bupati purwakarta
Post on 16-Oct-2021
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 193 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,
Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dengan Peraturan
Bupati Purwakarta;
Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1538);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1540);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8
Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 237);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor
11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor
9).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1).
22. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 185 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun
2020 Nomor 98).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom;
2. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Purwakarta;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
4. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di
Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Kepala Daerah;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah
dalam menyusun mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan
berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
Pasal 3
Tujuan disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2020 yaitu :
1. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun
2018-2023;
2. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan
daerah;
3. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar
sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan
pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2020;
4. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja
perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator
program yang telah ditetapkan;
BAB III
SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4
(1) Sistematika penyusunan Perubahan Renja Perangkat
Daerah Tahun 2020 sebagai berikut :
a) BAB I PENDAHULUAN
b) BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
c) BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH
d) BAB IV PENUTUP
(2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Perubahan Renja Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta.
Pasal 5
Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat (2) terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Rumah Sakit Bayu Asih
4. Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Pengairan
5. Dinas Tata Ruang dan Permukiman
6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
7. Satuan Polisi Pamong Praja
8. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10. Dinas Pangan dan Pertanian
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Komunikasi dan Informatika
17. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan
dan Perindustrian
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
19. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan
Kebudayaan
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
21. Dinas Perikanan dan Peternakan
22. Sekretariat Daerah
23. Sekretariat DPRD
24. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah
25. Badan Keuangan dan Aset Daerah
26. Badan Pendapatan Daerah
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia
28. Inspektorat
29. Kecamatan Jatiluhur
30. Kecamatan Sukasari
31. Kecamatan Maniis
32. Kecamatan Tegalwaru
33. Kecamatan Plered
34. Kecamatan Sukatani
35. Kecamatan Darangdan
36. Kecamatan Bojong
37. Kecamatan Wanayasa
38. Kecamatan Kiarapedes
39. Kecamatan Pasawahan
40. Kecamatan Pondoksalam
41. Kecamatan Purwakarta
42. Kecamatan Babakan Cikao
43. Kecamatan Campaka
44. Kecamatan Cibatu
45. Kecamatan Bungursari
46. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta
Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020
BUPATI PURWAKARTA,
ANNE RATNA MUSTIKA
Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,
IYUS PERMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 105
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 i
KATA PENGANTAR
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) tahun 2020 merupakan
amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Selain itu, Renja Dinas Kesehatan merupakan Rencana Pembangunan
Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu
tahun. Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 diharapkan dapat mendorong
pencapaian tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yaitu “Meningkatkan
derajat kesehatan masyakarat”.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan (Renja Dinkes) ini diharapkan menjadi
pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai serta bahan
pengambilan kebijakan agar menghasilkan keluaran yang diharapkan berupa
peningkatan kinerja dan capaian program.
Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun 2020 merupakan pelengkap dan
penyesuaian terhadap perkembangan baik kebijakan, anggaran maupun situasi terkini,
dimana pada tahun 2020 ini dilanda oleh bencana masalah kesehatan yaitu pandemi
covid-19, sehingga berdampak bukan hanya pada masalah kesehatan tetapi juga sosial
ekonomi masyarakat, kondisi nasional dan dunia. Hal ini mengubah arah dan fokus
anggaran dan kegiatan tahun 2020, disamping mengakomodir kegiatan yang belum
tercantum dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020. Selain itu adanya keterbatasan
anggaran Kabupaten Purwakarta turut mempengaruhi penentuan prioritas dan arah
kegiatan sehingga sulit untuk menyusun rencana kerja yang ideal sesuai dengan
kebutuhan dan pencapaian program yang diharapkan.
Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Renja ini, lebih banyak
berasal dari APBD Kabupaten meskipun pada APBD Kabupaten terdapat sumber
anggaran lain yang masuk melalui mekanisme APBD Kabupaten seperti Bantuan
Keuangan APBD Propinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus dan Dana APBN.
Dalam melaksanakan Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 perlu keterlibatan semua
pihak. Peran dan kerjasama dengan lintas program maupun lintas sektor termasuk
stakeholder sangat penting. Hal ini mengingat masalah kesehatan disadari menjadi
tanggung jawab bersama baik pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencapai
derajat kesehatan yang optimal. Untuk itu, saran perbaikan dan masukan akan berguna
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 ii
untuk kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kesehatan sangat kami harapkan untuk
mencapai hasil optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Purwakarta, Juli 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,
dr. H. Deni Darmawan, MARS NIP 197509132006041008
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
iii
DAFTAR ISI
Halaman
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 193 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-3
1.3 Maksud dan Tujuan I-4
1.4 Sistematika Penulisan I-5
BAB II EVALUASI RENJA HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020 II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II
Tahun 2020
II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan II-35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
II-47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN III-1
BAB V PENUTUP IV-1
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 1
BAB
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 berdasarkan Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050.1/37.A/Dinkes/ V/2019 serta Peraturan
Bupati Purwakarta Nomor 185 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. Renja Perubahan Dinas Kesehatan
Tahun 2020 merupakan penyesuain terhadap Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020.
Hal ini berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Usulan
Anggaran perubahan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun Anggaran 2020. Memasuki pertengahan tahun berjalan, Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta memandang perlu melakukan Perubahan Renja
Dinas Kesehatan Tahun 2020. Beberapa hal yang mendasari diambilnya kebijakan
untuk melakukan perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020, yaitu:
a. Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan serta realokasi anggaran dan
refocusing pada kegiatan dalam rangka penanganan dampak pandemi
Covid-19, baik yang berdampak pada penanganan kesehatan
b. Penyelarasan pencapaian target kinerja indikator pembangunan serta RAPBD
Perubahan Kabupaten Purwakarta daerah tahun 2020
c. Pergeseran, penghapusan, penambahan anggaran dan kegiatan, perubahan
lokasi pelaksanaan kegiatan, target kinerja kegiatan, serta manfaat atau hasil
daripada kegiatan.
1
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 2
Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan Renja
Tahun 2020 tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan
Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, meliputi: a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau b. Keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan penting
dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya pembangunan
kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal. Hal ini sesuai dengan amanat Undang - Undang Dasar 1945 pasal 28 H
ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari
pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM
tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator
status kesehatan. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah
satu upaya utama untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia, yang
akan mendukung percepatan pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik
dimasa mendatang diperlukan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta Tahun 2020, yang berisi visi, misi serta tahapan-tahapan
kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target (indikator) yang
telah ditetapkan.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 3
Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan arah kebijakan
pembangunan di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi Kabupaten
Purwakarta tahun 2018 - 2023 “MEWUJUDKAN PURWAKARTA
ISTIMEWA“ dimana Tema Pembangunan Daerah untuk Tahun 2020 yaitu
“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pelayanan
Publik”.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja ini antara lain:
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)
2. Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah
3. Undang-undang No 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
4. Peraturan Daerah No 4 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005 –2025
7. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 4
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 ditetapkan
dengan maksud sebagai berikut :
1. Untuk menjabarkan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Kabupaten
Purwakarta dalam kurun waktu tahun 2020;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kesehatan dan pelaku
pembangunan bidang kesehatan dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan Tahun 2020 sesuai tugas dan fungsinya.
3. Untuk memantau perkembangan pembangunan kesehatan di Kabupaten
Purwakarta sesuai tahapan dalam renstra dinas kesehatan dengan
mempertimbangkan segala potensi dan sumberdaya yang dimiliki
Kabupaten Purwakarta.
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKA/DPA Perubahan
Tahun 2020
5. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan
Berdasarkan pertimbangan di atas, Rencana Kerja Perubahan Dinas
Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 bertujuan ;
1. Menentukan arah dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Purwakarta
untuk tahun 2020
2. Mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan melalui pelaksanaan program
dan kegiatan Tahun 2020
3. Menjamin terciptanya efektivitas, efisiensi, sinkronisasi dan sinergi antar
kebijakan kesehatan daerah dan pemerintah pusat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pembangunan Kabupaten
Purwakarta yang efektif, efisiensi, berkeadilan serta berkelanjutan.
5. Menciptakan sinergitas program dan kegiatan inter dan antar bidang di
Dinas Kesehatan dan Lintas Sektoral.
6. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Renstra 2019-2023 dan Renja
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 I - 5
Dinas Kesehatan Tahun 2020.
7. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta
dalam mencapai tujuan pembangunan jangka pendek dengan cara menyusun
program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur.
1.4 Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI RENJA HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2020
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 1
BAB
EVALUASI RENJA HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun
2020 menguraikan beberapa hal penting harus dipertimbangkan yaitu tentang capaian
indikator makro, dan Permasalahan Pelaksanaan Keg Triwulan II Tahun 2020.
Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Tahun 2020 mengacu pada
RPJPD 2005- 2025 sehubungan dengan belum ditetapkannya RPJMD Kab. Purwakarta
2018-2023. Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Purwakarta 2018-
2023, maka diperlukan penyesuaian terhadap arah kebijakan, strategi dan target kinerja
pada Renstra Dinas Kesejayam Tahun 2018-2023 dan Renja Dinas Kesehatan Tahun
2020.
Pada RPJMD Kab. Purwakarta 2018-2023 Visi Pemerintah Kab. Purwakarta
adalah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”. Visi tersebut diterjemahkan ke dalam
empat misi, tujuh tujuan dan delapan belas sasaran pembangunan. Dimana Dinas
Kesehatan berada pada visi
Pada Perubahan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020 terdapat realokasi
penganggaran dan refocusing prioritas pembangunan daerah terkait dengan pandemi
virus corona 2019 (covid-19) sehingga kegiatam pada Dinas Kesehatan mengalami
perubahan.
Capaian Program Triwulan II Tahun 2020 APBD Kabupaten Purwakarta tahun
2020 pada Dinas Kesehatan dengan tingkat capaian kinerja dan penyerapan anggaran
dapat dilihat pada tabel berikut.
2
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 2
Tabel 2.1
Capaian Kinerja Program Berdasarkan Bidang di Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
KODE
REKENING
Perangkat
Daerah/ Bidang
Urusan/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
APBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai
DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
Catatan/
Permasalahan
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DINAS KESEHATAN 136.090.523.740 44.652.942.604 91.437.581.136 32,81
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN
I Sekretariat 11.203.436.900 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05
1.02. 1.02.01.01.
07 Program
Dukungan
Manajemen
Administrasi
Perkantoran
Dinas
Kesehatan
1 Persentase
Pegawai Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi
Kab
Purwakarta
100 11.203.436.900 Kab
Purwakarta
25 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05
2 Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
Rumah Tangga
dan Sarana
/Prasarana
Kantor
100 25
3 Persentase
Sarana dan
Prasarana
Dalam Kondisi
Baik
100 25
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 3
4 Persentase Unit
Kerja Yang
Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 25
5 Persentase
Perencanaan
dan Pelaporan
Kinerja dan
Keuangan Yang
Tepat Waktu
dan Sesuai
Dengan
Perundang -
Undangan
100 25
6 Persentase
Ketersediaan
Data Kinerja
OPD
100 25
II Bidang Sumber Daya Kesehatan 6.767.248.000 9.300.000 6.757.948.000 0,14
1.02 . 1.02.01 . 17 Program
Pengawasan
Obat Dan
Makanan
Cakupan sarana
farmasi yang dibina
Kab
Purwakarta
88 281.391.000 Kab
Purwakarta
0 9.300.000 272.091.000 3,31
1.02 . 1.02.01 . 25 Program
Pengadaan,
Peningkatan,
Dan Perbaikan
Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu Dan
jaringannya
Prosentase sarana
dan prasarana
puskesmas dan
jaringannya dengan
kondisi baik
Kab
Purwakarta
54 6.435.857.000 Kab
Purwakarta
0 - 6.435.857.000 -
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 4
1.02 . 1.02.01 . 39 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
Prosentase tenaga
kesehatan yang
memiliki SIP yang
masih berlaku
Kab
Purwakarta
85 50.000.000 Kab
Purwakarta
0 - 50.000.000 -
III Bidang Kesehatan Masyarakat 2.831.311.000 326.387.500 2.504.923.500 11,53
1.02 . 1.02.01 . 19 Program
Promosi
Kesehatan
Cakupan Strata
Posyandu Purnama
Dan Mandiri
Kab
Purwakarta
62,71 100.000.000 Kab
Purwakarta
0,00 41.150.000 58.850.000 41,15
Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS
65,84
1.02 . 1.02.01 . 20 Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pelayanan
anak balita
Kab
Purwakarta
74,35 1.460.999.000 Kab
Purwakarta
0,00 131.420.000 1.329.579.000 9,00
Cakupan pelayanan
bayi
98,80 0,00
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan
Lingkungan
Sehat
Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air
Bersih, Rumah
Sehat, Jamban
Keluarga dan SPAL)
Kab Purwakarta
75,94 125.000.000 Kab Purwakarta
0,00 4.401.000 120.599.000 3,52
Cakupan TTU dan TPM Yang
Memenuhi Syarat
58,28 0,00
1.02 . 1.02.01 . 32 Program
Peningkatan
Keselamatan
Ibu Melahirkan
Dan Anak
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
Kab
Purwakarta
99,09 1.145.312.000 Kab
Purwakarta
0,00 149.416.500 995.895.500 13,05
IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit
8.665.595.000 58.425.000 8.607.170.000 0,67
1.02 . 1.02.01 . 22 Program
Pencegahan Dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular Dan
Prosentase bayi
dengan imunisasi
dasar lengkap
Kab
Purwakarta
85,02 8.665.595.000 Kab
Purwakarta
0,00 58.425.000 8.607.170.000 0,67
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 5
Tidak Menular Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan penyakit
menular (TB paru,
HIV)
83,92 0,00
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif
1,26 0,00
V Bidang Pelayanan Kesehatan 42.034.913.840 28.269.115.252 13.765.798.588 67,25
1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Kab Purwakarta
100 39.917.528.840 Kab Purwakarta
25 28.198.490.540 11.719.038.300 70,64
Prosentase
kepesertaan
Penduduk Miskin
yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100 25
1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Prosentase fasilitas kesehatan yang
dibina
Kab Purwakarta
43,2 520.000.000 Kab Purwakarta
11 70.624.712 449.375.288 13,58
1.02 . 1.02.01 . 35 Program
Pengembangan
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Prosentase
puskesmas yang
terakreditasi minimal
madya
Kab
Purwakarta
90 1.597.385.000 Kab
Purwakarta
0 - 1.597.385.000 -
VI UPTD Perbekalan Kesehatan 3.616.092.000 22.750.000 3.593.342.000 0,63
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan Tingkat
Ketersediaan Obat
dan Vaksin Esensial
Kab
Purwakarta
90,00 3.616.092.000 Kab
Purwakarta
22,50 22.750.000 3.593.342.000 0,63
VII UPTD Puskesmas 60.353.282.000 8.910.897.924 51.442.384.076 14,76
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 6
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Prosentase
pencapaian target
SPM sesuai wilayah
kerja
Kab
Purwakarta
66,67 14.502.182.000 Kab
Purwakarta
17 4.496.693.965 10.005.488.035 31
1.02 . 1.02.01 . 24
Program Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Kab Purwakarta
100 45.851.100.000 Kab Purwakarta
25 4.414.203.959 41.436.896.041 10
Prosentase
kepesertaan
Penduduk Miskin
yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100 100
VIII UPTD Laboratorium Kesehatan 618.645.000 328.469.903 290.175.097 53,10
1.02 . 1.02.01 . 38 Program
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Meningkatnya
jumlah kunjungan
pemeriksaan
Labkesda (5% per
tahun)
Kab
Purwakarta
85 618.645.000 Kab
Purwakarta
21,25 328.469.903 290.175.097 53,10
Meningkatnya
jumlah parameter
pemeriksaan
Labkesda
88 22,19
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 7
Tabel 2.2
Capaian Kinerja Program Anggaran Dinas Kesehatan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
KODE
REKENING
Perangkat
Daerah/ Bidang
Urusan/
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja
APBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai
DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
Catatan/
Permasalahan
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DINAS KESEHATAN 136.090.523.740 44.652.942.604
91.437.581.136
32,81
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
URUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN
1.02.
1.02.01.01.
07
Program
Dukungan
Manajemen
Administrasi
Perkantoran
Dinas
Kesehatan
1 Persentase
Pegawai
Yang
Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi
Kab
Purwakarta
100 11.203.436.900 Kab
Purwakarta
25 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05
2 Tingkat
Pemenuhan
Kebutuhan
Rumah
Tangga dan
Sarana
/Prasarana
Kantor
100 25
3 Persentase
Sarana dan
Prasarana
Dalam
Kondisi Baik
100 25
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 8
4 Persentase
Unit Kerja
Yang
Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100 25
5 Persentase
Perencanaan
dan Pelaporan
Kinerja dan
Keuangan
Yang Tepat
Waktu dan
Sesuai
Dengan
Perundang -
Undangan
100 25
6 Persentase
Ketersediaan
Data Kinerja
OPD
100 25
1.02 . 1.02.01
. 15
Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Cakupan Tingkat
Ketersediaan Obat
dan Vaksin Esensial
Kab
Purwakarta
90,00 3.616.092.000 Kab
Purwakarta
22,50 22.750.000 3.593.342.000 0,63
1.02 . 1.02.01
. 16
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Prosentase pencapaian
target SPM sesuai
wilayah kerja
Kab
Purwakarta
66,67 14.502.182.000 Kab
Purwakarta
17 4.496.693.965 10.005.488.035 31
1.02 . 1.02.01
. 17
Program
Pengawasan
Obat Dan
Makanan
Cakupan sarana
farmasi yang dibina
Kab
Purwakarta
88 281.391.000 Kab
Purwakarta
0 9.300.000 272.091.000 3,31
1.02 . 1.02.01
. 19
Program
Promosi
Kesehatan
Cakupan Strata
Posyandu Purnama
Dan Mandiri
Kab
Purwakarta
62,71 100.000.000 Kab
Purwakarta
0,00 41.150.000 58.850.000 41,15
Cakupan Rumah
Tangga ber-PHBS
65,84
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 9
1.02 . 1.02.01
. 20
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Cakupan pelayanan
anak balita
Kab
Purwakarta
74,35 1.460.999.000 Kab
Purwakarta
0,00 131.420.000 1.329.579.000 9,00
Cakupan pelayanan
bayi
98,80 0,00
1.02 . 1.02.01
. 21
Program
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
Cakupan Sarana
Sanitasi dasar (air
Bersih, Rumah Sehat,
Jamban Keluarga dan
SPAL)
Kab
Purwakarta
75,94 125.000.000 Kab
Purwakarta
0,00 4.401.000 120.599.000 3,52
Cakupan TTU dan
TPM Yang Memenuhi
Syarat
58,28 0,00
1.02 . 1.02.01
. 22
Program
Pencegahan
Dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular Dan
Tidak Menular
Prosentase bayi
dengan imunisasi
dasar lengkap
Kab
Purwakarta
85,02 8.665.595.000 Kab
Purwakarta
0,00 58.425.000 8.607.170.000 0,67
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan penyakit
menular (TB paru,
HIV)
83,92 0,00
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif
1,26 0,00
1.02 . 1.02.01
. 24
Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Kab
Purwakarta
100 85.768.628.840 Kab
Purwakarta
25 32.612.694.499 53.155.934.341 38,02
Prosentase
kepesertaan Penduduk
Miskin yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100 25
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 10
1.02 . 1.02.01
. 25
Program
Pengadaan,
Peningkatan,
Dan Perbaikan
Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu Dan
jaringannya
Prosentase sarana dan
prasarana puskesmas
dan jaringannya
dengan kondisi baik
Kab
Purwakarta
54 6.435.857.000 Kab
Purwakarta
0 - 6.435.857.000 -
1.02 . 1.02.01
. 28
Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Prosentase fasilitas
kesehatan yang dibina
Kab
Purwakarta
43,2 520.000.000 Kab
Purwakarta
11 70.624.712 449.375.288 13,58
1.02 . 1.02.01
. 32
Program
Peningkatan
Keselamatan
Ibu Melahirkan
Dan Anak
Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
Kab
Purwakarta
99,09 1.145.312.000 Kab
Purwakarta
0,00 149.416.500 995.895.500 13,05
1.02 . 1.02.01
. 35
Program
Pengembangan
Mutu Pelayanan
Kesehatan
Prosentase
puskesmas yang
terakreditasi minimal
madya
Kab
Purwakarta
90 1.597.385.000 Kab
Purwakarta
0
-
1.597.385.000 -
1.02 . 1.02.01
. 38
Program
Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Meningkatnya jumlah
kunjungan
pemeriksaan
Labkesda (5% per
tahun)
Kab
Purwakarta
85 618.645.000 Kab
Purwakarta
21,25 328.469.903 290.175.097 53,09505
Meningkatnya jumlah
parameter
pemeriksaan
Labkesda
88 22,19
1.02 . 1.02.01
. 39
Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
Prosentase tenaga
kesehatan yang
memiliki SIP yang
masih berlaku
Kab
Purwakarta
85 50.000.000 Kab
Purwakarta
0 - 50.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 11
Tabel 2.3
Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2020
KODE REKENING Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Keg
Indikator Kinerja APBD
Murni
Parsial 5
Tahun
2020
(sesuai
DPA)
Realisasi
Triwulan
II Tahun
2020
Selisih %
Catatan
Perm
asalahan
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DINAS KESEHATAN 136.090.523.740 44.652.942.604 91.437.581.136 32,81
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02. 1.02.01.01. 07 Program Dukungan
Manajemen
Administrasi
Perkantoran Dinas
Kesehatan
1 Persentase Pegawai Yang
Memiliki Kesesuaian
Kompetensi
Kab
Pwk
100 11.203.436.900 Kab
Pwk
100 6.727.597.025 4.475.839.875 60,05
2 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan
Rumah Tangga dan Sarana
/Prasarana Kantor
100 100
3 Persentase Sarana dan Prasarana
Dalam Kondisi Baik 100 100
4 Persentase Unit Kerja Yang
Mendapatkan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
100 100
5 Persentase Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja dan Keuangan
Yang Tepat Waktu dan Sesuai
Dengan Perundang - Undangan
100 100
6 Persentase Ketersediaan Data
Kinerja OPD 100 100
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 12
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksanannya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
Listrik dan Internet
Kab Pwk
10 Pkt 300.000.000 Kab Pwk
10 Pkt 70.159.285 229.840.715 23,39
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab
Pwk
1 Pkt 50.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt 10.060.500 39.939.500 20,12
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kab
Pwk
36 OB 51.400.140 Kab
Pwk
36 OB 29.400.000 22.000.140 57,20
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Terlaksananya Penyediaan Alat
Tulis Kantor
Kab
Pwk
20 Jns 65.000.000 Kab
Pwk
20 Jns 22.500.000 42.500.000 34,62
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya Penyediaan
Barang Cetakan dan
Penggandaan
Kab
Pwk
1 pkt 156.988.500 Kab
Pwk
1 pkt 135.550.000 21.438.500 86,34
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 Penyediaan komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Kab
Pwk
20 Jns 25.000.000 Kab
Pwk
20 Jns 10.000.000 15.000.000 40,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Terlaksananya Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga
Kab
Pwk
20 Jns 25.000.000 Kab
Pwk
20 Jns 10.000.000 15.000.000 40,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 Penyediaan makanan dan
minuman
Terlaksananya penyediaan
makan dan minuman rapat dan
tamu kantor
Kab
Pwk
1 Pkt 40.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt 21.420.000 18.580.000 53,55
1.02 . 1.02.01 . 07 . 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke
Luar Dareah
Kab
Pwk
300 HOK 50.000.000 Kab
Pwk
300
HOK
10.556.100 39.443.900 21,11
1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga
PTT
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Tenaga PTT
Kab
Pwk
1872 OB 854.350.000 Kab
Pwk
1872
OB
448.350.000 406.000.000 52,48
1.02 . 1.02.01 . 07 . 20 Festival Purwakarta
Istimewa
Terlaksananya Keikutsertaan dan
Partisipasi OPD dalam Festival
Purwakarta
Istimewa
Kab
Pwk
3 Pkt 0 Kab
Pwk
3 Pkt
1.02 . 1.02.01 . 07 . 21 Penyediaan jasa Tenaga
Harian Lepas untuk
tenaga kesehatan di
Puskesmas rawat inap,
Poned dan Puskesmas
terpencil
Terlaksananya Penyediaan Jasa
THL Untuk Tenaga Kesehatan di
Lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Purwakarta
Kab
Pwk
4740 OB 6.608.167.000 Kab
Pwk
4740
OB
4.213.334.000 2.394.833.000 63,76
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 13
1.02 . 1.02.01 . 07 . 27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kab Pwk
1 Pkt 0 Kab Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01 . 07 . 29 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Terlaksananya pengadaan
peralatan gedung kantor
Kab
Pwk
1 pkt 150.000.000 Kab
Pwk
1 pkt 146.300.000 3.700.000 97,53
1.02 . 1.02.01 . 07 . 30 Pengadaan mebeleur Terlaksanya pengadaan mebeleur Kab
Pwk
1 pkt 150.000.000 Kab
Pwk
1 pkt 147.600.000 2.400.000 98,40
1.02 . 1.02.01 . 07 . 31 Penyediaan Jasa Tenaga
Piket Malam
Terlaksananya Penyediaan Jasa
Tenaga Piket Malam
Kab
Pwk
24 OB 39.466.760 Kab
Pwk
24 OB 22.200.000 17.266.760 56,25
1.02 . 1.02.01 . 07 . 34 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Kab
Pwk
1 Pkt 0 Kab
Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01 . 07 . 36 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional dan
pusling
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kab
Pwk
9 Jns 70.000.000 Kab
Pwk
9 Jns 55.440.000 14.560.000 79,20
1.02 . 1.02.01 . 07 . 40 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Kab
Pwk
1 Pkt 30.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt 10.500.000 19.500.000 35,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 47 Rehabilitasi sedang/berat
kendaraan
dinas/operasional dan
puskesmas
Terlaksananya rehabilitasi
sedang/berat kendaraan dinas
operasional
Kab
Pwk
1 Pkt 60.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt 59.400.000 600.000 99,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 50 Penunjang mobil
pelayanan kesehatan
selektif masyarakat
miskin
Terlaksananya peningkatan
pelayanan mobil kesehatan
selektif masyarakat miskin
Kab
Pwk
1 Pkt 3.011.500 Kab
Pwk
1 Pkt 3.011.500 - 100,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 71 Pengelolaan dan
pembinaan tenaga non
PNS
Terlaksananya pengelolaan dan
pembinaan Tenaga Non PNS
Kab
Pwk
1 keg 0 Kab
Pwk
1 keg
1.02 . 1.02.01 . 07 . 72 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kab
Pwk
20 Buku 20.000.000 Kab
Pwk
20
Buku
9.800.000 10.200.000 49,00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 75 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
2019 dan Laporan Keuangan
Semester I
Kab
Pwk
50 Buku 15.000.000 Kab
Pwk
50
Buku
2.950.000 12.050.000 19,67
1.02 . 1.02.01 . 07 . 79 Penyusunan profil
kesehatan
Terlaksananya Penyusunan profil
Dinas Kesehatan
Kab
Pwk
15 Buku 0 Kab
Pwk
15
Buku
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 14
1.02 . 1.02.01 . 07 . 80 Penyusunan rencana kerja (renja) dinas
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kab Pwk
30 Buku 15.000.000 Kab Pwk
30 Buku
- 15.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 106 Rehab Rumah Dinas
Kantor Kesehatan
Jumlah Pkt Rehab Rumah Dinas
Kantor Kesehatan Yang
dibutuhkan
Kab
Pwk
3 Pkt 0 Kab
Pwk
3 Pkt - -
1.02 . 1.02.1 . 07 . 115 Dukungan Manajemen
BOK (DAK Non Fisik
Tahun 2020)
Terlaksananya pembinaan dan
monitoring
Kab
Pwk
1 keg 63.653.000 Kab
Pwk
1 keg - 63.653.000
1.02 . 1.02.01.01 . 07.116 Penyediaan Jasa Tenaga
Kesehatan Keluarga
Desa
Terlaksananya Jasa Tenaga
Kesehatan Keluarga Desa
Kab
Pwk
228 OB 1.296.200.000 Kab
Pwk
228 OB 789.900.000 506.300.000 60,94
1.02 . 1.02.01.01 . 07.117 Pengadaan Sarana
Penunjang Sistem
Informasi Penatausahaan
Keuangan
Terlaksananya Pengadaan Sarana
Penunjang Sistem Informasi
Pantausahaan Keuangan
Kab
Pwk
1 pkt 50.000.000 Kab
Pwk
1 pkt 46.530.000 3.470.000 93,06
1.02 . 1.02.01.01 . 07.118 Pengadaan Sarana
Penunjang Sistem
Informasi Kesehatan
Tersedianya Sarana Sistem
Informasi Kesehatan (SIK)
Kab
Pwk
100 % 50.000.000 Kab
Pwk
100 % 50.000.000 - 100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.119 Penataan Halaman Parkir
Dinas Kesehatan
Jumlah Pkt Halaman Dinas
Kesehatan Yang dibutuhkan
Kab
Pwk
1 pkt 0 Kab
Pwk
1 pkt
1.02 . 1.02.01.01 . 07.120 Penambahan Daya
Listrik Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Terlaksananya Penyediaan Daya
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Memadai
Kab
Pwk
100% 0 Kab
Pwk
100%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.123 Bimbingan Teknis
Kepegawaian Puskesmas
Terlaksananya Bimbingan
Teknik Kepegawaian Puskesmas
Kab
Pwk
20 PKM 0 Kab
Pwk
20
PKM
1.02 . 1.02.01.01 . 07.124 Workshop Penyusunan
RUK, RPK dan Restra
Puskesmas dan Dinas
Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
RUK,RPK dan Renstra
Puskesmas dan Dinas
Kesehatan
Kab
Pwk
100% 0 Kab
Pwk
100%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.125 Workshop Sistem
Informasi Kesehatan
Puskesmas
Terlaksananya Workshop Sistem
Informasi Kesehatan Puskesmas
Kab
Pwk
40 Org 0 Kab
Pwk
40 Org
1.02 . 1.02.01.01 . 07.126 Bimbingan Teknis dan
Monev Terpadu
Perencanaan, Data
Informasi dan Kinerja
Puskesmas
Terlaksananya BIMTEK dan
Monev Terpadu Perencanaan,
Data Informasi dan Kinerja
Puskesmas
Kab
Pwk
100% 15.000.000 Kab
Pwk
100% 9.300.000 5.700.000 62,00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.127 Pendampingan
Penatausahaan
Keuangan
Tersedianya Pendampingan
Penatausahaan Keuangan
Kab
Pwk
1 Tahun 25.000.000 Kab
Pwk
1 Tahun - 25.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 15
1.02 . 1.02.01.01 . 07.128 Workshop Sistem Sarana Prasarana dan Alat
Kesehatan (ASPAK)
Bagi Puskesmas dan
RSUD
Terlaksananya Keg Workshop Sistem Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan (ASPAK)
Kab Pwk
100% 0 Kab Pwk
100%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.129 Penguatan
Penyelenggaraan SPIP
Jumlah sistem pengendalian
intern pemerintah (SPIP) yang
disusun
Kab
Pwk
1 Dok 15.000.000 Kab
Pwk
1 Dok - 15.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 07.131 Penyusunan Renstra
Dinas Kesehatan
Terlaksananya Penyusunan
Renstra Dinas Kesehatan Tahun
2018-2023
Kab
Pwk
25 Buku 15.000.000 Kab
Pwk
25
Buku
- 15.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 07.132 Penyusunan Pelaporan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Barang Milik Daerah
Kab
Pwk
1 Pkt 15.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt - 15.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 07.135 Premi Asuransi Pegawai
Non PNS
Tersedianya Dana Premi
Asuransi Pegawai Non PNS di
Lingkungan Dinas Kesehatan
dan Puskesmas Kabupaten
Purwakarta
Kab
Pwk
5258 OB 880.200.000 Kab
Pwk
5258
OB
393.335.640 486.864.360 44,69
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Cakupan Tingkat Ketersediaan
Obat dan Vaksin Esensial
Kab
Pwk
90,00 3.616.092.000 Kab
Pwk
90,00 22.750.000 3.593.342.000 0,63
1.02 . 1.02.01.01 . 15.11 Pengelolaan
Administrasi DAK obat
kesehatan
Jumlah Keg Operasional
Administrasi DAK Obat
Kesehatan
Kab
Pwk
12 Bulan 50.000.000 Kab
Pwk
12
Bulan
- 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 15.12 Pengadaan sarana dan
bahan penunjang
pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan
(pallet, embalage/plastik
obat, kertas resep, kertas
puyer)
Jumlah Keg Pengadaan Sarana
dan Bahan Penunjang
Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kab
Pwk
20 PKM - Kab
Pwk
20
PKM
-
1.02 . 1.02.01.01 . 15.16 Pengadaan Buffer Stock
Obat,BMHP,Bahan Gigi,
Reagen SIA Kabupaten
Purwakarta
Jumlah Pengadaan Buffer Stock
Obat, BMHP, Bahan Gigi,
Reagensia Kabupaten
Purwakarta
Kab
Pwk
1 Pkt 500.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt - 500.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 15.17 Peningkatan Kinerja
Administrasi UPTD
Perbekalan
Jumlah Keg Operasional
Administrasi UPTD Perbekalan
Kesehatan
Kab
Pwk
12 Bulan 43.500.000 Kab
Pwk
12
Bulan
22.750.000 20.750.000 52,30
1.02 . 1.02.01.01 . 15.20 Pelayanan dan Distribusi
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Keg Pelayanan dan
Distribusi Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Kab
Pwk
20 PKM 50.000.000 Kab
Pwk
20
PKM
- 50.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 16
1.02 . 1.02.01.01 . 15.21 Distribusi dan e Logistik (DAK BOK Non Fisik
Tahun 2020)
Jumlah Keg Distribusi dan e-Logistik
Kab Pwk
20 PKM 114.440.000 Kab Pwk
20 PKM
- 114.440.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 15.22 Pelayanan Kefarmasian
dan Perbekalan
Kesehatan (DAK Fisik
Tahun 2020)
Jumlah Obat DAK Sub Bidang
Pelayanan Kefarmasian
Kab
Pwk
1 Pkt 2.858.152.000 Kab
Pwk
1 Pkt - 2.858.152.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Prosentase pencapaian target
SPM sesuai wilayah kerja
Kab
Pwk
66,67 14.502.182.000 Kab
Pwk
66,67 4.496.693.965 10.005.488.035 31,01
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 100
Pelayanan Kesehatan Ibu
Bersalin 100 100
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
Lahir 100 100
Pelayanan Kesehatan Balita 100 100
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar 100 100
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif 100 100
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Lanjut 100 100
Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi 100 100
Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus (DM) 100 100
Pelayanan Kesehatan Org
dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat
100 100
Pelayanan Kesehatan Org
dengan Tuberkulosis (TB) 100 100
Pelayanan Kesehatan Org
dengan Risiko Terinfeksi HIV 100 100
1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Purwakarta
Jumlah Keg Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas DTP Purwakarta.
- Jumlah Penanganan Gizi Burk
di Puskesmas DTP Purwakarta.
Kab
Pwk
1 Thn 80.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 43.156.570 36.843.430 53,95
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya administrasi
pelayanan kesehatan di wilayah
PuskesmasMulyamekar
Kab
Pwk
1 Thn 40.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 37.891.858 2.108.142 94,73
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 17
serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas
Mulyamekar 1.02 . 1.02.01.01 . 16.26 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Maracang
Jumlah Operasional Administrasi
Pelayanan dan Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas Maracang
Kab
Pwk
1 Thn 55.955.000 Kab
Pwk
1 Thn 36.248.960 19.706.040 64,78
1.02 . 1.02.01.01 . 16.29 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Bungursari
Jumlah Keg Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas
Bungursaridan Terlaksananya
Penanganan Gizi Buruk Di
Puskesmas Bungursari
Kab
Pwk
1 Thn 45.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 22.281.534 22.718.466 49,51
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Koncara
Jumlah keg administrasi di
Puskesmas
Koncara,Terpenuhinya cakupan
pelayanan kesehatan dan
pemberian PMT Pemulihan pada
balita gizi buruk
Kab
Pwk
1 Thn 50.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 28.660.992 21.339.008 57,32
1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Bojong
Jumlah Keg Administrasi dan
pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Bojong dan
terlaksananya Penanganan Gizi
buruk di Puskesmas Bojong
Kab
Pwk
1 Thn 45.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 25.867.932 19.132.068 57,48
1.02 . 1.02.01.01 . 16.38 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Sukasari
Jumlah pelayanan kesehatan
serta penanganan gizi buruk di
UPTD Puskesmas Sukasari
Kab
Pwk
1 Thn 35.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 20.850.000 14.150.000 59,57
1.02 . 1.02.01.01 . 16.41 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Pondoksalam
Jumlah Keg Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas
Pondoksalam dan Terlaksananya
Penanganan Balita Gizi Buruk di
Puskesmas Pondoksalam
Kab
Pwk
1 Thn 40.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 18.726.807 21.273.193 46,82
1.02 . 1.02.01.01 . 16.44 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
dilingkungan Puskesmas
Kab
Pwk
1 Thn 50.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 28.711.360 21.288.640 57,42
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 18
serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned
Munjuljaya
Munjuljaya,Terlaksananya Sosialisasi Pemberian PMT gizi
Kurang dan Gizi Buruk 1.02 . 1.02.01.01 . 16.47 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Jatiluhur
Jumlah keg administrasi dan
pelayanan kesehatan di
Puskesmas Jatiluhur,Jumlah
Penanganan Gizi Buruk di
Puskesmas Jatiluhur
Kab
Pwk
1 Thn 70.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 50.305.800 19.694.200 71,87
1.02 . 1.02.01.01 . 16.50 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Campaka
Jumlah Keg Administrasi dan
pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Poned Campaka
Terlaksananya Penanganan Gizi
Buruk di puskesmas Campaka
Kab
Pwk
1 Thn 55.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 33.774.915 21.225.085 61,41
1.02 . 1.02.01.01 . 16.53 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Pasawahan
Jumlah Keg Administrasi Di
Puskesmas Pasawahan dan
Pemberian PMT Pemulihan Pada
Balita Gizi Buruk
Kab
Pwk
1 Thn 50.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 31.747.765 18.252.235 63,50
1.02 . 1.02.01.01 . 16.56 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
KiaraPedes
Terlaksananya keg administrasi
dan pelayanan kesehatan serta
pengawasan status gizi balita dan
bumil KEK di wilayah kerja
Puskesmas Kiarapedes
Kab
Pwk
1 Thn 73.500.000 Kab
Pwk
1 Thn 37.038.360 36.461.640 50,39
1.02 . 1.02.01.01 . 16.59 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Plered
Jumlah peserta administrasi dan
pelayanan kesehatan serta
penanganan gizi buruk
Puskesmas PONED Plered
Kab
Pwk
1 Thn 75.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 27.215.293 47.784.707 36,29
1.02 . 1.02.01.01 . 16.62 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Tegalwaru
Jumlah Keg Administrasi da
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas Poned Tegalwaru dan
Terlaksananya Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas Poned
Tegalwaru
Kab
Pwk
1 Thn 60.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 36.198.200 23.801.800 60,33
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 19
1.02 . 1.02.01.01 . 16.65 Peningkatan Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Maniis
Jumlah Keg Penunjang Operasional Pelayanan
Kesehatan serta tertanganinya
kasus Gizi Buruk di Puskesmas
DTP Maniis
Kab Pwk
1 Thn 70.000.000 Kab Pwk
1 Thn 29.134.000 40.866.000 41,62
1.02 . 1.02.01.01 . 16.68 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
cibatu
Jumlah Peserta Keg Administrasi
Kesehatan di Puskesmas DTP
Cibatu dan Terlaksananya
Penanganan Gizi Buruk di
Puskesmas DTP Cibatu
Kab
Pwk
1 Thn 70.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 33.811.320 36.188.680 48,30
1.02 . 1.02.01.01 . 16.71 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Wanayasa
Jumlah Keg Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas DTP Wanayasa serta
Terlaksananya Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas DTP
Wanayasa
Kab
Pwk
1 Thn 80.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 45.612.557 34.387.443 57,02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.74 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Darangadan
Jumlah Operasional Administrasi
dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk di
Puskesmas DTP Darangdan
Kab
Pwk
1 Thn 80.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 48.947.440 31.052.560 61,18
1.02 . 1.02.01.01 . 16.77 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Sukatani
Jumlah peserta Peningkatan
Administrasi dan Pelayanan serta
penanganan Gizi Buruk
Puskesmas DTP Sukatani
Kab
Pwk
1 Thn 50.000.000 Kab
Pwk
1 Thn 30.797.742 19.202.258 61,60
1.02 . 1.02.01.01 . 16.81 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Purwakarta (DAK Non
Fisik)
Jumlah operasional dan
pelayanan kesehatan Puskesmas
Purwakarta dalam bentuk
sosialisasi, pemberdayaan,
penyuluhan, pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 702.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 233.916.000 468.084.000 33,32
1.02 . 1.02.01.01 . 16.82 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Munjuljaya (DAK Non
Fisik)
Jumlah Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Munjuljaya dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan, penyuluhan,
pemantauan dan konsultasi
kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 659.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 1.792.660 657.207.340 0,27
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 20
1.02 . 1.02.01.01 . 16.83 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Koncara (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasional Kesehatan UPTD Puskesmas
Koncara Dalam Bentuk
Sosialisasi, Pemberdayaan
Masyarakat, Penyuluhan,
Kampanye, Pemantauan,
Pendampingan Dan Monitoring
Kab Pwk
1 PKM 653.000.000 Kab Pwk
1 PKM 191.135.500 461.864.500 29,27
1.02 . 1.02.01.01 . 16.84 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Campaka (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasional dan
Pelayanan di Puskesmas
Campaka dalam Bentuk
Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul
uhan ,Pemantauan dan
Konsultasi Kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 641.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 191.786.250 449.213.750 29,92
1.02 . 1.02.01.01 . 16.85 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Jatiluhur (DAK Non
Fisik)
Jumlah keg dan pelayanan
kesehatan Puskesmas Jatiluhur
dalam bentuk sosialisasi,
pemberdayaan, penyuluhan,
pemantauan dan konsultasi
kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 685.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 227.385.000 457.615.000 33,19
1.02 . 1.02.01.01 . 16.86 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Plered (DAK Non Fisik)
Jumlah keg operasional
pelayanan kesehatan Puskesmas
Plered dalam bentuk sosialisasi,
pemberdayaan, Pembinaan,
pemantauan dan konsultasi
kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 634.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 205.950.000 428.050.000 32,48
1.02 . 1.02.01.01 . 16.87 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukatani (DAK Non
Fisik)
Terlaksananya keg Operasional
Kesehatan di UPTD Puskesmas
DTP Sukatani dalam b entuk
pemberdayaan
masyarakat,kunjungan
rumah,pendampingan dan
monitoring, pembinaan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 722.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 149.205.000 572.795.000 20,67
1.02 . 1.02.01.01 . 16.88 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Darangdan (DAK Non
Fisik)
Jumlah keg Operasional
Pelayanan Kesehatan di
Puskesmas DTP Darangdan
dalam bentuk pemberdayaan
masyarakat, penyuluhan,
pemantauan, pendampingan dan
monitoring
Kab
Pwk
1 PKM 829.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 228.070.000 600.930.000 27,51
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 21
1.02 . 1.02.01.01 . 16.89 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
Maniis (DAK Non Fisik)
Jumlah opersional dan pelayanan kesehatan Puskesmas Maniis
dalam bentuk sosialisasi,
pemberdayaan, pembinaan,
pemantauan, dan konsultasi
kesehatan
Kab Pwk
1 PKM 711.000.000 Kab Pwk
1 PKM 210.316.000 500.684.000 29,58
1.02 . 1.02.01.01 . 16.90 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Tegalwaru (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasionakl dan
Pelayanan di Puskesmas Dalam
Bentuk
Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul
uhan,Pemantauan dan Konsultasi
Kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 765.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 180.950.000 584.050.000 23,65
1.02 . 1.02.01.01 . 16.91 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Wanayasa (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasional dan
Pelayanan Puskesmas DTP
Wanayasa dalam bentuk
Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul
uhan,Pemantauan dan Konsultasi
Kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 731.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 229.473.000 501.527.000 31,39
1.02 . 1.02.01.01 . 16.92 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pasawahan (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasional
Kesehatan UPTD Puskesmas
Pasawahan Dalam Bentuk
Sosialisasi, Pemberdayaan
Masyarakat, Penyuluhan,
Kampanye, Pemantauan,
Pendampingan Dan Monitoring
Kab
Pwk
1 PKM 658.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 203.541.000 454.459.000 30,93
1.02 . 1.02.01.01 . 16.93 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bojong (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasional dan
pelayanan Puskesmas Bojong
dalam bentuk
Sosialisasi,Pemberdayaan,Penyul
uhan,Permantauan dan konsultasi
Kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 595.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 156.437.000 438.563.000 26,29
1.02 . 1.02.01.01 . 16.94 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maracang (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg operasional
pelayanan kesehatan Puskesmas
Maracang dalam bentuk
Sosialisasi, Pemberdayaan,
Pembinaan, Pemantauan, dan
Konsultasi Keg
Kab
Pwk
1 PKM 519.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 142.300.000 376.700.000 27,42
1.02 . 1.02.01.01 . 16.95 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Mulyamekar (DAK Non
Fisik)
Jumlah pelayanan kesehatan
Puskesmas Mulyamekar dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan, penyuluhan,
pemantauan dan konsultasi
Kab
Pwk
1 PKM 689.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 280.962.000 408.038.000 40,78
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 22
kesehatan 1.02 . 1.02.01.01 . 16.96 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bungursari (DAK Non
Fisik)
Jumlah Keg Operasional dan
Pelayanan Puskesmas Bungursari
Dalam Bentuk Sosialisasi,
Pemberdayaan, Penyuluhan,
Pemantauan dan Konsultasi
Kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 645.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 176.589.000 468.411.000 27,38
1.02 . 1.02.01.01 . 16.97 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Cibatu (DAK Non Fisik)
Jumah Peseta Keg Operasional
Kesehatan UPTD Puskesmas
Cibatu Dalam Bentuk Sosialisasi,
Pemberdayaan Masyarakat,
Penyuluhan, Kampanye,
Pemantauan, Pendampingan Dan
Monitoring
Kab
Pwk
1 PKM 662.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 269.720.000 392.280.000 40,74
1.02 . 1.02.01.01 . 16.98 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukasari (DAK Non
Fisik)
Jumlah keg operasional
pelayanan kesehatan di UPTD
Puskesmas Sukasari dalam
bentuk pemberdayaan
masyarakat, penyuluhan,
kampanye, pemantauan,
pendampingan dan monitoring
Kab
Pwk
1 PKM 667.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 205.965.000 461.035.000 30,88
1.02 . 1.02.01.01 . 16.99 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pondoksalam (DAK Non
Fisik)
Jumlah Bantuan Operasional dan
pelayanan puskesmas
Pondoksalam dalam bentuk
sosialisasi, pemberdayaan,
penyuluhan, pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Pwk
1 PKM 596.727.000 Kab
Pwk
1 PKM 190.980.150 405.746.850 32,00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.100 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kiarapedes (DAK Non
Fisik)
Terlaksananya keg operasional
pelayanan keg Puskesmas
PONED Kiarapedes dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan, pemantauan,
pembinaan, penyuluhan,
konsultasi kesehatan.
Kab
Pwk
1 PKM 564.000.000 Kab
Pwk
1 PKM 153.241.000 410.759.000 27,17
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan
Obat Dan Makanan
Cakupan sarana farmasi yang
dibina
Kab
Pwk
88,31 281.391.000 Kab
Pwk
88,31 9.300.000 272.091.000 3,31
1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Peningkatan
pemberdayaan
konsumen/masyarakat di
bidang obat dan
makanan
Jumlah keg penyuluhan dan
penyebarluasan informasi
tentang produk obat, obat
tradisional, makanan dan
minuman, alat kesehatan dan
Kab
Pwk
7 keg
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 23
bahan berbahaya
1.02 . 1.02.01.01 . 17.02 Peningkatan
pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya
Terlaksananya pembinaan dan
pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya di sarana
pelayanan kefarmasian
Kab
Pwk
1 keg 50.000.000 Kab
Pwk
1 keg 9.300.000 40.700.000 18,60
1.02 . 1.02.01.01 . 17.07 Keg Penunjang
Operasional Mobil
Keliling Laboratorium
Pemeriksaan Obat dan
Makanan
Jumlah keg sarana penunjang
operasional mobil keliling lab
pemeriksaan obat dan makanan
Kab
Pwk
100 smpl
1.02 . 1.02.01.01 . 17.08 Pengadaan Mobil
Keliling ( Mobling )
Laboratorium
Pemeriksaan Obat dan
Makanan
Jumlah sarana pemeriksaan obat
dan makanan yang diduga
mengandung bahan berbahaya
dan sarana penunjang
penyebaran informasi tentang
keamanan pangan kepada
masyarakat
Kab
Pwk
1 Unit
1.02 . 1.02.01.01 . 17.09 Gebyar Gerakan
Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat
(Gema Cermat )
Terlaksananya keg Gema Cermat
bagi masyarakat
Kab
Pwk
1 keg
1.02 . 1.02.01.01 . 17.10 Peningkatan
Pengawasan Obat dan
Makanan (DAK Non
Fisik Tahun 2020)
Jumlah keg pengawasan pre
market dan post market pangan
IRTP, Pengawasan dan kajian
ijin sarana kefarmasian sesuai
dengan norma, standar, prosedur
dan kriteria yang berlaku serta
terlaksananya pemberdayaan
masyarakat tentang keamanan
obat dan pangan
Kab
Pwk
2 keg 231.391.000 Kab
Pwk
2 keg - 231.391.000 -
1.02 . 1.02.01 . 19
Program Promosi
Kesehatan
Cakupan Strata Posyandu
Purnama Dan Mandiri
Kab
Pwk
62,71 100.000.000 Kab
Pwk
62,71 41.150.000 58.850.000 41,15
Cakupan Rumah Tangga ber-
PHBS 65,84 65,84
1.02 . 1.02.01.01 . 19.07 Revitalisasi desa siaga Jumlah Revitalisasi Desa Siaga
Aktif melalui Keg Pembinaan
Poskestren, Monev PKP Proram
Promosi Kesehatan dan Keg
MMD di Kabupaten Purwakarta
Kab
Pwk
100 % 25.000.000 Kab
Pwk
100 % 10.650.000 14.350.000 42,60
1.02 . 1.02.01.01 . 19.10 Optimalisasi Bale
Pecandu Rokok
Jumlah Keg Sosialisasi dan
Orientasi Perda KTR di Lintas
Kab
Pwk
100 % - Kab
Pwk
100 %
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 24
Sektor 1.02 . 1.02.01.01 . 19.11 Pembinaan Kabupaten
Sehat
Jumlah Peserta Keg Orientasi
dan Pembinaan Forum
Kabupaten Sehat di Kabupaten
Purwakarta
Kab
Pwk
100 % 25.000.000 Kab
Pwk
100 % - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 19.13 Pembinaan PHBS di
Berbagai Tatanan
Jumlah Keg PHBS di Berbagai
Tatanan melalui keg
Penggalangan Komitmen Ormas,
Promosi Kesehatan melalui
Radio, Cetak Poster PHBS dan
Agenda Promosi Kesehatan
Kab
Pwk
100 % 50.000.000 Kab
Pwk
100 % 30.500.000 19.500.000 61,00
1.02 . 1.02.01 . 20
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Cakupan pelayanan anak balita Kab
Pwk
74,35 1.460.999.000 Kab
Pwk
74,35 131.420.000 1.329.579.000 9,00
Cakupan pelayanan bayi 98,80 98,80 1.02 . 1.02.01.01 . 20.17 Pengadaan Alat
Pendukung Penurunan
Stunting (DAK
Penugasan Tahun 2020)
Jumlah Sarana Penunjang
Pelayanan Dalam Rangka
Pencegahan Stunting
Kab
Pwk
89 Pkt 710.999.000 Kab
Pwk
89 Pkt - 710.999.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 20.18 Pengendalian stunting
(DAK Non Fisik Tahun
2020)
Jumlah Keg Pengendalian
Stunting
Kab
Pwk
892 org 750.000.000 Kab
Pwk
892 org 131.420.000 618.580.000 17,52
1.02 . 1.02.01 . 21
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Cakupan Sarana Sanitasi dasar
(air Bersih, Rumah Sehat,
Jamban Keluarga dan SPAL)
Kab
Pwk
75,94 125.000.000 Kab
Pwk
75,94 4.401.000 120.599.000 3,52
Cakupan TTU dan TPM Yang
Memenuhi Syarat 58,28 58,28
1.02 . 1.02.01.01 . 21.05 Penyehatan lingkungan
pemukiman
Terlaksananya keg penyehatan
lingkungan di masyarakat
melalui keg orientasi, pendataan
dan pengambilan sampel
Kab
Pwk
3 keg 25.000.000 Kab
Pwk
3 keg 3.140.000 21.860.000 12,56
1.02 . 1.02.01.01 . 21.09 Penyehatan Lingkungan
Tempat-tempat Umum
dan Industri (TTU-I)
Untuk Sertifikasi Sarana
Pendidikan dan Pasar
Tradisonal
Terlaksananya keg penyehatan
lingkungan sarana tempat-tempat
umum (sarana pendidikan, sarana
kesehatan dan pasar)
Kab
Pwk
55 srn 25.000.000 Kab
Pwk
55 srn 961.000 24.039.000 3,84
1.02 . 1.02.01.01 . 21.10 Penyehatan Lingkungan
Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM)
Terlaksananya keg penyehatan
lingkungan tempat pengelolaan
makanan melalui keg pembinaan,
orientasi, sosialisasi dan
pengambilan sampel
Kab
Pwk
4 keg 25.000.000 Kab
Pwk
4 keg 300.000 24.700.000 1,20
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 25
1.02 . 1.02.01.01 . 21.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja
Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja bagi masyarakat melalui
keg workshop, sosialisasi dan
pembinaan
Kab Pwk
3 keg 25.000.000 Kab Pwk
3 keg - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 21.13 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Olah Raga
Pelaksanaan kesehatan olahraga
melalui keg sosialisasi, orientasi
dan pembinaan
Kab
Pwk
3 keg 25.000.000 Kab
Pwk
3 keg - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 22
Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Menular Dan
Tidak Menular
Prosentase bayi dengan
imunisasi dasar lengkap
Kab
Pwk
85,02 8.665.595.000 Kab
Pwk
85,02 58.425.000 8.607.170.000 0,67
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Org dengan penyakit menular
(TB paru, HIV)
83,92 83,92
Cakupan Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif 1,26 1,26
1.02 . 1.02.01.01 . 22.14 Pelayanan bulan
imunisasi anak sekolah
Terlaksananya Keg Sosialisasi
Bulan Imunisasi Anak Sekolah
Kab
Pwk
1 keg 69.100.000 Kab
Pwk
1 keg - 69.100.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.19 Pelayanan dan
penanggulangan
penyakit tidak menular
Terlaksananya Workshop Pandu
PTM, Sosialisasi Lintas Sektor,
Rakor Evaluasi Program dan
Aksi Deteksi Dini Faktor Resiko
PTM
Kab
Pwk
180 Org 75.280.000 Kab
Pwk
180 Org 3.880.000 71.400.000 5,15
1.02 . 1.02.01.01 . 22.20 Pelayanan Imunisasi Jumlah Keg Pelayanan Imunisasi Kab
Pwk
20 PKM 100.000.000 Kab
Pwk
20
PKM
14.300.000 85.700.000 14,30
1.02 . 1.02.01.01 . 22.22 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
TBC dan HIV/AIDS
Jumlah Keg
Sosialisasi/Koordinasi/Evaluasi
Program Pencegahan
danPengendalian Penyakit TB
dan HIV/AIDS
Kab
Pwk
2 Prog 150.000.000 Kab
Pwk
2 Prog 13.200.000 136.800.000 8,80
1.02 . 1.02.01.01 . 22.23 Pendampingan Anggaran
Pemberian Obat
Pencegahan Massal
Filariasis (Kaki Gajah)
Jumlah Peserta
Sosialisasi/Koordinasi dan
Evaluasi Program Filariasis dan
Kecacingan
Kab
Pwk
60 Org 25.000.000 Kab
Pwk
60 Org 1.750.000 23.250.000 7,00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.24 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
Jumlah Peserta
Sosilisasi/Koordinasi/Evaluasi
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Kusta,DBD,ISPA,Hepatitis,Infek
si Saluran Pencernaan
Kab
Pwk
25 Org 75.000.000 Kab
Pwk
25 Org 22.875.000 52.125.000 30,50
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 26
1.02 . 1.02.01.01 . 22.25 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan
dalam Tata Lakasana
Penyakit Menular
Langsung dan
Bersumber Binatang
Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas Petugas dalam
Tatalaksana Penyakit Menular
Langsung dan Bersumber
Binatang
Kab Pwk
30 Org 25.000.000 Kab Pwk
30 Org - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.26 Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan Dalam
Berkomunikasi Dengan
Kelompok Sasaran
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
Jumlah Peserta Keg Peningkatan
Kapasitas Kader Kesehatan
dalam
Berkomunikasi dengan
Kelompok sasaran Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
Kab
Pwk
60 Org 25.000.000 Kab
Pwk
60 Org - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.28 pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Jiwa
Terlaksananya Pertemuan
Peningkatan Kemampuan Teknis
Penyalahgunaan Napza Bagi
Petugas dan Guru BK
Kab
Pwk
40 org 22.660.000 Kab
Pwk
40 org - 22.660.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.29 Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Indera
Meningkatnya Pelayanan dan
Pencegahan penyakit menular
dan tidak menular
Kab
Pwk
20 PKM 25.660.000 Kab
Pwk
20
PKM
2.420.000 23.240.000 9,43
1.02 . 1.02.01.01 . 22.35 Pelayanan UKM
Sekunder pencegahan
dan pengendalian
penyakit (DAK Non
Fisik BOK Kabupaten
Tahun 2020)
Jumlah Keg Sosialisasi dan
Monitoring Program Surveilans
dan
Imunisasi,Program Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit
Menular
Kab
Pwk
9 Prog 500.000.000 Kab
Pwk
9 Prog - 500.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.36 Pengadaan Alat
Pencegahan Penyakit,
Pengendalian Penyakit
dan STBM
Jumlah Pengadaan Alat
Pencegahan
Penyakit,Pengendalian dan
STBM
Kab
Pwk
8 Pkt,
6 Pkt
4.172.895.000 Kab
Pwk
8 Pkt,
6 Pkt
- 4.172.895.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.37 Peningkatan Surveilans
Epidemiologi,
Penaggulangan Bencana
Kejadian Luar Biasa dan
Penanggulangan
Bencana di Bidang
Kesehatan
Terlaksananya Sosialisasi
Surveilans Epidemiologi,
Penanggulangan Kejadian Luar
Biasa dan Penanggulangan
Bencana di Bidang Kesehatan
Kab
Pwk
30 Pst 25.000.000 Kab
Pwk
30 Pst - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.38 Pemeriksaan Kesehatan
dan Vaksinasi Jema'ah
Haji
Terlaksananya Keg Pemeriksaan
dan Vaksinasi Jemaah Haji
Kab
Pwk
758 org 75.000.000 Kab
Pwk
758 org - 75.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 27
1.02 . 1.02.01.01 . 22.40 Tindakan Cepat Penanganan
Pandemi/Wabah
Penyakit COVID-19
Kab Pwk
4 Jns 2.644.585.000 Kab Pwk
4 Jns - 2.644.585.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 22.41 Operasional Dalam
Rangka Tindakan Cepat
Penanganan
Pandemi/Wabah
Penyakit COVID - 19
Kab
Pwk
7 Jns 655.415.000 Kab
Pwk
7 Jns - 655.415.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan
Dasar Masyarakat Miskin
Kab
Pwk
100 85.768.628.840 Kab
Pwk
100,00 32.612.694.499 53.155.934.341 38,02
Prosentase kepesertaan
Penduduk Miskin yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100 100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.16 Pelayanan Kesehatan
Penduduk
Miskin/Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin Melalui
Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Purwakarta
Istimewa
Jumlah Pembiayaan Pelayanan
Kesehatan Bagi Penduduk
Miskin melalui JAMPI
Kab
Pwk
1 pkt 2.000.000.000 Kab
Pwk
1 pkt 1.344.509.000 655.491.000 67,23
1.02 . 1.02.01.01 . 24.18 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin /
Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Dana JKN di
Kabupaten Purwakarta
Jumlah Pelayanan Kesehatan
Bagi Penduduk Miskin yang
bersumber dari Pemanfaatan
Dana JKN Di Purwakarta
Kab
Pwk
1 thn 500.000.000 Kab
Pwk
1 thn 208.034.000 291.966.000 41,61
1.02 . 1.02.01.01 . 24.19 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin /
Pendampingan
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)
Jumlah Pendampingan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan
(JKN) di Kabupaten Purwakarta
Kab
Pwk
20 PKM 50.000.000 Kab
Pwk
20
PKM
15.160.000 34.840.000 30,32
1.02 . 1.02.01.02 . 24.31 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN PKM
Bojong Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 2.908.800.000 Kab
Pwk
12 bln 196.290.440 2.712.509.560 6,75
1.02 . 1.02.01.03 . 24.32 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Bungursari Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
1.391.000.000
Kab
Pwk
12 bln 157.090.690 1.233.909.310 11,29
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 28
1.02 . 1.02.01.04 . 24.33 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Campaka Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab Pwk
12 bln 2.215.000.000
Kab Pwk
12 bln 144.466.160 2.070.533.840 6,52
1.02 . 1.02.01.05 . 24.34 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Cibatu Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 1.877.600.000 Kab
Pwk
12 bln 175.309.830 1.702.290.170 9,34
1.02 . 1.02.01.06 . 24.35 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Darangdan Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab Pwk
12 bln 3.674.300.000 Kab Pwk
12 bln 314.032.478 3.360.267.522 8,55
1.02 . 1.02.01.07 . 24.36 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Jatiluhur Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 2.370.000.000 Kab
Pwk
12 bln 213.030.274 2.156.969.726 8,99
1.02 . 1.02.01.08 . 24.37 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Kiarapedes Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
1.481.000.000
Kab
Pwk
12 bln 168.116.480 1.312.883.520 11,35
1.02 . 1.02.01.09 . 24.38 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Koncara Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 948.000.000 Kab
Pwk
12 bln 117.600.265 830.399.735 12,41
1.02 . 1.02.01.10 . 24.39 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Maniis Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 2.670.700.000 Kab
Pwk
12 bln 310.179.005 2.360.520.995 11,61
1.02 . 1.02.01.11 . 24.40 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Maracang Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 1.134.700.000 Kab
Pwk
12 bln 99.475.934 1.035.224.066 8,77
1.02 . 1.02.01.12 . 24.41 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Mulyamekar Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 1.240.400.000 Kab
Pwk
12 bln 100.295.773 1.140.104.227 8,09
1.02 . 1.02.01.13 . 24.42 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Munjuljaya Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 1.577.000.000 Kab
Pwk
12 bln 290.708.010 1.286.291.990 18,43
1.02 . 1.02.01.14 . 24.43 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Pasawahan Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 2.021.200.000 Kab
Pwk
12 bln 186.945.420 1.834.254.580 9,25
1.02 . 1.02.01.15 . 24.44 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Plered Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
4.838.200.000
Kab
Pwk
12 bln 315.701.743 4.522.498.257 6,53
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 29
1.02 . 1.02.01.16 . 24.45 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas
Pondoksalam Tahun
2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab Pwk
12 bln 1.673.000.000
Kab Pwk
12 bln 207.197.870 1.465.802.130 12,38
1.02 . 1.02.01.17 . 24.46 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Purwakarta Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
1.756.000.000
Kab
Pwk
12 bln 168.196.302 1.587.803.698 9,58
1.02 . 1.02.01.18 . 24.47 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sukasari Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln 1.350.000.000 Kab
Pwk
12 bln 65.908.150 1.284.091.850 4,88
1.02 . 1.02.01.19 . 24.48 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sukatani Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
3.606.500.000
Kab
Pwk
12 bln 476.823.120 3.129.676.880 13,22
1.02 . 1.02.01.20 . 24.49 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Tegalwaru Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
4.060.100.000
Kab
Pwk
12 bln 318.870.850 3.741.229.150 7,85
1.02 . 1.02.01.21 . 24.50 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Wanayasa Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN dalam
rangka pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Pwk
12 bln
3.057.600.000
Kab
Pwk
12 bln 387.965.165 2.669.634.835 12,69
1.02 . 1.02.01.01 . 24.51 Jampersal (DAK Non
Fisik Tahun 2020)
Jumlah Persalinan Ibu
melahirkan bagi penduduk
miskin secara gratis
Kab
Pwk
1661 pn,
404 pk,
239 bk
5.139.228.000
Kab
Pwk
1661
pn, 404
pk, 239
bk
1.005.775.100 4.133.452.900 19,57
1.02 . 1.02.01.01 . 24.52 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Iuran (PBI)
Jumlah Pembayaran Premi BPJS
bagi Penduduk Miskin Penerima
Bantuan Iuran (PBI )
Kab
Pwk
1 pkt 14.946.216.400 Kab
Pwk
1 pkt 14.068.782.000 877.434.400 94,13
1.02 . 1.02.01.01 . 24.53 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Iuran (PBI)
(DBHPR Tahun 2020)
Jumlah Pembayaran Premi BPJS
bagi Penduduk Miskin Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Kab
Pwk
1 pkt 5.675.854.000 Kab
Pwk
1 pkt - 5.675.854.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 24.54 Pendampingan
Jampersal
Jumlah Pendampingan Jaminan
Persalinan (JAMPERSAL) di
Kabupaten Purwakarta
Kab
Pwk
1 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
1 Keg - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 24.55 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Iuran (PBI)
(Puwakarta)
(Purwakarta, Kelurahan
Nagri Kaler, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta) (Banprov
Jumlah Pembayaran Premi BPJS
bagi Penduduk Miskin Penerima
Bantuan Iuran (PBI)
Kab
Pwk
11.556.230.440 Kab
Pwk
1 pkt 11.556.230.440 - 100,00
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 30
Tahun 2020)
1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan,
Peningkatan, Dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu
Dan jaringannya
Prosentase sarana dan prasarana
puskesmas dan jaringannya
dengan kondisi baik
Kab
Pwk
53,85 6.435.857.000 Kab
Pwk
53,85 - 6.435.857.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.24 Pengadaan Media
Promosi Kesehatan
Jumlah Media Promosi
Kesehatan
Kab
Pwk
1 Pkt 50.000.000 Kab
Pwk
1 Pkt - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.25 Pemeliharaan Alat
Kesehatan Puskesmas
Jumlah Pemeliharaan Alat
Kesehatan Puskesmas
Kab
Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01.01 . 25.27 Kalibrasi Alat Kesehatan
Puskesmas
Jumlah Kalibrasi ALKES
Puskesmas
Kab
Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01.01 . 25.48 Pengadaan Saung Ambu Jumlah Wahana Pelayanan
Kesehatan Saung Ambu
Kab
Pwk
2 ds
1.02 . 1.02.01.01 . 25.59 Pengadaan air bersih
untuk dinas kesehatan
dan puskesmas
Jumlah Air Bersih Yang Bisa
Digunakan untuk Pelayanan
Kab
Pwk
4 lks 400.000.000 Kab
Pwk
4 lks - 400.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.63 Rehabilitasi Poned ,
Ruang Aula dan
Pemagaran Puskesmas
Pondoksalam
Jumlah Ruang PONED
Pondoksalam yang Representatif
Kab
Pwk
1 Pkt -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.64 Rehab Gedung
Puskesmas Poned
Campaka
Jumlah Gedung PONED
Campaka yang Representatif
Kab
Pwk
1 Pkt -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.70 Pengadaan tanah
puskesmas Bojong
Jumlah Tanah untuk Puskesmas
Bojong
Kab
Pwk
1 Pkt -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.78 Pembangunan IPAL
Puskesmas
Jumlah barang yang
dibeli/diadakan
Kab
Pwk
3 Pkt -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.80 Pemagaran dan Penataan
Halaman Puskesmas
Sukatani
Jumlah gedung yang dibangun Kab
Pwk
1 Pkt -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.83 Pelayanan Kesehatan
Dasar (DAK Fisik Tahun
2020)
Jumlah Gedung yang di Bangun
dan Tersedianya Alat Kesehatan
yang memadai
Kab
Pwk
1 Pkt 5.985.857.000 Kab
Pwk
1 Pkt - 5.985.857.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.84 Pengadaan Mebeleur
Saung Ambu
Jumlah Mebelair untuk Saung
Ambu
Kab
Pwk
1 Pkt - Kab
Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01.01 . 25.85 Pengadaan Alat
Kesehatan Saung Ambu
Jumlah Alat Kesehatan Saung
Ambu
Kab
Pwk
1 Pkt - Kab
Pwk
1 Pkt
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 31
1.02 . 1.02.01.01 . 25.86 Pengadaan Peralatan Non Medis Saung Ambu
Tersedianya Peralatan Non Medis Saung Ambu
Kab Pwk
1 Pkt - Kab Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01.01 . 25.89 Pengadaan Aplikasi Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Keg Aplikasi Obat yang
mendukung pelayanan kesehatan
Kab
Pwk
1 Pkt - Kab
Pwk
1 Pkt
1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Prosentase fasilitas kesehatan
yang dibina
Kab
Pwk
43,20 520.000.000 Kab
Pwk
43,20 70.624.712 449.375.288 13,58
1.02 . 1.02.01.01 . 28.10 Pelayanan P3K dalam
rangka kesiagaan hari
jadi purwakarta dan
kesiagaan hari raya dan
tahun baru
Jumlah pelayanan P3K Pada
Masyarakat
Kab
Pwk
9 keg 50.000.000 Kab
Pwk
9 keg - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 28.23 Peningkatan Program
Perawatan Kesehatan
Masyarakat
(PERKESMAS)
Jumlah Keg Peningkatan
Program Perawatan Kesehatan
Masyarakat (Perkesmas)
Kab
Pwk
4 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
4 Keg 17.110.000 32.890.000 34,22
1.02 . 1.02.01.01 . 28.25 Pelayanan Kesehatan
Selektif Masyarakat
Purwakarta
Jumlah pelayanan kesehatan
selektif masyarakat Purwakarta
berupa khitanan masal dan
pemeriksaan darah gratis bagi
masyarakat miskin
Kab
Pwk
200 anak
1040 org
100.000.000 Kab
Pwk
200
anak
1040
org
- 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 28.29 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Jumlah pertemuan pelayanan
kesehatan rujukan, evaluasi
standar pelayanan minimal RS,
pertemuan sistem informasi RS,
Kaji Banding Pelayanan
Kesehatan Rujukan, Pembinaan
ke Puskesmas dan RS
Kab
Pwk
20 PKM,
10 RS,
6 keg
100.000.000 Kab
Pwk
20
PKM,
10 RS,
6 keg
- 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 28.30 Optimalisasai Sistem
Informasi Rujukan
Terpadu Terintegrasi
Kabupaten Purwakarta
Jumlah sistem rujukan terpadu
terintegrasi di kabupaten
Purwakarta
Kab
Pwk
20 PKM,
10 RS
100.000.000 Kab
Pwk
20
PKM,
10 RS
38.634.712 61.365.288 38,63
1.02 . 1.02.01.01 . 28.31 Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu
Jumlah Pelaksanaan workshop
PPGD untuk Awam di
Kabupaten Purwakarta
Kab
Pwk
1 keg -
1.02 . 1.02.01.01 . 28.32 Pelayanan UKM
Sekunder pelayanan
Kesehatan (DAK Non
Fisik BOK Kabupaten)
Jumlah Monitoring dan Evaluasi
Keg Pelayanan Kesehatan
Kab
Pwk
3 Keg 120.000.000 Kab
Pwk
3 Keg 14.880.000 105.120.000 12,40
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 32
1.02 . 1.02.01 . 32
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kab Pwk
99,09 1.145.312.000 Kab Pwk
99,09 149.416.500 995.895.500 13,05
Cakupan Ibu Haamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang
Ditangani
72,69 72,69
Cakupan Pertolongan Persalinan
Oleh Bidan Atau Tenaga
Kesehatan Yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
99,04 99,04
1.02 . 1.02.01.01 . 32.04 Peningkatan manajemen
pelayanan KIA dan KB
Terlaksananya Keg Pembinaan
dan Penyuluhan dalam rangka
Peningkatan Manajemen
Pelayanan KIA KB
Kab
Pwk
4 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
4 Keg 16.454.000 33.546.000 32,91
1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Gerakan Penyelamatan
Ibu dan Bayi Baru Lahir
Terlaksananya Keg Gerakan
Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru
Lahir
Kab
Pwk
2 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
2 Keg 38.200.000 11.800.000 76,40
1.02 . 1.02.01.01 . 32.07 Peningkatan Pelayanan
UKS
Terlaksananya Pembinaan dan
Penyuluhan Kesehatan dalam
rangka Peningkatan Pelayanan
UKS di Sekolah
Kab
Pwk
3 Keg -
1.02 . 1.02.01.01 . 32.08 Peningkatan Pelayanan
Lansia
Terlaksananya pelayanan
kesehatan bagi lansia dan
pemberdayaan lansia
Kab
Pwk
4 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
4 Keg 2.562.500 47.437.500 5,13
1.02 . 1.02.01.01 . 32.13 Peningkatan Kapabilitas
Sumber Daya Manusia
KIA
Terlaksananya Keg Peningkatan
Kapabilitas Sumber Daya
Manusia KIA
Kab
Pwk
1 thn - Kab
Pwk
1 thn
1.02 . 1.02.01.01 . 32.14 Pelayanan UKM
Sekunder kesehatan
masyarakat (DAK Non
Fisik BOK
KabupatenTahun 2020)
Jumlah Keg pengembangan
lingkungan sehat, program
perbaikan gizi masyarakat,
program promosi kesehatan, dan
program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan
anak
Kab
Pwk
4 prog 595.248.000 Kab
Pwk
4 prog 92.200.000 503.048.000 15,49
1.02 . 1.02.01.01 . 32.15 Pengadaan Alat
Kesehatan Pendukung
Penurunan AKI dan
AKB (DAK Fisik
Penugasan Tahun 2020)
Tersedianya Peralatan Gawat
Darurat MAternal Neonatal
PKM PONED danPengadaan
Alat Kesehatan Bayi Sakit di
PKM dalam mendukung
peurunan AKI AKB
Kab
Pwk
2 PKM
PONED
dan 20
PKM
400.064.000 Kab
Pwk
2 PKM
PONED
dan 20
PKM
- 400.064.000 -
1.02 . 1.02.01 . 35 Program
Pengembangan Mutu
Prosentase PKM yang
terakreditasi minimal madya
Kab
Pwk
90,00 1.597.385.000 Kab
Pwk
90,00 - 1.597.385.000 -
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 33
Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01.01 . 35.04 Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Jumlah koordinasi dan
pertemuan Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan di FKTP
Kab
Pwk
4 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
4 Keg - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.05 Pengelolaan Peningkatan
Akreditasi Puskesmas
Jumlah sosialisasi dan pertemuan
pengelolaan peningkatan
akreditasi Puskesmas
Kab
Pwk
6 keg 50.000.000 Kab
Pwk
6 keg - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.06 Pelatihan Pendampingan
Akreditasi Puskesmas
Jumlah Peserta Pelatihan
Pendamping Akreditasi
Puskesmas
Kab
Pwk
1 Keg -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.07 Peningkatan Program
Kesehatan Gigi dan
Mulut
Jumlah sosialisasi dan
pembinaan program kesehatan
gigi dan mulut
Kab
Pwk
6 keg 25.000.000 Kab
Pwk
6 keg - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.08 Peningkatan Program
Kesehatan Tradisional
Meningkatnya Pemahaman/
Pengetahuan bagi para penyehat
Tradisional
Kab
Pwk
3 keg 25.000.000 Kab
Pwk
3 keg - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.10 Re-Akreditasi
Puskesmas
Terlaksananya Re Akreditasi
Puskesmas
Kab
Pwk
6 keg - Kab
Pwk
6 keg -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.21 Akreditasi Puskesmas
(DAK Non Fisik Tahun
2020)
Jumlah Re Akreditasi Puskesmas Kab
Pwk
7 keg 1.347.385.000 Kab
Pwk
7 keg - 1.347.385.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.22 Evaluasi Penilaian
Kinerja Puskesmas
(PKP)
Jumlah koordinansi dan
pertemuan Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP)
Kab
Pwk
4 Keg 50.000.000 Kab
Pwk
4 Keg - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.23 Monitoring Pendataan
Keluarga Sehat (PIS-PK)
Jumlah pendataan keluarga sehat
di Kabupaten Purwakarta
Kab
Pwk
1 dok
KS
50.000.000 Kab
Pwk
1 dok
KS
- 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 38
Program Pelayanan
Laboratorium
Kesehatan
Meningkatnya jumlah kunjungan
pemeriksaan Labkesda (5% per
tahun)
Kab
Pwk
85,00 618.645.000 Kab
Pwk
85,00 328.469.903 290.175.097 53,10
Meningkatnya jumlah parameter
pemeriksaan Labkesda
88,35 88,35 -
1.02 . 1.02.01.01 . 38.01 Kalibrasi Alat Labkes Terlaksananya kalibrasi alat
labkes
Kab
Pwk
1 Keg 20.000.000 Kab
Pwk
1 Keg - 20.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 38.02 Pengadaan Reagensia
dan Alat Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananaya pengadaan
reagensia dan alat/bahan pakai
habis laboratorium
Kab
Pwk
2 pkt 250.000.000 Kab
Pwk
2 pkt 198.130.100 51.869.900 79,25
1.02 . 1.02.01.01 . 38.03 Pengadaan Alat Teknis
Khusus Laboratorium
Kesehatan
Jumlah alat teknis khusus
laboratorium
Kab
Pwk
1 pkt 39.605.000 Kab
Pwk
1 pkt 39.605.000 - 100,00
1.02 . 1.02.01.01 . 38.04 Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Jumlah keg Pelayanan
administrasi labkes
Kab
Pwk
1 thn 196.500.000 Kab
Pwk
1 thn 88.454.803 108.045.197 45,02
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
II- 34
Laboratorium Kesehatan
1.02 . 1.02.01.01 . 38.05 Pemantapan Mutu dan
Pelatihan SDM
Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya keg Pemantapan
Mutu dan Pelatihan SDM Labkes
Kab
Pwk
2 Pkt 7.980.000 Kab
Pwk
2 Pkt - 7.980.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 38.06 ISO Laboratorium
Kesehatan
jumlah keg Implementasi SNI
ISO/IEC 17025 Laboratorium
Kesehatan
Kab
Pwk
4 Pkt 4.560.000 Kab
Pwk
4 Pkt 2.280.000 2.280.000 50,00
1.02 . 1.02.01.01 . 38.08 Peningkatan Sarana
Prasarana Laboratorium
Kesehatan
Jumlah keg sarana dan prasarana
yang mendukung keg oprasional
lab
Kab
Pwk
2 pkt 100.000.000 Kab
Pwk
2 pkt - 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 39 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
Prosentase tenaga kesehatan
yang memiliki SIP yang masih
berlaku
Kab
Pwk
85,23 50.000.000 Kab
Pwk
85,23 - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.01 Peningkatan Standarisasi
SDM Kesehatan di 20
UPTD
Terlaksananya Standarisasi
Tenaga Kesehatan Di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Kab
Pwk
20 PKM -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.02 Workshop Analisa
Beban Kerja di 20 UPTD
Dilingkungan Dinas
Kesehatan
Meningkatkan Efisiensi dan
Efektifitas Kinerja pegawai
Kab
Pwk
20 PKM -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.03 Pelatihan Jabatan
Fungsional Pengelola TB
Sebanyak 20 UPTD
PKM
Terlaksananya Pelatihan Jabatan
Fungsional Kesehatan Bagi
Tenaga Fungsional Kesehatan Di
Puskesmas
Kab
Pwk
20 PKM -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.05 Pemilihan Tenaha
Kesehatan Teladan
Puskesmas (Dokter,
Dokter Gigi, Perawat,
Bidan, Gizi, Kesling,
Farmasi)
Terlaksananya Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan Di
Puskesmas
Kab
Pwk
100% 50.000.000 Kab
Pwk
100% - 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.13 Persiapan dan Bimtek
BLUD Puskesmas
Meningkatkan Pelayanan
Kesehatan Kepada Masyarakat
Kab
Pwk
100% - Kab
Pwk
100% - -
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 35
Permasalahan pelaksanaan program pada triwulan 2 tahun 2020 antara lain:
1. Perubahan prioritas pembangunan terkait dengan penanganan dampak pandemi
covid-19, baik terhadap pergeseran anggaran program/kegiatan dan perubahan target
output program/kegiatan terutama kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penanganan dampak covid-19.
2. Pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan dampak covid-19, berakibat
pada program/kegiatan diluar penanganan dampak covid-19 tersebut untuk
sementara dipending.
3. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang terkait dengan mobilitas
massa, dibatasi bahkan dijadwalkan ulang, guna menghentikan penyebaran covid-19.
4. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan penyesuaian
anggaran.
5. Adanya kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan.
Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada peraturan sebagai berikut :
1. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan
117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam
Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu);
2. PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
tahun 2019 maka hasil analisis terhadap indikator sasaran program terdapat 37 indikator
pada 12 Program berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Renstra
Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. Hal ini menunjukan terdapat 29 indikator (78,38%)
yang mencapai 100% keatas, sebanyak 4 indikator(10,81%) mencapai 90%-99,5% dan
4 indikator (10,81%) mencapai 66,7 s/d 83,4%.
Evaluasi terhadap kinerja sasaran yang berada pada sasaran program
sebagaimana tabel dibawah ini.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 36
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Realisasi Persentase
Tingkat
Capaian
1 Penurunan Kasus Kematian
Bayi
124 72 172.2
2 Penurunan Kasus Kematian Ibu 16 24 66.7
3 Penurunan Kasus Kematian
Neonatal
75 54 138.9
4 Persentase persalinan dengan
bantuan tenaga kesehatan
88.72 101.0 113.9
5 Persentase stimulasi deteksi dini
tumbuh kembang anak balita
80 66.7 83.4
6 Cakupan pemberian vitamin A 90 98.5 109.5
7 Cakupan penjaringan anak
sekolah
80 100.0 125.0
8 Persentase Penemuan dan
Penanganan Balita Gizi Buruk
1.2 0.98
122.5
9 Cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan
100 100.0 100.0
10 Persentase ibu yang
mendapatkan pelayanan
kehamilan dan kunjungan KN1
95 102.3 107.7
11 Persentase ibu yang
mendapatkan pelayanan
kehamilan dan kunjungan KN4
92 100.5 109.2
12 Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
20 20.0 100.0
13 Tingkat kinerja puskesmas
berdasarkan hasil Penilaian
Kinerja Puskesmas (PKP)
dengan kategori baik
90 90.0 100.0
14 Terakreditasi Laboratorium
Kesehatan
1 1.0 100.0
15 Cakupan pelayanan kemitraan
kesehatan
100 100.0 100.0
16 Persentase Ketersediaan obat
dan perbekalan kesehatan
100 100.0 100.0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 37
17 Persentase registrasi obat dan
makanan yang diproses
100 100.0 100.0
18 Frekuensi pengawasan obat dan makanan
4 4 100.0
19 Jumlah Puskesmas dengan tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
20 20 100.0
20 Jumlah Puskesmas PONED
dengan tenaga, sarana,
prasarana dan alat kesehatan
yang terstandar
12 12 100.0
21 Jumlah puskesmas dengan
perawatan (DTP) dengan
tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
6 6 100.0
22 Jumlah poskesdes dengan
tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
13 19 146.2
23 Persentase Penduduk Yang
Diimunisasi BCG
100 102.1 102.1
24 Persentase Penduduk Yang
Diimunisasi DPT
97.3 99.9 102.7
25 Persentase Penduduk Yang
Diimunisasi Polio
97.69 98.9 101.3
26 Persentase Penduduk Yang
Diimunisasi Campak
98.18 99.3 101.1
27 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC
80 88.8 111.0
28 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
100 100.0 100.0
29 Cakupan Desa/ Kelurahan
dengan imunisasi dasar
lengkap/ Universal Coverage
Imunization (UCI)
100 99.5 99.5
30 Persentase Kejadian Luar Biasa
(KLB) penyakit/masalah
kesehatan yang tertangani
100 100.0 100.0
31 Cakupan sarana sanitasi dasar
(air bersih, rumah sehat, jamban
keluarga dan SPAL)
85 76.5 90.0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 38
32 Cakupan TTU dan TPM yang
memenuhi syarat
80 65.3 81.7
33 Peningkatan Jumlah Posyandu 1038 1,030 99.2
34 Persentase posyandu yang
mencapai purnama dan mandiri
55 59.2 107.7
35 Cakupan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat dalam
menumbuhkan perilaku hidup
bersih dan sehat dan
mengembangkan upaya
kesehatan bersumber
masyarakat
80 76.5 95.7
36 Persentase penduduk miskin
yang memiliki jaminan
kesehatan
100 100 100.0
37 Persentase masyarakat yang
memanfaatkan program
jaminan kesehatan
60 47 78.3
Secara rinci program dan kegiatan yang mendukung sasaran kesatu sebagai
berikut :
1. Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Capaian Persentase
Tingkat Capaian
Persentase registrasi obat dan
makanan yang diproses (%)
100 100.0 100.0
Frekuensi pengawasan obat dan
makanan (kali)
4 4 100.0
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian telah mencapai 100%. Hal ini menunjukan program
tersebut telah berjalan optimal.
Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai
berikut.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 39
Indikator Realisasi
Tingkat Capaian
(%)
2018 2019 2018 2019
Persentase registrasi obat dan
makanan yang diproses (%)
100 100 100 100
Frekuensi pengawasan obat dan
makanan (kali)
4 4 4 100
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Capaian Persentase
Tingkat Capaian
Persentase Imunisasi BCG 100 102.1 102.1
Persentase Imunisasi DPT 97.3 99.9 102.7
Persentase Imunisasi Polio 97.69 98.9 101.3
Persentase Imunisasi Campak 98.18 99.3 101.1
Peningkatan Jumlah
Posyandu
1038 1,030 99.2
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan
berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Persentase Imunisasi BCG 101.91 102.1 101.91 102.14
Persentase Imunisasi DPT 99.39 99.9 102 103
Persentase Imunisasi Polio 98.05 98.9 100 101
Persentase Imunisasi
Campak
98.52 99.3 100 101
Peningkatan Jumlah
Posyandu
1029 1,030 58.18 99.23
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 40
3. Program Pengawasan Obat Dan Makanan
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana Tingkat
Capaian (Target)
Capaian Persentase
Tingkat Capaian
Persentase stimulasi deteksi dini
tumbuh kembang anak balita
80 66.7 83.4
Cakupan pemberian vitamin A 90 98.5 109.5
Persentase Penemuan dan
Penanganan Balita Gizi Buruk
1.2 0.98 122.5
Cakupan balita gizi buruk yang
mendapat perawatan
100 100.0 100.0
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian 3 indikator sasaran pada
program tersebut menunjukan tingkat capaian 100% dan bahkan lebih dari 100%. Hal
ini menunjukan 3 inidkator program tersebut telah berjalan secara optimal.
Sedangkan 1 indikator yaitu Persentase stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak
balita hanya 83,4%. Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang
lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Persentase stimulasi deteksi
dini tumbuh kembang anak
balita
49.38 66.7 62 83
Cakupan pemberian vitamin
A
97.11 98.5 108 109
Persentase Penemuan dan
Penanganan Balita Gizi
Buruk
1.2 0.98 100 122
Cakupan balita gizi buruk
yang mendapat perawatan
100 100 100 100
4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Hasil Capaian program sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian Persentase
Tingkat
Capaian
Cakupan sarana sanitasi dasar (air
bersih, rumah sehat, jamban keluarga
dan SPAL)
85 76.5 90.0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 41
Cakupan TTU dan TPM yang
memenuhi syarat
80 65.3 81.7
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian berkisar 81,7% sampai dengan 90%. Sedangkan
berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Cakupan sarana sanitasi
dasar (air bersih, rumah
sehat, jamban keluarga dan
SPAL)
89.9 76.5 106 90
Cakupan TTU dan TPM
yang memenuhi syarat
62.48 65.3 78 82
5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian Persentase
Tingkat
Capaian
Persentase penduduk miskin yang
memiliki jaminan kesehatan
100 100 100.0
Persentase masyarakat yang
memanfaatkan program jaminan
kesehatan
60 47 78.3
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan satu indikator mencapai 100% dan satu indikator lainnya hanya mencapai
78,3% yaitu Persentase masyarakat yang memanfaatkan program jaminan kesehatan.
Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Persentase penduduk miskin
yang memiliki jaminan
kesehatan
100 100 100 100
Persentase masyarakat yang
memanfaatkan program
jaminan kesehatan
100 47 167 78
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 42
6. Program Pengadaan Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian Persentase
Tingkat
Capaian
Jumlah Puskesmas dengan
tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
20 20 100.0
Jumlah Puskesmas PONED
dengan tenaga, sarana,
prasarana dan alat kesehatan
yang terstandar
12 12 100.0
Jumlah puskesmas dengan
perawatan (DTP) dengan
tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
6 6 100.0
Jumlah poskesdes dengan
tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
13 19 146.2
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan
berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Jumlah Puskesmas dengan
tenaga, sarana, prasarana dan
alat kesehatan yang terstandar
20 20 83 100
Jumlah Puskesmas PONED
dengan tenaga, sarana, prasarana
dan alat kesehatan yang
terstandar
12 12 75 100
Jumlah puskesmas dengan
perawatan (DTP) dengan tenaga,
sarana, prasarana dan alat
kesehatan yang terstandar
5 6 50 100
Jumlah poskesdes dengan
tenaga, sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terstandar
4 19 31 146
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 43
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian Persentase
Tingkat
Capaian
Cakupan pelayanan kemitraan
kesehatan
100 100 100
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian mencapai 100%. Sedangkan berdasarkan perkembangan
capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Cakupan pelayanan
kemitraan kesehatan
50 100 50 100
Berdasarkan capaian indikator tersebut maka capaian sasaran pada program
tersebut selama dua tahun menunjukan capaiannya 100%.
8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Dan Melahirkan Dan Anak
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian Persentase
Tingkat
Capaian
Penurunan Kasus Kematian Bayi 124 72 172.2
Jumlah Kasus Kematian Neonatal 75 54 138.9
Jumlah Kasus Kematian Ibu 16 24 66.7
Persentase persalinan dengan
bantuan tenaga kesehatan
88.72 101.0 113.9
Cakupan penjaringan anak sekolah 80 100.0 125.0
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan empat indikator tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari
100%. Sedangkan kasus kematian ibu masih belum mencapai target yang diharapkan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 44
hanya mencapai 66,7%. Hal ini menunjukan perlunya adanya upaya inovasi dan
intervensi secara komprehensif terhadap kasus kematian ibu.
Sedangkan berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai
berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Penurunan Kasus Kematian
Bayi
57 72 218 172
Jumlah Kasus Kematian
Neonatal
47 54 160 139
Jumlah Kasus Kematian Ibu 32 24 50 67
Persentase persalinan dengan
bantuan tenaga kesehatan
98.77 101.0 111 114
Cakupan penjaringan anak
sekolah
86.74 100.0 108 125
Berdasarkan capaian indikator tersebut maka capaian sasaran pada program
tersebut selama dua tahun menunjukan kasus kematian bayi dan neonatal mengalami
peningkatan, namun masih mencapai target 100%.
9. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian Persentase
Tingkat
Capaian
Persentase posyandu yang mencapai
purnama dan mandiri
55 59.2 107.7
Cakupan pelayanan kesehatan
individu, keluarga dan masyarakat
dalam menumbuhkan perilaku hidup
bersih dan sehat dan mengembangkan
upaya kesehatan bersumber
masyarakat
80 76.5 95.7
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian 95,7% dan 100%. Sedangkan berdasarkan perkembangan
capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 45
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Persentase posyandu yang
mencapai purnama dan mandiri
61.52 59.2 112 108
Cakupan pelayanan kesehatan
individu, keluarga dan
masyarakat dalam
menumbuhkan perilaku hidup
bersih dan sehat dan
mengembangkan upaya
kesehatan bersumber masyarakat
65.21 76.5 82 96
10. Progam Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak
Menular
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian
Persentase
Tingkat
Capaian
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC
80 88.8 111.0
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
100 100.0 100.0
Cakupan Desa/ Kelurahan dengan
imunisasi dasar lengkap/ Universal
Coverage Imunization (UCI)
100 99.5 99.5
Persentase Kejadian Luar Biasa
(KLB) penyakit/masalah kesehatan
yang tertangani
100 100.0 100.0
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan
berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit TBC
100 88.8 125 111
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 46
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
100 100.0 100 100
Cakupan Desa/ Kelurahan
dengan imunisasi dasar
lengkap/ Universal Coverage
Imunization (UCI)
98.96 99.5 98.96 99.48
Persentase Kejadian Luar
Biasa (KLB)
penyakit/masalah kesehatan
yang tertangani
100 100 100 100
11. Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan
Hasil Capaian program tersebut sebagai berikut :
Indikator Rencana
Tingkat
Capaian
(Target)
Capaian
Persentase
Tingkat
Capaian
Persentase ibu yang mendapatkan
pelayanan kehamilan dan
kunjungan KN1
95 102.3 107.7
Persentase ibu yang mendapatkan
pelayanan kehamilan dan
kunjungan KN4
92 100.5 109.2
Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
20 20.0 100.0
Tingkat kinerja puskesmas
berdasarkan hasil Penilaian
Kinerja Puskesmas (PKP) dengan
kategori baik
90 90.0 100.0
Terakreditasi Laboratorium
Kesehatan
1 1 100.0
Berdasarkan indikator tersebut maka capaian sasaran pada program tersebut
menunjukan tingkat capaian mendekati 100% dan bahkan lebih dari 100%. Sedangkan
berdasarkan perkembangan capaian dari tahun yang lalu sebagai berikut.
Indikator Realisasi Tingkat Capaian (%)
2018 2019 2018 2019
Persentase ibu yang
mendapatkan pelayanan
kehamilan dan kunjungan KN1
110.4 102.3 116 108
Persentase ibu yang
mendapatkan pelayanan
103.36 100.5 112 109
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 47
kehamilan dan kunjungan KN4
Jumlah puskesmas yang
terakreditasi
20 20 100 100
Tingkat kinerja puskesmas
berdasarkan hasil Penilaian
Kinerja Puskesmas (PKP)
dengan kategori baik
93.7 90.0 104 100
Terakreditasi Laboratorium
Kesehatan
1 1.0 100 100
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
Dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2019 terhadap standar
IKU maupun SPM, maka dapat dikatakan tingkat kinerja Dinas Kesehatan saat ini
masih dibawah target yang diharapkan. Hal ini terutama terlihat dari rendahnya
capaian indikator kinerja program KIA, penemuan dan penanganan penyakit, gizi
dan jaminan kesehatan, dimana hal – hal tersebut bermuara dari rendahnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan karena belum maksimalnya pemenuhan sumber
daya serta perilaku masyarakat. Beberapa hal yang menjadi Permasalahan dan
hambatan Dinas kesehatan dalam menjalankan tupoksinya terkait program –
program tersebut diantaranya :
2.3.1 Isu Kebijakan di Berbagai Level
Dalam rangka menjaga keselarasan dan sinergitas kebijakan dan
program kesehatan serta pelaksanaanya di daerah maka berbagai isu penting
terkait kesehatan yang berkembang dari berbagai jenjang pemerintahan
perlu dipahami dan dijabarkan hingga tingkat daerah. Berikut adalah
dinamika perkembangan isu kesehatan yang terjadi akhir akhir ini.
Tabel 2.4 IDENTIFIKASI DINAMIKA ISU-ISU PENTING BIDANG KESEHATAN
DARI BERBAGAI LEVEL
Dinamika
Internasional
Dinamika
Nasional
Dinamika Regional
(Jawa Barat)
Lokal
(Kabupaten Purwakarta)
Tujuan Pembangunan
Milleium/Susteiable
Development Goals (SDGs):
1. Memberantas kemiskinan
dan kelaparan
Prioritas Pembangunan
Nasional dalam RPJMN :
1. Meningkatkan status
kesehatan rakyat
Indonesia di setiap tahap
kehidupan (dari bayi
Tujuan Inti Pembangunan
Jawa Barat (Common
Goals) dalam RPJMD
Provinsi Jawa Barat :
1. Peningkatan Kualitas
layanan Kesehatan
Melanjutkan Program
RPJMD Tahap Ke-3,
Dengan Tekanan Pada:
1. Peningkatan Kualitas
Kesehatan Masyarakat
2. Jaminan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 48
2. Menurunkan angka
kematian anak
3. Meningkatkan kesehatan ibu
4. Memerangi HIV/AIDS,
malaria dan penyakit
menular lainnya
5. Memastikan kelestarian
lingkungan hidup (termasuk
ketersediaan air bersih)
sampai Lansia)
2.Meningkatkan status gizi
masyarakat
3. Peningkatan
ProgramJaminan
Kesehatan Nasional yang
lebih optimal
4.Penanggulangan Penyakit
Menular dan tidak
menular
5. Meningkatkan akses
pelayanan kesehatan
2 Peningkatan aksesibilitas
layanan Kesehatan
Masyarakat
Purwakarta Istimewa
(JAMPI)
3. Pembangunan
Puskesmas DTP di
daerah sulit akses
pelayanan rawat inap
4. Penanggulangan gizi
buruk / Bank Gizi
5. Penurunan Kematian
Ibu dan Bayi,
pencegahan penyakit
dan perbaikan
lingkungan
Dengan terlebih dahulu dengan menggali dan mengindentifikasi
permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan
pelayanan Dinas Kesehatan di Kabupaten Purwakarta diatas dan dengan
mempertimbangkan keterkaitannya dengan isu global, nasional, regional
dan local sesuai dinamika yang berkembang saat ini yang cenderung belu
beranjak dari issue tahun sebelumnya, maka isu strategis yang ditetapkan
tersebut adalah :
1. Akses pelayanan kesehatan rawat inap rendah belum merata
sehingga utilitasnya belum optimal.
Belum terjangkaunya akses pelayanan kesehatan rawat inap di daerah
yang jauh dari perkotaan. Peta sarana pelayanan kesehatan yang
menyediakan fasilitas rawat inap saat ini masih terkonsentrasi di
perkotaan berupa rumah sakit, maupun klinik. Sedangkan
pembangunan puskesmas perawatan untuk mendekatkan akses
perawatan saat ini baru ada 4 unit yang berlokasi di kecamatan diluar
perkotaan dan 1 di wilayah pusat kota. Untuk menghadapi tantangan
program Jaminan Kesehatan nasional dimana setiap warga Negara
diharuskan terlindung oleh system jaminan kesehatan, sehingga
diprediksi pemanfaatan pelayanan kesehatan termasuk rawat inap akan
semakin meningkat maka perlu pengembangan fungsi puskesmas
menjadi puskesmas dengan perawatan, terutama di lokasi yang sulit
dijangkau. Hal ini juga perlu dibarengi dengan upaya promosi dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 49
diseminasi informasi yang lebih baik sehingga akan meningktakan
utilitas layanan rawat inap di puskesmas. Khusus untuk Puskesmas
DTP Purwakarta, pertimbangan pembangunannya lebih upayakan
untuk membagi peran rujukan kasus sederhana sehingga mengurangi
beban perawatan di RSUD.
2. Mutu dan akses pelayanan kesehatan masih rendah
Peningkatan fungsi puskesmas menjadi puskesmas dengan perawatan
tidak diiringi dengan kesiapan manajemen puskesmas dan sumber
daya yang lain seperti SDM kesehatan, alat-alat kesehatan yang
spesifik, Standar Operasional Prosedur (SOP). SDM kesehatan untuk
beberapa kategori seperti dokter, dokter gigi, apoteker, ahli gizi,
analis, sanitarian, kesehatan masyarakat dan perawat belum
mencukupi baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya. Sedangkan
tenaga bidan sudah terpenuhi kuantitasnya namun masih perlu
ditingkatkan kualitas dan pemerataan distribusinya. Beberapa tenaga
kesehatan masyarakat masih banyak terdistribusi di Dinas Kesehatan
dibandingan di puskesmas. Disamping tenaga teknis bidang
kesehatan, tenaga non kesehatan juga tak dapat diabaikan perannya
dalam turut mendukung kelancaran pelayanan kesehatan, terutama
tenaga akutansi dan informatika yang tidak tersedia di puskesmas
sehingga harus memanfaatkan dan membebankan tugasnya kepada
tenaga fungsional kesehatan yang seharusnya dapat lebih focus
terhadap pencapaian output SPM dibidangnya, terutama di level
puskesmas. Hambatan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana
kesehatan yang belum memenuhi standar yang berlaku akan
menghambat pemenuhan tuntutan pelayanan yang bekualitas. Diantara
sarana prasarana tersebut adalah desain dan ruangan puskesmas,
system penaggulangan kebakaran dan kebisingan, kelistrikan dll yang
belum terpenuhi di seluruh puskesmas. Upaya pemenuhan standar
tersebut perlu segera dilaksanakan guna menunjang pelayanan yang
bermutu.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 50
3. Menurunnya daya dukung lingkungan dan permasalahan sanitasi
Semakin padatnya pemukiman, rendahnya kualitas air, dan udara
akibat industry serta dampak dari pemanasan global berkontribusi
terhadap menurunnya daya dukung lingkungan. Lingkungan
merupakan salah satu determinan yang mempengaruhi status
kesehatan manusia sebesar 50% (teori H L Blum). Kondisi lingkungan
yang buruk dan tidak diiringi dengan kesadaran perilaku hidup bersih
dan sehat akan meningkatkan peluang meningkatnya penyakit
menular disebabkan lingkungan (water borne disease, air borne
disease maupun zoonosis).
4. Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan dan Dukungan Pemerintah
daerah dalam Program JKN Belum Optimal
Sumber pembiayaan kesehatan Kabupaten Purwakarta berasal dari
APBN (BOK untuk puskesmas, TP upaya kesehatan masyarakat dan
DAK), Bantuan Gubernur dari provinsi, APBD kabupaten maupun
NGO namun jumlah total anggaran Dinas Kesehatan masih dibawah
5% dari APBD kabupaten diluar gaji belum sesuai dengan standar
minimal 10%, sedangkan distribusi anggaran kesehatan di OPD lain
tidak dapat diketahui dan belum terkoordinasikan dengan baik.
Disamping itu, kebijakan pimpinan pemerintah daerah yang dominan
dalam menentukan arah pembangunan kesehatan dan penganggaran
mempengaruhi tingkat objektifitas perencanaan sehingga perencanaan
yang evidence-based kurang optimal yang berakibat pada tidak
tercapainya SPM terhadap cost yang sudah digulirkan.
Salah satu kebijakan pembiayaan kesehatan, digunakan untuk
mendanaia Program JAMPI. Pemanfaatan Jaminan kesehatan yang
tersedia baik dari Jaminan Pelayanan Kesehatan Purwakarta Istimewa
(Jampi), Jaminan kesehatan dari Provinsi Jawa Barat maupun
Jamkesmas yang murni merupakan subsidi relative tinggi. Disisi lain
program JKN mendorong masyarakat baik sector formal maupun
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 51
informal untuk memiliki jaminan kesehatan memberikan konsekuensi
tuntutan mutu pelayanan yang lebih baik. Hal in akan menimbulkan
multiplier effect terhadap kesiapan berbagai sarana pelayanan
kesehatan baik dari segi SDM, sarana prasarana maupun manajemen.
Dalam hal ini pemerintah selain perlu memikirkan penyediaan
jaminan bagi masyarakat kurang mampu diluar Jamkesmas juga harus
memenuhi standar pelayanan yang bermutu. Dengan system
pelayanan kesehatan maskin non kuota Jamkesmas berupa Jampi yang
hanya mensyaratkan SKTM, maka pemafaatan dana akan sulit
dikontrol, karena system data yang terbuka memungkinkan setiap org
dapat mengakses SKTM. Dengan demikian membuka peluang
kecurangan yang berakhir pada pemorosan anggaran.
5. Pemberdayaan, peran serta masyarakat, pihak swasta dan
Stakeholder lainnya dalam pembangunan kesehatan belum
optimal
Untuk mendorong masyarakat hidup sehat secara mandiri, kesadaran
dan keterlibatan secara aktif dari masyarakat merupakan salah satu
modal utama dalam suatu pembangunan kesehatan, manusia
merupakan obyek sekaligus subyek dari pembangunan. Dimulai dari
pribadi, keluarga, kelompok/organisasi dan masyarakat. Keterlibatan
masyarakat yang terjadi saat ini masih pada taraf mobilisasi dan
instruksi dari pemimpin wilayah dengan menetapkan regulasi.
Program Desa Siaga belum dapat beroperasional secara aktif dan
konsisten menjalankan forum desa siaga dengan programnya,
sehingga masih perlu distimulus dengan penggerakan SMD dan MMD
dari puskesmas. Disamping itu adanya kebijakan ambulan desa
dimana segala bentuk operasionalnya ditanggung oleh Pemda, pada
satu sisi sangat membantu masyarakat dapat mendekatkan akses
pelayanan kesehatan terutama dalam hal rujukan pasien namun disisi
lain menyebabkan kemandirian masyarakat sulit dirangsang dan
justru meningkatkan ketergantungan kepada pihak pemerintah.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 52
Keberadaan berbagai industri dan institusi suasta yang diharapkan
dapat menyokong pembangunan di wilayahnya melalui CSR belum
dapat dilibatkan secara optimal. Hal ini masih terlihat dari keg yang
seharusnya dapat dialokasikan dari UKBM seperti pembangunan,
operasional dan PMT posyandu dan Lansia, masih selalu muncul
melalui musrenbang untuk diusulkan ke Pemda melalui Dinas
kesehatan. Optimalisasi kerjasama jejaring puskesmas
(RS/RB/Klinik/Apotek/praktek swasta) dan stakeholder kesehatan
lainnya juga perlu ditingkatkan untuk dapat bersinergi menyelesaikan
masalah kesehatan secara komprehensif.
6. Masih terjadinya permasalahan kesehatan seperti kasus kematian
ibu, bayi dan kasus gizi buruk serta angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular dan sanitasi lingkungan
Capaian kinerja yang belum mencapai target dan rendahnya derajat
kesehatan yang ditandai masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan
kejadian gizi buruk merupakan manifestasi dari buruknya mutu
pelayanan kesehatan.
Potret kesehatan saat ini sangat terkait dengan Pengalokasian
anggaran yang tidak efektif dan diperburuk dengan pemahaman
indicator kinerja dari pengelola program yang tidak dimaknai sebagai
raport penilaian kinerja terhadap program yang sudah dilaksanakan
dan didanai selama tahun berjalan, sehingga terjadi kecenderungan
untuk menetapkan Jns-Jns keg yang monoton dan kurang tajam dari
tahun ketahun tanpa memperhatikan dasar permasalahan yang
dihadapi sebagai strategi mencapai indicator kinerja yang telah
ditetapkan tersebut. Hal menyebabkan penyerapan anggaran kesehatan
belum dapat memberikan korelasi yang positif terhadap pencapaian
target kinerja yang ditetapkan
Terhadap Isu – isu penting maka ditetapkan formulasi kebijakan
berupa rekomendasi sebagai solusi dan tindak lanjut melalui program dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 53
prioritas keg Dinas Kesehatan. Kebijakan yang diambil adalah sebagai
berikut:
1). Peningkatan akses pelayanan rawat inap melalui Peningkatan fungsi
puskesmas menjadi DTP secara bertahap
Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan
salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam
mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi
beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan
fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong
peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan
terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya
tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk
pembangunan infrastruktur, sarana bangunan, sarana dan alat
kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya
manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu,
pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan
mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan
unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan
pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri
neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas
dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).
2). Peningkatan kualitas layanan di tingkat dasar dan di tingkat rujukan
dengan pemenuhan sumber daya dan penguatan regulasi dan SOP
kesehatan
Upaya pemenuhan kebutuhan obat-obatan, peralatan kesehatan,
sarana prasarana yang memadai serta sumber daya kesehatan yang
cukup secara kualitas dan kuantitas dan pembiayaan kesehatan
ditujuan untuk memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan
yang berkualitas. Dalam upaya mendorong peningkatan fungsi
puskesmas maka dinas kesehatan terus menorong peningkatan
anggaran kesehatan untuk operasional pelayanan kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 54
masyarakarat di puskesmas. Tahun 2016 diharapkan anggaran
operasional puskesmas yang berasal dari berbagai sumber dapat
dikelola lebih efektif dan efisien dengan peningkatan SDM yang
handal. Upaya perbaikan pengelolaan pelayanan kesehatan ini juga
dibarengi dengan penguatan perangkat regulasi dan standar
operasional prosedur untuk menjamin pelayanan yang berkualitas
serta mengutamakan pada fungsi penyelenggaraan upayan kesehatan
Masyarakat melalui upaya promotif, preventif dan rehabilitative
tanpa mengesampingkan upaya pelayanan Perorgan.
3). Pemberdayaan masyarakat melalui revitalisasi UKBM termasuk
Desa Siaga dan swasta melalui public private partnership
Perubahan perilaku merupakan pekerjaan yang membutuhkan
ketekunan, konsistensi, dan teladan yang nyata di lapangan serta
pemeliharaan sikap. Perubahan perilaku kearah kemandirian hidup
sehat atau PHBS bukan saja didorong berasal dari kesadaran
masyarakat melalui pendidikan kesehatan maupun promosi
kesehatan namun perlu didukung oleh factor lingkungan yang
memungkinkan (enabling factor) dan penekanan melalui regulasi
(reinforcing factor) sehingga dengan sendirinya akan dirasakn
manfaatnya dan menjadi gaya hidup yang positif. Oleh karena itu
pemberdayaan masyarakat dilakukan kepada tokoh kunci di
masyarakat, pihak swasta dan stake holder kesehatan lainnya.
Salah satu wadah pemberdayaan masyarakat yang efektif
mensukseskan penyelenggaraan program kesehatan adalah Desa
Siaga Sehat yang merupakan sinergitas dari berbagai program
kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga
ketingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 55
4). Penguatan fungsi, manajemen serta pengelolaan keuangan
puskesmas
Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan
pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam
menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan
strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua
fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan
kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat
mendorong perubahan paradigma mayarakat terhadap pelayanan
kesehatan dari paradigma sakit menjadi paradigma sehat. Sehingga
pelayanan kesehatan dapat bergeser dari pelayanan kuratif menjadi
pelayanan promotif dan preventif dengan tetap tidak meninggalkan
pelayanan kuratif. Namun perkembangan kebijakan pemerintah
daerah dan pusat mengenai jaminan kesehatan telah menempatkan
porsi kuratif pada puskesmas semakin meningkat proporsinya. Hal
ini perlu disiasati dengan pembenahan manajemen puskesmas,
memilah bidang urusan pelayanan kesehatan masyarakat dalam
bentuk promotif dan bidang pelayanan kesehatan perorgan dalam
bentuk preventif dan kuratif rehabilitative. Hal ini untuk
mengantisipasi dampak dari meningkatnya kebutuhan pelayanan
kesehatan karena telah meningkatnya jaminan kesehatan serta
peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pengelolaan
keuangan puskesmas mengarah kepada pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum daerah dimana puskesmas diberikan kewenangan
untuk mengatur pendapatan yang diperolehnya untuk jasa pelayanan
dana operasional pelayanan. Untuk merespon masa transisi tersebut
perlu dilakukan pengkajian mengenai kemungkinan status
puskesmas BLUD di Kabupaten Purwakarta.
5). Mendukung dan mempersiapkan pencapaian universal coverage atau
Jaminan kesehatan Nasional
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 56
Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga
negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak
dapat diprediksi seseorg sakit dan membutuhkan pelayanan
kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan
ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan
biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat
tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya
yang besar. Masyarakat masih cenderung membayar pelayanan
kesehatan secara cash (fee for service). Dengan demikian jaminan
kesehatan dapat meningkatkan fungsi proteksi terhadap keuangan
keluarga.
Pemerintah pusat menjamin biaya kesehatan penduduk miskin
dengan Jamkesmas yang telah dileburkan ke dalam JKN bersama
dengan peserta jaminan kesehatan dari Askes dan Jamsostek serta
peserta yang berasal dari asuransi kesehatan komersial lainnya pada
tahun 2014. Pemerintah daerah kabupaten Purwakarta menjamin
masyarakatnya yang diluar quota jamkesmas dengan program
Jampi. Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden RI no 111
tahun 2013 yang dirubah dengan Perpres RI no 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan, telah mengatur bahwa paling lambat
tanggal 1 Januari 2015 pemberi kerja dan Badan Usaha Milik Negara
diwajibkan mendaftarkan kepesertaannya dan paling lambat tanggal
1 Januari 2019 pekerja bukan pemberi upah wajib mendaftarkan diri
sebagai peserta JKN.
Ini artinya bahwa diharapkan terhitung 2019 seluruh masyarakat
Indonesia telah tercover dalam kebijakan Universal coverage.
Seluruh daerah termasuk kabupaten Purwakarta harus turut
mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Permasalahan yang
muncul adalah belum siapnya kabupaten purwakarta untuk melebur
sasaran program Jampi menjadi peserta JKN BPJS karena belum
tersedianya data base kepesertaan masyarakat miskin diluar quota
secara by name by address
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 57
6). Peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan kesehatan dengan
memperhatikan daur hidup.
Peningkatan derajat kesahatan memperhatikan determinan yang
mepengaruhinya berupa lingkungan, perilaku, akses pelayanan
kesehatan dan factor keturunan serta determinan social. Hal ini
bertujuan menurunkan kasus kematian ibu, bayi, balita,
meningkatkan status gizi, terbebas dari penyakit menular dan dan
tidak menular serta menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya
kesehatan pada tiap siklus kehidupan memerlukan perlakuan yang
berbeda mulai dari bayi dalam kandungan, neonatal, bayi, balita,
remaja , dewasa serta usia lanjut. Dengan demikian pendekatan
intervensi yang dilakukan dan pelayanan yang diberikan juga lebih
spesifik memandang kebutuhan segi fisiologi sasaran.
Mencermati uraian diatas maka isu kesehatan, kebijakan , strategi,
Program dan keg prioritas dirangkum dalam table berikut.
Tabel 2.5
ISU-ISU PENTING, REKOMENDASI KEBIJAKAN, STRATEGI PROGRAM
DAN KEG PRIORITAS ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS
Akses pelayanan kesehatan rawat
inap rendah belum
merata sehingga
utilitasnya belum optimal.
Peningkatan akses pelayanan rawat
inap melalui
Peningkatan fungsi
puskesmas menjadi DTP secara
bertahap
- Meningkatkan fungsi
puskesmas menjadi
DTP secara bertahap
- Pemenuhan sumber
daya untuk pelayanan
Puskesmas DTP
Program Peningkatan Kapasitas sumber daya
aparatur
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
- Penyediaan Tenaga Harian Lepas (THL)
- Pengadaan Meubelair
dan alkes Puskesmas Rawat Inap
Mutu dan akses
pelayanan kesehatan masih
rendah
Peningkatan
kualitas layanan di tingkat dasar dan di
tingkat rujukan
dengan pemenuhan
sumber daya dan penguatan regulasi
dan SOP kesehatan
- Peningkatanan
ketersediaan sumber
daya dan sarana di 20 puskesmas
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana
Puskesmas/Pustu dan
Jaringannya
- Perbaikan dan
Pembangunan Puskesmas Pembantu
(Pustu), poskesdes dan
rumah dinas
- Kendaraan Roda 2 bagi puskesmas (20 unit)
- Pengadaan kendaraan operasional pelayanan
kesehatan pendukung
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 58
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS
Desa Siaga
- Sertifikasi Puskesmas
dan Jaringannya dalam rangka implementasi
Permenkes 75/2014
- Pengadaan sarana penunjang Puskesmas
(Genset, APAR, instalasi
telepon)
- Pencapaian
standarisasi pelayanan
kesehatan primer
Program
Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan
- Akreditasi & Registrasi sarana dan tenaga
kesehatan
- Akreditasi Puskesmas
- Persiapan akreditasi Labkesda
- Mencukupi
ketersediaan dan
menjamin kualitas
dan keamanan obat, reagensia dan bahan
habis pakai
Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Program Pengawasan
obat dan makanan
Program
Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Buffer Stock
Obat Kabupaten
Purwakarta
Keg Peningkatan
Pemberdayaan
konsumen/ Masyarakat di bidang obat, pangan
dan bahan berbahaya
Keg Pengadaan Reagensia dan alat
laboratorium Kesehatan
dan penunjang akreditasi
Kalibrasi Alat Labkes
Penguatan fungsi
manajemen serta
pengelolaan keuangan
puskesmas
Memetakan kembali
ketenagaan dan
menganalisis beban
kerja tenaga kesehatan
di puskesmas
Program Peningkatan
Kapasitas sumber daya
aparatur
Pelatihan Manajemen
Puskesmas dalam
rangka implementasi
Permenkes No.75/2014
Masih terjadinya
permasalahan
kesehatan seperti
kasus kematian ibu,
bayi dan kasus gizi
buruk serta angka
kesakitan penyakit
menular dan tidak
menular dan
sanitasi lingkungan
Peningkatan derajat
kesehatan melalui pelayanan kesehatan
dengan
memperhatikan daur
hidup.
Meningkatkan
pelayanan kesehatan wajib dan
pengembangan baik
didalam dan diluar
gedung dengan menekankan pada
upaya promotif dan
preventif
-
Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
- Penunjang Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
- Penunjang Administrasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Peningkatan
Manajemen pelayanan
KIA, melalui :
Meningkatkan
kapasitas tenaga KIA
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
- Peningkatan kapabilitas
Sumber Daya Manusia
KIA
- Peningkatan Manajemen
Pelayanan KIA KB
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 59
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS
Meningkatkan fungsi
PONED dan
Pemenuhan sarana
KIA Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat mengenai KIA
- Gerakan Penyelamatan
Ibu dan Bayi Baru Lahir
Peningkatan
manajemen
penanggulangan
masalah gizi
masyarakat, melalui : Penanganan kelompok
rawan melalui
pemberian intervensi
gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin
A, MP-ASI dan
makanan tambahan ,
penanggulangan gizi buruk dan intervensi
gizi kurang dan gizi
lebih
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
- Pencegahan dan
Penanggulangan bayi
dan balita gizi buruk,
gizi kurang serta bumil
KEK melalui Bank Gizi Puskesmas
- Penanggulangan gizi
buruk melalui Pemberian
Makanan Tambahan
(BanProv)
- Kewaspadaan Gizi bayi
dan balita
- Penanggulangan
Gangguan Gizi akibat
kekurangan Iodium
(GAKI)
- Pencegahana dan
penanggulangan Anemia
pada Remaja Putri di
Sekolah
Peningkatkan
manajemen
penanggulangan dan
penanganan penyakit
menular dan tidak
menular, melalui penguatan surveillance
penyakit dan PD3I
Program
Penanggulangan
Penyakit Menular dan
tidak menular
- Pelayanan Imunisasi
- Peningkatan Surveilans
Epidemiologi dan
Penanggulangan Kejadian Luar Biasa
- Pelayanan Bulan
Imunisasi Anak Sekolah
(BIAS)
- Pemeriksaan kesehatan
dan vaksinasi jemaah
haji
- Penanggulangan bencana
dibidang kesehatan
- Pelayanan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
- Pelayanan dan Penanggulangan
Penyakit TBC dan HIV-
AIDS
- Penanggulangan penyakit
Filariasis(APBN)
- RVS penyakit kusta di desa endemis dan OJT
kusta bagi dokter
Puskesmas
- Pengadaan Kendaraan
Ambulance TB MDR
(BanGub)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 60
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS
Revitalisasi kemitraan di berbagai sektor
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
- Peningkatan Pelayanan Lansia
Pembinaan Pel. Kes
Pengembangan
- Pelayanan P3K ( Festival
Budaya dalam rangka
Hari Jadi Kab.
Purwakarta ) dan Kesiagaan Hari Raya
dan Tahun Baru
- Pengelolaan perencanaan
Sumber daya kesehatan
dan penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan
- Pengelolaan data
informasi dan profil
kesehatan
- Survey dan analisa data
kesehatan
- Pengadaan sarana
pendukung sistem
informasi kesehatan
- Pemantauan, evaluasi
dan penilaian capaian
kinerja program dan keg serta penyusunan lap.
tahun
- Penyusunan Profil
Puskesmas dalam rangka implementasi
Permenkes No.75/2014
- Penyusunan Data based
Standar sarana prasarana
puskesmas dalam rangka implementasi Permenkes
No.75/2014
- Pengelolaan Persiapan
Implementasi
Permenkes No.75/2014 Pengelolaan Perijinan
puskesmas dalam rangka
implementasi
Permenkes no.75/2014
Menurunnya daya
dukung lingkungan dan permasalahan
sanitasi
Peningkatan
kualitas kesehatan
lingkungan Perlindungan masy.
terhadap dampak
negatif industri
Pengawasan kualitas
lingkungan, inspeksi sarana sanitasi seperti
air bersih, rumah
pemukiman sehat,
jamban sehat dan
sarana pembuangan air
limbah
Program
Pengembangan Lingkungan Sehat
- Penyehatan Lingkungan
Pemukiman
- Penyehatan Sanitasi
(TPM), (TU-I)
- Pengawasan Kualitas Air
- Pengadaan dan
Pembangunan IPAL
puskesms (APBN & BanGub)
- Penyusunan Dokumen
Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dn
Upaya Pemantauan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
II- 61
ISU – ISU
PENTING
REKOMENDASI
KEBIJAKAN STTRATEGI PROGRAM KEG PRIORITAS
Lingkungan (UPL)
Puskesmas dalam rangka
implementasi Permenkes
75/2014
Pemberdayaan,
peran serta
masyarakat,
pihak swasta dan
Stakeholder
lainnya dalam
pembangunan
kesehatan belum
optimal
Pemberdayaan masyarakat melalui
revitalisasi UKBM
termasuk Desa
Siaga dan swasta melalui public
private partnership
Peningkatan kualitas
dan sarana promosi kesehatan
Peningkatan kemitraan
dengan sector terkait
kesehatan
Penguatan partisipasi
dan kerjasama lembaga swadaya
masyarakat dan sector
swasta
Mengaktifkan desa
siaga
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
- Pembinaan PHBS Rumah Tangga
- Pengadaan sarana
Promosi Kesehatan untuk penyuluhan
- Revitalisasi Desa Siaga
- Pelatihan Jabatan Fungsional penyuluh
kesehatan masyarakat
-
Pengelolaan Pembiayaan
Kesehatan dan
Dukungan
Pemerintah daerah dalam Program
JKN Belum
Optimal
Mendukung dan mempersiapkan
pencapaian
universal coverage
atau Jaminan kesehatan Nasional
meningkatkan
sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional
kepada masyarakat
Mengintensifkan
Persiaopan, koordinasi, pembinaa
dan pengawasan
terhadap
penyelenggaraan JKN
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
- Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Provinsi Jawa
Barat (BanGub)
- Pelayanan kesehatan
penduduk miskin melalui
Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat
Purwakarta Istimewa
- Pendampingan
pengelolaan jminan kesehatan nasional
(JKN)
- Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat
- Keg pengelolaan dana
kapitasi JKN
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
III- 1
BAB
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2020 mengalami
perubahan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Perubahan.
Hal ini berdampak pula dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang
dilakukan Revisi atau dikenal dengan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020.
Perubahan pada Renja ini sangat terasa sekali, hal ini akibat terjadinya pandemi
Covid-19 dan dampak terhadap sosial ekonomi baik nasional maupun global.
Untuk itu berdasarkan :
1. Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan
117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020
Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu);
2. PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
Dengan melihat hal tersebut maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk
melakukan :
1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal
sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya,
dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
2. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi
pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan
menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.
3. Terjadinya perubahan perubahan prioritas pembangunan terkait dengan
penanganan dampak pandemi covid-19, baik terhadap pergeseran anggaran
program/kegiatan dan perubahan target output program/kegiatan terutama
kegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak covid-19.
3
Rencana Kerja Dinas Perubahan Kesehatan Kab. Purwakarta 2020
III- 2
4. Pergeseran anggaran yang difokuskan pada penanganan dampak covid-19,
berakibat pada program/kegiatan diluar penanganan dampak covid-19 tersebut
untuk sementara dipending.
5. Pelaksanaan program/kegiatan prioritas pembangunan yang terkait dengan
mobilitas massa, dibatasi bahkan dijadwalkan ulang, guna menghentikan
penyebaran covid-19.
6. Adanya peraturan pemerintah pusat yang menyebabkan harus dilakukan
penyesuaian anggaran.
7. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan terkait hal diatas tersebut.
Perubahan anggaran terlihat dengan dilakukannya berkali-kali perubahan
parsial APBD sampai dilakukan APBD Perubahan sebagaimana pada tabel dibawah ini.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 3
Tabel 3.1
PERKEMBANGAN DAN RENCANA KERJA PENDANAAN PERUBAHAN TAHUN 2020
KABUPATEN PURWAKARTA
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan
KODE PROGRAM DAN KEGIATAN
PAGU ANGGARAN 2020 BERTAMBAH/
(BERKURANG)
APBD 2020
(MURNI)
APBD 2020
( PARSIAL 5)
APBD 2020
( PARSIAL 6)
APBD 2020
( PARSIAL 7)
PAGU APBD
PERUBAHAN
1 2 3 4 4 5 6
1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 139.215.149.300 136.090.523.740 141.250.523.740 146.719.195.740 156.516.033.190 17.300.883.890
1.02 . 1.02.01 . 07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.183.592.900 11.203.436.900 11.203.436.900 11.203.436.900 13.522.292.900 (661.300.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 352.200.000 52.200.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 60.000.000 (40.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 59.800.140 51.400.140 51.400.140 51.400.140 59.800.140 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 75.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 175.000.000 156.988.500 156.988.500 156.988.500 156.988.500 (18.011.500)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 (20.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 160.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (110.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga PTT 1.003.800.000 854.350.000 854.350.000 854.350.000 1.003.800.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 20 Festival Purwakarta Istimewa 50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 21 Penyediaan jasa Tenaga Harian Lepas untuk tenaga
kesehatan di Puskesmas rawat inap, Poned dan
Puskesmas terpencil
7.810.273.000 6.608.167.000 6.608.167.000 6.608.167.000 7.810.273.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 27 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100.000.000 - - - 185.000.000 85.000.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 4
1.02 . 1.02.01 . 07 . 29 Pengadaan peralatan gedung kantor 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 30 Pengadaan mebeleur 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 31 Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam 45.866.760 39.466.760 39.466.760 39.466.760 45.866.760 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 34 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 100.000.000 - - - 50.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 36 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dan pusling
75.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 (5.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 40 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 47 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
dan puskesmas
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 50 Penunjang mobil pelayanan kesehatan selektif masyarakat
miskin
25.000.000 3.011.500 3.011.500 3.011.500 3.011.500 (21.988.500)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 71 Pengelolaan dan pembinaan tenaga non PNS 25.000.000 - - - 25.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 72 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
50.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 (30.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 75 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 35.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (20.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 79 Penyusunan profil kesehatan 50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 80 Penyusunan rencana kerja (renja) dinas 50.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (35.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 106 Rehab Rumah Dinas Kantor Kesehatan 250.000.000 - - - - (250.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 115 Dukungan Manajemen BOK (DAK Non Fisik Tahun
2020)
63.653.000 63.653.000 63.653.000 63.653.000 63.953.000 300.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 116 Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Keluarga Desa 1.550.000.000 1.296.200.000 1.296.200.000 1.296.200.000 1.551.500.000 1.500.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 117 Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi
Penatausahaan Keuangan
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 118 Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 07 . 119 Penataan Halaman Parkir Dinas Kesehatan 200.000.000 - - - - (200.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 120 Penambahan Daya Listrik Dinas Kesehatan dan
Puskesmas
50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 123 Bimbingan Teknis Kepegawaian Puskesmas 25.000.000 - - - - (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 124 Workshop Penyusunan RUK, RPK dan Restra Puskesmas
dan Dinas Kesehatan
25.000.000 - - - - (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 125 Workshop Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas 25.000.000 - - - - (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 126 Bimbingan Teknis dan Monev Terpadu Perencanaan,
Data Informasi dan Kinerja Puskesmas
50.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (35.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 127 Pendampingan Penatausahaan Keuangan 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 128 Workshop Sistem Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan
(ASPAK) Bagi Puskesmas dan RSUD
50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 129 Penguatan Penyelenggaraan SPIP 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 5
1.02 . 1.02.01 . 07 . 131 Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 (15.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 132 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 07 . 135 Premi Asuransi Pegawai Non PNS 880.200.000 880.200.000 880.200.000 880.200.000 880.200.000 -
1.01 . 1.01.01 . 07 . 136 Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah
- - - 9.700.000 9.700.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 137 Pemeliharaan Gedung Perbekes - - - 75.000.000 75.000.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 139 Optimalisasi Jaringan Listrik Aula Dinas & Gedung
Perbekes
- - - 100.000.000 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 140 Penataan Aula Dinas Kesehatan - - - 100.000.000 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 07 . 143 Pemagaran Halaman Gedung Kesehatan - - - 100.000.000 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.172.592.000 3.616.092.000 3.616.092.000 3.616.092.000 3.616.092.000 (556.500.000)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 Pengelolaan Administrasi DAK obat kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 Pengadaan sarana dan bahan penunjang pengelolaan obat
dan perbekalan kesehatan (pallet, embalage/plastik obat,
kertas resep, kertas puyer)
50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 Pengadaan Buffer Stock Obat,BMHP,Bahan Gigi, Reagen
SIA Kabupaten Purwakarta
1.000.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 (500.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 Peningkatan Kinerja Administrasi UPTD Perbekalan 50.000.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 43.500.000 (6.500.000)
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 Pelayanan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 Distribusi dan e Logistik (DAK BOK Non Fisik Tahun
2020)
114.440.000 114.440.000 114.440.000 114.440.000 114.440.000 -
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK
Fisik Tahun 2020)
2.858.152.000 2.858.152.000 2.858.152.000 2.858.152.000 2.858.152.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 15.617.727.000 14.502.182.000 14.502.182.000 14.502.182.000 15.427.727.000 (190.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Purwakarta
160.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 150.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 22 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Mulyamekar
80.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 70.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 26 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Maracang
95.000.000 55.955.000 55.955.000 55.955.000 85.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Bungursari
90.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 80.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Koncra
95.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 85.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Bojong
85.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 75.000.000 (10.000.000)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 6
1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Sukasari
65.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 55.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 41 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Pondoksalam
70.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 60.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Munjuljaya
90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 47 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Jatiluhur
130.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 120.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 50 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Campaka
105.000.000 55.000.000 55.000.000 55.000.000 95.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 53 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Pasawahan
100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 90.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 56 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned KiaraPedes
115.000.000 73.500.000 73.500.000 73.500.000 105.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 59 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Plered
160.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 150.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 62 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Tegalwaru
115.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 105.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 65 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Maniis
140.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 130.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 68 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP cibatu
140.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000 130.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 71 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Wanayasa
175.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 165.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 74 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Darangadan
190.000.000 80.000.000 80.000.000 80.000.000 180.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 77 Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta
Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Sukatani
90.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 80.000.000 (10.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 16 . 81 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwakarta
(DAK Non Fisik)
702.000.000 702.000.000 702.000.000 702.000.000 702.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 82 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjuljaya
(DAK Non Fisik)
659.000.000 659.000.000 659.000.000 659.000.000 659.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 83 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koncara
(DAK Non Fisik)
653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 653.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 84 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Campaka
(DAK Non Fisik)
641.000.000 641.000.000 641.000.000 641.000.000 641.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 85 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatiluhur
(DAK Non Fisik)
685.000.000 685.000.000 685.000.000 685.000.000 685.000.000 -
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 7
1.02 . 1.02.01 . 16 . 86 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plered (DAK
Non Fisik)
634.000.000 634.000.000 634.000.000 634.000.000 634.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 87 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukatani
(DAK Non Fisik)
722.000.000 722.000.000 722.000.000 722.000.000 722.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 88 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Darangdan
(DAK Non Fisik)
829.000.000 829.000.000 829.000.000 829.000.000 829.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 89 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maniis (DAK
Non Fisik)
711.000.000 711.000.000 711.000.000 711.000.000 711.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 90 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalwaru
(DAK Non Fisik)
765.000.000 765.000.000 765.000.000 765.000.000 765.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 91 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wanayasa
(DAK Non Fisik)
731.000.000 731.000.000 731.000.000 731.000.000 731.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 92 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pasawahan
(DAK Non Fisik)
658.000.000 658.000.000 658.000.000 658.000.000 658.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 93 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bojong
(DAK Non Fisik)
595.000.000 595.000.000 595.000.000 595.000.000 595.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 94 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maracang
(DAK Non Fisik)
519.000.000 519.000.000 519.000.000 519.000.000 519.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 95 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mulyamekar
(DAK Non Fisik)
689.000.000 689.000.000 689.000.000 689.000.000 689.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 96 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bungursari
(DAK Non Fisik)
645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 645.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 97 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cibatu (DAK
Non Fisik)
662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 662.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 98 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukasari
(DAK Non Fisik)
667.000.000 667.000.000 667.000.000 667.000.000 667.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 99 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pondoksalam
(DAK Non Fisik)
596.727.000 596.727.000 596.727.000 596.727.000 596.727.000 -
1.02 . 1.02.01 . 16 . 100 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kiarapedes
(DAK Non Fisik)
564.000.000 564.000.000 564.000.000 564.000.000 564.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 1.131.391.000 281.391.000 281.391.000 281.391.000 281.391.000 (850.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan
50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 Kegiatan Penunjang Operasional Mobil Keliling
Laboratorium Pemeriksaan Obat dan Makanan
50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 Pengadaan Mobil Keliling ( Mobling ) Laboratorium
Pemeriksaan Obat dan Makanan
700.000.000 - - - - (700.000.000)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 8
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 Gebyar Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat
(Gema Cermat)
50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non
Fisik Tahun 2020)
231.391.000 231.391.000 231.391.000 231.391.000 231.391.000 -
1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
250.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 225.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Revitalisasi desa siaga 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 Optimalisasi Bale Pecandu Rokok 100.000.000 - - - - (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 Pembinaan Kabupaten Sehat 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 Pembinaan PHBS di Berbagai Tatanan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.460.999.000 1.460.999.000 1.460.999.000 1.460.999.000 1.510.999.000 50.000.000
1.02 . 1.02.01 . 20 . 17 Pengadaan Alat Pendukung Penurunan Stunting (DAK
Penugasan Tahun 2020)
710.999.000 710.999.000 710.999.000 710.999.000 710.999.000 -
1.02 . 1.02.01 . 20 . 18 Pengendalian stunting (DAK Non Fisik Tahun 2020) 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 750.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 20 . 19 Pembinaan Gizi Masyarakat - - - - 50.000.000 50.000.000
1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 250.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 (125.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Penyehatan lingkungan pemukiman 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 09 Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum dan
Industri (TTU-I) Untuk Sertifikasi Sarana Pendidikan dan
Pasar Tradisonal
50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 10 Penyehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan
(TPM)
50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 21 . 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
5.822.895.000 8.665.595.000 8.665.595.000 8.665.595.000 8.665.595.000 2.842.700.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 14 Pelayanan bulan imunisasi anak sekolah 100.000.000 69.100.000 69.100.000 69.100.000 69.100.000 (30.900.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 Pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular 150.000.000 75.280.000 75.280.000 75.280.000 75.280.000 (74.720.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 Pelayanan Imunisasi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 22 . 22 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dan
HIV/AIDS
200.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 23 Pendampingan Anggaran Pemberian Obat Pencegahan
Massal Filariasis (Kaki Gajah)
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (75.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung dan Bersumber Binatang
100.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 (25.000.000)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 9
1.02 . 1.02.01 . 22 . 25 Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata
Lakasana Penyakit Menular Langsung dan Bersumber
Binatang
100.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (75.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 26 Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam
Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 28 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa 50.000.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 22.660.000 (27.340.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera 50.000.000 25.660.000 25.660.000 25.660.000 25.660.000 (24.340.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 Pelayanan UKM Sekunder pencegahan dan pengendalian
penyakit (DAK Non Fisik BOK Kabupaten Tahun 2020)
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 22 . 36 Pengadaan Alat Pencegahan Penyakit, Pengendalian
Penyakit dan STBM
4.172.895.000 4.172.895.000 4.172.895.000 4.172.895.000 4.172.895.000 -
1.02 . 1.02.01 . 22 . 37 Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penaggulangan
Bencana Kejadian Luar Biasa dan Penanggulangan
Bencana di Bidang Kesehatan
75.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 22 . 38 Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi Jema'ah Haji 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 22 . 40 Tindakan Cepat Penanganan Pandemi / Wabah Penyakit
COVID - 19
- 2.644.585.000 2.644.585.000 2.644.585.000 2.644.585.000 2.644.585.000
1.02 . 1.02.01 . 22 . 41 Operasional Dalam Rangka Tindakan Cepat Penanganan
Pandemi / Wabah Penyakit COVID - 19
- 655.415.000 655.415.000 655.415.000 655.415.000 655.415.000
1.02 . 1.02.01 . 24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 80.262.398.400 85.768.628.840 85.768.628.840 85.768.628.840 91.800.565.290 11.538.166.890
1.02 . 1.02.01 . 24 . 16 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin Melalui Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa
3.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 3.031.936.450 31.936.450
1.02 . 1.02.01 . 24 . 18 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin / Pemanfaatan
Dana Non Kapitasi Dana JKN di Kabupaten Purwakarta
500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 19 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin / Pendampingan
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 24 . 31 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bojong
Tahun 2020
2.908.800.000 2.908.800.000 2.908.800.000 2.908.800.000 2.908.800.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 32 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bungursari
Tahun 2020
1.391.000.000 1.391.000.000 1.391.000.000 1.391.000.000 1.391.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 33 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Campaka
Tahun 2020
2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 2.215.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 34 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cibatu Tahun
2020
1.877.600.000 1.877.600.000 1.877.600.000 1.877.600.000 1.877.600.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 35 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darangdan
Tahun 2020
3.674.300.000 3.674.300.000 3.674.300.000 3.674.300.000 3.674.300.000 -
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 10
1.02 . 1.02.01 . 24 . 36 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jatiluhur
Tahun 2020
2.370.000.000 2.370.000.000 2.370.000.000 2.370.000.000 2.370.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 37 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kiarapedes
Tahun 2020
1.481.000.000 1.481.000.000 1.481.000.000 1.481.000.000 1.481.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 38 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Koncara
Tahun 2020
948.000.000 948.000.000 948.000.000 948.000.000 948.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 39 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maniis
Tahun 2020
2.670.700.000 2.670.700.000 2.670.700.000 2.670.700.000 2.670.700.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 40 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maracang
Tahun 2020
1.134.700.000 1.134.700.000 1.134.700.000 1.134.700.000 1.134.700.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 41 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyamekar
Tahun 2020
1.240.400.000 1.240.400.000 1.240.400.000 1.240.400.000 1.240.400.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 42 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjuljaya
Tahun 2020
1.577.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 1.577.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 43 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasawahan
Tahun 2020
2.021.200.000 2.021.200.000 2.021.200.000 2.021.200.000 2.021.200.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Plered Tahun
2020
4.838.200.000 4.838.200.000 4.838.200.000 4.838.200.000 4.838.200.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 45 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondoksalam
Tahun 2020
1.673.000.000 1.673.000.000 1.673.000.000 1.673.000.000 1.673.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 46 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwakarta
Tahun 2020
1.756.000.000 1.756.000.000 1.756.000.000 1.756.000.000 1.756.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 47 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukasari
Tahun 2020
1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 48 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukatani
Tahun 2020
3.606.500.000 3.606.500.000 3.606.500.000 3.606.500.000 3.606.500.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 49 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegalwaru
Tahun 2020
4.060.100.000 4.060.100.000 4.060.100.000 4.060.100.000 4.060.100.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 50 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wanayasa
Tahun 2020
3.057.600.000 3.057.600.000 3.057.600.000 3.057.600.000 3.057.600.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 51 Jampersal (DAK Non Fisik Tahun 2020) 5.139.228.000 5.139.228.000 5.139.228.000 5.139.228.000 5.139.228.000 - 1.02 . 1.02.01 . 24 . 52 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran (PBI) 14.946.216.400 14.946.216.400 14.946.216.400 14.946.216.400 14.946.216.400 - 1.02 . 1.02.01 . 24 . 53 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran (PBI) (DBHPR
Tahun 2020)
10.675.854.000 5.675.854.000 5.675.854.000 5.675.854.000 10.675.854.000 -
1.02 . 1.02.01 . 24 . 54 Pendampingan Jampersal 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 - 1.02 . 1.02.01 . 24 . 55 Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI)
(Purwakarta) (Purwakarta, Kel. Nagri Kaler, Kec.
Purwakarta, Kab. Purwakarta (Banprov Tahun 2020)
0 11.556.230.440 11.556.230.440 11.556.230.440 11.556.230.440 11.556.230.440
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 11
1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas
pembantu dan jaringannya
10.020.857.000 6.435.857.000 6.435.857.000 11.385.857.000 11.635.857.000 1.615.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Pengadaan Media Promosi Kesehatan 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas 185.000.000 0 - 200.000.000 200.000.000 15.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas 200.000.000 0 - 200.000.000 200.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 Pengadaan Saung Ambu 1.000.000.000 0 - 2.250.000.000 2.250.000.000 1.250.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 59 Pengadaan air bersih untuk dinas kesehatan dan
puskesmas
400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 400.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 25 . 63 Rehabilitasi Poned , Ruang Aula dan Pemagaran
Puskesmas Pondoksalam
200.000.000 0 - - - (200.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 64 Rehab Gedung Puskesmas Poned Campaka 100.000.000 0 - - - (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 70 Pengadaan tanah puskesmas Bojong 450.000.000 0 - - - (450.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 78 Pembangunan IPAL Puskesmas 600.000.000 0 - 1.200.000.000 1.200.000.000 600.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 80 Pemagaran dan Penataan Halaman Puskesmas Sukatani 150.000.000 0 - - - (150.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 83 Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Tahun 2020) 5.985.857.000 5.985.857.000 5.985.857.000 5.985.857.000 5.985.857.000 -
1.02 . 1.02.01 . 25 . 84 Pengadaan Mebeleur Saung Ambu 200.000.000 0 - 200.000.000 200.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 25 . 85 Pengadaan Alat Kesehatan Saung Ambu 200.000.000 0 - 600.000.000 600.000.000 400.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 86 Pengadaan Peralatan Non Medis Saung Ambu 200.000.000 0 - 300.000.000 300.000.000 100.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 89 Pengadaan Aplikasi Obat dan Perbekalan Kesehatan 50.000.000 0 - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 25 . 91 Pengadaan Mesin Antrian Puskesmas Koncara - - - - 50.000.000 50.000.000
1.02 . 1.02.01 . 25 . 92 Pemeliharaan Gedung Puskesmas Plered - - - - 50.000.000 50.000.000
1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 720.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 520.000.000 (200.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 28 . 10 Pelayanan P3K dalam rangka kesiagaan hari jadi
purwakarta dan kesiagaan hari raya dan tahun baru
150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 28 . 23 Peningkatan Program Perawatan Kesehatan Masyarakat
(PERKESMAS)
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 28 . 25 Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Purwakarta 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 28 . 29 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 28 . 30 Optimalisasai Sistem Informasi Rujukan Terpadu
Terintegrasi Kabupaten Purwakarta
100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 28 . 31 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 100.000.000 - - - - (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 28 . 32 Pelayanan UKM Sekunder pelayanan Kesehatan (DAK
Non Fisik BOK Kabupaten)
120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan
dan anak
1.395.312.000 1.145.312.000 1.145.312.000 1.145.312.000 1.145.312.000 (250.000.000)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 12
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 Peningkatan manajemen pelayanan KIA dan KB 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 06 Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir 100.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 Peningkatan Pelayanan UKS 50.000.000 - - - - (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 Peningkatan Pelayanan Lansia 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 32 . 13 Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Manusia KIA 100.000.000 - - - - (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 32 . 14 Pelaynan UKM Sekunder kesehatan masyarakat (DAK
Non Fisik BOK KabupatenTahun 2020)
595.248.000 595.248.000 595.248.000 595.248.000 595.248.000 -
1.02 . 1.02.01 . 32 . 15 Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Penurunan AKI
dan AKB (DAK Fisik Penugasan Tahun 2020)
400.064.000 400.064.000 400.064.000 400.064.000 400.064.000
-
1.02 . 1.02.01 . 35 Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan 1.897.385.000 1.597.385.000 1.597.385.000 1.597.385.000 1.597.385.000 (300.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 Pengelolaan Peningkatan Akreditasi Puskesmas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 Pelatihan Pendampingan Akreditasi Puskesmas 150.000.000 - - - - (150.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 Peningkatan Program Kesehatan Tradisional 50.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 (25.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 Re-Akreditasi Puskesmas 100.000.000 - - - - (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 21 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Tahun 2020) 1.347.385.000 1.347.385.000 1.347.385.000 1.347.385.000 1.347.385.000 -
1.02 . 1.02.01 . 35 . 22 Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 35 . 23 Monitoring Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 38 Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan 1.630.000.000 618.645.000 618.645.000 1.137.317.000 1.157.817.000 (472.183.000)
1.02 . 1.02.01 . 38 . 01 Kalibrasi Alat Labkes 40.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 (20.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 38 . 02 Pengadaan Reagensia dan Alat Laboratorium Kesehatan 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 38 . 03 Pengadaan Alat Teknis Khusus Laboratorium Kesehatan 800.000.000 39.605.000 39.605.000 558.277.000 558.277.000 (241.723.000)
1.02 . 1.02.01 . 38 . 04 Peningkatan Pelayanan Administrasi Laboratorium
Kesehatan
210.000.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 196.500.000 (13.500.000)
1.02 . 1.02.01 . 38 . 05 Pemantapan Mutu dan Pelatihan SDM Laboratorium
Kesehatan
60.000.000 7.980.000 7.980.000 7.980.000 7.980.000 (52.020.000)
1.02 . 1.02.01 . 38 . 06 ISO Laboratorium Kesehatan 67.000.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 9.060.000 (57.940.000)
1.02 . 1.02.01 . 38 . 08 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan 203.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 116.000.000 (87.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 39 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 400.000.000 50.000.000 5.210.000.000 5.210.000.000 5.285.000.000 4.885.000.000
1.02 . 1.02.01 . 39 . 01 Peningkatan Standarisasi SDM Kesehatan di 22 UPTD 100.000.000 - - - 50.000.000 (50.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 39 . 02 Workshop Analisa Beban Kerja di 22 UPTD
Dilingkungan Dinas Kesehatan
50.000.000 - - - - (50.000.000)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Perubahan Kab. Purwakarta 2020
III- 13
1.02 . 1.02.01 . 39 . 03 Pelatihan Jabatan Fungsional Pengelola TB Sebanyak 20
UPTD Puskesmas
100.000.000 - - - - (100.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 39 . 05 Pemilihan Tenaha Kesehatan Teladan Puskesmas (dokter,
Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Gizi, Kesling, Farmasi)
50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 -
1.02 . 1.02.01 . 39 . 13 Persiapan dan Bimtek BLUD Puskesmas 100.000.000 - - - 25.000.000 (75.000.000)
1.02 . 1.02.01 . 39 . 15 Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19 (BOK
Tambahan - DAK Non Fisik)
- - 5.160.000.000 5.160.000.000 5.160.000.000 5.160.000.000
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 IV-1
BAB
PENUTUP
Dengan Ridho dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Kerja
Perubahan atau disingkat Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 dapat
terselesaikan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas
Kesehatan Perubahan tahun 2020 merupakan penyesuaian terhadap Renja Dinas
Kesehatan Tahun 2020, mengingat terjadinya perubahan berkaitan dengan
perkembangan perencanaan dan anggaran dalam 6 (enam) bulan terakhir, serta
menampung aspirasi dan kebutuhan yang belum teranggarkan pada Rencana
Kerja Tahun 2020. Namun, dalam mengakomodir aspirasi dan kebutuhan tersebut
tentu dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan visi, misi dan tujuan
Pemerintah Daerah dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta serta
kemampuan dan sumber anggaran yang tersedia.
Selain itu kondisi tahun 2020 yang dilanda pandemi covid-19, memaksa
Pemerintah Daerah termasuk Dinas Kesehatan harus menyusun ulang
(refocusing) kegiatan tahun 2020, dengan fokus bidang kesehatan penanganan
dan penanggulangan pandemi covid-19. Hal ini berdampak terhadap berbagai
kegiatan yang direncanakan tahun 2020 dilakukan penundaan ataupun
pembatalan, dan anggarannya dialihkan untuk penanganan covid-19 serta
dampak sosial ekonomi akibat covid-19 tersebut.
Dengan demikian Renja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2020 ini
merupakan revisi dan pelengkap terhadap Renja Dinas Kesehatan tahun 2020 dan
diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian upaya Dinas Kesehatan.
Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja Perubahan ini,
Kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Agar Renja Dinas
Kesehatan Perubahan Tahun 2020 ini dapat dilaksanakan dan mencapai
tujuannya, perlu dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari
segenap aparatur kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Dengan penerapan
4
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta 2020 IV-2
nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi oleh Dinas Kesehatan, diharapkan
dapat memacu semangat aparat Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan Renja ini.
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,
dr. H. Deni Darmawan, MARS NIP 197509132006041008
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DINAS KESEHATAN 136,090,523,740 44,652,942,604 91,437,581,136 32.81
I Sekretariat 11,203,436,900 6,727,597,025 4,475,839,875 60.05
1.02. 1.02.01.01. 07 1 Persentase Pegawai
Yang Memiliki
Kesesuaian
Kompetensi
Kab
Purwakarta
100 11,203,436,900 Kab
Purwakarta
25 6,727,597,025 4,475,839,875 60.05
2 Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan Rumah
Tangga dan Sarana
/Prasarana Kantor
100
3 Persentase Sarana
dan Prasarana Dalam
Kondisi Baik
100
4 Persentase Unit Kerja
Yang Mendapatkan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
100
5 Persentase
Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja dan
Keuangan Yang Tepat
Waktu dan Sesuai
Dengan Perundang -
Undangan
100
6 Persentase
Ketersediaan Data
Kinerja OPD
100
1.02 . 1.02.01 . 07 . 02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Terlaksanannya
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air, Listrik dan
Internet
Kab
Purwakarta
10 Paket 300,000,000 Kab
Purwakarta
0 70,159,285 229,840,715 23.39
Catatan/
Permasalahan
3
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASARURUSAN PEMERINTAHANBIDANG KESEHATAN
Program Dukungan
Manajemen
Administrasi
Perkantoran Dinas
Kesehatan
EVALUASI PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2020DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2020
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 07 . 06 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Kab
Purwakarta
1 Paket (45
unit pajak
STNK roda 4,
75 unit pajak
STNK roda 2,
40 unit pajak
dan ganti
STNK roda 4,
72 unit pajak
dan ganti
STNK roda 2)
50,000,000 Kab
Purwakarta
0 10,060,500 39,939,500 20.12
1.02 . 1.02.01 . 07 . 08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Terlaksananya
penyediaan jasa
kebersihan kantor
Kab
Purwakarta
36 OB 51,400,140 Kab
Purwakarta
9 OB 29,400,000 22,000,140 57.20
1.02 . 1.02.01 . 07 . 10 Penyediaan alat tulis
kantor
Terlaksananya
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Kab
Purwakarta
20 Jenis ATK 65,000,000 Kab
Purwakarta
0 22,500,000 42,500,000 34.62
1.02 . 1.02.01 . 07 . 11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Terlaksananya
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Kab
Purwakarta
1 paket( 9
cetakan,
185.125
lembar
fotocopy dan
13 jenis
penjilidan)
156,988,500 Kab
Purwakarta
0 135,550,000 21,438,500 86.34
1.02 . 1.02.01 . 07 . 12 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Terlaksananya
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Kab
Purwakarta
20 Jenis alat
listrik dan
elektronik
25,000,000 Kab
Purwakarta
0 10,000,000 15,000,000 40.00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 14 Penyediaan peralatan
rumah tangga
Terlaksananya
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Kab
Purwakarta
20 jenis
alat/Alat
pembersih
rumah tangga
25,000,000 Kab
Purwakarta
0 10,000,000 15,000,000 40.00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 17 Penyediaan makanan
dan minuman
Terlaksananya
penyediaan makan
dan minuman rapat
dan tamu kantor
Kab
Purwakarta
1 Paket (210
dus petugas
piket harian,
960 dus
jamuan
makan/snack
rapat, 776
jamuan ringan
tamu, 300
galon air
mineral dan 64
dus air mineral
gelas)
40,000,000 Kab
Purwakarta
0 21,420,000 18,580,000 53.55
1.02 . 1.02.01 . 07 . 18 Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Terlaksananya Rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar
Dareah
Kab
Purwakarta
300 HOK 50,000,000 Kab
Purwakarta
0 10,556,100 39,443,900 21.11
1.02 . 1.02.01 . 07 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga
PTT
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Tenaga PTT
Kab
Purwakarta
1872 OB 854,350,000 Kab
Purwakarta
468 OB 448,350,000 406,000,000 52.48
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 07 . 20 Festival Purwakarta
Istimewa
Terlaksananya
Keikutsertaan dan
Partisipasi OPD dalam
Festival Purwakarta
Istimewa
Kab
Purwakarta
3 Paket, 1
Event/Kegiata
n Festival
0
1.02 . 1.02.01 . 07 . 21 Penyediaan jasa Tenaga
Harian Lepas untuk
tenaga kesehatan di
Puskesmas rawat inap,
Poned dan Puskesmas
terpencil
Terlaksananya
Penyediaan Jasa THL
Untuk Tenaga
Kesehatan di
Lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
4740 OB 6,608,167,000 Kab
Purwakarta
1185 OB 4,213,334,000 2,394,833,000 63.76
1.02 . 1.02.01 . 07 . 27 Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Terlaksananya
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Kab
Purwakarta
1 Paket (2 unit
destroyer
kertas, 3 Unit
AC, 1 Unit TV
LED 50", 6 unit
UPS, 5 buah
lampu
emergency, 1
Mesin Rumput,
1 Mesin
Jetpump, 5
Exhaust Fan, 4
Stabilizer, 1
Mesin Steem,
2 Tangga
Almunium)
0
1.02 . 1.02.01 . 07 . 29 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pengadaan peralatan
gedung kantor
Kab
Purwakarta
1 paket (9 unit
PC, 4 unit
laptop, 6 unit
printer scan, 1
unit alat scan,
2 buah hardish
eksternal)
150,000,000 Kab
Purwakarta
0 146,300,000 3,700,000 97.53
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 07 . 30 Pengadaan mebeleur Terlaksanya
pengadaan mebeleur
Kab
Purwakarta
1 paket ( 5
Buah Kursi
Pejabat
Ka.Subbag/Ke
pala Seksi, 3
Buah Lemari
Kaca, 6 Buah
Meja Kerja
Biasa, 1 Set
Meja Kerja
Partisi, 30
Kursi Rapat
Biasa, 6
Lemari Arsip, 6
Lemari Arip
Kayu, 2 Buah
Kursi Tamu,
dan 6 Buah
Filling Cabinet)
150,000,000 Kab
Purwakarta
0 147,600,000 2,400,000 98.40
1.02 . 1.02.01 . 07 . 31 Penyediaan Jasa Tenaga
Piket Malam
Terlaksananya
Penyediaan Jasa
Tenaga Piket Malam
Kab
Purwakarta
24 OB 39,466,760 Kab
Purwakarta
6 OB 22,200,000 17,266,760 56.25
1.02 . 1.02.01 . 07 . 34 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Kab
Purwakarta
1 Paket
(Pemeliharaan
gedung,
Perencanaan,
Pengawasan)
0 Kab
Purwakarta
0 - - #DIV/0!
1.02 . 1.02.01 . 07 . 36 Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional dan
pusling
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kab
Purwakarta
9 Jenis
pemeliharaan
peralatan
gedung kantor
70,000,000 Kab
Purwakarta
0 55,440,000 14,560,000 79.20
1.02 . 1.02.01 . 07 . 40 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
Kab
Purwakarta
1 Paket (6 unit
rehabilitasi
berat
kendaraan
dinas roda 4,
dan 6 unit
rehabilitasi
sedang
kendaraan
dinas roda 4)
30,000,000 Kab
Purwakarta
0 10,500,000 19,500,000 35.00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 47 Rehabilitasi
sedang/berat kendaraan
dinas/operasional dan
puskesmas
Terlaksananya
rehabilitasi
sedang/berat
kendaraan dinas
operasional
Kab
Purwakarta
1 Paket (864
liter Pertalite,
1.296 liter
Premium, 864
liter Biosolar
dan 180 liter
BBM jenset)
60,000,000 Kab
Purwakarta
0 59,400,000 600,000 99.00
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 07 . 50 Penunjang mobil
pelayanan kesehatan
selektif masyarakat
miskin
Terlaksananya
peningkatan
pelayanan mobil
kesehatan selektif
masyarakat miskin
Kab
Purwakarta
1 Paket (864
liter Pertalite,
1.296 liter
Premium, 864
liter Biosolar
dan 180 liter
BBM jenset)
3,011,500 Kab
Purwakarta
0 3,011,500 - 100.00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 71 Pengelolaan dan
pembinaan tenaga non
PNS
Terlaksananya
pengelolaan dan
pembinaan Tenaga
Non PNS
Kab
Purwakarta
1 kegiatan (
400 tenaga
non PNS)
0
1.02 . 1.02.01 . 07 . 72 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Terlaksananya
Penyusunan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
Kab
Purwakarta
20 Buku 20,000,000 Kab
Purwakarta
0 9,800,000 10,200,000 49.00
1.02 . 1.02.01 . 07 . 75 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Terlaksananya
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir
Tahun 2019 dan
Laporan Keuangan
Semester I
Kab
Purwakarta
50 Buku 15,000,000 Kab
Purwakarta
0 2,950,000 12,050,000 19.67
1.02 . 1.02.01 . 07 . 79 Penyusunan profil
kesehatan
Terlaksananya
Penyusunan profil
Dinas Kesehatan
Kab
Purwakarta
15 Buku 0
1.02 . 1.02.01 . 07 . 80 Penyusunan rencana
kerja (renja) dinas
Terlaksananya
Penyusunan Rencana
Kerja Dinas
Kesehatan
Kab
Purwakarta
30 Buku 15,000,000 Kab
Purwakarta
0 - 15,000,000 0%
1.02 . 1.02.01 . 07 . 106 Rehab Rumah Dinas
Kantor Kesehatan
Jumlah Paket Rehab
Rumah Dinas Kantor
Kesehatan Yang
dibutuhkan
Kab
Purwakarta
3 Paket (
Rehab Rumah
Dinas Kantor
Kesehatan,Per
encanaan dan
Pengawasan)
0
1.02 . 1.02.1 . 07 . 115 Dukungan Manajemen
BOK (DAK Non Fisik
Tahun 2020)
Terlaksananya
pembinaan dan
monitoring
Kab
Purwakarta
1 kegiatan 63,653,000 Kab
Purwakarta
0 - 63,653,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.116 Penyediaan Jasa Tenaga
Kesehatan Keluarga
Desa
Terlaksananya Jasa
Tenaga Kesehatan
Keluarga Desa
Kab
Purwakarta
228 OB 1,296,200,000 Kab
Purwakarta
57 OB 789,900,000 506,300,000 60.94
1.02 . 1.02.01.01 . 07.117 Pengadaan Sarana
Penunjang Sistem
Informasi
Penatausahaan
Keuangan
Terlaksananya
Pengadaan Sarana
Penunjang Sistem
Informasi
Pantausahaan
Keuangan
Kab
Purwakarta
1 Komputer, 2
Laptop, 1
Printer dan 1
Proyektor
50,000,000 Kab
Purwakarta
0 46,530,000 3,470,000 93.06
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 07.118 Pengadaan Sarana
Penunjang Sistem
Informasi Kesehatan
Tersedianya Sarana
Sistem Informasi
Kesehatan (SIK)
Kab
Purwakarta
100 % 2 Unit
Komputer , 2
Unit Printer
dan 1 Unit
Leptop
50,000,000 Kab
Purwakarta
100 % 2
Unit
Komputer ,
2 Unit
Printer dan
1 Unit
Leptop
50,000,000 - 100.00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.119 Penataan Halaman
Parkir Dinas Kesehatan
Jumlah Paket
Halaman Dinas
Kesehatan Yang
dibutuhkan
Kab
Purwakarta
Penataan
Halaman
Parkir Dinas
Kesehatan
0
1.02 . 1.02.01.01 . 07.120 Penambahan Daya
Listrik Dinas Kesehatan
dan Puskesmas
Terlaksananya
Penyediaan Daya
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
yang Memadai
Kab
Purwakarta
100% 0
1.02 . 1.02.01.01 . 07.123 Bimbingan Teknis
Kepegawaian
Puskesmas
Terlaksananya
Bimbingan Teknik
Kepegawaian
Puskesmas
Kab
Purwakarta
20 UPTD
Puskesmas
0
1.02 . 1.02.01.01 . 07.124 Workshop Penyusunan
RUK, RPK dan Restra
Puskesmas dan Dinas
Kesehatan
Terlaksananya
Penyusunan RUK,RPK
dan Renstra
Puskesmas dan Dinas
Kesehatan
Kab
Purwakarta
100% 0
1.02 . 1.02.01.01 . 07.125 Workshop Sistem
Informasi Kesehatan
Puskesmas
Terlaksananya
Workshop Sistem
Informasi Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
40 Orang 0
1.02 . 1.02.01.01 . 07.126 Bimbingan Teknis dan
Monev Terpadu
Perencanaan, Data
Informasi dan Kinerja
Puskesmas
Terlaksananya
BIMTEK dan Monev
Terpadu
Perencanaan, Data
Informasi dan Kinerja
Puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 15,000,000 Kab
Purwakarta
0 9,300,000 5,700,000 62.00
1.02 . 1.02.01.01 . 07.127 Pendampingan
Penatausahaan
Keuangan
Tersedianya
Pendampingan
Penatausahaan
Keuangan
Kab
Purwakarta
1 Tahun 25,000,000 Kab
Purwakarta
0 - 25,000,000 0%
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 07.128 Workshop Sistem
Sarana Prasarana dan
Alat Kesehatan (ASPAK)
Bagi Puskesmas dan
RSUD
Terlaksananya
Kegiatan Workshop
Sistem Sarana
Prasarana dan Alat
Kesehatan (ASPAK)
Kab
Purwakarta
100% 0
1.02 . 1.02.01.01 . 07.129 Penguatan
Penyelenggaraan SPIP
Jumlah sistem
pengendalian intern
pemerintah (SPIP)
yang disusun
Kab
Purwakarta
1 Dokumen 15,000,000 Kab
Purwakarta
0 - 15,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.131 Penyusunan Renstra
Dinas Kesehatan
Terlaksananya
Penyusunan Renstra
Dinas Kesehatan
Tahun 2018-2023
Kab
Purwakarta
25 Buku 15,000,000 Kab
Purwakarta
0 - 15,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.132 Penyusunan Pelaporan
Barang Milik Daerah
Terlaksananya
Penyusunan
Pelaporan Barang
Milik Daerah
Kab
Purwakarta
1 Paket (5
Dokumen
Laporan BMD)
15,000,000 Kab
Purwakarta
0 - 15,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 07.135 Premi Asuransi Pegawai
Non PNS
Tersedianya Dana
Premi Asuransi
Pegawai Non PNS di
Lingkungan Dinas
Kesehatan dan
Puskesmas
Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
5258 OB 880,200,000 Kab
Purwakarta
1315 OB 393,335,640 486,864,360 44.69
II Bidang Sumber Daya Kesehatan 6,767,248,000 9,300,000 6,757,948,000 0.14
1.02 . 1.02.01 . 17 Program
Pengawasan Obat
Dan Makanan
Cakupan sarana
farmasi yang dibina
Kab
Purwakarta
88.31 281,391,000 Kab
Purwakarta
0.00 9,300,000 272,091,000 3.31
1.02 . 1.02.01.01 . 17.01 Peningkatan
pemberdayaan
konsumen/masyarakat
di bidang obat dan
makanan
Jumlah kegiatan
penyuluhan dan
penyebarluasan
informasi tentang
produk obat, obat
tradisional, makanan
dan minuman, alat
kesehatan dan bahan
berbahaya
Kab
Purwakarta
7 kegiatan
pertemuan
peningkatan
pemberdayaan
konsumen/ma
syarakat di
bidang obat,
makanan dan
bahan
berbahaya
-
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 17.02 Peningkatan
pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya
Terlaksananya
pembinaan dan
pengawasan
keamanan pangan
dan bahan berbahaya
di sarana pelayanan
kefarmasian
Kab
Purwakarta
1 kegiatan
pertemuan, 6
pembinaan
dan
pengawasan di
sarana
kefarmasian
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 9,300,000 40,700,000 18.60
1.02 . 1.02.01.01 . 17.07 Kegiatan Penunjang
Operasional Mobil
Keliling Laboratorium
Pemeriksaan Obat dan
Makanan
Jumlah kegiatan
sarana penunjang
operasional mobil
keliling lab
pemeriksaan obat dan
makanan
Kab
Purwakarta
100
pemeriksaan
sampel
-
1.02 . 1.02.01.01 . 17.08 Pengadaan Mobil
Keliling ( Mobling )
Laboratorium
Pemeriksaan Obat dan
Makanan
Jumlah sarana
pemeriksaan obat dan
makanan yang diduga
mengandung bahan
berbahaya dan
sarana penunjang
penyebaran informasi
tentang keamanan
pangan kepada
masyarakat
Kab
Purwakarta
1 Unit
Kendaraan
-
1.02 . 1.02.01.01 . 17.09 Gebyar Gerakan
Masyarakat Cerdas
Menggunakan Obat (
Gema Cermat )
Terlaksananya
kegiatan Gema
Cermat bagi
masyarakat
Kab
Purwakarta
1 kegiatan
pertemuan
-
1.02 . 1.02.01.01 . 17.10 Peningkatan
Pengawasan Obat dan
Makanan (DAK Non Fisik
Tahun 2020)
Jumlah kegiatan
pengawasan pre
market dan post
market pangan IRTP,
Pengawasan dan
kajian ijin sarana
kefarmasian sesuai
dengan norma,
standar, prosedur dan
kriteria yang berlaku
serta terlaksananya
pemberdayaan
masyarakat tentang
keamanan obat dan
pangan
Kab
Purwakarta
2 kegiatan, 60
IRTP, 19
sampel PIRT,
72 Apotek, 2
kali pertemuan
231,391,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 231,391,000 -
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 25 Program Pengadaan,
Peningkatan, Dan
Perbaikan Sarana
Dan Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas Pembantu
Dan jaringannya
Prosentase sarana
dan prasarana
puskesmas dan
jaringannya dengan
kondisi baik
Kab
Purwakarta
53.85 6,435,857,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 6,435,857,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 25.24 Pengadaan Media
Promosi Kesehatan
Jumlah Media Promosi
Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Paket
(Poster PHBS
Sekolah 200
Buah, PHBS
Posyandu 200
Buah ,Running
Text 2 Buah)
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 25.25 Pemeliharaan Alat
Kesehatan Puskesmas
Jumlah Pemeliharaan
Alat Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.27 Kalibrasi Alat Kesehatan
Puskesmas
Jumlah Kalibrasi
ALKES Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.48 Pengadaan Saung Ambu Jumlah Wahana
Pelayanan Kesehatan
Saung Ambu
Kab
Purwakarta
1 Paket (Desa
Wanawali Kec.
Cibatu dan
Desa
Ciramahilir
Kec. Maniis)
-
1.02 . 1.02.01.01 . 25.59 Pengadaan air bersih
untuk dinas kesehatan
dan puskesmas
Jumlah Air Bersih
Yang Bisa Digunakan
untuk Pelayanan
Kab
Purwakarta
1 Paket (Dinas
Kesehatan,
PKM. Plered,
PKM. Sukasari,
PKM. Plered)
400,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 400,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 25.63 Rehabilitasi Poned ,
Ruang Aula dan
Pemagaran Puskesmas
Pondoksalam
Jumlah Ruang PONED
Pondoksalam yang
Representatif
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.64 Rehab Gedung
Puskesmas Poned
Campaka
Jumlah Gedung
PONED Campaka
yang Representatif
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.70 Pengadaan tanah
puskesmas Bojong
Jumlah Tanah untuk
Puskesmas Bojong
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.78 Pembangunan IPAL
Puskesmas
Jumlah barang yang
dibeli/diadakan
Kab
Purwakarta
3 Paket -
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 25.80 Pemagaran dan
Penataan Halaman
Puskesmas Sukatani
Jumlah gedung yang
dibangun
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.83 Pelayanan Kesehatan
Dasar (DAK Fisik Tahun
2020)
Jumlah Gedung yang
di Bangun dan
Tersedianya Alat
Kesehatan yang
memadai
Kab
Purwakarta
1 Paket(Rehab
Gedung
PONED
Jatiluhur dan
Alat Kesehatan
Puskesmas)
5,985,857,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 5,985,857,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 25.84 Pengadaan Mebeleur
Saung Ambu
Jumlah Mebelair
untuk Saung Ambu
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.85 Pengadaan Alat
Kesehatan Saung Ambu
Jumlah Alat
Kesehatan Saung
Ambu
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.86 Pengadaan Peralatan
Non Medis Saung Ambu
Tersedianya Peralatan
Non Medis Saung
Ambu
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01.01 . 25.89 Pengadaan Aplikasi Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Kegiatan
Aplikasi Obat yang
mendukung
pelayanan kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Paket -
1.02 . 1.02.01 . 39 Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
Prosentase tenaga
kesehatan yang
memiliki SIP yang
masih berlaku
Kab
Purwakarta
85.23 50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.01 Peningkatan
Standarisasi SDM
Kesehatan di 20 UPTD
Terlaksananya
Standarisasi Tenaga
Kesehatan Di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.02 Workshop Analisa Beban
Kerja di 20 UPTD
Dilingkungan Dinas
Kesehatan
Meningkatkan
Efisiensi dan
Efektifitas Kinerja
pegawai
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas -
1.02 . 1.02.01.01 . 39.03 Pelatihan Jabatan
Fungsional Pengelola TB
Sebanyak 20 UPTD
Puskesmas
Terlaksananya
Pelatihan Jabatan
Fungsional Kesehatan
Bagi Tenaga
Fungsional Kesehatan
Di Puskesmas
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas -
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 39.05 Pemilihan Tenaha
Kesehatan Teladan
Puskesmas (
Dokter,Dokter
Gigi,Perawat,Bidan,Gizi,
Kesling,Farmasi)
Terlaksananya
Penilaian Tenaga
Kesehatan Teladan Di
Puskesmas
Kab
Purwakarta
100% 50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 39.13 Persiapan dan Bimtek
BLUD Puskesmas
Meningkatkan
Pelayanan Kesehatan
Kepada Masyarakat
Kab
Purwakarta
100% -
III Bidang Kesehatan Masyarakat 2,831,311,000 326,387,500 2,504,923,500 11.53
1.02 . 1.02.01 . 19 Cakupan Strata
Posyandu Purnama
Dan Mandiri
Kab
Purwakarta
62.71 100,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 41,150,000 58,850,000 41.15
Cakupan Rumah
Tangga ber-PHBS
65.84
1.02 . 1.02.01.01 . 19.07 Revitalisasi desa siaga Jumlah Revitalisasi
Desa Siaga Aktif
melalui Kegiatan
Pembinaan
Kab
Purwakarta
100 %, 20
Pesantren, 20
Desa & 20
Puskesmas
25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 10,650,000 14,350,000 42.60
1.02 . 1.02.01.01 . 19.10 Optimalisasi Bale
Pecandu Rokok
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi dan
Orientasi Perda KTR
di Lintas Sektor
Kab
Purwakarta
100 %, 400
orang, 20 OPD
dan 20 orang
Tim Satgas
-
1.02 . 1.02.01.01 . 19.11 Pembinaan Kabupaten
Sehat
Jumlah Peserta
Kegiatan Orientasi
dan Pembinaan
Forum Kabupaten
Kab
Purwakarta
100 %, 17
Kecamatan, 20
Puskesmas
25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 19.13 Pembinaan PHBS di
Berbagai Tatanan
Jumlah Kegiatan
PHBS di Berbagai
Tatanan melalui
kegiatan
Kab
Purwakarta
100 %, 100
orang, 2
Stasiun Radio,
2000 Poster
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 30,500,000 19,500,000 61.00
1.02 . 1.02.01 . 20 Cakupan pelayanan
anak balita
Kab
Purwakarta
74.35 1,460,999,000 Kab
Purwakarta
0.00 131,420,000 1,329,579,000 9.00
Cakupan pelayanan
bayi
98.80
1.02 . 1.02.01.01 . 20.17 Pengadaan Alat
Pendukung Penurunan
Stunting (DAK
Penugasan Tahun 2020)
Jumlah Sarana
Penunjang Pelayanan
Dalam Rangka
Pencegahan Stunting
Kab
Purwakarta
89 Paket
Antropometri
Kit
710,999,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 710,999,000 0%
Program Promosi
Kesehatan
Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 20.18 Pengendalian stunting
(DAK Non Fisik Tahun
2020)
Jumlah Kegiatan
Pengendalian
Stunting
Kab
Purwakarta
892 Orang 750,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 131,420,000 618,580,000 17.52
1.02 . 1.02.01 . 21 Cakupan Sarana
Sanitasi dasar (air
Bersih, Rumah Sehat,
Jamban Keluarga dan
Kab
Purwakarta
75.94 125,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 4,401,000 120,599,000 3.52
Cakupan TTU dan
TPM Yang Memenuhi
Syarat
58.28 0.00
1.02 . 1.02.01.01 . 21.05 Penyehatan lingkungan
pemukiman
Terlaksananya
kegiatan penyehatan
lingkungan di
masyarakat melalui
Kab
Purwakarta
3 kegiatan 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 3,140,000 21,860,000 12.56
1.02 . 1.02.01.01 . 21.09 Penyehatan Lingkungan
Tempat-tempat Umum
dan Industri (TTU-I)
Untuk Sertifikasi Sarana
Terlaksananya
kegiatan penyehatan
lingkungan sarana
tempat-tempat umum
Kab
Purwakarta
55 sarana 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 961,000 24,039,000 3.84
1.02 . 1.02.01.01 . 21.10 Penyehatan Lingkungan
Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM)
Terlaksananya
kegiatan penyehatan
lingkungan tempat
pengelolaan makanan
Kab
Purwakarta
4 kegiatan 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 300,000 24,700,000 1.20
1.02 . 1.02.01.01 . 21.12 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Kerja
Pelaksanaan
pelayanan kesehatan
kerja bagi masyarakat
melalui kegiatan
Kab
Purwakarta
3 kegiatan 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 21.13 Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Olah Raga
Pelaksanaan
kesehatan olahraga
melalui kegiatan
sosialisasi, orientasi
Kab
Purwakarta
3 kegiatan 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01 . 32 Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
Kab
Purwakarta
99.09 1,145,312,000 Kab
Purwakarta
0.00 149,416,500 995,895,500 13.05
Cakupan Ibu Haamil,
Bersalin, Nifas
Dengan Komplikasi
Yang Ditangani
72.69 0.00
Cakupan Pertolongan
Persalinan Oleh Bidan
Atau Tenaga
Kesehatan Yang
99.04 0.00
1.02 . 1.02.01.01 . 32.04 Peningkatan manajemen
pelayanan KIA dan KB
Terlaksananya
Kegiatan Pembinaan
dan Penyuluhan
dalam rangka
Kab
Purwakarta
4 Kegiatan, 60
orang peserta
Pertemuan
Koordinasi
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 16,454,000 33,546,000 32.91
Program
Pengembangan
Lingkungan Sehat
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan Dan Anak
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 32.06 Gerakan Penyelamatan
Ibu dan Bayi Baru Lahir
Terlaksananya
Kegiatan Gerakan
Penyelamatan Ibu
dan Bayi Baru Lahir
Kab
Purwakarta
2 Kegiatan, 40
Orang Peserta
Orientasi PPIA
dan Belanja
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 38,200,000 11,800,000 76.40
1.02 . 1.02.01.01 . 32.07 Peningkatan Pelayanan
UKS
Terlaksananya
Pembinaan dan
Penyuluhan
Kesehatan dalam
Kab
Purwakarta
3 Kegiatan, 40
orang peserta
Orientasi
PKPR, 40
- Kab
Purwakarta
0.00 - - #DIV/0!
1.02 . 1.02.01.01 . 32.08 Peningkatan Pelayanan
Lansia
Terlaksananya
pelayanan kesehatan
bagi lansia dan
pemberdayaan lansia
Kab
Purwakarta
4 Kegiatan,
Orientasi
Pemberdayaan
Lansia dalam
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 2,562,500 47,437,500 5.13
1.02 . 1.02.01.01 . 32.13 Peningkatan Kapabilitas
Sumber Daya Manusia
KIA
Terlaksananya
Kegiatan Peningkatan
Kapabilitas Sumber
Daya Manusia KIA
Kab
Purwakarta
7 orang,
waktu
pelaksanaan 1
tahun
-
1.02 . 1.02.01.01 . 32.14 Pelaynan UKM Sekunder
kesehatan masyarakat
(DAK Non Fisik BOK
KabupatenTahun 2020)
Jumlah Kegiatan
pengembangan
lingkungan sehat,
program perbaikan
Kab
Purwakarta
4 program 595,248,000 Kab
Purwakarta
0.00 92,200,000 503,048,000 15.49
1.02 . 1.02.01.01 . 32.15 Pengadaan Alat
Kesehatan Pendukung
Penurunan AKI dan AKB
(DAK Fisik Penugasan
Tersedianya Peralatan
Gawat Darurat
MAternal Neonatal
Puskesmas PONED
Kab
Purwakarta
2 Puskesmas
PONED dan 20
Puskesmas
untuk Alat
400,064,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 400,064,000 0%
IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 8,665,595,000 58,425,000 8,607,170,000 0.67
1.02 . 1.02.01 . 22 Prosentase bayi
dengan imunisasi
dasar lengkap
Kab
Purwakarta
85.02 8,665,595,000 Kab
Purwakarta
0.00 58,425,000 8,607,170,000 0.67
Cakupan Pelayanan
Kesehatan Orang
dengan penyakit
menular (TB paru,
83.92 0.00
Cakupan Pelayanan
Kesehatan pada Usia
Produktif
1.26 0.00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.14 Pelayanan bulan
imunisasi anak sekolah
Terlaksananya
Kegiatan Sosialisasi
Bulan Imunisasi Anak
Sekolah
Kab
Purwakarta
1 Kegiatan, 90
orang Peserta
69,100,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 69,100,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.19 Pelayanan dan
penanggulangan
penyakit tidak menular
Terlaksananya
Workshop Pandu
PTM, Sosialisasi Lintas
Sektor, Rakor
Kab
Purwakarta
180 Orang 75,280,000 Kab
Purwakarta
0.00 3,880,000 71,400,000 5.15
1.02 . 1.02.01.01 . 22.20 Pelayanan Imunisasi Jumlah Kegiatan
Pelayanan Imunisasi
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas,
10 Rumah
Sakit
100,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 14,300,000 85,700,000 14.30
Program Pencegahan
Dan Penanggulangan
Penyakit Menular Dan
Tidak Menular
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 22.22 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
TBC dan HIV/AIDS
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi/Koordinasi/
Evaluasi Program
Pencegahan dan
Kab
Purwakarta
2 Program 150,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 13,200,000 136,800,000 8.80
1.02 . 1.02.01.01 . 22.23 Pendampingan
Anggaran Pemberian
Obat Pencegahan
Massal Filariasis (Kaki
Jumlah Peserta
Sosialisasi/Koordinasi
dan Evaluasi Program
Filariasis dan
Kab
Purwakarta
60 Orang 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 1,750,000 23,250,000 7.00
1.02 . 1.02.01.01 . 22.24 Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung dan
Bersumber Binatang
Jumlah Peserta
Sosilisasi/Koordinasi/E
valuasi Program
Pencegahan dan
Kab
Purwakarta
25 Orang 75,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 22,875,000 52,125,000 30.50
1.02 . 1.02.01.01 . 22.25 Peningkatan Kapasitas
Petugas Kesehatan
dalam Tata Lakasana
Penyakit Menular
Jumlah Peserta
Peningkatan
Kapasitas Petugas
dalam Tatalaksana
Kab
Purwakarta
30 Orang 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.26 Peningkatan Kapasitas
Kader Kesehatan Dalam
Berkomunikasi Dengan
Kelompok Sasaran
Jumlah Peserta
Kegiatan Peningkatan
Kapasitas Kader
Kesehatan dalam
Kab
Purwakarta
60 Orang 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.28 pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Jiwa
Terlaksananya
Pertemuan
Peningkatan
Kemampuan Teknis
Kab
Purwakarta
40 Orang
Peserta
22,660,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 22,660,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.29 Pencegahan dan
Pengendalian Kesehatan
Indera
Meningkatnya
Pelayanan dan
Pencegahan penyakit
menular dan tidak
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas 25,660,000 Kab
Purwakarta
0.00 2,420,000 23,240,000 9.43
1.02 . 1.02.01.01 . 22.35 Pelayanan UKM
Sekunder pencegahan
dan pengendalian
penyakit (DAK Non Fisik
Jumlah Kegiatan
Sosialisasi dan
Monitoring Program
Surveilans dan
Kab
Purwakarta
9 Program 500,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 500,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.36 Pengadaan Alat
Pencegahan Penyakit,
Pengendalian Penyakit
dan STBM
Jumlah Pengadaan
Alat Pencegahan
Penyakit,Pengendalia
n dan STBM
Kab
Purwakarta
8 Paket alat
kesehatan, 6
Paket alat
sanitarian
4,172,895,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 4,172,895,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.37 Peningkatan Surveilans
Epidemiologi,
Penaggulangan Bencana
Kejadian Luar Biasa dan
Terlaksananya
Sosialisasi Surveilans
Epidemiologi,
Penanggulangan
Kab
Purwakarta
30 Peserta 25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.38 Pemeriksaan Kesehatan
dan Vaksinasi Jema'ah
Haji
Terlaksananya
Kegiatan Pemeriksaan
dan Vaksinasi Jemaah
Haji
Kab
Purwakarta
758 orang
jemaah haji,
45 petugas
75,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 75,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 22.40 Tindakan Cepat
Penanganan
Pandemi/Wabah
Penyakit COVID-19
Tersedianya Alat
Pelindung Diri (APD) dan
Bahan Medis Habis Pakai
(BMHP)
Kab
Purwakarta
4 Jenis 2,644,585,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 2,644,585,000 0% Parsial 2
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 22.41 Operasional Dalam
Rangka Tindakan Cepat
Penanganan
Pandemi/Wabah
Terlaksananya
Pengantaran Pasien
Rujukan dan
Pengiriman Spesimen
Kab
Purwakarta
7 Jenis Belanja
Cetak
655,415,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 655,415,000 0%
V Bidang Pelayanan Kesehatan 42,034,913,840 28,269,115,252 13,765,798,588 67.25
1.02 . 1.02.01 . 24 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Kab
Purwakarta
100.00 39,917,528,840 Kab
Purwakarta
25.00 28,198,490,540 11,719,038,300 70.64
Prosentase
kepesertaan
Penduduk Miskin
yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100.00 25.00
1.02 . 1.02.01.01 . 24.16 Pelayanan Kesehatan
Penduduk
Miskin/Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin Melalui Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Purwakarta Istimewa
Jumlah Pembiayaan
Pelayanan Kesehatan
Bagi Penduduk Miskin
melalui JAMPI
Kab
Purwakarta
2961507000
Membayar
Utang Jampis
Tahun
sebelumnya, 4
Rumah Sakit
2,000,000,000 Kab
Purwakarta
74037675
Membayar
Utang
Jampis
Tahun
sebelumny
a, 4 Rumah
Sakit
1,344,509,000 655,491,000 67.23
1.02 . 1.02.01.01 . 24.18 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin /
Pemanfaatan Dana Non
Kapitasi Dana JKN di
Kabupaten Purwakarta
Jumlah Pelayanan
Kesehatan Bagi
Penduduk Miskin
yang bersumber dari
Pemanfaatan Dana
JKN Di Purwakarta
Kab
Purwakarta
1 Tahun, 4
Jenis Klaim
Pelayanan
Kesehatan (
Rawat Inap,
Persalinan,
Transport
Rujukan dan
KB
500,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 208,034,000 291,966,000 41.61
1.02 . 1.02.01.01 . 24.19 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin /
Pendampingan
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan Nasional
(JKN)
Jumlah
Pendampingan
Pengelolaan Jaminan
Kesehatan (JKN) di
Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas 50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 15,160,000 34,840,000 30.32
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 24.51 Jampersal (DAK Non
Fisik Tahun 2020)
Jumlah Persalinan Ibu
melahirkan bagi
penduduk miskin
secara gratis
Kab
Purwakarta
1661 perkiraan
jumlah
persalinan
normal,perkira
an jumlah
komplikasi
404 orang,
perkiraan
jumlah
komplikasi bayi
baru lahir 239
orang
5,139,228,000 Kab
Purwakarta
0.00 1,005,775,100 4,133,452,900 19.57
1.02 . 1.02.01.01 . 24.52 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Iuran (PBI)
Jumlah Pembayaran
Premi BPJS bagi
Penduduk Miskin
Penerima Bantuan
Iuran (PBI )
Kab
Purwakarta
14946216400
84729 x
Rp.42000 x 12
bln x 35 %
peserta PBI
selama 1
Tahun
14,946,216,400 Kab
Purwakarta
37365541
84729 x
Rp.42000 x
12 bln x 35
% peserta
PBI selama
1 Tahun
14,068,782,000 877,434,400 94.13
1.02 . 1.02.01.01 . 24.53 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Iuran (PBI)
(DBHPR Tahun 2020)
Jumlah Pembayaran
Premi BPJS bagi
Penduduk Miskin
Penerima Bantuan
Iuran (PBI)
Kab
Purwakarta
5675854000
84729 x 42000
x 12 bulan x
25% Peserta
PBI Selama 1
Tahun
5,675,854,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 5,675,854,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 24.54 Pendampingan
Jampersal
Jumlah
Pendampingan
Jaminan Persalinan
(JAMPERSAL) di
Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
1 Kegiatan, 65
peserta
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 24.55 Jaminan Kesehatan Bagi
Penerima Iuran (PBI)
(Puwakarta)
(Purwakarta, Kelurahan
Nagri Kaler, Kecamatan
Purwakarta, Kabupaten
Purwakarta) (Banprov
Tahun 2020)
Kab
Purwakarta
11,556,230,440 11,556,230,440 - 100.00
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 28 Program Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Prosentase fasilitas
kesehatan yang
dibina
Kab
Purwakarta
43.20 520,000,000 Kab
Purwakarta
11.00 70,624,712 449,375,288 13.58
1.02 . 1.02.01.01 . 28.10 Pelayanan P3K dalam
rangka kesiagaan hari
jadi purwakarta dan
kesiagaan hari raya dan
tahun baru
Jumlah pelayanan
P3K Pada Masyarakat
Kab
Purwakarta
9 kegiatan
(Hari Raya idul
fitri, hari jadi
Kab.
Purwakarta,
dan peristiwa-
peristiwa
penting
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 28.23 Peningkatan Program
Perawatan Kesehatan
Masyarakat
(PERKESMAS)
Jumlah Kegiatan
Peningkatan Program
Perawatan Kesehatan
Masyarakat
(Perkesmas)
Kab
Purwakarta
4 Kegiatan,
Cetak formulir
1 paket, 20
buah spanduk
dan 20 buah
buku pedoman
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 17,110,000 32,890,000 34.22
1.02 . 1.02.01.01 . 28.25 Pelayanan Kesehatan
Selektif Masyarakat
Purwakarta
Jumlah pelayanan
kesehatan selektif
masyarakat
Purwakarta berupa
khitanan masal dan
pemeriksaan darah
gratis bagi
masyarakat miskin
Kab
Purwakarta
200 anak 1040
orang
100,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 100,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 28.29 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Jumlah pertemuan
pelayanan kesehatan
rujukan, evaluasi
standar pelayanan
minimal RS,
pertemuan sistem
informasi RS, Kaji
Banding Pelayanan
Kesehatan Rujukan,
Pembinaan ke
Puskesmas dan RS
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas,
10 RS, 6
kegiatan
100,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 100,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 28.30 Optimalisasai Sistem
Informasi Rujukan
Terpadu Terintegrasi
Kabupaten Purwakarta
Jumlah sistem
rujukan terpadu
terintegrasi di
kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas,
10 RS
100,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 38,634,712 61,365,288 38.63
1.02 . 1.02.01.01 . 28.31 Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat Terpadu
Jumlah Pelaksanaan
workshop PPGD untuk
Awam di Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
225 orang, 1
kegiatan
-
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 28.32 Pelayanan UKM
Sekunder pelayanan
Kesehatan (DAK Non
Fisik BOK Kabupaten)
Jumlah Monitoring
dan Evaluasi Kegiatan
Pelayanan Kesehatan
Kab
Purwakarta
3 Kegiatan 120,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 14,880,000 105,120,000 12.40
1.02 . 1.02.01 . 35 Program
Pengembangan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Prosentase
puskesmas yang
terakreditasi minimal
madya
Kab
Purwakarta
90.00 1,597,385,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 1,597,385,000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 35.04 Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
Jumlah koordinasi dan
pertemuan
Peningkatan Mutu
Pelayanan Kesehatan
di FKTP
Kab
Purwakarta
4 Kegiatan
pertemuan,
dan 1 kegiatan
monev. 60
Orang
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 35.05 Pengelolaan
Peningkatan Akreditasi
Puskesmas
Jumlah sosialisasi dan
pertemuan
pengelolaan
peningkatan
akreditasi Puskesmas
Kab
Purwakarta
6 kegiatan
pertemuan,
dan 1 kegiatan
monev
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 35.06 Pelatihan Pendampingan
Akreditasi Puskesmas
Jumlah Peserta
Pelatihan Pendamping
Akreditasi Puskesmas
Kab
Purwakarta
1 Kegiatan
Pertemuan, 10
orang
-
1.02 . 1.02.01.01 . 35.07 Peningkatan Program
Kesehatan Gigi dan
Mulut
Jumlah sosialisasi dan
pembinaan program
kesehatan gigi dan
mulut
Kab
Purwakarta
6 kegiatan
pertemuan,
dan 1 kegiatan
monev
25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 35.08 Peningkatan Program
Kesehatan Tradisional
Meningkatnya
Pemahaman/
Pengetahuan bagi
para penyehat
Tradisional
Kab
Purwakarta
130 orang, 3
kegiatan
25,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 25,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 35.10 Re-Akreditasi Puskesmas Terlaksananya Re
Akreditasi Puskesmas
Kab
Purwakarta
6 kegiatan
monev
-
1.02 . 1.02.01.01 . 35.21 Akreditasi Puskesmas
(DAK Non Fisik Tahun
2020)
Jumlah Re Akreditasi
Puskesmas
Kab
Purwakarta
7 kegiatan
monev
1,347,385,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 1,347,385,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 35.22 Evaluasi Penilaian
Kinerja Puskesmas
(PKP)
Jumlah koordinansi
dan pertemuan
Penilaian Kinerja
Puskesmas (PKP)
Kab
Purwakarta
4 Kegiatan
pertemuan
dan 2 kegiatan
monev, 20
orang
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 35.23 Monitoring Pendataan
Keluarga Sehat (PIS-PK)
Jumlah pendataan
keluarga sehat di
Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
1 dokumen
keluarga Sehat
50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
VI UPTD Puskesmas 60,353,282,000 8,910,897,924 10,005,488,035 14.76
1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Prosentase
pencapaian target
SPM sesuai wilayah
kerja
Kab
Purwakarta
66.67 14,502,182,000 Kab
Purwakarta
16.67 4,496,693,965 10,005,488,035 31.01
Pelayanan Kesehatan
Ibu Hamil
100 25
Pelayanan Kesehatan
Ibu Bersalin
100 25
Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir
100 25
Pelayanan Kesehatan
Balita
100 25
Pelayanan Kesehatan
pada Usia Pendidikan
Dasar
100 25
Pelayanan Kesehatan
pada Usia Produktif
100 25
Pelayanan Kesehatan
pada Usia Lanjut
100 25
Pelayanan Kesehatan
Penderita Hipertensi
100 25
Pelayanan Kesehatan
Penderita Diabetes
Melitus (DM)
100 25
Pelayanan Kesehatan
Orang dengan
Gangguan Jiwa
(ODGJ) Berat
100 25
Pelayanan Kesehatan
Orang dengan
Tuberkulosis (TB)
100 25
Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Risiko
Terinfeksi HIV
100 25
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.20 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Purwakarta
Jumlah Kegiatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas DTP
Purwakarta.
- Jumlah Penanganan
Gizi Burk di
Puskesmas DTP
Purwakarta.
Kab
Purwakarta
1 Tahun, 12
Bulan, 1 orang
balita gizi
buruk ( 3
bulan )
80,000,000 Kab
Purwakarta
3 bulan, 12
Bulan, 1
orang
balita gizi
buruk ( 3
bulan )
43,156,570 36,843,430 53.95
1.02 . 1.02.01.01 . 16.22 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Mulyamekar
Meningkatnya
administrasi
pelayanan kesehatan
di wilayah Puskesmas
Mulyamekar
Kab
Purwakarta
1 Tahun
Anggaran, 12
Bulan
40,000,000 Kab
Purwakarta
3 bulan
Anggaran,
12 Bulan
37,891,858 2,108,142 94.73
1.02 . 1.02.01.01 . 16.26 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Maracang
Jumlah Operasional
Administrasi
Pelayanan dan
Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas
Maracang
Kab
Purwakarta
1 Tahun; 3
orang
55,955,000 Kab
Purwakarta
3 bulan; 3
orang
36,248,960 19,706,040 64.78
1.02 . 1.02.01.01 . 16.29 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Bungursari
Jumlah Kegiatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
Bungursaridan
Terlaksananya
Penanganan Gizi
Buruk Di Puskesmas
Bungursari
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
10 Desa, 10
Balita Gizi
Kurang, 5
balita Gizi
Buruk, 5 Bumil
KEK
45,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
10 Desa, 10
Balita Gizi
Kurang, 5
balita Gizi
Buruk, 5
Bumil KEK
22,281,534 22,718,466 49.51
1.02 . 1.02.01.01 . 16.32 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Koncara
Jumlah kegiatan
administrasi di
Puskesmas
Koncara,Terpenuhiny
a cakupan pelayanan
kesehatan dan
pemberian PMT
Pemulihan pada balita
gizi buruk
Kab
Purwakarta
Administrasi :
1 kegiatan ;
Gizi : 5 orang
balita
50,000,000 Kab
Purwakarta
Administras
i : 1
kegiatan ;
Gizi : 5
orang
balita
28,660,992 21,339,008 57.32
1.02 . 1.02.01.01 . 16.35 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Bojong
Jumlah Kegiatan
Administrasi dan
pelayanan Kesehatan
di Puskesmas Bojong
dan terlaksananya
Penanganan Gizi
buruk di Puskesmas
Bojong
Kab
Purwakarta
1 tahun 34
orang 12 bulan
45,000,000 Kab
Purwakarta
1 tahun 34
orang 12
bulan
25,867,932 19,132,068 57.48
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.38 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Sukasari
Jumlah pelayanan
kesehatan serta
penanganan gizi
buruk di UPTD
Puskesmas Sukasari
Kab
Purwakarta
40 Orang, 5
Desa
35,000,000 Kab
Purwakarta
40 Orang,
5 Desa
20,850,000 14,150,000 59.57
1.02 . 1.02.01.01 . 16.41 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Pondoksalam
Jumlah Kegiatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas
Pondoksalam dan
Terlaksananya
Penanganan Balita
Gizi Buruk di
Puskesmas
Pondoksalam
Kab
Purwakarta
1 Tahun, 48
Orang
40,000,000 Kab
Purwakarta
18,726,807 21,273,193 46.82
1.02 . 1.02.01.01 . 16.44 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Munjuljaya
Meningkatnya
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
dilingkungan
Puskesmas
Munjuljaya,Terlaksan
anya Sosialisasi
Pemberian PMT gizi
Kurang dan Gizi
Buruk
Kab
Purwakarta
12 Bulan 50,000,000 Kab
Purwakarta
28,711,360 21,288,640 57.42
1.02 . 1.02.01.01 . 16.47 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Jatiluhur
Jumlah kegiatan
administrasi dan
pelayanan kesehatan
di Puskesmas
Jatiluhur,Jumlah
Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas
Jatiluhur
Kab
Purwakarta
Administrasi
dan Pelayanan
Kesehatan : 1
kegiatan ; Gizi
: 5 orang
balita
70,000,000 Kab
Purwakarta
Administras
i dan
Pelayanan
Kesehatan
: 1
kegiatan ;
Gizi : 5
orang
balita
50,305,800 19,694,200 71.87
1.02 . 1.02.01.01 . 16.50 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Campaka
Jumlah Kegiatan
Administrasi dan
pelayanan Kesehatan
di Puskesmas Poned
Campaka
Terlaksananya
Penanganan Gizi
Buruk di puskesmas
Campaka
Kab
Purwakarta
1 Tahun 50
Orang 12
Bulan
55,000,000 Kab
Purwakarta
1 Tahun 50
Orang 12
Bulan
33,774,915 21,225,085 61.41
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.53 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Pasawahan
Jumlah Kegiatan
Administrasi Di
Puskesmas
Pasawahan dan
Pemberian PMT
Pemulihan Pada Balita
Gizi Buruk
Kab
Purwakarta
100 % ; Gizi 3
Orang Balita
50,000,000 Kab
Purwakarta
100 % ;
Gizi 3
Orang
Balita
31,747,765 18,252,235 63.50
1.02 . 1.02.01.01 . 16.56 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
Poned KiaraPedes
Terlaksananya
kegiatan administrasi
dan pelayanan
kesehatan serta
pengawasan status
gizi balita dan bumil
KEK di wilayah kerja
Puskesmas
Kiarapedes
Kab
Purwakarta
1 tahun 73,500,000 Kab
Purwakarta
1 tahun 37,038,360 36,461,640 50.39
1.02 . 1.02.01.01 . 16.59 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Plered
Jumlah peserta
administrasi dan
pelayanan kesehatan
serta penanganan gizi
buruk Puskesmas
PONED Plered
Kab
Purwakarta
1 Tahun
Anggaran, 16
balita gizi
buruk, 16
bumil KEK
75,000,000 Kab
Purwakarta
27,215,293 47,784,707 36.29
1.02 . 1.02.01.01 . 16.62 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas Poned
Tegalwaru
Jumlah Kegiatan
Administrasi da
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas Poned
Tegalwaru dan
Terlaksananya
Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas
Poned Tegalwaru
Kab
Purwakarta
1 Tahun 44
Orang 12
Bulan
60,000,000 Kab
Purwakarta
36,198,200 23,801,800 60.33
1.02 . 1.02.01.01 . 16.65 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Maniis
Jumlah Kegiatan
Penunjang
Operasional
Pelayanan Kesehatan
serta tertanganinya
kasus Gizi Buruk di
Puskesmas DTP
Maniis
Kab
Purwakarta
1 Tahun, 16
Balita Gizi
Kurang, 8
Balita Gizi
Buruk, dan 8
Bumil KEK
70,000,000 Kab
Purwakarta
1 Tahun,
16 Balita
Gizi
Kurang, 8
Balita Gizi
Buruk, dan
8 Bumil
KEK
29,134,000 40,866,000 41.62
1.02 . 1.02.01.01 . 16.68 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
cibatu
Jumlah Peserta
Kegiatan Administrasi
Kesehatan di
Puskesmas DTP
Cibatu dan
Terlaksananya
Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas
DTP Cibatu
Kab
Purwakarta
100% 70,000,000 Kab
Purwakarta
48% 33,811,320 36,188,680 48.30
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.71 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Wanayasa
Jumlah Kegiatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas DTP
Wanayasa serta
Terlaksananya
Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas
DTP Wanayasa
Kab
Purwakarta
1 Tahun 12
Bulan 29
Orang
80,000,000 Kab
Purwakarta
45,612,557 34,387,443 57.02
1.02 . 1.02.01.01 . 16.74 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Darangadan
Jumlah Operasional
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk di Puskesmas
DTP Darangdan
Kab
Purwakarta
1 Tahun
anggaran, 5
balita gizi
buruk, 20
balita gizi
kurang
80,000,000 Kab
Purwakarta
48,947,440 31,052,560 61.18
1.02 . 1.02.01.01 . 16.77 Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan Kesehatan
serta Penanganan Gizi
Buruk Puskesmas DTP
Sukatani
Jumlah peserta
Peningkatan
Administrasi dan
Pelayanan serta
penanganan Gizi
Buruk Puskesmas
DTP Sukatani
Kab
Purwakarta
50 orang 50,000,000 Kab
Purwakarta
50 orang 30,797,742 19,202,258 61.60
1.02 . 1.02.01.01 . 16.81 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Purwakarta (DAK Non
Fisik)
Jumlah operasional
dan pelayanan
kesehatan Puskesmas
Purwakarta dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan,
penyuluhan,
pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
3 Kelurahan
702,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
3
Kelurahan
233,916,000 468,084,000 33.32
1.02 . 1.02.01.01 . 16.82 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Munjuljaya (DAK Non
Fisik)
Jumlah Pelayanan
Kesehatan Puskesmas
Munjuljaya dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan,
penyuluhan,
pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
3 Kelurahan, 1
Desa
659,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
3
Kelurahan,
1 Desa
1,792,660 657,207,340 0.27
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.83 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Koncara (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasional
Kesehatan UPTD
Puskesmas Koncara
Dalam Bentuk
Sosialisasi,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Penyuluhan,
Kampanye,
Pemantauan,
Pendampingan Dan
Monitoring
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
3 Kelurahan
653,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
3
Kelurahan
191,135,500 461,864,500 29.27
1.02 . 1.02.01.01 . 16.84 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Campaka (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasional dan
Pelayanan di
Puskesmas Campaka
dalam Bentuk
Sosialisasi,Pemberday
aan,Penyuluhan
,Pemantauan dan
Konsultasi Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas
10 Desa
641,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas
10 Desa
191,786,250 449,213,750 29.92
1.02 . 1.02.01.01 . 16.85 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Jatiluhur (DAK Non
Fisik)
Jumlah kegiatan dan
pelayanan kesehatan
Puskesmas Jatiluhur
dalam bentuk
sosialisasi,
pemberdayaan,
penyuluhan,
pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
10 desa
685,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
10 desa
227,385,000 457,615,000 33.19
1.02 . 1.02.01.01 . 16.86 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Plered (DAK Non Fisik)
Jumlah kegiatan
operasional pelayanan
kesehatan Puskesmas
Plered dalam bentuk
sosialisasi,
pemberdayaan,
Pembinaan,
pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
16 Desa, 73
Posyandu, 55
Sekolah
634,000,000 Kab
Purwakarta
16 Desa, 73
Posyandu,
55 Sekolah
205,950,000 428,050,000 32.48
1.02 . 1.02.01.01 . 16.87 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukatani (DAK Non
Fisik)
Terlaksananya
kegiatan Operasional
Kesehatan di UPTD
Puskesmas DTP
Sukatani dalam b
entuk pemberdayaan
masyarakat,kunjunga
n
rumah,pendampingan
dan monitoring,
pembinaan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
14 desa .81
posy,6 balita
gizi buruk, 18
orang balita
gizi kurang,12
orang Bumil
KEK,Promotif
dan Preventif
722,000,000 Kab
Purwakarta
14 desa .81
posy,6
balita gizi
buruk, 18
orang
balita gizi
kurang,12
orang
Bumil
KEK,Promot
if dan
Preventif
149,205,000 572,795,000 20.67
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.88 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Darangdan (DAK Non
Fisik)
Jumlah kegiatan
Operasional
Pelayanan Kesehatan
di Puskesmas DTP
Darangdan dalam
bentuk
pemberdayaan
masyarakat,
penyuluhan,
pemantauan,
pendampingan dan
monitoring
Kab
Purwakarta
1 Tahun 829,000,000 Kab
Purwakarta
1 Tahun 228,070,000 600,930,000 27.51
1.02 . 1.02.01.01 . 16.89 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maniis (DAK Non Fisik)
Jumlah opersional
dan pelayanan
kesehatan Puskesmas
Maniis dalam bentuk
sosialisasi,
pemberdayaan,
pembinaan,
pemantauan, dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
8 Desa, 37
Posyandu
711,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
8 Desa, 37
Posyandu
210,316,000 500,684,000 29.58
1.02 . 1.02.01.01 . 16.90 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Tegalwaru (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasionakl dan
Pelayanan di
Puskesmas Dalam
Bentuk
Sosialisasi,Pemberday
aan,Penyuluhan,Pema
ntauan dan Konsultasi
Kesehatan
Kab
Purwakarta
11 Puskesmas
13 Desa
765,000,000 Kab
Purwakarta
11
Puskesmas
13 Desa
180,950,000 584,050,000 23.65
1.02 . 1.02.01.01 . 16.91 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Wanayasa (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasional dan
Pelayanan Puskesmas
DTP Wanayasa dalam
bentuk
Sosialisasi,Pemberday
aan,Penyuluhan,Pema
ntauan dan Konsultasi
Kesehatan
Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,15
Desa
731,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
15 Desa
229,473,000 501,527,000 31.39
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.92 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pasawahan (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasional
Kesehatan UPTD
Puskesmas
Pasawahan Dalam
Bentuk Sosialisasi,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Penyuluhan,
Kampanye,
Pemantauan,
Pendampingan Dan
Monitoring
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas ;
12 Desa
658,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas
; 12 Desa
203,541,000 454,459,000 30.93
1.02 . 1.02.01.01 . 16.93 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bojong (DAK Non Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasional dan
pelayanan Puskesmas
Bojong dalam bentuk
Sosialisasi,Pemberday
aan,Penyuluhan,Perm
antauan dan
konsultasi Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Tahun 14
Desa
595,000,000 Kab
Purwakarta
1 Tahun 14
Desa
156,437,000 438,563,000 26.29
1.02 . 1.02.01.01 . 16.94 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Maracang (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
operasional pelayanan
kesehatan Puskesmas
Maracang dalam
bentuk Sosialisasi,
Pemberdayaan,
Pembinaan,
Pemantauan, dan
Konsultasi Kegiatan
Kab
Purwakarta
17 Sekoah, 6
desa
519,000,000 Kab
Purwakarta
17 Sekoah,
6 desa
142,300,000 376,700,000 27.42
1.02 . 1.02.01.01 . 16.95 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Mulyamekar (DAK Non
Fisik)
Jumlah pelayanan
kesehatan Puskesmas
Mulyamekar dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan,
penyuluhan,
pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas 3
Desa
689,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas
3 Desa
280,962,000 408,038,000 40.78
1.02 . 1.02.01.01 . 16.96 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Bungursari (DAK Non
Fisik)
Jumlah Kegiatan
Operasional dan
Pelayanan Puskesmas
Bungursari Dalam
Bentuk Sosialisasi,
Pemberdayaan,
Penyuluhan,
Pemantauan dan
Konsultasi Kesehatan
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
10 Desa
645,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
10 Desa
176,589,000 468,411,000 27.38
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 16.97 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Cibatu (DAK Non Fisik)
Jumah Peseta
Kegiatan Operasional
Kesehatan UPTD
Puskesmas Cibatu
Dalam Bentuk
Sosialisasi,
Pemberdayaan
Masyarakat,
Penyuluhan,
Kampanye,
Pemantauan,
Pendampingan Dan
Monitoring
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
10 Desa, 65
orang
662,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
10 Desa, 65
orang
269,720,000 392,280,000 40.74
1.02 . 1.02.01.01 . 16.98 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Sukasari (DAK Non Fisik)
Jumlah kegiatan
operasional pelayanan
kesehatan di UPTD
Puskesmas Sukasari
dalam bentuk
pemberdayaan
masyarakat,
penyuluhan,
kampanye,
pemantauan,
pendampingan dan
monitoring
Kab
Purwakarta
1 PKM 667,000,000 Kab
Purwakarta
1 PKM 205,965,000 461,035,000 30.88
1.02 . 1.02.01.01 . 16.99 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Pondoksalam (DAK Non
Fisik)
Jumlah Bantuan
Operasional dan
pelayanan puskesmas
Pondoksalam dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan,
penyuluhan,
pemantauan dan
konsultasi kesehatan
Kab
Purwakarta
11 Desa, 34
posyandu
596,727,000 Kab
Purwakarta
11 Desa, 34
posyandu
190,980,150 405,746,850 32.00
1.02 . 1.02.01.01 . 16.100 Bantuan Operasional
Kesehatan Puskesmas
Kiarapedes (DAK Non
Fisik)
Terlaksananya
kegiatan operasional
pelayanan kegiatan
Puskesmas PONED
Kiarapedes dalam
bentuk sosialisasi,
pemberdayaan,
pemantauan,
pembinaan,
penyuluhan,
konsultasi kesehatan.
Kab
Purwakarta
1 Puskesmas,
10 desa di
wilayah kerja
Puskesmas
PONED
Kiarapedes
564,000,000 Kab
Purwakarta
1
Puskesmas,
10 desa di
wilayah
kerja
Puskesmas
PONED
Kiarapedes
153,241,000 410,759,000 27.17
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01 . 24 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar
Masyarakat Miskin
Kab
Purwakarta
100.00 45,851,100,000 Kab
Purwakarta
25.00 4,414,203,959 41,436,896,041 9.63
Prosentase
kepesertaan
Penduduk Miskin
yang memiliki
Jaminan Kesehatan
100.00 25.00
1.02 . 1.02.01.02 . 24.31 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Bojong Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
2,908,800,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
196,290,440 2,712,509,560 6.75
1.02 . 1.02.01.03 . 24.32 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Bungursari Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,391,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
157,090,690 1,233,909,310 11.29
1.02 . 1.02.01.04 . 24.33 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Campaka Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
2,215,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
144,466,160 2,070,533,840 6.52
1.02 . 1.02.01.05 . 24.34 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Cibatu Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,877,600,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
175,309,830 1,702,290,170 9.34
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.06 . 24.35 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Darangdan Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
3,674,300,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
314,032,478 3,360,267,522 8.55
1.02 . 1.02.01.07 . 24.36 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Jatiluhur Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
2,370,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
213,030,274 2,156,969,726 8.99
1.02 . 1.02.01.08 . 24.37 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Kiarapedes Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,481,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
168,116,480 1,312,883,520 11.35
1.02 . 1.02.01.09 . 24.38 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Koncara Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
948,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
117,600,265 830,399,735 12.41
1.02 . 1.02.01.10 . 24.39 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Maniis Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
2,670,700,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
310,179,005 2,360,520,995 11.61
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.11 . 24.40 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Maracang Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,134,700,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
99,475,934 1,035,224,066 8.77
1.02 . 1.02.01.12 . 24.41 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Mulyamekar Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,240,400,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
100,295,773 1,140,104,227 8.09
1.02 . 1.02.01.13 . 24.42 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Munjuljaya Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,577,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
290,708,010 1,286,291,990 18.43
1.02 . 1.02.01.14 . 24.43 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Pasawahan Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
2,021,200,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
186,945,420 1,834,254,580 9.25
1.02 . 1.02.01.15 . 24.44 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Plered Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
4,838,200,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
315,701,743 4,522,498,257 6.53
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.16 . 24.45 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Pondoksalam Tahun
2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,673,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
207,197,870 1,465,802,130 12.38
1.02 . 1.02.01.17 . 24.46 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Purwakarta Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,756,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
168,196,302 1,587,803,698 9.58
1.02 . 1.02.01.18 . 24.47 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sukasari Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
1,350,000,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
65,908,150 1,284,091,850 4.88
1.02 . 1.02.01.19 . 24.48 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sukatani Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
3,606,500,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
476,823,120 3,129,676,880 13.22
1.02 . 1.02.01.20 . 24.49 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Tegalwaru Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
4,060,100,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
318,870,850 3,741,229,150 7.85
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.21 . 24.50 Pengelolaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Wanayasa Tahun 2020
Jumlah Kapitasi JKN
dalam rangka
pelayanan Kesehatan
Puskesmas
Kab
Purwakarta
12 bulan
belanja jasa
jasa
pelayanan,Oba
t-obatan
,bahan habis
pakai,reagent,
alkes non
modal dan
belanja modal
3,057,600,000 Kab
Purwakarta
3
Bulan,Belan
ja Jasa
Pelayanan,
Bojong,BHP
,Alkes, 12
Item
Belanja
387,965,165 2,669,634,835 12.69
VII UPTD Perbekalan Kesehatan 3,616,092,000 22,750,000 3,593,342,000 0.63
1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Cakupan Tingkat
Ketersediaan Obat
dan Vaksin Esensial
Kab
Purwakarta
90.00 3,616,092,000 Kab
Purwakarta
22.50 22,750,000 3,593,342,000 0.63
1.02 . 1.02.01.01 . 15.11 Pengelolaan Administrasi
DAK obat kesehatan
Jumlah Kegiatan
Operasional
Administrasi DAK
Obat Kesehatan
Kab
Purwakarta
12 Bulan 50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 15.12 Pengadaan sarana dan
bahan penunjang
pengelolaan obat dan
perbekalan kesehatan
(pallet, embalage/plastik
obat, kertas resep,
kertas puyer)
Jumlah Kegiatan
Pengadaan Sarana
dan Bahan Penunjang
Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas -
1.02 . 1.02.01.01 . 15.16 Pengadaan Buffer Stock
Obat,BMHP,Bahan Gigi,
Reagen SIA Kabupaten
Purwakarta
Jumlah Pengadaan
Buffer Stock Obat,
BMHP, Bahan Gigi,
Reagensia Kabupaten
Purwakarta
Kab
Purwakarta
1 Paket Obat,
BMHP, Bahan
Gigi,
Reagensia non
e-Katalog
500,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 500,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 15.17 Peningkatan Kinerja
Administrasi UPTD
Perbekalan
Jumlah Kegiatan
Operasional
Administrasi UPTD
Perbekalan Kesehatan
Kab
Purwakarta
12 Bulan 43,500,000 Kab
Purwakarta
3 Bulan 22,750,000 20,750,000 52.30
1.02 . 1.02.01.01 . 15.20 Pelayanan dan Distribusi
Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Jumlah Kegiatan
Pelayanan dan
Distribusi Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas 50,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 50,000,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 15.21 Distribusi dan e Logistik
(DAK BOK Non Fisik
Tahun 2020)
Jumlah Kegiatan
Distribusi dan e-
Logistik
Kab
Purwakarta
20 Puskesmas 114,440,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 114,440,000 0%
1.02 . 1.02.01.01 . 15.22 Pelayanan Kefarmasian
dan Perbekalan
Kesehatan (DAK Fisik
Tahun 2020)
Jumlah Obat DAK Sub
Bidang Pelayanan
Kefarmasian
Kab
Purwakarta
1 Paket
Belanja Obat e-
Katalog
2,858,152,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 2,858,152,000 0%
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
VIII UPTD Laboratorium Kesehatan 618,645,000 328,469,903 290,175,097 53.10
1.02 . 1.02.01 . 38 Meningkatnya jumlah
kunjungan
pemeriksaan
Labkesda (5% per
tahun)
Kab
Purwakarta
85.00 618,645,000 Kab
Purwakarta
21.25 328,469,903 290,175,097 53.10
Meningkatnya jumlah
parameter
pemeriksaan
Labkesda
88.35 22.19 - #DIV/0!
1.02 . 1.02.01.01 . 38.01 Kalibrasi Alat Labkes Terlaksananya
kalibrasi alat labkes
Kab
Purwakarta
1 Kegatan, 1
paket kalibrasi
alat labkes
20,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 20,000,000 -
1.02 . 1.02.01.01 . 38.02 Pengadaan Reagensia
dan Alat Laboratorium
Kesehatan
Terlaksananaya
pengadaan reagensia
dan alat/bahan pakai
habis laboratorium
Kab
Purwakarta
2 paket, 1
paket
pengadaan
reagensia dan
1 paket
belanja
alat/bahan
pakai habis lab
250,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 198,130,100 51,869,900 79.25
1.02 . 1.02.01.01 . 38.03 Pengadaan Alat Teknis
Khusus Laboratorium
Kesehatan
Jumlah alat teknis
khusus laboratorium
Kab
Purwakarta
1 paket,
belanja modal
alat
laboratorium
39,605,000 Kab
Purwakarta
0.00 39,605,000 - 100.00
1.02 . 1.02.01.01 . 38.04 Peningkatan Pelayanan
Administrasi
Laboratorium Kesehatan
Jumlah kegiatan
Pelayanan
administrasi labkes
Kab
Purwakarta
1 tahun
anggaran, 7
orang
196,500,000 Kab
Purwakarta
3 bulan
anggaran,
7 orang
88,454,803 108,045,197 45.02
1.02 . 1.02.01.01 . 38.05 Pemantapan Mutu dan
Pelatihan SDM
Laboratorium Kesehatan
Terlaksananya
kegiatan Pemantapan
Mutu dan Pelatihan
SDM Labkes
Kab
Purwakarta
2 Paket
kegiatan, 1
paket
program
Pemantapan
Mutu, 1 paket
Program
Pelatihan SDM
7,980,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 7,980,000 -
Program Pelayanan
Laboratorium Kesehatan
lokasi Target Pagu Indikatif lokasi Target Pagu Indikatif Pagu %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan/
Permasalahan
3
KODE REKENING
Perangkat Daerah/
Bidang Urusan/
Program/ Kegiatan
Indikator KinerjaAPBD Murni Parsial 5 Tahun 2020 (sesuai DPA) Realisasi Triwulan II Tahun 2020 Selisih
1.02 . 1.02.01.01 . 38.06 ISO Laboratorium
Kesehatan
jumlah kegiatan
Implementasi SNI
ISO/IEC 17025
Laboratorium
Kesehatan
Kab
Purwakarta
4 Paket
kegiatan, 1
paket
reakreditasi, 1
paket
pertemuan, 1
paket
konsultasi
KAN, 1 paket
Survei
Kepuasan
pelanggan
4,560,000 Kab
Purwakarta
0.00 2,280,000 2,280,000 50.00
1.02 . 1.02.01.01 . 38.08 Peningkatan Sarana
Prasarana Laboratorium
Kesehatan
Jumlah kegiatan
sarana dan prasarana
yang mendukung
kegiatan oprasional
lab
Kab
Purwakarta
2 paket, 1
paket belanja
modal
peralatan dan
mesin dan 1
paket belanja
pemeliharaan
peralatan
mesin
100,000,000 Kab
Purwakarta
0.00 - 100,000,000 0%
- TRUE
50,000,000 TRUE
- TRUE
- TRUE
- TRUE
231,391,000 TRUE
-
- TRUE
- TRUE
50,000,000 TRUE
- TRUE
FALSE
TRUE
25,000,000 TRUE
- TRUE
25,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
- TRUE
50,000,000 TRUE
- TRUE
595,248,000 TRUE
400,064,000 TRUE
69,100,000 TRUE
75,280,000 TRUE
100,000,000 TRUE
150,000,000 TRUE
25,000,000 TRUE
75,000,000 TRUE
25,000,000 TRUE
25,000,000 TRUE
22,660,000 TRUE
25,660,000 TRUE
500,000,000 TRUE
4,172,895,000 TRUE
25,000,000 TRUE
75,000,000 TRUE
2,644,585,000 TRUE
655,415,000 TRUE
50,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
100,000,000 TRUE
100,000,000 TRUE
100,000,000 TRUE
- TRUE
120,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
- TRUE
25,000,000 TRUE
25,000,000 TRUE
- TRUE
1,347,385,000 TRUE
50,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
50,000,000 TRUE
- TRUE
500,000,000 TRUE
43,500,000 TRUE
50,000,000 TRUE
114,440,000 TRUE
2,858,152,000 TRUE
20,000,000 TRUE
250,000,000 TRUE
39,605,000 TRUE
196,500,000 TRUE
7,980,000 TRUE
4,560,000 TRUE
100,000,000 TRUE
top related