bab i pendahuluan latar belakangdpupkp.temanggungkab.go.id/cppid/files/28/renja-2018.pdfrenja dpupkp...

174
Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, program dan kebijakan untuk mencapai sasaran yang tepat. Rencana Kerja Dinas Pekerjan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas tahun 2013 2018 serta disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan penjabaran organisasi. 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Upload: trandan

Post on 24-Jul-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD)

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Temanggung adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun.

Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis

(Renstra) dan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Renstra yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan, program dan kebijakan untuk mencapai

sasaran yang tepat.

Rencana Kerja Dinas Pekerjan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung disusun dengan berpedoman pada Rencana

Strategis Dinas tahun 2013 – 2018 serta disusun sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi dinas. Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dijabarkan lebih lanjut kedalam

sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang

memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan penjabaran organisasi.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dilandasi dengan

dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 2

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2005–2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung

Tahun 2005;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 3

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun

2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah untuk

menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dasar untuk

pelaksanaan program selama periode satu tahun serta merupakan salah satu sektor

pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Temanggung. Secara rinci

maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Menjadi panduan bagi organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan tugas,

fungsi dan perannya sesuai dengan pelimpahan urusan kepada dinas;

2. Menjadi pedoman untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan uraian tugas

yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dinas.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 4

Rencana Kerja ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas agar kegiatan lebih terpadu, terukur

dan terarah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dapat diuraikan

sebagai berikut:

1. Mengendalikan proses pembangunan bidang pekerjaan umum dalam periode

satu tahun kedepan;

2. Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan pada Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan dasar

dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara utuh dan menyeluruh;

3. Terwujudnya struktur dan pola pemanfaatan ruang yang berwawasan

lingkungan, penataan kawasan dan ruang serta meningkatkan fungsi

pengendalian bangunan;

4. Terwujudnya kondisi keciptakaryaan yang berkualitas melalui pembangunan

sektor bangunan, lingkungan, air bersih dan utilitas;

5. Terwujudnya prasarana jalan yang andal dan berkualitas sehingga dapat

meningkatkan mobilitas/pergerakan yang mempengaruhi peningkatan

perekonomian masyarakat;

6. Terwujudnya pengelolaan dan pengendalian sumber daya air yang berkualitas

dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Rencana

Kerja, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan

penyusunan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu

dan capaian renstra skpd, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu – isu

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 5

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap

rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan

masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan

dan sasaran Renja SKPD, program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN Berisi Matrik Program dan Kegiatan Tahun 2018

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Tahun 2016

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawaasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2015 dan

perkiraan capaian tahun 2016 didasarkan pada pelaksanaan kegiatan Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung terutama pada urusan wajib dan urusan

pilihan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum,

Kabupaten Temanggung. Indikator Kinerja Program juga menjadi acuan dalam

pengukuran pencapaian target kinerja yang dihitung mulai dari tahun 2015,

pencapaian tahun berjalan yaitu tahun 2016 dikaitkan dengan pengukuran

pencapaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung tahun 2014-

2018.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Temanggung sebagai dasar pembentukan Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung maka

sebagian besar kegiatan yang semula diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ditambah dengan kegiatan

Bidang Tata Ruang dan Pertanahan. Sementara Kegiatan Pengelolaan

Persampahan dan Kebersihan menjadi bagian dari Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Temanggung serta Kegiatan Pemadam Kebakaran menjadi bagian dari

Dinas SATPOLPP dan Pemadam Kebakaran.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Temanggung sampai dengan tahun 2016 dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 7

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 8

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 9

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 10

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 11

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 12

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 13

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 14

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 15

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 16

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 17

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 18

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 19

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 20

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 21

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 22

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 23

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 24

DATA TABEL 2.1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 25

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2016 dan

perkiraan capaian tahun 2017 serta dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya

seluruh program dapat dilaksanakan. Realisasi program/kegiatan yang direncanakan telah

memenuhi target kinerja yang direncanakan pencapaian target mencapai 94,12% sehingga

hal ini menimbulkan optimisme pencapaian program yang ada.

Beberapa hal yang berkaitan dengan pencapaian program dapat diidentifikasi

sebagai faktor-faktor berupa tantangan dan peluang.

Tantangan dan peluang tersebut ada di lima urusan wajib dan pilihan yang merupakan

tupoksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Temanggung. Tantangan dan peluang ini perlu ditelaah guna pengembangan pelayanan

untuk mengoptimalkan fungsi organisasi yang dijabarkan dalam Renstra dan Renja Dinas

Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

Tantangan dan peluangnya berdasarkan urusannya adalah sebagai berikut :

A. TANTANGAN

1. Urusan Pekerjaan Umum tantangan yang dihadapi adalah;

a) Terbatasnya jumlah pegawai dari sisi kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan

tantangan dan harapan masyarakat akan infrastruktur Pekerjaan Umum, Perumahan

dan Kawasan Permukiman yang memadai;

b) Belum bisa optimal dalam proses percepatan pelaksanaan pekerjaan dari waktu

pelelangan sampai dengan pelaksanaan;

c) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pemeliharaan infrastruktur pekerjaan

umum.

2. Urusan Penataan Ruang tantangan yang dihadapi adalah;

a) Semakin tumbuhnya sektor industri yang bisa mengakibatkan banyaknya konvesi

lahan pertanian menjadi non pertanian;

b) Meningkatnya jumlah pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang

belum diiringi dengan kesadaraan ketaatan pemanfaatan ruang.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 26

3. Urusan Lingkungan Hidup tantangan yang dihadapi adalah;

a) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan seperti tidak

berjalanya proses pemilahan sampah di tingkat rumah tangga;

b) Masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah disisi lain semakin

banyaknya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengelolaan persampahan,

terutama wilayah Kabupaten Temanggung bagaian utara, belum ada TPA ( Tempat

Pemrosesan Akhir) sampah;

c) Terbatasnya SDM dalam sisi kualitas dan kuantitas dalam pengelolaan sampah.

4. Urusan Perumahan Rakyat tantangan yang dihadapi adalah ;

a) Masih adanya kawasan masuk kategori kawasan yang kumuh;

b) Kurangnya sarpras lingkungan pemukiman seperti MCK, SPAL, Air bersih dan

jalan lingkungan.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral tantangan yang dihadapi adalah;

a) Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan penambangan bahan

mineral bukan logam dan batuan;

b) Keterbatasan personil dalam pengawasan penambangan mineral bukan logam dan

batuan.

6. Urusan Pemerintahan dalam Negeri tantangan yang dihadapi adalah :

a) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi timbulnya

kebakaran sehingga kebakaran yang terjadi masih cukup tinggi;

b) Masih rendahnya cakupan pelayanan bencana kebakaran di wilayah Kabupaten

Temanggung;

c) Keterbatasan personil, sarana dan prasarana pemadam kebakaran.

Sedangkan Peluang pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dijelaskan sebagai

berikut :

1. Urusan Pekerjaan Umum :

a) Berkoordinasi dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk melakukan

pelatihan kepada penyedia jasa dalam pelelangan secara elektronik;

b) Usulan penambahan pegawai baru, pelatihan teknis bagi pegawai yang sudah

ada dan melakukan perekutan terhadap pegawai kontrak atau penyedia jasa

konsultan;

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 27

c) Melaksanakan perencanaan teknis lebih awal (Tahun-1) untuk kegiatan yang

akan datang sehingga diawal tahun dapat langsung diproses pengadaannya;

d) Koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi untuk permohonan bantuan

perbaikan infrastruktur.

2. Urusan Penataan Ruang :

a) Penyusunan Perda atau Peraturan Bupati yang mengatur pemanfaatan

ruang/lahan khusus untuk kawasan strategis atau industri, untuk menghindari

semakin banyaknya konversi lahan pertanian teknis;

b) Perlunya penegakan hukum bagi pelanggaran pemanfaatan ruang sesuai

dengan RTRW/RDTRK atau aturan penataan ruang lainnya.

3. Urusan Lingkungan Hidup :

a) Peningkatan program pembinaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan

seperti pengembangan bank sampah;

b) Pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha mencari bantuan program ke

Kementrian Pekerjaan Umum dan Dinas Cipta Karya Provinsi;

c) Perlunya peningkatan kemampuan SDM dalam sisi kualitas dan kuantitas

dalam pengelolaan sampah lewat diklat dan sejenisnya;

d) Perlunya perluasan pelayanan sampah secara merata di seluruh kecamatan;

e) Memperkecil jarak antara sumber sampah dengan TPA

4. Urusan Perumahan Rakyat :

a) Berkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Kementrian Pekerjaan Umum

dan Dinas Cipta Karya Provinsi untuk permohonan bantuan program

Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) untuk mengurangi kawasan

kumuh;

b) Memperbanyak program yang berbasis seperti MCK, SPAL, Air bersih dan

jalan lingkungan.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral :

a) Melaksanakan monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan

mineral bukan logam dan batuan;

b) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Terkait untuk Pengendalian dan

pengawasan penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 28

6. Urusan Pemerintah Dalam Negeri :

a) Melaksanakan sosialisasi tentang bahaya dan pencegahan bahaya kebakaran

kepada masyarakat dan industri;

b) Mengembangkan CSR dengan swasta untuk mendukung ketercukupan sarana

dan prasarana pemadam kebakaran;

c) Memperkecil cakupan pelayanan bencana kebakaran sehingga tingkat waktu

tanggap bencana menjadi baik.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil oleh

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Temanggung adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang yang ada dengan

memperhatikan tantangan yang telah teridentifikasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman meliputi pelaksanaan dalam bidang pekejaan umum, bidang

perumahan rakyat, bidang penataan ruang, bidang energi dan sumberdaya mineral,

bidang jasa konstruksi, dan pemadam kebakaran. Hal tersebut membawa

konsekuensi tanggung jawab pengelolaan yang harus semakin meningkat dalam

kuantitas dan kualitasnya di seluruh Kabupaten Temanggung. Penanganan

infrastruktur yang merata dan berkualitas memerlukan perencanaan yang visioner

sejalan dengan tantangan kedepan yang semakin kompleks.

Adapun dalam pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman telah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar

Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. SPM Bidang Perumahan Rakyat

2. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 29

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai Berikut:

1. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan rakyat

Tabel 2

SPM Bidang Perumahan Rakyat

2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Tabel 3

SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 30

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 31

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 32

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 33

Dan untuk capaian Standar Pelayanan minimal di Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Temanggung dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut :

1. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 4

SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO INDIKATOR SPM

TARGET CAPAIAN Target Nasional

2016 2016 Tahun Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni

79,87%

163558

82,94% 2025 100%

1972707

2 Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau

13,78%

3204

3,94% 2025 70%

81240

3 Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

26,64%

77

26,64% 2025 100%

289

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian SPM untuk bidang Perumahan

Rakyat akan tercapai 100% di tahun 2016, sepanjang semua sektor mendukung.

Kendala yang dihadapi untuk pencapaian SPM bidang perumahan rakyat adalah

belum terpenuhinya cakupan ketersediaan rumah layak huni. Kendala tersebut

diakibatkan belum sinkronnya kebijakan pemenuhan rumah layak huni antara

stakeholder yang ada dan juga belum tersedianya data yang valid tentang pemetaan

rumah yang tidak layak huni.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 34

2. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 5

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO INDIKATOR SPM TARGET CAPAIAN Target Nasional

2016 2016 Tahun Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Tersedianya air baku untuk kebutuhan pokok minimal sehari hari

95,51%

15.621.523

95,51% 2019 100%

16.356.511

2 Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai kewenangannya 70,00%

202,239

81,68% 2019 70%

247,600

3 Tingkat Kondisi jalan kabupaten/kota baik dan sedang

84,210%

630,697

85,33% 2019 60%

739,127

4 Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat - pusat kegiatan dan pusat produksi dalam wilayah kabupaten/kota

100,00%

739,127

100% 2019 100%

739,127

5 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman. 85,71%

162.294

81,41% 2019 82%

199.364

6 Persentase Penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

79,31%

153.364

76,93% 2019 60%

199,364

7 Persentase Pengurangan sampah di perkotaan

15,05%

1214,7568

18,45% 2019 20%

6584,048

8 Persentase pengangkutan sampah di perkotaan

78,45%

5.193,497

78,88% 2019 70%

6.584,048

9 Prosentase Pengoperasian TPA

71,07%

52.891,7494,

74,18% 2019 70% 71.301,90000

10

Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

8,40%

0 0%(tidak

ada genangan)

2019 50%

0

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 35

11 Persentase jumlah izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan

96,46%

1420

0,72% 2019 60%

197207

12 Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan 6,6%

194

6,6% 2019 10%

2942,77

13 Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kab/Kota pada sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi

100%

7

100% 2019 60%

7

14 Persentase tersedianya layanan penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap

100%

53

100% 2019 100%

53

15 Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

100%

1

100% 2019 100%

1

16 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan 1,41%

4,1

1,41% 2019 100% 289,8

Dari tabel diatas bahwa capaian SPM untuk bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang tercapai 100% di tahun 2019. Pencapaian SPM bidang Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang terkendala pada indikator SPM tersedianya akses air

minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan

perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok

minimal 60 liter per orang per hari.

Kendala dari indikator tersebut diatas dikarenakan adanya permasalahan

yaitu tidak terdapatnya sumber mata air yang secara teknis memenuhi syarat untuk

SPAM. Sedangkan alternatif sumur dalam juga terkendala karena muka air tanah

yang tidak memungkinkan.

Untuk indikator tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kawasan/kota belum bisa terpenuhi karena Kabupaten Temanggung

belum memiliki IPLT, yang sekarang baru dalam tahap penyediaan sarpras IPLT.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 36

3. Capaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Tabel 6

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

NO INDIKATOR SPM

TARGET CAPAIAN Target Nasional

2016 2016 Tahun Nilai

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi

39%

17

39% 2015 85%

44

2 Jumlah/mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK

83%

10

71% 2015 90% 14

3 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

50% 3,00

50% 2015 80% 6,00

4 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

66%

33

66% 2015 75%

50

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian SPM untuk bidang

Pemerintahan Dalam Negeri tercapai di tahun 2016. Adapun kendala yang

dihadapi untuk pencapaian SPM adalah Kurangnya personil pemadam kebakaran,

Luasnya wilayah geografis yang harus dilayani dan sarana dan prasarana yang

belum optimal.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Temanggung juga mengerjakan urusan pilihan yaitu bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral. Untuk bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Belum

ada Standar Pelayanan Minimal (SPM) tetapi dalam pelayanan harus sesuai dengan

standar pelayanan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung meliputi :

1. Izin retribusi tanah pengairan;

2. Izin pemakaian kekayaan daerah (Reklame);

3. Jasa pelayanan persampahan/kebersihan;

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 37

4. Izin pemasangan lampu penerangan jalan umum;

5. Izin pemotongan pohon ayoman jalan, pembongkaran taman dan trotoar;

6. Izin pemakaian alat berat.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung dijabarkan pada tabel sebagai

berikut :

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 38

DATA TABEL 2.2

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 39

DATA TABEL 2.2

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 40

DATA TABEL 2.2

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 41

DATA TABEL 2.2

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 42

DATA TABEL 2.2

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 43

Dari Tabel 2.2 Review Rancangan Awal RKPD tahun 2016 Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung terhadap

hasil analisis kebutuhan di tahun 2016 adalah sesuai dan tidak berubah antara

program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian, pagu indikatif maupun

kebutuhan dana. Rumusan program dan kegiatan dalam rancangan awal RKPD.

Indikator Kinerja Daerah yang perlu upaya keras untuk dapat dicapai antara lain

adalah Pembangunan Jalan Lingkar Parakan dan Pembangunan Tempat

Pemprosesan Akhir (TPA) wilayah utara. Untuk Kegiatan Pembangunan Jalan

Lingkar Utara Parakan telah dikerjakan penyelesaian Detail Engineering Desain

(DED) sedangkan pembebasan lahan akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan

dan ketersediaan anggaran. Sedangkan TPA Wilayah Utara telah ada Feasibility

Study untuk selanjutnya dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten

Temanggung sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Temanggung

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum ,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

Tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung lebih dari satu urusan, yaitu :

1. Urusan Pekerjaan Umum meliputi antara lain :

a. Jalan dan jembatan

b. Irigasi dan air tanah

c. Air bersih, air limbah, drainase, dan trotoar

2. Urusan Perumahan Rakyat meliputi antara lain :

a. Rumah tidak layak huni

b. Perumahan pada daerah rawan bencana

c. Permukiman kumuh di kawasan perkotaan

d. Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman

e. Air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)

3. Urusan Penataan Ruang meliputi antara lain:

a. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 44

Permasalahan yang timbul karena kondisi dari beberapa urusan tersebut

masih belum memenuhi standar pelayanan minimal diantaranya :

a. Pekerjaan Umum

1.) Masih adanya jalan, jembatan, drainase, dan trotoar dengan kondisi yang

rusak ringan dan rusak berat;

2.) Belum optimalnya sistem informasi infrastruktur daerah;

3.) Rendahnya ketersediaan jalan alternatif sebagai pengurai kepadatan lalu

lintas;

4.) Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan

pelayanan air bersih;

5.) Rendahnya pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan air tanah;

6.) Banyaknya jaringan irigasi yang tidak terpelihara dengan baik dan masih

rendahnya upaya pembangunan jaringan irigasi baru.

b. Perumahan Rakyat

1.) Banyaknya rumah tidak layak huni;

2.) Adanya kawasan permukiman yang berada di daerah rawan bencana;

3.) Adanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan;

4.) Sarana dan prasarana lingkungan sehat di kawasan permukiman masih

belum memenuhi standart;

5.) Masih kurangnya penyediaan infrastruktur dasar air minum dan

penyehatan lingkungan (AMPL).

c. Penataan Ruang

1.) Belum ditetapkannya rencana detail tata ruang dan belum tersusunnya

dokumen lain yang diamanatkan dalam RTRW;

2.) Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan

ruang sesuai dengan tata ruang wilayah;

3.) Belum optimalnya pembinaan, pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan ruang.

Penentuan isu – isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Temanggung Tahun 2014 – 2018 dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Isu Strategis Bidang Jalan dan Jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan diarahkan pada penyediaan,

pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan

untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sarana dan

prasarana jalan dan jembatan lebih diarahkan kepada kawasan pusat-

pusat pertumbuhan ekonomi atau kawasan industri. Pengembangan

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 45

infrastruktur tersebut diprioritaskan juga pada kawasan perdesaan yang

menghubungkan pedesaan dan perkotaan.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan harus

didukung sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan

kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan

dengan jaringan prasarana lainnya. Pembangunan jalan diprioritaskan

yang dapat memicu pengembangan wilayah dan membuka daerah

terisolir.

Begitu juga pembangun jalan dan jembatan mempunyai peranan penting

dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Mengingat masyarakat

terbesar adalah yang berprofesi petani dan sebagian besar masyarakat

tinggal di daerah pedesaan kebijakan pembangunan kedepan harus

berbasis pada penyediaan infrastruktur pedesaan seperti peningkatan

kualitas pada jalan-jalan jalur berekonomian antar desa dan antar desa-

kota kecamatan.

2. Isu Strategis Bidang Perumahan Rakyat dan Tata Ruang

Pelaksanaan urusan perumahan rakyat meliputi penataan perumahan dan

sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Beberapa isu strategis

dalam pelaksanaan urusan perumahan adalah :

a. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;

b. Terbatasnya lingkungan perumahan yang sehat;

c. Belum tertatanya sanitasi lingkungan perumahan.

Sedangkan pelaksanaan urusan penataan ruang untuk lima tahun

kedepan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008,

didasari dengan isu strategis, diantaranya :

1. Pemanfaatan ruang kota belum sesuai ketentuan

a. Tidak terkendalinya pendirian bangunan, seperti tower

b. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) didaerah perkotaan

c. Tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non

pertanian

2. Alih fungsi lahan pertanian teknis menjadi lahan terbangun.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 46

3. Isu Strategis Ruang Terbuka Hijau / Pertamanan dan

Penerangan Jalan Umum.

Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum merupakan dua

komponen untuk menuju kesehatan, keindahan dan keamanan di

lingkungan perkotaan dan jalan raya. Isu strategis dari hal ini adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas Penerangan Jalan Umum di

jalan jalan protokol;

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas taman di Kabupaten

Temanggung.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan RKPD merupakan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang diawali dengan penyusunan

Rancangan Awal RKPD.

Proses yang telah dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD

dengan analisis kebutuhan program/kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Tahun

2017. Adapaun Tabel. 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Temanggung (terlampir).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat SKPD DPUPKP

Kabupaten Temanggung mengikuti mekanisme dalam Musrenbang sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung (lembaran Daerah Kabupaten

Temanggung Tahun 2011 Nomor 13).

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait

langsung dengan pelayanan, LSM, maupun berdasarkan hasil pengumpulan

informasi SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

dari penelitian lapangan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan musrembag di

Kabupaten Temanggung.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 47

Deskripsi yang perlu di sajikan dalam subbab ini, antara lain;

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan

pemangku kepentingan tersebut di peroleh;

2. Penjelasan kesesuiaan usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman;

3. Penyajian Dalam tabel (terlampir).

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 48

DATA TABEL 2.3

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 1

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 60

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam melakukan telahaan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional. Maka Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman mengacu pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

arah kebijakan serta prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan urusan wajib

dan urusan pilihan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung

A. TUJUAN

Tujuan pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman adalah merupakan acuan dari pencapaian rencana yang akan

dicapai pada tahun ini dan 5 tahun mendatang secara lebih spesifik dan terukur

sebagai wujud dari pembangunan yang berkesinambungan. Adapun tujuan yang

merupakan pencapaian dari misi adalah sebagi berikut :

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Temanggung;

2. Perluasan jaringan jalan dan jembatan serta pengembangan jaringan irigasi;

3. Penataan dan pengendalian kawasan pertambangan;

4. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan

irigasi;

5. Memperpanjang usia konstruksi untuk jalan, jembatan dan sarana irigasi

dengan melakukan pemeliharaan secara rutin;

6. Pemanfaatan secara maksimal infrastruktur yang sudah dibangun;

7. Meningkatkan prasarana untuk mencapai pemukiman layak huni;

8. Mengoptimalkan kelengkapan sarana pendukung, guna memperlancar

pelaksanaan pekerjaan infrastruktur konstruksi jalan, jembatan dan pengairan;

9. Mengembangkan teknologi ke-PU-an yang tepat guna serta dapat

meningkatkan keandalan mutu infrastruktur;

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 61

10. Meningkatnya pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.

B. SASARAN

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai beberapa sasaran dari masing – masing misi dan tujuan yang telah

dirumuskan. Sasaran ini merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam

mendukung capaian sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Temanggung :

1. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian ruang;

2. Semakin bertambah panjangnya jalan, jembatan, jaringan irigasi baru;

3. Terwujudnya tertib pengelolaan kawasan pertambangan;

4. Meningkatkan nilai konstruksi pada jalan, jembatan dan prasarana jaringan

irigasi menjadi lebih baik;

5. Pemeliharaan secara terencana dan rutin infrastruktur jalan, jembatan dan

jaringan irigasi;

6. Penyediaan prasarana pelengkap pada infrastruktur jalan, jembatan dan sarana

jaringan irigasi serta pemberdayaan pengelolaan jaringan irigasi;

7. Pemanfaatan sarana pendukung secara efisien dan efektif lewat pemeliharaan

secara terencana dan rutin;

8. Tertingkatnya mutu infrastruktur sesuai dengan perkembangan teknologi;

9. Terwujudnya lingkungan perumahan yang serasi dan teratur;

10. Peningkatan kualitas pengelola infrastruktur.

3.3. Program dan Kegiatan

Setiap sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah

program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki

kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan

dan penjabaran sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari program.

Program – program dari Dinas Pekerjaan Umum adalah program yang

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, yaitu sebagai penyelenggara pemerintah

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 62

dalam urusan pekerjaan umum yang mengacu kepada program dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.1

Program Dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No Program/Prioritas Kegiatan

1 2 3

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik;

b. Penyusunan SPM pekerjaan umum;

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor;

d. Penyediaan alat tulis kantor;

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

f. Penyediaan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor;

g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor;

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan;

i. Penyediaan makanan dan minuman;

j. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah;

k. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam

daerah;

l. Jasa pelayanan perkantoran;

m. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas / operasional;

n. Pengolahan data dan monev infrastruktur

pekerjaan umum.

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur (Kantor

Pemerintah)

a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 63

kantor;

c. Pembangunan gedung kantor;

d. Pemeliharaan gedung pemerintah daerah;

e. Pengadaan peralatan gedung kantor;

f. PSU bidang keciptakaryaan;

g. Penataan Landscape TV dan laboratorium

tembakau tahap II;

h. Pendataan gedung dan bangunan milik

pemerintah daerah;

i. Penataan landscape dan pagar gedung juang.

3. Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

a. Pembangunan jalan dan peningkatan

kapasitas jalan;

b. Peningkatan jembatan;

c. Peningkatan jalan kabupaten;

d. Pembangunan jembatan;

e. Study jalan tol.

4. Program Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong – gorong

a. Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong;

b. Pemeliharaan saluran drainase/gorong-

gorong;

c. Perencanaan pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong (n-1).

5. Program Pembangunan

Turap/Talud/Bronjong

a. Pembangunan turap/talud/bronjong;

b. Pembangunan turap/talud Pengaman jalan.

6. Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan;

b. Pemeliharaan rutin jalan dan prasarana jalan.

7.

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana ke-Binamarga-an

a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat – alat berat;

b. Raperda penggunaan alat berat.

8. Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

a. Rehabilitasi / pemeliharaan pintu air;

b. Rehabilitasi / pemeliharaan jaringan irigasi

yang telah dibangun;

c. Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 64

pemakai air (P3A);

d. Pembangunan bendung dan jaringan irigasi;

e. Fasilitasi DAK penugasan sub bidang irigasi;

f. Penyusunan DED irigasi.

9. Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan

a. Fasilitasi pembangunan infrastruktur

perdesaan (PISEW).

10. Program Pengembangan Prasarana

Perkotaan

a. Pemeliharaan panggung reklame.

11. Program Pembangunan dan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar

a. Pembangunan trotoar;

b. Rehabilitasi / pemeliharaan trotoar;

c. DED pembangunan trotoar.

12. Program Pemberdayaan Jasa

Konstruksi

a. Pembinaan jasa konstruksi.

13. Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

a. Penyusunan kebijakan pengendalian

pemanfaatan ruang;

b. Operasional BKRD dan monitoring evaluasi

dan pelaporan pengendalian dan pemanfaatan

ruang;

c. Penetapan kebijakan tentang RDTR.

14. Program Pengembangan Perumahan a. Fasilitasi pemugaran permukiman rumah

tidak layak huni;

b. Operasional dan pemeliharaan rusunawa;

c. PSU rusunawa;

d. Renovasi masjid agung Temanggung.

15. Program Lingkungan Sehat

Perumahan

a. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi

dasar terutama bagi masyarakat miskin;

b. Pendampingan pembangunan sanitasi

berbasis masyarakat (SLBM);

c. Pembangunan jaringan air bersih/air minum;

d. Fasilitasi AMPL.

16. Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

a. Fasilitasi kota tanpa kumuh.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 65

17 Program Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

a. Pengadaan tanah untuk fasilitas umum.

18. Program Penyelesaian Konflik-

Konflik Pertanahan

a. Fasilitasi permasalahan pertanahan.

19. Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

a. Penataan dan pemeliharaan RTH

(pembenahan taman/jalur hijau);

b. Pemeliharaan taman;

c. Pengadaan lampu kota;

d. Pemeliharaan lampu penerangan jalan umum

(LPJU);

e. Meterisasi dan instalaasi penerangan jalan

umum;

f. Pendataan LPJU

g. DED meterisasi dan instalasi LPJU;

h. Pembangunan taman bendo;

i. Pembangunan taman kuda lumping;

j. Pembangunan lanjutan kawasan situk;

k. Penyempurnaan taman kali progo;

l. Pembangunan RTH belakang terminal

Candiroto.

20. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

a. Penyusunan dokumen perencanaan dan

pelaporan dokumen perencanaan.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2018 dan Perkiraan

Maju Tahun 2019 kami sajikan dalam tabel sebagai berikut:

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 66

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 67

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 68

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 69

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 70

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 71

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 72

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 73

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 74

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 75

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 76

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 77

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 78

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 79

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 80

DATA TABEL EXCEL

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 81

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 82

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 83

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 84

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 85

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 86

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 87

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 88

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 89

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 90

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 91

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 92

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 93

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 94

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 95

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 96

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 97

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 98

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 99

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 100

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 101

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 102

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 103

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 104

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 105

DATA TABEL EXCEL

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 106

Dari Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Dinas Pekerjaan

Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2018 dan

Perkiraan Maju tahun 2019 dapat dilihat Rencana Kerja SKPD Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung.

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

pembangunan telah diukur berdasarkan prioritas sasaran pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung 2014-

2019 dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip efisiensi, efektifivitas, tranparansi dan

akuntabilitas.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2018 juga dilakukan dengan tetap

mengedepankan upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan

kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Tengah

maupun yang bersumber dari APBN dan tetap harus berpedoman pada dokumen-dokumen

perencanaan lainnya seperti RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi,

RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Temanggung dan Renstra Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016, di

tahun 2017, Dinas pekerjaan Temanggung Kabupaten Temanggung diubah nama OPD nya

menjadi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Temanggung. Di bab II tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dari

penjabaran Pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan bidang

Pertanahan.

Dalam struktur OPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Temanggung tahun 2017 dibagi menjadi beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman;

Terdiri dari :

a) Seksi Penataan bangunan,

b) Seksi Pengembangan Air Minum,

c) Seksi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 107

2. Bidang Tata Kota dan Jaskon;

Terdiri dari :

a) Seksi Pertamanan,

b) Seksi Penerangan Jalan Umum,

c) Seksi Jasa Konstruksi.

3. Bidang Sumber Daya Air;

Terdiri dari :

a) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi,

b) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi,

c) Seksi Penataan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

4. Bidang Bina Marga;

Terdiri dari :

a) Seksi Jalan,

b) Seksi Jembatan,

c) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;

Terdiri dari :

a) Seksi Perencanaan Tata Ruang,

b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang,

c) Seksi Pertanahan.

6. UPTD terbagi menjadi :

a) UPTD Wilayah Temanggung,

b) UPTD Wilayah Ngadirejo,

c) UPTD Wilayah Kranggan ,

d) UPTD Wilayah Kandangan,

e) UPTD Wilayah Parakan,

f) UPTD Wilayah Tembarak,

g) UPTD Rusunawa.

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 108

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi

panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam urusan pekerjaan umum.

Renja ini menggambarkan peran sentral dinas dalam pembangunan Kabupaten

Temanggung dengan mengedepankan peran stakeholders dalam membangun bersama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan

Permukiman akan mengevaluasi hasil kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi tersebut

berupa pelaporan setiap kegiatan yang akan di rangkum dalam laporan akuntabilitas

kinerja pemerintah setiap akhir tahunnya, yang tetap mengacu kepada Rencana Strategis

Dinas.

Dengan dibuatnya Renja ini diharapkan semua kegiatan dapat terpadu, terarah dan

terukur untuk mencapai visi dan misi dinas pada khususnya serta visi, misi Kabupaten

Temanggung pada umumnya.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. SUPARDIYONO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600822 199302 1 001

Temanggung, Februari 2017

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(RENJA SKPD)

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN

DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN RENJA SKPD DPUPKP KABUPATEN TEMANGGUNG

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal : ..................................

Koordinator Bidang.......................... Petugas Verifikator......................

........................................................... ...........................................................

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTORO

Pembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005

RANCANGAN RENJA 2017

DINAS PEKERJAAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

TEMANGGUNG, Juli 2016

Jl. Pahlawan no. 21 Temanggung Telp (0293) 49112 Fax. (0293) 492421

Kode pos 56226 Email : [email protected]

website : www.temanggungkab.go.id

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 i

KATA PENGANTAR

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat di capai dengan efektif dan efisien bila

dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan. Rencana Kerja

merupakan Rencana satu tahun ke depan dalam mencapai suatu tujuan yaitu mendukung

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam menjalani roda pemerintahan khususnya

dalam urusan pekerjaan umum dan untuk mencapai satu visi bersama : Bersatu untuk

Maju dan Sejahtera, maka diperlukan suatu perencanaan yang terpadu dan terarah.

Perencanaan yang terpadu dan terarah tersebut perlu ditunjang oleh beberapa misi

yang dijabarkan dalam tujuan, program, kebijakan, untuk mencapai sasaran yang tepat.

Langkah – langkah yang perlu diambil tersebut terangkum dalam suatu Rencana Kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan disusunnya Renja Tahun Anggaran 2018 ini, diharapkan bisa bermanfaat

bagi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman sebagai acuan agar pembangunan semakin terpadu dan terarah.

Temanggung, Februari 2017

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. SUPARDIYONO, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600822 199302 1 001

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iii

LAMPIRAN .................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................... 1

I.1 Latar Belakang ..................................................................................... 1

I.2 Landasan Hukum ................................................................................. 2

I.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................. 3

I.4 Sistematika Penulisan .......................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU ... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman ........................................................................ 6

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman ........................................................................ 28

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum,

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Temanggung ........ 43

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................ 46

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ......................... 46

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

TAHUN 2018 .................................................................................. 60

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................................. 60

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman ....................................................................... 60

3.3 Program dan Kegiatan ......................................................................... 61

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 109

LAMPIRAN

Renja DPUPKP Kabupaten Temanggung 2018 iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Pencapaian Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Temanggung sampai dengan

Tahun 2016 ............................................................................. 7

Tabel 2 SPM Bidang Perumahan Rakyat .............................................. 29

Tabel 3 SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ........................... 29

Tabel 4 SPM Bidang Perumahan Rakyat .............................................. 33

Tabel 5 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .............. 34

Tabel 6 SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ............................... 36

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum .......... 38

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018…….. 48

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum .......... 62

Tabel 3.2 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan

Tahun 2017 ............................................................................. 67

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPUPKP Kabupaten

Temanggung Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018 ... 75

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG 183,320,500,000 113,650,321,615 553,304,845,680 161,179.527.295 222,789,440,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 0 3 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 PNPM Perkotaan - Pembangunan sarana dan pendampingan - Terwujudnya penurunan jumlah rumah tangga miskin perkotaan

2 Pendampingan PNPM Perkotaan

3 PAMSIMAS Cakupan layanan air minum yang layak sebesar 91.3% 1,000,000,000

4 Pendampingan PAMSIMAS - Pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi - Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi

- Perbaikan Instalasi Air Bersih (PAMSIMAS)

5 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)/DAK Infrastruktur Sanitasi Terlaksananya DAK Infrastruktur Sanitasi2,460,500,000

6 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)/DAK Infrastruktur Sanitasi Cakupan sanitasi pemukiman yang layak sebesar 75.51% 246,050,000

7 Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana dan Sarana Umum (40%)

8 Hibah Keserarasian RT/RW terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci (3%)

9 Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa 17,550,000,000

10 Pendampingan PLPBK Terlaksananya kegiatan PLBK di Kabupaten 100,000,000

11 Belanja Hibah Infrastruktur Perdesaan Tersalurnya Hibah Infrastruktur Perdesaan 9,590,000,000

12 Hibah Pembangunan Pagar, Gapura dan Jalan Masuk Polres Terwujudnya pembangunan Pagar, Gapura, dan Jalan Masuk 2,250,000,000 Polres

13 Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Komplek Kodim Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana utilitas 2,000,000,000 komplek Kodim

14 Hibah Renovasi Rumah Dinas Kepala Pengadilan Terwujudnya renovasi rumah dinas Kepala Pengadilan 500,000,000

15 Hibah Kepada KPU Terlaksananya hibah kepada KPU 186,000,000

16 Hibah Kepada PWRI Terlaksananya hibah kepada PWRI 50,000,000

TABEL 2.1REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PECAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TEMANGGUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

(2)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

(1)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

17 PAMSIMAS 5,000,000,000

18 Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) 8,914,346,166

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG) 13,914,346,166 18,382,550,000 17,550,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

1 0 3 BELANJA LANGSUNG1 0 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Terbayarnya langganan telepon, listrik dan air 14,500,000,000 61,471,688 120,000,000 68,657,826 57.21 150,000,000 - Lancarnya tugas dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ - Terpeliharanya Kendaraan dinas dengan baik 350,000,000 134,349,967 285,000,000 160,210,996 56.21 310,000,000 Operasional - Lancarnya Tugas dan kegiatan

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Pihak Ke 3 Kebersihan Kantor 150,000,000 112,305,240 140,000,000 138,382,000 98.84 160,000,000

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik 50,000,000 36,338,600 40,000,000 35,516,710 88.79 40,000,000 - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya 60,000,000 37,756,871 56,687,760 25,806,228 45.52 60,000,000 barang dokumen - Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor yang baik

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Tersedianya Peralatan listrikdengan baik 21,000,000 4,560,000 16,000,000 15,408,300 96.30 20,000,000 - Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 100,000,000 41,058,500 60,000,000 94,936,540 158.23 90,000,000 kantor yang memadai - Terselenggaranya kegiatan perkantoran yang baik dan memadai

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan - Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 5,000,000 2,400,000 4,320,000 3,960,000 91.67 5,000,000 - Terselenggaranya bahan bacaan dan perundang undangan dengan baik

9 Penyediaan Makanan dan Minuman - Makanan dan minuman 58,000,000 30,492,400 56,937,600 35,533,200 62.41 55,000,000 - Terselenggaranya kegiatan harian, rapat, dan jamuan tamu

10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah - Terciptanya koordinasi luar daerah 155,000,000 59,849,340 90,000,000 71,647,380 79.61 100,000,000 - Lancarnya Tugas dan kegiatan

11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah - Terciptanya koordinasi dalam daerah 16,500,000 7,460,000 15,000,000 8,265,000 55.10 15,000,000 - Lancarnya tugas dan kegiatan

12 Jasa Pelayanan Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran 750,000,000 543,379,500 755,994,000 423,733,500 56.05 700,000,000 - Terlaksananya pelayanan administrasi p perkantoran dengan baik

13 Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum SPM SIPJAKI DAN HSBGN 55,000,000 44,045,000 50,000,000 34,753,500 69.51 52,000,000 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PU an

14 Penyusunan SPM Pekerjaan Umum 40,000,000 40,000,000 22,057,940 55.14 45,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

1 0 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu 95,000,000 67,024,000 70.55

1 0 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kantor Pemerintahan)1 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 10,000,000,000 1,665,755,300 - 6,747,305,800 100.00

kecamatan yang memadai (0%)

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 114,000,000 81,727,000 - 150,000,000 150,000,000 kecamatan yang memadai (0%)

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Tercapainya kenyamanan perkantoran 80,000,000 43,961,500 52,000,000 51,284,000 98.62 200,000,000 200,000,000 - Tercapainya pelayanan masyarakat

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor - Tercapainya kenyamanan perkantoran 60,000,000 22,376,600 40,000,000 27,689,000 69.22 100,000,000 100,000,000 - Tercapainya pelayanan masyarakat

5 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya - Tersedianya pakaian seragam pegawai - - Peningkatan Disiplin Aparatur

6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu - Tersedianya pakaian seragam pegawai - Peningkatan Disiplin Aparatur

7 Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Gemawang Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai

8 Pembangunan Kantor dan Balai Kelurahan Madureso Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang memadai

9 Penyusunan DED Perencanaan Pembangunan gedung

10 Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang 500,000,000 1,800,000,000 989,997,150 55.00 500,000,000 500,000,000 1 Pembenahan Halaman Gedung Kecamatan Kandangan (2016) memadai2 Pembangunan Mushola dan Gudang arsip Kecamatan Temanggung (2016)3 Rehab Aula DPU (Lanjutan) dan Penataan Halaman Kantor4 Dinas Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (2016)

11 Pengadaan Peralatan Komputer dan Printer untuk UPTD 67,200,000

12 Pembangunan Gedung-gedung 7,404,700,000 14,150,000,000 14,150,000,000 1 Penataan Kantor Kecamatan Parakan*)(2016)2 Renovasi Balai Kelurahan Parakan Kauman(2016)3 Pembangunan Kantor DHC 45(2016)4 Pembangunan Gedung Juang 45 lantai II (Lanjutan)5 Rehab Lantai dan Halaman Kantor Kecamatan Kaloran (M1) 6 Pembangunan 2 Kantor UPTD Kranggan, Parakan7 Pengadaan PSU Rusunawa Parakan Wetan8 Reklamasi Lapangan Mr. Roem Parakan 9 Pembangunan Gapura Batas Kota (Gemawang)

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 346,026,750 450,000,000 809,959,100 179.99 400,000,000 400,000,000

14 Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaan 500,000,000

15 PSU Bidang Keciptakaryaan 500,000,000 500,000,000

16 Pembangunan Gedung DHC 45 4,000,000,000 5,301,393,000 132.53

17 Penataan Landscape TV dan Laboratorium Tembakau Tahap II 1,500,000,000

18 Pembangunan City Walk Lanjutan Jalan Telkom - Kowangan

19 Pembangunan Sendang Sidukun Traji (APBN)

20 Pendataan Gedung dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah 200,000,000

21 Penataan Landscape dan Pagar Gedung Juang 2,000,000,000

22 Pembangunan Gapura Batas Kota (Bejen, Pare)

1 0 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 18,000,000

1 0 3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1 Pembangunan Jalan Persentase Jalan yang Kondisi Baik (82%) 8,212,299,800 5,750,000,000 4,188,094,457 72.84 3,500,000,000 3,500,000,000

2 Pembangunan Jembatan Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (90%) 7,800,000,000 4,641,633,050 10,500,000,000 4,149,239,767 39.52 -

3 Pembangunan Jalan Perdesaan Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan 10,144,188,150 23,004,000,000 - dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (73%)

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) dan Pendampingan 7,799,651,600 -

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) 5,500,000,000

6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendampingan & DAK) 570,000,000

7 Peningkatan Jembatan Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (90%) 9,950,000,000 1,745,120,600 7,060,000,000 2,350,000,000 2,350,000,000

8 Peningkatan Jalan Kabupaten Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan 25,800,000,000 4,323,749,100 11,850,000,000 4,095,954,119 34.57 5,586,000,000 5,586,000,000 dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (82%)

9 Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten 242,376,200 255,000,000 236,466,200 92.73

10 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 69,217,600 60,000,000 49,878,900 83.13 110,000,000 110,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

11 Perencanaan Pembangunan Jembatan 76,423,900 125,000,000 112,935,500 90.35 150,000,000 150,000,000

12 Perencanaan Pembangunan Jalan

13 Perencanaan Jembatan 47,669,300

14 Peningkatan Jalan (Bangub) 5,645,294,000

15 Fasilitasi Bantuan Gubernur Peningkatan Jalan 72,826,500

16 Fasilitasi Pembangunan Jembatan Sigandul dan Jalan Kranggan - Temanggung

17 Perencanaan DAK Bidang Jalan

18 Pembangunan Infrastruktur Bidang Jalan (sisa DAK) 392,299,500

19 Penyusunan DED Sarpras Bantuan Gubernur 52,680,900 100.00

20 Peningkatan Jalan Simpang 3 Kebraman, Jambon Kec. Jumo 973,644,900

21 Peningkatan Jalan Lingkar Parakan

22 Pembangunan Jembatan Kali Kuas dan Kali Jambe (Bangub) 9,375,000,000

23 Fasilitasi Pembangunan Jembatan Kali Kuas dan Kali Jambe 110,323,160

24 Pembangunan Jalan (Bangub) 4,458,450,000

25 Fasilitasi Pembangunan Jalan (Bangub) 65,574,800

26 Pembangunan Jembatan Sungai Jambe Kel. Madureso Kec. Temanggung (2016) 9,000,000,000 7,498,181,818 83.31

27 Pendampingan Pembangunan Jembatan Sungai Jambe Kec. Temanggung (2016) 900,000,000 788,501,536 87.61

28 Pembangunan Jembatan Kali Sungai Kuas Kel. Walitelon Selatan Kec. Temanggung (2016) 2,300,000,000 2,178,450,000 94.72

29 Pendampingan Pembangunan Jembatan Sungai Kuas Kel. Walitelon Selatan Kec. Temanggung (2016) 230,000,000 209,433,850 91.06

30 Peningkatan Jalan Maron - Kandangan 1,800,000,000 1,697,835,000 94.32

31 Pendampingan Peningkatan Jalan Maron - kandangan 180,000,000 153,772,100 85.43

32 Peningkatan Jalan kandangan - Dakaran 2,250,000,000 2,187,158,000 97.21

33 Pendampingan Peningkatan Jalan Kandangan - Dakaran 225,000,000 204,991,200 91.11

34 Pembangunan Jembatan Bendo Peri Kali Lungge Ds. Mudal 10,000,000,000

35 Pendampingan Pembangunan Jembatan Bendo Peri Kali Lungge Ds. Mudal 1,000,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

36 Penataan Jalan Pahlawan Kawasan Pahingan dan Sarana Prasarana 2,000,000,000 1,989,631,300 99.48

37 Pembangunan Jalan Campurejo - Wates 2,000,000,000

38 Pendampingan Pembangunan Jalan Campurejo - Wates 200,000,000

39 DED Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Drainase Untuk Kawasan 350,000,000 Industri Kranggan-Pringsurat

40 Peningkatan Jalan Karangtejo - Jombor Kec. Jumo 1,000,000,000

41 Peningkatan Jalan Dsn. Rowo Rejosari - Dsn. Dlingu Ds. Tlogopucang Kec. Kandangan 1,000,000,000

42 Peningkatan Jalan Ds. Sukomarto - Ds. Karangtejo Kec. Jumo 1,000,000,000

43 Peningkatan Jalan Dsn Kendil - Dsn. Bringin Ds. Tegalsari Kec. Kedu 800,000,000

44 Peningkatan Jalan Bejen - Ngliyan Kec. Bejen 1,000,000,000

45 Pembangunan Jembatan Ds. Banjar Kec. Tretep 500,000,000

46 DED Jalan Lingkar Temanggung 300,000,000 268,150,200 89.38

47 Pembangunan Jalan Lingkar Parakan dan Temanggung 355,500,000,000

48 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK IPD) 16,600,000,000

49 Peningkatan Kapasitas Jalan (DAK IPD) 25,050,000,000

50 Perencanaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan Kabupaten 255,000,000

51 Perencanaan Peningkatan Jembatan 175,000,000

52 Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 50,000,000

53 Pelebaran Jalan Pahlawan Tahap II 1,500,000,000

54 Pembangunan Jalan (Ban-Keu) 41,250,000,000 1 Jalan Gemawang - Muncar - Sukodadi + Pendampingan (Bankeu)2 Jalan Maron - Kandangan + Pendampingan (Bankeu)3 Jalan Kandangan - Dakaran + Pendampingan (bankeu)4 Jalan Kandangan - Jumo - Ngadirejo + Pendampingan5 Jalan Pingit - Wonokerso - Sumowono + Pendampingan

55 Pembangunan Jembatan (Ban-Keu) 12,000,000,000 1 Pembangunan Jembatan Bendo Peri + Pendampingan Bendo Peri (Bankeu)

56 Pemeliharaan Sarpras Kelurahan Bidang Ke Bina Marga an 2,000,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

57 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (DAK Regular) 7,500,000,000

58 Penyusunan DED Jalan Lingkar Parakan 331,847,500

59 Pembangunan Jalan Perdesaan (DAK Transportasi Perdesaan) dan Pendampingan 3,868,868,500

60 Pendampingan DAK Transportasi Perdesaan

61 Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Legi Parakan 2,128,531,200

62 Fasilitasi Program APBN Bidang Infrastruktur Jalan 23,350,500

63 Perencanaan Penataan Jalan pahlawan (Kawasan Paingan) 48,379,750

64 Perencanaan Pembangunan Jembatan Bendo Peri 47,857,200

65 Inventarisasi Aset Jembatan 47,218,500

66 Perencanaan Jalan DAK Infrastruktur Publik Tahun 2016 92,679,000

67 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Kelurahan 2,406,806,900

68 Peningkatan Jalan Sarbini dan Jalan Kartini 387,104,300 100.00

69 Penyusunan DED Underpass Jalan Penghubung Pasar Rejo Amartani 48,762,400 100.00

70 Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK Publik) 21,282,915,000 100.00

71 Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK Publik) 17,044,123,000 100.00

72 Penunjang Pemeliharaan Jalan Kabupaten (DAK) 176,416,054 100.00

73 Penunjang Kegiatan peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten (DAK) 187,086,833 100.00

74 Fasilitasi DAK Kegiatan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Pada Kabupaten 84,857,100 100.00

75 Fasilitasi DAK Kegiatan Pemeliharaan Jalan Kabupaten 85,446,600 100.00

76 Penyusunan DED Jalan Lingkar Parakan Segmen II dan Jalan Lingkar Temanggung Segmen I 324,205,840 100.00

77 Pemeliharaan Sarpras Kelurahan 3,026,673,900 100.00

78 Penyusunan DED Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK Reguler) 45,440,900 100.00

79 Penyelesaian Jembatan Kali Kuas 966,400,300 100.00

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

80 Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan 32,590,000,000

81 DAK Penugasan Bidang Jalan

82 Pemeliharaan Jalan Perkotaan

83 Study Jalan Tol 200,000,000

1 0 3 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan 4,600,000,000 1,656,696,100

Sesuai dengan Kecepatan Rencana (82%)

2 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong 1,000,000,000 1,429,694,000 800,000,000 884,616,700 110.58 1,000,000,000

3 Pembangunan Talud dan Saluran Jembatan Jengkiling 1,094,046,500

4 Pembangunan Talud Pasar Legi Parakan 489,437,750

1 0 3 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong1 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Tersedianya sistem jaringan drainase skala 7,900,000,000 2,564,039,300 4,700,000,000 5,420,088,900 115.32 1,150,000,000

kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan (40.7%)2 Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong 500,000,000 343,179,300 360,000,000 334,286,263 92.86 500,000,000

3 Pembangunan Drainase Jalan Mandisari - Watukumpul Kec. Parakan 800,000,000

4 Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (n-1) 200,000,000 146,597,500 194,164,300 100.00 200,000,000

1 0 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (90%) 4,600,000,000 575,871,800 1,400,000,000 1,377,236,403 98.37 2,075,000,000

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 4,000,000,000 2,726,856,944 3,000,000,000 2,781,545,099 92.72 4,000,000,000

3 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan dapat dilakukan 3,670,000,000 2,915,777,989 79.45 2,000,000,000 Sesuai dengan Kecepatan Rencana (82%)

1 0 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan1 Rehabilitasi Jalan Candiroto - Bandarharjo Dusun Tledok Desa Sidoharjo Kecamatan Candiroto

1 0 3 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - Termonitornya kondisi jalan kabupaten di setiap tahun1 Penyusunan RPJM Jembatan

(Penyususnan Sistem Informasi/Data Base Jembatan) - Tercapainya program pembangunan yang terencana

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

1 0 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Laboratorium Kebinamargaan 1,911,400 60,000,000 22,835,500 38.06 50,000,000

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat - alat Berat Persentase Tersedianya Alat Berat dengan 100,000,000 80,945,034 140,000,000 95,893,200 68.50 75,000,000 Kondisi Baik (85%)

3 Pengadaan Alat Angkuta. Pengadaan kendaraan Pick Up operasional pemeliharaan jalan

4 Pengadaan Alat -Alat Berat 1,500,000,000 1,089,756,978 72.65 1,500,000,000

5 Pembinaan Jasa Konstruksi

6 Raperda Penggunaan Alat Berat 40,000,000

1 0 3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK) Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang 2,287,313,638 2,398,000,000 sudah ada (80%)

2 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air BersihAir Minum (DAK ) Cakupan Layanan Air Minum yang layak (91.3%) 1,784,725,455

3 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK non DR) 1,590,000,000

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air - Pintu air berfungsi dengan baik 200,000,000 192,693,000 200,000,000 193,727,800 96.86 200,000,000 - Pembagian kebutuhan air untuk irigasi merata

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada (80%) 2,000,000,000 466,509,000 3,267,500,000 2,000,000,000

6 282,682,600 600,000,000 521,472,500 86.91

7 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air (GP3A) 26,000,000 20,222,000 60,000,000 26,597,000 44.33 25,000,000

8 Pendampingan Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) 179,683,750 730,909,920 200,648,050 27.45 650,000,000

9 Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendampingan DAK ) Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada (80%) 1,824,740,000

10 Rehab/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendampingan DAK non DR) 363,000,000

11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum (Pendampingan DAK) Cakupan Layanan Air Minum yang layak (91.3%) 132,632,400 391,200,000

12 Water Resources and Irrigation Sector Managemen Program (WISMP) - Pemeliharaan Saluran Irigasi 104,476,839 540,864,000 274,385,620 50.73 700,000,000 - Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

13 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi sudah ada (80%) 4,600,000,000 2,399,108,000 6,592,600,000 3,205,829,000 48.63 2,740,000,000

14 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung - Terwujudnya fasilitasi forum DAS KabupatenTemanggung 19,585,840 40,000,000 19,200,200 48.00 50,000,000 - Forum DAS memahami fungsi dari Daerah Aliran Sungai

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

15 Pembuatan Master Plan Jaringan Irigasi Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang sudah ada (80%)

16 Penyusunan DED Rehab Bendung dan Jaringan irigasi 52,045,000

17 Pembangunan Infrastruktur Air Minum Terwujudnya jaringan air bersih/air minum u/ masyarakat

18 Perbaikan Bendung Siglodog

19 Perbaikan Groundsill Bendung Silumut

20 Perbaikan Irigasi Sijambe

21 Pembuatan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Minum DAK

22 Pembuatan DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK 304,306,000 100.00

23 Pembangunan Infrastruktur Irigasi (sisa DAK)

24 Pembangunan Infrastruktur Air Bersih/Air Minum (sisa DAK)

25 Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum

26 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendampingan DAK non DR)

27 Peningkatan PSAB Golangu, Desa Duren dan Desa Ngaliyan Kec. Bejen (Bangub) 418,630,000

28 Pendampingan Bangub Peningkatan PSAB Golangu Desa Duren dan Desa Ngaliyan Kec. Bejen 43,051,970

29 Pembangunan Jaringan Irigasi/Air Minum (2016) 1,600,000,000

30 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (2016-2017)

31 Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Sipolo Tahun 2016 700,000,000 696,960,909 99.57

32 Pendampingan Rehabilitasi Bendung dan Saluran Irigasi Sipolo Tahun 2016 70,000,000

33 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang Jumo (2016) 400,000,000 400,000,000 100.00

34 Pendampingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitalang Jumo 40,000,000

35 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Kebonsari (2016) 400,000,000

36 Pendampingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Kebonsari (2016) 40,000,000

37 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitlombo (2016) 300,000,000

38 Pendampingan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitlombo (2016) 30,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

39 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK IPD) 24,350,000,000

40 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air bersih/Air Minum 2017 3,965,000,000

41 Pembuatan DED Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi 51,508,000 100.00

42 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK UPTD Wil. Temanggung 51,731,000

43 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK UPTD Wil. Parakan 51,942,000

44 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK UPTD Wil. Kandangan 52,018,000

45 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK UPTD Wil. Kranggan 52,082,000

46 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK UPTD Wil. Tembarak 51,615,000

47 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi DAK UPTD Wil. Ngadirejo 51,834,000

48 DED Pembangunan Jaringan Air Bersih 46,639,000

49 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Air Bersih DAK 52,091,000

50 DED Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun 51,673,000

51 DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bantuan Gubernur 46,946,000

52 Inventarisasi dan Validasi Data Daerah Irigasi 98,671,000

53 Rehabilitasi Pengaman Tebing Bendung Silumut 187,648,000

54 Pembangunan Bronjong Anggel Jembatan Tegalurung Kec. Bulu 162,086,500

55 Fasilitasi DAM dan Saluran Irigasi (Sipolo, Sitalang, Aji Kebonsari dan Sitlombo) 146,376,791 100.00

56 Fasilitasi Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Wilayah Temanggung-Tembarak (DAK Publik) 5,786,850,480 100.00

57 Fasilitasi Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Wilayah Kranggan-Kandangan (DAK Publik) 7,707,085,140 100.00

58 Fasilitasi Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Wilayah Parakan-Ngadirejo (DAK Publik) 7,548,649,051 100.00

59 Fasilitasi Rehab/Jaringan Irigasi Wilayah Temanggung-Tembarak (DAK IPD) 49,318,800 100.00

60 Fasilitasi Rehab/Jaringan Irigasi Wilayah Parakan-Ngadirejo (DAK IPD) 46,384,000 100.00

61 Fasilitasi Rehab/Jaringan Irigasi Wilayah Kranggan-Kandangan (DAK IPD) 47,184,000 100.00

62 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 100,000,000

63 Penyusunan DED Irigasi 300,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

1 0 3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh1 Pembangunan Kantor Kecamatan Candiroto

2 Rehabilitasi Gedung UPTD DPU

3 Rehabilitasi Gedung Kecamatan Kaloran

4 Rehabilitasi Prasarana Pemerintahan Daerah (sisa DAK)

5 Pengembangan Kawasan Rest Area Kledung

6 Pembangunan UMKM Center

7 Pembenahan Halaman Gedung Pemuda dan Kebudayaan

8 Pembangunan Halaman Masjid Agung Darussalam

9 Fasilitasi Pembangunan STA Muntung

10 Fasilitasi dan Pendampingan Pembangunan Makam Makukuhan

11 Pembangunan Gedung-gedung

12 DED Pembangunan Kantor Kecamatan Parakan 47,354,000

13 DED Pembangunan Gedung Juang 45 44,681,750

14 DED Pembangunan Gedung Aula DPU 43,907,700

15 DED Renovasi Makam Mbah Paing Tembarak 28,887,750

16 Penyempurnaan Fasilitasi Masjid Agung Temanggung

17 Pembangunan Gedung Juang

18 Pembangunan Kios dan Sarpras Jembatan Wanutengah 1,385,536,700 100.00

19 Penyusuna DED Penataan Pembangunan Kawasan Prasarana Pasar Wisata Kawasan 32,558,400 100.00Permukiman Sepanajang Kali Galeh

20 Renovasi Ruang Sidang Anak Pengadilan Negeri 972,723,400 100.00

1 0 3 Program Pengembangan Prasarana Perkotaan1 Pemeliharaan dan Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) - Terlaksananya pemeliharaan dan pemasangan 744,677,626

jalan umum - Terpeliharanya dan terpasangnya LPJU

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

2 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum - Meteran Listrik dan Instalasi LPJU 904,844,200 - Penghematan Rekening PJU

3 Pendataan dan Pembuatan Sistem Informasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) - Terwujudnya Pendataan LPJU di Kabupaten Temanggung 87,879,045 - Terdatanya LPJU

4 Pemeliharaan Panggung Reklame - Pembangunan Baliho 50,000,000 123,649,450 100.00 50,000,000 - Meningkatnya Ketertiban Pemanfaatan Ruang

5 Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi PJU - Meteran Listrik dan Instalasi LPJU - Penghematan Rekening PJU

6 Pembangunan Panggung Reklame 28,259,700 100,000,000

7 Penyusunan Raperda LPJU

8 Pembangunan Pagar Pendopo Pengayoman

9 Perencanaan Meterisasi dan Instalasi PJU

10 Pendampingan (Bantuan Gubernur) Pemasangan LPJU 41,727,000

11 Penerangan Kawasan Taman (Ban-Gub) 687,529,000

12 Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Temaga Surya 395,000,000

13 DED Pembuatan Gapura Batas Kota 49,225,000

14 Penyusunan DED Taman Tugu Jam 53,837,000 100.00

15 Penyusunan DED Taman Pengayoman 54,534,200 100.00

1 0 3 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar1 Pembangunan Trotoar Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (17.6%) 12,650,000,000 2,789,571,300 4,325,000,000 2,296,162,650 53.09 3,360,000,000

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (17.6%) 600,000,000 368,024,800 500,000,000 473,634,500 94.73 500,000,000

3 Penyusunan DED Perencanaan Pembangunan Trotoar Tercapainya Program Pembangunan yang terencana

4 Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl. DI Panjaitan

5 Perencanaan Pembangunan Drainase 200,000,000

6 Perencanaan Pembangunan Drainase dan Trotoar (n-1) 150,000,000

7 DED Pembangunan Trotoar 150,000,000 47,174,800

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

1 0 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan1 Pendampingan PNPM perkotaan reguler dan PLPBK 44,416,400 - -

2 Peningkatan Kualitas Lingkungan 2,256,000

3 Penataan Lingkungan Rumah Dinas Kodim dan Pembangunan Jalan Masuk Makapolres 1,056,245,500

4 Pembangunan Pagar dan Saluran Malo Polres 1,579,889,650 100.00

5 Pembangunan Pagar Komplek Kodim 992,215,700 100.00

1 0 3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/PISEW - Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 250,000,000 64,060,400 18,966,500 100.00

- Terwujudnya Infrastruktur yang memadai

2 Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan - Terlaksananya bantuan infrastruktur perdesaan 90,695,400 - Terwujudnya infrastruktur Perdesaan yang memadai

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Bangub)

4 Pendampingan Bangub (infrastruktur)

5 Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Bangub)

6 Fasilitasi Pisew

1 0 3 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi1 Pembinaan Jasa Konstruksi 50,000,000 34,234,170 50,000,000 12,671,900 25.34 50,000,000

1 0 4 Program Pengembangan Perumahan1 Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (78.9%) 100,000,000 56,798,500

2 Pendataan / Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Permukiman berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di 5,574,000 kawasan perkotaan (19.91 hektar)

3 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Rusunawa

4 Fasilitasi Pembangunan Rusunawa Kertosari (pematangan lahan)

5 Fasilitasi Pembangunan Rusunawa Parakan (pematangan lahan)

6 Pembangunan Perumahan dan Pemukiman (sisa DAK)

7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tempat Relokasi

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

8 Pendampingan Bantuan Kualitas Desa Kemloko

9 Fasilitasi dan Pendampingan Pembangunan Rusunawa

10 Penyediaan Sarpras Utilitas (PSU) Rusunawa Kranggan

11 Pengadaan PSU Rusunawa Kranggan 1,094,266,000

12 Pengadaan PSU Rusunawa Kertosari

13 Pengadaan PSU Rusunawa Parakan

14 Penyusunan Raperda Pengelolaan Rusunawa 15,943,100 100.00

15 PSU Rusunawa 850,000,000

16 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa 200,000,000

17 OP Kantor UPT

18 Renovasi Masjid Agung Temanggung 2,500,000,000

1 0 4 Program Lingkungan Sehat Perumahan1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Cakupan Layanan Air Minum yang layak (91.3%) 100,000,000 60,623,000 120,000,000 100,000,000

2 Pendampingan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SLBM) Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (78.9%) 100,000,000 113,448,800 80,000,000 28,920,900 36.15 100,000,000

3 Fasilitasi SLBM dan Sanimas

4 fasilitasi SPPID penataan kawasan permukiman

5 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2016 100,000,000 250,000,000

6 Fasilitasi Hibah Infrastruktur Perdesaan 90,000,000

7 Pendampingan PNPM Perkotaan 50,000,000

8 Peningkatan Kualitas Lingkungan 1,600,000,000

9 Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (78.9%) 100,000,000 89,870,100 89.87 100,000,000

10 Pengadaan PSU Rusunawa Parakan 1,500,000,000 1,047,449,250 69.83

11 Pengadaan PSU Rusunawa Kertosari 1,500,000,000 1,169,802,750 77.99

12 Bantuan Gotong Royong 2,000,000,000

-Terwujudnya fasilitasi SPPID penataan kawasan lingkungan

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

13 Penyempurnaan Fasilitas Masjid Agung 400,000,000 385,286,550 96.32

14 Pembangunan Pagar Keliling Tanah IPHI 700,000,000 687,665,600 98.24

15 Pembangunan Gapura Batas Kabupaten Temanggung 6,000,000,000 2,963,970,400 49.40

16 Penyediaan Sarana Sanitasi (DAK IPD) 2,500,000,000

17 Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pendampingan DAK)

18 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh

19 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 3,000,000,000

20 Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Minum

21 Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan IPAL Komunal

22 Monitoring dan Pembinaan Pembangunan, Pemanfaatan Air Bersih dan Air Minum

23 Penyusunan Perencanaan Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih/Air Minum

24 Fasilitasi AMPL 300,000,000.00

25 IPAL Komunal

1 0 4 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah1 Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum 1,600,000,000.00

2 Pengadaan Tanah Pemerintah

1 0 4 Program Penyelesaian Konflik - Konflik Pertanahan1 Penanganan Permasalahan/Sengketa Tanah

2 Fasilitasi Permasalahan Pertanahan 40,000,000.00

1 0 4 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran - Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang 183,336,494 300,000,000 280,433,017 93.48 475,000,000

Memenuhi Standar Kualifikasi (87%) - Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (87%)

2 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran - Sosialisasi kepada masyarakat 204,900,520 550,000,000 545,333,000 99.15 925,000,000 - Mewujudkan masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

3 Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang 497,389,000 Memenuhi Standar Kualifikasi (87%)

4 Pendataan / Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Kebakaran dan Sumber Air - Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 -untuk Mobil Pemadam Kebakaran 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK) (87%)

5 Operasional Pemadam Kebakaran - Operasional pemadam kebakaran- Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran -Terwujudnya mobil pemadam kebakaran 2,500,000,000 -Pelayana prima pemadam kebakaran kepada masyarakat

7 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1,850,617,500 100.00

8 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 4,027,040,626

1 0 5 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang 150,000,000 23,193,000 30,000,000 29,702,500 99.01 100,000,000

(RTR) beserta rencana rincinya (3 perda)

2 Monitoring Evaluaasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang - 21,142,000

3 Fasilitasi Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Temanggung

4 Penetapan Kebijakan Tentang RDTR 150,000,000

5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

6 Operasi BKRD dan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang 200,000,000

1 0 6 Program Perencanaan Pembangunan Daerah1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 5,000,000.00 685,000 1,500,000 1,318,300 100.00

2 Penyusunan DED Pembangunan Gedung 193,563,000 100.00

1 0 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap 359,746,500 500,000,000 600,000,000

Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)(55%)

2 Pemeliharaan Kebersihan Kota Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di 754,493,092 1,200,000,000 1,086,944,237 90.58 1,600,000,000 (termasuk Pemeliharaan kebersihan kawasan pusat kota Temanggung) Perkotaan (TPST 3R) (7.5%)

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

3 - Terwujudnya kendaraan sampah roda 3 693,252,150 125,000,000 120,758,000 96.61 225,500,000 - Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat

4 Peningkatan TPA Sanggrahan - Tersedianya zona pengelolaan dan prasarana 2,214,512,150 2,000,000,000 983,796,000 49.19 1,400,000,000 sampah tahun 2012 yang representatif dan sesuai aturan (Control landfill), terwujudnya konstruksi TPA yang aman - Terwujudnya saluran air hujan yang tidak tercemar

5 Pengadaan Truck Arm Roll dan Kontainer - Terangkutnya sampah - - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat

6 Pengadaan Lahan untuk TPA - Tersedianya lahan untuk TPA - - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat

7 Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik - Terselenggaranya operasi pemeliharaan alat 1,075,111,190 1,250,000,000 851,288,112 68.10 1,400,000,000 angkut sampah - Kelancaran operasional kegiatan kebersihan alat angkut sampah

8 Fasilitasi Bantuan Keserasian RT/RW Kabupaten Temanggung Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat - dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana rinci (100%)

9 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup - khususnya penanganan dan pencegahan pencemaran air, udara, dan tanah (100%)

10 Pengadaan Alat Angkut Sampah Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap 400,000,000 - Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung) (55%)

11 Pembuatan Sistem Informasi Persampahan - Terwujudnya sistem informasi persampahan - Tercapainya program pembangunan yang terencana

12 Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah 850,000,000 695,586,309 81.83 850,000,000 di Perkotaan (TPST 3R)(7.5%)

13 Pengadaan Excavator untuk TPA - Terwujudnya Pengadaan Alat Berat untuk TPA 1,700,000,000 - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat

14 Pengadaan Alat Berat untuk TPA - Terwujudnya Pengadaan Alat Berat untuk TPA - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat

15 Pengadaan Perlengkapan Kerja Lapangan Tenaga Persampahan

Revitalisasi Prasarana Persampahan (pengadaan sepeda motor roda tiga dan garasi)

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

16 Pengadaan Dump Tuck -Terangkutnya sampah 447,776,000 442,108,500 100.00 - -Kota Temanggung yang bersih, sehat, dan nyaman untuk masyarakat

17 Pengadaan Mobil Tinja

18 Pengadaan Mobil Tangki Air

19 Studi Lapangan Pengelolaan Kebersihan Kota

20 Fasilitasi Penyusunan Raperda Air Limbah 30,000,000

21 Pembuatan Detail Engineering Design TPA Baru 40,959,775

1 0 8 Program Peningkatan Pengendalian Polusi1 Pemeliharaan Kebersihan Kawasan Pusat Kota Temanggung

1 0 8 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup1 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 55,000,000

1 0 8 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1 Penataan dan Pemeliharaan RTH Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik 2,000,000,000 715,110,500 1,500,000,000 1,335,159,767 89.01 1,000,000,000

pada skala kawasan/kota (31.25%)

2 Penyusunan DED RTH Persentase Luas Lahan yang ditetapkan 53,696,000 - dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya (40%)

3 Penyusunan Raperda RTH Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya 11,912,000 - Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (100%)

4 Pembangunan RTH - Pembangunan RTH dan Taman Rekreasi Kota- Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman untuk masyarakat

5 Pengadaan Mobil Operasional Pemeliharaan Taman - Terwujudnya kendaraan mobil operasional- Terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat

6 Pembuatan DED City Walk Kabupaten Temanggung

7 Pembangunan RTH Kawasan Pengayoman

8 Pemeliharaan Taman 3,000,000,000 1,359,810,262 2,500,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

9 Pendampingan (Bangub) RTH Jalan Suwandi Suwardi -

10 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 1,500,000,000 850,000,000 808,849,218 95.16 1,000,000,000

11 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 3,000,000,000 1,000,000,000 941,810,450 94.18 1,500,000,000

12 Pembangunan Panggung Reklame 125,000,000

13 Pengadaan Mobil Sky Lift 675,000,000 652,753,125 96.70

14 Pembangunan City Walk Jalan Suwandi Suwardi (2016) 2,500,000,000

15 Renovasi Rest Area Pringsurat (Lanjutan) Tahun 2016 1,000,000,000

16 Penataan Gumuk Lintang 1,000,000,000 980,271,500 98.03

17 Pengadaan Lampu Kota 2,000,000,000 3,500,000,000 2,244,629,000 64.13 2,000,000,000

18 Fasilitasi Kegiatan P2KH 60,000,000 20,733,425 34.56

19 Pembangunan City Walk Lanjutan 2017 1,500,000,000

20 Pembangunan Taman Kabupaten Temanggung 2017 13,000,000,000

21 Penyusunan DED Ruang Terbuka Hijau

22 Ruang Terbuka Hijau (RTH) jalan Suwandi-Suwardi (Bangub) -

23 Penyusunan DED Kawasan Aloon-Aloon 136,600,800 100.00

24 Study Lapangan Penataan Kota, Kebersihan dan Persampahan 769,397,000 100.00

25 Fasilitasi Penyusunan Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik 26,955,000 100.00

26 Penyusunan DED RTH Wonboyo 54,802,000 100.00

27 Penyusunan DED Taman Progo 55,176,000 100.00

28 Penyusunan DED Meterisasi dan Instalasi LPJU 198,475,409 100.00

29 Pendataan LPJU 400,000,000

30 DED Meterisasi dan Instalasi PJU 200,000,000

31 Pembangunan Taman Bendo 1,850,000,000

32 Pembangunan Taman Kuda Lumping 3,500,000,000

33 Pembangunan Lanjutan Kawasan Situk 1,500,000,000

Target Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016 (n-2)

Tingkat Realisasi

(%)

Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 (n-2)

Renstra SKPD s/d tahun Berjalan

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d

Tahun Berjalan (n-1)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD)

Tahun 2018

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2017)

No

34 Penyempurnaan Taman Kali Progo 1,500,000,000

35 Pembangunan RTH Belakang Terminal Candiroto 2,000,000,000

2 0 3 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan1 Sosialisasi Perda Penanganan Penambangan Bahan Mineral Bukan Logam - Penambangan yang konservatif

- penambangan galian C terkendali

2 Pembinaan ESDM - Terwujudnya pembinaan ESDM 20,120,920 100,000,000

3 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C

4 Penyusunan Raperda Penanganan Penambangan Bahan Mineral Bukan Logam

2 0 4 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata1 Renovasi Rest Area Pringsurat (Bangub) 646,000,000

2 Fasilitasi (Bangub) Renovasi Rest Area Pringsurat 23,245,800

183,320,500,000 113,650,321,615 553,304,845,680 161,179.527.295 94,12 222,789,440,000

197,234,846,166 240,339,440,000

Temanggung, Februari 2017183,320,500,000 Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan

- dan Kawasan PermukimanKabupaten Temanggung

Ir. SUPARDIYONO, M.T.Pembina Utama Muda

NIP.19600822 199302 1 001

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT

Alokasi Realisasi %(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)B BELANJA LANGSUNG1 Program Pengembangan Prasarana Perkotaan

1 Pemeliharaan dan Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) - Terlaksananya pemeliharaan dan pemasangan Kabupaten Temanggung 3 kegiatan (10 lokasi) 800,000,000 595,180,000 947,750,000 845,279,417 89.19 960,000,000 jalan umum - Terpeliharanya dan terpasangnya Lampu Penerangan Jalan Umum

2 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum - Meteran Listrik dan Instalasi LPJU Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 2,000,000,000 998,930,000 1,000,000,000 987,949,000 98.79 2,400,000,000 - Penghematan Rekening PJU

3 Pendataan dan Pembuatan Sistem Informasi Lampu Penerangan Jalan - Terwujudnya Pendataan LPJU di Kabupaten Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 150,000,000 - - - 180,000,000 Umum (LPJU) Temanggung

- Terdatanya LPJU

4 Penyusunan Raperda LPJU - - - - - 30,000,000 - - - - -

5 Pembangunan Pagar Pendopo Pengayoman - - - - - 500,000,000 - - - - -

6 Perencanaan Meterisasi dan Instalasi PJU - Meteran Listrik dan Instalasi LPJU Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000 - 53,696,700 50,014,700 93.14 - Penghematan Rekening PJU

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan1 Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten Temanggung 60 Lokasi 600,000,000 398,515,000 594,245,000 556,038,900 93.57 720,000,000

3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran - Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 300,000,000 99,978,000 99,595,000 97,334,220 97.73 360,000,000

Memenuhi Standar Kualifikasi (87%) - Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (87%)

2 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran - Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 160,000,000 149,957,000 120,000,000 117,224,308 97.69 200,000,000 - Mewujudkan masyarakat yang tanggap bahaya kebakaran

3 Pembangunan Gedung Pemadam Kebakaran Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Temanggung 1 titik pos 700,000,000 - - 1,400,000,000 Memenuhi Standar Kualifikasi (87%)

4 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran kepada Masyarakat - Sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Temanggung 10 Desa 250,000,000 - - - 300,000,000 dan Dunia Usaha - Mewujudkan masyarakat dan dunia usaha

yang tanggap bahaya kebakaran - terwujudnya BALAKAR - Tersedianya alat proteksi kebakaran di masyarakat - Latihan simulasi kebakaran bagi petugas

5 Pendataan / Pemetaan Kawasan rawan bencana kebakaran dan sumber air - Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di Atas 3.000 - Kabupaten Temanggung 87% 1 kegiatan 50,000,000 - - - -untuk mobil pemadam kebakaran 5.000 Liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran

(WMK) (87%)

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015

BIDANG TATA KOTA

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014Vol

(2)

Lokasi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja

Alokasi Realisasi %

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014VolLokasi

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja

4 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Kabupaten Temanggung 55% 1 Kegiatan 425,000,000 324,409,500 300,000,000 267,745,680 89.25 510,000,000

persampahan Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung)(55%)

2 Pemeliharaan kebersihan kota Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah di Kabupaten Temanggung 7.50% Terlayaninya 350,000,000 245,773,000 248,500,000 232,915,000 93.73 420,000,000 Perkotaan (TPST 3R) (7.5%) kebersihan/persampahan

12 ibu kota kecamatan

3 - Terwujudnya kendaraan sampah roda 3 Kabupaten Temanggung Terwujudnya sepeda 350,000,000 97,554,500 100,000,000 94,895,000 94.90 420,000,000 - Terwujudnya pelayanan yang prima kepada motor roda 3 sampah dan masyarakat garasinya

4 Peningkatan TPA Sanggrahan - Tersedianya zona pengelolaan dan prasarana Kabupaten Temanggung Terwujudnya 500,000,000 - 1,000,000,000 967,210,100 96.72 600,000,000 sampah tahun 2012 yang representatif dan sesuai pembangunan zona 1 aturan (Control landfill), terwujudnya konstruksi control landfill TPA yang aman - Terwujudnya saluran air hujan yang tidak tercemar

5 Pengadaan Truck arm roll dan kontainer - Terangkutnya sampah Kabupaten Temanggung 1 truck arm roll dan 5 500,000,000 - 550,000,000 541,690,200 98.49 600,000,000 - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman kontainer untuk masyarakat

6 Pengadaan lahan untuk TPA - Tersedianya lahan untuk TPA Kabupaten Temanggung tersedianya lahan 10.000 500,000,000 - - - - 600,000,000 - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman m2 untuk TPA Sangrahan untuk masyarakat

7 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik - Terselenggaranya operasi pemeliharaan alat Kabupaten Temanggung Terangkutnya sampah di 1,400,000,000 1,147,405,500 1,000,000,000 744,870,783 74.49 1,680,000,000 angkut sampah daerah pelayanan ke TPA - Kelancaran operasional kegiatan kebersihan alat angkut sampah

8 Fasilitasi bantuan keserasian RT/RW Kabupaten Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Temanggung 100% Tersalurnya dana hibah RT 50,000,000 30,115,000 30,000,000 27,104,400 90.35 60,000,000 Temanggung dalam proses penyusunan RTRW beserta rencana RW

rinci (100%)

9 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung 100% Terciptanya pengurangan 75,000,000 25,040,000 - - - - 90,000,000 khususnya penanganan dan pencegahan sampah dengan bank pencemaran air, udara, dan tanah (100%) sampah di 40 lokasi

10 Pengadaan Alat Angkut Sampah Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Kabupaten Temanggung 55% Tersedianya 2 pick up 365,000,000 358,569,500 170,000,000 168,151,750 98.91 438,000,000 Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan sampahse-Kab. Temanggung) (55%)

11 Pengadaan Mobil Tinja - - - - - 445,600,000 - - - - -

12 Pengadaan Mobil tangki air - - - - - 400,000,000 - - - - -

13 Pengadaan Dump Truck Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Kabupaten Temanggung 55% Tersedianya 1 dump truck - - 600,000,000 592,591,350 98.77 - - Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan se-Kab. Temanggung) (55%)

14 Pembuatan sistem informasi persampahan - Terwujudnya sistem informasi persampahan Kabupaten Temanggung Tersusunya sistem informasi 150,000,000 - - - - - 180,000,000 - Tercapainya program pembangunan yang sar pras persampahan terencana

15 Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R Cakupan Fasilitas Pengurangan Sampah Kabupaten Temanggung 7.50% 2 unit TPST3R 850,000,000 - - - - - 1,020,000,000 di Perkotaan (TPST 3R)(7.5%)

Revitalisasi Prasarana persampahan (pengadaan sepeda motor roda tiga dan garasi)

Alokasi Realisasi %

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014VolLokasi

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja

16 Pengadaan Alat Berat untuk TPA - Terwujudnya Pengadaan Alat Berat untuk TPA Kabupaten Temanggung Tersedianya exavator 2,000,000,000 - - - - - 2,400,000,000 - Kota Temanggung yang bersih, sehat dan nyaman 1 unit untuk masyarakat

17 Pengadaan Perlengkapan kerja Lapangan Tenaga Persampahan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 75,000,000 - - - - -

5 Program Peningkatan pengendalian Polusi1 Pemeliharaan kebersihan kawasan pusat kota Temanggung Proporsi Sampah Terangkut /tertangani terhadap Kabupaten Temanggung 55% Tertanganinya kebersihan 500,000,000 421,402,500 250,000,000 246,722,500 98.69 - 600,000,000

Produksi Sampah perkotaan (Ibukota kecamatan kota dengan tenaga out se-Kab. Temanggung) (55%) sourching (21 tenaga)

6 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)1 Penataan dan pemeliharaan RTH Tersedianya luasan ruang terbuka hijau publik Kabupaten Temanggung 30% 1 Kegiatan 750,000,000 295,126,000 300,000,000 294,765,640 98.26 900,000,000

pada skala kawasan/kota (30%)

2 DED RTH Persentase Luas Lahan yang ditetapkan Kabupaten Temanggung 40% 1 Kegiatan 75,000,000 - 950,000,000 859,793,800 90.50 90,000,000 dan diinformasikan status kerusakan lahan atau tanah untuk Produksi Biomassa Kerusakannya (40%)

3 Penyusunan Raperda RTH Persentase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Kabupaten Temanggung 100% 1 Kegiatan 30,000,000 - - - 36,000,000 Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (100%)

14,005,000,000 6,563,555,500 8,313,786,700 7,692,296,748 17,164,000,000

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2014\RKPD 2015\rkpd dpu 2014 18032014.xls

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT

Alokasi Realisasi %(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

2 Pembangunan Turap/talud/ bronjong 399,989,000 590,500,000 496,900,900 84.151 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Kali Datar Ds, Gentingsari, Kec. Bansari 350,000,000 420,000,000 2 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Kedu Ds. Campursari, Kec. Bulu 200,000,000 240,000,000 3 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Bulu Ds. Bulu, Kec. Bulu 60,000,000 72,000,000 4 Pembangunan Talud dan Saluran Drainase Koden Desa Tlilir, Kecamatan Tlogomulyo 400 m 200,000,000 5 Pembangunan pengaman tebing Kali Deres Kel. Manggong, Kec. Ngadirejo 175,000,000 6 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Brangkongan Kelurahan Parakan Wetan 350,000,000 7 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Galeh Ds Mojotengah Kec Kedu 400,000,000

2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang dan Jaringan Pengairan Lainnya sudah ada (73%)

1 Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kabupaten Temanggung 73% 4 lokasi 743,979,600 - 619,983,000 606,650,500 97.85 892,775,520

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Persentase Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Temanggung 5.24% 14 Lokasi 2,700,000,000 2,754,020,000 2,464,446,818 - 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwaluhan Ds. Badran, Kec. Kranggan Partisipatif (5.24%) Ds. Badran, Kec. Kranggan 250,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Pacar Ds. Banyuurip, Kec. Temanggung Ds. Banyuurip, Kec. Temanggung 250,000,000 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Nongko Ds. Wanutengah, Kec. Kedu Ds. Wanutengah, Kec. Kedu 200,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibendo Tanjungsari Ds. Kerokan, Kec. Tlogomulyo Ds. Kerokan, Kec. Tlogomulyo 150,000,000 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kerokan Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo 150,000,000 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mudal Ds. Selopampang, Kec. Selopampang Ds. Selopampang, Kec. Selopampang 125,000,000 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikuwok Ds Karanggedong, Kec Ngadirejo Ds Karanggedong, Kec Ngadirejo 150,000,000 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemiwang Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang 200,000,000 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipengkol Ds. Padureso, Kec. Jumo Ds. Padureso, Kec. Jumo 200,000,000

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Karangtejo Ds. Karangtejo, Kec. Jumo Ds. Karangtejo, Kec. Jumo 250,000,000 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglodog II Ds. Candiroto, Kec. Candiroto Ds. Candiroto, Kec. Candiroto 350,000,000 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Kawah Ds. Semen, Kec. Wonoboyo Ds. Semen, Kec. Wonoboyo 150,000,000 13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semiling Ds. Kaloran, Kec. Kaloran Ds. Kaloran, Kec. Kaloran 200,000,000 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siduwur Ds. Pendowo, Kec. Karnggan Ds. Pendowo, Kec. Karnggan 200,000,000

3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum (DAK Non DR) Cakupan Layanan Air Minum yang layak (86.6%) Kabupaten Temanggung 86.60% 7 Lokasi 1,200,000,000 1,000,000,000 1,105,270,000 933,672,727 84.47 1,440,000,000

4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air - Pintu air berfungsi dengan baik Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 199,865,000 199,865,000 99,769,400 91,634,400 91.85 239,838,000 - Pembagian kebutuhan air untuk irigasi merata

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang Kabupaten Temanggung 72% 6 lokasi 1,998,482,000 749,204,300 636,714,300 84.99 - 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Margosono Ds.Lempuyang, Kec. Candiroto sudah ada (72%) Ds.Lempuyang, Kec. Candiroto 200,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Trocoh Ds. Trocoh, Kec. Wonoboyo Ds. Trocoh, Kec. Wonoboyo 350,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kebo Kuning Ds. Bengkal, Kec. Kranggan Ds. Bengkal, Kec. Kranggan 150,000,000 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglutuk Ds. Malebo, Kec. Kandangan Ds. Malebo, Kec. Kandangan 200,000,000 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Ds. Geblok, Kec. Kaloran Ds. Geblok, Kec. Kaloran 300,000,000 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikuwung Ds. Samiranan, Kec. Kandangan Ds. Samiranan, Kec. Kandangan 200,000,000 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sianjir Ds. Sukomerto, Kec. Jumo Ds. Sukomerto, Kec. Jumo 250,000,000 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simonggang Ds. Danurejo, Kec. Kedu Ds. Danurejo, Kec. Kedu 250,000,000

10 Perbaikan Saluran irigasi Desa Kwadungan Jurang RW 02 Desa KWD Jurang11 Rehab saluran irigasi sewiyu Dusun Tlogo, Kec. Tlogomulyo Dusun Tlogo, Kec. Tlogomulyo 500 x 1 m 200,000,000

6 Kabupaten Temanggung 300,000,000

7 Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani pemakai air (GP3A) Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000 49,035,000 24,487,900 24,122,900 98.51 60,000,000

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

BIDANG SDA, ESDM DAN JASKON

Lokasi

Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Target Capaian Kinerja

VolTarget Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

(2)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Alokasi Realisasi %

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)Lokasi

Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifTarget

Capaian KinerjaVol

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

8 Pendampingan Water Resources and irrigation sector managemen program Kabupaten Temanggung 4 Lokasi 600,000,000 609,091,600 526,811,500 86.49 - (WISMP)

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Krekah Ds. Ngaliyan, Kec. Bejen Ds. Ngaliyan, Kec. Bejen 150,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siklopo Ds. Putat, Kec. Bulu Ds. Putat, Kec. Bulu 150,000,000 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Maron Ds. Tegalsari, Kec. Kedu Ds. Tegalsari, Kec. Kedu 150,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silebong Kel. Tlogorejo, Kec. Temanggung Kel. Tlogorejo, Kec. Temanggung 150,000,000

8 Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi (Pendampingan DAK non DR) Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang Kabupaten Temanggung 72% 14 Lokasi 314,905,000 334,259,500 297,107,682 88.89 - 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwaluhan Ds. Badran, Kec. Kranggan sudah ada (72%) Ds. Badran, Kec. Kranggan 25,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Pacar Ds. Banyuurip, Kec. Temanggung Ds. Banyuurip, Kec. Temanggung 25,000,000 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Nongko Ds. Wanutengah, Kec. Kedu Ds. Wanutengah, Kec. Kedu 20,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibendo Tanjungsari Ds. Kerokan, Kec. Tlogomulyo Ds. Kerokan, Kec. Tlogomulyo 15,000,000 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kerokan Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo 15,000,000 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mudal Ds. Selopampang, Kec. Selopampang Ds. Selopampang, Kec. Selopampang 12,500,000 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikuwok Ds Karanggedong, Kec Ngadirejo Ds Karanggedong, Kec Ngadirejo 15,000,000 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemiwang Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang 20,000,000 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipengkol Ds. Padureso, Kec. Jumo Ds. Padureso, Kec. Jumo 20,000,000

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Karangtejo Ds. Karangtejo, Kec. Jumo Ds. Karangtejo, Kec. Jumo 25,000,000 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglodog II Ds. Candiroto, Kec. Candiroto Ds. Candiroto, Kec. Candiroto 35,000,000 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Kawah Ds. Semen, Kec. Wonoboyo Ds. Semen, Kec. Wonoboyo 15,000,000 13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semiling Ds. Kaloran, Kec. Kaloran Ds. Kaloran, Kec. Kaloran 20,000,000 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siduwur Ds. Pendowo, Kec. Karnggan 20,000,000

9 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Cakupan Layanan Air Minum yang layak (86.6) Kabupaten Temanggung 86.60% 7 Lokasi 125,695,200 125,695,200 142,362,200 122,745,273 86.22 150,834,240 (Pendampingan DAK non DR)

10 Water Resources and irrigation sector managemen program (WISMP) - Pemeliharaan Saluran Irigasi Kabupaten Temanggung 4 lokasi 450,750,000 420,750,000 550,850,000 535,679,200 97.25 540,900,000 - Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

11 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi Kabupaten Temanggung 72% 11 Lokasi 2,598,220,000 - - - - 1 Pembangunan Bendung Sigoleng Ds. Medari, Kec. Ngadirejo yang sudah ada 72% Ds. Medari, Kec. Ngadirejo 500,000,000 2 Pembangunan Bendung Kenton Ds. Tlogorejo, Kec. Temanggung Ds. Tlogorejo, Kec. Temanggung 700,000,000 3 Pembangunan Bendung Gesing Suroloyo Ds. Tlogo, Kec. Tretep Ds. Tlogo, Kec. Tretep 500,000,000 4 Pembangunan Bendung Plangkrong Ds. Geblog, Kec. Kaloran Ds. Geblog, Kec. Kaloran 300,000,000 5 Pembangunan Bendung Salam (Lanjutan) Ds, Salamsari, Kec. Kedu Ds, Salamsari, Kec. Kedu 300,000,000 6 Pembangunan Bendung Sinongko Ds. Gejagan, Kec. Ngadirejo Ds. Gejagan, Kec. Ngadirejo 498,000,000 7 Pembangunan Bendung Sibenca Ds. Larangan Luwok, Kec. Bejen Ds. Larangan Luwok, Kec. Bejen 300,000,000 8 Pembangunan Groundsill Bendung Silumut Ds. Gondangwinangun Ds. Gondangwinangun 800,000,000

Kec. Ngadirejo Kec. Ngadirejo

12 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung - Terwujudnya fasilitasi forum DAS Kabupaten Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000 49,515,000 - - 60,000,000 Temanggung - Forum DAS memahami fungsi dari Daerah Aliran Sungai

13 Pembuatan Master Plan Jaringan Irigasi Tersedianya air irigasi pada sistim irigasi yang Kabupaten Temanggung 72% 1 uptd 125,000,000 - - - - 150,000,000 sudah ada (72)

14 Penyusunan DED Bendung dan Jaringan irigasi Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 150,000,000 - - - -

3 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

3 Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Gubenur Kabupaten Temanggung - - 230,817,200 191,022,100 82.76

4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Bantuan Gubernur) Kabupaten Temanggung - - 10,419,000,000 9,814,203,600 94.20

4 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi1 Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 65,000,000 41,594,500 34,000,000 33,787,300 99.37 78,000,000

Alokasi Realisasi %

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)Lokasi

Rencana Tahun 2015

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifTarget

Capaian KinerjaVol

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

5 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan1 Sosialisasi Perda Penanganan penambangan bahan mineral bukan logam - Penambangan yang konservatif Kabupaten Temanggung - 50,000,000 - - - -

- penambangan galian C terkendali

2 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian c - Penambangan yang konservatif Kabupaten Temanggung - - 20,000,000 19,420,900 97.10 - penambangan galian C terkendali

3 Penyusunan Raperda - Terwujudnya raperda Kabupaten Temanggung - - 20,000,000 12,009,000 60.05 bukan logam - penambangan bahan mineral bukan logam yang

terkendali

4 Pembinaan ESDM - Terwujudnya pembinaan ESDM Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 75,000,000 48,415,000 90,000,000

15,025,789,800 10,546,465,700 18,303,615,100 16,806,929,100 4,434,347,760

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2014\RKPD 2015\rkpd dpu 2014 18032014.xls

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT

Alokasi Realisasi %(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pembangunan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor Kabupaten Temanggung - - 1,597,817,500 - - -kecamatan yang memadai (0%)

2 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong Tersedianya sistem jaringan drainase skala 1 Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong kawasan/kota sehingga tidak terjadi Kabupaten Temanggung 40.10% 5 lokasi 997,662,500 500,000,000 443,055,200 88.61 -

a Pembangunan Saluran Drainase Jl Dr Sutomo genangan (40.1) 75,000,000 90,000,000 b Pembangunan Saluran Drainase Jl Jenderal Sudirman 700,000,000 840,000,000 c Pembangunan Saluran Drainase Jl Dewi Sartika 775,000,000 930,000,000 d Pembangunan Saluran Drainase Jl WR Supratman 250,000,000 300,000,000 e Pembangunan Saluran Drainase Kota Parakan 1,010,000,000 1,212,000,000

2 Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong Kabupaten Temanggung 6 UPTD 300,000,000 300,000,000 200,000,000 191,823,000 95.91 360,000,000

3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh1 Pembangunan Kecamatan Candiroto - - - - - 1,785,434,500 - - -

2 Rehabilitasi Gedung UPTD DPU - - - - - 299,711,000 - - -

3 Rehabilitasi Gedung Kecamatan Kaloran - - - - - 399,700,000 - - -

4 Pengembangan Kawasan Rest Area Kledung - Penataan Rest Area Kledung 1,200,000,000 1,172,623,800 97.72 - Terwujudnya Rest Area Kledung

5 Pembangunan UMKM Center - - - - - 1,000,000,000 130,615,700 13.06

6 Pembenahan halaman Gedung Pemuda dan Kebudayaan - - - - - 999,305,800 886,441,000 88.71

7 Pembangunan Halaman Masjid Agung Darussalam - - - - - 299,816,000 286,210,700 95.46

8 Fasilitasi Pembangunan STA Muntung - - - - - 16,638,000 13,169,100 79.15

9 - - - - - 65,574,000 52,352,200 79.84

10 Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Gemawang Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan Kecamatan Gemawang 1 Unit 700,000,000 - - - - - -yang memadai

11 Pembangunan Kantor dan Balai Kelurahan Madureso Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan Kecamatan Temanggung 1 Unit 600,000,000 - - - - - -yang memadai

12 Penyusunan DED Perencanaan Pembangunan gedung Tercapainya program pembangunan yang Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 150,000,000 - - - - - -terencana

4 Program Pengembangan Prasarana Perkotaan1 Pemeliharaan Panggung Reklame - Pembangunan Baliho 30,000,000 30,000,000 30,000,000 28,730,100 95.77 36,000,000

a Pemeliharaan Panggung Reklame Pringsurat - Meningkatnya Ketertiban Pemanfaatan Ruang Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 15,000,000 b Pemeliharaan Panggung Reklame Kota Temanggung dan Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 15,000,000

Parakan

2 Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan yang - - - - a Pembenahan Halaman Gedung Kecamatan Kandangan memadai Kabupaten Temanggung 1 unit 200,000,000 b Pembangunan Mushola dan Gudang arsip Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung 1 unit 150,000,000

5 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015

BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014Vol

(2)

Lokasi

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Fasilitasi dan Pendampingan Pembangunan Makam Makukuhan dan Trenggono Kusumo

Target Capaian Kinerja

Alokasi Realisasi %

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2015

Target Capaian Kinerja

Alokasi Anggaran Tahun 2014VolLokasi

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja

1 Pembangunan Trotoar Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (16.7%) Kabupaten Temanggung 16.70% 2,149,514,000 565,000,000 543,967,000 96.28 - a Lanjutan Pembangunan Trotoar Jl. Gerilya Kabupaten Temanggung 300 m 300,000,000 b Lanjutan Pembangunan Trotoar Pringsurat Kabupaten Temanggung 240 m 240,000,000 c Lanjutan Pembangunan Trotoar SMP 1 Jumo Kabupaten Temanggung 180 m 180,000,000 d Pembangunan Trotoar Depan SD IT (Jl Dewi Sartika) Kabupaten Temanggung 450 m 750,000,000 e Pembangunan Trotoar Jl Kartini (Lanjutan depan SMP 1 dan Kabupaten Temanggung 400 m 500,000,000

Rehab Trotoar Depan SMA 1 Temanggung)f Trotoar SD 1 Kranggan Desa Kranggan - Ds Pendowo 1000 x 1,5 150,000,000 g Trotoar Ds Sanggrahan - Kel. Kranggan Ds Sanggrahan - Kel Kranggan 150,000,000

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar Cakupan Tersedianya Jalur Pedestrian (16.7%) Kabupaten Temanggung 16.70% 6 UPTD 400,000,000 399,230,000 489,890,000 428,992,800 87.57 480,000,000

3 Penyusunan DED Perencanaan Pembangunan Trotoar Tercapainya Program Pembangunan yang Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 125,000,000 - - - - - -terencana

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan1 Pendampingan PNPM perkotaan Kabupaten Temanggung 41 Kelurahan /Desa 202,500,000 100,000,000 202,500,000 178,498,600 88.15 243,000,000

2 Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Tembarak Tersedianya bangunan gedung kantor kecamatan Kecamatan Tembarak 1 unit 225,000,000 - -yang memadai

3 Senderan dan Pagar SD Selopampang 5 X 80 m

7 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Temanggung 20 Desa 100,000,000 91,442,500 147,836,000 121,556,100 82.22 120,000,000

- Terwujudnya Infrastruktur yang memadai

8 Program Pengembangan Perumahan1 Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (75.51%) Kabupaten Temanggung 75.51% 1000 unit 100,000,000 89,765,000 84,893,700 51,307,300 60.44 120,000,000

2 Pendataan / Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Permukiman berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Temanggung 28.81% 4 Kecamatan 50,000,000 49,613,500 - - 60,000,000 kawasan perkotaan (28.81%)

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tempat relokasi Kabupaten Temanggung - - 750,000,000 621,311,200 82.84

4 Pendampingan Bantuan Kualitas Desa Kemloko Kabupaten Temanggung - - 50,000,000 48,840,000 97.68

5 Fasilitasi dan Pendampingan Pembangunan Rusunawa Kabupaten Temanggung 250,000,000 - 219,175,000 204,810,000 93.45

9 Program Lingkungan Sehat Perumahan1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Cakupan Layanan Air Minum yang layak (86.6%) Kabupaten Temanggung 16 Desa 120,000,000 147,429,000 75,544,700 52,189,400 69.08 144,000,000

Miskin2 Pendampingan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Cakupan sanitasi pemukiman yang layak (75.51%) Kabupaten Temanggung 3 Desa 100,000,000 68,870,000 40,000,000 35,445,300 88.61 120,000,000

10 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang Kabupaten Temanggung 2% 1 Kegiatan 30,000,000 - 20,000,000 18,190,500 90.95 36,000,000

(RTR) beserta rencana rincinya (2%)2 Monitoring dan pengendalian ruang - - - - 30,000,000 91,140,000 - - - - -

8,972,500,000 8,597,329,500 6,956,173,200 5,510,129,000 5,091,000,000

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2014\RKPD 2015\rkpd dpu 2014 18032014.xls

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT

Alokasi Realisasi %(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Pembangunan Jalan Persentase Jalan yang Kondisi Baik (73%) 73% 26 Ruas 7,991,020,000 4,501,315,000 3,831,876,900 85.13 - a Pembangunan Jalan Jalur Lambat Badran-Bengkal Desa Badran Kec Kranggan 500,000,000 b Pembangunan Jalan Gandon-Janggleng Desa Getas Kec. Kaloran 900,000,000 c Pembangunan Jalan Wanutengah-Gandurejo Desa Wanutengah, Parakan 900,000,000 d Pembangunan Jalan Ngimbrang-Kedu Desa Ngimbrang, Kedu 600,000,000 e Pembangunan Jalan Malebo-Gemawang Desa Banaran, Gemawang 700,000,000 f Pembangunan Jalan Margoyoso-Puspo Batursari, Candiroto 500,000,000 g Pembangunan Jalan Lempuyang-Tretep Bendungan, Kec Tretep 600,000,000 h Pembangunan Jalan Janggleng-Porot Janggleng, Kec Kaloran 750,000,000 i Pembangunan Jalan Patemon-Candisari Katekan, Kec Ngadirejo 500,000,000 j Pembangunan Jalan Dlimoyo-Kentengsari Kentengsari, Kec Candiroto 500,000,000 k Pembangunan Jalan Tegowanuh-Termas Tegowanuh, Kec Kaloran 750,000,000 l Pembangunan Jalan Nglarangan-Magetan Nglarangan, Kec Tretep 750,000,000 m Pembangunan Jalan Campursalam-Bandunggede Nglondong, Kec.Parakan 500,000,000 n Pembangunan Jalan Gandulan-Gentan Gandulan Kec Kaloran 600,000,000 o Pembangunan Jalan Tuksongo-Soborejo Soborejo, Kec.Pringsurat 650,000,000 P Pembangunan Jalan Sengonpandak-Karangseneng Karangseneng, Kec Gemawang 600,000,000 q Pembangunan Jalan Medono-Pingit Gowak, Kec.Pringsurat 700,000,000 r Pembangunan Jalan Bejen-Prangkokan Prangkokan, Kec Bejen 600,000,000 s Pembangunan Jalan Caturanom-Glapansari Caturanom, Kec Parakan 600,000,000 t Pembangunan Jalan Tretep-Nglarangan Nglarangan, Kec Tretep 200,000,000 u Pembangunan Senderan dan Peningkatan Jalan Kel. Purworejo Kel. Purworejo, Kec. Temanggung jalan 3000 m2 750,000,000

s/d Ds. Kerokan Tlogomulyo senderan 144 m3v Peningkatan Jalan Salamsari - Wonosobo Jurang Perempatan Salamsari s/d 3000 x 3 1,000,000,000

Kel. Jurang Kec. Temanggung

2 Pembangunan Jembatan Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (81%) Kabupaten Temanggung 81% 13 Unit 5,847,530,000 3,242,853,000 2,935,995,000 90.54 - a. Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang Kali Kuas, Temanggung Kec Temanggung 1,500,000,000 b. Pembangunan Jembatan Kali Jambe, Desa Lungge, Kec. Temanggung Desa Lungge Kec Temanggung 1,425,000,000 c. Pembangunan Jembatan Kali Bumen, Ds Gambasan, Kec. Tembarak Desa Gambasan Kec Tembarak 150,000,000 d. Pembangunan Jembatan Kali Kenut, Ds Bagusan, Kec Tembarak Desa Bagusan Kec Tembarak 150,000,000 e. Pembangunan Jembatan Kali Bibis, Ds Jlamprang, Kec. Tembarak Desa Jlamprang Tembarak 425,000,000 f. Pembangunan Jembatan Kali Sepi, Ds Ngadisepi, Kec. Gemawang Desa Ngadisepi Kec Gemawang 350,000,000 g. Pembangunan Jembatan Kali Sari, Ds Ngemplak, Kec Kandangan Desa Ngemplak Kec Kandangan 400,000,000 h. Pembangunan Jembatan Kali Waloh, Ds Klepu, Kec Kranggan Desa Klepu Kec Kranggan 255,000,000 i. Pembangunan Jembatan Kali Pakel, Ds Pendowo, Kec Kranggan Desa Pendowo Kec Kranggan 185,000,000 j. Pembangunan Jembatan Belisan. Ds Ngropoh, Kec. Kranggan Desa Ngropoh Kec Kranggan 230,000,000 k. Pembangunan Jembatan Kali Miri, Ds Getas, Kec Kaloran Desa Getas Kec Kaloran 415,000,000 l. Pembangunan Jembatan Kali Nongko, Desa gandon Kec.Kaloran Desa gandon Kec.Kaloran 340,000,000 m. Pembangunan Jembatan Kali Ketek, Desa Banjarsari Kec Bejen Desa Banjarsari Kec Bejen 652,500,000 o. Pembangunan Jembatan Kali Sari Ngemplak Kec. Kandangan Dsn. Dakaran Ngemplak Kec. Kandangan 4 x 6 x 15 150,000,000 p. Pembangunan Jembatan Sasak, Ds. Karangtejo Kec. Kedu Dusun Gamelan Ds. Karangtejo 4 x 30 2,000,000,000

Kec. Keduq. Pembangunan Jembatan Pedesaan K. Melokan Desa Plosogaden Kec. Candiroto 10 x 4 x 5 600,000,000

(Plosogaden-Sidoharjo)r. Pembangunan Jembatan Kali Turen Tlogo Tretep 25 x 4 500,000,000 s. Rehab Jembatan (Tening-Semen) Tening, Kec. Wonoboyo 10,5 x 3 x 2,5 450,000,000

3 Pembangunan Jalan Perdesaan Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan 73% 12 Ruas 10,039,140,000 7,884,870,000 7,132,302,050 90.46 - a Pembangunan Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman Kertosari, Kec jumo 500,000,000 b Pembangunan Jalan Kwarasan-Kalisalam-Muntung (73%) Muntung, Kec Candiroto 500,000,000 c Pembangunan Jalan Ngabeyan-Kebonsari Ngabeyan, Kec. Candiroto 600,000,000 d Pembangunan Jalan Jombor-Karangtejo Karangtejo, Kec Jumo 500,000,000

BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Target Capaian Kinerja

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(2)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2015

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Alokasi Realisasi %Target

Capaian KinerjaVol

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015Alokasi Anggaran Tahun

2014Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

e Pembangunan Jalan Ketitang-Morobongo Ketitang, Kec. Jumo 500,000,000 f Pembangunan Jalan Barang-Jombor Barang, Kec Jumo 600,000,000 g Pembangunan Jalan Ngropoh-Kupen Kupen, Kec Pringsurat 1,000,000,000 h Pembangunan Jalan Mondoretno-Pakurejo Mondoretno, Kec Bulu 500,000,000 i Pembangunan Jalan Wonoboyo-Kleseman-Bojong Wonoboyo, Kec.Wonoboyo 600,000,000 j Betonisasi Jalan Plimbungan - Medari - banjarsari Kec. Ngadirejo 200,000,000 k Pembangunan talud dan pengaspalan jalan antara dusun Kwadungan Dusun Kwadungan Desa Wanutengah 7500 x 5 1,500,000,000

s/d Dusun Jubuk Desa Wanutengah Kec. Parakan Dusun Jubuk Desa Wanutengah Kec. Bulu

l Pembangunan Jalan Kumejing, Dampit s/d Delok Desa Losari Kec. Tlogomulyo 1200 x 3 500,000,000 m Pembangunan Jalan Jurang - Mantenan - Bendan Jurang-Mantenan-Bendan 1500 m 320,000,000

Kec. Tembarakn Pembangunan Jalan Bulan - Jetis Bulan-Jetis Kec. Selopampang 1000 x 3 600,000,000 o Pembangunan Rabat Beton Ngaditirto - Kemloko Ngaditirto-Kemloko Kec. Selopampang 1000 x 3 450,000,000 p Peningkatan Jalan Kemloko - Klepu Desa Klepu Kec. Kranggan 1500 x 3 x 0,15 795,000,000 q Betonisasi Jalan Tepungsari Kupen Pringsurat Dsn. Tepungsari Desa Kupen 600 m 100,000,000

Kec. Pringsuratr Pembangunan Jalan Beton Krajan III Krajan III-Dsn. Dompon Ngipik 2,5 x 400 m 400,000,000

Kec. Pringsurats Peningkatan Jalan Gilingan - Pingit Dsn. Gilingan-Dsn. Pingit Desa 2250 m 500,000,000 t Peningkatan jalan Lingkar Utara Jumo Desa Jombor-Desa jamusan-Giyono- 4000 x 1,6 x 0,15 1,000,000,000

Gununggempol-Kertosari Kec. Jumou Pembangunan Rabat Beton jalan Ketitang - Muneng Ketitang Kec. Jumo - Muneng Kec. Candiroto 1500 x 1,6 x 0,15 300,000,000 v Pembangunan Jalan Ngasinan - Sucen - Karangseneng Dsn. Ngasinan Desa Sucen s/d 2000 m 300,000,000

Desa Karangseneng Kec. Gemawangx Peningkatan Jalan Simpar-Bendungan-Pesantren Bendungan Simpar Kec. Tretep 4500 x 3 1,500,000,000 y Pembangunan Jalan Desa Puwosari Wonoboyo Desa Purwosari Kec. Wonoboyo 2000 x 3 900,000,000 z Pembangunan Jalan Desa Tawangsari Wonoboyo Desa Tawangsari Kec. Wonoboyo 2000 x 3 900,000,000

Kec. Parakan

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) dan Pendampingan Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan 73% 10 Ruas 4,342,000,000 4,644,120,000 3,825,728,000 82.38 - a. Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Temanggung dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (73%) Temanggung 1,000,000,000 b. Pemeliharaan Jalan Geneng-Maron Maron, Kec. Temanggung 1,000,000,000 c. Pemeliharaan Jalan Ngadirejo-Tegong Tegong, Kec Jumo 600,000,000 d. Pemeliharaan Jalan Bejen-Ngaliyan Bejen, Kec. Bejen 700,000,000 e Pemeliharaan Jalan Kranggan-Kaloran Kaloran, Kec. Kaloran 600,000,000 f Pemeliharaan Jalan Ngadirejo-Jumprit Kec Ngadirejo 600,000,000 g Pemeliharaan Jalan Kosasih dan Jalan Usman Kec.Parakan 550,000,000 h Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan Ngadirejo Kec Ngadirejo 1,000,000,000 i Pemeliharaan Jalan Lingkar Utara Ngadirejo Kec. Ngadirejo 1,000,000,000

5 Peningkatan Jembatan Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (81%) Kabupaten Temanggung 81% 12 Unit 2,668,967,500 2,424,650,000 2,235,438,400 92.20 - a. Peningkatan Jembatan Kali Trocoh Desa Semen Kec Wonoboyo Desa Semen Kec Wonoboyo 600,000,000 b. Peningkatan Jembatan Kali Kepruk Desa Tawangsari Kec Wonoboyo Desa Tawangsari Kec Wonoboyo 300,000,000 c. Peningkatan Jembatan Kali Turen Ds Nglarangan Kec Tretep Ds Nglarangan Kec Tretep 425,000,000 d. Peningkatan Jembatan Kali Sentul Desa Duren Kec Bejen Desa Duren Kec Bejen 400,000,000 e. Peningkatan Jembatan Kali Ringin Ds Gondangwinangun Kec Ngadirejo Desa Gondangwinangun Kec Ngadirejo 160,000,000 f. Peningkatan Jembatan Kali Wuluh Ds Dlimoyo Kec Ngadirejo Ds Dlimoyo Kec Ngadirejo 155,000,000 g. Peningkatan Jembatan Kali Prangkokan Ds Prangkokan Kec Bejen Ds Prangkokan Kec Bejen 140,000,000 h. Peningkatan Jembatan Kali Sinan Desa Ketitang Kec Jumo Desa Ketitang Kec Jumo 200,000,000 i. Peningkatan Jembatan Kali Wunut Desa Purborejo Kec Bansari Desa Purborejo Kec bansari 255,000,000 j. Peningkatan Jembatan Kali Datar Ds Purborejo Kec Bansari Ds Purborejo Kec Bansari 325,000,000 k. Peningkatan Jembatan Kali Bonglang Desa Kundisari Kec. Kedu Desa Kundisari Kec. Kedu 281,250,000 l. Peningkatan Jembatan Kali Bulu Ds Pasuruhan Kec.Bulu Ds Pasuruhan Kec.Bulu 500,000,000

6 Peningkatan Jalan Kabupaten Persentase Jalan yang Menjamin Kendaraan 73% 20 ruas 12,492,192,000 16,173,105,000 14,835,593,300 91.73 - a Peningkatan Jalan Menggoro-Kemloko dapat Berjalan dengan Selamat dan Nyaman (73%) Menggoro, Kec Tembarak 1,000,000,000 b Peningkatan Jalan Greges-Banaran Botoputih, Kec Tembarak 600,000,000 c Peningkatan Jalan Kebumen-Pringsurat Kebumen, Kec Pringsurat 700,000,000 d Peningkatan Jalan Ngropoh-Karangwuni Ngropoh Kec Kranggan 600,000,000 e Peningkatan Jalan Pagergunung-Kwarakan Kwarakan, Kec Kranggan 600,000,000 f Peningkatan Jalan Bulu-Wanutengah Wanutengah Kec Parakan 500,000,000

Alokasi Realisasi %Target

Capaian KinerjaVol

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015Alokasi Anggaran Tahun

2014Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

g Peningkatan Jalan Jumo-Muntung Jumo, Kec jumo 600,000,000 h Peningkatan Jalan Kebraman-Gemawang Gemawang 600,000,000 i Peningkatan Jalan Dalangan-Gemawang Ngadisepi, Kec. Gemawang 600,000,000 j Peningkatan Jalan Kandangan-Dakaran Tepusen, Kaloran 700,000,000 k Peningkatan Jalan Madureso-Tembarak Madureso, Kec Temanggung 600,000,000 l Peningkatan Jalan Pikatan-Jragan Jragan, Kec Tembarak 500,000,000 m Peningkatan Jalan Kandangan-Tegong Kebraman 500,000,000 n Peningkatan Jalan Parakan-Wonosroyo Parakan 500,000,000 o Peningkatan Jalan Lungge-Pasar Hewan Temanggung Lungge, Kec Temanggung 600,000,000 P Peningkatan Jalan Dlimoyo-Pringapus Gejagan, Kec Ngadirejo 400,000,000 q Peningkatan Jalan Prangkokan-Tlogo Prangkokan, Kec. Bejen 600,000,000 r Peningkatan Jalan Candisari - Bansari Desa Candisari Kec. Bansari 2000 x 3 1,200,000,000 s Peningkatan Jalan Sanggrahan - Kwarakan Ds. Kwarakan Kec. Kaloran s/d 3000 m 1,500,000,000

7 Perencanaan Peningkatan Jalan Kabupaten 40 ruas 300,000,000

8 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 10 ruas 75,000,000

9 Perencanaan Pembangunan Jembatan 15 unit 150,000,000 99,817,500 - - - - -

4 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan Persentase Jalan yang Menjamin Perjalanan 73% 3 lokasi 1,009,040,000 740,000,000 645,513,290 87.23 -

a. Pembangunan Talud Jalan Campurejo-Tretep dapat dilakukan Sesuai dengan Kecepatan Campurejo, Kec Tretep 200,000,000 b. Pembangunan Talud Jalan Bejen-Prangkokan Rencana (73%) Jlegong, Kec Bejen 200,000,000 c. Pembangunan Talud Jalan Ngadirejo-Jumprit Ngadirejo 200,000,000 d Pembangunan Senderan Jln Kab.Desa Traji-DsTegalsari Kec.Kedu Dsn Gamblok, Ds Traji, Kec.Parakan P.2000m, T 2m 250,000,000 e Pembangunan senderan /talud jalan Dusun Jambon II menuju Desa Wonotirto Dsn Jambon, Desa Gandurejo, Desa P : 200 m L : 4 m 150,000,000

Wonotirto, Desa WanutengahKec.Parakan

f Pembangunan senderan jalan penghubung antar Desa Ngimbrang dengan Jalan raya Desa Ngimbrang s/d P 150 m 200,000,000 Desa Mondoretno, Desa Malangsari dan Desa Bansari Desa Bansari, Kec. Bulu

g Pembangunan Senderan Jalan Raya Tegowanuh s.d Kec. Kandangan Desa Tegowanuh s.d Kec. Kandangan P = 860 m 300,000,000 h Pemb. Sanderan jalan desa Dsn. Ploso-Patemon Gesing P= 400 x 2 m 213,000,000

Kec. Kandangani Pembangunan Senderan jalan antar kecamatan dusun kalipetung Desa Banjarsari Kec. Ngadirejo 150 x 3 x 0.3 m 200,000,000

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Persentase Jembatan yang Kondisi Baik (80%) Kabupaten Temanggung 80% 5 Unit 1,440,520,000 247,990,000 211,011,100 85.09 -

a. Rehabilitasi Jembatan Kali Cuntel Ds Jragan Kec.Tlogomulyo Ds Jragan Kec.Tlogomulyo 195,000,000 b. Rehabilitasi Jembatan Kali Progo Ds Gambasan Kec. Selopampang Ds Gambasan Kec. Selopampang 182,000,000 c. Rehabilitasi Jembatan Kali Sempol Ds Tembarak Kec Tembarak Ds Tembarak Kec Tembarak 217,000,000 d. Pembangunan Duiker Plat Ruas Jalan Parakan-Bansari Parakan 148,500,000 e Rehabilitasi Jembatan Kali Bulu Ds Pasuruhan Kec Bulu Ds pasuruhan Kec Bulu 500,000,000

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalana. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan ( 6 UPTD) 3,000,000,000 2,484,230,000 2,498,212,500 2,453,619,400 98.21 3,600,000,000

7 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - Termonitornya kondisi jalan kabupaten di setiap1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan tahun Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 98,000,000 70,920,000 50,795,000 71.62 117,600,000

a. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan - Tercapainya program pembangunan yang terencana

Alokasi Realisasi %Target

Capaian KinerjaVol

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015Alokasi Anggaran Tahun

2014Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Persentase Tersedianya Alat Berat dengan1 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan Kondisi Baik (76%) Kabupaten Temanggung 76% 1 Kegiatan 59,543,400 49,619,500 30,000,000 23,371,400 77.90 71,452,080

a. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat Kabupaten Temanggung 76% 1 Kegiatan 95,895,000 79,912,500 99,313,000 96,921,700 97.59 115,074,000

a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat3 Pengadaan Alat Angkut

a. Pengadaan Pick Up untuk UPTD Kabupaten Temanggung 76% 1 Kegiatan 350,000,000 - - - - - 420,000,000

71,467,688,400 48,543,989,000 42,557,348,500 38,278,165,540 4,324,126,080

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2014\RKPD 2015\rkpd dpu 2014 18032014.xls

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT

Alokasi Realisasi %(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)B BELANJA LANGSUNG1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Terbayarnya langganan telepon, listrik Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 120,000,000 70,000,000 60,000,000 43,383,273 72.31 144,000,000 dan air - Lancarnya tugas dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum Kab. Temanggung

2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ - Terpeliharanya Kendaraan dinas dengan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 279,998,000 149,995,600 139,999,000 125,464,003 89.62 335,997,600 operasional baik

- Lancarnya Tugas dan kegiatan

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Tersedianya Pihak Ke 3 Kebersihan Kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 124,000,000 15,000,000 12,000,000 11,800,500 98.34 148,800,000

4 Penyediaan alat tulis kantor - Terciptanya kegiatan perkantoran yang baik Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 40,000,000 17,940,000 14,999,500 14,983,700 99.89 48,000,000 - Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan terlaksananya Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000 29,999,950 24,996,900 17,101,870 68.42 60,000,000 barang dokumen - Terselenggaranya kegiatan administrasi kantor yang baik

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Tersedianya Peralatan listrikdengan baik Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 10,000,000 4,999,000 3,000,000 2,955,000 98.50 12,000,000 - Terselenggaranya administrasi kantor dengan baik

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 47,000,000 - 47,000,000 45,439,880 96.68 56,400,000 kantor yang memadai - Terselenggaranya kegiatan perkantoran yang baik dan memadai

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan - Tersedianya bahan bacaan dan perundang Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 3,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00 4,320,000 undangan - Terselenggaranya bahan bacaan dan perundang undangan dengan baik

9 Penyediaan makanan dan minuman - Makanan dan minuman Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 47,448,000 29,999,000 23,000,000 22,251,500 96.75 56,937,600 - Terselenggaranya kegiatan harian, rapat, dan jamuan tamu

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Terciptanya koordinasi luar daerah Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 97,840,000 49,985,000 47,775,000 47,727,144 99.90 117,408,000 - Lancarnya Tugas dan kegiatan

11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah - Terciptanya koordinasi dalam daerah Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 10,970,000 5,985,000 3,985,000 1,170,000 29.36 13,164,000 - Lancarnya tugas dan kegiatan

12 Jasa Pelayanan Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 698,217,000 598,217,000 629,995,000 412,378,500 65.46 837,860,400 - Terlaksananya pelayanan administrasi p perkantoran dengan baik

SEKRETARIAT

Target Capaian Kinerja

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(2)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2015

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

Alokasi Realisasi %

Target Capaian Kinerja

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2015

Alokasi Anggaran Tahun 2014

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

Lokasi

13 Pengolahan Data dan monev infrastruktur pekerjaan umum SPM SIPJAKI DAN HSBGN Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 98,000,000 - - - -Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur PU an

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya bangunan gedung kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 150,000,000 123,900,000 - - - 180,000,000

kecamatan yang memadai (0%) (pengadaan MeubelairRuang Rapat)

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Tercapainya kenyamanan perkantoran Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 53,000,000 25,000,000 28,000,000 27,456,100 98.06 63,600,000 - Tercapainya pelayanan masyarakat

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Tercapainya kenyamanan perkantoran Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 25,000,000 15,000,000 11,000,000 10,950,000 99.55 30,000,000 - Tercapainya pelayanan masyarakat

4 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Tersedianya pakaian seragam pegawai Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 80,400,000 79,390,000 - - - - Peningkatan Disiplin Aparatur

14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1 Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan - Terlaksananya bantuan infrastruktur perdesaan Kabupaten Temanggung 405 Desa 165,000,000 164,245,000 149,185,000 148,611,040 99.62 198,000,000

- Terwujudnya infrastruktur Perdesaan yang memadai

2,100,473,000 1,381,455,550 1,196,735,400 933,472,510 87.50 2,306,487,600

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2014\RKPD 2015\rkpd dpu 2014 18032014.xls

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT

Alokasi Realisasi %(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13)A BELANJA TIDAK LANGSUNG

1 PNPM perkotaan Kabupaten Temanggung 41 Kelurahan /Desa 4,325,000,000 216,250,000 5,190,000,000

2 Pendampingan PNPM perkotaan Kabupaten Temanggung 41 Kelurahan /Desa 216,250,000 - 259,500,000

3 PAMSIMAS Cakupan layanan air minum yang layak sebesar 86.6% Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung 2,860,000,000 1,493,627,520 3,432,000,000

4 Pendampingan PAMSIMAS Kabupaten Temanggung 8 Desa 1,000,000,000 - 1,200,000,000 Perbaikan Instalasi Air Bersih (PAMSIMAS) Ds Wanutengah Kec. Parakan P.2000m, 200,000,000

5 Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)/ Kabupaten Temanggung 6 Desa 2,055,190,000 978,610,000 2,466,228,000 DAK Infrastruktur Sanitasi

6 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)/ Cakupan sanitasi pemukiman yang layak sebesar 75.51% Kabupaten Temanggung 6 Desa 205,519,000

97,861,000 246,622,800

Pendampingan DAK Infrastruktur Sanitasi Cakupan Sistem Air limbah Skala Komunitas/ Kawasan/ Kota sebesar 7%

7 Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten Temanggung 40 Bank Sampah 400,000,000 400,000,000 480,000,000

8 Hibah Keserarasian RT/RW Kabupaten Temanggung 45 Lokasi 425,000,000 250,000,000 510,000,000

JUMLAH (BELANJA TIDAK LANGSUNG)B BELANJA LANGSUNG1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 973920550

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 120,000,000 70,000,000 60,000,000 43,383,273 144,000,000

2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 279,998,000 149,995,600 139,999,000 125,464,003 335,997,600 operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 24,000,000 15,000,000 12,000,000 11,800,500 28,800,000

4 Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 29,156,000 17,940,000 14,999,500 14,983,700 34,987,200

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 47,239,800 29,999,950 24,996,900 17,101,870 56,687,760

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 6,000,000 4,999,000 3,000,000 2,955,000 7,200,000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 47,000,000 47,000,000 45,439,880 56,400,000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 3,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 4,320,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

(2)

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

9 Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 47,448,000 29,999,000 23,000,000 22,251,500 56,937,600

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 97,840,000 49,985,000 47,775,000 47,727,144 117,408,000

11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 7,970,000 5,985,000 3,985,000 1,170,000 9,564,000

12 Jasa Pelayanan Perkantoran Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 629,995,000 598,217,000 629,995,000 412,378,500 755,994,000

13 Pembuatan sistem informasi infrastruktur SPM SIPJAKI DAN HSBGN Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000 - - -

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,746,717,500 1 Pembangunan gedung kantor Kabupaten Temanggung - - 1,597,817,500 - - -

2 Pengadaan Peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 30,000,000 123,900,000 - - 36,000,000 (pengadaan 100 kursirapat)

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 30,000,000 25,000,000 28,000,000 27,456,100 36,000,000

4 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 22,000,000 15,000,000 11,000,000 10,950,000 26,400,000

5 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 80,400,000 79,390,000 - - -

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1 Pembangunan Jalan Kabupaten Temanggung 26 Ruas 15,350,000,000 7,991,020,000 4,501,315,000 3,831,876,900 85.13 18,420,000,000

a. Pembangunan Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo 500,000,000 550,000,000 b. Pembangunan Jalan Kemloko-Klepu 700,000,000 530,000,000 c. Pembangunan Jalan Jalur Lambat Badran-Bengkal 500,000,000 d. Pembangunan Jalan Gandon-Janggleng 900,000,000 e. Pembangunan Jalan Wanutengah-Gandurejo 900,000,000 750,000,000 f. Pembangunan Jalan Ngimbrang-Kedu 600,000,000 550,000,000 g. Pembangunan Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang 600,000,000 550,000,000 h. Pembangunan Jalan Malebo-Gemawang 700,000,000 650,000,000 i. Pembangunan Jalan Margoyoso-Puspo 500,000,000 j. Pembangunan Jalan Lempuyang-Tretep 600,000,000 k. Pembangunan Jalan Janggleng-Porot 750,000,000 l. Pembangunan Jalan Patemon-Candisari 500,000,000 m. Pembangunan Jalan Dlimoyo-Kentengsari 500,000,000 n. Pembangunan Jalan Tegowanuh-Termas 750,000,000 o. Pembangunan Jalan Nglarangan-Magetan 750,000,000 p. Pembangunan Jalan Campursalam-Bandunggede 500,000,000 q. Pembangunan Jalan Gandulan-Gentan 600,000,000 r. Pembangunan Jalan Geblok-Gentan 600,000,000 s. Pembangunan Jalan Tuksongo-Soborejo 600,000,000 t. Pembangunan Jalan Ngipik-Karangwuni 500,000,000 u. Pembangunan Jalan Sengonpandak-Karangseneng 500,000,000 v. Pembangunan Jalan Medono-Pingit 500,000,000 750,000,000 w. Pembangunan Jalan Bejen-Prangkokan 500,000,000 x. Pembangunan Jalan Muntung-Muneng 500,000,000 y. Pembangunan Jalan Caturanom-Glapansari 600,000,000 z. Pembangunan Jalan Tretep-Nglarangan 200,000,000 bb. Pembangunan Senderan dan Peningkatan Jalan Kel. Purworejo Kel. Purworejo, Kec. Temanggung jalan 3000 m2 300,000,000

s/d Ds. Kerokan Tlogomulyo senderan 144 m3cc. Pengaspalan Jalan Salamsari Perempatan Salamsari s/d 3000 x 3 1,000,000,000

Kel. Jurang Kec. Temanggung

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

2 Pembangunan Jembatan Kabupaten Temanggung 13 Unit 6,977,500,000 5,847,530,000 3,242,853,000 2,935,995,000 90.54 8,373,000,000 a. Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang Kali Kuas 2,000,000,000 b. Pembangunan Jembatan Kali Jambe 1,425,000,000 c. Pembangunan Jembatan Kali Bumen 150,000,000 d. Pembangunan Jembatan Kali Kenut 150,000,000 e. Pembangunan Jembatan Kali Bibis 425,000,000 f. Pembangunan Jembatan Kali Sepi 350,000,000 g. Pembangunan Jembatan Kali Sari 400,000,000 h. Pembangunan Jembatan Kali Waloh 255,000,000 i. Pembangunan Jembatan Kali Pakel 185,000,000 j. Pembangunan Jembatan Belisan 230,000,000 k. Pembangunan Jembatan Kali Miri 415,000,000 l. Pembangunan Jembatan Kali Nongko 340,000,000 m. Pembangunan Jembatan Kali Ketek 652,500,000 o. Pembangunan Jembatan Kali Sari Dsn. Dakaran Ngemplak Kec. Kandangan 4 x 6 x 15 150,000,000 p. Pembangunan Jembatan Sasak Dusun Gamelan Ds. Karangtejo 4 x 30

Kec. Keduq. Pembangunan Jembatan Pedesaan K. Melokan Desa Plosogaden Kec. Candiroto 10 x 4 x 5 600,000,000

(Plosogaden-Sidoharjo)r. Pembangunan Jembatan Kali Turen Tlogo Tretep 25 x 4 500,000,000 s. Rehab Jembatan (Tening-Semen) Tening, Kec. Wonoboyo 10,5 x 3 x 2,5 450,000,000

3 Pembangunan Jalan Perdesaan Kabupaten Temanggung 12 Ruas 6,250,000,000 10,039,140,000 7,884,870,000 7,132,302,050 90.46 7,500,000,000 a. Pembangunan Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari 500,000,000 b. Pembangunan Jalan Kwarasan-Kalisalam-Muntung 500,000,000 c. Pembangunan Jalan Ngabeyan-Kebonsari 600,000,000 d. Pembangunan Jalan Jombor-Karangtejo 500,000,000 e. Pembangunan Jalan Ketitang-Morobongo 500,000,000 f. Pembangunan Jalan Gatak-Ngaditirto 150,000,000 g. Pembangunan Jalan Ploso-Sarangan-Delok 500,000,000 h. Pembangunan Jalan Barang-Jombor 600,000,000 i. Pembangunan Jalan Ngropoh-Kupen 700,000,000 j. Pembangunan Jalan Mondoretno-Pakurejo 500,000,000 k. Pembangunan Jalan Wonoboyo-Kleseman-Bojong 600,000,000 l. Pembangunan Jalan Pesantren-Bendungan-Simpar 600,000,000 m Pembangunan talud dan pengaspalan jalan antara dusun Kwadungan Dusun Kwadungan Desa Wanutengah 7500 x 5 1,500,000,000

s/d Dusun Jubuk Desa Wanutengah Kec. Parakan Dusun Jubuk Desa Wanutengah Kec. Bulu

n Peningkatan Jalan Aspal Kumejing, Dampit s/d Delok Desa Losari Kec. Tlogomulyo 1200 x 3 500,000,000 o Pengaspalan Jalan Utama Desa Jurang-Mantenan-Bendan 1500 m 320,000,000

Kec. Tembarakp Aspal Jalan Bulan-Jetis Kec. Selopampang 1000 x 3 600,000,000 q Pembangunan Rabat Beton Ngaditirto-Kemloko Kec. Selopampang 1000 x 3 450,000,000 r Aspal dan Talud Desa Klepu Kec. Kranggan 1500 x 3 x 0,15 795,000,000 s Betonisasi Jalan Dsn. Tepungsari Desa Kupen 600 m 100,000,000

Kec. Pringsuratt Pelebaran Jalan, rabat beton Krajan III-Dsn. Dompon Ngipik 2,5 x 400 m 400,000,000

Kec. Pringsuratu Rehab Aspal Dsn. Gilingan-Dsn. Pingit Desa 2250 m 500,000,000 v Rabat beton jalan lingkar Utara Jumo penghubung Desa Jombor-Desa jamusan-Giyono- 4000 x 1,6 x 0,15 1,000,000,000

desa Jombor-Desa jamusan dalam kecamatan Gununggempol-Kertosari Kec. Jumow Pembangunan Rabat Beton jalan penghubung antar desa antar Kecamatan Ketitang Kec. Jumo - Muneng Kec. Candiroto 1500 x 1,6 x 0,15 300,000,000 x Pengaspalan Jalan Dsn. Ngasinan Desa Sucen s/d 2000 m 300,000,000

Desa Karangseneng Kec. Gemawangy Peningkatan Jalan Aspal Desa Prangkokan-Kec. Tretep Desa Prangkokan Bejen-Desa Tlogo 3000 x 3 350,000,000 z Aspal Jalan Simpar-Bendungan-Pesantren Bendungan Simpar Kec. Tretep 4500 x 3 1,500,000,000

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

aa Jalan Aspal Desa Purwosari Kec. Wonoboyo 2000 x 3 900,000,000 bb Jalan Aspal Desa Tawangsari Kec. Wonoboyo 2000 x 3 900,000,000

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK) dan Pendampingan Kabupaten Temanggung 10 Ruas 7,800,000,000 467,000,000 4,644,120,000 3,825,728,000 82.38 9,360,000,000 a. Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Temanggung 1,000,000,000 b. Pemeliharaan Jalan Geneng-Maron 1,000,000,000 c. Pemeliharaan Jalan Ngadirejo-Tegong 600,000,000 d. Pemeliharaan Jalan Bejen-Ngaliyan 700,000,000 75,000,000 750,000,000 e. Pemeliharaan Jalan Plimbungan-Bansari 750,000,000 f. Pemeliharaan Jalan Kranggan-Kaloran 600,000,000 g. Pemeliharaan Jalan Ngadirejo-Jumprit 600,000,000 h. Pemeliharaan Jalan Kosasih dan Jalan Usman 550,000,000 i. Pemeliharaan Jalan Lingkar Selatan Ngadirejo 1,000,000,000 j. Pemeliharaan Jalan Lingkar Utara Ngadirejo 1,000,000,000 90,000,000

5 Peningkatan Jembatan Kabupaten Temanggung 12 Unit 3,741,250,000 2,668,967,500 2,424,650,000 2,235,438,400 92.20 4,489,500,000 a. Peningkatan Jembatan Kali Trocoh 600,000,000 b. Peningkatan Jembatan Kali Kepruk 300,000,000 c. Peningkatan Jembatan Kali Turen 425,000,000 d. Peningkatan Jembatan Kali Sentul 400,000,000 e. Peningkatan Jembatan Kali Ringin 160,000,000 f. Peningkatan Jembatan Kali Wuluh 155,000,000 g. Peningkatan Jembatan Kali Prangkokan 140,000,000 h. Peningkatan Jembatan Kali Sinan 200,000,000 i. Peningkatan Jembatan Kali Wunut 255,000,000 j. Peningkatan Jembatan Kali Datar 325,000,000 k. Peningkatan Jembatan Kali Bonglang 281,250,000 l. Peningkatan Jembatan Kali Bulu 500,000,000

6 Peningkatan Jalan Kabupaten Kabupaten Temanggung 20 ruas 11,650,000,000 12,492,192,000 16,173,105,000 14,835,593,300 91.73 13,980,000,000 a. Peningkatan Jalan Menggoro-Kemloko 1,000,000,000 600,000,000 b. Peningkatan Jalan Greges-Banaran 600,000,000 500,000,000 c. Peningkatan Jalan Kebumen-Pringsurat 700,000,000 500,000,000 d. Peningkatan Jalan Ngropoh-Karangwuni 600,000,000 e. Peningkatan Jalan Sanggrahan-Kwarakan 600,000,000 f. Peningkatan Jalan Pagergunung-Kwarakan 600,000,000 550,000,000 g. Peningkatan Jalan Bulu-Wanutengah 500,000,000 450,000,000 h. Peningkatan Jalan Jumo-Muntung 600,000,000 i. Peningkatan Jalan Ngadirejo-Bantir 250,000,000 j. Peningkatan Jalan Kebraman-Gemawang 600,000,000 k. Peningkatan Jalan Dalangan-Gemawang 600,000,000 l. Peningkatan Jalan Kandangan-Dakaran 700,000,000 m. Peningkatan Jalan Madureso-Tembarak 600,000,000 n. Peningkatan Jalan Pikatan-Jragan 500,000,000 o. Peningkatan Jalan Kandangan-Tegong 500,000,000 p. Peningkatan Jalan Parakan-Wonosroyo 500,000,000 q. Peningkatan Jalan Lungge-Pasar Hewan Temanggung 600,000,000 r. Peningkatan Jalan Dlimoyo-Pringapus 400,000,000 s. Peningkatan Jalan Prangkokan-Tlogo 600,000,000 t. Peningkatan Jalan Bejen-Kemuning 600,000,000 u. Rehab Aspal Jalan Candisari ke Bansari Desa Candisari Kec. Bansari 2000 x 3 1,200,000,000 v. Pembangunan Jalan Aspal Kwarakan Kaloran-Kramat Kranggan Ds. Kwarakan Kec. Kaloran s/d 3000 m 4,000,000,000

Ds. Kramat Kec. Kranggan

4 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan Kabupaten Temanggung 3 lokasi 600,000,000 1,009,040,000 740,000,000 645,513,290 87.23 720,000,000

a. Pembangunan Talud Jalan Campurejo-Tretep 200,000,000

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

b. Pembangunan Talud Jalan Bejen-Prangkokan 200,000,000 c. Pembangunan Talud Jalan Ngadirejo-Jumprit 200,000,000 d Pembangunan Senderan Jln Kab.Desa Traji-DsTegalsari Kec.Kedu Dsn Gamblok, Ds Traji, Kec.Parakan P.2000m, T 2m 250,000,000 e Pembangunan senderan /talud jalan Dusun Jambon II menuju Desa Wonotirto Dsn Jambon, Desa Gandurejo, Desa P : 200 m L : 4 m 150,000,000

Wonotirto, Desa WanutengahKec.Parakan

f Pembangunan senderan jalan penghubung antar Desa Ngimbrang dengan Jalan raya Desa Ngimbrang s/d P 150 m PMDesa Mondoretno, Desa Malangsari dan Desa Bansari Desa Bansari, Kec. Bulu

g Pembangunan talud dan pengaspalan jalan antara dusun Kwadungan Dusun Kwadungan Desa Wonotirto P :7.500 m L :5 m 1..500.000.000s/d Dusun Jubuk Desa Wanutengah Kec. Parakan Dusun Jubuk Desa Wanutengah

Kec. Parakan

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

h Pembangunan Senderan Jalan Raya Tegowanuh s.d Kec. Kandangan Desa Tegowanuh s.d Kec. Kandangan P = 860 m 300,000,000 i Pemb. Sanderan jalan desa Dsn. Ploso-Patemon Gesing P= 400 x 2 m 213,000,000

Kec. Kandanganj Senderan jalan antar kecamatan dusun kalipetung Desa Banjarsari Kec. Ngadirejo 150 x 3 x 0.3 m PM

2 Pembangunan Turap/talud/ bronjong 399,989,000 590,500,000 496,900,900 84.151 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Kali Datar Ds, Gentingsari, Kec. Bansari 250,000,000 300,000,000 2 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Kedu Ds. Campursari, Kec. Bulu 169,986,800 203,984,160 3 Pembangunan Pengaman Tebing Kali Bulu Ds. Bulu, Kec. Bulu 60,000,000 72,000,000 6 Pembangunan Talut dan Saluran Drainase Koden Desa Tlilir, Kecamatan Tlogomulyo 400 m 200,000,000

5 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong1 Pembangunan Saluran Drainase/ gorong-gorong Kabupaten Temanggung 5 lokasi 2,810,000,000 997,662,500 500,000,000 443,055,200 88.61 3,372,000,000

a Pembangunan Saluran Drainase Jl Dr Sutomo 75,000,000 90,000,000 b Pembangunan Saluran Drainase Jl Jenderal Sudirman 700,000,000 840,000,000 c Pembangunan Salurean Drainase Jl Dewi Sartika 775,000,000 930,000,000 d Pembangunan Salurean Drainase Jl WR Supratman 250,000,000 300,000,000 e Pembangunan Salurean Drainase Kota Parakan 1,010,000,000 1,212,000,000

2 Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong Kabupaten Temanggung 6 UPTD 300,000,000 300,000,000 200,000,000 191,823,000 95.91 360,000,000

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Kabupaten Temanggung 5 Unit 1,242,500,000 1,440,520,000 247,990,000 211,011,100 85.09 1,491,000,000

a. Rehabilitasi Jembatan Kali Cuntel 195,000,000 b. Rehabilitasi Jembatan Kali Progo 182,000,000 c. Rehabilitasi Jembatan Kali Sempol 217,000,000 d. Pembangunan Duiker Plat Ruas Jalan Parakan-Bansari 148,500,000 e Rehabilitasi Jembatan Kali Bulu 500,000,000

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan ( 6 UPTD) 3,000,000,000 2,484,230,000 2,498,212,500 2,453,619,400 98.21 3,600,000,000 a. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 3,000,000,000

7 Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 100,000,000 70,920,000 50,795,000 71.62 120,000,000

a. Penyusunan sistem informasi/data base jalan 100,000,000

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan1 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 59,543,400 49,619,500 30,000,000 23,371,400 77.90 71,452,080

a. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 59,543,400 2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 95,895,000 79,912,500 99,313,000 96,921,700 97.59 115,074,000

a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat 95,895,000 3 Pengadaan Alat - Alat Berat 1,599,460,000 -

a. Pengadaan Alat - Alat Berat Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 1,650,000,000

9 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kabupaten Temanggung 4 lokasi 743,979,600 619,983,000 606,650,500 97.85 892,775,520

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Kabupaten Temanggung 14 Lokasi 2,700,000,000 2,700,000,000 2,754,020,000 2,464,446,818 3,240,000,000 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwaluhan Ds. Badran, Kec. Kranggan 250,000,000 300,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Pacar Ds. Banyuurip, Kec. Temanggung 250,000,000 300,000,000 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Nongko Ds. Wanutengah, Kec. Kedu 200,000,000 240,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibendo Tanjungsari Ds. Kerokan, Kec. Tlogomulyo 150,000,000 180,000,000 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kerokan Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo 150,000,000 180,000,000 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mudal Ds. Selopampang, Kec. Selopampang 125,000,000 150,000,000 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silegen Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang 150,000,000 180,000,000 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemiwang Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang 200,000,000 240,000,000 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipengkol Ds. Padureso, Kec. Jumo 200,000,000 240,000,000

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Karangtejo Ds. Karangtejo, Kec. Jumo 250,000,000 300,000,000 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglodog II Ds. Candiroto, Kec. Candiroto 225,000,000 270,000,000 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Kawah Ds. Semen, Kec. Wonoboyo 150,000,000 180,000,000 13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semiling Ds. Kaloran, Kec. Kaloran 200,000,000 240,000,000 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siduwur Ds. Pendowo, Kec. Karnggan 200,000,000 240,000,000

3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum (DAK Non DR) Kabupaten Temanggung 7 Lokasi 1,200,000,000 1,000,000,000 1,105,270,000 933,672,727 84.47 1,440,000,000

4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 199,865,000 199,865,000 99,769,400 91,634,400 91.85 239,838,000

5 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun Kabupaten Temanggung 6 lokasi 1,998,482,000 1,998,482,000 749,204,300 636,714,300 84.99 2,398,178,400 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Margosono Ds.Lempuyang, Kec. Candiroto 200,000,000 240,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Trocoh Ds. Trocoh, Kec. Wonoboyo 350,000,000 420,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kebo Kuning Ds. Bengkal, Kec. Kranggan 150,000,000 180,000,000 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglutuk Ds. Malebo, Kec. Kandangan 200,000,000 240,000,000 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Waduk Ds. Geblok, Kec. Kaloran 300,000,000 360,000,000 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sikuwung Ds. Samiranan, Kec. Kandangan 200,000,000 240,000,000 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sianjir Ds. Sukomerto, Kec. Jumo 250,000,000 300,000,000 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Simonggang Ds. Danurejo, Kec. Kedu 250,000,000 300,000,000

10 Pengadaan Bahan OP Irigasi Kabupaten Temanggung - 11 Perbaikan Saluran irigasi Desa KWD Jurang RW 02 Desa KWD Jurang12 Rehab saluran irigasi sewiyu Dusun Tlogo, Kec. Tlogomulyo 500 x 1 m 200,000,000

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

6 Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani pemakai air (P3A) Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 49,035,000 49,035,000 24,487,900 24,122,900 98.51 58,842,000

7 Pendampingan Water Resources and irrigation sector managemen program Kabupaten Temanggung 4 Lokasi 600,000,000 600,000,000 609,091,600 526,811,500 86.49 720,000,000 (WISMP)

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Krekah Ds. Ngaliyan, Kec. Bejen 150,000,000 180,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siklopo Ds. Putat, Kec. Bulu 150,000,000 180,000,000 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Maron Ds. Tegalsari, Kec. Kedu 150,000,000 180,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silebong Kel. Tlogorejo, Kec. Temanggung 150,000,000 180,000,000

8 Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi (Pendampingan DAK non DR) Kabupaten Temanggung 14 Lokasi 314,905,000 314,905,000 334,259,500 297,107,682 88.89 377,886,000 1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kuwaluhan Ds. Badran, Kec. Kranggan 25,000,000 30,000,000 2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kali Pacar Ds. Banyuurip, Kec. Temanggung 25,000,000 30,000,000 3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Nongko Ds. Wanutengah, Kec. Kedu 20,000,000 24,000,000 4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sibendo Tanjungsari Ds. Kerokan, Kec. Tlogomulyo 15,000,000 18,000,000 5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kerokan Ds. Tanjungsari, Kec. Tlogomulyo 15,000,000 18,000,000 6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Mudal Ds. Selopampang, Kec. Selopampang 12,500,000 15,000,000 7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Silegen Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang 15,000,000 18,000,000 8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gemiwang Ds. Bumiayu, Kec. Selopampang 20,000,000 24,000,000 9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sipengkol Ds. Padureso, Kec. Jumo 20,000,000 24,000,000

10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Karangtejo Ds. Karangtejo, Kec. Jumo 25,000,000 30,000,000 11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siglodog II Ds. Candiroto, Kec. Candiroto 22,500,000 27,000,000 12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Aji Kawah Ds. Semen, Kec. Wonoboyo 15,000,000 18,000,000 13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semiling Ds. Kaloran, Kec. Kaloran 20,000,000 24,000,000 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siduwur Ds. Pendowo, Kec. Karnggan 20,000,000 24,000,000

9 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Kabupaten Temanggung 7 Lokasi 125,695,200 125,695,200 142,362,200 122,745,273 86.22 150,834,240 (Pendampingan DAK non DR)

10 Water Resources and irrigation sector managemen program (WISMP) Kabupaten Temanggung 4 lokasi 450,750,000 420,750,000 550,850,000 535,679,200 97.25 540,900,000

11 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Kabupaten Temanggung 11 Lokasi 3,098,000,000 2,598,220,000 - - 3,717,600,000 1 Pembangunan Bendung Sigoleng Ds. Medari, Kec. Ngadirejo 500,000,000 2 Pembangunan Bendung Kenton Ds. Tlogorejo, Kec. Temanggung 700,000,000 3 Pembangunan Bendung Gesing Suroloyo Ds. Tlogo, Kec. Tretep 500,000,000 4 Pembangunan Bendung Plangkrong Ds. Geblog, Kec. Kaloran 300,000,000 5 Pembangunan Bendung Salam (Lanjutan) Ds, Salamsari, Kec. Kedu 300,000,000 6 Pembangunan Bendung Sinongko Ds. Gejagan, Kec. Ngadirejo 498,000,000 7 Pembangunan Bendung Sibenca Ds. Larangan Luwok, Kec. Bejen 300,000,000

13 Pembangunan Infrastruktur Air Minum Kabupaten Temanggung 1 lokasi 187,080,100 - - 224,496,120

14 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 49,515,000 49,515,000 - - 59,418,000

15 Pembuatan Data Base Jaringan Irigasi 1 uptd 50,000,000 - - 60,000,000

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

10 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 2,484,845,500 1 Pengembangan Kawasan Rest Area Kledung 1,200,000,000 1,172,623,800 97.72

2 Pembangunan UMKM Center - 1,000,000,000 130,615,700 13.06

3 Pembenahan halaman Gedung Pemuda dan Kebudayaan - 999,305,800 886,441,000 88.71

4 Pembangunan Halaman Masjid Agung Darussalam - 299,816,000 286,210,700 95.46

5 Fasilitasi Pembangunan STA Muntung - 16,638,000 13,169,100 79.15

6- 65,574,000 52,352,200 79.84

7 Pengembangan Rest Area Pringsurat Kec. Pringsurat 1 lokasi 1,000,000,000 - -

8 Pembangunan Gedung Pertemuan Kecamatan Gemawang Kecamatan Gemawang 1 lokasi 700,000,000

11 Program Pengembangan Prasarana Perkotaan 1,624,110,000 1 Pemeliharaan dan Pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Kabupaten Temanggung 3 kegiatan (10 lokasi) 800,000,000 947,750,000 845,279,417 89.19 960,000,000

2 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 998,930,000 1,000,000,000 987,949,000 98.79 1,198,716,000

3 Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 150,000,000 - - 180,000,000

4 Pemeliharaan Panggung Reklame 30,000,000 30,000,000 28,730,100 95.77 36,000,000 a Pemeliharaan Panggung Reklame Pringsurat Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 15,000,000 b Pemeliharaan Panggung Reklame Kota Temanggung dan Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 15,000,000

Parakan5 Perencanaan Meterisasi dan Instalasi PJU Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000 53,696,700 50,014,700 93.14

6 Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah 2 unit 350,000,000 - - 420,000,000 a Pembenahan Halaman Gedung Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung 1 unit 200,000,000 b Rehab Kantor Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung 1 unit 150,000,000

12 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 2,548,744,000 1 Pembangunan Trotoar Kabupaten Temanggung 1,100,000,000 2,149,514,000 565,000,000 543,967,000 96.28 1,320,000,000

a Lanjutan Pembangunan Trotoar Jl. Gerilya Kabupaten Temanggung 300 mb Lanjutan Pembangunan Trotoar Pringsurat Kabupaten Temanggung 240 mc Lanjutan Pembangunan Trotoar SMP 1 Jumo Kabupaten Temanggung 180 md Pembangunan Trotoar Depan SD IT (Jl Dewi Sartika) Kabupaten Temanggung

Pendataan dan Pembuatan Sistem Informasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Fasilitasi dan Pendampingan Pembangunan Makam Makukuhan dan Trenggono Kusumo

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

e Pembangunan Trotoar Jl Kartini (Lanjutan depan SMP 1 dan Kabupaten TemanggungRehab Trotoar Depan SMA 1 Temanggung) Desa Kranggan - Ds Pendowo 1000 x 1,5 150,000,000

f Trotoar SD 1 Kranggan Ds Sanggrahan - Kel Kranggan 150,000,000 g Trotoar Ds Sanggrahan - Kel. Kranggan

2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar Kabupaten Temanggung 6 UPTD 400,000,000 399,230,000 489,890,000 428,992,800 87.57 480,000,000

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan 498,515,000 1 Pendampingan PNPM perkotaan Kabupaten Temanggung 41 Kelurahan /Desa 202,500,000 100,000,000 202,500,000 178,498,600 88.15 243,000,000

2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten Temanggung 60 Lokasi 600,000,000 398,515,000 594,245,000 556,038,900 93.57 720,000,000

4 Pembangunan Gedung Serbaguna Kecamatan Tembarak Kecamatan Tembarak 1 unit 225,000,000 - -

5 Senderan dan Pagar SD Selopampang 5 X 80 m

14 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 255,687,500 1 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Temanggung 20 Desa 100,000,000 147,836,000 121,556,100 82.22 120,000,000

2 Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan Kabupaten Temanggung 405 Desa 164,245,000 149,185,000 148,611,040 99.62 197,094,000

3 Fasilitasi Bantuan Sarana dan Prasarana Bantuan Gubenur Kabupaten Temanggung - 230,817,200 191,022,100 82.76

4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur (Bantuan Gubernur) Kabupaten Temanggung - 10,419,000,000 9,814,203,600 94.20

15 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 41,594,500 1 Pembinaan Jasa Konstruksi Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 41,594,500 41,594,500 34,000,000 33,787,300 99.37 49,913,400

16 Program Pengembangan Perumahan 139,378,500 1 Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Temanggung 1000 unit 100,000,000 89,765,000 84,893,700 51,307,300 60.44 120,000,000

2 Pendataan / Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Permukiman Kabupaten Temanggung 4 Kecamatan 50,000,000 49,613,500 - - 60,000,000

3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemukiman Tempat relokasi Kabupaten Temanggung - 750,000,000 621,311,200 82.84

4 Pendampingan Bantuan Kualitas Desa Kemloko Kabupaten Temanggung - 50,000,000 48,840,000 97.68

5 Fasilitasi dan Pendampingan Pembangunan Rusunawa Kabupaten Temanggung - 219,175,000 204,810,000 93.45

17 Program Lingkungan Sehat Perumahan 216,299,000 1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Kabupaten Temanggung 16 Desa 120,000,000 75,544,700 52,189,400 69.08 144,000,000

Miskin2 Pendampingan Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Temanggung 3 Desa 80,000,000 40,000,000 35,445,300 88.61 96,000,000

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

3 Fasilitasi Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Temanggung - 35,544,700 16,744,100 47.11

18 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 300,000,000 99,595,000 97,334,220 97.73 360,000,000

2 Pengadaan mobil pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung 2 Unit 2,800,000,000 - - 2,900,000,000

3 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 160,000,000 120,000,000 117,224,308 97.69 200,000,000

4 Simulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran kepada Masyarakat Kabupaten Temanggung 10 Desa 250,000,000 - - 300,000,000 dan Dunia Usaha

5 Pendataan / Pemetaan Kawasan rawan bencana kebakaran dan sumber air Kabupaten Temanggung 1 kegiatan 50,000,000 - - -untuk mobil pemadam kebakaran

6 Pengadaan Personil Pemadam Kebakaran (Out sourch) Kabupaten Temanggung 16 personil 220,000,000 - - 450,000,000

7 Pengadaan tanah dan bangunan untuk pos pemadam kebakaran Kabupaten Temanggung 1 titik pos 1,300,000,000 - - 1,400,000,000

19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 91,140,000 1 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan Ruang Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 30,000,000 20,000,000 18,190,500 90.95 36,000,000

20 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2,674,467,000 1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 425,000,000 300,000,000 267,745,680 89.25 510,000,000

persampahan

2 Pemeliharaan kebersihan kota Kabupaten Temanggung 350,000,000 248,500,000 232,915,000 93.73 420,000,000

3Kabupaten Temanggung

Terwujudnya sepeda motor roda 3 sampah dan garasinya 350,000,000 100,000,000 94,895,000

94.90 420,000,000

4 Peningkatan TPA Sanggrahan Kabupaten Temanggung 2,250,000,000 1,000,000,000 967,210,100 96.72 2,700,000,000

5 Pengadaan Truck arm roll dan kontainer Kabupaten Temanggung 500,000,000 550,000,000 541,690,200 98.49 600,000,000

6 Pengadaan lahan untuk TPA Kabupaten Temanggung tersedianya lahan 10.000 m2 untuk TPA Sangrahan 500,000,000 - - 600,000,000

7 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik Kabupaten Temanggung Terangkutnya sampah di 1,400,000,000 1,000,000,000 744,870,783 74.49 1,680,000,000 daerah pelayanan ke TPA

Revitalisasi Prasarana persampahan (pengadaan sepeda motor roda tida dan garasi)

Terlayaninya kebersihan/persampahan 12 ibu kota kecamatan

Terwujudnya pembangunan zona 1 control landfill 1 truck arm roll dan 5 kontainer

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

8 Fasilitasi bantuan keserasian RT/RW Kabupaten Kabupaten Temanggung Tersalurnya dana hibah RT RW 50,000,000 30,000,000 27,104,400 90.35 60,000,000 Temanggung

9 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten Temanggung 75,000,000 - - 90,000,000

10 Pengadaan Alat Angkut Sampah Kabupaten Temanggung Tersedianya 2 pick up sampah 350,000,000 170,000,000 168,151,750 98.91 420,000,000

11 Pengadaan Dump Truck Kabupaten Temanggung Tersedianya 1 dump truck 350,000,000 600,000,000 592,591,350 98.77 420,000,000

12 Pembuatan sistem informasi persampahan Kabupaten Temanggung Tersusunya sistem informasi 150,000,000 - - 180,000,000 sar pras persampahan

13 Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R Kabupaten Temanggung 2 unit TPST3R 850,000,000 - - 1,020,000,000

14 Pengadaan Alat Berat untuk TPA Kabupaten Temanggung Tersedianya exavator 1 unit 2,000,000,000 - - 2,400,000,000

15 Penyusunan Feasible Study TPA Wilayah Temanggung Utara Kabupaten TemanggungTersedianya dokumen FS untuk TPA Wilayah Temanggung Utara

200,000,000 - - 240,000,000

16 Pengadaan Perlengkapan kerja Lapangan Tenaga Persampahan Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 75,000,000 - -

21 Program Peningkatan pengendalian Polusi 421,402,500 1 Pemeliharaan kebersihan kawasan pusat kota Temanggung Kabupaten Temanggung 500,000,000 421,402,500 250,000,000 246,722,500 98.69 600,000,000

22 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 295,126,000 1 Penataan dan pemeliharaan RTH Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 750,000,000 295,126,000 300,000,000 294,765,640 98.26 900,000,000

2 Pembangunan RTH Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 1,000,000,000 950,000,000 859,793,800 90.50 1,200,000,000

3 Penyusunan Raperda RTH Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 30,000,000 - - 36,000,000

Tertanganinya kebersihan kota dengan tenaga out sourching (21 tenaga)

Terciptanya pengurangan sampah dengan bank sampah di 40 lokasi

Alokasi Realisasi %Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

VolKebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Kinerja anggaran Tahun 2013 (Sebagai Catatan Penting)

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifNo Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Lokasi

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016Alokasi Anggaran Tahun

2014

23 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 48,415,000 1 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian c Kabupaten Temanggung - - 20,000,000 19,420,900 97.10

2 Penyusunan Raperda Penanganan penambangan bahan mineral bukan logam Kabupaten Temanggung - 20,000,000 12,009,000 60.05

3 Pembinaan ESDM Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 48,415,000 48,415,000 58,098,000

D:\WIKEN\DATA TAHUN 2014\RENJA 2015\RENCANA DPU 2015 DENGAN MUSREN.xls

Temanggung, Januari 2014Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Temanggung

Ir.SUPARDIYONO, MTPembina Tingkat I

NIP.19600822 199302 1 001

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG)

JUMLAH (BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG)

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNGSUMBER DANA : DAU/DAK/DBHCHT/BANTUAN KEUANGAN KEPADA KAB/KOTA (BANTUAN GUBERNUR)/APBD PROVINSI/APBN)*

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14URUSAN

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG1 Belanja Hibah PNPM Perkotaan (APBN) 41 Kelurahan/ Desa 216,250,000.00 216,250,000.00 220,000,000.00 220,000,000.00 100.00 216,250,000.00

4,108,750,000.00

2 Belanja Hibah Pamsimas (APBN) 12 Desa 1,000,000,000.00 837,500,000.00 650,000,000.00 650,000,000.00 100.00 2,340,000,000.00 2,340,000,000.00

3 Belanja Hibah Sanitasi Lingkungan Berbasis 3 846,600,000.00 846,600,000.00 846,600,000.00 846,600,000.00 100.00 846,600,000.00

Masyarakat (SLBM)

84,660,000.00

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kec Temanggung dan Kec Parakan

Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa

Kabupaten Temanggung

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Desa/ Kelurahan

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Tercapainya penurunan RTM di 41 Kel/Desa

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di 12 Desa

Kabupaten Temanggung

Tersedianya akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi di 3 Desa/Kelurahan

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 Keserasian RT/RW 1 ls 325,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 100.00 350,000,000.00

5 Belanja Hibah Infrastruktur Perdesaan (APBN) 405 7,274,400,000.00 7,274,400,000.00 7,556,000,000.00 7,466,000,000.00 98.81 -

6 Belanja Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan 40 KSM 400,000,000.00 400,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 100.00 500,000,000.00

7 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) (APBN ) 10 Desa - 750,000,000.00 7,900,000,000.00 7,900,000,000.00 100.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

8 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (APBN) 1000 unit 1,014,000,000.00 1,014,000,000.00 100.00 7,000,000,000.00 7,000,000,000.00

Total belanja Tidak Langsung 10,146,910,000.00

Kabupaten Temanggung

Berdirinnya KSM pengelola sampah sekala linkungan di daerah rawan sampah

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung(Wajib Retribusi Kebersihan / Persampahan)

Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah meningkat

Pengelolaan Sampah meningkat wilayahnya, dan berkurang timbulanya

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung

Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan

Lokasi

Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan

Setiap Lingkungan Rawan samaph memiliki KSM yang mengelola sampah mandiri

Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan

Kabupaten Temanggung Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan di 10 Desa

Tersedianya infrastruktur yang memadai bagi masyarakat Perdesaan di 10 Desa

Tercapainya Pembangunan Perumahan yang Layak bagi Masyarakat

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pembangunan 1000 Rumah yang Layak bagi Masyarakat

Tercapainya Pembangunan 1000 Rumah yang Layak bagi Masyarakat

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

A. BELANJA LANGSUNG1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 12 bulan 75,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 43,267,899.00 72.11 120,000,000.00

2 Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ 12 bulan 175,000,000.00 139,985,800.00 132,489,600.00 95,090,123.00 71.77 279,998,000.00 operasional

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 24,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 11,992,700.00 99.94 24,000,000.00

4 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 29,156,000.00 14,999,500.00 14,578,000.00 14,569,300.00 99.94 29,156,000.00

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 47,239,800.00 24,996,900.00 23,619,900.00 11,411,400.00 48.31 47,239,800.00

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 2,997,000.00 99.90 6,000,000.00

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 29,790,000.00 28,500,000.00 14,895,000.00 14,670,000.00 98.49 29,790,000.00

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 12 bulan 3,600,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 100.00 3,600,000.00

Kabupaten Temanggung Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

9 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 30,000,000.00 23,000,000.00 23,724,000.00 22,986,500.00 96.89 47,448,000.00

10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 50,000,000.00 39,995,000.00 48,920,000.00 48,892,400.00 99.94 97,840,000.00

11 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 7,970,000.00 3,985,000.00 3,985,000.00 3,810,000.00 95.61 7,970,000.00

12 Jasa Pelayanan Perkantoran 12 bulan 629,995,000.00 629,995,000.00 625,750,500.00 493,234,000.00 78.82 782,188,125.00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 27,999,963.00 27,999,963.00 28,000,000.00 27,220,000.00 97.21 56,000,000.00

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan 22,000,000.00 11,000,000.00 11,000,000.00 10,935,000.00 99.41 22,000,000.00

3 Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1 Kegiatan 80,400,000.00 - 80,389,000.00 58,130,000.00 72.31 80,400,000.00

4 Pengadaan peralatan Komputer dan printer untuk Sekretariat & UPTD 7 unit 56,000,000.00 - - -

3 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1 Pembangunan Jalan

- Jalan Congkrang-Kebondalem-Kemuning (lanjutan) (Musrenbang) Kec.Bejen 1 km 600,000,000.00 4,500,360,000.00 2,974,730,000.00 2,761,763,060.00 92.84 7,535,000,000.00 - Jalan Salamsari-Wonosobo Jurang (Proposal+Rusak) (Musrenbang) Kec.Temanggung 1 km 550,000,000.00 - Jalan Medono-Pingit (Lanjutan+Musrenbang) Kec.Pringsurat 1.25 Km 750,000,000.00 - Jalan Limbangan-Prangkokan (Lanjutan+Musrenbang) Kec.Bejen 2 km 500,000,000.00

Kabupaten Temanggung Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur ( Penataan halaman dan perbaikan pagar Kantor)

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Kabupaten Temanggung

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

Mewujudkan sarana dan prasarana aparatur

DPU Temanggung Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

DPU Temanggung

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Jalan Penghubung Walitelon Utara dg Kedungumpul Tmg.(Musrenbang) Kec.Temanggung 1 km 600,000,000.00 - Jalan Dsn.Sobokerto-Mangli- Dsn.Wadas Kab.Smg (soborejo) (Musrenbang) Kec Pringsurat 3,1 km 1,500,000,000.00 - Jalan Tembus Batursari-Jambu (Kledung) (Musrenbang) Kec.Kledung 0,2 km 500,000,000.00 - Jalan Tembus Gejagan sampai Jl.Lingkar (Musrenbang) Kec.Ngadirejo 985x3 m 1,000,000,000.00 - Jalan Tembus ke Campuranom (Depokharjo-Campuranom) (Musrenbang) Kec. Parakan 700x3 m 230,000,000.00 - Jalan Selopampang-Bulan (Musrenbang) Kec. Selopampang 970 m 500,000,000.00 - Jalan Bogati-Liyangan (Musrenbang) Kec. Ngadirejo 1000x3 m 500,000,000.00 - Rabat beton dsn Kemusu (Wonoboyo) (Musrenbang) Kec. Wonoboyo 1,6 x 0,12 x 800 m 100,000,000.00 - Jalan Dakaran-Tlogopucang (Lanjutan) Kec. Kandangan 1 Km 500,000,000.00 - Jalan Lingkar Candiroto (Lanjutan) Kec. Candiroto 0.3 Km 200,000,000.00 - Jalan Ngabean-Pitrosari (Jl.Kab.Trasah) Kec. Candiroto 1 Km 550,000,000.00 - Jalan Malebo-Gemawang (Lanjutan) Kec. Gemawang 1.2 Km 700,000,000.00 - Jalan Kemloko-Klepu (Lanjutan) Kec. Kranggan 1 Km 550,000,000.00 - Rabat Beton Ds.Tening (Lanjutan) Kec. Wonoboyo 0.5 Km 300,000,000.00 - Jalan Ngimbrang-Kedu (Rusak) Kec. Kedu 1 Km 550,000,000.00 - Jalan Bolang-Gentan (Proposal) Kec. Kranggan 1 Km 500,000,000.00 - Jalan Candisari-Langgeng (Lanjutan) Kec. Tlogomulyo 1 Km 550,000,000.00

2 Pembangunan Jembatan 3,244,620,000.00 2,554,487,000.00 2,338,205,865.00 91.53 6,561,500,000.00 - Pembangunan Jembatatan Kali Parangan Kec. Bulu 6x4x5 m 500,000,000.00 - Pembangunan Jembatan Kali Bengengeng Dsn.Wonotopo Ds.Sidoarjo Dsn.Wonotopo 1 Unit 600,000,000.00

Kec. Candiroto Ds.Sidoarjo

- Pembangunan Jembatan Kali Tengah Dsn.Kalitengah Ds. Pringsurat Dsn.Kalitengah 1 Unit 200,000,000.00

Ds.Pringsurat- Pembangunan Jembatan Kali Waluh Ds. Klepu Kec.Kranggan Ds. Klepu 1 Unit 400,000,000.00

Kec.Kranggan- Pembangunan Jembatan Kali Watusemar Ds.Nglorog Kec.Pringsurat Ds.Nglorog 1 Unit 350,000,000.00

Kec.Pringsurat- Pembangunan Jembatan Kali Dunglong Ds.Greges Kec.Tembarak Ds.Greges 1 Unit 700,000,000.00

Kec.Tembarak- Pembangunan Jembatan Kali Legoksari Ds.Selopampang Ds.Selopampang 1 Unit 525,000,000.00

Kec.Selopampang

3 Pembangunan Jalan Perdesaan- Jalan Wonokerso-Bagusan (Rusak) (Musrenbang) Kec Tembarak 1.25 Km 750,000,000.00 7,884,870,000.00 2,513,000,000.00 2,264,533,810.00 90.11 5,005,000,000.00 - Jalan Bulan-Jetis-Salamrejo (lanjutan) (Musrenbang) Kec.Selopampang 1 Km 550,000,000.00 - Jalan Batursari-Pateken (Lanjutan) (Musrenbang) Kec.Candiroto 1 Km 550,000,000.00 - Rabat beton Dsn.Kemiri-Kali sengi - Ds.Getas (Musrenbang) Kec.Kaloran 0,5 km 350,000,000.00 - Rabat beton Ds.Kertosari-Ketitang-Giyono Jamusan (Musrenbang) Kec.Jumo 1,000,000,000.00 - Pengaspalan Jl. Ds. Candisari (Musrenbang) 500,000,000.00

- Rabat beton Dsn.Krajan-Pagergunung-Ngacar (Musrenbang) Kec.Pringsurat 4,5 km 300,000,000.00 - Betonisasi Jl. Dsn. Malebo (Musrenbang) Kec. Kandangan 2000x2 m 150,000,000.00 - Peningkatan Jl. Ds. Sriwungu (Musrenbang) Kec.Tlogomulyo 218,000,000.00 - Peningkatan Jl. Dsn. Krajan-Klepu- Dsn.Pingit Lawang (Musrenbang) Kec. Pringsurat 1500 m 250,000,000.00 - Rabat Beton Dsn.Gentan Kali Mayung-Klowok Kidul (Musrenbang) Kec. Kranggan 1500 m 400,000,000.00 - Betonisasi Ds.Margoyoso-Puspo (Musrenbang) Kec.Candiroto 2500 m 450,000,000.00 - Jalan Geblok-Kaloran (Lanjutan) Geblok, Kaloran 1 Km 550,000,000.00

pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Jalan Sucen-Karangseneng (Strategis + Proposal) Sucen Gemawang 0.7 Km 400,000,000.00 - Jalan Karanggedong-Katekan (Strategis) Kataan, Ngadirejo 1.2 Km 650,000,000.00 - Jalan Kembangsari-Plumutan-Kalisanten (Lanjutan) Kec. Kandangan 0.25 Km 200,000,000.00 - Jalan Tlogowungu-Muncar (Proposal + RTM) Tlogowungu 0.25 Km 200,000,000.00 - Rabat Beton Dsn.Klowok Kidul Kemloko Kranggan (Proposal) Kec.Kranggan 0.25 Km 200,000,000.00 - Rabat Beton dringo Tlogopucang (Proposal) Kec.Kandangan 0.25 Km 300,000,000.00 - Jalan Tanjungsari-Kemloko-Kranggan (Proposal) Kemloko, Kranggan 0.25 Km 200,000,000.00

4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)- Pemeliharaan Jalan Wanutengah-Wonotirto (Lanjutan) Wonotirto, Bulu 1 Ruas 600,000,000.00 4,644,120,000.00 15,066,800,000.00 13,975,680,073.00 92.76 495,000,000.00 - Pemeliharaan Jalan Bejen-Tretep (lanjutan) Jlegong,Bejen 1 Ruas 600,000,000.00 - Pemeliharaan Jalan Bejen-Ngalian (Lanjutan) Duren, Bejen 1 Ruas 750,000,000.00 - Pemeliharaan Jalan Maron-Kandangan (Lnjutan) Caruban,Kandangan 1 Ruas 450,000,000.00 - Pemeliharaan Jalan Kebraman-Muncar (Lanjutan) Gemawang 1 Ruas 650,000,000.00 - Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (Jl. Suyoto) Temanggung 1 Ruas 450,000,000.00

5 Peningkatan Jembatan- Pembangunan Jembatan Kali Mloko Plosogaden (Musrenbang) Kec.Candiroto 1 Unit 600,000,000.00

Pembangunan Jembatan Seketok Dsn.Nglarangan (Musrenbang) Kec.Wonoboyo 1 Unit 400,000,000.00 Pembangunan Jembatan Sasak Karangtejo (Musrenbang) Kec.Kedu 1 Unit 700,000,000.00

- Pelebaran Jembatan Kali Tepusen Ds.Tepusen Kec.Kandangan Ds.Tepusen 1 Unit 300,000,000.00 2,423,227,500.00 - - 0.00 1,540,000,000.00 Kec.Kandangan

- Pelebaran Jembatan Kali Rowo Ds.Candiroto Kec.Candiroto Ds.Candiroto 1 Unit 200,000,000.00 Kec.Candiroto

- Pelebaran Jembatan Kali Pacar Ds.Gilingsari Kec.Temanggung Ds.Gilingsari 1 Unit 700,000,000.00 Kec.Temanggung

- Pelebaran Jembatan Kali DI Soropadan Ds.Soropadan Kec.Pringsurat Ds.Soropadan 1 Unit 200,000,000.00 Kec.Pringsurat

6 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendampingan dan DAK) 6 Ruas 350,000,000.00 620,000,000.00 1,820,164,500.00 1,688,798,707.00 92.78 385,000,000.00

7 Peningkatan Jalan - Jalan Tretep-Nglarangan (Lanjutan) (Musrenbang) Nglarangan, Tretep 1 Ruas 550,000,000.00 15,973,105,000.00 1,029,569,025.00 965,693,175.00 93.80 9,735,000,000.00 - Peningkatan Jalur Lambat Badran-Bengkal (Musrenbang) Kec.Kranggan 1 Ruas 750,000,000.00 - Peningkatan Jalan Caturanom-Purborejo (Musrenbang) Kec. Bansari 1 Ruas 1,000,000,000.00 - Peningkatan Jalan Tretep-Donorojo (Musrenbang) Kec.Tretep 1 Ruas 750,000,000.00 - Peningkatan Jalan Beton Ngropoh-Karangwuni (Musrenbang) Kec.Kranggan 1 Ruas 400,000,000.00 - Peningkatan Jalan Wonokerso-Tembarak (Musrenbang) Kec. Tembarak 1 Ruas 125,000,000.00 - Peningkatan Jalan Simpar-Pesantren (Musrenbang) Kec.Tretep 1 Ruas 1,250,000,000.00 - Jalan Jumprit-Sibajag (Rusak_Musrenbang) 2012 Sibajag, Candiroto 1 Ruas 900,000,000.00 - Jalan Greges-Banaran (Lanjutan) Greges, Tembarak 1 Ruas 500,000,000.00 - Jalan Kebraman-Wonosroyo (lanjutan) Wonosroyo, Kedu 1 Ruas 450,000,000.00 - Jalan Campurejo-Wates (lanjutan) Campurejo, Tretep 1 Ruas 1,000,000,000.00 - Jalan Menggoro-Kemloko (lanjutan + Musrenbang) 2012 Kemloko, Tembarak 1 Ruas 600,000,000.00 - Jalan Bulu-Wanutengah (Lanjutan) Gondosuli, Bulu 1 Ruas 500,000,000.00 - Jalan Pare-Madyocondro (Rusak+Stategis) Pare Kranggan 1 Ruas 400,000,000.00

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Kabupaten Temanggung Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Jalan Parakan-Bansari (Rusak+Pelebaran) Mojosari, Bansari 1 Ruas 550,000,000.00 - Jalan Jumo-Jamusan-Kertosari (Lanjutan) Jamusan, Jumo 1 Ruas 500,000,000.00 - Jalan Plosogaden-Candiroto (Lanjutan + Musrenbang) 2012 Muneng, Candiroto 1 Ruas 500,000,000.00 - Jalan Bantir-Rejosari (Lanjutan) Kec. Wonoboyo 1 Ruas 750,000,000.00 - Jalan Sanggrahan-Kwarakan (Lanjutan) Kramat, Kranggan 1 Ruas 600,000,000.00 - Jalan Kwarakan-Wonokerso (Lanjutan) Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 500,000,000.00 - Jalan Tleter-Kwarakan (Lanjutan) Kwarakan, Kranggan 1 Ruas 550,000,000.00

4 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong1 Selokan Permanen Tlahab 15,000,000.00

2 Pembangunan Drainase Jalan Temanggung -Tlogo

3 Drainase Jalan Desa Sucen 1000 m 200,000,000.00

4 Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong 6 UPTD 300,000,000.00 200,000,000.00 89,928,000.00 88,067,700.00 97.93 300,000,000.00

3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 6 Lokasi 1,000,000,000.00 499,600,000.00 - - 0.00 1,000,000,000.00

5 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong1 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Kab. Temanggung 1 Kegiatan 590,500,000.00 590,475,000.00 50,000,000.00 46,450,950.00 92.90 590,500,000.00

2 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan

- Talud Jalan Bengkal-Gambasan Ds Kebonagung 1 Unit 130,000,000.00 550,000,000.00 804,680,000.00 604,496,340.00 75.12 792,000,000.00

Kec.Selopampang

- Talud Jalan Madureso-Tembarak Ds Lungge 1 Unit 120,000,000.00

Kec.Tembarak

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong 6 UPTD

Tercapainya Pemeliharaan Saluran Drainase/ gorong-gorong 6 UPTD

Tercapainya Pembangunan/rehabilitasi 6 Saluran Drainase/ gorong-gorong

Tercapainya Pembangunan 1 Saluran Drainase/ gorong-gorong

Parakan, Maron-Kandangan, Kota Kranggan, Kebraman Muncar, lingk. Candiroto (jl. Ngadirejo-jumprit dan rehab plat deker), DI Panjaitan, menggora-kemloko

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Mengamankan infrastruktur irigasi

Mengamankan infrastruktur irigasi

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Talud Jalan Muntung-Jumo Kec Jumo, 1 Unit 120,000,000.00

Kec.Candiroto

- Talud Jalan Ngadirejo-Tegong Kec.Ngadirejo 1 Unit 100,000,000.00

- Talud Jalan Kedu - Tegong Ngadimulyo 1 Unit 100,000,000.00

Kec.Kedu

- Talud Jalan Purwosari-Kramat Ds Kramat 1 Unit 150,000,000.00

Kec.Kranggan

- Talud jalan Kandangan - Kedu Ds Kedungkumpul 1 Unit 400,000,000.00

Kec Kandangan

6 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 247,990,000.00 - - 0.00 220,000,000.00

- Pemel.Jembatan dan Pembuatan Drainase Larangan Luwok-Tretep (Musrenbang) Kec.Bejen 1 Unit 350,000,000.00 - Pemb. Angel Kali Brangkongan (Musrenbang) Kec.Parakan 1 Unit 250,000,000.00 - Pemeliharaan Jembatan Kali Mangut Ds.Gondosuli Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000.00 - Pemeliharaan Jembatan Kali Lunyu Ds.Banaran Kec.Gemawang Kec.Gemawang 1 Unit 225,000,000.00 - Pemeliharaan Jembatan Kali Kuar Ds.Putat Kec.Bulu Kec.Bulu 1 Unit 200,000,000.00

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 1 Kegiatan 3,000,000,000.00 2,499,992,500.00 2,681,410,000.00 2,493,106,803.00 92.98 2,750,000,000.00

7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan1 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan 1 Kegiatan 50,000,000.00 30,000,000.00 19,800,000.00 10,625,800.00 53.67 55,000,000.00

2 Rehabilitasi/pemeliharaan alat - alat berat 1 Kegiatan 100,000,000.00 99,313,000.00 74,965,000.00 68,940,915.00 91.96 110,000,000.00

3 Kegiatan Pengadaan Alat Berat 1,650,000,000.00 - Backhor loader 1 Unit 1,150,000,000.00 - - - 0.00- Dump truck 1 Unit 350,000,000.00 - - - 0.00

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Kabupaten Temanggung Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Tertingkatnya kemudahan mobilitas orang dan barang

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Kabupaten Temanggung

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Terpeliharanya laboratorium kebinamargaan dan alat - alat berat

Kabupaten Temanggung

Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai

Laboratorium dan Alat - alat berat yang siap pakai

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

1 Pembangunan jaringan air bersih/air minum 1 Kegiatan 619,983,000.00 619,983,000.00 555,895,000.00 546,892,000.00 98.38 619,983,000.00

2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) 2,754,020,000.00 3,896,150,000.00 3,574,866,928.00 91.75 Terpeliharanya 3,327,500,000.00 - Rehab Irigasi pertanian Kel Kebonsari ke Kel Manding 265,000,000.00

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Segunung Ds Batursari Terpeliharanya 1 Paket 302,500,000.00 saluran irigasiKec.Candiroto saluran irigasi

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Seset Ds Ringinanom 1 Paket 220,000,000.00 Kec Parakan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sidoharjo Ds Depokharjo 1 Paket 302,500,000.00 Kec Parakan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Setro Ds Salamsari 1 Paket 242,000,000.00 Kec Kedu

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kenton DsTlogorejo 1 Paket 242,000,000.00 Kec.Temanggung

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Semindi Ds Watukumpul 1 Paket 159,500,000.00 Kec.Parakan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sitemon Ds Bumiayu 1 Paket 165,000,000.00 Kec.Selopampang

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Murung Desa Bengkal 1 Paket 220,000,000.00 Kec.Kranggan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gesing Suroloyo Ds Tlogo 1 Paket 137,500,000.00 Kec.Tretep

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedung Gombak Ds Kedawung 1 Paket 132,000,000.00 Kec.Kandangan

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Siklampok Ds Sukomarto 1 Paket 132,000,000.00 Kec.Jumo

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Maron Ds Tegalsari 1 Paket 330,000,000.00 Kec.Kedu

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Blarakan Ds Jlegong 1 Paket 220,000,000.00 Kec.Bejen

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Beji Ds Petirejo 1 Paket 220,000,000.00 Kec.Ngadirejo

3 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum (DAK Non DR) 1 Kegiatan 1,105,270,000.00 1,105,270,000.00 711,010,000.00 533,062,273.00 74.97 1,215,797,000.00

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

Tercukupinya kebutuhan air bersih untuk masyarakat

Kabupaten Temanggung

Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan

Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

4 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air 1 Kegiatan 250,000,000.00 250,000,000.00 99,200,000.00 91,812,175.00 92.55

5 Operasional dan Pemeliharaan Bendung dan Jaringan Irigasi 549,204,300.00 160,000,000.00 157,560,000.00 98.48 1,925,000,000.00 - Perbaikan Bendung dan Jariangan Irigasi Belik Ds Mojotengah 1 Paket 450,000,000.00

Kec.Kedu

- Perbaikan Bendung dan Jariangan Irigasi Jragan Ds Jragan 1 Paket 250,000,000.00

Kec.Tembarak

- Perbaikan Bendung dan Jariangan Irigasi Kedung Tarung Ds Bejen 1 Paket 350,000,000.00

Kec.Bejen- Perbaikan Bendung dan Jariangan Irigasi Jlegong Desa Jlegong 1 Paket 250,000,000.00

Kec.Bejen- Perbaikan Bendung dan Jariangan Irigasi Aji Gambasan Desa Gambasan 1 Paket 200,000,000.00

Kec.Selopampang- Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Seglagah Desa Kebonsari 1 Paket 250,000,000.00

Kec.Wonoboyo

6 Rehabilitasi/pemeliharaan/pembinaan petani pemakai air (P3A) 1 Kegiatan 50,000,000.00 24,487,900.00 25,000,000.00 24,507,750.00 98.03 25,000,000.00

7 Pendampingan Water Resources and irrigation sector managemen program 1 Kegiatan 609,091,600.00 609,091,600.00 613,500,000.00 529,620,370.00 86.33 670,000,760.00 (WISMP)

8 Rehab/pemeliharaan jaringan irigasi (Pendampingan DAK non DR) Terpeliharanya 14 Paket 302,500,000.00 334,259,500.00 503,025,000.00 406,905,592.00 80.89 Terpeliharanya 332,750,000.00 saluran irigasi saluran irigasi

9 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum 1 Kegiatan 110,527,000.00 143,112,200.00 91,934,200.00 71,963,277.00 78.28 121,579,700.00 (Pendampingan DAK non DR)

10 Water Resources and irrigation sector managemen program (WISMP) 1 Kegiatan 450,720,000.00 550,850,000.00 31,100,000.00 31,100,000.00 100.00 388,850,000.00

11 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi - 1,750,000,000.00 1,631,788,150.00 93.25 1,925,000,000.00 - Pembangunan Dam Penahan Kali Dsn.Tawangsari - 1 unit 75,000,000.00

Purwodadi

- Rehab DAM Kerokan/Belik Mati Kerokan Kutoanyar 700,000,000.00

Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat

Kabupaten Temanggung

Terkendalinya pengaturan debit air

Tercukupinya kebutuhan air irigasi untuk masyarakat

Kabupaten Temanggung

Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi

Pemahaman terhadap petani pemakai air tentang pemeliharaan jaringan irigasi

Kabupaten Temanggung

Terbangunnya infrastruktur irigasi

Terbangunnya infrastruktur irigasi

Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung

Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan

Terbangunnya sarana air bersih di perdesaan

Kabupaten Temanggung Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

Tercukupinya kebutuhan air untuk irigasi

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Pembangunan Irigasi Sekledung Dsn.Piyak Kedungngumpul 1000 m 200,000,000.00

- Pembuatan DAM Tuksari 98,000,000.00

- Pembangunan Tanggul Desa dan Angel 2 Buah Mranggen Tengah 96x0,75x3 m 225,000,000.00

- Pembangunan Anggel Jembatan Kali Dukuh dan Kali Kelampok Wonocoyo 700 x 3 m 50,000,000.00

- Pembangunan Bendung Salam Ds Salamsari 1 Paket 500,000,000.00

Kec.Kedu

- Pembangunan Bendung Kali Ketek Desa Banjarsari 1 Paket 300,000,000.00

Kec.Bejen- Pembangunan Bendung Siledah Desa Padurejo 1 Paket 350,000,000.00

Kec.Jumo- Pembangunan Bendung Kedung Kutut Desa Kaloran 1 Paket 300,000,000.00

Kec.Kaloran- Pembangunan Bendung Silempong Desa Wonoboyo 1 Paket 300,000,000.00

Kec.Wonoboyo

12 Pembangunan Infrastruktur Air Minum 1 Kegiatan 187,080,100.00 - 187,080,100.00 173,450,000.00 92.71 205,788,110.00

13 Fasilitasi Forum Daerah Aliran Sungai Kabupaten Temanggung 1 Kegiatan 50,000,000.00 - - - 0.00 50,000,000.00

9 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh1 Gedung PKD Desa Banaran 15 m x 10 m 200,000,000.00

2 Pembangunan Gedung-Gedung 0 - - 986,640,000.00 15,261,598,500.00 13,263,909,456.00 86.91 - - Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pembangunan Sarana Prasarana Pemerintah

Kabupaten Temanggung Tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat

Kabupaten Temanggung Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS

Tercukupinya kebutuhan air bersih masyarakat

Agar masyarakat lebih memahami fungsi DAS

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 Penataan Rest Area Kledung Kec.Kledung 1 Lokasi 1,200,000,000.00 1,199,800,000.00 1,174,760,000.00 1,054,506,300.00 89.76 1,200,000,000.00

10 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) 10 Desa 100,000,000.00 97,833,400.00 150,560,300.00 123,059,800.00 81.73 100,000,000.00

2 Fasilitasi hibah infrastruktur Perdesaan 405 75,000,000.00 73,891,500.00 121,998,250.00 105,611,500.00 86.57 75,000,000.00

11 Program Pengembangan Prasarana Perkotaan 1 Ls 900,000,000.00 899,250,000.00 298,010,000.00 283,675,290.00 95.19 900,000,000.00 1 Pemeliharaan lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Terwujudnya penataan kawasan yang representatif

Terwujudnya penataan kawasan yang representatif

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Tercapinya fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung Peningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan

Desa/ KelurahanPeningkatan Keberdayaan masyarakat dalam aksi bersama penanggulangan kemiskinan

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung

Kelancaran operasional pemeliharaan LPJU

Kelancaran operasional pemeliharaan LPJU

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 1 Ls 1,000,000,000.00 998,450,000.00 448,325,000.00 375,091,965.00 83.67 1,000,000,000.00

3 Pembangunan panggung reklame 2 unit 30,000,000.00 29,500,000.00 10,000,000.00 - 0.00 30,000,000.00

4 Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Kowangan dan Jurang - - - - - - 410,000,000.00 402,279,500.00 98.12 - -

- - - - -

- Rehabilitasi Kantor UPT DPU Parakan Kec Parakan 1 unit 288,750,000.00 - - - 0.00 - -

- Rehabilitasi Kantor Kelurahan Madureso Kel Madureso 1 unit 210,000,000.00 - - - 0.00 - -

- Rehabilitasi Kantor UPT DPU Kranggan Kec Kranggan 1 unit 105,000,000.00 - - - 0.00 - -

- Rehabilitasi Eks Kawedanan Candiroto Kec Candiroto 1 unit 250,000,000.00 - - - 0.00 - -

- Rehabilitasi Gedung Pelayanan UPT Kec Pringsurat Kec Pringsurat 1 unit 105,000,000.00 - - - 0.00 - -

- Rehabilitasi Talud dan Kantor Satpol PP Kec Temanggung 1 unit 262,500,000.00 - - - 0.00 - -

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung

LPJU yang efektif dan efisien

LPJU yang efektif dan efisien

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung Tercapinya Pembangunan 2 Panggung Reklame

Tercapinya Pembangunan 2 Panggung Reklame

Rehabilitasi 1 unit Gedung Pelayanan UPT Kec PringsuratTercapainya Rehabilitasi Talud dan Kantor Satpol PP

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Tercapainya Rehabilitasi 1 unit

Aula DPU

Tercapinya Rehabilitasi 1 unit Kantor UPT DPU Parakan

Tercapinya Rehabilitasi 1 unit Kantor Kelurahan Madureso

Tercapainya Rehabilitasi 1 unit Kantor UPT DPU Kranggan

Tercapainya Rehabilitasi Eks Kawedanan Candiroto

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

- Fasilitasi Pengembangan Prasarana dan sarana Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Kab Temanggung 1 unit 50,000,000.00 - - - 0.00 - -

- Pembangunan gedung pertemuan dan garasi pemadam Kec Temanggung 1 unit 928,000,037.00 - - - 0.00 - -kebakaran

5 Pendataan LPJU 1 Ls 100,000,000.00 - - - 0.00 100,000,000.00

12 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar

1 Pembangunan Lanjutan Trotoar jalan Jl.R.Saleh Ds.Menggoro - Tembarak 500 m 750,000,000.00

2 Pembangunan Trotoar Jln.Desa Mojosari Kec.Bansari 450 m 206,850,000.00

3 Pembangunan Trotoar Jalan Desa Gemawang 2000 m 200,000,000.00

4 Pembangunan Trotoar(lanjutan) Candiroto 450 m 250,000,000.00

5 Pembangunan Trotoar - - - - - 565,000,000.00 2,587,722,000.00 2,523,490,000.00 97.52 - -

6 Pembangunan Trotoar dan Drainase Jl.DI panjaitan - - - - - 1,925,000,000.00 - - 0.00 - -

7 Rehabilitasi / Pemeliharaan Trotoar 6 UPTD 400,000,000.00 350,000,000.00 98,344,550.00 97,406,550.00 99.05 400,000,000.00

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh

potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber

daya alam dan potensi unggulan daerah serta

pemerataan pertumbuhan ekonomi

daerah

Tercukupinya Aksesibilitas pada Gedung/Fasilitas Umum

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung Data LPJU se Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung Tercapainya Pemeliharaan Trotoar 6 UPTD

Tercapainya Pemeliharaan Trotoar 6 UPTD

Data LPJU se Kabupaten Temanggung

Kelancaran dalam pelayanan kebakaran di Kabupaten Temanggung

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan1 Pendampingan PNPM perkotaan 202,500,000.00 202,500,000.00 170,000,000.00 149,274,950.00 87.81 202,500,000.00

216,250,000.00

2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Kabupaten 1 Kegiatan 1,250,000,000.00 1,000,000,000.00 - - 0.00 1,500,000,000.00 Temanggung

14 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi1 Pembinaan Jasa Konstruksi 2 keg 30,000,000.00 34,000,000.00 10,000,000.00 9,996,500.00 99.97 30,000,000.00

15 Program Perumahan Perumahan1 Fasilitasi Pemugaran Pemukiman Rumah Tidak Layak Huni 1000 unit 100,000,000.00 49,995,000.00 - - - 100,000,000.00

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kec Temanggung dan Kec Parakan

Kelurahan/ Desa

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Meningkatkan pemahaman dan kewajiban tentang Jasa Konstruksi

Kabupaten Temanggung

Tercapainya fasilitasi PNPM Perkotaan di 41 Kel/ Desa

Meningkatkan pemahaman dan kewajiban tentang Jasa Konstruksi

Tercapinya fasilitasi PNPM Perkotaan di 41 Kel/ Desa

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

41

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Temanggung Tercapainya Fasilitasi Pembangunan Perumahan yang Layak bagi Masyarakat

Tercapainya Fasilitasi Pembangunan Perumahan yang Layak bagi Masyarakat

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

2 Pendataan / Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Permukiman 20 Kecamatan 50,000,000.00 - - - - - -

16 Program Lingkungan Sehat Perumahan1 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Teruttama Bagi Masyarakat 12 Desa 100,000,000.00 100,000,000.00 98,400,000.00 85,435,000.00 86.82 100,000,000.00

Miskin

1,000,000,000.00 330,000,000.00

2 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 3 Desa 40,000,000.00 40,000,000.00 39,193,000.00 35,727,000.00 91.16 40,000,000.00

84,660,000.00

3 Fasilitasi SPPID Penataan kawasan Permukiman 1 Lokasi 50,000,000.00

17 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran1 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1 Ls 125,000,000.00 99,375,000.00 300,000,000.00 287,663,800.00 95.89 150,000,000.00

Kabupaten Temanggung Tertatanya kawasan permukiman

pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung

Tercapainya Pendataan / Pemetaan Kawasan Kumuh Perkotaan dan Permukiman di 20 kecamatan

Pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu pada potensi sumber daya alam dan potensi unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah

Kabupaten Temanggung Tercapainya fasilitasi PAMSIMAS untuk 12 Desa

Tercapainya fasilitasi PAMSIMAS untuk 12 Desa

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung Tercapainya fasilitasi SLBM untuk 3 Desa

Tercapainya fasilitasi SLBM untuk 3 Desa

Penataan Kawasan Permukiman

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 Ls 150,000,000.00 - 59,995,200.00 58,509,085.00 97.52 200,000,000.00 2 Operasional Pemadam Kebakaran

3 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran - - - 120,000,000.00 - - - - -

4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran 1 Ls 1,425,000,000.00 - 1,295,000,000.00 1,223,774,000.00 94.50 1,400,000,000.00

18 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 2 Kecamatan 40 Desa/ Kel 30,000,000.00 19,630,000.00 - - - 30,000,000.00 1 Monitoring dan Pengendalian Ruang

19 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan1 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana 1 ls 400,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 248,651,575.00 99.46 450,000,000.00

persampahan

1 ls 250,000,000.00 198,500,000.00 175,000,000.00 167,193,000.00 300,000,000.00 2 Pemeliharaan kebersihan kota

Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

Kabupaten Temanggung Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

Kabupaten Temanggung Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

Kabupaten Temanggung Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran

Beroperasinya Sarana dan prasarana di TPA Sanggrahan

Kabupaten Temanggung

Terwujudnya Kota di Kabupaten Temanggung yang bersih dan Heigenis

Terwujudnya Kota di Kabupaten Temanggung yang bersih dan Heigenis

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup Terlaksananya

Pendataan Pemanfaatan Ruang di 40 Desa/ Kel

Terlaksananya Pendataan Pemanfaatan Ruang di 40 Desa/ Kel

Kesiapan dalam penanggulangan bencana bahaya kebakaran dan pembelian alat pemadam kebakaran

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kabupaten Temanggung

Beroperasinya Sarana dan prasarana di TPA Sanggrahan

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

3 Revitalisasi Prasarana persampahan Kab. Temanggung 4 ls 100,000,000.00 100,000,000.00 86,420,000.00 84,380,000.00 97.64 100,000,000.00

4 Operasi dan pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik Kab. Temanggung 1 ls 1,350,000,000.00 800,000,000.00 684,107,800.00 674,284,489.00 98.56 1,350,000,000.00

5 Fasilitasi bantuan keserasian RT/RW Kabupaten Kab Temanggung 1 ls 50,000,000.00 30,000,000.00 19,250,000.00 14,505,000.00 75.35 60,000,000.00 Temanggung

6 Fasilitasi Bantuan Hibah Peningkatan Kualitas Lingkungan Kab. Temanggung 1 ls 50,000,000.00 - - - - 75,000,000.00

7 Pengadaan Mobil Tinja 450,000,000.00 8 Pengadaan Truck arm roll dan kontainer Kab. Temanggung 1 unit 600,000,000.00 550,000,000.00 479,492,300.00 433,030,900.00 90.31 650,000,000.00

9 Pengadaan Alat Angkut Sampah Kab. Temanggung 1 unit 250,000,000.00 170,000,000.00 - - - 350,000,000.00

Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat

Terwujudnya Pelayanan yang Prima kepada Masyarakat

Terselenggarnya pengelolaan persampahan (alat angkut sampah)

Terselenggarnya pengelolaan persampahan (alat angkut sampah)

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/kebersihan

Meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan permukiman

Meningkatnya kualitas lingkungan di kawasan permukiman

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pola hidup sehat dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan/kebersihan

Kelancaran operasional pengelolaan persampahan

Kelancaran operasional pengelolaan persampahan

Pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan lebih berguna dan menciptakan lingkungan yang bersih

Pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan lebih berguna dan menciptakan lingkungan yang bersih

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2015

Alokasi Realisasi %

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014Alokasi Anggaran Tahun

2013

2

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Target Capaian Kinerja

Target Capaian Kinerja Volume Satuan

Kinerja Anggaran Tahun 2012 (sebagai catatan penting)Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

10 Pembuatan sistem informasi persampahan Kab. Temanggung 1 Kegiatan 80,000,000.00 - - - 0.00 - -

12 Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R Lungge 1 unit 400,000,000.00 - - - - 500,000,000.00

18 Program Peningkatan pengendalian Polusi1 Pemeliharaan kebersihan kawasan pusat kota Temanggung Kab. Temanggung 30 orang 300,000,000.00 250,000,000.00 150,000,000.00 148,888,300.00 99.26 650,000,000.00

19 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Temanggung 1 Paket 400,000,000.00 300,000,000.00 - - - 500,000,000.00 1 Penataan dan pemeliharaan RTH

2 Pembangunan RTH Kota Temanggung Kota Temanggung yang indah dan sehat1 Paket 1,000,000,000.00 950,000,000.00 - - 0.00 Kota Temanggung yang indah dan sehat1,000,000,000.00

3 Pengadaan Mobil Operasional pemeliharaan taman 1 unit 350,000,000.00

D:\WIKEN\DATA 2013\RENJA DPU 2014\RENJA DPU 2014.xls 90,639,152,500.00 Temanggung, Januari 2013

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. SUPARDIYONO, MTPembina Tk I

NIP. 19600822 199302 1 001

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kota Temanggung yang indah dan sehat

Kota Temanggung yang indah dan sehat

Pengelolaan sampah sejak dari sumber, sehingga umur TPA menjadi panjang

Pengelolaan sampah sejak dari sumber, sehingga umur TPA menjadi panjang

Meningkatkan Kualitas dan pelestarian lingkungan hidup

Kota Temanggung yang bersih dan sehat

Kota Temanggung yang bersih dan sehat

Pengelolaan sampah yang efektif, efisien dan lebih berguna dan menciptakan lingkungan yang bersih

D748Cell:WIRAWAN:Comment:mobil tanki air 2 unitalat peraga pemadam kebakaran

210000000

22