evaluasi terhadap hash renja skpd lingkup ......penyelesaian kartu istn. kartu suamt kartu pegawai...

5
EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN / KOTA RENJA SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BLORA PERIODE PELAKSANAAN : 2017 - 2021 Indikator dan target kinerja SKPD kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD : 1. Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 62 2. Prosentase penyelesaian kasus - kasus pelanggaran disiplin dan proses ijin perkawinan dan perceraian : 75 % 3. Prosentase pemenuhan kebutuhan Aparatur: 36,42% 4. Prosentase akurasi data kepegawaian : 70% 5. Prosentase Pejabat yang sesuai kompetensi: 9 No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome) Target Renstra SKPD pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019) /DPA Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran renja yang dievaluasi (2017) (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Unit SKPD Penanggung Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4 K | RP K | RP K | RP K | RP K j RP K | RP K | RP K | RP K | RP K | RP K | RP 15 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12=8+9*10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100% Terpenuhinya Jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR , Penyusunan formasi PNS Jumlah dokumen kebutuhan formasi CPNS 1 208 188 560.000 28 53 644 380 28 53.644 380 2.32 28.45 2 Seleksi penerimaan CPNS lumlah seleksi CPNS 1 072 2 653 411 000 187 846 499 478 187 846 499 478 >7 44 31.90 3 Penyelesaian admmistrasi SK CPNS ke PNS Jumlah pengangkatan CPNS ke PMS 817 55 000 000 186 111 945 824 186 111 945 824 22.77 203.54 4 Pengadaan Aparatur Sipil Negara Persentase ketertsian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi 100 1 962 000 000 100 1 538 580 000 35 131 893 582 10 167 605 322 22.821 074 420 883 945 45 743 203 923 45.00 48,30 45 743 203 923 45.00 37.88 35 131.893.582 10 167.605.322 22.821.074 420.883.945 45 743.203.923 45,00 48,30 21.88 75.44 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 5 Pendidikan dan pelatihan praiabatan bagi calon PNS Jumlah Peserta Diklat Prajabatan 546 7 445 260 000 186 559 977 178 486 3 775 000 000 3 671 500 120 257 529910 268 1 642 834 100 97 1 620 911 720 485 3 524 947 230 99,79 93.38 671 4 084 924 408 122.89 54.87 6 Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS daerah 5 111 500.000 1 478 946 453 442 000 000 52 886 400 27 112 700 3 435 840 321 944 250 405 379 190 100.00 91.71 1 884 325 643 44.20 36.86 jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk II 9 2 0 2 22.22 jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk III 22 7 12 2 10 12 100.00 19 86.36 jumlah peserta diktat kepemimpinan Tk IV 125 30 0 30 24.00 7 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional yang terkinm 60 250 000 000 418 1 000 474 639 10 137 500 000 3 6 34 880 000 6 39 975 900 , 54.270.900 16 129 126 800 160.00 93.91 434 1 129 601 439 723.33 451.84 8 Pendidikan dan pelatihan tekms tugas dan fungsi bagi PNS Jumlah pengiriman peserta diklat 250 1 000 000 000 220 603 500 000 50 117 867 000 8 17 877 200 4 24.760 600 180 433 499 250 242 594 004 050 110.00 98.43 242 594 004 050 96,80 59.40 9 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belaiar 1 518 665 000 410955 506 259 000 000 96 887 000 15 351 500 112 965 800 30 761 500 255 965 800 100.00 98.83 666 921 306 250.00 43.91 Jumlah peserta tugas belajar atas biaya pemerintah daerah 2 - 2 2 2 100.00 300.00 Persentase penyelesaian usulan tugas belajar dan izin belajar 100 100 100 13 44 18 25 100 100.00 200 200.00 10 Sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kepegawaian Terselesaikannya sosialisasi bidang kepegawaian ,93 148 780.000 56 16 326 300 56 16 326 300 29,79 10.97 70 271.311.900 178 352.751.310 306 1.823.972.240 303 2.461.387.620 857 4.909.423.070 113,96 95,25 211.17 109.64 Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

Upload: others

Post on 24-Mar-2021

13 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP ......Penyelesaian Kartu Istn. Kartu Suamt Kartu Pegawai dan Jumlah Karis, Karsu, karpeg Taspen dan KPE terselesaikan 1 241 39 900 000 693

EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP KABUPATEN / KOTA

RENJA SKPD BADAN KEPEGAW AIAN DAERAH KABUPATEN BLORA

PERIODE PELAKSANAAN : 2 0 1 7 - 202 1

In d ik a to r dan ta rg e t k in erja SKPD k a b u p a te n /K o ta yang m engacu pad a sasaran RKPD :

1. Jum lah ASN yan g m e n g iku ti P end id ikan dan P elatihan Fungsional 62

2 . P rosentase pe n ye les a ia n kasus - kasus pelanggaran disiplin dan proses ijin p e rk a w in a n dan perce ra ia n : 7 5 %

3. P rosentase p e m en u h an k e b u tu h a n A p a ra tu r : 36,42%

4. P rosentase a ku rasi d a ta kep e g a w a ian : 70%

5. P rosentase P e ja b a t yang sesuai k o m p e te n s i: 9

No Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)

Target Renstra SKPD pad a Tahun 2021 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai

dengan Renja SKPD Tahun Lalu

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2019) /DPA

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran renja yang dievaluasi (2017) (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021

(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD

Unit SKPD Penanggung

Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4

K | RP K | RP K | RP K | RP K j RP K | RP K | RP K | RP K | RP K | RP K | RP15

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12=8+9*10+11 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%

Terpenuhinya Jabatan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dan ASN yang memiliki etos kerja tinggi

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

, Penyusunan formasi

PNS

Jumlah dokumen kebutuhan formasi CPNS 1 208 188 560.000 28 53 644 380 28 53.644 380 2.32 28.45

2

Seleksi penerimaanCPNS lumlah seleksi CPNS 1 072 2 653 411 000 187 846 499 478 187 846 499 478 >7 44 31.90

3

Penyelesaianadmmistrasi SK CPNS ke PNS

Jumlah pengangkatan CPNS ke PMS

817 55 000 000 186 111 945 824186 111 945 824 22.77 203.54

4

Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Persentase ketertsian formasi CPNS sesuai bidang dan kompetensi

100 1 962 000 000 100 1 538 580 00035 131 893 582 10 167 605 322 22.821 074 420 883 945 45 743 203 923 45.00 48,30 45 743 203 923 45.00 37.88

35 131.893.582 10 167.605.322 22.821.074 420.883.945 45 743.203.923 45,00 48,30 21.88 75.44

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

5

Pendidikan dan pelatihan praiabatan bagi calon PNS Jumlah Peserta Diklat Prajabatan 546 7 445 260 000 186 559 977 178 486 3 775 000 000 3 671 500 120 257 529910 268 1 642 834 100 97 1 620 911 720 485 3 524 947 230 99,79 93.38 671 4 084 924 408 122.89 54.87

6

Pendidikan dan pelatihan Struktural bagi PNS daerah

5 111 500.000 1 478 946 453 442 000 000 52 886 400 27 112 7003 435 840

321 944 250405 379 190

100.00 91.71 1 884 325 643 44.20 36.86

jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk II 9 2 0 2 22.22

jumlah peserta diklat kepemimpinan Tk III 22 7 12 2 10 12 100.00 19 86.36

jumlah peserta diktat kepemimpinan Tk IV 125 30 0 30 24.00

7

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah

Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional yang

terkinm60 250 000 000 418 1 000 474 639 10 137 500 000 3 6 34 880 000

6 39 975 900 , 54.270.90016

129 126 800160.00 93.91 434 1 129 601 439 723.33 451.84

8

Pendidikan dan pelatihan tekms tugas dan fungsi bagi PNS Jumlah pengiriman peserta diklat 250 1 000 000 000 220 603 500 000 50 117 867 000 8 17 877 200

4 24.760 600 180 433 499 250242

594 004 050110.00 98.43 242 594 004 050 96,80 59.40

9

Seleksi dan penetapan

PNS untuk tugas belaiar 1 518 665 000 410955 506 259 000 000 96 887 000 15 351 500112 965 800 30 761 500 255 965 800 100.00 98.83 666 921 306 250.00 43.91

Jumlah peserta tugas belajar atas biaya pemerintah daerah 2 - 2 2 2 100.00 •

300.00

Persentase penyelesaian usulan tugas belajar dan izin belajar 100 100 100 13 44

18 25100 100.00 200 200.00

10

Sosialisasi peraturan perundang undangan bidang kepegawaian

Terselesaikannya sosialisasi bidang kepegawaian

,93 148 780.000 56 16 326 30056 16 326 300 29,79 10.97

70 271.311.900 178 352.751.310 306 1.823.972.240 303 2.461.387.620 857 4.909.423.070 113,96 95,25 211.17 109.64

Meningkatnya disiplin sumber daya Aparatur PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

Page 2: EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP ......Penyelesaian Kartu Istn. Kartu Suamt Kartu Pegawai dan Jumlah Karis, Karsu, karpeg Taspen dan KPE terselesaikan 1 241 39 900 000 693

Proses Penanganan Kasus kasus pelanggaran disiplin PNS

terselenggaranya sidang penyelesaian kasus kasus pelanggaran disiplin PNS dan izm perkawinan/perceraian

12 179.080 000 12 98 857 489

12 98 857 489 100.00 55.20

12

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

terhimpunnya lapaoran pajak pajak pnbadi Gol lll/a ke atas

7000 11 800 000 7 365 13 309 0007 365 13 309 000 105.21 112.79

13 Penegakaan disiplin PNStertaksananya penyelenggaraan mspeksi mendadak

24 38 760 000 3 23 431 8083 23.431 808 12.50 60.45

14 Pemantapan DisiplinTerselenggaranya kegiatan

pemantapan disiplin PNS 195 50 110 000 187 48 270 000 187 48 270 000 95.90 96.33

15

Pemantapan proses penilaian Prestasi Kerja PNS

Adanya pemahaman peyusunan standart tehnis kegiatan pengukuran capaian kinerja PNS

150 57 160 000 150 55 108 407

150 55 108 407 100.00 96.41

16

Pembmaan dan Peningkatan Disiplin Pegawai Negen Sipil

780 000 000 12 168 919 087 260 000 000 39 298 100 40 608 50055 140 000 97 100 500 232147 100

57.24 89,29 401 066 187 14.31 51,42

Jumlah CPNS/PNS yang mengikuti pemantapan 750 250

Jumlah SKPD yangdimonitormg Penilaian Prestasi Kerja PNS

176 44 54 54 122.73 54 30.68

Jumlah Peiabat administrasi/fungsional yang mengikuti pemantapan penilaianSKP 268

67

Jumlah SKPD yang disidak64 16 < 6 3 < 17 106.25 17 26.56

4 39.298.100 6 40.608.500 57 55.140.000 4 97.100 500 71 232.147.100 57,24 89.29 71.32 78.77

5Meningkatnya pelayanan

admmistrasi kepegawaian

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

17

Penataan sistem admmistrasi kenaikan pangkal otomatis PNS

Jumlah keputusan kenaikan pangkat PNS terselesaikan

4.275 303 665 000 2 282 244 314 3022 282 244 314 302 53.38 80.46

18

Bantuanpenyelenggaraan u|ian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan u|ian dinas

Jumlah peserta u|ian kenaikan pangkat dan penyesuaian i|azah yang tertayam

605 108 520 000 120 77 844 653

120 77 844 653 19.83 71.73

19

Penyelenggaraan Admmistrasi Mutasi Kepangkatan 500 000 000 186 500 000 29 551 000 39 251 000

61 456 000 54 173 500 184 431 500100.00 98 89 184 431 500 56.63 36 89

Jumlah peserta u|ian kenaikan pangkat penyesuaian i|asah dan u|ian dinas 300 24 9 5 10 24 100.00

24 800

Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat PNS 95 100 45 20 18 17 100 100,00

100 105.26

20

Penyelenggaraan pemmdahan pemberhentian dan pension PNS

Jumlah Keputusan pemmdahan pemberhentian dan pension PNS

1 950 273.700 000 957 237 618 535

957 237 618 535 49.08 86.82

21

Penyelenggaraan Admmistrasi Pemmdahan dan Pemberhentian Pegawai

Persentase usulan pemmdahan dan pemberhentian yang terselesaikan 2 100 350 000 000 100 125 500 000 23 27 670 000 26 39 801 000 33 28 212000 18 29 726 000 100

125 409 000

100.00 99.93 100 125 409 000 4 76 35 83

22 Sidang Bapeqakat tersetengganya sidang baperiakat 22 753 780 000 18 95 929 403 18 95 929 403 81.82 12.73

23

Pelantikan peiabat Strukturak /fungsional

terselenggaranya pelantikan Peiabat Struktural/fungsional

800 219.374.000 8 91 076 5508 91 076 550 1.00 41.52

24

Penyelesaian admmistrasi jabatan Fungsional terbitnya SK Jabatan Fungsional

400 13 620 000 458 22 553 016458 22 553 016 114.50 165,59

25

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

2 159 000 000 13 684 131 000 748 000 000 62.843 000 461 686 000 25 793 000 83.628 000633 950 000

106.25 84.75 1 318 081 000 54.58 61.05

Jumlah PNS potensial yang mengikuti penilaian kompetensi

900

Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan 1 806 450 120 272 103 495 110.00 495 27 41

Page 3: EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP ......Penyelesaian Kartu Istn. Kartu Suamt Kartu Pegawai dan Jumlah Karis, Karsu, karpeg Taspen dan KPE terselesaikan 1 241 39 900 000 693

Jumlah pelantikan peiabat admmistrasi/fungsional 48 12 3 3 , 7 58,33 7 14.58

Jumlah keputusan mutasi gabatan tungsional 635 30 9 10 20 8 47 156.67 47 7.40

Jumlah calon JPT/JPT yang mengikuti penilaian kompetensi

1738 38 38 100.00 38 223.53

26

Penyelesaian Kartu Istn. Kartu Suamt Kartu Pegawai dan Jumlah Karis, Karsu, karpeg

Taspen dan KPE terselesaikan

1 241 39 900 000 693 27 424 421

27 424 421 55.84 68.73

27Penyediaan Kartu Pegawai

etektronikTerselesaikannya talat/cetak

kembali Kartu Pegawai etektronik300 30 235 000 169 17 529 633

169 17 529 633 56 33 57.98

28

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah Satya lencana Karya

Satya yang tersampaikan 600 25 200 000 235 25 018 140 235 25.018 140 39.17 99 28

29

Penyetenggaraan Administrasi Kesegahteraan Pegawai 600 000 000 188 420 000 9 234 062 68 617 460

78 560 456 14 828 026 171 240 004 100.00 90.88 171 240 004 83.33 28.54

Jumlah peserta pembekalan pra

purna bkakti PNS 240 80 4040 80 100.00 80 33.33

Persentase usulan penghargaan satya lencana karya satya yang terselesaikan 100 100

100 100 100 00 100 100 00

Persentase usulan klaim Jamman Kecelakaan Kerga (JKK) terselesaikan

100 10050 50 100 100,00 100 100.00

Persentase usulan karis. karsu karpeg KPE dan taspen yang terselesaikan

100 10050 45 5 100 100.00 100 100.00

238 129 298.062 480 609.355 460 365 194.021.456 108 182.355.526 1.191 1 115.030.504 101.56 93.61 51 56 65 16

Menmgkatnya akuiasi data kepegawaian

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR

30

Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian Jumlah data PNS yang

diupdate dalam aplikasi SIMPEG

7 400 406 732 000 8 203 548 122 678

8 203 548 122 678 110.85 134 76

31Penataan file

kepegawaianJumlah file kepegawaian

yang tertata 7 400 34 000 000 8200 27 685 394 8200 27 685 394 110.81 81 43

32 Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Kepegawaian 379 000 000 168 000 000 6 358 950 40 690 501

20 810 500 86 039 446 153 899 39724 39 91.61 153 899 397 4 36 4061

Jumlah file kepegawaian yang ter update 22 950 8 200 2000 2 000 24.39 2000 8.71

Jumlah aplikasi layanan administrasi kepegawaian 3 1

2 000 6 358 950 40 690 501 20.810.500 86.039.446 2.000 153.899.397 24.39 91.61 75.34 85 60

Menmgkatnya akuntabilitas pengeloiaan program dan kegiatan perangkat daerah

PROGRAMPELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

33Penyediaan gasa sural

menyuratPersentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat 100 6 750 000 342 4 973 720 100 4 500 000 23 23 1 301 500 28 73 1 006 000 24.02 926 000 24.02 735 000 100 3 968 500 100 00 88 19 442.00 8 942 220 4 442 10 132.48

34

Penyediaan gasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase pemenuhan kebutuhan gasa komunikasi sumber daya air, dan listrik

100 749 200 000 24 156 325 441 100 112 200 000 21 78 20 811 586 21.78 21 071 225 21.78 19 830 960 26.32 26 852 574 91.6688 566 345

91 66 78.94 115.66 244 891 786 115.66 32.69

35 penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan karrtor

Persentase pemenuhan kebutuhan |asa peralatan dan perlengkapan kantor

100 90 000 000 100 12 000 000 9.09 431 000 12.12 690 000 3.03 80 000 30.30 2 348 500 54 543 549 500

54 54 29.58 54.54 3 549 500 54.54 3.94

Page 4: EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP ......Penyelesaian Kartu Istn. Kartu Suamt Kartu Pegawai dan Jumlah Karis, Karsu, karpeg Taspen dan KPE terselesaikan 1 241 39 900 000 693

36 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan penjman kendaraan dinas/operasional

100 44 700 000 46 14 058 400 100 7 800 000 4.00 49 500 8.00 358 375 76.00 4 880 875 8 1.894 150 96.00

7 182.900

96.00 92,09 142.00 21 241 300 142.00 47.52

37 Penyediaan jasa admimstrasi keuangan

Persentase pemenuhan kebutuhan jasa admimstrasi keuangan

100 610 970 000 24 249 900 000 100 139 435 000 0.00 25.00 34 952 500 25.00 33.005 000 50 69 152 500 100137 110 000

100.00 98,33 124.00 387 010 000 124.00 63.34

38 Penyediaan jasa Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor

100 770 000 000 307 156.617 900 100 157 505 000 41.76 26 744 000 21.97 29 980 700 29.67 47 284 300 6.60 46 750 000 100150 759 000

100 00 95.72 407.00 307 376 900 407.00 39.92

39 Penyediaan jasa perbaikan peralatan ker|a

Persentase pemenuhan jasa perbaikan peralatan kerja

100 60 000 000 " 3.578 200 0.00 11.00 3 578 200 11.00 5.96

40Penyediaan alat tulis

kantorPersentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 100 552 105 000 5 336 217 557 900 100 98 000 000 92.46 89 756 700 0.00 7.54 7 953 000 100.00 97 709 700 100.00 99,70 5 436 00 315 267 600 5436.00 57.10

<>Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

100 77 365 000 22.147 25 475 300 100 17 000 000 53.89 9 161 250 20,35 3 459 200 5.29 900 000 14.31 2 326 400 93.8415 846 850

93.84 93.22 22 240.84 41 322 150 22 240.84 53.41

42 Penyediaan komponen instalasi listnk/penerangan

Persentase pemenuhan kebutuhan komponen/instalasi listrik/penerangan bangunan

100 220 000 000 26 4 642 500 100 14 050 000 0.00 10.05 959 000 21.43 2 230 000 66.29 10 032 000 97.77

13 221 000

97.77 94 10 123.77 17 863 500 123.77 8.12

43Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorPenyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor 100 520 000 000 30 185.292 500 30 00 185 292 500 30.00 35.63

44Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

72 34 680 000 24 6 981 000 100 3 000 000 25,00 735 000 25.00 735 000 25.00 735 000 25 735 000 100

2 940 000

100.00 98.00 124.00 9 921 000 172.22 28.61

45 Penyediaan makananPersentase pemenuhan

kebutuhan makanan dan mmuman pegawai dan rapat

72 170 935 000 2 207 38 144 000 100 30 660 000 19.42 5 202 000 11.49 3 580 000 20,62 5 348 000 19.03 7 313 000 70.56

21 443 000

70.56 69.94 2 277.56 59 587 000 3.163,28 34.86

Penyediaan perlatan rumah tangga

tersedianya peralatan rumah tangga 50 237 500 000 13 40 757 000 13.00 40 757 000 26.00 17.16

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Persentase pemenuhan rapat- rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

90 1 300 000 000 145 232 616 943 100 194 005 000 23.02 44 651 166 10.77 20 898 798 28.59 55 461 691 1958 37 989 510 81.96

159 001 165

81.96 81.96 226 96 391 618 108 252.18 30.12

49Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke dalam daerah

Persentase pemenuhan rapat- rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati

90 93 000 000 59 29 092 394 100 10 812 000 9.09 1 320 000 2.60 250 000 29.87 3 670 000 11.70 2 330 000 53.26

7 570 000

53.26 70.01 112.26 36 662 394 124.73 39.42

47 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran

Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran

100 390 000 000 100 82 000 000 12,50 600 000 8,33 400 000 41.67 31 450 000 20 83 34 231 600 83.3366 681 600

83 33 81.32 83.33 66 681 600 83,33 17.10

335,24 200.763.702 206.19 118.340 798 351,97 205.801 826 329,52 250.643.234 1.222,92 775.549.560 87.35 83.65 2.173.45 38.08

PROGRAMPENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

48Pembangunan gedung Jumlah gedung kantor yang

dibartgun 3 1 235 650 000 2 1 120 844 400 1 214 850 000 0.00 0.00 1 212.564 000 1.00 212 564 000 100.00 98.94 3.00 1 333 408 400 100,00 107.91

49 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Persentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor

100 580 000 000 5 80 915 000 100 73 800 000 0.00 96.15 57 559 700 3.85 11 550.000 100.0069.109 700

100.00 93.64 105.00 150 024 700105,00 25,87

50Pengadaan peralatan

gedung kantorPersentase pemenuhan peralatan

gedung kantor 100 360 000 000 7 61 104 000 100 115 600 000 0.00 42.10 51 468 000 57 90 61 511 000 100.00 112 979 000 100.00 97.73 107.00 174 083 000 107,00 48.36

51 Pengadaan Mebeter Persentase pemenuhan mebeler 100 400 500 000 3 63 885 000 100 51 200 000 100.00 50.572 500 0.00 450 000 100.00 51 022 500 100.00 99.65 103.00 114 907 500 103,00 28,69

52

Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas. rumah abatan dan gedung kantor

persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dmas. rumah jabatan dan gedung 75 100 000 000 100 242 325 000 0,00 50.00 59 553 000 50.00 181 533 999 100.00

241 086 999

100,00 99.49 100.00 241 086 999

133.33 241.09

53 Pemeliharaanrutin/berkala gedung kantor

Persentase gedung kantor dalam kondisi baik

90 630 000 000 2 229 143 800 100 96 600 000 0.00 50.00 69 519 000 50.00 26.085 000 100.0095 604 000

100.00 98.97 102.00 324 747 800113.33 51.55

54Pengadaan instalasi air listrik

dan teleponTersedianya instalasi listrik dan

100 75 000 000 2 72 979 500

55

Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi 100 289 700 000 52 94 177 141 100 77.152.000 13.97 10 780 050 41.57 32 076 898 6.54 5 042 500 37.92 25.544 400 100

73 443848100.00 95.19 152.00 167 620 989

152.00 57.86

56

Pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedung cantor

Persentase peralatan gedung cantor dalam kondisi baik

100 85 000 000 38 10 560 000 100 10 000 000 4,35 955 900 8.70 475 000 17.39 1 295 500 30.442 726 400

30.44 27.26 68.44 13 286 40068.44 15.63

Page 5: EVALUASI TERHADAP HASH RENJA SKPD LINGKUP ......Penyelesaian Kartu Istn. Kartu Suamt Kartu Pegawai dan Jumlah Karis, Karsu, karpeg Taspen dan KPE terselesaikan 1 241 39 900 000 693

57 Pengadaan Kendaraan dmas/operasional

Jurnlah unit kendaraan Dinas/operasional yang diadakan 2 317 350 000 2 272 525 000 2 268 725 000 2.00 268 725 000 100.00 98.61

200 268 725 000100.00 84.68

118.32 62.308.450 288.52 271.101.598 6.54 5.042.500 220.06 788.808.899 633.44 1.127.261.447 92.27 89.94 109.12 73.51

PROGRAMPENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

58 Pengadaan pakaian khusus han-hari tertentu

Jurnlah pakaian khusus han-hari tertentu yang diadakan

92 89 700 000 132 59.350 000 84 37 800 000 0.00 0.00 22 427 000 • • 12 095 000 8234 522 000

97.62 91.33 214 00 72 322 000232.61 80,63

41 22.427.000 41 12.095.000 82 34.522.000 97,62 91.33 232.61 80.63

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER OAYA APARATUR

59

Pendidikan dan Petatihan Formal Jurnlah peserta diktat formal 92 15 000 000 43 54 698 890 43 54.698 890 46.74 364.66

60

Bimbtngan teknis impiementasi peraturanper undang-undangan

Jurnlah peserta bintek

impiementasi peraturan perundang-undangan

90 88 000 000 116 63 679 950 116 63 679 950 128,89 72,36

87.81 218.51

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

61 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Jurnlah laporan keuangan akhir 6 50 000 000 5 8 390 000 000 0.00 5 8 089 000 5.008 089 000

100.00 96.41 5 8089 000 83.33 16,18

62

Penyusunan rencana strategis rencana kineria dan penetapan kineria

Jurnlah dokumen rencana kinerja dan penetapan kineria

18 37 500 000 3 7 975 000 000 0.00 3 7 449 000 3007 449 000

100 00 93 40 3 7 449 000 16.67 1986

63Penyusunan laporan

akuntatulitas kinerja SKPDJurnlah laporan akuntabilitas

kinerja SKPD12 37 500 000 2 7 128 000 000 2.00 6 788 000 2

6 788 000100.00 95.23 2 6 788 000 16.67 18.10

„ . ,, , . - 2 6.788.000 8 15.538.000 10 22.326.000Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan (%)100.00 95.02 38 89 1805

Predikat Kinei|a Kegiatan

. . Q . . . . 2801 841 232 746 1 171 1 607 241 489 1128 2 350 036 596 1 014 4 314 852 170 6 112 9113 363 001 Jurnlah Anggaran dan Realisasi dan seluruh program

Predikat Kinet|a Kegiatan

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM DAN ANGGARAN 79,93 86.44 307.32 84,34

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

F a k t o r p e n d o r o n g k e b e r h a s i l a n k in e r j a : P e n e t a p a n a n g g a r a n y a n g t e p a t w a k y u d a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n d i l a k s a n a k a n s e s u a i j a d w a l d a n r e n c a n a

F a k t o r p e n g h a m b a t p e n c a p a ia n k i n e r j a : P e n e ta p a n A n g g a r a n P e r u b a h a n y a n g s u d a h d i b u l a n - b u l a n a k h i r d a n u n t u k k e g a i a t a n p e n g a d a a n A S N j a d w a i d a r i p u s a t y a n g b e r u b a h m e n g u r a n g i p e n y e r a p a n a n g g a r a n .

T i n d a k l a n j u t y a n g d i p e r l u k a n d a l a m t r i w u l a n b e r i k u t n y a

T i n d a k l a n j u t y a n g d i p e r l u k a n d a l a m R e n ja S K P D k a b u p a t e n / k o t a b e r i k u t n y a

K E T E R A N G A N C A P A IA N K IN E R J A

S T : S a n g a t T in g g i 9 1 % < 1 0 0 %

T : T in g g i 7 6 % < 9 0 % D ie v a l u a s i

S : S e d a n g 6 6 % < 7 5 %

R : R e n d a h 5 1 % < 6 5 % K E P A L A B E P P E D A

S R : s a n g a t R e n d a h < 5 0 % K A B / K O T A B L O R A

J A B A T A N P A R A FA

T A N G G A L

S E K R E T A R IS (V-K A S U B B A G