rpjmd kab.kutai kartanegara 2011 -...

87
1 RPJMD KAB.KUTAI KARTANEGARA 2011 - 2015 Disampaikan Pada: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2010

Upload: phungmien

Post on 03-Mar-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

RPJMD KAB.KUTAI KARTANEGARA

2011 - 2015

Disampaikan Pada:Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah

Kab. Kutai KartanegaraTahun 2010

2

Peran Stakeholders dalam penyusunan RPJMD1. Kepala Daerah

– Menyusun Visi, Misi dan Program Prioritas2. Bappeda

– Menyusun Rancangan Awal RPJMD– Memfasilitasi Pelaksanaan Musrenbang RPJMD– Memfinalisasi Rancangan Akhir RPJMD

3. SKPD– Menyusun Rancangan Renstra SKPD– Memutakhirkan Renstra SKPD– Mensyahkan Renstra SKPD

4. DPRD– Membahas Rancangan RPJMD – Melakukan Hearing Dengan Representasi Masyarakat– Mensyahkan Rancangan RPJMD menjadi Perda RPJMD

5. Swasta– Turut serta dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD untuk memberikan masukan

6. Masyarakat– Turut serta dalam pelaksanaan Musrenbang RPJMD untuk memberikan masukan

3

Outline RPJMD Berdasarkan PP No. 8 Tahun

2008

1. Pendahuluan2. Gambaran umum kondisi

daerah3. Gambaran pengelolaan

keuangan daerah serta kerangka pendanaan

4. Analisis isu-isu strategis;5. Visi, misi, tujuan dan sasaran6. Strategi dan arah kebijakan7. Kebijakan umum dan program

Pembangunan daerah8. Indikasi rencana program

prioritas9. Penetapan indikator kinerja

daerah10. Pedoman transisi dan kaidah

pelaksanaan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB VI STRATGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB VIII INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Outline RPJMD Kab. Kutai Kartanegara

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kukar

4

PP 39/2006PP 41/2007PP 38/2007RPJMN 2009-2014

Visi, MisiBupati Terpilih

PP 58/2005PP 8 /2008

Hasil EvaluasiRPJMD

Sebelumnya

UU 26/2007RPJPD Kukar

RPJPD/RPJMD Provinsi

Permendagri13/2006 dan 59/2007

UU 25/ 2004 SPPNUU17/ 2003 KN

UU 32/ 2004 Pemda

Gerbang Raja sebagai Grand Strategy

• Dalam lima tahun mendatang (2011-2015), pelaksanaan pembangunanmenempatkan “GERBANG RAJA” (Gerakan Pembangunan RakyatSejahtera) sebagai Grand Strategy Pembangunan di Kutai Kartanegara.

• Dalam konteks pembangunan daerah, GERBANG RAJA bersifat“inklusif” yang ditujukan untuk:• Mendorong terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan secara adil

dan merata di seluruh wilayah Kutai Kartanegara;• Mewujudkan pemerintah daerah yang handal, profesional dan

mengutamakan pelayanan publik;• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

• Selain itu, GERBANG RAJA diarahkan untuk lebih memantapkanpenataan kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankanupaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk kesetaraangender dan pemberdayaan perempuan.

6

Kerangka GERBANG RAJA Kab. Kutai Kartanegara

Misi 1Good Governance

VISI PEMBANGUNAN 20011-2015:Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang

Sejahtera dan Berkeadilan

Mis

i3 :

Pere

kono

mia

nda

nPe

ngem

Bang

anU

saha

Rak

yat

Mis

i4:

Men

ingk

atka

nSu

mbe

rPen

dapa

tan

Misi 6Pembangunan Berwawasan Lingk

Misi 2Pengembangan SDM

Mis

i5

:Pe

mer

ataa

nIn

fras

truk

tur

Misi 7Peran dan Partisipasi Perempuan

12 Program Prioritas(lintas kebijakan)

12 Program Prioritas(lintas kebijakan)

Program Misi 1

12 Program Prioritas(lintas kebijakan)

12 Program Prioritas(lintas kebijakan)

Program Misi 2 Program Misi 3 Program Misi 4 Program Misi 5 Program Misi 6 Program Misi 7

Ger

bang

Raj

a

Ger

bang

Raj

a

Hubungan RPJMD dengan DokumenPerencanaan lainnya

7

RPJM Nasional 2010-2014

RPJM Daerah Prov. Kaltim2009-2013

RPJM Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara2011-2015

RKP Daerah Kabupaten

Kutai Kartanegara

Renstra -SKPD

Kabupaten Kutai

Kartanegara2011-2015

Renja - SKPDKabupaten

Kutai Kartanegara

Diserasikan

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman

8

Sinkronisasi RPJMN-RPJMD Provinsi Kaltim dengan RPJM Kukar

RPJMD Kukar: Mendukung pencapaian11 prioritas nasional danmendukung pencapaian3 prioritas pembangunanProvinsi Kalimantan Timur

PrioritasPembangunan RPJMD Provinsi Kaltim 2009 -2013• Pembangunan

infrastruktur.• Pembangunan

pertanian dalam artiluas.

• Pembangunan sumber dayamanusia.

Prioritas Pembangunan RPJMN 2009 - 2014• Reformasi Birokrasi dan Tata

Kelola• Pendidikan• Kesehatan• Penanggulangan Kemiskinan• Ketahanan Pangan• Infrastruktur• Iklim Investasi dan Iklim

Usaha• Energi• Lingkungan Hidup dan

Pengelolaan Bencana• Daerah Tertinggal, Terdepan,

Terluar, & Pasca-konflik• Kebudayaan, Kreativitas dan

Inovasi Teknologi• Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan• Bidang Perekonomian• Bidang Kesejahteraan

Rakyat

PrioritasPembangunan RPJMD Kukar• Good Governance• Sumber Daya

Manusia• Sentra

perekonomian danpengembanganusaha rakyat

• Pengembangansumberpendapatan dandaya saingagribisnis, industridan pariwisata

• Infrastruktur• Lingkungan hidup• Partisipasi

perempuan

Muatan Kunci RPJPD Kutai Kartanegara dengan RPJMD

9

RPJPD 2005-2025 RPJMD 2011-2015

SEJAHTERATercukupinya kebutuhan

lahiriah dan batiniah

MANDIRIKemampuan untuk

mengembangkan potensi diri dan sumber daya yang

ada, serta mampu menyediakan yang belum

ada untuk dirinya dan daerahnya

MAJUMampu berkompetisi di

tingkat Regional, Nasional dan Internasional

BERKEADILANTidak adanya

diskriminasi serta adanya hak,

kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat untuk

terlibat dalam berbagai bidang pembangunan

SEJAHTERATercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah

Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan dgn menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good Governance

Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata

Peningkatan Pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas

Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam

Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan

MISI RPJMD 2011-2015

Rencana Jangka Menengah DaerahKab. Kutai Kartanegara(RPJM-D untuk 5 tahun)

Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kab. Kutai Kartanegara(RTRW untuk 20 tahun)

Rencana Jangka Panjang Daerah Kab. Kutai Kartanegara(RPJP-D untuk 20 tahun)Kebijakan Dasar

PerencanaanPembangunan

RTRW Kawasan

Kawasan Andalan*)

Kawasan Strategis*)

Kawasan Perlindungan*)

Kawasan Lain*)

ElaborasiPerencanaanPembangunandalam Program dankegiatan

Penataan dan Pengembangan Kebijakan Daerah:

RPJM-D Kab

Renstra SKPD

Kawasan Lain*)integrasiperencanaan

danimplementasi

*) tergantung pada visi, misi dan sasaranpembangunan Kab. Kutai Kartanegara

Pola PikirIntegrasi Perencanaan dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan

Kab. Kutai Kartabegara

• Sektoral/ Bidang/ Fungsi

• Integrasi antar Sektor/ Bidang/ Fungsi atauCross-cutting

Visi, Misi, Tujuan, SasaranKab, Kutai Kartanegara

Strategi dan Arah KebijakanPembangunan Daerah

Gam

bara

nU

mum

Kon

disi

Dae

rah

Kab

. Kut

aiK

arta

nega

raG

amba

ran

Um

umPe

ngel

olaa

nK

euan

gan

Dae

rah

Pend

ahul

uan

Posi

siR

PJM

D d

alam

RPJ

PDK

ondi

sida

nIs

suSt

rate

gis

(SW

OT

Ana

lysi

s)

Kerangka EkonomiMakro

Kebijakan PengelolaanKeuangan

Program Pembangunan DaerahKab. Kutai Kartanegara

Indikator Kinerja Daerah

Pola Pikir Perencanaan Pembangunan Daerah

Referensi Muatan Substansi Perencanaan :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah4. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bab IBab II Bab V

Bab VI

Bab VII

BabVIII

BAB IX

Bab III Bab IV

Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program danTarget Kinerja Program

Lampiran

Kerangka Pikir RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2010-2015

Strategi-Kebijaka

n

Program-program

Strategi-Kebijaka

n

Strategi-Kebijaka

n

Strategi-Kebijaka

n

Strategi-Kebijaka

n

Strategi-Kebijaka

n

Strategi-Kebijaka

n

Sasaran-sasaran

Sasaran-sasaran

Sasaran-sasaran

Sasaran-sasaran

Sasaran-sasaran

Sasaran-sasaran

Sasaran-sasaran

Program Prioritas

VISI

Misi IIMisi I Misi III Misi IV Misi V Misi VI MisiVII

Program-program

Program-program

Program-program

Program-program

Program-program

Program-program

Jumlah Sasaran s.d Indikator Program

KomponenRPJMD

Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 Misi 7 Total

Sasaran 3 3 4 8 8 3 3 32IndikatorKunciSasaran

3 4 3 6 6 4 3 29

Strategi 1 1 1 1 1 1 1 7Kebijakan 15 23 7 15 13 3 6 82Program Prioritas

1 5 1 2 1 1 1 12

ProgramMisi

25 23 9 18 18 5 5 103

IndikatorProgram

79 98 27 48 40 11 12 31513

1 VISI - 7 MISI

Analisis Isu StrategisKekuatan Daerah1) untuk menyelenggarakan pemerintahan, dan memberi ruang yang

lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalampembangunan.

2) Kutai Kartanegara merupakan daerah yang memiliki potensisumberdaya alam yang sangat besar, khususnya sumberdayapertambangan dan pertanian termasuk sumberdaya air.

3) Pergeseran Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui keyang dapat diperbaharui dilakukan untuk mempercepatpembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing, dilakukandengan mengembangkan beberapa kawasan industri denganpendekatan cluster sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

4) Kutai Kartanegara masih memiliki areal kawasan hutan yang baik,terutama dalam melakukan pembangunan yang berkelanjutan,yakni Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) seluas 2.904.988 ha,meliputi : hutan Lindung, 231.959 ha, hutan produksi tetap 788.005ha, hutan suaka alam dan wisata 71.268 ha, hutan pendidikan danpenelitian 64.811 ha. Hutan Konversi/Non Budidaya Kehutanan(KNBK) 1.073.009 ha

5) Kutai Kartanegara memiliki salah satu fungsi sebagai paru-parudunia dengan kawasan Heart of Borneo (HoB). Dari luas WilayahHoB di Kalimantan Timur seluas 8.894.650 ha, Kabupaten KutaiKertanegara dengan luas HoB : 713.546 ha (8,02%)

6) Kutai Kartanegara memiliki surplus produksi dari komoditas padi(12,71 persen/tahun), memberikan kontribusi produksi ± 45 persenterhadap produksi padi Kalimantan Timur. Sektor kelautan danperikanan cukup memberikan kontribusi pendapatan melalui eksporke beberapa Negara baik Asia maupun Europe Perikanan dengankomiditas unggulan Betutu, Udang dan kepiting

7) Kutai Kartanegara memiliki potensi budaya dan wisata yangbDesentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan danbagi pemerintah daerah eragam, antara lain; wisata sejarah danbudaya (peninggalan bersejarah kerajaan Hindu tertua di Indonesia,aneka budaya dan tradisi Melayu, Keraton dan desa budaya dayaklekaq kidau); wisata alam (danau semayang dan melintang), pantaitanah merah samboja, Canopy Bridge Bukit Bangkirai dan BukitSoeharto yang berisi beragam jenis tanaman hutan tropis; wisatapulau Parai Kumala dan Waduk Sukarame, serta Wisata pendidikan(Planetarium)

Kelemahan1) Belum optimalnya pengembangan mutu Sumberdaya Manusia SDM)

yang ditunjukkan masih tingginya angka kemiskinan 48.160 jiwa atau 8,3persen dari Jumlah Penduduk. Pengangguran tahun 2009 mencapai10.223 orang atau 4,21 persen dari angkatan kerja.

2) Belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat terbatasnyasarana dan prasarana pendidikan, belum maksimalnya perluasan aksesdan pemerataan pendidikan, masih rendahnya kualitas dankesejahteraan guru, serta masih terbatasnya mutu pendidikan.

3) Belum optimalnya pelayanan kesehatan masyarakat sebagai akibatterbatasnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama di daerahperdesaan

4) Belum meratanya infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layananfasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas. Masih terdapat 5(lima) Ibu Kota Kecamatan yang belum dapat diakses dengan prasaranajalan (Kec. Ma. Muntai, Ma. Wis, Kahala, Kembang Janggut danTabang).

5) Belum optimalnya kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan publik(PNS Kutai Kartanegara berjumlah 17.244 orang)

6) Rendahnya nilai investasi swasta dan penciptaan lapangan kerja7) Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan dan harapan

masyarakat

15

Peluang Daerah1) Posisi Geo Ekonomi Kutai Kartanegara berada di Selat

Makasar yang menghubungkan daerah Utara (Philipina)ke arah Selatan Samudera Hindia, merupakan titik kuatkoneksivitas sehingga dapat menjadi simpul jasadistribusi internasional yang strategis di masa depan.

2) Posisi Kutai Kartanegara dalam kerangka kerjasamaEkonomi Sub-Regional BIMP-EAGA (BruneiDarussalam-Indonesia-Malaysia-Philipines East ASEANGrowth Area) dan Sosek Malindo.

3) Dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEANtahun 2015, dan kerjasama internasional lainnya akanmendorong perubahan nilai, etos kerja dan budayakerja yang lebih produktif, efisien dan efektif bagimasyarakat, pelaku usaha dan Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara.

4) Perluasan kerjasama pariwisata lokal maupuninternasional akan menciptakan peluang bagiperluasan lapangan kerja, pengembangan parwisatabaik wisata alam, wisata sejarah maupun wisatabudaya.

5) Dengan kewenangan dan sumberdaya alam yang lebihbesar, mempunyai kesempatan yang lebih luas danterbuka untuk mengelola sumber daya secara lebihefisien, produktif dan efektif bagi peningkatankesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Ancaman Daerah1) Peningkatan investasi berisifat ekstraktif akan

mendorong eksploitasi sumberdaya alam (tambang,hutan dan laut) secara berlebihan akan berdampaknegatif bagi kesinambungan pembangunan.

2) Krisis (ekonomi, energi dan pangan) yang berasal darigejolak pasar internasional akan membawa dampakbagi menurunnya investasi dan pendapatan daerah,serta akan meningkatkan angka pengangguran, danbertambahnya angka kemiskinan.

3) Rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yangdisebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian,serta tingginya migrasi masuk dari luar KutaiKartanegara.

4) Kerusakan lingkungan hidup dan alih fungsi lahanpertanian yang dikonversi menjadi lahan pertambanganbatu bara (dari tahun 2008 – 2009 tercatat 5,2% lahanpertanian atau sekitar 1.950 ha dari 36.845 ha telah dikonversi menjadi kawasan pertambangan Batubara),disamping belum optimalnya penanggulangankerusakan lingkungan eks lahan tambang.

5) Masih rendahnya produktivitas pertanian sebagaiakibat terbatasnya jaringan irigasi, sulitnya mendapatbenih/bibit unggul, terbatasnya akses permodalan,kurangnya penyuluhan, tingginya fluktuasi hargapasar, terbatasnya prasana jalan usaha tani danterbatasnya industri pengolahan hasil pertanian.

16

16

Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang

Sejahtera dan BerkeadilanMISI – 1 MISI – 2 MISI – 3

Meningkatkan penyelenggaraanpemerintahan dengan menitikberatkan pada motivasi dan

pengawasan pelaksanaan good governance

Meningkatkan kualitas dan dayasaing menuju sumber daya

manusia yang unggul, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa

Menumbuhkan sentra perekonomiandan pengembangan usaha rakyat

dengan tetap menjaga iklim investasidalam kerangka penciptaan

lapangan kerja.

TUJUAN PEMBANGUNAN

1. Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demoktaris dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.

2. Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efeisien.

1. Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasi ilmu pengetahuan danteknologi serta bertaqwa kepadaTuhan YME, berdasarkan falsafah Pancasila

1. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbaharui (unrenewable resources) ke SDA yang terbaharui (renewable resources)

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal

3. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja

SASARAN PEMBANGUNAN

1. Berkurangnya tindak pidanakorupsi

2. Semakin membaiknya integritaslayanan publik

3. Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangandaerah per SKPD

1. Meningkatnya indeks pembangunanmanusia.

2. Meningkatnya partisipasi angkatankerja dan menurunnyapengangguran terbuka.

3. Menurunnya persentase pendudukmiskin

1. Pertumbuhan ekonomi yang semakinmeningkat

2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpaMigas

3. Meningkatnya pendapatan perkapita4. Meningkatnya investasi

17

Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang

Sejahtera dan BerkeadilanMISI – 4 MISI – 5

Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembanganpotensi serta daya saing agribisinis, industri dan pariwisata

Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunanuntuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara

kualitas maupun kuantitas

TUJUAN PEMBANGUNAN

1. Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secaraberkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis padapenguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budayamasyarakat lokal.

2. Mengembangkan kegiatan investasi diarahkan untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan padakegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luasseperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dankelautan, industri pengolahan, agribisnis dan agroindustri.

1. Mewujudkan ketersedian dan kualitasinfrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat

SASARAN PEMBANGUNAN

1. Meningkatnya nilai tukar petani2. Meningkatnya produksi tanaman pangan3. Meningkatnya produksi perkebunan4. Pengembangan hutan tanaman industri5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan

kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan

domestik

1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalanyang semakin membaik.

2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi.3. Meningkatnya rasio rumah layak huni4. Meningkatnya rasio permukiman layak huni5. Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB7. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas8. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.

18

Visi Kab. Kutai Kartanegara 2011 - 2015Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang

Sejahtera dan BerkeadilanMISI – 6 MISI – 7

Menetapkan penyelenggaraan pembangunanberwawasan lingkungan dan pelestarian

sumber daya alam

Meningkatkan peran dan partisipasiperempuan dalam berbagai aspek

kehidupan

TUJUAN PEMBANGUNAN

1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengembangkan kearipan lokal

2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak

2. Menurunkan laju pertumbuhanpenduduk

SASARAN PEMBANGUNAN

1. Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadaplahan kritis.

2. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau.3. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan

1. Membaiknya Gender EmpowermentMeasurement (GEM)

2. Membaiknya Gender-related Development Index (GDI)

3. Menurunnya laju pertumbuhan pendudukserta meningkatnya pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera

19

Sasaran:

1.Berkurangnyatindak pidanakorupsi

2.Semakinmembaiknyaintegritaslayanan publik

3.Semakinmembaiknyaopini BPK terhadappengelolaankeuangandaerah per SKPD

Strategi:Meningkatkanpengawasan untukmenjaminakuntablitas danMotivasi untukmeningkatkankinerja pelayananbirokrasipemerintahan dalammenciptakan tatapemerintahan yang baik, bersih danberwibawa (clean and good governance).

Misi I

Indikator Sasaran

1. PenerapanPakta Integritas

2. Penerapankode etik diSKPD

3. Penerapan e procurement

20

Sasaran:

1. Menurunnyapersentasependudukmiskin

2. Meningkatnyapartisipasiangkatankerja danmenurunnyapengangguranterbuka.

3. Meningkatnyaindekspembangunanmanusia.

Strategi:Meningkatkansumber dayamanusia yang produktif danberdaya saingmelaluipeningkatanakses masyarakatterhadappelayananpendidikan dankesehatan yang berkualitas

Misi 2

IndikatorSasaran

1. Angka harapan hidup

1. Angka melek huruf

2. Rata-rata lama sekolah

3. % penduduk miskin

4. % Pengangguran terbuka

21

Sasaran:

1. Pertumbuhanekonomi yang semakinmeningkat

2. MeningkatnyaPDRB Migasdan tanpaMigas

3. Meningkatnyapendapatanperkapita

4. Meningkatnyainvestasi

Strategi:Mengembangkan sentraperekonomiandalam upayameningkatkanproduktivitasdan nilia tambahyang berbasisusaha ekonomilokal (usahakerakyatan) danpeningkataninvestasi kearah terciptanyaperluasankesempatankerja

Misi 3

IndikatorSasaran

1. Pertumbuhan ekonomi

2.PDRB Migas

3.Investasi

22

Sasaran:1. Meningkatnya nilai

tukar petani2. Meningkatnya produksi

tanaman pangan3. Meningkatnya produksi

perkebunan4. Pengembangan hutan

tanaman industri5. Meningkatnya populasi

ternak dan produksidaging

6. Meningkatnya produksiperikanan tangkap

7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata)

8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik

Strategi:Mengembangsektor-sektorberbasis renewable resources untuk meningkatkan daya saing dengan mengembangkan cluster yang berbasis agribisinis, industri dan pariwisata. Dengan kinerja di tiga sektor tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Misi 4

IndikatorSasaran:

1.Produksi tanaman pangan

2.Nilai tukar petani

3.Produksi perkebunan

4.Produksi daging

5.Produksi perikanan tangkap

6.PDRB Pariwisata

23

Sasaran:

1. Meningkatnya proporsipanjang jaringan jalanyang semakinmembaik.

2. Meningkatnya rasiojaringan irigasi.

3. Meningkatnya rasiorumah layak huni

4. Meningkatnya rasiopermukiman layakhuni

5. Persentase ruangterbuka hijau diperumahan.

6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

7. Menurunnya angkapelanggaran lalu lintas

8. Meningkatnya rasioketersediaan dayalistrik.

Strategi:Pembangunan infrastruktur untukmengintegrasikanperekonominan diKutai Kartanegaradalam upayapengurangankesenjanganpelayanan dansebagai pembukaketerisolasianantar wilayah. Sehingga setiapwilayah(kecamatan/desa) akan mempunyaikesempatan yang lebih baik untukikut serta dalamproses produksidan distribusi

Misi 5

Indikator Sasaran:

1. Panjang jaringan jalan dlm kondisi baik

2. Rasio rumah layak huni

3. Rasio jaringan irigasi

4. Rasio ruang terbuka hijau

5. Menurunnya pelanggaran lalu lintas

6. Rasio ketersediaan daya listrik

24

Sasaran:

Meningkatnyapersentaserehabilitasihutan terhadaplahan kritis.Meningkatnyapersentaseruang terbukahijau.Meningkatnyaketaatanterhadap hukumlingkungan

Strategi:Strategi ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan kelestarian alam, keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Misi 6

IndikatorSasaran

1. % RehabilitasHutanterhadapLahan Kritis

2. % ruangTerbuka Hijau

3. Status LingkunganHidup Daerah (SLHD)

4. Meningkatnyaketaatanterhadaphukumlingkungan

25

Sasaran:

1. MembaiknyaGender EmpowermentMeasurement (GEM)

2. MembaiknyaGender-related Development Index (GDI)

3. Menurunkanlajupertumbuhanpenduduk sertameningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera

Strategi:Mengurangikesenjangan danmeningkatkanakses danpartisipasiperempuan dalampembangunanserta perlindungananak danmengurangi lajupertumbuhanpenduduk

Misi 7

IndikatorSasaran

1.GEM2.GDI3.Laju

pertumbuhan penduduk

PROGRAM PRIORITAS

• Program Prioritas adalah Program yang disampaikanlangsung oleh Bupati/Wakil Bupati pada pelaksanaanPemilukada

• Program Prioritas adalah program multi sektor danlintas kebijakan yang berdampak langsung padapeningkatan kesejahteraan rakyat.

26

27

MISI 1Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dengan Menitikberatkan pada Motivasi dan

Pengawasan Pelaksanaan Good Governance

Program PrioritasProgram Pembangunan Pemerintahan

Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015a. Meningkatnya Pengawasan Pelaksanaan good governance di

semua SKPD100% 100% 100% 100% 100%

b. Diterapkannya fakta integritas bagi pejabat esselon II, III dan IV 100% 100% 100% 100% 100%

c. Meningkatnya kapasitas SDM Aparatur dengan memberikan kesempatan Tugas Belajar, Izin Belajar kepada PNS

10% 10% 10% 10% 10%

d. Dilanjutkannya pemberantasan praktik korupsi v v v v v

e. Tersusunnya kemudahan Standar Pelayanan Publik dengan Sistem Intergrasi Layanan (SIL)

50% 100% 100% 100% 100%

f. Meningkatnya insentif Kepala Desa, RT, Linmas, Kepala Adat/Dusun, BPD dan LPM

5% 5% 5% 5% 5%

g. Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KTP gratis 100% 100% 100% 100% 100%

28

MISI 2Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Program Prioritas:1. Program Pengembangan Pendidikan

Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015

a. “Satu Guru – Satu Laptop”. 100%

b. Alokasi Dana Pendidikan 20 % dari APBD 100% 100% 100% 100% 100%c. Insentif bagi guru dan dosen 5% 5% 5% 5% 5%d. Terlaksananya pemberantasan Buta Aksara Melalui Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA)

100% 100% 100% 100% 100%

e. Terbangunnya Sekolah Unggulan di wilayah pantai dan hulu berbasis karakteristik daerah

100%

f. Terbangunnya sekolah bertaraf Internasional 100%g. Terpenuhinya Buku Pelajaran bagi siswa 50% 100% 100% 100% 100%h. Adanya bantuan Pendidikan bagi siswa miskin 100% 100% 100% 100% 100%i. Dikembangkannya Pesantren dan Madrasah Unggulan

100% 100% 100%

j. Dibangunnya Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Terpadu (SIMPENDU)

25% 50% 100% 100% 100%

k. Pengembangan Saluran Harapan, Pengaduan aspirasi Pendidikan (SAHADU SIDIK)

25% 50% 100% 100% 100%

29

MISI 2Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

Yang Maha EsaProgram Prioritas

2. Program Peningkatan Kesehatan MasyarakatIndikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015a. Adanya bantuan kelahiran, dan santunan kematian dan asuransi

kesehatan bagi masyarakat100% 100% 100% 100% 100%

b. Didirikannya Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan berbagai Program D3 Kesehatan seperti kebidanan, lingkungan, gizi, analisis, dan lain-lain

50% 75% 100%

c. Adanya gerakan anak sehat Kutai Kartanegara melalui Satu Bidan Satu Desa

100% 100% 100% 100% 100%

d. Adanya Program Desa Sehat Mandiri 100% 100% 100% 100% 100%e. Meningkatnya program Jaminan Kesehatan Daerah

(JAMKESDA) sampai kesemua tingkatan75% 75% 100% 100% 100%

f. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan Posyandu, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling termasuk Puskesmas terapung, renovasi dan perluasan Rumah Sakit Umum dan Pembangunan Rumah Sakit Unggulan

50% 75% 100% 100% 100%

g. Adanya percepatan pembangunan Sistem Kesehatan Daerah (SKD)

25% 50% 100% 100% 100%

3. Program Ketenagakerjaan

a. Pengadaan Klinik Tenaga Kerja “Gerbang Raja” 50% 50% 100% 100% 100%b. Menguatnya program Link and Match (pendidikan berbasis kerja) 50% 50% 100% 100% 100%c. Pengadaan “Bursa Pencari Kerja” Kabupaten Kutai Kartanegara 3 kec 10 kec 18 kec 18 kec 18 kecd. Mempertahankan program Zona Bebas Pekerja Anak 100% 100% 100% 100% 100%

30

MISI 2Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha EsaProgram Prioritas

3. Program Pemuda dan Olah Raga

Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

a. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga disemua cabang olahraga

50% 50% 75% 100% 100%

b. Adanya program pembinaan dan pemberdayaan atlit lokal

50% 50% 75% 100% 100%

4. Program Pembinaan Kehidupan Beragama

a. Meningkatnya Insentif bagi Imam P3N, dan Dai Desa serta rohaniawan

5% 5% 5% 5% 5%

b. Membaiknya Sarana dan Prasarana Ibadah Keagamaan diseluruh Kecamatan dan Desa

50% 75% 100% 100% 100%

c. Adanya bantuan operasional Organisasi dan kelompok keagamaan

50% 50% 75% 100% 100%

31

MISI 3Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga

iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja

Program PrioritasMenumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga

iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja

Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015a. Mudahnya akses kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta kelompok usaha

100% 100% 100% 100% 100%

b. Adanya Program Kawasan Unggulan Ekonomi (KUE) per kecamatan

25% 50% 75% 100% 100%

c. Meningkatnya usaha BUMDes 50% 75% 100% 100% 100%

d. Meningkatnya usaha koperasi rakyat melalui penguatan manajemen, insentif permodalan dan pasar

25% 50% 100% 100% 100%

e. Meningkatnya program penyediaan Pasar Desa 10% 25% 50% 75% 100%

f. Mempertahankan Program Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM)

100% 100% 100% 100% 100%

g. Adanya kredit modal kelompok usaha bersama 100% 100% 100% 100% 100%

32

MISI 4Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing Agribisnis, Industri

dan PariwisataProgram Prioritas

1. Program Pembangunan PertanianIndikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015a. Menguatnya sektor Pertanian melalui pengembangan pertanian berbasis komoditas unggulan per desa (Pertanian, Peternakan dan Perikanan)

50% 75% 100% 100% 100%

b. Ditetapkannya Penetapan kawasan pertanian bebas pertambangan

50% 75% 100% 100% 100%

c. Adanya pengawasan pelaksanaan subsidi pertanian 100% 100% 100% 100% 100%d. Adanya revitalisasi dan optimalisasi Rice Processing Unit dalam upaya pasar beras di Kaltim

50% 75% 100% 100% 100%

e. Adanya Program Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD) sebagai safety belt ekonomi desa

50% 75% 100% 100% 100%

f. Adanya Program pemuliaan tanaman local 50% 75% 100% 100% 100%g. Adanya Program percontohan pemanfaatan lahan eks tambang sebagai percontohan areal demplot pertanian dan perikanan serta peternakan

100% 100% 100% 100%

h. Adanya Program ekonomi Desa melalui Program penguatan jejaring ekonomi Desa dalam satu wadah GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai modal sosial

100% 100% 100% 100%

2. Program Pengembangan Pariwisataa. Adanya Program Desa Budaya sebagai daerah tujuan Wisata

50% 100% 100% 100% 100%

b. Adanya Gerakan SATU HarI Budaya Kutai Kartanegara 100% 100% 100% 100% 100%c. Adanya penelitian sejarah kebudayaan daerah Kutai Kartanegara

50% 100%

33

MISI 5Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan

fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas

Program PrioritasProgram Pembangunan Infrastruktur

Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

a. Meningkatnya akses interkoneksisitas melalui Peningkatan jalan dan jembatan tembus desa “Program Jalan dan Jembatan Masuk Desa” (PJJMD) Gerbang Raja

50% 75% 100% 100% 100%

b. Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar melalui pembangunan jaringan listrik, pengadaan mesin pembangkit listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi desa, pembangunan jaringan air bersih desa.

100%

c. Kemudahan kredit untuk perumahan rakyat miskin (program rumah murah)

100% 100% 100%

d. Meningkatnya sarana dan prasarana melalui bantuan peningkatan transportasi air bagi rakyat pesisir dan pedalaman

100% 100% 100%

34

MISI 6Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam

Program PrioritasProgram Pelestarian Lingkungan Hidup

Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

a. Adanya Pengadaan sistem deteksi dini bagi kerusakan lingkungan

b. SOP bagi pengelolaan sumberdaya alam khususnya dibidang pertambangan

100% 100% 100% 100% 100%

c. Diterapkannya 30% kawasan terbuka hijau 100% 100% 100%

d. Adanya Program Sekolah Hijau sebagai pendidikan lingkungan sekolah

100% 100% 100% 100%

e. Adanya perlindungan kawasan hutan mangrove pada kawasan pesisir

100% 100% 100% 100% 100%

f. Adanya percontohan system daur ulang (3R) melalui “Gerakan masyarakat yang berbasis daur ulang”

100% 100% 100% 100%

g. Lestarinya pembangunan desa yang berwawasan lingkungan melalui pembangunan tambak dengan sistem Silfofishery dan sistem tendon

100% 100% 100% 100%

h. TertanamnyaPenanaman mangrove di Delta Mahakam 100% 100% 100% 100%

i. Adanya reboisasi pada kawasan hutan serta penghijauan pada kawasan budidaya

50% 75% 100% 100% 100%

35

MISI 7Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan

Program PrioritasProgram Pemberdayaan Perempuan dan Gender

Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015a. Meningkatnya usaha perempuan melalui Kegiatan

Usaha Bersama Wanita (KUBW) Gerbang Raja 25% 50% 100% 100% 100%

b. Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di Bidang Reproduksi dan Kependudukan

100% 100% 100% 100% 100%

c. Adanya bantuan penunjang untuk Hari Anak dan Hari Ibu

100% 100% 100% 100%

d. Terbentuknya forum perempuan untuk kesehatan “Gerakan perempuan Kukar Sehat”

100%

PROGRAM MISI/SASARAN

Program Misi/Sasaran adalah program yang disusunberdasarkan misi dan terkait dengan program prioritas

untuk mendukung langsung terhadap pencapaiansasaran pembangunan Kab. Kutai Kartanegara

36

PROGRAM MISI 1

37

38

MISI 1Urusan: Pemerintahan Umum

Kebijakan: 1. Perbaikan budaya kerja, akuntablitas kinerja, penerapan disiplin, dan remunerasi yang memadai Program Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan

75% 100% 100% 100% 100%

2) Program peningkatandisiplin aparatur

a. Meningkatnya Disiplin aparatur 75% 100% 100% 100% 100%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Meningkatnya kualitas aparatur daerah. 50% 75% 100% 100% 100%

b. Meningkatnya kinerja pelayanan birokrasi pemerintahan

c. Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.

75% 100% 100% 100% 100%

4) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

75% 100% 100% 100% 100%

b. Terwujudnya kualitas pelayanan antar lembaga dan kepada masyarakat.

50% 75% 100% 100% 100%

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur:

a. Meningkatnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat

75% 100% 100% 100% 100%

b. Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD.

100% 100% 100% 100% 100%

c. Terwujudnya kenyamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

75% 100% 100% 100% 100%

6) Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

- Pelaksanaan Pemberian Remunerasi

100% 100% 100%

- Perumahan/Taperum 100% 100% 100%

39

MISI 1Urusan: Pemerintahan Umum

Kebijakan: 2. Menata sistem produk hukum daerah Program Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151) Program Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

b. Meningkatnya kinerja DPRD yang akuntabel.

75%^ 100%100% 100% 100%

c. Meningkatnya peran Sekretariat DPRD. 75%^ 100%100% 100% 100%

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

a. Tersedianya produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

75%^ 100%100% 100% 100%

b. Meningkatnya produk hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

75%^ 100%100% 100% 100%

Kebijakan: 3. Meningkatkan Pengawasan internal dan pengendalian pembangunan (SPIP) untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik

1) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Mendapatkan opini BPK (WDP, WTP) per SKPD

WDP WTP WTP WTP WTP

b. Meningkatnya pengawasan secara berkala.

100% 100%100% 100% 100%

c. Tertanganinya kasus pengaduan masyarakat.

100% 100%100% 100% 100%

d. Pembinaan pengawasan melekat (Waskat).

100% 100%100% 100% 100%

40

MISI 1Urusan: Pemerintahan Umum

Kebijakan: 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem integrasi layanan (SIL)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1) Program peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem pelayanan

a. Meningkatnya pelayanan perijinan mudah dan cepat

50% 75% 100% 100% 100%

b. Tersusunnya indeks kepuasan masyarakat 100% 100% 100%

c. Terlaksananya monitoring, evaluasi pelayanan publik

100% 100% 100% 100% 100%

d. Tersusunnya standar operasional prosedur (SOP)

100% 100% 100% 100% 100%

Kebijakan: 5. Menigkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Terwujudnya penerimaan yang sesuai dengan potensi.

50% 75% 100% 100% 100%

b. Optimalnya pengelolaan aset daerah. 50% 75% 100% 100% 100%

c. Terwujudnya pengelolaan anggaran yang akuntabel

75% 100% 100% 100% 100%

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja pada SKPD

75% 100% 100% 100% 100%

b. Tersedianya dokumen operasional SKPD yang mendukung capaian kinerja organisasi.

100% 100% 100% 100% 100%

41

MISI 1Urusan: Perencanaan Pembangunan

Kebijakan: 1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan stakeholder untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran.

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Meningkatnya kualitas rencana pembangunan daerah dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

100% 100%100% 100% 100%

b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Musrenbang

75% 100%100% 100% 100%

c. Pemantauan, analisis dan evaluasi rencanapembangunan daerah.

100% 100%100% 100% 100%

d. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

75% 100%100% 100% 100%

e. Meningkatnya Pengkajian Kebijakan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

75% 100%100% 100% 100%

f. Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah (APBD)

75% 100%100% 100% 100%

g. Meningkatnya koordinasi penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD

75% 100%100% 100% 100%

h. Meningkatnya kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan.i. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan penetapan kebijakan.

100% 100%100% 100% 100%

j. Pemantapan perencanaan program pemberdayaan.

100% 100%100% 100% 100%

42

MISI 1Urusan: Perencanaan Pembangunan

Kebijakan: 2. Mengembangkan kapasitas, potensi dan kompetensi lembaga perencanaan dalam menyusun perencanaan pembangunan secara berkeadilan dan berkelanjutan

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi dan mengembangkan perencanaan regional dan ekonomi kerakyatan.

100% 100% 100%

100% 100%

b. Tersedianya perencanaan makro dan sektoral bidang ekonomi.

100% 100% 100%

100% 100%

c. Meningkatnya koordinasi, pengendalian perencanaan dan peanggaran bidang ekonomi.

75% 100% 100%

100% 100%

2) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya dan mengembangkan perencanaan bidang pemerintahan dan kemasyarakatan.

100% 100% 100%

100% 100%

b. Tersedianya perencanaan makro dan sektoral bidang sosial budaya.

100% 100% 100%

100% 100%

c. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran bidang sosial budaya serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan.

75% 100% 100%

100% 100%

43

MISI 1Urusan: Perencanaan PembangunanKebijakan: 2. (lanjutan kebijakan 2)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

3) ProgramPerencanaan Prasaranawilayah dan sumberdayaalam

a. Meningkatnya kualitas perencanaa sarana dan prasarana wilayah, ruang dan sumberdaya alam dan mengembangkan perencanaan wilayah perdesaan dan perkotaan.

100% 100% 100%

100% 100%

b. Tersedianya perencanaan makro dan sektoral bidang sarana dan prasaranawilayah.

100% 100% 100%

100% 100%

c. Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran

75% 100% 100%

100% 100%

d. Meningkatnya koordinasi perencanaan bidang sarana dan prasarana wilayah serta evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan.

75% 100% 100%

100% 100%

e. Meningkatnya Koordinasi penetapan rencana tata ruang

75% 100% 100%

100% 100%

4) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Meningkatnya kemampuan teknis aparatur perencanaan

50% 75% 100%

100% 100%

b. Meningkatnya sosialisasi kebijakan dan Bimtek perencanaan

50% 75% 100%

100% 100%

44

MISI 1Urusan: Perencanaan Pembangunan

Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas data perencanaan pembangunan daerah dan pemerintahan.Program Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20155) Program Pengembangan Data/Informasi/statistik daerah

a. Meningkatnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

75% 100% 100%

100% 100%

b. Tersedianya data pokok pembangunan daerah

100% 100% 100%

100% 100%

c. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100% 100% 100%

100% 100%

d. Meningkatnya penyusunan, analisis dan data informasi perencanan bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana/prasaran wilayah

100% 100% 100%

100% 100%

45

MISI 1Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kebijakan: 1. Stabilitas daerah yang bebas dari ancaman dan ganguan dalam menjaga ketenraman dan ketertiban.)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

a. Meningkatnya kemampuan pemerintah dalam pencegahan dini dan penanggulangan bencana.

50% 75% 100%

100% 100%

b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban berbasis masyarakat.

75% 100% 100%

100% 100%

Kebijakan: 2. Meningkatkan etika berpolitik, budaya, demokrasi, jiwa nasionalisme

Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Terfasilitasi peningkatan peran dan fungsi partai politik.

100% 100% 100%

100% 100%

b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu.

70%

c. Meningkatnya wawasan kebangsaan.

50% 75% 100%

100% 100%

46

MISI 1Urusan:Pemberdayaan masyarakat desaKebijakan:Mewujudkan DESA MANDIRI

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaaan

a. Tersusunnya standar desa mandiri 75% 100% 100%

100% 100%

b. Meningkatnya jumlah desa mandiri 20% 40% 60% 70%

Urusan: Kependudukan dan Catatan Sipil Kebijakan:Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan,

a. Terlaksananya penertiban KK dan KTP

100% 100% 100%

100% 100%

b. Pencatatan dan penertiban aktacatatan sipil

100% 100% 100%

100% 100%

c. Meningkatnya pengoperasian SIAK secara terpadu

50% 75% 100%

100% 100%

d. Adanya pengembangan data base kependudukan

50% 75% 100%

100% 100%

47

MISI 1Urusan:Komunikasi dan informatika

Kebijakan: Penguatan komunikasi pemerintahan dengan menerapkan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

a. Meningkatnya sarana dan prasaran dalam rangka pelaksanaan komunikasi dan informasi

75% 100% 100%

100% 100%

b. Meningkatnya penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan

75% 100% 100%

100% 100%

c. Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat.

75% 100% 100%

100% 100%

2. Program Kerjasama Informasi dengan mas media

a. Meningkatnya peran media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab.

75% 100% 100%

100% 100%

Urursan:KearsipanKebijakan:Kearsipan

1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

a. Tersedianya data kearsipan yang mendukung manajemen pemerintah Daerah.

75% 100% 100%

100% 100%

PROGRAM MISI 2

48

49

MISI 2Urusan:Pendidikan

Kebijakan: 1.. Perluasan dan Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan anak usia dini (PAUD)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program PendidikanAnak Usia Dini

a. Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

57;43% 57;43%57;43

% 57;43% 69,12%b. Meningkatnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikanPAUD

c. Meningkatnya jumlah lembaga penyelenggara PAUD

Urursan:PendidikanKebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun.

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

a. Meningkatnya kelulusan SD/SMP/MTs Sederajat

b. Meningkatnya angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs

c. Meningkatnya sumber dan media belajar SMA/MA/SMK

d. Tersedianya buku teks pelajarane. Meningkatnya pendidikan agama dan budi pekertif. Terlaksananya bantuan Beasiswa bagi Siswa SD/SMP/MTs

g. Meningkatnya jumlah dan kualitas SD berstandar Internasional(SBI)

h. Berkembangnya sekolah unggulan SMP berstandarInternasional (SBI)

i. Meningkatnya jumlah dan kualitas SD/SMP berstandar nasional(SSN)

j. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar(Gedung, Meubelair, alat laboratorium dan alat peraga)

k. Revitalisasi Gedung SD/SMP

l. Meningkatnya angka partispasi paket A, B

50

MISI 2Urusan:Pendidikan

Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. (Lanjutan)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

2. Program PendidikanMenengah

• Meningkatnya angka melanjutkanSMP/MTs ke SMA/SMK 100% 100%

100% 100% 100%

• 80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

95,00%

• Terlaksananya bantuan beasiswa bagiSiswa SMA/MA/SMK

• Meningkatnya kelulusan SiswaSMA/MA/SMK

• Meningkatnya sumber dan mediabelajar SMA/MA/SMK

100% 100% 100%

100% 100%

• Tersedianya buku teks pelajaran

• Meningkatnya pendidikan agama danbudi pekerti

• Terlaksananya bantuan beasiswa bagimahasiswa berprestasi dan tidakmampu

• Berkembangnya SMA/SMKberstandar Internasional (SBI)

51

MISI 2Urusan:Pendidikan

Kebijakan: 2.. Meningkatkan Penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun dan pelaksanaan Wajar 12 Tahun. (Lanjutan)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

2. Program PendidikanMenengah (lanjutan)

• Meningkatnya sekolah unggulanSMA/SMK

• Meningkatnya jumlah dan kualitasSMA/SMK berstandar nasional (SSN)

• Meningkatnya sarana dan prasaranapendidikan dasar (Gedung, Meubelair,alat laboratorium dan alat peraga)

• Revitalisasi Gedung SMA/SMK

• Meningkatnya angka partispasi paketC

• Meningkatnya SMK berbasis agribisnisdan kelautan serta Lingkungan hidup

• Meningkatnya ketersediaan sumberbelajar SMK

• Meningkatnya pemanfaatan TIK dalamSMK

52

MISI 2Urusan:Pendidikan

Kebijakan: 3. Pelaksanaan pendidikan non formal dan informalProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Program Pendidikan NonFormal

Berukurangnya buta aksara.

Urusan:PendidikanKebijakan: 4.. Meningkatkan kualitas tenaga kependidikan

Program ManajemenPelayanan Pendidikan

Meningkatnya jumlah tenaga pendidikdan kependidikan PAUDMeningkatnya kualifikasi guruberkualifikasi Diploma dan Sarjana (SD)

23,53%

28,53%

58,53%

68,58%

80,00%

SMA70% 75% 80% 90%

100%

Meningkatnya guru yang bersertifikasi(SD)

27,53%

38,65%

49,65%

60,65%

80%

SMA46,66%

59,99%

71,22%

82,55%

93,88%

Meningkatnya Kesejahteraan guru

Meningkatnya peran perpustakaan danlaboratorium sekolah

53

MISI 2Urusan:Perpustakaan

Kebijakan: 1.. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat melalui GERAKAN CINTA BACA (rumah buku dan perpustakaan keliling)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. ProgramPengembangan budayabaca dan pembinaanperpustakaan

• Meningkatnya koleksi bahanperpustakaan

• Mengembangkan perpustakaan desa

• Meningkatnya perpustakaan keliling

• Meningkatnya kualitas pelayananperpustakaan berbasis teknologiinformasi (TI)

54

MISI 2Urusan: Kesehatan

Kebijakan: 1.. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anakProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanKeselamatan Ibu melahirkandan Anak,

a. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong olehtenaga kesehatan

b. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) dancakupan kunjungan neonatus (KN3) serta cakupan kunjunganbayi

2. Program upayakesehatan Masyarakat

a. Meningkatnya Posyandu Purnama dan Mandiri

b. Meningkatnya Desa Siaga dan Pos Kesehatan desa

c. Yankes rujukan bagi Gakin di Puskesmas

Urusan: KesehatanKebijakan: 2.. Meningkatkan manajemen mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan keberdayaan serta pemahaman dan

penerapan prilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)1. Program ManajemenPelayanan Kesehatan

a. Pelayanan kesehatan di setiap Rumah sakit, Puskesmasdan Jaringannya memenuhi standar mutu

b. Meningkatnya Citra Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit,Puskesmas dan Jaringannya

c. Meningkatnya cakupan rawat jalan, inap, puskesmas danrumah sakitd. Meningkatnya prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

e. Meningkatnya ketersedian dan keterjangkauan obat sertaperbekalan

55

MISI 2Urusan: Kesehatan

Kebijakan: 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan Mewujudkan

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. Program SumberDaya Kesehatan

a. Meningkatnya jumlah, kualitas dan penyebarantenaga kesehatanb. Meningkatnya pendayagunaan aparaturkesehatan

Urusan: KesehatanKebijakan: 4.. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan (Posyandu, Polindes dan Puskesmas/Puskesmas

Terapung)

1. ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana PelayananKesehatan

a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasaranapelayanan kesehatan Rumah Sakit

b. Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fungsisarana dan prasarana pelayanan kesehatan diPuskesmas dan jaringannya (Posyandu, Polindes danPuskesmas/Puskesmas Terapung)

56

MISI 2Urusan: Kesehatan

Kebijakan: 5. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

2. ProgramPencegahan danpenanggulanganPenyakit menular

a. Menurunya angka kesakitan dan kematian

b. Meningkatnya jumlah Desa mencapai UniversalChild Immunization (UCI)c. KLB/Wabah penyakit tertanggulangi secaracepat dan tepat (<24 Jam)d. Terkendalinya pencemaran lingkungan sesuaidengan standar kesehatane. Meningkatnya sistem kewaspadaan diniterhadap peningkatan dan penyebaran penyakit akibatsituasi global (Global Warming)f. Meningkatnya upaya pengendalian, penemuandan tatalaksana kasus HIV/AIDS, TBC, DBD, malaria,penyakit cardio vasculer (stroke, MI), penyakitmetabolisme (DM) dan penyakit jiwa

57

MISI 2Urusan: Kesehatan

Kebijakan: 6. Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakatProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. ProgramPerbaikan GiziMasyarakat

a. Penanggulangan KEP, anemia gizi besi,GAKY, kurang Vit A dan kekurangan zat besi

b. Meningkatnya kecamatan bebas rawangizic. Adanya pemberian tambahan makanandan vitamind. Pemberdayaan masyarakat untukpencapaian keluarga sadar gizi

58

MISI 2Urusan: Pemuda dan Olah Raga

Kebijakan: 1.. Meningkatkan partisipasi dan peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; pendidikan, keterampilan, kewiausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. Program Peningkatanperan serta kepemudaan

a. Meningkatnya peran organisasikepemudaan untuk mengatisipasi masalah-masalah sosial generasi mudab. Meningkatnya peran pemuda dalamberbagai bidang keterampilan dankewirausahaan

Urusan: Pemuda dan Olah RagaKebijakan: 2. Mengembangkan pembinaan pemuda dan organisasi masyarakat

1. Program pembinaanpemasyarakatan danpengembangan olahraga

a. Meningkatnya peran lembagakeolahragaan untuk melakukan pemanduanbakat dan pembibitan olah raga.b. Meningkatnya apresiasi terhadappengembangan olahraga masyarakat danolahraga tradisional

Urusan: Pemuda dan Olah RagaKebijakan: 3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana olah raga serta prestasi olah raga

1. Program pembinaandan pemasyarakatan olahraga

a. Meningkatnya peran lembagakeolahragaan untuk meningkatkan prestasi olahragab. Meningkatnya sarana dan prasaran

59

MISI 2Urusan: Ketenagakerjaan

Kebijakan: 1.. Memperluas kesempatan kerja, pendayagunaan dan perlindungan tenaga kerjaProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program Kesempatan Kerja a. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan

perluasan kerja

b. Terciptanya kegiatan yang produktif denganmendayagunakan potensi sumberdaya alam danteknologi tepat guna

2. Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

a. Terlindunginya tenaga kerja melalui penyelesaiankasus hubungan industrial

b. Terfasilitasinya perlindungan tenaga kerja

c. Adanya Mmediasi dalam penyelesaian perselisihanhubungan industrial

Urusan: KetenagakerjaanKebijakan: 2. Meningkatkan daya saing, dan standar mutu tenaga kerja (KLINIK TENAGA KERJA).

1. Program PeningkatanKualitas dan Produktivitas TenagaKerja

a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan tenagakerja

b. Pemantapan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)

Urusan: KetenagakerjaanKebijakan: 3. Meningkatkan kerjasama penanganan transmigrasi

1. Program Pengembanganwilayah transmigrasi

a. Meningkatnya pembinaan dan pengembangantransmigrasib. Meningkatnya kerjasama antar wilayah dalamrangka pengembangan wilayah transmigrasi

60

MISI 2Urusan: Sosial

Kebijakan: 1.. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat Meningkatkan akses keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan keluarga

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

a. Santunan Warga Tidak Mampu (SWTM)

b. Keterampilan wirausaha kepada parakeluarga pahlawan, perintis kemerdekaan danpejuangc. Pembinaan keterampilan dan kemampuanFakir Miskin, Komunitas Adat terpencil danPenyandang masalah Kesejahteraan

2. Program PembinaanAnak Terlantar

a. Meningkatnya kualitas perlindungan danpelayanan sosial anak terlantarb. Terbinanya Panti Asuhan Yatim Piatu

3. Program PemantapanKelembagaan PotensiSumber Kesejahteraan Sosial(PSKS)

Meningkatnya partisipasi sosial potensi sumber kesejahteraam sosial (karang Taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial) dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial

PROGRAM MISI 3

61

62

MISI 3Urusan: Penanaman Modal

Kebijakan: 1.. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perijinan investasi (termasuk bagi UMKM)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program PeningkatanInvestasi

1.Meningkatnya iklim investasi danrealisasi investasi2.. Meningkat kualitas pelayanan perizinaninvestasi 100%

100% 100% 100%

Urusan: Penanaman ModalKebijakan: 2.. Meningkatkan data pontensi investasi dan promosi investasi

Program PeningkatanPromosi dan KerjasamaInvestasi

a. Meningkatnya kerjasama investasi

75% 100%100

% 100% 100%b. Fasilitasi pembangunan pusat perkantoran swasta dan bisnis

c. Meningkatnya promosi investasi 100% 100%100

% 100% 100%

63

MISI 3Urusan: Industri

Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya saing industri dan mendorong optimalisasi penggunaan sumberdaya lokal untuk memperkokoh kemitraan hulu-hilir serta industri kecil, menengah dan besar

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program Pengembanganindustri Kecil danMenengah

a. Meningkatnya pelayanan terhadappelaku usaha IKM

50% 75%100

% 100% 100%b. Meningkatnya unit usaha industrikecil dan menegahc. Membangkitkan kembali kegiatanindustri mikro dan Kecil melalui penguatanmodal dan perluasan jaringan pemasaran 100% 100%

100% 100% 100%

Program KemampuanTeknologi Industri

a. Meningkatnya penyerapan tenagakerja industri kecil menengah dan besarb. Meningkatnya sinergitaspengembangan industri 100% 100%c. Berkembangnya agroindustriberskala kecil dan menengah sebagaibagian dari pembangunan industri terpadu 100% 100%

64

MISI 3Urusan: Perdagangan

Kebijakan: 1.. Mengembangkan manajemen usaha perdagangan, pemantauan standar kualitas barang dan jasa serta mengintensifkan pengendalian distribusi.

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program PengembanganPeningkatan EfsiensiPerdagangan DalamNegeri

a. Meningkatnya pengelolaan danpenataan pasar tradisional

25% 59% 75% 100% 100%b. Adanya promosi dan perluasanpasar komoditas unggulan daerah secaraterpadu

100% 100% 100%

Progran PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan

1. Meningkatnya perlindungan terhadap prodesen dan konsumen

100% 100%100

% 100% 100%2. Meningkatnya pengawasan barang beredar dan jasa 100% 100%

100% 100% 100%

65

MISI 3Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan: 1.. Menjadikan Kutai Kartanegara sebagai KABUPATEN KOPERASI.Program Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program ProgramPeningkatan kualitaskelembagaan koperasi

a. Meningkatnya perencanaan pengembanganperkoperasian

100% 100% 100% 100% 100%b. Meningkatnya jaringan kerjasama usahakoperasi 100% 100% 100%

Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKebijakan: 2.. Mengembangkan UMKM melalui peningkatan manajemen usaha, kemampuan akses modal inovasi

produk, kualitas hasil produk dan pemasaran hasil produk.

1. Program PengembanganSistem Pendukung Usaha bagiKoperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah

2. Meningkatnya akses teknologi bagi KUMKM

100% 100% 100%3. Meningkatnya akses permodalan bagi KUMKM

100% 100% 100% 100% 100%Urusan:Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kebijakan: 3.. Membangun kemitraan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (Kredit modal kelompok usaha bersama)

1. Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha KecilMenengah

a. Meningkatnya penumbuhan wirausaha serta peningkatan kesempatan kerja

100% 100% 100% 100%b. Mengembangkan akses pasar melalui promosi dan kreasi produk KUMKM 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM MISI 4

66

67

MISI 4Urursan:Pertanian dan Peternakan

Kebijakan: 1.. Mengembangkan Pertanian/Peternakan berbasis komoditas unggulan per desaProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanProduksi Pertanian danPeternakan

a. Meningkatnya produktivitas dan kualitasproduk pertanian

b. Meningkatnya swasembada beras sertamengembangkan bahan pangan, hortikultura,daging dan telurc. Meningkatnya kuantitas dan kualitas benihdan bibit dengan mengoptimalkan sumber dayalokald. Perluasan areal pertanian

e. Meningkatnya prasarana Jalan UsahaTani/Jalan Produksi serta pengendalian lahanf. Meningkatnya penanganan pasca panenhasil pertanian

Urursan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 2. Perluasan kesempatan kerja dan diversivikasi ekonomi pedesaan

1. Program PeningkatanKesejahetraan Petani

a. Meningkatnya penyerapan tenaga kerjapertanianb. Meningkatnya diversifikasi produkpertanianc. Meningaktanya pendapatan usaha tani

68

MISI 4Urusan:Pertanian dan Peternakan

Kebijakan: 3. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian dan akses rumah tangga terhadap panganProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanPemasaran Hasil ProduksiPertanian dan Peternakan

a. Meningkatnya usaha agribisnis pertanian danpeternakan

b. Meningkatnya kemampuan perankelembagaan usaha agribisnis

Urusan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 4. Mengembangkan Lumbung Kesejahteraan Desa (LKD), safety belt ekonomi desa

1. Program Pencegahan danPenenanggulangan PenyakitTanaman, dan Ternak

a. Terkendalinya hama tanaman dan penyakitternak

2. Program PeningkatanKetahanan Pangan Pertanian

a. Meningkatnya pemantapan ketersediaanpangan dan penanganan rawan panganb. Meningkatnya pemantapanpenganekaragaman konsumsi pangan dankeamanan pangan

Urusan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 5. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan

1. Program PeningkatanPenerapan Teknologi Pertaniandan Peternakan

a. Meningakatnya sarana pengolahan hasilpertanian dan peternakan

Urusan:Pertanian dan PeternakanKebijakan: 6. Meningkatkan Penyuluh Pertanian dan Peternakan (SATU DESA – SATU PENYULUH)

1. Program PenyuluhanPertanian

a. Meningkatnya kapasitas penyuluh pertaniandan peternakanb. Meningkatnya penyuluhan dan pendampinganpetani dan peternak

69

MISI 4Urusan: Kelautan dan Perikanan

Kebijakan: 1.. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya kaluatan dan perikananProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Program PengembanganBudi Daya Perikanan

Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan

Meningkatnya pengolahan hasil perikanan dan kelautan

Mengoptimalkan peran Balai Benih Ikan (BBI)

Mengembangkan Tambak dengan sistem silfofishery,sistem tandon

Program optimalisasipengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

Meningkatnya sarana pemasaran hasil perikanan dankelautan.Meningkatnya jumlah pangsa pasar ekspor Perikanan

Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan dan usaha kelautan),

Meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor kelautandan perikanan.

Urusan: Kelautan dan PerikananKebijakan: 2.. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perikanan

Program PengembanganPerikanan Tangkap

Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standarpelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitaspenunjang produksi dan pengolahanTerwujudnya kecukupan kapal perikanan yg laik laut, laiktangkap dan laik simpan, alat tangkap ikan (sesuai SNI)

Urusan: Kelautan dan PerikananKebijakan: 3. Meningkatkan sistem penyuluhan perikanan

Program pengembangansistem Penyuluhanperikanan

Meningkatnya Penyuluhan kelautan dan perikanan

70

MISI 4Urusan: Kehutanan

Kebijakan: 1.. Meningkatnya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya kehutananProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Program PemanfaatanPotensi Sumber DayaHutan,

a. Meningkatnya produksi dandiversifikasi hutan alam

b. Mengembangkan aneka usaha nonkayu sekitar hutan

Urusan: KehutananKebijakan: 2. Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan.

Program Perlindungandan konservasi sumberdaya hutan

a. Meningkatnya pencegahan danpengendalian kebakaran hutan dan lahan

b. Meningkatnya pengelolaan kawasanhutan dalam unit-unit pengelolaan, baikkawasan hutan konservasi, hutan produksimaupun hutan lindung.

71

MISI 4Urusan: Perkebunan

Kebijakan: 1.. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan serta dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis

lainnya.Program Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program PeningkatanProduksi dan ProduktivitasPerkebunan

a. Terfasilitasi pengembangan budidayatanaman tahunan (kelapa, kelapa sawit, karet,jambu mete, jarak pagar)b. Meningkatnya luas areal pembinaan danpengembangan tanaman tahunan (intensifikasi,diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi)c. Mengembangan intergrasi Kebun - Ternak

2. ProgramPengembangan PerbenihanPerkebunan

a. Meningkatnya penyedian benih unggulbermutu dalam rangka mendukung peningkatanproduktivitas dan mutu tanaman perkebunanb. Meningkatnya pengamatan danpengendalian orgagasme pengganggutumbuhan (OPT)3. Program Peningkatan Prasarana danSarana Perkebunan,

a. Meningkatnya ketersediaan saranaproduksi perkebunan

72

MISI 4Urusan: Pariwisata

Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya tarik, daya saing dan promosi pariwisata dengan peran serta masyarakat dan pelaku pariwisata.

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. ProgramPengembangan destinasipariwisata

a. Meningkatnya kualitas objek dan daya tarikwisata

b. Meningkatnya sarana dan prasaranapariwisatac. Meningkatnya kualitas, pelayanan daninformasi pariwisata

2. ProgramPengembangan PemasaranPariwisata

a. Meningkatnya jumlah kunjunganwisatawan (Domestik dan Mancanegara)

Urusan: PariwisataKebijakan: 2.. Pelestarian nilai-nilia luhur warisan budaya sebagai pendukung obyek wisata daerah.

1. Program ProgramPengelolaan Kekayaan danKeragaman Budaya

a. Meningkatnya nilai-nilai tradisional,peninggalan kesejarahan, kepurbakalaan danmuseum bagi pengembangan budaya daerahMeningkatnya apresiasi seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta

PROGRAM MISI 5

73

74

MISI 5Urusan: Pekerjaan Umum

Kebijakan: 1.. Pembangunan jaringan jalan dan jembatan (Program Jalan Jembatan Masuk Desa/PJJMD Gerbang Raja)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

2. Program PembangunanJalan dan Jembatan,

a. Pembangunan jaringan jalan yang dapatmenyediakan kapasitas yang sesuai dengankebutuhan serta mempunyai nilai struktur yang baikb. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan(Preservasi dan pelebaran)c. Ketersediaan perencanaan teknispembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan 100% 100% 100% 100% 100%

Urusan: Pekerjaan UmumKebijakan: 2.. Meningkatkan dan memelihara sarana prasarana jalan, jembatan dan pengairan

1. Program Inspeksi jalandan jembatan,

a. Terlaksananya monitoring/inspeksi jalan danjembatan 100% 100% 100% 100% 100%b. Meningkatnya ketersediaan data untuk sistemmanajemen pemeliharaan jalan dan jembatan

100% 100% 100% 100% 100%2. Program Tanggap DaruratJalan dan Jembatan,

a. Ketersedian pelayanan tanggap darurat jalandan jembatan keadaan force majure.

100% 100% 100% 100% 100%3. ProgramRehabilitas/Pemeliharaan Jalandan Jembatan,

a. Meningkatnya kemantapan jalan dan jembatanagar dapat memberikan pelayanan yang optimalterhadap arus lalu lintas 50% 75% 100% 100% 100%

4. Program PembangunanTalud/Turap dan Bronjong,

a. Meningkatnya kondisi talud/turap dan brojong

5. Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan,

a. Tersedianya Sarana dan prasarana sosialekonomi pedesaan 100% 100% 100%

75

MISI 5Urusan: Pekerjaan Umum

Kebijakan: 3.. Meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk mendukung konservasi, serta pendayagunaan sumber daya air

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. ProgramPengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasidan rawa,

b. Tersedianya jaringan irigasi yang handal

100% 100% 100%c. Meningkatnya kondisi fungsi jaringanirigasi (tersier dan sekunder) 100% 100% 100%

3. Program Penyediaandan Pengelolaan Air Baku/AirTanah, dengan indikatorkinerja yang akan dicapai:

a. Meningkatnya ketersediaan sarana danprasarana air bersih

75% 100%100% 100% 100%b. Meningkatnya kondisi dan fungsi sungai,waduk dan sumber daya air lainnya yang dapatmemenuhi kebutuhan air 75% 100%100% 100% 100%c. Meningkatkan ketersediaan air bersihdipedeasan 75% 100%100% 100% 100%

76

MISI 5Urusan: Perhubungan

Kebijakan: 1.. Mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang, barang dan jasa

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. Program ProgramPembangunan Sarana danPrasarana Perhubungan,dengan indikator kinerjayang akan dicapai:

a. Terbangunnya sarana transportasiSungai, Danau & Penyeberangan

75% 100%100

% 100% 100%b. Meningkatnya ketersediaan prasaranadan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan,sungai, danua dan penyeberangan 100% 100%

100% 100% 100%

c. Terbangunnya prasarana (pelabuhan)darat, laut dan udara.

2. Program PeningkatanPelayanan Angkutan

a. Tertatanya jaringan lalu lintas angkutanbarang dan penumpang 100%

100% 100% 100%

b. Tertibnya penyelenggaraan lalu lintasangkutan orang dan barang

100% 100% 100%

3. Program Peningkatankelaiakan pengoperasiankendaraan bermotor,

a. Meningkatnya kinerja pengujiankendaraan bermotor

77

MISI 5Urusan: Pertanahan

Kebijakan: 1.. Meningkatkan tertib administrasi pertanahan.Program Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program Penataanpenguasaan, pemilikan,pengunaan danpemanfataan tanah,

a. Meningkatnya penataan danpengendalian administrasi pertanahan

100% 100% 100%

b. Terlaksananya pengaturan danpenataan penguasaan dan pemilikantanah, serta pemanfaatan danpenggunaan tanah secara optimal

100% 100% 100%

Urusan: PertanahanKebijakan: 2. Meningkatkan pengendalian pemanfataan lahan.

2. ProgramPenyelesaian konflik-konflik pertanahan,dengan indikator kinerjayang akan dicapai:

a. Terfasilitasinya penyelesaian konflikpertanahan

75% 100%100

% 100% 100%b. Konsolidasi kebijakan penanganandan pemanfaatan tanah untukkepentingan umum 50% 75%

100% 100% 100%

78

MISI 5Urusan: Tata Ruang

Kebijakan: 1.. Menyiapkan pranata pelaksanaan penataan ruangProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Program PerencanaanTata Ruang,

a. Meningkatnya Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW. 100%

100% 100% 100%

b. Tersusunnya kebijakan tentang tata ruang (RDTRK, RTRK) 100%

Program PemanfaatanRuang,

1. Sinkronisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 100%

100% 100% 100%

2. Meningkatnya pengawasan danevaluasi pemanfaatan ruang 75% 100%

100% 100% 100%

79

MISI 5Urusan: Perumahan dan Permukiman

Kebijakan: 1.. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman.

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program PengembanganPerumahan,

a. Terpenuhinya kebutuhan rumahlayak huni

100% 100% 100%

b. Berkembangnya kawasanpemukiman baru yang lebih tertata.

100% 100% 100%

Urusan: Perumahan dan PermukimanKebijakan: 2. Meningkatkan penertiban kawasan kumuh

Program LingkunganSehat Perumahan,

a. Fasilitasi Pembangunan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahandan Permukiman

100% 100% 100%

b. Meningkatnya kualitas prasaranadan sarana lingkungan pemukiman danpelayanan umum 50% 75%

100% 100% 100%

80

MISI 5Urusan:Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan: 1.. Pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan (Teknologi solar, water, wind, gas, steam energy)

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program Pembinaan danPengembangan bidangketenagalistrikan,

a. Termanfaatkannya energiterbarukan yang berwawasan lingkungan(Teknologi solar, water, wind, gas, steamenergy)

100% 100% 100%

b. Adanya desa mandiri energi 100% 100% 100%

c. Terbangunnya jaringan listrik (PJU)

PROGRAM MISI 6

81

82

MISI 6Urusan: Lingkungan Hidup

Kebijakan: 1.. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

1. Program Pengendalianpencemaran dan Perusakanlingkungan hidup

a. Menurunnya pencemaran dan kerusakanlingkungan akibat kegiatan ekonomi yang tidakberwawasan lingkungan 100% 100%b. Meningkatnya upaya penegakan hukumsecara konsisten kepada pencemar lingkungan 50% 75%

100% 100% 100%

2. ProgramPengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

a. Meningkatnya cakupan pelayananpersampahan

100% 100%100

% 100% 100%b. Minimasi sampah yang tidak terangkut keTPS (tempat pengelolaan sampah sementara) 100% 100%

100% 100% 100%

Urusan: Lingkungan HidupKebijakan: 2.. Meningkatkan upaya pemulihan dan konservasi sumber daya air, udara, hutan dan lahan.

1. Program Rehabilitasdan Pemulihan CadanganSumber daya alam,

a. Terkelolanya kawasan ekosistem terumbukarang, mangrove dan jenis biota perairan

75% 100%100

% 100% 100%b. Meningkatnya kemampuan masyarakatdalam pemanfaatan dan pengelolaanlingkungan yang berkelanjutan 50% 75%

100% 100% 100%

83

MISI 6Urusan:Energi dan Sumberdaya Mineral

Kebijakan: 1.. Meningkatkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkunganProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 20151. Program Pembinaandan Pengawasan bidangpertambangan, denganindikator kinerja yang akandicapai :

a. Meningkatnya Pembinaan danpengawasan kegiatan penambangan(Pengawasan Ex. Lahan Tambang)

50% 75%100

% 100% 100%b. Pengembangan kemitraan denganmasyarakat, LSM, dan dunia usaha dalamperlindungan dan pelestarian sumber daya alam 50% 75%

100% 100% 100%

2. Program Pengawasandan Penertiban kegiatanrakyat yang berpontensimerusak lingkungan, denganindikator yang akan dicapai :

a. Berkurangnya kegiatan pertambangantanpa ijin (PETI)

b. Pengawasan bagi perusahaan yangberindikasi merubah bentang alam 100% 100%

100% 100% 100%

PROGRAM MISI 7

84

85

MISI 7Urusan:Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kebijakan: 1.. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusahaProgram Indikator Program Target Kinerja

2011 2012 2013 2014 2015Program Peningkatan peranserta dan kesetaraan jenderdalam pembangunan

a. Tingkat keterlibatan perempuan dalamproses politik dan jabatan publik

b. Meningkatnya pemberdayaan lembagaberbasis gender 100%100% 100% 100%c. Meningkatnya upaya perlindunganterhadap perempuan dan anak melaluipencegahan kekerasan dalam rumah tangga(KDRT). 75% 100%100% 100% 100%

Urusan:Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anakKebijakan: 2.. Memantapkan Program Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA) dan Kota Layak Anak (KLA)

Program keserasiankebijakan peningkatankualitas anak dan perempuan

a. Terlaksananya kebijakan dan peraturanperundang-undangan untuk menjamin danmelindungi hak-hak anak 75% 100%100% 100% 100%b. Tersusunnya mekanisme perencanaan,pemantauan, dan evaluasi pekerja anak.

100% 100%100% 100% 100%c. Meningkatnya upaya-upaya dalam rangkapemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaanruang bermain yang aman (Kabupaten LayakAnak) 10% 30% 60% 80% 100%

86

MISI 7Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

Kebijakan: 1.. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (angka kelahiran/TFR) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga

Program Indikator Program Target Kinerja2011 2012 2013 2014 2015

Program Keluarga Berencana g. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi

h. Meningkatnya pembinaan keluargaberencana

Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan KeluargaKebijakan: 2. Meningkatkan jumlah cakupan peserta KB dan jumlah peserta KB Mandiri.

Program Pembinaan Peranserta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri

a. Terbentuknya kelompok masyarakat peduliKB

b. Meningkatnya pelayanan konseling KB

Urusan: Keluarga Berencana dan Kesejahteraan KeluargaKebijakan: 3. Meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujdkan keluarga sejahtera

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok binaan keluarga

a. Pendampingan bina kelompok keluarga dikecamatan

b. Penyuluhan penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/ AIDS

SEKIANDAN

TERIMA KASIH

87