9a lamp ii capaian indikator standar pelayanan minimal edit 20052015

Upload: gregorius-manoga-banjarnahor

Post on 26-Feb-2018

229 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    1/44

    LAMPIRAN II

    PERATURAN BUPATI SLEMAN

    NOMOR TAHUN 2015

    TENTANG

    RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

    TAHUN 2016

    A. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL

    KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014

    I. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008

    Tentang

    SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 PelayananPencegahan

    Pencemaran Air

    Prosentase jumlahusaha dan/atau

    kegiatan yang

    mentaati persyaratan

    administrasi dan

    teknis pencegahan

    pencemaran air

    100% 2013 100% 96,24 53.192.000

    2 Pelayanan Prosentase jumlah 100% 2013 100% 100 24.589.500

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    2/44

    II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008

    Tentang

    SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Pelayanan

    Dokumen

    Kependudukan

    1. Cakupan

    Penerbitan Kartu

    Keluarga

    100% 2015 100% 100 300.000.000

    2. CakupanPenerbitan Kartu

    Tanda Penduduk

    100% 2015 87,97% 98,54 300.000.000

    3. Cakupan

    Penerbitan Kuitipan

    Akta Kelahiran

    90% 2020 89,03% 98,54 100.000.000

    4. Cakupan

    Penerbitan Kutipan

    Akta Kematian

    70% 2020 88,59% 88,59 100.000.000

    2 Pemeliharaan

    Ketentraman &

    Ketertiban

    Masyarakat

    5. Cakupan penegakan

    peraturan daerah

    dan peraturan

    kepala daerah di

    Kabupaten/Kota

    100% 2015 100% 100 302.440.000

    6. Cakupan patroli

    siaga ketertiban

    umum dan

    k

    1 2015 3,88% 3,88 150.660.000

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    3/44

    III. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

    Tentang

    SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Pelayanan

    Kesehatan Dasar

    1. Cakupan Kunjungan

    Ibu Hamil K4.

    95% 2015 96,2% 96,24 846.118.500

    2. Cakupan Ibu hamil

    dengan komplikasiyang ditangani.

    80% 2015 100% 100 846.118.500

    3. Cakupan

    pertolongan

    persalinan oleh

    bidan atau tenaga

    kesehatan yang

    memiliki kompetensi

    kebidanan.

    90% 2015 96% 99,98 846.118.500

    4. Cakupan pelayanan

    Ibu Nifas

    90% 2015 89% 94,82 846.118.500

    5. Cakupan neonatal

    dengan komplikasi

    yang ditangani

    80% 2010 100% 100 846.118.500

    6. Cakupan kunjungan

    bayi.

    90% 2010 94% 92,57 846.118.500

    7. Cakupan 100% 2010 100% 100 96.050.000

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    4/44

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    5/44

    IV. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008

    Tentang

    SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Pelaksanaan

    program/kegiatan

    bidang sosial

    1. Persentase (%) PMKS

    skala kab/kota yang

    memperoleh bantuansosial untuk

    pemenuhan

    kebutuhan dasar.

    80% 2008-2015 75% 78,94% 508.067.000

    2. Persentase (%) PMKS

    skala kab/kota yang

    menerima program

    pemberdayaan sosial

    melalui Kelompok

    Usaha Bersama

    (KUBE) ataukelompok sosial

    ekonomi sejenis

    lainnya.

    80% 2008-2015 60% 41,38% -

    2 Penyediaan sarana

    dan prasarana sosial

    3. Presentase (%) pantai

    sosial skala

    kabupaten/ kota yang

    menyediakan sarana

    80% 2008-2015 58% 100% 14.174.200

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    6/44

    V. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008

    Tentang

    SPM Bidang Perumahaan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Rumah Layak Huni

    dan Terjangkau

    1. Cakupan

    ketersediaan

    rumah layak huni

    100% 2009-2025 97,7% 97,7% 6.920.632.500

    2. Cakupan Layanan

    Rumah Layak

    Huni Yang

    Terjangkau

    70% 2009-2025 83,9% 83,9% -

    2 Lingkungan yang

    Sehat dan Aman

    yang didukung

    dengan Prasarana,

    Sarana dan Utilitas

    Umum (PSU)

    3. Cakupan

    lingkungan yang

    sehat dan aman

    yang didukung

    Sarana Prasarana

    Utilitas

    1005 2009-2025 99,93% 99,93% -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    7/44

    VI. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

    Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010

    TentangSPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Penanganan

    Pengaduan/

    Laporan Korban

    Kekerasan

    Terhadap

    Perempuan dan

    Anak

    1. Cakupan

    Perempuan dan

    Anak Korban

    Kekerasan yang

    Mendapatkan

    Penanganan

    Pengaduan oleh

    Petugas Terlatih di

    dalam Unit Pelayan

    Terpadu

    100% 2014 100% 392.000.000

    Cakupan

    ketersediaan

    petugas di Unit

    Pelayanan Terpadu

    yg memiliki

    kemampuan utk

    menindaklanjuti

    pengaduan/laporan

    masyarakat

    100%

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    8/44

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    3 Rehabilitasi Sosial

    Bagi Perempuan

    dan Anak Korban

    Kekerasan

    3. Cakupan Layanan

    Rehabilitasi Sosial

    yang Diberikan oleh

    Petugas Rehabi-

    litasi social Terlatih

    Bagi Perempuan

    dan Anak Korban

    Kekerasan di dalam

    Unit PelayananTerpadu

    75% 2014 100% 392.000.000

    Cakupan petugas

    rehabilitasi sosial

    yang terlatih

    100%

    4. Cakupan Layanan

    Bimbingan Rohani

    yang Dierikan Oleh

    Petugas Bimbingan

    Rohani Terlatih Bagi

    Perempuan dan

    Anak Korban

    Kekerasan di Dalam

    Unit Pelayanan

    Terpadu

    75% 2014 133% -

    Cakupan petugas

    bimbingan rohani

    100%

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    9/44

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    Cakupan

    ketersediaan hakim

    yang terlatih dalam

    menanggani perkara

    kekerasan terhadap

    perempuan dan

    anak

    100%

    6. Cakupan

    Perempuan danAnak Korban

    Kekerasan yang

    Mendapatkan

    Layanan Bantuan

    Hukum

    50% 2014 200% -

    Cakupan

    ketersediaan

    petugas

    pendamping hukum

    atau advokat yang

    mempunyai

    kemampuan

    pendampingan pada

    saksi dan/atau

    korban kekerasan

    terhadap

    100%

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    10/44

    VII.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010

    Tentang

    SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Komunikasi

    Informasi dan

    Edukasi Keluarga

    Berencana danKeluarga Sejahtera

    (KIE KB dan KS

    1. Cakupan Pasangan

    Usia Subur yang

    isterinya dibawah

    usia 20 tahun (3,5%)

    100% 2014 18,66% 140.000.000

    2. Cakupan Sasaran

    Pasangan Usia Subur

    menjadi Peserta KB

    aktif (65%)

    100% 2014 121,68% 1.240.378.000

    3. Cakupan Pasangan

    Usia Subur yang ingin

    ber-KB tidak

    terpenuhi (unmet

    need) 5%

    100% 2014 50,77% 176.565.000

    4. Cakupan Anggota

    Bina Keluar-ga Balita

    (BKB) ber-KB (70%)

    100% 2014 123% 524.199.500

    5. Cakupan PUS peserta

    KB Anggota Usaha

    Peningkatan

    Pendapatan Keluarga

    100% 2014 101,31% 70.000.000

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    11/44

    VIII. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

    Tentang

    SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Pelayanan

    Pendidikan Dasar

    oleh Kab/Kota

    1. Tersedia satuan

    pendidikan dalam jarak

    yang terjangkau denganberjalan kaki yaitu

    maksimal 3 km untuk

    SD/MI dan 6 km untuk

    SMP/MTs dari kelompok

    permukiman permanen

    di daerah terpencil;

    100% -

    2. Jumlah peserta didik

    dalam setiap

    rombongan belajar

    untuk SD/MI tidakmelebihi 32 orang, dan

    untuk SMP/MTs tidak

    melebihi 36 orang.

    Untuk setiap

    rombongan belajar

    tersedia 1 (satu) ruang

    k l dil k i

    73,45% -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    12/44

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    6. Di setiap SMP/MTs

    tersedia 1 (satu) orang

    guru untuk setiap mata

    pelajaran, dan untuk

    daerah khusus tersedia

    satu orang guru untuk

    setiap rumpun mata

    pelajaran

    60,95% -

    7. Di setiap SD/MI tersedia

    2 (dua) orang guru yang

    memenuhi kualifikasi

    akademik S1 atau D-IV

    dan 2 (dua) orang guru

    yang telah memiliki

    sertifikat pendidik

    96,32% -

    8. Di setiap SMP/MTs

    tersedia guru dengan

    kualifikasi akademik S-1atau D-IV sebanyak 70%

    dan separuh

    diantaranya (35% dari

    keseluruhan guru) telah

    memiliki sertifikat

    pendidik, untuk daerah

    khusus masing masing

    85% -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    13/44

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    14. 100 bila kab/ kota

    memiliki rencana dan

    telah melaksanakan

    kegiatan untuk

    membantu sekolah

    mengembangkan

    kurikulum dan proses

    pembelajaran yangefektif

    - -

    50 bila memiliki rencana

    tetapi belum

    melaksanakan

    - -

    15. 0 bila tidak memiliki

    rencana untuk

    membantu sekolah

    dalam mengembangkan

    kurikulum dan proses

    pembelajaran yangefektif.

    - -

    16. Kunjungan pengawas ke

    satuan pendidikan

    dilakukan satu kali

    setiap bulan dan setiap

    kunjungan dilakukan

    l 3 j t k

    25,09% -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    14/44

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    5. Setiap guru tetap

    bekerja 37,5 jam per

    minggu di satuan

    pendidikan, termasuk

    merencanakan

    pembelajaran,

    melaksanakan

    pembelajaran, menilaihasil pembelajaran,

    membimbing atau

    melatih peserta didik,

    dan melaksanakan tugas

    tambahan;

    79,2% -

    6. Satuan pendidikan

    menyelenggarakan

    proses pembelajaran

    selama 34 minggu per

    tahun dengan kegiatanpembelajaran sebagai

    berikut :

    86,35% -

    7. Kelas I - II : 18 jam per

    minggu

    - -

    8. Kelas III : 24 jam per

    minggu

    - -

    9 K l IV VI 27 j

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    15/44

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    16. Kepala Sekolah atau

    Madrasah

    menyampaikan laporan

    hasil Ulangan Akhir

    Semester (UAS) dan

    Ulangan Kenaiakan

    Kelas (UKK) serta Ujian

    Akhire (US/UN) kepada

    orang tua peserta didik

    dan menyampaikan

    rekapitulasinya kepada

    Dinas Pendidikan

    kabupaten/kota atau

    100% -

    17. Setiap satuan

    pendidikan menerapkan

    prinsip prinsip

    manajemen berbasis

    sekolah (MBS)

    96,72% -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    16/44

    IX. PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang perubahan Atas Lampiran

    PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

    Ketenagakerjaan

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Pelayanan Pelatihan

    Kerja

    1. Besaran tenaga kerja

    yang mendapatkan

    pelatihan berbasis

    kompetensi

    75% 2016 86,6% 86,6 1.898.172.250

    2. Besaran tenaga kerja

    yang mendapatkan

    pelatihan berbasis

    masyarakat

    60% 2016 71,89% 71,89 -

    3. Besaran tenaga kerja

    yang mendapatkan

    pelatihan

    kewirausahaan

    60% 2016 34,48% 34,48 52.000.000

    2 Pelayanan

    Penempatan

    Tenaga Kerja

    Besaran pencari kerja

    yang terdaftar yang

    ditempatkan

    70% 2016 96,03% 96,03 182.630.000

    3 Pelayanan

    Penyelesaian

    Perselisihan

    Hubungan

    Industrial

    Besaran Kasus yang

    diselesaikan dengan

    Perjanjian Bersama

    (PB)

    50% 2016 79,17% 79,17 28.210.000

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    17/44

    X. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010

    Tentang

    SPM Bidang Komunikasi dan Informatika

    No Jenis Pelayanan Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Pelaksanaan

    Diseminasi Informasi

    Nasiona

    1. Pelaksanaan

    Diseminasi dan

    Pendistribusian

    Informasi Nasionalmelalui:

    - - -

    a. Media Massa seperti

    majalah, radio, dan

    televisi

    100% 2014 2500% 4291% -

    b. Media Baru seperti

    website (media online)

    100% 2014 101,39% 100% -

    c. Media tradisionil

    seperti pertunjukan

    rakyat

    100% 2014 - 0 -

    d. Media interpersonal

    seperti saraseha,

    ceramah/diskusi dan

    lokakarya

    100% 2014 5% 41,6% -

    e. Media luar ruang

    seperti media buletin,

    leaflet, booklet, brosur,

    100% 2014 - 700% -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    18/44

    XI. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010

    Tentang

    SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeterangIndikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Sumber

    Daya Air

    Prioritas Utama

    penyediaan Air untuk

    kebutuhan masyarakat

    1. Tersedianya air

    baku untuk

    memenuhikebutuhan pokok

    minimal sehari

    hari.

    100% 2014 - - -

    2. Tersedianya air

    irigasi untuk

    pertanian rakyat

    pada sistem

    irigasi yang

    sudah ada.

    70% 2014 - 72 -

    2 Jalan Jaringan Aksesbilitas 3. Tersedianya jalan

    yang

    menghubungkan

    pusat-pusat

    kegiatan dalam

    wilayah

    kabupaten/kota.

    100% 2014 - 7 -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    19/44

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterang

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    Buruk 50%

    Sedang 70%

    Baik 80%

    Sangat

    Baik

    100%

    4 Penyehatan

    Lingkungan

    Pemukiman

    (Sanitasi

    Lingkungan

    dan

    Persampah

    an

    Air Limbah Permukiman 9. Tersedianya

    sistem air limbah

    setempat yang

    memadai.

    60% 2014 - 89,87 -

    10. Tersedianya

    sistem air limbah

    skala

    komunitas/kawa

    san/kota

    5% 2014 2,64% 3,91 -

    Pengelolaan Sampah 11. Tersedianya

    fasilitas

    pengurangan

    sampah di

    perkotaan.

    20% 2014 15,89 19,33 -

    12. Tersedianya

    sistem

    penanganan

    sampah di

    perkotaan

    70% 2014 31,05 35,77 -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    20/44

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterang

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    8 Penataan

    Ruang

    Informasi Penataan

    Ruang

    19. Tersedianya

    informasi

    mengenai

    Rencana Tata

    Ruang (RTR)

    wilayah

    kabupaten/kota

    beserta rencanarincinya melalui

    peta analog dan

    peta digital

    100% 2014

    (Kab./Kota

    dan

    kecamatan)

    88,8% 94,44 -

    Pelibatan Peran

    Masyarakat Dalam

    Proses Penyusunan RTR

    100% 2014

    (kelurahan)

    - - -

    Izin Pemanfaatan Ruang 20. Terlaksananya

    penjaringan

    aspirasi

    masyarakat

    melalui forum

    konsultasi publik

    yang memenuhi

    syarat inklusif

    dalam proses

    penyusunan RTR

    dan program

    pemanfaatan

    ruang, yang

    100% 2014 50% 100 -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    21/44

    XII. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010

    Tentang

    SPM Bidang Kesenian

    NoJenis Pelayanan

    Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Perlindungan,

    Pengembangan,

    dan PemanfaatanBidang Kesenian

    1. Cakupan Kajian

    Seni (50%)

    100% 2014 - 40% 18.000.000 APBD

    2. Cakupan FasilitasiSeni (30%)

    100% 2014 - 86% 108.150.000 APBD

    3. Cakupan Gelar Seni

    (75%)

    100% 2014 - 75% 213.400.000 APBD

    4. Misi Kesenian 100% 2014 - 100% 60.320.000 APBD

    2 Sarana dan

    Prasaran

    5. Cakupan

    Sumberdaya

    Manusia Kesenian

    (25%)

    100% 2014 - 50% 14.0598.000 APBD

    6. Cakupan Tempat

    (100%)

    100% 2014 - 100%

    7. Cakupan

    Organisasi (34%)

    100% 2014 - 67% 50.000.000 APBD

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    22/44

    XIII. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010

    Tentang

    SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

    No Jenis Pelayanan Dasar

    NasionalTarget

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Ketersediaan dan

    Cadangan Pangan

    1. Ketersediaan Energi

    Per Kapita

    90% 2015 - 143% 14.246.750

    a. Ketersediaan

    Energi PerKapita

    - 115% -

    b. Ketersediaan

    Protein Per

    Kapita

    - 56,5% -

    2. Ketersediaan Protein

    Per Kapita

    - - -

    c. Penguatan

    Cadangan

    Pangan

    50% 116,16

    %

    37.867.750

    3. Penguatan Cadangan

    Pangan

    60% 2015 50% - -

    2 Distribusi dan Akses

    Pangan

    4. Ketersediaan

    Informasi Pasokan,

    Harga dan Akses

    Pangan di Daerah

    90% 2015 80% 114,56 39.985.500

    5 Stabilitas Harga dan 90% 2015 80% 93 60 14 956 500

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    23/44

    XIV. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011

    Tentang

    SPM Bidang Perhubungan

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    KeteranganIndikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    1 Angkutan

    Jalan

    1. Jaringan

    Pelayanan

    AngkutanJalan

    1. Tersedianya

    angkutan umum

    yang melayaniwilayah yang telah

    tersedia jaringan

    jalan untuk

    jaringan jalan

    Kabupaten/Kota.

    75% 2014 - 56,25% -

    2. Tersedianya

    angkutan umum

    yang melayani

    jaringan trayek

    yang

    menghubungkan

    daerah tertinggal

    dan terpencil

    dengan wilayah

    yang telah

    berkembang pada

    60% 2014 - N/A -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    24/44

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman

    2014

    Realisasi Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas

    Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggaran

    5. Sumber

    Daya

    Manusia

    (SDM)

    7. Tersedianya

    Sumber Daya

    Manusia (SDM) di

    bidang terminal

    pada

    Kabupaten/Kota

    yang telah

    memiliki terminal.

    50% 2014 - 76,67% -

    8. Tersedianya

    Sumber Daya

    Manusia (SDM) di

    bidang pengujian

    kendaraan

    bermotor pada

    Kabupaten/Kota

    yang telah

    melakukan

    pengujian berkalakendaraan

    bermotor.

    100% 2014 - 100% -

    9. Tersedianya

    Sumber Daya

    Manusia (SDM) di

    bidang MRLL,

    40% 2014 - 505 -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    25/44

    XV. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011

    Tentang

    SPM Bidang Penanaman Modal

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman 2014

    Realisasi

    Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggran

    1 Kebijakan Penanaman

    Modal adalah

    serangkaianperaturan perundang-

    undangan untuk

    menciptakan iklim

    usaha yang kondusif

    bagi penanam modal,

    memperkuat daya

    saing perekonomian

    dan mempercepat

    peningkatan

    Penanaman modal disektor/bidang usaha

    unggulan daerah

    1. Tersedianya

    informasi peluang

    usaha sektor/bidangunggulan sampai

    dengan 2014

    sekurang-kurangnya

    1 (satu)

    sektor/bidang usaha

    pertahun:

    1 (satu)

    sektor/

    bidangusaha/

    tahun

    2014 2 Sektor 200

    %

    -

    a. Nama Bidang

    Usaha (Jenis

    Bidang Usaha

    yang dilakukan)

    - Musium

    Gunung

    Merapi dan

    Wisata Religi,Waterpark

    dan Outbond

    - -

    b. Lokasi Peluang

    Usaha

    (Tempatnya

    pelaksanaan

    - Desa

    Pakermbinan

    gun Kec.

    Pakem dan-

    -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    26/44

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman 2014

    Realisasi

    Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggran

    5 Promosi Penanaman

    Modal PDKPM adalah

    kegiatan yang

    ditujukan untuk

    meningkatkan citra

    Indonesia dan Citra

    Kabupaten Kotasecara khusus sebagai

    daerah tujuan

    penanaman modal

    yang kondusifdan

    meningkatnya minat

    akan peluang

    penanaman modal

    yang prospektif di

    Kabupaten/kota

    tersebut

    8. Terselenggaranya

    promosi peluang

    penenaman modal

    tingkat Kabupaten.

    1 (satu)

    kali/

    tahun

    2014 5 kali 100

    %

    -

    9. Tindak Lanjut

    Kegiatan Hasil

    Promosi Penanaman

    Modal tingkat

    Kabupaten (Jenis

    kegiatan Promosi)

    1 (satu)

    kali/

    tahun

    2014 Investor

    Gathering di

    Surabaya

    - -

    1 (satu)

    kali/

    tahun

    2014 Investor

    Gathering di

    Surabaya

    - -

    Promosimelalui web

    - -

    Pengiriman

    misi di

    Makasar dan

    Jakarta

    - -

    Pelayanan 10. Terselenggaranya 100% 2014 33% 83,3 -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    27/44

    No Jenis Pelayanan Dasar

    Nasional

    Target

    Sleman 2014

    Realisasi

    Sleman

    Keterangan

    Indikator Nilai

    Batas Waktu

    Pencapaian

    (Tahun)

    Nilai Anggran

    Pengelolaan Data dan

    Sistem Informasi

    Penanaman Modal

    Terimplementasikannya

    Sistem Pelayanan

    Informasi dan Perizinan

    Investasi Secara

    Elektronik (SPIPISE):

    Rumus : Jumlah Jenis

    Pelayanan yang dilayanimenggunakan SPIPISE / 4

    x 100%

    100% 2014 43% 100

    %

    -

    a. Jumlah Jenis

    Pelayanan yang dilayani

    menggunakan SPIPISE

    3 - -

    1. Izin Prinsip

    Penanaman Modal

    2 - -

    2. izin perluasan

    penanaman modal

    - - -

    3. Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal

    1 - -

    4. Izin Usaha

    Penanaman Modal

    - - -

    5. Izin Usaha Perluasan - - -

    6. Izin Usaha

    Penggabungan

    - - -

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    28/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201628

    B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH DALAM RPJMD TAHUN KEEMPAT (2014)

    Misi Satu :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat

    K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan

    Indeks Pem bangunan angka 78.96 angka 78.13 angka 78.63 angka 79.13 angka 79.63 angka 78.13 angka 78.63 angka 79.13 angka 79.97 angka 100.43% tercapai

    Manusia indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks

    1 Me ni ng ka tka n ku al ita s 1 Pr og ra m P en in gk ata n Ap ar at b er pe nd id ik an S 1 3 5.7 1 4 1.7 1 % 3 7.7 1 % 3 8. 71 % 3 9.7 1 % 4 0.7 1 % 3 8.1 5 % 4 1. 37 % 4 9.7 0 % 4 9. 70 % 1 01 .1 7% t er ca pa i 10 6.8 7% t er ca pa i 12 5. 16 % te rca pa i - ti da k

    SDM aparat Profesionalisme Tenaga (%) dihitung

    Pemeriksa dan Aparatur diganti lagi

    Pengawasan Persentase peningkatan 0.30 1.43 % 0.25 % 0 ,25 % 0.30 % 0.30 % % % % 0.40 %

    2 Program Pembinaan dan jumlah pegawai % 133.33% tercapai

    Pengembangan Aparatur berpendidikan S2

    3 Program Pendidikan Kedinasan

    4 Program Peningkatan kapasitas Kasus pelanggaran disiplin 0.26 0 .26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.13 % 0.3 % 0.17 % 0.19 % 150.00% tercapai 8 4. 62 % t i da k 134.62% tercapai 126.92% tercapai

    Sumber Daya Aparatur PNS (%) te rc a p a i

    5 Program Fasilitasi Peningkatan diganti

    SDMBidang Komunikasi dan Persentase Kasus

    Informasi pelanggaran disiplin PNS

    Pejabat yang mengikuti diklat 16 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 100 % 81.05 % 87.20 % 105.26% tercapai 85 .3 2% t id ak 9 1. 79 % t id ak tidak

    Struktural/ kepemimpinan (orang) t er ca pa i te rc apa i dihitung

    lagi

    Aparat yang telah mengikuti 3.25 24.25 % 10.25 % 13.75 % 17.25 % 20.75 % 10.06 % 42.22 % 18.18 % 98.15% tidak 30 7. 05 % te rc ap ai 10 5. 39 % t er ca pa i t id ak

    diklat teknis/ teknis fungsional (%) tercapai dihitung

    lagi

    Implementasi penempatan 65 % 13 % 26 % 39 % 52 % 82.87 % 31.01 % 84.22 % 84.22 % 637.46% tercapai 119.27% tercapai 215.95% tercapai 161.96% tercapai

    jabatan sesuai persyaratan %

    kompentensi

    digantiPersentase penempatan 81.05 9 0 % 70 % 7 5 % 80 % 85 % - % - % - % 86.34 % - - - 101.58% tercapai

    pejabat struktural sesuai %

    kompetensi

    2 Me ni ng ka tn ya 1 Pr og ra m P en ata an Ke le mb ag aa n Ti ng ka t p en ca pa ia n p ro gr am / 8 5 9 5 % 8 7 % 8 9 % 9 1 % 9 3 % 9 6.5 6 % 1 02 .7 6 % 9 9.4 5 % 9 9. 45 % 1 10 .9 9% t er ca pa i 11 5.4 6% t er ca pa i 10 9. 29 % te rca pa i 10 6.9 4% t er ca pa i

    e fe kt if it as d an e fi si en si da n K et at al ak sa na an k eg ia ta n ( %)

    bi rokras i 2 Program Pengembangan Kual i tas digant i

    Kebijakan publik Persentase Tingkat Capaian 100.31 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - - - 108,93 % - - - 108.93% tercapai

    3 Program Peningkatan Administrasi Indikator Kinerja Utama %

    Pemerintahan Daerah

    4 Program Perbaikan Sistem

    Administrasi Kearsipan Predikat SAKIB Kabupaten B CC B B B - - - B - - - 100.00% tercapai

    5 Program Penyelamatan dan

    Pelestarian dokumen dan arsip

    daerah Jumlah OPD yang 6 SKPD 100 (%) 45 (%) 60 (%) 75 (%) 90 (%) 46 % 100 % 100 % 100 % 102.22% tercapai 166.67% tercapai 133.33% tercapai 111.11% tercapai

    6 Program pemel iharaan rutin/ menerapkan atau memil iki (15%)

    berkala sarana dan prasarana SOP

    kearsipan diganti

    P er se nt as e O PD ya ng 1 00 .0 0 1 00 %

    memiliki SOP %

    SKPD yang telah m enerapkan 50 6 5 % 55 % 57.5 % 60 % 62.5 % 57.61 % 58.33 % 60.42 % 62.5 % 104.75% tercapa i 101.44% tercapai 100.70% tercapai 1 00.00% tercapai

    S KP B k at eg or i b ai k ( %)

    (18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    29/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201629

    K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan

    3 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am p en in gk at an k ua li ta s P en ye di aa n I nf or ma si P ub li k 6 1 0 J en is 9 J en is 9 J en is 1 0 J en is 1 0 J en is 9 J en is 9 J en is 1 0 J en is 1 0 J en is 1 00 .0 0% t er ca pa i 1 00 .0 0% t er ca pa i 10 0. 00 % te rc ap ai 1 0 0. 00 % te rc ap ai

    transparansi pelayanan informasi (jenis)

    2 Program Pengembangan diganti

    Komunikasi, informasi dan Media Jumlah sarana informasi

    Masa publik

    3 Program Kerjasama Informasi dan

    Me di a Ma ss a Je ni s i nfo rm as i ya ng d is aj ik an 3 4 Je ni s 3 Je ni s 4 Je ni s 4 Je ni s 4 Je ni s 3 Je ni s 4 J en is 4 Je ni s 4 Je ni s 1 00 .0 0% te rca pa i 1 00 .0 0% te rc ap ai 10 0. 00 % te rca pa i 1 00 .0 0% te rc ap ai

    4 Program Pengem bangan data/ (jeni s)

    informasi

    5 Program Pengembangan data,

    i nf or ma si , d an s ta ti st ik d ae ra h S OP m ek an is me p en ga du an - 2 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 2 ( ju ml ah 2 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 00 .0 0% t e rc ap ai 1 0 0. 00 % t er ca pa i 50.00% tidak -

    6 Pengkajian dan Penelitian Bidang (jumlah aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) tercapai

    Komunikas i dan Informasi d iganti

    Persentase aduan 100 1 00 % 60 % 80 % 85 % 100 % - - - 100 % - - - 100.00% tercapai

    masyarakat yang di tindak- %

    lanjuti

    4 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P en in gk at an K ua li ta s I nd ek s K ep ua sa n Ma sya ra ka t 7 2 8 3 a ng ka 7 5 a ng ka 7 7 a ng ka 7 9 a ng ka 8 1 a ng ka 7 5. 34 a ng ka 7 8. 67 a ng ka 7 8. 65 a ng ka 1 00 .4 5% t er ca pa i 1 02 .1 7% t er ca pa i 99.56% tidak

    pelayanan masyarakat Pelayanan Publik (angka indeks) indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks tercapai

    2 Program Pelayanan Administrasi

    Perkantoran (perubahan target) 7 8. 65 7 9 a ng ka 7 5 a ng ka 7 7 a ng ka 7 9 a ng ka 7 9 a ng ka 7 5. 34 a ng ka 7 8. 67 a ng ka 7 8. 65 a ng ka 7 7. 77 a ng ka 1 00 .4 5% t er ca pa i 10 2. 17 % te rc ap ai 9 9. 56 % t id ak 9 8. 44 % t id ak

    3 Program Peningkatan Sarana dan angka indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks te rc apa i t er ca pa i

    Prasarana Aparatur

    4 Program Peningkatan dan

    Pengembangan Sistem Pelaporan

    Capaian Kinerja dan Keuangan

    5 Program Pengkajian dan Penelitian

    Bidang Iptek

    6 Program Peningkatan Pelayanan

    Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

    Kepala Daerah

    5 Meningkatnya 1 Program peningkatan dan Me nu ru nn ya te mu an h asi l 9 3 te mu an 7 te mu an 6 te mu an 5 te mu an 4 te mu an 0 te mu an 0 te mu an 0 te mu an 0 te mu an 2 00 .0 0% t erc ap ai 2 00 .0 0% t er ca pa i 20 0.0 0% t er ca pa i 20 0.0 0% t erc ap ai

    kemampuan Pengembangan Pengelo laan p em e ri k sa an L KPD ( te m ua n)

    pengelolaan keuangan keuangan dan kekayaan daerah

    dan kekayaan daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi diganti

    Pe ng el ol aa n K eu an ga n K ab up ate n/ Op in i BP K WTP WTP o pi ni WD P o pi ni WTP o pi ni WTP o pi ni WTP o pi ni - o pi ni WTP o pi ni WTP o pi ni WT P o pi ni - 1 00 .0 0% te rc ap ai 10 0. 00 % te rca pa i 10 0.0 0% te rc ap ai

    Kota opini

    3 Program Pembinaan dan Fasilitasi

    Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Baru:

    4 Program Pengelolaan Pendapatan Persentase kontribus i PAD 16.33 21 % 14.77 % 15.10 % 17.20 % 20 % - - - 25.01 % - - - 125.05% tercapai

    Daerah terhadap APBD %

    6 Me ni ng ka tn ya 1 Pr og ra m P en in gk ata n K er ja sa ma Ba nya kn ya k er ja sa ma e fe kt if 2 9 8 0 ( %) 5 0 ( %) 6 0 ( %) 7 0 ( %) 7 5 ( %) 9 5.8 7 (% ) 1 00 ( %) 9 4.6 4 (% ) 1 91 .7 4% te rca pa i 16 6.6 7% te rc ap ai 13 5. 20 % te rca pa i

    kerjasama daerah Antar Pemerintah Daerah (%)

    2 Program Kerjasama Pembangunan diganti indikator dan target

    3 Program Pengembangan Wilayah Persentase kerjasama aktif 94.64 95 % 50 % 60 % 70 % 95 % 95.24 % 100.25% tercapai

    Perbatasan %

    7 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P en at aa n Ad mi ni st ra si P en du du k w aj ib b er -K TP 9 2. 86 9 8. 00 ( %) 9 4. 00 ( %) 9 5. 00 ( %) 9 6. 00 ( %) 9 7. 00 ( %) 9 3. 75 ( %) 9 7 ( %) 9 7. 79 ( %) 9 7. 79 ( %) - 102.11% tercapai 101.86% tercapai

    pelayanan Kependudukan (%)

    administrasi diganti

    kependudukan Persentase Cakupan 97.79 99 % 94 % 95 96 % 98 % - - - 98.54 % 100.55% tercapai

    penerbitan KTP %

    (18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    30/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201630

    K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan

    8 Me ni ng ka tn ya 1 Pr og ra m p er en ca na an Ke te rl ib ata n p ub li k d al am 9 0 9 6 ( %) 9 2 ( %) 9 3 ( %) 9 4 ( %) 9 5 ( %) 9 2.1 1 (% ) 9 8. 00 ( %) 1 31 .2 5 (% ) 1 00 .1 2% te rca pa i 1 05 .3 8% te rc ap ai 1 39 .6 3% te rca pa i 0 .0 0% te rc ap ai

    partisipasi masyarakat Pengembangan Wilayah Strategis perencanaan dan kebijakan (%)

    dan swasta dalam dan Cepat Tumbuh

    penyusunan 2 Program Peningkatan Kapas i tas d iganti

    perencanaan, Kelembagaan perencanaan Persentase keterlibatan 131.25 96 % 92 % 93 % 94 % 95 % - - - 82.35 % - - - 86.68% tidak

    pelaksanaan, Pembangunan Daerah publik dalam perencanaan % tercapai

    pengawasan 3 Program Perencanaan dan kebijakan

    pembangunan dan Pembangunan Daerah Indikator baru:

    kebijakan daerah 4 Program Perencanaan Sosial Keterwakilan komponen 8 8 komponen 8 komponen 8 komponen 8 komponen 8 komponen - - - 8 komponen - - - 100.00% tercapai

    Budaya masyarakat dalam forum komponen

    5 Program Perencanaan Prasarana perencanaan partisipatif/

    Wilayah dan SDA musrenbang

    6 Program Perencanaan Rasio swadaya masyarakat 1 : 7 1 : 7.7 1 : 7.5 1 : 7.6 1 : 7.6 1 : 7.7 1 : 8.24 1 : 4.73 1 : 1.28 1 : 1.28 109.87% t ercapai 62 .2 4% t id ak 1 6. 84 % t id ak

    Pembangunan Ekonomi indikator dan target diganti t er ca pa i te rc apa i

    7 Program Peningkatan Partisipasi Rasio swadaya masyarakat 1:1,28 1:05 angka 1:7,5 angka 1:7,6 angka 1:7,6 angka 1:4 a ngka - - - 1:4,1 angka 102.50% tercapai

    Masyarakat dalam membangun program stimulan gotong- angka rasio rasio rasio rasio rasio rasio

    Desa royong rasio

    8 Program peningkatan Keberdayaan

    Masyarakat Perdesaan Kasus tertangani - 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 71 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 71.00% tidak 100.00% tercapai 100.00% tercapai 100.00% tercapai

    9 Program Peningkatan Kapas itas (%) tercapai

    Aparatur Pemerintah Desa diganti

    10 Program Peningkatan Sistem Persentase penanganan

    Pengawasan Internal dan permasalahan pembangunan

    Pengendalian Pelaksanaan fisik

    Kebijakan KDH

    11 Program Penataan dan

    Penyempurnaan Kebijakan Sistem

    dan Prosedur Pengawasan

    Kebijakan KDH

    9 Peningkatan 1 Program Peningkatan Pelayanan Jumlah pelanggaran Perda 774 474 (kasus) 6 74 ( ka su s) 6 74 ( ka su s) 5 74 ( ka su s) 5 74 ( ka su s) 5 60 ( ka su s) 5 90 ( ka su s) 6 08 ( ka su s) 1 16 .9 1% t er ca pa i 11 2. 46 % te rc ap ai 94.08% tidak

    Kesadaran Hukum dan bantuan Hukum (kasus) tercapai

    Masyarakat 2 Program Penegakkan Hukum diganti

    3 Program Peningkatan Pe rs en ta se t in gk at 9 0 70 % 70 % 75 % 80 % 85 % - - - 97.67 % 114.90% tercapai

    Pemberantasan Penyakit penyelesaian pelanggaran %

    masyarakat K3 (Ketertiban, ketentraman,

    4 Program Penataan Peraturan keindahan)

    Perundang-undangan

    Penyelesaian kasus - 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 82.37 (%) 100 (%) 100 (%) 100.00% tercapai 82.37% tidak 100.00% tercapai 100.00% tercapai

    p el an gg ar an h uk um ( %) tercapai

    diganti

    Persentase penanganan 100

    kasus permasalahan hukum %

    10 Terkendalinya 1 Program Peningkatan Keamanan Me nu ru nn ya k o nf li k d i 5 8 3 9 ( k as u s) 50 ( ka su s) 4 8 ( ka su s) 4 5 ( ka su s) 4 2 ( ka su s) 2 8 ( ka su s) 1 8 ( ka su s) 5 ( ka su s) 5 ( ka su s) 1 4 4. 00 % t er ca pa i 1 62 .5 0% t e rc ap ai 1 8 8. 89 % te rc ap ai

    stabilitas keamanan dan Kenyamanan Lingkungan masyarakat (kasus)

    dan ketertiban 2 Program Pemel iharaan

    masyarakat Kamtramtibmas dan Pencegahan diganti

    Tindak Kriminal Persentase menurunnya 7.14 3 .00 % 3.70 % 4.45 % 6.25 % 7.14 % - - - 0 % - - - 200.00% tercapai

    3 Program Pemberdayaan konflik di masyarakat %

    masyarakat untuk menjaga

    ketertiban dan keamanan

    11 Meningkatnya 1 Program Pengembangan Konflik suku, agama, ras dan 6 6 ( k as u s) 6 ( ka su s) 6 ( ka su s) 6 ( ka su s) 6 ( ka su s) 2 ( ka su s) 2 ( ka su s) 1 ( ka su s) 3 ( ka su s) 1 6 6. 67 % t er ca pa i 1 66 .6 7% t e rc ap ai 1 8 3. 33 % te rc ap ai 1 5 0. 00 % t er ca pa i

    kerukunan masyarakat Wawasan Kebangsaan antar golongan (SARA) (kasus)2 P ro gr am Kem i tr aa n d ig an ti

    Pen ge m ba ng an W awas a n J um l ah k as u s s u ku , a ga m a, 2 6 ( ka s us )

    Ke ba ng sa an r as , d an a nta r g ol on ga n ka su s

    (SARA)

    (18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    31/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201631

    K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan

    1 2 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P er en ca na an Ma sya ra ka t t er la ti h p ad a 1 ,4 70 3 ,0 30 o ra ng 1, 99 0 o r an g 2 ,2 50 o ra ng 2 ,5 10 o r an g 2 ,2 90 o ra ng 2 ,5 40 o ra ng 3 ,2 63 o r an g 1 15 .0 8% te rc ap ai 1 12 .8 9% te rc ap ai 13 0. 00 % t er ca pa i

    penanggulangan Pembangunan Daerah Rawan daerah rawan bencana orang

    bencana Be ncana

    2 Program Pencegahan dini dan diganti

    penanggulangan korban bencana Jumlah masyarakat terlatih 3,263 14,116 orang 1,990 orang 2,250 orang 2,510 orang 3,543 orang 4,893 orang 192.41% tercapai

    alam pada daerah rawan bencana orang

    3 Program Peningkatan Kesiagaan

    dan Pencegahan Bahaya Regulas i penanggulangan 1 5 regulas i 3 regulas i 3 regulas i 4 regulas i 2 regulas i 4 regu las i 5 regulas i 66.67% tidak 133.33% tercapai 125.00% tercapai

    Kebakaran bencana regulasi tercapai

    indikator dan target diganti

    Jumlah regulasi 5 8 regulasi 3 regulasi 3 regulasi 4 regulasi 6 regulasi 5 regulasi 83.33% tidak

    penanggulangan bencana regulasi tercapai

    Perempuan terlatih pada - 30.06 % 1 0.06 % 15.06 % 20.06 % 13.83 % 16 % 27.71 % 137.48% tercapai 106.24% tercapai 138.14% tercapai

    d ae ra h r awan b e nc an a ( %)

    diganti

    Persentase perempuan 27.1 30.00 % 10.06 % 15.06 % 20.06 % 27.71 % 27.67 % 99.86% tidak

    terlatih pada daerah rawan % tercapai

    bencana

    Indikator baru:

    Persentase tingkat waktu 85.71 9 5 % 85.71 % 85.71 % 85.71 % 9 5 % - - - 100.00 % - - - 105.26% tercapai

    tanggap daerah layanan %

    wilayah manajemen

    kebakaran (WMK)

    13 Meningkatnya 1 Program Pendidikan Politik Tingkat partisipasi 70 72 % 70 % 70.5 % 71 % 75 % 84.08 % 78.69 % 83.28 % 107.14% tercapai 119.26% tercapai 110.83% tercapai

    p ar ti s ip as i m a sya ra ka t m a sya ra ka t m a sya ra ka t d al am P il pr es , ( %)

    dalam menyampaikan 2 Program peningkatan kapasitas Pileg, Pilgub, Pilkada,

    pendapat dan Lembaga Perwaki lan Rakyat Pi lkades, Pi lduk

    b er po li ti k d ae ra h diganti

    Persentase Tingkat partisipasi 78.69 79 % 70 % 70.5 % 71 % 78 % 83.28 % 106.77% tercapai

    masyarakat dalam Pilpres, %Pileg, Pilkada, Pilkades, Pilduk

    Jumlah Orsospol aktif 38 38 partai 38 partai 38 partai 38 partai 38 partai 38 partai 21 partai 38 partai 100.00% tercapai 55.26% tidak 1 00 .0 0% te rca pa i ti da k

    partai tercapai dihitung

    lagi

    J um l ah Orm a s a kt if - 6 7 o rg an is a si 6 6 o rg an is a si 6 7 o rg an is a si 6 7 o rg an is a si 6 7 o rg an is a si 1 76 o rg an is a si 6 8 o rg an i sa s i 6 8 o rg an is a si 7 7 o rg an is a si 2 66 .6 7% t er ca pa i 1 01 .4 9% t er ca pa i 1 01 .4 9% t er ca pa i 1 14 .9 3% t er ca pa i

    (organisasi)

    14 Meningkatnya Angka kejadian pelanggaran 5 5 kejadian 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 2 00 .0 0% t er ca pa i 20 0. 00 % te rc ap ai 2 00 .0 0% te rc ap ai 2 00 .0 0% t er ca pa i

    pemahaman HAM (kejadian)

    masyarakat tentang

    demokrasi dan ( Pe ru ba ha n Ta rg et ) 0 1 kejadian 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 1 k ej ad ia n

    nilai-nilai HAM kejadian

    Produk hukum yang - 80 % 80 % 80 % 80 % 88 % 45.83 % 88 % 110.00% tercapai 57.29% tidak 110.00% tercapai 89.28% tidak

    terselesaikan o leh DPRD (%) tercapai tercapai

    (Perubahan Target ) 70 88 % 80 % 80 % 80 % 70 % 62.5 %

    %

    140.45% 121.17% 121.37% 109.45%

    sangat sangat sangat sangat

    tinggi tinggi tinggi tinggi

    Rata-rata capaian kinerja (%)

    Predikat Kinerja

    (18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    32/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201632

    Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat

    K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n

    1 Me ni ng ka tn ya k ua li ta s 1 Pr og ra m p en di di ka n a na k u si a d in i An gka m el ek h ur uf 9 1.9 9 9 2.7 6 % 9 2.3 6 % 9 2.4 6 % 9 2.5 6 % 9 3. 44 % 9 4.5 % 9 5.4 9 % 1 01 .1 7% t er ca pa i 10 2.2 1% t er ca pa i 10 3.1 7% t er ca pa i

    pendidi kan 2 Program w ajib belajar pendi dikan (%)

    dasar 9 tahun

    3 Program pendidikan menengah (Perubahan Target ) 98.03 98.5 % 92.36 % 92.46 % 92.56 % 98.40 % 98.31 % 99.91% tidak

    4 Program peningkatan kualitas % tercapai

    p en di di ka n n on f or ma l R at a- ra ta l am a s ek ol ah 1 0. 10 1 0. 16 t ah un 10 .1 2 t a hu n 1 0 .1 2 t ah un 1 0. 14 t ah un 1 0. 51 t ah un 1 0. 55 t ah un 1 0. 63 t ah un 1 03 .8 5% te rc ap ai 10 4. 25 % t er ca pa i 1 04 .8 3% te rc ap ai

    5 Program peningkatan mutu (tahun)

    pendidik dan tenaga kependidikan

    6 Program manajemen pelayanan (Perubahan Target ) 1 0.63 10.71 tahun 10.12 tahun 10.12 tahun 10.14 tahun 10.65 tahun 10.7 tahun 100.47% tercapai

    pendidikan (tahun)

    7 Program pengembangan kreativitas

    siswa dan guru Rata-rata APK PAUD 75,90 75.95 % 75.91 % 75.92 % 75.93 % 75.94 % % % % 73.05 % 96.19% tidak

    8 Program pengembangan budaya % tercapai

    baca dan pembinaan perpustakaan Rata-rata APK SD 115,90 115.92 % 115.84 % 115.86 % 115.88 % 116.45 % 116.51 % 116.53 % 100.53% tercapai 100.56% tercapai 100.56% tercapai

    %

    (Perubahan Target ) 114,77 114.81 % 115.84 % 115.86 % 115.88 % 114.79 % 116.78 % 101.73% tercapai

    %

    Rata-rata APK SMP 115,78 115.9 % 1 15.88 % 115.89 % 115.90 % 113.68 % 113.7 % 109.76 % 9 8. 10 % t id ak 9 8. 11 % t id ak 9 4. 70 % t id ak

    % ter capai ter capai te rcapai

    108,93 108.97 % 115.88 % 115.89 % 115.90 % 108.95 % 111.41 % 102.26% tercapai

    %

    Rata-rata APK SMA/K 75,73 75.84 % 75.76 % 75.78 % 75.80 % 77.6 % 77.69 % 77.71 % 102.43% tercapai 102.52% tercapai 102.52% tercapai

    %

    (Perubahan Target ) 7 9 79.04 % 75.76 % 75.78 % 75.80 % 79.02 % 86.39 % 109.33% tercapai

    %

    Rata-rata APM SD 99.16% 9 9.21 % 99.16 % 99.17 % 99.18 % 101.51 % 100.87 % 101.49 % 102.37% tercapai 101.71% tercapai 102.33% tercapai

    (Perubahan Target ) 99.96 99,98 % 99.16 % 99.17 % 99.18 % 99.97 % 102.07 % 102.10% tercapai

    %

    Rata-rata APM SMP 81% 81.1 % 8 1.02 % 81.04 % 81.06 % 79.65 % 81.84 % 81.86 % 98.31% tidak 100.99% tercapai 100.99% tercapai

    (Perubahan Target ) 81,24 81.26 % 81.02 % 81.04 % 81.06 % 81.25 % 81.63 % tercapai 100.47% tercapai

    %

    Rata-rata APM SMA/K 53.89% 5 3.99 % 53.91 % 53.93 % 53.95 % 54.04 % 55.11 % 54.26 % 100.24% tercapai 102.19% tercapai 100.57% tercapai

    (Perubahan Target ) 55,16 55.18 % 53.91 % 53.93 % 53.95 % 55.17 % 55.35 % 100.33% tercapai

    %

    Kelayakan guru mengajar

    - SD 39.41% 65 % 45 % 50 % 55 % 58.19 % 67.44 % 75.48 % 129.31% tercapai 134.88% tercapai 137.24% tercapai

    (Perubahan Target ) 75.48% 76.65 % 45 % 50 % 55 % 76 % 82.24 % 108.21% tercapai

    - SMP 76.13% 91 % 79 % 82 % 85 % 85 % 82.12 % 84.52 % 85.89 % 103.95% tercapai 103.07% tercapai 101.05% tercapai

    (Perubahan Target ) 85.86% 87.25 % 79 % 82 % 85 % 86.25 % 87.85 % 101.86% tercapai

    - SMA/K 86.42% 9 6 % 88 % 90 % 92 % 88.47 % 90.33 % 9 1.26 % 100.53% tercapai 100.37% tercapai 99.20% tidak tidak

    (Perubahan Target ) 91.26% 93.5 % 88 % 90 % 92 % 92.20 % 91.64 % tercapai 99.39% tercapai

    P re st as i s is wa a ka de mi k 3 1 3 j ml 5 j ml p re st as i 7 j ml p re st as i 9 j ml p re st as i 1 9 j ml p re st as i 1 7 j ml p re st as i 15 j ml p re st as i 3 80 .0 0% t e rc ap ai 2 4 2. 86 % t er ca pa i 1 66 .6 7% t er ca pa i

    jml prestasi prestasi

    15 19 jml 5 jml prestasi 7 jml prestasi 9 jml prestasi 17 jml prestasi 26 jml prestasi 152.94% tercapai

    jml prestasi prestasi

    P re st as i s is wa n on a ka de mi k 2 2 3 3 j ml s is wa 2 5 j ml s is wa 2 7 j ml s is wa 2 9 j ml s is wa 2 9 j ml s is wa 3 9 j ml s is wa 1 78 j ml s is wa 4 3 j ml s is wa 1 56 .0 0% t er ca pa i 6 59 .2 6% t er ca pa i 1 48 .2 8% t er ca pa i

    jml siswa yang ber- berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi

    b er pr es ta s i p re s ta s i

    (Perubahan Target) 43 45 jml siswa 25 jml siswa 27 jml siswa 29 jml siswa 44 jml siswa 234 jml siswa 531.82% tercapai

    jml siswa yang berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi

    berprestasi

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Kine rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    33/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201633

    K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n

    Meningkatnya minat baca 25.5 37 % 27 % 30 % 32 % 30 % 12.44 % 1 2.87 % 111.11% tercapai 4 1. 46 % t id ak 4 0. 22 % t id ak

    masyarakat (%) t er ca pa i te rc apa i

    (Perubahan Target ) 12.87 11.16 % 27 % 30 % 32 % 10.87 % 56.50 % 519.78% tercapai

    %

    Persentase meningkatnya 5.6 10 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10.44 % 130.50% tercapai

    pengunjung perpustakaan %

    Meningkatnya jumlah koleksi 56,421 29,937 buku 28,737 buku 29,037 buku 29,337 buku 56,521 buku 59,855 buku 105.89% tercapai

    p e rp u st ak aa n d ae ra h b uk u

    2 Me ni ng ka tn ya d er aj ad 1 P ro gr am o ba t d an p er be ka la n A ng ka H ar ap an H id up 7 4. 76 7 4. 76 t ah un 7 4. 76 t ah un 7 4. 76 t ah un 7 4. 76 t ah un 7 5. 76 t ah un 7 6. 08 t ah un 7 6. 10 t ah un 1 01 .3 4% t er ca pa i 1 0 1. 77 % t er ca pa i 1 0 1. 79 % t e rc ap ai

    kesehatan kesehatan Usia Harapan Hidup (tahun)

    2 Program upaya kesehatan (Perubahan Target) 7 6.10 76.14 tahun 74.76 tahun 74.76 tahun 74.76 tahun 76.12 tahun 76.13 tahun 100.01% tercapai

    masyarakat tahun

    3 Program pengawasan obat dan

    makanan A ng ka K em at ia n B ay i 4 .0 8 4 .0 8 p er 1 .0 00 4. 08 p er 1 .0 00 4 . 08 p er 1 .0 00 4 .0 8 p e r 1 .0 00 5 .2 5 p er 1 .0 00 5 .0 4 p er 1 .0 00 4 .6 0 p e r 1 .0 00 7 1. 32 % t i da k 7 6. 47 % t i da k 8 7 .2 5% t id ak

    4 Program promosi kesehatan dan per 1.000 KH K H KH KH KH KH KH KH ter capai ter capai terc a pai

    pemberdayaan masyarakat (Perub ahan Ta rge t) 4.60 5.22 per 1.000 4.08 p er 1.000 4.08 per 1.000 4.08 per 1.000 5.22 per 1.000 4.65 pe r 1.000 110.91% tercapai

    5 Program pencegahan dan per 1.000 KH KH KH KH KH KH KH

    penanggulangan penyakit menular

    6 Program pengembangan Ang k a Kem a ti an Bal it a 0 .2 5

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    34/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201634

    K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n

    4 Pr og ra m p em bi na an p er an s er ta P as an ga n U si a S ub ur 1 50 ,8 52 2 .0 5 % 1 .4 5 % 1 .6 % 1 .7 5 % 1 .7 5 % 1 3. 55 % 1 3. 39 % 1 4.4 5 % 1 4.4 5 % 9 34 .4 8% t er ca pa i 83 6.8 8% t er ca pa i 82 5.7 1% t er ca pa i

    m as ya ra ka t d al am p el aya na n s as ar an K B o ra ng

    KB/KR yang mandi r i (Perubahan indikator & target)

    5 Program promosi kesehatan ibu, Persentase pasangan usia 14.45 79.14 % 79.10 % 79.11 % 79.12 % 79.13 % 79.14 % 100.01% tercapai

    bayi dan anak melalui kelompok subur menjadi peserta KB aktif %

    kegiatan di masyarakat

    6 Program pengembangan pusat Persentase pasangan usia 9 7 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8.67 % 91.62% tidak

    pelayanan informasi dan konseling subur sasaran KB yang tidak % tercapai

    KRR terpenuhi (unmetneed)

    7 Program peningkatanpenanggulangan narkoba, PMS K B pria 8,087 11.36 % 5.36 % 6.86 % 8.36 % 8.36 % 7.25 % 7.44 % 7.86 % 7.86 % 135.26% tercapai 108.45% tercapai 94.02% tidak

    termasuk HIV/AIDS orang tercapai

    8 Program penyiapan tenaga (Perubahan indikator & target)

    pendamping kelompok bina Persentase KB pria 7.86 7.6 % 5.36 % 6.86 % 83.6 % 7.5 % 8.05 % 107.33% tercapai

    keluarga %

    9 Program pengembangan model

    o pe ra si on al B KB -Po sya nd u - P AD U K B Ma nd ir i 8 7, 82 5 6 5.4 1 % 5 8.2 1 % 6 0 % 6 1.8 1 % 6 1.8 1 % 7 1. 78 % 7 0. 01 % 6 8.8 2 % 6 8.8 2 % 1 23 .3 1% te rca pa i 11 6.6 8% te rca pa i 11 1.3 4% t er ca pa i

    orang

    (Perubahan indikator & target)

    Persentase KB mandiri 68.82 7 2 % 58.21 % 6 0 % 61.81 % 7 1 % 68.34 % 96.25% tidak

    % tercapai

    4 Me n in gk at ny a k ua li ta s 1 P ro gr am p e mb er da ya an f ak ir Per an d an p ar ti s ip a si 6 8 7 5 le m ba g a 7 1 l em b ag a 7 2 l em b ag a 7 3 l em b ag a 7 4 l em b ag a 7 4 l em b ag a 1 04 l em b ag a 1 04 l em b ag a 1 04 .2 3% t er ca pa i 1 0 2. 78 % t e rc ap ai 1 42 .4 7% t er ca p ai

    pelayanan terhadap miskin, komunitas adat terpenci l masyarakat dalam lembaga

    PMKS (KAT) dan penyandang masalah menanggulangi PMKS

    kesejahteraan sosial (PMKS) diganti

    lainnya Jumlah lembaga yang berpera 104 7 5 lembaga 71 lembaga 72 lembaga 73 lembaga 74 lembaga 104 lembaga 140.54% tercapai

    2 Program pelayanan dan rehabilitasi dan berpartisipasi dalam lembaga

    kesejahteraan sos ia l menanggulangi PMKS

    3 Program pemberdayaan

    kelembagaan kesejahteraan sosial Sumber potensi

    4 Program pembinaan para kesejahteraan sosialp en ya nd an g ca ca t d an tr au ma - ka ra ng ta ru na 8 6 K TD 8 6 KT D 8 6 K TD 8 6 KT D 8 6 K TD 8 6 K TD 8 6 KT D 8 6 KTD 8 6 K TD 8 6 K TD 1 00 .0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% t er ca pa i

    5 P ro gr am p em bi na an e ks - p ek er ja s os ia l m as ya ra ka t 4 10 o rg 4 70 o ra ng 4 50 o ra ng 4 55 o ra ng 4 60 o ra ng 4 65 o ra ng 4 71 o ra ng 4 71 o ra ng 5 42 o ra ng 5 41 o ra ng 1 04 .6 7% t er ca pa i 1 03 .5 2% t er ca pa i 1 17 .8 3% t er ca pa i 1 16 .3 4% t er ca pa i

    penyandang penyakit sosial (eks

    narapidana, PSK, narkoba dan Usaha-usaha rehabilitasi dan

    penyakit sosial lainnya) Cakupan pelayanan sosial

    6 Program Upaya Pencegahan - Wanita Rawan Sosial 15 (%) 45 % 25 % 30 % 35 % 35 % 2,405 WRSE 1.63 % 2.50 % % - - 5.45% tidak 7.14% tidak

    Penyalahgunaan Narkoba Ekonomi ( da ta t ida k t er ca pa i te rc apa i

    7 Program pembinaan panti asuhan/ tersedia)

    panti jompo (DO tidak

    8 Program pembinaan anak terlantar sesuai)

    - Balita terlantar 10 (%) 35 % 15 % 20 % 25 % 25 % 1.11 % 0.91 % 0.90 % % 7 .4 0% t ida k 4 .5 5% t ida k 3 .6 0% t ida k

    ter capai ter capai te rcapai

    (DO tidak

    sesuai)

    - Lansia terlantar 15 (%) 45 % 25 % 30 % 35 % 35 % 4.74 % 5.15 % 4.43 % % 1 8. 96 % t id ak 1 7. 17 % t id ak 1 2. 66 % t id ak

    ter capai ter capai te rcapai

    (DO tidak

    sesuai)

    300 lansia

    tertangani

    melalui dana

    APBD dan

    440 lansiatertangani

    melalui dana

    APBN

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Kine rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    35/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201635

    K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n

    (Dekon-

    sentrasi)

    (Perubahan indikator & target)

    Persentase PMKS yang 69.31 74 % 45 % 50 % 55 % 6 0 % 41.38 % 68.96% tidak

    m en erim a program % tercapai

    pemberdayaan sosial

    Cakupan Sistem jaminan dan 10 74 % 70 % 71 % 72 % 73 % 75 % 9.47 % 6.04 % 87.74 % 107.14% tercapai 13 .3 4% t id ak 8 .3 9% t id ak 120.19% tercapai

    bantuan sosial (%) t er ca pa i te rc apa i

    5 Meningkatnya 1 Program pengembangan dan Persentase Ormas 28 ormas 88 % 77 % 80 % 83 % 83 % 20 ormas 75 % 85.71 % 85.71 % - - 93.75% tidak 103.27% tercapai

    pemberdayaan keserasian kebijakan pemuda kepemudaan yang aktif (ada tercapai

    generasi muda dan 2 Program peningkatan peran serta perbedaan

    o la h r ag a ke pe mu da an ( Pe ru ba ha n t ar ge t) 8 5.7 1 8 6.0 0 % 77 % 80 % 83 % 85 .7 5 % 85.30 % satuan) 99,48% tidak

    3 Program peningkatan upaya % tercapai

    penumbuhan kewirausahaan dan P re sta si o la h r ag a ti ng ka t 3 1 ra ng ki ng 2 r an gk in g 2 ra ng ki ng 2 r an gk in g 3 ra ng ki ng 3 ra ng ki ng 3 r an gk in g 3 r an gk in g 3 r an gk in g 50% tidak 50% tidak 50% tidak 100,00% tercapai

    kecakapan hidup pemuda provinsi (rangking) ter capai ter capai terc a pai

    4 Program pengembangan kebijakan

    dan manajemen olah raga

    5 Program pembinaan dan

    pemasyarakatan olah raga

    6 m eningkatnya 1 Program p engem bangan ni lai Pres entas e Fas ili tas i 1 0.64 11.50 % 6.20 % 7.30 % 8.40 % 11.00 % 5 .84 % 4.5 % 10.64 % 104.18 % - tidak - tidak 126.67% tercapai 947.09% tercapai

    kepedulian budaya kelompok seni (%) t er ca pa i t er ca pa i

    2 Program pengelolaan kekayaan (Perubahan Target)

    masyarakat terhadap budaya

    b ud aya 3 Pr og ra m p en ge lo la an ke ra ga ma n P el es ta ri an n il ai - n il ai tr ad is i 2 5 5 0 % 3 0. 0 % 3 5.0 % 4 0.0 % 4 0.0 % 6 5. 22 % 5 4. 35 % 5 6.5 2 % 5 6.5 2 % 2 17 .4 0% t er ca pa i 15 5.2 9% t er ca pa i 14 1.3 0% t er ca pa i

    budaya (%)

    (Perubahan Target) 54.35 57.50 % 30.00 % 35.00 % 40.00 % 57.00 % 102.35 % 179.56% tercapai

    %

    Pelestarian warisan budaya 11 35 % 15 % 20.0 % 25.00 % 25.00 % 58.82 % 10.5 % 22.24 % 22.24 % 392.13% tercapai 5 2. 50 % t id ak 8 8. 96 % t id ak(%) t er ca pa i te rc apa i

    (Perubahan Target) 10.50 17.60 % 15.00 % 20.0 % 25.00 % 17.50 % 101.68 % 581.03% tercapai

    %

    Persentase pelestarian 10.5 4.90 % 15.00 % 20.00 % 25.00 % 4.90 % 140.41 % ####### tercapai

    warisan budaya %

    Jenis Kelom pok kes enian 4 4 jen is 4 jenis 4 jen is 4 jenis 4 je nis 4 jen is 4 jeni s 5 jenis 5 jenis 100.00% tercapai 100.00% tercapai 125.00% terca pai

    perempuan yang difasilitasi jenis

    (Perubahan Target) 5 jenis 5 jenis 100.00% tercapai

    142.92% 131.90% 119.41% 220.07%

    sangat sangat sangat sangat

    tinggi tinggi tinggi tinggi

    Rata-rata capaian kinerja (%)

    Predikat Kinerja

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Kine rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    36/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201636

    Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan

    K Satuan K Satuan K Satuan K Sa tuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Keter angan K Keter angan K Keter angan K Keterangan

    1 Meningkatnya 1 Program Peningkatan Ketahanan Pertumbuhan ekonomi : 5.69 5.93 % 5.19 % 5.20 % 5.24 % 5.85 % 5.81 % 99.31% tidak

    p er tu mb uh an e ko no mi P an ga n P er ta ni an /P er ke bu na n % tercapai

    2 Program Peningkatan - sektor primer 1.56 1.86 % 3.32 % 3.18 % 2.71 % 2.10 % -1.73 % 2.64 % 2.02 % 1.73 % - 52 .1 1% t id ak 8 3. 02 % t id ak 7 4. 54 % t id ak 8 2. 38 % t id ak

    Kesejahteraan Petani (%) tercapai tercapai tercapai tercapai

    3 Program Peningkatan Pemasaran

    Hasil Produksi Pertanian/

    Perkebunan

    4 Program Peningkatan Penerapan

    Teknologi Pertanian/Perkebunan

    5 Program Peningkatan Produksi

    Pertanian/ Perkebunan

    6 Program Pemberdayaan Penyuluh

    Pertanian/ Perkebunan Lapangan

    7 Program Pencegahan dan

    Penanggulangan Penyakit Ternak

    8 Program Peningkatan Produksi

    Hasil Peternakan

    9 Program Peningkatan Pemasaran

    Hasil Produksi Peternakan

    10 Program Peningkatan Penerapan

    Teknologi Peternakan

    11 Program Pemanfaatan Potensi

    Sumber Daya Hutan

    12 Program Pembinaan dan

    Penertiban Industri Hasil Hutan

    13 Program Perencanaan dan

    Pengembangan Hutan

    14 Program Pengembangan Budidaya

    Perikanan

    15 Program Pengembangan Sistem

    Penyuluhan Perikanan

    16 Program Optimalisasi Pengelolaan

    dan Pemasaran Produksi

    Perikanan

    17 Program Pengembangan Kawasan

    Budidaya Laut, Air Payau dan Air

    Tawar

    1 Program Peningkatan Kapas itas - s ektor s ekund er 3.91 5.95 % 4.75 % 4.98 % 5.48 % 5.18 % 6.53 % 5.9 5 % 4.87 % 5.29 % 137.47% tercapai 119.48% tercapai 88.87% tidak 102.12% tercapai

    Iptek Sistem Produksi (%) tercapai

    2 Program Pengembangan Industri

    Kecil dan Menengah

    3 Program Peningkatan Kemampuan

    Teknologi Industri

    4 Program Pengembangan Sentra-

    sentra Industri Potensial

    5 Program Penciptaan Iklim Usaha

    Kecil Menengah Yang Kondusif

    6 Program Pengembangan

    Kewirausahaan dan Keunggulan

    Kompetitif UKM

    7 Program Pengembangan Sistem

    Pendukung Usaha Bagi UMKM

    8 Program Peningkatan Kualitas

    Kelembagaan Koperasi

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Ind ik at or Kine rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    37/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201637

    K Satuan K Satuan K Satuan K Sa tuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Keter angan K Keter angan K Keter angan K Keterangan

    1 Program Perlindungan konsumen - sektor tersier 5.68 7.08 % 6.16 % 6.23 % 6.63 % 7.07 % 6.53 % 5.51 % 7.02 % 7.04 % 106.01% tercapai 88.44% tidak 105.88% tercapai 99.58% tidak

    dan pengamanan perdagangan (%) tercapai tercapai

    2 Program Peningkatan dan

    Pengembangan Ekspor Indikator baru:

    3 Program Peningkatan Efisiensi Persentase kontribusi 12.84 12.40 % 11.87 % 11.22 % 10.85 % 12.52 % 13.31 % 106.30% tercapai

    Perdagangan Dalam Negeri pertanian terhadap PDRB %

    4 Program Pembinaan Pedagang

    Kak i L i ma d an Aso ng an J um l ah W is a ta wan 3 ,6 13 ,5 77 18,022,221 orang 3,227,728 orang 3,418,254 orang 3,613,577 orang 3,772,369 orang 3,795,355 orang 100.60% tercapai

    5 Program Pemb inaan dan Penataan orang

    Pedagang Pasar Persentase kontribusi 22.41 22.63 % 23.64 % 24.00 % 24.30 % 22.57 % 23.58 % 104.47% tercapai6 Program Pengembangan sektor perdagangan, hote l , %

    Pemasaran Pariwisata dan res toran terhadap PDRB

    7 Program Pengembangan

    Kemitraan Persentase kontribusi 14.55 14.32 % 12.63 % 12.13 % 11.74 % 14.41 % 13.84 % 96.04% tidak

    sektor industr i pengolahan % tercapai

    terhadap PDRB

    Pendapatan perkapi ta 16,370 19,688 Rp.000 13,635 Rp.000 14,977 Rp.000 16,365 Rp.000 17,938 Rp.000 17,926 Rp.000 99.93% tidak

    ( AD HB r ib u R p.) R p.0 00 tercapai

    2 Meni ngkatnya 1 Program Peningkatan Prom os i dan Pertum buhan n ilai 3.09 4.35 % 4.18 % 4.22 % 4.27 % 28.08 % 28.51 % 30.52 % 671.77% tercapai 675.59% tercapai 714.75% tercapai

    p en an am an m od al K er ja sa ma I nve st as i p en an am an m od al ( %)

    2 Program Peningkatan Iklim

    Investasi dan Realisasi Investasi indikator dan target diganti

    3 Program Penyiapan Potensi Persentase pertumbuhan 30.52 18.40 % 4.18 % 4.22 % 4.27 % 16.65 % 17.20 % 103.30% tercapai

    Sum b er da ya , Sar an a d an n il a i p en an am a n m o da l %

    Prasarana Daerah

    4 Program Pengembangan Lembaga Nilai Investasi PMDN 1,868,199,000 2.802. Rp.000 827,390 Rp.000 1.083. Rp.000 1,191,371 Rp.000 2.241. Rp.000 1.945. Rp.000 86.79% tidak

    Ekonomi Pedesaan Rp.000 298,989 269 065.391 929 839,191 866,867 tercapai

    N il ai I nve st as i P MA 2 ,0 67 ,9 00 2 .4 56 . R ib u U S$ 1 .8 51 . R ib u U S$ 2 .3 35 . R ib u U S$ 2 .3 93 . R ib u U S$ 2 .0 67 . R ib u U S$ 2 31 ,9 63 R ib u U S$ 11.21% tidak

    Ribu US$ 645 860 602 992 883 tercapai

    Nilai Investasi Non PMA/PMDN 3,787,620,000 5.009. Rp.000 3.067. Rp.000 3.489. Rp.000 3.838. Rp.000 4.355. Rp.000 3.895. Rp.000 89.43% tidak

    Rp.000 128,407 297,339 552,501 507,751 763,832 422,023 tercapai

    Jumlah penyerapan tenaga 9,782 10,127 orang 9,247 orang 9,340 orang 9,443 orang 9,929 orang 9,922 orang 99.92% tidak

    k er ja i nv es ta s i PMDN o ra ng tercapai

    Jumlah penyerapan tenaga 7,292 7,661 orang 6,230 orang 6,292 orang 6,355 orang 7,474 orang 7,492 orang 100.24% tercapai

    k er ja i nv es ta s i PMA o ra ng

    Jumlah penyerapan tenaga 266,489 281. orang 281. orang 281. orang 281. orang 281. orang 268. orang 95.55% tidak

    kerja investasi non PMA/PMDN orang 292 292 292 292 292 779 tercapai

    ICOR 6.5 4.78 6.58 6.12 5.66 7 7.16 97.71% tidak

    tercapai

    Kebutuhan Investas i 2,550,300,000 12.505. Rp.000 2.396. Rp.000 2.422. Rp.000 2.527. Rp.000 2.569. Rp.000 8.160. Rp.000 317.63% tercapai

    Rp.000 100,000 660,000 560,000 340,000 240,000 926,417

    3 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P en in gka ta n Ku al ita s d an P en du du k b eke rj a d ari 9 4.6 3 9 4.6 9 % 9 4.6 5 % 9 4.6 6 % 9 4.6 7 % 9 4.6 6 % 9 2.3 9 % 9 3.2 6 % 9 3.5 3 % 9 5.7 8 % 9 7. 61 % t id ak 9 8. 52 % t id ak 9 8. 80 % t id ak 101.18% tercapai

    p en da pa ta n P ro du kt ivi ta s T en ag a K er ja a ng ka ta n k er ja ( %) tercapai ter capai ter capai

    masyarakat dan 2 Program Peningkatan Kesempatan

    menurunnya disparitas Kerja Tingkat pengangguran 6.47 6.10 % 7.19 % 6.99 % 6.80 % 6.25 % 7.61 % 6.74 % 6.47 % 6.17 % 9 4 .1 6% t i da k 103.58% tercapai 104.85% tercapai 103.58% tercapai pendapatan 3 Program Perl indungan terbuka (%) te rc a p a i

    Pengembangan Lembaga

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Ind ik at or Kine rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    38/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201638

    K Satuan K Satuan K Satuan K Sa tuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Keter angan K Keter angan K Keter angan K Keterangan

    Ketenagakerjaan Angka kemiskinan 22.17 15 % 19 % 18 % 17 % 17 % 16.57 % 15.85 % 13.89 % 13.89 % 112.79% tercapai 111.94% tercapai 118.29% tercapai

    4 Program Transmigrasi Regional (%)

    5 Program Penanggulangan diganti

    Kemiskinan Persentase KK miskin 13.89 13.40 % 19.00 % 18.00 % 17.00 % 13.50 % 11.85 % 111.94% tercapai

    %

    Persentase penduduk 10.40 10.30 % 10.80 % 10.70 % 10.40 % 10.30 % 9.68 % 106.01% tercapai

    dibawah garis kemisk inan %

    P DR B p er ka pi ta 1 6,3 70 19,688 (Rp. 000) 12,170 (Rp. 000) 12,786 (Rp. 000) 13,417 (Rp . 000) 17,938 (Rp. 000) 13,635 (Rp. 000) 16,878 (Rp. 000) 16,370 (Rp. 000) 17,926 (Rp. 000) 112% tercapai 132.00% tercapai 122.01% tercapai 9 9. 93 % t i da k ( AD HB , R ib u R p) ( Rp . 0 00 ) (ada selisih te rc a p a i

    Rp1,465)

    Angka Gini Ratio 0.30 0.44 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.27 0.44 0.38 90.00% tercapai 110.00% tercapai 53 .3 3% t i da k 113.63% tercapai

    tercapai

    Jum lah Koperas i 623 638 koperasi 604 koperasi 617 koperasi 675 koperasi 630 koperasi 629 koperasi 9 9. 84 % t i da k

    Koperasi te rc a p a i

    J um l ah k op er as i a kt if 5 62 580 koperasi 541 koperasi 554 koperasi 601 koperasi 571 koperasi 581 koperasi 101.75% tercapai

    koperasi

    Persentase Ketersediaan 132 140 % 140 % 140 % 140 % 140 % 1 58 .2 9 % 115.54% tercapai

    energi perkapita %

    Persentase ketersediaan 133 141 % 131 % 133 % 136 % 138 % 1 48 .5 1 % 107.61% tercapai

    protei n perkapita %

    153.30% 169.18% 164.59% 105.48%

    sangat sangat sangat sangat

    tinggi tinggi tinggi tinggi

    Rata-rata capaian kinerja (%)

    Predikat kinerja

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    1 2 3 4

    No S as ar an P rogr am P rior it as Ind ik at or Kine rja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupaten Pada

    RKPDKabupaten Tahun Ke-

    Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui

    Pelaksanaan RKPDTahun Ke-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    39/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201639

    Misi Empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup

    K Sa tua n K Sa tuan K Sa tua n K Satua n K Satuan K Satua n K Satuan K Sa tuan K Sa tua n K Kete rangan K Ke te ra ngan K Ke tera nga n K Ke te ra ngan

    1 Men ing katn ya 1 Prog ra m Pe mb an gu nan Jal an d an Ko nd is i j al an da n j em bata n 3 2.0 6 3 4.5 % 32 .5 % 3 3 % 3 3.5 % 33 .5 % 4 6.6 2 % 4 7.8 9 % 64 .7 % 6 4.7 % 14 3.45 % tercap ai 1 45 .1 2% t erca pa i 193 .13 % te rca pai

    prasarana dan sarana Jembatan baik (%)

    jalan 2 Program Pembangu nan Drainase/

    gorong-gorong (Perubahan indikator & target)

    3 Program Pembangunan Talud/ Persentase proporsi panjang 47.89 70.05 % 32.5 % 33 % 33.5 % 67.91 % 79.96 % 117.75% tercapai

    bronjong jalan dan jem batan baik %

    4 Prog ram R ehab il i ta s i/ - j a lan

    Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - jembatan

    5 Program Rehabilitasi/

    Pemeliharaan Talud/bronjong

    6 Program Pembangunan Sistem

    Informasi/data Base Jalan dan

    Jembatan

    7 Program Peningkatan prasarana

    dan sarana Kabinamargaan

    2 Meningkatnya 1 Program Pengembangan dan Kondisi irigasi baik 70.51 79.5 % 73.5 % 75 % 76.5 % 78 % 77.04 % 66.48 % 81.74 % 73 % 104.82% tercapai 88.64% t idak 106.85% tercapai 93.59% t idak

    p ra sa ra na d an s ar an a P en ge lo la an J ar in ga n I ri ga si , Ra wa ( %) tercapai tercapai

    i ri gas i dan J ar ingan Penga ir an La innya (Perubahan Indikator )

    2 P ro gr am P en ye di aa n d an P er se nt as e L ua s L ah an 6 6. 48 7 9. 5 %

    P en ge lo la an Ai r B ak u p er ta ni an m en da pa tk an %

    3 Program Pengembangan, ir igasi teknis

    Pengelolaan dan Konversi Sungai,

    danau dan Sumber Daya air lainnya

    3 Meningkatnya 1 Program Pembangunan Prasarana Kondisi prasarana dan 73.17 78 % 74 % 75 % 76 % 75 % 76 % 77 % 101.35% tercapai 101.33% tercapai 101.32% tercapai

    prasarana dan sarana dan Fasilitas Perhubungan sarana perhubungan baik (%)

    perhubungan dan 2 Program Rehabilitasi dan (Perubahan indikator & Target)

    komunikasi Pemeliharaan Prasarana dan Persentase tersedianya 76 79 % 74 % 75 % 76 % 78 % 91.77 % 117.65% tercapai

    F as il it as L LAJ f as i li ta s p er le ng ka pa n j al an %

    3 Program Peningkatan Pelayanan (rambu,marka,guardrill,dll)Angkutan

    4 Program Pembangunan prasarana

    dan sarana Perhubungan

    5 Program Peningkatan dan

    Pengamanan Lalu Lintas

    6 Program Peningkatan Kelaikan

    Pengoperasian Kendaraan

    Bermotor

    1 P ro gr am O pt im al is as i S KP D m el ak sa na ka n E -Go v 4 8 4 8 i n st an si 2 3 i ns ta ns i 2 4 i ns ta ns i 2 5 i ns ta ns i 4 8 i ns ta ns i 4 6 i ns ta ns i 2 5 i ns ta ns i 2 6 i ns ta ns i 4 8 i ns ta ns i 2 00 .0 0% t er ca pa i 1 04 .1 7% t e rc ap ai 1 0 4. 00 % t er ca pa i 1 0 0. 00 % te rc ap ai

    P em an fa ata n T ek no lo gi In fo rm as i i ns ta ns i

    4 Men ing katn ya 1 Prog ra m Pe nge mba nga n Ki ne rj a Ko nd is i p ra sa ran a d an 3 5.6 9 41 % 3 7 % 3 8 % 3 9 % 39 % 3 9.7 8 % 4 7.9 3 % 57 .57 % 5 7.5 7 % 10 7.51 % tercap ai 126 .1 3% te rca pa i 1 47 .62 % te rca pai

    prasarana dan sarana Pengelolaan Air Minum dan Air sarana permukiman baik (%)

    p erm uk im an L im ba h (Perubahan indikator & target)

    2 Program Pengembangan Persentase kondisi prasarana 47.93 5 0 % 37 % 38 % 39 % 49 % 32.83 % 67.01% tidak

    Perum ahan L ingk ungan Seha t dan s a rana dasa r % tercapai

    P eru ma ha n p erm uk im an b ai k

    3 Program Pemberdayaan

    Komunitas Perumahan Persentase cakupan 93 93.14 % 90.01 % 91.28 % 92.2 % 92.43 % 97.70 % 105.70% tercapai

    4 Program Pengelolaan Areal ketersediaan rumah layak %

    Pemakaman huni

    5 Program Pembangunan

    Infrastruktur Perdesaan

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4

    Tingkat CapaianTarget RPJMDKabupatenHasil Pelaksanaan

    RKPDKabupatenTahun Ke-

    1 2 3 4

    No Sa sa ra n Pr og ra m Pr io rita s In dik at or Kin er ja

    Data Capaian

    pada Awal

    Tahun

    Perencanaan

    Target pada

    Akhir Tahun

    Perencanaan

    Target RPJMDKabupatenPada

    RKPDKabupatenTahun Ke-

    CapaianTarget RPJMDKabupatenMelalui

    Pelaksanaan RKPDTahunKe-

  • 7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015

    40/44

    RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201640

    K Sa tua n K Sa tuan K Sa tua n K Satua n K Satuan K Satua n K Satuan K Sa tuan K Sa tua n K Kete rangan K Ke te ra ngan K Ke tera nga n K Ke te ra ngan

    5 Meningkatnya 1 Program Perbaikan Perumahan Kondisi prasarana dan 38 50 % 40 % 42.5 % 45 % 42.5 % 42.5 % 50.4 % 50.4 % 106.25% tercapai 100.00% tercapai 112.00% tercapai

    p ras ar ana dan s a rana Akibat Benc ana A lam s a rana penanggu langan ( %)

    penanggulangan bencana baik

    bencana (Perubahan Target) 50.40 55 % 40 % 42.5 % 45 % 52.5 % 48.67 % 92.70% tidak

    % tercapai

    6 Meningkatnya 1 Program Pembangunan pras arana Kondisi prasarana dan 8 21.6 % 10.8 % 13.5 % 16.2 % 13.5 % 59.76 % 34.09 % 125.00% tercapai 442.67% tercapai 210.43% tercapai

    prasarana dan sarana dan sarana Ekonomi sarana perekonomian baik

    perekonomian 2 Program Pengembangan Destinasi (Perubahan Target) 34.09 34 % 10.8 % 13.5 % 16.2 % 32 % 36.36 % 113.63% tercapai

    Pariwisata %

    7 Men ing katn ya 1 Prog ra m Pe nin gkata n p ra saran a Ke te rs edi aan p ra sa ran a d an 70 .55 8 2.4 % 76 .5 % 7 7.8 % 7 9.4 % 77 .8 % 7 8.9 1 % 1 03 .62 % 10 1.70 % tercap ai 1 01 .4 9% te rca pa i 1 30 .54 % te rca pai

    p ra sa ra na d an s ar an a d an s ar an a P en di di ka n s ar an a s ek ol ah ( %)

    pendidikan dan 2 Program Peningkatan prasarana (Perubahan Target) 78.91 82.4 % 76.5 % 77.8 % 79.4 % 82.3 % 83.7 % 101.70% tercapai

    olahraga dan sarana Olahraga %

    Kelayakan prasarana dan 72 79.5 % 73.5 % 75 % 76.5 % 79.03 % 75.9 % 104.90 % 104.90 % 107.52% tercapai 101.20% tercapai 137.12% tercapai

    sarana s ekolah (%)

    (Perubahan Target)

    75.90 81 % 73.5 % 75 % 76.5 % 80.5 % 81.2 % 100.87% tercapai

    %

    Kondisi prasarana dan 77.55 85 % 80 % 80 % 83 % 80 % 80 % 80 % 100.00% tercapai 100.00% tercapai 96.39% t idak

    s a rana O lah r aga ba ik ( %) tercapai

    (Perubahan Target) 80 84 % 80 % 80 % 83 % 83.5 % 84.8 % 101.32% tercapai

    %

    8 Meningkatnya 1 Program Pengadaan, Peningkatan Kondisi prasarana dan 60.20 72 % 64 % 66 % 68 % 66 % 58.16 % 76.29 % 76.29 % 103.13% tercapai 88.12% t idak 112.19% tercapai

    prasarana dan sarana dan Perbaikan Sarana dan sarana kesehatan baik (%) tercapai

    k es eha tan Pras ar ana Pus k es m as /

    Puskesmas Pembantu dan (Perubahan Target) 76.29 77 % 64 % 66 % 68 % 76.5 % 79.97 % 104.54% tercapai

    Jaringannya %

    2 Program Pengadaan,Peningkatan

    prasarana dan sarana Rumah Sakit

    3 Program Pemeliharaan prasarana

    dan sarana Rumah Sakit

    9 Meningkatnya 1 Program Pembangunan dan Kondisi prasarana dan 46.78 58 % 50 % 52 % 54 % 50 % 86.36 % 68.32 % 68.32 % 100.00% tercapai 166.08% tercapai 126.52% tercapai

    prasarana dan sarana Rehabilitasi Gedung Pemer intah sarana pemerintahan baik (%)

    pemerintahan (Perubahan Target) 68.32 65.2 % 50 % 52 % 54 % 59.8 % 70.5 % 117.89% tercapai

    %

    10 Menjaga kualitas 1 Program Perlindungan dan Lu as l aha n k ri ti s 6 40 4 90 h ek ta r 61 0 hek tar 5 80 h ek ta r 5 50 he kta r 58 0 he kta r 55 0 he ktar 4 71 .1 h ek tar 1 04 .9 2% te rca pa i 10 5.1 7% te rca pai 1 14 .3 5% tercap ai

    sumberdaya alam Konservasi Sumber Daya Alam (ha)

    2 Program Rehabilitasi dan (Perubahan Target) 471.1 420 hektar 610 hektar 580 hektar 550 hektar 450 hektar 395.1 hektar 112.20% tercapai

    Pemulihan Cadangan Sumber (ha)

    Daya Alam

    3 Program Pembinaan dan L ua s l ah an ru sa k a ki ba t 2 00 1 50 h ek ta r 1 90 h ek ta r 1 80 h ek ta r 1 70 h ek ta r 1 60 h ek ta r 1 90 h ek ta r 1 80 h ek ta r 1 70 h ek ta r 1 90 h ek ta r 10 0.0 0% t erc ap ai 1 0 0.0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% te rc ap ai 8 1. 25 % t id a k

    Pengawasan Bidang penamb angan (ha) tercapai

    Pertambangan

    4 Program Pengawasan dan

    P en er ti ba n P en am ba ng an R ak ya t L ua s h ut an 5 ,8 96 .9 1 6 ,1 50 h ek ta r 5 ,9 50 h e kt ar 6 , 00 0 h e kt ar 6 ,0 50 h ek ta r 5 ,8 99 .1 5 h ek ta r 5 93 5. 5 h ek ta r 6 14 8. 9 h ek ta r 99 .15% t idak 98 .93% t idak 101.63% tercapai

    yang Berpotensi Merusak (ha) t er ca pa i te rc ap ai

    Lingkungan (Perubahan Target) 6,148.90 6,200 hektar 5,950 hektar 6,000 hektar 6,050 hektar 6,175 hektar 6348.9 hektar 102.82% tercapai

    5 Program Pembinaan dan (ha)

    Pengembangan Bidang

    Ketenagalistrikan Rata-rata penurunan air tanah - < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm 100.00% tercapai 100.00% tercapai 100.00% tercapai tidak

    6 Program Pengembangan Energi (cm) dihitung

    Terbarukan lagi

    7 Program Perencanaan Tata Ruang

    8 Program Pemanfaatan Ruang

    9 Program Pengendalian Alih fungsi lahan pertanian 0.32 0.17 % 0.3 % 0.27 % 0.24 % 0.38 % 0.41 % 0.26 % 7 3. 33 % t id ak 4 8 .1 5% t i da k 91 .6 7% t i da k

    Pemanfaatan Ruang (%) t e r c a p ai t er ca pa i t e r c a p ai

    (16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)

    (6) (7)

    1 2 3 41 2 3 4