sakip 2017 - sekwan.pamekasankab.go.id · rpjmd kabupaten pamekasan 2013-2018 tujuan ke 2 :...

20
SAKIP 2017 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

Upload: phamanh

Post on 24-Jul-2019

230 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

SAKIP

2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan

keuangan, mendukung pelaksanaaan tugas dan fungsi DPRD

serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang

diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan

fungsinya.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2. Penyelenggaraan Administrasi keuangan DPRD

3. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD;

4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga Ahli yang

diperlukan oleh DPRD.

Tugas dan Fungsi Sekretaris DPRD

Kasubag TU, Kepegawaian

dan Perencanaan

Kasubag Rumah Tangga dan

Perlengkapan

Kasubbag Humas Protokol

dan Publikasi

Tugas Kabag

Umum

Melaksanakan dan

menyelenggarakan

administrasi

kesektariatan,

rumah tangga dan

perlengkapan

serta Hubungan

Masyarakat dan

Keprotokolan,

Kasubag Rapat

Kasubag Risalah

Kasubag Fasilitasi

Kelembagaan

Tugas Kabag

Persidangan

Menyelenggarakan

persidangan atau

rapat dan

penyusunan

Risalah,

Kasubag Penyusunan

Perundang undangan

Kasubag Fasilitasi Aspirasi

Kasubag Dokumentasi

Tugas Kabag

Perudang-undangan

dan Aspirasi

Menyelenggarakan

Penyusunan Perundang–

undangan, Fasilitasi

aspirasi, dan

Pendokumentasian

produk hukum Daerah

Kasubag Penyusunan Anggaran

Kasubag Penatausahaan Keuangan

Kasubag Penyusunan Laporan

Tugas Kabag Keuangan

Melaksanakan

Penyusunan

anggaran, Penata

usahaan, dan

Penyusunan

Laporan

ISU STRATEGIS

Belum optimalnya

Pelayanan (SDM Aparatur

serta Ketersediaan Sarana

Prasarana Kegiatan)

untuk memenuhi semakin

tingginya standar kinerja

DPRD

RPJMD KABUPATEN PAMEKASAN 2013-2018

TUJUAN KE 2 :

Mewujudkan reformasi birokrasi

di segala bidang

SASARAN :

Meningkatnya kepuasan masya –

rakat atas pelayanan publik

MISI KE 6:

Meningkatkan kemudahan pelayanan

publik yang cepat, sederhana

serta murah.

INDIKATOR KINERJA :

Indeks kepuasan masyarakat

KETERKAITAN RPJMD DENGAN RENSTRA

TUJUAN RENSTRA :

Mewujudkan dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja

DPRD

INDIKATOR TUJUAN :

Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

SASARAN RPJMD :

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

SASARAN RENSTRA:

Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap

tugas dan fungsi DPRD

INDIKATOR KINERJA :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD

PROGRAM :

Peningkatan Penataan Perundang

Undangan dan Layanan Aspirasi

Indikator Program :

Indeks kepuasan layanan Bagian

Perundang undangan dan Aspirasi

PROGRAM :

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Program :

Indeks kepuasan layanan Bagian

Persidangan DPRD

Matriks Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013 – 2018

TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Data

capaian

Awal

(2013)

TARGET

Kondisi

Kinerja

pd akhir

periode

Renstra

SKPD

2014

2015

2016

2017

2018

Mewujudkankan

dukungan

layanan

Sekretariat

DPRD terhadap

kinerja DPRD

Indeks

kepuasan

DPRD

terhadap

pelayanan

Sekretariat

DPRD

Meningkatnya

kualitas

layanan

Sekretariat

DPRD

terhadap

tugas dan

fungsi DPRD

Indeks

kepuasan

Masyarakat

(IKM) DPRD

terhadap

pelayanan

Sekretariat

DPRD

- - - 70 72 73 73

Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI

TARGET

2017 SUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

1. Meningkatnya

kualitas

layanan

Sekretariat

DPRD

terhadap

tugas dan

fungsi DPRD

Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM) DPRD

terhadap

pelayanan

Sekretariat

DPRD

Indeks

kepuasan

anggota DPRD

72 o Bagian

Persidangan

o Bagian Perundang

Undangan

o Bagian Umum

o Bagian Keuangan

Sekretariat

DPRD

TUJUAN

Mewujudkan dukungan layanan Sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD

PROGRAM

Peningkatan Kapasitas Lembaga Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Peningkatan Penataan Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi

KEGIATAN

•Rapat rapat alat kelengkapan dewan •Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD •Peningkatan SDM Komisi - Komisi •Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah •Pembahasan Raperda dan Produk Hukum Lainnya •Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah •Kegiatan Pelaksanaan Reses •Dst…..

SINKRONISASI SASARAN, TUJUAN,

PROGRAM DAN KEGIATAN

Cascading Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan : Rapat rapat alat kelengkapan dewan

Indikator Kegiatan : Jumlah rapat DPRD yang dilaksanakan

tepat waktu sesuai jadwal Badan Musyawarah

Meningkatnya Kepuasan Masyarkat atas Pelayanan Publik

Program : Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Program : Indeks Kepuasan Layanan

Bagian Persidangan

Sasaran RPJMD

Sekretaris DPRD Es 2

Kepala Bagian Es 3

Kasubbag Es 4

Kegiatan : Pembahasan program pembentukan

peraturan daerah

Indikator Kigiatan : Jumlah Program Legislasi Daerah yang

dibahas

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi

DPRD

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan

Sekretariat DPRD

Program : Peningkatan Penataan Perundang Undangan dan Layanan Aspirasi

Indikator Program : Indeks Kepuasan Layanan

Bagian Perundang Undangan dan Aspirasi

Sasaran Strategis : Meningkatya kualitas layanan persidangan DPRD.

Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan layanan Bagian Persidangan DPRD

Target : 73

Renstra Es. 2

Es. 3

Es. 4

PENGINTEGRASIAN ANTARA KINERJA & ANGGARAN

Staf (SKP)

ANGGARAN

Sasaran Strategis : Terlaksananya pembentukan legislasi daerah

Indikator Kinerja :

Jumlah Raperda yang dibahas Target : 12 Raperda

Menyiapkan jadwal dan tata ruang rapat, serta menyiapkan laporan hasil rapat dan mamin

Sasaran Strategis : Terlaksananya kegiatan rapat-rapat DPRD

Indikator Kinerja :

Jumlah Rapat Rapat DPRD yang dilaksanakan tepat waktu sesuai Jadwal badan Musyawarah

Target : 394 kali rapat

Rp. 441.020,000 Rp. 2.495.000.000

Meyiapkan draft Raperda, mendokumentasikan pembahasan raperda serta membuat laporan

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD

Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Target : 72

Sasaran Strategis : Meningkatya kualitas layanan Perundang Undangan

dan Aspirasi. Indikator Kinerja :

Indeks Kepuasan layanan Bagian Perundnag Undangan dan Aspirasi DPRD

Target : 70

#*^$!! *!#$?

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 // ESELON II

PERJANJIAN

KINERJA

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON II LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas

layanan Sekretariat DPRD

terhadap tugas dan fungsi

DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) DPRD terhadap

pelayanan Sekretariat DPRD

72

Pihak Kedua;

BUPATI PAMEKASAN

Drs. H. ACHMAD SYAFII, M.Si

Pamekasan, 30 Januari 2017

Pihak Kesatu

SEKRETARIS DPRD KAB PAMEKASAN

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

No Program Anggaran Ket

1. Program Peningkatan Kapasitas Perwakilan Rakyat

Daerah

2.919.895.000- APBD

2. Program Peningkatan Penataan Perundang Undangan

dan Layanan Aspirasi

3.303.810.00,- APBD

JUMLAH 6.229.705.000,-

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas

layanan Persidangan DPRD

Indeks Kepuasan Layanan Bagian

Persidangan DPRD

73

Pihak Kedua;

SEKRETARIS DPRD

KAB PAMEKASAN

MASRUKIN, S.Sos, M.Si

Pamekasan, 30 Januari 2017

Pihak Kesatu

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN

SEKRETARIAT DPRD KAB PAMEKASAN

Drs. FATHOR RAHMAN, SH, MM.Pub

No Program Anggaran Ket

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

2.919.895.000- APBD

JUMLAH 2.919.895.000-

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON III LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terlaksananya Kegiatan

Rapat dan Peningkatan

Kapasitas DPRD

Jumlah Rapat Rapat DPRD yang

dilaksanakan tepat waktu sesuai Jadwal

Badan Musyawarah

394

Jumlah Bintek Yang dilaksanakan tepat

waktu sesuai Jadwal Badan Musyawarah 3

No Kegiatan Anggaran Ket

1. Rapat rapat alat kelengkapan Dewan 441.020.000,- APBD

2. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 345.250.000,- APBD

3. Peningkatan SDM Komisi Komisi 655.650.000,- APBD

JUMLAH 71.441.920.000,-

Pamekasan, 30 Januari 2017

Pihak Kesatu;

KEPALA SUB BAGIAN RAPAT

BAGIAN PERSIDANGAN DPRD KAB PAMEKASAN

FITRIYANI RAHMAN, S.Ip

Pihak Kesatu

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN

SEKRETARIAT DPRD KAB PAMEKASAN

Drs. FATHOR RAHMAN, SH, MM.Pub

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON IV LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJATAHUN 2017

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD

Kabupaten Pamekasan 2.2.1

Tahun Anggaran 2017

UrusanPemerintahan : 1.20 PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi : 1.20,04 Sekretariat DPRD

Program : 1.20.04.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Kegiatan : 1.20.04.15.03 Rapat rapat Alat Kelengkapan Dewan

Lokasi kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Pamekasan

Jumlah Tahun 2016 Rp 308,480,000.00

Jumlah Tahun 2017 Rp 441,020,000.00

Jumlah Tahun 2018 Rp 450,000,000.00

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Indeks Kepuasan Layanan Bagian Persidangan 74

Masukan Dana yang tersedia Rp 441,020,000

Keluaran Jumlah rapat Alat Kelengkapan Dewan yang dilaksanakan tepat waktu sesuai Jadwal Badan Musyawarah 394 kali

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

72

Kelompok Sasaran Kegiatan : Anggota DPRD

Rincian Anggaran Belanja Langsung

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Uraian

Rincian Penghitungan

Kode Volume Satuan Harga satuan

Jumlah

Rekening (Rp)

1 2 4 5 6=(3x5)

Indikator Program

Indikator sasaran (outcome/hasil)

Indikator kegiatan (output/keluaran)

No Sasaran Strategis Indikator kinerja Target Realisasi Capaian %

1 Meningkatnya

kualitas layanan

Sekretariat DPRD

terhadap tugas dan

fungsi DPRD

1.1 Indeks Kepuasan

Layanan (IKM)

DPRD terhadap

pelayanan

Sekretariat DPRD

- - -

Eselon II - Sekretaris DPRD

PENGUKURAN KINERJA

SEKRETARIAT DPRD

KABUPATEN PAMEKASAN

s.d TRIWULAN III

TAHUN 2017

NO. AKSI / KEGIATAN

JADWAL

PELAKSANAAN KELUARAN PROGRAM KEGIATAN

PAGU

(RP.) I II III IV

Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

1. • Persiapan

• Pelaksanaan

• Evaluasi dan Laporan

Bintek Kapasitas DPRD

yang dilaksanakan tepat

waktu Sesuai Jadwal Bamus

Peningkatan

Kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD

330.000.000

2. • Persiapan

• Pelaksanaan

• Evaluasi dan Laporan

Bintek SDM Komisi yang

dilaksanakan tepat waktu

Sesuai Jadwal Bamus

Peningkatan SDM

Komisi-Komisi

660.000.000

3. Pelaksanaan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Kegiatan

Jumlah Peralatan dengan

Kualitas Baik

Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

750.000.000

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

I II III IV

Meningkatnya kualitas layanan

Sekretariat DPRD terhadap tugas dan

fungsi DPRD

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

DPRD terhadap pelayanan Sekretariat

DPRD

- - - 72

RENCANA AKSI Tahun 2017

CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016

Sasaran Indikator

Kinerja 2016 Anggaran 2016

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

Meningkatnya

kualitas layanan

Sekretariat DPRD

terhadap tugas

dan fungsi DPRD

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

(IKM) DPRD

terhadap

pelayanan

Sekretariat

DPRD

70

71.301

101,87%

14 M

11 M

80.13%

Cost Per Outcome

CAPAIAN

KINERJA

101.87%

REALISASI

ANGGARAN

80.13%

TINGKAT

EFISIENSI

21.74%

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target akhir

RENSTRA Realisasi

Tingkat

Kemajuan

1 2 3 4 5

Meningkatnya

kualitas layanan

Sekretariat DPRD

terhadap tugas dan

fungsi DPRD

Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

DPRD terhadap

pelayanan

Sekretariat DPRD

73 71.31 1.31%

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir periode RENSTRA

2013 - 2018

CAPAIAN KINERJA

http://sekwan.pamekasankab.go.id

TERIMA KASIH