pemerintah kabupaten temanggung rekapitulasi …

78
E-BUDGETING - Hal 1 Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 12 Tahun 2018 Tanggal : 28 Desember 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 Kode Urusan Pemerintah Daerah Jenis Belanja Jumlah Belanja Pegawai Barang dan Jasa Modal 1 2 3 4 5 6 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 66.310.468.200,00 251.099.596.736,00 193.048.373.423,00 510.458.438.359,00 1.01 Pendidikan 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,00 1.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 29.803.973.000,00 926.139.100,00 0,00 30.730.112.100,00 1.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 23.238.000,00 56.082.800,00 0,00 79.320.800,00 1.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0,00 427.932.900,00 0,00 427.932.900,00 1.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 64.310.000,00 59.730.600,00 0,00 124.040.600,00 1.01.1.01.01.00.01.004 Seleksi Guru Berprestasi 18.300.000,00 22.566.250,00 0,00 40.866.250,00 1.01.1.01.01.00.01.005 Penerbitan Jurnal Pendidikan 3.100.000,00 26.666.000,00 0,00 29.766.000,00 1.01.1.01.01.00.01.006 Penyelenggaraan Olimpiade Guru 17.400.000,00 16.575.000,00 0,00 33.975.000,00 1.01.1.01.01.00.01.007 Penguatan Lembaga Swasta 1.000.000,00 18.156.000,00 0,00 19.156.000,00 1.01.1.01.01.00.01.008 Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG 12.600.000,00 54.741.900,00 0,00 67.341.900,00 1.01.1.01.01.00.01.009 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD 14.750.000,00 30.222.250,00 0,00 44.972.250,00 1.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 29.503.575.000,00 6.749.800,00 0,00 29.510.324.800,00 1.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter 57.000.000,00 65.046.800,00 0,00 122.046.800,00 1.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 15.600.000,00 17.984.000,00 0,00 33.584.000,00 1.01.1.01.01.00.01.015 Bimtek Profesional Guru Mapel 52.500.000,00 58.714.700,00 0,00 111.214.700,00 1.01.1.01.01.00.01.016 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik 15.000.000,00 7.444.300,00 0,00 22.444.300,00 1.01.1.01.01.00.01.021 Pembinaan Tenaga Pendidik 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 1.01.1.01.01.00.01.022 Bintek Pengembangan Inovasi 5.600.000,00 12.325.800,00 0,00 17.925.800,00 1.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 11.068.780.000,00 22.143.667.000,00 21.813.145.020,00 55.025.592.020,00 1.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 53.750.000,00 81.796.400,00 0,00 135.546.400,00 1.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 61.870.600,00 0,00 76.900.600,00 1.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 1.01.1.01.01.00.02.008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD 0,00 0,00 11.203.145.020,00 11.203.145.020,00 1.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 11.000.000.000,00 22.000.000.000,00 10.000.000.000,00 43.000.000.000,00 1.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 574.210.000,00 812.875.800,00 299.545.000,00 1.686.630.800,00 1.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0,00 0,00 299.545.000,00 299.545.000,00 1.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 414.655.000,00 483.585.600,00 0,00 898.240.600,00 1.01.1.01.01.00.03.003 Sosialisasi Kurikulum 2013 5.410.000,00 25.537.700,00 0,00 30.947.700,00

Upload: others

Post on 04-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 1

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor : 12 Tahun 2018Tanggal : 28 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNGREKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2019

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 66.310.468.200,00 251.099.596.736,00 193.048.373.423,00 510.458.438.359,001.01 Pendidikan 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,001.01.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,001.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 46.387.648.000,00 38.902.857.050,00 37.191.652.670,00 122.482.157.720,001.01.1.01.01.00.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 29.803.973.000,00 926.139.100,00 0,00 30.730.112.100,001.01.1.01.01.00.01.001 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 23.238.000,00 56.082.800,00 0,00 79.320.800,001.01.1.01.01.00.01.002 Seleksi dan Bintek Kepala Sekolah 0,00 427.932.900,00 0,00 427.932.900,001.01.1.01.01.00.01.003 Penilaian PAK Tenaga Fungsional 64.310.000,00 59.730.600,00 0,00 124.040.600,001.01.1.01.01.00.01.004 Seleksi Guru Berprestasi 18.300.000,00 22.566.250,00 0,00 40.866.250,001.01.1.01.01.00.01.005 Penerbitan Jurnal Pendidikan 3.100.000,00 26.666.000,00 0,00 29.766.000,001.01.1.01.01.00.01.006 Penyelenggaraan Olimpiade Guru 17.400.000,00 16.575.000,00 0,00 33.975.000,001.01.1.01.01.00.01.007 Penguatan Lembaga Swasta 1.000.000,00 18.156.000,00 0,00 19.156.000,001.01.1.01.01.00.01.008 Pelaksanaan Program Diklat PAK dan PKG 12.600.000,00 54.741.900,00 0,00 67.341.900,001.01.1.01.01.00.01.009 Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik PAUD 14.750.000,00 30.222.250,00 0,00 44.972.250,001.01.1.01.01.00.01.010 BOSDA di Satuan Pendidikan Negeri 29.503.575.000,00 6.749.800,00 0,00 29.510.324.800,001.01.1.01.01.00.01.012 Penyelenggaraan Bintek Pembentukan Guru yang Berkarakter 57.000.000,00 65.046.800,00 0,00 122.046.800,001.01.1.01.01.00.01.013 Penilaian Kinerja Kepala Sekolah 15.600.000,00 17.984.000,00 0,00 33.584.000,001.01.1.01.01.00.01.015 Bimtek Profesional Guru Mapel 52.500.000,00 58.714.700,00 0,00 111.214.700,001.01.1.01.01.00.01.016 Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik 15.000.000,00 7.444.300,00 0,00 22.444.300,001.01.1.01.01.00.01.021 Pembinaan Tenaga Pendidik 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,001.01.1.01.01.00.01.022 Bintek Pengembangan Inovasi 5.600.000,00 12.325.800,00 0,00 17.925.800,001.01.1.01.01.00.01.023 Operasional Pengawas TK/SD/SMP 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,001.01.1.01.01.00.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar 11.068.780.000,00 22.143.667.000,00 21.813.145.020,00 55.025.592.020,001.01.1.01.01.00.02.001 Penunjang DAK SD 53.750.000,00 81.796.400,00 0,00 135.546.400,001.01.1.01.01.00.02.002 Fasilitasi Kegiatan BOS SD 15.030.000,00 61.870.600,00 0,00 76.900.600,001.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Toilet SD 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,001.01.1.01.01.00.02.004 Pembangunan Pagar Pengaman SD 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,001.01.1.01.01.00.02.008 Rehabilitasi Prasarana Belajar SD 0,00 0,00 11.203.145.020,00 11.203.145.020,001.01.1.01.01.00.02.009 BOS tingkat Sekolah Dasar (SD) 11.000.000.000,00 22.000.000.000,00 10.000.000.000,00 43.000.000.000,001.01.1.01.01.00.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD 574.210.000,00 812.875.800,00 299.545.000,00 1.686.630.800,001.01.1.01.01.00.03.001 Pengadaan Alat Media Pembelajaran SD 0,00 0,00 299.545.000,00 299.545.000,001.01.1.01.01.00.03.002 UAS/EHB SD/SD/MI 414.655.000,00 483.585.600,00 0,00 898.240.600,001.01.1.01.01.00.03.003 Sosialisasi Kurikulum 2013 5.410.000,00 25.537.700,00 0,00 30.947.700,00

Page 2: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 2

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.00.03.004 Pelaksanaan MBS SD 10.020.000,00 38.087.500,00 0,00 48.107.500,001.01.1.01.01.00.03.005 Pelaksanaan lomba-lomba SD 45.725.000,00 85.739.000,00 0,00 131.464.000,001.01.1.01.01.00.03.006 Pembinaan UKS/LSS/LCC Dokter Kecil 19.325.000,00 5.263.000,00 0,00 24.588.000,001.01.1.01.01.00.03.007 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah 0,00 87.500.000,00 0,00 87.500.000,001.01.1.01.01.00.03.008 Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP 24.000.000,00 5.943.000,00 0,00 29.943.000,001.01.1.01.01.00.03.009 Olimpiade Sain dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OSN dan O2SN 9.475.000,00 45.875.000,00 0,00 55.350.000,001.01.1.01.01.00.03.011 Pendampingan Dapodik 45.600.000,00 35.345.000,00 0,00 80.945.000,001.01.1.01.01.00.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP 4.000.000.000,00 10.018.547.400,00 13.608.443.600,00 27.626.991.000,001.01.1.01.01.00.04.001 fasilitasi kegiatan BOS dan PIP SMP 0,00 18.547.400,00 0,00 18.547.400,001.01.1.01.01.00.04.002 pembangunan RKB 0,00 0,00 174.984.600,00 174.984.600,001.01.1.01.01.00.04.003 Rehabilitasi Gedung Sekolah 0,00 0,00 198.703.300,00 198.703.300,001.01.1.01.01.00.04.004 Sanitasi Sekolah 0,00 0,00 99.765.100,00 99.765.100,001.01.1.01.01.00.04.005 Pembangunan RPL 0,00 0,00 348.770.000,00 348.770.000,001.01.1.01.01.00.04.006 Pengadaan Komputer SMP 0,00 0,00 549.488.000,00 549.488.000,001.01.1.01.01.00.04.008 Penyelesaian Pembangunan Perpustakaan SMP 0,00 0,00 49.596.600,00 49.596.600,001.01.1.01.01.00.04.010 Pembangunan Penampungan Air Bersih 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,001.01.1.01.01.00.04.012 Pembangunan Prasarana Belajar SMP 0,00 0,00 6.796.536.000,00 6.796.536.000,001.01.1.01.01.00.04.021 BOS tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.290.600.000,00 19.290.600.000,001.01.1.01.01.00.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP 275.305.000,00 762.545.500,00 120.000.000,00 1.157.850.500,001.01.1.01.01.00.05.001 Implementasi Kurikulum 2013 6.500.000,00 24.673.300,00 0,00 31.173.300,001.01.1.01.01.00.05.002 Penyelenggaraan Ujian Nasional /Ujian Sekolah SMP/MTs 92.150.000,00 586.574.900,00 0,00 678.724.900,001.01.1.01.01.00.05.003 Fasilitasi DAK SMP 17.540.000,00 37.505.900,00 0,00 55.045.900,001.01.1.01.01.00.05.004 Pelaksanaan Lomba-lomba SMP 41.300.000,00 54.890.500,00 0,00 96.190.500,001.01.1.01.01.00.05.005 Pembinaan dan Pengembangan Siswa Berprestasi SMP 34.000.000,00 10.218.500,00 0,00 44.218.500,001.01.1.01.01.00.05.006 Fasilitasi bantuan beasiswa bagi siswa miskin 0,00 9.540.000,00 0,00 9.540.000,001.01.1.01.01.00.05.007 Penyelenggaraan lomba MAPSI SMP 38.375.000,00 31.922.400,00 0,00 70.297.400,001.01.1.01.01.00.05.008 Penerimaan Peserta Didik Baru secara Online 45.440.000,00 7.220.000,00 120.000.000,00 172.660.000,001.01.1.01.01.00.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD 0,00 37.685.000,00 315.000.000,00 352.685.000,001.01.1.01.01.00.06.001 Penyelesaian RKB PAUD 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,001.01.1.01.01.00.06.003 Penunjang DAK Non Fisik PAUD 0,00 37.685.000,00 0,00 37.685.000,001.01.1.01.01.00.06.004 Rehabilitasi Gedung TK Negeri Pembina 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,001.01.1.01.01.00.06.005 Pembangunan Pagar Keliling TK Negeri Pembina 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,001.01.1.01.01.00.06.006 Pengembangan Sarpras TK Negeri 0,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,001.01.1.01.01.00.07 Program peningkatan mutu PAUD 64.450.000,00 166.315.500,00 0,00 230.765.500,001.01.1.01.01.00.07.001 Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Budi pekerti Dan Budaya Jawa TK/RA 1.350.000,00 18.520.000,00 0,00 19.870.000,001.01.1.01.01.00.07.003 Pengembangan PAUD 7.200.000,00 12.800.000,00 0,00 20.000.000,001.01.1.01.01.00.07.004 Penguatan Organisasi Mitra PAUD 1.350.000,00 31.667.500,00 0,00 33.017.500,001.01.1.01.01.00.07.006 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 11.700.000,00 31.480.000,00 0,00 43.180.000,001.01.1.01.01.00.07.007 Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba PAUD Berprestasi 29.000.000,00 16.860.000,00 0,00 45.860.000,001.01.1.01.01.00.07.008 Diklat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dan budi pekerti Jawa 2.000.000,00 19.073.000,00 0,00 21.073.000,001.01.1.01.01.00.07.009 Penyelenggaraan Diklat Berjenjang 7.200.000,00 18.861.000,00 0,00 26.061.000,001.01.1.01.01.00.07.010 Penyelenggaraan Porseni Guru TK 4.650.000,00 17.054.000,00 0,00 21.704.000,001.01.1.01.01.00.08 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal 600.930.000,00 4.035.081.750,00 1.035.519.050,00 5.671.530.800,00

Page 3: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 3

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.01.1.01.01.00.08.001 Penyelenggaraan PKBM 192.000.000,00 7.500.000,00 0,00 199.500.000,001.01.1.01.01.00.08.003 Akreditasi Lembaga PNF 9.300.000,00 14.250.000,00 0,00 23.550.000,001.01.1.01.01.00.08.004 Pendidikan Keaksaraan 13.750.000,00 33.355.000,00 0,00 47.105.000,001.01.1.01.01.00.08.005 Pendampingan Dapodik PAUD Dikmas 4.120.000,00 16.873.000,00 4.999.050,00 25.992.050,001.01.1.01.01.00.08.006 Pendidikan Kecakapan Hidup 10.000.000,00 67.705.000,00 0,00 77.705.000,001.01.1.01.01.00.08.009 HAI dan HAN 4.500.000,00 13.715.000,00 9.920.000,00 28.135.000,001.01.1.01.01.00.08.010 Peningkatan Pendidikan Masyarakat 26.460.000,00 69.502.800,00 0,00 95.962.800,001.01.1.01.01.00.08.011 Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SLTP 77.850.000,00 59.141.700,00 0,00 136.991.700,001.01.1.01.01.00.08.012 Penyelenggaraan pendidikan paket C 121.560.000,00 76.576.900,00 0,00 198.136.900,001.01.1.01.01.00.08.013 Penyelenggaraan ujian nasional paket A, B dan C 95.490.000,00 72.372.050,00 0,00 167.862.050,001.01.1.01.01.00.08.018 Porseni pendidikan kesetaraan 5.900.000,00 19.101.500,00 0,00 25.001.500,001.01.1.01.01.00.08.019 Penyelenggaraan pendidikan non formal untuk AUSTS 40.000.000,00 205.188.800,00 0,00 245.188.800,001.01.1.01.01.00.08.021 Rehabilitasi Prasarana Belajar SKB 0,00 0,00 503.000.000,00 503.000.000,001.01.1.01.01.00.08.022 Pengadaan sarana Belajar SKB 0,00 2.400.000,00 517.600.000,00 520.000.000,001.01.1.01.01.00.08.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan 0,00 3.377.400.000,00 0,00 3.377.400.000,001.02 Kesehatan 11.451.066.700,00 181.129.794.696,00 77.980.897.973,00 270.561.759.369,001.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 4.126.066.700,00 82.280.719.696,00 29.375.968.173,00 115.782.754.569,001.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 935.390.000,00 30.028.630.302,00 26.700.171.090,00 57.664.191.392,001.02.1.02.01.00.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan 135.835.000,00 5.947.717.202,00 19.474.462.798,00 25.558.015.000,001.02.1.02.01.00.01.001 Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 8.530.000,00 1.964.309.000,00 0,00 1.972.839.000,001.02.1.02.01.00.01.002 Penunjang DAK Kefarmasian 17.520.000,00 22.645.500,00 0,00 40.165.500,001.02.1.02.01.00.01.003 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 34.724.000,00 0,00 34.724.000,001.02.1.02.01.00.01.004 Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) 35.375.000,00 43.443.500,00 0,00 78.818.500,001.02.1.02.01.00.01.005 Revitalisasi Sistem Informasi Kesehatan 750.000,00 8.952.500,00 0,00 9.702.500,001.02.1.02.01.00.01.011 Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan 0,00 19.490.000,00 0,00 19.490.000,001.02.1.02.01.00.01.012 Pengawasan mutu obat, kosmetik, alat kecantikan dan alat kesehatan 3.600.000,00 19.043.000,00 0,00 22.643.000,001.02.1.02.01.00.01.013 Peningkatan kemanan pangan 14.400.000,00 74.540.000,00 0,00 88.940.000,001.02.1.02.01.00.01.014 Penunjang Pelayanan Kesehatan Dasar 650.000,00 102.982.000,00 142.918.500,00 246.550.500,001.02.1.02.01.00.01.016 Pembangunan Puskesmas Banjarsari tahap II 0,00 0,00 899.796.000,00 899.796.000,001.02.1.02.01.00.01.020 Fasilitasi sarana prasarana bidang kesehatan 13.250.000,00 83.670.000,00 0,00 96.920.000,001.02.1.02.01.00.01.022 Pengadaan peralatan kesehatan dan sarana penunjang lainnya (DBHCHT) 0,00 0,00 1.494.570.000,00 1.494.570.000,001.02.1.02.01.00.01.023 Pembangunan pagar keliling dan penataan halaman puskesmas 0,00 0,00 1.499.839.000,00 1.499.839.000,001.02.1.02.01.00.01.024 Pembangunan instalasi pengolahan air limbah/IPAL 0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,001.02.1.02.01.00.01.028 Distribusi obat dan logistik (DAK Non Fisik) 41.760.000,00 58.240.000,00 0,00 100.000.000,001.02.1.02.01.00.01.036 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Reguler) 0,00 0,00 6.165.783.000,00 6.165.783.000,001.02.1.02.01.00.01.037 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan 0,00 3.515.677.702,00 371.556.298,00 3.887.234.000,001.02.1.02.01.00.01.038 Pembangunan Puskesmas Wonoboyo 0,00 0,00 8.000.000.000,00 8.000.000.000,001.02.1.02.01.00.02 Program kesehatan masyarakat 234.255.000,00 16.979.917.975,00 0,00 17.214.172.975,001.02.1.02.01.00.02.001 Promosi kesehatan 750.000,00 43.763.000,00 0,00 44.513.000,001.02.1.02.01.00.02.002 Pemberdayaan masyarakat 0,00 20.078.000,00 0,00 20.078.000,001.02.1.02.01.00.02.003 Usaha kesehatan sekolah 0,00 27.850.000,00 0,00 27.850.000,001.02.1.02.01.00.02.004 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi 7.225.000,00 289.763.475,00 0,00 296.988.475,001.02.1.02.01.00.02.005 Fasilitasi penanggulangan GAKY 0,00 3.440.000,00 0,00 3.440.000,00

Page 4: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 4

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.00.02.006 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 11.750.000,00 107.519.000,00 0,00 119.269.000,001.02.1.02.01.00.02.007 Penyehatan lingkungan 750.000,00 90.962.500,00 0,00 91.712.500,001.02.1.02.01.00.02.008 Kesehatan kerja dan kesehatan olah raga 0,00 17.742.000,00 0,00 17.742.000,001.02.1.02.01.00.02.011 Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan 0,00 15.305.580.000,00 0,00 15.305.580.000,001.02.1.02.01.00.02.012 BOK UKM Sekunder Kabupaten 213.780.000,00 1.073.220.000,00 0,00 1.287.000.000,001.02.1.02.01.00.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit 113.100.000,00 1.765.223.325,00 7.197.178.292,00 9.075.501.617,001.02.1.02.01.00.03.001 Pengendalian penyakit menular 31.800.000,00 123.005.500,00 0,00 154.805.500,001.02.1.02.01.00.03.002 Penanggulangan KLB dan bencana 2.000.000,00 26.394.500,00 2.628.000,00 31.022.500,001.02.1.02.01.00.03.003 Pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 38.000.000,00 104.723.000,00 0,00 142.723.000,001.02.1.02.01.00.03.004 Kesehatan matra 400.000,00 19.215.000,00 0,00 19.615.000,001.02.1.02.01.00.03.005 Pengendalian penyakit tidak menular 40.900.000,00 664.569.000,00 0,00 705.469.000,001.02.1.02.01.00.03.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan 0,00 683.091.617,00 0,00 683.091.617,001.02.1.02.01.00.03.007 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pengendalian Penyakit 0,00 144.224.708,00 7.194.550.292,00 7.338.775.000,001.02.1.02.01.00.04 Program pelayanan kesehatan 452.200.000,00 5.335.771.800,00 28.530.000,00 5.816.501.800,001.02.1.02.01.00.04.001 Pelayanan terapi rumatan metadon 1.600.000,00 25.082.500,00 0,00 26.682.500,001.02.1.02.01.00.04.002 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 0,00 24.535.800,00 22.750.000,00 47.285.800,001.02.1.02.01.00.04.003 Peningkatan pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan 2.000.000,00 16.930.000,00 0,00 18.930.000,001.02.1.02.01.00.04.004 Fasilitasi pelaksanaan JKN pada FKTP 2.400.000,00 16.243.500,00 0,00 18.643.500,001.02.1.02.01.00.04.005 Penanggulangan krisis kesehatan dan keluarga berencana 0,00 493.701.500,00 0,00 493.701.500,001.02.1.02.01.00.04.006 Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja 5.000.000,00 39.347.000,00 0,00 44.347.000,001.02.1.02.01.00.04.007 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 4.000.000,00 23.680.500,00 0,00 27.680.500,001.02.1.02.01.00.04.008 Peningkatan pelayanan kesehatan ibu 18.700.000,00 72.672.000,00 0,00 91.372.000,001.02.1.02.01.00.04.010 Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik) 0,00 4.049.000.000,00 0,00 4.049.000.000,001.02.1.02.01.00.04.014 Akreditasi Puskesmas 10.800.000,00 61.488.000,00 0,00 72.288.000,001.02.1.02.01.00.04.015 Rekomendasi dan Perijinan Kesehatan 5.400.000,00 15.801.000,00 0,00 21.201.000,001.02.1.02.01.00.04.016 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik) 402.300.000,00 473.070.000,00 0,00 875.370.000,001.02.1.02.01.00.04.017 Laboratorium Kesehatan 0,00 24.220.000,00 5.780.000,00 30.000.000,001.02.1.02.01.01 Puskesmas Parakan 105.100.000,00 2.010.163.463,00 88.000.000,00 2.203.263.463,001.02.1.02.01.01.04 Program pelayanan kesehatan 105.100.000,00 2.010.163.463,00 88.000.000,00 2.203.263.463,001.02.1.02.01.01.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 71.300.000,00 1.415.193.463,00 88.000.000,00 1.574.493.463,001.02.1.02.01.01.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 33.800.000,00 594.970.000,00 0,00 628.770.000,001.02.1.02.01.02 Puskesmas Traji 30.923.800,00 1.292.825.860,00 70.582.940,00 1.394.332.600,001.02.1.02.01.02.04 Program pelayanan kesehatan 30.923.800,00 1.292.825.860,00 70.582.940,00 1.394.332.600,001.02.1.02.01.02.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 6.000.000,00 866.632.660,00 70.582.940,00 943.215.600,001.02.1.02.01.02.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 24.923.800,00 426.193.200,00 0,00 451.117.000,001.02.1.02.01.03 Puskesmas Kledung 98.680.000,00 1.703.846.939,00 111.966.811,00 1.914.493.750,001.02.1.02.01.03.04 Program pelayanan kesehatan 98.680.000,00 1.703.846.939,00 111.966.811,00 1.914.493.750,001.02.1.02.01.03.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 66.800.000,00 1.044.147.939,00 111.966.811,00 1.222.914.750,001.02.1.02.01.03.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 31.880.000,00 659.699.000,00 0,00 691.579.000,001.02.1.02.01.04 Puskesmas Bansari 92.880.000,00 1.689.024.901,00 75.439.086,00 1.857.343.987,001.02.1.02.01.04.04 Program pelayanan kesehatan 92.880.000,00 1.689.024.901,00 75.439.086,00 1.857.343.987,001.02.1.02.01.04.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 50.800.000,00 1.092.644.901,00 75.439.086,00 1.218.883.987,001.02.1.02.01.04.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 42.080.000,00 596.380.000,00 0,00 638.460.000,00

Page 5: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 5

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.05 Puskesmas Bulu 170.278.000,00 2.522.719.081,00 97.525.000,00 2.790.522.081,001.02.1.02.01.05.04 Program pelayanan kesehatan 170.278.000,00 2.522.719.081,00 97.525.000,00 2.790.522.081,001.02.1.02.01.05.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 120.800.000,00 1.817.198.081,00 97.525.000,00 2.035.523.081,001.02.1.02.01.05.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 49.478.000,00 705.521.000,00 0,00 754.999.000,001.02.1.02.01.06 Puskesmas Temanggung 174.310.000,00 2.265.712.570,00 128.760.000,00 2.568.782.570,001.02.1.02.01.06.04 Program pelayanan kesehatan 174.310.000,00 2.265.712.570,00 128.760.000,00 2.568.782.570,001.02.1.02.01.06.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 122.625.000,00 1.602.223.570,00 128.760.000,00 1.853.608.570,001.02.1.02.01.06.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.685.000,00 663.489.000,00 0,00 715.174.000,001.02.1.02.01.07 Puskesmas Dharma Rini 199.344.000,00 2.025.186.339,00 71.674.661,00 2.296.205.000,001.02.1.02.01.07.04 Program pelayanan kesehatan 199.344.000,00 2.025.186.339,00 71.674.661,00 2.296.205.000,001.02.1.02.01.07.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 158.300.000,00 1.403.297.339,00 71.674.661,00 1.633.272.000,001.02.1.02.01.07.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 41.044.000,00 621.889.000,00 0,00 662.933.000,001.02.1.02.01.08 Puskesmas Tlogomulyo 160.100.000,00 1.328.563.700,00 79.538.300,00 1.568.202.000,001.02.1.02.01.08.04 Program pelayanan kesehatan 160.100.000,00 1.328.563.700,00 79.538.300,00 1.568.202.000,001.02.1.02.01.08.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 114.800.000,00 770.338.700,00 79.538.300,00 964.677.000,001.02.1.02.01.08.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 45.300.000,00 558.225.000,00 0,00 603.525.000,001.02.1.02.01.09 Puskesmas Tembarak 84.820.000,00 2.516.724.479,00 54.500.000,00 2.656.044.479,001.02.1.02.01.09.04 Program pelayanan kesehatan 84.820.000,00 2.516.724.479,00 54.500.000,00 2.656.044.479,001.02.1.02.01.09.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 18.000.000,00 1.915.629.479,00 54.500.000,00 1.988.129.479,001.02.1.02.01.09.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 66.820.000,00 601.095.000,00 0,00 667.915.000,001.02.1.02.01.10 Puskesmas Selopampang 78.830.000,00 1.731.583.300,00 166.198.700,00 1.976.612.000,001.02.1.02.01.10.04 Program pelayanan kesehatan 78.830.000,00 1.731.583.300,00 166.198.700,00 1.976.612.000,001.02.1.02.01.10.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 49.000.000,00 1.208.084.300,00 166.198.700,00 1.423.283.000,001.02.1.02.01.10.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 29.830.000,00 523.499.000,00 0,00 553.329.000,001.02.1.02.01.11 Puskesmas Kranggan 144.267.600,00 1.596.120.200,00 55.564.900,00 1.795.952.700,001.02.1.02.01.11.04 Program pelayanan kesehatan 144.267.600,00 1.596.120.200,00 55.564.900,00 1.795.952.700,001.02.1.02.01.11.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 81.000.000,00 1.095.228.800,00 55.564.900,00 1.231.793.700,001.02.1.02.01.11.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 63.267.600,00 500.891.400,00 0,00 564.159.000,001.02.1.02.01.12 Puskesmas Pare 73.938.400,00 1.336.995.980,00 47.953.020,00 1.458.887.400,001.02.1.02.01.12.04 Program pelayanan kesehatan 73.938.400,00 1.336.995.980,00 47.953.020,00 1.458.887.400,001.02.1.02.01.12.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 6.000.000,00 891.660.380,00 47.953.020,00 945.613.400,001.02.1.02.01.12.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 67.938.400,00 445.335.600,00 0,00 513.274.000,001.02.1.02.01.13 Puskesmas Pringsurat 82.000.000,00 3.099.735.285,00 134.967.342,00 3.316.702.627,001.02.1.02.01.13.04 Program pelayanan kesehatan 82.000.000,00 3.099.735.285,00 134.967.342,00 3.316.702.627,001.02.1.02.01.13.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 16.000.000,00 2.558.200.285,00 134.967.342,00 2.709.167.627,001.02.1.02.01.13.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 66.000.000,00 541.535.000,00 0,00 607.535.000,001.02.1.02.01.14 Puskesmas Rejosari 114.250.000,00 1.389.956.500,00 46.800.000,00 1.551.006.500,001.02.1.02.01.14.04 Program pelayanan kesehatan 114.250.000,00 1.389.956.500,00 46.800.000,00 1.551.006.500,001.02.1.02.01.14.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 65.520.000,00 827.042.500,00 46.800.000,00 939.362.500,001.02.1.02.01.14.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.730.000,00 562.914.000,00 0,00 611.644.000,001.02.1.02.01.15 Puskesmas Kaloran 84.658.000,00 1.698.431.875,00 117.823.750,00 1.900.913.625,001.02.1.02.01.15.04 Program pelayanan kesehatan 84.658.000,00 1.698.431.875,00 117.823.750,00 1.900.913.625,001.02.1.02.01.15.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 48.960.000,00 1.085.656.875,00 117.823.750,00 1.252.440.625,00

Page 6: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 6

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.15.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 35.698.000,00 612.775.000,00 0,00 648.473.000,001.02.1.02.01.16 Puskesmas Tepusen 103.696.000,00 1.201.481.800,00 36.573.200,00 1.341.751.000,001.02.1.02.01.16.04 Program pelayanan kesehatan 103.696.000,00 1.201.481.800,00 36.573.200,00 1.341.751.000,001.02.1.02.01.16.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 72.756.000,00 714.705.800,00 36.573.200,00 824.035.000,001.02.1.02.01.16.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 30.940.000,00 486.776.000,00 0,00 517.716.000,001.02.1.02.01.17 Puskesmas Kandangan 193.933.600,00 2.417.170.239,00 28.663.200,00 2.639.767.039,001.02.1.02.01.17.04 Program pelayanan kesehatan 193.933.600,00 2.417.170.239,00 28.663.200,00 2.639.767.039,001.02.1.02.01.17.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 141.990.000,00 1.670.946.839,00 28.663.200,00 1.841.600.039,001.02.1.02.01.17.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 51.943.600,00 746.223.400,00 0,00 798.167.000,001.02.1.02.01.18 Puskesmas Kedu 180.065.200,00 2.579.884.671,00 49.000.000,00 2.808.949.871,001.02.1.02.01.18.04 Program pelayanan kesehatan 180.065.200,00 2.579.884.671,00 49.000.000,00 2.808.949.871,001.02.1.02.01.18.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 117.422.000,00 1.890.167.871,00 49.000.000,00 2.056.589.871,001.02.1.02.01.18.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 62.643.200,00 689.716.800,00 0,00 752.360.000,001.02.1.02.01.19 Puskesmas Ngadirejo 239.480.000,00 4.196.114.909,00 140.347.973,00 4.575.942.882,001.02.1.02.01.19.04 Program pelayanan kesehatan 239.480.000,00 4.196.114.909,00 140.347.973,00 4.575.942.882,001.02.1.02.01.19.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 182.620.000,00 3.633.377.909,00 140.347.973,00 3.956.345.882,001.02.1.02.01.19.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 56.860.000,00 562.737.000,00 0,00 619.597.000,001.02.1.02.01.20 Puskesmas Banjarsari 93.895.000,00 1.109.331.800,00 46.156.200,00 1.249.383.000,001.02.1.02.01.20.04 Program pelayanan kesehatan 93.895.000,00 1.109.331.800,00 46.156.200,00 1.249.383.000,001.02.1.02.01.20.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 29.663.600,00 645.815.200,00 46.156.200,00 721.635.000,001.02.1.02.01.20.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 64.231.400,00 463.516.600,00 0,00 527.748.000,001.02.1.02.01.21 Puskesmas Jumo 160.265.000,00 1.920.969.263,00 381.500.000,00 2.462.734.263,001.02.1.02.01.21.04 Program pelayanan kesehatan 160.265.000,00 1.920.969.263,00 381.500.000,00 2.462.734.263,001.02.1.02.01.21.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 111.800.000,00 1.319.123.263,00 381.500.000,00 1.812.423.263,001.02.1.02.01.21.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 48.465.000,00 601.846.000,00 0,00 650.311.000,001.02.1.02.01.22 Puskesmas Gemawang 93.860.000,00 2.413.301.740,00 221.560.000,00 2.728.721.740,001.02.1.02.01.22.04 Program pelayanan kesehatan 93.860.000,00 2.413.301.740,00 221.560.000,00 2.728.721.740,001.02.1.02.01.22.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 30.000.000,00 1.757.248.740,00 221.560.000,00 2.008.808.740,001.02.1.02.01.22.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 63.860.000,00 656.053.000,00 0,00 719.913.000,001.02.1.02.01.23 Puskesmas Candiroto 88.892.000,00 2.212.295.600,00 108.050.000,00 2.409.237.600,001.02.1.02.01.23.04 Program pelayanan kesehatan 88.892.000,00 2.212.295.600,00 108.050.000,00 2.409.237.600,001.02.1.02.01.23.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 60.000.000,00 1.479.460.600,00 108.050.000,00 1.647.510.600,001.02.1.02.01.23.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.892.000,00 732.835.000,00 0,00 761.727.000,001.02.1.02.01.24 Puskesmas Bejen 197.160.000,00 3.076.669.000,00 215.900.000,00 3.489.729.000,001.02.1.02.01.24.04 Program pelayanan kesehatan 197.160.000,00 3.076.669.000,00 215.900.000,00 3.489.729.000,001.02.1.02.01.24.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 140.300.000,00 2.520.000.000,00 215.900.000,00 2.876.200.000,001.02.1.02.01.24.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 56.860.000,00 556.669.000,00 0,00 613.529.000,001.02.1.02.01.25 Puskesmas Tretep 105.050.100,00 1.304.906.900,00 80.356.000,00 1.490.313.000,001.02.1.02.01.25.04 Program pelayanan kesehatan 105.050.100,00 1.304.906.900,00 80.356.000,00 1.490.313.000,001.02.1.02.01.25.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 76.432.500,00 794.243.500,00 80.356.000,00 951.032.000,001.02.1.02.01.25.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.617.600,00 510.663.400,00 0,00 539.281.000,001.02.1.02.01.26 Puskesmas Wonoboyo 40.000.000,00 1.612.373.000,00 20.396.000,00 1.672.769.000,001.02.1.02.01.26.04 Program pelayanan kesehatan 40.000.000,00 1.612.373.000,00 20.396.000,00 1.672.769.000,00

Page 7: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 7

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.02.1.02.01.26.04.009 Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas 11.820.000,00 976.788.000,00 20.396.000,00 1.009.004.000,001.02.1.02.01.26.04.013 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas 28.180.000,00 635.585.000,00 0,00 663.765.000,001.02.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 7.325.000.000,00 98.849.075.000,00 48.604.929.800,00 154.779.004.800,001.02.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 7.325.000.000,00 98.849.075.000,00 48.604.929.800,00 154.779.004.800,001.02.1.02.02.00.05 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,001.02.1.02.02.00.05.001 Jaminan Kesehatan Temanggung 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,001.02.1.02.02.00.06 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 0,00 0,00 7.930.819.900,00 7.930.819.900,001.02.1.02.02.00.06.001 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) 0,00 0,00 3.891.342.000,00 3.891.342.000,001.02.1.02.02.00.06.002 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) 0,00 0,00 127.181.900,00 127.181.900,001.02.1.02.02.00.06.006 Penyediaan instalasi pengolahan air limbah Rumah Sakit 0,00 0,00 3.912.296.000,00 3.912.296.000,001.02.1.02.02.00.07 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit 7.325.000.000,00 97.849.075.000,00 40.674.109.900,00 145.848.184.900,001.02.1.02.02.00.07.001 Kegiatan Pelayanan (BLUD) 7.325.000.000,00 97.849.075.000,00 40.674.109.900,00 145.848.184.900,001.03 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,001.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,001.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 3.065.113.000,00 5.629.663.820,00 70.038.490.380,00 78.733.267.200,001.03.1.03.01.00.01 Program penyelenggaraan jalan 61.885.000,00 317.579.820,00 47.523.621.080,00 47.903.085.900,001.03.1.03.01.00.01.001 Peningkatan Jalan Kabupaten 0,00 75.000.000,00 9.547.634.100,00 9.622.634.100,001.03.1.03.01.00.01.002 Perencanaan Pemeliharaan Jalan (DAK) 1.800.000,00 96.418.000,00 0,00 98.218.000,001.03.1.03.01.00.01.008 Fasilitasi Dana APBN Kebinamargaan 400.000,00 47.821.300,00 0,00 48.221.300,001.03.1.03.01.00.01.010 Pembangunan Jalan dan Peningkatan Kapasitas Jalan 0,00 75.000.000,00 10.765.612.800,00 10.840.612.800,001.03.1.03.01.00.01.011 Pembangunan Turap/Talud Pengaman Jalan 0,00 0,00 794.828.500,00 794.828.500,001.03.1.03.01.00.01.012 Pendampingan Kegiatan Bantuan Keuangan 0,00 0,00 155.613.200,00 155.613.200,001.03.1.03.01.00.01.020 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 58.785.000,00 23.194.000,00 0,00 81.979.000,001.03.1.03.01.00.01.032 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Jalan 0,00 0,00 12.014.979.000,00 12.014.979.000,001.03.1.03.01.00.01.033 Dana Alokasi Khusus (DAK) Jalan 0,00 0,00 14.000.000.000,00 14.000.000.000,001.03.1.03.01.00.01.034 Fasilitasi DAK Penugasan Jalan 0,00 97.680,00 119.902.320,00 120.000.000,001.03.1.03.01.00.01.035 Fasilitasi DAK Reguler Jalan 900.000,00 48.840,00 125.051.160,00 126.000.000,001.03.1.03.01.00.02 Program penyelenggaraan jembatan 1.049.713.000,00 4.114.933.500,00 9.254.384.800,00 14.419.031.300,001.03.1.03.01.00.02.001 Perencanaan Rehabitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.100.000,00 47.611.800,00 0,00 48.711.800,001.03.1.03.01.00.02.002 Perencanaan Peningkatan Jembatan 2.400.000,00 145.328.000,00 0,00 147.728.000,001.03.1.03.01.00.02.003 Peningkatan Jembatan 0,00 40.000.000,00 860.614.700,00 900.614.700,001.03.1.03.01.00.02.004 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 0,00 0,00 1.373.587.600,00 1.373.587.600,001.03.1.03.01.00.02.005 Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,001.03.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Prasarana Jalan 1.046.213.000,00 3.881.993.700,00 20.182.500,00 4.948.389.200,001.03.1.03.01.00.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.462.365.000,00 697.104.500,00 12.144.169.800,00 14.303.639.300,001.03.1.03.01.00.03.001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air 95.220.000,00 100.948.800,00 0,00 196.168.800,001.03.1.03.01.00.03.002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun 1.331.800.000,00 182.103.300,00 14.978.000,00 1.528.881.300,001.03.1.03.01.00.03.003 Fasilitasi Komisi Irigasi dan DAS 5.900.000,00 22.916.500,00 0,00 28.816.500,001.03.1.03.01.00.03.004 Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi 0,00 0,00 2.590.896.400,00 2.590.896.400,001.03.1.03.01.00.03.005 Fasilitasi DAK Penugasan Sub Bidang Irigasi 20.870.000,00 36.873.300,00 0,00 57.743.300,001.03.1.03.01.00.03.006 Penyusunan DED Irigasi 1.800.000,00 92.839.600,00 0,00 94.639.600,001.03.1.03.01.00.03.007 Pemetaan Jaringan Irigasi 3.775.000,00 192.692.600,00 0,00 196.467.600,001.03.1.03.01.00.03.008 Pembangunan Turap / Talud / Bronjong 0,00 0,00 2.414.132.400,00 2.414.132.400,00

Page 8: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 8

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.03.1.03.01.00.03.009 Rehabilitasi/Pemeliharaan/Pembinaan Petani Pemakai Air 3.000.000,00 39.980.000,00 0,00 42.980.000,001.03.1.03.01.00.03.010 Fasilitasi Dana APBN Pembangunan Bendung Tingal 0,00 28.750.400,00 0,00 28.750.400,001.03.1.03.01.00.03.013 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Irigasi 0,00 0,00 7.124.163.000,00 7.124.163.000,001.03.1.03.01.00.04 Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong 386.300.000,00 350.740.800,00 1.116.314.700,00 1.853.355.500,001.03.1.03.01.00.04.001 Review Masterplan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Kota Temanggung 0,00 93.989.000,00 0,00 93.989.000,001.03.1.03.01.00.04.002 Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 0,00 0,00 1.116.314.700,00 1.116.314.700,001.03.1.03.01.00.04.003 Pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong 380.880.000,00 113.680.800,00 0,00 494.560.800,001.03.1.03.01.00.04.004 Penyusunan DED Drainase 5.420.000,00 143.071.000,00 0,00 148.491.000,001.03.1.03.01.00.05 Program penyelenggaraan tata ruang 104.850.000,00 149.305.200,00 0,00 254.155.200,001.03.1.03.01.00.05.001 Pengawasan dan Pengendalian Serta Informasi Pemanfaatan Ruang Kota/Desa 53.600.000,00 29.043.100,00 0,00 82.643.100,001.03.1.03.01.00.05.002 Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung 51.250.000,00 33.274.600,00 0,00 84.524.600,001.03.1.03.01.00.05.003 Penyusunan Review Raperda RTRW dan Sosialisasi 0,00 61.450.000,00 0,00 61.450.000,001.03.1.03.01.00.05.004 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 25.537.500,00 0,00 25.537.500,001.04 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,001.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,001.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.587.799.500,00 18.490.514.070,00 6.151.234.500,00 26.229.548.070,001.04.1.03.01.00.01 Program pengembangan perumahan dan permukiman 407.947.000,00 2.228.198.600,00 2.304.607.300,00 4.940.752.900,001.04.1.03.01.00.01.001 Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 4.950.000,00 180.145.000,00 0,00 185.095.000,001.04.1.03.01.00.01.002 Operasional dan Pemeliharaan Rusunawa 245.780.000,00 72.796.000,00 71.659.700,00 390.235.700,001.04.1.03.01.00.01.003 Penyusunan Perda Tarif Rusunawa Kab. Temanggung 9.450.000,00 13.906.000,00 0,00 23.356.000,001.04.1.03.01.00.01.004 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 3.750.000,00 90.070.500,00 0,00 93.820.500,001.04.1.03.01.00.01.005 Pengadaan PSU Rusunawa 18.150.000,00 1.171.500,00 727.920.500,00 747.242.000,001.04.1.03.01.00.01.006 Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 0,00 0,00 448.127.100,00 448.127.100,001.04.1.03.01.00.01.007 Fasilitasi Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin 21.050.000,00 137.657.100,00 0,00 158.707.100,001.04.1.03.01.00.01.008 Pendataan dan DED Air Bersih 2.850.000,00 163.095.000,00 0,00 165.945.000,001.04.1.03.01.00.01.009 Pendampingan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) 23.700.000,00 151.208.100,00 0,00 174.908.100,001.04.1.03.01.00.01.010 Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 43.900.000,00 86.531.500,00 0,00 130.431.500,001.04.1.03.01.00.01.012 Pembangunan IPAL Komunal 0,00 0,00 111.900.000,00 111.900.000,001.04.1.03.01.00.01.014 Fasilitasi BSPS 0,00 37.747.600,00 0,00 37.747.600,001.04.1.03.01.00.01.015 Fasilitasi RTLH Provinsi 0,00 38.900.000,00 0,00 38.900.000,001.04.1.03.01.00.01.016 Revitalisasi IPAL Komunal 0,00 1.062.087.300,00 0,00 1.062.087.300,001.04.1.03.01.00.01.035 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Air Minum 0,00 0,00 945.000.000,00 945.000.000,001.04.1.03.01.00.01.037 Fasilitasi DAK Penugasan Air Minum 13.582.000,00 6.418.000,00 0,00 20.000.000,001.04.1.03.01.00.01.038 Fasilitasi DAK Reguler Sanitasi 5.740.000,00 29.260.000,00 0,00 35.000.000,001.04.1.03.01.00.01.039 Fasilitasi DAK Reguler Perumahan Permukiman 13.045.000,00 27.955.000,00 0,00 41.000.000,001.04.1.03.01.00.01.040 Penunjang Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya 2.000.000,00 129.250.000,00 0,00 131.250.000,001.04.1.03.01.00.02 Program pengembangan dan penataan kota 1.154.602.500,00 16.246.570.570,00 3.846.627.200,00 21.247.800.270,001.04.1.03.01.00.02.001 Penataan dan Pemeliharaan RTH 11.300.000,00 56.744.000,00 904.616.000,00 972.660.000,001.04.1.03.01.00.02.002 Pemeliharaan Taman 809.492.000,00 523.048.500,00 53.386.500,00 1.385.927.000,001.04.1.03.01.00.02.005 Pengadaan lampu Kota 9.940.000,00 634.904.650,00 349.800.000,00 994.644.650,001.04.1.03.01.00.02.006 Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 79.462.500,00 573.021.700,00 344.800.000,00 997.284.200,001.04.1.03.01.00.02.007 Meterisasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum 19.050.000,00 257.505.420,00 1.215.000.000,00 1.491.555.420,001.04.1.03.01.00.02.008 Pembayaran Rekening LPJU 17.688.000,00 12.479.168.000,00 0,00 12.496.856.000,00

Page 9: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 9

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.04.1.03.01.00.02.009 Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 949.024.700,00 949.024.700,001.04.1.03.01.00.02.010 Rehabilitasi/Pemeliharaan Trotoar 170.600.000,00 820.259.000,00 0,00 990.859.000,001.04.1.03.01.00.02.011 DED Pembangunan Trotoar 1.550.000,00 96.244.800,00 0,00 97.794.800,001.04.1.03.01.00.02.012 Pengadaan Toilet Portable 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,001.04.1.03.01.00.02.014 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Berat 24.960.000,00 68.450.000,00 0,00 93.410.000,001.04.1.03.01.00.02.016 Dana Gotong Royong Infrastrukrur 10.560.000,00 737.224.500,00 0,00 747.784.500,001.04.1.03.01.00.03 Program pembinaan jasa kontruksi 25.250.000,00 15.744.900,00 0,00 40.994.900,001.04.1.03.01.00.03.001 Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi 25.250.000,00 15.744.900,00 0,00 40.994.900,001.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat 2.574.286.000,00 1.350.060.000,00 17.775.600,00 3.942.121.600,001.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.011.006.000,00 855.009.200,00 17.775.600,00 2.883.790.800,001.05.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2.011.006.000,00 855.009.200,00 17.775.600,00 2.883.790.800,001.05.1.05.01.00.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 873.755.000,00 388.515.900,00 17.775.600,00 1.280.046.500,001.05.1.05.01.00.01.001 Penertiban Pedagang Kaki Lima 0,00 36.672.500,00 0,00 36.672.500,001.05.1.05.01.00.01.002 Penegakan Perda dan Yustisi 0,00 32.349.000,00 0,00 32.349.000,001.05.1.05.01.00.01.003 Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 0,00 30.396.500,00 0,00 30.396.500,001.05.1.05.01.00.01.004 Koordinasi Keamanan Daerah 0,00 37.477.200,00 1.610.800,00 39.088.000,001.05.1.05.01.00.01.005 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 698.445.000,00 51.415.500,00 0,00 749.860.500,001.05.1.05.01.00.01.006 Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pemilu Legislatif dan Presiden 123.250.000,00 42.637.200,00 16.164.800,00 182.052.000,001.05.1.05.01.00.01.007 Pengamanan dan Pengawalan 0,00 23.328.000,00 0,00 23.328.000,001.05.1.05.01.00.01.009 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 3.400.000,00 13.100.000,00 0,00 16.500.000,001.05.1.05.01.00.01.010 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 2.160.000,00 96.790.000,00 0,00 98.950.000,001.05.1.05.01.00.01.011 Pengembangan Korps Musik Praja Sangkakala Kabupaten Temanggung 46.500.000,00 24.350.000,00 0,00 70.850.000,001.05.1.05.01.00.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat 241.500.000,00 131.737.000,00 0,00 373.237.000,001.05.1.05.01.00.02.001 Pembinaan Satuan Linmas 39.000.000,00 70.833.000,00 0,00 109.833.000,001.05.1.05.01.00.02.002 Cipta Kondisi Pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden 202.500.000,00 60.904.000,00 0,00 263.404.000,001.05.1.05.01.00.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 895.751.000,00 334.756.300,00 0,00 1.230.507.300,001.05.1.05.01.00.03.001 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 2.129.000,00 293.257.500,00 0,00 295.386.500,001.05.1.05.01.00.03.002 Kesiap Siagaan Penanganan Kebakaran 893.622.000,00 41.498.800,00 0,00 935.120.800,001.05.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 563.280.000,00 495.050.800,00 0,00 1.058.330.800,001.05.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 563.280.000,00 495.050.800,00 0,00 1.058.330.800,001.05.1.05.02.00.04 Program pendidikan politik masyarakat 17.825.000,00 114.845.800,00 0,00 132.670.800,001.05.1.05.02.00.04.001 Sosialisasi Undang Undang Bidang Politik 4.500.000,00 78.348.800,00 0,00 82.848.800,001.05.1.05.02.00.04.002 Fasilitasi Bantuan Partai Politik 0,00 6.218.100,00 0,00 6.218.100,001.05.1.05.02.00.04.003 Fasilitasi pembinaan dan monitoring ormas,Okp ,LSM 3.325.000,00 8.476.000,00 0,00 11.801.000,001.05.1.05.02.00.04.004 Peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan Politik Gander 10.000.000,00 21.802.900,00 0,00 31.802.900,001.05.1.05.02.00.05 Program peningkatan kewaspadaan nasional 520.895.000,00 157.863.300,00 0,00 678.758.300,001.05.1.05.02.00.05.001 Kegiatan Verifikasi Proposal ijin Rizet/penelitian bagi mahasiswa/ lembaga 0,00 6.270.900,00 0,00 6.270.900,001.05.1.05.02.00.05.002 Pembinaan dan Pengawasan Orang asing 0,00 8.592.800,00 0,00 8.592.800,001.05.1.05.02.00.05.003 Komunitas Intelejen Daerah 40.975.000,00 86.706.800,00 0,00 127.681.800,001.05.1.05.02.00.05.004 Penanganan Masalah Aktual 2.120.000,00 18.717.600,00 0,00 20.837.600,001.05.1.05.02.00.05.005 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 2.800.000,00 12.575.200,00 0,00 15.375.200,001.05.1.05.02.00.05.006 Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah 475.000.000,00 25.000.000,00 0,00 500.000.000,001.05.1.05.02.00.06 Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi 9.700.000,00 106.703.800,00 0,00 116.403.800,00

Page 10: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 10

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.05.1.05.02.00.06.001 Monitoring dan evaluasi pemerintahan di bidang seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi 0,00 10.095.900,00 0,00 10.095.900,001.05.1.05.02.00.06.002 Pencegahan dan Pengawasan Perkembangan Aliran Sesat Keagamaan 800.000,00 35.265.600,00 0,00 36.065.600,001.05.1.05.02.00.06.003 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penghayat Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa (PAKEM) 900.000,00 19.209.300,00 0,00 20.109.300,001.05.1.05.02.00.06.004 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila 8.000.000,00 42.133.000,00 0,00 50.133.000,001.05.1.05.02.00.07 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.120.000,00 101.715.700,00 0,00 114.835.700,001.05.1.05.02.00.07.001 Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia 0,00 38.740.000,00 0,00 38.740.000,001.05.1.05.02.00.07.002 Pembinaan Wawasan Kebangsaan 13.120.000,00 62.975.700,00 0,00 76.095.700,001.05.1.05.02.00.08 Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.740.000,00 13.922.200,00 0,00 15.662.200,001.05.1.05.02.00.08.001 Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN ) 1.740.000,00 13.922.200,00 0,00 15.662.200,001.06 Sosial 1.244.555.000,00 5.596.707.100,00 1.668.322.300,00 8.509.584.400,001.06.1.06.01 Dinas Sosial 746.400.000,00 1.572.885.800,00 143.978.700,00 2.463.264.500,001.06.1.06.01.00 Dinas Sosial 746.400.000,00 1.572.885.800,00 143.978.700,00 2.463.264.500,001.06.1.06.01.00.01 Program perlindungan dan jaminan sosial 94.150.000,00 524.274.000,00 57.025.400,00 675.449.400,001.06.1.06.01.00.01.001 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) 3.350.000,00 263.703.500,00 57.025.400,00 324.078.900,001.06.1.06.01.00.01.002 Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial 85.100.000,00 112.769.000,00 0,00 197.869.000,001.06.1.06.01.00.01.003 Pelayanan Sosial bagi Korban Alam dan Sosial 0,00 112.834.000,00 0,00 112.834.000,001.06.1.06.01.00.01.004 Pembentukan dan Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana 5.700.000,00 34.967.500,00 0,00 40.667.500,001.06.1.06.01.00.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 173.260.000,00 250.121.600,00 57.354.100,00 480.735.700,001.06.1.06.01.00.02.001 Operasional Rumah Perlindungan Sosial 151.200.000,00 40.360.600,00 1.354.100,00 192.914.700,001.06.1.06.01.00.02.002 Fasilitasi Pengiriman dan Pemulangan PGOT dan PMKS lainnya 0,00 32.988.000,00 0,00 32.988.000,001.06.1.06.01.00.02.003 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Inetelektual, Mental dan Sensorik 8.100.000,00 40.039.000,00 56.000.000,00 104.139.000,001.06.1.06.01.00.02.004 Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial 7.260.000,00 29.805.000,00 0,00 37.065.000,001.06.1.06.01.00.02.005 Rehabilitasi Sosial bagi Korban Perdagangan Orang 700.000,00 17.665.000,00 0,00 18.365.000,001.06.1.06.01.00.02.006 Pembinaan anak,Terlantar, Anak Jalanan,dan ABH 6.000.000,00 31.830.500,00 0,00 37.830.500,001.06.1.06.01.00.02.007 Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia terlantar 0,00 57.433.500,00 0,00 57.433.500,001.06.1.06.01.00.03 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial 371.550.000,00 481.453.700,00 20.299.200,00 873.302.900,001.06.1.06.01.00.03.001 Peningkatan kapasitas anak panti asuhan 3.550.000,00 73.716.200,00 20.299.200,00 97.565.400,001.06.1.06.01.00.03.002 Pemberdayaan PSKS Masyarakat dan Lembaga 5.000.000,00 341.660.000,00 0,00 346.660.000,001.06.1.06.01.00.03.003 Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga 360.000.000,00 33.599.900,00 0,00 393.599.900,001.06.1.06.01.00.03.004 Pembinaan ijin pengumpulan sumbangan dan ijin undian 0,00 15.777.300,00 0,00 15.777.300,001.06.1.06.01.00.03.005 Fasilitasi Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 3.000.000,00 16.700.300,00 0,00 19.700.300,001.06.1.06.01.00.04 Program penanganan fakir miskin 56.320.000,00 277.456.500,00 0,00 333.776.500,001.06.1.06.01.00.04.001 Fasilitasi Rehabilitasi Sosial RTLH 18.900.000,00 119.598.500,00 0,00 138.498.500,001.06.1.06.01.00.04.002 Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Produktif bagi keluarga miskin 7.020.000,00 65.989.000,00 0,00 73.009.000,001.06.1.06.01.00.04.003 Pemberdayaan dan peningkatan kualitas Kelompok Usaha Bersama 6.250.000,00 15.085.000,00 0,00 21.335.000,001.06.1.06.01.00.04.004 Kordinasi Penanganan Fakir Miskin 0,00 15.875.000,00 0,00 15.875.000,001.06.1.06.01.00.04.005 Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 24.150.000,00 60.909.000,00 0,00 85.059.000,001.06.1.06.01.00.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 51.120.000,00 39.580.000,00 9.300.000,00 100.000.000,001.06.1.06.01.00.08.001 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Prayudha Mudal dan Bambang Sugeng Kranggan 51.120.000,00 39.580.000,00 9.300.000,00 100.000.000,001.06.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 498.155.000,00 4.023.821.300,00 1.524.343.600,00 6.046.319.900,001.06.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 498.155.000,00 4.023.821.300,00 1.524.343.600,00 6.046.319.900,001.06.1.06.02.00.05 Program penanganan tanggap darurat bencana 375.180.000,00 483.362.300,00 1.520.743.600,00 2.379.285.900,001.06.1.06.02.00.05.001 Penanganan Bencana Alam 1.500.000,00 453.087.300,00 29.208.600,00 483.795.900,00

Page 11: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 11

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 61.06.1.06.02.00.05.002 Peningkatan penanganan bencana Alam 373.680.000,00 23.290.000,00 0,00 396.970.000,001.06.1.06.02.00.05.004 Dana siap pakai (DSP ) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,fasum/fasos pada masa tanggap darurat 0,00 6.985.000,00 1.491.535.000,00 1.498.520.000,001.06.1.06.02.00.06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 118.375.000,00 308.977.500,00 3.600.000,00 430.952.500,001.06.1.06.02.00.06.001 Rintisan Desa Tangguh Bencana 9.450.000,00 56.382.000,00 0,00 65.832.000,001.06.1.06.02.00.06.002 Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana 57.000.000,00 72.923.000,00 0,00 129.923.000,001.06.1.06.02.00.06.003 Pelatihan Satgas Bencana 2.500.000,00 17.100.000,00 3.600.000,00 23.200.000,001.06.1.06.02.00.06.004 Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana 0,00 9.430.000,00 0,00 9.430.000,001.06.1.06.02.00.06.005 Diklat dan Simulasi Penanggulangan .Bencana 4.225.000,00 94.558.500,00 0,00 98.783.500,001.06.1.06.02.00.06.006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana 5.200.000,00 18.172.000,00 0,00 23.372.000,001.06.1.06.02.00.06.007 Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana 40.000.000,00 40.412.000,00 0,00 80.412.000,001.06.1.06.02.00.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 4.600.000,00 3.231.481.500,00 0,00 3.236.081.500,001.06.1.06.02.00.07.001 Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana 0,00 5.446.500,00 0,00 5.446.500,001.06.1.06.02.00.07.002 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 3.175.830.000,00 0,00 3.175.830.000,001.06.1.06.02.00.07.003 Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana 0,00 21.748.000,00 0,00 21.748.000,001.06.1.06.02.00.07.004 Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) 4.600.000,00 28.457.000,00 0,00 33.057.000,002. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 6.860.393.920,00 23.115.697.525,00 18.888.437.800,00 48.864.529.245,002.01 Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,002.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,002.01.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 154.495.000,00 1.013.790.700,00 604.529.900,00 1.772.815.600,002.01.2.01.01.00.01 Program perluasan kesempatan kerja 21.750.000,00 233.750.000,00 0,00 255.500.000,002.01.2.01.01.00.01.001 Penyebarluasan kesempatan kerja 1.950.000,00 162.300.000,00 0,00 164.250.000,002.01.2.01.01.00.01.002 Pelatihan wirausaha baru 7.200.000,00 14.485.000,00 0,00 21.685.000,002.01.2.01.01.00.01.003 Fasilitasi perluasan kesempatan kerja 12.600.000,00 56.965.000,00 0,00 69.565.000,002.01.2.01.01.00.02 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan 54.200.000,00 45.666.000,00 0,00 99.866.000,002.01.2.01.01.00.02.002 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 0,00 19.144.000,00 0,00 19.144.000,002.01.2.01.01.00.02.003 Pembinaan lembaga ketenagakerjaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja 54.200.000,00 26.522.000,00 0,00 80.722.000,002.01.2.01.01.00.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja 78.545.000,00 734.374.700,00 604.529.900,00 1.417.449.600,002.01.2.01.01.00.03.001 Penyuluhan dan sosialisasi produktifitas tenaga kerja 11.200.000,00 33.339.500,00 0,00 44.539.500,002.01.2.01.01.00.03.002 Sosialisasi pelatihan keterampilan berbasis kompetensi 0,00 24.972.200,00 0,00 24.972.200,002.01.2.01.01.00.03.004 Operasional Warung / Kios 3 in 1 22.200.000,00 4.000.400,00 7.132.400,00 33.332.800,002.01.2.01.01.00.03.005 Pelatihan dan fasilitasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) 1.200.000,00 28.078.000,00 0,00 29.278.000,002.01.2.01.01.00.03.006 Pengadaan bahan dan materi pelatihan keterampilan kerja 1.845.000,00 171.272.300,00 0,00 173.117.300,002.01.2.01.01.00.03.007 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi bagi Pencari Kerja dan pemagangan 42.100.000,00 472.712.300,00 0,00 514.812.300,002.01.2.01.01.00.03.008 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan kerja 0,00 0,00 597.397.500,00 597.397.500,002.02 Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0,00 307.186.050,002.02.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0,00 307.186.050,002.02.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 76.400.000,00 230.786.050,00 0,00 307.186.050,002.02.2.08.01.00.03 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak 53.200.000,00 153.779.150,00 0,00 206.979.150,002.02.2.08.01.00.03.002 Advokasi dan Pengembangan Kota Layak (KLA) 20.100.000,00 34.676.750,00 0,00 54.776.750,002.02.2.08.01.00.03.003 Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.000.000,00 12.895.000,00 0,00 14.895.000,002.02.2.08.01.00.03.004 Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan ARG 8.400.000,00 10.113.700,00 0,00 18.513.700,002.02.2.08.01.00.03.005 Penyelenggaraan Kegiatan Forum Anak 7.800.000,00 14.049.900,00 0,00 21.849.900,002.02.2.08.01.00.03.006 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUHA dan GSIB 2.500.000,00 15.708.600,00 0,00 18.208.600,00

Page 12: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 12

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.02.2.08.01.00.03.007 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan 400.000,00 27.813.800,00 0,00 28.213.800,002.02.2.08.01.00.03.008 Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) 3.000.000,00 12.499.500,00 0,00 15.499.500,002.02.2.08.01.00.03.009 Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender 9.000.000,00 26.021.900,00 0,00 35.021.900,002.02.2.08.01.00.04 Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga 23.200.000,00 77.006.900,00 0,00 100.206.900,002.02.2.08.01.00.04.001 Pembinaan Tribina ( BKB,BKR,BKL) 12.950.000,00 27.567.500,00 0,00 40.517.500,002.02.2.08.01.00.04.002 Pelatihan UPPKS 6.450.000,00 21.589.900,00 0,00 28.039.900,002.02.2.08.01.00.04.003 Fasilitasi Kegiatan Generasi Berencana 3.800.000,00 15.428.500,00 0,00 19.228.500,002.02.2.08.01.00.04.004 Fasilitasi Pemantapan Program KKBPK (Kependududkan Keluarga Berencana dan Pembangunan Kekluarga 0,00 12.421.000,00 0,00 12.421.000,002.03 Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,002.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,002.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,002.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan ketahanan pangan 20.150.000,00 569.942.500,00 0,00 590.092.500,002.03.2.03.01.00.02.001 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 200.000,00 27.099.000,00 0,00 27.299.000,002.03.2.03.01.00.02.003 Fasilitasi dan distribusi akses pangan 750.000,00 41.665.000,00 0,00 42.415.000,002.03.2.03.01.00.02.005 Pemberdayaan lumbung pangan masyarakat 0,00 67.150.000,00 0,00 67.150.000,002.03.2.03.01.00.02.006 Pengembangan Konsumsi Pangan B2SA 0,00 42.976.250,00 0,00 42.976.250,002.03.2.03.01.00.02.007 Penyusunan Database ketahanan pangan 19.200.000,00 14.833.750,00 0,00 34.033.750,002.03.2.03.01.00.02.008 Rakor Dewan Ketahanan Pangan 0,00 15.366.500,00 0,00 15.366.500,002.03.2.03.01.00.02.009 Pendampingan P2KP 0,00 11.637.000,00 0,00 11.637.000,002.03.2.03.01.00.02.010 Pengadaan Gedung Ketahanan Pangan (Lumbung) Candiroto (M) 0,00 349.215.000,00 0,00 349.215.000,002.04 Pertanahan 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,002.04.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,002.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,002.04.1.03.01.00.01 Program Administrasi Pertanahan 19.775.000,00 52.886.500,00 142.590.000,00 215.251.500,002.04.1.03.01.00.01.002 Pengadaan Tanah Pemerintah 0,00 0,00 142.590.000,00 142.590.000,002.04.1.03.01.00.01.003 Penanganan Permasalahgan/Sengketa Tanah 19.775.000,00 52.886.500,00 0,00 72.661.500,002.05 Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,002.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,002.05.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 1.908.860.000,00 4.212.471.425,00 5.720.509.600,00 11.841.841.025,002.05.2.05.01.00.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup 57.620.000,00 745.017.125,00 2.455.517.000,00 3.258.154.125,002.05.2.05.01.00.01.001 Penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan 400.000,00 46.418.800,00 0,00 46.818.800,002.05.2.05.01.00.01.002 Pengadaan Pot dan Tanaman Hias 0,00 0,00 49.485.000,00 49.485.000,002.05.2.05.01.00.01.003 Pembuatan Pergola 780.000,00 0,00 97.616.900,00 98.396.900,002.05.2.05.01.00.01.004 Penanganan Lahan Kritis 0,00 28.059.600,00 0,00 28.059.600,002.05.2.05.01.00.01.006 Pengembangan Turus Sungai 400.000,00 27.479.300,00 0,00 27.879.300,002.05.2.05.01.00.01.007 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 1.200.000,00 23.160.600,00 20.875.000,00 45.235.600,002.05.2.05.01.00.01.008 Fasilitasi Bank Pohon 975.000,00 20.923.500,00 0,00 21.898.500,002.05.2.05.01.00.01.009 Pengembangan Ruang Terbuka Hijau 2.340.000,00 25.291.000,00 17.261.800,00 44.892.800,002.05.2.05.01.00.01.010 Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 750.000,00 37.741.800,00 0,00 38.491.800,002.05.2.05.01.00.01.011 Penataan Hutan Kota 2.275.000,00 7.972.500,00 38.797.800,00 49.045.300,002.05.2.05.01.00.01.012 Adipura dan K-4 Kabupaten Temanggung 47.000.000,00 138.763.425,00 194.822.000,00 380.585.425,002.05.2.05.01.00.01.013 Fasilitasi Komisi AMDAL Kabupaten 0,00 5.034.900,00 0,00 5.034.900,002.05.2.05.01.00.01.014 Program Mitigasi Perubahan Iklim Kabupaten Temanggung (Proklim) 1.500.000,00 36.270.700,00 4.512.500,00 42.283.200,00

Page 13: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 13

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.05.2.05.01.00.01.015 Gerakan Usaha membangun kota sing resik ekonomi gemilang edukasi dengan teknologi (T) 0,00 24.401.000,00 1.594.406.000,00 1.618.807.000,002.05.2.05.01.00.01.023 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Lingkungan Hidup 0,00 323.500.000,00 437.740.000,00 761.240.000,002.05.2.05.01.00.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 135.450.000,00 674.561.600,00 1.369.017.600,00 2.179.029.200,002.05.2.05.01.00.02.001 Pengelolaan B3 & Limbah B3 0,00 3.517.000,00 30.750.000,00 34.267.000,002.05.2.05.01.00.02.002 Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) 0,00 5.311.200,00 0,00 5.311.200,002.05.2.05.01.00.02.003 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 9.750.000,00 36.909.000,00 0,00 46.659.000,002.05.2.05.01.00.02.004 Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan 2.000.000,00 27.488.000,00 0,00 29.488.000,002.05.2.05.01.00.02.005 Pengadaan perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan 1.000.000,00 96.412.000,00 0,00 97.412.000,002.05.2.05.01.00.02.006 Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup 24.600.000,00 8.932.000,00 0,00 33.532.000,002.05.2.05.01.00.02.007 Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara 0,00 37.002.000,00 0,00 37.002.000,002.05.2.05.01.00.02.008 Pengembangan Laboratorium 66.600.000,00 359.735.400,00 888.267.600,00 1.314.603.000,002.05.2.05.01.00.02.009 Inventarisasi Gas Rumah kaca Kabupaten Temanggung 750.000,00 28.531.000,00 0,00 29.281.000,002.05.2.05.01.00.02.010 Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan 750.000,00 26.724.000,00 0,00 27.474.000,002.05.2.05.01.00.02.017 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Sanitasi 30.000.000,00 44.000.000,00 450.000.000,00 524.000.000,002.05.2.05.01.00.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup 43.290.000,00 468.769.400,00 0,00 512.059.400,002.05.2.05.01.00.03.001 Koordinasi Adiwiyata 3.750.000,00 71.459.500,00 0,00 75.209.500,002.05.2.05.01.00.03.002 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan 0,00 14.775.000,00 0,00 14.775.000,002.05.2.05.01.00.03.003 Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah Kabupaten Temanggung 375.000,00 16.944.900,00 0,00 17.319.900,002.05.2.05.01.00.03.004 Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat ( LBS ) 9.065.000,00 46.440.000,00 0,00 55.505.000,002.05.2.05.01.00.03.005 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 0,00 26.230.000,00 0,00 26.230.000,002.05.2.05.01.00.03.006 Peringatan Hari - hari Lingkungan Hidup 0,00 7.457.500,00 0,00 7.457.500,002.05.2.05.01.00.03.007 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA ( Hasil Musrembang ) 28.500.000,00 222.476.000,00 0,00 250.976.000,002.05.2.05.01.00.03.008 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup 1.600.000,00 30.280.000,00 0,00 31.880.000,002.05.2.05.01.00.03.014 Penyusunan Raperda LH 0,00 32.706.500,00 0,00 32.706.500,002.05.2.05.01.00.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 1.672.500.000,00 2.324.123.300,00 1.895.975.000,00 5.892.598.300,002.05.2.05.01.00.04.001 Pemeliharaan kebersihan kota 1.501.680.000,00 186.095.000,00 0,00 1.687.775.000,002.05.2.05.01.00.04.002 Operasi dan Pemeliharaan alat angkut sampah dan listrik 89.150.000,00 1.149.925.500,00 0,00 1.239.075.500,002.05.2.05.01.00.04.003 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan 56.400.000,00 421.078.000,00 103.800.000,00 581.278.000,002.05.2.05.01.00.04.004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan 4.620.000,00 390.529.800,00 0,00 395.149.800,002.05.2.05.01.00.04.006 peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R 0,00 0,00 497.595.000,00 497.595.000,002.05.2.05.01.00.04.007 Pengadaan Jembatan Timbang 0,00 0,00 499.855.000,00 499.855.000,002.05.2.05.01.00.04.008 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT 19.900.000,00 127.745.000,00 0,00 147.645.000,002.05.2.05.01.00.04.009 Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan 0,00 0,00 794.725.000,00 794.725.000,002.05.2.05.01.00.04.010 Penyusunan Dokumen UKL-UPL Pembangunan TPA Temanggung Utara 750.000,00 48.750.000,00 0,00 49.500.000,002.06 Administrasi Kpendudukan Dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,002.06.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,002.06.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 393.643.000,00 1.608.871.000,00 1.777.463.400,00 3.779.977.400,002.06.2.06.01.00.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk 7.760.000,00 264.416.200,00 21.529.200,00 293.705.400,002.06.2.06.01.00.01.001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan 3.800.000,00 71.006.200,00 21.529.200,00 96.335.400,002.06.2.06.01.00.01.002 Penerbitan Kartu Identitas Anak 3.960.000,00 193.410.000,00 0,00 197.370.000,002.06.2.06.01.00.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil 36.158.000,00 116.649.300,00 25.611.200,00 178.418.500,002.06.2.06.01.00.02.001 Optimalisasi penerbitan akta kelahiran dan kematian 26.540.000,00 56.818.300,00 25.611.200,00 108.969.500,002.06.2.06.01.00.02.002 Peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan 5.034.000,00 19.066.000,00 0,00 24.100.000,00

Page 14: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 14

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.06.2.06.01.00.02.003 Penataan dan pemeliharaan dokumen negara 4.584.000,00 40.765.000,00 0,00 45.349.000,002.06.2.06.01.00.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data 349.725.000,00 1.227.805.500,00 1.730.323.000,00 3.307.853.500,002.06.2.06.01.00.03.001 Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) 47.320.000,00 189.759.000,00 36.464.000,00 273.543.000,002.06.2.06.01.00.03.002 Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan 20.170.000,00 29.185.000,00 0,00 49.355.000,002.06.2.06.01.00.03.003 Pengadaan dan pemeliharaan peralatan KTP-el 6.155.000,00 17.840.500,00 969.100.000,00 993.095.500,002.06.2.06.01.00.03.004 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik) 276.080.000,00 991.021.000,00 724.759.000,00 1.991.860.000,002.07 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 334.814.000,00 1.855.785.000,00 0,00 2.190.599.000,002.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 334.814.000,00 1.855.785.000,00 0,00 2.190.599.000,002.07.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 334.814.000,00 1.855.785.000,00 0,00 2.190.599.000,002.07.2.07.01.00.01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa 195.609.000,00 931.786.000,00 0,00 1.127.395.000,002.07.2.07.01.00.01.001 Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 0,00 35.942.500,00 0,00 35.942.500,002.07.2.07.01.00.01.002 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur kepada Desa/Kelurahan 0,00 32.850.000,00 0,00 32.850.000,002.07.2.07.01.00.01.005 Pelatihan Kader Desa, Krawitan Candiroto 0,00 33.180.000,00 0,00 33.180.000,002.07.2.07.01.00.01.006 Pengolahan Data Profil Desa 410.000,00 43.211.000,00 0,00 43.621.000,002.07.2.07.01.00.01.008 Fasilitas Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 108.275.000,00 291.725.000,00 0,00 400.000.000,002.07.2.07.01.00.01.010 Penyelenggaraan Lomba Desa/Kelurahan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Binaan 32.700.000,00 110.525.000,00 0,00 143.225.000,002.07.2.07.01.00.01.012 Pembinaan, pendataan awal dan monev desa binaan 0,00 39.362.500,00 0,00 39.362.500,002.07.2.07.01.00.01.013 Fasilitasi Pendamping Desa 564.000,00 53.490.500,00 0,00 54.054.500,002.07.2.07.01.00.01.014 Fasilitasi Kegiatan Tegnologi Tepat Guna dan inovasi 8.080.000,00 35.986.500,00 0,00 44.066.500,002.07.2.07.01.00.01.015 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat 0,00 39.944.500,00 0,00 39.944.500,002.07.2.07.01.00.01.016 Dukungan Pelaksanaan Manunggal Membangun Desa dan Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 31.200.000,00 51.108.500,00 0,00 82.308.500,002.07.2.07.01.00.01.017 Fasilitasi Karya Bhakti Kodim 0706 0,00 23.260.000,00 0,00 23.260.000,002.07.2.07.01.00.01.018 Fasilitasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa 0,00 36.063.000,00 0,00 36.063.000,002.07.2.07.01.00.01.019 Pelestarian dan pengembangan adat istiadat 2.800.000,00 13.547.500,00 0,00 16.347.500,002.07.2.07.01.00.01.020 Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa/Kelurahan, lembaga adat Desa, dan Posyandu 9.360.000,00 53.980.000,00 0,00 63.340.000,002.07.2.07.01.00.01.021 Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa (Pos Yandu) 2.220.000,00 37.609.500,00 0,00 39.829.500,002.07.2.07.01.00.03 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa 54.720.000,00 146.908.500,00 0,00 201.628.500,002.07.2.07.01.00.03.001 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa 0,00 30.828.000,00 0,00 30.828.000,002.07.2.07.01.00.03.002 Fasilitasi Dana Transfer Ke Desa 36.000.000,00 51.324.500,00 0,00 87.324.500,002.07.2.07.01.00.03.003 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Desa 0,00 28.263.000,00 0,00 28.263.000,002.07.2.07.01.00.03.005 Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa 18.720.000,00 36.493.000,00 0,00 55.213.000,002.07.2.07.01.00.05 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan 29.000.000,00 81.348.500,00 0,00 110.348.500,002.07.2.07.01.00.05.001 Fasilitasi dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa 9.500.000,00 32.590.000,00 0,00 42.090.000,002.07.2.07.01.00.05.002 Pendampingan Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Fasilitasi Badan Kerjasama antar Desa 19.500.000,00 48.758.500,00 0,00 68.258.500,002.07.2.07.01.00.07 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 55.485.000,00 695.742.000,00 0,00 751.227.000,002.07.2.07.01.00.07.001 Fasilitasi Pengisian kekosongan Perangkat Desa dan Aplikasi Database Perangkat Desa 7.875.000,00 17.470.000,00 0,00 25.345.000,002.07.2.07.01.00.07.002 Pembinaan Administrasi dan Aparatur Desa Tingkat kecamatan 0,00 28.175.000,00 0,00 28.175.000,002.07.2.07.01.00.07.003 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 62.015.000,00 0,00 62.015.000,002.07.2.07.01.00.07.004 Fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 4.400.000,00 488.310.000,00 0,00 492.710.000,002.07.2.07.01.00.07.005 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembekalan Tugas Kepala Desa 0,00 44.744.000,00 0,00 44.744.000,002.07.2.07.01.00.07.006 Pembekalan Tugas Kepala Desa 20.950.000,00 36.050.000,00 0,00 57.000.000,002.07.2.07.01.00.07.007 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 14.750.000,00 7.610.000,00 0,00 22.360.000,002.07.2.07.01.00.07.008 Penyusunan Perda tentang Kepala Desa 7.510.000,00 11.368.000,00 0,00 18.878.000,00

Page 15: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 15

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.08 Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 557.050.000,00 5.998.755.000,00 1.575.000.000,00 8.130.805.000,002.08.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 557.050.000,00 5.998.755.000,00 1.575.000.000,00 8.130.805.000,002.08.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 557.050.000,00 5.998.755.000,00 1.575.000.000,00 8.130.805.000,002.08.2.08.01.00.01 Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga 455.250.000,00 162.643.600,00 0,00 617.893.600,002.08.2.08.01.00.01.001 Pelayanan KIE KB 8.000.000,00 20.396.000,00 0,00 28.396.000,002.08.2.08.01.00.01.002 Fisilitasi kegiatan PPKBD,sub PPKBD dan Kader KB 373.350.000,00 16.406.000,00 0,00 389.756.000,002.08.2.08.01.00.01.003 Penunjang DAK 16.900.000,00 45.434.600,00 0,00 62.334.600,002.08.2.08.01.00.01.004 Rakor kelembagaan desa, kecamatan dan kabupaten 0,00 66.295.000,00 0,00 66.295.000,002.08.2.08.01.00.01.005 Pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan KB 57.000.000,00 14.112.000,00 0,00 71.112.000,002.08.2.08.01.00.02 Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB 101.800.000,00 5.836.111.400,00 1.575.000.000,00 7.512.911.400,002.08.2.08.01.00.02.003 Fasilitasi Kegiatan Masyarakat Peduli KB 1.800.000,00 38.077.400,00 0,00 39.877.400,002.08.2.08.01.00.02.004 Kegiatan Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB 100.000.000,00 266.622.000,00 0,00 366.622.000,002.08.2.08.01.00.02.005 Pengadaan sarana dan prasarana KB 0,00 0,00 1.575.000.000,00 1.575.000.000,002.08.2.08.01.00.02.006 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana 0,00 5.531.412.000,00 0,00 5.531.412.000,002.09 Perhubungan 932.565.000,00 1.844.340.960,00 5.201.303.000,00 7.978.208.960,002.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 932.565.000,00 1.844.340.960,00 5.201.303.000,00 7.978.208.960,002.09.2.09.01.00 Dinas Perhubungan 932.565.000,00 1.844.340.960,00 5.201.303.000,00 7.978.208.960,002.09.2.09.01.00.01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran 400.231.000,00 649.576.000,00 1.800.984.500,00 2.850.791.500,002.09.2.09.01.00.01.001 Pemeliharaan traffic light dan flasser 51.156.000,00 27.293.000,00 77.000.000,00 155.449.000,002.09.2.09.01.00.01.002 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 55.134.000,00 50.126.000,00 17.170.000,00 122.430.000,002.09.2.09.01.00.01.003 Pengadaan SIM Perhubungan 3.230.000,00 188.880.000,00 0,00 192.110.000,002.09.2.09.01.00.01.004 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ 3.775.000,00 18.450.000,00 0,00 22.225.000,002.09.2.09.01.00.01.005 Pengamanan Lalu Lintas 170.868.000,00 59.252.000,00 30.000.000,00 260.120.000,002.09.2.09.01.00.01.006 Fasilitasi Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) 0,00 4.015.000,00 0,00 4.015.000,002.09.2.09.01.00.01.007 Pengadaan Rambu Lalu Lintas 0,00 0,00 147.530.000,00 147.530.000,002.09.2.09.01.00.01.008 Pengadaan Marka Jalan 1.300.000,00 192.430.000,00 0,00 193.730.000,002.09.2.09.01.00.01.009 Pengadaan Guard Rail 0,00 0,00 446.580.500,00 446.580.500,002.09.2.09.01.00.01.010 Pengadaan Cermin Tikungan 0,00 0,00 136.606.000,00 136.606.000,002.09.2.09.01.00.01.011 Pengadaan Delineator 0,00 0,00 59.498.500,00 59.498.500,002.09.2.09.01.00.01.012 Pengadaan Traffic Light 0,00 0,00 597.634.500,00 597.634.500,002.09.2.09.01.00.01.013 Pengadaan Flaser 0,00 0,00 239.270.000,00 239.270.000,002.09.2.09.01.00.01.014 Pengadaan Barier / Barikade 0,00 0,00 49.695.000,00 49.695.000,002.09.2.09.01.00.01.021 Penataan Perparkiran 114.768.000,00 109.130.000,00 0,00 223.898.000,002.09.2.09.01.00.03 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor 131.968.000,00 574.644.460,00 900.318.500,00 1.606.930.960,002.09.2.09.01.00.03.001 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 127.968.000,00 473.444.500,00 276.743.500,00 878.156.000,002.09.2.09.01.00.03.002 Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor 1.000.000,00 74.466.000,00 0,00 75.466.000,002.09.2.09.01.00.03.003 Operasi Laik Jalan 3.000.000,00 2.340.000,00 0,00 5.340.000,002.09.2.09.01.00.03.004 Penataan Perbengkelan 0,00 9.435.760,00 0,00 9.435.760,002.09.2.09.01.00.03.005 Sosialisasi Perda Perbengkelan 0,00 14.958.200,00 0,00 14.958.200,002.09.2.09.01.00.03.006 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 0,00 0,00 623.575.000,00 623.575.000,002.09.2.09.01.00.04 Program peningkatan pelayanan angkutan 400.366.000,00 620.120.500,00 2.500.000.000,00 3.520.486.500,002.09.2.09.01.00.04.001 Penyuluhan bagi para sopir / juru mudi untuk peningkatan keselamatan lalu lintas 0,00 19.870.000,00 0,00 19.870.000,002.09.2.09.01.00.04.002 Monitoring Pelaksanaan Pelayanan Angkutan 14.400.000,00 3.936.000,00 0,00 18.336.000,00

Page 16: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 16

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.09.2.09.01.00.04.003 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (Abdi Yasa Teladan) 9.150.000,00 38.792.000,00 0,00 47.942.000,002.09.2.09.01.00.04.004 Operasional Bus Sekolah 131.268.000,00 261.424.000,00 0,00 392.692.000,002.09.2.09.01.00.04.005 Operasi Penertiban Angkutan Umum 18.720.000,00 4.590.000,00 0,00 23.310.000,002.09.2.09.01.00.04.006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Pelabuhan 21.800.000,00 62.080.000,00 0,00 83.880.000,002.09.2.09.01.00.04.007 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terminal 190.758.000,00 56.766.000,00 0,00 247.524.000,002.09.2.09.01.00.04.008 Pavingisasi subterminal Pasar Gemawang 1.920.000,00 145.012.500,00 0,00 146.932.500,002.09.2.09.01.00.04.009 Rehabilitasi / Pemeliharaan Halte 12.350.000,00 27.650.000,00 0,00 40.000.000,002.09.2.09.01.00.04.015 Pembangunan Terminal Ngadirejo (lanjutan) 0,00 0,00 2.500.000.000,00 2.500.000.000,002.10 Komunikasi Dan Informatika 610.928.000,00 1.104.742.360,00 2.559.389.100,00 4.275.059.460,002.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 610.928.000,00 1.104.742.360,00 2.559.389.100,00 4.275.059.460,002.10.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 610.928.000,00 1.104.742.360,00 2.559.389.100,00 4.275.059.460,002.10.2.10.01.00.01 Program pengembangan komunikasi dan informasi publik 252.875.000,00 285.650.700,00 1.736.529.000,00 2.275.054.700,002.10.2.10.01.00.01.001 Lomba Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 16.975.000,00 5.974.000,00 0,00 22.949.000,002.10.2.10.01.00.01.002 Diseminasi informasi melalui pentas seni FK Mitra 12.900.000,00 66.258.000,00 0,00 79.158.000,002.10.2.10.01.00.01.003 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,002.10.2.10.01.00.01.004 Pemeliharaan Alat Studio 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,002.10.2.10.01.00.01.005 Pengelolaan Data Centre 75.744.000,00 16.480.000,00 0,00 92.224.000,002.10.2.10.01.00.01.006 Pengadaan Jaringan LPSE dan Online OPD 80.064.000,00 45.653.200,00 1.609.979.000,00 1.735.696.200,002.10.2.10.01.00.01.007 Pembinaan lembaga penyiaran dan kominfo 4.000.000,00 28.882.500,00 7.250.000,00 40.132.500,002.10.2.10.01.00.01.008 Pemeliharaan dan operasional Pusat Komunikasi Kreatif 58.932.000,00 43.303.000,00 69.300.000,00 171.535.000,002.10.2.10.01.00.01.009 Pengelolaan e-government 4.260.000,00 64.100.000,00 0,00 68.360.000,002.10.2.10.01.00.02 Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi 358.053.000,00 819.091.660,00 822.860.100,00 2.000.004.760,002.10.2.10.01.00.02.001 Pelayanan Informasi Melalui kendaraan MCAP 36.864.000,00 26.136.000,00 0,00 63.000.000,002.10.2.10.01.00.02.002 Fasilitasi Internet Sehat dan Aman 5.200.000,00 14.140.000,00 0,00 19.340.000,002.10.2.10.01.00.02.003 Pelayanan Informasi Publik 38.864.000,00 25.759.000,00 0,00 64.623.000,002.10.2.10.01.00.02.004 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informatika 7.500.000,00 18.597.500,00 0,00 26.097.500,002.10.2.10.01.00.02.005 Fasilitasi Pengembangan Media Center 75.802.000,00 16.403.000,00 0,00 92.205.000,002.10.2.10.01.00.02.006 Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi yang berdaya guna 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,002.10.2.10.01.00.02.007 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi 91.278.000,00 194.498.900,00 0,00 285.776.900,002.10.2.10.01.00.02.008 Pengadaan Jaringan Komunikasi 0,00 18.646.610,00 125.525.500,00 144.172.110,002.10.2.10.01.00.02.009 Pengadaan Sarpras Alat Pengolah Data Elektronik 0,00 6.096.730,00 186.956.200,00 193.052.930,002.10.2.10.01.00.02.010 Pemeliharaan Peralatan Komunikasi, alat pengolah data elektronik dan jaringan komunikasi 1.300.000,00 193.088.500,00 0,00 194.388.500,002.10.2.10.01.00.02.011 Pengembangan Internet Pedesaan dan Data Centre 0,00 23.282.720,00 487.573.200,00 510.855.920,002.10.2.10.01.00.02.012 Pengelolaan persandian dan pengamanan informasi 94.535.000,00 86.139.000,00 0,00 180.674.000,002.10.2.10.01.00.02.013 Penyusunan Perda 3.060.000,00 15.526.000,00 0,00 18.586.000,002.10.2.10.01.00.02.014 Pengelolaan Domain dan Sub domain 2.150.000,00 82.355.900,00 22.805.200,00 107.311.100,002.10.2.10.01.00.02.015 Penyusunan DED Insfrastruktur Jaringan Fiber Optik 1.500.000,00 73.421.800,00 0,00 74.921.800,002.11 Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 55.456.920,00 152.837.000,00 0,00 208.293.920,002.11.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55.456.920,00 152.837.000,00 0,00 208.293.920,002.11.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 55.456.920,00 152.837.000,00 0,00 208.293.920,002.11.2.11.01.00.01 Program pengembangan koperasi dan UKM 55.456.920,00 152.837.000,00 0,00 208.293.920,002.11.2.11.01.00.01.001 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0,00 23.603.700,00 0,00 23.603.700,002.11.2.11.01.00.01.002 Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 23.504.200,00 0,00 23.504.200,00

Page 17: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 17

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.11.2.11.01.00.01.003 Pembinaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi 2.400.000,00 36.033.900,00 0,00 38.433.900,002.11.2.11.01.00.01.005 Penyusunan SOM/SOP Koperasi Sosialisasi Permen Koperasi dan UKM 0,00 38.206.400,00 0,00 38.206.400,002.11.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Pengembangan Permodalan UKM 53.056.920,00 17.555.000,00 0,00 70.611.920,002.11.2.11.01.00.01.007 Pembinaan Pengembangan Produk Unggullan Berbasis OVOP 0,00 13.933.800,00 0,00 13.933.800,002.12 Penamaman Modal 27.375.000,00 1.012.045.580,00 41.708.000,00 1.081.128.580,002.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27.375.000,00 1.012.045.580,00 41.708.000,00 1.081.128.580,002.12.2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 27.375.000,00 1.012.045.580,00 41.708.000,00 1.081.128.580,002.12.2.12.01.00.01 Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja 7.850.000,00 196.224.700,00 0,00 204.074.700,002.12.2.12.01.00.01.001 Pengkajian Potensi Investasi Pariwisata 0,00 43.584.000,00 0,00 43.584.000,002.12.2.12.01.00.01.002 Pengkajian Potensi Investasi UMKM 0,00 45.423.000,00 0,00 45.423.000,002.12.2.12.01.00.01.003 Pengkajian potensi investasi pertanjian 0,00 42.077.500,00 0,00 42.077.500,002.12.2.12.01.00.01.004 Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan perizinan 6.300.000,00 51.319.500,00 0,00 57.619.500,002.12.2.12.01.00.01.005 Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha dan peraturan perizinan 1.550.000,00 13.820.700,00 0,00 15.370.700,002.12.2.12.01.00.02 Program peningkatan iklim investasi 10.300.000,00 331.688.200,00 0,00 341.988.200,002.12.2.12.01.00.02.002 Penyelenggaraan matcmaking dan pameran investasi 0,00 212.952.500,00 0,00 212.952.500,002.12.2.12.01.00.02.003 Penyelenggaraan Temu Usaha 0,00 20.695.000,00 0,00 20.695.000,002.12.2.12.01.00.02.004 Diseminasi promosi investasi 6.000.000,00 39.420.000,00 0,00 45.420.000,002.12.2.12.01.00.02.005 Pengembangan potensi unggulan daerah 0,00 27.236.500,00 0,00 27.236.500,002.12.2.12.01.00.02.006 Sosialisasi dan Pelatihan LKPM 4.300.000,00 13.114.200,00 0,00 17.414.200,002.12.2.12.01.00.02.007 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Investasi dan Kebijakan Penanaman Modal 0,00 18.270.000,00 0,00 18.270.000,002.12.2.12.01.00.03 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan 0,00 304.350.000,00 41.708.000,00 346.058.000,002.12.2.12.01.00.03.001 Fasilitasi Percepatan Pelayanan Perizinan 0,00 68.760.000,00 0,00 68.760.000,002.12.2.12.01.00.03.002 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu 0,00 230.258.000,00 0,00 230.258.000,002.12.2.12.01.00.03.004 Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Perizinan 0,00 5.332.000,00 41.708.000,00 47.040.000,002.12.2.12.01.00.04 Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan 9.225.000,00 179.782.680,00 0,00 189.007.680,002.12.2.12.01.00.04.001 Monev dan Pembinaan Kecamatan 0,00 25.796.000,00 0,00 25.796.000,002.12.2.12.01.00.04.002 Pengawasan dan Pengendalian penanaman modal dan perizinan 0,00 54.843.000,00 0,00 54.843.000,002.12.2.12.01.00.04.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 14.016.680,00 0,00 14.016.680,002.12.2.12.01.00.04.004 Fasilitasi Pengaduan 0,00 41.996.000,00 0,00 41.996.000,002.12.2.12.01.00.04.005 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan dan pelayanan satu pintu 9.225.000,00 43.131.000,00 0,00 52.356.000,002.13 Kepemudaan Dan Olah Raga 570.613.000,00 788.512.950,00 62.834.000,00 1.421.959.950,002.13.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 570.613.000,00 788.512.950,00 62.834.000,00 1.421.959.950,002.13.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 570.613.000,00 788.512.950,00 62.834.000,00 1.421.959.950,002.13.1.01.01.00.01 Program pembinaan kepemudaan 21.838.000,00 109.441.000,00 0,00 131.279.000,002.13.1.01.01.00.01.001 Seleksi dan pengiriman pemuda pelopor PPAN, SP3, JPI-BPAP dan Diklat Kepemudaan 8.700.000,00 56.216.000,00 0,00 64.916.000,002.13.1.01.01.00.01.003 Diklat Kepemimpinan pengurus organisasi pemuda 13.138.000,00 53.225.000,00 0,00 66.363.000,002.13.1.01.01.00.02 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 548.775.000,00 679.071.950,00 62.834.000,00 1.290.680.950,002.13.1.01.01.00.02.001 POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 80.550.000,00 243.510.450,00 7.900.000,00 331.960.450,002.13.1.01.01.00.02.002 Penyelenggaraan tuan rumah POPDA SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK eks Karesidenan Kedu 93.025.000,00 37.107.000,00 7.435.000,00 137.567.000,002.13.1.01.01.00.02.003 Pembinaan cabang olah raga prestasi 25.100.000,00 142.056.000,00 0,00 167.156.000,002.13.1.01.01.00.02.004 Pelatihan calon pelatih pemuda dan olahraga 0,00 36.650.000,00 0,00 36.650.000,002.13.1.01.01.00.02.006 Fasilitasi Gala Desa 44.100.000,00 40.781.350,00 0,00 84.881.350,002.13.1.01.01.00.02.008 Penyusunan perda kepemudaan dan olahraga 0,00 22.049.850,00 0,00 22.049.850,00

Page 18: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 18

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.13.1.01.01.00.02.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 306.000.000,00 146.151.000,00 47.499.000,00 499.650.000,002.13.1.01.01.00.02.013 Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa 0,00 10.766.300,00 0,00 10.766.300,002.14 Statistik 231.300.000,00 206.368.000,00 0,00 437.668.000,002.14.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 231.300.000,00 206.368.000,00 0,00 437.668.000,002.14.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 231.300.000,00 206.368.000,00 0,00 437.668.000,002.14.2.10.01.00.01 Program pengembangan data Statistik 231.300.000,00 206.368.000,00 0,00 437.668.000,002.14.2.10.01.00.01.001 Penyusunan Statistik Ekonomi 83.090.000,00 79.750.000,00 0,00 162.840.000,002.14.2.10.01.00.01.002 Penyusunan Statistik Sosial 64.280.000,00 52.679.000,00 0,00 116.959.000,002.14.2.10.01.00.01.003 Penyusunan Statistik Daerah 33.225.000,00 63.988.000,00 0,00 97.213.000,002.14.2.10.01.00.01.004 Pengelolaan Bank Data Pembangunan 50.705.000,00 9.951.000,00 0,00 60.656.000,002.16 Kebudayaan 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0,00 2.434.757.000,002.16.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0,00 2.434.757.000,002.16.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0,00 2.434.757.000,002.16.2.16.01.00.01 Program pengelolaan kebudayaan 619.702.000,00 1.815.055.000,00 0,00 2.434.757.000,002.16.2.16.01.00.01.001 Pengkajian dan Penetapan Cagar Budaya 33.000.000,00 14.081.000,00 0,00 47.081.000,002.16.2.16.01.00.01.002 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 92.550.000,00 168.580.000,00 0,00 261.130.000,002.16.2.16.01.00.01.003 Apresiasi Seni dan Bahasa 750.000,00 42.414.000,00 0,00 43.164.000,002.16.2.16.01.00.01.004 Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 6.600.000,00 39.530.000,00 0,00 46.130.000,002.16.2.16.01.00.01.005 Festival Budaya Temanggung 372.315.000,00 1.462.250.000,00 0,00 1.834.565.000,002.16.2.16.01.00.01.006 Inventarisasi Potensi Budaya Daerah 0,00 9.453.000,00 0,00 9.453.000,002.16.2.16.01.00.01.007 Fasilitasi Kepurbakalaan 16.055.000,00 18.720.500,00 0,00 34.775.500,002.16.2.16.01.00.01.008 Pelestarian Situs Liyangan 45.432.000,00 4.568.000,00 0,00 50.000.000,002.16.2.16.01.00.01.010 Penguatan SDM Kebudayaan 12.000.000,00 27.952.000,00 0,00 39.952.000,002.16.2.16.01.00.01.011 Pengembangan Desa Budaya 12.500.000,00 13.098.000,00 0,00 25.598.000,002.16.2.16.01.00.01.012 Lomba Musik Tradisional Cipta Karya Tari baru 28.500.000,00 14.408.500,00 0,00 42.908.500,002.17 Perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,002.17.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,002.17.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,002.17.2.17.01.00.01 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan 305.527.000,00 389.537.700,00 1.202.830.000,00 1.897.894.700,002.17.2.17.01.00.01.001 Penyelenggaraan Perpustakaan Keliling 0,00 68.498.600,00 0,00 68.498.600,002.17.2.17.01.00.01.002 Pengelolaan dan Pelayanan perpustakaan Umum 147.110.000,00 23.083.000,00 0,00 170.193.000,002.17.2.17.01.00.01.003 Pengadaan sarana prasarana perpustakaan 0,00 43.123.800,00 122.830.000,00 165.953.800,002.17.2.17.01.00.01.004 Pengolahan Bahan Pustaka 63.912.000,00 26.087.300,00 0,00 89.999.300,002.17.2.17.01.00.01.005 Pengembangan minat dan budaya baca 24.325.000,00 20.369.900,00 0,00 44.694.900,002.17.2.17.01.00.01.006 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat 0,00 51.927.000,00 0,00 51.927.000,002.17.2.17.01.00.01.007 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca masyarakat 48.550.000,00 73.849.000,00 10.000.000,00 132.399.000,002.17.2.17.01.00.01.008 Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Perpustakaan 4.605.000,00 17.624.500,00 0,00 22.229.500,002.17.2.17.01.00.01.009 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 1.999.600,00 0,00 1.999.600,002.17.2.17.01.00.01.010 Rehabilitasi gedung layanan Perpustakaan 17.025.000,00 62.975.000,00 1.070.000.000,00 1.150.000.000,002.18 Kearsipan 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,002.18.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,002.18.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,002.18.2.17.01.00.01 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah 41.740.000,00 258.969.800,00 280.800,00 300.990.600,00

Page 19: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 19

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 62.18.2.17.01.00.01.001 Pengelolaan dan Pelayanan Arsip 0,00 108.100.000,00 0,00 108.100.000,002.18.2.17.01.00.01.002 Pembinaan dan Monitoring Kearsipan Daerah 13.500.000,00 73.362.800,00 0,00 86.862.800,002.18.2.17.01.00.01.003 Penyusutan Arsip Daerah 240.000,00 10.523.900,00 0,00 10.763.900,002.18.2.17.01.00.01.004 Pendataan dan Penataan arsip daerah 0,00 9.160.000,00 0,00 9.160.000,002.18.2.17.01.00.01.005 Pemasyarakatan arsip daerah 0,00 15.071.900,00 0,00 15.071.900,002.18.2.17.01.00.01.006 Pengolahan arsip daerah 28.000.000,00 24.517.200,00 280.800,00 52.798.000,002.18.2.17.01.00.01.007 Penyusunan RAPERDA Penyelenggaraan Kearsipan 0,00 18.234.000,00 0,00 18.234.000,003. URUSAN PILIHAN 4.053.799.000,00 18.118.986.675,00 13.157.978.700,00 35.330.764.375,003.01 Kelautan Dan Perikanan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,003.01.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,003.01.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,003.01.3.01.01.00.01 Program pengembangan budidaya perikanan 63.370.000,00 1.962.163.200,00 14.906.000,00 2.040.439.200,003.01.3.01.01.00.01.001 Pengembangan Prasarana & Sarana Perikanan Unit Perbenihan Rakyat 800.000,00 68.557.750,00 0,00 69.357.750,003.01.3.01.01.00.01.002 Pengelolaan BBI 0,00 296.572.800,00 0,00 296.572.800,003.01.3.01.01.00.01.003 Pengembangan Perikanan Rakyat 0,00 45.481.900,00 0,00 45.481.900,003.01.3.01.01.00.01.004 Penunjang DAK perikanan 2.500.000,00 35.674.750,00 0,00 38.174.750,003.01.3.01.01.00.01.005 Penyusunan DED Perikanan 450.000,00 44.577.000,00 0,00 45.027.000,003.01.3.01.01.00.01.006 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan 3.800.000,00 65.460.000,00 0,00 69.260.000,003.01.3.01.01.00.01.007 Pengembangan Kawasan Minapadi 0,00 44.700.000,00 0,00 44.700.000,003.01.3.01.01.00.01.008 Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan non Konsumsi/Ikan Hias 0,00 43.942.000,00 0,00 43.942.000,003.01.3.01.01.00.01.009 Pengembangan intensifikasi budidaya ikan 1.800.000,00 90.215.500,00 0,00 92.015.500,003.01.3.01.01.00.01.012 Peningkatan Konsumsi Ikan 3.950.000,00 25.877.000,00 0,00 29.827.000,003.01.3.01.01.00.01.013 Pengelolaan Pasar Ikan Dangkel (PID) 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,003.01.3.01.01.00.01.015 Pengembangan Prasarana & Sarana Pemasaran Hasil Perikanan 0,00 47.574.500,00 0,00 47.574.500,003.01.3.01.01.00.01.016 Pembangunan Pasar Ikan (M2) 0,00 173.762.000,00 0,00 173.762.000,003.01.3.01.01.00.01.017 Pelestarian Ikan di Perairan Umum 40.970.000,00 25.955.000,00 6.000.000,00 72.925.000,003.01.3.01.01.00.01.018 Intensifikasi dan fasilitasi budidaya ikan air tawar (M) 0,00 18.724.000,00 0,00 18.724.000,003.01.3.01.01.00.01.019 Fasilitasi Bankeu Kabupaten kepada Pemerintah Desa 5.350.000,00 10.915.000,00 0,00 16.265.000,003.01.3.01.01.00.01.020 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan 0,00 23.994.000,00 8.906.000,00 32.900.000,003.01.3.01.01.00.01.021 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan 0,00 799.810.000,00 0,00 799.810.000,003.01.3.01.01.00.01.022 Pengembangan Diversifikasi Usaha Tani Agribisnis 0,00 94.120.000,00 0,00 94.120.000,003.02 Pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,003.02.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,003.02.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,003.02.2.16.01.00.01 Program pengembangan pariwisata 454.730.000,00 2.159.699.700,00 1.559.300.000,00 4.173.729.700,003.02.2.16.01.00.01.001 Fasiolitasi event/atraksi wisata 0,00 88.878.000,00 0,00 88.878.000,003.02.2.16.01.00.01.002 Pawai Pembangunan 25.900.000,00 463.065.000,00 0,00 488.965.000,003.02.2.16.01.00.01.003 Java Promo 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,003.02.2.16.01.00.01.004 Pemeliharaan Obyek / Destinasi wisata 87.705.000,00 102.569.600,00 0,00 190.274.600,003.02.2.16.01.00.01.006 Identifikasi dan Pemantauan Destinasi wisata 0,00 11.618.100,00 0,00 11.618.100,003.02.2.16.01.00.01.007 Pembinaan Desa Wisata 6.000.000,00 29.190.000,00 0,00 35.190.000,003.02.2.16.01.00.01.009 Promosi Pariwisata Nusantara 16.200.000,00 462.146.000,00 0,00 478.346.000,003.02.2.16.01.00.01.010 Pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata Kab. Temanggung 58.175.000,00 180.195.000,00 0,00 238.370.000,00

Page 20: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 20

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 63.02.2.16.01.00.01.011 Festival Desa Wisata 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,003.02.2.16.01.00.01.014 Fasilitasi Pengembangan Lembaga dan Pelaku Usaha Pariwisata 0,00 10.170.000,00 0,00 10.170.000,003.02.2.16.01.00.01.016 fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 9.580.000,00 0,00 9.580.000,003.02.2.16.01.00.01.021 Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Pariwisata 0,00 0,00 1.559.300.000,00 1.559.300.000,003.02.2.16.01.00.01.022 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Pelayanan Kepariwisataan 260.750.000,00 652.288.000,00 0,00 913.038.000,003.03 Pertanian 589.910.000,00 12.195.269.175,00 10.063.652.700,00 22.848.831.875,003.03.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 552.110.000,00 9.106.456.375,00 667.978.000,00 10.326.544.375,003.03.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 552.110.000,00 9.106.456.375,00 667.978.000,00 10.326.544.375,003.03.2.03.01.00.01 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan 263.760.000,00 4.830.103.575,00 622.600.000,00 5.716.463.575,003.03.2.03.01.00.01.001 Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul 0,00 31.080.500,00 0,00 31.080.500,003.03.2.03.01.00.01.002 Pengembangan Padi Organik 19.200.000,00 40.693.000,00 0,00 59.893.000,003.03.2.03.01.00.01.003 Upaya Khusus Mendukung Ketahanan Pangan 19.950.000,00 81.653.125,00 0,00 101.603.125,003.03.2.03.01.00.01.006 Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT) Jagung 750.000,00 59.690.750,00 0,00 60.440.750,003.03.2.03.01.00.01.007 Fasilitasi Verifikasi LP2B, LCP2B dan Penggantian fungsi irigasi 19.200.000,00 27.818.000,00 0,00 47.018.000,003.03.2.03.01.00.01.008 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida pertanian 0,00 13.096.600,00 0,00 13.096.600,003.03.2.03.01.00.01.009 Fasilitasi Pengembangan Informasi Pertanian Perkebunan dan Hortikultura 19.200.000,00 22.020.000,00 0,00 41.220.000,003.03.2.03.01.00.01.010 Fasilitasi Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian (PSP) 19.200.000,00 22.102.600,00 0,00 41.302.600,003.03.2.03.01.00.01.011 Pembangunan Jaringan Tersier Kebumen DI Soropadan Pringsurat 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,003.03.2.03.01.00.01.012 Pembangunan Saluran Irigasi DAM Si Goleng, Medari, Ngadirejo (M). 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,003.03.2.03.01.00.01.013 Pembangunan Irigasi Wangan Aji , DesaBanjarsari Kandangan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,003.03.2.03.01.00.01.025 Pembangunan Jalan Usaha Tani (pendampingan) 20.400.000,00 26.117.000,00 0,00 46.517.000,003.03.2.03.01.00.01.026 Pengadaan Alat Mesin Pertanian 19.200.000,00 962.770.000,00 0,00 981.970.000,003.03.2.03.01.00.01.031 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 8.260.000,00 0,00 8.260.000,003.03.2.03.01.00.01.032 DAK Pertanian 126.660.000,00 3.264.802.000,00 622.600.000,00 4.014.062.000,003.03.2.03.01.00.02 Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura 39.470.000,00 416.643.600,00 0,00 456.113.600,003.03.2.03.01.00.02.001 Pengembangan Sayuran dan Tanaman Obat 0,00 18.024.000,00 0,00 18.024.000,003.03.2.03.01.00.02.003 Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Hortikultura 0,00 23.980.000,00 0,00 23.980.000,003.03.2.03.01.00.02.004 Pengembangan Kawasan Hortikultura 38.520.000,00 113.155.000,00 0,00 151.675.000,003.03.2.03.01.00.02.005 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Hortikultura 0,00 9.840.000,00 0,00 9.840.000,003.03.2.03.01.00.02.006 Peningkatan mutu Hasil Produksi dan pasca panen Hortikultura 400.000,00 46.630.000,00 0,00 47.030.000,003.03.2.03.01.00.02.007 Promosi atas hasil produksi Tanaman Hortikultura 0,00 21.971.200,00 0,00 21.971.200,003.03.2.03.01.00.02.009 Pelatihan Budidaya Alpokat 550.000,00 183.043.400,00 0,00 183.593.400,003.03.2.03.01.00.03 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian 32.830.000,00 409.759.400,00 0,00 442.589.400,003.03.2.03.01.00.03.001 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Petani 7.500.000,00 121.056.000,00 0,00 128.556.000,003.03.2.03.01.00.03.002 Peningkatan Kinerja Penyuluhan 19.200.000,00 72.242.000,00 0,00 91.442.000,003.03.2.03.01.00.03.003 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh 0,00 71.403.000,00 0,00 71.403.000,003.03.2.03.01.00.03.004 Visualisasi dan Display Hasil Penyuluhan 1.380.000,00 19.642.000,00 0,00 21.022.000,003.03.2.03.01.00.03.005 Penumbuhan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ekonomi Petani 0,00 28.025.000,00 0,00 28.025.000,003.03.2.03.01.00.03.006 Pemberdayaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) 4.750.000,00 76.390.000,00 0,00 81.140.000,003.03.2.03.01.00.03.007 Fasilitasi Pemberdayaan Petani melalui Tehnologi dan Informasi Tehnologi Pertanian 0,00 21.001.400,00 0,00 21.001.400,003.03.2.03.01.00.07 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan 216.050.000,00 3.449.949.800,00 45.378.000,00 3.711.377.800,003.03.2.03.01.00.07.001 Perawatan Kebun dinas dan Kebun entres 46.200.000,00 15.924.000,00 11.378.000,00 73.502.000,003.03.2.03.01.00.07.002 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dalam Menunjang Sistem Manajemen Lingkungan Pertanian di Daerah Tembakau 7.200.000,00 47.714.400,00 9.000.000,00 63.914.400,00

Page 21: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 21

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 63.03.2.03.01.00.07.003 Intensifikasi Tanaman Cengkeh 550.000,00 32.188.000,00 0,00 32.738.000,003.03.2.03.01.00.07.004 Introduksi dan Diversifikasi Komoditas Pertanian berpotensi 550.000,00 36.660.000,00 0,00 37.210.000,003.03.2.03.01.00.07.005 Fasilitasi Temu Usaha Pelaku pasar Komoditas Perkebunan 0,00 7.612.800,00 0,00 7.612.800,003.03.2.03.01.00.07.007 Optimalisasi Kebun Pemda 19.950.000,00 3.565.000,00 25.000.000,00 48.515.000,003.03.2.03.01.00.07.008 Promosi atas hasil produksi Tanaman Perkebunan 0,00 7.574.000,00 0,00 7.574.000,003.03.2.03.01.00.07.009 Pengembangan Tanaman Kopi 0,00 28.089.400,00 0,00 28.089.400,003.03.2.03.01.00.07.012 Pengadaan bibit perkebunan (kopi dan alpukat) Selopampang (M). 0,00 20.894.000,00 0,00 20.894.000,003.03.2.03.01.00.07.013 Bantuan alat pengolah kopi Bubuk ( Alat sangrai dan selep kopi bubuk ) (M). 700.000,00 96.335.000,00 0,00 97.035.000,003.03.2.03.01.00.07.014 Pengadaan mesin pengolahan kopi bubuk dan kelengkapaya (M). 0,00 41.309.200,00 0,00 41.309.200,003.03.2.03.01.00.07.015 Pemuliaan Bibit Tembakau 67.750.000,00 68.399.000,00 0,00 136.149.000,003.03.2.03.01.00.07.016 Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau 44.400.000,00 2.882.080.000,00 0,00 2.926.480.000,003.03.2.03.01.00.07.017 Penyediaan dan pemurnian bibit tembakau Varietas Kemloko 28.750.000,00 161.605.000,00 0,00 190.355.000,003.03.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 37.800.000,00 3.088.812.800,00 9.395.674.700,00 12.522.287.500,003.03.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 37.800.000,00 3.088.812.800,00 9.395.674.700,00 12.522.287.500,003.03.3.01.01.00.04 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak 31.000.000,00 2.745.483.800,00 9.362.902.200,00 12.139.386.000,003.03.3.01.01.00.04.001 Peningkatan kualitas ternak unggulan melalui Inseminasi Buatan (IB) 1.500.000,00 32.167.500,00 0,00 33.667.500,003.03.3.01.01.00.04.002 Pengelolaan Ternak Pemerintah 0,00 30.353.000,00 0,00 30.353.000,003.03.3.01.01.00.04.003 Pengembangan Unggas di Pedesaan 0,00 121.835.000,00 0,00 121.835.000,003.03.3.01.01.00.04.004 Fasilitasi pengembangan kelompok penerima bantuan ternak 0,00 21.927.500,00 0,00 21.927.500,003.03.3.01.01.00.04.005 Pengembangan Peternakan Berintegrasi dengan Tanaman Pangan 0,00 147.355.000,00 0,00 147.355.000,003.03.3.01.01.00.04.006 Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Produk Hasil Ternak 700.000,00 35.471.500,00 0,00 36.171.500,003.03.3.01.01.00.04.007 Pengembangan Peternakan berwawasan lingkungan di sentral tembakau 28.800.000,00 1.856.377.000,00 0,00 1.885.177.000,003.03.3.01.01.00.04.008 Fasilitasi Kelompok Penerima Pasar Ternak 0,00 6.625.000,00 0,00 6.625.000,003.03.3.01.01.00.04.009 Pembangunan Pasar Hewan 0,00 84.219.800,00 9.362.902.200,00 9.447.122.000,003.03.3.01.01.00.04.012 Pelatihan implementasi managemen produksi ternak 0,00 19.712.500,00 0,00 19.712.500,003.03.3.01.01.00.04.013 Pengembangan peternakan/ domba berwawasan lingkungan di sentra tembakau 0,00 192.380.000,00 0,00 192.380.000,003.03.3.01.01.00.04.014 Pengadaan ternak domba 0,00 197.060.000,00 0,00 197.060.000,003.03.3.01.01.00.05 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 2.000.000,00 284.620.000,00 32.772.500,00 319.392.500,003.03.3.01.01.00.05.001 Pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan 2.000.000,00 210.800.000,00 18.765.000,00 231.565.000,003.03.3.01.01.00.05.002 Surveilance epidemiologi penyakit hewan / Pengamatan Penyakit Hewan 0,00 31.945.000,00 7.567.500,00 39.512.500,003.03.3.01.01.00.05.003 Penguatan Pusat Kesehatan Hewan 0,00 41.875.000,00 6.440.000,00 48.315.000,003.03.3.01.01.00.06 Program pemenuhan pangan asal hewan 4.800.000,00 58.709.000,00 0,00 63.509.000,003.03.3.01.01.00.06.001 Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner di lingkungan usaha peternakan 0,00 18.335.000,00 0,00 18.335.000,003.03.3.01.01.00.06.002 Pengawasan Pemotongan Hewan Besar 4.800.000,00 40.374.000,00 0,00 45.174.000,003.06 Perdagangan 2.901.789.000,00 1.190.065.300,00 1.520.120.000,00 5.611.974.300,003.06.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.901.789.000,00 1.190.065.300,00 1.520.120.000,00 5.611.974.300,003.06.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.901.789.000,00 1.190.065.300,00 1.520.120.000,00 5.611.974.300,003.06.2.11.01.00.01 Program pengembangan perdagangan 89.615.000,00 700.164.200,00 1.488.580.300,00 2.278.359.500,003.06.2.11.01.00.01.001 Fasilitasi Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Operasi Pasar 0,00 25.799.500,00 0,00 25.799.500,003.06.2.11.01.00.01.002 Pengawasan Peredaran Barang 21.000.000,00 8.212.000,00 0,00 29.212.000,003.06.2.11.01.00.01.003 Fasilitasi Tera Ulang dan Pos Ukur Ulang 30.650.000,00 39.897.400,00 0,00 70.547.400,003.06.2.11.01.00.01.004 Pengadaan Alat-Alat Kemetrologian 0,00 16.798.600,00 158.981.300,00 175.779.900,003.06.2.11.01.00.01.005 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Melalui Pameran Produk Ekspor Daerah 0,00 144.199.000,00 0,00 144.199.000,00

Page 22: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 22

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 63.06.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Penyel;enggaraan Pasar Murah Bahan Kebutuhan Pokok 1.350.000,00 188.070.000,00 0,00 189.420.000,003.06.2.11.01.00.01.007 Penyelenggaraan Pameran Temanggung Fair 25.400.000,00 219.917.000,00 0,00 245.317.000,003.06.2.11.01.00.01.009 Fasilitasi Pasar Lelang 0,00 11.580.000,00 0,00 11.580.000,003.06.2.11.01.00.01.010 Pembinaan dan Pemberdayaan PKL 0,00 6.913.000,00 0,00 6.913.000,003.06.2.11.01.00.01.013 Penyediaan Sarana Dalam Mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal 0,00 0,00 1.329.599.000,00 1.329.599.000,003.06.2.11.01.00.01.112 Fasilitasi DAK Pengembangan Sarpras Meterologi 11.215.000,00 38.777.700,00 0,00 49.992.700,003.06.2.11.01.00.02 Program pengelolaan pasar 2.812.174.000,00 489.901.100,00 31.539.700,00 3.333.614.800,003.06.2.11.01.00.02.001 Penertiban dan Penataan Pasar Daerah 1.530.250.000,00 150.979.800,00 0,00 1.681.229.800,003.06.2.11.01.00.02.002 Pemeliharaan Pasar Pasar Daerah 1.173.924.000,00 290.860.300,00 31.539.700,00 1.496.324.000,003.06.2.11.01.00.02.003 Monev PAD Retribusi Pasar Daerah 108.000.000,00 30.077.500,00 0,00 138.077.500,003.06.2.11.01.00.02.005 Pembinaan dan Pengemdalian Perijinan 0,00 13.391.000,00 0,00 13.391.000,003.06.2.11.01.00.02.006 Fasilitasi Bankeu Kabupaten Kepada Pemerintah Desa 0,00 4.592.500,00 0,00 4.592.500,003.07 Perindustrian 44.000.000,00 611.789.300,00 0,00 655.789.300,003.07.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 44.000.000,00 611.789.300,00 0,00 655.789.300,003.07.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 44.000.000,00 611.789.300,00 0,00 655.789.300,003.07.2.11.01.00.01 Program Pengembangan Industri 44.000.000,00 611.789.300,00 0,00 655.789.300,003.07.2.11.01.00.01.001 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Agro Industri 0,00 35.311.000,00 0,00 35.311.000,003.07.2.11.01.00.01.002 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri 6.800.000,00 24.473.000,00 0,00 31.273.000,003.07.2.11.01.00.01.003 Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi 4.500.000,00 34.633.500,00 0,00 39.133.500,003.07.2.11.01.00.01.004 Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (M) 0,00 117.055.600,00 0,00 117.055.600,003.07.2.11.01.00.01.005 Pelatihan UKM / Pengembangan Industri Kecil Aneka Industri (M) 0,00 83.706.000,00 0,00 83.706.000,003.07.2.11.01.00.01.006 Fasilitasi Dekranasda 20.700.000,00 152.402.200,00 0,00 173.102.200,003.07.2.11.01.00.01.007 Penyusunan Raperda Pengembangan Industri Daerah 2.000.000,00 13.048.000,00 0,00 15.048.000,003.07.2.11.01.00.01.008 Penerapan dan Pendampingan Uji Coba Co Branding 10.000.000,00 17.320.000,00 0,00 27.320.000,003.07.2.11.01.00.01.009 Fasilitasi Sertifikasi Usaha Bagi Industri Kecil Menengah 0,00 44.080.000,00 0,00 44.080.000,003.07.2.11.01.00.01.010 Fasilitasi Pembinaan Industri Penghasil Cukai 0,00 89.760.000,00 0,00 89.760.000,004. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 28.808.443.816,00 86.685.171.323,00 15.379.845.251,00 130.873.460.390,004.01 Administrasi Pemerintahan 12.571.922.900,00 36.484.022.911,00 2.465.288.001,00 51.521.233.812,004.01.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.910.000,00 80.943.000,00 0,00 103.853.000,004.01.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 22.910.000,00 80.943.000,00 0,00 103.853.000,004.01.2.07.01.00.03 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa 7.510.000,00 11.368.000,00 0,00 18.878.000,004.01.2.07.01.00.03.021 Penyusunan Perbub Tentang Kepala Desa 7.510.000,00 11.368.000,00 0,00 18.878.000,004.01.2.07.01.00.04 Program pengelolaan aset desa 15.400.000,00 69.575.000,00 0,00 84.975.000,004.01.2.07.01.00.04.001 Fasilitasi Penyelesaian Tanah Kas Desa 12.850.000,00 30.875.000,00 0,00 43.725.000,004.01.2.07.01.00.04.002 Pembinaan Pengelolaan Aset Desa 2.550.000,00 38.700.000,00 0,00 41.250.000,004.01.4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 719.722.500,00 12.459.419.300,00 22.225.000,00 13.201.366.800,004.01.4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 719.722.500,00 12.459.419.300,00 22.225.000,00 13.201.366.800,004.01.4.01.01.00.01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 719.722.500,00 12.459.419.300,00 22.225.000,00 13.201.366.800,004.01.4.01.01.00.01.001 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 389.635.000,00 2.729.504.600,00 0,00 3.119.139.600,004.01.4.01.01.00.01.002 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.01.00.01.003 Kegiatan Reses 0,00 499.987.200,00 0,00 499.987.200,004.01.4.01.01.00.01.004 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 0,00 2.205.650.000,00 0,00 2.205.650.000,004.01.4.01.01.00.01.005 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah 0,00 6.608.850.000,00 0,00 6.608.850.000,00

Page 23: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 23

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.01.00.01.006 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pakar/Ahli 252.000.000,00 30.500.000,00 0,00 282.500.000,004.01.4.01.01.00.01.007 Pelantikan Anggota DPRD 12.190.000,00 151.305.000,00 22.225.000,00 185.720.000,004.01.4.01.01.00.01.008 Penyusunan Memori DPRD 1.132.500,00 23.867.500,00 0,00 25.000.000,004.01.4.01.01.00.01.009 Penyusunan Profil DPRD 2.829.000,00 39.171.000,00 0,00 42.000.000,004.01.4.01.01.00.01.010 Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik 61.936.000,00 70.584.000,00 0,00 132.520.000,004.01.4.01.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02 Sekretariat Daerah 3.667.559.000,00 10.151.588.922,00 2.366.721.701,00 16.185.869.623,004.01.4.01.02.01 Bupati dan Wakil Bupati 0,00 0,00 0,00 0,004.01.4.01.02.02 Bagian Pemerintahan 103.795.000,00 294.696.000,00 0,00 398.491.000,004.01.4.01.02.02.02 Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan 103.795.000,00 294.696.000,00 0,00 398.491.000,004.01.4.01.02.02.02.001 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Kecamatan 4.800.000,00 6.363.000,00 0,00 11.163.000,004.01.4.01.02.02.02.002 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan 0,00 38.846.000,00 0,00 38.846.000,004.01.4.01.02.02.02.003 Pembinaan dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.950.000,00 17.502.000,00 0,00 19.452.000,004.01.4.01.02.02.02.004 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 400.000,00 83.954.000,00 0,00 84.354.000,004.01.4.01.02.02.02.005 Fasilitasi Alokasi Dana Kelurahan 0,00 14.570.000,00 0,00 14.570.000,004.01.4.01.02.02.02.006 Fasilitasi Kerjasama Daerah 2.250.000,00 11.857.000,00 0,00 14.107.000,004.01.4.01.02.02.02.007 Inventarisasi Pilar Batas Daerah Kabupaten Temanggung 1.440.000,00 34.470.000,00 0,00 35.910.000,004.01.4.01.02.02.02.008 Koordinasi Keamanan Daerah 80.250.000,00 38.023.000,00 0,00 118.273.000,004.01.4.01.02.02.02.009 Desk Pemilihan Umum 12.705.000,00 28.171.000,00 0,00 40.876.000,004.01.4.01.02.02.02.010 Identifikasi Rupabumi 0,00 20.940.000,00 0,00 20.940.000,004.01.4.01.02.04 Bagian Hukum 763.500.000,00 243.614.400,00 20.720.600,00 1.027.835.000,004.01.4.01.02.04.05 Program penyusunan dan penataan produk hukum 763.500.000,00 243.614.400,00 20.720.600,00 1.027.835.000,004.01.4.01.02.04.05.001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0,00 61.340.000,00 0,00 61.340.000,004.01.4.01.02.04.05.002 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 5.400.000,00 32.802.000,00 0,00 38.202.000,004.01.4.01.02.04.05.004 Pengelolaan JDIH 27.300.000,00 18.419.400,00 20.720.600,00 66.440.000,004.01.4.01.02.04.05.007 Pelayanan Bantuan hukum didalam dan diluar pengadilan 730.800.000,00 121.173.000,00 0,00 851.973.000,004.01.4.01.02.04.05.008 Rencana Aksi Nasional HAM 0,00 9.880.000,00 0,00 9.880.000,004.01.4.01.02.05 Bagian Perekonomian 34.699.000,00 562.328.000,00 0,00 597.027.000,004.01.4.01.02.05.07 Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah 34.699.000,00 562.328.000,00 0,00 597.027.000,004.01.4.01.02.05.07.001 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah 0,00 50.881.600,00 0,00 50.881.600,004.01.4.01.02.05.07.002 Koordinasi pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah 2.600.000,00 24.610.000,00 0,00 27.210.000,004.01.4.01.02.05.07.003 Monitoring Kredit Lunak 0,00 23.550.500,00 0,00 23.550.500,004.01.4.01.02.05.07.004 Kegiatan Koordinasi Pembinaan dan Evaluasi BUMD 12.500.000,00 143.266.000,00 0,00 155.766.000,004.01.4.01.02.05.07.005 Koordinasi Pelaksanaan Bidang Ketahanan Pangan 0,00 63.590.900,00 0,00 63.590.900,004.01.4.01.02.05.07.006 Koordinasi Pengendalian Distribusi dan Pengawasan Ketersediaan Barang Bersubsidi 1.525.000,00 57.605.000,00 0,00 59.130.000,004.01.4.01.02.05.07.007 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai 2.400.000,00 135.627.000,00 0,00 138.027.000,004.01.4.01.02.05.07.008 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Produksi Daerah 14.374.000,00 45.828.000,00 0,00 60.202.000,004.01.4.01.02.05.07.009 Koordinasi dan Monitoring Kredit Usaha Rakyat 1.300.000,00 17.369.000,00 0,00 18.669.000,004.01.4.01.02.06 Bagian Pembangunan 17.545.000,00 134.935.000,00 0,00 152.480.000,004.01.4.01.02.06.08 Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan 17.545.000,00 134.935.000,00 0,00 152.480.000,004.01.4.01.02.06.08.001 Fasilitasi Pelaksanaan DAK, dan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota 0,00 16.070.000,00 0,00 16.070.000,004.01.4.01.02.06.08.002 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung 10.570.000,00 48.000.000,00 0,00 58.570.000,004.01.4.01.02.06.08.003 Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 6.975.000,00 70.865.000,00 0,00 77.840.000,00

Page 24: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 24

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.02.07 Bagian Kesejahteraan Rakyat 616.657.000,00 2.785.513.850,00 0,00 3.402.170.850,004.01.4.01.02.07.09 Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental 616.657.000,00 2.785.513.850,00 0,00 3.402.170.850,004.01.4.01.02.07.09.001 Pemberian bantuan siswa dan masyarakat berprestasi 114.175.000,00 21.475.000,00 0,00 135.650.000,004.01.4.01.02.07.09.002 Kegiatan Rakor TP UKS Kabupaten Temanggung 1.042.000,00 63.530.600,00 0,00 64.572.600,004.01.4.01.02.07.09.003 Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 70.320.000,00 1.297.910.050,00 0,00 1.368.230.050,004.01.4.01.02.07.09.004 Pelatihan Guru TPQ dan Badan Koordinasi TPQ 5.220.000,00 33.418.000,00 0,00 38.638.000,004.01.4.01.02.07.09.005 Pelatihan Manajemen Masjid 6.770.000,00 17.210.000,00 0,00 23.980.000,004.01.4.01.02.07.09.006 Fasilitasi kegiatan penyaluran bantuan sosial / hibah 53.870.000,00 21.270.000,00 0,00 75.140.000,004.01.4.01.02.07.09.007 Penyelenggaraan MTQ 181.100.000,00 118.808.000,00 0,00 299.908.000,004.01.4.01.02.07.09.008 Penyelenggaraan kegiatan keagamaan 76.135.000,00 327.736.000,00 0,00 403.871.000,004.01.4.01.02.07.09.009 Fasilitasi AGPAI Temanggung 14.000.000,00 35.355.000,00 0,00 49.355.000,004.01.4.01.02.07.09.010 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Wakaf Tempat Ibadah dan Sarana Tempat Pendidikan Agama 400.000,00 39.364.200,00 0,00 39.764.200,004.01.4.01.02.07.09.011 Fasilitasi penyelenggaraan PORSEMA NU tingkat Jateng 87.325.000,00 798.835.000,00 0,00 886.160.000,004.01.4.01.02.07.09.012 Fasilitasi Olahraga di Lingkungan Pemerintah Daerah 6.300.000,00 10.602.000,00 0,00 16.902.000,004.01.4.01.02.08 Bagian Umum 122.085.000,00 2.180.119.775,00 155.545.000,00 2.457.749.775,004.01.4.01.02.08.10 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah 122.085.000,00 2.180.119.775,00 155.545.000,00 2.457.749.775,004.01.4.01.02.08.10.001 Kepesertaan Apkasi 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.01.4.01.02.08.10.002 Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/LPND dan Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah 122.085.000,00 2.145.119.775,00 155.545.000,00 2.422.749.775,004.01.4.01.02.09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 67.400.000,00 409.065.800,00 0,00 476.465.800,004.01.4.01.02.09.11 Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik 67.400.000,00 409.065.800,00 0,00 476.465.800,004.01.4.01.02.09.11.001 Penyusunan Perbup Tugas pokok fungsi 5.880.000,00 11.770.000,00 0,00 17.650.000,004.01.4.01.02.09.11.008 Penyusunan Standar Kompetensi Teknis 7.600.000,00 32.460.000,00 0,00 40.060.000,004.01.4.01.02.09.11.009 Penyusunan Buku Standar Indeks Harga 0,00 166.221.200,00 0,00 166.221.200,004.01.4.01.02.09.11.012 Penyusunan Standar Pelayanan Publik 9.900.000,00 31.503.000,00 0,00 41.403.000,004.01.4.01.02.09.11.013 Penyusunan Standar Operasional Prosedur 7.600.000,00 33.858.000,00 0,00 41.458.000,004.01.4.01.02.09.11.014 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik 0,00 47.600.000,00 0,00 47.600.000,004.01.4.01.02.09.11.020 Penyusunan LKJIP Bupati 16.980.000,00 51.248.900,00 0,00 68.228.900,004.01.4.01.02.09.11.021 Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati 8.280.000,00 14.894.900,00 0,00 23.174.900,004.01.4.01.02.09.11.022 Pembangunan Zona Integritas 11.160.000,00 19.509.800,00 0,00 30.669.800,004.01.4.01.02.10 Bagian Hubungan Masyarakat 1.762.078.000,00 3.290.167.897,00 2.190.456.101,00 7.242.701.998,004.01.4.01.02.10.13 Program penyelenggaraan kehumasan 1.762.078.000,00 3.290.167.897,00 2.190.456.101,00 7.242.701.998,004.01.4.01.02.10.13.001 Penerbitan Majalah Gema Bhumi Phala 9.226.000,00 90.774.000,00 0,00 100.000.000,004.01.4.01.02.10.13.002 Pengelolaan Website Kabupaten Temangggung 0,00 32.109.800,00 0,00 32.109.800,004.01.4.01.02.10.13.004 Kegiatan Pembangunan Komunikasi Informasi dan Media Massa bagi Masyarakat 550.000,00 199.450.000,00 0,00 200.000.000,004.01.4.01.02.10.13.005 Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah 133.950.000,00 56.050.000,00 0,00 190.000.000,004.01.4.01.02.10.13.006 Penyebaran Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat (Press Tour) 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,004.01.4.01.02.10.13.007 Penyelenggaraan Kehumasan 33.000.000,00 172.812.800,00 75.687.200,00 281.500.000,004.01.4.01.02.10.13.008 Pembuatan Buku dan Video Profil Kabupaten Temanggung 5.800.000,00 68.395.200,00 0,00 74.195.200,004.01.4.01.02.10.13.009 Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung 1.378.900.000,00 2.360.758.298,00 2.092.140.700,00 5.831.798.998,004.01.4.01.02.10.13.010 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio ERTE FM 200.652.000,00 58.946.000,00 13.500.000,00 273.098.000,004.01.4.01.02.10.13.011 Pemeliharaan dan Operasional Videotron 0,00 40.871.799,00 9.128.201,00 50.000.000,004.01.4.01.02.11 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 179.800.000,00 251.148.200,00 0,00 430.948.200,004.01.4.01.02.11.20 Program Layanan Pengadaan 179.800.000,00 251.148.200,00 0,00 430.948.200,00

Page 25: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 25

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.02.11.20.001 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE 179.800.000,00 251.148.200,00 0,00 430.948.200,004.01.4.01.03 Kecamatan Temanggung 5.413.717.100,00 9.387.507.947,00 61.975.000,00 14.863.200.047,004.01.4.01.03.00 Kecamatan Temanggung 220.710.000,00 186.038.400,00 0,00 406.748.400,004.01.4.01.03.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 194.315.000,00 30.805.500,00 0,00 225.120.500,004.01.4.01.03.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 22.746.000,00 0,00 22.746.000,004.01.4.01.03.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 194.315.000,00 6.785.000,00 0,00 201.100.000,004.01.4.01.03.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 1.274.500,00 0,00 1.274.500,004.01.4.01.03.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 8.295.000,00 90.494.400,00 0,00 98.789.400,004.01.4.01.03.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 1.090.000,00 48.337.400,00 0,00 49.427.400,004.01.4.01.03.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 980.000,00 4.729.000,00 0,00 5.709.000,004.01.4.01.03.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 19.378.000,00 0,00 19.378.000,004.01.4.01.03.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 6.225.000,00 18.050.000,00 0,00 24.275.000,004.01.4.01.03.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 3.100.000,00 46.001.000,00 0,00 49.101.000,004.01.4.01.03.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 2.100.000,00 25.960.000,00 0,00 28.060.000,004.01.4.01.03.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 1.000.000,00 8.795.000,00 0,00 9.795.000,004.01.4.01.03.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 11.246.000,00 0,00 11.246.000,004.01.4.01.03.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 15.000.000,00 18.737.500,00 0,00 33.737.500,004.01.4.01.03.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,004.01.4.01.03.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 1.800.000,00 6.237.500,00 0,00 8.037.500,004.01.4.01.03.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.03.01 Kelurahan Temanggung I 306.250.000,00 319.583.000,00 0,00 625.833.000,004.01.4.01.03.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 174.600.000,00 232.812.300,00 0,00 407.412.300,004.01.4.01.03.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 172.640.000,00 212.344.700,00 0,00 384.984.700,004.01.4.01.03.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 1.960.000,00 15.892.600,00 0,00 17.852.600,004.01.4.01.03.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.575.000,00 0,00 4.575.000,004.01.4.01.03.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 131.650.000,00 86.770.700,00 0,00 218.420.700,004.01.4.01.03.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 13.748.500,00 0,00 13.748.500,004.01.4.01.03.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 1.500.000,00 9.644.000,00 0,00 11.144.000,004.01.4.01.03.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.862.600,00 0,00 2.862.600,004.01.4.01.03.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 128.730.000,00 47.736.300,00 0,00 176.466.300,004.01.4.01.03.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.420.000,00 3.245.000,00 0,00 4.665.000,004.01.4.01.03.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 6.916.800,00 0,00 6.916.800,004.01.4.01.03.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.617.500,00 0,00 2.617.500,004.01.4.01.03.02 Kelurahan Temanggung II 275.954.600,00 485.964.900,00 0,00 761.919.500,004.01.4.01.03.02.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 138.265.000,00 398.237.600,00 0,00 536.502.600,004.01.4.01.03.02.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 132.010.000,00 374.990.000,00 0,00 507.000.000,004.01.4.01.03.02.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 6.255.000,00 19.903.100,00 0,00 26.158.100,004.01.4.01.03.02.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.344.500,00 0,00 3.344.500,004.01.4.01.03.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 137.689.600,00 87.727.300,00 0,00 225.416.900,004.01.4.01.03.02.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 13.902.000,00 0,00 13.902.000,004.01.4.01.03.02.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 4.950.000,00 6.568.400,00 0,00 11.518.400,004.01.4.01.03.02.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.258.000,00 0,00 2.258.000,004.01.4.01.03.02.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 131.199.600,00 55.259.900,00 0,00 186.459.500,00

Page 26: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 26

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.02.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.540.000,00 1.620.000,00 0,00 3.160.000,004.01.4.01.03.02.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 5.799.000,00 0,00 5.799.000,004.01.4.01.03.02.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.320.000,00 0,00 2.320.000,004.01.4.01.03.03 Kelurahan Butuh 193.665.000,00 322.041.100,00 10.000.000,00 525.706.100,004.01.4.01.03.03.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 92.535.000,00 252.008.400,00 0,00 344.543.400,004.01.4.01.03.03.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 86.314.000,00 235.686.000,00 0,00 322.000.000,004.01.4.01.03.03.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 6.221.000,00 12.823.000,00 0,00 19.044.000,004.01.4.01.03.03.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.499.400,00 0,00 3.499.400,004.01.4.01.03.03.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 101.130.000,00 70.032.700,00 10.000.000,00 181.162.700,004.01.4.01.03.03.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 900.000,00 15.513.000,00 0,00 16.413.000,004.01.4.01.03.03.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.625.000,00 9.448.000,00 0,00 12.073.000,004.01.4.01.03.03.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.556.700,00 0,00 2.556.700,004.01.4.01.03.03.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 96.425.000,00 32.270.500,00 10.000.000,00 138.695.500,004.01.4.01.03.03.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.180.000,00 2.106.000,00 0,00 3.286.000,004.01.4.01.03.03.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,004.01.4.01.03.03.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.338.500,00 0,00 2.338.500,004.01.4.01.03.04 Kelurahan Jampiroso 276.032.500,00 375.044.000,00 0,00 651.076.500,004.01.4.01.03.04.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 149.250.000,00 328.850.000,00 0,00 478.100.000,004.01.4.01.03.04.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 143.310.000,00 312.690.000,00 0,00 456.000.000,004.01.4.01.03.04.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.940.000,00 12.080.000,00 0,00 18.020.000,004.01.4.01.03.04.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.080.000,00 0,00 4.080.000,004.01.4.01.03.04.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 126.782.500,00 46.194.000,00 0,00 172.976.500,004.01.4.01.03.04.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 8.700.000,00 8.892.000,00 0,00 17.592.000,004.01.4.01.03.04.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 3.600.000,00 10.739.500,00 0,00 14.339.500,004.01.4.01.03.04.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.858.500,00 0,00 2.858.500,004.01.4.01.03.04.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 112.400.000,00 17.461.500,00 0,00 129.861.500,004.01.4.01.03.04.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.712.500,00 1.091.500,00 0,00 2.804.000,004.01.4.01.03.04.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 370.000,00 2.995.000,00 0,00 3.365.000,004.01.4.01.03.04.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.156.000,00 0,00 2.156.000,004.01.4.01.03.05 Kelurahan Jampirejo 280.310.000,00 429.823.700,00 0,00 710.133.700,004.01.4.01.03.05.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 149.250.000,00 344.062.000,00 0,00 493.312.000,004.01.4.01.03.05.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 143.310.000,00 326.690.000,00 0,00 470.000.000,004.01.4.01.03.05.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.940.000,00 12.382.000,00 0,00 18.322.000,004.01.4.01.03.05.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.990.000,00 0,00 4.990.000,004.01.4.01.03.05.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 131.060.000,00 85.761.700,00 0,00 216.821.700,004.01.4.01.03.05.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 7.800.000,00 12.200.000,00 0,00 20.000.000,004.01.4.01.03.05.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 4.100.000,00 13.900.000,00 0,00 18.000.000,004.01.4.01.03.05.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 450.000,00 4.434.200,00 0,00 4.884.200,004.01.4.01.03.05.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 116.760.000,00 46.722.500,00 0,00 163.482.500,004.01.4.01.03.05.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 1.450.000,00 1.160.000,00 0,00 2.610.000,004.01.4.01.03.05.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 500.000,00 4.500.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.05.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.845.000,00 0,00 2.845.000,004.01.4.01.03.06 Kelurahan Kertosari 350.779.000,00 614.350.500,00 4.750.000,00 969.879.500,00

Page 27: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 27

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.06.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 224.494.000,00 519.296.250,00 0,00 743.790.250,004.01.4.01.03.06.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 208.069.000,00 501.931.000,00 0,00 710.000.000,004.01.4.01.03.06.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 16.425.000,00 13.037.250,00 0,00 29.462.250,004.01.4.01.03.06.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.328.000,00 0,00 4.328.000,004.01.4.01.03.06.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 126.285.000,00 95.054.250,00 4.750.000,00 226.089.250,004.01.4.01.03.06.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 17.872.250,00 0,00 17.872.250,004.01.4.01.03.06.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.925.000,00 11.595.000,00 0,00 14.520.000,004.01.4.01.03.06.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 4.240.000,00 0,00 4.240.000,004.01.4.01.03.06.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 122.160.000,00 49.472.000,00 4.750.000,00 176.382.000,004.01.4.01.03.06.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 4.063.500,00 0,00 4.063.500,004.01.4.01.03.06.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 6.481.000,00 0,00 6.481.000,004.01.4.01.03.06.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 1.200.000,00 1.330.500,00 0,00 2.530.500,004.01.4.01.03.07 Kelurahan Banyuurip 264.375.000,00 319.127.500,00 0,00 583.502.500,004.01.4.01.03.07.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 116.855.000,00 256.112.000,00 0,00 372.967.000,004.01.4.01.03.07.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 110.560.000,00 241.440.000,00 0,00 352.000.000,004.01.4.01.03.07.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 6.295.000,00 10.968.000,00 0,00 17.263.000,004.01.4.01.03.07.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.704.000,00 0,00 3.704.000,004.01.4.01.03.07.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 147.520.000,00 63.015.500,00 0,00 210.535.500,004.01.4.01.03.07.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 3.600.000,00 14.927.500,00 0,00 18.527.500,004.01.4.01.03.07.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 29.260.000,00 14.998.000,00 0,00 44.258.000,004.01.4.01.03.07.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 4.278.000,00 0,00 4.278.000,004.01.4.01.03.07.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 114.060.000,00 20.919.000,00 0,00 134.979.000,004.01.4.01.03.07.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 100.000,00 2.410.000,00 0,00 2.510.000,004.01.4.01.03.07.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 500.000,00 3.519.000,00 0,00 4.019.000,004.01.4.01.03.07.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 1.964.000,00 0,00 1.964.000,004.01.4.01.03.08 Kelurahan Kowangan 274.510.000,00 542.257.000,00 25.600.000,00 842.367.000,004.01.4.01.03.08.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 168.510.000,00 441.016.000,00 25.600.000,00 635.126.000,004.01.4.01.03.08.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 159.230.000,00 418.170.000,00 25.600.000,00 603.000.000,004.01.4.01.03.08.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 9.280.000,00 18.518.000,00 0,00 27.798.000,004.01.4.01.03.08.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.328.000,00 0,00 4.328.000,004.01.4.01.03.08.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 106.000.000,00 101.241.000,00 0,00 207.241.000,004.01.4.01.03.08.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 18.208.000,00 0,00 18.208.000,004.01.4.01.03.08.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 4.900.000,00 16.740.000,00 0,00 21.640.000,004.01.4.01.03.08.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 120.000,00 3.244.000,00 0,00 3.364.000,004.01.4.01.03.08.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 100.980.000,00 48.012.000,00 0,00 148.992.000,004.01.4.01.03.08.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 1.869.000,00 0,00 1.869.000,004.01.4.01.03.08.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 10.648.000,00 0,00 10.648.000,004.01.4.01.03.08.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.01.4.01.03.09 Kelurahan Jurang 266.640.000,00 375.092.000,00 0,00 641.732.000,004.01.4.01.03.09.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 132.530.000,00 284.045.000,00 0,00 416.575.000,004.01.4.01.03.09.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 116.880.000,00 276.117.500,00 0,00 392.997.500,004.01.4.01.03.09.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 15.650.000,00 3.565.000,00 0,00 19.215.000,004.01.4.01.03.09.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.362.500,00 0,00 4.362.500,00

Page 28: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 28

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.09.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 134.110.000,00 91.047.000,00 0,00 225.157.000,004.01.4.01.03.09.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 11.160.000,00 35.294.000,00 0,00 46.454.000,004.01.4.01.03.09.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 5.000.000,00 9.658.000,00 0,00 14.658.000,004.01.4.01.03.09.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 3.816.000,00 0,00 3.816.000,004.01.4.01.03.09.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 116.500.000,00 32.733.500,00 0,00 149.233.500,004.01.4.01.03.09.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.316.000,00 0,00 2.316.000,004.01.4.01.03.09.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.450.000,00 4.425.000,00 0,00 5.875.000,004.01.4.01.03.09.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.804.500,00 0,00 2.804.500,004.01.4.01.03.10 Kelurahan Tlogorejo 210.360.000,00 537.729.150,00 0,00 748.089.150,004.01.4.01.03.10.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 108.760.000,00 468.375.000,00 0,00 577.135.000,004.01.4.01.03.10.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 101.715.000,00 449.285.000,00 0,00 551.000.000,004.01.4.01.03.10.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 7.045.000,00 14.605.000,00 0,00 21.650.000,004.01.4.01.03.10.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,004.01.4.01.03.10.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 101.600.000,00 69.354.150,00 0,00 170.954.150,004.01.4.01.03.10.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10.500.000,00 8.700.000,00 0,00 19.200.000,004.01.4.01.03.10.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 5.000.000,00 9.657.000,00 0,00 14.657.000,004.01.4.01.03.10.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.988.000,00 0,00 2.988.000,004.01.4.01.03.10.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 84.300.000,00 34.664.000,00 0,00 118.964.000,004.01.4.01.03.10.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 4.158.150,00 0,00 4.158.150,004.01.4.01.03.10.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 1.800.000,00 6.430.000,00 0,00 8.230.000,004.01.4.01.03.10.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.757.000,00 0,00 2.757.000,004.01.4.01.03.11 Kelurahan Kebonsari 282.925.000,00 438.716.397,00 0,00 721.641.397,004.01.4.01.03.11.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 146.540.000,00 355.394.927,00 0,00 501.934.927,004.01.4.01.03.11.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 139.680.000,00 334.319.927,00 0,00 473.999.927,004.01.4.01.03.11.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 6.860.000,00 16.585.000,00 0,00 23.445.000,004.01.4.01.03.11.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.490.000,00 0,00 4.490.000,004.01.4.01.03.11.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 136.385.000,00 83.321.470,00 0,00 219.706.470,004.01.4.01.03.11.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 3.560.000,00 15.642.000,00 0,00 19.202.000,004.01.4.01.03.11.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 29.125.000,00 15.398.970,00 0,00 44.523.970,004.01.4.01.03.11.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 3.880.800,00 0,00 3.880.800,004.01.4.01.03.11.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 100.600.000,00 36.039.000,00 0,00 136.639.000,004.01.4.01.03.11.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.995.900,00 0,00 3.995.900,004.01.4.01.03.11.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.100.000,00 5.874.800,00 0,00 8.974.800,004.01.4.01.03.11.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,004.01.4.01.03.12 Kelurahan Manding 260.767.500,00 486.132.900,00 6.625.000,00 753.525.400,004.01.4.01.03.12.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 144.445.000,00 402.803.500,00 5.650.000,00 552.898.500,004.01.4.01.03.12.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 126.130.000,00 386.220.000,00 5.650.000,00 518.000.000,004.01.4.01.03.12.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 18.315.000,00 12.438.500,00 0,00 30.753.500,004.01.4.01.03.12.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.145.000,00 0,00 4.145.000,004.01.4.01.03.12.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 116.322.500,00 83.329.400,00 975.000,00 200.626.900,004.01.4.01.03.12.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.520.000,00 16.739.000,00 0,00 19.259.000,004.01.4.01.03.12.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 9.900.000,00 3.697.500,00 975.000,00 14.572.500,004.01.4.01.03.12.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 4.328.500,00 0,00 4.328.500,00

Page 29: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 29

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.12.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 101.052.500,00 46.262.500,00 0,00 147.315.000,004.01.4.01.03.12.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 4.025.900,00 0,00 4.025.900,004.01.4.01.03.12.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 2.850.000,00 5.684.000,00 0,00 8.534.000,004.01.4.01.03.12.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.592.000,00 0,00 2.592.000,004.01.4.01.03.13 Kelurahan Mungseng 223.216.000,00 406.353.900,00 0,00 629.569.900,004.01.4.01.03.13.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 129.640.000,00 339.364.000,00 0,00 469.004.000,004.01.4.01.03.13.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 120.220.000,00 330.780.000,00 0,00 451.000.000,004.01.4.01.03.13.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 9.420.000,00 3.584.000,00 0,00 13.004.000,004.01.4.01.03.13.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.13.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 93.576.000,00 66.989.900,00 0,00 160.565.900,004.01.4.01.03.13.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 800.000,00 18.463.900,00 0,00 19.263.900,004.01.4.01.03.13.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 6.800.000,00 7.736.000,00 0,00 14.536.000,004.01.4.01.03.13.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 3.278.000,00 0,00 3.278.000,004.01.4.01.03.13.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 82.446.000,00 28.106.000,00 0,00 110.552.000,004.01.4.01.03.13.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 180.000,00 2.620.000,00 0,00 2.800.000,004.01.4.01.03.13.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.350.000,00 4.602.000,00 0,00 7.952.000,004.01.4.01.03.13.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.184.000,00 0,00 2.184.000,004.01.4.01.03.14 Kelurahan Purworejo 177.120.000,00 397.796.100,00 0,00 574.916.100,004.01.4.01.03.14.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 85.150.000,00 348.175.000,00 0,00 433.325.000,004.01.4.01.03.14.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 79.380.000,00 333.120.000,00 0,00 412.500.000,004.01.4.01.03.14.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.770.000,00 11.895.000,00 0,00 17.665.000,004.01.4.01.03.14.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.160.000,00 0,00 3.160.000,004.01.4.01.03.14.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 91.970.000,00 49.621.100,00 0,00 141.591.100,004.01.4.01.03.14.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 18.080.000,00 0,00 18.080.000,004.01.4.01.03.14.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 9.570.000,00 5.670.000,00 0,00 15.240.000,004.01.4.01.03.14.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 3.355.500,00 0,00 3.355.500,004.01.4.01.03.14.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 77.880.000,00 15.152.000,00 0,00 93.032.000,004.01.4.01.03.14.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.005.000,00 0,00 2.005.000,004.01.4.01.03.14.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 4.520.000,00 3.439.000,00 0,00 7.959.000,004.01.4.01.03.14.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 1.919.600,00 0,00 1.919.600,004.01.4.01.03.15 Kelurahan Giyanti 277.515.000,00 407.388.400,00 0,00 684.903.400,004.01.4.01.03.15.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 157.640.000,00 361.656.000,00 0,00 519.296.000,004.01.4.01.03.15.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 145.350.000,00 348.650.000,00 0,00 494.000.000,004.01.4.01.03.15.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 12.290.000,00 9.692.000,00 0,00 21.982.000,004.01.4.01.03.15.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.314.000,00 0,00 3.314.000,004.01.4.01.03.15.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 119.875.000,00 45.732.400,00 0,00 165.607.400,004.01.4.01.03.15.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 15.178.600,00 0,00 15.178.600,004.01.4.01.03.15.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.025.000,00 10.044.900,00 0,00 12.069.900,004.01.4.01.03.15.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 3.711.000,00 0,00 3.711.000,004.01.4.01.03.15.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 111.850.000,00 10.609.000,00 0,00 122.459.000,004.01.4.01.03.15.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 3.092.900,00 0,00 3.092.900,004.01.4.01.03.15.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 6.000.000,00 1.064.000,00 0,00 7.064.000,004.01.4.01.03.15.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.032.000,00 0,00 2.032.000,00

Page 30: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 30

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.16 Kelurahan Madureso 270.620.000,00 536.596.000,00 0,00 807.216.000,004.01.4.01.03.16.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 110.420.000,00 442.099.000,00 0,00 552.519.000,004.01.4.01.03.16.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 100.815.000,00 424.185.000,00 0,00 525.000.000,004.01.4.01.03.16.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 7.565.000,00 14.954.000,00 0,00 22.519.000,004.01.4.01.03.16.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 2.040.000,00 2.960.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.03.16.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 160.200.000,00 94.497.000,00 0,00 254.697.000,004.01.4.01.03.16.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 19.716.000,00 0,00 19.716.000,004.01.4.01.03.16.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 26.270.000,00 18.184.000,00 0,00 44.454.000,004.01.4.01.03.16.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.01.4.01.03.16.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 130.200.000,00 40.345.000,00 0,00 170.545.000,004.01.4.01.03.16.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 330.000,00 3.170.000,00 0,00 3.500.000,004.01.4.01.03.16.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 3.400.000,00 6.600.000,00 0,00 10.000.000,004.01.4.01.03.16.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.982.000,00 0,00 2.982.000,004.01.4.01.03.17 Kelurahan Sidorejo 402.632.500,00 1.107.072.300,00 0,00 1.509.704.800,004.01.4.01.03.17.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 260.777.500,00 1.026.347.700,00 0,00 1.287.125.200,004.01.4.01.03.17.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 239.487.500,00 980.512.500,00 0,00 1.220.000.000,004.01.4.01.03.17.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 20.390.000,00 42.535.200,00 0,00 62.925.200,004.01.4.01.03.17.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 900.000,00 3.300.000,00 0,00 4.200.000,004.01.4.01.03.17.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 141.855.000,00 80.724.600,00 0,00 222.579.600,004.01.4.01.03.17.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,004.01.4.01.03.17.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 8.625.000,00 4.039.000,00 0,00 12.664.000,004.01.4.01.03.17.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.796.800,00 0,00 2.796.800,004.01.4.01.03.17.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 130.390.000,00 50.300.800,00 0,00 180.690.800,004.01.4.01.03.17.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 110.000,00 2.378.000,00 0,00 2.488.000,004.01.4.01.03.17.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 6.000.000,004.01.4.01.03.17.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 730.000,00 1.710.000,00 0,00 2.440.000,004.01.4.01.03.18 Kelurahan Walitelon Selatan 352.280.000,00 615.661.700,00 0,00 967.941.700,004.01.4.01.03.18.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 238.460.000,00 554.765.700,00 0,00 793.225.700,004.01.4.01.03.18.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 227.090.000,00 532.910.000,00 0,00 760.000.000,004.01.4.01.03.18.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 11.370.000,00 18.177.800,00 0,00 29.547.800,004.01.4.01.03.18.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.677.900,00 0,00 3.677.900,004.01.4.01.03.18.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 113.820.000,00 60.896.000,00 0,00 174.716.000,004.01.4.01.03.18.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 14.850.800,00 0,00 14.850.800,004.01.4.01.03.18.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.700.000,00 7.151.300,00 0,00 9.851.300,004.01.4.01.03.18.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.593.600,00 0,00 2.593.600,004.01.4.01.03.18.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 111.120.000,00 26.281.300,00 0,00 137.401.300,004.01.4.01.03.18.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.164.600,00 0,00 2.164.600,004.01.4.01.03.18.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 5.685.500,00 0,00 5.685.500,004.01.4.01.03.18.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.168.900,00 0,00 2.168.900,004.01.4.01.03.19 Kelurahan Walitelon Utara 247.055.000,00 484.739.000,00 15.000.000,00 746.794.000,004.01.4.01.03.19.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 132.385.000,00 443.349.000,00 0,00 575.734.000,004.01.4.01.03.19.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 123.205.000,00 429.795.000,00 0,00 553.000.000,004.01.4.01.03.19.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 9.180.000,00 9.310.000,00 0,00 18.490.000,00

Page 31: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 31

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.03.19.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.244.000,00 0,00 4.244.000,004.01.4.01.03.19.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 114.670.000,00 41.390.000,00 15.000.000,00 171.060.000,004.01.4.01.03.19.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 2.400.000,00 13.724.000,00 0,00 16.124.000,004.01.4.01.03.19.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 2.400.000,00 9.950.000,00 0,00 12.350.000,004.01.4.01.03.19.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 400.000,00 2.580.000,00 0,00 2.980.000,004.01.4.01.03.19.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 109.380.000,00 5.285.000,00 15.000.000,00 129.665.000,004.01.4.01.03.19.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 90.000,00 1.963.000,00 0,00 2.053.000,004.01.4.01.03.19.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 5.308.000,00 0,00 5.308.000,004.01.4.01.03.19.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,004.01.4.01.04 Kecamatan Tembarak 40.470.000,00 118.454.000,00 0,00 158.924.000,004.01.4.01.04.00 Kecamatan Tembarak 40.470.000,00 118.454.000,00 0,00 158.924.000,004.01.4.01.04.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 27.270.000,00 25.637.500,00 0,00 52.907.500,004.01.4.01.04.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 16.178.500,00 0,00 16.178.500,004.01.4.01.04.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 27.270.000,00 5.500.000,00 0,00 32.770.000,004.01.4.01.04.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 3.959.000,00 0,00 3.959.000,004.01.4.01.04.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 55.689.000,00 0,00 55.689.000,004.01.4.01.04.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 34.260.000,00 0,00 34.260.000,004.01.4.01.04.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 10.998.000,00 0,00 10.998.000,004.01.4.01.04.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.431.000,00 0,00 10.431.000,004.01.4.01.04.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 27.408.500,00 0,00 27.408.500,004.01.4.01.04.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 17.807.500,00 0,00 17.807.500,004.01.4.01.04.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.543.000,00 0,00 5.543.000,004.01.4.01.04.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 4.058.000,00 0,00 4.058.000,004.01.4.01.04.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 9.719.000,00 0,00 22.919.000,004.01.4.01.04.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.873.000,00 0,00 4.873.000,004.01.4.01.04.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.846.000,00 0,00 4.846.000,004.01.4.01.04.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.05 Kecamatan Pringsurat 124.680.000,00 95.825.650,00 14.146.300,00 234.651.950,004.01.4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat 124.680.000,00 95.825.650,00 14.146.300,00 234.651.950,004.01.4.01.05.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 111.480.000,00 17.605.600,00 7.824.300,00 136.909.900,004.01.4.01.05.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 15.625.600,00 7.824.300,00 23.449.900,004.01.4.01.05.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 111.480.000,00 0,00 0,00 111.480.000,004.01.4.01.05.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,004.01.4.01.05.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 48.641.450,00 6.322.000,00 54.963.450,004.01.4.01.05.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 28.823.500,00 0,00 28.823.500,004.01.4.01.05.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 10.318.000,00 6.322.000,00 16.640.000,004.01.4.01.05.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 9.499.950,00 0,00 9.499.950,004.01.4.01.05.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 19.108.000,00 0,00 19.108.000,004.01.4.01.05.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 9.048.000,00 0,00 9.048.000,004.01.4.01.05.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 6.240.000,00 0,00 6.240.000,004.01.4.01.05.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.820.000,00 0,00 3.820.000,004.01.4.01.05.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 10.470.600,00 0,00 23.670.600,004.01.4.01.05.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 5.879.800,00 0,00 5.879.800,00

Page 32: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 32

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.05.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.590.800,00 0,00 4.590.800,004.01.4.01.05.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.06 Kecamatan Kaloran 52.430.800,00 148.376.000,00 0,00 200.806.800,004.01.4.01.06.00 Kecamatan Kaloran 52.430.800,00 148.376.000,00 0,00 200.806.800,004.01.4.01.06.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 39.230.800,00 70.512.300,00 0,00 109.743.100,004.01.4.01.06.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 38.472.900,00 0,00 38.472.900,004.01.4.01.06.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 39.230.800,00 29.375.400,00 0,00 68.606.200,004.01.4.01.06.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 2.664.000,00 0,00 2.664.000,004.01.4.01.06.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 46.569.400,00 0,00 46.569.400,004.01.4.01.06.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 18.735.000,00 0,00 18.735.000,004.01.4.01.06.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 15.111.600,00 0,00 15.111.600,004.01.4.01.06.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.722.800,00 0,00 12.722.800,004.01.4.01.06.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 23.135.300,00 0,00 23.135.300,004.01.4.01.06.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 12.612.000,00 0,00 12.612.000,004.01.4.01.06.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.307.600,00 0,00 5.307.600,004.01.4.01.06.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 5.215.700,00 0,00 5.215.700,004.01.4.01.06.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 8.159.000,00 0,00 21.359.000,004.01.4.01.06.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.167.000,00 0,00 4.167.000,004.01.4.01.06.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.992.000,00 0,00 3.992.000,004.01.4.01.06.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.07 Kecamatan Parakan 952.741.000,00 1.271.956.600,00 0,00 2.224.697.600,004.01.4.01.07.00 Kecamatan Parakan 86.965.000,00 128.491.250,00 0,00 215.456.250,004.01.4.01.07.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 72.415.000,00 19.852.000,00 0,00 92.267.000,004.01.4.01.07.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 16.143.000,00 0,00 16.143.000,004.01.4.01.07.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 72.415.000,00 1.913.000,00 0,00 74.328.000,004.01.4.01.07.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 1.796.000,00 0,00 1.796.000,004.01.4.01.07.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 71.292.500,00 0,00 71.292.500,004.01.4.01.07.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 40.227.500,00 0,00 40.227.500,004.01.4.01.07.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 10.950.000,00 0,00 10.950.000,004.01.4.01.07.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.415.000,00 0,00 12.415.000,004.01.4.01.07.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 7.700.000,00 0,00 7.700.000,004.01.4.01.07.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 30.715.000,00 0,00 30.715.000,004.01.4.01.07.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 20.375.000,00 0,00 20.375.000,004.01.4.01.07.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 6.600.000,00 0,00 6.600.000,004.01.4.01.07.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.740.000,00 0,00 3.740.000,004.01.4.01.07.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.550.000,00 6.631.750,00 0,00 21.181.750,004.01.4.01.07.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.160.000,00 0,00 4.160.000,004.01.4.01.07.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 1.350.000,00 2.471.750,00 0,00 3.821.750,004.01.4.01.07.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.07.01 Kelurahan Parakan Kauman 506.275.000,00 641.790.800,00 0,00 1.148.065.800,004.01.4.01.07.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 228.515.000,00 500.060.000,00 0,00 728.575.000,004.01.4.01.07.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 217.435.000,00 477.565.000,00 0,00 695.000.000,004.01.4.01.07.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 11.080.000,00 18.995.000,00 0,00 30.075.000,00

Page 33: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 33

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.07.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.01.4.01.07.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 277.760.000,00 141.730.800,00 0,00 419.490.800,004.01.4.01.07.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.000.000,00 12.600.000,00 0,00 13.600.000,004.01.4.01.07.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 3.600.000,00 5.050.000,00 0,00 8.650.000,004.01.4.01.07.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 2.249.300,00 0,00 2.249.300,004.01.4.01.07.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 273.160.000,00 114.631.500,00 0,00 387.791.500,004.01.4.01.07.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.01.4.01.07.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.01.4.01.07.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,004.01.4.01.07.02 Kelurahan Parakan Wetan 359.501.000,00 501.674.550,00 0,00 861.175.550,004.01.4.01.07.02.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 157.256.000,00 395.126.000,00 0,00 552.382.000,004.01.4.01.07.02.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 150.556.000,00 379.444.000,00 0,00 530.000.000,004.01.4.01.07.02.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 6.700.000,00 12.017.000,00 0,00 18.717.000,004.01.4.01.07.02.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 3.665.000,00 0,00 3.665.000,004.01.4.01.07.02.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 202.245.000,00 106.548.550,00 0,00 308.793.550,004.01.4.01.07.02.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 1.875.000,00 11.349.000,00 0,00 13.224.000,004.01.4.01.07.02.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 11.250.000,00 2.393.500,00 0,00 13.643.500,004.01.4.01.07.02.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 0,00 4.134.750,00 0,00 4.134.750,004.01.4.01.07.02.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 189.120.000,00 79.175.300,00 0,00 268.295.300,004.01.4.01.07.02.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 0,00 2.265.500,00 0,00 2.265.500,004.01.4.01.07.02.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.01.4.01.07.02.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.230.500,00 0,00 2.230.500,004.01.4.01.08 Kecamatan Bulu 87.310.000,00 144.338.300,00 0,00 231.648.300,004.01.4.01.08.00 Kecamatan Bulu 87.310.000,00 144.338.300,00 0,00 231.648.300,004.01.4.01.08.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 72.325.000,00 35.212.700,00 0,00 107.537.700,004.01.4.01.08.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 24.197.400,00 0,00 24.197.400,004.01.4.01.08.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 72.325.000,00 7.092.000,00 0,00 79.417.000,004.01.4.01.08.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 3.923.300,00 0,00 3.923.300,004.01.4.01.08.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 69.174.900,00 0,00 69.174.900,004.01.4.01.08.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 37.640.500,00 0,00 37.640.500,004.01.4.01.08.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 17.488.000,00 0,00 17.488.000,004.01.4.01.08.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 14.046.400,00 0,00 14.046.400,004.01.4.01.08.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 30.563.300,00 0,00 30.563.300,004.01.4.01.08.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 17.507.600,00 0,00 17.507.600,004.01.4.01.08.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 7.489.300,00 0,00 7.489.300,004.01.4.01.08.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 5.566.400,00 0,00 5.566.400,004.01.4.01.08.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 14.985.000,00 9.387.400,00 0,00 24.372.400,004.01.4.01.08.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 6.653.500,00 0,00 6.653.500,004.01.4.01.08.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 1.785.000,00 2.733.900,00 0,00 4.518.900,004.01.4.01.08.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.09 Kecamatan Kedu 88.380.000,00 73.417.950,00 0,00 161.797.950,004.01.4.01.09.00 Kecamatan Kedu 88.380.000,00 73.417.950,00 0,00 161.797.950,004.01.4.01.09.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 75.180.000,00 13.133.900,00 0,00 88.313.900,00

Page 34: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 34

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.09.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 12.854.000,00 0,00 12.854.000,004.01.4.01.09.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 75.180.000,00 279.900,00 0,00 75.459.900,004.01.4.01.09.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 38.739.400,00 0,00 38.739.400,004.01.4.01.09.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 22.389.600,00 0,00 22.389.600,004.01.4.01.09.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 5.115.600,00 0,00 5.115.600,004.01.4.01.09.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 11.234.200,00 0,00 11.234.200,004.01.4.01.09.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 13.573.300,00 0,00 13.573.300,004.01.4.01.09.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 7.303.800,00 0,00 7.303.800,004.01.4.01.09.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.729.600,00 0,00 3.729.600,004.01.4.01.09.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 2.539.900,00 0,00 2.539.900,004.01.4.01.09.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 7.971.350,00 0,00 21.171.350,004.01.4.01.09.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 3.731.850,00 0,00 3.731.850,004.01.4.01.09.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.239.500,00 0,00 4.239.500,004.01.4.01.09.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.10 Kecamatan Kandangan 97.475.000,00 95.407.800,00 0,00 192.882.800,004.01.4.01.10.00 Kecamatan Kandangan 97.475.000,00 95.407.800,00 0,00 192.882.800,004.01.4.01.10.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 83.225.000,00 20.791.000,00 0,00 104.016.000,004.01.4.01.10.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 450.000,00 13.035.000,00 0,00 13.485.000,004.01.4.01.10.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 82.550.000,00 4.450.000,00 0,00 87.000.000,004.01.4.01.10.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 225.000,00 3.306.000,00 0,00 3.531.000,004.01.4.01.10.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 1.050.000,00 48.448.800,00 0,00 49.498.800,004.01.4.01.10.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 600.000,00 28.258.500,00 0,00 28.858.500,004.01.4.01.10.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 300.000,00 5.842.300,00 0,00 6.142.300,004.01.4.01.10.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 11.673.000,00 0,00 11.673.000,004.01.4.01.10.00.15.008 Fasilitasi percepatan desa swasembada 150.000,00 2.675.000,00 0,00 2.825.000,004.01.4.01.10.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 19.509.000,00 0,00 19.509.000,004.01.4.01.10.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 11.370.500,00 0,00 11.370.500,004.01.4.01.10.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.569.000,00 0,00 3.569.000,004.01.4.01.10.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 4.569.500,00 0,00 4.569.500,004.01.4.01.10.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 6.659.000,00 0,00 19.859.000,004.01.4.01.10.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 3.287.000,00 0,00 3.287.000,004.01.4.01.10.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.372.000,00 0,00 3.372.000,004.01.4.01.10.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.11 Kecamatan Candiroto 74.380.000,00 103.103.300,00 220.000,00 177.703.300,004.01.4.01.11.00 Kecamatan Candiroto 74.380.000,00 103.103.300,00 220.000,00 177.703.300,004.01.4.01.11.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 56.980.000,00 15.265.800,00 0,00 72.245.800,004.01.4.01.11.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.800.000,00 13.086.000,00 0,00 14.886.000,004.01.4.01.11.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 55.180.000,00 318.800,00 0,00 55.498.800,004.01.4.01.11.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 1.861.000,00 0,00 1.861.000,004.01.4.01.11.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 2.800.000,00 55.951.050,00 220.000,00 58.971.050,004.01.4.01.11.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 800.000,00 28.450.500,00 220.000,00 29.470.500,004.01.4.01.11.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 600.000,00 10.230.400,00 0,00 10.830.400,004.01.4.01.11.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 11.589.050,00 0,00 11.589.050,00

Page 35: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 35

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.11.00.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan 1.400.000,00 5.681.100,00 0,00 7.081.100,004.01.4.01.11.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 1.000.000,00 24.137.700,00 0,00 25.137.700,004.01.4.01.11.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1.000.000,00 14.967.500,00 0,00 15.967.500,004.01.4.01.11.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.580.650,00 0,00 5.580.650,004.01.4.01.11.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.589.550,00 0,00 3.589.550,004.01.4.01.11.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.600.000,00 7.748.750,00 0,00 21.348.750,004.01.4.01.11.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 400.000,00 3.522.250,00 0,00 3.922.250,004.01.4.01.11.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.226.500,00 0,00 4.226.500,004.01.4.01.11.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.12 Kecamatan Ngadirejo 399.425.000,00 775.023.442,00 0,00 1.174.448.442,004.01.4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo 88.260.000,00 172.903.700,00 0,00 261.163.700,004.01.4.01.12.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 74.310.000,00 31.071.300,00 0,00 105.381.300,004.01.4.01.12.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 21.387.500,00 0,00 21.387.500,004.01.4.01.12.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 74.310.000,00 5.393.800,00 0,00 79.703.800,004.01.4.01.12.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 4.290.000,00 0,00 4.290.000,004.01.4.01.12.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 93.329.300,00 0,00 93.329.300,004.01.4.01.12.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 48.654.200,00 0,00 48.654.200,004.01.4.01.12.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 16.291.600,00 0,00 16.291.600,004.01.4.01.12.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 21.685.500,00 0,00 21.685.500,004.01.4.01.12.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 6.698.000,00 0,00 6.698.000,004.01.4.01.12.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 750.000,00 36.049.400,00 0,00 36.799.400,004.01.4.01.12.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 750.000,00 23.317.000,00 0,00 24.067.000,004.01.4.01.12.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 8.236.400,00 0,00 8.236.400,004.01.4.01.12.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 4.496.000,00 0,00 4.496.000,004.01.4.01.12.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 12.453.700,00 0,00 25.653.700,004.01.4.01.12.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.778.500,00 0,00 4.778.500,004.01.4.01.12.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 7.675.200,00 0,00 7.675.200,004.01.4.01.12.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.12.01 Kelurahan Manggong 311.165.000,00 602.119.742,00 0,00 913.284.742,004.01.4.01.12.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 175.080.000,00 553.435.000,00 0,00 728.515.000,004.01.4.01.12.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 169.325.000,00 525.675.000,00 0,00 695.000.000,004.01.4.01.12.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 5.755.000,00 23.760.000,00 0,00 29.515.000,004.01.4.01.12.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.01.4.01.12.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 136.085.000,00 48.684.742,00 0,00 184.769.742,004.01.4.01.12.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 600.000,00 13.137.500,00 0,00 13.737.500,004.01.4.01.12.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,004.01.4.01.12.01.19.003 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di kelurahan 750.000,00 2.302.742,00 0,00 3.052.742,004.01.4.01.12.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 134.340.000,00 16.100.000,00 0,00 150.440.000,004.01.4.01.12.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 95.000,00 1.242.000,00 0,00 1.337.000,004.01.4.01.12.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 300.000,00 4.125.000,00 0,00 4.425.000,004.01.4.01.12.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.257.500,00 0,00 2.257.500,004.01.4.01.13 Kecamatan Jumo 60.880.000,00 140.434.300,00 0,00 201.314.300,004.01.4.01.13.00 Kecamatan Jumo 60.880.000,00 140.434.300,00 0,00 201.314.300,00

Page 36: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 36

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.13.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 46.280.000,00 43.048.250,00 0,00 89.328.250,004.01.4.01.13.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 28.352.250,00 0,00 28.352.250,004.01.4.01.13.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 46.280.000,00 10.403.500,00 0,00 56.683.500,004.01.4.01.13.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 4.292.500,00 0,00 4.292.500,004.01.4.01.13.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 61.453.500,00 0,00 61.453.500,004.01.4.01.13.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 32.705.000,00 0,00 32.705.000,004.01.4.01.13.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 15.901.000,00 0,00 15.901.000,004.01.4.01.13.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 12.847.500,00 0,00 12.847.500,004.01.4.01.13.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 900.000,00 28.654.550,00 0,00 29.554.550,004.01.4.01.13.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 17.616.500,00 0,00 17.616.500,004.01.4.01.13.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 900.000,00 4.506.600,00 0,00 5.406.600,004.01.4.01.13.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 6.531.450,00 0,00 6.531.450,004.01.4.01.13.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.700.000,00 7.278.000,00 0,00 20.978.000,004.01.4.01.13.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 500.000,00 3.475.000,00 0,00 3.975.000,004.01.4.01.13.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.803.000,00 0,00 3.803.000,004.01.4.01.13.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.14 Kecamatan Wonoboyo 41.130.000,00 87.140.000,00 0,00 128.270.000,004.01.4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo 41.130.000,00 87.140.000,00 0,00 128.270.000,004.01.4.01.14.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 27.930.000,00 18.370.400,00 0,00 46.300.400,004.01.4.01.14.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 15.437.100,00 0,00 15.437.100,004.01.4.01.14.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 27.930.000,00 1.208.800,00 0,00 29.138.800,004.01.4.01.14.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 1.724.500,00 0,00 1.724.500,004.01.4.01.14.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 48.923.100,00 0,00 48.923.100,004.01.4.01.14.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 30.650.500,00 0,00 30.650.500,004.01.4.01.14.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 8.742.000,00 0,00 8.742.000,004.01.4.01.14.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 9.530.600,00 0,00 9.530.600,004.01.4.01.14.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 14.542.500,00 0,00 14.542.500,004.01.4.01.14.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 6.591.200,00 0,00 6.591.200,004.01.4.01.14.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.698.400,00 0,00 3.698.400,004.01.4.01.14.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 4.252.900,00 0,00 4.252.900,004.01.4.01.14.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 5.304.000,00 0,00 18.504.000,004.01.4.01.14.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 1.886.900,00 0,00 1.886.900,004.01.4.01.14.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.417.100,00 0,00 3.417.100,004.01.4.01.14.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.15 Kecamatan Kranggan 366.960.000,00 587.345.300,00 0,00 954.305.300,004.01.4.01.15.00 Kecamatan Kranggan 82.775.000,00 105.602.100,00 0,00 188.377.100,004.01.4.01.15.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 69.575.000,00 20.579.800,00 0,00 90.154.800,004.01.4.01.15.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 16.097.000,00 0,00 16.097.000,004.01.4.01.15.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 69.575.000,00 377.000,00 0,00 69.952.000,004.01.4.01.15.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 4.105.800,00 0,00 4.105.800,004.01.4.01.15.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 61.664.000,00 0,00 61.664.000,004.01.4.01.15.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 22.360.000,00 0,00 22.360.000,004.01.4.01.15.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 13.716.000,00 0,00 13.716.000,00

Page 37: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 37

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.15.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.908.000,00 0,00 10.908.000,004.01.4.01.15.00.15.006 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,004.01.4.01.15.00.15.007 Fasilitasi Kawasan Perdesaan 0,00 7.340.000,00 0,00 7.340.000,004.01.4.01.15.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 16.107.300,00 0,00 16.107.300,004.01.4.01.15.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 7.740.500,00 0,00 7.740.500,004.01.4.01.15.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.046.300,00 0,00 5.046.300,004.01.4.01.15.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.320.500,00 0,00 3.320.500,004.01.4.01.15.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 7.251.000,00 0,00 20.451.000,004.01.4.01.15.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 3.309.500,00 0,00 3.309.500,004.01.4.01.15.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.941.500,00 0,00 3.941.500,004.01.4.01.15.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.15.01 Kelurahan Kranggan 284.185.000,00 481.743.200,00 0,00 765.928.200,004.01.4.01.15.01.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan 144.960.000,00 404.361.000,00 0,00 549.321.000,004.01.4.01.15.01.18.001 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan 138.780.000,00 381.366.000,00 0,00 520.146.000,004.01.4.01.15.01.18.002 Fasilitasi penyelenggaraan sarana prasarana lokal lingkungan 6.180.000,00 18.995.000,00 0,00 25.175.000,004.01.4.01.15.01.18.003 Fasilitasi Kota Tanpa Kumuh 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.01.4.01.15.01.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan 139.225.000,00 77.382.200,00 0,00 216.607.200,004.01.4.01.15.01.19.001 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.01.4.01.15.01.19.002 Fasilitasi Gerakan Budaya sehat dan kebersihan lingkungan 1.810.000,00 8.754.700,00 0,00 10.564.700,004.01.4.01.15.01.19.004 Pemberdayaan masyarakat kelurahan 136.420.000,00 45.930.000,00 0,00 182.350.000,004.01.4.01.15.01.19.005 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 75.000,00 2.025.500,00 0,00 2.100.500,004.01.4.01.15.01.19.006 koordinasi peningkatan kesejahteraan rakyat 920.000,00 3.072.000,00 0,00 3.992.000,004.01.4.01.15.01.19.007 fasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,004.01.4.01.16 Kecamatan Bejen 37.450.000,00 111.060.500,00 0,00 148.510.500,004.01.4.01.16.00 Kecamatan Bejen 37.450.000,00 111.060.500,00 0,00 148.510.500,004.01.4.01.16.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 23.750.000,00 26.367.000,00 0,00 50.117.000,004.01.4.01.16.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 1.600.000,00 18.240.000,00 0,00 19.840.000,004.01.4.01.16.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 22.150.000,00 4.954.000,00 0,00 27.104.000,004.01.4.01.16.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 3.173.000,00 0,00 3.173.000,004.01.4.01.16.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 55.512.000,00 0,00 55.512.000,004.01.4.01.16.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 26.944.000,00 0,00 26.944.000,004.01.4.01.16.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 18.168.000,00 0,00 18.168.000,004.01.4.01.16.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,004.01.4.01.16.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 21.445.500,00 0,00 21.445.500,004.01.4.01.16.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 12.512.000,00 0,00 12.512.000,004.01.4.01.16.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.535.500,00 0,00 5.535.500,004.01.4.01.16.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.398.000,00 0,00 3.398.000,004.01.4.01.16.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.700.000,00 7.736.000,00 0,00 21.436.000,004.01.4.01.16.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 500.000,00 3.324.000,00 0,00 3.824.000,004.01.4.01.16.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.412.000,00 0,00 4.412.000,004.01.4.01.16.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.17 Kecamatan Kledung 51.955.000,00 122.343.000,00 0,00 174.298.000,004.01.4.01.17.00 Kecamatan Kledung 51.955.000,00 122.343.000,00 0,00 174.298.000,00

Page 38: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 38

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.17.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 38.755.000,00 29.773.000,00 0,00 68.528.000,004.01.4.01.17.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 17.952.000,00 0,00 17.952.000,004.01.4.01.17.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 38.755.000,00 6.745.000,00 0,00 45.500.000,004.01.4.01.17.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 5.076.000,00 0,00 5.076.000,004.01.4.01.17.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 65.536.000,00 0,00 65.536.000,004.01.4.01.17.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 38.260.000,00 0,00 38.260.000,004.01.4.01.17.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 17.312.000,00 0,00 17.312.000,004.01.4.01.17.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 9.964.000,00 0,00 9.964.000,004.01.4.01.17.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 19.470.000,00 0,00 19.470.000,004.01.4.01.17.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 11.048.000,00 0,00 11.048.000,004.01.4.01.17.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.430.000,00 0,00 5.430.000,004.01.4.01.17.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 2.992.000,00 0,00 2.992.000,004.01.4.01.17.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 7.564.000,00 0,00 20.764.000,004.01.4.01.17.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.104.000,00 0,00 4.104.000,004.01.4.01.17.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.460.000,00 0,00 3.460.000,004.01.4.01.17.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.18 Kecamatan Bansari 46.620.000,00 115.305.400,00 0,00 161.925.400,004.01.4.01.18.00 Kecamatan Bansari 46.620.000,00 115.305.400,00 0,00 161.925.400,004.01.4.01.18.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 31.770.000,00 35.740.000,00 0,00 67.510.000,004.01.4.01.18.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 650.000,00 25.017.500,00 0,00 25.667.500,004.01.4.01.18.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 31.120.000,00 7.042.500,00 0,00 38.162.500,004.01.4.01.18.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 3.680.000,00 0,00 3.680.000,004.01.4.01.18.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 1.300.000,00 53.958.000,00 0,00 55.258.000,004.01.4.01.18.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 1.050.000,00 27.000.000,00 0,00 28.050.000,004.01.4.01.18.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 15.240.000,00 0,00 15.240.000,004.01.4.01.18.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 250.000,00 11.718.000,00 0,00 11.968.000,004.01.4.01.18.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 250.000,00 15.940.000,00 0,00 16.190.000,004.01.4.01.18.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.01.4.01.18.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 150.000,00 4.920.000,00 0,00 5.070.000,004.01.4.01.18.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 100.000,00 3.020.000,00 0,00 3.120.000,004.01.4.01.18.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.300.000,00 9.667.400,00 0,00 22.967.400,004.01.4.01.18.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 100.000,00 3.745.000,00 0,00 3.845.000,004.01.4.01.18.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 5.922.400,00 0,00 5.922.400,004.01.4.01.18.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.19 Kecamatan Tlogomulyo 51.180.000,00 92.076.700,00 0,00 143.256.700,004.01.4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo 51.180.000,00 92.076.700,00 0,00 143.256.700,004.01.4.01.19.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 37.080.000,00 13.913.600,00 0,00 50.993.600,004.01.4.01.19.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 10.134.000,00 0,00 10.134.000,004.01.4.01.19.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 37.080.000,00 919.800,00 0,00 37.999.800,004.01.4.01.19.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 2.859.800,00 0,00 2.859.800,004.01.4.01.19.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 900.000,00 50.724.000,00 0,00 51.624.000,004.01.4.01.19.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 600.000,00 27.387.500,00 0,00 27.987.500,004.01.4.01.19.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 300.000,00 13.532.000,00 0,00 13.832.000,00

Page 39: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 39

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.19.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 9.804.500,00 0,00 9.804.500,004.01.4.01.19.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 18.414.300,00 0,00 18.414.300,004.01.4.01.19.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 9.122.000,00 0,00 9.122.000,004.01.4.01.19.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 4.717.500,00 0,00 4.717.500,004.01.4.01.19.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 4.574.800,00 0,00 4.574.800,004.01.4.01.19.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 9.024.800,00 0,00 22.224.800,004.01.4.01.19.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 4.449.800,00 0,00 4.449.800,004.01.4.01.19.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.575.000,00 0,00 4.575.000,004.01.4.01.19.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.20 Kecamatan Selopampang 51.795.000,00 114.618.000,00 0,00 166.413.000,004.01.4.01.20.00 Kecamatan Selopampang 51.795.000,00 114.618.000,00 0,00 166.413.000,004.01.4.01.20.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 34.045.000,00 25.769.000,00 0,00 59.814.000,004.01.4.01.20.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 16.934.000,00 0,00 16.934.000,004.01.4.01.20.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 34.045.000,00 5.955.000,00 0,00 40.000.000,004.01.4.01.20.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,004.01.4.01.20.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 3.800.000,00 55.412.000,00 0,00 59.212.000,004.01.4.01.20.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 3.000.000,00 33.104.000,00 0,00 36.104.000,004.01.4.01.20.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 800.000,00 11.728.000,00 0,00 12.528.000,004.01.4.01.20.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 10.580.000,00 0,00 10.580.000,004.01.4.01.20.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 27.232.000,00 0,00 27.232.000,004.01.4.01.20.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 18.136.000,00 0,00 18.136.000,004.01.4.01.20.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.436.000,00 0,00 5.436.000,004.01.4.01.20.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.660.000,00 0,00 3.660.000,004.01.4.01.20.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.950.000,00 6.205.000,00 0,00 20.155.000,004.01.4.01.20.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 750.000,00 3.281.000,00 0,00 4.031.000,004.01.4.01.20.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 2.924.000,00 0,00 2.924.000,004.01.4.01.20.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.21 Kecamatan Gemawang 72.895.000,00 102.134.500,00 0,00 175.029.500,004.01.4.01.21.00 Kecamatan Gemawang 72.895.000,00 102.134.500,00 0,00 175.029.500,004.01.4.01.21.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 59.695.000,00 25.932.000,00 0,00 85.627.000,004.01.4.01.21.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 21.852.000,00 0,00 21.852.000,004.01.4.01.21.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 59.695.000,00 305.000,00 0,00 60.000.000,004.01.4.01.21.00.14.003 Fasilitasi Pembinaan dan Pengisian Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD 0,00 3.775.000,00 0,00 3.775.000,004.01.4.01.21.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 0,00 44.757.500,00 0,00 44.757.500,004.01.4.01.21.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 23.015.000,00 0,00 23.015.000,004.01.4.01.21.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 10.332.500,00 0,00 10.332.500,004.01.4.01.21.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 0,00 7.435.000,00 0,00 7.435.000,004.01.4.01.21.00.15.008 Fasilitasi percepatan desa swasembada 0,00 3.975.000,00 0,00 3.975.000,004.01.4.01.21.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 20.555.000,00 0,00 20.555.000,004.01.4.01.21.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 11.037.500,00 0,00 11.037.500,004.01.4.01.21.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 5.202.500,00 0,00 5.202.500,004.01.4.01.21.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 4.315.000,00 0,00 4.315.000,004.01.4.01.21.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 10.890.000,00 0,00 24.090.000,00

Page 40: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 40

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.01.4.01.21.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 7.585.000,00 0,00 7.585.000,004.01.4.01.21.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 3.305.000,00 0,00 3.305.000,004.01.4.01.21.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.01.4.01.22 Kecamatan Tretep 49.857.500,00 106.203.000,00 0,00 156.060.500,004.01.4.01.22.00 Kecamatan Tretep 49.857.500,00 106.203.000,00 0,00 156.060.500,004.01.4.01.22.00.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan 34.557.500,00 40.657.000,00 0,00 75.214.500,004.01.4.01.22.00.14.001 Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan 0,00 19.820.000,00 0,00 19.820.000,004.01.4.01.22.00.14.002 Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan 34.557.500,00 20.837.000,00 0,00 55.394.500,004.01.4.01.22.00.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan 2.100.000,00 42.545.000,00 0,00 44.645.000,004.01.4.01.22.00.15.001 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan 0,00 24.705.000,00 0,00 24.705.000,004.01.4.01.22.00.15.002 Fasilitasi Dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada desa 0,00 8.940.000,00 0,00 8.940.000,004.01.4.01.22.00.15.003 Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga( PKK) 2.100.000,00 8.900.000,00 0,00 11.000.000,004.01.4.01.22.00.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 0,00 16.274.000,00 0,00 16.274.000,004.01.4.01.22.00.16.001 Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 0,00 9.260.000,00 0,00 9.260.000,004.01.4.01.22.00.16.002 Koordinasi Penangulangan kemiskinan 0,00 3.672.000,00 0,00 3.672.000,004.01.4.01.22.00.16.003 Pendampingan program barang bersubsidi 0,00 3.342.000,00 0,00 3.342.000,004.01.4.01.22.00.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan 13.200.000,00 6.727.000,00 0,00 19.927.000,004.01.4.01.22.00.17.001 Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum 0,00 2.727.000,00 0,00 2.727.000,004.01.4.01.22.00.17.002 Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.01.4.01.22.00.17.003 Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca) 13.200.000,00 0,00 0,00 13.200.000,004.02 Pengawasan 153.200.000,00 947.668.500,00 0,00 1.100.868.500,004.02.4.02.01 Inspektorat 153.200.000,00 947.668.500,00 0,00 1.100.868.500,004.02.4.02.01.00 Inspektorat 153.200.000,00 947.668.500,00 0,00 1.100.868.500,004.02.4.02.01.00.01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah 140.400.000,00 778.687.500,00 0,00 919.087.500,004.02.4.02.01.00.01.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 0,00 397.918.000,00 0,00 397.918.000,004.02.4.02.01.00.01.002 Pengelolaan LP2P dan LHKPN 0,00 10.160.000,00 0,00 10.160.000,004.02.4.02.01.00.01.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 12.000.000,00 25.698.500,00 0,00 37.698.500,004.02.4.02.01.00.01.004 Pelaksanaan LARWASDA/Penyelesaian Tindak Lanjut 0,00 36.015.000,00 0,00 36.015.000,004.02.4.02.01.00.01.005 Pengolahan Data SIMWASDA 16.800.000,00 5.230.000,00 0,00 22.030.000,004.02.4.02.01.00.01.006 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja PD 9.000.000,00 42.740.000,00 0,00 51.740.000,004.02.4.02.01.00.01.007 Review Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Pelaporan 0,00 45.950.000,00 0,00 45.950.000,004.02.4.02.01.00.01.008 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Rakor Pengawasan 0,00 66.130.000,00 0,00 66.130.000,004.02.4.02.01.00.01.009 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 0,00 10.855.000,00 0,00 10.855.000,004.02.4.02.01.00.01.010 Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli 75.500.000,00 49.905.000,00 0,00 125.405.000,004.02.4.02.01.00.01.011 Unit Pengendalian Gratifikasi 7.100.000,00 8.086.000,00 0,00 15.186.000,004.02.4.02.01.00.01.012 Survey Penilaian Integritas 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,004.02.4.02.01.00.02 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12.800.000,00 168.981.000,00 0,00 181.781.000,004.02.4.02.01.00.02.001 Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pengawas 9.800.000,00 142.046.000,00 0,00 151.846.000,004.02.4.02.01.00.02.002 Pengelolaan Jabatan Fungsional Auditor 3.000.000,00 26.935.000,00 0,00 29.935.000,004.03 Perencanaan 1.047.521.000,00 1.510.327.200,00 0,00 2.557.848.200,004.03.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.047.521.000,00 1.510.327.200,00 0,00 2.557.848.200,004.03.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.047.521.000,00 1.510.327.200,00 0,00 2.557.848.200,004.03.4.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah 379.415.000,00 590.162.500,00 0,00 969.577.500,00

Page 41: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 41

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.03.4.03.01.00.01.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah 163.130.000,00 234.125.000,00 0,00 397.255.000,004.03.4.03.01.00.01.002 Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan, dan Dana Transfer (Pusat dan Daerah) 57.725.000,00 70.681.500,00 0,00 128.406.500,004.03.4.03.01.00.01.003 Fasilitasi SIPD dan data pokok perencanaan pembangunan 22.350.000,00 72.498.200,00 0,00 94.848.200,004.03.4.03.01.00.01.004 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan, RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah 103.620.000,00 116.505.000,00 0,00 220.125.000,004.03.4.03.01.00.01.005 Penyusunan RPJMD 32.590.000,00 96.352.800,00 0,00 128.942.800,004.03.4.03.01.00.02 Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur 491.818.000,00 471.009.900,00 0,00 962.827.900,004.03.4.03.01.00.02.001 Fasilitasi AMPL 66.452.000,00 120.164.300,00 0,00 186.616.300,004.03.4.03.01.00.02.002 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur 66.600.000,00 194.719.000,00 0,00 261.319.000,004.03.4.03.01.00.02.005 Fasilitasi FEDEP 82.216.000,00 14.150.000,00 0,00 96.366.000,004.03.4.03.01.00.02.006 Fasilitasi Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif 89.050.000,00 44.927.800,00 0,00 133.977.800,004.03.4.03.01.00.02.007 Pemetaan Penyakit Tanaman Tembakau 187.500.000,00 97.048.800,00 0,00 284.548.800,004.03.4.03.01.00.03 Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan pemerintahan 176.288.000,00 449.154.800,00 0,00 625.442.800,004.03.4.03.01.00.03.001 Koordinasi Perencanaan Bidang Permbangunan Manusia dan Pemerintahan 56.000.000,00 132.519.800,00 0,00 188.519.800,004.03.4.03.01.00.03.002 Koordinasi Perencanaan dan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan 75.288.000,00 108.917.000,00 0,00 184.205.000,004.03.4.03.01.00.03.003 Fasilitasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan

Pengendalian Pembangunan (UKP4)0,00 31.273.000,00 0,00 31.273.000,00

4.03.4.03.01.00.03.004 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 15.200.000,00 48.511.500,00 0,00 63.711.500,004.03.4.03.01.00.03.005 Fasilitasi Pendidikan sepanjang Hayat 1.200.000,00 57.708.000,00 0,00 58.908.000,004.03.4.03.01.00.03.006 Fasilitasi Penyusunan Data Pencapaian SDGs 2.600.000,00 39.215.500,00 0,00 41.815.500,004.03.4.03.01.00.03.007 Penyusunan Profil Anak 26.000.000,00 31.010.000,00 0,00 57.010.000,004.04 Keuangan 3.492.583.600,00 3.700.396.550,00 4.000.000,00 7.196.980.150,004.04.4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.492.583.600,00 3.700.396.550,00 4.000.000,00 7.196.980.150,004.04.4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.492.583.600,00 3.700.396.550,00 4.000.000,00 7.196.980.150,004.04.4.04.01.00.01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah 899.138.600,00 172.150.400,00 4.000.000,00 1.075.289.000,004.04.4.04.01.00.01.001 Pendataan massal SISMIOP obyek /subyek PBB-P2 592.148.600,00 49.670.400,00 4.000.000,00 645.819.000,004.04.4.04.01.00.01.002 Percepatan pemasukan PBB dan Intensifikasi Pajak Daerah 306.990.000,00 122.480.000,00 0,00 429.470.000,004.04.4.04.01.00.02 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah 64.035.000,00 283.748.700,00 0,00 347.783.700,004.04.4.04.01.00.02.001 Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan pengelolaan Surat Ketetapan Pajak Daerah 750.000,00 70.950.000,00 0,00 71.700.000,004.04.4.04.01.00.02.002 Percetakan SPPT PBB-P2 7.360.000,00 157.048.800,00 0,00 164.408.800,004.04.4.04.01.00.02.003 Pengelolaaan Administrasi Pajak Daerah 55.925.000,00 55.749.900,00 0,00 111.674.900,004.04.4.04.01.00.03 Program peningkatan pendapatan daerah 22.200.000,00 47.082.500,00 0,00 69.282.500,004.04.4.04.01.00.03.003 Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah 22.200.000,00 15.645.000,00 0,00 37.845.000,004.04.4.04.01.00.03.004 Penelusuran, penagihan dan penanganan permasalahan pajak daerah 0,00 31.437.500,00 0,00 31.437.500,004.04.4.04.01.00.04 Program pengelolaan keuangan daerah 452.600.000,00 1.013.063.550,00 0,00 1.465.663.550,004.04.4.04.01.00.04.001 Penyusunan KUA dan PPAS 40.880.000,00 87.824.800,00 0,00 128.704.800,004.04.4.04.01.00.04.002 Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,004.04.4.04.01.00.04.003 Pengelolaan Gaji 59.200.000,00 119.555.850,00 0,00 178.755.850,004.04.4.04.01.00.04.004 Penelitian RKA & pengesahan DPA 41.220.000,00 49.539.800,00 0,00 90.759.800,004.04.4.04.01.00.04.005 Penyusunan APBD Kab.Temanggung 311.300.000,00 485.428.100,00 0,00 796.728.100,004.04.4.04.01.00.04.006 Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja Non PNS (bagi PTT dan tenaga kontrak) 0,00 86.250.000,00 0,00 86.250.000,004.04.4.04.01.00.04.007 Fasilitasi bidang penganggaran dan perbendaharaan 0,00 34.465.000,00 0,00 34.465.000,004.04.4.04.01.00.05 Program pengelolaan aset 301.275.000,00 708.471.400,00 0,00 1.009.746.400,004.04.4.04.01.00.05.001 Persertifikatan tanah 2.490.000,00 91.236.000,00 0,00 93.726.000,00

Page 42: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 42

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.04.4.04.01.00.05.002 Pengelolaan barang milik daerah 67.950.000,00 88.099.500,00 0,00 156.049.500,004.04.4.04.01.00.05.003 Pembinaan pejabat pengurus barang 1.300.000,00 227.689.400,00 0,00 228.989.400,004.04.4.04.01.00.05.004 Penatausahaan barang milik daerah 0,00 49.756.000,00 0,00 49.756.000,004.04.4.04.01.00.05.005 Pemberdayaan barang milik daerah 0,00 162.266.000,00 0,00 162.266.000,004.04.4.04.01.00.05.006 Sensus barang milik daerah 229.535.000,00 89.424.500,00 0,00 318.959.500,004.04.4.04.01.00.06 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah 1.753.335.000,00 1.475.880.000,00 0,00 3.229.215.000,004.04.4.04.01.00.06.001 Pengelolaan Keuangan Daerah 1.741.685.000,00 835.479.000,00 0,00 2.577.164.000,004.04.4.04.01.00.06.002 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 400.000,00 71.311.000,00 0,00 71.711.000,004.04.4.04.01.00.06.003 Asistensi penyusunan laporan keuangan 0,00 80.340.000,00 0,00 80.340.000,004.04.4.04.01.00.06.007 Fasilitasi Bantuan Keuangan Gubernur 11.250.000,00 488.750.000,00 0,00 500.000.000,004.04.4.04.01.01 Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,004.05 Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan 400.572.000,00 4.630.062.664,00 0,00 5.030.634.664,004.05.4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 400.572.000,00 4.630.062.664,00 0,00 5.030.634.664,004.05.4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 400.572.000,00 4.630.062.664,00 0,00 5.030.634.664,004.05.4.05.01.00.01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian 24.997.000,00 253.966.500,00 0,00 278.963.500,004.05.4.05.01.00.01.001 Pemebrian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun 0,00 24.140.000,00 0,00 24.140.000,004.05.4.05.01.00.01.002 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 0,00 24.479.000,00 0,00 24.479.000,004.05.4.05.01.00.01.003 Fasilitasi Uji Kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.05.4.05.01.00.01.004 Fasilitasi Penyusunan SKP/P2KP 0,00 9.729.000,00 0,00 9.729.000,004.05.4.05.01.00.01.005 Seleksi Penerimaan Calon PNS 22.597.000,00 96.848.500,00 0,00 119.445.500,004.05.4.05.01.00.01.006 Fasilitasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional 0,00 32.587.000,00 0,00 32.587.000,004.05.4.05.01.00.01.007 Pengangkatan PNS 0,00 6.967.000,00 0,00 6.967.000,004.05.4.05.01.00.01.008 Penyusunan Formasi Pegawai 0,00 23.371.000,00 0,00 23.371.000,004.05.4.05.01.00.01.009 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 2.400.000,00 31.345.000,00 0,00 33.745.000,004.05.4.05.01.00.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 375.125.000,00 4.255.550.300,00 0,00 4.630.675.300,004.05.4.05.01.00.02.001 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah 0,00 2.661.888.000,00 0,00 2.661.888.000,004.05.4.05.01.00.02.002 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah 50.000.000,00 334.466.200,00 0,00 384.466.200,004.05.4.05.01.00.02.003 Orientasi CPNS 225.000,00 28.749.800,00 0,00 28.974.800,004.05.4.05.01.00.02.009 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 36.000.000,00 143.207.000,00 0,00 179.207.000,004.05.4.05.01.00.02.011 Pendidikan Perjenjangan Struktural 0,00 490.492.000,00 0,00 490.492.000,004.05.4.05.01.00.02.012 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS 25.550.000,00 23.729.000,00 0,00 49.279.000,004.05.4.05.01.00.02.013 Penyelenggaraan Assesment 675.000,00 134.942.000,00 0,00 135.617.000,004.05.4.05.01.00.02.014 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 0,00 9.804.000,00 0,00 9.804.000,004.05.4.05.01.00.02.015 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 258.475.000,00 418.798.800,00 0,00 677.273.800,004.05.4.05.01.00.02.016 Pengambilan Sumpah, Pelantikan dan Penyerahan SK 4.200.000,00 9.473.500,00 0,00 13.673.500,004.05.4.05.01.00.03 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian 450.000,00 120.545.864,00 0,00 120.995.864,004.05.4.05.01.00.03.001 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 0,00 5.085.896,00 0,00 5.085.896,004.05.4.05.01.00.03.002 Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 0,00 29.279.968,00 0,00 29.279.968,004.05.4.05.01.00.03.003 Penanganan Proses Ijin Perceraian bagi PNS 0,00 10.302.984,00 0,00 10.302.984,004.05.4.05.01.00.03.004 Pengelolaan Aplikasi Kepegeawaian 0,00 9.619.900,00 0,00 9.619.900,004.05.4.05.01.00.03.005 Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah 0,00 23.799.416,00 0,00 23.799.416,004.05.4.05.01.00.03.006 Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN 0,00 21.168.000,00 0,00 21.168.000,004.05.4.05.01.00.03.007 Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian 450.000,00 11.594.000,00 0,00 12.044.000,00

Page 43: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 43

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.05.4.05.01.00.03.008 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Perundang - undangan Bidang Kepegawaian 0,00 9.695.700,00 0,00 9.695.700,004.06 Penelitian Dan Pengembangan 1.048.810.000,00 830.276.500,00 0,00 1.879.086.500,004.06.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.048.810.000,00 830.276.500,00 0,00 1.879.086.500,004.06.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 1.048.810.000,00 830.276.500,00 0,00 1.879.086.500,004.06.4.03.01.00.01 Program penelitian dan pengembangan 1.048.810.000,00 830.276.500,00 0,00 1.879.086.500,004.06.4.03.01.00.01.001 Penyusunan Indeks Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah 113.650.000,00 22.710.000,00 0,00 136.360.000,004.06.4.03.01.00.01.002 Analisis Pencapaian 8 Standar Nasional Pendidikan dasar dan Pendidikan Non formal 119.450.000,00 13.672.500,00 0,00 133.122.500,004.06.4.03.01.00.01.004 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik Raperda kabupaten Temanggung 195.900.000,00 65.502.000,00 0,00 261.402.000,004.06.4.03.01.00.01.005 Kegiatan penyusunan Jurnal Kelitbangan 21.300.000,00 14.114.000,00 0,00 35.414.000,004.06.4.03.01.00.01.006 Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Remaja 63.345.000,00 312.105.000,00 0,00 375.450.000,004.06.4.03.01.00.01.031 Fasilitasi KRENOVA dan Hak Kekayaan Intelektual 49.740.000,00 132.702.500,00 0,00 182.442.500,004.06.4.03.01.00.01.032 Fasilitasi Inkubator Bisnis dan Teknologi 10.900.000,00 24.726.000,00 0,00 35.626.000,004.06.4.03.01.00.01.033 Fasilitasi Pengembangan Laboratoriuman Terpadu 362.800.000,00 53.626.000,00 0,00 416.426.000,004.06.4.03.01.00.01.034 Fasilitasi Kelitbangan 44.200.000,00 121.008.500,00 0,00 165.208.500,004.06.4.03.01.00.01.035 Fasilitasi KKN 1.000.000,00 29.954.000,00 0,00 30.954.000,004.06.4.03.01.00.01.036 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Riset Unggulan Daerah 56.450.000,00 23.955.000,00 0,00 80.405.000,004.06.4.03.01.00.01.037 Fasilitasi Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) 10.075.000,00 16.201.000,00 0,00 26.276.000,004.07 Pendukung Urusan Perangkat Daerah 10.093.834.316,00 38.582.416.998,00 12.910.557.250,00 61.586.808.564,004.07.1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 79.080.000,00 1.315.390.334,00 321.546.300,00 1.716.016.634,004.07.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga 79.080.000,00 1.315.390.334,00 321.546.300,00 1.716.016.634,004.07.1.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.1.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.1.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 64.800.000,00 1.132.830.734,00 0,00 1.197.630.734,004.07.1.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 649.999.900,00 0,00 649.999.900,004.07.1.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 64.800.000,00 35.198.484,00 0,00 99.998.484,004.07.1.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 224.999.900,00 0,00 224.999.900,004.07.1.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.1.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 24.999.450,00 0,00 24.999.450,004.07.1.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.07.1.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,004.07.1.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 59.993.000,00 0,00 59.993.000,004.07.1.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.1.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.280.000,00 177.573.600,00 321.546.300,00 513.399.900,004.07.1.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.200.000,00 142.504.800,00 149.704.800,004.07.1.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 79.621.700,00 79.621.700,004.07.1.01.01.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 6.300.000,00 23.700.000,00 30.000.000,004.07.1.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.280.000,00 72.694.100,00 62.500.000,00 149.474.100,004.07.1.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 69.999.900,00 0,00 69.999.900,004.07.1.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 14.742.000,00 0,00 14.742.000,004.07.1.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.637.600,00 13.219.800,00 19.857.400,004.07.1.02.01 Dinas Kesehatan 2.288.295.216,00 1.737.924.100,00 87.380.000,00 4.113.599.316,004.07.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 2.288.295.216,00 1.737.924.100,00 87.380.000,00 4.113.599.316,004.07.1.02.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 195.050.000,00 901.281.500,00 0,00 1.096.331.500,00

Page 44: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 44

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.02.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.1.02.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.600.000,00 36.022.000,00 0,00 37.622.000,004.07.1.02.01.00.01.079 Standarisasi Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 4.000.000,00 35.709.500,00 0,00 39.709.500,004.07.1.02.01.00.01.080 Dukungan Manajemen BOK Kabupaten Jampersal 189.450.000,00 821.550.000,00 0,00 1.011.000.000,004.07.1.02.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 2.073.145.216,00 496.742.600,00 0,00 2.569.887.816,004.07.1.02.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,004.07.1.02.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 127.020.000,00 22.980.000,00 0,00 150.000.000,004.07.1.02.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.1.02.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.1.02.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.1.02.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.07.1.02.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.1.02.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.1.02.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.1.02.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 1.794.726.000,00 73.149.600,00 0,00 1.867.875.600,004.07.1.02.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 141.825.216,00 10.356.000,00 0,00 152.181.216,004.07.1.02.01.00.02.026 Fasilitasi Pelaksanaan BLUD Puskesmas 2.000.000,00 55.831.000,00 0,00 57.831.000,004.07.1.02.01.00.02.027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 7.574.000,00 8.726.000,00 0,00 16.300.000,004.07.1.02.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 20.100.000,00 339.900.000,00 87.380.000,00 447.380.000,004.07.1.02.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 49.190.000,00 49.190.000,004.07.1.02.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 38.190.000,00 38.190.000,004.07.1.02.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20.100.000,00 179.900.000,00 0,00 200.000.000,004.07.1.02.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,004.07.1.02.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.1.02.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 4.891.500,00 0,00 4.891.500,004.07.1.02.02.00 Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 4.891.500,00 0,00 4.891.500,004.07.1.02.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.891.500,00 0,00 4.891.500,004.07.1.02.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.891.500,00 0,00 4.891.500,004.07.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 464.080.500,00 852.512.200,00 842.570.900,00 2.159.163.600,004.07.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum , Perumahan dan Kawasan Permukiman 464.080.500,00 852.512.200,00 842.570.900,00 2.159.163.600,004.07.1.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 725.000,00 4.275.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 725.000,00 4.275.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 429.230.500,00 540.869.800,00 9.867.000,00 979.967.300,004.07.1.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,004.07.1.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 96.000.000,00 44.605.400,00 9.120.000,00 149.725.400,004.07.1.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 46.742.500,00 747.000,00 47.489.500,004.07.1.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 59.044.000,00 0,00 59.044.000,004.07.1.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 19.990.900,00 0,00 19.990.900,004.07.1.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.07.1.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 58.560.000,00 0,00 58.560.000,004.07.1.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 99.940.000,00 0,00 99.940.000,004.07.1.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 15.760.000,00 0,00 15.760.000,00

Page 45: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 45

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 308.888.000,00 10.530.000,00 0,00 319.418.000,004.07.1.03.01.00.02.025 Pengolahan Data dan Monev Infrastruktur Pekerjaan Umum 24.342.500,00 25.640.500,00 0,00 49.983.000,004.07.1.03.01.00.02.029 Penyusunan SPM Pekerjaan Umum 0,00 31.536.500,00 0,00 31.536.500,004.07.1.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 34.125.000,00 307.367.400,00 832.703.900,00 1.174.196.300,004.07.1.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 3.910.000,00 33.657.900,00 37.567.900,004.07.1.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 57.581.700,00 57.581.700,004.07.1.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 197.617.500,00 0,00 197.617.500,004.07.1.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 59.976.100,00 0,00 59.976.100,004.07.1.03.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 34.125.000,00 45.863.800,00 0,00 79.988.800,004.07.1.03.01.00.03.046 Pemeliharaan Gedung - Gedung Pemerintah Daerah 0,00 0,00 398.851.900,00 398.851.900,004.07.1.03.01.00.03.996 Sarpras Kelurahan Bidang Keciptakaryaanx 0,00 0,00 342.612.400,00 342.612.400,004.07.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 153.923.500,00 573.620.500,00 44.045.000,00 771.589.000,004.07.1.05.01.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 153.923.500,00 573.620.500,00 44.045.000,00 771.589.000,004.07.1.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 583.500,00 4.402.500,00 0,00 4.986.000,004.07.1.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 583.500,00 4.402.500,00 0,00 4.986.000,004.07.1.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 141.890.000,00 268.310.000,00 10.000.000,00 420.200.000,004.07.1.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 73.200.000,00 0,00 73.200.000,004.07.1.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50.400.000,00 19.600.000,00 10.000.000,00 80.000.000,004.07.1.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.1.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.1.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.1.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,004.07.1.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.1.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 19.490.000,00 510.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 72.000.000,00 8.000.000,00 0,00 80.000.000,004.07.1.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.950.000,00 238.955.000,00 34.045.000,00 274.950.000,004.07.1.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 4.950.000,00 4.950.000,004.07.1.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.1.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 180.905.000,00 19.095.000,00 200.000.000,004.07.1.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.950.000,00 48.050.000,00 0,00 50.000.000,004.07.1.05.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 9.500.000,00 61.953.000,00 0,00 71.453.000,004.07.1.05.01.00.04.002 Pembinaan dan pengembangan Satpol PP 9.500.000,00 61.953.000,00 0,00 71.453.000,004.07.1.05.02 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9.185.000,00 182.335.900,00 19.964.300,00 211.485.200,004.07.1.05.02.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 9.185.000,00 182.335.900,00 19.964.300,00 211.485.200,004.07.1.05.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.620.800,00 0,00 4.620.800,004.07.1.05.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.620.800,00 0,00 4.620.800,004.07.1.05.02.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 6.445.000,00 130.461.200,00 0,00 136.906.200,004.07.1.05.02.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 34.980.000,00 0,00 34.980.000,004.07.1.05.02.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.988.000,00 0,00 3.988.000,00

Page 46: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 46

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.05.02.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.997.600,00 0,00 9.997.600,004.07.1.05.02.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.997.300,00 0,00 6.997.300,004.07.1.05.02.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.993.000,00 0,00 1.993.000,004.07.1.05.02.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.07.1.05.02.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.997.500,00 0,00 9.997.500,004.07.1.05.02.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 49.992.800,00 0,00 49.992.800,004.07.1.05.02.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,004.07.1.05.02.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 6.445.000,00 0,00 0,00 6.445.000,004.07.1.05.02.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.740.000,00 47.253.900,00 19.964.300,00 69.958.200,004.07.1.05.02.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 19.964.300,00 19.964.300,004.07.1.05.02.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 34.997.800,00 0,00 34.997.800,004.07.1.05.02.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.05.02.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2.740.000,00 7.256.100,00 0,00 9.996.100,004.07.1.06.01 Dinas Sosial 253.614.000,00 668.423.700,00 77.017.700,00 999.055.400,004.07.1.06.01.00 Dinas Sosial 253.614.000,00 668.423.700,00 77.017.700,00 999.055.400,004.07.1.06.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 206.170.000,00 185.421.000,00 0,00 391.591.000,004.07.1.06.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.06.01.00.01.068 Pengelolaan data kemiskinan 204.660.000,00 136.841.000,00 0,00 341.501.000,004.07.1.06.01.00.01.069 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial 1.510.000,00 14.960.000,00 0,00 16.470.000,004.07.1.06.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 28.620.000,00 0,00 28.620.000,004.07.1.06.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 41.064.000,00 276.912.700,00 3.107.700,00 321.084.400,004.07.1.06.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 69.996.000,00 0,00 69.996.000,004.07.1.06.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00 12.135.500,00 1.864.500,00 50.000.000,004.07.1.06.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 17.887.600,00 1.243.200,00 19.130.800,004.07.1.06.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.1.06.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.1.06.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.07.1.06.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 47.864.000,00 0,00 47.864.000,004.07.1.06.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 70.025.000,00 0,00 70.025.000,004.07.1.06.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,004.07.1.06.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 5.064.000,00 126.400,00 0,00 5.190.400,004.07.1.06.01.00.02.028 Penilaian PAK 0,00 16.378.200,00 0,00 16.378.200,004.07.1.06.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.380.000,00 206.090.000,00 73.910.000,00 286.380.000,004.07.1.06.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 700.000,00 390.000,00 48.910.000,00 50.000.000,004.07.1.06.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,004.07.1.06.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.680.000,00 19.320.000,00 0,00 25.000.000,004.07.1.06.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 146.380.000,00 0,00 146.380.000,004.07.1.06.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.06.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.06.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 80.779.500,00 331.372.900,00 24.500.000,00 436.652.400,004.07.1.06.02.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 80.779.500,00 331.372.900,00 24.500.000,00 436.652.400,004.07.1.06.02.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 9.420.000,00 8.352.000,00 0,00 17.772.000,004.07.1.06.02.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.852.000,00 0,00 4.852.000,00

Page 47: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 47

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.1.06.02.00.01.073 Pengolahan data dan Informasi Bencana 9.420.000,00 3.500.000,00 0,00 12.920.000,004.07.1.06.02.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 62.599.500,00 211.650.900,00 0,00 274.250.400,004.07.1.06.02.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 39.960.000,00 0,00 39.960.000,004.07.1.06.02.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 28.800.000,00 13.700.000,00 0,00 42.500.000,004.07.1.06.02.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.765.500,00 0,00 14.765.500,004.07.1.06.02.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.1.06.02.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.1.06.02.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.1.06.02.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.1.06.02.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 74.640.000,00 0,00 74.640.000,004.07.1.06.02.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.999.800,00 0,00 9.999.800,004.07.1.06.02.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 4.999.500,00 0,00 0,00 4.999.500,004.07.1.06.02.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 28.800.000,00 2.686.000,00 0,00 31.486.000,004.07.1.06.02.00.02.027 Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah 0,00 2.899.600,00 0,00 2.899.600,004.07.1.06.02.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.060.000,00 105.340.000,00 24.500.000,00 134.900.000,004.07.1.06.02.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.1.06.02.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.060.000,00 14.840.000,00 0,00 19.900.000,004.07.1.06.02.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,004.07.1.06.02.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.1.06.02.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 10.000.000,004.07.1.06.02.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 3.700.000,00 6.030.000,00 0,00 9.730.000,004.07.1.06.02.00.04.004 Sosialisasi Perundang-undangan Bencana 3.700.000,00 6.030.000,00 0,00 9.730.000,004.07.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 219.112.500,00 523.414.300,00 695.051.000,00 1.437.577.800,004.07.2.01.01.00 Dinas Tenaga Kerja 219.112.500,00 523.414.300,00 695.051.000,00 1.437.577.800,004.07.2.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 1.400.000,00 39.321.000,00 0,00 40.721.000,004.07.2.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.315.000,00 0,00 3.315.000,004.07.2.01.01.00.01.067 Penyusunan data ketenagakerjaan 1.400.000,00 36.006.000,00 0,00 37.406.000,004.07.2.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 217.712.500,00 279.376.000,00 0,00 497.088.500,004.07.2.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,004.07.2.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108.000.000,00 25.550.000,00 0,00 133.550.000,004.07.2.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.07.2.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,004.07.2.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 4.995.000,00 0,00 4.995.000,004.07.2.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 109.712.500,00 31.196.000,00 0,00 140.908.500,004.07.2.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 0,00 204.717.300,00 695.051.000,00 899.768.300,004.07.2.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,004.07.2.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.2.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,004.07.2.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Page 48: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 48

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.01.01.00.03.031 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan pelatihan keterampilan kerjax 0,00 34.717.300,00 0,00 34.717.300,004.07.2.01.01.00.03.999 Penyediaan sarana pelatihan ketrampilan tenaga kerjaX 0,00 40.000.000,00 655.051.000,00 695.051.000,004.07.2.03.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 522.100.000,00 663.564.500,00 122.570.000,00 1.308.234.500,004.07.2.03.01.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 522.100.000,00 663.564.500,00 122.570.000,00 1.308.234.500,004.07.2.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 765.000,00 41.583.500,00 0,00 42.348.500,004.07.2.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 765.000,00 4.235.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.03.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 25.938.500,00 0,00 25.938.500,004.07.2.03.01.00.01.076 Pengelolaan Database Pertanian 0,00 11.410.000,00 0,00 11.410.000,004.07.2.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 510.510.000,00 460.376.000,00 0,00 970.886.000,004.07.2.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,004.07.2.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 46.800.000,00 28.056.000,00 0,00 74.856.000,004.07.2.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,004.07.2.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.2.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,004.07.2.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 463.710.000,00 31.320.000,00 0,00 495.030.000,004.07.2.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.825.000,00 161.605.000,00 122.570.000,00 295.000.000,004.07.2.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 500.000,00 49.500.000,00 50.000.000,004.07.2.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 550.000,00 1.380.000,00 73.070.000,00 75.000.000,004.07.2.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,004.07.2.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.2.03.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10.275.000,00 19.725.000,00 0,00 30.000.000,004.07.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 130.216.000,00 360.331.060,00 89.533.600,00 580.080.660,004.07.2.05.01.00 Dinas Lingkungan Hidup 130.216.000,00 360.331.060,00 89.533.600,00 580.080.660,004.07.2.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.321.100,00 0,00 4.321.100,004.07.2.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.321.100,00 0,00 4.321.100,004.07.2.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 121.116.000,00 235.819.610,00 0,00 356.935.610,004.07.2.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 69.600.000,00 0,00 69.600.000,004.07.2.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,004.07.2.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.999.900,00 0,00 14.999.900,004.07.2.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 22.499.750,00 0,00 22.499.750,004.07.2.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.999.000,00 0,00 6.999.000,004.07.2.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.850.000,00 0,00 2.850.000,004.07.2.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.992.500,00 0,00 39.992.500,004.07.2.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 14.999.000,00 0,00 14.999.000,004.07.2.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 121.116.000,00 3.879.860,00 0,00 124.995.860,004.07.2.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 9.100.000,00 120.190.350,00 89.533.600,00 218.823.950,004.07.2.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Page 49: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 49

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 466.350,00 49.533.600,00 49.999.950,004.07.2.05.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9.100.000,00 35.900.000,00 0,00 45.000.000,004.07.2.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 65.824.000,00 0,00 65.824.000,004.07.2.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,004.07.2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 657.300.000,00 736.569.940,00 222.068.400,00 1.615.938.340,004.07.2.06.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 657.300.000,00 736.569.940,00 222.068.400,00 1.615.938.340,004.07.2.06.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.773.200,00 0,00 4.773.200,004.07.2.06.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.773.200,00 0,00 4.773.200,004.07.2.06.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 642.971.000,00 502.818.090,00 0,00 1.145.789.090,004.07.2.06.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 160.800.000,00 0,00 160.800.000,004.07.2.06.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.336.000,00 22.662.100,00 0,00 91.998.100,004.07.2.06.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 23.582.500,00 0,00 23.582.500,004.07.2.06.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 70.496.250,00 0,00 70.496.250,004.07.2.06.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.900.000,00 11.583.000,00 0,00 15.483.000,004.07.2.06.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 5.480.000,00 0,00 5.480.000,004.07.2.06.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.990.000,00 0,00 39.990.000,004.07.2.06.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 69.994.000,00 0,00 69.994.000,004.07.2.06.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.967.000,00 0,00 8.967.000,004.07.2.06.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 569.735.000,00 89.263.240,00 0,00 658.998.240,004.07.2.06.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.329.000,00 228.978.650,00 222.068.400,00 465.376.050,004.07.2.06.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 172.248.000,00 172.248.000,004.07.2.06.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 49.820.400,00 49.820.400,004.07.2.06.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14.329.000,00 103.990.550,00 0,00 118.319.550,004.07.2.06.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 114.988.100,00 0,00 114.988.100,004.07.2.06.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.765.000,00 198.711.000,00 75.000.000,00 306.476.000,004.07.2.07.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.765.000,00 198.711.000,00 75.000.000,00 306.476.000,004.07.2.07.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.07.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.07.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 18.000.000,00 118.476.000,00 0,00 136.476.000,004.07.2.07.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.07.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000,00 2.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.07.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,004.07.2.07.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.2.07.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.976.000,00 0,00 2.976.000,004.07.2.07.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.2.07.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.07.2.07.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.07.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.2.07.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 14.765.000,00 75.235.000,00 75.000.000,00 165.000.000,004.07.2.07.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.2.07.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,004.07.2.07.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

Page 50: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 50

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.07.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 14.765.000,00 25.235.000,00 0,00 40.000.000,004.07.2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 271.789.100,00 374.560.450,00 10.000.000,00 656.349.550,004.07.2.08.01.00 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 271.789.100,00 374.560.450,00 10.000.000,00 656.349.550,004.07.2.08.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 20.437.700,00 0,00 20.437.700,004.07.2.08.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.856.000,00 0,00 4.856.000,004.07.2.08.01.00.01.070 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 15.581.700,00 0,00 15.581.700,004.07.2.08.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 266.891.100,00 232.902.150,00 0,00 499.793.250,004.07.2.08.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 49.992.000,00 0,00 49.992.000,004.07.2.08.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.679.400,00 0,00 6.679.400,004.07.2.08.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 26.657.000,00 0,00 26.657.000,004.07.2.08.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.08.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.999.000,00 0,00 3.999.000,004.07.2.08.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.2.08.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.341.000,00 0,00 18.341.000,004.07.2.08.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,004.07.2.08.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 53.865.750,00 0,00 53.865.750,004.07.2.08.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 266.891.100,00 14.448.000,00 0,00 281.339.100,004.07.2.08.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.750.000,00 115.062.800,00 10.000.000,00 129.812.800,004.07.2.08.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 4.936.800,00 0,00 4.936.800,004.07.2.08.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.2.08.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 99.876.000,00 0,00 99.876.000,004.07.2.08.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.750.000,00 10.250.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.08.01.00.05 Program peningkatan disiplin aparatur 148.000,00 6.157.800,00 0,00 6.305.800,004.07.2.08.01.00.05.001 Program Peningkjatan Kapasitas Sumber Daya manusia 148.000,00 6.157.800,00 0,00 6.305.800,004.07.2.09.01 Dinas Perhubungan 190.112.000,00 741.328.000,00 152.500.000,00 1.083.940.000,004.07.2.09.01.00 Dinas Perhubungan 190.112.000,00 741.328.000,00 152.500.000,00 1.083.940.000,004.07.2.09.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 490.000,00 4.510.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.09.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 490.000,00 4.510.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.09.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 183.602.000,00 558.838.000,00 0,00 742.440.000,004.07.2.09.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.09.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53.334.000,00 9.266.000,00 0,00 62.600.000,004.07.2.09.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.09.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.000.000,00 169.000.000,00 0,00 170.000.000,004.07.2.09.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.09.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.07.2.09.01.00.02.016 Penyediaan bahan logistik kantor 1.000.000,00 116.000.000,00 0,00 117.000.000,004.07.2.09.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 79.000.000,00 0,00 79.000.000,004.07.2.09.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,004.07.2.09.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.2.09.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 128.268.000,00 4.932.000,00 0,00 133.200.000,004.07.2.09.01.00.02.998 Rakorwil Perhubungan Se Eks Kedu, HUT Perhubungan Nasional dan Temanggung Fair 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.09.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.020.000,00 177.980.000,00 152.500.000,00 336.500.000,004.07.2.09.01.00.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 37.500.000,00 37.500.000,00

Page 51: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 51

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.09.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.2.09.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,004.07.2.09.01.00.03.010 Pengadaan meubelair 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,004.07.2.09.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,004.07.2.09.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.07.2.09.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6.020.000,00 43.980.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 80.718.500,00 253.447.000,00 83.379.000,00 417.544.500,004.07.2.10.01.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 80.718.500,00 253.447.000,00 83.379.000,00 417.544.500,004.07.2.10.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.10.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.10.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 72.608.500,00 186.557.000,00 2.379.000,00 261.544.500,004.07.2.10.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.992.000,00 0,00 19.992.000,004.07.2.10.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.2.10.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.10.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.10.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.621.000,00 2.379.000,00 10.000.000,004.07.2.10.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,004.07.2.10.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.2.10.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,004.07.2.10.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.10.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 72.608.500,00 2.304.000,00 0,00 74.912.500,004.07.2.10.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.110.000,00 61.890.000,00 81.000.000,00 151.000.000,004.07.2.10.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 31.000.000,00 31.000.000,004.07.2.10.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.2.10.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.990.000,00 3.010.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.10.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.10.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.120.000,00 8.880.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.11.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 69.740.000,00 1.159.895.300,00 21.680.000,00 1.251.315.300,004.07.2.11.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 69.740.000,00 1.159.895.300,00 21.680.000,00 1.251.315.300,004.07.2.11.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.11.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.11.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 65.530.000,00 833.754.300,00 1.680.000,00 900.964.300,004.07.2.11.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,004.07.2.11.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 36.000.000,00 24.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.11.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.2.11.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 950.000,00 74.049.800,00 0,00 74.999.800,004.07.2.11.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.2.11.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 1.680.000,00 3.000.000,004.07.2.11.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.11.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.2.11.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.11.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.580.000,00 1.384.500,00 0,00 29.964.500,004.07.2.11.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.210.000,00 321.141.000,00 20.000.000,00 345.351.000,00

Page 52: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 52

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.11.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.2.11.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.210.000,00 25.790.000,00 0,00 30.000.000,004.07.2.11.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,004.07.2.11.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 25.351.000,00 0,00 25.351.000,004.07.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 232.942.000,00 635.301.156,00 82.090.000,00 950.333.156,004.07.2.12.01.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 232.942.000,00 635.301.156,00 82.090.000,00 950.333.156,004.07.2.12.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.12.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.2.12.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 200.172.000,00 421.656.196,00 0,00 621.828.196,004.07.2.12.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 99.999.996,00 0,00 99.999.996,004.07.2.12.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 67.200.000,00 22.800.000,00 0,00 90.000.000,004.07.2.12.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,004.07.2.12.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,004.07.2.12.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,004.07.2.12.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,004.07.2.12.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.168.200,00 0,00 20.168.200,004.07.2.12.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 96.720.000,00 0,00 96.720.000,004.07.2.12.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,004.07.2.12.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 132.972.000,00 6.528.000,00 0,00 139.500.000,004.07.2.12.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 32.770.000,00 183.702.960,00 82.090.000,00 298.562.960,004.07.2.12.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 47.700.000,00 47.700.000,004.07.2.12.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 844.560,00 34.390.000,00 35.234.560,004.07.2.12.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.770.000,00 67.230.000,00 0,00 100.000.000,004.07.2.12.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,004.07.2.12.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 16.210.800,00 0,00 16.210.800,004.07.2.12.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 29.417.600,00 0,00 29.417.600,004.07.2.12.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 24.956.000,00 0,00 24.956.000,004.07.2.12.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 24.956.000,00 0,00 24.956.000,004.07.2.16.01 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 31.337.500,00 253.169.360,00 64.995.500,00 349.502.360,004.07.2.16.01.00 Dinas Kebudayaan, dan Pariwisata 31.337.500,00 253.169.360,00 64.995.500,00 349.502.360,004.07.2.16.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.16.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.16.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 28.017.500,00 180.295.060,00 0,00 208.312.560,004.07.2.16.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.999.960,00 0,00 24.999.960,004.07.2.16.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.997.300,00 0,00 5.997.300,004.07.2.16.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,004.07.2.16.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.2.16.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,004.07.2.16.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.999.600,00 0,00 2.999.600,004.07.2.16.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.2.16.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 99.999.500,00 0,00 99.999.500,004.07.2.16.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 6.994.800,00 0,00 6.994.800,004.07.2.16.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.017.500,00 804.000,00 0,00 28.821.500,00

Page 53: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 53

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.2.16.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.320.000,00 67.874.300,00 64.995.500,00 136.189.800,004.07.2.16.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 29.995.500,00 29.995.500,004.07.2.16.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,004.07.2.16.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.723.200,00 0,00 49.723.200,004.07.2.16.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.320.000,00 6.678.500,00 0,00 9.998.500,004.07.2.16.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.472.600,00 0,00 6.472.600,004.07.2.16.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.2.17.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 157.555.000,00 423.615.730,00 119.858.200,00 701.028.930,004.07.2.17.01.00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 157.555.000,00 423.615.730,00 119.858.200,00 701.028.930,004.07.2.17.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.999.800,00 0,00 4.999.800,004.07.2.17.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.999.800,00 0,00 4.999.800,004.07.2.17.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 139.720.000,00 291.192.680,00 0,00 430.912.680,004.07.2.17.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,004.07.2.17.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 69.600.000,00 12.400.000,00 0,00 82.000.000,004.07.2.17.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.2.17.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.999.780,00 0,00 8.999.780,004.07.2.17.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.997.400,00 0,00 9.997.400,004.07.2.17.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.07.2.17.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 29.995.000,00 0,00 29.995.000,004.07.2.17.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 69.992.000,00 0,00 69.992.000,004.07.2.17.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 4.950.000,00 0,00 4.950.000,004.07.2.17.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 47.760.000,00 19.330.500,00 0,00 67.090.500,004.07.2.17.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 18.000.000,00 1.188.000,00 0,00 19.188.000,004.07.2.17.01.00.02.028 Penilaian PAK 4.360.000,00 1.640.000,00 0,00 6.000.000,004.07.2.17.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 17.835.000,00 127.423.250,00 119.858.200,00 265.116.450,004.07.2.17.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 29.867.800,00 29.867.800,004.07.2.17.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 89.990.400,00 89.990.400,004.07.2.17.01.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1.800.000,00 13.475.800,00 0,00 15.275.800,004.07.2.17.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 69.998.100,00 0,00 69.998.100,004.07.2.17.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 9.991.800,00 0,00 9.991.800,004.07.2.17.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.2.17.01.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 16.035.000,00 13.957.550,00 0,00 29.992.550,004.07.3.01.01 Dinas Perikanan dan Peternakan 127.000.000,00 351.661.000,00 103.732.200,00 582.393.200,004.07.3.01.01.00 Dinas Perikanan dan Peternakan 127.000.000,00 351.661.000,00 103.732.200,00 582.393.200,004.07.3.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 7.944.000,00 0,00 7.944.000,004.07.3.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.3.01.01.00.01.074 Pembuatan Data Statistik Perikanan dan Peternakan 0,00 2.958.000,00 0,00 2.958.000,004.07.3.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 94.500.000,00 191.217.000,00 1.182.200,00 286.899.200,004.07.3.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.3.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.600.000,00 6.358.000,00 1.030.000,00 49.988.000,004.07.3.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 19.847.800,00 152.200,00 20.000.000,004.07.3.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.3.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Page 54: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 54

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.3.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.07.3.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.3.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,004.07.3.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,004.07.3.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 51.900.000,00 2.311.200,00 0,00 54.211.200,004.07.3.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 32.500.000,00 152.500.000,00 102.550.000,00 287.550.000,004.07.3.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 78.000.000,00 78.000.000,004.07.3.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 24.550.000,00 24.550.000,004.07.3.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32.500.000,00 67.500.000,00 0,00 100.000.000,004.07.3.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,004.07.3.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 238.725.000,00 2.479.315.450,00 404.749.400,00 3.122.789.850,004.07.4.01.01.00 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 238.725.000,00 2.479.315.450,00 404.749.400,00 3.122.789.850,004.07.4.01.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.01.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.01.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 209.335.000,00 1.306.940.600,00 8.791.400,00 1.525.067.000,004.07.4.01.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 109.200.000,00 0,00 109.200.000,004.07.4.01.01.00.02.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 0,00 55.975.000,00 0,00 55.975.000,004.07.4.01.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 126.000.000,00 40.407.400,00 3.591.400,00 169.998.800,004.07.4.01.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,004.07.4.01.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 9.998.200,00 0,00 9.998.200,004.07.4.01.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 39.720.000,00 5.200.000,00 44.920.000,004.07.4.01.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,004.07.4.01.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 15.600.000,00 734.400.000,00 0,00 750.000.000,004.07.4.01.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.975.000,00 0,00 24.975.000,004.07.4.01.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 67.735.000,00 2.265.000,00 0,00 70.000.000,004.07.4.01.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 23.770.000,00 482.158.850,00 395.958.000,00 901.886.850,004.07.4.01.01.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.042.000,00 53.958.000,00 55.000.000,004.07.4.01.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 322.000.000,00 322.000.000,004.07.4.01.01.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.900.000,00 36.100.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.01.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19.870.000,00 55.129.250,00 0,00 74.999.250,004.07.4.01.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 349.992.600,00 0,00 349.992.600,004.07.4.01.01.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 17.462.400,00 0,00 17.462.400,004.07.4.01.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 17.432.600,00 0,00 17.432.600,004.07.4.01.01.00.04 Program peningkatan disiplin aparatur 5.620.000,00 685.230.000,00 0,00 690.850.000,004.07.4.01.01.00.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5.620.000,00 685.230.000,00 0,00 690.850.000,004.07.4.01.02 Sekretariat Daerah 876.492.500,00 16.175.096.975,00 5.085.612.100,00 22.137.201.575,004.07.4.01.02.08 Bagian Umum 876.492.500,00 16.171.302.075,00 5.085.612.100,00 22.133.406.675,004.07.4.01.02.08.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 744.642.500,00 14.179.756.600,00 12.400.000,00 14.936.799.100,004.07.4.01.02.08.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 1.384.920.000,00 0,00 1.384.920.000,00

Page 55: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 55

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.02.08.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.415.000,00 1.145.575.500,00 0,00 1.155.990.500,004.07.4.01.02.08.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 189.999.500,00 0,00 189.999.500,004.07.4.01.02.08.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.850.000,00 173.149.100,00 0,00 174.999.100,004.07.4.01.02.08.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 149.999.500,00 0,00 149.999.500,004.07.4.01.02.08.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 112.542.000,00 12.400.000,00 124.942.000,004.07.4.01.02.08.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,004.07.4.01.02.08.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 2.499.961.000,00 0,00 2.499.961.000,004.07.4.01.02.08.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 44.995.000,00 0,00 44.995.000,004.07.4.01.02.08.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 719.532.500,00 191.460.200,00 0,00 910.992.700,004.07.4.01.02.08.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 12.845.000,00 5.087.154.800,00 0,00 5.099.999.800,004.07.4.01.02.08.02.024 Sewa Tanah dan Bangunan 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,004.07.4.01.02.08.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 130.850.000,00 1.704.815.475,00 5.073.212.100,00 6.908.877.575,004.07.4.01.02.08.03.005 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0,00 0,00 4.283.930.000,00 4.283.930.000,004.07.4.01.02.08.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 10.039.100,00 389.938.600,00 399.977.700,004.07.4.01.02.08.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 199.999.900,00 199.999.900,004.07.4.01.02.08.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,004.07.4.01.02.08.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 64.000.000,00 230.376.325,00 5.618.800,00 299.995.125,004.07.4.01.02.08.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 66.850.000,00 189.412.750,00 43.724.800,00 299.987.550,004.07.4.01.02.08.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 949.999.900,00 0,00 949.999.900,004.07.4.01.02.08.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 199.997.400,00 0,00 199.997.400,004.07.4.01.02.08.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 124.990.000,00 0,00 124.990.000,004.07.4.01.02.08.04 Program peningkatan disiplin aparatur 1.000.000,00 286.730.000,00 0,00 287.730.000,004.07.4.01.02.08.04.001 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.000.000,00 286.730.000,00 0,00 287.730.000,004.07.4.01.02.09 Bagian Organisasi dan Tatalaksana 0,00 3.794.900,00 0,00 3.794.900,004.07.4.01.02.09.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.794.900,00 0,00 3.794.900,004.07.4.01.02.09.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.794.900,00 0,00 3.794.900,004.07.4.01.03 Kecamatan Temanggung 1.061.916.000,00 1.545.621.692,00 1.406.801.300,00 4.014.338.992,004.07.4.01.03.00 Kecamatan Temanggung 67.520.000,00 239.831.500,00 375.000.000,00 682.351.500,004.07.4.01.03.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 490.000,00 28.455.900,00 0,00 28.945.900,004.07.4.01.03.00.01.003 Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan di Kelurahan 0,00 15.009.900,00 0,00 15.009.900,004.07.4.01.03.00.01.004 Fasilitasi Kegiatan Verifikasi Keuangan di Kelurahan 0,00 8.950.000,00 0,00 8.950.000,004.07.4.01.03.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 490.000,00 4.496.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.01.03.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 55.980.000,00 155.925.600,00 0,00 211.905.600,004.07.4.01.03.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 18.999.600,00 0,00 18.999.600,004.07.4.01.03.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 6.662.000,00 0,00 6.662.000,004.07.4.01.03.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.03.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.07.4.01.03.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,004.07.4.01.03.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 33.800.000,00 0,00 33.800.000,004.07.4.01.03.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.03.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 55.980.000,00 1.464.000,00 0,00 57.444.000,00

Page 56: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 56

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 11.050.000,00 55.450.000,00 375.000.000,00 441.500.000,004.07.4.01.03.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.4.01.03.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,004.07.4.01.03.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,004.07.4.01.03.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 5.200.000,00 6.800.000,00 0,00 12.000.000,004.07.4.01.03.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.850.000,00 12.150.000,00 0,00 18.000.000,004.07.4.01.03.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.00.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak 0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,004.07.4.01.03.01 Kelurahan Temanggung I 55.136.000,00 60.916.430,00 28.668.300,00 144.720.730,004.07.4.01.03.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 48.756.000,00 45.527.980,00 0,00 94.283.980,004.07.4.01.03.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,004.07.4.01.03.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.998.900,00 0,00 2.998.900,004.07.4.01.03.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.995.600,00 0,00 6.995.600,004.07.4.01.03.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.499.980,00 0,00 6.499.980,004.07.4.01.03.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.589.500,00 0,00 2.589.500,004.07.4.01.03.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.720.000,00 0,00 6.720.000,004.07.4.01.03.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 48.756.000,00 924.000,00 0,00 49.680.000,004.07.4.01.03.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.380.000,00 15.388.450,00 28.668.300,00 50.436.750,004.07.4.01.03.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 14.534.600,00 14.534.600,004.07.4.01.03.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.133.700,00 14.133.700,004.07.4.01.03.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.380.000,00 3.614.750,00 0,00 9.994.750,004.07.4.01.03.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.992.200,00 0,00 5.992.200,004.07.4.01.03.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 1.801.800,00 0,00 1.801.800,004.07.4.01.03.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.979.700,00 0,00 3.979.700,004.07.4.01.03.02 Kelurahan Temanggung II 50.910.500,00 65.987.075,00 199.899.600,00 316.797.175,004.07.4.01.03.02.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.260.500,00 49.037.300,00 0,00 94.297.800,004.07.4.01.03.02.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.499.800,00 0,00 9.499.800,004.07.4.01.03.02.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.02.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.03.02.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.02.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.02.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.02.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.499.500,00 0,00 7.499.500,004.07.4.01.03.02.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.02.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.260.500,00 2.538.000,00 0,00 47.798.500,004.07.4.01.03.02.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.650.000,00 16.949.775,00 199.899.600,00 222.499.375,004.07.4.01.03.02.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,004.07.4.01.03.02.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.999.600,00 14.999.600,004.07.4.01.03.02.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 2.300.000,00 300.000,00 172.400.000,00 175.000.000,004.07.4.01.03.02.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.280.000,00 5.219.775,00 0,00 7.499.775,00

Page 57: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 57

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.02.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.02.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.070.000,00 1.930.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.02.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.03.03 Kelurahan Butuh 42.615.000,00 70.509.500,00 40.000.000,00 153.124.500,004.07.4.01.03.03.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 37.205.000,00 51.519.500,00 0,00 88.724.500,004.07.4.01.03.03.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.500.000,00 0,00 10.500.000,004.07.4.01.03.03.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.01.03.03.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.03.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.03.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.01.03.03.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,004.07.4.01.03.03.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.104.500,00 0,00 6.104.500,004.07.4.01.03.03.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.080.000,00 0,00 10.080.000,004.07.4.01.03.03.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.205.000,00 3.355.000,00 0,00 40.560.000,004.07.4.01.03.03.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.410.000,00 18.990.000,00 40.000.000,00 64.400.000,004.07.4.01.03.03.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.03.03.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.03.03.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.110.000,00 5.890.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.03.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,004.07.4.01.03.03.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.300.000,00 2.300.000,00 0,00 3.600.000,004.07.4.01.03.03.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,004.07.4.01.03.04 Kelurahan Jampiroso 82.550.000,00 67.377.796,00 28.000.000,00 177.927.796,004.07.4.01.03.04.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 79.080.000,00 47.597.796,00 0,00 126.677.796,004.07.4.01.03.04.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.299.996,00 0,00 8.299.996,004.07.4.01.03.04.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,004.07.4.01.03.04.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.04.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.750.000,00 0,00 5.750.000,004.07.4.01.03.04.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.558.100,00 0,00 2.558.100,004.07.4.01.03.04.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.740.000,00 0,00 1.740.000,004.07.4.01.03.04.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 6.359.500,00 0,00 6.359.500,004.07.4.01.03.04.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 10.255.000,00 0,00 10.255.000,004.07.4.01.03.04.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 79.080.000,00 3.535.200,00 0,00 82.615.200,004.07.4.01.03.04.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.470.000,00 19.780.000,00 28.000.000,00 51.250.000,004.07.4.01.03.04.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 13.000.000,00 13.000.000,004.07.4.01.03.04.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.04.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.000.000,00 5.750.000,00 0,00 7.750.000,004.07.4.01.03.04.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.04.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.470.000,00 4.530.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.04.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.05 Kelurahan Jampirejo 36.990.000,00 61.844.800,00 20.000.000,00 118.834.800,004.07.4.01.03.05.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.000.000,00 44.834.800,00 0,00 77.834.800,004.07.4.01.03.05.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.499.600,00 0,00 8.499.600,004.07.4.01.03.05.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Page 58: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 58

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.05.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.03.05.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.05.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.05.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.05.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.05.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,004.07.4.01.03.05.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.000.000,00 1.435.200,00 0,00 34.435.200,004.07.4.01.03.05.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.990.000,00 17.010.000,00 20.000.000,00 41.000.000,004.07.4.01.03.05.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.05.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.05.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.040.000,00 6.960.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.05.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.05.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 950.000,00 2.050.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.05.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.06 Kelurahan Kertosari 58.725.000,00 63.112.596,00 30.000.000,00 151.837.596,004.07.4.01.03.06.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 45.600.000,00 47.238.996,00 0,00 92.838.996,004.07.4.01.03.06.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.999.996,00 0,00 9.999.996,004.07.4.01.03.06.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.687.000,00 0,00 2.687.000,004.07.4.01.03.06.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.06.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.06.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.06.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.632.000,00 0,00 1.632.000,004.07.4.01.03.06.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,004.07.4.01.03.06.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.06.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 45.600.000,00 3.120.000,00 0,00 48.720.000,004.07.4.01.03.06.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 13.125.000,00 15.873.600,00 30.000.000,00 58.998.600,004.07.4.01.03.06.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.06.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.06.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 10.200.000,00 4.800.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.03.06.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.998.600,00 0,00 5.998.600,004.07.4.01.03.06.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.925.000,00 1.075.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.06.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.07 Kelurahan Banyuurip 35.562.500,00 57.590.920,00 25.700.000,00 118.853.420,004.07.4.01.03.07.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 34.012.500,00 43.955.920,00 0,00 77.968.420,004.07.4.01.03.07.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.499.600,00 0,00 8.499.600,004.07.4.01.03.07.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.07.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.928.000,00 0,00 6.928.000,004.07.4.01.03.07.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.07.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.07.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.07.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.476.000,00 0,00 7.476.000,004.07.4.01.03.07.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,004.07.4.01.03.07.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.012.500,00 832.320,00 0,00 34.844.820,00

Page 59: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 59

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.07.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.550.000,00 13.635.000,00 25.700.000,00 40.885.000,004.07.4.01.03.07.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.07.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 300.000,00 15.700.000,00 16.000.000,004.07.4.01.03.07.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.550.000,00 3.450.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.07.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 3.885.000,00 0,00 3.885.000,004.07.4.01.03.07.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.07.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.08 Kelurahan Kowangan 66.965.000,00 140.212.000,00 40.000.000,00 247.177.000,004.07.4.01.03.08.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 36.425.000,00 57.817.000,00 0,00 94.242.000,004.07.4.01.03.08.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,004.07.4.01.03.08.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.08.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.999.000,00 0,00 6.999.000,004.07.4.01.03.08.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.08.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.08.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.08.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.494.000,00 0,00 7.494.000,004.07.4.01.03.08.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,004.07.4.01.03.08.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 36.425.000,00 10.524.000,00 0,00 46.949.000,004.07.4.01.03.08.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 30.540.000,00 82.395.000,00 40.000.000,00 152.935.000,004.07.4.01.03.08.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.03.08.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.03.08.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 25.800.000,00 64.200.000,00 0,00 90.000.000,004.07.4.01.03.08.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.840.000,00 5.878.000,00 0,00 9.718.000,004.07.4.01.03.08.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.217.000,00 0,00 7.217.000,004.07.4.01.03.08.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 900.000,00 2.100.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.08.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.09 Kelurahan Jurang 51.830.000,00 77.626.000,00 145.400.000,00 274.856.000,004.07.4.01.03.09.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 49.040.000,00 63.906.000,00 0,00 112.946.000,004.07.4.01.03.09.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 6.960.000,00 0,00 6.960.000,004.07.4.01.03.09.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.09.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.09.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.350.000,00 0,00 4.350.000,004.07.4.01.03.09.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.09.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.09.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,004.07.4.01.03.09.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.09.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 49.040.000,00 1.596.000,00 0,00 50.636.000,004.07.4.01.03.09.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.790.000,00 13.720.000,00 145.400.000,00 161.910.000,004.07.4.01.03.09.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.400.000,00 15.400.000,004.07.4.01.03.09.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.09.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,004.07.4.01.03.09.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.950.000,00 1.720.000,00 0,00 3.670.000,004.07.4.01.03.09.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.840.000,00 0,00 6.840.000,00

Page 60: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 60

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.09.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.09.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.10 Kelurahan Tlogorejo 57.038.000,00 67.576.000,00 30.000.000,00 154.614.000,004.07.4.01.03.10.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 48.198.000,00 47.416.000,00 0,00 95.614.000,004.07.4.01.03.10.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.10.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.10.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.10.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.10.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.10.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.10.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.03.10.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.10.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 48.198.000,00 1.596.000,00 0,00 49.794.000,004.07.4.01.03.10.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.840.000,00 20.160.000,00 30.000.000,00 59.000.000,004.07.4.01.03.10.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.10.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.10.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.040.000,00 8.960.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.03.10.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.10.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.800.000,00 1.200.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.10.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.11 Kelurahan Kebonsari 51.690.000,00 73.237.625,00 30.000.000,00 154.927.625,004.07.4.01.03.11.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 46.200.000,00 49.728.000,00 0,00 95.928.000,004.07.4.01.03.11.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.11.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.11.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.11.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.11.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.11.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.970.000,00 0,00 1.970.000,004.07.4.01.03.11.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.03.11.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.11.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 46.200.000,00 3.258.000,00 0,00 49.458.000,004.07.4.01.03.11.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.490.000,00 23.509.625,00 30.000.000,00 58.999.625,004.07.4.01.03.11.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.11.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.11.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.140.000,00 10.859.625,00 0,00 14.999.625,004.07.4.01.03.11.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.11.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.350.000,00 2.650.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.11.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.12 Kelurahan Manding 46.300.000,00 66.351.000,00 30.000.000,00 142.651.000,004.07.4.01.03.12.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 41.400.000,00 49.251.000,00 0,00 90.651.000,004.07.4.01.03.12.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.12.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.12.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Page 61: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 61

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.12.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.12.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.12.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.775.000,00 0,00 1.775.000,004.07.4.01.03.12.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.12.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,004.07.4.01.03.12.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 41.400.000,00 1.476.000,00 0,00 42.876.000,004.07.4.01.03.12.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.900.000,00 17.100.000,00 30.000.000,00 52.000.000,004.07.4.01.03.12.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.12.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.12.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.600.000,00 3.900.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.12.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,004.07.4.01.03.12.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.300.000,00 1.700.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.12.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.13 Kelurahan Mungseng 39.414.000,00 65.578.600,00 35.000.000,00 139.992.600,004.07.4.01.03.13.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 36.000.000,00 47.544.100,00 0,00 83.544.100,004.07.4.01.03.13.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.13.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.994.200,00 0,00 2.994.200,004.07.4.01.03.13.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.999.900,00 0,00 6.999.900,004.07.4.01.03.13.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.499.800,00 0,00 6.499.800,004.07.4.01.03.13.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.707.200,00 0,00 3.707.200,004.07.4.01.03.13.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.695.000,00 0,00 1.695.000,004.07.4.01.03.13.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.492.000,00 0,00 7.492.000,004.07.4.01.03.13.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.13.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 36.000.000,00 1.656.000,00 0,00 37.656.000,004.07.4.01.03.13.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.414.000,00 18.034.500,00 35.000.000,00 56.448.500,004.07.4.01.03.13.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.13.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.03.13.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.294.000,00 3.705.500,00 0,00 5.999.500,004.07.4.01.03.13.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.13.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.120.000,00 3.879.000,00 0,00 4.999.000,004.07.4.01.03.13.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.450.000,00 0,00 4.450.000,004.07.4.01.03.14 Kelurahan Purworejo 46.170.000,00 71.654.000,00 214.856.000,00 332.680.000,004.07.4.01.03.14.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 39.270.000,00 43.054.000,00 0,00 82.324.000,004.07.4.01.03.14.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.992.000,00 0,00 7.992.000,004.07.4.01.03.14.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.14.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.14.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.14.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.14.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,004.07.4.01.03.14.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.576.000,00 0,00 5.576.000,004.07.4.01.03.14.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,004.07.4.01.03.14.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 39.270.000,00 2.586.000,00 0,00 41.856.000,004.07.4.01.03.14.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.900.000,00 28.600.000,00 214.856.000,00 250.356.000,00

Page 62: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 62

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.14.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.14.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.14.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 184.856.000,00 184.856.000,004.07.4.01.03.14.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.900.000,00 13.100.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.03.14.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.14.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.14.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.15 Kelurahan Giyanti 56.728.000,00 59.391.800,00 35.000.000,00 151.119.800,004.07.4.01.03.15.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 52.728.000,00 42.391.800,00 0,00 95.119.800,004.07.4.01.03.15.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.800.000,00 0,00 7.800.000,004.07.4.01.03.15.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.15.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.15.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.15.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.15.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.15.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.521.800,00 0,00 5.521.800,004.07.4.01.03.15.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.15.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 52.728.000,00 2.250.000,00 0,00 54.978.000,004.07.4.01.03.15.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.000.000,00 17.000.000,00 35.000.000,00 56.000.000,004.07.4.01.03.15.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.15.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.03.15.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.600.000,00 4.900.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.15.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.15.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.400.000,00 1.600.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.15.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.16 Kelurahan Madureso 42.051.000,00 62.903.000,00 30.000.000,00 134.954.000,004.07.4.01.03.16.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 37.956.000,00 46.998.000,00 0,00 84.954.000,004.07.4.01.03.16.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,004.07.4.01.03.16.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.16.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.16.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.16.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.16.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.16.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.16.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.03.16.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.956.000,00 1.998.000,00 0,00 39.954.000,004.07.4.01.03.16.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.095.000,00 15.905.000,00 30.000.000,00 50.000.000,004.07.4.01.03.16.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.16.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.16.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.600.000,00 4.900.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.16.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.16.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.495.000,00 1.505.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.16.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Page 63: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 63

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.17 Kelurahan Sidorejo 41.420.000,00 58.942.000,00 30.000.000,00 130.362.000,004.07.4.01.03.17.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 38.820.000,00 43.542.000,00 0,00 82.362.000,004.07.4.01.03.17.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.03.17.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.17.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.17.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.03.17.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.17.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.03.17.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.640.000,00 0,00 5.640.000,004.07.4.01.03.17.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.250.000,00 0,00 9.250.000,004.07.4.01.03.17.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 38.820.000,00 1.152.000,00 0,00 39.972.000,004.07.4.01.03.17.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.600.000,00 15.400.000,00 30.000.000,00 48.000.000,004.07.4.01.03.17.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.17.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,004.07.4.01.03.17.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.17.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.17.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 650.000,00 2.850.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.03.17.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.03.18 Kelurahan Walitelon Selatan 62.676.000,00 57.522.050,00 19.912.400,00 140.110.450,004.07.4.01.03.18.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 60.906.000,00 41.318.800,00 0,00 102.224.800,004.07.4.01.03.18.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 6.999.900,00 0,00 6.999.900,004.07.4.01.03.18.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.03.18.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,004.07.4.01.03.18.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.03.18.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.999.300,00 0,00 2.999.300,004.07.4.01.03.18.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.18.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.650.000,00 0,00 5.650.000,004.07.4.01.03.18.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.07.4.01.03.18.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 60.906.000,00 2.889.600,00 0,00 63.795.600,004.07.4.01.03.18.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.770.000,00 16.203.250,00 19.912.400,00 37.885.650,004.07.4.01.03.18.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.18.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.912.400,00 9.912.400,004.07.4.01.03.18.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.770.000,00 3.227.950,00 0,00 4.997.950,004.07.4.01.03.18.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.999.600,00 0,00 5.999.600,004.07.4.01.03.18.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.975.700,00 0,00 2.975.700,004.07.4.01.03.18.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.03.19 Kelurahan Walitelon Utara 69.625.000,00 57.457.000,00 19.365.000,00 146.447.000,004.07.4.01.03.19.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 64.720.000,00 42.862.000,00 0,00 107.582.000,004.07.4.01.03.19.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.080.000,00 0,00 7.080.000,004.07.4.01.03.19.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.03.19.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.19.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.19.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00

Page 64: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 64

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.03.19.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.03.19.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.592.000,00 0,00 5.592.000,004.07.4.01.03.19.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.880.000,00 0,00 8.880.000,004.07.4.01.03.19.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 64.720.000,00 3.240.000,00 0,00 67.960.000,004.07.4.01.03.19.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.905.000,00 14.595.000,00 19.365.000,00 38.865.000,004.07.4.01.03.19.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.03.19.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.365.000,00 9.365.000,004.07.4.01.03.19.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.400.000,00 3.600.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.03.19.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.03.19.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.505.000,00 495.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.03.19.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.04 Kecamatan Tembarak 39.035.000,00 175.751.500,00 266.175.000,00 480.961.500,004.07.4.01.04.00 Kecamatan Tembarak 39.035.000,00 175.751.500,00 266.175.000,00 480.961.500,004.07.4.01.04.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 2.862.000,00 0,00 2.862.000,004.07.4.01.04.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 2.862.000,00 0,00 2.862.000,004.07.4.01.04.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.090.000,00 109.334.500,00 0,00 142.424.500,004.07.4.01.04.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.04.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.04.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.04.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.04.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 390.000,00 4.610.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.04.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.450.000,00 0,00 1.450.000,004.07.4.01.04.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.980.500,00 0,00 14.980.500,004.07.4.01.04.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.04.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.04.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 32.700.000,00 2.294.000,00 0,00 34.994.000,004.07.4.01.04.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.945.000,00 63.555.000,00 266.175.000,00 335.675.000,004.07.4.01.04.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.04.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.04.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1.495.000,00 17.005.000,00 246.175.000,00 264.675.000,004.07.4.01.04.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.690.000,00 8.310.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.04.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.780.000,00 8.220.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.04.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.04.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 980.000,00 4.020.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.04.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.05 Kecamatan Pringsurat 35.930.000,00 169.377.900,00 19.499.900,00 224.807.800,004.07.4.01.05.00 Kecamatan Pringsurat 35.930.000,00 169.377.900,00 19.499.900,00 224.807.800,004.07.4.01.05.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 1.714.000,00 0,00 1.714.000,004.07.4.01.05.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 1.714.000,00 0,00 1.714.000,004.07.4.01.05.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 30.630.000,00 123.997.000,00 0,00 154.627.000,004.07.4.01.05.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,004.07.4.01.05.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.888.600,00 0,00 5.888.600,004.07.4.01.05.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.499.800,00 0,00 7.499.800,00

Page 65: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 65

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.05.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.05.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.994.600,00 0,00 2.994.600,004.07.4.01.05.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.920.000,00 0,00 1.920.000,004.07.4.01.05.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.840.000,00 0,00 19.840.000,004.07.4.01.05.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.910.000,00 0,00 29.910.000,004.07.4.01.05.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.980.000,00 0,00 24.980.000,004.07.4.01.05.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 30.630.000,00 1.464.000,00 0,00 32.094.000,004.07.4.01.05.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.300.000,00 43.666.900,00 19.499.900,00 68.466.800,004.07.4.01.05.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.900.000,00 9.900.000,004.07.4.01.05.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.599.900,00 9.599.900,004.07.4.01.05.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.400.000,00 3.596.475,00 0,00 4.996.475,004.07.4.01.05.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.900.000,00 11.097.425,00 0,00 14.997.425,004.07.4.01.05.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 21.993.200,00 0,00 21.993.200,004.07.4.01.05.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.990.000,00 0,00 2.990.000,004.07.4.01.05.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.989.800,00 0,00 3.989.800,004.07.4.01.06 Kecamatan Kaloran 36.396.500,00 167.240.992,00 27.321.000,00 230.958.492,004.07.4.01.06.00 Kecamatan Kaloran 36.396.500,00 167.240.992,00 27.321.000,00 230.958.492,004.07.4.01.06.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.962.000,00 0,00 4.962.000,004.07.4.01.06.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.962.000,00 0,00 4.962.000,004.07.4.01.06.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 35.532.500,00 118.463.992,00 0,00 153.996.492,004.07.4.01.06.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.999.992,00 0,00 19.999.992,004.07.4.01.06.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.06.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.06.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.06.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.06.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.06.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.06.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.06.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.06.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 35.532.500,00 1.464.000,00 0,00 36.996.500,004.07.4.01.06.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 864.000,00 43.815.000,00 27.321.000,00 72.000.000,004.07.4.01.06.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 2.679.000,00 7.321.000,00 10.000.000,004.07.4.01.06.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.06.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.06.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 864.000,00 2.136.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.06.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.06.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.06.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.07 Kecamatan Parakan 112.047.000,00 292.068.100,00 252.341.700,00 656.456.800,004.07.4.01.07.00 Kecamatan Parakan 43.120.000,00 157.551.800,00 202.341.700,00 403.013.500,004.07.4.01.07.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,004.07.4.01.07.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,004.07.4.01.07.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 39.520.000,00 122.916.800,00 0,00 162.436.800,00

Page 66: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 66

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.07.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.992.000,00 0,00 19.992.000,004.07.4.01.07.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.746.000,00 0,00 7.746.000,004.07.4.01.07.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.500.000,00 0,00 8.500.000,004.07.4.01.07.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.980.000,00 0,00 1.980.000,004.07.4.01.07.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.702.800,00 0,00 19.702.800,004.07.4.01.07.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.800.000,00 0,00 29.800.000,004.07.4.01.07.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.07.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 39.520.000,00 2.196.000,00 0,00 41.716.000,004.07.4.01.07.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.600.000,00 33.365.000,00 202.341.700,00 239.306.700,004.07.4.01.07.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 17.500.000,00 17.500.000,004.07.4.01.07.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.841.700,00 9.841.700,004.07.4.01.07.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,004.07.4.01.07.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.600.000,00 6.390.000,00 0,00 9.990.000,004.07.4.01.07.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,004.07.4.01.07.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.07.01 Kelurahan Parakan Kauman 35.102.000,00 65.794.800,00 20.000.000,00 120.896.800,004.07.4.01.07.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 30.945.000,00 38.951.800,00 0,00 69.896.800,004.07.4.01.07.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.999.800,00 0,00 7.999.800,004.07.4.01.07.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.999.000,00 0,00 1.999.000,004.07.4.01.07.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.999.000,00 0,00 4.999.000,004.07.4.01.07.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.999.000,00 0,00 1.999.000,004.07.4.01.07.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.07.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.205.000,00 0,00 5.205.000,004.07.4.01.07.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.07.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 30.945.000,00 2.430.000,00 0,00 33.375.000,004.07.4.01.07.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.157.000,00 26.843.000,00 20.000.000,00 51.000.000,004.07.4.01.07.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.07.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.07.01.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 1.997.000,00 13.003.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.07.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.320.000,00 3.680.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 840.000,00 2.160.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.02 Kelurahan Parakan Wetan 33.825.000,00 68.721.500,00 30.000.000,00 132.546.500,004.07.4.01.07.02.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 31.200.000,00 46.346.500,00 0,00 77.546.500,004.07.4.01.07.02.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 7.980.000,00 0,00 7.980.000,004.07.4.01.07.02.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.02.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 6.967.000,00 0,00 6.967.000,004.07.4.01.07.02.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 67: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 67

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.07.02.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.07.02.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.07.02.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 7.492.500,00 0,00 7.492.500,004.07.4.01.07.02.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.995.000,00 0,00 8.995.000,004.07.4.01.07.02.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 31.200.000,00 2.592.000,00 0,00 33.792.000,004.07.4.01.07.02.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.625.000,00 22.375.000,00 30.000.000,00 55.000.000,004.07.4.01.07.02.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.07.02.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.07.02.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.625.000,00 4.875.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.07.02.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.02.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.07.02.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.08 Kecamatan Bulu 39.396.500,00 165.264.000,00 19.993.300,00 224.653.800,004.07.4.01.08.00 Kecamatan Bulu 39.396.500,00 165.264.000,00 19.993.300,00 224.653.800,004.07.4.01.08.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.970.800,00 0,00 4.970.800,004.07.4.01.08.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.970.800,00 0,00 4.970.800,004.07.4.01.08.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.576.500,00 114.183.400,00 0,00 147.759.900,004.07.4.01.08.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.992.000,00 0,00 19.992.000,004.07.4.01.08.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 5.499.000,00 0,00 5.499.000,004.07.4.01.08.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.984.400,00 0,00 9.984.400,004.07.4.01.08.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.08.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.496.200,00 0,00 3.496.200,004.07.4.01.08.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.08.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.995.000,00 0,00 19.995.000,004.07.4.01.08.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 21.666.000,00 0,00 21.666.000,004.07.4.01.08.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.810.000,00 0,00 24.810.000,004.07.4.01.08.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.576.500,00 1.420.800,00 0,00 34.997.300,004.07.4.01.08.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.820.000,00 46.109.800,00 19.993.300,00 71.923.100,004.07.4.01.08.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.993.300,00 9.993.300,004.07.4.01.08.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.08.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.265.000,00 16.723.900,00 0,00 19.988.900,004.07.4.01.08.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 14.964.900,00 0,00 14.964.900,004.07.4.01.08.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 1.645.000,00 6.347.000,00 0,00 7.992.000,004.07.4.01.08.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 910.000,00 3.074.000,00 0,00 3.984.000,004.07.4.01.08.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.09 Kecamatan Kedu 39.727.000,00 173.816.450,00 20.000.000,00 233.543.450,004.07.4.01.09.00 Kecamatan Kedu 39.727.000,00 173.816.450,00 20.000.000,00 233.543.450,004.07.4.01.09.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 2.419.200,00 0,00 2.419.200,004.07.4.01.09.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 2.419.200,00 0,00 2.419.200,004.07.4.01.09.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 28.767.000,00 111.007.950,00 0,00 139.774.950,004.07.4.01.09.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.496.000,00 0,00 20.496.000,004.07.4.01.09.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.998.700,00 0,00 2.998.700,004.07.4.01.09.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.499.900,00 0,00 7.499.900,00

Page 68: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 68

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.09.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.09.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.996.350,00 0,00 2.996.350,004.07.4.01.09.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.09.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 14.995.000,00 0,00 14.995.000,004.07.4.01.09.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.970.000,00 0,00 29.970.000,004.07.4.01.09.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.09.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 28.767.000,00 732.000,00 0,00 29.499.000,004.07.4.01.09.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.960.000,00 60.389.300,00 20.000.000,00 91.349.300,004.07.4.01.09.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.09.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.09.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 6.780.000,00 23.217.300,00 0,00 29.997.300,004.07.4.01.09.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.989.000,00 0,00 19.989.000,004.07.4.01.09.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.194.100,00 0,00 3.194.100,004.07.4.01.09.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.174.200,00 0,00 3.174.200,004.07.4.01.09.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.180.000,00 10.814.700,00 0,00 14.994.700,004.07.4.01.10 Kecamatan Kandangan 32.730.000,00 166.705.300,00 18.750.000,00 218.185.300,004.07.4.01.10.00 Kecamatan Kandangan 32.730.000,00 166.705.300,00 18.750.000,00 218.185.300,004.07.4.01.10.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 3.049.500,00 0,00 3.049.500,004.07.4.01.10.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 3.049.500,00 0,00 3.049.500,004.07.4.01.10.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 23.160.000,00 117.819.800,00 0,00 140.979.800,004.07.4.01.10.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.208.000,00 0,00 20.208.000,004.07.4.01.10.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.10.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.984.000,00 0,00 8.984.000,004.07.4.01.10.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.832.000,00 0,00 4.832.000,004.07.4.01.10.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.635.000,00 0,00 2.635.000,004.07.4.01.10.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.10.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.446.000,00 0,00 18.446.000,004.07.4.01.10.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.450.000,00 0,00 29.450.000,004.07.4.01.10.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 27.500.000,00 0,00 27.500.000,004.07.4.01.10.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 23.160.000,00 1.444.800,00 0,00 24.604.800,004.07.4.01.10.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 9.570.000,00 45.836.000,00 18.750.000,00 74.156.000,004.07.4.01.10.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 6.750.000,00 6.750.000,004.07.4.01.10.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,004.07.4.01.10.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8.200.000,00 21.538.000,00 0,00 29.738.000,004.07.4.01.10.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,004.07.4.01.10.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.370.000,00 863.000,00 0,00 2.233.000,004.07.4.01.10.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.460.000,00 0,00 3.460.000,004.07.4.01.11 Kecamatan Candiroto 37.940.000,00 135.304.300,00 17.500.000,00 190.744.300,004.07.4.01.11.00 Kecamatan Candiroto 37.940.000,00 135.304.300,00 17.500.000,00 190.744.300,004.07.4.01.11.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 2.401.850,00 0,00 2.401.850,004.07.4.01.11.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 2.401.850,00 0,00 2.401.850,004.07.4.01.11.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 34.040.000,00 95.377.700,00 0,00 129.417.700,004.07.4.01.11.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 12.999.000,00 0,00 12.999.000,00

Page 69: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 69

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.11.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.880.000,00 0,00 2.880.000,004.07.4.01.11.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.998.000,00 0,00 7.998.000,004.07.4.01.11.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.499.000,00 0,00 5.499.000,004.07.4.01.11.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.321.900,00 0,00 2.321.900,004.07.4.01.11.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.11.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.125.000,00 0,00 15.125.000,004.07.4.01.11.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 20.790.000,00 0,00 20.790.000,004.07.4.01.11.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.11.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.040.000,00 1.444.800,00 0,00 35.484.800,004.07.4.01.11.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.900.000,00 37.524.750,00 17.500.000,00 58.924.750,004.07.4.01.11.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,004.07.4.01.11.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.11.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.560.000,00 2.515.750,00 0,00 4.075.750,004.07.4.01.11.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.340.000,00 8.402.000,00 0,00 10.742.000,004.07.4.01.11.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.966.000,00 0,00 19.966.000,004.07.4.01.11.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,004.07.4.01.11.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.941.000,00 0,00 3.941.000,004.07.4.01.12 Kecamatan Ngadirejo 86.870.000,00 230.776.296,00 33.424.000,00 351.070.296,004.07.4.01.12.00 Kecamatan Ngadirejo 42.895.000,00 166.364.700,00 18.049.000,00 227.308.700,004.07.4.01.12.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 2.785.500,00 0,00 2.785.500,004.07.4.01.12.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 2.785.500,00 0,00 2.785.500,004.07.4.01.12.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 32.820.000,00 120.052.700,00 163.000,00 153.035.700,004.07.4.01.12.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.12.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.270.900,00 0,00 4.270.900,004.07.4.01.12.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.12.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.12.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.337.000,00 163.000,00 3.500.000,004.07.4.01.12.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.12.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.500.000,00 0,00 23.500.000,004.07.4.01.12.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.12.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.12.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 32.820.000,00 1.444.800,00 0,00 34.264.800,004.07.4.01.12.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 10.075.000,00 43.526.500,00 17.886.000,00 71.487.500,004.07.4.01.12.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 1.601.500,00 8.398.500,00 10.000.000,004.07.4.01.12.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.487.500,00 9.487.500,004.07.4.01.12.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3.250.000,00 4.750.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.12.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.825.000,00 13.175.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.12.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.12.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.12.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.12.01 Kelurahan Manggong 43.975.000,00 64.411.596,00 15.375.000,00 123.761.596,004.07.4.01.12.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 42.195.000,00 45.741.596,00 2.525.000,00 90.461.596,004.07.4.01.12.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 9.999.996,00 0,00 9.999.996,00

Page 70: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 70

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.12.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,004.07.4.01.12.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,004.07.4.01.12.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.675.600,00 0,00 7.675.600,004.07.4.01.12.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 4.850.000,00 2.525.000,00 7.375.000,004.07.4.01.12.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.12.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.125.000,00 0,00 5.125.000,004.07.4.01.12.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.12.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 42.195.000,00 1.596.000,00 0,00 43.791.000,004.07.4.01.12.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 1.780.000,00 18.670.000,00 12.850.000,00 33.300.000,004.07.4.01.12.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 7.200.000,00 3.050.000,00 10.250.000,004.07.4.01.12.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.800.000,00 9.800.000,004.07.4.01.12.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 720.000,00 2.355.000,00 0,00 3.075.000,004.07.4.01.12.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,004.07.4.01.12.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.060.000,00 2.015.000,00 0,00 3.075.000,004.07.4.01.12.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.13 Kecamatan Jumo 36.274.000,00 182.505.100,00 211.764.600,00 430.543.700,004.07.4.01.13.00 Kecamatan Jumo 36.274.000,00 182.505.100,00 211.764.600,00 430.543.700,004.07.4.01.13.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.13.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.13.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 34.125.000,00 130.654.100,00 0,00 164.779.100,004.07.4.01.13.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.13.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.920.100,00 0,00 2.920.100,004.07.4.01.13.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.13.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.13.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.13.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.13.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.13.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.950.000,00 0,00 29.950.000,004.07.4.01.13.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.13.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 34.125.000,00 1.464.000,00 0,00 35.589.000,004.07.4.01.13.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 2.149.000,00 46.851.000,00 211.764.600,00 260.764.600,004.07.4.01.13.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 0,00 21.800.000,00 21.800.000,004.07.4.01.13.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.966.600,00 9.966.600,004.07.4.01.13.00.03.010 Pengadaan meubelair 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.13.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 169.998.000,00 169.998.000,004.07.4.01.13.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.149.000,00 17.851.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.13.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.13.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.13.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.14 Kecamatan Wonoboyo 36.360.000,00 142.392.750,00 224.878.800,00 403.631.550,004.07.4.01.14.00 Kecamatan Wonoboyo 36.360.000,00 142.392.750,00 224.878.800,00 403.631.550,004.07.4.01.14.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 2.136.200,00 0,00 2.136.200,004.07.4.01.14.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 2.136.200,00 0,00 2.136.200,00

Page 71: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 71

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.14.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 30.960.000,00 102.899.100,00 0,00 133.859.100,004.07.4.01.14.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.998.000,00 0,00 19.998.000,004.07.4.01.14.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 1.295.800,00 0,00 1.295.800,004.07.4.01.14.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.999.600,00 0,00 7.999.600,004.07.4.01.14.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.14.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.995.900,00 0,00 2.995.900,004.07.4.01.14.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.14.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.985.000,00 0,00 19.985.000,004.07.4.01.14.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 17.910.000,00 0,00 17.910.000,004.07.4.01.14.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.950.000,00 0,00 24.950.000,004.07.4.01.14.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 30.960.000,00 1.444.800,00 0,00 32.404.800,004.07.4.01.14.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.400.000,00 37.357.450,00 224.878.800,00 267.636.250,004.07.4.01.14.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.14.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.841.700,00 9.841.700,004.07.4.01.14.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 205.037.100,00 205.037.100,004.07.4.01.14.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.400.000,00 6.886.750,00 0,00 12.286.750,004.07.4.01.14.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 24.937.100,00 0,00 24.937.100,004.07.4.01.14.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.378.400,00 0,00 2.378.400,004.07.4.01.14.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.155.200,00 0,00 3.155.200,004.07.4.01.15 Kecamatan Kranggan 132.055.000,00 224.430.500,00 72.223.400,00 428.708.900,004.07.4.01.15.00 Kecamatan Kranggan 40.564.000,00 157.416.800,00 19.223.400,00 217.204.200,004.07.4.01.15.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 1.285.500,00 0,00 1.285.500,004.07.4.01.15.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 1.285.500,00 0,00 1.285.500,004.07.4.01.15.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.924.000,00 123.807.700,00 0,00 157.731.700,004.07.4.01.15.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 20.988.000,00 0,00 20.988.000,004.07.4.01.15.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.496.700,00 0,00 3.496.700,004.07.4.01.15.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,004.07.4.01.15.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.15.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.954.000,00 0,00 3.954.000,004.07.4.01.15.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.15.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 23.589.000,00 0,00 23.589.000,004.07.4.01.15.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.060.000,00 0,00 29.060.000,004.07.4.01.15.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 24.936.000,00 0,00 24.936.000,004.07.4.01.15.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.924.000,00 1.464.000,00 0,00 35.388.000,004.07.4.01.15.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.640.000,00 32.323.600,00 19.223.400,00 58.187.000,004.07.4.01.15.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 350.000,00 9.648.000,00 9.998.000,004.07.4.01.15.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.575.400,00 9.575.400,004.07.4.01.15.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6.640.000,00 3.353.000,00 0,00 9.993.000,004.07.4.01.15.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.969.800,00 0,00 19.969.800,004.07.4.01.15.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,004.07.4.01.15.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.654.800,00 0,00 4.654.800,004.07.4.01.15.01 Kelurahan Kranggan 91.491.000,00 67.013.700,00 53.000.000,00 211.504.700,004.07.4.01.15.01.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 86.756.000,00 39.748.700,00 0,00 126.504.700,00

Page 72: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 72

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.15.01.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 6.492.000,00 0,00 6.492.000,004.07.4.01.15.01.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.15.01.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.15.01.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.15.01.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.15.01.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.01.15.01.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 5.589.500,00 0,00 5.589.500,004.07.4.01.15.01.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.15.01.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 86.756.000,00 2.167.200,00 0,00 88.923.200,004.07.4.01.15.01.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.735.000,00 27.265.000,00 53.000.000,00 85.000.000,004.07.4.01.15.01.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,004.07.4.01.15.01.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,004.07.4.01.15.01.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.000.000,00 18.000.000,00 0,00 22.000.000,004.07.4.01.15.01.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.15.01.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 735.000,00 765.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.15.01.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.16 Kecamatan Bejen 32.652.000,00 155.387.775,00 164.542.575,00 352.582.350,004.07.4.01.16.00 Kecamatan Bejen 32.652.000,00 155.387.775,00 164.542.575,00 352.582.350,004.07.4.01.16.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.299.100,00 0,00 4.299.100,004.07.4.01.16.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.299.100,00 0,00 4.299.100,004.07.4.01.16.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 27.900.000,00 111.853.175,00 0,00 139.753.175,004.07.4.01.16.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.16.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.689.300,00 0,00 3.689.300,004.07.4.01.16.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.01.16.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.999.275,00 0,00 4.999.275,004.07.4.01.16.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.150.600,00 0,00 3.150.600,004.07.4.01.16.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.16.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,004.07.4.01.16.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.730.000,00 0,00 29.730.000,004.07.4.01.16.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.16.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 27.900.000,00 1.464.000,00 0,00 29.364.000,004.07.4.01.16.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.752.000,00 39.235.500,00 164.542.575,00 208.530.075,004.07.4.01.16.00.03.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 51.300,00 6.948.700,00 7.000.000,004.07.4.01.16.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 48.000.000,00 48.000.000,004.07.4.01.16.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.594.000,00 9.594.000,004.07.4.01.16.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 99.999.875,00 99.999.875,004.07.4.01.16.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.752.000,00 10.248.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.16.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 19.971.200,00 0,00 19.971.200,004.07.4.01.16.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.985.800,00 0,00 3.985.800,004.07.4.01.16.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.979.200,00 0,00 4.979.200,004.07.4.01.17 Kecamatan Kledung 56.570.000,00 185.305.992,00 238.439.875,00 480.315.867,004.07.4.01.17.00 Kecamatan Kledung 56.570.000,00 185.305.992,00 238.439.875,00 480.315.867,004.07.4.01.17.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 73: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 73

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.17.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 49.620.000,00 132.255.992,00 0,00 181.875.992,004.07.4.01.17.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.999.992,00 0,00 19.999.992,004.07.4.01.17.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.192.000,00 0,00 2.192.000,004.07.4.01.17.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.17.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,004.07.4.01.17.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.17.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.17.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.600.000,00 0,00 29.600.000,004.07.4.01.17.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,004.07.4.01.17.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 49.620.000,00 1.464.000,00 0,00 51.084.000,004.07.4.01.17.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 6.950.000,00 48.050.000,00 238.439.875,00 293.439.875,004.07.4.01.17.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 23.500.000,00 23.500.000,004.07.4.01.17.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 14.940.000,00 14.940.000,004.07.4.01.17.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 199.999.875,00 199.999.875,004.07.4.01.17.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.950.000,00 3.050.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.17.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.17.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 28.000.000,00 0,00 28.000.000,004.07.4.01.17.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.01.17.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.18 Kecamatan Bansari 38.605.000,00 168.846.800,00 30.000.000,00 237.451.800,004.07.4.01.18.00 Kecamatan Bansari 38.605.000,00 168.846.800,00 30.000.000,00 237.451.800,004.07.4.01.18.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.01.18.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.986.000,00 0,00 4.986.000,004.07.4.01.18.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 33.655.000,00 121.810.800,00 0,00 155.465.800,004.07.4.01.18.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,004.07.4.01.18.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.886.000,00 0,00 4.886.000,004.07.4.01.18.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,004.07.4.01.18.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.18.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,004.07.4.01.18.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,004.07.4.01.18.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.18.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.18.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.18.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 33.655.000,00 1.444.800,00 0,00 35.099.800,004.07.4.01.18.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.950.000,00 42.050.000,00 30.000.000,00 77.000.000,004.07.4.01.18.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.01.18.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.18.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.950.000,00 10.050.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.18.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.18.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.01.18.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Page 74: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 74

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.18.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.19 Kecamatan Tlogomulyo 29.079.000,00 163.315.650,00 19.854.700,00 212.249.350,004.07.4.01.19.00 Kecamatan Tlogomulyo 29.079.000,00 163.315.650,00 19.854.700,00 212.249.350,004.07.4.01.19.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 1.286.500,00 0,00 1.286.500,004.07.4.01.19.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 1.286.500,00 0,00 1.286.500,004.07.4.01.19.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 25.680.000,00 120.526.550,00 0,00 146.206.550,004.07.4.01.19.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,004.07.4.01.19.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 7.478.800,00 0,00 7.478.800,004.07.4.01.19.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.999.300,00 0,00 7.999.300,004.07.4.01.19.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 4.999.800,00 0,00 4.999.800,004.07.4.01.19.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.999.650,00 0,00 3.999.650,004.07.4.01.19.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.19.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 18.525.000,00 0,00 18.525.000,004.07.4.01.19.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.940.000,00 0,00 29.940.000,004.07.4.01.19.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.19.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 25.680.000,00 1.464.000,00 0,00 27.144.000,004.07.4.01.19.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.399.000,00 41.502.600,00 19.854.700,00 64.756.300,004.07.4.01.19.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 9.860.900,00 9.860.900,004.07.4.01.19.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.993.800,00 9.993.800,004.07.4.01.19.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.399.000,00 11.585.200,00 0,00 14.984.200,004.07.4.01.19.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.19.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 3.983.500,00 0,00 3.983.500,004.07.4.01.19.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.933.900,00 0,00 5.933.900,004.07.4.01.20 Kecamatan Selopampang 33.150.000,00 176.364.500,00 412.579.000,00 622.093.500,004.07.4.01.20.00 Kecamatan Selopampang 33.150.000,00 176.364.500,00 412.579.000,00 622.093.500,004.07.4.01.20.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 1.494.000,00 0,00 1.494.000,004.07.4.01.20.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 1.494.000,00 0,00 1.494.000,004.07.4.01.20.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 32.400.000,00 114.620.500,00 0,00 147.020.500,004.07.4.01.20.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,004.07.4.01.20.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.20.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 7.916.500,00 0,00 7.916.500,004.07.4.01.20.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.20.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.20.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.20.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,004.07.4.01.20.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.940.000,00 0,00 29.940.000,004.07.4.01.20.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.20.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 32.400.000,00 1.464.000,00 0,00 33.864.000,004.07.4.01.20.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 750.000,00 60.250.000,00 412.579.000,00 473.579.000,004.07.4.01.20.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.20.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.20.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 7.000.000,00 93.000.000,00 100.000.000,004.07.4.01.20.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0,00 20.000.000,00 299.579.000,00 319.579.000,00

Page 75: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 75

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.20.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.20.00.03.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 750.000,00 4.250.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.20.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.20.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.21 Kecamatan Gemawang 43.537.500,00 198.148.400,00 33.619.600,00 275.305.500,004.07.4.01.21.00 Kecamatan Gemawang 43.537.500,00 198.148.400,00 33.619.600,00 275.305.500,004.07.4.01.21.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.743.000,00 0,00 4.743.000,004.07.4.01.21.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.743.000,00 0,00 4.743.000,004.07.4.01.21.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 37.719.500,00 133.235.600,00 0,00 170.955.100,004.07.4.01.21.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.980.000,00 0,00 19.980.000,004.07.4.01.21.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 4.383.200,00 0,00 4.383.200,004.07.4.01.21.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.21.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.21.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.21.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.21.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.21.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 29.996.400,00 0,00 29.996.400,004.07.4.01.21.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.21.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 37.719.500,00 2.556.000,00 0,00 40.275.500,004.07.4.01.21.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 5.818.000,00 60.169.800,00 33.619.600,00 99.607.400,004.07.4.01.21.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 23.918.800,00 23.918.800,004.07.4.01.21.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.700.800,00 9.700.800,004.07.4.01.21.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.098.000,00 3.901.500,00 0,00 4.999.500,004.07.4.01.21.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 30.988.300,00 0,00 30.988.300,004.07.4.01.21.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.21.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.21.00.03.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.720.000,00 15.280.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.22 Kecamatan Tretep 57.818.000,00 169.806.000,00 349.884.300,00 577.508.300,004.07.4.01.22.00 Kecamatan Tretep 57.818.000,00 169.806.000,00 349.884.300,00 577.508.300,004.07.4.01.22.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.899.000,00 0,00 4.899.000,004.07.4.01.22.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.899.000,00 0,00 4.899.000,004.07.4.01.22.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 53.160.000,00 120.565.000,00 0,00 173.725.000,004.07.4.01.22.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 19.999.800,00 0,00 19.999.800,004.07.4.01.22.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 3.692.000,00 0,00 3.692.000,004.07.4.01.22.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.01.22.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,004.07.4.01.22.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,004.07.4.01.22.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 1.320.000,00 0,00 1.320.000,004.07.4.01.22.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 19.998.000,00 0,00 19.998.000,004.07.4.01.22.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.01.22.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.01.22.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 53.160.000,00 1.555.200,00 0,00 54.715.200,004.07.4.01.22.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 4.658.000,00 44.342.000,00 349.884.300,00 398.884.300,00

Page 76: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 76

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.01.22.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,004.07.4.01.22.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 9.884.300,00 9.884.300,004.07.4.01.22.00.03.014 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,004.07.4.01.22.00.03.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1.096.000,00 3.904.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.01.22.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.562.000,00 11.438.000,00 0,00 15.000.000,004.07.4.01.22.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.01.22.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,004.07.4.01.22.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,004.07.4.02.01 Inspektorat 9.400.000,00 197.247.340,00 20.600.000,00 227.247.340,004.07.4.02.01.00 Inspektorat 9.400.000,00 197.247.340,00 20.600.000,00 227.247.340,004.07.4.02.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 1.861.440,00 0,00 1.861.440,004.07.4.02.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 1.861.440,00 0,00 1.861.440,004.07.4.02.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 9.000.000,00 143.393.500,00 0,00 152.393.500,004.07.4.02.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.02.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,004.07.4.02.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,004.07.4.02.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,004.07.4.02.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,004.07.4.02.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 39.998.500,00 0,00 39.998.500,004.07.4.02.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 49.995.000,00 0,00 49.995.000,004.07.4.02.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 9.000.000,00 0,00 0,00 9.000.000,004.07.4.02.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 400.000,00 51.992.400,00 20.600.000,00 72.992.400,004.07.4.02.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 400.000,00 0,00 20.600.000,00 21.000.000,004.07.4.02.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 49.992.400,00 0,00 49.992.400,004.07.4.02.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,004.07.4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 427.800.000,00 966.658.666,00 196.300.600,00 1.590.759.266,004.07.4.03.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 427.800.000,00 966.658.666,00 196.300.600,00 1.590.759.266,004.07.4.03.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.999.000,00 0,00 4.999.000,004.07.4.03.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.999.000,00 0,00 4.999.000,004.07.4.03.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 419.100.000,00 668.590.266,00 0,00 1.087.690.266,004.07.4.03.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,004.07.4.03.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 98.771.600,00 0,00 98.771.600,004.07.4.03.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 16.454.100,00 0,00 16.454.100,004.07.4.03.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 23.999.900,00 0,00 23.999.900,004.07.4.03.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 25.949.500,00 0,00 25.949.500,004.07.4.03.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 6.360.000,00 0,00 6.360.000,004.07.4.03.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.03.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 119.999.966,00 0,00 119.999.966,004.07.4.03.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 1.495.200,00 0,00 1.495.200,004.07.4.03.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 243.900.000,00 12.780.000,00 0,00 256.680.000,004.07.4.03.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 175.200.000,00 12.780.000,00 0,00 187.980.000,004.07.4.03.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 8.700.000,00 293.069.400,00 196.300.600,00 498.070.000,004.07.4.03.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 600.000,00 2.219.900,00 101.400.100,00 104.220.000,00

Page 77: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 77

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.03.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 600.000,00 3.349.500,00 94.900.500,00 98.850.000,004.07.4.03.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.03.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,004.07.4.03.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.03.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,004.07.4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 281.446.000,00 994.151.190,00 50.000.000,00 1.325.597.190,004.07.4.04.01.00 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 281.446.000,00 994.151.190,00 50.000.000,00 1.325.597.190,004.07.4.04.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 0,00 4.985.900,00 0,00 4.985.900,004.07.4.04.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 0,00 4.985.900,00 0,00 4.985.900,004.07.4.04.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 278.131.000,00 608.811.600,00 0,00 886.942.600,004.07.4.04.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,004.07.4.04.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0,00 19.995.500,00 0,00 19.995.500,004.07.4.04.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 39.999.300,00 0,00 39.999.300,004.07.4.04.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 29.985.000,00 0,00 29.985.000,004.07.4.04.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 29.997.800,00 0,00 29.997.800,004.07.4.04.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 2.520.000,00 0,00 2.520.000,004.07.4.04.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 74.790.000,00 0,00 74.790.000,004.07.4.04.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 79.970.000,00 0,00 79.970.000,004.07.4.04.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 9.750.000,00 0,00 9.750.000,004.07.4.04.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 278.131.000,00 21.804.000,00 0,00 299.935.000,004.07.4.04.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 3.315.000,00 380.353.690,00 50.000.000,00 433.668.690,004.07.4.04.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 53.676.590,00 0,00 53.676.590,004.07.4.04.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,004.07.4.04.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.665.000,00 47.332.000,00 0,00 49.997.000,004.07.4.04.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 129.995.100,00 0,00 129.995.100,004.07.4.04.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 650.000,00 49.350.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.04.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.04.01.00.03.030 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,004.07.4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 190.237.000,00 439.477.450,00 54.220.000,00 683.934.450,004.07.4.05.01.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 190.237.000,00 439.477.450,00 54.220.000,00 683.934.450,004.07.4.05.01.00.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah 582.000,00 4.182.000,00 0,00 4.764.000,004.07.4.05.01.00.01.066 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan 582.000,00 4.182.000,00 0,00 4.764.000,004.07.4.05.01.00.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran 175.780.000,00 273.571.500,00 0,00 449.351.500,004.07.4.05.01.00.02.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,004.07.4.05.01.00.02.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45.000.000,00 22.900.000,00 0,00 67.900.000,004.07.4.05.01.00.02.010 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,004.07.4.05.01.00.02.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 19.490.300,00 0,00 19.490.300,004.07.4.05.01.00.02.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,004.07.4.05.01.00.02.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,004.07.4.05.01.00.02.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,004.07.4.05.01.00.02.018 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,004.07.4.05.01.00.02.019 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,004.07.4.05.01.00.02.020 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 41.500.000,00 5.466.000,00 0,00 46.966.000,00

Page 78: PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG REKAPITULASI …

E-BUDGETING - Hal 78

Kode Urusan Pemerintah DaerahJenis Belanja

Jumlah BelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

1 2 3 4 5 64.07.4.05.01.00.02.021 Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor 89.280.000,00 3.715.200,00 0,00 92.995.200,004.07.4.05.01.00.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur 13.875.000,00 161.723.950,00 54.220.000,00 229.818.950,004.07.4.05.01.00.03.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,004.07.4.05.01.00.03.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 34.220.000,00 34.220.000,004.07.4.05.01.00.03.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13.875.000,00 36.123.950,00 0,00 49.998.950,004.07.4.05.01.00.03.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0,00 88.100.000,00 0,00 88.100.000,004.07.4.05.01.00.03.026 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,004.07.4.05.01.00.03.028 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00