sistem akuntabilitas kinerja instansi a pemerintahan … 2019.pdf · rehabilitasi dan rekonstruksi...
TRANSCRIPT
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (SAKIP)
K O TA W I S ATA
0800 111 888Call CenterBebas Pulsa
3
Peraturan Walikota Batu Nomor 4 Tahun 2012 Tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Batu
TUGAS POKOK
Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penanggulangan bencana
meliputi: perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan
pengendalian managemen penanggulangan bencana yang meliputi: pra bencana, saat
tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efesien;
b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, dan menyeluruh;
c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
FUNGSI
“Desa Berdaya Kota Berjaya Terwujudnya Kota Batu Sebagai Sentra Agrowisata Internasional yang
Berkarakter, Berdaya Saing dan Sejahtera”
1. Meningkatkan Kualitas
Kehidupan Sosial
Masyarakat yang
Berlandaskan Nilai –Nilai
Keagamaan dan Kearifan
Budaya Lokal
2. Meningkatkan Pembangunan
Kualitas dan Kesejahteraan
Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan
kemandirian Ekonomi
Daerah yang Inklusif,
berkualitas berbasis
pada sektor unggulan
guna Mewujudkan Batu
Kota Agrowisata
4. Meningkatkan Pembangunan
Infrastruktur dan Kawasan
perdesaan yang berkarakter
dan berwawasan lingkungan
1. Meningkatkan Derajat
Kualitas Hidup Sosial
Masyarakat Guna
Mewujudkan Batu Kota
Nyaman
2. Meningkatkan
Penguatan Kapasitas
dan Kualitas SDM guna
mewujudkan Batu Kota
Produktif
3. Mewujudkan Daya Saing
Perekonomian Daerah
yang Progresif, Mandiri
Berbasis Agrowisata
4. Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur yang
berkualitas merata dan
berkelanjutan berbasis
kemandirian desa dalam
rangka mewujudkan Batu
Kota Berkarakter
MIS
IT
UJU
AN
5. Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan
yang Baik, Bersih dan
Akuntabel Berorientasi
pada Pelayanan Publik
yang Profesional
5. Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang
efektif, efisien dan akuntabel
guna mewujudkan Batu
Kota Berintegritas
Sasaran : Meningkatnya
Kemandirian Desa
Sasaran :
Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang
terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencana
Indikator : Indeks Risiko Bencana
Indikator Indikator :
Indeks Desa Membangun Indeks Pembangunan Infrastruktur
SA
SA
RA
N
Sasaran : Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Hidup
VIS
I
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
Indeks Kapasitas Penanggulangan BencanaDaerah
IKU
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam
Menghadapi Bencana
Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana
Indeks Risiko BencanaINDIKATOR
TUJUAN
Indikator Sasaran
Indeks Kapasitas Penanggulangan BencanaDaerah
1 TUJUAN 1 SASARAN
STRATEGIS 1INDIKATOR
KINERJA
UTAMA3 PROGRAM
KESELARASAN KINERJA RPJMD & RENSTRA BPBD
MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan yang berkarakter dan
berwawasan lingkungan
TUJUAN: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas merata dan berkelanjutan berbasis kemandirian desadalam rangka mewujudkan batu kota berkarakter
Indikator : : Indeks Pembangunan Infrastruktur
SASARAN: Meningkatnya penataan ruang dan infrastruktur kota yang terpadu, berkelanjutan dan berketahanan bencanaIndikator : Indeks Risiko Bencana Daerah
TUJUAN : Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana
INDIKATOR TUJUAN :Indeks Risiko Bencana
RPJMD
Review Renstra PD
SASARAN :Meningkatnya ketangguhan daerah dalammenghadapi bencana
INDIKATOR PROGRAM :
1. Persentase desa / kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk
2. Persentase kejadian bencana yang tertangani
3. Persentase penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana
PROGRAM :1. Program Pencegahan dan KesiapsiagaanBencana
2. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
INDIKATOR SASARAN (IKU) :
Indeks KapasitasPenanggulangan Bencana Daerah
Hubungan VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN-PROGRAM Skala Kota – Skala PD & Pejabat Pengampu
Level Kota
Level Struktur pada Organisasi Perangkat Daerah
Visi:Desa
Berdaya,
Kota Berjaya
Misi 4:Meningkatkan
Pembangunan
infrastruktur dan
kawasan perdesaan
Tujuan: Meningkatkan
pembangunan
infrastruktur ….
Walikota dan Wakil Walikota
Evaluasi Kinerja Th lalu
1. Personil yg telah
tersertifikasi 37
2. Desa/Kel. Tangguh
Bencana : 5
3. SKM : sangat baik
4. Penghargaan nasional
& regional
SWOT
Kekuatan
1. SDM usia
muda
2.Msh
tingginya
semangat
gotong
royong
masyarakat
Isu StrategisPengelolaan
lingkungan hidup
yg berkelanjutan
serta adaptif
terhadap
perubahan iklim
dan berketahanan
bencana
Tugas dan Fungsi BPBD
1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap
usaha penanggulangan bencana yg mencakup PK, KL
dan RR
Sasaran:Meningkatnya
penataan ruang
dan infrastruktur
kota ………
Tujuan:Mewujudkan
Kota Batu Yang
Tangguh Dalam
Menghadapi
Bencana
Sasaran:
Meningkatnya ketangguhandaerah dalammenghadapi bencana
Program
1. Program
Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Bencana
2. Program
Kedaruratan dan
Logistik Bencana
3. Program
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana
1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Bencana
2. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
Kepala PD
Kepala Pelaksana (Es III)
Kegiatan:
1. Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Menuju Desa
Tangguh Bencana
2. Pelatihan Relawan Dlm PB
3. Fasilitasi Operasional
Penanggulangan Bencana
4. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5. Kajian Penanggulangan
Bencana
6. Pelatihan Penanganan Darurat
Bencana
7. DLL
Kepala Seksi (Es IV)
Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam
Menghadapi
Bencana
INDIKATOR :Indeks Risiko
Bencana
Meningkatnya Ketangguhan Daerah Dalam Menghadapi Bencana
INDIKATOR :IndeksKapasitasPenanggulangan BencanaDaerah
I. Program Pencegahan danKesiapsiagaan Bencana
INDIKATOR:
Persentase desa / kelurahan tangguh bencana tingkat pratama yang terbentuk
1. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana
2. Pelatihan Pencegahan Bencana
3. Mitigasi Bencana4. Peringatan Hari Kesiapsiagaan
dan Pengurangan Risiko Bencana
KegiatanSasaran ProgramTujuan
CASCADING KINERJA OPD 2019
Anggaran
Rp. 213.289.300,-
Rp. 194.552.550,-
Rp. 383.718.080,-Rp. 101.175.550,-
TOTAL ANGGARAN :
Rp 2.105.216.800,-
1. Penanggulangan Bencana
Alam Melalui Monitoring dan
Piket Pemantauan Bencanai
2. Fasilitasi Operasional
Penanggulangan Bencana
3. Pengadaan dan
Pengumpulan logistik untuk
Korban Bencana
4. Penyediaan Sarana
/Prasarana Penanggulangan
Bencana
5. Pelatihan Penanganan
Darurat Bencana
6. Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Penganggulangan
Bencana
Rp . 279.332.700,-
Rp. 620.249.700,-
Rp. 552.876.300,-
Rp. 248.208.200,-
Rp. 305.184.000,-
Rp. 99.365.900,-
TOTAL ANGGARAN :Rp. 892.735.480,-
II. Program Kedaruratan danLogistik Bencana
INDIKATOR:
Persentase kejadian bencana yangtertangani
III. Program PenyelenggaraanRehabilitasi dan RekonstruksiPasca Bencana
INDIKATOR:
Persentase penerima bantuan
rehabilitasi dan rekonstruksi pada
saat pasca bencana
1. Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
2. Pelatihan Penanganan Pasca
Bencana
Rp. 250.000.000,-
Rp. 79.749.900,-
TOTAL ANGGARAN :Rp 329.749.900,-
RENJA BPBD TAHUN 2019
TujuanIndikator
TujuanSasaran
Indikator
Sasaranprogram
Indikator
ProgramKegiatan Indikator Kegiatan Anggaran
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Jumlah Forum Pengurangan Risiko Bencana desa/kelurahan tangguh yang
terbentuk (Forum)
213.289.300,00
Pelatihan Pencegahan Bencana Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan
kesiapsiagaan bencana (orang)
194.552.550,00
Mitigasi Bencana Jumlah serangkaian kegiatan untuk meminimalisir risiko bencana 383.718.080,00
Peringatan Hari Kesiapsiagaan dan
Pengurangan Risiko Bencana
Terselenggaranya peringatan dan simulasi kesiapsiagaan bencana 101.175.550,00
Penanggulangan Bencana Alam Melalui
Monitoring dan Piket Pemantauan Bencana
Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan Laporan Harian Pusat Kendali
Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Kota Batu (laporan)
279.332.700,00
Fasilitasi Operasional Penanggulangan
Bencana
Jumlah penanganan darurat kejadian bencana dan musibah lainnya yang
terjadi di wilayah Kota Batu (Bencana/Musibah/Keadaan
darurat/mendesak lainnya)
620.249.700,00
Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk
Korban Bencana
Jumlah penyediaan dan pemenuhan kebutuhan logistik penanggulangan
bencana bagi setiap korban bencana dan tersedianya kebutuhan bahan-
bahan penunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Orang)
552.876.300,00
Penyediaan Sarana /Prasarana
Penanggulangan Bencana
Jumlah peralatan dan perlengkapan untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan musibah lainnya (jenis
peralatan/perlengkapan)
248.208.200,00
Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan
penanganan darurat bencana (orang)
Jumlah Sumber Daya Manusia Yang Mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi/
keahlian Penanggulangan Bencana (orang)
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penganggulangan Bencana
Jumlah Penggunaan Tempat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan
Bencana Untuk Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan
Bencana (Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi Penanggulangan Bencana)
99.365.900,00
Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca
bencana (kepala keluarga)
Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang diperbaiki (Titik)
Pelatihan Penanganan Pasca Bencana Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber Daya Manusia pemangku
kepentingan penanganan pasca bencana (orang)
79.749.900,00
Persentase desa
/ kelurahan
tangguh
bencana tingkat
pratama yang
terbentuk
Program
Kedaruratan
dan Logistik
Bencana
Persentase
kejadian
bencana yang
tertangani 305.184.000,00Pelatihan Penanganan Darurat Bencana
Program
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
Pasca Bencana
Persentase
penerima
bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pada saat pasca
bencan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 250.000.000,00
Mewujudkan
Kota Batu
Yang
Tangguh
Dalam
Menghadapi
Bencana
Indeks
Risiko
Bencana
Meningkatnya
Ketangguhan
Daerah Dalam
Menghadapi
Bencana
Indeks
Kapasitas
Penanggula
ngan
Bencana
Daerah
Program
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Bencana
MATRIK RENSTRA BPBD 2017 - 2022
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.05 . 1.05.04 . 31 Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
Persentase desa / kelurahan tangguh
bencana tingkat pratama yang terbentuk
(%)
11 366.785.700 21 900.000.000 21 1.430.000.000 21 1.510.000.000 26 1.635.000.000 100 5.841.785.700 BPBD KOTA
BATU
1.05 . 1.05.04 . 31 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan
Masyarakat Menuju
Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana
Jumlah Forum Pengurangan Risiko
Bencana desa/kelurahan tangguh yang
terbentuk (Forum)
5 2 91.988.200 4 215.000.000 4 250.000.000 4 260.000.000 5 300.000.000 24 1.116.988.200
1.05 . 1.05.04 . 31 . 02 Pelatihan Pencegahan
Bencana
Jumlah kapasitas Sumber Daya Manusia
dalam pelaksanaan kesiapsiagaan bencana
(orang)
- 200 174.797.500 250 195.000.000 250 275.000.000 250 325.000.000 250 375.000.000 1200 1.344.797.500
1.05 . 1.05.04 . 31 . 03 Penyusunan Rencana
Kontijensi
Jumlah dokumen rencana kontigensi
(dokumen)
- - - 1 65.000.000 1 75.000.000 1 100.000.000 3 240.000.000
1.05 . 1.05.04 . 31 . 04 Mitigasi Bencana Jumlah serangkaian kegiatan untuk
meminimalisir risiko bencana
- - - 6 390.000.000 6 450.000.000 6 500.000.000 6 550.000.000 24 1.890.000.000
1.05 . 1.05.04 . 31 . 05 Kajian Penanggulangan
Bencana
Jumlah dokumen kajian penanggulangan
bencana (dokumen)
- 2 100.000.000 9 270.000.000 7 210.000.000 5 150.000.000 23 730.000.000
1.05 . 1.05.04 . 31 . 06 Peringatan Hari
Kesiapsiagaan dan
Pengurangan Risiko
Bencana
Terselenggaranya peringatan dan simulasi
kesiapsiagaan bencana
- - - 1 100.000.000 1 120.000.000 1 140.000.000 1 160.000.000 4 520.000.000
1.05 . 1.05.04 . 32 Program Kedaruratan dan
Logistik Bencana
Persentase kejadian bencana yang
tertangani (%)
100 2.118.626.000 100 2.003.130.000 100 2.780.000.000 100 3.560.000.000 100 4.250.000.000 100 14.711.756.000 BPBD KOTA
BATU
1.05 . 1.05.04 . 32 . 01 Penanggulangan Bencana
Alam Melalui Monitoring
dan Piket Pemantauan
Bencana
Jumlah hasil monitoring, pemantauan dan
Laporan Harian Pusat Kendali Operasi
Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
Kota Batu (laporan)
365 365 243.516.000 365 280.000.000 365 330.000.000 365 360.000.000 365 400.000.000 1825 1.613.516.000
1.05 . 1.05.04 . 32 . 02 Fasilitasi Operasional
Penanggulangan Bencana
Jumlah penanganan darurat kejadian
bencana dan musibah lainnya yang terjadi
di wilayah Kota Batu
(Bencana/Musibah/Keadaan
darurat/mendesak lainnya)
60 60 1.133.885.000 60 620.250.000 60 1.000.000.000 60 1.500.000.000 60 2.000.000.000 360 6.254.135.000
1.05 . 1.05.04 . 32 . 03 Pengadaan dan
Pengumpulan logistik
untuk Korban Bencana
Jumlah penyediaan dan pemenuhan
kebutuhan logistik penanggulangan
bencana bagi setiap korban bencana dan
tersedianya kebutuhan bahan-bahan
penunjang penyelenggaraan
penanggulangan bencana (Orang)
0 1500 231.908.000 1500 552.880.000 1500 600.000.000 1500 700.000.000 1500 800.000.000 1500 2.884.788.000
1.05 . 1.05.04 . 32 . 04 Penyediaan Sarana
/Prasarana
Penanggulangan Bencana
Jumlah peralatan dan perlengkapan
untuk penyelenggaraan penanggulangan
bencana dan musibah lainnya (jenis
peralatan/perlengkapan)
50 50 509.317.000 50 550.000.000 50 850.000.000 50 1.000.000.000 50 1.050.000.000 50 3.959.317.000
Mewujudkan
kota Batu
yang
tangguh
dalam
menghadapi
bencana
Meningkatnya
ketangguhan
daerah dalam
menghadapi
bencana
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode renstra
perangkat daerah
Unit
Kerja
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
Tujuan Sasaran Kode Program dan KegiatanIndikator Kinerja tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
(2018)
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.05 . 1.05.04 . 32 . 05 Pelatihan Penanganan
Darurat Bencana
Jumlah Kapasitas Sumber Daya Manusia
yang mendapatkan pelatihan penanganan
darurat bencana (orang)
100 200 225.290.000 200 250.000.000 200 275.000.000 200 300.000.000 200 350.000.000 1100 1.400.290.000
Jumlah Sumber Daya Manusia Yang
Mengikuti Ujian Sertifikasi Kompetensi/
keahlian Penanggulangan Bencana (orang)
0 15 50.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 30 100.000.000 135 450.000.000
1.05 . 1.05.04 . 32 . 06 Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Penganggulangan
Bencana
Jumlah Penggunaan Tempat Pendidikan
dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Untuk Pendidikan/Pelatihan/Ujian
Serifikasi Penanggulangan Bencana
(Pendidikan/Pelatihan/Ujian Serifikasi
Penanggulangan Bencana)
0 4 199.310.500 15 100.000.000 15 280.000.000 15 400.000.000 15 400.000.000 64 1.379.310.500
1.05 . 1.05.04 . 33 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana
Persentase penerima bantuan rehabilitasi
dan rekonstruksi pada saat pasca bencana
( 100% )
100 234.915.000 100 330.000.000 100 300000000 100 500.000.000 100 400.000.000 100 1.764.915.000 BPBD KOTA
BATU
1.05 . 1.05.04 . 33 . 01 Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana
Jumlah penerima bantuan rehabilitasi dan
rekonstruksi pada saat pasca bencana
(kepala keluarga)
25 25 25 25 25 25 150
Jumlah Prasarana dan Sarana Umum yang
diperbaiki (Titik)
10 10 10 10 10 50
1.05 . 1.05.04 . 33 . 02 Pelatihan Penanganan
Pasca Bencana
Jumlah kompetensi/ keahlian Sumber
Daya Manusia pemangku kepentingan
penanganan pasca bencana (orang)
- - - 60 80.000.000 - - 60 150.000.000 - - 120 230.000.000
Indikator Kinerja tujuan, Sasaran,
Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)
Data
Capaian
Pada
Tahun
Awal
Perenca
naan
(2018)
Lokasi
Tahun -1 Tahun -2 Tahun -3 Tahun -4 Tahun -5
Kondisi Kinerja pada
Akhir periode renstra
perangkat daerah
Unit
Kerja
Perang
kat
Daerah
Penang
gung
Jawab
400.000.000 1.534.915.000
Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
234.915.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU
Nama OPD :Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu
Nama
Jabatan:Kepala Pelaksana
Tugas OPD :Mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan penanggulangan bencana
meliputi: perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, dan
pengendalian managemen penanggulangan bencana yang meliputi: pra bencana, saat
tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasiFungsi OPD :a. Perumusan dan penetapan kebijakan penaggulangan bencana dan penanganan pengungsi
dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efesien;
b. Pengkoordinasiaan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, dan menyeluruh;
c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.
Tujuan :Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana
Indikator
Tujuan: Indeks Risiko Bencana
IKU
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN (score)PROGRAM/KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatny
a
Ketangguha
n Daerah
Dalam
Menghadapi
Bencana
Indeks
Kapasitas
Penanggul
angan
Bencana
Daerah
Indeks Prioritas I + Indeks
Prioritas II + Indeks Prioritas
III + Indeks Prioritas IV +
Indeks Prioritas V
(Perka BNPB No. 3 Tahun
2012)
3,6 3,8 4,0 4,2 4,4
1. Program
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Bencana
2. Program
Kedaruratan
dan Logistik
Bencana
3. Program
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
Pasca
Bencana
Indikator Program
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM
DEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI
PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN (%)
PROGRAM/
KEGIATAN201
8
201
9
202
0
202
12022
Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan
masyarakat melalui
pemberdayaan relawan dan
Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah
dalam penanggulangan
bencana
Persentase
desa /
kelurahan
tangguh
bencana
tingkat
pratama
yang
terbentuk
(Jumlah desa/kel. tangguh
bencana tk. Pratama yg
terbentuk x 100%) /(Jumlah
desa/kelurahan yang ada)
(Total Target 5 tahun : 19
desa/kelurahan)
11 21 21 26 21
Program
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Bencana
Indikator Program
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAMDEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN (%)
PROGRAM/KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan
kecepatan dan
ketepatan
penanganan
darurat terhadap
dampak bencana/
musibah,
ketersediaan
logistik/peralatan,
dan Sumberdaya
manusia yang
kompeten pada
saat penanganan
darurat
bencana/musibah
Persentase
kejadian
bencana
yang
tertangani
100 100 100 100 100
Program Kedaruratan dan Logistik
Bencana
Jumlah penanganan darurat
kejadian bencana/ musibah
yang ditangani
Jumlah kejadian bencana/
musibah dlm 1 tahun
x
100%
Indikator Program
SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAMDEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN (%)
PROGRAM/
KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Tersedianya
bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pada saat
pasca bencana
Persentase
penerima
bantuan
rehabilitasi
dan
rekonstruksi
pada saat
pasca
bencana
100 100 100 100 100
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Jumlah penerima bantuan
pasca bencana
Jumlah kejadian bencana/
musibah dlm 1 tahun
x
100%
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BATU
Seksi : Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
Tugas Pokok : Membantu Kepala Pelaksana dalam menkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan,
mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat
Fungsi Pokok : a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta
pemberdayaan masyarakat;
b. Perumusan bahan pedoman teknis dan standar di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana serta
pengurangan resiko bencana;
c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada
prabencana seta pemberdayaan masyarakat;
d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi aatau lembaga terkait di bidng pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi,
dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi.
19
SASARAN
(KINERJA
KEGIATAN)
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
DEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN
PROGRAM/
KEGIATAN2018
2019
2020
2021 2022
Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemberdayaan relawan dan Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana
Jumlah Forum
Pengurangan
Resiko Bencana
yg terbentuk
Jumlah Forum Pengurangan
Resiko Bencana yg terbentuk
pada tahun berkenaan
2
FPR
B
4
FPR
B
4
FPR
B
4
FPRB
5
FPR
B
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah
kapasitas
Sumber Daya
Manusia dalam
pelaksanaan
kesiapsiagaan
bencana
Jumlah kapasitas Sumber Daya
Manusia dalam pelaksanaan
kesiapsiagaan bencana pada
tahun berkenaan
200
oran
g
250
oran
g
250
oran
g
250
orang
250
orang
Jumlah
dokumen
rencana
kontigensi
Jumlah dokumen rencana
kontigensi pada tahun berkenaan- 1 1 1 1
SASARAN (KINERJA
KEGIATAN)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI
PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN
PROGRAM/KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan masyarakat melalui pemberdayaan relawan dan Desa Tangguh serta lembaga pendidikan dan dunia usaha di setiap wilayah dalam penanggulangan bencana
Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan bencana
Jumlah pengamatan dan pemantauan daerah rawan
bencana pada tahun berkenaan
-3
kegiata
n
5 kegiata
n
7 kegiata
n
9 kegiata
n
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah dokumenkajianpenanggulanganbencana
Jumlah dokumen kajianpenanggulangan bencana
pada tahun berkenaan
3 dokume
n
4 dokume
n
4 dokume
n
4 dokume
n
5 dokume
n
Terselenggaranyaperingatankesiapsiagaanbencana sebagaimomentum untukmeningkatkankesadaranmasyarakat terhadapbahaya bencana
Terselenggaranyaperingatan kesiapsiagaan
bencana sebagaimomentum untuk
meningkatkan kesadaranmasyarakat terhadapbahaya bencana pada
tahun berkenaan
-1
kegiatan
1 kegiata
n
1 kegiata
n
1 kegiata
n
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU
Seksi :Kedaruratan Dan LogistikTugas :Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik
fungsi :a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan fungsi dan dukungan logistik
b. Perumusan pedoman teknis dan standar penanggulangan bencana dan penanganan
pengungsi dan dukungan logistik
c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik
d. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat
e. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat, penanggulangan pengungsi, dan dukungan logistik
f. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan
dukungan logistik
g. Pelaksaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan
fungsi
SASARAN
(KINERJA
KEGIATAN)
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
DEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN
PROGRAM/
KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan
kecepatan dan
ketepatan
penanganan darurat
terhadap dampak
bencana/ musibah,
ketersediaan
logistik/peralatan, dan
Sumberdaya manusia
yang kompeten pada
saat penanganan
darurat
bencana/musibah
Jumlah hasil monitoring,
pemantauan dan
Laporan Harian Pusat
Kendali Operasi
Penanggulangan
Bencana (Pusdalops
PB) Kota Batu
Jumlah hasil monitoring,
pemantauan dan Laporan Harian
Pusat Kendali Operasi
Penanggulangan Bencana
(Pusdalops PB) Kota Batu pada
tahun berkenaan (laporan)
365 365 365 365 365
Program
Kedaruratan dan Logistik Bencana
Jumlah penanganan
darurat kejadian
bencana dan musibah
lainnya yang terjadi di
wilayah Kota Batu
Jumlah penanganan darurat
kejadian bencana dan musibah
lainnya yang terjadi di wilayah Kota
Batu pada tahun berkenaan
(Bencana/Musibah/Keadaan
darurat/mendesak lainnya)
60 60 60 60 60
Jumlah penyediaan dan
pemenuhan kebutuhan
logistik penanggulangan
bencana bagi setiap
korban bencana
Jumlah penyediaan dan pemenuhan
kebutuhan logistik penanggulangan
bencana bagi setiap korban
bencana pada tahun berkenaan
(orang)
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
Jumlah peralatan dan
perlengkapan habis
pakai untuk
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana dan musibah
lainnya
Jumlah peralatan dan perlengkapan
habis pakai untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan
musibah lainnya pada tahun
berkenaan (jenis
peralatan/perlengkapan)
50 50 50 50 50
SASARAN (KINERJA
KEGIATAN)
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
DEFINISI OPERSIONAL /FORMULASI PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN PROGRAM/
KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Meningkatkan kecepatan dan ketepatan penanganan darurat terhadap dampak bencana/ musibah, ketersediaan logistik/peralatan, dan Sumberdaya manusia yang kompeten pada saat penanganan darurat bencana/musibah
Jumlah Sumber DayaManusia Yang MengikutiUjian SertifikasiKompetensi/ keahlianPenanggulanganBencana
Jumlah Sumber Daya ManusiaYang Mengikuti Ujian Sertifikasi
Kompetensi/ keahlianPenanggulangan Bencana pada
tahun berkenaan (orang)
15 30 30 30 30
Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
Jumlah KapasitasSumber Daya Manusiayang mendapatkanpelatihan penanganandarurat bencana
Jumlah Kapasitas Sumber DayaManusia yang mendapatkan
pelatihan penanganan daruratbencana pada tahun berkenaan
(orang)
200 200 200 200 200
Jumlah PenggunaTempat Pendidikan danPelatihanPenanggulanganBencana UntukPendidikan/Pelatihan/Ujian SerifikasiPenanggulanganBencana
Jumlah Pengguna TempatPendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana UntukPendidikan/Pelatihan/UjianSerifikasi Penanggulangan
Bencana pada tahun berkenaan (Pendidikan/Pelatihan/UjianSerifikasi Penanggulangan
Bencana)
4 15 15 15 15
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU
Seksi :Rehabilitasi Dan RekonstruksiTugas :Membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan
kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencanaFungsi :a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
b. Perumusan pedoman teknis dan standar rehabilitasi pasca bencana dan rekonstruksi sarana prasarana, kehidupan sosial masyarakat, serta pelayanan publik
c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana
e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsi
SASARAN
(KINERJA
KEGIATAN)
INDIKATOR
KINERJA
KEGIATAN
DEFINISI OPERSIONAL
/FORMULASI
PENGHITUNGAN
TARGET TAHUNAN
PROGRAM/
KEGIATAN2018 2019 2020 2021 2022
Tersedianya
bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
pada saat pasca
bencana
Jumlah penerima
bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pada
saat pasca
bencana
Jumlah penerima bantuan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pada saat pasca bencana
pada tahun berkenaan
(kepala keluarga)
25 25 25 25 25
Program
Rehabilitasi
dan
Rekonstruksi
Pasca
Bencana
Jumlah Prasarana
dan Sarana Umum
yang diperbaiki
Jumlah Prasarana dan
Sarana Umum yang diperbaiki
pada tahun berkenaan (Titik)
10 10 10 10 10
Jumlah
kompetensi/
keahlian Sumber
Daya Manusia
pemangku
kepentingan
penanganan
pasca bencana
(orang)
Jumlah kompetensi/ keahlian
Sumber Daya Manusia
pemangku kepentingan
penanganan pasca bencana
pada tahun berkenaan
(orang)
60 60
MATRIKS RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BATU
Periode Tahun 2017 - 2022
Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana
Indikator Tujuan : Indeks Risiko Bencana
SasaranIndikator Kinerja
SasaranKondisi
Awal
Target Tahun Program Kegiatan
2018 2019 2020 2021 2022
1 2 4 5 6 7 8 10 11
Meningkatnya ketangguhandaerah dalammenghadapi bencana
Indeks KapasitasPenanggulanganBencana Daerah 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4
I. Program Pencegahan
dan Kesiapsiagaan Bencana
II. Program Kedaruratan dan Logistik Bencana
III. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1. Fasilitasi PemberdayaanMasyarakat Menuju DesaTangguh Bencana
2. Fasilitasi OperasionalPenanggulanganBencana
3. Rehabilitasi danRekonstruksiPasca Bencana
4. DLL
RENCANA KINERJA TAHUN 2019
Tujuan 1 : Mewujudkan Kota Batu Yang Tangguh Dalam Menghadapi Bencana
SASARANIndikator Kinerja
Target
PROGRAM KEGIATANANGGARAN
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatny
a
ketangguhan
daerah
dalam
menghadapi
bencana
IndeksKapasitas
Penanggulangan
BencanaDaerah
3.6 Program
Pencegahan
dan
Kesiapsiagaan
Bencana
Jumlah Forum
Pengurangan Risiko
Bencana desa/kelurahan
tangguh yang terbentuk
11 % (2 desa)
FasilitasiPemberdayaanMasyarakat
MenujuDesa Tangguh
Bencana
Jumlah Forum Pengurangan Risiko
Bencanadesa/kelurahantangguh yang
terbentuk (Forum)
4 Forum Rp. 213.289.300,00
Indikator Kegiatan
(Keluaran)
Indikator Sasaran
(Hasil)
Indikator Program
(Capaian Program)
Indikator Program
(Capaian Program)
Tgg jawab Eselon III
Indikator Kegiatan
(Keluaran)
Tgg Jawab Eselon IV
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018NO ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
1 554.259.700,00 505.967.507,00 91,29
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.550.000,00 1.172.500,00 45,98
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 16.975.360,00 16.220.560,00 95,55
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 322.017.120,00 310.627.808,00 96,46
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.513.000,00 22.756.455,00 85,83
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.837.400,00 19.099.370,00 73,92
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.371.000,00 17.827.940,00 83,42
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1.353.000,00 768.500,00 56,80
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 34.783.000,00 21.921.800,00 63,02
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.520.000,00 4.512.000,00 99,82
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 5.842.320,00 5.220.000,00 89,35
11 Penyediaan Makanan dan Minuman 16.347.500,00 9.811.350,00 60,02
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 76.150.000,00 76.029.224,00 99,84
2 151.986.000,00 131.661.150,00 86,63
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 32.592.000,00 29.981.884,00 91,99
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 74.394.000,00 67.413.466,00 90,62
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,00 9.562.000,00 95,62
16 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 35.000.000,00 24.703.800,00 70,58
3 14.820.000,00 0,00 0,00
17 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD 14.820.000,00 0,00 0,00
4 3.144.927.200,00 2.956.226.748,00 94,00
18 Penanggulangan Bencana Alam Melalui Monitoring dan 243.516.000,00 238.499.053,00 97,94
19 Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana 1.133.885.000,00 1.119.006.335,00 98,69
20 Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban 231.908.000,00 226.400.950,00 97,63
21 Penyediaan Sarana /Prasarana Penanggulangan Bencana 509.317.000,00 494.060.233,00 97,00
22 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa 91.988.200,00 70.102.300,00 76,21
23 Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan Bencana 174.797.500,00 151.024.050,00 86,40
24 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 234.915.000,00 188.988.557,00 80,45
25 Kajian dan Pembuatan Sistim Peringatan Dini 100.000.000,00 49.555.000,00 49,56
26 Pelatihan Penanganan Darurat Bencana 225.290.000,00 223.844.750,00 99,36
27 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penganggulangan Bencana 199.310.500,00 194.745.520,00 97,71
3.865.992.900,00 3.593.855.405,00 92,96
PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban
Bencana Alam
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian Prestasi Tingkat Nasional Penunjukkan BPBD Kota Batu sebagai tempat Uji Kompetensi penanggulangan Bencana untuk tingkat nasional
dan regional yaitu Jawa Timur dan Indonesia Timur dengan Surat Keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi
Penanggulangan Bencana BNPB Nomor 17 Tahun 2018 yang berkedudukan di Gedung Graha BNPB Lantai 15 Jl.
Pramuka Kav. 38 – Jakarta timur 13120. Penunjukkan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga
Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Tempat Uji kompetensi
Penanggulangan Bencana Pada Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu.
Capaian Prestasi Tingkat RegionalKerjasama / MOU / Komitmen Bersama Penanganan Bencana Malang yaitu : BPBD Kota Batu, BPBD Kota Malang
dan BPBD Kabupaten Malang Nomor 050/16/422.012/2018 pada tanggal 26 September 2018
Perjanjian Kerjasama Tentang Kerjasama Penanggulangan Bencana bersama Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan
(STIkes) Maharani Malang Nomor : 360/453.1/422.204/2018 Tanggal 21 Nopember 2018
Kegiatan BPBD Kota Batu (Pra Bencana) Tahun 2018
Januari-Maret 2018
Polres Kota Batu, BPBD Kota Batu dan
Kodim 0818 Malang-Batu mengadakan Rapat
Koordinasi Penanggulangan Bencana se-
Wilayah Hukum Polres Batu yang diikuti oleh
SOPD se-Pemkot Batu, BPBD Kab. Malang,
Kepala Desa/Kelurahan serta Ormas/Orsos
Kota Batu. 17 Januari 2018
BPBD Kota Batu melaksanakan
kegiatan rapat koordinasi
persiapan apel gelar pasukan
dan simulasi penanganan
darurat bencana di Balaikota
Among Tani Batu. 22 Januari
2018
Kasi Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BPBD Kota
Batu memberikan
pembekalan garis depan
pengawas lingkungan hidup
(GARDA WASLING) yang
diselenggarakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kota
Batu, 14 Maret 2018
BPBD Kota Batu melaksanakan kegiatan Pelatihan Relawan Dalam Penanggulangan
Bencana dengan materi Praktek Hunian Sementara dan Dapur Umum Dalam
Penanggulangan Bencana. Pertolongan Pertama Gawat Darurat dan Gladi Lapang.
Berlangsung di Balai Desa Punten yang diikuti oleh Perangkat Desa, Linmas dan PKK Desa Punten. 19 -22 Maret 2018 Pelatihan keterampilan
menangani ular bersama Tim Sioux Indonesia di Posko PB
BPBD Kota Batu dengan jumlah peserta 35 Orang ,24-
25 Maret 2018
Pelatihan Mitigasi Bencana GADAMUSA, 7
Maret 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III V VI VII VIII IX X
3,8 Program Pelayanan
Kesekretariatan Perangkat
Daerah
Persentase peningkatan
kinerja perkantoran
100% Melanjutkan
kegiatan
sesuai jadwal
938.485.265,00 Kepala Pelaksana BPBD
Penyediaan Barang dan Jasa
Perkantoran Perangkat DaerahJumlah pemenuhan belanja
pegawai, barang dan jasa yang
tersedia
100% 603.303.000,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
AparaturJumlah pegawai yang memiliki
kompetensi dan sertifikasi
sesuai bidang tugasnya
10 Orang 35.000.000,00
Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan
Prasarana Kedinasan Perangkat DaerahJumlah pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana perkantoran
100% 300.182.265,00
Program Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BencanaPersentase desa / kelurahan
tangguh bencana tingkat
pratama yang terbentuk
100% 892.735.480,00
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
Menuju Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana
Jumlah Forum Pengurangan
Risiko Bencana
desa/kelurahan tangguh yang
terbentuk (Forum)
4 Forum 213.289.300,00
Pelatihan Pencegahan Bencana Jumlah kapasitas Sumber
Daya Manusia dalam
pelaksanaan kesiapsiagaan
bencana (orang)
250 orang 194.552.550,00
Mitigasi Bencana Jumlah pengamatan dan
pemantauan daerah rawan
bencana (kegiatan)
6 kegiatan 383.718.080,00
Peringatan Hari Kesiapsiagaan dan
Pengurangan Risiko BencanaTerselenggaranya peringatan
kesiapsiagaan bencana sebagai
momentum untuk
meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap bahaya
bencana (kegiatan)
1 kegiatan 101.175.550,00
PENANGGUNG JAWAB
IV XI
TARGET PROGRAM/KEGIATAN TR I TR II TR III TR IV
JADWAL KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.)NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR
TARGET KINERJA SASARAN
TR IVTR IIITR IITR I
Meningkatnya
Ketangguhan Daerah
Dalam Menghadapi
Bencana
Indeks Kapasitas
Penanggulangan
Bencana Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III V VI VII VIII IX X
Program Kedaruratan dan Logistik
BencanaPersentase kejadian bencana
yang tertangani
100% 2.105.216.800,00
Penanggulangan Bencana Alam Melalui
Monitoring dan Piket Pemantauan
Bencana
Jumlah hasil monitoring,
pemantauan dan Laporan
Harian Pusat Kendali Operasi
Penanggulangan Bencana
(Pusdalops PB) Kota Batu
(laporan)
365 laporan 279.332.700,00
Fasilitasi Operasional Penanggulangan
BencanaJumlah penanganan darurat
kejadian bencana dan musibah
lainnya yang terjadi di wilayah
Kota Batu
(Bencana/Musibah/Keadaan
darurat/mendesak lainnya)
60
Bencana/Musibah/Keadaan
darurat/mendesak lainnya
620.249.700,00
Pengadaan dan Pengumpulan logistik
untuk Korban BencanaJumlah penyediaan dan
pemenuhan kebutuhan logistik
penanggulangan bencana bagi
setiap korban bencana (orang)
1500 orang 552.876.300,00
Penyediaan Sarana /Prasarana
Penanggulangan BencanaJumlah peralatan dan
perlengkapan habis pakai
untuk penyelenggaraan
penanggulangan bencana dan
musibah lainnya (jenis
peralatan/perlengkapan)
50 jenis peralatan/
perlengkapan
248.208.200,00
Pelatihan Penanganan Darurat Bencana Jumlah Kapasitas Sumber
Daya Manusia yang
mendapatkan pelatihan
penanganan darurat bencana
(orang)
200 Orang
Jumlah Sumber Daya Manusia
Yang Mengikuti Ujian
Sertifikasi Kompetensi/
keahlian Penanggulangan
Bencana (orang)
30 Orang
IV XI
ANGGARAN (Rp.) PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TR I TR II TR III TR IVTR I TR II TR III TR IV
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI
305.184.000,00
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I II III V VI VII VIII IX X
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penganggulangan BencanaJumlah Penggunaan Tempat
Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
Untuk
Pendidikan/Pelatihan/Ujian
Serifikasi Penanggulangan
Bencana
(Pendidikan/Pelatihan/Ujian
Serifikasi Penanggulangan
Bencana)
15
Pendidikan/Pelatihan/Ujia
n Serifikasi
Penanggulangan Bencana
99.365.900,00
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca BencanaPersentase penerima bantuan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pada saat pasca bencana
100% 329.749.900,00
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
BencanaJumlah penerima bantuan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pada saat pasca bencana
(kepala keluarga)
25 Kepala Keluarga
Jumlah Prasarana dan Sarana
Umum yang diperbaiki (Titik)
10 Titik
Pelatihan Penanganan Pasca Bencana Jumlah kompetensi/ keahlian
Sumber Daya Manusia
pemangku kepentingan
penanganan pasca bencana
(orang)
60 Orang 79.749.900,00
4.266.187.445
IV XI
TR IVTR I TR II TR III TR IVNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA SASARAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp.) PENANGGUNG JAWAB
JADWAL KEGIATAN
TR I TR II TR III
250.000.000,00