bab i pendahuluan 1.1. latar belakang - wonogirikab.go.id file2 renja bpkd 2018 aset daerah agar...

30
1 Renja BPKD 2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada suatu perencanaan strategis sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun. Kemudian secara operasional perencanaan strategis ini dijabarkan dalam suatu rencana kerja tahunan. Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai satu kesatuan yang bersinergi. Pendapatan Daerah memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, sebab Pendapatan Daerah ikut menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran yang tidak kalah penting, karena kinerja pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik, transparansi dan professional. Rencana kerja yang akan menjadi pedoman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri perlu dilandasi dengan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban. Oleh karenanya perlu penjabaran dari program pembangunan daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2018. 1.2. Tujuan Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan asset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk itu guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pendapatan pengelolaan keuangan dan

Upload: vophuc

Post on 17-Jul-2019

216 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1 Renja BPKD 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional,

maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada suatu perencanaan

strategis sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun.

Kemudian secara operasional perencanaan strategis ini dijabarkan dalam suatu rencana

kerja tahunan.

Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah sebagai satu kesatuan yang bersinergi. Pendapatan Daerah

memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan

masyarakat, sebab Pendapatan Daerah ikut menentukan volume, kekuatan dan

kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas

pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

memiliki peran yang tidak kalah penting, karena kinerja pemerintahan, pembangunan

daerah dan pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan

aset daerah dikelola dengan baik, transparansi dan professional.

Rencana kerja yang akan menjadi pedoman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Wonogiri perlu dilandasi dengan pemahaman terhadap tugas pokok dan

fungsi yang diemban. Oleh karenanya perlu penjabaran dari program pembangunan

daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2018.

1.2. Tujuan Penulisan Rencana Kerja

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas pokok dan fungsi

melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan,

dan asset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk itu

guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pendapatan pengelolaan keuangan dan

2 Renja BPKD 2018

aset daerah agar dapat terukur dan terencana perlu disusun Rencana Pembangunan

Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja

Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan

Badan Pengelolalaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2018.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Wonogiri adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3 Renja BPKD 2018

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-

2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri;

12. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun

2016 – 2021 yang sudah di review (Review RENSTRA);

4 Renja BPKD 2018

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan program

dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Adapun keberhasilan dari program dan kegiatan

Urusan Wajib dan Pilihan padaTahun Anggaran 2016 bisa dilihat dari tabel dibawah ini :

NO KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

(Rp)

PROSENTAS

E (%)

1 2 3 4 5

Belanja Langsung 23.297.991.000 20.369.158.062 87,43

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

14.761.416.000 13.090.849.414 88,68

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 135.000.000

102.199.620

75,70

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

260.000.000

184.340.235

70,90

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.

25.000.000

8.141.650

32,57

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 11.268.750

93,91

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 106.844.050

97,13

6. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

65.000.000 58.555.710

90,09

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan bangunan kantor

12.000.000

11.175.100

93,13

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

42.000.000

40.348.100

96,07

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang – Undangan

4.500.000

4.496.000

99,91

10. Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000

59.400.000

99,00

5 Renja BPKD 2018

11. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke luar daerah

160.000.000,00

120.474.942

75,30

12. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke dalam daerah

4.000.000 1.360.900

34,02

13. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non

Pegawai

403.416.000

398.244.000

98,72

14. Pengelolaan SJDI 4.500.000

3.848.050

85,51

15. Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum

(PJU)

13.425.000.000

11.944.259.907

88,97

16. Penataan Arsip Kantor 39.000.000

35.892.400

92,03

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Dan Aparatur

1.368.975.000 1.256.603.298 91,79

1. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional

50.000.000 47.316.000 94,63

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 565.975.000

504.722.000

89,18

3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 320.000.000

302.885.000

94,65

4. Pengadaan Mebeleur 50.000.000 47.295.000

94,59

5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung

Kantor

100.000.000

92.615.500

92,62

6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

125.000.000

124.189.098

99,36

7. Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

30.000.000

27.067.200

90,22

8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

80.000.000

65.525.000

81,91

9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 1.500.000 1.490.000

99,33

10. Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan 46.500.000 43.489.500 93,53

6 Renja BPKD 2018

listrik,Telepon dan Air Minum

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000 3.077.200 51,29

1. Penyusunan Data Kepegawaian 3.000.000 1.577.550

52,59

2. Penyusunan Bezetting 3.000.000 1.499.650 49,99

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

30.000.000 5.908.000 19,69

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000

993.000

3,97

2. Peningkatan SDM 5.000.000 4.915.000 98,30

5. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

49.000.000 37.138.690 75,79

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 3.438.875

68,78

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

12.000.000 11.071.965

92,27

3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5.000.000 3.395.750

67,92

4. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan

10.000.000

8.666.325

86,66

5. Penyusunan Rencana Strategis 7.000.000

2.284.400

32,63

6. Pengelolaan Administrasi Keuangan 10.000.000 8.281.375

82,81

6. Program Peningkatan Dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

5.515.000.000 4.707.731.733 85,36

1. Pembuatan Buku Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD TA.2016

55.000.000

50.402.000

91,64

2. Pembuatan Buku PerKDH tentang

Penjabaran APBD TA. 2016

50.000.000

34.907.500

69,82

3. Penyusunan Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD TA. 2016

162.000.000

154.567.700

93,68

7 Renja BPKD 2018

4. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang

Penjabaran Perubahan APBD TA. 2016

185.000.000

173.025.058

93,53

5. Penyusunan Rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

TA. 2015

150.000.000

141.246.665

94,16

6. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2015

130.000.000

121.807.255

93,70

7. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

APBD TA.2016

33.000.000

30.369.400

92,03

8. Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD

TA.2016

15.000.000 11.031.500

73,54

9. Validasi RKA SKPD Perubahan APBD

2016

33.000.000

30.263.800

91,71

10. Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD

Perubahan APBD 2016

33.000.000

30.416.550

92,17

11. Penyusunan dan Pengesahan SPD

Perubahan APBD 2016

8.000.000 6.639.250

82,99

12. Penusunan Pelaporan Semesteran

Pelaksanaan APBD

18.000.000 17.175.500

95,42

13. Pemutakhiran Data Gaji PNS dan

Komputerisasi Cetak Daftar Gaji

90.000.000 77.514.700

86,13

14. Operasional Penyelesaian SP2D 140.000.000 125.080.330

89,34

15. Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK 50.000.000

46.732.500

93,47

16. Pengurusan SKPP 25.000.000

23.229.350

92,92

17. Pemeliharaan Program SAKD 50.000.000 48.638.000

97,28

18. Validasi dan Pembuatan SK Pendukung 10.000.000

2.326.180

23,26

8 Renja BPKD 2018

Kegiatan SKPD se-Kab. Wonogiri

19. Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak

Langsungdan Pembiayaan

40.000.000

25.428.200

63,57

20. Kegiatan MPT-GR 10.000.000 4.637.200

46,37

21. Pengelolaan Kas Daerah 20.000.000 17.461.400

87,31

22. Validasi RKA-SKPD APBD TA 2017 33.000.000

29.214.110

88,53

23. Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD TA 2017

155.000.000

128.114.043

82,65

24. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD TA 2017

130.000.000 117.491.250 90,38

25. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang

Pendapatan Daerah

25.000.000

15.043.152

60,17

26. Operasional Penyelesaian,

Penelitian/Verifikasi SPM

50.000.000 45.940.900

91,88

27. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan

seluruh SKPD

65.000.000 21.835.200

33,59

28. Pengelolaan File Perencanaan Anggaran 15.000.000 14.922.675

99,48

29. Hadiah Pelunasan PBB 750.000.000 623.837.640

83,18

30. Monitoring dan Evaluasi Benda

Berharga/Karcis

14.000.000 4.417.000 31,55

31. Penagihan Pendapatan Daerah 20.000.000 11.686.825

58,43

32. Rakor Pendapatan Daerah 25.000.000 12.441.300

49,77

33. Pendapatan Potensi Pendapatan Daerah 14.000.000

2.335.625

16,68

34. Penyusunan Pedoman Penatausahaan

Pelaksanaan APBD

55.000.000 43.971.800

79,95

9 Renja BPKD 2018

35. Penataan File Bidang Perbendaharaan 22.000.000 18.312.200

83,24

36. Validasi dan Pembukuan SP2D dan STS 28.000.000 27.026.750

96,52

37. Pendataan Wajib Retribusi 12.000.000 2.527.250

21,06

38. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 693.000.000

688.356.200

99,33

39. Pemeliharaan Aplikasi PBB 85.000.000 83.626.000

98,38

40. Penyusunan Raperda tentang

Pendapatan Daerah dan Petunjuk

Pelaksanaan

20.000.000 6.811.475

34,06

41. Pemeliharaan Program Aplikasi DARA 50.000.000 48.804.000

97,61

42. Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD 100.000.000 81.238.288

81,24

43. Penyusunan Pelaporan Semesteran

Inventarisasi Barang Daerah

10.000.000 6.501.600

65,02

44. Penyusunan Pelaporan akhir Tahun

Inventarisasi Barang Daerah

12.000.000 11.428.800

95,24

45. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen

Kepemilikan Aset Daerah

20.000.000 14.415.150

72,26

46. Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB 20.000.000 18.157.950 90,79

47. Sinkronisasi Laporan ASKES 25.000.000 23.286.900 93,15

48. Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD 78.500.000 75.494.825 96,17

49. Pemeliharaan Aplikasi Penatausahaan

Keuangan SKPD

40.000.000 39.160.000 97,90

50. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Daerah

156.000.000 117.483.492 75,31

51. Validasi Dokumen Belanja Tidak 25.000.000 14.913.170 59,65

10 Renja BPKD 2018

Langsung

52. Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung 5.000.000 1.859.400 37,19

53. Operasional Pendampingan Pengelolaan

Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah)

60.000.000 14.700.000

24,50

54. Bintek Akuntansi Berbasis Accrual 100.000.000 67.257.050

67,26

55. Pendampingan Penatausahaan dan

Pelaporan Akuntansi Akrual (APBD

TA.2016)

500.000.000 431.160.125 68,23

56. Rakor Keuangan Daerah 50.000.000 29.027.700

58,06

57. Pengurusan dan Pengelolaan Dana

Perimbangan dan Pendapatan lain-lain

15.000.000 9.070.100 60,47

58. Penyusunan Rancangan Peraturan

Bupati Tentang Pengelolaan Belanja

Tidak Langsung

12.500.000 10.289.050 82,31

59. Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan

Sistem Pemerintahan Kabupaten

Wonogiri

110.000.000 87.305.200 79,37

60. Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui

Kasda Online

0 0 0,00

61. Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0,00

62. Pendampingan Penatausahaan dan

Pelaporan Akuntansi Akrul (APBD

TA.2016)

595.000.000 535.295.300 89,97

7. Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.027.600.000 770.883.467 75,02

1. Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja

Kabupaten

95.000.000 63.611.250

66,96

2. Verifikasi dan Pengelolaan Barang

Daerah

250.600.000 206.053.500

82,22

11 Renja BPKD 2018

3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan

Barang Daerah

76.000.000 35.439.986 46,63

4. Penghapusan Barang Inventaris Milik

Daerah

65.000.000 32.942.731 50,68

5. Pemeliharaan dan Perbaikan Asset-asset

Pemerintahan Kabupaten Wonogiri

150.000.000 147.822.000 98,55

6. Pengadaan Papan Plakat dan Papan

Nama Kepemilikan Aset

75.000.000 71.803.500 95,74

7. Pemeliharaan Program Aplikasi SIMDA 0 0 0,00

8. Pemanfaatan Barang Milik Daerah 19.000.000 16.172.900 85,12

9. Pelelangan Barang Milik Daerah 45.000.000 0 0,00

10. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 17.000.000 15.167.700 89,22

11. Rekonsiliasi BI dan KIB 15.000.000 2.298.300 15,31

12. Validasi dan Pembuatan SK Penetapan

Status Penggunaan Barang Milik Daerah

15.000.000 8.189.000 54,59

13. Penyusunan Buku Daftar Hasil

Pengadaan Barang

10.000.000 6.948.000 69,48

14. Pengamanan dan Penertiban Aset

Daerah

15.000.000 5.049.600 33,66

15. Bintek Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000 40.000.000 100

16. Pengadaan Program Aplikasi Barang

Persediaan

100.000.000 85.015.000 85,02

17. Pemeliharaan Program Aplikasi SIPAD 40.000.000 34.370.000 85,93

8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah 540.000.000 496.966.260 92,03

1. Pengelolaan Data Realisasi Pendapatan

Daerah

30.000.000 18.311.525 61,04

2. Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan

BPHTB

450.000.000 429.011.985 95,34

3. Cetak dan Distribusi Dokumen PBB 60.000.000 49.642.750 82,74

12 Renja BPKD 2018

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai unsure Pemerintah Daerah di bidang

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan

Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri,

mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang

pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan

tugas pembantuan. Untuk itu guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah agar dapat terukur dan terencana perlu disusun Rencana Pembangunan

Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2018.

Tujuan yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset

daerah. Sedangkan, sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

antara lain:

1. Tersedianya regulasi yang kondusif bagi peningkatan kapasitas keuangan;

2. Meningkatnya pendapatan daerah;

3. Efisiensi pembelanjaan daerah;

4. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan;

5. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.

Adapun Program dan Kegiatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Wonogiri adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran

17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

21. Penyediaan Alat Tulis Kantor

22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor

24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

13 Renja BPKD 2018

25. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

26. Penyediaan Makanan dan Minuman

27. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

28. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

29. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

30. Pengelolaan SJDI

31. Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)

32. Penataan Arsip Kantor

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4. Pengadaan Mebeleur

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

10. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik, Telepon, dan Air Minum

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3. Penyusunan Data Kepegawaian

4. Penyusunan Bezetting

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

9. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

10. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

11. Pengelolaan Administrasi Keuangan

VI. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

63. Pembuatan Buku Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018

64. Pembuatan Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018

65. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2018

66. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.

14 Renja BPKD 2018

2018

67. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.

2017

68. Penyusunan Rancangan PerKDHt entang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD TA. 2017

69. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD APBD TA. 2018

70. Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD TA. 2018

71. Validasi RKA SKPD Perubahan APBD 2018

72. Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD Perubahan APBD 2018

73. Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD 2018

74. Penusunan Pelaporan Semesteran Pelaksanaan APBD

75. Pemutakhiran Data Gaji PNS danKomputerisasi Cetak Daftar Gaji

76. Operasional Penyelesaian SP2D

77. Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK

78. Pengurusan SKPP

79. Pemeliharaan Program SAKD

80. Validasi dan Pembuatan SK Pendukung Kegiatan SKPD se-Kab. Wonogiri

81. Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

82. Kegiatan MPT-GR

83. Rakor Keuangan Daerah

84. Pengelolaan Kas Daerah

85. Validasi RKA-SKPD APBD TA. 2018

86. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019

87. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019

88. Pengurusan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

89. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah

90. Operasional Penyelesaian, Penelitian/Verifikasi SPM

91. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD

92. Pengelolaan File Perencanaan Anggaran

93. Hadiah Pelunasan PBB

94. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga/Karcis

95. Penagihan Pendapatan Daerah

96. Rakor Pendapatan Daerah

97. Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD

15 Renja BPKD 2018

98. Penataan File Bidang Perbendaharaan

99. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

100. PemeliharaanAplikasi PBB

101. Penyusunan Peraturan tentang Pendapatan Daerah

102. Pemeliharaan Program Aplikasi DARA

103. Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD

104. Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah

105. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah

106. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah

107. Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB

108. Sinkronisasi Laporan ASKES

109. Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD

110. Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Akrual

111. Intensifikasi Pajak Daerah

112. Validasi Dokumen Belanja Tidak Langsung

113. Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung

114. Bintek Akuntansi Berbasis Accrual

115. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

116. Validasi RKA dan DPA Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

117. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

VII. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

4. Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten

5. Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah

6. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

7. Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah

8. Pengadaan Papan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset

9. Pemanfaatan Barang Milik Daerah

10. Pelelangan Barang Milik Daerah

11. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

12. Validasi dan Pembuatan SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah

13. Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang

16 Renja BPKD 2018

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

1 20 1.20.05 01

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN

14.187.416.000 13.238.140.000

1 1 20 1.20.05 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

60.000.000 115.000.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

250.000.000 250.000.000 APBD KAB

3 1 20 1.20.05 01 006

Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

11.000.000 25.000.000 APBD KAB

4 1 20 1.20.05 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12.000.000 13.000.000 APBD KAB

5 1 20 1.20.05 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

110.000.000 120.000.000 APBD KAB

6 1 20 1.20.05 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

65.000.000 65.000.000 APBD KAB

7 1 20 1.20.05 01 012

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.000.000 10.000.000 APBD KAB

8

20 1.20.05 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

42.000.000 30.000.000 APBD KAB

9 1 20 1.20.05 01 015

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

4.500.000 5.000.000 APBD KAB

17 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

10 1 20 1.20.05 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman

60.000.000 20.000.000 APBD KAB

11 1 20 1.20.05 01 018

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

110.000.000 60.000.000 APBD KAB

12 1 20 1.20.05 01 019

Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

4.000.000 4.500.000 APBD KAB

13 1 20 1.20.05 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

403.416.000 500.640.000 APBD KAB

14 1 20 1.20.05 01 021 Pengelolaan SJDI 4.500.000 5.000.000 APBD KAB

15 1 20 1.20.05 01 22 Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)

13.000.000.000 12.000.000.000 APBD KAB

16 1 20 1.20.05 01 023 Penataan Arsip Kantor

39.000.000 15.000.000 APBD KAB

1 20 1.20.05 02

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

662.000.000 362.500.000

1 1 20 1.20.05 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

39.000.000 35.000.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

150.000.000 50.000.000 APBD KAB

3 1 20 1.20.05 02 010 Pengadaan Meubeleur

50.000.000 30.000.000 APBD KAB

18 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

4 1 20 1.20.05 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100.000.000 50.000.000 APBD KAB

5 1 20 1.20.05 02 024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

115.000.000 105.000.000 APBD KAB

6 1 20 1.20.05 02 026

Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

30.000.000 30.000.000 APBD KAB

7 1 20 1.20.05 02 028 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor

80.000.000 30.000.000 APBD KAB

8 1 20 1.20.05 02 029 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubeleur

1.500.000 2.500.000 APBD KAB

9 1 20 1.20.05 02 056

Pemeliharaan Rutin /Berkala Jaringan Listrik, Telepon, dan Air Minum

46.500.000 30.000.000

APBD KAB

1 20 1.20.05 03 006 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

6.000.000 6.000.000

1 1 20 1.20.05 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian

3.000.000 3.000.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 03 012 Penyusunan Bezeting

3.000.000 3.000.000 APBD KAB

1 20 1.20.05 05

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

55.000.000 20.000.000

1 1 20 1.20.06 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal

55.000.000 20.000.000 APBD KAB

19 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

1 20 1.20.05 06

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

49.000.000 73.000.000

1 1 20 1.20.05 06 001

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 7.500.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun

12.000.000 14.000.000 APBD KAB

3 1 20 1.20.05 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

5.000.000 7.500.000 APBD KAB

4 1 20 1.20.05 06 006

Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

10.000.000 14.000.000 APBD KAB

6 1 20 1.20.05 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan

10.000.000 30.000.000 APBD KAB

1 20 1.20.05 17

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

40.418.227.000 3.671.000.000

20 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

1 1 20 1.20.05 17 006

Pembuatan Buku Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018

55.000.000 69.000.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 17 007

Pembuatan Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018

50.000.000 64.000.000 APBD KAB

3 1 20 1.20.05 17 008

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2018

165.000.000 140.000.000 APBD KAB

4 1 20 1.20.05 17 009

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018

185.000.000 160.000.000 APBD KAB

5 1 20 1.20.05 17 010

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017

150.000.000 120.000.000 APBD KAB

6 1 20 1.20.05 17 011

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017

130.000.000 110.000.000 APBD KAB

7 1 20 1.20.05 17 021 Penyusunan dan Pengesahan DPA - SKPD APBD 2016

33.000.000 35.000.000 APBD KAB

8 1 20 1.20.05 17 022 Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD 2016

15.000.000 15.000.000 APBD KAB

21 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

9 1 20 1.20.05 17 023 Validasi RKA - SKPD Perubahan APBD 2018

33.000.000 35.000.000 APBD KAB

10 1 20 1.20.05 17 024

Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD Perubahan APBD 2018

33.000.000 35.000.000 APBD KAB

11 1 20 1.20.05 17 025

Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD 2018

8.000.000 6.000.000 APBD KAB

12 1 20 1.20.05 17 026

Penyusunan Pelaporan Semesteran Pelaksanaan APBD

18.000.000 15.000.000 APBD KAB

13 1 20 1.20.05 17 030

Pemutakhiran Data Gaji PNS dan Komputerisasi Cetak Daftar Gaji

90.000.000 50.000.000 APBD KAB

14 1 20 1.20.05 17 031 Operasional Penyelesaian SP2D

140.000.000 80.000.000 APBD KAB

15 1 20 1.20.05 17 032 Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK

50.000.000 40.000.000 APBD KAB

16 1 20 1.20.05 17 033 Pengurusan SKPP 25.000.000 25.000.000 APBD KAB

22 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

17 1 20 1.20.05 17 038 Pemeliharaan Program SAKD

50.000.000 50.000.000 APBD KAB

18 1 20 1.20.05 17 039

Validasi dan Pembuatan SK Pendukung Kegiatan SKPD se-Kabupaten Wonogiri

10.000.000 10.000.000 APBD KAB

19 1 20 1.20.05 17 040

Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

40.000.000 25.000.000 APBD KAB

20 1 20 1.20.05 17 042 Kegiatan MPT – GR 10.000.000 12.000.000 APBD KAB

21 1 20 1.20.05 17 044 Pengelolaan Kas Daerah

20.000.000 20.000.000 APBD KAB

22 1 20 1.20.05 17 047 Validasi RKA - SKPD APBD TA. 2019

33.000.000 34.000.000 APBD KAB

23 1 20 1.20.05 17 048

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019

155.000.000 130.000.000 APBD KAB

24 1 20 1.20.05 17 049

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019

130.000.000 110.000.000 APBD KAB

23 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

25 1 20 1.20.05 17 052 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Daerah

25.000.000 15.000.000 APBD KAB

26 1 20 1.20.05 17 059

Operasional Penyelesaian, Penelitian/ Verifikasi SPM

50.000.000 30.000.000 APBD KAB

27 1 20 1.20.05 17 063 Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD

65.000.000 25.000.000 APBD KAB

28 1 20 1.20.05 17 065 Pengelolaan File Perencanaan Anggaran

15.000.000 15.000.000 APBD KAB

29 1 20 1.20.05 17 071 Hadiah Pelunasan PBB

750.000.000 700.000.000 APBD KAB

30 1 20 1.20.05 17 074 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga/Karcis

14.000.000 15.000.000 APBD KAB

31 1 20 1.20.05 17 075 Penagihan Pendapatan Daerah

20.000.000 50.000.000 APBD KAB

32 1 20 1.20.05 17 076 Rakor Pendapatan Daerah

25.000.000 20.000.000 APBD KAB

24 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

33 1 20 1.20.05 17 079

Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD

55.000.000 30.000.000 APBD KAB

34 1 20 1.20.05 17 083 Penataan File Bidang Perbendaharaan

22.000.000 10.000.000 APBD KAB

35 1 20 1.20.05 17 091 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB

693.000.000 600.000.000 APBD KAB

36 1 20 1.20.05 17 092 Pemeliharaan Aplikasi PBB

85.000.000 40.000.000 APBD KAB

37 1 20 1.20.05 17 103 Pemeliharaan Program Aplikasi DARA

50.000.000 30.000.000 APBD KAB

38 1 20 1.20.05 17 104 Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD

100.000.000 110.000.000 APBD KAB

39 1 20 1.20.05 17 105

Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah

10.000.000 13.000.000 APBD KAB

40 1 20 1.20.05 17 106

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah

12.000.000 15.000.000 APBD KAB

25 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

41 1 20 1.20.05 17 107

Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah

20.000.000 15.000.000 APBD KAB

42 1 20 1.20.05 17 115 Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB

20.000.000 15.000.000 APBD KAB

43 1 20 1.20.05 17 119 Sinkronisasi Laporan ASKES

20.000.000 25.000.000 APBD KAB

44 1 20 1.20.06 17 125 Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD

78.500.000 40.000.000 APBD KAB

45 1 20 1.20.10 17 129 Intensifikasi Pajak Daerah

156.000.000 70.000.000 APBD KAB

46 1 20 1.20.10 17 130 Validasi Dokumen Belanja Tidak Langsung

25.000.000 15.000.000 APBD KAB

47 1 20 1.20.10 17 131 Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung

5.000.000 8.000.000 APBD KAB

48 1 20 1.20.10 17 133 Bintek Akuntansi Berbasis Akrual

100.000.000 55.000.000 APBD KAB

49

Rakor Keuangan Daerah

50.000.000 15.000.000 APBD KAB

50

Pengurusan dan pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain

10.000.000 15.000.000 APBD KAB

26 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

51

Penyusutan Peraturan tentang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

15.000.000 30.000.000 APBD KAB

52 1 20 1.20.10 17 134

Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Akuntasi Akrual

- 250.000.000 APBD KAB

53 Penyusunan Peraturan tentang Pendapatan Daerah

15.000.000 15.000.000 APBD KAB

54

Validasi RKA dan DPA Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan

12.500.000 15.000.000 APBD KAB

55

Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah

- 35.000.000 APBD KAB

1 20 1.20.05 28

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

912.600.000 940.000.000

1 1 20 1.20.05 28 003 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten

95.000.000 80.000.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 28 019 Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah

250.600.000 250.000.000 APBD KAB

3 1 20 1.20.05 28 020

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah

76.000.000 40.000.000 APBD KAB

4 1 20 1.20.05 28 047 Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah

50.000.000 35.000.000 APBD KAB

27 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

5 1 20 1.20.05 28 076

Pengadaan Papan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset

150.000.000 40.000.000 APBD KAB

6 1 20 1.20.05 28 083 Pemanfaatan Barang Milik Daerah

75.000.000 40.000.000 APBD KAB

7 1 20 1.20.05 28 084 Pelelangan Barang Milik Daerah

45.000.000 30.000.000 APBD KAB

8 1 20 1.20.05 28 087 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD

19.000.000 20.000.000 APBD KAB

9 1 20 1.20.05 28 …

Validasi dan Pembuatan SK Penetapan Status PenggunaanBarangMilik Daerah

45.000.000 15.000.000 APBD KAB

10 1 20 1.20.05 28 … Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang

17.000.000 10.000.000 APBD KAB

11 1 20 1.20.05 28 … Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah

15.000.000 20.000.000 APBD KAB

12 Pemeliharaan Program Aplikasi Barang Daerah

15.000.000 25.000.000 APBD KAB

28 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

13

Pendampingan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah

- 65.000.000 APBD KAB

14 Rekonsiliasi Laporan Aset Tetap

15.000.000 20.000.000 APBD KAB

15 1 20 1.20.05 28

Sensus Barang Daerah

0 250.000.000 APBD KAB

1 20 1.20.05 30

PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

540.000.000 600.000.000

1 1 20 1.20.05 30 002 Pengelolan Data Realisasi Pendapatan Daerah

30.000.000 25.000.000 APBD KAB

2 1 20 1.20.05 30 013 Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB

450.000.000 400.000.000 APBD KAB

3 1 20 1.20.05 30 016 Pemeliharaan Basis Data PBB

60.000.000 `50.000.000 APBD KAB

4 1 20 1.20.05 30 020 Cetak dan Distribusi Dokumen PBB

0 50.000.000 APBD KAB

5 Pengelolaan Papan Reklame

0 25.000.000 APBD KAB

6

Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

0 50.000.000 APBD KAB

29 Renja BPKD 2018

No.

PERMENDAGRI 13 / 2006

SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018

KODE KEGIATAN Rp Rp

1 2 3 4 5 6

JUMLAH 23.297.991.000 18.910.640.000

30 Renja BPKD 2018

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri

Tahun 2018 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai tujuan/visi yang telah

ditetapkan. Dalam perkembangan situasi dimungkinkan terjadi perubahan rencana kerja terkait

dengan masih ada penyesuaian anggaran keuangan daerah dalam penetapan Kebijakan Umum

Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada persidangan di DPRD,

demikian pula dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-Perubahan)

Tahun 2018.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Drs. HARYONO, M.M. Pembina UtamaMuda

NIP. 19640515 198503 1 010