rencana kerja dinas kesehatan tahun 2019...2 k a t a p e n g a n t a r puji syukur kami panjatkan...
Post on 25-Dec-2019
5 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2
K A T A P E N G A N T A R
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-Nya
sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun
2019 selesai disusun.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 merupakan
pedoman dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul. Program dan Kegiatan yang disusun dalam dokumen Perubahan Renja
ini mengakomodir usulan dari masyarakat. Jumlah program dan kegiatan
sebanyak 19 program dan 90 kegiatan.
Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini dalam rangka
memenuhi visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yang diimplementasikan dalam
indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
Renacana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 memuat
Rencana kerja tahun 2019, capaian kinerja tahun lalu, pendanaan tahun 2019,
dan penutup.
Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan untuk tu guna
kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja dimasa datang, kritik dan saran
kami harapkan.
Demikian, atas bantuan tim Renja dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan
Perubahan Renja ini kami ucapkan terimakasih dan semoga bermanfaat.
Bantul, November 2018
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 5
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Sistematika Penulisan 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 8
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53
BAB V PENUTUP 102
4
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut, diselenggarakan
upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh
dan berkesinambungan.
Pembangunan kesehatan merupakan implementasi Nawa Cita yang
kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dituangkan
dalam Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat dilaksanakan
dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu : (1) penerapan paradigma sehat,
(2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi
pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif
dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan
kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan
kuratif dan rehabilitatif, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu
menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko
kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan
manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya.
Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh
kesinambungan antar upaya program dan sektor di masyarakat, sehingga
dibutuhkan suatu perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan
pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor
5
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut
Undang-undang ini, Pemerintah Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota)
merupakan entitas penyusun rencana pembangunan. Dengan demikian, daerah
mempunyai peluang untuk menyusun rencana yang lebih spesifik dalam
mengembangkan sistem pelayanan, termasuk sistem pelayanan kesehatan
yang mandiri.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan
bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan
perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan
terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta
norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.
Upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul yang
optimal dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan
kesehatan. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian
masyarakat serta upaya promotif dan preventif bersamaan dengan upaya
kuratif dan rehabilitatif, seperti tertuang dalam indikator Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.
Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun
Rencana Kerja (Renja), khususnya untuk tahun 2019.
1. Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019
telah dimulai sejak bulan Januari 2018 melalui berbagai tahapan sebagai
berikut:
a. Evaluasi Program (kajian pencapaian kinerja Renstra) : proses ini
dilaksanakan untuk mencermati kembali arah kebijakan yang telah
ditetapkan yang merupakan derivat dari arah kebijakan sebagaimana
ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan dari kajian ini agar dalam perencanaan
6
dan penganggaran tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan
baik di Dinas Kesehatan maupun Kabupaten Bantul. Kajian juga searah
dengan target kebijakan yang telah ditetapkan Kementrian Kesehatan.
b. Kajian Kebijakan : Merupakan tahapan awal yang diarahkan untuk menilai
arah dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Bersama dengan
Bappeda yang menyelenggarakan FGD Tematik Kesehatan untuk menjaring
isu strategis kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan. Instrumen
yang digunakan beragam dari mulai laporan monitoring evaluasi, laporan
kinerja, hasil indeks kepuasan masyarakat, dan perkembangan kebijakan.
Bahan yang dihasilkan akan dijadikan dasar bagi penyusunan di tahap
selanjutnya.
c. Kajian isu terbaru dan perkembangan situasi kesehatan : proses ini
bertujuan untuk menyelaraskan program-program yang akan dibangun agar
senantiasa sesuai dengan kebutuhan yang ada namun juga tidak terlepas
dari kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini lebih banyak menyentuh
kepada aspek teknis sampai dengan aspek manajerial terhadap
perkembangan internal dan eksternal.
d. Koordinasi forum Perangkat Daerah merupakan kegiatan lanjutan yang
terbagi dalam dua tahap yaitu integrasi lintas sektoral di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan integrasi dengan Puskesmas.
Koordinasi dilakukan dalam bentuk rakor dengan bahan hasil musrenbang
kecamatan.
e. Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) : bertujuan untuk memperoleh
masukan sekaligus sebagai upaya mengintegrasikan rancangan kebijakan
makro yang telah disusun dengan multistakeholder yang meliputi pusat,
lintas sektoral (Institusi vertikal dan institusi horizontal), LSM, Masyarakat,
Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Swasta, dan lain sebagainya.
f. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Bantul
bertujuan untuk memperoleh masukan lebih lanjut khususnya dalam
kesatuan rancangan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.
g. Penyusunan Renja merupakan tahapan lanjut untuk menterjemahkan hasil
keputusan arah kebijakan tahunan ke dalam bentuk program dan kegiatan,
7
Penyusunan Renja telah mulai dipisahkan dalam bentuk APBD dan APBN
dan mengacu kepada aturan penganggaran yang berlaku.
Kegiatan dalam penyusunan renja dimaksudkan untuk dapat
meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Kesehatan dalam menghasilkan
produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur serta
aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan pusat)
dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan (Pusat dan DIY).
2. Hubungan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan
Dokumen Perencanaan lainnya.
Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk suatu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renja terkait dengan dokumen
perencanaan yang ada di OPD dan Pemerintah Daerah.
a. Keterkaitan Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan dokumen
perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang disusun
sebagai derivasi Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tiap
tahun yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran.
b. Keterkaitan Renja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Penyusunan renja melalui tahapan yang terkait dengan penyusunan
RKPD, yaitu sebagai berikut:
1) Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Rancangan Awal
RKPD Kabupaten Bantul serta mengacu pada hasil Forum OPD Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul;
2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Bantul menjadi Rancangan RKPD;
3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bantul dibahas dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten
Bantul;
8
4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bantul digunakan dalam
penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bantul;
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bantul digunakan
sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
dalam pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul;
6) Penetapan Renja Dinas Kesehatan.
B. LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
9
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019
merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam
menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul
selama satu tahun. Renja ini menyajikan acuan penentuan program kegiatan
tahun 2019 yang telah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
Tahun 2019 ini untuk menyediakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja
tahunan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bantul.
D. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematikan penulisan renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun
2019 sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Pada bab ini mengemukakan latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan
Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika
penulisan.
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi terhadap hasil pelaksanaan
renja Dinas Kesehatan Tahun 2019, analisis kinerja pelayanan, dan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
10
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Bab ini merupakan pokok dari dokumen renja yang menguraikan, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun
2019.
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2019.
Bab V Penutup
11
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017
Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan
menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
serta penggunaan anggaran.
1. Pencapaian IKU Dnas Kesehatan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ada 5
indikator, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka
Status Gizi Buruk Balita, Prevalensi HIV AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence
Rate) Demam Berdarah Dengue (DBD). Pencapaian IKU Dinas Kesehatan
Tahun 2017 sebagai berikut:
Tabel II. 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi
1 Angka Kematian Ibu 87,5 Per
100.000 KH
72,8 Per
100.000 KH
2 Angka Kematian Bayi 8,35 Per
1.000 KH
8,74 Per
1.000 KH
3 Angka Status Balita Gizi Buruk 0,37% 0,41%
4 Prevalensi HIV AIDS <0,4% 0,09%
5 Angka Kesakitan / Incidence
Rate (IR) DBD
140 Per
100.000
penduduk
57,98 Per
100.000
penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2018
Capaian dari lima IKU Dinas Kesehatan menunjukkan adanya tiga
indikator yang telah mencapai target, yaitu AKI, Prevalensi HIV AIDS dan
Angka Kesakitan (Incidence Rate) Demam Berdarah Dengue (DBD).
Sedangkan dua indikator lainnya belum mencapai target, yaitu AKB dan Angka
Status Balita Gizi Buruk.
12
a. Angka Kematian Ibu (AKI)
Kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus kematian atau AKI
sebesar 72,8 per 100.000 kelahiran hidup dan terjadi penurunan kematian
dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus kematian atau AKI sebesar 97,66 per
100.000 kelahiran hidup. AKI ini telah mencapai target provinsi DIY sebesar 100
per 100.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKI pada enam tahun terakhir
disajikan pada gambar berikut ini.
Gambar II.1. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul dibandingkan
dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2012 – 2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi
dengan kecenderungan menurun pada tahun 2017. Seluruh kasus kematian ibu
telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk
mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih
hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya
kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar
disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta
pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan
komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan
102
89
64
87 84
96,83104,7
87,5
97,6
73,4
0
20
40
60
80
100
120
Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017
DIY
BANTUL
13
penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan
fasilitas yang memadai.
Tabel II.2. Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017
No Sebab Kematian 2012
(kasus) 2013
(kasus) 2014
(kasus) 2015
(kasus) 2016
(kasus) 2017
(kasus)
1 Perdarahan 3 6 2 4 2 2
2 PER/ PEB/ Eklampsi 2 3 2 4 4 2
3 Emboli air ketuban 1 0 2 1 0 0
4 Infeksi 0 1 0 0 2 2
5 Lain2/ Penyakit penyerta 1 3 7 2 2 2
6 Trombo Emboli 0 0 0 0 0 0
7 Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome
0 0 1 0 2 1
J u m l a h 7 13 14 11 12 9 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu
pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1) Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko
ibu hamil resiko tinggi.
2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Diseminasi
Hasil Rekomendasi Tingkat Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil
Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA
dan KB.
3) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program
4) Pemantapan sistem rujukan
5) Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)
6) Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program
inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan
program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu
penurunan kematian ibu, kematian bayi, balita gizi buruk,
penanggulangan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC.
Dukungan program dalam rangka menurunkan AKI terdapat pada tabel
berikut ini:
14
Tabel II.3. Dukungan Program untuk IKU Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Bantul Tahun 2017
NO IKU Program Indikator Kinerja
Program (IKP) Target
IKP Capaian
IKP
1. Angka Kematian Ibu
Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Pelayanan Kesehatan Bumil
95% 92,03%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
90% 99,98%
Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
5 Puskesmas
5 Puskesmas
Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat
27 Puskesmas
27 Puskesmas
Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP
27 Puskesmas
27 Puskesmas
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar
60% 76,8%
Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
50 Posbindu
63 Posbindu
Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang
akan dilakukan dalam penurunan kematian ibu sebagai bahan perencanaan
program di tahun yang akan datang sebagai berikut:
15
Tabel II. 4. Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Ibu dan
Rencana Intervensi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2017
NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI
PROGRAM/KEGIATAN
1. Fasilitas pelayanan kesehatan
Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan
Kebijakan Pemeriksaan bumil gratis
Implementasi ANC Terpadu
Tata laksana dan Rujukan
Audit Maternal Perinatal
Jejaring dengan BPS/RB oleh puskesmas
Kegiatan inovasi puskesmas seperti : program Brain Booster
Alur rujukan yang belum tersistem dengan baik
Pengembangan PONED dan PONEK
Implementasi Manual rujukan
2. Petugas Kompetensi petugas yang masih beragam
Kemitraan dengan RS Sardjito dan RSUD P. Senopati dalam peningkatan kapasitas petugas
Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)
Pemantauan pasca persalinan oleh petugas belum optimal
Jejaring antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan ibu
Penguatan peran bidan desa
Monev pelaksanaan PISPK
3. Faktor Ibu Pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya kehamilan kurang
Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus risiko tinggi
Konsultasi dokter ahli
Pendampingan Ibu Hamil
Bedah buku KIA
Kelas Ibu Hamil
Perbaikan gizi pada ibu hamil KEK dan atau anemia
Intervensi Gizi pada bumil KEK, bumil anemia
4. Pemberdayaan masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil belum optimal
Penggiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
Penggiatan kelompok pendukung Ibu (KP Ibu)
Deteksi faktor risiko ibu hamil oleh masyarakat
Posyandu remaja
Penggiatan sekolah peduli kasus anemia (SEPEKAN)
Pengembangan model dusun percontohan
TIMBUL DESA (optimalisasi ambulan desa)
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
16
b. Angka Kematian Bayi (AKB)
Kematian bayi pada tahun 2017 sebanyak 108 kasus kematian atau AKB
sebesar 8,74 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan pencapaian AKB pada
enam tahun terakhir dari tahun 2012 – 2017 disajikan dalam gambar berikut:
Gambar II.2. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan
Angka Kematian Bayi di Provinsi DIY Tahun 2012- 2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal
(AMP) bayi. Hasil audit penyebab kematian bayi secara absolut disajikan pada
tabel berikut :
Tabel II. 5. Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017
No Sebab Kematian 2012
(kasus)
2013
(kasus)
2014
(kasus)
2015
(kasus)
2016
(kasus)
2017
(kasus)
1 Bayi Berat Lahir Rendah 14 18 30 30 22 22
2 Asfiksia 29 47 33 27 24 14
3 Kelainan bawaan 29 29 31 21 23 20
4 Lain2 (Aspirasi, diare,
perdarahan intrakranial
dan penyebab lainnya)
44 42 23 27 25 52
J u m l a h 116 126 117 105 94 108
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
10
9
7
6
7
9,388,75
8,357,82
8,74
0
2
4
6
8
10
12
Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017
DIY
BANTUL
17
Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi
pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1) keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui
imunisasi pada bayi
2) program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000
hari pertama kehidupan
3) program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)
4) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan
kesehatan tingkat dasar maupun rujukan
Dukungan program dalam rangka menurunkan AKB terdapat pada tabel
berikut ini:
Tabel II. 6. Dukungan Program untuk IKU Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Bantul Tahun 2017
NO IKU Program Indikator Kinerja
Program (IKP) Target
IKP Capaian
IKP
1. Angka Kematian Bayi
Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
Pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir
92% 90,2%
Pelayanan
Kesehatan Balita
80% 89,7%
Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Jumlah fasilitas
pelayanan
kesehatan yang
bermitra dengan
Jamkesda
40
Fasyankes
48
Fasyankes
Institusi
pendidikan yang
menyampaikan
laporan hasil
kemitraan
60% 70,58%
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Akreditasi
Puskesmas
27
Puskesmas
27
Puskesmas
Jumlah
Puskesmas
menyusun Profil
Kesehatan
27
Puskesmas
27
Puskesmas
Jumlah Rumah
Sakit terakreditasi
9 RS 9 RS
18
Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang
akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan
program di tahun yang akan datang sebagai berikut:
Tabel II. 7. Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Bayi dan
Rencana Intervensi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2017
NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI
PROGRAM/KEGIATAN 1. Penyakit pada
bayi Kelainan kongenital Pemberian PMT ibu hamil KEK
dan anemia
Asfiksi Peningkatan kapasitas petugas
dalam manajemen asfiksia pada
neonatal
Infeksi Kemitraan dengan Spesialis
Anak untuk peningkatan
kompetensi petugas
Pemberian ASI eksklusif belum optimal
Monev Implementasi Perbup
ASI pada fasyankes
Pemberian Susu formula pada BBL
Bedah Buku KIA (pola asuh Bayi
Baru Lahir)
Workshop Pekan ASI
2. Faktor Ibu Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia
PMT ibu hamil KEK dan atau
anemia
Pemberdayaan masyarakat
melalui posyandu remaja
Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif
Pendampingan ibu oleh kader
dalam pola asuh bayi balita
Pengembangan media tentang
ASI Eksklusif
Kelas ibu
3. Petugas Kapasitas petugas dalam
skreening bayi beresiko
Drilling KIA (simulasi kegawatan
maternal)
Workshop SOP penanganan
BBL
Audit Maternal Perinatal bayi
Penguatan peran bidan desa
dalam pemantauan neonatus
dan bayi beresiko
Monev pelaksanaan PISPK
4. Fasilitas pelayanan kesehatan
Alur rujukan belum sistematis
Peningkatan sarana prasarana
puskesmas PONED
Implementasi Manual rujukan
19
c. Status Gizi Buruk Balita
Balita yang memiliki status gizi buruk sesuai standar Berat Badan
menurut Umur (BB/U) pada tahun 2018 sebanyak 202 Balita dengan prevalensi
sebesar 0,41% dari target 0,37%. Terdapat peningkatan status gizi buruk, pada
tahun 2016 sebanyak 195 Balita dengan prevalensi sebesar 0,40%. Hal ini
perlu diwaspadai mengingat gizi Balita menentukan pertumbuhan fisik dan
perkembangan kecerdasannya dimasa depan. Kecenderungan status gizi buruk
Balita mulai dari tahun 2012 - 2017 digambarkan pada grafik berikut ini:
Gambar II. 3. Angka Status Gizi Buruk Balita di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Status Gizi Buruk Balita di Provinsi DIY Tahun 2012-2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka status gizi buruk
Balita pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1) pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan
kader,
2) implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan
Inisiasi Menyusu Dini (IMD),
3) surveilans gizi, dan pemberian intervensi
4) konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli,
5) pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK, dan
Baduta dari keluarga miskin,
0,59
0,49 0,51 0,490,57 0,56
0,44 0,420,38 0,38 0,4 0,41
Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017
Gizi Buruk Bantul terhadap DIY
DIY BANTUL
20
6) pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu),
7) program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK).
Dukungan program dalam rangka menurunkan Angka Status Balita Gizi
Buruk terdapat pada tabel berikut ini:
Tabel II. 8. Dukungan Program untuk IKU Angka Status Gizi Buruk Balita
di Kabupaten Bantul Tahun 2017
NO IKU Program Indikator Kinerja
Program (IKP) Target
IKP Capaian
IKP 1. Angka Status
Gizi Buruk Balita
Perbaikan Gizi Masyarakat
Balita
stunted/pendek
11,8%
Balita ditimbang
80% 81,12%
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
bagi masyarakat
miskin
100% 100%
Kepesertaan
jaminan kesehatan
masyarakat miskin
100% 100%
Pengawasan Obat dan Makanan
Cakupan peserta
PKP mendapatkan
sertifikat PIRT
80% 82,8%
Cakupan
tindaklanjut hasil
pemeriksaan
BBPOM
100% 100%
Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang
akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan
program di tahun yang akan datang sebagai berikut:
21
Tabel II. 9. Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Status Gizi Buruk Balita dan Rencana Intervensi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017
NO FAKTOR RESIKO
ANALISA PENYEBAB
INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN
1. Balita Penyakit kongenital
Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia
Pemberian asam folat saat kehamilan
Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare
Pelacakan dan pengobatan kasus TB
dewasa
Kampanye ASI eksklusif
Promosi PHBS
Penyuluhan kesehatan lingkungan
Peningkatan kapasitas petugas dalam
manajemen penyakit balita (MTBS)
Asupan gizi Pemberian PMT balita gizi buruk dan
balita kurus
Pendampingan pola asuh balita oleh
petugas dan kader
Survei Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)
Pemberdayaan masyarakat dalam
pemanfaatan lingkungan melalui Upaya
Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK)
Pelatihan kader Pemberian Makanan
Bayi dan Anak (Kader PMBA)
Program ketahanan pangan
2. Petugas Keberlanjutan peningkatan kompetensi petugas
Workshop permasalahan gizi
Bimtek petugas gizi
Monev Fasilitator PMBA
Audit kasus Gizi Buruk
Monev pelaksanaan PISPK
d. Prevalensi HIV-AIDS
Prevalensi HIV-AIDS tahun 2017 sebesar 0,093% dari target <0,4%.
Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%).
Pencapaian penemuan kasus HIV AIDS mulai tahun 2012 – 2017 digambarkan
dalam grafik berikut ini:
22
Gambar II. 4. Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul
Tahun 2012-2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2017 dilakukan melalui
kegiatan berikut ini :
1) Peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV melalui update
knowledge pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun) yaitu Aku
Bangga Aku Tahu (ABAT)
2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada
kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita
TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan
kasus melalui VCT di Puskesmas
3) Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas
yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan
Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan Voluntary
Consulting and Testing (VCT) dan pemberian kondom.
4) Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan
yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadhon (PTRM)
yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan
bagi penasun yang sulit untuk terapi metadhone, akan diberikan Layanan
Alat Suntik Steril (LASS).
5) Klinik pelayanan Voluntary Consulting and Testing (VCT) dan Care
Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan
(PDP) di dua RS, yaitu RSUD Panembahan Senopati dan RSPAU
111
132115
35
144
4840 41 37
5
55
90
20406080
100120140160
2012 2013 2014 2015 2016 2017
HIV AIDS
23
Hardjo Lukito.
6) Peningkatan penemuan penderita melaui Pengendalian Penularan Ibu
dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.
Dukungan program dalam rangka menurunkan AKB terdapat pada tabel
berikut ini:
Tabel II. 10. Dukungan Program untuk IKU Prevalensi HIV AIDS
di Kabupaten Bantul Tahun 2017
NO IKU Program Indikator Kinerja
Program (IKP)
Target IKP
Capaian IKP
1. Prevalensi HIV AIDS
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Cakupan Ibu hamil
melakukan tes HIV
35% 47,9%
Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV
50%
Pelayanan
kesehatan orang
dengan TB
100% 100%
Capaian Desa
universal Child
Immunization (UCI)
100% 100%
Obat dan Perbekalan Kesehatan
Penggunaan Obat
Rasional (POR)
95% 97%
Hasil pencatatan dan pelaporan kasus HIV AIDS sejak tahun 1993 - 2017
terdapat sejumlah 1206 kasus dengan kondisi berikut ini:
Tabel II. 11. Kondisi Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2017
No Kondisi
HIV AIDS
L P Tidak
Diketahui Jumlah L P
Tidak
Diketahui Jumlah
1. Hidup 513 292 3 808 196 113 - 279
2. Meninggal 44 23 1 68 25 19 1 45
3. Tidak
Diketahui 3 1 - 4 1 1 - 2
560 316 4 880 192 133 1 326
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
24
Mencermati kondisi kasus HIV AIDS pada tabel diatas, terdapat HIV
sebanyak 880 kasus dan AIDS sebanyak 326 kasus. Berdasarkan jenis
kelamin, tampak bahwa kasus banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki.
Pengelompokkan kasus HIV AIDS berdasarkan jenis kelamin dan golongan
umur digambarkan pada grafik berikut ini:
Gambar II. 5. Kondisi Kasus HIV AIDS berdasarkan Jenis Kelamin dan
Golongan Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Grafik diatas memperlihatkan bahwa kasus HIV AIDS terdapat pada
semua golongan umur dan terdapat kecenderungan kasus terbanyak pada
golongan umur 20 – 59 tahun. Kegiatan pencegahan peningkatan kasus terus
dilaksanakan untuk penemuan penderita, kemudian diterapi untuk memutus
rantai penularan HIV-AIDS.
e. Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue
Angka kesakitan DBD pada tahun 2017 adalah 57,34 per 100.000
penduduk, yaitu sejumlah 540 kasus. Terjadi penurunan kasus yang signifikan
dibandingkan pada tahun 2016 dengan angka kesakitan 266,50 per 100.000
penduduk atau sebanyak 2442 kasus,. Grafik angka kesakitan dan angka
kematian DBD terdapat pada tabel berikut:
020406080
100120140160
tidaktahu
kurang1 tahun
1-4tahun
5-14tahun
15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60keatas
HIV (L) 9 2 2 2 7 142 139 135 73 16
HIV (P) 3 2 2 1 5 57 112 78 34 7
HIV (TD) 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0
AIDS (L) 5 0 1 1 1 39 50 59 27 3
AIDS (P) 1 0 1 1 2 22 53 35 13 2
AIDS (TD) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
25
Gambar II.6. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD
Di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2017
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Dukungan program dalam rangka menurunkan Angka Kesakitan /
Incidence Rate (IR) DBD terdapat pada tabel berikut ini:
Tabel II. 12. Dukungan Program untuk IKU Angka Kesakitan /
Incidence Rate (IR) DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2017
NO IKU Program Indikator Kinerja Program
(IKP) Target
IKP Capaian
IKP 1. Angka
Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka bebas jentik (ABJ) 95% 85%
Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Cakupan desa siaga kategori
baik (Purnama dan Mandiri)
72% 57,3%
Pelayanan kesehatan pada
usia pendidikan dasar
100% 100%
Peningkatan
pelayanan
kesehatan
Lansia
Puskesmas santun Usila 18
Puskesmas
27
Puskesmas
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
Desa Stop Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
50,3 % 100%
Jumlah Desa melaksanakan 5
Pilar Sanitasi Total Berbasis
masyarakat (STBM)
5 Desa 5 Desa
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
30
128,19
62
148,33
237,75
57,34
0 0,670,16 0,92 0,18 0,38
0
50
100
150
200
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017
IR DBD CFR DBD
26
Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima
pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT),
pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.
Capaian kegiatan berupa deklarasi Stop BABS Kabupaten Bantul pada tanggal
10 Nopember 2017 dan klaim 5 Desa melaksanakan 5 pilar STBM.
Upaya yang telah dilakukan untuk menekan merebaknya kasus DBD yaitu:
1) Pemberdayaan masyarakat melalui Gertak PSN dan pemberantasan
vektor
2) Komunikasi Informasi Edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh
jajaran kesehatan didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan.
3) Meningkatkan kesehatan lingkungan secara berkesinambungan.
Capaian kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan
adalah Penerimaan Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba)
Tingkat Wistara untuk kedua kalinya. Ini merupakan predikat tertinggi
dalam penghargaan kabupaten sehat.
2. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kinerja bidang kesehatan ditandai juga melalui indikator SPM sesuai
Permenkes Nomor 43 Tahun 2016. Sebanyak 12 indikator dalam SPM,
melingkupi pelayanan kesehatan dalam daur kehidupan (continuum of care)
dan penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hasil
capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel berikut ini.
27
Tabel II.8. Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan
Di Kabupaten Bantul Tahun 2017
No Indikator Sasaran Capaian Realisasi
(%)
Target
(%)
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
14.270 13.132 92,03 100,00
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
12.375 12.373 99,98 100,00
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
12.355 10.575 85,59 100,00
4. Pelayanan Kesehatan Balita
48.774 44.029 90,27 100,00
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
26.762 26.754 99,97 100,00
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
180.997 180.997 100,00 100,00
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
41.545 16.618 40,00 100,00
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
34.509 34.509 100,00 100,00
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus
1.441 1.441 100,00 100,00
10. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat
5.599 5.599 100,00 100,00
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis
696 696 100,00 100,00
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
880 880 100,00 100,00
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
3. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun
2017
Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 secara
keseluruhan diperlihatkan pada tabel berikut ini :
28
Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan
Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 URUSAN WAJIB
1 02 Kesehatan
1 02 XX 15
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Penggunaan Obat Rasional (POR) 95 % 95 97 102 95 192 100
Kegiatan:
1 02 XX 15 09
Pengadaaan Obat dan peningkatan layanan farmasi Pengadaan Obat, dan Sarpras IFK 3 paket 3 3 100 2 paket 5 100
1 02 XX 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP
27 Pusk 27 27 100 27 Pusk 54 100
1 02 XX 16 02
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
27 Pusk
5 5 100 27
Pusk 32 118,52
1 02 XX 16 09
Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat
27 Pusk
3 27 900 27
Pusk 54 100
1 02 XX 16 15
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya pengelolaan operasional Puskesmas
27 Pusk 27 27 100 27 Pusk 54 100
1 02 XX 16 16
Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan
Legalisasi Nakes 390 350 360 102 360 720 100
1 02 XX 16 19
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100 3 paket 6 100
1 02 XX 16 20
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 21
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 22
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
29
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 02 XX 16 23
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 24
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 25
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 26
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 27
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 28
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 29
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 30
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 31
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 32
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 33
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 34
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 35
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 36
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 37
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 38
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 39
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
30
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 02 XX 16 40
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 41
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 42
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 43
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 44
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 45
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II
Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas
3 paket 3 3 100
3 paket 6 100
1 02 XX 16 73
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 74
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 75
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 76
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 77
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesms Bambanglipuro Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 78
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 79
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 80
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 81
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
31
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 02 XX 16 82
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Jetis I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 83
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 84
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 85
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 86
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 87
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 88
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Pleret Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 89
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 90
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 91
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 92
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 93
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 94
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
32
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 02 XX 16 95
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 96
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 97
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 98
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 16 99
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7
100 7 kegiatan 14 100
1 02 XX 17
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Peserta PKP dapat sertifikat PIRT 74 % 70 82,81 118,30 80 % 162,81 100
Kegiatan:
1 02 XX 17 01
Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan
Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan
200 180 400 222,22 185 585 100
1 02 XX 19
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
75 72 58,7 79,60 73 131,7 100
1 02 XX 19 10
Promosi kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
100% 100 100 100 100% 200 100
1 02 XX 19 10 Pemberdayaan masyarakat sehat
Dusun bebas 4 masalah kesehatan (DB4MK)
400 dusun 400 313 83,75 400 713 100
1 02 XX 20
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Balita Stunting 11,4 % 11,9 10,98 108,38 11,7% 22,68 100
Kegiatan:
1 02 XX 20 02
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
PMT Balita Kurus 600 Balita 600 600 100 600 100
33
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
PMT Bumil KEK 300 Bumil 300 300 100 300 100
1 02 XX 20 09
Peningkatan status gizi Cakupan Keluarga Sadar Gizi 95 % 94,0 91,65 97,5 94 185,65 100
1 02 XX 21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Desa Stop BABS 52,3 50,3 100 198,8 50,8% 150,8 100
1 02 XX 21 06
Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan
Jumlah Desa melaksanakan STBM 54 Desa 5 5 100 15 20 100
1 02 XX 22
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Angka bebas jentik (ABJ) 95% 95% 83% 87,37 50% 133 140
1 02 XX 22 01
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Pelaksanaan fogging 400 fokus 250 89 35,60 50 fokus 139 100
1 02 XX 22 05
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV
35% 35% 47,90 137% 50% 97,9 100
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
100% 50% 49% 98% 100% 149 100
Pelayanan kesehatan orang dengan TB
100% 100% 100% 100% 100% 200 100
1 02 XX 22 09
Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah
Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
100 % 100,00 100,00 100,00 100% 200 100
1 02 XX 23
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas terakreditasi 27 15 15 100,00 27 42 100
1 02 XX 23 02
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Jumlah pendampingan akreditasi puskesmas
27 27 27 100,00 27 54 100
34
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 02 XX 23 03
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan
27 27 27 100,00 27 54 100
1 02 XX 23 09
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan
Jumlah Rumah Sakit terakreditasi 13 RS 9 RS 9 RS 100% 13 RS 100 100
1 02 XX 24
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
90 90 85,48 94,98 85,48 94,98
Kegiatan:
1 02 XX 24 20
Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
Jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu
160.803 109.303 109.303 100,00 100% 209,303 100
100 1 02 XX 25
Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar
100% 60 76,8 128 70% 146,8 100
Kegiatan:
1 02 XX 25 07
Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Tersedianya sarpras Puskesmas 27 Pusk 27 27 61,90 27 Pusk 54 100
1 02 XX 25 27
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
Terpenuhinya rehabilitasi /perluasan bangunan dan Alkes Puskesmas
2 paket 2 2 100,00 2 paket 4 100
1 02 XX 25 30
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Terpenuhinya rehabilitasi bangunan dan perluasan ruangan Puskesmas
5 unit 4 4 100,00 5 unit 9 100
1 02 XX 28
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan Jamkesda
55 40 48 100,00 55 103 100
Kegiatan:
1 02 XX 28 11
Pendampingan jamkesda Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200 100
35
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 02 XX 28 12
Kemitraan pelayanan kesehatan Persentase Institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan
100 60 70,58 117,63 100 170,58 100
1 02 XX 29
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 % 92 90,20 103,25 100 % 190,2 100
Kegiatan:
1 02 XX 29 10
Pelayanan kesehatan anak dan balita
Pelayanan kesehatan balita 100 % 90 89,70 98,78 100 % 189,7 100 Cakupan pelayanan balita 90 % 90 80,70 99,67 90 % 170,7 100
1 02 XX 30
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Puskesmas Santun Lansia Strata 2
22 18 27 150 19 46 100
Kegiatan:
1 02 XX 30 01
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
100 % 40% 40% 100 % 100 % 140 100
1 02 XX 32
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pelayanan Kesehatan Bumil 100 % 95 92,03 96,87 100 % 192,03 100
Kegiatan:
1 02 XX 32 08
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 % 99 99,98 100,98 100 199,98 100
1 02 XX 35
Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
75 50 63 126% 60 123 100
Kegiatan:
1 02 XX 35 04
Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
100 100 100 100,00 100 200 100
36
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Kinerja
Renstra Th. 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Tahun 2017
Target Program dan
Kegiatan Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d Tahun 2018
Target Renja
Tahun 2017
Realisasi Renja
Tahun 2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
100 100 100 100,00 100 200 100
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
100 100 100 100,00 100 200 100
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
100 100 100 100,00 100 200 100
37
4. Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017
Anggaran untuk program dan dan kegiatan diperoleh dari berbagai
sumber dana, yaitu APBD Kabupaten Bantul, APBD Provinsi DIY, dan APBN.
Rata-rata penyerapan anggaran dari ketiga sumber dana tersebut sebesar
87,13%. Lebih jelasnya tertera pada tabel berikut ini.
Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017
No Jenis Sumber
Biaya
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1 APBD Kab. Bantul
137.885.059.779 125.102.217.490 90,73
2 APBD Prop. DIY 228.476.700 225.376.700 98,64
3 APBN 405.034.773 399.434.748 98,62
Jumlah 103.857.730.700 93.119.646.817 89,66
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018
Anggaran APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar
Rp.137.885.059.779,- dengan realisasi Rp.125.102.217.490,- atau sebesar
90,73%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang
dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran
pembangunan disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017
No Program Anggaran Realisasi %
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.539.773.000 3.329.621.083 94,06
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.901.087.650 2.275.890.988 78,45
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
239.288.800 182.198.000 76,14
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
287.726.600 271.517.300 94,37
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
11.629.485.000
10.975.880.328
93,26
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
75.918.604.228
68.666.597.583 90,45
38
No Program Anggaran Realisasi %
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
119.000.000
115.130.000
96,75
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3.802.000.000 3.539.731.000 93,10
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 725.000.000 715.298.500 98,66
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
531.427.000
504.486.500
94,93
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
737488.000 615.728.000 83,49
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.475.166.000 1.171.221.112 79,40
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
17.296.460.000
16.286.753.608
94,16
14.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
15.431.356.500 14.636.695.063 94,85
15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
758.980.000 745.449.025,00 98,22
16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
35.000.000 34.990.000 99,97
17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
100.000.000 99.583.000 99,58
18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
1.810.650.000 392.569.800 21,68
19. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
546.567.000 542.876.600 99,32
Jumlah 137.885.059.778 125.102.217.490 90,73
39
A. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan
berdasarkan indikator yang sudah ditentukan sebagai berikut :
Tabel 2.6. Indikator dan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017
No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Satuan Target Renstra
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
1. Penggunaan Obat Rasional (POR)
Persen-tase
95 95 95 95 97 97,97 98,95 99,94 -
2. Pengadaan Obat, dan Sarpras IFK
paket 3 3 3 3 3 3,03 3,06 3,09 -
3. Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP
Puskes-mas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
4. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
Puskes-mas
5 27 27 27 5 27,27 27,54 27,82
-
5. Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat
Puskes-mas
3 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
6. Terlaksananya pengelolaan operasional Puskesmas
Puskes-mas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
7. Legalisasi Nakes Nakes 350 360 370 380 360 363,60 367,24 370,91 -
8. Jumlah paket operasional BLUD 27 Puskesmas
Puskes-mas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
9. Jumlah kegiatan UKM 27 Puskesmas
Puskes-mas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
10. Peserta PKP dapat sertifikat PIRT
Persen-tase
70 80 80 80 82,81 83,64 84,47 85,32 -
11. Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan
Peserta 180 190 200 210 400 404,00 408,04 412,12 -
12. Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
Persen-tase
72 73 74 75 58,7 59,29 59,88 60,48 Belum adanya Peraturan Desa tentang Forkesdes
13. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
Persen-tase
100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -
14. Dusun bebas 4 masalah kesehatan (DB4MK)
dusun 400 395 390 385 313 316,13 319,29 322,48 Belum semua dusun bebas 4 masalah kesehatan, terutama dusun endemis DBD
15. Penurunan Balita Stunting Balita 11,9 11,8 11,7 11,6 10,98 11,09 11,20 11,31 -
16. PMT Balita Kurus Balita 600 600 600 600 600 606,00 612,06 618,18 -
17. PMT Bumil KEK Bumil 300 300 300 300 300 303,00 306,03 309,09 -
18. Cakupan Keluarga Sadar Gizi Persen- 94,0 95,0 96,0 97,0 91,65 92,57 93,49 94,43 -
40
No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Satuan Target Renstra
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
tase
19. Cakupan Desa Stop BABS Persen-tase
50,3 50,8 51,3 51,8 100 101,00 102,01 103,03 -
20. Desa melaksanakan STBM Desa 5 15 27 40 5 5,05 5,10 5,15 -
21. Angka bebas jentik (ABJ) Persen-tase
95 95 95 95 83 83,83 84,67 85,51 Kesadaran perilaku hidup sehat pada lingkungan sekitar rumah belum dilaksanakan dengan baik, contoh sampah botol, pot tergenang menjadi tempat perindukan nyamuk
22. Pelaksanaan fogging
Fokus 250 250 250 250 89 89,89 90,79 91,70 Kasus DBD tidak banyak, dibawah perkiraan kasus dari tahun lalu
23. Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV
Persen-tase
35 50 65 70 47,90 48,38 48,86 49,35 -
24. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
Persen-tase
50 100 100 100 49 49,49 49,98 50,48 -
25. Pelayanan kesehatan orang dengan TB
Persen-tase
100,00
100 100 100 100,00 101,00 102,01 103,03 -
26. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)
Persen-tase
100,00
100 100 100 100,00 101,00 102,01 103,03 -
27. Jumlah Puskesmas terakreditasi Puskesmas
15 27 27 27 15 15,15 15,30 15,45 -
28. Jumlah pendampingan akreditasi puskesmas
Puskesmas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
29. Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan
Puskesmas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
30. Jumlah Rumah Sakit terakreditasi
RS 9 10 11 12 9 9,09 9,18 9,27 -
31. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Persen-tase
90 100 100 100 85,48 86,33 87,20 88,07 -
32. Jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu
Pendu-duk
109.303
100 100 100 109.303
110396,03
111499,99
112614,99 -
33. Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar
Persen-tase
60 70 80 90 76,8 77,57 78,34 79,13 -
34.
Tersedianya sarpras Puskesmas
Puskesmas
27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -
35.
Terpenuhinya rehabilitasi /perluasan bangunan dan Alkes Puskesmas
Paket 2 2 2 2 2 2,02 2,04 2,06 -
41
No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Satuan Target Renstra
Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
36.
Terpenuhinya rehabilitasi bangunan dan perluasan ruangan Puskesmas
Unit 4 4 4 4 4 4,04 4,08 4,12 -
37.
Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan Jamkesda
Fasyankes
40 40 40 40 48 48,48 48,96 49,45 -
38.
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
Persen-tase
100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -
39.
Institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan
Persen-tase
60 70 80 90 70,58 71,29 72,00 72,72 -
40.
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persen-tase
92 100 100 100 90,20 91,10 92,01 92,93 Kategori pelayanan bayi sebanyak 4 poin belum tercapai keseluruhan, karena kunjungan tidak terpenuhi
41.
Pelayanan kesehatan balita Persen-tase
90 100 100 100 89,70 90,60 91,50 92,42 Kategori pelayanan Balita sebanyak 8 poin belum tercapai keseluruhan, karena kunjungan tidak terpenuhi
42.
Puskesmas Santun Lansia Strata 2
Puskesmas
18 19 20 21 27 27,27 27,54 27,82
43.
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
Persen-tase
40% 100 100 100 40% 0,40 0,41 0,41 -
44.
Pelayanan Kesehatan Bumil Persen-tase
95 100 100 100 92,03 92,95 93,88 94,82 -
45.
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Persen-tase
99 100 100 100 99,98 100,98 101,99 103,01 -
46.
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
Unit 50 60 70 73 63 63,63 64,27 64,91 -
47.
Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Persen-tase
100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -
48.
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Persen-tase
100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -
49.
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
Persen-tase
100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -
50.
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Persen-tase
100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -
42
B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
KESEHATAN
Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, tidak
dapat terlepas dari berbagai isu penting yang berkembang baik pada tatanan
pemerintah Pusat maupun tatanan daerah. Adapun isu-isu penting terkait
dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan
2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Percepatan penurunan stunting
4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak
menular
5. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
6. Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)
7. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan
8. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan
9. Integrasi kepesertaan JKN
10. Operasional RS Tipe D secara menyeluruh
11. Operasional kegawatdaruratan melalui Public Service Centre 119 yang
terintegrasi
43
D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN BANTUL
Tabel. 2.7 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Kesehatan
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Bantul
Penggunaan Obat Rasional (POR)
95% 7,450,150,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kab. Bantul
Penggunaan Obat Rasional (POR)
95% 7.730.000.000
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kab. Bantul
Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM
27 Puskes
mas
82,146,056,675
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kab. Bantul
Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM
27 Puskes
mas
78.554.272.917
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kab. Bantul
Cakupan peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT
74% 125,000,
000
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kab. Bantul
Cakupan peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT
74% 100.000. 000
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kab. Bantul
Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
73 Desa 2,390,000,000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Kab. Bantul
Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)
73 Desa 3.077.500.
000
5. Program Perbaikan gizi masyarakat
Kab. Bantul
Balita Stunted/ Pendek
11,7% 930,251,250
Program Perbaikan gizi masyarakat
Kab. Bantul
Balita Stunted/ Pendek
11,7% 708.720. 000
6.
Program Pengembangan lingkungan sehat
Kab. Bantul
Desa Stop BABS
50,8% 652,345,000
Program Pengembangan lingkungan sehat
Kab. Bantul
Desa Stop BABS
50,8% 1.045.000.
000
Tatanan kabupaten sehat
7 tatanan
Tatanan kabupaten sehat
7 tatanan
7. Program Pencegahan Kab. Cakupan 35% 1,149,2 Program Kab. Cakupan 35% 821.900.
44
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
dan Penanggulangan Penyakit Menular
Bantul Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS
17,000 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Bantul Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS
000
Angka kematian DBD
<1% Angka kematian DBD
<1%
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi
27 Puskes
mas
2,514,034,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi
27 Puskes
mas
986.080. 000
9. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita
Cakupan kunjungan neonatal lengkap
95% 146,200,000
Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita
Cakupan kunjungan neonatal lengkap
95% 35.000.000
Cakupan kunjungan bayi
91,8% Cakupan kunjungan bayi
91,8%
Cakupan pelayanan Balita
90% Cakupan pelayanan Balita
90%
10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Puskesmas santun Usila
19 Puskes
mas
134,455,625
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
Puskesmas santun Usila
19 Puskes
mas
14.000.000
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
60 Desa 622,451,875
Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular
Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
60 Desa 165.000. 000
12. Program kemitraan Institusi yang 91% 692,100 Program kemitraan Institusi yang 91%
45
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
peningkatan pelayanan kesehatan
bermitra dengan Dinas Kesehatan
,000 peningkatan pelayanan kesehatan
bermitra dengan Dinas Kesehatan
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
100% 51,346,704,000
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin
100%
14. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95% 2,408,650,375
Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan kunjungan ibu hamil K4
95% 1.353.622.000
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
99% Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
99%
Cakupan pelayanan Ibu Nifas
95% Cakupan pelayanan Ibu Nifas
95%
15. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar
60% 55,184,279,300
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar
60%
16. Pelayanan Capaian Nilai 82 4,084,4 Pelayanan Capaian Nilai 82 3.489.683
46
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Administrasi Perkantoran
AKIP 81,000 Administrasi Perkantoran
AKIP . 000
17. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98 2,357,520,688
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
98 1.636.837.
650
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100 217,655,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100
19. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
80 309,167,625
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Capaian Nilai Evaluasi Kinerja
80 210.000. 000
47
E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pengajuan usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, berdasarkan
usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, dan diskusi
dalam Forum Perangkat Daerah. Berikut ini usulan dari masyarakat di tiap-tiap
kecamatan :
Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
1 Kecamatan Jetis
Pelaksanaan monev gertak PSN tingkat Kecamatan
Puskesmas Jetis I
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
2 kali kegiatan
Non PIK
Kampanye Germas Puskesmas Jetis II
Puskesmas Jetis II
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
2 desa Non PIK
Rehab PUSTU (Puskesmas Pembantu) Desa Canden, Jetis
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 unit Non PIK
2 Kecamatan Kasihan
PSN terpadu 4 Desa
Meningkatkan Kesehatan Masyarakat
24 Dusun
72.000.000 Non PIK
PMT Penyuluhan Balita 4 Desa
Meningkatkan Gizi Balita
36 Posyand
u
129.600.00
0 Non PIK
Bantuan Administrasi Posyandu
4 Desa
Meningkatkan Kesehatan Balita dan Lansia
36 Yandu Balita,
35 Yandu Lansia
35.500.000
Non PIK
3 Kecamatan Kretek
Jaminan Kesehatan Masyarakat
Desa Dono tirto
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
325 org 500.000.00
0 PIK
Pemberantasan Penyakit Menular
1 Desa
Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS
11 Paket
100.000.000
1 Desa Penyuluhan rumah sehat
11 Dusun
55.000.000
48
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
1 Desa Fogging 11
Dusun
22.000.000
Pemberian makanan Tambahan (PMT)
1 Desa Meningkatkan Gizi Balita
12 Paud
120.000.00
0
Pelayanan Kehatan Penduduk Miskin
1 Desa Jaminan Kesehatan Masyarakat
325 Orang
500.000.00
0
Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Desa
PMT Banlita dan Lansia
13 Posyand
u
8.500.000.000
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
1 Desa
Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menuira
13 Dusun
50.000.000
1 Desa
Penyuluhan Kesehatan
1 Paket
10.000.000
1 Desa
Penyuluhan Kesehatam Lansia
1 Paket
10.000.000
4 Kecamatan Bambanglipuro
Pengembangan dan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Bambanglipuro
Jalan Samas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 unit 4.000.000.0
00 Fisik
Sarpras Posyandu 1 Desa Kesehatan Balita
16 Dusun
Non fisik
PMT, Gizi Buruk, Bumil 1 Desa
Kesehatan Anak, Bumil
16 Dusun
32.000.000 Non fisik
Pelatihan Pengelolaan Sampah
1 Desa Kebersihan Lingkungan
16 Dusun
100.000.000
Non fisik
5 Kecamatan Pundong
Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas /Rumah Dinas
Puskesmas
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 Paket 1.000.000.0
00
Pelatihan Kader Posyandu & PKKBD
1 Desa Peningkatan Gizi Balita
90 Orang 90.000
Rehabilitasi
Srihardono
Rehap Gedung Rumah Dinas Dokter Puskesmas
81 m2 376.407.000
Rehabilitasi
Srihardono
Rehap Gedung Pustu
112 m2 520.464.000
Rehabilitasi
Seloharjo
Rehap Gedung Pustu
165 m2 766.755.000
49
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
6 Kecamatan Piyungan
Pelatihan Kader Tingkat Desa
3 Desa
Meningkatkan Pengetahuan Kader tentang Kesehatan
150 Kader
150.000.00
0
7 Kecamatan Imogiri
Pembangketan selokan depan Puskesmas Imogiri I
Puskesmas
Mengurangi Banjir 1 Kali
50.000.000
Pembelian Mobil Ambulance
Puskesmas
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 Unit
250.000.000
Pembelian Genset Kapasitas besar
Puskesmas
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 Unit
80.000.000
Pembelian Mobil Jenazah
Puskesmas
Peningkatan Pelayanan Masyarakat
1 Unit
200.000.000
Pembangunan Jamban Sehat
1 Desa Penunjang sarana Hidup Sehat
40 Sarana
200.000.00
0
Pelatihan Pelaku UKM 1 Desa
Pemberdayaan Pelaku UKM
75 Orang
75.000.000
Pelatihan Petugas Posyandu & BK3
1 Desa Peningkatan SDM 1 Unit
15.000.000
Insentif Petugas Posyandu & PSN
1 Desa Peningkatan Kesejahteraan Petugas Posyandu
50 orang
25.000.000
Pendampingan Posyandu Lansia
1 Desa Peningkatan Kesejahteraan Petugas Posyandu
4 Unit
8.000.000
PSN 1 Desa
Terciptanya lingkungan yang sehat
6 Dusun
5.000.000
PMT + Susu Lansia & Balita 6 Desa
Kesehatan Masyarakat
8 Unit
14.400.000
Penyuluhan sanitasi & Tata Lingkungan
1 Desa Agar lingkungan sehat
1 Unit
5.000.000
Pengadaan Alat Posyandu & Yandu plus
1 Desa Peningkatan Pelayanan Posyandu
6 Dusun
32.000.000
Pengadaan Peralatan Posyandu
1 Desa Penujang Kegiatan Posyandu
6 Dusun
30.000.000
PMT Anak TK & Paud 1 Desa Peningkatan Gizi 9 Unit
50.000.000
Penyuluhan Penurunan Angka Kematian Bayi
1 Desa Kesehatan Ibu & Bayi
150 KK
20.000.000
50
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
Refresing Kesehatan Jiwa Tk. Kec.
1 Desa Mengkoordinasikan Kesehatan Jiwa
1 Kali
15.000.000
Penggerakan kembali GERDUNAS TBC
1 Desa Mengantipasi permasalahan TBC
1 Kali
12.500.000
Seleksi Dokter Kecil 1 Desa
Penggerakan kembali TP UKS Kecamatan
1 Kali
10.000.000
8 Kecamatan Sanden
Pembinaan Kader Kesehatan
4 Desa Terciptanya Kader yang Tangguh
110 orang
33.000.000
9 Kecamatan Pajangan
Pengawasan obat dan makanan produk UKM/ Sosialisasi perijinan P-IRT untuk masyarakat dan pelaku UKM
Kecamatan
Peningkatan Kualitas Obat dan Produk UKM
3 Paket
-
Non PIK
10 Kecamatan Pandak
Terbentuknya POKJA Tanaman Obat Keluarga, Bantuan Bibit Tanaman
1 Desa
10 Pedukuh
an 50,000,000 PIK
Pengadaan Matras 2 Desa
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
40 unit 10,000,000 PIK
Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga
2 Desa Peningkatan Kesehatan Desa Siaga
70 org 4,795,000 PIK
Monitoring dan Evaluasi DB4MK
2 Desa Peningkatan Kesehatan DB4MK
70 org 4,795,000 PIK
Biaya Tera dan pemeliharaan timbangan dacin posyandu balita
4 Desa Peningkatan Kesehatan Balita
48 paket 5,000,000 PIK
11 Kecamatan Srandakan
Pelatihan packing produk makanan
2 Desa
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan PIRT
75 Orang
75.000.000
Pemberian PMT Balita, Bumil, Lansia
1 Desa Penambahan Gizi 19
Dusun
95.000.000
Pemberian PMT Balita, Bumil, Lansia
2 Desa Penambahan Gizi 24
Dusun
120.000.00
0
12 Kecamatan Dlingo
PMT Posyandu Lansia 6 Desa
Penambahan Gizi bagi Lansia
12 Kali 52.200.000
51
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
Kelas Ibu Hamil 6 Desa
Pelayanan Kesehatan ibu hamil
100 Bumil
76.200.000
Pendataan PUS
Pelayanan Kesehatan
1 LS 125.000.00
0
Pendampingan Bumil Resti
Pelayanan Kesehatan Bumil Risti
50 Bumil 1.800.000
Pemeriksaan Papsmear
Pelayanan Kesehatan
1LS 16.275.000
Pelatihan Motivator KP Ibu
Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1LS 14.230.000
Penyululuhan dan Pelatihan Kader Posyandu
Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1 LS 39.725.000
Rehap Gedung Puskesdes Desa
Untuk pelayanan kesehatan masyarakat
1 LS 325.000.00
0
Rehap Pustu 3 Desa
Untuk pelayanan kesehatan masyarakat
2 Unit 450.000.00
0
Pemberantasan Sarang Nyamuk
Dusun Terciptanya lingkungan yang sehat
5.310.000
Rakor Forum Kesehatan Desa
Kesepakatan gerakan Kesehatan Pada Masyarakat
18.500.000
Penyuluhan Kawasan Bebas Rokok
Terciptanya lingkungan sehat bebas asap rokok
1.380.000
13 Kecamatan Pleret
Pemekaran Puskesmas Pleret I & II
Puskesmas
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
500,000,00
0
Renovasi Rumah Dinas Dokter menjadi PUSTU
Rumah Dinas
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
125,000,00
0
Pembangunan Ruang Pasca Persalinan
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan
200,000,00
0
Penambahan Ruang Konsultasi KIA, KB dan Gizi
Puskesmas
Peningkatan Kelas Ruang Pelayanan
200,000,000
14 Kecamatan Bantul
Survei PHBS 190 RT
Penunjang sarana Hidup Sehat
1 paket 3.800.000
Survei PHBS 109 RT Penunjang sarana 1 paket 2.180.000
52
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
Hidup Sehat
Penanggulangan gizi buruk 5 Desa Peningkatan Gizi 1 paket 7.200.000
Pemberantasan TB Paru 5 Desa
Kesehatan pada Masyarakat
1 paket 4.000.000
Posyandu lansia dan Balita 5 Desa
Kesehatan pada Masyarakat
1 paket 48.000.000
15 Kecamatan Sewon
Penyuluhan Kesehatan, Peningkatan dan Pendampingan PIK-R
- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- - Non PIK
Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba
- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- - Non PIK
Stimulan kegiatan posyandu desa Timbulharjo dan Pendowoharjo
2 Desa
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Posyandu
44 kelompo
k - Non PIK
Pembentukan dan kegiatan Posbindu desa Timbulharjo dan Pendowoharjo 20 dusun
2 Desa
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Posbindu Desa
20 Dusun -
Non PIK
Penguatan kegiatan DB4MK 1 kali 4 desa
4Desa Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
1 Kali - Non PIK
Operasional mobil untuk ambulance desa utk mendukung Desa Siaga
1 Desa
Peningkatan Fasilitas Kesehatan Desa Siaga
63 Dusun
- Non PIK
Pendampingan kesehatan industri dan home industri
4 Desa
Pemberian Informasi Kesehatan home industri
- - Non PIK
Pembuatan jamban dan SPAL desa Timbulharjo dan Pendowoharjo
2 Desa Memaksimalkan Program STBM
20 Paket - Non PIK
Pembangunan IPAL Limbah Medis cair Puskesmas Sewon II
Puskesmas
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
- - Non PIK
16 Kecamatan Sedayu
Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa
Desa Argosari
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
1 unit - Non PIK
17 Kecamatan Banguntapan
Pembuatan Pagar Puskesmas Banguntapan I
Puskesmas
Meningkatkan Keamanan Rumdin
37.5 m2 15.000.000
Pelebaran saluran Puskes Terciptanya 90 m2 36.000.000
53
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume
Pagu Catatan Penting
pembuangan air depan Pusk.
mas lingkungan yang sehat
Rehab Puskesmas B.Tapan II
Puskesmas
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat
15 Paket 50.000.000
Area Tempat Merokok
Puskesmas
Terciptanya lingkungan yang sehat
9 m2 15.000.000
Pemeliharaan Gedung Pusk. B.Tapan III
Puskesmas
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat
1 Paket 50.000.000
Pemeliharaan Gedung Pustu Pusk. B.atan III
Puskesmas
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat
1 Paket 100.000.000
Pencegahan Penularan Penyakit endemik/epidemik melalui gertak PSN
3 Desa Terciptanya lingkungan yang sehat
24 Dusun
17.280.000
Penemuan Dini Penderita TB
Puskesmas
Mengantipasi permasalahan TBC
8 Desa 48.000.000
Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan Masyarakat tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
1 Desa Peningkatan Pelayanan Kesehatan
30 orang 10.000.000
Selain usulan program dan kegiatan yang langsung diusulkan oleh
masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku
kepentingan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang
Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul, yang ditujukan untuk mendukung
kesekretariatan (operasional). Adapun perkembangan besaran anggaran KPAD
dan PMI dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.9 Perkembangan Besaran Anggaran Hibah pada PMI
dan Bantuan Sosial pada KPAD Tahun 2014 sampai 2017
No Bantuan 2014 2015 2016 2017
1. Hibah PMI 500.000.000 850.000.000 850.000.000 500.000.000
2. Bansos
KPAD
100.000.000 150.000.000 70.000.000 70.000.000
54
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
A. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan nasional yang tertuang dalam 9 agenda prioritas disebut
sebagai “Nawacita”, dan kebijakan yang terkait dengan Kementrian Kesehatan
adalah “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Arah kebijakan
Kementrian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting, yaitu :
1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)
Puskesmas mempunyai fungsi Pembina kesehatan wilayah melalui 4
jenis upaya, yaitu:
a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat
b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat
c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan
d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan
2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care)
Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu dan
keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan
kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
3. Intervensi Berbasis risiko Kesehatan
Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan
pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin,
kelompok berisiko serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan,
kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN
Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul diselenggarakan dalam
upaya mendukung Visi Nasional di bidang kesehatan, Visi Pemerintah Provinsi
DIY dan Visi Kabupaten Bantul dengan melalui analisis situasi dan kondisi,
memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMN bidang
kesehatan, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul.
55
Sektor kesehatan merupakan sektor yang menjadi urusan wajib dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah meletakkan sektor kesehatan
merupakan prioritas dalam pembangunan. Demikian juga dengan Pemerintah
Kabupaten Bantul yang berkomitmen bahwa ”kesehatan” merupakan sektor
prioritas dan tertuang dalam visi Kabupaten Bantul. Tujuan pembangunan
kesehatan di Kabupaten Bantul adalah tercapainya derajat kesehatan
masyarakat di Kabupaten Bantul yang optimal. Tujuan ini dijabarkan dalam
sasaran tahunan, dan pada tahun 2019 sasaran yang ingin diraih dari setiap
tujuan khusus yang telah ditetapkan sebagai berikut :
1. Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat
Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
Indikator :
a. Menurunnya Angka Kematian Ibu sebesar 85 per 100.000 kelahiran
hidup
b. Menurunnya Angka Kematian Bayi sebesar 8,2 per 10.000 kelahiran
hidup
c. Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,36
2. Terciptanya budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Sasaran: Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk
hidup sehat
a. Prevalensi HIV AIDS sebesar <0,5 %
b. Menurunnya Angka Kesakitan/ Incidence Rate (IR) DBD sebesar 120
per 100.000 penduduk
56
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan,
sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta
memperhatikan isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai
program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten
Bantul tahun 2019. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan
tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
57
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 179.698.519.860
230.254.747.801
0102 Kesehatan 179.698.519.860
230.254.747.801
0102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 : Capaian Nilai AKIP 0 angka 4.817.496.160 0 angka 4.186.600.000
0102.010201.01.036
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Keluaran : Jumlah Pembayaran Air, Listrik, Telpon, Internet
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kab. Bantul
12 kali 890.381.000 APBD Kabupaten/K
ota
12 kali 2.144.500.000
Keluaran : Jumlah Pembelian
Surat Kabar
12 SKH 12 SKH
Keluaran : Jumlah Pajak
Kendaraan Bermotor
22 Unit 22 Unit
Keluaran : Jumlah pembelian
perlengkapan kantor
12 kali 12 kali
Keluaran : Jumlah pembayaran
tenaga Pengelola Keuangan dan barang di Dinkes Kab. Bantul
12 kali 12 kali
Keluaran : Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS
2 kali 2 kali
Hasil : Cakupan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan
perkantoran
100 persen 100 persen
0102.010201.01.037
Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi
Keluaran : Jumlah Konsumsi
untuk pertemuan dan tamu
Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Hasil : Cakupan pelaksanaan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
Dinas
Kesehatan Kabupaten
Bantul
341105 porsi 432 kali
100 presen
887.058.920 APBD Kabupaten/K
ota
341105 porsi
432 kali
100 presen
1.092.000.000
58
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.01.038
Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran
Keluaran : Jumlah Pembayaran
Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran
Keluaran : Jumlah pembayaran
lahan yang disewa
Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul
12 kali
12 kali
3.040.056.240 APBD Kabupaten/K
ota
12 kali
12 kali
950.100.000
Keluaran : Jumlah tenaga kontrak
dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul
1452 OB 1452 OB
Hasil : Cakupan pembayaran jasa
pengelola pelayanan perkantoran dilaksanakan tepat waktu dan
sesuai rencana
100 persen 100 persen
Hasil : Cakupan Lahan yang disewa dapat dibayar
100 persen 100 persen
Hasil : Cakupan Pembayaran
honor tenaga kontrak
100 persen 100 persen
0102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
0 persen 1.663.483.500 0 persen 3.339.678.858
0102.010201.02.051
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Keluaran : Jumlah pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Hasil : Cakupan pengadaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan Kab. Bantul
12 kali
100 persen
379.650.000 APBD Kabupaten/K
ota
12 kali
100 persen
2.253.691.208
0102.010201.02.052
Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor
Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor
Hasil : Cakupan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kantor
Dinas Kesehatan Kab Bantul
24 kali 100 persen
574.050.000 APBD Kabupaten/K
ota
24 kali 100 persen
146.150.150
0102.010201.02.053
Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
Keluaran : Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang
dipelihara
Hasil : Cakupan Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional
Dinas Kesehatan Bantul
22 unit
100 Persen
709.783.500 APBD Kabupaten/K
ota
22 unit
100 Persen
939.837.500
0102.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 : Cakupan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
0 persentase
200.000.000 0 persentase
224.305.000
59
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.05.018
Pendidikan, Pelatihan,
Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur
Keluaran : Jumlah Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7 kali 200.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 kali 224.305.000
Keluaran : Jumlah pengiriman peserta diklat
2 kali 3 kali
Keluaran : Jumlah rapat-rapat atau pertemuan untuk kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2019
9 kali 9 kali
Keluaran : Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan
17 kali 17 kali
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi untuk Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
5 kali 6 kali
Keluaran : Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul
45 Fasyankes
45 Fasyankes
Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur
100 persen 100 persen
0102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 : Capaian penilaian kinerja 0 angka 309.167.625 0 angka 337.160.000
0102.010201.06.009
Penyusunan sistem manajemen mutu
Keluaran : Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015
Keluaran : Jumlah Audit Eksternal Surveilance
Hasil : Sertifikat ISO 9001:2015 dapat dipertahankan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
30 kali
3 kali
3 dokumen
158.900.000 APBD Kabupaten/
Kota
40 kali
0 kali
0 dokumen
166.900.000
0102.010201.06.017
Penyusunan laporan
capaian kinerja, keuangan, barang,
kepegawaian dan ketatausahaan
Keluaran : Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020
Keluaran : Jumlah Pertemuan LOKAKESDA
Dinas Kesehatan, Kab. Bantul
6 dokumen
1 kali
150.267.625 APBD Kabupaten/
Kota
6 dokumen
1 kali
170.260.000
60
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Cakupan penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Reviu Renstra dan Renja Dinkes Tahun 2020
Hasil : Cakupan pertemuan
LOKAKESDA
100 persen
100 persen
100 persen
100 persen
0102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 : Penggunaan Obat Rasional (POR) 0 persentase 7.450.155.000 0 persentase 8.609.579.594
0102.010201.15.009
Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi
Keluaran : Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan
dinas kesehatan bantul
45 jenis 7.450.155.000 APBD Kabupaten/
Kota
50 jenis 8.609.579.594
Keluaran : Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes
untuk pelayanan kesehatan
35 jenis 40 jenis
Keluaran : Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat
27 puskesmas
27 puskesmas
Keluaran : Jumlah koordinasi, workshop kefarmasian
12 kali 12 kali
Hasil : Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan
kesehatan masyarakat
100 persen 100 persen
Hasil : Cakupan pelaksanaan distribusi ke puskesmas
100 persen
100 persen
Hasil : Cakupan pelaksanaan koordinasi, workshop kefarmasian
100 100 100 100
0102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1 : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat
dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)
0 puskesmas 80.769.142.175 0 puskesmas 87.276.640.445
2 : Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)
0 puskesmas
0 puskesmas
3 : Jumlah Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
0 puskesmas
0 puskesmas
61
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.16.002
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional
Kab Bantul 52 Kali 613.548.375 APBD Kabupaten/
Kota
52 Kali 819.971.841
Keluaran : Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional
88 Kali 88 Kali
Keluaran : Jumlah pelaksanaan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional
5 Kali 5 Kali
Keluaran : Jumlah puskesmas mendapatkan Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional
27 Puskesmas 27 Puskesmas
Keluaran : Jumlah tenaga konsultansi psikolog di puskesmas
6 Orang 12 Orang
Keluaran : 27 puskesmas di kabupaten bantul melaksanakan program PIS PK
27 puskesmas
27 puskesmas
Hasil : Cakupan pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat
100 persen 100 persen
0102.010201.16.009
Peningkatan kesehatan masyarakat
Keluaran : jumlah evaluasi dan penguatan desa siaga
Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul
4 kali 332.990.000 APBD Kabupaten/
Kota
4 kali 376.250.000
Keluaran : jumlah drilling KIA 3 kali 3 kali
Keluaran : jumlah penguatan jejaring fasilitas kesehatan
1 kali 1 kali
Keluaran : jumlah evaluasi SDIDTK dan
penggunaan buku KIA di p0syandu
4 kali 4 kali
Keluaran : jumlah peningkatan kapasitas petugas MTBS
1 kali 1 kali
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Workshop (Yandas)
6 Kali 6 Kali
62
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan PIS PK (yandas)
4 kali 4 kali
Keluaran : Jumlah study banding dusun percontohan kesehatan
1 kali 0 kali
Keluaran : Jumlah Kegiatan
Peringatan Pekan ASI Sedunia (Gizi)
1 kali
1 kali
Keluaran : Jumlah Workshop Aplikasi SEPEKAN (Gizi)
2 kali 2 kali
Keluaran : Jumlah Kegiatan Refreshing Konselor dan Motivator PMBA (Gizi)
2 kali 2 kali
Keluaran : Jumlah Pertemuan Lintas
Sektoral (Gizi)
1 kali 1 kali
Keluaran : Jumlah sosialisasi program UKM
1 kali 1 kali
Keluaran : Jumlah Rakor Tim UKM Kab 3 kali 3 kali
Keluaran : Jumlah Rakor Pengelola
UKM Puskesmas
3 kali 3 kali
Keluaran : Jumlah Evaluasi Keuangan
5 kali 5 kali
Keluaran : Jumlah Evaluasi Program 4 kali 4 kali
Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
100 100
100 100
Hasil : Presentase capaian ASI Eksklusif
50 persen 53 persen
63
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.16.015
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Keluaran : Jumlah pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat
Hasil : Cakupan pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan program upaya kesehatan
masyarakat
Dinas Kesehatan Kab. Bantul
6 kali
100 persen
165.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
6 kali
100 persen
175.000.000
0102.010201.16.016
Perijinan dan pengawasan praktek
tenaga dan sarana kesehatan
Keluaran : Jumlah Peserta FGD Perizinan
Keluaran : Jumlah Peserta Binwasdal Bidang Kesehatan
Keluaran : Jumlah Peserta Update Knowledge Petugas Perizinan
Keluaran : Jumlah Software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan
Hasil : Cakupan kegiatan Praktik tenaga dan sarana kesehatan terpantau dan terkendali
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
135 orang
300 orang
15 orang
1 paket
100 persen
129.391.300 APBD Kabupaten/
Kota
135 orang
350 orang
25 orang
1 paket
100 persen
149.527.821
0102.010201.16.019
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Srandakan
Hasil : Cakupan Pelayanan di Puskesmas Srandakan
14 Jenis
100 Prosentase
2.305.437.000 APBD Kabupaten/
Kota
14 Jenis
100
Prosentase
2.375.118.000
0102.010201.16.020
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden
Keluaran : Layanan kesehatan di Puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sanden
8 Jenis
100 Persen
2.350.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
8 Jenis
100 Persen
2.400.000.000
0102.010201.16.021
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek
Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Kretek
Hasil : Cakupan pelayanaan
kesehatan masyarakat di Puskesmas Kretek
Dinas Kesehatan - Puskesmas Kretek
9 Jenis
100 Persen
2.560.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
9 Jenis
100 Persen
2.600.000.000
0102.010201.16.022
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Pundong
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pundong
Dinas Kesehatan-Puskesmas Pundong
11 Jenis
100 Persen
2.984.400.000 APBD Kabupaten/
Kota
11 Jenis
100 Persen
3.448.800.000
64
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.16.023
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro
Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan di Puskesmas Bambanglipuro
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro
Puskesmas Bambanglipuro
9 Jenis
100 Persen
3.140.090.000 Badan Layanan Umum Daerah
9 Jenis
100 Persen
3.862.300.984
0102.010201.16.024
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I
Keluaran : Jumlah Pelayanan di
Puskesmas Pandak I
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak 1
Dinas
Kesehatan - Puskesmas Pandak 1
7 Jenis
100 Persen
1.992.921.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 Jenis
100 Persen
2.032.978.000
0102.010201.16.025
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Pandak II
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di
Puskesmas Pandak II
Dinkes Kesehatan- Puskes
mas Pandak II
5 Jenis
100 Persen
1.812.800.000 APBD Kabupaten/
Kota
5 Jenis
100 Persen
1.833.800.000
0102.010201.16.026
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Bantul I
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I
5 Jenis
100 Persen
2.336.130.000 APBD Kabupaten/
Kota
5 Jenis
100 Persen
2.382.086.000
0102.010201.
16.027 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II
Keluaran : Jumlah pelayanan di
Puskesmas Bantul II
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bantul II
Dinas
Kesehatan-Puskesmas Bantul II
5 Jenis
100 Persen
1.891.071.000 APBD
Kabupaten/Kota
5 Jenis
100 Persen
1.967.470.000
0102.010201.16.028
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Jetis 1
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis 1
Dinas Kesehatan-Puskesmas Jetis 1
7 Jenis
100 Persen
2.327.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 Jenis
100 Persen
2.373.000.000
0102.010201.16.029
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II
Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Jetis II
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Jetis II
Dinas Kesehatan - Puskesmas Jetis II
4 jenis
100 Persen
1.365.500.000 Badan Layanan Umum Daerah
4 jenis
100 Persen
1.520.981.000
0102.010201.16.030
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I
Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Imogiri 1
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di
Dinas Kesehatan-Puskesmas Imogiri I
7 Jenis
100 Persen
1.972.850.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 Jenis
100 Persen
2.032.479.000
65
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Puskesmas Imogiri 1
0102.010201.16.031
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II
Keluaran : Jumlah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Imogiri II
Hasil : Cakupan pelayanan
kesehatan masyarakat di Puskesmas Imogiri II
Dinas Kesehatan-Puskesmas Imogiri II
6 jenis
100 Persen
2.003.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
6 jenis
100 Persen
2.200.000.000
0102.010201.16.032
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I
Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Dlingo I
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Dlingo I
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Puskesmas Dlingo I
7 Jenis
100 Persen
1.681.448.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 Jenis
100 Persen
1.715.245.000
0102.010201.16.033
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II
Keluaran : Jumlah layananan
kesehatan masyarakat di Puskesmas Dlingo II
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Dlingo II
Dinas
Kesehatan-Puskesmas Dlingo II
5 Jenis
100 Persen
1.280.200.000 APBD Kabupaten/
Kota
5 Jenis
100 Persen
1.495.849.000
0102.010201.16.034
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret
Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Pleret
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pleret
5 jenis
100 Persen
3.612.587.500 APBD Kabupaten/
Kota
5 jenis
100 Persen
4.112.272.000
0102.010201.16.035
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan
Keluaran : Pelayanan kesehatan di Puskesmas Piyungan
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan
Dinas Kesehatan-Puskesmas Piyungan
10 Jenis
100 Persen
3.476.938.000 APBD Kabupaten/
Kota
10 Jenis
100 Persen
3.603.234.000
0102.010201.16.036
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Banguntapan I
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I
Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banguntapan I
6 Jenis
100 Persen
2.190.405.000 APBD Kabupaten/
Kota
6 Jenis
100 Persen
2.414.920.000
0102.010201.16.037
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II
Keluaran : Jumlah layanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan II
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan II
Dinas Kesehatan - Puskesmas Banguntapan II
7 jenis
100 Persen
1.840.952.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 jenis
100 Persen
1.902.092.000
66
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.16.038
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Banguntapan III
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III
Dinas Kesehatan-Puskesmas Banguntapan III
3 Jenis
100 Persen
912.137.000 APBD Kabupaten/
Kota
3 Jenis
100 Persen
930.471.000
0102.010201.16.039
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I
Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Sewon I
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sewon I
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Puskesmas Sewon I
8 Jenis
100 Persen
2.600.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
8 Jenis
100 Persen
2.700.000.000
0102.010201.16.040
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II
Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Sewon II
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Sewon II
dinas kesehatan - puskesmas sewon 2
5 Jenis
100 Persen
2.260.070.000 APBD Kabupaten/
Kota
5 Jenis
100 Persen
2.305.490.000
0102.010201.16.041
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Kasihan I
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I
DINAS kESEHATAN- PUSKESMA kASIHAN I
7 Jenis
100 Persen
3.055.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 Jenis
100 Persen
3.130.000.000
0102.010201.16.042
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II
Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas Kasihan II
Puskesmas Kasihan
II/Dinas Kesehatan
8 jenis
100 Persen
1.737.200.000 Badan Layanan
Umum Daerah
8 jenis
100 Persen
1.737.200.000
0102.010201.16.043
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan
Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Pajangan
Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan
Dinas Kesehatan - Puskesmas Pajangan
8 Jenis
100 Persen
2.850.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
8 Jenis
100 Persen
3.150.000.000
0102.010201.16.044
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I
Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Sedayu I
Hasil : Cakupan pelayanan di Puskesmas Sedayu I
Dinas Kesehatan-Puskesmas Sedayu I
8 Jenis
100 Persen
1.888.254.000 APBD Kabupaten/
Kota
8 Jenis
100 Persen
1.889.093.000
0102.010201.16.045
Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II
Keluaran : Jumlah pelayananan di Puskesmas Sedayu II
Hasil : Cakupan pelayanan di
Dinas Kesehatan-Puskesmas Sedayu II
7 Jenis
100 Persen
1.590.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 Jenis
100 Persen
1.600.000.000
67
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Puskesmas Sedayu II
0102.010201.16.073
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Srandakan
Keluaran : Jumlah Keluarga di data PISPK
Keluaran : Jumlah Upaya Esensial
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,P3
Keluaran : Jumlah Desa STBM Keluaran
: Jumlah Operasional BOK
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatab BOK
Hasil : Prosentase keluarga dilakukakan PISPK
Hasil : Prosentase tercapainya SPM
Hasil : Prosentase pelayanan UKM pengembangan
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas
Hasil : Presentase Desa Stop BABS
6000 KK
6 Upaya
10 Upaya
18 Rapat
2 Desa
44 Kali
8 Kali
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
575.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK
6 Upaya
10 Upaya
18 Rapat
2 Desa
44 Kali
8 Kali
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
664.484.375
0102.010201.16.074
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas
Sanden
Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK
Keluaran : Jumlah UKM Esensial
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
Keluaran : Jumlah Desa STBM Keluaran
: Jumlah Operasional BOK
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK
3000 KK
7 upaya
5 upaya
17 kali
2 desa
64 kali
6 kali
100 persentase KK
531.822.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK
7 upaya
5 upaya
17 kali
0 desa
64 kali
6 kali
100 persentase KK
614.586.799
68
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas
Hasil : PresentaseDesa Stop BABS
100 persentase
100 persentase
100 persentase
100 persentase
100 persentase
100 persentase
100 persentase
100 persentase
0102.010201.16.075
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Kretek
Keluaran : Jumlah Keluarga Di Data PIS PK
Dinas Kesehatan - Puskesmas Kretek
2220 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 606.703.125
Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 Kali
16 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 5 Desa
5 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 4 Kali
4 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
2 Kali
2 Kali
69
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Presentasi Keluarga dilakukan PIS PK
100 %
100 %
Hasil : Presentase Tercapainya SPM
100 %
100 %
Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Persentase Pelaksanaan manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Persentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.076
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong
Keluaran : Jumlah Keluarga di data
PIS-PK
Dina
s Kesehatan - Puskesmas
5000 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 606.703.125
Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 upaya
10 upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,P3 ( Fungsi Managemen )
16 rapat
16 rapat
Keluaran : Jumlah Desa STBM 3 desa
3 desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK ( Dukungan Managemen )
19 kali
19 kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
5 kali
5 kali
70
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase Keluarga dilakukan PIS PK
100 persen
100 persen
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 persen
100 persen
Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 persen
100 persen
Hasil : Prosentase Pelayanan Manajemen Puskesmas
100 persen
100 persen
Hasil : Prosentase Desa Stop BABS 100 persen
100 persen
0102.010201.16.077
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro
Keluaran : Jumlah keluarga di PIS- PK Dinas
Kesehatan - Puskesmas Bambanglipuro
0 Rumah Tangga/KK
525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 Rumah Tangga/KK
606.703.125
Keluaran : Jumlah upaya UKM esensensial
0 upaya
0 upaya
Keluaran : Jumlah upaya UKM pengembangan
0 upaya
0 upaya
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan P1,P2,P3
0 rapat
0 rapat
Keluaran : Jumlah Desa STBM 0 desa
0 desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 0 kegiatan
0 kegiatan
Keluaran : Jumlah sub kegiatan UKM
0 upaya
0 upaya
Hasil : Pesentase cakupan keluarga PIS-PK
0 %
0 %
71
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Persentase capaian SPM sesuai target
0 %
0 %
Hasil : Prosentase pelayanan UKM pengembangan
0 %
0 %
Hasil : Prosentase pelaksanaan managemen Puskesmas
0 %
0 %
Hasil : Prosentase desa Stop BABS 0 %
0 %
0102.010201.16.078
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Pandak I
Keluaran : Jumlah Keluarga di Data PIS-PK
Dinas Kesehatan - Puskesmas
Pandak 1
5000 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 664.484.375
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,dan P3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa
2 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 3 Kali
3 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
8 Kali
8 Kali
Hasil : Presentase Keluarga Yang Dilakukan PIS-PK
60 % KK
0 % KK
72
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Presentase Desa STOP BABS
100 %
100 %
0102.010201.16.079
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II
Keluaran : Jumlah keluarga di data PISPK
Dinas Kesehatan- Puskesmas Pandak II
4432 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 664.484.375
Keluaran : Jumlah UKM Ensensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
4 Kali
4 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa
2 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 3 Kali
3 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
9 Kali
9 Kali
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PISPK
50 persen
0 persen
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 persen
100 persen
73
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 persen
100 persen
Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 persen
100 persen
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 persen
100 persen
0102.010201.16.080
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I
Keluaran : Jumlah Keluarga di Data PIS-PK
Dinas Kesehatan - Puskesmas Bantul I
7500 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
7500 KK 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pertemuan P1, P2, P3
5 Rapat
5 Rapat
Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa
1 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 3 Kali
3 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
8 Kali
8 Kali
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS-PK
100 % KK
100 % KK
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
74
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.081
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Bantul II
Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK
Dinas Kesehatan - Puskesmas Bantul II
795 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2,P3
26 Kali
26 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa
3 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 15 Kali
15 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
11 Kali
11 Kali
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK
100 %
100 %
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
75
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.082
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I
Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK
Dinas Kesehatan-Puskesmas Jetis 1
6460 kk 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 kk 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 Kali
16 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa
2 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 14 Kali
14 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
9 Kali
9 Kali
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK
53 Presentase
0 Presentase
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 Presentase
100 Presentase
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 Presentase
100 Presentase
76
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas
100 Presentase
100 Presentase
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 Presentase
100 Presentase
0102.010201.16.083
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Jetis II
Keluaran : Jumlah keluarga yang di data
PIS PK 4800 kk
Dina
s Kesehatan - Puskesmas Jetis II
4800 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
4 Upaya
4 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa
0 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 7 Kali
7 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
6 Kali
6 Kali
Hasil : Prosentase Keluarga
dilakukan PIS PK
100 Prosentase
KK
100
Prosentase KK
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 Prosentase
100 Prosentase
Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 Prosentase
100 Prosentase
77
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 Prosentase
100 Prosentase
Hasil : Prosentase Desa STOP BABS
100 Prosentase
100 Prosentase
0102.010201.16.084
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I
Keluaran : Jumlah Keluarga di Data
PISPK
5156 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 606.703.125
Keluaran : Jumlah UKM Esensial
6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2,
P3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM
4 Desa
4 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK
60 Kali
60 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
4 Kali
4 Kali
Hasil : Persentase Keluarga dilakukan PISPK
57 Persentase
0 Persentase
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 Presentase
100 Presentase
Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 Persentase
100
Persentase
Hasil : Persentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 Persentase
100 Persentase
Hasil : Persentase Desa Stop BABS
100 Persentase
100 Persentase
78
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.16.085
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II
Keluaran : Jumlah keluarga di data PISPK 6000 KK
Dinas Kesehatan Bantul- Puskesmas Imogiri II
6600 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
2400 KK 664.484.375
Keluaran : Jumlah UKM esensial 6 Upaya
6 upaya
6 upaya
Keluaran : Jumlah UKM pengembangan 6 upaya
6 upaya
6 upaya
Keluaran : Jumlah pertemuan P1,P2,P3 17 kali rapat
17 rapat
17 rapat
Keluaran : Jumlah desa STBM 4 desa
1 desa
1 desa
Keluaran : Jumlah operasional BOK 12 kali
12 kali
12 kali
Keluaran : Jumlah sub kegiatan UKM 6 kali
6 kegiatan
6 kegiatan
Hasil : Presentase keluarga dilakukan pispk
30 persen
30 persen
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 persen
100 persen
Hasil : Presentase pelayanan UKM pengembangan
100 persen
100 persen
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen puskesmas
100 persen
100 persen
Hasil : Presentase desa stop BABS 100 persen
100 persen
0102.010201.16.086
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I
Keluaran : Jumlah Keluarga didata PISPK
Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
3 Desa
6 Kali
525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
3 Desa
6 Kali
525.000.000
79
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Bantul - Puskesmas Dlingo I
Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
10 Kali
10 Kali
Keluaran : Jumlah pertemuan P1, P2, P3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 3 Desa
3 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 12 Kali
12 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan
UKM
2 Kali
2 Kali
Hasil : Presentase keluarga dilakukan pendataan PIS PK
100 presentase
100 presentase
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 presentase
100 presentase
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 presentase
100
presentase
Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 presentase
100 presentase
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 presentase
100 presentase
0102.010201.
16.087 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II
Keluaran : Jumlah Keluarga di data PIS
PK KK
5005 KK 575.000.000 APBD
Kabupaten/Kota
0 KK 664.484.375
Keluaran : Jumlah UKM Esensial
6 Jenis Upaya
6 Jenis Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
5 Jenis Upaya
5 Jenis Upaya
80
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah pertemuan p1,p2,p3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM
1 Desa
1 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK
12 Kali
12 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegitan UKM
2 Kali
2 Kali
Hasil : Prosentase keluarga di lakukan pendataan PISPK
100 %
100 %
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 Persen
100 Persen
Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengengembangan
100 Persen
100 Persen
Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 Persen
100 Persen
Hasil : Prosentase Desa Stop BABS
100 Persen
100 Persen
0102.010201.16.088
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret
Keluaran : Jumlah kelurga di data PIS-PK
Puskesmas Pleret
8041 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 525.000.000
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 upaya
6 upaya
Keluaran : Jumlah UKM
Pengembangan
10 upaya
10 upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pertemuan P1,P2,P3
12 Rapat
12 Rapat
Keluaran : Jumalah Desa STBM 5 DESA
5 DESA
81
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah operasional BOK 12 KALI
12 KALI
Keluaran : Jumlah sub kegiatan UKM
8 KALI
8 KALI
Hasil : Presentase keluarga dilakukan PIS-PK
100 % KK
100 % KK
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.089
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan
Keluaran : Jumlah Keluarga di data PIS-PK
Dinas Kesehatan-Puskesmas Piyungan
8000 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2 P3 (Fungsi manajemen)
28 Kali (rapat)
28 Kali (rapat)
Keluaran : Jumlah Desa STBM 3 Desa
3 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK (Dukungan Manajemen)
12 Kali
12 Kali
82
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
12 Kali
12 Kali
Hasil : Persentase Keluarga dikunjungi PIS-PK
100 %
100 %
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Persentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Persentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.090
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I
Keluaran : Jumlah Keluarga Didata PIS PK
Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banguntapan I
7000 KK 590.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 590.000.000
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa
3 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 25 kali
25 kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
12 Kali
12 Kali
83
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase Keluarga Dilakukan PIS PK
70 %
0 %
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan
70 %
70 %
Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Prosentase Desa Stop BABS 70 %
100 %
0102.010201.16.091
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II
Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS
PK
Dinas
Kesehatan - Puskesmas Banguntapan II
5378 keluarga 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 keluarga 540.000.000
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah pertemuan P1P2P3
14 kali
14 kali
Keluaran : Jumlah Desa STMB 1 desa
4 desa
Keluaran : Jumlah Opersional BOK 24 kali
24 kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
10 kali
10 kali
Hasil : persentase keluarga didata PIS PK .
100 presentase KK
0 presentase KK
84
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 presentase
100 presentase
Hasil : Presentase pelayanan UKM pengembangan
100 presentase
100 presentase
Hasil : Presentase pelaksanaan managemen Puskesmas
100 presentase
100
presentase
Hasil : Presentase Desa STBM 100 Presentase
100 Presentase
0102.010201.16.092
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III
Keluaran : Jumlah Keluarga didata PIS PK
Dinas Kesehatan-Puskesmas
12240 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
29 Kali
29 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 0 desa
0 desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 12 kali
12 kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
12 kali
12 kali
Hasil : Prosentase Keluarga dilakukan PIS PK
100 persen
0 persen
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
60 persen
100 persen
Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 persen
100 persen
85
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 persen
100 persen
Hasil : Prosentase Desa Stop BABS 100 persen
100 persen
0102.010201.16.093
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Sewon I
Keluaran : Jumlah keluarga didata 7378 Keluarga 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
6519 Keluarga 624.037.500
PIS PK
Keluaran : Jumlah UKM Esensia
6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM
2 Upaya
2 Upaya
Pengembangan
Keluaran : Jumlah pertemuan P1,
14 Kali
14 Kali
P2, P3
Keluaran : Jumlah desa STBM
2 Desa
2 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK
24 Kali
24 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan
10 Kali
10 Kali
UKM
Hasil : Presentase keluarga didata
55 %
100 %
86
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
PIS PK
Hasil : Prosentase tercapainya
60 %
100 %
Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
Hasil : Presentase Pelayanan UKM
100 %
100 %
Pengembangan
Hasil : Presentase Pelaksanaan
100 %
100 %
Manajemen Puskesmas
Hasil : Presentase Desa STBM
100 %
100 %
0102.010201.16.094
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II
Keluaran : Jumlah Keluarga di Data PISPK
Dinas Kesehatan-Puskesmas Sewon II
9500 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 624.037.500
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : JumlahUKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2, P3
19 Pertemuan
19 Pertemuan
87
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah desa STBM 1 desa
0 desa
Keluaran : Jumlah operasional BOK 4 kali
4 kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
10 kali
8 kali
Hasil : Persentase Keluarga dilakukan PISPK
100 persentase
0 persentase
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 percentase
100 percentase
Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 persentase
100
persentase
Hasil : Persentase pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 persentase
100 persentase
Hasil : Persentase Desa stop BABS 100 persentase
100 persentase
0102.010201.16.095
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Kasihan I
Keluaran : jumlah keluarga di data
PISPK
DINAS
KESEHATAN- PUSKESMAS KASIHAN1
9000 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 540.000.000
Keluaran : jumlah ukm esensial 6 upaya
6 upaya
Keluaran : jumlah ukm pengembangan
10 upaya
10 upaya
Keluaran : jumlah pertemuan p1,p2 dan p3
16 pertemuan
16 pertemuan
Keluaran : jumlah desa stbm 1 desa
0 desa
88
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : jumlah operasional bok 21 kali
21 kali
Keluaran : jumlah sub kegiatan ukm
7 kali
7 kali
Hasil : prosentase keluarga yang didata PISPK
100 persentase kk
100 persentase kk
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : presentase pelayanan ukm pengembangan
100 %
100 %
Hasil : persentase pelaksanaan manajemen puskesmas
100 %
100 %
Hasil : persentase desa stbm 100 %
100 %
0102.010201.16.096
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II
Keluaran : Jumlah Keluarga di data PIS PK
Puskesmas Kasihan II/Dinas Kesehatan
5241 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 540.000.000
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,P3
7 Kali
7 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa
1 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 32 Kali
32 Kali
89
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
12 Kali
12 Kali
Hasil : Persentase Keluarga dilakukan PIS PK
100 %KK
0 %KK
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Persentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Persentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.097
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas Pajangan
Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK
Dinas Kesehatan - Puskesmas Pajangan
23500 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 664.484.375
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
3 Upaya
3 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
16 Kali
16 Kali
Keluaran : Jumlah Data STBM 3 Desa
3 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 14 Kali
14 Kali
90
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
9 Kali
9 Kali
Hasil : Presentasi Keluarga dilakukan PIS PK
68 Presentase KK
0 Presentase KK
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 Presentase
100
Presentase
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 Presentase
100 Presentase
Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 Presentase
100 Presentase
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 Presentase
100
Presentase
0102.010201.16.098
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I
Keluaran : Jumlah keluarga di data PISPK
Dinas Kesehatan-Puskesmas Sedayu I
4000 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 606.703.125
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya
6 Upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
10 Upaya
10 Upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 Kali
17 Kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa
2 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 57 Kali
57 Kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
7 Kali
7 Kali
91
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PISPK
100 %KK
100 %KK
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 %
100 %
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 %
100 %
Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas
100 %
100 %
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %
100 %
0102.010201.16.099
Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II
Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS
PK
Dinas
Kesehatan-Puskesmas Sedayu II
5809 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 KK 606.703.125
Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 upaya
6 upaya
Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan
8 upaya
9 upaya
Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3
17 kali
17 kali
Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa
2 Desa
Keluaran : Jumlah Operasional BOK 12 kali
12 kali
Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM
3 kali
3 kali
Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK
100 presentase KK
100 presentase KK
92
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
100 presentase
100 presentase
Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan
100 presentase
100 presentase
Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas
100 presentase
100
presentase
Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 presentase
100 presentase
0102.010201.16.100
Operasional Rumah Sakit Keluaran : Jumlah honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit
Keluaran : Jumlah Belanja Barang Habis Pakai
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit
Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan tingkat atas
Dinas Kesehatan - Rumah Sakit D Bambanglip
uro
312 OB
125 Jenis
12 bulan
100 persen
4.800.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
312 OB
125 Jenis
12 bulan
100 persen
5.547.000.000
0102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1 : Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT
2 : Cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM
0 persentase
0 persentase
125.000.000 0 persentase
0 persentase
140.500.000
0102.010201.17.001
Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Keluaran : Jumlah evaluasi keamanan pangan
Dinas Kesehatan 3 kali 125.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
3 kali 140.500.000
Keluaran : Jumlah workshop obat dan yanfar
3 kali 3 kali
Keluaran : Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan
minuman
160 sarana 165 sarana
Keluaran : Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)
350 orang 350 orang
Keluaran : Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat
250 unit
250 unit
93
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi
85 orang 100 orang
Hasil : evaluasi keamanan pangan
3 kali
3 kali
Hasil : workshop obat dan yanfar
3 kali
3 kali
Hasil : pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman
160 sarana
165 sarana
Hasil : Terawasinya Sarana Produksi Pangan
80 Persen
80 Persen
0102.19 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1 : Cakupan desa siaga kategori baik
(Purnama dan mandiri)
2 : Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
0 desa
0 persentase
2.322.575.000 0 desa
0 persentase
2.435.000.000
0102.010201.19.010
Promosi Kesehatan Keluaran : Jumlah pengembangan media dan model informasi kesehatan
Keluaran : Jumlah rapat lintas program lintas sektor
Keluaran : Jumlah lomba toga
Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas SBH
Hasil : Cakupan Pelaksanaan PHBS RT
Hasil : Cakupan Desa Siaga Kategori baik
Dinas Kesehatan, Kab. Bantul
117 kali
5 kali
1 kali
4 kali
5
0
.
5
%
850.575.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 kali
0 kali
0 kali
0 kali
0 %
0 %
910.000.000
94
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
7
2
%
0102.010201.19.011
Pemberdayaan masyarakat sehat
Keluaran : Jumlah honor pembina DB4MK
Keluaran : Jumlah penyelenggaraan bimtek pemberdayaan masyarakat
Keluaran : Jumlah evaluasi dusun Bebas Asap rokok
Keluaran : Jumlah evaluasi KKR
Keluaran : Jumlah lomba HKG PKK KB Kes
Keluaran : Jumlah pembinaan desa siaga
Keluaran : Jumlah workshop penjaringan dengan lintas sektor
Keluaran : Jumlah pembinaan sekolah sehat
Keluaran : Jumlah dusun pemberdayaan kesehatan
Keluaran : Jumlah sosialisasi dan evaluasi DB4MK
Hasil : dusun bebas 4 masalah kesehatan
12 kali
53 kali
1 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
5 kali
2 dusun
1 kali
385 dusun
1.472.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
0 kali
0 kali
0 kali
0 kali
0 kali
0 kali
0 kali
0 kali
0 dusun
0 kali
385 dusun
1.525.000.000
0102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1 : Prevalensi Balita stunting
2 : Cakupan Balita Ditimbang
0 persentase
0 persentase
882.657.000 0 persentase
0 persentase
918.316.000
0102.010201.20.009
Peningkatan status gizi Keluaran : Jumlah balita Kurus mendapat Makanan Tambahan Pemulihan
Keluaran : Jumlah bumil KEK mendapat Makanan Tambahan Pemulihan
Dinas Kesehatan, Kab.
Bantul
600 balita
300 orang
882.657.000 APBD Kabupaten/
Kota
600 balita
300 orang
918.316.000
95
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah petugas mengikuti pelatihan PMBA
Keluaran : Jumlah Kegiatan Refreshing Konselor dan Motivator PMBA
Keluaran : Jumlah Kegiatan Audit Kasus Gizi Buruk
Keluaran : Jumlah Diseminasi Audit
Kasus Gizi Buruk
Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Gizi
Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Seksi Kega Gizi
Keluaran : Jumlah Bimtek Petugas Gizi
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi
Keluaran : Jumlah Monev Desa pada Implementasi Gizi
Keluaran : Jumlah Kegiatan Konseling Ibu Balita dengan permasalahan Status Gizi pada Ahli
Keluaran : Jumlah Workshop Penanggulangan Balita Stunting
Keluaran : Jumlah Jambore KKR SEPEKAN
Keluaran : Jumlah Pendampingan Sekolah dalam SEPEKAN
Keluaran : Keberlangsungan Aplikasi SEPEKAN
Keluaran : Jumlah Tim Pembina dan Wakil Pembina Penanggulangan Anemia Remaja
Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI) (BOK)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan
12 orang
2 kali
2 kali
1 kali
10 kali
12 kali
1 kali
1 kali
5 kali
3 kali
1 kali
1 kali
10 lokasi
1 kali
1 tim
7 kali
12 orang
2 kali
2 kali
1 kali
10 kali
12 kali
1 kali
1 kali
5 kali
3 kali
1 kali
1 kali
10 lokasi
1 kali
1 tim
7 kali
96
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Pemberian ASI) (BOK)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Evaluasi PIS PK bagi Petugas Gizi (BOK)
Keluaran : Jumlah Workshop Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK)
Keluaran : Jumlah Bimtek Tim Model Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Desa (BOK)
Keluaran : Jumlah Kegiatan Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK)
Hasil : Presentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Hasil : Presentase penurunan Balita Stunting
Hasil : Presentase penurunan Status Gizi Kurang
Hasil : Presentase Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah Darah
4 kali
2 kali
1 kali
1 kali
3 kali
100 presentase
11 persentase
8 persentase
30 persentase
4 kali
2 kali
1 kali
1 kali
3 kali
100 presentase
11 persentase
8 persentase
35 persentase
0102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1 : Cakupan Desa Stop BABS 0 persentase 606.257.000 0 persentase 700.605.746
0102.010201.21.006
Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan
Keluaran : Pelatihan RPAM, HS DAM, LAIK Sehat TTU, LAIK Sehat TPM dan makanan jajanan.
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
5 Kegiatan 606.257.000 APBD Kabupaten/
Kota
1. 5 Kegiatan 700.605.746
Keluaran : Workshop Pamsimas dan Evaluasi 5 Pilar STBM.
Keluaran : Pembinaan Pasar Sehat, Pembinaan Pos UKK, dan Forkom Kabupaten Sehat
2 Kegiatan
3 Kegiatan
2 Kegiatan
3 Kegiatan
Keluaran : Monev Desa STOP BABS, Monev Programer Kesehatan Kerja dan Monev Programer Kesehatan olahraga
3 kegiatan 3 kegiatan
97
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Pengujian Kualitas Air 2100 Sampel 2200 Sampel
Keluaran : Tes Kebugaran Haji
1000 orang
1250 orang
Keluaran : Validasi Data Kesling 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Hasil : Desa 5 Pilar STBM 27 Desa 30 Desa
0102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1 : Angka Kematian DBD
2 : Angka bebas jentik (ABJ)
0 persentase
0 persentase
1.149.190.000 0 persentase
0 persentase
1.300.085.000
0102.010201.
22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
Keluaran : Jumlah kegiatan PSN
Keluaran : Jumlah Audit Kasus DBD
Keluaran : Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas
Keluaran : Pengadaan bahan medis habis pakai
Keluaran : Pengadaan pendukung fogging
Keluaran : jumlah Pertemuan program
Keluaran : Kegiatan fogging fokus
Hasil : Angka Kematian DBD
Hasil : Angka bebas jentik
2 kali
3 kali
1 kali
1 kali
20 kali
10 kali
475 kali
1 persen
95 persen
370.625.000 APBD
Kabupaten/Kota
2 kali
3 kali
2 kali
1 kali
20 kali
7 kali
475 kali
1 persen
95 persen
380.000.000
0102.010201.22.005
Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
Keluaran : Jumlah Evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular
dinas kesehatan 18 Kali 367.840.000 APBD Kabupaten/
Kota
18 Kali 425.085.000
Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program Penyakit Menular
6 Kali 8 Kali
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Program Penyakit Menular
14 Kali 14 Kali
98
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah Active Selective Case Finding Tuberkulosis (ASCF TB)
6 Kali 6 Kali
Keluaran : Jumlah Belanja Bahan Pendukung Program Penyakit Menular
9 Kali 5 Kali
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Program Penyakit Menular
12 Kali 12 Kali
Keluaran : Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Serta Dengan Jejaring Pengendalian Penyakit Menular
13 Kali 13 Kali
Keluaran : Jumlah Audit Kasus Penyakit Menular
2 Kali 2 Kali
Keluaran : Jumlah Revitalisasi Forum
Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)
5 Kali 5 Kali
Hasil : Persentase angka penemuan Tuberkulosis (TB)
70 Persen 70 Persen
Hasil : Capaian Kesembuhan TB 85 persen 95 persen
Hasil : Capaian Tes HIV pada Populasi beresiko ( ibu hamil, penderita TB, penderita IMS )
80 persen 100 persen
0102.010201.22.009
Peningkatan
survellance Epidemiologi dan penanggulangan
wabah
Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji
Keluaran : Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral
Keluaran : Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
Keluaran : Jumlah Distribusi Vaksin
Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji
Hasil : Persentase Respon <24 jam
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
13 Kali
5 Kali
18 Kali
2 Kali
41 Kali
100 Persen
410.725.000 APBD Kabupaten/
Kota
13 Kali
5 Kali
18 Kali
2 Kali
41 Kali
100 Persen
495.000.000
99
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
terhadap Potensi Kejadian Luar Biasa atau Wabah
Hasil : Persentase Desa mencapai Universal Child Immunizations (UCI)
Hasil : Persentase Calon Jemaah Haji mendapatkan Rekomendasi Penetapan Istithaah Kesehatan
100 Persen
100 Persen
100 Persen
100 Persen
0102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1 : Jumlah Puskesmas yang terakreditasi
2 : Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan
0 Puskesmas
0 Puskesmas
1.892.257.300 0 Puskesmas
0 Puskesmas
2.496.909.910
0102.010201.23.002
Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Keluaran : Jumlah Pendampingan Pascaakreditasi
Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di survey ulang (re akreditasi)
Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
54 kali
1 kali
10 Puskesmas
100 persen
1.370.622.300 APBD Kabupaten/
Kota
54 kali
1 kali
12 Puskesmas
100 persen
1.896.099.400
0102.010201.23.003
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
Keluaran : Jumlah pertemuan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST
Hasil : Cakupan Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas dan Dinas kesehatan Kabupaten Bantul
Dinas Kesehatan, Kab.
Bantul
15 kali
100 persen
88.700.000 APBD Kabupaten/
Kota
15 kali
100 persen
100.500.000
0102.010201.23.008
Pelayanan Kesehatan Rujukan
Keluaran : Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Workshop Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana
Keluaran : Jumlah Petugas yang
Bersiaga pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu
Keluaran : Jumlah Orang (Masyarakat) yang Mengikuti Pelatihan PPPK
Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Bantul
210 Tenaga Kesehatan
742 Petugas
170 Orang
27 Puskesmas
432.935.000 APBD Kabupaten/
Kota
210 Tenaga Kesehatan
742 Petugas
170 Orang
27 Puskesmas
500.310.510
100
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Rujukan dan Bencana
Keluaran : Jumlah Unit PSC yang Beroperasi
Keluaran : Jumlah Rumah Sakit yang Dilakukan Bimtek
Hasil : Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan
1 Unit
16 Rumah Sakit
100 Persen
1 Unit
16 Rumah Sakit
100 Persen
0102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
1 : Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
0 Persentase 19.700.348.000 0 Persentase 59.147.500.000
0102.010201.24.020
Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda
Keluaran : Jumlah pembayaran klaim
Keluaran : Jumlah pembayaran premi asuransi
Keluaran : Jumlah pembayaran klaim PSC
Hasil : Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin dan rentan miskin
12 kali
12 kali
12 kali
90 persen
19.700.348.000 APBD Kabupaten/
Kota
12 kali
12 kali
12 kali
90 persen
59.147.500.000
0102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1 : Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar
0 Persentase 54.194.362.300 0 Persentase 57.344.722.300
0102.010201.25.007
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Keluaran : Jumlah pengadaan alat kesehatan
Keluaran : Jumlah pengadaan electric generator set
Keluaran : Jumlah pengadaan ambulance
Keluaran : Jumlah pengadaan IPAL
Hasil : Cakupan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas
Dinas kesehatan 6 Kali
1 kali
1 Kali
10 Unit
100 persen
24.593.500.000 APBD Kabupaten/
Kota
6 Kali
1 kali
1 Kali
10 Unit
100 persen
25.800.000.000
0102.010201.25.027
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan
Keluaran : Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas
Keluaran : Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
1 unit
7 unit
7.429.805.300 APBD Kabupaten/
Kota
3 unit
5 unit
8.969.722.300
101
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah pembangunan gapura Puskesmas
Keluaran : Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas
Keluaran : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas
7 unit
5 Unit
5 unit
5 unit
2 unit
5 Unit
5 unit
5 unit
0102.010201.25.030
Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya
Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Puskesmas dan Perluasan PSC
Hasil : Cakupan Pemenuhan kebutuhan bangunan Puskesmas dan PSC
Dinas Kesehatan, Kab. Bantul
15 unit
100 persen
22.171.057.000 APBD Kabupaten/
Kota
7 unit
100 persen
22.575.000.000
0102.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
1 : Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan
0 institusi pendidikan
419.840.000 0 institusi pendidikan
763.500.000
0102.010201.28.011
Pendampingan Jamkesda Keluaran : Jumlah operasional Jamkesda
Hasil : Pembiayaan Operasional Jaminan Kesehatan Daerah
12 bulan
95 %
216.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
12 bulan
95 %
490.000.000
0102.010201.28.013
Kemitraan pelayanan kesehatan
Keluaran : Jumlah Bimtek Kemitraan
Keluaran : Jumlah Pembinaan Institusi Mitra
Keluaran : Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan
Keluaran : Jumlah Workshop Kemitraan
Keluaran : Jumlah Penjaringan Kemitraan
Keluaran : Jumlah Bimtek Jaminan Kesehatan
Keluaran : Jumlah Sosialisasi Jaminan Kesehatan
Keluaran : Jumlah Workshop Jaminan Kesehatan
Keluaran : Jumlah Fasilitasi Jaminan/Jamkesus
3 kali
6 kali
2 kali
2 kali
1 kali
7 kali
3 kali
2 kali
4 kali
203.840.000 APBD Kabupaten/
Kota
3 kali
6 kali
2 kali
2 kali
1 kali
7 kali
3 kali
2 kali
4 kali
273.500.000
102
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
Keluaran : Jumlah Workshop Penggalangan Kemitraan
Hasil : Cakupan Institusi yang bermitra dengan Kesehatan
3 kali
117 Institusi
3 kali
105 Institusi
0102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
1 : Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
2 : Pelayanan kesehatan balita
0 Persentase
0 Persentase
138.720.000 0 Persentase
0 Persentase
144.324.000
0102.010201.29.010
Pelayanan kesehatan anak dan Balita
Keluaran : Jumlah audit maternal perinatal (bayi)
Keluaran : Jumlah Bimtek SDIDTK bagi masyarakat
Keluaran : Jumlah pendampingan asuh balita
Keluaran : Jumlah evaluasi pendampingan asuh balita
Keluaran : Jumlah monev PKPR
Keluaran : Jumlah monev pispk
Hasil : Cakupan kunjungan neonatal lengkap
Hasil : Cakupan kunjungan bayi Hasil
: Cakupan pelayanan balita
4 kali
4 kali
8 kali
8 kali
2 kali
3 kali
95 persen
92 persen
90 persen
138.720.000 APBD Kabupaten/
Kota
4 kali
4 kali
8 kali
8 kali
2 kali
3 kali
95 persen
93 persen
90 persen
144.324.000
0102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1 : Jumlah Puskesmas Santun Lansia
2 : Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
0 Puskesmas
0 Persentase
150.000.000 0 Puskesmas
0 Persentase
170.000.000
0102.010201.30.008
Pelayanan kesehatan Lansia Keluaran : Jumlah Rakor Programer kesehatan lansia
Keluaran : Jumlah Bimtek Programer Kesehatan Lansia
Keluaran : Jumlah Workshop dalam rangka HLUN
Keluaran : Jumlah panitia pengadaan
Keluaran : Jumlah paket pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol
Keluaran : Jumlah pengadaan stik gula darah dan cholesterol
Hasil : Jumlah Puskesmas Santun Lansia Strata II
6 kali
2 kali
1 kali
0 kali
1 kali
1 kali
5 Puskesmas
150.000.000 APBD Kabupaten/
Kota
12 kali
2 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
6 Puskesmas
170.000.000
103
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1 : Pelayanan Kesehatan Ibu
2 : Pelayanan kesehatan ibu bersalin
0 Persentase
0 Persentase
2.285.417.000 0 Persentase
0 Persentase
0
0102.010201.32.008
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Keluaran : jumlah ketersediaan bidan kontrak di puskesmas
Keluaran : Jumlah tim AMP ( pembina dan wakil pembina tim
AMP)
Keluaran : jumlah bimtek program KIA bagi nakesh
Keluaran : jumlah Workshop Permasalahan KIA
Keluaran : Jumlah audit maternal perinatal (ibu)
Keluaran : Jumlah diseminasi hasil AMP
Keluaran : Jumlah rapat koordinasi KIA
Keluaran : Jumlah workshop KIA
Keluaran : Jumlah capasity building
Keluaran : jumlah sosialisasi program jampersal
Keluaran : jumlah rakor program jampersal
Keluaran : jumlah evaluasi program jampersal
Keluaran : Jumlah pelayanan jampersal untuk ibu bersalin
Hasil : Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Hasil : Cakupan pelayanan ibu nifas
Hasil : Cakupan pertolongan persalinan oleh nakesh
1 puskesmas
1 tim AMP
8 kali
1 kali
4 kali
1 kali
6 kali
1 kali
1 kali
5 kali
4 kali
3 kali
1 paket
95 persen
95 persen
99 persen
2.285.417.000 APBD Kabupaten/
Kota
1 puskesmas
1 tim AMP
8 kali
1 kali
4 kali
1 kali
6 kali
1 kali
1 kali
5 kali
4 kali
3 kali
1 paket
95 persen
95 persen
99 persen
0
0102.35 Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
1 : Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM
2 : Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
3 : Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)
0 Posbindu
0 Persentase
0 Persentase
622.451.800 0 Posbindu
0 Persentase
0 Persentase
719.320.948
104
Kode
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
dana / Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana / Pagu Indikatif
0102.010201.35.004
Pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular
Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit
dinas kesehatan 29 kali 622.451.800 APBD Kabupaten/
Kota
29 kali 719.320.948
Keluaran : jumlah peningkatan kapasitas kader kesehatan
8 kali 8 kali
Keluaran : jumlah deteksi dini faktor resiko PTM dan Keswa
9 kali 9 kali
Keluaran : Jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan Kesehatan Jiwa
2 kali 2 kali
Hasil : Cakupan pelaksanaan program peningkatan pencegahan penyakit tidak menular
100 persen
JUMLAH 179.698.519.860
230.254.747.801
105
BAB V
PENUTUP
Demikian, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun
2019. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi
seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan
pembangunan bidang kesehatan sehingga dapat mereduksi setiap deviasi
pelaksanaan dan hambatan. Semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini bermanfaat dalam penetapan anggaran dan
mampu mengkomunikasikan serta mensinergikan program/kegiatan yang
berkelanjutan.
iiBantul, November 2018
top related