4 isi bab i bab vi penutup
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesehatan, kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang optimal. Untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi
masyarakat diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan,
peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit (Preventif),
penyembuhan (Kuratif), dan pemulihan kesehatan (Rehabilitatif), yang
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal diperlukan
suatu sistem manajemen puskesmas yang tepat. Salah satu fungsi penting dari
manajemen puskesmas adalah fungsi perencanaan yang merupakan langkah awal
dari proses manajemen disamping fungsi lainnya seperti pengorganisasian,
penggerakan, pengawasan dan lain-lain. Perencanaan merupakan penentuan dari
suatu tindakan yang akan dilaksanakan, tanpa perencanaan maka tidak ada sesuatu
yang diorganisir, digerakkan dan diawasi. Dengan demikian perencanaan
merupakan suatu keharusan yang penting dalam suatu sistem manajemen modern
sehingga dapat diwujudkan KLUNGKUNG SEHAT.
B. PENGERTIAN
Secara umum perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu proses
penyusunan yang sistematis mengenai kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan
untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan yang
telah ditetapkan. Perencanaan sering pula diartikan sebagai cara bagaimana
mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada supaya lebih
efisien dengan memperhatikan keadaan lingkungan ekonomi dan lain-lain.
Berdasarkan pengertian perencanaan kesehatan dapat diartikan sebagai
usaha untuk merinci kegiatan-kegiatan upaya kesehatan dalam mengatasi alokasi
sumber daya se-efisien mungkin dalam rangka pencapaian status kesehatan
masyarakat yang dikehendaki dalam periode tertentu pada masa yang akan datang.
Dengan demikian perencanaan tingkat puskesmas dapat diartikan sebagai suatu
proses kegiatan yang sistematis untuk menyusun atau mempersiapkan kegiatan
yang akan dilaksanakan oleh puskesmas pada tahun berikutnya untuk
meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kepada masyarakat dalam upaya
mengatasi masalah-masalah kesehatan setempat.
1
C. TUJUAN
Suatu perencanaan pada pokoknya dapat ditemukan sebagai berikut :
1. Perencanaan dapat memberikan petunjuk untuk menggerakkan dan
melaksanakan upaya yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang
telah di tetapkan.
2. Perencanaan memudahkan pengawasan, pengendalian dan penilaian,
karena faktor-faktor dan indikator-indikator upaya yang disajikan berupa
sasaran yang sudah jelas digariskan dalam suatu produk perencanaan.
3. Perencanaan memungkinkan dapat dipertimbangkan situasi dimasa depan
yang ingin dicapai dengan lebih seksama, hal ini meliputi baik hambatan,
dorongan maupun potensi yang ada. Maka inti dari perencanaan pada
hakekatnya adalah menentukan prioritas masalah dan langkah-langkah
serta alokasi sumber daya yang mungkin dapat disediakan.
C.1 TUJUAN UMUM
Meningkatkan kemajuan manajemen puskesmas dalam mengelola
kegiatan dalam upaya meningkatkan fungsi puskesmas sebagai pusat
pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan upaya kesehatan diwilayah kerjanya.
C.2 TUJUAN KHUSUS
a. Disusunnya rencana kegiatan puskesmas sebagai acuan guna
meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan
kebutuhan dan keadaan wilayah kerjanya.
b. Disusun rencana kegiatan puskesmas setelah diterimanya sumber daya dari
berbagai sumber dalam rangka pemantapan penggerakan pelaksanaan
kegiatan dalam tahun yang sedang berjalan.
D. RUANG LINGKUP
Sesuai dengan fungsi pokok puskesmas, Puskesmas Banjarangkan II
melakukan 3 fungsi pokok pelayanan yaitu :
1. Melaksanakan dan mengembangkan upaya kesehatan dalam rangka
meningkatkan status kesehatan masyarakat.
2. Mengurangi penderita sakit.
3. Membina masyarakat di wilayah kerja untuk berperan serta aktif dan
diharapkan mampu menolong diri sendiri dibidang kesehatan.
Maka pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas Banjarangkan II adalah
sebagai berikut:
2
1. Promotif.
2. Prefentif.
3. Kuratif.
4. Rehabilitatif.
Bertolak dari keempat pelayanan tersebut diatas maka usaha pokok
Puskesmas Banjarangkan II bertanggung jawab menyelenggarakan upaya
kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, jika ditinjau dari sistem
kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Upaya
kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni:
1. Upaya Kesehatan Wajib meliputi:
- Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana.
- Perbaikan Gizi.
- Kesehatan Lingkungan.
- Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
- Promosi Kesehatan
- Upaya Pengobatan
2. Upaya Kesehatan Pengembangan meliputi:
- Upaya Kesehatan Sekolah
- Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
- Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut
- Upaya Kesehatan Jiwa
- Upaya Kesehatan Mata
- Upaya Kesehatan Usia Lanjut
Upaya pelayanan penunjang dari kedua pelayanan tersebut antara lain upaya
laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya
pencatatan pelaporan.
E. VISI DAN MISI, STRATEGI
E.1 VISI
TERWUJUDNYA BANJARANGKAN SEHAT MELALUI
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
YANG OPTIMAL
3
E.2 MISI
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan yaitu
mengupayakan agar pelaksanaan pembangunan mengacu, berorientasi
dan memperhatikan faktor kesehatan sebagai pertimbangan utama.
2. Memberdayakan serta mendorong kemandirian masyarakat dan
keluarga dalam pembangunan kesehatan dengan mengupayakan agar
perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kebutuhan masyarakat
3. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu,
merata dan terjangkau.
E.3 STRATEGI
1. Melaksanakan pembangunan selalu mempertimbangkan dampak
kesehatan Pendekatan kepada para pelaku pembanguan agar dalam
yang dapat timbul.
2. Meningkatkan Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor yang
terkait.
3. Menyelenggarakan program upaya peningkatan kesehatan masyarakat
melalui kegiatan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat
meliputi promosi kesehatan, pemberantasan penyakit, penyehatan
lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan kesehatan keluarga termasuk
KB dan pengobatan dasar serta upaya kesehatan masyarakat lainnya
sesuai kebutuhan.
4. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan petugas
dalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu kepada
masyarakat.
5. Berupaya menyelenggarakan pelayanan rawat jalan yang bermutu,
merata dan terjangkau melalui pelayanan rawat jalan di Puskesmas,
Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
4
BAB II
ANALISA SITUASI
Tujuan: untuk memperoleh data dan informasi tentang keadaan dan masalah
operasional puskesmas yang perlu ditangani.
Analisa Situasi ini terdiri dari:
A. Situasi Umum
B. Situasi Derajat Kesehatan
A. Situasi Umum meliputi:
1. Data geografi pada tabel 1.( nama desa, luas wilayah, waktu tempuh,
jumlah RK, jumlah rumah, KK, sekolah dan fasilitas pelayanan
kesehatan).
2. Demografi pada tabel 2.(jumlah penduduk, sasaran KB Kesehatan,
penduduk usia sekolah dan penduduk usila).
3. Ketenagaan pada tabel 3. (jenis tenaga, jumlah yang ada sekarang
dan jumlah kekurangan).
4. Keuangan pada tabel 4 (sumber dana, jumlah dana dan realisasi).
B. Situasi Derajat Kesehatan meliputi:
1. Angka Kematian Bayi
2. Angka Kematian Ibu
3. Angka Kematian Balita
4. Angka kematian Umum
5. Angka Kesakitan
6. Status Gizi Balita
C. Situasi Pencapaian Program
5
A. SITUASI UMUM
Tabel 1. Geografi
Data Wilayah dan Fasilitas Kesehatan Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung Tahun 2005
No Nama Desa
Luas
Wil
( Km2
)
Jarak
Ke
Pusk
(Km)
WaktuTempuh
Ke Pusk
( mnt)
Jml
RK/RW
Dsn
Jml
Rmh
Jml
KK
Jumlah Sekolah Jml. Fasilitas Yan. Kesehatan
Ket
TK SD SLTP
Pustu Bides Pdk
Bsln
Pos
yandu
Pos
lain
1 Takmung 5,94 2 10 9 917 917 2 4 0 2 2 0 9 0 -
2 Tihingan 4,39 3 15 4 734 734 2 3 1 1 1 0 4 2 -
3 Getakan 4,37 6 25 4 657 657 0 3 0 1 1 1 4 0 -
4 A a n 3,98 6 25 4 557 557 2 2 0 1 1 0 4 0 -
5 Timuhun 3.75 10 35 3 381 381 1 2 1 1 1 0 3 0 -
6 Nyanglan 1,75 12 50 2 414 414 1 1 0 1 1 0 2 0 -
PUSKESMAS 24,18 39 160 26 3660 3660 8 15 1 7 7 1 26 2 -
6
Tabel 2. Demografi
Data Kependudukan Puskesmas Banjarangkan II Kabupaten Klungkung
Pertambahan Penduduk : % Tahun 2005
No Nama Desa
Jumlah Penduduk Jml. Pddk. Sasaran KB. Kes. Jml. Pddk. Usia Sekolah
Jml. Pddk. Usila
Total Laki-
Laki
Permp Bayi
0-1 Th Anak
1-4 Th
PUS Bumil WUS Mrd.
SD
Kls.I
SD
Kls.VI
SD
Wat
Kls.I
SLTP
1 Takmung 4243 2098 2145 66 36 730 72 891 412 47 62 56
638
2 Tihingan 3089 1425 1664 51 27 562 56 649 269 47 33 130
285
3 Getakan 2718 1468 2250 27 28 597 30 571 247 39 30 38
373
4 A a n 2848 1332 1516 33 21 414 36 598 225 43 30 39
443
5 Timuhun 2444 1187 1257 28 18 296 31 513 213 33 30 29
230
6 Nyanglan 1212 835 377 16 10 207 13 255 128 24 19 28
195
Puskesmas 16554 10820 57348 221 140 2803 243 3477 1494 233 204 320
2164
7
Tabel 3. Ketenagaan
Data Ketenagaan Dalam Wilayah Kerja Puskesmas Banjarangkan II
Kabupaten Klungkung
NO JENIS TENAGA
JML. YANG
KETADA JUMLAH
SEKARANG KEKURANGAN
I PUSKESMAS INDUK
1 Dokter 2 -
2 Dokter Gigi 1 -
3 Sarjana/ Sarjana Muda
a. S.K.M 1 -
b. Akper 1 -
c. A.P.K 1 -
d. AKZI 0 -
4 Bidan 3 -
5 Perawat Kesehatan(SPK) 5 -
6 Perawat Gigi (SPRG) 2 -
7 Sanitarian ( SPPH ) 2 -
8 Pembantu Ahli Gizi 0 -
9 Analis Lab 0 1
10 SMF 1 -
11
12
Pekarya Kesehatan
Sopir
3
1
-
II PUSKESMAS PEMBANTU
1 Perawat kesehatan ( SPK ) 0 7
2 Tenaga Administrasi 0 7
III BIDAN DI DESA
Bidan Desa 7 -
8
Tabel 4. Keuangan
Untuk melaksanakan kegiatan dilapangan baik kegiatan rutin maupun pelaksanaan
program tahun 2005 Puskesmas Banjarangkan II didukung dana sebagai berikut :
NO Sumber dana / Kegiatan Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp)
I
1
2
3
II
1
2
III
APBD I
PKM
PKL
Gizi
APBD II
OP Puskesmas
Rutin
PKPSBBM
1.000.000
8.000.000
19.060.000
22.305.400
33.770.137
17.960.000
1.000.000
8.000.000
19.060.000
22.300.900
32.341.837
4.069.000
0
0
0
4.500
1.428.300
13.891.000
JUMLAH 102.095.537 86.771.737 15.323.800
9
B. SITUASI DERAJAT KESEHATAN
Tujuan akhir pembangunan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan setinggi-
tingginya. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menilai situasi derajat kesehatan
suatu wilayah kerja, seperti :
Angka Kematian Ibu (MMR)
Angka Kematian Bayi (IMR)
Angka Kematian Kasar (CDR)
Angka Kematian Anak (CMR)
Dan Status Gizi Masyarakat
Keberadaan Puskesmas dengan tugas dan fungsi yang jelas telah memberikan kontribusi
terhadap berbagai keberhasilan seperti Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)145 per
1000, kelahiran hidup ( tahun 1967) menjadi 41 per 1000 kelahiran hidup (tahun 1997).
Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dari 540 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 1986)
menjadi 373 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 1995) serta meningkatkan usia harapan
hidup (UHH) 45,7 (tahun 1967) menjadi 64,24 (tahun 1997). Terkait dengan kebijakan
pembangunan kesehatan menuju “ Indonesia Sehat 2010 “ , makka diharapkan nanti angka
kematian ibu (AKI) di Indonesia bias ditekan menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup
sedang Angka Kematian Bayi menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup.
Di Puskesmas Banjarangkan II sendiri angka-angka diatas tahun 2005 adalah
sebagai berikut :
1. ANGKA KEMATIAN (AK BAYI, AK IBU, AK BALITA, AK UMUM)
Angka Kematian Bayi adalah 0
Angka Kematian Ibu adalah 0
Angka Kematian Balita adalah 0 per 1000 penduduk
Angka Kematian Umum adalah 2 per 1000 anak
2. ANGKA KESAKITAN
ISPA : 10,18 %
Rematik : 2,57 %
Penyakit Kulit Alergi : 2,46 %
Diare : 1,47 %
Kecelakaan dan Ruda Paksa : 1,30 %
Penyakit Kulit Infeksi : 1,29 %
Penyakit lain Saluran Pernafasan : 0,96 %
Epilepsi dan Gastritis : 0,63 %
Penyakit pada Mata : 0,59 %
Deabetes Melitus (DM) : 0,51 %
10
3. STATUS GIZI BALITA
Gizi Lebih : 0.06 %
Gizi Baik : 86,30 %
Gizi Kurang : 2,99 %
Gizi Buruk: 0,22 %
Kep Total : 3,18 %
11
C. SITUASI PENCAPAIAN PROGRAM
NO PROGRAMTARGET PENCAPAIAN KESENJANGAN
(%) (%) (%)1 2 3 4 5
I KIA/KB 1 K1 100,00 93,00 -7,002 K4 95,00 78,60 -16,403 Persalinan nakes 95,00 82,32 -12,684 Pemantauan neonatal 90,00 86,87 -3,135 Deteksi resti oleh nakes 18,00 6,40 -11,60
6Deteksi resti oleh masyarakat 2,00 0,00 -2,00
7 Pencapaian apseptor baru 80,00 80,50 0,508 Pencapaian apseptor aktif 80,00 86,19 6,199 MKET 80,00 91,00 11,00
II GIZI 1 D/S 80,00 86,10 6,102 K/S 100,00 100,00 0,003 N/S 50,00 62,90 12,904 N/D 60,00 73,10 13,105 Distribusi Vit A
a. Bayi 100,00 100,00 0,00 b. Balita 100,00 100,00 0,00 c. Bufas 90,00 100,00 10,00
6Pemberian tablet Fe pada bumil
a. Fe 1 100,00 93,00 -7,00 b. Fe 4 95,00 78,60 -16,40
7 Kadarzi 70,00 98,30 28,308 Asi Exlusif 60,00 91,70 31,709 Garam beryodium 90,00 91,90 1,90
10Pemantauan status gizi ( KEP Total ) 4,50 3,18 -1,32
III P2M 1 Imunisasi
a. BCG 90,00 88,68 -1,32 b. DPT 1 80,00 87,33 7,33 c. Polio 4 80,00 94,57 14,57 d. Campak 80,00 90,49 10,49 e. HB 3 80,00 90,49 10,49 f. TT1 90,00 93,00 3,00 g. TT2 80,00 81,47 1,47 h. DT/ bias 100,00 100,00 0,00 i. TT Wus 90,00 3,73 -86,27
2 P2 Kusta
a. Pemeriksaan anak
sekolah 100,00 100,00 0,00 b. Pemeriksaan kontak 100,00 100,00 0,00
c. Pemeriksaan Cese
Survey 100,00 0,00 -100,00
d. Evaluasi pengobatan
teratur 100,00 0,00 -100,00
12
3 P2 Diare a. Penemuan penderita 100,00 97,00 -3,00
b. Cak pengobatan semua
umur 100,00 100,00 0,00 c. Cak pemberian oralit 100,00 100,00 0,00
d. Angka kematian akibat
diare 0,00 0,00 0,004 P2 Malaria
a. Pengambilan sempel
darah klinis 100,00 78,50 -21,50 b. Pemantauan lagun 72X 100,00 0,00 c. Pengobatan radikal 100,00 - 0,00 d. Pengobatan klinis 100,00 80,00 -20,00
5 P2 DBD 0,00 a. Rumah yang di PJB 100,00 100,00 0,00 b. Desa yang di PSN 100,00 100,00 0,00 c. ABJ 95,00 92,00 -3,00
6 P2 TB 0,00 a. Cak pengobatan 100,00 100,00 0,00 b. Angka kesembuhan 85,00 100,00 15,00 c. Angka konversi 80,00 100,00 20,00
d. Penemuan penderita TB
pari BTA + 80,00 70,00 -10,007 Ispa 0,00
* Penemuan penderita
pneumonia 80,00 45,08 -34,92
IVKESEHATAN LINGKUNGAN
1 Cak TPM diperiksa 100,00 64,80 -35,20
2TPM yang memenuhi syarat 100,00 100,00 0,00
3 Cak air bersih 90,00 95,70 5,704 Cak pemanfaatan jaga 80,00 84,70 4,705 TTU yang diperiksa 100,00 68,30 -31,70
6TTU yang memenuhi syarat 100,00 100,00 0,00
V PROMUSI KES / PHBS 1 Frek penyuluhan oleh ptg 4x/th 100,00 0,00
2Frek penyuluhan mll media tradisional 4x/th 0,00 0,00
3Frek penyuluhan mll media keliling 4x/th 100,00 0,00
4Posyandu dengan 5 program 80,00 96,15 16,15
5 Kader aktif 100,00 90,00 -10,006 PHBS klasifikasi III 100,00 100,00 0,007 Desa Sehat 100,00 100,00 0,00
VI PENGOBATAN 1 Cak pengobatan 16,00 58,19 42,192 Cak rawat jalan 10,00 43,96 33,96
VII MATA
1Kasus mata ditemukan & diobati 20,00 100,00 80,00
2Jangkauan deteksi kasus katarak 60,00 100,00 40,00
VIII PERKESMAS
13
1 Jml keluarga rawan dibina 80,00 75,50 -4,50IX UPAYA KES GILUT
1 Cak pasien yang berobat 4,00 1,90 -2,10
2SD yang melaksanakan sikat gigi masal 80,00 100,00 20,00
3 Kunjungan ptg ke SD 3x/th 100,00 0,00
XUPAYA KES SEKOLAH
1 Penjaringan kes SD kls 1 50,00 100,00 50,00
2Penjaringan kes SLTP kls 1 50,00 100,00 50,00
3Kunjungan staf Pusk BA II ke sekolah 100,00 100,00 0,00
4 Imunisasi 0,00 * Kls I 100,00 100,00 0,00 * Kls VI 0,00 0,00 0,00XI JIWA
1Pend gang jiwa yang diperiksa 2,49 0,00 -2,49
2Jml gangg jiwa yang diobati 88,00 0,00 -88,00
XII LABORATORIUM
1Jml spesimen darah, urine,tinja yang
periksa 100,00 68,00 -32,00
2Pemeriksaanthd spesimen lain 100,00 100,00 0,00
3 Rujukan spesimen 41,90 0,00 -41,90XIII LANSIA
1 Pembinaan lansia 100,00 100,00 0,002 Penjaringan kes lansia 100,00 100,00 0,003 Senam lansia 2,3 0,00 -2,34 Rujukan kasus 100,00 0,00
XIVPENDAPATAN PUSKESMAS
1 Setoran distribusi 24.000.000,00 27.444.200,00 3.444.200,00
XVDERAJAT KESEHATAN -
1 MMR 0,001
250 0,00 (0,0012
50)
2 IMR 0,016
000 0,00 (0,0160
00)
3 CDR - 0,00 0,002
000
4 CMR 0,007
000 0,00 (0,0070
00)5 Satus gizi masyarakat -
* Gizi lebih - 0,06 0,060
000
* Gizi baik - 86,30 86,300
000
* Gizi kurang - 2,99 2,990
000
* Gizi buruk - 0,22 0,220
000
* KEP Total 4,500
000 3,18 (1,3200
00)
14
BAB III
ANALISA MASALAH
Dengan melihat kesenjangan antara target dan hasil yang dicapai dari kegiatan
program puskesmas maka dapat dilakukan identifikasi masalah dan penentuan perioritas
masalah sebagai berikut.
NO PROGRAM/ MASALAH KESENJANGANURUTAN
PRIORITAS MASALAH
I KIA /KB III1 K4 -16,4 2 Persal;inan nakes -12,7 3 Pemantauan neunatal -3,1 4 Deteksi resti masyarakat -2
II GIZI II1 N/S -17,7 2 N/D -6,9 3 Pemberian tablet Fe pada bumil a. Fe III -16,4
4Pemantauan status gizi (KEP total) -1,32
III P2M I 1 Imunisasi a. TT Wus -86,3 2 P2 Diare a. Penemuan diare -3
b. Cakupan pengobatan terus menerus 0
3 P2 Malaria
a. Pengambilan sempel darah klinis -21,5
b. pengobatan klinis -20 4 P2 DBD a. AJB -3 5 P2 TB a. Pengobatan p. TB Paru BTA + -10 6 ISPA a. Penemuan penderita Pneumoni -34,92
IVPROMOSI KESEHATAN / PHBS IV
1 Kader aktif -10 V PERKESMAS VI1 Jumlah keluarga rawan dibina -4,5
VI JIWA V1 Pend gangg jiwa ditemukan -2,49 2 Jml kelainan jiwa diobati -88
VII LANSIA VII1 Pembinaan lansia -2,3
15
ANALISA MASALAHTAHUN 2006
NO PROGRAM MASALAH PENYEBAB MASALAHALTERNATIF PEMECAHAN
ALTERNATIF TERPILIHMASALAH
1 2 3 4 5 6I P2M
1 Imunisasi
cakupan hasil imunisasi masih belum memenuhi target
Target sasaran yang diberikan terlalu tinggi pada beberapa desa
Target sasaran perlu di tinjau kembali
Pendataan dan pemberian target target dimasing masing desaditinjau
Melaksanakan sweping imuni Sweping dilaksanakan sasi Droup out Follow Up imunisasi Droup Out di Follow up
Pencatatan dan pelaporan imunisasi di tingkatkan
Pencatatan dan pelaporan kasus di tingkatkan
2. P2 IspaPenemuan penderita Pneumoni masih rendah
Pengetahuan masyarakat menge nai penyakit pneumoni masih rendah
Penyuluhan mengenai penyakit pneumoni/ kepada masyarakat
Penyuluhan mengenai penyakit pneumoni/ kepada masyarakat
Pelatihan petugas Pusk / Pustu Pelatihan petugas Pusk / Pustu
3. P2 DBDPeran serta masyarakat / kader masih kurang
Pengetahuan kader tentang DBD kurang / belum menyadari pence gahan DBD lebih dari pada pengobatan Perlu penjadwalan kegiatan DBD
Kegiatan DBD perlu dijadwalkan dgn baik
Mengadakan penyuluhan kepada masy.
Penyuluhan akan pentingnya pence gahan DBD kepada masyarakat
Kerjasama lintas sektor / dgn aparat desa Pelatihan kader Pelatihan kader
Pencatatan pelaporan tepat waktu Pencatatan pelaporan tepat waktu
Insentif kader / aparat desa tidak ada Pengadaan insentif kader
Kegiatan luar gedung ditingkatka( penemuan penderita )
16
Petugas supaya lebih aktif
Pencatatan / pelaporan ditingkatkan Pencatatan dan pelayanan ditingkatkan
5 P2 Diare Petugas supaya lebih aktifKegiatan luar gedung di tingkatkan (penemuan penderita)
Pencatatan / pelaporan ditingkatkan Pencatatan dan pelayanan ditingkatkan
6 P2 TB
Penemuan penderita TBC paru dengan BTA (+) masih kurang
Penderita banyak berobat ke RSU dan praktek swasta
Ptg agar lebih aktif memberikan penyuluh an pada penderita klinis
Koordinasi ptg dengan pelayanan keseha tan lainnya ditingkatkan spt RSU, p. swasta
Penderita sulit mengeluarkan da hak
Ptg memberitahukan cara mengeluarkan dahak
Ptg memberitahukan cara mengeluarkan dahak agar kwalitas dahak yang diperiksa baik
Penderita kurang mengetahui aki bat penyakit TBC
Ptg mengadakan koordinasi dgn RSU dan praktik swasta dlm penemuan penderita
Ptg lebih aktif memberikan penyuluhan kepada penderita dan masyakat
7 Malaria
Pengambilan SD klinis malaria blm semua terkafer oleh ptg JMB dan petugas Pustu
Penderita klinis malaria banyak yang berobat diluar wil/p. swasta
Koordinasi antar ptg dgn p. swasta dlm penemuan pwnderita klinismalaria agar SD di ambil dan mengimformasikan kepada ptg yang mewilayahinya
Mengadakan penyuluhan di daerah rawan malaria
Koordinasi petugas dgn p.swasta dlm pengambilan SD
Pengobatan klinis belum mencapai target Meningkatkan kunjungan rumah Meningkatkan kunjungan rumah
Mengadakan penyuluhan didaerah rawan
malaria
17
II GIZICakupan Fe III kurang dari target
Adanya target lebih tinggi dari sa saran Swiping Bumil Swiping Bumil
Target sesuai dengan sasaran Belum waktunya trimester III
Adanya Bumil pindah ke kabupaten / daerah lain
Belum semua keluarga sadar gizi Tingkat pendidikan rendah
Meningkatkan penyuluhan ibu balita
Kerjasama lintas program dan lintas sektor
Belum semua keluarga mengkomsumsi garam beryodium
Masyarakat masih belum ada mengkomsumsi gayo Memberikan gayo pada KK
Mengadakan gebyar gayo dimasing desa
Masih adanya komsumsi garam lokal Adanya distribusi garam lokal
Kerjasama lintas sektor kurang
Tingkatkan kerja sama lintas sektor
Penyuluhan ditingkatkan dgn sarana yang lebih menarik
PMT untuk balita gizi kurang/buruk kurang
Kurangnya dana yang berkesinambungan
Adanya dana untuk PMT berkesinambungan Adanya Dana
Kurangnya dan untuk balita gizi kurang
Adanya sarana dan prasarana untuk pelacakan gizi buruk Adanya sarana untuk pelacakan
Tersediannya kendaraan roda dua untuk petugas
18
III KIA/KB
KIAPencapaian KIA masih dibawah target
Adanya beberapa desa target sa sarannya masih terlalu tinggi
Target sasaran perlu dirinci perdesa lebih baik
Target sasaran perlu dirinci perdesa lebih baik
Mobilisasi masyarakat tinggi sehingga bumilnya tidak tercatat dengan baik
Kerjasama dengan aparat desa dan ptg. kes. Ditingkatkan dlm pemantauan atau dlm pencatatan dan pelaporan
Kerjasama dengan aparat desa dan ptg. kes. Ditingkatkan dlm pemantauan atau dlm pencatatan dan pelaporan
Pemantauan bumil oleh aparat de sa dan ptg kes masih kurang
Perlu penambahan tenaga bidan desa sehingga masing -masing desa mempunyai bidan Bides diberikan sepeda motor
Tambah tenaga bidan desa
Tenaga bidan masih banyak yang merangkap / mewilayahi bebera pa desa
Bides disiapkan kendaraan roda dua
Persalinan oleh nakes masih rendah
Banyaknya bumil melahirkan di luar wilayah
Pencatatan persalinan perlu ditingkatkan
Pencatatan persalinan perlu ditingkatkan
Kerjasama petugas, aparat desa dan masy
Kerjasama petugas, aparat desa dan masy
IV
Promosi Keseha tan PHBS
Pragnensi penyuluhan melalui pa meran baru dicapai 75 % dan me lalui media tradisional Dana
Kerjasama dengan Din.Kes Kab / Lintas sektor
Ikut dalam pameran yang dilaksanakan oleh kab. / lintas sektor dalam kegiatan posyandu
Kerja sama dengan masyarakat dlm pe mantauan kesenian tradisional seperti pen tas bondres, wayang kulit dll.
Terlibat dalam pentas kesenian tradisional di masyarakat dengan memberikan program kes
.
19
Kader aktif masih kurangKesadaran masyarakat masih kurang Kerja sama lintas sektor Kerja sama lintas sektor dan aparat
Penyuluhan Penyuluhan
Partisipasi kader masih masih kurang Pelatihan kader Pelatihan kader
PHBSKeberadaan JPKM masih rendah
Meningkatkan semangat kader JPKM Meningkatkan semangat kader JPKM
Bebas rokok masih tinggiPenyuluhan program ditingkatkan yaitu : Penyuluhan ditingkatkan
Sanitasi lingkungan masih perlu ditingkatkan
* Bebas rokok, penyakit AIDS dan gayo pemanfaatan jamban Perbaikan sanitasi lingkungan
* Gotong- royong memperbaiki lingkungan
Pengetahuan tentang AIDS perlu ditingkatkan
Penyuluhan tentang gizi dan peng gunaan gayo perlu ditingkatkan
Pemanfaatan jamban masih kurang
V JIWA
Penderita gangguan jiwa yang ditemukan belum mencapai target Kurangnya perhatian klg Penyuluhan kesehatan jiwa Penyuluhan
Penderita tidak mau diperiksa Motivasi klg penderita Pemantauan keluarga penderita
VI Usia/Lansia
Pembinaan lansia masih kurang dan belum mencapai target
Kurangnya dukungan dari aparat desa dan kurangnya kesadaran masy. Mengenai pentingnya kes. usila.
Penyampaian jadwal pembinaan scr pasti
Sosialisasi program usila lebih ditingkatkan
Membuat jadwal pembinaan dari p.
20
program
Sosialisasi program usila lebih ditingkatkan sehingga masy. Lebih tahu tentang kes. usila.
SDM masih kurang baik kwalitas dan kwantitasnya
Pelatihan kader, pustu dan p. program Pelatihan/ pembentukan kader
Pelatihan pustu dan pemegang program
Senam usila masih kurang
Pelatih senam belum ada di Pusk. sehingga masih memakai pelatih dari luar Pelatihan instruktur senam Pelatihan instruktur senam
Pengadaan kaset senam Pengadaan kaset senam Belum punya kaset senam
VII LaboratoriumPely. Kunjungan lab tidak setiap hari
Frekwensi kunjungan petugas lab di Pusk. BA II yang kurang krn ptg lab mempunyai jadwal di Pusk. KLK I
Perlunya diadakan petugas lab yang full time di Pusk. BA II Analis/ petugas lab yang dilatih
Tenaga perawat yang bertugas dilatih lab
VIII PerkesmasJumlah klg rawan yang dibina ku
Keterampilan dan pengetahuan Pelatihan tenaga perkesmas Pelatihan tenaga perkesmas
rang dari target tenaga masih kurang
Jumlah paket perkesmas tidak ada Pengadaan paket perkesmas Pengadaan paket perkesmas
Kerjasama lintas sektor dan prog belum berjalan dgn baik
Kerjasama lintas sektor dan prog ditingkatkan
Kerjasama lintas sektor dan prog ditingkatkan
IX UKGSCakupan pasien yang datang be robat blm mencapai target
Pengetahuan masy. Masih kurang tentang kes gigi
Penyuluhan kes gigi perlu ditingkatkan Penyuluhan di posyandu
21
BAB IV
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) DAN KEBUTUHAN
TENAGA, SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS
BANJARANGKAN II TAHUN 2007
A. RENCANA USULAN KEGIATAN TAHUN 2007
NO PROGRAM KEGIATANINDIKATOR
SATUANRENCANA
KINERJA TARGET1 2 3 4 5 6
1 KIA dan KB
Upaya meningkatkan pely kes ibu, anak dan KB a. Input : Dana Rp 2.800.500
b. Out Put :
1. Cakupan
pemeriksaan
Bumil
2. K- 1 % 100
3. K- 4 % 95
4. Pemantauan
bumil resti % 20
5. Pertolongan
persalinan % 95
oleh nakes
6. Pemantauan
neonatal % 90
7. Cakupan pely
akseptor baru % 100
c. Out came
1. IMR ./1000
2. MMR ./100000
d. Manfaat
1. peningkatan pely
kes masy
2. Dampak derajat
kes masy
2 GIZIUpaya peningkatan pely gizi masyarakat a. Input : Dana Rp 3.240.000
b. Out put :
1. Cakupan penimbangan balita
- D/S % 80
- K/S % 100
2. Cakupan kadarsi % 70
3. Cakupan asi eklusif % 80
4. Cakupan Vit-A
a. Bayi % 100
b. Balita % 100
c. Bu Nipas % 90
5. Cakupan bumil
mendapat tablet
besi-Fe 1 dan % 100
Fe- 3 % 90
6. Cakupan garam
beryodium % 90
c. Out came
1. Status gizi masyarakat, meningkatkan dgn rendahnya Kep total
Benefit / Manfaat
a. Angka kesakitan Bayi, Balita, Bumil menurun % 10,75
Dampak
a. Derajat kes masyarakat meningkat
22
3 P2M
a. Upaya peningkatan pelayanan imunisasi bayi, bumil a. Input : Dana Rp 2.160.000
b. Out put :
1. Cakupan imunisasi
bayi :
- BCG % 100
- DPT 1 % 100
- HB 3 % 90
- Polio 4 % 90
- Campak %
2. Cakupan imunisasi
bumil
- TT 1 % 100
- TT 2 % 90
c. Out came
1. Terdapatnya
kekebalan pada orang bayi 478
bayi dan bumil terhadap penyakit ttt orang bumil 526
Manfaat
1. Kematian bayi menurun thd penyakit ttt ./ 1000
Dampak
1. Derajat kes masy
meningkat
b. Upaya
pemberantasan a. Input : Dana Rp 270.000
penyakit TBC
b. Sumber daya
tenaga terlatih orang 1
c. Out put :
1. Cakupan penemuan penderita orang 11
TB BTA (+)
2. Cakupan pengobatan penderita TB % 100
d. Out came
1. Angka kesembuhan
Penderita TB % 85
Manfaat
* Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Dampak
* Angka kematian karena TB menurun % 0
c. Upaya peningkatan
penatalaksanaan ISPA a. Input : Dana Rp 300.000
Sumber daya tenaga yang terlatih orang 1
b. Aut put
1. Peningkatan penemuan penderita pneumoni orang 315
2. Adanya sumber daya tenaga yang terlatih orang 1
c. Out come
* Meningkatkan penatalaksanaan yang benar % 80
d. Upaya
Pemberantasan a. Input
Penderita Kusta * Dana Rp 0
* Sumber daya Tenaga terlatih orang 1
b. Out Put
* Peningkatan penemuan penderita Kusta % 100
Manfaat
* Catatan penderita
23
Kusta menurun
e. Pemberantasan
penyakit DBD a. Input
* Dana Rp 3.600.000
b. Out Put
* Cakupan bebas
jentik meningkat % 95
* Seluruh Desa
adakan PSN % 100
c. Out Came
* Angka kesakitan DBD % 0
Manfaat
* Kematian akibat DBD % 0
Dampak
* Derajat Kes Meningkat
f. Upaya Peningkatan Pemberantasan penyakit malaria a. Input
* Dana Rp 180.000
b. Out Put
* Cak pengambilan darah mal slaid 572
c. Out Came
* seluruh penderita malaria + berobat % 100
Manfaat
* Kematian akibat Malaria % 0
Dampak
* Derajat Kes Meningkat
g. Upaya pemberantasan a. Input
penyakit Diare * Dana Rp 0
b. Out Put
* Cak. Penemuan P. diare orang 1145
* Penyuluhan diare orang 1145
c. Out Came
* Seluruh P. diare terobati % 100
Manfaat
* Kematian akibat diare % 0
Dampak
* Derajat Kes Masy meningkat
4
Promosi Kesehatan dan JPKM
1. Upaya peningkatan PSM, PHBS dan a. Input
penyebaran * Dana Rp 2.160.000
informasi serta peningka tan peserta JPKM * Jml kader terlatih orang 195
Out Put
2. Upaya mempercepat tercapainya Klungkung Sehat
* Frek. Penyuluhan klp baik luar ma upun dalam gedung kali 360
* Meningkatkan desa dengan PHBS strata 4 Desa 6
* Meningkatkan jml peserta klp JPKM klp 8
* Meningkatkan jml desa sehat Desa 6
5Kesehatan Lingkungan
Upaya meningkatkan kesling a. Input
* Dana Rp 1.050.000
b. Out Put
* Cak penurunan dengan JAGA % 90
* Cak SPAL % 51
* Cak Air Bersih % 88
c. Out Came * Kesadaran masy
24
hidup sehat meningkat
Manfaat
* Angka Kematian menurun % 0
Dampak
* Derajat Kes masy meningkat
6Pelayanan Kes Dasar
1. Kes MataMeningkatkan jangkauan Input
pelayanan kes. mata * Dana Rp 450.000
Out Put
* Jangkauan pely refraksi % 20
* Kes mata yang diobati % 20
Out Came
* Semua peny mata dpt diobati % 20
* semua dapat pengobatan % 100
Manfaat
* Kebutaan dapat dicegah
Dampak
* Derajat kes masy meningkat
2. Kesehatan
JiwaPenemuan gangg.jiwa di masyarakat Input
* Dana Rp 300.000
Out Put
* Penemuan kasus % 2.49
* Pengobatan % 100
Out Came
* Klg penderita termotifasi
* Terhapus gangg jiwa di masy
* semua kasus dpt diobati
Manfaat
* Meningkatkan pelayanan dengan
Setiap gang jiwa
Dampak
*Derajat kes masy meningkat
3. Kesehatan
Gigi
a. Meningkatkan cak.pely kes gigi di Puskesmas Input
* Dana Rp 900.000
b. Program UKGS Out Put
* Pely di Pusk % 4
c. Posyandu / integrasi * UKGS % 20
dengan KIA * Posyandu / integrasi % 60
Out Came
* Semua kasus dpt dilayani % 80
* Semua SD dpt pemeriksaan % 100
* Melaksanakan sikat gigi masal % 100
Manfaat
* Dpt berperilaku bersih dan sehat
Dampak
* Derajat kes masy tentang kes. gigi meningkat
4. Lansia
Upaya peningkatan kes. lansia dengan mengaktikan posy. lansia Input
* Dana Rp 0
* Pengadaan kaset/senam lansia buah 10
25
Out Put
* Pembinaan Kader
* pemeriksaan lansia kali 12xbln/klp
* Senam lansia klp 6
Out Came
* Kes Lansia meningkat % 100
5.Laboratorium Pemeriksaan specimen Input
* Dana Rp 446.400
Out Put
* Cak Px specimen
reagen % 100
* Cak jenis px lanjutan
Out Came
* Seluruh specimen dpt diperiksa % 100
Manfaat
* Menunjang dengan pengobatan kasus
Dampak
* Derajat kes masy meningkat
6.UKS* Penjaringan anak sekolah SD kelas 1 Input
* Dana 900.000
* Penjaringan kes SLTP Out put
Kelas 1 * Kunjungan ke SD % 50
* Kunjungan ke SLTP
* Pembinaan kali 7
Out Came
* Deteksi dini thd peny ttt
* Meningkatkan pola hidup sehat
* Imunisasi % 100
* Kerjasama lintas sektor
Manfaat
* Pendidikan / pemantauan dini
Dampak
* Derajat kes masy meningkat
B. RENCANA USULAN KEBUTUHAN TENAGA
No Jenis Tenaga Jml. Tenaga yg. diperlukan
1 Analis 12 Perawat kesehatan 73 Tenaga administrasi 7
C. RENCANA USULAN SARANA DAN PRASARANA
No Jenis Sarana Jumlah sarana yang diperlukan
1 Timbangan bayi 92 Timbangan jongkok 93 Tensimeter 114 Stetoskop 115 Termometer akila 116 Alat sterilisasi uap 37 Tempat tidur pasien, bantal + kasur 98 Rak obat 10
26
9 Kursi putar 310 Kursi plastik 1411 Meja setengah biro 1412 Kursi tunggu 1413 Lemari arsip 1114 Lemari penyimpan OKT 215 Lemari perpustakaan 116 Meja troli 1017 Sepeda motor roda dua 1018 Komputer 2
BAB V
27
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (POA)
A. PROGRAM KIA
B. PROGRAM KB
C. PROGRAM GIZI
D. PROGRAM IMUNISASI
E. PROGRAM PERKESMAS
F. PROGRAM ISPA
G. PROGRAM DIARE
H. PROGRAM TB PARU
I. PROGRAM P2 KUSTA
J. PROGRAM PERAN SERTA MASYARAKAT
K. PROGRAM UKS
L. PROGRAM GIGI DAN MULUT
M. PROGRAM USAHA KESEHATAN JIWA
N. PROGRAM UKM/PK/PKKP
O. PROGRAM LABORATORIUM
P. PROGRAM USILA
Q. PROGRAM PKL
R. PROGRAM PKM
S. PROGRAM PENGOBATAN
28
A. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA ) PROGRAM : KIA PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATANVOLU
ME
RINCIAN
PELAKSANAAN
TAR
GET
LOKASI
PELAKS.
TNG
PELAKS.BIAYA
SUMBER
BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1 TAHAP PERSIAPANPertemuan lts. program 1x/bl Kerjasama dlm. Pelaks. 12x/bl Pusk Pet.KIA x x x x x x x x x x x x
program KIA BA IIPertemuan lts.sektor 3 bln. Intergrasi dlm. Keg. 4x/th Pusk. Pet.KIA x x x x
sekali KIA pelaks. ProgramDilapangan
2 PAHAP PENDATAAN- Tenaga 1x - Seluruh tenaga bidan 1x/th 6 Desa Bides x x x x x x x x x x x x
yang adadi Pustu- Dana - Alokasi Dana KIA- Sarana - Kesediaan format
3 TAHAP PELAKSANAAN1. Pelaksanaan penda Setiap PromotifTaan bumil Bumil - Memberi HE pd bu 100%/ Pusk. Bidan 120.000 DOP x x x x x x x x x x x x
mil ttg. Pentingnya 274 Pustu- K1 pemeriksaan kehami 90%/ Posy x x x x x x x x x x x x
lan sedini mungkin 274- K4 selama hamil,bersalin 18%/ x x x x x x x x x x x x
nifas. Bayi dan balita 2742. Pelaksanaan DRT Setiap - Memberi HE pd du Sda Bidan x - Bumil hari kun bayi ttg. Persali - Bulin nan yg baik dan be - Balita nar dgn mengguna 3. Pelayanan Bumil kan 3 bersih 90%/
a. Bersih diri 261 Sda Bidan x x x x x x x x x x x x4. Pelayanan Neonatal b. Bersih Sarana 5. Pembinaan Dukun c. Bersih Lingkungan 90%/
249 Sda Bidan x x x x x x x x x x x X
6. Pembinaan anak Pra 12x Sda Bidan x x x x x x x x x x x x
29
sekolah7. Penyuluhan anak - Memberi HE pd. sekolah Remaja anak ttg. Seksualitas
- Mengadakan pelati han ttg. Tumbuh kem bang thd. Kader,guru TK, tenaga kesehatan
8. Mendeteksi kematian Bayi dan ibu - Mendeteksi kasus bu 12x Posy Bidan DOP x x x x x x x x x x x x
mil , bulin, bayi dan TK Kader Balita Ptg.ter-- Mengadakan pendata kait
9. Mendeteksi Stimulasi an jml. Balita di ma Tumbuh kembang sing-masing Posy dan balita anak Tk
Kuratif- Pely. ANC,pemeriksa an HB, pe tab. Besi, Imunisasi TT, penguku ran Lila- Pemeriksaan berkala Anak Pra sekolah- Melatihdukun bayi dan meningkatkan ke terampilan dukun dlm menolong persalinan sbg. motivator pd bumul,bute ki, dan balita dlm bid.kes- Pemeriksaan bulin dan perinatal
- Memberi HE pd para re maja ttg penyimpanganprilaku sex serta akibat kawin di luar nkah
- Memberi pengobatan bagi kasus yg mengalami gangguan tumbuh kembang
- Merujuk kasus yg perlu penanganan lbh lanjut
30
Rehabilitasi- Mengadakan pemulihan thd kes. Bumil khusus yg resti serta menndaklanjuti bl ada kasus kelainan merujut ke pelayanan kesehatan yg lebh lengkap.
- Melaksanakan pembinaan thd kasus gagguan TB bersama lintas sektor
4 TAHAP PENILAIAN ManajemenPencatatan dan pelaporan
Setiap bulan
- Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan KIA
12x Pusk. Bidan x x x x x x x x x x x x
Mengetahui
Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) ( A A Alit Diah Utami ) NIP 140 216 569 NIP 140 244 848
31
B. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA ) PROGRAM : KB PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J F M A M J J A S O N D
1
2
3
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program b.Pertemuan lintas sektorTAHAP PENDATAANa.Tenaga
b. Danac.Sarana
TAHAP PELAKSANAAN1. Pelayanan Aseptor Barua. Pemasangan IUD
b. pely Pil, Suntik, Kondom
c. Pely Kontap & Inplan rujuk ke RSU
2. Pely dan Pembinaan IUD Suntik, Kondom, Kontap inplant
3. Pely Penyulit MKET
1x/bln1x/th
3x/ smg3x/ smgBl ada ksIUD 2xSuntik 4xInplan 2xKontap 1x
Kerjasm dng pelaks KBIntegrasi dengan keg KB
Seluruh tenaga bidan yg ada di PustuAlokasi dana BKKBNKesediaan format RR KB dan obat dan efek samping serta alat-alat KBPromotif Menyebar luaskan inf kpd masy tentang manfaat KB & Macam alt kontrasepsiKonseling pada apseptor baruMotivasi ap unt ber KBPreventif* Memberi pely pada ap KB scr efektif untk mencegah :a. Efek Sampingb. Kegagalanc. KomplikasiKuratif Pely Pil, kondom Pemsngan IUD Efek Samp Kontap Pely ANC, PX HB Pely Komplikasi Pely Kegagalan Pely PAP SMEARRehabilitatif* Memberi HE kepada ap. agar
12x/th1x/th
80 %
PuskPusk
KKBPustuPosyRSU
KKBPustuPosyRSU
KKBPustuPosyRSU
BidanBidan
Bidan
Bidan
Bidan
x
x
X
XX
x
x
X
XX
x
x
X
XX
xx
x
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
XX
X
X
X
XX
x
x
X
XX
32
4TAHAP PENILAIAN* Pemberian dan pelaporan
menud /menjarngkan kelahiran unt menuju ke NKKBSManagemen* Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan KB
12x/th
KKBPustuPosyRSU
Pusk
Bidan
Bidan X x X X X X X X X X X X
Mengetahui
Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) ( A A Alit Diah Utami )
NIP 140 216 569 NIP 140 244 848
33
C. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
PROGRAM : GIZI
PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG
TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN* SaranaTAHAP PELAKSANAAN
Konsultasi ke Kab
Pelaksanaan posy
Pembinaan Kader
Memberikan PMT penyuluhan
Pemantauan st gizi Survey konsum gizi Distribusi vit A
Pemb Fe bumil Dist garam
beryodium
TAHAP PENILAIAN
12x
4x
1x
3x
12x
4x
12x
1x1x2x
12x1x
Kerjasm dng pelaks progIntegrasi dengan pelaku programTimbangan, celana timbang Administrasi berupa blanko
Untuk mengetahui keg pelaks programPromotif Menberikan inf ttng manfaat
posy Meningkatkan Ket kaderPreventif Menyeleksi kasus BGM/BGT Pemantauan st gizi Pemant pola konsumsi Pemb Vit A pada balita dan
Bufas
Pemb Fe bumil dan bufas Mencegah timbulnya kasusKuratif Pemb modicko pd kasus gizi
kurang dan berat Pemb garam beryodium pd
daerah endemikManagemenPencatatan dan pelaporan hasil
12x/th
4x/th
1x/th
3x
12x/th
4x
12x/th
1x/th1x/th
2x/th
12x/th1x/th
Pusk
Pusk
26 posy
Binkes
26 Posy
26 Posy
26 Posy
26 Posy26 Posy
26 Posy
26 Posy26 Posy
TPG/ Pustu
TPG/ LinsecTPG
TPG
TPG/ Pustu
TPG/pustu
TPG/pustu
TPG/pustu
TPG/PustuTPG/Pustu
TPG/Pustu
TPG/Pustu
x
x
x
x
X
X
x
x
X
X
x
x
x
X
X
x
x
x
x
X
x
x
X
x
X
X
x
X
X
x
X
x
X
X
X
x
X
x
X
X
xx
xx
X
X
x
X
x
X
x
X
X
x
X
X
X
x
x
x
X
x
X
x
34
4 Pencatatan & Pelaporan12x
kegiatan gizi12th Pusk TPG x x x x x x x x x x x x
Mengetahui
Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) ( Ketut Asrini )
NIP 140216569 NIP 140328271
D. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
35
PROGRAM : IMUNISASI PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program
b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN Sasaran Bayi, bumil Sasaran WUS Sasaran anak SDTAHAP PELAKSANAAN
Pemb imun BCG,DPT.polio,, campak,HB
Pemb Imun TT Bumil, caten, WUS
Pemberian imun DT,TT,Polio pd anak SD
Pemb imun TT pd WUS 15-39 th
12x
1x
12x2x1x
1x
2x
Kerjasm dl pels keg imunisasiKoordinasi Tk Kec dl kesepakatan kerja lapangan
Mengetahui sassaran prog imun lebih dini sbg acuan dl penc target
Promotif Menberikan peny pd masy ttg
tujuan, manfaat, efek samping thd imunisasi
Preventif Pemb vaksin kpd sasaran dg
harapan terhindar dr bbrp peny menular
Kuratif Merujuk ssr bl ada sakit Memb pembinaan ttg prog
imun Mengadakan R&R serta
evaluasi thd hasil pelaks imun
12x/th
1x/th
12x/th2x1x/th
BayiBumil100 %100%
Pusk
Kantor camat6 Desa2 Desa17 SD
26 Posy26 Posy17 SD5 Desa
Jurim, Pust StafKa Pusk
Jurim, PustJurim, Pust
Jurim, Pust
Jurim, PustJurim, Pust
Jurim, Pust
Jurim, Pust
Jurim
Jurim
x
x
XX
X
x
x
x
XX
X
x
x
x
xX
x
x
x
x
XX
X
X
X
X
XX
X
X
X
X
X
XX
X
x
X
Xx
XX
X
x
X
X
XX
x
x
x
X
X
XX
X
x
X
X
x
XXx
X
x
X
Xx
XX
x
x
x
x
x
XX
X
X
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (A.A. Gd Ngr Dalem ) NIP 140216569 NIP 140121061
E. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
36
PROGRAM : PERKESMAS PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWALJ P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint programb.Pertemuan lintas sektorTAHAP PENDATAANa. Tenagab. Sarana
c. DanaTAHAP PELAKSANAAN
a. Pembinaan klg rawanb. Penanganan tindak lanjut
c. Pembinaan ks resti
TAHAP PENILAIAN
12x1x
1x1x
1x
12x
Bumil
12x
Kerjasm dl Pelaks PHNIntegrasi pembinaan masy
Jml tenaga terbagi habis sesuai darbinKecukupan format catatan dan perkesmas kitAlokasi dana perkesmas
a. Promotif * Memberi inf ttg kriteria klg rwb. Preventif * Menyeleksi klg rawan * Resti maternal * Resti bayi * Resti balita * Resti usila * Penyakit Kronis * Penanganan tindak lanjutC. Kuratif * Merujuk ks tind lanjut ke puskManagemenR&R keg perkesmas
12x/th1x/th
1x1x
1x
12x
26 kk23kk117kk26kk18 kk
st ada
12x
PuskPusk
PuskPusk
Pusk
Pusk6 Desa
Pusk
Pusk
Pet PHNPet PHN
Pet PHN Pet PHN
Pet PHN
Pet PHN Pet PHN
Pet PHN
Pet PHN
x
xX
X
XX
X
X
x
XX
X
x
x
XX
X
x
xx
Xx
X
X
X
XX
X
x
X
XX
X
x
X
XX
X
x
X
XX
X
x
X
XX
X
x
X
XX
X
x
X
XX
X
x
x
XX
X
X
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (Gusti Ayu Murtini ) NIP 140216569 NIP 140260984
F. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
37
PROGRAM : ISPA PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN Alat
Obat-obatan
TAHAP PELAKSANAAN
Promotif Preventif
Kurati Rehabilitatif
MANAGEMEN
PENILAIAN/ EVALUASI
12x2x
1x
2x
12x12x
st ada ks
12x
Kerjasma dl Pelaks programMendapat dukungan dl pelaks keg di lapangan
Pendistribusian alat penghitung napas (timer pas)Pendis obat pamol & kotri
Penyul ttg bahaya pneumonia Penem ks lebih awal agar td berbahayaMengobati ks pneumoniaPenemuan rutin semua kasus
Pelatihan kader ISPA
Pencatatan dan pelaporan
12x/th2x/th
1x/th
2x/th
12x/th12/th
12/th
Pusk6 Desa
Pusk
Pusk
6 Desa6 Desa
6 Desa6 Desa
Pusk
Pet ISPALinsec
Pet ISPA
Pet ISPA
Pet ISPAPet ISPA
Pet ISPAPet ISPA
Pet ISPA
x
XX
Xx
x
x
XX
Xx
x
x
XX
xx
x
xx
XX
Xx
x
X
XX Xx
X
X
X
X
XX
xx
X
X
XX
xx
X
X
XX
xx
x
X
XX
xx
X
XX
XX
xx
X
X
XX
xx
x
x
X
XX
xx
X
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Wayan Sadia ) NIP 140216569 NIP 140163367
G. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
38
PROGRAM : DIARE PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN Alat
Obat-obatan
TAHAP PELAKSANAAN * Promotif * Preventif
* Kuratif * Rehabilitatif
MANAGEMEN
PENILAIAN/ EVALUASI
12x2x
2x
3x
12x12x
12xst ada ks3x
12x
Kerjasma dl Pelaks programMendapat dukungan dl pelaks keg di lapangan
Pengadaan fera, buku register
Pendis: oralit, tetra, RL infusset, kaporit
Penyebaran informasi Pengg jambanPeningkatan keslingMengobati semua kasusPemantauan rutin semua kasus
Pelatihan kader di desa
R&R akhir bulan
12x/th2x/th
2x/th
3x/th
12x/th12x/th
12x/th12x/th
3x/th
12/th
Pusk6 Desa
Pusk
Pusk
6 Desa6 Desa
6 Desa6 Desa
6 Desa
Pusk
Pet DiareLinsec
Pet Diare
Pet Diare
Pet DiarePet Diare
Pet DiarePet Diare
Pet Diare
Ka PuskPet ISPA
x
XX
Xx
x
x
XX
Xx
x
x
XX
xx
x
xx
x
XX
xx
x
X
XX
xx
X
X
X
XX
xx
X
X
XX
xx
x
X
X
x
XX
xx
x
x
X
XX
xx
x
X
XX
X
XX
xx
X
X
XX
xx
x
x
X
XX
xx
X
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (Ni Wayan Nusantari) NIP 140216569 NIP 140320926
H. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
39
PROGRAM : P 2 TB PARU PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
45
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN Alat
Obat-obatan
TAHAP PELAKSANAAN Promotif
Kurati
MANAGEMEN PENILAIAN/ EVALUASI
12x4x
4x
4x
12x1x st ada ks
12x12x
Kerjasma dl Pelaks programMendapat dukungan dl pelaks keg di lapangan
* Pengadaan Pot, slaid, masker stiker
* Pendistribusian obat TB
* Penyuluhan ttg TB Paru * Refresing tenaga kesehatan* Pengobatan thd pend TB* Pemantauan thd Penderita* Pemeriksaan thd kontak penemuan sputum
Melakukan R&RMelakukan evaluasi thd hasil pengob
12x/th4x/th
4/th
4x/th
12x/th1x/th
12x/th12x/th
Pusk6 Desa
Pusk
Pusk
6 DesaPuskDss/KsDss/Ks6 Desa
PuskPusk
Pet TBLinsec
Pet TB
Pet TB
Pet TBPet TBPet TBPet TBPet TB
Pet TBPet TB
x
x
x xx
xx
x
x
xxx
xx
xx
x
x
x
xxx
xx
x
x
xxx
xx
x
x
xxx
xX
xx
x
x
xxxxx xX
x
x
xxx
xX
x
x
xxx
xx
xx
x
x
x xxx
xx
x
x
xxx
xX
x
x
xxx
xx
xx
x
x
x
xxx
xX
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Nengah Astawa) NIP 140216569 NIP. 140163617
I. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
40
PROGRAM : P2 KUSTA PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN Obat-obatan
TAHAP PELAKSANAAN Promotif Preventif
Kuratif
MANAGEMEN PENILAIAN/ EVALUASI
12x6x
2x
12x1x12x1x 12x
12x
12x
Kerjasma dl Pelaks programMendapat dukungan dl pelaks keg di lapangan
Pendistribusian obat Kusta
Penyuluhan ttg Kusta Pelatihan tenaga kesehatanPemeriksaan anak SDPemeriksaan kontak & case survPengobatan thd pnd kusta
Melakukan R&R
Melakukan evaluasi thd hasil pengob
12x/th6x/th
2/th
12x/th1x/th12x/th1x/th12x/th
12x/th
12x/th
Pusk6 Desa
Pusk
6 DesaPuskSD6 DesaDss/Ks
Pusk
Pusk
x
x
x
x
X
x
xX
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xX
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
X
xx
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
xX
x
xxx
X
x
x
x
x x
X
x
xX
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
xx
x
xxx
x
x
X
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Nengah Astawa) NIP 140216569 NIP. 140163617
J. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
41
PROGRAM : PERAN SERTA MASYARAKAT PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWALJ P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program
b.Pertemuan lintas sektor
c. Pert tingkat Desa
TAHAP PENDATAAN Pengadaan alat/sarana
TAHAP PELAKSANAAN Pendekatan
Pembinaan
Evaluasi
PENILAIAN/ EVALUASIPencatatan & pelaporan
12x
2x
6x
1x
12x
12x
12x
12x
* Penanggulangan kerja sama unt penyamaan persepsi
* Unt Mendapat dukungan pelaks prog di lapangan
* Untk mendpt gamb UKBM yang ada di desa
* Penyediaan sarana UKBM di posyandu
* Mengupayakan terwujud UKBM yang mantap
* Mengadakan pembinaan terpadu secara teratur
* Mengadakan pemant berkala UKBM di Desa
Melak pencatatan unt pembuatan lap stp bln
12x/th
2x/th
6x/ds/th
1x/th
2x/ds/th
2x/ds/th
2x/ ds/th
12x/th
Pusk
KantorcamatKnt Desa
Pusk
Desa
Desa
Desa
Pusk
Ka puskPet PSMKa puskPet PSMKa puskPet PSM
Pet PSM
Pet PSM
Prog terkaitPet PSM
Pet PSM
Prog Pusk
LinsekMasy
Toma&MasyMasy
UKBM Desa
Kader UKBM
DOP
x
x
x
x
x
x
x
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Putu Sebita) NIP 140216569 NIP. 140263041
K. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
42
PROGRAM : UKS PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint sektor
b.Pertemuan lintas prog
TAHAP PENDATAAN Pendataan siswa baru
* Pendataan sarana KIT
Pendataan guru UKS
TAHAP PELAKSANAAN Pembinaan sarana
teladan
Pelatihan dokter kecil Pembinaan guru kle & gr
UKS Pencgh & Pemulihan kes
pemutusan rantai menular
Keg penyembuhan dan mencegah cacat
TAHAP PENILAIANR & R UKS, Triwulan, semester, dan tahun
3x
12x
6x
sma seksma sek
7x
5 SDsma sek 1x2x7x12x12x
7x
4x2x
Pertm tp UKS dlm rangka perenc pembin serta evaluasi/penilaian
Pertm dlm menyususn prog pembinaan di sekolah
Pendataan jml murid baru yang naik kls yang akan mendapt pembinaan
Pendataan sarana penunjang keg UKS spt: KIT UKS, obat, alat P3K dll
Pendtaan guru yg telah dan akan ditatar UKS
.Keg pembin/penyul tng gizi, kes pribadi, warsek, kesling dll
Pelatihan dokter kecilPembinaan guru bid kes
Penjaringan kes an sek Imun An sek Px berkala anak sek Pengawasan kesling termasuk PSN Pengobatan ringan P#K rujukan,
penanganan ks anemia anak sek Pembin teknis ke SD
3x/th
12x/th
6x//th
2x/th
1x/th
7x/th/SD
5x/th
1x/th2x/th7x/th/SD12x/th12/th
12x/th
4x/th2x/th
Sekret
Pusk
Sekolah
sekolah
sekolah
sekolah
sekolah
SekolahSekolahSekolahSekolahSekolah
Sekolah
Sekolah
Tp UKS kec
Linprog
Perwat gigiPustu
Perwat gigiPustu
Perwat gigiPustu
Pet UKS Prog tkt
Pet UKSPet UKS
Tim peninj
225
DOP
DOP
x
x
xXX
x
XX
x
x
XX
x
x
x
x
XXX
x
x
x
x
x
XX
X
x
x
x
x
XXX
x
x
x
x
x
X
XX
x
x
x
x
xxx
x
xx
x
x
x
x
x
x
xxx
x
x
x
X
x
xXX
x
x
x
xx
x
x
X
X
XXXX
x
x
x
XX
x
43
1x 1x/th Pet ImunTim PmrkPet kes PuskPet kes PuskSekolah
X
Mengetahui
Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) ( Dewa Nyoman Hartawan)
NIP 140216569 NIP. 140298455
L . RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
44
PROGRAM : GIGI DAN MULUT PUSKESMAS : BANJARANGKAN II
KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWALJ P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint sektorb.Pertemuan lintas progTAHAP PENDATAANa. Jml SD/SLTP UKGS &
UK GMDb. Sarana kit UKGMDc. Kader UKGMD
TAHAP PELAKSANAANKeg pembinaan & Bimba. Pengunjung Pusk
b. Anak sek ( UKGS)
c. Kader UKGMD & Masy
Keg pengobatan padaa. Pengunjung Pusk
b. Anak sek mll UKGS
c. Guru sek & Penjaga Sek
MANAJEMEN
PENILAIAN & EVALUASI
1x1x
6x
1x1x
Tp hr
3x/bl
1x/th9x/th
Tp hrSma an sek1x/th/SD12x/th4x/th
Pertmuan unt menyusun rencana keg UKGMD & UKGS
Pendataan jml murid serta posy yang akan mnj sasaran pembinaan (UKGS & UKGMD)Invent alat UKGMDPend kader UKGMD Akt
Penb kes gigi pada masy umum, an sek, bumil dllPenyul kes gigi pada an sek dan guru sek
Pelatihan kader UKGMDPenyul pada kader UKGMD & masy
Pengunjung posy
Pengobatan pada masy yang datang berkunjungPengobatan gigi pada an SD & Keg sikat gigi bsmPengobatan kes gigiR&RPembin teknis ke sekEvaluasi thd hasil keg
1x/th
6x//th
1x/th1x/th
40% pddksma sek
1 dss9dss
40 % pddk80 % SD1x/th
12x/th
4x/th
DsnPusk
Sma sek
Dssposy
PuskBKIASma sek
DusunDusun
Pusk
Sma sek
Sma sek
Pusk
Sma sek
Drg.pggLs p/s
P gigiPustu
Drg, p ggDrg, p gg
Linsek
Drg, p gg pustuDrg, pgg pustuDrg, pggPustu
Drg pgg pustu
X
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
X
X
X
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
X
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
x
X
x
xx
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
X
x
x
x
x
x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (Dewa Nyoman Hartawan) NIP 140216569 NIP. 140298455
M. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
45
PROGRAM : USAHA KESEHATAN JIWA PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
45
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program
b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAANa. Sasaran yang adab. Petugas yg adac. Px yg ada di pusk
TAHAP PELAKSANAAN
a. Promotif
b. Preventif
c. Kuratif
d. Rehabilitatif
MANAJEMENEVALUASI
12x
1x/th
1x/thtp hrtp hr
Tphr
Tp hr
Tp hr
Tp hr
Tp hrTp hr
Kerja sama dalam pelaks kes jwa
Kerja sam dlm pelaks kes jiwa
Dr. Umum pely kes jiwaPx fisik/ merujuk pada jw
Penyul kes jw pada masyPenemuan kasusMelaks penemuan lebih awal untk menetukan peny jw lebih lanjutPengobatan sesuai standar pusk/merujukMemnatau pada jiwa dgn kunjungan rumahR&R hasil kunjunganMengawasi kegiatan
12x.
1x
1x
12x
Pusk.
Pusk
PuskPuskPusk
Pusk
Pusk
Pusk
Pusk
PuskPusk
Ka.PuskPet K JwKa.PuskPet K Jw
Pet K jwPet K JwPet K Jw
Dr pel kj
Dr pel kj
Dr pel kj
Dr pel kj
Pet K jwPet K jw
x
xxx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
x
xx
x
x
x
x
xx
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) ( I Wayan Sadia) NIP 140216569 NIP. 140163367
N. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
46
PROGRAM : UKM/PK/PKKP PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWALJ P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program
b.Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAANa.Tenaga
b. Sarana
TAHAP PELAKSYankes Mata
Tindak lanjut
MANAJEMEN
12x
1x12x
1x
12x
12x hr kerja
Tiap keg
a. Penggalangan kerja sama dlm pelaks program UKM/PK/PKKP
b. Pembentukan kader UKM/PK/PKKPc. Pendekatan pada toma tentang
UKM/PK/PKKP
a. Mendata semua tng medis non medis sesuai darbin
b. Mendata ketersediaan buku petunjuk, pegangan kdr blanko lap, obat dll
a. Promotif : Penyul dlm & luar gedungb. Preventif : Mendata/menangani scr
dini pn peny matac. Kuratif : Menberi pengobatan sesuai
penyakitd. Rehabilitatif : Melaks rujukan pada
pnd yang perlu pely lbh lanjut
a. Mencatat hasil kegb. Melap hasil keg (LB1)c. Evaluasi prog (lap th)
Pusk.
Pusk
Pusk
Pusk
Pusk
PuskPustuPuskPustuPusk PustuPuskPustuPuskPuskPusk
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
ProgDr,prwProgDr,prwProg dr, prwProg Dr,prwProgProgProg
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
x
xx
x
x
xxx
X
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
x
x
x
xx
x
x
xxx
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (Ni Ketut Astina) NIP 140216569 NIP. 140279898
O. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
47
PROGRAM : LABORATORIUM PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5
TAHAP PERSIAPANa.Pertemuan lint program
TAHAP PENDATAANJenis Px yang dpt dikerjakan Darah rutin Faeces Urine Sputum Malaria
TAHAP PELAKSPromotif
Preventif
Kuratif & Rehabilitatif
MANAJEMEN
EVALUASI
12x
Tp hrTp hrTp hrTp hrTp hr
Tp hr
Tp hr
Tp hr
12x
12x
Kerjasama lintas prog dlm penemuan & pengiriman pnd yang memerlukan px lab
HB, leu, eri, LED, Diff CountTelor cacingPPt, glukosa,urin, sidemenBTASD Malaria
Memberi penyul pada tiap pnd yang dtng unt px & manfaat px lab
Penemuan penderita Melaks px yang dirujuk ol
pet poli, pustu, & Swasta
Pembin teknis linprog & Pustu
Evaluasi dan melap hasil kegiatan
12X
12X
Pusk.
PuskPuskPuskPuskPusk
Pusk
Pusk
Pusk
Pusk
Pusk
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxx x
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
x
xxxxx
x
x
x
x
x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Putu Sebita) NIP 140216569 NIP. 140263041
P. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA )
48
PROGRAM : USILA PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATAN VOLUME
RINCIAN PELAKSANAAN TARGET
LOKASI PELAKS
TNG PELAKS
SASARAN
BIAYA
SUMB BIAYA
FREKWENSI DAN JADWAL
J P M A M J J A S O N D1
2
3
4
5
TAHAP PERSIAPANa. Pertemuan lintas
programb. Pertemuan lintas sektor
TAHAP PENDATAAN Penjaringan usila Alat Obat
TAHAP PELAKS Promotif Preventif Kuratif Rehabilitatif
MANAJEMEN EVALUASI
12x
6x
6x2x2x
12x12x12x12x
6x
12x
Penggalangan kerja sama lintas prog dan pustu
Mendpt dukungan dlm pelaks di lapangan
Mengetahui ssr usila Pengadaan KMS Usila Pendist obat Vit usila
Penyul tentang peny usila Penemuan kss sedini mgk Pengob semua kss Pemantauan rutin sms kss
Pelatihan kader usila
Melaks R & R tiap bulan
12X
6x
6x2x2x
12x12x12x12x
6x
12X
Pusk.
6 Desa
6 DesaPusk6 Desa
6 Desa6 Desa6 Desa6 Desa
6 Desa
6 Desa
Ka PuskPet UsilaPet Usila
Pet Usila Pet UsilaPet Usila
Pet Usila Pet Usila Pet Usila Pet Usila
Pet Usila
Pet Usila
x
xx
xxxx
x
x
x
x
xxxx
x
x
x
XXxx
x
X
x
x
Xxxx
x
x
x
Xxxx
x
x
x
x
xxxx
x
x
x
xxx
xxxx
x
x
x
x
xxxx
x
x
x
XXXX
x
x
x
x
xxxx
x
x
x
x
XXXX
X
x
x
x
XXXX
x
x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Wayan Sadia) NIP 140216569 NIP. 140163367
49
Q. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA ) PROGRAM : PKL PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATANVOLU
MERINCIAN PELAKSANAAN
TARGET
LOKASI PELAKS.
TENAGA PELAKS.
SASARAN
BIAYA
SUMBER
BIAYA
PREKWENSI DAN JADWAL
J F M A M J J A S O N D1 TAHAP PERSIAPAN
a. Pertemuan lintas program 12 x Kerjasama di Pelaks.Program 12 x / th Pusk.Ka. Pusk. Pet. PKL
x x x x x x x x x x x x
b. Pertemuan lintas sektor 4xMendapat dukungan di pelaks. Keg. Di lapangan
4 x/ thKantor Camat
Ka. Pusk. P. Prog
x x x x
2 TAHAP PENDATAAN
Data Sarana Kesling 2xPenginventarisasi:SAB, JAGA SPAL, TTU, TPM
2 X /TH 6 Desa P.Prog. x x
3 TAHAP PELAKSANAANa. Prog. Penyediaan air bersir 12 x Promotif
Penyuluhan tentg air bersih 12 x /th 6 Desa P. Prog x x x x x x x x x x x x
Prenventif
Pengambilan sampel/ Pengawasan kulaitas air
12 x /th 6 Desa P.Prog. x x x x x x x x x x x x
b. Prog. Kesling 12 x Inspeksi sanitasi 12 x/ th 6 Desa P.Prog. x x x x x x x x x x x x
Pengawasan pengg. Jaga 12 x/ th 6 Desa P.Prog. x x x x x x x x x x x x
Pengwsn. Hygine TTU, TPM 12 x/th 6 Desa P.Prog. x x x x x x x x x x x x
Pengwsn. Pengdln Pestisida 2 x/ th 6 Desa P.Prog. x x
Pengwsn.Pemukiman rmh 12 x/th 6 Desa P.Prog. x x X x x x x x x x x x
4 TAHAP PENILAIAN
R & Evaluasi 4 x 4 x /th Pusk. P.Prog X x x x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Wayan Sumerdana) NIP 140216569 NIP. 140168260
50
R. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA ) PROGRAM : PKM PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATANVOLU
MERINCIAN PELAKSANAAN
TARGET
LOKASI PELAKS.
TENAGA PELAKS.
SASARAN
BIAYA
SUMBER
BIAYA
PREKWENSI DAN JADWAL
J F M A M J J A S O N D1 TAHAP PERSIAPAN
a. Pertemuan lintas program 12 xPengang. Kejasanma utk penyamaan persepsi
12 x / th Pusk.Ka. Pusk. Pet. PK<
Prog & pusk
x x x x x x x x x x x x
b. Pertemuan lintas sektor 2xUtk mendapat dukungan di pelaks. Prog. Di lapangan
2 x/ thKantor Camat
Ka. Pusk. Pet. PKM
Linsek x x
c. Pertemuan tingkat desa 6xUntuk mendpt gamb. UKBM yg ada di desa
6x/ds/th Kntr desaKa. Pusk. Pet. PKM
Masy. x x x x x x
2 TAHAP PENDATAAN
Pengadaan alat/sarana 1xPendis. alat penyuluhan di lapangan (Lb. blk, poster, dll)
1 X /TH Pusk Pet.PKM x
3 TAHAP PELAKSANAANa. Pendkt. Penyul, langsung
baik klp/perorangan/anak sekolah 48 x
Penyul kpd masy baik klp/perorangan 4 x/ds/th 6 Desa Pet. PKM x x x x x x x x x x x xPHBS 2 x /bln Pusk. Pet. PKM x x x x x x x x x x x x
b.Penyul. Tidak langsung/dgn perantara
12 x Penyul lewat media cetak 2x/ds/thNonn desa
Pet. PKM x x x x x x x x x x x x
c. Evalusi 12 x Pemantauan berkala ke desa2 x/ds /th
6 Desa Pet. PKM x x x x x x x x x x x x
4 TAHAP PENILAIAN
R & R 12 x Melaksanakan R dan R 12 x /th Pusk. Pet. PKM x x x x x x x x x x x x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II
Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (I Putu Sebita) NIP 140216569 NIP. 140263041
51
S. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN ( POA ) PROGRAM : PENGOBATAN PUSKESMAS : BANJARANGKAN II KABUPATEN : KLUNGKUNG TAHUN : 2006
NO KEGIATANVOLU
MERINCIAN PELAKSANAAN
TARGET
LOKASI PELAKS.
TENAGA PELAKS.
SASARAN
BIAYA
SUMBER
BIAYA
PREKWENSI DAN JADWAL
J F M A M J J A S O N D1 TAHAP PERSIAPAN
a. Pertemuan lintas program 1 x- Mensosialisasikan program pelayanan pengobatan
- Mensterilisasikan alat1 x / th Pusk. Pet. BP
Lin. prog
x
b. Pengadaan alat dan saranan
12 x Mensterilisasikan alat 12 x/ th Pusk Pet. BP Masy x x x x x x x x x x x x
2 TAHAP PELAKSANAAN
a. Pelayanan dlm. gedung 12 xMembantu pelay. Pengob. Dlmgedung
12 x Pusk Pet. BP Masy x x x x x x x x x x x x
b. Pelay. Luar gedung 12 xMembantu pelay. Pengobatan di luar gedung
12 x DesaPet.Pusling
Masy x x x x x x x x x x x x
c. Pengamatan JMPKD 12 xMeningkatkan mutu pelayanan Kesehatan dasar
12 x Pusk Pet. BPPet. Keseh
x x x x x x x x x x x x
3 EvaluasiMengadakan pemantauan berkala
4 xMengetahui tingkat keberhasilan program
4 x Pusk Pet. BPPet. Keseh
x x x x
Mengetahui Kepala Puskesmas Banjarangkan II
Pemegang Program
(Dr. I Nyoman Adiputra ) (Gusti Ayu Sriasih) NIP 140216569 NIP. 140294402
52
BAB VI
PENUTUP
A. SIMPULAN
Adapun simpulan yang diperoleh dari analisis permasalahan yang ada di
Puskesmas Banjarangkan II adalah sebagai berikut:
1. Ada beberapa program yang belum memenuhi target.
2. Masih kurangnya tenaga analis, perawat kesehatan, dan tenaga
administrasi untuk menunjang kinerja Puskesmas.
3. Masih ada beberapa sarana dan prasarana yang kurang dalam menunjang
pelayanan di Puskesmas.
B. SARAN
Dari simpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :
1. Program yang belum memenuhi target agar berupaya meningkatkan
pencapaiannya
2. Tenaga yang kurang agar dilengkapi.
3. Sarana dan prasarana yang masih kurang agar dilengkapi.
53