bupati purwakarta

161

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BUPATI PURWAKARTA
Page 2: BUPATI PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 193 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan Peraturan

Bupati Purwakarta;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2851);

Page 3: BUPATI PURWAKARTA

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Page 4: BUPATI PURWAKARTA

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 459);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1538);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1540);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 249);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat

Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8

Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 237);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);

Page 5: BUPATI PURWAKARTA

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor

11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor

9).

21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten

Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).

22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 185 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun

2020 Nomor 98).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonom;

2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Purwakarta;

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;

4. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;

Page 6: BUPATI PURWAKARTA

5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses

untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di

Daerah;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen

perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah;

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun;

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah

dalam menyusun mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan

berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah

Tahun 2020 yaitu :

1. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun

2018-2023;

2. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan

daerah;

3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar

sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan

pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2020;

Page 7: BUPATI PURWAKARTA

4. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja

perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator

program yang telah ditetapkan;

BAB III

SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :

a) BAB I PENDAHULUAN

b) BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

c) BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

d) BAB IV PENUTUP

(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja Perangkat

Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 5

Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana

dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan

2. Dinas Kesehatan

3. Rumah Sakit Bayu Asih

4. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan

5. Dinas Tata Ruang dan Permukiman

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

7. Satuan Polisi Pamong Praja

8. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

10. Dinas Pangan dan Pertanian

11. Dinas Lingkungan Hidup

12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Page 8: BUPATI PURWAKARTA

14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

15. Dinas Perhubungan

16. Dinas Komunikasi dan Informatika

17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan

dan Perindustrian

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan

Kebudayaan

20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

21. Dinas Perikanan dan Peternakan

22. Sekretariat Daerah

23. Sekretariat DPRD

24. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

25. Badan Keuangan dan Aset Daerah

26. Badan Pendapatan Daerah

27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

28. Inspektorat

29. Kecamatan Jatiluhur

30. Kecamatan Sukasari

31. Kecamatan Maniis

32. Kecamatan Tegalwaru

33. Kecamatan Plered

34. Kecamatan Sukatani

35. Kecamatan Darangdan

36. Kecamatan Bojong

37. Kecamatan Wanayasa

38. Kecamatan Kiarapedes

39. Kecamatan Pasawahan

40. Kecamatan Pondoksalam

41. Kecamatan Purwakarta

42. Kecamatan Babakan Cikao

43. Kecamatan Campaka

44. Kecamatan Cibatu

45. Kecamatan Bungursari

46. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Page 9: BUPATI PURWAKARTA

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA,

IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 105

Page 10: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 i

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) tahun 2020 merupakan

amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. Selain itu, Renja Dinas Kesehatan merupakan Rencana Pembangunan

Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu

tahun. Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 diharapkan dapat mendorong

pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yaitu “Meningkatkan

derajat kesehatan masyakarat”.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) ini diharapkan menjadi

pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai serta bahan

pengambilan kebijakan agar menghasilkan keluaran yang diharapkan berupa

peningkatan kinerja dan capaian program.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 merupakan pelengkap dan

penyesuaian terhadap perkembangan baik kebijakan, anggaran maupun situasi terkini,

dimana pada tahun 2020 ini dilanda oleh bencana masalah kesehatan yaitu pandemi

covid-19, sehingga berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan tetapi juga sosial

ekonomi masyarakat, kondisi nasional dan dunia. Hal ini mengubah arah dan fokus

anggaran dan kegiatan tahun 2020, disamping mengakomodir kegiatan yang belum

tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020. Selain itu adanya keterbatasan

anggaran Kabupaten Purwakarta turut mempengaruhi penentuan prioritas dan arah

kegiatan sehingga sulit untuk menyusun rencana kerja yang ideal sesuai dengan

kebutuhan dan pencapaian program yang diharapkan.

Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Renja ini, lebih banyak

berasal dari APBD Kabupaten meskipun pada APBD Kabupaten terdapat sumber

anggaran lain yang masuk melalui mekanisme APBD Kabupaten seperti Bantuan

Keuangan APBD Propinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.

Dalam melaksanakan Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 perlu keterlibatan semua

pihak. Peran dan kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor termasuk

stakeholder sangat penting. Hal ini mengingat masalah kesehatan disadari menjadi

tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai

derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, saran perbaikan dan masukan akan berguna

Page 11: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 ii

untuk kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kesehatan sangat kami harapkan untuk

mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Purwakarta, Juli 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS NIP 197509132006041008

Page 12: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

iii

DAFTAR ISI

Halaman

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II EVALUASI RENJA HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020 II-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2020

II-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan II-35

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan

II-47

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1

BAB V PENUTUP IV-1

Page 13: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 1

BAB

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dinas Kesehatan

Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 berdasarkan Keputusan

Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050.1/37.A/Dinkes/ V/2019 serta Peraturan

Bupati Purwakarta Nomor 185 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. Renja Perubahan Dinas Kesehatan

Tahun 2020 merupakan penyesuain terhadap Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020.

Hal ini berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Usulan

Anggaran perubahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Tahun Anggaran 2020. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Dinas

Kesehatan Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan Renja

Dinas Kesehatan Tahun 2020. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan

untuk melakukan perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020, yaitu:

a. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan serta realokasi anggaran dan

refocusing pada kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi

Covid-19, baik yang berdampak pada penanganan kesehatan

b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan serta RAPBD

Perubahan Kabupaten Purwakarta daerah tahun 2020

c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan

lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil

daripada kegiatan.

1

Page 14: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 2

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan Renja

Tahun 2020 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan

Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi

pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan

perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan

asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan penting

dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan

kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang

optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H

ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari

pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM

tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator

status kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah

satu upaya utama untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia, yang

akan mendukung percepatan pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik

dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan

Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan

kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang

telah ditetapkan.

Page 15: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 3

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan arah kebijakan

pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi Kabupaten

Purwakarta tahun 2018 - 2023 “MEWUJUDKAN PURWAKARTA

ISTIMEWA“ dimana Tema Pembangunan Daerah untuk Tahun 2020 yaitu

“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pelayanan

Publik”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN)

2. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Daerah

3. Undang-undang No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

4. Peraturan Daerah No 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah

5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta

Tahun 2005 –2025

7. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah.

Page 16: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 4

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 ditetapkan

dengan maksud sebagai berikut :

1. Untuk menjabarkan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten

Purwakarta dalam kurun waktu tahun 2020;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan pelaku

pembangunan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan

kesehatan Tahun 2020 sesuai tugas dan fungsinya.

3. Untuk memantau perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten

Purwakarta sesuai tahapan dalam renstra dinas kesehatan dengan

mempertimbangkan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki

Kabupaten Purwakarta.

4. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA/DPA Perubahan

Tahun 2020

5. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan

Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja Perubahan Dinas

Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 bertujuan ;

1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta

untuk tahun 2020

2. Mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan program

dan kegiatan Tahun 2020

3. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar

kebijakan kesehatan daerah dan pemerintah pusat.

4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pembangunan Kabupaten

Purwakarta yang efektif, efisiensi, berkeadilan serta berkelanjutan.

5. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan inter dan antar bidang di

Dinas Kesehatan dan Lintas Sektoral.

6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra 2019-2023 dan Renja

Page 17: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 5

Dinas Kesehatan Tahun 2020.

7. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

dalam mencapai tujuan pembangunan jangka pendek dengan cara menyusun

program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

Page 18: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 1

BAB

EVALUASI RENJA HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun

2020 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian

indikator makro, dan Permasalahan Pelaksanaan Keg Triwulan II Tahun 2020.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 mengacu pada

RPJPD 2005- 2025 sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kab. Purwakarta

2018-2023. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Purwakarta 2018-

2023, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, strategi dan target kinerja

pada Renstra Dinas Kesejayam Tahun 2018-2023 dan Renja Dinas Kesehatan Tahun

2020.

Pada RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023 Visi Pemerintah Kab. Purwakarta

adalah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam

empat misi, tujuh tujuan dan delapan belas sasaran pembangunan. Dimana Dinas

Kesehatan berada pada visi

Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 terdapat realokasi

penganggaran dan refocusing prioritas pembangunan daerah terkait dengan pandemi

virus corona 2019 (covid-19) sehingga kegiatam pada Dinas Kesehatan mengalami

perubahan.

Capaian Program Triwulan II Tahun 2020 APBD Kabupaten Purwakarta tahun

2020 pada Dinas Kesehatan dengan tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran

dapat dilihat pada tabel berikut.

2

Page 19: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 2

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Berdasarkan Bidang di Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

KODE

REKENING

Perangkat

Daerah/ Bidang

Urusan/

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

APBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai

DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

Catatan/

Permasalahan

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DINAS KESEHATAN 136.090.523.740 44.652.942.604 91.437.581.136 32,81

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN

I Sekretariat 11.203.436.900 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05

1.02. 1.02.01.01.

07 Program

Dukungan

Manajemen

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Kesehatan

1 Persentase

Pegawai Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi

Kab

Purwakarta

100 11.203.436.900 Kab

Purwakarta

25 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05

2 Tingkat

Pemenuhan

Kebutuhan

Rumah Tangga

dan Sarana

/Prasarana

Kantor

100 25

3 Persentase

Sarana dan

Prasarana

Dalam Kondisi

Baik

100 25

Page 20: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 3

4 Persentase Unit

Kerja Yang

Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 25

5 Persentase

Perencanaan

dan Pelaporan

Kinerja dan

Keuangan Yang

Tepat Waktu

dan Sesuai

Dengan

Perundang -

Undangan

100 25

6 Persentase

Ketersediaan

Data Kinerja

OPD

100 25

II Bidang Sumber Daya Kesehatan 6.767.248.000 9.300.000 6.757.948.000 0,14

1.02 . 1.02.01 . 17 Program

Pengawasan

Obat Dan

Makanan

Cakupan sarana

farmasi yang dibina

Kab

Purwakarta

88 281.391.000 Kab

Purwakarta

0 9.300.000 272.091.000 3,31

1.02 . 1.02.01 . 25 Program

Pengadaan,

Peningkatan,

Dan Perbaikan

Sarana Dan

Prasarana

Puskesmas/

Puskesmas

Pembantu Dan

jaringannya

Prosentase sarana

dan prasarana

puskesmas dan

jaringannya dengan

kondisi baik

Kab

Purwakarta

54 6.435.857.000 Kab

Purwakarta

0 - 6.435.857.000 -

Page 21: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 4

1.02 . 1.02.01 . 39 Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Prosentase tenaga

kesehatan yang

memiliki SIP yang

masih berlaku

Kab

Purwakarta

85 50.000.000 Kab

Purwakarta

0 - 50.000.000 -

III Bidang Kesehatan Masyarakat 2.831.311.000 326.387.500 2.504.923.500 11,53

1.02 . 1.02.01 . 19 Program

Promosi

Kesehatan

Cakupan Strata

Posyandu Purnama

Dan Mandiri

Kab

Purwakarta

62,71 100.000.000 Kab

Purwakarta

0,00 41.150.000 58.850.000 41,15

Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS

65,84

1.02 . 1.02.01 . 20 Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan pelayanan

anak balita

Kab

Purwakarta

74,35 1.460.999.000 Kab

Purwakarta

0,00 131.420.000 1.329.579.000 9,00

Cakupan pelayanan

bayi

98,80 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan

Lingkungan

Sehat

Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air

Bersih, Rumah

Sehat, Jamban

Keluarga dan SPAL)

Kab Purwakarta

75,94 125.000.000 Kab Purwakarta

0,00 4.401.000 120.599.000 3,52

Cakupan TTU dan TPM Yang

Memenuhi Syarat

58,28 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 Program

Peningkatan

Keselamatan

Ibu Melahirkan

Dan Anak

Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

Kab

Purwakarta

99,09 1.145.312.000 Kab

Purwakarta

0,00 149.416.500 995.895.500 13,05

IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit

8.665.595.000 58.425.000 8.607.170.000 0,67

1.02 . 1.02.01 . 22 Program

Pencegahan Dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular Dan

Prosentase bayi

dengan imunisasi

dasar lengkap

Kab

Purwakarta

85,02 8.665.595.000 Kab

Purwakarta

0,00 58.425.000 8.607.170.000 0,67

Page 22: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 5

Tidak Menular Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan penyakit

menular (TB paru,

HIV)

83,92 0,00

Cakupan Pelayanan

Kesehatan pada Usia

Produktif

1,26 0,00

V Bidang Pelayanan Kesehatan 42.034.913.840 28.269.115.252 13.765.798.588 67,25

1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin

Kab Purwakarta

100 39.917.528.840 Kab Purwakarta

25 28.198.490.540 11.719.038.300 70,64

Prosentase

kepesertaan

Penduduk Miskin

yang memiliki

Jaminan Kesehatan

100 25

1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Prosentase fasilitas kesehatan yang

dibina

Kab Purwakarta

43,2 520.000.000 Kab Purwakarta

11 70.624.712 449.375.288 13,58

1.02 . 1.02.01 . 35 Program

Pengembangan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Prosentase

puskesmas yang

terakreditasi minimal

madya

Kab

Purwakarta

90 1.597.385.000 Kab

Purwakarta

0 - 1.597.385.000 -

VI UPTD Perbekalan Kesehatan 3.616.092.000 22.750.000 3.593.342.000 0,63

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Cakupan Tingkat

Ketersediaan Obat

dan Vaksin Esensial

Kab

Purwakarta

90,00 3.616.092.000 Kab

Purwakarta

22,50 22.750.000 3.593.342.000 0,63

VII UPTD Puskesmas 60.353.282.000 8.910.897.924 51.442.384.076 14,76

Page 23: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 6

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Prosentase

pencapaian target

SPM sesuai wilayah

kerja

Kab

Purwakarta

66,67 14.502.182.000 Kab

Purwakarta

17 4.496.693.965 10.005.488.035 31

1.02 . 1.02.01 . 24

Program Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin

Kab Purwakarta

100 45.851.100.000 Kab Purwakarta

25 4.414.203.959 41.436.896.041 10

Prosentase

kepesertaan

Penduduk Miskin

yang memiliki

Jaminan Kesehatan

100 100

VIII UPTD Laboratorium Kesehatan 618.645.000 328.469.903 290.175.097 53,10

1.02 . 1.02.01 . 38 Program

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Meningkatnya

jumlah kunjungan

pemeriksaan

Labkesda (5% per

tahun)

Kab

Purwakarta

85 618.645.000 Kab

Purwakarta

21,25 328.469.903 290.175.097 53,10

Meningkatnya

jumlah parameter

pemeriksaan

Labkesda

88 22,19

Page 24: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 7

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Program Anggaran Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

KODE

REKENING

Perangkat

Daerah/ Bidang

Urusan/

Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja

APBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai

DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

Catatan/

Permasalahan

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DINAS KESEHATAN 136.090.523.740 44.652.942.604

91.437.581.136

32,81

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN

1.02.

1.02.01.01.

07

Program

Dukungan

Manajemen

Administrasi

Perkantoran

Dinas

Kesehatan

1 Persentase

Pegawai

Yang

Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi

Kab

Purwakarta

100 11.203.436.900 Kab

Purwakarta

25 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05

2 Tingkat

Pemenuhan

Kebutuhan

Rumah

Tangga dan

Sarana

/Prasarana

Kantor

100 25

3 Persentase

Sarana dan

Prasarana

Dalam

Kondisi Baik

100 25

Page 25: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 8

4 Persentase

Unit Kerja

Yang

Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100 25

5 Persentase

Perencanaan

dan Pelaporan

Kinerja dan

Keuangan

Yang Tepat

Waktu dan

Sesuai

Dengan

Perundang -

Undangan

100 25

6 Persentase

Ketersediaan

Data Kinerja

OPD

100 25

1.02 . 1.02.01

. 15

Program Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Cakupan Tingkat

Ketersediaan Obat

dan Vaksin Esensial

Kab

Purwakarta

90,00 3.616.092.000 Kab

Purwakarta

22,50 22.750.000 3.593.342.000 0,63

1.02 . 1.02.01

. 16

Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat

Prosentase pencapaian

target SPM sesuai

wilayah kerja

Kab

Purwakarta

66,67 14.502.182.000 Kab

Purwakarta

17 4.496.693.965 10.005.488.035 31

1.02 . 1.02.01

. 17

Program

Pengawasan

Obat Dan

Makanan

Cakupan sarana

farmasi yang dibina

Kab

Purwakarta

88 281.391.000 Kab

Purwakarta

0 9.300.000 272.091.000 3,31

1.02 . 1.02.01

. 19

Program

Promosi

Kesehatan

Cakupan Strata

Posyandu Purnama

Dan Mandiri

Kab

Purwakarta

62,71 100.000.000 Kab

Purwakarta

0,00 41.150.000 58.850.000 41,15

Cakupan Rumah

Tangga ber-PHBS

65,84

Page 26: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 9

1.02 . 1.02.01

. 20

Program

Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan pelayanan

anak balita

Kab

Purwakarta

74,35 1.460.999.000 Kab

Purwakarta

0,00 131.420.000 1.329.579.000 9,00

Cakupan pelayanan

bayi

98,80 0,00

1.02 . 1.02.01

. 21

Program

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

Cakupan Sarana

Sanitasi dasar (air

Bersih, Rumah Sehat,

Jamban Keluarga dan

SPAL)

Kab

Purwakarta

75,94 125.000.000 Kab

Purwakarta

0,00 4.401.000 120.599.000 3,52

Cakupan TTU dan

TPM Yang Memenuhi

Syarat

58,28 0,00

1.02 . 1.02.01

. 22

Program

Pencegahan

Dan

Penanggulangan

Penyakit

Menular Dan

Tidak Menular

Prosentase bayi

dengan imunisasi

dasar lengkap

Kab

Purwakarta

85,02 8.665.595.000 Kab

Purwakarta

0,00 58.425.000 8.607.170.000 0,67

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan penyakit

menular (TB paru,

HIV)

83,92 0,00

Cakupan Pelayanan

Kesehatan pada Usia

Produktif

1,26 0,00

1.02 . 1.02.01

. 24

Program

Pelayanan

Kesehatan

Penduduk

Miskin

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin

Kab

Purwakarta

100 85.768.628.840 Kab

Purwakarta

25 32.612.694.499 53.155.934.341 38,02

Prosentase

kepesertaan Penduduk

Miskin yang memiliki

Jaminan Kesehatan

100 25

Page 27: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 10

1.02 . 1.02.01

. 25

Program

Pengadaan,

Peningkatan,

Dan Perbaikan

Sarana Dan

Prasarana

Puskesmas/

Puskesmas

Pembantu Dan

jaringannya

Prosentase sarana dan

prasarana puskesmas

dan jaringannya

dengan kondisi baik

Kab

Purwakarta

54 6.435.857.000 Kab

Purwakarta

0 - 6.435.857.000 -

1.02 . 1.02.01

. 28

Program

Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan

Kesehatan

Prosentase fasilitas

kesehatan yang dibina

Kab

Purwakarta

43,2 520.000.000 Kab

Purwakarta

11 70.624.712 449.375.288 13,58

1.02 . 1.02.01

. 32

Program

Peningkatan

Keselamatan

Ibu Melahirkan

Dan Anak

Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

Kab

Purwakarta

99,09 1.145.312.000 Kab

Purwakarta

0,00 149.416.500 995.895.500 13,05

1.02 . 1.02.01

. 35

Program

Pengembangan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Prosentase

puskesmas yang

terakreditasi minimal

madya

Kab

Purwakarta

90 1.597.385.000 Kab

Purwakarta

0

-

1.597.385.000 -

1.02 . 1.02.01

. 38

Program

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Meningkatnya jumlah

kunjungan

pemeriksaan

Labkesda (5% per

tahun)

Kab

Purwakarta

85 618.645.000 Kab

Purwakarta

21,25 328.469.903 290.175.097 53,09505

Meningkatnya jumlah

parameter

pemeriksaan

Labkesda

88 22,19

1.02 . 1.02.01

. 39

Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Prosentase tenaga

kesehatan yang

memiliki SIP yang

masih berlaku

Kab

Purwakarta

85 50.000.000 Kab

Purwakarta

0 - 50.000.000 -

Page 28: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 11

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020

KODE REKENING Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Keg

Indikator Kinerja APBD

Murni

Parsial 5

Tahun

2020

(sesuai

DPA)

Realisasi

Triwulan

II Tahun

2020

Selisih %

Catatan

Perm

asalahan

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DINAS KESEHATAN 136.090.523.740 44.652.942.604 91.437.581.136 32,81

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02. 1.02.01.01. 07 Program Dukungan

Manajemen

Administrasi

Perkantoran Dinas

Kesehatan

1 Persentase Pegawai Yang

Memiliki Kesesuaian

Kompetensi

Kab

Pwk

100 11.203.436.900 Kab

Pwk

100 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05

2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan

Rumah Tangga dan Sarana

/Prasarana Kantor

100 100

3 Persentase Sarana dan Prasarana

Dalam Kondisi Baik 100 100

4 Persentase Unit Kerja Yang

Mendapatkan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100 100

5 Persentase Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Yang Tepat Waktu dan Sesuai

Dengan Perundang - Undangan

100 100

6 Persentase Ketersediaan Data

Kinerja OPD 100 100

Page 29: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 12

1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,

Listrik dan Internet

Kab Pwk

10 Pkt 300.000.000 Kab Pwk

10 Pkt 70.159.285 229.840.715 23,39

1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab

Pwk

1 Pkt 50.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt 10.060.500 39.939.500 20,12

1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kab

Pwk

36 OB 51.400.140 Kab

Pwk

36 OB 29.400.000 22.000.140 57,20

1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Terlaksananya Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Kab

Pwk

20 Jns 65.000.000 Kab

Pwk

20 Jns 22.500.000 42.500.000 34,62

1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terlaksananya Penyediaan

Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kab

Pwk

1 pkt 156.988.500 Kab

Pwk

1 pkt 135.550.000 21.438.500 86,34

1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Terlaksananya Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Kab

Pwk

20 Jns 25.000.000 Kab

Pwk

20 Jns 10.000.000 15.000.000 40,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Terlaksananya Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Kab

Pwk

20 Jns 25.000.000 Kab

Pwk

20 Jns 10.000.000 15.000.000 40,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Terlaksananya penyediaan

makan dan minuman rapat dan

tamu kantor

Kab

Pwk

1 Pkt 40.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt 21.420.000 18.580.000 53,55

1.02 . 1.02.01 . 07 . 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Dareah

Kab

Pwk

300 HOK 50.000.000 Kab

Pwk

300

HOK

10.556.100 39.443.900 21,11

1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga

PTT

Terlaksananya Penyediaan Jasa

Tenaga PTT

Kab

Pwk

1872 OB 854.350.000 Kab

Pwk

1872

OB

448.350.000 406.000.000 52,48

1.02 . 1.02.01 . 07 . 20 Festival Purwakarta

Istimewa

Terlaksananya Keikutsertaan dan

Partisipasi OPD dalam Festival

Purwakarta

Istimewa

Kab

Pwk

3 Pkt 0 Kab

Pwk

3 Pkt

1.02 . 1.02.01 . 07 . 21 Penyediaan jasa Tenaga

Harian Lepas untuk

tenaga kesehatan di

Puskesmas rawat inap,

Poned dan Puskesmas

terpencil

Terlaksananya Penyediaan Jasa

THL Untuk Tenaga Kesehatan di

Lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Purwakarta

Kab

Pwk

4740 OB 6.608.167.000 Kab

Pwk

4740

OB

4.213.334.000 2.394.833.000 63,76

Page 30: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 13

1.02 . 1.02.01 . 07 . 27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kab Pwk

1 Pkt 0 Kab Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01 . 07 . 29 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terlaksananya pengadaan

peralatan gedung kantor

Kab

Pwk

1 pkt 150.000.000 Kab

Pwk

1 pkt 146.300.000 3.700.000 97,53

1.02 . 1.02.01 . 07 . 30 Pengadaan mebeleur Terlaksanya pengadaan mebeleur Kab

Pwk

1 pkt 150.000.000 Kab

Pwk

1 pkt 147.600.000 2.400.000 98,40

1.02 . 1.02.01 . 07 . 31 Penyediaan Jasa Tenaga

Piket Malam

Terlaksananya Penyediaan Jasa

Tenaga Piket Malam

Kab

Pwk

24 OB 39.466.760 Kab

Pwk

24 OB 22.200.000 17.266.760 56,25

1.02 . 1.02.01 . 07 . 34 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Kab

Pwk

1 Pkt 0 Kab

Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01 . 07 . 36 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dan

pusling

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kab

Pwk

9 Jns 70.000.000 Kab

Pwk

9 Jns 55.440.000 14.560.000 79,20

1.02 . 1.02.01 . 07 . 40 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Kab

Pwk

1 Pkt 30.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt 10.500.000 19.500.000 35,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 47 Rehabilitasi sedang/berat

kendaraan

dinas/operasional dan

puskesmas

Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat kendaraan dinas

operasional

Kab

Pwk

1 Pkt 60.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt 59.400.000 600.000 99,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 50 Penunjang mobil

pelayanan kesehatan

selektif masyarakat

miskin

Terlaksananya peningkatan

pelayanan mobil kesehatan

selektif masyarakat miskin

Kab

Pwk

1 Pkt 3.011.500 Kab

Pwk

1 Pkt 3.011.500 - 100,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 71 Pengelolaan dan

pembinaan tenaga non

PNS

Terlaksananya pengelolaan dan

pembinaan Tenaga Non PNS

Kab

Pwk

1 keg 0 Kab

Pwk

1 keg

1.02 . 1.02.01 . 07 . 72 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

Kab

Pwk

20 Buku 20.000.000 Kab

Pwk

20

Buku

9.800.000 10.200.000 49,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 75 penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir Tahun

2019 dan Laporan Keuangan

Semester I

Kab

Pwk

50 Buku 15.000.000 Kab

Pwk

50

Buku

2.950.000 12.050.000 19,67

1.02 . 1.02.01 . 07 . 79 Penyusunan profil

kesehatan

Terlaksananya Penyusunan profil

Dinas Kesehatan

Kab

Pwk

15 Buku 0 Kab

Pwk

15

Buku

Page 31: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 14

1.02 . 1.02.01 . 07 . 80 Penyusunan rencana kerja (renja) dinas

Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kab Pwk

30 Buku 15.000.000 Kab Pwk

30 Buku

- 15.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 106 Rehab Rumah Dinas

Kantor Kesehatan

Jumlah Pkt Rehab Rumah Dinas

Kantor Kesehatan Yang

dibutuhkan

Kab

Pwk

3 Pkt 0 Kab

Pwk

3 Pkt - -

1.02 . 1.02.1 . 07 . 115 Dukungan Manajemen

BOK (DAK Non Fisik

Tahun 2020)

Terlaksananya pembinaan dan

monitoring

Kab

Pwk

1 keg 63.653.000 Kab

Pwk

1 keg - 63.653.000

1.02 . 1.02.01.01 . 07.116 Penyediaan Jasa Tenaga

Kesehatan Keluarga

Desa

Terlaksananya Jasa Tenaga

Kesehatan Keluarga Desa

Kab

Pwk

228 OB 1.296.200.000 Kab

Pwk

228 OB 789.900.000 506.300.000 60,94

1.02 . 1.02.01.01 . 07.117 Pengadaan Sarana

Penunjang Sistem

Informasi Penatausahaan

Keuangan

Terlaksananya Pengadaan Sarana

Penunjang Sistem Informasi

Pantausahaan Keuangan

Kab

Pwk

1 pkt 50.000.000 Kab

Pwk

1 pkt 46.530.000 3.470.000 93,06

1.02 . 1.02.01.01 . 07.118 Pengadaan Sarana

Penunjang Sistem

Informasi Kesehatan

Tersedianya Sarana Sistem

Informasi Kesehatan (SIK)

Kab

Pwk

100 % 50.000.000 Kab

Pwk

100 % 50.000.000 - 100,00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.119 Penataan Halaman Parkir

Dinas Kesehatan

Jumlah Pkt Halaman Dinas

Kesehatan Yang dibutuhkan

Kab

Pwk

1 pkt 0 Kab

Pwk

1 pkt

1.02 . 1.02.01.01 . 07.120 Penambahan Daya

Listrik Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Terlaksananya Penyediaan Daya

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor yang Memadai

Kab

Pwk

100% 0 Kab

Pwk

100%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.123 Bimbingan Teknis

Kepegawaian Puskesmas

Terlaksananya Bimbingan

Teknik Kepegawaian Puskesmas

Kab

Pwk

20 PKM 0 Kab

Pwk

20

PKM

1.02 . 1.02.01.01 . 07.124 Workshop Penyusunan

RUK, RPK dan Restra

Puskesmas dan Dinas

Kesehatan

Terlaksananya Penyusunan

RUK,RPK dan Renstra

Puskesmas dan Dinas

Kesehatan

Kab

Pwk

100% 0 Kab

Pwk

100%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.125 Workshop Sistem

Informasi Kesehatan

Puskesmas

Terlaksananya Workshop Sistem

Informasi Kesehatan Puskesmas

Kab

Pwk

40 Org 0 Kab

Pwk

40 Org

1.02 . 1.02.01.01 . 07.126 Bimbingan Teknis dan

Monev Terpadu

Perencanaan, Data

Informasi dan Kinerja

Puskesmas

Terlaksananya BIMTEK dan

Monev Terpadu Perencanaan,

Data Informasi dan Kinerja

Puskesmas

Kab

Pwk

100% 15.000.000 Kab

Pwk

100% 9.300.000 5.700.000 62,00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.127 Pendampingan

Penatausahaan

Keuangan

Tersedianya Pendampingan

Penatausahaan Keuangan

Kab

Pwk

1 Tahun 25.000.000 Kab

Pwk

1 Tahun - 25.000.000 -

Page 32: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 15

1.02 . 1.02.01.01 . 07.128 Workshop Sistem Sarana Prasarana dan Alat

Kesehatan (ASPAK)

Bagi Puskesmas dan

RSUD

Terlaksananya Keg Workshop Sistem Sarana Prasarana dan

Alat Kesehatan (ASPAK)

Kab Pwk

100% 0 Kab Pwk

100%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.129 Penguatan

Penyelenggaraan SPIP

Jumlah sistem pengendalian

intern pemerintah (SPIP) yang

disusun

Kab

Pwk

1 Dok 15.000.000 Kab

Pwk

1 Dok - 15.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 07.131 Penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan

Terlaksananya Penyusunan

Renstra Dinas Kesehatan Tahun

2018-2023

Kab

Pwk

25 Buku 15.000.000 Kab

Pwk

25

Buku

- 15.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 07.132 Penyusunan Pelaporan

Barang Milik Daerah

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Barang Milik Daerah

Kab

Pwk

1 Pkt 15.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt - 15.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 07.135 Premi Asuransi Pegawai

Non PNS

Tersedianya Dana Premi

Asuransi Pegawai Non PNS di

Lingkungan Dinas Kesehatan

dan Puskesmas Kabupaten

Purwakarta

Kab

Pwk

5258 OB 880.200.000 Kab

Pwk

5258

OB

393.335.640 486.864.360 44,69

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Cakupan Tingkat Ketersediaan

Obat dan Vaksin Esensial

Kab

Pwk

90,00 3.616.092.000 Kab

Pwk

90,00 22.750.000 3.593.342.000 0,63

1.02 . 1.02.01.01 . 15.11 Pengelolaan

Administrasi DAK obat

kesehatan

Jumlah Keg Operasional

Administrasi DAK Obat

Kesehatan

Kab

Pwk

12 Bulan 50.000.000 Kab

Pwk

12

Bulan

- 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 15.12 Pengadaan sarana dan

bahan penunjang

pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan

(pallet, embalage/plastik

obat, kertas resep, kertas

puyer)

Jumlah Keg Pengadaan Sarana

dan Bahan Penunjang

Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Kab

Pwk

20 PKM - Kab

Pwk

20

PKM

-

1.02 . 1.02.01.01 . 15.16 Pengadaan Buffer Stock

Obat,BMHP,Bahan Gigi,

Reagen SIA Kabupaten

Purwakarta

Jumlah Pengadaan Buffer Stock

Obat, BMHP, Bahan Gigi,

Reagensia Kabupaten

Purwakarta

Kab

Pwk

1 Pkt 500.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt - 500.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 15.17 Peningkatan Kinerja

Administrasi UPTD

Perbekalan

Jumlah Keg Operasional

Administrasi UPTD Perbekalan

Kesehatan

Kab

Pwk

12 Bulan 43.500.000 Kab

Pwk

12

Bulan

22.750.000 20.750.000 52,30

1.02 . 1.02.01.01 . 15.20 Pelayanan dan Distribusi

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Keg Pelayanan dan

Distribusi Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Kab

Pwk

20 PKM 50.000.000 Kab

Pwk

20

PKM

- 50.000.000 -

Page 33: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 16

1.02 . 1.02.01.01 . 15.21 Distribusi dan e Logistik (DAK BOK Non Fisik

Tahun 2020)

Jumlah Keg Distribusi dan e-Logistik

Kab Pwk

20 PKM 114.440.000 Kab Pwk

20 PKM

- 114.440.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 15.22 Pelayanan Kefarmasian

dan Perbekalan

Kesehatan (DAK Fisik

Tahun 2020)

Jumlah Obat DAK Sub Bidang

Pelayanan Kefarmasian

Kab

Pwk

1 Pkt 2.858.152.000 Kab

Pwk

1 Pkt - 2.858.152.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

Prosentase pencapaian target

SPM sesuai wilayah kerja

Kab

Pwk

66,67 14.502.182.000 Kab

Pwk

66,67 4.496.693.965 10.005.488.035 31,01

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 100

Pelayanan Kesehatan Ibu

Bersalin 100 100

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru

Lahir 100 100

Pelayanan Kesehatan Balita 100 100

Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan Dasar 100 100

Pelayanan Kesehatan pada Usia

Produktif 100 100

Pelayanan Kesehatan pada Usia

Lanjut 100 100

Pelayanan Kesehatan Penderita

Hipertensi 100 100

Pelayanan Kesehatan Penderita

Diabetes Melitus (DM) 100 100

Pelayanan Kesehatan Org

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berat

100 100

Pelayanan Kesehatan Org

dengan Tuberkulosis (TB) 100 100

Pelayanan Kesehatan Org

dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 100

1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Purwakarta

Jumlah Keg Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas DTP Purwakarta.

- Jumlah Penanganan Gizi Burk

di Puskesmas DTP Purwakarta.

Kab

Pwk

1 Thn 80.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 43.156.570 36.843.430 53,95

1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya administrasi

pelayanan kesehatan di wilayah

PuskesmasMulyamekar

Kab

Pwk

1 Thn 40.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 37.891.858 2.108.142 94,73

Page 34: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 17

serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas

Mulyamekar 1.02 . 1.02.01.01 . 16.26 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Maracang

Jumlah Operasional Administrasi

Pelayanan dan Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas Maracang

Kab

Pwk

1 Thn 55.955.000 Kab

Pwk

1 Thn 36.248.960 19.706.040 64,78

1.02 . 1.02.01.01 . 16.29 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Bungursari

Jumlah Keg Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas

Bungursaridan Terlaksananya

Penanganan Gizi Buruk Di

Puskesmas Bungursari

Kab

Pwk

1 Thn 45.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 22.281.534 22.718.466 49,51

1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Koncara

Jumlah keg administrasi di

Puskesmas

Koncara,Terpenuhinya cakupan

pelayanan kesehatan dan

pemberian PMT Pemulihan pada

balita gizi buruk

Kab

Pwk

1 Thn 50.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 28.660.992 21.339.008 57,32

1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Bojong

Jumlah Keg Administrasi dan

pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Bojong dan

terlaksananya Penanganan Gizi

buruk di Puskesmas Bojong

Kab

Pwk

1 Thn 45.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 25.867.932 19.132.068 57,48

1.02 . 1.02.01.01 . 16.38 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Sukasari

Jumlah pelayanan kesehatan

serta penanganan gizi buruk di

UPTD Puskesmas Sukasari

Kab

Pwk

1 Thn 35.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 20.850.000 14.150.000 59,57

1.02 . 1.02.01.01 . 16.41 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Pondoksalam

Jumlah Keg Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas

Pondoksalam dan Terlaksananya

Penanganan Balita Gizi Buruk di

Puskesmas Pondoksalam

Kab

Pwk

1 Thn 40.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 18.726.807 21.273.193 46,82

1.02 . 1.02.01.01 . 16.44 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

Meningkatnya Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

dilingkungan Puskesmas

Kab

Pwk

1 Thn 50.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 28.711.360 21.288.640 57,42

Page 35: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 18

serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned

Munjuljaya

Munjuljaya,Terlaksananya Sosialisasi Pemberian PMT gizi

Kurang dan Gizi Buruk 1.02 . 1.02.01.01 . 16.47 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Jatiluhur

Jumlah keg administrasi dan

pelayanan kesehatan di

Puskesmas Jatiluhur,Jumlah

Penanganan Gizi Buruk di

Puskesmas Jatiluhur

Kab

Pwk

1 Thn 70.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 50.305.800 19.694.200 71,87

1.02 . 1.02.01.01 . 16.50 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Campaka

Jumlah Keg Administrasi dan

pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Poned Campaka

Terlaksananya Penanganan Gizi

Buruk di puskesmas Campaka

Kab

Pwk

1 Thn 55.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 33.774.915 21.225.085 61,41

1.02 . 1.02.01.01 . 16.53 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Pasawahan

Jumlah Keg Administrasi Di

Puskesmas Pasawahan dan

Pemberian PMT Pemulihan Pada

Balita Gizi Buruk

Kab

Pwk

1 Thn 50.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 31.747.765 18.252.235 63,50

1.02 . 1.02.01.01 . 16.56 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

KiaraPedes

Terlaksananya keg administrasi

dan pelayanan kesehatan serta

pengawasan status gizi balita dan

bumil KEK di wilayah kerja

Puskesmas Kiarapedes

Kab

Pwk

1 Thn 73.500.000 Kab

Pwk

1 Thn 37.038.360 36.461.640 50,39

1.02 . 1.02.01.01 . 16.59 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Plered

Jumlah peserta administrasi dan

pelayanan kesehatan serta

penanganan gizi buruk

Puskesmas PONED Plered

Kab

Pwk

1 Thn 75.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 27.215.293 47.784.707 36,29

1.02 . 1.02.01.01 . 16.62 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Tegalwaru

Jumlah Keg Administrasi da

Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Poned Tegalwaru dan

Terlaksananya Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas Poned

Tegalwaru

Kab

Pwk

1 Thn 60.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 36.198.200 23.801.800 60,33

Page 36: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 19

1.02 . 1.02.01.01 . 16.65 Peningkatan Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Maniis

Jumlah Keg Penunjang Operasional Pelayanan

Kesehatan serta tertanganinya

kasus Gizi Buruk di Puskesmas

DTP Maniis

Kab Pwk

1 Thn 70.000.000 Kab Pwk

1 Thn 29.134.000 40.866.000 41,62

1.02 . 1.02.01.01 . 16.68 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

cibatu

Jumlah Peserta Keg Administrasi

Kesehatan di Puskesmas DTP

Cibatu dan Terlaksananya

Penanganan Gizi Buruk di

Puskesmas DTP Cibatu

Kab

Pwk

1 Thn 70.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 33.811.320 36.188.680 48,30

1.02 . 1.02.01.01 . 16.71 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Wanayasa

Jumlah Keg Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas DTP Wanayasa serta

Terlaksananya Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas DTP

Wanayasa

Kab

Pwk

1 Thn 80.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 45.612.557 34.387.443 57,02

1.02 . 1.02.01.01 . 16.74 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Darangadan

Jumlah Operasional Administrasi

dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk di

Puskesmas DTP Darangdan

Kab

Pwk

1 Thn 80.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 48.947.440 31.052.560 61,18

1.02 . 1.02.01.01 . 16.77 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Sukatani

Jumlah peserta Peningkatan

Administrasi dan Pelayanan serta

penanganan Gizi Buruk

Puskesmas DTP Sukatani

Kab

Pwk

1 Thn 50.000.000 Kab

Pwk

1 Thn 30.797.742 19.202.258 61,60

1.02 . 1.02.01.01 . 16.81 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Purwakarta (DAK Non

Fisik)

Jumlah operasional dan

pelayanan kesehatan Puskesmas

Purwakarta dalam bentuk

sosialisasi, pemberdayaan,

penyuluhan, pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 702.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 233.916.000 468.084.000 33,32

1.02 . 1.02.01.01 . 16.82 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Munjuljaya (DAK Non

Fisik)

Jumlah Pelayanan Kesehatan

Puskesmas Munjuljaya dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan, penyuluhan,

pemantauan dan konsultasi

kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 659.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 1.792.660 657.207.340 0,27

Page 37: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 20

1.02 . 1.02.01.01 . 16.83 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Koncara (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas

Koncara Dalam Bentuk

Sosialisasi, Pemberdayaan

Masyarakat, Penyuluhan,

Kampanye, Pemantauan,

Pendampingan Dan Monitoring

Kab Pwk

1 PKM 653.000.000 Kab Pwk

1 PKM 191.135.500 461.864.500 29,27

1.02 . 1.02.01.01 . 16.84 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Campaka (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasional dan

Pelayanan di Puskesmas

Campaka dalam Bentuk

Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul

uhan ,Pemantauan dan

Konsultasi Kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 641.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 191.786.250 449.213.750 29,92

1.02 . 1.02.01.01 . 16.85 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Jatiluhur (DAK Non

Fisik)

Jumlah keg dan pelayanan

kesehatan Puskesmas Jatiluhur

dalam bentuk sosialisasi,

pemberdayaan, penyuluhan,

pemantauan dan konsultasi

kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 685.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 227.385.000 457.615.000 33,19

1.02 . 1.02.01.01 . 16.86 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Plered (DAK Non Fisik)

Jumlah keg operasional

pelayanan kesehatan Puskesmas

Plered dalam bentuk sosialisasi,

pemberdayaan, Pembinaan,

pemantauan dan konsultasi

kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 634.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 205.950.000 428.050.000 32,48

1.02 . 1.02.01.01 . 16.87 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Sukatani (DAK Non

Fisik)

Terlaksananya keg Operasional

Kesehatan di UPTD Puskesmas

DTP Sukatani dalam b entuk

pemberdayaan

masyarakat,kunjungan

rumah,pendampingan dan

monitoring, pembinaan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 722.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 149.205.000 572.795.000 20,67

1.02 . 1.02.01.01 . 16.88 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Darangdan (DAK Non

Fisik)

Jumlah keg Operasional

Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas DTP Darangdan

dalam bentuk pemberdayaan

masyarakat, penyuluhan,

pemantauan, pendampingan dan

monitoring

Kab

Pwk

1 PKM 829.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 228.070.000 600.930.000 27,51

Page 38: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 21

1.02 . 1.02.01.01 . 16.89 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Maniis (DAK Non Fisik)

Jumlah opersional dan pelayanan kesehatan Puskesmas Maniis

dalam bentuk sosialisasi,

pemberdayaan, pembinaan,

pemantauan, dan konsultasi

kesehatan

Kab Pwk

1 PKM 711.000.000 Kab Pwk

1 PKM 210.316.000 500.684.000 29,58

1.02 . 1.02.01.01 . 16.90 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Tegalwaru (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasionakl dan

Pelayanan di Puskesmas Dalam

Bentuk

Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul

uhan,Pemantauan dan Konsultasi

Kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 765.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 180.950.000 584.050.000 23,65

1.02 . 1.02.01.01 . 16.91 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Wanayasa (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasional dan

Pelayanan Puskesmas DTP

Wanayasa dalam bentuk

Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul

uhan,Pemantauan dan Konsultasi

Kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 731.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 229.473.000 501.527.000 31,39

1.02 . 1.02.01.01 . 16.92 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Pasawahan (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasional

Kesehatan UPTD Puskesmas

Pasawahan Dalam Bentuk

Sosialisasi, Pemberdayaan

Masyarakat, Penyuluhan,

Kampanye, Pemantauan,

Pendampingan Dan Monitoring

Kab

Pwk

1 PKM 658.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 203.541.000 454.459.000 30,93

1.02 . 1.02.01.01 . 16.93 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Bojong (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasional dan

pelayanan Puskesmas Bojong

dalam bentuk

Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul

uhan,Permantauan dan konsultasi

Kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 595.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 156.437.000 438.563.000 26,29

1.02 . 1.02.01.01 . 16.94 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Maracang (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg operasional

pelayanan kesehatan Puskesmas

Maracang dalam bentuk

Sosialisasi, Pemberdayaan,

Pembinaan, Pemantauan, dan

Konsultasi Keg

Kab

Pwk

1 PKM 519.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 142.300.000 376.700.000 27,42

1.02 . 1.02.01.01 . 16.95 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Mulyamekar (DAK Non

Fisik)

Jumlah pelayanan kesehatan

Puskesmas Mulyamekar dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan, penyuluhan,

pemantauan dan konsultasi

Kab

Pwk

1 PKM 689.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 280.962.000 408.038.000 40,78

Page 39: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 22

kesehatan 1.02 . 1.02.01.01 . 16.96 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Bungursari (DAK Non

Fisik)

Jumlah Keg Operasional dan

Pelayanan Puskesmas Bungursari

Dalam Bentuk Sosialisasi,

Pemberdayaan, Penyuluhan,

Pemantauan dan Konsultasi

Kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 645.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 176.589.000 468.411.000 27,38

1.02 . 1.02.01.01 . 16.97 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Cibatu (DAK Non Fisik)

Jumah Peseta Keg Operasional

Kesehatan UPTD Puskesmas

Cibatu Dalam Bentuk Sosialisasi,

Pemberdayaan Masyarakat,

Penyuluhan, Kampanye,

Pemantauan, Pendampingan Dan

Monitoring

Kab

Pwk

1 PKM 662.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 269.720.000 392.280.000 40,74

1.02 . 1.02.01.01 . 16.98 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Sukasari (DAK Non

Fisik)

Jumlah keg operasional

pelayanan kesehatan di UPTD

Puskesmas Sukasari dalam

bentuk pemberdayaan

masyarakat, penyuluhan,

kampanye, pemantauan,

pendampingan dan monitoring

Kab

Pwk

1 PKM 667.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 205.965.000 461.035.000 30,88

1.02 . 1.02.01.01 . 16.99 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Pondoksalam (DAK Non

Fisik)

Jumlah Bantuan Operasional dan

pelayanan puskesmas

Pondoksalam dalam bentuk

sosialisasi, pemberdayaan,

penyuluhan, pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Pwk

1 PKM 596.727.000 Kab

Pwk

1 PKM 190.980.150 405.746.850 32,00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.100 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Kiarapedes (DAK Non

Fisik)

Terlaksananya keg operasional

pelayanan keg Puskesmas

PONED Kiarapedes dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan, pemantauan,

pembinaan, penyuluhan,

konsultasi kesehatan.

Kab

Pwk

1 PKM 564.000.000 Kab

Pwk

1 PKM 153.241.000 410.759.000 27,17

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan

Obat Dan Makanan

Cakupan sarana farmasi yang

dibina

Kab

Pwk

88,31 281.391.000 Kab

Pwk

88,31 9.300.000 272.091.000 3,31

1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Peningkatan

pemberdayaan

konsumen/masyarakat di

bidang obat dan

makanan

Jumlah keg penyuluhan dan

penyebarluasan informasi

tentang produk obat, obat

tradisional, makanan dan

minuman, alat kesehatan dan

Kab

Pwk

7 keg

Page 40: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 23

bahan berbahaya

1.02 . 1.02.01.01 . 17.02 Peningkatan

pengawasan keamanan

pangan dan bahan

berbahaya

Terlaksananya pembinaan dan

pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya di sarana

pelayanan kefarmasian

Kab

Pwk

1 keg 50.000.000 Kab

Pwk

1 keg 9.300.000 40.700.000 18,60

1.02 . 1.02.01.01 . 17.07 Keg Penunjang

Operasional Mobil

Keliling Laboratorium

Pemeriksaan Obat dan

Makanan

Jumlah keg sarana penunjang

operasional mobil keliling lab

pemeriksaan obat dan makanan

Kab

Pwk

100 smpl

1.02 . 1.02.01.01 . 17.08 Pengadaan Mobil

Keliling ( Mobling )

Laboratorium

Pemeriksaan Obat dan

Makanan

Jumlah sarana pemeriksaan obat

dan makanan yang diduga

mengandung bahan berbahaya

dan sarana penunjang

penyebaran informasi tentang

keamanan pangan kepada

masyarakat

Kab

Pwk

1 Unit

1.02 . 1.02.01.01 . 17.09 Gebyar Gerakan

Masyarakat Cerdas

Menggunakan Obat

(Gema Cermat )

Terlaksananya keg Gema Cermat

bagi masyarakat

Kab

Pwk

1 keg

1.02 . 1.02.01.01 . 17.10 Peningkatan

Pengawasan Obat dan

Makanan (DAK Non

Fisik Tahun 2020)

Jumlah keg pengawasan pre

market dan post market pangan

IRTP, Pengawasan dan kajian

ijin sarana kefarmasian sesuai

dengan norma, standar, prosedur

dan kriteria yang berlaku serta

terlaksananya pemberdayaan

masyarakat tentang keamanan

obat dan pangan

Kab

Pwk

2 keg 231.391.000 Kab

Pwk

2 keg - 231.391.000 -

1.02 . 1.02.01 . 19

Program Promosi

Kesehatan

Cakupan Strata Posyandu

Purnama Dan Mandiri

Kab

Pwk

62,71 100.000.000 Kab

Pwk

62,71 41.150.000 58.850.000 41,15

Cakupan Rumah Tangga ber-

PHBS 65,84 65,84

1.02 . 1.02.01.01 . 19.07 Revitalisasi desa siaga Jumlah Revitalisasi Desa Siaga

Aktif melalui Keg Pembinaan

Poskestren, Monev PKP Proram

Promosi Kesehatan dan Keg

MMD di Kabupaten Purwakarta

Kab

Pwk

100 % 25.000.000 Kab

Pwk

100 % 10.650.000 14.350.000 42,60

1.02 . 1.02.01.01 . 19.10 Optimalisasi Bale

Pecandu Rokok

Jumlah Keg Sosialisasi dan

Orientasi Perda KTR di Lintas

Kab

Pwk

100 % - Kab

Pwk

100 %

Page 41: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 24

Sektor 1.02 . 1.02.01.01 . 19.11 Pembinaan Kabupaten

Sehat

Jumlah Peserta Keg Orientasi

dan Pembinaan Forum

Kabupaten Sehat di Kabupaten

Purwakarta

Kab

Pwk

100 % 25.000.000 Kab

Pwk

100 % - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 19.13 Pembinaan PHBS di

Berbagai Tatanan

Jumlah Keg PHBS di Berbagai

Tatanan melalui keg

Penggalangan Komitmen Ormas,

Promosi Kesehatan melalui

Radio, Cetak Poster PHBS dan

Agenda Promosi Kesehatan

Kab

Pwk

100 % 50.000.000 Kab

Pwk

100 % 30.500.000 19.500.000 61,00

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

Cakupan pelayanan anak balita Kab

Pwk

74,35 1.460.999.000 Kab

Pwk

74,35 131.420.000 1.329.579.000 9,00

Cakupan pelayanan bayi 98,80 98,80 1.02 . 1.02.01.01 . 20.17 Pengadaan Alat

Pendukung Penurunan

Stunting (DAK

Penugasan Tahun 2020)

Jumlah Sarana Penunjang

Pelayanan Dalam Rangka

Pencegahan Stunting

Kab

Pwk

89 Pkt 710.999.000 Kab

Pwk

89 Pkt - 710.999.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 20.18 Pengendalian stunting

(DAK Non Fisik Tahun

2020)

Jumlah Keg Pengendalian

Stunting

Kab

Pwk

892 org 750.000.000 Kab

Pwk

892 org 131.420.000 618.580.000 17,52

1.02 . 1.02.01 . 21

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat

Cakupan Sarana Sanitasi dasar

(air Bersih, Rumah Sehat,

Jamban Keluarga dan SPAL)

Kab

Pwk

75,94 125.000.000 Kab

Pwk

75,94 4.401.000 120.599.000 3,52

Cakupan TTU dan TPM Yang

Memenuhi Syarat 58,28 58,28

1.02 . 1.02.01.01 . 21.05 Penyehatan lingkungan

pemukiman

Terlaksananya keg penyehatan

lingkungan di masyarakat

melalui keg orientasi, pendataan

dan pengambilan sampel

Kab

Pwk

3 keg 25.000.000 Kab

Pwk

3 keg 3.140.000 21.860.000 12,56

1.02 . 1.02.01.01 . 21.09 Penyehatan Lingkungan

Tempat-tempat Umum

dan Industri (TTU-I)

Untuk Sertifikasi Sarana

Pendidikan dan Pasar

Tradisonal

Terlaksananya keg penyehatan

lingkungan sarana tempat-tempat

umum (sarana pendidikan, sarana

kesehatan dan pasar)

Kab

Pwk

55 srn 25.000.000 Kab

Pwk

55 srn 961.000 24.039.000 3,84

1.02 . 1.02.01.01 . 21.10 Penyehatan Lingkungan

Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM)

Terlaksananya keg penyehatan

lingkungan tempat pengelolaan

makanan melalui keg pembinaan,

orientasi, sosialisasi dan

pengambilan sampel

Kab

Pwk

4 keg 25.000.000 Kab

Pwk

4 keg 300.000 24.700.000 1,20

Page 42: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 25

1.02 . 1.02.01.01 . 21.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja

Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja bagi masyarakat melalui

keg workshop, sosialisasi dan

pembinaan

Kab Pwk

3 keg 25.000.000 Kab Pwk

3 keg - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 21.13 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Olah Raga

Pelaksanaan kesehatan olahraga

melalui keg sosialisasi, orientasi

dan pembinaan

Kab

Pwk

3 keg 25.000.000 Kab

Pwk

3 keg - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan

Dan Penanggulangan

Penyakit Menular Dan

Tidak Menular

Prosentase bayi dengan

imunisasi dasar lengkap

Kab

Pwk

85,02 8.665.595.000 Kab

Pwk

85,02 58.425.000 8.607.170.000 0,67

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Org dengan penyakit menular

(TB paru, HIV)

83,92 83,92

Cakupan Pelayanan Kesehatan

pada Usia Produktif 1,26 1,26

1.02 . 1.02.01.01 . 22.14 Pelayanan bulan

imunisasi anak sekolah

Terlaksananya Keg Sosialisasi

Bulan Imunisasi Anak Sekolah

Kab

Pwk

1 keg 69.100.000 Kab

Pwk

1 keg - 69.100.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.19 Pelayanan dan

penanggulangan

penyakit tidak menular

Terlaksananya Workshop Pandu

PTM, Sosialisasi Lintas Sektor,

Rakor Evaluasi Program dan

Aksi Deteksi Dini Faktor Resiko

PTM

Kab

Pwk

180 Org 75.280.000 Kab

Pwk

180 Org 3.880.000 71.400.000 5,15

1.02 . 1.02.01.01 . 22.20 Pelayanan Imunisasi Jumlah Keg Pelayanan Imunisasi Kab

Pwk

20 PKM 100.000.000 Kab

Pwk

20

PKM

14.300.000 85.700.000 14,30

1.02 . 1.02.01.01 . 22.22 Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

TBC dan HIV/AIDS

Jumlah Keg

Sosialisasi/Koordinasi/Evaluasi

Program Pencegahan

danPengendalian Penyakit TB

dan HIV/AIDS

Kab

Pwk

2 Prog 150.000.000 Kab

Pwk

2 Prog 13.200.000 136.800.000 8,80

1.02 . 1.02.01.01 . 22.23 Pendampingan Anggaran

Pemberian Obat

Pencegahan Massal

Filariasis (Kaki Gajah)

Jumlah Peserta

Sosialisasi/Koordinasi dan

Evaluasi Program Filariasis dan

Kecacingan

Kab

Pwk

60 Org 25.000.000 Kab

Pwk

60 Org 1.750.000 23.250.000 7,00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.24 Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular Langsung dan

Bersumber Binatang

Jumlah Peserta

Sosilisasi/Koordinasi/Evaluasi

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Kusta,DBD,ISPA,Hepatitis,Infek

si Saluran Pencernaan

Kab

Pwk

25 Org 75.000.000 Kab

Pwk

25 Org 22.875.000 52.125.000 30,50

Page 43: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 26

1.02 . 1.02.01.01 . 22.25 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan

dalam Tata Lakasana

Penyakit Menular

Langsung dan

Bersumber Binatang

Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas dalam

Tatalaksana Penyakit Menular

Langsung dan Bersumber

Binatang

Kab Pwk

30 Org 25.000.000 Kab Pwk

30 Org - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.26 Peningkatan Kapasitas

Kader Kesehatan Dalam

Berkomunikasi Dengan

Kelompok Sasaran

Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular Langsung dan

Bersumber Binatang

Jumlah Peserta Keg Peningkatan

Kapasitas Kader Kesehatan

dalam

Berkomunikasi dengan

Kelompok sasaran Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Menular Langsung dan

Bersumber Binatang

Kab

Pwk

60 Org 25.000.000 Kab

Pwk

60 Org - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.28 pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Jiwa

Terlaksananya Pertemuan

Peningkatan Kemampuan Teknis

Penyalahgunaan Napza Bagi

Petugas dan Guru BK

Kab

Pwk

40 org 22.660.000 Kab

Pwk

40 org - 22.660.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.29 Pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Indera

Meningkatnya Pelayanan dan

Pencegahan penyakit menular

dan tidak menular

Kab

Pwk

20 PKM 25.660.000 Kab

Pwk

20

PKM

2.420.000 23.240.000 9,43

1.02 . 1.02.01.01 . 22.35 Pelayanan UKM

Sekunder pencegahan

dan pengendalian

penyakit (DAK Non

Fisik BOK Kabupaten

Tahun 2020)

Jumlah Keg Sosialisasi dan

Monitoring Program Surveilans

dan

Imunisasi,Program Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

Menular

Kab

Pwk

9 Prog 500.000.000 Kab

Pwk

9 Prog - 500.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.36 Pengadaan Alat

Pencegahan Penyakit,

Pengendalian Penyakit

dan STBM

Jumlah Pengadaan Alat

Pencegahan

Penyakit,Pengendalian dan

STBM

Kab

Pwk

8 Pkt,

6 Pkt

4.172.895.000 Kab

Pwk

8 Pkt,

6 Pkt

- 4.172.895.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.37 Peningkatan Surveilans

Epidemiologi,

Penaggulangan Bencana

Kejadian Luar Biasa dan

Penanggulangan

Bencana di Bidang

Kesehatan

Terlaksananya Sosialisasi

Surveilans Epidemiologi,

Penanggulangan Kejadian Luar

Biasa dan Penanggulangan

Bencana di Bidang Kesehatan

Kab

Pwk

30 Pst 25.000.000 Kab

Pwk

30 Pst - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.38 Pemeriksaan Kesehatan

dan Vaksinasi Jema'ah

Haji

Terlaksananya Keg Pemeriksaan

dan Vaksinasi Jemaah Haji

Kab

Pwk

758 org 75.000.000 Kab

Pwk

758 org - 75.000.000 -

Page 44: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 27

1.02 . 1.02.01.01 . 22.40 Tindakan Cepat Penanganan

Pandemi/Wabah

Penyakit COVID-19

Kab Pwk

4 Jns 2.644.585.000 Kab Pwk

4 Jns - 2.644.585.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 22.41 Operasional Dalam

Rangka Tindakan Cepat

Penanganan

Pandemi/Wabah

Penyakit COVID - 19

Kab

Pwk

7 Jns 655.415.000 Kab

Pwk

7 Jns - 655.415.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan

Dasar Masyarakat Miskin

Kab

Pwk

100 85.768.628.840 Kab

Pwk

100,00 32.612.694.499 53.155.934.341 38,02

Prosentase kepesertaan

Penduduk Miskin yang memiliki

Jaminan Kesehatan

100 100,00

1.02 . 1.02.01.01 . 24.16 Pelayanan Kesehatan

Penduduk

Miskin/Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin Melalui

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat Purwakarta

Istimewa

Jumlah Pembiayaan Pelayanan

Kesehatan Bagi Penduduk

Miskin melalui JAMPI

Kab

Pwk

1 pkt 2.000.000.000 Kab

Pwk

1 pkt 1.344.509.000 655.491.000 67,23

1.02 . 1.02.01.01 . 24.18 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin /

Pemanfaatan Dana Non

Kapitasi Dana JKN di

Kabupaten Purwakarta

Jumlah Pelayanan Kesehatan

Bagi Penduduk Miskin yang

bersumber dari Pemanfaatan

Dana JKN Di Purwakarta

Kab

Pwk

1 thn 500.000.000 Kab

Pwk

1 thn 208.034.000 291.966.000 41,61

1.02 . 1.02.01.01 . 24.19 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin /

Pendampingan

Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Nasional

(JKN)

Jumlah Pendampingan

Pengelolaan Jaminan Kesehatan

(JKN) di Kabupaten Purwakarta

Kab

Pwk

20 PKM 50.000.000 Kab

Pwk

20

PKM

15.160.000 34.840.000 30,32

1.02 . 1.02.01.02 . 24.31 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN PKM

Bojong Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 2.908.800.000 Kab

Pwk

12 bln 196.290.440 2.712.509.560 6,75

1.02 . 1.02.01.03 . 24.32 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Bungursari Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

1.391.000.000

Kab

Pwk

12 bln 157.090.690 1.233.909.310 11,29

Page 45: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 28

1.02 . 1.02.01.04 . 24.33 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

Campaka Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab Pwk

12 bln 2.215.000.000

Kab Pwk

12 bln 144.466.160 2.070.533.840 6,52

1.02 . 1.02.01.05 . 24.34 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Cibatu Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 1.877.600.000 Kab

Pwk

12 bln 175.309.830 1.702.290.170 9,34

1.02 . 1.02.01.06 . 24.35 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

Darangdan Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab Pwk

12 bln 3.674.300.000 Kab Pwk

12 bln 314.032.478 3.360.267.522 8,55

1.02 . 1.02.01.07 . 24.36 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Jatiluhur Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 2.370.000.000 Kab

Pwk

12 bln 213.030.274 2.156.969.726 8,99

1.02 . 1.02.01.08 . 24.37 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Kiarapedes Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

1.481.000.000

Kab

Pwk

12 bln 168.116.480 1.312.883.520 11,35

1.02 . 1.02.01.09 . 24.38 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Koncara Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 948.000.000 Kab

Pwk

12 bln 117.600.265 830.399.735 12,41

1.02 . 1.02.01.10 . 24.39 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Maniis Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 2.670.700.000 Kab

Pwk

12 bln 310.179.005 2.360.520.995 11,61

1.02 . 1.02.01.11 . 24.40 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Maracang Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 1.134.700.000 Kab

Pwk

12 bln 99.475.934 1.035.224.066 8,77

1.02 . 1.02.01.12 . 24.41 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Mulyamekar Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 1.240.400.000 Kab

Pwk

12 bln 100.295.773 1.140.104.227 8,09

1.02 . 1.02.01.13 . 24.42 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Munjuljaya Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 1.577.000.000 Kab

Pwk

12 bln 290.708.010 1.286.291.990 18,43

1.02 . 1.02.01.14 . 24.43 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Pasawahan Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 2.021.200.000 Kab

Pwk

12 bln 186.945.420 1.834.254.580 9,25

1.02 . 1.02.01.15 . 24.44 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Plered Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

4.838.200.000

Kab

Pwk

12 bln 315.701.743 4.522.498.257 6,53

Page 46: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 29

1.02 . 1.02.01.16 . 24.45 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas

Pondoksalam Tahun

2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab Pwk

12 bln 1.673.000.000

Kab Pwk

12 bln 207.197.870 1.465.802.130 12,38

1.02 . 1.02.01.17 . 24.46 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Purwakarta Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

1.756.000.000

Kab

Pwk

12 bln 168.196.302 1.587.803.698 9,58

1.02 . 1.02.01.18 . 24.47 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sukasari Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln 1.350.000.000 Kab

Pwk

12 bln 65.908.150 1.284.091.850 4,88

1.02 . 1.02.01.19 . 24.48 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sukatani Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

3.606.500.000

Kab

Pwk

12 bln 476.823.120 3.129.676.880 13,22

1.02 . 1.02.01.20 . 24.49 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Tegalwaru Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

4.060.100.000

Kab

Pwk

12 bln 318.870.850 3.741.229.150 7,85

1.02 . 1.02.01.21 . 24.50 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Wanayasa Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN dalam

rangka pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Pwk

12 bln

3.057.600.000

Kab

Pwk

12 bln 387.965.165 2.669.634.835 12,69

1.02 . 1.02.01.01 . 24.51 Jampersal (DAK Non

Fisik Tahun 2020)

Jumlah Persalinan Ibu

melahirkan bagi penduduk

miskin secara gratis

Kab

Pwk

1661 pn,

404 pk,

239 bk

5.139.228.000

Kab

Pwk

1661

pn, 404

pk, 239

bk

1.005.775.100 4.133.452.900 19,57

1.02 . 1.02.01.01 . 24.52 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Iuran (PBI)

Jumlah Pembayaran Premi BPJS

bagi Penduduk Miskin Penerima

Bantuan Iuran (PBI )

Kab

Pwk

1 pkt 14.946.216.400 Kab

Pwk

1 pkt 14.068.782.000 877.434.400 94,13

1.02 . 1.02.01.01 . 24.53 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Iuran (PBI)

(DBHPR Tahun 2020)

Jumlah Pembayaran Premi BPJS

bagi Penduduk Miskin Penerima

Bantuan Iuran (PBI)

Kab

Pwk

1 pkt 5.675.854.000 Kab

Pwk

1 pkt - 5.675.854.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 24.54 Pendampingan

Jampersal

Jumlah Pendampingan Jaminan

Persalinan (JAMPERSAL) di

Kabupaten Purwakarta

Kab

Pwk

1 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

1 Keg - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 24.55 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Iuran (PBI)

(Puwakarta)

(Purwakarta, Kelurahan

Nagri Kaler, Kecamatan

Purwakarta, Kabupaten

Purwakarta) (Banprov

Jumlah Pembayaran Premi BPJS

bagi Penduduk Miskin Penerima

Bantuan Iuran (PBI)

Kab

Pwk

11.556.230.440 Kab

Pwk

1 pkt 11.556.230.440 - 100,00

Page 47: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 30

Tahun 2020)

1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan,

Peningkatan, Dan

Perbaikan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas/

Puskesmas Pembantu

Dan jaringannya

Prosentase sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya

dengan kondisi baik

Kab

Pwk

53,85 6.435.857.000 Kab

Pwk

53,85 - 6.435.857.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.24 Pengadaan Media

Promosi Kesehatan

Jumlah Media Promosi

Kesehatan

Kab

Pwk

1 Pkt 50.000.000 Kab

Pwk

1 Pkt - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.25 Pemeliharaan Alat

Kesehatan Puskesmas

Jumlah Pemeliharaan Alat

Kesehatan Puskesmas

Kab

Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01.01 . 25.27 Kalibrasi Alat Kesehatan

Puskesmas

Jumlah Kalibrasi ALKES

Puskesmas

Kab

Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01.01 . 25.48 Pengadaan Saung Ambu Jumlah Wahana Pelayanan

Kesehatan Saung Ambu

Kab

Pwk

2 ds

1.02 . 1.02.01.01 . 25.59 Pengadaan air bersih

untuk dinas kesehatan

dan puskesmas

Jumlah Air Bersih Yang Bisa

Digunakan untuk Pelayanan

Kab

Pwk

4 lks 400.000.000 Kab

Pwk

4 lks - 400.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.63 Rehabilitasi Poned ,

Ruang Aula dan

Pemagaran Puskesmas

Pondoksalam

Jumlah Ruang PONED

Pondoksalam yang Representatif

Kab

Pwk

1 Pkt -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.64 Rehab Gedung

Puskesmas Poned

Campaka

Jumlah Gedung PONED

Campaka yang Representatif

Kab

Pwk

1 Pkt -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.70 Pengadaan tanah

puskesmas Bojong

Jumlah Tanah untuk Puskesmas

Bojong

Kab

Pwk

1 Pkt -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.78 Pembangunan IPAL

Puskesmas

Jumlah barang yang

dibeli/diadakan

Kab

Pwk

3 Pkt -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.80 Pemagaran dan Penataan

Halaman Puskesmas

Sukatani

Jumlah gedung yang dibangun Kab

Pwk

1 Pkt -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.83 Pelayanan Kesehatan

Dasar (DAK Fisik Tahun

2020)

Jumlah Gedung yang di Bangun

dan Tersedianya Alat Kesehatan

yang memadai

Kab

Pwk

1 Pkt 5.985.857.000 Kab

Pwk

1 Pkt - 5.985.857.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.84 Pengadaan Mebeleur

Saung Ambu

Jumlah Mebelair untuk Saung

Ambu

Kab

Pwk

1 Pkt - Kab

Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01.01 . 25.85 Pengadaan Alat

Kesehatan Saung Ambu

Jumlah Alat Kesehatan Saung

Ambu

Kab

Pwk

1 Pkt - Kab

Pwk

1 Pkt

Page 48: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 31

1.02 . 1.02.01.01 . 25.86 Pengadaan Peralatan Non Medis Saung Ambu

Tersedianya Peralatan Non Medis Saung Ambu

Kab Pwk

1 Pkt - Kab Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01.01 . 25.89 Pengadaan Aplikasi Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Keg Aplikasi Obat yang

mendukung pelayanan kesehatan

Kab

Pwk

1 Pkt - Kab

Pwk

1 Pkt

1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Prosentase fasilitas kesehatan

yang dibina

Kab

Pwk

43,20 520.000.000 Kab

Pwk

43,20 70.624.712 449.375.288 13,58

1.02 . 1.02.01.01 . 28.10 Pelayanan P3K dalam

rangka kesiagaan hari

jadi purwakarta dan

kesiagaan hari raya dan

tahun baru

Jumlah pelayanan P3K Pada

Masyarakat

Kab

Pwk

9 keg 50.000.000 Kab

Pwk

9 keg - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 28.23 Peningkatan Program

Perawatan Kesehatan

Masyarakat

(PERKESMAS)

Jumlah Keg Peningkatan

Program Perawatan Kesehatan

Masyarakat (Perkesmas)

Kab

Pwk

4 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

4 Keg 17.110.000 32.890.000 34,22

1.02 . 1.02.01.01 . 28.25 Pelayanan Kesehatan

Selektif Masyarakat

Purwakarta

Jumlah pelayanan kesehatan

selektif masyarakat Purwakarta

berupa khitanan masal dan

pemeriksaan darah gratis bagi

masyarakat miskin

Kab

Pwk

200 anak

1040 org

100.000.000 Kab

Pwk

200

anak

1040

org

- 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 28.29 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jumlah pertemuan pelayanan

kesehatan rujukan, evaluasi

standar pelayanan minimal RS,

pertemuan sistem informasi RS,

Kaji Banding Pelayanan

Kesehatan Rujukan, Pembinaan

ke Puskesmas dan RS

Kab

Pwk

20 PKM,

10 RS,

6 keg

100.000.000 Kab

Pwk

20

PKM,

10 RS,

6 keg

- 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 28.30 Optimalisasai Sistem

Informasi Rujukan

Terpadu Terintegrasi

Kabupaten Purwakarta

Jumlah sistem rujukan terpadu

terintegrasi di kabupaten

Purwakarta

Kab

Pwk

20 PKM,

10 RS

100.000.000 Kab

Pwk

20

PKM,

10 RS

38.634.712 61.365.288 38,63

1.02 . 1.02.01.01 . 28.31 Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu

Jumlah Pelaksanaan workshop

PPGD untuk Awam di

Kabupaten Purwakarta

Kab

Pwk

1 keg -

1.02 . 1.02.01.01 . 28.32 Pelayanan UKM

Sekunder pelayanan

Kesehatan (DAK Non

Fisik BOK Kabupaten)

Jumlah Monitoring dan Evaluasi

Keg Pelayanan Kesehatan

Kab

Pwk

3 Keg 120.000.000 Kab

Pwk

3 Keg 14.880.000 105.120.000 12,40

Page 49: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 32

1.02 . 1.02.01 . 32

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Kab Pwk

99,09 1.145.312.000 Kab Pwk

99,09 149.416.500 995.895.500 13,05

Cakupan Ibu Haamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang

Ditangani

72,69 72,69

Cakupan Pertolongan Persalinan

Oleh Bidan Atau Tenaga

Kesehatan Yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan

99,04 99,04

1.02 . 1.02.01.01 . 32.04 Peningkatan manajemen

pelayanan KIA dan KB

Terlaksananya Keg Pembinaan

dan Penyuluhan dalam rangka

Peningkatan Manajemen

Pelayanan KIA KB

Kab

Pwk

4 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

4 Keg 16.454.000 33.546.000 32,91

1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Gerakan Penyelamatan

Ibu dan Bayi Baru Lahir

Terlaksananya Keg Gerakan

Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru

Lahir

Kab

Pwk

2 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

2 Keg 38.200.000 11.800.000 76,40

1.02 . 1.02.01.01 . 32.07 Peningkatan Pelayanan

UKS

Terlaksananya Pembinaan dan

Penyuluhan Kesehatan dalam

rangka Peningkatan Pelayanan

UKS di Sekolah

Kab

Pwk

3 Keg -

1.02 . 1.02.01.01 . 32.08 Peningkatan Pelayanan

Lansia

Terlaksananya pelayanan

kesehatan bagi lansia dan

pemberdayaan lansia

Kab

Pwk

4 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

4 Keg 2.562.500 47.437.500 5,13

1.02 . 1.02.01.01 . 32.13 Peningkatan Kapabilitas

Sumber Daya Manusia

KIA

Terlaksananya Keg Peningkatan

Kapabilitas Sumber Daya

Manusia KIA

Kab

Pwk

1 thn - Kab

Pwk

1 thn

1.02 . 1.02.01.01 . 32.14 Pelayanan UKM

Sekunder kesehatan

masyarakat (DAK Non

Fisik BOK

KabupatenTahun 2020)

Jumlah Keg pengembangan

lingkungan sehat, program

perbaikan gizi masyarakat,

program promosi kesehatan, dan

program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan dan

anak

Kab

Pwk

4 prog 595.248.000 Kab

Pwk

4 prog 92.200.000 503.048.000 15,49

1.02 . 1.02.01.01 . 32.15 Pengadaan Alat

Kesehatan Pendukung

Penurunan AKI dan

AKB (DAK Fisik

Penugasan Tahun 2020)

Tersedianya Peralatan Gawat

Darurat MAternal Neonatal

PKM PONED danPengadaan

Alat Kesehatan Bayi Sakit di

PKM dalam mendukung

peurunan AKI AKB

Kab

Pwk

2 PKM

PONED

dan 20

PKM

400.064.000 Kab

Pwk

2 PKM

PONED

dan 20

PKM

- 400.064.000 -

1.02 . 1.02.01 . 35 Program

Pengembangan Mutu

Prosentase PKM yang

terakreditasi minimal madya

Kab

Pwk

90,00 1.597.385.000 Kab

Pwk

90,00 - 1.597.385.000 -

Page 50: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 33

Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01.01 . 35.04 Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Jumlah koordinasi dan

pertemuan Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan di FKTP

Kab

Pwk

4 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

4 Keg - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.05 Pengelolaan Peningkatan

Akreditasi Puskesmas

Jumlah sosialisasi dan pertemuan

pengelolaan peningkatan

akreditasi Puskesmas

Kab

Pwk

6 keg 50.000.000 Kab

Pwk

6 keg - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.06 Pelatihan Pendampingan

Akreditasi Puskesmas

Jumlah Peserta Pelatihan

Pendamping Akreditasi

Puskesmas

Kab

Pwk

1 Keg -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.07 Peningkatan Program

Kesehatan Gigi dan

Mulut

Jumlah sosialisasi dan

pembinaan program kesehatan

gigi dan mulut

Kab

Pwk

6 keg 25.000.000 Kab

Pwk

6 keg - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.08 Peningkatan Program

Kesehatan Tradisional

Meningkatnya Pemahaman/

Pengetahuan bagi para penyehat

Tradisional

Kab

Pwk

3 keg 25.000.000 Kab

Pwk

3 keg - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.10 Re-Akreditasi

Puskesmas

Terlaksananya Re Akreditasi

Puskesmas

Kab

Pwk

6 keg - Kab

Pwk

6 keg -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.21 Akreditasi Puskesmas

(DAK Non Fisik Tahun

2020)

Jumlah Re Akreditasi Puskesmas Kab

Pwk

7 keg 1.347.385.000 Kab

Pwk

7 keg - 1.347.385.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.22 Evaluasi Penilaian

Kinerja Puskesmas

(PKP)

Jumlah koordinansi dan

pertemuan Penilaian Kinerja

Puskesmas (PKP)

Kab

Pwk

4 Keg 50.000.000 Kab

Pwk

4 Keg - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.23 Monitoring Pendataan

Keluarga Sehat (PIS-PK)

Jumlah pendataan keluarga sehat

di Kabupaten Purwakarta

Kab

Pwk

1 dok

KS

50.000.000 Kab

Pwk

1 dok

KS

- 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 38

Program Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan

Meningkatnya jumlah kunjungan

pemeriksaan Labkesda (5% per

tahun)

Kab

Pwk

85,00 618.645.000 Kab

Pwk

85,00 328.469.903 290.175.097 53,10

Meningkatnya jumlah parameter

pemeriksaan Labkesda

88,35 88,35 -

1.02 . 1.02.01.01 . 38.01 Kalibrasi Alat Labkes Terlaksananya kalibrasi alat

labkes

Kab

Pwk

1 Keg 20.000.000 Kab

Pwk

1 Keg - 20.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 38.02 Pengadaan Reagensia

dan Alat Laboratorium

Kesehatan

Terlaksananaya pengadaan

reagensia dan alat/bahan pakai

habis laboratorium

Kab

Pwk

2 pkt 250.000.000 Kab

Pwk

2 pkt 198.130.100 51.869.900 79,25

1.02 . 1.02.01.01 . 38.03 Pengadaan Alat Teknis

Khusus Laboratorium

Kesehatan

Jumlah alat teknis khusus

laboratorium

Kab

Pwk

1 pkt 39.605.000 Kab

Pwk

1 pkt 39.605.000 - 100,00

1.02 . 1.02.01.01 . 38.04 Peningkatan Pelayanan

Administrasi

Jumlah keg Pelayanan

administrasi labkes

Kab

Pwk

1 thn 196.500.000 Kab

Pwk

1 thn 88.454.803 108.045.197 45,02

Page 51: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

II- 34

Laboratorium Kesehatan

1.02 . 1.02.01.01 . 38.05 Pemantapan Mutu dan

Pelatihan SDM

Laboratorium Kesehatan

Terlaksananya keg Pemantapan

Mutu dan Pelatihan SDM Labkes

Kab

Pwk

2 Pkt 7.980.000 Kab

Pwk

2 Pkt - 7.980.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 38.06 ISO Laboratorium

Kesehatan

jumlah keg Implementasi SNI

ISO/IEC 17025 Laboratorium

Kesehatan

Kab

Pwk

4 Pkt 4.560.000 Kab

Pwk

4 Pkt 2.280.000 2.280.000 50,00

1.02 . 1.02.01.01 . 38.08 Peningkatan Sarana

Prasarana Laboratorium

Kesehatan

Jumlah keg sarana dan prasarana

yang mendukung keg oprasional

lab

Kab

Pwk

2 pkt 100.000.000 Kab

Pwk

2 pkt - 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 39 Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Prosentase tenaga kesehatan

yang memiliki SIP yang masih

berlaku

Kab

Pwk

85,23 50.000.000 Kab

Pwk

85,23 - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.01 Peningkatan Standarisasi

SDM Kesehatan di 20

UPTD

Terlaksananya Standarisasi

Tenaga Kesehatan Di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Kab

Pwk

20 PKM -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.02 Workshop Analisa

Beban Kerja di 20 UPTD

Dilingkungan Dinas

Kesehatan

Meningkatkan Efisiensi dan

Efektifitas Kinerja pegawai

Kab

Pwk

20 PKM -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.03 Pelatihan Jabatan

Fungsional Pengelola TB

Sebanyak 20 UPTD

PKM

Terlaksananya Pelatihan Jabatan

Fungsional Kesehatan Bagi

Tenaga Fungsional Kesehatan Di

Puskesmas

Kab

Pwk

20 PKM -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.05 Pemilihan Tenaha

Kesehatan Teladan

Puskesmas (Dokter,

Dokter Gigi, Perawat,

Bidan, Gizi, Kesling,

Farmasi)

Terlaksananya Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan Di

Puskesmas

Kab

Pwk

100% 50.000.000 Kab

Pwk

100% - 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.13 Persiapan dan Bimtek

BLUD Puskesmas

Meningkatkan Pelayanan

Kesehatan Kepada Masyarakat

Kab

Pwk

100% - Kab

Pwk

100% - -

Page 52: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 35

Permasalahan pelaksanaan program pada triwulan 2 tahun 2020 antara lain:

1. Perubahan prioritas pembangunan terkait dengan penanganan dampak pandemi

covid-19, baik terhadap pergeseran anggaran program/kegiatan dan perubahan target

output program/kegiatan terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan

penanganan dampak covid-19.

2. Pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan dampak covid-19, berakibat

pada program/kegiatan diluar penanganan dampak covid-19 tersebut untuk

sementara dipending.

3. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang terkait dengan mobilitas

massa, dibatasi bahkan dijadwalkan ulang, guna menghentikan penyebaran covid-19.

4. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian

anggaran.

5. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.

Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada peraturan sebagai berikut :

1. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan

117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam

Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu);

2. PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

tahun 2019 maka hasil analisis terhadap indikator sasaran program terdapat 37 indikator

pada 12 Program berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Renstra

Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. Hal ini menunjukan terdapat 29 indikator (78,38%)

yang mencapai 100% keatas, sebanyak 4 indikator(10,81%) mencapai 90%-99,5% dan

4 indikator (10,81%) mencapai 66,7 s/d 83,4%.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang berada pada sasaran program

sebagaimana tabel dibawah ini.

Page 53: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 36

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Realisasi Persentase

Tingkat

Capaian

1 Penurunan Kasus Kematian

Bayi

124 72 172.2

2 Penurunan Kasus Kematian Ibu 16 24 66.7

3 Penurunan Kasus Kematian

Neonatal

75 54 138.9

4 Persentase persalinan dengan

bantuan tenaga kesehatan

88.72 101.0 113.9

5 Persentase stimulasi deteksi dini

tumbuh kembang anak balita

80 66.7 83.4

6 Cakupan pemberian vitamin A 90 98.5 109.5

7 Cakupan penjaringan anak

sekolah

80 100.0 125.0

8 Persentase Penemuan dan

Penanganan Balita Gizi Buruk

1.2 0.98

122.5

9 Cakupan balita gizi buruk yang

mendapat perawatan

100 100.0 100.0

10 Persentase ibu yang

mendapatkan pelayanan

kehamilan dan kunjungan KN1

95 102.3 107.7

11 Persentase ibu yang

mendapatkan pelayanan

kehamilan dan kunjungan KN4

92 100.5 109.2

12 Jumlah puskesmas yang

terakreditasi

20 20.0 100.0

13 Tingkat kinerja puskesmas

berdasarkan hasil Penilaian

Kinerja Puskesmas (PKP)

dengan kategori baik

90 90.0 100.0

14 Terakreditasi Laboratorium

Kesehatan

1 1.0 100.0

15 Cakupan pelayanan kemitraan

kesehatan

100 100.0 100.0

16 Persentase Ketersediaan obat

dan perbekalan kesehatan

100 100.0 100.0

Page 54: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 37

17 Persentase registrasi obat dan

makanan yang diproses

100 100.0 100.0

18 Frekuensi pengawasan obat dan makanan

4 4 100.0

19 Jumlah Puskesmas dengan tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

20 20 100.0

20 Jumlah Puskesmas PONED

dengan tenaga, sarana,

prasarana dan alat kesehatan

yang terstandar

12 12 100.0

21 Jumlah puskesmas dengan

perawatan (DTP) dengan

tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

6 6 100.0

22 Jumlah poskesdes dengan

tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

13 19 146.2

23 Persentase Penduduk Yang

Diimunisasi BCG

100 102.1 102.1

24 Persentase Penduduk Yang

Diimunisasi DPT

97.3 99.9 102.7

25 Persentase Penduduk Yang

Diimunisasi Polio

97.69 98.9 101.3

26 Persentase Penduduk Yang

Diimunisasi Campak

98.18 99.3 101.1

27 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC

80 88.8 111.0

28 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD

100 100.0 100.0

29 Cakupan Desa/ Kelurahan

dengan imunisasi dasar

lengkap/ Universal Coverage

Imunization (UCI)

100 99.5 99.5

30 Persentase Kejadian Luar Biasa

(KLB) penyakit/masalah

kesehatan yang tertangani

100 100.0 100.0

31 Cakupan sarana sanitasi dasar

(air bersih, rumah sehat, jamban

keluarga dan SPAL)

85 76.5 90.0

Page 55: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 38

32 Cakupan TTU dan TPM yang

memenuhi syarat

80 65.3 81.7

33 Peningkatan Jumlah Posyandu 1038 1,030 99.2

34 Persentase posyandu yang

mencapai purnama dan mandiri

55 59.2 107.7

35 Cakupan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan

masyarakat dalam

menumbuhkan perilaku hidup

bersih dan sehat dan

mengembangkan upaya

kesehatan bersumber

masyarakat

80 76.5 95.7

36 Persentase penduduk miskin

yang memiliki jaminan

kesehatan

100 100 100.0

37 Persentase masyarakat yang

memanfaatkan program

jaminan kesehatan

60 47 78.3

Secara rinci program dan kegiatan yang mendukung sasaran kesatu sebagai

berikut :

1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana Tingkat

Capaian (Target)

Capaian Persentase

Tingkat Capaian

Persentase registrasi obat dan

makanan yang diproses (%)

100 100.0 100.0

Frekuensi pengawasan obat dan

makanan (kali)

4 4 100.0

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal ini menunjukan program

tersebut telah berjalan optimal.

Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai

berikut.

Page 56: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 39

Indikator Realisasi

Tingkat Capaian

(%)

2018 2019 2018 2019

Persentase registrasi obat dan

makanan yang diproses (%)

100 100 100 100

Frekuensi pengawasan obat dan

makanan (kali)

4 4 4 100

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana Tingkat

Capaian (Target)

Capaian Persentase

Tingkat Capaian

Persentase Imunisasi BCG 100 102.1 102.1

Persentase Imunisasi DPT 97.3 99.9 102.7

Persentase Imunisasi Polio 97.69 98.9 101.3

Persentase Imunisasi Campak 98.18 99.3 101.1

Peningkatan Jumlah

Posyandu

1038 1,030 99.2

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan

berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Persentase Imunisasi BCG 101.91 102.1 101.91 102.14

Persentase Imunisasi DPT 99.39 99.9 102 103

Persentase Imunisasi Polio 98.05 98.9 100 101

Persentase Imunisasi

Campak

98.52 99.3 100 101

Peningkatan Jumlah

Posyandu

1029 1,030 58.18 99.23

Page 57: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 40

3. Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana Tingkat

Capaian (Target)

Capaian Persentase

Tingkat Capaian

Persentase stimulasi deteksi dini

tumbuh kembang anak balita

80 66.7 83.4

Cakupan pemberian vitamin A 90 98.5 109.5

Persentase Penemuan dan

Penanganan Balita Gizi Buruk

1.2 0.98 122.5

Cakupan balita gizi buruk yang

mendapat perawatan

100 100.0 100.0

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian 3 indikator sasaran pada

program tersebut menunjukan tingkat capaian 100% dan bahkan lebih dari 100%. Hal

ini menunjukan 3 inidkator program tersebut telah berjalan secara optimal.

Sedangkan 1 indikator yaitu Persentase stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak

balita hanya 83,4%. Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang

lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Persentase stimulasi deteksi

dini tumbuh kembang anak

balita

49.38 66.7 62 83

Cakupan pemberian vitamin

A

97.11 98.5 108 109

Persentase Penemuan dan

Penanganan Balita Gizi

Buruk

1.2 0.98 100 122

Cakupan balita gizi buruk

yang mendapat perawatan

100 100 100 100

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Hasil Capaian program sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian Persentase

Tingkat

Capaian

Cakupan sarana sanitasi dasar (air

bersih, rumah sehat, jamban keluarga

dan SPAL)

85 76.5 90.0

Page 58: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 41

Cakupan TTU dan TPM yang

memenuhi syarat

80 65.3 81.7

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian berkisar 81,7% sampai dengan 90%. Sedangkan

berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Cakupan sarana sanitasi

dasar (air bersih, rumah

sehat, jamban keluarga dan

SPAL)

89.9 76.5 106 90

Cakupan TTU dan TPM

yang memenuhi syarat

62.48 65.3 78 82

5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian Persentase

Tingkat

Capaian

Persentase penduduk miskin yang

memiliki jaminan kesehatan

100 100 100.0

Persentase masyarakat yang

memanfaatkan program jaminan

kesehatan

60 47 78.3

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan satu indikator mencapai 100% dan satu indikator lainnya hanya mencapai

78,3% yaitu Persentase masyarakat yang memanfaatkan program jaminan kesehatan.

Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Persentase penduduk miskin

yang memiliki jaminan

kesehatan

100 100 100 100

Persentase masyarakat yang

memanfaatkan program

jaminan kesehatan

100 47 167 78

Page 59: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 42

6. Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian Persentase

Tingkat

Capaian

Jumlah Puskesmas dengan

tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

20 20 100.0

Jumlah Puskesmas PONED

dengan tenaga, sarana,

prasarana dan alat kesehatan

yang terstandar

12 12 100.0

Jumlah puskesmas dengan

perawatan (DTP) dengan

tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

6 6 100.0

Jumlah poskesdes dengan

tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

13 19 146.2

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan

berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Jumlah Puskesmas dengan

tenaga, sarana, prasarana dan

alat kesehatan yang terstandar

20 20 83 100

Jumlah Puskesmas PONED

dengan tenaga, sarana, prasarana

dan alat kesehatan yang

terstandar

12 12 75 100

Jumlah puskesmas dengan

perawatan (DTP) dengan tenaga,

sarana, prasarana dan alat

kesehatan yang terstandar

5 6 50 100

Jumlah poskesdes dengan

tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terstandar

4 19 31 146

Page 60: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 43

7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian Persentase

Tingkat

Capaian

Cakupan pelayanan kemitraan

kesehatan

100 100 100

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan perkembangan

capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Cakupan pelayanan

kemitraan kesehatan

50 100 50 100

Berdasarkan capaian indikator tersebut maka capaian sasaran pada program

tersebut selama dua tahun menunjukan capaiannya 100%.

8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Dan Melahirkan Dan Anak

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian Persentase

Tingkat

Capaian

Penurunan Kasus Kematian Bayi 124 72 172.2

Jumlah Kasus Kematian Neonatal 75 54 138.9

Jumlah Kasus Kematian Ibu 16 24 66.7

Persentase persalinan dengan

bantuan tenaga kesehatan

88.72 101.0 113.9

Cakupan penjaringan anak sekolah 80 100.0 125.0

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan empat indikator tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari

100%. Sedangkan kasus kematian ibu masih belum mencapai target yang diharapkan

Page 61: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 44

hanya mencapai 66,7%. Hal ini menunjukan perlunya adanya upaya inovasi dan

intervensi secara komprehensif terhadap kasus kematian ibu.

Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai

berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Penurunan Kasus Kematian

Bayi

57 72 218 172

Jumlah Kasus Kematian

Neonatal

47 54 160 139

Jumlah Kasus Kematian Ibu 32 24 50 67

Persentase persalinan dengan

bantuan tenaga kesehatan

98.77 101.0 111 114

Cakupan penjaringan anak

sekolah

86.74 100.0 108 125

Berdasarkan capaian indikator tersebut maka capaian sasaran pada program

tersebut selama dua tahun menunjukan kasus kematian bayi dan neonatal mengalami

peningkatan, namun masih mencapai target 100%.

9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian Persentase

Tingkat

Capaian

Persentase posyandu yang mencapai

purnama dan mandiri

55 59.2 107.7

Cakupan pelayanan kesehatan

individu, keluarga dan masyarakat

dalam menumbuhkan perilaku hidup

bersih dan sehat dan mengembangkan

upaya kesehatan bersumber

masyarakat

80 76.5 95.7

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian 95,7% dan 100%. Sedangkan berdasarkan perkembangan

capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Page 62: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 45

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Persentase posyandu yang

mencapai purnama dan mandiri

61.52 59.2 112 108

Cakupan pelayanan kesehatan

individu, keluarga dan

masyarakat dalam

menumbuhkan perilaku hidup

bersih dan sehat dan

mengembangkan upaya

kesehatan bersumber masyarakat

65.21 76.5 82 96

10. Progam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak

Menular

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian

Persentase

Tingkat

Capaian

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

TBC

80 88.8 111.0

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit

DBD

100 100.0 100.0

Cakupan Desa/ Kelurahan dengan

imunisasi dasar lengkap/ Universal

Coverage Imunization (UCI)

100 99.5 99.5

Persentase Kejadian Luar Biasa

(KLB) penyakit/masalah kesehatan

yang tertangani

100 100.0 100.0

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan

berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit TBC

100 88.8 125 111

Page 63: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 46

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD

100 100.0 100 100

Cakupan Desa/ Kelurahan

dengan imunisasi dasar

lengkap/ Universal Coverage

Imunization (UCI)

98.96 99.5 98.96 99.48

Persentase Kejadian Luar

Biasa (KLB)

penyakit/masalah kesehatan

yang tertangani

100 100 100 100

11. Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan

Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :

Indikator Rencana

Tingkat

Capaian

(Target)

Capaian

Persentase

Tingkat

Capaian

Persentase ibu yang mendapatkan

pelayanan kehamilan dan

kunjungan KN1

95 102.3 107.7

Persentase ibu yang mendapatkan

pelayanan kehamilan dan

kunjungan KN4

92 100.5 109.2

Jumlah puskesmas yang

terakreditasi

20 20.0 100.0

Tingkat kinerja puskesmas

berdasarkan hasil Penilaian

Kinerja Puskesmas (PKP) dengan

kategori baik

90 90.0 100.0

Terakreditasi Laboratorium

Kesehatan

1 1 100.0

Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut

menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan

berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.

Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)

2018 2019 2018 2019

Persentase ibu yang

mendapatkan pelayanan

kehamilan dan kunjungan KN1

110.4 102.3 116 108

Persentase ibu yang

mendapatkan pelayanan

103.36 100.5 112 109

Page 64: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 47

kehamilan dan kunjungan KN4

Jumlah puskesmas yang

terakreditasi

20 20 100 100

Tingkat kinerja puskesmas

berdasarkan hasil Penilaian

Kinerja Puskesmas (PKP)

dengan kategori baik

93.7 90.0 104 100

Terakreditasi Laboratorium

Kesehatan

1 1.0 100 100

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019 terhadap standar

IKU maupun SPM, maka dapat dikatakan tingkat kinerja Dinas Kesehatan saat ini

masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini terutama terlihat dari rendahnya

capaian indikator kinerja program KIA, penemuan dan penanganan penyakit, gizi

dan jaminan kesehatan, dimana hal – hal tersebut bermuara dari rendahnya akses

dan mutu pelayanan kesehatan karena belum maksimalnya pemenuhan sumber

daya serta perilaku masyarakat. Beberapa hal yang menjadi Permasalahan dan

hambatan Dinas kesehatan dalam menjalankan tupoksinya terkait program –

program tersebut diantaranya :

2.3.1 Isu Kebijakan di Berbagai Level

Dalam rangka menjaga keselarasan dan sinergitas kebijakan dan

program kesehatan serta pelaksanaanya di daerah maka berbagai isu penting

terkait kesehatan yang berkembang dari berbagai jenjang pemerintahan

perlu dipahami dan dijabarkan hingga tingkat daerah. Berikut adalah

dinamika perkembangan isu kesehatan yang terjadi akhir akhir ini.

Tabel 2.4 IDENTIFIKASI DINAMIKA ISU-ISU PENTING BIDANG KESEHATAN

DARI BERBAGAI LEVEL

Dinamika

Internasional

Dinamika

Nasional

Dinamika Regional

(Jawa Barat)

Lokal

(Kabupaten Purwakarta)

Tujuan Pembangunan

Milleium/Susteiable

Development Goals (SDGs):

1. Memberantas kemiskinan

dan kelaparan

Prioritas Pembangunan

Nasional dalam RPJMN :

1. Meningkatkan status

kesehatan rakyat

Indonesia di setiap tahap

kehidupan (dari bayi

Tujuan Inti Pembangunan

Jawa Barat (Common

Goals) dalam RPJMD

Provinsi Jawa Barat :

1. Peningkatan Kualitas

layanan Kesehatan

Melanjutkan Program

RPJMD Tahap Ke-3,

Dengan Tekanan Pada:

1. Peningkatan Kualitas

Kesehatan Masyarakat

2. Jaminan Kesehatan

Page 65: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 48

2. Menurunkan angka

kematian anak

3. Meningkatkan kesehatan ibu

4. Memerangi HIV/AIDS,

malaria dan penyakit

menular lainnya

5. Memastikan kelestarian

lingkungan hidup (termasuk

ketersediaan air bersih)

sampai Lansia)

2.Meningkatkan status gizi

masyarakat

3. Peningkatan

ProgramJaminan

Kesehatan Nasional yang

lebih optimal

4.Penanggulangan Penyakit

Menular dan tidak

menular

5. Meningkatkan akses

pelayanan kesehatan

2 Peningkatan aksesibilitas

layanan Kesehatan

Masyarakat

Purwakarta Istimewa

(JAMPI)

3. Pembangunan

Puskesmas DTP di

daerah sulit akses

pelayanan rawat inap

4. Penanggulangan gizi

buruk / Bank Gizi

5. Penurunan Kematian

Ibu dan Bayi,

pencegahan penyakit

dan perbaikan

lingkungan

Dengan terlebih dahulu dengan menggali dan mengindentifikasi

permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan

kesehatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan

pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diatas dan dengan

mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu global, nasional, regional

dan local sesuai dinamika yang berkembang saat ini yang cenderung belu

beranjak dari issue tahun sebelumnya, maka isu strategis yang ditetapkan

tersebut adalah :

1. Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata

sehingga utilitasnya belum optimal.

Belum terjangkaunya akses pelayanan kesehatan rawat inap di daerah

yang jauh dari perkotaan. Peta sarana pelayanan kesehatan yang

menyediakan fasilitas rawat inap saat ini masih terkonsentrasi di

perkotaan berupa rumah sakit, maupun klinik. Sedangkan

pembangunan puskesmas perawatan untuk mendekatkan akses

perawatan saat ini baru ada 4 unit yang berlokasi di kecamatan diluar

perkotaan dan 1 di wilayah pusat kota. Untuk menghadapi tantangan

program Jaminan Kesehatan nasional dimana setiap warga Negara

diharuskan terlindung oleh system jaminan kesehatan, sehingga

diprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap akan

semakin meningkat maka perlu pengembangan fungsi puskesmas

menjadi puskesmas dengan perawatan, terutama di lokasi yang sulit

dijangkau. Hal ini juga perlu dibarengi dengan upaya promosi dan

Page 66: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 49

diseminasi informasi yang lebih baik sehingga akan meningktakan

utilitas layanan rawat inap di puskesmas. Khusus untuk Puskesmas

DTP Purwakarta, pertimbangan pembangunannya lebih upayakan

untuk membagi peran rujukan kasus sederhana sehingga mengurangi

beban perawatan di RSUD.

2. Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah

Peningkatan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan

tidak diiringi dengan kesiapan manajemen puskesmas dan sumber

daya yang lain seperti SDM kesehatan, alat-alat kesehatan yang

spesifik, Standar Operasional Prosedur (SOP). SDM kesehatan untuk

beberapa kategori seperti dokter, dokter gigi, apoteker, ahli gizi,

analis, sanitarian, kesehatan masyarakat dan perawat belum

mencukupi baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan

tenaga bidan sudah terpenuhi kuantitasnya namun masih perlu

ditingkatkan kualitas dan pemerataan distribusinya. Beberapa tenaga

kesehatan masyarakat masih banyak terdistribusi di Dinas Kesehatan

dibandingan di puskesmas. Disamping tenaga teknis bidang

kesehatan, tenaga non kesehatan juga tak dapat diabaikan perannya

dalam turut mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, terutama

tenaga akutansi dan informatika yang tidak tersedia di puskesmas

sehingga harus memanfaatkan dan membebankan tugasnya kepada

tenaga fungsional kesehatan yang seharusnya dapat lebih focus

terhadap pencapaian output SPM dibidangnya, terutama di level

puskesmas. Hambatan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana

kesehatan yang belum memenuhi standar yang berlaku akan

menghambat pemenuhan tuntutan pelayanan yang bekualitas. Diantara

sarana prasarana tersebut adalah desain dan ruangan puskesmas,

system penaggulangan kebakaran dan kebisingan, kelistrikan dll yang

belum terpenuhi di seluruh puskesmas. Upaya pemenuhan standar

tersebut perlu segera dilaksanakan guna menunjang pelayanan yang

bermutu.

Page 67: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 50

3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi

Semakin padatnya pemukiman, rendahnya kualitas air, dan udara

akibat industry serta dampak dari pemanasan global berkontribusi

terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Lingkungan

merupakan salah satu determinan yang mempengaruhi status

kesehatan manusia sebesar 50% (teori H L Blum). Kondisi lingkungan

yang buruk dan tidak diiringi dengan kesadaran perilaku hidup bersih

dan sehat akan meningkatkan peluang meningkatnya penyakit

menular disebabkan lingkungan (water borne disease, air borne

disease maupun zoonosis).

4. Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah

daerah dalam Program JKN Belum Optimal

Sumber pembiayaan kesehatan Kabupaten Purwakarta berasal dari

APBN (BOK untuk puskesmas, TP upaya kesehatan masyarakat dan

DAK), Bantuan Gubernur dari provinsi, APBD kabupaten maupun

NGO namun jumlah total anggaran Dinas Kesehatan masih dibawah

5% dari APBD kabupaten diluar gaji belum sesuai dengan standar

minimal 10%, sedangkan distribusi anggaran kesehatan di OPD lain

tidak dapat diketahui dan belum terkoordinasikan dengan baik.

Disamping itu, kebijakan pimpinan pemerintah daerah yang dominan

dalam menentukan arah pembangunan kesehatan dan penganggaran

mempengaruhi tingkat objektifitas perencanaan sehingga perencanaan

yang evidence-based kurang optimal yang berakibat pada tidak

tercapainya SPM terhadap cost yang sudah digulirkan.

Salah satu kebijakan pembiayaan kesehatan, digunakan untuk

mendanaia Program JAMPI. Pemanfaatan Jaminan kesehatan yang

tersedia baik dari Jaminan Pelayanan Kesehatan Purwakarta Istimewa

(Jampi), Jaminan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat maupun

Jamkesmas yang murni merupakan subsidi relative tinggi. Disisi lain

program JKN mendorong masyarakat baik sector formal maupun

Page 68: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 51

informal untuk memiliki jaminan kesehatan memberikan konsekuensi

tuntutan mutu pelayanan yang lebih baik. Hal in akan menimbulkan

multiplier effect terhadap kesiapan berbagai sarana pelayanan

kesehatan baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun manajemen.

Dalam hal ini pemerintah selain perlu memikirkan penyediaan

jaminan bagi masyarakat kurang mampu diluar Jamkesmas juga harus

memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dengan system

pelayanan kesehatan maskin non kuota Jamkesmas berupa Jampi yang

hanya mensyaratkan SKTM, maka pemafaatan dana akan sulit

dikontrol, karena system data yang terbuka memungkinkan setiap org

dapat mengakses SKTM. Dengan demikian membuka peluang

kecurangan yang berakhir pada pemorosan anggaran.

5. Pemberdayaan, peran serta masyarakat, pihak swasta dan

Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum

optimal

Untuk mendorong masyarakat hidup sehat secara mandiri, kesadaran

dan keterlibatan secara aktif dari masyarakat merupakan salah satu

modal utama dalam suatu pembangunan kesehatan, manusia

merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Dimulai dari

pribadi, keluarga, kelompok/organisasi dan masyarakat. Keterlibatan

masyarakat yang terjadi saat ini masih pada taraf mobilisasi dan

instruksi dari pemimpin wilayah dengan menetapkan regulasi.

Program Desa Siaga belum dapat beroperasional secara aktif dan

konsisten menjalankan forum desa siaga dengan programnya,

sehingga masih perlu distimulus dengan penggerakan SMD dan MMD

dari puskesmas. Disamping itu adanya kebijakan ambulan desa

dimana segala bentuk operasionalnya ditanggung oleh Pemda, pada

satu sisi sangat membantu masyarakat dapat mendekatkan akses

pelayanan kesehatan terutama dalam hal rujukan pasien namun disisi

lain menyebabkan kemandirian masyarakat sulit dirangsang dan

justru meningkatkan ketergantungan kepada pihak pemerintah.

Page 69: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 52

Keberadaan berbagai industri dan institusi suasta yang diharapkan

dapat menyokong pembangunan di wilayahnya melalui CSR belum

dapat dilibatkan secara optimal. Hal ini masih terlihat dari keg yang

seharusnya dapat dialokasikan dari UKBM seperti pembangunan,

operasional dan PMT posyandu dan Lansia, masih selalu muncul

melalui musrenbang untuk diusulkan ke Pemda melalui Dinas

kesehatan. Optimalisasi kerjasama jejaring puskesmas

(RS/RB/Klinik/Apotek/praktek swasta) dan stakeholder kesehatan

lainnya juga perlu ditingkatkan untuk dapat bersinergi menyelesaikan

masalah kesehatan secara komprehensif.

6. Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian

ibu, bayi dan kasus gizi buruk serta angka kesakitan penyakit

menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan

Capaian kinerja yang belum mencapai target dan rendahnya derajat

kesehatan yang ditandai masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan

kejadian gizi buruk merupakan manifestasi dari buruknya mutu

pelayanan kesehatan.

Potret kesehatan saat ini sangat terkait dengan Pengalokasian

anggaran yang tidak efektif dan diperburuk dengan pemahaman

indicator kinerja dari pengelola program yang tidak dimaknai sebagai

raport penilaian kinerja terhadap program yang sudah dilaksanakan

dan didanai selama tahun berjalan, sehingga terjadi kecenderungan

untuk menetapkan Jns-Jns keg yang monoton dan kurang tajam dari

tahun ketahun tanpa memperhatikan dasar permasalahan yang

dihadapi sebagai strategi mencapai indicator kinerja yang telah

ditetapkan tersebut. Hal menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan

belum dapat memberikan korelasi yang positif terhadap pencapaian

target kinerja yang ditetapkan

Terhadap Isu – isu penting maka ditetapkan formulasi kebijakan

berupa rekomendasi sebagai solusi dan tindak lanjut melalui program dan

Page 70: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 53

prioritas keg Dinas Kesehatan. Kebijakan yang diambil adalah sebagai

berikut:

1). Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi

puskesmas menjadi DTP secara bertahap

Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan

salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam

mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi

beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan

fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong

peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan

terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya

tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk

pembangunan infrastruktur, sarana bangunan, sarana dan alat

kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya

manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu,

pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan

mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan

unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan

pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri

neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas

dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).

2). Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan

dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP

kesehatan

Upaya pemenuhan kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan,

sarana prasarana yang memadai serta sumber daya kesehatan yang

cukup secara kualitas dan kuantitas dan pembiayaan kesehatan

ditujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan

yang berkualitas. Dalam upaya mendorong peningkatan fungsi

puskesmas maka dinas kesehatan terus menorong peningkatan

anggaran kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan

Page 71: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 54

masyarakarat di puskesmas. Tahun 2016 diharapkan anggaran

operasional puskesmas yang berasal dari berbagai sumber dapat

dikelola lebih efektif dan efisien dengan peningkatan SDM yang

handal. Upaya perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan ini juga

dibarengi dengan penguatan perangkat regulasi dan standar

operasional prosedur untuk menjamin pelayanan yang berkualitas

serta mengutamakan pada fungsi penyelenggaraan upayan kesehatan

Masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitative

tanpa mengesampingkan upaya pelayanan Perorgan.

3). Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM termasuk

Desa Siaga dan swasta melalui public private partnership

Perubahan perilaku merupakan pekerjaan yang membutuhkan

ketekunan, konsistensi, dan teladan yang nyata di lapangan serta

pemeliharaan sikap. Perubahan perilaku kearah kemandirian hidup

sehat atau PHBS bukan saja didorong berasal dari kesadaran

masyarakat melalui pendidikan kesehatan maupun promosi

kesehatan namun perlu didukung oleh factor lingkungan yang

memungkinkan (enabling factor) dan penekanan melalui regulasi

(reinforcing factor) sehingga dengan sendirinya akan dirasakn

manfaatnya dan menjadi gaya hidup yang positif. Oleh karena itu

pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada tokoh kunci di

masyarakat, pihak swasta dan stake holder kesehatan lainnya.

Salah satu wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif

mensukseskan penyelenggaraan program kesehatan adalah Desa

Siaga Sehat yang merupakan sinergitas dari berbagai program

kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga

ketingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat.

Page 72: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 55

4). Penguatan fungsi, manajemen serta pengelolaan keuangan

puskesmas

Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan

pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam

menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan

strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua

fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan

kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat

mendorong perubahan paradigma mayarakat terhadap pelayanan

kesehatan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Sehingga

pelayanan kesehatan dapat bergeser dari pelayanan kuratif menjadi

pelayanan promotif dan preventif dengan tetap tidak meninggalkan

pelayanan kuratif. Namun perkembangan kebijakan pemerintah

daerah dan pusat mengenai jaminan kesehatan telah menempatkan

porsi kuratif pada puskesmas semakin meningkat proporsinya. Hal

ini perlu disiasati dengan pembenahan manajemen puskesmas,

memilah bidang urusan pelayanan kesehatan masyarakat dalam

bentuk promotif dan bidang pelayanan kesehatan perorgan dalam

bentuk preventif dan kuratif rehabilitative. Hal ini untuk

mengantisipasi dampak dari meningkatnya kebutuhan pelayanan

kesehatan karena telah meningkatnya jaminan kesehatan serta

peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan

keuangan puskesmas mengarah kepada pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum daerah dimana puskesmas diberikan kewenangan

untuk mengatur pendapatan yang diperolehnya untuk jasa pelayanan

dana operasional pelayanan. Untuk merespon masa transisi tersebut

perlu dilakukan pengkajian mengenai kemungkinan status

puskesmas BLUD di Kabupaten Purwakarta.

5). Mendukung dan mempersiapkan pencapaian universal coverage atau

Jaminan kesehatan Nasional

Page 73: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 56

Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga

negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak

dapat diprediksi seseorg sakit dan membutuhkan pelayanan

kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan

ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan

biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat

tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya

yang besar. Masyarakat masih cenderung membayar pelayanan

kesehatan secara cash (fee for service). Dengan demikian jaminan

kesehatan dapat meningkatkan fungsi proteksi terhadap keuangan

keluarga.

Pemerintah pusat menjamin biaya kesehatan penduduk miskin

dengan Jamkesmas yang telah dileburkan ke dalam JKN bersama

dengan peserta jaminan kesehatan dari Askes dan Jamsostek serta

peserta yang berasal dari asuransi kesehatan komersial lainnya pada

tahun 2014. Pemerintah daerah kabupaten Purwakarta menjamin

masyarakatnya yang diluar quota jamkesmas dengan program

Jampi. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden RI no 111

tahun 2013 yang dirubah dengan Perpres RI no 12 tahun 2013

tentang Jaminan Kesehatan, telah mengatur bahwa paling lambat

tanggal 1 Januari 2015 pemberi kerja dan Badan Usaha Milik Negara

diwajibkan mendaftarkan kepesertaannya dan paling lambat tanggal

1 Januari 2019 pekerja bukan pemberi upah wajib mendaftarkan diri

sebagai peserta JKN.

Ini artinya bahwa diharapkan terhitung 2019 seluruh masyarakat

Indonesia telah tercover dalam kebijakan Universal coverage.

Seluruh daerah termasuk kabupaten Purwakarta harus turut

mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Permasalahan yang

muncul adalah belum siapnya kabupaten purwakarta untuk melebur

sasaran program Jampi menjadi peserta JKN BPJS karena belum

tersedianya data base kepesertaan masyarakat miskin diluar quota

secara by name by address

Page 74: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 57

6). Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan

memperhatikan daur hidup.

Peningkatan derajat kesahatan memperhatikan determinan yang

mepengaruhinya berupa lingkungan, perilaku, akses pelayanan

kesehatan dan factor keturunan serta determinan social. Hal ini

bertujuan menurunkan kasus kematian ibu, bayi, balita,

meningkatkan status gizi, terbebas dari penyakit menular dan dan

tidak menular serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya

kesehatan pada tiap siklus kehidupan memerlukan perlakuan yang

berbeda mulai dari bayi dalam kandungan, neonatal, bayi, balita,

remaja , dewasa serta usia lanjut. Dengan demikian pendekatan

intervensi yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan juga lebih

spesifik memandang kebutuhan segi fisiologi sasaran.

Mencermati uraian diatas maka isu kesehatan, kebijakan , strategi,

Program dan keg prioritas dirangkum dalam table berikut.

Tabel 2.5

ISU-ISU PENTING, REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM

DAN KEG PRIORITAS ISU – ISU

PENTING

REKOMENDASI

KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS

Akses pelayanan kesehatan rawat

inap rendah belum

merata sehingga

utilitasnya belum optimal.

Peningkatan akses pelayanan rawat

inap melalui

Peningkatan fungsi

puskesmas menjadi DTP secara

bertahap

- Meningkatkan fungsi

puskesmas menjadi

DTP secara bertahap

- Pemenuhan sumber

daya untuk pelayanan

Puskesmas DTP

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya

aparatur

Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Pustu dan Jaringannya

- Penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL)

- Pengadaan Meubelair

dan alkes Puskesmas Rawat Inap

Mutu dan akses

pelayanan kesehatan masih

rendah

Peningkatan

kualitas layanan di tingkat dasar dan di

tingkat rujukan

dengan pemenuhan

sumber daya dan penguatan regulasi

dan SOP kesehatan

- Peningkatanan

ketersediaan sumber

daya dan sarana di 20 puskesmas

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Pustu dan

Jaringannya

- Perbaikan dan

Pembangunan Puskesmas Pembantu

(Pustu), poskesdes dan

rumah dinas

- Kendaraan Roda 2 bagi puskesmas (20 unit)

- Pengadaan kendaraan operasional pelayanan

kesehatan pendukung

Page 75: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 58

ISU – ISU

PENTING

REKOMENDASI

KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS

Desa Siaga

- Sertifikasi Puskesmas

dan Jaringannya dalam rangka implementasi

Permenkes 75/2014

- Pengadaan sarana penunjang Puskesmas

(Genset, APAR, instalasi

telepon)

- Pencapaian

standarisasi pelayanan

kesehatan primer

Program

Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan

- Akreditasi & Registrasi sarana dan tenaga

kesehatan

- Akreditasi Puskesmas

- Persiapan akreditasi Labkesda

- Mencukupi

ketersediaan dan

menjamin kualitas

dan keamanan obat, reagensia dan bahan

habis pakai

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Program Pengawasan

obat dan makanan

Program

Pengembangan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Pengadaan Buffer Stock

Obat Kabupaten

Purwakarta

Keg Peningkatan

Pemberdayaan

konsumen/ Masyarakat di bidang obat, pangan

dan bahan berbahaya

Keg Pengadaan Reagensia dan alat

laboratorium Kesehatan

dan penunjang akreditasi

Kalibrasi Alat Labkes

Penguatan fungsi

manajemen serta

pengelolaan keuangan

puskesmas

Memetakan kembali

ketenagaan dan

menganalisis beban

kerja tenaga kesehatan

di puskesmas

Program Peningkatan

Kapasitas sumber daya

aparatur

Pelatihan Manajemen

Puskesmas dalam

rangka implementasi

Permenkes No.75/2014

Masih terjadinya

permasalahan

kesehatan seperti

kasus kematian ibu,

bayi dan kasus gizi

buruk serta angka

kesakitan penyakit

menular dan tidak

menular dan

sanitasi lingkungan

Peningkatan derajat

kesehatan melalui pelayanan kesehatan

dengan

memperhatikan daur

hidup.

Meningkatkan

pelayanan kesehatan wajib dan

pengembangan baik

didalam dan diluar

gedung dengan menekankan pada

upaya promotif dan

preventif

-

Program Upaya

Kesehatan Masyarakat

- Penunjang Pelayanan

Kesehatan Puskesmas

- Penunjang Administrasi

Pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Peningkatan

Manajemen pelayanan

KIA, melalui :

Meningkatkan

kapasitas tenaga KIA

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

- Peningkatan kapabilitas

Sumber Daya Manusia

KIA

- Peningkatan Manajemen

Pelayanan KIA KB

Page 76: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 59

ISU – ISU

PENTING

REKOMENDASI

KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS

Meningkatkan fungsi

PONED dan

Pemenuhan sarana

KIA Meningkatkan

pengetahuan

masyarakat mengenai KIA

- Gerakan Penyelamatan

Ibu dan Bayi Baru Lahir

Peningkatan

manajemen

penanggulangan

masalah gizi

masyarakat, melalui : Penanganan kelompok

rawan melalui

pemberian intervensi

gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin

A, MP-ASI dan

makanan tambahan ,

penanggulangan gizi buruk dan intervensi

gizi kurang dan gizi

lebih

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

- Pencegahan dan

Penanggulangan bayi

dan balita gizi buruk,

gizi kurang serta bumil

KEK melalui Bank Gizi Puskesmas

- Penanggulangan gizi

buruk melalui Pemberian

Makanan Tambahan

(BanProv)

- Kewaspadaan Gizi bayi

dan balita

- Penanggulangan

Gangguan Gizi akibat

kekurangan Iodium

(GAKI)

- Pencegahana dan

penanggulangan Anemia

pada Remaja Putri di

Sekolah

Peningkatkan

manajemen

penanggulangan dan

penanganan penyakit

menular dan tidak

menular, melalui penguatan surveillance

penyakit dan PD3I

Program

Penanggulangan

Penyakit Menular dan

tidak menular

- Pelayanan Imunisasi

- Peningkatan Surveilans

Epidemiologi dan

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa

- Pelayanan Bulan

Imunisasi Anak Sekolah

(BIAS)

- Pemeriksaan kesehatan

dan vaksinasi jemaah

haji

- Penanggulangan bencana

dibidang kesehatan

- Pelayanan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

- Pelayanan dan Penanggulangan

Penyakit TBC dan HIV-

AIDS

- Penanggulangan penyakit

Filariasis(APBN)

- RVS penyakit kusta di desa endemis dan OJT

kusta bagi dokter

Puskesmas

- Pengadaan Kendaraan

Ambulance TB MDR

(BanGub)

Page 77: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 60

ISU – ISU

PENTING

REKOMENDASI

KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS

Revitalisasi kemitraan di berbagai sektor

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

- Peningkatan Pelayanan Lansia

Pembinaan Pel. Kes

Pengembangan

- Pelayanan P3K ( Festival

Budaya dalam rangka

Hari Jadi Kab.

Purwakarta ) dan Kesiagaan Hari Raya

dan Tahun Baru

- Pengelolaan perencanaan

Sumber daya kesehatan

dan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan

- Pengelolaan data

informasi dan profil

kesehatan

- Survey dan analisa data

kesehatan

- Pengadaan sarana

pendukung sistem

informasi kesehatan

- Pemantauan, evaluasi

dan penilaian capaian

kinerja program dan keg serta penyusunan lap.

tahun

- Penyusunan Profil

Puskesmas dalam rangka implementasi

Permenkes No.75/2014

- Penyusunan Data based

Standar sarana prasarana

puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes

No.75/2014

- Pengelolaan Persiapan

Implementasi

Permenkes No.75/2014 Pengelolaan Perijinan

puskesmas dalam rangka

implementasi

Permenkes no.75/2014

Menurunnya daya

dukung lingkungan dan permasalahan

sanitasi

Peningkatan

kualitas kesehatan

lingkungan Perlindungan masy.

terhadap dampak

negatif industri

Pengawasan kualitas

lingkungan, inspeksi sarana sanitasi seperti

air bersih, rumah

pemukiman sehat,

jamban sehat dan

sarana pembuangan air

limbah

Program

Pengembangan Lingkungan Sehat

- Penyehatan Lingkungan

Pemukiman

- Penyehatan Sanitasi

(TPM), (TU-I)

- Pengawasan Kualitas Air

- Pengadaan dan

Pembangunan IPAL

puskesms (APBN & BanGub)

- Penyusunan Dokumen

Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dn

Upaya Pemantauan

Page 78: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

II- 61

ISU – ISU

PENTING

REKOMENDASI

KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS

Lingkungan (UPL)

Puskesmas dalam rangka

implementasi Permenkes

75/2014

Pemberdayaan,

peran serta

masyarakat,

pihak swasta dan

Stakeholder

lainnya dalam

pembangunan

kesehatan belum

optimal

Pemberdayaan masyarakat melalui

revitalisasi UKBM

termasuk Desa

Siaga dan swasta melalui public

private partnership

Peningkatan kualitas

dan sarana promosi kesehatan

Peningkatan kemitraan

dengan sector terkait

kesehatan

Penguatan partisipasi

dan kerjasama lembaga swadaya

masyarakat dan sector

swasta

Mengaktifkan desa

siaga

Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

- Pembinaan PHBS Rumah Tangga

- Pengadaan sarana

Promosi Kesehatan untuk penyuluhan

- Revitalisasi Desa Siaga

- Pelatihan Jabatan Fungsional penyuluh

kesehatan masyarakat

-

Pengelolaan Pembiayaan

Kesehatan dan

Dukungan

Pemerintah daerah dalam Program

JKN Belum

Optimal

Mendukung dan mempersiapkan

pencapaian

universal coverage

atau Jaminan kesehatan Nasional

meningkatkan

sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional

kepada masyarakat

Mengintensifkan

Persiaopan, koordinasi, pembinaa

dan pengawasan

terhadap

penyelenggaraan JKN

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

- Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran

(PBI) Provinsi Jawa

Barat (BanGub)

- Pelayanan kesehatan

penduduk miskin melalui

Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat

Purwakarta Istimewa

- Pendampingan

pengelolaan jminan kesehatan nasional

(JKN)

- Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat

- Keg pengelolaan dana

kapitasi JKN

Page 79: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

III- 1

BAB

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 mengalami

perubahan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan.

Hal ini berdampak pula dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang

dilakukan Revisi atau dikenal dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.

Perubahan pada Renja ini sangat terasa sekali, hal ini akibat terjadinya pandemi

Covid-19 dan dampak terhadap sosial ekonomi baik nasional maupun global.

Untuk itu berdasarkan :

1. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan

117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020

Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli

Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu);

2. PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan

Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Dengan melihat hal tersebut maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk

melakukan :

1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal

sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya,

dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;

2. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi

pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan

menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.

3. Terjadinya perubahan perubahan prioritas pembangunan terkait dengan

penanganan dampak pandemi covid-19, baik terhadap pergeseran anggaran

program/kegiatan dan perubahan target output program/kegiatan terutama

kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak covid-19.

3

Page 80: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020

III- 2

4. Pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan dampak covid-19,

berakibat pada program/kegiatan diluar penanganan dampak covid-19 tersebut

untuk sementara dipending.

5. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang terkait dengan

mobilitas massa, dibatasi bahkan dijadwalkan ulang, guna menghentikan

penyebaran covid-19.

6. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan

penyesuaian anggaran.

7. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait hal diatas tersebut.

Perubahan anggaran terlihat dengan dilakukannya berkali-kali perubahan

parsial APBD sampai dilakukan APBD Perubahan sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Page 81: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 3

Tabel 3.1

PERKEMBANGAN DAN RENCANA KERJA PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2020

KABUPATEN PURWAKARTA

Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN

PAGU ANGGARAN 2020 BERTAMBAH/

(BERKURANG)

APBD 2020

(MURNI)

APBD 2020

( PARSIAL 5)

APBD 2020

( PARSIAL 6)

APBD 2020

( PARSIAL 7)

PAGU APBD

PERUBAHAN

1 2 3 4 4 5 6

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 139.215.149.300 136.090.523.740 141.250.523.740 146.719.195.740 156.516.033.190 17.300.883.890

1.02 . 1.02.01 . 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.183.592.900 11.203.436.900 11.203.436.900 11.203.436.900 13.522.292.900 (661.300.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 352.200.000 52.200.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 (40.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.800.140 51.400.140 51.400.140 51.400.140 59.800.140 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 175.000.000 156.988.500 156.988.500 156.988.500 156.988.500 (18.011.500)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 (20.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (110.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga PTT 1.003.800.000 854.350.000 854.350.000 854.350.000 1.003.800.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 20 Festival Purwakarta Istimewa 50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 21 Penyediaan jasa Tenaga Harian Lepas untuk tenaga

kesehatan di Puskesmas rawat inap, Poned dan

Puskesmas terpencil

7.810.273.000 6.608.167.000 6.608.167.000 6.608.167.000 7.810.273.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000 - - - 185.000.000 85.000.000

Page 82: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 4

1.02 . 1.02.01 . 07 . 29 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 30 Pengadaan mebeleur 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 31 Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam 45.866.760 39.466.760 39.466.760 39.466.760 45.866.760 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 - - - 50.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

dan pusling

75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 (5.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 47 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

dan puskesmas

60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 50 Penunjang mobil pelayanan kesehatan selektif masyarakat

miskin

25.000.000 3.011.500 3.011.500 3.011.500 3.011.500 (21.988.500)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 71 Pengelolaan dan pembinaan tenaga non PNS 25.000.000 - - - 25.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 72 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 (30.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 75 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 35.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (20.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 79 Penyusunan profil kesehatan 50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 80 Penyusunan rencana kerja (renja) dinas 50.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (35.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 106 Rehab Rumah Dinas Kantor Kesehatan 250.000.000 - - - - (250.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 115 Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik Tahun

2020)

63.653.000 63.653.000 63.653.000 63.653.000 63.953.000 300.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 116 Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Keluarga Desa 1.550.000.000 1.296.200.000 1.296.200.000 1.296.200.000 1.551.500.000 1.500.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 117 Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi

Penatausahaan Keuangan

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 118 Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 07 . 119 Penataan Halaman Parkir Dinas Kesehatan 200.000.000 - - - - (200.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 120 Penambahan Daya Listrik Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 123 Bimbingan Teknis Kepegawaian Puskesmas 25.000.000 - - - - (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 124 Workshop Penyusunan RUK, RPK dan Restra Puskesmas

dan Dinas Kesehatan

25.000.000 - - - - (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 125 Workshop Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas 25.000.000 - - - - (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 126 Bimbingan Teknis dan Monev Terpadu Perencanaan,

Data Informasi dan Kinerja Puskesmas

50.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (35.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 127 Pendampingan Penatausahaan Keuangan 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 128 Workshop Sistem Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

(ASPAK) Bagi Puskesmas dan RSUD

50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 129 Penguatan Penyelenggaraan SPIP 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -

Page 83: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 5

1.02 . 1.02.01 . 07 . 131 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (15.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 132 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 07 . 135 Premi Asuransi Pegawai Non PNS 880.200.000 880.200.000 880.200.000 880.200.000 880.200.000 -

1.01 . 1.01.01 . 07 . 136 Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah

- - - 9.700.000 9.700.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 137 Pemeliharaan Gedung Perbekes - - - 75.000.000 75.000.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 139 Optimalisasi Jaringan Listrik Aula Dinas & Gedung

Perbekes

- - - 100.000.000 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 140 Penataan Aula Dinas Kesehatan - - - 100.000.000 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 07 . 143 Pemagaran Halaman Gedung Kesehatan - - - 100.000.000 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.172.592.000 3.616.092.000 3.616.092.000 3.616.092.000 3.616.092.000 (556.500.000)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 Pengelolaan Administrasi DAK obat kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 Pengadaan sarana dan bahan penunjang pengelolaan obat

dan perbekalan kesehatan (pallet, embalage/plastik obat,

kertas resep, kertas puyer)

50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 Pengadaan Buffer Stock Obat,BMHP,Bahan Gigi, Reagen

SIA Kabupaten Purwakarta

1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 (500.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 Peningkatan Kinerja Administrasi UPTD Perbekalan 50.000.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 (6.500.000)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 Pelayanan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 Distribusi dan e Logistik (DAK BOK Non Fisik Tahun

2020)

114.440.000 114.440.000 114.440.000 114.440.000 114.440.000 -

1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK

Fisik Tahun 2020)

2.858.152.000 2.858.152.000 2.858.152.000 2.858.152.000 2.858.152.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.617.727.000 14.502.182.000 14.502.182.000 14.502.182.000 15.427.727.000 (190.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Purwakarta

160.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 150.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Mulyamekar

80.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 70.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Maracang

95.000.000 55.955.000 55.955.000 55.955.000 85.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Bungursari

90.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 80.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Koncra

95.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 85.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Bojong

85.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 75.000.000 (10.000.000)

Page 84: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 6

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Sukasari

65.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 55.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Pondoksalam

70.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 60.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Munjuljaya

90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Jatiluhur

130.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 120.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Campaka

105.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 95.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Pasawahan

100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned KiaraPedes

115.000.000 73.500.000 73.500.000 73.500.000 105.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Plered

160.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Tegalwaru

115.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 105.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Maniis

140.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 130.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP cibatu

140.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 130.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Wanayasa

175.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 165.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Darangadan

190.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 180.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta

Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Sukatani

90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 (10.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwakarta

(DAK Non Fisik)

702.000.000 702.000.000 702.000.000 702.000.000 702.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjuljaya

(DAK Non Fisik)

659.000.000 659.000.000 659.000.000 659.000.000 659.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koncara

(DAK Non Fisik)

653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Campaka

(DAK Non Fisik)

641.000.000 641.000.000 641.000.000 641.000.000 641.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatiluhur

(DAK Non Fisik)

685.000.000 685.000.000 685.000.000 685.000.000 685.000.000 -

Page 85: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 7

1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plered (DAK

Non Fisik)

634.000.000 634.000.000 634.000.000 634.000.000 634.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukatani

(DAK Non Fisik)

722.000.000 722.000.000 722.000.000 722.000.000 722.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Darangdan

(DAK Non Fisik)

829.000.000 829.000.000 829.000.000 829.000.000 829.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maniis (DAK

Non Fisik)

711.000.000 711.000.000 711.000.000 711.000.000 711.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalwaru

(DAK Non Fisik)

765.000.000 765.000.000 765.000.000 765.000.000 765.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wanayasa

(DAK Non Fisik)

731.000.000 731.000.000 731.000.000 731.000.000 731.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pasawahan

(DAK Non Fisik)

658.000.000 658.000.000 658.000.000 658.000.000 658.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bojong

(DAK Non Fisik)

595.000.000 595.000.000 595.000.000 595.000.000 595.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maracang

(DAK Non Fisik)

519.000.000 519.000.000 519.000.000 519.000.000 519.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mulyamekar

(DAK Non Fisik)

689.000.000 689.000.000 689.000.000 689.000.000 689.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bungursari

(DAK Non Fisik)

645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cibatu (DAK

Non Fisik)

662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukasari

(DAK Non Fisik)

667.000.000 667.000.000 667.000.000 667.000.000 667.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pondoksalam

(DAK Non Fisik)

596.727.000 596.727.000 596.727.000 596.727.000 596.727.000 -

1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kiarapedes

(DAK Non Fisik)

564.000.000 564.000.000 564.000.000 564.000.000 564.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.131.391.000 281.391.000 281.391.000 281.391.000 281.391.000 (850.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di

bidang obat dan makanan

50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 Kegiatan Penunjang Operasional Mobil Keliling

Laboratorium Pemeriksaan Obat dan Makanan

50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 Pengadaan Mobil Keliling ( Mobling ) Laboratorium

Pemeriksaan Obat dan Makanan

700.000.000 - - - - (700.000.000)

Page 86: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 8

1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 Gebyar Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat

(Gema Cermat)

50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non

Fisik Tahun 2020)

231.391.000 231.391.000 231.391.000 231.391.000 231.391.000 -

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 225.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Revitalisasi desa siaga 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Optimalisasi Bale Pecandu Rokok 100.000.000 - - - - (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 Pembinaan Kabupaten Sehat 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 Pembinaan PHBS di Berbagai Tatanan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.460.999.000 1.460.999.000 1.460.999.000 1.460.999.000 1.510.999.000 50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 Pengadaan Alat Pendukung Penurunan Stunting (DAK

Penugasan Tahun 2020)

710.999.000 710.999.000 710.999.000 710.999.000 710.999.000 -

1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 Pengendalian stunting (DAK Non Fisik Tahun 2020) 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 20 . 19 Pembinaan Gizi Masyarakat - - - - 50.000.000 50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 250.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 (125.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Penyehatan lingkungan pemukiman 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum dan

Industri (TTU-I) Untuk Sertifikasi Sarana Pendidikan dan

Pasar Tradisonal

50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Penyehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan

(TPM)

50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular dan Tidak Menular

5.822.895.000 8.665.595.000 8.665.595.000 8.665.595.000 8.665.595.000 2.842.700.000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pelayanan bulan imunisasi anak sekolah 100.000.000 69.100.000 69.100.000 69.100.000 69.100.000 (30.900.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular 150.000.000 75.280.000 75.280.000 75.280.000 75.280.000 (74.720.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Pelayanan Imunisasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dan

HIV/AIDS

200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pendampingan Anggaran Pemberian Obat Pencegahan

Massal Filariasis (Kaki Gajah)

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (75.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Langsung dan Bersumber Binatang

100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 (25.000.000)

Page 87: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 9

1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata

Lakasana Penyakit Menular Langsung dan Bersumber

Binatang

100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (75.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam

Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan

Bersumber Binatang

50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa 50.000.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 (27.340.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera 50.000.000 25.660.000 25.660.000 25.660.000 25.660.000 (24.340.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 Pelayanan UKM Sekunder pencegahan dan pengendalian

penyakit (DAK Non Fisik BOK Kabupaten Tahun 2020)

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 22 . 36 Pengadaan Alat Pencegahan Penyakit, Pengendalian

Penyakit dan STBM

4.172.895.000 4.172.895.000 4.172.895.000 4.172.895.000 4.172.895.000 -

1.02 . 1.02.01 . 22 . 37 Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penaggulangan

Bencana Kejadian Luar Biasa dan Penanggulangan

Bencana di Bidang Kesehatan

75.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 38 Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi Jema'ah Haji 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 22 . 40 Tindakan Cepat Penanganan Pandemi / Wabah Penyakit

COVID - 19

- 2.644.585.000 2.644.585.000 2.644.585.000 2.644.585.000 2.644.585.000

1.02 . 1.02.01 . 22 . 41 Operasional Dalam Rangka Tindakan Cepat Penanganan

Pandemi / Wabah Penyakit COVID - 19

- 655.415.000 655.415.000 655.415.000 655.415.000 655.415.000

1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 80.262.398.400 85.768.628.840 85.768.628.840 85.768.628.840 91.800.565.290 11.538.166.890

1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin Melalui Pelayanan

Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa

3.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.031.936.450 31.936.450

1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin / Pemanfaatan

Dana Non Kapitasi Dana JKN di Kabupaten Purwakarta

500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 19 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin / Pendampingan

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 24 . 31 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bojong

Tahun 2020

2.908.800.000 2.908.800.000 2.908.800.000 2.908.800.000 2.908.800.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 32 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bungursari

Tahun 2020

1.391.000.000 1.391.000.000 1.391.000.000 1.391.000.000 1.391.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 33 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Campaka

Tahun 2020

2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 34 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cibatu Tahun

2020

1.877.600.000 1.877.600.000 1.877.600.000 1.877.600.000 1.877.600.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 35 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darangdan

Tahun 2020

3.674.300.000 3.674.300.000 3.674.300.000 3.674.300.000 3.674.300.000 -

Page 88: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 10

1.02 . 1.02.01 . 24 . 36 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jatiluhur

Tahun 2020

2.370.000.000 2.370.000.000 2.370.000.000 2.370.000.000 2.370.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 37 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kiarapedes

Tahun 2020

1.481.000.000 1.481.000.000 1.481.000.000 1.481.000.000 1.481.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 38 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Koncara

Tahun 2020

948.000.000 948.000.000 948.000.000 948.000.000 948.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 39 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maniis

Tahun 2020

2.670.700.000 2.670.700.000 2.670.700.000 2.670.700.000 2.670.700.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 40 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maracang

Tahun 2020

1.134.700.000 1.134.700.000 1.134.700.000 1.134.700.000 1.134.700.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 41 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyamekar

Tahun 2020

1.240.400.000 1.240.400.000 1.240.400.000 1.240.400.000 1.240.400.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 42 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjuljaya

Tahun 2020

1.577.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 43 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasawahan

Tahun 2020

2.021.200.000 2.021.200.000 2.021.200.000 2.021.200.000 2.021.200.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Plered Tahun

2020

4.838.200.000 4.838.200.000 4.838.200.000 4.838.200.000 4.838.200.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 45 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondoksalam

Tahun 2020

1.673.000.000 1.673.000.000 1.673.000.000 1.673.000.000 1.673.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 46 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwakarta

Tahun 2020

1.756.000.000 1.756.000.000 1.756.000.000 1.756.000.000 1.756.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 47 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukasari

Tahun 2020

1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 48 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukatani

Tahun 2020

3.606.500.000 3.606.500.000 3.606.500.000 3.606.500.000 3.606.500.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 49 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegalwaru

Tahun 2020

4.060.100.000 4.060.100.000 4.060.100.000 4.060.100.000 4.060.100.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 50 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wanayasa

Tahun 2020

3.057.600.000 3.057.600.000 3.057.600.000 3.057.600.000 3.057.600.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 51 Jampersal (DAK Non Fisik Tahun 2020) 5.139.228.000 5.139.228.000 5.139.228.000 5.139.228.000 5.139.228.000 - 1.02 . 1.02.01 . 24 . 52 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran (PBI) 14.946.216.400 14.946.216.400 14.946.216.400 14.946.216.400 14.946.216.400 - 1.02 . 1.02.01 . 24 . 53 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran (PBI) (DBHPR

Tahun 2020)

10.675.854.000 5.675.854.000 5.675.854.000 5.675.854.000 10.675.854.000 -

1.02 . 1.02.01 . 24 . 54 Pendampingan Jampersal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - 1.02 . 1.02.01 . 24 . 55 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)

(Purwakarta) (Purwakarta, Kel. Nagri Kaler, Kec.

Purwakarta, Kab. Purwakarta (Banprov Tahun 2020)

0 11.556.230.440 11.556.230.440 11.556.230.440 11.556.230.440 11.556.230.440

Page 89: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 11

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas

pembantu dan jaringannya

10.020.857.000 6.435.857.000 6.435.857.000 11.385.857.000 11.635.857.000 1.615.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas 185.000.000 0 - 200.000.000 200.000.000 15.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas 200.000.000 0 - 200.000.000 200.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 Pengadaan Saung Ambu 1.000.000.000 0 - 2.250.000.000 2.250.000.000 1.250.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 59 Pengadaan air bersih untuk dinas kesehatan dan

puskesmas

400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 25 . 63 Rehabilitasi Poned , Ruang Aula dan Pemagaran

Puskesmas Pondoksalam

200.000.000 0 - - - (200.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 64 Rehab Gedung Puskesmas Poned Campaka 100.000.000 0 - - - (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 70 Pengadaan tanah puskesmas Bojong 450.000.000 0 - - - (450.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 78 Pembangunan IPAL Puskesmas 600.000.000 0 - 1.200.000.000 1.200.000.000 600.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 80 Pemagaran dan Penataan Halaman Puskesmas Sukatani 150.000.000 0 - - - (150.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 83 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Tahun 2020) 5.985.857.000 5.985.857.000 5.985.857.000 5.985.857.000 5.985.857.000 -

1.02 . 1.02.01 . 25 . 84 Pengadaan Mebeleur Saung Ambu 200.000.000 0 - 200.000.000 200.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 25 . 85 Pengadaan Alat Kesehatan Saung Ambu 200.000.000 0 - 600.000.000 600.000.000 400.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 86 Pengadaan Peralatan Non Medis Saung Ambu 200.000.000 0 - 300.000.000 300.000.000 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 89 Pengadaan Aplikasi Obat dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000 0 - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 91 Pengadaan Mesin Antrian Puskesmas Koncara - - - - 50.000.000 50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 25 . 92 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Plered - - - - 50.000.000 50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 720.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 (200.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 Pelayanan P3K dalam rangka kesiagaan hari jadi

purwakarta dan kesiagaan hari raya dan tahun baru

150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 28 . 23 Peningkatan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat

(PERKESMAS)

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 28 . 25 Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Purwakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 28 . 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 28 . 30 Optimalisasai Sistem Informasi Rujukan Terpadu

Terintegrasi Kabupaten Purwakarta

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 28 . 31 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 100.000.000 - - - - (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 28 . 32 Pelayanan UKM Sekunder pelayanan Kesehatan (DAK

Non Fisik BOK Kabupaten)

120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak

1.395.312.000 1.145.312.000 1.145.312.000 1.145.312.000 1.145.312.000 (250.000.000)

Page 90: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 12

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 Peningkatan manajemen pelayanan KIA dan KB 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 Peningkatan Pelayanan UKS 50.000.000 - - - - (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 Peningkatan Pelayanan Lansia 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia KIA 100.000.000 - - - - (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 14 Pelaynan UKM Sekunder kesehatan masyarakat (DAK

Non Fisik BOK KabupatenTahun 2020)

595.248.000 595.248.000 595.248.000 595.248.000 595.248.000 -

1.02 . 1.02.01 . 32 . 15 Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Penurunan AKI

dan AKB (DAK Fisik Penugasan Tahun 2020)

400.064.000 400.064.000 400.064.000 400.064.000 400.064.000

-

1.02 . 1.02.01 . 35 Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan 1.897.385.000 1.597.385.000 1.597.385.000 1.597.385.000 1.597.385.000 (300.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 Pengelolaan Peningkatan Akreditasi Puskesmas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas 150.000.000 - - - - (150.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 Peningkatan Program Kesehatan Tradisional 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 Re-Akreditasi Puskesmas 100.000.000 - - - - (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 35 . 21 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Tahun 2020) 1.347.385.000 1.347.385.000 1.347.385.000 1.347.385.000 1.347.385.000 -

1.02 . 1.02.01 . 35 . 22 Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 35 . 23 Monitoring Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 38 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.630.000.000 618.645.000 618.645.000 1.137.317.000 1.157.817.000 (472.183.000)

1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 Kalibrasi Alat Labkes 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 (20.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 Pengadaan Reagensia dan Alat Laboratorium Kesehatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 Pengadaan Alat Teknis Khusus Laboratorium Kesehatan 800.000.000 39.605.000 39.605.000 558.277.000 558.277.000 (241.723.000)

1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 Peningkatan Pelayanan Administrasi Laboratorium

Kesehatan

210.000.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 (13.500.000)

1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 Pemantapan Mutu dan Pelatihan SDM Laboratorium

Kesehatan

60.000.000 7.980.000 7.980.000 7.980.000 7.980.000 (52.020.000)

1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 ISO Laboratorium Kesehatan 67.000.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 9.060.000 (57.940.000)

1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan 203.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 116.000.000 (87.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 39 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 400.000.000 50.000.000 5.210.000.000 5.210.000.000 5.285.000.000 4.885.000.000

1.02 . 1.02.01 . 39 . 01 Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan di 22 UPTD 100.000.000 - - - 50.000.000 (50.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 39 . 02 Workshop Analisa Beban Kerja di 22 UPTD

Dilingkungan Dinas Kesehatan

50.000.000 - - - - (50.000.000)

Page 91: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020

III- 13

1.02 . 1.02.01 . 39 . 03 Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola TB Sebanyak 20

UPTD Puskesmas

100.000.000 - - - - (100.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 39 . 05 Pemilihan Tenaha Kesehatan Teladan Puskesmas (dokter,

Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Gizi, Kesling, Farmasi)

50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -

1.02 . 1.02.01 . 39 . 13 Persiapan dan Bimtek BLUD Puskesmas 100.000.000 - - - 25.000.000 (75.000.000)

1.02 . 1.02.01 . 39 . 15 Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 (BOK

Tambahan - DAK Non Fisik)

- - 5.160.000.000 5.160.000.000 5.160.000.000 5.160.000.000

Page 92: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 IV-1

BAB

PENUTUP

Dengan Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja

Perubahan atau disingkat Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 dapat

terselesaikan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas

Kesehatan Perubahan tahun 2020 merupakan penyesuaian terhadap Renja Dinas

Kesehatan Tahun 2020, mengingat terjadinya perubahan berkaitan dengan

perkembangan perencanaan dan anggaran dalam 6 (enam) bulan terakhir, serta

menampung aspirasi dan kebutuhan yang belum teranggarkan pada Rencana

Kerja Tahun 2020. Namun, dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan tersebut

tentu dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan

Pemerintah Daerah dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta serta

kemampuan dan sumber anggaran yang tersedia.

Selain itu kondisi tahun 2020 yang dilanda pandemi covid-19, memaksa

Pemerintah Daerah termasuk Dinas Kesehatan harus menyusun ulang

(refocusing) kegiatan tahun 2020, dengan fokus bidang kesehatan penanganan

dan penanggulangan pandemi covid-19. Hal ini berdampak terhadap berbagai

kegiatan yang direncanakan tahun 2020 dilakukan penundaan ataupun

pembatalan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19 serta

dampak sosial ekonomi akibat covid-19 tersebut.

Dengan demikian Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini

merupakan revisi dan pelengkap terhadap Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 dan

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

penilaian upaya Dinas Kesehatan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan ini,

Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Agar Renja Dinas

Kesehatan Perubahan Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dan mencapai

tujuannya, perlu dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari

segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Dengan penerapan

4

Page 93: BUPATI PURWAKARTA

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 IV-2

nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan

dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PURWAKARTA,

dr. H. Deni Darmawan, MARS NIP 197509132006041008

Page 94: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DINAS KESEHATAN 136,090,523,740 44,652,942,604 91,437,581,136 32.81

I Sekretariat 11,203,436,900 6,727,597,025 4,475,839,875 60.05

1.02. 1.02.01.01. 07 1 Persentase Pegawai

Yang Memiliki

Kesesuaian

Kompetensi

Kab

Purwakarta

100 11,203,436,900 Kab

Purwakarta

25 6,727,597,025 4,475,839,875 60.05

2 Tingkat Pemenuhan

Kebutuhan Rumah

Tangga dan Sarana

/Prasarana Kantor

100

3 Persentase Sarana

dan Prasarana Dalam

Kondisi Baik

100

4 Persentase Unit Kerja

Yang Mendapatkan

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

100

5 Persentase

Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja dan

Keuangan Yang Tepat

Waktu dan Sesuai

Dengan Perundang -

Undangan

100

6 Persentase

Ketersediaan Data

Kinerja OPD

100

1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Terlaksanannya

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air, Listrik dan

Internet

Kab

Purwakarta

10 Paket 300,000,000 Kab

Purwakarta

0 70,159,285 229,840,715 23.39

Catatan/

Permasalahan

3

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASARURUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN

Program Dukungan

Manajemen

Administrasi

Perkantoran Dinas

Kesehatan

EVALUASI PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

Page 95: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kab

Purwakarta

1 Paket (45

unit pajak

STNK roda 4,

75 unit pajak

STNK roda 2,

40 unit pajak

dan ganti

STNK roda 4,

72 unit pajak

dan ganti

STNK roda 2)

50,000,000 Kab

Purwakarta

0 10,060,500 39,939,500 20.12

1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terlaksananya

penyediaan jasa

kebersihan kantor

Kab

Purwakarta

36 OB 51,400,140 Kab

Purwakarta

9 OB 29,400,000 22,000,140 57.20

1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 Penyediaan alat tulis

kantor

Terlaksananya

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Kab

Purwakarta

20 Jenis ATK 65,000,000 Kab

Purwakarta

0 22,500,000 42,500,000 34.62

1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Terlaksananya

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Kab

Purwakarta

1 paket( 9

cetakan,

185.125

lembar

fotocopy dan

13 jenis

penjilidan)

156,988,500 Kab

Purwakarta

0 135,550,000 21,438,500 86.34

1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Terlaksananya

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Kab

Purwakarta

20 Jenis alat

listrik dan

elektronik

25,000,000 Kab

Purwakarta

0 10,000,000 15,000,000 40.00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 Penyediaan peralatan

rumah tangga

Terlaksananya

Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Kab

Purwakarta

20 jenis

alat/Alat

pembersih

rumah tangga

25,000,000 Kab

Purwakarta

0 10,000,000 15,000,000 40.00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 Penyediaan makanan

dan minuman

Terlaksananya

penyediaan makan

dan minuman rapat

dan tamu kantor

Kab

Purwakarta

1 Paket (210

dus petugas

piket harian,

960 dus

jamuan

makan/snack

rapat, 776

jamuan ringan

tamu, 300

galon air

mineral dan 64

dus air mineral

gelas)

40,000,000 Kab

Purwakarta

0 21,420,000 18,580,000 53.55

1.02 . 1.02.01 . 07 . 18 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

Terlaksananya Rapat-

rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar

Dareah

Kab

Purwakarta

300 HOK 50,000,000 Kab

Purwakarta

0 10,556,100 39,443,900 21.11

1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga

PTT

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Tenaga PTT

Kab

Purwakarta

1872 OB 854,350,000 Kab

Purwakarta

468 OB 448,350,000 406,000,000 52.48

Page 96: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 07 . 20 Festival Purwakarta

Istimewa

Terlaksananya

Keikutsertaan dan

Partisipasi OPD dalam

Festival Purwakarta

Istimewa

Kab

Purwakarta

3 Paket, 1

Event/Kegiata

n Festival

0

1.02 . 1.02.01 . 07 . 21 Penyediaan jasa Tenaga

Harian Lepas untuk

tenaga kesehatan di

Puskesmas rawat inap,

Poned dan Puskesmas

terpencil

Terlaksananya

Penyediaan Jasa THL

Untuk Tenaga

Kesehatan di

Lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

4740 OB 6,608,167,000 Kab

Purwakarta

1185 OB 4,213,334,000 2,394,833,000 63.76

1.02 . 1.02.01 . 07 . 27 Pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Terlaksananya

pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

Kab

Purwakarta

1 Paket (2 unit

destroyer

kertas, 3 Unit

AC, 1 Unit TV

LED 50", 6 unit

UPS, 5 buah

lampu

emergency, 1

Mesin Rumput,

1 Mesin

Jetpump, 5

Exhaust Fan, 4

Stabilizer, 1

Mesin Steem,

2 Tangga

Almunium)

0

1.02 . 1.02.01 . 07 . 29 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Terlaksananya

pengadaan peralatan

gedung kantor

Kab

Purwakarta

1 paket (9 unit

PC, 4 unit

laptop, 6 unit

printer scan, 1

unit alat scan,

2 buah hardish

eksternal)

150,000,000 Kab

Purwakarta

0 146,300,000 3,700,000 97.53

Page 97: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 07 . 30 Pengadaan mebeleur Terlaksanya

pengadaan mebeleur

Kab

Purwakarta

1 paket ( 5

Buah Kursi

Pejabat

Ka.Subbag/Ke

pala Seksi, 3

Buah Lemari

Kaca, 6 Buah

Meja Kerja

Biasa, 1 Set

Meja Kerja

Partisi, 30

Kursi Rapat

Biasa, 6

Lemari Arsip, 6

Lemari Arip

Kayu, 2 Buah

Kursi Tamu,

dan 6 Buah

Filling Cabinet)

150,000,000 Kab

Purwakarta

0 147,600,000 2,400,000 98.40

1.02 . 1.02.01 . 07 . 31 Penyediaan Jasa Tenaga

Piket Malam

Terlaksananya

Penyediaan Jasa

Tenaga Piket Malam

Kab

Purwakarta

24 OB 39,466,760 Kab

Purwakarta

6 OB 22,200,000 17,266,760 56.25

1.02 . 1.02.01 . 07 . 34 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Terlaksananya

Pemeliharaan

rutin/berkala gedung

kantor

Kab

Purwakarta

1 Paket

(Pemeliharaan

gedung,

Perencanaan,

Pengawasan)

0 Kab

Purwakarta

0 - - #DIV/0!

1.02 . 1.02.01 . 07 . 36 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional dan

pusling

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Kab

Purwakarta

9 Jenis

pemeliharaan

peralatan

gedung kantor

70,000,000 Kab

Purwakarta

0 55,440,000 14,560,000 79.20

1.02 . 1.02.01 . 07 . 40 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Kab

Purwakarta

1 Paket (6 unit

rehabilitasi

berat

kendaraan

dinas roda 4,

dan 6 unit

rehabilitasi

sedang

kendaraan

dinas roda 4)

30,000,000 Kab

Purwakarta

0 10,500,000 19,500,000 35.00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 47 Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan

dinas/operasional dan

puskesmas

Terlaksananya

rehabilitasi

sedang/berat

kendaraan dinas

operasional

Kab

Purwakarta

1 Paket (864

liter Pertalite,

1.296 liter

Premium, 864

liter Biosolar

dan 180 liter

BBM jenset)

60,000,000 Kab

Purwakarta

0 59,400,000 600,000 99.00

Page 98: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 07 . 50 Penunjang mobil

pelayanan kesehatan

selektif masyarakat

miskin

Terlaksananya

peningkatan

pelayanan mobil

kesehatan selektif

masyarakat miskin

Kab

Purwakarta

1 Paket (864

liter Pertalite,

1.296 liter

Premium, 864

liter Biosolar

dan 180 liter

BBM jenset)

3,011,500 Kab

Purwakarta

0 3,011,500 - 100.00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 71 Pengelolaan dan

pembinaan tenaga non

PNS

Terlaksananya

pengelolaan dan

pembinaan Tenaga

Non PNS

Kab

Purwakarta

1 kegiatan (

400 tenaga

non PNS)

0

1.02 . 1.02.01 . 07 . 72 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Terlaksananya

Penyusunan

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja

Kab

Purwakarta

20 Buku 20,000,000 Kab

Purwakarta

0 9,800,000 10,200,000 49.00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 75 penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Terlaksananya

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun 2019 dan

Laporan Keuangan

Semester I

Kab

Purwakarta

50 Buku 15,000,000 Kab

Purwakarta

0 2,950,000 12,050,000 19.67

1.02 . 1.02.01 . 07 . 79 Penyusunan profil

kesehatan

Terlaksananya

Penyusunan profil

Dinas Kesehatan

Kab

Purwakarta

15 Buku 0

1.02 . 1.02.01 . 07 . 80 Penyusunan rencana

kerja (renja) dinas

Terlaksananya

Penyusunan Rencana

Kerja Dinas

Kesehatan

Kab

Purwakarta

30 Buku 15,000,000 Kab

Purwakarta

0 - 15,000,000 0%

1.02 . 1.02.01 . 07 . 106 Rehab Rumah Dinas

Kantor Kesehatan

Jumlah Paket Rehab

Rumah Dinas Kantor

Kesehatan Yang

dibutuhkan

Kab

Purwakarta

3 Paket (

Rehab Rumah

Dinas Kantor

Kesehatan,Per

encanaan dan

Pengawasan)

0

1.02 . 1.02.1 . 07 . 115 Dukungan Manajemen

BOK (DAK Non Fisik

Tahun 2020)

Terlaksananya

pembinaan dan

monitoring

Kab

Purwakarta

1 kegiatan 63,653,000 Kab

Purwakarta

0 - 63,653,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.116 Penyediaan Jasa Tenaga

Kesehatan Keluarga

Desa

Terlaksananya Jasa

Tenaga Kesehatan

Keluarga Desa

Kab

Purwakarta

228 OB 1,296,200,000 Kab

Purwakarta

57 OB 789,900,000 506,300,000 60.94

1.02 . 1.02.01.01 . 07.117 Pengadaan Sarana

Penunjang Sistem

Informasi

Penatausahaan

Keuangan

Terlaksananya

Pengadaan Sarana

Penunjang Sistem

Informasi

Pantausahaan

Keuangan

Kab

Purwakarta

1 Komputer, 2

Laptop, 1

Printer dan 1

Proyektor

50,000,000 Kab

Purwakarta

0 46,530,000 3,470,000 93.06

Page 99: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 07.118 Pengadaan Sarana

Penunjang Sistem

Informasi Kesehatan

Tersedianya Sarana

Sistem Informasi

Kesehatan (SIK)

Kab

Purwakarta

100 % 2 Unit

Komputer , 2

Unit Printer

dan 1 Unit

Leptop

50,000,000 Kab

Purwakarta

100 % 2

Unit

Komputer ,

2 Unit

Printer dan

1 Unit

Leptop

50,000,000 - 100.00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.119 Penataan Halaman

Parkir Dinas Kesehatan

Jumlah Paket

Halaman Dinas

Kesehatan Yang

dibutuhkan

Kab

Purwakarta

Penataan

Halaman

Parkir Dinas

Kesehatan

0

1.02 . 1.02.01.01 . 07.120 Penambahan Daya

Listrik Dinas Kesehatan

dan Puskesmas

Terlaksananya

Penyediaan Daya

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

yang Memadai

Kab

Purwakarta

100% 0

1.02 . 1.02.01.01 . 07.123 Bimbingan Teknis

Kepegawaian

Puskesmas

Terlaksananya

Bimbingan Teknik

Kepegawaian

Puskesmas

Kab

Purwakarta

20 UPTD

Puskesmas

0

1.02 . 1.02.01.01 . 07.124 Workshop Penyusunan

RUK, RPK dan Restra

Puskesmas dan Dinas

Kesehatan

Terlaksananya

Penyusunan RUK,RPK

dan Renstra

Puskesmas dan Dinas

Kesehatan

Kab

Purwakarta

100% 0

1.02 . 1.02.01.01 . 07.125 Workshop Sistem

Informasi Kesehatan

Puskesmas

Terlaksananya

Workshop Sistem

Informasi Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

40 Orang 0

1.02 . 1.02.01.01 . 07.126 Bimbingan Teknis dan

Monev Terpadu

Perencanaan, Data

Informasi dan Kinerja

Puskesmas

Terlaksananya

BIMTEK dan Monev

Terpadu

Perencanaan, Data

Informasi dan Kinerja

Puskesmas

Kab

Purwakarta

100% 15,000,000 Kab

Purwakarta

0 9,300,000 5,700,000 62.00

1.02 . 1.02.01.01 . 07.127 Pendampingan

Penatausahaan

Keuangan

Tersedianya

Pendampingan

Penatausahaan

Keuangan

Kab

Purwakarta

1 Tahun 25,000,000 Kab

Purwakarta

0 - 25,000,000 0%

Page 100: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 07.128 Workshop Sistem

Sarana Prasarana dan

Alat Kesehatan (ASPAK)

Bagi Puskesmas dan

RSUD

Terlaksananya

Kegiatan Workshop

Sistem Sarana

Prasarana dan Alat

Kesehatan (ASPAK)

Kab

Purwakarta

100% 0

1.02 . 1.02.01.01 . 07.129 Penguatan

Penyelenggaraan SPIP

Jumlah sistem

pengendalian intern

pemerintah (SPIP)

yang disusun

Kab

Purwakarta

1 Dokumen 15,000,000 Kab

Purwakarta

0 - 15,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.131 Penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan

Terlaksananya

Penyusunan Renstra

Dinas Kesehatan

Tahun 2018-2023

Kab

Purwakarta

25 Buku 15,000,000 Kab

Purwakarta

0 - 15,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.132 Penyusunan Pelaporan

Barang Milik Daerah

Terlaksananya

Penyusunan

Pelaporan Barang

Milik Daerah

Kab

Purwakarta

1 Paket (5

Dokumen

Laporan BMD)

15,000,000 Kab

Purwakarta

0 - 15,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 07.135 Premi Asuransi Pegawai

Non PNS

Tersedianya Dana

Premi Asuransi

Pegawai Non PNS di

Lingkungan Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

5258 OB 880,200,000 Kab

Purwakarta

1315 OB 393,335,640 486,864,360 44.69

II Bidang Sumber Daya Kesehatan 6,767,248,000 9,300,000 6,757,948,000 0.14

1.02 . 1.02.01 . 17 Program

Pengawasan Obat

Dan Makanan

Cakupan sarana

farmasi yang dibina

Kab

Purwakarta

88.31 281,391,000 Kab

Purwakarta

0.00 9,300,000 272,091,000 3.31

1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Peningkatan

pemberdayaan

konsumen/masyarakat

di bidang obat dan

makanan

Jumlah kegiatan

penyuluhan dan

penyebarluasan

informasi tentang

produk obat, obat

tradisional, makanan

dan minuman, alat

kesehatan dan bahan

berbahaya

Kab

Purwakarta

7 kegiatan

pertemuan

peningkatan

pemberdayaan

konsumen/ma

syarakat di

bidang obat,

makanan dan

bahan

berbahaya

-

Page 101: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 17.02 Peningkatan

pengawasan keamanan

pangan dan bahan

berbahaya

Terlaksananya

pembinaan dan

pengawasan

keamanan pangan

dan bahan berbahaya

di sarana pelayanan

kefarmasian

Kab

Purwakarta

1 kegiatan

pertemuan, 6

pembinaan

dan

pengawasan di

sarana

kefarmasian

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 9,300,000 40,700,000 18.60

1.02 . 1.02.01.01 . 17.07 Kegiatan Penunjang

Operasional Mobil

Keliling Laboratorium

Pemeriksaan Obat dan

Makanan

Jumlah kegiatan

sarana penunjang

operasional mobil

keliling lab

pemeriksaan obat dan

makanan

Kab

Purwakarta

100

pemeriksaan

sampel

-

1.02 . 1.02.01.01 . 17.08 Pengadaan Mobil

Keliling ( Mobling )

Laboratorium

Pemeriksaan Obat dan

Makanan

Jumlah sarana

pemeriksaan obat dan

makanan yang diduga

mengandung bahan

berbahaya dan

sarana penunjang

penyebaran informasi

tentang keamanan

pangan kepada

masyarakat

Kab

Purwakarta

1 Unit

Kendaraan

-

1.02 . 1.02.01.01 . 17.09 Gebyar Gerakan

Masyarakat Cerdas

Menggunakan Obat (

Gema Cermat )

Terlaksananya

kegiatan Gema

Cermat bagi

masyarakat

Kab

Purwakarta

1 kegiatan

pertemuan

-

1.02 . 1.02.01.01 . 17.10 Peningkatan

Pengawasan Obat dan

Makanan (DAK Non Fisik

Tahun 2020)

Jumlah kegiatan

pengawasan pre

market dan post

market pangan IRTP,

Pengawasan dan

kajian ijin sarana

kefarmasian sesuai

dengan norma,

standar, prosedur dan

kriteria yang berlaku

serta terlaksananya

pemberdayaan

masyarakat tentang

keamanan obat dan

pangan

Kab

Purwakarta

2 kegiatan, 60

IRTP, 19

sampel PIRT,

72 Apotek, 2

kali pertemuan

231,391,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 231,391,000 -

Page 102: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan,

Peningkatan, Dan

Perbaikan Sarana

Dan Prasarana

Puskesmas/

Puskesmas Pembantu

Dan jaringannya

Prosentase sarana

dan prasarana

puskesmas dan

jaringannya dengan

kondisi baik

Kab

Purwakarta

53.85 6,435,857,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 6,435,857,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 25.24 Pengadaan Media

Promosi Kesehatan

Jumlah Media Promosi

Kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Paket

(Poster PHBS

Sekolah 200

Buah, PHBS

Posyandu 200

Buah ,Running

Text 2 Buah)

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 25.25 Pemeliharaan Alat

Kesehatan Puskesmas

Jumlah Pemeliharaan

Alat Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.27 Kalibrasi Alat Kesehatan

Puskesmas

Jumlah Kalibrasi

ALKES Puskesmas

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.48 Pengadaan Saung Ambu Jumlah Wahana

Pelayanan Kesehatan

Saung Ambu

Kab

Purwakarta

1 Paket (Desa

Wanawali Kec.

Cibatu dan

Desa

Ciramahilir

Kec. Maniis)

-

1.02 . 1.02.01.01 . 25.59 Pengadaan air bersih

untuk dinas kesehatan

dan puskesmas

Jumlah Air Bersih

Yang Bisa Digunakan

untuk Pelayanan

Kab

Purwakarta

1 Paket (Dinas

Kesehatan,

PKM. Plered,

PKM. Sukasari,

PKM. Plered)

400,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 400,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 25.63 Rehabilitasi Poned ,

Ruang Aula dan

Pemagaran Puskesmas

Pondoksalam

Jumlah Ruang PONED

Pondoksalam yang

Representatif

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.64 Rehab Gedung

Puskesmas Poned

Campaka

Jumlah Gedung

PONED Campaka

yang Representatif

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.70 Pengadaan tanah

puskesmas Bojong

Jumlah Tanah untuk

Puskesmas Bojong

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.78 Pembangunan IPAL

Puskesmas

Jumlah barang yang

dibeli/diadakan

Kab

Purwakarta

3 Paket -

Page 103: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 25.80 Pemagaran dan

Penataan Halaman

Puskesmas Sukatani

Jumlah gedung yang

dibangun

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.83 Pelayanan Kesehatan

Dasar (DAK Fisik Tahun

2020)

Jumlah Gedung yang

di Bangun dan

Tersedianya Alat

Kesehatan yang

memadai

Kab

Purwakarta

1 Paket(Rehab

Gedung

PONED

Jatiluhur dan

Alat Kesehatan

Puskesmas)

5,985,857,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 5,985,857,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 25.84 Pengadaan Mebeleur

Saung Ambu

Jumlah Mebelair

untuk Saung Ambu

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.85 Pengadaan Alat

Kesehatan Saung Ambu

Jumlah Alat

Kesehatan Saung

Ambu

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.86 Pengadaan Peralatan

Non Medis Saung Ambu

Tersedianya Peralatan

Non Medis Saung

Ambu

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01.01 . 25.89 Pengadaan Aplikasi Obat

dan Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Kegiatan

Aplikasi Obat yang

mendukung

pelayanan kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Paket -

1.02 . 1.02.01 . 39 Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Prosentase tenaga

kesehatan yang

memiliki SIP yang

masih berlaku

Kab

Purwakarta

85.23 50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.01 Peningkatan

Standarisasi SDM

Kesehatan di 20 UPTD

Terlaksananya

Standarisasi Tenaga

Kesehatan Di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.02 Workshop Analisa Beban

Kerja di 20 UPTD

Dilingkungan Dinas

Kesehatan

Meningkatkan

Efisiensi dan

Efektifitas Kinerja

pegawai

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas -

1.02 . 1.02.01.01 . 39.03 Pelatihan Jabatan

Fungsional Pengelola TB

Sebanyak 20 UPTD

Puskesmas

Terlaksananya

Pelatihan Jabatan

Fungsional Kesehatan

Bagi Tenaga

Fungsional Kesehatan

Di Puskesmas

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas -

Page 104: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 39.05 Pemilihan Tenaha

Kesehatan Teladan

Puskesmas (

Dokter,Dokter

Gigi,Perawat,Bidan,Gizi,

Kesling,Farmasi)

Terlaksananya

Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan Di

Puskesmas

Kab

Purwakarta

100% 50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 39.13 Persiapan dan Bimtek

BLUD Puskesmas

Meningkatkan

Pelayanan Kesehatan

Kepada Masyarakat

Kab

Purwakarta

100% -

III Bidang Kesehatan Masyarakat 2,831,311,000 326,387,500 2,504,923,500 11.53

1.02 . 1.02.01 . 19 Cakupan Strata

Posyandu Purnama

Dan Mandiri

Kab

Purwakarta

62.71 100,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 41,150,000 58,850,000 41.15

Cakupan Rumah

Tangga ber-PHBS

65.84

1.02 . 1.02.01.01 . 19.07 Revitalisasi desa siaga Jumlah Revitalisasi

Desa Siaga Aktif

melalui Kegiatan

Pembinaan

Kab

Purwakarta

100 %, 20

Pesantren, 20

Desa & 20

Puskesmas

25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 10,650,000 14,350,000 42.60

1.02 . 1.02.01.01 . 19.10 Optimalisasi Bale

Pecandu Rokok

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi dan

Orientasi Perda KTR

di Lintas Sektor

Kab

Purwakarta

100 %, 400

orang, 20 OPD

dan 20 orang

Tim Satgas

-

1.02 . 1.02.01.01 . 19.11 Pembinaan Kabupaten

Sehat

Jumlah Peserta

Kegiatan Orientasi

dan Pembinaan

Forum Kabupaten

Kab

Purwakarta

100 %, 17

Kecamatan, 20

Puskesmas

25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 19.13 Pembinaan PHBS di

Berbagai Tatanan

Jumlah Kegiatan

PHBS di Berbagai

Tatanan melalui

kegiatan

Kab

Purwakarta

100 %, 100

orang, 2

Stasiun Radio,

2000 Poster

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 30,500,000 19,500,000 61.00

1.02 . 1.02.01 . 20 Cakupan pelayanan

anak balita

Kab

Purwakarta

74.35 1,460,999,000 Kab

Purwakarta

0.00 131,420,000 1,329,579,000 9.00

Cakupan pelayanan

bayi

98.80

1.02 . 1.02.01.01 . 20.17 Pengadaan Alat

Pendukung Penurunan

Stunting (DAK

Penugasan Tahun 2020)

Jumlah Sarana

Penunjang Pelayanan

Dalam Rangka

Pencegahan Stunting

Kab

Purwakarta

89 Paket

Antropometri

Kit

710,999,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 710,999,000 0%

Program Promosi

Kesehatan

Program Perbaikan

Gizi Masyarakat 

Page 105: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 20.18 Pengendalian stunting

(DAK Non Fisik Tahun

2020)

Jumlah Kegiatan

Pengendalian

Stunting

Kab

Purwakarta

892 Orang 750,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 131,420,000 618,580,000 17.52

1.02 . 1.02.01 . 21 Cakupan Sarana

Sanitasi dasar (air

Bersih, Rumah Sehat,

Jamban Keluarga dan

Kab

Purwakarta

75.94 125,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 4,401,000 120,599,000 3.52

Cakupan TTU dan

TPM Yang Memenuhi

Syarat

58.28 0.00

1.02 . 1.02.01.01 . 21.05 Penyehatan lingkungan

pemukiman

Terlaksananya

kegiatan penyehatan

lingkungan di

masyarakat melalui

Kab

Purwakarta

3 kegiatan 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 3,140,000 21,860,000 12.56

1.02 . 1.02.01.01 . 21.09 Penyehatan Lingkungan

Tempat-tempat Umum

dan Industri (TTU-I)

Untuk Sertifikasi Sarana

Terlaksananya

kegiatan penyehatan

lingkungan sarana

tempat-tempat umum

Kab

Purwakarta

55 sarana 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 961,000 24,039,000 3.84

1.02 . 1.02.01.01 . 21.10 Penyehatan Lingkungan

Tempat Pengelolaan

Makanan (TPM)

Terlaksananya

kegiatan penyehatan

lingkungan tempat

pengelolaan makanan

Kab

Purwakarta

4 kegiatan 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 300,000 24,700,000 1.20

1.02 . 1.02.01.01 . 21.12 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Kerja

Pelaksanaan

pelayanan kesehatan

kerja bagi masyarakat

melalui kegiatan

Kab

Purwakarta

3 kegiatan 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 21.13 Pengelolaan Pelayanan

Kesehatan Olah Raga

Pelaksanaan

kesehatan olahraga

melalui kegiatan

sosialisasi, orientasi

Kab

Purwakarta

3 kegiatan 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01 . 32 Cakupan Kunjungan

Ibu Hamil K4

Kab

Purwakarta

99.09 1,145,312,000 Kab

Purwakarta

0.00 149,416,500 995,895,500 13.05

Cakupan Ibu Haamil,

Bersalin, Nifas

Dengan Komplikasi

Yang Ditangani

72.69 0.00

Cakupan Pertolongan

Persalinan Oleh Bidan

Atau Tenaga

Kesehatan Yang

99.04 0.00

1.02 . 1.02.01.01 . 32.04 Peningkatan manajemen

pelayanan KIA dan KB

Terlaksananya

Kegiatan Pembinaan

dan Penyuluhan

dalam rangka

Kab

Purwakarta

4 Kegiatan, 60

orang peserta

Pertemuan

Koordinasi

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 16,454,000 33,546,000 32.91

Program

Pengembangan

Lingkungan Sehat 

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak

Page 106: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Gerakan Penyelamatan

Ibu dan Bayi Baru Lahir

Terlaksananya

Kegiatan Gerakan

Penyelamatan Ibu

dan Bayi Baru Lahir

Kab

Purwakarta

2 Kegiatan, 40

Orang Peserta

Orientasi PPIA

dan Belanja

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 38,200,000 11,800,000 76.40

1.02 . 1.02.01.01 . 32.07 Peningkatan Pelayanan

UKS

Terlaksananya

Pembinaan dan

Penyuluhan

Kesehatan dalam

Kab

Purwakarta

3 Kegiatan, 40

orang peserta

Orientasi

PKPR, 40

- Kab

Purwakarta

0.00 - - #DIV/0!

1.02 . 1.02.01.01 . 32.08 Peningkatan Pelayanan

Lansia

Terlaksananya

pelayanan kesehatan

bagi lansia dan

pemberdayaan lansia

Kab

Purwakarta

4 Kegiatan,

Orientasi

Pemberdayaan

Lansia dalam

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 2,562,500 47,437,500 5.13

1.02 . 1.02.01.01 . 32.13 Peningkatan Kapabilitas

Sumber Daya Manusia

KIA

Terlaksananya

Kegiatan Peningkatan

Kapabilitas Sumber

Daya Manusia KIA

Kab

Purwakarta

7 orang,

waktu

pelaksanaan 1

tahun

-

1.02 . 1.02.01.01 . 32.14 Pelaynan UKM Sekunder

kesehatan masyarakat

(DAK Non Fisik BOK

KabupatenTahun 2020)

Jumlah Kegiatan

pengembangan

lingkungan sehat,

program perbaikan

Kab

Purwakarta

4 program 595,248,000 Kab

Purwakarta

0.00 92,200,000 503,048,000 15.49

1.02 . 1.02.01.01 . 32.15 Pengadaan Alat

Kesehatan Pendukung

Penurunan AKI dan AKB

(DAK Fisik Penugasan

Tersedianya Peralatan

Gawat Darurat

MAternal Neonatal

Puskesmas PONED

Kab

Purwakarta

2 Puskesmas

PONED dan 20

Puskesmas

untuk Alat

400,064,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 400,064,000 0%

IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8,665,595,000 58,425,000 8,607,170,000 0.67

1.02 . 1.02.01 . 22 Prosentase bayi

dengan imunisasi

dasar lengkap

Kab

Purwakarta

85.02 8,665,595,000 Kab

Purwakarta

0.00 58,425,000 8,607,170,000 0.67

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Orang

dengan penyakit

menular (TB paru,

83.92 0.00

Cakupan Pelayanan

Kesehatan pada Usia

Produktif

1.26 0.00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.14 Pelayanan bulan

imunisasi anak sekolah

Terlaksananya

Kegiatan Sosialisasi

Bulan Imunisasi Anak

Sekolah

Kab

Purwakarta

1 Kegiatan, 90

orang Peserta

69,100,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 69,100,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.19 Pelayanan dan

penanggulangan

penyakit tidak menular

Terlaksananya

Workshop Pandu

PTM, Sosialisasi Lintas

Sektor, Rakor

Kab

Purwakarta

180 Orang 75,280,000 Kab

Purwakarta

0.00 3,880,000 71,400,000 5.15

1.02 . 1.02.01.01 . 22.20 Pelayanan Imunisasi Jumlah Kegiatan

Pelayanan Imunisasi

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas,

10 Rumah

Sakit

100,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 14,300,000 85,700,000 14.30

Program Pencegahan

Dan Penanggulangan

Penyakit Menular Dan

Tidak Menular

Page 107: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 22.22 Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

TBC dan HIV/AIDS

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi/Koordinasi/

Evaluasi Program

Pencegahan dan

Kab

Purwakarta

2 Program 150,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 13,200,000 136,800,000 8.80

1.02 . 1.02.01.01 . 22.23 Pendampingan

Anggaran Pemberian

Obat Pencegahan

Massal Filariasis (Kaki

Jumlah Peserta

Sosialisasi/Koordinasi

dan Evaluasi Program

Filariasis dan

Kab

Purwakarta

60 Orang 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 1,750,000 23,250,000 7.00

1.02 . 1.02.01.01 . 22.24 Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

Menular Langsung dan

Bersumber Binatang

Jumlah Peserta

Sosilisasi/Koordinasi/E

valuasi Program

Pencegahan dan

Kab

Purwakarta

25 Orang 75,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 22,875,000 52,125,000 30.50

1.02 . 1.02.01.01 . 22.25 Peningkatan Kapasitas

Petugas Kesehatan

dalam Tata Lakasana

Penyakit Menular

Jumlah Peserta

Peningkatan

Kapasitas Petugas

dalam Tatalaksana

Kab

Purwakarta

30 Orang 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.26 Peningkatan Kapasitas

Kader Kesehatan Dalam

Berkomunikasi Dengan

Kelompok Sasaran

Jumlah Peserta

Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Kader

Kesehatan dalam

Kab

Purwakarta

60 Orang 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.28 pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Jiwa

Terlaksananya

Pertemuan

Peningkatan

Kemampuan Teknis

Kab

Purwakarta

40 Orang

Peserta

22,660,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 22,660,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.29 Pencegahan dan

Pengendalian Kesehatan

Indera

Meningkatnya

Pelayanan dan

Pencegahan penyakit

menular dan tidak

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas 25,660,000 Kab

Purwakarta

0.00 2,420,000 23,240,000 9.43

1.02 . 1.02.01.01 . 22.35 Pelayanan UKM

Sekunder pencegahan

dan pengendalian

penyakit (DAK Non Fisik

Jumlah Kegiatan

Sosialisasi dan

Monitoring Program

Surveilans dan

Kab

Purwakarta

9 Program 500,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 500,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.36 Pengadaan Alat

Pencegahan Penyakit,

Pengendalian Penyakit

dan STBM

Jumlah Pengadaan

Alat Pencegahan

Penyakit,Pengendalia

n dan STBM

Kab

Purwakarta

8 Paket alat

kesehatan, 6

Paket alat

sanitarian

4,172,895,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 4,172,895,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.37 Peningkatan Surveilans

Epidemiologi,

Penaggulangan Bencana

Kejadian Luar Biasa dan

Terlaksananya

Sosialisasi Surveilans

Epidemiologi,

Penanggulangan

Kab

Purwakarta

30 Peserta 25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.38 Pemeriksaan Kesehatan

dan Vaksinasi Jema'ah

Haji

Terlaksananya

Kegiatan Pemeriksaan

dan Vaksinasi Jemaah

Haji

Kab

Purwakarta

758 orang

jemaah haji,

45 petugas

75,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 75,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 22.40 Tindakan Cepat

Penanganan

Pandemi/Wabah

Penyakit COVID-19

Tersedianya Alat

Pelindung Diri (APD) dan

Bahan Medis Habis Pakai

(BMHP)

Kab

Purwakarta

4 Jenis 2,644,585,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 2,644,585,000 0% Parsial 2

Page 108: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 22.41 Operasional Dalam

Rangka Tindakan Cepat

Penanganan

Pandemi/Wabah

Terlaksananya

Pengantaran Pasien

Rujukan dan

Pengiriman Spesimen

Kab

Purwakarta

7 Jenis Belanja

Cetak

655,415,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 655,415,000 0%

V Bidang Pelayanan Kesehatan 42,034,913,840 28,269,115,252 13,765,798,588 67.25

1.02 . 1.02.01 . 24 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin

Kab

Purwakarta

100.00 39,917,528,840 Kab

Purwakarta

25.00 28,198,490,540 11,719,038,300 70.64

Prosentase

kepesertaan

Penduduk Miskin

yang memiliki

Jaminan Kesehatan

100.00 25.00

1.02 . 1.02.01.01 . 24.16 Pelayanan Kesehatan

Penduduk

Miskin/Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin Melalui Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Purwakarta Istimewa

Jumlah Pembiayaan

Pelayanan Kesehatan

Bagi Penduduk Miskin

melalui JAMPI

Kab

Purwakarta

2961507000

Membayar

Utang Jampis

Tahun

sebelumnya, 4

Rumah Sakit

2,000,000,000 Kab

Purwakarta

74037675

Membayar

Utang

Jampis

Tahun

sebelumny

a, 4 Rumah

Sakit

1,344,509,000 655,491,000 67.23

1.02 . 1.02.01.01 . 24.18 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin /

Pemanfaatan Dana Non

Kapitasi Dana JKN di

Kabupaten Purwakarta

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Bagi

Penduduk Miskin

yang bersumber dari

Pemanfaatan Dana

JKN Di Purwakarta

Kab

Purwakarta

1 Tahun, 4

Jenis Klaim

Pelayanan

Kesehatan (

Rawat Inap,

Persalinan,

Transport

Rujukan dan

KB

500,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 208,034,000 291,966,000 41.61

1.02 . 1.02.01.01 . 24.19 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin /

Pendampingan

Pengelolaan Jaminan

Kesehatan Nasional

(JKN)

Jumlah

Pendampingan

Pengelolaan Jaminan

Kesehatan (JKN) di

Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas 50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 15,160,000 34,840,000 30.32

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin 

Page 109: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 24.51 Jampersal (DAK Non

Fisik Tahun 2020)

Jumlah Persalinan Ibu

melahirkan bagi

penduduk miskin

secara gratis

Kab

Purwakarta

1661 perkiraan

jumlah

persalinan

normal,perkira

an jumlah

komplikasi

404 orang,

perkiraan

jumlah

komplikasi bayi

baru lahir 239

orang

5,139,228,000 Kab

Purwakarta

0.00 1,005,775,100 4,133,452,900 19.57

1.02 . 1.02.01.01 . 24.52 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Iuran (PBI)

Jumlah Pembayaran

Premi BPJS bagi

Penduduk Miskin

Penerima Bantuan

Iuran (PBI )

Kab

Purwakarta

14946216400

84729 x

Rp.42000 x 12

bln x 35 %

peserta PBI

selama 1

Tahun

14,946,216,400 Kab

Purwakarta

37365541

84729 x

Rp.42000 x

12 bln x 35

% peserta

PBI selama

1 Tahun

14,068,782,000 877,434,400 94.13

1.02 . 1.02.01.01 . 24.53 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Iuran (PBI)

(DBHPR Tahun 2020)

Jumlah Pembayaran

Premi BPJS bagi

Penduduk Miskin

Penerima Bantuan

Iuran (PBI)

Kab

Purwakarta

5675854000

84729 x 42000

x 12 bulan x

25% Peserta

PBI Selama 1

Tahun

5,675,854,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 5,675,854,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 24.54 Pendampingan

Jampersal

Jumlah

Pendampingan

Jaminan Persalinan

(JAMPERSAL) di

Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

1 Kegiatan, 65

peserta

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 24.55 Jaminan Kesehatan Bagi

Penerima Iuran (PBI)

(Puwakarta)

(Purwakarta, Kelurahan

Nagri Kaler, Kecamatan

Purwakarta, Kabupaten

Purwakarta) (Banprov

Tahun 2020)

Kab

Purwakarta

11,556,230,440 11,556,230,440 - 100.00

Page 110: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan

Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Prosentase fasilitas

kesehatan yang

dibina

Kab

Purwakarta

43.20 520,000,000 Kab

Purwakarta

11.00 70,624,712 449,375,288 13.58

1.02 . 1.02.01.01 . 28.10 Pelayanan P3K dalam

rangka kesiagaan hari

jadi purwakarta dan

kesiagaan hari raya dan

tahun baru

Jumlah pelayanan

P3K Pada Masyarakat

Kab

Purwakarta

9 kegiatan

(Hari Raya idul

fitri, hari jadi

Kab.

Purwakarta,

dan peristiwa-

peristiwa

penting

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 28.23 Peningkatan Program

Perawatan Kesehatan

Masyarakat

(PERKESMAS)

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Program

Perawatan Kesehatan

Masyarakat

(Perkesmas)

Kab

Purwakarta

4 Kegiatan,

Cetak formulir

1 paket, 20

buah spanduk

dan 20 buah

buku pedoman

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 17,110,000 32,890,000 34.22

1.02 . 1.02.01.01 . 28.25 Pelayanan Kesehatan

Selektif Masyarakat

Purwakarta

Jumlah pelayanan

kesehatan selektif

masyarakat

Purwakarta berupa

khitanan masal dan

pemeriksaan darah

gratis bagi

masyarakat miskin

Kab

Purwakarta

200 anak 1040

orang

100,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 100,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 28.29 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Jumlah pertemuan

pelayanan kesehatan

rujukan, evaluasi

standar pelayanan

minimal RS,

pertemuan sistem

informasi RS, Kaji

Banding Pelayanan

Kesehatan Rujukan,

Pembinaan ke

Puskesmas dan RS

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas,

10 RS, 6

kegiatan

100,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 100,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 28.30 Optimalisasai Sistem

Informasi Rujukan

Terpadu Terintegrasi

Kabupaten Purwakarta

Jumlah sistem

rujukan terpadu

terintegrasi di

kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas,

10 RS

100,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 38,634,712 61,365,288 38.63

1.02 . 1.02.01.01 . 28.31 Sistem Penanggulangan

Gawat Darurat Terpadu

Jumlah Pelaksanaan

workshop PPGD untuk

Awam di Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

225 orang, 1

kegiatan

-

Page 111: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 28.32 Pelayanan UKM

Sekunder pelayanan

Kesehatan (DAK Non

Fisik BOK Kabupaten)

Jumlah Monitoring

dan Evaluasi Kegiatan

Pelayanan Kesehatan

Kab

Purwakarta

3 Kegiatan 120,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 14,880,000 105,120,000 12.40

1.02 . 1.02.01 . 35 Program

Pengembangan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Prosentase

puskesmas yang

terakreditasi minimal

madya

Kab

Purwakarta

90.00 1,597,385,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 1,597,385,000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 35.04 Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan

Jumlah koordinasi dan

pertemuan

Peningkatan Mutu

Pelayanan Kesehatan

di FKTP

Kab

Purwakarta

4 Kegiatan

pertemuan,

dan 1 kegiatan

monev. 60

Orang

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 35.05 Pengelolaan

Peningkatan Akreditasi

Puskesmas

Jumlah sosialisasi dan

pertemuan

pengelolaan

peningkatan

akreditasi Puskesmas

Kab

Purwakarta

6 kegiatan

pertemuan,

dan 1 kegiatan

monev

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 35.06 Pelatihan Pendampingan

Akreditasi Puskesmas

Jumlah Peserta

Pelatihan Pendamping

Akreditasi Puskesmas

Kab

Purwakarta

1 Kegiatan

Pertemuan, 10

orang

-

1.02 . 1.02.01.01 . 35.07 Peningkatan Program

Kesehatan Gigi dan

Mulut

Jumlah sosialisasi dan

pembinaan program

kesehatan gigi dan

mulut

Kab

Purwakarta

6 kegiatan

pertemuan,

dan 1 kegiatan

monev

25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 35.08 Peningkatan Program

Kesehatan Tradisional

Meningkatnya

Pemahaman/

Pengetahuan bagi

para penyehat

Tradisional

Kab

Purwakarta

130 orang, 3

kegiatan

25,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 25,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 35.10 Re-Akreditasi Puskesmas Terlaksananya Re

Akreditasi Puskesmas

Kab

Purwakarta

6 kegiatan

monev

-

1.02 . 1.02.01.01 . 35.21 Akreditasi Puskesmas

(DAK Non Fisik Tahun

2020)

Jumlah Re Akreditasi

Puskesmas

Kab

Purwakarta

7 kegiatan

monev

1,347,385,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 1,347,385,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 35.22 Evaluasi Penilaian

Kinerja Puskesmas

(PKP)

Jumlah koordinansi

dan pertemuan

Penilaian Kinerja

Puskesmas (PKP)

Kab

Purwakarta

4 Kegiatan

pertemuan

dan 2 kegiatan

monev, 20

orang

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

Page 112: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 35.23 Monitoring Pendataan

Keluarga Sehat (PIS-PK)

Jumlah pendataan

keluarga sehat di

Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

1 dokumen

keluarga Sehat

50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

VI UPTD Puskesmas 60,353,282,000 8,910,897,924 10,005,488,035 14.76

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya

Kesehatan

Masyarakat 

Prosentase

pencapaian target

SPM sesuai wilayah

kerja

Kab

Purwakarta

66.67 14,502,182,000 Kab

Purwakarta

16.67 4,496,693,965 10,005,488,035 31.01

Pelayanan Kesehatan

Ibu Hamil

100 25

Pelayanan Kesehatan

Ibu Bersalin

100 25

Pelayanan Kesehatan

Bayi Baru Lahir

100 25

Pelayanan Kesehatan

Balita

100 25

Pelayanan Kesehatan

pada Usia Pendidikan

Dasar

100 25

Pelayanan Kesehatan

pada Usia Produktif

100 25

Pelayanan Kesehatan

pada Usia Lanjut

100 25

Pelayanan Kesehatan

Penderita Hipertensi

100 25

Pelayanan Kesehatan

Penderita Diabetes

Melitus (DM)

100 25

Pelayanan Kesehatan

Orang dengan

Gangguan Jiwa

(ODGJ) Berat

100 25

Pelayanan Kesehatan

Orang dengan

Tuberkulosis (TB)

100 25

Pelayanan Kesehatan

Orang dengan Risiko

Terinfeksi HIV

100 25

Page 113: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Purwakarta

Jumlah Kegiatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas DTP

Purwakarta.

- Jumlah Penanganan

Gizi Burk di

Puskesmas DTP

Purwakarta.

Kab

Purwakarta

1 Tahun, 12

Bulan, 1 orang

balita gizi

buruk ( 3

bulan )

80,000,000 Kab

Purwakarta

3 bulan, 12

Bulan, 1

orang

balita gizi

buruk ( 3

bulan )

43,156,570 36,843,430 53.95

1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Mulyamekar

Meningkatnya

administrasi

pelayanan kesehatan

di wilayah Puskesmas

Mulyamekar

Kab

Purwakarta

1 Tahun

Anggaran, 12

Bulan

40,000,000 Kab

Purwakarta

3 bulan

Anggaran,

12 Bulan

37,891,858 2,108,142 94.73

1.02 . 1.02.01.01 . 16.26 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Maracang

Jumlah Operasional

Administrasi

Pelayanan dan

Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas

Maracang

Kab

Purwakarta

1 Tahun; 3

orang

55,955,000 Kab

Purwakarta

3 bulan; 3

orang

36,248,960 19,706,040 64.78

1.02 . 1.02.01.01 . 16.29 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Bungursari

Jumlah Kegiatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas

Bungursaridan

Terlaksananya

Penanganan Gizi

Buruk Di Puskesmas

Bungursari

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

10 Desa, 10

Balita Gizi

Kurang, 5

balita Gizi

Buruk, 5 Bumil

KEK

45,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

10 Desa, 10

Balita Gizi

Kurang, 5

balita Gizi

Buruk, 5

Bumil KEK

22,281,534 22,718,466 49.51

1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Koncara

Jumlah kegiatan

administrasi di

Puskesmas

Koncara,Terpenuhiny

a cakupan pelayanan

kesehatan dan

pemberian PMT

Pemulihan pada balita

gizi buruk

Kab

Purwakarta

Administrasi :

1 kegiatan ;

Gizi : 5 orang

balita

50,000,000 Kab

Purwakarta

Administras

i : 1

kegiatan ;

Gizi : 5

orang

balita

28,660,992 21,339,008 57.32

1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Bojong

Jumlah Kegiatan

Administrasi dan

pelayanan Kesehatan

di Puskesmas Bojong

dan terlaksananya

Penanganan Gizi

buruk di Puskesmas

Bojong

Kab

Purwakarta

1 tahun 34

orang 12 bulan

45,000,000 Kab

Purwakarta

1 tahun 34

orang 12

bulan

25,867,932 19,132,068 57.48

Page 114: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.38 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Sukasari

Jumlah pelayanan

kesehatan serta

penanganan gizi

buruk di UPTD

Puskesmas Sukasari

Kab

Purwakarta

40 Orang, 5

Desa

35,000,000 Kab

Purwakarta

40 Orang,

5 Desa

20,850,000 14,150,000 59.57

1.02 . 1.02.01.01 . 16.41 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Pondoksalam

Jumlah Kegiatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas

Pondoksalam dan

Terlaksananya

Penanganan Balita

Gizi Buruk di

Puskesmas

Pondoksalam

Kab

Purwakarta

1 Tahun, 48

Orang

40,000,000 Kab

Purwakarta

18,726,807 21,273,193 46.82

1.02 . 1.02.01.01 . 16.44 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Munjuljaya

Meningkatnya

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

dilingkungan

Puskesmas

Munjuljaya,Terlaksan

anya Sosialisasi

Pemberian PMT gizi

Kurang dan Gizi

Buruk

Kab

Purwakarta

12 Bulan 50,000,000 Kab

Purwakarta

28,711,360 21,288,640 57.42

1.02 . 1.02.01.01 . 16.47 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Jatiluhur

Jumlah kegiatan

administrasi dan

pelayanan kesehatan

di Puskesmas

Jatiluhur,Jumlah

Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas

Jatiluhur

Kab

Purwakarta

Administrasi

dan Pelayanan

Kesehatan : 1

kegiatan ; Gizi

: 5 orang

balita

70,000,000 Kab

Purwakarta

Administras

i dan

Pelayanan

Kesehatan

: 1

kegiatan ;

Gizi : 5

orang

balita

50,305,800 19,694,200 71.87

1.02 . 1.02.01.01 . 16.50 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Campaka

Jumlah Kegiatan

Administrasi dan

pelayanan Kesehatan

di Puskesmas Poned

Campaka

Terlaksananya

Penanganan Gizi

Buruk di puskesmas

Campaka

Kab

Purwakarta

1 Tahun 50

Orang 12

Bulan

55,000,000 Kab

Purwakarta

1 Tahun 50

Orang 12

Bulan

33,774,915 21,225,085 61.41

Page 115: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.53 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Pasawahan

Jumlah Kegiatan

Administrasi Di

Puskesmas

Pasawahan dan

Pemberian PMT

Pemulihan Pada Balita

Gizi Buruk

Kab

Purwakarta

100 % ; Gizi 3

Orang Balita

50,000,000 Kab

Purwakarta

100 % ;

Gizi 3

Orang

Balita

31,747,765 18,252,235 63.50

1.02 . 1.02.01.01 . 16.56 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

Poned KiaraPedes

Terlaksananya

kegiatan administrasi

dan pelayanan

kesehatan serta

pengawasan status

gizi balita dan bumil

KEK di wilayah kerja

Puskesmas

Kiarapedes

Kab

Purwakarta

1 tahun 73,500,000 Kab

Purwakarta

1 tahun 37,038,360 36,461,640 50.39

1.02 . 1.02.01.01 . 16.59 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Plered

Jumlah peserta

administrasi dan

pelayanan kesehatan

serta penanganan gizi

buruk Puskesmas

PONED Plered

Kab

Purwakarta

1 Tahun

Anggaran, 16

balita gizi

buruk, 16

bumil KEK

75,000,000 Kab

Purwakarta

27,215,293 47,784,707 36.29

1.02 . 1.02.01.01 . 16.62 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas Poned

Tegalwaru

Jumlah Kegiatan

Administrasi da

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas Poned

Tegalwaru dan

Terlaksananya

Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas

Poned Tegalwaru

Kab

Purwakarta

1 Tahun 44

Orang 12

Bulan

60,000,000 Kab

Purwakarta

36,198,200 23,801,800 60.33

1.02 . 1.02.01.01 . 16.65 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Maniis

Jumlah Kegiatan

Penunjang

Operasional

Pelayanan Kesehatan

serta tertanganinya

kasus Gizi Buruk di

Puskesmas DTP

Maniis

Kab

Purwakarta

1 Tahun, 16

Balita Gizi

Kurang, 8

Balita Gizi

Buruk, dan 8

Bumil KEK

70,000,000 Kab

Purwakarta

1 Tahun,

16 Balita

Gizi

Kurang, 8

Balita Gizi

Buruk, dan

8 Bumil

KEK

29,134,000 40,866,000 41.62

1.02 . 1.02.01.01 . 16.68 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

cibatu

Jumlah Peserta

Kegiatan Administrasi

Kesehatan di

Puskesmas DTP

Cibatu dan

Terlaksananya

Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas

DTP Cibatu

Kab

Purwakarta

100% 70,000,000 Kab

Purwakarta

48% 33,811,320 36,188,680 48.30

Page 116: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.71 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Wanayasa

Jumlah Kegiatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas DTP

Wanayasa serta

Terlaksananya

Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas

DTP Wanayasa

Kab

Purwakarta

1 Tahun 12

Bulan 29

Orang

80,000,000 Kab

Purwakarta

45,612,557 34,387,443 57.02

1.02 . 1.02.01.01 . 16.74 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Darangadan

Jumlah Operasional

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk di Puskesmas

DTP Darangdan

Kab

Purwakarta

1 Tahun

anggaran, 5

balita gizi

buruk, 20

balita gizi

kurang

80,000,000 Kab

Purwakarta

48,947,440 31,052,560 61.18

1.02 . 1.02.01.01 . 16.77 Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan Kesehatan

serta Penanganan Gizi

Buruk Puskesmas DTP

Sukatani

Jumlah peserta

Peningkatan

Administrasi dan

Pelayanan serta

penanganan Gizi

Buruk Puskesmas

DTP Sukatani

Kab

Purwakarta

50 orang 50,000,000 Kab

Purwakarta

50 orang 30,797,742 19,202,258 61.60

1.02 . 1.02.01.01 . 16.81 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Purwakarta (DAK Non

Fisik)

Jumlah operasional

dan pelayanan

kesehatan Puskesmas

Purwakarta dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan,

penyuluhan,

pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

3 Kelurahan

702,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

3

Kelurahan

233,916,000 468,084,000 33.32

1.02 . 1.02.01.01 . 16.82 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Munjuljaya (DAK Non

Fisik)

Jumlah Pelayanan

Kesehatan Puskesmas

Munjuljaya dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan,

penyuluhan,

pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

3 Kelurahan, 1

Desa

659,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

3

Kelurahan,

1 Desa

1,792,660 657,207,340 0.27

Page 117: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.83 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Koncara (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasional

Kesehatan UPTD

Puskesmas Koncara

Dalam Bentuk

Sosialisasi,

Pemberdayaan

Masyarakat,

Penyuluhan,

Kampanye,

Pemantauan,

Pendampingan Dan

Monitoring

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

3 Kelurahan

653,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

3

Kelurahan

191,135,500 461,864,500 29.27

1.02 . 1.02.01.01 . 16.84 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Campaka (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasional dan

Pelayanan di

Puskesmas Campaka

dalam Bentuk

Sosialisasi,Pemberday

aan,Penyuluhan

,Pemantauan dan

Konsultasi Kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas

10 Desa

641,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas

10 Desa

191,786,250 449,213,750 29.92

1.02 . 1.02.01.01 . 16.85 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Jatiluhur (DAK Non

Fisik)

Jumlah kegiatan dan

pelayanan kesehatan

Puskesmas Jatiluhur

dalam bentuk

sosialisasi,

pemberdayaan,

penyuluhan,

pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

10 desa

685,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

10 desa

227,385,000 457,615,000 33.19

1.02 . 1.02.01.01 . 16.86 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Plered (DAK Non Fisik)

Jumlah kegiatan

operasional pelayanan

kesehatan Puskesmas

Plered dalam bentuk

sosialisasi,

pemberdayaan,

Pembinaan,

pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

16 Desa, 73

Posyandu, 55

Sekolah

634,000,000 Kab

Purwakarta

16 Desa, 73

Posyandu,

55 Sekolah

205,950,000 428,050,000 32.48

1.02 . 1.02.01.01 . 16.87 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Sukatani (DAK Non

Fisik)

Terlaksananya

kegiatan Operasional

Kesehatan di UPTD

Puskesmas DTP

Sukatani dalam b

entuk pemberdayaan

masyarakat,kunjunga

n

rumah,pendampingan

dan monitoring,

pembinaan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

14 desa .81

posy,6 balita

gizi buruk, 18

orang balita

gizi kurang,12

orang Bumil

KEK,Promotif

dan Preventif

722,000,000 Kab

Purwakarta

14 desa .81

posy,6

balita gizi

buruk, 18

orang

balita gizi

kurang,12

orang

Bumil

KEK,Promot

if dan

Preventif

149,205,000 572,795,000 20.67

Page 118: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.88 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Darangdan (DAK Non

Fisik)

Jumlah kegiatan

Operasional

Pelayanan Kesehatan

di Puskesmas DTP

Darangdan dalam

bentuk

pemberdayaan

masyarakat,

penyuluhan,

pemantauan,

pendampingan dan

monitoring

Kab

Purwakarta

1 Tahun 829,000,000 Kab

Purwakarta

1 Tahun 228,070,000 600,930,000 27.51

1.02 . 1.02.01.01 . 16.89 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Maniis (DAK Non Fisik)

Jumlah opersional

dan pelayanan

kesehatan Puskesmas

Maniis dalam bentuk

sosialisasi,

pemberdayaan,

pembinaan,

pemantauan, dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

8 Desa, 37

Posyandu

711,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

8 Desa, 37

Posyandu

210,316,000 500,684,000 29.58

1.02 . 1.02.01.01 . 16.90 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Tegalwaru (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasionakl dan

Pelayanan di

Puskesmas Dalam

Bentuk

Sosialisasi,Pemberday

aan,Penyuluhan,Pema

ntauan dan Konsultasi

Kesehatan

Kab

Purwakarta

11 Puskesmas

13 Desa

765,000,000 Kab

Purwakarta

11

Puskesmas

13 Desa

180,950,000 584,050,000 23.65

1.02 . 1.02.01.01 . 16.91 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Wanayasa (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasional dan

Pelayanan Puskesmas

DTP Wanayasa dalam

bentuk

Sosialisasi,Pemberday

aan,Penyuluhan,Pema

ntauan dan Konsultasi

Kesehatan

Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,15

Desa

731,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

15 Desa

229,473,000 501,527,000 31.39

Page 119: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.92 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Pasawahan (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasional

Kesehatan UPTD

Puskesmas

Pasawahan Dalam

Bentuk Sosialisasi,

Pemberdayaan

Masyarakat,

Penyuluhan,

Kampanye,

Pemantauan,

Pendampingan Dan

Monitoring

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas ;

12 Desa

658,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas

; 12 Desa

203,541,000 454,459,000 30.93

1.02 . 1.02.01.01 . 16.93 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Bojong (DAK Non Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasional dan

pelayanan Puskesmas

Bojong dalam bentuk

Sosialisasi,Pemberday

aan,Penyuluhan,Perm

antauan dan

konsultasi Kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Tahun 14

Desa

595,000,000 Kab

Purwakarta

1 Tahun 14

Desa

156,437,000 438,563,000 26.29

1.02 . 1.02.01.01 . 16.94 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Maracang (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

operasional pelayanan

kesehatan Puskesmas

Maracang dalam

bentuk Sosialisasi,

Pemberdayaan,

Pembinaan,

Pemantauan, dan

Konsultasi Kegiatan

Kab

Purwakarta

17 Sekoah, 6

desa

519,000,000 Kab

Purwakarta

17 Sekoah,

6 desa

142,300,000 376,700,000 27.42

1.02 . 1.02.01.01 . 16.95 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Mulyamekar (DAK Non

Fisik)

Jumlah pelayanan

kesehatan Puskesmas

Mulyamekar dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan,

penyuluhan,

pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas 3

Desa

689,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas

3 Desa

280,962,000 408,038,000 40.78

1.02 . 1.02.01.01 . 16.96 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Bungursari (DAK Non

Fisik)

Jumlah Kegiatan

Operasional dan

Pelayanan Puskesmas

Bungursari Dalam

Bentuk Sosialisasi,

Pemberdayaan,

Penyuluhan,

Pemantauan dan

Konsultasi Kesehatan

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

10 Desa

645,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

10 Desa

176,589,000 468,411,000 27.38

Page 120: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 16.97 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Cibatu (DAK Non Fisik)

Jumah Peseta

Kegiatan Operasional

Kesehatan UPTD

Puskesmas Cibatu

Dalam Bentuk

Sosialisasi,

Pemberdayaan

Masyarakat,

Penyuluhan,

Kampanye,

Pemantauan,

Pendampingan Dan

Monitoring

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

10 Desa, 65

orang

662,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

10 Desa, 65

orang

269,720,000 392,280,000 40.74

1.02 . 1.02.01.01 . 16.98 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Sukasari (DAK Non Fisik)

Jumlah kegiatan

operasional pelayanan

kesehatan di UPTD

Puskesmas Sukasari

dalam bentuk

pemberdayaan

masyarakat,

penyuluhan,

kampanye,

pemantauan,

pendampingan dan

monitoring

Kab

Purwakarta

1 PKM 667,000,000 Kab

Purwakarta

1 PKM 205,965,000 461,035,000 30.88

1.02 . 1.02.01.01 . 16.99 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Pondoksalam (DAK Non

Fisik)

Jumlah Bantuan

Operasional dan

pelayanan puskesmas

Pondoksalam dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan,

penyuluhan,

pemantauan dan

konsultasi kesehatan

Kab

Purwakarta

11 Desa, 34

posyandu

596,727,000 Kab

Purwakarta

11 Desa, 34

posyandu

190,980,150 405,746,850 32.00

1.02 . 1.02.01.01 . 16.100 Bantuan Operasional

Kesehatan Puskesmas

Kiarapedes (DAK Non

Fisik)

Terlaksananya

kegiatan operasional

pelayanan kegiatan

Puskesmas PONED

Kiarapedes dalam

bentuk sosialisasi,

pemberdayaan,

pemantauan,

pembinaan,

penyuluhan,

konsultasi kesehatan.

Kab

Purwakarta

1 Puskesmas,

10 desa di

wilayah kerja

Puskesmas

PONED

Kiarapedes

564,000,000 Kab

Purwakarta

1

Puskesmas,

10 desa di

wilayah

kerja

Puskesmas

PONED

Kiarapedes

153,241,000 410,759,000 27.17

Page 121: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01 . 24 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Dasar

Masyarakat Miskin

Kab

Purwakarta

100.00 45,851,100,000 Kab

Purwakarta

25.00 4,414,203,959 41,436,896,041 9.63

Prosentase

kepesertaan

Penduduk Miskin

yang memiliki

Jaminan Kesehatan

100.00 25.00

1.02 . 1.02.01.02 . 24.31 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Bojong Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

2,908,800,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

196,290,440 2,712,509,560 6.75

1.02 . 1.02.01.03 . 24.32 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Bungursari Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,391,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

157,090,690 1,233,909,310 11.29

1.02 . 1.02.01.04 . 24.33 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Campaka Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

2,215,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

144,466,160 2,070,533,840 6.52

1.02 . 1.02.01.05 . 24.34 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Cibatu Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,877,600,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

175,309,830 1,702,290,170 9.34

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk

Miskin 

Page 122: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.06 . 24.35 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Darangdan Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

3,674,300,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

314,032,478 3,360,267,522 8.55

1.02 . 1.02.01.07 . 24.36 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Jatiluhur Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

2,370,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

213,030,274 2,156,969,726 8.99

1.02 . 1.02.01.08 . 24.37 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Kiarapedes Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,481,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

168,116,480 1,312,883,520 11.35

1.02 . 1.02.01.09 . 24.38 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Koncara Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

948,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

117,600,265 830,399,735 12.41

1.02 . 1.02.01.10 . 24.39 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Maniis Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

2,670,700,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

310,179,005 2,360,520,995 11.61

Page 123: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.11 . 24.40 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Maracang Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,134,700,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

99,475,934 1,035,224,066 8.77

1.02 . 1.02.01.12 . 24.41 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Mulyamekar Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,240,400,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

100,295,773 1,140,104,227 8.09

1.02 . 1.02.01.13 . 24.42 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Munjuljaya Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,577,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

290,708,010 1,286,291,990 18.43

1.02 . 1.02.01.14 . 24.43 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Pasawahan Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

2,021,200,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

186,945,420 1,834,254,580 9.25

1.02 . 1.02.01.15 . 24.44 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Plered Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

4,838,200,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

315,701,743 4,522,498,257 6.53

Page 124: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.16 . 24.45 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Pondoksalam Tahun

2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,673,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

207,197,870 1,465,802,130 12.38

1.02 . 1.02.01.17 . 24.46 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Purwakarta Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,756,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

168,196,302 1,587,803,698 9.58

1.02 . 1.02.01.18 . 24.47 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sukasari Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

1,350,000,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

65,908,150 1,284,091,850 4.88

1.02 . 1.02.01.19 . 24.48 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Sukatani Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

3,606,500,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

476,823,120 3,129,676,880 13.22

1.02 . 1.02.01.20 . 24.49 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Tegalwaru Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

4,060,100,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

318,870,850 3,741,229,150 7.85

Page 125: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.21 . 24.50 Pengelolaan Dana

Kapitasi JKN Puskesmas

Wanayasa Tahun 2020

Jumlah Kapitasi JKN

dalam rangka

pelayanan Kesehatan

Puskesmas

Kab

Purwakarta

12 bulan

belanja jasa

jasa

pelayanan,Oba

t-obatan

,bahan habis

pakai,reagent,

alkes non

modal dan

belanja modal

3,057,600,000 Kab

Purwakarta

3

Bulan,Belan

ja Jasa

Pelayanan,

Bojong,BHP

,Alkes, 12

Item

Belanja

387,965,165 2,669,634,835 12.69

VII UPTD Perbekalan Kesehatan 3,616,092,000 22,750,000 3,593,342,000 0.63

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan

Perbekalan

Kesehatan 

Cakupan Tingkat

Ketersediaan Obat

dan Vaksin Esensial

Kab

Purwakarta

90.00 3,616,092,000 Kab

Purwakarta

22.50 22,750,000 3,593,342,000 0.63

1.02 . 1.02.01.01 . 15.11 Pengelolaan Administrasi

DAK obat kesehatan

Jumlah Kegiatan

Operasional

Administrasi DAK

Obat Kesehatan

Kab

Purwakarta

12 Bulan 50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 15.12 Pengadaan sarana dan

bahan penunjang

pengelolaan obat dan

perbekalan kesehatan

(pallet, embalage/plastik

obat, kertas resep,

kertas puyer)

Jumlah Kegiatan

Pengadaan Sarana

dan Bahan Penunjang

Pengelolaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas -

1.02 . 1.02.01.01 . 15.16 Pengadaan Buffer Stock

Obat,BMHP,Bahan Gigi,

Reagen SIA Kabupaten

Purwakarta

Jumlah Pengadaan

Buffer Stock Obat,

BMHP, Bahan Gigi,

Reagensia Kabupaten

Purwakarta

Kab

Purwakarta

1 Paket Obat,

BMHP, Bahan

Gigi,

Reagensia non

e-Katalog

500,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 500,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 15.17 Peningkatan Kinerja

Administrasi UPTD

Perbekalan

Jumlah Kegiatan

Operasional

Administrasi UPTD

Perbekalan Kesehatan

Kab

Purwakarta

12 Bulan 43,500,000 Kab

Purwakarta

3 Bulan 22,750,000 20,750,000 52.30

1.02 . 1.02.01.01 . 15.20 Pelayanan dan Distribusi

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Kegiatan

Pelayanan dan

Distribusi Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas 50,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 50,000,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 15.21 Distribusi dan e Logistik

(DAK BOK Non Fisik

Tahun 2020)

Jumlah Kegiatan

Distribusi dan e-

Logistik

Kab

Purwakarta

20 Puskesmas 114,440,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 114,440,000 0%

1.02 . 1.02.01.01 . 15.22 Pelayanan Kefarmasian

dan Perbekalan

Kesehatan (DAK Fisik

Tahun 2020)

Jumlah Obat DAK Sub

Bidang Pelayanan

Kefarmasian

Kab

Purwakarta

1 Paket

Belanja Obat e-

Katalog

2,858,152,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 2,858,152,000 0%

Page 126: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

VIII UPTD Laboratorium Kesehatan 618,645,000 328,469,903 290,175,097 53.10

1.02 . 1.02.01 . 38 Meningkatnya jumlah

kunjungan

pemeriksaan

Labkesda (5% per

tahun)

Kab

Purwakarta

85.00 618,645,000 Kab

Purwakarta

21.25 328,469,903 290,175,097 53.10

Meningkatnya jumlah

parameter

pemeriksaan

Labkesda

88.35 22.19 - #DIV/0!

1.02 . 1.02.01.01 . 38.01 Kalibrasi Alat Labkes Terlaksananya

kalibrasi alat labkes

Kab

Purwakarta

1 Kegatan, 1

paket kalibrasi

alat labkes

20,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 20,000,000 -

1.02 . 1.02.01.01 . 38.02 Pengadaan Reagensia

dan Alat Laboratorium

Kesehatan

Terlaksananaya

pengadaan reagensia

dan alat/bahan pakai

habis laboratorium

Kab

Purwakarta

2 paket, 1

paket

pengadaan

reagensia dan

1 paket

belanja

alat/bahan

pakai habis lab

250,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 198,130,100 51,869,900 79.25

1.02 . 1.02.01.01 . 38.03 Pengadaan Alat Teknis

Khusus Laboratorium

Kesehatan

Jumlah alat teknis

khusus laboratorium

Kab

Purwakarta

1 paket,

belanja modal

alat

laboratorium

39,605,000 Kab

Purwakarta

0.00 39,605,000 - 100.00

1.02 . 1.02.01.01 . 38.04 Peningkatan Pelayanan

Administrasi

Laboratorium Kesehatan

Jumlah kegiatan

Pelayanan

administrasi labkes

Kab

Purwakarta

1 tahun

anggaran, 7

orang

196,500,000 Kab

Purwakarta

3 bulan

anggaran,

7 orang

88,454,803 108,045,197 45.02

1.02 . 1.02.01.01 . 38.05 Pemantapan Mutu dan

Pelatihan SDM

Laboratorium Kesehatan

Terlaksananya

kegiatan Pemantapan

Mutu dan Pelatihan

SDM Labkes

Kab

Purwakarta

2 Paket

kegiatan, 1

paket

program

Pemantapan

Mutu, 1 paket

Program

Pelatihan SDM

7,980,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 7,980,000 -

Program Pelayanan

Laboratorium Kesehatan

Page 127: BUPATI PURWAKARTA

lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Catatan/

Permasalahan

3

KODE REKENING

Perangkat Daerah/

Bidang Urusan/

Program/ Kegiatan

Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih

1.02 . 1.02.01.01 . 38.06 ISO Laboratorium

Kesehatan

jumlah kegiatan

Implementasi SNI

ISO/IEC 17025

Laboratorium

Kesehatan

Kab

Purwakarta

4 Paket

kegiatan, 1

paket

reakreditasi, 1

paket

pertemuan, 1

paket

konsultasi

KAN, 1 paket

Survei

Kepuasan

pelanggan

4,560,000 Kab

Purwakarta

0.00 2,280,000 2,280,000 50.00

1.02 . 1.02.01.01 . 38.08 Peningkatan Sarana

Prasarana Laboratorium

Kesehatan

Jumlah kegiatan

sarana dan prasarana

yang mendukung

kegiatan oprasional

lab

Kab

Purwakarta

2 paket, 1

paket belanja

modal

peralatan dan

mesin dan 1

paket belanja

pemeliharaan

peralatan

mesin

100,000,000 Kab

Purwakarta

0.00 - 100,000,000 0%

Page 128: BUPATI PURWAKARTA
Page 129: BUPATI PURWAKARTA
Page 130: BUPATI PURWAKARTA
Page 131: BUPATI PURWAKARTA
Page 132: BUPATI PURWAKARTA
Page 133: BUPATI PURWAKARTA
Page 134: BUPATI PURWAKARTA

- TRUE

Page 135: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

- TRUE

- TRUE

- TRUE

231,391,000 TRUE

Page 136: BUPATI PURWAKARTA
Page 137: BUPATI PURWAKARTA

-

- TRUE

- TRUE

Page 138: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

- TRUE

FALSE

TRUE

25,000,000 TRUE

- TRUE

25,000,000 TRUE

50,000,000 TRUE

Page 139: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

Page 140: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

- TRUE

50,000,000 TRUE

- TRUE

595,248,000 TRUE

400,064,000 TRUE

69,100,000 TRUE

75,280,000 TRUE

100,000,000 TRUE

Page 141: BUPATI PURWAKARTA

150,000,000 TRUE

25,000,000 TRUE

75,000,000 TRUE

25,000,000 TRUE

25,000,000 TRUE

22,660,000 TRUE

25,660,000 TRUE

500,000,000 TRUE

4,172,895,000 TRUE

25,000,000 TRUE

75,000,000 TRUE

2,644,585,000 TRUE

Page 142: BUPATI PURWAKARTA

655,415,000 TRUE

Page 143: BUPATI PURWAKARTA
Page 144: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

50,000,000 TRUE

100,000,000 TRUE

100,000,000 TRUE

100,000,000 TRUE

- TRUE

Page 145: BUPATI PURWAKARTA

120,000,000 TRUE

50,000,000 TRUE

50,000,000 TRUE

- TRUE

25,000,000 TRUE

25,000,000 TRUE

- TRUE

1,347,385,000 TRUE

50,000,000 TRUE

Page 146: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

Page 147: BUPATI PURWAKARTA
Page 148: BUPATI PURWAKARTA
Page 149: BUPATI PURWAKARTA
Page 150: BUPATI PURWAKARTA
Page 151: BUPATI PURWAKARTA
Page 152: BUPATI PURWAKARTA
Page 153: BUPATI PURWAKARTA
Page 154: BUPATI PURWAKARTA
Page 155: BUPATI PURWAKARTA
Page 156: BUPATI PURWAKARTA
Page 157: BUPATI PURWAKARTA
Page 158: BUPATI PURWAKARTA
Page 159: BUPATI PURWAKARTA

50,000,000 TRUE

- TRUE

500,000,000 TRUE

43,500,000 TRUE

50,000,000 TRUE

114,440,000 TRUE

2,858,152,000 TRUE

Page 160: BUPATI PURWAKARTA

20,000,000 TRUE

250,000,000 TRUE

39,605,000 TRUE

196,500,000 TRUE

7,980,000 TRUE

Page 161: BUPATI PURWAKARTA

4,560,000 TRUE

100,000,000 TRUE