finishing master plan

23
PERENCANAAN OPTIMALISASI SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 - 2020 1. PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA 1.1. Permasalahan : Belum optimalnya Sektor Pertambangan dan Penggalian (Minyak dan Gas Bumi) dalam mendukung perekonomian wilayah Kabupaten Blora. Masalah penurunan produksi minyak dan gas bumi dikarenakan sarana dan prasarana yang ada kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh umur dari pengambilan migas ini sudah cukup tua. 1.2. Analisis Data Data yang dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk mengoptimalisasikan sektor pertambangan dan penggalian (Minyak dan Gas Bumi) adalah data PDRB ADHK Kabupaten Blora tahun 2009-2013 dan perhitungan nilai LQ sebagai berikut : PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO ATAS HARGA KONSTAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-2013 NO LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012 2013 1. PERTANIAN 1.122.3 94,93 1.179.3 84,00 1.187.7 45,34 1.230.8 56,50 1.269.0 47,37 a. Tanaman Bahan Makanan 674.801 ,46 716.506 ,50 709.081 ,18 751.165 ,63 780.242 ,07 b. Tanaman Perkebunan 110.560 ,40 114.200 ,61 118.099 ,93 122.071 ,05 122.242 ,42 c. Peternakan dan hasil-hasilnya 50.591, 55 53.744, 41 57.174, 90 60.392, 80 63.389, 45 d. Kehutanan 284.240 ,58 292.562 ,35 300.761 ,20 294.348 ,62 300.155 ,99 e. Perikanan 2.200,9 5 2.370,1 3 2.628,1 3 2.878,4 0 3.017,4 4 2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 71.917, 66 72.502, 01 76.760, 15 81.222, 14 87.326, 66 a. Minyak dan Gas Bumi 67.122, 63 67.438, 71 71.497, 98 75.636, 28 81.379, 74 b. Pertambangan tanpa Migas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c. Penggalian 4.795,0 5.063,0 5.262,7 5.585,8 5.946,9

Upload: intan-ratna

Post on 08-Dec-2015

222 views

Category:

Documents


3 download

DESCRIPTION

master tugas

TRANSCRIPT

Page 1: Finishing Master Plan

PERENCANAAN OPTIMALISASI SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 - 2020

1. PENGUMPULAN DAN ANALISA DATA

1.1. Permasalahan :

Belum optimalnya Sektor Pertambangan dan Penggalian (Minyak dan Gas

Bumi) dalam mendukung perekonomian wilayah Kabupaten Blora. Masalah

penurunan produksi minyak dan gas bumi dikarenakan sarana dan prasarana yang

ada kurang memadai. Hal ini disebabkan oleh umur dari pengambilan migas ini

sudah cukup tua.

1.2. Analisis Data

Data yang dapat dijadikan sebagai acuan pertimbangan untuk

mengoptimalisasikan sektor pertambangan dan penggalian (Minyak dan Gas

Bumi) adalah data PDRB ADHK Kabupaten Blora tahun 2009-2013 dan

perhitungan nilai LQ sebagai berikut :

PRODUK DOMESTIKREGIONAL BRUTO ATAS HARGA KONSTAN KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-2013

NO LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012 2013

1. PERTANIAN 1.122.394,93

1.179.384,00

1.187.745,34

1.230.856,50

1.269.047,37

  a.      Tanaman Bahan Makanan674.801,46 716.506,50 709.081,18 751.165,63

780.242,07

  b.      Tanaman Perkebunan110.560,40 114.200,61 118.099,93 122.071,05

122.242,42

  c.      Peternakan dan hasil-hasilnya50.591,55 53.744,41 57.174,90 60.392,80 63.389,45

  d.      Kehutanan284.240,58 292.562,35 300.761,20 294.348,62

300.155,99

  e.      Perikanan2.200,95 2.370,13 2.628,13 2.878,40 3.017,44

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 71.917,66 72.502,01 76.760,15 81.222,14 87.326,66

  a.      Minyak dan Gas Bumi67.122,63 67.438,71 71.497,98 75.636,28 81.379,74

  b.      Pertambangan tanpa Migas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  c.      Penggalian4.795,03 5.063,03 5.262,77 5.585,86 5.946,92

3. INDUSTRI PENGOLAHAN131.883,77 135.952,23 137.634,98 144.969,00

153.880,78

  a.       Industri Migas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  b.      Industri Non Migas131.883,77 135.952,23 137.634,98 144.969,00

153.880,78

  1)         Mak, Min dan Tembakau 52.448,93 54.005,40 54.689,25 57.616,41 61.122,40

  2)         Tekstil, Brg Kulit dan Alas kaki 2.138,17 2.259,54 2.274,61 2.384,23 2.516,34

  3)         Brg kayu dan Hasil Hutan Lain53.431,78 54.767,32 55.515,88 58.539,40 62.402,41

  4)         Kertas dan Brg Cetakan2.138,17 1.517,51 1.539,44 1.624,18 1.676,33

  5)         Pupuk, Kimia, dan Brg dari Karet 4.328,47 4.604,81 4.627,70 4.844,40 5.083,36

  6)         Semen dan Brg Lain Bukan Logam 13.185,51 13.550,62 13.729,99 14.470,39 15.364,83

Page 2: Finishing Master Plan

  7)         Logam Dasar Besi dan Baja4.328,47 5.055,64 5.064,94 5.287,70 5.501,05

  8)         Alat Angk., Mesin dan Peralatan 30,91 32,16 32,50 34,16 36,16

  9)         Barang Lainnya149,20 159,24 160,67 168,11 174,90

4. LISTRIK,GAS, dan Air Bersih10.425,74 11.175,35 12.209,86 12.666,54 13.316,62

  a.       Listrik9.639,88 9.639,88 11.110,76 11.546,89 12.102,99

  b.      Air Bersih785,86 1.000,27 1.099,10 1.119,65 1.213,63

5. BANGUNAN69.842,92 74.779,89 77.560,67 88.588,40 95.635,44

6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN 302.933,50 320.472,13 338.060,90 358.125,74

336.534,85

  a.      Perdagangan Besar dan Eceran258.774,49 272.423,03 287.677,05 305.000,75

329.784,64

  b.      Hotel1.591,69 1.718,10 1.810,50 1.906,77 2.036,14

  c.      Restoran42.567,32 46.331,00 48.573,35 51.218,33 54.750,06

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 62.035,21 65.050,80 67.680,64 71.047,88 75.908,19

  a.       Pengangkutan49.992,95 52.144,22 53.746,03 55.881,30 59.696,55

  1)      Angk. Rel999,71 1.067,19 1.110,94 991,20 984,06

  2)      Angkutan Jalan Raya48.543,58 50.614,61 52.155,26 54.405,91 58.201,30

  3)      Angkutan Laut0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4)      Angkutan Udara0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5)      Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6)      Jasa Penunjang Angkutan449,66 462,42 479,82 484,19 511,18

  b.      Komunikasi12.042,26 12.936,58 13.934,62 15.166,58 16.211,64

8. KEUANGAN,PERSEWAAN, JASA DAN PERUSAHAAN 151.394,69 158.221,26 167.262,05 177.448,19

189.697,98

  a.      Bank23.388,06 24.313,58 26.288,41 28.922,57 31.101,35

  b.      Lembaga Keuangan Tanpa Bank4.722,17 4.980,40 5.306,51 5.565,49 5.862,88

  c.      Jasa Penunjang Keuangan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  d.      Sewa Bangunan116.714,42 122.156,92 128.393,03 135.189,77

144.622,48

  e.      Jasa Perusahaan6.570,03 6.770,35 7.274,10 7.770,37 8.111,26

9. JASA-JASA155.202,80 165.240,98 176.777,60 189.516,74

200.831,91

  a.      Pemerintahan Umum104.035,54 111.973,45 120.709,30 130.321,37

137.764,49

  b.      Swasta51.167,34 53.267,52 56.068,30 59.195,38 63.067,43

  1)      Sosial Kemasyarakatan26.382,35 27.809,97 29.247,96 30.795,91 32.519,13

  2)      Hiburan dan Rekreasi2.011,26 2.105,10 2.280,39 2.427,76 2.579,64

  3)      Perorangan dan Rumah Tangga 22.773,73 23.352,46 24.539,95 25.971,70 27.968,65

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS

2.010.908,67

2.115.369,93

2.170.194,21

22.278.804,85

2.390.800,07

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MIGAS

2.078.031,30

2.182.808,64

2.241.692,19

22.354.441,13

2.472.179,81

Tabel 1. PDRB menurut ADHK tahun 2009-2013

PERHITUNGAN NILAI LQ KABUPATEN BLORA

Page 3: Finishing Master Plan

NO LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012 2013

1. PERTANIAN2,81 2,98 3,07 0,32 3,16

  a.      Tanaman Bahan Makanan0,86 0,86 0,86 0,88 0,89

  b.      Tanaman Perkebunan1,03 1,08 1,07 1,07 1,02

  c.      Peternakan dan hasil-hasilnya0,34 0,34 0,35 0,35 0,35

  d.      Kehutanan15,28 13,75 13,73 13,59 13,71

  e.      Perikanan0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN3,22 3,06 3,20 0,33 3,25

  a.      Minyak dan Gas Bumi27,15 28,84 28,58 29,01 28,69

  b.      Pertambangan tanpa Migas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  c.      Penggalian0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

3. INDUSTRI PENGOLAHAN0,21 0,20 0,19 0,02 0,20

  a.       Industri Migas0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  b.      Industri Non Migas1,24 1,21 1,20 1,19 1,17

  1)         Mak, Min dan Tembakau 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

  2)         Tekstil, Brg Kulit dan Alas kaki0,23 0,26 0,26 0,26 0,25

  3)         Brg kayu dan Hasil Hutan Lain3,12 3,31 3,32 3,47 3,49

  4)         Kertas dan Brg Cetakan1,27 0,83 0,84 0,84 0,83

  5)         Pupuk, Kimia, dan Brg dari Karet0,62 0,56 0,56 0,55 0,55

  6)         Semen dan Brg Lain Bukan Logam3,05 3,32 3,29 3,13 3,15

  7)         Logam Dasar Besi dan Baja10,26 12,72 12,74 13,26 13,28

  8)         Alat Angk., Mesin dan Peralatan0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

  9)         Barang Lainnya0,27 0,31 0,31 0,32 0,31

4. LISTRIK,GAS, dan Air Bersih0,61 0,61 0,65 0,07 0,63

  a.       Listrik1,04 0,97 1,02 1,02 1,01

  b.      Air Bersih0,67 0,83 0,85 0,85 0,92

5. BANGUNAN0,59 0,60 0,60 0,07 0,66

6. PERDAGANGAN, HOTEL, DAN RESTORAN0,70 0,71 0,72 0,07 0,63

  a.      Perdagangan Besar dan Eceran1,02 1,01 1,01 1,01 1,16

  b.      Hotel0,30 0,30 0,31 0,31 0,36

  c.      Restoran0,97 1,01 1,01 1,02 0,54

7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI0,59 0,59 0,58 0,06 0,58

  a.       Pengangkutan1,03 1,11 1,12 1,12 1,13

  1)      Angk. Rel1,14 1,09 1,13 1,08 1,07

  2)      Angkutan Jalan Raya1,21 1,21 1,20 1,19 1,20

  3)      Angkutan Laut0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  4)      Angkutan Udara0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  5)      Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  6)      Jasa Penunjang Angkutan0,17 0,17 0,18 0,17 0,17

  b.      Komunikasi0,88 0,71 0,71 0,72 0,70

Page 4: Finishing Master Plan

8. KEUANGAN,PERSEWAAN, JASA DAN PERUSAHAAN 1,97 1,99 2,04 0,20 1,95

  a.      Bank1,22 1,18 1,16 1,18 1,16

  b.      Lembaga Keuangan Tanpa Bank0,23 0,23 0,24 0,23 0,23

  c.      Jasa Penunjang Keuangan0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  d.      Sewa Bangunan1,15 1,16 1,16 1,16 1,16

  e.      Jasa Perusahaan1,07 1,02 1,03 1,05 1,04

9. JASA-JASA0,71 0,77 0,79 0,08 0,81

  a.      Pemerintahan Umum0,84 0,86 0,86 0,87 0,87

  b.      Swasta1,65 1,52 1,51 1,51 1,47

  1)      Sosial Kemasyarakatan1,50 1,51 1,46 1,47 1,46

  2)      Hiburan dan Rekreasi1,12 1,08 1,13 1,16 1,15

  3)      Perorangan dan Rumah Tangga0,72 0,71 0,72 0,72 0,73

Tabel 2. Nilai LQ berdasarkan PDRB ADHK

1.3. Deskripsi Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi Kabupaten Blora.

Minyak dan gas bumi di Kabupaten Blora merupakan sumber minyak yang

sudah cukup tua. Wilayah yang menjadi lokai penggalian minyak diantaranya

adalah kecamatan Jiken, Jepon, dan Cepu. Terdapat kurang lebih 500 sumur

minyak yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Sementara yang aktif

digunakan adalah 256 sumur. Tambang minyak yang ada di Kabupaten Blora

memiliki kekayaan tambang minyak yang cukup melimpah. Kekayaan minyak

tersebut belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Hal ini

dikarenakan beberapa masyarakat menambang sumur minyak dengan cara

tradisional dan belum mampu memanfaatkan dengan baik. Berdasarkan data dari

Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) potensi Migas Blora tersebar di seluruh

wilayah kecamatan di Kabupaten Blora. Namun, pemanfaatan migas di wilayah

Kabupaten Blora belum dieksplorasi secara maksimal. Oleh karena itu, maka

diperlukan pengoptimalan sektor migas untuk mendukung perekonomian

Kabupaten Blora.

2. PEMILIHAN STRATEGI

2.1. Penentuan Tujuan Dan Kriteria

Adapun tujuan dan kriteria dalam optimalisasi sub sektor minyak dan gas bumi

diantara lain :

- Terwujudnya peningkatan kemampuan pasokan energi untuk domestik.

Page 5: Finishing Master Plan

- Terwujudnya pengembangan berbagai sumber energi dalam rangka

diversifikasi energi.

- Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan mineral.

- Terwujudnya peningkatan efek berantau/ketenagakerjaan.

2.2. Penentuan Kemungkinan Tindakan

Kemungkinan tindakan untuk mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan produksi migas.

2. Pengembangan cadangan strategis minyak bumi.

3. Peningkatan kualitas SDM Nasional dalam Kegiatan Usaha Migas.

4. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan bidang migas.

2.3. Penyusunan Target Strategi

No Tujuan Indikator Tujuan

Target Capaian Setiap Tahun SKPD Penanggung

Jawab

2015 2016 2017 2018 2019 20201 Terwujudnya

peningkatan kemampuan pasokan energi untuk domestik

Peningkatan jumlah produksi minyak dan gas bumi (juta barel)

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

Dinas ESDM

2 Terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur energi dan mineral

Peningkatan fasilitas produksi minyak seperti pembangunan pipa (BOPD)

234.000

263.000

292.000

321.000

350.000

379.000

Dinas ESDM dan peusahaan terkait

3 Terwujudnya peningkatan efek berantau/ketenagakerjaan

Penyerapan tenaga kerja profesional sub sektor Migas

473.933

484.272

494.611

504.950

515.349

525.688

Dinas ESDM

Tabel 3. Target Strategi

3. PEMILIHAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN

3.1. Identifikasi Proyek Potensial

Proyek potensial untuk mendukung perkembangan dan pembangunan sub sektor

Minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut :

Page 6: Finishing Master Plan

1. Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.

2. Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan

bakar minyak dan pengangkutan gas bumi.

3. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi.

4. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dewan

energi nasional.

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM.

3.2. Penilaian Kelayakan Proyek

Program Proyek PotensialPemantauan Kelayakan Proyek

EksistingProyeksi Keberhasilan

Rev

ital

isas

i pro

du

ksi

dan

pem

ber

day

aan

Mig

as

1. Program pengelolaan dan

penyediaan minyak dan gas

bumi.

2. Program pengaturan dan

pengawasan penyediaan dan

pendistribusian bahan bakar

minyak dan pengangkutan gas

bumi

3. Program dukungan manajemen

dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya dewan energi nasional

4. Program penelitian, mitigasi dan

pelayanan geologi

5. Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur KESDM

1. Cadangan minyak

bumi Cepu 1600

barel

2. Pengelolaan 500

sumur tua di

Kecamatan Jiken

dan Jepon.

3. Jumlah tenaga kerja

525.688 orang.

1. Mampu mengelola dan menemukan cadangan minyak baru untuk keberlangsungan produksi.

2. Mampu mengelola sumur minyak tua secara optimal.

3. Mampu memberikan pelayanan pengetahuan tentang mitigasi bencana dan pelayanan informasi geologi.

Tabel 4. Kelayakan proyek

4. PEMILIHAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN

4.1. Pra Penilaian Hasil Proyek

No Proyek Prioritas Proyek PotensialPertimbangan (Sebelum Penilaian Hasil

Proyek)

1 Revitalisasi produksi dan

pemberdayaan Migas

1. Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.

2. Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan

Rencana yang dibuat sebelum penilaian hasil

proyek adalah pada peningkatan dan

pemberdayaan produksi Migas.

Meningkatkan dan memberdayakan produksi

Migas diperlukan langkah-langkah strategis

Page 7: Finishing Master Plan

bakar minyak dan pengangkutan gas bumi.

3. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi.

4. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dewan energi nasional.

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM.

6. Program penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

dalam pelaksanaanya. Selain itu, diperlukan

dana untuk dapat menjalankan program-

program tersebut yang cukup besar. Serta

diperlukan pemantauan dalam melakukan

kegiatan produksi dan pemberdayaan,

sehingga proye yang akan dijalankan menjadi

lancar sesuai dengan target sasaran.

Tabel 5. Penilaian hasil proyek

Page 8: Finishing Master Plan

4.2. PENGEMBANGAN INPUT PROYEK

No Proyek Prioritas Proyek PotensialRincian Input Pendanaan Proyek

Sumber DanaIntansi Pelaksana

2016 2017 2018 2019 2020 Total Biaya (Rp)Biaya (Rp) Biaya (Rp) Biaya (Rp) Biaya (Rp) Biaya (Rp)

1. Revitalisasi produksi dan pemberdayaan Migas

1. Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

APBD Kabupaten Blora dan BUMN serta swasta

Dinas ESDM Kabupaten Blora

2. Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi.

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

APBD Kabupaten Blora dan BUMN serta swasta

Dinas ESDM Kabupaten Blora

3. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi.

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

APBD Kabupaten Blora dan BUMN serta swasta

Dinas ESDM Kabupaten Blora

4. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dewan energi nasional.

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

APBD Kabupaten Blora dan BUMN serta swasta

Dinas ESDM Kabupaten Blora dan Pemerintah kabupaten Blora

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM.

30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 150.000.000

APBD Kabupaten Blora dan BUMN serta swasta

Dinas ESDM Kabupaten Blora

Tabel 6. Pengembangan hasil proyek

Page 9: Finishing Master Plan

4.3. PENENTUAN ALTERNATIF SUMBER PEMBIAYAAN

Alternatif biaya yang dapat digunakan dalam kegiatan yang telah

direncanakan bersumber dari beberapa instansi di antaranya merupakan dana

APBN daerah dan dana swasta BUMN dengan rincian sebagai berikut :

Sumber Pendanaan 2016 2017 2018 2019 2020 Total1. APBN

- Infrastrukutur Migas

- Pelatihan kayawan terdidik.

- Sarana dan prasarana

19.000.0005.000.000

500.000

13.500.000

20.000.0006.000.000

700.000

13.300.000

25.000.0007.000.000

800.000

27.000.000

30.000.0008.000.000

900.000

21.100.000

35.000.0009.000.000

1.000.000

34.000.000

129.000.00035.000.000

2.900.000

108.900.000

6. Swasta dan BUMN

- Migas

16.000.000 18.000.000 20.000.000 25.000.000 28.000.000 30.000.000

Total kebutuhan pendanaan

54.000.000 58.000.000 79.000.000 85.000.000 107.000.000

383.000.000

Tabel 7. Alternatif sumber pembiayaan

4.4. IDENTIFIKASI STRUKTUR PROYEK

No Kegiatan/ Tindakan Proyek Pelaksana1 Program pengelolaan dan

penyediaan minyak dan gas bumi

- Pengelolaan minyak bumi.

- Efektivitas penggunaan minyak.

ESDM, aparatur, dan masyarakat.

2 Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi

ESDM dan aparatur

3 Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi

- Pelatihan penelitian geologi dan pengatahuan sumber minyak.

- Pelatihan geolistrik.- Penelitian geologi dan

pengetahuan sumber minyak.

- Pengetahuan mitigasi dan pemanfaatan kembali sumur minyak tua.

ESDM, aparatur, kerjasama mahasiswa jurusan pertambangan.

4 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dewan energi nasional

ESDM dan aparatur

5 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM

- Penggandaan alat pengebor sumur dan penambahan pipa.

- Pelatihan penggunaan alat.

ESDM dan aparatur

Tabel 8. Struktur proyek

Page 10: Finishing Master Plan

5. PENENTUAN RINCIAN PROYEK (STUDI KELAYAKAN, BUSINESS

PLAN)

A. Revitalisasi produksi dan pemberdayaan Migas

Sumber dana dari APBN wilayah

1. Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.

Masukan : Tersedianya Dana Rp 30.000.000,-

Keluaran : Terciptanya produksi pengelolaan Migas dan meningkatan kesadaran

masyarakat tentang penggunaan migas.

Hasil (yang diharapkan) : Mampu mengelola persediaan gas bumi dengan baik

dan memenuhi kebutuhan Migas kepada masyarakat

2. Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan

bakar minyak dan pengangkutan gas bumi.

Masukan : Tersedianya Dana Rp 30.000.000,-

Keluaran : Terciptanya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian

bahan bakar minyak dan gas bumi kepada masyrakat.

Hasil (yang diharapkan) : pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan

gas bumi bisa tersalur secara merata.

3. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi.

Masukan : Tersediannya dana Rp 30.000.000

Keluaran : Tersediannya tenaga ahli geologi dan hasil penelitian yang dapat

berguna dalam operasional migas.

Hasil yang diharapkan : Ditemukannya penelitian abru yang bergunan untuk

operasional migas.

4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM.

Masukan : Tersedianya dana Rp 30.000.000

Keluaran : Terciptanya sarana dan prasaran yang memadai dalam operasional sub

sektor migas.

Hasil yang diharapkan : Hasil migas yang memadai dan pengelolaan yang baik.

5. Program penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

Masukan : Tersedianya dana Rp 30.000.000

Page 11: Finishing Master Plan

Keluaran : Terciptanya pengembangan sumber daya mineral dan energi.

Hasil yang diharapkan : Mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan

energi dan sumber daya mineral.

Sumber dana dari swasta

1. Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi.

Masukan : Tersedianya Dana Rp 16.000.000,-

Keluaran : Terciptanya produksi pengelolaan Migas dan meningkatan kesadaran

masyarakat tentang penggunaan migas.

Hasil (yang diharapkan) : Mampu mengelola persediaan gas bumi dengan baik

dan memenuhi kebutuhan Migas kepada masyarakat

2. Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan

bakar minyak dan pengangkutan gas bumi.

Masukan : Tersedianya Dana Rp 16.000.000,-

Keluaran : Terciptanya pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian

bahan bakar minyak dan gas bumi kepada masyrakat.

Hasil (yang diharapkan) : pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan

gas bumi bisa tersalur secara merata.

3. Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi.

Masukan : Tersediannya dana Rp 16.000.000

Keluaran : Tersediannya tenaga ahli geologi dan hasil penelitian yang dapat

berguna dalam operasional migas.

Hasil yang diharapkan : Ditemukannya penelitian abru yang bergunan untuk

operasional migas.

4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KESDM.

Masukan : Tersedianya dana Rp 16.000.000

Keluaran : Terciptanya sarana dan prasaran yang memadai dalam operasional sub

sektor migas.

Hasil yang diharapkan : Hasil migas yang memadai dan pengelolaan yang baik.

5. Program penelitian dan pengembangan energi dan sumber daya mineral.

Masukan : Tersedianya dana Rp 16.000.000

Page 12: Finishing Master Plan

Keluaran : Terciptanya pengembangan sumber daya mineral dan energi.

Hasil yang diharapkan : Mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan

energi dan sumber daya mineral.

Page 13: Finishing Master Plan

6. PERSIAPAN PERENCANAAN SECARA KESELURUHAN DAN IMPLEMENTASINYA (SKEDUL MPLEMENTASI

RENCANA PROYEK, PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN, PEMASARAN KEBUTUHAN

KEUANGAN)

Page 14: Finishing Master Plan

No Proyek (impelementasi Utama)

Kinerja Utama Skedul

Target

Implementasi

Implementasi (%)

Kategori

Program pengelolaan dan penyediaan minyak dan gas bumi

- Pengelolaan minyak bumi.

- Efektivitas penggunaan minyak

4 bulan pertama

500 sumur

Terlaksana

100 %

Berhasil jika sebanyak 500 sumur telah diaktifkan kembali.

Program pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi

Trisemester pertama

Telaksana

100 %

Berhasil jika pelaksanaan pengawasan penyediaan bahan bakar terlaksana.

Program penelitian, mitigasi dan pelayanan geologi

- Pelatihan penelitian geologi dan pengatahuan sumber minyak.

- Pelatihan geolistrik.- Penelitian geologi dan

pengetahuan sumber minyak

- Pengetahuan mitigasi dan pemanfaatan kembali sumur minyak tua

Trisemester pertama

4 penelitian dan kegiatan mitigasi

Terlaksana

100 %

Berhasil jika penelitian telah dilaksanakan dan mendapat penemuan baru sumber minyak.

Program dukungan

Trise

Terlaksan

Berhasil jika pelaksanaan

Page 15: Finishing Master Plan

NoPengembangan Kineja

UtamaTarget Pengembangan Poyek

Kebehasilan2016 2017 2018 2019 20201 Pengelolaan dan penyediaan

minyak, dan gas bumi metana batu batubara yang efisien , handal, dan berkelanjutan,

17.721.000 18.975 19.725.000 10.920.000 11.433.000 Behasil jika jumlah produksi minyak bumi mencapai 1.050

2 Terwujudnya pengaturan dan pengawasan penyesiaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang optimal

7 Badan Usaha 8 Badan Usaha 9 Badan Usaha 10 Badan Usaha 11 Badan Usaha Berhasil jika jumlah pelakasanaan bersama fasilitas gas bumi transmisi dan jaringan distribusi gas bumi melalui pipa mencapai 11 Badan Usaha

3 Pengungkapan potensi geologi Indonesia untuk kesejahteraan dan perlindungan masyarakat

8 8 9 9 10 Berhasil jika jumlah lokasi yang telah dilakukan penyelidikan kondisi geologi teknik geodinamik dan infra struktur kawasan andalan pertambangan mencapai 10 lokasi.

4 Menyediakan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KESDM

Prasentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja

95 % 95% 95% 95% Berhasil jika prasentase sarana dan prasarana mencapai 95 %

Page 16: Finishing Master Plan

Daftar Rujukan

Hadiwinoto.2010. Analisis Deskriptif Kondisi Ekonomi Penambangan Minyak

Tanah Mentah (Crude Oil) Tradisional Di Kecamatan Sambong Dan

Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Prosiding Seminar Nasional UNIMUS

2010

Naumi, Rizha Nahdia. 2015. Pertambangan Minyak Tradisional di Desa

Wonocolo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten

Bojonegoro tahun 1970-1987. Jurnal AVATARA Volume 3, No 1 Maret

2015

Prijosusilo, Bramantyo.2012. Rencana Indonesia Untuk Kekayaan Minyaknya

Yang Baru. Revenue Watch Institute

Rochimaningrum, Fahmi. 2012. Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu dan

Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun

1960-2004. Jurnal JIH Volume 1, No 2 tahun 2012 (ISSN 2252-6633)

Renstra Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral tahun 200 – 2014

Perda RPJMD Kabupaten Blora tahun 2009-2013

Blora dalam Angka 2014