pemerintah kabupaten klaten rekapitulasi...
Post on 07-Feb-2018
222 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Peraturan Daerah
:
:
12 Tahun 2014
31 Desember 2014
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
477.426.035.786,00 Urusan Wajib 239.280.939.097,00 25.526.338.222,00 212.618.758.467,00 1
58.851.269.000,00 Pendidikan 38.067.580.536,00 936.773.424,00 19.846.915.040,00 1.01
34.576.923.000,00 DINAS PENDIDIKAN 21.381.630.000,00 847.062.000,00 12.348.231.000,00 1.01 . 1.01.01
805.593.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 159.700.000,00 645.893.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
172.593.000,00 0,00 12.893.000,00 159.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
208.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 19.337.000,00 188.663.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
25.000.000,00 0,00 21.988.000,00 3.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
128.000.000,00 0,00 111.675.000,00 16.325.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42
45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 5.000.000,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatan Aparatur1.01 . 1.01.01 . 05 . 20
100.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 77.500.000,00 22.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
100.000.000,00 0,00 22.500.000,00 77.500.000,00 Pengelolaan Aset SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 05
1.280.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 40.000.000,00 3.750.000,00 1.236.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
260.000.000,00 0,00 258.750.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
130.000.000,00 0,00 129.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
150.000.000,00 0,00 149.375.000,00 625.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
200.000.000,00 0,00 198.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Silpa-Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 15 . 73
Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
65.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (Silpa Eks-2P0A 2014)1.01 . 1.01.01 . 15 . 76
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Silpa-Eks. 2POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 15 . 77
16.508.852.500,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 13.320.852.500,00 11.425.000,00 3.176.575.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
1.450.000.000,00 0,00 1.448.500.000,00 1.500.000,00 Pengadan Seragam SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 16
11.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.000.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 67
247.000.000,00 0,00 238.075.000,00 8.925.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP1.01 . 1.01.01 . 16 . 68
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD dan SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 72
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat TK, SD, SMP,SMA,SMK1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan Matematika SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 87
212.500.000,00 212.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan IPA SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88
21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan IPA SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 89
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan IPS SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 90
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan IPS SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 91
262.500.000,00 262.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan Bahasa SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92
26.250.000,00 26.250.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan Bahasa SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 93
337.500.000,00 337.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Olahraga SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 94
33.750.000,00 33.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Olahraga SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 95
87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 96
8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 97
3.330.000.000,00 3.330.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
511.836.500,00 511.836.500,00 0,00 0,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 99
12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Olah Raga SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 100
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesenian SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 101
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Kesenian SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 102
750.910.000,00 750.910.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 103
76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Alat Labolatorium Bahasa SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 104
340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA, SMK dan Paket A, B, serta C dan Ujian
Sekolah Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 105
3.700.440.000,00 3.700.440.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 106
570.044.000,00 570.044.000,00 0,00 0,00 Pendamping Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 107
1.488.000.000,00 1.488.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
273.222.000,00 273.222.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Perpustakaan SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Peralatan Pendidikan Matematika SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
744.000.000,00 744.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111
149.400.000,00 149.400.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 112
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Olah Raga SMP (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 113
13.274.477.500,00 Program Pendidikan Menengah 7.870.777.500,00 513.375.000,00 4.890.325.000,00 1.01 . 1.01.01 . 17
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi SMA dan SMK
1.01 . 1.01.01 . 17 . 65
1.000.000.000,00 0,00 715.625.000,00 284.375.000,00 Operasional SMK Negeri Gantiwarno1.01 . 1.01.01 . 17 . 70
300.000.000,00 0,00 73.800.000,00 226.200.000,00 Operasional SMK Rota Bayat1.01 . 1.01.01 . 17 . 71
535.000.000,00 0,00 533.450.000,00 1.550.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 72
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Kota Vokasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 73
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan OSIS SMA/MA/SMK Negeri dan Swasta1.01 . 1.01.01 . 17 . 74
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan kelembagaan SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 75
100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Pengembangan kurikulum SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 76
845.000.000,00 845.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 110
126.750.000,00 126.750.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas Yang Rusak SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 111
590.000.000,00 590.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 112
88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 113
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 114
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 115
494.000.000,00 494.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboraurium SMA Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 116
74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboraturium SMA beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 117
297.700.000,00 297.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Penunjang, untuk Ruang Guru (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 118
44.655.000,00 44.655.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Penunjang, untuk ruang guru SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 119
170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 120
25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Peralatan Laboraturium IPA SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 121
160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Peralatan Olah Raga dan atau Kesenian SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 122
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peralatan Olah Raga atau Kesenian SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 123
110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 124
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 125
1.800.000.000,00 720.000.000,00 1.080.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya ( DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 126
270.000.000,00 111.240.000,00 158.760.000,00 0,00 Pendampingan Rehabilitasi Ruang Kelas yang Rusak SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 127
1.300.000.000,00 1.040.000.000,00 260.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 128
195.000.000,00 156.780.000,00 38.220.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 129
800.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 130
120.000.000,00 61.200.000,00 58.800.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 131
780.000.000,00 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 132
117.000.000,00 59.670.000,00 57.330.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK Beserta Perabotnya1.01 . 1.01.01 . 17 . 133
Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 134
63.000.000,00 1.260.000,00 61.740.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Laboratorium Sains SMK Beserta Perabotanya1.01 . 1.01.01 . 17 . 135
924.150.000,00 924.150.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 136
138.622.500,00 138.622.500,00 0,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Ruang Administrasi/Perkantoran SMK Beserta
Perabotnya
1.01 . 1.01.01 . 17 . 137
160.000.000,00 140.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Olah Raga Dan Kesenian SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 138
24.000.000,00 21.060.000,00 2.940.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Olah Raga Dan Atau Kesenian SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 139
140.000.000,00 110.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK)1.01 . 1.01.01 . 17 . 140
21.000.000,00 16.590.000,00 4.410.000,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Buku Referensi SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 141
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sanitasi Sekolah (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 150
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 FasilitasiCarier Center SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 151
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja Khusus / BKK SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 152
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Program Kelas Industri SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 153
180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB SMA/SMK (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 154
615.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 150.000.000,00 23.700.000,00 441.300.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
60.000.000,00 0,00 55.800.000,00 4.200.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
55.000.000,00 0,00 35.500.000,00 19.500.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan1.01 . 1.01.01 . 18 . 14
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak1.01 . 1.01.01 . 18 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kursus Kewirausahaan Desa/KWD (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 18 . 20
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat/TBM (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 18 . 21
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Belajar Usaha/KBU (Silpa Eks. 2 POA 2014)1.01 . 1.01.01 . 18 . 22
720.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 12.000.000,00 708.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
100.000.000,00 0,00 96.250.000,00 3.750.000,00 Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
50.000.000,00 0,00 47.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
100.000.000,00 0,00 95.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
100.000.000,00 0,00 99.250.000,00 750.000,00 Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan1.01 . 1.01.01 . 20 . 20
410.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 0,00 410.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Otomatisasi Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 12
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 13
Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 14
610.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 21.275.000,00 588.725.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
100.000.000,00 0,00 92.250.000,00 7.750.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
75.000.000,00 0,00 71.175.000,00 3.825.000,00 Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 12
50.000.000,00 0,00 49.575.000,00 425.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme
melalui Jalur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
150.000.000,00 0,00 144.350.000,00 5.650.000,00 Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online1.01 . 1.01.01 . 22 . 15
100.000.000,00 0,00 96.375.000,00 3.625.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
10.000.000,00 TK Negeri 0,00 506.000,00 9.494.000,00 1.01 . 1.01.02
6.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 6.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01
3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
3.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 506.000,00 3.294.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
2.800.000,00 0,00 2.294.000,00 506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
1.619.160.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 1.619.160.000,00 1.01 . 1.01.04
1.619.160.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 1.619.160.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16
1.619.160.000,00 0,00 1.619.160.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah ( BOS-APBD II )1.01 . 1.01.04 . 16 . 116
350.000.000,00 SMA Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 350.000.000,00 1.01 . 1.01.05
261.948.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 261.948.600,00 1.01 . 1.01.05 . 01
68.721.430,00 0,00 68.721.430,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.05 . 01 . 02
27.835.100,00 0,00 27.835.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 08
104.836.200,00 0,00 104.836.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 10
35.956.800,00 0,00 35.956.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.05 . 01 . 11
24.599.070,00 0,00 24.599.070,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.05 . 01 . 12
88.051.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 88.051.400,00 1.01 . 1.01.05 . 02
61.773.400,00 0,00 61.773.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 22
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 26
21.528.000,00 0,00 21.528.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.05 . 02 . 28
660.000.000,00 SMK Negeri se Kabupaten 0,00 0,00 660.000.000,00 1.01 . 1.01.06
Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
557.339.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 557.339.920,00 1.01 . 1.01.06 . 01
216.431.220,00 0,00 216.431.220,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.06 . 01 . 02
35.739.311,00 0,00 35.739.311,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 08
211.285.000,00 0,00 211.285.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 10
62.459.000,00 0,00 62.459.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.06 . 01 . 11
31.425.389,00 0,00 31.425.389,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.06 . 01 . 12
102.660.080,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 102.660.080,00 1.01 . 1.01.06 . 02
59.910.080,00 0,00 59.910.080,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 22
42.750.000,00 0,00 42.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.06 . 02 . 28
310.066.000,00 SKB 37.800.536,00 35.330.424,00 236.935.040,00 1.01 . 1.01.07
99.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.536,00 35.330.424,00 61.935.040,00 1.01 . 1.01.07 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
23.177.000,00 0,00 4.000.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
6.700.000,00 0,00 6.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
4.235.000,00 0,00 4.235.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
18.154.000,00 2.000.536,00 0,00 16.153.464,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
75.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.800.000,00 0,00 40.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02
27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.07 . 02 . 45
15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 0,00 15.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
30.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 30.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Setara SLTP1.01 . 1.01.07 . 16 . 68
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran keliling untuk Pendidikan kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 16 . 114
10.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 17 . 63
80.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 80.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
4.392.120.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 0,00 2.725.000,00 4.389.395.000,00 1.01 . 1.01.08
Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.612.120.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 0,00 3.612.120.000,00 1.01 . 1.01.08 . 16
3.612.120.000,00 0,00 3.612.120.000,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD1.01 . 1.01.08 . 16 . 115
780.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 2.725.000,00 777.275.000,00 1.01 . 1.01.08 . 22
780.000.000,00 0,00 777.275.000,00 2.725.000,00 Operasional UPTD1.01 . 1.01.08 . 22 . 17
16.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 16.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01
15.000.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 . 16
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan SMP 2 Klaten (Tahap II)1.01 . 1.03.01 . 16 . 117
1.500.000.000,00 Program Pendidikan Menengah 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01 . 1.03.01 . 17
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan SMA 3 Klaten (tahap II)1.01 . 1.03.01 . 17 . 81
433.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 148.150.000,00 51.150.000,00 233.700.000,00 1.01 . 1.24.01
433.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 148.150.000,00 51.150.000,00 233.700.000,00 1.01 . 1.24.01 . 21
201.000.000,00 148.150.000,00 37.850.000,00 15.000.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.24.01 . 21 . 02
212.000.000,00 0,00 194.000.000,00 18.000.000,00 Operasional Perpustakaan Keliling1.01 . 1.24.01 . 21 . 15
20.000.000,00 0,00 1.850.000,00 18.150.000,00 Perawatan Arsip dan buku Perpustakaan1.01 . 1.24.01 . 21 . 16
131.975.169.786,00 Kesehatan 69.924.955.071,00 2.078.176.000,00 59.972.038.715,00 1.02
22.005.419.500,00 DINAS KESEHATAN 4.212.832.000,00 1.726.620.000,00 16.065.967.500,00 1.02 . 1.02.01
2.115.325.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.379.110.000,00 736.215.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
300.000.000,00 0,00 297.350.000,00 2.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
504.866.000,00 0,00 0,00 504.866.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
316.420.000,00 0,00 0,00 316.420.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00 97.600.000,00 2.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
483.554.000,00 0,00 0,00 483.554.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
75.485.000,00 0,00 6.265.000,00 69.220.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
3.778.475.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.475.725.000,00 5.450.000,00 1.297.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
1.200.000.000,00 0,00 1.196.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
100.000.000,00 0,00 99.225.000,00 775.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
76.975.000,00 76.975.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.02 . 1.02.01 . 02 . 45
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil vaksin1.02 . 1.02.01 . 02 . 46
50.000.000,00 47.250.000,00 1.225.000,00 1.525.000,00 Pengadaan sanitarian kit dan field kit1.02 . 1.02.01 . 02 . 47
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan body fat analyser1.02 . 1.02.01 . 02 . 48
350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Klinik Laktasi Puskesmas Jogonalan I1.02 . 1.02.01 . 02 . 49
81.500.000,00 81.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 52
15.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 8.000.000,00 7.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03
15.000.000,00 0,00 7.000.000,00 8.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 22.175.000,00 27.825.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
50.000.000,00 0,00 27.825.000,00 22.175.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 06
1.723.927.500,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 15.550.000,00 1.708.377.500,00 1.02 . 1.02.01 . 15
1.433.850.000,00 0,00 1.433.850.000,00 0,00 Pengadaan Obat (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
215.077.500,00 0,00 199.527.500,00 15.550.000,00 Pendampingan Pengadaan Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 08
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 09
1.134.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 82.650.000,00 1.051.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
70.000.000,00 0,00 14.250.000,00 55.750.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
80.000.000,00 0,00 75.050.000,00 4.950.000,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
40.000.000,00 0,00 31.500.000,00 8.500.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
50.000.000,00 0,00 41.225.000,00 8.775.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
519.000.000,00 0,00 515.850.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
30.000.000,00 0,00 28.475.000,00 1.525.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
170.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 5.950.000,00 164.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
50.000.000,00 0,00 46.475.000,00 3.525.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
80.000.000,00 0,00 79.100.000,00 900.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
40.000.000,00 0,00 38.475.000,00 1.525.000,00 Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan1.02 . 1.02.01 . 17 . 08
120.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 0,00 120.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 8.125.000,00 191.875.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
50.000.000,00 0,00 41.875.000,00 8.125.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu1.02 . 1.02.01 . 20 . 10
190.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 0,00 190.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.01 . 21 . 06
606.525.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 31.635.000,00 574.890.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
225.000.000,00 0,00 222.165.000,00 2.835.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
165.525.000,00 0,00 162.200.000,00 3.325.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
216.000.000,00 0,00 190.525.000,00 25.475.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
2.270.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 99.925.000,00 2.170.075.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Penunjang kegiatan Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 07
40.000.000,00 0,00 22.000.000,00 18.000.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
100.000.000,00 0,00 42.100.000,00 57.900.000,00 Pendampingan Persiapan BLUD Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 23 . 09
50.000.000,00 0,00 25.975.000,00 24.025.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penanggulangan HIV AIDS1.02 . 1.02.01 . 23 . 10
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 11
7.914.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 68.940.000,00 67.025.000,00 7.778.035.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
7.874.000.000,00 68.940.000,00 7.748.035.000,00 57.025.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
1.718.167.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
1.668.167.000,00 1.025.000,00 48.975.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25
1.133.950.000,00 1.133.950.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Ambulans Transport (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
119.395.000,00 119.395.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Mobil Ambulans Transport1.02 . 1.02.01 . 25 . 25
316.630.000,00 316.630.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 26
98.192.000,00 98.192.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan Kendaraan Khusus Promosi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 27
50.000.000,00 0,00 48.975.000,00 1.025.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 30
40.969.750.286,00 PUSKESMAS 5.395.498.360,00 171.000.000,00 35.403.251.926,00 1.02 . 1.02.02
40.969.750.286,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.395.498.360,00 171.000.000,00 35.403.251.926,00 1.02 . 1.02.02 . 24
40.969.750.286,00 5.395.498.360,00 35.403.251.926,00 171.000.000,00 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi)1.02 . 1.02.02 . 24 . 13
38.000.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 29.316.624.711,00 180.556.000,00 8.502.819.289,00 1.02 . 1.02.03
38.000.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
29.316.624.711,00 180.556.000,00 8.502.819.289,00 1.02 . 1.02.03 . 26
10.000.000.000,00 1.476.135.000,00 8.356.159.000,00 167.706.000,00 Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras1.02 . 1.02.03 . 26 . 27
28.000.000.000,00 27.840.489.711,00 146.660.289,00 12.850.000,00 Pengadaan Alat - Alat Kesehatan1.02 . 1.02.03 . 26 . 28
Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.000.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 31.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01
31.000.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
31.000.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.03.01 . 26
31.000.000.000,00 31.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Tahap II1.02 . 1.03.01 . 26 . 29
101.856.149.000,00 Pekerjaan Umum 65.704.816.360,00 2.545.954.980,00 33.605.377.660,00 1.03
101.856.149.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 65.704.816.360,00 2.545.954.980,00 33.605.377.660,00 1.03 . 1.03.01
18.432.418.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.350.000,00 1.160.667.480,00 17.265.400.520,00 1.03 . 1.03.01 . 01
16.000.000.000,00 0,00 16.000.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
271.191.000,00 0,00 271.191.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
422.332.000,00 0,00 4.566.400,00 417.765.600,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
233.570.000,00 0,00 80.389.280,00 153.180.720,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
85.000.000,00 0,00 83.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
45.000.000,00 0,00 43.475.000,00 1.525.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
372.821.000,00 0,00 50.741.240,00 322.079.760,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
53.504.000,00 0,00 9.670.400,00 43.833.600,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
175.000.000,00 1.350.000,00 173.650.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD Ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembayaran Retribusi PAC dan Sampah1.03 . 1.03.01 . 01 . 23
300.000.000,00 0,00 82.117.200,00 217.882.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kota1.03 . 1.03.01 . 01 . 32
1.190.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 282.600.000,00 326.838.000,00 580.562.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 09
150.000.000,00 0,00 146.250.000,00 3.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.03 . 1.03.01 . 02 . 50
495.000.000,00 17.600.000,00 157.112.000,00 320.288.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 51
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 52
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 02 . 53
250.000.000,00 0,00 247.200.000,00 2.800.000,00 Pemeliharaaan Berat Excavator1.03 . 1.03.01 . 02 . 84
112.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.000.000,00 106.500.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
12.500.000,00 0,00 6.500.000,00 6.000.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
105.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
21.090.000,00 12.550.000,00 71.360.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
15.000.000,00 0,00 11.400.000,00 3.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 21.090.000,00 20.735.000,00 8.175.000,00 Pengelolaan Aset SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 05
40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Monev kegiatan ke PU-an1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
9.800.000.000,00 Program Penataan Trotoar Jalan 9.300.000.000,00 1.650.000,00 498.350.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Trotoar Jalan Kota Kecamatan1.03 . 1.03.01 . 08 . 02
500.000.000,00 0,00 498.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan Trotoar Jalan1.03 . 1.03.01 . 08 . 03
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar Jalan Mayor Kusmanto Tahap II1.03 . 1.03.01 . 08 . 04
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Trotoar RSUD Klaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 05
39.399.760.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 38.299.760.000,00 4.450.000,00 1.095.550.000,00 1.03 . 1.03.01 . 15
700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Nglinggi - Ngrundul1.03 . 1.03.01 . 15 . 07
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Klaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 08
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngimbar - Kayumas III1.03 . 1.03.01 . 15 . 09
850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pomah - Mundu1.03 . 1.03.01 . 15 . 10
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tempursari - Gedaren1.03 . 1.03.01 . 15 . 11
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sidoharjo - Janti1.03 . 1.03.01 . 15 . 12
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Kadilaju - Mipitan1.03 . 1.03.01 . 15 . 13
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pereng - Batas DIY1.03 . 1.03.01 . 15 . 14
1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Candi Prambanan - Candi Sewu1.03 . 1.03.01 . 15 . 15
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Ngendo - Prawatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 16
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Daleman - Samben1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben - Tegalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 18
7.782.400.000,00 7.782.400.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu ( DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 19
1.167.360.000,00 1.167.360.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Delanggu1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Sidoharjo1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Tegalgondo - Duwet1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan - Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangdowo - Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangwungu - Tegalan III1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Karangjoho - Batas Sukoharjo1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Plosowangi - Baran II1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jembatan Jalen1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sunan Gunung Jati1.03 . 1.03.01 . 15 . 30
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sunan Kalijogo1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Borobudur1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
500.000.000,00 0,00 498.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Babad - Mireng1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
500.000.000,00 0,00 498.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan Jalan Parikesit1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Manisrenggo - Kepurun1.03 . 1.03.01 . 15 . 35
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jembatan Buntalan1.03 . 1.03.01 . 15 . 36
Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Jombor Indah1.03 . 1.03.01 . 15 . 37
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Mayungan - Kadirejo1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
100.000.000,00 0,00 98.850.000,00 1.150.000,00 Perbaikan Talud Penahan Jembatan Basin1.03 . 1.03.01 . 15 . 39
7.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 11.935.000,00 450.020.500,00 6.538.044.500,00 1.03 . 1.03.01 . 18
7.000.000.000,00 11.935.000,00 6.538.044.500,00 450.020.500,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
14.581.727.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
13.283.081.360,00 515.094.000,00 783.552.140,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 13
380.740.000,00 322.093.860,00 53.596.140,00 5.050.000,00 Pendampingan WISMP1.03 . 1.03.01 . 24 . 19
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan saluran irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 20
1.000.000.000,00 0,00 499.156.000,00 500.844.000,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi1.03 . 1.03.01 . 24 . 23
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Perencanaan jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 24
70.000.000,00 0,00 66.050.000,00 3.950.000,00 Penyusunan Data Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 25
80.000.000,00 0,00 74.750.000,00 5.250.000,00 Pengelolaan Aset Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 26
4.018.250.000,00 4.018.250.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 27
602.737.500,00 602.737.500,00 0,00 0,00 Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 28
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Saluran Irigasi DI Kalikebo Desa Pundungsari1.03 . 1.03.01 . 24 . 29
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan saluran irigasi Gebyok1.03 . 1.03.01 . 24 . 30
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung1.03 . 1.03.01 . 24 . 31
6.220.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
3.700.000.000,00 22.225.000,00 2.497.775.000,00 1.03 . 1.03.01 . 26
1.000.000.000,00 0,00 997.600.000,00 2.400.000,00 Normalisasi sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 08
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 09
600.000.000,00 0,00 594.375.000,00 5.625.000,00 Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk Rowo Jombor1.03 . 1.03.01 . 26 . 10
500.000.000,00 0,00 487.450.000,00 12.550.000,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan penanganan banjir1.03 . 1.03.01 . 26 . 12
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi kawasan sumber air1.03 . 1.03.01 . 26 . 13
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Studi Pengelolaan Sumber Daya Air1.03 . 1.03.01 . 26 . 14
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 15
300.000.000,00 0,00 298.350.000,00 1.650.000,00 Penyusunan Detail Enginering Design (DED) Embung/Cek Dam1.03 . 1.03.01 . 26 . 16
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Perkuatan tebing sungai kuning Desa Kalikebo1.03 . 1.03.01 . 26 . 17
3.809.743.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 22.580.000,00 3.787.163.500,00 1.03 . 1.03.01 . 27
180.000.000,00 0,00 178.400.000,00 1.600.000,00 BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat ( BLM )
1.03 . 1.03.01 . 27 . 10
175.000.000,00 0,00 154.020.000,00 20.980.000,00 BOP Pendampingan PAMSIMAS1.03 . 1.03.01 . 27 . 11
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi1.03 . 1.03.01 . 27 . 12
2.873.690.000,00 0,00 2.873.690.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum ( DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 13
431.053.500,00 0,00 431.053.500,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 14
Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
800.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 800.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pasca banjir1.03 . 1.03.01 . 28 . 12
300.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan/Perkotaan 0,00 21.580.000,00 278.420.000,00 1.03 . 1.03.01 . 30
200.000.000,00 0,00 195.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan DED Drainase Perkotaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 09
100.000.000,00 0,00 82.820.000,00 17.180.000,00 BOP Pendampingan PPIP1.03 . 1.03.01 . 30 . 10
105.000.000,00 Program Pengembangan Kelembagaan Pengelola Irigasi dan Sumber Daya
Air Lainnya
0,00 2.300.000,00 102.700.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31
80.000.000,00 0,00 78.850.000,00 1.150.000,00 Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A1.03 . 1.03.01 . 31 . 01
25.000.000,00 0,00 23.850.000,00 1.150.000,00 Revitalisasi Komisi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 31 . 02
110.000.000,00 Perumahan 0,00 29.550.000,00 80.450.000,00 1.04
110.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 0,00 29.550.000,00 80.450.000,00 1.04 . 1.03.01
110.000.000,00 Program Perumahan dan Pemukiman 0,00 29.550.000,00 80.450.000,00 1.04 . 1.03.01 . 21
110.000.000,00 0,00 80.450.000,00 29.550.000,00 BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya1.04 . 1.03.01 . 21 . 01
35.444.350.000,00 Penataan Ruang 33.875.000.000,00 116.225.000,00 1.453.125.000,00 1.05
34.062.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 33.875.000.000,00 4.000.000,00 183.500.000,00 1.05 . 1.03.01
262.500.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 75.000.000,00 4.000.000,00 183.500.000,00 1.05 . 1.03.01 . 17
100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 09
37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang1.05 . 1.03.01 . 17 . 10
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.05 . 1.03.01 . 17 . 11
50.000.000,00 0,00 48.000.000,00 2.000.000,00 BOP Tim SIUJK Kab. Klaten1.05 . 1.03.01 . 17 . 12
33.800.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 33.800.000.000,00 0,00 0,00 1.05 . 1.03.01 . 19
24.200.000.000,00 24.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Masjid Agung ( Tahap IV )1.05 . 1.03.01 . 19 . 01
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan dan Penataan Halaman gedung Sunan
Pandanaran
1.05 . 1.03.01 . 19 . 02
2.800.000.000,00 2.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Terminal Type A Buntalan ( Tahap III )1.05 . 1.03.01 . 19 . 03
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Masjid Raya Klaten ( Tahap II )1.05 . 1.03.01 . 19 . 06
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Rumah Dinas Ketua DPRD Kab. Klaten1.05 . 1.03.01 . 19 . 09
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Kelurahan1.05 . 1.03.01 . 19 . 11
1.280.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 109.975.000,00 1.170.025.000,00 1.05 . 1.06.01
1.280.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 109.975.000,00 1.170.025.000,00 1.05 . 1.06.01 . 15
80.000.000,00 0,00 40.675.000,00 39.325.000,00 Penunjang Operasional Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (BKPRD) Kab.
Klaten
1.05 . 1.06.01 . 15 . 27
200.000.000,00 0,00 189.950.000,00 10.050.000,00 Penyusunan kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan1.05 . 1.06.01 . 15 . 33
250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Juwiring1.05 . 1.06.01 . 15 . 39
250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganom1.05 . 1.06.01 . 15 . 40
250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Polanharjo1.05 . 1.06.01 . 15 . 41
Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 0,00 234.850.000,00 15.150.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Tulung1.05 . 1.06.01 . 15 . 42
101.850.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 2.250.000,00 99.600.000,00 1.05 . 1.20.03
101.850.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Ruang 0,00 2.250.000,00 99.600.000,00 1.05 . 1.20.03 . 18
101.850.000,00 0,00 99.600.000,00 2.250.000,00 Penataan Lingkungan Gedung Kantor1.05 . 1.20.03 . 18 . 01
5.519.062.000,00 Perencanaan Pembangunan 256.435.000,00 1.121.097.000,00 4.141.530.000,00 1.06
4.841.549.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 256.435.000,00 869.047.000,00 3.716.067.000,00 1.06 . 1.06.01
434.124.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 875.000,00 433.249.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
46.440.000,00 0,00 46.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
1.500.000,00 0,00 625.000,00 875.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.06 . 1.06.01 . 01 . 14
4.184.000,00 0,00 4.184.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
467.425.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.435.000,00 7.722.000,00 203.268.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
154.250.000,00 154.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09
12.135.000,00 12.135.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 10
112.160.000,00 0,00 104.438.000,00 7.722.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
48.830.000,00 0,00 48.830.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 29
90.050.000,00 90.050.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.06 . 1.06.01 . 02 . 45
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
0,00 2.850.000,00 72.150.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
75.000.000,00 0,00 72.150.000,00 2.850.000,00 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01
1.785.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 662.275.000,00 1.122.725.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
355.000.000,00 0,00 156.450.000,00 198.550.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 08
240.000.000,00 0,00 204.350.000,00 35.650.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
90.000.000,00 0,00 64.400.000,00 25.600.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana1.06 . 1.06.01 . 21 . 14
330.000.000,00 0,00 148.300.000,00 181.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA-PPASP)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 15
330.000.000,00 0,00 148.300.000,00 181.700.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(KUA-PPAS)
1.06 . 1.06.01 . 21 . 16
50.000.000,00 0,00 47.225.000,00 2.775.000,00 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)1.06 . 1.06.01 . 21 . 17
Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
220.000.000,00 0,00 201.750.000,00 18.250.000,00 Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kab. Klaten Tahun 2015-2020
1.06 . 1.06.01 . 21 . 18
170.000.000,00 0,00 151.950.000,00 18.050.000,00 Penyusunan Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Klaten
Tahun 2005-2020
1.06 . 1.06.01 . 21 . 19
500.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 11.750.000,00 488.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22
500.000.000,00 0,00 488.250.000,00 11.750.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 04
840.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 124.075.000,00 715.925.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23
250.000.000,00 0,00 232.875.000,00 17.125.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03
175.000.000,00 0,00 98.950.000,00 76.050.000,00 Penunjang Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten (
TKPK )
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05
50.000.000,00 0,00 41.800.000,00 8.200.000,00 Penyusunan Analisa Situasi Ibu dan Anak1.06 . 1.06.01 . 23 . 06
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Jaringan dan Penelitian (Jarlit) Pendidikan1.06 . 1.06.01 . 23 . 07
25.000.000,00 0,00 9.050.000,00 15.950.000,00 Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten1.06 . 1.06.01 . 23 . 08
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 09
50.000.000,00 0,00 46.625.000,00 3.375.000,00 Review Rencana Aksi Daerah Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(RAD-SPKD)
1.06 . 1.06.01 . 23 . 10
50.000.000,00 0,00 46.625.000,00 3.375.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Tahun
2015-2020
1.06 . 1.06.01 . 23 . 11
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak1.06 . 1.06.01 . 23 . 12
465.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 0,00 13.150.000,00 451.850.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24
250.000.000,00 0,00 242.775.000,00 7.225.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana1.06 . 1.06.01 . 24 . 04
65.000.000,00 0,00 64.575.000,00 425.000,00 Pendampingan Program Water Resources Irgation Support Management Program
(WISMP) 2
1.06 . 1.06.01 . 24 . 05
50.000.000,00 0,00 46.475.000,00 3.525.000,00 Pendampingan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS)-2
1.06 . 1.06.01 . 24 . 06
50.000.000,00 0,00 48.425.000,00 1.575.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah
(RPI2JM) Kab. Klaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 07
50.000.000,00 0,00 49.600.000,00 400.000,00 Penyusunan Review Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kab.
Klaten
1.06 . 1.06.01 . 24 . 08
275.000.000,00 Program Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 0,00 46.350.000,00 228.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 27
275.000.000,00 0,00 228.650.000,00 46.350.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pendataan, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 27 . 01
677.513.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 252.050.000,00 425.463.000,00 1.06 . 1.20.03
90.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 58.975.000,00 31.025.000,00 1.06 . 1.20.03 . 17
25.000.000,00 0,00 11.025.000,00 13.975.000,00 Pembakuan unsur rupa bumi1.06 . 1.20.03 . 17 . 06
65.000.000,00 0,00 20.000.000,00 45.000.000,00 fasilitasi kerjasama antar daerah1.06 . 1.20.03 . 17 . 07
587.513.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan 0,00 193.075.000,00 394.438.000,00 1.06 . 1.20.03 . 26
29.520.000,00 0,00 21.195.000,00 8.325.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan/Proyek
di Kabupaten Klaten
1.06 . 1.20.03 . 26 . 01
37.940.000,00 0,00 29.215.000,00 8.725.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang & Jasa yg
dibiayai dari APBD
1.06 . 1.20.03 . 26 . 02
89.999.000,00 0,00 54.224.000,00 35.775.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 03
Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
58.885.000,00 0,00 58.260.000,00 625.000,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (Rakorlak)1.06 . 1.20.03 . 26 . 04
187.718.000,00 0,00 48.718.000,00 139.000.000,00 Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan1.06 . 1.20.03 . 26 . 05
144.421.000,00 0,00 143.796.000,00 625.000,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.06 . 1.20.03 . 26 . 08
39.030.000,00 0,00 39.030.000,00 0,00 Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)1.06 . 1.20.03 . 26 . 09
5.313.045.000,00 Perhubungan 1.468.162.100,00 1.308.140.904,00 2.536.741.996,00 1.07
5.313.045.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 1.468.162.100,00 1.308.140.904,00 2.536.741.996,00 1.07 . 1.07.01
1.017.611.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.114.100,00 192.669.064,00 764.827.936,00 1.07 . 1.07.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03
39.250.000,00 0,00 0,00 39.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 07
150.397.000,00 0,00 98.428.096,00 51.968.904,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08
55.000.000,00 0,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10
84.055.000,00 0,00 81.805.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 12
60.114.100,00 60.114.100,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 13
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.07 . 1.07.01 . 01 . 14
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17
120.035.000,00 0,00 120.035.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18
59.960.000,00 0,00 59.960.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 19
249.800.000,00 0,00 152.849.840,00 96.950.160,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 20
812.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 554.000.000,00 2.925.000,00 255.075.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02
485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 03
15.000.000,00 13.000.000,00 1.075.000,00 925.000,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 10
150.000.000,00 0,00 148.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 28
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 29
56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.07 . 1.07.01 . 02 . 45
80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 2.250.000,00 77.750.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03
80.000.000,00 0,00 77.750.000,00 2.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02
455.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 11.275.000,00 443.725.000,00 1.07 . 1.07.01 . 16
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light1.07 . 1.07.01 . 16 . 05
90.000.000,00 0,00 87.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 16 . 06
65.000.000,00 0,00 62.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 16 . 07
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Sub Terminal1.07 . 1.07.01 . 16 . 08
Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
369.885.900,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 95.725.000,00 274.160.900,00 1.07 . 1.07.01 . 17
119.885.900,00 0,00 35.710.900,00 84.175.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan1.07 . 1.07.01 . 17 . 16
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal1.07 . 1.07.01 . 17 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang1.07 . 1.07.01 . 17 . 19
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi penertiban izin trayek1.07 . 1.07.01 . 17 . 20
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran1.07 . 1.07.01 . 17 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Laik Jalan1.07 . 1.07.01 . 17 . 22
20.000.000,00 0,00 14.750.000,00 5.250.000,00 Sosialisasi Rencana Angkutan Umum Masal1.07 . 1.07.01 . 17 . 23
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Kajian Akademik dan Naskah Kelembagaan Rencana Angkutan Umum
Masal
1.07 . 1.07.01 . 17 . 24
15.000.000,00 0,00 13.150.000,00 1.850.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan1.07 . 1.07.01 . 17 . 25
15.000.000,00 0,00 13.300.000,00 1.700.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan1.07 . 1.07.01 . 17 . 26
2.193.548.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 754.048.000,00 966.421.840,00 473.078.160,00 1.07 . 1.07.01 . 19
36.000.000,00 0,00 1.369.320,00 34.630.680,00 Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api1.07 . 1.07.01 . 19 . 04
1.050.000.000,00 0,00 308.433.840,00 741.566.160,00 Operasional Penertiban Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan
(Gol. C)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 05
75.000.000,00 0,00 71.000.000,00 4.000.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha1.07 . 1.07.01 . 19 . 06
185.000.000,00 0,00 3.000.000,00 182.000.000,00 Car Free Day Kabupaten Klaten1.07 . 1.07.01 . 19 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum LLAJ1.07 . 1.07.01 . 19 . 08
193.000.000,00 193.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Guardrail ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 09
32.178.000,00 32.178.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Guardrail1.07 . 1.07.01 . 19 . 10
15.040.000,00 15.040.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 11
108.350.000,00 108.350.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka ( DAK )1.07 . 1.07.01 . 19 . 12
16.240.000,00 16.240.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka1.07 . 1.07.01 . 19 . 13
10.570.000,00 10.570.000,00 0,00 0,00 Pendampingan Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 14
115.370.000,00 115.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 15
76.800.000,00 76.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 16
250.000.000,00 186.500.000,00 59.275.000,00 4.225.000,00 Pembangunan Pos Pengendalian Angkutan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan
Bantuan (Gol. C)
1.07 . 1.07.01 . 19 . 17
385.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 100.000.000,00 36.875.000,00 248.125.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya1.07 . 1.07.01 . 20 . 04
70.000.000,00 0,00 36.375.000,00 33.625.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang1.07 . 1.07.01 . 20 . 06
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Uji Kaca Kendaraan Bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 07
60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sound Level Meter1.07 . 1.07.01 . 20 . 08
25.820.071.500,00 Lingkungan Hidup 14.564.888.390,00 2.619.543.320,00 8.635.639.790,00 1.08
16.300.522.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 8.928.709.890,00 2.311.124.320,00 5.060.687.790,00 1.08 . 1.03.01
8.540.522.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2.350.000.000,00 1.897.559.760,00 4.292.962.240,00 1.08 . 1.03.01 . 15
Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 14
4.590.522.000,00 0,00 2.712.112.240,00 1.878.409.760,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah1.08 . 1.03.01 . 15 . 19
220.000.000,00 0,00 217.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan1.08 . 1.03.01 . 15 . 20
100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan Drainase Kota Klaten1.08 . 1.03.01 . 15 . 21
200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Revitalisasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 22
300.000.000,00 0,00 297.850.000,00 2.150.000,00 Kompensasi TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 23
60.000.000,00 0,00 58.550.000,00 1.450.000,00 Pengadaan Keranjang Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 24
400.000.000,00 0,00 397.650.000,00 2.350.000,00 Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah 3R1.08 . 1.03.01 . 15 . 25
150.000.000,00 0,00 147.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan TPS1.08 . 1.03.01 . 15 . 26
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud1.08 . 1.03.01 . 15 . 27
1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Backhoe Loader1.08 . 1.03.01 . 15 . 28
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kontainer Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 29
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pemindahan dan Pembuatan TPS Stadion Trikoyo1.08 . 1.03.01 . 15 . 30
70.000.000,00 0,00 67.850.000,00 2.150.000,00 Rehab Bangunan Pengolahan Sampah Pasar Srago1.08 . 1.03.01 . 15 . 31
150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase TPA1.08 . 1.03.01 . 15 . 32
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Garasi Armada Sampah1.08 . 1.03.01 . 15 . 33
7.760.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 6.578.709.890,00 413.564.560,00 767.725.550,00 1.08 . 1.03.01 . 24
700.000.000,00 0,00 296.585.440,00 403.414.560,00 Operasional Pemeliharaan RTH1.08 . 1.03.01 . 24 . 11
160.000.000,00 0,00 157.050.000,00 2.950.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 12
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman depan Rusunawa1.08 . 1.03.01 . 24 . 13
100.000.000,00 78.709.890,00 21.290.110,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan1.08 . 1.03.01 . 24 . 14
100.000.000,00 0,00 97.850.000,00 2.150.000,00 Pemeliharaan Jalur Hijau1.08 . 1.03.01 . 24 . 15
200.000.000,00 0,00 194.950.000,00 5.050.000,00 Pemeliharaan Alun-Alun1.08 . 1.03.01 . 24 . 16
5.500.000.000,00 5.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi berat Stadion Trikoyo1.08 . 1.03.01 . 24 . 17
9.329.649.500,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 5.620.971.000,00 299.694.000,00 3.408.984.500,00 1.08 . 1.08.01
378.847.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.872.000,00 63.088.000,00 313.887.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01
3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01
70.500.000,00 0,00 70.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.08 . 1.08.01 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 2.647.000,00 12.353.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 07
18.500.000,00 0,00 6.147.000,00 12.353.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 23.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 12
6.500.000,00 1.872.000,00 4.628.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 19
23.000.000,00 0,00 2.296.000,00 20.704.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 20
Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.000.000,00 0,00 1.347.000,00 12.653.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 21
16.247.000,00 0,00 12.247.000,00 4.000.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.08 . 1.08.01 . 01 . 27
226.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07
24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 22
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 28
28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.08 . 1.08.01 . 02 . 45
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan kimia laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 82
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Kalibrasi peralatan laboratorium1.08 . 1.08.01 . 02 . 83
50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas SDM lingkungan1.08 . 1.08.01 . 05 . 19
210.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 35.000.000,00 58.506.000,00 116.494.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15
50.000.000,00 0,00 31.200.000,00 18.800.000,00 Pembinaan Adipura1.08 . 1.08.01 . 15 . 15
50.000.000,00 0,00 15.094.000,00 34.906.000,00 Operasional pengolah sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 16
75.000.000,00 0,00 70.200.000,00 4.800.000,00 Pembinaan Bank Sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 17
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan TPS B31.08 . 1.08.01 . 15 . 18
6.104.802.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 3.446.430.000,00 167.300.000,00 2.491.072.500,00 1.08 . 1.08.01 . 16
65.000.000,00 0,00 62.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan dokumen mutu lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 18
50.000.000,00 0,00 45.300.000,00 4.700.000,00 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan1.08 . 1.08.01 . 16 . 19
30.000.000,00 0,00 16.300.000,00 13.700.000,00 Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 20
40.000.000,00 0,00 39.050.000,00 950.000,00 Pengawasan Lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 21
10.000.000,00 0,00 6.300.000,00 3.700.000,00 Penyusunan dokumen lingkungan BLH1.08 . 1.08.01 . 16 . 22
10.000.000,00 0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 Asistensi penyusunan dokumen lingkungan BLH1.08 . 1.08.01 . 16 . 23
121.000.000,00 0,00 75.500.000,00 45.500.000,00 Gerakan desa ramah lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 24
50.000.000,00 0,00 45.300.000,00 4.700.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 25
40.000.000,00 0,00 37.000.000,00 3.000.000,00 Operasional laboratorium lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 26
175.000.000,00 109.725.000,00 43.075.000,00 22.200.000,00 Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 16 . 27
50.000.000,00 0,00 34.150.000,00 15.850.000,00 Saka Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 16 . 28
45.000.000,00 5.950.000,00 29.750.000,00 9.300.000,00 Operasional perijinan1.08 . 1.08.01 . 16 . 29
55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Inventarisasi Gas Rumah Kaca1.08 . 1.08.01 . 16 . 30
55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Profil keanekaragaman hayati1.08 . 1.08.01 . 16 . 31
25.000.000,00 0,00 13.850.000,00 11.150.000,00 Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat1.08 . 1.08.01 . 16 . 32
4.000.000.000,00 2.829.580.000,00 1.158.120.000,00 12.300.000,00 Perintisan Bank Sampah1.08 . 1.08.01 . 16 . 33
1.116.350.000,00 450.000.000,00 666.350.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 34
167.452.500,00 51.175.000,00 115.527.500,00 750.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 35
Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.360.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 2.010.669.000,00 10.800.000,00 338.531.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17
55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah1.08 . 1.08.01 . 17 . 19
55.000.000,00 0,00 49.600.000,00 5.400.000,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau1.08 . 1.08.01 . 17 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan bibit tanaman penghijauan1.08 . 1.08.01 . 17 . 21
1.200.000.000,00 1.110.000.000,00 90.000.000,00 0,00 Pembuatan Hutan Kota1.08 . 1.08.01 . 17 . 22
1.000.000.000,00 900.669.000,00 99.331.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kabupaten1.08 . 1.08.01 . 17 . 23
25.000.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 0,00 1.575.000,00 23.425.000,00 1.08 . 1.20.40
10.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 375.000,00 9.625.000,00 1.08 . 1.20.40 . 15
10.000.000,00 0,00 9.625.000,00 375.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.40 . 15 . 14
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.200.000,00 8.800.000,00 1.08 . 1.20.40 . 16
10.000.000,00 0,00 8.800.000,00 1.200.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.40 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.40 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.40 . 17 . 17
30.725.000,00 KELURAHAN KLATEN 0,00 425.000,00 30.300.000,00 1.08 . 1.20.41
15.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 425.000,00 15.300.000,00 1.08 . 1.20.41 . 15
15.725.000,00 0,00 15.300.000,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.41 . 15 . 14
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.41 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.41 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.41 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kelurahan1.08 . 1.20.41 . 17 . 18
6.500.000,00 KELURAHAN TONGGALAN 0,00 0,00 6.500.000,00 1.08 . 1.20.42
3.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 3.500.000,00 1.08 . 1.20.42 . 15
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengadaan Tempat Sampah1.08 . 1.20.42 . 15 . 13
3.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 3.000.000,00 1.08 . 1.20.42 . 17
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kelurahan1.08 . 1.20.42 . 17 . 18
16.600.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 0,00 2.400.000,00 14.200.000,00 1.08 . 1.20.43
10.600.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 2.400.000,00 8.200.000,00 1.08 . 1.20.43 . 16
10.600.000,00 0,00 8.200.000,00 2.400.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.43 . 16 . 17
6.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 6.000.000,00 1.08 . 1.20.43 . 17
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Kelurahan1.08 . 1.20.43 . 17 . 18
10.000.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.44 . 16
Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.44 . 16 . 17
15.000.000,00 KELURAHAN BARENG 0,00 0,00 15.000.000,00 1.08 . 1.20.45
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.45 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.45 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.45 . 17 . 17
20.525.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 0,00 1.800.000,00 18.725.000,00 1.08 . 1.20.46
5.525.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 5.525.000,00 1.08 . 1.20.46 . 15
5.525.000,00 0,00 5.525.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.46 . 15 . 14
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 1.800.000,00 8.200.000,00 1.08 . 1.20.46 . 16
10.000.000,00 0,00 8.200.000,00 1.800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.46 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.46 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.46 . 17 . 17
23.725.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 0,00 0,00 23.725.000,00 1.08 . 1.20.47
8.725.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 8.725.000,00 1.08 . 1.20.47 . 15
8.725.000,00 0,00 8.725.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.47 . 15 . 14
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 1.08 . 1.20.47 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.47 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 1.08 . 1.20.47 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.47 . 17 . 17
14.500.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 0,00 800.000,00 13.700.000,00 1.08 . 1.20.48
4.500.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 4.500.000,00 1.08 . 1.20.48 . 15
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan1.08 . 1.20.48 . 15 . 04
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 800.000,00 9.200.000,00 1.08 . 1.20.48 . 16
10.000.000,00 0,00 9.200.000,00 800.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.48 . 16 . 17
27.325.000,00 KELURAHAN JATINOM 15.207.500,00 1.725.000,00 10.392.500,00 1.08 . 1.20.49
12.325.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 11.900.000,00 425.000,00 0,00 1.08 . 1.20.49 . 15
12.325.000,00 11.900.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah1.08 . 1.20.49 . 15 . 14
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 925.000,00 9.075.000,00 1.08 . 1.20.49 . 16
10.000.000,00 0,00 9.075.000,00 925.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan1.08 . 1.20.49 . 16 . 17
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 3.307.500,00 375.000,00 1.317.500,00 1.08 . 1.20.49 . 17
5.000.000,00 3.307.500,00 1.317.500,00 375.000,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota1.08 . 1.20.49 . 17 . 17
Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.907.573.000,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 955.933.000,00 146.591.000,00 1.805.049.000,00 1.10
2.907.573.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 955.933.000,00 146.591.000,00 1.805.049.000,00 1.10 . 1.10.01
422.161.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.216.000,00 383.945.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01
126.240.000,00 0,00 123.090.000,00 3.150.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02
28.766.000,00 0,00 0,00 28.766.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
31.707.000,00 0,00 30.782.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 08
37.211.000,00 0,00 35.836.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10
26.600.000,00 0,00 25.225.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11
7.918.000,00 0,00 7.293.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 12
9.970.000,00 0,00 9.345.000,00 625.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15
49.990.000,00 0,00 48.615.000,00 1.375.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17
59.811.000,00 0,00 59.811.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18
41.448.000,00 0,00 41.448.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 19
626.255.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 481.770.000,00 3.125.000,00 141.360.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02
92.310.000,00 92.310.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10
61.435.000,00 0,00 59.685.000,00 1.750.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 02 . 44
348.818.000,00 348.818.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.10 . 1.10.01 . 02 . 45
83.050.000,00 0,00 81.675.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.10 . 1.10.01 . 02 . 50
40.642.000,00 40.642.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 52
60.960.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.700.000,00 51.260.000,00 1.10 . 1.10.01 . 05
60.960.000,00 0,00 51.260.000,00 9.700.000,00 Pelatihan Operator Pelaporan Adminstrasi Kependudukan di Kecamatan dan Desa1.10 . 1.10.01 . 05 . 06
1.798.197.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 474.163.000,00 95.550.000,00 1.228.484.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15
63.278.000,00 0,00 61.028.000,00 2.250.000,00 Penataan Arsip Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 14
49.595.000,00 0,00 48.220.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 15
122.064.000,00 0,00 119.814.000,00 2.250.000,00 Penyebaran Informasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 16
20.000.000,00 0,00 19.525.000,00 475.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17
233.306.000,00 0,00 213.656.000,00 19.650.000,00 Penerbitan KTP Elektronik1.10 . 1.10.01 . 15 . 18
107.802.000,00 0,00 105.552.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 19
74.163.000,00 74.163.000,00 0,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan dan Pelaporan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 20
307.589.000,00 0,00 275.639.000,00 31.950.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 21
320.400.000,00 0,00 285.050.000,00 35.350.000,00 Pelayanan Publik bidang Pencatatan Sipil1.10 . 1.10.01 . 15 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Mobil Keliling1.10 . 1.10.01 . 15 . 23
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tower dan Jaringan E KTP1.10 . 1.10.01 . 15 . 24
415.682.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.675.000,00 3.849.000,00 408.158.000,00 1.11
415.682.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 3.675.000,00 3.849.000,00 408.158.000,00 1.11 . 1.11.01
Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
158.715.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.340.000,00 157.375.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01
1.585.000,00 0,00 1.485.000,00 100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02
9.425.000,00 0,00 9.125.000,00 300.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10
6.425.000,00 0,00 6.050.000,00 375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11
1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15
22.035.000,00 0,00 21.610.000,00 425.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17
64.625.000,00 0,00 64.625.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 19
1.060.000,00 0,00 990.000,00 70.000,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan1.11 . 1.11.01 . 01 . 24
69.967.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.675.000,00 2.509.000,00 63.783.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02
3.675.000,00 3.675.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 09
9.525.000,00 0,00 8.397.000,00 1.128.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.11 . 1.11.01 . 02 . 21
8.802.000,00 0,00 7.421.000,00 1.381.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22
37.280.000,00 0,00 37.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24
10.685.000,00 0,00 10.685.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 28
65.000.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 0,00 0,00 65.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 20
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Pelatihan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)1.11 . 1.11.01 . 20 . 01
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 02
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pelatihan Ketrampilan Perempuan1.11 . 1.11.01 . 20 . 03
122.000.000,00 Program Perlindungan Anak 0,00 0,00 122.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 21
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pembinaan tentang Perlindungan Anak1.11 . 1.11.01 . 21 . 01
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)1.11 . 1.11.01 . 21 . 02
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pendampingan 9 Desa Layak Anak (DLA)1.11 . 1.11.01 . 21 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rintisan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan1.11 . 1.11.01 . 21 . 04
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Korban Kekerasan1.11 . 1.11.01 . 21 . 05
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Anak1.11 . 1.11.01 . 21 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Kelurahan Tonggalan Kec Klaten
Tengah
1.11 . 1.11.01 . 21 . 07
2.477.969.000,00 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.332.681.000,00 416.525.000,00 728.763.000,00 1.12
2.477.969.000,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 1.332.681.000,00 416.525.000,00 728.763.000,00 1.12 . 1.11.01
1.551.893.000,00 Program Keluarga Berencana 1.332.681.000,00 1.875.000,00 217.337.000,00 1.12 . 1.11.01 . 15
31.920.000,00 0,00 31.920.000,00 0,00 Pelayanan TNI Manunggal KB- Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 07
50.309.000,00 0,00 49.684.000,00 625.000,00 Kesatuan Gerak PKK KB - Kesehatan1.12 . 1.11.01 . 15 . 08
52.048.000,00 0,00 52.048.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga1.12 . 1.11.01 . 15 . 09
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pengayoman KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 10
Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.125.000,00 0,00 5.125.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan1.12 . 1.11.01 . 15 . 11
8.840.000,00 0,00 8.840.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Kependudukan dan Keluarga Berencana (
FAPSEDU)
1.12 . 1.11.01 . 15 . 12
1.212.740.000,00 1.158.280.000,00 54.460.000,00 0,00 Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB (DAK)1.12 . 1.11.01 . 15 . 13
181.911.000,00 174.401.000,00 6.260.000,00 1.250.000,00 Pendampingan Peningkatan saran dan prasarana pelayanan KB1.12 . 1.11.01 . 15 . 14
15.173.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 15.173.000,00 1.12 . 1.11.01 . 16
6.293.000,00 0,00 6.293.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja1.12 . 1.11.01 . 16 . 03
8.880.000,00 0,00 8.880.000,00 0,00 Pemutaran Film KB1.12 . 1.11.01 . 16 . 04
538.773.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 402.275.000,00 136.498.000,00 1.12 . 1.11.01 . 18
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB1.12 . 1.11.01 . 18 . 02
520.773.000,00 0,00 118.498.000,00 402.275.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 18 . 03
20.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
dimasyarakat
0,00 0,00 20.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 19
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)1.12 . 1.11.01 . 19 . 02
204.455.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 0,00 1.250.000,00 203.205.000,00 1.12 . 1.11.01 . 20
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan1.12 . 1.11.01 . 20 . 03
101.830.000,00 0,00 101.830.000,00 0,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga1.12 . 1.11.01 . 20 . 04
27.625.000,00 0,00 27.000.000,00 625.000,00 Pengadaan Baliho KB1.12 . 1.11.01 . 20 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharan Baliho1.12 . 1.11.01 . 20 . 06
40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Pengadaan Kain Seragam Kader PPKBD1.12 . 1.11.01 . 20 . 07
8.505.000,00 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 0,00 0,00 8.505.000,00 1.12 . 1.11.01 . 21
8.505.000,00 0,00 8.505.000,00 0,00 Sosialisasi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)1.12 . 1.11.01 . 21 . 02
40.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak
0,00 0,00 40.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Bina Keluarga Balita (BKB)1.12 . 1.11.01 . 22 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelatihan Bina keluarga Lansia (BKL)1.12 . 1.11.01 . 22 . 03
73.170.000,00 Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 0,00 11.125.000,00 62.045.000,00 1.12 . 1.11.01 . 25
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pelatihan Kelompok Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)1.12 . 1.11.01 . 25 . 01
20.070.000,00 0,00 9.570.000,00 10.500.000,00 Pameran Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)1.12 . 1.11.01 . 25 . 02
41.600.000,00 0,00 40.975.000,00 625.000,00 Pengadaan KKA (Kartu Kembang Anak)1.12 . 1.11.01 . 25 . 03
26.000.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Keluarga
Sejahtera
0,00 0,00 26.000.000,00 1.12 . 1.11.01 . 26
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Sosialisasi Kebijakan Program Pengendalian Penduduk Kepada Pengurus Koalisi
Kependudukan
1.12 . 1.11.01 . 26 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Sosialisasi Konsep-konsep ParameterKependudukan Kabupaten Klaten1.12 . 1.11.01 . 26 . 02
7.976.300.000,00 Sosial 1.971.176.000,00 142.016.000,00 5.863.108.000,00 1.13
1.694.398.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 370.450.000,00 46.116.000,00 1.277.832.000,00 1.13 . 1.13.01
Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
331.098.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 46.500.000,00 23.391.000,00 261.207.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02
42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 03
15.000.000,00 0,00 8.850.000,00 6.150.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 07
14.941.000,00 0,00 0,00 14.941.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11
46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.13 . 1.13.01 . 01 . 14
3.757.000,00 0,00 3.757.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 19
252.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 212.900.000,00 0,00 40.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02
32.900.000,00 32.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24
105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.13 . 1.13.01 . 02 . 45
173.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 103.000.000,00 0,00 70.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penanganan mayat terlantar1.13 . 1.13.01 . 16 . 12
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penanganan bagi korban bencana alam1.13 . 1.13.01 . 16 . 13
103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan1.13 . 1.13.01 . 16 . 14
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.13 . 1.13.01 . 16 . 15
125.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00 0,00 125.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.13 . 1.13.01 . 20 . 06
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.13 . 1.13.01 . 20 . 07
586.400.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 8.050.000,00 10.675.000,00 567.675.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemberdayaan orsos dan K3S1.13 . 1.13.01 . 21 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi
kesejahteraan Sosial
1.13 . 1.13.01 . 21 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna1.13 . 1.13.01 . 21 . 07
83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1.13 . 1.13.01 . 21 . 08
135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)1.13 . 1.13.01 . 21 . 09
184.900.000,00 8.050.000,00 166.175.000,00 10.675.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 21 . 10
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.13 . 1.13.01 . 21 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.13 . 1.13.01 . 21 . 12
Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 21 . 13
91.000.000,00 Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan 0,00 12.050.000,00 78.950.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Buku Informasi Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan,
Semesteran dan Tahunan
1.13 . 1.13.01 . 23 . 01
35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 23 . 02
47.000.000,00 0,00 39.700.000,00 7.300.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan1.13 . 1.13.01 . 23 . 03
135.000.000,00 Program Pembinaan Kelembagaan 0,00 0,00 135.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Kegiatan Sosial yang bersumber dari APBD I dan APBN1.13 . 1.13.01 . 24 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten1.13 . 1.13.01 . 24 . 03
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan
Difabel (DP2K3D)
1.13 . 1.13.01 . 24 . 04
5.813.902.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.600.726.000,00 49.400.000,00 4.163.776.000,00 1.13 . 1.20.03
5.813.902.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 1.600.726.000,00 49.400.000,00 4.163.776.000,00 1.13 . 1.20.03 . 22
483.260.000,00 0,00 483.260.000,00 0,00 Operasional TPHD dan TKHD1.13 . 1.20.03 . 22 . 02
10.516.000,00 0,00 10.516.000,00 0,00 Fasilitasi penunjang keagamaan generasi muda1.13 . 1.20.03 . 22 . 03
451.198.000,00 0,00 420.548.000,00 30.650.000,00 Pemberangkatan dan pemulangan haji1.13 . 1.20.03 . 22 . 04
36.686.000,00 0,00 34.686.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi pemberian bantuan keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 05
1.575.519.000,00 0,00 1.566.269.000,00 9.250.000,00 Fasilitasi pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.03 . 22 . 06
85.637.000,00 0,00 82.787.000,00 2.850.000,00 Ziarah dan bhakti sosial1.13 . 1.20.03 . 22 . 07
23.457.000,00 0,00 22.557.000,00 900.000,00 Fasilitasi Penyaluran bantuan Hibah1.13 . 1.20.03 . 22 . 08
50.467.000,00 0,00 49.867.000,00 600.000,00 Fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan
Perempuan,KB,Kebudayaan,Pariwisata,Pemuda dan Olah raga
1.13 . 1.20.03 . 22 . 09
97.162.000,00 0,00 94.012.000,00 3.150.000,00 Fasilitasi dan koordinasi kesejahteraan sosial,Kependudukan dan kesehatan1.13 . 1.20.03 . 22 . 10
3.000.000.000,00 1.600.726.000,00 1.399.274.000,00 0,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemerintah Daerah1.13 . 1.20.03 . 22 . 11
18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.10 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.10 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.11 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.11 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.12 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.12 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.13 . 22
Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.13 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.14 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.14 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.15
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.15 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.15 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.16 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.16 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.17
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.17 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.17 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.18 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi pembinaan keagamaan1.13 . 1.20.18 . 22 . 06
18.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.19 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.19 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.20 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.20 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.21
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.21 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.21 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.22 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.22 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.23
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.23 . 22
18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.23 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.24
Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.24 . 22
18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.24 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.25
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 5.000.000,00 13.000.000,00 1.13 . 1.20.25 . 22
18.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.25 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.26 . 22
18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.26 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.27
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.27 . 22
18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.27 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.28 . 22
18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.28 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.29
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.29 . 22
18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.29 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 2.000.000,00 16.000.000,00 1.13 . 1.20.30
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 2.000.000,00 16.000.000,00 1.13 . 1.20.30 . 22
18.000.000,00 0,00 16.000.000,00 2.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.30 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.31 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.31 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.32
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 6.000.000,00 12.000.000,00 1.13 . 1.20.32 . 22
18.000.000,00 0,00 12.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.32 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.33
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 3.000.000,00 15.000.000,00 1.13 . 1.20.33 . 22
18.000.000,00 0,00 15.000.000,00 3.000.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.33 . 22 . 01
18.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.34
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.13 . 1.20.34 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.34 . 22 . 01
Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan 0,00 1.500.000,00 16.500.000,00 1.13 . 1.20.35 . 22
18.000.000,00 0,00 16.500.000,00 1.500.000,00 Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan1.13 . 1.20.35 . 22 . 01
981.062.000,00 Tenaga Kerja 22.220.000,00 27.665.400,00 931.176.600,00 1.14
981.062.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 22.220.000,00 27.665.400,00 931.176.600,00 1.14 . 1.13.01
344.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 2.750.000,00 341.250.000,00 1.14 . 1.13.01 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)1.14 . 1.13.01 . 15 . 10
100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Pelatihan Otomotif bagi Difabel1.14 . 1.13.01 . 15 . 11
74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penyuluhan CTKI ke Luar Negeri1.14 . 1.13.01 . 15 . 12
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD1.14 . 1.13.01 . 15 . 13
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan TKI Purna1.14 . 1.13.01 . 15 . 14
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Penyediaan Layanan Kursi Roda Adaftif1.14 . 1.13.01 . 15 . 15
125.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 4.250.000,00 120.750.000,00 1.14 . 1.13.01 . 16
125.000.000,00 0,00 120.750.000,00 4.250.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja1.14 . 1.13.01 . 16 . 08
271.062.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 271.062.000,00 1.14 . 1.13.01 . 17
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial1.14 . 1.13.01 . 17 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Sosialisasi Bulan K31.14 . 1.13.01 . 17 . 09
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 10
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 11
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pengujian Lingkungan Kerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 12
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan Norma Ketenagakerjaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 13
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja1.14 . 1.13.01 . 17 . 14
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 15
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit1.14 . 1.13.01 . 17 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional1.14 . 1.13.01 . 17 . 17
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan1.14 . 1.13.01 . 17 . 18
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum1.14 . 1.13.01 . 17 . 19
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk1.14 . 1.13.01 . 17 . 20
5.062.000,00 0,00 5.062.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK1.14 . 1.13.01 . 17 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan1.14 . 1.13.01 . 17 . 22
241.000.000,00 Program Perluasan Kesempatan Kerja 22.220.000,00 20.665.400,00 198.114.600,00 1.14 . 1.13.01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pencarian Lowongan Pekerjaan1.14 . 1.13.01 . 18 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Sosialisasi kepada pencari kerja / penganggur1.14 . 1.13.01 . 18 . 02
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta
(PPTKIS), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Buku Kerja
Khusus (BKK)
1.14 . 1.13.01 . 18 . 03
66.000.000,00 22.220.000,00 43.780.000,00 0,00 Informasi Pasar Kerja (IPK) Online1.14 . 1.13.01 . 18 . 04
Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 4.759.600,00 15.240.400,00 Operasional BLK1.14 . 1.13.01 . 18 . 05
55.000.000,00 0,00 49.575.000,00 5.425.000,00 Penyusunan Naskah akademi dan Perda Retribusi Perpanjangan IMTA1.14 . 1.13.01 . 18 . 06
3.113.358.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 267.869.000,00 1.079.964.000,00 1.765.525.000,00 1.15
2.865.758.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 267.869.000,00 1.070.844.000,00 1.527.045.000,00 1.15 . 1.15.01
1.884.331.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.065.144.000,00 819.187.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01
430.000.000,00 0,00 430.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02
4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 05
734.990.000,00 0,00 0,00 734.990.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 07
173.270.000,00 0,00 677.000,00 172.593.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 08
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10
100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 47.300.000,00 2.700.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 19
143.722.000,00 0,00 0,00 143.722.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20
11.889.000,00 0,00 2.000.000,00 9.889.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 21
514.869.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 267.869.000,00 1.650.000,00 245.350.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02
86.829.000,00 86.829.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 09
108.745.000,00 108.745.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 10
150.000.000,00 0,00 148.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22
72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 29
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.15 . 1.15.01 . 02 . 50
72.295.000,00 72.295.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Gedung/ Kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 84
91.558.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.250.000,00 90.308.000,00 1.15 . 1.15.01 . 05
91.558.000,00 0,00 90.308.000,00 1.250.000,00 Pembinaan Kompetensi Pengelolaan Pasar1.15 . 1.15.01 . 05 . 08
180.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 2.800.000,00 177.200.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16
120.000.000,00 0,00 118.550.000,00 1.450.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru1.15 . 1.15.01 . 16 . 11
60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 12
195.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 195.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman1.15 . 1.15.01 . 18 . 11
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Revitalisasi KUD1.15 . 1.15.01 . 18 . 12
Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
247.600.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 9.120.000,00 238.480.000,00 1.15 . 1.20.03
247.600.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 9.120.000,00 238.480.000,00 1.15 . 1.20.03 . 17
49.000.000,00 0,00 48.900.000,00 100.000,00 Pembinaan dan Koordinasi Perindustrian,Promosi Industri Dan Dekranasda1.15 . 1.20.03 . 17 . 12
14.000.000,00 0,00 13.930.000,00 70.000,00 Monitoring Harga Bahan Pokok/bahan penting lainnya dan Bidang Perhubungan1.15 . 1.20.03 . 17 . 13
158.100.000,00 0,00 157.700.000,00 400.000,00 Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Program Raskin1.15 . 1.20.03 . 17 . 14
26.500.000,00 0,00 17.950.000,00 8.550.000,00 Koordinasi Pemantauan Inflasi Daerah1.15 . 1.20.03 . 17 . 15
365.500.000,00 Penanaman Modal 0,00 9.550.000,00 355.950.000,00 1.16
250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 1.250.000,00 248.750.000,00 1.16 . 1.15.01
250.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 1.250.000,00 248.750.000,00 1.16 . 1.15.01 . 15
250.000.000,00 0,00 248.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi kegiatan pameran bagi Usaha Kecil Menengah1.16 . 1.15.01 . 15 . 12
115.500.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.300.000,00 107.200.000,00 1.16 . 1.20.03
20.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 200.000,00 19.800.000,00 1.16 . 1.20.03 . 15
20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA1.16 . 1.20.03 . 15 . 04
95.500.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 8.100.000,00 87.400.000,00 1.16 . 1.20.03 . 16
75.000.000,00 0,00 70.900.000,00 4.100.000,00 Pembinaan dan Pengembangan BUMD1.16 . 1.20.03 . 16 . 10
20.500.000,00 0,00 16.500.000,00 4.000.000,00 Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMD dan Sumbangan Pihak Ketiga1.16 . 1.20.03 . 16 . 11
4.279.721.000,00 Kebudayaan 83.216.050,00 292.161.080,00 3.904.343.870,00 1.17
2.009.307.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 63.216.050,00 103.073.080,00 1.843.017.870,00 1.17 . 1.17.01
389.907.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.616.050,00 43.598.080,00 344.692.870,00 1.17 . 1.17.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.17 . 1.17.01 . 01 . 01
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02
35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10
32.000.000,00 0,00 31.375.000,00 625.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.17 . 1.17.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 24.575.000,00 425.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 19
34.307.000,00 1.616.050,00 338.350,00 32.352.600,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 20
9.600.000,00 0,00 29.520,00 9.570.480,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 21
189.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 61.600.000,00 625.000,00 127.175.000,00 1.17 . 1.17.01 . 02
37.800.000,00 0,00 37.175.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 02 . 24
49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.17 . 1.17.01 . 02 . 45
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.17 . 1.17.01 . 02 . 50
12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 PengadaanAlat Studio1.17 . 1.17.01 . 02 . 84
Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
115.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 7.375.000,00 107.625.000,00 1.17 . 1.17.01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya1.17 . 1.17.01 . 15 . 06
65.000.000,00 0,00 57.625.000,00 7.375.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional1.17 . 1.17.01 . 15 . 07
1.315.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 51.475.000,00 1.263.525.000,00 1.17 . 1.17.01 . 16
200.000.000,00 0,00 199.525.000,00 475.000,00 Pengiriman Tim Kesenian1.17 . 1.17.01 . 16 . 14
150.000.000,00 0,00 121.125.000,00 28.875.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 16
595.000.000,00 0,00 573.500.000,00 21.500.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.17.01 . 16 . 17
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata1.17 . 1.17.01 . 16 . 18
220.000.000,00 0,00 219.375.000,00 625.000,00 Pagelaran Wayang Kulit1.17 . 1.17.01 . 16 . 19
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi1.17 . 1.17.01 . 16 . 20
65.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.10
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.10 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.10 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.10 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.11
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.11 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.11 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.11 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.12
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.12 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.12 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.12 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.13
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.13 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.13 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.13 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.14
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.14 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.14 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.14 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.15
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.15 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.15 . 16 . 15
Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.15 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.16
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.16 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.16 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.16 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.17
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.17 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.17 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.17 . 16 . 21
124.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 20.000.000,00 7.500.000,00 96.500.000,00 1.17 . 1.20.18
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.18 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.18 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.18 . 16 . 21
59.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
20.000.000,00 7.500.000,00 31.500.000,00 1.17 . 1.20.18 . 30
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.17 . 1.20.18 . 30 . 04
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.17 . 1.20.18 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.17 . 1.20.18 . 30 . 06
156.414.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 156.414.000,00 1.17 . 1.20.19
156.414.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 156.414.000,00 1.17 . 1.20.19 . 16
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.19 . 16 . 15
51.414.000,00 0,00 51.414.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.19 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.19 . 16 . 21
85.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 85.000.000,00 1.17 . 1.20.20
85.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 85.000.000,00 1.17 . 1.20.20 . 16
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.20 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.20 . 16 . 21
95.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.21
95.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.21 . 16
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.21 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.21 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.22
Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 15.000.000,00 50.000.000,00 1.17 . 1.20.22 . 16
55.000.000,00 0,00 40.000.000,00 15.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.22 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.22 . 16 . 21
170.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 25.950.000,00 144.050.000,00 1.17 . 1.20.23
170.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 25.950.000,00 144.050.000,00 1.17 . 1.20.23 . 16
20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.23 . 16 . 15
85.000.000,00 0,00 81.250.000,00 3.750.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.23 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 7.800.000,00 2.200.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.23 . 16 . 21
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.23 . 16 . 22
65.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 22.300.000,00 42.700.000,00 1.17 . 1.20.24
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 22.300.000,00 42.700.000,00 1.17 . 1.20.24 . 16
55.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.24 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 7.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.24 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 5.000.000,00 60.000.000,00 1.17 . 1.20.25
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 5.000.000,00 60.000.000,00 1.17 . 1.20.25 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.25 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.25 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 2.300.000,00 62.700.000,00 1.17 . 1.20.26
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.300.000,00 62.700.000,00 1.17 . 1.20.26 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.26 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 7.700.000,00 2.300.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.26 . 16 . 21
115.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 115.000.000,00 1.17 . 1.20.27
115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 115.000.000,00 1.17 . 1.20.27 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.27 . 16 . 15
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.27 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.27 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 22.900.000,00 42.100.000,00 1.17 . 1.20.28
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 22.900.000,00 42.100.000,00 1.17 . 1.20.28 . 16
55.000.000,00 0,00 34.300.000,00 20.700.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.28 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 7.800.000,00 2.200.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.28 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 9.950.000,00 55.050.000,00 1.17 . 1.20.29
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 9.950.000,00 55.050.000,00 1.17 . 1.20.29 . 16
55.000.000,00 0,00 45.050.000,00 9.950.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.29 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.29 . 16 . 21
Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
95.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 3.500.000,00 91.500.000,00 1.17 . 1.20.30
95.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.500.000,00 91.500.000,00 1.17 . 1.20.30 . 16
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.30 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 3.500.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.30 . 16 . 21
115.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 14.750.000,00 100.250.000,00 1.17 . 1.20.31
115.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 14.750.000,00 100.250.000,00 1.17 . 1.20.31 . 16
20.000.000,00 0,00 10.500.000,00 9.500.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.31 . 16 . 15
85.000.000,00 0,00 81.250.000,00 3.750.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni1.17 . 1.20.31 . 16 . 17
10.000.000,00 0,00 8.500.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.31 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 22.538.000,00 42.462.000,00 1.17 . 1.20.32
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 22.538.000,00 42.462.000,00 1.17 . 1.20.32 . 16
55.000.000,00 0,00 34.462.000,00 20.538.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.32 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.32 . 16 . 21
95.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.33
95.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 95.000.000,00 1.17 . 1.20.33 . 16
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.33 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.33 . 16 . 21
65.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.34
65.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 65.000.000,00 1.17 . 1.20.34 . 16
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.34 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.34 . 16 . 21
165.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 37.400.000,00 127.600.000,00 1.17 . 1.20.35
165.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 37.400.000,00 127.600.000,00 1.17 . 1.20.35 . 16
155.000.000,00 0,00 117.600.000,00 37.400.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah1.17 . 1.20.35 . 16 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengiriman Kesenian Tradisional1.17 . 1.20.35 . 16 . 21
15.000.000,00 KELURAHAN JATINOM 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49
15.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 15.000.000,00 1.17 . 1.20.49 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional Yaa-Qowiyyu1.17 . 1.20.49 . 16 . 22
2.826.475.000,00 Pemuda dan Olah Raga 3.175.000,00 194.900.000,00 2.628.400.000,00 1.18
1.335.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 94.350.000,00 1.240.650.000,00 1.18 . 1.17.01
1.335.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 94.350.000,00 1.240.650.000,00 1.18 . 1.17.01 . 22
350.000.000,00 0,00 348.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan PASKIBRAKA1.18 . 1.17.01 . 22 . 04
450.000.000,00 0,00 443.500.000,00 6.500.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Kabupaten Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 05
Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan TUB/PBB1.18 . 1.17.01 . 22 . 06
30.000.000,00 0,00 28.600.000,00 1.400.000,00 PORSENI bagi anak kebutuhan khusus (ABK)1.18 . 1.17.01 . 22 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi kegiatan HAORNAS1.18 . 1.17.01 . 22 . 08
150.000.000,00 0,00 101.100.000,00 48.900.000,00 Lomba gerak jalan Kepurun-Klaten1.18 . 1.17.01 . 22 . 09
75.000.000,00 0,00 57.600.000,00 17.400.000,00 Fasilitasi kegiatan olah raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi kegiatan Sumpah Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengiriman kontingen lomba ke Provinsi1.18 . 1.17.01 . 22 . 12
50.000.000,00 0,00 31.100.000,00 18.900.000,00 Fasilitasi Jombor 10 KM1.18 . 1.17.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi SDM Pemuda1.18 . 1.17.01 . 22 . 14
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi SDM Olah Raga1.18 . 1.17.01 . 22 . 15
9.475.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 9.475.000,00 1.18 . 1.20.03
9.475.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 9.475.000,00 1.18 . 1.20.03 . 22
9.475.000,00 0,00 9.475.000,00 0,00 Jum'at sehat di lingkungan Setda Kab Klaten1.18 . 1.20.03 . 22 . 03
57.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.10
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.10 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.10 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.10 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.11
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.11 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.11 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.11 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 6.000.000,00 51.000.000,00 1.18 . 1.20.12
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 6.000.000,00 51.000.000,00 1.18 . 1.20.12 . 22
47.000.000,00 0,00 41.000.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.12 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.12 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.13
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.13 . 22
47.000.000,00 0,00 40.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.13 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.13 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.14
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.14 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.14 . 22 . 01
Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.14 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 1.425.000,00 15.000.000,00 40.575.000,00 1.18 . 1.20.15
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.425.000,00 15.000.000,00 40.575.000,00 1.18 . 1.20.15 . 22
47.000.000,00 1.425.000,00 30.575.000,00 15.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.15 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.15 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.16
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.16 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.16 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.16 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.17
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.17 . 22
47.000.000,00 0,00 40.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.17 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.17 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.18
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 7.000.000,00 50.000.000,00 1.18 . 1.20.18 . 22
47.000.000,00 0,00 40.000.000,00 7.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.18 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.18 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 2.500.000,00 54.500.000,00 1.18 . 1.20.19
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.500.000,00 54.500.000,00 1.18 . 1.20.19 . 22
47.000.000,00 0,00 44.500.000,00 2.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.19 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.19 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.20
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.20 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.20 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.20 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 750.000,00 6.000.000,00 50.250.000,00 1.18 . 1.20.21
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 750.000,00 6.000.000,00 50.250.000,00 1.18 . 1.20.21 . 22
47.000.000,00 750.000,00 40.250.000,00 6.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.21 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.21 . 22 . 02
Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
57.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.22
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.22 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.22 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.22 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.23
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.23 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.23 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.23 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.24
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.24 . 22
47.000.000,00 0,00 45.725.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.24 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.24 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 19.800.000,00 37.200.000,00 1.18 . 1.20.25
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 19.800.000,00 37.200.000,00 1.18 . 1.20.25 . 22
47.000.000,00 0,00 27.200.000,00 19.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.25 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.25 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.26
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.375.000,00 55.625.000,00 1.18 . 1.20.26 . 22
47.000.000,00 0,00 45.725.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.26 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 9.900.000,00 100.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.26 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 1.800.000,00 55.200.000,00 1.18 . 1.20.27
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.800.000,00 55.200.000,00 1.18 . 1.20.27 . 22
47.000.000,00 0,00 45.200.000,00 1.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.27 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.27 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 9.100.000,00 47.900.000,00 1.18 . 1.20.28
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 9.100.000,00 47.900.000,00 1.18 . 1.20.28 . 22
47.000.000,00 0,00 38.900.000,00 8.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.28 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 9.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.28 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 1.000.000,00 0,00 56.000.000,00 1.18 . 1.20.29
Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 1.000.000,00 0,00 56.000.000,00 1.18 . 1.20.29 . 22
47.000.000,00 1.000.000,00 46.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.29 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.29 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 9.200.000,00 47.800.000,00 1.18 . 1.20.30
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 9.200.000,00 47.800.000,00 1.18 . 1.20.30 . 22
47.000.000,00 0,00 37.800.000,00 9.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.30 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.30 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.31
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.31 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.31 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.31 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 2.400.000,00 54.600.000,00 1.18 . 1.20.32
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.400.000,00 54.600.000,00 1.18 . 1.20.32 . 22
47.000.000,00 0,00 44.600.000,00 2.400.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.32 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.32 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 2.000.000,00 55.000.000,00 1.18 . 1.20.33
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 2.000.000,00 55.000.000,00 1.18 . 1.20.33 . 22
47.000.000,00 0,00 45.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.33 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.33 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.34
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 57.000.000,00 1.18 . 1.20.34 . 22
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.34 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.34 . 22 . 02
57.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 3.000.000,00 54.000.000,00 1.18 . 1.20.35
57.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 3.000.000,00 54.000.000,00 1.18 . 1.20.35 . 22
47.000.000,00 0,00 44.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan1.18 . 1.20.35 . 22 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
1.18 . 1.20.35 . 22 . 02
8.443.384.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 436.650.000,00 3.432.671.920,00 4.574.062.080,00 1.19
1.246.955.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 78.000.000,00 513.723.920,00 655.231.080,00 1.19 . 1.19.01
Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
254.455.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 48.503.920,00 195.951.080,00 1.19 . 1.19.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01
25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 1.600.000,00 8.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10
16.500.000,00 0,00 16.075.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.19 . 1.19.01 . 01 . 14
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 15
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 19
31.666.000,00 0,00 2.000.560,00 29.665.440,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 20
94.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.000.000,00 1.320.000,00 25.180.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 10
7.000.000,00 0,00 5.680.000,00 1.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 28
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.19 . 1.19.01 . 02 . 29
31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42
13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.19 . 1.19.01 . 02 . 45
105.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 425.000,00 104.575.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05
105.000.000,00 0,00 104.575.000,00 425.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Lingkungan Pendidikan1.19 . 1.19.01 . 05 . 07
50.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 24.500.000,00 25.500.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15
50.000.000,00 0,00 25.500.000,00 24.500.000,00 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 15 . 07
210.000.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 161.225.000,00 48.775.000,00 1.19 . 1.19.01 . 24
210.000.000,00 0,00 48.775.000,00 161.225.000,00 Operasional Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)1.19 . 1.19.01 . 24 . 01
345.000.000,00 Program Fasilitas dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 0,00 246.700.000,00 98.300.000,00 1.19 . 1.19.01 . 25
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 25 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Verifikasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.19 . 1.19.01 . 25 . 02
280.000.000,00 0,00 33.300.000,00 246.700.000,00 Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten1.19 . 1.19.01 . 25 . 03
35.000.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan 0,00 0,00 35.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 26
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dan LSM1.19 . 1.19.01 . 26 . 01
118.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat 0,00 31.050.000,00 86.950.000,00 1.19 . 1.19.01 . 27
Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 27 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Ceramah Ketahanan Bangsa1.19 . 1.19.01 . 27 . 02
60.000.000,00 0,00 28.950.000,00 31.050.000,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)1.19 . 1.19.01 . 27 . 03
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi,Revitalisasi, Refungsionalisasi,
Profesionalisasi Pemerintahan
0,00 0,00 35.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 28
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 28 . 01
7.196.429.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 358.650.000,00 2.918.948.000,00 3.918.831.000,00 1.19 . 1.19.02
293.854.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.854.000,00 278.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02
19.854.000,00 0,00 4.000.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 19
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Kasi Trantib Se Kab. Klaten1.19 . 1.19.02 . 01 . 26
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan1.19 . 1.19.02 . 01 . 27
494.525.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.000.000,00 14.129.000,00 280.396.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 03
33.000.000,00 0,00 22.121.000,00 10.879.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 28
171.525.000,00 0,00 168.275.000,00 3.250.000,00 Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib1.19 . 1.19.02 . 02 . 59
522.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 520.000.000,00 2.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03
522.000.000,00 0,00 2.000.000,00 520.000.000,00 Penunjang kegiatan operasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 03 . 07
239.350.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 158.650.000,00 47.850.000,00 32.850.000,00 1.19 . 1.19.02 . 15
189.350.000,00 158.650.000,00 8.950.000,00 21.750.000,00 Penertiban pedagang kaki lima1.19 . 1.19.02 . 15 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 15 . 09
35.000.000,00 0,00 8.900.000,00 26.100.000,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.19 . 1.19.02 . 15 . 10
625.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
0,00 21.000.000,00 604.000.000,00 1.19 . 1.19.02 . 19
600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 19 . 02
25.000.000,00 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 Pemberian uang tali asih1.19 . 1.19.02 . 19 . 03
265.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 134.890.000,00 130.110.000,00 1.19 . 1.19.02 . 20
Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 71.800.000,00 78.200.000,00 Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.19 . 1.19.02 . 20 . 09
50.000.000,00 0,00 3.750.000,00 46.250.000,00 Pemberian Lurup1.19 . 1.19.02 . 20 . 10
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.19 . 1.19.02 . 20 . 11
35.000.000,00 0,00 24.560.000,00 10.440.000,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.19 . 1.19.02 . 20 . 12
4.572.700.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 0,00 2.009.900.000,00 2.562.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 24
70.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Pembinaan Satlinmas1.19 . 1.19.02 . 24 . 02
185.000.000,00 0,00 40.100.000,00 144.900.000,00 Pematapan Keamanan Wilayah1.19 . 1.19.02 . 24 . 03
4.317.700.000,00 0,00 2.487.700.000,00 1.830.000.000,00 Dukungan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten
(Pemilukada)
1.19 . 1.19.02 . 24 . 04
184.000.000,00 Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat 0,00 155.325.000,00 28.675.000,00 1.19 . 1.19.02 . 27
184.000.000,00 0,00 28.675.000,00 155.325.000,00 Pembinaan korp musik Pemerintah Kabupaten Klaten1.19 . 1.19.02 . 27 . 04
71.500.583.440,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
10.242.776.550,00 8.271.301.634,00 52.986.505.256,00 1.20
16.678.388.940,00 SEKRETARIAT DAERAH 686.670.800,00 1.918.409.104,00 14.073.309.036,00 1.20 . 1.20.03
9.584.934.976,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.117.800,00 774.259.104,00 8.800.558.072,00 1.20 . 1.20.03 . 01
48.889.000,00 0,00 48.689.000,00 200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01
1.812.198.000,00 0,00 1.810.548.000,00 1.650.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS1.20 . 1.20.03 . 01 . 04
51.821.000,00 0,00 20.321.000,00 31.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07
2.047.412.536,00 0,00 1.714.731.656,00 332.680.880,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08
42.598.000,00 0,00 41.973.000,00 625.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09
235.731.000,00 0,00 230.831.000,00 4.900.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10
217.200.000,00 0,00 213.125.000,00 4.075.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11
135.853.000,00 0,00 132.703.000,00 3.150.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14
62.994.000,00 10.117.800,00 52.876.200,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 15
950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 16
817.595.000,00 0,00 813.545.000,00 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17
758.709.000,00 0,00 758.709.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18
137.459.000,00 0,00 137.459.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 19
2.025.353.000,00 0,00 1.695.205.000,00 330.148.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 20
104.203.000,00 0,00 88.916.680,00 15.286.320,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 21
46.919.440,00 0,00 2.300.536,00 44.618.904,00 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 32
1.926.807.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.853.000,00 25.125.000,00 1.418.829.500,00 1.20 . 1.20.03 . 02
20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 10
152.600.000,00 0,00 149.350.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22
446.625.000,00 0,00 442.950.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24
55.000.000,00 0,00 53.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26
Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
59.300.000,00 0,00 57.725.000,00 1.575.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 28
72.000.000,00 0,00 69.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 29
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.03 . 02 . 45
12.500.000,00 0,00 12.075.000,00 425.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.03 . 02 . 50
224.580.000,00 224.580.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 52
87.321.000,00 0,00 86.071.000,00 1.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 74
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pengadaan Buku Kerja1.20 . 1.20.03 . 02 . 84
180.000.000,00 0,00 176.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat1.20 . 1.20.03 . 02 . 86
31.850.000,00 0,00 30.475.000,00 1.375.000,00 Pemasangan jaringan Instalasi Listrik1.20 . 1.20.03 . 02 . 87
31.850.000,00 0,00 30.475.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman1.20 . 1.20.03 . 02 . 88
67.186.000,00 0,00 65.936.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana komunikasi1.20 . 1.20.03 . 02 . 89
18.184.500,00 0,00 17.759.500,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 90
148.650.000,00 0,00 147.000.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan on line1.20 . 1.20.03 . 02 . 91
40.888.000,00 0,00 40.263.000,00 625.000,00 Pemeliharaan gedung RSPD dan Sunan Pandanaran1.20 . 1.20.03 . 02 . 92
197.623.000,00 197.623.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat Studio1.20 . 1.20.03 . 02 . 93
65.238.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.650.000,00 63.588.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02
20.213.000,00 0,00 19.788.000,00 425.000,00 Pembuatan kartu identitas1.20 . 1.20.03 . 03 . 09
25.025.000,00 0,00 24.725.000,00 300.000,00 Pelatihan Informasi Tekhnologi (IT)1.20 . 1.20.03 . 03 . 10
231.267.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 43.675.000,00 187.592.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05
27.342.000,00 0,00 26.917.000,00 425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02
23.925.000,00 0,00 23.500.000,00 425.000,00 Pembinaan Jasa Konstruksi1.20 . 1.20.03 . 05 . 20
20.000.000,00 0,00 18.875.000,00 1.125.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Budaya Kerja di Daerah1.20 . 1.20.03 . 05 . 21
50.000.000,00 0,00 39.825.000,00 10.175.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 05 . 22
20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Aparatur Setda1.20 . 1.20.03 . 05 . 23
40.000.000,00 0,00 30.550.000,00 9.450.000,00 Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)1.20 . 1.20.03 . 05 . 24
50.000.000,00 0,00 30.425.000,00 19.575.000,00 Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)1.20 . 1.20.03 . 05 . 25
2.338.034.464,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
193.700.000,00 193.875.000,00 1.950.459.464,00 1.20 . 1.20.03 . 16
100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih1.20 . 1.20.03 . 16 . 07
40.000.000,00 0,00 20.175.000,00 19.825.000,00 Memori AMJ Bupati/Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 08
110.000.000,00 0,00 78.600.000,00 31.400.000,00 Pelaporan Penyelenggaraan Pemda1.20 . 1.20.03 . 16 . 09
75.000.000,00 0,00 61.000.000,00 14.000.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda (ILPPD)1.20 . 1.20.03 . 16 . 10
120.000.000,00 0,00 88.600.000,00 31.400.000,00 Penyusunan LKPJ Tahunan1.20 . 1.20.03 . 16 . 11
110.000.000,00 0,00 78.600.000,00 31.400.000,00 Pelaporan Penyelengaraan Pemda AMJ1.20 . 1.20.03 . 16 . 12
75.000.000,00 0,00 61.000.000,00 14.000.000,00 Penyusunan Informasi Laporan Penyelengaraan Pemda (ILPPD) AMJ1.20 . 1.20.03 . 16 . 13
120.000.000,00 0,00 88.600.000,00 31.400.000,00 Penyusunan LKPJ AMJ1.20 . 1.20.03 . 16 . 14
318.497.464,00 0,00 315.247.464,00 3.250.000,00 Penyediaaan jamuan tamu dan rapat di rumdin bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 15
218.262.000,00 0,00 215.012.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin wakil bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 16
Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
153.835.000,00 0,00 150.685.000,00 3.150.000,00 Biaya Rumah Tangga Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 17
93.115.000,00 0,00 90.865.000,00 2.250.000,00 Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 18
225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bupati keluar daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 19
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi wakil bupati keluar daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 20
61.850.000,00 61.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan meubeleur di Rumah Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 21
51.850.000,00 51.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Meubeuler di Rumah Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 22
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 23
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 24
51.125.000,00 0,00 49.750.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 25
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati1.20 . 1.20.03 . 16 . 26
104.500.000,00 0,00 102.250.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 27
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas1.20 . 1.20.03 . 16 . 28
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Jabatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 29
135.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 32.625.000,00 102.375.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17
100.000.000,00 0,00 76.600.000,00 23.400.000,00 Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah dan Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 63
15.000.000,00 0,00 12.975.000,00 2.025.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.03 . 17 . 64
20.000.000,00 0,00 12.800.000,00 7.200.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Indikator Kinerja Utama (IKU)1.20 . 1.20.03 . 17 . 65
879.989.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 469.500.000,00 410.489.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26
584.989.000,00 0,00 195.139.000,00 389.850.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 07
25.000.000,00 0,00 10.925.000,00 14.075.000,00 Evaluasi Peraturan Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 08
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penataan Pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Pembinaan
Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
1.20 . 1.20.03 . 26 . 09
100.000.000,00 0,00 98.550.000,00 1.450.000,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan
Peraturan Daerah,Peraturan Bupati
1.20 . 1.20.03 . 26 . 10
15.000.000,00 0,00 5.050.000,00 9.950.000,00 Penyusunan Program Legislasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 11
60.000.000,00 0,00 22.500.000,00 37.500.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Desa1.20 . 1.20.03 . 26 . 12
30.000.000,00 0,00 13.325.000,00 16.675.000,00 Penyusunan Perbup tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum1.20 . 1.20.03 . 26 . 13
571.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 257.550.000,00 313.450.000,00 1.20 . 1.20.03 . 39
100.000.000,00 0,00 11.000.000,00 89.000.000,00 Fasilitasi pemberian tali asih kepada mantan kades dan ktdes1.20 . 1.20.03 . 39 . 02
30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 penggandaan buku peraturan pemerintah desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 03
57.000.000,00 0,00 51.800.000,00 5.200.000,00 monitoring penyusunan APBDes dan penyelenggaraan pemdes1.20 . 1.20.03 . 39 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional pemberian bantuan RT/RW BPD tambahan penghasilan bagi
kades dan katdes
1.20 . 1.20.03 . 39 . 05
70.000.000,00 0,00 4.000.000,00 66.000.000,00 pemberian lurup kepada kades dan katdes1.20 . 1.20.03 . 39 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 penunjang operasional pengangkatan perangkat desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 07
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 penunjang operasional kegiatan tilik desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 08
150.000.000,00 0,00 129.675.000,00 20.325.000,00 Bimbingan Teknis bagi perangkat desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 10
64.000.000,00 0,00 54.150.000,00 9.850.000,00 Lomba tertib administrasi desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 11
70.000.000,00 0,00 13.000.000,00 57.000.000,00 fasilitasi dan asistensi pengadaan barang dan jasa di desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 12
Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 5.450.000,00 9.550.000,00 Fasilitasi permasalahan mutasi tanah kas desa1.20 . 1.20.03 . 39 . 13
672.118.000,00 Program Penyuluhan,Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 37.375.000,00 634.743.000,00 1.20 . 1.20.03 . 40
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia(RANHAM)1.20 . 1.20.03 . 40 . 01
126.195.000,00 0,00 90.070.000,00 36.125.000,00 Lomba Kadarkum1.20 . 1.20.03 . 40 . 02
157.534.000,00 0,00 157.534.000,00 0,00 Penanganan Perkara1.20 . 1.20.03 . 40 . 03
293.087.000,00 0,00 291.837.000,00 1.250.000,00 Penyuluhan Hukum Terpadu Dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 40 . 04
45.302.000,00 0,00 45.302.000,00 0,00 Pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.03 . 40 . 05
24.000.000,00 Program peningkatan sumberdaya aparatur 0,00 14.575.000,00 9.425.000,00 1.20 . 1.20.03 . 41
24.000.000,00 0,00 9.425.000,00 14.575.000,00 Fasilitasi pelaksanaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)1.20 . 1.20.03 . 41 . 01
250.000.000,00 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan 0,00 68.200.000,00 181.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 42
100.000.000,00 0,00 70.100.000,00 29.900.000,00 Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Lembaga Lain1.20 . 1.20.03 . 42 . 02
100.000.000,00 0,00 64.700.000,00 35.300.000,00 Updating Database Analisis Jabatan,Analisa Beban Kerja dan Peta Jabatan1.20 . 1.20.03 . 42 . 03
50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Jabatan1.20 . 1.20.03 . 42 . 04
13.300.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 460.353.000,00 173.282.000,00 12.666.365.000,00 1.20 . 1.20.04
1.229.628.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.853.000,00 43.332.000,00 1.166.443.000,00 1.20 . 1.20.04 . 01
52.000.000,00 0,00 49.000.000,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.04 . 01 . 01
312.000.000,00 0,00 310.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.04 . 01 . 02
22.671.000,00 0,00 20.296.000,00 2.375.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 07
41.707.000,00 0,00 9.250.000,00 32.457.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.04 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 13
180.000.000,00 19.853.000,00 160.147.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 15
125.000.000,00 0,00 123.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.04 . 01 . 16
40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.04 . 01 . 17
366.250.000,00 0,00 366.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.04 . 01 . 18
904.737.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 440.500.000,00 5.500.000,00 458.737.000,00 1.20 . 1.20.04 . 02
284.000.000,00 284.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06
57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 09
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20
105.049.000,00 0,00 102.799.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23
180.000.000,00 0,00 178.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 25
105.500.000,00 0,00 104.500.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 28
41.688.000,00 0,00 40.938.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 29
Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.04 . 02 . 45
207.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.500.000,00 203.500.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03
207.000.000,00 0,00 203.500.000,00 3.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02
10.958.635.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 120.950.000,00 10.837.685.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15
1.440.000.000,00 0,00 1.437.475.000,00 2.525.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 01
40.000.000,00 0,00 39.250.000,00 750.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
1.20 . 1.20.04 . 15 . 02
175.000.000,00 0,00 154.500.000,00 20.500.000,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04
1.465.000.000,00 0,00 1.413.600.000,00 51.400.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05
785.000.000,00 0,00 783.000.000,00 2.000.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07
133.500.000,00 0,00 131.250.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.04 . 15 . 08
290.000.000,00 0,00 287.375.000,00 2.625.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 09
71.500.000,00 0,00 64.500.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Risalah1.20 . 1.20.04 . 15 . 10
394.701.000,00 0,00 391.201.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif1.20 . 1.20.04 . 15 . 11
5.165.000.000,00 0,00 5.158.500.000,00 6.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 12
316.300.000,00 0,00 314.050.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 13
682.634.000,00 0,00 662.984.000,00 19.650.000,00 Fasilitasi Pemilihan dan Pelantikan Bupati1.20 . 1.20.04 . 15 . 14
18.460.808.000,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6.892.347.000,00 2.866.127.880,00 8.702.333.120,00 1.20 . 1.20.05
1.235.308.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 100.933.000,00 1.134.375.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10
170.000.000,00 0,00 166.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12
190.000.000,00 0,00 144.450.000,00 45.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 19
20.154.000,00 0,00 0,00 20.154.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 20
20.154.000,00 0,00 0,00 20.154.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 21
165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 29
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.05 . 01 . 30
7.684.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6.392.347.000,00 97.419.880,00 1.194.233.120,00 1.20 . 1.20.05 . 02
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22
200.000.000,00 0,00 197.575.000,00 2.425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24
185.000.000,00 0,00 181.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29
310.000.000,00 0,00 307.050.000,00 2.950.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 44
Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
85.000.000,00 78.250.000,00 4.500.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.05 . 02 . 45
105.000.000,00 96.100.000,00 6.650.000,00 2.250.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 52
60.000.000,00 0,00 52.625.000,00 7.375.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 60
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 61
59.000.000,00 0,00 3.305.120,00 55.694.880,00 Pengelolaan Gedung Gelarsena1.20 . 1.20.05 . 02 . 62
5.240.000.000,00 5.223.830.000,00 10.370.000,00 5.800.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 41.20 . 1.20.05 . 02 . 63
20.000.000,00 0,00 16.500.000,00 3.500.000,00 Penataan Arsip Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 64
75.000.000,00 0,00 73.150.000,00 1.850.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk1.20 . 1.20.05 . 02 . 65
1.000.000.000,00 994.167.000,00 2.633.000,00 3.200.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 21.20 . 1.20.05 . 02 . 66
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pemeliharaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 02 . 95
9.541.500.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 500.000.000,00 2.667.775.000,00 6.373.725.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17
275.000.000,00 0,00 169.800.000,00 105.200.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02
700.000.000,00 0,00 570.300.000,00 129.700.000,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 04
268.800.000,00 0,00 124.200.000,00 144.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 06
120.000.000,00 0,00 108.050.000,00 11.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 07
268.800.000,00 0,00 125.200.000,00 143.600.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 08
120.000.000,00 0,00 108.050.000,00 11.950.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.05 . 17 . 09
200.000.000,00 0,00 68.850.000,00 131.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 10
100.000.000,00 0,00 77.350.000,00 22.650.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 17 . 11
72.000.000,00 0,00 37.375.000,00 34.625.000,00 Penelitian DPA-SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 21
90.000.000,00 0,00 58.925.000,00 31.075.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan1.20 . 1.20.05 . 17 . 22
60.000.000,00 0,00 50.875.000,00 9.125.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.1.20 . 1.20.05 . 17 . 23
181.900.000,00 0,00 43.150.000,00 138.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 24
23.000.000,00 0,00 19.575.000,00 3.425.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 25
80.000.000,00 0,00 48.925.000,00 31.075.000,00 Penelitian DPA-SKPD (Lanjutan)1.20 . 1.20.05 . 17 . 26
50.000.000,00 0,00 41.625.000,00 8.375.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 27
200.000.000,00 0,00 130.250.000,00 69.750.000,00 Penerbitan SP2D1.20 . 1.20.05 . 17 . 28
80.000.000,00 0,00 77.600.000,00 2.400.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 29
250.000.000,00 0,00 203.550.000,00 46.450.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji1.20 . 1.20.05 . 17 . 30
400.000.000,00 0,00 260.625.000,00 139.375.000,00 Pendataan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 31
175.000.000,00 0,00 31.125.000,00 143.875.000,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 32
400.000.000,00 0,00 366.500.000,00 33.500.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 33
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)1.20 . 1.20.05 . 17 . 34
125.000.000,00 0,00 124.075.000,00 925.000,00 Pemungutan pajak daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35
120.000.000,00 0,00 118.625.000,00 1.375.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 36
200.000.000,00 0,00 39.075.000,00 160.925.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 37
475.000.000,00 0,00 378.500.000,00 96.500.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 38
800.000.000,00 0,00 799.075.000,00 925.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 39
Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
110.000.000,00 0,00 62.325.000,00 47.675.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD1.20 . 1.20.05 . 17 . 40
50.000.000,00 0,00 49.525.000,00 475.000,00 Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP dan SIG1.20 . 1.20.05 . 17 . 41
40.000.000,00 0,00 39.375.000,00 625.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 42
60.000.000,00 0,00 36.200.000,00 23.800.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 43
52.000.000,00 0,00 47.025.000,00 4.975.000,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 44
100.000.000,00 0,00 83.100.000,00 16.900.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 45
40.000.000,00 0,00 8.950.000,00 31.050.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 46
135.000.000,00 0,00 89.150.000,00 45.850.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 47
550.000.000,00 0,00 73.000.000,00 477.000.000,00 Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 48
400.000.000,00 0,00 396.750.000,00 3.250.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.05 . 17 . 49
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA1.20 . 1.20.05 . 17 . 51
650.000.000,00 0,00 447.450.000,00 202.550.000,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 52
75.000.000,00 0,00 69.900.000,00 5.100.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53
75.000.000,00 0,00 67.650.000,00 7.350.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 54
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga1.20 . 1.20.05 . 17 . 55
100.000.000,00 0,00 57.375.000,00 42.625.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi1.20 . 1.20.05 . 17 . 56
55.000.000,00 0,00 23.500.000,00 31.500.000,00 Optimalisasi Kasda1.20 . 1.20.05 . 17 . 57
60.000.000,00 0,00 39.950.000,00 20.050.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 58
150.000.000,00 0,00 127.625.000,00 22.375.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
1.20 . 1.20.05 . 17 . 59
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Reklame1.20 . 1.20.05 . 17 . 60
100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 61
100.000.000,00 0,00 76.025.000,00 23.975.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 62
817.363.000,00 KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU 93.500.000,00 73.017.400,00 650.845.600,00 1.20 . 1.20.06
265.563.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 51.592.400,00 213.970.600,00 1.20 . 1.20.06 . 01
2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01
47.400.000,00 0,00 47.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02
27.177.000,00 0,00 8.000.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 08
35.345.000,00 0,00 33.970.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10
49.800.000,00 0,00 48.425.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17
54.800.000,00 0,00 54.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18
31.666.000,00 0,00 2.000.560,00 29.665.440,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 20
151.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 93.500.000,00 925.000,00 57.525.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02
43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22
25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24
Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 74
13.200.000,00 0,00 12.275.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Maintenance/ Aplikasi e-Permit Perizinan1.20 . 1.20.06 . 02 . 94
184.850.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu 0,00 0,00 184.850.000,00 1.20 . 1.20.06 . 44
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (OSS)1.20 . 1.20.06 . 44 . 01
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peninjauan Lokasi Perizinan1.20 . 1.20.06 . 44 . 02
39.850.000,00 0,00 39.850.000,00 0,00 Operasional Pelayanan Keliling1.20 . 1.20.06 . 44 . 03
215.000.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Inventasi dan Penanaman Modal 0,00 20.500.000,00 194.500.000,00 1.20 . 1.20.06 . 45
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Promosi Investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Investasi1.20 . 1.20.06 . 45 . 02
30.000.000,00 0,00 19.800.000,00 10.200.000,00 Penyusunan Peraturan di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal1.20 . 1.20.06 . 45 . 03
100.000.000,00 0,00 91.950.000,00 8.050.000,00 Penyusunan Rencana Umum Penananman Modal Daerah1.20 . 1.20.06 . 45 . 04
2.655.934.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN 18.448.000,00 774.665.000,00 1.862.821.000,00 1.20 . 1.20.07
324.265.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 12.625.000,00 311.640.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01
49.200.000,00 0,00 49.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02
23.520.000,00 0,00 11.520.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 07
45.777.000,00 0,00 45.152.000,00 625.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10
31.055.000,00 0,00 31.055.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12
3.079.000,00 0,00 3.079.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15
5.520.000,00 0,00 5.520.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 16
26.260.000,00 0,00 26.260.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17
115.830.000,00 0,00 115.830.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18
16.224.000,00 0,00 16.224.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 19
89.569.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.448.000,00 0,00 71.121.000,00 1.20 . 1.20.07 . 02
9.276.000,00 9.276.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09
51.496.000,00 0,00 51.496.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24
19.625.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 28
9.172.000,00 9.172.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.07 . 02 . 45
1.914.059.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 754.840.000,00 1.159.219.000,00 1.20 . 1.20.07 . 20
1.000.791.000,00 0,00 559.491.000,00 441.300.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.07 . 20 . 01
264.560.000,00 0,00 143.060.000,00 121.500.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.07 . 20 . 02
81.818.000,00 0,00 17.118.000,00 64.700.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH1.20 . 1.20.07 . 20 . 03
309.576.000,00 0,00 213.576.000,00 96.000.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 06
60.650.000,00 0,00 34.300.000,00 26.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.07 . 20 . 07
30.400.000,00 0,00 30.400.000,00 0,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan1.20 . 1.20.07 . 20 . 08
Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 5.010.000,00 4.990.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )1.20 . 1.20.07 . 20 . 09
156.264.000,00 0,00 156.264.000,00 0,00 Sosialisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.07 . 20 . 10
323.041.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 7.200.000,00 315.841.000,00 1.20 . 1.20.07 . 21
294.651.000,00 0,00 294.651.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 21 . 01
28.390.000,00 0,00 21.190.000,00 7.200.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja1.20 . 1.20.07 . 21 . 02
5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan1.20 . 1.20.07 . 22 . 02
3.408.242.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 68.775.000,00 373.350.000,00 2.966.117.000,00 1.20 . 1.20.08
410.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.750.000,00 370.250.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01
60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11
75.000.000,00 0,00 39.750.000,00 35.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 19
178.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 68.775.000,00 0,00 110.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02
18.775.000,00 18.775.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 07
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 28
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.08 . 02 . 45
1.985.467.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 114.875.000,00 1.870.592.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05
120.000.000,00 0,00 114.250.000,00 5.750.000,00 Penyelenggaraan Bintek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
1.20 . 1.20.08 . 05 . 11
220.934.000,00 0,00 220.934.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Bimtek, Workshop, Semiloka dan sejenisnya1.20 . 1.20.08 . 05 . 12
100.073.000,00 0,00 100.073.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III1.20 . 1.20.08 . 05 . 13
60.460.000,00 0,00 60.460.000,00 0,00 Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV1.20 . 1.20.08 . 05 . 14
1.250.000.000,00 0,00 1.157.900.000,00 92.100.000,00 Penyelenggaraan Diklat Prajabatan1.20 . 1.20.08 . 05 . 15
63.000.000,00 0,00 54.100.000,00 8.900.000,00 Bintek Disiplin PNS dan Ijin Perceraian1.20 . 1.20.08 . 05 . 16
96.000.000,00 0,00 88.125.000,00 7.875.000,00 Bintek Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)1.20 . 1.20.08 . 05 . 17
75.000.000,00 0,00 74.750.000,00 250.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.08 . 05 . 18
834.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 218.725.000,00 615.275.000,00 1.20 . 1.20.08 . 43
20.000.000,00 0,00 15.100.000,00 4.900.000,00 Fasilitasi Pemberian Satya lencana Karya Satya bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 01
20.000.000,00 0,00 19.900.000,00 100.000,00 Penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu1.20 . 1.20.08 . 43 . 02
110.000.000,00 0,00 72.450.000,00 37.550.000,00 Penyelesaian Pembinaan Karier PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)1.20 . 1.20.08 . 43 . 03
65.000.000,00 0,00 29.300.000,00 35.700.000,00 Penanganan Kasus-kasus pelanggaran terhadap Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 04
Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 43 . 05
20.000.000,00 0,00 19.900.000,00 100.000,00 Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)1.20 . 1.20.08 . 43 . 06
125.000.000,00 0,00 99.450.000,00 25.550.000,00 Penyelesaian Kenaiakan Pangkat PNS satu atap1.20 . 1.20.08 . 43 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelesaian SK Pensiun PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 08
35.000.000,00 0,00 31.100.000,00 3.900.000,00 Pengankatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 09
40.000.000,00 0,00 26.000.000,00 14.000.000,00 Penyusunan Laporan Formasi bagi PNS Kabupaten Klaten1.20 . 1.20.08 . 43 . 10
35.000.000,00 0,00 24.825.000,00 10.175.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.08 . 43 . 11
15.000.000,00 0,00 9.850.000,00 5.150.000,00 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)1.20 . 1.20.08 . 43 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)1.20 . 1.20.08 . 43 . 13
34.000.000,00 0,00 23.000.000,00 11.000.000,00 Monitoring dan Sidak Disiplin PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 14
20.000.000,00 0,00 8.100.000,00 11.900.000,00 Penyelesaian Pengisisan Sekdes dari PNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 15
20.000.000,00 0,00 17.300.000,00 2.700.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI)1.20 . 1.20.08 . 43 . 16
40.000.000,00 0,00 28.750.000,00 11.250.000,00 Pemutakhiran Data PNS (SIMPEG)1.20 . 1.20.08 . 43 . 17
20.000.000,00 0,00 17.850.000,00 2.150.000,00 Fasilitasi SKP ke SKPD1.20 . 1.20.08 . 43 . 18
50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 Penyelesaiaan LHKPN bagi Pejabat Penyelenggara Negara1.20 . 1.20.08 . 43 . 19
15.000.000,00 0,00 13.650.000,00 1.350.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d1.20 . 1.20.08 . 43 . 20
50.000.000,00 0,00 35.750.000,00 14.250.000,00 Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS1.20 . 1.20.08 . 43 . 21
25.000.000,00 0,00 10.500.000,00 14.500.000,00 Seleksi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)1.20 . 1.20.08 . 43 . 22
4.582.800.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 228.420.000,00 841.545.440,00 3.512.834.560,00 1.20 . 1.20.09
651.320.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 213.670.000,00 437.650.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
28.766.000,00 0,00 0,00 28.766.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
55.000.000,00 0,00 53.075.000,00 1.925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 19
120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 20
39.554.000,00 0,00 0,00 39.554.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
80.000.000,00 0,00 57.500.000,00 22.500.000,00 Operasional Kendaraan Siaga bencana1.20 . 1.20.09 . 01 . 25
1.002.599.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.420.000,00 47.025.000,00 798.154.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10
Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 29
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.09 . 02 . 45
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pembuatan Ruang Multimedia1.20 . 1.20.09 . 02 . 54
120.480.000,00 0,00 118.230.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan siaga bencana1.20 . 1.20.09 . 02 . 55
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Kebencanaan1.20 . 1.20.09 . 02 . 56
357.119.000,00 27.420.000,00 290.324.000,00 39.375.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 02 . 58
125.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 125.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia1.20 . 1.20.09 . 05 . 09
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan Pelatihan Protap Kedaruratan Bencana1.20 . 1.20.09 . 05 . 10
825.000.000,00 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 71.000.000,00 10.375.000,00 743.625.000,00 1.20 . 1.20.09 . 46
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pelatihan Bencana bagi Kelompok Renta1.20 . 1.20.09 . 46 . 02
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pengadaan peralatan bencana bagi kelompok relawan1.20 . 1.20.09 . 46 . 03
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kontijensi Banjir1.20 . 1.20.09 . 46 . 05
25.000.000,00 1.000.000,00 24.000.000,00 0,00 Pembuatan Rambu Jalur Evakuasi menuju shelter1.20 . 1.20.09 . 46 . 06
125.000.000,00 70.000.000,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Pendidikan Kebencanaan Usia Dini1.20 . 1.20.09 . 46 . 07
125.000.000,00 0,00 121.250.000,00 3.750.000,00 Pelatihan Dapur Umum1.20 . 1.20.09 . 46 . 08
200.000.000,00 0,00 198.875.000,00 1.125.000,00 Sistem Informasi dan Manajemen Bencana1.20 . 1.20.09 . 46 . 09
300.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 12.325.000,00 287.675.000,00 1.20 . 1.20.09 . 47
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Pelatihan Pembuatan Rumah Tahan Gempa1.20 . 1.20.09 . 47 . 01
50.000.000,00 0,00 43.075.000,00 6.925.000,00 Up Date Data Base Kebencanaan1.20 . 1.20.09 . 47 . 02
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Pemberdayaan Petani Jamur Tiram Pasca Bencana1.20 . 1.20.09 . 47 . 04
1.378.881.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 534.663.240,00 844.217.760,00 1.20 . 1.20.09 . 48
100.000.000,00 0,00 99.800.000,00 200.000,00 Pelatihan Kedaruratan Bencana / Manajemen Barak pengungsi1.20 . 1.20.09 . 48 . 01
200.000.000,00 0,00 146.375.000,00 53.625.000,00 BOP Droping Air Bersih1.20 . 1.20.09 . 48 . 02
80.000.000,00 0,00 79.500.000,00 500.000,00 Pelatihan Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Tingkat lanjut1.20 . 1.20.09 . 48 . 03
100.000.000,00 0,00 9.600.000,00 90.400.000,00 Operasional Pusdalops1.20 . 1.20.09 . 48 . 04
170.000.000,00 0,00 44.800.000,00 125.200.000,00 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat ( TRC ) Penanggulangan Bencana1.20 . 1.20.09 . 48 . 05
111.000.000,00 0,00 111.000.000,00 0,00 Dana Siap Pakai1.20 . 1.20.09 . 48 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemantauan Kejadian Bencana1.20 . 1.20.09 . 48 . 07
487.881.000,00 0,00 223.142.760,00 264.738.240,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 48 . 08
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembentukan Sekolah Siaga Bencana Tingkat SLTA1.20 . 1.20.09 . 48 . 09
300.000.000,00 Program Pengelolaan Logistik 0,00 23.487.200,00 276.512.800,00 1.20 . 1.20.09 . 49
100.000.000,00 0,00 76.512.800,00 23.487.200,00 Pengelolaan Logistik dan Kegudangan1.20 . 1.20.09 . 49 . 01
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Logistik1.20 . 1.20.09 . 49 . 02
Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
371.766.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 20.000.000,00 32.745.040,00 319.020.960,00 1.20 . 1.20.10
101.766.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 72.400.560,00 1.20 . 1.20.10 . 01
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02
1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 08
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 20
143.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.379.600,00 139.820.400,00 1.20 . 1.20.10 . 02
3.000.000,00 0,00 1.988.000,00 1.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.10 . 02 . 21
9.880.000,00 0,00 8.868.000,00 1.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 1.894.400,00 105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 29
100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 42
8.320.000,00 0,00 8.320.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.10 . 02 . 50
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.10 . 02 . 67
52.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 52.600.000,00 1.20 . 1.20.10 . 28
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 28 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 28 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.10 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.10 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 28 . 05
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.10 . 28 . 06
24.300.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 24.300.000,00 1.20 . 1.20.10 . 29
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 01
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 02
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 29 . 03
49.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
20.000.000,00 0,00 29.900.000,00 1.20 . 1.20.10 . 30
Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 03
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.10 . 30 . 04
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.10 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.10 . 30 . 06
277.366.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 25.000.000,00 29.790.440,00 222.575.560,00 1.20 . 1.20.11
86.696.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 57.330.560,00 1.20 . 1.20.11 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 08
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18
4.330.000,00 0,00 4.330.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 20
64.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 425.000,00 38.575.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 22
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 28
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 42
15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.11 . 02 . 67
55.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 55.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 28 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 28 . 02
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.11 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.11 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 28 . 05
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.11 . 28 . 06
39.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 39.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 29
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 02
29.500.000,00 0,00 29.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 29 . 03
Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
32.670.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 32.670.000,00 1.20 . 1.20.11 . 30
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 01
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 02
4.720.000,00 0,00 4.720.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 03
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.11 . 30 . 06
262.377.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 31.900.240,00 230.476.760,00 1.20 . 1.20.12
106.420.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.370.240,00 80.049.760,00 1.20 . 1.20.12 . 01
2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.12 . 01 . 01
22.560.000,00 0,00 22.560.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 07
7.653.000,00 0,00 2.059.720,00 5.593.280,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12
17.680.000,00 0,00 17.680.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 20
39.375.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 880.000,00 38.495.000,00 1.20 . 1.20.12 . 02
3.000.000,00 0,00 2.120.000,00 880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22
7.675.000,00 0,00 7.675.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.12 . 02 . 67
13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga1.20 . 1.20.12 . 02 . 70
54.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 54.500.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.12 . 28 . 01
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.12 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 28 . 05
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.12 . 28 . 06
29.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 4.650.000,00 25.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 02
21.850.000,00 0,00 17.200.000,00 4.650.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 29 . 03
32.232.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 32.232.000,00 1.20 . 1.20.12 . 30
Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 30 . 01
2.732.000,00 0,00 2.732.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 30 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.12 . 30 . 07
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.12 . 30 . 08
284.766.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 35.000.000,00 41.090.440,00 208.675.560,00 1.20 . 1.20.13
107.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 77.750.560,00 1.20 . 1.20.13 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08
8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 13
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18
13.750.000,00 0,00 13.750.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 20
65.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.000.000,00 3.000.000,00 27.400.000,00 1.20 . 1.20.13 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.13 . 02 . 21
8.900.000,00 0,00 5.900.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.13 . 02 . 22
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 02 . 24
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.13 . 02 . 45
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.13 . 02 . 67
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga1.20 . 1.20.13 . 02 . 70
53.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 53.750.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 28 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 28 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.13 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.13 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 28 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.13 . 28 . 06
29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 1.225.000,00 27.775.000,00 1.20 . 1.20.13 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 02
20.000.000,00 0,00 18.775.000,00 1.225.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 29 . 03
Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
29.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 7.500.000,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 30
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.13 . 30 . 07
332.966.000,00 KECAMATAN NGAWEN 50.300.000,00 37.087.440,00 245.578.560,00 1.20 . 1.20.14
100.166.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.500.000,00 29.365.440,00 66.300.560,00 1.20 . 1.20.14 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01
18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02
5.000.000,00 4.500.000,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 08
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 20
93.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.800.000,00 6.497.000,00 51.503.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02
4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.14 . 02 . 10
35.000.000,00 0,00 28.503.000,00 6.497.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 02 . 24
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 26
16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.14 . 02 . 45
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.14 . 02 . 67
63.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 63.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 28 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 28 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.14 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.14 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 28 . 05
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.14 . 28 . 06
29.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 1.225.000,00 28.275.000,00 1.20 . 1.20.14 . 29
Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 02
20.500.000,00 0,00 19.275.000,00 1.225.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 29 . 03
46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
10.000.000,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 30
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 30 . 04
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.14 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.14 . 30 . 06
300.540.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 57.750.000,00 39.265.440,00 203.524.560,00 1.20 . 1.20.15
99.855.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 70.489.560,00 1.20 . 1.20.15 . 01
2.944.000,00 0,00 2.944.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02
8.273.000,00 0,00 8.273.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 03
9.239.000,00 0,00 9.239.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 08
4.491.000,00 0,00 4.491.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10
2.784.000,00 0,00 2.784.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11
2.185.000,00 0,00 2.185.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12
4.773.000,00 0,00 4.773.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 20
78.810.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.750.000,00 0,00 21.060.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 09
13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.15 . 02 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 28
14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.15 . 02 . 45
1.060.000,00 0,00 1.060.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeller1.20 . 1.20.15 . 02 . 57
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.15 . 02 . 67
53.375.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.400.000,00 50.975.000,00 1.20 . 1.20.15 . 28
5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 28 . 01
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 28 . 02
4.250.000,00 0,00 4.250.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.15 . 28 . 03
Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.15 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 28 . 05
7.000.000,00 0,00 4.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.15 . 28 . 06
29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 02
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 29 . 03
39.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 7.500.000,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 30
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.15 . 30 . 07
354.766.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 47.390.440,00 307.375.560,00 1.20 . 1.20.16
114.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 84.900.560,00 1.20 . 1.20.16 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01
24.600.000,00 0,00 24.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 08
7.300.000,00 0,00 7.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 13
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15
7.250.000,00 0,00 7.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 20
60.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 425.000,00 59.575.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00 29.575.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.16 . 02 . 67
76.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 76.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 28
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 28 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 28 . 02
Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.16 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.16 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 28 . 05
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.16 . 28 . 06
37.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 10.100.000,00 27.400.000,00 1.20 . 1.20.16 . 29
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 02
23.500.000,00 0,00 13.400.000,00 10.100.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 29 . 03
66.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 7.500.000,00 59.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 30
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 02
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.16 . 30 . 06
327.766.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 52.915.440,00 274.850.560,00 1.20 . 1.20.17
128.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 98.900.560,00 1.20 . 1.20.17 . 01
4.966.000,00 0,00 4.966.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.17 . 01 . 01
19.992.000,00 0,00 19.992.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02
12.821.000,00 0,00 3.232.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 08
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10
8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11
3.910.000,00 0,00 3.910.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 20
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventarisaris kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 31
45.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 45.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 29
14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.17 . 02 . 50
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.17 . 02 . 67
75.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 9.300.000,00 65.700.000,00 1.20 . 1.20.17 . 28
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 28 . 01
Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 28 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.17 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.17 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 15.500.000,00 4.500.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 13.200.000,00 4.800.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.17 . 28 . 06
36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 6.750.000,00 29.250.000,00 1.20 . 1.20.17 . 29
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 29 . 02
22.000.000,00 0,00 15.250.000,00 6.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 29 . 03
43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 7.500.000,00 35.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 30
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.17 . 30 . 06
266.377.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 31.662.960,00 234.714.040,00 1.20 . 1.20.18
102.877.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.476.960,00 82.400.040,00 1.20 . 1.20.18 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02
2.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 07
15.089.000,00 0,00 5.500.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 08
12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 19
12.188.000,00 0,00 2.299.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 20
53.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.386.000,00 51.614.000,00 1.20 . 1.20.18 . 02
7.000.000,00 0,00 5.614.000,00 1.386.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 26
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.18 . 02 . 29
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.18 . 02 . 67
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1.20 . 1.20.18 . 02 . 69
Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
72.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.050.000,00 69.450.000,00 1.20 . 1.20.18 . 28
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 28 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 28 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.18 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.18 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 16.950.000,00 3.050.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 28 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.18 . 28 . 06
38.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 6.750.000,00 31.250.000,00 1.20 . 1.20.18 . 29
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 29 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 29 . 02
22.000.000,00 0,00 15.250.000,00 6.750.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 29 . 03
304.018.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 51.332.240,00 252.685.760,00 1.20 . 1.20.19
103.657.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 74.291.560,00 1.20 . 1.20.19 . 01
24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 08
9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10
4.961.000,00 0,00 4.961.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11
4.686.000,00 0,00 4.686.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12
9.345.000,00 0,00 9.345.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18
5.220.000,00 0,00 5.220.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 20
48.222.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 1.416.800,00 46.805.200,00 1.20 . 1.20.19 . 02
9.041.000,00 0,00 7.624.200,00 1.416.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 22
11.721.000,00 0,00 11.721.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 02 . 24
12.460.000,00 0,00 12.460.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.19 . 02 . 50
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.19 . 02 . 67
77.968.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.050.000,00 74.918.000,00 1.20 . 1.20.19 . 28
6.263.000,00 0,00 6.263.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 28 . 01
8.480.000,00 0,00 8.480.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 28 . 02
14.725.000,00 0,00 14.725.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.19 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.19 . 28 . 04
Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 16.950.000,00 3.050.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 28 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.19 . 28 . 06
30.027.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 10.000.000,00 20.027.000,00 1.20 . 1.20.19 . 29
6.702.000,00 0,00 6.702.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 29 . 01
3.760.000,00 0,00 3.760.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 29 . 02
19.565.000,00 0,00 9.565.000,00 10.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 29 . 03
44.144.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 7.500.000,00 36.644.000,00 1.20 . 1.20.19 . 30
3.550.000,00 0,00 3.550.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 01
7.520.000,00 0,00 7.520.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 02
12.912.000,00 0,00 12.912.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 03
5.162.000,00 0,00 5.162.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.19 . 30 . 06
427.486.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 160.896.000,00 29.365.440,00 237.224.560,00 1.20 . 1.20.20
110.556.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 81.190.560,00 1.20 . 1.20.20 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.20 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 08
12.134.000,00 0,00 12.134.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10
2.481.000,00 0,00 2.481.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11
9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12
10.950.000,00 0,00 10.950.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18
5.675.000,00 0,00 5.675.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 20
184.246.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 154.396.000,00 0,00 29.850.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02
14.987.000,00 14.987.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 22
13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 24
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.20 . 02 . 29
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 42
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.20 . 02 . 50
14.409.000,00 14.409.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 52
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan1.20 . 1.20.20 . 02 . 71
66.771.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 66.771.000,00 1.20 . 1.20.20 . 28
7.309.000,00 0,00 7.309.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 28 . 01
4.464.000,00 0,00 4.464.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 28 . 02
Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.498.000,00 0,00 6.498.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.20 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.20 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 28 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.20 . 28 . 06
28.628.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 28.628.000,00 1.20 . 1.20.20 . 29
3.866.000,00 0,00 3.866.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 29 . 01
5.196.000,00 0,00 5.196.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 29 . 02
19.566.000,00 0,00 19.566.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 29 . 03
37.285.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
6.500.000,00 0,00 30.785.000,00 1.20 . 1.20.20 . 30
5.343.000,00 0,00 5.343.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 01
3.438.000,00 0,00 3.438.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 02
3.593.000,00 0,00 3.593.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 03
3.411.000,00 0,00 3.411.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 30 . 04
6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.20 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.20 . 30 . 07
303.466.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 32.737.440,00 270.728.560,00 1.20 . 1.20.21
105.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 76.000.560,00 1.20 . 1.20.21 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.21 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 08
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 20
56.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 3.372.000,00 52.728.000,00 1.20 . 1.20.21 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 21
15.600.000,00 0,00 12.228.000,00 3.372.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 02 . 24
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 28
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.21 . 02 . 67
67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 67.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28
Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 28 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 28 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.21 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.21 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 28 . 05
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.21 . 28 . 06
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 29
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 29 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 29 . 03
39.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 39.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 30
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.21 . 30 . 07
301.466.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 2.000.040,00 36.075.440,00 263.390.520,00 1.20 . 1.20.22
92.966.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.040,00 29.365.440,00 61.600.520,00 1.20 . 1.20.22 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.22 . 01 . 01
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10
3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 19
21.777.000,00 2.000.040,00 0,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 20
75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 6.710.000,00 68.290.000,00 1.20 . 1.20.22 . 02
10.000.000,00 0,00 8.064.000,00 1.936.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.22 . 02 . 21
15.000.000,00 0,00 11.678.000,00 3.322.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 22
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 13.548.000,00 1.452.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.22 . 02 . 50
Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.22 . 02 . 67
59.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 59.500.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 28 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 28 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.22 . 28 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.22 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 28 . 05
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.22 . 28 . 06
34.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 34.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 02
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 29 . 03
40.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 30
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.22 . 30 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.22 . 30 . 08
348.366.000,00 KECAMATAN JATINOM 50.000.000,00 30.165.440,00 268.200.560,00 1.20 . 1.20.23
101.866.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 72.500.560,00 1.20 . 1.20.23 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 08
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 20
96.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,00 800.000,00 45.200.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02
6.000.000,00 0,00 5.200.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 29
Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.23 . 02 . 67
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehab Mushola Kecamatan Jatinom1.20 . 1.20.23 . 02 . 72
70.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 70.500.000,00 1.20 . 1.20.23 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 28 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 28 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.23 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.23 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.23 . 28 . 06
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 29 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 29 . 03
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 30
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.23 . 30 . 06
334.366.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 28.000.000,00 30.590.440,00 275.775.560,00 1.20 . 1.20.24
104.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 75.000.560,00 1.20 . 1.20.24 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.24 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.24 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.24 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.24 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.24 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.24 . 01 . 20
44.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 800.000,00 28.200.000,00 1.20 . 1.20.24 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.24 . 02 . 21
5.000.000,00 0,00 4.200.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 22
Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.24 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.24 . 02 . 28
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.24 . 02 . 67
80.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 80.000.000,00 1.20 . 1.20.24 . 28
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 28 . 01
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 28 . 02
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.24 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.24 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 28 . 05
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.24 . 28 . 06
43.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 43.500.000,00 1.20 . 1.20.24 . 29
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 29 . 01
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 29 . 02
24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 29 . 03
62.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
13.000.000,00 425.000,00 49.075.000,00 1.20 . 1.20.24 . 30
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 01
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 02
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.24 . 30 . 04
13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.24 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.24 . 30 . 06
359.266.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 50.004.840,00 309.261.160,00 1.20 . 1.20.25
99.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 70.000.560,00 1.20 . 1.20.25 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 08
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 20
103.400.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 2.139.400,00 101.260.600,00 1.20 . 1.20.25 . 02
4.500.000,00 0,00 3.791.600,00 708.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.25 . 02 . 21
Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.500.000,00 0,00 5.994.000,00 506.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22
67.400.000,00 0,00 67.400.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 42
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.25 . 02 . 50
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.25 . 02 . 67
77.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 77.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 28
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 28 . 01
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 28 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.25 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.25 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.25 . 28 . 06
33.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 11.000.000,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 29
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 29 . 02
21.000.000,00 0,00 10.000.000,00 11.000.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 29 . 03
46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 7.500.000,00 38.500.000,00 1.20 . 1.20.25 . 30
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.25 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.25 . 30 . 06
385.366.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 35.000.000,00 29.790.440,00 320.575.560,00 1.20 . 1.20.26
106.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 77.000.560,00 1.20 . 1.20.26 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 08
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.26 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 20
117.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 0,00 102.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02
Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
73.000.000,00 0,00 73.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.26 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.26 . 02 . 24
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.26 . 02 . 29
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.26 . 02 . 50
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.26 . 02 . 67
70.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 70.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 28
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 28 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 28 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.26 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.26 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.26 . 28 . 06
27.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 27.500.000,00 1.20 . 1.20.26 . 29
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 29 . 02
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 29 . 03
63.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
20.000.000,00 425.000,00 43.075.000,00 1.20 . 1.20.26 . 30
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 03
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.26 . 30 . 04
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.26 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.26 . 30 . 06
347.966.000,00 KECAMATAN DELANGGU 91.350.000,00 37.715.440,00 218.900.560,00 1.20 . 1.20.27
107.866.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 78.500.560,00 1.20 . 1.20.27 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 19
Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 20
122.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 91.350.000,00 1.250.000,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 02
92.600.000,00 91.350.000,00 0,00 1.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 28
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.27 . 02 . 67
61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 2.850.000,00 58.650.000,00 1.20 . 1.20.27 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 28 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 28 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.27 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.27 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 28 . 05
16.000.000,00 0,00 13.150.000,00 2.850.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.27 . 28 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 28 . 07
24.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 24.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 29
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 29 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 29 . 02
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 29 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)1.20 . 1.20.27 . 29 . 04
31.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 4.250.000,00 27.250.000,00 1.20 . 1.20.27 . 30
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.27 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 10.750.000,00 4.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.27 . 30 . 06
320.766.000,00 KECAMATAN JUWIRING 61.425.000,00 30.165.440,00 229.175.560,00 1.20 . 1.20.28
94.485.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 65.119.560,00 1.20 . 1.20.28 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.28 . 01 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.28 . 01 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 03
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 08
5.319.000,00 0,00 5.319.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.28 . 01 . 11
1.512.000,00 0,00 1.512.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 12
4.788.000,00 0,00 4.788.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.28 . 01 . 17
Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 18
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.28 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.28 . 01 . 20
63.983.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.425.000,00 800.000,00 21.758.000,00 1.20 . 1.20.28 . 02
9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 07
5.300.000,00 0,00 4.500.000,00 800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 22
7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.28 . 02 . 24
9.558.000,00 0,00 9.558.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.28 . 02 . 26
16.925.000,00 16.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.28 . 02 . 45
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.28 . 02 . 67
82.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 82.700.000,00 1.20 . 1.20.28 . 28
10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 28 . 01
11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 28 . 02
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.28 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.28 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 28 . 05
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.28 . 28 . 06
22.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 22.400.000,00 1.20 . 1.20.28 . 29
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 29 . 01
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 29 . 02
17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 29 . 03
57.198.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
20.000.000,00 0,00 37.198.000,00 1.20 . 1.20.28 . 30
7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 01
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 03
2.298.000,00 0,00 2.298.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.28 . 30 . 04
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.28 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.28 . 30 . 06
336.354.000,00 KECAMATAN WONOSARI 29.750.000,00 43.553.920,00 263.050.080,00 1.20 . 1.20.29
114.754.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 38.953.920,00 75.800.080,00 1.20 . 1.20.29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.29 . 01 . 01
21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.29 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.29 . 01 . 07
23.177.000,00 0,00 4.000.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 08
Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.29 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.29 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 18
8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.29 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.29 . 01 . 20
72.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.750.000,00 4.600.000,00 38.100.000,00 1.20 . 1.20.29 . 02
6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 09
18.000.000,00 0,00 13.400.000,00 4.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.29 . 02 . 24
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 26
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.29 . 02 . 28
8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.29 . 02 . 45
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.29 . 02 . 67
67.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 67.700.000,00 1.20 . 1.20.29 . 28
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 28 . 01
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 28 . 02
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.29 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.29 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.29 . 28 . 06
36.700.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 36.700.000,00 1.20 . 1.20.29 . 29
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 29 . 01
8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 29 . 02
23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 29 . 03
44.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 44.750.000,00 1.20 . 1.20.29 . 30
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 01
9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 02
9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 03
5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.29 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.29 . 30 . 06
335.078.000,00 KECAMATAN CEPER 17.000.520,00 24.866.960,00 293.210.520,00 1.20 . 1.20.30
98.478.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 77.000.520,00 1.20 . 1.20.30 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.30 . 01 . 01
Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.30 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 08
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.30 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.30 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.30 . 01 . 19
11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.30 . 01 . 20
62.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,00 5.390.000,00 41.610.000,00 1.20 . 1.20.30 . 02
15.000.000,00 0,00 11.128.000,00 3.872.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.30 . 02 . 20
10.000.000,00 0,00 8.482.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.30 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.30 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.30 . 02 . 29
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.30 . 02 . 50
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.30 . 02 . 67
75.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 28 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 28 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.30 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.30 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.30 . 28 . 06
30.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.30 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 29 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 29 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 29 . 03
69.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 69.600.000,00 1.20 . 1.20.30 . 30
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 01
7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.30 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.30 . 30 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.30 . 30 . 08
Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
392.566.000,00 KECAMATAN PEDAN 21.026.000,00 32.522.840,00 339.017.160,00 1.20 . 1.20.31
102.540.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 73.174.560,00 1.20 . 1.20.31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.31 . 01 . 01
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.31 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 08
4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 10
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.31 . 01 . 11
3.924.000,00 0,00 3.924.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 13
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.31 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 18
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.31 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.31 . 01 . 20
144.026.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21.026.000,00 3.157.400,00 119.842.600,00 1.20 . 1.20.31 . 02
15.000.000,00 0,00 13.482.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 22
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.31 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 2.785.600,00 1.214.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.31 . 02 . 29
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.31 . 02 . 50
21.026.000,00 21.026.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.31 . 02 . 52
15.000.000,00 0,00 14.575.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.31 . 02 . 67
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehab Mushola Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 02 . 72
67.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 67.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 28
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 28 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 28 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.31 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.31 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 28 . 05
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.31 . 28 . 06
36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 29
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 29 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 29 . 02
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 29 . 03
43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 43.000.000,00 1.20 . 1.20.31 . 30
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 02
Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 03
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.31 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.31 . 30 . 07
345.179.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 14.327.000,00 44.828.920,00 286.023.080,00 1.20 . 1.20.32
113.915.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.203.920,00 72.711.080,00 1.20 . 1.20.32 . 01
6.970.000,00 0,00 6.970.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.32 . 01 . 01
21.200.000,00 0,00 21.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.32 . 01 . 02
6.782.000,00 0,00 4.532.000,00 2.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.32 . 01 . 07
23.178.000,00 0,00 4.001.040,00 19.176.960,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 08
5.868.000,00 0,00 5.868.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 10
7.140.000,00 0,00 7.140.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.32 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 18
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.32 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.32 . 01 . 20
87.018.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.327.000,00 3.625.000,00 69.066.000,00 1.20 . 1.20.32 . 02
20.000.000,00 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.32 . 02 . 21
15.773.000,00 0,00 14.573.000,00 1.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 22
10.442.000,00 0,00 10.442.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.32 . 02 . 24
5.235.000,00 0,00 5.235.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 26
14.703.000,00 0,00 14.703.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.32 . 02 . 28
5.865.000,00 0,00 5.865.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.32 . 02 . 29
15.000.000,00 14.327.000,00 248.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.32 . 02 . 67
70.698.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 70.698.000,00 1.20 . 1.20.32 . 28
5.271.000,00 0,00 5.271.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 28 . 01
6.243.000,00 0,00 6.243.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 28 . 02
7.684.000,00 0,00 7.684.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.32 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.32 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 28 . 05
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.32 . 28 . 06
31.130.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 31.130.000,00 1.20 . 1.20.32 . 29
5.207.000,00 0,00 5.207.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 29 . 01
5.721.000,00 0,00 5.721.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 29 . 02
20.202.000,00 0,00 20.202.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 29 . 03
42.418.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 42.418.000,00 1.20 . 1.20.32 . 30
Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.586.000,00 0,00 5.586.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 01
7.214.000,00 0,00 7.214.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 02
5.338.000,00 0,00 5.338.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 03
9.280.000,00 0,00 9.280.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.32 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.32 . 30 . 06
377.866.000,00 KECAMATAN CAWAS 14.500.000,00 31.174.440,00 332.191.560,00 1.20 . 1.20.33
119.366.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.440,00 90.000.560,00 1.20 . 1.20.33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.33 . 01 . 01
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.33 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.33 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 08
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.33 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 12
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.33 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.33 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.33 . 01 . 20
111.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.500.000,00 1.809.000,00 94.691.000,00 1.20 . 1.20.33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.33 . 02 . 21
8.000.000,00 0,00 7.241.000,00 759.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 22
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.33 . 02 . 24
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.33 . 02 . 42
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.33 . 02 . 50
15.000.000,00 14.500.000,00 75.000,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.33 . 02 . 67
70.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 70.500.000,00 1.20 . 1.20.33 . 28
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 28 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 28 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.33 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.33 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 28 . 05
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.33 . 28 . 06
32.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 29 . 02
Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 29 . 03
45.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.33 . 30
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.33 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.33 . 30 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa1.20 . 1.20.33 . 30 . 08
325.766.000,00 KECAMATAN TRUCUK 38.983.230,00 34.382.770,00 252.400.000,00 1.20 . 1.20.34
122.266.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.408.230,00 30.957.770,00 86.900.000,00 1.20 . 1.20.34 . 01
5.300.000,00 0,00 5.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.34 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.34 . 01 . 02
13.589.000,00 2.408.190,00 0,00 11.180.810,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 08
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.34 . 01 . 09
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 10
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.34 . 01 . 11
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.34 . 01 . 14
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.34 . 01 . 15
11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.34 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 18
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.34 . 01 . 19
21.777.000,00 2.000.040,00 0,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.34 . 01 . 20
47.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.575.000,00 425.000,00 32.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 02
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.34 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 22
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.34 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.34 . 02 . 28
15.000.000,00 14.575.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.34 . 02 . 67
67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.000.000,00 64.500.000,00 1.20 . 1.20.34 . 28
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 28 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 28 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.34 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.34 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 28 . 05
Halaman 78REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.34 . 28 . 06
33.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 33.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 29
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 29 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 29 . 02
21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 29 . 03
56.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
20.000.000,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.34 . 30
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.34 . 30 . 04
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)1.20 . 1.20.34 . 30 . 05
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.34 . 30 . 06
322.377.000,00 KECAMATAN BAYAT 55.000.000,00 20.788.960,00 246.588.040,00 1.20 . 1.20.35
99.777.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.776.960,00 80.000.040,00 1.20 . 1.20.35 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.35 . 01 . 01
28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.35 . 01 . 02
3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 08
4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 10
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.35 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 12
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.35 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.35 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 2.000.040,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.35 . 01 . 20
87.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 1.012.000,00 31.888.000,00 1.20 . 1.20.35 . 02
10.000.000,00 0,00 8.988.000,00 1.012.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 22
7.900.000,00 0,00 7.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.35 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.35 . 02 . 29
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.35 . 02 . 50
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.20 . 1.20.35 . 02 . 67
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor1.20 . 1.20.35 . 02 . 74
67.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 67.500.000,00 1.20 . 1.20.35 . 28
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 28 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 28 . 02
Halaman 79REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
1.20 . 1.20.35 . 28 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan1.20 . 1.20.35 . 28 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 28 . 05
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.35 . 28 . 06
29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 29.000.000,00 1.20 . 1.20.35 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 29 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 29 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 29 . 03
38.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 38.200.000,00 1.20 . 1.20.35 . 30
6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan1.20 . 1.20.35 . 30 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa1.20 . 1.20.35 . 30 . 06
251.178.000,00 KELURAHAN KABUPATEN 112.000.520,00 32.694.960,00 106.482.520,00 1.20 . 1.20.40
65.078.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 43.600.520,00 1.20 . 1.20.40 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.40 . 01 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.40 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 08
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 10
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.40 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.40 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 18
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.40 . 01 . 19
11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 20
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan belanja pemeliharaan inventarisaris kantor1.20 . 1.20.40 . 01 . 31
36.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 1.518.000,00 14.482.000,00 1.20 . 1.20.40 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.40 . 02 . 10
15.000.000,00 0,00 13.482.000,00 1.518.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.40 . 02 . 22
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.40 . 02 . 24
8.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 8.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.40 . 31 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 31 . 02
3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.40 . 32
Halaman 80REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 32 . 01
16.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 11.700.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 33 . 01
12.400.000,00 0,00 700.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 33 . 02
90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.40 . 34
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Jembatan di RW.05 dan RW.091.20 . 1.20.40 . 34 . 01
32.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 32.700.000,00 1.20 . 1.20.40 . 35
11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.40 . 35 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.40 . 35 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.40 . 35 . 03
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.40 . 35 . 04
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.40 . 35 . 05
363.828.000,00 KELURAHAN KLATEN 215.065.000,00 30.291.360,00 118.471.640,00 1.20 . 1.20.41
78.053.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 58.576.040,00 1.20 . 1.20.41 . 01
18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.41 . 01 . 02
5.375.000,00 0,00 5.375.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 03
2.304.000,00 0,00 2.304.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.41 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 08
4.847.000,00 0,00 4.847.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 10
3.679.000,00 0,00 3.679.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.41 . 01 . 11
5.270.000,00 0,00 5.270.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.41 . 01 . 17
2.900.000,00 0,00 2.900.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.41 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.41 . 01 . 20
60.261.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.315.000,00 1.214.400,00 2.731.600,00 1.20 . 1.20.41 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.41 . 02 . 10
3.946.000,00 0,00 2.731.600,00 1.214.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 22
26.315.000,00 26.315.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.41 . 02 . 52
10.760.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 10.760.000,00 1.20 . 1.20.41 . 31
7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.41 . 31 . 01
3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 31 . 02
3.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 3.160.000,00 1.20 . 1.20.41 . 32
3.160.000,00 0,00 3.160.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 32 . 01
15.782.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 9.600.000,00 6.182.000,00 1.20 . 1.20.41 . 33
Halaman 81REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.482.000,00 0,00 5.482.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 33 . 01
10.300.000,00 0,00 700.000,00 9.600.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.41 . 33 . 02
164.642.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 157.550.000,00 0,00 7.092.000,00 1.20 . 1.20.41 . 34
62.125.000,00 62.125.000,00 0,00 0,00 Betonisasi Jalan RW. I, RW. IV, RW, V dan RW VI1.20 . 1.20.41 . 34 . 02
7.092.000,00 0,00 7.092.000,00 0,00 Pemasangan lampu jalan RW. IX1.20 . 1.20.41 . 34 . 03
20.425.000,00 20.425.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud RW. IX1.20 . 1.20.41 . 34 . 04
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Makam Kyai Melati1.20 . 1.20.41 . 34 . 05
31.170.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 1.200.000,00 0,00 29.970.000,00 1.20 . 1.20.41 . 35
7.570.000,00 0,00 7.570.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.41 . 35 . 01
3.960.000,00 0,00 3.960.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.41 . 35 . 02
10.650.000,00 1.200.000,00 9.450.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.41 . 35 . 03
8.990.000,00 0,00 8.990.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.41 . 35 . 06
247.582.500,00 KELURAHAN TONGGALAN 103.095.020,00 32.176.960,00 112.310.520,00 1.20 . 1.20.42
63.603.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 42.125.520,00 1.20 . 1.20.42 . 01
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.42 . 01 . 02
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.42 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 08
7.222.500,00 0,00 7.222.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.42 . 01 . 11
1.732.500,00 0,00 1.732.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.42 . 01 . 17
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 18
1.920.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.42 . 01 . 19
11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.42 . 01 . 20
12.079.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.094.500,00 0,00 985.000,00 1.20 . 1.20.42 . 02
985.000,00 0,00 985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.42 . 02 . 24
11.094.500,00 11.094.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.42 . 02 . 52
7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 31
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.42 . 31 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 31 . 02
3.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.42 . 32
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 32 . 01
25.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 10.200.000,00 15.700.000,00 1.20 . 1.20.42 . 33
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 33 . 01
10.900.000,00 0,00 700.000,00 10.200.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 33 . 02
Halaman 82REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pilkada Kab. Klaten Tahun 20151.20 . 1.20.42 . 33 . 03
90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 90.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.42 . 34
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Balai Pertemuan Kelembagaan Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 34 . 09
35.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 35.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 35
14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.42 . 35 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.42 . 35 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.42 . 35 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.42 . 35 . 05
10.000.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk Kelurahan 0,00 2.500.000,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.42 . 36
10.000.000,00 0,00 7.500.000,00 2.500.000,00 Terlaksananya Lomba K3 Tk Kelurahan1.20 . 1.20.42 . 36 . 01
255.858.000,00 KELURAHAN MOJAYAN 2.000.520,00 29.651.960,00 224.205.520,00 1.20 . 1.20.43
66.815.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.520,00 19.476.960,00 45.337.520,00 1.20 . 1.20.43 . 01
10.998.000,00 0,00 10.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.43 . 01 . 02
3.967.000,00 0,00 3.967.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 03
3.946.000,00 0,00 3.946.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.43 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 08
4.531.000,00 0,00 4.531.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 10
3.060.000,00 0,00 3.060.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.43 . 01 . 11
2.635.000,00 0,00 2.635.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.43 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 18
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.43 . 01 . 19
11.889.000,00 2.000.520,00 0,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.43 . 01 . 20
11.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 11.000.000,00 1.20 . 1.20.43 . 02
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.43 . 02 . 22
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.43 . 02 . 24
7.443.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 7.443.000,00 1.20 . 1.20.43 . 31
4.888.000,00 0,00 4.888.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.43 . 31 . 01
2.555.000,00 0,00 2.555.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 31 . 02
3.008.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 3.008.000,00 1.20 . 1.20.43 . 32
3.008.000,00 0,00 3.008.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 32 . 01
32.138.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 8.925.000,00 23.213.000,00 1.20 . 1.20.43 . 33
2.803.000,00 0,00 2.803.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 33 . 01
9.200.000,00 0,00 700.000,00 8.500.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 33 . 02
20.135.000,00 0,00 19.710.000,00 425.000,00 Pengadaan Seragam Linmas Beserta Kelengkapannya1.20 . 1.20.43 . 33 . 04
Halaman 83REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 0,00 1.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.43 . 34
90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.43 . 34 . 10
45.454.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 45.454.000,00 1.20 . 1.20.43 . 35
15.066.000,00 0,00 15.066.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.43 . 35 . 01
9.720.000,00 0,00 9.720.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.43 . 35 . 02
10.044.000,00 0,00 10.044.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.43 . 35 . 03
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.43 . 35 . 05
2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.43 . 35 . 06
347.728.000,00 KELURAHAN BUNTALAN 123.509.900,00 25.585.360,00 198.632.740,00 1.20 . 1.20.44
58.978.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 39.501.040,00 1.20 . 1.20.44 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.44 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 03
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.44 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.44 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 18
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.44 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.44 . 01 . 20
55.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.500.000,00 708.400,00 19.291.600,00 1.20 . 1.20.44 . 02
15.000.000,00 0,00 14.291.600,00 708.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.44 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.44 . 02 . 50
35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.44 . 02 . 52
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.44 . 06 . 01
6.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 800.000,00 5.950.000,00 1.20 . 1.20.44 . 31
3.750.000,00 0,00 2.950.000,00 800.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.44 . 31 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 31 . 02
4.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 32
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 32 . 01
8.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 3.800.000,00 4.700.000,00 1.20 . 1.20.44 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 33 . 01
4.500.000,00 0,00 700.000,00 3.800.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 33 . 02
Halaman 84REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 88.009.900,00 800.000,00 1.190.100,00 1.20 . 1.20.44 . 34
60.000.000,00 58.009.900,00 1.190.100,00 800.000,00 Pemeliharaan Aspal Jalan Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 34 . 10
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan RW1.20 . 1.20.44 . 34 . 11
46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 46.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 35
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.44 . 35 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.44 . 35 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.44 . 35 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 35 . 04
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.44 . 35 . 05
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.44 . 35 . 06
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &
Posyandu)
1.20 . 1.20.44 . 35 . 07
75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.44 . 39
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan1.20 . 1.20.44 . 39 . 01
293.578.000,00 KELURAHAN BARENG 17.925.000,00 32.281.960,00 243.371.040,00 1.20 . 1.20.45
60.159.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 40.682.040,00 1.20 . 1.20.45 . 01
11.240.000,00 0,00 11.240.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.45 . 01 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.45 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 08
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 10
2.291.000,00 0,00 2.291.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.45 . 01 . 11
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.45 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 18
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.45 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.45 . 01 . 20
77.994.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.925.000,00 755.000,00 59.314.000,00 1.20 . 1.20.45 . 02
7.925.000,00 7.925.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 07
2.500.000,00 0,00 2.170.000,00 330.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 22
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.45 . 02 . 24
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.45 . 02 . 45
15.319.000,00 0,00 14.894.000,00 425.000,00 Pengadaan Seragam Linmas beserta kelengkapannya1.20 . 1.20.45 . 02 . 75
1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Infentaris Kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 78
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.20 . 1.20.45 . 02 . 79
5.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 5.900.000,00 1.20 . 1.20.45 . 31
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.45 . 31 . 01
2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 31 . 02
Halaman 85REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 4.500.000,00 1.20 . 1.20.45 . 32
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 32 . 01
14.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 10.800.000,00 3.700.000,00 1.20 . 1.20.45 . 33
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 33 . 01
11.500.000,00 0,00 700.000,00 10.800.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 33 . 02
40.525.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 40.525.000,00 1.20 . 1.20.45 . 35
20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.45 . 35 . 01
5.859.000,00 0,00 5.859.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.45 . 35 . 02
4.474.000,00 0,00 4.474.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.45 . 35 . 03
1.782.000,00 0,00 1.782.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.45 . 35 . 04
8.250.000,00 0,00 8.250.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.45 . 35 . 05
90.000.000,00 Program peningkatan Prasarana wilayah 0,00 1.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.45 . 37
90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Jalan RW1.20 . 1.20.45 . 37 . 01
324.553.000,00 KELURAHAN BARENGLOR 125.980.000,00 36.476.960,00 162.096.040,00 1.20 . 1.20.46
85.753.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.000.000,00 22.776.960,00 57.976.040,00 1.20 . 1.20.46 . 01
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.46 . 01 . 02
5.500.000,00 0,00 2.200.000,00 3.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.46 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 08
8.100.000,00 0,00 8.100.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 10
3.675.000,00 0,00 3.675.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.46 . 01 . 11
8.000.000,00 5.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.46 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 18
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.46 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.46 . 01 . 20
118.980.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.980.000,00 0,00 43.000.000,00 1.20 . 1.20.46 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.46 . 02 . 10
38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.46 . 02 . 24
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.46 . 02 . 42
10.980.000,00 10.980.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.20 . 1.20.46 . 02 . 45
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga1.20 . 1.20.46 . 02 . 50
11.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 2.000.000,00 9.500.000,00 1.20 . 1.20.46 . 31
8.000.000,00 0,00 6.000.000,00 2.000.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.46 . 31 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 31 . 02
Halaman 86REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 3.500.000,00 1.20 . 1.20.46 . 32
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 32 . 01
16.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 11.700.000,00 4.300.000,00 1.20 . 1.20.46 . 33
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 33 . 01
12.500.000,00 0,00 800.000,00 11.700.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 33 . 02
45.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 45.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.46 . 34
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Talud Waterbak1.20 . 1.20.46 . 34 . 12
43.820.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 43.820.000,00 1.20 . 1.20.46 . 35
16.600.000,00 0,00 16.600.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.46 . 35 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.46 . 35 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.46 . 35 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.46 . 35 . 04
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.46 . 35 . 05
5.720.000,00 0,00 5.720.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &
Posyandu)
1.20 . 1.20.46 . 35 . 07
284.353.000,00 KELURAHAN GERGUNUNG 92.235.000,00 42.201.960,00 149.916.040,00 1.20 . 1.20.47
77.678.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 58.201.040,00 1.20 . 1.20.47 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.47 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.47 . 01 . 07
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 08
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 10
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.47 . 01 . 11
4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.47 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 18
7.460.000,00 0,00 7.460.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.47 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.47 . 01 . 20
44.395.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.685.000,00 625.000,00 40.085.000,00 1.20 . 1.20.47 . 02
3.685.000,00 3.685.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 09
38.810.000,00 0,00 38.185.000,00 625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.47 . 02 . 22
950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.47 . 02 . 24
950.000,00 0,00 950.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.47 . 02 . 76
9.160.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 3.750.000,00 5.410.000,00 1.20 . 1.20.47 . 31
6.500.000,00 0,00 3.800.000,00 2.700.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.47 . 31 . 01
2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 31 . 02
Halaman 87REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.660.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 1.050.000,00 1.610.000,00 1.20 . 1.20.47 . 32
2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 32 . 01
14.560.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 12.250.000,00 2.310.000,00 1.20 . 1.20.47 . 33
2.660.000,00 0,00 1.610.000,00 1.050.000,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 33 . 01
11.900.000,00 0,00 700.000,00 11.200.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 33 . 02
90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 88.550.000,00 1.250.000,00 200.000,00 1.20 . 1.20.47 . 34
90.000.000,00 88.550.000,00 200.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 34 . 06
45.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 3.800.000,00 42.100.000,00 1.20 . 1.20.47 . 35
14.350.000,00 0,00 14.350.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.47 . 35 . 01
4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.47 . 35 . 02
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.47 . 35 . 03
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.47 . 35 . 04
4.250.000,00 0,00 2.450.000,00 1.800.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.47 . 35 . 05
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.47 . 35 . 06
8.300.000,00 0,00 6.300.000,00 2.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &
Posyandu)
1.20 . 1.20.47 . 35 . 07
252.603.000,00 KELURAHAN GAYAMPRIT 8.744.000,00 33.032.080,00 210.826.920,00 1.20 . 1.20.48
64.978.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 21.777.480,00 43.200.520,00 1.20 . 1.20.48 . 01
16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.48 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 1.700.000,00 11.889.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 10
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.48 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.48 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 18
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.48 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.48 . 01 . 20
54.125.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.744.000,00 0,00 45.381.000,00 1.20 . 1.20.48 . 02
21.625.000,00 0,00 21.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.48 . 02 . 24
18.375.000,00 0,00 18.375.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 42
9.125.000,00 8.744.000,00 381.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.48 . 02 . 52
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.20 . 1.20.48 . 02 . 76
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga & Mebeler1.20 . 1.20.48 . 02 . 80
2.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 2.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 31
2.092.000,00 0,00 2.092.000,00 0,00 Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan
Kelurahan
1.20 . 1.20.48 . 31 . 03
Halaman 88REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
408.000,00 0,00 408.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.48 . 31 . 04
1.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 1.500.000,00 1.20 . 1.20.48 . 32
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 32 . 01
10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 6.804.600,00 3.195.400,00 1.20 . 1.20.48 . 33
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 695.400,00 6.804.600,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.48 . 33 . 02
29.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 3.200.000,00 26.300.000,00 1.20 . 1.20.48 . 35
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.48 . 35 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.48 . 35 . 03
8.500.000,00 0,00 5.300.000,00 3.200.000,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.48 . 35 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di wilayah kelurahan (PAUD &
Posyandu)
1.20 . 1.20.48 . 35 . 07
90.000.000,00 Program peningkatan Prasarana wilayah 0,00 1.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.48 . 37
90.000.000,00 0,00 88.750.000,00 1.250.000,00 Pemeliharaan Jalan RW1.20 . 1.20.48 . 37 . 01
329.378.000,00 KELURAHAN JATINOM 186.400.000,00 22.601.960,00 120.376.040,00 1.20 . 1.20.49
59.378.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.476.960,00 39.901.040,00 1.20 . 1.20.49 . 01
11.200.000,00 0,00 11.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.49 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 4.000.520,00 9.588.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 08
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.49 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 18
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.20 . 1.20.49 . 01 . 19
11.889.000,00 0,00 2.000.520,00 9.888.480,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.20 . 1.20.49 . 01 . 20
123.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 425.000,00 23.075.000,00 1.20 . 1.20.49 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.49 . 02 . 10
22.000.000,00 0,00 21.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 22
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.49 . 02 . 24
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.49 . 02 . 42
12.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 0,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)1.20 . 1.20.49 . 31 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 31 . 02
7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 7.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 32
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 32 . 01
Halaman 89REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 1.450.000,00 11.550.000,00 1.20 . 1.20.49 . 33
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 33 . 01
3.000.000,00 0,00 1.550.000,00 1.450.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 33 . 02
90.000.000,00 Program Pembangunan Sarana Prasarana Wilayah 86.400.000,00 1.250.000,00 2.350.000,00 1.20 . 1.20.49 . 34
65.000.000,00 61.400.000,00 2.350.000,00 1.250.000,00 Peningkatan Prasarana Wilayah Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 34 . 06
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gapura Yaa- Qowiyyu1.20 . 1.20.49 . 34 . 07
23.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 0,00 23.500.000,00 1.20 . 1.20.49 . 35
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT1.20 . 1.20.49 . 35 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW1.20 . 1.20.49 . 35 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK1.20 . 1.20.49 . 35 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan1.20 . 1.20.49 . 35 . 04
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Operasional LPMK1.20 . 1.20.49 . 35 . 05
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM1.20 . 1.20.49 . 35 . 06
1.198.057.000,00 Ketahanan Pangan 47.280.040,00 60.926.960,00 1.089.850.000,00 1.21
1.198.057.000,00 KANTOR KETAHANAN PANGAN 47.280.040,00 60.926.960,00 1.089.850.000,00 1.21 . 1.21.01
163.777.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.040,00 20.401.960,00 141.375.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10
17.500.000,00 0,00 17.075.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 19
21.777.000,00 2.000.040,00 0,00 19.776.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 20
68.280.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.280.000,00 0,00 23.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02
29.780.000,00 29.780.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24
15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 45
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.21 . 1.21.01 . 02 . 76
966.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 0,00 40.525.000,00 925.475.000,00 1.21 . 1.21.01 . 18
310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Lumbung Pangan Masyarakat (DAK)1.21 . 1.21.01 . 18 . 01
46.500.000,00 0,00 43.850.000,00 2.650.000,00 Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Lumbung Pangan
Masyarakat
1.21 . 1.21.01 . 18 . 02
38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 03
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Lokakarya Dewan Ketahanan Pangan dan Focus Group Discussion (FGD) Teknis
Perencanaan Ketahanan Pangan
1.21 . 1.21.01 . 18 . 04
Halaman 90REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 58.625.000,00 1.375.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat(Penguatan LDPM)1.21 . 1.21.01 . 18 . 05
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Distribusi Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Desa Mandiri Pangan/Replikasi1.21 . 1.21.01 . 18 . 07
16.500.000,00 0,00 15.000.000,00 1.500.000,00 Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 08
300.000.000,00 0,00 266.250.000,00 33.750.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 18 . 10
70.000.000,00 0,00 68.750.000,00 1.250.000,00 Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah1.21 . 1.21.01 . 18 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Statistik Ketahanan Pangan (Ketersediaan, Distribusi,
Penganekaragaman)
1.21 . 1.21.01 . 18 . 12
2.581.450.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16.400.000,00 250.950.000,00 2.314.100.000,00 1.22
2.581.450.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 16.400.000,00 250.950.000,00 2.314.100.000,00 1.22 . 1.22.01
178.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.960.000,00 175.040.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03
4.710.000,00 0,00 1.750.000,00 2.960.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 07
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12
3.290.000,00 0,00 3.290.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 15
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 19
153.050.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.400.000,00 12.590.000,00 124.060.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02
16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07
72.900.000,00 0,00 70.650.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22
33.750.000,00 0,00 33.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24
20.000.000,00 0,00 9.660.000,00 10.340.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 29
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Komputer1.22 . 1.22.01 . 02 . 76
536.250.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 60.405.000,00 475.845.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15
171.000.000,00 0,00 120.410.000,00 50.590.000,00 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD )1.22 . 1.22.01 . 15 . 04
79.000.000,00 0,00 77.475.000,00 1.525.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 15 . 06
50.000.000,00 0,00 48.860.000,00 1.140.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel1.22 . 1.22.01 . 15 . 07
206.250.000,00 0,00 203.000.000,00 3.250.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG1.22 . 1.22.01 . 15 . 08
30.000.000,00 0,00 26.100.000,00 3.900.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 15 . 09
435.800.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 10.240.000,00 425.560.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16
Halaman 91REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 16 . 08
54.000.000,00 0,00 49.435.000,00 4.565.000,00 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)1.22 . 1.22.01 . 16 . 09
35.000.000,00 0,00 33.685.000,00 1.315.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi1.22 . 1.22.01 . 16 . 10
23.950.000,00 0,00 23.880.000,00 70.000,00 Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes Bagi Aparat Kecamatan1.22 . 1.22.01 . 16 . 11
40.000.000,00 0,00 39.860.000,00 140.000,00 Sosialisasi tentang BUMDes1.22 . 1.22.01 . 16 . 12
100.000.000,00 0,00 97.695.000,00 2.305.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG)1.22 . 1.22.01 . 16 . 13
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG1.22 . 1.22.01 . 16 . 14
54.850.000,00 0,00 54.295.000,00 555.000,00 Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 15
48.000.000,00 0,00 46.710.000,00 1.290.000,00 Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 16
320.650.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 4.785.000,00 315.865.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17
191.650.000,00 0,00 189.000.000,00 2.650.000,00 Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin1.22 . 1.22.01 . 17 . 05
60.000.000,00 0,00 59.075.000,00 925.000,00 Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II1.22 . 1.22.01 . 17 . 06
15.000.000,00 0,00 14.290.000,00 710.000,00 Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 07
54.000.000,00 0,00 53.500.000,00 500.000,00 Pelatihan Kader Posyandu1.22 . 1.22.01 . 17 . 08
957.700.000,00 Program Peningkatan Kesejahateraan Keluarga 0,00 159.970.000,00 797.730.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20
714.515.000,00 0,00 562.145.000,00 152.370.000,00 Penguatan Kelembagaan Kader Pemberdayaan (PKK)1.22 . 1.22.01 . 20 . 01
49.365.000,00 0,00 48.300.000,00 1.065.000,00 Fasilitasi temu kader pemberdayaan Kesejahteraan keluarga1.22 . 1.22.01 . 20 . 02
43.145.000,00 0,00 41.975.000,00 1.170.000,00 Fasilitasi Pedoman Penghayatan Pengamalan Panca Sila dan Gotong Royong1.22 . 1.22.01 . 20 . 03
56.370.000,00 0,00 54.740.000,00 1.630.000,00 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi1.22 . 1.22.01 . 20 . 04
50.125.000,00 0,00 47.455.000,00 2.670.000,00 Fasilitasi Sandang, Pangan dan Tata Laksanan Rumah Tangga1.22 . 1.22.01 . 20 . 05
44.180.000,00 0,00 43.115.000,00 1.065.000,00 Fasilitasi Kesehatan, Perencanaan Sehat dan Pelestarian Lingkungan Hidup1.22 . 1.22.01 . 20 . 06
750.803.000,00 Statistik 0,00 146.675.000,00 604.128.000,00 1.23
300.000.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 0,00 134.400.000,00 165.600.000,00 1.23 . 1.06.01
300.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 134.400.000,00 165.600.000,00 1.23 . 1.06.01 . 15
100.000.000,00 0,00 47.000.000,00 53.000.000,00 Fasilitasi SIM Perencanaan, Monev dan Kemiskinan Kabupaten Klaten1.23 . 1.06.01 . 15 . 05
200.000.000,00 0,00 118.600.000,00 81.400.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah1.23 . 1.06.01 . 15 . 06
450.803.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 12.275.000,00 438.528.000,00 1.23 . 1.20.03
450.803.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 12.275.000,00 438.528.000,00 1.23 . 1.20.03 . 15
15.575.000,00 0,00 15.150.000,00 425.000,00 Hosting website1.23 . 1.20.03 . 15 . 07
160.000.000,00 0,00 158.250.000,00 1.750.000,00 Akses Internet1.23 . 1.20.03 . 15 . 08
125.228.000,00 0,00 123.578.000,00 1.650.000,00 Pembuatan dokumen foto dan VCD1.23 . 1.20.03 . 15 . 09
150.000.000,00 0,00 141.550.000,00 8.450.000,00 Penyusunan Masterplan E-Goverment1.23 . 1.20.03 . 15 . 10
813.000.000,00 Kearsipan 36.050.000,00 175.260.000,00 601.690.000,00 1.24
20.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.24 . 1.20.03
20.000.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 18.000.000,00 2.000.000,00 1.24 . 1.20.03 . 16
20.000.000,00 0,00 2.000.000,00 18.000.000,00 Penataan Dokumen Inaktif Setda Kab.Klaten1.24 . 1.20.03 . 16 . 08
Halaman 92REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
793.000.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 36.050.000,00 157.260.000,00 599.690.000,00 1.24 . 1.24.01
305.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 16.200.000,00 289.200.000,00 1.24 . 1.24.01 . 01
10.306.000,00 0,00 10.306.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.24 . 1.24.01 . 01 . 01
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.24 . 1.24.01 . 01 . 02
15.840.000,00 0,00 6.840.000,00 9.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.24 . 1.24.01 . 01 . 07
16.213.500,00 0,00 16.213.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 10
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.24 . 1.24.01 . 01 . 11
17.507.500,00 0,00 17.507.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 12
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.24 . 1.24.01 . 01 . 14
20.940.000,00 0,00 13.740.000,00 7.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.24 . 1.24.01 . 01 . 17
104.065.000,00 0,00 104.065.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 18
6.728.000,00 0,00 6.728.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.24 . 1.24.01 . 01 . 19
28.800.000,00 0,00 28.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.24 . 1.24.01 . 01 . 21
234.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.050.000,00 0,00 198.800.000,00 1.24 . 1.24.01 . 02
23.550.000,00 23.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.24 . 1.24.01 . 02 . 10
81.600.000,00 0,00 81.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 22
75.215.000,00 0,00 75.215.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.24 . 1.24.01 . 02 . 24
41.985.000,00 0,00 41.985.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.24 . 1.24.01 . 02 . 26
12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.24 . 1.24.01 . 02 . 45
10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan1.24 . 1.24.01 . 03 . 08
192.750.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 141.060.000,00 51.690.000,00 1.24 . 1.24.01 . 16
150.000.000,00 0,00 34.115.000,00 115.885.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.24.01 . 16 . 02
2.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.000.000,00 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 05
30.000.000,00 0,00 7.425.000,00 22.575.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten1.24 . 1.24.01 . 16 . 06
10.000.000,00 0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.1.24 . 1.24.01 . 16 . 07
50.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 50.000.000,00 1.24 . 1.24.01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pembenahan Arsip1.24 . 1.24.01 . 18 . 04
1.906.002.060,00 Komunikasi dan Informatika 0,00 119.870.600,00 1.786.131.460,00 1.25
345.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 0,00 9.250.000,00 335.750.000,00 1.25 . 1.07.01
345.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 9.250.000,00 335.750.000,00 1.25 . 1.07.01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet1.25 . 1.07.01 . 15 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi
Masyarakat (LKM)
1.25 . 1.07.01 . 15 . 09
95.000.000,00 0,00 92.750.000,00 2.250.000,00 Site Audit Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 10
Halaman 93REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
55.000.000,00 0,00 53.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 11
90.000.000,00 0,00 84.750.000,00 5.250.000,00 Signal Doubling Contest1.25 . 1.07.01 . 15 . 13
1.561.002.060,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 110.620.600,00 1.450.381.460,00 1.25 . 1.20.03
303.329.560,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 84.145.600,00 219.183.960,00 1.25 . 1.20.03 . 15
258.650.560,00 0,00 189.032.960,00 69.617.600,00 Operasional RSPD Klaten1.25 . 1.20.03 . 15 . 12
44.679.000,00 0,00 30.151.000,00 14.528.000,00 Perijinan RSPD1.25 . 1.20.03 . 15 . 14
1.257.672.500,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 26.475.000,00 1.231.197.500,00 1.25 . 1.20.03 . 18
126.076.000,00 0,00 124.426.000,00 1.650.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.20.03 . 18 . 03
34.756.000,00 0,00 32.131.000,00 2.625.000,00 Pembuatan Press Release1.25 . 1.20.03 . 18 . 04
27.772.000,00 0,00 24.147.000,00 3.625.000,00 Pembuatan Sambutan Bupati1.25 . 1.20.03 . 18 . 05
1.001.793.500,00 0,00 999.593.500,00 2.200.000,00 Sarana Informasi dan iklan Pariwara1.25 . 1.20.03 . 18 . 06
67.275.000,00 0,00 50.900.000,00 16.375.000,00 Operasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi(PPID)1.25 . 1.20.03 . 18 . 07
39.892.773.500,00 Urusan Pilihan 22.890.890.000,00 824.351.720,00 16.177.531.780,00 2
10.224.735.500,00 Pertanian 1.562.736.500,00 406.696.000,00 8.255.303.000,00 2.01
105.785.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 8.300.000,00 97.485.000,00 2.01 . 1.20.03
105.785.000,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 8.300.000,00 97.485.000,00 2.01 . 1.20.03 . 16
49.835.000,00 0,00 49.435.000,00 400.000,00 Koordinasi,fasilitasi dan konsultasi sektor pertanian2.01 . 1.20.03 . 16 . 35
55.950.000,00 0,00 48.050.000,00 7.900.000,00 Koordinasi,Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau2.01 . 1.20.03 . 16 . 36
10.118.950.500,00 DINAS PERTANIAN 1.562.736.500,00 398.396.000,00 8.157.818.000,00 2.01 . 2.01.01
549.669.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.521.000,00 465.148.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01
7.500.000,00 0,00 7.250.000,00 250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 05
15.854.000,00 0,00 0,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 07
19.854.000,00 0,00 4.000.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 08
63.000.000,00 0,00 60.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
23.000.000,00 0,00 22.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
50.461.000,00 0,00 1.998.000,00 48.463.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20
575.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 288.850.000,00 7.750.000,00 278.900.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 10
60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22
Halaman 94REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42
30.500.000,00 30.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer2.01 . 2.01.01 . 02 . 45
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 52
200.000.000,00 188.350.000,00 8.400.000,00 3.250.000,00 Penataan Lingkungan Kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 74
55.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.775.000,00 53.225.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06
55.000.000,00 0,00 53.225.000,00 1.775.000,00 Pengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 08
544.000.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 8.700.000,00 535.300.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03
250.000.000,00 0,00 246.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)2.01 . 2.01.01 . 15 . 06
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah cabang dinas2.01 . 2.01.01 . 15 . 07
34.000.000,00 0,00 32.825.000,00 1.175.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender2.01 . 2.01.01 . 15 . 08
50.000.000,00 0,00 48.075.000,00 1.925.000,00 Pengadaan alsintan2.01 . 2.01.01 . 15 . 09
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pelatihan Agribisnis Bagi Masyarakat Miskin2.01 . 2.01.01 . 15 . 10
6.969.781.500,00 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.261.886.500,00 129.800.000,00 5.578.095.000,00 2.01 . 2.01.01 . 16
105.000.000,00 0,00 103.500.000,00 1.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 08
500.000.000,00 0,00 496.100.000,00 3.900.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15
200.000.000,00 0,00 77.250.000,00 122.750.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20
100.000.000,00 0,00 98.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dab mutu produk perkebunan, produk pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 29
39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional WISMP Bid. Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 32
5.239.810.000,00 1.039.810.000,00 4.200.000.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian (DAK)2.01 . 2.01.01 . 16 . 33
785.971.500,00 222.076.500,00 563.895.000,00 0,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian2.01 . 2.01.01 . 16 . 34
50.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 1.775.000,00 48.225.000,00 2.01 . 2.01.01 . 17
50.000.000,00 0,00 48.225.000,00 1.775.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.01 . 17 . 07
155.000.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 7.000.000,00 148.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19
100.000.000,00 0,00 93.000.000,00 7.000.000,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura2.01 . 2.01.01 . 19 . 07
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pengembangan Pertanian Terpadu2.01 . 2.01.01 . 19 . 08
250.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 130.500.000,00 119.500.000,00 2.01 . 2.01.01 . 20
250.000.000,00 0,00 119.500.000,00 130.500.000,00 Pembinaan dan pemberdayaan penyuluhan2.01 . 2.01.01 . 20 . 04
190.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 6.300.000,00 183.700.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21
90.000.000,00 0,00 87.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02
100.000.000,00 0,00 96.350.000,00 3.650.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI2.01 . 2.01.01 . 21 . 06
480.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 12.000.000,00 14.900.000,00 453.100.000,00 2.01 . 2.01.01 . 22
Halaman 95REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 12.000.000,00 135.875.000,00 2.125.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 22 . 09
230.000.000,00 0,00 226.150.000,00 3.850.000,00 Pengembangan agribisnis aneka ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 10
70.000.000,00 0,00 61.075.000,00 8.925.000,00 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan2.01 . 2.01.01 . 22 . 15
300.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 0,00 5.375.000,00 294.625.000,00 2.01 . 2.01.01 . 23
100.000.000,00 0,00 98.375.000,00 1.625.000,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat2.01 . 2.01.01 . 23 . 09
150.000.000,00 0,00 146.250.000,00 3.750.000,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 14
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak2.01 . 2.01.01 . 23 . 15
1.489.658.500,00 Kehutanan 0,00 2.925.000,00 1.486.733.500,00 2.02
1.489.658.500,00 DINAS PERTANIAN 0,00 2.925.000,00 1.486.733.500,00 2.02 . 2.01.01
40.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 775.000,00 39.225.000,00 2.02 . 2.01.01 . 15
40.000.000,00 0,00 39.225.000,00 775.000,00 Pengembangan hasil hutan non kayu2.02 . 2.01.01 . 15 . 03
1.449.658.500,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 2.150.000,00 1.447.508.500,00 2.02 . 2.01.01 . 16
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.01.01 . 16 . 06
183.868.500,00 0,00 181.718.500,00 2.150.000,00 Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan2.02 . 2.01.01 . 16 . 08
1.225.790.000,00 0,00 1.225.790.000,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan (DAK)2.02 . 2.01.01 . 16 . 09
4.948.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 4.000.000.000,00 179.380.720,00 768.619.280,00 2.03
4.850.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 4.000.000.000,00 178.880.720,00 671.119.280,00 2.03 . 1.03.01
250.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi 0,00 5.350.000,00 244.650.000,00 2.03 . 1.03.01 . 15
100.000.000,00 0,00 96.500.000,00 3.500.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM )2.03 . 1.03.01 . 15 . 08
150.000.000,00 0,00 148.150.000,00 1.850.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)2.03 . 1.03.01 . 15 . 09
4.600.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 4.000.000.000,00 173.530.720,00 426.469.280,00 2.03 . 1.03.01 . 17
400.000.000,00 0,00 228.819.280,00 171.180.720,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten2.03 . 1.03.01 . 17 . 02
200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU2.03 . 1.03.01 . 17 . 03
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota2.03 . 1.03.01 . 17 . 05
98.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 500.000,00 97.500.000,00 2.03 . 1.20.03
98.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 500.000,00 97.500.000,00 2.03 . 1.20.03 . 15
98.000.000,00 0,00 97.500.000,00 500.000,00 Koordinasi Bidang Pertambangan Dan Energi2.03 . 1.20.03 . 15 . 07
2.660.000.000,00 Pariwisata 1.500.000.000,00 122.075.000,00 1.037.925.000,00 2.04
1.500.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ESDM 1.500.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.01
1.500.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 1.500.000.000,00 0,00 0,00 2.04 . 1.03.01 . 16
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Monumen Juang Klaten (Tahap III)2.04 . 1.03.01 . 16 . 10
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Galeri Seni (Tahap II)2.04 . 1.03.01 . 16 . 11
1.160.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 0,00 122.075.000,00 1.037.925.000,00 2.04 . 1.17.01
Halaman 96REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
740.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 18.875.000,00 721.125.000,00 2.04 . 1.17.01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )2.04 . 1.17.01 . 15 . 09
355.000.000,00 0,00 336.750.000,00 18.250.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 10
335.000.000,00 0,00 334.375.000,00 625.000,00 Promosi Pariwisata2.04 . 1.17.01 . 15 . 11
160.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 84.000.000,00 76.000.000,00 2.04 . 1.17.01 . 16
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Obyek Wisata2.04 . 1.17.01 . 16 . 08
95.000.000,00 0,00 11.000.000,00 84.000.000,00 Operasional Pengelolaan OMAC2.04 . 1.17.01 . 16 . 09
260.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 19.200.000,00 240.800.000,00 2.04 . 1.17.01 . 17
60.000.000,00 0,00 56.400.000,00 3.600.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO2.04 . 1.17.01 . 17 . 10
160.000.000,00 0,00 144.400.000,00 15.600.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten2.04 . 1.17.01 . 17 . 11
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi2.04 . 1.17.01 . 17 . 12
3.891.775.500,00 Kelautan dan Perikanan 1.155.149.500,00 2.875.000,00 2.733.751.000,00 2.05
3.891.775.500,00 DINAS PERTANIAN 1.155.149.500,00 2.875.000,00 2.733.751.000,00 2.05 . 2.01.01
3.586.775.500,00 Program pengembangan budidaya perikanan 1.155.149.500,00 2.350.000,00 2.429.276.000,00 2.05 . 2.01.01 . 20
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 04
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan Produksi dan usaha pembenihan BBI2.05 . 2.01.01 . 20 . 05
200.000.000,00 0,00 197.650.000,00 2.350.000,00 Stoking dan restocking perairan umum di 5 wilayah UPTD2.05 . 2.01.01 . 20 . 06
2.849.370.000,00 933.208.500,00 1.916.161.500,00 0,00 Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan (DAK)2.05 . 2.01.01 . 20 . 07
427.405.500,00 221.941.000,00 205.464.500,00 0,00 Pendampingan dana alokasi Khusus bidang kelautan dan perikanan2.05 . 2.01.01 . 20 . 08
150.000.000,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 0,00 150.000.000,00 2.05 . 2.01.01 . 23
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan pada pengelolaan dan pemasaran2.05 . 2.01.01 . 23 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 fasilitasi gemar makan ikan/gemari dan susu2.05 . 2.01.01 . 23 . 03
155.000.000,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 0,00 525.000,00 154.475.000,00 2.05 . 2.01.01 . 24
155.000.000,00 0,00 154.475.000,00 525.000,00 Pengembangan kawasan budidaya air tawar2.05 . 2.01.01 . 24 . 02
15.636.004.000,00 Perdagangan 14.673.004.000,00 16.675.000,00 946.325.000,00 2.06
15.636.004.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 14.673.004.000,00 16.675.000,00 946.325.000,00 2.06 . 1.15.01
80.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 1.250.000,00 78.750.000,00 2.06 . 1.15.01 . 15
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi hak merek Makanan2.06 . 1.15.01 . 15 . 05
30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Makanan2.06 . 1.15.01 . 15 . 06
15.336.004.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 14.673.004.000,00 5.375.000,00 657.625.000,00 2.06 . 1.15.01 . 18
140.000.000,00 0,00 138.875.000,00 1.125.000,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan2.06 . 1.15.01 . 18 . 08
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Penyelenggaraan Pasar Murah2.06 . 1.15.01 . 18 . 09
1.626.960.000,00 1.626.960.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Minggiran Karangdowo (DAK)2.06 . 1.15.01 . 18 . 11
2.044.044.000,00 1.846.044.000,00 198.000.000,00 0,00 Pendampingan Pembangunan Pasar Minggiran Karangdowo2.06 . 1.15.01 . 18 . 12
225.000.000,00 0,00 223.250.000,00 1.750.000,00 Pembangunan Pasar Darurat2.06 . 1.15.01 . 18 . 13
Halaman 97REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Pasar Wedi (Tahap III)2.06 . 1.15.01 . 18 . 14
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Sukorini2.06 . 1.15.01 . 18 . 15
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Srago2.06 . 1.15.01 . 18 . 16
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Pasar Hewan Prambanan (Tahap III)2.06 . 1.15.01 . 18 . 17
50.000.000,00 0,00 48.125.000,00 1.875.000,00 Penyusunan Dokumen Lingkungan Pasar2.06 . 1.15.01 . 18 . 18
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Pasar Hewan Wedi2.06 . 1.15.01 . 18 . 19
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar Keden (Tahap III)2.06 . 1.15.01 . 18 . 20
220.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 10.050.000,00 209.950.000,00 2.06 . 1.15.01 . 19
120.000.000,00 0,00 111.150.000,00 8.850.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima2.06 . 1.15.01 . 19 . 07
100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Festival wedangan/HIK2.06 . 1.15.01 . 19 . 08
752.600.000,00 Perindustrian 0,00 93.725.000,00 658.875.000,00 2.07
442.600.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UMKM 0,00 73.475.000,00 369.125.000,00 2.07 . 1.15.01
213.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 3.175.000,00 209.825.000,00 2.07 . 1.15.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.700.000,00 1.300.000,00 Kemitraan IKM Logam2.07 . 1.15.01 . 16 . 07
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Peningkatan kompetensi IKM2.07 . 1.15.01 . 16 . 08
113.000.000,00 0,00 111.750.000,00 1.250.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif2.07 . 1.15.01 . 16 . 09
153.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 35.850.000,00 117.150.000,00 2.07 . 1.15.01 . 17
153.000.000,00 0,00 117.150.000,00 35.850.000,00 Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten2.07 . 1.15.01 . 17 . 05
76.600.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri 0,00 34.450.000,00 42.150.000,00 2.07 . 1.15.01 . 21
76.600.000,00 0,00 42.150.000,00 34.450.000,00 Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri2.07 . 1.15.01 . 21 . 01
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.10 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.10 . 20 . 01
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.11 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.11 . 20 . 04
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.12 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.12 . 20 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 2.07 . 1.20.13
25.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 2.07 . 1.20.13 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.13 . 20 . 04
20.000.000,00 0,00 12.500.000,00 7.500.000,00 Fasilitasi Lebaran Ikan / Memet2.07 . 1.20.13 . 20 . 06
5.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14
Halaman 98REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.14 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.14 . 20 . 04
5.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.15 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Industri2.07 . 1.20.15 . 20 . 03
5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.16
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.16 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.16 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.17
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.17 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.17 . 20 . 01
5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.18
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.18 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.18 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.19 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.19 . 20 . 01
5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.20 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.20 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.21 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Industri2.07 . 1.20.21 . 20 . 03
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.22 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.22 . 20 . 02
105.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 105.000.000,00 2.07 . 1.20.23
105.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 105.000.000,00 2.07 . 1.20.23 . 20
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.23 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.24 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.24 . 20 . 01
Halaman 99REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.25 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.25 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.26 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Mina Politan2.07 . 1.20.26 . 20 . 05
5.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.27 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.27 . 20 . 04
5.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.28
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.28 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.28 . 20 . 01
5.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.29 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.29 . 20 . 04
5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.30 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Industri2.07 . 1.20.30 . 20 . 03
5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.31 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.31 . 20 . 01
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.32
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.32 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.32 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.33 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah2.07 . 1.20.33 . 20 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.34
5.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 1.20.34 . 20
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasiltasi pengembangan industri2.07 . 1.20.34 . 20 . 01
65.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 12.750.000,00 52.250.000,00 2.07 . 1.20.35
Halaman 100REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
65.000.000,00 Program Pengembangan Produk Unggulan Wilayah 0,00 12.750.000,00 52.250.000,00 2.07 . 1.20.35 . 20
65.000.000,00 0,00 52.250.000,00 12.750.000,00 Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata / Produk Unggulan2.07 . 1.20.35 . 20 . 04
290.000.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 290.000.000,00 2.08
290.000.000,00 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 0,00 290.000.000,00 2.08 . 1.13.01
290.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 0,00 290.000.000,00 2.08 . 1.13.01 . 15
100.592.000,00 0,00 100.592.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
2.08 . 1.13.01 . 15 . 02
99.408.000,00 0,00 99.408.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi2.08 . 1.13.01 . 15 . 06
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan transmigran
2.08 . 1.13.01 . 15 . 07
517.318.809.286,00 262.171.829.097,00 228.796.290.247,00 26.350.689.942,00 JUMLAH
KLATEN, 31 Desember 2014
BUPATI
H. SUNARNA, SE. MHum.
Halaman 101REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
top related