dinas kebudayaan dan pariwisata … · kegiatan : pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 6....
Post on 18-Sep-2018
237 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011
FORM LAPORAN
1. URUSAN PEMERINTAHAN : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
A. Program : 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat b. Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik,Penerangan Bangunan Kantor g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan i. Penyediaaan Makanan dan Minuman j. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah k. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah l. Penyediaan Jasa Keamanan m. Penyediaan pemeliharaan dan perincian kendaraan Dinas/Oprasional n. Penyediaan Alat Tulis kantor o. Penyediaan Barang Cetakan dan penggadakan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kegiatan : a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan bagi PTT
4. Program : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program : Pengembangan Nilai Budaya Kegiatan : Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 6. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
7. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya Kegiatan : Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
8. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
10. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata c. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata e. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
11. Program : Pengembangan Kemitraan Kegiatan :
a Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Mitra Pariwisata & Desa Wisata b Pengembangan SDM Profesionalisme Bidang Pariwisata
B. Tingkat Pencapaian Program : 100 % Kegiatan : 99,12 %
C. SKPD Penyelenggara Urusan : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Program; 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
c. Bidang Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri atas : 1. Seksi Sarana dan Prasarana Wisata; 2. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata.
d. Bidang Pemasaran dan Kemitraan, terdiri atas : 1. Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata; 2. Seksi Kemitraan Usaha.
e. Bidang Kebudayaan, terdiri atas : 1. Seksi Budaya dan Kesenian; 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing‐masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing‐masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
(5) Masing‐masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Kedudukan dan Tugas Pokok (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
D. Sumber Daya Manusia
Jenis Pendidikan Jml Gol Jml
SD SMP SMA Sarmud/D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV
8 19 39 12 22 4 105 27 31 43 4 105
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daftar Nama Pejabat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
No Nama Jabatan Tingkat Pendidikan Ket
1 Drs. Bambang Legowo, M.Si Kepala Dinas S2/Adm Pem
2 Drs. Sudjono Sekretaris S1/ Adm. Neg
3 Drs. Walkodri. M.Si Kabid. Kebudayaan
S2/Ekonomi
4 Heni Rahmawati. SE Kabid. Sarana Obyek & Daya Tarik Wisata
S1/ Ekonomi
5 C. Indriyati Sulistyorini, SH Cn Kabid. Pemasaran dan Kemitraan
S1/ Hukum
6 Dra.Erny Sri Saptyanti Kasubbag Umum S1/S.Sospol
7 Irawan Kurnianto,S.STP Kasubbag Program
S1/D4 STPDN
8 Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc Kasubbag Keuangan &aset
Sarmud/ Ekonomi Pensiun TMT,1 Des 2012
9 Drs. Tri Irianto Kasie Budaya dan Seni
S1/ Pendidikan Seni
10 Jaka Nur Edi Purnomo, BA Kasie sejarah dan purbakala
Sarjana Muda / Adm.Pembangunan
11 Ni Nyoman Yudiriani, SET Kasi Kemitraan Usaha
Sarjana Ekonomi Terapan
12 Tri Jaka Suhartaka, SS Kasie Sarana & Prasarana Wsata
S1/ Sastra Indonesia
13 A. Bambang Priharyanto, SS Kasie Promosi & Bimbingan Wst
S1/ Sastra Inggris
14 Sunaryo. BS.c Kasie Pengembangan Daya Tarik Wst
Sarjana Muda
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jml Jabatan yang tersedia : 14 Jml Jabatan yang terisi : 14
E. Alokasi dan Realisasi Anggaran 1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 2.000.000,‐ Realisasi : Rp. 2.000.000,‐ : 100 %
b. Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 14400683 Realisasi : Rp. 13772843 : 95.64 %
c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 36.344.712
Realisasi : Rp. 34.966.192,‐ : 96.21% d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 250.454.600,‐ Realisasi : Rp 250.454.600,‐ : 100 %
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 12.000.000,‐ Realisasi : Rp, 11.999.500,‐ : 100 %
f. Penyediaan komponen instalasi listrik . penerangan bangunan kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 3000.000,‐ Realisasi : Rp 3000.000,‐ : 100 %
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun Dana : Rp. 36.500.000,‐ Realisasi : Rp. 35.700.000,‐ : 97,81 %
h. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang‐undangan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 3.000.000,‐ Realisasi : Rp. 2.890.000,‐ :96,33%
i. Penyediaaan Makanan dan minuman Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 91.150.000,‐ Realisasi : Rp. 90.409.000,‐ : 99,19 %
j. Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 29.650.000,‐ Realisasi : Rp. 29.650.000,‐ : 100 %
k. Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 9.210.00,‐ Realisasi : Rp. 9.190.000,‐ : 99,78 %
l. Penyediaan Jasa Keamanan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp 64.489.200,‐ Realisasi : Rp. 62.702.100,‐ : 97,23 %
M Penyediaan pemeliharaan dan peralatan kendaraan Dinas / Oprasional Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun Dana : Rp 6.000.000 Realisasi : Rp 6.000.000 : 100 % N Penyediaan alat tulis kantor Telah terlaksana dengan baik sampai dengan Akhir tahun Dana : Rp 10.726.000 Realisasi : Rp 10.726,000 : 100 %
O Penyediaan barang cetakan dan Penggandakan Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun
Dana : Rp 119.158.000 Realisasi : Rp 118.012.00o : 99.04 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun.
Dana : Rp 29.000.000,‐ Realisasi : Rp. 29.000.000,‐ : 100%
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend.Dinas/Operasional Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 119.840.000 ,‐ Realisasi : Rp. 110.735.173 ,‐ : 92.40 %
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 1.000.000,‐ Realisasi : Rp. 1.000.000,‐ : 100 %
3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 24.735.000.,‐ Realisasi : Rp. 24.735.000,‐ : 100 %
4. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 10.697.500,‐ Realisasi : Rp. 10.697.500,‐ : 100 %
F. Proses Perencanaan
Ketersediaan anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2011 merupakan suatu proses yang diawali dari pengajuan usulan anggaran SKPD berdasarkan masukan dan kompilasi usulan anggaran dari tingkat desa melalui Musrenbangdes – Musrenbang Kecamatan – Musrenbang Kab. Selanjutnya usulan tersebut dibahas pada KUA dan PPA dan pada akhirnya disahkan pada APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011.
G. Sarana dan Prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada Tahun 2012 terbatas hanya pada Pengadaan Peralatan Kerja Kantor yang terdiri dari:
No Jenis Jumlah Keterangan
1. Komputer 1
2. Printer 2
3. Kipas angin 2
4 Kamera Digitel 1
H. Permasalahan dan Solusi
Tidak Ada I. Prestasi Tahun 2012
1. Festival Bentara Upacara Adat ” Upacara Adat Selarong ” Tk Prop DIY : Juara I 2. Festival Kesenian Tradisi ” Langen Carito ” : SD Trucuk Pajangan TK Prop DIY :
Juara I 3. Festival Ketoprak Lesung Remaja “Muda Mudi Karangjati Kasihan “ Tk Prop DIY
: Juara I
4. Gelar Seni Pertunjukan “ Nini Towong “ Tk Prop DIY : Juara I 5. Festival Jatilan dan reyog prajuritan TK Prop DIY : Juara I 6. Festival jatilan antar Grup se DIY dan Jateng Tk DIY‐Jateng : Juara I 7. Festival Sendratari antar Kab/Kota Se Prop DIY Tk Prop DIY : Juara Umum 8. Festival Keroncong Tk Prop DIY : Juara I 9. Festival Ketoprak Tk Prop DIY : Juara II 10. Festival Karawitan Ibu‐Ibu . Tk Prop DIY : Juara I 11. Penghargaan Anugrah Budaya Tingkat Prop DIY : Seniman dan Kebudayaan ( Atas
nama : Drs Trutho, M. Hum } penyerahan pada tanggal 29 Nopember 2011
TUGAS PEMBANTU
TUGAS PEMBANTU YANG DITERIMA URUSAN / BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA A. Dasar Hukum :
Perda Kabupaten Bantul Nomor : 16 Tahun 2007
B. Instansi Pemberi Tugas Pembantu : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul 1. Program : Pengembangan Nilai Budaya
Kegiatan : a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 349.747.900,‐ Realisasi : Rp. 347.517.900,‐ : 99.36 %
2. Program : Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
a Kegiatan : Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 335’000.000,‐ Realisasi : Rp. 320.090.000,‐ : 95.55 % b Kegiatan pendukungan pengelolaan Musium dan taman Budaya di Daerah Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp 19.720.000 Realisasi : Rp 19.720.000 : 100 % c Pengembangan Data Base sistim informasi sejarah purbakala Telah terlaksana dengan baik sampai akhir tahun Dana : Rp 13.040.000 Realisasi : Rp 13.040.000 : 100 %
3. Program : Pengelolaan Keragaman Budaya
Kegiatan : Pengembangan Kjesenian dan Kebudayaan Daerah Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 20.700.000,‐ Realisasi : Rp. 20.700.000,‐ : 100 %
4. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Kegiatan : Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 422.910.000,‐
Realisasi : Rp. 422.910.000,‐ : 100 %
5. Program : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kegiatan : a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 587.235.000,‐ Realisasi : Rp. 587.235.000,‐ : 100 %
b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Prog.Pengembangan Destinasi Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 109.450.000,‐ Realisasi : Rp. 109.450.000,‐ : 100 %
c. Pemeliharaan rutin /berkala sarana dan prasarana obyek wisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 250.147.500,‐ Realisasi : Rp. 250.135.840,‐ : 100 %
d. Peningkatan pelayanan Kepariwisataan Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 114.700.000,‐ Realisasi : Rp. 114.539.000.,‐ : 99, 86 %
6. Program : Pengembangan Kemitraan
a. Kegiatan : Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bid.Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun. Dana : Rp. 68.350.000,‐ Realisasi : Rp. 68.340.000,‐ : 99.99 %
b. Kegiatan : Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata Telah terlaksana dengan baik sampai dengan akhir tahun Dana : Rp 25.000.000,‐ Realisasi : Rp 25.000.000,‐ : 100 %
C. Sumber dan Jumlah Anggaran APBD Kab. Bantul Jumlah Dana : Rp. 3.164.556.100,‐ Realisasi : Rp. 3.129.752.118,‐ : 98.90 % Sisa Anggaran : Rp34.803.982,‐
D. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul
E. SDM SDM Penyelenggara tugas pembantu urusan/bidang Kebudayaan dan Pariwisata
Jenis Pendidikan Jml Gol Jml
SD SMP SMA Sarmud/D2/D3 S1 S2 S3 I II III IV
8 23 42 15 28 4 118 25 35 54 4 118
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
F. Kondisi Sarpras yang digunakan : Mencukupi G. Permasalahan dan Solusi : Tidak ada
TUGAS UMUM PEMERINTAH
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata a. Nama Kegiatan : Java Promo b. Daerah yang diajak Kerjasama :
1. Kota Yogyakarta 2. Kab. Sleman 3. Kab, Kulonprogo 4. Kab. Gunungkidul 5. Kab. Wonosobo 6. Kab. Temanggung 7. Kab. Magelang 8. Kab. Boyolali 9. Kab. Klaten 10. Kab. Purworejo 11. Kab. Kebumen 12. Kota Magelang 13. Kab. Karanganyar 14. Kab. Semarang
c. Dasar Hukum : Deklarasi Kerjasama Pariwisata antar 13 Kab / Kota tgl 26 Juni 2002
d. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Bantul
e. SDM : 10 Orang f. Sumber Dana : APBD Kab. Bantul
Jumlah Anggaran : Rp. 50.000.000,- g. Jangka Waktu Kerjasama : 1 Tahun h. Hasil Kerjasama :
‐ Terselenggarakannya promosi pariwisata melalui pameran, road show dan travel dialog pariwisata ke berbagai daerah di dalam dan luar negeri
‐ Keterpaduan promosi pariwisata antar Kab/Kota Se DIY-Jateng i. Permasalahan dan Solusi :
Tidak Ada
B. Kerjasama dengan Pihak Ketiga 1. Urusan : Kebudayaan dan Pariwisata
a. Nama Kegiatan : Pengelolaan Taman Rekreasi Tirtotamansari b. Yang diajak Kerjasama :
‐ Agus Jatmiko, SE ( Dir.CV Tirta Buana Mataram) Dasar Hukum : MoU ( Jangka Waktu 5 th ) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan Taman Rekreasi Tirto Tamansari: Nomor : 01/kadin/2008 Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008
‐ Desa Selopamioro ( Jangka waktu 2 th ) Dasar Hukum Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme : Nomor : 03/kadin/2009 Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009
c. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
d. SDM : 8 Orang e. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran
Sumber Dana : - Jumlah Anggaran : -
f. Hasil Kerjasama : ‐ PAD dari Taman Rekreasi Tirtotamansari tahun 2011 Rp. 76.000.000,-
‐ Dengan Pemerintah Desa Selopamioro, PAD dari OW Goa Cerme bagi hasil 60 % masuk PAD kab Bantul dan 40 % masuk kas desa Selopamioro. Tahun 2011 PAD dari Goa Cerme sebesar Rp. 19.232.400,- ( 107,64 % ) dari target yang dibebankan sebesar Rp. 17.866.750,-
g. Permasalahan dan Solusi : Tidak Ada
1
2. TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN KABUPATEN
2.1 BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN BANTUL SKPD Penanggung jawab : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Program Nasional 2 Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Bidang Pariwisata di 6 Desa Wisata
1 X 100 % 1
Program Pemberdayaan Masyarakat Kemenbudpar dan Program Kemitraan
.100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND (NSPK)
2
Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Tidak Ada
Dokumen protap, tata laksana, yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD
-
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN
2 Perda
3 Jumlah Perda yang
dilaksanakan sesuai dengan Permen
2 X 100 % 2
1. Perda No 19 th 2011 Tentang APBD Kabupaten Bantul Tahun 2011
2. Perda No 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bag Hukum Setda Kab.Bantul
1 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait. 2 Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.
Diisi oleh masing-masing Kepala SKPD
2
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
3
PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007
4
Keberadaan struktur jabatan struktural sesuai PP 41/2007
Sesuai
Perda No 16 Tahun 2007 Tenang SOK Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sesuai
BKD dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
5
Keberadaan Struktur jabatan Fungsional dalam struktur Organisasi SKPD
Ada
Tupoksi
Sesuai
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tata Laksana
6
Standar Kinerja
Tidak Ada
Tidak Ada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
7
Struktur jabatan yang terisi pada tahun 2011
14 X 100 % 14
-
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya
11 X 100 % 14
1. Drs. Bambang Legowo.
M.Si (Kepala Dinas) S2 Adm Pem
2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) S1 – Adm Negara 3. Wahyuni .S.Pd (Kasubbag
Umum) SI Sarjana Pendidikan
4. Husin Bahri SE.MAP (Kasubbag Program)S2 Adm Publik
5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) D3 – Ekonomi
6. Heni Rahmawati SE.(Kabid
78,57 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
Saranaq Obyek dan Daya tarik Wisata) S I Ekonomi
7. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata)
Sarjana Ekonomi Terapan 8. C. Indriyati Sulistyorini, SH.
Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan )
Sarjana Hukum 9. A.Bambang Priharyanto,SS
(Kasi Promosi danBimbingan Wisata)
S1 – Sastra Inggris 10. Sunaryo .BSc (Kasi Usaha
Kemitraan) Sarjana Muda 11. Drs.Tri Irianto (Kasi Budaya
dan Seni )S-I
9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
12 x 100 % 14
- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan jabatan di SKPD
- SOTK, - Daftar Nama Pejabat(Tingkat
Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)
0,85 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
14 X 100 % 14
1. Drs. Bambang Legowo. M.Si (Kepala Dinas ) IVa
2. Drs. Sudjono (Sekretaris ) IV.b 3. Wahyuni, S.Pd.(Kasubag
Umum ) III.d 4. Husin Bahri SE. MAP
(Kasubag Program) III.c
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
5. Wiwik Tri Budiyarto,B.Sc (Kasubag Keuangan dan Aset) – III.d
6. Heni Rahmawati. SE (Kabid
Sarana Obyek dan Daya Tarik Wisata, IIId
7. Tri Jaka Suhartaka, SS (Kasi sarana dan Prasarana Wisata), III.b
8. Ni Nyoman Yudiriani, SET (Kasi Pengembangan Daya Tarik Wisata) III.d
9. C. Indriyati Sulistyorini, SH. Cn ( Kabid Pemasaran dan Kemitraan ) III.d
10. A.Bambang Priharyanto,SS (Kasi Promosi danBimbingan Wisata),III.d
11. Sunaryo , BSc (Kasi Usaha Kemitraan),III.c
12. Drs.Walkodri , M.Si (kabid Kebudayaan) IV.b
13. Drs. Tri Iriyanto ( Kasi Budaya dan Seni) III.d
14. Jaka Nur Edi Purnomo, BA (Kasi Kepurbakalaan) III.c
11 Pejabat struktural yang berasal dari pejabat fungsional
- - -
12 Kekosongan jabatan struktural
- - -
Upaya peningkatan kapasitas SDM
13 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai
- - -
5
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
5
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
14
Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Ada
- RENSTRA SKPD - RENJA SKPD - RKA-SKPD - DPA SKPD
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
15
Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
12 X 100 % 13
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
16
Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
12 X 100 % 13
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
17
Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
12 X 100 % 13
Dokumen RENJA SKPD dan RKPD
92,30 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran
18
Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
5.644.303.200 ----------------------- x 100 %1.053.247.416.871
Laporan Keuangan Tahun 2011
0,5 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Besaran belanja modal
19
Belanja modal terhadap total belanja SKPD
11.000.000 -------------------- x 100 % 5.644.303.200
Laporan Keuangan Tahun 2011
0,019 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
Besaran belanja pemeliharaan
20
Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
153.352.500 -------------------- x 100 % 1.152.267.700
Laporan Keuangan Tahun 2011
13,30 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21
Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD
153.352.500 -------------------- x 100 % 5.644.303.200
Laporan Keuangan Tahun 2011
2,71 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Laporan keuangan SKPD
22
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada
Laporan Keuangan Tahun 2011
CALK, LRA dan NERACA
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Manajemen asset SKPD
23
Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada
Daftar barang atau asset SKPD yang aktif
Ada
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Penggunaan bidang tanah oleh SKPD
24
Rasio bidang tanah yang digunakan SKPD terhadap total bidang tanah yg dikuasai SKPD
1 X 100 % 1
Daftar aset SKPD
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8
PEMBERIAN
Bentuk-bentuk fasilitas
25
Jumlah fasilitas /
Jumlah fasilitas /
Laporan Keg SKPD
Dinas Kebudayaan
7
NO
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data Capaian
Kinerja Sumber
Data Langkah
Pengisian
FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
/ prasarana partisipasi masyarakat
prasarana informasi 1. Papan
Pengumuman 2. Leaflet 3. Informasi
melalui Media
prasarana partisipasi
1.6 buah 2. 2650 ex 3. 6 Kali
dan Pariwisata
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
26
Ada tidaknya survey Kepuasan Masyarakat
Tidak ada
Tidak ada
27
Penanganan pengaduan Masyarakat
Tidak ada
Tidak ada
¹Diisi oleh sekda dengan sumber data dari SKPD yang membidangi ²Progran Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait
- Tahun n = Tahun anggaran yang dievaluasi - Tahun (n-) = Tahun anggaran sebelum evaluasi - Tahun (n+) = Setelah berakhir tahun anggaran
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo. M.Si
NIP 196002161993031004
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 1
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011 KABUPATEN : Bantul NAMA SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1. Urusan Kebudayaan 2. Urusan Pariwisata
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN
1 Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 4 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 4 program
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 3 program.
- Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 3 program
75 %
100 %
2 Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2 Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
Ada atau tidak ada Apabila Ada, sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ yang terdiri dari: 1. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 2. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 3. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 4. Dst ‐‐‐‐‐
Apabila Ada, sebutkan ada banyak ‐‐‐‐‐ yang terdiri dari: 5. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 6. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 7. SOP ttg ‐‐‐‐‐ 8. Dst ‐‐‐‐‐
Tidak Ada :
Tidak Ada :
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG‐UNDANGAN
3 Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 SPM
- PERDA pelaksanaan sebanyak 2
- PERDA yang sehatusnya, sebanyak 2
100 %
100 %
3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
4 Pengisian struktur jabatan
4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi sebanyak 14
- Jabatan yang ada, sebanyak 14
100 %
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 2
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD
Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 0
Tidak ada Tidak ada
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
5 Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6 Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kabupaten
- PNS yang menangani urusan (1) SKPD , sebanyak 118 personil
- Total PNS Kabupaten, sebanyak 12.350 personil
0.96%
7 Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 11 org.
- Pejabat yang ada, sebanyak 14org.
78.57 %
8 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 14 org.
- Jabatan yang ada, sebanyak 14 jbt.
100 %
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6 Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9 Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD ‐RENSTRA SKPD ‐RENJA SKPD ‐RKA‐SKPD
Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.Sebutkan dokumen yang ada tahun 2010, sebanyak 4 jenis, yg terdiri dari:
1. Renstra 2. Renja 3. RKA
.
3 jenis dokumen
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 3
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
7 Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
10 Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 Program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 4 Program
- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 3 Program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 3 Program
100 % 100 %
8 Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11 Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100%
- Program RENJA RKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 3 program.
75 %
100 %
9 Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12 Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD
Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA RKPD x 100%
- Program RENJA SKPD, sebanyak 4 program.
- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 3 program.
- Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ‐‐‐‐‐ program.
- Program dalam DPA KPD, sebanyak ‐‐‐‐‐ program.
75 %
100 %
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
10 Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%
- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp, 5.644.303.200 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.191.039.577.219,64
0,47 %
11 Besaran belanja modal 14 Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. 11.000.000
- Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406
0,19 %
12 Besaran belanja pemeliharaan
15 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)
total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 161.177.000
- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 1.144.170.046
14,08 %
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 4
No
ASPEK
FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja
Kebudayaan Pariwisata Kebudayaan Pariwisata
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B)
16 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%
- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 161.177.000
- Total belanja SKPD, sebesar Rp. 5.582.226.406
2,88 %
14 Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)
Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: 1. NERACA 2. LRA 3. CALK ‐
Ada sebanyak 3 jenis
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
15 Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD
Ada, Sebutkan jenis dokumennya : KIB A‐F KIR BI .
Ada
16 Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 0 asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak 267 asset.
0 %
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
17 Bentuk‐bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
20 Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan
Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi
Sebutkan jenisnya 1. Penyelenggaraan pentas
seni budaya daerah
Sebutkan jenisnya 1. website 2. Talk Show Bantul Radio 3. Papan Pengumuman 4. Leaflet
Jumlah sebanyak 1 jenis.
Jumlah sebanyak 4 jenis.
18 Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ‐‐‐‐‐
Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ‐‐‐‐‐ Tidak ada Tidak ada
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011 5
Diisi bila dapat dipilah untuk masing‐masing urusan
INDIKATOR KINERJA KUNCI
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO URUSAN NO. IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
URUSAN WAJIB
1
Budaya
112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
1. Festival Dalang Cilik 2. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 3. Gelar Kesenian Luar Daerah 4. Festival Kesenian Tradisional 5. Festival Sendratari 6. Gelar Seni Pertunjukan 7. Parade Tari Nusantara 8. Festival Langen Carita 9. Festival Ketoprak 10. Festival Dalang Anak dan Remaja 11. Gelar Seni Budaya Bantul
11 kali
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
113 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
114
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Benda bergerak ( a.l : arca,
watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295
- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak, Situs Segoroyoso, Situs Sembungan) = 5
- KCB (rumah tradisional, makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4
304
------------------------------------------------------------ x 100 %
304
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PILIHAN
5
Pariwisata
16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata 242.182 -------------------------------------------------------- x 100% 1.496.626
16.18 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.756.372 – 1.496.626
17 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
19,95 % -------------------------------------------------------- x 100% 100 %
19,95%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Mengetahui, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo,M.Si NIP 196002161993031004
INDIKATOR KINERJA KUNCI PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
NO URUSAN NO. IKK RUMUS
CAPAIAN KINERJA
SUMBER DATA**)
KETETERANGAN
URUSAN WAJIB
1
Budaya
112 Penyelenggaraan festival seni dan budaya
1. Pagelaran Wayang Kulit 2. Festival Dalang Cilik 3. Gelar Seni Budaya Yogyakarta 4. Gelar Kesenian Luar Daerah 5. Festival Kesenian Tradisional 6. Sarasehan Budaya 7. Festival Sendratari 8. Gelar Seni Pertunjukan 9. Parade Tari Nusantara
9 kali
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
113 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
Seperangkat gamelan 1 perangkat
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
114
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan - Benda bergerak ( a.l : arca,
watugilang, lingga, yoni, dll ) = 295
- Situs ( watu songkamal, watu lindung di piyungan, watu gilang di Pandak ) = 3
- KCB (rumah tradisional, makam di Imogiri, Pleret, Kotagede ) = 4
302
------------------------------------------------------------ x 100 %
302
100 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
URUSAN PILIHAN
5
Pariwisata
16 Pertumbuhan Kunjungan Wisata 242.182 -------------------------------------------------------- x 100% 1.496.626
16.18 %
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
1.756.372 – 1.496.626
17 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
19,95 % -------------------------------------------------------- x 100% 100 %
19,95%
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Mengetahui, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo,M.Si NIP 196002161993031004
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
KERJASAMA ANTAR DAERAH
NO DAERAH YG
DIAJAK BEKERJASAMA
DASAR HUKUM
BIDANG KERJASAMA
NAMA KEGIATAN
SKPD YG MELAKSANAKAN SUMBER
ANGGARAN
JML ANGGARAN
(Rp)
JANGKA WKT
HASIL/ OUTPUT NAMA
SKPD JML
PEGAWAILATAR BLK
PRNDIDIKANPANGKAT DAN GOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kota Yogyakarta Mo U Promosi
Pariwisata
Java
Promo
Dinas 8 SD I APBD 50 Juta 1 Tahun Trvel Dialog
Promosi Pariwisata Luar Daerah
Pertemuan 3 Bulanan Java Promo
Kab Sleman Kebuda 23 SLTP II
Kab Bantul yaan & 42 SLTA III
Kab Kulonprogo Pariwi 1 D II IV
KabGunungkidul sata 14 D III
Kab Wonosobo 26 S1
KabTemanggung 4 S2
Kab Magelang
Kab Boyolali
Kab Klaten
Kab Purworejo
Kab Kebumen
Kota Magelang
KabKaranganyar
TABEL LAPORAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
NO
PIHAK KETIGA
YG DIAJAK
BEKERJASAMA
DASAR
HUKUM
BIDANG
KERJASAMA
NAMA
KEGIATAN
SKPD YG MELAKSANAKAN SUMBER
ANGGARAN
JML
ANGGARAN
(Rp)
JANGKA
WKT
HASIL/
OUTPUT NAMA
SKPD
JML
PEGAWAI
LATAR BLK
PRNDIDIKAN
PANGKAT
DAN GOL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Agus Jatmiko, MoU Pengelolaan - 8 SD I Pihak Ke III 5 Thn Pengelo
laan Ta
man Re
kreasi
Tirto Ta
mansari
Pemungut
an retribu
si masuk
Kws Goa
Cerme mll
TPR
SE Taman Rekre 23 SLTP II
(Dir.CV Tirta asi Tita Ta 42 SLTA III
Buana Mataram mansari 1 D II IV
14 D III
26 S1
4 S2
2 Desa Selopami TPR Goa Cer Disbudpar APBD 2 Thn
oro me
KETERANGAN/
Agus Jatmiko, SE
Dasar Hukum
Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Agus Jatmiko, SE ( Direktur CV Tirta Buana Mataram Bantul ) dalam rangka pengelolaan
Taman Rekreasi Tirto Tamansari Nomor : 01/kadin/2008
Nomor : 04/SKS/TBM/II/2008
Desa Selopamioro
Dasar Hukum
Perjanjian Antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Dengan Pemerintah Desa Selopamioro Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Tentang
Kegiatan Pemungutan Retribusi Masuk Kawasan Obyek Wisata Gua Cerme Melalui Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Gua Cerme Nomor : 03/kadin/2009
Nomor : 01 / UM/SLP I / 2009
DATA BIDANG PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL
No Uraian Satuan Th 2007
Realisasi
Th 2008
Realisasi
Th 2009
Realisasi
Th 2010
Realisasi
Th 2011
Realisasi Ket
1 Jumlah kunjungan wisatawan
Orang
a. Wisatawan Domestik Orang 1.038.904 1.297.899 1.437.828 1.481.660 1.738.808 b. Wisatawan Manca
Negara Orang 10.490 13.110 14.392 14.966 17.564
2 PAD Sektor Pariwisata Rupiah 1.728.244.350 2.144.605.950 4.361.159.125 4.596.019.826 5.335.241.250 3 Jumlah sarana dan
prasarana Unit 4 9 - - -
Yang dibangun 4 Jumlah Obyek Wisata Buah 5 5 5 6 7 5 Jumlah Perda Pariwisata Buah 1 - 1 6 Jumlah investor sektor Org/Badan - - 5 10 14 pariwisata
7 Nilai investasi sektor Rupiah - - pariwisata
Bantul, Januari 2011 Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Drs.Bambang Legowo M.Si NIP 196002161993031004
top related