 0,0 5.148,0 5.817,0 6.499,05.148,0 7.212,00,04.484,0
25.01 Kab. Biak Numfor 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0
25.04 Kab. Merauke 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0
4,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Provinsi/Kabupaten/Kota
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
25.05 Kab. Mimika 0,0 900,0 1.500,0 1.000,0900,0 0,00,00,0
25.20 Kab. Supiori 0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0
25.21 Kab. Mamberamo Raya 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0
26 Bengkulu 0,0 3.010,0 3.320,0 3.700,03.010,0 4.070,00,02.170,0
26.00 Provinsi Bengkulu 0,0 3.010,0 3.320,0 3.700,03.010,0 4.070,00,02.170,0
28 Maluku Utara 0,0 4.467,0 6.562,0 6.674,04.467,0 6.292,00,04.202,0
28.00 Provinsi Maluku Utara 0,0 4.467,0 5.062,0 5.674,04.467,0 6.292,00,04.202,0
28.02 Kab. Halmahera Barat 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0
29 Banten 0,0 6.019,0 10.409,0 7.898,06.019,0 8.802,00,04.744,0
29.00 Provinsi Banten 0,0 5.804,0 6.774,0 7.639,05.804,0 8.517,00,04.539,0
29.03 Kab. Serang 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0
29.04 Kab. Tangerang 0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0
29.05 Kota Cilegon 0,0 0,0 1.700,0 0,00,0 0,00,00,0
29.07 Kota Serang 0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0
30 Bangka Belitung 0,0 2.620,0 4.835,0 3.110,02.620,0 3.405,00,02.290,0
30.00 Provinsi Bangka Belitung 0,0 2.620,0 4.835,0 3.110,02.620,0 3.405,00,01.490,0
30.02 Kab. Belitung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0800,0
31 Gorontalo 0,0 5.433,0 6.113,0 6.812,05.433,0 7.541,00,05.123,0
31.00 Provinsi Gorontalo 0,0 5.433,0 6.113,0 6.812,05.433,0 7.541,00,05.123,0
32 Kepulauan Riau 0,0 5.070,0 5.480,0 5.995,05.070,0 6.500,00,02.560,0
32.00 Provinsi Kepulauan Riau 0,0 4.770,0 5.130,0 5.620,04.770,0 6.100,00,02.560,0
32.04 Kota Batam 0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0
33 Papua Barat 0,0 38.320,0 86.488,0 6.576,038.320,0 6.176,00,042.312,0
33.00 Provinsi Papua Barat 0,0 37.420,0 81.988,0 5.576,037.420,0 6.176,00,042.312,0
33.01 Kab. Sorong 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0
33.04 Kota Sorong 0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0
33.07 Kab. Teluk Bintuni 0,0 900,0 1.500,0 1.000,0900,0 0,00,00,0
34 Sulawesi Barat 0,0 4.330,0 4.903,0 5.479,04.330,0 6.055,00,03.677,0
34.00 Provinsi Sulawesi Barat 0,0 4.330,0 4.903,0 5.479,04.330,0 6.055,00,03.677,0
TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9
5,0
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
( REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM )
TAHUN ANGGARAN 2012
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Program/Kegiatan
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Perindustrian
38.956,4 503.275,7 579.986,9 659.531,1464.319,3 885.733,40,0420.928,9
1824 Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi 0,0 13.662,1 15.750,0 17.450,013.662,1 19.450,00,09.300,0
1825 Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata UsahaPimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta PenyelenggaraanKerumahtanggaan dan Urusan Dalam.
0,0 34.726,6 39.935,6 45.925,934.726,6 52.814,80,026.068,8
1826 Pengembangan SDM Industri 0,0 13.196,3 14.516,0 15.967,613.196,3 17.564,30,08.378,1
1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang Milik Negara yangProfesional
0,0 43.443,5 43.412,8 47.096,643.443,5 250.706,30,042.914,0
1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 0,0 23.304,2 26.241,3 30.819,823.304,2 35.442,80,021.652,5
1829 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal 0,0 36.287,4 39.916,2 43.727,836.287,4 48.298,60,031.206,0
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 38.956,4 314.494,1 370.342,8 425.909,7275.537,7 425.909,70,0263.409,6
1831 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik 0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KementerianPerindustrian
0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8
1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaKerja
0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8
07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0422.575,0
1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 0,0 32.000,0 45.000,0 47.500,032.000,0 47.500,00,040.750,0
1834 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 0,0 27.000,0 35.000,0 40.000,027.000,0 40.000,00,030.300,0
1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 0,0 215.000,0 210.000,0 220.000,0215.000,0 220.000,00,0304.250,0
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriAgro
0,0 41.277,0 43.325,1 47.637,041.277,0 47.637,00,047.275,0
06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0387.500,0
1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 0,0 200.000,0 220.000,0 242.000,0200.000,0 266.146,00,0217.000,0
1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 0,0 49.000,0 110.600,0 113.400,049.000,0 116.200,00,028.000,0
1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 0,0 65.000,0 81.200,0 94.600,065.000,0 102.600,00,054.700,0
1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 0,0 20.000,0 83.009,7 106.199,820.000,0 130.277,80,019.700,0
1879 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan BasisIndustri Manufaktur
0,0 63.440,0 93.562,0 112.274,463.440,0 134.729,30,068.100,0
08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0108.449,2
1,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Program/Kegiatan
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
1846 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2
1847 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0
1848 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0
1849 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan BerbasisTeknologi Tinggi
0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0
1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0
09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0371.000,0
1837 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 0,0 74.545,0 81.190,0 88.990,074.545,0 96.990,00,070.212,0
1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 0,0 65.942,0 75.535,0 83.582,065.942,0 91.932,00,085.710,0
1839 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 0,0 74.912,0 83.524,0 93.282,074.912,0 103.401,00,096.594,0
1840 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriKecil Menengah
0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturKementerian Perindustrian
0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,045.500,0
1841 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat I
0,0 5.836,0 7.519,3 7.854,25.836,0 8.716,90,06.163,7
1842 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat II
0,0 6.132,6 9.447,0 9.856,96.132,6 10.824,70,07.626,2
1843 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat III
0,0 4.492,8 8.128,0 8.494,44.492,8 9.419,10,06.560,0
1844 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat IV
0,0 3.970,6 7.927,6 8.284,03.970,6 9.198,20,03.814,3
1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut HasilPengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal
0,0 21.807,9 22.757,9 23.861,321.807,9 25.018,30,021.335,8
12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0360.600,0
1859 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0
1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0
1861 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0
1862 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan MutuIndustri
0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0
1863 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0
1864 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0
1865 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0
1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0
1867 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0
1868 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0
1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0
1870 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0
2,0
Kode
(1) (2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
Program/Kegiatan
(7)=(4+5+6)
Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
Rupiah
(9) (10)
PHLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)
2013 2014 2015
(3)
1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0
1872 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0
1873 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0
1874 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri 17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0
10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,055.000,0
1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 0,0 9.000,0 168.500,0 299.500,09.000,0 33.000,00,09.191,8
1852 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 0,0 7.300,0 29.000,0 221.100,07.300,0 1.700,00,07.391,8
1853 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 0,0 9.200,0 462.850,0 299.850,09.200,0 3.850,00,09.241,8
1854 Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 26.026,0 42.250,0 52.750,026.026,0 63.750,00,029.174,6
11 Program Kerjasama Industri Internasional 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,048.557,0
1855 Peningkatan Ketahanan Industri 0,0 7.696,0 8.230,0 8.825,07.696,0 9.825,00,05.034,0
1856 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 0,0 8.377,0 11.684,0 12.535,08.377,0 13.544,00,09.949,0
1857 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 0,0 8.292,0 10.145,0 10.941,08.292,0 11.943,00,09.835,0
1858 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama IndustriInternasional
0,0 23.176,0 28.909,0 30.059,023.176,0 31.309,00,023.739,0
TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9
3,0
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.01.015. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
420.928,9 579.986,9 659.531,1 885.733,4JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
503.275,7
0,0
503.275,7
0,0
503.275,7
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPerindustrian
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugaspokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam fasilitasi internal
01 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan Kementerian Perindustrian,
01
Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputiperencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan,pendayagunaan sumber daya serta penghubung antarlembaga dan masyarakat,
02
Terlaksananya pemberian dukungan administrasi danteknis kepada unit-unit organisasi di lingkunganKementerian.
03
No Sasaran Strategis
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.
03
No Misi
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis01
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional02
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1824 Pelayanan Hukum dan PenataanOrganisasi
Biro HukumdanOrganisasi
Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PeraturanPerundang-undangan
01
Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri001 50 50 50 50 KP 0 TIDAK
Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri002 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi PeraturanPerundang-undangan
02
Database Informasi Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to date003 50 50 50 50 KP 0 TIDAK
Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang dipublikasi004 550 550 550 550 KP 0 TIDAK
Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum03
Jumlah Perkara Hukum yang di advokasi005 6 6 6 6 KP 0 TIDAK
Jumlah Masalah Hukum yang Disuluh006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana04
Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yangEfektif�����ϐ�����
007 0 0 0 0 KP 0 TIDAK
Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian008 3 5 7 9 KP 0 TIDAK
prosentase unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K009 90 95 100 100 KP 0 TIDAK
Prosentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutuberbasis ISO 9001-2008
010 50 75 100 100 KP 0 TIDAK
Layanan operasional dan manajemen kinerja biro05
terselenggaranya layanan operasional011 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
perencanaan dan pelaporan kinerja biro012 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
1825 Peningkatan dan PelayananAdministrasi Kementerian,Pelayanan Tata Usaha Pimpinan,Pengelolaan Sarana dan Prasaranaserta PenyelenggaraanKerumahtanggaan dan UrusanDalam.
Biro UmumTerlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis01
Layanan Administrasi/ persuratan dan kearsipan terdokumentasi dantermonitor secara riil time
009 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum010 17 17 17 17 KP 0 TIDAK
Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokokdan Fungsi Kementerian
02
Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan011 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan03
Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan012 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMNsesuai tujuan peruntukkannya
04
Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja013 12 12 12 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1826 Pengembangan SDM Industri BiroKepegawaian
Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaanadministrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
01
Jumlah dokumen pengelolaan urusan kepegawaian014 35 35 36 36 KP 0 TIDAK
Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian02
Jumlah laporan yang dihasilkan015 10 10 10 10 KP 0 TIDAK
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran BiroKepegawaian
03
Lama penyelenggaraan pelaksanaan016 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1827 Peningkatan Sistem Tata KelolaKeungan dan Barang Milik Negarayang Profesional
BiroKeuangan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker diLingkungan Kemenperin
01
Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001 6 6 6 6 KP 0 TIDAK
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002 58 58 58 58 KP 0 TIDAK
Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003 58 58 58 58 KP 0 TIDAK
Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004 58 58 58 58 KP 0 TIDAK
Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005 58 58 58 58 KP 0 TIDAK
Monitoring dan Pengendalian DIPA006 58 58 58 58 KP 0 TIDAK
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di LingkunganKemenperin dengan Predikat WTP
02
Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di LingkunganKemenperin
001 8 8 8 8 KP KL TIDAK
Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002 0 0 0 0 KP 0 TIDAK
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011 6 6 6 6 KP 0 TIDAK
Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Analisis Keuangan Kemenperin014 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Implementasi Budaya 5 K015 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin
016 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Staf Ahli020 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
ULP021 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
KDEI dan ATASE022 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan03
Formulir II.2 - 3
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Peningkatan Kemampuan Bendahara001 60 60 60 60 KP 0 TIDAK
Peningkatan Pengelolaan Penggajian002 60 60 60 60 KP 0 TIDAK
Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003 60 60 60 60 KP 0 TIDAK
Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004 120 120 120 120 KP 0 TIDAK
Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005 120 120 120 120 KP 0 TIDAK
Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006 53 53 53 53 KP 0 TIDAK
Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan04
Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penyusunan Standar Biaya Khusus002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Layanan Perkantoran Biro Keuangan05
Pembayaran Gaji dan Tunjangan001 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di BiroKeuangan
002 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
1828 Peningkatan Kualitas Perencanaandan Pelaporan
BiroPerencanaan
Terwujudnya koordinasi program dan kegiatan antar unit kerja dilingkungan Kemenperin (94 satker)
01
Terfasilitasinya pembinaan SDM Perencanaan021 50 50 50 50 KP 0 TIDAK
Tersedianya data dan informasi yang up-to-date022 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Intensitas forum koordinasi023 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai024 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Tersusunnya rekomendasi perbaikan visi, misi dan strategi02
Tersusunnya rekomendasi kebijakan025 1 1 0 0 KP 0 TIDAK
Pencapaian realisasi program sesuai dengan rencana03
Tersedianya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencanakerja tahunan
026 6 6 6 6 KP 0 TIDAK
Tersedianya laporan evaluasi027 15 15 15 15 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 4
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1829 Pembangunan Sistem InformasiIndustri yang Terintegrasi danHandal
Pusat Datadan Informasi
Terlaksananya Pembinaan sistem informasi, pemeliharaan sistemjaringan, pengumpulan dan pengolahan data serta pelayanandata/informasi industri
01
Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi028 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan InformasiPerindustrian
029 15 15 15 15 KP 0 TIDAK
Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri030 9 9 9 9 KP 0 TIDAK
Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi031 10 10 10 10 KP 0 TIDAK
Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri032 1000 1000 1000 1000 KP KL TIDAK
Peningkatan pelayanan terhadap perusahaan dan masyarakatindustri
02
Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkungan Kementerian Perindustrian
033 1 1 1 1 KP KL TIDAK
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri PusatPendidikandan PelatihanIndustri
Mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan industri center ofexcellence
01
Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 KP B TIDAK
Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 KP B TIDAK
Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 KP B TIDAK
Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasiindustri
02
jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 KP B TIDAK
persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 KP B TIDAK
Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 KP B TIDAK
persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 KP B TIDAK
Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 KP B TIDAK
Mewujudkan peningkatankompetensi SDM Aparatur dalam rangkamendukung reformasi birokrasi
03
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 KP B TIDAK
Mewujudkan peningkatan SDM Industri (SDM IKM) dalam rangkapengembangan kewirausahaan
04
Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 KP B TIDAK
Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 KP B TIDAK
Formulir II.2 - 5
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1831 Peningkatan Pengelolaan PelayananPublik
PusatKomunikasiPublik
Meningkatnya kerjasama antar lembaga, pelayanan dan penyebaraninformasi publik sektor industri
01
Meningkatnya penyebaran informasi melalui penerbitan publikasi dan mediamassa
043 213 218 223 228 KP KL TIDAK
Terlaksananya pelayanan informasi publik sektor industri044 12 12 12 12 KP KL TIDAK
Terlaksananya kerjasama kelembagaan instansi terkait, dunia usaha danakademi
045 12 14 16 12 KP KL TIDAK
Terlaksanannya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja PusatKomunikasi Publik
046 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1824 Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi 0,0 13.662,1 15.750,0 17.450,013.662,1 19.450,00,09.300,0
01 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PeraturanPerundang-undangan
0,0 6.459,0 6.650,0 7.250,06.459,0 8.000,00,04.579,3
001 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri 0,0 5.392,0 5.400,0 5.750,05.392,0 6.000,00,03.947,6
0,0 5.392,0 5.400,0 5.750,05.392,0 6.000,00,03.947,6 Pusat
002 Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri 0,0 1.067,0 1.250,0 1.500,01.067,0 2.000,00,0631,8
0,0 1.067,0 1.250,0 1.500,01.067,0 2.000,00,0631,8 Pusat
02 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi DokumentasiPeraturan Perundang-undangan
0,0 585,1 750,0 900,0585,1 1.100,00,0501,4
003 Database Informasi Perundang-undangan Bidang Industri yang Up todate
0,0 404,2 500,0 600,0404,2 750,00,0266,1
0,0 404,2 500,0 600,0404,2 750,00,0266,1 Pusat
004 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yangdipublikasi
0,0 180,9 250,0 300,0180,9 350,00,0235,3
0,0 180,9 250,0 300,0180,9 350,00,0235,3 Pusat
03 Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum 0,0 3.072,3 3.500,0 3.500,03.072,3 3.650,00,01.774,4
005 Jumlah Perkara Hukum yang di advokasi 0,0 420,2 750,0 750,0420,2 900,00,0294,9
0,0 420,2 750,0 750,0420,2 900,00,0294,9 Pusat
006 Jumlah Masalah Hukum yang Disuluh 0,0 2.652,1 2.750,0 2.750,02.652,1 2.750,00,01.479,5
0,0 2.652,1 2.750,0 2.750,02.652,1 2.750,00,01.479,5 Pusat
04 Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana 0,0 2.023,6 3.100,0 3.750,02.023,6 4.300,00,01.305,0
007 Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian�������������������������������ϐ�����
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0432,9
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0432,9 Pusat
008 Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian 0,0 1.273,3 1.500,0 1.750,01.273,3 2.000,00,0353,2
0,0 1.273,3 1.500,0 1.750,01.273,3 2.000,00,0353,2 Pusat
009 prosentase unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K 0,0 750,4 850,0 1.000,0750,4 1.000,00,0518,9
0,0 750,4 850,0 1.000,0750,4 1.000,00,0518,9 Pusat
010 Prosentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemenmutu berbasis ISO 9001-2008
0,0 0,0 750,0 1.000,00,0 1.300,00,00,0
0,0 0,0 750,0 1.000,00,0 1.300,00,00,0 Pusat
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
05 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro 0,0 1.522,1 1.750,0 2.050,01.522,1 2.400,00,01.139,9
011 terselenggaranya layanan operasional 0,0 810,0 1.000,0 1.200,0810,0 1.400,00,0638,4
0,0 810,0 1.000,0 1.200,0810,0 1.400,00,0638,4 Pusat
012 perencanaan dan pelaporan kinerja biro 0,0 712,1 750,0 850,0712,1 1.000,00,0501,5
0,0 712,1 750,0 850,0712,1 1.000,00,0501,5 Pusat
1825 Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian,Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana danPrasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan UrusanDalam.
0,0 34.726,6 39.935,6 45.925,934.726,6 52.814,80,026.068,8
01 Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis 0,0 10.726,6 12.335,6 14.185,910.726,6 16.313,80,04.500,0
009 Layanan Administrasi/ persuratan dan kearsipan terdokumentasidan termonitor secara riil time
0,0 2.684,2 3.086,8 3.549,82.684,2 4.082,30,02.500,0
0,0 2.684,2 3.086,8 3.549,82.684,2 4.082,30,02.500,0 Pusat
010 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum 0,0 8.042,4 9.248,8 10.636,18.042,4 12.231,50,02.000,0
0,0 8.042,4 9.248,8 10.636,18.042,4 12.231,50,02.000,0 Pusat
02 Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang TugasPokok dan Fungsi Kementerian
0,0 11.000,0 12.650,0 14.547,511.000,0 16.729,60,010.500,0
011 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan 0,0 11.000,0 12.650,0 14.547,511.000,0 16.729,60,010.500,0
0,0 11.000,0 12.650,0 14.547,511.000,0 16.729,60,010.500,0 Pusat
03 Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuaikebutuhan
0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,09.068,8
012 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuaikebutuhan
0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,09.068,8
0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,09.068,8 Pusat
04 Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventarisBMN sesuai tujuan peruntukkannya
0,0 2.500,0 2.875,0 3.306,32.500,0 3.802,20,02.000,0
013 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja 0,0 2.500,0 2.875,0 3.306,32.500,0 3.802,20,02.000,0
0,0 2.500,0 2.875,0 3.306,32.500,0 3.802,20,02.000,0 Pusat
1826 Pengembangan SDM Industri 0,0 13.196,3 14.516,0 15.967,613.196,3 17.564,30,08.378,1
01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaanadministrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian
0,0 7.368,5 8.105,4 8.915,97.368,5 9.807,50,06.535,6
014 Jumlah dokumen pengelolaan urusan kepegawaian 0,0 7.368,5 8.105,4 8.915,97.368,5 9.807,50,06.535,6
0,0 7.368,5 8.105,4 8.915,97.368,5 9.807,50,06.535,6 Pusat
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
02 Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian 0,0 5.360,8 5.896,9 6.486,65.360,8 7.135,20,01.441,0
015 Jumlah laporan yang dihasilkan 0,0 5.360,8 5.896,9 6.486,65.360,8 7.135,20,01.441,0
0,0 5.360,8 5.896,9 6.486,65.360,8 7.135,20,01.441,0 Pusat
03 Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran BiroKepegawaian
0,0 467,0 513,7 565,1467,0 621,60,0401,5
016 Lama penyelenggaraan pelaksanaan 0,0 467,0 513,7 565,1467,0 621,60,0401,5
0,0 467,0 513,7 565,1467,0 621,60,0401,5 Pusat
1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang MilikNegara yang Profesional
0,0 43.443,5 43.412,8 47.096,643.443,5 250.706,30,042.914,0
01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker diLingkungan Kemenperin
0,0 5.027,8 5.530,6 6.083,65.027,8 6.692,00,01.997,9
001 Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara 0,0 1.278,0 1.405,8 1.546,41.278,0 1.701,00,0511,4
0,0 1.278,0 1.405,8 1.546,41.278,0 1.701,00,0511,4 Pusat
002 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 0,0 261,4 287,5 316,3261,4 347,90,0240,8
0,0 261,4 287,5 316,3261,4 347,90,0240,8 Pusat
003 Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran 0,0 100,2 110,2 121,2100,2 133,30,0100,2
0,0 100,2 110,2 121,2100,2 133,30,0100,2 Pusat
004 Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan 0,0 1.522,1 1.674,3 1.841,71.522,1 2.025,90,0353,6
0,0 1.522,1 1.674,3 1.841,71.522,1 2.025,90,0353,6 Pusat
005 Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 0,0 1.568,5 1.725,3 1.897,81.568,5 2.087,60,0551,9
0,0 1.568,5 1.725,3 1.897,81.568,5 2.087,60,0551,9 Pusat
006 Monitoring dan Pengendalian DIPA 0,0 297,7 327,5 360,2297,7 396,20,0240,0
0,0 297,7 327,5 360,2297,7 396,20,0240,0 Pusat
02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di LingkunganKemenperin dengan Predikat WTP
0,0 15.378,4 12.541,3 13.155,915.378,4 13.891,40,018.586,2
001 Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di LingkunganKemenperin
0,0 670,7 737,8 811,6670,7 892,70,0652,2
0,0 670,7 737,8 811,6670,7 892,70,0652,2 Pusat
002 Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,040,8
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,040,8 Pusat
003 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,0 84,3 92,8 102,084,3 112,20,075,1
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 84,3 92,8 102,084,3 112,20,075,1 Pusat
004 Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU 0,0 149,4 164,4 180,8149,4 198,90,0136,0
0,0 149,4 164,4 180,8149,4 198,90,0136,0 Pusat
005 Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP 0,0 165,6 182,1 200,3165,6 220,40,0150,0
0,0 165,6 182,1 200,3165,6 220,40,0150,0 Pusat
006 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri 0,0 278,6 360,4 337,0278,6 370,80,0261,5
0,0 278,6 360,4 337,0278,6 370,80,0261,5 Pusat
007 Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran 0,0 171,1 188,2 207,0171,1 227,70,0171,1
0,0 171,1 188,2 207,0171,1 227,70,0171,1 Pusat
008 Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen 0,0 282,9 311,2 342,3282,9 376,60,0255,2
0,0 282,9 311,2 342,3282,9 376,60,0255,2 Pusat
009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN 0,0 122,4 134,6 148,1122,4 162,90,091,9
0,0 122,4 134,6 148,1122,4 162,90,091,9 Pusat
010 Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan 0,0 284,9 313,4 344,7284,9 379,20,0262,5
0,0 284,9 313,4 344,7284,9 379,20,0262,5 Pusat
011 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan 0,0 196,1 215,8 237,3196,1 261,10,0166,5
0,0 196,1 215,8 237,3196,1 261,10,0166,5 Pusat
012 Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin 0,0 371,4 408,6 449,4371,4 494,40,0359,1
0,0 371,4 408,6 449,4371,4 494,40,0359,1 Pusat
013 Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin 0,0 1.909,8 2.100,8 2.310,91.909,8 2.541,90,0700,0
0,0 1.909,8 2.100,8 2.310,91.909,8 2.541,90,0700,0 Pusat
014 Analisis Keuangan Kemenperin 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat
015 Implementasi Budaya 5 K 0,0 64,5 71,0 78,164,5 85,90,062,0
0,0 64,5 71,0 78,164,5 85,90,062,0 Pusat
016 Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database,Aset/Aplikasi Kemenperin
0,0 295,1 324,6 357,0295,1 392,70,0269,4
0,0 295,1 324,6 357,0295,1 392,70,0269,4 Pusat
017 Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan 0,0 371,8 409,0 449,9371,8 494,90,0289,1
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 371,8 409,0 449,9371,8 494,90,0289,1 Pusat
018 Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 0,0 460,4 506,4 557,1460,4 612,80,0444,4
0,0 460,4 506,4 557,1460,4 612,80,0444,4 Pusat
019 Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan 0,0 49,4 54,3 59,849,4 65,70,049,4
0,0 49,4 54,3 59,849,4 65,70,049,4 Pusat
020 Staf Ahli 0,0 3.500,0 1,0 1,03.500,0 1,00,03.500,0
0,0 3.500,0 1,0 1,03.500,0 1,00,03.500,0 Pusat
021 ULP 0,0 4.900,0 4.900,0 4.900,04.900,0 4.900,00,04.900,0
0,0 4.900,0 4.900,0 4.900,04.900,0 4.900,00,04.900,0 Pusat
022 KDEI dan ATASE 0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,05.750,0
0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,05.750,0 Pusat
03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan 0,0 1.825,1 2.007,6 2.208,41.825,1 2.439,30,01.692,6
001 Peningkatan Kemampuan Bendahara 0,0 505,0 555,5 611,1505,0 672,20,0475,7
0,0 505,0 555,5 611,1505,0 672,20,0475,7 Pusat
002 Peningkatan Pengelolaan Penggajian 0,0 194,8 214,2 235,7194,8 269,20,0175,6
0,0 194,8 214,2 235,7194,8 269,20,0175,6 Pusat
003 Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin 0,0 273,4 300,7 330,8273,4 363,90,0272,1
0,0 273,4 300,7 330,8273,4 363,90,0272,1 Pusat
004 Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI 0,0 310,3 341,3 375,5310,3 413,00,0296,2
0,0 310,3 341,3 375,5310,3 413,00,0296,2 Pusat
005 Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN 0,0 132,5 145,8 160,4132,5 176,40,0129,1
0,0 132,5 145,8 160,4132,5 176,40,0129,1 Pusat
006 Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan) 0,0 409,1 450,1 495,1409,1 544,60,0343,8
0,0 409,1 450,1 495,1409,1 544,60,0343,8 Pusat
04 Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan 0,0 1.095,1 1.204,7 1.307,11.095,1 200.908,00,0576,1
001 Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA 0,0 154,3 169,8 168,7154,3 205,40,0140,0
0,0 154,3 169,8 168,7154,3 205,40,0140,0 Pusat
002 Penyusunan Standar Biaya Khusus 0,0 160,6 176,7 194,4160,6 213,80,0138,5
0,0 160,6 176,7 194,4160,6 213,80,0138,5 Pusat
Formulir II.3 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
003 penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat
004 Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan 0,0 157,4 173,2 190,5157,4 209,50,0138,3
0,0 157,4 173,2 190,5157,4 209,50,0138,3 Pusat
005 Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran 0,0 172,8 190,0 209,1172,8 230,00,0159,3
0,0 172,8 190,0 209,1172,8 230,00,0159,3 Pusat
006 Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199.650,00,00,0
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199.650,00,00,0 Pusat
007 Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0
0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat
05 Layanan Perkantoran Biro Keuangan 0,0 20.117,0 22.128,7 24.341,620.117,0 26.775,70,020.061,2
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,0 19.500,0 21.450,0 23.595,019.500,0 25.954,50,019.500,0
0,0 19.500,0 21.450,0 23.595,019.500,0 25.954,50,019.500,0 Pusat
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di BiroKeuangan
0,0 617,0 678,7 746,6617,0 821,20,0561,2
0,0 617,0 678,7 746,6617,0 821,20,0561,2 Pusat
1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 0,0 23.304,2 26.241,3 30.819,823.304,2 35.442,80,021.652,5
01 Terwujudnya koordinasi program dan kegiatan antar unit kerjadi lingkungan Kemenperin (94 satker)
0,0 14.928,0 17.167,2 19.742,214.928,0 22.703,60,016.034,0
021 Terfasilitasinya pembinaan SDM Perencanaan 0,0 1.229,0 1.413,4 1.625,41.229,0 1.869,20,01.229,0
0,0 1.229,0 1.413,4 1.625,41.229,0 1.869,20,01.229,0 Pusat
022 Tersedianya data dan informasi yang up-to-date 0,0 709,5 815,9 938,3709,5 1.079,10,0709,5
0,0 709,5 815,9 938,3709,5 1.079,10,0709,5 Pusat
023 Intensitas forum koordinasi 0,0 10.869,0 12.499,4 14.374,310.869,0 16.530,40,011.975,0
0,0 10.869,0 12.499,4 14.374,310.869,0 16.530,40,011.975,0 Pusat
024 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai 0,0 2.120,5 2.438,5 2.804,32.120,5 3.225,00,02.120,5
0,0 2.120,5 2.438,5 2.804,32.120,5 3.225,00,02.120,5 Pusat
02 Tersusunnya rekomendasi perbaikan visi, misi dan strategi 0,0 2.757,7 3.171,4 3.647,12.757,7 4.194,10,00,0
025 Tersusunnya rekomendasi kebijakan 0,0 2.757,7 3.171,4 3.647,12.757,7 4.194,10,00,0
0,0 2.757,7 3.171,4 3.647,12.757,7 4.194,10,00,0 Pusat
Formulir II.3 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
03 Pencapaian realisasi program sesuai dengan rencana 0,0 5.618,5 5.902,8 7.430,55.618,5 8.545,10,05.618,5
026 Tersedianya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, danrencana kerja tahunan
0,0 3.723,5 3.723,5 4.924,43.723,5 5.663,00,03.723,5
0,0 3.723,5 3.723,5 4.924,43.723,5 5.663,00,03.723,5 Pusat
027 Tersedianya laporan evaluasi 0,0 1.895,0 2.179,3 2.506,11.895,0 2.882,10,01.895,0
0,0 1.895,0 2.179,3 2.506,11.895,0 2.882,10,01.895,0 Pusat
1829 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi danHandal
0,0 36.287,4 39.916,2 43.727,836.287,4 48.298,60,031.206,0
01 Terlaksananya Pembinaan sistem informasi, pemeliharaansistem jaringan, pengumpulan dan pengolahan data sertapelayanan data/informasi industri
0,0 34.287,4 37.716,2 41.487,834.287,4 45.636,60,031.206,0
028 Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi 0,0 7.347,9 8.082,7 8.891,07.347,9 9.780,10,06.241,4
0,0 7.347,9 8.082,7 8.891,07.347,9 9.780,10,06.241,4 Pusat
029 Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan InformasiPerindustrian
0,0 3.001,7 3.301,9 3.632,13.001,7 3.995,30,02.250,2
0,0 3.001,7 3.301,9 3.632,13.001,7 3.995,30,02.250,2 Pusat
030 Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri 0,0 3.937,8 4.331,6 4.764,73.937,8 5.241,20,03.628,7
0,0 3.937,8 4.331,6 4.764,73.937,8 5.241,20,03.628,7 Pusat
031 Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi 0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 5.324,00,01.085,6
0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 5.324,00,01.085,6 Pusat
032 Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri 0,0 16.000,0 17.600,0 19.360,016.000,0 21.296,00,018.000,0
0,0 16.000,0 17.600,0 19.360,016.000,0 21.296,00,018.000,0 Pusat
02 Peningkatan pelayanan terhadap perusahaan dan masyarakatindustri
0,0 2.000,0 2.200,0 2.240,02.000,0 2.662,00,00,0
033 Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkungan Kementerian Perindustrian
0,0 2.000,0 2.200,0 2.240,02.000,0 2.662,00,00,0
0,0 2.000,0 2.200,0 2.240,02.000,0 2.662,00,00,0 Pusat
1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 38.956,4 314.494,1 370.342,8 425.909,7275.537,7 425.909,70,0263.409,6
01 Mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan industri centerof excellence
38.956,4 219.291,9 258.182,9 296.603,5180.335,5 296.603,50,0162.244,9
01 Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat 732,8 8.699,3 10.254,4 11.856,07.966,5 11.856,00,011.648,5
732,8 8.699,3 10.254,4 11.856,07.966,5 11.856,00,011.648,5 Pusat
Formulir II.3 - 7
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
02 Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI 4.995,7 8.177,1 9.639,7 11.151,03.181,4 11.151,00,013.507,3
4.995,7 8.177,1 9.639,7 11.151,03.181,4 11.151,00,013.507,3 Pusat
03 Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri 9.000,0 13.219,1 15.574,2 17.957,74.219,1 17.957,70,022.988,4
9.000,0 13.219,1 15.574,2 17.957,74.219,1 17.957,70,022.988,4 Pusat
04 Dukungan pelaksanaan tupoksi 24.227,9 189.196,4 222.714,7 255.638,9164.968,5 255.638,90,0114.100,7
24.227,9 189.196,4 222.714,7 255.638,9164.968,5 255.638,90,0114.100,7 Pusat
02 Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan danvokasi industri
0,0 71.560,2 84.287,5 97.053,971.560,2 97.053,90,077.374,3
01 jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja 0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,018.760,5
0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,018.760,5 Pusat
02 persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja 0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,00,0
0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,00,0 Pusat
03 Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja 0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,058.613,8
0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,058.613,8 Pusat
04 persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja 0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,00,0
0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,00,0 Pusat
05 Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruanindustri
0,0 8.623,7 10.180,7 11.865,88.623,7 11.865,80,00,0
0,0 8.623,7 10.180,7 11.865,88.623,7 11.865,80,00,0 Pusat
03 Mewujudkan peningkatankompetensi SDM Aparatur dalamrangka mendukung reformasi birokrasi
0,0 9.388,4 11.065,4 12.786,29.388,4 12.786,20,09.388,4
01 Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya 0,0 9.388,4 11.065,4 12.786,29.388,4 12.786,20,09.388,4
0,0 9.388,4 11.065,4 12.786,29.388,4 12.786,20,09.388,4 Pusat
04 Mewujudkan peningkatan SDM Industri (SDM IKM) dalamrangka pengembangan kewirausahaan
0,0 14.253,6 16.807,0 19.466,114.253,6 19.466,10,014.402,1
01 Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya 0,0 8.500,0 10.019,8 11.586,98.500,0 11.586,90,011.648,5
0,0 8.500,0 10.019,8 11.586,98.500,0 11.586,90,011.648,5 Pusat
02 Fasilitasi pengembangan SDM Industri 0,0 5.753,6 6.787,3 7.879,35.753,6 7.879,30,02.753,6
0,0 5.753,6 6.787,3 7.879,35.753,6 7.879,30,02.753,6 Pusat
1831 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik 0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0
Formulir II.3 - 8
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
01 Meningkatnya kerjasama antar lembaga, pelayanan danpenyebaran informasi publik sektor industri
0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0
043 Meningkatnya penyebaran informasi melalui penerbitan publikasidan media massa
0,0 9.051,3 11.491,1 12.640,39.051,3 13.904,30,06.533,6
0,0 9.051,3 11.491,1 12.640,39.051,3 13.904,30,06.533,6 Pusat
044 Terlaksananya pelayanan informasi publik sektor industri 0,0 4.000,0 5.560,0 6.340,04.000,0 7.124,00,02.471,3
0,0 4.000,0 5.560,0 6.340,04.000,0 7.124,00,02.471,3 Pusat
045 Terlaksananya kerjasama kelembagaan instansi terkait, dunia usahadan akademi
0,0 5.921,2 6.013,3 6.164,75.921,2 6.281,10,05.050,0
0,0 5.921,2 6.013,3 6.164,75.921,2 6.281,10,05.050,0 Pusat
046 Terlaksanannya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja PusatKomunikasi Publik
0,0 5.189,0 6.807,9 7.488,75.189,0 8.237,50,03.945,1
0,0 5.189,0 6.807,9 7.488,75.189,0 8.237,50,03.945,1 Pusat
TOTAL 38.956,4 503.275,7 579.986,9 659.531,1464.319,3 885.733,40,0
Keterangan
420.928,9
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 9
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.01.025. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
20.001,8 24.086,6 27.699,6 31.854,6JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
20.944,9
0,0
20.944,9
0,0
20.944,9
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi : No Misi
Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis01
Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional02
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1832 Pembangunan, Pengadaan,Perbaikan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Kerja
Biro UmumTersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja01
Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien044 9 9 9 KP 0 TIDAK
Tersedianya Laporan Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian045 2 2 2 KP 0 TIDAK
Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja02
Terwujudnya Kualitas Pemeliharaan Sarana dam Prasarana SecaraBerkelanjutan
046 12 12 12 KP 0 TIDAK
Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian047 9 9 9 KP 0 TIDAK
Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yangNyaman, Aman dan Asri
03
Terwujudnya Keselamatan, dan Kenyamanan Kerja serta Kesehatan Pegawai048 12 12 12 KP 0 TIDAK
Terpenuhinya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDMKemenperin
04
Terselenggaranya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDM Kemenperin049 12 12 12 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Kerja
0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8
01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja 0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,010.351,8
044 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien 0,0 10.000,0 11.500,0 13.225,010.000,0 15.208,80,09.951,8
0,0 10.000,0 11.500,0 13.225,010.000,0 15.208,80,09.951,8 Pusat
045 Tersedianya Laporan Barang Milik Negara KementerianPerindustrian
0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0400,0
0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0400,0 Pusat
02 Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 0,0 3.444,9 3.961,6 4.555,93.444,9 5.239,30,02.950,0
046 Terwujudnya Kualitas Pemeliharaan Sarana dam Prasarana SecaraBerkelanjutan
0,0 2.944,9 3.386,6 3.894,62.944,9 4.478,80,02.500,0
0,0 2.944,9 3.386,6 3.894,62.944,9 4.478,80,02.500,0 Pusat
047 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian 0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0450,0
0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0450,0 Pusat
03 Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerjayang Nyaman, Aman dan Asri
0,0 2.000,0 2.300,0 2.645,02.000,0 3.041,80,01.900,0
048 Terwujudnya Keselamatan, dan Kenyamanan Kerja serta KesehatanPegawai
0,0 2.000,0 2.300,0 2.645,02.000,0 3.041,80,01.900,0
0,0 2.000,0 2.300,0 2.645,02.000,0 3.041,80,01.900,0 Pusat
04 Terpenuhinya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDMKemenperin
0,0 5.000,0 5.750,0 6.612,55.000,0 7.604,40,04.800,0
049 Terselenggaranya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDMKemenperin
0,0 5.000,0 5.750,0 6.612,55.000,0 7.604,40,04.800,0
0,0 5.000,0 5.750,0 6.612,55.000,0 7.604,40,04.800,0 Pusat
TOTAL 0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,0
Keterangan
20.001,8
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 2
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.02.075. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
422.575,0 333.325,1 355.137,0 355.137,0JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
315.277,0
0,0
315.277,0
0,0
315.277,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
Memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisisfinansial global yang mengimbas pada industri-industri yangmelakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat
01 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih; dengantarget 100 persen industri yang terkena dampak krisispulih ke kondisi sebelum terkena krisis. Target inidiharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2012.
01
No Sasaran Strategis
Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
01
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
02
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.
03
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak
tenaga kerja.
06
No Misi
Menunjang Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Pangan Olahan dan Sarana Produksi yangtepat dan cukup
1
Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Nasional2
Memperkuat Struktur Industri3
Meningkatkan Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri4
Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi5
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri, Kesempatan Kerja dan Berusaha6
Meningkatkan Ekspor7
Formulir II.1 - 1
Hasil/OutCome Indikator
Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalamindustri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhirtahun 2014.
02
Formulir II.1 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1833 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Hasil Hutan dan Perkebunan
DirektoratIndustriMakanan,Hasil Laut,dan Perikanan
Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi01
Jumlah instansi dan perusahaan terkait001 100 100 100 KP N YA
Jumlah kawasan yang terbentuk002 3 3 3 KP N YA
Jumlah dokumen Study pengembangan003 3 2 1 KP N YA
Jumlah Dokumen AMDAL004 0 3 0 KP N YA
Partisipasi dalam pameran investasi005 7 7 7 KP N YA
Berkembangnya klaster industri karet02
Jumlah instansi dan perusahaan terkait006 30 30 30 KP KL TIDAK
Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007 0 1 1 KP KL TIDAK
Pengembangan SDM industri karet008 60 60 60 KP KL TIDAK
Berkembangnya klaster industri furniture03
Jumlah instansi dan perusahaan terkait009 30 30 30 KP KL TIDAK
Jumlah instansi dan perusahaan terkait010 20 20 20 D KL TIDAK
Dokumen FS terminal kayu dan rotan011 0 1 0 0 KP KL TIDAK
Dokumen DED terminal kayu dan rotan012 1 0 1 1 KP KL TIDAK
Jumlah Terminal Kayu & Rotan013 0 1 1 KP KL TIDAK
Pengembangan SDM Furniture014 135 135 135 KP KL TIDAK
Jumlah desain015 50 50 50 KP KL TIDAK
Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016 4 0 0 0 KP KL TIDAK
Berkembangnya klaster industri kertas04
Jumlah instansi dan perusahaan terkait017 30 30 30 30 KP KL TIDAK
Jumlah instansi dan perusahaan terkait018 20 20 20 20 D KL TIDAK
Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019 0 1 1 1 KP KL TIDAK
Pengembangan SDM IPK020 180 240 240 240 KP KL TIDAK
Standard Kompetensi SDM021 20 0 0 0 KP KL TIDAK
Dokumen hasil kajian022 0 1 1 1 KP KL TIDAK
Dokumen pedoman teknis023 3 0 0 0 KP KL TIDAK
Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati05
Jumlah mesin dan peralatan024 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri06
Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025 8 10 10 10 KP KL TIDAK
Partisipasi dalam pameran026 5 7 7 7 KP KL TIDAK
Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan07
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Jumlah dokumen laporan027 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Meningkatnya penerapan standar produk08
Jumlah standar dan RSNI028 22 20 20 20 KP KL TIDAK
1834 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Minuman dan Tembakau
DirektoratIndustriMinuman danTembakau
Berkembangnya klaster industri tembakau, kopi, susu dan buah01
Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029 188 191 195 198 KP KL TIDAK
Unit mesin/peralatan030 40 30 20 20 KP KL TIDAK
Lokus Pengembangan031 4 4 4 4 D KL TIDAK
Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri02
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032 8 10 12 14 KP KL TIDAK
Usulan posisi runding033 7 7 7 7 KP KL TIDAK
Iklim usaha Kondusif03
Jumlah usulan kebijakan034 2 2 2 2 KP KL YA
Jumlah kajian/studi035 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Kelembagaan (PIPIMM)036 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Meningkatnya kompetensi SDM industri04
Jumlah SDM industri yang terlatih037 320 370 425 425 KP KL TIDAK
Penyusunan/Revisi Standard produk industri minuman dantembakau serta penerapannya
05
Jumlah standard dan RSNI038 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Jumlah perusahaan yang diawasi039 8 10 12 12 KP KL TIDAK
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran06
Jumlah laporan040 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1835 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Makanan, Hasil Laut danPerikanan
DirektoratIndustriMakanan,Hasil Laut,dan Perikanan
Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melalui penyusunanBusiness Plan, monitoring revitalisasi industri gula, survey dankajian kebutuhan gula rafinasi, auditing teknologi industri gula,penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoring gula serta pemberi
01
Hasil kajian, survey042 0 1 1 1 KP N TIDAK
Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043 30 30 30 30 KP N TIDAK
Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044 25 25 25 25 KP N TIDAK
Audit industri gula nasional045 10 10 10 10 KP N TIDAK
Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasil lautdan kelapa
02
Unit Mesin dan Peralatan046 1 2 2 2 KP KL TIDAK
Jumlah perusahaan dan instansi terkait047 110 110 110 110 KP KL TIDAK
Hasil kajian dan Survey048 2 1 1 1 KP KL TIDAK
Lokus Pengembangan049 5 5 5 5 D KL TIDAK
Tersedianya SDM pada industri makanan yang memiliki pengetahuandan ketrampilan untuk menerapkan ISO, Hazard Analysis CriticalControl Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), standarinternasional lainnya dan proses industri
03
Jumlah orang050 30 30 30 30 KP KL TIDAK
Terealisasinya pembinaan dan perumusan SNI makanan, hasil lautdan perikanan
04
RSNI produk makanan051 6 8 10 12 KP KL TIDAK
Terealisasinya pengawasan dan penerapan SNI makanan, hasil lautdan perikanan
05
Jumlah perusahaan yang diawasi052 7 8 9 10 KP KL TIDAK
Pengembangan industri hasil peternakan06
Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahandaging
053 0 1 1 1 KP KL TIDAK
Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukungketahanan pangan
07
Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054 0 2 2 2 KP KL TIDAK
Meningkatnya kerjasama internasional, promosi produk daninvestasi industri
08
Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuankerjasama internasional
055 10 12 14 16 KP KL TIDAK
Formulir II.2 - 3
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Penyusunan database, program dan kinerja industri makanan, hasillaut dan perikanan
09
Jumlah kegiatan056 3 3 3 3 KP KL TIDAK
1836 Penyusunan dan Evaluasi ProgramRevitalisasi dan PenumbuhanIndustri Agro
SekretariatDitjenIndustri Agro
Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalam negeri01
Jumlah perusahaan057 10 12 13 14 KP KL TIDAK
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran02
Jumlah laporan058 7 7 7 7 KP KL TIDAK
Tersedianya data Industri Agro03
Jumlah laporan059 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro04
Jumlah laporan060 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologi dankerjasama
05
Jumlah Laporan061 4 4 4 4 KP KL TIDAK
Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan06
Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062 12 12 12 12 KP KL TIDAK
Jenis Sarana dan Prasarana063 12 12 12 12 KP KL TIDAK
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan07
Jumlah laporan064 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan danPerkebunan
0,0 32.000,0 45.000,0 47.500,032.000,0 47.500,00,040.750,0
01 Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi 0,0 5.500,0 7.000,0 5.540,05.500,0 5.540,00,06.000,0
001 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,0500,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,0500,0 Pusat
002 Jumlah kawasan yang terbentuk 0,0 1.000,0 1.000,0 1.660,01.000,0 1.660,00,01.500,0
0,0 1.000,0 1.000,0 1.660,01.000,0 1.660,00,01.500,0 Pusat
003 Jumlah dokumen Study pengembangan 0,0 1.500,0 1.000,0 550,01.500,0 550,00,01.500,0
0,0 1.500,0 1.000,0 550,01.500,0 550,00,01.500,0 Pusat
004 Jumlah Dokumen AMDAL 0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat
005 Partisipasi dalam pameran investasi 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,02.500,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,02.500,0 Pusat
02 Berkembangnya klaster industri karet 0,0 800,0 2.550,0 3.100,0800,0 3.100,00,03.000,0
006 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,0400,0
0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,0400,0 Pusat
007 Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produkkaret
0,0 0,0 1.750,0 2.220,00,0 2.220,00,02.600,0
0,0 0,0 1.750,0 2.220,00,0 2.220,00,02.600,0 Pusat
008 Pengembangan SDM industri karet 0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,00,0
0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,00,0 Pusat
03 Berkembangnya klaster industri furniture 0,0 3.900,0 7.300,0 8.090,03.900,0 8.090,00,03.650,0
009 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 500,0 500,0 550,0500,0 550,00,0300,0
0,0 500,0 500,0 550,0500,0 550,00,0300,0 Pusat
010 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0
0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0 Provinsi JawaTengah
011 Dokumen FS terminal kayu dan rotan 0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat
012 Dokumen DED terminal kayu dan rotan 0,0 600,0 0,0 660,0600,0 660,00,00,0
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 600,0 0,0 660,0600,0 660,00,00,0 Pusat
013 Jumlah Terminal Kayu & Rotan 0,0 0,0 3.500,0 3.885,00,0 3.885,00,00,0
0,0 0,0 3.500,0 3.885,00,0 3.885,00,00,0 Pusat
014 Pengembangan SDM Furniture 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.650,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.650,0 Pusat
015 Jumlah desain 0,0 600,0 1.000,0 1.000,0600,0 1.000,00,0700,0
0,0 600,0 1.000,0 1.000,0600,0 1.000,00,0700,0 Pusat
016 Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif 0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0
0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat
04 Berkembangnya klaster industri kertas 0,0 4.200,0 6.300,0 6.530,04.200,0 6.530,00,04.700,0
017 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 500,0 500,0 555,0500,0 555,00,0300,0
0,0 500,0 500,0 555,0500,0 555,00,0300,0 Pusat
018 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0
0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0 Provinsi Jawa Barat
019 Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulpdan kertas
0,0 0,0 3.000,0 3.330,00,0 3.330,00,01.000,0
0,0 0,0 3.000,0 3.330,00,0 3.330,00,01.000,0 Pusat
020 Pengembangan SDM IPK 0,0 1.500,0 2.000,0 1.765,01.500,0 1.765,00,0900,0
0,0 1.500,0 2.000,0 1.765,01.500,0 1.765,00,0900,0 Pusat
021 Standard Kompetensi SDM 0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,0750,0
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,0750,0 Pusat
022 Dokumen hasil kajian 0,0 0,0 500,0 550,00,0 550,00,0750,0
0,0 0,0 500,0 550,00,0 550,00,0750,0 Pusat
023 Dokumen pedoman teknis 0,0 1.200,0 0,0 0,01.200,0 0,00,00,0
0,0 1.200,0 0,0 0,01.200,0 0,00,00,0 Pusat
05 Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati 0,0 3.000,0 3.500,0 3.880,03.000,0 3.880,00,0750,0
024 Jumlah mesin dan peralatan 0,0 3.000,0 3.500,0 3.880,03.000,0 3.880,00,0750,0
0,0 3.000,0 3.500,0 3.880,03.000,0 3.880,00,0750,0 Pusat
06 Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri 0,0 11.100,0 14.850,0 16.475,011.100,0 16.475,00,017.700,0
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
025 Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri 0,0 600,0 900,0 990,0600,0 990,00,0750,0
0,0 600,0 900,0 990,0600,0 990,00,0750,0 Pusat
026 Partisipasi dalam pameran 0,0 10.500,0 13.950,0 15.485,010.500,0 15.485,00,016.950,0
0,0 10.500,0 13.950,0 15.485,010.500,0 15.485,00,016.950,0 Pusat
07 Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran danpelaporan
0,0 2.000,0 2.000,0 2.220,02.000,0 2.220,00,03.450,0
027 Jumlah dokumen laporan 0,0 2.000,0 2.000,0 2.220,02.000,0 2.220,00,03.450,0
0,0 2.000,0 2.000,0 2.220,02.000,0 2.220,00,03.450,0 Pusat
08 Meningkatnya penerapan standar produk 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.500,0
028 Jumlah standar dan RSNI 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.500,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.500,0 Pusat
1834 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 0,0 27.000,0 35.000,0 40.000,027.000,0 40.000,00,030.300,0
01 Berkembangnya klaster industri tembakau, kopi, susu dan buah 0,0 12.500,0 16.400,0 18.235,012.500,0 18.235,00,012.450,0
029 Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat 0,0 3.500,0 4.200,0 4.800,03.500,0 4.800,00,04.200,0
0,0 3.500,0 4.200,0 4.800,03.500,0 4.800,00,04.200,0 Pusat
030 Unit mesin/peralatan 0,0 6.000,0 8.300,0 8.950,06.000,0 8.950,00,05.850,0
0,0 6.000,0 8.300,0 8.950,06.000,0 8.950,00,05.850,0 Pusat
031 Lokus Pengembangan 0,0 3.000,0 3.900,0 4.485,03.000,0 4.485,00,02.400,0
0,0 750,0 975,0 1.121,0750,0 1.121,00,0600,0 Provinsi Jawa Barat
0,0 750,0 975,0 1.121,0750,0 1.121,00,0600,0 Provinsi JawaTengah
0,0 750,0 975,0 1.121,0750,0 1.121,00,0600,0 Provinsi Lampung
0,0 750,0 975,0 1.122,0750,0 1.122,00,0600,0 Provinsi NusaTenggara Barat
02 Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri 0,0 2.500,0 3.250,0 3.695,02.500,0 3.695,00,02.900,0
032 Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi 0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.900,0
0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.900,0 Pusat
033 Usulan posisi runding 0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,01.000,0
0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,01.000,0 Pusat
03 Iklim usaha Kondusif 0,0 5.500,0 7.150,0 8.180,05.500,0 8.180,00,06.000,0
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
034 Jumlah usulan kebijakan 0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.650,0
0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.650,0 Pusat
035 Jumlah kajian/studi 0,0 3.000,0 3.900,0 4.485,03.000,0 4.485,00,03.600,0
0,0 3.000,0 3.900,0 4.485,03.000,0 4.485,00,03.600,0 Pusat
036 Kelembagaan (PIPIMM) 0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,0750,0
0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,0750,0 Pusat
04 Meningkatnya kompetensi SDM industri 0,0 2.250,0 2.900,0 3.335,02.250,0 3.335,00,03.750,0
037 Jumlah SDM industri yang terlatih 0,0 2.250,0 2.900,0 3.335,02.250,0 3.335,00,03.750,0
0,0 2.250,0 2.900,0 3.335,02.250,0 3.335,00,03.750,0 Pusat
05 Penyusunan/Revisi Standard produk industri minuman dantembakau serta penerapannya
0,0 2.250,0 2.700,0 3.050,02.250,0 3.050,00,02.700,0
038 Jumlah standard dan RSNI 0,0 1.500,0 1.750,0 2.000,01.500,0 2.000,00,01.800,0
0,0 1.500,0 1.750,0 2.000,01.500,0 2.000,00,01.800,0 Pusat
039 Jumlah perusahaan yang diawasi 0,0 750,0 950,0 1.050,0750,0 1.050,00,0900,0
0,0 750,0 950,0 1.050,0750,0 1.050,00,0900,0 Pusat
06 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 2.000,0 2.600,0 3.505,02.000,0 3.505,00,02.500,0
040 Jumlah laporan 0,0 2.000,0 2.600,0 3.505,02.000,0 3.505,00,02.500,0
0,0 2.000,0 2.600,0 3.505,02.000,0 3.505,00,02.500,0 Pusat
1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut danPerikanan
0,0 215.000,0 210.000,0 220.000,0215.000,0 220.000,00,0304.250,0
01 Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melaluipenyusunan Business Plan, monitoring revitalisasi industri gula,survey dan kajian kebutuhan gula rafinasi, auditing teknologiindustri gula, penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoringgula serta pemberi
0,0 194.500,0 190.250,0 198.250,0194.500,0 198.250,00,0287.000,0
042 Hasil kajian, survey 0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,01.750,0
0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,01.750,0 Pusat
043 Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.750,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.750,0 Pusat
044 Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya 0,0 190.000,0 185.000,0 193.000,0190.000,0 193.000,00,0281.000,0
0,0 190.000,0 185.000,0 193.000,0190.000,0 193.000,00,0281.000,0 Pusat
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
045 Audit industri gula nasional 0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.500,0
0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.500,0 Pusat
02 Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasillaut dan kelapa
0,0 10.500,0 9.500,0 10.000,010.500,0 10.000,00,07.940,0
046 Unit Mesin dan Peralatan 0,0 1.500,0 3.000,0 3.000,01.500,0 3.000,00,01.750,0
0,0 1.500,0 3.000,0 3.000,01.500,0 3.000,00,01.750,0 Pusat
047 Jumlah perusahaan dan instansi terkait 0,0 3.500,0 3.000,0 3.500,03.500,0 3.500,00,03.250,0
0,0 3.500,0 3.000,0 3.500,03.500,0 3.500,00,03.250,0 Pusat
048 Hasil kajian dan Survey 0,0 3.000,0 1.000,0 1.000,03.000,0 1.000,00,00,0
0,0 3.000,0 1.000,0 1.000,03.000,0 1.000,00,00,0 Pusat
049 Lokus Pengembangan 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,02.940,0
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi Jawa Timur
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi SulawesiUtara
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SulawesiTengah
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi Maluku
03 Tersedianya SDM pada industri makanan yang memilikipengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan ISO, HazardAnalysis Critical Control Point (HACCP), Good ManufacturingPractice (GMP), standar internasional lainnya dan prosesindustri
0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,0750,0
050 Jumlah orang 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,0750,0
0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,0750,0 Pusat
04 Terealisasinya pembinaan dan perumusan SNI makanan, hasillaut dan perikanan
0,0 1.500,0 1.000,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0900,0
051 RSNI produk makanan 0,0 1.500,0 1.000,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0900,0
0,0 1.500,0 1.000,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0900,0 Pusat
05 Terealisasinya pengawasan dan penerapan SNI makanan, hasillaut dan perikanan
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.900,0
052 Jumlah perusahaan yang diawasi 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.900,0
Formulir II.3 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.900,0 Pusat
06 Pengembangan industri hasil peternakan 0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,00,0
053 Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industripengolahan daging
0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,00,0
0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,00,0 Pusat
07 Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukungketahanan pangan
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,01.500,0
054 Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS 0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,01.500,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,01.500,0 Pusat
08 Meningkatnya kerjasama internasional, promosi produk daninvestasi industri
0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.260,0
055 Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang danpertemuan kerjasama internasional
0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.260,0
0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.260,0 Pusat
09 Penyusunan database, program dan kinerja industri makanan,hasil laut dan perikanan
0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.000,0
056 Jumlah kegiatan 0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.000,0
0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.000,0 Pusat
1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi danPenumbuhan Industri Agro
0,0 41.277,0 43.325,1 47.637,041.277,0 47.637,00,047.275,0
01 Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalamnegeri
0,0 500,0 525,0 580,0500,0 580,00,08.750,0
057 Jumlah perusahaan 0,0 500,0 525,0 580,0500,0 580,00,08.750,0
0,0 500,0 525,0 580,0500,0 580,00,08.750,0 Pusat
02 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 8.074,0 8.442,0 9.285,08.074,0 9.285,00,03.349,0
058 Jumlah laporan 0,0 8.074,0 8.442,0 9.285,08.074,0 9.285,00,03.349,0
0,0 8.074,0 8.442,0 9.285,08.074,0 9.285,00,03.349,0 Pusat
03 Tersedianya data Industri Agro 0,0 1.000,0 1.050,0 1.155,01.000,0 1.155,00,01.250,0
059 Jumlah laporan 0,0 1.000,0 1.050,0 1.155,01.000,0 1.155,00,01.250,0
0,0 1.000,0 1.050,0 1.155,01.000,0 1.155,00,01.250,0 Pusat
04 Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro 0,0 9.820,8 10.331,8 11.343,09.820,8 11.343,00,05.333,0
060 Jumlah laporan 0,0 9.820,8 10.331,8 11.343,09.820,8 11.343,00,05.333,0
Formulir II.3 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 9.820,8 10.331,8 11.343,09.820,8 11.343,00,05.333,0 Pusat
05 Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologidan kerjasama
0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.800,0
061 Jumlah Laporan 0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.800,0
0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.800,0 Pusat
06 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 0,0 17.882,2 18.776,3 20.654,017.882,2 20.654,00,023.543,0
062 Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai 0,0 14.238,9 14.950,9 16.446,014.238,9 16.446,00,014.633,0
0,0 14.238,9 14.950,9 16.446,014.238,9 16.446,00,014.633,0 Pusat
063 Jenis Sarana dan Prasarana 0,0 3.643,3 3.825,4 4.208,03.643,3 4.208,00,08.910,0
0,0 3.643,3 3.825,4 4.208,03.643,3 4.208,00,08.910,0 Pusat
07 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan 0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.250,0
064 Jumlah laporan 0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.250,0
0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.250,0 Pusat
TOTAL 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0
Keterangan
422.575,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 7
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.03.065. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
387.500,0 588.371,7 668.474,2 749.953,1JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
397.440,0
0,0
397.440,0
0,0
397.440,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
Memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisisfinansial global yang mengimbas pada industri-industri yangmelakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat
02 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih; dengantarget 100 persen industri yang terkena dampak krisis pulihke kondisi sebelum terkena krisis. Target ini diharapkantercapai paling lambat pada akhir tahun 2012
01
Menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaanrencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustriantentang peta panduan klaster industri prioritas
01 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalamindustri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhirtahun 2014
01
No Sasaran Strategis
Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
01
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
02
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.
03
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja :a.Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;b.Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.
04
Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);b.Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan;c.Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.
05
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak
tenaga kerja.
06
No Misi
Membangun Basis Industri Manufaktur untuk Menjadi Tulang Punggung Perekonomian01
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1875 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Tekstil dan Aneka
DirektoratIndustriKimia Dasar
Meningkatnya utilisasi, efisiensi, produktifitas, kualitas danpenyerapan tenaga kerja industri melalui restrukturisasi permesinan
01
Jumlah perusahaan terfasilitasi001 165 165 165 165 KP KL TIDAK
Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki02
Entitas kolaborasi klaster002 150 175 200 200 KP KL TIDAK
Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDMindustri tekstil dan aneka
03
Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003 25 25 25 25 KP KL TIDAK
Iklim usaha kondusif04
Jumlah usulan kebijakan004 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Tersebar dan berkembangnya industri tertentu05
Jumlah daerah yang difasilitasi005 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Meningkatnya kompetensi SDM industri06
Jumlah SDM industri yang terlatih006 400 400 400 400 KP KL TIDAK
Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri07
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007 200 200 200 200 KP KL TIDAK
Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka08
Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan09
Jumlah laporan009 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1876 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kimia Hilir
DirektoratIndustriKimia Hilir
Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir01
Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010 2195 2239 2284 2329 KP KL TIDAK
Berkembangnya klaster industri semen, keramik dan barang karet02
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012 3 3 3 3 D KL TIDAK
Tercapainya peningkatan pasokan semen di kawasan timur Indonesia03
Jumlah packing plant013 1 1 KP B TIDAK
Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk Keramik04
Lokasi pengolahan bahan baku keramik014 1 1 1 KP KL TIDAK
Meningkatnya standar produk dan kompetensi SDM industri kimiahilir
05
Jumlah standar015 4 4 4 4 KP KL TIDAK
Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif06
Jumlah kebijakan016 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir07
Jumlah lokus017 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1877 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kimia Dasar
DirektoratIndustriKimia Dasar
Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar01
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea
018 3 3 3 3 KP N TIDAK
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
019 1 1 KP N TIDAK
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
020 1 1 KP N TIDAK
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional melaluiJumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman dan PMN
021 6 6 6 6 KP N YA
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri)
022 1 1 1 1 KP N YA
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
023 3 5 7 7 KP N YA
Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik
024 0 0 0 0 KP N YA
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakanPengembangan Klaster Industri Petrokimia
025 1 1 1 1 KP N YA
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat
026 1 1 1 1 KP N YA
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat
027 1 1 KP N YA
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat
028 1 1 KP N YA
Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melaluipembangunan Center of Excellence
029 1 1 1 1 KP N YA
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasilahan pegaraman
030 450 450 600 600 KP B YA
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasilahan pegaraman
031 0 0 0 0 KP B YA
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasilahan pegaraman
032 0 0 0 0 KP B YA
Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasilahan pegaraman
033 437 500 625 700 KP B YA
Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industrigaram
034 1 1 1 1 KP B YA
Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industrigaram
035 0 0 0 0 KP B YA
Terwujudnya kegiatan dasar dan pendukung kementerian02
Formulir II.2 - 3
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat IndustriKimia Dasar
036 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar037 6 6 6 6 KP KL YA
Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar038 2 KP KL YA
Penyusunan kebijakan iklim usaha039 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Penyusunan kebijakan iklim usaha040 1 1 KP KL TIDAK
Penyusunan kebijakan iklim usaha041 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Otoritas Nasional Senjata Kimia042 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Data perkembangan Industri Kimia Dasar043 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Data perkembangan Industri Kimia Dasar044 0 0 0 0 KP KL TIDAK
Pengembangan pembangunan industri propelan045 0 0 0 0 KP N TIDAK
Pengembangan industri kimia khusus046 1 1 KP KL YA
Formulir II.2 - 4
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1878 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Material Dasar Logam
DirektoratIndustriMaterialDasar Logam
Tumbuh dan kuatnya struktur IMDL dengan Utilitas kapasitasproduksi mencapai 65% pada tahun 2014
01
Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatanSDA lokal
047 1 2 2 2 KP KL YA
Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)
048 17 19 22 25 KP KL TIDAK
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049 75 80 85 95 KP KL TIDAK
Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada strukturIMDL
050 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material DasarLogam
051 1 1 2 2 KP KL TIDAK
Revitalisasi dan Penumbuhan Klaster Industri Besi Baja02
Entitas Kolaborasi Klaster052 31 33 35 37 KP B YA
Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053 2 2 3 3 KP B TIDAK
Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054 10 15 25 50 KP KL TIDAK
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besibaja
055 4 4 2 2 KP B TIDAK
Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industribesi baja
056 10 15 25 50 KP KL TIDAK
Jumlah peralatan dan mesin057 2 2 3 3 KP KL TIDAK
Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferrolainnya
03
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industrialumina dan non ferro lainnya
058 7 5 5 5 KP B TIDAK
Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059 3 3 4 4 KP B TIDAK
Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu04
Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061 0 2 4 4 KP KL TIDAK
Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industrimaterial dasar logam tertentu
063 1 1 2 2 KP B TIDAK
Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064 1 1 2 2 KP B TIDAK
Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria Industri MaterialDasar Logam
05
Formulir II.2 - 5
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Jumlah SNI Produk IMDL065 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066 10 10 15 15 KP KL TIDAK
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067 10 10 10 10 KP KL TIDAK
Jumlah Juknis Industri Peleburan068 1 1 2 2 KP KL TIDAK
Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan Peningkatan InvestasiIndustri Material Dasar Logam
06
Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069 4 4 4 4 KP KL TIDAK
Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan
071 1 1 2 2 KP KL TIDAK
Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072 1 1 2 2 KP KL TIDAK
Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam
073 1 1 2 2 KP KL TIDAK
Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasarlogam (promosi/pameran)
074 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) industri material dasar logam
07
Jumlah SDM Industri yang terlatih075 0 0 0 0 KP KL TIDAK
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076 0 2 2 2 KP KL TIDAK
Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penyusunanprogram serta manajemen kinerja
08
Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079 0 2 2 2 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 6
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1879 Penyusunan dan Evaluasi ProgramRevitalisasi dan Penumbuhan BasisIndustri Manufaktur
SekretariatDitjen BasisIndustriManufaktur
Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-TahunSebelumnya Termasuk dalam Implementasinya
01
Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080 5 5 5 5 KP 0 TIDAK
Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis PasarPengembangan Industri
02
Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi
081 15 25 40 50 KP KL TIDAK
Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produk padaindustri basis manufaktur
03
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082 6 6 6 6 KP 0 TIDAK
Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basisindutri manufaktur
04
Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083 7 7 7 7 KP 0 TIDAK
Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industrimanufaktur
05
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI
084 25 25 25 25 KP 0 TIDAK
Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalam negeri06
Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085 25 25 25 25 KP 0 TIDAK
Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasipeningkatan kerjasama industri
07
Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086 6 6 6 6 KP 0 TIDAK
Terbayarkan gaji serta terpenuhinya sarana dan prasarana pegawaiDitjen BIM
08
Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional saranadan prasarana kerja
087 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM09
Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dan databaseperkembangan BIM
10
Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan databaseperkembangan Basis Industri Manufaktur
089 5 5 5 5 KP 0 TIDAK
Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIM yang akuntabel11
Formulir II.2 - 7
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM denganperingkat WTP
090 100 100 100 100 KP 0 TIDAK
Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM12
Jumlah aparatur yang terlatih091 100 100 100 100 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 8
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 0,0 200.000,0 220.000,0 242.000,0200.000,0 266.146,00,0217.000,0
01 Meningkatnya utilisasi, efisiensi, produktifitas, kualitas danpenyerapan tenaga kerja industri melalui restrukturisasipermesinan
0,0 173.000,0 190.300,0 209.330,0173.000,0 230.263,00,0188.961,0
001 Jumlah perusahaan terfasilitasi 0,0 173.000,0 190.300,0 209.330,0173.000,0 230.263,00,0188.961,0
0,0 173.000,0 190.300,0 209.330,0173.000,0 230.263,00,0188.961,0 Pusat
02 Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,04.500,0 5.989,50,03.543,0
002 Entitas kolaborasi klaster 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,04.500,0 5.989,50,03.543,0
0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,04.500,0 5.989,50,03.543,0 Pusat
03 Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDMindustri tekstil dan aneka
0,0 4.800,0 5.280,0 5.808,04.800,0 6.388,80,04.835,0
003 Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI 0,0 4.800,0 5.280,0 5.808,04.800,0 6.388,80,04.835,0
0,0 4.800,0 5.280,0 5.808,04.800,0 6.388,80,04.835,0 Pusat
04 Iklim usaha kondusif 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,02.170,0
004 Jumlah usulan kebijakan 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,02.170,0
0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,02.170,0 Pusat
05 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,03.067,0
005 Jumlah daerah yang difasilitasi 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,03.067,0
0,0 750,0 825,0 907,5750,0 998,30,01.533,5 Provinsi Jawa Barat
0,0 750,0 825,0 907,5750,0 998,30,01.533,5 Provinsi JawaTengah
06 Meningkatnya kompetensi SDM industri 0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,02.700,0 3.539,70,04.212,0
006 Jumlah SDM industri yang terlatih 0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,02.700,0 3.539,70,04.212,0
0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,02.700,0 3.539,70,04.212,0 Pusat
07 Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri 0,0 9.300,0 10.230,0 11.253,09.300,0 12.378,30,07.329,0
007 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 9.300,0 10.230,0 11.253,09.300,0 12.378,30,07.329,0
0,0 9.300,0 10.230,0 11.253,09.300,0 12.378,30,07.329,0 Pusat
08 Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka 0,0 1.700,0 1.870,0 2.057,01.700,0 2.262,70,01.746,0
008 Jumlah pusat desain yang terfasilitasi 0,0 1.700,0 1.870,0 2.057,01.700,0 2.262,70,01.746,0
0,0 1.700,0 1.870,0 2.057,01.700,0 2.262,70,01.746,0 Pusat
09 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.137,0
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
009 Jumlah laporan 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.137,0
0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.137,0 Pusat
1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 0,0 49.000,0 110.600,0 113.400,049.000,0 116.200,00,028.000,0
01 Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.500,0
010 Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.500,0
0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.500,0 Pusat
02 Berkembangnya klaster industri semen, keramik dan barangkaret
0,0 3.000,0 11.600,0 86.400,03.000,0 84.200,00,06.750,0
011 Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet 0,0 1.500,0 10.100,0 84.900,01.500,0 82.700,00,06.750,0
0,0 1.500,0 10.100,0 84.900,01.500,0 82.700,00,06.750,0 Pusat
012 Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi BangkaBelitung
03 Tercapainya peningkatan pasokan semen di kawasan timurIndonesia
0,0 33.000,0 77.000,0 0,033.000,0 0,00,00,0
013 Jumlah packing plant 0,0 33.000,0 77.000,0 0,033.000,0 0,00,00,0
0,0 33.000,0 77.000,0 0,033.000,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat
04 Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produkKeramik
0,0 2.000,0 4.000,0 5.000,02.000,0 6.000,00,02.500,0
014 Lokasi pengolahan bahan baku keramik 0,0 2.000,0 4.000,0 5.000,02.000,0 6.000,00,02.500,0
0,0 2.000,0 4.000,0 5.000,02.000,0 6.000,00,02.500,0 Pusat
05 Meningkatnya standar produk dan kompetensi SDM industrikimia hilir
0,0 3.000,0 6.000,0 7.000,03.000,0 8.000,00,07.000,0
015 Jumlah standar 0,0 3.000,0 6.000,0 7.000,03.000,0 8.000,00,07.000,0
0,0 3.000,0 6.000,0 7.000,03.000,0 8.000,00,07.000,0 Pusat
06 Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.250,0
016 Jumlah kebijakan 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.250,0
0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.250,0 Pusat
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
07 Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir 0,0 3.000,0 4.000,0 5.000,03.000,0 6.000,00,07.000,0
017 Jumlah lokus 0,0 3.000,0 4.000,0 5.000,03.000,0 6.000,00,07.000,0
0,0 3.000,0 4.000,0 5.000,03.000,0 6.000,00,07.000,0 Pusat
1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 0,0 65.000,0 81.200,0 94.600,065.000,0 102.600,00,054.700,0
01 Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar 0,0 48.500,0 56.700,0 75.100,048.500,0 80.600,00,037.800,0
018 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea
0,0 3.000,0 3.200,0 4.100,03.000,0 4.600,00,05.500,0
0,0 3.000,0 3.200,0 4.100,03.000,0 4.600,00,05.500,0 Pusat
019 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
0,0 2.000,0 2.500,0 0,02.000,0 0,00,00,0
0,0 2.000,0 2.500,0 0,02.000,0 0,00,00,0 Pusat
020 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea
0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0
0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0 Pusat
021 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionalmelalui Jumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjamandan PMN
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat
022 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG,PKT, Pusri)
0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,00,0
0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,00,0 Pusat
023 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupukorganik
0,0 6.000,0 10.000,0 14.000,06.000,0 14.000,00,011.300,0
0,0 6.000,0 10.000,0 14.000,06.000,0 14.000,00,011.300,0 Pusat
024 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupukorganik
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.000,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.000,0 Pusat
025 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat denganmelaksanakan Pengembangan Klaster Industri Petrokimia
0,0 1.000,0 1.000,0 5.000,01.000,0 5.000,00,0900,0
0,0 1.000,0 1.000,0 5.000,01.000,0 5.000,00,0900,0 Pusat
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
026 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat
0,0 2.000,0 2.000,0 3.000,02.000,0 3.000,00,06.100,0
0,0 2.000,0 2.000,0 3.000,02.000,0 3.000,00,06.100,0 Pusat
027 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat
0,0 3.000,0 3.000,0 0,03.000,0 0,00,00,0
0,0 3.000,0 3.000,0 0,03.000,0 0,00,00,0 Pusat
028 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat
0,0 0,0 0,0 3.000,00,0 3.000,00,00,0
0,0 0,0 0,0 3.000,00,0 3.000,00,00,0 Pusat
029 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melaluipembangunan Center of Excellence
0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,04.000,0
0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,04.000,0 Pusat
030 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanIntensifikasi lahan pegaraman
0,0 9.000,0 9.000,0 12.000,09.000,0 12.000,00,00,0
0,0 9.000,0 9.000,0 12.000,09.000,0 12.000,00,00,0 Pusat
031 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanIntensifikasi lahan pegaraman
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.250,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.250,0 Kota Langsa
032 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanIntensifikasi lahan pegaraman
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Langsa
033 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanEkstensifikasi lahan pegaraman
0,0 17.500,0 20.000,0 25.000,017.500,0 30.000,00,00,0
0,0 17.500,0 20.000,0 25.000,017.500,0 30.000,00,00,0 Pusat
034 Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasiindustri garam
0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,0750,0
0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,0750,0 Pusat
035 Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasiindustri garam
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.000,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.000,0 Pusat
02 Terwujudnya kegiatan dasar dan pendukung kementerian 0,0 16.500,0 24.500,0 19.500,016.500,0 22.000,00,016.900,0
036 Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan DirektoratIndustri Kimia Dasar
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,02.000,0
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,02.000,0 Pusat
037 Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi IndustriKimia Dasar
0,0 3.000,0 3.500,0 4.000,03.000,0 4.500,00,02.900,0
0,0 3.000,0 3.500,0 4.000,03.000,0 4.500,00,02.900,0 Pusat
038 Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi IndustriKimia Dasar
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,02.000,0
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,02.000,0 Pusat
039 Penyusunan kebijakan iklim usaha 0,0 1.000,0 1.000,0 1.500,01.000,0 2.000,00,01.500,0
0,0 1.000,0 1.000,0 1.500,01.000,0 2.000,00,01.500,0 Pusat
040 Penyusunan kebijakan iklim usaha 0,0 2.000,0 2.000,0 0,02.000,0 0,00,01.500,0
0,0 2.000,0 2.000,0 0,02.000,0 0,00,01.500,0 Pusat
041 Penyusunan kebijakan iklim usaha 0,0 2.000,0 2.500,0 2.500,02.000,0 3.000,00,02.000,0
0,0 2.000,0 2.500,0 2.500,02.000,0 3.000,00,02.000,0 Pusat
042 Otoritas Nasional Senjata Kimia 0,0 3.000,0 5.000,0 6.000,03.000,0 6.000,00,00,0
0,0 3.000,0 5.000,0 6.000,03.000,0 6.000,00,00,0 Pusat
043 Data perkembangan Industri Kimia Dasar 0,0 2.500,0 3.500,0 3.500,02.500,0 4.500,00,01.000,0
0,0 2.500,0 3.500,0 3.500,02.500,0 4.500,00,01.000,0 Pusat
044 Data perkembangan Industri Kimia Dasar 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.500,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.500,0 Pusat
045 Pengembangan pembangunan industri propelan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.500,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.500,0 Pusat
046 Pengembangan industri kimia khusus 0,0 1.000,0 3.000,0 0,01.000,0 0,00,00,0
0,0 1.000,0 3.000,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Pusat
1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 0,0 20.000,0 83.009,7 106.199,820.000,0 130.277,80,019.700,0
01 Tumbuh dan kuatnya struktur IMDL dengan Utilitas kapasitasproduksi mencapai 65% pada tahun 2014
0,0 1.900,0 5.500,0 7.150,01.900,0 7.865,00,01.355,9
047 Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasispemafaatan SDA lokal
0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,00,0 Pusat
048 Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usahaindustri dan perluasan)
0,0 700,0 1.500,0 1.650,0700,0 1.815,00,0955,9
Formulir II.3 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 700,0 1.500,0 1.650,0700,0 1.815,00,0955,9 Pusat
049 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasarlogam
0,0 1.200,0 1.000,0 1.100,01.200,0 1.210,00,00,0
0,0 1.200,0 1.000,0 1.100,01.200,0 1.210,00,00,0 Pusat
050 Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan padastruktur IMDL
0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,0400,0
0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,0400,0 Pusat
051 Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri MaterialDasar Logam
0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0 Pusat
02 Revitalisasi dan Penumbuhan Klaster Industri Besi Baja 0,0 4.484,4 34.229,5 39.206,64.484,4 56.558,30,02.957,7
052 Entitas Kolaborasi Klaster 0,0 484,4 1.250,0 1.375,0484,4 1.512,50,0471,4
0,0 484,4 1.250,0 1.375,0484,4 1.512,50,0471,4 Pusat
053 Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi 0,0 1.000,0 2.825,9 4.662,71.000,0 5.128,90,0978,6
0,0 1.000,0 2.825,9 4.662,71.000,0 5.128,90,0978,6 Pusat
054 Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja 0,0 1.000,0 20.000,0 22.000,01.000,0 36.300,00,0485,1
0,0 1.000,0 20.000,0 22.000,01.000,0 36.300,00,0485,1 Pusat
055 Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klasterindustri besi baja
0,0 0,0 4.400,0 4.840,00,0 5.324,00,00,0
0,0 0,0 4.400,0 4.840,00,0 5.324,00,00,0 Pusat
056 Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknikindustri besi baja
0,0 1.000,0 2.200,0 2.420,01.000,0 3.993,00,00,0
0,0 1.000,0 2.200,0 2.420,01.000,0 3.993,00,00,0 Pusat
057 Jumlah peralatan dan mesin 0,0 1.000,0 3.553,6 3.909,01.000,0 4.299,90,01.022,7
0,0 1.000,0 3.553,6 3.909,01.000,0 4.299,90,01.022,7 Pusat
03 Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferrolainnya
0,0 1.721,0 9.800,0 12.595,01.721,0 13.854,50,0563,9
058 Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klasterindustri alumina dan non ferro lainnya
0,0 1.200,0 5.500,0 6.050,01.200,0 6.655,00,00,0
0,0 1.200,0 5.500,0 6.050,01.200,0 6.655,00,00,0 Pusat
059 Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yangterintegrasi
0,0 0,0 3.300,0 5.445,00,0 5.989,50,00,0
Formulir II.3 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 0,0 3.300,0 5.445,00,0 5.989,50,00,0 Pusat
060 Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional 0,0 521,0 1.000,0 1.100,0521,0 1.210,00,0563,9
0,0 521,0 1.000,0 1.100,0521,0 1.210,00,0563,9 Pusat
04 Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu 0,0 1.999,0 8.410,1 15.202,31.999,0 16.722,50,01.068,4
061 Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar LogamTertentu
0,0 0,0 2.836,0 6.239,20,0 6.863,20,00,0
0,0 0,0 2.836,0 6.239,20,0 6.863,20,00,0 Pusat
062 Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu 0,0 1.999,0 3.000,0 3.300,01.999,0 3.630,00,01.068,4
0,0 1.999,0 3.000,0 3.300,01.999,0 3.630,00,01.068,4 Pusat
063 Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klasterindustri material dasar logam tertentu
0,0 0,0 1.574,1 3.463,00,0 3.809,30,00,0
0,0 0,0 1.574,1 3.463,00,0 3.809,30,00,0 Pusat
064 Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yangterintegrasi
0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0 Pusat
05 Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria IndustriMaterial Dasar Logam
0,0 2.931,3 5.216,6 7.292,02.931,3 8.021,20,02.700,0
065 Jumlah SNI Produk IMDL 0,0 1.031,3 2.071,6 2.278,71.031,3 2.506,60,0894,2
0,0 1.031,3 2.071,6 2.278,71.031,3 2.506,60,0894,2 Pusat
066 Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi) 0,0 700,0 825,0 1.361,3700,0 1.497,40,0606,6
0,0 700,0 825,0 1.361,3700,0 1.497,40,0606,6 Pusat
067 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.199,2
0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.199,2 Pusat
068 Jumlah Juknis Industri Peleburan 0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0 Pusat
06 Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan PeningkatanInvestasi Industri Material Dasar Logam
0,0 4.726,2 14.295,3 18.639,84.726,2 20.530,80,07.704,1
069 Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP danSafeguard)
0,0 1.495,0 2.327,1 2.559,81.495,0 2.815,70,0863,8
0,0 1.495,0 2.327,1 2.559,81.495,0 2.815,70,0863,8 Pusat
070 Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasamainternasional
0,0 1.481,3 6.789,1 7.468,11.481,3 8.241,90,05.861,3
Formulir II.3 - 7
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 1.481,3 6.789,1 7.468,11.481,3 8.241,90,05.861,3 Pusat
071 Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yangramah lingkungan
0,0 500,0 1.100,0 2.420,0500,0 2.662,00,00,0
0,0 500,0 1.100,0 2.420,0500,0 2.662,00,00,0 Pusat
072 Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2 0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,0695,0
0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,0695,0 Pusat
073 Rekomendasi peningkatan research & development pengembanganindustri material dasar logam
0,0 0,0 550,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0
0,0 0,0 550,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0 Pusat
074 Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri materialdasar logam (promosi/pameran)
0,0 1.250,0 2.529,1 2.782,01.250,0 3.060,20,0284,1
0,0 1.250,0 2.529,1 2.782,01.250,0 3.060,20,0284,1 Pusat
07 Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensisumber daya manusia (SDM) industri material dasar logam
0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,01.300,0
075 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.300,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.300,0 Pusat
076 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis 0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0
0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0 Pusat
08 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penyusunanprogram serta manajemen kinerja
0,0 2.238,2 4.458,3 4.904,12.238,2 5.394,50,02.050,0
077 Jumlah laporan kegiatan penyusunan program 0,0 1.088,2 1.158,3 1.274,11.088,2 1.401,50,01.050,0
0,0 1.088,2 1.158,3 1.274,11.088,2 1.401,50,01.050,0 Pusat
078 Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional 0,0 1.150,0 2.200,0 2.420,01.150,0 2.662,00,01.000,0
0,0 1.150,0 2.200,0 2.420,01.150,0 2.662,00,01.000,0 Pusat
079 Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL 0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0
0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0 Pusat
1879 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi danPenumbuhan Basis Industri Manufaktur
0,0 63.440,0 93.562,0 112.274,463.440,0 134.729,30,068.100,0
01 Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-Tahun Sebelumnya Termasuk dalam Implementasinya
0,0 3.420,8 5.986,4 7.183,63.420,8 8.620,40,04.276,0
080 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan 0,0 3.420,8 5.986,4 7.183,63.420,8 8.620,40,04.276,0
0,0 3.420,8 5.986,4 7.183,63.420,8 8.620,40,04.276,0 Pusat
Formulir II.3 - 8
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
02 Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis PasarPengembangan Industri
0,0 18.070,0 42.792,4 51.350,918.070,0 61.621,10,030.566,0
081 Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintahyang menggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produkdalam negeri sebanyak 90 instansi
0,0 18.070,0 42.792,4 51.350,918.070,0 61.621,10,030.566,0
0,0 18.070,0 42.792,4 51.350,918.070,0 61.621,10,030.566,0 Pusat
03 Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produkpada industri basis manufaktur
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0
082 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat
04 Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basisindutri manufaktur
0,0 2.508,7 4.390,2 5.268,22.508,7 6.321,80,03.135,8
083 Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasienergi
0,0 2.508,7 4.390,2 5.268,22.508,7 6.321,80,03.135,8
0,0 2.508,7 4.390,2 5.268,22.508,7 6.321,80,03.135,8 Pusat
05 Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industrimanufaktur
0,0 709,1 1.218,7 1.462,4709,1 1.754,90,0870,5
084 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuanterkait dengan bidang HAKI
0,0 709,1 1.218,7 1.462,4709,1 1.754,90,0870,5
0,0 709,1 1.218,7 1.462,4709,1 1.754,90,0870,5 Pusat
06 Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalamnegeri
0,0 5.694,8 2.081,1 2.497,35.694,8 2.996,80,01.486,5
085 Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi 0,0 5.694,8 2.081,1 2.497,35.694,8 2.996,80,01.486,5
0,0 5.694,8 2.081,1 2.497,35.694,8 2.996,80,01.486,5 Pusat
07 Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasipeningkatan kerjasama industri
0,0 6.917,7 3.752,1 4.502,66.917,7 5.403,10,02.680,1
086 Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasamaindustri
0,0 6.917,7 3.752,1 4.502,66.917,7 5.403,10,02.680,1
0,0 6.917,7 3.752,1 4.502,66.917,7 5.403,10,02.680,1 Pusat
08 Terbayarkan gaji serta terpenuhinya sarana dan prasaranapegawai Ditjen BIM
0,0 17.527,7 26.191,3 31.429,617.527,7 37.715,50,018.708,1
087 Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasionalsarana dan prasarana kerja
0,0 17.527,7 26.191,3 31.429,617.527,7 37.715,50,018.708,1
0,0 17.527,7 26.191,3 31.429,617.527,7 37.715,50,018.708,1 Pusat
Formulir II.3 - 9
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
09 Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM 0,0 998,9 1.748,0 2.097,6998,9 2.517,20,01.248,6
088 Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM 0,0 998,9 1.748,0 2.097,6998,9 2.517,20,01.248,6
0,0 998,9 1.748,0 2.097,6998,9 2.517,20,01.248,6 Pusat
10 Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dandatabase perkembangan BIM
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.270,0
089 Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan databaseperkembangan Basis Industri Manufaktur
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.270,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.270,0 Pusat
11 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIM yangakuntabel
0,0 6.097,3 2.785,4 3.342,56.097,3 4.011,00,01.989,6
090 Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIMdengan peringkat WTP
0,0 6.097,3 2.785,4 3.342,56.097,3 4.011,00,01.989,6
0,0 6.097,3 2.785,4 3.342,56.097,3 4.011,00,01.989,6 Pusat
12 Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM 0,0 1.495,0 2.616,3 3.139,61.495,0 3.767,50,01.868,8
091 Jumlah aparatur yang terlatih 0,0 1.495,0 2.616,3 3.139,61.495,0 3.767,50,01.868,8
0,0 1.495,0 2.616,3 3.139,61.495,0 3.767,50,01.868,8 Pusat
TOTAL 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0
Keterangan
387.500,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 10
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.04.085. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
108.449,2 1.153.193,4 4.676.817,3 187.912,3JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
94.840,0
0,0
94.840,0
0,0
94.840,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaanrencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustriantentang peta panduan klaster industri prioritas.
02 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalamindustri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen yangdiharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.
01
menumbuhkan industri yang utamanya diarahkan pada penguasaanpasar ekspor.
01 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi
01
No Sasaran Strategis
Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
01
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak
tenaga kerja.
06
No Misi
Meningkatkan kemampuan penyedia Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, AlatPertahanan, dan Permesinan yang efisien dalam meningkatkan nilai tambah
01
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1846 Penumbuhan Industri AlatTransportasi Darat
DirektoratIndustri AlatTransportasiDarat
Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat01
Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif001 75 90 105 120 KP 0 TIDAK
Jumlah Anggota Klaster Kereta Api002 15 20 25 30 KP 0 TIDAK
Jumlah Produksi KBM R4 atau lebih003 935000 1030000 1150000 1250000 KP KL TIDAK
Jumlah Produksi KBM R2004 9000000 9800000 10800000 12000000 KP 0 TIDAK
Jumlah usulan kebijakan005 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Jumlah SDM Industri yang terlatih006 200 200 200 200 KP 0 TIDAK
Jumlah Standar dan RSNI007 4 4 4 4 KP KL TIDAK
Nilai Ekspor Produk IATD008 430 530 650 800 KP KL TIDAK
Produksi Kendaraan Umum Murah010 5000 10000 20000 KP KL TIDAK
Jumlah Fasilitasi Publikasi kemampuan IATD011 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan012 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
1847 Penumbuhan Industri Maritim danKedirgantaraan dan Alat Pertahanan
DirektoratIndustriMaritim,Kedirgantaraan dan AlatPertahanan
Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan AlatPertahanan
01
Jumlah klaster Industri Perkapalan013 1 1 1 KP KL TIDAK
Jumlah klaster industri kedirgantaraan014 1 1 1 KP KL TIDAK
Jumlah usulan rumusan kebijakan015 1 2 2 KP KL TIDAK
Jumlah SDM Industri yang terlatih016 80 300 300 KP KL TIDAK
Jumlah Rancangan Standar017 2 5 5 KP KL TIDAK
Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran019 4 4 4 KP KL TIDAK
Persentase Peningkatan produksi Industri020 7,5 7,5 7,5 KP KL TIDAK
Jumlah ekspor industri maritim021 2978,09 3305,08 3667,98 KP KL TIDAK
Jumlah Laporan Komunikasi Publik022 1 1 1 KP KL TIDAK
Bulan Layanan Kinerja Direktorat023 12 12 12 KP KL TIDAK
Jumlah panduan TKDN024 1 2 2 KP KL TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1848 Penumbuhan Industri Elektronikadan Telematika
DirektoratIndustriElektronikadanTelematika
Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika01
Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika027 15 17 20 21 KP KL YA
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi028 20 25 30 30 KP KL YA
Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional029 7 7 7 7 KP KL YA
Jumlah usulan kebijakan030 4 5 6 7 KP KL YA
Jumlah SDM Industri yang terlatih031 340 320 360 400 KP KL YA
Jumlah Standar dan RSNI032 10 15 15 15 KP KL YA
SNI yang diterapkan033 3 2 2 2 KP KL YA
Jumlah panduan TKDN034 1 KP KL YA
Jumlah prototipe035 5 1 2 KP KL YA
Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan036 2 2 2 2 KP 0 YA
Jumlah Produksi037 8 9 10 10 KP 0 YA
Jumlah nilai ekspor038 11644 12808,4 14089,24 15498,164
KP 0 YA
1849 Penyusunan dan Evaluasi ProgramPenumbuhan Industri UnggulanBerbasis Teknologi Tinggi
SekretariatDitjenIndustriUnggulanBerbasisTeknologiTinggi
Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasipengembangan IUBTT
01
Laporan perencanaan dan penganggaran039 4 4 4 KP 0 TIDAK
Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dankerjasama dalam dan luar negeri
040 4 4 4 KP KL TIDAK
Jumlah aparatur yang telah memahami P3DN041 90 90 90 KP 0 TIDAK
Jumlah Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN042 2 2 2 KP 0 TIDAK
Laporan Pembinaan kepegawaian internal043 1 1 1 KP 0 TIDAK
Laporan penataan data dan informasi044 1 1 1 KP 0 TIDAK
Layanan Perkantoran045 12 12 12 KP 0 TIDAK
Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal PendukungTupoksi Ditjen IUBTT
046 12 12 12 KP 0 TIDAK
Laporan evaluasi dan pelaporan047 7 7 7 7 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1850 Penumbuhan Industri Permesinandan Alat Mesin Pertanian
DirektoratIndustriPermesinandan AlatMesinPertanian
Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang Modal DalamNegeri
01
Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian048 1 1 1 1 KP KL YA
Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan umum049 10 10 10 10 KP 0 TIDAK
Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan listrik050 10 10 10 10 KP 0 TIDAK
Jumlah anggota Klaster industri alat mesin pertanian051 10 10 10 10 KP 0 TIDAK
Jumlah perusahaan yang terfasilitasi052 100 100 100 100 KP 0 TIDAK
Jumlah usulan kebijakan053 1 1 1 1 KP KL YA
Jumlah SDM Industri yang terlatih054 300 300 300 300 KP 0 TIDAK
Jumlah Standar055 7 7 7 7 KP KL TIDAK
Jumlah RSNI056 10 10 10 10 KP KL TIDAK
Jumlah Laporan057 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Jumlah Produksi mesin peralatan umum058 77725503964,44
80130101929,25
80595020082,34
81062635709,71
KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1846 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2
01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2
001 Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif 0,0 1.800,0 2.200,0 2.300,01.800,0 2.400,00,01.816,0
0,0 1.800,0 2.200,0 2.300,01.800,0 2.400,00,01.816,0 Pusat
002 Jumlah Anggota Klaster Kereta Api 0,0 500,0 800,0 1.000,0500,0 1.200,00,0515,7
0,0 500,0 800,0 1.000,0500,0 1.200,00,0515,7 Pusat
003 Jumlah Produksi KBM R4 atau lebih 0,0 700,0 1.200,0 1.500,0700,0 1.600,00,0966,4
0,0 700,0 1.200,0 1.500,0700,0 1.600,00,0966,4 Pusat
004 Jumlah Produksi KBM R2 0,0 600,0 1.000,0 1.300,0600,0 1.400,00,01.259,3
0,0 600,0 1.000,0 1.300,0600,0 1.400,00,01.259,3 Pusat
005 Jumlah usulan kebijakan 0,0 800,0 1.000,0 1.200,0800,0 13.000,00,01.382,2
0,0 800,0 1.000,0 1.200,0800,0 13.000,00,01.382,2 Pusat
006 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 1.600,0 2.200,0 2.500,01.600,0 2.600,00,01.866,9
0,0 1.600,0 2.200,0 2.500,01.600,0 2.600,00,01.866,9 Pusat
007 Jumlah Standar dan RSNI 0,0 1.500,0 1.800,0 2.000,01.500,0 2.200,00,01.785,2
0,0 1.500,0 1.800,0 2.000,01.500,0 2.200,00,01.785,2 Pusat
008 Nilai Ekspor Produk IATD 0,0 1.000,0 1.200,0 1.500,01.000,0 1.700,00,01.569,4
0,0 1.000,0 1.200,0 1.500,01.000,0 1.700,00,01.569,4 Pusat
010 Produksi Kendaraan Umum Murah 0,0 10.000,0 60.000,0 65.000,010.000,0 70.000,00,04.245,9
0,0 10.000,0 60.000,0 65.000,010.000,0 70.000,00,04.245,9 Pusat
011 Jumlah Fasilitasi Publikasi kemampuan IATD 0,0 300,0 400,0 500,0300,0 600,00,0800,0
0,0 300,0 400,0 500,0300,0 600,00,0800,0 Pusat
012 Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan 0,0 1.200,0 1.500,0 1.600,01.200,0 1.700,00,01.858,2
0,0 1.200,0 1.500,0 1.600,01.200,0 1.700,00,01.858,2 Pusat
1847 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan AlatPertahanan
0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0
01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan AlatPertahanan
0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0
013 Jumlah klaster Industri Perkapalan 0,0 1.700,0 1.700,0 2.350,71.700,0 2.585,80,04.116,9
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 1.700,0 1.700,0 2.350,71.700,0 2.585,80,04.116,9 Pusat
014 Jumlah klaster industri kedirgantaraan 0,0 850,0 797,1 867,8850,0 0,00,0718,9
0,0 850,0 797,1 867,8850,0 0,00,0718,9 Pusat
015 Jumlah usulan rumusan kebijakan 0,0 750,0 2.762,4 3.038,7750,0 0,00,01.662,3
0,0 750,0 2.762,4 3.038,7750,0 0,00,01.662,3 Pusat
016 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 1.000,0 4.427,5 4.870,21.000,0 0,00,02.799,8
0,0 1.000,0 4.427,5 4.870,21.000,0 0,00,02.799,8 Pusat
017 Jumlah Rancangan Standar 0,0 900,0 1.832,4 2.015,6900,0 0,00,02.230,9
0,0 900,0 1.832,4 2.015,6900,0 0,00,02.230,9 Pusat
019 Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran 0,0 1.200,0 2.157,6 2.373,31.200,0 0,00,01.493,0
0,0 1.200,0 2.157,6 2.373,31.200,0 0,00,01.493,0 Pusat
020 Persentase Peningkatan produksi Industri 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,02.924,4
0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,02.924,4 Pusat
021 Jumlah ekspor industri maritim 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,0802,3
0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,0802,3 Pusat
022 Jumlah Laporan Komunikasi Publik 0,0 500,0 550.000,0 605.000,0500,0 0,00,0800,0
0,0 500,0 550.000,0 605.000,0500,0 0,00,0800,0 Pusat
023 Bulan Layanan Kinerja Direktorat 0,0 400,0 440.000,0 484.000,0400,0 0,00,0452,8
0,0 400,0 440.000,0 484.000,0400,0 0,00,0452,8 Pusat
024 Jumlah panduan TKDN 0,0 700,0 1.742,4 1.916,7700,0 0,00,0668,6
0,0 700,0 1.742,4 1.916,7700,0 0,00,0668,6 Pusat
1848 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0
01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0
027 Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika 0,0 4.100,0 4.510,0 4.961,04.100,0 5.457,10,02.725,9
0,0 4.100,0 4.510,0 4.961,04.100,0 5.457,10,02.725,9 Pusat
028 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.012,5
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.012,5 Pusat
029 Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional 0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,01.128,2
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,01.128,2 Pusat
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
030 Jumlah usulan kebijakan 0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,01.823,2
0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,01.823,2 Pusat
031 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,01.142,7
0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,01.142,7 Pusat
032 Jumlah Standar dan RSNI 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.794,9
0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.794,9 Pusat
033 SNI yang diterapkan 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.283,9
0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.283,9 Pusat
034 Jumlah panduan TKDN 0,0 0,0 700,0 770,00,0 847,00,0700,0
0,0 0,0 700,0 770,00,0 847,00,0700,0 Pusat
035 Jumlah prototipe 0,0 0,0 500,0 550,00,0 605,00,01.182,0
0,0 0,0 500,0 550,00,0 605,00,01.182,0 Pusat
036 Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,02.453,9
0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,02.453,9 Pusat
037 Jumlah Produksi 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,0700,0
0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,0700,0 Pusat
038 Jumlah nilai ekspor 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,0752,8
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,0752,8 Pusat
1849 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi
0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0
01 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, danfasilitasi pengembangan IUBTT
0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0
039 Laporan perencanaan dan penganggaran 0,0 2.225,0 2.447,5 2.692,62.225,0 2.961,50,03.285,9
0,0 2.225,0 2.447,5 2.692,62.225,0 2.961,50,03.285,9 Pusat
040 Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan,dan kerjasama dalam dan luar negeri
0,0 2.819,6 3.101,6 3.411.725,02.819,6 3.752,90,03.671,7
0,0 2.819,6 3.101,6 3.411.725,02.819,6 3.752,90,03.671,7 Pusat
041 Jumlah aparatur yang telah memahami P3DN 0,0 1.350,0 1.485,0 1.633,51.350,0 1.796,90,01.678,1
0,0 1.350,0 1.485,0 1.633,51.350,0 1.796,90,01.678,1 Pusat
042 Jumlah Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN 0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,0593,3
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,0593,3 Pusat
043 Laporan Pembinaan kepegawaian internal 0,0 1.250,0 1.375,0 1.512,51.250,0 1.663,80,01.250,6
0,0 1.250,0 1.375,0 1.512,51.250,0 1.663,80,01.250,6 Pusat
044 Laporan penataan data dan informasi 0,0 1.575,0 1.732,5 1.905,81.575,0 2.096,30,02.287,1
0,0 1.575,0 1.732,5 1.905,81.575,0 2.096,30,02.287,1 Pusat
045 Layanan Perkantoran 0,0 14.965,4 16.461,9 18.108,114.965,4 19.918,90,014.965,4
0,0 14.965,4 16.461,9 18.108,114.965,4 19.918,90,014.965,4 Pusat
046 Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal PendukungTupoksi Ditjen IUBTT
0,0 13.930,0 15.323,0 16.855,313.930,0 18.540,90,01.866,9
0,0 13.930,0 15.323,0 16.855,313.930,0 18.540,90,01.866,9 Pusat
047 Laporan evaluasi dan pelaporan 0,0 1.275,0 1.402,5 1.542,01.275,0 1.697,00,01.615,2
0,0 1.275,0 1.402,5 1.542,01.275,0 1.697,00,01.615,2 Pusat
1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0
01 Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang ModalDalam Negeri
0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0
048 Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,03.500,0
0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,03.500,0 Pusat
049 Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan umum 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0500,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0500,0 Pusat
050 Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan listrik 0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,01.200,0
0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,01.200,0 Pusat
051 Jumlah anggota Klaster industri alat mesin pertanian 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,01.550,0
0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,01.550,0 Pusat
052 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,05.250,0
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,05.250,0 Pusat
053 Jumlah usulan kebijakan 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.300,0
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.300,0 Pusat
054 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 2.000,0 2.200,0 2.420,02.000,0 2.662,00,02.650,0
0,0 2.000,0 2.200,0 2.420,02.000,0 2.662,00,02.650,0 Pusat
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
055 Jumlah Standar 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.300,0
0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.300,0 Pusat
056 Jumlah RSNI 0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,0770,0
0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,0770,0 Pusat
057 Jumlah Laporan 0,0 950,0 1.045,0 1.149,5950,0 1.264,50,0850,0
0,0 950,0 1.045,0 1.149,5950,0 1.264,50,0850,0 Pusat
058 Jumlah Produksi mesin peralatan umum 0,0 6.000,0 6.600,0 7.260,06.000,0 7.986,00,0930,0
0,0 6.000,0 6.600,0 7.260,06.000,0 7.986,00,0930,0 Pusat
TOTAL 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0
Keterangan
108.449,2
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 5
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.05.095. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
371.000,0 346.249,0 387.854,0 427.323,0JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
307.616,0
0,0
307.616,0
0,0
307.616,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan IKM01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasioindustri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.
01
Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.02
No Sasaran Strategis
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama:
a.Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional;b.Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil;c.Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.
07
No Misi
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi01
Mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru IKM02
Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern03
Mendorong peningkatan perluasan pasar04
Mendorong peningkatan nilai tambah05
Mendorong perluasan akses ke sumber pembiayaan06
Mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa07
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1837 Penyebaran dan PenumbuhanIndustri Kecil dan MenengahWilayah I
DirektoratIndustri KecildanMenengahWilayah I
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN,SANDANG, KBB, KERAJINAN, LOGAM, ALAT ANGKUT DAN KREATIFTELEMATIKA
01
Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005 54 73 118 188 KP B TIDAK
Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006 KP B TIDAK
Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007 14 14 14 14 D B TIDAK
BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, FASHION,MINYAK ATSIRI, KERAJINAN BARANG SENI, BATU MULIA DANPERHIASAN
02
Berkembangan IKM Makanan Ringan001 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Berkembangnya IKM Fashion002 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006 1 1 1 1 KP KL TIDAK
BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG DANKERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP
03
Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001 4 4 4 4 KP B TIDAK
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002 0 0 0 0 KP B TIDAK
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006 4 4 4 4 KP B TIDAK
Revitalisasi Sentra IKM Pangan007 6 6 6 6 KP B TIDAK
TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATANIKM DI WILAYAH I04
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009 20 IKM 25 IKM 30 IKM KP B TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1838 Penyebaran dan PenumbuhanIndustri Kecil dan MenengahWilayah II
DirektoratIndustri KecildanMenengahWilayah II
TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK01
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010 35 IKM 40 IKM 45 IKM KP B TIDAK
BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KBB, KERAJINAN PERHIASAN DAN BATU MULIA,KERAJINAN GERABAH/KERAMIK HIAS, KERAJINAN DAN BARANGSENI
02
Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Berkembangnya Klaster IKM KBB301 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501 3 3 3 3 KP KL TIDAK
BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, KBB, LOGAMELEKTRONIKA DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP
03
Berkembangnya OVOP IKM Pangan101 4 4 4 4 KP B TIDAK
Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102 2 2 2 2 KP B TIDAK
Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103 2 2 2 2 KP B TIDAK
Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104 3 3 3 3 KP B TIDAK
Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501 11 11 11 11 KP B TIDAK
Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502 7 7 7 7 KP B TIDAK
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN,SANDANG, KBB, LOGAM DAN ELEKTRONIKA DAN KERAJINAN
04
Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017 250 WUB 270 WUB 300 WUB KP B TIDAK
Penanganan Pasca Bencana Merapi018 25 0 0 0 KP N TIDAK
Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019 7 7 7 7 D B TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1839 Penyebaran dan PenumbuhanIndustri Kecil dan MenengahWilayah III
DirektoratIndustri KecildanMenengahWilayah III
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMKERAJINAN, SANDANG, TEKNOLOGI INFORMASI, PERBENGKELAN,COKLAT/KAKAO
01
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019 300 WUB 300 WUB 300 WUB KP B TIDAK
Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020 12 12 12 12 D B TIDAK
BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KERAJINAN DAN BARANG SENI, GERABAH DANKERAMIK HIAS, BATU MULIA DAN PERHIASAN, DAN MINYAK ATSIRI
02
Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102 3 3 3 3 KP KL TIDAK
Pengembangan Klaster IKM Fashion104 5 5 5 5 KP KL TIDAK
Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105 4 4 4 4 KP KL TIDAK
BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, BAMBU,KAYU, ROTAN, MARMER, KAPAL RAKYAT, PERBENGKELAN DANALSINTAN DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP
03
Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303 5 5 5 5 KP B TIDAK
Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304 8 8 8 8 KP B TIDAK
Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306 4 4 4 4 KP B TIDAK
TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK04
Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027 10 IKM 10 IKM 10 IKM KP B TIDAK
1840 Penyusunan dan Evaluasi ProgramRevitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kecil Menengah
SekretariatDitjenIndustri Kecildan
Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan01
Jenis sarana dan prasarana01 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data IKM dan laporan02 35 35 35 35 KP 0 TIDAK
Terlaksananya perumusan kebijakan dan kerjasama03 5 5 5 5 KP 0 TIDAK
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan04 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Terlaksananya kegiatan promosi dan pemasaran serta standar mutu05 14 14 14 14 KP 0 TIDAK
Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia06 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1837 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan MenengahWilayah I
0,0 74.545,0 81.190,0 88.990,074.545,0 96.990,00,070.212,0
01 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMPANGAN, SANDANG, KBB, KERAJINAN, LOGAM, ALAT ANGKUTDAN KREATIF TELEMATIKA
0,0 48.805,0 54.100,0 60.500,048.805,0 66.800,00,035.922,0
005 Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I 0,0 2.100,0 2.400,0 2.600,02.100,0 2.800,00,0497,0
0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi SumateraUtara
0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi SumateraBarat
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0247,0 Kota Padang
0,0 300,0 300,0 350,0300,0 400,00,00,0 Provinsi Jambi
0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kota Pontianak
0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan
0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Kota Batam
006 Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I 0,0 4.550,0 4.700,0 4.900,04.550,0 5.000,00,0982,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kab. Simeulue
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi Riau
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Kota Jambi
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi Lampung
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanBarat
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kab. Sintang
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTengah
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0240,0 Kab. Kapuas
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0242,0 Kab. Kutai Barat
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi Bengkulu
0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KepulauanRiau
007 Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi 0,0 42.155,0 47.000,0 53.000,042.155,0 59.000,00,034.443,0
0,0 4.450,0 4.960,0 5.590,04.450,0 6.220,00,03.064,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
0,0 4.300,0 4.790,0 5.410,04.300,0 6.010,00,02.955,0 Provinsi SumateraUtara
0,0 4.850,0 5.410,0 6.100,04.850,0 6.780,00,03.925,0 Provinsi SumateraBarat
0,0 2.350,0 2.620,0 2.960,02.350,0 3.290,00,01.769,0 Provinsi Riau
0,0 3.110,0 3.460,0 3.910,03.110,0 4.350,00,02.391,0 Provinsi Jambi
0,0 2.850,0 3.180,0 3.590,02.850,0 4.000,00,02.281,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 2.680,0 2.990,0 3.370,02.680,0 3.750,00,02.178,0 Provinsi Lampung
0,0 2.700,0 3.010,0 3.390,02.700,0 3.780,00,02.345,0 Provinsi KalimantanBarat
0,0 2.510,0 2.800,0 3.150,02.510,0 3.520,00,02.245,0 Provinsi KalimantanTengah
0,0 2.850,0 3.180,0 3.580,02.850,0 4.000,00,02.590,0 Provinsi KalimantanSelatan
0,0 2.290,0 2.560,0 2.880,02.290,0 3.200,00,02.480,0 Provinsi KalimantanTimur
0,0 2.555,0 2.850,0 3.210,02.555,0 3.570,00,02.170,0 Provinsi Bengkulu
0,0 1.760,0 1.960,0 2.210,01.760,0 2.480,00,01.490,0 Provinsi BangkaBelitung
0,0 2.900,0 3.230,0 3.650,02.900,0 4.050,00,02.560,0 Provinsi KepulauanRiau
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
02 BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, FASHION,MINYAK ATSIRI, KERAJINAN BARANG SENI, BATU MULIA DANPERHIASAN
0,0 8.685,0 8.690,0 8.790,08.685,0 8.890,00,03.536,0
001 Berkembangan IKM Makanan Ringan 0,0 1.295,0 1.300,0 1.400,01.295,0 1.500,00,0367,0
0,0 450,0 450,0 475,0450,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraUtara
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0367,0 Kota Pekanbaru
0,0 450,0 450,0 475,0450,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
0,0 395,0 400,0 450,0395,0 500,00,00,0 Provinsi KepulauanRiau
002 Berkembangnya IKM Fashion 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,0637,0
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraUtara
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0210,0 Provinsi SumateraBarat
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi Jambi
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0210,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi Lampung
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0217,0 Provinsi KalimantanSelatan
0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
003 Berkembangnya IKM Minyak Atsiri 0,0 2.190,0 2.190,0 2.190,02.190,0 2.190,00,02.110,0
0,0 730,0 730,0 730,0730,0 730,00,0710,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
0,0 730,0 730,0 730,0730,0 730,00,0700,0 Provinsi SumateraUtara
0,0 730,0 730,0 730,0730,0 730,00,0700,0 Provinsi SumateraBarat
004 Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni 0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,0422,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0211,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0211,0 Provinsi SumateraBarat
0,0 210,0 210,0 210,0210,0 210,00,00,0 Provinsi Riau
0,0 420,0 420,0 420,0420,0 420,00,00,0 Provinsi Jambi
0,0 420,0 420,0 420,0420,0 420,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 530,0 530,0 530,0530,0 530,00,00,0 Provinsi KalimantanTengah
0,0 520,0 520,0 520,0520,0 520,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
006 Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan 0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0
0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan
03 BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG DANKERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP
0,0 10.930,0 11.200,0 11.300,010.930,0 11.700,00,03.788,0
001 Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP 0,0 3.340,0 3.500,0 3.500,03.340,0 3.700,00,01.304,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0264,0 Kab. TapanuliSelatan
0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kota Bukit Tinggi
0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kota Palembang
0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kota BandarLampung
0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kab. Pontianak
002 Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0710,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0710,0 Kab. Bireuen
006 Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan 0,0 1.450,0 1.500,0 1.600,01.450,0 1.700,00,01.774,0
0,0 370,0 375,0 400,0370,0 425,00,00,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0354,0 Kab. Samosir
0,0 360,0 375,0 400,0360,0 425,00,00,0 Provinsi Riau
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Provinsi Jambi
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Kota Palembang
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Kota BandarLampung
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Kota Singkawang
0,0 360,0 375,0 400,0360,0 425,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
0,0 360,0 375,0 400,0360,0 425,00,00,0 Provinsi BangkaBelitung
007 Revitalisasi Sentra IKM Pangan 0,0 6.140,0 6.200,0 6.200,06.140,0 6.300,00,00,0
0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi SumateraUtara
0,0 1.030,0 1.040,0 1.040,01.030,0 1.050,00,00,0 Provinsi SumateraBarat
0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi Riau
0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi KalimantanBarat
0,0 1.030,0 1.040,0 1.040,01.030,0 1.050,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi KepulauanRiau
04 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATANIKM DI WILAYAH I 0,0 6.125,0 7.200,0 8.400,06.125,0 9.600,00,026.966,0
009 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM 0,0 6.125,0 7.200,0 8.400,06.125,0 9.600,00,026.966,0
0,0 2.125,0 2.400,0 2.800,02.125,0 3.200,00,023.438,0 Provinsi SumateraBarat
0,0 2.000,0 2.400,0 2.800,02.000,0 3.200,00,01.764,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 2.000,0 2.400,0 2.800,02.000,0 3.200,00,01.764,0 Provinsi KalimantanSelatan
1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan MenengahWilayah II
0,0 65.942,0 75.535,0 83.582,065.942,0 91.932,00,085.710,0
01 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK 0,0 15.088,0 17.815,0 18.190,015.088,0 18.705,00,043.881,0
010 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM 0,0 15.088,0 17.815,0 18.190,015.088,0 18.705,00,043.881,0
0,0 10.804,0 13.000,0 13.000,010.804,0 13.000,00,040.975,0 Provinsi Jawa Timur
0,0 2.142,0 2.478,0 2.598,02.142,0 2.853,00,01.453,0 Provinsi Bali
Formulir II.3 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 2.142,0 2.337,0 2.592,02.142,0 2.852,00,01.453,0 Provinsi Banten
02 BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KBB, KERAJINAN PERHIASAN DAN BATUMULIA, KERAJINAN GERABAH/KERAMIK HIAS, KERAJINAN DANBARANG SENI
0,0 2.800,0 3.080,0 3.388,02.800,0 3.725,00,02.569,0
101 Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0309,0
0,0 166,0 183,0 201,0166,0 221,00,0103,0 Kab. Ciamis
0,0 166,0 183,0 201,0166,0 221,00,0103,0 Kab. Magelang
0,0 168,0 184,0 203,0168,0 223,00,0103,0 Kab. Sidoarjo
301 Berkembangnya Klaster IKM KBB 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,00,0787,0
0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,00,0787,0 Kab. Garut
501 Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,00,01.473,0
0,0 266,0 293,0 322,0266,0 355,00,0491,0 Kab. Sleman
0,0 266,0 293,0 322,0266,0 355,00,0491,0 Kab. Lumajang
0,0 268,0 294,0 324,0268,0 354,00,0491,0 Kab. Gianyar
03 BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, KBB,LOGAM ELEKTRONIKA DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATANOVOP
0,0 7.896,0 8.690,0 9.559,07.896,0 10.513,00,08.828,0
101 Berkembangnya OVOP IKM Pangan 0,0 2.000,0 2.200,0 2.420,02.000,0 2.662,00,02.258,0
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0 Kab. Bandung
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0 Kab. Kuningan
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0 Kab. Wonosobo
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 667,00,0608,0 Kota Batu
102 Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.011,0
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0505,0 Kab. Cirebon
0,0 500,0 550,0 605,0500,0 666,00,0506,0 Kota Malang
103 Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,00,0621,0
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,00,0310,0 Kab. Rembang
0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,00,0311,0 Kab. Sampang
104 Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,00,0885,0
0,0 265,0 295,0 322,0265,0 355,00,0295,0 Kab. Ciamis
Formulir II.3 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 265,0 295,0 322,0265,0 355,00,0295,0 Kab. Malang
0,0 270,0 290,0 324,0270,0 354,00,0295,0 Kab. Sidoarjo
501 Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan 0,0 1.991,0 2.200,0 2.420,01.991,0 2.662,00,02.618,0
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Cianjur
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Purwakarta
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Tasikmalaya
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Kudus
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Pekalongan
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Bantul
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Kulon Progo
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Bojonegoro
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Pasuruan
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Gianyar
0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Tabanan
502 Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan 0,0 1.505,0 1.650,0 1.815,01.505,0 1.996,00,01.435,0
0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Tasikmalaya
0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Bantul
0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Bojonegoro
0,0 215,0 240,0 261,0215,0 286,00,0205,0 Kab. Lamongan
0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Lumajang
0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Gianyar
0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Tangerang
04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMPANGAN, SANDANG, KBB, LOGAM DAN ELEKTRONIKA DANKERAJINAN
0,0 40.158,0 45.950,0 52.445,040.158,0 58.989,00,030.432,0
017 Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru 0,0 4.494,0 4.950,0 5.445,04.494,0 5.989,00,04.459,0
0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi DKI Jakarta
0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi Jawa Barat
0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi JawaTengah
Formulir II.3 - 7
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi DIYogyakarta
0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi Jawa Timur
0,0 642,0 708,0 783,0642,0 859,00,0637,0 Provinsi Bali
0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi Banten
018 Penanganan Pasca Bencana Merapi 0,0 2.400,0 0,0 0,02.400,0 0,00,00,0
0,0 2.400,0 0,0 0,02.400,0 0,00,00,0 Provinsi DIYogyakarta
019 Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi 0,0 33.264,0 41.000,0 47.000,033.264,0 53.000,00,025.973,0
0,0 1.564,0 1.920,0 2.220,01.564,0 2.500,00,01.069,0 Provinsi DKI Jakarta
0,0 4.710,0 5.800,0 6.650,04.710,0 7.500,00,03.881,0 Provinsi Jawa Barat
0,0 7.310,0 9.000,0 10.320,07.310,0 11.650,00,05.671,0 Provinsi JawaTengah
0,0 4.670,0 5.760,0 6.600,04.670,0 7.440,00,02.918,0 Provinsi DIYogyakarta
0,0 8.060,0 9.940,0 11.390,08.060,0 12.840,00,06.637,0 Provinsi Jawa Timur
0,0 3.930,0 4.850,0 5.550,03.930,0 6.260,00,03.348,0 Provinsi Bali
0,0 3.020,0 3.730,0 4.270,03.020,0 4.810,00,02.449,0 Provinsi Banten
1839 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan MenengahWilayah III
0,0 74.912,0 83.524,0 93.282,074.912,0 103.401,00,096.594,0
01 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMKERAJINAN, SANDANG, TEKNOLOGI INFORMASI,PERBENGKELAN, COKLAT/KAKAO
0,0 52.846,0 59.244,0 66.567,052.846,0 74.024,00,046.694,0
019 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru 0,0 12.866,0 13.244,0 14.567,012.866,0 16.024,00,013.838,0
0,0 1.926,0 1.203,0 1.324,01.926,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi SulawesiUtara
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi SulawesiTengah
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Maluku
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi NusaTenggara Barat
Formulir II.3 - 8
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi NusaTenggara Timur
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Papua
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi MalukuUtara
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Gorontalo
0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Papua Barat
0,0 1.094,0 1.214,0 1.327,01.094,0 1.464,00,01.258,0 Provinsi SulawesiBarat
020 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi 0,0 39.980,0 46.000,0 52.000,039.980,0 58.000,00,032.856,0
0,0 2.730,0 3.140,0 3.550,02.730,0 3.960,00,02.369,0 Provinsi SulawesiUtara
0,0 3.520,0 4.050,0 4.580,03.520,0 5.110,00,02.977,0 Provinsi SulawesiTengah
0,0 5.220,0 6.000,0 6.790,05.220,0 7.570,00,03.696,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 4.240,0 4.870,0 5.510,04.240,0 6.150,00,02.697,0 Provinsi SulawesiTenggara
0,0 3.080,0 3.550,0 4.000,03.080,0 4.470,00,02.511,0 Provinsi Maluku
0,0 4.170,0 4.790,0 5.420,04.170,0 6.050,00,04.000,0 Provinsi NusaTenggara Barat
0,0 3.720,0 4.280,0 4.830,03.720,0 5.400,00,03.197,0 Provinsi NusaTenggara Timur
0,0 3.050,0 3.510,0 3.960,03.050,0 4.420,00,02.622,0 Provinsi Papua
0,0 2.910,0 3.350,0 3.790,02.910,0 4.220,00,02.495,0 Provinsi MalukuUtara
0,0 2.550,0 2.940,0 3.320,02.550,0 3.700,00,02.169,0 Provinsi Gorontalo
0,0 2.440,0 2.810,0 3.180,02.440,0 3.540,00,02.174,0 Provinsi Papua Barat
0,0 2.350,0 2.710,0 3.070,02.350,0 3.410,00,01.949,0 Provinsi SulawesiBarat
02 BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KERAJINAN DAN BARANG SENI, GERABAHDAN KERAMIK HIAS, BATU MULIA DAN PERHIASAN, DANMINYAK ATSIRI
0,0 7.091,0 7.803,0 8.584,07.091,0 9.442,00,03.268,0
Formulir II.3 - 9
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
102 Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi 0,0 1.816,0 1.998,0 2.198,01.816,0 2.418,00,01.503,0
0,0 606,0 666,0 733,0606,0 806,00,0501,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 605,0 666,0 733,0605,0 806,00,0501,0 Provinsi NusaTenggara Timur
0,0 605,0 666,0 732,0605,0 806,00,0501,0 Provinsi Gorontalo
104 Pengembangan Klaster IKM Fashion 0,0 3.110,0 3.423,0 3.766,03.110,0 4.142,00,01.145,0
0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Kota Manado
0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Kota Makassar
0,0 622,0 687,0 758,0622,0 830,00,0229,0 Provinsi SulawesiTenggara
0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Provinsi NusaTenggara Barat
0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Provinsi NusaTenggara Timur
105 Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni 0,0 2.165,0 2.382,0 2.620,02.165,0 2.882,00,0620,0
0,0 541,0 597,0 655,0541,0 722,00,0155,0 Kab. MinahasaSelatan
0,0 542,0 595,0 655,0542,0 720,00,0155,0 Kab. Tana Toraja
0,0 541,0 595,0 655,0541,0 720,00,0155,0 Provinsi NusaTenggara Barat
0,0 541,0 595,0 655,0541,0 720,00,0155,0 Provinsi Papua
03 BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, BAMBU,KAYU, ROTAN, MARMER, KAPAL RAKYAT, PERBENGKELAN DANALSINTAN DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP
0,0 13.203,0 14.523,0 15.977,013.203,0 17.574,00,07.282,0
303 Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP 0,0 3.601,0 3.961,0 4.358,03.601,0 4.793,00,03.684,0
0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi SulawesiTenggara
0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi NusaTenggara Barat
0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi NusaTenggara Timur
Formulir II.3 - 10
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 721,0 793,0 874,0721,0 961,00,0740,0 Provinsi Gorontalo
304 Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP 0,0 3.704,0 4.074,0 4.482,03.704,0 4.930,00,03.598,0
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi SulawesiUtara
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi SulawesiTengah
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi SulawesiSelatan
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi Maluku
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi NusaTenggara Barat
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi Papua
0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi MalukuUtara
0,0 463,0 511,0 562,0463,0 618,00,0455,0 Provinsi Gorontalo
306 Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP 0,0 5.898,0 6.488,0 7.137,05.898,0 7.851,00,00,0
0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0 Kota Bitung
0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0 Kab. Donggala
0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0 Kab. Bulukumba
0,0 1.476,0 1.622,0 1.785,01.476,0 1.965,00,00,0 Kab. Lombok Barat
04 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK 0,0 1.772,0 1.954,0 2.154,01.772,0 2.361,00,039.350,0
027 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM 0,0 1.772,0 1.954,0 2.154,01.772,0 2.361,00,039.350,0
0,0 886,0 975,0 1.072,0886,0 1.180,00,038.880,0 Provinsi Papua Barat
0,0 886,0 979,0 1.082,0886,0 1.181,00,0470,0 Provinsi SulawesiBarat
1840 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi danPenumbuhan Industri Kecil Menengah
0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0
01 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0
01 Jenis sarana dan prasarana 0,0 26.217,0 28.000,0 31.000,026.217,0 35.000,00,033.484,0
0,0 26.217,0 28.000,0 31.000,026.217,0 35.000,00,033.484,0 Pusat
02 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data IKM danlaporan
0,0 12.000,0 15.000,0 19.000,012.000,0 23.000,00,09.000,0
Formulir II.3 - 11
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 12.000,0 15.000,0 19.000,012.000,0 23.000,00,09.000,0 Pusat
03 Terlaksananya perumusan kebijakan dan kerjasama 0,0 11.000,0 14.000,0 17.000,011.000,0 21.000,00,019.000,0
0,0 11.000,0 14.000,0 17.000,011.000,0 21.000,00,019.000,0 Pusat
04 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan 0,0 10.000,0 13.000,0 16.000,010.000,0 15.000,00,018.000,0
0,0 10.000,0 13.000,0 16.000,010.000,0 15.000,00,018.000,0 Pusat
05 Terlaksananya kegiatan promosi dan pemasaran serta standar mutu 0,0 22.000,0 25.000,0 28.000,022.000,0 30.000,00,028.000,0
0,0 22.000,0 25.000,0 28.000,022.000,0 30.000,00,028.000,0 Pusat
06 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 0,0 11.000,0 11.000,0 11.000,011.000,0 11.000,00,011.000,0
0,0 11.000,0 11.000,0 11.000,011.000,0 11.000,00,011.000,0 Kab. Sidoarjo
TOTAL 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0
Keterangan
371.000,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 12
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.06.035. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
45.500,0 55.779,8 58.350,8 63.177,3JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
42.240,0
0,0
42.240,0
0,0
42.240,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KementerianPerindustrian
6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
mengawal jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsiKementerian Perindustrian agar pelaksanaan sesuai denganperencanaan yang telah dibuat.
01 tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif01
tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi,02
tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas,03
tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.04
No Sasaran Strategis
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.
03
No Misi
Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelolakepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian
1
Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator danakselerator pengembangan industri
2
Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional3
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1841 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat I
Inspektorat IPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01
Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat I
001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK
Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02
Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat I
002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03
Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas InspektoratI
003 28 28 28 28 KP 0 TIDAK
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
04
Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat I
004 28 29 30 31 KP 0 TIDAK
Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I
05
Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I
005 3 4 4 5 KP 0 TIDAK
Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06
Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratI
006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1842 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri InspektoratII
Inspektorat IIPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01
Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat II
001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK
Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02
Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat II
002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03
Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas InspektoratII
003 28 28 28 28 KP 0 TIDAK
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
04
Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat II
004 26 27 28 29 KP 0 TIDAK
Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II
05
Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II
005 3 4 4 5 KP 0 TIDAK
Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06
Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratII
006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1843 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri InspektoratIII
Inspektorat IIIPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01
Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IIII
001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK
Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02
Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat III
002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03
Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas Inspektorat III
003 30 30 30 30 KP 0 TIDAK
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
04
Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat III
004 26 26 27 27 KP 0 TIDAK
Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III
05
Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III
005 2 3 3 4 KP 0 TIDAK
Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06
Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratIII
006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 3
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1844 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri InspektoratIV
Inspektorat IVPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01
Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IV
001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK
Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02
Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat IV
002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03
Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas InspektoratIV
003 30 30 30 30 KP 0 TIDAK
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
04
Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat IV
004 26 26 26 26 KP 0 TIDAK
Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV
05
Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV
005 2 3 3 4 KP 0 TIDAK
Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06
Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratIV
006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 4
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan,Pemantauan Tindak Lanjut HasilPengawasan Serta Dukungan TeknisLainnya Inspektorat Jenderal
SekretariatInspektoratJenderal
Layanan perkantoran dan dukungan manajemen InspektoratJenderal
01
Terlaksananya layanan pembayaran gaji/ tunjangan/ uang makan/ lembur,layanan pemeliharaan sarana kerja/ kantor, kebutuhan sehari-hariperkantoran dan layanan birokrasi
001 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Laporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pengawasanserta dukungan teknis lainnya
02
Terlaksananya pengelolaan anggaran sesuai perencanaansesuaiperencanaan, tersedianya sarana dan prasarana kerja, tersedianyalaporan realisasi fisik/ anggaran kegiatan dan BMN, terlaksananya sosialisasiperaturan perundangan terkait akuntabilitas kinerja
002 4 4 5 5 KP 0 TIDAK
Operasional perkantoran ketatalaksanaan dan layanan birokrasi03
Terpeliharanya sarana kerja/ kantor,terpenuhinya kebutuhan sehari-hariperkantoran, tertib ketatalaksanaan dan layanan birokrasi
003 8 8 9 9 KP 0 TIDAK
Laporan Pembinaan / Koordinasi/ Pengembangan SDM Pengawasan, sistem pengendalian intern dan Layanan Manajemen Kinerja Itjen
04
Tersedianya SDM yang mengikuti diklat, terlaksananya bimbingan danpembinaan pimpinan. Meningkatnya efektifitas manajemen kinerja,terlaksananya assessment dan penilaian angka kredit aparat pengawasan,terselenggaranya sistem penjaminan mutu, konsultasi/
004 11 15 15 16 KP 0 TIDAK
Dokumen perencanaan dan anggaran, evaluasi dan informasiprogram pengawasan
05
Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang efektif, kebijakan/pedoman pengawasan yang ditetapkan, laporan monitoring dan evaluasipelaksanaan program, dan data/ informasi terkini pengawasan yang akuratdan terpercaya
005 90 90 92 92 KP 0 TIDAK
Dokumen koordinasi, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut hasilpengawasan
06
Tersedianya laporan analisis hasil pengawasan, laporan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan, laporan koordinasi pemutakhiran data tindak lanjuthasil pengawasan, serta laporan hasil pengawasan APIP
006 96 98 100 102 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1841 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat I
0,0 5.836,0 7.519,3 7.854,25.836,0 8.716,90,06.163,7
01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.038,9 1.090,9 1.145,41.038,9 1.202,70,01.147,8
001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat I
0,0 1.038,9 1.090,9 1.145,41.038,9 1.202,70,01.147,8
0,0 1.038,9 1.090,9 1.145,41.038,9 1.202,70,01.147,8 Pusat
02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat I
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat
03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 709,2 744,6 781,9709,2 821,00,0652,9
003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas InspektoratI
0,0 709,2 744,6 781,9709,2 821,00,0652,9
0,0 709,2 744,6 781,9709,2 821,00,0652,9 Pusat
04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
0,0 1.019,7 1.070,6 1.124,21.019,7 1.180,40,0840,3
004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat I
0,0 1.019,7 1.070,6 1.124,21.019,7 1.180,40,0840,3
0,0 1.019,7 1.070,6 1.124,21.019,7 1.180,40,0840,3 Pusat
05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I
0,0 2.884,3 4.420,0 4.600,02.884,3 5.300,00,03.354,8
005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I
0,0 2.884,3 4.420,0 4.600,02.884,3 5.300,00,03.354,8
0,0 2.884,3 4.420,0 4.600,02.884,3 5.300,00,03.354,8 Pusat
06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0134,8
006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat I
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0134,8
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0134,8 Pusat
1842 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat II
0,0 6.132,6 9.447,0 9.856,96.132,6 10.824,70,07.626,2
01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.194,9 1.254,6 1.317,41.194,9 1.383,20,01.210,5
001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat II
0,0 1.194,9 1.254,6 1.317,41.194,9 1.383,20,01.210,5
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 1.194,9 1.254,6 1.317,41.194,9 1.383,20,01.210,5 Pusat
02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat II
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat
03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 746,1 783,4 822,6746,1 863,70,0648,9
003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas InspektoratII
0,0 746,1 783,4 822,6746,1 863,70,0648,9
0,0 746,1 783,4 822,6746,1 863,70,0648,9 Pusat
04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
0,0 919,8 965,8 1.014,1919,8 1.064,80,0812,3
004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat II
0,0 919,8 965,8 1.014,1919,8 1.064,80,0812,3
0,0 919,8 965,8 1.014,1919,8 1.064,80,0812,3 Pusat
05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II
0,0 3.087,9 6.250,0 6.500,03.087,9 7.300,00,04.786,1
005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II
0,0 3.087,9 6.250,0 6.500,03.087,9 7.300,00,04.786,1
0,0 3.087,9 6.250,0 6.500,03.087,9 7.300,00,04.786,1 Pusat
06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0135,3
006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat II
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0135,3
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0135,3 Pusat
1843 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat III
0,0 4.492,8 8.128,0 8.494,44.492,8 9.419,10,06.560,0
01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.156,0 1.213,8 1.274,41.156,0 1.338,20,01.151,6
001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IIII
0,0 1.156,0 1.213,8 1.274,41.156,0 1.338,20,01.151,6
0,0 1.156,0 1.213,8 1.274,41.156,0 1.338,20,01.151,6 Pusat
02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat III
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 868,0 911,4 957,0868,0 1.004,90,0646,4
003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas Inspektorat III
0,0 868,0 911,4 957,0868,0 1.004,90,0646,4
0,0 868,0 911,4 957,0868,0 1.004,90,0646,4 Pusat
04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
0,0 961,6 1.009,7 1.060,2961,6 1.113,20,0838,9
004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat III
0,0 961,6 1.009,7 1.060,2961,6 1.113,20,0838,9
0,0 961,6 1.009,7 1.060,2961,6 1.113,20,0838,9 Pusat
05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III
0,0 1.323,3 4.800,0 5.000,01.323,3 5.750,00,03.750,0
005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III
0,0 1.323,3 4.800,0 5.000,01.323,3 5.750,00,03.750,0
0,0 1.323,3 4.800,0 5.000,01.323,3 5.750,00,03.750,0 Pusat
06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0139,9
006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat III
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0139,9
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0139,9 Pusat
1844 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat IV
0,0 3.970,6 7.927,6 8.284,03.970,6 9.198,20,03.814,3
01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.160,0 1.218,0 1.278,91.160,0 1.342,80,01.157,4
001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IV
0,0 1.160,0 1.218,0 1.278,91.160,0 1.342,80,01.157,4
0,0 1.160,0 1.218,0 1.278,91.160,0 1.342,80,01.157,4 Pusat
02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat IV
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1
0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat
03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 831,1 872,6 916,3831,1 962,10,0680,4
003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas InspektoratIV
0,0 831,1 872,6 916,3831,1 962,10,0680,4
0,0 831,1 872,6 916,3831,1 962,10,0680,4 Pusat
04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota
0,0 803,7 843,9 886,1803,7 930,40,0814,2
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat IV
0,0 803,7 843,9 886,1803,7 930,40,0814,2
0,0 803,7 843,9 886,1803,7 930,40,0814,2 Pusat
05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV
0,0 992,0 4.800,0 5.000,0992,0 5.750,00,01.000,0
005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV
0,0 992,0 4.800,0 5.000,0992,0 5.750,00,01.000,0
0,0 992,0 4.800,0 5.000,0992,0 5.750,00,01.000,0 Pusat
06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0129,1
006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat IV
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0129,1
0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0129,1 Pusat
1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak LanjutHasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya InspektoratJenderal
0,0 21.807,9 22.757,9 23.861,321.807,9 25.018,30,021.335,8
01 Layanan perkantoran dan dukungan manajemen InspektoratJenderal
0,0 5.612,5 5.752,9 6.006,05.612,5 6.270,20,05.612,5
001 Terlaksananya layanan pembayaran gaji/ tunjangan/ uang makan/lembur, layanan pemeliharaan sarana kerja/ kantor, kebutuhansehari-hari perkantoran dan layanan birokrasi
0,0 5.612,5 5.752,9 6.006,05.612,5 6.270,20,05.612,5
0,0 5.612,5 5.752,9 6.006,05.612,5 6.270,20,05.612,5 Pusat
02 Laporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasaranapengawasan serta dukungan teknis lainnya
0,0 2.728,9 2.865,3 3.008,62.728,9 3.159,00,03.001,6
002 Terlaksananya pengelolaan anggaran sesuai perencanaansesuaiperencanaan, tersedianya sarana dan prasarana kerja,tersedianya laporan realisasi fisik/ anggaran kegiatan dan BMN,terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkaitakuntabilitas kinerja
0,0 2.728,9 2.865,3 3.008,62.728,9 3.159,00,03.001,6
0,0 2.728,9 2.865,3 3.008,62.728,9 3.159,00,03.001,6 Pusat
03 Operasional perkantoran ketatalaksanaan dan layanan birokrasi 0,0 1.720,9 1.806,9 1.897,21.720,9 1.992,10,01.886,2
003 Terpeliharanya sarana kerja/ kantor,terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran, tertib ketatalaksanaan dan layanan birokrasi
0,0 1.720,9 1.806,9 1.897,21.720,9 1.992,10,01.886,2
0,0 1.720,9 1.806,9 1.897,21.720,9 1.992,10,01.886,2 Pusat
04 Laporan Pembinaan / Koordinasi/ Pengembangan SDMPengawasan , sistem pengendalian intern dan LayananManajemen Kinerja Itjen
0,0 3.747,2 3.934,6 4.131,33.747,2 4.337,90,03.997,1
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
004 Tersedianya SDM yang mengikuti diklat, terlaksananya bimbingandan pembinaan pimpinan. Meningkatnya efektifitas manajemenkinerja, terlaksananya assessment dan penilaian angka kredit aparatpengawasan, terselenggaranya sistem penjaminan mutu, konsultasi/
0,0 3.747,2 3.934,6 4.131,33.747,2 4.337,90,03.997,1
0,0 3.747,2 3.934,6 4.131,33.747,2 4.337,90,03.997,1 Pusat
05 Dokumen perencanaan dan anggaran, evaluasi dan informasiprogram pengawasan
0,0 3.980,4 4.179,4 4.388,43.980,4 4.607,80,03.807,9
005 Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang efektif,kebijakan/ pedoman pengawasan yang ditetapkan, laporanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan data/ informasiterkini pengawasan yang akurat dan terpercaya
0,0 3.980,4 4.179,4 4.388,43.980,4 4.607,80,03.807,9
0,0 3.980,4 4.179,4 4.388,43.980,4 4.607,80,03.807,9 Pusat
06 Dokumen koordinasi, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjuthasil pengawasan
0,0 4.017,9 4.218,8 4.429,84.017,9 4.651,30,03.030,5
006 Tersedianya laporan analisis hasil pengawasan, laporan pemantauantindak lanjut hasil pengawasan, laporan koordinasi pemutakhirandata tindak lanjut hasil pengawasan, serta laporan hasil pengawasanAPIP
0,0 4.017,9 4.218,8 4.429,84.017,9 4.651,30,03.030,5
0,0 4.017,9 4.218,8 4.429,84.017,9 4.651,30,03.030,5 Pusat
TOTAL 0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,0
Keterangan
45.500,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 5
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.07.125. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
353.106,0 411.822,1 442.614,8 0,0JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
456.281,0
0,0
456.281,0
0,0
456.281,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melaluiperumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri,pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian danpengembangan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
01 tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim disektor industri serta analisa, standar, dan prosedur dibidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasillitbang dan kebijakan pendukungnya yang mampudiaplikasikan hingga skala pabrik
01
No Sasaran Strategis
Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.
01
No Misi
Merumuskan konsep dan mengevaluasi kebijakan pembangunanindustri nasional
1
Meningkatkan peran standardisasi dalam mendukung daya saingindustri nasional
2
Mengembangkan teknologi industri yang berdaya saing termasuknano-teknologi, bioteknologi serta teknologi informatika dan komunikasi
3
Mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan (GreenIndustry)
4
Mendukung pengembangan industri regional melalui penyediaanteknologi tepat guna dan kawasan industri hijau
5
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1859 Pengkajian Kebijakan dan IklimUsaha Industri
PusatPengkajianKebijakandan IklimUsahaIndustri
Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalamrangka menciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklimpengembangan usaha industri yang sehat, iklim untuk mendorongekspor hasil industri
01
Jumlah kelompok industri yang mendapatkan fasilitas terkait investasi001 30 30 30 KP KL TIDAK
Jumlah kelompok industri yang mendapatkan insentif terkait peningkatandaya saing
002 10 10 10 KP 0 TIDAK
Model sistem pasok, produksi dan pemasaran003 3 3 3 KP 0 TIDAK
Dokumen analisis industrial terhadap isu aktual bidang industri004 12 12 12 KP 0 TIDAK
1860 Perencanaan KebijakanStandardisasi Industri
PusatStandardisasi
Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri; Meningkatnya RSNIdan Meningkatnya pemberlakuan SNI wajib
01
RSNI005 100 ( reguler)
100 (reguler )
100 (reguler )
KP B TIDAK
RSNI006 110 (ACFTA) 100(ACFTA)
KP B TIDAK
Permen SNI Wajib007 5 5 5 KP B TIDAK
1861 Pengkajian Industri Hijau danLingkungan Hidup
PusatPengkajianIndustri HijaudanLingkunganHidup
Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup danmeningkatnya industri berwawasan lingkungan serta efisiensi energidi industri
01
Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi009 1 1 1 KP KL TIDAK
Dokumen Green Industry010 1 1 1 KP KL TIDAK
Tingkat Pengurangan Emisi CO2011 2%/tahun 3%/tahun 3%/tahun KP KL TIDAK
Dokumen Kebijakan/Peraturan012 1 1 1 KP KL TIDAK
1862 Penyusunan Rencana dan EvaluasiProgram Kebijakan Iklim Usaha, danMutu Industri
SekretariatBadanKebijakan,Iklim danMutu Industri
Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun - tahunsebelumnya termasuk dalam implementasinya
01
Terlaksananya pelayanan teknis danadministratif dan tersusunnya Programserta Evaluasi Laporan Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri
014 12 Blnlayanan dan1 Program
12 Blnlayanan
dan 1Program
12 Blnlayanan
dan 1Program
KP 0 TIDAK
1863 Pengkajian Teknologi dan HakKekayaan Intelektual
PusatPengkajianTeknologidan HakKekayaanIntelektual
Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan JasaIndustri
01
Jumlah kajian/studi kebijakan teknologi industri016 3 3 3 KP KL TIDAK
Jumlah SDM yang mengenal dan memahami HKI017 250 275 300 KP KL TIDAK
Hasil litbang yang dipatenkan018 5 5 5 KP KL TIDAK
Jumlah teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan019 4 5 5 KP KL TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1864 Penelitian dan PengembanganTeknologi Kimia dan Kemasan
Balai BesarKimia danKemasan
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKimia Kemasan
01
Jumlah hasil litbang020 11 13 15 KD KL TIDAK
kerjasama dengan dunia industri021 3 3 3 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis022 9 10 10 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Gaji BB Kimia Kemasan023 12 12 12 KD KL TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kimia Kemasan024 1 1 KD KL TIDAK
1865 Penelitian dan PengembanganTeknologi Tekstil
Balai BesarTekstil
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangTekstil
01
Jumlah hasil litbang025 10 12 12 KD KL TIDAK
kerjasama dengan dunia industri026 5 5 6 KD KL TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis BB Tekstil027 9 9 9 KD KL TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil028 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tekstil029 1 1 1 KD KL TIDAK
1866 Penelitian dan PengembanganTeknologi Kulit, Karet dan Plastik
Balai BesarKulit, Karetdan Plastik
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit,karet dan plastik
01
Jumlah hasil litbang030 9 10 11 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri031 6 7 8 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis032 10 10 10 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji033 12 12 12 KD KL TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kulit Karet Plastik034 1 1 KD KL TIDAK
1867 Penelitian dan PengembanganTeknologi Industri Agro
Balai BesarIndustri Agro
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro01
Jumlah hasil litbang035 9 9 10 KD KL TIDAK
kerjasama dengan dunia industri036 7 10 12 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis037 9 9 9 KD KL TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Pembayaran Gaji038 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Agro039 1 1 KD KL TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1868 Penelitian dan PengembanganTeknologi Pulp dan Kertas
Balai BesarPulp danKertas
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangteknologi pulp dan kertas
01
Jumlah hasil litbang040 10 10 10 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri041 18 20 22 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis042 7 7 7 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji043 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Pulp dan Kertas044 1 0 KD KL TIDAK
1869 Penelitian dan PengembanganTeknologi Hasil Perkebunan
Balai BesarIndustri HasilPerkebunan
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang HasilPerkebunan
01
Jumlah hasil litbang045 12 12 12 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri046 1 1 1 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis047 8 8 8 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji048 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Hasil Perkebunan049 1 0 KD KL TIDAK
1870 Penelitian dan PengembanganTeknologi Logam dan Mesin
Balai BesarLogam danMesin
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangLogam Mesin
01
Jumlah hasil litbang050 14 11 8 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri051 15 18 23 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis052 6 6 6 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen,dan Pembayaran Gaji053 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Logam Mesin054 1 0 KD KL TIDAK
1871 Penelitian dan PengembanganTeknologi Keramik
Balai BesarKeramik
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKeramik
01
Jumlah hasil litbang055 11 12 12 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri056 2 5 6 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis057 8 8 8 KD 0 TIDAK
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan058 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Keramik059 1 0 KD KL TIDAK
Formulir II.2 - 3
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1872 Penelitian dan PengembanganTeknologi Bahan dan Barang Teknik
Balai BesarBahan danBarang Teknik
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangBahan dan Barang Teknik
01
Jumlah hasil litbang060 7 8 9 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri061 3 3 3 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis062 6 6 6 KD 0 TIDAK
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan063 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur BB Bahan dan Barang Teknik064 1 0 KD KL TIDAK
1873 Penelitian dan PengembanganTeknologi Pencegahan PencemaranIndustri
Balai BesarTeknologiPencegahanPencemaranIndustri
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahanpencemaran industri
01
Jumlah hasil litbang065 8 10 10 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri066 2 3 3 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis067 10 10 10 KD 0 TIDAK
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan068 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tek.Pencegahan Pencemaran Industri069 1 0 KD KL TIDAK
1874 Penelitian dan PengembanganTeknologi Kerajinan dan Batik
Balai BesarKerajinan danBatik
Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKerajinan Batik
01
Jumlah hasil litbang070 6 7 8 KD 0 TIDAK
kerjasama dengan dunia industri071 1 1 1 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis072 7 7 7 KD 0 TIDAK
Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan073 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kerajinan dan Batik074 1 0 KD KL TIDAK
Formulir II.2 - 4
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
3986 Riset dan Standardisasi BidangIndustri
Balai RisetdanStandardisasiIndustri
Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yangberkualitas
01
Formulir II.2 - 5
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Aceh050 9 9 10 KD KL TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis yang dihasilkan di Wilayah Aceh051 5 5 5 KD KL TIDAK
Jumlah kerjasama di Wilayah Aceh052 1 2 2 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Aceh
053 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Aceh054 1 0 0 KD KL TIDAK
Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Medan055 6 6 6 KD KL TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Medan056 5 5 5 KD KL TIDAK
Jumlah kerjasama di Wilayah Medan057 3 4 5 KD 0 TIDAK
Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Medan058 1 0 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Medan
059 12 12 12 KD 0 TIDAK
Jumlah hasil litbang di Wilayah Padang060 17 17 17 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Padang061 5 5 5 KD 0 TIDAK
Jumlah kerja sama di Wilayah Padang062 8 2 2 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran , Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen di Wilayah Padang
063 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan infrastruktur Lab Uji Brst Padang064 1 0 0 KD 0 TIDAK
Jumlah hasil litbang di Wilayah Palembang065 10 10 10 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Palembang066 5 5 5 KD 0 TIDAK
Jumlah kerja sama di Wilayah Palembang067 8 11 15 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Palembang
068 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Palembang069 1 0 0 KD KL TIDAK
Jumlah hasil litbang di Brst Bandar Lampung070 5 6 8 KD KL TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Bandar Lampung071 5 5 5 KD KL TIDAK
Jumlah kerjasama di Brst Bandar Lampung072 10 15 20 KD KL TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji Brst Bandar Lampung073 1 0 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Bdr Lampung
074 12 12 12 KD 0 TIDAK
Jumlah hasil litbang di Brst Surabaya075 10 10 10 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Surabaya076 5 5 5 KD 0 TIDAK
Jumlah kerjasama di Brst Surabaya077 0 0 0 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Surabaya078 1 0 0 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen di Brst Surabaya
079 12 12 12 KD 0 TIDAK
Formulir II.2 - 6
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
Jumlah Hasil Litbang di Brst Manado080 10 12 13 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Manado081 5 5 5 KD 0 TIDAK
Jumlah Kerjasama di Brst Manado082 6 6 7 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Manado
083 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Manado084 1 0 0 KD 0 TIDAK
Jumlah Hasil Litbang di Brst Pontianak085 6 7 7 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Pontianak086 5 5 5 KD 0 TIDAK
Jumlah kerjasama di Brst Pontianak087 4 4 4 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji dan Tunjangan,danDukungan Teknis Manajemen Brst Pontianak
088 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Pontianak089 1 0 0 KD 0 TIDAK
Jumlah hasil litbang di Brst Samarinda090 8 9 9 KD 0 TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Samarinda091 4 5 5 KD 0 TIDAK
Jumlah kerjasama di Brst Samarinda092 2 2 2 KD 0 TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan,danDukungan Teknis Manajemen Brst Samarinda
093 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastruktur di Brst Samarinda094 1 0 KD KL TIDAK
Jumlah hasil litbang di Brst Banjarbaru095 7 8 8 KD KL TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Banjarbaru096 5 5 5 KD KL TIDAK
Jumlah kerja sama di Brst Banjarbaru097 2 3 3 KD KL TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Banjarbaru
098 12 12 12 KD KL TIDAK
Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Banjarbaru099 1 0 0 KD KL TIDAK
Jumlah hasil litbang di Brst Ambon100 10 10 10 KD KL TIDAK
Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Ambon101 5 5 5 KD KL TIDAK
Jumlah Kerjasama di Brst Ambon102 0 0 0 KD KL TIDAK
Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Lainnya Brst Ambon
103 12 12 12 KD 0 TIDAK
Penguatan Infrastrukutr Lab Uji di Brst Ambon104 1 0 KD KL TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 7
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1859 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0
01 Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakandalam rangka menciptakan iklim perlindungan industri yangwajar, iklim pengembangan usaha industri yang sehat, iklimuntuk mendorong ekspor hasil industri
0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0
001 Jumlah kelompok industri yang mendapatkan fasilitas terkaitinvestasi
0,0 1.200,0 1.300,0 1.500,01.200,0 0,00,01.000,0
0,0 1.200,0 1.300,0 1.500,01.200,0 0,00,01.000,0 Jakarta Selatan
002 Jumlah kelompok industri yang mendapatkan insentif terkaitpeningkatan daya saing
0,0 1.300,0 2.600,0 2.800,01.300,0 0,00,01.000,0
0,0 1.300,0 2.600,0 2.800,01.300,0 0,00,01.000,0 Jakarta Selatan
003 Model sistem pasok, produksi dan pemasaran 0,0 2.300,0 3.500,0 3.600,02.300,0 0,00,01.000,0
0,0 2.300,0 3.500,0 3.600,02.300,0 0,00,01.000,0 Jakarta Selatan
004 Dokumen analisis industrial terhadap isu aktual bidang industri 0,0 1.700,0 2.800,0 3.000,01.700,0 0,00,01.613,0
0,0 1.700,0 2.800,0 3.000,01.700,0 0,00,01.613,0 Jakarta Selatan
1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0
01 Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri; MeningkatnyaRSNI dan Meningkatnya pemberlakuan SNI wajib
7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0
005 RSNI 0,0 2.002,0 2.202,2 2.422,42.002,0 0,00,04.000,0
0,0 2.002,0 2.202,2 2.422,42.002,0 0,00,04.000,0 Pusat
006 RSNI 7.800,0 11.870,0 3.700,0 0,04.070,0 0,00,04.000,0
7.800,0 11.870,0 3.700,0 0,04.070,0 0,00,04.000,0 Pusat
007 Permen SNI Wajib 0,0 1.593,0 1.753,0 1.928,31.593,0 0,00,03.494,0
0,0 1.593,0 1.753,0 1.928,31.593,0 0,00,03.494,0 Pusat
1861 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0
01 Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidupdan meningkatnya industri berwawasan lingkungan sertaefisiensi energi di industri
0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0
009 Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi 0,0 3.800,0 7.300,0 7.600,03.800,0 0,00,01.000,0
0,0 3.800,0 7.300,0 7.600,03.800,0 0,00,01.000,0 Pusat
010 Dokumen Green Industry 0,0 2.000,0 3.100,0 3.300,02.000,0 0,00,01.000,0
0,0 2.000,0 3.100,0 3.300,02.000,0 0,00,01.000,0 Pusat
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
011 Tingkat Pengurangan Emisi CO2 0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.000,0
0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.000,0 Pusat
012 Dokumen Kebijakan/Peraturan 0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.524,0
0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.524,0 Pusat
1862 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan IklimUsaha, dan Mutu Industri
0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0
01 Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun -tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya
0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0
014 Terlaksananya pelayanan teknis danadministratif dan tersusunnyaProgram serta Evaluasi Laporan Kegiatan Badan PengkajianKebijakan Iklim dan Mutu Industri
0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0
0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0 Provinsi DKI Jakarta
1863 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0
01 Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual danJasa Industri
0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0
016 Jumlah kajian/studi kebijakan teknologi industri 0,0 1.800,0 1.980,0 2.178,01.800,0 0,00,03.514,0
0,0 1.800,0 1.980,0 2.178,01.800,0 0,00,03.514,0 Jakarta Selatan
017 Jumlah SDM yang mengenal dan memahami HKI 0,0 3.800,0 4.180,0 4.598,03.800,0 0,00,02.000,0
0,0 3.800,0 4.180,0 4.598,03.800,0 0,00,02.000,0 Jakarta Selatan
018 Hasil litbang yang dipatenkan 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,03.000,0
0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,03.000,0 Jakarta Selatan
019 Jumlah teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan 0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 0,00,05.000,0
0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 0,00,05.000,0 Jakarta Selatan
1864 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKimia Kemasan
2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0
020 Jumlah hasil litbang 0,0 1.000,0 1.410,1 1.551,11.000,0 0,00,05.500,0
0,0 1.000,0 1.410,1 1.551,11.000,0 0,00,05.500,0 Jakarta Selatan
021 kerjasama dengan dunia industri 0,0 284,0 327,6 376,7284,0 0,00,04.600,0
0,0 284,0 327,6 376,7284,0 0,00,04.600,0 Jakarta Selatan
022 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.469,6 2.469,6 2.600,0 2.800,00,0 0,00,02.147,0
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
2.469,6 2.469,6 2.600,0 2.800,00,0 0,00,02.147,0 Jakarta Selatan
023 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Gaji BB KimiaKemasan
0,0 9.000,0 15.700,0 16.000,09.000,0 0,00,07.985,0
0,0 9.000,0 15.700,0 16.000,09.000,0 0,00,07.985,0 Jakarta Selatan
024 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kimia Kemasan 0,0 8.304,1 0,0 0,08.304,1 0,00,00,0
0,0 8.304,1 0,0 0,08.304,1 0,00,00,0 Jakarta Selatan
1865 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangTekstil
3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0
025 Jumlah hasil litbang 0,0 1.360,0 1.860,7 1.860,71.360,0 0,00,05.216,0
0,0 1.360,0 1.860,7 1.860,71.360,0 0,00,05.216,0 Kota Bandung
026 kerjasama dengan dunia industri 0,0 550,0 600,0 650,0550,0 0,00,03.000,0
0,0 550,0 600,0 650,0550,0 0,00,03.000,0 Kota Bandung
027 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis BB Tekstil 3.287,1 3.287,1 3.400,0 3.600,00,0 0,00,03.173,0
3.287,1 3.287,1 3.400,0 3.600,00,0 0,00,03.173,0 Kota Bandung
028 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil 0,0 9.000,0 11.600,0 12.000,09.000,0 0,00,07.163,0
0,0 9.000,0 11.600,0 12.000,09.000,0 0,00,07.163,0 Kota Bandung
029 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tekstil 0,0 7.457,9 0,0 0,07.457,9 0,00,00,0
0,0 7.457,9 0,0 0,07.457,9 0,00,00,0 Kota Bandung
1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangkulit, karet dan plastik
2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0
030 Jumlah hasil litbang 0,0 700,0 800,0 1.000,0700,0 0,00,02.684,0
0,0 700,0 800,0 1.000,0700,0 0,00,02.684,0 Kota Yogyakarta
031 kerjasama dengan dunia industri 0,0 81,5 110,0 150,081,5 0,00,02.000,0
0,0 81,5 110,0 150,081,5 0,00,02.000,0 Kota Yogyakarta
032 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.521,2 2.521,2 2.600,0 2.610,00,0 0,00,02.292,0
2.521,2 2.521,2 2.600,0 2.610,00,0 0,00,02.292,0 Kota Yogyakarta
033 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji 0,0 9.000,0 13.700,0 13.800,09.000,0 0,00,09.365,0
0,0 9.000,0 13.700,0 13.800,09.000,0 0,00,09.365,0 Kota Yogyakarta
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
034 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kulit Karet Plastik 0,0 8.585,1 0,0 0,08.585,1 0,00,00,0
0,0 8.585,1 0,0 0,08.585,1 0,00,00,0 Kota Yogyakarta
1867 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalamindustri agro
15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0
035 Jumlah hasil litbang 0,0 1.500,0 2.000,0 2.250,01.500,0 0,00,03.691,0
0,0 1.500,0 2.000,0 2.250,01.500,0 0,00,03.691,0 Kota Bogor
036 kerjasama dengan dunia industri 0,0 285,0 300,0 360,0285,0 0,00,01.000,0
0,0 285,0 300,0 360,0285,0 0,00,01.000,0 Kota Bogor
037 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 15.700,0 15.700,0 16.000,0 16.200,00,0 0,00,014.957,0
15.700,0 15.700,0 16.000,0 16.200,00,0 0,00,014.957,0 Kota Bogor
038 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Pembayaran Gaji 0,0 9.000,0 11.000,0 11.300,09.000,0 0,00,08.299,0
0,0 9.000,0 11.000,0 11.300,09.000,0 0,00,08.299,0 Kota Bogor
039 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Agro 0,0 8.452,7 0,0 0,08.452,7 0,00,00,0
0,0 8.452,7 0,0 0,08.452,7 0,00,00,0 Kota Bogor
1868 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangteknologi pulp dan kertas
2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0
040 Jumlah hasil litbang 0,0 1.806,0 2.059,6 2.317,01.806,0 0,00,04.615,0
0,0 1.806,0 2.059,6 2.317,01.806,0 0,00,04.615,0 Kota Bandung
041 kerjasama dengan dunia industri 0,0 790,0 869,1 956,0790,0 0,00,02.000,0
0,0 790,0 869,1 956,0790,0 0,00,02.000,0 Kota Bandung
042 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.309,0 2.309,0 2.350,0 2.400,00,0 0,00,01.951,0
2.309,0 2.309,0 2.350,0 2.400,00,0 0,00,01.951,0 Kota Bandung
043 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji 0,0 10.106,0 1.250,0 12.600,010.106,0 0,00,06.623,0
0,0 10.106,0 1.250,0 12.600,010.106,0 0,00,06.623,0 Kota Bandung
044 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Pulp dan Kertas 0,0 6.458,7 0,0 0,06.458,7 0,00,00,0
0,0 6.458,7 0,0 0,06.458,7 0,00,00,0 Kota Bandung
1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangHasil Perkebunan
891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0
045 Jumlah hasil litbang 0,0 2.659,0 3.190,5 3.190,52.659,0 0,00,02.365,0
0,0 2.659,0 3.190,5 3.190,52.659,0 0,00,02.365,0 Kota Makassar
046 kerjasama dengan dunia industri 0,0 75,0 75,0 75,075,0 0,00,01.000,0
0,0 75,0 75,0 75,075,0 0,00,01.000,0 Kota Makassar
047 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 891,9 891,9 900,0 910,00,0 0,00,0936,0
891,9 891,9 900,0 910,00,0 0,00,0936,0 Kota Makassar
048 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji 0,0 6.658,0 7.700,0 7.900,06.658,0 0,00,05.049,0
0,0 6.658,0 7.700,0 7.900,06.658,0 0,00,05.049,0 Kota Makassar
049 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Hasil Perkebunan 0,0 5.552,7 0,0 0,05.552,7 0,00,00,0
0,0 5.552,7 0,0 0,05.552,7 0,00,00,0 Kota Makassar
1870 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangLogam Mesin
5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0
050 Jumlah hasil litbang 0,0 4.200,0 3.300,0 2.400,04.200,0 0,00,011.182,0
0,0 4.200,0 3.300,0 2.400,04.200,0 0,00,011.182,0 Kota Bandung
051 kerjasama dengan dunia industri 0,0 187,0 225,0 287,5187,0 0,00,03.000,0
0,0 187,0 225,0 287,5187,0 0,00,03.000,0 Kota Bandung
052 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 5.025,5 5.025,5 5.200,0 5.300,00,0 0,00,04.370,0
5.025,5 5.025,5 5.200,0 5.300,00,0 0,00,04.370,0 Kota Bandung
053 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen,dan Pembayaran Gaji 0,0 12.000,0 12.500,0 12.600,012.000,0 0,00,07.342,0
0,0 12.000,0 12.500,0 12.600,012.000,0 0,00,07.342,0 Kota Bandung
054 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Logam Mesin 0,0 7.561,1 0,0 0,07.561,1 0,00,00,0
0,0 7.561,1 0,0 0,07.561,1 0,00,00,0 Kota Bandung
1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKeramik
2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0
055 Jumlah hasil litbang 0,0 1.282,0 1.538,0 1.845,01.282,0 0,00,05.737,0
0,0 1.282,0 1.538,0 1.845,01.282,0 0,00,05.737,0 Kota Bandung
Formulir II.3 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
056 kerjasama dengan dunia industri 0,0 300,0 585,0 600,0300,0 0,00,02.000,0
0,0 300,0 585,0 600,0300,0 0,00,02.000,0 Kota Bandung
057 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.640,0 2.640,0 2.700,0 2.900,00,0 0,00,02.355,0
2.640,0 2.640,0 2.700,0 2.900,00,0 0,00,02.355,0 Kota Bandung
058 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 10.606,0 13.500,0 13.600,010.606,0 0,00,07.349,0
0,0 10.606,0 13.500,0 13.600,010.606,0 0,00,07.349,0 Kota Bandung
059 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Keramik 0,0 10.536,0 0,0 0,010.536,0 0,00,00,0
0,0 10.536,0 0,0 0,010.536,0 0,00,00,0 Kota Bandung
1872 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan BarangTeknik
15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangBahan dan Barang Teknik
15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0
060 Jumlah hasil litbang 0,0 13.800,0 1.233,4 1.356,713.800,0 0,00,01.000,0
0,0 13.800,0 1.233,4 1.356,713.800,0 0,00,01.000,0 Kota Bandung
061 kerjasama dengan dunia industri 0,0 660,0 750,0 825,0660,0 0,00,0874,0
0,0 660,0 750,0 825,0660,0 0,00,0874,0 Kota Bandung
062 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 15.000,0 15.000,0 15.100,0 15.200,00,0 0,00,015.000,0
15.000,0 15.000,0 15.100,0 15.200,00,0 0,00,015.000,0 Kota Bandung
063 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 9.000,0 13.600,0 13.700,09.000,0 0,00,08.416,0
0,0 9.000,0 13.600,0 13.700,09.000,0 0,00,08.416,0 Kota Bandung
064 Penguatan Infrastruktur BB Bahan dan Barang Teknik 0,0 7.939,5 0,0 0,07.939,5 0,00,00,0
0,0 7.939,5 0,0 0,07.939,5 0,00,00,0 Kota Bandung
1873 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PencegahanPencemaran Industri
7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahanpencemaran industri
7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0
065 Jumlah hasil litbang 0,0 1.600,0 2.000,0 2.000,01.600,0 0,00,02.055,0
0,0 1.600,0 2.000,0 2.000,01.600,0 0,00,02.055,0 Kota Semarang
066 kerjasama dengan dunia industri 0,0 250,0 250,0 450,0250,0 0,00,01.000,0
0,0 250,0 250,0 450,0250,0 0,00,01.000,0 Kab. Semarang
Formulir II.3 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
067 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 7.776,0 7.776,0 8.000,0 8.500,00,0 0,00,06.480,0
7.776,0 7.776,0 8.000,0 8.500,00,0 0,00,06.480,0 Kota Semarang
068 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 7.200,0 8.500,0 8.600,07.200,0 0,00,05.674,0
0,0 7.200,0 8.500,0 8.600,07.200,0 0,00,05.674,0 Kab. Semarang
069 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tek.Pencegahan PencemaranIndustri
0,0 5.787,1 0,0 0,05.787,1 0,00,00,0
0,0 5.787,1 0,0 0,05.787,1 0,00,00,0 Kota Semarang
1874 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0
01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKerajinan Batik
1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0
070 Jumlah hasil litbang 0,0 747,0 822,7 897,7747,0 0,00,02.500,0
0,0 747,0 822,7 897,7747,0 0,00,02.500,0 Kota Yogyakarta
071 kerjasama dengan dunia industri 0,0 40,0 40,0 40,040,0 0,00,01.140,0
0,0 40,0 40,0 40,040,0 0,00,01.140,0 Kota Yogyakarta
072 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 1.923,7 1.923,7 2.000,0 2.100,00,0 0,00,01.241,0
1.923,7 1.923,7 2.000,0 2.100,00,0 0,00,01.241,0 Kota Yogyakarta
073 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 8.000,0 11.200,0 11.250,08.000,0 0,00,08.600,0
0,0 8.000,0 11.200,0 11.250,08.000,0 0,00,08.600,0 Kota Yogyakarta
074 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kerajinan dan Batik 0,0 8.263,0 0,0 0,08.263,0 0,00,00,0
0,0 8.263,0 0,0 0,08.263,0 0,00,00,0 Kota Yogyakarta
3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri 17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0
01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yangberkualitas
17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0
050 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Aceh 0,0 1.100,0 1.250,0 1.500,01.100,0 0,00,01.700,0
0,0 1.100,0 1.250,0 1.500,01.100,0 0,00,01.700,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
051 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis yang dihasilkan di Wilayah Aceh 800,0 800,0 900,0 1.000,00,0 0,00,0627,0
800,0 800,0 900,0 1.000,00,0 0,00,0627,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
052 Jumlah kerjasama di Wilayah Aceh 0,0 10,0 20,0 20,010,0 0,00,01.000,0
Formulir II.3 - 7
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 10,0 20,0 20,010,0 0,00,01.000,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
053 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Aceh
0,0 4.800,0 6.500,0 7.000,04.800,0 0,00,03.315,0
0,0 4.800,0 6.500,0 7.000,04.800,0 0,00,03.315,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
054 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Aceh 0,0 3.385,1 0,0 0,03.385,1 0,00,00,0
0,0 3.385,1 0,0 0,03.385,1 0,00,00,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam
055 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Medan 0,0 670,0 700,0 725,0670,0 0,00,02.117,0
0,0 670,0 700,0 725,0670,0 0,00,02.117,0 Provinsi SumateraUtara
056 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Medan 1.280,4 1.280,4 1.620,0 1.785,00,0 0,00,01.161,0
1.280,4 1.280,4 1.620,0 1.785,00,0 0,00,01.161,0 Provinsi SumateraUtara
057 Jumlah kerjasama di Wilayah Medan 0,0 450,0 600,0 750,0450,0 0,00,01.000,0
0,0 450,0 600,0 750,0450,0 0,00,01.000,0 Provinsi SumateraUtara
058 Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Medan 0,0 5.620,8 0,0 0,05.620,8 0,00,00,0
0,0 5.620,8 0,0 0,05.620,8 0,00,00,0 Provinsi SumateraUtara
059 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Medan
0,0 5.000,0 8.000,0 8.500,05.000,0 0,00,06.219,0
0,0 5.000,0 8.000,0 8.500,05.000,0 0,00,06.219,0 Provinsi SumateraUtara
060 Jumlah hasil litbang di Wilayah Padang 0,0 1.290,0 710,0 800,01.290,0 0,00,01.866,0
0,0 1.290,0 710,0 800,01.290,0 0,00,01.866,0 Provinsi SumateraBarat
061 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Padang 1.990,6 1.990,6 2.587,8 3.364,10,0 0,00,01.333,0
1.990,6 1.990,6 2.587,8 3.364,10,0 0,00,01.333,0 Provinsi SumateraBarat
062 Jumlah kerja sama di Wilayah Padang 0,0 475,0 500,0 500,0475,0 0,00,01.000,0
0,0 475,0 500,0 500,0475,0 0,00,01.000,0 Kota Padang
Formulir II.3 - 8
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
063 Layanan Operasional Perkantoran , Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen di Wilayah Padang
0,0 2.000,0 4.100,0 4.200,02.000,0 0,00,02.463,0
0,0 2.000,0 4.100,0 4.200,02.000,0 0,00,02.463,0 Kota Padang
064 Penguatan infrastruktur Lab Uji Brst Padang 0,0 2.699,8 0,0 0,02.699,8 0,00,00,0
0,0 2.699,8 0,0 0,02.699,8 0,00,00,0 Kota Padang
065 Jumlah hasil litbang di Wilayah Palembang 0,0 780,0 1.014,0 1.318,0780,0 0,00,03.109,0
0,0 780,0 1.014,0 1.318,0780,0 0,00,03.109,0 Kota Palembang
066 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Palembang 1.760,0 1.760,0 2.000,0 2.500,00,0 0,00,01.519,0
1.760,0 1.760,0 2.000,0 2.500,00,0 0,00,01.519,0 Kota Palembang
067 Jumlah kerja sama di Wilayah Palembang 0,0 1.788,0 2.324,0 3.021,01.788,0 0,00,01.000,0
0,0 1.788,0 2.324,0 3.021,01.788,0 0,00,01.000,0 Kota Palembang
068 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Palembang
0,0 3.500,0 6.800,0 7.000,03.500,0 0,00,03.709,0
0,0 3.500,0 6.800,0 7.000,03.500,0 0,00,03.709,0 Kota Palembang
069 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Palembang 0,0 3.823,4 0,0 0,03.823,4 0,00,00,0
0,0 3.823,4 0,0 0,03.823,4 0,00,00,0 Kota Palembang
070 Jumlah hasil litbang di Brst Bandar Lampung 0,0 830,0 913,3 1.004,7830,0 0,00,01.921,0
0,0 830,0 913,3 1.004,7830,0 0,00,01.921,0 Kota BandarLampung
071 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Bandar Lampung 1.930,0 1.930,0 2.100,0 2.300,00,0 0,00,01.320,0
1.930,0 1.930,0 2.100,0 2.300,00,0 0,00,01.320,0 Kota BandarLampung
072 Jumlah kerjasama di Brst Bandar Lampung 0,0 2.160,0 2.622,0 3.166,02.160,0 0,00,01.000,0
0,0 2.160,0 2.622,0 3.166,02.160,0 0,00,01.000,0 Kota BandarLampung
073 Penguatan Infrastruktur Lab Uji Brst Bandar Lampung 0,0 2.350,0 0,0 0,02.350,0 0,00,00,0
0,0 2.350,0 0,0 0,02.350,0 0,00,00,0 Kota BandarLampung
074 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Bdr Lampung
0,0 2.060,0 14.100,0 14.300,02.060,0 0,00,02.105,0
0,0 2.060,0 14.100,0 14.300,02.060,0 0,00,02.105,0 Kota BandarLampung
Formulir II.3 - 9
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
075 Jumlah hasil litbang di Brst Surabaya 0,0 1.240,0 1.364,6 1.501,11.240,0 0,00,04.627,0
0,0 1.240,0 1.364,6 1.501,11.240,0 0,00,04.627,0 Kota Surabaya
076 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Surabaya 4.500,0 4.500,0 4.700,0 4.900,00,0 0,00,04.017,0
4.500,0 4.500,0 4.700,0 4.900,00,0 0,00,04.017,0 Kota Surabaya
077 Jumlah kerjasama di Brst Surabaya 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Surabaya
078 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Surabaya 0,0 4.734,4 0,0 0,04.734,4 0,00,00,0
0,0 4.734,4 0,0 0,04.734,4 0,00,00,0 Kota Surabaya
079 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen di Brst Surabaya
0,0 3.500,0 8.500,0 9.000,03.500,0 0,00,03.960,0
0,0 3.500,0 8.500,0 9.000,03.500,0 0,00,03.960,0 Kota Surabaya
080 Jumlah Hasil Litbang di Brst Manado 0,0 850,0 1.000,0 1.300,0850,0 0,00,01.667,0
0,0 850,0 1.000,0 1.300,0850,0 0,00,01.667,0 Kota Manado
081 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Manado 434,5 434,5 450,0 460,00,0 0,00,0370,0
434,5 434,5 450,0 460,00,0 0,00,0370,0 Kota Manado
082 Jumlah Kerjasama di Brst Manado 0,0 150,0 150,0 150,0150,0 0,00,01.000,0
0,0 150,0 150,0 150,0150,0 0,00,01.000,0 Kota Manado
083 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Manado
0,0 4.200,0 5.700,0 6.000,04.200,0 0,00,03.861,0
0,0 4.200,0 5.700,0 6.000,04.200,0 0,00,03.861,0 Kota Manado
084 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Manado 0,0 3.713,3 0,0 0,03.713,3 0,00,00,0
0,0 3.713,3 0,0 0,03.713,3 0,00,00,0 Kota Manado
085 Jumlah Hasil Litbang di Brst Pontianak 0,0 750,0 910,0 945,0750,0 0,00,02.058,0
0,0 750,0 910,0 945,0750,0 0,00,02.058,0 Kota Pontianak
086 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Pontianak 1.566,2 1.566,2 1.700,0 1.800,00,0 0,00,01.286,0
1.566,2 1.566,2 1.700,0 1.800,00,0 0,00,01.286,0 Kota Pontianak
087 Jumlah kerjasama di Brst Pontianak 0,0 100,0 120,0 140,0100,0 0,00,01.000,0
0,0 100,0 120,0 140,0100,0 0,00,01.000,0 Kota Pontianak
088 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji danTunjangan,dan Dukungan Teknis Manajemen Brst Pontianak
0,0 2.100,0 4.500,0 4.700,02.100,0 0,00,02.321,0
Formulir II.3 - 10
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 2.100,0 4.500,0 4.700,02.100,0 0,00,02.321,0 Kota Pontianak
089 Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Pontianak 0,0 2.789,3 0,0 0,02.789,3 0,00,00,0
0,0 2.789,3 0,0 0,02.789,3 0,00,00,0 Kota Pontianak
090 Jumlah hasil litbang di Brst Samarinda 0,0 1.800,0 2.000,0 2.200,01.800,0 0,00,02.400,0
0,0 1.800,0 2.000,0 2.200,01.800,0 0,00,02.400,0 Kota Samarinda
091 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Samarinda 1.855,8 1.855,8 1.900,0 2.000,00,0 0,00,01.568,0
1.855,8 1.855,8 1.900,0 2.000,00,0 0,00,01.568,0 Kota Samarinda
092 Jumlah kerjasama di Brst Samarinda 0,0 550,0 650,0 700,0550,0 0,00,01.000,0
0,0 550,0 650,0 700,0550,0 0,00,01.000,0 Kota Samarinda
093 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan,danDukungan Teknis Manajemen Brst Samarinda
0,0 2.000,0 4.500,0 4.800,02.000,0 0,00,02.264,0
0,0 2.000,0 4.500,0 4.800,02.000,0 0,00,02.264,0 Kota Samarinda
094 Penguatan Infrastruktur di Brst Samarinda 0,0 2.394,6 0,0 0,02.394,6 0,00,00,0
0,0 2.394,6 0,0 0,02.394,6 0,00,00,0 Kota Samarinda
095 Jumlah hasil litbang di Brst Banjarbaru 0,0 537,0 677,6 757,6537,0 0,00,01.194,0
0,0 537,0 677,6 757,6537,0 0,00,01.194,0 Kota Banjar Baru
096 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Banjarbaru 1.400,0 1.400,0 1.600,0 1.800,00,0 0,00,01.121,0
1.400,0 1.400,0 1.600,0 1.800,00,0 0,00,01.121,0 Kota Banjar Baru
097 Jumlah kerja sama di Brst Banjarbaru 0,0 400,0 600,0 600,0400,0 0,00,01.000,0
0,0 400,0 600,0 600,0400,0 0,00,01.000,0 Kota Banjar Baru
098 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Banjarbaru
0,0 4.000,0 7.200,0 7.500,04.000,0 0,00,03.523,0
0,0 4.000,0 7.200,0 7.500,04.000,0 0,00,03.523,0 Kota Banjar Baru
099 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Banjarbaru 0,0 3.565,3 0,0 0,03.565,3 0,00,00,0
0,0 3.565,3 0,0 0,03.565,3 0,00,00,0 Kota Banjar Baru
100 Jumlah hasil litbang di Brst Ambon 0,0 850,0 1.000,0 1.500,0850,0 0,00,03.009,0
0,0 850,0 1.000,0 1.500,0850,0 0,00,03.009,0 Kota Ambon
101 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Ambon 200,0 200,0 230,0 250,00,0 0,00,0219,0
200,0 200,0 230,0 250,00,0 0,00,0219,0 Kota Ambon
Formulir II.3 - 11
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
102 Jumlah Kerjasama di Brst Ambon 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Ambon
103 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Lainnya Brst Ambon
0,0 3.600,0 5.000,0 5.200,03.600,0 0,00,03.359,0
0,0 3.600,0 5.000,0 5.200,03.600,0 0,00,03.359,0 Kota Ambon
104 Penguatan Infrastrukutr Lab Uji di Brst Ambon 0,0 3.788,1 0,0 0,03.788,1 0,00,00,0
0,0 3.788,1 0,0 0,03.788,1 0,00,00,0 Kota Ambon
TOTAL 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0
Keterangan
360.600,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 12
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.08.105. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
55.000,0 702.600,0 873.200,0 102.300,0JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
51.526,0
0,0
51.526,0
0,0
51.526,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Pengembangan Perwilayahan Industri6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
Mendorong pelaksanaan public-private partnership danpengembangan kawasan industri serta mempersiapkan peta panduanindustri unggulan provinsi dan kompetensi inti industrikabupaten/kota.
01 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melaluipembangunan kawasan industri dengan targetpertumbuhan sebesar 10 % pertahun.
01
Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industrididaerah melalui pendekatan pengembangan industriunggulan provinsi dan kompetensi inti industri daerah
02
No Sasaran Strategis
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.
03
Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak
tenaga kerja.
06
No Misi
Memfasilitasi percepatan pembangunan industri daerah berbasis keunggulan komparatif yangdimiliki oleh daerah
01
Membangun kompetisi inti industri daerah untuk mewujudkan keunggulan kompetitif02
Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar Jawa03
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1851 Pengembangan Fasilitasi IndustriWilayah I
DirektoratPengembangan FasilitasiIndustriWilayah I
Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah
01
Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
001 1 1 1 1 KP B YA
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera danKalimantan
02
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002 1 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003 1 2 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004 1 2 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005 2 2 KP N TIDAK
Terbangunnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan03
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006 1 1 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan FinansialKawasan Industri
007 1 1 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008 1 1 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009 1 1 KP B TIDAK
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan,Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, PerguruanTinggi)
010 1 2 KP B YA
Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah danunggulan Provinsi Sumatera dan Kalimantan
04
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID)
011 3 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
40 40 40 KP KL TIDAK
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012 1 1 KP KL TIDAK
Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013 10 Kab/Kotadi Sumatera
danKalimantan
20 20 20 KP KL TIDAK
Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah I
05
Bulan Layanan052 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1852 Pengembangan Fasilitasi IndustriWilayah II
DirektoratPengembangan FasilitasiIndustriWilayah II
Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah
01
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
014 1 1 1 1 KP B YA
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali02
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015 2 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016 2 2 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017 1 2 2 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018 1 2 KP N TIDAK
Terbangunnya kawasan industri di Jawa dan Bali03
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019 1 1 1 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan FinansialKawasan Industri
020 1 2 2 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021 2 1 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022 2 1 KP B TIDAK
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan,Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, PerguruanTinggi)
023 2 KP B YA
Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah danunggulan Provinsi Jawa dan Bali
04
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID)
024 6 26 26 KP KL TIDAK
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025 1 KP KL TIDAK
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026 2 10 10 KP KL TIDAK
Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah II
05
Bulan Layanan053 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 2
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1853 Pengembangan Fasilitasi IndustriWilayah III
DirektoratPengembangan FasilitasiIndustriWilayah III
Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah
01
Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, danPapua
027 1 1 1 1 KP B YA
Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi, NTB,NTT, Maluku dan Papua
02
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028 2 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029 1 9 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030 8 KP N TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031 1 1 6 KP N TIDAK
Terbangunnya kawasan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku danPapua
03
Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032 5 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan FinansialKawasan Industri
033 5 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034 5 KP B TIDAK
Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035 5 KP B TIDAK
Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan,Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, PerguruanTinggi)
036 2 2 KP B YA
Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah danunggulan Provinsi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua
04
Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID)
037 28 75 75 KP KL TIDAK
Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038 2 1 KP KL TIDAK
Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039 4 4 4 KP KL TIDAK
Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah III
05
Bulan Layanan054 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Formulir II.2 - 3
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1854 Penyusunan dan Evaluasi ProgramPengembangan PerwilayahanIndustri
SekretariatDitjenPengembanganPerwilayahanIndustri
Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran01
Jumlah laporan040 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Tersedianya data perkembangan Industri di Daerah02
Jumlah laporan041 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan perwilayahanindustri
03
Jumlah laporan042 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Terlaksananya koordinasi iklim investasi dan usaha, pengembanganteknologi, riset dan kerjasama
04
Jumlah Laporan043 4 4 4 4 KP 0 TIDAK
Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044 1 1 1 1 KP N YA
Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership (PPP)05
Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045 1 1 1 1 KP 0 YA
Meningkatnya Kompetensi SDM di Pusat-Pusat Pertumbuhan Industri06
Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan07
Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047 1 1 1 KP 0 TIDAK
Jumlah SOP048 10 10 10 10 KP 0 TIDAK
Bulan layanan051 12 12 12 12 KP 0 TIDAK
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan08
Jumlah laporan049 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian09
Jumlah Laporan050 5 5 5 5 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 0,0 9.000,0 168.500,0 299.500,09.000,0 33.000,00,09.191,8
01 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0
001 Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Pusat
02 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumateradan Kalimantan
0,0 1.000,0 6.000,0 2.000,01.000,0 0,00,03.000,0
002 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,01.000,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Simalungun
0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Provinsi KalimantanBarat
003 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial KEK
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,01.000,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Simalungun
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan
004 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,01.000,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Simalungun
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi BangkaBelitung
005 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 0,00,00,0 Provinsi SumateraUtara
03 Terbangunnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 0,0 0,0 124.500,0 244.500,00,0 0,00,02.215,3
006 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,01.050,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kab. Simalungun
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0800,0 Kab. Belitung
007 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial Kawasan Industri
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Pusat
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
008 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KawasanIndustri
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur
009 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri 0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 0,00,00,0 Pusat
010 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri(Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi,Sekolah, Perguruan Tinggi)
0,0 0,0 120.000,0 240.000,00,0 0,00,01.165,3
0,0 0,0 120.000,0 240.000,00,0 0,00,01.165,3 Pusat
04 Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerahdan unggulan Provinsi Sumatera dan Kalimantan
0,0 5.000,0 35.000,0 50.000,05.000,0 30.000,00,03.250,0
011 Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan KompetensiInti Industri Daerah (KIID)
0,0 2.500,0 10.000,0 10.000,02.500,0 10.000,00,02.750,0
0,0 2.500,0 10.000,0 10.000,02.500,0 10.000,00,02.750,0 Pusat
012 Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembanganKIID
0,0 0,0 5.000,0 20.000,00,0 0,00,0500,0
0,0 0,0 5.000,0 20.000,00,0 0,00,00,0 Pusat
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0500,0 Kab. Simalungun
013 Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SKMenperin
0,0 2.500,0 20.000,0 20.000,02.500,0 20.000,00,00,0
0,0 2.500,0 20.000,0 20.000,02.500,0 20.000,00,00,0 Pusat
05 Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah I
0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0726,5
052 Bulan Layanan 0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,0726,5
0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,0726,5 Pusat
056 Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I 0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0
0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0 Pusat
1852 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 0,0 7.300,0 29.000,0 221.100,07.300,0 1.700,00,07.391,8
01 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah
0,0 500,0 1.000,0 1.000,0500,0 1.000,00,00,0
014 Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalamrangka pengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali
0,0 500,0 1.000,0 1.000,0500,0 1.000,00,00,0
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 500,0 1.000,0 1.000,0500,0 1.000,00,00,0 Pusat
02 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa danBali
0,0 2.800,0 5.000,0 3.600,02.800,0 0,00,02.500,0
015 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 0,00,0800,0
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Jepara
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Rembang
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0800,0 Kab. Jombang
016 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial KEK
0,0 1.400,0 2.000,0 0,01.400,0 0,00,00,0
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Karawang
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Serang
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Cilegon
017 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 0,0 700,0 1.400,0 1.600,0700,0 0,00,01.700,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0850,0 Kab. Karawang
0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Jepara
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0850,0 Kab. Kendal
0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Rembang
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan
0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Cilegon
0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Serang
018 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 0,0 700,0 1.600,0 0,0700,0 0,00,00,0
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Karawang
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Kendal
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan
03 Terbangunnya kawasan industri di Jawa dan Bali 0,0 1.400,0 5.500,0 204.000,01.400,0 0,00,01.165,3
019 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 0,0 700,0 800,0 800,0700,0 0,00,00,0
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen
0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Kulon Progo
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto
020 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial Kawasan Industri
0,0 700,0 1.600,0 1.600,0700,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 1.600,00,0 0,00,00,0 Pusat
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen
0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Jombang
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto
021 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KawasanIndustri
0,0 0,0 1.500,0 800,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Kudus
0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen
0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Jombang
022 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri 0,0 0,0 1.600,0 800,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Jombang
0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto
023 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri(Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi,Sekolah, Perguruan Tinggi)
0,0 0,0 0,0 200.000,00,0 0,00,01.165,3
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.165,3 Pusat
0,0 0,0 0,0 100.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Karawang
0,0 0,0 0,0 100.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Kendal
04 Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerahdan unggulan Provinsi Jawa dan Bali
0,0 1.900,0 16.800,0 11.800,01.900,0 0,00,03.000,0
024 Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan KompetensiInti Industri Daerah (KIID)
0,0 1.000,0 4.000,0 4.000,01.000,0 0,00,02.250,0
0,0 1.000,0 4.000,0 4.000,01.000,0 0,00,02.250,0 Pusat
025 Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembanganKIID
0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat
026 Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi 0,0 900,0 7.800,0 7.800,0900,0 0,00,0750,0
Formulir II.3 - 4
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 900,0 7.800,0 7.800,0900,0 0,00,0750,0 Pusat
05 Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah II
0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,0726,5
053 Bulan Layanan 0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,0726,5
0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,0726,5 Pusat
1853 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 0,0 9.200,0 462.850,0 299.850,09.200,0 3.850,00,09.241,8
01 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah
0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,00,0
027 Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalamrangka pengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi,Maluku, dan Papua
0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,00,0
0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,00,0 Pusat
02 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi,NTB, NTT, Maluku dan Papua
0,0 3.300,0 14.000,0 6.000,03.300,0 0,00,03.000,0
028 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 0,0 1.800,0 0,0 0,01.800,0 0,00,00,0
0,0 900,0 0,0 0,0900,0 0,00,00,0 Kab. Mimika
0,0 900,0 0,0 0,0900,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni
029 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial KEK
0,0 500,0 4.000,0 0,0500,0 0,00,00,0
0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kota Bitung
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palu
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Gowa
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Merauke
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mimika
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. MamberamoRaya
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. HalmaheraBarat
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni
030 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 0,0 0,0 8.000,0 0,00,0 0,00,03.000,0
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kota Bitung
Formulir II.3 - 5
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kota Palu
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Gowa
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Kendari
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Merauke
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mimika
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. MamberamoRaya
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. HalmaheraBarat
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sorong
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni
031 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 0,0 1.000,0 2.000,0 6.000,01.000,0 0,00,00,0
0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Kota Bitung
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Merauke
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Mimika
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. MamberamoRaya
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. HalmaheraBarat
0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Sorong
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni
03 Terbangunnya kawasan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Malukudan Papua
0,0 0,0 255.000,0 245.000,00,0 0,00,02.165,3
032 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,0250,0
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kota Kendari
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur
Formulir II.3 - 6
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor
033 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial Kawasan Industri
0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor
034 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KawasanIndustri
0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur
0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor
035 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri 0,0 0,0 0,0 5.000,00,0 0,00,00,0
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor
0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Supiori
036 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri(Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi,Sekolah, Perguruan Tinggi)
0,0 0,0 240.000,0 240.000,00,0 0,00,01.915,3
0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.915,3 Pusat
0,0 0,0 120.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Bitung
0,0 0,0 120.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palu
0,0 0,0 0,0 120.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Gowa
0,0 0,0 0,0 120.000,00,0 0,00,00,0 Kota Kendari
04 Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerahdan unggulan Provinsi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua
0,0 2.900,0 190.000,0 45.000,02.900,0 0,00,03.350,0
Formulir II.3 - 7
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
037 Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan KompetensiInti Industri Daerah (KIID)
0,0 2.000,0 24.000,0 24.000,02.000,0 0,00,02.850,0
0,0 2.000,0 24.000,0 24.000,02.000,0 0,00,02.850,0 Pusat
038 Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembanganKIID
0,0 0,0 165.000,0 20.000,00,0 0,00,0500,0
0,0 0,0 150.000,0 0,00,0 0,00,0500,0 Kab. Luwu
0,0 0,0 15.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Kendari
0,0 0,0 0,0 20.000,00,0 0,00,00,0 Kab. MalukuTenggara
039 Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi 0,0 900,0 1.000,0 1.000,0900,0 0,00,00,0
0,0 900,0 1.000,0 1.000,0900,0 0,00,00,0 Pusat
05 Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah III
0,0 2.100,0 2.350,0 2.350,02.100,0 2.350,00,0726,5
054 Bulan Layanan 0,0 850,0 850,0 850,0850,0 850,00,0726,5
0,0 850,0 850,0 850,0850,0 850,00,0726,5 Pusat
055 Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III 0,0 1.250,0 1.500,0 1.500,01.250,0 1.500,00,00,0
0,0 1.250,0 1.500,0 1.500,01.250,0 1.500,00,00,0 Pusat
1854 Penyusunan dan Evaluasi Program PengembanganPerwilayahan Industri
0,0 26.026,0 42.250,0 52.750,026.026,0 63.750,00,029.174,6
01 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 1.400,0 2.000,0 3.000,01.400,0 4.000,00,01.087,5
040 Jumlah laporan 0,0 1.400,0 2.000,0 3.000,01.400,0 4.000,00,01.087,5
0,0 1.400,0 2.000,0 3.000,01.400,0 4.000,00,01.087,5 Pusat
02 Tersedianya data perkembangan Industri di Daerah 0,0 450,0 1.500,0 2.000,0450,0 3.000,00,00,0
041 Jumlah laporan 0,0 450,0 1.500,0 2.000,0450,0 3.000,00,00,0
0,0 450,0 1.500,0 2.000,0450,0 3.000,00,00,0 Pusat
03 Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan perwilayahanindustri
0,0 1.350,0 2.000,0 2.500,01.350,0 3.000,00,012.261,3
042 Jumlah laporan 0,0 1.350,0 2.000,0 2.500,01.350,0 3.000,00,012.261,3
0,0 1.350,0 2.000,0 2.500,01.350,0 3.000,00,012.261,3 Pusat
04 Terlaksananya koordinasi iklim investasi dan usaha,pengembangan teknologi, riset dan kerjasama
0,0 2.648,2 5.000,0 7.500,02.648,2 9.500,00,00,0
043 Jumlah Laporan 0,0 2.148,2 4.000,0 6.000,02.148,2 8.000,00,00,0
Formulir II.3 - 8
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
0,0 2.148,2 4.000,0 6.000,02.148,2 8.000,00,00,0 Pusat
044 Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0500,0 1.500,00,00,0
0,0 500,0 1.000,0 1.500,0500,0 1.500,00,00,0 Pusat
05 Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership (PPP) 0,0 180,0 500,0 1.000,0180,0 1.500,00,00,0
045 Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia 0,0 180,0 500,0 1.000,0180,0 1.500,00,00,0
0,0 180,0 500,0 1.000,0180,0 1.500,00,00,0 Pusat
06 Meningkatnya Kompetensi SDM di Pusat-Pusat PertumbuhanIndustri
0,0 200,0 500,0 750,0200,0 1.000,00,00,0
046 Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi 0,0 200,0 500,0 750,0200,0 1.000,00,00,0
0,0 0,0 0,0 750,00,0 1.000,00,00,0 Pusat
0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Kab. Simalungun
0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Tanah Bumbu
07 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 0,0 18.697,8 28.250,0 32.500,018.697,8 36.750,00,014.793,8
047 Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yangtersedia
0,0 11.600,0 20.000,0 23.000,011.600,0 26.000,00,014.793,8
0,0 11.600,0 20.000,0 23.000,011.600,0 26.000,00,014.793,8 Pusat
048 Jumlah SOP 0,0 50,0 250,0 500,050,0 750,00,00,0
0,0 50,0 250,0 500,050,0 750,00,00,0 Pusat
051 Bulan layanan 0,0 7.047,8 8.000,0 9.000,07.047,8 10.000,00,00,0
0,0 7.047,8 8.000,0 9.000,07.047,8 10.000,00,00,0 Pusat
08 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan 0,0 200,0 1.000,0 2.000,0200,0 3.500,00,0500,0
049 Jumlah laporan 0,0 200,0 1.000,0 2.000,0200,0 3.500,00,0500,0
0,0 200,0 1.000,0 2.000,0200,0 3.500,00,0500,0 Pusat
09 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian 0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,0531,9
050 Jumlah Laporan 0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,0531,9
0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,0531,9 Pusat
TOTAL 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,0
Keterangan
55.000,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
Formulir II.3 - 9
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 10
1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:
2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International:
I. UMUM
TAHUN ANGGARAN 2012
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
019.09.115. Kode Program :
7. Pendanaan (Juta Rupiah)
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
1. Rupiah
2. PHLN atau PDN
Pendanaan
48.557,0 58.968,0 62.360,0 66.621,0JUMLAH
a. Pendamping
b. Non Pendamping
Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
4. Sasaran Strategis :
47.541,0
0,0
47.541,0
0,0
47.541,0
Usulan Tahun2012
Prakiraan Kebutuhan
FORMULIR 2
Program Kerjasama Industri Internasional6. Nama Program :
3. Misi Unit Organisasi :
Hasil/OutCome Indikator
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi danteknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentinganindustri nasional untuk mengakses sumber daya industri secaraefisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung
01 Kesepakatan investasi, kesepakatan industri dan jejaringkerjasama industri internasional
01
No Sasaran Strategis
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.
02
No Misi
Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatifperjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya
01
Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M)dan hambatan kerjasama industri
02
Formulir II.1 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1855 Peningkatan Ketahanan Industri DirektoratKetahananIndustri
Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat01
Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001 1 1 1 1 KP KL TIDAK
Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatifpersaingan global
02
Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja samainternasional
002 3 6 6 6 KP 0 TIDAK
Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industridalam negeri
003 80 150 230 235 KP 0 TIDAK
Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yangdihadapi industri dalam negeri
03
Jumlah Penanganan Kasus004 3 5 5 6 KP 0 TIDAK
1856 Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah I danMultilateral
DirektoratKerjasamaIndustriInternasionalWilayah I danMultilateral
Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi danteknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa danTimur Tengah serta Fora Multilateral
01
Jumlah kesepakatan investasi industri005 1 1 1 2 KP 0 TIDAK
Jumlah promosi produk dan jasa industri006 2 2 2 2 KP KL TIDAK
Jumlah kerja sama industri internasional007 1 1 1 2 KP 0 TIDAK
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja samainternasional
02
Jumlah kerja sama teknik011 1 2 2 2 KP KL TIDAK
Jumlah Fasilitasi012 6 12 12 12 KP 0 TIDAK
Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruhglobalisasi (Multilateral dan Bilateral)
03
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
010 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011 8 10 10 10 KP 0 TIDAK
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri
04
Jumlah promosi investasi industri012 2 3 3 3 KP KL YA
Formulir II.2 - 1
Kode Kewenangan
( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )
PenanggungJawab
III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN
Nama Kegiatan
PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
(9)
PrioritasSasaran/Indikator
( 3 )
Target2012
( 4 )
Prakiraan Target
2013 2014 2015
( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)
DukunganPPP
1857 Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah II danRegional
DirektoratKerjasamaIndustriInternasionalWilayah IIdan Regional
Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi danTeknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, AsiaSelatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
01
Jumlah kesepakatan investasi internasional013 1 1 1 2 KP 0 TIDAK
Jumlah kerjasama industri internasional014 1 1 1 2 KP 0 TIDAK
Jumlah promosi produk dan jasa industri015 2 3 3 3 KP KL TIDAK
Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri secara efisien (5M)
02
Jumlah kerja sama teknik016 2 2 2 3 KP KL TIDAK
Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017 6 12 12 13 KP 0 TIDAK
Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruhglobalisasi
03
Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional
018 1 1 1 1 KP 0 TIDAK
Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019 10 15 15 15 KP 0 TIDAK
Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri
04
Jumlah promosi investasi industri025 2 3 3 3 KP KL YA
1858 Peningkatan Dukungan Fasilitasi danKoordinasi Kerjasama IndustriInternasional
SekretariatDitjenKerjasamaIndustriInternasional
Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama IndustriInternasional
01
Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal021 80 80 80 85 KP 0 TIDAK
Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal022 80 80 80 85 KP 0 TIDAK
Tersedianya informasi kerjasama industri internasional yangterintegrasi
02
Jenis informasi kerjasama industri internasional yang tersedia024 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan forum kerjasama Industri diLuar Negeri
03
Terlaksananya fasilitasi forum kerjasama industri internasional001 5 5 5 6 KP 0 TIDAK
Jumlah naskah perjanjian kerjasama teknik/proyek internasional yangdifasilitasi
002 5 6 6 7 KP 0 TIDAK
Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
Formulir II.2 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
1855 Peningkatan Ketahanan Industri 0,0 7.696,0 8.230,0 8.825,07.696,0 9.825,00,05.034,0
01 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat 0,0 3.174,0 3.300,0 3.575,03.174,0 3.575,00,00,0
001 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience InformationSystem)
0,0 3.174,0 3.300,0 3.575,03.174,0 3.575,00,00,0
0,0 3.174,0 3.300,0 3.575,03.174,0 3.575,00,00,0 Pusat
02 Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampaknegatif persaingan global
0,0 2.848,0 2.950,0 3.250,02.848,0 3.520,00,05.034,0
002 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja samainternasional
0,0 1.674,0 1.850,0 2.000,01.674,0 2.200,00,03.471,0
0,0 1.674,0 1.850,0 2.000,01.674,0 2.200,00,03.471,0 Pusat
003 Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamananindustri dalam negeri
0,0 1.174,0 1.100,0 1.250,01.174,0 1.320,00,01.563,0
0,0 1.174,0 1.100,0 1.250,01.174,0 1.320,00,01.563,0 Pusat
03 Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatanyang dihadapi industri dalam negeri
0,0 1.674,0 1.980,0 2.000,01.674,0 2.730,00,00,0
004 Jumlah Penanganan Kasus 0,0 1.674,0 1.980,0 2.000,01.674,0 2.730,00,00,0
0,0 1.674,0 1.980,0 2.000,01.674,0 2.730,00,00,0 Pusat
1856 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I danMultilateral
0,0 8.377,0 11.684,0 12.535,08.377,0 13.544,00,09.949,0
01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi danteknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropadan Timur Tengah serta Fora Multilateral
0,0 2.227,0 3.049,0 3.610,02.227,0 3.775,00,02.555,0
005 Jumlah kesepakatan investasi industri 0,0 479,0 700,0 850,0479,0 900,00,0425,0
0,0 479,0 700,0 850,0479,0 900,00,0425,0 Pusat
006 Jumlah promosi produk dan jasa industri 0,0 1.374,0 1.959,0 2.340,01.374,0 2.400,00,02.000,0
0,0 1.374,0 1.959,0 2.340,01.374,0 2.400,00,02.000,0 Pusat
007 Jumlah kerja sama industri internasional 0,0 374,0 390,0 420,0374,0 475,00,0130,0
0,0 374,0 390,0 420,0374,0 475,00,0130,0 Pusat
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja samainternasional
0,0 2.348,0 4.160,0 4.225,02.348,0 4.320,00,03.462,0
011 Jumlah kerja sama teknik 0,0 2.074,0 3.760,0 3.800,02.074,0 3.800,00,03.212,0
0,0 2.074,0 3.760,0 3.800,02.074,0 3.800,00,03.212,0 Pusat
Formulir II.3 - 1
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
012 Jumlah Fasilitasi 0,0 274,0 400,0 425,0274,0 520,00,0250,0
0,0 274,0 400,0 425,0274,0 520,00,0250,0 Pusat
03 Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri daripengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral)
0,0 2.628,0 3.025,0 3.150,02.628,0 3.559,00,02.432,0
010 Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasamaindustri internasional
0,0 399,0 525,0 600,0399,0 859,00,0307,0
0,0 399,0 525,0 600,0399,0 859,00,0307,0 Pusat
011 Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti 0,0 2.229,0 2.500,0 2.550,02.229,0 2.700,00,02.125,0
0,0 2.229,0 2.500,0 2.550,02.229,0 2.700,00,02.125,0 Pusat
04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri
0,0 1.174,0 1.450,0 1.550,01.174,0 1.890,00,01.500,0
012 Jumlah promosi investasi industri 0,0 1.174,0 1.450,0 1.550,01.174,0 1.890,00,01.500,0
0,0 1.174,0 1.450,0 1.550,01.174,0 1.890,00,01.500,0 Pusat
1857 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II danRegional
0,0 8.292,0 10.145,0 10.941,08.292,0 11.943,00,09.835,0
01 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasidan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat,Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional
0,0 2.142,0 2.938,0 3.026,02.142,0 3.127,00,02.667,0
013 Jumlah kesepakatan investasi internasional 0,0 494,0 520,0 550,0494,0 615,00,0520,0
0,0 494,0 520,0 550,0494,0 615,00,0520,0 Pusat
014 Jumlah kerjasama industri internasional 0,0 274,0 320,0 378,0274,0 400,00,0130,0
0,0 274,0 320,0 378,0274,0 400,00,0130,0 Pusat
015 Jumlah promosi produk dan jasa industri 0,0 1.374,0 2.098,0 2.098,01.374,0 2.112,00,02.017,0
0,0 1.374,0 2.098,0 2.098,01.374,0 2.112,00,02.017,0 Pusat
02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri secara efisien (5M)
0,0 2.448,0 2.842,0 2.970,02.448,0 3.071,00,03.262,0
016 Jumlah kerja sama teknik 0,0 2.174,0 2.552,0 2.670,02.174,0 2.750,00,03.012,0
0,0 2.174,0 2.552,0 2.670,02.174,0 2.750,00,03.012,0 Pusat
017 Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama 0,0 274,0 290,0 300,0274,0 321,00,0250,0
0,0 274,0 290,0 300,0274,0 321,00,0250,0 Pusat
03 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri daripengaruh globalisasi
0,0 2.628,0 2.720,0 3.290,02.628,0 3.475,00,02.406,0
Formulir II.3 - 2
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
018 Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasamaindustri internasional
0,0 399,0 420,0 500,0399,0 575,00,0281,0
0,0 399,0 420,0 500,0399,0 575,00,0281,0 Pusat
019 Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti 0,0 2.229,0 2.300,0 2.790,02.229,0 2.900,00,02.125,0
0,0 2.229,0 2.300,0 2.790,02.229,0 2.900,00,02.125,0 Pusat
04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri
0,0 1.074,0 1.645,0 1.655,01.074,0 2.270,00,01.500,0
025 Jumlah promosi investasi industri 0,0 1.074,0 1.645,0 1.655,01.074,0 2.270,00,01.500,0
0,0 1.074,0 1.645,0 1.655,01.074,0 2.270,00,01.500,0 Pusat
1858 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi KerjasamaIndustri Internasional
0,0 23.176,0 28.909,0 30.059,023.176,0 31.309,00,023.739,0
01 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan KerjasamaIndustri Internasional
0,0 13.881,0 17.947,0 18.500,013.881,0 18.909,00,016.946,0
021 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal 0,0 11.307,0 14.947,0 15.500,011.307,0 15.659,00,014.614,0
0,0 11.307,0 14.947,0 15.500,011.307,0 15.659,00,014.614,0 Pusat
022 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal 0,0 2.574,0 3.000,0 3.000,02.574,0 3.250,00,02.332,0
0,0 2.574,0 3.000,0 3.000,02.574,0 3.250,00,02.332,0 Pusat
02 Tersedianya informasi kerjasama industri internasional yangterintegrasi
0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.331,0
024 Jenis informasi kerjasama industri internasional yang tersedia 0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.331,0
0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.331,0 Pusat
03 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan forum kerjasama Industridi Luar Negeri
0,0 5.921,0 7.162,0 7.609,05.921,0 8.200,00,04.462,0
001 Terlaksananya fasilitasi forum kerjasama industri internasional 0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.131,0
0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.131,0 Pusat
002 Jumlah naskah perjanjian kerjasama teknik/proyek internasionalyang difasilitasi
0,0 2.547,0 3.362,0 3.659,02.547,0 4.000,00,02.331,0
0,0 2.547,0 3.362,0 3.659,02.547,0 4.000,00,02.331,0 Pusat
TOTAL 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,0
Keterangan
48.557,0
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
Formulir II.3 - 3
(1)
Kode
(2) (4) (5)
PNBP+BLU
(6)
B. PENDANAAN
PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL
Kegiatan/Sasaran/Indikator
(7)
Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)
(8)
LokasiRupiah
(9) (11)(10)
PLN+PDN Jumlah
Alokasi2011
Prakiraan Kebutuhan
2013 2014 2015
(3)
(Juta Rupiah)
06 Nopember 2011
SEKRETARIS JENDERAL
ANSARI BUKHARI
NIP : 195502121980031001
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
Formulir II.3 - 4