-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1/49
Penjabaran APBD 2014Lampiran II
Nomor
Tanggal
:
:
40 Tahun 2013
30 December 201
PENJABARAN APBDTAHUN ANGGARAN 2014
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Organisasi : 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
BELANJA 8.609.944.845,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.142.503.445,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1
3.142.503.445,00Non Kegiatan1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 Sumber Dana :
Belanja Pegawai 3.142.503.445,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.082.903.445,00Gaji dan Tunjangan1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.582.908.600,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 1.582.908.600,00 = 1.582.908.600,00
Tunjangan Keluarga 120.143.369,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02
Tunjangan KeluargaTunjangan Keluarga
1 tahun x 120.143.369,00 = 120.143.369,00
Tunjangan Jabatan 1) 147.761.250,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03
Tunjangan Jabatan
1 tahun x 147.761.250,00 = 147.761.250,00
Tunjangan Fungsional 52.825.500,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 52.825.500,00 = 52.825.500,00
Tunjangan Fungsional Umum 42.042.000,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
1 tahun x 42.042.000,00 = 42.042.000,00
Tunjangan Beras 1) 94.050.297,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
1 tahun x 94.050.297,00 = 94.050.297,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.944.610,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus1 Tahun x 25.944.610,00 = 25.944.610,00
Pembulatan Gaji 78.000,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 78.000,00 = 78.000,00
Uang Duka Wafat/Tewas 1) 17.149.819,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas
Uang Duka Wafat/Tewas
1 Tahun x 17.149.819,00 = 17.149.819,00
1.059.600.000,00Tambahan Penghasilan PNS1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 1.059.600.000,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban KerjaEselon II
12 org/kl x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
eselon III a
12 org/kl x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon III b
36 org/kl x 4.000.000,00 = 144.000.000,00
Eselon IV
108 org/kl x 3.500.000,00 = 378.000.000,00
PNS Golongan III
36 org/bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
PNS Golongan II
168 org/bln x 1.100.000,00 = 184.800.000,00
PNS Fungsional Gol III
144 org/bulan x 1.000.000,00 = 144.000.000,00
PNS Fungsional Gol II
24 org/kl x 900.000,00 = 21.600.000,00
BELANJA LANGSUNG 5.467.441.400,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2
3.023.916.400,00Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.11 . 1.11.01 . 01
15.780.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik
Target : 12 Bulan
Belanja Barang dan Jasa 15.780.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
15.780.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja listrik 12.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03
Biaya Rekening Listrik
Rekening Listrik
12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00
Belanja surat kabar/majalah 1.920.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat Kabar/Majalah
24 buah/bln x 80.000,00 = 1.920.000,00
Belanja kawat/faksimili/internet 1.860.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06Belanja berlangganan internet/tv berbayar
TV Berbayar
12 bulan x 155.000,00 = 1.860.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
3/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
384.350.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah bumbu
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan
Target : 92 unit
Belanja Pegawai 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
6.750.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemimpin Kegiatan
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf Kegiatan
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 377.600.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
377.600.000,00Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 220.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Kendaraan pejabat esselon DA 52 Z
1 unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Kendaraan operasional DA 780 Z, DA 971 Z
2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Roda2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA4A420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388Z08ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZBZC,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DADA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403
31 unit x 2.000.000,00 = 62.000.000,00
Roda2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA3A305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA51415ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZAZA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DADA652Z
27 unit x 2.000.000,00 = 54.000.000,00
Roda 2DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA39393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398Z6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DC,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA3DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA41
31 unit x 2.000.000,00 = 62.000.000,00
Belanja Jasa KIR 800.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04Belanja Jasa KIR
Belanja KIR DA 780 Z, DA 971 Z
4 unit x 200.000,00 = 800.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 22.800.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan Pejabat Eselon DA 5 2 Z
1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kendaraan Operasional DA 780 Z, DA 971 Z
2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Roda 2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA42420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388Z8ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZB,D
C,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DA3DA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403
31 unit x 200.000,00 = 6.200.000,00
Roda 2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA31305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA514ZA5ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZA,DA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DADA652Z
27 unit x 200.000,00 = 5.400.000,00
Roda 2DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA39393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398Z6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DC,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA3DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA41
31 unit x 200.000,00 = 6.200.000,00
Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*) 133.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08
Belanja Pemeliharaan dan P erawatan Kendaraan BermotoRoda 2DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA39393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398Z6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DC,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA3
DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA41
31 unit x 1.500.000,00 = 46.500.000,00
Roda2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA4A420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388Z08ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZBZC,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DADA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403
31 unit x 1.500.000,00 = 46.500.000,00
Roda2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA3A305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA51415ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZAZA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DA
DA652Z
27 unit x 1.500.000,00 = 40.500.000,00
222.740.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Pengelolaan keuangan BKBP3A
Target : 12 Bulan
Belanja Pegawai 162.900.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
156.900.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 156.900.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium pelaksana teknis kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan9 org/bln x 300.000,00 = 2 .700.000,00
Staf Kegiatan
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium pengelola administrasi keuangan
Pejabat Pengguna Anggaran
12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00
Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Pejabat penetap dan penilai angka kredit
Pejabat Penetap
12 Org/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
Ketua
12 org/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
Wakil Ketua
12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris
12 org/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
Angota
60 org/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Sekretariat Tim penilai angka kredit
Ketua
12 org/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
Wakil Ketua
12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris
12 org/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Anggota
36 org/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00
6.000.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 6.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium
Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 59.840.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
59.840.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 4.350.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Materai 6000
450 Lembar x 6.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Materai 3000
550 Lembar x 3.000,00 = 1.650.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 6.240.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM dan Pelumas Genset
960 Liter/hr/bulan x 6.500,00 = 6.240.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 49.250.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja Dokumentasi Publikasi dan dekorasi
Spanduk OutDoor
5 lbr x 350.000,00 = 1.750.000,00
Stand
1 Kl/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Dekorasi
1 kl/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pawai Ta'ruf
1 Kl/tnh x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
3.089.800,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 3.089.800,001.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
3.089.800,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.089.800,001.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sapu Lantai
5 bh x 20.000,00 = 100.000,00
kemoceng
3 bh x 15.000,00 = 45.000,00
Sapu Pel
3 bh x 60.000,00 = 180.000,00
pembersih Kaca
3 bh x 20.000,00 = 60.000,00
Keranjang Sampah
10 bh x 25.000,00 = 250.000,00
Pengharum Kamar Mandi/Toilet
10 bh x 10.000,00 = 100.000,00
Pengharum Ruangan Spray Otomatis
5 bh x 150.000,00 = 750.000,00
Pengharum ruangan gantung
24 bh x 22.700,00 = 544.800,00
isi ulang pengharum ruangan otomatis
10 bh x 20.000,00 = 200.000,00
kain Pel
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
7/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 bh x 15.000,00 = 75.000,00
Tempat Tissue
5 bh x 25.000,00 = 125.000,00
Tissue
20 pak x 15.000,00 = 300.000,00
Kesset
6 Lembar x 20.000,00 = 120.000,00
Sikat Lantai
3 bh x 10.000,00 = 30.000,00
Timba
3 bh x 20.000,00 = 60.000,00Gayung
3 bh x 5.000,00 = 15.000,00
Serbet
5 bh x 15.000,00 = 75.000,00
Serok Sampah
2 bh x 30.000,00 = 60.000,00
39.153.100,00Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 39.153.100,001.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
39.153.100,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 39.153.100,001.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
Kertas F4
220 rim x 37.000,00 = 8.140.000,00Kertas A4
150 rim x 35.000,00 = 5.250.000,00
Kertas Continios Form
1 rim x 400.000,00 = 400.000,00
kertas foto
10 pak x 25.000,00 = 250.000,00
buku doubel folio
5 buah x 23.000,00 = 115.000,00
karbon folio
5 pak x 46.100,00 = 230.500,00
Bak stempel
5 bh x 8.300,00 = 41.500,00
Tinta Stempel
10 bh x 7.500,00 = 75.000,00
Stapler besar
2 bh x 20.600,00 = 41.200,00
Stapler kecil
5 bh x 10.300,00 = 51.500,00
isi stapler besar
30 kotak x 3.700,00 = 111.000,00Isi stapler kecil
40 kotak x 3.500,00 = 140.000,00
Buku agenda
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15 buku x 16.200,00 = 243.000,00
buku ekspedisi
10 buah x 9.800,00 = 98.000,00
Buku kas
2 buah x 47.000,00 = 94.000,00
buku tulis
10 buah x 3.200,00 = 32.000,00
Pensil
2 Pak x 41.400,00 = 82.800,00
balpoint
10 kotak x 22.600,00 = 226.000,00Blanko SSP
35 buku x 35.000,00 = 1.225.000,00
Penghapus cair
6 buah x 5.250,00 = 31.500,00
Stabilo
10 buah x 4.700,00 = 47.000,00
Gunting kertas besar
6 buah x 12.400,00 = 74.400,00
Gunting kertas kecil
6 buah x 5.250,00 = 31.500,00
Lem botol
6 buah x 9.600,00 = 57.600,00
Amplop putih berperekat
20 kotak x 20.400,00 = 408.000,00
Amplop kasing folio
10 pak x 43.500,00 = 435.000,00
Amplop kasing 1/2 folio
10 pak x 28.800,00 = 288.000,00
Pulpen
20 buah x 16.700,00 = 334.000,00Lakban kain
10 rol x 6.300,00 = 63.000,00
Lakban bening
6 rol x 10.500,00 = 63.000,00
isolasi kertas
12 rol x 8.400,00 = 100.800,00
map jepit plastik
5 lusin x 79.400,00 = 397.000,00
map batik
50 buah x 12.500,00 = 625.000,00
Map kertas biasa
12 pak x 19.200,00 = 230.400,00
Map plastik lubang
30 buah x 7.700,00 = 231.000,00
pelubang kertas plastik
5 bh x 16.200,00 = 81.000,00
pelubang kertas besi
5 bh x 29.900,00 = 149.500,00
Spidol permanen
1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
Catridge hitam
24 buah x 200.000,00 = 4.800.000,00
Catridge warna
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
9/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00
Refil ink hitam
100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00
Refil ink warna
50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00
Pita mesin tik hitam
5 buah x 29.200,00 = 146.000,00
Odner
150 buah x 20.000,00 = 3.000.000,00
Paper clips
24 kotak x 13.100,00 = 314.400,00Binder clips
24 kotak x 8.100,00 = 194.400,00
Cutter
11 buah x 11.800,00 = 129.800,00
Isi cutter
13 kotak x 4.200,00 = 54.600,00
Post-it
20 pak x 7.800,00 = 156.000,00
Penghapus papan tulis A
2 buah x 4.100,00 = 8.200,00
Penghapus pensil
10 buah x 2.700,00 = 27.000,00
Penggaris besi 50 cm
5 buah x 6.900,00 = 34.500,00
CD Blank
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Stempel trodat
2 buah x 80.000,00 = 160.000,00
Calculator
5 buah x 150.000,00 = 750.000,00Mouse
5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
Alat pemotong kertas
1 unit x 250.000,00 = 250.000,00
Flash disk
4 buah x 100.000,00 = 400.000,00
13.622.500,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu
Keluaran : Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 13.622.500,001.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
13.622.500,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 5.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak kwitansi kantor
Kwitansi Dinas125 blok x 30.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Cetak Stop Map BKBP3A
Cetak Stop Map BKBP3A
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
10/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00
Belanja Penggandaan 7.872.500,001.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja penggandaan
Fotocopy
29,790 lembar x 250,00 = 7.447.500,00
Penjilidan
85 eks x 5.000,00 = 425.000,00
1.818.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 1.818.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.818.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.818.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar , baterry ke
Lampu
20 bh x 35.000,00 = 700.000,00
Terminal Stop Kontak
10 bh x 20.000,00 = 200.000,00
Kabel Gulung
10 rol x 50.000,00 = 500.000,00
Saklar
10 bh x 7.800,00 = 78.000,00
Stecker
10 pak x 10.000,00 = 100.000,00
Baterai1 Pak x 140.000,00 = 140.000,00
Senter
2 bh x 50.000,00 = 100.000,00
266.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkakantor
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
6.750.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00Belanja Modal 260.050.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
9.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
Belanja modal Pengadaan mesin tik 8.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
Mesin Tik
2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Belanja modal mesin pompa air 1.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 15
belanja modal mesin pompa air
Mesin Pompa Air
1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
35.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
Belanja Modal Pengadaan AC 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08
Belanja Modal Pengadaan AC
AC
2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput 5.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10
Belanja Modal mesin Pemotong rumput
Mesin Pemotong Rumput
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 13
Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas
Lemari Berkas
5 bh x 4.000.000,00 = 20.000.000,00
193.550.000,00Belanja Modal Pengadaan Komputer1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
Belanja modal Pengadaan komputer note book 151.050.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03
Belanja modal pengadaan laptop/ note book
Laptop/Notebook10 unit x 15.000.000,00 = 150.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 ok x 200.000,00 = 200.000,00
Belanja modal Pengadaan printer 20.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04
Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer Fotocopy
2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Printer Dotmetrik
1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Printer
10 unit x 850.000,00 = 8.500.000,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer 22.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08
Belanja modal pengadaan UPSUPS
6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan Stavol
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Stavol
2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
22.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
Belanja modal Pengadaan kamera 22.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Kamera
1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kamera Pengawas
1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
5.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga
Target : 1 Tahun
Belanja Modal 5.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
1.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14
Belanja modal Pengadaan rak piring 1.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
Belanja rak Piring
1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
4.500.000,00Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15
Belanja Modal Pengadaan Karpet/Hambal/Permadani *) 4.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04
Belanja Modal Pengadaan karpet / hambal/permadani
Belanja modal pengadaan karpet/hambal/permadani
3 bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00
3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : tersedianya bacaan dan peraturanperundang undangan
Target : 1 paket
Belanja Modal 3.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
3.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 3.000.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21
Belanja Modal pengadaan buku peraturan perundang unda
Belanja Pengadaan buku peraturan perundang undanga
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
31.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
13/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
8.400.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja Air 8.400.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Air
Belanja Air Galon
240 Galon/bln x 5.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Air Tong
144 kl/bln x 50.000,00 = 7.200.000,00
23.100.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 23.100.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02Belanja Makan minum Rapat
770 org/kl x 30.000,00 = 23.100.000,00
634.838.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultkeluar daerah
Target : 1 Tahun
Belanja Pegawai 6.300.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
6.300.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.300.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan
Pemimpin Kegiatan
9 orang/bulan x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Kegiatan
9 orang/bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 628.538.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
628.538.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas luar daerah 628.538.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02
Biaya perjalanan Dinas Eselon II luar daerah dalam propin
Uang harian
24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00
Transport
8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00
Hotel/penginapan
16 org/hr/kl x 450.000,00 = 7.200.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon III luar daerah dalam propi
Uang harian
72 org/kl/hr x 350.000,00 = 25.200.000,00
Transport
24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00
Hotel/penginapan
48 org/hr/kl x 400.000,00 = 19.200.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon IV luar daerah dalam propin
Uang harian
108 org/kl/hr x 300.000,00 = 32.400.000,00
Transport
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
14/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
36 org/kl x 300.000,00 = 10.800.000,00
Hotel/penginapan
72 org/hr/kl x 350.000,00 = 25.200.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan III luar daerah dalam pro
Uang harian
18 org/kl/hr x 275.000,00 = 4.950.000,00
Transport
6 org/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00
Hotel/penginapan
12 org/hr/kl x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan II luar daerah dalam pro
Uang harian
45 org/kl/hr x 250.000,00 = 11.250.000,00
Transport
15 org/kl x 300.000,00 = 4.500.000,00
Hotel/penginapan
30 org/hr/kl x 275.000,00 = 8.250.000,00
Biaya perjalanan Dinas PTT luar daerah dalam propinsi
Uang harian
51 org/kl/hr x 200.000,00 = 10.200.000,00
Transport
17 org/kl x 300.000,00 = 5.100.000,00
Hotel/penginapan
34 org/hr/kl x 250.000,00 = 8.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon II luar daerah luar propinsi
Uang harian
20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Transport
5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00Uang representatif
15 org/kl/hr x 100.000,00 = 1.500.000,00
Hotel/Penginapan
15 org/hr/kl x 650.000,00 = 9.750.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon III luar daerah luar propins
Uang harian
48 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 55.200.000,00
Transport
12 org/kl x 2.800.000,00 = 33.600.000,00
Hotel/Penginapan
36 org/hr/kl x 600.000,00 = 21.600.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon IV luar daerah luar propinsi
Uang harian
72 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 72.864.000,00
Transport
18 org/kl x 2.800.000,00 = 50.400.000,00
Hotel/Penginapan
54 org/hr/kl x 550.000,00 = 29.700.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan III luar daerah luar prop
Uang harian12 org/kl/hr x 875.000,00 = 10.500.000,00
Transport
3 org/kl x 2.800.000,00 = 8.400.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Hotel/Penginapan
9 org/hr/kl x 500.000,00 = 4.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan II luar daerah luar propin
Uang harian
52 org/kl/hr x 737.000,00 = 38.324.000,00
Transport
13 org/kl x 2.800.000,00 = 36.400.000,00
Hotel/Penginapan
39 org/hr/kl x 450.000,00 = 17.550.000,00
1.360.775.000,00Penyediaan Jasa Non PNS *)1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah jasa Non PNS
Target : 83 Orang
Belanja Pegawai 1.360.775.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.360.775.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 1.300.975.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
PTT S1
221 org/bln x 1.450.000,00 = 320.450.000,00
PTT DIII
26 org/bln x 1.400.000,00 = 36.400.000,00
PTT SLTA
299 org/bln x 1.350.000,00 = 403.650.000,00
PTT SLTP
26 org/bln x 1.300.000,00 = 33.800.000,00
PTT Khusus S1
104 org/bln x 1.150.000,00 = 119.600.000,00
PTT Khusus DIII
39 org/bln x 1.125.000,00 = 43.875.000,00
PTT Khusus SLTA
312 org/bln x 1.100.000,00 = 343.200.000,00
Honor/Upah*) 59.800.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah
Cleaning Service
13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Security
13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Driver
26 org/bln x 1.200.000,00 = 31.200.000,00
40.950.000,00Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultdalam daerah seluruh kecamatan
Target : 12 bulan
Belanja Barang dan Jasa 40.950.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
40.950.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
16/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.950.000,001.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Biaya perjalanan Dinas Eselon II
Uang harian Eselon II
30 OH x 190.000,00 = 5.700.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon III
Uang harian Eselon III
25 OH x 175.000,00 = 4.375.000,00
Transport
25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon IV
Uang harian Eselon IV45 OH x 165.000,00 = 7.425.000,00
Transport
45 OK x 100.000,00 = 4.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan III
Uang Harian Golongan III
25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00
Transport
25 OK x 50.000,00 = 1.250.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian Golongan II
35 OH x 140.000,00 = 4.900.000,00
Transport
35 OK x 50.000,00 = 1.750.000,00
Biaya perjalanan Dinas PTT
Uang Harian PTT
30 OH x 110.000,00 = 3.300.000,00
Transport
30 OK x 50.000,00 = 1.500.000,00
89.600.000,00Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1.11 . 1.11.01 . 02
20.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Batulicin
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung ka
Target : 1 kegiatan
Belanja Modal 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01
Pengadaan Tempat Parkir
1 PAket x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
Ketua
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
1 OK x 150.000,00 = 150.000,0021.000.000,00Pengadaan mebeleur1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
17/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Keluaran : Jumlah mebeulair yang tersedia
Target : 1 kegiatan
Belanja Modal 21.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
21.000.000,00Belanja Modal Pengadaan mebeulair1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13
Belanja modal Pengadaan meja rapat 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02
Belanja modal pengadaan meja rapat
1 set x 10.000.000,00 = 10 .000.000,00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat 11.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05
Belanja modal pengadaan kursi rapat
20 buah x 550.000,00 = 11.000.000,00
30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kan
Target : 1 gedung
Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
10.000.000,00Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas 10.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Pemeliharaan gedung/kantor/gudang/rumah dinas
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Modal 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
20.000.000,00Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 30
Belanja modal Pengadaan Teralis *) 20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 30 . 16Belanja Modal Pengadaan teralis
1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00
18.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedungkantor
Target : 1 Tahun
Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
18.600.000,00Belanja Pemeliharaan1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *) 18.600.000,001.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer
11 Unit/thn x 750.000,00 = 8.250.000,00
Pemeliharaan Laptop
7 unit/Thn x 750.000,00 = 5.250.000,00
Pemeliharaan Printer3 unit/Thn x 200.000,00 = 600.000,00
Pemeliharaan AC
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
18/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
5 Unit/Thn x 500.000,00 = 2.500.000,00
Pemeliharaan Genset
1 unit/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
38.100.000,00Program peningkatan disiplin aparatur1.11 . 1.11.01 . 03
38.100.000,00Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian ola
Target : 127 stel
Belanja Barang dan Jasa 38.100.000,001.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
38.100.000,00Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
Belanja pakaian olahraga 38.100.000,001.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja pakaian olahraga
127 set x 300.000,00 = 38.100.000,00
463.005.000,00Program Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15
271.520.000,00Pembinaan Keluarga Berencana1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Kb terintedengan lintas sektoral
Target : 5 Kegiatan
Belanja Pegawai 172.600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01Honor Panitia Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00
166.750.000,00Honorarium Non PNS1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 166.750.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah
Honor Kader PPKBD (150 Orang x 10 Bulan)
1,500 org/bln x 50.000,00 = 75.000.000,00
Honor Kader Sub PPKBD (327 Orang x 10 Bulan)
3,270 org/bln x 25.000,00 = 81.750.000,00
Honor Kelompok KB Pria (10 Kelompok x 4 Triwulan)
40 klp/triwulan x 250.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 98.920.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
3.100.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
Belanja ATK KIT Orientasi Klinik KB & IBI
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
19/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 2.100.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja Spanduk
Kegiatan Orientasi Klinik KB & IBI
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupaten
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten (4 Kali)
4 kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
35.000.000,00Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Transportasi
Narasumber Provinsi Orientasi Klinik KB & IBI
2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 34.400.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Akomodasi
Sewa Kamar Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Hari)
4 org/hr x 350.000,00 = 1.400.000,00
Uang saku Peserta Orientasi Klinik KB & IBI
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku Peserta Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kab(85 Orang x 4 Kali)
340 ok x 75.000,00 = 25.500.000,00
10.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa GedungOrientasi Klinik KB & IBI
1 kl x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten (4 Kali)
4 kl x 2.000.000,00 = 8.000.000,00
6.600.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa meja kursi 600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja Sewa Kursi
Sewa Kursi Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
100 bh x 3.000,00 = 300.000,00
Sewa Kursi Kegiatan Jambore PLKB Tingkat K abupaten
100 bh x 3.000,00 = 300.000,00
Belanja sewa tenda 3.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja Sewa Tenda
Sewa Tenda Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Tenda Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupate
6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00
Belanja sewa perlengkapan sound system 3.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07Belanja Sewa Sound System
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
20/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Sewa Sound System Kegiatan Harganas Tingkat Kabupa
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Sound System Kegiatan Jambore PLKB T ingkat
Kabupaten
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
29.400.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 29.400.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Orientasi Klinik KB & IBI
Snack
100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum
100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
Harganas Tingkat Kabupaten
Snack
100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum
100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
Jambore PLKB Tingkat Kabupaten
Snack
100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum
100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten
Snack (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)
400 org/hr/kl x 12.000,00 = 4.800.000,00
Makan & Minum (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)
400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00
11.620.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.620.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjadin Eselon III
Transport Eselon III
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian Eselon III
4 oh x 175.000,00 = 700.000,00
Perjadin Eselon IV
Transport Eselon IV
8 ok x 100.000,00 = 800.000,00
Uang Harian Eselon IV
8 oh x 165.000,00 = 1.320.000,00
Perjadin Golongan III
Transport Golongan III
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan III
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Perjadin Golongan II
Transpor Golongan II
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan II
12 oh x 140.000,00 = 1.680.000,00
Perjadin PTT
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
21/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Transport PTT
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian PTT
12 oh x 110.000,00 = 1.320.000,00
3.200.000,00Belanja Jasa *)1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.200.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Jam x 1 keg)
4 org/jam/keg x 800.000,00 = 3.200.000,00
191.485.000,00Pemanfaatan kegiatan baku strategis *)1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 Sumber Dana :Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya orientasi BKB, BKR dan
Target : 3 Kegiatan
Belanja Pegawai 5.850.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 185.635.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
5.100.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 3.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01Belanja ATK
ATK sosialisasi BKB
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
ATK sosialisasi BKR
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
ATK sosialisasi BKL
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 2.100.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja dokumentasi/publikasi
Dokumentasi Kegiatan
3 Pkt x 150.000,00 = 450.000,00
Spanduk indoor
3 bh/keg x 250.000,00 = 750.000,00
Spanduk outdoor
3 bh/keg x 300.000,00 = 900.000,00
24.600.000,00Belanja Jasa Kantor1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Akomodasi 24.600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja akomodasi
Akomodasi narasumber propinsi
6 org/hr/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
22/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Uang Saku peserta sosialisasi BKB
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang saku peserta sosialisasi BKR
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku peserta sosialisasi BKL
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
10.375.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 10.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Cetak Kartu Kembang Anak
2,000 lbr x 5.000,00 = 10.000.000,00
Belanja Penggandaan 375.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja foto copy
Foto copy
1,500 lbr/keg x 250,00 = 375.000,00
6.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja sewa gedung
Sewa gedung kegiatan BKB
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa gedung kegiatan BKR
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa gedung kegiatan BKL
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
15.120.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 15.120.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan minum acaraSnack sosialisasi BKB
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum sosialisasi BKB
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack sosialisasi BKR
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum sosialisasi BKR
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack sosialisasi BKL
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum sosialisasi BKL
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
14.840.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.840.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas eselon III
Uang Harian
8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00
Transport
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas eselon IV
Uang Harian
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
23/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
16 OH x 165.000,00 = 2.640.000,00
Transport
16 OK x 100.000,00 = 1.600.000,00
Belanja perjalanan dinas golongan III
Uang Harian
12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja perjalanan dinas golongan II
Uang Harian
12 OH x 140.000,00 = 1.680.000,00
Transport12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja perjalanan dinas PTT
Uang Harian
12 OH x 110.000,00 = 1.320.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
100.000.000,00Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga 100.000.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja alat peraga / APE
Alat peraga / APE
100 pkt x 1.000.000,00 = 100.000.000,00
9.600.000,00Belanja Jasa *)1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 9.600.000,001.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber orientasi tribna tk Provinsi
6 org/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber orientasi tribina tk Kabupaten6 org/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
194.390.000,00Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 15
65.535.000,00Pembelajaran Forum Anak Daerah dalam rangka peningkatan SDM *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : terlaksananya kegiatan forum anak da
Target : 3 kegiatan
Belanja Pegawai 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
500.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah
Master Ceremonial (MC)
1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
Pembaca Doa
1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 65.035.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
24/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.250.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK Kit
Atk kit (100 Orang x 1 Kegiatan)
50 ok x 10.000,00 = 500.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 750.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja Dokumentasi & Publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dekorasi & AksesorisSpanduk Sosialisasi
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00
54.650.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 23.900.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Transport
Transport Narasumber Pusat
1 ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Transport Narasumber Provinsi
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta Temu FAD Ke Provinsi
8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00
Transport Pembelajaran FAD Ke Luar Provinsi
5 ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Transport Peserta Seleksi Temu FAN Ke Provinsi
4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Peserta Temu FAN Ke Luar Provinsi
2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 30.750.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat (1 Orang x 1 Hari )
1 org/hr x 450.000,00 = 450.000,00
Akomodasi Peserta Seleksi FAN (4 Orang x 2 Hari)
8 org/hr x 350.000,00 = 2.800.000,00
Akomodasi Peserta Pembelajaran (5 Orang x 3 Hari)
15 org/hr x 300.000,00 = 4.500.000,00
Akomodasi Narasumber Provinsi ( 1 org x 1 hr )
1 org/hr x 450.000,00 = 450.000,00
Uang Saku Seleksi Temu Forum Anak Nasional ke Provi
org x 2 hr )
8 org/hr x 200.000,00 = 1.600.000,00
Uang Saku Temu Forum Anak Nasional ( 2 org x 4 hr )
8 org/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00
Uang Saku temu forum Anak Daerah ke Provinsi ( 8 orghari )
16 org/hr x 200.000,00 = 3.200.000,00
Uang saku pembelajaran Forum Anak Daerah ke Luar P
20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00Akomodasi Peserta Sosialisasi Partisipasi Anak
50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
25/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
1.625.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.625.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan & Penjilidan
Fotocopy Modul Sosialisasi
3,500 lembar x 250,00 = 875.000,00
Jilid
50 eksamplar x 15.000,00 = 750.000,00
2.940.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 2.940.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan & Minum Acara Sosialisasi Partisipasi Anak
Snack
70 ok x 12.000,00 = 840.000,00
Makan & Minum
70 ok x 30.000,00 = 2.100.000,00
2.970.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.970.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalan Dinas Eselon III
Uang Harian
3 OH x 175.000,00 = 525.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
3 OH x 165.000,00 = 495.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian
3 OH x 140.000,00 = 420.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
3 OH x 110.000,00 = 330.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
1.600.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.600.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Honor Narasumber Sosialisasi Forum Anak
Narasumber Provinsi
2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00
18.405.000,00Fasiitasi Pengarus Utamaan Hak Anak *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Kota Layak A
Target : 1 Kegiatan
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
26/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
500.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah
Pembaca Do'a
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
MC
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 17.905.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.200.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
ATK KIT
50 OK x 10.000,00 = 500.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 700.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja Dokumentasi dan publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Spanduk Indoor
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Spanduk Outdoor
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
4.600.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 2.800.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber Provinsi1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Transport Narasumber Pusat
1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 1.800.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat
2 org/hr x 450.000,00 = 900.000,00
Akomodasi Narasumber Provinsi
2 org/hr x 450.000,00 = 900.000,00
1.625.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 1.625.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Fotocopy
3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00
Jilid Kebijakan KLA
50 eks x 15.000,00 = 750.000,00
2.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03Belanja Sewa ruang Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
27/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2.940.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 2.940.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan dan Minum
Makan
70 OK x 30.000,00 = 2.100.000,00
Snack
70 OK x 12.000,00 = 840.000,00
2.340.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.340.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalan Dinas Eselon III
Uang Harian
3 OH x 175.000,00 = 525.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalan Dinas Eselon IV
Uang Harian
3 OH x 165.000,00 = 495.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Gol II
Uang Harian
3 OH x 140.000,00 = 420.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
3.200.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 3.200.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja jasa tenaga ahli /instruktur/ narasumber
Narasumber Provinsi
2 OJ x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber Pusat
2 OJ x 800.000,00 = 1.600.000,00
110.450.000,00Fasilitasi dalam rangka hari anak *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu
Keluaran : Fasilitasi forum anak daerah dalam ramemperingati hari anak kabupaten
Target : 2 Kegiatan
Belanja Pegawai 6.700.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
4.500.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Pelaksana teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK
9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00
2.200.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
28/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Honor/Upah*) 2.200.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah
Pembaca Do'a
2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
MC
2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
Moderator
2 OJ x 600.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 103.750.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
2.250.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 900.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
ATK KIT
90 OK x 10.000,00 = 900.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.350.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja Dokumentasi dan publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dekorasi dan aksesori
Spanduk Pertemuan FAD
3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00
Spanduk Hari Anak Nasional
1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00
42.400.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 3.400.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja jasa transportasi
Transport Fasilitator dan Panitia FAD
20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00Transport Instruktur OutBond
4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Narasumber Kabupaten
2 ok x 100.000,00 = 200.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 39.000.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Akomodasi
Akomodasi Peserta temu FAD
60 org/hari x 400.000,00 = 24.000.000,00
Akomodasi Fasilitator
10 org/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
Akomodasi Instruktur OutBond
8 org/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
Uang Saku temu FAD Kabupaten
80 ok x 75.000,00 = 6.000.000,00
500.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
belanja penggandaan
fotocopy2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
29/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
4.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 4.000.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa ruang rapat
2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
3.000.000,00Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10
Belanja sewa perlengkapan sound system 1.500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System dan organ tunggal
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan olah raga *) 1.500.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11
Belanja sewa Perlengkapan dan peralatan olah raga
Belanja sewa perlengkapan Outbount
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
31.560.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 1.260.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Makan dan minum rapat
Makan dan minum
30 OK x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 OK x 12.000,00 = 360.000,00
Belanja makan dan minum acara 30.300.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makan dan minum acara
Makan dan minum
250 OK x 30.000,00 = 7.500.000,00
Snack
250 OK x 12.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makan dan minum acara pertemuan FADMakan dan minum
540 orang/kali/hari x 30.000,00 = 16.200.000,00
Snack
300 kotak x 12.000,00 = 3.600.000,00
4.040.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.040.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Eselon III
Uang harian
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Transport
4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
6 OH x 165.000,00 = 990.000,00
Transport
6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian
3 OH x 140.000,00 = 420.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
30/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
3 OH x 110.000,00 = 330.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
16.000.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 16.000.000,001.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur Outbound
24 org/jam/hari x 500.000,00 = 12.000.000,00
Narasumber pertemuan FAD4 OJ x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Fasilitasi pertemuan FAD
1 OJ x 800.000,00 = 800.000,00
325.000.500,00Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16
325.000.500,00Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Pelaksanaan lomba tingkat kabupatenpendataan keluarga harmonis
Target : 2 kegiatan
Belanja Pegawai 166.884.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bula
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00
161.034.000,00Honorarium Non PNS1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 161.034.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor Juri Lomba Tingkat Kabupaten
Honor Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Juri Lomba PLKB
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Lomba Kelompok KB Pria
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Lomba KB Lestari
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Orientasi Kader PPKBD & Orientasi Pendataan KeluaTingkat Kabupaten
Honor Master Ceremonial / MC (2 keg)
2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Pembaca Doa (2 keg)
2 ok x 150.000,00 = 300.000,00Honor Pendataan Keluarga
Honor Petugas Pendataan Keluarga
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
31/49
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
32/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Cetak Piagam Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)
10 lbr x 7.500,00 = 75.000,00
Cetak Piagam Lomba PLKB
5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00
Cetak Piagam Lomba Kelompok KB Pria
5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00
Cetak Piagam Lomba KB Lestari
5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00
Belanja cetak Buku Visum
Cetak Buku Visum
100 bh x 75.000,00 = 7.500.000,00
2.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
28.554.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makan dan minum acara 28.554.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten
Makan & Minum Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)
Orang x 5 Kali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Makan & minum Juri Lomba PLKB (3 Orang x 5 Kali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Makan & Minum Juri Lomba Kelompok KB Pria (3 OrangKali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Makan & Minum Juri Lomba KKB Lestari (3 Orang x 5 K
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Kegiatan Orientasi Pendataan Tingkat Kabupaten
Snack
477 org/kl/hr x 12.000,00 = 5.724.000,00
Makan & Minum
477 org/kl/hr x 30.000,00 = 14.310.000,00
Kegiatan Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten
Snack
160 org/kl/hr x 12.000,00 = 1.920.000,00
Makan & Minum
160 org/kl/hr x 30.000,00 = 4.800.000,00
13.230.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.230.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Perjadin Eselon III
Transport Eselon III
6 ok x 100.000,00 = 600.000,00
Uang Harian Eselon III
6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00
Perjadin Eselon IV
Transport Eselon IV12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Eselon IV
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
33/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
12 oh x 165.000,00 = 1.980.000,00
Perjadin Golongan III
Transport Golongan III
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan III
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Perjadin Golongan II
Transport Golongan II
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan II
12 oh x 140.000,00 = 1.680.000,00
Perjadin PTT
Transport PTT
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian PTT
12 oh x 110.000,00 = 1.320.000,00
1.500.000,00Belanja Jasa *)1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 1.500.000,001.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Narasumber orientasi Kader PPKBD dan PendataanKabupaten
Narasumber
2 org/jam x 750.000,00 = 1.500.000,00
250.747.500,00Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.01 . 16
108.937.500,00Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dankeadilan gender (KKG)
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi PUG danPelatihan PPRG
Target : 2 Kegiatan
Belanja Pegawai 9.900.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
5.850.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.850.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00
4.050.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Tim/Panitia 2.250.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03
Staf PPTK
9 org/bulan x 250.000,00 = 2.250.000,00
Honor/Upah*) 1.800.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Pembaca Doa
2 org/kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00
Master Ceremonial/MC2 org/keg x 150.000,00 = 300.000,00
Moderator
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
34/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
2 org/keg x 600.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 99.037.500,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
2.850.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 1.450.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
ATK KIT Sosialisasi PUG
70 org/keg x 10.000,00 = 700.000,00
ATK KIT Peserta PPRG
60 org/keg x 10.000,00 = 600.000,00
CD Blank PPRG
1 box x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 1.400.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Dokumentasi Kegiatan
2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Dekorasi & Aksesoris
Spanduk Indoor
2 bh/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Spanduk Outdoor
2 bh/keg x 300.000,00 = 600.000,00
57.750.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 6.500.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Transport
Transport Narasumber Pusat Keg.PPRG
2 org/keg x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Transport Narasumber Propinsi keg. PPRG ( 1 org x 1 k
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Transport Narasumber Propinsi Keg. PUG (2 org x 1 keg
2 org x 300.000,00 = 600.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 51.250.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Keg. PPRG (2 Orang x 2 Hari)
4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
Akomodasi Narasumber Propinsi Keg. PRRG (1 Orang x
2 org/Hr x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Narasumber Propinsi Keg.PUG (2 orang x 1
2 org/hr x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Peserta keg.PPRG
60 org/hr x 500.000,00 = 30.000.000,00
Uang Saku Peserta Keg. PUG (70 Orang x 1 Kali)
70 ok x 75.000,00 = 5.250.000,00
Uang saku Peserta PPRG (60 Orang x 2 Kali)
120 ok/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00
787.500,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja Penggandaan 787.500,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Fotocopy
Fotocopy
3,150 Lembar x 250,00 = 787.500,00
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
35/49
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
6.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 6.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Gedung Keg. PUG
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa Gedung Keg. PRRG
2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
1.000.000,00Belanja Sewa Sarana Mobilitas1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 1.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja sewa sarana mobilitas daratSewa Mobil (1 Unit x 2 hr x 1 keg)
2 unit/hr/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00
17.850.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 840.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja Makan & Minum Rakor PUG
Snack (20 Orang x 1 Kali)
20 ok x 12.000,00 = 240.000,00
Makan & Minum keg. PUG (20 Orang x 1 Kali)
20 ok/keg x 30.000,00 = 600.000,00
Belanja makan dan minum acara 17.010.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja Makan & Minum Acara Kegiatan PUG
Snack Acara PUG (85 Orang x 1 Kali)
85 ok/kl x 12.000,00 = 1.020.000,00
Makan & Minum Acara keg.PUG (85 Orang x 1 Kali)
85 ok x 30.000,00 = 2.550.000,00
Belanja Makan & Minum Keg. Pelatihan PPRG
Snack Pelatihan PPRG
320 org/kl/hr x 12.000,00 = 3.840.000,00Makan & Minum Pelatihan PPRG
320 org/kl/hr x 30.000,00 = 9.600.000,00
12.800.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 12.800.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Narasumber Propinsi keg.PUG
Narasumber Propinsi keg.PUG
4 org/jam x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten Keg. PUG
2 org/jam x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber Provinsi keg. PPRG
2 org/jam x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber Pusat keg. PPRG
8 org/jam x 800.000,00 = 6.400.000,00
141.810.000,00Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaanperempuan dan anak
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah pengurus P2TP2A yang dilatihTarget : 50 Orang
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
36/49
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
Belanja Pegawai 67.750.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
6.750.000,00Honorarium PNS1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6.750.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
9 ob x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 ob x 300.000,00 = 2.700.000,00
61.000.000,00Honorarium Non PNS1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 61.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor/Upah
Pembaca doa
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Master ceremonial/MC
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Advokasi dan Pendampingan
1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 74.060.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
4.750.000,00Belanja Bahan Pakai Habis Kantor1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
Belanja alat tulis kantor 1.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja ATK
ATK KIT (50 org x 2 keg)
100 org/keg x 10.000,00 = 1.000.000,00
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *) 3.750.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
Belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi
Dokumentasi Kegiatan
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Spanduk Sosialisasi 2 kec
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
Publikasi melalui media cetak dan radio
1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
39.600.000,00Belanja Jasa Kantor1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
Belanja Jasa Transportasi 13.600.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja transportasi
Transport narasumber propinsi
2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
Transport narasumber kabupaten
5 ok x 100.000,00 = 500.000,00
Transport study implementasi pengurus/relawan/Staf
pengurus
5 ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Belanja Jasa Akomodasi 26.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja akomodasi
Akomodasi narasumber propinsi
2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi pengurus/relawan/staf pengurus Luar Provi
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODE URAIAN JUMLAH PENJELASAN
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
37/49
REKENINGURAIAN JUMLAH
1 2 3
PENJELASAN
4
15 km/hr x 500.000,00 = 7.500.000,00
Uang saku study implementasi pengurus/relawan/staf
pengurus
20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00
Uang Saku peserta sosialisasi 2 kecamatan (50 org x 2
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
4.000.000,00Belanja Cetak dan Penggandaan1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
Belanja cetak 4.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
Cetak Leaflet
200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Brosur
200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Poster
100 lbr x 10.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Banner
5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00
2.000.000,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 2.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja sewa ruang pertemuan
Sewa ruang pertemuan
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
9.300.000,00Belanja Makanan dan Minuman1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
Belanja makanan dan minuman rapat 3.000.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makan minum rapat
Makan dan minum rakor
100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00
Belanja makan dan minum acara 6.300.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
Makan minum acara sosialisasi 2 kecamatan
Belanja Snack
150 ok x 12.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Makan
150 ok x 30.000,00 = 4.500.000,00
4.810.000,00Belanja Perjalanan Dinas1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.810.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja Perjalanan Dinas Eselon III
Uang Harian
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Transport
4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
8 OH x 165.000,00 = 1.320.000,00
Transport
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KODEREKENING
URAIAN JUMLAH PENJELASAN
-
8/13/2019 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
38/49
REKENING
1 2 3 4
4 OH x 140.000,00 = 560.000,00
Transport
4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
3 OH x 110.000,00 = 330.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
9.600.000,00Belanja Jasa *)1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *) 9.600.000,001.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumberNarasumber Provinsi sosialisasi ke 2 kecamatan
4 OJ x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten Sosialisasi ke 2 Kecamatan
8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00
745.830.000,00Program pelayanan kontrasepsi1.12 . 1.11.01 . 17
745.830.000,00Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah PPM KB Baru dan PPM aktifPengadaan alat kontrasepsi
Target : 1.600 Akseptor
Belanja Pegawai 636.730.000,001.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
9.450.000,00Honorarium PNS1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 9.450.000,001.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honor Panitia Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)
9 ob x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
627.280.000,00Honorarium Non PNS1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
Honor/Upah*) 627.280.000,001.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06
Honor Pelayanan KB MKJP
Honor / Upah Pasca Pelayanan MOW & MOP Bagi Akse
60 ok x 500.000,00 = 30.000.000,00
Honor / Upah Medis Pelayanan MOW & MOP
60 ok x 500.000,00 = 30.000.000,00
Honor / Upah Penggerak Pelayanan MOW & MOP
60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00
Honor / Upah Medis Pelayanan Implant & IUD
1,200 ok x 50.000,00 = 60.000.000,00
Honor / Upah Penggerak Pelayanan Implant & IUD1,200 ok x 50.000,00 = 60.000.000,00
Honor / Upah Medis Pencabutan Implant & IUD
HalamaPENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga B