KATA PENGANTAR
Sebagai langkah nyata penerapan sistem manajemen sektor publik yang
antara lain adanya Rencana Stratejik, segenap jajaran dilingkungan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan berupaya untuk menyusun Rencana Kinerja Tahun
2016.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja tahun 2016 ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Penyusunan rencana kinerja tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan juga dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan untuk mencapainya dalam tahun 2016.
Disamping itu, rencana kinerja yang berhasil kami susun ini akan dijadikan
parameter dan titik awal dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja
sebagai salah satu elemen pertanggung jawaban kepada publik.
Besar harapan kami dengan komitmen kinerja (performance agreement)
yang dituangkan dalam rencana kinerja tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan, akan sangat bermanfaat bagi kepentingan penilaian pencapaian kinerja
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2016.
Balikpapan, 04 Januari 2016
Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Ballerina JPP NIP. 19590420 198812 2 001
1
1. PENDAHULUAN
Menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi akhir-akhir ini dimana
setiap organisasi publik diharapkan lebih terbuka dan dapat memberikan suatu
transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka diharapkan organisasi
publik dapat membuat suatu Rencana Stratejik (Stratejik Plan), Rencana Kinerja
(Performance Plan) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance
Accountability Report) organisasi yang dapat mencerminkan transparansi dan
akuntabilitas tersebut.
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah
perlu melakukan reposisi (positioning) kearah perbaikan dan peningkatan kinerja
yang dilakukan secara terus menerus guna mendukung terwujudnya Kota
Balikpapan sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Perbaikan dan
peningkatan kinerja tersebut tidak lepas dari upaya untuk melakukan penyediaan
prasarana kota yang mantap dan handal didukung dengan kualitas teknis yang baik
dan mengikuti perkembangan kota tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Sebagai langkah nyata pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan, maka perlu disusun sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dengan
target tertentu yang diformalkan dalam dokumen Rencana Kinerja (Performance
Plan).
Rencana Kinerja (Performance Plan) 2016 yang disusun ini merupakan suatu
dokumen baru yang terpisah dari dan merupakan uraian lebih lanjut dari rencana
stratejik. Rencana Kinerja merupakan uraian lebih rinci dari rencana stratejik yang
telah disusun sebelumnya.
Dengan adanya rencana kinerja yang tersusun dengan baik diharapkan
kinerja organisasi dapat terangkat dan lebih terfokus. Rencana kinerja ini terdiri dari
beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari rencana stratejik dan uraian
lebih lanjut dari setiap sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik dan
strategi pencapaiannya.
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan perangkat daerah pada
Pemerintah Kota Balikpapan yang mempunyai tugas pokok :
2
URAIAN TUGAS POKOK
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan adalah :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Kota;
2. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang kesehatan;
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pencegahan, pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Bina Kesehatan Masyarakat;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis Sumber Daya Kesehatan;
7. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 8. Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Dinas; 9. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; danpelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan memiliki struktur sebagai berikut:
a. Kepala Dinas. b. Sekretariat membawahkan :
1. Sub Bagian Perencanaan Program; 2. Sub Bagian Umum; 3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan : 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan 3. Seksi Kefarmasian.
d. Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan : 1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2. Seksi Surveilans Wabah dan Bencana; dan 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan : 1. Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Seksi Kesehatan Keluarga; dan 3. Seksi Gizi.
f. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan : 1. Seksi Pengembangan Tenaga Dan Sarana; 2. Seksi Pembiayaan Kesehatan; dan 3. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditas.
3
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas. h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Rencana stratejik menggambarkan tujuan jangka panjang, strategi-strategi,
sasaran tahunan dan indikator kinerja tujuan/sasaran. Dokumen tersebut
menyediakan dasar bagi usaha berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari
organisasi, dan menyediakan kerangka untuk rencana kinerja dan anggaran
tahunan.
Sebagaimana telah disinggung pada bagian sebelumnya bahwa rencana
stratejik merupakan dokumen umum dan jangka panjang, rencana kinerja
merupakan dokumen lebih lanjut yang lebih rinci dan terfokus. Rencana kinerja ini
memberikan gambaran apa yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode
tahunan yang bersangkutan.
Penyusunan rencana stratejik dan rencana kinerja tidak terlepas dari sistem
penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan anggaran
tetap harus dipertimbangkan dalam rangka menyesuaikan sasaran dan tujuan serta
strategi pencapaiannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem
penganggaran. Sebagaimana diketahui anggaran suatu organisasi dimungkinkan
untuk diadakan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan sehingga sasaran atau
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya juga harus disesuaikan dengan
perubahan anggaran tersebut.
2. RENCANA STRATEJIK
Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Kesehatan Kota Balikapan mempunyai
rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan
potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana stratejik
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta
cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.
Pernyataan Visi
Kesehatan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup,
kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan
desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota
Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti
dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal
sebagai ekses pembangunan.
4
Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana
kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit menular,
meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan narkoba,
permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari lingkungan kerja
dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang baik. Namun demikian juga
diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya anggaran kesehatan
pemerintah untuk masyarakat miskin dan penanggulangan masalah Millenium
Development Goal’s, meningkatnya peran masyarakat dan swasta,
berkembangnya lembaga pelayanan kesehatan swasta, meningkatnya
gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, penelitian
dan studi banding sektor kesehatan serta pengembangan Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda).
Oleh karenanya sejalan dengan kecenderungan tersebut Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan mengupayakan perubahan kearah perbaikan
sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan ”Menata Kembali dan
Membangun Balikpapan dengan Good Governance dan Masyarakat Madani”
maka Dinas Kesehatan menetapkan Visi :
TERWUJUDNYA MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT, MANDIRI, BERKEADILAN DAN BERKUALITAS
Sejalan dengan visi tersebut, Dinas Kesehatan pada tahun 2016 berkeinginan
mewujudkan masyarakat berperilaku sehat sesuai tatanan Pola Hidup Bersih
Sehat (PHBS), bertanggung jawab terhadap kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat, mendapatkan kemudahan akses untuk memperoleh pelayanan
kesehatan serta mendapat layanan kesehatan yang bermutu sesuai Standart
Operating Prosedure (SOP) medis dan Standart Pelayanan Minimal (SPM).
Pernyataan Misi
Terwujudnya visi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan
tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana,
sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi
tersebut. Lebih jauh lagi, penyataan misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
5
memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi organisasi, siapa yang
memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan
tersebut atau dengan kata lain misi tersebut menjelaskan mengapa organisasi ada,
apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Misi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditetapkan sebagai berikut:
1. Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan.
2. Meningkatkan pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat termasuk
swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang
kesehatan.
3. Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan
lingkungan.
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh
masyarakat.
5. Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya
kesehatan.yang berkualitas.
Tujuan Stratejik
Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dan pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima)
tahun. Dengan diformulasikannya tujuan stratejik ini maka Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh
organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun
ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.
Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini juga akan memungkinkan Dinas
Kesehatan Kota Balikpapan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah
dicapai mengingat tujuan startejik dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan
stratejiknya, setiap tujuan stratejik yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja
(performance indikator) yang terukur.
Adapun tujuan stratejik dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah
sebagai berikut :
6
Misi Tujuan
1 Meningkatkan penerapan tatanan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) secara terpadu dan berkesinambungan
1 Meningkatkan peran serta masyarakat,
institusi pemerintah dan swasta dalam
Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2 Meningkatkan peran pemerintah dalam
memfasilitasi PHBS
2 Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat termasuk swasta dalam upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bidang kesehatan
3 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
dalam upaya promotif dan preventif
4 Meningkatkan kemandirian masyarakat
dalam pemeliharaan kesehatan untuk upaya
kuratif dan rehabilitatif
5 Meningkatkan peran tokoh masyarakat dalam
menyebarluaskan informasi kesehatan
6 Meningkatkan sumber daya manusia
kesehatan
3 Meningkatkan upaya pembangunan kota yang berwawasan kesehatan lingkungan
7 Meningkatkan sinergitas perencanaan
pembangunan kota yang berwawasan
kesehatan lingkungan
8 Meningkatkan peran pemerintah dalam
memfasilitasi sarana dan prasarana yang
berwawasan kesehatan lingkungan.bagi
masyarakat
9 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan
kesehatan lingkungan
10 Meningkatkan peran Pemerintah dan Swasta
dalam memfasilitasi sarana dan prasarana
yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi
masyarakat
4 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat
11 Mengembangkan sistem jaminan kesehatan
daerah
12 Meningkatkan sarana prasarana kesehatan
yang terjangkau
13 Meningkatkan pelayanan kegawatdaruratan
kesehatan
14 Meningkatnya akses pelayanan dasar ke
masyarakat
15 Meningkatnya Program pengawasan Obat
dan Makanan
16 Meningkatkan sistem regulasi yang
menunjang peningkatan pelayanan kesehatan
yang berkualitas
7
5 Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan.yang berkualitas
17 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kesehatan
18 Meningkatkan fungsi regulasi bidang kesehatan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta
19 Mengembangkan sistem informasi kesehatan daerah.
20 Mengembangkan fleksibilitas sistem pengelolaan keuangan pada sarana kesehatan milik pemerintah
Sasaran Dan Program 2016
Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2016 merupakan
penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan
sesuatu yang akan dihasilkan dan dialokasikan dalam tahun 2016 melalui
serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana
Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan atau operasional organisasi untuk tahun 2016.
Sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan merupakan bagian
integral dalam proses perencanaan stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan
merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian
kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta lebih menjamin suksesnya
pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti
menyangkut keseluruhan bagian di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
stratejik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan
telah dicapai diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dapat dicapai.
Kemudian, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan
dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan,
program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran
yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan tahun 2016 dapat dijabarkan pada bagian berikut :
8
Tujuan 1 :
Meningkatkan peran serta masyarakat, institusi pemerintah dan swasta dalam
Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Sasaran Program
-Meningkatnya kelompok masyarakat non formal dalam ber PHBS, instansi pemerintah dan swasta yang ber PHBS;
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Standarisasi Dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-Meningkatnya institusi Kesehatan Pemerintah maupun Swasta ber PHBS
-Meningkatnya tempat-tempat kerja Pemerintah maupun Swasta ber PHBS
-Meningkatnya koordinasi lintas program/lintas sektor. Dunia usaha dan Organisasi kemasyarakatan
-Menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian karena Penyakit Tidak Menular (PTM)
-Menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular
Meningkatnya pemahaman, kesadaran kemandirian masyarakat dalam deteksi dini dan upaya penanggulangan masalah gizi masyakakat
Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian remaja dalam peningkatan keeshatan reproduksi
Meningkatnya pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemandirian lansia dalam pemeliharaan kesehatan
Tujuan 2 :
Meningkatkan peran pemerintah dalam memfasilitasi PHBS
Sasaran Program Meningkatnya fasilitas sanitasi dasar pemukiman
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Terealisasinya pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Meningkatnya ketersediaan fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan masyarakat dalam rangka menurunkan AKI-AKB-AKABA
Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan
Meningkatnya peran pemerintah dalam memasilitasi PHBS
Tujuan 3 :
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya promotif dan preventif
Sasaran Program -Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri.
9
Tujuan 4 :
Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan untuk
upaya kuratif dan rehabilitatif
Sasaran Program -Meningkatnya pengetahuan masyarakat secara mandiri terhadap kesehatan baik pencegahan dan penaggulangannya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
-Meningkatkan peran masyarakat dalam memnfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan
-Meningkatnya peran Posyandu dalam penanganan dini kesehatan
-Meningkatnya kemampuan kader dalam upaya preventif, promotif kesehatan berbasis masyarakat
-Terbentuknya Forum PHBS dari Tingkat Kota sampai Tingkat Kecamatan
-Meningkatnya Kelurahan Siaga
-Meningkatnya pelayanan kesehatan jiwa/Napza, kesehatan olah raga, kesehatan kerja, Haji
-Meningkatnya peran tokoh masyarakat untuk menyebarluaskan informasi kesehatan
-Terpenuhinya SDM kesehatan yang terampil dalam penanganan kegawatdaruratan Ibu dan anak
Tujuan 5 :
Meningkatkan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kota yang Berwawasan
Kesehatan Lingkungan
Sasaran Program -Terlibatnya sektor kesehatan Lingkungan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 6 :
Meningkatkan peran pemerintah dalam, memfasilitasi sarana dan prasarana
yang berwawasan kesehatan lingkungan bagi masyarakat
Sasaran Program Terlibatnya sektor kesling dalam fasilitas sarana dan prasarana pemukiman serta Fasum dan Fasos Kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tujuan 7 :
Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
Sasaran Program -Terlibatnya sektor kesling dalam penyusunan perencanaan pembangunan kota
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
-Terlibatnya pemerintah dan Swasta dalam memasilitasi sarana dan prasarana
-Pembinaan Pengobatan Tradisional
-Pelaksanaan K3 di RS
10
Tujuan 8 :
Mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah
Sasaran Program -Meningkatnya jumlah masyarakat yang memiliki jaminan Kesehatan menuju UC
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Tujuan 9 :
Meningkatkan Sarana Prasarana Kesehatan yang Terjangkau
Sasaran Program Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang memenuhi Standart Minimal
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tujuan 10 :
Meningkatkan Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan
Sasaran Program Meningkatnya Pelayanan Kegawatan Daruratan Pre Hospital
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya pengawasan, pemantauan mutu obat dan makanan
-Penyusunan standar pelayanan kesehatan
-Penjaringan kesehatan SD dan setingkat
-Meningkatkan advokasi untuk penerapan jam kerja bagi ibu menyusui
Tujuan 11 :
Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan yang Berkualitas
Sasaran Program Terpenuhinya jenis tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi
Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Tujuan 12 :
Meningkatkan Fungsi Regulasi Bidang Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan
Milik Pemerintah dan Swasta
Sasaran Program Terpenuhinya fasilitas kesehatan dengan ijin yang sesuai dengan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan
Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
11
Tujuan 13 :
Mengembangkan Sistem Informasi Kesehatan Daerah.
Sasaran Program -Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB dan penyakit tidak menular
Program Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan
-Terdeteksinya kasus penyakit potensial KLB
dan penyakit tidak menular
Tujuan 14 :
Mengembangkan Fleksibilitas Sistem Pengelolaan Keuangan pada Sarana
Kesehatan Milik Pemerintah
Sasaran Program -Puskesmas, IFK dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Setiap sasaran stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dijabarkan lebih
lanjut kedalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah
kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung dikaitkan dengan
maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan
penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan
sasaran stratejik yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi
organisasi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Kegiatan
merupakan aspek operasional dari suatu rencana stratejik yang berturut-turut
diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
Ikhtisar jumlah sasaran, program dan kegiatan pada masing-masing tujuan
stratejik Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk periode 2016 dapat dilihat pada
tabel berikut :
NOMOR PROGRAM DAN KEGIATAN
I
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang - Undangan
8 Penyediaan Makanan Dan Minuman
9 Rapat - Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah
10 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
12
II
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
13 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
III
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
IV
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
19
Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas Dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
20
Pemantapan Pelaksananaan Sistem Akuntansi Dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD
21 Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
V
PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
22 Verifikasi Bantuan Hibah
VI
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
23 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
24 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
25 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
26
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
27 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
28 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
29 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir
30 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
31 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
32 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
33 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
34 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
35 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
36 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
37 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
38 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
39 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
40
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Karang Joang
41 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margomulyo
13
42 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
43 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
44 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
45 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
46 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
47 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Kariangau
48 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
49 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium dan Radiologi
50 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
51 Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah Dan Masyarakat Balikpapan
52 Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
53
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat / Konsumen Di Bidang Obat Dan Makanan
54 Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
55 Pembayaran Klaim Visum Polres
56 Operasional Kasus KDRT, KTP, KIA Dan Trafficking Di Puskesmas
57 Peningkatan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
58 Penyehatan Lingkungan
59 Pengembangan Kawasan Sehat Tanpa Rokok
VII
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
60 Peningkatan Imunisasi
61 Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
62 Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS – HIV/AIDS
63
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)
64 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
65 Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
VIII
PROGRAM STANDARISASI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN
66 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)
67 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
68 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
69 Peningkatan Gizi Masyarakat
70 Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Calon Haji
71 Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
72 Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
73 Manajemen Desentralisasi Kesehatan
IX
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
74 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat
75 Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
14
X
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
76
Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
77 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Keuangan Provinsi)
78 Pembangunan Puskesmas Telaga Sari Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
79 Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari
80 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas (DAK)
81 Penambahan Ruang Puskesmas (DAK)
XI
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
82 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
83 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
84 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
85
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
86 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
87 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
88
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir
89 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
90 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
91 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
92
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Mekar Sari
93 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
94 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
95 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
96 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
97
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
98 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
99 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
100
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Karang Joang
101 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo
102 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
103 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
104 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
105 Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
106
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Baru Ulu
107
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Kariangau
108
Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Perawatan Manggar Baru
XII
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
15
109 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
110 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
XIII
PROGRAM UPAYA PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
111
Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan
112 Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan
113 Pengelolaan Pengembangan Dan Sumber Daya Kesehatan
114 Pengadaan Peralatan Kesehatan
115 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial
116 Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
117 Pengadaan Obat Dan BMHP (DAK)
XIV
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
118 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
119 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
120
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
121 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
122
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
123 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
124
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
125
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
126
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
127
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
128
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
129
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
130
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
131
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
132
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
133
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
134 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
135 Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
136
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
137
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
138
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
139
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
16
140
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
141
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
142
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
143
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai
144
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
145
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
146
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
147
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
148
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
149
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
150
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
151
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
152
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
153
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
154
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
155
Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
XV
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
156 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
157 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
158 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
159 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
160 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
161 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
162 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
XVI
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
163 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
17
3. RENCANA KINERJA 2016
a. Alur Logika Penyusunan Rencana Kinerja
Alur logika penyusunan rencana kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
adalah sebagai berikut :
b. Rencana Kinerja Tahun 2016 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Untuk tahun 2016, implementasi Rencana Stratejik 2011 – 2016 mencakup
pelaksanaan 163 (Seratus Enam Puluh Tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan
tahun berjalan dalam 16 (Enam Belas) program untuk mendukung 3 (tiga) sasaran
stratejik. Untuk melaksanakan aktivitas ini disediakan anggaran sebesar Rp
166.264.299.500,- yang berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp
59.616.108.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 106.648.191.500,-
Ikhtisar kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 dapat dijabarkan
dalam tabel berikut ini :
LPJ
Perencanaan Stratejik
Perencanaan Kinerja
Pengukuran Kinerja
Pelaporan Kinerja
RKA
DPA
LAPKEU LPA, NPA,LAK,
NERACA LAKIP
PEMDA
A K T U A L I S A S I
KETERKAITAN DAN KESELARASAN KOMPONEN SAKIP DAN KOMPONEN PBK
RPJMD
KUA
PPAS/PPA
RAPBD
APBD
RENSTRA SKPD
RENJA
RKPD
RENJA SKPD
LAKIP SKPD
Perubahannya disisip saja
18
SASARAN STRATEGIK
PROGRAM KEGIATAN
TUJUAN STRATEGIK I :
Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
1. PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
2. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
1. Peningkatan Imunisasi
2. Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS-HIV/AIDS
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (TB, ISPA, Kecacingan dan Diare dan Kusta)
4. Surveilance Epidemiologi dan Penaggulangan Wabah
5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
6. Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
TUJUAN STRATEGIK II :
Meningkatkan Kualitas dan Akses Pelayanan Kesehatan
1. PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
1. Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bankeu - Propinsi)
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
4. Pembangunan Puskesmas Telaga Sari dan Laboratorium Kesehatan Daerah
5. Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari
6. Penambahan Ruang Puskesmas (DAK)
2. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
2. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
3. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
4. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
5. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Perawatan Sepinggan Baru
6. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
7. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
8. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir
9. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
10. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
11. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ilir
19
12. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
13. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Sari Ulu
14. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
15. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
16. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
17. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
18. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
19. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang
20. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
21. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
22. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
23. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
24. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
25. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
26. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau
27. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
28. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
29. Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
30. Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
31. Pembayaran Klaim Visum Polres
32. Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
33. Pelayanan Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
34. Penyehatan Lingkungan
35. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
36. Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
37. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Serta Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen di Bidang Obat dan Makanan
4. PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 1. Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
2. Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan
20
3. Peningkatan Kualitas Tenaga Pelayanan Kesehatan Melalui Pengiriman Program Pelatihan
4. Pengadaan Peralatan Kesehatan
5. Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
6. Pengadaan Obat dan BMHP (DAK)
7. Pengadaan Perbekalan kesehatan Termasuk Obat Daftar Essensial
5. KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
1. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
2. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
3. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru
4. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
5. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggan Baru
6. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
7. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
8. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir
9. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
10. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
11. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
12. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari
13. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
14. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
15. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
16. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
17. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
21
18. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
19. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang
20. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margo Mulyo
21. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
22. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
23. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
24. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
25. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu
26. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau
27. Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
6. PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 1. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata untuk Masyarakat
2. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
7. STANDARISASI DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN 1. Peningkatan Gizi Masyarakat
2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan PTM (Penyakit Tidak Menular)
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
4. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
5. Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
6. Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olah Raga
7. Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
8. Manajemen Desentralisasi Kesehatan
8. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
22
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
9. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 1. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
2. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
3. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
4. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
5. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
6. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
7. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
8. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
9. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
10. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
11. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
12. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
13. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
14. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
15. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
16. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
23
17. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
18. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
19. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
20. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
21. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
22. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
23. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
24. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
25. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
26. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai
27. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
28. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
29. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
30. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
31. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
32. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
33. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
34. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
24
36. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
37. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
38. Pengelolaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
10. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
1. Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
2. Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
3. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD
11. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
12. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) 2016 menguraikan target kinerja
yang hendak dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan selama tahun 2016. Target
kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama 2016 dari semua
indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target
kinerja pada tingkat sasaran stratejik akan dijadikan benchmark dalam mengukur
keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Target kinerja untuk
tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam Rencana Kinerja 2016 untuk tujuan pengukuran
efisiensi dan efektifitas kegiatan.
Ikhtisar target kinerja untuk masing-masing sasaran stratejik yang hendak
dicapai dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut :
25
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN ANGGARAN
2016
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
378.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
90
Outcome : Meningkatnya operasional di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
2 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
156.500.000
Output : Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
90
Outcome : Meningkatnya operasional di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
3 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
40.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor
90
Outcome : terpeliharanya kebersihan kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
4 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
5 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
265.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
6 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
7 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
90
Outcome : Meningkatnya pengetahuan pegawai tentang perundang-undangan
90
26
8 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Makanan Dan Minuman
285.000.000
Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman
90
Outcome : Meningkatnya kesejahteraan bagi pegawai di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
9 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Rapat – Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam Dan Ke Luar Daerah
500.000.000
Output : Terlaksananya rapat-rapat korrdinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
10 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
435.500.000
Output : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
11 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
351.050.000
Output : Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
100
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
100
12 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
741.671.000
Output : Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
13 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
238.350.000
Output : Terlaksananya penyediaan peralatan gedung kantor
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
14 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.420.805.000
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90
Outcome : Terpeliharanya gedung kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
15 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
700.000.000
Output : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
27
17 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
975.000.000
Output : Terlaksananya pemeliharaan berkala peralatan gedung kantor
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
18 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)
492.296.500
Output : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor
90
Outcome : Meningkatnya operasional kantor di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
19 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
293.250.000
Output : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
90
Outcome : Meningkatnya disiplin pegawai di Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
90
20 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
400.000.000
Output : Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
90
Outcome : Meningkatnya cakupan data-data kesehatan di Kota Balikpapan
90
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN
21 Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan di 27 Puskesmas dan Jaringannya
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kapasitas Kinerja Puskesmas dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat
662,005,500
Output : Terlaksananya penyegaran dan update pengetahuan tenaga medis dan paramedis dipuskesmas dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian, pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan mutu pelayanan
90
Outcome : Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan dalam pelayanan obat yang rasional, tepat obat, tepat diagnosa dan monitoring hasil efek samping obat serta peningkatan kinerja pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
22 20 Puskesmas di Kota Balikpapan
Input Output
: :
Jumlah Dana Diterapkannya sistem akuntansi di Puskesmas BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mampu membuat dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD
80
Pemantapan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Dan Monitoring Evaluasi Puskesmas BLUD
350.000.000
28
Outcome : Meningkatnya kualitas akuntansi Puskesmas BLUD dan tersedianya dokumen RBA serta laporan keuangan BLUD
80
23 Puskesmas se Kota Balikpapan dan Laboratorium Daerah Kota Balikpapan
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Sertifikat kalibrasi alat laboratorium dan sertifikat akreditasi puskesmas Terstandarisasinya alat laboratorium dan terakreditasinya puskesmas di Kota Balikpapan
100
100
Penerapan Akreditasi Sarana Pelayanan Kesehatan
695.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
24 27 Puskesmas dan 14 Puskesmas Pembantu, UPT Labkesda, IFK dan Jaringannya
Input : Jumlah Dana Pengadaan Peralatan Kesehatan
2,400,000,000
Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan
90
Outcome : Tersedianya kebutuhan peralatan kesehatan di Puskesmas, Pustu dan Labkesda
90
25 Puskesmas dan Puskesmas Pembantu se Kota Balikpapan, Sarana Pelayanan
Input : Jumlah Dana Pengadaan Perbekalan Kesehatan termasuk obat daftar esensial
5,250,000,000
Output : Terpenuhinya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal dll)
90
Outcome : Tersedianya kebutuhan obat-obatan, spuit, reagen untuk masyarakat (kader, usila penderita TBC dan gizi buruk, pengobatan massal, dll)
90
26 PNS berpendidikan Dokter, Bidan, Perawat, Radiografer, Analis Kesehatan, Sanitarian, Penilai Angka Kredit dan tenaga kesehatan lainnya di wilayah Puskesmas, UPTD Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Sertifikat Terlaksananya pertemuan dan pelatihan serta terbitnya sertifikat sesuai kompetensi bagi peserta
90
90
Peningkatan Kualitas tenaga Pelayanan Kesehatan melalui Pengiriman Program Pelatihan
2.621.900.000
29
27 Pejabat Fungsional rumpun Kesehatan di Puskesmas/UPT
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Peningkatan kinerja SDM dan pengelolaan aset SKPD DKK Balikpapan Lancarnya penilaian angka kredit bagi tenaga fungsional rumpun kesehatan
90
90
Akreditasi Tenaga Fungsional Kesehatan
145.000.000
28 Sarana dan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Tersusunnya SOP perijinan, terbitnya sertifikat SIP, SIK, Surat Ijin Operasional Tanda Daftar, Surat Rekomendasi, tersusunnya dokumen penilaian SPM pada sarana kesehatan Terlasananya prosedur perijinan dengan jelas, tertib dan akuntabel, terpenuhinya SPM pada sarana pelayanan
90
90
Pengelolaan Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan
188.120.000
29 Input Output Outcome
: : :
Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)
2.500.000.000
30 Input Output Outcome
: : :
Pengadaan Obat Dan BMHP (DAK)
2.120.580.000
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
31 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Teritip
329.985.500
32 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Lamaru
228.000.000
30
33 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar
301.552.000
34 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sepinggan Baru
1.385.630.000
35 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Damai
463.118.000
36 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Bahagia
332.896.000
37 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Klandasan Ilir
1.425.840.000
31
38 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Prapatan
327.369.000
39 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Telaga Sari
295.372.000
40 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunungsari Ilir
285.837.000
41 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mekar Sari
1.229.544.000
42 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunungsari Ulu
226.831.000
43 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Jati
227.360.000
32
44 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Rejo
320.426.000
45 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Gunung Samarinda
327.677.000
46 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Muara Rapak
311.452.000
47 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Batu Ampar
443.101.000
48 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Karang Joang
1.387.595.000
49 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Margo Mulyo
251.008.000
33
50 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ilir
295.372.000
51 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sidomulyo
230.434.000
52 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Tengah
329.485.000
53 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Marga Sari
260.928.000
54 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Baru Ulu
1.408.404.000
55 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kariangau
1.225.352.000
34
56 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sumber Rejo
188.728.000
57 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD Laboratorium Dan Radiologi
1.000.000.000
58 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di UPTD IFK
357.219.000
59 Anak Sekolah Dasar dengan jumlah 7560 siswa
Input : Jumlah Dana Upaya Kesehatan Gigi Anak Sekolah dan Masyarakat Balikpapan
730.900.000
Output : Terlaksananya penanganan kasus kesehatan gigi & mulut
80
Outcome : Kasus kesehatan gigi dan mulut tertangani dengan baik
80
60 Input : Jumlah Dana Pembinaan Pemanfaatan Hasil Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
250.000.000
Output : Terlaksananya lomba pemantapan hasil Taman Obat Keluarga
100
Outcome : Tersedianya produk unggulan hasil TOGA dan terpilihnya pemenang lomba pemanfaatan hasil TOGA
100
61 Apotek, Toko Obat, Puskesmas, PBF, Rumah Sakit, Toko Kelontong, Bazar Ramadhan dan Sarana-sarana lainnya
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pengawasan Makanan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya serta pemberdayaan masyarakat/konsumen di bidang obat dan makanan
500.000.000
Output : Terlaksananya pengawasan makanan dan obat-obatan yang beredar di Kota Balikpapan dan Soisalisasi pemberdayaan masyarakat/konsumen dibidang obat dan makanan
80
Outcome : Masyarakat mendapatkan makanan, minuman dan obat-obatan yang bermutu
80
35
62 Masyarakat, Sekolah, Posyandu dan Tempat-tempat Umum
Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Operasional di Puskesmas, Pustu, Labkesda dan IFK dapat berjalan dengan baik Peningkatan pelayanan kesehatan yang prima di 27, 14 pustu, UPT Labkesda dan UPT IFK
100
Operasional Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Manggar Baru
1.376.800.000
63 Input Output Outcome
: : :
Jumlah Dana Terlaksananya pembayaran klaim visum polres
Pembayaran Klaim Visum Polres
200.000.000
64 Tenaga Kesehatan, Kader PKDRT, KTP, KTA dan Trafficking, Korban Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking
Input : Jumlah Dana Operasional Kasus KDRT, KTP, KTA dan Trafficking di Puskesmas
267,600,000
Output : Terlaksananya pertemuan kader KDRT, petugas KDRT, lintas sektor, lintas program terkait dan terbentuknya tatalaksana/sistem rujukan kasus
80
Outcome : Berjalannya tatalaksana sistem rujukan kasus KDRT, KTP, KTA dan trafficking di puskesmas dan Rumah Sakit serta ketersediaan data yang terdokumentasi dengan baik
80
65 Sekolah, Kader Posyandu, Masyarakat dan Swasta
Input : Jumlah Dana Penunjang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.325.000.000
Output : Terlaksananya uji kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui lomba-lomba, terlaksananya rapat, pembinaan, bimtek, pendapingan, penyediaan sarana UKS teknis, penyediaan media informasi UKS dan pengadaan/cetak KMS, pengadaan mobil operasional promosi kesehatan
100
Outcome : Terwujudnya kemampuan knowledge, kinestetik dan auditorik melalui uji kemampuan dan meningkatnya sekolah sehat dengan predikat pratama, madya, purnama sampai mandiri
100
36
66 Masyarakat Umum di Lingkungan TTU, TP2, TPM, pengusaha TTU & TPM dan Petani
Input : Jumlah Dana Penyehatan Lingkungan
1.200.000.000
Output : Terpantaunya kualitas TTU, TPM dan TP2, air bersih dan air minum, terputusnya mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan
85
Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian yang disebabkan oleh penyakit berbasis lingkungan
85
67 Masyarakat Umum, TTU, Tempat Kerja, Sekolah, IPK, Tempat bermain anak, Tempat Olahraga, Tempat Ibadah, Kendaraan Umum
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR)
300.000.000
Output : Terpantaunya KTR,tersedianya data KTR dan terputusnya mata rantai penularan penyakit degeneratif akibat mengkonsumsi rokok
60
Outcome : Meningkatnya KTR dan tatanan kota sehat pada wilayah kelurahan dan kecamatan
60
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
68 Petugas pengelola program Imunisasi, petugas pengelola Cold Chain IFK, bayi usia 0-11 bulan, murid SD kelas 1,2,3
Input : Jumlah Dana Peningkatan Imunisasi
300,000,000
Output : Bayi, Anak sekolah, WUS kebal terhadap penyakit PD3I
100
Outcome : Menurunnya angka kesakitan, kematian bayi, anak dan ibu
100
69 Kasus KLB, Data Penyakit dan Pelacakan KLB ≤ 24 Jam
Input : Jumlah Dana Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
400,000,000
Output : Terpantaunya kejadian KLB 80
Outcome : Respon cepat terhadap kejadian KLB
80
70 Kelompok Resti (Lokalisasi, Panti Pijat, Lapas dan Rutan, Tenaga Kesehatan), Waria, Gay, LSL, WTS
Input : Jumlah Dana Pemberantasan Penyakit Kulit/Kelamin/IMS,HIV Aids
600.000.000
Output : Dilaksakannya konseling dan tes HIV pada resti ODHA yang ditemukan dan diberi ARV
60
Outcome : Meningkatnya cakupan penemuan kasus HIV secara aktif, meningkatnya kesadaran resti untuk dikonseling dan testing, dan peningkatan SDM serta respon petugas terhadap resiko penularan serta peningkatan daya tahan tubuh ODHA
60
37
71 Input : Jumlah Dana Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC, ISPA, Kecacingan, Diare dan Kusta
1.000.000.000
Output : Tervalidasinya data penyakit kusta, ISPA, Diare, Kecacingan dan TB, terpantaunya pelaksanaan program dan terputusnya mata rantai penularan penyakit
50
Outcome : Meningkatanya cakupan penemuan kasus baru, meningkatnya angka kesembuhan TB, peningkatan SDM petugas dan masyarakat serta mutu laboratorium TB sesuai standart
50
72 Masyarakat Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Bencana
500,000,000
Output : Terputusnya mata rantai penularan KLB
80
Outcome : Attack Rate KLB 80
73 Masyarakat & Kader Jumantik
Input : Jumlah Dana Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Zoonosis
2.500.000.000
Output : Terlaksananya kegiatan fogging focus, PSN DBD, pertemuan, lomba kader jumantik, kelurahan bebas jentik dan pengadaan larvasida, terlaksananya kegiatan GERTAK DBD, termonitornya kasus rabies dan malaria
90
Outcome : Terputusnya mata rantai penularan penyakit dan meningkatnya angka bebas jentik
90
PROGRAM STANDARISASI MUTU DAN PELAYANAN KESEHATAN
74 Masyarakat, Kader PTM, Petugas PTM
Input : Jumlah Dana Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
500.000.000
Output : Terlaksananya pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular di masyarakat
90
Outcome : Angka kesakitan penyakit tidak menular rendah
90
75 Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
500.000.000
Output :
Outcome :
38
76 Kegiatan Olah Raga, Seminar, Upacara, Penanggulangan Bencana dan Kegiatan Massal lainnya dan kejadian darurat prehospital lainnya
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
495.161.000
Output : Terlaksananya pelaksanaan kegiatan P3K dan AGDT 118 dalam penanggulangan kegawat daruratan di Kota Balikpapan
90
Outcome : Terjaga dan terlindunginya kesehatan masyarakat atau masyarakat atau masyarakat mendapatkan akses pertolongan gawat darurat prehospital sesegera mungkin
90
77 Dokter, Bidan dan Petugas Gizi di Puskesmas & Rumah Sakit se Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Gizi Masyarakat
1.982.500.000
Output : Terlaksananya kegiatan PSG, pelatihan penanganan kasus gizi buruk, lomba capaian kunjungan balita di posyandu, pengadaan dacin dan food model, tersedianya ruangan menyusui di puskesmas, terlaksananya survey cepat KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan terlaksananya pemberian PMT bumil
Outcome : Meningkatnya cakupan D/S, meningkatnya cakupan ASI ekslusif, tersedianya data KEK dan anemia gizi pada siswi SMU dan cakupan Fe pada bumil, meningkatnya status gizi masyarakat di Kota Balikpapan
78
Calon Jamaah Haji Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penatalaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji
327.500.000
Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji
98
Outcome : Para calon jamaah haji terjamin kesehatannya
98
79 Pelajar, Mahasiswa, Pekerja, Pegawai dan seluruh masyarakat di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penanganan Pelayanan Pasien Ketergantungan NAPZA
350.000.000
Output : Terlaksananya kegiatan pelayanan pasien ketergantungan NAPZA
90
Outcome : Tertanganinya pasien ketergantungan NAPZA di Kota Balikpapan
90
80 Tenaga Kerja Non Formal Dan Atlet, Pelatih Dan Official Olah Raga
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Kesehatan Kerja Dan Olah Raga
400.000.000
Output : Terlaksananya pemeriksaan kesehatan tenaga kerja non formal
61
Outcome : Tenaga kerja non formal sehat 61
81
Pegawai Dinas Kesehatan Balikpapan dan Lintas Sektor
Input : Jumlah Dana Manajemen Desentralisasi Kesehatan
250.000.000
Output : Tersedianya rapat kerja bidang kesehatan
95
Outcome : Tersedianya perencanaan pembangunan bidang kesehatan yang terukur
95
39
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN
82
Masyarakat Miskin Penderita Penyakit Jiwa dan Katarak
Input : Jumlah Dana Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Mata Untuk Masyarakat
600.000.000
Output : Terlaksananya pasien katarak dan pengiriman penderita jiwa ke RSJ Atma Husada Samarinda
70
Outcome : Menurunnya jumlah dan tertanganinya penderita jiwa dan katarak
70
83
Peserta JPK Gakin
Input : Jumlah Dana Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PBI)
3.116.760.000
Output : Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin
100
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan keluarga miskin
100
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
84 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas
Input : Jumlah Dana Rehabilitasi Berat/Sedang Sarana Dan Prasarana Kesehatan di Puskesmas dan Pustu, Jaringannya
5.017.430.000
Output : Terlaksananya rehabilitasi dan DED rehabilitasi rumah dinas, DED rehabilitasi puskesmas dan puskesmas pembantu
100
Outcome : Sarana prasarana pelayanan kesehatan beserta jaringannya lebih representatif
100
85 Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Rumah Dinas
Input : Jumlah Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (Bantuan Keuangan Propinsi)
1.060.000.000
Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas
100
Outcome : Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal
100
86 Puskesmas Telaga Sari Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Input : Jumlah Dana Pembangunan Puskesmas Telaga Sari Dan Labkesda
7.452.276.500
Output : Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi puskesmas/UPT
100
Outcome : Pelayanan Operasional puskesmas Telaga Sari dan Labkesda kepada masyarakat menjadi optimal
100
87 Puskesmas Telaga Sari
Input : Jumlah Dana Penyediaan Sewa Gedung Puskesmas Telaga Sari
110.820.000
Output : Terlaksananya sewa gedung bagi puskesmas/UPT
100
Outcome : Pelayanan Operasional puskesmas Telaga Sari kepada masyarakat tetap berjalan
100
40
88 Puskesmas Input : Jumlah Dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)
525.950.000 Output : Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana bagi puskesmas (2 unit ambulance)
100
Outcome : Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal
100
89 Puskesmas Karang Joang
Input : Jumlah Dana Penambahan Ruang Puskesmas (DAK)
758.383.500 Output : Terlaksananya penambahan
ruangan bagi puskesmas Karang Joang
100
Outcome : Operasional puskesmas dan pelayanan kepada masyarakat menjadi optimal
100
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
90 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Teritip
156.180.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
91 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Lamaru
151.464.000 Output : Terlaksananya dan
terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
92 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar Baru
221.974.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
41
93 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Manggar
259.838.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
94 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sepinggan Baru
449.008.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
95 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Damai
324.200.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
96 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Bahagia
262.640.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
42
97 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Klandasan Ilir
325.620.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
98 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Prapatan
210.584.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
99 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Telaga Sari
218.000.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
110 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ilir
236.240.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
43
111 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Mekar Sari
213.380.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
112 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Sari Ulu
186.240.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
113 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Jati
148.764.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
114 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Rejo
244.544.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
44
115 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Gunung Samarinda
248.000.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
116 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Muara Rapak
242.096.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
117 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Batu Ampar
350.000.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
118 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Karang Joang
280.896.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
45
119 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Margomulyo
143.784.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
120 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ilir
216.440.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
121 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sidomulyo
134.640.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
122 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Tengah
211.740.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
46
123 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Marga Sari
148.800.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
124 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Baru Ulu
277.400.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
125 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Kariangau
203.732.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
126 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU
Input : Jumlah Dana Pelaksanaan Upaya Preventif dan Promotif Kesehatan di Puskesmas Sumber Rejo
163.200.000
Output : Terlaksananya dan terealisasinya pelayanan promosi dan preventif kepada masyarakat
100
Outcome : Meningkatnya ABJ menurunnya angka kejadian DBD, meningkatnya angka kesembuhan TBC paru, menurunnya prevelensi gizi buruk dan menurunnya angka penyakit tidak menular
100
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
47
127 Anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu di Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus
550.000.000
Output : Terlaksananya pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus di puskesmas, lapas, anjal, SLB dan panti
80
Outcome : Optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak berkebutuhan khusus
80
128 PUS, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi Balita se Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
4.500.000.000
Output : Pembentukan tim AMP di tingkat Kota, dilaksanakannya pertemuan koordinasi Bidan pengelola KIA dan Gizi serta terdatanya kasus kematian ibu dan bayi, tersedianya data status gizi Balikpapan, tersedianya logistik pelayanan KIA
100
Outcome : Menurunnya angka kasus kematian AKI dan AKB, menurunnya angka kejadian gizi kurang/buruk dan tersedianya logistik untuk pelayanan KIA
100
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
129 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Klandasan Ilir
2.526.000.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
130 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Sepinggan Baru
2.833.934.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
131 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Mekar Sari
1.472.764.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
132 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Kariangau
594.000.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
48
133 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Karang Joang
1.520.000.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
134 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Baru Tengah
755.583.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
135 Masyarakat, sekolah, posyandu dan TTU, pegawai
Input : Jumlah Dana Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas BLUD Prapatan
574.461.000
Output : Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat
90
Outcome : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
90
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN
136 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
282.240.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
147 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
179.130.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
148 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
715.104.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
149 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
303.618.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
150 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
602.070.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
49
151 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Damai
427.140.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
152 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
173.628.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
153 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
204.036.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
154 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Jati
138.684.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
155 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
371.238.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
156 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
522.018.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
157 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
345.660.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
158 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
437.472.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
50
159 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margo Mulyo
163.926.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
160 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Margasari
141.330.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
161 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
87.234.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
162 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ulu
843.624.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
163 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
398.370.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
164 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
114.954.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
165 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
265.272.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
51
166 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Teritip
31.170.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
167 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
2.925.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
169 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar Baru
168.120.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
170 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Manggar
253.320.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
171 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Bahagia
12.375.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
172 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Damai
33.813.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
173 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Telaga Sari
10.770.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
52
174 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ilir
96.600.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
175 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Sari Ulu
3.015.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
176 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Karang Rejo
49.110.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
177 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sumber Rejo
47.115.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
178 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Gunung Samarinda
10.920.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
179 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Muara Rapak
29.600.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
180 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Batu Ampar
27.300.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
53
181 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Sidomulyo
24.150.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
182 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Baru Ilir
3.600.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
183 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Marga Sari
600.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
184 Masyarakat peserta BPJS Kesehatan
Input : Jumlah Dana Pengelolaan, pemanfaatan dan penggunaan Dana Non Kapitasi JKN Puskesmas Lamaru
334.770.000
Output : Terlaksananya pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kesehatan
90
Outcome : Meningkatnya mutu pelayanan serta fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat
90
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
185 RENSTRA Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Input : Jumlah Dana Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
50.000.000
Output : Tersedianya Dokumen Renstra 90
Outcome : Meningkatnya pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan
90
Secara rinci target kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2016 untuk
masing-masing sasaran stratejik dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran (Formulir
Rencana Kinerja Tahun 2016).
c. Pengukuran Kinerja
Proses pengukuran kinerja meliputi beberapa kegiatan yaitu penetapan
indikator kinerja, penentuan target-target yang harus dicapai, proses pengumpulan
dan pengesahan data kinerja. Proses pengukuran kinerja ini perlu dilakukan pada
saat penyusunan dokumen rencana stratejik dan rencana kinerja yaitu pada awal
54
tahun anggaran dan bukan pada akhir tahun anggaran. Setelah proses pengukuran
kinerja dilaksanakan maka sebaiknya harus disetujui oleh pihak-pihak yang
berkepentingan sebagai dasar pertanggunggjawaban kinerja pengelola organisasi.
Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan melakukan observasi dan
masukan-masukan dari beberapa pihak yang berkepentingan terhadap tugas dan
fungsi dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan . Proses penetapan indikator kinerja
ini memang sebaiknya melibatkan seluruh unsur atau pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap organisasi baik internal maupun eksternal. Pertimbangan
ini sangat penting untuk diperhatikan disebabkan hasil yang ingin dicapai oleh
organisasi sebaiknya langsung dapat dirasakan atau setidaknya memiliki pengaruh
yang positif bagi tumbuh dan berkembangnya akuntabilitas publik
Penentuan target-target yang harus dicapai sebaiknya mempertimbangkan
kemampuan dan kapabilitas organisasi dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota
Balikpapan sehingga perlu dibuat suatu analisis yang menyeluruh mengenai
kemampuan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, anggaran, serta analisis
lainnya yang diperlukan. Analisis kebutuhan tersebut sebaiknya dilaksanakan guna
menghindari adanya penyimpangan yang terlalu jauh antara target yang
direncanakan dengan realisasinya. Walaupun kekurangan faktor-faktor kebutuhan
tersebut dapat disesuaikan sehingga sasaran juga dapat disesuaikan, namun
hendaknya organisasi tetap melakukan penetapan sasaran secara optimal sesuai
dengan kehendak dari pihak yang berkepentingan terhadapnya.
Suatu sistem pengumpulan dan pengesahan data kinerja yang baik
diperlukan agar mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Sistem
tersebut terkait dengan sistem lainnya dalam suatu sistem yang besar yang diberi
nama Sistem AKIP.
Dengan demikian Sistem AKIP sudah seharusnya didukung oleh suatu
sistem pengumpulan data yang terimplementasi dengan baik. Sistem pengumpulan
data yang baik dibutuhkan dalam rangka memberikan data yang akurat, cepat, serta
tepat bagi pemberian data untuk digunakan dalam penyusunan rencana stratejik,
rencana kinerja dan laporan akuntabilitas serta evaluasinya.
Sistem pengumpulan data yang baik sangat diperlukan terutama pada saat
akan melakukan pengukuran terhadap hasil/outcome dari suatu program atau
kegiatan. Pada umumnya data yang dibutuhkan adalah data yang berasal dari
dalam organisasi sendiri misalnya data mengenai anggaran, sumberdaya manusia,
prosedur-prosedur administrasi dan lain-lain. Namun untuk melihat hasil dari
55
pelaksanaan kegiatan dibutuhkan data yang berasal dari luar organisasi misalnya
data dari biro pusat statistik serta data dari hasil survey di masyarakat untuk melihat
hasil dan manfaat pelaksanaan fungsi organisasi misalnya untuk mengukur tingkat
kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan
Kota Balikpapan.
4. PENUTUP
Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2016 merupakan
suatu dokumen yang baru pertama kali diformalkan dalam kaitannya dengan Sistem
AKIP. Dokumen ini merupakan salah satu komponen perencanaan stratejik dan
diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Kinerja merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari rencana
stratejik yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran
lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini
memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-
indikator kinerja dari kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat serta
dampak dituangkan dalam dokumen ini sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan
tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.
Dalam tahun 2016, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan akan melaksanakan
163 (Seratus Enam Puluh Tiga) kegiatan dalam 16 (Enam Belas) program untuk
mencapai 14 (Empat belas) sasaran yang telah ditetapkan.