rencana kerja dinas kesehatan tahun 2019...2 k a t a p e n g a n t a r puji syukur kami panjatkan...

105
1 RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Upload: others

Post on 25-Dec-2019

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

2

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas ijin dan kehendak-Nya

sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun

2019 selesai disusun.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 merupakan

pedoman dalam perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten

Bantul. Program dan Kegiatan yang disusun dalam dokumen Perubahan Renja

ini mengakomodir usulan dari masyarakat. Jumlah program dan kegiatan

sebanyak 19 program dan 90 kegiatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 ini dalam rangka

memenuhi visi dan misi Bupati dan wakil Bupati yang diimplementasikan dalam

indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Renacana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019 memuat

Rencana kerja tahun 2019, capaian kinerja tahun lalu, pendanaan tahun 2019,

dan penutup.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini masih banyak kekurangan untuk tu guna

kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja dimasa datang, kritik dan saran

kami harapkan.

Demikian, atas bantuan tim Renja dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan

Perubahan Renja ini kami ucapkan terimakasih dan semoga bermanfaat.

Bantul, November 2018

3

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Landasan Hukum 5

C. Maksud dan Tujuan 3

D. Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017 8

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 51

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 53

BAB V PENUTUP 102

4

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang

dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat yang bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan hal tersebut, diselenggarakan

upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif,

preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh

dan berkesinambungan.

Pembangunan kesehatan merupakan implementasi Nawa Cita yang

kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang dituangkan

dalam Program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat dilaksanakan

dengan menegakkan tiga pilar utama, yaitu : (1) penerapan paradigma sehat,

(2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan strategi

pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif

dan preventif, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan

kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan

kuratif dan rehabilitatif, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu

menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko

kesehatan. Pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan

manfaat (benefit), serta kendali mutu dan biaya.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh

kesinambungan antar upaya program dan sektor di masyarakat, sehingga

dibutuhkan suatu perencanaan yang berkelanjutan. Perencanaan

pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem

perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor

5

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Menurut

Undang-undang ini, Pemerintah Daerah (Provinsi, dan Kabupaten/Kota)

merupakan entitas penyusun rencana pembangunan. Dengan demikian, daerah

mempunyai peluang untuk menyusun rencana yang lebih spesifik dalam

mengembangkan sistem pelayanan, termasuk sistem pelayanan kesehatan

yang mandiri.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan

bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan

perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan

terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, serta

norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,

sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif

secara sosial dan ekonomis.

Upaya mencapai derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul yang

optimal dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan

kesehatan. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian

masyarakat serta upaya promotif dan preventif bersamaan dengan upaya

kuratif dan rehabilitatif, seperti tertuang dalam indikator Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di atas, maka perlu disusun

Rencana Kerja (Renja), khususnya untuk tahun 2019.

1. Kegiatan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

telah dimulai sejak bulan Januari 2018 melalui berbagai tahapan sebagai

berikut:

a. Evaluasi Program (kajian pencapaian kinerja Renstra) : proses ini

dilaksanakan untuk mencermati kembali arah kebijakan yang telah

ditetapkan yang merupakan derivat dari arah kebijakan sebagaimana

ditetapkan dalam RPJMD. Tujuan dari kajian ini agar dalam perencanaan

6

dan penganggaran tidak terlepas dari arah kebijakan yang telah ditetapkan

baik di Dinas Kesehatan maupun Kabupaten Bantul. Kajian juga searah

dengan target kebijakan yang telah ditetapkan Kementrian Kesehatan.

b. Kajian Kebijakan : Merupakan tahapan awal yang diarahkan untuk menilai

arah dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan. Bersama dengan

Bappeda yang menyelenggarakan FGD Tematik Kesehatan untuk menjaring

isu strategis kesehatan dan kebijakan pembangunan kesehatan. Instrumen

yang digunakan beragam dari mulai laporan monitoring evaluasi, laporan

kinerja, hasil indeks kepuasan masyarakat, dan perkembangan kebijakan.

Bahan yang dihasilkan akan dijadikan dasar bagi penyusunan di tahap

selanjutnya.

c. Kajian isu terbaru dan perkembangan situasi kesehatan : proses ini

bertujuan untuk menyelaraskan program-program yang akan dibangun agar

senantiasa sesuai dengan kebutuhan yang ada namun juga tidak terlepas

dari kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini lebih banyak menyentuh

kepada aspek teknis sampai dengan aspek manajerial terhadap

perkembangan internal dan eksternal.

d. Koordinasi forum Perangkat Daerah merupakan kegiatan lanjutan yang

terbagi dalam dua tahap yaitu integrasi lintas sektoral di lingkungan

pemerintah daerah Kabupaten Bantul dan integrasi dengan Puskesmas.

Koordinasi dilakukan dalam bentuk rakor dengan bahan hasil musrenbang

kecamatan.

e. Rakerkesda (Rapat Kerja Kesehatan Daerah) : bertujuan untuk memperoleh

masukan sekaligus sebagai upaya mengintegrasikan rancangan kebijakan

makro yang telah disusun dengan multistakeholder yang meliputi pusat,

lintas sektoral (Institusi vertikal dan institusi horizontal), LSM, Masyarakat,

Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Swasta, dan lain sebagainya.

f. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Bantul

bertujuan untuk memperoleh masukan lebih lanjut khususnya dalam

kesatuan rancangan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul.

g. Penyusunan Renja merupakan tahapan lanjut untuk menterjemahkan hasil

keputusan arah kebijakan tahunan ke dalam bentuk program dan kegiatan,

7

Penyusunan Renja telah mulai dipisahkan dalam bentuk APBD dan APBN

dan mengacu kepada aturan penganggaran yang berlaku.

Kegiatan dalam penyusunan renja dimaksudkan untuk dapat

meningkatkan kemampuan manajemen Dinas Kesehatan dalam menghasilkan

produk perencanaan dan penganggaran yang tepat (waktu, prosedur serta

aturan), sinkron (lintas program, lintas sektor, lintas kabupaten/kota dan pusat)

dan selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan (Pusat dan DIY).

2. Hubungan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dengan

Dokumen Perencanaan lainnya.

Renja merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk suatu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renja terkait dengan dokumen

perencanaan yang ada di OPD dan Pemerintah Daerah.

a. Keterkaitan Renja dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan dokumen

perencanaan tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang disusun

sebagai derivasi Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tiap

tahun yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran.

b. Keterkaitan Renja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penyusunan renja melalui tahapan yang terkait dengan penyusunan

RKPD, yaitu sebagai berikut:

1) Persiapan Penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Rancangan Awal

RKPD Kabupaten Bantul serta mengacu pada hasil Forum OPD Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul;

2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

menjadi input untuk memutakhirkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Bantul menjadi Rancangan RKPD;

3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bantul dibahas dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten

Bantul;

8

4) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Bantul digunakan dalam

penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bantul;

5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Bantul digunakan

sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

dalam pemutakhiran Rancangan Renja menjadi Renja Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul;

6) Penetapan Renja Dinas Kesehatan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten

Bantul Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017

tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;

5. Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2019.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

9

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun 2019

merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam

menyusun berbagai kebijakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul

selama satu tahun. Renja ini menyajikan acuan penentuan program kegiatan

tahun 2019 yang telah dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Tahun 2019 ini untuk menyediakan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja

tahunan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bantul.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematikan penulisan renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun

2019 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini mengemukakan latar belakang, maksud dan tujuan,

landasan hukum, proses penyusunan Renja Dinas Kesehatan, keterkaitan

Renja Dinas Kesehatan dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika

penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

renja Dinas Kesehatan Tahun 2019, analisis kinerja pelayanan, dan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

10

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini merupakan pokok dari dokumen renja yang menguraikan, tujuan,

sasaran, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun

2019.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang rencana kerja dan pendanaan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2019.

Bab V Penutup

11

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan

menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

serta penggunaan anggaran.

1. Pencapaian IKU Dnas Kesehatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ada 5

indikator, yaitu Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka

Status Gizi Buruk Balita, Prevalensi HIV AIDS, dan Angka Kesakitan (Incidence

Rate) Demam Berdarah Dengue (DBD). Pencapaian IKU Dinas Kesehatan

Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel II. 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017

No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

1 Angka Kematian Ibu 87,5 Per

100.000 KH

72,8 Per

100.000 KH

2 Angka Kematian Bayi 8,35 Per

1.000 KH

8,74 Per

1.000 KH

3 Angka Status Balita Gizi Buruk 0,37% 0,41%

4 Prevalensi HIV AIDS <0,4% 0,09%

5 Angka Kesakitan / Incidence

Rate (IR) DBD

140 Per

100.000

penduduk

57,98 Per

100.000

penduduk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 2018

Capaian dari lima IKU Dinas Kesehatan menunjukkan adanya tiga

indikator yang telah mencapai target, yaitu AKI, Prevalensi HIV AIDS dan

Angka Kesakitan (Incidence Rate) Demam Berdarah Dengue (DBD).

Sedangkan dua indikator lainnya belum mencapai target, yaitu AKB dan Angka

Status Balita Gizi Buruk.

12

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian ibu pada tahun 2017 sebanyak 9 kasus kematian atau AKI

sebesar 72,8 per 100.000 kelahiran hidup dan terjadi penurunan kematian

dibanding tahun 2016 sebanyak 12 kasus kematian atau AKI sebesar 97,66 per

100.000 kelahiran hidup. AKI ini telah mencapai target provinsi DIY sebesar 100

per 100.000 kelahiran hidup. Kecenderungan AKI pada enam tahun terakhir

disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar II.1. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bantul dibandingkan

dengan Angka Kematian Ibu di Provinsi DIY Tahun 2012 – 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Gambar diatas menunjukkan capaian AKI per tahun mengalami fluktuasi

dengan kecenderungan menurun pada tahun 2017. Seluruh kasus kematian ibu

telah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang diselenggarakan untuk

mengkaji hal – hal yang terkait dengan riwayat dan kondisi sejak ibu masih

hamil, penatalaksanaan persalinan dan kronologis kasus sampai terjadinya

kematian. Hasil audit penyebab kematian ibu tersebut sebagian besar

disebabkan pengenalan resiko oleh masyarakat dan petugas kesehatan serta

pemilihan fasilitas layanan persalinan pada ibu hamil/bersalin/nifas dengan

komplikasi yang kurang tepat sehingga menyebabkan keterlambatan

102

89

64

87 84

96,83104,7

87,5

97,6

73,4

0

20

40

60

80

100

120

Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

DIY

BANTUL

13

penatalaksanaan kasus emergency obstetric di rumah sakit rujukan dengan

fasilitas yang memadai.

Tabel II.2. Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017

No Sebab Kematian 2012

(kasus) 2013

(kasus) 2014

(kasus) 2015

(kasus) 2016

(kasus) 2017

(kasus)

1 Perdarahan 3 6 2 4 2 2

2 PER/ PEB/ Eklampsi 2 3 2 4 4 2

3 Emboli air ketuban 1 0 2 1 0 0

4 Infeksi 0 1 0 0 2 2

5 Lain2/ Penyakit penyerta 1 3 7 2 2 2

6 Trombo Emboli 0 0 0 0 0 0

7 Psikosis post partum dengan acute coronary syndrome

0 0 1 0 2 1

J u m l a h 7 13 14 11 12 9 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian ibu

pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan SDM Kesehatan: Sosialisasi pengenalan deteksi dini resiko

ibu hamil resiko tinggi.

2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan: Audit Maternal Perinatal, Diseminasi

Hasil Rekomendasi Tingkat Kabupaten, Review Deteksi Dini Ibu Hamil

Beresiko, Sosialisasi Asuhan Persalinan Normal, Rakor Koordinator KIA

dan KB.

3) Kemitraan Lintas Sektor dan Lintas Program

4) Pemantapan sistem rujukan

5) Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal)

6) Promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan melalui program

inovatif Dusun Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK) yang merupakan

program penyelesaian masalah kesehatan secara komprehensif, yaitu

penurunan kematian ibu, kematian bayi, balita gizi buruk,

penanggulangan demam berdarah, dan pencegahan penyakit TBC.

Dukungan program dalam rangka menurunkan AKI terdapat pada tabel

berikut ini:

14

Tabel II.3. Dukungan Program untuk IKU Angka Kematian Ibu

di Kabupaten Bantul Tahun 2017

NO IKU Program Indikator Kinerja

Program (IKP) Target

IKP Capaian

IKP

1. Angka Kematian Ibu

Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pelayanan Kesehatan Bumil

95% 92,03%

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

90% 99,98%

Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)

5 Puskesmas

5 Puskesmas

Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat

27 Puskesmas

27 Puskesmas

Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP

27 Puskesmas

27 Puskesmas

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

60% 76,8%

Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

50 Posbindu

63 Posbindu

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang

akan dilakukan dalam penurunan kematian ibu sebagai bahan perencanaan

program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

15

Tabel II. 4. Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Ibu dan

Rencana Intervensi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2017

NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI

PROGRAM/KEGIATAN

1. Fasilitas pelayanan kesehatan

Kualitas pelayanan KIA yang masih perlu ditingkatkan

Kebijakan Pemeriksaan bumil gratis

Implementasi ANC Terpadu

Tata laksana dan Rujukan

Audit Maternal Perinatal

Jejaring dengan BPS/RB oleh puskesmas

Kegiatan inovasi puskesmas seperti : program Brain Booster

Alur rujukan yang belum tersistem dengan baik

Pengembangan PONED dan PONEK

Implementasi Manual rujukan

2. Petugas Kompetensi petugas yang masih beragam

Kemitraan dengan RS Sardjito dan RSUD P. Senopati dalam peningkatan kapasitas petugas

Drilling KIA (simulasi kegawatan maternal)

Pemantauan pasca persalinan oleh petugas belum optimal

Jejaring antar fasilitas kesehatan untuk pemantauan ibu

Penguatan peran bidan desa

Monev pelaksanaan PISPK

3. Faktor Ibu Pengetahuan Ibu tentang tanda bahaya kehamilan kurang

Kunjungan rumah ibu hamil dan neonatus risiko tinggi

Konsultasi dokter ahli

Pendampingan Ibu Hamil

Bedah buku KIA

Kelas Ibu Hamil

Perbaikan gizi pada ibu hamil KEK dan atau anemia

Intervensi Gizi pada bumil KEK, bumil anemia

4. Pemberdayaan masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam mendampingi ibu hamil belum optimal

Penggiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Penggiatan kelompok pendukung Ibu (KP Ibu)

Deteksi faktor risiko ibu hamil oleh masyarakat

Posyandu remaja

Penggiatan sekolah peduli kasus anemia (SEPEKAN)

Pengembangan model dusun percontohan

TIMBUL DESA (optimalisasi ambulan desa)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

16

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi pada tahun 2017 sebanyak 108 kasus kematian atau AKB

sebesar 8,74 per 1.000 kelahiran hidup. Kecenderungan pencapaian AKB pada

enam tahun terakhir dari tahun 2012 – 2017 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar II.2. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan

Angka Kematian Bayi di Provinsi DIY Tahun 2012- 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Seluruh kasus kematian bayi telah dilakukan Audit Maternal Perinatal

(AMP) bayi. Hasil audit penyebab kematian bayi secara absolut disajikan pada

tabel berikut :

Tabel II. 5. Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017

No Sebab Kematian 2012

(kasus)

2013

(kasus)

2014

(kasus)

2015

(kasus)

2016

(kasus)

2017

(kasus)

1 Bayi Berat Lahir Rendah 14 18 30 30 22 22

2 Asfiksia 29 47 33 27 24 14

3 Kelainan bawaan 29 29 31 21 23 20

4 Lain2 (Aspirasi, diare,

perdarahan intrakranial

dan penyebab lainnya)

44 42 23 27 25 52

J u m l a h 116 126 117 105 94 108

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

10

9

7

6

7

9,388,75

8,357,82

8,74

0

2

4

6

8

10

12

Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

DIY

BANTUL

17

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka kematian bayi

pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) keterpaduan lintas program yaitu program pencegahan penyakit melalui

imunisasi pada bayi

2) program perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan gerakan 1000

hari pertama kehidupan

3) program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK)

4) peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat dasar maupun rujukan

Dukungan program dalam rangka menurunkan AKB terdapat pada tabel

berikut ini:

Tabel II. 6. Dukungan Program untuk IKU Angka Kematian Bayi

di Kabupaten Bantul Tahun 2017

NO IKU Program Indikator Kinerja

Program (IKP) Target

IKP Capaian

IKP

1. Angka Kematian Bayi

Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pelayanan

kesehatan bayi

baru lahir

92% 90,2%

Pelayanan

Kesehatan Balita

80% 89,7%

Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Jumlah fasilitas

pelayanan

kesehatan yang

bermitra dengan

Jamkesda

40

Fasyankes

48

Fasyankes

Institusi

pendidikan yang

menyampaikan

laporan hasil

kemitraan

60% 70,58%

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi

Puskesmas

27

Puskesmas

27

Puskesmas

Jumlah

Puskesmas

menyusun Profil

Kesehatan

27

Puskesmas

27

Puskesmas

Jumlah Rumah

Sakit terakreditasi

9 RS 9 RS

18

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang

akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan

program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

Tabel II. 7. Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Kematian Bayi dan

Rencana Intervensi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2017

NO FAKTOR ANALISA PENYEBAB INTERVENSI

PROGRAM/KEGIATAN 1. Penyakit pada

bayi Kelainan kongenital Pemberian PMT ibu hamil KEK

dan anemia

Asfiksi Peningkatan kapasitas petugas

dalam manajemen asfiksia pada

neonatal

Infeksi Kemitraan dengan Spesialis

Anak untuk peningkatan

kompetensi petugas

Pemberian ASI eksklusif belum optimal

Monev Implementasi Perbup

ASI pada fasyankes

Pemberian Susu formula pada BBL

Bedah Buku KIA (pola asuh Bayi

Baru Lahir)

Workshop Pekan ASI

2. Faktor Ibu Peningkatan jumlah ibu hamil KEK dan anemia

PMT ibu hamil KEK dan atau

anemia

Pemberdayaan masyarakat

melalui posyandu remaja

Pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif

Pendampingan ibu oleh kader

dalam pola asuh bayi balita

Pengembangan media tentang

ASI Eksklusif

Kelas ibu

3. Petugas Kapasitas petugas dalam

skreening bayi beresiko

Drilling KIA (simulasi kegawatan

maternal)

Workshop SOP penanganan

BBL

Audit Maternal Perinatal bayi

Penguatan peran bidan desa

dalam pemantauan neonatus

dan bayi beresiko

Monev pelaksanaan PISPK

4. Fasilitas pelayanan kesehatan

Alur rujukan belum sistematis

Peningkatan sarana prasarana

puskesmas PONED

Implementasi Manual rujukan

19

c. Status Gizi Buruk Balita

Balita yang memiliki status gizi buruk sesuai standar Berat Badan

menurut Umur (BB/U) pada tahun 2018 sebanyak 202 Balita dengan prevalensi

sebesar 0,41% dari target 0,37%. Terdapat peningkatan status gizi buruk, pada

tahun 2016 sebanyak 195 Balita dengan prevalensi sebesar 0,40%. Hal ini

perlu diwaspadai mengingat gizi Balita menentukan pertumbuhan fisik dan

perkembangan kecerdasannya dimasa depan. Kecenderungan status gizi buruk

Balita mulai dari tahun 2012 - 2017 digambarkan pada grafik berikut ini:

Gambar II. 3. Angka Status Gizi Buruk Balita di Kabupaten Bantul dibandingkan dengan Status Gizi Buruk Balita di Provinsi DIY Tahun 2012-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Kegiatan yang telah dilaksanakan guna menurunkan angka status gizi buruk

Balita pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1) pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) bagi petugas dan

kader,

2) implementasi, dukungan dan pemantauan pemberian ASI Eksklusif, dan

Inisiasi Menyusu Dini (IMD),

3) surveilans gizi, dan pemberian intervensi

4) konsultasi dan pemeriksaan balita oleh dokter ahli,

5) pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita kurus, Bumil KEK, dan

Baduta dari keluarga miskin,

0,59

0,49 0,51 0,490,57 0,56

0,44 0,420,38 0,38 0,4 0,41

Th 2012 Th 2013 Th 2014 Th 2015 Th 2016 Th 2017

Gizi Buruk Bantul terhadap DIY

DIY BANTUL

20

6) pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Pendukung Ibu (KP-Ibu),

7) program Desa Bebas 4 Masalah Kesehatan (DB4MK).

Dukungan program dalam rangka menurunkan Angka Status Balita Gizi

Buruk terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 8. Dukungan Program untuk IKU Angka Status Gizi Buruk Balita

di Kabupaten Bantul Tahun 2017

NO IKU Program Indikator Kinerja

Program (IKP) Target

IKP Capaian

IKP 1. Angka Status

Gizi Buruk Balita

Perbaikan Gizi Masyarakat

Balita

stunted/pendek

11,8%

Balita ditimbang

80% 81,12%

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan

pelayanan

kesehatan dasar

bagi masyarakat

miskin

100% 100%

Kepesertaan

jaminan kesehatan

masyarakat miskin

100% 100%

Pengawasan Obat dan Makanan

Cakupan peserta

PKP mendapatkan

sertifikat PIRT

80% 82,8%

Cakupan

tindaklanjut hasil

pemeriksaan

BBPOM

100% 100%

Beberapa faktor dan analisis penyebab serta rencana intervensi yang

akan dilakukan dalam penurunan kematian bayi sebagai bahan perencanaan

program di tahun yang akan datang sebagai berikut:

21

Tabel II. 9. Analisis Beberapa Faktor Upaya Penurunan Status Gizi Buruk Balita dan Rencana Intervensi di Kabupaten Bantul Tahun 2012 – 2017

NO FAKTOR RESIKO

ANALISA PENYEBAB

INTERVENSI PROGRAM/KEGIATAN

1. Balita Penyakit kongenital

Pemberian PMT pada bumil KEK dan atau anemia

Pemberian asam folat saat kehamilan

Infeksi TB Balita, ISPA, dan Diare

Pelacakan dan pengobatan kasus TB

dewasa

Kampanye ASI eksklusif

Promosi PHBS

Penyuluhan kesehatan lingkungan

Peningkatan kapasitas petugas dalam

manajemen penyakit balita (MTBS)

Asupan gizi Pemberian PMT balita gizi buruk dan

balita kurus

Pendampingan pola asuh balita oleh

petugas dan kader

Survei Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)

Pemberdayaan masyarakat dalam

pemanfaatan lingkungan melalui Upaya

Peningkatan Gizi Keluarga (UPGK)

Pelatihan kader Pemberian Makanan

Bayi dan Anak (Kader PMBA)

Program ketahanan pangan

2. Petugas Keberlanjutan peningkatan kompetensi petugas

Workshop permasalahan gizi

Bimtek petugas gizi

Monev Fasilitator PMBA

Audit kasus Gizi Buruk

Monev pelaksanaan PISPK

d. Prevalensi HIV-AIDS

Prevalensi HIV-AIDS tahun 2017 sebesar 0,093% dari target <0,4%.

Angka prevalensi ini masih termasuk dalam kategori endemis rendah (<0,5%).

Pencapaian penemuan kasus HIV AIDS mulai tahun 2012 – 2017 digambarkan

dalam grafik berikut ini:

22

Gambar II. 4. Penemuan Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul

Tahun 2012-2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Akselerasi pengendalian HIV-AIDS pada tahun 2017 dilakukan melalui

kegiatan berikut ini :

1) Peningkatan pengetahuan komprehensif tentang HIV melalui update

knowledge pada kelompok potensial (umur 15-24 tahun) yaitu Aku

Bangga Aku Tahu (ABAT)

2) Peningkatan akses pelayanan kesehatan pada kelompok kunci dan pada

kelompok potensial serta kelompok berisiko rendah (Bumil dan penderita

TB) dengan cara intensifikasi konseling, penemuan dan pengobatan

kasus melalui VCT di Puskesmas

3) Klinik layanan Infeksi Menular Seksual (IMS) di 6 (enam) puskesmas

yaitu Puskesmas Kretek, Imogiri I, Srandakan, Kasihan II, Dlingo I dan

Sedayu I yang intensif melaksanakan penyuluhan, pelayanan Voluntary

Consulting and Testing (VCT) dan pemberian kondom.

4) Klinik layanan Harm Reduction di Puskesmas Banguntapan II. Kegiatan

yang dilaksanakan meliputi Program Terapi Rumatan Metadhon (PTRM)

yang ditujukan bagi Pengguna Narkoba Suntik (Penasun). Sedangkan

bagi penasun yang sulit untuk terapi metadhone, akan diberikan Layanan

Alat Suntik Steril (LASS).

5) Klinik pelayanan Voluntary Consulting and Testing (VCT) dan Care

Support and Treatment (CST) atau Pengobatan Dukungan Perawatan

(PDP) di dua RS, yaitu RSUD Panembahan Senopati dan RSPAU

111

132115

35

144

4840 41 37

5

55

90

20406080

100120140160

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HIV AIDS

23

Hardjo Lukito.

6) Peningkatan penemuan penderita melaui Pengendalian Penularan Ibu

dan Anak (PPIA) dengan cara tes VCT pada semua ibu hamil.

Dukungan program dalam rangka menurunkan AKB terdapat pada tabel

berikut ini:

Tabel II. 10. Dukungan Program untuk IKU Prevalensi HIV AIDS

di Kabupaten Bantul Tahun 2017

NO IKU Program Indikator Kinerja

Program (IKP)

Target IKP

Capaian IKP

1. Prevalensi HIV AIDS

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Ibu hamil

melakukan tes HIV

35% 47,9%

Pelayanan

kesehatan orang

dengan risiko

terinfeksi HIV

50%

Pelayanan

kesehatan orang

dengan TB

100% 100%

Capaian Desa

universal Child

Immunization (UCI)

100% 100%

Obat dan Perbekalan Kesehatan

Penggunaan Obat

Rasional (POR)

95% 97%

Hasil pencatatan dan pelaporan kasus HIV AIDS sejak tahun 1993 - 2017

terdapat sejumlah 1206 kasus dengan kondisi berikut ini:

Tabel II. 11. Kondisi Kasus HIV AIDS di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No Kondisi

HIV AIDS

L P Tidak

Diketahui Jumlah L P

Tidak

Diketahui Jumlah

1. Hidup 513 292 3 808 196 113 - 279

2. Meninggal 44 23 1 68 25 19 1 45

3. Tidak

Diketahui 3 1 - 4 1 1 - 2

560 316 4 880 192 133 1 326

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

24

Mencermati kondisi kasus HIV AIDS pada tabel diatas, terdapat HIV

sebanyak 880 kasus dan AIDS sebanyak 326 kasus. Berdasarkan jenis

kelamin, tampak bahwa kasus banyak terjadi pada jenis kelamin laki-laki.

Pengelompokkan kasus HIV AIDS berdasarkan jenis kelamin dan golongan

umur digambarkan pada grafik berikut ini:

Gambar II. 5. Kondisi Kasus HIV AIDS berdasarkan Jenis Kelamin dan

Golongan Umur di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Grafik diatas memperlihatkan bahwa kasus HIV AIDS terdapat pada

semua golongan umur dan terdapat kecenderungan kasus terbanyak pada

golongan umur 20 – 59 tahun. Kegiatan pencegahan peningkatan kasus terus

dilaksanakan untuk penemuan penderita, kemudian diterapi untuk memutus

rantai penularan HIV-AIDS.

e. Angka Kesakitan (Incidence Rate/IR) Demam Berdarah Dengue

Angka kesakitan DBD pada tahun 2017 adalah 57,34 per 100.000

penduduk, yaitu sejumlah 540 kasus. Terjadi penurunan kasus yang signifikan

dibandingkan pada tahun 2016 dengan angka kesakitan 266,50 per 100.000

penduduk atau sebanyak 2442 kasus,. Grafik angka kesakitan dan angka

kematian DBD terdapat pada tabel berikut:

020406080

100120140160

tidaktahu

kurang1 tahun

1-4tahun

5-14tahun

15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60keatas

HIV (L) 9 2 2 2 7 142 139 135 73 16

HIV (P) 3 2 2 1 5 57 112 78 34 7

HIV (TD) 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0

AIDS (L) 5 0 1 1 1 39 50 59 27 3

AIDS (P) 1 0 1 1 2 22 53 35 13 2

AIDS (TD) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

25

Gambar II.6. Angka Kesakitan (IR) dan Angka Kematian (CFR) DBD

Di Kabupaten Bantul Tahun 2012 - 2017

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Dukungan program dalam rangka menurunkan Angka Kesakitan /

Incidence Rate (IR) DBD terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 12. Dukungan Program untuk IKU Angka Kesakitan /

Incidence Rate (IR) DBD di Kabupaten Bantul Tahun 2017

NO IKU Program Indikator Kinerja Program

(IKP) Target

IKP Capaian

IKP 1. Angka

Kesakitan / Incidence Rate (IR) DBD

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka bebas jentik (ABJ) 95% 85%

Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

Cakupan desa siaga kategori

baik (Purnama dan Mandiri)

72% 57,3%

Pelayanan kesehatan pada

usia pendidikan dasar

100% 100%

Peningkatan

pelayanan

kesehatan

Lansia

Puskesmas santun Usila 18

Puskesmas

27

Puskesmas

Pengembangan

Lingkungan

Sehat

Desa Stop Buang Air Besar

Sembarangan (BABS)

50,3 % 100%

Jumlah Desa melaksanakan 5

Pilar Sanitasi Total Berbasis

masyarakat (STBM)

5 Desa 5 Desa

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

30

128,19

62

148,33

237,75

57,34

0 0,670,16 0,92 0,18 0,38

0

50

100

150

200

250

2012 2013 2014 2015 2016 2017

IR DBD CFR DBD

26

Kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), mencakup lima

pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan

Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT),

pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Capaian kegiatan berupa deklarasi Stop BABS Kabupaten Bantul pada tanggal

10 Nopember 2017 dan klaim 5 Desa melaksanakan 5 pilar STBM.

Upaya yang telah dilakukan untuk menekan merebaknya kasus DBD yaitu:

1) Pemberdayaan masyarakat melalui Gertak PSN dan pemberantasan

vektor

2) Komunikasi Informasi Edukasi yang terus-menerus dilakukan oleh

jajaran kesehatan didukung lintas sektor, kecamatan dan kelurahan.

3) Meningkatkan kesehatan lingkungan secara berkesinambungan.

Capaian kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan

adalah Penerimaan Penghargaan Kabupaten Sehat (Swasti Saba)

Tingkat Wistara untuk kedua kalinya. Ini merupakan predikat tertinggi

dalam penghargaan kabupaten sehat.

2. Pencapaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kinerja bidang kesehatan ditandai juga melalui indikator SPM sesuai

Permenkes Nomor 43 Tahun 2016. Sebanyak 12 indikator dalam SPM,

melingkupi pelayanan kesehatan dalam daur kehidupan (continuum of care)

dan penanggulangan penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Hasil

capaian indikator SPM seperti terinci pada tabel berikut ini.

27

Tabel II.8. Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan

Di Kabupaten Bantul Tahun 2017

No Indikator Sasaran Capaian Realisasi

(%)

Target

(%)

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

14.270 13.132 92,03 100,00

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

12.375 12.373 99,98 100,00

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

12.355 10.575 85,59 100,00

4. Pelayanan Kesehatan Balita

48.774 44.029 90,27 100,00

5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

26.762 26.754 99,97 100,00

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

180.997 180.997 100,00 100,00

7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

41.545 16.618 40,00 100,00

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

34.509 34.509 100,00 100,00

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

1.441 1.441 100,00 100,00

10. Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat

5.599 5.599 100,00 100,00

11. Pelayanan Kesehatan orang dengan Tuberkulosis

696 696 100,00 100,00

12. Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

880 880 100,00 100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

3. Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun

2017

Evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 secara

keseluruhan diperlihatkan pada tabel berikut ini :

28

Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan

Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s.d Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 URUSAN WAJIB

1 02 Kesehatan

1 02 XX 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Penggunaan Obat Rasional (POR) 95 % 95 97 102 95 192 100

Kegiatan:

1 02 XX 15 09

Pengadaaan Obat dan peningkatan layanan farmasi Pengadaan Obat, dan Sarpras IFK 3 paket 3 3 100 2 paket 5 100

1 02 XX 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP

27 Pusk 27 27 100 27 Pusk 54 100

1 02 XX 16 02

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)

27 Pusk

5 5 100 27

Pusk 32 118,52

1 02 XX 16 09

Peningkatan kesehatan masyarakat Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat

27 Pusk

3 27 900 27

Pusk 54 100

1 02 XX 16 15

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Terlaksananya pengelolaan operasional Puskesmas

27 Pusk 27 27 100 27 Pusk 54 100

1 02 XX 16 16

Perijinan dan pengawasan praktek tenaga dan sarana kesehatan

Legalisasi Nakes 390 350 360 102 360 720 100

1 02 XX 16 19

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100 3 paket 6 100

1 02 XX 16 20

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 21

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 22

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

29

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 02 XX 16 23

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 24

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 25

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 26

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 27

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 28

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 29

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 30

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 31

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 32

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 33

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 34

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 35

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 36

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 37

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 38

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 39

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

30

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 02 XX 16 40

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 41

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 42

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 43

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 44

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 45

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II

Jumlah paket operasional BLUD Puskesmas

3 paket 3 3 100

3 paket 6 100

1 02 XX 16 73

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Srandakan Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 74

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sanden Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 75

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kretek Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 76

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 77

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesms Bambanglipuro Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 78

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 79

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 80

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 81

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

31

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 02 XX 16 82

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Jetis I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 83

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 84

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 85

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 86

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 87

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 88

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Pusk. Pleret Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 89

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 90

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 91

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 92

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 93

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 94

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

32

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 02 XX 16 95

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 96

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 97

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 98

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 16 99

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II Jumlah kegiatan UKM Puskesmas 7 kegiatan 7 7

100 7 kegiatan 14 100

1 02 XX 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peserta PKP dapat sertifikat PIRT 74 % 70 82,81 118,30 80 % 162,81 100

Kegiatan:

1 02 XX 17 01

Peningkatan pemberdayaan konsumen/ masyarakat di bidang obat dan makanan

Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan

200 180 400 222,22 185 585 100

1 02 XX 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

75 72 58,7 79,60 73 131,7 100

1 02 XX 19 10

Promosi kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

100% 100 100 100 100% 200 100

1 02 XX 19 10 Pemberdayaan masyarakat sehat

Dusun bebas 4 masalah kesehatan (DB4MK)

400 dusun 400 313 83,75 400 713 100

1 02 XX 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Balita Stunting 11,4 % 11,9 10,98 108,38 11,7% 22,68 100

Kegiatan:

1 02 XX 20 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

PMT Balita Kurus 600 Balita 600 600 100 600 100

33

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

PMT Bumil KEK 300 Bumil 300 300 100 300 100

1 02 XX 20 09

Peningkatan status gizi Cakupan Keluarga Sadar Gizi 95 % 94,0 91,65 97,5 94 185,65 100

1 02 XX 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat Cakupan Desa Stop BABS 52,3 50,3 100 198,8 50,8% 150,8 100

1 02 XX 21 06

Pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

Jumlah Desa melaksanakan STBM 54 Desa 5 5 100 15 20 100

1 02 XX 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Angka bebas jentik (ABJ) 95% 95% 83% 87,37 50% 133 140

1 02 XX 22 01

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Pelaksanaan fogging 400 fokus 250 89 35,60 50 fokus 139 100

1 02 XX 22 05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV

35% 35% 47,90 137% 50% 97,9 100

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

100% 50% 49% 98% 100% 149 100

Pelayanan kesehatan orang dengan TB

100% 100% 100% 100% 100% 200 100

1 02 XX 22 09

Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah

Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

100 % 100,00 100,00 100,00 100% 200 100

1 02 XX 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Jumlah Puskesmas terakreditasi 27 15 15 100,00 27 42 100

1 02 XX 23 02

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Jumlah pendampingan akreditasi puskesmas

27 27 27 100,00 27 54 100

34

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 02 XX 23 03

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan

27 27 27 100,00 27 54 100

1 02 XX 23 09

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan

Jumlah Rumah Sakit terakreditasi 13 RS 9 RS 9 RS 100% 13 RS 100 100

1 02 XX 24

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

90 90 85,48 94,98 85,48 94,98

Kegiatan:

1 02 XX 24 20

Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda

Jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu

160.803 109.303 109.303 100,00 100% 209,303 100

100 1 02 XX 25

Program Pengadaan, Peningkatan & Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya

Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

100% 60 76,8 128 70% 146,8 100

Kegiatan:

1 02 XX 25 07

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Tersedianya sarpras Puskesmas 27 Pusk 27 27 61,90 27 Pusk 54 100

1 02 XX 25 27

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

Terpenuhinya rehabilitasi /perluasan bangunan dan Alkes Puskesmas

2 paket 2 2 100,00 2 paket 4 100

1 02 XX 25 30

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Terpenuhinya rehabilitasi bangunan dan perluasan ruangan Puskesmas

5 unit 4 4 100,00 5 unit 9 100

1 02 XX 28

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan Jamkesda

55 40 48 100,00 55 103 100

Kegiatan:

1 02 XX 28 11

Pendampingan jamkesda Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 200 100

35

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

1 02 XX 28 12

Kemitraan pelayanan kesehatan Persentase Institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan

100 60 70,58 117,63 100 170,58 100

1 02 XX 29

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 100 % 92 90,20 103,25 100 % 190,2 100

Kegiatan:

1 02 XX 29 10

Pelayanan kesehatan anak dan balita

Pelayanan kesehatan balita 100 % 90 89,70 98,78 100 % 189,7 100 Cakupan pelayanan balita 90 % 90 80,70 99,67 90 % 170,7 100

1 02 XX 30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Puskesmas Santun Lansia Strata 2

22 18 27 150 19 46 100

Kegiatan:

1 02 XX 30 01

Pelayanan pemeliharaan kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

100 % 40% 40% 100 % 100 % 140 100

1 02 XX 32

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Pelayanan Kesehatan Bumil 100 % 95 92,03 96,87 100 % 192,03 100

Kegiatan:

1 02 XX 32 08

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 % 99 99,98 100,98 100 199,98 100

1 02 XX 35

Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

75 50 63 126% 60 123 100

Kegiatan:

1 02 XX 35 04

Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

100 100 100 100,00 100 200 100

36

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Target Kinerja

Renstra Th. 2021

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2017

Target Program dan

Kegiatan Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2018

Target Renja

Tahun 2017

Realisasi Renja

Tahun 2017

Tingkat Realisasi

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

100 100 100 100,00 100 200 100

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

100 100 100 100,00 100 200 100

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

100 100 100 100,00 100 200 100

37

4. Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017

Anggaran untuk program dan dan kegiatan diperoleh dari berbagai

sumber dana, yaitu APBD Kabupaten Bantul, APBD Provinsi DIY, dan APBN.

Rata-rata penyerapan anggaran dari ketiga sumber dana tersebut sebesar

87,13%. Lebih jelasnya tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017

No Jenis Sumber

Biaya

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

1 APBD Kab. Bantul

137.885.059.779 125.102.217.490 90,73

2 APBD Prop. DIY 228.476.700 225.376.700 98,64

3 APBN 405.034.773 399.434.748 98,62

Jumlah 103.857.730.700 93.119.646.817 89,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2018

Anggaran APBD Kabupaten Bantul pada tahun 2017 sebesar

Rp.137.885.059.779,- dengan realisasi Rp.125.102.217.490,- atau sebesar

90,73%. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Kesehatan Tahun 2017

No Program Anggaran Realisasi %

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3.539.773.000 3.329.621.083 94,06

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.901.087.650 2.275.890.988 78,45

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

239.288.800 182.198.000 76,14

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

287.726.600 271.517.300 94,37

5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

11.629.485.000

10.975.880.328

93,26

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

75.918.604.228

68.666.597.583 90,45

38

No Program Anggaran Realisasi %

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan

119.000.000

115.130.000

96,75

8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.802.000.000 3.539.731.000 93,10

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 725.000.000 715.298.500 98,66

10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

531.427.000

504.486.500

94,93

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

737488.000 615.728.000 83,49

12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.475.166.000 1.171.221.112 79,40

13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

17.296.460.000

16.286.753.608

94,16

14.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

15.431.356.500 14.636.695.063 94,85

15. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

758.980.000 745.449.025,00 98,22

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

35.000.000 34.990.000 99,97

17. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

100.000.000 99.583.000 99,58

18. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.810.650.000 392.569.800 21,68

19. Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

546.567.000 542.876.600 99,32

Jumlah 137.885.059.778 125.102.217.490 90,73

39

A. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan

berdasarkan indikator yang sudah ditentukan sebagai berikut :

Tabel 2.6. Indikator dan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Satuan Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

1. Penggunaan Obat Rasional (POR)

Persen-tase

95 95 95 95 97 97,97 98,95 99,94 -

2. Pengadaan Obat, dan Sarpras IFK

paket 3 3 3 3 3 3,03 3,06 3,09 -

3. Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM dan UKP

Puskes-mas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

4. Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Puskes-mas

5 27 27 27 5 27,27 27,54 27,82

-

5. Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat

Puskes-mas

3 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

6. Terlaksananya pengelolaan operasional Puskesmas

Puskes-mas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

7. Legalisasi Nakes Nakes 350 360 370 380 360 363,60 367,24 370,91 -

8. Jumlah paket operasional BLUD 27 Puskesmas

Puskes-mas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

9. Jumlah kegiatan UKM 27 Puskesmas

Puskes-mas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

10. Peserta PKP dapat sertifikat PIRT

Persen-tase

70 80 80 80 82,81 83,64 84,47 85,32 -

11. Jumlah peserta Penyuluhan Keamanan Pangan

Peserta 180 190 200 210 400 404,00 408,04 412,12 -

12. Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

Persen-tase

72 73 74 75 58,7 59,29 59,88 60,48 Belum adanya Peraturan Desa tentang Forkesdes

13. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Persen-tase

100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -

14. Dusun bebas 4 masalah kesehatan (DB4MK)

dusun 400 395 390 385 313 316,13 319,29 322,48 Belum semua dusun bebas 4 masalah kesehatan, terutama dusun endemis DBD

15. Penurunan Balita Stunting Balita 11,9 11,8 11,7 11,6 10,98 11,09 11,20 11,31 -

16. PMT Balita Kurus Balita 600 600 600 600 600 606,00 612,06 618,18 -

17. PMT Bumil KEK Bumil 300 300 300 300 300 303,00 306,03 309,09 -

18. Cakupan Keluarga Sadar Gizi Persen- 94,0 95,0 96,0 97,0 91,65 92,57 93,49 94,43 -

40

No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Satuan Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

tase

19. Cakupan Desa Stop BABS Persen-tase

50,3 50,8 51,3 51,8 100 101,00 102,01 103,03 -

20. Desa melaksanakan STBM Desa 5 15 27 40 5 5,05 5,10 5,15 -

21. Angka bebas jentik (ABJ) Persen-tase

95 95 95 95 83 83,83 84,67 85,51 Kesadaran perilaku hidup sehat pada lingkungan sekitar rumah belum dilaksanakan dengan baik, contoh sampah botol, pot tergenang menjadi tempat perindukan nyamuk

22. Pelaksanaan fogging

Fokus 250 250 250 250 89 89,89 90,79 91,70 Kasus DBD tidak banyak, dibawah perkiraan kasus dari tahun lalu

23. Cakupan Ibu hamil melakukan tes HIV

Persen-tase

35 50 65 70 47,90 48,38 48,86 49,35 -

24. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Persen-tase

50 100 100 100 49 49,49 49,98 50,48 -

25. Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Persen-tase

100,00

100 100 100 100,00 101,00 102,01 103,03 -

26. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Persen-tase

100,00

100 100 100 100,00 101,00 102,01 103,03 -

27. Jumlah Puskesmas terakreditasi Puskesmas

15 27 27 27 15 15,15 15,30 15,45 -

28. Jumlah pendampingan akreditasi puskesmas

Puskesmas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

29. Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan

Puskesmas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

30. Jumlah Rumah Sakit terakreditasi

RS 9 10 11 12 9 9,09 9,18 9,27 -

31. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

Persen-tase

90 100 100 100 85,48 86,33 87,20 88,07 -

32. Jaminan kesehatan bagi pasien kurang mampu

Pendu-duk

109.303

100 100 100 109.303

110396,03

111499,99

112614,99 -

33. Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

Persen-tase

60 70 80 90 76,8 77,57 78,34 79,13 -

34.

Tersedianya sarpras Puskesmas

Puskesmas

27 27 27 27 27 27,27 27,54 27,82 -

35.

Terpenuhinya rehabilitasi /perluasan bangunan dan Alkes Puskesmas

Paket 2 2 2 2 2 2,02 2,04 2,06 -

41

No Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Satuan Target Renstra

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

36.

Terpenuhinya rehabilitasi bangunan dan perluasan ruangan Puskesmas

Unit 4 4 4 4 4 4,04 4,08 4,12 -

37.

Fasilitas pelayanan kesehatan yang bermitra dengan Jamkesda

Fasyankes

40 40 40 40 48 48,48 48,96 49,45 -

38.

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

Persen-tase

100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -

39.

Institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan

Persen-tase

60 70 80 90 70,58 71,29 72,00 72,72 -

40.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persen-tase

92 100 100 100 90,20 91,10 92,01 92,93 Kategori pelayanan bayi sebanyak 4 poin belum tercapai keseluruhan, karena kunjungan tidak terpenuhi

41.

Pelayanan kesehatan balita Persen-tase

90 100 100 100 89,70 90,60 91,50 92,42 Kategori pelayanan Balita sebanyak 8 poin belum tercapai keseluruhan, karena kunjungan tidak terpenuhi

42.

Puskesmas Santun Lansia Strata 2

Puskesmas

18 19 20 21 27 27,27 27,54 27,82

43.

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Persen-tase

40% 100 100 100 40% 0,40 0,41 0,41 -

44.

Pelayanan Kesehatan Bumil Persen-tase

95 100 100 100 92,03 92,95 93,88 94,82 -

45.

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Persen-tase

99 100 100 100 99,98 100,98 101,99 103,01 -

46.

Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

Unit 50 60 70 73 63 63,63 64,27 64,91 -

47.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Persen-tase

100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -

48.

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Persen-tase

100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -

49.

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus

Persen-tase

100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -

50.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Persen-tase

100 100 100 100 100 101,00 102,01 103,03 -

42

B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

KESEHATAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, tidak

dapat terlepas dari berbagai isu penting yang berkembang baik pada tatanan

pemerintah Pusat maupun tatanan daerah. Adapun isu-isu penting terkait

dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan

2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

3. Percepatan penurunan stunting

4. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak

menular

5. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

6. Gerakan masyarakat hidup sehat (Germas)

7. Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan

8. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

9. Integrasi kepesertaan JKN

10. Operasional RS Tipe D secara menyeluruh

11. Operasional kegawatdaruratan melalui Public Service Centre 119 yang

terintegrasi

43

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019 KABUPATEN BANTUL

Tabel. 2.7 Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Dinas Kesehatan

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Bantul

Penggunaan Obat Rasional (POR)

95% 7,450,150,000

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kab. Bantul

Penggunaan Obat Rasional (POR)

95% 7.730.000.000

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kab. Bantul

Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM

27 Puskes

mas

82,146,056,675

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kab. Bantul

Jumlah Puskesmas melaksanakan UKM

27 Puskes

mas

78.554.272.917

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kab. Bantul

Cakupan peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT

74% 125,000,

000

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kab. Bantul

Cakupan peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT

74% 100.000. 000

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Kab. Bantul

Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

73 Desa 2,390,000,000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Kab. Bantul

Cakupan desa siaga kategori baik (Purnama dan Mandiri)

73 Desa 3.077.500.

000

5. Program Perbaikan gizi masyarakat

Kab. Bantul

Balita Stunted/ Pendek

11,7% 930,251,250

Program Perbaikan gizi masyarakat

Kab. Bantul

Balita Stunted/ Pendek

11,7% 708.720. 000

6.

Program Pengembangan lingkungan sehat

Kab. Bantul

Desa Stop BABS

50,8% 652,345,000

Program Pengembangan lingkungan sehat

Kab. Bantul

Desa Stop BABS

50,8% 1.045.000.

000

Tatanan kabupaten sehat

7 tatanan

Tatanan kabupaten sehat

7 tatanan

7. Program Pencegahan Kab. Cakupan 35% 1,149,2 Program Kab. Cakupan 35% 821.900.

44

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

dan Penanggulangan Penyakit Menular

Bantul Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS

17,000 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Bantul Penduduk 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif HIV AIDS

000

Angka kematian DBD

<1% Angka kematian DBD

<1%

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas terakreditasi

27 Puskes

mas

2,514,034,000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Puskesmas terakreditasi

27 Puskes

mas

986.080. 000

9. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita

Cakupan kunjungan neonatal lengkap

95% 146,200,000

Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak Balita

Cakupan kunjungan neonatal lengkap

95% 35.000.000

Cakupan kunjungan bayi

91,8% Cakupan kunjungan bayi

91,8%

Cakupan pelayanan Balita

90% Cakupan pelayanan Balita

90%

10. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Puskesmas santun Usila

19 Puskes

mas

134,455,625

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Puskesmas santun Usila

19 Puskes

mas

14.000.000

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular

Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

60 Desa 622,451,875

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit tidak menular

Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

60 Desa 165.000. 000

12. Program kemitraan Institusi yang 91% 692,100 Program kemitraan Institusi yang 91%

45

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

peningkatan pelayanan kesehatan

bermitra dengan Dinas Kesehatan

,000 peningkatan pelayanan kesehatan

bermitra dengan Dinas Kesehatan

13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

100% 51,346,704,000

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin

100%

14. Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95% 2,408,650,375

Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95% 1.353.622.000

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

99% Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

99%

Cakupan pelayanan Ibu Nifas

95% Cakupan pelayanan Ibu Nifas

95%

15. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

60% 55,184,279,300

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

60%

16. Pelayanan Capaian Nilai 82 4,084,4 Pelayanan Capaian Nilai 82 3.489.683

46

No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif

Administrasi Perkantoran

AKIP 81,000 Administrasi Perkantoran

AKIP . 000

17. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

98 2,357,520,688

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

98 1.636.837.

650

18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 217,655,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100

19. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

80 309,167,625

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

80 210.000. 000

47

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Pengajuan usulan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, berdasarkan

usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, dan diskusi

dalam Forum Perangkat Daerah. Berikut ini usulan dari masyarakat di tiap-tiap

kecamatan :

Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2019

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

1 Kecamatan Jetis

Pelaksanaan monev gertak PSN tingkat Kecamatan

Puskesmas Jetis I

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

2 kali kegiatan

Non PIK

Kampanye Germas Puskesmas Jetis II

Puskesmas Jetis II

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

2 desa Non PIK

Rehab PUSTU (Puskesmas Pembantu) Desa Canden, Jetis

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 unit Non PIK

2 Kecamatan Kasihan

PSN terpadu 4 Desa

Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

24 Dusun

72.000.000 Non PIK

PMT Penyuluhan Balita 4 Desa

Meningkatkan Gizi Balita

36 Posyand

u

129.600.00

0 Non PIK

Bantuan Administrasi Posyandu

4 Desa

Meningkatkan Kesehatan Balita dan Lansia

36 Yandu Balita,

35 Yandu Lansia

35.500.000

Non PIK

3 Kecamatan Kretek

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Desa Dono tirto

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

325 org 500.000.00

0 PIK

Pemberantasan Penyakit Menular

1 Desa

Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS

11 Paket

100.000.000

1 Desa Penyuluhan rumah sehat

11 Dusun

55.000.000

48

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

1 Desa Fogging 11

Dusun

22.000.000

Pemberian makanan Tambahan (PMT)

1 Desa Meningkatkan Gizi Balita

12 Paud

120.000.00

0

Pelayanan Kehatan Penduduk Miskin

1 Desa Jaminan Kesehatan Masyarakat

325 Orang

500.000.00

0

Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Desa

PMT Banlita dan Lansia

13 Posyand

u

8.500.000.000

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular

1 Desa

Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menuira

13 Dusun

50.000.000

1 Desa

Penyuluhan Kesehatan

1 Paket

10.000.000

1 Desa

Penyuluhan Kesehatam Lansia

1 Paket

10.000.000

4 Kecamatan Bambanglipuro

Pengembangan dan Pembangunan Rumah Sakit Tipe D Bambanglipuro

Jalan Samas

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 unit 4.000.000.0

00 Fisik

Sarpras Posyandu 1 Desa Kesehatan Balita

16 Dusun

Non fisik

PMT, Gizi Buruk, Bumil 1 Desa

Kesehatan Anak, Bumil

16 Dusun

32.000.000 Non fisik

Pelatihan Pengelolaan Sampah

1 Desa Kebersihan Lingkungan

16 Dusun

100.000.000

Non fisik

5 Kecamatan Pundong

Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas /Rumah Dinas

Puskesmas

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 Paket 1.000.000.0

00

Pelatihan Kader Posyandu & PKKBD

1 Desa Peningkatan Gizi Balita

90 Orang 90.000

Rehabilitasi

Srihardono

Rehap Gedung Rumah Dinas Dokter Puskesmas

81 m2 376.407.000

Rehabilitasi

Srihardono

Rehap Gedung Pustu

112 m2 520.464.000

Rehabilitasi

Seloharjo

Rehap Gedung Pustu

165 m2 766.755.000

49

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

6 Kecamatan Piyungan

Pelatihan Kader Tingkat Desa

3 Desa

Meningkatkan Pengetahuan Kader tentang Kesehatan

150 Kader

150.000.00

0

7 Kecamatan Imogiri

Pembangketan selokan depan Puskesmas Imogiri I

Puskesmas

Mengurangi Banjir 1 Kali

50.000.000

Pembelian Mobil Ambulance

Puskesmas

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1 Unit

250.000.000

Pembelian Genset Kapasitas besar

Puskesmas

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1 Unit

80.000.000

Pembelian Mobil Jenazah

Puskesmas

Peningkatan Pelayanan Masyarakat

1 Unit

200.000.000

Pembangunan Jamban Sehat

1 Desa Penunjang sarana Hidup Sehat

40 Sarana

200.000.00

0

Pelatihan Pelaku UKM 1 Desa

Pemberdayaan Pelaku UKM

75 Orang

75.000.000

Pelatihan Petugas Posyandu & BK3

1 Desa Peningkatan SDM 1 Unit

15.000.000

Insentif Petugas Posyandu & PSN

1 Desa Peningkatan Kesejahteraan Petugas Posyandu

50 orang

25.000.000

Pendampingan Posyandu Lansia

1 Desa Peningkatan Kesejahteraan Petugas Posyandu

4 Unit

8.000.000

PSN 1 Desa

Terciptanya lingkungan yang sehat

6 Dusun

5.000.000

PMT + Susu Lansia & Balita 6 Desa

Kesehatan Masyarakat

8 Unit

14.400.000

Penyuluhan sanitasi & Tata Lingkungan

1 Desa Agar lingkungan sehat

1 Unit

5.000.000

Pengadaan Alat Posyandu & Yandu plus

1 Desa Peningkatan Pelayanan Posyandu

6 Dusun

32.000.000

Pengadaan Peralatan Posyandu

1 Desa Penujang Kegiatan Posyandu

6 Dusun

30.000.000

PMT Anak TK & Paud 1 Desa Peningkatan Gizi 9 Unit

50.000.000

Penyuluhan Penurunan Angka Kematian Bayi

1 Desa Kesehatan Ibu & Bayi

150 KK

20.000.000

50

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

Refresing Kesehatan Jiwa Tk. Kec.

1 Desa Mengkoordinasikan Kesehatan Jiwa

1 Kali

15.000.000

Penggerakan kembali GERDUNAS TBC

1 Desa Mengantipasi permasalahan TBC

1 Kali

12.500.000

Seleksi Dokter Kecil 1 Desa

Penggerakan kembali TP UKS Kecamatan

1 Kali

10.000.000

8 Kecamatan Sanden

Pembinaan Kader Kesehatan

4 Desa Terciptanya Kader yang Tangguh

110 orang

33.000.000

9 Kecamatan Pajangan

Pengawasan obat dan makanan produk UKM/ Sosialisasi perijinan P-IRT untuk masyarakat dan pelaku UKM

Kecamatan

Peningkatan Kualitas Obat dan Produk UKM

3 Paket

-

Non PIK

10 Kecamatan Pandak

Terbentuknya POKJA Tanaman Obat Keluarga, Bantuan Bibit Tanaman

1 Desa

10 Pedukuh

an 50,000,000 PIK

Pengadaan Matras 2 Desa

Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

40 unit 10,000,000 PIK

Monitoring dan Evaluasi Desa Siaga

2 Desa Peningkatan Kesehatan Desa Siaga

70 org 4,795,000 PIK

Monitoring dan Evaluasi DB4MK

2 Desa Peningkatan Kesehatan DB4MK

70 org 4,795,000 PIK

Biaya Tera dan pemeliharaan timbangan dacin posyandu balita

4 Desa Peningkatan Kesehatan Balita

48 paket 5,000,000 PIK

11 Kecamatan Srandakan

Pelatihan packing produk makanan

2 Desa

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan PIRT

75 Orang

75.000.000

Pemberian PMT Balita, Bumil, Lansia

1 Desa Penambahan Gizi 19

Dusun

95.000.000

Pemberian PMT Balita, Bumil, Lansia

2 Desa Penambahan Gizi 24

Dusun

120.000.00

0

12 Kecamatan Dlingo

PMT Posyandu Lansia 6 Desa

Penambahan Gizi bagi Lansia

12 Kali 52.200.000

51

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

Kelas Ibu Hamil 6 Desa

Pelayanan Kesehatan ibu hamil

100 Bumil

76.200.000

Pendataan PUS

Pelayanan Kesehatan

1 LS 125.000.00

0

Pendampingan Bumil Resti

Pelayanan Kesehatan Bumil Risti

50 Bumil 1.800.000

Pemeriksaan Papsmear

Pelayanan Kesehatan

1LS 16.275.000

Pelatihan Motivator KP Ibu

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

1LS 14.230.000

Penyululuhan dan Pelatihan Kader Posyandu

Pelayanan Kesehatan Masyarakat

1 LS 39.725.000

Rehap Gedung Puskesdes Desa

Untuk pelayanan kesehatan masyarakat

1 LS 325.000.00

0

Rehap Pustu 3 Desa

Untuk pelayanan kesehatan masyarakat

2 Unit 450.000.00

0

Pemberantasan Sarang Nyamuk

Dusun Terciptanya lingkungan yang sehat

5.310.000

Rakor Forum Kesehatan Desa

Kesepakatan gerakan Kesehatan Pada Masyarakat

18.500.000

Penyuluhan Kawasan Bebas Rokok

Terciptanya lingkungan sehat bebas asap rokok

1.380.000

13 Kecamatan Pleret

Pemekaran Puskesmas Pleret I & II

Puskesmas

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

500,000,00

0

Renovasi Rumah Dinas Dokter menjadi PUSTU

Rumah Dinas

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

125,000,00

0

Pembangunan Ruang Pasca Persalinan

- Peningkatan Pelayanan Kesehatan

200,000,00

0

Penambahan Ruang Konsultasi KIA, KB dan Gizi

Puskesmas

Peningkatan Kelas Ruang Pelayanan

200,000,000

14 Kecamatan Bantul

Survei PHBS 190 RT

Penunjang sarana Hidup Sehat

1 paket 3.800.000

Survei PHBS 109 RT Penunjang sarana 1 paket 2.180.000

52

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

Hidup Sehat

Penanggulangan gizi buruk 5 Desa Peningkatan Gizi 1 paket 7.200.000

Pemberantasan TB Paru 5 Desa

Kesehatan pada Masyarakat

1 paket 4.000.000

Posyandu lansia dan Balita 5 Desa

Kesehatan pada Masyarakat

1 paket 48.000.000

15 Kecamatan Sewon

Penyuluhan Kesehatan, Peningkatan dan Pendampingan PIK-R

- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

- - Non PIK

Penyuluhan HIV/AIDS dan Narkoba

- Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

- - Non PIK

Stimulan kegiatan posyandu desa Timbulharjo dan Pendowoharjo

2 Desa

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Posyandu

44 kelompo

k - Non PIK

Pembentukan dan kegiatan Posbindu desa Timbulharjo dan Pendowoharjo 20 dusun

2 Desa

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Posbindu Desa

20 Dusun -

Non PIK

Penguatan kegiatan DB4MK 1 kali 4 desa

4Desa Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

1 Kali - Non PIK

Operasional mobil untuk ambulance desa utk mendukung Desa Siaga

1 Desa

Peningkatan Fasilitas Kesehatan Desa Siaga

63 Dusun

- Non PIK

Pendampingan kesehatan industri dan home industri

4 Desa

Pemberian Informasi Kesehatan home industri

- - Non PIK

Pembuatan jamban dan SPAL desa Timbulharjo dan Pendowoharjo

2 Desa Memaksimalkan Program STBM

20 Paket - Non PIK

Pembangunan IPAL Limbah Medis cair Puskesmas Sewon II

Puskesmas

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

- - Non PIK

16 Kecamatan Sedayu

Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa

Desa Argosari

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 unit - Non PIK

17 Kecamatan Banguntapan

Pembuatan Pagar Puskesmas Banguntapan I

Puskesmas

Meningkatkan Keamanan Rumdin

37.5 m2 15.000.000

Pelebaran saluran Puskes Terciptanya 90 m2 36.000.000

53

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ volume

Pagu Catatan Penting

pembuangan air depan Pusk.

mas lingkungan yang sehat

Rehab Puskesmas B.Tapan II

Puskesmas

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat

15 Paket 50.000.000

Area Tempat Merokok

Puskesmas

Terciptanya lingkungan yang sehat

9 m2 15.000.000

Pemeliharaan Gedung Pusk. B.Tapan III

Puskesmas

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat

1 Paket 50.000.000

Pemeliharaan Gedung Pustu Pusk. B.atan III

Puskesmas

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada masyarakat

1 Paket 100.000.000

Pencegahan Penularan Penyakit endemik/epidemik melalui gertak PSN

3 Desa Terciptanya lingkungan yang sehat

24 Dusun

17.280.000

Penemuan Dini Penderita TB

Puskesmas

Mengantipasi permasalahan TBC

8 Desa 48.000.000

Pelatihan Ketrampilan Pemberdayaan Masyarakat tentang Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

1 Desa Peningkatan Pelayanan Kesehatan

30 orang 10.000.000

Selain usulan program dan kegiatan yang langsung diusulkan oleh

masyarakat. Dinas Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku

kepentingan yaitu Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang

Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bantul, yang ditujukan untuk mendukung

kesekretariatan (operasional). Adapun perkembangan besaran anggaran KPAD

dan PMI dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9 Perkembangan Besaran Anggaran Hibah pada PMI

dan Bantuan Sosial pada KPAD Tahun 2014 sampai 2017

No Bantuan 2014 2015 2016 2017

1. Hibah PMI 500.000.000 850.000.000 850.000.000 500.000.000

2. Bansos

KPAD

100.000.000 150.000.000 70.000.000 70.000.000

54

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan nasional yang tertuang dalam 9 agenda prioritas disebut

sebagai “Nawacita”, dan kebijakan yang terkait dengan Kementrian Kesehatan

adalah “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Arah kebijakan

Kementrian Kesehatan mengacu pada tiga hal penting, yaitu :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care)

Puskesmas mempunyai fungsi Pembina kesehatan wilayah melalui 4

jenis upaya, yaitu:

a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat

b. Melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat

c. Melaksanakan Upaya Kesehatan Perorangan

d. Memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu dan

keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan

kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

3. Intervensi Berbasis risiko Kesehatan

Program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan

pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin,

kelompok berisiko serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan,

kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS KESEHATAN

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul diselenggarakan dalam

upaya mendukung Visi Nasional di bidang kesehatan, Visi Pemerintah Provinsi

DIY dan Visi Kabupaten Bantul dengan melalui analisis situasi dan kondisi,

memperhatikan dasar penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMN bidang

kesehatan, RPJMD Provinsi DIY dan RPJMD Kabupaten Bantul.

55

Sektor kesehatan merupakan sektor yang menjadi urusan wajib dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah meletakkan sektor kesehatan

merupakan prioritas dalam pembangunan. Demikian juga dengan Pemerintah

Kabupaten Bantul yang berkomitmen bahwa ”kesehatan” merupakan sektor

prioritas dan tertuang dalam visi Kabupaten Bantul. Tujuan pembangunan

kesehatan di Kabupaten Bantul adalah tercapainya derajat kesehatan

masyarakat di Kabupaten Bantul yang optimal. Tujuan ini dijabarkan dalam

sasaran tahunan, dan pada tahun 2019 sasaran yang ingin diraih dari setiap

tujuan khusus yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitatif untuk mendukung derajat kesehatan masyarakat

Sasaran : Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

Indikator :

a. Menurunnya Angka Kematian Ibu sebesar 85 per 100.000 kelahiran

hidup

b. Menurunnya Angka Kematian Bayi sebesar 8,2 per 10.000 kelahiran

hidup

c. Menurunnya Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,36

2. Terciptanya budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Sasaran: Meningkatnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk

hidup sehat

a. Prevalensi HIV AIDS sebesar <0,5 %

b. Menurunnya Angka Kesakitan/ Incidence Rate (IR) DBD sebesar 120

per 100.000 penduduk

56

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan,

sesuai dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta

memperhatikan isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai

program/kegiatan yang terinci dalam usulan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bantul tahun 2019. Secara rinci, rencana kerja yang dituangkan dalam usulan

tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

57

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 179.698.519.860

230.254.747.801

0102 Kesehatan 179.698.519.860

230.254.747.801

0102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 : Capaian Nilai AKIP 0 angka 4.817.496.160 0 angka 4.186.600.000

0102.010201.01.036

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Keluaran : Jumlah Pembayaran Air, Listrik, Telpon, Internet

Lingkungan Dinas Kesehatan

Kab. Bantul

12 kali 890.381.000 APBD Kabupaten/K

ota

12 kali 2.144.500.000

Keluaran : Jumlah Pembelian

Surat Kabar

12 SKH 12 SKH

Keluaran : Jumlah Pajak

Kendaraan Bermotor

22 Unit 22 Unit

Keluaran : Jumlah pembelian

perlengkapan kantor

12 kali 12 kali

Keluaran : Jumlah pembayaran

tenaga Pengelola Keuangan dan barang di Dinkes Kab. Bantul

12 kali 12 kali

Keluaran : Jumlah pembayaran Honor Tim Non PNS

2 kali 2 kali

Hasil : Cakupan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan

perkantoran

100 persen 100 persen

0102.010201.01.037

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Keluaran : Jumlah Konsumsi

untuk pertemuan dan tamu

Keluaran : Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah

Hasil : Cakupan pelaksanaan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Dinas

Kesehatan Kabupaten

Bantul

341105 porsi 432 kali

100 presen

887.058.920 APBD Kabupaten/K

ota

341105 porsi

432 kali

100 presen

1.092.000.000

58

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.01.038

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Keluaran : Jumlah Pembayaran

Jasa pengelolaan pelayanan perkantoran

Keluaran : Jumlah pembayaran

lahan yang disewa

Dinas

Kesehatan Kabupaten Bantul

12 kali

12 kali

3.040.056.240 APBD Kabupaten/K

ota

12 kali

12 kali

950.100.000

Keluaran : Jumlah tenaga kontrak

dibayarkan pada Dinas Kesehatan Kab. Bantul

1452 OB 1452 OB

Hasil : Cakupan pembayaran jasa

pengelola pelayanan perkantoran dilaksanakan tepat waktu dan

sesuai rencana

100 persen 100 persen

Hasil : Cakupan Lahan yang disewa dapat dibayar

100 persen 100 persen

Hasil : Cakupan Pembayaran

honor tenaga kontrak

100 persen 100 persen

0102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 : Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

0 persen 1.663.483.500 0 persen 3.339.678.858

0102.010201.02.051

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Keluaran : Jumlah pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Hasil : Cakupan pengadaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan Kab. Bantul

12 kali

100 persen

379.650.000 APBD Kabupaten/K

ota

12 kali

100 persen

2.253.691.208

0102.010201.02.052

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Keluaran : Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor

Hasil : Cakupan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan kantor

Dinas Kesehatan Kab Bantul

24 kali 100 persen

574.050.000 APBD Kabupaten/K

ota

24 kali 100 persen

146.150.150

0102.010201.02.053

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Keluaran : Jumlah kendaraan dinas dan operasional yang

dipelihara

Hasil : Cakupan Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional

Dinas Kesehatan Bantul

22 unit

100 Persen

709.783.500 APBD Kabupaten/K

ota

22 unit

100 Persen

939.837.500

0102.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

1 : Cakupan Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

0 persentase

200.000.000 0 persentase

224.305.000

59

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.05.018

Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Keluaran : Jumlah Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7 kali 200.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 kali 224.305.000

Keluaran : Jumlah pengiriman peserta diklat

2 kali 3 kali

Keluaran : Jumlah rapat-rapat atau pertemuan untuk kegiatan Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2019

9 kali 9 kali

Keluaran : Jumlah pertemuan untuk Pengelolaan Jabatan Fungsional Kesehatan

17 kali 17 kali

Keluaran : Jumlah rapat koordinasi atau Sosialisasi untuk Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa

5 kali 6 kali

Keluaran : Pendataan SDM Kesehatan Kabupaten Bantul

45 Fasyankes

45 Fasyankes

Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas Aparatur

100 persen 100 persen

0102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1 : Capaian penilaian kinerja 0 angka 309.167.625 0 angka 337.160.000

0102.010201.06.009

Penyusunan sistem manajemen mutu

Keluaran : Jumlah Pendampingan Implementasi SMM ISO 9001:2015

Keluaran : Jumlah Audit Eksternal Surveilance

Hasil : Sertifikat ISO 9001:2015 dapat dipertahankan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

30 kali

3 kali

3 dokumen

158.900.000 APBD Kabupaten/

Kota

40 kali

0 kali

0 dokumen

166.900.000

0102.010201.06.017

Penyusunan laporan

capaian kinerja, keuangan, barang,

kepegawaian dan ketatausahaan

Keluaran : Jumlah penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Renja Dinkes Tahun 2020

Keluaran : Jumlah Pertemuan LOKAKESDA

Dinas Kesehatan, Kab. Bantul

6 dokumen

1 kali

150.267.625 APBD Kabupaten/

Kota

6 dokumen

1 kali

170.260.000

60

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Cakupan penyusunan rancangan dokumen District Health Account (DHA), Laporan Kinerja, LPPD, dan LKPJ, Profil Kesehatan, Reviu Renstra dan Renja Dinkes Tahun 2020

Hasil : Cakupan pertemuan

LOKAKESDA

100 persen

100 persen

100 persen

100 persen

0102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1 : Penggunaan Obat Rasional (POR) 0 persentase 7.450.155.000 0 persentase 8.609.579.594

0102.010201.15.009

Pengadaan obat dan peningkatan layanan farmasi

Keluaran : Jumlah pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan

dinas kesehatan bantul

45 jenis 7.450.155.000 APBD Kabupaten/

Kota

50 jenis 8.609.579.594

Keluaran : Jumlah pengadaan obat penunjang, reagen dan perbekkes

untuk pelayanan kesehatan

35 jenis 40 jenis

Keluaran : Jumlah sasaran pemerataan dan distribusi obat

27 puskesmas

27 puskesmas

Keluaran : Jumlah koordinasi, workshop kefarmasian

12 kali 12 kali

Hasil : Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan

kesehatan masyarakat

100 persen 100 persen

Hasil : Cakupan pelaksanaan distribusi ke puskesmas

100 persen

100 persen

Hasil : Cakupan pelaksanaan koordinasi, workshop kefarmasian

100 100 100 100

0102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1 : Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Program Indonesia Sehat

dengan pendekatan Keluarga (PIS-PK)

0 puskesmas 80.769.142.175 0 puskesmas 87.276.640.445

2 : Jumlah Puskesmas melaksanakan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)

0 puskesmas

0 puskesmas

3 : Jumlah Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

0 puskesmas

0 puskesmas

61

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.16.002

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional

Kab Bantul 52 Kali 613.548.375 APBD Kabupaten/

Kota

52 Kali 819.971.841

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM pelayanan kesehatan Dasar dan Kesehatan Tradisional

88 Kali 88 Kali

Keluaran : Jumlah pelaksanaan Workshop Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional

5 Kali 5 Kali

Keluaran : Jumlah puskesmas mendapatkan Bimbingan Teknis Pelayanan kesehatan Dasar dan kesehatan tradisional

27 Puskesmas 27 Puskesmas

Keluaran : Jumlah tenaga konsultansi psikolog di puskesmas

6 Orang 12 Orang

Keluaran : 27 puskesmas di kabupaten bantul melaksanakan program PIS PK

27 puskesmas

27 puskesmas

Hasil : Cakupan pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat

100 persen 100 persen

0102.010201.16.009

Peningkatan kesehatan masyarakat

Keluaran : jumlah evaluasi dan penguatan desa siaga

Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul

4 kali 332.990.000 APBD Kabupaten/

Kota

4 kali 376.250.000

Keluaran : jumlah drilling KIA 3 kali 3 kali

Keluaran : jumlah penguatan jejaring fasilitas kesehatan

1 kali 1 kali

Keluaran : jumlah evaluasi SDIDTK dan

penggunaan buku KIA di p0syandu

4 kali 4 kali

Keluaran : jumlah peningkatan kapasitas petugas MTBS

1 kali 1 kali

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Workshop (Yandas)

6 Kali 6 Kali

62

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan PIS PK (yandas)

4 kali 4 kali

Keluaran : Jumlah study banding dusun percontohan kesehatan

1 kali 0 kali

Keluaran : Jumlah Kegiatan

Peringatan Pekan ASI Sedunia (Gizi)

1 kali

1 kali

Keluaran : Jumlah Workshop Aplikasi SEPEKAN (Gizi)

2 kali 2 kali

Keluaran : Jumlah Kegiatan Refreshing Konselor dan Motivator PMBA (Gizi)

2 kali 2 kali

Keluaran : Jumlah Pertemuan Lintas

Sektoral (Gizi)

1 kali 1 kali

Keluaran : Jumlah sosialisasi program UKM

1 kali 1 kali

Keluaran : Jumlah Rakor Tim UKM Kab 3 kali 3 kali

Keluaran : Jumlah Rakor Pengelola

UKM Puskesmas

3 kali 3 kali

Keluaran : Jumlah Evaluasi Keuangan

5 kali 5 kali

Keluaran : Jumlah Evaluasi Program 4 kali 4 kali

Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat

100 100

100 100

Hasil : Presentase capaian ASI Eksklusif

50 persen 53 persen

63

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.16.015

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Keluaran : Jumlah pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring , evaluasi dan pelaporan program upaya Kesehatan masyarakat

Hasil : Cakupan pelaksanaan workshop dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan program upaya kesehatan

masyarakat

Dinas Kesehatan Kab. Bantul

6 kali

100 persen

165.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

6 kali

100 persen

175.000.000

0102.010201.16.016

Perijinan dan pengawasan praktek

tenaga dan sarana kesehatan

Keluaran : Jumlah Peserta FGD Perizinan

Keluaran : Jumlah Peserta Binwasdal Bidang Kesehatan

Keluaran : Jumlah Peserta Update Knowledge Petugas Perizinan

Keluaran : Jumlah Software Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan

Hasil : Cakupan kegiatan Praktik tenaga dan sarana kesehatan terpantau dan terkendali

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

135 orang

300 orang

15 orang

1 paket

100 persen

129.391.300 APBD Kabupaten/

Kota

135 orang

350 orang

25 orang

1 paket

100 persen

149.527.821

0102.010201.16.019

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Srandakan

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Srandakan

Hasil : Cakupan Pelayanan di Puskesmas Srandakan

14 Jenis

100 Prosentase

2.305.437.000 APBD Kabupaten/

Kota

14 Jenis

100

Prosentase

2.375.118.000

0102.010201.16.020

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sanden

Keluaran : Layanan kesehatan di Puskesmas

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Sanden

8 Jenis

100 Persen

2.350.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

8 Jenis

100 Persen

2.400.000.000

0102.010201.16.021

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kretek

Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Kretek

Hasil : Cakupan pelayanaan

kesehatan masyarakat di Puskesmas Kretek

Dinas Kesehatan - Puskesmas Kretek

9 Jenis

100 Persen

2.560.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

9 Jenis

100 Persen

2.600.000.000

0102.010201.16.022

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pundong

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Pundong

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pundong

Dinas Kesehatan-Puskesmas Pundong

11 Jenis

100 Persen

2.984.400.000 APBD Kabupaten/

Kota

11 Jenis

100 Persen

3.448.800.000

64

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.16.023

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bambanglipuro

Keluaran : Jumlah Layanan kesehatan di Puskesmas Bambanglipuro

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro

Puskesmas Bambanglipuro

9 Jenis

100 Persen

3.140.090.000 Badan Layanan Umum Daerah

9 Jenis

100 Persen

3.862.300.984

0102.010201.16.024

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak I

Keluaran : Jumlah Pelayanan di

Puskesmas Pandak I

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak 1

Dinas

Kesehatan - Puskesmas Pandak 1

7 Jenis

100 Persen

1.992.921.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 Jenis

100 Persen

2.032.978.000

0102.010201.16.025

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pandak II

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Pandak II

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di

Puskesmas Pandak II

Dinkes Kesehatan- Puskes

mas Pandak II

5 Jenis

100 Persen

1.812.800.000 APBD Kabupaten/

Kota

5 Jenis

100 Persen

1.833.800.000

0102.010201.16.026

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul I

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Bantul I

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I

5 Jenis

100 Persen

2.336.130.000 APBD Kabupaten/

Kota

5 Jenis

100 Persen

2.382.086.000

0102.010201.

16.027 Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Bantul II

Keluaran : Jumlah pelayanan di

Puskesmas Bantul II

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Bantul II

Dinas

Kesehatan-Puskesmas Bantul II

5 Jenis

100 Persen

1.891.071.000 APBD

Kabupaten/Kota

5 Jenis

100 Persen

1.967.470.000

0102.010201.16.028

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis I

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Jetis 1

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis 1

Dinas Kesehatan-Puskesmas Jetis 1

7 Jenis

100 Persen

2.327.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 Jenis

100 Persen

2.373.000.000

0102.010201.16.029

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Jetis II

Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Jetis II

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Jetis II

Dinas Kesehatan - Puskesmas Jetis II

4 jenis

100 Persen

1.365.500.000 Badan Layanan Umum Daerah

4 jenis

100 Persen

1.520.981.000

0102.010201.16.030

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri I

Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Imogiri 1

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di

Dinas Kesehatan-Puskesmas Imogiri I

7 Jenis

100 Persen

1.972.850.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 Jenis

100 Persen

2.032.479.000

65

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Puskesmas Imogiri 1

0102.010201.16.031

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Imogiri II

Keluaran : Jumlah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Imogiri II

Hasil : Cakupan pelayanan

kesehatan masyarakat di Puskesmas Imogiri II

Dinas Kesehatan-Puskesmas Imogiri II

6 jenis

100 Persen

2.003.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

6 jenis

100 Persen

2.200.000.000

0102.010201.16.032

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo I

Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Dlingo I

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Dlingo I

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Puskesmas Dlingo I

7 Jenis

100 Persen

1.681.448.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 Jenis

100 Persen

1.715.245.000

0102.010201.16.033

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Dlingo II

Keluaran : Jumlah layananan

kesehatan masyarakat di Puskesmas Dlingo II

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Dlingo II

Dinas

Kesehatan-Puskesmas Dlingo II

5 Jenis

100 Persen

1.280.200.000 APBD Kabupaten/

Kota

5 Jenis

100 Persen

1.495.849.000

0102.010201.16.034

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pleret

Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Pleret

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Pleret

5 jenis

100 Persen

3.612.587.500 APBD Kabupaten/

Kota

5 jenis

100 Persen

4.112.272.000

0102.010201.16.035

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Piyungan

Keluaran : Pelayanan kesehatan di Puskesmas Piyungan

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan

Dinas Kesehatan-Puskesmas Piyungan

10 Jenis

100 Persen

3.476.938.000 APBD Kabupaten/

Kota

10 Jenis

100 Persen

3.603.234.000

0102.010201.16.036

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan I

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Banguntapan I

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I

Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banguntapan I

6 Jenis

100 Persen

2.190.405.000 APBD Kabupaten/

Kota

6 Jenis

100 Persen

2.414.920.000

0102.010201.16.037

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan II

Keluaran : Jumlah layanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan II

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas Banguntapan II

Dinas Kesehatan - Puskesmas Banguntapan II

7 jenis

100 Persen

1.840.952.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 jenis

100 Persen

1.902.092.000

66

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.16.038

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Banguntapan III

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Banguntapan III

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III

Dinas Kesehatan-Puskesmas Banguntapan III

3 Jenis

100 Persen

912.137.000 APBD Kabupaten/

Kota

3 Jenis

100 Persen

930.471.000

0102.010201.16.039

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon I

Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas Sewon I

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sewon I

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul - Puskesmas Sewon I

8 Jenis

100 Persen

2.600.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

8 Jenis

100 Persen

2.700.000.000

0102.010201.16.040

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sewon II

Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Sewon II

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Sewon II

dinas kesehatan - puskesmas sewon 2

5 Jenis

100 Persen

2.260.070.000 APBD Kabupaten/

Kota

5 Jenis

100 Persen

2.305.490.000

0102.010201.16.041

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan I

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Kasihan I

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan I

DINAS kESEHATAN- PUSKESMA kASIHAN I

7 Jenis

100 Persen

3.055.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 Jenis

100 Persen

3.130.000.000

0102.010201.16.042

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Kasihan II

Keluaran : Jumlah pelayanan kesehatan di Puskesmas

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah puskesmas Kasihan II

Puskesmas Kasihan

II/Dinas Kesehatan

8 jenis

100 Persen

1.737.200.000 Badan Layanan

Umum Daerah

8 jenis

100 Persen

1.737.200.000

0102.010201.16.043

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Pajangan

Keluaran : Jumlah Pelayanan di Puskesmas Pajangan

Hasil : Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pajangan

Dinas Kesehatan - Puskesmas Pajangan

8 Jenis

100 Persen

2.850.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

8 Jenis

100 Persen

3.150.000.000

0102.010201.16.044

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu I

Keluaran : Jumlah pelayanan di Puskesmas Sedayu I

Hasil : Cakupan pelayanan di Puskesmas Sedayu I

Dinas Kesehatan-Puskesmas Sedayu I

8 Jenis

100 Persen

1.888.254.000 APBD Kabupaten/

Kota

8 Jenis

100 Persen

1.889.093.000

0102.010201.16.045

Pelaksanaan BLUD di Puskesmas Sedayu II

Keluaran : Jumlah pelayananan di Puskesmas Sedayu II

Hasil : Cakupan pelayanan di

Dinas Kesehatan-Puskesmas Sedayu II

7 Jenis

100 Persen

1.590.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 Jenis

100 Persen

1.600.000.000

67

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Puskesmas Sedayu II

0102.010201.16.073

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Srandakan

Keluaran : Jumlah Keluarga di data PISPK

Keluaran : Jumlah Upaya Esensial

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,P3

Keluaran : Jumlah Desa STBM Keluaran

: Jumlah Operasional BOK

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatab BOK

Hasil : Prosentase keluarga dilakukakan PISPK

Hasil : Prosentase tercapainya SPM

Hasil : Prosentase pelayanan UKM pengembangan

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas

Hasil : Presentase Desa Stop BABS

6000 KK

6 Upaya

10 Upaya

18 Rapat

2 Desa

44 Kali

8 Kali

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

575.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK

6 Upaya

10 Upaya

18 Rapat

2 Desa

44 Kali

8 Kali

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

664.484.375

0102.010201.16.074

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas

Sanden

Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK

Keluaran : Jumlah UKM Esensial

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

Keluaran : Jumlah Desa STBM Keluaran

: Jumlah Operasional BOK

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK

3000 KK

7 upaya

5 upaya

17 kali

2 desa

64 kali

6 kali

100 persentase KK

531.822.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK

7 upaya

5 upaya

17 kali

0 desa

64 kali

6 kali

100 persentase KK

614.586.799

68

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas

Hasil : PresentaseDesa Stop BABS

100 persentase

100 persentase

100 persentase

100 persentase

100 persentase

100 persentase

100 persentase

100 persentase

0102.010201.16.075

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Kretek

Keluaran : Jumlah Keluarga Di Data PIS PK

Dinas Kesehatan - Puskesmas Kretek

2220 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 606.703.125

Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

16 Kali

16 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 5 Desa

5 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 4 Kali

4 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

2 Kali

2 Kali

69

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Presentasi Keluarga dilakukan PIS PK

100 %

100 %

Hasil : Presentase Tercapainya SPM

100 %

100 %

Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Persentase Pelaksanaan manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Persentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.076

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pundong

Keluaran : Jumlah Keluarga di data

PIS-PK

Dina

s Kesehatan - Puskesmas

5000 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 606.703.125

Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 upaya

10 upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,P3 ( Fungsi Managemen )

16 rapat

16 rapat

Keluaran : Jumlah Desa STBM 3 desa

3 desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK ( Dukungan Managemen )

19 kali

19 kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

5 kali

5 kali

70

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase Keluarga dilakukan PIS PK

100 persen

100 persen

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 persen

100 persen

Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 persen

100 persen

Hasil : Prosentase Pelayanan Manajemen Puskesmas

100 persen

100 persen

Hasil : Prosentase Desa Stop BABS 100 persen

100 persen

0102.010201.16.077

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Bambanglipuro

Keluaran : Jumlah keluarga di PIS- PK Dinas

Kesehatan - Puskesmas Bambanglipuro

0 Rumah Tangga/KK

525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 Rumah Tangga/KK

606.703.125

Keluaran : Jumlah upaya UKM esensensial

0 upaya

0 upaya

Keluaran : Jumlah upaya UKM pengembangan

0 upaya

0 upaya

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan P1,P2,P3

0 rapat

0 rapat

Keluaran : Jumlah Desa STBM 0 desa

0 desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 0 kegiatan

0 kegiatan

Keluaran : Jumlah sub kegiatan UKM

0 upaya

0 upaya

Hasil : Pesentase cakupan keluarga PIS-PK

0 %

0 %

71

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Persentase capaian SPM sesuai target

0 %

0 %

Hasil : Prosentase pelayanan UKM pengembangan

0 %

0 %

Hasil : Prosentase pelaksanaan managemen Puskesmas

0 %

0 %

Hasil : Prosentase desa Stop BABS 0 %

0 %

0102.010201.16.078

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Pandak I

Keluaran : Jumlah Keluarga di Data PIS-PK

Dinas Kesehatan - Puskesmas

Pandak 1

5000 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 664.484.375

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,dan P3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa

2 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 3 Kali

3 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

8 Kali

8 Kali

Hasil : Presentase Keluarga Yang Dilakukan PIS-PK

60 % KK

0 % KK

72

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Presentase Desa STOP BABS

100 %

100 %

0102.010201.16.079

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pandak II

Keluaran : Jumlah keluarga di data PISPK

Dinas Kesehatan- Puskesmas Pandak II

4432 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 664.484.375

Keluaran : Jumlah UKM Ensensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

4 Kali

4 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa

2 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 3 Kali

3 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

9 Kali

9 Kali

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PISPK

50 persen

0 persen

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 persen

100 persen

73

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 persen

100 persen

Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 persen

100 persen

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 persen

100 persen

0102.010201.16.080

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Bantul I

Keluaran : Jumlah Keluarga di Data PIS-PK

Dinas Kesehatan - Puskesmas Bantul I

7500 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

7500 KK 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pertemuan P1, P2, P3

5 Rapat

5 Rapat

Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa

1 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 3 Kali

3 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

8 Kali

8 Kali

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS-PK

100 % KK

100 % KK

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

74

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.081

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Bantul II

Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK

Dinas Kesehatan - Puskesmas Bantul II

795 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2,P3

26 Kali

26 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa

3 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 15 Kali

15 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

11 Kali

11 Kali

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK

100 %

100 %

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

75

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.082

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Jetis I

Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK

Dinas Kesehatan-Puskesmas Jetis 1

6460 kk 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 kk 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

16 Kali

16 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa

2 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 14 Kali

14 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

9 Kali

9 Kali

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK

53 Presentase

0 Presentase

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 Presentase

100 Presentase

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 Presentase

100 Presentase

76

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas

100 Presentase

100 Presentase

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 Presentase

100 Presentase

0102.010201.16.083

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Jetis II

Keluaran : Jumlah keluarga yang di data

PIS PK 4800 kk

Dina

s Kesehatan - Puskesmas Jetis II

4800 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

4 Upaya

4 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa

0 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 7 Kali

7 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

6 Kali

6 Kali

Hasil : Prosentase Keluarga

dilakukan PIS PK

100 Prosentase

KK

100

Prosentase KK

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 Prosentase

100 Prosentase

Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 Prosentase

100 Prosentase

77

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 Prosentase

100 Prosentase

Hasil : Prosentase Desa STOP BABS

100 Prosentase

100 Prosentase

0102.010201.16.084

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri I

Keluaran : Jumlah Keluarga di Data

PISPK

5156 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 606.703.125

Keluaran : Jumlah UKM Esensial

6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2,

P3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM

4 Desa

4 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK

60 Kali

60 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

4 Kali

4 Kali

Hasil : Persentase Keluarga dilakukan PISPK

57 Persentase

0 Persentase

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 Presentase

100 Presentase

Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 Persentase

100

Persentase

Hasil : Persentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 Persentase

100 Persentase

Hasil : Persentase Desa Stop BABS

100 Persentase

100 Persentase

78

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.16.085

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Imogiri II

Keluaran : Jumlah keluarga di data PISPK 6000 KK

Dinas Kesehatan Bantul- Puskesmas Imogiri II

6600 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

2400 KK 664.484.375

Keluaran : Jumlah UKM esensial 6 Upaya

6 upaya

6 upaya

Keluaran : Jumlah UKM pengembangan 6 upaya

6 upaya

6 upaya

Keluaran : Jumlah pertemuan P1,P2,P3 17 kali rapat

17 rapat

17 rapat

Keluaran : Jumlah desa STBM 4 desa

1 desa

1 desa

Keluaran : Jumlah operasional BOK 12 kali

12 kali

12 kali

Keluaran : Jumlah sub kegiatan UKM 6 kali

6 kegiatan

6 kegiatan

Hasil : Presentase keluarga dilakukan pispk

30 persen

30 persen

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 persen

100 persen

Hasil : Presentase pelayanan UKM pengembangan

100 persen

100 persen

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen puskesmas

100 persen

100 persen

Hasil : Presentase desa stop BABS 100 persen

100 persen

0102.010201.16.086

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo I

Keluaran : Jumlah Keluarga didata PISPK

Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

3 Desa

6 Kali

525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

3 Desa

6 Kali

525.000.000

79

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Bantul - Puskesmas Dlingo I

Keluaran : Jumlah Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

10 Kali

10 Kali

Keluaran : Jumlah pertemuan P1, P2, P3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 3 Desa

3 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 12 Kali

12 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan

UKM

2 Kali

2 Kali

Hasil : Presentase keluarga dilakukan pendataan PIS PK

100 presentase

100 presentase

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 presentase

100 presentase

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 presentase

100

presentase

Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 presentase

100 presentase

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 presentase

100 presentase

0102.010201.

16.087 Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Dlingo II

Keluaran : Jumlah Keluarga di data PIS

PK KK

5005 KK 575.000.000 APBD

Kabupaten/Kota

0 KK 664.484.375

Keluaran : Jumlah UKM Esensial

6 Jenis Upaya

6 Jenis Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

5 Jenis Upaya

5 Jenis Upaya

80

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah pertemuan p1,p2,p3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM

1 Desa

1 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK

12 Kali

12 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegitan UKM

2 Kali

2 Kali

Hasil : Prosentase keluarga di lakukan pendataan PISPK

100 %

100 %

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 Persen

100 Persen

Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengengembangan

100 Persen

100 Persen

Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 Persen

100 Persen

Hasil : Prosentase Desa Stop BABS

100 Persen

100 Persen

0102.010201.16.088

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Pleret

Keluaran : Jumlah kelurga di data PIS-PK

Puskesmas Pleret

8041 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 525.000.000

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 upaya

6 upaya

Keluaran : Jumlah UKM

Pengembangan

10 upaya

10 upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pertemuan P1,P2,P3

12 Rapat

12 Rapat

Keluaran : Jumalah Desa STBM 5 DESA

5 DESA

81

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah operasional BOK 12 KALI

12 KALI

Keluaran : Jumlah sub kegiatan UKM

8 KALI

8 KALI

Hasil : Presentase keluarga dilakukan PIS-PK

100 % KK

100 % KK

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.089

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Piyungan

Keluaran : Jumlah Keluarga di data PIS-PK

Dinas Kesehatan-Puskesmas Piyungan

8000 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Essensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2 P3 (Fungsi manajemen)

28 Kali (rapat)

28 Kali (rapat)

Keluaran : Jumlah Desa STBM 3 Desa

3 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK (Dukungan Manajemen)

12 Kali

12 Kali

82

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

12 Kali

12 Kali

Hasil : Persentase Keluarga dikunjungi PIS-PK

100 %

100 %

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Persentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Persentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.090

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan I

Keluaran : Jumlah Keluarga Didata PIS PK

Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banguntapan I

7000 KK 590.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 590.000.000

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa

3 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 25 kali

25 kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

12 Kali

12 Kali

83

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase Keluarga Dilakukan PIS PK

70 %

0 %

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan

70 %

70 %

Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Prosentase Desa Stop BABS 70 %

100 %

0102.010201.16.091

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Banguntapan II

Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS

PK

Dinas

Kesehatan - Puskesmas Banguntapan II

5378 keluarga 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 keluarga 540.000.000

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah pertemuan P1P2P3

14 kali

14 kali

Keluaran : Jumlah Desa STMB 1 desa

4 desa

Keluaran : Jumlah Opersional BOK 24 kali

24 kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

10 kali

10 kali

Hasil : persentase keluarga didata PIS PK .

100 presentase KK

0 presentase KK

84

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 presentase

100 presentase

Hasil : Presentase pelayanan UKM pengembangan

100 presentase

100 presentase

Hasil : Presentase pelaksanaan managemen Puskesmas

100 presentase

100

presentase

Hasil : Presentase Desa STBM 100 Presentase

100 Presentase

0102.010201.16.092

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Banguntapan III

Keluaran : Jumlah Keluarga didata PIS PK

Dinas Kesehatan-Puskesmas

12240 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

29 Kali

29 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 0 desa

0 desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 12 kali

12 kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

12 kali

12 kali

Hasil : Prosentase Keluarga dilakukan PIS PK

100 persen

0 persen

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

60 persen

100 persen

Hasil : Prosentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 persen

100 persen

85

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 persen

100 persen

Hasil : Prosentase Desa Stop BABS 100 persen

100 persen

0102.010201.16.093

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Sewon I

Keluaran : Jumlah keluarga didata 7378 Keluarga 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

6519 Keluarga 624.037.500

PIS PK

Keluaran : Jumlah UKM Esensia

6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM

2 Upaya

2 Upaya

Pengembangan

Keluaran : Jumlah pertemuan P1,

14 Kali

14 Kali

P2, P3

Keluaran : Jumlah desa STBM

2 Desa

2 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK

24 Kali

24 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan

10 Kali

10 Kali

UKM

Hasil : Presentase keluarga didata

55 %

100 %

86

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

PIS PK

Hasil : Prosentase tercapainya

60 %

100 %

Standar Pelayanan Minimal Bidang

Kesehatan

Hasil : Presentase Pelayanan UKM

100 %

100 %

Pengembangan

Hasil : Presentase Pelaksanaan

100 %

100 %

Manajemen Puskesmas

Hasil : Presentase Desa STBM

100 %

100 %

0102.010201.16.094

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sewon II

Keluaran : Jumlah Keluarga di Data PISPK

Dinas Kesehatan-Puskesmas Sewon II

9500 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 624.037.500

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : JumlahUKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2, P3

19 Pertemuan

19 Pertemuan

87

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah desa STBM 1 desa

0 desa

Keluaran : Jumlah operasional BOK 4 kali

4 kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

10 kali

8 kali

Hasil : Persentase Keluarga dilakukan PISPK

100 persentase

0 persentase

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 percentase

100 percentase

Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 persentase

100

persentase

Hasil : Persentase pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 persentase

100 persentase

Hasil : Persentase Desa stop BABS 100 persentase

100 persentase

0102.010201.16.095

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Kasihan I

Keluaran : jumlah keluarga di data

PISPK

DINAS

KESEHATAN- PUSKESMAS KASIHAN1

9000 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 540.000.000

Keluaran : jumlah ukm esensial 6 upaya

6 upaya

Keluaran : jumlah ukm pengembangan

10 upaya

10 upaya

Keluaran : jumlah pertemuan p1,p2 dan p3

16 pertemuan

16 pertemuan

Keluaran : jumlah desa stbm 1 desa

0 desa

88

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : jumlah operasional bok 21 kali

21 kali

Keluaran : jumlah sub kegiatan ukm

7 kali

7 kali

Hasil : prosentase keluarga yang didata PISPK

100 persentase kk

100 persentase kk

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : presentase pelayanan ukm pengembangan

100 %

100 %

Hasil : persentase pelaksanaan manajemen puskesmas

100 %

100 %

Hasil : persentase desa stbm 100 %

100 %

0102.010201.16.096

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Kasihan II

Keluaran : Jumlah Keluarga di data PIS PK

Puskesmas Kasihan II/Dinas Kesehatan

5241 KK 540.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 540.000.000

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1,P2,P3

7 Kali

7 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 1 Desa

1 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 32 Kali

32 Kali

89

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

12 Kali

12 Kali

Hasil : Persentase Keluarga dilakukan PIS PK

100 %KK

0 %KK

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : Persentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Persentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Persentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.097

Peningkatan Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas Pajangan

Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS PK

Dinas Kesehatan - Puskesmas Pajangan

23500 KK 575.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 664.484.375

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

3 Upaya

3 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

16 Kali

16 Kali

Keluaran : Jumlah Data STBM 3 Desa

3 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 14 Kali

14 Kali

90

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

9 Kali

9 Kali

Hasil : Presentasi Keluarga dilakukan PIS PK

68 Presentase KK

0 Presentase KK

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 Presentase

100

Presentase

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 Presentase

100 Presentase

Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 Presentase

100 Presentase

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 Presentase

100

Presentase

0102.010201.16.098

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu I

Keluaran : Jumlah keluarga di data PISPK

Dinas Kesehatan-Puskesmas Sedayu I

4000 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 606.703.125

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 Upaya

6 Upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

10 Upaya

10 Upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

17 Kali

17 Kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa

2 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 57 Kali

57 Kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

7 Kali

7 Kali

91

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PISPK

100 %KK

100 %KK

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 %

100 %

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 %

100 %

Hasil : Presentase Pelaksanaan Manajemen Puskesmas

100 %

100 %

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 %

100 %

0102.010201.16.099

Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Sedayu II

Keluaran : Jumlah keluarga di data PIS

PK

Dinas

Kesehatan-Puskesmas Sedayu II

5809 KK 525.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 KK 606.703.125

Keluaran : Jumlah UKM Esensial 6 upaya

6 upaya

Keluaran : Jumlah UKM Pengembangan

8 upaya

9 upaya

Keluaran : Jumlah Pertemuan P1, P2, P3

17 kali

17 kali

Keluaran : Jumlah Desa STBM 2 Desa

2 Desa

Keluaran : Jumlah Operasional BOK 12 kali

12 kali

Keluaran : Jumlah Sub Kegiatan UKM

3 kali

3 kali

Hasil : Presentase Keluarga dilakukan PIS PK

100 presentase KK

100 presentase KK

92

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Hasil : Prosentase tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

100 presentase

100 presentase

Hasil : Presentase Pelayanan UKM Pengembangan

100 presentase

100 presentase

Hasil : Presentase pelaksanaan manajemen Puskesmas

100 presentase

100

presentase

Hasil : Presentase Desa Stop BABS 100 presentase

100 presentase

0102.010201.16.100

Operasional Rumah Sakit Keluaran : Jumlah honor tenaga kontrak untuk kebutuhan operasional Rumah Sakit

Keluaran : Jumlah Belanja Barang Habis Pakai

Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan operasional rumah sakit

Hasil : Cakupan pelayanan kesehatan rujukan tingkat atas

Dinas Kesehatan - Rumah Sakit D Bambanglip

uro

312 OB

125 Jenis

12 bulan

100 persen

4.800.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

312 OB

125 Jenis

12 bulan

100 persen

5.547.000.000

0102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1 : Peserta PKP mendapatkan sertifikat PIRT

2 : Cakupan tindaklanjut hasil pemeriksaan BBPOM

0 persentase

0 persentase

125.000.000 0 persentase

0 persentase

140.500.000

0102.010201.17.001

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan

Keluaran : Jumlah evaluasi keamanan pangan

Dinas Kesehatan 3 kali 125.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

3 kali 140.500.000

Keluaran : Jumlah workshop obat dan yanfar

3 kali 3 kali

Keluaran : Jumlah pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan

minuman

160 sarana 165 sarana

Keluaran : Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga (PKP-IRT)

350 orang 350 orang

Keluaran : Jumlah sarana produksi PIRT yang bersertifikat

250 unit

250 unit

93

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah pemilik sarana produksi PIRT bersertifikat yang mengikuti Review dan Evaluasi

85 orang 100 orang

Hasil : evaluasi keamanan pangan

3 kali

3 kali

Hasil : workshop obat dan yanfar

3 kali

3 kali

Hasil : pembinaan pengawasan farmasi, makanan dan minuman

160 sarana

165 sarana

Hasil : Terawasinya Sarana Produksi Pangan

80 Persen

80 Persen

0102.19 Program Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1 : Cakupan desa siaga kategori baik

(Purnama dan mandiri)

2 : Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

0 desa

0 persentase

2.322.575.000 0 desa

0 persentase

2.435.000.000

0102.010201.19.010

Promosi Kesehatan Keluaran : Jumlah pengembangan media dan model informasi kesehatan

Keluaran : Jumlah rapat lintas program lintas sektor

Keluaran : Jumlah lomba toga

Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas SBH

Hasil : Cakupan Pelaksanaan PHBS RT

Hasil : Cakupan Desa Siaga Kategori baik

Dinas Kesehatan, Kab. Bantul

117 kali

5 kali

1 kali

4 kali

5

0

.

5

%

850.575.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 %

0 %

910.000.000

94

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

7

2

%

0102.010201.19.011

Pemberdayaan masyarakat sehat

Keluaran : Jumlah honor pembina DB4MK

Keluaran : Jumlah penyelenggaraan bimtek pemberdayaan masyarakat

Keluaran : Jumlah evaluasi dusun Bebas Asap rokok

Keluaran : Jumlah evaluasi KKR

Keluaran : Jumlah lomba HKG PKK KB Kes

Keluaran : Jumlah pembinaan desa siaga

Keluaran : Jumlah workshop penjaringan dengan lintas sektor

Keluaran : Jumlah pembinaan sekolah sehat

Keluaran : Jumlah dusun pemberdayaan kesehatan

Keluaran : Jumlah sosialisasi dan evaluasi DB4MK

Hasil : dusun bebas 4 masalah kesehatan

12 kali

53 kali

1 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

5 kali

2 dusun

1 kali

385 dusun

1.472.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 kali

0 dusun

0 kali

385 dusun

1.525.000.000

0102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1 : Prevalensi Balita stunting

2 : Cakupan Balita Ditimbang

0 persentase

0 persentase

882.657.000 0 persentase

0 persentase

918.316.000

0102.010201.20.009

Peningkatan status gizi Keluaran : Jumlah balita Kurus mendapat Makanan Tambahan Pemulihan

Keluaran : Jumlah bumil KEK mendapat Makanan Tambahan Pemulihan

Dinas Kesehatan, Kab.

Bantul

600 balita

300 orang

882.657.000 APBD Kabupaten/

Kota

600 balita

300 orang

918.316.000

95

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah petugas mengikuti pelatihan PMBA

Keluaran : Jumlah Kegiatan Refreshing Konselor dan Motivator PMBA

Keluaran : Jumlah Kegiatan Audit Kasus Gizi Buruk

Keluaran : Jumlah Diseminasi Audit

Kasus Gizi Buruk

Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Gizi

Keluaran : Jumlah Rapat Koordinasi Seksi Kega Gizi

Keluaran : Jumlah Bimtek Petugas Gizi

Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi

Keluaran : Jumlah Monev Desa pada Implementasi Gizi

Keluaran : Jumlah Kegiatan Konseling Ibu Balita dengan permasalahan Status Gizi pada Ahli

Keluaran : Jumlah Workshop Penanggulangan Balita Stunting

Keluaran : Jumlah Jambore KKR SEPEKAN

Keluaran : Jumlah Pendampingan Sekolah dalam SEPEKAN

Keluaran : Keberlangsungan Aplikasi SEPEKAN

Keluaran : Jumlah Tim Pembina dan Wakil Pembina Penanggulangan Anemia Remaja

Keluaran : Jumlah Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan Pemberian ASI) (BOK)

Keluaran : Jumlah Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Kader dalam PHBS (Pendampingan

12 orang

2 kali

2 kali

1 kali

10 kali

12 kali

1 kali

1 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

10 lokasi

1 kali

1 tim

7 kali

12 orang

2 kali

2 kali

1 kali

10 kali

12 kali

1 kali

1 kali

5 kali

3 kali

1 kali

1 kali

10 lokasi

1 kali

1 tim

7 kali

96

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Pemberian ASI) (BOK)

Keluaran : Jumlah Kegiatan Evaluasi PIS PK bagi Petugas Gizi (BOK)

Keluaran : Jumlah Workshop Pembentukan Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK)

Keluaran : Jumlah Bimtek Tim Model Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Desa (BOK)

Keluaran : Jumlah Kegiatan Evaluasi Desa Model Pemberdayaan Masyarakat (BOK)

Hasil : Presentase balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Hasil : Presentase penurunan Balita Stunting

Hasil : Presentase penurunan Status Gizi Kurang

Hasil : Presentase Remaja Putri Mendapat Tablet Tambah Darah

4 kali

2 kali

1 kali

1 kali

3 kali

100 presentase

11 persentase

8 persentase

30 persentase

4 kali

2 kali

1 kali

1 kali

3 kali

100 presentase

11 persentase

8 persentase

35 persentase

0102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1 : Cakupan Desa Stop BABS 0 persentase 606.257.000 0 persentase 700.605.746

0102.010201.21.006

Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan

Keluaran : Pelatihan RPAM, HS DAM, LAIK Sehat TTU, LAIK Sehat TPM dan makanan jajanan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

5 Kegiatan 606.257.000 APBD Kabupaten/

Kota

1. 5 Kegiatan 700.605.746

Keluaran : Workshop Pamsimas dan Evaluasi 5 Pilar STBM.

Keluaran : Pembinaan Pasar Sehat, Pembinaan Pos UKK, dan Forkom Kabupaten Sehat

2 Kegiatan

3 Kegiatan

2 Kegiatan

3 Kegiatan

Keluaran : Monev Desa STOP BABS, Monev Programer Kesehatan Kerja dan Monev Programer Kesehatan olahraga

3 kegiatan 3 kegiatan

97

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Pengujian Kualitas Air 2100 Sampel 2200 Sampel

Keluaran : Tes Kebugaran Haji

1000 orang

1250 orang

Keluaran : Validasi Data Kesling 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Hasil : Desa 5 Pilar STBM 27 Desa 30 Desa

0102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1 : Angka Kematian DBD

2 : Angka bebas jentik (ABJ)

0 persentase

0 persentase

1.149.190.000 0 persentase

0 persentase

1.300.085.000

0102.010201.

22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Keluaran : Jumlah kegiatan PSN

Keluaran : Jumlah Audit Kasus DBD

Keluaran : Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas

Keluaran : Pengadaan bahan medis habis pakai

Keluaran : Pengadaan pendukung fogging

Keluaran : jumlah Pertemuan program

Keluaran : Kegiatan fogging fokus

Hasil : Angka Kematian DBD

Hasil : Angka bebas jentik

2 kali

3 kali

1 kali

1 kali

20 kali

10 kali

475 kali

1 persen

95 persen

370.625.000 APBD

Kabupaten/Kota

2 kali

3 kali

2 kali

1 kali

20 kali

7 kali

475 kali

1 persen

95 persen

380.000.000

0102.010201.22.005

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular

Keluaran : Jumlah Evaluasi Kegiatan dan Validasi Data Program Penyakit Menular

dinas kesehatan 18 Kali 367.840.000 APBD Kabupaten/

Kota

18 Kali 425.085.000

Keluaran : Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Program Penyakit Menular

6 Kali 8 Kali

Keluaran : Jumlah Sosialisasi Program Penyakit Menular

14 Kali 14 Kali

98

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah Active Selective Case Finding Tuberkulosis (ASCF TB)

6 Kali 6 Kali

Keluaran : Jumlah Belanja Bahan Pendukung Program Penyakit Menular

9 Kali 5 Kali

Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Program Penyakit Menular

12 Kali 12 Kali

Keluaran : Jumlah Pertemuan Lintas Sektor Lintas Program Serta Dengan Jejaring Pengendalian Penyakit Menular

13 Kali 13 Kali

Keluaran : Jumlah Audit Kasus Penyakit Menular

2 Kali 2 Kali

Keluaran : Jumlah Revitalisasi Forum

Gerakan Terpadu Daerah Tuberkulosis (Gerduda TB)

5 Kali 5 Kali

Hasil : Persentase angka penemuan Tuberkulosis (TB)

70 Persen 70 Persen

Hasil : Capaian Kesembuhan TB 85 persen 95 persen

Hasil : Capaian Tes HIV pada Populasi beresiko ( ibu hamil, penderita TB, penderita IMS )

80 persen 100 persen

0102.010201.22.009

Peningkatan

survellance Epidemiologi dan penanggulangan

wabah

Keluaran : Jumlah Peningkatan Kapasitas Petugas Surveilans, Imunisasi dan Haji

Keluaran : Jumlah Peningkatan Jejaring Surveilans dengan Lintas Sektoral

Keluaran : Jumlah Perencanaan dan Evaluasi Program Surveilans, Imunisasi dan Haji

Keluaran : Jumlah Distribusi Vaksin

Keluaran : Jumlah Pengadaan Barang Pendukung Program Surveilans, Imunisasi dan Haji

Hasil : Persentase Respon <24 jam

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

13 Kali

5 Kali

18 Kali

2 Kali

41 Kali

100 Persen

410.725.000 APBD Kabupaten/

Kota

13 Kali

5 Kali

18 Kali

2 Kali

41 Kali

100 Persen

495.000.000

99

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

terhadap Potensi Kejadian Luar Biasa atau Wabah

Hasil : Persentase Desa mencapai Universal Child Immunizations (UCI)

Hasil : Persentase Calon Jemaah Haji mendapatkan Rekomendasi Penetapan Istithaah Kesehatan

100 Persen

100 Persen

100 Persen

100 Persen

0102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 : Jumlah Puskesmas yang terakreditasi

2 : Jumlah Puskesmas menyusun Profil Kesehatan

0 Puskesmas

0 Puskesmas

1.892.257.300 0 Puskesmas

0 Puskesmas

2.496.909.910

0102.010201.23.002

Evaluasi dan pengembangan standar

pelayanan kesehatan

Keluaran : Jumlah Pendampingan Pascaakreditasi

Keluaran : Jumlah Pelaksanaan Update Knowledge Pendamping Akreditasi

Keluaran : Jumlah Puskesmas yang di survey ulang (re akreditasi)

Hasil : Cakupan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

54 kali

1 kali

10 Puskesmas

100 persen

1.370.622.300 APBD Kabupaten/

Kota

54 kali

1 kali

12 Puskesmas

100 persen

1.896.099.400

0102.010201.23.003

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar

standar pelayanan kesehatan

Keluaran : Jumlah pertemuan SIK, IKM, PPID, SPIP, dan Program DEST

Hasil : Cakupan Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas dan Dinas kesehatan Kabupaten Bantul

Dinas Kesehatan, Kab.

Bantul

15 kali

100 persen

88.700.000 APBD Kabupaten/

Kota

15 kali

100 persen

100.500.000

0102.010201.23.008

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Keluaran : Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Workshop Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Bencana

Keluaran : Jumlah Petugas yang

Bersiaga pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Lain dan Event Tertentu

Keluaran : Jumlah Orang (Masyarakat) yang Mengikuti Pelatihan PPPK

Keluaran : Jumlah Puskesmas yang Dilakukan Bimtek Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Bantul

210 Tenaga Kesehatan

742 Petugas

170 Orang

27 Puskesmas

432.935.000 APBD Kabupaten/

Kota

210 Tenaga Kesehatan

742 Petugas

170 Orang

27 Puskesmas

500.310.510

100

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Rujukan dan Bencana

Keluaran : Jumlah Unit PSC yang Beroperasi

Keluaran : Jumlah Rumah Sakit yang Dilakukan Bimtek

Hasil : Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Rujukan

1 Unit

16 Rumah Sakit

100 Persen

1 Unit

16 Rumah Sakit

100 Persen

0102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1 : Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

0 Persentase 19.700.348.000 0 Persentase 59.147.500.000

0102.010201.24.020

Pelayanan Jamkesda pada UPT Jamkesda

Keluaran : Jumlah pembayaran klaim

Keluaran : Jumlah pembayaran premi asuransi

Keluaran : Jumlah pembayaran klaim PSC

Hasil : Cakupan jaminan kesehatan masyarakat miskin dan rentan miskin

12 kali

12 kali

12 kali

90 persen

19.700.348.000 APBD Kabupaten/

Kota

12 kali

12 kali

12 kali

90 persen

59.147.500.000

0102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1 : Persentase Sarana Prasarana puskesmas memenuhi standar

0 Persentase 54.194.362.300 0 Persentase 57.344.722.300

0102.010201.25.007

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Keluaran : Jumlah pengadaan alat kesehatan

Keluaran : Jumlah pengadaan electric generator set

Keluaran : Jumlah pengadaan ambulance

Keluaran : Jumlah pengadaan IPAL

Hasil : Cakupan pelaksanaan pengadaan sarana prasarana dan alat kesehatan Puskesmas

Dinas kesehatan 6 Kali

1 kali

1 Kali

10 Unit

100 persen

24.593.500.000 APBD Kabupaten/

Kota

6 Kali

1 kali

1 Kali

10 Unit

100 persen

25.800.000.000

0102.010201.25.027

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan

Keluaran : Jumlah rehabilitasi dan perluasan bangunan gedung Puskesmas

Keluaran : Jumlah pengadaan IPAL Puskesmas dan RS tipe D

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1 unit

7 unit

7.429.805.300 APBD Kabupaten/

Kota

3 unit

5 unit

8.969.722.300

101

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah pembangunan gapura Puskesmas

Keluaran : Jumlah pengadaan alat kesehatan Puskesmas

Keluaran : Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Hasil : Meningkatnya Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas

7 unit

5 Unit

5 unit

5 unit

2 unit

5 Unit

5 unit

5 unit

0102.010201.25.030

Pembangunan, Perluasan, dan Rehab Puskesmas, Pustu dan Jaringannya

Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Puskesmas dan Perluasan PSC

Hasil : Cakupan Pemenuhan kebutuhan bangunan Puskesmas dan PSC

Dinas Kesehatan, Kab. Bantul

15 unit

100 persen

22.171.057.000 APBD Kabupaten/

Kota

7 unit

100 persen

22.575.000.000

0102.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1 : Jumlah institusi pendidikan yang menyampaikan laporan hasil kemitraan

0 institusi pendidikan

419.840.000 0 institusi pendidikan

763.500.000

0102.010201.28.011

Pendampingan Jamkesda Keluaran : Jumlah operasional Jamkesda

Hasil : Pembiayaan Operasional Jaminan Kesehatan Daerah

12 bulan

95 %

216.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

12 bulan

95 %

490.000.000

0102.010201.28.013

Kemitraan pelayanan kesehatan

Keluaran : Jumlah Bimtek Kemitraan

Keluaran : Jumlah Pembinaan Institusi Mitra

Keluaran : Jumlah Evaluasi Hasil Kegiatan Kemitraan

Keluaran : Jumlah Workshop Kemitraan

Keluaran : Jumlah Penjaringan Kemitraan

Keluaran : Jumlah Bimtek Jaminan Kesehatan

Keluaran : Jumlah Sosialisasi Jaminan Kesehatan

Keluaran : Jumlah Workshop Jaminan Kesehatan

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Jaminan/Jamkesus

3 kali

6 kali

2 kali

2 kali

1 kali

7 kali

3 kali

2 kali

4 kali

203.840.000 APBD Kabupaten/

Kota

3 kali

6 kali

2 kali

2 kali

1 kali

7 kali

3 kali

2 kali

4 kali

273.500.000

102

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

Keluaran : Jumlah Workshop Penggalangan Kemitraan

Hasil : Cakupan Institusi yang bermitra dengan Kesehatan

3 kali

117 Institusi

3 kali

105 Institusi

0102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1 : Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

2 : Pelayanan kesehatan balita

0 Persentase

0 Persentase

138.720.000 0 Persentase

0 Persentase

144.324.000

0102.010201.29.010

Pelayanan kesehatan anak dan Balita

Keluaran : Jumlah audit maternal perinatal (bayi)

Keluaran : Jumlah Bimtek SDIDTK bagi masyarakat

Keluaran : Jumlah pendampingan asuh balita

Keluaran : Jumlah evaluasi pendampingan asuh balita

Keluaran : Jumlah monev PKPR

Keluaran : Jumlah monev pispk

Hasil : Cakupan kunjungan neonatal lengkap

Hasil : Cakupan kunjungan bayi Hasil

: Cakupan pelayanan balita

4 kali

4 kali

8 kali

8 kali

2 kali

3 kali

95 persen

92 persen

90 persen

138.720.000 APBD Kabupaten/

Kota

4 kali

4 kali

8 kali

8 kali

2 kali

3 kali

95 persen

93 persen

90 persen

144.324.000

0102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1 : Jumlah Puskesmas Santun Lansia

2 : Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

0 Puskesmas

0 Persentase

150.000.000 0 Puskesmas

0 Persentase

170.000.000

0102.010201.30.008

Pelayanan kesehatan Lansia Keluaran : Jumlah Rakor Programer kesehatan lansia

Keluaran : Jumlah Bimtek Programer Kesehatan Lansia

Keluaran : Jumlah Workshop dalam rangka HLUN

Keluaran : Jumlah panitia pengadaan

Keluaran : Jumlah paket pengadaan alat pemeriksaan gula darah dan kolesterol

Keluaran : Jumlah pengadaan stik gula darah dan cholesterol

Hasil : Jumlah Puskesmas Santun Lansia Strata II

6 kali

2 kali

1 kali

0 kali

1 kali

1 kali

5 Puskesmas

150.000.000 APBD Kabupaten/

Kota

12 kali

2 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

6 Puskesmas

170.000.000

103

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 : Pelayanan Kesehatan Ibu

2 : Pelayanan kesehatan ibu bersalin

0 Persentase

0 Persentase

2.285.417.000 0 Persentase

0 Persentase

0

0102.010201.32.008

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Keluaran : jumlah ketersediaan bidan kontrak di puskesmas

Keluaran : Jumlah tim AMP ( pembina dan wakil pembina tim

AMP)

Keluaran : jumlah bimtek program KIA bagi nakesh

Keluaran : jumlah Workshop Permasalahan KIA

Keluaran : Jumlah audit maternal perinatal (ibu)

Keluaran : Jumlah diseminasi hasil AMP

Keluaran : Jumlah rapat koordinasi KIA

Keluaran : Jumlah workshop KIA

Keluaran : Jumlah capasity building

Keluaran : jumlah sosialisasi program jampersal

Keluaran : jumlah rakor program jampersal

Keluaran : jumlah evaluasi program jampersal

Keluaran : Jumlah pelayanan jampersal untuk ibu bersalin

Hasil : Cakupan kunjungan ibu hamil K4

Hasil : Cakupan pelayanan ibu nifas

Hasil : Cakupan pertolongan persalinan oleh nakesh

1 puskesmas

1 tim AMP

8 kali

1 kali

4 kali

1 kali

6 kali

1 kali

1 kali

5 kali

4 kali

3 kali

1 paket

95 persen

95 persen

99 persen

2.285.417.000 APBD Kabupaten/

Kota

1 puskesmas

1 tim AMP

8 kali

1 kali

4 kali

1 kali

6 kali

1 kali

1 kali

5 kali

4 kali

3 kali

1 paket

95 persen

95 persen

99 persen

0

0102.35 Program Peningkatan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

1 : Jumlah Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM

2 : Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

3 : Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)

0 Posbindu

0 Persentase

0 Persentase

622.451.800 0 Posbindu

0 Persentase

0 Persentase

719.320.948

104

Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program /

Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

dana / Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan

Dana / Pagu Indikatif

0102.010201.35.004

Pencegahan dan

penanggulangan penyakit tidak menular

Keluaran : Jumlah peningkatan kapasitas Petugas Puskesmas dan Rumah Sakit

dinas kesehatan 29 kali 622.451.800 APBD Kabupaten/

Kota

29 kali 719.320.948

Keluaran : jumlah peningkatan kapasitas kader kesehatan

8 kali 8 kali

Keluaran : jumlah deteksi dini faktor resiko PTM dan Keswa

9 kali 9 kali

Keluaran : Jumlah pengadaan barang pendukung kegiatan PTM dan Kesehatan Jiwa

2 kali 2 kali

Hasil : Cakupan pelaksanaan program peningkatan pencegahan penyakit tidak menular

100 persen

JUMLAH 179.698.519.860

230.254.747.801

105

BAB V

PENUTUP

Demikian, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Tahun

2019. Dokumen Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi

seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian pelaksanaan

pembangunan bidang kesehatan sehingga dapat mereduksi setiap deviasi

pelaksanaan dan hambatan. Semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Bantul Tahun 2019 ini bermanfaat dalam penetapan anggaran dan

mampu mengkomunikasikan serta mensinergikan program/kegiatan yang

berkelanjutan.

iiBantul, November 2018