dinas kesehatan - pemerintah daerah kabupaten lima … · kesehatan tahun 2020 109 3.3. program dan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2020
Payakumbuh, Juli 2019
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota ini memuat kondisi umum,
isu-isu strategis, sasaran pokok dan indikator kinerja yang menjadi agenda
pembangunan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk Tahun Anggaran 2019 yang akan datang.
Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten ini, diharapkan seluruh
satuan kerja perangkat daerah dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau
acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan
APBD Kabupaten Lima Puluh Kota, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, Bantuan
Luar Negeri maupun Sumber Pendanaan lainnya.
Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan
saran sangat kami harapkan dari seluruh pihak-pihak yang terkait untuk perbaikan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota di tahun yang akan datang.
Namun demikian kami berharap semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima
Puluh Kota ini dapat berguna bagi kita semua.
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Dr. Hj. Tien Septino, M.Kes NIP. 19630910 199101 2 001
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019
Daftar Isi
Daftar Tabel
BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Tahun 2018
6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Tahun 2018 Dan Capaian Rencana
Strategis Dinas Kesehatan
6
2.1.1 Realisasi Program / Kegiatan yang Tidak
Memenuhi Target Kinerja Hasil / Keluaran Yang
Direncanakan
44
2.1.2 Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah
Memenuhi target Kinerja Hasil / Keluaran Yang
Direncanakan
47
2.1.3 Realisasi Program / Kegiatan Yang Melebihi
target Kinerja Hasil / Keluaran Yang
Direncanakan
51
2.1.4 Faktor – Faktor Penyebab Tidak Tercapainya,
Terpenuhinya atau Melebihi target Kinerja
Program / Kegiatan
51
2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian
Program Rencana Strategis Dinas Kesehatan
52
2.1.6 Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan
Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk
Mengatasi Faktor – Faktor Penyebab Tersebut
52
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan 52
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Dinas Kesehatan
61
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana
Kerja Dinas Kesehatan
63
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
103
BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 104
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Provinsi
104
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas
Kesehatan tahun 2020
109
3.3. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Tahun 2020
110
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun
2020
115
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan
tahun 2020
115
BAB V Penutup 191
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas
Kesehatan s/d Tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh
Kota
7
Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Di
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2018
55
Tabel 2.3 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Dinas
Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018
58
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
64
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2020 Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota
103
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
109
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Dinas
Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
116
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2020 disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Badan / Dinas / Kantor / Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi
dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan
pemerintahan Tahun 2018.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) diawali
dengan penjaringan aspirasi masyarakat dan dipadukan dengan Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan hasil Musrenbang Nagari,
Musrenbang Kecamatan, Forum Gabungan Perangkat Daerah dan Pra Musrenbang
Kabupaten.
Dari kegiatan tersebut diatas, tersusunlah pagu anggaran Satuan Organisasi
Pemerintah Daerah (SOPD) untuk diajukan ke pemerintah daerah dengan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan serta aspirasi
masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2020 dilengkapi dengan lampiran-lampiran indikator program
dan kegiatan.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah
daerah dibidang kesehatan . Untuk meyelenggarakan tugas tersebut Dinsa Kesehatan
mempunyai fungsi : ”Perumusan kebijakkan teknis dalam urusan kesehatan,
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan,
pembinaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan pelaksanaan tugas lain yang
diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya ”. Untuk itu
diperlukan adanya suatu acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara
sitematis dapat dipedomani dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
Kabupaten Lima Puluh Kota secara terarah dan terukur.
1.2. Landasan Hukum
Dalam mewujudkan dan pencapaian sasaran yang akan dicapai, untuk
pelaksanaan program dan kegiatan mengacu kepada tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan antara lain :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indnesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 2018 Tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 –
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan
16. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencanaka
Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).
1.3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :
1. Sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk penyusunan Rancangan
RKPD Kab. Lima Puluh Kota yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004.
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan perencanaan dan menjalankan
program dan kegiatan bidang kesehatan.
3. Untuk lebih terarah dan terukurnya kinerja program di sektor kesehatan sesuai
target-target yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun kedepan yang
disinkronkan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Mencermati hubungan Renja Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)
dengan dokumen perencanaan lainnya jelas cukup relavan, sebagaimana dapat
diuraikan antara lain :
1. Renja SOPD mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah.
2. Penyusunan Renja SOPD yang menjadi pedoman dan payung hukum adalah
RPJM daerah.
3. Renja SOPD yang telah dirumuskan menjadi kerangka acuan dalam membuat
Rencana Kinerja Tahunan.
Dalam membuat rencana kinerja sesuai dengan tugas pokok dan Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota, dan disejalankan RPJM Propinsi dan Nasional.
1.4. Sistimatika Penulisan
Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun
2020 ini disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Dinas Kesehatan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2020
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan tahun 2020
BAB V. PENUTUP
Lampiran-Lampiran
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 Dan
Capaian Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu dalam Rencana Dinas Kesehatan Kabupaten Lima
Puluh Kota Tahun 2020 juga harus dilakukan evaluasi terhadap dokumen rencana
kerja tahun 2018. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lima
Puluh Kota meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang
memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi
program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain
itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program
Renstra OPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu
diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
Secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Kabupaten
Lima Puluh Kota untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis
secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap
pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas
beserta bawahanya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan
baik.
Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2018
Kab.Lima Puluh Kota
No Program / Kegiatan Indikator Kinerja
Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra Tahun 2021
Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2017
Kinerja Renja Tahun 2018
Realisasi Kinerja Renstra
s/d tahun 2018
Tingkat Capaian Kinerja Renstra
s/d tahun 2018 (%)
Target Kinerja
Realisasi Capaian Kinerja
% Realisasi Capaian Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
71.8
22.9
11.7
11.0
93.8
33.9
0.47
Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah dokumen yang terkirim 100 22 14 14 100 36 36.00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya pembayaran rekening telepon, internet, air dan listrik di Dinas Kesehatan dan UPT.
6 2 1 1 100 3 50.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya penggantian / pembayaran STNK dan PKB kendaraan operasional Dinas Kesehatan
108
36
18
15
83.3
51
47.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terlaksananya administrasi pengelolaan keuangan di Dinas Kesehatan; Terlaksananya administrasi pengelolaan kepegawaian dan aset Dinas Kesehatan
72 24 12 12 100 36 50
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih ; Tersedianya honor PHL tenaga kebersihan Dinas Kesehatan
72 24 12 12 100 36 50.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor di Dinas Kesehatan
72 24 12 12 100 36 50.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandan dokumen administrasi perkantoran
72 24 12 12 100 36 50.00
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Tersedianya Alat listrik dan elektronik Dinas Kesehatan
72 24 12 12 100 36 50.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
72
24
12
12
100
36
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu Dinas Kesehatan
72 24 12 12 100 36 50.00
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
72 24 12 12 100 36 50.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
15.9
6.4
2.0
1.9
96.4
8.3 0.5
Pembangunan Gedung kantor
2 1 0 0 0 1 50.00
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Pengadaan kendaraan Roda 4 5 2 0 0 2 40.00
Pengadaan kendaraan
Roda 2 20 0 0 0 0 0.00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan AC, 30 30 5 5 100 35 116.67
Terlaksananya pengadaan Gorden, karpet
1 0 0 0.00
Terlaksananya
pengadaan Komputer; 18 7 3 3 100 10 55.56
Terlaksananya
pengadaan Laptop; 18 4 0 4 22.22
Terlaksananya pengadaan printer, proyektor
18
10
3
3
100
13
72.22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya
pengadaan kelengkapan komputer
6 2 0 2 33.33
Terlaksananya
pengadaan TV
2 0 0 0 0.00
Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeulair
kantor 6 2 1 1 100 3 50.00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor Dinas Kesehatan
6 1 1 1 100 2 33.3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terlaksananya perawatan kendaraan operasional Dinas Kesehatan
84 28 14 14 100 42 50.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya perawatan peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
6 2 1 1 100 3 50.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 540
90
-
-
-
90.0
0.2
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 540 90 0 0 90 16.67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
69.3
19.0
14.3
15.3
107.0
34.3 0.5
Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Puskesmas yang dievaluasi pasca pelatihan dan pendidikan ;
132 44 22 25 113.64 69 52.27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumalah pelatihan yang
dilakukan 10 2 10 10 100.00 12 120.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya konsultasi PAK Jabfung Kesehatan ke BKN ; Terlaksananya penilaian DUPAK Jabfung Kesehatan
6 2 1 1 100.00 3 50.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah tenaga kesehatan PNS / PTT yang mengikuti Bimtek / Kursus / Pelatihan Singkat / Workshop / Seminar dan Magang
60 9 10 10 100.00 19 31.67
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat ketersediaan dokumen prencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja program / kegiatan yang disusun tepat waktu
42
14
7.0
7.0
100.0
21.0 0.5
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan program / kegiatan yang tersusun pada tahun 2017
48 16 8 8 100 24 50.00
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir Tahun Dinas Kesehatan
36
12
6
6
100
18
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tingkat ketersediaan, pemerataan mutu dan keterjangkauan obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan lainnya
82.3
27.3
19.1
20.7
108.2
48.0 0.6
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang dibeli
6 2 1 1 100 3 50.00
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1. Jumlah unit pelayanan kesehatan yang menerima pendistribusian obatdan perbekalan kesehatan
132 44 22 22 100 66 50.00
2. Jumlah puskesmas yang disupervisi pengelolaan obatnya
132 44 22 22 100 66 50.00
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1)Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang disupervisi program obatnya oleh petugas kabupaten
132 44 22 22 100 66 50.00
2)Jumlah apotik dan
toko obat yang dibina dan diawasi
47 33 42 54 128.6 87 185.11
3) Jumlah sosialisasi yang berkaitan dengan peningkatan mutu obat yang dilaksanakan
17
2
3
2
66.7
4
23.53
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Distribusi obat dan E-logistik
Terdistribusinya obat-obatan dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan di Puskesmas dan RSU Achmad Darwis
110 22 22 22 100 44 40.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Terwujudnya Upaya Kesehatan Masyarakat
1226.05
12.7
260.9
37.1
14.2
49.9
4.07
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
1)Terlaksananya Monev Program Jiwa dan Napza
110 22 0 0 22 20.00
2) Terlaksananya sosialisasi berkaitan dengan program jiwa dan Napza
150 43 0 0 43 28.67
Peningkatan kesehatan masyarakat
1)Pelayanan Kesehatan di daerah terpencil
52 12 6 6 100.0 18 34.62
2) Referal Dokter Ahli /
Poksus 270 40 40 9 15.0 46 17.04
3)Pelayanan P3K yang dilakukan pada event-event Kabupaten dan Nasional
740 100 100 100 100 200 27.02
4)Penilaian dan pembinaan Puskesmas, dan Tenaga kesehatan
30 5 5 5 100.0 10 33.33
5)Pertemuan dengan Pengelola Program
36 6 6 6 100.0 12 33.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
Jumlah sosialisasi terkait masalah bencana kesehatan
8 2 1 50.0 1 12.50
Jumlah kecamatan yang dilakukan penanganan bencana dan wabah
52 13 7 53.8 7 13.46
Jumlah kelengkapan
tim bencana yang diadakan
2 1 1 100.0 1 50.00
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
1) Jumlah puskesmas yang disediakan kebutuhan operasional luar gedung dan dalam gedung.
132 44 22 22 100.0 66 50.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Pakan Rabaa
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Sialang
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2
2
0
2
100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Suliki
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Koto Tinggi
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Maek
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2
2
0
2
100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Dangung-Dangung
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Padang Kandis
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Mungka
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Koto Baru
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi JaminanKesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Batu Hampar
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Piladang
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Mungo
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi JKN
2 2 0 2 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Situjuah
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Halaban
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Taram
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2
2
0
2
100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Tanjung Pati
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Pangkalan
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Rimbo Data
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Gunuang Malintang
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Muaro Paiti
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2
2
0
2
100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan biaya operasional kesehatan FKTP Puskesmas Baruah Gunuang
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
Penyediaan jasa pelayanan dan Biaya Operasional kesehatan FKTP Puskesmas Banja Loweh
Jumlah Puskesmas yang disediakan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2 2 0 2 100.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyusunan Akreditasi Puskesmas
Terlaksananya lokakarya penggalangan komitmen di Puskesmas
22 10 6 6 100.0 16 72.73
Bantuan Operasional Kesehatan ( Pada 22 Puskesmas dan Manajemen BOK Dinas Kesehatan )
0 0 0.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6
2
1
1
100.0
3
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halaban
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Situjuah
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Danguang-Danguang
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6
2
1
1
100.0
3
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruah Gunuang
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Loweh
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6
2
1
1
100.0
3
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Tinggi
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunuang Malintang
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang
Terlaksananya pelayanan medik dasar (Promotif dan preventif) sesuai standar
6 2 1 1 100.0 3 50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Manajemen BOK 1)Tersedianya
kebutuhan operasional BOK Dinas Kesehatan
6 2 1 1 100.0 3 50.00
2) Terlaksananya
Monev BOK ke Puskesmas
132 44 22 22 100 66 50
BOK Kesehatan 1. Terlaksannya kegiatan pembinaan BOK Puskesmas
5 1 1 1 100 2 40
2. Terlaksananya pendampingan Lokmin Puskesmas dan Kecamatan
110 22 22 22 100 44 40
3. Terlaksananya penanggulangan bencana atau KLB
5 1 1 0 0.0 1 20.00
4. Terlaksananya pertemuan, sosialisasi, advokasi terkait kesehatan
170 34 34 14 41.2 48 28.24
Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jumlah Puskesmas yang dipantau kegiatan PTM
88 0 22 22 100.0 22 25.00
Jumlah sosialisasi yang
dilakukan terkait PTM 16 0 4 4 100.0 4 25.00
Jumlah Puskesmas
yang tersedia buku kontrol PTM
88 0 0 0 0 0.00
Jumlah jemaah haji yang dilakukan deteksi dini PTM
1550
0
350
350
100.0
350
22.58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah WUS yang
dilakukan screening IVA
96000 0 21000 21000 100 21000 21.9
Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional
Jumlah pertemuan terkait program Indera 8 0 3 3 100.0 3 37.50
Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera dan fungsional
50 0 2 2 100.0 2 4.00
Jumlah monev program
Indera ke Puskesmas 88 0 22 22 100.0 22 25.00
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza
Jumlah sosialisasi terkait program jiwa dan napza
45 0 3 3 100.0 3 6.67
Jumlah siswa yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza
2650 0 600 750 125 750 28.3
Jumlah Puskesmas yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza
88 0 22 22 100.0 22 0.83
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev terkait jiwa dan Napza
88 0 22 22 100.0 22 25.00
Jumlah Posyandu Kes
Jiwa yang terbentuk 166 0 40 2 5 2 1.20
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Jumlah tenda lapangan bencana yang diadakan
1
0
0
0
0
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengadaan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana
4 0 1 1 100 1 25
Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah sosialisasi terkait kesehatan kerja dan olahraga
16 0 2 1 50.0 1 6.25
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev kesehatan kerja dan olahraga
88 0 22 22 100.0 22 25.00
Jumlah Pos UKK yang
terbentuk 308 0 22 22 100 22 7.14
Jumlah Jemaah haji
yang dilakukan tes kebugaran
1550 624 400 336 84 960 61.94
Jumlah Puskesmas yang melakukan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat
57 22 22 22 100.0 44 77.19
Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Jumlah sosialisasi terkait kesehatan tradisional dan komplementer
7 0 1 1 100.0 1 14.29
Jumlah lomba TOGA
yg dilakukan 4 0 1 0 0.0 0 0.00
Monev kesehatan
tradisional ke Puskesmas
88 0 22 22 100 22 25
Upaya Kesehatan Rujukan
Jumlah sarana kesehatan rujukan yang dibina
14 0 12 1 8.3 1 0.07
Penilaian Tin Visitasi
22 0 0 0 0 0 0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pertemuan terkait
kesehatan rujukan 38 0 2 0 0.0 0 0.00
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Tingkat pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
38.0
10.7
6.3 5.3 84.2 16.0 0.4
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah penyuluhan / pertemuan terkait pangan kepada masyarakat
18 3 3 1 33.3 4 22.22
Jumlah penyuluhan /
sosialisasi terkait obat kepada masyarakat
18 3 3 2 66.7 5 27.78
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Jumlah kecamatan yang dirazia peredaran OMKABA
78 26 13 13 100.0 39 50.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai media
58.2
41.3
24.3 6.1 25.3 47.4 81.4
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah media promosi yang dibuat 24 5 1 1 100 6 25.00
Jumlah dialog interaktif
radio yang dilakukan 72 24 12 15 125 39 54
Jumlah radio spot yang
dibuat 24 8 4 6 150 14 58.33
Jumlah pameran yang
diikuti 6 1 1 1 100 2 33.33
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait pengembangan media promkes
132 44 22 22 100 66 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Persentase Nagari Siaga yang dibina 60 22 0 0 0 22 36.67
Persentase Pokjanal
Posyandu yang dibina 60 16 13 13 100 29 48.33
Jumlah sosialisasi yang dilakukan terkait penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
18 4 2 2 100 6 33.33
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait penyuluhan Pola hidup sehat
132 44 22 22 100 66 50.00
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Jumlah pertemuan Petugas Promosi Kesehatan
12 2 1 1 100 3 25.00
Jumlah pelatihan tenaga Promkes dan masyarakat terkait Pemberdayaan masayarakat
12 2 0 2 16.67
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkaitpendidikan tenaga penyuluh
132 44 22 22 100 66 50.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan terkait program Promosi Kesehatan
132 0 0 0.00
Pengembangan Nagari Siaga
Persentase Nagari Siaga yang dibina
60 1 79 79 100 79 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah pelatihan / sosialisasi terkait Nagari Siaga
15 2 1 1 100 3 20.00
Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan terkait program Nagari Siaga
40 22 22 22 100 22 55.00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Tingkat Perbaikan Gizi Masyarakat 99.0 5.0 4.0 3.5 87.6 8.5 0.09
Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi
8
Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans gizi
120
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Pemataan Gizi
88
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan PMT Penyuluhan
176
Jumlah Bumil KEK
mendapat PMT Pemulihan
291
Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus mendapat PMT Pemulihan
176
Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus mendapat Vitamin
176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Pemberian PMT
88
Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Pelaksanaan penimbangan masaal
4 2 1 1 100 3 75.00
Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan PMT Penyuluhan
88 22 22 22 100 44 50.00
Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans gizi
60 13 22 22 100.0 35 58.33
Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan GAKY
60 2 1 1 100 3 5.00
Pembentukan
Nutrisionis keluarga 130 0 0 0 0 0.00
Jumlah peserta
pertemuan Masyarakat peduli gizi
60 0 0 0 0 0.00
Jumlah Bumil KEK mendapat PMT Pemulihan
132
14
7
7
100
21
15.91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Balita Gizi
Buruk mendapat PMT Pemulihan
88 22 22 10 45.5 32 36.36
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev masalah Gizi
88 44 22 22 100 66 75.00
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Pembentukan Nutrisionis keluarga
260
Survei Kadarzi di
Rumah Tangga 4
Pelaksanaan
pemantauan garam beryodium
8
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev terkait Kadarzi
88
Peningkatan Gizi Lebih
Sosialisasi dan pelatihan terkai Gizi Lebih
8
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Gizi Lebih
88
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Program Gizi
88
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Tingkat penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan
411.1
51.2
22.1 20.2 91.6 61.2475 14.90
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Jumlah Kecamatan uang mengikuti program Kabupaten Sehat
78 26 13 13 100 39 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah study di bidang kesehatan lingkungan yang dilakukan
1 1 1 1 100.00 2 200.00
Jumlah pengadaan closet untuk masyarakat sebagai stimulan pembangunan jamban sehat
5500 365 0 365 6.64
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Jumlah Nagari yang melaksanakan STBM 388 45 22 22 100 67 17.2
Jumlah Jorong
PAMSIMAS 60 12 0 12 20.00
Jumlah pengadaan alat bantu penyuluhan di bidang penyehatan lingkungan
12 22 0 22 183.33
Jumlah MP-PHAST
Higiene Sanitasi Pengan di Sekolah
16 10 10 100.00 10 62.50
Jumlah Sampel Air
minum diperiksa 935 0.00
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
55 79.5 55 86.3 156.9 82.9 150.7
Persentase Tempat-
tempat umum yang dilakukan pengawasan
55 71.64 55 76.8 139.64 74.22 134.94
Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah media yang sesuai dengan standar
26 22 22 22 100.00 22 84.62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persentase Tmpat Pengolahan Makanan yang dilakukan pengawasan
55 66.2 55 85.9 156.18 76.05 138.27
Persentase rumah
yang dilakukan pemeriksaan
20 22.38 20 2 10.00 12.19 60.94
Jumlah pertemuan pemantapan program penyehatan lingkungan untuk tenaga sanitarian
43 7 4 4 100.00 11 25.58
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk pengusaha depot air minum isi ulang
6 2 1 1 100.00 3 50.00
Jumlah pertemuan wira
usaha Sanitarian 6 2 0 0 3 50.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi progran Sanitasi
132 22 22 22 100 44 33.3
Jumlah pertemuan dalam rangka monev untuk sanitarian Puskesmas
12
4
2
2
100.00
6
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tingkat pelayanan pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta menanggulangi KLB, ancaman epidemi dan masalah kesehatan akibat bencana
1993.2
486
22.7 18.9 83.4
504.9
25.33
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Jumlah lokasi KLB Demam, berdarah yang dilakukan fogging foccus
120 25 10 10 100 35 29.2
Jumlah jorong / nagari yang dilatih kader Jumantik
18 6 3 3 100 9 50.00
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan Monev DBD
132 44 22 22 100 66 50.00
Jumlah alat fogging yang dirawat dan dipelihara
24 8 4 4 100 12 50.00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
132 44 22 22 100 66 50.00
Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait vaksinasi balita dan anak sekolah
20
7
5
3
60
10
50.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Jumlah sosialisasi pembentukan Nagari Peduli penyakit menular yang dilakukan
12 4 2 2 100 6 50.00
Jumlah Puskesmas yang dimonitor dan di supervisi pelaksanaan program penyakit menular
132 44 22 22 100 66 50.00
Jumlah slide TB dan
malaria yang dilakukan 47500 11500 7900 2895 36.6 14395 30.31
Jumlah nagari yang melakukan RVS Kusta dan MBS Malaria
24 9 2 2 100 11 45.83
Jumlah sosialisasi / pertemuan yang dilaksanakan berkaitan dengan program P2P
42 10 3 3 100 13 30.95
Peningkatan Imunisasi Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait program imunisasi
16 7 3 2 66.67 9 56.25
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait program imunisasi
132 44 22 22 100 66 50.00
Jumlah Puskesmas yang melakukan pelacakan dan penanganan KIPI
132
44
22
22
100
66
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
1. Jumlah jemaah Haji yang di periksa kesehatan 2600 624 400 336 84 960 36.92
Jumlah pertemuan /
sosialisasi SIWB yang dilaksanakan
126 18 10 5 50 23 18.25
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program SIWB
132 44 22 22 100 66 50.00
Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
1) Jumlah Puskesmas yang di pantau kegiatan PTM
132 44 0 0 44 33.33
Jumlah Puskesmas
yang memberkan KIE PTM
132 44 0 0 44 33.33
Jumlah jorong / nagari
yang dilatih kader Posbindu
18 6 0 0 6 33.33
Jumlah sosialisasi / monev PTM yang dilakukan
6 2 0 0 2 33.33
Jumlah Puskesmas
yang tersedia buku kontrol dan ststus PTM
132 44 0 0 44 33.33
Komisi Penanggulangan AIDS
1) Tersedianya honorarium sekretariat KPA
5 1 1 1 100 2 40.00
2) Tersedianya biaya
operasional KPA 5 1 1 1 100 2 40.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3) Terlaksananya
sosialisasi KPA 50 10 10 10 100 20 40.00
4) Terlaksananya pemeriksaan labor HIV/AIDS
50 2 3 3 100 5 10.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya standar pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang meliputi pelayanan dasar, penggunaan data dan informasi, serta pengembangan IT dalam bidang pelayanan
47.375
15.4
7.9
7.6 96.8 23 48.5
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesahtan
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
6 1 1 1 100 2 33.33
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
1) Jumlah dokumen profil kesehatan dan dokumen laporan tahunan yang dihasilkan
150 50 25 25 100 75 50.00
2) Jumlah puskesmas yang dimonitor dan disupervisi pelaksanaan SIK, penyusunan profil kesehatan dan laporan tahunan
132 44 22 22 100 64 48.48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3) Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan berkaitan dengan pengembangan SIKDA dan verifikasi profil kesehatan puskesmas
6 2 1 1 100 3 50.00
4)Jumlah perpustakaan puskesmas yang dikelola
6 2 1 1 100 3 50.00
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
1) Jumlah jaringan SIKDA online yang diadakan
5 3 2 2 100 3 60.00
2)Jumlah pertemuan
yang terkait SIKDA 9 2 0 0 0 2 22.22
3)Jumlah jaringan SIKDA online yang terpelihara
65 19 10 10 100 19 29.23
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
34.9
7.6
3.9 3.8 95.9 11.4 32.50
Pembangunan /Peningkatan puskesmas
Jumlah Puskesmas yang di rehabilitasi 16 1 1 1 100 2 12.50
Jumlah rumah dinas
yang dibangun 14 1 1 7.14
Jumlah rumah dinas
yang di rehab 10 1 1 100 1 10.00
Jumlah pembangunan aula Puskesmas
7 2 2 28.57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah penambahan ruang PONED Puskesmas
5 1 1 100 1 20.00
Jumlah pengadaan instalasi air bersih Puskesmas
22 5 5 5 100 10 45.45
Jumlah perbaikan dan
peningkatan daya listrik 60 10 12 12 100 22 36.67
Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
20 7 3 3 100 10 50.00
Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 untuk daerah sulit
7 2 2 28.57
Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 untuk petugas Puskesmas
75 4 4 100 4 5.33
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah pengadaan meubelair Puskesmas 22 2 2 100 2 9.09
Jumlah pengadaan meubelair Puskesmas Pembantu / Poskesri
10 5 5 50.00
Jumlah pengadaan alat
kesehatan Puskesmas 22 5 1 1 100 6 27.27
Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas Pembantu / Poskesri
10 0 0.00
Jumlah pengadaan
PONED Set 6 4 4 66.67
Jumlah pengadaan alat
laboratorium 22 15 15 68.18
Jumlah pengadaan
rawat inap set 6 1 1 100 1 16.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah pengadaan
Cold chain Puskesmas 22 8 8 100 8 36.36
Jumlah pengadaan alat
kedokteran gigi 22 6 2 2 100 8 36.36
Jumlah pengadaan
IPAL Puskesmas 6 1 1 100 1 16.67
Jumlah pengadaan Incenerator Puskesmas
4 0 0.00
Jumlah pengadaan alat
IGD Puskesmas 22 0 0.00
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas Pembantu
Jumlah pengadaan meubelair Puskesmas Pembantu / Poskesri
15 1 1 100 1 6.67
Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas Pembantu / Poskesri
15 1 1 100 1 6.67
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah Pemeliharaan dan perawatan gedung Puskesmas
132 44 22 22 100 66 50.00
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas Pembantu
Jumlah Pemeliharaan dan perawatan gedung Puskesmas Pembantu dan Poskesri
88 0 0 0.00
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah Pemeliharaan dan perawatan Puskesmas Keliling
237 61 29 35 120 85 35.86
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah pembangunan Poskesri baru
24
4
2
2
100
6
25.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah rehab Puskesmas Pembantu / Poskesri
24 16 2 2 100 18 75.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev sarana dan prasarana Puskesmas
132 44 22 22 100 66 50.00
Jumlah sosialisasi
sarana dan prasarana 6 3 1 1 100 4 66.67
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Cakupan Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
19611
6,245
3,177.0 2987.7 94.0 9245.2 47.14
kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Jumlah peserta PBI APBD yang dibayarkan Preminya
117270 37419 19000 17874 94.1 55293 47.15
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Program JKN
132 44 22 22 100.0 66 50.00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pertemuan tim JKN 20 8 4 2 50 9 45.00
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monitoring
132 44 22 22 100.0 66 50.00
Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi terkait program JKN
78 26 13 6 46.2 32 41.03
Jumlah sosialisasi terkait program JKN
32 4 1 1 100.0 5 15.63
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
36 10.4 5.4 5 92.6 15.4 42.78
Pembinaan pelayanan kesehatan Anak Balita
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program anak
132 44 22 22 100 66 50
Jumlah pertemuan
terkait Audi Medik 6 8 4 2 50 10 166.67
Jumlah pertemuan
terkait PKPR 18 0 0 0.00
Jumlah pertemuan
terkait KTA 12 0 0 0.00
Jumlah pelatihan BBLR dan Asfiksia
12 1 1 100 1 8.33
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Tingkat pelayanan pemeliharaan kesehatan pada lansia
147
22.8
7.5 7 93.3 29.8 20.24
Pelayanan kesehatan Jumlah kelompok lansia yang mengikuti Kalakarya Lansia di Puskesmas
414 22 3 3 100 25 6.04
Jumlah pertemuan yang dilakukan dengan pengelola program lansia
6 3 3 1 33.3 4 66.67
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev program Lansia
132 44 22 39 177.3 83 62.88
Jumlah pertemuan berkala program lansia
36 22 2 2 100 24 66.67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Tingkat pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan di tengah masyarakat
189.7
57.7
27.3 22.0 80.5
80
42.00
Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Jumlah sosialisasi terkait IRT -P
20 3 2 2 100 5 25.00
2) Jumlah IRT-P yang
dibina dan disupervisi 399 120 55 45 81.8 165 41.35
Jumlah sampel
makanan yang diperiksa
150 50 25 19 76 69 46.00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Tingkat Pelayanan Ibu Dan Anak
1123.8 143.5 140.9 132.6 94.1 276.1 24.57
Pembinaan pelayanan ibu dan reproduksi
Jumlah pertemuan dengan bidan desa terkait ANC
12 2 1 1 100 3 25.00
Jumlah kalakarya dengan bidan desa terkait Kelas Ibu hamil
133 22 22 22 100 44 33.08
Jumlah pertemuan dengan petugas Puskesmas terkait kegawatdaruratan obstetri
6 3 2 66.7 2 33.33
Jumlah pertemuan dengan petugas Puskesmas terkait AMP
12 2 3 2 66.7 4 33.33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah pembelajaran petugas puskesmas terkait AMP
12 2 3 2 66.7 4 33.33
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev program ibu
132 44 22 22 100.0 66 50.00
Jaminan Persalinan Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas serta Bayi baru lahir
7560 955 955 900 94.2 1855 24.54
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
88 0 22 22 100 22 25.00
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang menerima jasa layanan BLUD
88 22 22 100 22 25.00
Jumlah Puskesmas yang menerima belanja barang dan jasa dan belanja modal layanan BLUD
88 22 22 100 22 25.00
2.1.1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan.
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /
operasional
Indikator tersedianya biaya pengantian / pembayaran STNK dan PKB
kendaraan operasional Dinas Kesehatan belum mencapai target dari yang
direncanakan 18 kendaraan hanya 15 yang terlaksana.
b. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Indikator jumlah sosialisasi yang berkaitan dengan peningkatan mutu obat
yang dilaksanakan belum memenuhi target dari yang direncanakan 3 kali
hanya terlaksana 2 kali,
c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan
Indikator pelaksanaan referal dokter ahli / kelompok khusus masih belum
memenuhi target kinerja dari yang direncanakan 40 kali hanya terlaksana
6 kali (15%)
- Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban
bencana
Indikator jumlah sosialisasi terkait masalah bencana kesehatan yang
direncanakan 2 kali hanya terlaksana 1 kali (50%). Dan indikator jumlah
kecamatan yang dilakukan penanganan bencana dan wabah hanya
terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana dari 13 kecamatan (53%)
yang ada di Kab. Lima Puluh Kota.
- Kegiatan BOK Kesehatan
Indikator terlaksananya pertemuan, sosialisasi, advokasi terkait kesehatan
belum mencapai target dari 34 kali yang direncanakan hanya terlaksana
14 kali (41,2%)
- Kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan jiwa dan napza
Indikator jumlah posyandu kesehatan jiwa yang terbentuk belum
memenuhi target dari 40 yang direncanakan baru terbentuk 2 Posyandu
(5%).
- Kegiatan Upaya kesehatan kerja dan olahraga
Indikator jumlah jemaah haji yang dilakukan tes kebugaran tidak
mencapai target karena hanya terdapat kuota 336 orang jemaah haji
untuk tahun 2018.
- Kegiatan Upaya kesehatan rujukan
Indikator jumlah sarana kesehatan rujukan yang dibina belum mencapai
target karena hanya 1 sarana kesehatan rujukan yang dilakukan
pembinaan dari 2 yang direncanakan (50%). Serta indikator pertemuan
terkait kesehatan rujukan yang direncanakan 2 kali tidak terlaksana sama
sekali.
d. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Kegiatan Peningkatan pemberdayaan konsumen / masyarakat di bidang
obat dan makanan
Indikator jumlah penyuluhan / pertemuan terkait pangan kepada
masyarakat belum mencapai target dari 3 yang direncanakan hanya
terlaksana 1 kali (33,3%). Dan indikator jumlah penyuluhan / sosialisasi
terkait obat kepada masyarakat juga belum mencapai target dari 3 yang
direncanakan hanya tercapai 2 kali (66,7%).
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- Kegiatan penanggulangan KEP, Anemia Gizi Besi, GAKY, KVA dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya.
Indikator jumlah balita gizi buruk mendapat PMT Pemulihan belum
mencapai target karena hanya ada 10 anak balita gizi buruk yang diberi
PMT Pemulihan dari 22 orang yang ditargetkan (45,5%).
f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menuular
- Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Indikator jumlah sosialisasi / pertemuan terkait vaksinasi balita dan anak
sekolah belum mencapai target dari 5 kali yang direncanakan hanya
terlaksana 3 kali (60%).
- Kegiatan Peningkatan imunisasi
Indikator jumlah sosialisasi / pertemuan terkait program imunisasi masih
belum mencapai target, dari 3 kali yang direncanakan hanya 2 kali yang
terlaksana ( 66,7%).
- Kegiatan Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan
wabah
Indikator jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatan tidak mencapai
terget karena hanya terdapat kuota 336 orang jemaah haji untuk tahun
2018. Serta indikator jumlah pertemuan / sosialisasi SIWB yang
dilaksanakan juga belum mencapai target, dari 10 pertemuan yang
direncanakan baru 5 yang terlaksana (50%).
g. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Indikator jumlah peserta PBI APBD yang dibayarkan preminya masih
belum mencapai target, dari 19.000 peserta yang direncanakan baru
terealisasi 17.874 jiwa peserta.
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Indikator jumlah pertemuan tim JKN masih belum mencapai target, dari 4
kali yang drencanakan baru terlaksana 1 kali. Serta indikator jumlah
kecamatan yang dilakukan sosialisasi program JKN dari 13 kec yang
direncanakan baru terlaksana 6 kec.
h. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita
Indikator jumlah pertemuan terkait audik medik dari 4 kali yang
direncanakan hanya terlaksana 2 kali.
i. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Kegiatan Pelayanan kesehatan
Indikator pertemuan yang dilakukan dengan pengelola program lansia
belum mencapai target, dari 3 kali yang direncanakan hanya terlaksana 1
kali (33,3%).
j. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
- Kegiatan Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
Indikator jumlah IRTP yang dibina dan disupervisi masih belum mencapai
target, dari 55 yang direncanakan terlaksana sebanyak 45 IRTP (81,8%).
Serta indikator jumlah sampel makanan yang diperiksa, dari 25 sampel
yang direncanakan terealisasi 19 sampel (76%)
k. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Kegiatan Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi
Indikator jumlah pertemuan dengan petugas terkait kegawatdaruratan
obstetri, dari 3 yang direncanakan hanya terlaksana 2 kali (66,7%),
demikian pula dengan indikator jumlah pertemuan dengan petugas
Puskesmas terkait AMP hanya terlaksana 2 kali dari 3 kali yang
direncanakan. Serta indikator jumlah pembelajaran petugas Puskesmas
terkait AMP yang juga terlaksana 2 kali dari 3 kali yang direncanakan
(66,7%).
2.1.2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/
keluaran yang direncanakan
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
- Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan
- Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
- Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pengadaan peralatan Mebeleur
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan
- Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
- Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Kegiatan Distribusi obat dan E- Logistk
f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
- Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Penyediaan biaya operasional
- Kegiatan Penyusunan Akreditasi Puskesmas
- Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan DAK Non Fisik ( 22
Puskesmas)
- Kegiatan Manajemen BOK
- Kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
- Kegiatan Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional
- Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza
- Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
- Kegiatan Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer
g. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
h. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
- Kegiatan Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
- Kegiatan Pengembangan Nagari Siaga
i. Program Perbaikan gizi Masyarakat
- Kegiatan Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemi Gizi
Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Vitamin A dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
j. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
- Kegiatan Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
- Kegiatan Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
- Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
k. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
- Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
- Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- Kegiatan Peningkatan Imunisasi
- Kegiatan Komisi Penanggulangan AIDS
l. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
- Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan
- Kegiatan Pengembangan sistem informasi kesehatan
m. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
- Kegiatan Pembangunan Puskesmas
- Kegiatan Pengadaan Puskesmas Keliling
- Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
- Kegiatan Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas
pembantu
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas
Keliling
- Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
- Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
n. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
o. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
- Kegiatan Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita
p. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan
q. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Kegiatan Jaminan Persalinan
r. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
- Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas
( 22 Puskesmas)
2.1.3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran
yang direncanakan
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kegiatan Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2.1.4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program / kegiatan
Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program / kegiatan antara
lain adalah :
a. Masih kurang matangnya dalam penyusunan perencanaan untuk rencana
kerja 5 tahunan sehingga target kinerja tahunan tidak dapat dicapai sesuai
harapan.
b. Masih terdapat kekeliruan dalam menetapkan target kinerja sehingga
terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa mencapai target kinerjanya.
c. Masih terdapatnya keterbatasan tenaga dan anggaran pada beberapa
kegiatan sehingga tidak semua target yang direncanakan dapat dilaksanakan
d. Masih lemahnya koordinasi lintas program dalam pelaksanaan kegiatan yang
bisa disandingkan pada saat yang bersamaan, sehingga waktu yang tersedia
tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan, misalnya pada pelaksanaan
pertemuan atau sosialisasi program. Kesehatan.
Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program / kegiatan antara
lain adalah :
a. Terdapat kesesuaian antara rencana yang disusun pada Renstra dengan apa
yang direncanakan pada Renja dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap
tahunnya.
Faktor-faktor penyebab target kinerja program / kegiatan yang melebihi target
antara lain adalah :
a. Merupakan kegiatan yang sangat banyak dibutuhkan seperti pelatihan dan
diklat, serta melakukan promosi di bidang kesehatan.
2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis
Dinas Kesehatan
Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota, implikasi yang timbul adalah adanya peningkatan
dedikasi sumber daya manusia dalam melaksanakan program/ kegiatan apabila
target telah tercapai dan peningkatan kasus/masalah kesehatan di masyarakat
apabila target belum tercapai. Namun tidak semua indikator yang belum tercapai
secara langsung berdampak pada peningkatan kasus / masalah kesehatan di
masyarakat.
2.1.6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
a. Meningkatkan koordinasi lintas program sehingga dapat pada saat yang
bersamaan dapat dilakukan beberapa kegiatan, mengingat cukup
banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan di Dinas Kesehatan.
b. Perlu adanya pemahaman tugas dan fungsi masing masing program guna
penyeimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta
relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia
c. Telah dilakukannya perubahan / revisi Rencanana Strategis Dinas
Kesehatan Tahun 2016 – 2021 pada akhir tahun 2018.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 48 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas, Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah di Bidang Kesehatan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan,
fasilitas pelayanan kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT) serta sumber daya kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan
perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) fasilitas pelayanan kesehatan serta
sumber daya kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) fasilitas pelayanan
kesehatan serta sumber daya kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan bidang
kesehatan.
Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh
mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan
pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan.
Untuk lebih lengkapnya capaian kinerja Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Kesehatan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut
Tabel 2. 2
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Di Dinas Kesehatan Tahun 2018
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran SPM IKK
Target Renstra Dinas Kesehatan (Tahun)
Realisasi Capaian (Tahun)
Proyeksi (Tahun) Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1 Meningkat kan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdaya an masyarakat
Meningkatnya Upaya Kesehatan Ibu
Persentase kasus kematian ibu saat melahirkan
0.030 0.03 0.029 0.028 n/a 0.013 0.029 0.028
Meningkatnya Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Balita
Persentase kematian balita
25 24 23 22 n/a 19 23 22
Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat
Visite Rate 2.20 1.25 2.30 2.35 n/a 2 2.30 2.35
2 Meningkat kan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Menurunnya Angka Kesakitan
Prevalensi Kejadian Penyakit
16 15 14 13 n/a 17.1 14 13
3 Meningkat kan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Kesehatan
Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan
Persentase puskesmas memiliki sumberdaya sesuai standar
50 55 60 70 n/a 54.9 60 70
No Tujuan Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran SPM IKK
Target Renstra Dinas Kesehatan (Tahun)
Realisasi Capaian (Tahun)
Proyeksi (Tahun) Catatan
Analisis 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
4 Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, dan pengelolaan aset
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keungan Dinas Kesehatan
Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran dan Aset oleh BPK/ Inspektorat yg ditindaklanjuti menjadi 100% pada tahun 2021
100 100 100 100 n/a 80 100 100
Kategori Hasil evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan oleh Inspektorat menjadi A pada tahun 2021
68.68 75 (BB)
80 85 68.68
(B)
80 85
I. Tujuan I : Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui
upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Sasaran Strategis : Meningkatnya Upaya Kesehatan Ibu
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa dari indikator kinerja Persentase
kasus kematian ibu saat melahirkan 0.03% pada tahun 2018 telah melebih dari
terget yang ditatpkan, karena pada tahun 2018 hanya ada 1 kematian ibu akibat
melahirkan (0.013%) hal ini jauh menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 4 orang
ibu meninggal akibat melahirkan.
Sasaran Strategis : Meningkatnya Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Balita
Indikator kinerja Persentase kematian balita 0.24% pada tahun 2018 telah melebihi
target yang ditetapkan. Walaupun jumlah kematian balita pada tahun 2018 masih
cukup tinggi yaitu sebanyak 72 orang (0.19%) , dan ini meningkat bila dibanding
tahun 2017 yaitu sebanyak 67 balita
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat
Indikator kinerja Visite Rate sebesar 1.25 pada tahun 2018 juga telah melebihi
target yang ditetapkan. Walaupun jumlah kunjungan tersebut masih didominasi oleh
kunjungan sakit ke sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya.
II. Tujuan II : Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
Sasaran Strategis : Menurunnya Angka Kesakitan
Indikator kinerja Prevalensi kejadian penyakit 15% pada tahun 2018 belum
memenuhi target yang ditetapkan (17.1%). Hal ini terjadi karena masih tingginya
angka kejadian penyakit menular seperti TB dan DBD, disamping juga terjadinya
peingkatan kasus penyakit tidak menular seperti DM dan Hipertensi.
III. Tujuan III : Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Kesehatan
Sasaran Strategis: Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan
Indikator kinerja Persentase puskesmas memiliki sumberdaya sesuai standar
menjadi 55% pada tahun 2018 masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
Masalah terbesar pada sumber daya kesehatan ini adalah masih terdapatnya
Puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan sesuai standar Permenkes No
75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dari 22 Puskesmas yang ada
baru 7 Puskesmas (31,8%) yang memiliki tenaga sesuai dengan standar. Dimana
tenaga yang paling besar kekurangannya terdapat pada Tenaga Kesehatan
Masyarakat, yaitu dari 22 Puskesmas yang ada 11 (50%) diantaranya belum
memiliki tenaga Kesehatan Masyarakat.
IV. Tujuan III : Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, dan pengelolaan aset
Sasaran Strategis: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keungan Dinas
Kesehatan
Indikator kinerja Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran dan Aset oleh BPK/
Inspektorat yg ditindaklanjuti menjadi 100% pada tahun 2018 masih belum
memenuhi target yang ditetapkan yaitu 95%. Temuan inspektorat yang belum
ditindak lanjuti 100% adalah temuan pajak yang belum disetor dan belum
dilampirkan pada SPJ (85%), dan temuan BPK tentang nilai tanah yang masih no
sudah ditindaklanjuti dengan menyurati Badan Keuangan untuk melakukan
penilaian kembali pada tanah tersebut (80%).
Indikator kinerja Kategori Hasil evaluasi LAKIP Dinas Kesehatan oleh Inspektorat
menjadi 75 (BB) pada tahun 2018 masih belum memenuhi target yang ditetapkan.
Evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2018 terhadap AKIP Dinas
Kesehatan Tahun 2017 memperoleh nilai 68,68 dengan kategori “B” dengan
pengertian : Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
Dari total dana dalam DPPA-SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2018 sebesar
Rp. 107.650.884.668,-, yang digunakan untuk Belanja Langsung sebesar
Rp. 58.755.027.334,- untuk keperluan Program/Kegiatan yang ada di SKPD dan
Program Urusan Wajib SKPD serta Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 48.895.857.334,- yang terdiri untuk Belanja Pegawai.
Realisasi Fisik sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 98.95 %
dan Realisasi Keuangan sebesar 87.85 %.
Pencapaian realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.3
berikut ini :
Tabel 2.3 Realisasi Capaian Fisik Dan Keuangan
Dinas Kesehatan Tahun 2018
No Urusan / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp) Realisasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Fisik Keuangan
A BELANJA TIDAK LANGSUNG
48.895.857.334 48.005.548.385
100 98.2
I Belanja Pegawai 48.895.857.334 48.005.548.385 100 98.2
B BELANJA LANGSUNG
58.755.027.334 45.504.258.672 97.9 77.5
I Program dan Kegiatan yang ada pada setiap SKPD
I.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.208.473.500 1.089.527.288 100 90.2
I.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
663.090.000 581.718.820 99.8 87.7
I.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
580.184.000 547.002.836 100 94.3
I.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75.945.100 68.173.000 100 89.8
II Urusan Wajib
II.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.969.348.000 1.652.825.772 100 83.9
II.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16.626.784.500 12.251.791.489 93.7 73.7
II.3 Program Pengawasan Obat dan Makanan
48.447.500 42.000.000 100 86.9
II.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
332.679.700 291.779.100 99.7 87.7
II.5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
95.643.000 91.054.081 100 95.2
II.6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
302.554.000 215.518.200 100 71.2
No Urusan / Program
/ Kegiatan Alokasi Anggaran
(Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
Realisasi
Fisik Keuangan
II.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
498.442.000 424.686.100 100 85.2
II.8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
737.423.150 628.167.000 96.4 85.2
II.9 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
9.031.574.500 7.877.127.287 98.9 87.2
II.10 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4.062.669.200 3.214.457.917 100 79.1
II.11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
39.701.000 38.991.000 100 98.2
II.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
34.787.500 33.402.500 100 96.0
II.13 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
38.515.000 38.225.000 100 99.3
II.14 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
3.962.552.865 2.505.415.301 100 63.2
II.15 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
18.446.212.891 13.912.345.981 100 75.4
TOTAL (A+B) 58.755.027.334 45.504.298.672 98.95 87.85
Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan tahun 2018 secara umum
dapat terlaksana dengan baik beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam
pelaksanaan program dan kegiatan adalah :
Terbatasnya alokasi anggaran kegiatan Dinas Kesehatan, Walaupun telah
memenuhi ketentuan 10% (termasuk belanja tidak langsung) dari total APBD
kabupaten, sesuai dengan kesepakatan bersama antara Gubernur dengan
Bupati/Wali Kota se Sumatera Barat dimana anggaran bidang kesehatan minimal
10% dari total APBD, namun sumber terbesar pembiayaan APBD Dinas
Kesehatan tahun 2018 masih bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan DAK baik
Fisik maupun Non Fisik.
Masih belum tercapainya UHC di Kab. Lima Puluh Kota.
Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat program
kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan oleh dukun bayi, sebagian
masyarakat belum menerima program imunisasi, tidak mau menyusui, pantang
makanan tertentu baik pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.
Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS) menunjukkan penurunan, hal ini karena masih ada beberapa indikator
yang sulit di capai, yaitu kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk.
Masih kurangnya kesadaran sektor lainnya dan partisipasi masyarakat bahwa
kesehatan merupakan tanggung jawab bersama dan bukan hanya menjadi
tanggung jawab Dinas Kesehatan saja masih rendah, hal ini mengakibatkan
kurangnya dukungan terhadap pembangunan kesehatan.
Terbatasnya beberapa jenis tenaga kesehatan terutama pada lokasi Puskesmas
yang jauh dan sangat jauh, hal ini mengakibatkan belum maksimalnya
penanganan kasus-kasus kesehatan di masyarakat.
Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen kesehatan masih
belum optimal, terutama akses informasi, ketepatan, akurasi, kecepatan dan
kelengkapan.
Masih tingginya kasus keurangan gizi baik pada ibu hamil maupun pada balita,
selain itu dilain pihak kita juga menghadapi kasus penyakit tidak menular dan
kelebihan gizi pada usia produktif yang sebagian besar bersumber dari perilaku
kesehatan yang tidak baik.
Dari berbagai kendala tersebut hal-hal yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah dengan :
Memanfaatkan dan memberdayakan secara maksimal sumber daya sarana dan
prasarana, tenaga dan dana yang tersedia untuk mencapai sasaran / target
indikator kinerja bidang kesehatan yang telah ditetapkan.
Meningkatkan koordinasi lintas program dan sektoral terkait pendataan dan
pembiayaan Jaminan Kesehatan menuju UHC.
Mencari sumber pembiayaan lain dalam pembiayaan pembangunan bidang
kesehatan dengan mengusulkan melalui musrenbang tingkat nagari/kecamatan
dan perencanaan lainnya melalui UPT Dinas Kesehatan.
Lebih meningkatkan lagi penyuluhan dan sosialisasi di tingkat masyarakat
tentang program-program kesehatan.
Dukungan dari Pemerintah Daerah berupa kebijakan-kebijakan kepala daerah
yang memberikan ruang gerak kepada Dinas Kesehatan untuk lebih kreatif,
inovatif dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Dukungan lintas sektor terkait di bidang kesehatan seperti dari Dinas Ketahanan
Pangan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan, Kementerian Agama Kab. Lima Puluh Kota, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa/Nagari dan lain sebagainya.
2.3. Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Dengan berbagai pengamatan terhadap berbagai kondisi yang ada di Kabupaten
Lima Puluh Kota maka beberapa isu penting yang hendaknya mendapatkan perhatian
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dapat dijabarkan sebagai
berikut :
Pada tahun 2020 diharapkan semua masyarakat telah memiliki jaminan
kesehatan baik yang didanai oleh pemerintah maupun mandiri, untuk itu perlu
peningkatan peran serta serta masyarakat untuk masuk dalam kepesertaan
Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri.
Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak
menular, dimana masih tingginya kejadian penyakit menular seperti : Gigitan
hewan penular rabies, TB Paru, Demam berdarah, dll yang harus dilakukan
pengawasan secara lebih baik sehingga dapat ditanggulangi dan diintervensi
secara dini sehingga tidak menjadi wabah.
Perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif kesehatan yang lebih
maksimal dalam upaya mencegah agar masyarakat tidak mengalami kesakitan,
karena upaya pengobatan penyakit akan membutuhkan dana yang sangat tinggi.
Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik
sehingga mutu pelayanan kesehatan yang memenuhi standar dan cakupan
pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan secara lebih baik.
Peningkatan penganggaran bidang kesehatan sehingga dapat disusun program
dan kegiatan bidang kesehatan yang lebih baik dalam upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan guna pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang lebih
optimum. Pembiayaan yang ada masih belum memenuhi kebutuhan minimal
untuk program untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan.
Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh, ditandai dengan
konsumsi / asupan gizi yang masih rendah ditambah dengan adanya penyakit
penderita yang mendorong balita kekurangan gizi atau menjadi gizi buruk dan
stunting.
Belum terpenuhinya kompetensi, jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran
sumberdaya manusia kesehatan yang belum merata, dan belum optimalnya
dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
Seringnya terjadi mutasi petugas kesehatan / pengelola program yang tidak
diimbangi dengan kesiapan petugas kesehatan atau pengelola program yang
baru.
Kemudahan transportasi dan migrasi penduduk yang menyebabkan penyebaran
penyakit menular lebih gampang terjadi. Serta pola hidup yang tidak sehat
menyebabkan peningkatan resiko penyakit tidak menular.
Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi kesehatan, meliputi
pengelolaan administrasi, keuangan dan hukum kesehatan.
Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan
belum dilakukan secara maksimal. Dan belum adanya kebijakan publik yang
mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang
sehat dan berperilaku hidup sehat.
Masih rendahnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan;
Ketersediaan aset berupa lahan / tanah untuk pengembangan bangunan sarana
kesehatan yang terbatas;
Ketersediaan sumber daya kesehatan tingkat Puskesmas belum optimal;
Sistem informasi kesehatan belum terintegrasi secara menyeluruh.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD yang disusun dan telah dibahas pada Musrenbang
sudah tertata cukup apik dan rapi sesuai kebutuhan masyarakat bahkan tidak banyak
mengalami perubahan. Hanya saja terdapat beberapa program dan kegiatan yang perlu
dilakukan penambahan indikator kinerja, guna menyesuaikan kepada Standar
Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan yang pada rancangan awal RKPD belum
terakomodir. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 2.4 berikut
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam menyusun program / kegiatan, juga harus diperhatikan usulan program /
kegiatan yang disulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat, LSM, maupun masukan dari Dinas Kesehatan Propinsi dan UPTD Dinas
Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota dan juga berdasarkan hasil pengumpulan informasi
dari hasil Musrenbang Nagari, Kecamatan maupun Kabupaten. Namun dalam
pengganggaran, tetap disesuaikan dengan isu-isu penting di bidang kesehatan, Renstra
Dinas Kesehatan 2018-2021 serta penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :
TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Dinas
Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
NO PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR
KINERJA BESARAN / VOLUME
CATATAN
1 Pembangunan Baru Poskesri (Relokasi)
Jorong III Nagari Koto Bangun Kec. Kapur IX
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 unit
2 Pembangunan Poskeri
Jorong Kapalo Bukik Nagari Batu Payuang Kec. Lareh Sago Halaban
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 unit
3 Rehab Poskesri
Jorong Koto Tangah Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 unit
4 Rehab Poskesri
Jorong Koto Tuo Nagari Koto Lamo Kec. Kapur IX
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 unit
5 Pengadaan Meubelair
Puskesmas Pangkalan
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 paket
6 Pembangunan Poskeri
Bukik Runciang Jorong Kampung Melayu Nagari Koto Tinggi Kec. Gunuang Omeh
Peningkatan pelayanan kesehatan
1 unit
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang optimal. Arah kebijakan dan strategi Kementeriaan Kesehatan didasarkan pada
arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan
menperhatikan permasalahan kesehatan.
Tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator :
a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000 kelahiran hidup,
menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.
b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per kelahiran hidup.
c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial
dan finansial di bidang kesehatan, dengan indikator :
a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan
setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%.
b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80
menjadi 8,00
Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :
1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai,
adalah :
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan 85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 40%.
b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
tertentu sebesar 40%.
c. Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia < 18 tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, dengan sasaran
yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yang terakreditasi
sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi sebanyak
481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yang
diproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang menjadi
syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak
5.600 puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3
dokter spesialis penunjang sebesar 60%.
a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak 56.910
orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah :
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan
kesehatan.
b. Meningkatkan persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah :
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan
sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya
untuk mendukung kesehatan sebanyak 15.
a. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang
diimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35 buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
c. pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke
d. pengelola program kesehatan dan atau pemangku
e. kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
a. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)
f. bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih, dengan sasaran
yang akan dicapai adalah :
a. Persentasi satuan kerja yang dilakukan audit memiliki temuan kerugian
negara <1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya persentase pejabat strukturan di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai
kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah :
a. Meningkatnya persentase kab/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk
akses pelayanan e-health sebesar 50%
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan, terdapat 12 indikator yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :
a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sebesar 100%.
b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sebesar 100%.
c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
sebesar 100%.
d. Persentase anak usia balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita
sesuai standar sebesar 100%
e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
f. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan
sesuai standar sebesar 100%.
g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai
standar sebesar 100%.
i. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
j. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sebesar 100%.
k. Persentase orang dengan Tuberculosa (TB) mendapatkan pelayanan TB
sesuai standar sebesar 100%.
l. Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV
sesuai standar sebesar 100%.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021
mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2020 diantaranya yaitu :
1. Dalam mewujudkan tujuan pertama “Meningkatkan mutu dan ketersediaan SDM
kesehatan sesuai standar yang didukung ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan serta mutu pelayanan yang sesuai standar pelayanan”, maka
ditetapkan sasaran :
a. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dengan indikator sasaran :
1. Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 107 puskesmas pada
tahun 2020
2. Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi sebanyak 6 rumah sakit pada
tahun 2020
2. Dalam mewujudkan tujuan kedua yaitu “Meningkatkan upaya kesehatan
masyarakat melalui peningkatan upaya preventif dan promotif kesehatan dan
pencegahan dan pengendalian penyakit. “, maka sasaran yang ingin dicapai
adalah :
a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator sasaran:
1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua
tahun sebesar 26.8 % pada tahun 2020
2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai
Standar Di Faskes (PF) menjadi 87 % pada tahun 2020.
3. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar menjadi
92 % pada tahun 2020.
b. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit dengan indikator
sasaran :
1. Jumlah Kabupaten kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap pada
anak usia 0-11 bulan menjadi 100 % pada tahun 2020 sebanyak 16 Kab /
Kota.
3. Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintah
yang baik dengan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan
partisipatif “, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indicator sasaran :
1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menjadi B pada tahun 2020
4. Dalam mewujudkan tujuan keempat yaitu “Meningkatkan Keikutsertaan
Masyarakat Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional“, maka sasaran yang
ingin dicapai adalah :
a. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan dengan Indikator Sasaran
:
1. Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan 90% pada
tahun 2020.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
Dari visi dan misi yang telah ditetapkan maka tujuan, sasaran, program dan
kegiatan pada tahun anggaran 2016 - 2021 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
Tujuan pembangunan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021
adalah Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau :
1) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
2) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingungan
3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Kesehatan
4) Meningkatkan tertib administrasi perkantoran, dan pengelolaan aset
Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kesehatan adalah:
1) Meningkatnya Upaya Kesehatan Ibu.
2) Meningkatnya Upaya Kesehatan Bayi dan Anak Balita
3) Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat
4) Menurunnya Angka Kesakitan
5) Terpenuhinya Sumber Daya Kesehatan
6) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keungan Dinas Kesehatan
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota
tersebut, ditetapkan sasaran-sasaran strategis dengan indikator kinerja sebagai
mana tabel berikut :
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1
Meningkatkan
derajat
kesehatan dan
status gizi
masyarakat
melalui upaya
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
Meningkatnya Upaya
Kesehatan Ibu
Persentase kasus
kematian ibu saat
melahirkan ≤ 0.027%
pada tahun 2021
0.03
Meningkatnya Upaya
Kesehatan Bayi dan
Anak Balita
Persentase kematian
balita 0.21% pada
tahun 2021
0.24
Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan
Pada Masyarakat
Visite Rate sebesar
1.40 pada tahun 2021
1.25
NO TUJUAN SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2
Meningkatkan
pengendalian
penyakit dan
penyehatan
lingkungan
Menurunnya Angka
Kesakitan
Prevalensi Kejadian
Penyakit 12% pada
tahun 2021
15
3 Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas Sumber
Daya
Kesehatan
Terpenuhinya Sumber
Daya Kesehatan
Persentase
puskesmas memiliki
sumberdaya sesuai
standar menjadi 80%
pada tahun 2021
55
4 Meningkatkan
tertib
administrasi
perkantoran,
dan
pengelolaan
aset
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
dan keungan Dinas
Kesehatan
Persentase Temuan
Pengelolaan Anggaran
dan Aset oleh BPK/
Inspektorat yg
ditindaklanjuti menjadi
100% pada tahun
2021
100
Kategori Hasil evaluasi
LAKIP Dinas
Kesehatan oleh
Inspektorat menjadi A
pada tahun 2021
75 (BB)
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun
2020 adalah merupakan bagian dari sistem manajemen perencanaan pembangunan
partisipasif yaitu pendekatan yang lebih mengedepankan dan mengutamakan
keterlibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan maupun
penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Penyusunan perencanaan diawali dari Musrenbang Tingkat Nagari, Musrenbang
Tingkat Kecamatan, Musrenbang tingkat Kabupaten, musrenbang tingkat Propinsi dan
musrenbang tingkat Nasional, serta sinkronisasi dari berbagai usulan dengan
memperhatikan agenda pembangunan di pusat, Propinsi Sumatera Barat dan
Kabupaten Lima Puluh Kota. Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap
warga negara. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat secara optimum dengan segala sumberdaya yang ada.
Rencana pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan
pembangunan kesehatan tahun anggaran 2020 yang dilakukan disesuaikan
ketersediaan sumber daya sarana, prasarana, tenaga dan anggaran yang tersedia
disusun dalam program dan kegiatan sebagai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan peralatan Mebeleur
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumer Daya Aparatur
1 Pendidikan Dan Pelatihan formal
2 Sosialisasi Perundang-undangan
3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
4. Distribusi obat dan E- Logistk
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3. Penyediaan biaya operasional
4. Penyusunan Akreditasi Puskesmas
5. Bantuan Operasional Kesehatan DAK Non Fisik ( 22 Puskesmas)
6. Manajemen BOK
7. BOK Kesehatan
8. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
9. Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional
10. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza
11. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
12. Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer
13. Upaya Kesehatan Rujukan
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
2. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
3. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
4. Pengembangan Nagari Siaga
Program Perbaikan gizi Masyarakat
1. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
2. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
3. Penanggulangan Kekurangan Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan
Akibat Kurang Yodium (GAKY), Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya
4. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
5. Peningkatan gizi lebih
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1. Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat
2. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
2. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
3. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
4. Peningkatan Imunisasi
5. Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
6. Komisi Penanggulangan AIDS
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
2. Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
3. Pengembangan sistem informasi kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya
1. Pembangunan Puskesmas
2. Pengadaan Puskesmas Keliling
3. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
4. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
5. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas
6. Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas pembantu
7. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas Keliling
8. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
9. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
1. Pembinaan pelayanan kesehatan anak balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
1. Pelayanan Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
1. Pengawasan dan pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan hasil
produksi Rumah Tangga
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
2. Jaminan Persalinan
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
1. Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas ( 22 Puskesmas)
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2020
Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 tertuang dalam Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan pada
tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 dan isu-isu strategis yang ada di
Kabupaten Lima Puluh Kota.
Adapun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 tersebut adalah sebagai mana dalam Tabel 4.1. berikut
BAB V
PENUTUP
Kesinambungan pembangunan khususnya di bidang kesehatan di Kabupaten
Lima Puluh Kota dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama,
agar pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat
Kabupaten Lima Puluh Kota. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengawasan dan
pemeliharaan setiap pembangunan prasarana agar pembangunan tersebut dapat
berdaya guna sesuai yang direncanakan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020
disusun berdasarkan hasil dari perencanaan yang dimulai dari bawah. Perencanaan ini
diawali dengan Rapat Forum antara OPD dan dilanjutkan dengan Musrenbang
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019, hasil musrenbang disusun untuk Rencana
Kerja Kabupaten yang didalamnya juga termasuk perencanaan pengganggaran Dinas
Kesehatan tahun 2020.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota
menyusun Rencana Kerja ( RENJA ) Tahun 2020, sebagai Pedoman dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan
dan Program Kegiatan Tahun 2020. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Lima Puluh Kota dengan pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan
kinerjanya merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja
Rencana Kinerja ini adalah sebagai penjabaran dari RPJM Kabupaten Lima
Puluh Kota. Untuk pelaksanaan pembangunan jangka pendek (tahunan) dijabarkan
dalam APBD setiap tahunnya. Dalam dokumen ini secara umum telah memuat program
dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, untuk mencapai
sasaran yang telah ditetapkan.
Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada
kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif,
dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga
sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan
disiplin dari setiap pelaku pembangunan. Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas
dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang
makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal.
Dengan demikian, hasil-hasil pembangunan diharapkan dapat merata di seluruh
wilayah dan lapisan masyarakat, mampu meningkatkan kegiatan ekonomi dan
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas
yang mantap.
Perencanaan kinerja pembangunan bidang kesehatan yang telah dibentuk ini
diharapkan akan menjadi pedoman dan acuan dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi segala kegiatan yang dilakukan sehingga
nantinya diharapkan agenda pembangunan bidang kesehatan untuk mewujudkan visi
daerah maupun nasional dapat tercapai dengan baik.
Payakumbuh, 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota
dr. Hj. TIEN SEPTINO, M.Kes
NIP. 19630910 199101 2 001
Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama SKPD : Dinas Kesehatan
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program / Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program / Kegiatan
Lokasi Indikator
Kinerja
Target capaia
n
Kebutuhan dana
(Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
1,584,000,000
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
2,108,000,000
Penyediaan jasa
surat menyurat
Dinas
Kesehatan
Jumlah dokumen
yang terkirim
12 bulan
8,000,000
Penyediaan jasa
surat menyurat
Dinas
Kesehatan
Jumlah
dokumen yang terkirim
12 bulan 40,000,000
Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Dinas Kesehatan &
23 UPT
Jumlah pembayaran
rekening listrik, telefon, internet dan air Dinas
Kesehatan dan UPT
12 bulan 392,000,000
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Dinas Kesehatan &
23 UPT
Jumlah pembayaran
rekening listrik, telefon, internet dan air Dinas
Kesehatan dan UPT
12 bulan 425,000,000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas .
Operasional
Dinas Kesehatan
Jumlah penggantian /
Pembayaran STNK kendaraan
dinas, opersional
33 unit 17,000,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas .
Operasional
Dinas Kesehatan
Jumlah penggantian /
Pembayaran STNK
kendaraan dinas, opersional
33 unit 20,000,000
Penyediaan jasa
administrasi
keuangan
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersedian biaya
jasa administrasi kepegawaian,
pengelolaan keuangan dan asset
12 bln 488,000,000
Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersedian
biaya jasa administrasi
kepegawaian, pengelolaan keuangan dan
asset
12 bln 488,000,000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
ketersediaan peralatan
12 bln
21,000,000
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
ketersediaan peralatan
12 bln 150,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kebersihan dan bahan pembersih ; Tersedianya honor
PHL tenaga kebersihan Dinas
Kesehatan
Jumlah ketersediaan peralatan
Penyediaan alat
tulis kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
ketersediaan alat tulis kantor di Dinas Kesehatan
12 bln
119,000,000
Penyediaan alat
tulis kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
ketersediaan alat tulis kantor di Dinas Kesehatan
12 bln 180,000,000
Penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersediaan
barang cetakan dan penggandan
dokumen administrasi perkantoran
12 bln 22,000,000
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersediaan
barang cetakan dan penggandan
dokumen administrasi perkantoran
12 bln 200,000,000
Penyediaan
komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersediaan Alat
listrik dan elektronik Dinas
Kesehatan
12 bln 5,000,000
Penyediaan komponen
instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersediaan
Alat listrik dan elektronik Dinas
Kesehatan
12 bln 10,000,000
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang -
undangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah
ketersediaan bahan bacaan dan peraturan per
Undang-Undangan
12 bln
5,000,000
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan perundang -
undangan
Dinas
Kesehatan
Tersedianya
bahan bacaan dan peraturan Per Undang-
Undangan
12 bln 5,000,000
Penyediaan
makanan dan
minuman
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersediaan
makanan dan minuman rapat dan tamu Dinas
Kesehatan
12 bln 36,000,000
Penyediaan makanan dan
minuman
Dinas Kesehatan
Jumlah ketersediaan
makanan dan minuman rapat dan tamu Dinas
Kesehatan
12 bln 200,000,000
Rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Propinsi dan
luar Propinsi
Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
25 kali, 40
kali
471,000,000
Rapat - rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Propinsi dan
luar Propinsi
Terlaksananya
rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
25 kali,
40 kali
390,000,000
2 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai
kebutuhan
3,610,000,000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
3,137,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan gedung kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1 unit 1,153,000,000
Pembangunan gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1,000,000,000
Pengadaan
kendaraan dinas /
operasional
Dinas Kesehatan
Jumlah Pengadaan kendaraan Roda 4
1 unit 1,457,000,000
Pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Dinas Kesehatan
Jumlah Pengadaan
kendaraan Roda 4
1 unit 1,000,000,000
Jumlah Pengadaan
kendaraan Roda 2 10 unit Jumlah
Pengadaan
kendaraan Roda 2
10 unit
Pengadaan
peralatan gedung kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah pengadaan
AC,
6 unit
189,000,000
Pengadaan
peralatan gedung kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
pengadaan AC,
6 unit 189,000,000
Jumlah pengadaan
Komputer;
3 unit -
Jumlah pengadaan
Komputer;
3 unit
Jumlah pengadaan
Laptop;
2 unit
-
Jumlah
pengadaan Laptop;
2 unit
Jumlah pengadaan
printer, proyektor
2 unit
-
Jumlah
pengadaan printer,
proyektor
2 unit
Jumlah pengadaan
kelengkapan komputer
1 unit
-
Jumlah
pengadaan kelengkapan
komputer
Pengadaan
Mebeleur Dinas
Kesehatan Jumlah pengadaan mebeulair kantor
1 paket 123,000,000
Pengadaan Mebeleur
Dinas Kesehatan
Jumlah pengadaan
mebeulair kantor
1 paket 123,000,000
Pemeliharaan
rutin / berkala
gedung kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah gedung kantor yang
dirawat dan dipelihara
1 paket 384,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala
gedung kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah gedung kantor yang
dirawat dan dipelihara
1 paket 500,000,000
Pemeliharaan
rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional
Dinas Kesehatan
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang di
rawat dan dipelihara
14 unit 290,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional
Jumlah kendaraan operasional
Dinas Kesehatan yang di rawat
dan dipelihara
14 unit 290,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan
yang di rawat dan dipelihara.
1 paket 14,000,000
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung
kantor
Dinas Kesehatan
Jumlah peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan yang di rawat
dan dipelihara.
1 paket 35,000,000
3 PROGRAM
PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR APARATUR
Meningkatnya kedisiplinan
aparatur dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas.
65,300,000
PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR APARATUR
Meningkatnya kedisiplinan
aparatur dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas.
66,300,000
Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan bahan dinas harian
beserta atributnya bagi pegawai
Dinas Kesehatan dan pakaian dinas lapangan untuk
satpam
90 stel 65,300,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Dinas Kesehatan
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas
harian beserta kelengkapannya
90 stel 66,300,000
4 PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya
ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang profesional
serta memenuhi standar kompetensi dibidangnya
309,000,000
PROGRAM
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya
ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang
profesional serta memenuhi standar kompetensi dibidangnya
421,000,000
Kegiatan
Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Kesehatan, Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dievaluasi pasca pelatihan
dan pendidikan ; Jumlah pelatihan
yang dilakukan
22 Pusk, 5 paket
151,000,000
Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
Dinas Kesehatan, Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dievaluasi pasca
pelatihan dan pendidikan ;
Jumlah pelatihan yang
dilakukan
22 Pusk, 5 paket
200,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Sosialisasi Perundang-
undangan
Dinas Kesehatan
Terlaksananya konsultasi, sinkronisasi
Jabfung Kesehatan,
softskill petugas ke Kemenkes dan BKN ;
Terlaksananya sosialisasi
peraturan per-UU-an
1 kali, 2 org, 1 paket
21,000,000
Kegiatan Sosialisasi Perundang-
undangan
Dinas Kesehatan,
Terlaksananya konsultasi, sinkronisasi
Jabfung kesehatan,
softskill petugas ke kemenkes dan BKN;
Terlaksananya sosialisasi
peraturan per UU an
1 kali, 2 org, 1 paket
21,000,000
Kegiatan
Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-
undangan
Lembaga/ institusi
penyelenggara
Jumlah tenaga kesehatan PNS /
PTT yang mengikuti Bimtek / Kursus /
Pelatihan Singkat / Workshop /
Seminar dan Magang
10 paket 137,000,000
Kegiatan Bimbingan teknis
implementasi peraturan perundang-
undangan
Jumlah tenaga kesehatan PNS /
PTT yang mengikuti Bimtek / Kursus
/ Pelatihan Singkat /
Workshop / Seminar dan Magang
200,000,000
5 PROGRAM
PENINGKATAN PENGEMBANG
AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya ketersediaan dokumen
Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Laporan kinerja program/kegiatan yang disusun
tepat waktu
153,390,000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGA
N SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya ketersediaan dokumen
Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Laporan kinerja program/kegiatan yang disusun
tepat waktu
200,390,000
Kegiatan
Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen perencanaan dan
penganggaran serta pelaporan
program / kegiatan yang tersusun
6 dokumen;
53,000,000
Kegiatan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan
Jumlah dokumen
perencanaan dan
penganggaran serta pelaporan program /
kegiatan yang tersusun
6 dokume
n;
100,000,000
Jumlah Supervisi
Perencanaan ke
UPT
22 Pusk -
Jumlah Supervisi
Perencanaan ke UPT
22 Pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
1 paket -
Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Dinas
Kesehatan
Tersusunnya
laporan keuangan akhir Tahun Dinas
Kesehatan
6
dokumen;
100,390,000
Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Tersusunnya
laporan keuangan akhir
Tahun Dinas Kesehatan
100,390,000
6 PROGRAM
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Meningkatnya Persentase ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan
obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan lainnya si sarana
pelayanan kesehatan.
3,530,000,000
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Meningkatnya Persentase ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan
obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan lainnya si
sarana pelayanan kesehatan.
3,428,000,000
Kegiatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase
ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
0.97
3,448,000,000
Kegiatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Persentase
ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas
0.97 3,146,000,000
Peningkatan
pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Puskesmas, RSUD
Jumlah Ketersediaan
biaya operasional dan pemeliharaan
di IFK
22 Pusk 55,000,000
Peningkatan pemerataan obat
dan perbekalan kesehatan
Puskesmas, RSUD
Jumlah Ketersediaan
biaya operasional dan
pemeliharaan di IFK
22 Pusk 55,000,000
Jumlah puskesmas
yang dilakukan monev dan
supervisi pengelolaan obat
22 Pusk -
Jumlah puskesmas yang dilakukan
monev dan supervisi
pengelolaan obat
22 Pusk
Kegiatan
Peningkatan Mutu Penggunaan
Obat dan Perbekalan Kes
Dinas Kesehatan
dan
Puskesmas
Jumlah pertemuan / sosialisaai terkait program
obat
3 paket 27,000,000
Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
dan
Puskesmas
Jumlah pertemuan / sosialisaai
terkait program obat
3 paket 27,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah apotek dan toko obat yang memiliki izin dan
diawasi
45 buah -
Jumlah apotek dan toko obat yang memiliki
izin dan diawasi
45 buah
Jumlah
pengawasan penggunaan obat
ke Puskesmas
22 Pusk
-
Jumlah
pengawasan penggunaan
obat ke Puskesmas
22 Pusk
Distribusi obat
dan E-logistik Jumlah puskesmas
yang dilakukan distribusi obat
22 Pusk 200,000,000
Distribusi obat dan E-logistik
Jumlah puskesmas yang dilakukan
distribusi obat
22 Pusk 200,000,000
7 PROGRAM
UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Persentase
puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar sesuai standar
22,904,803,000
PROGRAM UPAYA
KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatnya Persentase
puskesmas yang menerapkan standar pelayanan
medik dasar sesuai standar
23,920,803,000
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Dinkes, Puskesmas
Jumlah pelayanan kesehatan di
daerah terpencil yang dilakukan
10 kali 325,000,000
Peningkatan kesehatan
masyarakat
Dinkes, Puskesmas
Jumlah pelayanan
kesehatan di daerah terpencil
yang dilakukan
10 kali 500,000,000
Jumlah pelayanan
dokter spesialis (Referal ) yang
dilakukan di wilayah kerja
50 kali
-
Jumlah
pelayanan dokter spesialis
(Referal ) yang dilakukan di wilayah kerja
50 kali
Jumlah pelayanan
P3K yang
dilakukan pada event-event
kabupaten dan Nasional
150 kali -
Jumlah pelayanan P3K
yang dilakukan pada event-
event kabupaten dan Nasional
150 kali
Jumlah pelayanan
kesehatan pada kelompok khusus
yang dilakukan
15 kali
-
Jumlah
pelayanan kesehatan pada
kelompok khusus yang
dilakukan
15 kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah tenaga kesehatan teladan dan Puskesmas
berprestasi terpilih
10 jenis -
Jumlah tenaga kesehatan teladan dan
Puskesmas berprestasi
terpilih
10 jenis
Jumlah pertemuan
dengan pengola program pelayanan
kesehatan dasar
6 paket
-
Jumlah
pertemuan dengan pengola program
pelayanan kesehatan dasar
6 paket
Jumlah jemaah
haji yang
diperiksa kesehatannya
400 org -
Jumlah jemaah haji yang
diperiksa kesehatannya
400 org
Kegiatan
penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
Dinkes, UPT Jumlah Puskesmas yang tersedia biaya operasional
dan pemeliharaan
23 UPT 2,200,000,000
Kegiatan penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan
Dinkes, UPT Jumlah Puskesmas yang tersedia biaya
operasional dan pemeliharaan
23 UPT 2,500,000,000
Akreditasi
Puskesmas Dinas
Kesehatan,
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
pendampingan dan penilaian akreditasi
22 Pusk 2,122,803,000
Akreditasi Puskesmas
Dinas Kesehatan,
Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan pendampingan dan penilaian
akreditasi
22 Pusk 2,122,803,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Koto Baru Smlg
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 954,610,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Koto Baru Smlg
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 954,610,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk.
Batu Hampar
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 671,765,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk.
Batu Hampar
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan
bantuan operasional kesehatan
12 Bln 671,765,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Piladang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 530,340,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Piladang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 530,340,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Mungo
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 883,900,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Mungo
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 883,900,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Halaban
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 565,700,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Halaban
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 565,700,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Pakan Rabaa
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 848,545,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Pakan Rabaa
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 848,545,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Situjuah
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 848,545,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Situjuah
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 848,545,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Taram
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 707,120,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Taram
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 707,120,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Tanjung Pati
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 954,610,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Tanjung Pati
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 954,610,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Dangung -
Dangung
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 919,255,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Dangung -
Dangung
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 919,255,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Padang Kandis
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 494,985,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Padang Kandis
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 494,985,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Mungka
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 848,545,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Mungka
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 848,545,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Suliki
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 777,830,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Suliki
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 777,830,000
Penyediaan
Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Maek
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 530,340,000
Penyediaan Dukungan
Bantuan Operasional Pusk. Maek
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 530,340,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Baruah Gunuang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 530,340,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Baruah Gunuang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 530,340,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Banja Loweh
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 459,625,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Banja Loweh
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 459,625,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Koto Tinggi
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 636,405,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Koto Tinggi
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 636,405,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan Operasional Pusk.
Muaro Paiti
Puskesmas Jumlah Puskesmas
yang tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln
742,475,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan Operasional Pusk.
Muaro Paiti
Puskesmas Jumlah
Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 742,475,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan Operasional Pusk.
Pangkalan
Puskesmas Jumlah Puskesmas
yang tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln
777,830,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan Operasional Pusk.
Pangkalan
Puskesmas Jumlah
Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 777,830,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan Operasional Pusk.
Rimbo Data
Puskesmas Jumlah Puskesmas
yang tersedia dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln
424,270,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan Operasional Pusk.
Rimbo Data
Puskesmas Jumlah
Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 424,270,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Gunuang
Malintang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 424,270,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Gunuang
Malintang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 424,270,000
Penyediaan
Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Sialang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia dukungan
bantuan operasional
kesehatan
12 Bln 565,695,000
Penyediaan Dukungan Bantuan
Operasional Pusk. Sialang
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang tersedia
dukungan bantuan
operasional kesehatan
12 Bln 565,695,000
Manajemen BOK Dinas
Kesehatan 0 12 Bln
1,206,000,000 Manajemen BOK Dinas
Kesehatan 12 Bln 1,206,000,000
BOK Kesehatan Dinas
Kesehatan 0 12 Bln
900,000,000 BOK Kesehatan Dinas
Kesehatan 12 Bln 900,000,000
Upaya Kesehatan
Rujukan
Dinas
Kesehatan, RSUD
Jumlah sarana
kesehatan rujukan yang dibina
2 sarana
95,000,000
Upaya Kesehatan
Rujukan
Dinas
Kesehatan, RSUD
Jumlah sarana
kesehatan rujukan yang
dibina
2
sarana
125,000,000
Penilaian/pembin
aan Tim Visitasi ke RSUD
8 kali
-
Penilaian/pemb
inaan Tim Visitasi ke
RSUD
8 kali
-
Pertemuan terkait
kesehatan rujukan 4 kali
- Pertemuan
terkait
kesehatan rujukan
4 kali -
Penanggulangan
Krisis Kesehatan Dinas
Kesehatan Jumlah tenda lapangan bencana
yang diadakan
0 303,000,000
Penanggulangan Krisis Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah tenda lapangan
bencana yang diadakan
0 303,000,000
Ketersediaan dana
Operasional terkait
penanggulangan bencana
12 blm -
Ketersediaan dana Operasional
terkait penanggulangan
bencana
12 blm
Pengadaan sarana
prasarana terkait penanggulangan bencana
1 paket
-
Pengadaan
sarana prasa rana terkait penanggulangan
bencana
1 paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Upaya Kesehatan kerja dan olahraga
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi terkait kesehatan kerja dan olahraga
4 paket 79,000,000
Upaya Kesehatan kerja dan olahraga
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi terkait
kesehatan kerja dan olahraga
4 paket 79,000,000
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan
monev kesehatan kerja dan olahraga
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev kesehatan kerja
dan olahraga
22
Pusk
Jumlah Pos UKK
yang terbentuk
88 buah
-
Jumlah Pos UKK
yang terbentuk
88
buah
Jumlah Jemaah
haji yang dilakukan tes
kebugaran
400 org
-
Jumlah Jemaah
haji yang dilakukan tes
kebugaran
400 org
Jumlah Puskesmas
yang melakukan
kegiatan olahraga pada kelompok
masyarakat
15 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
melakukan kegiatan
olahraga pada kelompok
masyarakat
15
Pusk
Upaya Kesehatan
Tradisional dan Komplementer
Dinas
Kesehatan
Jumlah sosialisasi
terkait Kesehatan tradisional dan koplementer
2 paket
81,000,000
Upaya Kesehatan
Tradisional dan Komplementer
Dinas
Kesehatan
Jumlah
sosialisasi terkait Kesehatan
tradisional dan koplementer
2 paket 81,000,000
Jumlah Lomba
TOGA yang
dilakukan
1 kali -
Jumlah Lomba TOGA yang
dilakukan
1 kali
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan
Monev terkait kesehatan
tradisional dan komplementer
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan Monev terkait
kesehatan tradisional dan
komplementer
22 Pusk
Jumlah pelayanan
kesehatan tradisional yang dibina
22 Pusk
-
Jumlah
pelayanan kesehatan tradisional yang
dibina
22 Pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah pertemuan terkait kesehatan tradisional
4 paket -
Jumlah pertemuan terkait
kesehatan tradisional
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang dipantau
kegiatan PTM
22 Pusk 295,000,000
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
dipantau kegiatan PTM
657,000,000
Jumlah
pertemuan/ work-shop yang
dilakukan terkait PTM
10 paket -
Jumlah pertemuan/ work-shop yang
dilakukan terkait PTM
10 paket
Jumlah Puskesmas
yang tersedia
buku kontrol PTM
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
tersedia buku kontrol PTM
22 Pusk
Jumlah Jemaah
Haji yng dilakukan deteksi
dini PTM
400 org
-
Jumlah Jemaah
Haji yng dilakukan
deteksi dini PTM
Jumlah WUS yang
dilakukan
screening IVA
25000 org -
Jumlah WUS yang dilakukan
screening IVA
Jumlah Posbindu
KIT Utama yang
diadakan
3 paket -
Jumlah Posbindu KIT
Utama yang diadakan
3 paket
Jumlah stik test
PTM yang
diadakan
90 paket -
Jumlah stik test PTM yang
diadakan
90 paket
Jumlah pengadaan
alat kesehatan dibidang PTM
8 paket
-
Jumlah
pengadaan alat kesehatan dibidang PTM
8 paket
% penduduk usia
> 15 tahun yang
mendapatkan skrining PTM
0.5 -
% penduduk usia > 15 tahun
yang mendapatkan
skrining PTM
0.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan terkait program Indera
9 paket 34,000,000
Penanggulangan Gangguang Indera dan Fungsional
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan terkait program
Indera
100,000,000
Jumlah Puskesmas
yang melakukan deteksi dini
gangguan indera dan fungsional
7 Pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang melakukan
deteksi dini gangguan indera dan
fungsional
7 Pusk
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev program
indera dan fungsional
22 Pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
monev program indera dan fungsional
22 Pusk
Jumlah alat test
kesehatan indera
dan fungsional yang diadakan
3 paket -
Jumlah alat test kesehatan
indera dan fungsional yang
diadakan
3 paket
% deteksi dini
kesehatan indera pada usia > 15 tahun
0.01
-
% deteksi dini
kesehatan indera pada usia > 15 tahun
0.01
% deteksi dini
kesehatan indera
pada anak SD
0.4 -
% deteksi dini kesehatan
indera pada anak SD
0.4
Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan napza
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan/work-
shop terkait Jiwa dan napza
15 paket 167,000,000
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Jiwa dan napza
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan/wor
k-shop terkait Jiwa dan napza
250,000,000
Jumlah siswa yang
dilakukan deteksi dini kesehatan
jiwa dan napza
750 org
-
Jumlah siswa
yang dilakukan deteksi dini
kesehatan jiwa dan napza
750 org
Jumlah
masyarakat yang
dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza
750 org -
Jumlah masyarakat
yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa
dan napza
750 org
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Puskemas yang dilakukan monev terkait Jiwa
dan Napza
22 Pusk -
Jumlah Puskemas yang dilakukan
monev terkait Jiwa dan Napza
22 Pusk
Jumlah Posyandu
Kes jiwa yang
terbentuk
8 Pyd -
Jumlah Posyandu Kes
jiwa yang terbentuk
8 Pyd
Jumlah alat test NAPZA yang diadakan
500 buah -
Jumlah alat test NAPZA yang diadakan
% pasien gangguan jiwa
yang mendapat pelayanan
kesehatan
1 -
% pasien gangguan jiwa
yang mendapat pelayanan
kesehatan
% pasien gangguan jiwa
yang dirujuk ke RSJ
0.1 -
% pasien gangguan jiwa
yang dirujuk ke RSJ
0.1
Pembinaan dan Pengembangan
Puskesmas IPWL
1 Pusk -
Pembinaan dan Pengembangan
Puskesmas IPWL
1 Pusk
Jumlah Puskesmas Non IPWL yang dibentuk
1 Pusk -
Jumlah Puskesmas Non IPWL yang
dibentuk
1 Pusk
% Pengguna
NAPZA yang mendapatkan
konseling di IPWL dan Non IPWL
0.05
-
% Pengguna
NAPZA yang mendapatkan
konseling di IPWL dan Non IPWL
0.05
8 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
Meningkatnya pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya di tengah masyarakat.
200,000,000
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN
MAKANAN
Meningkatnya pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya di tengah masyarakat.
200,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masya
rakat di bidang obat dan makanan
Dinas Kesehatan
Jumlah penyuluhan / sosialisasi terkait
pangan kepada masyarakat
3 paket 80,000,000
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masya
rakat di bidang obat dan makanan
Dinas Kesehatan
Jumlah penyuluhan / sosialisasi
terkait pangan kepada
masyarakat
3 paket
80,000,000 -
Jumlah
penyuluhan / sosialisasi terkait obat kepada
masyarakat
3 paket
-
Peningkatan
pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
Dinas
Kesehatan
Jumlah razia
makanan dan bahan bernahaya
yang dilakukan di masyarakat
13 kec
120,000,000
Peningkatan
pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya
Dinas
Kesehatan
Jumlah razia
makanan dan bahan
bernahaya yang dilakukan di masyarakat
120,000,000
9 PROGRAM
PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYA AN MASYARAKAT
Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) ditengah masyarakat
0 592,000,000
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS) ditengah masyarakat
592,000,000
Pengembangan
media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah media
promosi yang dibuat
4 jenis
272,000,000
Pengembangan
media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah media
promosi yang dibuat
4 jenis 272,000,000
Jumlah dialog
interaktif radio yang dilakukan
12 Kali
-
Jumlah radio spot
yang dibuat 4 jenis
- Jumlah radio
spot yang dibuat
Jumlah pameran
yang diikuti 1 kali
- Jumlah pameran
yang diikuti 1 kali
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev terkait
pengembangan media promkes
22 Pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
monev terkait pengembangan
media promkes
22 Pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Dinas Kesehatan
Persentase Nagari Siaga yang dibina
0.6 67,000,000
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Dinas Kesehatan
Persentase Nagari Siaga yang dibina
0.6 67,000,000
Persentase Pokjanal
Posyandu yang dibina
0.58 -
Persentase Pokjanal
Posyandu yang dibina
0.58
Jumlah sosialisasi yang dilakukan
terkait penyuluhan
masyarakat pola hidup sehat
3 paket -
Jumlah sosialisasi yang
dilakukan terkait
penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
3 paket
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait penyuluhan Pola
hidup sehat
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev terkait
penyuluhan Pola hidup sehat
22 Pusk
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan Petugas Promosi Kesehatan
2 paket 141,000,000
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan Petugas Promosi
Kesehatan
2 paket 141,000,000
Jumlah pelatihan
tenaga Promkes dan masyarakat
terkait Pemberdayaan masayarakat
2 paket
-
Jumlah
pelatihan tenaga Promkes dan
masyarakat terkait Pemberdayaan
masayarakat
2 paket
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev
terkaitpendidikan tenaga penyuluh
22 Pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
monev terkaitpendidika
n tenaga penyuluh
22 Pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Nagari Siaga
Dinas Kesehatan
Persentase Nagari Siaga yang dibina
0.6 112,000,000
Pengembangan Nagari Siaga
Dinas Kesehatan
112,000,000
Jumlah pelatihan
/ sosialisasi terkait Nagari Siaga
3 paket
-
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
pembinaan terkait program Nagari
Siaga
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan pembinaan
terkait program Nagari Siaga
22 Pusk
10 PROGRAM
PERBAIKAN GIZI
Menurunnya
Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Buruk
153,000,000
PROGRAM
PERBAIKAN GIZI
Menurunnya
Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Buruk
350,000,000
Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Dinas Kesehatan
dan
Puskesmas
Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi
2 kali 23,000,000
Penyusunan peta informasi masyarakat
kurang gizi
Dinas Kesehatan
dan
Puskesmas
Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi
2 kali 150,000,000
Jumlah peserta pertemuan terkait
peningkatan kapasitas petugas
dalam surveilans gizi
30 org -
Jumlah peserta pertemuan
terkait peningkatan
kapasitas petugas dalam surveilans gizi
30 org
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait Pemataan Gizi
22 Pusk -
Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
Dinas Kesehatan
dan
Puskesmas
Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan PMT
Penyuluhan
44 Pyd 30,000,000
Pemberian tambahan makanan dan
vitamin
Dinas Kesehatan
dan
Puskesmas
Jumlah Posyandu yang mendapat
bantuan PMT Penyuluhan
100,000,000
Jumlah Bumil KEK mendapat
PMT Pemulihan
75 ibu -
Jumlah Bumil KEK mendapat
PMT Pemulihan
75 ibu
Jumlah Balita Gizi
Kurang / Buruk / Kurus mendapat PMT Pemulihan
44 Balita
-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus mendapat
Vitamin
44 Balita -
Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus
mendapat Vitamin
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait Pemberian PMT
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev terkait Pemberian PMT
22 Pusk
Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Pelaksanaan penimbangan
masal
55,000,000
Peanggulangan kurang energi
protein (KEP), anemia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang
vitamin A dan kekurangan zat
gizi mikro lainnya
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
55,000,000
Jumlah Posyandu yang mendapat
bantuan PMT Penyuluhan
-
Jumlah Posyandu yang
mendapat bantuan PMT Penyuluhan
Jumlah peserta pertemuan terkait
peningkatan kapasitas petugas
dalam surveilans gizi
-
Jumlah peserta pertemuan
terkait peningkatan
kapasitas petugas dalam surveilans gizi
0
Jumlah peserta pertemuan terkait
peningkatan kapasitas petugas
dalam penanggulangan GAKY
30 org -
Pembentukan Nutrisionis
keluarga
-
Pembentukan Nutrisionis
keluarga
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah peserta pertemuan Masyarakat peduli
gizi
-
Jumlah peserta pertemuan Masyarakat
peduli gizi
0
Jumlah Bumil
KEK mendapat PMT Pemulihan
-
Jumlah Bumil
KEK mendapat PMT Pemulihan
0
Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat
PMT Pemulihan
-
Jumlah Balita Gizi Buruk
mendapat PMT Pemulihan
0
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev masalah
Gizi
22 Pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
monev masalah Gizi
22 Pusk
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
Dinas Kesehatan
Pembentukan Nutrisionis keluarga
15,000,000
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi
Dinas Kesehatan
Pembentukan Nutrisionis keluarga
0 15,000,000
Survei Kadarzi di Rumah Tangga
1 kali -
Survei Kadarzi di Rumah
Tangga
1 kali
Pelaksanaan
pemantauan garam beryodium
2 kali
-
Pelaksanaan
pemantauan garam beryodium
2 kali
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait Kadarzi
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev terkait
Kadarzi
22 Pusk
Peningkatan gizi
lebih
Dinas
Kesehatan
Sosialisasi dan
pelatihan terkai Gizi Lebih
2 paket
11,000,000
Peningkatan gizi
lebih
Dinas
Kesehatan
Sosialisasi dan
pelatihan terkai Gizi Lebih
2 paket 11,000,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Gizi
Lebih
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait Gizi Lebih
22 Pusk
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev Program Gizi
22 Pusk 19,000,000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskes mas yang dila
kukan monev Program Gizi
22 Pusk 19,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan melalui
pengembangan sistem kesehatan ke wilayahan untuk menggerakkan
pembangunan berwawasan kesehatan
645,000,000
PROGRAM PENGEMBANG AN LINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan melalui
pengembangan sistem kesehatan ke wilayahan untuk
menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan
645,000,000
Kegiatan
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Jumlah Kecamatan
yang mengikuti program
Kabupaten Sehat
13 Kec
495,000,000
Kegiatan
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Jumlah
Kecamatan yang mengikuti
program Kabupaten
Sehat
13 Kec 495,000,000
Jumlah study di bidang kesehatan
lingkungan yang dilakukan
-
Jumlah study di bidang
kesehatan lingkungan
yang dilakukan
Jumlah pengadaan
closet untuk masyarakat sebagai stimulan
pembangunan jamban sehat
-
Jumlah
pengadaan closet untuk masyarakat
sebagai stimulan pembangunan
jamban sehat
Kegiatan
Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Nagari
yang melaksanakan
STBM
79 Nagari
44,000,000
Kegiatan
Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan Sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Nagari
yang melaksanakan
STBM
79
Nagari
44,000,000
Jumlah Jorong
PAMSIMAS 10 Jorong
- Jumlah Jorong
PAMSIMAS 10
Jorong
Jumlah pengadaan alat bantu
penyuluhan di bidang
penyehatan lingkungan
2 paket -
Jumlah pengadaan alat
bantu penyu luhan di bidang
penyehatan lingkungan
2 paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah MP-PHAST Higiene Sanitasi Pengan di
Sekolah
3 paket -
Jumlah MP-PHAST Higiene Sanitasi Pengan
di Sekolah
3 paket
Jumlah Sampel
Air minum diperiksa
200
sampel
-
Jumlah Sampel
Air minum diperiksa
200
sampel
Kegiatan Sosialisasi
Kebijakan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan
Persentase sarana air minum yang
dilakukan pengawasan
0.5 77,000,000
Kegiatan Sosialisasi
Kebijakan Lingkungan Sehat
Dinas Kesehatan
Persentase sarana air
minum yang dilakukan pengawasan
0.5 77,000,000
Persentase Tempat-tempat
umum yang dilakukan
pengawasan
0.5 -
Persentase Tempat-tempat
umum yang dilakukan
pengawasan
0.5
Jumlah Puskesmas yang melakukan
pengelolaan limbah media
yang sesuai dengan standar
0.22 -
Jumlah Puskesmas yang
melakukan pengelolaan
limbah media yang sesuai
dengan standar
0.22
Persentase Ttmpat
Pengolahan Makanan yang dilakukan
pengawasan
0.5
-
Persentase
Ttmpat Pengolahan Makanan yang
dilakukan pengawasan
0.5
Persentase rumah yang dilakukan
pemeriksaan
0.2 -
Persentase rumah yang
dilakukan pemeriksaan
0.2
Jumlah pertemuan
pemantapan program
penyehatan lingkungan untuk
tenaga sanitarian
8 paket
-
Jumlah
pertemuan pemantapan
program penyehatan
lingkungan untuk tenaga sanitarian
8 paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk pengusaha
depot air minum isi ulang
1 paket -
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
untuk pengusaha
depot air minum isi ulang
1 paket
Jumlah pertemuan wira usaha Sanitarian
1 paket -
Jumlah pertemuan wira usaha Sanitarian
1 paket
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monitoring dan evaluasi progran
Sanitasi
22 29,000,000
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monitoring dan
evaluasi progran Sanitasi
22 29,000,000
Jumlah pertemuan dalam rangka monev untuk
sanitarian Puskesmas
2 -
Jumlah pertemuan dalam rangka
monev untuk sanitarian
Puskesmas
2
12 PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
Meningkatnya mutu pelayanan
pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi serta menanggulangi KLB, ancaman epidemi dan
masalah kesehatan akibat bencana .
603,000,000
PROGRAM PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
Meningkatnya mutu pelayanan
pencegahan penyakit menular, penyakit tidak menular dan penyakit yang
dapat dicegah dengan imunisasi serta menanggulangi KLB, ancaman
epidemi dan masalah kesehatan akibat bencana .
589,000,000
Penyemprotan/fo
gging sarang nyamuk
Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Jumlah
penyemprotan yang dilakukan
50 kali
15,000,000
Penyemprotan/fo
gging sarang nyamuk
Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Jumlah
penyemprotan yang dilakukan
50 kali 50,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Jorong / Nagari yang dilatih kader
Jumantik
3 Nagari -
Jumlah Jorong / Nagari yang dilatih kader
Jumantik
3 Nagari
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan Monev Program
DBD
22 Pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
Monev Program DBD
22 Pusk
Jumlah Kegiatan Konsultasi Ke Propinsi yang
dilaksanakan
12 kali -
Jumlah Kegiatan Konsultasi Ke Propinsi yang
dilaksanakan
12 kali
Jumlah Biaya
Operasional Pelaksanaan
Fogging (BBM, Battery, Jasa penyemprot,
Makan Minum tenaga
penyemprot ) setiap tahun
15 paket
-
Jumlah Biaya
Operasional Pelaksanaan
Fogging (BBM, Battery, Jasa penyemprot,
Makan Minum tenaga
penyemprot ) setiap tahun
15 paket
Jumlah mesin fogging yang dilakukan
pemeliharaan
4 unit -
Jumlah mesin fogging yang dilakukan
pemeliharaan
4 unit
Pelayanan
vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah
Dinas
Kesehatan
Jumlah sosialisasi
/ pertemuan terkait vaksinasi
balita dan anak sekolah
52,000,000
Pelayanan
vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah
Dinas
Kesehatan
Jumlah
sosialisasi / pertemuan
terkait vaksinasi balita dan anak sekolah
0 52,000,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
Monev vaksinasi bagai balita dan
anak sekolah
5 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan Monev vaksinasi
bagai balita dan anak sekolah
5 Pusk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi pembentukan Nagari Peduli
penyakit menular yang dilakukan
22 Pusk 129,000,000
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
Dinas Kesehatan
Jumlah sosia lisasi pemben tukan Nagari
Peduli penyakit menular yang
dilakukan
22 Pusk 129,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program
Penyakit menular
2 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev program Penyakit
menular
2 Pusk
Jumlah Konsultasi
/ Rapat Luar Daerah Dalam Propinsi yang
dilakukan pertahun
22 kali
-
Jumlah
Konsultasi / Rapat Luar Daerah Dalam
Propinsi yang dilakukan
pertahun
22 kali
Jumlah slide TB
dan Malaria yang diperiksa
12 slide
-
Jumlah slide TB
dan Malaria yang diperiksa
12 slide
Jumlah nagari yang melakukan RVS kusta dan
MBS Malaria
10 Nagari -
Jumlah nagari yang melakukan RVS kusta dan
MBS Malaria
10 Nagari
Jumlah sosialisasi
/ pertemuan terkait progran
P2P
12 paket
-
Jumlah
sosialisasi / pertemuan
terkait progran P2P
12 paket
Peningkatan Imunisasi
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait program
immunisasi
3 paket 14,000,000
Peningkatan Imunisasi
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi / pertemuan
terkait program immunisasi
3 paket 14,000,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait program immunisasi
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev terkait program
immunisasi
22 pusk
Jumlah Puskesmas
yang melakukan pelacakan dan
penanganan KIPI
22 pusk
-
Jumlah
Puskesmas yang melakukan
pelacakan dan penanganan KIPI
22 pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan surveillance epideminologi
dan penaggulangan
wabah
Dinas Kesehatan
Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa
kesehatannya
400 org 122,000,000
Peningkatan surveillance epideminologi dan
penaggulangan wabah
Dinas Kesehatan
Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa
kesehatannya
400 org 122,000,000
Jumlah Pertemuan
/ sosialisasi terkait SIWB
25 paket
-
Jumlah
Pertemuan / sosialisasi terkait SIWB
25 paket
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait program SIWB
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev terkait
program SIWB
22 Pusk
Jumlah jemaah
haji yang diimunisasi
400 org
-
Jumlah jemaah
haji yang diimunisasi
400 org
Peningkatan
komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev terkait
program PTM
22 pusk
49,000,000
Peningkatan
komunikasi, informasi dan
edukasi (kie) pencegahan dan
pemberantasan penyakit
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
monev terkait program PTM
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang memberikan KIE PTM
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang memberikan
KIE PTM
22 pusk
Jumlah Jorong /
Nagari yang dilatih Kader
Posbindu
3 nagari
-
Jumlah Jorong /
Nagari yang dilatih Kader
Posbindu
3 nagari
Jumlah Sosialisasi / monev PTM
yang dilakukan di tingkat Kabupaten
1 paket -
Jumlah Sosialisasi /
monev PTM yang dilakukan
di tingkat Kabupaten
1 paket
Jumlah Puskesmas yang tersedia
buku kontrol dan status PTM
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang
tersedia buku kontrol dan status PTM
22 pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Komisi Penanggulangan AIDS
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi tentang HIV/AIDS tingkat
Kecamatan dan Kabupaten
10 paket 222,000,000
Komisi Penanggulangan AIDS
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi tentang
HIV/AIDS tingkat
Kecamatan dan Kabupaten
10 paket 222,000,000
Jumlah pemeriksaan labor HIV / AIDS yang
dilakukan
5 paket -
Jumlah pemeriksaan labor HIV /
AIDS yang dilakukan
5 paket
Jumlah Komputer/
Laptop, Printer yang diadakan
-
Jumlah Komputer/
Laptop, Printer yang diadakan
0
Jumlah Media Penyuluhan yang diadakan (
Infocus, Wireless, dll )
-
Jumlah Media Penyuluhan yang diadakan (
Infocus, Wireless, dll )
0
Jumlah Pakaian Seragam Anggota
KPA yang diadakan
1 paket -
Jumlah Pakaian Seragam
Anggota KPA yang diadakan
1 paket
Jumlah Mobuleir ( Meja, Kursi,lemari, dll )
sekretariat KPA yang diadakan
-
Jumlah Mobuleir ( Meja, Kursi,lemari, dll
) sekretariat KPA yang
diadakan
0
Jumlah Puskesmas
/ Kecamatan yang dilakukan Bimtek, supervisi
13 Kec
-
Jumlah
Puskesmas / Kecamatan yang dilakukan
Bimtek, supervisi
13 Kec
Jumlah Kegiatan Konsultasi, Rapat
Luar daerah ke Propinsi yang dilakukan
12 kali -
Jumlah Kegiatan Konsultasi,
Rapat Luar daerah ke Propinsi yang
dilakukan
12 kali
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Biaya operasional Sekretariat KPA yang tersedia (
BBM, ATK, Mattery, dll )
1 thn -
Biaya operasional Sekretariat KPA
yang tersedia ( BBM, ATK,
Mattery, dll )
1 thn
13 PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatnya penggunaan data,
informasi kesehatan dan standar pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan.
352,000,000
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatnya penggunaan
data, informasi kesehatan dan standar pelayanan kesehatan sebagai acuan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
385,000,000
Kegiatan Evaluasi
dan Pengembangan
Standar Pelayanan
Dinas
Kesehatan
Jumlah sosialisasi
yang dilaksanakan terkait standar
pelayanan
1 paket
17,000,000
Kegiatan Evaluasi
dan Pengembangan
Standar Pelayanan
Dinas
Kesehatan
Jumlah
sosialisasi yang dilaksanakan
terkait standar pelayanan
1 paket 50,000,000
Jumlah evaluasi yang dilaksanakan
terkait standar pelayanan
1 paket -
Jumlah evaluasi yang
dilaksanakan terkait standar pelayanan
1 paket
Kegiatan Pembangunan
dan Pemuthakiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan terkait evaluasi
data yang dihasilkan
25 laporan 60,000,000
Kegiatan Pembangunan dan
Pemuthakiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah Laporan terkait evaluasi
data yang dihasilkan
25 laporan
60,000,000
Jumlah pertemuan
yang dilakukan terkait evaluasi
data
2 paket
-
Jumlah
pertemuan yang dilakukan
terkait evaluasi data
2 paket
Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
menggunakan Jaringan SIKDA
12 Pusk 275,000,000
Pengembangan Sistem Informasi
Kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
menggunakan Jaringan SIKDA
12 Pusk 275,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait SIKDA
2 paket -
Jumlah pertemuan yang dilakukan
terkait SIKDA
2 paket
Pemeliharaan
Jaringan SIKDA
12 paket
-
Pemeliharaan
Jaringan SIKDA
12 paket
14 PROGRAM
PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
Meningkatnya
jumlah puskesmas dan jaringannya serta sarana pelayanan kesehatan dasar
yang layak dan memenuhi standar.
13,644,000,000
PROGRAM
PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN
PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA
Meningkatnya
jumlah puskesmas dan jaringannya serta sarana pelayanan
kesehatan dasar yang layak dan memenuhi standar.
17,212,457,000
Pembangunan puskesmas
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang di
rehabilitasi
3 unit 8,196,000,000
Pembangunan puskesmas
Puskesmas Jumlah Puskesmas yang
di rehabilitasi
3 unit 8,836,457,000
Jumlah rumah
dinas yang dibangun
3 unit
-
Jumlah rumah
dinas yang dibangun
3 unit
Jumlah rumah
dinas yang di rehab
2 unit
-
Jumlah rumah
dinas yang di rehab
2 unit
Jumlah pembangunan
aula Puskesmas
10 -
Jumlah pembangunan
aula Puskesmas
10
Jumlah
penambahan ruang PONED Puskesmas
-
Jumlah
penambahan ruang PONED Puskesmas
Jumlah pengadaan instalasi air bersih
Puskesmas
2 paket -
Jumlah pengadaan
instalasi air bersih
Puskesmas
2 paket
Jumlah perbaikan
dan peningkatan daya listrik
-
Jumlah
perbaikan dan peningkatan daya listrik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengadaaan puskesmas keliling
Dinas Kesehatan
Jumlah pengadaan Mobil Puskesmas Keliling
1 unit 471,200,000
Pengadaaan puskesmas keliling
Dinas Kesehatan
Jumlah pengadaan Mobil
Puskesmas Keliling
1 unit 471,200,000
Jumlah pengadaan kendaraan roda 2
untuk daerah sulit
-
Jumlah pengadaan
kendaraan roda 2 untuk daerah sulit
Jumlah pengadaan kendaraan roda 2
untuk petugas Puskesmas
-
Jumlah pengadaan
kendaraan roda 2 untuk petugas
Puskesmas
Pengadaaan
sarana dan prasarana puskesmas
Dinas
Kesehatan
Jumlah pengadaan
meubelair Puskesmas
503,800,000
Pengadaaan
sarana dan prasarana puskesmas
Dinas
Kesehatan
Jumlah
pengadaan meubelair Puskesmas
2,519,000,000
Jumlah pengadaan meubelair
Puskesmas Pembantu /
Poskesri
-
Jumlah pengadaan
meubelair Puskesmas
Pembantu / Poskesri
Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas
-
Jumlah pengadaan alat kesehatan
Puskesmas
Jumlah pengadaan
alat kesehatan Puskesmas
Pembantu / Poskesri
-
Jumlah
pengadaan alat kesehatan
Puskesmas Pembantu / Poskesri
Jumlah pengadaan PONED Set
-
Jumlah pengadaan
PONED Set
Jumlah pengadaan
alat laboratorium
1 paket
-
Jumlah
pengadaan alat laboratorium
1 paket
Jumlah pengadaan rawat inap set
1 paket -
Jumlah pengadaan rawat inap set
1 paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah pengadaan Cold chain Puskesmas
-
Jumlah pengadaan Cold chain
Puskesmas
0
Jumlah pengadaan
alat kedokteran gigi
1 paket
-
Jumlah
pengadaan alat kedokteran gigi
1 paket
Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas
1 paket -
Jumlah pengadaan IPAL
Puskesmas
1 paket
Jumlah pengadaan Incenerator
Puskesmas
-
Jumlah pengadaan
Incenerator Puskesmas
0
Jumlah pengadaan alat IGD
Puskesmas
1 paket -
Jumlah pengadaan alat
IGD Puskesmas
1 paket
Pengadaaan
sarana dan prasarana puskesmas
pembantu
Dinas
Kesehatan
Jumlah pengadaan
meubelair Puskesmas Pembantu /
Poskesri
5 paket
2,519,000,000
Pengadaaan
sarana dan prasarana puskesmas
pembantu
Dinas
Kesehatan
Jumlah
pengadaan meubelair Puskesmas
Pembantu / Poskesri
5 paket 503,800,000
Jumlah pengadaan alat kesehatan
Puskesmas Pembantu / Poskesri
5 paket -
Jumlah pengadaan alat
kesehatan Puskesmas Pembantu /
Poskesri
5 paket
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas
Puskesmas Jumlah
Pemeliharaan dan perawatan gedung
Puskesmas
22 Pusk
215,000,000
Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas
Puskesmas Jumlah
Pemeliharaan dan perawatan
gedung Puskesmas
22 Pusk 215,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas
pembantu
Puskesmas Jumlah Pemeliharaan dan perawatan gedung
Puskesmas Pembantu dan
Poskesri
22 Pusk 72,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas
pembantu
Puskesmas Jumlah Pemeliharaan dan perawatan
gedung Puskesmas
Pembantu dan Poskesri
22 Pusk -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas
keliling
Puskesmas Jumlah Pemeliharaan dan perawatan
Puskesmas Keliling
44 unit 484,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan
prasarana puskesmas
keliling
Puskesmas Jumlah Pemeliharaan dan perawatan
Puskesmas Keliling
44 unit 484,000,000
Rehabilitasi
sedang/berat puskesmas pembatu
Puskesmas Jumlah
pembangunan Poskesri baru
987,000,000
Rehabilitasi
sedang/berat puskesmas pembatu
Puskesmas Jumlah
pembangunan Poskesri baru
3,987,000,000
Jumlah rehab Puskesmas
Pembantu / Poskesri
4 unit -
Jumlah rehab Puskesmas
Pembantu / Poskesri
4 unit
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev sarana dan prasarana Puskesmas
22 Puak 196,000,000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev sarana dan prasarana
Puskesmas
22 Puak 196,000,000
Jumlah sosialisasi
sarana dan prasarana
2
-
Jumlah
sosialisasi sarana dan
prasarana
2
15 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan
kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin
dan rentan.
3,842,000,000
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN
Meningkatnya cakupan jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama
penduduk miskin dan rentan.
9,248,000,000
Kemitraan
asuransi kesehatan masyarakat
Kabupaten
Lima Puluh Kota.
Jumlah peserta
PBI APBD yang dibayarkan Preminya
19545 org
3,744,000,000
Kemitraan
asuransi kesehatan masyarakat
Kabupaten
Lima Puluh Kota.
Jumlah peserta
PBI APBD yang dibayarkan Preminya
19545
org
9,150,000,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev terkait Program JKN
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monev terkait
Program JKN
22 pusk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan tim JKN
4 kali 98,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan tim JKN
4 kali 98,000,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monitoring
22 Pusk -
Jumlah Puskesmas yang
dilakukan monitoring
22 Pusk
Jumlah Kecamatan yang dilakukan
sosialisasi terkait program JKN
13 Kec -
Jumlah Kecamatan yang
dilakukan sosialisasi terkait program
JKN
13 Kec
Jumlah sosialisasi
terkait program JKN
8 kali
-
Jumlah
sosialisasi terkait program
JKN
8 kali
16 PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan pada anak balita
177,000,000
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA
Meningkatnya mutu pelayanan
kesehatan pada anak balita
177,000,000
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Dinas
Kesehatan
Jumlah Puskesmas
yang dilakukan monev program
anak
22 Puks
177,000,000
Pembinaan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Puskesmas yang dilakukan
monev program anak
22 Puks 177,000,000
Jumlah pertemuan
terkait Audi Medik dgn Tim
PONED Audit Medik
1 paket
-
Jumlah
pertemuan terkait Audi
Medik dgn Tim PONED Audit
Medik
1 paket
Jumlah pertemuan
terkait PKPR
3 Pakt
-
Jumlah
pertemuan terkait PKPR
3 Pakt
Jumlah pertemuan
terkait KTA/ DDTK
2 paket
-
Jumlah
pertemuan terkait KTA/
DDTK
2 paket
Jumlah pelatihan
BBLR dan Asfiksia
2 paket
-
Jumlah
pelatihan BBLR dan Asfiksia
2 paket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Meningkatnya mutu pelayanan pemeliharaan kesehatan pada lansia
25,000,000
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Meningkatnya mutu pelayanan pemeliharaan kesehatan pada lansia
100,000,000
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah lansia yang mengikuti Kalakarya Lansia
di Puskesmas
25,000,000
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Dinas Kesehatan
Jumlah lansia yang mengikuti Kalakarya
Lansia di Puskesmas
100,000,000
Jumlah pertemuan yang dilakukan
dengan lansia
1 paket -
Jumlah pertemuan yang
dilakukan dengan lansia
1 paket
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program
Lansia
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev program Lansia
22 pusk
Jumlah pertemuan berkala program
lansia
6 pket -
Jumlah pertemuan
berkala program lansia
6 pket
18 PROGRAM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
Meningkatnya
pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dimasyarakat
48,000,000
PROGRAM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KESEHATAN MAKANAN
Meningkatnya
pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dimasyarakat
48,000,000
Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi terkait IRTP
4 paket 48,000,000
Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
Dinas Kesehatan
Jumlah sosialisasi
terkait IRTP
4 paket 48,000,000
Jumlah IRTP yang dilakukan
supervisi dan pembinaan
72 IRTP -
Jumlah IRTP yang dilakukan
supervisi dan pembinaan
72 IRTP
Jumlah sampel yang diperiksa
25 sampel -
Jumlah sampel yang diperiksa
25 sampel
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
19 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, reproduksi dan anak.
2,718,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, reproduksi dan anak.
2,718,000,000
Pembinaan pelayanan ibu dan
reproduksi
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan dengan dokter
dan bidan desa terkait ANC
2 paket 124,000,000
Pembinaan pelayanan ibu dan
reproduksi
Dinas Kesehatan
Jumlah pertemuan
dengan dokter dan bidan desa terkait ANC
2 paket 124,000,000
Jumlah kalakarya dengan bidan desa
terkait Kelas Ibu hamil
22 pusk -
Jumlah kalakarya
dengan bidan desa terkait
Kelas Ibu hamil
22 pusk
Jumlah pertemuan
dengan petugas Puskesmas terkait kegawatdaruratan
obstetri
1 paket
-
Jumlah
pertemuan dengan petugas Puskesmas
terkait kegawatdarurat
an obstetri
1 paket
Jumlah pertemuan
dengan petugas Puskesmas terkait AMP
2 paket
-
Jumlah
pertemuan dengan petugas Puskesmas
terkait AMP
2 paket
Jumlah
pembelajaran petugas
puskesmas terkait AMP
2 paket
-
Jumlah
pembelajaran petugas
puskesmas terkait AMP
2 paket
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program
ibu
22 pusk -
Jumlah Puskesmas yang dilakukan
monev program ibu
22 pusk
Jaminan Persalinan
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Jumlah ibu bersalin resiko
tinggi yang ditangani di sarana Pelayanan
Kesehatan
1240.8 2,594,000,000
Jaminan Persalinan
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Jumlah ibu bersalin resiko
tinggi yang ditangani di sarana
Pelayanan Kesehatan
1240.8 2,594,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
16,940,000,000
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
17,999,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas
Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD Puskesmas
1 tahun 16,940,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Koto Baru Smlg
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD Puskesmas
1 tahun 2,105,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Batu
Hampar
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 865,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas
Piladang
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 380,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Mungo
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 1,495,000,000
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Halaban
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 659,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Pakan Rabaa
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD Puskesmas
1 tahun 870,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas
Situjuah
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 865,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Taram
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk
1 tahun 1,025,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Tanjung Pati
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 1,921,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Dangung -
Dangung
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD Puskesmas
1 tahun 1,485,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Padang Kandis
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 315,000,000
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Mungka
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 864,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Suliki
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD Puskesmas
1 tahun 758,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Maek
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 671,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Baruh
Gunuang
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 367,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Banja Laweh
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 341,000,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Koto Tinggi
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 703,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Muara Paiti
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD Puskesmas
1 tahun 645,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas
Pangkalan
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 602,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rimbo
Data
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 205,000,000
Pengembangan
dan Peningkatan Pelayanan BLUD
Puskesmas Gunuang Malintang
Puskesmas Jumlah belanja
barang jasa dan belanja modal
BLUD Puskesmas
1 tahun 288,000,000
Pengembangan dan Peningkatan
Pelayanan BLUD Puskesmas Sialang
Puskesmas Jumlah belanja barang jasa dan
belanja modal BLUD
Puskesmas
1 tahun 570,000,000
TOTAL
72,095,493,000 TOTAL
83,544,950,000
Tabel 4.1.
Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 2,108,000,000. 1,841,050,000
0.00.00.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah Dokumen yang terkirim
40,000,000 23 8,780,000
Jumlah dokumen yang terkirim
Dinas Kabupaten Lima Puluh Kesehatan
Kota
12 Bulan 40,000,000 APBD KAB
RUTIN OPD
8,780,000
0.00.00.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Jumlah pembayaran rekening listrik, telpon, internet dan air Dinkes dan UPT
425,000,000 1 430,960,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pembayaran rekening listrik, telefon, internet dan air Dinas Kesehatan dan UPT
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh
Kota
12 Bulan 425,000,000 APBD KAB
RUTIN OPD
430,960,000.
0.00.00.01.06. Penyediaan jasa pmeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional pemeliharaan dan perizinan
Jumlah penggantian / pembayaran STNK kendaraan dinas operasional
20,000,000 18 19,170,000.
Jumlah penggantian / Pembayaran STNK kendaraan dinas, opersional
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Kota
33 Unit 20,000,000 APBD KAB
RUTIN OPD
19,170,000.
0.00.00.01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah ketersediaan biaya jasa administrasi pengelolaan keuangan dan asset; Jumlah ketersediaan biaya jasa administrasi pengelolaan kepegawaian di Dinas Kesehatan
488,000,000 12;12 536,660,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah ketersedian biaya jasa administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan asset
Dinas Kesehatan
12 Bulan 488,000,000 APBD KAB
RUTIN OPD
536,660,000.
0.00.00.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih; Tersedianya honor PHL tenaga kebersihan Dinas Kesehatan
150,000,000 12 120,000,000.
Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih ; Tersedianya honor PHL tenaga kebersihan Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
12 Bulan 150,000,000 APBD KAB
RUTIN OPD
120,000,000.
0.00.00.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor di Dinkes
180,000,000 12 131,320,000.
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor di Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh
Kota
12 Bulan 180,000,000 APBD KAB
RUTIN OPD
131,320,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen administrasi perkantoran
200,000,000 12 24,370,000
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandan dokumen administrasi perkantoran
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan 200,000,000 APBD KAB RUTIN OPD
24,370,000
0.00.00.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik Dinkes
10,000,000 12 5,510,000
Jumlah ketersediaan Alat listrik dan elektronik Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan 10,000,000 APBD KAB RUTIN OPD
5,510,000
0.00.00.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
5,000,000 12 5,750,000
Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan per Undang-Undangan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan 5,000,000 APBD KAB RUTIN OPD
5,750,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.01.17. Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat dan Tamu Dinkes
200,000,000 12 39,930,000
Jumlah ketersediaan makanan dan minuman rapat dan tamu Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan 200,000,000 APBD KAB RUTIN OPD
39,930,000
0.00.00.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
390,000,000 12 518,600,000.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar provinsi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
65 Kali 390,000,000 APBD KAB RUTIN OPD
518,600,000.
0.00.00.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
60% 3,137,000,000. 3,970,250,000
0.00.00.02.03. Pembangunan gedung kantor
1,000,000,000. 1,267,830,000
Jumlah Gedung kantor PSC yang dibangun
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Unit 1,000,000,000 APBDKAB IKU OPD 1,267,830,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/ operasional
1,000,000,000 1,602,280,000
Jumlah pengadaan kendaraan operasional roda 4 PSC
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Unit 1,000,000,000 APBDKAB IKU OPD 1,602,280,000
Jumlah pengadaan kendaraan operasional roda 2 PSC
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Unit APBDKAB IKU OPD
0.00.00.02.09. Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah pengadaan AC; Jumlah pengadaan komputer; Jumlah pengadaan laptop; Jumlah pengadaan printer, proyektor; Jumlah pengadaan kelengkapan kantor
189,000,000 6;2;2;0;1 207,400,000.
Jumlah pengadaan AC,
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
6 Unit 189,000,000 APBDKAB IKU OPD 207,400,000.
Jumlah pengadaan Komputer;
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Unit APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengadaan Laptop;
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah pengadaan printer, proyektor
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah pengadaan kelengkapan komputer
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket APBDKAB IKU OPD
0.00.00.02.10. Pengadaan mebeleur
Jumlah pengadaan mebeulair kantor
123,000,000 1 135,720,000.
Jumlah pengadaan mebeulair kantor
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket 123,000,000 APBDKAB IKU OPD 135,720,000.
0.00.00.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dirawat dan dipelihara
500,000,000 1 422,570,000.
Jumlah gedung kantor yang dirawat dan dipelihara
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Unit 500,000,000 APBDKAB IKU OPD 422,570,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Jumlah kendaraan operasional Dinkes yang dirawat dan dipelihara
290,000,000 14 319,440,000.
Jumlah kendaraan operasional Dinas Kesehatan yang di rawat dan dipelihara
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
14 Unit 290,000,000 APBDKAB RUTIN OPD
319,440,000.
0.00.00.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan yang dirawat dan dipelihara
35,000,000 1 15,010,000
Jumlah peralatan gedung kantor Dinas Kesehatan yang dirawat dan dipelihara.
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket 35,000,000 APBDKAB RUTIN OPD
15,010,000
0.00.00.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kedisiplinan aparatur dinas kesehatan dalam melaksanakan tugas.
90 65,300,000 71,900,000
0.00.00.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan nya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia
65,300,000 90 71,900,000
Jumlah pakaian dinas yang tersedia beserta kelengkapannya
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
90 Stel 65,300,000 APBDKAB IKU OPD 71,900,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya ketersediaan dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang profesional serta memenuhi standar kompetensi dibidangnya memiliki SDMK sesuai standar
33% 421,000,000 340,390,000.
0.00.00.05.01. Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah puskesmas yang dievaluasi pasca pelatihan dan pendidikan; Jumlah pelatihan yang dilakukan
200,000,000 22 166,640,000.
Jumlah Puskesmas yang dievaluasi pasca pelatihan dan pendidikan ; Jumlah pelatihan yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas,
5 paket
200,000,000 APBDKAB IKU OPD 22 Puskesmas,
5 paket
166,640,000.
0.00.00.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya konsultasi, sinkronisasi Jabfung Kesehatan, softskill petugas ke Kemenkes dan BKN; Terlaksananya sosialisasi peraturan pe- UU –an
21,000,000 1 23,130,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Terlaksananya konsultasi, sinkronisasi Jabfung Kesehatan, softskill petugas ke Kemenkes dan BKN ; Terlaksananya sosialisasi peraturan per-UU-an
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket 21,000,000 APBDKAB IKU OPD 23,130,000
0.00.00.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan
Jumlah tenaga kesehatan PNS/ PTT yang mengikuti Bimtek/ Kursus/ pelatihan singkat / workshop/ seminar dan magang
200,000,000 1 150,620,000.
Jumlah tenaga kesehatan PNS / PTT yang mengikuti Bimtek / Kursus / Pelatihan Singkat / Workshop / Seminar dan Magang
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Paket 200,000,000 APBDKAB IKU OPD 150,620,000.
0.00.00.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Meningkatnya keterse diaan dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran dan Laporan kinerja program/kegiatan yang disusun tepat waktu
100% 200,390,000 168,700,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0.00.00.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen perencanaan peanggaran serta pelaporan program/ kegiatan yang tersusun; Jumlah supervisi perencanaan ke UPT; Jumlah pertemuan yang dilaksanakan
100,000,000 25;22;3 58,270,000
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaporan program / kegiatan yang tersusun
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
6 Dokumen 100,000,000 APBDKAB IKU OPD 58,270,000
Jumlah Supervisi Perencanaan ke UPT
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
Jumlah Pertemuan yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
0.00.00.06.04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Dinas Kesehatan
100,390,000 6 110,430,000.
Tersusunnya laporan keuangan akhir Tahun Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
6 Dokumen 100,390,000 APBDKAB IKU OPD 6 Dokumen 110,430,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Meningkatnya Persentase ketersediaan, pemerataan, mutu dan keterjangkauan obat, vaksin, reagen dan perbekalan kesehatan lainnya di sarana pelayanan kesehatan.
97%; 3,428,000,000 97%; 3,730,390,000
1.01.02.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
98% 3,146,000,000 98 3,447,800,000
Persentase ketersediaan obat dan vaksin dipuskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
97 % 3,146,000,000 APBDKAB IKU Daerah
3,447,800,000
1.01.02.15.02. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah ketersediaan biaya operasional dan Pemeliharaan di IFK;
12 bulan; 55,000,000 12 bulan; 56,000,000
Jumlah puskesmas yang dilakukan Monev dan Supervisi pengelolaan obat
22 Puskesmas
22 puskesmas
Jumlah Ketersediaan biaya operasional dan pemeliharaan di IFK
IFK Kabupaten Lima Puluh Kota
puskesmas 55,000,000 APBDKAB IKU OPD 12 Bulan 56,000,000
Jumlah puskesmas yang dilakukan monev dan supervisi pengelolaan obat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD 22 Puskesmas
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.15.05. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
Jumlah pertemuan / sosialisasi terkait program obat; Jumlah apotek dan toko obat yang memiliki izin dan diawasi; Jumlah pengawasan penggunaan obat ke Puskesmas
3; 45; 22 puskesmas
27,000,000 3; 47; 22 puskesmas
26,590,000
Jumlah pertemuan / sosialisasi terkait program obat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan 27,000,000 APBDKAB IKU OPD 3 Kegiatan 26,590,000
Jumlah apotek dan toko obat yang memiliki izin dan diawasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
45 Apotek APBDKAB IKU OPD 47 Apotek
Jumlah Pengawaasan Obat ke Puskesmas
Dinkes Kab 22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD 22 Puskesmas
1.01.02.15.07. Distribusi obat dan E- logistik
Jumlah puskesmas yang dilakukan distribusi obat
200,000,000 22 200,000,000.
Jumlah puskesmas yang dilakukan distribusi obat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
200,000,000 APBDKAB DAK 200,000,000.
1.01.02.16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya Persentase puskesmas yang menerapkan standar pelayanan medik dasar sesuai standar
1,35; 85%; 22 pusk;
6,5%; 10%; 90%; 35%; 35%; 95%;
35%
23,920,803,000. 22,442,980,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.09. Peningkatan kesehatan masyarakat
Jumlah pelayanan kesehatan di daerah terpencil yang dilakukan; Jumlah pelayanan dokter spesialis ( Referal ) yang dilakukan diwilayah kerja; Jumlah pelayanan P3K yang dilakukan pada event- event kabupaten dan nasional; Jumlah pelayanan kesehatan pada kelompok khusus yang dilakukan, Jumlah Tenaga kesehatan teladan dan puskersmas berprestasi terpilih; Jumlah pertemuan dengan pengelola program pelayanan kesehatan dasar; Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatannya
10;50;150;15;1
500,000,000 10;50;150;15;1
0;6;320
357,000,000.
Jumlah pelayanan kesehatan didaerah terpencil yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Kegiatan 500,000,000 APBDKAB IKU Daerah
357,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pelayanan dokter spesialis ( Referal ) yang dilakukan diwilayah kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
50 Kali APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pelayanan P3K yang dilakukan pada event- event kabupaten dan Nasional
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
150 Kali APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pelayanan kesehatan pada kelompok khusus yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
15 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi terpilih
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Orang APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan dengan pengelola program pelayanan kesehatan dasar
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
6 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah jemaah haji yang diperiksa kesehatannya
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
400 Orang APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.12. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Jumlah puskesmas yang tersedia biaya operasional dan pemeliharaan
2,500,000,000 22 2,415,000,000
Jumlah Puskesmas yang tersedia biaya operasional dan pemeliharaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
2,500,000,000 APBDKAB IKU Daerah
2,415,000,000
1.01.02.16.53. Penyusunan Akreditasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan dan penilaian akreditasi
2,122,803,000 22 1,298,000,000 .
Jumlah puskesmas yang dilakukan pendampingan dan penilaian akreditasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
2,122,803,000 APBDKAB DAK 1,298,000,000 .
1.01.02.16.54. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang
954,610,000 12 954,610,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Puskesmas Koto Baru Simalanggang
Puskesmas Koto Baru Simalang gang
12 Bulan 954,610,000 APBDKAB DAK 954,610,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.55. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Batu Hampar
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Batu Hampar
671,765,000 12 671,765,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar
Puskesmas Batu Hampar
12 Bulan 671,765,000 APBDKAB DAK 671,765,000.
1.01.02.16.56. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Piladang
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Piladang
530,340,000 12 530,340,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang
Puskesmas Piladang
12 Bulan 530,340,000 APBDKAB DAK 530,340,000.
1.01.02.16.57. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Mungo
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Mungo
883,900,000 12 883,900,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo
Puskesmas Mungo
12 Bulan 883,900,000 APBDKAB DAK 883,900,000
1.01.02.16.58. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Halaban
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Halaban
565,700,000 12 565,700,000
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Puskesmas Halaban
Puskesmas Halaban
12 Bulan 565,700,000 APBDKAB DAK 565,700,000.
1.01.02.16.59. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa
848,545,000 12 848,545,000
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Puskesmas Pakan Rabaa
Puskesmas Pakan Rabaa
12 Bulan 848,545,000 APBDKAB DAK 848,545,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.60. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Situjuh
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Situjuh
848,545,000 12 848,545,000
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sutujuah
Puskesmas Situjuah
12 Bulan 848,545,000 APBDKAB DAK 848,545,000
1.01.02.16.61. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Taram
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Taram
707,120,000 12 707,120,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram
Puskesmas Taram
12 Bulan 707,120,000 APBDKAB DAK 707,120,000.
1.01.02.16.62. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Tanjung Pati
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Tanjung Pati
954,610,000 12 954,610,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati
Puskesmas Tanjung Pati
12 Bulan 954,610,000 APBDKAB DAK 954,610,000.
1.01.02.16.63. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Danguang-Danguang
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Dangung- dangung
919,255,000 12 919,255,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dangung-dangung
Puskesmas Dangung- dangung
12 Bulan 919,255,000 APBDKAB DAK 919,255,000.
1.01.02.16.64. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Padang Kandis
Tersedianya dukungan bantguan operasional kesehatan Puskesmas Padang Kandis
494,985,000 12 494,985,000
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis
Puskesmas Padang Kandis
12 Bulan 494,985,000 APBDKAB DAK 494,985,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.65. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Mungka
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Mungka
848,545,000 12 848,545,000
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka
Puskesmas Mungka
12 Bulan 848,545,000 APBDKAB DAK 848,545,000
1.01.02.16.66. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Suliki
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Suliki
777,830,000 12 777,830,000
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki
Puskesmas Suliki
12 Bulan 777,830,000 APBDKAB DAK 777,830,000.
1.01.02.16.67. Penyediaan Dukungan Bantu an Operasional kesehatan Puskesmas Maek
Tersedianya dukungan bantuan operasional Kesehatan Puskesmas Maek
530,340,000 12 530,340,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek
Puskesmas Maek
12 Bulan 530,340,000 APBDKAB DAK 530,340,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.68. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Baruah Gunuang
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Baruah Gunuang
530,340,000 12 530,340,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruah Gunuang
Puskesmas Baruah Gunuang
12 Bulan 530,340,000 APBDKAB DAK 530,340,000.
1.01.02.16.69. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Banja Loweh
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Banja Loweh
459,625,000 12 459,625,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Loweh
Puskesmas Banja Loweh
12 Bulan 459,625,000 APBDKAB DAK 459,625,000.
1.01.02.16.70. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional kesehatan Puskesmas Koto Tinggi
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Koto Tinggi
636,405,000 12 636,405,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesnmas Koto Tinggi
Puskesmas Koto Tinggi
12 Bulan 636,405,000 APBDKAB DAK 636,405,000.
1.01.02.16.71. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Muaro Paiti
742,475,000 12 742,475,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti
Puskesmas Muaro Paiti
12 Bulan 742,475,000 APBDKAB DAK 742,475,000
1.01.02.16.72. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan
Tersedianya dukungan bantguan operasional kesehatan puskesmas Pangkalan
777,830,000 12 777,830,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pangkalan
Puskesmas Pangkalan
12 Bulan 777,830,000 APBDKAB DAK 777,830,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.73. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Rimbo data
424,270,000 12 424,270,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rimbo Data
Puskesmas Rimbo Data
12 Bulan 424,270,000 APBDKAB DAK 424,270,000.
1.01.02.16.74. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunuang Malintang
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Gunuang Malintang
424,270,000 12 424,270,000.
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gunuang Malintang
Puskesmas Gunuang Malintang
12 Bulan 424,270,000 APBDKAB DAK 424,270,000.
1.01.02.16.75. Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang
Tersedianya dukungan bantuan operasional kesehatan Puskesmas Sialang
565,695,000 12 565,695,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tersedianya Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sialang
Puskesmas Sialang
12 Bulan 565,695,000 APBDKAB DAK 565,695,000.
1.01.02.16.76. Manajemen BOK Tersedianya biaya pelaksanaan manajemen BOK Dinkes
1,206,000,000 12 1,206,000,000
Tersedianya biaya pelaksanaan manajemen BOK Dinkes
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan 1,206,000,000 APBDKAB DAK 1,206,000,000
1.01.02.16.77. BOK Kesehatan Tersedianya biaya pelaksanaan BOK Sekunder Dinkes
900,000,000 12 900,000,000.
Tersedianya biaya pelaksanaan BOK Sekunder Dinkes
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan 900,000,000 APBDKAB DAK 900,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.78. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jumlah puskesmas yang dipantau kegiatan PTM; Jumlah pertemuan / workshop yang dilakukan terkait PTM; Jumlah puskesmas yang tersedia buku kontrol PTM; Jumlah Jemaah Haji yang dilakukan deteksi Dini PTM; Jumlah WUS yang dilakukan screening IVA; Jumlah posbindu KIT Utama yang diadakan; Jumlah stik test PTM yang diadakan; Jumlah pengadaan alat kesehatan dibidang PTM; % penduduk usia > 15 tahun yang mendapatkan skrining PTM
657,000,000 22;10;22; 425; 25000 ;4; 90;8; 60
315,000,000.
Jumlah Puskesmas yang dipantau kegiatan PTM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
657,000,000 APBDKAB IKU Daerah
315,000,000.
Jumlah pertemuan/ work-shop yang dilakukan terkait PTM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Puskesmas yang tersedia buku kontrol PTM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Jemaah Haji yng dilakukan deteksi dini PTM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
400 Orang APBDKAB IKU Daerah
Jumlah WUS yang dilakukan screening IVA
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
25000 Orang
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Posbindu KIT Utama yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Set APBDKAB IKU Daerah
Jumlah stik test PTM yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
90 Kotak APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pengadaan alat kesehatan dibidang PTM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket APBDKAB IKU Daerah
% penduduk usia > 15 tahun yang mendapatkan skrining PTM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
50 % APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.16.79. Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional
Jumlah pertemuan terkait program Indera; Jumlah puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera dan fungsional; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program indera dan fungsional; Jumlah alat test kesehatan indera dan fungsional yang diadakan; % deteksi dini kesehatan indera pada usia > 15 tahun; % deteksi dini kesehatan indera pada anak SD
100,000,000 9;7;22;3;1%;50 %
37,800,000
Jumlah pertemuan terkait program Indera
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
9 Kegiatan 100,000,000 APBDKAB IKU OPD 37,800,000
Jumlah Puskesmas yang melakukan deteksi dini gangguan indera dan fungsional
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
7 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program indera dan fungsional
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah alat test kesehatan indera dan fungsional yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Set APBDKAB IKU OPD
% deteksi dini kesehatan indera pada usia > 15 tahun
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 % APBDKAB IKU OPD
% deteksi dini kesehatan indera pada anak SD
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
40 % APBDKAB IKU OPD
1.01.02.16.80. Pembinaan
Pelayanan
Kesehatan Jiwa
dan Napza
Jumlah pertemuan/
workshop terkait jiwa
dan Napza; Jumlah
siswa yang dilakukan
deteksi dini kesehatan
jiwa dan Napza; Jumlah masyarakat
yang dilakukan deteksi
dini kesehatan jiwa dan
Napza; Jumlah
puskesmas yang
dilakukan monev
terkait jiwa dan Napza;
Jumlah posyandu
kesehatan jiwa yang
terbentuk; Jumlah alat
test Napza yang diadakan; % pasien
gangguan jiwa yang
mendapat pelayanan
kesehatan; % pasien
gangguan jiwa yang
dirujuk ke RSJ;
250,000,000 15;1000;100
0;2
1.01.02.16.80.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pembinaan dan pengembangan puskesmas IPWL; Jumlah puskesmas non IPWL yang dibentuk; % Pengguna Napza yang mendapatkan konseling di IPWL dan Non IPWL
Jumlah pertemuan / work-shop terkait Jiwa dan napza
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
15 Kegiatan 250,000,000 APBDKAB IKU Daerah
183,730,000.
Jumlah siswa yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
750 Orang APBDKAB IKU Daerah
Jumlah masyarakat yang dilakukan deteksi dini kesehatan jiwa dan napza
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
750 Orang APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskemas yang dilakukan monev terkait Jiwa dan Napza
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Posyandu Kes jiwa yang terbentuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
8 Posyandu APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah alat test NAPZA yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
500 Set APBDKAB IKU Daerah
% pasien gangguan jiwa yang mendapat pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
100 % APBDKAB IKU Daerah
% pasien gangguan jiwa yang dirujuk ke RSJ
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10% APBDKAB IKU Daerah
Pembinaan dan Pengembangan Puskesmas IPWL
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas Non IPWL yang dibentuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
% Pengguna NAPZA yang mendapatkan konseling di IPWL dan Non IPWL
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
5 % APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.16.81. Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pengadaan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana
303,000,000 1 332,750,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan sarana prasarana terkait penanggulangan bencana
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket 303,000,000 APBDKAB IKU OPD 332,750,000.
1.01.02.16.82. Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah sosialisasi terkait kesehatan kerja dan olahraga; Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev kesehatan kerja dan olahraga; Jumlah Pos UKK yang terbentuk; Jumlah jemaah haji yang dilakukan tes kebugaran; Jumlah puskesmas yang melakukan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat
79,000,000 5;22;110;425;18
86,520,000
Jumlah sosialisasi terkait kesehatan kerja dan olahraga
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Kegiatan 79,000,000 APBDKAB IKU OPD 86,520,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev kesehatan kerja dan olahraga
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
Jumlah Pos UKK yang terbentuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
88 Buah APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Jemaah haji yang dilakukan tes kebugaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
400 Orang APBDKAB IKU OPD
Jumlah Puskesmas yang melakukan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
15 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.16.83. Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Jumlah sosialisasi terkait kesehatan tradisional dan komplementer; Jumlah Lomba TOGA yang dilakukan; Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev terkait kesehatan tradisional dan komplementer; Jumlah pelayanan kesehatan tradisional yang dibina; Jumlah pertemuan terkait kesehatan tradisional
81,000,000 2;1;22;22;4 89,180,000
Jumlah sosialisasi terkait Kesehatan tradisional dan koplementer
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan 81,000,000 APBDKAB IKU OPD 89,180,000
Jumlah Lomba TOGA yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev terkait kesehatan tradisional dan komplementer
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
Jumlah pelayanan kesehatan tradisional yang dibina
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
Jumlah pertemuan terkait kesehatan tradisional
4 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.16.84. Upaya Kesehatan Rujukan
Jumlah sarana kesehatan rujukan yang dibina; Penilaian / Pembinaan Tim Visitasi ke RSUD; Pertemuan terkait kesehatan rujukan
125,000,000 2;8;24 125,000,000.
Jumlah sarana kesehatan rujukan yang dibina
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Buah 125,000,000 APBDKAB IKU OPD 125,000,000.
Penilaian/pembinaan Tim Visitasi ke RSUD
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
8 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pertemuan terkait kesehatan rujukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase Meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya di tengah masyarakat.
100% 200,000,000 199,700,000.
1.01.02.17.01. Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah penyuluhan/ sosialisasi terkait pangan kepada masyarakat; Jumlah penyuluhan/ sosialisasi terkait obat kepada masyarakat
80,000,000 3;3 79,700,000
Jumlah penyuluhan / sosialisasi terkait pangan kepada masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan 80,000,000 APBDKAB IKU OPD 79,700,000
Jumlah penyuluhan / sosialisasi terkait obat kepada masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.17.02. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
Jumlah razia makanan dan bahan berbahaya yang dilakukan di masyarakat
120,000,000 13 120,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah razia makanan dan bahan berbahaya yang dilakukan di masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
13 Kegiatan 120,000,000 APBDKAB IKU OPD 120,000,000.
1.01.02.19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) ditengah masyarakat
60; 80; 100 592,000,000 787,230,000.
1.01.02.19.01. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah media promosi yang dibuat; Jumlah dialog interaktif radio yang dilakukan; Jumlah radio spot yang dibuat; Jumlah pameran yang diikuti; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait pengembangan media promkes
272,000,000 4;12;4;1;22 362,240,000.
Jumlah media promosi yang dibuat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Paket 272,000,000 APBDKAB IKU OPD 362,240,000.
Jumlah dialog interaktif radio yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Kali APBDKAB IKU OPD
Jumlah radio spot yang dibuat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Jenis APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pameran yang diikuti
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kali APBDKAB IKU OPD
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait pengembangan media promkes
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Persentase nagari siaga yang dibina; Persentase pokjanal posyandu yang dibina; Jumlah sosialisasi yang dilakukan terkait penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; Jumlah puskesmas yang dilakukan Monev terkait penyuluhan pola hidup sehat
67,000,000 60;60;3;22 88,540,000
Persentase Nagari Siaga yang dibina
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
60 % 67,000,000 APBDKAB IKU OPD 88,540,000
Persentase Pokjanal Posyandu yang dibina
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
58 % APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah sosialisasi yang dilakukan terkait penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait penyuluhan Pola hidup sehat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.19.04. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
Jumlah pertemuan petugas promosi kesehatan; Jumlah pelatihan tenaga promkes dan masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait pendidikan tenaga penyuluh
141,000,000 2;2;22 187,150,000.
Jumlah pertemuan Petugas Promosi Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan 141,000,000 APBDKAB IKU OPD 187,150,000.
Jumlah pelatihan tenaga Promkes dan masyarakat terkait Pemberdayaan masayarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait pendidikan tenaga penyuluh
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.19.06. Pengembangan Nagari Siaga
Persentase nagari siaga yang dibina; Jumlah pelatihan/ sosialisasi terkait nagari siaga; Jumlah puskesmas yang dilakukan pembinaan terkait program nagari siaga
112,000,000 60;3;22 149,300,000.
Persentase Nagari Siaga yang dibina
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
60 % 112,000,000 APBDKAB IKU OPD 149,300,000.
Jumlah pelatihan / sosialisasi terkait Nagari Siaga
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan terkait program Nagari Siaga
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan pemberian Tablet FE ibu hamil; Cakupan ASI Ekslusif; Persentase bayi yang ditimbang; Persentase bayi dapat Vitamin A
98%; 53%; 85%; 85%
350,000,000 150,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.20.01. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
Pelaksanaan pemantauan status gizi; Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans gizi; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait pemetaan gizi
150,000,000 2;30;22 22,500,000
Pelaksanaan Pemantauan Status Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan 150,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional
22,500,000
Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam surveilans gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
30 Orang APBDKAB Prioritas Nasional
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Pemataan Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB Prioritas Nasional
1.01.02.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Jumlah posyandu yang mendapat bantuan PMT Penyuluhan; Jumlah Bumil KEK mendapat PMT Pemulihan; Jumlah Balita Gizi Kurang/ Buruk/ Kurus mendapat PMT Pemulihan;
100,000,000 44;80;44;44;22
30,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Balita Gizi Kurang/ Buruk/ Kurus mendapat vitamin; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait pemberian PMT
Jumlah Posyandu yang mendapat bantuan PMT Penyuluhan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
44 Posyandu
100,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional
30,000,000
Jumlah Bumil KEK mendapat PMT Pemulihan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
75 Orang APBDKAB Prioritas Nasional
Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus mendapat PMT Pemulihan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
44 Orang APBDKAB Prioritas Nasional
Jumlah Balita Gizi Kurang / Buruk / Kurus mendapat Vitamin
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
44 Orang APBDKAB Prioritas Nasional
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Pemberian PMT
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB Prioritas Nasional
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.20.03. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), kekurangan zat gizi mikro lainnya
Jumlah peJumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan GAKY; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev masalah gizi
55,000,000 30;22 52,500,000
Jumlah peserta pertemuan terkait peningkatan kapasitas petugas dalam penanggulangan GAKY
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
30 Orang 55,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional
52,500,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev masalah Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB Prioritas Nasional
1.01.02.20.04. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Survey Kadarzi di RT; Pelaksanaan Pemantauan garam beryodium; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait Kadarzi
15,000,000 1;2;22 15,000,000
Survei Kadarzi di Rumah Tangga
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan 15,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional
15,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan pemantauan garam beryodium
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Kadarzi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.20.05. Peningkatan gizi lebih
Sosialisasi dan pelatihan terkait gizi lebih; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev terkait gizi lebih
11,000,000 2;22 11,250,000
Sosialisasi dan pelatihan terkait Gizi Lebih
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan 11,000,000 APBDKAB IKU OPD 11,250,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Gizi Lebih
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.20.06. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program gizi
19,000,000 22 18,750,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev Program Gizi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
19,000,000 APBDKAB IKU OPD 18,750,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase nagari yang melaksanakan STBM; Persentase masyarakat stop buang air besar sembarangan; Persentase sarana air bersih yang berkualitas; Persentase RT yang tidak buang sampah sembarangan; Persentase RT yang mengelola limbah RT
50%; 50%; 80%; 50%; 50%
645,000,000 728,200,000.
1.01.02.21.01. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Jumlah kecamatan yang mengikuti program kabupaten sehat; Jumlah study dibidJumlah kecamatan yang mengikuti program kabupaten sehat; Jumlah pengadaan closet untuk masyarakat sebagai stimulan pembangunan jamban sehat
495,000,000 13;10000 495,430,000.
Jumlah Kecamatan yang mengikuti program Kabupaten Sehat
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
13 Kecamatan
495,000,000 APBDKAB IKU Daerah
495,430,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengadaan closet untuk masyarakat sebagai stimulan pembangunan jamban sehat, Pengadaan sanitarian kit dan Pengadaan Kesling Kit
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.21.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Jumlah nagari yang melaksanakan STBM; Jumlah jorong pamsimas; Jumlah pengadaan alat bantu penyuluhan dibidang penyehatan lingkungan; Jumlah MP-PHAST Higiene Sanitasi Pangan di sekolah; Jumlah sampel air minum diperiksa wirausaha sanitarian
44,000,000 79.10;2;3;200
68,700,000
Jumlah Nagari yang melaksanakan STBM
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
79 Nagari 44,000,000 APBDKAB IKU Daerah
68,700,000
Jumlah Jorong PAMSIMAS
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Jorong APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengadaan alat bantu penyuluhan di bidang penyehatan lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Set APBDKAB IKU Daerah
Jumlah MP-PHAST Higiene Sanitasi Pangan di Sekolah
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Paket APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Sampel Air minum diperiksa
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
200 Sampel APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.21.03. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan; Persentase tempat- tempat umum yang dilakukan pengawasan; Jumlah puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar; Persentase tempat pengolahan makanan yang dilakukan pengawasan; Persentase rumah yang dilakukan pemeriksaan;
77,000,000 55;55;22;55; 20;
8;1';1
119,180,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pertemuan pemantapan program penyehatan lingkungan untuk tenaga sanitarian; Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk pengusaha depot air minum isi ulang;Jumlah pertemuan
Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
50 % 77,000,000 APBDKAB IKU Daerah
119,180,000
Persentase Tempat-tempat umum yang dilakukan pengawasan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
50 % APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah media yang sesuai dengan standar
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Persentase Tempat Pengolahan Makanan yang dilakukan pengawasan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
50 % APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Persentase rumah yang dilakukan pemeriksaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
20 % APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan pemantapan program penyehatan lingkungan untuk tenaga sanitarian
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
8 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan untuk pengusaha depot air minum isi ulang
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan wira usaha Sanitarian
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.21.04. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program sanitasi; Jumlah pertemuan dalam rangka monev untuk sanitarian puskesmas
29,000,000 22;2 44,890,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring dan evaluasi program Sanitasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
29,000,000 APBDKAB IKU OPD 44,890,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pertemuan dalam rangka monev untuk sanitarian Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Persentase respon penanganan kasus penyakit menular; Persentase kasus yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ( PE ); Cakupan iminisasi dasar lengkap; Persentase kasus TB yang ditemukan; Persentase orang yang beresiko yang ditemukan dan skrining HIV/ AIDS
75%; 80%; 75%; 50%; <
589,000,000 668,940,000
1.01.02.22.01. Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk
Jumlah penyemprotan yang dilakukan; Jumlah jorong/ nagari yang dilatih kader jumantik; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program DBD; Jumlah kegiatan konsultasi ke propinsi yang dilaksa nakan; Jumlah biaya operasional pelaksa naan fogging ( BBM, Battery, Jasa Penyem prot, Makan minum tenaga penyemprot) setiap tahun;
50,000,000 50;18;132;72;1
5;24
104,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah mesin fogging yang dilakukan pemeliharaan
Jumlah penyemprotan yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
50 Kegiatan 50,000,000 APBDKAB Prioritas Nasional
104,000,000.
Jumlah Jorong / Nagari yang dilatih kader Jumantik
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Jorong APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev Program DBD
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Kegiatan Konsultasi Ke Propinsi yang dilaksanakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Biaya Operasional Pelaksanaan Fogging (BBM, Battery, Jasa penyemprot, Makan Minum tenaga penyemprot ) setiap tahun
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
15 Paket APBDKAB IKU Daerah
Jumlah mesin fogging yang dilakukan pemeliharaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Unit APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.22.04. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Jumlah sosialisasi/ pertemuan terkait vaksinasi balita dan anak sekolah; Jumlah puskesmas yang dilakukan monev vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
52,000,000 5;22 56,980,000
Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait vaksinasi balita dan anak sekolah
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Kegiatan 52,000,000 APBDKAB IKU Daerah
56,980,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan Monev vaksinasi bagai balita dan anak sekolah
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.22.05. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Jumlah nagari/ jorong yang melakukan LEC/ RVS Kusta/ MBS Malaria; Jumlah nagari/ jorong yang membentuk magari peduli TB; Jumlah puskesmas yang dimonitor dan disupervisi pelaksanaan program P2M; Jumlah makan minum rapat yang tersedia; Jumlah konsultasi keluar daerah/ ke kementrian;
129,000,000 2;22;12; 10000;
4;1;1;380; 12;8
128,740,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah dokumentasi kegiatan yang tersedia; Jumlah sosialisasi/ kampanye hari TB sedunia; Jumlah pertemuan yang dilaksanakan berkaitan dengan program P2M
Jumlah sosialisasi pembentukan Nagari Peduli penyakit menular yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan 129,000,000 APBDKAB IKU Daerah
128,740,000.
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program Penyakit menular
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Konsultasi / Rapat Luar Daerah Dalam Propinsi yang dilakukan pertahun
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah slide TB dan Malaria yang diperiksa
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10000 Sampel
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah nagari yang melakukan RVS kusta dan MBS Malaria
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Nagari APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Foto copy bahan dan Cetak terkait Program P2M
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Tahun APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Penyediaan Dokumentasi hasil kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Tahun APBDKAB IKU Daerah
Jumlah makan dan Minum Rapat yang disediakan (KPPRM TB dan Evaluasi Program )
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
380 Porsi APBDKAB IKU Daerah
Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait progran P2P
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
8 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.22.08. Peningkatan Imunisasi
Jumlah pelaksanaan pengolahan data imunisasi ( BIAS ); Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan; Jumlah pusk yang dimonitoring pelaksanaan imunisasi rutin/ rubella dan KIPI
14,000,000 3;22;22 13,600,000
Jumlah sosialisasi / pertemuan terkait program immunisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan 14,000,000 APBDKAB IKU Daerah
13,600,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait program immunisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas yang melakukan pelacakan dan penanganan KIPI
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.22.09. Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
Jumlah jemaah haji yang di imunisasi; Jumlah sosialisasi/ pertemuan terkait surveilans dan krisis kesehatan PD3I; Jumlah pusk yang dilakukan monev, supervisi, pembinaan dan pelacakan; Pengiriman sampel ke propinsi
122,000,000 550;25;22; 550
121,760,000.
Jumlah Calon Jemaah Haji yang diperiksa kesehatannya
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
400 Orang 122,000,000 APBDKAB IKU Daerah
121,760,000.
Jumlah Pertemuan / sosialisasi terkait SIWB
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
25 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait program SIWB
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah jemaah haji yang diimunisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
400 Orang APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.22.12. Komisi Penanggulangan AIDS
Jumlah sosialisasi tentang HIV/ AIDS tingkat kecamatan dan kab; Jumlah pemeriksaan labor HIV/AIDS yang dilakukan; Jumlah komputer/ laptop, printer yang diadakan; Jumlah media penyuluhan yang diadakan (infocus, wireless dll ); Jumlah pakaian seragam anggota KPA yang diadakan; Jumlah meubilair sekretariat KPA yang diadakan; Jumlah pusk/ kec yang dilakukan Bimtek/ pembinaan; Jumlah kegiatan konsultasi, rapat luar daerah ke propinsi yang dilakukan; Biaya operasional sekretariat KPA yang tersedia ( BBM, ATYK, Materai dll )
222,000,000 10;5;1;1;1;1; 13
;12;1
243,860,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah sosialisasi tentang HIV/AIDS tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Kecamatan
222,000,000 APBDKAB IKU OPD 243,860,000.
Jumlah pemeriksaan labor HIV / AIDS yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Orang APBDKAB IKU OPD
Jumlah Komputer/ Laptop, Printer yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
0 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah Media Penyuluhan yang diadakan ( Infocus, Wireless, dll )
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
0 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah Pakaian Seragam Anggota KPA yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket APBDKAB IKU OPD
Jumlah Mobuleir ( Meja, Kursi, lemari, dll ) sekretariat KPA yang diadakan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
0 Paket APBDKAB IKU OPD
Jumlah Puskesmas / Kecamatan yang dilakukan Bimtek, supervisi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
13 Kecamatan
APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Kegiatan Konsultasi, Rapat Luar daerah ke Propinsi yang dilakukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Bulan APBDKAB IKU OPD
Biaya operasional Sekretariat KPA yang tersedia ( BBM, ATK, Mattery, dll )
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Tahun APBDKAB IKU OPD
1.01.02.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase ketersediaan jaringan komunikasi data puskesmas; Persentase Puskesmas yang menghasilkan Profil Kesehatan
72,7%; 100%
385,000,000 395,000,000.
1.01.02.23.02. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan terkait standar pelayanan; Jumlah evaluasi yang dilakukan terkait standar pelayanan
50,000,000 1;1 20,000,000
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan terkait standar pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan 50,000,000 APBDKAB IKU OPD 20,000,000
Jumlah evaluasi yang dilaksanakan terkait standar pelayanan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.23.03. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Jumlah laporan terkait evaluasi data yang dihasilkan; Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait evaluasi data
60,000,000 25;2 75,000,000
Jumlah Laporan terkait evaluasi data yang dihasilkan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
25 Dokumen
60,000,000 APBDKAB IKU OPD 75,000,000
Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait evaluasi data
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.23.07. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Jumlah pusk yang menggunakan jaringan SIKDA; Jumlah pertemuan yang dilakukan terlait SIKDA; Pemeliharaan jaringan SIKDA
275,000,000 14;2;14 300,000,000.
Jumlah Puskesmas yang menggunakan Jaringan SIKDA
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
12 Puskesmas
275,000,000 APBDKAB IKU OPD 300,000,000.
Jumlah pertemuan yang dilakukan terkait SIKDA
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengadaan dan Pemeliharaan Jaringan SIKDA Puskesmas dan Dinas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket APBDKAB IKU OPD
1.01.02.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
Persentase Bangunan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 75 tahun 2014; Persentase Alat Kesehatan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 75 tahun 2014; Persentase Sarana Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 75 tahun 2014.
100%; 100%; 100%
17,212,457,000. 18,772,470,000
1.01.02.25.01. Pembangunan / Peningkatan puskesmas
8,836,457,000 3;3;2;1;1;0;10
8,195,910,000
Jumlah Puskesmas yang di rehabilitasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Puskesmas
8,836,457,000 APBDKAB IKU OPD 8,195,910,000
Jumlah rumah dinas yang dibangun
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Unit APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah rumah dinas yang di rehab
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah pembangunan aula Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah penambahan ruang PONED Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah pengadaan instalasi air bersih Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Unit APBDKAB IKU OPD
Jumlah perbaikan dan peningkatan daya listrik
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Paket APBDKAB IKU OPD
1.01.02.25.04. Pengadaaan puskesmas keliling
Jumlah pengadaan mobil puskesmas keliling dan ambulance transport; Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 untuk daerah sulit; Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 untuk petugas pusk
471,200,000 3;0;20 499,910,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengadaan Mobil Puskesmas Keliling dan ambulans transport puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket 471,200,000 APBDKAB IKU OPD 499,910,000
1.01.02.25.07. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah pengadaan alat laboratorium; Jumlah pengadaan cold chain pusk; Jumlah pengadaan IPAL pusk; Jumlah penghadaan incenerator pusk, Jumlah Pengadaan Alkes Puskesmas, Jumlah Pengadaan Genset Puskesmas
2,519,000,000 1;2;1;1,1,1 2,519,070,000
Jumlah pengadaan alat laboratorium dan Alat Kesehatan Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket 2,519,000,000 APBDKAB IKU OPD 2,519,070,000
Jumlah pengadaan Cold chain (Refrigerator, Transport Box dan Vaccine Carier) Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Paket APBDKAB IKU OPD
Jumlah pengadaan IPAL dan Genset Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
10 Paket APBDKAB IKU OPD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pengadaan Incenerator Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
0 Unit APBDKAB IKU OPD
1.01.02.25.08. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah pengadaan meubelair pustu / poskesri; jumlah pengadaan alat kesehatan pustu/ poskesri
503,800,000 5;5 2,519,070,000
Jumlah pengadaan meubelair Puskesmas Pembantu / Poskesri
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Paket 503,800,000 APBDKAB IKU OPD 2,519,070,000
Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas Pembantu / Poskesri
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Paket APBDKAB IKU OPD
1.01.02.25.14. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
Jumlah pemeliharaan dan perawatan gedung pusk
215,000,000 22 215,450,000.
Jumlah Pemeliharaan dan perawatan gedung Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
215,000,000 APBDKAB IKU OPD 215,450,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.25.17. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling
Jumlah pemeliharaan dan perawatan puskesmas keliling
484,000,000 44 499,910,000
Jumlah Pemeliharaan dan perawatan Puskesmas Keliling
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
44 Unit 484,000,000 APBDKAB IKU OPD 499,910,000
1.01.02.25.21. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Jumlah pembangunan pustu/ poskesri baru ; Jumlah rehab pustu/ poskesri
3,987,000,000 4;4 4,120,180,000
Jumlah pembangunan Poskesri baru
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Unit 3,987,000,000 APBDKAB IKU OPD 4,120,180,000
Jumlah rehab Puskesmas Pembantu / Poskesri
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Unit APBDKAB IKU OPD
1.01.02.25.23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pusk yang dilakukan monev sarana dan prasarana pusk; Jumlah sosialisasi sarana dan prasarana
196,000,000 22;1 202,970,000.
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev sarana dan prasarana Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
196,000,000 APBDKAB IKU OPD 202,970,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah sosialisasi sarana dan prasarana
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
100% 9,248,000,000 9,280,920,000
1.01.02.28.01. kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Jumlah peserta PBI APBD yang dibayarkan preminya; Jumlah pusk yang dilakukan monev terkait program JKN
9,150,000,000 19545;22 9,150,000,000
Jumlah peserta PBI APBD yang dibayarkan Preminya
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
42705 Orang
9,150,000,000 APBDKAB IKU Daerah
9,150,000,000
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev terkait Program JKN
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
1.01.02.28.08. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Jumlah pertemuan Tim JKN; Jumlah Pusk yang dilakukan monitoring; Jumlah kecamatan yang dilakukan sosialisasi terkait program JKN; Jumlah sosialisasi terkait program JKN
98,000,000 4;22;13;8 130,920,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pertemuan tim JKN
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Kabupaten Lima
4 Kegiatan 98,000,000 APBDKAB IKU OPD 130,920,000.
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monitoring
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU OPD
Jumlah Kecamatan yang dilakukan sosialisasi terkait program JKN
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
13 Kecamatan
APBDKAB IKU OPD
Jumlah sosialisasi terkait program JKN
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
8 Kegiatan APBDKAB IKU OPD
1.01.02.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita
88% 177,000,000 177,390,000.
1.01.02.29.08. Pembinaan pelayanan kesehatan Anak Balita
Jumlah pusk yang dilakukan monev terkait audit medik dg Tim PONED Audit Medik; Jumlah pertemuan terkait PKPR; Jumlah pertemuan terkait KTA/ DDTK; Jumlah pelatihan BBLR dan Asfiksia
177,000,000 22;1;3;2;2 177,390,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program anak
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
177,000,000 APBDKAB IKU Daerah
177,390,000.
Jumlah pertemuan terkait Audi Medik dgn Tim PONED Audit Medik
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan terkait PKPR
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
3 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan terkait KTA/ DDTK
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pelatihan BBLR dan Asfiksia
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.30. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Jumlah Posyandu lansia yang terbentuk; Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan; Persentase kader Posyandu Lansia yang dilatih
300 posyandu; 50%; 80%
100,000,000 25,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.30.01. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
100,000,000 25,000,000
Jumlah lansia yang mengikuti Kalakarya Lansia di Puskesmas
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
440 Orang 100,000,000 APBDKAB IKU Daerah
25,000,000
Jumlah pertemuan yang dilakukan dengan lansia
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
Jumlah Puskesmas yang dilakukan monev program Lansia
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan berkala program lansia
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
6 Kegiatan APBDKAB IKU Daerah
1.01.02.31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
Persentase Industri RT Pangan yang tersertifikasi; Persentase IRT-P yang dilatih
72%; 72% 48,000,000 55,000,000
1.01.02.31.02. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan
Jumlah sosialisasi terkait IRTP; Jumlah IRTP yang dilakukan supervisi dan pembinaan; Jumlah sampel yang diperiksa
48,000,000 4;72;25 55,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah sosialisasi terkait IRTP
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
4 Kegiatan 48,000,000 APBDKAB IKU OPD 55,000,000.
Jumlah IRTP yang dilakukan supervisi dan pembinaan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
72 IRTP APBDKAB IKU OPD
Jumlah sampel yang diperiksa
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
25 Sampel APBDKAB IKU OPD
1.01.02.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Meningkatnya pelayanan ibu hamil
78% 2,718,000,000 4,622,300,000
1.01.02.32.04. Pembinaan pelayanan ibu dan reproduksi
Jumlah pertemuan dengan dokter dan bidan desa terkait ANC; Jumlah kalakarya dengan bidan desa terkait kelas ibu hamil; Jumlah pertemuan dengan petugas pusk terkait kegawatdaruratan obstetri; Jumlah pertemuan dengan petugas pusk terkait AMP; Jumlah pembelajaran petugas pusk terkait AMP;
124,000,000 2; 22; 1; 2; 2; 22
124,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah pusk yang dilakukan monev program ibu
Jumlah pertemuan dengan dokter dan bidan desa terkait ANC
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Kegiatan 124,000,000 APBDKAB IKU Daerah
124,000,000.
Jumlah kalakarya dengan bidan desa terkait Kelas Ibu hamil
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan dengan petugas Puskesmas terkait kegawatdarura tan obstetri
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pertemuan dengan petugas puskesmas terkait AMP
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Paket APBDKAB IKU Daerah
Jumlah pembelajaran petugas puskesmas terkait AMP
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
2 Paket APBDKAB IKU Daerah
Jumlah puskesmas yang dilakukan monev program ibu
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
22 Puskesmas
APBDKAB IKU Daerah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.32.27. Jaminan Persalinan
Jumlah ibu bersalin resiko tinggi yang ditangani disarana pelayanan kesehatan
2,594,000,000 1228 4,498,300,000
Jumlah ibu bersalin resiko tinggi yang ditangani di sarana Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota
1241 Orang 2,594,000,000 APBDKAB DAK 4,498,300,000
1.01.02.33. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan BLUD
Jumlah Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD
22 Puskesmas
18,000,000,000. 18,000,000,000
1.01.02.33.01. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Koto Baru Simalanggang
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Koto Baru Simalanggang
2,105,000,000 1 tahun 2,105,000,000
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Koto Baru Simalang gang
1 Tahun 2,105,000,000 APBDKAB IKU Daerah
2,105,000,000
1.01.02.33.02. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Batu Hampar
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Puskesmas Batu Hampar
865,000,000 1 tahun 865,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Batu Hampar
1 Tahun 865,000,000 APBDKAB IKU Daerah
865,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.33.03. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Piladang
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Piladang
380,000,000 1 Tahun 380,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Piladang
1 Tahun 380,000,000 APBDKAB IKU Daerah
380,000,000.
1.01.02.33.04. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Mungo
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Mungo
1,495,000,000 1 tahun 1,495,000,000
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Mungo
1 Tahun 1,495,000,000 APBDKAB IKU Daerah
1,495,000,000
1.01.02.33.05. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Halaban
Jumlah belanja barang jasa dan belanja Modal Pusk Halaban
659,000,000 1 tahun 659,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Halaban
1 Tahun 659,000,000 APBDKAB IKU Daerah
659,000,000.
1.01.02.33.06. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Pakan Rabaa
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Pakan Rabaa
870,000,000 1 tahun 870,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Pakan Rabaa
1 Tahun 870,000,000 APBDKAB IKU Daerah
870,000,000.
1.01.02.33.07. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Situjuah
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Situjuh
865,000,000 1 tahun 865,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Situjuh
1 Tahun 865,000,000 APBDKAB IKU Daerah
865,000,000
1.01.02.33.08. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Taram
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Taram
1,025,000,000 1 tahun 1,025,000,000
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Taram
1 Tahun 1,025,000,000 APBDKAB IKU Daerah
1,025,000,000
1.01.02.33.09. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Tanjuang Pati
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Tanjung Pati
1,921,000,000 1 tahun 1,921,000,000
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Tanjung Pati
1 Tahun 1,921,000,000 APBDKAB IKU Daerah
1,921,000,000
1.01.02.33.10. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Dangung- Dangung
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Dangung- dangung
1,485,000,000 1 tahun 1,485,000,000
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Dangung- dangung
1 Tahun 1,485,000,000 APBDKAB IKU Daerah
1,485,000,000
1.01.02.33.11. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Padang Kandis
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal Pusk Padang Kandis
315,000,000 1 tahun 315,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Padang Kandis
1 Tahun 315,000,000 APBDKAB IKU Daerah
315,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.33.12. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Mungka
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Mungka
864,000,000 1 tahun 864,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Mungka
1 Tahun 864,000,000 APBDKAB IKU Daerah
864,000,000.
1.01.02.33.13. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Suliki
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Suliki
758,000,000 1 tahun 758,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Suliki
1 Tahun 758,000,000 APBDKAB IKU Daerah
758,000,000.
1.01.02.33.14. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Maek
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Maek
671,000,000 1 tahun 671,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Maek
1 Tahun 671,000,000 APBDKAB IKU Daerah
671,000,000.
1.01.02.33.15. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Baruah Gunuang
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Baruah Gunuang
367,000,000 1 tahun 367,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Baruah Gunuang
1 Tahun 367,000,000 APBDKAB IKU Daerah
367,000,000.
1.01.02.33.16. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Banja Loweh
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Banja Loweh
341,000,000 1 tahun 341,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Banja Loweh
1 Tahun 341,000,000 APBDKAB IKU Daerah
341,000,000.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.33.17. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Koto Tinggi
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Koto Tinggi
703,000,000 1 tahun 703,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Koto Tinggi
1 Tahun 703,000,000 APBDKAB IKU Daerah
703,000,000.
1.01.02.33.18. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Muaro Paiti
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Muaro Paiti
646,000,000 1 tahun 646,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Muaro Paiti
1 Tahun 646,000,000 APBDKAB IKU Daerah
646,000,000.
1.01.02.33.19. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Pangkalan
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Pangkalan
602,000,000 1 tahun 602,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Pangkalan
1 Tahun 602,000,000 APBDKAB IKU Daerah
602,000,000.
1.01.02.33.20. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Puskesmas Rimbo Data
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Rimbo Data
205,000,000 1 tahun 205,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Rimbo Data
1 Tahun 205,000,000 APBDKAB IKU Daerah
205,000,000.
1.01.02.33.21. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Gunuang Malintang
Jumlah belanja barang jasa dan belanja modal BLUD Pusk Gunuang Malintang
288,000,000 1 tahun 288,000,000
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Gunuang Malintang
1 Tahun 288,000,000 APBDKAB IKU Daerah
288,000,000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1.01.02.33.22. Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD Pusk Sialang
Jumlah belanja barang dan jasa dan belanja modal BLUD Pusk Sialang
570,000,000 1 tahun 570,000,000.
Belanja operasional dan non operasional
Puskesmas Sialang
1 Tahun 570,000,000 APBDKAB IKU Daerah
570,000,000.
Total 83,544,950,000. 86,427,810,000