formulir 1 rencana kerja kementerian/lembaga …

320
TAHUN ANGGARAN 2012 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) I. VISI FORMULIR 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN II. MISI III. SASARAN STRATEGIS Visi Kementerian Perindustrian sampai dengan 2014 : Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalan masa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1.Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi; 2.Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah; 3.Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah, dan industri besar; 4.Tercapai peningkatan industri penunjang komponen; 5.Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi). 01 Mendorong peningkatan nilai tambah industri; 01 Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional; 02 Mendorong peningkatan industri jasa pendukung; 03 Memfasilitasi penguasaan teknologi industri; 04 Memfasilitasi penguatan struktur industri; 05 Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa; 06 Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB. 07 Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah; b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional. 01 Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional. b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri. 02 Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri; b.Indeks iklim industri Nasional. 03 Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja : a.Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif; b.Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri. 04 Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia); b.Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan; c.Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri. 05 Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional; b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja. 06 Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama : a.Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional; b.Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil; c.Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar. 07 F1.1 - 1

Upload: others

Post on 02-Dec-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

I. VISI

FORMULIR 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

Visi Kementerian Perindustrian sampai dengan 2014 :Pemantapan daya saing basis industri manufaktur yang berkelanjutan serta terbangunnya pilar industri andalanmasa depan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1.Tercapainya persebaran industri dengan rasio densitas yang lebih tinggi;2.Terselesaikan penguatan kompetensi inti industri daerah dengan produk hilir bernilai tambah;3.Penguatan struktur industri dengan kompetensi pelaku hubungan industri kecil, industri menengah,

dan industri besar;4.Tercapai peningkatan industri penunjang komponen;5.Terbangun pilar industri masa depan (agro, telematika, transportasi).

01

Mendorong peningkatan nilai tambah industri;01

Mendorong peningkatan perluasan pasar domestik dan internasional;02

Mendorong peningkatan industri jasa pendukung;03

Memfasilitasi penguasaan teknologi industri;04

Memfasilitasi penguatan struktur industri;05

Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar pulau Jawa;06

Mendorong peningkatan peran IKM terhadap PDB.07

Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

01

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

02

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.

03

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja :a.Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;b.Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.

04

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);b.Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan;c.Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

05

Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

06

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional;b.Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil;c.Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.

07

F1.1 - 1

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perindustrian 164.850,7

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan danBarang Milik Negara yang Profesional

1827 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker di LingkunganKemenperin

01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001

6 6 6 6 43.443,5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002

58 58 58 58 43.443,5

Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003

58 58 58 58 43.443,5

Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004

58 58 58 58 43.443,5

Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005

58 58 58 58 43.443,5

Monitoring dan Pengendalian DIPA006

58 58 58 58 43.443,5

Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001

8 8 8 8 43.443,5

Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002

0 0 0 0 43.443,5

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003

1 1 1 1 43.443,5

Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005

4 4 4 4 43.443,5

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007

1 1 1 1 43.443,5

Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010

4 4 4 4 43.443,5

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011

6 6 6 6 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013

1 1 1 1 43.443,5

Analisis Keuangan Kemenperin014

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Budaya 5 K015

1 1 1 1 43.443,5

Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin

016

1 1 1 1 43.443,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018

2 2 2 2 43.443,5

Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019

1 1 1 1 43.443,5

Staf Ahli020

1 1 1 1 43.443,5

ULP021

1 1 1 1 43.443,5

KDEI dan ATASE022

3 3 3 3 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Bendahara001

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Pengelolaan Penggajian002

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003

60 60 60 60 43.443,5

Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004

120 120 120 120 43.443,5

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005

120 120 120 120 43.443,5

Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006

53 53 53 53 43.443,5

Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Standar Biaya Khusus002

1 1 1 1 43.443,5

penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004

2 2 2 2 43.443,5

Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007

1 1 1 1 43.443,5

Pembayaran Gaji dan Tunjangan001

12 12 12 12 43.443,5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002

12 12 12 12 43.443,5

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di Lingkungan Kemenperin denganPredikat WTP

02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001

6 6 6 6 43.443,5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002

58 58 58 58 43.443,5

Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003

58 58 58 58 43.443,5

Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004

58 58 58 58 43.443,5

Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005

58 58 58 58 43.443,5

Monitoring dan Pengendalian DIPA006

58 58 58 58 43.443,5

Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001

8 8 8 8 43.443,5

Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002

0 0 0 0 43.443,5

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003

1 1 1 1 43.443,5

Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005

4 4 4 4 43.443,5

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007

1 1 1 1 43.443,5

Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010

4 4 4 4 43.443,5

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011

6 6 6 6 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013

1 1 1 1 43.443,5

Analisis Keuangan Kemenperin014

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Budaya 5 K015

1 1 1 1 43.443,5

Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin

016

1 1 1 1 43.443,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018

2 2 2 2 43.443,5

Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019

1 1 1 1 43.443,5

Staf Ahli020

1 1 1 1 43.443,5

ULP021

1 1 1 1 43.443,5

KDEI dan ATASE022

3 3 3 3 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Bendahara001

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Pengelolaan Penggajian002

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003

60 60 60 60 43.443,5

Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004

120 120 120 120 43.443,5

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005

120 120 120 120 43.443,5

Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006

53 53 53 53 43.443,5

Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Standar Biaya Khusus002

1 1 1 1 43.443,5

penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004

2 2 2 2 43.443,5

Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007

1 1 1 1 43.443,5

Pembayaran Gaji dan Tunjangan001

12 12 12 12 43.443,5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002

12 12 12 12 43.443,5

Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001

6 6 6 6 43.443,5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002

58 58 58 58 43.443,5

Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003

58 58 58 58 43.443,5

Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004

58 58 58 58 43.443,5

Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005

58 58 58 58 43.443,5

Monitoring dan Pengendalian DIPA006

58 58 58 58 43.443,5

Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001

8 8 8 8 43.443,5

Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002

0 0 0 0 43.443,5

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003

1 1 1 1 43.443,5

Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005

4 4 4 4 43.443,5

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007

1 1 1 1 43.443,5

Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010

4 4 4 4 43.443,5

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011

6 6 6 6 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013

1 1 1 1 43.443,5

Analisis Keuangan Kemenperin014

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Budaya 5 K015

1 1 1 1 43.443,5

Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin

016

1 1 1 1 43.443,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018

2 2 2 2 43.443,5

Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019

1 1 1 1 43.443,5

Staf Ahli020

1 1 1 1 43.443,5

ULP021

1 1 1 1 43.443,5

KDEI dan ATASE022

3 3 3 3 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Bendahara001

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Pengelolaan Penggajian002

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003

60 60 60 60 43.443,5

Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004

120 120 120 120 43.443,5

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005

120 120 120 120 43.443,5

Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006

53 53 53 53 43.443,5

Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Standar Biaya Khusus002

1 1 1 1 43.443,5

penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004

2 2 2 2 43.443,5

Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007

1 1 1 1 43.443,5

Pembayaran Gaji dan Tunjangan001

12 12 12 12 43.443,5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002

12 12 12 12 43.443,5

Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001

6 6 6 6 43.443,5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002

58 58 58 58 43.443,5

Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003

58 58 58 58 43.443,5

Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004

58 58 58 58 43.443,5

Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005

58 58 58 58 43.443,5

Monitoring dan Pengendalian DIPA006

58 58 58 58 43.443,5

Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001

8 8 8 8 43.443,5

Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002

0 0 0 0 43.443,5

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003

1 1 1 1 43.443,5

Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005

4 4 4 4 43.443,5

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007

1 1 1 1 43.443,5

Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010

4 4 4 4 43.443,5

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011

6 6 6 6 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013

1 1 1 1 43.443,5

Analisis Keuangan Kemenperin014

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Budaya 5 K015

1 1 1 1 43.443,5

Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin

016

1 1 1 1 43.443,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018

2 2 2 2 43.443,5

Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019

1 1 1 1 43.443,5

Staf Ahli020

1 1 1 1 43.443,5

ULP021

1 1 1 1 43.443,5

KDEI dan ATASE022

3 3 3 3 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Bendahara001

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Pengelolaan Penggajian002

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003

60 60 60 60 43.443,5

Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004

120 120 120 120 43.443,5

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005

120 120 120 120 43.443,5

Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006

53 53 53 53 43.443,5

Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Standar Biaya Khusus002

1 1 1 1 43.443,5

penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004

2 2 2 2 43.443,5

Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007

1 1 1 1 43.443,5

Pembayaran Gaji dan Tunjangan001

12 12 12 12 43.443,5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002

12 12 12 12 43.443,5

Layanan Perkantoran Biro Keuangan05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001

6 6 6 6 43.443,5

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002

58 58 58 58 43.443,5

Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003

58 58 58 58 43.443,5

Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004

58 58 58 58 43.443,5

Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005

58 58 58 58 43.443,5

Monitoring dan Pengendalian DIPA006

58 58 58 58 43.443,5

Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di Lingkungan Kemenperin001

8 8 8 8 43.443,5

Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002

0 0 0 0 43.443,5

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003

1 1 1 1 43.443,5

Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005

4 4 4 4 43.443,5

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007

1 1 1 1 43.443,5

Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008

1 1 1 1 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010

4 4 4 4 43.443,5

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011

6 6 6 6 43.443,5

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013

1 1 1 1 43.443,5

Analisis Keuangan Kemenperin014

1 1 1 1 43.443,5

Implementasi Budaya 5 K015

1 1 1 1 43.443,5

Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin

016

1 1 1 1 43.443,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017

1 1 1 1 43.443,5

Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018

2 2 2 2 43.443,5

Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019

1 1 1 1 43.443,5

Staf Ahli020

1 1 1 1 43.443,5

ULP021

1 1 1 1 43.443,5

KDEI dan ATASE022

3 3 3 3 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Bendahara001

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Pengelolaan Penggajian002

60 60 60 60 43.443,5

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003

60 60 60 60 43.443,5

Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004

120 120 120 120 43.443,5

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005

120 120 120 120 43.443,5

Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006

53 53 53 53 43.443,5

Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Standar Biaya Khusus002

1 1 1 1 43.443,5

penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004

2 2 2 2 43.443,5

Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006

1 1 1 1 43.443,5

Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007

1 1 1 1 43.443,5

Pembayaran Gaji dan Tunjangan001

12 12 12 12 43.443,5

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Biro Keuangan002

12 12 12 12 43.443,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pembangunan Sistem Informasi Industri yangTerintegrasi dan Handal

1829 Terlaksananya Pembinaan sistem informasi, pemeliharaan sistem jaringan,pengumpulan dan pengolahan data serta pelayanan data/informasi industri

01

Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi028

12 12 12 12 36.287,4

Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan Informasi Perindustrian029

15 15 15 15 36.287,4

Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri030

9 9 9 9 36.287,4

Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi031

10 10 10 10 36.287,4

Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri032

1000 1000 1000 1000 36.287,4

Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkunganKementerian Perindustrian

033

1 1 1 1 36.287,4

Peningkatan pelayanan terhadap perusahaan dan masyarakat industri02

Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi028

12 12 12 12 36.287,4

Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan Informasi Perindustrian029

15 15 15 15 36.287,4

Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri030

9 9 9 9 36.287,4

Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi031

10 10 10 10 36.287,4

Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri032

1000 1000 1000 1000 36.287,4

Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di lingkunganKementerian Perindustrian

033

1 1 1 1 36.287,4

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Peningkatan Kualitas SDM Industri1830 Mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan industri center of excellence01

Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1

Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1

Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1

Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1

jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1

Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1

Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1

Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1

Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasi industri02

Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1

Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1

Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1

Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1

jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1

Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1

Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1

Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1

Mewujudkan peningkatankompetensi SDM Aparatur dalam rangka mendukungreformasi birokrasi

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1

Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1

Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1

Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1

jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1

Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1

Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1

Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1

Mewujudkan peningkatan SDM Industri (SDM IKM) dalam rangkapengembangan kewirausahaan

04

Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 314.494,1

Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 314.494,1

Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 314.494,1

Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 314.494,1

jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 314.494,1

Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 314.494,1

persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 314.494,1

Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 314.494,1

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 314.494,1

Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 314.494,1

Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik1831 Meningkatnya kerjasama antar lembaga, pelayanan dan penyebaran informasipublik sektor industri

01

Meningkatnya penyebaran informasi melalui penerbitan publikasi dan mediamassa

043

213 218 223 228 24.161,5

Terlaksananya pelayanan informasi publik sektor industri044

12 12 12 12 24.161,5

Terlaksananya kerjasama kelembagaan instansi terkait, dunia usaha dan akademi045

12 14 16 12 24.161,5

Terlaksanannya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja Pusat KomunikasiPublik

046

12 12 12 12 24.161,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 344.331,8

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstildan Aneka

1875 Meningkatnya utilisasi, efisiensi, produktifitas, kualitas dan penyerapan tenagakerja industri melalui restrukturisasi permesinan

01

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki02

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDM industri tekstildan aneka

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Iklim usaha kondusif04

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Tersebar dan berkembangnya industri tertentu05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Meningkatnya kompetensi SDM industri06

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka08

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan09

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan terfasilitasi001

165 165 165 165 199.250,0

Entitas kolaborasi klaster002

150 175 200 200 199.250,0

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003

25 25 25 25 199.250,0

Jumlah usulan kebijakan004

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah daerah yang difasilitasi005

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah SDM industri yang terlatih006

400 400 400 400 199.250,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007

200 200 200 200 199.250,0

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008

2 2 2 2 199.250,0

Jumlah laporan009

2 2 2 2 199.250,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri KimiaHilir

1876 Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir01

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Berkembangnya klaster industri semen, keramik dan barang karet02

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Tercapainya peningkatan pasokan semen di kawasan timur Indonesia03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk Keramik04

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Meningkatnya standar produk dan kompetensi SDM industri kimia hilir05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif06

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010

2195 2239 2284 2329 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah packing plant013

1 1 48.000,0

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014

1 1 1 48.000,0

Jumlah standar015

4 4 4 4 48.000,0

Jumlah kebijakan016

3 3 3 3 48.000,0

Jumlah lokus017

3 3 3 3 48.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri KimiaDasar

1877 Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea

018

3 3 3 3 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

019

1 1 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

020

1 1 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional melaluiJumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman dan PMN

021

6 6 6 6 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri)

022

1 1 1 1 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

023

3 5 7 7 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

024

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakanPengembangan Klaster Industri Petrokimia

025

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat

026

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat

027

1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat

028

1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunanCenter of Excellence

029

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman

030

450 450 600 600 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman

031

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman

032

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasilahan pegaraman

033

437 500 625 700 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam034

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam035

0 0 0 0 65.000,0

Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat Industri KimiaDasar

036

1 1 1 1 65.000,0

Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar037

6 6 6 6 65.000,0

Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar038

2 65.000,0

Penyusunan kebijakan iklim usaha039

1 1 1 1 65.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyusunan kebijakan iklim usaha040

1 1 65.000,0

Penyusunan kebijakan iklim usaha041

1 1 1 1 65.000,0

Otoritas Nasional Senjata Kimia042

1 1 1 1 65.000,0

Data perkembangan Industri Kimia Dasar043

2 2 2 2 65.000,0

Data perkembangan Industri Kimia Dasar044

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan pembangunan industri propelan045

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri kimia khusus046

1 1 65.000,0

Terwujudnya kegiatan dasar dan pendukung kementerian02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea

018

3 3 3 3 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

019

1 1 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

020

1 1 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional melaluiJumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman dan PMN

021

6 6 6 6 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri)

022

1 1 1 1 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

023

3 5 7 7 65.000,0

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

024

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakanPengembangan Klaster Industri Petrokimia

025

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat

026

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat

027

1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasi pengembanganindustri berbasis migas dan kondensat

028

1 1 65.000,0

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melalui pembangunanCenter of Excellence

029

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman

030

450 450 600 600 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman

031

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasi lahanpegaraman

032

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasilahan pegaraman

033

437 500 625 700 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam034

1 1 1 1 65.000,0

Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industri garam035

0 0 0 0 65.000,0

Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat Industri KimiaDasar

036

1 1 1 1 65.000,0

Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar037

6 6 6 6 65.000,0

Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar038

2 65.000,0

Penyusunan kebijakan iklim usaha039

1 1 1 1 65.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyusunan kebijakan iklim usaha040

1 1 65.000,0

Penyusunan kebijakan iklim usaha041

1 1 1 1 65.000,0

Otoritas Nasional Senjata Kimia042

1 1 1 1 65.000,0

Data perkembangan Industri Kimia Dasar043

2 2 2 2 65.000,0

Data perkembangan Industri Kimia Dasar044

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan pembangunan industri propelan045

0 0 0 0 65.000,0

Pengembangan industri kimia khusus046

1 1 65.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMaterial Dasar Logam

1878 Tumbuh dan kuatnya struktur IMDL dengan Utilitas kapasitas produksimencapai 65% pada tahun 2014

01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Revitalisasi dan Penumbuhan Klaster Industri Besi Baja02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferro lainnya03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria Industri Material Dasar Logam05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan Peningkatan Investasi IndustriMaterial Dasar Logam

06

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber dayamanusia (SDM) industri material dasar logam

07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penyusunan program sertamanajemen kinerja

08

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatan SDAlokal

047

1 2 2 2 20.000,0

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048

17 19 22 25 20.000,0

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049

75 80 85 95 20.000,0

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada struktur IMDL050

1 1 1 1 20.000,0

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material Dasar Logam051

1 1 2 2 20.000,0

Entitas Kolaborasi Klaster052

31 33 35 37 20.000,0

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053

2 2 3 3 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054

10 15 25 50 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besi baja055

4 4 2 2 20.000,0

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industri besi baja056

10 15 25 50 20.000,0

Jumlah peralatan dan mesin057

2 2 3 3 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri aluminadan non ferro lainnya

058

7 5 5 5 20.000,0

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059

3 3 4 4 20.000,0

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061

0 2 4 4 20.000,0

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062

2 2 2 2 20.000,0

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri materialdasar logam tertentu

063

1 1 2 2 20.000,0

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064

1 1 2 2 20.000,0

Jumlah SNI Produk IMDL065

5 5 5 5 20.000,0

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066

10 10 15 15 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067

10 10 10 10 20.000,0

Jumlah Juknis Industri Peleburan068

1 1 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069

4 4 4 4 20.000,0

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070

2 2 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072

1 1 2 2 20.000,0

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073

1 1 2 2 20.000,0

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasar logam(promosi/pameran)

074

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih075

0 0 0 0 20.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076

0 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078

2 2 2 2 20.000,0

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079

0 2 2 2 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasidan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

1879 Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-Tahun SebelumnyaTermasuk dalam Implementasinya

01

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis Pasar PengembanganIndustri

02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produk pada industri basismanufaktur

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basis indutrimanufaktur

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industri manufaktur05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalam negeri06

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasi peningkatankerjasama industri

07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Terbayarkan gaji serta terpenuhinya sarana dan prasarana pegawai Ditjen BIM08

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM09

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dan databaseperkembangan BIM

10

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIM yang akuntabel11

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM12

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080

5 5 5 5 63.440,0

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081

15 25 40 50 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083

7 7 7 7 63.440,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085

25 25 25 25 63.440,0

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086

6 6 6 6 63.440,0

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional sarana danprasarana kerja

087

12 12 12 12 63.440,0

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088

2 2 2 2 63.440,0

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan database perkembanganBasis Industri Manufaktur

089

5 5 5 5 63.440,0

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM dengan peringkatWTP

090

100 100 100 100 63.440,0

Jumlah aparatur yang terlatih091

100 100 100 100 63.440,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 313.277,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri HasilHutan dan Perkebunan

1833 Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Berkembangnya klaster industri karet02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Berkembangnya klaster industri furniture03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Berkembangnya klaster industri kertas04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri06

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Meningkatnya penerapan standar produk08

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001

100 100 100 32.000,0

Jumlah kawasan yang terbentuk002

3 3 3 32.000,0

Jumlah dokumen Study pengembangan003

3 2 1 32.000,0

Jumlah Dokumen AMDAL004

0 3 0 32.000,0

Partisipasi dalam pameran investasi005

7 7 7 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006

30 30 30 32.000,0

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM industri karet008

60 60 60 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009

30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010

20 20 20 32.000,0

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011

0 1 0 0 32.000,0

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012

1 0 1 1 32.000,0

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013

0 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM Furniture014

135 135 135 32.000,0

Jumlah desain015

50 50 50 32.000,0

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016

4 0 0 0 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017

30 30 30 30 32.000,0

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018

20 20 20 20 32.000,0

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019

0 1 1 1 32.000,0

Pengembangan SDM IPK020

180 240 240 240 32.000,0

Standard Kompetensi SDM021

20 0 0 0 32.000,0

Dokumen hasil kajian022

0 1 1 1 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Dokumen pedoman teknis023

3 0 0 0 32.000,0

Jumlah mesin dan peralatan024

2 2 2 2 32.000,0

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025

8 10 10 10 32.000,0

Partisipasi dalam pameran026

5 7 7 7 32.000,0

Jumlah dokumen laporan027

3 3 3 3 32.000,0

Jumlah standar dan RSNI028

22 20 20 20 32.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMinuman dan Tembakau

1834 Berkembangnya klaster industri tembakau, kopi, susu dan buah01

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029

188 191 195 198 24.750,0

Unit mesin/peralatan030

40 30 20 20 24.750,0

Lokus Pengembangan031

4 4 4 4 24.750,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032

8 10 12 14 24.750,0

Usulan posisi runding033

7 7 7 7 24.750,0

Jumlah usulan kebijakan034

2 2 2 2 24.750,0

Jumlah kajian/studi035

3 3 3 3 24.750,0

Kelembagaan (PIPIMM)036

1 1 1 1 24.750,0

Jumlah SDM industri yang terlatih037

320 370 425 425 24.750,0

Jumlah standard dan RSNI038

5 5 5 5 24.750,0

Jumlah perusahaan yang diawasi039

8 10 12 12 24.750,0

Jumlah laporan040

2 2 2 2 24.750,0

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029

188 191 195 198 24.750,0

Unit mesin/peralatan030

40 30 20 20 24.750,0

Lokus Pengembangan031

4 4 4 4 24.750,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032

8 10 12 14 24.750,0

Usulan posisi runding033

7 7 7 7 24.750,0

Jumlah usulan kebijakan034

2 2 2 2 24.750,0

Jumlah kajian/studi035

3 3 3 3 24.750,0

Kelembagaan (PIPIMM)036

1 1 1 1 24.750,0

Jumlah SDM industri yang terlatih037

320 370 425 425 24.750,0

Jumlah standard dan RSNI038

5 5 5 5 24.750,0

Jumlah perusahaan yang diawasi039

8 10 12 12 24.750,0

Jumlah laporan040

2 2 2 2 24.750,0

Iklim usaha Kondusif03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029

188 191 195 198 24.750,0

Unit mesin/peralatan030

40 30 20 20 24.750,0

Lokus Pengembangan031

4 4 4 4 24.750,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032

8 10 12 14 24.750,0

Usulan posisi runding033

7 7 7 7 24.750,0

Jumlah usulan kebijakan034

2 2 2 2 24.750,0

Jumlah kajian/studi035

3 3 3 3 24.750,0

Kelembagaan (PIPIMM)036

1 1 1 1 24.750,0

Jumlah SDM industri yang terlatih037

320 370 425 425 24.750,0

Jumlah standard dan RSNI038

5 5 5 5 24.750,0

Jumlah perusahaan yang diawasi039

8 10 12 12 24.750,0

Jumlah laporan040

2 2 2 2 24.750,0

Meningkatnya kompetensi SDM industri04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029

188 191 195 198 24.750,0

Unit mesin/peralatan030

40 30 20 20 24.750,0

Lokus Pengembangan031

4 4 4 4 24.750,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032

8 10 12 14 24.750,0

Usulan posisi runding033

7 7 7 7 24.750,0

Jumlah usulan kebijakan034

2 2 2 2 24.750,0

Jumlah kajian/studi035

3 3 3 3 24.750,0

Kelembagaan (PIPIMM)036

1 1 1 1 24.750,0

Jumlah SDM industri yang terlatih037

320 370 425 425 24.750,0

Jumlah standard dan RSNI038

5 5 5 5 24.750,0

Jumlah perusahaan yang diawasi039

8 10 12 12 24.750,0

Jumlah laporan040

2 2 2 2 24.750,0

Penyusunan/Revisi Standard produk industri minuman dan tembakau sertapenerapannya

05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029

188 191 195 198 24.750,0

Unit mesin/peralatan030

40 30 20 20 24.750,0

Lokus Pengembangan031

4 4 4 4 24.750,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032

8 10 12 14 24.750,0

Usulan posisi runding033

7 7 7 7 24.750,0

Jumlah usulan kebijakan034

2 2 2 2 24.750,0

Jumlah kajian/studi035

3 3 3 3 24.750,0

Kelembagaan (PIPIMM)036

1 1 1 1 24.750,0

Jumlah SDM industri yang terlatih037

320 370 425 425 24.750,0

Jumlah standard dan RSNI038

5 5 5 5 24.750,0

Jumlah perusahaan yang diawasi039

8 10 12 12 24.750,0

Jumlah laporan040

2 2 2 2 24.750,0

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran06

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029

188 191 195 198 24.750,0

Unit mesin/peralatan030

40 30 20 20 24.750,0

Lokus Pengembangan031

4 4 4 4 24.750,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032

8 10 12 14 24.750,0

Usulan posisi runding033

7 7 7 7 24.750,0

Jumlah usulan kebijakan034

2 2 2 2 24.750,0

Jumlah kajian/studi035

3 3 3 3 24.750,0

Kelembagaan (PIPIMM)036

1 1 1 1 24.750,0

Jumlah SDM industri yang terlatih037

320 370 425 425 24.750,0

Jumlah standard dan RSNI038

5 5 5 5 24.750,0

Jumlah perusahaan yang diawasi039

8 10 12 12 24.750,0

Jumlah laporan040

2 2 2 2 24.750,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriMakanan, Hasil Laut dan Perikanan

1835 Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melalui penyusunan BusinessPlan, monitoring revitalisasi industri gula, survey dan kajian kebutuhan gularafinasi, auditing teknologi industri gula, penyusunan konsep dan pelaksanaanmonitoring gula serta pemberi

01

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasil laut dan kelapa02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Tersedianya SDM pada industri makanan yang memiliki pengetahuan danketrampilan untuk menerapkan ISO, Hazard Analysis Critical Control Point(HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), standar internasional lainnyadan proses industri

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Terealisasinya pembinaan dan perumusan SNI makanan, hasil laut danperikanan

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Terealisasinya pengawasan dan penerapan SNI makanan, hasil laut danperikanan

05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Pengembangan industri hasil peternakan06

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukung ketahananpangan

07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Meningkatnya kerjasama internasional, promosi produk dan investasi industri08

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Penyusunan database, program dan kinerja industri makanan, hasil laut danperikanan

09

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Hasil kajian, survey042

0 1 1 1 213.000,0

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043

30 30 30 30 213.000,0

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044

25 25 25 25 213.000,0

Audit industri gula nasional045

10 10 10 10 213.000,0

Unit Mesin dan Peralatan046

1 2 2 2 213.000,0

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047

110 110 110 110 213.000,0

Hasil kajian dan Survey048

2 1 1 1 213.000,0

Lokus Pengembangan049

5 5 5 5 213.000,0

Jumlah orang050

30 30 30 30 213.000,0

RSNI produk makanan051

6 8 10 12 213.000,0

Jumlah perusahaan yang diawasi052

7 8 9 10 213.000,0

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahan daging053

0 1 1 1 213.000,0

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054

0 2 2 2 213.000,0

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuan kerjasamainternasional

055

10 12 14 16 213.000,0

Jumlah kegiatan056

3 3 3 3 213.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasidan Penumbuhan Industri Agro

1836 Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalam negeri01

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran02

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Tersedianya data Industri Agro03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro04

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologi dan kerjasama05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan06

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah perusahaan057

10 12 13 14 41.277,0

Jumlah laporan058

7 7 7 7 41.277,0

Jumlah laporan059

1 1 1 1 41.277,0

Jumlah laporan060

3 3 3 3 41.277,0

Jumlah Laporan061

4 4 4 4 41.277,0

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062

12 12 12 12 41.277,0

Jenis Sarana dan Prasarana063

12 12 12 12 41.277,0

Jumlah laporan064

5 5 5 5 41.277,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 37.219,6

Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat1846 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat01

Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif001

75 90 105 120 20.000,0

Jumlah Anggota Klaster Kereta Api002

15 20 25 30 20.000,0

Jumlah Produksi KBM R4 atau lebih003

935000 1030000 1150000 1250000 20.000,0

Jumlah Produksi KBM R2004

9000000 9800000 10800000 12000000 20.000,0

Jumlah usulan kebijakan005

1 1 1 1 20.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih006

200 200 200 200 20.000,0

Jumlah Standar dan RSNI007

4 4 4 4 20.000,0

Nilai Ekspor Produk IATD008

430 530 650 800 20.000,0

Produksi Kendaraan Umum Murah010

5000 10000 20000 20.000,0

Jumlah Fasilitasi Publikasi kemampuan IATD011

1 1 1 1 20.000,0

Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan012

4 4 4 4 20.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan Industri Maritim danKedirgantaraan dan Alat Pertahanan

1847 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan01

Jumlah klaster Industri Perkapalan013

1 1 1 10.000,0

Jumlah klaster industri kedirgantaraan014

1 1 1 10.000,0

Jumlah usulan rumusan kebijakan015

1 2 2 10.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih016

80 300 300 10.000,0

Jumlah Rancangan Standar017

2 5 5 10.000,0

Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran019

4 4 4 10.000,0

Persentase Peningkatan produksi Industri020

7,5 7,5 7,5 10.000,0

Jumlah ekspor industri maritim021

2978,09 3305,08 3667,98 10.000,0

Jumlah Laporan Komunikasi Publik022

1 1 1 10.000,0

Bulan Layanan Kinerja Direktorat023

12 12 12 10.000,0

Jumlah panduan TKDN024

1 2 2 10.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan Industri Elektronika danTelematika

1848 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika01

Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika027

15 17 20 21 10.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi028

20 25 30 30 10.000,0

Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional029

7 7 7 7 10.000,0

Jumlah usulan kebijakan030

4 5 6 7 10.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih031

340 320 360 400 10.000,0

Jumlah Standar dan RSNI032

10 15 15 15 10.000,0

SNI yang diterapkan033

3 2 2 2 10.000,0

Jumlah panduan TKDN034

1 10.000,0

Jumlah prototipe035

5 1 2 10.000,0

Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan036

2 2 2 2 10.000,0

Jumlah Produksi037

8 9 10 10 10.000,0

Jumlah nilai ekspor038

11644 12808,4 14089,24 15498,164 10.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyusunan dan Evaluasi ProgramPenumbuhan Industri Unggulan BerbasisTeknologi Tinggi

1849 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasipengembangan IUBTT

01

Laporan perencanaan dan penganggaran039

4 4 4 39.840,0

Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dankerjasama dalam dan luar negeri

040

4 4 4 39.840,0

Jumlah aparatur yang telah memahami P3DN041

90 90 90 39.840,0

Jumlah Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN042

2 2 2 39.840,0

Laporan Pembinaan kepegawaian internal043

1 1 1 39.840,0

Laporan penataan data dan informasi044

1 1 1 39.840,0

Layanan Perkantoran045

12 12 12 39.840,0

Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal Pendukung TupoksiDitjen IUBTT

046

12 12 12 39.840,0

Laporan evaluasi dan pelaporan047

7 7 7 7 39.840,0

Penumbuhan Industri Permesinan dan AlatMesin Pertanian

1850 Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang Modal Dalam Negeri01

Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian048

1 1 1 1 15.000,0

Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan umum049

10 10 10 10 15.000,0

Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan listrik050

10 10 10 10 15.000,0

Jumlah anggota Klaster industri alat mesin pertanian051

10 10 10 10 15.000,0

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi052

100 100 100 100 15.000,0

Jumlah usulan kebijakan053

1 1 1 1 15.000,0

Jumlah SDM Industri yang terlatih054

300 300 300 300 15.000,0

Jumlah Standar055

7 7 7 7 15.000,0

Jumlah RSNI056

10 10 10 10 15.000,0

Jumlah Laporan057

4 4 4 4 15.000,0

Jumlah Produksi mesin peralatan umum058

77725503964,44

80130101929,25

80595020082,34

81062635709,71

15.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 215.399,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah I

1837 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN, SANDANG,KBB, KERAJINAN, LOGAM, ALAT ANGKUT DAN KREATIF TELEMATIKA

01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006

1 1 1 1 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002

0 0 0 0 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, FASHION, MINYAK ATSIRI,KERAJINAN BARANG SENI, BATU MULIA DAN PERHIASAN

02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006

1 1 1 1 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002

0 0 0 0 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG DAN KERAJINAN MELALUIPENDEKATAN OVOP

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006

1 1 1 1 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002

0 0 0 0 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATANIKM DI WILAYAH I04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005

54 73 118 188 52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006

52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007

14 14 14 14 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangan IKM Makanan Ringan001

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Fashion002

5 5 5 5 52.155,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003

3 3 3 3 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004

5 5 5 5 52.155,0

Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006

1 1 1 1 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002

0 0 0 0 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006

4 4 4 4 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007

6 6 6 6 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009

20 IKM 25 IKM 30 IKM 52.155,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah II

1838 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM KBB301

1 1 1 1 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Pangan101

4 4 4 4 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501

11 11 11 11 53.851,0

Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502

7 7 7 7 53.851,0

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017

250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0

Penanganan Pasca Bencana Merapi018

25 0 0 0 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAM RAKYAT,FASHION, KBB, KERAJINAN PERHIASAN DAN BATU MULIA, KERAJINANGERABAH/KERAMIK HIAS, KERAJINAN DAN BARANG SENI

02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM KBB301

1 1 1 1 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Pangan101

4 4 4 4 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501

11 11 11 11 53.851,0

Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502

7 7 7 7 53.851,0

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017

250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0

Penanganan Pasca Bencana Merapi018

25 0 0 0 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, KBB, LOGAMELEKTRONIKA DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM KBB301

1 1 1 1 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Pangan101

4 4 4 4 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501

11 11 11 11 53.851,0

Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502

7 7 7 7 53.851,0

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017

250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0

Penanganan Pasca Bencana Merapi018

25 0 0 0 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN, SANDANG,KBB, LOGAM DAN ELEKTRONIKA DAN KERAJINAN

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010

35 IKM 40 IKM 45 IKM 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM KBB301

1 1 1 1 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Pangan101

4 4 4 4 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103

2 2 2 2 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104

3 3 3 3 53.851,0

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501

11 11 11 11 53.851,0

Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502

7 7 7 7 53.851,0

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017

250 WUB 270 WUB 300 WUB 53.851,0

Penanganan Pasca Bencana Merapi018

25 0 0 0 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019

7 7 7 7 53.851,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecildan Menengah Wilayah III

1839 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM KERAJINAN,SANDANG, TEKNOLOGI INFORMASI, PERBENGKELAN, COKLAT/KAKAO

01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Fashion104

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304

8 8 8 8 51.656,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027

10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0

BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAM RAKYAT,FASHION, KERAJINAN DAN BARANG SENI, GERABAH DAN KERAMIK HIAS, BATUMULIA DAN PERHIASAN, DAN MINYAK ATSIRI

02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Fashion104

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304

8 8 8 8 51.656,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027

10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0

BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, BAMBU, KAYU, ROTAN,MARMER, KAPAL RAKYAT, PERBENGKELAN DAN ALSINTAN DAN KERAJINANMELALUI PENDEKATAN OVOP

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Fashion104

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304

8 8 8 8 51.656,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027

10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0

TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019

300 WUB 300 WUB 300 WUB 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020

12 12 12 12 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102

3 3 3 3 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Fashion104

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303

5 5 5 5 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304

8 8 8 8 51.656,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306

4 4 4 4 51.656,0

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027

10 IKM 10 IKM 10 IKM 51.656,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 21.900,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I1851 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunanindustri di daerah

01

Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan

industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

001

1 1 1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005

2 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

007

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009

1 1 9.000,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

010

1 2 9.000,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

011

3 Kab/Kota diSumatera dan

Kalimantan

40 40 40 9.000,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012

1 1 9.000,0

Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013

10 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

20 20 20 9.000,0

Bulan Layanan052

12 12 12 12 9.000,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056

1 1 1 1 9.000,0

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan

industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

001

1 1 1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005

2 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

007

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009

1 1 9.000,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

010

1 2 9.000,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

011

3 Kab/Kota diSumatera dan

Kalimantan

40 40 40 9.000,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012

1 1 9.000,0

Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013

10 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

20 20 20 9.000,0

Bulan Layanan052

12 12 12 12 9.000,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056

1 1 1 1 9.000,0

Terbangunnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan

industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

001

1 1 1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005

2 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

007

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009

1 1 9.000,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

010

1 2 9.000,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

011

3 Kab/Kota diSumatera dan

Kalimantan

40 40 40 9.000,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012

1 1 9.000,0

Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013

10 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

20 20 20 9.000,0

Bulan Layanan052

12 12 12 12 9.000,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056

1 1 1 1 9.000,0

Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulanProvinsi Sumatera dan Kalimantan

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan

industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

001

1 1 1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005

2 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

007

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009

1 1 9.000,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

010

1 2 9.000,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

011

3 Kab/Kota diSumatera dan

Kalimantan

40 40 40 9.000,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012

1 1 9.000,0

Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013

10 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

20 20 20 9.000,0

Bulan Layanan052

12 12 12 12 9.000,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056

1 1 1 1 9.000,0

Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasi industriwilayah I

05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan

industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

001

1 1 1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002

1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004

1 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005

2 2 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

007

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008

1 1 9.000,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009

1 1 9.000,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

010

1 2 9.000,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

011

3 Kab/Kota diSumatera dan

Kalimantan

40 40 40 9.000,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012

1 1 9.000,0

Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013

10 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

20 20 20 9.000,0

Bulan Layanan052

12 12 12 12 9.000,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056

1 1 1 1 9.000,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II1852 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunanindustri di daerah

01

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

014

1 1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015

2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021

2 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022

2 1 6.600,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

023

2 6.600,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

024

6 26 26 6.600,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025

1 6.600,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026

2 10 10 6.600,0

Bulan Layanan053

12 12 12 12 6.600,0

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

014

1 1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015

2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021

2 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022

2 1 6.600,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

023

2 6.600,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

024

6 26 26 6.600,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025

1 6.600,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026

2 10 10 6.600,0

Bulan Layanan053

12 12 12 12 6.600,0

Terbangunnya kawasan industri di Jawa dan Bali03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

014

1 1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015

2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021

2 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022

2 1 6.600,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

023

2 6.600,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

024

6 26 26 6.600,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025

1 6.600,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026

2 10 10 6.600,0

Bulan Layanan053

12 12 12 12 6.600,0

Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulanProvinsi Jawa dan Bali

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

014

1 1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015

2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021

2 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022

2 1 6.600,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

023

2 6.600,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

024

6 26 26 6.600,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025

1 6.600,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026

2 10 10 6.600,0

Bulan Layanan053

12 12 12 12 6.600,0

Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasi industriwilayah II

05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

014

1 1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015

2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016

2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018

1 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019

1 1 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

020

1 2 2 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021

2 1 6.600,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022

2 1 6.600,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

023

2 6.600,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

024

6 26 26 6.600,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025

1 6.600,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026

2 10 10 6.600,0

Bulan Layanan053

12 12 12 12 6.600,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III1853 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunanindustri di daerah

01

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

027

1 1 1 1 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028

2 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030

8 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

033

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035

5 8.300,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

036

2 2 8.300,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

037

28 75 75 8.300,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038

2 1 8.300,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039

4 4 4 8.300,0

Bulan Layanan054

12 12 12 12 8.300,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055

4 4 4 4 8.300,0

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi, NTB, NTT,Maluku dan Papua

02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

027

1 1 1 1 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028

2 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030

8 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

033

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035

5 8.300,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

036

2 2 8.300,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

037

28 75 75 8.300,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038

2 1 8.300,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039

4 4 4 8.300,0

Bulan Layanan054

12 12 12 12 8.300,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055

4 4 4 4 8.300,0

Terbangunnya kawasan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

027

1 1 1 1 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028

2 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030

8 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

033

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035

5 8.300,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

036

2 2 8.300,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

037

28 75 75 8.300,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038

2 1 8.300,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039

4 4 4 8.300,0

Bulan Layanan054

12 12 12 12 8.300,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055

4 4 4 4 8.300,0

Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah dan unggulanProvinsi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

027

1 1 1 1 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028

2 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030

8 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

033

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035

5 8.300,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

036

2 2 8.300,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

037

28 75 75 8.300,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038

2 1 8.300,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039

4 4 4 8.300,0

Bulan Layanan054

12 12 12 12 8.300,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055

4 4 4 4 8.300,0

Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasi industriwilayah III

05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua

027

1 1 1 1 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028

2 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029

1 9 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030

8 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031

1 1 6 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KawasanIndustri

033

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034

5 8.300,0

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035

5 8.300,0

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan, GedungPengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, Perguruan Tinggi)

036

2 2 8.300,0

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Inti IndustriDaerah (KIID)

037

28 75 75 8.300,0

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038

2 1 8.300,0

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039

4 4 4 8.300,0

Bulan Layanan054

12 12 12 12 8.300,0

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055

4 4 4 4 8.300,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penyusunan dan Evaluasi ProgramPengembangan Perwilayahan Industri

1854 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran01

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Tersedianya data perkembangan Industri di Daerah02

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan perwilayahan industri03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Terlaksananya koordinasi iklim investasi dan usaha, pengembangan teknologi,riset dan kerjasama

04

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership (PPP)05

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Meningkatnya Kompetensi SDM di Pusat-Pusat Pertumbuhan Industri06

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan07

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan08

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian09

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah laporan040

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah laporan041

3 3 3 3 26.026,0

Jumlah laporan042

4 4 4 4 26.026,0

Jumlah Laporan043

4 4 4 4 26.026,0

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044

1 1 1 1 26.026,0

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046

1 1 1 1 26.026,0

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047

1 1 1 26.026,0

Jumlah SOP048

10 10 10 10 26.026,0

Bulan layanan051

12 12 12 12 26.026,0

Jumlah laporan049

2 2 2 2 26.026,0

Jumlah Laporan050

5 5 5 5 26.026,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

11 Program Kerjasama Industri Internasional 12.418,0

Peningkatan Ketahanan Industri1855 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat01

Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001

1 1 1 1 7.696,0

Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional002

3 6 6 6 7.696,0

Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industri dalamnegeri

003

80 150 230 235 7.696,0

Jumlah Penanganan Kasus004

3 5 5 6 7.696,0

Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatif persainganglobal

02

Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001

1 1 1 1 7.696,0

Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional002

3 6 6 6 7.696,0

Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industri dalamnegeri

003

80 150 230 235 7.696,0

Jumlah Penanganan Kasus004

3 5 5 6 7.696,0

Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yang dihadapiindustri dalam negeri

03

Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001

1 1 1 1 7.696,0

Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja sama internasional002

3 6 6 6 7.696,0

Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industri dalamnegeri

003

80 150 230 235 7.696,0

Jumlah Penanganan Kasus004

3 5 5 6 7.696,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah I dan Multilateral

1856 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologikerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah sertaFora Multilateral

01

Jumlah kesepakatan investasi industri005

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri006

2 2 2 2 8.377,0

Jumlah kerja sama industri internasional007

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah kerja sama teknik011

1 2 2 2 8.377,0

Jumlah Fasilitasi012

6 12 12 12 8.377,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

010

1 1 1 1 8.377,0

Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011

8 10 10 10 8.377,0

Jumlah promosi investasi industri012

2 3 3 3 8.377,0

Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber dayaindustri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional

02

Jumlah kesepakatan investasi industri005

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri006

2 2 2 2 8.377,0

Jumlah kerja sama industri internasional007

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah kerja sama teknik011

1 2 2 2 8.377,0

Jumlah Fasilitasi012

6 12 12 12 8.377,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

010

1 1 1 1 8.377,0

Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011

8 10 10 10 8.377,0

Jumlah promosi investasi industri012

2 3 3 3 8.377,0

Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruhglobalisasi (Multilateral dan Bilateral)

03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah kesepakatan investasi industri005

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri006

2 2 2 2 8.377,0

Jumlah kerja sama industri internasional007

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah kerja sama teknik011

1 2 2 2 8.377,0

Jumlah Fasilitasi012

6 12 12 12 8.377,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

010

1 1 1 1 8.377,0

Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011

8 10 10 10 8.377,0

Jumlah promosi investasi industri012

2 3 3 3 8.377,0

Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri04

Jumlah kesepakatan investasi industri005

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri006

2 2 2 2 8.377,0

Jumlah kerja sama industri internasional007

1 1 1 2 8.377,0

Jumlah kerja sama teknik011

1 2 2 2 8.377,0

Jumlah Fasilitasi012

6 12 12 12 8.377,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

010

1 1 1 1 8.377,0

Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011

8 10 10 10 8.377,0

Jumlah promosi investasi industri012

2 3 3 3 8.377,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah II dan Regional

1857 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi dan Teknologiserta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia,Afrika, dan Fora Regional

01

Jumlah kesepakatan investasi internasional013

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah kerjasama industri internasional014

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri015

2 3 3 3 8.292,0

Jumlah kerja sama teknik016

2 2 2 3 8.292,0

Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017

6 12 12 13 8.292,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

018

1 1 1 1 8.292,0

Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019

10 15 15 15 8.292,0

Jumlah promosi investasi industri025

2 3 3 3 8.292,0

Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber dayaindustri secara efisien (5M)

02

Jumlah kesepakatan investasi internasional013

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah kerjasama industri internasional014

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri015

2 3 3 3 8.292,0

Jumlah kerja sama teknik016

2 2 2 3 8.292,0

Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017

6 12 12 13 8.292,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

018

1 1 1 1 8.292,0

Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019

10 15 15 15 8.292,0

Jumlah promosi investasi industri025

2 3 3 3 8.292,0

Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruh globalisasi03

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah kesepakatan investasi internasional013

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah kerjasama industri internasional014

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri015

2 3 3 3 8.292,0

Jumlah kerja sama teknik016

2 2 2 3 8.292,0

Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017

6 12 12 13 8.292,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

018

1 1 1 1 8.292,0

Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019

10 15 15 15 8.292,0

Jumlah promosi investasi industri025

2 3 3 3 8.292,0

Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri04

Jumlah kesepakatan investasi internasional013

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah kerjasama industri internasional014

1 1 1 2 8.292,0

Jumlah promosi produk dan jasa industri015

2 3 3 3 8.292,0

Jumlah kerja sama teknik016

2 2 2 3 8.292,0

Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017

6 12 12 13 8.292,0

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

018

1 1 1 1 8.292,0

Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019

10 15 15 15 8.292,0

Jumlah promosi investasi industri025

2 3 3 3 8.292,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 180.010,9

Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri1859 Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalam rangkamenciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklim pengembanganusaha industri yang sehat, iklim untuk mendorong ekspor hasil industri

01

Jumlah kelompok industri yang mendapatkan fasilitas terkait investasi001

30 30 30 6.500,0

Jumlah kelompok industri yang mendapatkan insentif terkait peningkatan dayasaing

002

10 10 10 6.500,0

Model sistem pasok, produksi dan pemasaran003

3 3 3 6.500,0

Dokumen analisis industrial terhadap isu aktual bidang industri004

12 12 12 6.500,0

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri1860 Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri; Meningkatnya RSNI danMeningkatnya pemberlakuan SNI wajib

01

RSNI005

100 ( reguler ) 100 ( reguler ) 100 ( reguler ) 15.465,0

RSNI006

110 (ACFTA) 100 (ACFTA) 15.465,0

Permen SNI Wajib007

5 5 5 15.465,0

Pengkajian Industri Hijau dan LingkunganHidup

1861 Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup danmeningkatnya industri berwawasan lingkungan serta efisiensi energi di industri

01

Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi009

1 1 1 6.800,0

Dokumen Green Industry010

1 1 1 6.800,0

Tingkat Pengurangan Emisi CO2011

2%/tahun 3%/tahun 3%/tahun 6.800,0

Dokumen Kebijakan/Peraturan012

1 1 1 6.800,0

Pengkajian Teknologi dan Hak KekayaanIntelektual

1863 Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan Jasa Industri01

Jumlah kajian/studi kebijakan teknologi industri016

3 3 3 10.600,0

Jumlah SDM yang mengenal dan memahami HKI017

250 275 300 10.600,0

Hasil litbang yang dipatenkan018

5 5 5 10.600,0

Jumlah teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan019

4 5 5 10.600,0

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penelitian dan Pengembangan TeknologiKimia dan Kemasan

1864 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kimia Kemasan01

Jumlah hasil litbang020

11 13 15 21.057,7

kerjasama dengan dunia industri021

3 3 3 21.057,7

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis022

9 10 10 21.057,7

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Gaji BB Kimia Kemasan023

12 12 12 21.057,7

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kimia Kemasan024

1 1 21.057,7

Penelitian dan Pengembangan TeknologiTekstil

1865 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil01

Jumlah hasil litbang025

10 12 12 21.655,0

kerjasama dengan dunia industri026

5 5 6 21.655,0

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis BB Tekstil027

9 9 9 21.655,0

Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil028

12 12 12 21.655,0

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tekstil029

1 1 1 21.655,0

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit,Karet dan Plastik

1866 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet danplastik

01

Jumlah hasil litbang030

9 10 11 20.887,8

kerjasama dengan dunia industri031

6 7 8 20.887,8

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis032

10 10 10 20.887,8

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji033

12 12 12 20.887,8

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kulit Karet Plastik034

1 1 20.887,8

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penelitian dan Pengembangan TeknologiIndustri Agro

1867 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro01

Jumlah hasil litbang035

9 9 10 34.937,7

kerjasama dengan dunia industri036

7 10 12 34.937,7

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis037

9 9 9 34.937,7

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Pembayaran Gaji038

12 12 12 34.937,7

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Agro039

1 1 34.937,7

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulpdan Kertas

1868 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulpdan kertas

01

Jumlah hasil litbang040

10 10 10 21.469,7

kerjasama dengan dunia industri041

18 20 22 21.469,7

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis042

7 7 7 21.469,7

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji043

12 12 12 21.469,7

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Pulp dan Kertas044

1 0 21.469,7

Penelitian dan Pengembangan Teknologi HasilPerkebunan

1869 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang HasilPerkebunan

01

Jumlah hasil litbang045

12 12 12 15.836,6

kerjasama dengan dunia industri046

1 1 1 15.836,6

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis047

8 8 8 15.836,6

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji048

12 12 12 15.836,6

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Hasil Perkebunan049

1 0 15.836,6

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penelitian dan Pengembangan TeknologiLogam dan Mesin

1870 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Logam Mesin01

Jumlah hasil litbang050

14 11 8 28.973,6

kerjasama dengan dunia industri051

15 18 23 28.973,6

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis052

6 6 6 28.973,6

Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen,dan Pembayaran Gaji053

12 12 12 28.973,6

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Logam Mesin054

1 0 28.973,6

Penelitian dan Pengembangan TeknologiKeramik

1871 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Keramik01

Jumlah hasil litbang055

11 12 12 25.364,0

kerjasama dengan dunia industri056

2 5 6 25.364,0

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis057

8 8 8 25.364,0

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan058

12 12 12 25.364,0

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Keramik059

1 0 25.364,0

Penelitian dan Pengembangan TeknologiBahan dan Barang Teknik

1872 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Bahan danBarang Teknik

01

Jumlah hasil litbang060

7 8 9 46.399,5

kerjasama dengan dunia industri061

3 3 3 46.399,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis062

6 6 6 46.399,5

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan063

12 12 12 46.399,5

Penguatan Infrastruktur BB Bahan dan Barang Teknik064

1 0 46.399,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penelitian dan Pengembangan TeknologiPencegahan Pencemaran Industri

1873 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaranindustri

01

Jumlah hasil litbang065

8 10 10 22.613,1

kerjasama dengan dunia industri066

2 3 3 22.613,1

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis067

10 10 10 22.613,1

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan068

12 12 12 22.613,1

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tek.Pencegahan Pencemaran Industri069

1 0 22.613,1

Penelitian dan Pengembangan TeknologiKerajinan dan Batik

1874 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Kerajinan Batik01

Jumlah hasil litbang070

6 7 8 18.973,7

kerjasama dengan dunia industri071

1 1 1 18.973,7

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis072

7 7 7 18.973,7

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan073

12 12 12 18.973,7

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kerajinan dan Batik074

1 0 18.973,7

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Riset dan Standardisasi Bidang Industri3986 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yang berkualitas01

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Aceh050

9 9 10 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis yang dihasilkan di Wilayah Aceh051

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerjasama di Wilayah Aceh052

1 2 2 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Aceh

053

12 12 12 110.121,5

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Aceh054

1 0 0 110.121,5

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Medan055

6 6 6 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Medan056

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerjasama di Wilayah Medan057

3 4 5 110.121,5

Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Medan058

1 0 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Medan

059

12 12 12 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Wilayah Padang060

17 17 17 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Padang061

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerja sama di Wilayah Padang062

8 2 2 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran , Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen di Wilayah Padang

063

12 12 12 110.121,5

Penguatan infrastruktur Lab Uji Brst Padang064

1 0 0 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Wilayah Palembang065

10 10 10 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Palembang066

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerja sama di Wilayah Palembang067

8 11 15 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan dan DukunganTeknis Manajemen Brst Palembang

068

12 12 12 110.121,5

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Palembang069

1 0 0 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Brst Bandar Lampung070

5 6 8 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Bandar Lampung071

5 5 5 110.121,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Jumlah kerjasama di Brst Bandar Lampung072

10 15 20 110.121,5

Penguatan Infrastruktur Lab Uji Brst Bandar Lampung073

1 0 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Bdr Lampung

074

12 12 12 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Brst Surabaya075

10 10 10 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Surabaya076

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerjasama di Brst Surabaya077

0 0 0 110.121,5

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Surabaya078

1 0 0 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan dan DukunganTeknis Manajemen di Brst Surabaya

079

12 12 12 110.121,5

Jumlah Hasil Litbang di Brst Manado080

10 12 13 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Manado081

5 5 5 110.121,5

Jumlah Kerjasama di Brst Manado082

6 6 7 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan dan DukunganTeknis Manajemen Brst Manado

083

12 12 12 110.121,5

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Manado084

1 0 0 110.121,5

Jumlah Hasil Litbang di Brst Pontianak085

6 7 7 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Pontianak086

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerjasama di Brst Pontianak087

4 4 4 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji dan Tunjangan,dan DukunganTeknis Manajemen Brst Pontianak

088

12 12 12 110.121,5

Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Pontianak089

1 0 0 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Brst Samarinda090

8 9 9 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Samarinda091

4 5 5 110.121,5

Jumlah kerjasama di Brst Samarinda092

2 2 2 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan,dan DukunganTeknis Manajemen Brst Samarinda

093

12 12 12 110.121,5

Kode Target 2012

( 1 ) ( 4 ) ( 8)( 2 )

ALOKASI2012

IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan Sasaran/Indikator

( 3 )

Prakiraan Target

( 5 )

2013

( 6 )

2014

( 7 )

2015

Penguatan Infrastruktur di Brst Samarinda094

1 0 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Brst Banjarbaru095

7 8 8 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Banjarbaru096

5 5 5 110.121,5

Jumlah kerja sama di Brst Banjarbaru097

2 3 3 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Brst Banjarbaru

098

12 12 12 110.121,5

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Banjarbaru099

1 0 0 110.121,5

Jumlah hasil litbang di Brst Ambon100

10 10 10 110.121,5

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Ambon101

5 5 5 110.121,5

Jumlah Kerjasama di Brst Ambon102

0 0 0 110.121,5

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, dan DukunganTeknis Manajemen Lainnya Brst Ambon

103

12 12 12 110.121,5

Penguatan Infrastrukutr Lab Uji di Brst Ambon104

1 0 110.121,5

JUMLAH 1.289.407,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI PROGRAM )

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Program

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Perindustrian

38.956,4 503.275,7 579.986,9 659.531,1464.319,3 885.733,40,0420.928,9

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KementerianPerindustrian

0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8

07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0422.575,0

06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0387.500,0

08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0108.449,2

09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0371.000,0

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KementerianPerindustrian

0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,045.500,0

12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0360.600,0

10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,055.000,0

11 Program Kerjasama Industri Internasional 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,048.557,0

TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ORGANISASI )

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Sekretariat Jenderal 38.956,4 524.220,6 604.073,6 687.230,7485.264,2 917.587,90,0440.930,8

02 Direktorat Jenderal Industri Agro 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0422.575,0

03 Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0387.500,0

04 Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0108.449,2

05 Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0371.000,0

06 Inspektorat Jenderal 0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,045.500,0

07 Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0360.600,0

08 Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,055.000,0

09 Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,048.557,0

TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Sekretariat Jenderal

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

02 Biro Hukum dan Organisasi 0,0 13.662,1 15.750,0 17.450,013.662,1 19.450,00,09.300,0

03 Biro Umum 0,0 55.671,5 64.022,2 73.625,555.671,5 84.669,40,046.070,6

04 Biro Kepegawaian 0,0 13.196,3 14.516,0 15.967,613.196,3 17.564,30,08.378,1

05 Biro Keuangan 0,0 43.443,5 43.412,8 47.096,643.443,5 250.706,30,042.914,0

06 Biro Perencanaan 0,0 23.304,2 26.241,3 30.819,823.304,2 35.442,80,021.652,5

07 Pusat Data dan Informasi 0,0 36.287,4 39.916,2 43.727,836.287,4 48.298,60,031.206,0

08 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri 38.956,4 314.494,1 370.342,8 425.909,7275.537,7 425.909,70,0263.409,6

11 Pusat Komunikasi Publik 0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0

TOTAL 38.956,4 524.220,6 604.073,6 687.230,7485.264,2 917.587,90,0

Keterangan :

440.930,8

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Industri Agro

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

05 Direktorat Industri Minuman dan Tembakau 0,0 27.000,0 35.000,0 40.000,027.000,0 40.000,00,030.300,0

06 Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan 0,0 247.000,0 255.000,0 267.500,0247.000,0 267.500,00,0345.000,0

07 Sekretariat Ditjen Industri Agro 0,0 41.277,0 43.325,1 47.637,041.277,0 47.637,00,047.275,0

TOTAL 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0

Keterangan :

422.575,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

05 Direktorat Industri Kimia Hilir 0,0 49.000,0 110.600,0 113.400,049.000,0 116.200,00,028.000,0

06 Direktorat Industri Kimia Dasar 0,0 265.000,0 301.200,0 336.600,0265.000,0 368.746,00,0271.700,0

07 Direktorat Industri Material Dasar Logam 0,0 20.000,0 83.009,7 106.199,820.000,0 130.277,80,019.700,0

08 Sekretariat Ditjen Basis Industri Manufaktur 0,0 63.440,0 93.562,0 112.274,463.440,0 134.729,30,068.100,0

TOTAL 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0

Keterangan :

387.500,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

04 Direktorat Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2

05 Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0

06 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0

07 Sekretariat Ditjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0

09 Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0

TOTAL 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0

Keterangan :

108.449,2

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

03 Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 0,0 74.545,0 81.190,0 88.990,074.545,0 96.990,00,070.212,0

04 Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 0,0 65.942,0 75.535,0 83.582,065.942,0 91.932,00,085.710,0

05 Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 0,0 74.912,0 83.524,0 93.282,074.912,0 103.401,00,096.594,0

07 Sekretariat Ditjen Industri Kecil dan Menengah 0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0

TOTAL 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0

Keterangan :

371.000,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Inspektorat Jenderal

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Inspektorat I 0,0 5.836,0 7.519,3 7.854,25.836,0 8.716,90,06.163,7

02 Inspektorat II 0,0 6.132,6 9.447,0 9.856,96.132,6 10.824,70,07.626,2

03 Inspektorat III 0,0 4.492,8 8.128,0 8.494,44.492,8 9.419,10,06.560,0

04 Inspektorat IV 0,0 3.970,6 7.927,6 8.284,03.970,6 9.198,20,03.814,3

05 Sekretariat Inspektorat Jenderal 0,0 21.807,9 22.757,9 23.861,321.807,9 25.018,30,021.335,8

TOTAL 0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,0

Keterangan :

45.500,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0

02 Pusat Standardisasi 7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0

03 Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0

04 Sekretariat Badan Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0

06 Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0

07 Balai Besar Kimia dan Kemasan 2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0

08 Balai Besar Tekstil 3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0

09 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik 2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0

10 Balai Besar Industri Agro 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0

11 Balai Besar Pulp dan Kertas 2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0

12 Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0

13 Balai Besar Logam dan Mesin 5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0

14 Balai Besar Keramik 2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0

15 Balai Besar Bahan dan Barang Teknik 15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0

16 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0

17 Balai Riset dan Standardisasi Industri 17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0

18 Balai Besar Kerajinan dan Batik 1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0

TOTAL 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0

Keterangan :

360.600,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 0,0 9.000,0 168.500,0 299.500,09.000,0 33.000,00,09.191,8

02 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 0,0 7.300,0 29.000,0 221.100,07.300,0 1.700,00,07.391,8

03 Direktorat Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 0,0 9.200,0 462.850,0 299.850,09.200,0 3.850,00,09.241,8

04 Sekretariat Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 26.026,0 42.250,0 52.750,026.026,0 63.750,00,029.174,6

TOTAL 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,0

Keterangan :

55.000,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI UNIT ESELON II )

UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Unit Organisasi (Eselon II)

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Direktorat Ketahanan Industri 0,0 7.696,0 8.230,0 8.825,07.696,0 9.825,00,05.034,0

02 Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 0,0 8.377,0 11.684,0 12.535,08.377,0 13.544,00,09.949,0

03 Direktorat Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 0,0 8.292,0 10.145,0 10.941,08.292,0 11.943,00,09.835,0

05 Sekretariat Ditjen Kerjasama Industri Internasional 0,0 23.176,0 28.909,0 30.059,023.176,0 31.309,00,023.739,0

TOTAL 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,0

Keterangan :

48.557,0

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

1,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI PROVINSI )

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

00 Pusat 46.756,4 1.525.766,6 3.070.316,8 7.017.160,81.479.010,1 2.555.547,10,01.608.556,9

01 Dki Jakarta 2.469,6 82.452,6 101.524,7 107.450,879.983,0 3.355,00,075.286,0

02 Jawa Barat 43.961,7 190.840,5 137.540,7 251.965,4146.878,9 16.382,30,0142.523,5

03 Jawa Tengah 7.776,0 34.393,1 34.420,0 139.814,526.617,1 16.723,30,026.939,5

04 Di Yogyakarta 4.444,9 48.416,5 38.667,7 41.045,743.971,6 9.419,00,034.549,0

05 Jawa Timur 4.500,0 51.056,4 57.213,6 56.031,146.556,4 42.554,00,077.088,0

06 Nanggroe Aceh Darussalam 800,0 15.945,1 15.085,0 16.615,015.145,1 7.775,00,013.837,0

07 Sumatera Utara 1.280,4 20.521,3 20.770,0 22.280,019.240,8 9.190,00,018.520,0

08 Sumatera Barat 1.990,6 18.325,4 18.702,8 20.784,116.334,8 13.085,00,035.653,0

09 Riau 0,0 4.395,0 4.705,0 5.090,04.395,0 5.475,00,02.136,0

10 Jambi 0,0 4.785,0 5.150,0 5.670,04.785,0 6.170,00,02.746,0

11 Sumatera Selatan 1.760,0 19.011,4 21.333,0 23.889,017.251,4 9.945,00,014.207,0

12 Lampung 1.930,0 14.550,0 25.545,3 27.126,712.620,0 6.796,00,09.739,0

13 Kalimantan Barat 1.566,2 13.315,4 12.615,0 13.370,011.749,3 6.255,00,010.125,0

14 Kalimantan Tengah 0,0 3.495,0 3.800,0 4.170,03.495,0 4.550,00,02.485,0

15 Kalimantan Selatan 1.400,0 16.607,3 20.077,6 19.002,615.207,3 9.200,00,011.409,0

16 Kalimantan Timur 1.855,8 14.205,4 15.965,0 17.005,012.349,6 6.695,00,09.954,0

17 Sulawesi Utara 434,5 19.103,8 135.555,0 17.035,018.669,3 10.044,00,013.093,0

18 Sulawesi Tengah 0,0 7.051,0 128.384,0 8.748,07.051,0 9.644,00,05.684,0

19 Sulawesi Selatan 891,9 27.577,6 184.436,5 148.544,526.685,7 15.916,00,018.609,0

20 Sulawesi Tenggara 0,0 5.582,0 23.849,0 128.139,05.582,0 7.938,00,03.912,0

21 Maluku 200,0 13.575,1 11.992,0 33.334,013.375,1 7.042,00,011.540,0

22 Bali 0,0 7.559,0 8.965,0 9.954,07.559,0 11.095,00,06.610,0

23 Nusa Tenggara Barat 0,0 9.836,0 11.170,0 12.489,09.836,0 13.715,00,07.427,0

24 Nusa Tenggara Timur 0,0 6.761,0 10.625,0 9.510,06.761,0 9.448,00,05.921,0

25 Papua 0,0 6.048,0 13.317,0 11.499,06.048,0 7.212,00,04.484,0

26 Bengkulu 0,0 3.010,0 3.320,0 3.700,03.010,0 4.070,00,02.170,0

28 Maluku Utara 0,0 4.467,0 6.562,0 6.674,04.467,0 6.292,00,04.202,0

29 Banten 0,0 6.019,0 10.409,0 7.898,06.019,0 8.802,00,04.744,0

1,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

30 Bangka Belitung 0,0 2.620,0 4.835,0 3.110,02.620,0 3.405,00,02.290,0

31 Gorontalo 0,0 5.433,0 6.113,0 6.812,05.433,0 7.541,00,05.123,0

32 Kepulauan Riau 0,0 5.070,0 5.480,0 5.995,05.070,0 6.500,00,02.560,0

33 Papua Barat 0,0 38.320,0 86.488,0 6.576,038.320,0 6.176,00,042.312,0

34 Sulawesi Barat 0,0 4.330,0 4.903,0 5.479,04.330,0 6.055,00,03.677,0

TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9

2,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA )

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi/Kabupaten/Kota

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

00 Pusat 46.756,4 1.525.766,6 3.070.316,8 7.017.160,81.479.010,1 2.555.547,10,01.608.556,9

00.00 Pusat 46.756,4 1.525.766,6 3.070.316,8 7.017.160,81.479.010,1 2.555.547,10,01.608.556,9

01 Dki Jakarta 2.469,6 82.452,6 101.524,7 107.450,879.983,0 3.355,00,075.286,0

01.00 Provinsi DKI Jakarta 0,0 44.294,9 59.627,0 62.997,044.294,9 3.355,00,036.927,0

01.54 Jakarta Selatan 2.469,6 38.157,7 41.897,7 44.453,835.688,1 0,00,038.359,0

02 Jawa Barat 43.961,7 190.840,5 137.540,7 251.965,4146.878,9 16.382,30,0142.523,5

02.00 Provinsi Jawa Barat 0,0 7.152,0 8.607,0 9.785,57.152,0 10.804,30,07.651,5

02.01 Kab. Bandung 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0

02.04 Kab. Ciamis 0,0 431,0 478,0 523,0431,0 576,00,0398,0

02.05 Kab. Cianjur 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0

02.06 Kab. Cirebon 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0505,0

02.07 Kab. Garut 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,00,0787,0

02.09 Kab. Karawang 0,0 700,0 800,0 100.000,0700,0 0,00,0850,0

02.10 Kab. Kuningan 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0

02.12 Kab. Purwakarta 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0

02.16 Kab. Tasikmalaya 0,0 396,0 435,0 479,0396,0 527,00,0443,0

02.17 Kota Bandung 28.261,7 143.861,9 94.220,7 106.997,9115.600,2 0,00,0102.366,0

02.19 Kota Bogor 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0

03 Jawa Tengah 7.776,0 34.393,1 34.420,0 139.814,526.617,1 16.723,30,026.939,5

03.00 Provinsi Jawa Tengah 0,0 9.752,0 11.807,0 13.455,59.752,0 14.954,30,09.441,5

03.10 Kab. Jepara 0,0 0,0 0,0 1.800,00,0 0,00,00,0

03.13 Kab. Kendal 0,0 700,0 0,0 100.000,0700,0 0,00,0850,0

03.15 Kab. Kudus 0,0 181,0 1.000,0 220,0181,0 242,00,0238,0

03.16 Kab. Magelang 0,0 166,0 183,0 201,0166,0 221,00,0103,0

03.18 Kab. Pekalongan 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0

03.22 Kab. Rembang 0,0 300,0 330,0 2.163,0300,0 399,00,0310,0

03.23 Kab. Semarang 0,0 7.450,0 8.750,0 9.050,07.450,0 0,00,06.674,0

03.24 Kab. Sragen 0,0 0,0 1.600,0 1.600,00,0 0,00,00,0

03.29 Kab. Wonosobo 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0

1,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi/Kabupaten/Kota

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

03.33 Kota Semarang 7.776,0 15.163,1 10.000,0 10.500,07.387,1 0,00,08.535,0

04 Di Yogyakarta 4.444,9 48.416,5 38.667,7 41.045,743.971,6 9.419,00,034.549,0

04.00 Provinsi DI Yogyakarta 0,0 7.712,0 6.467,0 7.377,07.712,0 8.295,00,03.555,0

04.01 Kab. Bantul 0,0 396,0 435,0 479,0396,0 527,00,0443,0

04.03 Kab. Kulon Progo 0,0 181,0 200,0 1.020,0181,0 242,00,0238,0

04.04 Kab. Sleman 0,0 266,0 293,0 322,0266,0 355,00,0491,0

04.05 Kota Yogyakarta 4.444,9 39.861,5 31.272,7 31.847,735.416,6 0,00,029.822,0

05 Jawa Timur 4.500,0 51.056,4 57.213,6 56.031,146.556,4 42.554,00,077.088,0

05.00 Provinsi Jawa Timur 0,0 20.006,0 24.147,0 25.667,020.006,0 27.195,00,048.984,0

05.04 Kab. Bojonegoro 0,0 396,0 435,0 479,0396,0 527,00,0443,0

05.08 Kab. Jombang 0,0 700,0 1.500,0 0,0700,0 0,00,0800,0

05.10 Kab. Lamongan 0,0 1.615,0 1.040,0 261,01.615,0 286,00,0205,0

05.11 Kab. Lumajang 0,0 481,0 528,0 581,0481,0 640,00,0696,0

05.14 Kab. Malang 0,0 265,0 295,0 322,0265,0 355,00,0295,0

05.15 Kab. Mojokerto 0,0 700,0 1.600,0 0,0700,0 0,00,00,0

05.20 Kab. Pasuruan 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0

05.23 Kab. Sampang 0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,00,0311,0

05.24 Kab. Sidoarjo 0,0 11.438,0 11.474,0 11.527,011.438,0 11.577,00,011.398,0

05.33 Kota Malang 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 666,00,0506,0

05.37 Kota Surabaya 4.500,0 13.974,4 14.564,6 15.401,19.474,4 0,00,012.604,0

05.38 Kota Batu 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 667,00,0608,0

06 Nanggroe Aceh Darussalam 800,0 15.945,1 15.085,0 16.615,015.145,1 7.775,00,013.837,0

06.00 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 800,0 15.945,1 15.085,0 16.615,015.145,1 7.775,00,010.627,0

06.09 Kab. Bireuen 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0710,0

06.11 Kab. Simeulue 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0

06.14 Kota Langsa 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.250,0

07 Sumatera Utara 1.280,4 20.521,3 20.770,0 22.280,019.240,8 9.190,00,018.520,0

07.00 Provinsi Sumatera Utara 1.280,4 20.321,3 20.770,0 22.280,019.040,8 9.190,00,014.152,0

07.09 Kab. Simalungun 0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,03.750,0

07.10 Kab. Tapanuli Selatan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0264,0

07.25 Kab. Samosir 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0354,0

08 Sumatera Barat 1.990,6 18.325,4 18.702,8 20.784,116.334,8 13.085,00,035.653,0

08.00 Provinsi Sumatera Barat 1.990,6 12.315,6 13.227,8 15.209,110.325,0 12.160,00,031.683,0

08.10 Kota Bukit Tinggi 0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0

08.12 Kota Padang 0,0 5.174,8 4.600,0 4.700,05.174,8 0,00,03.710,0

2,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi/Kabupaten/Kota

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

09 Riau 0,0 4.395,0 4.705,0 5.090,04.395,0 5.475,00,02.136,0

09.00 Provinsi Riau 0,0 4.395,0 4.705,0 5.090,04.395,0 5.475,00,01.769,0

09.11 Kota Pekanbaru 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0367,0

10 Jambi 0,0 4.785,0 5.150,0 5.670,04.785,0 6.170,00,02.746,0

10.00 Provinsi Jambi 0,0 4.330,0 4.680,0 5.180,04.330,0 5.670,00,02.746,0

10.10 Kota Jambi 0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0

11 Sumatera Selatan 1.760,0 19.011,4 21.333,0 23.889,017.251,4 9.945,00,014.207,0

11.00 Provinsi Sumatera Selatan 0,0 6.525,0 8.320,0 9.175,06.525,0 9.020,00,04.255,0

11.07 Kota Palembang 1.760,0 12.486,4 13.013,0 14.714,010.726,4 925,00,09.952,0

12 Lampung 1.930,0 14.550,0 25.545,3 27.126,712.620,0 6.796,00,09.739,0

12.00 Provinsi Lampung 0,0 4.385,0 4.935,0 5.481,04.385,0 5.871,00,02.778,0

12.09 Kota Bandar Lampung 1.930,0 10.165,0 20.610,3 21.645,78.235,0 925,00,06.961,0

13 Kalimantan Barat 1.566,2 13.315,4 12.615,0 13.370,011.749,3 6.255,00,010.125,0

13.00 Provinsi Kalimantan Barat 0,0 5.175,0 4.510,0 4.910,05.175,0 5.330,00,02.345,0

13.05 Kab. Pontianak 0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0

13.08 Kab. Sintang 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0

13.09 Kota Pontianak 1.566,2 7.305,4 7.230,0 7.585,05.739,3 0,00,06.915,0

13.10 Kota Singkawang 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0

14 Kalimantan Tengah 0,0 3.495,0 3.800,0 4.170,03.495,0 4.550,00,02.485,0

14.00 Provinsi Kalimantan Tengah 0,0 3.495,0 3.800,0 4.170,03.495,0 4.550,00,02.245,0

14.03 Kab. Kapuas 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0240,0

15 Kalimantan Selatan 1.400,0 16.607,3 20.077,6 19.002,615.207,3 9.200,00,011.409,0

15.00 Provinsi Kalimantan Selatan 0,0 6.705,0 9.500,0 8.345,06.705,0 9.200,00,04.571,0

15.10 Kota Banjar Baru 1.400,0 9.902,3 10.077,6 10.657,68.502,3 0,00,06.838,0

15.13 Kab. Tanah Bumbu 0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0

16 Kalimantan Timur 1.855,8 14.205,4 15.965,0 17.005,012.349,6 6.695,00,09.954,0

16.00 Provinsi Kalimantan Timur 0,0 5.605,0 6.915,0 7.305,05.605,0 6.695,00,02.480,0

16.04 Kab. Kutai Barat 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0242,0

16.11 Kota Samarinda 1.855,8 8.600,4 9.050,0 9.700,06.744,6 0,00,07.232,0

17 Sulawesi Utara 434,5 19.103,8 135.555,0 17.035,018.669,3 10.044,00,013.093,0

17.00 Provinsi Sulawesi Utara 0,0 5.619,0 5.352,0 5.934,05.619,0 6.532,00,04.811,0

17.04 Kota Bitung 0,0 2.974,0 121.622,0 1.784,02.974,0 1.962,00,01.000,0

17.05 Kota Manado 434,5 9.969,8 7.984,0 8.662,09.535,3 828,00,07.127,0

17.07 Kab. Minahasa Selatan 0,0 541,0 597,0 655,0541,0 722,00,0155,0

18 Sulawesi Tengah 0,0 7.051,0 128.384,0 8.748,07.051,0 9.644,00,05.684,0

3,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi/Kabupaten/Kota

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

18.00 Provinsi Sulawesi Tengah 0,0 5.577,0 6.262,0 6.964,05.577,0 7.682,00,04.684,0

18.05 Kab. Donggala 0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0

18.08 Kota Palu 0,0 0,0 120.500,0 0,00,0 0,00,01.000,0

19 Sulawesi Selatan 891,9 27.577,6 184.436,5 148.544,526.685,7 15.916,00,018.609,0

19.00 Provinsi Sulawesi Selatan 0,0 9.103,0 10.170,0 11.278,09.103,0 12.406,00,07.375,0

19.04 Kab. Bulukumba 0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0

19.06 Kab. Gowa 0,0 0,0 500,0 120.000,00,0 0,00,01.000,0

19.08 Kab. Luwu 0,0 0,0 150.000,0 0,00,0 0,00,0500,0

19.17 Kab. Takalar 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0

19.18 Kab. Tana Toraja 0,0 542,0 595,0 655,0542,0 720,00,0155,0

19.20 Kota Pare-pare 0,0 0,0 3.000,0 0,00,0 0,00,00,0

19.21 Kota Makassar 891,9 16.458,6 12.549,5 12.827,515.566,7 828,00,09.579,0

19.22 Kota Palopo 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0

20 Sulawesi Tenggara 0,0 5.582,0 23.849,0 128.139,05.582,0 7.938,00,03.912,0

20.00 Provinsi Sulawesi Tenggara 0,0 5.582,0 6.349,0 7.139,05.582,0 7.938,00,03.662,0

20.03 Kab. Kolaka 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0

20.05 Kota Kendari 0,0 0,0 16.000,0 120.000,00,0 0,00,0250,0

21 Maluku 200,0 13.575,1 11.992,0 33.334,013.375,1 7.042,00,011.540,0

21.00 Provinsi Maluku 0,0 5.137,0 5.762,0 6.384,05.137,0 7.042,00,04.953,0

21.03 Kab. Maluku Tenggara 0,0 0,0 0,0 20.000,00,0 0,00,00,0

21.05 Kota Ambon 200,0 8.438,1 6.230,0 6.950,08.238,1 0,00,06.587,0

22 Bali 0,0 7.559,0 8.965,0 9.954,07.559,0 11.095,00,06.610,0

22.00 Provinsi Bali 0,0 6.714,0 8.036,0 8.931,06.714,0 9.972,00,05.438,0

22.04 Kab. Gianyar 0,0 664,0 729,0 803,0664,0 881,00,0934,0

22.08 Kab. Tabanan 0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0

23 Nusa Tenggara Barat 0,0 9.836,0 11.170,0 12.489,09.836,0 13.715,00,07.427,0

23.00 Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,0 8.360,0 9.548,0 10.704,08.360,0 11.750,00,07.427,0

23.03 Kab. Lombok Barat 0,0 1.476,0 1.622,0 1.785,01.476,0 1.965,00,00,0

24 Nusa Tenggara Timur 0,0 6.761,0 10.625,0 9.510,06.761,0 9.448,00,05.921,0

24.00 Provinsi Nusa Tenggara Timur 0,0 6.761,0 7.625,0 8.510,06.761,0 9.448,00,05.921,0

24.11 Kab. Sumba Timur 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0

25 Papua 0,0 6.048,0 13.317,0 11.499,06.048,0 7.212,00,04.484,0

25.00 Provinsi Papua 0,0 5.148,0 5.817,0 6.499,05.148,0 7.212,00,04.484,0

25.01 Kab. Biak Numfor 0,0 0,0 3.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0

25.04 Kab. Merauke 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0

4,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Provinsi/Kabupaten/Kota

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

25.05 Kab. Mimika 0,0 900,0 1.500,0 1.000,0900,0 0,00,00,0

25.20 Kab. Supiori 0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0

25.21 Kab. Mamberamo Raya 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0

26 Bengkulu 0,0 3.010,0 3.320,0 3.700,03.010,0 4.070,00,02.170,0

26.00 Provinsi Bengkulu 0,0 3.010,0 3.320,0 3.700,03.010,0 4.070,00,02.170,0

28 Maluku Utara 0,0 4.467,0 6.562,0 6.674,04.467,0 6.292,00,04.202,0

28.00 Provinsi Maluku Utara 0,0 4.467,0 5.062,0 5.674,04.467,0 6.292,00,04.202,0

28.02 Kab. Halmahera Barat 0,0 0,0 1.500,0 1.000,00,0 0,00,00,0

29 Banten 0,0 6.019,0 10.409,0 7.898,06.019,0 8.802,00,04.744,0

29.00 Provinsi Banten 0,0 5.804,0 6.774,0 7.639,05.804,0 8.517,00,04.539,0

29.03 Kab. Serang 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0

29.04 Kab. Tangerang 0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0

29.05 Kota Cilegon 0,0 0,0 1.700,0 0,00,0 0,00,00,0

29.07 Kota Serang 0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0

30 Bangka Belitung 0,0 2.620,0 4.835,0 3.110,02.620,0 3.405,00,02.290,0

30.00 Provinsi Bangka Belitung 0,0 2.620,0 4.835,0 3.110,02.620,0 3.405,00,01.490,0

30.02 Kab. Belitung 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0800,0

31 Gorontalo 0,0 5.433,0 6.113,0 6.812,05.433,0 7.541,00,05.123,0

31.00 Provinsi Gorontalo 0,0 5.433,0 6.113,0 6.812,05.433,0 7.541,00,05.123,0

32 Kepulauan Riau 0,0 5.070,0 5.480,0 5.995,05.070,0 6.500,00,02.560,0

32.00 Provinsi Kepulauan Riau 0,0 4.770,0 5.130,0 5.620,04.770,0 6.100,00,02.560,0

32.04 Kota Batam 0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0

33 Papua Barat 0,0 38.320,0 86.488,0 6.576,038.320,0 6.176,00,042.312,0

33.00 Provinsi Papua Barat 0,0 37.420,0 81.988,0 5.576,037.420,0 6.176,00,042.312,0

33.01 Kab. Sorong 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0

33.04 Kota Sorong 0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0

33.07 Kab. Teluk Bintuni 0,0 900,0 1.500,0 1.000,0900,0 0,00,00,0

34 Sulawesi Barat 0,0 4.330,0 4.903,0 5.479,04.330,0 6.055,00,03.677,0

34.00 Provinsi Sulawesi Barat 0,0 4.330,0 4.903,0 5.479,04.330,0 6.055,00,03.677,0

TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9

5,0

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

( REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM )

TAHUN ANGGARAN 2012

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Program/Kegiatan

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Perindustrian

38.956,4 503.275,7 579.986,9 659.531,1464.319,3 885.733,40,0420.928,9

1824 Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi 0,0 13.662,1 15.750,0 17.450,013.662,1 19.450,00,09.300,0

1825 Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian, Pelayanan Tata UsahaPimpinan, Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta PenyelenggaraanKerumahtanggaan dan Urusan Dalam.

0,0 34.726,6 39.935,6 45.925,934.726,6 52.814,80,026.068,8

1826 Pengembangan SDM Industri 0,0 13.196,3 14.516,0 15.967,613.196,3 17.564,30,08.378,1

1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang Milik Negara yangProfesional

0,0 43.443,5 43.412,8 47.096,643.443,5 250.706,30,042.914,0

1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 0,0 23.304,2 26.241,3 30.819,823.304,2 35.442,80,021.652,5

1829 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal 0,0 36.287,4 39.916,2 43.727,836.287,4 48.298,60,031.206,0

1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 38.956,4 314.494,1 370.342,8 425.909,7275.537,7 425.909,70,0263.409,6

1831 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik 0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KementerianPerindustrian

0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8

1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaKerja

0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8

07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0422.575,0

1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan 0,0 32.000,0 45.000,0 47.500,032.000,0 47.500,00,040.750,0

1834 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 0,0 27.000,0 35.000,0 40.000,027.000,0 40.000,00,030.300,0

1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan 0,0 215.000,0 210.000,0 220.000,0215.000,0 220.000,00,0304.250,0

1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriAgro

0,0 41.277,0 43.325,1 47.637,041.277,0 47.637,00,047.275,0

06 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0387.500,0

1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 0,0 200.000,0 220.000,0 242.000,0200.000,0 266.146,00,0217.000,0

1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 0,0 49.000,0 110.600,0 113.400,049.000,0 116.200,00,028.000,0

1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 0,0 65.000,0 81.200,0 94.600,065.000,0 102.600,00,054.700,0

1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 0,0 20.000,0 83.009,7 106.199,820.000,0 130.277,80,019.700,0

1879 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan BasisIndustri Manufaktur

0,0 63.440,0 93.562,0 112.274,463.440,0 134.729,30,068.100,0

08 Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0108.449,2

1,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Program/Kegiatan

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

1846 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2

1847 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan 0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0

1848 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0

1849 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan Industri Unggulan BerbasisTeknologi Tinggi

0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0

1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0

09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0371.000,0

1837 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I 0,0 74.545,0 81.190,0 88.990,074.545,0 96.990,00,070.212,0

1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II 0,0 65.942,0 75.535,0 83.582,065.942,0 91.932,00,085.710,0

1839 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III 0,0 74.912,0 83.524,0 93.282,074.912,0 103.401,00,096.594,0

1840 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan IndustriKecil Menengah

0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0

03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas AparaturKementerian Perindustrian

0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,045.500,0

1841 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat I

0,0 5.836,0 7.519,3 7.854,25.836,0 8.716,90,06.163,7

1842 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat II

0,0 6.132,6 9.447,0 9.856,96.132,6 10.824,70,07.626,2

1843 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat III

0,0 4.492,8 8.128,0 8.494,44.492,8 9.419,10,06.560,0

1844 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat IV

0,0 3.970,6 7.927,6 8.284,03.970,6 9.198,20,03.814,3

1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut HasilPengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

0,0 21.807,9 22.757,9 23.861,321.807,9 25.018,30,021.335,8

12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0360.600,0

1859 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0

1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0

1861 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0

1862 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan Iklim Usaha, dan MutuIndustri

0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0

1863 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0

1864 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0

1865 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0

1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0

1867 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0

1868 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0

1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0

1870 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0

2,0

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Program/Kegiatan

(7)=(4+5+6)

Usulan Pendanaan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

Rupiah

(9) (10)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2013 2014 2015

(3)

1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0

1872 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan Barang Teknik 15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0

1873 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri 7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0

1874 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0

3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri 17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0

10 Program Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,055.000,0

1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 0,0 9.000,0 168.500,0 299.500,09.000,0 33.000,00,09.191,8

1852 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 0,0 7.300,0 29.000,0 221.100,07.300,0 1.700,00,07.391,8

1853 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 0,0 9.200,0 462.850,0 299.850,09.200,0 3.850,00,09.241,8

1854 Penyusunan dan Evaluasi Program Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 26.026,0 42.250,0 52.750,026.026,0 63.750,00,029.174,6

11 Program Kerjasama Industri Internasional 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,048.557,0

1855 Peningkatan Ketahanan Industri 0,0 7.696,0 8.230,0 8.825,07.696,0 9.825,00,05.034,0

1856 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral 0,0 8.377,0 11.684,0 12.535,08.377,0 13.544,00,09.949,0

1857 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II dan Regional 0,0 8.292,0 10.145,0 10.941,08.292,0 11.943,00,09.835,0

1858 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama IndustriInternasional

0,0 23.176,0 28.909,0 30.059,023.176,0 31.309,00,023.739,0

TOTAL 124.018,1 2.250.444,5 4.259.835,7 8.213.967,12.126.426,4 2.870.011,60,02.240.111,9

3,0

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.01.015. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

420.928,9 579.986,9 659.531,1 885.733,4JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

503.275,7

0,0

503.275,7

0,0

503.275,7

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KementerianPerindustrian

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

Memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugaspokok dan fungsi Kementerian Perindustrian dalam fasilitasi internal

01 Terkoordinasinya pelaksanaan tugas unit-unit organisasi dilingkungan Kementerian Perindustrian,

01

Terbinanya pelaksanaan tugas Kementerian yang meliputiperencanaan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan,pendayagunaan sumber daya serta penghubung antarlembaga dan masyarakat,

02

Terlaksananya pemberian dukungan administrasi danteknis kepada unit-unit organisasi di lingkunganKementerian.

03

No Sasaran Strategis

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.

03

No Misi

Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis01

Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional02

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1824 Pelayanan Hukum dan PenataanOrganisasi

Biro HukumdanOrganisasi

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PeraturanPerundang-undangan

01

Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri001 50 50 50 50 KP 0 TIDAK

Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri002 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Dokumentasi PeraturanPerundang-undangan

02

Database Informasi Perundang-undangan Bidang Industri yang Up to date003 50 50 50 50 KP 0 TIDAK

Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yang dipublikasi004 550 550 550 550 KP 0 TIDAK

Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum03

Jumlah Perkara Hukum yang di advokasi005 6 6 6 6 KP 0 TIDAK

Jumlah Masalah Hukum yang Disuluh006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana04

Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian yangEfektif�����ϐ�����

007 0 0 0 0 KP 0 TIDAK

Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian008 3 5 7 9 KP 0 TIDAK

prosentase unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K009 90 95 100 100 KP 0 TIDAK

Prosentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemen mutuberbasis ISO 9001-2008

010 50 75 100 100 KP 0 TIDAK

Layanan operasional dan manajemen kinerja biro05

terselenggaranya layanan operasional011 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

perencanaan dan pelaporan kinerja biro012 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

1825 Peningkatan dan PelayananAdministrasi Kementerian,Pelayanan Tata Usaha Pimpinan,Pengelolaan Sarana dan Prasaranaserta PenyelenggaraanKerumahtanggaan dan UrusanDalam.

Biro UmumTerlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis01

Layanan Administrasi/ persuratan dan kearsipan terdokumentasi dantermonitor secara riil time

009 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum010 17 17 17 17 KP 0 TIDAK

Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang Tugas Pokokdan Fungsi Kementerian

02

Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan011 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuai kebutuhan03

Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuai kebutuhan012 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventaris BMNsesuai tujuan peruntukkannya

04

Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja013 12 12 12 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1826 Pengembangan SDM Industri BiroKepegawaian

Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaanadministrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian

01

Jumlah dokumen pengelolaan urusan kepegawaian014 35 35 36 36 KP 0 TIDAK

Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian02

Jumlah laporan yang dihasilkan015 10 10 10 10 KP 0 TIDAK

Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran BiroKepegawaian

03

Lama penyelenggaraan pelaksanaan016 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1827 Peningkatan Sistem Tata KelolaKeungan dan Barang Milik Negarayang Profesional

BiroKeuangan

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker diLingkungan Kemenperin

01

Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara001 6 6 6 6 KP 0 TIDAK

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan002 58 58 58 58 KP 0 TIDAK

Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran003 58 58 58 58 KP 0 TIDAK

Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan004 58 58 58 58 KP 0 TIDAK

Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran005 58 58 58 58 KP 0 TIDAK

Monitoring dan Pengendalian DIPA006 58 58 58 58 KP 0 TIDAK

Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di LingkunganKemenperin dengan Predikat WTP

02

Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di LingkunganKemenperin

001 8 8 8 8 KP KL TIDAK

Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin002 0 0 0 0 KP 0 TIDAK

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan003 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU004 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP005 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran007 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen008 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN009 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan010 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan011 6 6 6 6 KP 0 TIDAK

Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin012 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin013 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Analisis Keuangan Kemenperin014 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Implementasi Budaya 5 K015 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database, Aset/AplikasiKemenperin

016 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan017 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran018 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan019 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Staf Ahli020 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

ULP021 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

KDEI dan ATASE022 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan03

Formulir II.2 - 3

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Peningkatan Kemampuan Bendahara001 60 60 60 60 KP 0 TIDAK

Peningkatan Pengelolaan Penggajian002 60 60 60 60 KP 0 TIDAK

Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin003 60 60 60 60 KP 0 TIDAK

Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI004 120 120 120 120 KP 0 TIDAK

Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN005 120 120 120 120 KP 0 TIDAK

Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan)006 53 53 53 53 KP 0 TIDAK

Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan04

Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA001 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penyusunan Standar Biaya Khusus002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU003 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan004 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran005 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin007 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Layanan Perkantoran Biro Keuangan05

Pembayaran Gaji dan Tunjangan001 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di BiroKeuangan

002 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

1828 Peningkatan Kualitas Perencanaandan Pelaporan

BiroPerencanaan

Terwujudnya koordinasi program dan kegiatan antar unit kerja dilingkungan Kemenperin (94 satker)

01

Terfasilitasinya pembinaan SDM Perencanaan021 50 50 50 50 KP 0 TIDAK

Tersedianya data dan informasi yang up-to-date022 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Intensitas forum koordinasi023 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai024 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Tersusunnya rekomendasi perbaikan visi, misi dan strategi02

Tersusunnya rekomendasi kebijakan025 1 1 0 0 KP 0 TIDAK

Pencapaian realisasi program sesuai dengan rencana03

Tersedianya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencanakerja tahunan

026 6 6 6 6 KP 0 TIDAK

Tersedianya laporan evaluasi027 15 15 15 15 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 4

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1829 Pembangunan Sistem InformasiIndustri yang Terintegrasi danHandal

Pusat Datadan Informasi

Terlaksananya Pembinaan sistem informasi, pemeliharaan sistemjaringan, pengumpulan dan pengolahan data serta pelayanandata/informasi industri

01

Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi028 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan InformasiPerindustrian

029 15 15 15 15 KP 0 TIDAK

Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri030 9 9 9 9 KP 0 TIDAK

Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi031 10 10 10 10 KP 0 TIDAK

Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri032 1000 1000 1000 1000 KP KL TIDAK

Peningkatan pelayanan terhadap perusahaan dan masyarakatindustri

02

Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkungan Kementerian Perindustrian

033 1 1 1 1 KP KL TIDAK

1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri PusatPendidikandan PelatihanIndustri

Mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan industri center ofexcellence

01

Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat01 8 8 8 8 KP B TIDAK

Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI02 9 9 9 9 KP B TIDAK

Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri03 8 8 8 8 KP B TIDAK

Dukungan pelaksanaan tupoksi04 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan dan vokasiindustri

02

jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja01 1400 1600 1800 1800 KP B TIDAK

persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja02 80 85 90 90 KP B TIDAK

Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja03 1540 1620 1700 1700 KP B TIDAK

persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja04 80 85 90 90 KP B TIDAK

Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruan industri05 10 10 10 10 KP B TIDAK

Mewujudkan peningkatankompetensi SDM Aparatur dalam rangkamendukung reformasi birokrasi

03

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1400 1515 1600 1600 KP B TIDAK

Mewujudkan peningkatan SDM Industri (SDM IKM) dalam rangkapengembangan kewirausahaan

04

Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya01 1600 1685 1900 1900 KP B TIDAK

Fasilitasi pengembangan SDM Industri02 5 5 5 5 KP B TIDAK

Formulir II.2 - 5

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1831 Peningkatan Pengelolaan PelayananPublik

PusatKomunikasiPublik

Meningkatnya kerjasama antar lembaga, pelayanan dan penyebaraninformasi publik sektor industri

01

Meningkatnya penyebaran informasi melalui penerbitan publikasi dan mediamassa

043 213 218 223 228 KP KL TIDAK

Terlaksananya pelayanan informasi publik sektor industri044 12 12 12 12 KP KL TIDAK

Terlaksananya kerjasama kelembagaan instansi terkait, dunia usaha danakademi

045 12 14 16 12 KP KL TIDAK

Terlaksanannya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja PusatKomunikasi Publik

046 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1824 Pelayanan Hukum dan Penataan Organisasi 0,0 13.662,1 15.750,0 17.450,013.662,1 19.450,00,09.300,0

01 Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rancangan PeraturanPerundang-undangan

0,0 6.459,0 6.650,0 7.250,06.459,0 8.000,00,04.579,3

001 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri 0,0 5.392,0 5.400,0 5.750,05.392,0 6.000,00,03.947,6

0,0 5.392,0 5.400,0 5.750,05.392,0 6.000,00,03.947,6 Pusat

002 Jumlah Kajian Hukum Bidang Industri 0,0 1.067,0 1.250,0 1.500,01.067,0 2.000,00,0631,8

0,0 1.067,0 1.250,0 1.500,01.067,0 2.000,00,0631,8 Pusat

02 Peningkatan Kualitas Layanan Informasi DokumentasiPeraturan Perundang-undangan

0,0 585,1 750,0 900,0585,1 1.100,00,0501,4

003 Database Informasi Perundang-undangan Bidang Industri yang Up todate

0,0 404,2 500,0 600,0404,2 750,00,0266,1

0,0 404,2 500,0 600,0404,2 750,00,0266,1 Pusat

004 Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bidang Industri yangdipublikasi

0,0 180,9 250,0 300,0180,9 350,00,0235,3

0,0 180,9 250,0 300,0180,9 350,00,0235,3 Pusat

03 Peningkatan Kualitas Layanan dan Bantuan Hukum 0,0 3.072,3 3.500,0 3.500,03.072,3 3.650,00,01.774,4

005 Jumlah Perkara Hukum yang di advokasi 0,0 420,2 750,0 750,0420,2 900,00,0294,9

0,0 420,2 750,0 750,0420,2 900,00,0294,9 Pusat

006 Jumlah Masalah Hukum yang Disuluh 0,0 2.652,1 2.750,0 2.750,02.652,1 2.750,00,01.479,5

0,0 2.652,1 2.750,0 2.750,02.652,1 2.750,00,01.479,5 Pusat

04 Peningkatan koordinasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana 0,0 2.023,6 3.100,0 3.750,02.023,6 4.300,00,01.305,0

007 Jumlah Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian�������������������������������ϐ�����

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0432,9

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0432,9 Pusat

008 Jumlah Kajian Kinerja Organisasi Kementerian Perindustrian 0,0 1.273,3 1.500,0 1.750,01.273,3 2.000,00,0353,2

0,0 1.273,3 1.500,0 1.750,01.273,3 2.000,00,0353,2 Pusat

009 prosentase unit organisasi yang menerapkan budaya kerja 5K 0,0 750,4 850,0 1.000,0750,4 1.000,00,0518,9

0,0 750,4 850,0 1.000,0750,4 1.000,00,0518,9 Pusat

010 Prosentase unit organisasi yang menerapkan sistem manajemenmutu berbasis ISO 9001-2008

0,0 0,0 750,0 1.000,00,0 1.300,00,00,0

0,0 0,0 750,0 1.000,00,0 1.300,00,00,0 Pusat

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

05 Layanan operasional dan manajemen kinerja biro 0,0 1.522,1 1.750,0 2.050,01.522,1 2.400,00,01.139,9

011 terselenggaranya layanan operasional 0,0 810,0 1.000,0 1.200,0810,0 1.400,00,0638,4

0,0 810,0 1.000,0 1.200,0810,0 1.400,00,0638,4 Pusat

012 perencanaan dan pelaporan kinerja biro 0,0 712,1 750,0 850,0712,1 1.000,00,0501,5

0,0 712,1 750,0 850,0712,1 1.000,00,0501,5 Pusat

1825 Peningkatan dan Pelayanan Administrasi Kementerian,Pelayanan Tata Usaha Pimpinan, Pengelolaan Sarana danPrasarana serta Penyelenggaraan Kerumahtanggaan dan UrusanDalam.

0,0 34.726,6 39.935,6 45.925,934.726,6 52.814,80,026.068,8

01 Terlaksananya Manajemen Perkantoran yang Tersistematis 0,0 10.726,6 12.335,6 14.185,910.726,6 16.313,80,04.500,0

009 Layanan Administrasi/ persuratan dan kearsipan terdokumentasidan termonitor secara riil time

0,0 2.684,2 3.086,8 3.549,82.684,2 4.082,30,02.500,0

0,0 2.684,2 3.086,8 3.549,82.684,2 4.082,30,02.500,0 Pusat

010 Tersedianya Laporan Kinerja Biro Umum 0,0 8.042,4 9.248,8 10.636,18.042,4 12.231,50,02.000,0

0,0 8.042,4 9.248,8 10.636,18.042,4 12.231,50,02.000,0 Pusat

02 Terpenuhinya Kebutuhan Pimpinan dalam menunjang TugasPokok dan Fungsi Kementerian

0,0 11.000,0 12.650,0 14.547,511.000,0 16.729,60,010.500,0

011 Terpenuhinya Layanan yang Prima bagi Pimpinan 0,0 11.000,0 12.650,0 14.547,511.000,0 16.729,60,010.500,0

0,0 11.000,0 12.650,0 14.547,511.000,0 16.729,60,010.500,0 Pusat

03 Terpenuhinya sarana dan prasarana kerja yang sesuaikebutuhan

0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,09.068,8

012 Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana dalam jumlah sesuaikebutuhan

0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,09.068,8

0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,09.068,8 Pusat

04 Terpeliharanya seluruh peralatan dan perlengkapan inventarisBMN sesuai tujuan peruntukkannya

0,0 2.500,0 2.875,0 3.306,32.500,0 3.802,20,02.000,0

013 Terpenuhinya kenyamanan, keamanan dan ketentraman kerja 0,0 2.500,0 2.875,0 3.306,32.500,0 3.802,20,02.000,0

0,0 2.500,0 2.875,0 3.306,32.500,0 3.802,20,02.000,0 Pusat

1826 Pengembangan SDM Industri 0,0 13.196,3 14.516,0 15.967,613.196,3 17.564,30,08.378,1

01 Terlaksananya perencanaan, pengembangan dan pengelolaanadministrasi kepegawaian di lingkungan Kementerian

0,0 7.368,5 8.105,4 8.915,97.368,5 9.807,50,06.535,6

014 Jumlah dokumen pengelolaan urusan kepegawaian 0,0 7.368,5 8.105,4 8.915,97.368,5 9.807,50,06.535,6

0,0 7.368,5 8.105,4 8.915,97.368,5 9.807,50,06.535,6 Pusat

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

02 Terlaksanannya layanan manajemen kinerja Biro Kepegawaian 0,0 5.360,8 5.896,9 6.486,65.360,8 7.135,20,01.441,0

015 Jumlah laporan yang dihasilkan 0,0 5.360,8 5.896,9 6.486,65.360,8 7.135,20,01.441,0

0,0 5.360,8 5.896,9 6.486,65.360,8 7.135,20,01.441,0 Pusat

03 Terlaksananya operasional dan pemeliharaan perkantoran BiroKepegawaian

0,0 467,0 513,7 565,1467,0 621,60,0401,5

016 Lama penyelenggaraan pelaksanaan 0,0 467,0 513,7 565,1467,0 621,60,0401,5

0,0 467,0 513,7 565,1467,0 621,60,0401,5 Pusat

1827 Peningkatan Sistem Tata Kelola Keungan dan Barang MilikNegara yang Profesional

0,0 43.443,5 43.412,8 47.096,643.443,5 250.706,30,042.914,0

01 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pada Satker diLingkungan Kemenperin

0,0 5.027,8 5.530,6 6.083,65.027,8 6.692,00,01.997,9

001 Penataan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Barang Milik Negara 0,0 1.278,0 1.405,8 1.546,41.278,0 1.701,00,0511,4

0,0 1.278,0 1.405,8 1.546,41.278,0 1.701,00,0511,4 Pusat

002 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 0,0 261,4 287,5 316,3261,4 347,90,0240,8

0,0 261,4 287,5 316,3261,4 347,90,0240,8 Pusat

003 Penatausahaan, Penyusunan, dan Revisi Anggaran 0,0 100,2 110,2 121,2100,2 133,30,0100,2

0,0 100,2 110,2 121,2100,2 133,30,0100,2 Pusat

004 Pembinaan dan Konsultasi Masalah Keuangan 0,0 1.522,1 1.674,3 1.841,71.522,1 2.025,90,0353,6

0,0 1.522,1 1.674,3 1.841,71.522,1 2.025,90,0353,6 Pusat

005 Forum Koordinasi Pelaksanaan Anggaran 0,0 1.568,5 1.725,3 1.897,81.568,5 2.087,60,0551,9

0,0 1.568,5 1.725,3 1.897,81.568,5 2.087,60,0551,9 Pusat

006 Monitoring dan Pengendalian DIPA 0,0 297,7 327,5 360,2297,7 396,20,0240,0

0,0 297,7 327,5 360,2297,7 396,20,0240,0 Pusat

02 Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan di LingkunganKemenperin dengan Predikat WTP

0,0 15.378,4 12.541,3 13.155,915.378,4 13.891,40,018.586,2

001 Penyusunan laporan Keuangan SAK dan SIMAK-BMN di LingkunganKemenperin

0,0 670,7 737,8 811,6670,7 892,70,0652,2

0,0 670,7 737,8 811,6670,7 892,70,0652,2 Pusat

002 Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan Anggaran Kemenperin 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,040,8

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,040,8 Pusat

003 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 0,0 84,3 92,8 102,084,3 112,20,075,1

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 84,3 92,8 102,084,3 112,20,075,1 Pusat

004 Pembinaan dan Pelaporan PNBP dan BLU 0,0 149,4 164,4 180,8149,4 198,90,0136,0

0,0 149,4 164,4 180,8149,4 198,90,0136,0 Pusat

005 Monitoring dan Penyusunan Revisi Tarif PNBP 0,0 165,6 182,1 200,3165,6 220,40,0150,0

0,0 165,6 182,1 200,3165,6 220,40,0150,0 Pusat

006 Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Perwakilan Luar Negeri 0,0 278,6 360,4 337,0278,6 370,80,0261,5

0,0 278,6 360,4 337,0278,6 370,80,0261,5 Pusat

007 Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran 0,0 171,1 188,2 207,0171,1 227,70,0171,1

0,0 171,1 188,2 207,0171,1 227,70,0171,1 Pusat

008 Koordinasi Pengelolaan DIPA Setjen 0,0 282,9 311,2 342,3282,9 376,60,0255,2

0,0 282,9 311,2 342,3282,9 376,60,0255,2 Pusat

009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan SAK dan SIMAK-BMN 0,0 122,4 134,6 148,1122,4 162,90,091,9

0,0 122,4 134,6 148,1122,4 162,90,091,9 Pusat

010 Penyusunan Program Rencana Kerja Biro Keuangan 0,0 284,9 313,4 344,7284,9 379,20,0262,5

0,0 284,9 313,4 344,7284,9 379,20,0262,5 Pusat

011 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja dan Pelaporan Biro Keuangan 0,0 196,1 215,8 237,3196,1 261,10,0166,5

0,0 196,1 215,8 237,3196,1 261,10,0166,5 Pusat

012 Monitoring dan Evaluasi Implementasi SPIK di Kemenperin 0,0 371,4 408,6 449,4371,4 494,40,0359,1

0,0 371,4 408,6 449,4371,4 494,40,0359,1 Pusat

013 Implementasi Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenperin 0,0 1.909,8 2.100,8 2.310,91.909,8 2.541,90,0700,0

0,0 1.909,8 2.100,8 2.310,91.909,8 2.541,90,0700,0 Pusat

014 Analisis Keuangan Kemenperin 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat

015 Implementasi Budaya 5 K 0,0 64,5 71,0 78,164,5 85,90,062,0

0,0 64,5 71,0 78,164,5 85,90,062,0 Pusat

016 Peningkatan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Database,Aset/Aplikasi Kemenperin

0,0 295,1 324,6 357,0295,1 392,70,0269,4

0,0 295,1 324,6 357,0295,1 392,70,0269,4 Pusat

017 Peningkatan Tata Laksana dan Prosedur Kerja di Biro Keuangan 0,0 371,8 409,0 449,9371,8 494,90,0289,1

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 371,8 409,0 449,9371,8 494,90,0289,1 Pusat

018 Penatausahaan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran 0,0 460,4 506,4 557,1460,4 612,80,0444,4

0,0 460,4 506,4 557,1460,4 612,80,0444,4 Pusat

019 Penyelenggaraan Ceramah/Seminar/Diskusi/Sarasehan 0,0 49,4 54,3 59,849,4 65,70,049,4

0,0 49,4 54,3 59,849,4 65,70,049,4 Pusat

020 Staf Ahli 0,0 3.500,0 1,0 1,03.500,0 1,00,03.500,0

0,0 3.500,0 1,0 1,03.500,0 1,00,03.500,0 Pusat

021 ULP 0,0 4.900,0 4.900,0 4.900,04.900,0 4.900,00,04.900,0

0,0 4.900,0 4.900,0 4.900,04.900,0 4.900,00,04.900,0 Pusat

022 KDEI dan ATASE 0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,05.750,0

0,0 900,0 900,0 900,0900,0 900,00,05.750,0 Pusat

03 Meningkatnya Kompetensi SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan 0,0 1.825,1 2.007,6 2.208,41.825,1 2.439,30,01.692,6

001 Peningkatan Kemampuan Bendahara 0,0 505,0 555,5 611,1505,0 672,20,0475,7

0,0 505,0 555,5 611,1505,0 672,20,0475,7 Pusat

002 Peningkatan Pengelolaan Penggajian 0,0 194,8 214,2 235,7194,8 269,20,0175,6

0,0 194,8 214,2 235,7194,8 269,20,0175,6 Pusat

003 Peningkatan Kemampuan Pengelola DIPA Kemenperin 0,0 273,4 300,7 330,8273,4 363,90,0272,1

0,0 273,4 300,7 330,8273,4 363,90,0272,1 Pusat

004 Bimbingan Teknis dan Asistensi SAI 0,0 310,3 341,3 375,5310,3 413,00,0296,2

0,0 310,3 341,3 375,5310,3 413,00,0296,2 Pusat

005 Sosialisasi Peraturan di Bidang Keuangan dan BMN 0,0 132,5 145,8 160,4132,5 176,40,0129,1

0,0 132,5 145,8 160,4132,5 176,40,0129,1 Pusat

006 Peningkatan Kemampuan SDM Bidang Keuangan (Biro Keuangan) 0,0 409,1 450,1 495,1409,1 544,60,0343,8

0,0 409,1 450,1 495,1409,1 544,60,0343,8 Pusat

04 Pedoman di Bidang Pengelolaan Keuangan 0,0 1.095,1 1.204,7 1.307,11.095,1 200.908,00,0576,1

001 Penyusunan buku Pedoman Tata Kelola DIPA 0,0 154,3 169,8 168,7154,3 205,40,0140,0

0,0 154,3 169,8 168,7154,3 205,40,0140,0 Pusat

002 Penyusunan Standar Biaya Khusus 0,0 160,6 176,7 194,4160,6 213,80,0138,5

0,0 160,6 176,7 194,4160,6 213,80,0138,5 Pusat

Formulir II.3 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

003 penyusunan Pedoman Pengelolaan PNBP dan BLU 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat

004 Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan 0,0 157,4 173,2 190,5157,4 209,50,0138,3

0,0 157,4 173,2 190,5157,4 209,50,0138,3 Pusat

005 Penyusunan Pedoman Verifikasi Penganggaran 0,0 172,8 190,0 209,1172,8 230,00,0159,3

0,0 172,8 190,0 209,1172,8 230,00,0159,3 Pusat

006 Penyusunan Pedoman Teknis Akuntansi Kemenperin 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199.650,00,00,0

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199.650,00,00,0 Pusat

007 Penyusunan Administrasi Pengelolaan BMN Kemenperin 0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat

05 Layanan Perkantoran Biro Keuangan 0,0 20.117,0 22.128,7 24.341,620.117,0 26.775,70,020.061,2

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 0,0 19.500,0 21.450,0 23.595,019.500,0 25.954,50,019.500,0

0,0 19.500,0 21.450,0 23.595,019.500,0 25.954,50,019.500,0 Pusat

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di BiroKeuangan

0,0 617,0 678,7 746,6617,0 821,20,0561,2

0,0 617,0 678,7 746,6617,0 821,20,0561,2 Pusat

1828 Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan 0,0 23.304,2 26.241,3 30.819,823.304,2 35.442,80,021.652,5

01 Terwujudnya koordinasi program dan kegiatan antar unit kerjadi lingkungan Kemenperin (94 satker)

0,0 14.928,0 17.167,2 19.742,214.928,0 22.703,60,016.034,0

021 Terfasilitasinya pembinaan SDM Perencanaan 0,0 1.229,0 1.413,4 1.625,41.229,0 1.869,20,01.229,0

0,0 1.229,0 1.413,4 1.625,41.229,0 1.869,20,01.229,0 Pusat

022 Tersedianya data dan informasi yang up-to-date 0,0 709,5 815,9 938,3709,5 1.079,10,0709,5

0,0 709,5 815,9 938,3709,5 1.079,10,0709,5 Pusat

023 Intensitas forum koordinasi 0,0 10.869,0 12.499,4 14.374,310.869,0 16.530,40,011.975,0

0,0 10.869,0 12.499,4 14.374,310.869,0 16.530,40,011.975,0 Pusat

024 Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kerja yang memadai 0,0 2.120,5 2.438,5 2.804,32.120,5 3.225,00,02.120,5

0,0 2.120,5 2.438,5 2.804,32.120,5 3.225,00,02.120,5 Pusat

02 Tersusunnya rekomendasi perbaikan visi, misi dan strategi 0,0 2.757,7 3.171,4 3.647,12.757,7 4.194,10,00,0

025 Tersusunnya rekomendasi kebijakan 0,0 2.757,7 3.171,4 3.647,12.757,7 4.194,10,00,0

0,0 2.757,7 3.171,4 3.647,12.757,7 4.194,10,00,0 Pusat

Formulir II.3 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

03 Pencapaian realisasi program sesuai dengan rencana 0,0 5.618,5 5.902,8 7.430,55.618,5 8.545,10,05.618,5

026 Tersedianya rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, danrencana kerja tahunan

0,0 3.723,5 3.723,5 4.924,43.723,5 5.663,00,03.723,5

0,0 3.723,5 3.723,5 4.924,43.723,5 5.663,00,03.723,5 Pusat

027 Tersedianya laporan evaluasi 0,0 1.895,0 2.179,3 2.506,11.895,0 2.882,10,01.895,0

0,0 1.895,0 2.179,3 2.506,11.895,0 2.882,10,01.895,0 Pusat

1829 Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi danHandal

0,0 36.287,4 39.916,2 43.727,836.287,4 48.298,60,031.206,0

01 Terlaksananya Pembinaan sistem informasi, pemeliharaansistem jaringan, pengumpulan dan pengolahan data sertapelayanan data/informasi industri

0,0 34.287,4 37.716,2 41.487,834.287,4 45.636,60,031.206,0

028 Terselenggaranya layanan perkantoran Pusat Data dan Informasi 0,0 7.347,9 8.082,7 8.891,07.347,9 9.780,10,06.241,4

0,0 7.347,9 8.082,7 8.891,07.347,9 9.780,10,06.241,4 Pusat

029 Tersedianya laporan manajemen kinerja Pusat Data dan InformasiPerindustrian

0,0 3.001,7 3.301,9 3.632,13.001,7 3.995,30,02.250,2

0,0 3.001,7 3.301,9 3.632,13.001,7 3.995,30,02.250,2 Pusat

030 Terpenuhinya kebutuhan akan data dan layanan informasi industri 0,0 3.937,8 4.331,6 4.764,73.937,8 5.241,20,03.628,7

0,0 3.937,8 4.331,6 4.764,73.937,8 5.241,20,03.628,7 Pusat

031 Terfasilitasinya sarana dan prasarana teknologi informasi 0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 5.324,00,01.085,6

0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 5.324,00,01.085,6 Pusat

032 Tersedianya daftar inventarisasi barang/jasa produksi Dalam Negeri 0,0 16.000,0 17.600,0 19.360,016.000,0 21.296,00,018.000,0

0,0 16.000,0 17.600,0 19.360,016.000,0 21.296,00,018.000,0 Pusat

02 Peningkatan pelayanan terhadap perusahaan dan masyarakatindustri

0,0 2.000,0 2.200,0 2.240,02.000,0 2.662,00,00,0

033 Terfasilitasinya Proses Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dilingkungan Kementerian Perindustrian

0,0 2.000,0 2.200,0 2.240,02.000,0 2.662,00,00,0

0,0 2.000,0 2.200,0 2.240,02.000,0 2.662,00,00,0 Pusat

1830 Peningkatan Kualitas SDM Industri 38.956,4 314.494,1 370.342,8 425.909,7275.537,7 425.909,70,0263.409,6

01 Mewujudkan lembaga pelatihan dan pendidikan industri centerof excellence

38.956,4 219.291,9 258.182,9 296.603,5180.335,5 296.603,50,0162.244,9

01 Akreditasi dan spesialisasi lembaga diklat 732,8 8.699,3 10.254,4 11.856,07.966,5 11.856,00,011.648,5

732,8 8.699,3 10.254,4 11.856,07.966,5 11.856,00,011.648,5 Pusat

Formulir II.3 - 7

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

02 Pendidikan kejuruan industri yang telah mencapai RSBI 4.995,7 8.177,1 9.639,7 11.151,03.181,4 11.151,00,013.507,3

4.995,7 8.177,1 9.639,7 11.151,03.181,4 11.151,00,013.507,3 Pusat

03 Peningkatan akreditasi pendidikan vokasi industri 9.000,0 13.219,1 15.574,2 17.957,74.219,1 17.957,70,022.988,4

9.000,0 13.219,1 15.574,2 17.957,74.219,1 17.957,70,022.988,4 Pusat

04 Dukungan pelaksanaan tupoksi 24.227,9 189.196,4 222.714,7 255.638,9164.968,5 255.638,90,0114.100,7

24.227,9 189.196,4 222.714,7 255.638,9164.968,5 255.638,90,0114.100,7 Pusat

02 Mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan kejuruan danvokasi industri

0,0 71.560,2 84.287,5 97.053,971.560,2 97.053,90,077.374,3

01 jumlah lulusan SDM terampil industri siap kerja 0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,018.760,5

0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,018.760,5 Pusat

02 persentase jumlah lulusan SDM Terampil di dunia kerja 0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,00,0

0,0 8.177,1 9.632,1 11.095,18.177,1 11.095,10,00,0 Pusat

03 Jumlah lulusan SDM Ahli madya industri siap kerja 0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,058.613,8

0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,058.613,8 Pusat

04 persentase jumlah lulusan SDM Ahli madya industri di dunia kerja 0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,00,0

0,0 23.291,1 27.421,3 31.499,023.291,1 31.499,00,00,0 Pusat

05 Fasilitasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan kejuruanindustri

0,0 8.623,7 10.180,7 11.865,88.623,7 11.865,80,00,0

0,0 8.623,7 10.180,7 11.865,88.623,7 11.865,80,00,0 Pusat

03 Mewujudkan peningkatankompetensi SDM Aparatur dalamrangka mendukung reformasi birokrasi

0,0 9.388,4 11.065,4 12.786,29.388,4 12.786,20,09.388,4

01 Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya 0,0 9.388,4 11.065,4 12.786,29.388,4 12.786,20,09.388,4

0,0 9.388,4 11.065,4 12.786,29.388,4 12.786,20,09.388,4 Pusat

04 Mewujudkan peningkatan SDM Industri (SDM IKM) dalamrangka pengembangan kewirausahaan

0,0 14.253,6 16.807,0 19.466,114.253,6 19.466,10,014.402,1

01 Jumlah SDM Aparatur yang meningkat kompetensinya 0,0 8.500,0 10.019,8 11.586,98.500,0 11.586,90,011.648,5

0,0 8.500,0 10.019,8 11.586,98.500,0 11.586,90,011.648,5 Pusat

02 Fasilitasi pengembangan SDM Industri 0,0 5.753,6 6.787,3 7.879,35.753,6 7.879,30,02.753,6

0,0 5.753,6 6.787,3 7.879,35.753,6 7.879,30,02.753,6 Pusat

1831 Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Publik 0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0

Formulir II.3 - 8

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

01 Meningkatnya kerjasama antar lembaga, pelayanan danpenyebaran informasi publik sektor industri

0,0 24.161,5 29.872,3 32.633,724.161,5 35.546,90,018.000,0

043 Meningkatnya penyebaran informasi melalui penerbitan publikasidan media massa

0,0 9.051,3 11.491,1 12.640,39.051,3 13.904,30,06.533,6

0,0 9.051,3 11.491,1 12.640,39.051,3 13.904,30,06.533,6 Pusat

044 Terlaksananya pelayanan informasi publik sektor industri 0,0 4.000,0 5.560,0 6.340,04.000,0 7.124,00,02.471,3

0,0 4.000,0 5.560,0 6.340,04.000,0 7.124,00,02.471,3 Pusat

045 Terlaksananya kerjasama kelembagaan instansi terkait, dunia usahadan akademi

0,0 5.921,2 6.013,3 6.164,75.921,2 6.281,10,05.050,0

0,0 5.921,2 6.013,3 6.164,75.921,2 6.281,10,05.050,0 Pusat

046 Terlaksanannya Tugas Teknis dan Layanan Manajemen Kinerja PusatKomunikasi Publik

0,0 5.189,0 6.807,9 7.488,75.189,0 8.237,50,03.945,1

0,0 5.189,0 6.807,9 7.488,75.189,0 8.237,50,03.945,1 Pusat

TOTAL 38.956,4 503.275,7 579.986,9 659.531,1464.319,3 885.733,40,0

Keterangan

420.928,9

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 9

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Sekretariat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.01.025. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

20.001,8 24.086,6 27.699,6 31.854,6JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

20.944,9

0,0

20.944,9

0,0

20.944,9

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi : No Misi

Melayani stakeholders secara profesional dan pro bisnis01

Menyelenggarakan tata kepemerintahan yang baik dan profesional02

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1832 Pembangunan, Pengadaan,Perbaikan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Kerja

Biro UmumTersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja01

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien044 9 9 9 KP 0 TIDAK

Tersedianya Laporan Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian045 2 2 2 KP 0 TIDAK

Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja02

Terwujudnya Kualitas Pemeliharaan Sarana dam Prasarana SecaraBerkelanjutan

046 12 12 12 KP 0 TIDAK

Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian047 9 9 9 KP 0 TIDAK

Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerja yangNyaman, Aman dan Asri

03

Terwujudnya Keselamatan, dan Kenyamanan Kerja serta Kesehatan Pegawai048 12 12 12 KP 0 TIDAK

Terpenuhinya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDMKemenperin

04

Terselenggaranya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDM Kemenperin049 12 12 12 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1832 Pembangunan, Pengadaan, Perbaikan dan Peningkatan Saranadan Prasarana Kerja

0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,020.001,8

01 Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja 0,0 10.500,0 12.075,0 13.886,310.500,0 15.969,20,010.351,8

044 Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang efisien 0,0 10.000,0 11.500,0 13.225,010.000,0 15.208,80,09.951,8

0,0 10.000,0 11.500,0 13.225,010.000,0 15.208,80,09.951,8 Pusat

045 Tersedianya Laporan Barang Milik Negara KementerianPerindustrian

0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0400,0

0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0400,0 Pusat

02 Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 0,0 3.444,9 3.961,6 4.555,93.444,9 5.239,30,02.950,0

046 Terwujudnya Kualitas Pemeliharaan Sarana dam Prasarana SecaraBerkelanjutan

0,0 2.944,9 3.386,6 3.894,62.944,9 4.478,80,02.500,0

0,0 2.944,9 3.386,6 3.894,62.944,9 4.478,80,02.500,0 Pusat

047 Terkelolanya Barang Milik Negara Kementerian Perindustrian 0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0450,0

0,0 500,0 575,0 661,3500,0 760,40,0450,0 Pusat

03 Terciptanya Kondisi Perkantoran dengan Lingkungan Kerjayang Nyaman, Aman dan Asri

0,0 2.000,0 2.300,0 2.645,02.000,0 3.041,80,01.900,0

048 Terwujudnya Keselamatan, dan Kenyamanan Kerja serta KesehatanPegawai

0,0 2.000,0 2.300,0 2.645,02.000,0 3.041,80,01.900,0

0,0 2.000,0 2.300,0 2.645,02.000,0 3.041,80,01.900,0 Pusat

04 Terpenuhinya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDMKemenperin

0,0 5.000,0 5.750,0 6.612,55.000,0 7.604,40,04.800,0

049 Terselenggaranya Fasilitas Pembinaan Jasmani dan Rohani SDMKemenperin

0,0 5.000,0 5.750,0 6.612,55.000,0 7.604,40,04.800,0

0,0 5.000,0 5.750,0 6.612,55.000,0 7.604,40,04.800,0 Pusat

TOTAL 0,0 20.944,9 24.086,6 27.699,620.944,9 31.854,60,0

Keterangan

20.001,8

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 2

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Agro:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.02.075. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

422.575,0 333.325,1 355.137,0 355.137,0JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

315.277,0

0,0

315.277,0

0,0

315.277,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

Memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisisfinansial global yang mengimbas pada industri-industri yangmelakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat

01 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih; dengantarget 100 persen industri yang terkena dampak krisispulih ke kondisi sebelum terkena krisis. Target inidiharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2012.

01

No Sasaran Strategis

Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

01

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

02

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.

03

Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak

tenaga kerja.

06

No Misi

Menunjang Ketahanan Pangan Melalui Penyediaan Pangan Olahan dan Sarana Produksi yangtepat dan cukup

1

Meningkatkan Nilai Tambah Sumber Daya Alam Nasional2

Memperkuat Struktur Industri3

Meningkatkan Penggunaan Bahan Baku Dalam Negeri4

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguasaan Teknologi5

Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri, Kesempatan Kerja dan Berusaha6

Meningkatkan Ekspor7

Formulir II.1 - 1

Hasil/OutCome Indikator

Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalamindustri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhirtahun 2014.

02

Formulir II.1 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1833 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Hasil Hutan dan Perkebunan

DirektoratIndustriMakanan,Hasil Laut,dan Perikanan

Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi01

Jumlah instansi dan perusahaan terkait001 100 100 100 KP N YA

Jumlah kawasan yang terbentuk002 3 3 3 KP N YA

Jumlah dokumen Study pengembangan003 3 2 1 KP N YA

Jumlah Dokumen AMDAL004 0 3 0 KP N YA

Partisipasi dalam pameran investasi005 7 7 7 KP N YA

Berkembangnya klaster industri karet02

Jumlah instansi dan perusahaan terkait006 30 30 30 KP KL TIDAK

Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produk karet007 0 1 1 KP KL TIDAK

Pengembangan SDM industri karet008 60 60 60 KP KL TIDAK

Berkembangnya klaster industri furniture03

Jumlah instansi dan perusahaan terkait009 30 30 30 KP KL TIDAK

Jumlah instansi dan perusahaan terkait010 20 20 20 D KL TIDAK

Dokumen FS terminal kayu dan rotan011 0 1 0 0 KP KL TIDAK

Dokumen DED terminal kayu dan rotan012 1 0 1 1 KP KL TIDAK

Jumlah Terminal Kayu & Rotan013 0 1 1 KP KL TIDAK

Pengembangan SDM Furniture014 135 135 135 KP KL TIDAK

Jumlah desain015 50 50 50 KP KL TIDAK

Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif016 4 0 0 0 KP KL TIDAK

Berkembangnya klaster industri kertas04

Jumlah instansi dan perusahaan terkait017 30 30 30 30 KP KL TIDAK

Jumlah instansi dan perusahaan terkait018 20 20 20 20 D KL TIDAK

Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulp dan kertas019 0 1 1 1 KP KL TIDAK

Pengembangan SDM IPK020 180 240 240 240 KP KL TIDAK

Standard Kompetensi SDM021 20 0 0 0 KP KL TIDAK

Dokumen hasil kajian022 0 1 1 1 KP KL TIDAK

Dokumen pedoman teknis023 3 0 0 0 KP KL TIDAK

Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati05

Jumlah mesin dan peralatan024 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri06

Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri025 8 10 10 10 KP KL TIDAK

Partisipasi dalam pameran026 5 7 7 7 KP KL TIDAK

Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran dan pelaporan07

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Jumlah dokumen laporan027 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Meningkatnya penerapan standar produk08

Jumlah standar dan RSNI028 22 20 20 20 KP KL TIDAK

1834 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Minuman dan Tembakau

DirektoratIndustriMinuman danTembakau

Berkembangnya klaster industri tembakau, kopi, susu dan buah01

Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat029 188 191 195 198 KP KL TIDAK

Unit mesin/peralatan030 40 30 20 20 KP KL TIDAK

Lokus Pengembangan031 4 4 4 4 D KL TIDAK

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri02

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi032 8 10 12 14 KP KL TIDAK

Usulan posisi runding033 7 7 7 7 KP KL TIDAK

Iklim usaha Kondusif03

Jumlah usulan kebijakan034 2 2 2 2 KP KL YA

Jumlah kajian/studi035 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Kelembagaan (PIPIMM)036 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Meningkatnya kompetensi SDM industri04

Jumlah SDM industri yang terlatih037 320 370 425 425 KP KL TIDAK

Penyusunan/Revisi Standard produk industri minuman dantembakau serta penerapannya

05

Jumlah standard dan RSNI038 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Jumlah perusahaan yang diawasi039 8 10 12 12 KP KL TIDAK

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran06

Jumlah laporan040 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1835 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Makanan, Hasil Laut danPerikanan

DirektoratIndustriMakanan,Hasil Laut,dan Perikanan

Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melalui penyusunanBusiness Plan, monitoring revitalisasi industri gula, survey dankajian kebutuhan gula rafinasi, auditing teknologi industri gula,penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoring gula serta pemberi

01

Hasil kajian, survey042 0 1 1 1 KP N TIDAK

Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula043 30 30 30 30 KP N TIDAK

Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya044 25 25 25 25 KP N TIDAK

Audit industri gula nasional045 10 10 10 10 KP N TIDAK

Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasil lautdan kelapa

02

Unit Mesin dan Peralatan046 1 2 2 2 KP KL TIDAK

Jumlah perusahaan dan instansi terkait047 110 110 110 110 KP KL TIDAK

Hasil kajian dan Survey048 2 1 1 1 KP KL TIDAK

Lokus Pengembangan049 5 5 5 5 D KL TIDAK

Tersedianya SDM pada industri makanan yang memiliki pengetahuandan ketrampilan untuk menerapkan ISO, Hazard Analysis CriticalControl Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), standarinternasional lainnya dan proses industri

03

Jumlah orang050 30 30 30 30 KP KL TIDAK

Terealisasinya pembinaan dan perumusan SNI makanan, hasil lautdan perikanan

04

RSNI produk makanan051 6 8 10 12 KP KL TIDAK

Terealisasinya pengawasan dan penerapan SNI makanan, hasil lautdan perikanan

05

Jumlah perusahaan yang diawasi052 7 8 9 10 KP KL TIDAK

Pengembangan industri hasil peternakan06

Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industri pengolahandaging

053 0 1 1 1 KP KL TIDAK

Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukungketahanan pangan

07

Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS054 0 2 2 2 KP KL TIDAK

Meningkatnya kerjasama internasional, promosi produk daninvestasi industri

08

Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang dan pertemuankerjasama internasional

055 10 12 14 16 KP KL TIDAK

Formulir II.2 - 3

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Penyusunan database, program dan kinerja industri makanan, hasillaut dan perikanan

09

Jumlah kegiatan056 3 3 3 3 KP KL TIDAK

1836 Penyusunan dan Evaluasi ProgramRevitalisasi dan PenumbuhanIndustri Agro

SekretariatDitjenIndustri Agro

Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalam negeri01

Jumlah perusahaan057 10 12 13 14 KP KL TIDAK

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran02

Jumlah laporan058 7 7 7 7 KP KL TIDAK

Tersedianya data Industri Agro03

Jumlah laporan059 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro04

Jumlah laporan060 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologi dankerjasama

05

Jumlah Laporan061 4 4 4 4 KP KL TIDAK

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan06

Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai062 12 12 12 12 KP KL TIDAK

Jenis Sarana dan Prasarana063 12 12 12 12 KP KL TIDAK

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan07

Jumlah laporan064 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1833 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan danPerkebunan

0,0 32.000,0 45.000,0 47.500,032.000,0 47.500,00,040.750,0

01 Terbentuknya kawasan industri berbasis MSM di 3 propinsi 0,0 5.500,0 7.000,0 5.540,05.500,0 5.540,00,06.000,0

001 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,0500,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,0500,0 Pusat

002 Jumlah kawasan yang terbentuk 0,0 1.000,0 1.000,0 1.660,01.000,0 1.660,00,01.500,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.660,01.000,0 1.660,00,01.500,0 Pusat

003 Jumlah dokumen Study pengembangan 0,0 1.500,0 1.000,0 550,01.500,0 550,00,01.500,0

0,0 1.500,0 1.000,0 550,01.500,0 550,00,01.500,0 Pusat

004 Jumlah Dokumen AMDAL 0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

005 Partisipasi dalam pameran investasi 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,02.500,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,02.500,0 Pusat

02 Berkembangnya klaster industri karet 0,0 800,0 2.550,0 3.100,0800,0 3.100,00,03.000,0

006 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,0400,0

0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,0400,0 Pusat

007 Jumlah mesin peralatan dalam rangka meningkatkan mutu produkkaret

0,0 0,0 1.750,0 2.220,00,0 2.220,00,02.600,0

0,0 0,0 1.750,0 2.220,00,0 2.220,00,02.600,0 Pusat

008 Pengembangan SDM industri karet 0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,00,0

0,0 400,0 400,0 440,0400,0 440,00,00,0 Pusat

03 Berkembangnya klaster industri furniture 0,0 3.900,0 7.300,0 8.090,03.900,0 8.090,00,03.650,0

009 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 500,0 500,0 550,0500,0 550,00,0300,0

0,0 500,0 500,0 550,0500,0 550,00,0300,0 Pusat

010 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0

0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0 Provinsi JawaTengah

011 Dokumen FS terminal kayu dan rotan 0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

012 Dokumen DED terminal kayu dan rotan 0,0 600,0 0,0 660,0600,0 660,00,00,0

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 600,0 0,0 660,0600,0 660,00,00,0 Pusat

013 Jumlah Terminal Kayu & Rotan 0,0 0,0 3.500,0 3.885,00,0 3.885,00,00,0

0,0 0,0 3.500,0 3.885,00,0 3.885,00,00,0 Pusat

014 Pengembangan SDM Furniture 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.650,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.650,0 Pusat

015 Jumlah desain 0,0 600,0 1.000,0 1.000,0600,0 1.000,00,0700,0

0,0 600,0 1.000,0 1.000,0600,0 1.000,00,0700,0 Pusat

016 Sosialisasi pemanfaatan bahan baku alternatif 0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0

0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat

04 Berkembangnya klaster industri kertas 0,0 4.200,0 6.300,0 6.530,04.200,0 6.530,00,04.700,0

017 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 500,0 500,0 555,0500,0 555,00,0300,0

0,0 500,0 500,0 555,0500,0 555,00,0300,0 Pusat

018 Jumlah instansi dan perusahaan terkait 0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0

0,0 300,0 300,0 330,0300,0 330,00,01.000,0 Provinsi Jawa Barat

019 Jumlah Mesin dan peralatan untuk penguatan klaster industri pulpdan kertas

0,0 0,0 3.000,0 3.330,00,0 3.330,00,01.000,0

0,0 0,0 3.000,0 3.330,00,0 3.330,00,01.000,0 Pusat

020 Pengembangan SDM IPK 0,0 1.500,0 2.000,0 1.765,01.500,0 1.765,00,0900,0

0,0 1.500,0 2.000,0 1.765,01.500,0 1.765,00,0900,0 Pusat

021 Standard Kompetensi SDM 0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,0750,0

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,0750,0 Pusat

022 Dokumen hasil kajian 0,0 0,0 500,0 550,00,0 550,00,0750,0

0,0 0,0 500,0 550,00,0 550,00,0750,0 Pusat

023 Dokumen pedoman teknis 0,0 1.200,0 0,0 0,01.200,0 0,00,00,0

0,0 1.200,0 0,0 0,01.200,0 0,00,00,0 Pusat

05 Teknologi dan pemanfaatan bahan bakar nabati 0,0 3.000,0 3.500,0 3.880,03.000,0 3.880,00,0750,0

024 Jumlah mesin dan peralatan 0,0 3.000,0 3.500,0 3.880,03.000,0 3.880,00,0750,0

0,0 3.000,0 3.500,0 3.880,03.000,0 3.880,00,0750,0 Pusat

06 Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri 0,0 11.100,0 14.850,0 16.475,011.100,0 16.475,00,017.700,0

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

025 Jumlah partisipasi dalam sidang di dalam dan luar negeri 0,0 600,0 900,0 990,0600,0 990,00,0750,0

0,0 600,0 900,0 990,0600,0 990,00,0750,0 Pusat

026 Partisipasi dalam pameran 0,0 10.500,0 13.950,0 15.485,010.500,0 15.485,00,016.950,0

0,0 10.500,0 13.950,0 15.485,010.500,0 15.485,00,016.950,0 Pusat

07 Tersedianya dokumen perencanaan, pengganggaran danpelaporan

0,0 2.000,0 2.000,0 2.220,02.000,0 2.220,00,03.450,0

027 Jumlah dokumen laporan 0,0 2.000,0 2.000,0 2.220,02.000,0 2.220,00,03.450,0

0,0 2.000,0 2.000,0 2.220,02.000,0 2.220,00,03.450,0 Pusat

08 Meningkatnya penerapan standar produk 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.500,0

028 Jumlah standar dan RSNI 0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.500,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.665,01.500,0 1.665,00,01.500,0 Pusat

1834 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau 0,0 27.000,0 35.000,0 40.000,027.000,0 40.000,00,030.300,0

01 Berkembangnya klaster industri tembakau, kopi, susu dan buah 0,0 12.500,0 16.400,0 18.235,012.500,0 18.235,00,012.450,0

029 Jumlah perusahaan dan instansi yang terlibat 0,0 3.500,0 4.200,0 4.800,03.500,0 4.800,00,04.200,0

0,0 3.500,0 4.200,0 4.800,03.500,0 4.800,00,04.200,0 Pusat

030 Unit mesin/peralatan 0,0 6.000,0 8.300,0 8.950,06.000,0 8.950,00,05.850,0

0,0 6.000,0 8.300,0 8.950,06.000,0 8.950,00,05.850,0 Pusat

031 Lokus Pengembangan 0,0 3.000,0 3.900,0 4.485,03.000,0 4.485,00,02.400,0

0,0 750,0 975,0 1.121,0750,0 1.121,00,0600,0 Provinsi Jawa Barat

0,0 750,0 975,0 1.121,0750,0 1.121,00,0600,0 Provinsi JawaTengah

0,0 750,0 975,0 1.121,0750,0 1.121,00,0600,0 Provinsi Lampung

0,0 750,0 975,0 1.122,0750,0 1.122,00,0600,0 Provinsi NusaTenggara Barat

02 Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri 0,0 2.500,0 3.250,0 3.695,02.500,0 3.695,00,02.900,0

032 Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi 0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.900,0

0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.900,0 Pusat

033 Usulan posisi runding 0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,01.000,0

0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,01.000,0 Pusat

03 Iklim usaha Kondusif 0,0 5.500,0 7.150,0 8.180,05.500,0 8.180,00,06.000,0

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

034 Jumlah usulan kebijakan 0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.650,0

0,0 1.500,0 1.950,0 2.200,01.500,0 2.200,00,01.650,0 Pusat

035 Jumlah kajian/studi 0,0 3.000,0 3.900,0 4.485,03.000,0 4.485,00,03.600,0

0,0 3.000,0 3.900,0 4.485,03.000,0 4.485,00,03.600,0 Pusat

036 Kelembagaan (PIPIMM) 0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,0750,0

0,0 1.000,0 1.300,0 1.495,01.000,0 1.495,00,0750,0 Pusat

04 Meningkatnya kompetensi SDM industri 0,0 2.250,0 2.900,0 3.335,02.250,0 3.335,00,03.750,0

037 Jumlah SDM industri yang terlatih 0,0 2.250,0 2.900,0 3.335,02.250,0 3.335,00,03.750,0

0,0 2.250,0 2.900,0 3.335,02.250,0 3.335,00,03.750,0 Pusat

05 Penyusunan/Revisi Standard produk industri minuman dantembakau serta penerapannya

0,0 2.250,0 2.700,0 3.050,02.250,0 3.050,00,02.700,0

038 Jumlah standard dan RSNI 0,0 1.500,0 1.750,0 2.000,01.500,0 2.000,00,01.800,0

0,0 1.500,0 1.750,0 2.000,01.500,0 2.000,00,01.800,0 Pusat

039 Jumlah perusahaan yang diawasi 0,0 750,0 950,0 1.050,0750,0 1.050,00,0900,0

0,0 750,0 950,0 1.050,0750,0 1.050,00,0900,0 Pusat

06 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 2.000,0 2.600,0 3.505,02.000,0 3.505,00,02.500,0

040 Jumlah laporan 0,0 2.000,0 2.600,0 3.505,02.000,0 3.505,00,02.500,0

0,0 2.000,0 2.600,0 3.505,02.000,0 3.505,00,02.500,0 Pusat

1835 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut danPerikanan

0,0 215.000,0 210.000,0 220.000,0215.000,0 220.000,00,0304.250,0

01 Tercapainya swasembada gula nasional 2014 melaluipenyusunan Business Plan, monitoring revitalisasi industri gula,survey dan kajian kebutuhan gula rafinasi, auditing teknologiindustri gula, penyusunan konsep dan pelaksanaan monitoringgula serta pemberi

0,0 194.500,0 190.250,0 198.250,0194.500,0 198.250,00,0287.000,0

042 Hasil kajian, survey 0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,01.750,0

0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,01.750,0 Pusat

043 Jumlah anggota dalam Tim Operasional Revitalisasi Industri Gula 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.750,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.750,0 Pusat

044 Jumlah pabrik yang diberikan keringanan biaya 0,0 190.000,0 185.000,0 193.000,0190.000,0 193.000,00,0281.000,0

0,0 190.000,0 185.000,0 193.000,0190.000,0 193.000,00,0281.000,0 Pusat

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

045 Audit industri gula nasional 0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.500,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.500,0 Pusat

02 Berkembangnya klaster industri pengolahan gula, kakao, hasillaut dan kelapa

0,0 10.500,0 9.500,0 10.000,010.500,0 10.000,00,07.940,0

046 Unit Mesin dan Peralatan 0,0 1.500,0 3.000,0 3.000,01.500,0 3.000,00,01.750,0

0,0 1.500,0 3.000,0 3.000,01.500,0 3.000,00,01.750,0 Pusat

047 Jumlah perusahaan dan instansi terkait 0,0 3.500,0 3.000,0 3.500,03.500,0 3.500,00,03.250,0

0,0 3.500,0 3.000,0 3.500,03.500,0 3.500,00,03.250,0 Pusat

048 Hasil kajian dan Survey 0,0 3.000,0 1.000,0 1.000,03.000,0 1.000,00,00,0

0,0 3.000,0 1.000,0 1.000,03.000,0 1.000,00,00,0 Pusat

049 Lokus Pengembangan 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,02.940,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi Jawa Timur

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi SulawesiUtara

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SulawesiTengah

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0735,0 Provinsi Maluku

03 Tersedianya SDM pada industri makanan yang memilikipengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan ISO, HazardAnalysis Critical Control Point (HACCP), Good ManufacturingPractice (GMP), standar internasional lainnya dan prosesindustri

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,0750,0

050 Jumlah orang 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,0750,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,0750,0 Pusat

04 Terealisasinya pembinaan dan perumusan SNI makanan, hasillaut dan perikanan

0,0 1.500,0 1.000,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0900,0

051 RSNI produk makanan 0,0 1.500,0 1.000,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0900,0

0,0 1.500,0 1.000,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0900,0 Pusat

05 Terealisasinya pengawasan dan penerapan SNI makanan, hasillaut dan perikanan

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.900,0

052 Jumlah perusahaan yang diawasi 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.900,0

Formulir II.3 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,01.900,0 Pusat

06 Pengembangan industri hasil peternakan 0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,00,0

053 Hasil kajian dan survey untuk memenuhi bahan baku industripengolahan daging

0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,00,0

0,0 0,0 750,0 750,00,0 750,00,00,0 Pusat

07 Ketersediaan dan diversifikasi produk pangan yang mendukungketahanan pangan

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,01.500,0

054 Tersedianya produk-produk diversivikasi melalui hasil kajian dan FS 0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,01.500,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 1.000,00,01.500,0 Pusat

08 Meningkatnya kerjasama internasional, promosi produk daninvestasi industri

0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.260,0

055 Frekuensi kepesertaan dalam pameran promosi, sidang danpertemuan kerjasama internasional

0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.260,0

0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.260,0 Pusat

09 Penyusunan database, program dan kinerja industri makanan,hasil laut dan perikanan

0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.000,0

056 Jumlah kegiatan 0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.000,0

0,0 3.000,0 2.500,0 3.000,03.000,0 3.000,00,02.000,0 Pusat

1836 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi danPenumbuhan Industri Agro

0,0 41.277,0 43.325,1 47.637,041.277,0 47.637,00,047.275,0

01 Terwujudnya penggunaan produk unggulan di pasar dalamnegeri

0,0 500,0 525,0 580,0500,0 580,00,08.750,0

057 Jumlah perusahaan 0,0 500,0 525,0 580,0500,0 580,00,08.750,0

0,0 500,0 525,0 580,0500,0 580,00,08.750,0 Pusat

02 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 8.074,0 8.442,0 9.285,08.074,0 9.285,00,03.349,0

058 Jumlah laporan 0,0 8.074,0 8.442,0 9.285,08.074,0 9.285,00,03.349,0

0,0 8.074,0 8.442,0 9.285,08.074,0 9.285,00,03.349,0 Pusat

03 Tersedianya data Industri Agro 0,0 1.000,0 1.050,0 1.155,01.000,0 1.155,00,01.250,0

059 Jumlah laporan 0,0 1.000,0 1.050,0 1.155,01.000,0 1.155,00,01.250,0

0,0 1.000,0 1.050,0 1.155,01.000,0 1.155,00,01.250,0 Pusat

04 Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan industri agro 0,0 9.820,8 10.331,8 11.343,09.820,8 11.343,00,05.333,0

060 Jumlah laporan 0,0 9.820,8 10.331,8 11.343,09.820,8 11.343,00,05.333,0

Formulir II.3 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI AGRO

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 9.820,8 10.331,8 11.343,09.820,8 11.343,00,05.333,0 Pusat

05 Terlaksananya koordinasi iklim usaha, standardisasi, teknologidan kerjasama

0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.800,0

061 Jumlah Laporan 0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.800,0

0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.800,0 Pusat

06 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 0,0 17.882,2 18.776,3 20.654,017.882,2 20.654,00,023.543,0

062 Terbayarkan gaji, honorarium dan vakasi pegawai 0,0 14.238,9 14.950,9 16.446,014.238,9 16.446,00,014.633,0

0,0 14.238,9 14.950,9 16.446,014.238,9 16.446,00,014.633,0 Pusat

063 Jenis Sarana dan Prasarana 0,0 3.643,3 3.825,4 4.208,03.643,3 4.208,00,08.910,0

0,0 3.643,3 3.825,4 4.208,03.643,3 4.208,00,08.910,0 Pusat

07 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan 0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.250,0

064 Jumlah laporan 0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.250,0

0,0 2.000,0 2.100,0 2.310,02.000,0 2.310,00,02.250,0 Pusat

TOTAL 0,0 315.277,0 333.325,1 355.137,0315.277,0 355.137,00,0

Keterangan

422.575,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 7

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.03.065. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

387.500,0 588.371,7 668.474,2 749.953,1JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

397.440,0

0,0

397.440,0

0,0

397.440,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

Memulihkan kinerja industri-industri yang terkena dampak krisisfinansial global yang mengimbas pada industri-industri yangmelakukan ekspor ke berbagai negara di Eropa dan Amerika Serikat

02 Jumlah persentase industri yang berhasil pulih; dengantarget 100 persen industri yang terkena dampak krisis pulihke kondisi sebelum terkena krisis. Target ini diharapkantercapai paling lambat pada akhir tahun 2012

01

Menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaanrencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustriantentang peta panduan klaster industri prioritas

01 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalamindustri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen.Target ini diharapkan tercapai paling lambat pada akhirtahun 2014

01

No Sasaran Strategis

Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

01

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

02

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.

03

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi Industri, dengan Indikator Kinerja :a.Jumlah hasil penelitian dan pengembangan teknologi industri terapan inovatif;b.Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri.

04

Kuat, lengkap dan dalamnya struktur industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tumbuhnya Industri Dasar Hulu (Logam dan Kimia);b.Tumbuhnya Industri Komponen automotive, elektronika dan permesinan;c.Tumbuhnya Industri lainnya yang belum ada pada pohon industri.

05

Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak

tenaga kerja.

06

No Misi

Membangun Basis Industri Manufaktur untuk Menjadi Tulang Punggung Perekonomian01

Formulir II.1 - 1

Hasil/OutCome Indikator

Formulir II.1 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1875 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Tekstil dan Aneka

DirektoratIndustriKimia Dasar

Meningkatnya utilisasi, efisiensi, produktifitas, kualitas danpenyerapan tenaga kerja industri melalui restrukturisasi permesinan

01

Jumlah perusahaan terfasilitasi001 165 165 165 165 KP KL TIDAK

Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki02

Entitas kolaborasi klaster002 150 175 200 200 KP KL TIDAK

Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDMindustri tekstil dan aneka

03

Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI003 25 25 25 25 KP KL TIDAK

Iklim usaha kondusif04

Jumlah usulan kebijakan004 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Tersebar dan berkembangnya industri tertentu05

Jumlah daerah yang difasilitasi005 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Meningkatnya kompetensi SDM industri06

Jumlah SDM industri yang terlatih006 400 400 400 400 KP KL TIDAK

Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri07

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi007 200 200 200 200 KP KL TIDAK

Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka08

Jumlah pusat desain yang terfasilitasi008 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan09

Jumlah laporan009 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1876 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kimia Hilir

DirektoratIndustriKimia Hilir

Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir01

Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir010 2195 2239 2284 2329 KP KL TIDAK

Berkembangnya klaster industri semen, keramik dan barang karet02

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet011 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet012 3 3 3 3 D KL TIDAK

Tercapainya peningkatan pasokan semen di kawasan timur Indonesia03

Jumlah packing plant013 1 1 KP B TIDAK

Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produk Keramik04

Lokasi pengolahan bahan baku keramik014 1 1 1 KP KL TIDAK

Meningkatnya standar produk dan kompetensi SDM industri kimiahilir

05

Jumlah standar015 4 4 4 4 KP KL TIDAK

Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif06

Jumlah kebijakan016 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir07

Jumlah lokus017 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1877 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kimia Dasar

DirektoratIndustriKimia Dasar

Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar01

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea

018 3 3 3 3 KP N TIDAK

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

019 1 1 KP N TIDAK

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

020 1 1 KP N TIDAK

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional melaluiJumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjaman dan PMN

021 6 6 6 6 KP N YA

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG, PKT, Pusri)

022 1 1 1 1 KP N YA

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

023 3 5 7 7 KP N YA

Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasional denganmelaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupuk organik

024 0 0 0 0 KP N YA

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat dengan melaksanakanPengembangan Klaster Industri Petrokimia

025 1 1 1 1 KP N YA

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat

026 1 1 1 1 KP N YA

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat

027 1 1 KP N YA

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat

028 1 1 KP N YA

Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melaluipembangunan Center of Excellence

029 1 1 1 1 KP N YA

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasilahan pegaraman

030 450 450 600 600 KP B YA

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasilahan pegaraman

031 0 0 0 0 KP B YA

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Intensifikasilahan pegaraman

032 0 0 0 0 KP B YA

Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakan Ekstensifikasilahan pegaraman

033 437 500 625 700 KP B YA

Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industrigaram

034 1 1 1 1 KP B YA

Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasi industrigaram

035 0 0 0 0 KP B YA

Terwujudnya kegiatan dasar dan pendukung kementerian02

Formulir II.2 - 3

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan Direktorat IndustriKimia Dasar

036 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar037 6 6 6 6 KP KL YA

Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi Industri Kimia Dasar038 2 KP KL YA

Penyusunan kebijakan iklim usaha039 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Penyusunan kebijakan iklim usaha040 1 1 KP KL TIDAK

Penyusunan kebijakan iklim usaha041 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Otoritas Nasional Senjata Kimia042 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Data perkembangan Industri Kimia Dasar043 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Data perkembangan Industri Kimia Dasar044 0 0 0 0 KP KL TIDAK

Pengembangan pembangunan industri propelan045 0 0 0 0 KP N TIDAK

Pengembangan industri kimia khusus046 1 1 KP KL YA

Formulir II.2 - 4

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1878 Revitalisasi dan PenumbuhanIndustri Material Dasar Logam

DirektoratIndustriMaterialDasar Logam

Tumbuh dan kuatnya struktur IMDL dengan Utilitas kapasitasproduksi mencapai 65% pada tahun 2014

01

Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasis pemafaatanSDA lokal

047 1 2 2 2 KP KL YA

Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usaha industri danperluasan)

048 17 19 22 25 KP KL TIDAK

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasar logam049 75 80 85 95 KP KL TIDAK

Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan pada strukturIMDL

050 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri Material DasarLogam

051 1 1 2 2 KP KL TIDAK

Revitalisasi dan Penumbuhan Klaster Industri Besi Baja02

Entitas Kolaborasi Klaster052 31 33 35 37 KP B YA

Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi053 2 2 3 3 KP B TIDAK

Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja054 10 15 25 50 KP KL TIDAK

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industri besibaja

055 4 4 2 2 KP B TIDAK

Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknik industribesi baja

056 10 15 25 50 KP KL TIDAK

Jumlah peralatan dan mesin057 2 2 3 3 KP KL TIDAK

Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferrolainnya

03

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industrialumina dan non ferro lainnya

058 7 5 5 5 KP B TIDAK

Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yang terintegrasi059 3 3 4 4 KP B TIDAK

Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional060 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu04

Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu061 0 2 4 4 KP KL TIDAK

Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu062 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klaster industrimaterial dasar logam tertentu

063 1 1 2 2 KP B TIDAK

Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yang terintegrasi064 1 1 2 2 KP B TIDAK

Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria Industri MaterialDasar Logam

05

Formulir II.2 - 5

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Jumlah SNI Produk IMDL065 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi)066 10 10 15 15 KP KL TIDAK

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard067 10 10 10 10 KP KL TIDAK

Jumlah Juknis Industri Peleburan068 1 1 2 2 KP KL TIDAK

Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan Peningkatan InvestasiIndustri Material Dasar Logam

06

Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP dan Safeguard)069 4 4 4 4 KP KL TIDAK

Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasama internasional070 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yang ramahlingkungan

071 1 1 2 2 KP KL TIDAK

Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2072 1 1 2 2 KP KL TIDAK

Rekomendasi peningkatan research & development pengembangan industrimaterial dasar logam

073 1 1 2 2 KP KL TIDAK

Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri material dasarlogam (promosi/pameran)

074 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia (SDM) industri material dasar logam

07

Jumlah SDM Industri yang terlatih075 0 0 0 0 KP KL TIDAK

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis076 0 2 2 2 KP KL TIDAK

Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penyusunanprogram serta manajemen kinerja

08

Jumlah laporan kegiatan penyusunan program077 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional078 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL079 0 2 2 2 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 6

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1879 Penyusunan dan Evaluasi ProgramRevitalisasi dan Penumbuhan BasisIndustri Manufaktur

SekretariatDitjen BasisIndustriManufaktur

Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-TahunSebelumnya Termasuk dalam Implementasinya

01

Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan080 5 5 5 5 KP 0 TIDAK

Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis PasarPengembangan Industri

02

Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintah yangmenggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produk dalam negerisebanyak 90 instansi

081 15 25 40 50 KP KL TIDAK

Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produk padaindustri basis manufaktur

03

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi082 6 6 6 6 KP 0 TIDAK

Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basisindutri manufaktur

04

Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasi energi083 7 7 7 7 KP 0 TIDAK

Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industrimanufaktur

05

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuan terkaitdengan bidang HAKI

084 25 25 25 25 KP 0 TIDAK

Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalam negeri06

Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi085 25 25 25 25 KP 0 TIDAK

Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasipeningkatan kerjasama industri

07

Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasama industri086 6 6 6 6 KP 0 TIDAK

Terbayarkan gaji serta terpenuhinya sarana dan prasarana pegawaiDitjen BIM

08

Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasional saranadan prasarana kerja

087 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM09

Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM088 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dan databaseperkembangan BIM

10

Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan databaseperkembangan Basis Industri Manufaktur

089 5 5 5 5 KP 0 TIDAK

Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIM yang akuntabel11

Formulir II.2 - 7

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIM denganperingkat WTP

090 100 100 100 100 KP 0 TIDAK

Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM12

Jumlah aparatur yang terlatih091 100 100 100 100 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 8

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1875 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka 0,0 200.000,0 220.000,0 242.000,0200.000,0 266.146,00,0217.000,0

01 Meningkatnya utilisasi, efisiensi, produktifitas, kualitas danpenyerapan tenaga kerja industri melalui restrukturisasipermesinan

0,0 173.000,0 190.300,0 209.330,0173.000,0 230.263,00,0188.961,0

001 Jumlah perusahaan terfasilitasi 0,0 173.000,0 190.300,0 209.330,0173.000,0 230.263,00,0188.961,0

0,0 173.000,0 190.300,0 209.330,0173.000,0 230.263,00,0188.961,0 Pusat

02 Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,04.500,0 5.989,50,03.543,0

002 Entitas kolaborasi klaster 0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,04.500,0 5.989,50,03.543,0

0,0 4.500,0 4.950,0 5.445,04.500,0 5.989,50,03.543,0 Pusat

03 Meningkatnya penerapan standar produk dan kompetensi SDMindustri tekstil dan aneka

0,0 4.800,0 5.280,0 5.808,04.800,0 6.388,80,04.835,0

003 Jumlah SNI, RSNI dan RSKKNI 0,0 4.800,0 5.280,0 5.808,04.800,0 6.388,80,04.835,0

0,0 4.800,0 5.280,0 5.808,04.800,0 6.388,80,04.835,0 Pusat

04 Iklim usaha kondusif 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,02.170,0

004 Jumlah usulan kebijakan 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,02.170,0

0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,02.170,0 Pusat

05 Tersebar dan berkembangnya industri tertentu 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,03.067,0

005 Jumlah daerah yang difasilitasi 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,50,03.067,0

0,0 750,0 825,0 907,5750,0 998,30,01.533,5 Provinsi Jawa Barat

0,0 750,0 825,0 907,5750,0 998,30,01.533,5 Provinsi JawaTengah

06 Meningkatnya kompetensi SDM industri 0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,02.700,0 3.539,70,04.212,0

006 Jumlah SDM industri yang terlatih 0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,02.700,0 3.539,70,04.212,0

0,0 2.700,0 2.970,0 3.267,02.700,0 3.539,70,04.212,0 Pusat

07 Meningkatnya kerjasama, promosi dan investasi industri 0,0 9.300,0 10.230,0 11.253,09.300,0 12.378,30,07.329,0

007 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 9.300,0 10.230,0 11.253,09.300,0 12.378,30,07.329,0

0,0 9.300,0 10.230,0 11.253,09.300,0 12.378,30,07.329,0 Pusat

08 Meningkatnya kualitas desain produk industri tekstil dan aneka 0,0 1.700,0 1.870,0 2.057,01.700,0 2.262,70,01.746,0

008 Jumlah pusat desain yang terfasilitasi 0,0 1.700,0 1.870,0 2.057,01.700,0 2.262,70,01.746,0

0,0 1.700,0 1.870,0 2.057,01.700,0 2.262,70,01.746,0 Pusat

09 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.137,0

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

009 Jumlah laporan 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.137,0

0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.137,0 Pusat

1876 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir 0,0 49.000,0 110.600,0 113.400,049.000,0 116.200,00,028.000,0

01 Tumbuh dan kuatnya struktur Industri Kimia Hilir 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.500,0

010 Meningkatnya jumlah populasi Industri Kimia Hilir 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.500,0

0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.500,0 Pusat

02 Berkembangnya klaster industri semen, keramik dan barangkaret

0,0 3.000,0 11.600,0 86.400,03.000,0 84.200,00,06.750,0

011 Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet 0,0 1.500,0 10.100,0 84.900,01.500,0 82.700,00,06.750,0

0,0 1.500,0 10.100,0 84.900,01.500,0 82.700,00,06.750,0 Pusat

012 Jumlah lokus klaster industri semen, keramik dan barang karet 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi BangkaBelitung

03 Tercapainya peningkatan pasokan semen di kawasan timurIndonesia

0,0 33.000,0 77.000,0 0,033.000,0 0,00,00,0

013 Jumlah packing plant 0,0 33.000,0 77.000,0 0,033.000,0 0,00,00,0

0,0 33.000,0 77.000,0 0,033.000,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat

04 Meningkatnya jenis dan kualitas bahan baku dan produkKeramik

0,0 2.000,0 4.000,0 5.000,02.000,0 6.000,00,02.500,0

014 Lokasi pengolahan bahan baku keramik 0,0 2.000,0 4.000,0 5.000,02.000,0 6.000,00,02.500,0

0,0 2.000,0 4.000,0 5.000,02.000,0 6.000,00,02.500,0 Pusat

05 Meningkatnya standar produk dan kompetensi SDM industrikimia hilir

0,0 3.000,0 6.000,0 7.000,03.000,0 8.000,00,07.000,0

015 Jumlah standar 0,0 3.000,0 6.000,0 7.000,03.000,0 8.000,00,07.000,0

0,0 3.000,0 6.000,0 7.000,03.000,0 8.000,00,07.000,0 Pusat

06 Berkembangnya iklim usaha industri kimia hilir yang kondusif 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.250,0

016 Jumlah kebijakan 0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.250,0

0,0 2.500,0 4.000,0 5.000,02.500,0 6.000,00,02.250,0 Pusat

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

07 Berkembangnya penyebaran industri kimia hilir 0,0 3.000,0 4.000,0 5.000,03.000,0 6.000,00,07.000,0

017 Jumlah lokus 0,0 3.000,0 4.000,0 5.000,03.000,0 6.000,00,07.000,0

0,0 3.000,0 4.000,0 5.000,03.000,0 6.000,00,07.000,0 Pusat

1877 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar 0,0 65.000,0 81.200,0 94.600,065.000,0 102.600,00,054.700,0

01 Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar 0,0 48.500,0 56.700,0 75.100,048.500,0 80.600,00,037.800,0

018 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan fasilitasi revitalisasi pabrik pupuk urea

0,0 3.000,0 3.200,0 4.100,03.000,0 4.600,00,05.500,0

0,0 3.000,0 3.200,0 4.100,03.000,0 4.600,00,05.500,0 Pusat

019 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

0,0 2.000,0 2.500,0 0,02.000,0 0,00,00,0

0,0 2.000,0 2.500,0 0,02.000,0 0,00,00,0 Pusat

020 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan fasilitasi Revitalisasi pabrik pupuk urea

0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0

0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0 Pusat

021 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionalmelalui Jumlah pabrik urea yang diberikan subsidi bunga pinjamandan PMN

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

022 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik NPK (PKG,PKT, Pusri)

0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,00,0

0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,00,0 Pusat

023 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupukorganik

0,0 6.000,0 10.000,0 14.000,06.000,0 14.000,00,011.300,0

0,0 6.000,0 10.000,0 14.000,06.000,0 14.000,00,011.300,0 Pusat

024 Revitalisasi Industri pupuk dalam rangka program prioritas nasionaldengan melaksanakan Fasilitasi pengembangan pabrik pupukorganik

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.000,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,05.000,0 Pusat

025 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat denganmelaksanakan Pengembangan Klaster Industri Petrokimia

0,0 1.000,0 1.000,0 5.000,01.000,0 5.000,00,0900,0

0,0 1.000,0 1.000,0 5.000,01.000,0 5.000,00,0900,0 Pusat

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

026 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat

0,0 2.000,0 2.000,0 3.000,02.000,0 3.000,00,06.100,0

0,0 2.000,0 2.000,0 3.000,02.000,0 3.000,00,06.100,0 Pusat

027 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat

0,0 3.000,0 3.000,0 0,03.000,0 0,00,00,0

0,0 3.000,0 3.000,0 0,03.000,0 0,00,00,0 Pusat

028 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat Fasilitasipengembangan industri berbasis migas dan kondensat

0,0 0,0 0,0 3.000,00,0 3.000,00,00,0

0,0 0,0 0,0 3.000,00,0 3.000,00,00,0 Pusat

029 Pengembangan industri berbasis migas dan kondensat melaluipembangunan Center of Excellence

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,04.000,0

0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,03.000,0 3.000,00,04.000,0 Pusat

030 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanIntensifikasi lahan pegaraman

0,0 9.000,0 9.000,0 12.000,09.000,0 12.000,00,00,0

0,0 9.000,0 9.000,0 12.000,09.000,0 12.000,00,00,0 Pusat

031 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanIntensifikasi lahan pegaraman

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.250,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.250,0 Kota Langsa

032 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanIntensifikasi lahan pegaraman

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Langsa

033 Pengembangan industri garam nasional dengan melaksanakanEkstensifikasi lahan pegaraman

0,0 17.500,0 20.000,0 25.000,017.500,0 30.000,00,00,0

0,0 17.500,0 20.000,0 25.000,017.500,0 30.000,00,00,0 Pusat

034 Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasiindustri garam

0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,0750,0

0,0 1.000,0 1.500,0 2.000,01.000,0 2.000,00,0750,0 Pusat

035 Pengembangan industri garam nasional melalui forum komunikasiindustri garam

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.000,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.000,0 Pusat

02 Terwujudnya kegiatan dasar dan pendukung kementerian 0,0 16.500,0 24.500,0 19.500,016.500,0 22.000,00,016.900,0

036 Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Pelaporan DirektoratIndustri Kimia Dasar

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,02.000,0

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,02.000,0 Pusat

037 Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi IndustriKimia Dasar

0,0 3.000,0 3.500,0 4.000,03.000,0 4.500,00,02.900,0

0,0 3.000,0 3.500,0 4.000,03.000,0 4.500,00,02.900,0 Pusat

038 Penyusunan SNI Produk dan Pengembangan Teknologi IndustriKimia Dasar

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,02.000,0

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,02.000,0 Pusat

039 Penyusunan kebijakan iklim usaha 0,0 1.000,0 1.000,0 1.500,01.000,0 2.000,00,01.500,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.500,01.000,0 2.000,00,01.500,0 Pusat

040 Penyusunan kebijakan iklim usaha 0,0 2.000,0 2.000,0 0,02.000,0 0,00,01.500,0

0,0 2.000,0 2.000,0 0,02.000,0 0,00,01.500,0 Pusat

041 Penyusunan kebijakan iklim usaha 0,0 2.000,0 2.500,0 2.500,02.000,0 3.000,00,02.000,0

0,0 2.000,0 2.500,0 2.500,02.000,0 3.000,00,02.000,0 Pusat

042 Otoritas Nasional Senjata Kimia 0,0 3.000,0 5.000,0 6.000,03.000,0 6.000,00,00,0

0,0 3.000,0 5.000,0 6.000,03.000,0 6.000,00,00,0 Pusat

043 Data perkembangan Industri Kimia Dasar 0,0 2.500,0 3.500,0 3.500,02.500,0 4.500,00,01.000,0

0,0 2.500,0 3.500,0 3.500,02.500,0 4.500,00,01.000,0 Pusat

044 Data perkembangan Industri Kimia Dasar 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.500,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.500,0 Pusat

045 Pengembangan pembangunan industri propelan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.500,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.500,0 Pusat

046 Pengembangan industri kimia khusus 0,0 1.000,0 3.000,0 0,01.000,0 0,00,00,0

0,0 1.000,0 3.000,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Pusat

1878 Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam 0,0 20.000,0 83.009,7 106.199,820.000,0 130.277,80,019.700,0

01 Tumbuh dan kuatnya struktur IMDL dengan Utilitas kapasitasproduksi mencapai 65% pada tahun 2014

0,0 1.900,0 5.500,0 7.150,01.900,0 7.865,00,01.355,9

047 Jumlah perusahaan industri material dasar logam hulu berbasispemafaatan SDA lokal

0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,00,0 Pusat

048 Jumlah investasi pada industri material dasar logam (izin usahaindustri dan perluasan)

0,0 700,0 1.500,0 1.650,0700,0 1.815,00,0955,9

Formulir II.3 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 700,0 1.500,0 1.650,0700,0 1.815,00,0955,9 Pusat

049 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) industri material dasarlogam

0,0 1.200,0 1.000,0 1.100,01.200,0 1.210,00,00,0

0,0 1.200,0 1.000,0 1.100,01.200,0 1.210,00,00,0 Pusat

050 Jumlah perusahaan yang teridentifikasi mengisi kekosongan padastruktur IMDL

0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,0400,0

0,0 0,0 1.000,0 1.100,00,0 1.210,00,0400,0 Pusat

051 Besaran kebutuhan energi untuk pengembangan Industri MaterialDasar Logam

0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0 Pusat

02 Revitalisasi dan Penumbuhan Klaster Industri Besi Baja 0,0 4.484,4 34.229,5 39.206,64.484,4 56.558,30,02.957,7

052 Entitas Kolaborasi Klaster 0,0 484,4 1.250,0 1.375,0484,4 1.512,50,0471,4

0,0 484,4 1.250,0 1.375,0484,4 1.512,50,0471,4 Pusat

053 Lokus klaster industri besi baja yang terintegrasi 0,0 1.000,0 2.825,9 4.662,71.000,0 5.128,90,0978,6

0,0 1.000,0 2.825,9 4.662,71.000,0 5.128,90,0978,6 Pusat

054 Persentase kemajuan pembentukan pusat inovasi besi baja 0,0 1.000,0 20.000,0 22.000,01.000,0 36.300,00,0485,1

0,0 1.000,0 20.000,0 22.000,01.000,0 36.300,00,0485,1 Pusat

055 Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klasterindustri besi baja

0,0 0,0 4.400,0 4.840,00,0 5.324,00,00,0

0,0 0,0 4.400,0 4.840,00,0 5.324,00,00,0 Pusat

056 Persentase kemajuan pembentukan Sekolah/Akademi/Politeknikindustri besi baja

0,0 1.000,0 2.200,0 2.420,01.000,0 3.993,00,00,0

0,0 1.000,0 2.200,0 2.420,01.000,0 3.993,00,00,0 Pusat

057 Jumlah peralatan dan mesin 0,0 1.000,0 3.553,6 3.909,01.000,0 4.299,90,01.022,7

0,0 1.000,0 3.553,6 3.909,01.000,0 4.299,90,01.022,7 Pusat

03 Pengembangan klaster industri berbasis alumina dan non ferrolainnya

0,0 1.721,0 9.800,0 12.595,01.721,0 13.854,50,0563,9

058 Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klasterindustri alumina dan non ferro lainnya

0,0 1.200,0 5.500,0 6.050,01.200,0 6.655,00,00,0

0,0 1.200,0 5.500,0 6.050,01.200,0 6.655,00,00,0 Pusat

059 Lokus klaster industri alumina dan non ferro lainnya yangterintegrasi

0,0 0,0 3.300,0 5.445,00,0 5.989,50,00,0

Formulir II.3 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 0,0 3.300,0 5.445,00,0 5.989,50,00,0 Pusat

060 Jumlah populasi industri aluminium, nikel dan tembaga nasional 0,0 521,0 1.000,0 1.100,0521,0 1.210,00,0563,9

0,0 521,0 1.000,0 1.100,0521,0 1.210,00,0563,9 Pusat

04 Pengembangan Industri Material Dasar Logam Tertentu 0,0 1.999,0 8.410,1 15.202,31.999,0 16.722,50,01.068,4

061 Jumlah Perusahaan Pengembangan Industri Material Dasar LogamTertentu

0,0 0,0 2.836,0 6.239,20,0 6.863,20,00,0

0,0 0,0 2.836,0 6.239,20,0 6.863,20,00,0 Pusat

062 Rekomendasi pengembangan industri material dasar tertentu 0,0 1.999,0 3.000,0 3.300,01.999,0 3.630,00,01.068,4

0,0 1.999,0 3.000,0 3.300,01.999,0 3.630,00,01.068,4 Pusat

063 Tersusunnya persyaratan administrasi pengembangan klasterindustri material dasar logam tertentu

0,0 0,0 1.574,1 3.463,00,0 3.809,30,00,0

0,0 0,0 1.574,1 3.463,00,0 3.809,30,00,0 Pusat

064 Lokus klaster industri material dasar logam tertentu yangterintegrasi

0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0 Pusat

05 Penyusunan Norma, Standard, Prosedur, Kriteria IndustriMaterial Dasar Logam

0,0 2.931,3 5.216,6 7.292,02.931,3 8.021,20,02.700,0

065 Jumlah SNI Produk IMDL 0,0 1.031,3 2.071,6 2.278,71.031,3 2.506,60,0894,2

0,0 1.031,3 2.071,6 2.278,71.031,3 2.506,60,0894,2 Pusat

066 Jumlah RSNI Produk IMDL (Rancangan dan Revisi) 0,0 700,0 825,0 1.361,3700,0 1.497,40,0606,6

0,0 700,0 825,0 1.361,3700,0 1.497,40,0606,6 Pusat

067 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan standard 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.199,2

0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.199,2 Pusat

068 Jumlah Juknis Industri Peleburan 0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,00,0 Pusat

06 Penciptaan Iklim Usaha Yang Kondusif dan PeningkatanInvestasi Industri Material Dasar Logam

0,0 4.726,2 14.295,3 18.639,84.726,2 20.530,80,07.704,1

069 Jumlah usulan kebijakan (Harmonisasi Tarif, BMAD, BMDTP danSafeguard)

0,0 1.495,0 2.327,1 2.559,81.495,0 2.815,70,0863,8

0,0 1.495,0 2.327,1 2.559,81.495,0 2.815,70,0863,8 Pusat

070 Kepersertaan industri material dasar logam pada kerjasamainternasional

0,0 1.481,3 6.789,1 7.468,11.481,3 8.241,90,05.861,3

Formulir II.3 - 7

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 1.481,3 6.789,1 7.468,11.481,3 8.241,90,05.861,3 Pusat

071 Rekomendasi peningkatan sistem manajemen dan teknologi yangramah lingkungan

0,0 500,0 1.100,0 2.420,0500,0 2.662,00,00,0

0,0 500,0 1.100,0 2.420,0500,0 2.662,00,00,0 Pusat

072 Rekomendasi peningkatan efesiensi energi dan penurunan emisi CO2 0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,0695,0

0,0 0,0 1.000,0 2.200,00,0 2.420,00,0695,0 Pusat

073 Rekomendasi peningkatan research & development pengembanganindustri material dasar logam

0,0 0,0 550,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0

0,0 0,0 550,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0 Pusat

074 Kegiatan dalam rangka peningkatan kemampuan industri materialdasar logam (promosi/pameran)

0,0 1.250,0 2.529,1 2.782,01.250,0 3.060,20,0284,1

0,0 1.250,0 2.529,1 2.782,01.250,0 3.060,20,0284,1 Pusat

07 Pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan kompetensisumber daya manusia (SDM) industri material dasar logam

0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,01.300,0

075 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.300,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.300,0 Pusat

076 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam pembinaan teknis 0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0

0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0 Pusat

08 Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan penyusunanprogram serta manajemen kinerja

0,0 2.238,2 4.458,3 4.904,12.238,2 5.394,50,02.050,0

077 Jumlah laporan kegiatan penyusunan program 0,0 1.088,2 1.158,3 1.274,11.088,2 1.401,50,01.050,0

0,0 1.088,2 1.158,3 1.274,11.088,2 1.401,50,01.050,0 Pusat

078 Jumlah laporan mengenai data dan informasi IMDL nasional 0,0 1.150,0 2.200,0 2.420,01.150,0 2.662,00,01.000,0

0,0 1.150,0 2.200,0 2.420,01.150,0 2.662,00,01.000,0 Pusat

079 Jumlah rekomendasi peningkatan manajemen kinerja IMDL 0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0

0,0 0,0 1.100,0 1.210,00,0 1.331,00,00,0 Pusat

1879 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi danPenumbuhan Basis Industri Manufaktur

0,0 63.440,0 93.562,0 112.274,463.440,0 134.729,30,068.100,0

01 Terwujudnya Kualitas Program yang Lebih Baik dari Tahun-Tahun Sebelumnya Termasuk dalam Implementasinya

0,0 3.420,8 5.986,4 7.183,63.420,8 8.620,40,04.276,0

080 Jumlah dokumen perencanaan, anggaran dan evaluasi pelaporan 0,0 3.420,8 5.986,4 7.183,63.420,8 8.620,40,04.276,0

0,0 3.420,8 5.986,4 7.183,63.420,8 8.620,40,04.276,0 Pusat

Formulir II.3 - 8

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

02 Terwujudnya Belanja Pemerintah/BUMN Sebagai Basis PasarPengembangan Industri

0,0 18.070,0 42.792,4 51.350,918.070,0 61.621,10,030.566,0

081 Meningkatnya jumlah instansi/lembaga/badan usaha pemerintahyang menggunakan 20% dari APBN untuk belanja barang produkdalam negeri sebanyak 90 instansi

0,0 18.070,0 42.792,4 51.350,918.070,0 61.621,10,030.566,0

0,0 18.070,0 42.792,4 51.350,918.070,0 61.621,10,030.566,0 Pusat

03 Terfasilitasikannya peningkatan mutu dan standard produkpada industri basis manufaktur

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

082 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

04 Fasilitasi peningkatan penerapan konservasi energi pada basisindutri manufaktur

0,0 2.508,7 4.390,2 5.268,22.508,7 6.321,80,03.135,8

083 Jumlah perusahaan yang terfasilitasidalam penerapan konservasienergi

0,0 2.508,7 4.390,2 5.268,22.508,7 6.321,80,03.135,8

0,0 2.508,7 4.390,2 5.268,22.508,7 6.321,80,03.135,8 Pusat

05 Fasilitasi perlindungan HAKI pada sub sektor basis industrimanufaktur

0,0 709,1 1.218,7 1.462,4709,1 1.754,90,0870,5

084 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam peningkatan kemampuanterkait dengan bidang HAKI

0,0 709,1 1.218,7 1.462,4709,1 1.754,90,0870,5

0,0 709,1 1.218,7 1.462,4709,1 1.754,90,0870,5 Pusat

06 Terpromosikannya kemampuan industri manufaktur dalamnegeri

0,0 5.694,8 2.081,1 2.497,35.694,8 2.996,80,01.486,5

085 Jumlah perusahaan industri yang terfasilitasi 0,0 5.694,8 2.081,1 2.497,35.694,8 2.996,80,01.486,5

0,0 5.694,8 2.081,1 2.497,35.694,8 2.996,80,01.486,5 Pusat

07 Terfasilitasikannya persiapan, implementasi dan evaluasipeningkatan kerjasama industri

0,0 6.917,7 3.752,1 4.502,66.917,7 5.403,10,02.680,1

086 Jumlah fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kerjasamaindustri

0,0 6.917,7 3.752,1 4.502,66.917,7 5.403,10,02.680,1

0,0 6.917,7 3.752,1 4.502,66.917,7 5.403,10,02.680,1 Pusat

08 Terbayarkan gaji serta terpenuhinya sarana dan prasaranapegawai Ditjen BIM

0,0 17.527,7 26.191,3 31.429,617.527,7 37.715,50,018.708,1

087 Jumlah layanan bulan pembayaran gaji dan penyediaan operasionalsarana dan prasarana kerja

0,0 17.527,7 26.191,3 31.429,617.527,7 37.715,50,018.708,1

0,0 17.527,7 26.191,3 31.429,617.527,7 37.715,50,018.708,1 Pusat

Formulir II.3 - 9

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

09 Tersedianya database struktur kepegawaian Ditjen BIM 0,0 998,9 1.748,0 2.097,6998,9 2.517,20,01.248,6

088 Jumlah dokumen database kepegawaian Ditjen BIM 0,0 998,9 1.748,0 2.097,6998,9 2.517,20,01.248,6

0,0 998,9 1.748,0 2.097,6998,9 2.517,20,01.248,6 Pusat

10 Tersedianya dan termutakhirkannya sistem informasi dandatabase perkembangan BIM

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.270,0

089 Jumlah pemutakhiran sistem informasi (aplikasi) dan databaseperkembangan Basis Industri Manufaktur

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.270,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.270,0 Pusat

11 Tersusunnya laporan keuangan dan BMN Ditjen BIM yangakuntabel

0,0 6.097,3 2.785,4 3.342,56.097,3 4.011,00,01.989,6

090 Presentase pencapaian penilaian laporan keuangan Ditjen BIMdengan peringkat WTP

0,0 6.097,3 2.785,4 3.342,56.097,3 4.011,00,01.989,6

0,0 6.097,3 2.785,4 3.342,56.097,3 4.011,00,01.989,6 Pusat

12 Meningkatnya kompetensi SDM aparatur Ditjen BIM 0,0 1.495,0 2.616,3 3.139,61.495,0 3.767,50,01.868,8

091 Jumlah aparatur yang terlatih 0,0 1.495,0 2.616,3 3.139,61.495,0 3.767,50,01.868,8

0,0 1.495,0 2.616,3 3.139,61.495,0 3.767,50,01.868,8 Pusat

TOTAL 0,0 397.440,0 588.371,7 668.474,2397.440,0 749.953,10,0

Keterangan

387.500,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 10

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.04.085. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

108.449,2 1.153.193,4 4.676.817,3 187.912,3JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

94.840,0

0,0

94.840,0

0,0

94.840,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

menumbuh-kembangkan klaster industri melalui pelaksanaanrencana aksi yang tercantum pada Peraturan Menteri Perindustriantentang peta panduan klaster industri prioritas.

02 Besarnya persentase utilisasi kapasitas produksi dalamindustri; dengan target pencapaian sebesar 80 persen yangdiharapkan tercapai paling lambat pada akhir tahun 2014.

01

menumbuhkan industri yang utamanya diarahkan pada penguasaanpasar ekspor.

01 Pencapaian Meningkatnya Ekspor hasil Produk IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi

01

No Sasaran Strategis

Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

01

Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak

tenaga kerja.

06

No Misi

Meningkatkan kemampuan penyedia Alat Transportasi, Elektronika, Telematika, AlatPertahanan, dan Permesinan yang efisien dalam meningkatkan nilai tambah

01

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1846 Penumbuhan Industri AlatTransportasi Darat

DirektoratIndustri AlatTransportasiDarat

Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat01

Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif001 75 90 105 120 KP 0 TIDAK

Jumlah Anggota Klaster Kereta Api002 15 20 25 30 KP 0 TIDAK

Jumlah Produksi KBM R4 atau lebih003 935000 1030000 1150000 1250000 KP KL TIDAK

Jumlah Produksi KBM R2004 9000000 9800000 10800000 12000000 KP 0 TIDAK

Jumlah usulan kebijakan005 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Jumlah SDM Industri yang terlatih006 200 200 200 200 KP 0 TIDAK

Jumlah Standar dan RSNI007 4 4 4 4 KP KL TIDAK

Nilai Ekspor Produk IATD008 430 530 650 800 KP KL TIDAK

Produksi Kendaraan Umum Murah010 5000 10000 20000 KP KL TIDAK

Jumlah Fasilitasi Publikasi kemampuan IATD011 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan012 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

1847 Penumbuhan Industri Maritim danKedirgantaraan dan Alat Pertahanan

DirektoratIndustriMaritim,Kedirgantaraan dan AlatPertahanan

Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan AlatPertahanan

01

Jumlah klaster Industri Perkapalan013 1 1 1 KP KL TIDAK

Jumlah klaster industri kedirgantaraan014 1 1 1 KP KL TIDAK

Jumlah usulan rumusan kebijakan015 1 2 2 KP KL TIDAK

Jumlah SDM Industri yang terlatih016 80 300 300 KP KL TIDAK

Jumlah Rancangan Standar017 2 5 5 KP KL TIDAK

Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran019 4 4 4 KP KL TIDAK

Persentase Peningkatan produksi Industri020 7,5 7,5 7,5 KP KL TIDAK

Jumlah ekspor industri maritim021 2978,09 3305,08 3667,98 KP KL TIDAK

Jumlah Laporan Komunikasi Publik022 1 1 1 KP KL TIDAK

Bulan Layanan Kinerja Direktorat023 12 12 12 KP KL TIDAK

Jumlah panduan TKDN024 1 2 2 KP KL TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1848 Penumbuhan Industri Elektronikadan Telematika

DirektoratIndustriElektronikadanTelematika

Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika01

Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika027 15 17 20 21 KP KL YA

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi028 20 25 30 30 KP KL YA

Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional029 7 7 7 7 KP KL YA

Jumlah usulan kebijakan030 4 5 6 7 KP KL YA

Jumlah SDM Industri yang terlatih031 340 320 360 400 KP KL YA

Jumlah Standar dan RSNI032 10 15 15 15 KP KL YA

SNI yang diterapkan033 3 2 2 2 KP KL YA

Jumlah panduan TKDN034 1 KP KL YA

Jumlah prototipe035 5 1 2 KP KL YA

Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan036 2 2 2 2 KP 0 YA

Jumlah Produksi037 8 9 10 10 KP 0 YA

Jumlah nilai ekspor038 11644 12808,4 14089,24 15498,164

KP 0 YA

1849 Penyusunan dan Evaluasi ProgramPenumbuhan Industri UnggulanBerbasis Teknologi Tinggi

SekretariatDitjenIndustriUnggulanBerbasisTeknologiTinggi

Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, dan fasilitasipengembangan IUBTT

01

Laporan perencanaan dan penganggaran039 4 4 4 KP 0 TIDAK

Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan, dankerjasama dalam dan luar negeri

040 4 4 4 KP KL TIDAK

Jumlah aparatur yang telah memahami P3DN041 90 90 90 KP 0 TIDAK

Jumlah Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN042 2 2 2 KP 0 TIDAK

Laporan Pembinaan kepegawaian internal043 1 1 1 KP 0 TIDAK

Laporan penataan data dan informasi044 1 1 1 KP 0 TIDAK

Layanan Perkantoran045 12 12 12 KP 0 TIDAK

Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal PendukungTupoksi Ditjen IUBTT

046 12 12 12 KP 0 TIDAK

Laporan evaluasi dan pelaporan047 7 7 7 7 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1850 Penumbuhan Industri Permesinandan Alat Mesin Pertanian

DirektoratIndustriPermesinandan AlatMesinPertanian

Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang Modal DalamNegeri

01

Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian048 1 1 1 1 KP KL YA

Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan umum049 10 10 10 10 KP 0 TIDAK

Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan listrik050 10 10 10 10 KP 0 TIDAK

Jumlah anggota Klaster industri alat mesin pertanian051 10 10 10 10 KP 0 TIDAK

Jumlah perusahaan yang terfasilitasi052 100 100 100 100 KP 0 TIDAK

Jumlah usulan kebijakan053 1 1 1 1 KP KL YA

Jumlah SDM Industri yang terlatih054 300 300 300 300 KP 0 TIDAK

Jumlah Standar055 7 7 7 7 KP KL TIDAK

Jumlah RSNI056 10 10 10 10 KP KL TIDAK

Jumlah Laporan057 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Jumlah Produksi mesin peralatan umum058 77725503964,44

80130101929,25

80595020082,34

81062635709,71

KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1846 Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2

01 Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat 0,0 20.000,0 73.300,0 80.400,020.000,0 98.400,00,018.065,2

001 Jumlah Anggota Klaster Klaster Otomotif 0,0 1.800,0 2.200,0 2.300,01.800,0 2.400,00,01.816,0

0,0 1.800,0 2.200,0 2.300,01.800,0 2.400,00,01.816,0 Pusat

002 Jumlah Anggota Klaster Kereta Api 0,0 500,0 800,0 1.000,0500,0 1.200,00,0515,7

0,0 500,0 800,0 1.000,0500,0 1.200,00,0515,7 Pusat

003 Jumlah Produksi KBM R4 atau lebih 0,0 700,0 1.200,0 1.500,0700,0 1.600,00,0966,4

0,0 700,0 1.200,0 1.500,0700,0 1.600,00,0966,4 Pusat

004 Jumlah Produksi KBM R2 0,0 600,0 1.000,0 1.300,0600,0 1.400,00,01.259,3

0,0 600,0 1.000,0 1.300,0600,0 1.400,00,01.259,3 Pusat

005 Jumlah usulan kebijakan 0,0 800,0 1.000,0 1.200,0800,0 13.000,00,01.382,2

0,0 800,0 1.000,0 1.200,0800,0 13.000,00,01.382,2 Pusat

006 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 1.600,0 2.200,0 2.500,01.600,0 2.600,00,01.866,9

0,0 1.600,0 2.200,0 2.500,01.600,0 2.600,00,01.866,9 Pusat

007 Jumlah Standar dan RSNI 0,0 1.500,0 1.800,0 2.000,01.500,0 2.200,00,01.785,2

0,0 1.500,0 1.800,0 2.000,01.500,0 2.200,00,01.785,2 Pusat

008 Nilai Ekspor Produk IATD 0,0 1.000,0 1.200,0 1.500,01.000,0 1.700,00,01.569,4

0,0 1.000,0 1.200,0 1.500,01.000,0 1.700,00,01.569,4 Pusat

010 Produksi Kendaraan Umum Murah 0,0 10.000,0 60.000,0 65.000,010.000,0 70.000,00,04.245,9

0,0 10.000,0 60.000,0 65.000,010.000,0 70.000,00,04.245,9 Pusat

011 Jumlah Fasilitasi Publikasi kemampuan IATD 0,0 300,0 400,0 500,0300,0 600,00,0800,0

0,0 300,0 400,0 500,0300,0 600,00,0800,0 Pusat

012 Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan 0,0 1.200,0 1.500,0 1.600,01.200,0 1.700,00,01.858,2

0,0 1.200,0 1.500,0 1.600,01.200,0 1.700,00,01.858,2 Pusat

1847 Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan AlatPertahanan

0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0

01 Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan AlatPertahanan

0,0 10.000,0 1.007.619,4 1.108.853,110.000,0 2.585,80,018.670,0

013 Jumlah klaster Industri Perkapalan 0,0 1.700,0 1.700,0 2.350,71.700,0 2.585,80,04.116,9

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 1.700,0 1.700,0 2.350,71.700,0 2.585,80,04.116,9 Pusat

014 Jumlah klaster industri kedirgantaraan 0,0 850,0 797,1 867,8850,0 0,00,0718,9

0,0 850,0 797,1 867,8850,0 0,00,0718,9 Pusat

015 Jumlah usulan rumusan kebijakan 0,0 750,0 2.762,4 3.038,7750,0 0,00,01.662,3

0,0 750,0 2.762,4 3.038,7750,0 0,00,01.662,3 Pusat

016 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 1.000,0 4.427,5 4.870,21.000,0 0,00,02.799,8

0,0 1.000,0 4.427,5 4.870,21.000,0 0,00,02.799,8 Pusat

017 Jumlah Rancangan Standar 0,0 900,0 1.832,4 2.015,6900,0 0,00,02.230,9

0,0 900,0 1.832,4 2.015,6900,0 0,00,02.230,9 Pusat

019 Jumlah Laporan Perencanaan dan Penganggaran 0,0 1.200,0 2.157,6 2.373,31.200,0 0,00,01.493,0

0,0 1.200,0 2.157,6 2.373,31.200,0 0,00,01.493,0 Pusat

020 Persentase Peningkatan produksi Industri 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,02.924,4

0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,02.924,4 Pusat

021 Jumlah ekspor industri maritim 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,0802,3

0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,0802,3 Pusat

022 Jumlah Laporan Komunikasi Publik 0,0 500,0 550.000,0 605.000,0500,0 0,00,0800,0

0,0 500,0 550.000,0 605.000,0500,0 0,00,0800,0 Pusat

023 Bulan Layanan Kinerja Direktorat 0,0 400,0 440.000,0 484.000,0400,0 0,00,0452,8

0,0 400,0 440.000,0 484.000,0400,0 0,00,0452,8 Pusat

024 Jumlah panduan TKDN 0,0 700,0 1.742,4 1.916,7700,0 0,00,0668,6

0,0 700,0 1.742,4 1.916,7700,0 0,00,0668,6 Pusat

1848 Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0

01 Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika 0,0 10.000,0 12.200,0 13.420,010.000,0 14.762,00,018.700,0

027 Jumlah anggota klaster industri elektronika dan telematika 0,0 4.100,0 4.510,0 4.961,04.100,0 5.457,10,02.725,9

0,0 4.100,0 4.510,0 4.961,04.100,0 5.457,10,02.725,9 Pusat

028 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.012,5

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.012,5 Pusat

029 Usulan posisi runding dalam kerjasama internasional 0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,01.128,2

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,01.128,2 Pusat

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

030 Jumlah usulan kebijakan 0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,01.823,2

0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,01.823,2 Pusat

031 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,01.142,7

0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,01.142,7 Pusat

032 Jumlah Standar dan RSNI 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.794,9

0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.794,9 Pusat

033 SNI yang diterapkan 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.283,9

0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,01.283,9 Pusat

034 Jumlah panduan TKDN 0,0 0,0 700,0 770,00,0 847,00,0700,0

0,0 0,0 700,0 770,00,0 847,00,0700,0 Pusat

035 Jumlah prototipe 0,0 0,0 500,0 550,00,0 605,00,01.182,0

0,0 0,0 500,0 550,00,0 605,00,01.182,0 Pusat

036 Jumlah Laporan dan Dokumen Perencanaan 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,02.453,9

0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,02.453,9 Pusat

037 Jumlah Produksi 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,0700,0

0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,0700,0 Pusat

038 Jumlah nilai ekspor 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,0752,8

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,0752,8 Pusat

1849 Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan IndustriUnggulan Berbasis Teknologi Tinggi

0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0

01 Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi program, danfasilitasi pengembangan IUBTT

0,0 39.840,0 43.824,0 3.456.519,339.840,0 53.027,00,031.214,0

039 Laporan perencanaan dan penganggaran 0,0 2.225,0 2.447,5 2.692,62.225,0 2.961,50,03.285,9

0,0 2.225,0 2.447,5 2.692,62.225,0 2.961,50,03.285,9 Pusat

040 Laporan Koordinasi iklim usaha, standarisasi, teknologi lingkungan,dan kerjasama dalam dan luar negeri

0,0 2.819,6 3.101,6 3.411.725,02.819,6 3.752,90,03.671,7

0,0 2.819,6 3.101,6 3.411.725,02.819,6 3.752,90,03.671,7 Pusat

041 Jumlah aparatur yang telah memahami P3DN 0,0 1.350,0 1.485,0 1.633,51.350,0 1.796,90,01.678,1

0,0 1.350,0 1.485,0 1.633,51.350,0 1.796,90,01.678,1 Pusat

042 Jumlah Laporan Pembinaan administrasi keuangan dan BMN 0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,0593,3

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,0593,3 Pusat

043 Laporan Pembinaan kepegawaian internal 0,0 1.250,0 1.375,0 1.512,51.250,0 1.663,80,01.250,6

0,0 1.250,0 1.375,0 1.512,51.250,0 1.663,80,01.250,6 Pusat

044 Laporan penataan data dan informasi 0,0 1.575,0 1.732,5 1.905,81.575,0 2.096,30,02.287,1

0,0 1.575,0 1.732,5 1.905,81.575,0 2.096,30,02.287,1 Pusat

045 Layanan Perkantoran 0,0 14.965,4 16.461,9 18.108,114.965,4 19.918,90,014.965,4

0,0 14.965,4 16.461,9 18.108,114.965,4 19.918,90,014.965,4 Pusat

046 Peningkatan Sarana dan Pelayanan Administrasi Internal PendukungTupoksi Ditjen IUBTT

0,0 13.930,0 15.323,0 16.855,313.930,0 18.540,90,01.866,9

0,0 13.930,0 15.323,0 16.855,313.930,0 18.540,90,01.866,9 Pusat

047 Laporan evaluasi dan pelaporan 0,0 1.275,0 1.402,5 1.542,01.275,0 1.697,00,01.615,2

0,0 1.275,0 1.402,5 1.542,01.275,0 1.697,00,01.615,2 Pusat

1850 Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian 0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0

01 Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang ModalDalam Negeri

0,0 15.000,0 16.250,0 17.625,015.000,0 19.137,50,021.800,0

048 Jumlah Klaster industri alat mesin pertanian 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,03.500,0

0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,01.000,0 1.000,00,03.500,0 Pusat

049 Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan umum 0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0500,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0500,0 Pusat

050 Jumlah anggota Klaster industri mesin peralatan listrik 0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,01.200,0

0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,01.200,0 Pusat

051 Jumlah anggota Klaster industri alat mesin pertanian 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,01.550,0

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,01.550,0 Pusat

052 Jumlah perusahaan yang terfasilitasi 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,05.250,0

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,05.250,0 Pusat

053 Jumlah usulan kebijakan 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.300,0

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,03.300,0 Pusat

054 Jumlah SDM Industri yang terlatih 0,0 2.000,0 2.200,0 2.420,02.000,0 2.662,00,02.650,0

0,0 2.000,0 2.200,0 2.420,02.000,0 2.662,00,02.650,0 Pusat

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENUMBUHAN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

055 Jumlah Standar 0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.300,0

0,0 1.200,0 1.320,0 1.452,01.200,0 1.597,20,01.300,0 Pusat

056 Jumlah RSNI 0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,0770,0

0,0 700,0 770,0 847,0700,0 931,70,0770,0 Pusat

057 Jumlah Laporan 0,0 950,0 1.045,0 1.149,5950,0 1.264,50,0850,0

0,0 950,0 1.045,0 1.149,5950,0 1.264,50,0850,0 Pusat

058 Jumlah Produksi mesin peralatan umum 0,0 6.000,0 6.600,0 7.260,06.000,0 7.986,00,0930,0

0,0 6.000,0 6.600,0 7.260,06.000,0 7.986,00,0930,0 Pusat

TOTAL 0,0 94.840,0 1.153.193,4 4.676.817,394.840,0 187.912,30,0

Keterangan

108.449,2

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 5

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.05.095. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

371.000,0 346.249,0 387.854,0 427.323,0JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

307.616,0

0,0

307.616,0

0,0

307.616,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan IKM01 Rasio Industri Jawa dan luar Jawa dengan target rasioindustri di pulau Jawa dan luar Jawa mencapai posisi 60:40.

01

Kontribusi PDB IKM sebesar 34 % pada tahun 2014.02

No Sasaran Strategis

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB, dengan Indikator Kinerja Utama:

a.Tumbuhnya industri kecil di atas pertumbuhan ekonomi nasional;b.Tumbuhnya industri menengah dua kali di atas industri kecil;c.Meningkatnya jumlah output IKM yang menjadi “Out-Source” Industri Besar.

07

No Misi

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM berbasis kompetensi01

Mendorong tumbuhnya Wirausaha Baru IKM02

Mendorong peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern03

Mendorong peningkatan perluasan pasar04

Mendorong peningkatan nilai tambah05

Mendorong perluasan akses ke sumber pembiayaan06

Mendorong penyebaran pembangunan IKM di luar Jawa07

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1837 Penyebaran dan PenumbuhanIndustri Kecil dan MenengahWilayah I

DirektoratIndustri KecildanMenengahWilayah I

TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN,SANDANG, KBB, KERAJINAN, LOGAM, ALAT ANGKUT DAN KREATIFTELEMATIKA

01

Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I005 54 73 118 188 KP B TIDAK

Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I006 KP B TIDAK

Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi007 14 14 14 14 D B TIDAK

BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, FASHION,MINYAK ATSIRI, KERAJINAN BARANG SENI, BATU MULIA DANPERHIASAN

02

Berkembangan IKM Makanan Ringan001 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Berkembangnya IKM Fashion002 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Berkembangnya IKM Minyak Atsiri003 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni004 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan006 1 1 1 1 KP KL TIDAK

BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG DANKERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP

03

Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP001 4 4 4 4 KP B TIDAK

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat002 0 0 0 0 KP B TIDAK

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan006 4 4 4 4 KP B TIDAK

Revitalisasi Sentra IKM Pangan007 6 6 6 6 KP B TIDAK

TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATANIKM DI WILAYAH I04

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM009 20 IKM 25 IKM 30 IKM KP B TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1838 Penyebaran dan PenumbuhanIndustri Kecil dan MenengahWilayah II

DirektoratIndustri KecildanMenengahWilayah II

TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK01

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM010 35 IKM 40 IKM 45 IKM KP B TIDAK

BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KBB, KERAJINAN PERHIASAN DAN BATU MULIA,KERAJINAN GERABAH/KERAMIK HIAS, KERAJINAN DAN BARANGSENI

02

Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan101 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Berkembangnya Klaster IKM KBB301 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia501 3 3 3 3 KP KL TIDAK

BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, KBB, LOGAMELEKTRONIKA DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP

03

Berkembangnya OVOP IKM Pangan101 4 4 4 4 KP B TIDAK

Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah102 2 2 2 2 KP B TIDAK

Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi103 2 2 2 2 KP B TIDAK

Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan104 3 3 3 3 KP B TIDAK

Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan501 11 11 11 11 KP B TIDAK

Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan502 7 7 7 7 KP B TIDAK

TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKM PANGAN,SANDANG, KBB, LOGAM DAN ELEKTRONIKA DAN KERAJINAN

04

Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru017 250 WUB 270 WUB 300 WUB KP B TIDAK

Penanganan Pasca Bencana Merapi018 25 0 0 0 KP N TIDAK

Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi019 7 7 7 7 D B TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1839 Penyebaran dan PenumbuhanIndustri Kecil dan MenengahWilayah III

DirektoratIndustri KecildanMenengahWilayah III

TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMKERAJINAN, SANDANG, TEKNOLOGI INFORMASI, PERBENGKELAN,COKLAT/KAKAO

01

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru019 300 WUB 300 WUB 300 WUB KP B TIDAK

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi020 12 12 12 12 D B TIDAK

BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KERAJINAN DAN BARANG SENI, GERABAH DANKERAMIK HIAS, BATU MULIA DAN PERHIASAN, DAN MINYAK ATSIRI

02

Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi102 3 3 3 3 KP KL TIDAK

Pengembangan Klaster IKM Fashion104 5 5 5 5 KP KL TIDAK

Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni105 4 4 4 4 KP KL TIDAK

BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, BAMBU,KAYU, ROTAN, MARMER, KAPAL RAKYAT, PERBENGKELAN DANALSINTAN DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP

03

Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP303 5 5 5 5 KP B TIDAK

Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP304 8 8 8 8 KP B TIDAK

Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP306 4 4 4 4 KP B TIDAK

TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK04

Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM027 10 IKM 10 IKM 10 IKM KP B TIDAK

1840 Penyusunan dan Evaluasi ProgramRevitalisasi dan PenumbuhanIndustri Kecil Menengah

SekretariatDitjenIndustri Kecildan

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan01

Jenis sarana dan prasarana01 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data IKM dan laporan02 35 35 35 35 KP 0 TIDAK

Terlaksananya perumusan kebijakan dan kerjasama03 5 5 5 5 KP 0 TIDAK

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan04 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Terlaksananya kegiatan promosi dan pemasaran serta standar mutu05 14 14 14 14 KP 0 TIDAK

Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia06 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1837 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan MenengahWilayah I

0,0 74.545,0 81.190,0 88.990,074.545,0 96.990,00,070.212,0

01 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMPANGAN, SANDANG, KBB, KERAJINAN, LOGAM, ALAT ANGKUTDAN KREATIF TELEMATIKA

0,0 48.805,0 54.100,0 60.500,048.805,0 66.800,00,035.922,0

005 Penumbuhan WUB IKM Logam dan Elektronika Wilayah I 0,0 2.100,0 2.400,0 2.600,02.100,0 2.800,00,0497,0

0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi SumateraUtara

0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi SumateraBarat

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0247,0 Kota Padang

0,0 300,0 300,0 350,0300,0 400,00,00,0 Provinsi Jambi

0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kota Pontianak

0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan

0,0 300,0 350,0 375,0300,0 400,00,00,0 Kota Batam

006 Penumbuhan WUB IKM Kerajinan Wilayah I 0,0 4.550,0 4.700,0 4.900,04.550,0 5.000,00,0982,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kab. Simeulue

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi Riau

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Kota Jambi

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi Lampung

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanBarat

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kab. Sintang

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTengah

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0240,0 Kab. Kapuas

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0242,0 Kab. Kutai Barat

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi Bengkulu

0,0 455,0 470,0 490,0455,0 500,00,00,0 Provinsi KepulauanRiau

007 Penumbuhan WUB melalui Dekonsentrasi 0,0 42.155,0 47.000,0 53.000,042.155,0 59.000,00,034.443,0

0,0 4.450,0 4.960,0 5.590,04.450,0 6.220,00,03.064,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

0,0 4.300,0 4.790,0 5.410,04.300,0 6.010,00,02.955,0 Provinsi SumateraUtara

0,0 4.850,0 5.410,0 6.100,04.850,0 6.780,00,03.925,0 Provinsi SumateraBarat

0,0 2.350,0 2.620,0 2.960,02.350,0 3.290,00,01.769,0 Provinsi Riau

0,0 3.110,0 3.460,0 3.910,03.110,0 4.350,00,02.391,0 Provinsi Jambi

0,0 2.850,0 3.180,0 3.590,02.850,0 4.000,00,02.281,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 2.680,0 2.990,0 3.370,02.680,0 3.750,00,02.178,0 Provinsi Lampung

0,0 2.700,0 3.010,0 3.390,02.700,0 3.780,00,02.345,0 Provinsi KalimantanBarat

0,0 2.510,0 2.800,0 3.150,02.510,0 3.520,00,02.245,0 Provinsi KalimantanTengah

0,0 2.850,0 3.180,0 3.580,02.850,0 4.000,00,02.590,0 Provinsi KalimantanSelatan

0,0 2.290,0 2.560,0 2.880,02.290,0 3.200,00,02.480,0 Provinsi KalimantanTimur

0,0 2.555,0 2.850,0 3.210,02.555,0 3.570,00,02.170,0 Provinsi Bengkulu

0,0 1.760,0 1.960,0 2.210,01.760,0 2.480,00,01.490,0 Provinsi BangkaBelitung

0,0 2.900,0 3.230,0 3.650,02.900,0 4.050,00,02.560,0 Provinsi KepulauanRiau

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

02 BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, FASHION,MINYAK ATSIRI, KERAJINAN BARANG SENI, BATU MULIA DANPERHIASAN

0,0 8.685,0 8.690,0 8.790,08.685,0 8.890,00,03.536,0

001 Berkembangan IKM Makanan Ringan 0,0 1.295,0 1.300,0 1.400,01.295,0 1.500,00,0367,0

0,0 450,0 450,0 475,0450,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraUtara

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0367,0 Kota Pekanbaru

0,0 450,0 450,0 475,0450,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

0,0 395,0 400,0 450,0395,0 500,00,00,0 Provinsi KepulauanRiau

002 Berkembangnya IKM Fashion 0,0 2.500,0 2.500,0 2.500,02.500,0 2.500,00,0637,0

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi SumateraUtara

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0210,0 Provinsi SumateraBarat

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi Jambi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0210,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi Lampung

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,0217,0 Provinsi KalimantanSelatan

0,0 500,0 500,0 500,0500,0 500,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

003 Berkembangnya IKM Minyak Atsiri 0,0 2.190,0 2.190,0 2.190,02.190,0 2.190,00,02.110,0

0,0 730,0 730,0 730,0730,0 730,00,0710,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

0,0 730,0 730,0 730,0730,0 730,00,0700,0 Provinsi SumateraUtara

0,0 730,0 730,0 730,0730,0 730,00,0700,0 Provinsi SumateraBarat

004 Berkembangnya IKM Kerajinan dan Barang Seni 0,0 2.100,0 2.100,0 2.100,02.100,0 2.100,00,0422,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0211,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0211,0 Provinsi SumateraBarat

0,0 210,0 210,0 210,0210,0 210,00,00,0 Provinsi Riau

0,0 420,0 420,0 420,0420,0 420,00,00,0 Provinsi Jambi

0,0 420,0 420,0 420,0420,0 420,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 530,0 530,0 530,0530,0 530,00,00,0 Provinsi KalimantanTengah

0,0 520,0 520,0 520,0520,0 520,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

006 Berkembangnya IKM Batu Mulia dan Perhiasan 0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan

03 BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG DANKERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP

0,0 10.930,0 11.200,0 11.300,010.930,0 11.700,00,03.788,0

001 Berkembangnya Sentra IKM Pangan melalui OVOP 0,0 3.340,0 3.500,0 3.500,03.340,0 3.700,00,01.304,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0264,0 Kab. TapanuliSelatan

0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kota Bukit Tinggi

0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kota Palembang

0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kota BandarLampung

0,0 835,0 875,0 875,0835,0 925,00,0260,0 Kab. Pontianak

002 Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0710,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0710,0 Kab. Bireuen

006 Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan 0,0 1.450,0 1.500,0 1.600,01.450,0 1.700,00,01.774,0

0,0 370,0 375,0 400,0370,0 425,00,00,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0354,0 Kab. Samosir

0,0 360,0 375,0 400,0360,0 425,00,00,0 Provinsi Riau

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Provinsi Jambi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Kota Palembang

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Kota BandarLampung

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0355,0 Kota Singkawang

0,0 360,0 375,0 400,0360,0 425,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

0,0 360,0 375,0 400,0360,0 425,00,00,0 Provinsi BangkaBelitung

007 Revitalisasi Sentra IKM Pangan 0,0 6.140,0 6.200,0 6.200,06.140,0 6.300,00,00,0

0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi SumateraUtara

0,0 1.030,0 1.040,0 1.040,01.030,0 1.050,00,00,0 Provinsi SumateraBarat

0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi Riau

0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi KalimantanBarat

0,0 1.030,0 1.040,0 1.040,01.030,0 1.050,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

0,0 1.020,0 1.030,0 1.030,01.020,0 1.050,00,00,0 Provinsi KepulauanRiau

04 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATANIKM DI WILAYAH I 0,0 6.125,0 7.200,0 8.400,06.125,0 9.600,00,026.966,0

009 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatanIKM 0,0 6.125,0 7.200,0 8.400,06.125,0 9.600,00,026.966,0

0,0 2.125,0 2.400,0 2.800,02.125,0 3.200,00,023.438,0 Provinsi SumateraBarat

0,0 2.000,0 2.400,0 2.800,02.000,0 3.200,00,01.764,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 2.000,0 2.400,0 2.800,02.000,0 3.200,00,01.764,0 Provinsi KalimantanSelatan

1838 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan MenengahWilayah II

0,0 65.942,0 75.535,0 83.582,065.942,0 91.932,00,085.710,0

01 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK 0,0 15.088,0 17.815,0 18.190,015.088,0 18.705,00,043.881,0

010 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM 0,0 15.088,0 17.815,0 18.190,015.088,0 18.705,00,043.881,0

0,0 10.804,0 13.000,0 13.000,010.804,0 13.000,00,040.975,0 Provinsi Jawa Timur

0,0 2.142,0 2.478,0 2.598,02.142,0 2.853,00,01.453,0 Provinsi Bali

Formulir II.3 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 2.142,0 2.337,0 2.592,02.142,0 2.852,00,01.453,0 Provinsi Banten

02 BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KBB, KERAJINAN PERHIASAN DAN BATUMULIA, KERAJINAN GERABAH/KERAMIK HIAS, KERAJINAN DANBARANG SENI

0,0 2.800,0 3.080,0 3.388,02.800,0 3.725,00,02.569,0

101 Berkembangnya Klaster IKM Makanan Ringan 0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0309,0

0,0 166,0 183,0 201,0166,0 221,00,0103,0 Kab. Ciamis

0,0 166,0 183,0 201,0166,0 221,00,0103,0 Kab. Magelang

0,0 168,0 184,0 203,0168,0 223,00,0103,0 Kab. Sidoarjo

301 Berkembangnya Klaster IKM KBB 0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,00,0787,0

0,0 1.500,0 1.650,0 1.815,01.500,0 1.996,00,0787,0 Kab. Garut

501 Berkembangnya Klaster IKM Kerajinan Perhiasan dan Batu Mulia 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,00,01.473,0

0,0 266,0 293,0 322,0266,0 355,00,0491,0 Kab. Sleman

0,0 266,0 293,0 322,0266,0 355,00,0491,0 Kab. Lumajang

0,0 268,0 294,0 324,0268,0 354,00,0491,0 Kab. Gianyar

03 BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, KBB,LOGAM ELEKTRONIKA DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATANOVOP

0,0 7.896,0 8.690,0 9.559,07.896,0 10.513,00,08.828,0

101 Berkembangnya OVOP IKM Pangan 0,0 2.000,0 2.200,0 2.420,02.000,0 2.662,00,02.258,0

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0 Kab. Bandung

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0 Kab. Kuningan

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0550,0 Kab. Wonosobo

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 667,00,0608,0 Kota Batu

102 Berkembangnya Sentra IKM Pengolahan Buah 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 1.331,00,01.011,0

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,00,0505,0 Kab. Cirebon

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 666,00,0506,0 Kota Malang

103 Berkembangnya Sentra IKM Garam Rakyat/Konsumsi 0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,00,0621,0

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,00,0310,0 Kab. Rembang

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,00,0311,0 Kab. Sampang

104 Berkembangnya Sentra IKM Makanan Ringan 0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,00,0885,0

0,0 265,0 295,0 322,0265,0 355,00,0295,0 Kab. Ciamis

Formulir II.3 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 265,0 295,0 322,0265,0 355,00,0295,0 Kab. Malang

0,0 270,0 290,0 324,0270,0 354,00,0295,0 Kab. Sidoarjo

501 Berkembangnya OVOP IKM Kerajinan 0,0 1.991,0 2.200,0 2.420,01.991,0 2.662,00,02.618,0

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Cianjur

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Purwakarta

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Tasikmalaya

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Kudus

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Pekalongan

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Bantul

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Kulon Progo

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Bojonegoro

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Pasuruan

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Gianyar

0,0 181,0 200,0 220,0181,0 242,00,0238,0 Kab. Tabanan

502 Revitalisasi Sentra IKM Kerajinan 0,0 1.505,0 1.650,0 1.815,01.505,0 1.996,00,01.435,0

0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Tasikmalaya

0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Bantul

0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Bojonegoro

0,0 215,0 240,0 261,0215,0 286,00,0205,0 Kab. Lamongan

0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Lumajang

0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Gianyar

0,0 215,0 235,0 259,0215,0 285,00,0205,0 Kab. Tangerang

04 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMPANGAN, SANDANG, KBB, LOGAM DAN ELEKTRONIKA DANKERAJINAN

0,0 40.158,0 45.950,0 52.445,040.158,0 58.989,00,030.432,0

017 Meningkatnya Jumlah Wira Usaha Baru 0,0 4.494,0 4.950,0 5.445,04.494,0 5.989,00,04.459,0

0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi Jawa Barat

0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi JawaTengah

Formulir II.3 - 7

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi DIYogyakarta

0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi Jawa Timur

0,0 642,0 708,0 783,0642,0 859,00,0637,0 Provinsi Bali

0,0 642,0 707,0 777,0642,0 855,00,0637,0 Provinsi Banten

018 Penanganan Pasca Bencana Merapi 0,0 2.400,0 0,0 0,02.400,0 0,00,00,0

0,0 2.400,0 0,0 0,02.400,0 0,00,00,0 Provinsi DIYogyakarta

019 Penumbuhan Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi 0,0 33.264,0 41.000,0 47.000,033.264,0 53.000,00,025.973,0

0,0 1.564,0 1.920,0 2.220,01.564,0 2.500,00,01.069,0 Provinsi DKI Jakarta

0,0 4.710,0 5.800,0 6.650,04.710,0 7.500,00,03.881,0 Provinsi Jawa Barat

0,0 7.310,0 9.000,0 10.320,07.310,0 11.650,00,05.671,0 Provinsi JawaTengah

0,0 4.670,0 5.760,0 6.600,04.670,0 7.440,00,02.918,0 Provinsi DIYogyakarta

0,0 8.060,0 9.940,0 11.390,08.060,0 12.840,00,06.637,0 Provinsi Jawa Timur

0,0 3.930,0 4.850,0 5.550,03.930,0 6.260,00,03.348,0 Provinsi Bali

0,0 3.020,0 3.730,0 4.270,03.020,0 4.810,00,02.449,0 Provinsi Banten

1839 Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan MenengahWilayah III

0,0 74.912,0 83.524,0 93.282,074.912,0 103.401,00,096.594,0

01 TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA WIRA USAHA BARU IKMKERAJINAN, SANDANG, TEKNOLOGI INFORMASI,PERBENGKELAN, COKLAT/KAKAO

0,0 52.846,0 59.244,0 66.567,052.846,0 74.024,00,046.694,0

019 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru 0,0 12.866,0 13.244,0 14.567,012.866,0 16.024,00,013.838,0

0,0 1.926,0 1.203,0 1.324,01.926,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi SulawesiUtara

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi SulawesiTengah

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Maluku

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi NusaTenggara Barat

Formulir II.3 - 8

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi NusaTenggara Timur

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Papua

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi MalukuUtara

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Gorontalo

0,0 1.094,0 1.203,0 1.324,01.094,0 1.456,00,01.258,0 Provinsi Papua Barat

0,0 1.094,0 1.214,0 1.327,01.094,0 1.464,00,01.258,0 Provinsi SulawesiBarat

020 Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru melalui Dekonsentrasi 0,0 39.980,0 46.000,0 52.000,039.980,0 58.000,00,032.856,0

0,0 2.730,0 3.140,0 3.550,02.730,0 3.960,00,02.369,0 Provinsi SulawesiUtara

0,0 3.520,0 4.050,0 4.580,03.520,0 5.110,00,02.977,0 Provinsi SulawesiTengah

0,0 5.220,0 6.000,0 6.790,05.220,0 7.570,00,03.696,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 4.240,0 4.870,0 5.510,04.240,0 6.150,00,02.697,0 Provinsi SulawesiTenggara

0,0 3.080,0 3.550,0 4.000,03.080,0 4.470,00,02.511,0 Provinsi Maluku

0,0 4.170,0 4.790,0 5.420,04.170,0 6.050,00,04.000,0 Provinsi NusaTenggara Barat

0,0 3.720,0 4.280,0 4.830,03.720,0 5.400,00,03.197,0 Provinsi NusaTenggara Timur

0,0 3.050,0 3.510,0 3.960,03.050,0 4.420,00,02.622,0 Provinsi Papua

0,0 2.910,0 3.350,0 3.790,02.910,0 4.220,00,02.495,0 Provinsi MalukuUtara

0,0 2.550,0 2.940,0 3.320,02.550,0 3.700,00,02.169,0 Provinsi Gorontalo

0,0 2.440,0 2.810,0 3.180,02.440,0 3.540,00,02.174,0 Provinsi Papua Barat

0,0 2.350,0 2.710,0 3.070,02.350,0 3.410,00,01.949,0 Provinsi SulawesiBarat

02 BERKEMBANGNYA KLASTER IKM MAKANAN RINGAN, GARAMRAKYAT, FASHION, KERAJINAN DAN BARANG SENI, GERABAHDAN KERAMIK HIAS, BATU MULIA DAN PERHIASAN, DANMINYAK ATSIRI

0,0 7.091,0 7.803,0 8.584,07.091,0 9.442,00,03.268,0

Formulir II.3 - 9

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

102 Pengembangan Klaster IKM Garam Rakyat/Konsumsi 0,0 1.816,0 1.998,0 2.198,01.816,0 2.418,00,01.503,0

0,0 606,0 666,0 733,0606,0 806,00,0501,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 605,0 666,0 733,0605,0 806,00,0501,0 Provinsi NusaTenggara Timur

0,0 605,0 666,0 732,0605,0 806,00,0501,0 Provinsi Gorontalo

104 Pengembangan Klaster IKM Fashion 0,0 3.110,0 3.423,0 3.766,03.110,0 4.142,00,01.145,0

0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Kota Manado

0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Kota Makassar

0,0 622,0 687,0 758,0622,0 830,00,0229,0 Provinsi SulawesiTenggara

0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Provinsi NusaTenggara Barat

0,0 622,0 684,0 752,0622,0 828,00,0229,0 Provinsi NusaTenggara Timur

105 Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni 0,0 2.165,0 2.382,0 2.620,02.165,0 2.882,00,0620,0

0,0 541,0 597,0 655,0541,0 722,00,0155,0 Kab. MinahasaSelatan

0,0 542,0 595,0 655,0542,0 720,00,0155,0 Kab. Tana Toraja

0,0 541,0 595,0 655,0541,0 720,00,0155,0 Provinsi NusaTenggara Barat

0,0 541,0 595,0 655,0541,0 720,00,0155,0 Provinsi Papua

03 BERKEMBANGNYA SENTRA IKM PANGAN, SANDANG, BAMBU,KAYU, ROTAN, MARMER, KAPAL RAKYAT, PERBENGKELAN DANALSINTAN DAN KERAJINAN MELALUI PENDEKATAN OVOP

0,0 13.203,0 14.523,0 15.977,013.203,0 17.574,00,07.282,0

303 Pengembangan Sentra IKM Sandang Melalui OVOP 0,0 3.601,0 3.961,0 4.358,03.601,0 4.793,00,03.684,0

0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi SulawesiTenggara

0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi NusaTenggara Barat

0,0 720,0 792,0 871,0720,0 958,00,0736,0 Provinsi NusaTenggara Timur

Formulir II.3 - 10

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 721,0 793,0 874,0721,0 961,00,0740,0 Provinsi Gorontalo

304 Pengembangan Sentra IKM Kerajinan Melalui OVOP 0,0 3.704,0 4.074,0 4.482,03.704,0 4.930,00,03.598,0

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi SulawesiUtara

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi SulawesiTengah

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi SulawesiSelatan

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi Maluku

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi NusaTenggara Barat

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi Papua

0,0 463,0 509,0 560,0463,0 616,00,0449,0 Provinsi MalukuUtara

0,0 463,0 511,0 562,0463,0 618,00,0455,0 Provinsi Gorontalo

306 Pengembangan Sentra IKM Alat Angkut Melalui OVOP 0,0 5.898,0 6.488,0 7.137,05.898,0 7.851,00,00,0

0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0 Kota Bitung

0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0 Kab. Donggala

0,0 1.474,0 1.622,0 1.784,01.474,0 1.962,00,00,0 Kab. Bulukumba

0,0 1.476,0 1.622,0 1.785,01.476,0 1.965,00,00,0 Kab. Lombok Barat

04 TERESTRUKTURISASINYA MESIN/PERALATAN IKM TPT DAN KPK 0,0 1.772,0 1.954,0 2.154,01.772,0 2.361,00,039.350,0

027 Terlaksananya restrukturisasi mesin/peralatan IKM 0,0 1.772,0 1.954,0 2.154,01.772,0 2.361,00,039.350,0

0,0 886,0 975,0 1.072,0886,0 1.180,00,038.880,0 Provinsi Papua Barat

0,0 886,0 979,0 1.082,0886,0 1.181,00,0470,0 Provinsi SulawesiBarat

1840 Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi danPenumbuhan Industri Kecil Menengah

0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0

01 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 0,0 92.217,0 106.000,0 122.000,092.217,0 135.000,00,0118.484,0

01 Jenis sarana dan prasarana 0,0 26.217,0 28.000,0 31.000,026.217,0 35.000,00,033.484,0

0,0 26.217,0 28.000,0 31.000,026.217,0 35.000,00,033.484,0 Pusat

02 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, data IKM danlaporan

0,0 12.000,0 15.000,0 19.000,012.000,0 23.000,00,09.000,0

Formulir II.3 - 11

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM REVITALISASI DAN PENUMBUHAN INDUSTRI KECIL MENENGAH

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 12.000,0 15.000,0 19.000,012.000,0 23.000,00,09.000,0 Pusat

03 Terlaksananya perumusan kebijakan dan kerjasama 0,0 11.000,0 14.000,0 17.000,011.000,0 21.000,00,019.000,0

0,0 11.000,0 14.000,0 17.000,011.000,0 21.000,00,019.000,0 Pusat

04 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan 0,0 10.000,0 13.000,0 16.000,010.000,0 15.000,00,018.000,0

0,0 10.000,0 13.000,0 16.000,010.000,0 15.000,00,018.000,0 Pusat

05 Terlaksananya kegiatan promosi dan pemasaran serta standar mutu 0,0 22.000,0 25.000,0 28.000,022.000,0 30.000,00,028.000,0

0,0 22.000,0 25.000,0 28.000,022.000,0 30.000,00,028.000,0 Pusat

06 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia 0,0 11.000,0 11.000,0 11.000,011.000,0 11.000,00,011.000,0

0,0 11.000,0 11.000,0 11.000,011.000,0 11.000,00,011.000,0 Kab. Sidoarjo

TOTAL 0,0 307.616,0 346.249,0 387.854,0307.616,0 427.323,00,0

Keterangan

371.000,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 12

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Inspektorat Jenderal:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.06.035. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

45.500,0 55.779,8 58.350,8 63.177,3JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

42.240,0

0,0

42.240,0

0,0

42.240,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KementerianPerindustrian

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

mengawal jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsiKementerian Perindustrian agar pelaksanaan sesuai denganperencanaan yang telah dibuat.

01 tersusunnya kriteria pengawasan yang efektif01

tersedianya hasil asesmen aparat pengawas berkualifikasi,02

tersedianya jumlah dan kualifikasi aparat pengawas,03

tercapainya peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program.04

No Sasaran Strategis

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.

03

No Misi

Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mempercepat terwujudnya tata kelolakepemerintahan yang baik, bersih dan bebas KKN di lingkungan Kementerian Perindustrian

1

Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator danakselerator pengembangan industri

2

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional3

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1841 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri Inspektorat I

Inspektorat IPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01

Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat I

001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK

Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02

Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat I

002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03

Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas InspektoratI

003 28 28 28 28 KP 0 TIDAK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

04

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat I

004 28 29 30 31 KP 0 TIDAK

Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I

05

Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I

005 3 4 4 5 KP 0 TIDAK

Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06

Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratI

006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1842 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri InspektoratII

Inspektorat IIPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01

Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat II

001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK

Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02

Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat II

002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03

Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas InspektoratII

003 28 28 28 28 KP 0 TIDAK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

04

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat II

004 26 27 28 29 KP 0 TIDAK

Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II

05

Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II

005 3 4 4 5 KP 0 TIDAK

Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06

Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratII

006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1843 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri InspektoratIII

Inspektorat IIIPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01

Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IIII

001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK

Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02

Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat III

002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03

Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas Inspektorat III

003 30 30 30 30 KP 0 TIDAK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

04

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat III

004 26 26 27 27 KP 0 TIDAK

Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III

05

Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III

005 2 3 3 4 KP 0 TIDAK

Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06

Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratIII

006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 3

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1844 Peningkatan Pengawasan danAkuntabilitas Pelaksanaan ProgramPengembangan Industri InspektoratIV

Inspektorat IVPengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi01

Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat / vertikal danDekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IV

001 23 23 23 23 KP 0 TIDAK

Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus02

Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupan tugasInspektorat IV

002 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal03

Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satker pusat /vertikal dalam cakupan tugas InspektoratIV

003 30 30 30 30 KP 0 TIDAK

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

04

Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat IV

004 26 26 26 26 KP 0 TIDAK

Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV

05

Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV

005 2 3 3 4 KP 0 TIDAK

Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan06

Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasan InspektoratIV

006 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 4

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan,Pemantauan Tindak Lanjut HasilPengawasan Serta Dukungan TeknisLainnya Inspektorat Jenderal

SekretariatInspektoratJenderal

Layanan perkantoran dan dukungan manajemen InspektoratJenderal

01

Terlaksananya layanan pembayaran gaji/ tunjangan/ uang makan/ lembur,layanan pemeliharaan sarana kerja/ kantor, kebutuhan sehari-hariperkantoran dan layanan birokrasi

001 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Laporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana pengawasanserta dukungan teknis lainnya

02

Terlaksananya pengelolaan anggaran sesuai perencanaansesuaiperencanaan, tersedianya sarana dan prasarana kerja, tersedianyalaporan realisasi fisik/ anggaran kegiatan dan BMN, terlaksananya sosialisasiperaturan perundangan terkait akuntabilitas kinerja

002 4 4 5 5 KP 0 TIDAK

Operasional perkantoran ketatalaksanaan dan layanan birokrasi03

Terpeliharanya sarana kerja/ kantor,terpenuhinya kebutuhan sehari-hariperkantoran, tertib ketatalaksanaan dan layanan birokrasi

003 8 8 9 9 KP 0 TIDAK

Laporan Pembinaan / Koordinasi/ Pengembangan SDM Pengawasan, sistem pengendalian intern dan Layanan Manajemen Kinerja Itjen

04

Tersedianya SDM yang mengikuti diklat, terlaksananya bimbingan danpembinaan pimpinan. Meningkatnya efektifitas manajemen kinerja,terlaksananya assessment dan penilaian angka kredit aparat pengawasan,terselenggaranya sistem penjaminan mutu, konsultasi/

004 11 15 15 16 KP 0 TIDAK

Dokumen perencanaan dan anggaran, evaluasi dan informasiprogram pengawasan

05

Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang efektif, kebijakan/pedoman pengawasan yang ditetapkan, laporan monitoring dan evaluasipelaksanaan program, dan data/ informasi terkini pengawasan yang akuratdan terpercaya

005 90 90 92 92 KP 0 TIDAK

Dokumen koordinasi, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjut hasilpengawasan

06

Tersedianya laporan analisis hasil pengawasan, laporan pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan, laporan koordinasi pemutakhiran data tindak lanjuthasil pengawasan, serta laporan hasil pengawasan APIP

006 96 98 100 102 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1841 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat I

0,0 5.836,0 7.519,3 7.854,25.836,0 8.716,90,06.163,7

01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.038,9 1.090,9 1.145,41.038,9 1.202,70,01.147,8

001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat I

0,0 1.038,9 1.090,9 1.145,41.038,9 1.202,70,01.147,8

0,0 1.038,9 1.090,9 1.145,41.038,9 1.202,70,01.147,8 Pusat

02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat I

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat

03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 709,2 744,6 781,9709,2 821,00,0652,9

003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas InspektoratI

0,0 709,2 744,6 781,9709,2 821,00,0652,9

0,0 709,2 744,6 781,9709,2 821,00,0652,9 Pusat

04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

0,0 1.019,7 1.070,6 1.124,21.019,7 1.180,40,0840,3

004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat I

0,0 1.019,7 1.070,6 1.124,21.019,7 1.180,40,0840,3

0,0 1.019,7 1.070,6 1.124,21.019,7 1.180,40,0840,3 Pusat

05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I

0,0 2.884,3 4.420,0 4.600,02.884,3 5.300,00,03.354,8

005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat I

0,0 2.884,3 4.420,0 4.600,02.884,3 5.300,00,03.354,8

0,0 2.884,3 4.420,0 4.600,02.884,3 5.300,00,03.354,8 Pusat

06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0134,8

006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat I

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0134,8

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0134,8 Pusat

1842 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat II

0,0 6.132,6 9.447,0 9.856,96.132,6 10.824,70,07.626,2

01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.194,9 1.254,6 1.317,41.194,9 1.383,20,01.210,5

001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat II

0,0 1.194,9 1.254,6 1.317,41.194,9 1.383,20,01.210,5

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 1.194,9 1.254,6 1.317,41.194,9 1.383,20,01.210,5 Pusat

02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat II

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat

03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 746,1 783,4 822,6746,1 863,70,0648,9

003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas InspektoratII

0,0 746,1 783,4 822,6746,1 863,70,0648,9

0,0 746,1 783,4 822,6746,1 863,70,0648,9 Pusat

04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

0,0 919,8 965,8 1.014,1919,8 1.064,80,0812,3

004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat II

0,0 919,8 965,8 1.014,1919,8 1.064,80,0812,3

0,0 919,8 965,8 1.014,1919,8 1.064,80,0812,3 Pusat

05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II

0,0 3.087,9 6.250,0 6.500,03.087,9 7.300,00,04.786,1

005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat II

0,0 3.087,9 6.250,0 6.500,03.087,9 7.300,00,04.786,1

0,0 3.087,9 6.250,0 6.500,03.087,9 7.300,00,04.786,1 Pusat

06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0135,3

006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat II

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0135,3

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0135,3 Pusat

1843 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat III

0,0 4.492,8 8.128,0 8.494,44.492,8 9.419,10,06.560,0

01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.156,0 1.213,8 1.274,41.156,0 1.338,20,01.151,6

001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IIII

0,0 1.156,0 1.213,8 1.274,41.156,0 1.338,20,01.151,6

0,0 1.156,0 1.213,8 1.274,41.156,0 1.338,20,01.151,6 Pusat

02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat III

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 868,0 911,4 957,0868,0 1.004,90,0646,4

003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas Inspektorat III

0,0 868,0 911,4 957,0868,0 1.004,90,0646,4

0,0 868,0 911,4 957,0868,0 1.004,90,0646,4 Pusat

04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

0,0 961,6 1.009,7 1.060,2961,6 1.113,20,0838,9

004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat III

0,0 961,6 1.009,7 1.060,2961,6 1.113,20,0838,9

0,0 961,6 1.009,7 1.060,2961,6 1.113,20,0838,9 Pusat

05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III

0,0 1.323,3 4.800,0 5.000,01.323,3 5.750,00,03.750,0

005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat III

0,0 1.323,3 4.800,0 5.000,01.323,3 5.750,00,03.750,0

0,0 1.323,3 4.800,0 5.000,01.323,3 5.750,00,03.750,0 Pusat

06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0139,9

006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat III

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0139,9

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0139,9 Pusat

1844 Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas PelaksanaanProgram Pengembangan Industri Inspektorat IV

0,0 3.970,6 7.927,6 8.284,03.970,6 9.198,20,03.814,3

01 Pengawasan Kinerja pada unit/satker vertikal & Dekonsentrasi 0,0 1.160,0 1.218,0 1.278,91.160,0 1.342,80,01.157,4

001 Terlaksananya Pengawasan Kinerja pada Unit / Satker pusat /vertikal dan Dekonsentrasi dalam cakupan tugas Inspektorat IV

0,0 1.160,0 1.218,0 1.278,91.160,0 1.342,80,01.157,4

0,0 1.160,0 1.218,0 1.278,91.160,0 1.342,80,01.157,4 Pusat

02 Pengawasan /Pemeriksaaan Khusus 0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

002 Terlaksananya pengawasan / pemeriksaan khusus dalam cakupantugas Inspektorat IV

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1

0,0 39,1 41,1 43,239,1 45,30,033,1 Pusat

03 Reviu Laporan keuangan/BMN unit vertikal 0,0 831,1 872,6 916,3831,1 962,10,0680,4

003 Terlaksananya Review Lapoaran Keuangan / BMN unit / satkerpusat / vertikal dalam cakupan tugas InspektoratIV

0,0 831,1 872,6 916,3831,1 962,10,0680,4

0,0 831,1 872,6 916,3831,1 962,10,0680,4 Pusat

04 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PengembanganIndustri di Pusat dan Prov/Kab/Kota

0,0 803,7 843,9 886,1803,7 930,40,0814,2

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

004 Laporan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan / programpengembangan industri dalam cakupan tugas Inspektorat IV

0,0 803,7 843,9 886,1803,7 930,40,0814,2

0,0 803,7 843,9 886,1803,7 930,40,0814,2 Pusat

05 Evaluasi / Pemantuan / Audit Pelaksanaan Program Prioritas /Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV

0,0 992,0 4.800,0 5.000,0992,0 5.750,00,01.000,0

005 Laporan Evaluasi / Pemantauan / Audit Pelaksanaan ProgramPrioritas / Kegiatan Aktual Bidang Industri Inspektorat IV

0,0 992,0 4.800,0 5.000,0992,0 5.750,00,01.000,0

0,0 992,0 4.800,0 5.000,0992,0 5.750,00,01.000,0 Pusat

06 Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan 0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0129,1

006 Laporan Akuntabilitas kinerja pelaksanaan kegiatan pengawasanInspektorat IV

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0129,1

0,0 144,8 152,0 159,6144,8 167,60,0129,1 Pusat

1845 Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak LanjutHasil Pengawasan Serta Dukungan Teknis Lainnya InspektoratJenderal

0,0 21.807,9 22.757,9 23.861,321.807,9 25.018,30,021.335,8

01 Layanan perkantoran dan dukungan manajemen InspektoratJenderal

0,0 5.612,5 5.752,9 6.006,05.612,5 6.270,20,05.612,5

001 Terlaksananya layanan pembayaran gaji/ tunjangan/ uang makan/lembur, layanan pemeliharaan sarana kerja/ kantor, kebutuhansehari-hari perkantoran dan layanan birokrasi

0,0 5.612,5 5.752,9 6.006,05.612,5 6.270,20,05.612,5

0,0 5.612,5 5.752,9 6.006,05.612,5 6.270,20,05.612,5 Pusat

02 Laporan pengelolaan keuangan, sarana dan prasaranapengawasan serta dukungan teknis lainnya

0,0 2.728,9 2.865,3 3.008,62.728,9 3.159,00,03.001,6

002 Terlaksananya pengelolaan anggaran sesuai perencanaansesuaiperencanaan, tersedianya sarana dan prasarana kerja,tersedianya laporan realisasi fisik/ anggaran kegiatan dan BMN,terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkaitakuntabilitas kinerja

0,0 2.728,9 2.865,3 3.008,62.728,9 3.159,00,03.001,6

0,0 2.728,9 2.865,3 3.008,62.728,9 3.159,00,03.001,6 Pusat

03 Operasional perkantoran ketatalaksanaan dan layanan birokrasi 0,0 1.720,9 1.806,9 1.897,21.720,9 1.992,10,01.886,2

003 Terpeliharanya sarana kerja/ kantor,terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran, tertib ketatalaksanaan dan layanan birokrasi

0,0 1.720,9 1.806,9 1.897,21.720,9 1.992,10,01.886,2

0,0 1.720,9 1.806,9 1.897,21.720,9 1.992,10,01.886,2 Pusat

04 Laporan Pembinaan / Koordinasi/ Pengembangan SDMPengawasan , sistem pengendalian intern dan LayananManajemen Kinerja Itjen

0,0 3.747,2 3.934,6 4.131,33.747,2 4.337,90,03.997,1

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

004 Tersedianya SDM yang mengikuti diklat, terlaksananya bimbingandan pembinaan pimpinan. Meningkatnya efektifitas manajemenkinerja, terlaksananya assessment dan penilaian angka kredit aparatpengawasan, terselenggaranya sistem penjaminan mutu, konsultasi/

0,0 3.747,2 3.934,6 4.131,33.747,2 4.337,90,03.997,1

0,0 3.747,2 3.934,6 4.131,33.747,2 4.337,90,03.997,1 Pusat

05 Dokumen perencanaan dan anggaran, evaluasi dan informasiprogram pengawasan

0,0 3.980,4 4.179,4 4.388,43.980,4 4.607,80,03.807,9

005 Tersedianya dokumen perencanaan dan anggaran yang efektif,kebijakan/ pedoman pengawasan yang ditetapkan, laporanmonitoring dan evaluasi pelaksanaan program, dan data/ informasiterkini pengawasan yang akurat dan terpercaya

0,0 3.980,4 4.179,4 4.388,43.980,4 4.607,80,03.807,9

0,0 3.980,4 4.179,4 4.388,43.980,4 4.607,80,03.807,9 Pusat

06 Dokumen koordinasi, evaluasi, dan pemantauan tindak lanjuthasil pengawasan

0,0 4.017,9 4.218,8 4.429,84.017,9 4.651,30,03.030,5

006 Tersedianya laporan analisis hasil pengawasan, laporan pemantauantindak lanjut hasil pengawasan, laporan koordinasi pemutakhirandata tindak lanjut hasil pengawasan, serta laporan hasil pengawasanAPIP

0,0 4.017,9 4.218,8 4.429,84.017,9 4.651,30,03.030,5

0,0 4.017,9 4.218,8 4.429,84.017,9 4.651,30,03.030,5 Pusat

TOTAL 0,0 42.240,0 55.779,8 58.350,842.240,0 63.177,30,0

Keterangan

45.500,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 5

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.07.125. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

353.106,0 411.822,1 442.614,8 0,0JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

456.281,0

0,0

456.281,0

0,0

456.281,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

mewujudkan iklim usaha dan kebijakan yang kondusif melaluiperumusan dan analisa kebijakan dan iklim di sektor industri,pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian danpengembangan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

01 tersusunnya rumusan dan analisis kebijakan dari iklim disektor industri serta analisa, standar, dan prosedur dibidang industri serta terhasilkannya kuantitas, kualitas hasillitbang dan kebijakan pendukungnya yang mampudiaplikasikan hingga skala pabrik

01

No Sasaran Strategis

Tingginya nilai tambah industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Laju pertumbuhan industri yang memberikan nilai tambah;b.Kontribusi industri manufaktur terhadap PDB nasional.

01

No Misi

Merumuskan konsep dan mengevaluasi kebijakan pembangunanindustri nasional

1

Meningkatkan peran standardisasi dalam mendukung daya saingindustri nasional

2

Mengembangkan teknologi industri yang berdaya saing termasuknano-teknologi, bioteknologi serta teknologi informatika dan komunikasi

3

Mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan (GreenIndustry)

4

Mendukung pengembangan industri regional melalui penyediaanteknologi tepat guna dan kawasan industri hijau

5

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1859 Pengkajian Kebijakan dan IklimUsaha Industri

PusatPengkajianKebijakandan IklimUsahaIndustri

Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dalamrangka menciptakan iklim perlindungan industri yang wajar, iklimpengembangan usaha industri yang sehat, iklim untuk mendorongekspor hasil industri

01

Jumlah kelompok industri yang mendapatkan fasilitas terkait investasi001 30 30 30 KP KL TIDAK

Jumlah kelompok industri yang mendapatkan insentif terkait peningkatandaya saing

002 10 10 10 KP 0 TIDAK

Model sistem pasok, produksi dan pemasaran003 3 3 3 KP 0 TIDAK

Dokumen analisis industrial terhadap isu aktual bidang industri004 12 12 12 KP 0 TIDAK

1860 Perencanaan KebijakanStandardisasi Industri

PusatStandardisasi

Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri; Meningkatnya RSNIdan Meningkatnya pemberlakuan SNI wajib

01

RSNI005 100 ( reguler)

100 (reguler )

100 (reguler )

KP B TIDAK

RSNI006 110 (ACFTA) 100(ACFTA)

KP B TIDAK

Permen SNI Wajib007 5 5 5 KP B TIDAK

1861 Pengkajian Industri Hijau danLingkungan Hidup

PusatPengkajianIndustri HijaudanLingkunganHidup

Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup danmeningkatnya industri berwawasan lingkungan serta efisiensi energidi industri

01

Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi009 1 1 1 KP KL TIDAK

Dokumen Green Industry010 1 1 1 KP KL TIDAK

Tingkat Pengurangan Emisi CO2011 2%/tahun 3%/tahun 3%/tahun KP KL TIDAK

Dokumen Kebijakan/Peraturan012 1 1 1 KP KL TIDAK

1862 Penyusunan Rencana dan EvaluasiProgram Kebijakan Iklim Usaha, danMutu Industri

SekretariatBadanKebijakan,Iklim danMutu Industri

Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun - tahunsebelumnya termasuk dalam implementasinya

01

Terlaksananya pelayanan teknis danadministratif dan tersusunnya Programserta Evaluasi Laporan Kegiatan Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri

014 12 Blnlayanan dan1 Program

12 Blnlayanan

dan 1Program

12 Blnlayanan

dan 1Program

KP 0 TIDAK

1863 Pengkajian Teknologi dan HakKekayaan Intelektual

PusatPengkajianTeknologidan HakKekayaanIntelektual

Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual dan JasaIndustri

01

Jumlah kajian/studi kebijakan teknologi industri016 3 3 3 KP KL TIDAK

Jumlah SDM yang mengenal dan memahami HKI017 250 275 300 KP KL TIDAK

Hasil litbang yang dipatenkan018 5 5 5 KP KL TIDAK

Jumlah teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan019 4 5 5 KP KL TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1864 Penelitian dan PengembanganTeknologi Kimia dan Kemasan

Balai BesarKimia danKemasan

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKimia Kemasan

01

Jumlah hasil litbang020 11 13 15 KD KL TIDAK

kerjasama dengan dunia industri021 3 3 3 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis022 9 10 10 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Gaji BB Kimia Kemasan023 12 12 12 KD KL TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kimia Kemasan024 1 1 KD KL TIDAK

1865 Penelitian dan PengembanganTeknologi Tekstil

Balai BesarTekstil

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangTekstil

01

Jumlah hasil litbang025 10 12 12 KD KL TIDAK

kerjasama dengan dunia industri026 5 5 6 KD KL TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis BB Tekstil027 9 9 9 KD KL TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil028 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tekstil029 1 1 1 KD KL TIDAK

1866 Penelitian dan PengembanganTeknologi Kulit, Karet dan Plastik

Balai BesarKulit, Karetdan Plastik

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit,karet dan plastik

01

Jumlah hasil litbang030 9 10 11 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri031 6 7 8 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis032 10 10 10 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji033 12 12 12 KD KL TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kulit Karet Plastik034 1 1 KD KL TIDAK

1867 Penelitian dan PengembanganTeknologi Industri Agro

Balai BesarIndustri Agro

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro01

Jumlah hasil litbang035 9 9 10 KD KL TIDAK

kerjasama dengan dunia industri036 7 10 12 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis037 9 9 9 KD KL TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Pembayaran Gaji038 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Agro039 1 1 KD KL TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1868 Penelitian dan PengembanganTeknologi Pulp dan Kertas

Balai BesarPulp danKertas

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangteknologi pulp dan kertas

01

Jumlah hasil litbang040 10 10 10 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri041 18 20 22 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis042 7 7 7 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji043 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Pulp dan Kertas044 1 0 KD KL TIDAK

1869 Penelitian dan PengembanganTeknologi Hasil Perkebunan

Balai BesarIndustri HasilPerkebunan

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang HasilPerkebunan

01

Jumlah hasil litbang045 12 12 12 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri046 1 1 1 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis047 8 8 8 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji048 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Hasil Perkebunan049 1 0 KD KL TIDAK

1870 Penelitian dan PengembanganTeknologi Logam dan Mesin

Balai BesarLogam danMesin

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangLogam Mesin

01

Jumlah hasil litbang050 14 11 8 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri051 15 18 23 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis052 6 6 6 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen,dan Pembayaran Gaji053 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Logam Mesin054 1 0 KD KL TIDAK

1871 Penelitian dan PengembanganTeknologi Keramik

Balai BesarKeramik

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKeramik

01

Jumlah hasil litbang055 11 12 12 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri056 2 5 6 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis057 8 8 8 KD 0 TIDAK

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan058 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Keramik059 1 0 KD KL TIDAK

Formulir II.2 - 3

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1872 Penelitian dan PengembanganTeknologi Bahan dan Barang Teknik

Balai BesarBahan danBarang Teknik

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangBahan dan Barang Teknik

01

Jumlah hasil litbang060 7 8 9 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri061 3 3 3 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis062 6 6 6 KD 0 TIDAK

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan063 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur BB Bahan dan Barang Teknik064 1 0 KD KL TIDAK

1873 Penelitian dan PengembanganTeknologi Pencegahan PencemaranIndustri

Balai BesarTeknologiPencegahanPencemaranIndustri

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahanpencemaran industri

01

Jumlah hasil litbang065 8 10 10 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri066 2 3 3 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis067 10 10 10 KD 0 TIDAK

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan068 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tek.Pencegahan Pencemaran Industri069 1 0 KD KL TIDAK

1874 Penelitian dan PengembanganTeknologi Kerajinan dan Batik

Balai BesarKerajinan danBatik

Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKerajinan Batik

01

Jumlah hasil litbang070 6 7 8 KD 0 TIDAK

kerjasama dengan dunia industri071 1 1 1 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis072 7 7 7 KD 0 TIDAK

Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan073 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kerajinan dan Batik074 1 0 KD KL TIDAK

Formulir II.2 - 4

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

3986 Riset dan Standardisasi BidangIndustri

Balai RisetdanStandardisasiIndustri

Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yangberkualitas

01

Formulir II.2 - 5

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Aceh050 9 9 10 KD KL TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis yang dihasilkan di Wilayah Aceh051 5 5 5 KD KL TIDAK

Jumlah kerjasama di Wilayah Aceh052 1 2 2 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Aceh

053 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Aceh054 1 0 0 KD KL TIDAK

Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Medan055 6 6 6 KD KL TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Medan056 5 5 5 KD KL TIDAK

Jumlah kerjasama di Wilayah Medan057 3 4 5 KD 0 TIDAK

Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Medan058 1 0 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Medan

059 12 12 12 KD 0 TIDAK

Jumlah hasil litbang di Wilayah Padang060 17 17 17 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Padang061 5 5 5 KD 0 TIDAK

Jumlah kerja sama di Wilayah Padang062 8 2 2 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran , Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen di Wilayah Padang

063 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan infrastruktur Lab Uji Brst Padang064 1 0 0 KD 0 TIDAK

Jumlah hasil litbang di Wilayah Palembang065 10 10 10 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Palembang066 5 5 5 KD 0 TIDAK

Jumlah kerja sama di Wilayah Palembang067 8 11 15 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Palembang

068 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Palembang069 1 0 0 KD KL TIDAK

Jumlah hasil litbang di Brst Bandar Lampung070 5 6 8 KD KL TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Bandar Lampung071 5 5 5 KD KL TIDAK

Jumlah kerjasama di Brst Bandar Lampung072 10 15 20 KD KL TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji Brst Bandar Lampung073 1 0 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Bdr Lampung

074 12 12 12 KD 0 TIDAK

Jumlah hasil litbang di Brst Surabaya075 10 10 10 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Surabaya076 5 5 5 KD 0 TIDAK

Jumlah kerjasama di Brst Surabaya077 0 0 0 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Surabaya078 1 0 0 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen di Brst Surabaya

079 12 12 12 KD 0 TIDAK

Formulir II.2 - 6

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

Jumlah Hasil Litbang di Brst Manado080 10 12 13 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Manado081 5 5 5 KD 0 TIDAK

Jumlah Kerjasama di Brst Manado082 6 6 7 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Manado

083 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Manado084 1 0 0 KD 0 TIDAK

Jumlah Hasil Litbang di Brst Pontianak085 6 7 7 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Pontianak086 5 5 5 KD 0 TIDAK

Jumlah kerjasama di Brst Pontianak087 4 4 4 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji dan Tunjangan,danDukungan Teknis Manajemen Brst Pontianak

088 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Pontianak089 1 0 0 KD 0 TIDAK

Jumlah hasil litbang di Brst Samarinda090 8 9 9 KD 0 TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Samarinda091 4 5 5 KD 0 TIDAK

Jumlah kerjasama di Brst Samarinda092 2 2 2 KD 0 TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan,danDukungan Teknis Manajemen Brst Samarinda

093 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastruktur di Brst Samarinda094 1 0 KD KL TIDAK

Jumlah hasil litbang di Brst Banjarbaru095 7 8 8 KD KL TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Banjarbaru096 5 5 5 KD KL TIDAK

Jumlah kerja sama di Brst Banjarbaru097 2 3 3 KD KL TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Banjarbaru

098 12 12 12 KD KL TIDAK

Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Banjarbaru099 1 0 0 KD KL TIDAK

Jumlah hasil litbang di Brst Ambon100 10 10 10 KD KL TIDAK

Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Ambon101 5 5 5 KD KL TIDAK

Jumlah Kerjasama di Brst Ambon102 0 0 0 KD KL TIDAK

Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Lainnya Brst Ambon

103 12 12 12 KD 0 TIDAK

Penguatan Infrastrukutr Lab Uji di Brst Ambon104 1 0 KD KL TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 7

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1859 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri 0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0

01 Tersusunnya konsepsi dan koordinasi pelaksanaan kebijakandalam rangka menciptakan iklim perlindungan industri yangwajar, iklim pengembangan usaha industri yang sehat, iklimuntuk mendorong ekspor hasil industri

0,0 6.500,0 10.200,0 10.900,06.500,0 0,00,04.613,0

001 Jumlah kelompok industri yang mendapatkan fasilitas terkaitinvestasi

0,0 1.200,0 1.300,0 1.500,01.200,0 0,00,01.000,0

0,0 1.200,0 1.300,0 1.500,01.200,0 0,00,01.000,0 Jakarta Selatan

002 Jumlah kelompok industri yang mendapatkan insentif terkaitpeningkatan daya saing

0,0 1.300,0 2.600,0 2.800,01.300,0 0,00,01.000,0

0,0 1.300,0 2.600,0 2.800,01.300,0 0,00,01.000,0 Jakarta Selatan

003 Model sistem pasok, produksi dan pemasaran 0,0 2.300,0 3.500,0 3.600,02.300,0 0,00,01.000,0

0,0 2.300,0 3.500,0 3.600,02.300,0 0,00,01.000,0 Jakarta Selatan

004 Dokumen analisis industrial terhadap isu aktual bidang industri 0,0 1.700,0 2.800,0 3.000,01.700,0 0,00,01.613,0

0,0 1.700,0 2.800,0 3.000,01.700,0 0,00,01.613,0 Jakarta Selatan

1860 Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri 7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0

01 Tersusunnya Kebijakan Standardisasi Industri; MeningkatnyaRSNI dan Meningkatnya pemberlakuan SNI wajib

7.800,0 15.465,0 7.655,2 4.350,77.665,0 0,00,011.494,0

005 RSNI 0,0 2.002,0 2.202,2 2.422,42.002,0 0,00,04.000,0

0,0 2.002,0 2.202,2 2.422,42.002,0 0,00,04.000,0 Pusat

006 RSNI 7.800,0 11.870,0 3.700,0 0,04.070,0 0,00,04.000,0

7.800,0 11.870,0 3.700,0 0,04.070,0 0,00,04.000,0 Pusat

007 Permen SNI Wajib 0,0 1.593,0 1.753,0 1.928,31.593,0 0,00,03.494,0

0,0 1.593,0 1.753,0 1.928,31.593,0 0,00,03.494,0 Pusat

1861 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0

01 Terlaksananya Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidupdan meningkatnya industri berwawasan lingkungan sertaefisiensi energi di industri

0,0 6.800,0 11.500,0 12.200,06.800,0 0,00,04.524,0

009 Road Map Konservasi dan Diversifikasi Energi 0,0 3.800,0 7.300,0 7.600,03.800,0 0,00,01.000,0

0,0 3.800,0 7.300,0 7.600,03.800,0 0,00,01.000,0 Pusat

010 Dokumen Green Industry 0,0 2.000,0 3.100,0 3.300,02.000,0 0,00,01.000,0

0,0 2.000,0 3.100,0 3.300,02.000,0 0,00,01.000,0 Pusat

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

011 Tingkat Pengurangan Emisi CO2 0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.000,0

0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.000,0 Pusat

012 Dokumen Kebijakan/Peraturan 0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.524,0

0,0 500,0 550,0 650,0500,0 0,00,01.524,0 Pusat

1862 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Kebijakan IklimUsaha, dan Mutu Industri

0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0

01 Terwujudnya kualitas program yang lebih baik dari tahun -tahun sebelumnya termasuk dalam implementasinya

0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0

014 Terlaksananya pelayanan teknis danadministratif dan tersusunnyaProgram serta Evaluasi Laporan Kegiatan Badan PengkajianKebijakan Iklim dan Mutu Industri

0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0

0,0 42.088,9 57.000,0 60.000,042.088,9 0,00,035.221,0 Provinsi DKI Jakarta

1863 Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0

01 Tersusunnya Kajian Teknologi, Hak Kekayaan Intelektual danJasa Industri

0,0 10.600,0 11.660,0 12.826,010.600,0 0,00,013.514,0

016 Jumlah kajian/studi kebijakan teknologi industri 0,0 1.800,0 1.980,0 2.178,01.800,0 0,00,03.514,0

0,0 1.800,0 1.980,0 2.178,01.800,0 0,00,03.514,0 Jakarta Selatan

017 Jumlah SDM yang mengenal dan memahami HKI 0,0 3.800,0 4.180,0 4.598,03.800,0 0,00,02.000,0

0,0 3.800,0 4.180,0 4.598,03.800,0 0,00,02.000,0 Jakarta Selatan

018 Hasil litbang yang dipatenkan 0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,03.000,0

0,0 1.000,0 1.100,0 1.210,01.000,0 0,00,03.000,0 Jakarta Selatan

019 Jumlah teknologi yang dikembangkan dan diaplikasikan 0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 0,00,05.000,0

0,0 4.000,0 4.400,0 4.840,04.000,0 0,00,05.000,0 Jakarta Selatan

1864 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kimia dan Kemasan 2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKimia Kemasan

2.469,6 21.057,7 20.037,7 20.727,818.588,1 0,00,020.232,0

020 Jumlah hasil litbang 0,0 1.000,0 1.410,1 1.551,11.000,0 0,00,05.500,0

0,0 1.000,0 1.410,1 1.551,11.000,0 0,00,05.500,0 Jakarta Selatan

021 kerjasama dengan dunia industri 0,0 284,0 327,6 376,7284,0 0,00,04.600,0

0,0 284,0 327,6 376,7284,0 0,00,04.600,0 Jakarta Selatan

022 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.469,6 2.469,6 2.600,0 2.800,00,0 0,00,02.147,0

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

2.469,6 2.469,6 2.600,0 2.800,00,0 0,00,02.147,0 Jakarta Selatan

023 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Gaji BB KimiaKemasan

0,0 9.000,0 15.700,0 16.000,09.000,0 0,00,07.985,0

0,0 9.000,0 15.700,0 16.000,09.000,0 0,00,07.985,0 Jakarta Selatan

024 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kimia Kemasan 0,0 8.304,1 0,0 0,08.304,1 0,00,00,0

0,0 8.304,1 0,0 0,08.304,1 0,00,00,0 Jakarta Selatan

1865 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil 3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangTekstil

3.287,1 21.655,0 17.460,7 18.110,718.367,9 0,00,018.552,0

025 Jumlah hasil litbang 0,0 1.360,0 1.860,7 1.860,71.360,0 0,00,05.216,0

0,0 1.360,0 1.860,7 1.860,71.360,0 0,00,05.216,0 Kota Bandung

026 kerjasama dengan dunia industri 0,0 550,0 600,0 650,0550,0 0,00,03.000,0

0,0 550,0 600,0 650,0550,0 0,00,03.000,0 Kota Bandung

027 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis BB Tekstil 3.287,1 3.287,1 3.400,0 3.600,00,0 0,00,03.173,0

3.287,1 3.287,1 3.400,0 3.600,00,0 0,00,03.173,0 Kota Bandung

028 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Tekstil 0,0 9.000,0 11.600,0 12.000,09.000,0 0,00,07.163,0

0,0 9.000,0 11.600,0 12.000,09.000,0 0,00,07.163,0 Kota Bandung

029 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tekstil 0,0 7.457,9 0,0 0,07.457,9 0,00,00,0

0,0 7.457,9 0,0 0,07.457,9 0,00,00,0 Kota Bandung

1866 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik 2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangkulit, karet dan plastik

2.521,2 20.887,8 17.210,0 17.560,018.366,6 0,00,016.341,0

030 Jumlah hasil litbang 0,0 700,0 800,0 1.000,0700,0 0,00,02.684,0

0,0 700,0 800,0 1.000,0700,0 0,00,02.684,0 Kota Yogyakarta

031 kerjasama dengan dunia industri 0,0 81,5 110,0 150,081,5 0,00,02.000,0

0,0 81,5 110,0 150,081,5 0,00,02.000,0 Kota Yogyakarta

032 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.521,2 2.521,2 2.600,0 2.610,00,0 0,00,02.292,0

2.521,2 2.521,2 2.600,0 2.610,00,0 0,00,02.292,0 Kota Yogyakarta

033 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji 0,0 9.000,0 13.700,0 13.800,09.000,0 0,00,09.365,0

0,0 9.000,0 13.700,0 13.800,09.000,0 0,00,09.365,0 Kota Yogyakarta

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

034 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kulit Karet Plastik 0,0 8.585,1 0,0 0,08.585,1 0,00,00,0

0,0 8.585,1 0,0 0,08.585,1 0,00,00,0 Kota Yogyakarta

1867 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro 15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalamindustri agro

15.700,0 34.937,7 29.300,0 30.110,019.237,7 0,00,027.947,0

035 Jumlah hasil litbang 0,0 1.500,0 2.000,0 2.250,01.500,0 0,00,03.691,0

0,0 1.500,0 2.000,0 2.250,01.500,0 0,00,03.691,0 Kota Bogor

036 kerjasama dengan dunia industri 0,0 285,0 300,0 360,0285,0 0,00,01.000,0

0,0 285,0 300,0 360,0285,0 0,00,01.000,0 Kota Bogor

037 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 15.700,0 15.700,0 16.000,0 16.200,00,0 0,00,014.957,0

15.700,0 15.700,0 16.000,0 16.200,00,0 0,00,014.957,0 Kota Bogor

038 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen dan Pembayaran Gaji 0,0 9.000,0 11.000,0 11.300,09.000,0 0,00,08.299,0

0,0 9.000,0 11.000,0 11.300,09.000,0 0,00,08.299,0 Kota Bogor

039 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Agro 0,0 8.452,7 0,0 0,08.452,7 0,00,00,0

0,0 8.452,7 0,0 0,08.452,7 0,00,00,0 Kota Bogor

1868 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas 2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangteknologi pulp dan kertas

2.309,0 21.469,7 6.528,7 18.273,019.160,7 0,00,015.189,0

040 Jumlah hasil litbang 0,0 1.806,0 2.059,6 2.317,01.806,0 0,00,04.615,0

0,0 1.806,0 2.059,6 2.317,01.806,0 0,00,04.615,0 Kota Bandung

041 kerjasama dengan dunia industri 0,0 790,0 869,1 956,0790,0 0,00,02.000,0

0,0 790,0 869,1 956,0790,0 0,00,02.000,0 Kota Bandung

042 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.309,0 2.309,0 2.350,0 2.400,00,0 0,00,01.951,0

2.309,0 2.309,0 2.350,0 2.400,00,0 0,00,01.951,0 Kota Bandung

043 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji 0,0 10.106,0 1.250,0 12.600,010.106,0 0,00,06.623,0

0,0 10.106,0 1.250,0 12.600,010.106,0 0,00,06.623,0 Kota Bandung

044 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Pulp dan Kertas 0,0 6.458,7 0,0 0,06.458,7 0,00,00,0

0,0 6.458,7 0,0 0,06.458,7 0,00,00,0 Kota Bandung

1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangHasil Perkebunan

891,9 15.836,6 11.865,5 12.075,514.944,7 0,00,09.350,0

045 Jumlah hasil litbang 0,0 2.659,0 3.190,5 3.190,52.659,0 0,00,02.365,0

0,0 2.659,0 3.190,5 3.190,52.659,0 0,00,02.365,0 Kota Makassar

046 kerjasama dengan dunia industri 0,0 75,0 75,0 75,075,0 0,00,01.000,0

0,0 75,0 75,0 75,075,0 0,00,01.000,0 Kota Makassar

047 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 891,9 891,9 900,0 910,00,0 0,00,0936,0

891,9 891,9 900,0 910,00,0 0,00,0936,0 Kota Makassar

048 Layanan Operasional Perkantoran, Manajemen, dan Pembayaran Gaji 0,0 6.658,0 7.700,0 7.900,06.658,0 0,00,05.049,0

0,0 6.658,0 7.700,0 7.900,06.658,0 0,00,05.049,0 Kota Makassar

049 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Industri Hasil Perkebunan 0,0 5.552,7 0,0 0,05.552,7 0,00,00,0

0,0 5.552,7 0,0 0,05.552,7 0,00,00,0 Kota Makassar

1870 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Logam dan Mesin 5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangLogam Mesin

5.025,5 28.973,6 21.225,0 20.587,523.948,1 0,00,025.894,0

050 Jumlah hasil litbang 0,0 4.200,0 3.300,0 2.400,04.200,0 0,00,011.182,0

0,0 4.200,0 3.300,0 2.400,04.200,0 0,00,011.182,0 Kota Bandung

051 kerjasama dengan dunia industri 0,0 187,0 225,0 287,5187,0 0,00,03.000,0

0,0 187,0 225,0 287,5187,0 0,00,03.000,0 Kota Bandung

052 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 5.025,5 5.025,5 5.200,0 5.300,00,0 0,00,04.370,0

5.025,5 5.025,5 5.200,0 5.300,00,0 0,00,04.370,0 Kota Bandung

053 Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen,dan Pembayaran Gaji 0,0 12.000,0 12.500,0 12.600,012.000,0 0,00,07.342,0

0,0 12.000,0 12.500,0 12.600,012.000,0 0,00,07.342,0 Kota Bandung

054 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Logam Mesin 0,0 7.561,1 0,0 0,07.561,1 0,00,00,0

0,0 7.561,1 0,0 0,07.561,1 0,00,00,0 Kota Bandung

1871 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik 2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKeramik

2.640,0 25.364,0 18.323,0 18.945,022.724,0 0,00,017.441,0

055 Jumlah hasil litbang 0,0 1.282,0 1.538,0 1.845,01.282,0 0,00,05.737,0

0,0 1.282,0 1.538,0 1.845,01.282,0 0,00,05.737,0 Kota Bandung

Formulir II.3 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

056 kerjasama dengan dunia industri 0,0 300,0 585,0 600,0300,0 0,00,02.000,0

0,0 300,0 585,0 600,0300,0 0,00,02.000,0 Kota Bandung

057 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 2.640,0 2.640,0 2.700,0 2.900,00,0 0,00,02.355,0

2.640,0 2.640,0 2.700,0 2.900,00,0 0,00,02.355,0 Kota Bandung

058 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 10.606,0 13.500,0 13.600,010.606,0 0,00,07.349,0

0,0 10.606,0 13.500,0 13.600,010.606,0 0,00,07.349,0 Kota Bandung

059 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Keramik 0,0 10.536,0 0,0 0,010.536,0 0,00,00,0

0,0 10.536,0 0,0 0,010.536,0 0,00,00,0 Kota Bandung

1872 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Bahan dan BarangTeknik

15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangBahan dan Barang Teknik

15.000,0 46.399,5 30.683,4 31.081,731.399,5 0,00,025.290,0

060 Jumlah hasil litbang 0,0 13.800,0 1.233,4 1.356,713.800,0 0,00,01.000,0

0,0 13.800,0 1.233,4 1.356,713.800,0 0,00,01.000,0 Kota Bandung

061 kerjasama dengan dunia industri 0,0 660,0 750,0 825,0660,0 0,00,0874,0

0,0 660,0 750,0 825,0660,0 0,00,0874,0 Kota Bandung

062 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 15.000,0 15.000,0 15.100,0 15.200,00,0 0,00,015.000,0

15.000,0 15.000,0 15.100,0 15.200,00,0 0,00,015.000,0 Kota Bandung

063 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 9.000,0 13.600,0 13.700,09.000,0 0,00,08.416,0

0,0 9.000,0 13.600,0 13.700,09.000,0 0,00,08.416,0 Kota Bandung

064 Penguatan Infrastruktur BB Bahan dan Barang Teknik 0,0 7.939,5 0,0 0,07.939,5 0,00,00,0

0,0 7.939,5 0,0 0,07.939,5 0,00,00,0 Kota Bandung

1873 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PencegahanPencemaran Industri

7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahanpencemaran industri

7.776,0 22.613,1 18.750,0 19.550,014.837,1 0,00,015.209,0

065 Jumlah hasil litbang 0,0 1.600,0 2.000,0 2.000,01.600,0 0,00,02.055,0

0,0 1.600,0 2.000,0 2.000,01.600,0 0,00,02.055,0 Kota Semarang

066 kerjasama dengan dunia industri 0,0 250,0 250,0 450,0250,0 0,00,01.000,0

0,0 250,0 250,0 450,0250,0 0,00,01.000,0 Kab. Semarang

Formulir II.3 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

067 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 7.776,0 7.776,0 8.000,0 8.500,00,0 0,00,06.480,0

7.776,0 7.776,0 8.000,0 8.500,00,0 0,00,06.480,0 Kota Semarang

068 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 7.200,0 8.500,0 8.600,07.200,0 0,00,05.674,0

0,0 7.200,0 8.500,0 8.600,07.200,0 0,00,05.674,0 Kab. Semarang

069 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Tek.Pencegahan PencemaranIndustri

0,0 5.787,1 0,0 0,05.787,1 0,00,00,0

0,0 5.787,1 0,0 0,05.787,1 0,00,00,0 Kota Semarang

1874 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kerajinan dan Batik 1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0

01 Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidangKerajinan Batik

1.923,7 18.973,7 14.062,7 14.287,717.050,0 0,00,013.481,0

070 Jumlah hasil litbang 0,0 747,0 822,7 897,7747,0 0,00,02.500,0

0,0 747,0 822,7 897,7747,0 0,00,02.500,0 Kota Yogyakarta

071 kerjasama dengan dunia industri 0,0 40,0 40,0 40,040,0 0,00,01.140,0

0,0 40,0 40,0 40,040,0 0,00,01.140,0 Kota Yogyakarta

072 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis 1.923,7 1.923,7 2.000,0 2.100,00,0 0,00,01.241,0

1.923,7 1.923,7 2.000,0 2.100,00,0 0,00,01.241,0 Kota Yogyakarta

073 Layanan Op.Perkantoran,Manajemen,dan Gaji Tunjangan 0,0 8.000,0 11.200,0 11.250,08.000,0 0,00,08.600,0

0,0 8.000,0 11.200,0 11.250,08.000,0 0,00,08.600,0 Kota Yogyakarta

074 Penguatan Infrastruktur Lab Uji BB Kerajinan dan Batik 0,0 8.263,0 0,0 0,08.263,0 0,00,00,0

0,0 8.263,0 0,0 0,08.263,0 0,00,00,0 Kota Yogyakarta

3986 Riset dan Standardisasi Bidang Industri 17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0

01 Terlaksananya kegiatan riset dan standardisasi industri yangberkualitas

17.717,5 110.121,5 113.813,3 122.957,492.404,0 0,00,086.308,0

050 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Aceh 0,0 1.100,0 1.250,0 1.500,01.100,0 0,00,01.700,0

0,0 1.100,0 1.250,0 1.500,01.100,0 0,00,01.700,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

051 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis yang dihasilkan di Wilayah Aceh 800,0 800,0 900,0 1.000,00,0 0,00,0627,0

800,0 800,0 900,0 1.000,00,0 0,00,0627,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

052 Jumlah kerjasama di Wilayah Aceh 0,0 10,0 20,0 20,010,0 0,00,01.000,0

Formulir II.3 - 7

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 10,0 20,0 20,010,0 0,00,01.000,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

053 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Aceh

0,0 4.800,0 6.500,0 7.000,04.800,0 0,00,03.315,0

0,0 4.800,0 6.500,0 7.000,04.800,0 0,00,03.315,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

054 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Aceh 0,0 3.385,1 0,0 0,03.385,1 0,00,00,0

0,0 3.385,1 0,0 0,03.385,1 0,00,00,0 Provinsi NanggroeAceh Darussalam

055 Jumlah hasil litbang yang dihasilkan di Wilayah Medan 0,0 670,0 700,0 725,0670,0 0,00,02.117,0

0,0 670,0 700,0 725,0670,0 0,00,02.117,0 Provinsi SumateraUtara

056 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Medan 1.280,4 1.280,4 1.620,0 1.785,00,0 0,00,01.161,0

1.280,4 1.280,4 1.620,0 1.785,00,0 0,00,01.161,0 Provinsi SumateraUtara

057 Jumlah kerjasama di Wilayah Medan 0,0 450,0 600,0 750,0450,0 0,00,01.000,0

0,0 450,0 600,0 750,0450,0 0,00,01.000,0 Provinsi SumateraUtara

058 Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Medan 0,0 5.620,8 0,0 0,05.620,8 0,00,00,0

0,0 5.620,8 0,0 0,05.620,8 0,00,00,0 Provinsi SumateraUtara

059 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Medan

0,0 5.000,0 8.000,0 8.500,05.000,0 0,00,06.219,0

0,0 5.000,0 8.000,0 8.500,05.000,0 0,00,06.219,0 Provinsi SumateraUtara

060 Jumlah hasil litbang di Wilayah Padang 0,0 1.290,0 710,0 800,01.290,0 0,00,01.866,0

0,0 1.290,0 710,0 800,01.290,0 0,00,01.866,0 Provinsi SumateraBarat

061 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Padang 1.990,6 1.990,6 2.587,8 3.364,10,0 0,00,01.333,0

1.990,6 1.990,6 2.587,8 3.364,10,0 0,00,01.333,0 Provinsi SumateraBarat

062 Jumlah kerja sama di Wilayah Padang 0,0 475,0 500,0 500,0475,0 0,00,01.000,0

0,0 475,0 500,0 500,0475,0 0,00,01.000,0 Kota Padang

Formulir II.3 - 8

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

063 Layanan Operasional Perkantoran , Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen di Wilayah Padang

0,0 2.000,0 4.100,0 4.200,02.000,0 0,00,02.463,0

0,0 2.000,0 4.100,0 4.200,02.000,0 0,00,02.463,0 Kota Padang

064 Penguatan infrastruktur Lab Uji Brst Padang 0,0 2.699,8 0,0 0,02.699,8 0,00,00,0

0,0 2.699,8 0,0 0,02.699,8 0,00,00,0 Kota Padang

065 Jumlah hasil litbang di Wilayah Palembang 0,0 780,0 1.014,0 1.318,0780,0 0,00,03.109,0

0,0 780,0 1.014,0 1.318,0780,0 0,00,03.109,0 Kota Palembang

066 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Wilayah Palembang 1.760,0 1.760,0 2.000,0 2.500,00,0 0,00,01.519,0

1.760,0 1.760,0 2.000,0 2.500,00,0 0,00,01.519,0 Kota Palembang

067 Jumlah kerja sama di Wilayah Palembang 0,0 1.788,0 2.324,0 3.021,01.788,0 0,00,01.000,0

0,0 1.788,0 2.324,0 3.021,01.788,0 0,00,01.000,0 Kota Palembang

068 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Palembang

0,0 3.500,0 6.800,0 7.000,03.500,0 0,00,03.709,0

0,0 3.500,0 6.800,0 7.000,03.500,0 0,00,03.709,0 Kota Palembang

069 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Palembang 0,0 3.823,4 0,0 0,03.823,4 0,00,00,0

0,0 3.823,4 0,0 0,03.823,4 0,00,00,0 Kota Palembang

070 Jumlah hasil litbang di Brst Bandar Lampung 0,0 830,0 913,3 1.004,7830,0 0,00,01.921,0

0,0 830,0 913,3 1.004,7830,0 0,00,01.921,0 Kota BandarLampung

071 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Bandar Lampung 1.930,0 1.930,0 2.100,0 2.300,00,0 0,00,01.320,0

1.930,0 1.930,0 2.100,0 2.300,00,0 0,00,01.320,0 Kota BandarLampung

072 Jumlah kerjasama di Brst Bandar Lampung 0,0 2.160,0 2.622,0 3.166,02.160,0 0,00,01.000,0

0,0 2.160,0 2.622,0 3.166,02.160,0 0,00,01.000,0 Kota BandarLampung

073 Penguatan Infrastruktur Lab Uji Brst Bandar Lampung 0,0 2.350,0 0,0 0,02.350,0 0,00,00,0

0,0 2.350,0 0,0 0,02.350,0 0,00,00,0 Kota BandarLampung

074 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Bdr Lampung

0,0 2.060,0 14.100,0 14.300,02.060,0 0,00,02.105,0

0,0 2.060,0 14.100,0 14.300,02.060,0 0,00,02.105,0 Kota BandarLampung

Formulir II.3 - 9

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

075 Jumlah hasil litbang di Brst Surabaya 0,0 1.240,0 1.364,6 1.501,11.240,0 0,00,04.627,0

0,0 1.240,0 1.364,6 1.501,11.240,0 0,00,04.627,0 Kota Surabaya

076 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Surabaya 4.500,0 4.500,0 4.700,0 4.900,00,0 0,00,04.017,0

4.500,0 4.500,0 4.700,0 4.900,00,0 0,00,04.017,0 Kota Surabaya

077 Jumlah kerjasama di Brst Surabaya 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Surabaya

078 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Surabaya 0,0 4.734,4 0,0 0,04.734,4 0,00,00,0

0,0 4.734,4 0,0 0,04.734,4 0,00,00,0 Kota Surabaya

079 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen di Brst Surabaya

0,0 3.500,0 8.500,0 9.000,03.500,0 0,00,03.960,0

0,0 3.500,0 8.500,0 9.000,03.500,0 0,00,03.960,0 Kota Surabaya

080 Jumlah Hasil Litbang di Brst Manado 0,0 850,0 1.000,0 1.300,0850,0 0,00,01.667,0

0,0 850,0 1.000,0 1.300,0850,0 0,00,01.667,0 Kota Manado

081 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Manado 434,5 434,5 450,0 460,00,0 0,00,0370,0

434,5 434,5 450,0 460,00,0 0,00,0370,0 Kota Manado

082 Jumlah Kerjasama di Brst Manado 0,0 150,0 150,0 150,0150,0 0,00,01.000,0

0,0 150,0 150,0 150,0150,0 0,00,01.000,0 Kota Manado

083 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan danDukungan Teknis Manajemen Brst Manado

0,0 4.200,0 5.700,0 6.000,04.200,0 0,00,03.861,0

0,0 4.200,0 5.700,0 6.000,04.200,0 0,00,03.861,0 Kota Manado

084 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Manado 0,0 3.713,3 0,0 0,03.713,3 0,00,00,0

0,0 3.713,3 0,0 0,03.713,3 0,00,00,0 Kota Manado

085 Jumlah Hasil Litbang di Brst Pontianak 0,0 750,0 910,0 945,0750,0 0,00,02.058,0

0,0 750,0 910,0 945,0750,0 0,00,02.058,0 Kota Pontianak

086 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Pontianak 1.566,2 1.566,2 1.700,0 1.800,00,0 0,00,01.286,0

1.566,2 1.566,2 1.700,0 1.800,00,0 0,00,01.286,0 Kota Pontianak

087 Jumlah kerjasama di Brst Pontianak 0,0 100,0 120,0 140,0100,0 0,00,01.000,0

0,0 100,0 120,0 140,0100,0 0,00,01.000,0 Kota Pontianak

088 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji danTunjangan,dan Dukungan Teknis Manajemen Brst Pontianak

0,0 2.100,0 4.500,0 4.700,02.100,0 0,00,02.321,0

Formulir II.3 - 10

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 2.100,0 4.500,0 4.700,02.100,0 0,00,02.321,0 Kota Pontianak

089 Penguatan infrastruktur Lab Uji di Brst Pontianak 0,0 2.789,3 0,0 0,02.789,3 0,00,00,0

0,0 2.789,3 0,0 0,02.789,3 0,00,00,0 Kota Pontianak

090 Jumlah hasil litbang di Brst Samarinda 0,0 1.800,0 2.000,0 2.200,01.800,0 0,00,02.400,0

0,0 1.800,0 2.000,0 2.200,01.800,0 0,00,02.400,0 Kota Samarinda

091 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Samarinda 1.855,8 1.855,8 1.900,0 2.000,00,0 0,00,01.568,0

1.855,8 1.855,8 1.900,0 2.000,00,0 0,00,01.568,0 Kota Samarinda

092 Jumlah kerjasama di Brst Samarinda 0,0 550,0 650,0 700,0550,0 0,00,01.000,0

0,0 550,0 650,0 700,0550,0 0,00,01.000,0 Kota Samarinda

093 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan,danDukungan Teknis Manajemen Brst Samarinda

0,0 2.000,0 4.500,0 4.800,02.000,0 0,00,02.264,0

0,0 2.000,0 4.500,0 4.800,02.000,0 0,00,02.264,0 Kota Samarinda

094 Penguatan Infrastruktur di Brst Samarinda 0,0 2.394,6 0,0 0,02.394,6 0,00,00,0

0,0 2.394,6 0,0 0,02.394,6 0,00,00,0 Kota Samarinda

095 Jumlah hasil litbang di Brst Banjarbaru 0,0 537,0 677,6 757,6537,0 0,00,01.194,0

0,0 537,0 677,6 757,6537,0 0,00,01.194,0 Kota Banjar Baru

096 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Banjarbaru 1.400,0 1.400,0 1.600,0 1.800,00,0 0,00,01.121,0

1.400,0 1.400,0 1.600,0 1.800,00,0 0,00,01.121,0 Kota Banjar Baru

097 Jumlah kerja sama di Brst Banjarbaru 0,0 400,0 600,0 600,0400,0 0,00,01.000,0

0,0 400,0 600,0 600,0400,0 0,00,01.000,0 Kota Banjar Baru

098 Layanan Operasional Perkantoran,Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Brst Banjarbaru

0,0 4.000,0 7.200,0 7.500,04.000,0 0,00,03.523,0

0,0 4.000,0 7.200,0 7.500,04.000,0 0,00,03.523,0 Kota Banjar Baru

099 Penguatan Infrastruktur Lab Uji di Brst Banjarbaru 0,0 3.565,3 0,0 0,03.565,3 0,00,00,0

0,0 3.565,3 0,0 0,03.565,3 0,00,00,0 Kota Banjar Baru

100 Jumlah hasil litbang di Brst Ambon 0,0 850,0 1.000,0 1.500,0850,0 0,00,03.009,0

0,0 850,0 1.000,0 1.500,0850,0 0,00,03.009,0 Kota Ambon

101 Jumlah Jasa Pelayanan Teknis di Brst Ambon 200,0 200,0 230,0 250,00,0 0,00,0219,0

200,0 200,0 230,0 250,00,0 0,00,0219,0 Kota Ambon

Formulir II.3 - 11

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

102 Jumlah Kerjasama di Brst Ambon 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Ambon

103 Layanan Operasional Perkantoran, Pembayaran Gaji Tunjangan, danDukungan Teknis Manajemen Lainnya Brst Ambon

0,0 3.600,0 5.000,0 5.200,03.600,0 0,00,03.359,0

0,0 3.600,0 5.000,0 5.200,03.600,0 0,00,03.359,0 Kota Ambon

104 Penguatan Infrastrukutr Lab Uji di Brst Ambon 0,0 3.788,1 0,0 0,03.788,1 0,00,00,0

0,0 3.788,1 0,0 0,03.788,1 0,00,00,0 Kota Ambon

TOTAL 85.061,6 469.744,0 417.275,1 444.543,1384.682,4 0,00,0

Keterangan

360.600,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 12

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.08.105. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

55.000,0 702.600,0 873.200,0 102.300,0JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

51.526,0

0,0

51.526,0

0,0

51.526,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Pengembangan Perwilayahan Industri6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

Mendorong pelaksanaan public-private partnership danpengembangan kawasan industri serta mempersiapkan peta panduanindustri unggulan provinsi dan kompetensi inti industrikabupaten/kota.

01 Meningkatnya jumlah investasi industri didaerah melaluipembangunan kawasan industri dengan targetpertumbuhan sebesar 10 % pertahun.

01

Tersusunnya kebijakan operasional pengembangan industrididaerah melalui pendekatan pengembangan industriunggulan provinsi dan kompetensi inti industri daerah

02

No Sasaran Strategis

Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Tingkat produktivitas dan kemampuan SDM industri;b.Indeks iklim industri Nasional.

03

Tersebarnya pembangunan industri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatkan kontribusi manufaktur diluar pulau Jawa terhadap PDB nasional;b.Jumlah Investasi baru industri jasa pendukung dan komponen industri yang menyerap banyak

tenaga kerja.

06

No Misi

Memfasilitasi percepatan pembangunan industri daerah berbasis keunggulan komparatif yangdimiliki oleh daerah

01

Membangun kompetisi inti industri daerah untuk mewujudkan keunggulan kompetitif02

Mendorong penyebaran pembangunan industri ke luar Jawa03

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1851 Pengembangan Fasilitasi IndustriWilayah I

DirektoratPengembangan FasilitasiIndustriWilayah I

Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah

01

Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

001 1 1 1 1 KP B YA

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera danKalimantan

02

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK002 1 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK003 1 2 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK004 1 2 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK005 2 2 KP N TIDAK

Terbangunnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan03

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri006 1 1 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan FinansialKawasan Industri

007 1 1 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri008 1 1 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri009 1 1 KP B TIDAK

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan,Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, PerguruanTinggi)

010 1 2 KP B YA

Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah danunggulan Provinsi Sumatera dan Kalimantan

04

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID)

011 3 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

40 40 40 KP KL TIDAK

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID012 1 1 KP KL TIDAK

Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SK Menperin013 10 Kab/Kotadi Sumatera

danKalimantan

20 20 20 KP KL TIDAK

Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah I

05

Bulan Layanan052 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I056 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1852 Pengembangan Fasilitasi IndustriWilayah II

DirektoratPengembangan FasilitasiIndustriWilayah II

Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah

01

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

014 1 1 1 1 KP B YA

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali02

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK015 2 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK016 2 2 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK017 1 2 2 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK018 1 2 KP N TIDAK

Terbangunnya kawasan industri di Jawa dan Bali03

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri019 1 1 1 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan FinansialKawasan Industri

020 1 2 2 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri021 2 1 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri022 2 1 KP B TIDAK

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan,Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, PerguruanTinggi)

023 2 KP B YA

Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah danunggulan Provinsi Jawa dan Bali

04

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID)

024 6 26 26 KP KL TIDAK

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID025 1 KP KL TIDAK

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi026 2 10 10 KP KL TIDAK

Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah II

05

Bulan Layanan053 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 2

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1853 Pengembangan Fasilitasi IndustriWilayah III

DirektoratPengembangan FasilitasiIndustriWilayah III

Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah

01

Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, danPapua

027 1 1 1 1 KP B YA

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi, NTB,NTT, Maluku dan Papua

02

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK028 2 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan Finansial KEK029 1 9 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK030 8 KP N TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK031 1 1 6 KP N TIDAK

Terbangunnya kawasan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku danPapua

03

Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri032 5 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis dan FinansialKawasan Industri

033 5 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan Kawasan Industri034 5 KP B TIDAK

Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri035 5 KP B TIDAK

Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri (Jalan,Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi, Sekolah, PerguruanTinggi)

036 2 2 KP B YA

Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerah danunggulan Provinsi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua

04

Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi IntiIndustri Daerah (KIID)

037 28 75 75 KP KL TIDAK

Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembangan KIID038 2 1 KP KL TIDAK

Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi039 4 4 4 KP KL TIDAK

Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah III

05

Bulan Layanan054 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III055 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Formulir II.2 - 3

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1854 Penyusunan dan Evaluasi ProgramPengembangan PerwilayahanIndustri

SekretariatDitjenPengembanganPerwilayahanIndustri

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran01

Jumlah laporan040 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Tersedianya data perkembangan Industri di Daerah02

Jumlah laporan041 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan perwilayahanindustri

03

Jumlah laporan042 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Terlaksananya koordinasi iklim investasi dan usaha, pengembanganteknologi, riset dan kerjasama

04

Jumlah Laporan043 4 4 4 4 KP 0 TIDAK

Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri044 1 1 1 1 KP N YA

Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership (PPP)05

Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia045 1 1 1 1 KP 0 YA

Meningkatnya Kompetensi SDM di Pusat-Pusat Pertumbuhan Industri06

Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi046 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan07

Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yang tersedia047 1 1 1 KP 0 TIDAK

Jumlah SOP048 10 10 10 10 KP 0 TIDAK

Bulan layanan051 12 12 12 12 KP 0 TIDAK

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan08

Jumlah laporan049 2 2 2 2 KP 0 TIDAK

Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian09

Jumlah Laporan050 5 5 5 5 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1851 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I 0,0 9.000,0 168.500,0 299.500,09.000,0 33.000,00,09.191,8

01 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0

001 Terselenggaranya Koordinasi dengan stakeholder dalam rangkapengembangan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,00,0 Pusat

02 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumateradan Kalimantan

0,0 1.000,0 6.000,0 2.000,01.000,0 0,00,03.000,0

002 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,01.000,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Simalungun

0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Provinsi KalimantanBarat

003 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial KEK

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,01.000,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Simalungun

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi KalimantanSelatan

004 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,01.000,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Simalungun

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Provinsi BangkaBelitung

005 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 2.000,0 2.000,00,0 0,00,00,0 Provinsi SumateraUtara

03 Terbangunnya kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan 0,0 0,0 124.500,0 244.500,00,0 0,00,02.215,3

006 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,01.050,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kab. Simalungun

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Provinsi SumateraSelatan

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0800,0 Kab. Belitung

007 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial Kawasan Industri

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Pusat

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

008 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KawasanIndustri

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Provinsi KalimantanTimur

009 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri 0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 1.500,0 1.500,00,0 0,00,00,0 Pusat

010 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri(Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi,Sekolah, Perguruan Tinggi)

0,0 0,0 120.000,0 240.000,00,0 0,00,01.165,3

0,0 0,0 120.000,0 240.000,00,0 0,00,01.165,3 Pusat

04 Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerahdan unggulan Provinsi Sumatera dan Kalimantan

0,0 5.000,0 35.000,0 50.000,05.000,0 30.000,00,03.250,0

011 Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan KompetensiInti Industri Daerah (KIID)

0,0 2.500,0 10.000,0 10.000,02.500,0 10.000,00,02.750,0

0,0 2.500,0 10.000,0 10.000,02.500,0 10.000,00,02.750,0 Pusat

012 Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembanganKIID

0,0 0,0 5.000,0 20.000,00,0 0,00,0500,0

0,0 0,0 5.000,0 20.000,00,0 0,00,00,0 Pusat

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0500,0 Kab. Simalungun

013 Penetapan Roadmap Pengembangan KII Kab/Kota melalui SKMenperin

0,0 2.500,0 20.000,0 20.000,02.500,0 20.000,00,00,0

0,0 2.500,0 20.000,0 20.000,02.500,0 20.000,00,00,0 Pusat

05 Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah I

0,0 1.500,0 1.500,0 1.500,01.500,0 1.500,00,0726,5

052 Bulan Layanan 0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,0726,5

0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,0726,5 Pusat

056 Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah I 0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0

0,0 750,0 750,0 750,0750,0 750,00,00,0 Pusat

1852 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II 0,0 7.300,0 29.000,0 221.100,07.300,0 1.700,00,07.391,8

01 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah

0,0 500,0 1.000,0 1.000,0500,0 1.000,00,00,0

014 Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalamrangka pengembanganindustri di wilayah Jawa dan Bali

0,0 500,0 1.000,0 1.000,0500,0 1.000,00,00,0

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 500,0 1.000,0 1.000,0500,0 1.000,00,00,0 Pusat

02 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa danBali

0,0 2.800,0 5.000,0 3.600,02.800,0 0,00,02.500,0

015 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 0,00,0800,0

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Jepara

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Rembang

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0800,0 Kab. Jombang

016 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial KEK

0,0 1.400,0 2.000,0 0,01.400,0 0,00,00,0

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Karawang

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Serang

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Cilegon

017 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 0,0 700,0 1.400,0 1.600,0700,0 0,00,01.700,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0850,0 Kab. Karawang

0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Jepara

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0850,0 Kab. Kendal

0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Rembang

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan

0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Cilegon

0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Serang

018 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 0,0 700,0 1.600,0 0,0700,0 0,00,00,0

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Karawang

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Kendal

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan

03 Terbangunnya kawasan industri di Jawa dan Bali 0,0 1.400,0 5.500,0 204.000,01.400,0 0,00,01.165,3

019 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 0,0 700,0 800,0 800,0700,0 0,00,00,0

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen

0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Kulon Progo

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto

020 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial Kawasan Industri

0,0 700,0 1.600,0 1.600,0700,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 1.600,00,0 0,00,00,0 Pusat

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen

0,0 700,0 0,0 0,0700,0 0,00,00,0 Kab. Jombang

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto

021 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KawasanIndustri

0,0 0,0 1.500,0 800,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Kudus

0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen

0,0 0,0 700,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Jombang

022 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri 0,0 0,0 1.600,0 800,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 800,00,0 0,00,00,0 Kab. Sragen

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Jombang

0,0 0,0 800,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto

023 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri(Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi,Sekolah, Perguruan Tinggi)

0,0 0,0 0,0 200.000,00,0 0,00,01.165,3

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.165,3 Pusat

0,0 0,0 0,0 100.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Karawang

0,0 0,0 0,0 100.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Kendal

04 Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerahdan unggulan Provinsi Jawa dan Bali

0,0 1.900,0 16.800,0 11.800,01.900,0 0,00,03.000,0

024 Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan KompetensiInti Industri Daerah (KIID)

0,0 1.000,0 4.000,0 4.000,01.000,0 0,00,02.250,0

0,0 1.000,0 4.000,0 4.000,01.000,0 0,00,02.250,0 Pusat

025 Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembanganKIID

0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat

026 Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi 0,0 900,0 7.800,0 7.800,0900,0 0,00,0750,0

Formulir II.3 - 4

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 900,0 7.800,0 7.800,0900,0 0,00,0750,0 Pusat

05 Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah II

0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,0726,5

053 Bulan Layanan 0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,0726,5

0,0 700,0 700,0 700,0700,0 700,00,0726,5 Pusat

1853 Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III 0,0 9.200,0 462.850,0 299.850,09.200,0 3.850,00,09.241,8

01 Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatanpembangunan industri di daerah

0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,00,0

027 Terselenggaranya Forum Koordinasi dengan stakeholder dalamrangka pengembanganindustri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi,Maluku, dan Papua

0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,00,0

0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,00,0 Pusat

02 Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sulawesi,NTB, NTT, Maluku dan Papua

0,0 3.300,0 14.000,0 6.000,03.300,0 0,00,03.000,0

028 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan KEK 0,0 1.800,0 0,0 0,01.800,0 0,00,00,0

0,0 900,0 0,0 0,0900,0 0,00,00,0 Kab. Mimika

0,0 900,0 0,0 0,0900,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni

029 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial KEK

0,0 500,0 4.000,0 0,0500,0 0,00,00,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kota Bitung

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palu

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Gowa

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Merauke

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mimika

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. MamberamoRaya

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. HalmaheraBarat

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni

030 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KEK 0,0 0,0 8.000,0 0,00,0 0,00,03.000,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kota Bitung

Formulir II.3 - 5

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kota Palu

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.000,0 Kab. Gowa

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Kendari

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Merauke

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Mimika

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. MamberamoRaya

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. HalmaheraBarat

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sorong

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni

031 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED KEK 0,0 1.000,0 2.000,0 6.000,01.000,0 0,00,00,0

0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Kota Bitung

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Merauke

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Mimika

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. MamberamoRaya

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. HalmaheraBarat

0,0 0,0 2.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Sorong

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Bintuni

03 Terbangunnya kawasan industri di Sulawesi, NTB, NTT, Malukudan Papua

0,0 0,0 255.000,0 245.000,00,0 0,00,02.165,3

032 Dokumen fasilitasi Penyusunan Master Plan Kawasan Industri 0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,0250,0

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0250,0 Kota Kendari

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur

Formulir II.3 - 6

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor

033 Dokumen fasilitasi Penyusunan Studi Kelayakan Ekonomis danFinansial Kawasan Industri

0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor

034 Dokumen fasilitasi Penyusunan Renstra Pengembangan KawasanIndustri

0,0 0,0 5.000,0 0,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor

035 Dokumen fasilitasi Penyusunan DED Kawasan Industri 0,0 0,0 0,0 5.000,00,0 0,00,00,0

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Takalar

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kota Palopo

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Supiori

036 Sarana dan prasarana yang terbangun dalam Kawasan Industri(Jalan, Gedung Pengelolaan Kawasan, IPAL dan Pusat Inovasi,Sekolah, Perguruan Tinggi)

0,0 0,0 240.000,0 240.000,00,0 0,00,01.915,3

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.915,3 Pusat

0,0 0,0 120.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Bitung

0,0 0,0 120.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Palu

0,0 0,0 0,0 120.000,00,0 0,00,00,0 Kab. Gowa

0,0 0,0 0,0 120.000,00,0 0,00,00,0 Kota Kendari

04 Terwujudnya industri berbasis kompetensi inti industri daerahdan unggulan Provinsi Sulawesi, NTB, NTT, Maluku dan Papua

0,0 2.900,0 190.000,0 45.000,02.900,0 0,00,03.350,0

Formulir II.3 - 7

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

037 Jumlah daerah yang mendapat Fasilitasi Pengembangan KompetensiInti Industri Daerah (KIID)

0,0 2.000,0 24.000,0 24.000,02.000,0 0,00,02.850,0

0,0 2.000,0 24.000,0 24.000,02.000,0 0,00,02.850,0 Pusat

038 Jumlah Pusat Inovasi yang terbangun dalam rangka pengembanganKIID

0,0 0,0 165.000,0 20.000,00,0 0,00,0500,0

0,0 0,0 150.000,0 0,00,0 0,00,0500,0 Kab. Luwu

0,0 0,0 15.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Kota Kendari

0,0 0,0 0,0 20.000,00,0 0,00,00,0 Kab. MalukuTenggara

039 Dokumen Fasilitasi Pengembangan Industri Unggulan Provinsi 0,0 900,0 1.000,0 1.000,0900,0 0,00,00,0

0,0 900,0 1.000,0 1.000,0900,0 0,00,00,0 Pusat

05 Layanan manajemen kinerja direktorat pengembangan fasilitasiindustri wilayah III

0,0 2.100,0 2.350,0 2.350,02.100,0 2.350,00,0726,5

054 Bulan Layanan 0,0 850,0 850,0 850,0850,0 850,00,0726,5

0,0 850,0 850,0 850,0850,0 850,00,0726,5 Pusat

055 Jumlah Laporan Kegiatan/Koordinasi/Pembinaan PFI Wilayah III 0,0 1.250,0 1.500,0 1.500,01.250,0 1.500,00,00,0

0,0 1.250,0 1.500,0 1.500,01.250,0 1.500,00,00,0 Pusat

1854 Penyusunan dan Evaluasi Program PengembanganPerwilayahan Industri

0,0 26.026,0 42.250,0 52.750,026.026,0 63.750,00,029.174,6

01 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran 0,0 1.400,0 2.000,0 3.000,01.400,0 4.000,00,01.087,5

040 Jumlah laporan 0,0 1.400,0 2.000,0 3.000,01.400,0 4.000,00,01.087,5

0,0 1.400,0 2.000,0 3.000,01.400,0 4.000,00,01.087,5 Pusat

02 Tersedianya data perkembangan Industri di Daerah 0,0 450,0 1.500,0 2.000,0450,0 3.000,00,00,0

041 Jumlah laporan 0,0 450,0 1.500,0 2.000,0450,0 3.000,00,00,0

0,0 450,0 1.500,0 2.000,0450,0 3.000,00,00,0 Pusat

03 Tersusunnya laporan pelaksanaan pengembangan perwilayahanindustri

0,0 1.350,0 2.000,0 2.500,01.350,0 3.000,00,012.261,3

042 Jumlah laporan 0,0 1.350,0 2.000,0 2.500,01.350,0 3.000,00,012.261,3

0,0 1.350,0 2.000,0 2.500,01.350,0 3.000,00,012.261,3 Pusat

04 Terlaksananya koordinasi iklim investasi dan usaha,pengembangan teknologi, riset dan kerjasama

0,0 2.648,2 5.000,0 7.500,02.648,2 9.500,00,00,0

043 Jumlah Laporan 0,0 2.148,2 4.000,0 6.000,02.148,2 8.000,00,00,0

Formulir II.3 - 8

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

0,0 2.148,2 4.000,0 6.000,02.148,2 8.000,00,00,0 Pusat

044 Paket Kerangka Regulasi Pengembangan Perwilayahan Industri 0,0 500,0 1.000,0 1.500,0500,0 1.500,00,00,0

0,0 500,0 1.000,0 1.500,0500,0 1.500,00,00,0 Pusat

05 Meningkatnya fasilitasi Publik Private Partnership (PPP) 0,0 180,0 500,0 1.000,0180,0 1.500,00,00,0

045 Pedoman pelaksanaan P3 yang telah tersedia 0,0 180,0 500,0 1.000,0180,0 1.500,00,00,0

0,0 180,0 500,0 1.000,0180,0 1.500,00,00,0 Pusat

06 Meningkatnya Kompetensi SDM di Pusat-Pusat PertumbuhanIndustri

0,0 200,0 500,0 750,0200,0 1.000,00,00,0

046 Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi 0,0 200,0 500,0 750,0200,0 1.000,00,00,0

0,0 0,0 0,0 750,00,0 1.000,00,00,0 Pusat

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Kab. Simalungun

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Kab. Tanah Bumbu

07 Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan 0,0 18.697,8 28.250,0 32.500,018.697,8 36.750,00,014.793,8

047 Jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan perkantoran yangtersedia

0,0 11.600,0 20.000,0 23.000,011.600,0 26.000,00,014.793,8

0,0 11.600,0 20.000,0 23.000,011.600,0 26.000,00,014.793,8 Pusat

048 Jumlah SOP 0,0 50,0 250,0 500,050,0 750,00,00,0

0,0 50,0 250,0 500,050,0 750,00,00,0 Pusat

051 Bulan layanan 0,0 7.047,8 8.000,0 9.000,07.047,8 10.000,00,00,0

0,0 7.047,8 8.000,0 9.000,07.047,8 10.000,00,00,0 Pusat

08 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi keuangan 0,0 200,0 1.000,0 2.000,0200,0 3.500,00,0500,0

049 Jumlah laporan 0,0 200,0 1.000,0 2.000,0200,0 3.500,00,0500,0

0,0 200,0 1.000,0 2.000,0200,0 3.500,00,0500,0 Pusat

09 Terlaksananya pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian 0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,0531,9

050 Jumlah Laporan 0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,0531,9

0,0 900,0 1.500,0 1.500,0900,0 1.500,00,0531,9 Pusat

TOTAL 0,0 51.526,0 702.600,0 873.200,051.526,0 102.300,00,0

Keterangan

55.000,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

Formulir II.3 - 9

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 10

1. Nama Kementerian/Lemba KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN:

2. Nama Unit Organisasi Direktorat Jenderal Kerjasama Industri International:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2012

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

019.09.115. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

48.557,0 58.968,0 62.360,0 66.621,0JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun2011 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

4. Sasaran Strategis :

47.541,0

0,0

47.541,0

0,0

47.541,0

Usulan Tahun2012

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Kerjasama Industri Internasional6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator

Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi danteknologi serta kerjasama internasional, terbantunya kepentinganindustri nasional untuk mengakses sumber daya industri secaraefisien (5M), meningkatnya ketahanan industri nasional, terlindung

01 Kesepakatan investasi, kesepakatan industri dan jejaringkerjasama industri internasional

01

No Sasaran Strategis

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri, dengan Indikator Kinerja Utama :a.Meningkatnya pangsa pasar ekspor produk dan jasa industri nasional.b.Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar dalam negeri.

02

No Misi

Mengamankan, mempertahankan dan menyelamatkan sektor industri dari dampak negatifperjanjian bebas FTA antar negara atau perjanjan – perjanjian lainnya

01

Memfasilitasi industri nasional dalam meningkatkan akses terhadap sumber daya industri (5M)dan hambatan kerjasama industri

02

Formulir II.1 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1855 Peningkatan Ketahanan Industri DirektoratKetahananIndustri

Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat01

Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience Information System)001 1 1 1 1 KP KL TIDAK

Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampak negatifpersaingan global

02

Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja samainternasional

002 3 6 6 6 KP 0 TIDAK

Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamanan industridalam negeri

003 80 150 230 235 KP 0 TIDAK

Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatan yangdihadapi industri dalam negeri

03

Jumlah Penanganan Kasus004 3 5 5 6 KP 0 TIDAK

1856 Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah I danMultilateral

DirektoratKerjasamaIndustriInternasionalWilayah I danMultilateral

Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi danteknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa danTimur Tengah serta Fora Multilateral

01

Jumlah kesepakatan investasi industri005 1 1 1 2 KP 0 TIDAK

Jumlah promosi produk dan jasa industri006 2 2 2 2 KP KL TIDAK

Jumlah kerja sama industri internasional007 1 1 1 2 KP 0 TIDAK

Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja samainternasional

02

Jumlah kerja sama teknik011 1 2 2 2 KP KL TIDAK

Jumlah Fasilitasi012 6 12 12 12 KP 0 TIDAK

Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri dari pengaruhglobalisasi (Multilateral dan Bilateral)

03

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

010 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti011 8 10 10 10 KP 0 TIDAK

Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri

04

Jumlah promosi investasi industri012 2 3 3 3 KP KL YA

Formulir II.2 - 1

Kode Kewenangan

( 1 ) ( 8 ) (11)( 2 )

PenanggungJawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. URAIAN KEGIATAN

Nama Kegiatan

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

(9)

PrioritasSasaran/Indikator

( 3 )

Target2012

( 4 )

Prakiraan Target

2013 2014 2015

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

DukunganPPP

1857 Pengembangan Kerjasama IndustriInternasional Wilayah II danRegional

DirektoratKerjasamaIndustriInternasionalWilayah IIdan Regional

Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasi danTeknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat, AsiaSelatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional

01

Jumlah kesepakatan investasi internasional013 1 1 1 2 KP 0 TIDAK

Jumlah kerjasama industri internasional014 1 1 1 2 KP 0 TIDAK

Jumlah promosi produk dan jasa industri015 2 3 3 3 KP KL TIDAK

Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri secara efisien (5M)

02

Jumlah kerja sama teknik016 2 2 2 3 KP KL TIDAK

Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama017 6 12 12 13 KP 0 TIDAK

Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri dari pengaruhglobalisasi

03

Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasama industriinternasional

018 1 1 1 1 KP 0 TIDAK

Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti019 10 15 15 15 KP 0 TIDAK

Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri

04

Jumlah promosi investasi industri025 2 3 3 3 KP KL YA

1858 Peningkatan Dukungan Fasilitasi danKoordinasi Kerjasama IndustriInternasional

SekretariatDitjenKerjasamaIndustriInternasional

Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama IndustriInternasional

01

Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal021 80 80 80 85 KP 0 TIDAK

Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal022 80 80 80 85 KP 0 TIDAK

Tersedianya informasi kerjasama industri internasional yangterintegrasi

02

Jenis informasi kerjasama industri internasional yang tersedia024 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan forum kerjasama Industri diLuar Negeri

03

Terlaksananya fasilitasi forum kerjasama industri internasional001 5 5 5 6 KP 0 TIDAK

Jumlah naskah perjanjian kerjasama teknik/proyek internasional yangdifasilitasi

002 5 6 6 7 KP 0 TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama

Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

Formulir II.2 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

1855 Peningkatan Ketahanan Industri 0,0 7.696,0 8.230,0 8.825,07.696,0 9.825,00,05.034,0

01 Terwujudnya jejaring kerja global yang kuat 0,0 3.174,0 3.300,0 3.575,03.174,0 3.575,00,00,0

001 Pengembangan sistem informasi (Industrial Resilience InformationSystem)

0,0 3.174,0 3.300,0 3.575,03.174,0 3.575,00,00,0

0,0 3.174,0 3.300,0 3.575,03.174,0 3.575,00,00,0 Pusat

02 Terwujudnya pengamanan industri nasional dari dampaknegatif persaingan global

0,0 2.848,0 2.950,0 3.250,02.848,0 3.520,00,05.034,0

002 Dokumen rumusan kebijakan ketahanan industri terkait kerja samainternasional

0,0 1.674,0 1.850,0 2.000,01.674,0 2.200,00,03.471,0

0,0 1.674,0 1.850,0 2.000,01.674,0 2.200,00,03.471,0 Pusat

003 Forum komunikasi penanganan hambatan KII dan Pengamananindustri dalam negeri

0,0 1.174,0 1.100,0 1.250,01.174,0 1.320,00,01.563,0

0,0 1.174,0 1.100,0 1.250,01.174,0 1.320,00,01.563,0 Pusat

03 Terlaksananya penanganan kasus pengamanan dan hambatanyang dihadapi industri dalam negeri

0,0 1.674,0 1.980,0 2.000,01.674,0 2.730,00,00,0

004 Jumlah Penanganan Kasus 0,0 1.674,0 1.980,0 2.000,01.674,0 2.730,00,00,0

0,0 1.674,0 1.980,0 2.000,01.674,0 2.730,00,00,0 Pusat

1856 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I danMultilateral

0,0 8.377,0 11.684,0 12.535,08.377,0 13.544,00,09.949,0

01 Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi danteknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropadan Timur Tengah serta Fora Multilateral

0,0 2.227,0 3.049,0 3.610,02.227,0 3.775,00,02.555,0

005 Jumlah kesepakatan investasi industri 0,0 479,0 700,0 850,0479,0 900,00,0425,0

0,0 479,0 700,0 850,0479,0 900,00,0425,0 Pusat

006 Jumlah promosi produk dan jasa industri 0,0 1.374,0 1.959,0 2.340,01.374,0 2.400,00,02.000,0

0,0 1.374,0 1.959,0 2.340,01.374,0 2.400,00,02.000,0 Pusat

007 Jumlah kerja sama industri internasional 0,0 374,0 390,0 420,0374,0 475,00,0130,0

0,0 374,0 390,0 420,0374,0 475,00,0130,0 Pusat

02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja samainternasional

0,0 2.348,0 4.160,0 4.225,02.348,0 4.320,00,03.462,0

011 Jumlah kerja sama teknik 0,0 2.074,0 3.760,0 3.800,02.074,0 3.800,00,03.212,0

0,0 2.074,0 3.760,0 3.800,02.074,0 3.800,00,03.212,0 Pusat

Formulir II.3 - 1

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

012 Jumlah Fasilitasi 0,0 274,0 400,0 425,0274,0 520,00,0250,0

0,0 274,0 400,0 425,0274,0 520,00,0250,0 Pusat

03 Terlindunginya kepentingan industri dan jasa industri daripengaruh globalisasi (Multilateral dan Bilateral)

0,0 2.628,0 3.025,0 3.150,02.628,0 3.559,00,02.432,0

010 Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasamaindustri internasional

0,0 399,0 525,0 600,0399,0 859,00,0307,0

0,0 399,0 525,0 600,0399,0 859,00,0307,0 Pusat

011 Jumlah kerjasama dalam fora multilateral dan bilateral yang diikuti 0,0 2.229,0 2.500,0 2.550,02.229,0 2.700,00,02.125,0

0,0 2.229,0 2.500,0 2.550,02.229,0 2.700,00,02.125,0 Pusat

04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri

0,0 1.174,0 1.450,0 1.550,01.174,0 1.890,00,01.500,0

012 Jumlah promosi investasi industri 0,0 1.174,0 1.450,0 1.550,01.174,0 1.890,00,01.500,0

0,0 1.174,0 1.450,0 1.550,01.174,0 1.890,00,01.500,0 Pusat

1857 Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah II danRegional

0,0 8.292,0 10.145,0 10.941,08.292,0 11.943,00,09.835,0

01 Meningkatnya Akses Pasar, Akses terhadap sumber investasidan Teknologi serta Kerjasama di area Asia Timur, Asia Barat,Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan Fora Regional

0,0 2.142,0 2.938,0 3.026,02.142,0 3.127,00,02.667,0

013 Jumlah kesepakatan investasi internasional 0,0 494,0 520,0 550,0494,0 615,00,0520,0

0,0 494,0 520,0 550,0494,0 615,00,0520,0 Pusat

014 Jumlah kerjasama industri internasional 0,0 274,0 320,0 378,0274,0 400,00,0130,0

0,0 274,0 320,0 378,0274,0 400,00,0130,0 Pusat

015 Jumlah promosi produk dan jasa industri 0,0 1.374,0 2.098,0 2.098,01.374,0 2.112,00,02.017,0

0,0 1.374,0 2.098,0 2.098,01.374,0 2.112,00,02.017,0 Pusat

02 Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengaksessumber daya industri secara efisien (5M)

0,0 2.448,0 2.842,0 2.970,02.448,0 3.071,00,03.262,0

016 Jumlah kerja sama teknik 0,0 2.174,0 2.552,0 2.670,02.174,0 2.750,00,03.012,0

0,0 2.174,0 2.552,0 2.670,02.174,0 2.750,00,03.012,0 Pusat

017 Jumlah fasilitasi yang diberikan kepada negara yang bekerjasama 0,0 274,0 290,0 300,0274,0 321,00,0250,0

0,0 274,0 290,0 300,0274,0 321,00,0250,0 Pusat

03 Terlindunginya kepentingan industri dan Jasa industri daripengaruh globalisasi

0,0 2.628,0 2.720,0 3.290,02.628,0 3.475,00,02.406,0

Formulir II.3 - 2

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

018 Jumlah usulan kebijakan perlindungan industri dalam kerjasamaindustri internasional

0,0 399,0 420,0 500,0399,0 575,00,0281,0

0,0 399,0 420,0 500,0399,0 575,00,0281,0 Pusat

019 Jumlah kerjasama dalam fora regional dan bilateral yang diikuti 0,0 2.229,0 2.300,0 2.790,02.229,0 2.900,00,02.125,0

0,0 2.229,0 2.300,0 2.790,02.229,0 2.900,00,02.125,0 Pusat

04 Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalamnegeri

0,0 1.074,0 1.645,0 1.655,01.074,0 2.270,00,01.500,0

025 Jumlah promosi investasi industri 0,0 1.074,0 1.645,0 1.655,01.074,0 2.270,00,01.500,0

0,0 1.074,0 1.645,0 1.655,01.074,0 2.270,00,01.500,0 Pusat

1858 Peningkatan Dukungan Fasilitasi dan Koordinasi KerjasamaIndustri Internasional

0,0 23.176,0 28.909,0 30.059,023.176,0 31.309,00,023.739,0

01 Kuatnya Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan KerjasamaIndustri Internasional

0,0 13.881,0 17.947,0 18.500,013.881,0 18.909,00,016.946,0

021 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal 0,0 11.307,0 14.947,0 15.500,011.307,0 15.659,00,014.614,0

0,0 11.307,0 14.947,0 15.500,011.307,0 15.659,00,014.614,0 Pusat

022 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Eksternal 0,0 2.574,0 3.000,0 3.000,02.574,0 3.250,00,02.332,0

0,0 2.574,0 3.000,0 3.000,02.574,0 3.250,00,02.332,0 Pusat

02 Tersedianya informasi kerjasama industri internasional yangterintegrasi

0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.331,0

024 Jenis informasi kerjasama industri internasional yang tersedia 0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.331,0

0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.331,0 Pusat

03 Terfasilitasinya Kerjasama teknik dan forum kerjasama Industridi Luar Negeri

0,0 5.921,0 7.162,0 7.609,05.921,0 8.200,00,04.462,0

001 Terlaksananya fasilitasi forum kerjasama industri internasional 0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.131,0

0,0 3.374,0 3.800,0 3.950,03.374,0 4.200,00,02.131,0 Pusat

002 Jumlah naskah perjanjian kerjasama teknik/proyek internasionalyang difasilitasi

0,0 2.547,0 3.362,0 3.659,02.547,0 4.000,00,02.331,0

0,0 2.547,0 3.362,0 3.659,02.547,0 4.000,00,02.331,0 Pusat

TOTAL 0,0 47.541,0 58.968,0 62.360,047.541,0 66.621,00,0

Keterangan

48.557,0

Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

Formulir II.3 - 3

(1)

Kode

(2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

B. PENDANAAN

PROGRAM KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

Kegiatan/Sasaran/Indikator

(7)

Usulan Tahun 2012 (Juta Rupiah)

(8)

LokasiRupiah

(9) (11)(10)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi2011

Prakiraan Kebutuhan

2013 2014 2015

(3)

(Juta Rupiah)

06 Nopember 2011

SEKRETARIS JENDERAL

ANSARI BUKHARI

NIP : 195502121980031001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir II.3 - 4