9a lamp ii capaian indikator standar pelayanan minimal edit 20052015
TRANSCRIPT
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
1/44
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016
A. CAPAIAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014
I. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
Tentang
SPM Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 PelayananPencegahan
Pencemaran Air
Prosentase jumlahusaha dan/atau
kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan
teknis pencegahan
pencemaran air
100% 2013 100% 96,24 53.192.000
2 Pelayanan Prosentase jumlah 100% 2013 100% 100 24.589.500
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
2/44
II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008
Tentang
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Pelayanan
Dokumen
Kependudukan
1. Cakupan
Penerbitan Kartu
Keluarga
100% 2015 100% 100 300.000.000
2. CakupanPenerbitan Kartu
Tanda Penduduk
100% 2015 87,97% 98,54 300.000.000
3. Cakupan
Penerbitan Kuitipan
Akta Kelahiran
90% 2020 89,03% 98,54 100.000.000
4. Cakupan
Penerbitan Kutipan
Akta Kematian
70% 2020 88,59% 88,59 100.000.000
2 Pemeliharaan
Ketentraman &
Ketertiban
Masyarakat
5. Cakupan penegakan
peraturan daerah
dan peraturan
kepala daerah di
Kabupaten/Kota
100% 2015 100% 100 302.440.000
6. Cakupan patroli
siaga ketertiban
umum dan
k
1 2015 3,88% 3,88 150.660.000
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
3/44
III. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008
Tentang
SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Pelayanan
Kesehatan Dasar
1. Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4.
95% 2015 96,2% 96,24 846.118.500
2. Cakupan Ibu hamil
dengan komplikasiyang ditangani.
80% 2015 100% 100 846.118.500
3. Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
bidan atau tenaga
kesehatan yang
memiliki kompetensi
kebidanan.
90% 2015 96% 99,98 846.118.500
4. Cakupan pelayanan
Ibu Nifas
90% 2015 89% 94,82 846.118.500
5. Cakupan neonatal
dengan komplikasi
yang ditangani
80% 2010 100% 100 846.118.500
6. Cakupan kunjungan
bayi.
90% 2010 94% 92,57 846.118.500
7. Cakupan 100% 2010 100% 100 96.050.000
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
4/44
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
5/44
IV. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008
Tentang
SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Pelaksanaan
program/kegiatan
bidang sosial
1. Persentase (%) PMKS
skala kab/kota yang
memperoleh bantuansosial untuk
pemenuhan
kebutuhan dasar.
80% 2008-2015 75% 78,94% 508.067.000
2. Persentase (%) PMKS
skala kab/kota yang
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok
Usaha Bersama
(KUBE) ataukelompok sosial
ekonomi sejenis
lainnya.
80% 2008-2015 60% 41,38% -
2 Penyediaan sarana
dan prasarana sosial
3. Presentase (%) pantai
sosial skala
kabupaten/ kota yang
menyediakan sarana
80% 2008-2015 58% 100% 14.174.200
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
6/44
V. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008
Tentang
SPM Bidang Perumahaan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Rumah Layak Huni
dan Terjangkau
1. Cakupan
ketersediaan
rumah layak huni
100% 2009-2025 97,7% 97,7% 6.920.632.500
2. Cakupan Layanan
Rumah Layak
Huni Yang
Terjangkau
70% 2009-2025 83,9% 83,9% -
2 Lingkungan yang
Sehat dan Aman
yang didukung
dengan Prasarana,
Sarana dan Utilitas
Umum (PSU)
3. Cakupan
lingkungan yang
sehat dan aman
yang didukung
Sarana Prasarana
Utilitas
1005 2009-2025 99,93% 99,93% -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
7/44
VI. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010
TentangSPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak korban Kekerasan
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Penanganan
Pengaduan/
Laporan Korban
Kekerasan
Terhadap
Perempuan dan
Anak
1. Cakupan
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan yang
Mendapatkan
Penanganan
Pengaduan oleh
Petugas Terlatih di
dalam Unit Pelayan
Terpadu
100% 2014 100% 392.000.000
Cakupan
ketersediaan
petugas di Unit
Pelayanan Terpadu
yg memiliki
kemampuan utk
menindaklanjuti
pengaduan/laporan
masyarakat
100%
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
8/44
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
3 Rehabilitasi Sosial
Bagi Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan
3. Cakupan Layanan
Rehabilitasi Sosial
yang Diberikan oleh
Petugas Rehabi-
litasi social Terlatih
Bagi Perempuan
dan Anak Korban
Kekerasan di dalam
Unit PelayananTerpadu
75% 2014 100% 392.000.000
Cakupan petugas
rehabilitasi sosial
yang terlatih
100%
4. Cakupan Layanan
Bimbingan Rohani
yang Dierikan Oleh
Petugas Bimbingan
Rohani Terlatih Bagi
Perempuan dan
Anak Korban
Kekerasan di Dalam
Unit Pelayanan
Terpadu
75% 2014 133% -
Cakupan petugas
bimbingan rohani
100%
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
9/44
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
Cakupan
ketersediaan hakim
yang terlatih dalam
menanggani perkara
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
100%
6. Cakupan
Perempuan danAnak Korban
Kekerasan yang
Mendapatkan
Layanan Bantuan
Hukum
50% 2014 200% -
Cakupan
ketersediaan
petugas
pendamping hukum
atau advokat yang
mempunyai
kemampuan
pendampingan pada
saksi dan/atau
korban kekerasan
terhadap
100%
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
10/44
VII.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010
Tentang
SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Komunikasi
Informasi dan
Edukasi Keluarga
Berencana danKeluarga Sejahtera
(KIE KB dan KS
1. Cakupan Pasangan
Usia Subur yang
isterinya dibawah
usia 20 tahun (3,5%)
100% 2014 18,66% 140.000.000
2. Cakupan Sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB
aktif (65%)
100% 2014 121,68% 1.240.378.000
3. Cakupan Pasangan
Usia Subur yang ingin
ber-KB tidak
terpenuhi (unmet
need) 5%
100% 2014 50,77% 176.565.000
4. Cakupan Anggota
Bina Keluar-ga Balita
(BKB) ber-KB (70%)
100% 2014 123% 524.199.500
5. Cakupan PUS peserta
KB Anggota Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
100% 2014 101,31% 70.000.000
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
11/44
VIII. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
Tentang
SPM Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Pelayanan
Pendidikan Dasar
oleh Kab/Kota
1. Tersedia satuan
pendidikan dalam jarak
yang terjangkau denganberjalan kaki yaitu
maksimal 3 km untuk
SD/MI dan 6 km untuk
SMP/MTs dari kelompok
permukiman permanen
di daerah terpencil;
100% -
2. Jumlah peserta didik
dalam setiap
rombongan belajar
untuk SD/MI tidakmelebihi 32 orang, dan
untuk SMP/MTs tidak
melebihi 36 orang.
Untuk setiap
rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang
k l dil k i
73,45% -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
12/44
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
6. Di setiap SMP/MTs
tersedia 1 (satu) orang
guru untuk setiap mata
pelajaran, dan untuk
daerah khusus tersedia
satu orang guru untuk
setiap rumpun mata
pelajaran
60,95% -
7. Di setiap SD/MI tersedia
2 (dua) orang guru yang
memenuhi kualifikasi
akademik S1 atau D-IV
dan 2 (dua) orang guru
yang telah memiliki
sertifikat pendidik
96,32% -
8. Di setiap SMP/MTs
tersedia guru dengan
kualifikasi akademik S-1atau D-IV sebanyak 70%
dan separuh
diantaranya (35% dari
keseluruhan guru) telah
memiliki sertifikat
pendidik, untuk daerah
khusus masing masing
85% -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
13/44
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
14. 100 bila kab/ kota
memiliki rencana dan
telah melaksanakan
kegiatan untuk
membantu sekolah
mengembangkan
kurikulum dan proses
pembelajaran yangefektif
- -
50 bila memiliki rencana
tetapi belum
melaksanakan
- -
15. 0 bila tidak memiliki
rencana untuk
membantu sekolah
dalam mengembangkan
kurikulum dan proses
pembelajaran yangefektif.
- -
16. Kunjungan pengawas ke
satuan pendidikan
dilakukan satu kali
setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan
l 3 j t k
25,09% -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
14/44
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
5. Setiap guru tetap
bekerja 37,5 jam per
minggu di satuan
pendidikan, termasuk
merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan
pembelajaran, menilaihasil pembelajaran,
membimbing atau
melatih peserta didik,
dan melaksanakan tugas
tambahan;
79,2% -
6. Satuan pendidikan
menyelenggarakan
proses pembelajaran
selama 34 minggu per
tahun dengan kegiatanpembelajaran sebagai
berikut :
86,35% -
7. Kelas I - II : 18 jam per
minggu
- -
8. Kelas III : 24 jam per
minggu
- -
9 K l IV VI 27 j
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
15/44
NoJenis Pelayanan
Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
16. Kepala Sekolah atau
Madrasah
menyampaikan laporan
hasil Ulangan Akhir
Semester (UAS) dan
Ulangan Kenaiakan
Kelas (UKK) serta Ujian
Akhire (US/UN) kepada
orang tua peserta didik
dan menyampaikan
rekapitulasinya kepada
Dinas Pendidikan
kabupaten/kota atau
100% -
17. Setiap satuan
pendidikan menerapkan
prinsip prinsip
manajemen berbasis
sekolah (MBS)
96,72% -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
16/44
IX. PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011 tentang perubahan Atas Lampiran
PerMen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketenagakerjaan
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Pelayanan Pelatihan
Kerja
1. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
75% 2016 86,6% 86,6 1.898.172.250
2. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan berbasis
masyarakat
60% 2016 71,89% 71,89 -
3. Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
kewirausahaan
60% 2016 34,48% 34,48 52.000.000
2 Pelayanan
Penempatan
Tenaga Kerja
Besaran pencari kerja
yang terdaftar yang
ditempatkan
70% 2016 96,03% 96,03 182.630.000
3 Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan
Hubungan
Industrial
Besaran Kasus yang
diselesaikan dengan
Perjanjian Bersama
(PB)
50% 2016 79,17% 79,17 28.210.000
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
17/44
X. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010
Tentang
SPM Bidang Komunikasi dan Informatika
No Jenis Pelayanan Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Pelaksanaan
Diseminasi Informasi
Nasiona
1. Pelaksanaan
Diseminasi dan
Pendistribusian
Informasi Nasionalmelalui:
- - -
a. Media Massa seperti
majalah, radio, dan
televisi
100% 2014 2500% 4291% -
b. Media Baru seperti
website (media online)
100% 2014 101,39% 100% -
c. Media tradisionil
seperti pertunjukan
rakyat
100% 2014 - 0 -
d. Media interpersonal
seperti saraseha,
ceramah/diskusi dan
lokakarya
100% 2014 5% 41,6% -
e. Media luar ruang
seperti media buletin,
leaflet, booklet, brosur,
100% 2014 - 700% -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
18/44
XI. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010
Tentang
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeterangIndikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Sumber
Daya Air
Prioritas Utama
penyediaan Air untuk
kebutuhan masyarakat
1. Tersedianya air
baku untuk
memenuhikebutuhan pokok
minimal sehari
hari.
100% 2014 - - -
2. Tersedianya air
irigasi untuk
pertanian rakyat
pada sistem
irigasi yang
sudah ada.
70% 2014 - 72 -
2 Jalan Jaringan Aksesbilitas 3. Tersedianya jalan
yang
menghubungkan
pusat-pusat
kegiatan dalam
wilayah
kabupaten/kota.
100% 2014 - 7 -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
19/44
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterang
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
Buruk 50%
Sedang 70%
Baik 80%
Sangat
Baik
100%
4 Penyehatan
Lingkungan
Pemukiman
(Sanitasi
Lingkungan
dan
Persampah
an
Air Limbah Permukiman 9. Tersedianya
sistem air limbah
setempat yang
memadai.
60% 2014 - 89,87 -
10. Tersedianya
sistem air limbah
skala
komunitas/kawa
san/kota
5% 2014 2,64% 3,91 -
Pengelolaan Sampah 11. Tersedianya
fasilitas
pengurangan
sampah di
perkotaan.
20% 2014 15,89 19,33 -
12. Tersedianya
sistem
penanganan
sampah di
perkotaan
70% 2014 31,05 35,77 -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
20/44
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterang
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
8 Penataan
Ruang
Informasi Penataan
Ruang
19. Tersedianya
informasi
mengenai
Rencana Tata
Ruang (RTR)
wilayah
kabupaten/kota
beserta rencanarincinya melalui
peta analog dan
peta digital
100% 2014
(Kab./Kota
dan
kecamatan)
88,8% 94,44 -
Pelibatan Peran
Masyarakat Dalam
Proses Penyusunan RTR
100% 2014
(kelurahan)
- - -
Izin Pemanfaatan Ruang 20. Terlaksananya
penjaringan
aspirasi
masyarakat
melalui forum
konsultasi publik
yang memenuhi
syarat inklusif
dalam proses
penyusunan RTR
dan program
pemanfaatan
ruang, yang
100% 2014 50% 100 -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
21/44
XII. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010
Tentang
SPM Bidang Kesenian
NoJenis Pelayanan
Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Perlindungan,
Pengembangan,
dan PemanfaatanBidang Kesenian
1. Cakupan Kajian
Seni (50%)
100% 2014 - 40% 18.000.000 APBD
2. Cakupan FasilitasiSeni (30%)
100% 2014 - 86% 108.150.000 APBD
3. Cakupan Gelar Seni
(75%)
100% 2014 - 75% 213.400.000 APBD
4. Misi Kesenian 100% 2014 - 100% 60.320.000 APBD
2 Sarana dan
Prasaran
5. Cakupan
Sumberdaya
Manusia Kesenian
(25%)
100% 2014 - 50% 14.0598.000 APBD
6. Cakupan Tempat
(100%)
100% 2014 - 100%
7. Cakupan
Organisasi (34%)
100% 2014 - 67% 50.000.000 APBD
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
22/44
XIII. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010
Tentang
SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
No Jenis Pelayanan Dasar
NasionalTarget
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Ketersediaan dan
Cadangan Pangan
1. Ketersediaan Energi
Per Kapita
90% 2015 - 143% 14.246.750
a. Ketersediaan
Energi PerKapita
- 115% -
b. Ketersediaan
Protein Per
Kapita
- 56,5% -
2. Ketersediaan Protein
Per Kapita
- - -
c. Penguatan
Cadangan
Pangan
50% 116,16
%
37.867.750
3. Penguatan Cadangan
Pangan
60% 2015 50% - -
2 Distribusi dan Akses
Pangan
4. Ketersediaan
Informasi Pasokan,
Harga dan Akses
Pangan di Daerah
90% 2015 80% 114,56 39.985.500
5 Stabilitas Harga dan 90% 2015 80% 93 60 14 956 500
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
23/44
XIV. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011
Tentang
SPM Bidang Perhubungan
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
KeteranganIndikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
1 Angkutan
Jalan
1. Jaringan
Pelayanan
AngkutanJalan
1. Tersedianya
angkutan umum
yang melayaniwilayah yang telah
tersedia jaringan
jalan untuk
jaringan jalan
Kabupaten/Kota.
75% 2014 - 56,25% -
2. Tersedianya
angkutan umum
yang melayani
jaringan trayek
yang
menghubungkan
daerah tertinggal
dan terpencil
dengan wilayah
yang telah
berkembang pada
60% 2014 - N/A -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
24/44
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman
2014
Realisasi Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas
Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggaran
5. Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
7. Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM) di
bidang terminal
pada
Kabupaten/Kota
yang telah
memiliki terminal.
50% 2014 - 76,67% -
8. Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM) di
bidang pengujian
kendaraan
bermotor pada
Kabupaten/Kota
yang telah
melakukan
pengujian berkalakendaraan
bermotor.
100% 2014 - 100% -
9. Tersedianya
Sumber Daya
Manusia (SDM) di
bidang MRLL,
40% 2014 - 505 -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
25/44
XV. Peraturan Kepala Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
Tentang
SPM Bidang Penanaman Modal
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman 2014
Realisasi
Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggran
1 Kebijakan Penanaman
Modal adalah
serangkaianperaturan perundang-
undangan untuk
menciptakan iklim
usaha yang kondusif
bagi penanam modal,
memperkuat daya
saing perekonomian
dan mempercepat
peningkatan
Penanaman modal disektor/bidang usaha
unggulan daerah
1. Tersedianya
informasi peluang
usaha sektor/bidangunggulan sampai
dengan 2014
sekurang-kurangnya
1 (satu)
sektor/bidang usaha
pertahun:
1 (satu)
sektor/
bidangusaha/
tahun
2014 2 Sektor 200
%
-
a. Nama Bidang
Usaha (Jenis
Bidang Usaha
yang dilakukan)
- Musium
Gunung
Merapi dan
Wisata Religi,Waterpark
dan Outbond
- -
b. Lokasi Peluang
Usaha
(Tempatnya
pelaksanaan
- Desa
Pakermbinan
gun Kec.
Pakem dan-
-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
26/44
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman 2014
Realisasi
Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggran
5 Promosi Penanaman
Modal PDKPM adalah
kegiatan yang
ditujukan untuk
meningkatkan citra
Indonesia dan Citra
Kabupaten Kotasecara khusus sebagai
daerah tujuan
penanaman modal
yang kondusifdan
meningkatnya minat
akan peluang
penanaman modal
yang prospektif di
Kabupaten/kota
tersebut
8. Terselenggaranya
promosi peluang
penenaman modal
tingkat Kabupaten.
1 (satu)
kali/
tahun
2014 5 kali 100
%
-
9. Tindak Lanjut
Kegiatan Hasil
Promosi Penanaman
Modal tingkat
Kabupaten (Jenis
kegiatan Promosi)
1 (satu)
kali/
tahun
2014 Investor
Gathering di
Surabaya
- -
1 (satu)
kali/
tahun
2014 Investor
Gathering di
Surabaya
- -
Promosimelalui web
- -
Pengiriman
misi di
Makasar dan
Jakarta
- -
Pelayanan 10. Terselenggaranya 100% 2014 33% 83,3 -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
27/44
No Jenis Pelayanan Dasar
Nasional
Target
Sleman 2014
Realisasi
Sleman
Keterangan
Indikator Nilai
Batas Waktu
Pencapaian
(Tahun)
Nilai Anggran
Pengelolaan Data dan
Sistem Informasi
Penanaman Modal
Terimplementasikannya
Sistem Pelayanan
Informasi dan Perizinan
Investasi Secara
Elektronik (SPIPISE):
Rumus : Jumlah Jenis
Pelayanan yang dilayanimenggunakan SPIPISE / 4
x 100%
100% 2014 43% 100
%
-
a. Jumlah Jenis
Pelayanan yang dilayani
menggunakan SPIPISE
3 - -
1. Izin Prinsip
Penanaman Modal
2 - -
2. izin perluasan
penanaman modal
- - -
3. Izin Prinsip PerubahanPenanaman Modal
1 - -
4. Izin Usaha
Penanaman Modal
- - -
5. Izin Usaha Perluasan - - -
6. Izin Usaha
Penggabungan
- - -
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
28/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201628
B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH DALAM RPJMD TAHUN KEEMPAT (2014)
Misi Satu :Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat
K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan
Indeks Pem bangunan angka 78.96 angka 78.13 angka 78.63 angka 79.13 angka 79.63 angka 78.13 angka 78.63 angka 79.13 angka 79.97 angka 100.43% tercapai
Manusia indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks
1 Me ni ng ka tka n ku al ita s 1 Pr og ra m P en in gk ata n Ap ar at b er pe nd id ik an S 1 3 5.7 1 4 1.7 1 % 3 7.7 1 % 3 8. 71 % 3 9.7 1 % 4 0.7 1 % 3 8.1 5 % 4 1. 37 % 4 9.7 0 % 4 9. 70 % 1 01 .1 7% t er ca pa i 10 6.8 7% t er ca pa i 12 5. 16 % te rca pa i - ti da k
SDM aparat Profesionalisme Tenaga (%) dihitung
Pemeriksa dan Aparatur diganti lagi
Pengawasan Persentase peningkatan 0.30 1.43 % 0.25 % 0 ,25 % 0.30 % 0.30 % % % % 0.40 %
2 Program Pembinaan dan jumlah pegawai % 133.33% tercapai
Pengembangan Aparatur berpendidikan S2
3 Program Pendidikan Kedinasan
4 Program Peningkatan kapasitas Kasus pelanggaran disiplin 0.26 0 .26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.26 % 0.13 % 0.3 % 0.17 % 0.19 % 150.00% tercapai 8 4. 62 % t i da k 134.62% tercapai 126.92% tercapai
Sumber Daya Aparatur PNS (%) te rc a p a i
5 Program Fasilitasi Peningkatan diganti
SDMBidang Komunikasi dan Persentase Kasus
Informasi pelanggaran disiplin PNS
Pejabat yang mengikuti diklat 16 95 % 95 % 95 % 95 % 95 % 100 % 81.05 % 87.20 % 105.26% tercapai 85 .3 2% t id ak 9 1. 79 % t id ak tidak
Struktural/ kepemimpinan (orang) t er ca pa i te rc apa i dihitung
lagi
Aparat yang telah mengikuti 3.25 24.25 % 10.25 % 13.75 % 17.25 % 20.75 % 10.06 % 42.22 % 18.18 % 98.15% tidak 30 7. 05 % te rc ap ai 10 5. 39 % t er ca pa i t id ak
diklat teknis/ teknis fungsional (%) tercapai dihitung
lagi
Implementasi penempatan 65 % 13 % 26 % 39 % 52 % 82.87 % 31.01 % 84.22 % 84.22 % 637.46% tercapai 119.27% tercapai 215.95% tercapai 161.96% tercapai
jabatan sesuai persyaratan %
kompentensi
digantiPersentase penempatan 81.05 9 0 % 70 % 7 5 % 80 % 85 % - % - % - % 86.34 % - - - 101.58% tercapai
pejabat struktural sesuai %
kompetensi
2 Me ni ng ka tn ya 1 Pr og ra m P en ata an Ke le mb ag aa n Ti ng ka t p en ca pa ia n p ro gr am / 8 5 9 5 % 8 7 % 8 9 % 9 1 % 9 3 % 9 6.5 6 % 1 02 .7 6 % 9 9.4 5 % 9 9. 45 % 1 10 .9 9% t er ca pa i 11 5.4 6% t er ca pa i 10 9. 29 % te rca pa i 10 6.9 4% t er ca pa i
e fe kt if it as d an e fi si en si da n K et at al ak sa na an k eg ia ta n ( %)
bi rokras i 2 Program Pengembangan Kual i tas digant i
Kebijakan publik Persentase Tingkat Capaian 100.31 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % - - - 108,93 % - - - 108.93% tercapai
3 Program Peningkatan Administrasi Indikator Kinerja Utama %
Pemerintahan Daerah
4 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan Predikat SAKIB Kabupaten B CC B B B - - - B - - - 100.00% tercapai
5 Program Penyelamatan dan
Pelestarian dokumen dan arsip
daerah Jumlah OPD yang 6 SKPD 100 (%) 45 (%) 60 (%) 75 (%) 90 (%) 46 % 100 % 100 % 100 % 102.22% tercapai 166.67% tercapai 133.33% tercapai 111.11% tercapai
6 Program pemel iharaan rutin/ menerapkan atau memil iki (15%)
berkala sarana dan prasarana SOP
kearsipan diganti
P er se nt as e O PD ya ng 1 00 .0 0 1 00 %
memiliki SOP %
SKPD yang telah m enerapkan 50 6 5 % 55 % 57.5 % 60 % 62.5 % 57.61 % 58.33 % 60.42 % 62.5 % 104.75% tercapa i 101.44% tercapai 100.70% tercapai 1 00.00% tercapai
S KP B k at eg or i b ai k ( %)
(18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
29/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201629
K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan
3 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am p en in gk at an k ua li ta s P en ye di aa n I nf or ma si P ub li k 6 1 0 J en is 9 J en is 9 J en is 1 0 J en is 1 0 J en is 9 J en is 9 J en is 1 0 J en is 1 0 J en is 1 00 .0 0% t er ca pa i 1 00 .0 0% t er ca pa i 10 0. 00 % te rc ap ai 1 0 0. 00 % te rc ap ai
transparansi pelayanan informasi (jenis)
2 Program Pengembangan diganti
Komunikasi, informasi dan Media Jumlah sarana informasi
Masa publik
3 Program Kerjasama Informasi dan
Me di a Ma ss a Je ni s i nfo rm as i ya ng d is aj ik an 3 4 Je ni s 3 Je ni s 4 Je ni s 4 Je ni s 4 Je ni s 3 Je ni s 4 J en is 4 Je ni s 4 Je ni s 1 00 .0 0% te rca pa i 1 00 .0 0% te rc ap ai 10 0. 00 % te rca pa i 1 00 .0 0% te rc ap ai
4 Program Pengem bangan data/ (jeni s)
informasi
5 Program Pengembangan data,
i nf or ma si , d an s ta ti st ik d ae ra h S OP m ek an is me p en ga du an - 2 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 2 ( ju ml ah 2 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 ( ju ml ah 1 00 .0 0% t e rc ap ai 1 0 0. 00 % t er ca pa i 50.00% tidak -
6 Pengkajian dan Penelitian Bidang (jumlah aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) aturan) tercapai
Komunikas i dan Informasi d iganti
Persentase aduan 100 1 00 % 60 % 80 % 85 % 100 % - - - 100 % - - - 100.00% tercapai
masyarakat yang di tindak- %
lanjuti
4 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P en in gk at an K ua li ta s I nd ek s K ep ua sa n Ma sya ra ka t 7 2 8 3 a ng ka 7 5 a ng ka 7 7 a ng ka 7 9 a ng ka 8 1 a ng ka 7 5. 34 a ng ka 7 8. 67 a ng ka 7 8. 65 a ng ka 1 00 .4 5% t er ca pa i 1 02 .1 7% t er ca pa i 99.56% tidak
pelayanan masyarakat Pelayanan Publik (angka indeks) indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks tercapai
2 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (perubahan target) 7 8. 65 7 9 a ng ka 7 5 a ng ka 7 7 a ng ka 7 9 a ng ka 7 9 a ng ka 7 5. 34 a ng ka 7 8. 67 a ng ka 7 8. 65 a ng ka 7 7. 77 a ng ka 1 00 .4 5% t er ca pa i 10 2. 17 % te rc ap ai 9 9. 56 % t id ak 9 8. 44 % t id ak
3 Program Peningkatan Sarana dan angka indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks indeks te rc apa i t er ca pa i
Prasarana Aparatur
4 Program Peningkatan dan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5 Program Pengkajian dan Penelitian
Bidang Iptek
6 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
5 Meningkatnya 1 Program peningkatan dan Me nu ru nn ya te mu an h asi l 9 3 te mu an 7 te mu an 6 te mu an 5 te mu an 4 te mu an 0 te mu an 0 te mu an 0 te mu an 0 te mu an 2 00 .0 0% t erc ap ai 2 00 .0 0% t er ca pa i 20 0.0 0% t er ca pa i 20 0.0 0% t erc ap ai
kemampuan Pengembangan Pengelo laan p em e ri k sa an L KPD ( te m ua n)
pengelolaan keuangan keuangan dan kekayaan daerah
dan kekayaan daerah 2 Program Pembinaan dan Fasilitasi diganti
Pe ng el ol aa n K eu an ga n K ab up ate n/ Op in i BP K WTP WTP o pi ni WD P o pi ni WTP o pi ni WTP o pi ni WTP o pi ni - o pi ni WTP o pi ni WTP o pi ni WT P o pi ni - 1 00 .0 0% te rc ap ai 10 0. 00 % te rca pa i 10 0.0 0% te rc ap ai
Kota opini
3 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa Indikator Baru:
4 Program Pengelolaan Pendapatan Persentase kontribus i PAD 16.33 21 % 14.77 % 15.10 % 17.20 % 20 % - - - 25.01 % - - - 125.05% tercapai
Daerah terhadap APBD %
6 Me ni ng ka tn ya 1 Pr og ra m P en in gk ata n K er ja sa ma Ba nya kn ya k er ja sa ma e fe kt if 2 9 8 0 ( %) 5 0 ( %) 6 0 ( %) 7 0 ( %) 7 5 ( %) 9 5.8 7 (% ) 1 00 ( %) 9 4.6 4 (% ) 1 91 .7 4% te rca pa i 16 6.6 7% te rc ap ai 13 5. 20 % te rca pa i
kerjasama daerah Antar Pemerintah Daerah (%)
2 Program Kerjasama Pembangunan diganti indikator dan target
3 Program Pengembangan Wilayah Persentase kerjasama aktif 94.64 95 % 50 % 60 % 70 % 95 % 95.24 % 100.25% tercapai
Perbatasan %
7 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P en at aa n Ad mi ni st ra si P en du du k w aj ib b er -K TP 9 2. 86 9 8. 00 ( %) 9 4. 00 ( %) 9 5. 00 ( %) 9 6. 00 ( %) 9 7. 00 ( %) 9 3. 75 ( %) 9 7 ( %) 9 7. 79 ( %) 9 7. 79 ( %) - 102.11% tercapai 101.86% tercapai
pelayanan Kependudukan (%)
administrasi diganti
kependudukan Persentase Cakupan 97.79 99 % 94 % 95 96 % 98 % - - - 98.54 % 100.55% tercapai
penerbitan KTP %
(18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
30/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201630
K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan
8 Me ni ng ka tn ya 1 Pr og ra m p er en ca na an Ke te rl ib ata n p ub li k d al am 9 0 9 6 ( %) 9 2 ( %) 9 3 ( %) 9 4 ( %) 9 5 ( %) 9 2.1 1 (% ) 9 8. 00 ( %) 1 31 .2 5 (% ) 1 00 .1 2% te rca pa i 1 05 .3 8% te rc ap ai 1 39 .6 3% te rca pa i 0 .0 0% te rc ap ai
partisipasi masyarakat Pengembangan Wilayah Strategis perencanaan dan kebijakan (%)
dan swasta dalam dan Cepat Tumbuh
penyusunan 2 Program Peningkatan Kapas i tas d iganti
perencanaan, Kelembagaan perencanaan Persentase keterlibatan 131.25 96 % 92 % 93 % 94 % 95 % - - - 82.35 % - - - 86.68% tidak
pelaksanaan, Pembangunan Daerah publik dalam perencanaan % tercapai
pengawasan 3 Program Perencanaan dan kebijakan
pembangunan dan Pembangunan Daerah Indikator baru:
kebijakan daerah 4 Program Perencanaan Sosial Keterwakilan komponen 8 8 komponen 8 komponen 8 komponen 8 komponen 8 komponen - - - 8 komponen - - - 100.00% tercapai
Budaya masyarakat dalam forum komponen
5 Program Perencanaan Prasarana perencanaan partisipatif/
Wilayah dan SDA musrenbang
6 Program Perencanaan Rasio swadaya masyarakat 1 : 7 1 : 7.7 1 : 7.5 1 : 7.6 1 : 7.6 1 : 7.7 1 : 8.24 1 : 4.73 1 : 1.28 1 : 1.28 109.87% t ercapai 62 .2 4% t id ak 1 6. 84 % t id ak
Pembangunan Ekonomi indikator dan target diganti t er ca pa i te rc apa i
7 Program Peningkatan Partisipasi Rasio swadaya masyarakat 1:1,28 1:05 angka 1:7,5 angka 1:7,6 angka 1:7,6 angka 1:4 a ngka - - - 1:4,1 angka 102.50% tercapai
Masyarakat dalam membangun program stimulan gotong- angka rasio rasio rasio rasio rasio rasio
Desa royong rasio
8 Program peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan Kasus tertangani - 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 71 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 71.00% tidak 100.00% tercapai 100.00% tercapai 100.00% tercapai
9 Program Peningkatan Kapas itas (%) tercapai
Aparatur Pemerintah Desa diganti
10 Program Peningkatan Sistem Persentase penanganan
Pengawasan Internal dan permasalahan pembangunan
Pengendalian Pelaksanaan fisik
Kebijakan KDH
11 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
Kebijakan KDH
9 Peningkatan 1 Program Peningkatan Pelayanan Jumlah pelanggaran Perda 774 474 (kasus) 6 74 ( ka su s) 6 74 ( ka su s) 5 74 ( ka su s) 5 74 ( ka su s) 5 60 ( ka su s) 5 90 ( ka su s) 6 08 ( ka su s) 1 16 .9 1% t er ca pa i 11 2. 46 % te rc ap ai 94.08% tidak
Kesadaran Hukum dan bantuan Hukum (kasus) tercapai
Masyarakat 2 Program Penegakkan Hukum diganti
3 Program Peningkatan Pe rs en ta se t in gk at 9 0 70 % 70 % 75 % 80 % 85 % - - - 97.67 % 114.90% tercapai
Pemberantasan Penyakit penyelesaian pelanggaran %
masyarakat K3 (Ketertiban, ketentraman,
4 Program Penataan Peraturan keindahan)
Perundang-undangan
Penyelesaian kasus - 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 100 (%) 82.37 (%) 100 (%) 100 (%) 100.00% tercapai 82.37% tidak 100.00% tercapai 100.00% tercapai
p el an gg ar an h uk um ( %) tercapai
diganti
Persentase penanganan 100
kasus permasalahan hukum %
10 Terkendalinya 1 Program Peningkatan Keamanan Me nu ru nn ya k o nf li k d i 5 8 3 9 ( k as u s) 50 ( ka su s) 4 8 ( ka su s) 4 5 ( ka su s) 4 2 ( ka su s) 2 8 ( ka su s) 1 8 ( ka su s) 5 ( ka su s) 5 ( ka su s) 1 4 4. 00 % t er ca pa i 1 62 .5 0% t e rc ap ai 1 8 8. 89 % te rc ap ai
stabilitas keamanan dan Kenyamanan Lingkungan masyarakat (kasus)
dan ketertiban 2 Program Pemel iharaan
masyarakat Kamtramtibmas dan Pencegahan diganti
Tindak Kriminal Persentase menurunnya 7.14 3 .00 % 3.70 % 4.45 % 6.25 % 7.14 % - - - 0 % - - - 200.00% tercapai
3 Program Pemberdayaan konflik di masyarakat %
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
11 Meningkatnya 1 Program Pengembangan Konflik suku, agama, ras dan 6 6 ( k as u s) 6 ( ka su s) 6 ( ka su s) 6 ( ka su s) 6 ( ka su s) 2 ( ka su s) 2 ( ka su s) 1 ( ka su s) 3 ( ka su s) 1 6 6. 67 % t er ca pa i 1 66 .6 7% t e rc ap ai 1 8 3. 33 % te rc ap ai 1 5 0. 00 % t er ca pa i
kerukunan masyarakat Wawasan Kebangsaan antar golongan (SARA) (kasus)2 P ro gr am Kem i tr aa n d ig an ti
Pen ge m ba ng an W awas a n J um l ah k as u s s u ku , a ga m a, 2 6 ( ka s us )
Ke ba ng sa an r as , d an a nta r g ol on ga n ka su s
(SARA)
(18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
31/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201631
K satuan K sa tuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K satuan K sa tuan K keter angan K keter angan K keter angan K keter angan
1 2 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P er en ca na an Ma sya ra ka t t er la ti h p ad a 1 ,4 70 3 ,0 30 o ra ng 1, 99 0 o r an g 2 ,2 50 o ra ng 2 ,5 10 o r an g 2 ,2 90 o ra ng 2 ,5 40 o ra ng 3 ,2 63 o r an g 1 15 .0 8% te rc ap ai 1 12 .8 9% te rc ap ai 13 0. 00 % t er ca pa i
penanggulangan Pembangunan Daerah Rawan daerah rawan bencana orang
bencana Be ncana
2 Program Pencegahan dini dan diganti
penanggulangan korban bencana Jumlah masyarakat terlatih 3,263 14,116 orang 1,990 orang 2,250 orang 2,510 orang 3,543 orang 4,893 orang 192.41% tercapai
alam pada daerah rawan bencana orang
3 Program Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya Regulas i penanggulangan 1 5 regulas i 3 regulas i 3 regulas i 4 regulas i 2 regulas i 4 regu las i 5 regulas i 66.67% tidak 133.33% tercapai 125.00% tercapai
Kebakaran bencana regulasi tercapai
indikator dan target diganti
Jumlah regulasi 5 8 regulasi 3 regulasi 3 regulasi 4 regulasi 6 regulasi 5 regulasi 83.33% tidak
penanggulangan bencana regulasi tercapai
Perempuan terlatih pada - 30.06 % 1 0.06 % 15.06 % 20.06 % 13.83 % 16 % 27.71 % 137.48% tercapai 106.24% tercapai 138.14% tercapai
d ae ra h r awan b e nc an a ( %)
diganti
Persentase perempuan 27.1 30.00 % 10.06 % 15.06 % 20.06 % 27.71 % 27.67 % 99.86% tidak
terlatih pada daerah rawan % tercapai
bencana
Indikator baru:
Persentase tingkat waktu 85.71 9 5 % 85.71 % 85.71 % 85.71 % 9 5 % - - - 100.00 % - - - 105.26% tercapai
tanggap daerah layanan %
wilayah manajemen
kebakaran (WMK)
13 Meningkatnya 1 Program Pendidikan Politik Tingkat partisipasi 70 72 % 70 % 70.5 % 71 % 75 % 84.08 % 78.69 % 83.28 % 107.14% tercapai 119.26% tercapai 110.83% tercapai
p ar ti s ip as i m a sya ra ka t m a sya ra ka t m a sya ra ka t d al am P il pr es , ( %)
dalam menyampaikan 2 Program peningkatan kapasitas Pileg, Pilgub, Pilkada,
pendapat dan Lembaga Perwaki lan Rakyat Pi lkades, Pi lduk
b er po li ti k d ae ra h diganti
Persentase Tingkat partisipasi 78.69 79 % 70 % 70.5 % 71 % 78 % 83.28 % 106.77% tercapai
masyarakat dalam Pilpres, %Pileg, Pilkada, Pilkades, Pilduk
Jumlah Orsospol aktif 38 38 partai 38 partai 38 partai 38 partai 38 partai 38 partai 21 partai 38 partai 100.00% tercapai 55.26% tidak 1 00 .0 0% te rca pa i ti da k
partai tercapai dihitung
lagi
J um l ah Orm a s a kt if - 6 7 o rg an is a si 6 6 o rg an is a si 6 7 o rg an is a si 6 7 o rg an is a si 6 7 o rg an is a si 1 76 o rg an is a si 6 8 o rg an i sa s i 6 8 o rg an is a si 7 7 o rg an is a si 2 66 .6 7% t er ca pa i 1 01 .4 9% t er ca pa i 1 01 .4 9% t er ca pa i 1 14 .9 3% t er ca pa i
(organisasi)
14 Meningkatnya Angka kejadian pelanggaran 5 5 kejadian 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 0 k ej ad ia n 2 00 .0 0% t er ca pa i 20 0. 00 % te rc ap ai 2 00 .0 0% te rc ap ai 2 00 .0 0% t er ca pa i
pemahaman HAM (kejadian)
masyarakat tentang
demokrasi dan ( Pe ru ba ha n Ta rg et ) 0 1 kejadian 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 5 k ej ad ia n 1 k ej ad ia n
nilai-nilai HAM kejadian
Produk hukum yang - 80 % 80 % 80 % 80 % 88 % 45.83 % 88 % 110.00% tercapai 57.29% tidak 110.00% tercapai 89.28% tidak
terselesaikan o leh DPRD (%) tercapai tercapai
(Perubahan Target ) 70 88 % 80 % 80 % 80 % 70 % 62.5 %
%
140.45% 121.17% 121.37% 109.45%
sangat sangat sangat sangat
tinggi tinggi tinggi tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
(18) (19) (19)(12) (13) (14) (17)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Ki ne rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
32/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201632
Misi Dua : Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat
K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n
1 Me ni ng ka tn ya k ua li ta s 1 Pr og ra m p en di di ka n a na k u si a d in i An gka m el ek h ur uf 9 1.9 9 9 2.7 6 % 9 2.3 6 % 9 2.4 6 % 9 2.5 6 % 9 3. 44 % 9 4.5 % 9 5.4 9 % 1 01 .1 7% t er ca pa i 10 2.2 1% t er ca pa i 10 3.1 7% t er ca pa i
pendidi kan 2 Program w ajib belajar pendi dikan (%)
dasar 9 tahun
3 Program pendidikan menengah (Perubahan Target ) 98.03 98.5 % 92.36 % 92.46 % 92.56 % 98.40 % 98.31 % 99.91% tidak
4 Program peningkatan kualitas % tercapai
p en di di ka n n on f or ma l R at a- ra ta l am a s ek ol ah 1 0. 10 1 0. 16 t ah un 10 .1 2 t a hu n 1 0 .1 2 t ah un 1 0. 14 t ah un 1 0. 51 t ah un 1 0. 55 t ah un 1 0. 63 t ah un 1 03 .8 5% te rc ap ai 10 4. 25 % t er ca pa i 1 04 .8 3% te rc ap ai
5 Program peningkatan mutu (tahun)
pendidik dan tenaga kependidikan
6 Program manajemen pelayanan (Perubahan Target ) 1 0.63 10.71 tahun 10.12 tahun 10.12 tahun 10.14 tahun 10.65 tahun 10.7 tahun 100.47% tercapai
pendidikan (tahun)
7 Program pengembangan kreativitas
siswa dan guru Rata-rata APK PAUD 75,90 75.95 % 75.91 % 75.92 % 75.93 % 75.94 % % % % 73.05 % 96.19% tidak
8 Program pengembangan budaya % tercapai
baca dan pembinaan perpustakaan Rata-rata APK SD 115,90 115.92 % 115.84 % 115.86 % 115.88 % 116.45 % 116.51 % 116.53 % 100.53% tercapai 100.56% tercapai 100.56% tercapai
%
(Perubahan Target ) 114,77 114.81 % 115.84 % 115.86 % 115.88 % 114.79 % 116.78 % 101.73% tercapai
%
Rata-rata APK SMP 115,78 115.9 % 1 15.88 % 115.89 % 115.90 % 113.68 % 113.7 % 109.76 % 9 8. 10 % t id ak 9 8. 11 % t id ak 9 4. 70 % t id ak
% ter capai ter capai te rcapai
108,93 108.97 % 115.88 % 115.89 % 115.90 % 108.95 % 111.41 % 102.26% tercapai
%
Rata-rata APK SMA/K 75,73 75.84 % 75.76 % 75.78 % 75.80 % 77.6 % 77.69 % 77.71 % 102.43% tercapai 102.52% tercapai 102.52% tercapai
%
(Perubahan Target ) 7 9 79.04 % 75.76 % 75.78 % 75.80 % 79.02 % 86.39 % 109.33% tercapai
%
Rata-rata APM SD 99.16% 9 9.21 % 99.16 % 99.17 % 99.18 % 101.51 % 100.87 % 101.49 % 102.37% tercapai 101.71% tercapai 102.33% tercapai
(Perubahan Target ) 99.96 99,98 % 99.16 % 99.17 % 99.18 % 99.97 % 102.07 % 102.10% tercapai
%
Rata-rata APM SMP 81% 81.1 % 8 1.02 % 81.04 % 81.06 % 79.65 % 81.84 % 81.86 % 98.31% tidak 100.99% tercapai 100.99% tercapai
(Perubahan Target ) 81,24 81.26 % 81.02 % 81.04 % 81.06 % 81.25 % 81.63 % tercapai 100.47% tercapai
%
Rata-rata APM SMA/K 53.89% 5 3.99 % 53.91 % 53.93 % 53.95 % 54.04 % 55.11 % 54.26 % 100.24% tercapai 102.19% tercapai 100.57% tercapai
(Perubahan Target ) 55,16 55.18 % 53.91 % 53.93 % 53.95 % 55.17 % 55.35 % 100.33% tercapai
%
Kelayakan guru mengajar
- SD 39.41% 65 % 45 % 50 % 55 % 58.19 % 67.44 % 75.48 % 129.31% tercapai 134.88% tercapai 137.24% tercapai
(Perubahan Target ) 75.48% 76.65 % 45 % 50 % 55 % 76 % 82.24 % 108.21% tercapai
- SMP 76.13% 91 % 79 % 82 % 85 % 85 % 82.12 % 84.52 % 85.89 % 103.95% tercapai 103.07% tercapai 101.05% tercapai
(Perubahan Target ) 85.86% 87.25 % 79 % 82 % 85 % 86.25 % 87.85 % 101.86% tercapai
- SMA/K 86.42% 9 6 % 88 % 90 % 92 % 88.47 % 90.33 % 9 1.26 % 100.53% tercapai 100.37% tercapai 99.20% tidak tidak
(Perubahan Target ) 91.26% 93.5 % 88 % 90 % 92 % 92.20 % 91.64 % tercapai 99.39% tercapai
P re st as i s is wa a ka de mi k 3 1 3 j ml 5 j ml p re st as i 7 j ml p re st as i 9 j ml p re st as i 1 9 j ml p re st as i 1 7 j ml p re st as i 15 j ml p re st as i 3 80 .0 0% t e rc ap ai 2 4 2. 86 % t er ca pa i 1 66 .6 7% t er ca pa i
jml prestasi prestasi
15 19 jml 5 jml prestasi 7 jml prestasi 9 jml prestasi 17 jml prestasi 26 jml prestasi 152.94% tercapai
jml prestasi prestasi
P re st as i s is wa n on a ka de mi k 2 2 3 3 j ml s is wa 2 5 j ml s is wa 2 7 j ml s is wa 2 9 j ml s is wa 2 9 j ml s is wa 3 9 j ml s is wa 1 78 j ml s is wa 4 3 j ml s is wa 1 56 .0 0% t er ca pa i 6 59 .2 6% t er ca pa i 1 48 .2 8% t er ca pa i
jml siswa yang ber- berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi
b er pr es ta s i p re s ta s i
(Perubahan Target) 43 45 jml siswa 25 jml siswa 27 jml siswa 29 jml siswa 44 jml siswa 234 jml siswa 531.82% tercapai
jml siswa yang berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi berprestasi
berprestasi
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Kine rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
33/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201633
K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n
Meningkatnya minat baca 25.5 37 % 27 % 30 % 32 % 30 % 12.44 % 1 2.87 % 111.11% tercapai 4 1. 46 % t id ak 4 0. 22 % t id ak
masyarakat (%) t er ca pa i te rc apa i
(Perubahan Target ) 12.87 11.16 % 27 % 30 % 32 % 10.87 % 56.50 % 519.78% tercapai
%
Persentase meningkatnya 5.6 10 % 2 % 4 % 6 % 8 % 10.44 % 130.50% tercapai
pengunjung perpustakaan %
Meningkatnya jumlah koleksi 56,421 29,937 buku 28,737 buku 29,037 buku 29,337 buku 56,521 buku 59,855 buku 105.89% tercapai
p e rp u st ak aa n d ae ra h b uk u
2 Me ni ng ka tn ya d er aj ad 1 P ro gr am o ba t d an p er be ka la n A ng ka H ar ap an H id up 7 4. 76 7 4. 76 t ah un 7 4. 76 t ah un 7 4. 76 t ah un 7 4. 76 t ah un 7 5. 76 t ah un 7 6. 08 t ah un 7 6. 10 t ah un 1 01 .3 4% t er ca pa i 1 0 1. 77 % t er ca pa i 1 0 1. 79 % t e rc ap ai
kesehatan kesehatan Usia Harapan Hidup (tahun)
2 Program upaya kesehatan (Perubahan Target) 7 6.10 76.14 tahun 74.76 tahun 74.76 tahun 74.76 tahun 76.12 tahun 76.13 tahun 100.01% tercapai
masyarakat tahun
3 Program pengawasan obat dan
makanan A ng ka K em at ia n B ay i 4 .0 8 4 .0 8 p er 1 .0 00 4. 08 p er 1 .0 00 4 . 08 p er 1 .0 00 4 .0 8 p e r 1 .0 00 5 .2 5 p er 1 .0 00 5 .0 4 p er 1 .0 00 4 .6 0 p e r 1 .0 00 7 1. 32 % t i da k 7 6. 47 % t i da k 8 7 .2 5% t id ak
4 Program promosi kesehatan dan per 1.000 KH K H KH KH KH KH KH KH ter capai ter capai terc a pai
pemberdayaan masyarakat (Perub ahan Ta rge t) 4.60 5.22 per 1.000 4.08 p er 1.000 4.08 per 1.000 4.08 per 1.000 5.22 per 1.000 4.65 pe r 1.000 110.91% tercapai
5 Program pencegahan dan per 1.000 KH KH KH KH KH KH KH
penanggulangan penyakit menular
6 Program pengembangan Ang k a Kem a ti an Bal it a 0 .2 5
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
34/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201634
K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n
4 Pr og ra m p em bi na an p er an s er ta P as an ga n U si a S ub ur 1 50 ,8 52 2 .0 5 % 1 .4 5 % 1 .6 % 1 .7 5 % 1 .7 5 % 1 3. 55 % 1 3. 39 % 1 4.4 5 % 1 4.4 5 % 9 34 .4 8% t er ca pa i 83 6.8 8% t er ca pa i 82 5.7 1% t er ca pa i
m as ya ra ka t d al am p el aya na n s as ar an K B o ra ng
KB/KR yang mandi r i (Perubahan indikator & target)
5 Program promosi kesehatan ibu, Persentase pasangan usia 14.45 79.14 % 79.10 % 79.11 % 79.12 % 79.13 % 79.14 % 100.01% tercapai
bayi dan anak melalui kelompok subur menjadi peserta KB aktif %
kegiatan di masyarakat
6 Program pengembangan pusat Persentase pasangan usia 9 7 % 9 % 9 % 9 % 8 % 8.67 % 91.62% tidak
pelayanan informasi dan konseling subur sasaran KB yang tidak % tercapai
KRR terpenuhi (unmetneed)
7 Program peningkatanpenanggulangan narkoba, PMS K B pria 8,087 11.36 % 5.36 % 6.86 % 8.36 % 8.36 % 7.25 % 7.44 % 7.86 % 7.86 % 135.26% tercapai 108.45% tercapai 94.02% tidak
termasuk HIV/AIDS orang tercapai
8 Program penyiapan tenaga (Perubahan indikator & target)
pendamping kelompok bina Persentase KB pria 7.86 7.6 % 5.36 % 6.86 % 83.6 % 7.5 % 8.05 % 107.33% tercapai
keluarga %
9 Program pengembangan model
o pe ra si on al B KB -Po sya nd u - P AD U K B Ma nd ir i 8 7, 82 5 6 5.4 1 % 5 8.2 1 % 6 0 % 6 1.8 1 % 6 1.8 1 % 7 1. 78 % 7 0. 01 % 6 8.8 2 % 6 8.8 2 % 1 23 .3 1% te rca pa i 11 6.6 8% te rca pa i 11 1.3 4% t er ca pa i
orang
(Perubahan indikator & target)
Persentase KB mandiri 68.82 7 2 % 58.21 % 6 0 % 61.81 % 7 1 % 68.34 % 96.25% tidak
% tercapai
4 Me n in gk at ny a k ua li ta s 1 P ro gr am p e mb er da ya an f ak ir Per an d an p ar ti s ip a si 6 8 7 5 le m ba g a 7 1 l em b ag a 7 2 l em b ag a 7 3 l em b ag a 7 4 l em b ag a 7 4 l em b ag a 1 04 l em b ag a 1 04 l em b ag a 1 04 .2 3% t er ca pa i 1 0 2. 78 % t e rc ap ai 1 42 .4 7% t er ca p ai
pelayanan terhadap miskin, komunitas adat terpenci l masyarakat dalam lembaga
PMKS (KAT) dan penyandang masalah menanggulangi PMKS
kesejahteraan sosial (PMKS) diganti
lainnya Jumlah lembaga yang berpera 104 7 5 lembaga 71 lembaga 72 lembaga 73 lembaga 74 lembaga 104 lembaga 140.54% tercapai
2 Program pelayanan dan rehabilitasi dan berpartisipasi dalam lembaga
kesejahteraan sos ia l menanggulangi PMKS
3 Program pemberdayaan
kelembagaan kesejahteraan sosial Sumber potensi
4 Program pembinaan para kesejahteraan sosialp en ya nd an g ca ca t d an tr au ma - ka ra ng ta ru na 8 6 K TD 8 6 KT D 8 6 K TD 8 6 KT D 8 6 K TD 8 6 K TD 8 6 KT D 8 6 KTD 8 6 K TD 8 6 K TD 1 00 .0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% t er ca pa i
5 P ro gr am p em bi na an e ks - p ek er ja s os ia l m as ya ra ka t 4 10 o rg 4 70 o ra ng 4 50 o ra ng 4 55 o ra ng 4 60 o ra ng 4 65 o ra ng 4 71 o ra ng 4 71 o ra ng 5 42 o ra ng 5 41 o ra ng 1 04 .6 7% t er ca pa i 1 03 .5 2% t er ca pa i 1 17 .8 3% t er ca pa i 1 16 .3 4% t er ca pa i
penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan Usaha-usaha rehabilitasi dan
penyakit sosial lainnya) Cakupan pelayanan sosial
6 Program Upaya Pencegahan - Wanita Rawan Sosial 15 (%) 45 % 25 % 30 % 35 % 35 % 2,405 WRSE 1.63 % 2.50 % % - - 5.45% tidak 7.14% tidak
Penyalahgunaan Narkoba Ekonomi ( da ta t ida k t er ca pa i te rc apa i
7 Program pembinaan panti asuhan/ tersedia)
panti jompo (DO tidak
8 Program pembinaan anak terlantar sesuai)
- Balita terlantar 10 (%) 35 % 15 % 20 % 25 % 25 % 1.11 % 0.91 % 0.90 % % 7 .4 0% t ida k 4 .5 5% t ida k 3 .6 0% t ida k
ter capai ter capai te rcapai
(DO tidak
sesuai)
- Lansia terlantar 15 (%) 45 % 25 % 30 % 35 % 35 % 4.74 % 5.15 % 4.43 % % 1 8. 96 % t id ak 1 7. 17 % t id ak 1 2. 66 % t id ak
ter capai ter capai te rcapai
(DO tidak
sesuai)
300 lansia
tertangani
melalui dana
APBD dan
440 lansiatertangani
melalui dana
APBN
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Kine rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
35/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201635
K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Kete rangan K Keter angan K Ketera ngan K Keteranga n
(Dekon-
sentrasi)
(Perubahan indikator & target)
Persentase PMKS yang 69.31 74 % 45 % 50 % 55 % 6 0 % 41.38 % 68.96% tidak
m en erim a program % tercapai
pemberdayaan sosial
Cakupan Sistem jaminan dan 10 74 % 70 % 71 % 72 % 73 % 75 % 9.47 % 6.04 % 87.74 % 107.14% tercapai 13 .3 4% t id ak 8 .3 9% t id ak 120.19% tercapai
bantuan sosial (%) t er ca pa i te rc apa i
5 Meningkatnya 1 Program pengembangan dan Persentase Ormas 28 ormas 88 % 77 % 80 % 83 % 83 % 20 ormas 75 % 85.71 % 85.71 % - - 93.75% tidak 103.27% tercapai
pemberdayaan keserasian kebijakan pemuda kepemudaan yang aktif (ada tercapai
generasi muda dan 2 Program peningkatan peran serta perbedaan
o la h r ag a ke pe mu da an ( Pe ru ba ha n t ar ge t) 8 5.7 1 8 6.0 0 % 77 % 80 % 83 % 85 .7 5 % 85.30 % satuan) 99,48% tidak
3 Program peningkatan upaya % tercapai
penumbuhan kewirausahaan dan P re sta si o la h r ag a ti ng ka t 3 1 ra ng ki ng 2 r an gk in g 2 ra ng ki ng 2 r an gk in g 3 ra ng ki ng 3 ra ng ki ng 3 r an gk in g 3 r an gk in g 3 r an gk in g 50% tidak 50% tidak 50% tidak 100,00% tercapai
kecakapan hidup pemuda provinsi (rangking) ter capai ter capai terc a pai
4 Program pengembangan kebijakan
dan manajemen olah raga
5 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olah raga
6 m eningkatnya 1 Program p engem bangan ni lai Pres entas e Fas ili tas i 1 0.64 11.50 % 6.20 % 7.30 % 8.40 % 11.00 % 5 .84 % 4.5 % 10.64 % 104.18 % - tidak - tidak 126.67% tercapai 947.09% tercapai
kepedulian budaya kelompok seni (%) t er ca pa i t er ca pa i
2 Program pengelolaan kekayaan (Perubahan Target)
masyarakat terhadap budaya
b ud aya 3 Pr og ra m p en ge lo la an ke ra ga ma n P el es ta ri an n il ai - n il ai tr ad is i 2 5 5 0 % 3 0. 0 % 3 5.0 % 4 0.0 % 4 0.0 % 6 5. 22 % 5 4. 35 % 5 6.5 2 % 5 6.5 2 % 2 17 .4 0% t er ca pa i 15 5.2 9% t er ca pa i 14 1.3 0% t er ca pa i
budaya (%)
(Perubahan Target) 54.35 57.50 % 30.00 % 35.00 % 40.00 % 57.00 % 102.35 % 179.56% tercapai
%
Pelestarian warisan budaya 11 35 % 15 % 20.0 % 25.00 % 25.00 % 58.82 % 10.5 % 22.24 % 22.24 % 392.13% tercapai 5 2. 50 % t id ak 8 8. 96 % t id ak(%) t er ca pa i te rc apa i
(Perubahan Target) 10.50 17.60 % 15.00 % 20.0 % 25.00 % 17.50 % 101.68 % 581.03% tercapai
%
Persentase pelestarian 10.5 4.90 % 15.00 % 20.00 % 25.00 % 4.90 % 140.41 % ####### tercapai
warisan budaya %
Jenis Kelom pok kes enian 4 4 jen is 4 jenis 4 jen is 4 jenis 4 je nis 4 jen is 4 jeni s 5 jenis 5 jenis 100.00% tercapai 100.00% tercapai 125.00% terca pai
perempuan yang difasilitasi jenis
(Perubahan Target) 5 jenis 5 jenis 100.00% tercapai
142.92% 131.90% 119.41% 220.07%
sangat sangat sangat sangat
tinggi tinggi tinggi tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMDKabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Indik at or Kine rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
36/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201636
Misi Tiga : Meningkatkan kemandirian ekonomi, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan
K Satuan K Satuan K Satuan K Sa tuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Keter angan K Keter angan K Keter angan K Keterangan
1 Meningkatnya 1 Program Peningkatan Ketahanan Pertumbuhan ekonomi : 5.69 5.93 % 5.19 % 5.20 % 5.24 % 5.85 % 5.81 % 99.31% tidak
p er tu mb uh an e ko no mi P an ga n P er ta ni an /P er ke bu na n % tercapai
2 Program Peningkatan - sektor primer 1.56 1.86 % 3.32 % 3.18 % 2.71 % 2.10 % -1.73 % 2.64 % 2.02 % 1.73 % - 52 .1 1% t id ak 8 3. 02 % t id ak 7 4. 54 % t id ak 8 2. 38 % t id ak
Kesejahteraan Petani (%) tercapai tercapai tercapai tercapai
3 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
4 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
5 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/ Perkebunan
6 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/ Perkebunan Lapangan
7 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
8 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
9 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi Peternakan
10 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Peternakan
11 Program Pemanfaatan Potensi
Sumber Daya Hutan
12 Program Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil Hutan
13 Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
14 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
15 Program Pengembangan Sistem
Penyuluhan Perikanan
16 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi
Perikanan
17 Program Pengembangan Kawasan
Budidaya Laut, Air Payau dan Air
Tawar
1 Program Peningkatan Kapas itas - s ektor s ekund er 3.91 5.95 % 4.75 % 4.98 % 5.48 % 5.18 % 6.53 % 5.9 5 % 4.87 % 5.29 % 137.47% tercapai 119.48% tercapai 88.87% tidak 102.12% tercapai
Iptek Sistem Produksi (%) tercapai
2 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
3 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
4 Program Pengembangan Sentra-
sentra Industri Potensial
5 Program Penciptaan Iklim Usaha
Kecil Menengah Yang Kondusif
6 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
7 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi UMKM
8 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Ind ik at or Kine rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
37/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201637
K Satuan K Satuan K Satuan K Sa tuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Keter angan K Keter angan K Keter angan K Keterangan
1 Program Perlindungan konsumen - sektor tersier 5.68 7.08 % 6.16 % 6.23 % 6.63 % 7.07 % 6.53 % 5.51 % 7.02 % 7.04 % 106.01% tercapai 88.44% tidak 105.88% tercapai 99.58% tidak
dan pengamanan perdagangan (%) tercapai tercapai
2 Program Peningkatan dan
Pengembangan Ekspor Indikator baru:
3 Program Peningkatan Efisiensi Persentase kontribusi 12.84 12.40 % 11.87 % 11.22 % 10.85 % 12.52 % 13.31 % 106.30% tercapai
Perdagangan Dalam Negeri pertanian terhadap PDRB %
4 Program Pembinaan Pedagang
Kak i L i ma d an Aso ng an J um l ah W is a ta wan 3 ,6 13 ,5 77 18,022,221 orang 3,227,728 orang 3,418,254 orang 3,613,577 orang 3,772,369 orang 3,795,355 orang 100.60% tercapai
5 Program Pemb inaan dan Penataan orang
Pedagang Pasar Persentase kontribusi 22.41 22.63 % 23.64 % 24.00 % 24.30 % 22.57 % 23.58 % 104.47% tercapai6 Program Pengembangan sektor perdagangan, hote l , %
Pemasaran Pariwisata dan res toran terhadap PDRB
7 Program Pengembangan
Kemitraan Persentase kontribusi 14.55 14.32 % 12.63 % 12.13 % 11.74 % 14.41 % 13.84 % 96.04% tidak
sektor industr i pengolahan % tercapai
terhadap PDRB
Pendapatan perkapi ta 16,370 19,688 Rp.000 13,635 Rp.000 14,977 Rp.000 16,365 Rp.000 17,938 Rp.000 17,926 Rp.000 99.93% tidak
( AD HB r ib u R p.) R p.0 00 tercapai
2 Meni ngkatnya 1 Program Peningkatan Prom os i dan Pertum buhan n ilai 3.09 4.35 % 4.18 % 4.22 % 4.27 % 28.08 % 28.51 % 30.52 % 671.77% tercapai 675.59% tercapai 714.75% tercapai
p en an am an m od al K er ja sa ma I nve st as i p en an am an m od al ( %)
2 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi indikator dan target diganti
3 Program Penyiapan Potensi Persentase pertumbuhan 30.52 18.40 % 4.18 % 4.22 % 4.27 % 16.65 % 17.20 % 103.30% tercapai
Sum b er da ya , Sar an a d an n il a i p en an am a n m o da l %
Prasarana Daerah
4 Program Pengembangan Lembaga Nilai Investasi PMDN 1,868,199,000 2.802. Rp.000 827,390 Rp.000 1.083. Rp.000 1,191,371 Rp.000 2.241. Rp.000 1.945. Rp.000 86.79% tidak
Ekonomi Pedesaan Rp.000 298,989 269 065.391 929 839,191 866,867 tercapai
N il ai I nve st as i P MA 2 ,0 67 ,9 00 2 .4 56 . R ib u U S$ 1 .8 51 . R ib u U S$ 2 .3 35 . R ib u U S$ 2 .3 93 . R ib u U S$ 2 .0 67 . R ib u U S$ 2 31 ,9 63 R ib u U S$ 11.21% tidak
Ribu US$ 645 860 602 992 883 tercapai
Nilai Investasi Non PMA/PMDN 3,787,620,000 5.009. Rp.000 3.067. Rp.000 3.489. Rp.000 3.838. Rp.000 4.355. Rp.000 3.895. Rp.000 89.43% tidak
Rp.000 128,407 297,339 552,501 507,751 763,832 422,023 tercapai
Jumlah penyerapan tenaga 9,782 10,127 orang 9,247 orang 9,340 orang 9,443 orang 9,929 orang 9,922 orang 99.92% tidak
k er ja i nv es ta s i PMDN o ra ng tercapai
Jumlah penyerapan tenaga 7,292 7,661 orang 6,230 orang 6,292 orang 6,355 orang 7,474 orang 7,492 orang 100.24% tercapai
k er ja i nv es ta s i PMA o ra ng
Jumlah penyerapan tenaga 266,489 281. orang 281. orang 281. orang 281. orang 281. orang 268. orang 95.55% tidak
kerja investasi non PMA/PMDN orang 292 292 292 292 292 779 tercapai
ICOR 6.5 4.78 6.58 6.12 5.66 7 7.16 97.71% tidak
tercapai
Kebutuhan Investas i 2,550,300,000 12.505. Rp.000 2.396. Rp.000 2.422. Rp.000 2.527. Rp.000 2.569. Rp.000 8.160. Rp.000 317.63% tercapai
Rp.000 100,000 660,000 560,000 340,000 240,000 926,417
3 Me ni ng ka tn ya 1 P ro gr am P en in gka ta n Ku al ita s d an P en du du k b eke rj a d ari 9 4.6 3 9 4.6 9 % 9 4.6 5 % 9 4.6 6 % 9 4.6 7 % 9 4.6 6 % 9 2.3 9 % 9 3.2 6 % 9 3.5 3 % 9 5.7 8 % 9 7. 61 % t id ak 9 8. 52 % t id ak 9 8. 80 % t id ak 101.18% tercapai
p en da pa ta n P ro du kt ivi ta s T en ag a K er ja a ng ka ta n k er ja ( %) tercapai ter capai ter capai
masyarakat dan 2 Program Peningkatan Kesempatan
menurunnya disparitas Kerja Tingkat pengangguran 6.47 6.10 % 7.19 % 6.99 % 6.80 % 6.25 % 7.61 % 6.74 % 6.47 % 6.17 % 9 4 .1 6% t i da k 103.58% tercapai 104.85% tercapai 103.58% tercapai pendapatan 3 Program Perl indungan terbuka (%) te rc a p a i
Pengembangan Lembaga
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Ind ik at or Kine rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
38/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201638
K Satuan K Satuan K Satuan K Sa tuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Satuan K Keter angan K Keter angan K Keter angan K Keterangan
Ketenagakerjaan Angka kemiskinan 22.17 15 % 19 % 18 % 17 % 17 % 16.57 % 15.85 % 13.89 % 13.89 % 112.79% tercapai 111.94% tercapai 118.29% tercapai
4 Program Transmigrasi Regional (%)
5 Program Penanggulangan diganti
Kemiskinan Persentase KK miskin 13.89 13.40 % 19.00 % 18.00 % 17.00 % 13.50 % 11.85 % 111.94% tercapai
%
Persentase penduduk 10.40 10.30 % 10.80 % 10.70 % 10.40 % 10.30 % 9.68 % 106.01% tercapai
dibawah garis kemisk inan %
P DR B p er ka pi ta 1 6,3 70 19,688 (Rp. 000) 12,170 (Rp. 000) 12,786 (Rp. 000) 13,417 (Rp . 000) 17,938 (Rp. 000) 13,635 (Rp. 000) 16,878 (Rp. 000) 16,370 (Rp. 000) 17,926 (Rp. 000) 112% tercapai 132.00% tercapai 122.01% tercapai 9 9. 93 % t i da k ( AD HB , R ib u R p) ( Rp . 0 00 ) (ada selisih te rc a p a i
Rp1,465)
Angka Gini Ratio 0.30 0.44 0.30 0.30 0.30 0.30 0.27 0.27 0.44 0.38 90.00% tercapai 110.00% tercapai 53 .3 3% t i da k 113.63% tercapai
tercapai
Jum lah Koperas i 623 638 koperasi 604 koperasi 617 koperasi 675 koperasi 630 koperasi 629 koperasi 9 9. 84 % t i da k
Koperasi te rc a p a i
J um l ah k op er as i a kt if 5 62 580 koperasi 541 koperasi 554 koperasi 601 koperasi 571 koperasi 581 koperasi 101.75% tercapai
koperasi
Persentase Ketersediaan 132 140 % 140 % 140 % 140 % 140 % 1 58 .2 9 % 115.54% tercapai
energi perkapita %
Persentase ketersediaan 133 141 % 131 % 133 % 136 % 138 % 1 48 .5 1 % 107.61% tercapai
protei n perkapita %
153.30% 169.18% 164.59% 105.48%
sangat sangat sangat sangat
tinggi tinggi tinggi tinggi
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Hasil Pelaksanaan
RKPDKabupaten Tahun Ke-
1 2 3 4
No S as ar an P rogr am P rior it as Ind ik at or Kine rja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupaten Pada
RKPDKabupaten Tahun Ke-
Capaian Target RPJMDKabupaten Melalui
Pelaksanaan RKPDTahun Ke-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
39/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201639
Misi Empat : Memantapkan pengelolaan prasarana dan sarana, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
K Sa tua n K Sa tuan K Sa tua n K Satua n K Satuan K Satua n K Satuan K Sa tuan K Sa tua n K Kete rangan K Ke te ra ngan K Ke tera nga n K Ke te ra ngan
1 Men ing katn ya 1 Prog ra m Pe mb an gu nan Jal an d an Ko nd is i j al an da n j em bata n 3 2.0 6 3 4.5 % 32 .5 % 3 3 % 3 3.5 % 33 .5 % 4 6.6 2 % 4 7.8 9 % 64 .7 % 6 4.7 % 14 3.45 % tercap ai 1 45 .1 2% t erca pa i 193 .13 % te rca pai
prasarana dan sarana Jembatan baik (%)
jalan 2 Program Pembangu nan Drainase/
gorong-gorong (Perubahan indikator & target)
3 Program Pembangunan Talud/ Persentase proporsi panjang 47.89 70.05 % 32.5 % 33 % 33.5 % 67.91 % 79.96 % 117.75% tercapai
bronjong jalan dan jem batan baik %
4 Prog ram R ehab il i ta s i/ - j a lan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - jembatan
5 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Talud/bronjong
6 Program Pembangunan Sistem
Informasi/data Base Jalan dan
Jembatan
7 Program Peningkatan prasarana
dan sarana Kabinamargaan
2 Meningkatnya 1 Program Pengembangan dan Kondisi irigasi baik 70.51 79.5 % 73.5 % 75 % 76.5 % 78 % 77.04 % 66.48 % 81.74 % 73 % 104.82% tercapai 88.64% t idak 106.85% tercapai 93.59% t idak
p ra sa ra na d an s ar an a P en ge lo la an J ar in ga n I ri ga si , Ra wa ( %) tercapai tercapai
i ri gas i dan J ar ingan Penga ir an La innya (Perubahan Indikator )
2 P ro gr am P en ye di aa n d an P er se nt as e L ua s L ah an 6 6. 48 7 9. 5 %
P en ge lo la an Ai r B ak u p er ta ni an m en da pa tk an %
3 Program Pengembangan, ir igasi teknis
Pengelolaan dan Konversi Sungai,
danau dan Sumber Daya air lainnya
3 Meningkatnya 1 Program Pembangunan Prasarana Kondisi prasarana dan 73.17 78 % 74 % 75 % 76 % 75 % 76 % 77 % 101.35% tercapai 101.33% tercapai 101.32% tercapai
prasarana dan sarana dan Fasilitas Perhubungan sarana perhubungan baik (%)
perhubungan dan 2 Program Rehabilitasi dan (Perubahan indikator & Target)
komunikasi Pemeliharaan Prasarana dan Persentase tersedianya 76 79 % 74 % 75 % 76 % 78 % 91.77 % 117.65% tercapai
F as il it as L LAJ f as i li ta s p er le ng ka pa n j al an %
3 Program Peningkatan Pelayanan (rambu,marka,guardrill,dll)Angkutan
4 Program Pembangunan prasarana
dan sarana Perhubungan
5 Program Peningkatan dan
Pengamanan Lalu Lintas
6 Program Peningkatan Kelaikan
Pengoperasian Kendaraan
Bermotor
1 P ro gr am O pt im al is as i S KP D m el ak sa na ka n E -Go v 4 8 4 8 i n st an si 2 3 i ns ta ns i 2 4 i ns ta ns i 2 5 i ns ta ns i 4 8 i ns ta ns i 4 6 i ns ta ns i 2 5 i ns ta ns i 2 6 i ns ta ns i 4 8 i ns ta ns i 2 00 .0 0% t er ca pa i 1 04 .1 7% t e rc ap ai 1 0 4. 00 % t er ca pa i 1 0 0. 00 % te rc ap ai
P em an fa ata n T ek no lo gi In fo rm as i i ns ta ns i
4 Men ing katn ya 1 Prog ra m Pe nge mba nga n Ki ne rj a Ko nd is i p ra sa ran a d an 3 5.6 9 41 % 3 7 % 3 8 % 3 9 % 39 % 3 9.7 8 % 4 7.9 3 % 57 .57 % 5 7.5 7 % 10 7.51 % tercap ai 126 .1 3% te rca pa i 1 47 .62 % te rca pai
prasarana dan sarana Pengelolaan Air Minum dan Air sarana permukiman baik (%)
p erm uk im an L im ba h (Perubahan indikator & target)
2 Program Pengembangan Persentase kondisi prasarana 47.93 5 0 % 37 % 38 % 39 % 49 % 32.83 % 67.01% tidak
Perum ahan L ingk ungan Seha t dan s a rana dasa r % tercapai
P eru ma ha n p erm uk im an b ai k
3 Program Pemberdayaan
Komunitas Perumahan Persentase cakupan 93 93.14 % 90.01 % 91.28 % 92.2 % 92.43 % 97.70 % 105.70% tercapai
4 Program Pengelolaan Areal ketersediaan rumah layak %
Pemakaman huni
5 Program Pembangunan
Infrastruktur Perdesaan
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4
Tingkat CapaianTarget RPJMDKabupatenHasil Pelaksanaan
RKPDKabupatenTahun Ke-
1 2 3 4
No Sa sa ra n Pr og ra m Pr io rita s In dik at or Kin er ja
Data Capaian
pada Awal
Tahun
Perencanaan
Target pada
Akhir Tahun
Perencanaan
Target RPJMDKabupatenPada
RKPDKabupatenTahun Ke-
CapaianTarget RPJMDKabupatenMelalui
Pelaksanaan RKPDTahunKe-
-
7/25/2019 9a LAMP II Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Edit 20052015
40/44
RKPD Kabupaten Sleman Tahun 201640
K Sa tua n K Sa tuan K Sa tua n K Satua n K Satuan K Satua n K Satuan K Sa tuan K Sa tua n K Kete rangan K Ke te ra ngan K Ke tera nga n K Ke te ra ngan
5 Meningkatnya 1 Program Perbaikan Perumahan Kondisi prasarana dan 38 50 % 40 % 42.5 % 45 % 42.5 % 42.5 % 50.4 % 50.4 % 106.25% tercapai 100.00% tercapai 112.00% tercapai
p ras ar ana dan s a rana Akibat Benc ana A lam s a rana penanggu langan ( %)
penanggulangan bencana baik
bencana (Perubahan Target) 50.40 55 % 40 % 42.5 % 45 % 52.5 % 48.67 % 92.70% tidak
% tercapai
6 Meningkatnya 1 Program Pembangunan pras arana Kondisi prasarana dan 8 21.6 % 10.8 % 13.5 % 16.2 % 13.5 % 59.76 % 34.09 % 125.00% tercapai 442.67% tercapai 210.43% tercapai
prasarana dan sarana dan sarana Ekonomi sarana perekonomian baik
perekonomian 2 Program Pengembangan Destinasi (Perubahan Target) 34.09 34 % 10.8 % 13.5 % 16.2 % 32 % 36.36 % 113.63% tercapai
Pariwisata %
7 Men ing katn ya 1 Prog ra m Pe nin gkata n p ra saran a Ke te rs edi aan p ra sa ran a d an 70 .55 8 2.4 % 76 .5 % 7 7.8 % 7 9.4 % 77 .8 % 7 8.9 1 % 1 03 .62 % 10 1.70 % tercap ai 1 01 .4 9% te rca pa i 1 30 .54 % te rca pai
p ra sa ra na d an s ar an a d an s ar an a P en di di ka n s ar an a s ek ol ah ( %)
pendidikan dan 2 Program Peningkatan prasarana (Perubahan Target) 78.91 82.4 % 76.5 % 77.8 % 79.4 % 82.3 % 83.7 % 101.70% tercapai
olahraga dan sarana Olahraga %
Kelayakan prasarana dan 72 79.5 % 73.5 % 75 % 76.5 % 79.03 % 75.9 % 104.90 % 104.90 % 107.52% tercapai 101.20% tercapai 137.12% tercapai
sarana s ekolah (%)
(Perubahan Target)
75.90 81 % 73.5 % 75 % 76.5 % 80.5 % 81.2 % 100.87% tercapai
%
Kondisi prasarana dan 77.55 85 % 80 % 80 % 83 % 80 % 80 % 80 % 100.00% tercapai 100.00% tercapai 96.39% t idak
s a rana O lah r aga ba ik ( %) tercapai
(Perubahan Target) 80 84 % 80 % 80 % 83 % 83.5 % 84.8 % 101.32% tercapai
%
8 Meningkatnya 1 Program Pengadaan, Peningkatan Kondisi prasarana dan 60.20 72 % 64 % 66 % 68 % 66 % 58.16 % 76.29 % 76.29 % 103.13% tercapai 88.12% t idak 112.19% tercapai
prasarana dan sarana dan Perbaikan Sarana dan sarana kesehatan baik (%) tercapai
k es eha tan Pras ar ana Pus k es m as /
Puskesmas Pembantu dan (Perubahan Target) 76.29 77 % 64 % 66 % 68 % 76.5 % 79.97 % 104.54% tercapai
Jaringannya %
2 Program Pengadaan,Peningkatan
prasarana dan sarana Rumah Sakit
3 Program Pemeliharaan prasarana
dan sarana Rumah Sakit
9 Meningkatnya 1 Program Pembangunan dan Kondisi prasarana dan 46.78 58 % 50 % 52 % 54 % 50 % 86.36 % 68.32 % 68.32 % 100.00% tercapai 166.08% tercapai 126.52% tercapai
prasarana dan sarana Rehabilitasi Gedung Pemer intah sarana pemerintahan baik (%)
pemerintahan (Perubahan Target) 68.32 65.2 % 50 % 52 % 54 % 59.8 % 70.5 % 117.89% tercapai
%
10 Menjaga kualitas 1 Program Perlindungan dan Lu as l aha n k ri ti s 6 40 4 90 h ek ta r 61 0 hek tar 5 80 h ek ta r 5 50 he kta r 58 0 he kta r 55 0 he ktar 4 71 .1 h ek tar 1 04 .9 2% te rca pa i 10 5.1 7% te rca pai 1 14 .3 5% tercap ai
sumberdaya alam Konservasi Sumber Daya Alam (ha)
2 Program Rehabilitasi dan (Perubahan Target) 471.1 420 hektar 610 hektar 580 hektar 550 hektar 450 hektar 395.1 hektar 112.20% tercapai
Pemulihan Cadangan Sumber (ha)
Daya Alam
3 Program Pembinaan dan L ua s l ah an ru sa k a ki ba t 2 00 1 50 h ek ta r 1 90 h ek ta r 1 80 h ek ta r 1 70 h ek ta r 1 60 h ek ta r 1 90 h ek ta r 1 80 h ek ta r 1 70 h ek ta r 1 90 h ek ta r 10 0.0 0% t erc ap ai 1 0 0.0 0% t er ca pa i 10 0.0 0% te rc ap ai 8 1. 25 % t id a k
Pengawasan Bidang penamb angan (ha) tercapai
Pertambangan
4 Program Pengawasan dan
P en er ti ba n P en am ba ng an R ak ya t L ua s h ut an 5 ,8 96 .9 1 6 ,1 50 h ek ta r 5 ,9 50 h e kt ar 6 , 00 0 h e kt ar 6 ,0 50 h ek ta r 5 ,8 99 .1 5 h ek ta r 5 93 5. 5 h ek ta r 6 14 8. 9 h ek ta r 99 .15% t idak 98 .93% t idak 101.63% tercapai
yang Berpotensi Merusak (ha) t er ca pa i te rc ap ai
Lingkungan (Perubahan Target) 6,148.90 6,200 hektar 5,950 hektar 6,000 hektar 6,050 hektar 6,175 hektar 6348.9 hektar 102.82% tercapai
5 Program Pembinaan dan (ha)
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan Rata-rata penurunan air tanah - < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm < 40 cm 100.00% tercapai 100.00% tercapai 100.00% tercapai tidak
6 Program Pengembangan Energi (cm) dihitung
Terbarukan lagi
7 Program Perencanaan Tata Ruang
8 Program Pemanfaatan Ruang
9 Program Pengendalian Alih fungsi lahan pertanian 0.32 0.17 % 0.3 % 0.27 % 0.24 % 0.38 % 0.41 % 0.26 % 7 3. 33 % t id ak 4 8 .1 5% t i da k 91 .6 7% t i da k
Pemanfaatan Ruang (%) t e r c a p ai t er ca pa i t e r c a p ai
(16) (17) (18)(12) (13) (14) (15)(8) (9) (10) (11)(1) (2) (3) (4) (5)
(6) (7)
1 2 3 41 2 3 4