-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.02
KESEHATAN
Rumah Sakit Umum Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
1.373.612.500,001.373.612.500,00 1.373.612.500,00 5.494.450.000,001.373.612.500,00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
632.625.000,00632.625.000,0002 2.530.500.000,00632.625.000,00632.625.000,00Kota Bontang 2.530.500.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
14.450.000,0014.450.000,0006 57.800.000,0014.450.000,0014.450.000,00Kota Bontang 57.800.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
413.625.000,00413.625.000,0013 1.654.500.000,00413.625.000,00413.625.000,00Kota Bontang 1.654.500.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Makanan danMinuman
0,000,0017 0,000,000,00Kota Bontang 0,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
73.612.500,0073.612.500,0018 294.450.000,0073.612.500,0073.612.500,00Kota Bontang 294.450.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
239.300.000,00239.300.000,0019 957.200.000,00239.300.000,00239.300.000,00Kota Bontang 957.200.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
1.092.935.400,001.092.935.400,00 1.092.935.400,00 4.371.741.600,001.092.935.400,00
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
283.900.000,00283.900.000,0005 1.135.600.000,00283.900.000,00283.900.000,00Rumah Sakit UmumDaerah Kota Bontang
1.135.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
375.000.000,00375.000.000,0021 1.500.000.000,00375.000.000,00375.000.000,00Kota Bontang 1.500.000.000,00
Hal : 1PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
184.295.400,00184.295.400,0023 737.181.600,00184.295.400,00184.295.400,00Kota Bontang 737.181.600,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
150.327.500,00150.327.500,0025 601.310.000,00150.327.500,00150.327.500,00Kota Bontang 601.310.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
99.412.500,0099.412.500,0027 397.650.000,0099.412.500,0099.412.500,00Kota Bontang 397.650.000,00
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
264.112.500,00264.112.500,00 264.112.500,00 1.056.450.000,00264.112.500,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 134.550.000,00134.550.000,0001 538.200.000,00134.550.000,00134.550.000,00Kota Bontang 538.200.000,00
Pendidikan dan Pelatihan BTCLS 129.562.500,00129.562.500,0005 518.250.000,00129.562.500,00129.562.500,00Kota Bontang 518.250.000,00
Pendidikan dan Pelatihan K3 0,000,0040 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Pendidikan dan PelatihanManajemen Nyeri
0,000,0067 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Pendidikan Dan PelatihanKomunikasi Terapeutik BagiPerawat dan Bidan
0,000,0071 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
365.625,00365.625,00 365.625,00 1.462.500,00365.625,00
Penyusunan Renja SKPD 243.750,00243.750,0010 975.000,00243.750,00243.750,00Kota Bontang 975.000,00
Penyusunan LaporanAkuntabilitas
121.875,00121.875,0011 487.500,00121.875,00121.875,00Kota Bontang 487.500,00
10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASI PEMBANGUNANDAERAH
0,000,00 0,00 0,000,00
Pelaksanaan PameranPembangunan
0,000,0001 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
149.250.000,00149.250.000,00 149.250.000,00 597.000.000,00149.250.000,00
Pengembangan Media Promosidan Informasi Sadar Hidup Sehat
149.250.000,00149.250.000,0001 597.000.000,00149.250.000,00149.250.000,00Rumah Sakit UmumDaerah Kota Bontang
597.000.000,00
Hal : 2PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
26 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAHSAKIT/RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKITMATA
4.216.630.250,004.216.630.250,00 4.216.630.250,00 16.866.521.000,004.216.630.250,00
Pembangunan Rumah Sakit 2.656.942.500,002.656.942.500,0001 10.627.770.000,002.656.942.500,002.656.942.500,00Kota Bontang 10.627.770.000,00
Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit
34.650.000,0034.650.000,0018 138.600.000,0034.650.000,0034.650.000,00Kota Bontang 138.600.000,00
Pengadaan Linen Rumah SakitUmum Daerah
0,000,0029 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan SubPelayanan Kesehatan Rujukan)
1.525.037.750,001.525.037.750,0043 6.100.151.000,001.525.037.750,001.525.037.750,00Kota Bontang 6.100.151.000,00
27 PROGRAM PEMELIHARAANSARANA DAN PRASARANARUMAH SAKIT/RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKITMATA
332.400.000,00332.400.000,00 332.400.000,00 1.329.600.000,00332.400.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaInstalasi Pengolahan LimbahRumah Sakit
263.650.000,00263.650.000,0016 1.054.600.000,00263.650.000,00263.650.000,00Kota Bontang 1.054.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaAlat-Alat Kesehatan RumahSakit
68.750.000,0068.750.000,0017 275.000.000,0068.750.000,0068.750.000,00Kota Bontang 0,00
35 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN RUMAH SAKITBLUD
10.359.678.960,0010.359.678.960,00 10.359.678.960,00 41.438.715.842,0010.359.678.962,00
Peningkatan Pelayanan danPendukung Rumah Sakit BLUD
10.359.678.960,0010.359.678.960,0001 41.438.715.840,0010.359.678.960,0010.359.678.960,00Kota Bontang 41.438.715.842,00
Jumlah 17.788.985.235,00 71.155.940.942,0017.788.985.235,00 17.788.985.237,0017.788.985.235,00
Hal : 3PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 4PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.05
1.05.02
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
400.174.491,00400.174.491,00 400.174.491,00 1.600.697.967,00400.174.494,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.275.000,001.275.000,0001 5.100.000,001.275.000,001.275.000,00Kota Bontang 5.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
30.420.500,0030.420.500,0002 121.682.000,0030.420.500,0030.420.500,00Kota Bontang 121.682.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
9.500.000,009.500.000,0006 38.000.000,009.500.000,009.500.000,00Kota Bontang 38.000.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
2.069.000,002.069.000,0008 8.276.000,002.069.000,002.069.000,00Kota Bontang 8.276.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.429.750,008.429.750,0010 33.719.000,008.429.750,008.429.750,00Kota Bontang 33.719.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
6.531.250,006.531.250,0011 26.125.000,006.531.250,006.531.250,00Kota Bontang 26.125.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
2.025.000,002.025.000,0012 8.100.000,002.025.000,002.025.000,00Kota Bontang 8.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
49.384.375,0049.384.375,0013 197.537.500,0049.384.375,0049.384.375,00Kota Bontang 197.537.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 5PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Bahan LogistikKantor
9.567.000,009.567.000,0016 38.268.000,009.567.000,009.567.000,00Kota Bontang 38.268.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Makanan danMinuman
48.973.159,0048.973.159,0017 195.892.636,0048.973.159,0048.973.159,00Kota Bontang 195.892.636,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
35.555.857,0035.555.857,0018 142.223.428,0035.555.857,0035.555.857,00Kota Bontang 142.223.431,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
196.443.600,00196.443.600,0019 785.774.400,00196.443.600,00196.443.600,00Kota Bontang 785.774.400,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
130.478.875,00130.478.875,00 130.478.875,00 521.915.500,00130.478.875,00
Pengadaan Meubelair 2.250.000,002.250.000,0010 9.000.000,002.250.000,002.250.000,00Kota Bontang 9.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
2.475.000,002.475.000,0021 9.900.000,002.475.000,002.475.000,00Kota Bontang 9.900.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
121.446.375,00121.446.375,0023 485.785.500,00121.446.375,00121.446.375,00Kota Bontang 485.785.500,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
4.307.500,004.307.500,0052 17.230.000,004.307.500,004.307.500,00Kota Bontang 17.230.000,00
03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
37.537.500,0037.537.500,00 37.537.500,00 150.150.000,0037.537.500,00
Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
37.537.500,0037.537.500,0002 150.150.000,0037.537.500,0037.537.500,00Kota Bontang 150.150.000,00
Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu
0,000,0005 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,000,00 0,00 0,000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,000,0001 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
21 PROGRAM PENCEGAHANDAN KESIAPSIAGAANPENANGGULANGANBENCANA
103.605.875,00103.605.875,00 103.605.875,00 414.423.500,00103.605.875,00
Rapat Koordinasi Kebencanaan 87.500,0087.500,0001 350.000,0087.500,0087.500,00Kota Bontang 350.000,00
Penyuluhan Antisipasi Bencana 4.678.750,004.678.750,0003 18.715.000,004.678.750,004.678.750,00Kota Bontang 18.715.000,00
Hal : 6PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pemantauan Daerah RawanBencana
59.522.500,0059.522.500,0004 238.090.000,0059.522.500,0059.522.500,00Kota Bontang 238.090.000,00
Pengadaan Sarana PrasaranaPenanggulangan Bencana
39.317.125,0039.317.125,0005 157.268.500,0039.317.125,0039.317.125,00Kota Bontang 157.268.500,00
Jumlah 671.796.741,00 2.687.186.967,00671.796.741,00 671.796.744,00671.796.741,00
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 7PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.11
1.11.01
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
397.568.137,00397.568.137,00 397.568.137,00 1.590.272.553,00397.568.142,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 997.500,00997.500,0001 3.990.000,00997.500,00997.500,00Dinas LingkunganHidup
3.990.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
12.300.000,0012.300.000,0002 49.200.000,0012.300.000,0012.300.000,00Dinas LingkunganHidup
49.200.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
12.342.500,0012.342.500,0006 49.370.000,0012.342.500,0012.342.500,00Dinas LingkunganHidup
49.370.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.413.750,0022.413.750,0010 89.655.000,0022.413.750,0022.413.750,00Dinas LingkunganHidup
89.655.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
6.801.025,006.801.025,0011 27.204.100,006.801.025,006.801.025,00Dinas LingkunganHidup
27.204.100,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
49.197.973,0049.197.973,0013 196.791.892,0049.197.973,0049.197.973,00Dinas LingkunganHidup
196.791.894,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan RumahTangga
3.505.501,003.505.501,0014 14.022.004,003.505.501,003.505.501,00Dinas LingkunganHidup
14.022.004,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Bahan LogistikKantor
1.889.125,001.889.125,0016 7.556.500,001.889.125,001.889.125,00Dinas LingkunganHidup
7.556.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 8PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Makanan danMinuman
7.800.625,007.800.625,0017 31.202.500,007.800.625,007.800.625,00Dinas LingkunganHidup
31.202.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
109.987.487,00109.987.487,0018 439.949.948,00109.987.487,00109.987.487,00Dinas LingkunganHidup
439.949.951,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
170.332.651,00170.332.651,0019 681.330.604,00170.332.651,00170.332.651,00Dinas LingkunganHidup
681.330.604,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
506.343.065,00506.343.065,00 506.343.065,00 2.025.372.261,00506.343.066,00
Pengadaan Meubelair 17.260.000,0017.260.000,0010 69.040.000,0017.260.000,0017.260.000,00Dinas LingkunganHidup
69.040.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
459.408.440,00459.408.440,0023 1.837.633.760,00459.408.440,00459.408.440,00Dinas LingkunganHidup
1.837.633.761,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
29.674.625,0029.674.625,0027 118.698.500,0029.674.625,0029.674.625,00Dinas LingkunganHidup
118.698.500,00
03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
17.045.000,0017.045.000,00 17.045.000,00 68.180.000,0017.045.000,00
Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu
17.045.000,0017.045.000,0005 68.180.000,0017.045.000,0017.045.000,00Dinas LingkunganHidup
68.180.000,00
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,000,00 0,00 0,000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
15 PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHANSAMPAH
2.659.788.407,002.659.788.407,00 2.659.788.407,00 10.639.153.631,002.659.788.410,00
Penyediaan Prasarana danSarana PengelolaanPersampahan
175.764.062,00175.764.062,0002 703.056.248,00175.764.062,00175.764.062,00Dinas LingkunganHidup
703.056.250,00
Peningkatan Operasi danPemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan
2.356.699.345,002.356.699.345,0004 9.426.797.380,002.356.699.345,002.356.699.345,00Dinas LingkunganHidup
9.426.797.381,00
Bimbingan Teknis Persampahan 0,000,0006 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PengelolaanPersampahan
936.250,00936.250,0011 3.745.000,00936.250,00936.250,00Dinas LingkunganHidup
3.745.000,00
Hal : 9PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pengembangan Kinerja TempatPemrosesan Akhir (TPA)Sampah
126.388.750,00126.388.750,0025 505.555.000,00126.388.750,00126.388.750,00Dinas LingkunganHidup
505.555.000,00
16 PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP
145.666.062,00145.666.062,00 145.666.062,00 582.664.250,00145.666.064,00
Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura
0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
Pemantauan KualitasLingkungan
8.916.250,008.916.250,0003 35.665.000,008.916.250,008.916.250,00Dinas LingkunganHidup
35.665.000,00
Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang LingkunganHidup
0,000,0004 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih
17.815.000,0017.815.000,0010 71.260.000,0017.815.000,0017.815.000,00Dinas LingkunganHidup
71.260.000,00
Penyusunan KebijakanPengendalian Pencemaran danPerusakan Lingkungan Hidup
0,000,0012 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
Kegiatan/Momen TahunanLingkungan Hidup
51.222.500,0051.222.500,0017 204.890.000,0051.222.500,0051.222.500,00Dinas LingkunganHidup
204.890.000,00
Peningkatan Sarana danPrasarana Laboratorium
67.712.312,0067.712.312,0018 270.849.248,0067.712.312,0067.712.312,00Dinas LingkunganHidup
270.849.250,00
17 PROGRAM PERLINDUNGANDAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM
50.360.000,0050.360.000,00 50.360.000,00 201.440.000,0050.360.000,00
Konversi Sumber Daya Air danPengendalian KerusakanSumber-Sumber Air
0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
Peningkatan Konservasi DaerahTangkapan Air danSumber-Sumber Air
50.360.000,0050.360.000,0007 201.440.000,0050.360.000,0050.360.000,00Dinas LingkunganHidup
201.440.000,00
Pengelolaan KeanekaragamanHayati dan Ekosistem
0,000,0010 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
18 PROGRAM REHABILITASI DANPEMULIHAN CADANGANSUMBER DAYA ALAM
54.520.337,0054.520.337,00 54.520.337,00 218.081.350,0054.520.339,00
Pengelolaan dan RehabilitasiTerumbu Karang, Mangrove,Padang Lamun, Estuaria DanTeluk
54.520.337,0054.520.337,0001 218.081.348,0054.520.337,0054.520.337,00Dinas LingkunganHidup
218.081.350,00
Hal : 10PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
19 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBER DAYAALAM DAN LINGKUNGANHIDUP
4.098.125,004.098.125,00 4.098.125,00 16.392.500,004.098.125,00
Peningkatan Edukasi danKomunikasi Masyarakat diBidang Lingkungan
0,000,0001 0,000,000,00Dinas LingkunganHidup
0,00
Pengembangan Data danInformasi Lingkungan
463.750,00463.750,0002 1.855.000,00463.750,00463.750,00Dinas LingkunganHidup
1.855.000,00
Penanganan Kasus-KasusLingkungan Hidup
3.634.375,003.634.375,0006 14.537.500,003.634.375,003.634.375,00Dinas LingkunganHidup
14.537.500,00
Jumlah 3.835.389.133,00 15.341.556.545,003.835.389.133,00 3.835.389.146,003.835.389.133,00
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 11PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.03
3.03.01
KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
260.366.303,00260.366.303,00 260.366.303,00 1.041.465.220,00260.366.311,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.187.500,002.187.500,0001 8.750.000,002.187.500,002.187.500,00Kota Bontang 8.750.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
27.075.000,0027.075.000,0002 108.300.000,0027.075.000,0027.075.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
108.300.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
2.455.000,002.455.000,0006 9.820.000,002.455.000,002.455.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
9.820.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.615.012,0010.615.012,0010 42.460.048,0010.615.012,0010.615.012,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
42.460.050,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
26.999.739,0026.999.739,0011 107.998.956,0026.999.739,0026.999.739,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
107.998.959,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 12PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Bahan LogistikKantor
3.638.875,003.638.875,0016 14.555.500,003.638.875,003.638.875,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
14.555.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Makanan danMinuman
14.244.812,0014.244.812,0017 56.979.248,0014.244.812,0014.244.812,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
56.979.250,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
119.360.565,00119.360.565,0018 477.442.260,00119.360.565,00119.360.565,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
477.442.261,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
53.789.800,0053.789.800,0019 215.159.200,0053.789.800,0053.789.800,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
215.159.200,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
117.089.272,00117.089.272,00 117.089.272,00 468.357.090,00117.089.274,00
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
6.155.000,006.155.000,0005 24.620.000,006.155.000,006.155.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
24.620.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
52.535.800,0052.535.800,0023 210.143.200,0052.535.800,0052.535.800,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
210.143.200,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
29.443.722,0029.443.722,0027 117.774.888,0029.443.722,0029.443.722,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
117.774.890,00
Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Gedung Kantor
28.954.750,0028.954.750,0053 115.819.000,0028.954.750,0028.954.750,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
115.819.000,00
Hal : 13PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
0,000,00 0,00 0,000,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 0,000,0001 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
0,00
16 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
484.100.525,00484.100.525,00 484.100.525,00 1.936.402.100,00484.100.525,00
Pendidikan dan PelatihanPrajabatan Bagi Calon PNSDaerah
229.140.000,00229.140.000,0001 916.560.000,00229.140.000,00229.140.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
916.560.000,00
Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas
68.125.000,0068.125.000,0058 272.500.000,0068.125.000,0068.125.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
272.500.000,00
Diklat Jabatan Fungsional 15.625.000,0015.625.000,0060 62.500.000,0015.625.000,0015.625.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
62.500.000,00
Pendidikan dan PelatihanStruktural Bagi ASN Daerah
171.210.525,00171.210.525,0063 684.842.100,00171.210.525,00171.210.525,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
684.842.100,00
17 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR
206.236.976,00206.236.976,00 206.236.976,00 824.947.908,00206.236.980,00
Seleksi Penerimaan Calon PNS 500.000,00500.000,0002 2.000.000,00500.000,00500.000,00Kota Bontang 2.000.000,00
Proses PenangananKasus-kasus PelanggaranDisiplin PNS dan Ijin Perceraian
1.706.250,001.706.250,0009 6.825.000,001.706.250,001.706.250,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
6.825.000,00
Hal : 14PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
1.796.875,001.796.875,0015 7.187.500,001.796.875,001.796.875,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
7.187.500,00
Pelaksanaan Penyerahan SatyaLencana Karya Satya
812.500,00812.500,0018 3.250.000,00812.500,00812.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
3.250.000,00
Pengusulan dan PenyerahanKenaikan Pangkat PNS
20.591.900,0020.591.900,0022 82.367.600,0020.591.900,0020.591.900,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
82.367.600,00
Asistensi dan PenyusunanFormasi Pegawai
5.135.000,005.135.000,0023 20.540.000,005.135.000,005.135.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
20.540.000,00
Pengangkatan dan PemindahanPegawai Struktural dan NonStruktural
51.291.425,0051.291.425,0025 205.165.700,0051.291.425,0051.291.425,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
205.165.701,00
Dokumentasi InformasiKepegawaian
7.190.500,007.190.500,0028 28.762.000,007.190.500,007.190.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
28.762.000,00
Proses Administrasi MutasiPegawai
812.500,00812.500,0035 3.250.000,00812.500,00812.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
3.250.000,00
Pengusulan Kartu StatusPegawai
0,000,0041 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
0,00
Pelaksanaan AssesmentPegawai
81.950.411,0081.950.411,0044 327.801.644,0081.950.411,0081.950.411,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
327.801.647,00
Hal : 15PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Rapat Koordinasi Kepegawaian 17.224.615,0017.224.615,0045 68.898.460,0017.224.615,0017.224.615,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
68.898.460,00
Pengusulan Pemberhentian PNS 3.412.500,003.412.500,0046 13.650.000,003.412.500,003.412.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
13.650.000,00
Analisa KebijakanPengembangan Pola Karier PNS
12.500.000,0012.500.000,0056 50.000.000,0012.500.000,0012.500.000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
50.000.000,00
Evaluasi dan PembahasanKesejahteraan Pegawai
1.312.500,001.312.500,0080 5.250.000,001.312.500,001.312.500,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
5.250.000,00
Peremajaan/Pemeliharaan DataSAPK (Sistem AplikasiPelayanan Kepegawaian)
0,000,0083 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
0,00
Monitoring dan EvaluasiPenilaian Kerja Pegawai
0,000,0085 0,000,000,00Badan Kepegawaiandan PengembanganSumber DayaManusia KotaBontang
0,00
25 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGA KORPSPEGAWAI REPUBLIKINDONESIA (KORPRI)
0,000,00 0,00 0,000,00
Perayaan HUT KORPRI 0,000,0009 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Jumlah 1.067.793.076,00 4.271.172.318,001.067.793.076,00 1.067.793.090,001.067.793.076,00
Hal : 16PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 17PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.05
3.05.01
PENGAWASAN
Inspektorat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
98.156.396,0098.156.396,00 98.156.396,00 392.625.587,0098.156.399,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.187.500,001.187.500,0001 4.750.000,001.187.500,001.187.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang
4.750.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
4.012.500,004.012.500,0006 16.050.000,004.012.500,004.012.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang
16.050.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.479.125,007.479.125,0010 29.916.500,007.479.125,007.479.125,00Inspektorat DaerahKota Bontang
29.916.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
9.128.550,009.128.550,0011 36.514.200,009.128.550,009.128.550,00Inspektorat DaerahKota Bontang
36.514.200,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
1.993.750,001.993.750,0013 7.975.000,001.993.750,001.993.750,00Inspektorat DaerahKota Bontang
7.975.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan RumahTangga
1.775.000,001.775.000,0014 7.100.000,001.775.000,001.775.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang
7.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
1.917.000,001.917.000,0015 7.668.000,001.917.000,001.917.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang
7.668.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Bahan LogistikKantor
2.324.500,002.324.500,0016 9.298.000,002.324.500,002.324.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang
9.298.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 18PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Makanan danMinuman
8.387.500,008.387.500,0017 33.550.000,008.387.500,008.387.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang
33.550.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
44.893.171,0044.893.171,0018 179.572.684,0044.893.171,0044.893.171,00Inspektorat DaerahKota Bontang
179.572.687,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
15.057.800,0015.057.800,0019 60.231.200,0015.057.800,0015.057.800,00Inspektorat DaerahKota Bontang
60.231.200,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
60.961.245,0060.961.245,00 60.961.245,00 243.844.983,0060.961.248,00
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
0,000,0005 0,000,000,00Inspektorat DaerahKota Bontang
0,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
57.996.187,0057.996.187,0023 231.984.748,0057.996.187,0057.996.187,00Inspektorat DaerahKota Bontang
231.984.750,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
2.965.058,002.965.058,0052 11.860.232,002.965.058,002.965.058,00Inspektorat DaerahKota Bontang
11.860.233,00
15 PROGRAM PENINGKATANSISTEM PENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKANKDH
169.046.761,00169.046.761,00 169.046.761,00 676.187.049,00169.046.766,00
Pelaksanaan PengawasanInternal Secara Berkala
111.254.712,00111.254.712,0001 445.018.848,00111.254.712,00111.254.712,00Kota Bontang 445.018.849,00
Optimalisasi PeningkatanKepatuhan Pada PeraturanPerundang-Undangan
24.536.612,0024.536.612,0015 98.146.448,0024.536.612,0024.536.612,00Kota Bontang 98.146.450,00
Monitoring dan ImplementasiRencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi (RADPK)
23.805.437,0023.805.437,0018 95.221.748,0023.805.437,0023.805.437,00Kota Bontang 95.221.750,00
Penilaian Angka KreditFungsional
9.450.000,009.450.000,0025 37.800.000,009.450.000,009.450.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang
37.800.000,00
16 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME TENAGAPEMERIKSA DAN APARATURPENGAWASAN
52.782.500,0052.782.500,00 52.782.500,00 211.130.000,0052.782.500,00
Hal : 19PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan
52.782.500,0052.782.500,0001 211.130.000,0052.782.500,0052.782.500,00Inspektorat DaerahKota Bontang
211.130.000,00
17 PROGRAM PENATAAN DANPENYEMPURNAANKEBIJAKAN SISTEM DANPROSEDUR PENGAWASAN
25.000.000,0025.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,0025.000.000,00
Implementasi SIMWASDA 25.000.000,0025.000.000,0005 100.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00Inspektorat DaerahKota Bontang
100.000.000,00
18 PROGRAMPENGINTENSIFIKASIANPENANGANAN PENGADUANMASYARAKAT
48.143.374,0048.143.374,00 48.143.374,00 192.573.497,0048.143.375,00
Penanganan Kasus PengaduanMasyarakat Kota Bontang
48.143.374,0048.143.374,0002 192.573.496,0048.143.374,0048.143.374,00Kota Bontang 192.573.497,00
19 PROGRAMPENYELENGGARAAN SISTEMPENGENDALIAN INTERNPEMERINTAH DAERAH (SPIP)
32.546.651,0032.546.651,00 32.546.651,00 130.186.607,0032.546.654,00
Monitoring dan EvaluasiImplementasi SPIP
32.546.651,0032.546.651,0004 130.186.604,0032.546.651,0032.546.651,00Kota Bontang 130.186.607,00
Jumlah 486.636.927,00 1.946.547.723,00486.636.927,00 486.636.942,00486.636.927,00
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 20PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.15
1.15.01
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
798.288.033,00798.288.033,00 798.288.033,00 3.193.152.139,00798.288.040,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 616.475,00616.475,0001 2.465.900,00616.475,00616.475,00Dinas PerhubunganKota Bontang
2.465.900,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
49.975.000,0049.975.000,0002 199.900.000,0049.975.000,0049.975.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
199.900.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
7.368.750,007.368.750,0006 29.475.000,007.368.750,007.368.750,00Dinas PerhubunganKota Bontang
29.475.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.726.342,0015.726.342,0010 62.905.368,0015.726.342,0015.726.342,00Dinas PerhubunganKota Bontang
62.905.370,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
18.706.912,0018.706.912,0011 74.827.648,0018.706.912,0018.706.912,00Dinas PerhubunganKota Bontang
74.827.650,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
0,000,0012 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
10.310.000,0010.310.000,0013 41.240.000,0010.310.000,0010.310.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
41.240.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
932.750,00932.750,0015 3.731.000,00932.750,00932.750,00Dinas PerhubunganKota Bontang
3.731.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 21PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Bahan LogistikKantor
6.986.525,006.986.525,0016 27.946.100,006.986.525,006.986.525,00Dinas PerhubunganKota Bontang
27.946.100,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Makanan danMinuman
38.146.875,0038.146.875,0017 152.587.500,0038.146.875,0038.146.875,00Dinas PerhubunganKota Bontang
152.587.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
108.384.404,00108.384.404,0018 433.537.616,00108.384.404,00108.384.404,00Dinas PerhubunganKota Bontang
433.537.619,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
541.134.000,00541.134.000,0019 2.164.536.000,00541.134.000,00541.134.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
2.164.536.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
145.740.150,00145.740.150,00 145.740.150,00 582.960.600,00145.740.150,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
5.037.500,005.037.500,0021 20.150.000,005.037.500,005.037.500,00Kota Bontang 20.150.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
114.453.250,00114.453.250,0023 457.813.000,00114.453.250,00114.453.250,00Dinas PerhubunganKota Bontang
457.813.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
2.312.500,002.312.500,0027 9.250.000,002.312.500,002.312.500,00Dinas PerhubunganKota Bontang
9.250.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
23.936.900,0023.936.900,0052 95.747.600,0023.936.900,0023.936.900,00Dinas PerhubunganKota Bontang
95.747.600,00
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
212.089.717,00212.089.717,00 212.089.717,00 848.358.871,00212.089.720,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 212.089.717,00212.089.717,0001 848.358.868,00212.089.717,00212.089.717,00Dinas PerhubunganKota Bontang
848.358.871,00
06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
1.048.500,001.048.500,00 1.048.500,00 4.194.000,001.048.500,00
Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran
199.200,00199.200,0002 796.800,00199.200,00199.200,00Dinas PerhubunganKota Bontang
796.800,00
Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun
199.200,00199.200,0004 796.800,00199.200,00199.200,00Dinas PerhubunganKota Bontang
796.800,00
Penyusunan Laporan AkhirTahunan Kinerja
199.200,00199.200,0008 796.800,00199.200,00199.200,00Dinas PerhubunganKota Bontang
796.800,00
Penyusunan Renja SKPD 225.450,00225.450,0010 901.800,00225.450,00225.450,00Dinas PerhubunganKota Bontang
901.800,00
Hal : 22PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyusunan LaporanAkuntabilitas
225.450,00225.450,0011 901.800,00225.450,00225.450,00Dinas PerhubunganKota Bontang
901.800,00
15 PROGRAM PEMBANGUNANPRASARANA DAN FASILITASPERHUBUNGAN
51.467.087,0051.467.087,00 51.467.087,00 205.868.350,0051.467.089,00
Rapat Koordinasi Teknis BidangPerhubungan Se KalimantanTimur
51.467.087,0051.467.087,0013 205.868.348,0051.467.087,0051.467.087,00Dinas PerhubunganKota Bontang
205.868.350,00
16 PROGRAM REHABILITASI DANPEMELIHARAAN PRASARANADAN FASILITAS LLAJ
45.620.000,0045.620.000,00 45.620.000,00 182.480.000,0045.620.000,00
Rehabilitasi/PemeliharaanSarana Alat PengujianKendaraan Bermotor
24.520.000,0024.520.000,0001 98.080.000,0024.520.000,0024.520.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
98.080.000,00
Pelaksanaan Perawatan &Pemeliharaan Rambu-Rambulalu Lintas
9.470.000,009.470.000,0007 37.880.000,009.470.000,009.470.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
37.880.000,00
Pemeliharaan Marka Jalan &Zebra Cross
0,000,0008 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pemeliharaan Alat PemberiIsyarat Lalu Lintas (APILL)
11.630.000,0011.630.000,0009 46.520.000,0011.630.000,0011.630.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
46.520.000,00
17 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTAN
16.516.250,0016.516.250,00 16.516.250,00 66.065.000,0016.516.250,00
Sosialisasi/PenyuluhanKetertiban Lalu Lintas DanAngkutan
0,000,0014 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pembentukan danPenyelenggaraan Forum LaluLintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)
725.000,00725.000,0018 2.900.000,00725.000,00725.000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
2.900.000,00
Pembinaan dan Penertiban LaluLintas dan Angkutan Jalan
8.190.625,008.190.625,0021 32.762.500,008.190.625,008.190.625,00Dinas PerhubunganKota Bontang
32.762.500,00
Pengumpulan dan AnalisisFasilitas Perlengkapan Jalanserta Analisis Kecelakaan LaluLintas
0,000,0032 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pelaksanaan Pemilihan AwakKendaraan Umum Teladan(AKUT) & Dukungan LombaWahana Tata Nugraha (WTN),Serta Pelajar PeloporKeselamatan Lalu Lintas
0,000,0034 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Hal : 23PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pekan Keselamatan TransportasiDarat
1.192.500,001.192.500,0039 4.770.000,001.192.500,001.192.500,00Dinas PerhubunganKota Bontang
4.770.000,00
Pengamanan dan Pengendalianembarkasi dan Debarkasi KapalPenumpang Pelabuhan UmumLoktuan
6.408.125,006.408.125,0044 25.632.500,006.408.125,006.408.125,00Kota Bontang 25.632.500,00
Monitoring, Analisis dan EvaluasiAngkutan Lebaran
0,000,0046 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pengamanan dan PengendalianAngkutan Laut Natal 2017 danTahun Baru 2018
0,000,0047 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Sosialisasi Kespel KapalAngkutan Penyebrangan
0,000,0048 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pengawasan Fasilitas danKelayakan Pelabuhan Lokal KotaBontang
0,000,0049 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
19 PROGRAM PENGENDALIANDAN PENGAMANAN LALULINTAS
25.000.000,0025.000.000,00 25.000.000,00 100.000.000,0025.000.000,00
Pengadaan Zona SelamatSekolah (ZOSS)
0,000,0006 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pengadaan Rambu RPPJ 0,000,0008 0,000,000,00Dinas PerhubunganKota Bontang
0,00
Pengadaan Peralatan PenunjangPengendalian Lalu Lintas
25.000.000,0025.000.000,0018 100.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00Kota Bontang 100.000.000,00
20 PROGRAM PENINGKATANKELAIKAN PENGOPERASIANKENDARAAN BERMOTOR
4.500.000,004.500.000,00 4.500.000,00 18.000.000,004.500.000,00
Pembangunan Balai PengujianKendaraan Bermotor
4.500.000,004.500.000,0001 18.000.000,004.500.000,004.500.000,00Kota Bontang 18.000.000,00
Jumlah 1.300.269.737,00 5.201.078.960,001.300.269.737,00 1.300.269.749,001.300.269.737,00
Hal : 24PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 25PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
3.06
3.06.02
PENDUKUNG
Sekretariat DPRD
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
3.237.672.376,003.237.672.376,00 3.237.672.376,00 12.950.689.508,003.237.672.380,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.306.000,003.306.000,0001 13.224.000,003.306.000,003.306.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
13.224.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik
264.040.500,00264.040.500,0002 1.056.162.000,00264.040.500,00264.040.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
1.056.162.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
23.525.000,0023.525.000,0006 94.100.000,0023.525.000,0023.525.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
94.100.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
592.175.275,00592.175.275,0008 2.368.701.100,00592.175.275,00592.175.275,00Sekretariat DPRDKota Bontang
2.368.701.100,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 56.664.497,0056.664.497,0010 226.657.988,0056.664.497,0056.664.497,00Sekretariat DPRDKota Bontang
226.657.989,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
168.637.129,00168.637.129,0011 674.548.516,00168.637.129,00168.637.129,00Sekretariat DPRDKota Bontang
674.548.519,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
764.080.125,00764.080.125,0013 3.056.320.500,00764.080.125,00764.080.125,00Kota Bontang 3.056.320.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan RumahTangga
1.218.750,001.218.750,0014 4.875.000,001.218.750,001.218.750,00Sekretariat DPRDKota Bontang
4.875.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 26PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
23.370.000,0023.370.000,0015 93.480.000,0023.370.000,0023.370.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
93.480.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Bahan LogistikKantor
76.600.125,0076.600.125,0016 306.400.500,0076.600.125,0076.600.125,00Sekretariat DPRDKota Bontang
306.400.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Makanan danMinuman
130.596.875,00130.596.875,0017 522.387.500,00130.596.875,00130.596.875,00Sekretariat DPRDKota Bontang
522.387.500,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
531.362.500,00531.362.500,0018 2.125.450.000,00531.362.500,00531.362.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
2.125.450.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
602.095.600,00602.095.600,0019 2.408.382.400,00602.095.600,00602.095.600,00Sekretariat DPRDKota Bontang
2.408.382.400,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
543.866.793,00543.866.793,00 543.866.793,00 2.175.467.175,00543.866.796,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaMobil Jabatan
82.410.000,0082.410.000,0022 329.640.000,0082.410.000,0082.410.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
329.640.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
104.220.000,00104.220.000,0023 416.880.000,00104.220.000,00104.220.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
416.880.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
110.474.293,00110.474.293,0027 441.897.172,00110.474.293,00110.474.293,00Sekretariat DPRDKota Bontang
441.897.175,00
Rehabilitasi Sedang/BeratRumah Jabatan
76.000.000,0076.000.000,0032 304.000.000,0076.000.000,0076.000.000,00Kota Bontang 304.000.000,00
Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
147.500.000,00147.500.000,0034 590.000.000,00147.500.000,00147.500.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
590.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan dan PerlengkapanKantor
23.262.500,0023.262.500,0052 93.050.000,0023.262.500,0023.262.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
93.050.000,00
03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
87.541.250,0087.541.250,00 87.541.250,00 350.165.000,0087.541.250,00
Pengadaan Pakaian KhususHari-Hari Tertentu
87.541.250,0087.541.250,0005 350.165.000,0087.541.250,0087.541.250,00Sekretariat DPRDKota Bontang
350.165.000,00
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
191.077.500,00191.077.500,00 191.077.500,00 764.310.000,00191.077.500,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 179.277.500,00179.277.500,0001 717.110.000,00179.277.500,00179.277.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
717.110.000,00
Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan
11.800.000,0011.800.000,0002 47.200.000,0011.800.000,0011.800.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
47.200.000,00
Hal : 27PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
242.812,00242.812,00 242.812,00 971.250,00242.814,00
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
42.500,0042.500,0001 170.000,0042.500,0042.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
170.000,00
Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran
42.500,0042.500,0002 170.000,0042.500,0042.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
170.000,00
Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun
39.062,0039.062,0004 156.248,0039.062,0039.062,00Sekretariat DPRDKota Bontang
156.250,00
Penyusunan Renja SKPD 59.375,0059.375,0010 237.500,0059.375,0059.375,00Sekretariat DPRDKota Bontang
237.500,00
Penyusunan LaporanAkuntabilitas
59.375,0059.375,0011 237.500,0059.375,0059.375,00Sekretariat DPRDKota Bontang
237.500,00
09 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK
6.900.750,006.900.750,00 6.900.750,00 27.603.000,006.900.750,00
Pengukuran Kinerja LayananSekretariat DPRD
6.900.750,006.900.750,0027 27.603.000,006.900.750,006.900.750,00Kota Bontang 27.603.000,00
10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASI PEMBANGUNANDAERAH
519.262.500,00519.262.500,00 519.262.500,00 2.077.050.000,00519.262.500,00
Pelaksanaan PameranPembangunan
0,000,0001 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Publikasi KegiatanPembangunan
519.262.500,00519.262.500,0002 2.077.050.000,00519.262.500,00519.262.500,00Kota Bontang 2.077.050.000,00
16 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT
3.431.290.625,003.431.290.625,00 3.431.290.625,00 13.725.162.500,003.431.290.625,00
Pembahasan RancanganPeraturan Daerah
128.475.000,00128.475.000,0001 513.900.000,00128.475.000,00128.475.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
513.900.000,00
Rapat Dengar Pendapat danKoordinasi Dengan PejabatPemerintah Daerah dan TokohMasyarakat/Tokoh Agama
91.875.000,0091.875.000,0002 367.500.000,0091.875.000,0091.875.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
367.500.000,00
Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan
138.687.500,00138.687.500,0003 554.750.000,00138.687.500,00138.687.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
554.750.000,00
Rapat-Rapat Paripurna 37.500.000,0037.500.000,0004 150.000.000,0037.500.000,0037.500.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
150.000.000,00
Hal : 28PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Kegiatan Reses 171.425.000,00171.425.000,0005 685.700.000,00171.425.000,00171.425.000,00Kota Bontang 685.700.000,00
Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD dalam Daerah
12.600.000,0012.600.000,0006 50.400.000,0012.600.000,0012.600.000,00Kota Bontang 50.400.000,00
Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD
40.625.000,0040.625.000,0007 162.500.000,0040.625.000,0040.625.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
162.500.000,00
Penyiapan Rancangan PeraturanDaerah
150.953.125,00150.953.125,0013 603.812.500,00150.953.125,00150.953.125,00Sekretariat DPRDKota Bontang
603.812.500,00
Pengkajian dan PenelaahanPeraturan Daerah
131.250,00131.250,0014 525.000,00131.250,00131.250,00Sekretariat DPRDKota Bontang
525.000,00
Penyediaan Jasa PemeliharaanKesehatan Anggota Dewan
12.750.000,0012.750.000,0015 51.000.000,0012.750.000,0012.750.000,00Kota Bontang 51.000.000,00
Penyediaan Pakaian DinasAnggota DPRD
39.062.500,0039.062.500,0016 156.250.000,0039.062.500,0039.062.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
156.250.000,00
Pelantikan Anggota DPRD 9.093.750,009.093.750,0018 36.375.000,009.093.750,009.093.750,00Sekretariat DPRDKota Bontang
36.375.000,00
Rapat-Rapat Fraksi 51.900.000,0051.900.000,0019 207.600.000,0051.900.000,0051.900.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
207.600.000,00
Penyusunan Produk DPRD 11.712.500,0011.712.500,0020 46.850.000,0011.712.500,0011.712.500,00Sekretariat DPRDKota Bontang
46.850.000,00
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi ke Luar DaerahAnggota DPRD
2.515.000.000,002.515.000.000,0022 10.060.000.000,002.515.000.000,002.515.000.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
10.060.000.000,00
PembahasanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD (P2APBD)
6.300.000,006.300.000,0026 25.200.000,006.300.000,006.300.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
25.200.000,00
Pembahasan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD
13.200.000,0013.200.000,0027 52.800.000,0013.200.000,0013.200.000,00Sekretariat DPRDKota Bontang
52.800.000,00
Jumlah 8.017.854.606,00 32.071.418.433,008.017.854.606,00 8.017.854.615,008.017.854.606,00
Hal : 29PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 30PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan
Organisasi
:
:
1.02
1.02.01
KESEHATAN
Dinas Kesehatan Kota Bontang
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
2.226.056.840,002.226.056.840,00 2.226.056.840,00 8.904.227.361,002.226.056.841,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 877.500,00877.500,0001 3.510.000,00877.500,00877.500,00Kota Bontang 3.510.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa PemeliharaanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
13.900.000,0013.900.000,0006 55.600.000,0013.900.000,0013.900.000,00Kota Bontang 55.600.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa KebersihanKantor
0,000,0008 0,000,000,00Kota Bontang 0,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.597.650,0016.597.650,0010 66.390.600,0016.597.650,0016.597.650,00Kota Bontang 66.390.600,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
14.987.500,0014.987.500,0011 59.950.000,0014.987.500,0014.987.500,00Kota Bontang 59.950.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor
585.000,00585.000,0012 2.340.000,00585.000,00585.000,00Kota Bontang 2.340.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
8.262.500,008.262.500,0013 33.050.000,008.262.500,008.262.500,00Kota Bontang 33.050.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
1.305.000,001.305.000,0015 5.220.000,001.305.000,001.305.000,00Kota Bontang 5.220.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Hal : 31PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Bahan LogistikKantor
5.292.500,005.292.500,0016 21.170.000,005.292.500,005.292.500,00Kota Bontang 21.170.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Makanan danMinuman
11.700.000,0011.700.000,0017 46.800.000,0011.700.000,0011.700.000,00Kota Bontang 46.800.000,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Ke Luar Daerah
84.776.840,0084.776.840,0018 339.107.360,0084.776.840,0084.776.840,00Kota Bontang 339.107.361,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
Penyediaan Jasa TenagaAdministrasi/Teknis Perkantoran
2.067.772.350,002.067.772.350,0019 8.271.089.400,002.067.772.350,002.067.772.350,00Kota Bontang 8.271.089.400,00 Kas UmumDaerah KotaBtg
02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
302.670.862,00302.670.862,00 302.670.862,00 1.210.683.449,00302.670.863,00
Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
49.250.000,0049.250.000,0005 197.000.000,0049.250.000,0049.250.000,00Kota Bontang 197.000.000,00
Pengadaan Meubelair 50.558.362,0050.558.362,0010 202.233.448,0050.558.362,0050.558.362,00Kota Bontang 202.233.449,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor
52.750.000,0052.750.000,0021 211.000.000,0052.750.000,0052.750.000,00Kota Bontang 211.000.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional
147.237.500,00147.237.500,0023 588.950.000,00147.237.500,00147.237.500,00Kota Bontang 588.950.000,00
Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor
2.875.000,002.875.000,0027 11.500.000,002.875.000,002.875.000,00Kota Bontang 11.500.000,00
Rehabilitasi Sedang/BeratGedung Kantor
0,000,0034 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR
0,000,00 0,00 0,000,00
Pengadaan Pakaian KerjaLapangan
0,000,0003 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
12.337.500,0012.337.500,00 12.337.500,00 49.350.000,0012.337.500,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.550.000,0010.550.000,0001 42.200.000,0010.550.000,0010.550.000,00Kota Bontang 42.200.000,00
Pembinaan Mental dan FisikAparatur
1.787.500,001.787.500,0006 7.150.000,001.787.500,001.787.500,00Kota Bontang 7.150.000,00
06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
6.675.000,006.675.000,00 6.675.000,00 26.700.000,006.675.000,00
Hal : 32PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
300.000,00300.000,0001 1.200.000,00300.000,00300.000,00Kota Bontang 1.200.000,00
Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran dan PrognosisRealisasi Anggaran
62.500,0062.500,0002 250.000,0062.500,0062.500,00Kelurahan BontangLestari
250.000,00
Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun
6.312.500,006.312.500,0004 25.250.000,006.312.500,006.312.500,00Kota Bontang 25.250.000,00
10 PROGRAMPENYEBARLUASANINFORMASI PEMBANGUNANDAERAH
2.500.000,002.500.000,00 2.500.000,00 10.000.000,002.500.000,00
Pelaksanaan PameranPembangunan
2.500.000,002.500.000,0001 10.000.000,002.500.000,002.500.000,00Kota Bontang 10.000.000,00
15 PROGRAM OBAT DANPERBEKALAN KESEHATAN
1.044.222.250,001.044.222.250,00 1.044.222.250,00 4.176.889.000,001.044.222.250,00
Pengadaan Obat DanPerbekalan Kesehatan
747.425.000,00747.425.000,0001 2.989.700.000,00747.425.000,00747.425.000,00Kota Bontang 2.989.700.000,00
Peningkatan Mutu PenggunaanObat Dan Perbekalan Kesehatan
20.175.000,0020.175.000,0005 80.700.000,0020.175.000,0020.175.000,00Kota Bontang 80.700.000,00
Penyediaan Obat dan BahanMedis Habis Pakai Tingkat Kota(DAK Fisik Reguler BidangKesehatan Sub PelayananKesehatan Kefarmasian)
191.149.250,00191.149.250,0007 764.597.000,00191.149.250,00191.149.250,00Kota Bontang 764.597.000,00
Penyediaan Obat GiziPenurunan Stunting (DAK FisikPenugasan Bidang Kesehatandan KB)
64.223.000,0064.223.000,0009 256.892.000,0064.223.000,0064.223.000,00Kota Bontang 256.892.000,00
Kalibrasi Alat Kesehatan (DAKNon Fisik Bantuan OperasionalKesehatan)
21.250.000,0021.250.000,0010 85.000.000,0021.250.000,0021.250.000,00Kota Bontang 85.000.000,00
16 PROGRAM UPAYAKESEHATAN MASYARAKAT
4.283.862.000,004.283.862.000,00 4.283.862.000,00 17.135.448.000,004.283.862.000,00
Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangSelatan 1
2.075.000,002.075.000,0039 8.300.000,002.075.000,002.075.000,00Kota Bontang 8.300.000,00
Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangSelatan 2
10.250.000,0010.250.000,0040 41.000.000,0010.250.000,0010.250.000,00Kota Bontang 41.000.000,00
Hal : 33PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangLestari
6.053.750,006.053.750,0041 24.215.000,006.053.750,006.053.750,00Kota Bontang 24.215.000,00
Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangUtara 1
15.943.750,0015.943.750,0042 63.775.000,0015.943.750,0015.943.750,00Kota Bontang 63.775.000,00
Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangUtara 2
7.668.750,007.668.750,0043 30.675.000,007.668.750,007.668.750,00Kota Bontang 30.675.000,00
Pelayanan Kesehatan Dalamdan Luar Puskesmas BontangBarat
4.843.750,004.843.750,0044 19.375.000,004.843.750,004.843.750,00Kota Bontang 19.375.000,00
Jaminan PemeliharaanKesehatan Masyarakat (JPKM)
3.155.075.000,003.155.075.000,0045 12.620.300.000,003.155.075.000,003.155.075.000,00Kota Bontang 12.620.300.000,00
Pembinaan, Pengawasan danPerizinan Sarana Kesehatan
3.825.250,003.825.250,0051 15.301.000,003.825.250,003.825.250,00Kota Bontang 15.301.000,00
Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 1(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)
106.025.375,00106.025.375,0058 424.101.500,00106.025.375,00106.025.375,00Kota Bontang 424.101.500,00
Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 2(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)
132.777.250,00132.777.250,0059 531.109.000,00132.777.250,00132.777.250,00Kota Bontang 531.109.000,00
Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Lestari(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)
119.807.875,00119.807.875,0060 479.231.500,00119.807.875,00119.807.875,00Kota Bontang 479.231.500,00
Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Utara 1(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)
141.630.000,00141.630.000,0061 566.520.000,00141.630.000,00141.630.000,00Kota Bontang 566.520.000,00
Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Utara 2(DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)
130.606.250,00130.606.250,0062 522.425.000,00130.606.250,00130.606.250,00Kota Bontang 522.425.000,00
Bantuan Operasional KesehatanPuskesmas Bontang Barat (DAKNon Fisik Bantuan OperasionalKesehatan)
142.462.750,00142.462.750,0063 569.851.000,00142.462.750,00142.462.750,00Kota Bontang 569.851.000,00
Hal : 34PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Dukungan Manajemen DAK NonFisik Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non FisikBantuan Operasional Kesehatan)
10.767.000,0010.767.000,0064 43.068.000,0010.767.000,0010.767.000,00Kota Bontang 43.068.000,00
Jaminan Persalinan (DAK NonFisik Jaminan Persalinan)
104.868.000,00104.868.000,0074 419.472.000,00104.868.000,00104.868.000,00Kota Bontang 419.472.000,00
Dukungan Manajemen e-LogistikFarmasi (DAK Non Fisik BantuanOperasional Kesehatan)
18.102.000,0018.102.000,0076 72.408.000,0018.102.000,0018.102.000,00Kota Bontang 72.408.000,00
Bantuan Operasional KesehatanUKM Sekunder BidangKesehatan Masyarakat (DAKNon Fisik Bantuan OperasionalKesehatan)
122.596.750,00122.596.750,0087 490.387.000,00122.596.750,00122.596.750,00Kota Bontang 490.387.000,00
Penyediaan Sarana PendukungInstalasi Farmasi Kota (DAKFisik Reguler Bidang Kesehatandan KB Sub Bidang PelayananKefarmasian)
48.483.500,0048.483.500,0088 193.934.000,0048.483.500,0048.483.500,00Kota Bontang 193.934.000,00
17 PROGRAM PENGAWASANOBAT DAN MAKANAN
4.497.500,004.497.500,00 4.497.500,00 17.990.000,004.497.500,00
Peningkatan PengawasanKeamanan Pangan dan BahanBerbahaya
4.497.500,004.497.500,0002 17.990.000,004.497.500,004.497.500,00Kota Bontang 17.990.000,00
19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
279.510.300,00279.510.300,00 279.510.300,00 1.118.041.200,00279.510.300,00
Pengembangan Media Promosidan Informasi Sadar Hidup Sehat
61.575.000,0061.575.000,0001 246.300.000,0061.575.000,0061.575.000,00Kota Bontang 246.300.000,00
Pembinaan kesehatan remaja 0,000,0007 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Pengembangan dan PembinaanKelurahan Sehat
1.312.500,001.312.500,0008 5.250.000,001.312.500,001.312.500,00Kota Bontang 5.250.000,00
Pelaksanaan Hari KesehatanNasional (HKN)
0,000,0013 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 1
14.578.250,0014.578.250,0014 58.313.000,0014.578.250,0014.578.250,00Kota Bontang 58.313.000,00
Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Selatan 2
3.638.300,003.638.300,0015 14.553.200,003.638.300,003.638.300,00Kota Bontang 14.553.200,00
Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Lestari
3.181.250,003.181.250,0016 12.725.000,003.181.250,003.181.250,00Kota Bontang 12.725.000,00
Hal : 35PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Utara 1
7.792.500,007.792.500,0017 31.170.000,007.792.500,007.792.500,00Kota Bontang 31.170.000,00
Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Utara 2
3.347.500,003.347.500,0018 13.390.000,003.347.500,003.347.500,00Kota Bontang 13.390.000,00
Upaya Promosi KesehatanPuskesmas Bontang Barat
4.947.500,004.947.500,0019 19.790.000,004.947.500,004.947.500,00Kota Bontang 19.790.000,00
Pembinaan Keluarga Sehat 625.000,00625.000,0023 2.500.000,00625.000,00625.000,00Kota Bontang 2.500.000,00
Promosi Kesehatan danPenegakan Hukum Perda KTR(Bagi Hasil Pajak Rokok)
3.512.500,003.512.500,0024 14.050.000,003.512.500,003.512.500,00Kota Bontang 14.050.000,00
Pembinaan UKS 0,000,0025 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Pengadaan Mobil PromosiKesehatan (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan dan KB SubBidang Pelayanan Dasar)
175.000.000,00175.000.000,0026 700.000.000,00175.000.000,00175.000.000,00Kota Bontang 700.000.000,00
20 PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT
33.029.500,0033.029.500,00 33.029.500,00 132.118.000,0033.029.500,00
Penanggulangan Kurang EnergiProtein (KEP), Anemia Gizi Besi,Ganguan Akibat Kurang Yodium(GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Gizi Mikro Lainya
17.052.500,0017.052.500,0003 68.210.000,0017.052.500,0017.052.500,00Kota Bontang 68.210.000,00
Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Selatan 1
932.500,00932.500,0007 3.730.000,00932.500,00932.500,00Kota Bontang 3.730.000,00
Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Selatan 2
860.000,00860.000,0008 3.440.000,00860.000,00860.000,00Kota Bontang 3.440.000,00
Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Lestari
3.375.000,003.375.000,0009 13.500.000,003.375.000,003.375.000,00Kota Bontang 13.500.000,00
Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Utara 1
2.372.000,002.372.000,0010 9.488.000,002.372.000,002.372.000,00Kota Bontang 9.488.000,00
Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Utara 2
900.000,00900.000,0011 3.600.000,00900.000,00900.000,00Kota Bontang 3.600.000,00
Perbaikan Gizi MasyarakatPuskesmas Bontang Barat
4.050.000,004.050.000,0012 16.200.000,004.050.000,004.050.000,00Kota Bontang 16.200.000,00
Pembinaan Pelayanan GiziInstitusi dan Gizi Masyarakat
3.487.500,003.487.500,0013 13.950.000,003.487.500,003.487.500,00Kota Bontang 13.950.000,00
Movev Pelaksanaan IMD danASI Eksklusif
0,000,0016 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Peningkatan Surveilans danKewaspadaan Gizi
0,000,0017 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Hal : 36PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
21 PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
118.922.750,00118.922.750,00 118.922.750,00 475.691.000,00118.922.750,00
Penyehatan LingkunganPemukiman
46.612.500,0046.612.500,0005 186.450.000,0046.612.500,0046.612.500,00Kota Bontang 186.450.000,00
Pengawasan Sarana Air Bersih 13.356.500,0013.356.500,0006 53.426.000,0013.356.500,0013.356.500,00Kota Bontang 53.426.000,00
Pembinaan Tempat PengolahanMakanan
5.425.000,005.425.000,0007 21.700.000,005.425.000,005.425.000,00Kota Bontang 21.700.000,00
Pembinaan Tempat-TempatUmum
19.087.500,0019.087.500,0008 76.350.000,0019.087.500,0019.087.500,00Kota Bontang 76.350.000,00
Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Selatan 1
3.338.750,003.338.750,0013 13.355.000,003.338.750,003.338.750,00Kota Bontang 13.355.000,00
Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Selatan 2
2.000.000,002.000.000,0014 8.000.000,002.000.000,002.000.000,00Kota Bontang 8.000.000,00
Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Lestari
2.065.000,002.065.000,0015 8.260.000,002.065.000,002.065.000,00Kota Bontang 8.260.000,00
Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Utara 1
1.375.000,001.375.000,0016 5.500.000,001.375.000,001.375.000,00Kota Bontang 5.500.000,00
Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Utara 2
4.175.000,004.175.000,0017 16.700.000,004.175.000,004.175.000,00Kota Bontang 16.700.000,00
Upaya Penyehatan LingkunganPuskesmas Bontang Barat
6.437.500,006.437.500,0018 25.750.000,006.437.500,006.437.500,00Kota Bontang 25.750.000,00
Pembinaan Perilaku Bersih danSehat di Lingkungan Masyarakat
15.050.000,0015.050.000,0021 60.200.000,0015.050.000,0015.050.000,00Kota Bontang 60.200.000,00
Pengembangan Pasar Sehat 0,000,0022 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
22 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR
161.787.900,00161.787.900,00 161.787.900,00 647.151.600,00161.787.900,00
Penyemprotan/Fogging SarangNyamuk
56.033.750,0056.033.750,0001 224.135.000,0056.033.750,0056.033.750,00Kota Bontang 224.135.000,00
Pencegahan dan PenangulanganPenyakit Menular
27.863.750,0027.863.750,0005 111.455.000,0027.863.750,0027.863.750,00Kota Bontang 111.455.000,00
Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Selatan 1
6.575.000,006.575.000,0015 26.300.000,006.575.000,006.575.000,00Kota Bontang 26.300.000,00
Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Selatan 2
1.257.500,001.257.500,0016 5.030.000,001.257.500,001.257.500,00Kota Bontang 5.030.000,00
Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Lestari
649.150,00649.150,0017 2.596.600,00649.150,00649.150,00Kota Bontang 2.596.600,00
Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Utara 1
660.000,00660.000,0018 2.640.000,00660.000,00660.000,00Kota Bontang 2.640.000,00
Hal : 37PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Utara 2
3.090.000,003.090.000,0019 12.360.000,003.090.000,003.090.000,00Kota Bontang 12.360.000,00
Upaya pencegahan penyakitPuskesmas Bontang Barat
4.908.750,004.908.750,0020 19.635.000,004.908.750,004.908.750,00Kota Bontang 19.635.000,00
Bantuan Operasional KesehatanUKM Sekunder BidangPencegahan Penyakit (DAK NonFisik Bantuan OperasionalKesehatan)
60.750.000,0060.750.000,0024 243.000.000,0060.750.000,0060.750.000,00Kota Bontang 243.000.000,00
25 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DANPRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMASPEMBANTU DANJARINGANNYA
5.020.616.108,005.020.616.108,00 5.020.616.108,00 20.082.464.437,005.020.616.113,00
Pembangunan Puskesmas 29.500.000,0029.500.000,0001 118.000.000,0029.500.000,0029.500.000,00Kota Bontang 118.000.000,00
Pembangunan Posyandu 53.062.500,0053.062.500,0005 212.250.000,0053.062.500,0053.062.500,00Kota Bontang 212.250.000,00
Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Selatan 1
54.994.740,0054.994.740,0022 219.978.960,0054.994.740,0054.994.740,00Kota Bontang 219.978.960,00
Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Selatan 2
75.941.437,0075.941.437,0023 303.765.748,0075.941.437,0075.941.437,00Kota Bontang 303.765.750,00
Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Lestari
106.484.975,00106.484.975,0024 425.939.900,00106.484.975,00106.484.975,00Kota Bontang 425.939.900,00
Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Utara 1
59.004.000,0059.004.000,0025 236.016.000,0059.004.000,0059.004.000,00Kota Bontang 236.016.000,00
Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Utara 2
116.687.500,00116.687.500,0026 466.750.000,00116.687.500,00116.687.500,00Kota Bontang 466.750.000,00
Penyediaan Dana OperasionalPuskesmas Bontang Barat
61.185.000,0061.185.000,0027 244.740.000,0061.185.000,0061.185.000,00Kota Bontang 244.740.000,00
Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS 275.857.500,00275.857.500,0036 1.103.430.000,00275.857.500,00275.857.500,00Kota Bontang 1.103.430.000,00
Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Selatan 1
641.803.750,00641.803.750,0037 2.567.215.000,00641.803.750,00641.803.750,00Kota Bontang 2.567.215.000,00
Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Selatan 2
492.162.500,00492.162.500,0038 1.968.650.000,00492.162.500,00492.162.500,00Kota Bontang 1.968.650.000,00
Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Lestari
141.265.408,00141.265.408,0039 565.061.632,00141.265.408,00141.265.408,00Kota Bontang 565.061.632,00
Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Utara 1
713.800.000,00713.800.000,0040 2.855.200.000,00713.800.000,00713.800.000,00Kota Bontang 2.855.200.000,00
Hal : 38PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Utara 2
502.578.000,00502.578.000,0041 2.010.312.000,00502.578.000,00502.578.000,00Kota Bontang 2.010.312.000,00
Dana Kapitasi FKTP PuskesmasBontang Barat
368.137.500,00368.137.500,0042 1.472.550.000,00368.137.500,00368.137.500,00Kota Bontang 1.472.550.000,00
Penyediaan Alat KesehatanPuskesmas (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan SubPelayanan Dasar)
234.672.500,00234.672.500,0045 938.690.000,00234.672.500,00234.672.500,00Kota Bontang 938.690.000,00
Penyediaan Alat Kesehatan danBahan Medis Habis PakaiPengendalian Penyakit (DAKFisik Penugasan)
96.003.798,0096.003.798,0057 384.015.192,0096.003.798,0096.003.798,00Kota Bontang 384.015.195,00
Rehabilitasi Sedang/BeratPuskesmas
50.200.000,0050.200.000,0058 200.800.000,0050.200.000,0050.200.000,00Kota Bontang 200.800.000,00
Rehabilitasi Sedang/BeratPuskesmas Bontang Barat (DAKFisik Reguler Bidang Kesehatandan KB Sub Bidang PelayananDasar)
947.275.000,00947.275.000,0061 3.789.100.000,00947.275.000,00947.275.000,00Kota Bontang 3.789.100.000,00
26 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAHSAKIT/RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKITPARU-PARU/RUMAH SAKITMATA
3.508.162.500,003.508.162.500,00 3.508.162.500,00 14.032.650.000,003.508.162.500,00
Pembangunan Rumah Sakit 3.458.162.500,003.458.162.500,0001 13.832.650.000,003.458.162.500,003.458.162.500,00Kota Bontang 13.832.650.000,00
Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit
0,000,0018 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Pengadaan PerlengkapanRumah Tangga Rumah Sakit(Dapur, Ruang Pasien, Laundry,Ruang Tunggu, Dan Lain-Lain)
50.000.000,0050.000.000,0022 200.000.000,0050.000.000,0050.000.000,00Kota Bontang 200.000.000,00
Pengadaan Lahan UntukPembangunan Rumah Sakit
0,000,0047 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
28 PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN
16.389.475,0016.389.475,00 16.389.475,00 65.557.900,0016.389.475,00
Pelaksanaan PelayananKesehatan bagi PenderitaPenyakit Jantung
0,000,0014 0,000,000,00Kota Bontang 0,00
Hal : 39PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Pelaksanaan PelayananKesehatan bagi PenderitaPenyakit AIDS
3.976.725,003.976.725,0015 15.906.900,003.976.725,003.976.725,00Kota Bontang 15.906.900,00
Pelayanan Kesehatan bagiPenderita Penyakit Kanker
8.962.500,008.962.500,0016 35.850.000,008.962.500,008.962.500,00Kota Bontang 35.850.000,00
Pelayanan Kesehatan bagiPenderita Penyakit TBC
3.450.250,003.450.250,0018 13.801.000,003.450.250,003.450.250,00Kota Bontang 13.801.000,00
32 PROGRAM PENINGKATANKESEHATAN IBU DAN ANAK
91.454.500,0091.454.500,00 91.454.500,00 365.818.000,0091.454.500,00
Pelayanan Kesehatan Bagi IbuHamil, Ibu Melahirkan, Bayi danBalita Dengan Resiko Tinggi
12.343.750,0012.343.750,0007 49.375.000,0012.343.750,0012.343.750,00Kota Bontang 49.375.000,00
Peningkatan dan PengembanganProgram Kesehatan Keluarga
54.267.500,0054.267.500,0008 217.070.000,0054.267.500,0054.267.500,00Kota Bontang 217.070.000,00
Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Selatan 1
2.637.000,002.637.000,0011 10.548.000,002.637.000,002.637.000,00Kota Bontang 10.548.000,00
Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Selatan 2
4.050.000,004.050.000,0012 16.200.000,004.050.000,004.050.000,00Kota Bontang 16.200.000,00
Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Lestari
5.070.000,005.070.000,0013 20.280.000,005.070.000,005.070.000,00Kota Bontang 20.280.000,00
Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Utara 1
5.311.250,005.311.250,0014 21.245.000,005.311.250,005.311.250,00Kota Bontang 21.245.000,00
Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Utara 2
6.375.000,006.375.000,0015 25.500.000,006.375.000,006.375.000,00Kota Bontang 25.500.000,00
Upaya Kesehatan Ibu dan AnakPuskesmas Bontang Barat
1.400.000,001.400.000,0016 5.600.000,001.400.000,001.400.000,00Kota Bontang 5.600.000,00
33 PROGRAM PENGEMBANGANMANAJEMEN KESEHATAN
71.634.375,0071.634.375,00 71.634.375,00 286.537.500,0071.634.375,00
Peningkatan KualitasPerencanaan Kesehatan
1.687.500,001.687.500,0002 6.750.000,001.687.500,001.687.500,00Kota Bontang 6.750.000,00
Penyusunan Regulasi Kesehatan 50.075.000,0050.075.000,0008 200.300.000,0050.075.000,0050.075.000,00Kota Bontang 200.300.000,00
Pengembangan ManajemenSistem Informasi Kesehatan
18.653.125,0018.653.125,0011 74.612.500,0018.653.125,0018.653.125,00Kota Bontang 74.612.500,00
Penyusunan Profil Kesehatan 1.218.750,001.218.750,0012 4.875.000,001.218.750,001.218.750,00Kota Bontang 4.875.000,00
37 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN LABORATORIUMKESEHATAN DAERAH(LABKESDA)
574.319.850,00574.319.850,00 574.319.850,00 2.297.279.400,00574.319.850,00
Pengadaan Sarana danPrasarana Labkesda
93.750.000,0093.750.000,0001 375.000.000,0093.750.000,0093.750.000,00Kota Bontang 375.000.000,00
Hal : 40PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Penyediaan Dana OperasionalLabkesda
148.069.850,00148.069.850,0002 592.279.400,00148.069.850,00148.069.850,00Kota Bontang 592.279.400,00
Penyediaan Alat KesehatanLabkesda (DAK Fisik RegulerBidang Kesehatan dan KB SubBidang Pelayanan Dasar)
170.000.000,00170.000.000,0004 680.000.000,00170.000.000,00170.000.000,00Kota Bontang 680.000.000,00
Pengadaan IPAL Labkesda (DAKFisik Reguler Bidang Kesehatandan KB Sub Bidang PelayananDasar)
162.500.000,00162.500.000,0005 650.000.000,00162.500.000,00162.500.000,00Kota Bontang 650.000.000,00
38 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENGENDALIANPENYAKIT TIDAK MENULARDAN MASALAH KEJIWAAN
52.225.000,0052.225.000,00 52.225.000,00 208.900.000,0052.225.000,00
Pelayanan Pencegahan danPenanggulangan Penyakit TidakMenular
52.225.000,0052.225.000,0001 208.900.000,0052.225.000,0052.225.000,00Kota Bontang 208.900.000,00
39 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATANDASAR DAN RUJUKAN
87.964.750,0087.964.750,00 87.964.750,00 351.859.000,0087.964.750,00
Peningkatan PelayananPuskesmas 24 Jam
16.050.000,0016.050.000,0003 64.200.000,0016.050.000,0016.050.000,00Kota Bontang 64.200.000,00
Pelayanan P3K Kegiatan tertentudan Pelayanan Gawat Darurat
46.706.250,0046.706.250,0004 186.825.000,0046.706.250,0046.706.250,00Kota Bontang 186.825.000,00
Pembinaan Kesehatan Khusus 20.908.500,0020.908.500,0005 83.634.000,0020.908.500,0020.908.500,00Kota Bontang 83.634.000,00
Pemantauan Mutu FKTP danFKTL
3.906.250,003.906.250,0006 15.625.000,003.906.250,003.906.250,00Kota Bontang 15.625.000,00
Pembinaan PerawatanKesehatan Masyarakat
393.750,00393.750,0007 1.575.000,00393.750,00393.750,00Kota Bontang 1.575.000,00
41 PROGRAM PENINGKATANSURVEILANS PENYAKIT,IMUNISASI DANPENANGGULANGAN WABAHBENCANA
11.668.750,0011.668.750,00 11.668.750,00 46.675.000,0011.668.750,00
Pelayanan PenanggulanganWabah
3.956.250,003.956.250,0001 15.825.000,003.956.250,003.956.250,00Kota Bontang 15.825.000,00
Pelayanan PenanggulanganBencana
1.587.500,001.587.500,0002 6.350.000,001.587.500,001.587.500,00Kota Bontang 6.350.000,00
Peningkatan Imunisasi 2.243.750,002.243.750,0003 8.975.000,002.243.750,002.243.750,00Kota Bontang 8.975.000,00
Hal : 41PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
Uraian Jumlah
1 3 11=7+8+9+105 6 9
III
8
IV
7
III
KodeProgram
/Kegiatan
2
TriwulanTargetKinerja
(Kuantitatif)
4
SumberDana
10
LokasiKegiatan
Peningkatan SurveilanceEpidemiologi danPenanggulangan Wabah
3.881.250,003.881.250,0004 15.525.000,003.881.250,003.881.250,00Kota Bontang 15.525.000,00
42 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIAKESEHATAN
2.956.250,002.956.250,00 2.956.250,00 11.825.000,002.956.250,00
Peningkatan KompetensiSumber Daya ManusiaKesehatan
1.125.000,001.125.000,0001 4.500.000,001.125.000,001.125.000,00Kota Bontang 4.500.000,00
Pembinaan Tenaga Kesehatan 1.831.250,001.831.250,0002 7.325.000,001.831.250,001.831.250,00Kota Bontang 7.325.000,00
Jumlah 17.913.463.960,00 71.653.855.847,0017.913.463.960,00 17.913.463.967,0017.913.463.960,00
Bontang, tanggal 02 Juli 2020
Mengesahkan,Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Drs. H. Amiluddin, M.SiNIP: 19670927 199710 1 001
Hal : 42PEMERINTAH KOTA BONTANG
-
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
FormulirDPA SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA BONTANGTahun Anggaran 2020
Urusan Pemerintahan