rpjmd
TRANSCRIPT
COMPAQ i
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………i i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………. ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………………………………………. iii
DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………………………………. iv
BAB 1 PENDAHULUAN ………………………………………………………………………….. I-1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………… I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan …………………………………………………………. I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ………………………………………………………… I-7
1.3.1.. Hubungan RPJMD dengan RPJMN ……………………………………. I-8
1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kota Tidore Kepulauan ………… I-9
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara ………….. I-11
1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Tidore Kepulauan ………….. I-11
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ……………………………………… I-15
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah
Derah (RKPD) ……………………………………………………………….. I-15
1.3.7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral ………. I-16
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………………… I-17
1.5. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………… I-19
1.5.1. Maksud ……………………………………………………………………… I-19
1.5.2. Tujuan ……………………………………………………………………….. I-20
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ………………………………………………. II-1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis .................................................................... II-1
2.1.1. Karekteristik Lokasi dan Wilayah ........................................................ II-1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Kecamatan ................................... II-1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis .................................................. II-3
2.1.1.3. Topografi ……………………………………………………….. II-3
2.1.1.4. Geomorfologi ....................................................................... II-4
2.1.1.5. Geologi …………………………………………………………. II-5
2.1.1.6. Hidrologi .............................................................................. II-6
2.1.1.7. Klimatologi .......................................................................... II-6
COMPAQ ii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2.1.1.8. Penggunaan Lahan ............................................................. II-7
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ........................................................ II-9
2.1.2.1. Kawasan Budidaya Perikanan ................................................... II-9
2.1.2.2. Kawasan Budidaya Pertanian .................................................... II-10
2.1.2.3. Kawasan Budidaya Pariwisata .................................................. II-20
2.1.2.4. Kawasan Perdagangan dan Jasa .............................................. II-23
2.1.2.5. Pertambangan ........................................................................ II-24
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ..................................................................... II-27
2.1.4. Demografi ........................................................................................... II-30
2.1.4.1. Jumlah Penduduk ................................................................ II-30
2.1.4.2. Komposisi PendudukMenurut Jenis
Kelamin.................................................................................. II-31
2.1.4.3. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
.............................................................................................. II-31
2.1.4.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
.............................................................................................. II-33
2.1.4.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
.............................................................................................. II-34
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………………………... II-35
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi …………………….. II-35
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB …………………………………………… II-35
2.2.1.2. Laju Inflasi ………………………………………………………. II-39
2.2.1.3. Pendapatan Regional Perkapita …………………………….. II-40
2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini …………………….. II-41
2.2.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan ……………. II-42
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat ……………………………………….. II-43
2.2.2.1. Pendidikan ……………………………………………………… II-43
2.2.2.2. Kesehatan ……………………………………………………... II-49
2.2.2.3. Luas Lahan Menurut Penggunaannya
………………………………………………………….………… II-51
2.2.2.4. Ketenagakerjaan ……………………………………………….. II-52
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ……………………………………… II-53
2.2.3.1. Kebudayaan ……………………………………………………. II-53
2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga ……………………………………….. II-54
COMPAQ iii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2.3. Aspek Pelayanaan Umum …………………………………………………………. II-55
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ……………………………………………… II-55
2.3.1.1. Pendidikan ……………………………………………………….. II-55
2.3.1.2. Kesehatan ………………………………………………………… II-60
2.3.1.3. Pekerjaan Umum ………………………………………………. II-68
2.3.1.4. Perumahan …………………………………………………….. II-75
2.3.1.5. Penataan Ruang ……………………………………………….. II-75
2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan …………………………………. II-77
2.3.1.7. Perhubungan …………………………………………………... II-77
2.3.1.8. Lingkungan Hidup …………………………………………….. II-82
2.3.1.9. Pertanahan ……………………………………………………. II-83
2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil …………………………… II-84
2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ……… II-84
2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera …………….. II-87
2.3.1.13. Sosial ……………………………………………………………. II-88
2.3.1.14. Ketenagakerjaan ……………………………………………… II-88
2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ……………………….. II-91
2.3.1.16. Penanaman Modal …………………………………………….. II-92
2.3.1.17. Kebudayaan …………………………………………………….. II-92
2.3.1.18. Kepemudaan dan Olahraga ………………………………….. II-95
2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ………………… II-96
2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ……………………………………………………… II-97
2.3.1.21. Ketahanan Pangan ……………………………………………. II-100
2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ………………………. II-101
2.3.1.23. Statistik ………………….………………………………………. II-105
2.3.1.24. Kearsipan ………………………………………………………. II-105
2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika ………………………………….. II-106
2.3.1.26. Perpustakaan …………………………………………………… II-107
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan …………………………………………… II-108
2.3.2.1. Pertanian ………………………………………………………. II-108
2.3.2.2. Kehutanan ……………………………………………………… II-110
COMPAQ iv
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2.3.2.3. Energi dan Sumberdaya Mineral …………………………….. II-112
2.3.2.4. Pariwisata ……………………………………………………… II-114
2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan ………………………………………. II-116
2.3.2.6. Perdagangan ……………………………………………………. II-117
2.3.2.7. Perindustrian …………………………………………………… II-118
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ……………………………………………………….. II-119
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah …………………………………… II-119
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur …………………………………… II-121
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi …………………………………………………. II-122
2.4.3.1. Angka Kriminalitas …………………………………………….. II-122
2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi ………………………………………….. II-123
2.4.3.3. Lama Proses Perijinan ………………………………………… II-124
2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah ………….. II-124
2.4.3.5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha ……………….. II-124
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia …………………………………………… II-125
2.4.4.1. Ketenagakerjaan ………………………………………………. II-125
2.5. Perkembangan IPM Kota Tidore Kepulauan …………………………………….. II-126
2.5.1. Perkembangan Komponen IPM di Kota Tidore Kepulauan ……………. II-126
2.5.3. Disparitas IPM Kabupaten/Kota (Lintas Daerah) ……………………… II-127
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN ……………………………………………………………………………... III-1
3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2011-2015 ……………………………………………. III-1
3.1.1. Analisa Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah ……………………… III-6
3.1.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibanding Anggaran …… III-6
3.1.1.2. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan
Aparatur ………………………………………………………… III-8
3.1.1.3. Analisa Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan
yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama …………….. III-10
3.1.2. Analisa Pembiayaan Daerah ……………………………………………… III-12
3.1.2.1. Analisa Sumber Penutup Defisit Riil …………………………. III-12
3.1.2.2. Analisa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ………. III-15
3.1.2.3. Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan ……………………………………………………… III-17
3.1.2.4. Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah ……………………….. III-19
COMPAQ v
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3.1.3. Neraca Keuangan Daerah ………………………………………………… III-22
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2016-2020 ………………………….. III-26
3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah …………………………………. III-27
3.2.2. Arah Pengelolaan Belanja Daerah ……………………………………….. III-27
3.2.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah …………………………………. III-28
3.3. Kerangka Pendanaan ……………………………………………………………… III-29
BAB IV ANALISIS ISU ISU STRATEGIS ………………………………………………………. IV-1
4.1. Permasalahan Pembangunan ………………………………………………….. IV-1
4.1.1. Pertumbuhan Ekonomi …………………………………………………… IV-1
4.1.2. Bidang Pendidikan ………………………………………………………… IV-1
4.1.3. Bidang Kesehatan ………………………………………………………… IV-2
4.1.4. Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang ……………………………. IV-2
4.1.5. Bidang Pekerjaan Umum …………………………………………………. IV-2
4.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan …………………………………… IV-2
4.1.7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga …………………………………….. IV-2
4.1.8. Bidang Penanaman Modal ……………………………………………….. IV-2
4.1.9. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah …………………….. IV-3
4.1.10. Bidang Kependudukandan Catatan Sipil ………………………………. IV-4
4.1.11. Bidang Ketenagakerja …………………………………………………….. IV-4
4.1.12. Bidang Ketahanan Pangan ………………………………………………… IV-4
4.1.13. Bidang Perhubungan ………………………………………… ………… IV-4
4.1.14. Bidang Komunikasi dan Informatika ……………………………………. IV-4
4.1.15. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ………………………………………………………………….. IV-4
4.1.16. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes Kesbangpol
dan Linmas …………………………………………………………………. IV-5
4.1.17. Bidang Sosial …………………………………………………………….. IV-5
4.1.18. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata ……………………………………. IV-5
4.1.19. Bidang Statistik ……………………………………………………………. IV-5
4.1.20. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan ……………………………………. IV-5
4.1.21. Bidang Kelautan dan Perikanan …………………………………………. IV-6
4.1.22. Bidang Pertanian …………………………………………………………… IV-6
4.1.23. Bidang Perkebunan ……………………………………………………….. IV-6
COMPAQ vi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4.1.24. Bidang Perternakan ……………………………………………………….. IV-6
4.1.25. Bidang Kehutanan …………………………………………………………. IV-6
4.1.26. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral ……………………………… IV-7
4.1.27. Bidang Perindustrian ……………………………………………………… IV-7
4.1.28. Bidang Perdagangan …………………………………………………….. IV-7
4.1.29. Bidang Sarana dan Prasarana Umum …………………………………… IV-7
4.2. Isu Strategis …………………………………………………………………………. IV-7
4.2.1. Kekuatan (Strength) ………………………………………………………… IV-8
4.2.2. Kelemahan (Weakness) ……………………………………………………. IV-8
4.2.3. Peluang (Opportunity) ……………………………………………………… IV-9
4.2.4. Ancaman (Threath) ………………………………………………………… IV-9
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ………………………………………………….. V-1
5.1. Visi …………………………………………………………………………………… V-3
5.2. Misi …………………………………………………………………………………… V-3
5.3. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………………………. V-4
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ………………………………………………….. VI-1
6.1. Strategi Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 …………………… VI-1
6.2. Arah Kebijakan …………………………………………………………………… VI-5
6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 … VI-5
6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2016) ………………. VI-5
6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2017) ………………… VI-7
6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2018) ………………….. VI-7
6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2019) ………………. VI-8
6.2.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2020) ………………… VI-9
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA TIDORE KEPULAUAN …. VII-1
BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN …………………………………………………………………………….. VIII-1
8.1. Indikasi Kebutuhan Pendanaan …………………………………………………. VIII-1
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ……………………………………….. IX-1
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN …………………………….. X-1
BAB XI PENUTUP …………………………………………………………………………………. XI-1
COMPAQ vii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
DAFTAR TABEL
Nomor Teks Halaman
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tidore Kepulauan Per Kecamatan.................................... II-2
Tabel 2.2. Luas Kemiringan Lereng Kota Tidore Kepulauan .......................................... II-4
Tabel 2.3. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan di Kota Tidore Kepulauan ..................... II-7
Tabel 2.4. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 – 2015 ……………………
II-11
Tabel 2.5. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 – 2015.……………………
II-13
Tabel 2.6. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014 – 2015.……………………
II-15
Tabel 2.7. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Kelapa di Rinci Per Kecamatan Tahun 2014 – 2015 …………………………………………………..
II-18
Tabel 2.8. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Cengkeh di Rinci Per Kecamatan Tahun 2014 – 2015 …………………………………………………..
II-18
Tabel 2.9. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Pala di Rinci Per Kecamatan Tahun 2014 – 2015 ………………………………………………….. II-19
Tabel 2.10. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Coklat di Rinci Per Kecamatan Tahun 2014 – 2015 ………………………………………………….. II-19
Tabel 2.11. Data Potensi Mineral Kota Tidore Kepulauan………………..…………………. II-25
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kota Tidore Kepulauan Periode 2011 – 2015 ……………. II-31
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tidore Kepulauan ……….. II-31
Tabel 2.14. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Periode Tahun 2011 – 2015 .................................................................................................... II-32
Tabel 2.15. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Periode Tahun 2011 – 2015 .................................................................................................. II-33
Tabel 2.16. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Tahun 2011 – 2015 ................................................................................................... II-35
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2015 ............................................................................................ II-37
Tabel 2.18. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 – 2015................................................................................................................ II-38
Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2011 s.d 2015 KotaTidore Kepulauan ………… II-39
Tabel 2.20. Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kota Tidore Kepulauan dengan Provinsi Maluku Utara dan Kab/Kota Tetangga Tahun 2010 – 2014 …………………………………………………………..…………………….. II-40
Tabel 2.21. PDRB Perkapita Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ..................... II-41
COMPAQ viii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tabel 2.22. Perbandingan Gini Rasio Antara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara dan Nasional 2010-2014 ………………………………………..…………. II-42
Tabel 2.23. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tidore Kepulauan dari Tahun 2010 – 2014 ........................................................................................ II-43
Tabel 2.24. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tidore Kepulauan dengan Prov. Maluku Utara dan Nasional ……………………………..………………………… II-43
Tabel 2.25. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ...................................................................................................... II-44
Tabel 2.26 Sebaran Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kecamatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 ........................................................................ II-45
Tabel 2.27. Lamanya Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas ............... II-45
Tabel 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan .................................................................................. II-46
Tabel 2.29. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ................................................................................... II-47
Tabel 2.30. Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 menurut Kecamatan Kota Tidore Kepulauan ...................................................................................................... II-48
Tabel 2.31. Angka Harapan Hidup di Kota Tidore KepulauanPeriode Tahun 2009 – 2013 ………………………………….……………………………………… II-49
Tabel 2.32. Indikator Pelayanan Kesehatan Aspek Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi Lahir Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2014 ........... II-50
Tabel 2.33. Jenis Penggunaan Lahan ............................................................................... II-51
Tabel 2.34. Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja………..……………………… II-52
Tabel 2.35. Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015….. II-53
Tabel 2.36. Lapangan Bola ................................................................................................. II-54
Tabel 2.37. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan .................................................................................... II-54
Tabel 2.38. Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ..........................................................................
II-55
Tabel 2.39. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ................................................................................... II-55
Tabel 2.40. Rasio Jumlah Guru dan Murid Per Kelas Rata-Rata Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................................................................ II-55
Tabel 2.41. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ................................................ II-56
Tabel 2.42. Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan .................................................................................. II-56
Tabel 2.43. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2015 Kota
COMPAQ ix
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tidore Kepulauan ........................................................................................... II-57
Tabel 2.44. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Rata-Rata Per Kelas Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan .............................................. II-57
Tabel 2.45. Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik ……………………………. II-57
Tabel 2.46. Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan Baik ………………………………………………………..…………………………. II-57
Tabel 2.47. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ………………………………………………. II-58
Tabel 2.48. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA …….………… II-58
Tabel 2.49. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA …………………..……….. II-59
Tabel 2.50. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ...................................................................................................... II-60
Tabel 2.51. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................................................................ II-60
Tabel 2.52. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan ........................................................................................... II-60
Tabel 2.53. Jumlah Puskesmas, Poskesdes/polindes dan Pustu Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................................... II-61
Tabel 2.54. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .................................................................................... II-61
Tabel 2.55. Jumlah Dokter Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .............................. II-62
Tabel 2.56. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ..... II-62
Tabel 2.57. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-62
Tabel 2.58. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................. II-63
Tabel 2.59. Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ...................................................................................................... II-63
Tabel 2.60. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditelusuri …………………………..…… II-64
Tabel 2.61. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan ……………………………………………………………. II-64
Tabel 2.62. Cakupan Desa/Kelurahan Capai Universal Child Imunization (UCI) Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ……………………………………………… II-64
Tabel 2.63. Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan …………………………………………..………………………. II-65
Tabel 2.64. Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB BTA Positif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ……….……………………… II-65
Tabel 2.65. Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ……….………………………. II-65
COMPAQ x
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tabel 2.66. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ……………………………… II-65
Tabel 2.67. Rasio Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan …………………………………………………………………………… II-66
Tabel 2.68. Presentase Cakupan Puskesmas Kota Tidore kepulauan Tahun 2011- 2015 ……………………………………..…………………………………………… II-66
Tabel 2.69. Presentase Cakupan Puskeskel/Puskesdes di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ……………………………………………………………….. II-66
Tabel 2.70. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ........................................................................................... II-67
Tabel 2.71. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ........................................................................... II-67
Tabel 2.72. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................... II-68
Tabel 2.73. Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-68
Tabel 2.74. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................... II-69
Tabel 2.75. Rasio Tempat Ibadah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ...................................................................................................... II-70
Tabel 2.76. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ...................................................................................................... II-71
Tabel 2.77. Persentase KK Bersanitasi Menurut Kecamatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 ..................................................................................................... II-71
Tabel 2.78. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................ II-72
Tabel 2.79. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................................................................. II-73
Tabel 2.80. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............................... II-73
Tabel 2.81. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Tahun 2011- 2015 Kota Tidore Kepulauan …………………………………………………….. II-74
Tabel 2.82. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ..................................................................................... II-74
Tabel 2.83. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ........................................... II-75
Tabel 2.84. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .......................................................................................... II-75
Tabel 2.85. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan
COMPAQ xi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................................... II-76
Tabel 2.86. Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ........................... II-77
Tabel 2.87. Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-77
Tabel 2.88. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-78
Tabel 2.89. Jumlah uji kir angkutan umum selama 1 (satu) tahun Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan …………………………………………… II-79
Tabel 2.90. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................................................................ II-80
Tabel 2.91. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ........................................................................................... II-81
Tabel 2.92. Proporsi Jumlah KKyang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .................................... II-81
Tabel 2.93. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum dan Jumlah KK Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ............ II-81
Tabel 2.94. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk Tahun 2011- 2015 Kota Tidore Kepulauan .......................................................................... II-82
Tabel 2.95. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kupulauan ............................... II-83
Tabel 2.96. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak …………………..……… II-84
Tabel 2.97. Keluarga Berencana ………………………………………………………..……… II-86
Tabel 2.98. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I …………………………….. II-87
Tabel 2.99. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tidore Kepulauan Per Kecamatan Tahun 2015 ………………………………………………………………………….
II-88
Tabel 2.100. Angka Beban Ketergantungan Per Kecamatan ………………………………… II-88
Tabel 2.101. Pencari kerja yang di Tempatkan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011- 2015 ……………………………………………………………..…………………… II-89
Tabel 2.102. Keselamatan dan Perlindungan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011- 2015 …………………………………………………………………..……………… II-89
Tabel 2.103. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ........... II-90
Tabel 2.104. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan…….. II-90
Tabel 2.105. Jumlah BPR/LKM Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ........................ II-90
Tabel 2.106. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ..... II-90
Tabel 2.107. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan …….. II-91
COMPAQ xii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tabel 2.108. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ……………………………………………………………………….…. II-91
Tabel 2.109. Daftar Penyelenggaraaan Seni dan Budaya Skala Kota/Kabupaten yang Dikelola Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 ……………. II-91
Tabel 2.110. Daftar Sarana Penyelenggara Seni Dan Budaya …………………….………… II-92
Tabel 2.111. Daftar Nama Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 ……………..………. II-92
Tabel 2.12. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan ……………………………………………………………………..……. II-94
Tabel 2.113. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta) …………………………….…. II-95
Tabel 2.114. Lapangan Bola ……………………………………………………………………... II-95
Tabel 2.115. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-96
Tabel 2.116. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ............................................................................................ II-96
Tabel 2.117. Pertumbuhan Ekonomi 2011 s.d 2014 Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara serta Daerah Tetangga .............................................. II-97
Tabel 2.118. Kelompok Binaan LPM Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ……..…….. II-101
Tabel 2.119. Kelompok Binaan PKK Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................ II-102
Tabel 2.120. Jumlah LSM aktif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ......................... II-103
Tabel 2.121. Cakupan Posyandu Aktif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .............. II-103
Tabel 2.122. Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015 Kota Tidore Kepulauan ..… II-105
Tabel 2.123. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-105
Tabel 2.124. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-105
Tabel 2.125. Jumlah Perpustakaan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................. II-106
Tabel 2.126. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ....................................................................................................... II-106
Tabel 2.127. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore KepulauanTahun 2015 …………………………… II-107
Tabel 2.128. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 ........................................ II-108
Tabel 2.129. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-Buahan di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 .................................. II-108
Tabel 2.130. Peranan Lapangan Usaha terhadap Usaha PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen) 2010 – 2014 ……..……. II-109
COMPAQ xiii
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tabel 2.131. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Telah Dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 s/d 2015 …………………………………………. II-110
Tabel 2.132. Luas Areal Penambangan tanpa ijin per kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 …………………………………………………………... II-112
Tabel 2.133. Peranan Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen) 2010 – 2015 .....................................................................................
II-112
Tabel 2.134. Perkembangan Kunjungan Wisata Perkecamatan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015 ……………………….………………………….. II-114
Tabel 2.135. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Tabel 2.132. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap ........................................................... II-115
Tabel 2.136. Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (Persen) 2010 – 2014 ................................... II-116
Tabel 2.137. Peranan Kategori Industri Pengolahan (persen) 2011 – 2-15 Terhadap PDRB................................................................................................................
II-117
Tabel 2.138. Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .................................................................................................... II-118
Tabel 2.139. Persentase Konsumsi RT Non-Makanan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan .................................................................................................... II-118
Tabel 2.140. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Tidore Kepulauan ................. II-118
Tabel 2.141. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kota Tidore Kepulauan ...................................................................................................... II-119
Tabel 2.142. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kota Tidore Kepulauan ........................ II-119
Tabel 2.143. Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/Hote di Kota Tidore Kepulauan ............ II-120
Tabel 2.144. Ketersediaan Daya Listrik ………………………………………………………... II-120
Tabel 2.145. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Tidore Kepulauan …………………………………………………………………………… II-121
Tabel 2.146. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kota Tidore Kepulauan .......................................................................................... II-121
Tabel 2.147. Angka Kriminalitas Kota Tidore Kepulauan .................................................... II-122
Tabel 2.148. Jumlah Demonstrasi Kota Tidore Kepulauan ............................................... II-122
Tabel 2.149. Lama Proses Perijinan Kota Tidore Kepulauan ............................................. II-123
Tabel 2.150. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Yang Mendukung Iklim Investasi Kota Tidore Kepulauan ....................................... II-106
Tabel 2.151. Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Tidore Kepulauan ............ II-124
Tabel 2.152. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kota Tidore Kepulauan ............................................ II-124
Tabel 2.153. Rasio Ketergantungan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan ................ II-125
COMPAQ xiv
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tabel 3.1. Raelisasi APBD Kota Tidore Kepulauan 2011-2015 ……………………………. III-3
Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 – 2015 ………………………………………………………………………….. II-5
Tabel 3.3. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ……………………………………………………... III-7
Tabel 3.4.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ………………………………………………………………….
III-9
Tabel 3.5. Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 …………………………………………..………… III-10
Tabel 3.6. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015 ……………………………………………………. III-11
Tabel 3.7. Penutup Defiit Rill Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 …….. III-13
Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ………………………………………………………………………….. III-14
Tabel 3.9. Realisasi sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 ………………………………………………………………………….. III-16
Tabel 3.10.
Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 …………………………………………………….. III-18
Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2020 Kota Tidore Kepulauan …. III-20
Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020 ………. III-21
Tabel 3.13. Neraca Daerah ……………………………………………………………………… III-23
Tabel 3.14. Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015……. III-25
Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020 ………… III-31
Tabel 3.16. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020 …………………………………………………… III-32
Tabel 5.1. Visi, Pokok-Pokok Visi Dan Penjelasan Visi …………………………………….. V-2
Tabel 5.2. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………………… V-4
Tabel 5.3. Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan …………………………………. V-5
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tidore Kepulauan …………………………… VI-9
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Tahun 2016-2021 ……………. VII-1
Tabel 8.1. Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan Tahun 2016-2021 ………………………………………………………….. VIII-1
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Sasaran Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016 –2020 …………………………………………….. IX-91
Tabel 9.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap capaian Kinerja
COMPAQ xv
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Penyelenggaraan Urusan PemerintahanKota Tidore Kepulauan 2016 – 2020 …………………………………………………………………………………..
IX-93
COMPAQ xvi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
DAFTAR GAMBAR
Nomor Teks Halaman
Gambar 1.1. Bagan Penyusunan Rancangan Awal RPJMDKota Tidore Kepulauan ……. I-3
Gambar 1.2. Skema Keterkaitan Antar Dokumen …………………………………………….. I-12
Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi wilayah Kota Tidore Kepulauan ............................. II-2
Gambar 2.2. Peta Topografi ................................................................................................ II-3
Gambar 2.3. Peta Kelerangan ............................................................................................. II-4
Gambar 2.4. Bentuk Morfologi Pulau Tidore Menunjukkan Satuan Daratan Vulkanik (Pada daerah pesisir), Satuan Lereng vulkanik (Pada bagian lereng), Puncak Gunung api (Kerucut Vulkanik) dan Perbukitan Vulkanik Denudasional pada bagian Utara ................................................................... II-4
Gambar 2.5. Morfologi Wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada pada Pulau Halmahera Terdiri dari Daratan ( Daerah Pesisir ) dan Satuan Perbukitan Terdenudasi pada Daerah Timur ................................................................... II-5
Gambar 2.6. Peta Sumber Air Baku .................................................................................... II-6
Gambar 2.7. Peta Curah Hujan ........................................................................................... II-7
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan ................................................................................ II-8
Gambar 2.9. Peta Sebaran Objek Wisata.......................................................................... II-23
Gambar 2.10. Titik Gempa Bumi di Kepulauan …………………………………………………. II-29
Gambar 2.11. Persentase Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2015…….………… II-34
Gambar 2.12. GrafikPeranan Lapangan Usaha PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen) 2011 – 2015 ……………………………………………. II-114
Gambar 2.13. Grafik Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (Persen) 2010 – 2014 ………………….. II-117
Gambar 2.14. Grafik Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (Persen) 2011 – 2014 ………………………………………………………………………………… II-118
Gambar 3.1. Perkembangan Pendapatan Kota Tidore Kepulauan 2011-2015 ……………… III-2
Gambar 3.2. Realisasi Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan …..………… III-15
Gambar 3.3. Grafik Sisa Lebi (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 - 2012 ………………………………………………… III-19
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 25 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Dengan demikian dokumen perencanaan tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah di daerah.
Penyusunan Kajian RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota TidoreKepulauan Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari tahap III RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005–2025. Pada RPJPD tersebut Visi yang akan dicapai adalah “TERWUJUDNYA KOTA TIDORE KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERPERADABAN”.Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005–2025 dalam rangka mencapai visi adalah mewujudkan Kota Tidore Kepulauan yang maju dan mandiri di bidangsosial, ekonomi, politik dan budaya, sebagai rangkaian dan bagian integral dari tujuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025.
Selain RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun juga memperhatikan Rencana Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033. Setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, indikasi program pemanfaatan ruang yaitu program pembangunan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sektoral wilayah kota, program pengembangan wilayah kota, dan program pengembangan kawasan dan lingkungan strategis yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD adalah: Politik,Teknokratik,Partisipatif,Atas-Bawah (top-down), dan Bawah-Atas (bottom-up). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. UU Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannyaberdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Perencanaan dengan pendekatan teknokratik, bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholdersdimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam
perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Dokumen Rencana hasil proses perencanaan atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (MUSRENBANG).
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan KabupatenHalmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4286);
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
30. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2029;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107).
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 7 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
37. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033(Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 129).
1.3. Hubungan Antar Dokumen
Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Dalam hal ini,RPJMD Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Demikian pula penyusunan RPJMD harus memperhatikan pembangunan nasional dan pembangunan provinsi sehingga tercipta sinkronisasi pembangunan secara keseluruhan.
RPJPD Kota Tidore Kepulauanyang disusun mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Maluku Utaraserta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Maluku Utara
sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD 2016-2021. Oleh karena itu,penyusunan RPJMD 2016-2021 akan dijabarkan dalam RKPD dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sementara RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 menjadi pedoman dalam rangka penyesuaian dokumen-dokumen lainnya seperti:
1. Rencana Pembangunan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
2. Rencana Tahunan Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 8 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Dengan demikian, terdapat hubungan antar dokumen perencanaan yang diharapkan tercipta sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan wilayah baik bersifat jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek, sehingga terwujudnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kota Tidore Kepulauan. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1. 1 berikut:
Gambar 1. 1Skema Keterkaitan Antar Dokumen
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN
Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD harus mengacu dan selaras dengan RPJP dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 menjadi perhatian Pemerintah Kota Tidore Kepulauandalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi
daerah. Adapun agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 disusun sebagai penjabaranoperasional dari Nawa Cita yaitu:
1. Menghadirkan kembali Negarauntuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepadaseluruh warga negara;
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 9 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Mengembangkan tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. MembangunIndonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desadalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negaradalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebaskorupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidupmanusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan dayasaing di pasar Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomidengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
9. Memperteguh kebhinekaandan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 merupakan tahap ketigapada RPJPD Kota Tidore Kepulauan(Perda No 6 Tahun 2011 tentang RPJPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005-2025). Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke-2, RPJMD ke-3 diarahkan,sebagai berikut:
1. Peningkatan akselerasi pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan penekanan pada peningkatan daya saing daerah dalam percaturan ekonomi dan politik global.
2. Peningkatan kesejahteraan rakyat, kualitas sumberdaya manusia, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender, meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak, penduduk yang tumbuh seimbang dan mantapnya karakter sosial.
3. Pemantapan stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat dan daerah didukung oleh kesiapan personel TNI/Polri dalam menjaga situasi Kamtibmas dan keutuhan wilayah, penyelenggaraan pemerintahan yang saling mendukung, baik menyangkut hubungan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
konsultatif dengan pihak legilatif daerah maupun dengan kelompok-kelompok sosial yang ada.
4. Dalam kerangka pencapaian pembangunan daerah secara berkelanjutan, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup semakin maju melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta disertai partisipasi aktif masyarakat.
5. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan SDA tropis lainnya dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomis dan daya saing daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang yang telah ada serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peratuiran dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Daya saing perekonomian Kota Tidore Kepulauan semakin kuat dan kompetetif dalam
kontek lokal dan regional dengan semakin terpadunya industri manufaktur dan pertanian, kelautan dan sumberdaya alam lainnya secara berkelanjutan.
7. Pada periode ini infrastruktur sosial dan ekonomi menjadi semakin berkembang pesat didukung oleh mantapnya kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Dunia pendidikan pun semakin berkembang yang ditandai dengan jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki kemampuan industrial yang bermanfaat bagi pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumberdaya alam daerah.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 11 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Maluku Utara
Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMD Provinsi Maluku Utara2014-2019 (Perda Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015). Visi RPJM Provinsi Maluku Utaraadalah Maluku Utara CINTA 2019, yaitu Cerdas, Indah, Nikmat, Taqwa dan Aman, sebagai tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2019.Makna yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Maluku Utara tersebut dijabarkan sebagai berikut:
1. Membangun Masyarakat Maluku Utara yang memiliki kualitas hidup baikuntuk dapat bekerja secara mandiri (Misi Cerdas);
2. Mendorong pertumbuhan, stabilitas dan pendistribusian pembangunanekonomi secara adil dan merata serta peningkatan nilai tambah produksimelalui pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan (MisiIndah);
3. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk menunjang pengembanganekonomi wilayah (Misi Nikmat);
4. Membangun kehidupan beragama dan berbudaya yang menjadi inspirasibagi
kebangkitan di seluruh sektor kehidupan masyarakat Maluku Utara (MisiTaqwa);
5. Memperbaiki Tatakelola Pemerintahan Maluku Utara untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, melayani dan berwibawa (Misi Aman).
1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW Kota Tidore Kepulauan
Berdasarkan Perda Nomor 25 tahun 2013 tentang RTRW Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 – 2033 bahwa tujuan penataan ruang wilayah kota adalah Terwujudnya Kota Tidore Kepulauan sebagai kota bahari yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan dengan didukung oleh kegiatan pertanian-perkebunan dan pariwisata yang maju dan mandiri serta mampu mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan fungsi ekologis serta
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 12 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
memperhatikan aspek kebencanaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah di Kota Tidore Kepulauan diarahkan sebagai berikut:
1. Kebijakanpemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional, dilakukan dengan strategi: a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; b. Mengembangkan aksesibilitas transportasi darat ke bandar udara; c. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa berskala regional; d. Mengembangkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara regional; dan e. Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
2. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan skala lokal dan regional,dilakukan dengan strategi: a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan
antar pusat pelayanan kegiatan daerah; b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) dan jalan lingkar luar
(outer ring road); c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan
berkembangnya pusat pelayanan kegiatan daerah secara terintegrasi; dan d. Mengembangkan terminal angkutan umum regional dan terminal angkutan
umum dalam daerah.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem sarana prasarana umum skala lokal dan regional,dilakukan dengan strategi: a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi
kawasan dan hierarki pelayanan; b. Mengembangkan sistem prasarana energi; c. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi; d. Mengembangkan prasarana sumber daya air; e. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan; f. Meningkatkan jangkauan pelayanan air bersih; g. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan h. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 13 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
4. Kebijakan pemeliharaan dan pelestarian fungsi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau,dilakukan dengan strategi: a. Mengembangkan kerjasama antar wilayah perbatasan dalam
mempertahankan fungsi lindung; b. Mempertahankan dan melestarikan kawasan yang berfungsi lindung sesuai
dengan kondisi ekosistemnya; c. Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya
air; d. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sempadan mata air yang dapat
mengganggu kualitas air, kondisi fisik dan mengurangi kuantitas debit air; e. Mengelola dan melestarikan sumberdaya hutan melalui kegiatan penanaman
kembali hutan yang gundul dan menjaga hutan dari pembalakan liar; f. Mengamankan benda cagar budaya dengan melindungi tempat serta ruang di
sekitar bangunan bernilai sejarah; g. Menetapkan wilayah evakuasi bencana; h. Menetapkan wilayah rawan bencana alam;
i. Mewujudkan jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan wilayah yang berbatasan;
j. Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada; k. Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; l. Meningkatan dan menyediakan ruang terbuka hijau 30% (tiga puluh persen)
secara proporsional di seluruh wilayah kota.
5. Kebijakan pengendalian kegiatan budidaya yang berdampak kepada kelestarian lingkungan hidup,dilakukan dengan strategi: a. Mengendalikan perkembangan pusat-pusat kegiatan agar tetap terjadi
keseimbangan perkembangan antar wilayah; b. Mengendalikan kegiatan pertanian pada kawasan yang seharusnya berfungsi
lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan; c. Mengembangkan dan memanfaatkan kawasan hutan produksi pola
partisipasi masyarakat dengan pertanian konservasi; dan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 14 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
d. Mengendalikan perluasan pertanian pada kawasan rawan bencana dan kawasan yang seharusnya berfungsi lindung untuk memelihara kelestarian lingkungan.
6. Kebijakan perwujudan pengembangan kegiatan budi daya yang optimal dan efisien,dilakukan dengan strategi: a. Menetapkan kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung
lingkungan; b. Mendorong pengembangan kawasan budidaya secara vertikal di kawasan
kepadatan tinggi; c. Mengembangkan wilayah tanaman holtikultura sesuai dengan potensi dan
kesesuaian lahan secara optimal; dan d. Memperhatikan keterpaduan antar kegiatan budidaya.
7. Kebijakan pengembangan kawasan strategis perspektif ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup,dilakukan dengan strategi: a. Dari sudut kepentingan ekonomi,menetapkan kawasan perdagangan, jasa,
pelabuhan peti kemas, perkantoran, pendidikan tinggi, pelabuhan rakyat, industri agro dan perikanan;
b. Dari sudut kepentingan lingkungan,menetapkan kawasan hutan lindung bakau, kawasan lindung sungai, dankawasan lindung taman nasional;
c. Dari sudut kepentingan sosial budaya,menetapkan kawasan cagar budaya, kawasan konservasi, dan kawasan pantai;
d. Dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, kawasan aset pertahanan Komando Resort Militer, aset pertahanan Komando Distrik Militer, aset pertahanan pangkalan angkatan laut, dan aset keamanan Markas Komando BRIMOB.
8. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara,dilakukan dengan strategi: a. Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; b. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan
untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 15 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
d. Memelihara dan menjaga aset – aset pertahanan dan keamanan.
1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tidore Kepulauan.
Renstra SKPD sebagaimana Pasal 93Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Isi pada bab 9 RPJMD yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan bab 6 Renstra SKPD yaitu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
1.3.6. Hubungan RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Derah (RKPD)
RPJMD Tahun 2016-2021 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pasal 99 huruf d, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program
prioritaspembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 16 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian RPKD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Kota.
1.3.7. Hubungan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral
Penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kota Tidore Kepulauan. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional antara lain: Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) di Indonesia, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), dan Grand Design
Reformasi Birokrasi.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 17 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan PemerintahNo. 8 Tahun 2008, maka RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kota Tidore Kepulauan.
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kota Tidore Kepulauansecara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Menjelaskan tentang Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama 5 tahun).
BAB IV ANALISIS ISU ISU STRATEGIS
Menjelaskan permasalahan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum serta mengindikasikan dalam isu-isu strategik: baik global, nasional, provinsi maupun di Kota Tidore Kepulauan.
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Memuat uraian rumusan Visi dan Misi RPJMD 2016-2021 dengan berpedoman pada tahapan pembangunan pada RPJPD Kota Tidore Kepulauan 2005-2025.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 18 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arahkebijakan dari setiap strategi terpilih.
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat uraian mengenai hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
BAB VIIIINDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITASYANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.
BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Memuat sub-bab mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
BAB XI PENUTUP
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 19 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
1.5. Maksud dan Tujuan
1.5.1.Maksud
RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 disusun dengan maksud sebagai berikut:
1. Memberikan landasan hukum terkait perencanaan pembangunan selama lima tahun dalam rangka perwujudan visi dan misi kepala daerah dalam hal ini Walikota Tidore Kepulauan;
2. Menjadi pedoman jangka menengah bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
3. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD Kota Tidore Kepulauan, APBD Provinsi Maluku Utara, APBN serta sumber lainnya;
4. Sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Tidore Kepulauan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD; dan
5. Menjadi tolak ukur pertanggungjawaban Walikota pada akhir masa jabatan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
I - 20 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
1.5.2. Tujuan
Adapun tujuan dari Kegiatan Penyusunan Kajian Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Kota Tidore Kepulauan, analisis isu-isu strategis, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,kebijakan umum dan pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indicator kinerja daerah dan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
2. Mengoperasionalisasikan visi dan misi kepala daerah kedalam berbagai agenda pembangunan daerah dalam waktu lima tahun kedepan;
3. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik lokal;
4. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di Kota Tidore Kepulauan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik antar instansi
daerah, maupun fungsi pemerintah daerah, provinsi dan pusat;
6. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan,penganggaran dan pelaksanaan; dan
7. Menjamin tercapaianya pengunaan sumber daya yang lebih efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-1
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kondisi umum Kota Tidore Kepulauan digambarkan dalam beberapa aspek, yaitu
aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing
daerah.
2.1. Aspek Geografis dan Demografis
Sub bab aspek geografi dan demografi membahas mengenai karakteristik lokasi dan
wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana dan demografi.
2.1.1. Karekteristik Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Tidore Kepulauan sebelumnya merupakan Ibukota Halmahera Tengah, seiring dengan
reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pada tahun 2003 dibentuk Kota Tidore
Kepulauan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, yang diresmikan pada tanggal 31 mei 2003.
Kota Tidore Kepulauan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pulau Ternate, Kota
Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat; sebelah Selatan
dengan Kabupaten Halmahera Selatan dan Kota Ternate; di sebelah timur dengan
Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten
Halmahera Tengah; serta di sebelah barat dengan Laut Maluku. Peta administrasi wilayah
Kota Tidore Kepulauan disajikan pada Gambar 2.1.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-2
Gambar 2.1. Peta Batas Administrasi wilayah Kota Tidore Kepulauan
Kota Tidore Kepulauan memiliki luas wilayah 13.862,86 km2, dengan luas laut 4.746
dan luas daratan 9.116,36 km2 yang secara administrasi, kota Tidore Kepulauan terdiri dari 8
(delapan) kecamatan dan 49 desa 40 kelurahan. Untuk lebih jelas tentang luas wilayah
menurut kecamatan dapat dilihat dari Tabel 2.1. Dari 8 Kecamatan, kecamatan Tidore Utara
dan kecamatan Oba Tengah merupakan kecamatan dengan jumlah Desa/kelurahan
terbanyak yaitu sebanyak 14 desa/kelurahan.
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tidore Kepulauan Per Kecamatan
No Kecamatan Ibu Kota
Kecamatan
Luas Wilayah
(Km)
Presentase dari Luas
Kota
Jumlah Desa/Kelurahan
1 Tidore Tomagoba 212,15 2% 13
2 Tidore Selatan Gurabati 249,32 3% 8
3 Tidore Utara Rum 221,33 3% 14
4 Tidore Timur Tosa 199,92 2% 7
5 Oba Payahe 2.373,63 26% 13
6 Oba Selatan Lifofa 2.210,92 24% 7
7 Oba Utara Sofifi 1.155,91 13% 13
8 Oba Tengah Akelamo 2.493,17 27% 14
JUMLAH 9.116,36 100 89
Sumber: Bappeda Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-3
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografis wilayah terletak pada batas astronomi 0O-20O Lintang Utara hingga
0O-50OLintang Selatan dan pada posisi 127O-127O 45’ Bujur Timur. Kota Tidore Kepulauan
memiliki ciri daerah kepulauan dimana wilayahnya tersebar di beberapa pulau yaitu; Pulau
Tidore, Pulau Halmahera, Pulau Failonga, Pulau Mare, Pulau Maitara, Pulau Woda, Pulau
Raja, Pulau Joji, Pulau Guratu, Pulau Tamong, Pulau Tawang dan Pulau Sibu, dari 12 pulau,
ada 4 (empat) pulau yang berpenghuni yaitu; Pulau Tidore, Pulau Halmahera, Pulau Mare dan
Maitara.
2.1.1.3. Topografi
Dilihat dari Topografi tiap pulau (lihat gambar 2.2 dan gambar 2.3), hanya Pulau Tidore
yang memiliki topografi yang agak curam dibandingkan dengan tiga gugusan pulau terdekat.
Daerah-daerah yang mempunyai topografi datar sampai landai di Pulau Tidore dapat ditemui
di Kelurahan Dowora, sebagian Kelurahan Indonesiana, Rum, Ome dan beberapa kelurahan
yang mempunyai topografi datar sebagaimana disajikan pada gambar 2.2. Lahan di wilayah
Kota Tidore Kepulauan didominasi oleh perbukitan tektotik. Luas kemiringan lereng Kota
Tidore Kepulauan (tabel 2.2) dan peta kelerengan disajikan pada gambar 2.3.
Gambar 2.2. Peta Topografi
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-4
Tabel 2.2. Luas Kemiringan Lereng Kota Tidore Kepulauan
Kemiringan Luas (km2) Persentase luas Kelas Lereng
(%)
0-2 2855.01 28.55 Datar
2-15 1611.1 16.11 Landai
15-40 35.17 35.17 Agak Curam >40 1133.1 11.33 Sangat Curam
Jumlah 9116.38 100
Sumber : SK menteri Pertanian Nomor 837/KTPS/UM/11.1980
Gambar 2.3. Peta Kelerangan
2.1.1.4. Geomorfologi
Daerah Kota Tidore secara fisiografi dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentukan utama
yaitu pada daerah Pulau Tidore dan Pulau Halmahera. Pulau Tidore memiliki satuan bentukan
asal gunung api. Satuan ini memiliki kelerengan bervariasi mulai 2% hingga lebih dari 40%,
hal ini sesuai dengan jenis bentukan asal satuan vulkanik sebagaimana disajikan pada
gambar 2.4.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-5
Gambar 2.4. Bentuk morfologi Pulau Tidore Menunjukkan Satuan Daratan Vulkanik
(Pada daerah pesisir), Satuan Lereng vulkanik (Pada bagian lereng), Puncak Gunung api (Kerucut Vulkanik) dan perbukitan Vulkanik Denudasional pada bagian Utara.
Bagian kedua wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada pada Pulau Halmahera
memiliki karakteristik berbeda dengan Pulau Tidore (gambar 2.5). Satuan geomorfologi ini
antara lain adalah dataran alluvial, perbukitan denudasional, perbukitan denudasional
ultramafi Plato dan Monokolin.
Gambar 2.5. Morfologi Wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berada pada Pulau
Halmahera Terdiri dari Daratan ( Daerah Pesisir ) dan Satuan perbukitan Terdenudasi pada Daerah Timur
2.1.1.5. Geologi
Struktur geologi daerah Kota Tidore Kepulauan yang berkembang adalah sesar. Sesar
banyak dijumpai di daerah Pulau Halmahera. Sesar ini berkembang Barat Laut, Tenggara dan
Timur Laut. Kemiringan lapisan secara umum adalah ke arah barat, akan tetapi beberapa
tempat dijumpai kemiringan ke arah utara ( N268O -30O). Besar kemiringan batuan berkisar
antara 10O-30O. Struktur sesar merupakan daerah yang rawan terjadi gerakan tanah. Kejadian
gerakan tanah ini terutama pada saat hujan turun dan juga jika terjadi gempa.
Sejarah pembentukan batuan di Kota Tidore Kepulauan adalah dimulai pada oligosen
yaitu dengan diendapkannya batuan gunung api formasi Bacan. Formasi ini terdiri dari batuan
gunung api berupa lava, breksi dan tufa dengan sisipan batu pasir dan konglomerat.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-6
Satuan batuan Gunung api muda sering juga disebut sebagai satuan batuan gunung
api Holosen, merupakan endapan dari gunung api kiematubu. Terdiri dari gunung api, Lava,
tufa dan abu vulkanik. Breksi gunung api terdiri dari andesit piroksen, kelabu tua, kompak
ukiran butir dari 3 hingga 100 cm, Batu apung; putih kecoklatan, ringan, amidaloidal, getas.
Bahan galian C adalah sumber daya mineral yang utama di Kota Tidore Kepulauan
meliputi pasir, kerikil, batu andesit, dan batu apung. Andesit terdapat di Kelurahan Bobo, dan
Kelurahan Dokiri, Batu pasir terdapat di Desa Akelamo, Kecamatan Oba Utara, Batu Apung
terdapat di Desa Surumalau, Tanah liat terdapat di Desa Mare Kecamatan Tidore Selatan,
Batu pemban terdapat di Desa Akelamo, Lolo dan Payahe, Tembaga di Kelurahan Payahe
Kecamatan Oba, Emas terdapat di Desa Noramaake Kecamatan Oba Tengah.
2.1.1.6. Hidrologi
Secara umum ketersediaan air bersih di Pulau Tidore mengalami kesulitan terutama
pada musim kemarau. Pada daerah pesisir yang tidak terlayani Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM), air bersih didapatkan dari sumur gali penduduk. Pada daerah yang agak
tinggi baik di Pulau Tidore maupun di Halmahera, pada umumnya memanfaatkan mata
air(lihat Gambar 2.6). Sungai-sungai yang besar di Halmahera diantaranya adalah Sungai
Kayasa, Sungai Akelamo, Sungai Neweri, Sungai Sinofa, Sungai Tafaga,dan Sungai Lifofa.
Gambar 2.6. Peta Sumber Air Baku
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-7
2.1.1.7. Klimatologi
Kondisi iklim yang terdapat di wilayah Kota Tidore Kepulauan ini seperti umumnya
daerah kepulauan beriklim tropis, dimana iklimnya sangat dipengaruhi oleh angin laut, curah
hujan rata-rata berkisar antara 1.961 -2.674 mm/tahun termasuk dalam tipe A dan B dengan
Q < 33% (Schmidt dan Ferguson). Sedangkan menurut kriteria Oldemen termasuk zona
agroklimat C2 dan B1 yang mempunyai jumlah basa > 200 mm/bulan. Curah hujan tertinggi
terjadi pada bulan Agustus dengan hari hujan 21 disusul bulan April dan Mei tahun 2013
kemudian untuk curah hujan tertinggi pada tahun 2014 yaitu pada bulan Januari dengan hari
hujan 12 hari disusul bulan Mei dan Agustus. Musim kemarau terjadi pada bulan Desember
sampai Maret, sedangkan musim hujan pada bulan Mei sampai dengan Oktober yang
disebabkan oleh angin musim tenggara. Musim pancaroba terjadi pada bulan April dan
Desember. Peta curah hujan disajikan pada gambar 2.7.
Gambar 2.7. Peta Curah Hujan
2.1.1.8. Penggunaan Lahan
Guna melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup dengan tetap melaksanakan
pembangunan yang berkelanjutan, maka penentuan kawasan dapat diklasifikasikan
kedalambeberapa wilayah sebagaimana yang tertera pada Tabel 2.3 sebagai berikut :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-8
Tabel 2.3. Luas dan Jenis Penggunaan Lahan di Kota Tidore Kepulauan
No Penggunaan Luas (Km2) %
1 Permukiman 486,86 5,34
2 Kebun Campuran 1.483,59 16,27
3 Perkebunan 23,31 0,26
4 Mangrove 82,78 0,91
5 Hutan 6.084,29 66,74
6 Tanah Terbuka 1,91 0,02
7 Persawahan 140,49 1,54
8 Tegalan 489,34 5,37
9 Semak Belukar 323,79 3,55
Jumlah 9.116,36 100
Sumber: RTRW Kota Tidore kepulauan 2013-2033 Pemanfaatan ruang atau Penggunaan lahan di Kota Tidore Kepulauan didominasi
oleh penggunaan lahan hutan mencapai luas 6.084,29 Ha atau 66,74 persen. Penggunaan
lahan yang dominan berikutnya adalah kebun campuran dengan luas sebesar 1.483,59
atau 16,27 persen. Penggunaan lahan untuk kawasan terbangun berupa
kampung/permukiman menempati lahan proporsi yang relatif kecil dengan luas 486,86 Ha.
Dilihat penyebarannya, kampung/permukiman menyebar diseluruh kecamatan. Pola
penyebaran secara spasial, kawasan perkotaan dan Budidaya Pertanian di Kota Tidore
Kepulauan berlokasi di kawasan pesisir pantai seluruh pulau-pulau. Dilihat dari luasnya
kawasan Budidaya Perkotaan dan Budidaya Pertanian menempati lahan yang masih
sedikit. Hal ini menunjukkan masih luasnya kesempatan untuk meningkatkan produktivitas
lahan di wilayah Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan rencana tata ruang yang
ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan kebutuhan penggunaan lahan oleh
masyarakat setempat.Luas dan jenis penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.3 dan
secara spasial pada Gambar 2.8
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-9
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan
2.1.2 . Potensi Pengembangan Wilayah
Kota Tidore Kepulauan memiliki potensi pengembangan wilayah cukup prospektif.
Potensi ini dituangkan dalam kebijakan penataan ruang wilayah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah No 25 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2013 – 2033. Berdasarkan penataan ruang wilayah Kota Tidore Kepulauan
memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya diantaranya adalah
kawasan perdagangan dan jasa, perkantoran, industri dan pariwisata.
2.1.2.1. Kawasan Budidaya Perikanan
Kota Tidore Kepulauan memiliki lokasi yang strategis dengan sumber daya alam
perikanan yang sangat berlimpah. Potensi perikanan laut di Kota Tidore Kepulauan kurang
berkembang karena terkendala oleh kurangnya keterampilan dalam budidaya perikanan laut
dan darat. Kawasan peruntukan perikanan diarahkan di Kecamatan Oba dan Kecamatan Oba
Selatan yang meliputi pengembangan perikanan tangkap dan pengembangan perikanan
budidaya.
Perikanan tangkap yang dikembangkan mencakup perikanan pelagis kecil dan
demersal berada di perairan pantai Selatan, Tenggara, Timur, Timur laut, Utara, Barat laut
dan Barat Pulau Morotai, perairan pantai Tidore dan Ternate dan wilayah perairan pantai
Sanana. Arahan kegiatan penangkapan ikan berada pada wilayah perairan pantai, maka
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-10
diarahkan hanya untuk pengembangan aktivitas perikanan rakyat atau perikanan skala kecil
dan menengah. Fakta saat ini nelayan masih lebih memilih menjual di pasar pasar tradisional
yang tersebar di wilayah Tidore Kepulauan sebagai konsumsi lokal, penjualan untuk pangsa
pasar yang lebih luas masih sangat sedikit meskipun sudah ada penjualan ke Ternate, selain
itu PPI Goto sepi aktivitas pendaratan ikan, hal ini disebabkan karena PPI hanya
dimungkinkan didaratkan kapal dibawah 5 GT, olehnya itu pengembangan perikanan tangkap
di pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Goto akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan
Pantai (PPP). Pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan mendayagunakan
Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kelurahan Goto Kecamatan Tidore, Selain peningkatan PPI
Goto menjadi PPP, direncanakan juga pembangunan PPI di Desa Oba Kecamatan Oba
Utara, Desa Tadupi Kecamatan Oba Tengah, Desa Gita Kecamatan Oba dan di Desa Maidi
Kecamatan Oba Selatan.
Untuk rencana pengembangan perikanan budidaya mencakup komoditas akuakultur
dan komoditas marikultur. Akuakultur adalah pembudidayaan organisme perairan seperti ikan,
krustasea, moluska, dan tanaman air. Akuakultur termasuk budidaya air tawar dan air asin
dalam kondisi populasi yang terkendali, dan dapat dibedakan dengan penangkapan ikan
komersial yang melakukan pemanenan ikan liar. Komoditas akuakultur yang akan
dikembangkan di Tidore Kepulauan mencakup spesies air tawar, air payau dan air laut.
Mengingat sumberdaya alam yang sebagian besar didominasi oleh perairan laut, maka
penekanan pengembangan diberikan pada komoditas budidaya laut (marikultur). Marikultur
mengacu pada akuakultur yang dipraktekkan di lingkungan laut dan habitat bawah air laut.
Komoditas marikultur, sebagaimana biota laut secara umum, dikelompokan kedalam
golongan ikan (finfish), udang (krustasea), kerang (moluska), teripang (ekinodermata) dan
alga.
Dari kedua komoditas tersebut (akuakultur dan marikultur), maka pengembangan
perikanan budidaya meliputi:
a. Pengembangan perikanan budidaya laut di Pulau Mare, Pulau Maitara dan
Pulau Sibu;
b. Pengembangan Tambak Udang di perairan selat Halmahera;
c. Pengembangan perikanan air payau dengan memanfaatkan hutan bakau;
d. Pengembangan perikanan darat khususnya di wilayah bagian pulau
Halmahera (Oba Utara, Oba dan Oba Selatan); dan
e. Pembangunan kawasan budidaya terpadu mulai dari unit pembenihan,
pembesaran, pasca panen dan industri pendukung di Desa Gita Kecamatan
Oba.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-11
2.1.2.2. Kawasan Budidaya Pertanian
Luas kawasan budidaya peruntukan pertanian seluas 320.026,45 Ha, terdiri atas Lahan
Basah 644 Ha dan Lahan Kering 319.382,45 Ha yang mencakup kawasan budidaya
hortikultura, perkebunan, tanaman pangan, dan peternakan.
a. Kawasan budidaya hortikultura tahun 2015 berupa pertanian alpokat, jeruk,
mangga, langsat/duku, durian, pepaya, nenas, pisang, nangka, rambutan,
salak, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau,
umbi–umbian dan sayur–sayuran dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.4 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan
di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2014-2015
No Kecamatan Komoditi
Tahun 2014 Tahun 2015
Luas Tanam (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
I Tidore Utara
Padi - - - - - -
Jagung 31.22 28.40 117.80 24.20 18.68 31.20 Ubi Kayu 48.94 48.69 681.66 17.69 11.93 110.80
Kacang Tanah
18.57 1.57 27.86 18.25 5.86 14.98
Kacang Kedele
- - - - - -
Kacang Hijau 5.80 5.80 11.60 - - -
Umbi-Umbian
26.46 26.46 143.00 5.65 3.69 2.30
Jumlah 130.99 110.92 981.92 65.79 40.16 159.28
II Tidore Selatan
Padi - - - 253.00 152.70 488.64
Jagung 14.25 12.11 5.81 27.30 26.30 105.15 Ubi Kayu 31.75 26.99 210.00 47.60 46.50 1200.30
Kacang Tanah
15.50 13.18 13.17 16.50 15.60 12.91
Kacang Kedele
- - - - - -
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-12
Kacang Hijau - - - 0.25 0.20 0.60
Umbi-Umbian
- - - 4.00 3.75 75.00
Jumlah 61.50 52.28 228.98 348.65 245.05 1882.60 III Tidore Padi - - - - - - Jagung 14.50 13.40 12.06 26 19.75 31.60 Ubi Kayu 44.50 39.45 240.48 26.7 17.70 212.40
Kacang Tanah
21.50 19.60 9.8 7.0 4.50 3.60
Kacang Kedele
- - - - - -
Kacang Hijau - - - - - -
Umbi-Umbian
- - - - - -
Jumlah 80.50 72.45 262.34 59.70 41.95 247.60
IV Tidore Timur
Padi - - - - - -
Jagung 12 12 24 3.5 3.4 3 Ubi Kayu 16.5 12 165 5.5 5.5 80
Kacang Tanah
- - - - - -
Kacang Kedele
- - - - - -
Kacang Hijau - - - - - -
Umbi-Umbian
- - - - - -
Jumlah 28.5 24 189 9 9 83 V Oba Utara Padi - - - - - - Jagung 3.5 3.5 7 24 24 72 Ubi Kayu 9 9 10 35 32 168
Kacang Tanah
5.00 5.00 6.0 6.8 3.2 2.7
Kacang Kedele
- - - - - -
Kacang Hijau - - - - - -
Umbi-Umbian
1 1 6 8.25 5.25 4.25
Jumlah 18.5 19 29 74 64 247
VI Oba Tengah
Padi - - - - - -
Jagung 15 15 30 7 7 35 Ubi Kayu 34 34 476 9.93 9.5 8.2
Kacang Tanah
18 18 34.2 13 13 130.75
Kacang Kedele
- - - - - -
Kacang Hijau - - - - - -
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-13
Umbi-Umbian
15.5 15.5 15.5 11.9 11.9 28.35
Jumlah 82.5 83 556 42 41 202 VII Oba Padi 72 38 116.2 28.2 9.25 23.2 Jagung 55 37.5 143.87 - - - Ubi Kayu 26.5 26.5 271 17.5 17.5 103
Kacang Tanah
8.1 7.6 6.28 2.2 2.2 1.12
Kacang Kedele
1 1 3 - - -
Kacang Hijau 1.5 1.5 1.65 1 1 1.5
Umbi-Umbian
3.25 3.25 66.75 0.55 0.55 5.5
Jumlah 167.35 115.35 608.75 49.45 30.50 134.32
VIII Oba Selatan
Padi 78.5 78.5 159 253 152.7 488.64
Jagung 7.5 7.5 5.4 27.3 26.3 105.15
Ubi Kayu 10.65 10.65 19 47.6 46.5 1200.3
Kacang Tanah
6 6 14.2 16.5 15.6 12.91
Kacang Kedele
0.25 0.25 0.6 - - -
Kacang Hijau 0.25 0.25 0.6 0.25 0.2 0.6
Umbi-Umbian
0.30 0.25 0.75 4 3.75 75
Jumlah 103.45 103.40 199.55 348.65 245.05 1882.60
Tabel 2.5 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan
di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No Kecamatan Komoditi
Tahun 2014 Tahun 2015 Luas
Tanam (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
I Tidore Utara Bawang Merah 9.0 9.0 50 1 0.9 5.86 Lombok/Cabe 34.6 34.6 155.5 12.9 9.3 18.78 Ketimun 13.44 13.44 470 3.4 1.7 4.4 Terong 36 36 253.6 - - - Bayam 6.90 6.90 20.7 - - - Kangkung 3.25 3.25 29.5 - - - Kacang Panjang 17.00 17.00 85.0 2.62 2.1 8.4 Petsai/Sawi 14.50 14.50 29.00 2 1.35 7 Tomat 35.00 35.00 140.00 12 9.10 46 Labusiam 3.00 3.00 6.00 - - -
Jumlah 172.89 172.89 1239.19 34.16 24.36 90.46 II Tidore Selatan Bawang Merah - - - 1 0.7 1.95
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-14
Lombok/Cabe 13.5 11.4 6.4 5.0 4.8 17.02 Ketimun - - - 1.5 1.4 11.4 Terong 10 8 6.4 2.2 2.2 8.60 Bayam 1.00 8.85 1.0 0.50 0.41 0.61 Kangkung 0.25 0.21 0.2 1.00 1.00 1.20 Kacang Panjang 9.00 7.65 13.3 2.20 1.8 3.2 Petsai/Sawi - - - 2 1.50 1 Tomat 6.25 5.31 26.77 4 3.80 30 Labusiam - - - - - -
Jumlah 40.20 41.66 54.02 18.65 17.51 75.58 III Tidore Bawang Merah 0.9 0.8 0 4 2.3 4.14 Lombok/Cabe - - - - - - Ketimun 1.00 0.90 3 2.0 1.5 2.0 Terong 1 1 1.3 0.9 0.9 0.76 Bayam 0.50 0.40 0.2 0.50 0.50 0.45 Kangkung 2.00 1.90 1.0 1.50 1.10 1.85 Kacang Panjang 2.50 2.20 1.7 3.60 3.6 5.4 Petsai/Sawi 4.50 4.10 2.94 3 1.25 1 Tomat 26.00 24.10 121.00 14 13.00 156 Labusiam - - - - - -
Jumlah 38.40 35.20 131.04 28.50 24.10 171.93 IV Tidore Timur Bawang Merah - - - - - - Lombok/Cabe 15.5 13.0 20.0 1.4 1.4 1.40 Ketimun 19.50 14.50 44 1.5 1.3 2.3 Terong 6 6 11.0 0.9 0.9 0.76 Bayam - - - 0.50 0.50 0.45 Kangkung 1.40 1.40 1.7 1.50 1.10 1.85 Kacang Panjang 10.20 10.20 19.0 1.60 1.6 1.0 Petsai/Sawi 4.00 4.00 3.60 0 0.25 2 Tomat 29.70 29.70 74.00 17 15.20 228 Labusiam - - - - - -
Jumlah 85.80 78.30 172.80 24.25 22.10 237.50
V Oba Utara Bawang Merah - - - 2 1.7 3.20 Lombok/Cabe 7.0 7.0 15.0 7.0 7.0 15.00 Ketimun 1.50 1.50 18 5.3 5.3 10.5 Terong 4 4 8.0 5.7 5.7 17.00 Bayam - - - 2.90 2.90 2.32 Kangkung - - - 4.00 4.00 4.00 Kacang Panjang - - - 4.60 4.6 4.6 Petsai/Sawi - - - 2 1.50 2 Tomat 1.50 1.50 2.70 11 11.45 14 Labusiam 8.75 8.75 26.25 - - -
Jumlah 22.75 22.75 69.95 44.10 44.10 72.72 VI Oba Tengah Bawang Merah 2.0 2.0 3 - - - Lombok/Cabe 8.0 8.0 20.0 7.4 7.4 33.40 Ketimun 2.40 2.40 4 0.6 0.6 0.8
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-15
Terong 7 5 8.0 2.5 2.5 3.25 Bayam 2.00 1.50 2.3 0.50 0.50 0.45 Kangkung 1.20 1.00 1.5 1.50 1.50 1.55 Kacang Panjang 3.70 3.00 5.4 3.25 3.3 8.2 Petsai/Sawi 1.00 0.38 1.36 1 0.50 1 Tomat 8.00 7.00 16.00 7 6.00 100 Labusiam - - - - - -
Jumlah 35.20 30.28 62.03 22.70 22.20 148.33 VII Oba Bawang Merah 3.0 3.0 9 2 1.5 9.00 Lombok/Cabe 9.3 9.3 30.4 4.0 0.6 0.35 Ketimun 7.00 7.00 37 1.5 1.5 3.3 Terong 5 5 17.2 0.8 0.8 0.85 Bayam 0.75 0.75 1.0 - - - Kangkung 1.20 1.20 1.4 0.35 0.35 1.05 Kacang Panjang 1.60 1.60 2.5 1.25 1.3 1.5 Petsai/Sawi 3.00 3.00 8.74 - - - Tomat 23.00 23.00 345.00 7 4.50 14 Labusiam - - - - - -
Jumlah 53.80 53.80 452.57 16.35 10.45 30.05 VIII Oba Selatan Bawang Merah 0.5 0.5 1 1 0.7 1.95
Lombok/Cabe 5.8 5.8 5.4 5.0 4.8 17.02 Ketimun 2.17 2.17 5 1.5 1.4 11.4 Terong 8 4 4.6 2.2 2.2 8.60 Bayam 1.11 1.11 1.0 0.50 0.41 0.61 Kangkung 2.61 1.65 2.9 1.00 1.00 1.20 Kacang Panjang 6.20 6.20 15.5 2.20 1.8 3.2 Petsai/Sawi 0.30 0.30 0.18 2 1.50 1 Tomat 3.91 3.91 5.87 4 3.80 30 Labusiam - - - - - -
Jumlah 30.22 25.77 40.78 18.65 17.51 75.58
Tabel 2.6 Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci Per Kecamatan
di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No Kecamatan Komoditi
Tahun 2014 Tahun 2015 Luas
Tanam (Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
I Tidore Utara Alpokat 33.0 33.0 165 12 5.9 14.88 Jeruk 13.0 13.0 26.0 7.8 4.4 16.76 Mangga 60.00 60.00 300 23.5 14.3 57.2 Langsat/Duku 3 3 20.0 - - - Durian 52.00 52.00 500.0 24.50 14.90 63.60 Pepaya 28.00 28.00 42.0 - - - Nenas 35.00 35.00 42.0 - - -
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-16
Pisang 136.00 136.00 953.00 - - - Nangka 32.00 32.00 240.00 - - - Rambutan 18.00 18.00 144.00 - - - Sukun 8.00 8.00 24.00 10 7.20 29 Belimbing - - - - - -
Jumlah 418.00 418.00 2456.00 78.37 46.68 181.24
II Tidore Selatan Alpokat 5.0 4.3 13 0 0.1 0.80 Jeruk - - - 4.8 4.4 39.06 Mangga 128.00 128.00 166 1.6 1.5 11.3 Langsat/Duku - - - 1.5 1.5 12.75 Durian 13.50 11.48 545.0 1.40 1.40 38.40 Pepaya - - - 0.10 0.10 3.20 Nenas - - - - - - Pisang - - - 20 18.13 37 Nangka - - - 0 0.10 0 Rambutan - - - 1 1.40 8 Sukun 13.30 11.14 869.00 0 0.02 0 Belimbing - - - - - - Salak - - - 7 7.10 12 Semangka - - - - - -
Jumlah 159.80 154.87 1593.66 37.72 35.70 162.98 III Tidore Alpokat 2.50 2.20 5.00 2.00 1.00 0.95 Jeruk - - - - - - Mangga 6.00 4.50 12.00 17.00 14.00 16.80 Langsat/Duku - - - 20.00 20.00 15.00 Durian 9.50 5.00 20.00 3.50 3.50 4.55 Pepaya - - - 15.00 5.00 10.00 Nenas - - - - - - Pisang 8.00 7.50 27.00 8.00 8.00 120.00 Nangka 1.50 1.50 10.00 0.20 0.10 0.10 Rambutan 0.50 0.50 2.00 0.50 0.50 0.80 Sukun - - - - - - Belimbing - - - - - - Salak - - - - - -
Jumlah 28 21 76 66 52 168 IV Tidore Timur Alpokat 5.00 - - 10.00 10.00 10.00 Jeruk - - - - - - Mangga 33.00 11.00 165.00 1123.00 1123.00 826.50 Langsat/Duku - - - 20.00 20.00 15.00 Durian 52.00 19.50 95.00 923.00 923.00 760.00 Pepaya - - - 102.00 83.00 74.50 Nenas - - - 24.00 11.00 6.25 Pisang - - - 33.00 33.00 66.00 Nangka - - - 6.50 5.75 7.10 Rambutan - - - 2.25 2.25 90.00
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-17
Sukun - - - - - - Belimbing - - - - - - Salak - - - - - - Semangka - - - - - -
Jumlah 90 31 260 2244 2211 1855 V Oba Utara Alpokat - - - - - - Jeruk 2.00 2.00 3.60 2.00 2.00 40.00 Mangga 2.60 2.60 16.85 4.00 4.00 14.50 Langsat/Duku 1.80 1.80 3.04 2.50 2.50 5.50 Durian 0.75 0.75 23.50 2.05 1.55 20.00 Pepaya 4.00 3.00 6.00 4.00 4.00 5.60 Nenas 1.90 1.90 4.75 2.00 2.00 3.50 Pisang 10.00 10.00 30.00 17.00 11.00 29.50 Nangka 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 1.50 Rambutan 1.20 1.20 2.76 2.00 2.00 3.50 Sukun - - - - - - Salak - - - 1.00 0.50 2.50 Semangka - - - - - -
Jumlah 24.75 23.75 91.50 37.55 30.55 126.1 VI Oba Tengah Alpokat - - - 5.00 5.00 25.00 Jeruk 10.00 10.00 10.00 3.00 3.00 23.00 Mangga 2.60 2.60 16.85 14.00 13.00 11.95 Langsat/Duku 5.80 5.80 23.20 21.00 21.00 87.00 Durian 0.75 0.75 23.50 1.25 1.25 31.25 Pepaya 4.00 4.00 6.00 0.50 0.50 0.90 Nenas 1.90 1.90 4.75 1.20 1.20 3.10 Pisang 33.00 30.00 2.73 33.00 33.00 66.00 Nangka 2.10 2.10 2.76 0.75 0.70 1.50 Rambutan - - - 1.00 0.60 2.80 Belimbing - - - - - Sukun - - - - - - Salak - - - - - - Semangka - - - 1.00 1.00 40.00
Jumlah 60.15 57.15 89.79 81.70 80.25 292.5 VII Oba Alpokat - - - - - - Jeruk 12.00 12.00 199.00 15.00 15.00 30.00 Mangga 2.60 2.60 16.85 3.30 3.30 5.40 Langsat/Duku 5.80 5.80 23.20 8.00 1.90 2.35 Durian 0.75 0.75 23.20 0.75 0.59 0.60 Pepaya 1.55 1.55 4.65 2.50 2.50 1.77 Nenas 56.00 56.00 113.00 1.30 1.30 3.35 Pisang 6.35 6.35 12.59 6.95 6.95 15.66 Nangka 1.60 1.50 6.83 0.25 0.25 0.25 Rambutan 1.15 1.15 6.88 0.85 0.85 0.70 Sukun - - - 0.08 0.08 0.12 Salak - - - - - - Semangka - - - - - -
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-18
Jumlah 87.800 87.700 406.200 38.980 32.720 60.195 VIII Oba Selatan Alpokat 0.90 0.90 1.35 0.10 0.10 0.80
Jeruk 39.50 1.50 13.50 4.75 4.35 39.06 Mangga 31.50 30.00 61.00 1.55 1.50 11.32 Langsat/Duku 15.30 15.00 15.00 1.50 1.50 12.75 Durian 12.70 12.70 19.00 1.40 1.40 38.40 Pepaya 0.20 0.20 0.50 0.10 0.10 3.20 Nenas 0.30 0.30 0.60 - - - Pisang 41.20 41.20 123.90 19.70 18.13 36.58 Nangka 1.20 1.20 1.90 0.10 0.10 0.46 Rambutan 2.00 2.00 1.50 1.40 1.40 8.21 Sukun - - - 0.02 0.02 0.24 Belimbing - - - - - - Salak - - - 7.10 7.10 11.95 Semangka - - - - - -
Jumlah 144.80 105.00 238.25 37.72 35.70 162.97
b. Kawasan budidaya perkebunan lebih dikembangkan pada jenis komoditi
unggulan yaitu cengkeh, pala, kakao dan kelapa (dapat dilihat pada tabel 2.7
s/d tabel 2.10). Dalam perencanaan kawasan budidaya perkebunan terdapat
lokasi industri agro, dan pengelolaan budidaya perkebunan dan perluasan
lahan pertanian perkebunan hanya pada hutan yang dapat dikonversi.
Tabel 2.7. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Kelapa Dirinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Kecamatan Luas Tanaman Jlh Total Produksi
Produktivitas (Ton/Ha) Jlh Petani
TBM TM TTM (Ha) (Ton) (KK)
Tidore Utara - 186.3 1.5 187.8 111.78 0.6 246
Tidore Selatan 3.00 18 5.5 26.5 7.2 0.4 487
Tidore 0.50 37 - 37.5 14.8 0.4 47
Tidore Timur 6.50 45.6 - 52.1 22.8 0.5 67
Oba Utara - 193 - 193 115.8 0.6 803
Oba Tengah 184.00 630 16 830 567 0.9 953
Oba 1080 4.503 - 5.583 4,953.30 1.1 2056
Oba Selatan 700 1.13 - 865.5 132.4 0.8 839
Jumlah 2014 1974.00 1115.53 23 2197.98 5925.08 5.3 5498
Tidore Utara 157.1 263.4 88.3 508.8 316.1 1.2 2433
Tidore Selatan 25.50 23.5 0.5 49.5 28.2 1.2 116
Tidore 4.50 47 0 51.5 56.4 1.2 1958
Tidore Timur 0.00 39 0 39 46.8 1.2 72
Oba Utara 193.000 0 0 193 0 1.6 803
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-19
Oba Tengah 104.00 525 23 652 840 1.6 953
Oba 106 4650.5 0 4756.5 7,440.80 1.6 2046
Oba Selatan 440 1950 80 2470 3120 1.6 1493
Jumlah 2015 1030.10 7498.40 191.8 8720.30 11848.3 11.2 9874
Tabel 2.8. : Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Cengkeh Dirinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Kecamatan Luas Tanaman Jlh Total Produksi
Produktivitas (Ton/Ha) Jlh Petani
TBM TM TTM (Ha) (Ton) (KK)
Tidore Utara - 161.4 - 161.4 242.1 1.5 643
Tidore Selatan 2.50 11.45 - 13.95 9.16 0.8 411
Tidore - 223 - 223 334.5 1.5 182
Tidore Timur 16.70 123.2 - 139.9 184.8 1.5 233
Oba Utara - 97 - 97 48.5 0.5 254
Oba Tengah 248.00 135 - 384 54.5 0.4 392
Oba 31 113.2 - 144.2 56.60 0.5 158
Oba Selatan 2 130 - 132.35 39 0.3 29
Jumlah 2014 300.55 994.25 0 1295.80 969.16 7 2302
Tidore Utara 35.3 321.7 35.3 392.3 482.6 1.5 2433
Tidore Selatan 26.00 54.5 1.6 82.1 43.6 0.8 685
Tidore 24.00 187.5 25 236.5 318.8 1.7 1958
Tidore Timur 0.00 126 0 126 189 1.5 292
Oba Utara 0.00 97 0 97 135.8 1.4 254
Oba Tengah 17.00 44 0 61 61.6 1.4 0
Oba 31 84 0 114.7 100.80 1.2 182
Oba Selatan 3 9.4 0 12.5 11.3 1.2 72
Jumlah 2015 136.10 924.10 61.9 1122.10 1343.5 10.7 5876
Tabel 2.9 : Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Pala Dirinci Per Kecamatan
di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Kecamatan Luas Tanaman Jlh Total Produksi
Produktivitas (Ton/Ha) Jlh Petani
TBM TM TTM (Ha) (Ton) (KK)
Tidore Utara 163 267 - 430 6087.6 22.8 3256
Tidore Selatan 50.00 47 - 97 190.35 4.05 639
Tidore - 115 - 115 2070 18 434
Tidore Timur 209.0 65 - 274 682.5 10.5 171
Oba Utara 235.0 121 - 356 7654 21.5 115
Oba Tengah 209.0 220 - 429 4400 20 217
Oba 848 134.5 - 982.5 1,294.03 9.621 1329
Oba Selatan 135 9.25 - 144.25 166.5 18 198
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-20
Jumlah 2014 1849 978.75 0.00 2827.75 22544.98 124.471 6359
Tidore Utara 131.1 299 0.5 430.6 478.4 1.6 2433
Tidore Selatan 25.00 72 14 111 86.4 1.2 685
Tidore 53.50 115 0 168.5 184 1.6 1958
Tidore Timur 63.50 206 0 269 329.6 1.6 115
Oba Utara 230.30 125.7 0 356 150.8 1.2 264
Oba Tengah 178 251 0 429 301.2 1.2 392
Oba 750 232.5 0 982.5 279.00 1.2 1200
Oba Selatan 143 12 3 157.5 14.3 1.2 366
Jumlah 2015 1573.90 1313.20 17.5 2904.10 1823.7 10.8 7413
Tabel 2.10 : Luas Areal dan Produksi Perkebunan Rakyat Tanaman Coklat Dirinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Kecamatan Luas Tanaman Jlh Total Produksi
Produktivitas (Ton/Ha) Jlh Petani
TBM TM TTM (Ha) (Ton) (KK)
Tidore Utara - - - - - - -
Tidore Selatan - - - - - - -
Tidore - 2 - 2 - - 8
Tidore Timur - - - - - - -
Oba Utara - 55.5 - 55.5 27.75 0.5 113
Oba Tengah 18.8 40 - 58.75 20 0.5 175
Oba 47 178 - 225 71.20 0.4 231
Oba Selatan 13 42 73 128 16.8 0.4 164
Jumlah 2014 79 317.50 73.00 469.25 135.75 1.8 691
Tidore Utara 0 0 0 0 0 0 0
Tidore Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Tidore 0 0 0 0 0 0 0
Tidore Timur 0 0 0 0 0 0 0
Oba Utara 0 42 0 42 0 0 233
Oba Tengah 0 21 8 29 23.1 1.1 74
Oba 0 151 0 151 166.10 1.1 441
Oba Selatan 3 40.4 10.6 54 44.4 1.1 132
Jumlah 2015 3.00 254.40 18.6 276.00 233.6 3.3 880
a. Kawasan budidaya tanaman pangan berupa pertanian lahan basah seluas
lebih kurang 847,4 (delapan ratus empat puluh tujuh ribuh koma empat) ha.
Kecamatan Oba adalah salah satu kecamatan yang cocok untuk
dikembangkan pertanian sawah dan penghasil tanaman pangan. Tanaman
jagung dikembangkan di wilayah Pulau Halmahera, ubi kayu dikembangkan
di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan khususnya kecamatan Oba dan
Oba Selatan, kacang tanah dikembangkan di seluruh Kota Tidore Kepulauan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-21
b. Kegiatan peternakan dikembangkan melalui peningkatan teknologi,
pendayagunaan pasar, dan budidaya tanaman sebagai pakan ternak.
Kawasan budidaya peternakan yang dikembangkan di Kota Tidore
Kepulauan dibagi menjadi dua yaitu: (1) di Pulau Halmahera dikembangkan
peternakan ruminansia secara intensif yaitu sapi dan kambing yang
merupakan potensi yang dapat diunggulkan di Kota Tidore Kepulauan, (2) di
Pulau Tidore dikembangkan peternakan unggas sebagai bentuk kegiatan
peternakan di lingkungan perkotaan.
2.1.2.3. Kawasan Budidaya Pariwisata
Kondisi alam Kota Tidore Kepulauan telah memberikan modal untuk dimanfaatkan
sebagai obyek wisata alam (baik agro dan pendakian), wisata bahari maupun budaya sejarah.
(Gambar 2.9. menunjukkan sebaran obyek wisata di Kota Tidore Kepulauan). Beberapa
upaya yang dilakukan dalam pengembangan kawasan wisata di Tidore Kepulauan adalah
sebagai berikut:
a. Potensi wisata bahari (termasuk wisata pantai dan pulau-pulau kecil) dijumpai
hampir diseluruh bagian wilayah Tidore Kepulauan. Kawasan ini
dikembangkan antara lain: melindungi keragaman hayati di daerah pantai dan
pulau-pulau kecil, pengembangan wisata bahari dengan dilengkapi fasilitas
penunjang seperti port marina, melengkapi dengan early warning system
pada daerah pantai, menciptakan kegiatan agro perikanan. Berikut ada 9
jenis wisata bahari yang ada di Tidore Kepulauan yaitu: Pantai Tugulufa di
kelurahan Indonesiana Tidore; Kahia Masolo (jalur ikan lumba-lumba) di
Pulau Mare di Tidore Selatan; Pantai Rum di kelurahan Rum Tidore Utara;
Pulau Maitara di Kecamatan Tidore Utara; Pantai Ake Sahu, Pantai Cobo,
dan Pantai Gamgau di Keluarahan Mafututu Tidore Timur, Pantai Loko Desa
Akesai Kec.Oba Tengah dan spot diving di Pulau Failonga dan Pulau Maitara.
b. Pengembangan kawasan wisata alam antara lain: menjaga kelestarian lokasi
wisata, pembatasan alih fungsi lahan di daerah Kalaodi, penataan obyek
wisata danau Gurua Marasai di Guraping Kec. Oba Utara, penyelenggaraan
kegiatan alam seperti hiking dan trecking yang berwawasan lingkungan,
pembangunan kelengkapan fasilitas seperti pos pendakian dan gazebo. Ada
8 jenis wisata alam antara lain Danau Gurua di kelurahan Marasai Guraping
Oba Utara dan Air Terjun Luku Celeng di Kelurahan Kalaodi Tidore Timur; Air
Terjun Bay Roray (Taman Nasional Aketajawi-Lolobata) di Desa Woda
Kecamatan Oba; Air Terjun Havo Desa Koli Dusun Tayawi Kec. Oba; Air
Terjun Sigela Desa Sigela Kec. Oba; Pulau Woda Desa Woda Kec. Oba; dan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-22
serta wisata alam keankeragaman hayati burung endemik (burung bidadari
Halmahera) di Taman Nasional Aketajawi Lolobata.
c. Pengembangan kawasan wisata agro antara lain: studi kajian lokasi yang
matang untuk dijadikan wisata agro, pembangunan kampung wisata,
mencegah terjadinya perubahan guna lahan akibat alih fungsi menjadi
permukiman. Daya tarik wisata ini berada di Gurabunga Kecamatan Tidore
dan Kalaodi di Kecamatan Tidore Timur; serta Kelurahan/Desa lain yang
memiliki potensi pengembangan wisata agro.
d. Pengembangan kawasan wisata sejarah antara lain: pelestarian bentuk
arsitektural bangunan, pembuatan guideline pembangunan disekitar kawasan
wisata sejarah, pemugaran lokasi wisata sejarah yang telah rusak untuk
dikembalikan ke bentuk aslinya, bersama-sama dengan pengembangan
wisata budaya untuk lebih sering menggelar upacara adat. Berikut adalah
jenis daya tarik wisata sejarah yang ada di masing-masing kelurahan:
Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore terdapat Kedaton Kesultanan, Masjid
Sultan, Benteng Tahula, Benteng Toreh, Museum Sonyine Malige, dan
Makam Sultan Nuku; Kelurahan Seli Kecamatan Tidore terdapat Makam
Habib Umar Al’Faroek Rahmatullah; Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore
Selatan terdapat Makam Sultan Djamaluddin; Kelurahan Tongowai
Kecamatan Tidore Selatan terdapat Makam Ciliriyati; Kelurahan Tomalou
Kecamatan Tidore Selatan terdapat Makam Sultan Mansyur (Jou Kota) ;
Kelurahan Toloa Kecamatan Tidore Selatan terdapat Kedaton Biji Nagara,
pandai besi; dan Kelurahan Rum Balibuga Kecamatan Tidore Utara terdapat
Kedaton Selawaring dan Tugu Spanyol (Tugu Pendaratan Juan Sebastian De
Elcano).
e. Pengembangan kawasan wisata seni dan budaya antara lain:
mengakomodasi hasil-hasil kerajinan khas daerah pada pusat perdagangan
barang kerajinan, pembuatan icon wisata daeri budaya setempat,
pembangunan gedung Cultural Center sebagai sarana rekreasi. Daya tarik
wisata seni budaya terdiri atas: Lufu Kie di Pulau Tidore, Legu Gam di Pulau
Tidore, Dabus/Taji Besi, Mandi Safar di Mafututu, Salai Jin, Baramasuwen
(bambu gila), dan Tari-tarian adat serta Wisata Budaya Suku Togutil di
Taman Nasional Aketajawi.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-23
Gambar 2.9. Peta Sebaran Obyek Wisata
2.1.2.4. Kawasan Perdagangan dan Jasa
Penempatan kawasan perdagangan dan jasa melihat potensi lokasi yaitu kedekatan
dengan kawasan permukiman, kedekatan dengan pusat kawasan/lingkungan dan kedekatan
dengan kawasan komersial yang lain. Kawasan perdagangan dan jasa merupakan kawasan
yang penting, baik dalam aspek ekonomi wilayah, maupun keberadaannya sebagai kawasan
permukiman masyarakat. Keberadaan sarana perdagangan dan jasa merupakan urat nadi
bagi distribusi barang ke konsumen. Untuk itu, kawasan ini dituntut memiliki pencapaian yang
baik terhadap masyarakat sekitar dan memiliki aksesibilitas yang memadai.
Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kota Tidore Kepulauan terdiri atas
pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Pengembangan pasar tradisional meliputi
peningkatan kegiatan pasar tradisional di setiap kecamatan serta peningkatan kualitas pasar
skala pelayanan regional di Sofifi dan Tidore. Sedangkan pengembangan pusat perbelanjaan
dilakukan melalui pengembangan kawasan terpadu yang terletak di Kecamatan Tidore dan
Kecamatan Oba Utara.
Pengembangan jasa diarahkan pada jasa-jasa yang mendukung perekonomian Kota
Tidore Kepulauan dengan prime mover economic-nya sektor pertanian, perikanan dan
pariwisata sehingga layanan jasa yang akan dikembangkan di Kota Tidore Kepulauan antara
lain: perbankan, jasa transportasi dan perhubungan, hotel dan restoran, dan lainnya. Untuk
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-24
Pulau Tidore yang akan dikembangkan sebagai resort island jasa-jasa penunjang antara lain:
perbankan, jasa transportasi dan perhubungan, hotel dan restoran, kuliner, kelengkapan
fasilitas olahraga, beauty and spa treatment, dan lainnya. Untuk Kota Sofifi sebagai ibukota
provinsi jasa-jasa yang dikembangkan antara lain: jasa perkantoran, pusat layanan informasi,
jasa perbankan, transportasi dan perhubungan, percetakan dan lainnya.
2.1.2.5. Pertambangan
Potensi pertambangan di Kota Tidore Kepulauan hampir dapat dijumpai di seluruh
wilayah. Usaha pertambangan di Kota Tidore Kepulauan yang telah ada antara lain
pertambangan pasir, batu dan emas. Kawasan peruntukan pertambangan terpusat di Desa
Noramaake Kecamatan Oba Tengah. Pengembangan wilayah usaha pertambangan (WUT)
bijih besi (Mineral Logam) berada di wilayah Kecamatan Oba Tengah dan Oba Utara seluas
kurang lebih 8.500 Ha; nikel berada di wilayah Kecamatan Oba, Oba Tengah dan Oba
Selatan seluas kurang lebih 14.685 Ha; pasir besi berada di wilayah Kecamatan Oba Utara,
Oba Tengah, Oba dan Oba Selatan seluas kurang lebih 11.501 Ha; dan emas berada di
wilayah Kecamatan Oba Tengah seluas kurang lebih 9.063 Ha. Untuk lebih rinci dapat dilihat
pada tabel 2.11 berikut :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-25
2.11. Tabel Data Potensi Mineral Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
NO BAHAN GALIAN
MINERAL LOKASI ENDAPAN
BAHAN GALIAN ( TERINDIKASI)
KECAMATAN KETERANGAN
1 Emas Logam
Desa Noramake Desa Akedotilou Desa Aketobololo Kelurahan Akelamo Desa Kaiyasa Desa Nuku Desa Gita Desa Selamalofo Dusun Beringin
Oba Tengah
Oba Utara Oba Selatan Oba Oba Selatan Oaba Selatan
Hasil analisis laboratorium menunjukan kandungan emas di daerah oba tengah dari sediman sungai mencapai nilai tertinggi hingga 127 gr/t au dari soil mencapai 803 mgr/t au sedangkan dari batu 328 gr/t au. Belum ada hasil Analisa Laboratorium. Nilai sampel tertinggi, cu 0,036%, Au 0,94 g/t, Ag 5,29 g/t. Hasil analisa laboratorium Au 0,25 g/t, 0,15 g/t 0,10 g/t. Hasil Laboratorium Au 0,07 g/t, 0,05 g/t 0,03 g/t. Hasil Aanalisis
Laboratorium Au ˂0,1
g/t, 0,03 g/t.
2 Nikel Logam Desa Woda Desa Hager
Oba Oba Selatan
Dari hasil analisis X-Ray kandungan Ni 1,38%, Fe203 29.25%, Mgo 16.00%, Mn02 068%, SiO2 32, 84%. Hasil analisis samper hasil tertinggi Fe 10,16%, Ni 0.005%.
3 Pasir Besi Logam Desa kususinopa Oba Hasil analisis Fe 59,35% SiO2 2,02% TiO2 7,20%.
4 Batubara Batuan Desa Gita dan Woda Oba Hasil analisis Cal/g 4513 dan cal/g 5205.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-26
NO BAHAN GALIAN
MINERAL LOKASI ENDAPAN BAHAN GALIAN (
TERINDIKASI)
KECAMATAN
KETERANGAN
5
Batu Andesit Batuan
Kel. Tuguiha, Kel.Tongowai Kel. Tambula Kel. Mareku Desa Akedotilou
Tidore Selatan Tidore Tidore Utara
Sebagian wilayah pulau tidore. Sebagian wilayah pulau tidore.
6 Batu Apung Batuan Kelurahan Rum, Rum Balibunga Kel. Indonesiana, Kel, Goto Kel. Mafututu
Tidore Utara Tidore Tidore Timur
Sebagian wilayah pulau tidore.
7 Pasir Pantai Batuan Desa kusu Desa Pasigau, Desa Akedotilou
Oba Utara Oba Tengah
Bahan galian pasir terbesar sepanjang daratan oba pulau Halmahera.
8 Batu dan Sirtu Batuan Kali Oba Kali Tobatu, KaliAkelamo Kali Tayawi
Oba Utara Oba Tengah
Bahan galian berupa endapan.
9 Jasper Merah Batuan Kali Kaiyasa Kali Tobatu
Oba Utara Oba Tengah
Endapan sungaiberukuran krikil sampai dengan bongkahan. Endapan sungaiberukuran krikil sampai dengan bongkahan.
10 Chryscolla Mineral Kali Tobatu Oba Tengah Berupa endapan sungai dugaan belum ada analisa Laboratorium.
11 Kuarsa Mineral Kali Kaiyasa Oba Utara Berupa Endapan Sungai.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-27
2.1.3 . Wilayah Rawan Bencana
Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulaua meliputi :
a. Bencana Banjir.
Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan
deras, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai. Daerah rawan banjir terutama
pada daerah yang berada di hilir sungai besar seperti di hilir Sungai Akelamo dan Payahe.
b. Bencana Gerakan tanah
Gerakan tanah adalah perpindahan material pembentuk lereng, berupa batuan, bahan
timbunan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke arah bawah dan keluar lereng.
Di daerah perencanaan gerakan tanah banyak terjadi di daerah Halmahera. Jenis gerakan
tanah tersebut adalah jatuhan(rock fall) dan aliran masa batuan (debris flow).
c. Bencana Letusan Gunung api
Gunung Kiematubu adalah merupakan gunung api. Saat ini gunung ini mengalami
stadium tidak aktif. Namun tidak menutup kemungkinan Gunung Kiematubu dapat aktif
kembali. Untuk mengantisipasi ini maka perlu adanya zonasi daerah rawan terhadap dampak
letusan Gunung Kiematubu. Dengan memperhatikan dampak bencana di sekitar gunung api
dengan radius 3,5 km dan morfologi daerah Gunung Kiematubu.
d. Bencana Kegempaan
Kegempaan di Indonesia berkaitan dengan zona subduksi yang berbagai bentuk dan
bermacam arah. Zona subduksi merupakan daerah utama gempa bumi, sebagian besar
gempa terjadi di zona subduksi, baik gempa dangkal, menengah maupun dalam, sehingga
zona ini disebut sebagai zona seismik aktif. Palung laut dan gunung api terdapat di zona ini.
Kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu
lempeng Eurasia di Utara, lempeng Indo-Australia di Selatan, lempeng Pasifik di Timur dan
lempeng kecil Filipina diantara ke tiga lempeng utama tersebut. Batas lempeng-lempeng ini di
wilayah Indonesia umumnya berbentuk zona subduksi yang mempunyai arah dan jenis
penunjaman berbeda-beda
Secara umum struktur tektonik Indonesia bagian timur lebih rumit dibanding Indonesia
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-28
bagian Barat. Di wilayah Indonesia bagian Barat, lempeng Indo-Australia menunjam dari arah
Selatan ke Utara di bawah lempeng Eurasia, ditandai dengan jalur gempa Mediteran.
Sedangkan di wilayah Indonesia bagian Timur, lempeng Pasifik bertemu dengan lempeng
Filipina, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, ditandai dengan bertemunya jalur
gempa Mediteran dengan jalur gempa Sirkum Pasifik.
Penyebaran gempa sejak tahun 1673 hingga sekarang yang tercatat di United State
Geological Survey (USGS) secara spasial disajikan pada Gambar 2.9.
Gambar 2.10. Titik Gempa Bumi di Kepulauan Sumber: United State Geological Survey (USGS)
e . Bencana Tsunami
Gelombang tsunami berbeda dengan gelombang laut lainnya yang bersifat kontinu,
gelombang tsunami ditimbulkan oleh gaya impulsif yang bersifat insidentil, tidak kontinu.
Periode gelombang tsunami antara 10 – 60 menit, panjang gelombangnya mencapai 100 km.
Ditengah lautan tinggi gelombang tsunami paling besar sekitar 5 meter, maka saat mencapai
pantai tinggi gelombangnya bisa sampai puluhan meter karena terjadi penumpukan masa air.
Saat mencapai pantai tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-29
dengan jangkauan dapat mencapai sejauh 500 meter dari garis pantai. Dalam catatan sejarah
kejadian tsunami yang pernah terjadi di Indonesia sejak 1608 pernah tercatat beberapa kali
terjadinya bencana tsunami di daerah perencanaan.
2.1.4 . Demografi
2.1.4.1. Jumlah Penduduk
Sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil pada
tahun 2015 sebanyak 110.102 jiwa, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada Tabel 2.12.
Tahun 2011 jumlahnya adalah 102.622 jiwa (11 jiwa/km2), tahun 2012 meningkat menjadi
105.741 jiwa (12 jiwa/km2), tahun 2013 meningkat menjadi 109.227 jiwa (12 jiwa/km2), pada
tahun 2014 menurun menjadi 109.202 jiwa (12 jiwa/km2) dan pada tahun 2015 menjadi
110.102 jiwa (12 jiwa/km2).
Dilihat dari penyebaran penduduk pada tiap kecamatan,maka Kecamatan Tidore yang
paling banyak penduduknya dengan jumlah 23.989 jiwa atau 21,79 % dan kecamatan yang
berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan Oba Selatan dengan jumlah penduduk sebesar
6.300 jiwa atau 5,72 %.
Jumlah penduduk pada tahun 2015 sebesar 110.102 jiwa, 66% telah memiliki Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau sebanyak 51.130 jiwa dan yang telah melakukan perekaman
KTP sebanyak 67% atau 51.727 jiwa dari wajib KTP sejumlah 76.681 jiwa. Dan yang memiliki
Akta Kelahiran sebanyak 25.858 jiwa atau 67,6 % dan yang belum memiliki Akta Kelahiran
sebanyak 33 % atau 12.343 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tidore Kepulauan di
dominasi oleh migrasi penduduk antar daerah yang datang ke wilayah ini, terutama dari
wilayah Sulawesi, Jawa dan Sumatera. Jadi pertumbuhan penduduk lebih disebabkan oleh
faktor migrasi, bila dibanding pertambahan secara alami (natural increase). Angka Kematian
di Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan berdasarkan data yang di dapat angka
kematian Kasar pada tahun 2014 adalah 182 jiwa dan tahun 2015 adalah 538 jiwa. Untuk itu
upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam pembangunan di Kota Tidore Kepulauan adalah
meningkatkan kualitas hidup penduduk terutama di desa-desa yang masih rendah tingkat
kesejahteraan untuk mendorong kehidupan yang lebih layak agar tingkat kematian penduduk
dapat ditekan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-30
Dalam jangka menengah berpotensi terjadi ledakan penduduk utamanya dipengaruhi
oleh migrasi aparat pemerintah provinsi dan meningkatnya aktivitas ekonomi, yang
diakibatkan dari pemindahan definitif Ibukota Provinsi ke Kota Tidore Kepulauan, sehingga
kecenderungan laju pertumbuhan penduduk yang akan terus mengalami peningkatan yang
signifikan. Laju pertumbuhan yang berarti ini berpotensi memunculkan permasalahan baru,
baik dari aspek permintaan terhadap kebutuhan ruang, pelayanan publik, dan permasalahan
lain yang mengikutinya, sehingga perlu perencanaan penanggulangan ledakan penduduk dari
tumbuhnya pusat-pusat perekonomian baru.
Tabel 2.12. Jumlah Penduduk Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2011 – 2015
NO TAHUN JUMLAH
PENDUDUK PERUBAHAN PERTUMBUHAN
KEPADATAN (JIWA/KM²)
1 2011 102.622 3.206 3.22 11,25
2 2012 105.741 3.119 3.04 11,60
3 2013 109.227 3.486 3.30 11.98
4 2014 109.202 (25) (0.02) 11.97
5 2015 110.102 900 0.82 12.08
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 2.1.4.2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin (lihat tabel 2.13), pada tahun 2015 penduduk Kota Tidore
Kepulauan terdiri dari 56.042 jiwa laki-laki dan perempuan 54.060 jiwa , sehingga nilai seks
rasionya sebesar 103,67 Artinya, bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103-104
penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan tahun 2011, seks rasio tahun 2011 tidak mengalami
perbedaan yang cukup jauh yaitu lebih rendah 0,3% dari tahun 2012 yaitu 103,7seperti yang
tercantum pada tabel 2.13. berikut :
Tabel 2.13. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tidore Kepulauan PeriodeTahun 2011 – 2015
NO TAHUN JUMLAH PENDUDUK
SEKS RASIO LAKI-LAKI PEREMPUAN L + P
1 2011 52.285 50.337 102.622 103,9
2 2012 53.830 51.911 105.741 103,7
3 2013 55.606 53.621 109.227 103,7
4 2014 55.557 53.645 109.202 103,56
5 2015 56.042 54.060 110.102 103,67
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-31
2.1.4.3.Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Sebagian besar komposisi penduduk produktif tahun 2015 tersebar pada kelompok
umur usia muda, 15-34 tahun dengan titik threshold terjadi pada usia kerja 25-29 tahun dan
kemudian mulai turun pada usia 30 sampai 75 tahun ke atas (lihat Gambar 2.11). Komposisi
penduduk menurut usia kelompok umur memperlihatkan pola piramida tidak normal, dimana
penduduk berusia muda (15 tahun ke bawah) relatif besar, yaitu mencapai 26,56% artinya
lebih dari seperempat penduduk Kota Tidore Kepulauan. Hal ini harus menjadi perhatian
karena 5 tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang
memerlukan ketrampilan dan kualitas SDM yang memadai baik ketrampilan maupun etos
kerja dan kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut, diperlukan asupan gizi yang cukup,
pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di
masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang
kerja yang tersedia. Disisi lain Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus mampu pula
menciptakan pasar kerja yang menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Jika dicermati lebih
lanjut, ternyata 5,75% penduduk Kota Tidore Kepulauan merupakan balita. Kondisi ini
menuntut perhatian Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam penanganan penduduk balita
terutama dari segi kesehatan dan investasi bidang pendidikan.
Tabel 2.14. Komposisi Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Periode Tahun 2011 – 2015
No. Golongan Umur 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
0 – 4 5 – 9
10 – 14 15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 – 59 60 -64 65 – 69 70 – 74
75 +
6.634 11.366 10.751
9.809 9.840
10.329 9.238 8.382 6.786 5.767 4.278 3.470 2.183 1.591
996 1.202
6.813 11.544 11.316
9.906 10.015 10.101
9.940 8.634 7.129 5.839 4.539 3.554 2.464 1.604 1.128 1.215
6.568 11.762 11.767 10.314 10.031 10.363 10.233
8.947 7.523 6.077 4.861 3.747 2.749 1.652 1.259 1374
6.650 11.366 11.838 10.623
9.857 10.345 10.168
9.171 7.305 6.387 4.997 3.751 2.817 1.648 1.155 1.124
6.334 10.929 11.983 10.893
9.665 10.383
9.996 9.445 7.778 6.436 5.057 4.130 2.806 1.860 1.159 1.248
Total 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-32
Rasio beban ketergantungan (dependency ratio)dihitung dari perbandingan antara banyaknya
penduduk yang belum/tidak produktif secara ekonomi (usia dibawah 15 tahun dan 65 tahun ke
atas) dengan banyaknya penduduk yang berusia produktif (usia 15-64 tahun). Rasio
ketergantungan penduduk Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 tercatat sebesar 31,0
persen. Secara kasar, hal ini berarti setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 31
orang yang belum produktif dan sudah tidak produktif. Semakin tinggi rasio ketergantungan
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif.
2.1.4.4. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Berdasarkan status dalam pekerjaan utama, mayoritas penduduk bekerja di Kota
Tidore Kepulauan melakukan kegiatan kerja sebagai petani/pekebun. Pada tahun 2011,
komposisi pekerja yang berstatus sebagai petani/pekebun mencapai 20,5% dan pada tahun
2015 proporsinya cenderung menurun 16,9 %. Secara kasar, penurunan proporsi pekerja
sektor pertanian menggambarkan kondisi sektor pertanian yang semakin jenuh untuk
menampung kelebihan angkatan kerja karena lambatnya peningkatan produktivitas dan
penyempitan lahan pertanian. Akibatnya, terjadi perpindahan status dari pekerja di sektor
pertanian menjadi pekerja di sektor lainnya. Pada tahun 2011 proporsi pekerja yang statusnya
berwirausaha mencapai 7,2%, perkembangan proporsi pekerja yang berusaha berwirausaha
pada tahun 2015 mencapai 9,1 % menunjukkan pola yang semakin naik, bahwa dari tahun
ketahun perkembangan penduduk yang berwira usaha semakin meningkat.
Komposisi penduduk Kota Tidore Kepulauan berdasarkan jenis pekerjaan dari tahun
2011 hingga 2015, dirinci pada 2.15. sebagai berikut:
Tabel 2.15. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Periode Tahun 2011 – 2015
No JENIS PEKERJAAN 2011 2012 2013 2014 2015
1 Belum Bekerja 36,782 37,213 37481 37,374 35,670
2 Mengurus Rumah Tangga 10,270 10,915 11630 12,004 12,550
3 Pelajar/Mahasiswa 16,143 17,802 19334 19,928 22,040
4 Pensiunan 510 535 576 567 500
5 PNS 4,501 4,168 4301 4,300 4,242
6 TNI/POLRI 437 472 509 512 520
7 Pedagang/Wiraswasta 7,669 8,759 9703 9,971 10,140
8 Petani/Pekebun/Peternak 21,055 20,389 20105 18,851 18,581
9 Nelayan/ Perikanan 1,622 1,653 1636 1,581 1,566
10 Transportasi_Sopir 450 442 432 420 445
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-33
11 Dosen/Guru 1,590 1,741 1843 1,841 1,882
12 Dokter/Bidan/Perawat 82 163 175 149 161
13 Lainnya 1,511 1,489 1502 1,704 1,805
T O T A L 102,622 105,741 109,227 109,202 110,102
Sumber : SIAK Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)
Gambar 2.11.prosentase penduduk menurut jenis pekerjaan tahun 2015
2.1.4.5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan, penduduk Kota Tidore Kepulauan dapat dirinci sebagai berikut:
Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu daerah akan memberikan gambaran
tentang kualitas sumberdaya manusia yang tinggal di daerah tersebut. Tingkat pendidikan
yang tinggi memungkinkan penduduk untuk mengolah sumber daya alam dengan baik.
Sebaliknya, tingkat pendidikan yang rendah dapat menyebabkan melambatnya kenaikan taraf
hidup dan akibatnya kemajuan menjadi terhambat.
Berdasarkan data tahun 2011-2015, komposisi penduduk Kota Tidore Kepulauan
menurut Tingkat pendidikan Tidak Tamat SD/Sederajat pada tahun 2011 mencapai 13.255
dan pada tahun 2015 berjumlah 14.595, Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota
Tidore Kepulauan tergolong rendah. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-34
pendidikan di Kota Tidore Kepulauan adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya pendidikan, pendapatan penduduk yang rendah menyebabkan anak tidak dapat
melanjutkan sekolah karena tidak mempunyai biaya, belum meratanya sarana pendidikan
guru yang berkualitas, dan lain sebagainya. Komposisi penduduk Kota Tidore Kepulauan
berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2011 hingga 2015, dirinci pada Tabel 2.16. sebagai
berikut:
Tabel 2.16. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Periode Tahun 2011 - 2015
No Tingkat Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Tidak/Belum Sekolah 22.953 23.155 23.586 23.549 22.900
2 Tidak Tamat SD/Sederajat
13.255 13.901 14.322 13.956 14.595
3 Tamat SD/Sederajat 24.774 24.997 25.003 24.384 24.277
4 SLTP/Sederajat 13.967 14.302 14.708 14.512 14.685
5 SLTA/Sederajat 20.643 22.022 23.489 24.144 24.678
6 Diploma II/Sederajat 1.486 1.486 1.495 1.426 1.384
7 Diploma III/Sederajat 764 783 840 931 959
8 Strata I / Seterusnya 4.626 4.928 5.590 6.088 6.393
9 Strata II/III 154 167 194 212 231
Total 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015
2.2.Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro ekonomi untuk melihat
seberapa jauh keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan di suatu
daerah.Pembangunan ekonomi tidak saja difokuskan pada pertumbuhan yang tinggi, akan
tetapi lebih diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan
yang lebih merata. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempersempit kesenjangan antara
kelompok yang berpenghasilan tinggi dengan kelompok yang berpenghasilan rendah.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-35
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) beserta turunannya merupakan salah satu
indikator kemajuan kegiatan perekonomian dalam suatu wilayah. Secara konsep maupun
implementasi, PDRB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh
seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah pada suatu periode. Penilaian PDRB dapat
dilakukan menggunakan dua versi penilaian yakni PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB
atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku, yaitu apabila semua produksi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dinilai berdasarkan harga
pasar pada tahun bersangkutan. Dengan perkataan lain, PDRB atas dasar harga berlaku
memberikan informasi penting kepada kita untuk melihat perubahan pola struktur
perekonomian suatu wilayah disertai bagaimana perkembangan pendapatan perkapitanya.
PDRB atas dasar harga konstan, yaitu apabila semua produksi barang dan jasa yang
dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dinilai berdasarkan harga pada tahun tertentu
yang dipilih (ditetapkan) sebagai tahun dasar. Dengan perkataan lain, PDRB atas dasar harga
konstan memberikan informasi penting kepada kita untuk melihat pertumbuhan produksi
barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun. Para ahli dan masyarakat awam menyebutnya
dengan perkataan pertumbuhan ekonomi. Tahun dasar sebagai pijakan untuk mengukur
PDRB atas harga konstan adalah tahun 2010.
Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan lima tahun terakhir ini bernilai positif,
dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat disampaikan bahwa,
Tingkat Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar 6,43 persen dengan PDRB
1.6 T sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015
masing-masing sebesar 6,35 persen, 6,23 persen, 6,12 persen dan 6,20 persen. Nilai PDRB
harga konstan untuk keempat tahun tersebut adalah 1,34 T, 1,42 T, 1,51 T dan 1,60 T
Rupiah.
Tabel 2.17. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto( Juta Rupiah) Kota Kepulauan Tahun 2010-2015
Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
6.54 3.33 5.86 7.74 2.60 1.67
B Pertambangan dan Penggalian
6.79 5.77 7.80 3.20 5.29 4.59
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-36
C Industri Pengolahan 5.62 1.99 3.11 4.09 4.11 2.95
D Pengadaan Listrik dan Gas
24.56 18.92 20.14 -6.33 58.27 43.01
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
4.76 2.96 5.82 5.24 5.79 5.62
F Konstruksi 4.77 6.65 12.65 3.75 4.06 7.00
G
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
7.45 6.00 7.97 8.49 9.68 10.08
H Transportasi dan Pergudangan
7.47 4.60 7.45 7.44 8.48 7.69
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
6.14 4.00 5.87 5.65 6.81 3.21
J Informasi dan Komunikasi
7.41 5.81 5.26 6.85 7.16 9.69
K Jasa Keuangan dan Asuransi
3.57 25.56 10.21 8.19 3.39 4.10
L Real Estate 6.65 7.17 5.56 5.92 6.56 8.54
M,N Jasa Perusahaan 7.12 2.89 3.57 4.51 6.29 5.55
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
4.44 9.00 5.72 5.34 8.33 8.29
P Jasa Pendidikan 10.08 6.23 3.71 3.52 4.63 4.05
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
4.95 6.59 5.59 6.79 7.55 8.59
R,S,T,U Jasa lainnya 3.58 1.21 3.40 3.25 5.38 6.07
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
5.85 6.43 6.35 6.23 6.12 6.20
Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan
Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan tertinggi terjadi pada tahun 2011
sebesar 6,43 persen. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi ditopang oleh pengadaan listrik dan
gas yang tumbuh 43,01 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor yang tumbuh 10,08 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 8,59 persen.
PDRB Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 mengalami perubahan setelah
diberlakukan System Neraca Nasional (SNA) yang diimplementasikan melalui perubahan
perhitungan tahun dasar atau acuan penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) dari tahun
dasar 2000 menjadi 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perubahan tersebut disertai
dengan penambahan sektor lapangan usaha dari 9 sektor menjadi 17 sektor.
Penghitungan PDRB Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 menggunakan tahun dasar
2010 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp.2.09 T sedangkan atas dasar harga
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-37
konstan sebesar Rp1.60 T Hal ini menunjukan terjadi peningkatan dibanding tahun 2014,
dimana PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp1.87 Tsedangkan atas dasar harga
konstan sebesar Rp1.51 T. Dari data yang dirilis oleh BPS menunjukan bahwa PDRB atas
dasar harga berlaku mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir.
Tabel 2.18. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010 – 2015
(Juta Rupiah)
Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014* 2015**
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
327,745.1 355,111.4 400,605.6 451,225.6 502,169.1 541,141.7
B Pertambangan dan Penggalian
706.8 773.5 891.5 952.4 1,063.2 1,182.4
C Industri Pengolahan 56,182.0 59,364.1 63,674.1 68,356.5 74,199.5 79,942.8
D Pengadaan Listrik dan Gas
917.5 996.2 1,141.1 978.5 1,598.4 2,587.1
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
1,768.1 1,844.4 1,995.9 2,213.4 2,481.9 2,717.1
F Konstruksi 78,147.6 85,113.1 98,270.8 104,810.5 117,252.3 135,227.7
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
113,614.7 126,098.7 140,754.0 156,751.5 180,835.8 210,164.1
H Transportasi dan Pergudangan
40,731.9 43,528.6 48,164.8 56,134.1 67,154.7 78,821.2
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2,028.9 2,183.1 2,487.2 2,771.6 3,210.6 3,563.3
J Informasi dan Komunikasi
42,198.7 45,052.9 48,081.0 52,632.5 59,357.1 66,665.3
K Jasa Keuangan dan Asuransi
21,536.2 28,173.0 33,988.5 38,648.8 41,765.1 45,316.1
L Real Estate 1,042.6 1,164.3 1,231.7 1,363.0 1,511.5 1,721.4
M,N Jasa Perusahaan 5,291.4 5,508.6 5,945.6 6,417.4 7,174.3 7,926.3
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
408,824.8 477,806.6 540,175.8 598,136.5 690,169.2 786,102.3
P Jasa Pendidikan 52,149.9 56,154.6 59,302.9 63,675.3 71,109.8 79,974.4
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
23,460.7 25,592.8 27,617.6 31,128.0 36,588.2 42,261.4
R,S,T,U Jasa lainnya 7,445.6 7,623.6 8,231.8 8,624.7 9,603.9 10,911.7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
1,183,792.3 1,322,089.4 1,482,559.9 1,644,820.1 1,867,244.8 2,096,226.4
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-38
Sejak pertengahan tahun 2010 adanya perpindahan ibu kota Provinsi Maluku Utara ke
Sofifi yang merupakan salah satu bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan merupakan
faktor utama yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi Kota Tidore Kepulauan. Jika
sebelumnya kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan paling mendominasi struktur
perekonomian maka pada tahun 2015 menjadi urutan kedua dalam menompang
perekonomian dengan menyumbang sebesar 25,36% dari total PDRB Kota Tidore Kepulauan.
Data Survey Kerja Angkatan Nasional 2014 mendukung bahwa sebesar 40% penduduk masih
bekerja di sektor pertanian. Pada urutan ketiga kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mendominasi struktur perekonomian sebesar 9,86%.
2.2.1.2. Laju Inflasi
Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi
tentang dinamika perkembangan harga barang daan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat
dan pengaruhnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat laju inflasi Kota Tidore
Kepulauan tahun 2015 sebesar 4,52% yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.19. Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2011s.d 2015 KotaTidore Kepulauan
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata
Pertumbuhan
Inflasi Tahunan
6,07 6,25 6,08 9,34 4,52 6,29
Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan
2.2.1.3. Pendapatan Regional Perkapita
Perbandingan pendapatan perkapita nasional, Provinsi Maluku Utara dan Kota Tidore
Kepulauan disajikan pada Tabel 2.20.
Tabel 2.20.Perbandingan Pendapatan Regional Perkapita Kota Tidore Kepulauan
dengan Provinsi Maluku Utara dan Kab/Kota Tetangga Tahun 2010-2014
PDRB PER KAPITA (RIBU Rp)
2010 2011 2012 2013 2014
NASIONAL 28,778.2 32,363.7 35,105.2 38,279.9 41,808.7
MALUKU UTARA 14,361.5 16,002.6 17,726.1 19,230.1 21,124.3
TIKEP 13,076.2 14,388.4 15,890.4 17,313.9 19,513.9
TERNATE 18,899.0 21,460.3 24,081.9 26,746.6 30,007.3
HALBAR 9,342.6 10,342.6 11,311.0 12,278.7 13,459.6
Sumber: BPS Prov.Malut
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-39
Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu,
maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita secara kasar dapat digunakan
sebagai pendekatan indikator pendapatan per kapita yang mencerminkan pendapatan yang
diterima oleh masing-masing penduduk di suatu wilayah. Pendapatan per kapita juga
merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat. Semakin tinggi
tingkat pendapatan masyarakat, secara ekonomi semakin tinggi pula tingkat kemakmuran
masyarakat tersebut.
PDB per kapita tahun 2014 atas dasar harga berlaku tercatat 41.808,7 ribu
rupiah(sekitar 41,8 juta rupiah) sedangkan untuk Provinsi Maluku Utara, tercatat sebesar 21,1
juta rupiah. PDRB per kapita Kota Tidore Kepulauan berada dibawah Provinsi Maluku Utara
yaitu sebesar 19, 5 juta rupiah
Tabel 2.21. PDRB Perkapita Tahun 2011s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
Nilai PDRB (Rp) 1.183.792 1.322.089 1.482.559 1.636.045 1.869.689
Jumlah Penduduk (jiwa) 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
PDRB perkapita (Rp/jiwa)
13,076.2 14,388.4 15,890.4 17,313.9 19,513.9
Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan
2.2.1.4. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini
Gini ratio merupakan ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeleluruh. Nilai gini ratio antara 0 dan 1. Nilai 0 (nol)
pada indeks gini menunjukan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai
gini makasemakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula
tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan
pengeluaran. Standar penilaian ketimpangan Gini ratio ditentukan dengan menggunakan
kriteria sebagai berikut:
- GR < 0,4 : dikategorikan sebagai ketimpangaan rendaah
- 0,4<GR<0,5 : dikategorikaan sebagai ketimpangan sedaang (moderat)
- GR > 0,5 : dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-40
Tabel 2.22. Perbandingan Gini Rasio Antara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi
Maluku Utara dan Nasional 2010-2014
GINI RATIO 2010 2011 2012 2013 2014
NASIONAL 0.38 0.41 0.41 0.41 0.41
MALUKU UTARA 0.320 0.335 0.332 0.315 0.324
TIKEP 0.227 0.251 0.239 0.257 0.222
TERNATE 0.233 0.276 0.289 0.254 0.293
HALBAR 0.311 0.255 0.252 0.223 0.249
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara
Nilai gini ratio Indonesia sejak tahun 2011-2014 sebesar 0,41. Nilai gini ratio Maluku
Utara tahun 2014 sebesar 0,324, meningkat bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Nilai
gini ratio baik Maluku Utara, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan maupun Halmahera Barat
masih di bawah nasional. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan penduduk Maluku Utara
masih lebih baik dibandingkan dengan Nasional.
2.2.1.5. Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan
Program penanggulangan kemiskinan dapat kami sampaikan, bahwa berdasarkan hasil
pendataan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan, persentase
jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai tahun 2014
menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan
penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada tahun 2010 – 2014, seperti: Kejar Paket
A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, Beasiswa Bagi Siswa Keluarga Miskin, Jaminan Kesehatan
Masyarakat Daerah (JAMKESDA), Bantuan Stimulan Peralatan/TTG, Bantuan RASKIN,
Bantuan Modal, Bantuan Ternak, Bantuan Peningkatan Sarana dan Prasarana, Pelatihan
Ketrampilan, Termasuk PNPM Mandiri dapat berjalan dengan baik dan berhasil.
Adapun Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tidore Kepulauan dari Tahun
2010 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 2.23. berikut:
Tabel 2.23. Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Kota Tidore Kepulauan Dari Tahun 2010 - 2014
Tahun Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin Persentase
2010 99.416 6.342 6,38
2011 102.622 6.816 6,64
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-41
2012 105.741 5.600 5,29
2013 109.227 5.600 5,13
2014 109.202 5.500 5,03
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 Tabel 2.24. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kota Tidore Kepulauan dengan Prov.
Maluku Utara dan Nasional
No Tingkat 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Kota Tidore Kepulauan 6.01 6.38 6.64 5.29 5.13 5.03 -
2 Provinsi Maluku Utara 10.36 9.42 9.18 8.47 7.50 7.30 6.84
3 Indonesia 14.15 13.33 12.49 11.96 11.36 11.25 11.22
Sumber : BPS Prov. Malut (catatan :Angka tersebut merupakan angka Bulan maret dan BPS Kabupaten / kota tahun 2015 belum dirilis Kota Tidore Kepulauan.
Dari Tabel perbandingan tersebut diatas dapat dilihat bahwa Tingkat kemiskinan di
Kota Tidore Kepulauan pada Maret 2014 yaitu sebesar 5,03 persen atau turun dibandingkan
tingkat kemiskinan pada Maret 2013 yang sebesar 5,13 persen, Tingkat kemiskinan di Kota
Tidore lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Maluku Utara (7,30 persen) dan
cukup jauh dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional (11,25%). Tren kemiskinan di
Kota Tidore Kepulauan cenderung meningkat pada periode 2010-2011, sementara tingkat
kemiskinan provinsi Maluku Utara cenderung menurun pada 2009-2014, sama halnya dengan
tingkat kemiskinan nasional yang juga turun pada periode 2009-2014.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
2.2.2.1. Pendidikan
f. Angka Melek Huruf
Angka Melek Huruf 15 tahun ke atas di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 adalah
87,45 persen. Angka ini mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi 95,49 persen
sebagaimana tertera dalam tabel 2.25.
Tabel 2.25. Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No
2011 2012 2013 2014 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-42
1 Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis
64.601 68.427 71.429 73.417 77.206
2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas
73.871 76.068 79.130 79.348 80.856
3 Angka melek huruf 87,45 % 89,96% 90,27% 92,53% 95,49%
Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan olah raga Kota Tidore Kepulauan
Dengan semakin meningkatnya angka melek huruf di Kota Tidore Kepulauan yang
mencapai 95,49 persen di tahun 2015, maka angka buta huruf usia 15 tahun ke atas di kota
Tidore Kepulauan semakin berkurang dibandingkan dengan tahun 2014.
g. Sarana dan Prasarana Pendidikan
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Tidore Kepulauan
berdasarkan jenjang pendidikan, sebagaimana Tabel 2.19, berikut:
Tabel 2.26. Sebaran Sekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kecamatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Kecamatan TK RA SD MI SMP MTs SMA MA
Tidore Selatan 7 1 10 2 4 2 2 1
Tidore Utara 10 2 15 4 5 2 2 2
Tidore 17 - 16 1 4 1 5 -
Tidore Timur 6 2 7 3 2 1 2 1
Oba 10 - 13 1 7 1 3 1
Oba Selatan 5 - 10 - 4 1 2 1
Oba Utara 21 - 16 1 7 2 7 1
Oba Tengah 9 - 16 - 6 2 4 1
Tidore Kepulauan 85 5 103 12 39 12 27 8
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
h. Angka Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata Lama bersekolah berdasarkan jenjang pendidikan dan kelas di Kota Tidore
kepulauan sesuai dengan usia sekolah sebagaimana tabel 2.19, berikut:
Tabel 2.27. Lamanya Bersekolah berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Kelas
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-43
Jenjang Kelas Jumlah tahun bersekolah
(kumulatif)
SD
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
SMP
1 7
2 8
3 9
SMA
1 10
2 11
3 12
Diploma
I 13
II 14
III 15
S1
I 13
II 14
III 15
IV 16
S2 17 – 19
S3 20-24
Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan olah raga Kota Tidore Kepulauan
i. Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 untuk SD/MI
sebesar 91,23%, SLTP/MTs sebesar 90,09% dan SMA/MA/SMK sebesar 84,40%. Tahun
2012 untuk SD/MI sebesar 93,71%, SLTP/MTs sebesar 91,46% dan SMA/MA/SMK sebesar
87,84%. Tahun 2013 untuk SD/MI sebesar 96.62%, SLTP/MTs sebesar 93,83% dan
SMA/MA/SMK sebesar 89.08%. Tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 98,27%, SLTP/MTs
sebesar 95,24% dan SMA/MA/SMK sebesar 93,42%. Sedangkan Tahun 2015 untuk SD/MI
sebesar 99,01%, SLTP/MTs sebesar 97,40% dan SMA/MA/SMK sebesar 95,77%.
Tabel 2.28. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan/Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang pendidikan SD/MI 11102 12923 13774 13996 13993
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-44
1.2 Jumlah penduduk kelompok usia 7-
12 tahun 12169 13791 14256 14242 14133
1.3 APK SD/MI 91.23 93.71 96.62 98.27 99.01
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang pendidikan SMP/MTs 4120 5839 6300 6625 6903
2.2 Jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun 4573 6384 6714 6956 7087
2.3 APK SMP/MTs 90.09 91.46 93.83 95.24 97.40
3 SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah siswa yang bersekolah di
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA 4922 5307 5482 5994 6407
3.2 Jumlah penduduk kelompok usia
16-18 tahun 5832 6042 6154 6416 6690
3.3 APK SMA/SMK/MA 84.40 87.84 89.08 93.42 95.77
Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Tidore Kepulauan
j. Angka Pendidikan yang ditamatkan
Angka Pendidikan yang ditamatkan adalah jumlah penduduk yang mencapai jenjang
pendidikan pada tahun 2015 dibagi jumlah penduduk di tahun 2015 yaitu untuk SD/MI
Sebanyak 22,05 persen, SMP/MTs 13,34 persen , SMA/SMK/MA 22,41 persen dan untuk
jenjang Perguruan Tinggi adalah 8,14 persen.
Berdasarkan data survei sosial ekonomi sosial nasional 2014 menunjukan bahwa 30,51
persen penduduk pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah sekolah menengah atas atau
yang setaranya. Akan tetapi disisi lain, masih terdapat 7,16 persen penduduk yang tidak
bersekolah atau tidak menamatkan pendidikan dasar. Untuk jumlah lulusan perguruan tinggi
terdapat 1,07 persen lulusan Diploma I/II/III dan 10,44 persen lulusan Diploma IV/S1/S2/S3.
k. Angka Partisipasi Murni
Adapun Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 untuk
untuk SD/MI sebesar 83,01%, SLTP/MTs sebesar 87,89% dan SMA/SMK/MA sebesar
82,22%. Tahun 2012 untuk SD/MI sebesar 87,31%, SLTP/MTs sebesar 88,85% dan
SMA/SMK/MA sebesar 84,00%. Tahun 2013 untuk SD/MI sebesar 95,30%, SLTP/MTs
sebesar 91,54% dan SMA/SMK/MA sebesar 87,34%. Tahun 2014 untuk untuk SD/MI sebesar
97,96%, SLTP/MTs sebesar 93,85% dan SMA/MA sebesar 91,99%. Sedangkan Tahun 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-45
untuk SD/MI sebesar 98,37%, SLTP/MTs sebesar 94,36% dan SMA/SMK/MA sebesar
92,69%. Data tersebut menunjukan bahwa motivasi penduduk Kota Tidore Kepulauan dalam
mengikuti program pendidikan dasar 9 tahun hingga ke pendidikan menengah cukup tinggi
dan Pelayanan Pemerintah Daerah terhadap ketersediaan dan keterjangkauan kesempatan
memperoleh pendidikan bagi seluruh masyarakat cukup tinggi.
Tabel 2.29. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2011s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1. Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI
10.102 12.041 13.586 13,952 13.903
1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
12.169 13.791 14.256 14.133 14.242
1.3. APM SD/MI 83,01 87,31 95,30 97,96 98,37
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs
4.019 5.672 6.146 6.528 6.687
2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
4.573 6.384 6.714 6.956 7.087
2.3. APM SMP/MTs 87,89 88,85 91,54 93,85 94,36
3 SMA/MA/SMK
3.1. Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK
4.795 5.075 5.375 5.902 6.201
3.2. Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
5.832 6.402 6.154 6.416 6.690
3.3. APM SMA/MA/SMK 82,22 84,00 87,34 91,99 92,69
Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan olah raga Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-46
Tabel 2.30. Angka Partisipasi Murni Tahun 2015 Menurut Kecamatan Kota Tidore Kepulauan
No. Kecamatan
SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK
Jumlah siswa usia
7-12 th bersekolah
di SD/MI
Jumlah penduduk
usia 7-12 th APM
Jumlah siswa usia
13-15 th bersekolah di SMP/MTs
Jumlah penduduk
usia 13-15 th APM
Jumlah siswa usia
16-18 th bersekolah di SMA/MA/
SMK
Jumlah penduduk
usia 16-18 th APM
1 Tidore Selatan
1.769 1.772 99,83 851 895 95,08 788 836 94,26
2 Tidore Utara 1.987 2.069 96,04 1025 1.090 94,04 1002 1.078 92,95
3 Tidore 2.730 2.759 98,95 1358 1.435 94,63 1282 1.361 94,20
4 Tidore Timur 1.121 1.128 99,38 548 592 92,57 582 633 91,94
5 Oba 1.753 1777 98,65 867 907 95,59 791 875 90,40
6 Oba Selatan 1038 1042 99,62 436 476 91,60 378 433 87,30
7 Oba Utara 2.094 2141 97,80 994 1048 94,85 819 874 93,71
8 Oba Tengah 1.411 1445 97,65 608 644 94,41 559 600 93,17
Sumber: Dinas pendidikan, Pemuda dan olah raga Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-47
2.2.2.2. Kesehatan
a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi
Angka kelangsungan hidup bayi di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 adalah 21,44
persen dimana pada tahun 2015 dengan jumlah kematian bayi dan balita sebanyak 39 dari
jumlah kelahiran hidup sebanyak 1.819. meningkatdibanding tahun sebelumnya tahun 2014
sebanyak 33 jumlah kematian bayi dan balita dari jumlah kelahiran hidup sebanyak 1.805.
b. Angka Kematian Bayi di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Jumlah kematian bayi dan balita pada tahun 2015 sebanyak 39 jiwa atau
meningkatsebanyak 6 jiwa dibandingkan dengan jumlah bayi dan balita pada tahun
sebelumnya yaitu pada tahun 2014 yang berjumlah sebanyak 33 jiwa.Meningkatnya jumlah
kematian bayi dan balita pada tahun 2015 disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat
dalam memeriksakan kehamilan yang seharusnya 4 kali menjelang kelahiran sehingga
keracunan dan komplikasi terhadap janin tidak dapat terdeteksi secara dini.
c. Angka Usia Harapan Hidup
Kondisi kesehatan masyarakat salah satunya tercermin dari angka harapan hidup. Dari
tahun 2009 sampai tahun 2013, rata-rata terjadi peningkatan angka harapan hidup sebesar
0,17 tahun sedangkan rata-rata angka harapan hidup dari tahun 2009 sampai tahun 2013
adalah sebesar 65,12 tahun. Angka harapan hidup selengkapnya dapat dilihat dalam table
berikut :
Tabel 2.31. Angka Harapan Hidup di Kota Tidore Kepulauan Periode Tahun 2009 - 2013
No. Tahun Angka Harapan Hidup
(Tahun) Peningkatan (Tahun)
1 2009 64,68 0,19
2 2010 64,87 0,19
3 2011 65,06 0,19
4 2012 65,44 0,19
5 2013 65,54 0,10
Rata-rata 65,12 0,17
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-48
d. Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi Lahir
Adapun indikator pelayanan kesehatan dari aspek angka kematian ibu melahirkan dan
angka kematian bayi lahir dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.32. Indikator Pelayanan Kesehatan Aspek Angka Kematian Ibu Melahirkan dan
Angka Kematian Bayi Lahir Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2014
No. Indikator Tahun
2010 2011 2012 2013 2014
1 Angka Kematian
Ibu
6/1.687
Kelahiran
Hidup
7/1.747
Kelahiran
Hidup
3/1.843
Kelahiran
Hidup
3/1.805
Kelahiran
Hidup
4/1.849
Kelahiran
Hidup
2 Angka Kematian
Bayi
29/1.687
Kelahiran
Hidup
27/1.805
Kelahiran
Hidup
32/1.805
Kelahiran
Hidup
30/1.805
Kelahiran
Hidup
33/1.849
Kelahiran
Hidup
Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
Tabel di atas menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan di Kota Tidore
Kepulauan pada tahun 2010 sampai Triwulan Pertama tahun 2015 menunjukkan tren
penurunan. Hal ini disebabkan karena fasilitas kesehatan telah tersebar secara merata di
seluruh desa dan kelurahan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan. Faktor penunjang lainnya
adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM tenaga kesehatan.
Adapun Angka kematian ibu melahirkan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
Pertama, menurut sebab kematiannya, yaitu karena Perdarahan, Infeksi dan Pre Eklamsi.
Kedua, menurut tempat kejadian, yaitu di Rumah Sakit, Puskesmas dan perjalanan dan
Ketiga, menurut penolong persalinan, yaitu oleh Sp.OG dan Dokter umum.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-49
e. Persentase Balita Gizi Buruk
Indikator lain, prevalensi gizi kurang pada anak balita tahun 2010 sebesar 10,9%.
Tahun 2011 turun menjadi 7,7%. Tahun 2012kembaliturun menjadi 6,3%. Tahun 2013kembali
turun menjadi 6,0% dan tahun 2014 naik 0,2% dibanding tahun 2013 menjadi 6,2%. Hal ini
menunjukan bahwa dalam kurun waktu tahun 2010 sampai 2014, rata-rata terjadi peningkatan
kualitas gizi anak balita di Kota Tidore Kepulauan. Capaian prevalensi gizi kurang pada anak
balita di Kota Tidore Kepulauan masih jauh lebih baik dari target MDG’s sebesar 15%.
2.2.2.3. Luas Lahan menurut penggunaannya
Data luas lahan berdasarkan penggunaanya dirinci per kecamatan di kota Tidore
kepulauan disajikan pada tabel 2.33.
Tabel 2.33. Jenis penggunaan lahan
Kecamatan Jenis Penggunaan Lain Luas (ha)
Tidore Utara Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar Tanah Terbuka
904,97 5,90
139,19 60,01
2.062,94 1.321,00
26,40
Total 4.520,41
Tidore Selatan Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar Tanah Terbuka
243,37 25,10
154,48 -
1.771,07 447,86
23,15
Total 2.665,03
Tidore Hutan Lahan Kering Sekunder Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar Tanah Terbuka
150,81 350,09
- 1.798,36
132,45 11,97
Total 2.443,68
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-50
Tidore Timur Belukar Rawa Hutan Lahan Kering Sekunder Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar
3,13 511,32 134,47
- 1.939,40
438,90
Total 3.027,22
Oba Utara Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar
25.087,35 198,26 133,47
- 3.105,03 4.698,96
Total 33.223,06
Oba Tengah Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar
49,600,95 513,32 130,21
- 9,294,99 2.311,23
Total 61.850,70
Oba Danau Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Primer Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak Semak/Belukar
5,80 30.085,77
1.098,27 77,65
- 11.181,63
493,54
Total 42.942,66
Oba Selatan Hutan Lahan Kering Sekunder Hutan Mangrove Sekunder Permukiman Pertanian Lahan Kering Bercampur Semak
10.390,58 187,82
63,21 -
6.682,88
Total 17.324,49
Sumber : Dinas pertanian Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan
2.2.2.4. Ketenagakerjaan
Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintas sektoral sehingga
peranannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan daerah. Rasio
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-51
penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja di Kota Tidore Kepulauan disajikaan pada
Tabel 2.34..
Tabel 2.34. Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
Golongan Umur Angkatan Kerja
Jumlah TDK_BEKERJA BEKERJA
15-19 3,890 62 3,952 20-24 4,229 829 5,058 25-29 3,701 3,494 7,195 30-34 1,610 6,077 7,687 35-39 665 6,592 7,257 40-44 326 5,644 5,970 45-49 218 4,848 5,066 50-54 163 3,931 4,094 55-59 167 3,129 3,296 60-64 151 2,031 2,182
Jumlah 15,120 36,637 51,757 Sumber : SIAK Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.2.3.1. Kebudayaan
Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan termasuk dalam lingkup budaya Moloku Kie Raha,
yakni Empat Kerajaan di masa lalu masing-masing Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate,
Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo. Hal ini karena keempat kesultanan tersebut
berasal dari satu garis keturunan. Khusus untuk Kesultanan Tidore, tradisi pergantian
kepemimpinan puncak untuk menduduki tahta Sultan tidak didasarkan pada otoritas tunggal
Sultan yang berkuasa, tetapi mekanismenya diserahkan kepada 12 Gimalaha yang tersebar,
masing-masing 6 di Toloa, 3 di Soasio, 1 di Buli, 1 di Tuguiha dan 1 di Patani.
Berbarengan dengan itu, agama Islam sebagai agama kesultanan pun berkembang
pesat sehingga turut mempengaruhi sistem-sistem adat di wilayah Moloku Kie Raha,
termasuk di Pulau Tidore dan sekitarnya. Bahasa daerah yang dominan dipakai masyarakat
dalam interaksi sosial sehari-hari adalah bahasa Tidore. Selain itu terdapat masyarakat Kota
Tidore Kepulauan yang menggunakan bahasa Ternate, Makian dan bahasa Sangihe (Sangir).
Hidup dalam suasana tolong-menolong dan gotong royong, sudah menjadi ritme
kehidupan sehari-hari di Kota Tidore Kepulauan. Kebiasaan-kebiasaan sosial itu sudah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-52
terlembagakan dalam istilah-istilah budaya lokal seperti : Mayae, yakni tolong-menolong.
Istilah ini biasa dipakai untuk pembabatan kebun atau pembangunan rumah. Ada juga istilah
Mabari dan Morong yang artinya sama dengan gotong-royong atau tolong-menolong.
Wisata Seni dan Budaya : Rumah Adat Gimalaha Tomayou, Rumah Adat Tidore,
Upacara Ritual Kesultanan, Legu Gam, Seni Kerajinan Bambu, seni Kerajinan Geraba, pandai
Besi Toloa, Tarian Soya-Soya, Tarian Dana-Dana, Debus dan Bambu gila.
a. Jumlah Grup Kesenian
Jumlah grup kesenian yang ada di Kota Tidore Kepulauan sebanyak 11 sanggar seni
dimana 6 sanggar seni di Kecamatan Tidore, 2 sanggar seni di kecamatan Tidore Timur dan 1
di Kec.Tidore utara dan 1 di Kec.Oba Utara. Diharapkan kedepannya akan bertambah jumlah
sanggar seni.
b. Jumlah Gedung
Kegiatan seni budaya yang ada saat ini belum didukung dengan sarana dan prasarana
yang memadai. Saat ini baru terdapat 1 buah tempat pergelaran budaya atau tempat
pelaksanaan kegiatan-kegiatan kesenian yaitu di pendopo arena budaya kelurahan
Tomagoba kec. Tidore.
2.2.3.2. Pemuda dan Olahraga
Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara
positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kota
Tidore Kepulauan. Perkembangan jumlah klub/organisasi olahraga, jumlah gedung olahraga
disajikan sebagai berikut:
a. Jumlah Klub/Organisasi Olahraga
Perkembangan jumlah klub/organisasi olahraga dan jumlah kegiatan olahraga tahun
2015 disajikan pada Tabel 2.35.
Tabel 2.35. Jumlah Organisasi Olahraga dan Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2015
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Organisasi Olahraga 119
2 Jumlah Kegiatan Olahraga 17
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-53
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
b. Jumlah Gedung Olahraga
Untuk Kegiatan olahraga, disamping tersedia Stadion Marimoi untuk menampung
kegiatan olahraga di luar ruangan, juga terdapat beberapa sarana olah raga di Kota Tidore
Kepulauan sebagaimana disajikan pada tabel 2.36. sebagai berikut :
Tabel 2.36. Prensentase Lapangan Olahraga (Bola)
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Lapangan Olahraga 51 51 51 61 61
2 Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
3 Presentase Lapangan Olahraga 0.50 0.48 0.47 0.56 0.55
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
2.3. Aspek Pelayanaan Umum
2.3.3. Fokus Layanan Urusan Wajib
Aspek pelayanan urusan wajib Pemerintah Kota Tidore Kepulauan digambarkan
sebagai berikut:
2.3.1.1. Pendidikan
a. Pendidikan Dasar
Tabel 2.37. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)Tahun 2011s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn 10.102 12.041 13.586 13.952 13.903
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
12.169 13.791 14.256 14.242 14.133
1.3. APS SD/MI 83,01
87,31 95,30 97,96 98,37
2 SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn
4.019 5.672 6.146 6.528 6.687
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
4.573 6.384 6.714 6.956 7.087
2.3. APS SMP/MTs 87,88 88,47 91,54 93,47 94,56
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-54
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.38. Rasio Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah 112 112 113 114 115
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun
12.169 13.791 14.256 14.242 14.133
1.3. Rasio 92,04 81,21 79,26 80,04 81,37
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah 48 48 48 48 51
2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun
4.573 6.384 6.714 6.956 7.087
2.3. Rasio per 10.000 penddk 104,96 75,19 71,49 69,01 71,96
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.39. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan/Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah guru SD/MI 1394 1504 1206 1206 1093
1.2 Jumlah murid SD/MI 11102 12923 13774 13996 13993
1.3 Rasio guru/murid SD/MI 1255,63 1163,82 875,56 861,67 781.10
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah guru SMP/MTs 712 851 654 654 530
2.2 Jumlah murid SMP/MTs 4120 5839 6300 6625 6903
2.3 Rasio guru/murid SMP/MTs 1728,16 1457,44 1038,10 987,17 767,78
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata
Tabel 2.40. Rasio Jumlah Guru dan Murid Per Kelas Rata-Rata Tahun2011 s.d 2015
Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah guru SD/MI 1394 1504 1206 1206 1093
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-55
1.2 Jumlah murid SD/MI 11102 12923 13774 13996 13699
1.3 Rasio guru 125,56 116,38 87,56 86,17 78,11
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah guru SMP/MTs 712 851 654 654 530
2.2 Jumlah murid SMP/MTs 4120 5839 6300 6625 6903
2.3 Rasio guru 172,82 145,74 103,81 98,72 76,78
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
b. Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Sekolah
Tabel 2.41. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SMA/SMK/MA
1.1. jumlah murid usia 16-18 tahun
4.795 5.075 5.375 5.902 6.201
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
5.832 6.042 6.154 6.416 6.690
1.3. APS SMA/SMK/MA 822.19 839.95 873.42 919.89 926.91
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Rasio Ketersediaan SekolahTerhadap Penduduk Usia Sekolah
Tabel 2.42. Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SMA/SMK/MA
1.1. jumlah murid usia 16-18 thn
34 34 35 35 35
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun
5.832 6.042 6.154
6.416 6.690
1.3. APS SMA/SMK/MA 58,30 56,27 56,87 54,55 52,32
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-56
Rasio Guru Terhadap Murid
Tabel 2.43. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SMA/SMK/MA
1.1 Jumlah guru 587 663 501 501 497
1.2 Jumlah murid 4922 5307 5482 5994 6407
1.3 Rasio 1192.60 1249,29 913.90 835.84 775.71
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata
Tabel 2.44. Rasio Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Rata-Rata Per Kelas Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 SMA/SMK/MA
1.1 Jumlah guru 587 663 501 501 497
1.2 Jumlah murid 4922 5307 5482 5994 6407
1.3 Rasio guru 119,26 124,93 91.39 83.58 77.57
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Fasilitas Pendidikan
Tabel 2.45. Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik
No Jenjang Pendidikan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah sekolah pendidikan SD kondisi
bangunan baik 77 86 91 96 94
2 Jumlah sekolah SD 100 100 101 101 102
3 Prosentase sekolah pendidikan SD kondisi
bangunan baik 77.00 86.00 90.10 95.05 92.16
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.46. Sekolah pendidikan SMP dan SMA/SMK kondisi bangunan baik
No Jenjang Pendidikan/Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah sekolah pendidikan SMP/SMA/SMK kondisi bangunan baik
35 49 55 57 50
2 Jumlah sekolah SMP/SMA/SMK 62 62 63 63 64
3 Prosentase sekolah pendidikan SMP/SMA/SMK kondisi bangunan baik
56,45 79,03 87,30 90,48 78,13
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-57
c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tabel 2.47. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
No Jenjang Pendidikan/Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah siswa pada jenjang TK/RA 2421 2418 2144 3987 3953
2 Jumlah anak usia 4-6 tahun 6898 6719 7608 5448 5209
3 APK PAUD 35.10 35.99 28.18 73.18 75.89
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
d. Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA
Tabel 2.48. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
No Jenjang Pendidikan/Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah capaian kinerja APS SD/MI Kota Tidore Kepulauan
58 63 2 10 4
1.2 Jumlah Seluruh APS SD/MI Kota Tidore Kepulauan
11569 13845 11991 13862 13699
1.3 Angka Putus Sekolah SD/MI 0.50 0.46 0.02 0.07 0.03
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah capaian kinerja APS SMP/MTs Kota Tidore Kepulauan
47 150 6 44 10
2.2 Jumlah Seluruh APS SMP/MTs Kota Tidore Kepulauan
4262 5723 5668 6056 6382
2.3 Angka Putus Sekolah SMP/MTs 1.10 2.62 0.11 0.73 0.16
3 SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah capaian kinerja APS SMA/SMK/MA Kota Tidore Kepulauan
22 63 83 1 2
3.2 Jumlah Seluruh APS SMA/SMK/MA Kota Tidore Kepulauan
1358 4687 4452 5272 5033
3.3 Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA 1.62 1.34 1.86 0.02 0.04
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
e. Angka Kelulusan
Adapun Angka Kelulusan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 untuk SD/MI sebesar
97,78%, SLTP/MTs sebesar 98,63% atau tidak lulus sebesar 1,37% dan SMA/MA sebesar
99,85% atau tidak lulus sebesar 0,15%. Tahun 2012 untuk SD/MI sebesar 100%, SLTP/MTs
sebesar 99,95% atau tidak lulus sebesar 0,05% dan SMA/MA sebesar 100% . Tahun 2013
untuk SD/MI sebesar 100%, SLTP/MTs sebesar 100% dan SMA/MA sebesar 99,81% atau
tidak lulus sebesar 0,19%. Tahun 2014 untuk SD/MI sebesar 100%, SLTP/MTs sebesar 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-58
dan SMA/MA sebesar 99,88% atau tidak lulus sebesar 0,12%. Sedangkan Tahun 2015 untuk
SD/MI sebesar 100%, SLTP/MTs sebesar 100% dan SMA/MA sebesar 100% . Ini
menunjukkan bahwa Prestasi angka kelulusan SD/MI dengan capaian 100% tetap dapat
dipertahankan sedangkan angka kelulusan untuk SLTP/MTs dan SMA/MA terus mengalami
peningkatan yang sangat menggembirakan. Dari sisi kualitatif, persentase angka kelulusan
Propinsi Maluku Utara pada umumnya masih rendah namun demikian Kota Tidore Kepulauan
masih menempati posisi terbaik dari semua kabupaten/kota di Propinsi Maluku Utara.
Tabel 2.49. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
No Jenjang Pendidikan/Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 SD/MI
1.1 Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI 1631 1859 1303 2192 2168
1.2 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
1668 1859 1303 2192 2168
Angka kelulusan SD/MI 97.78 100.00 100.00 100.00 100.00
2 SMP/MTs
2.1 Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs 1437 1848 1151 1725 1836
2.2 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
1457 1849 1151 1725 1836
Angka kelulusan SMP/MTs 98.63 99.95 100.00 100.00 100.00
3 SMA/SMK/MA
3.1 Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA
1356 1367 1057 1672 1703
3.2 Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya
1358 1367 1059 1674 1703
Angka kelulusan SMA/SMK/MA 99.85 100.00 99.81 99.88 100.00
Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.2. Kesehatan
a. Rasio posyandu per satuan balita
Rasio posyandu per satuan balita tahun 2011 sebesar 12,8 per 1.000 balita di tahun
2012 dimana terjadi tren peningkatan jumlah balita yang dibarengi dengan meningkatnya
jumlah posyandu.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-59
Tabel 2.50. Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2011 s.d 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah posyandu 127 133 137 143 148
2 Jumlah balita 9944 11415 10727 10101 11004
Rasio per 1000 balita 12,8 11,7 12,8 14,2 13,5
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.51. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah posyandu Jumlah balita Rasio
1 Tidore Selatan 13 1584 8,2
2 Tidore Utara 24 1853 12,9
3 Tidore 19 2226 8,5
4 Tidore Timur 14 921 15,2
5 Oba 27 1290 20.9
6 Oba Selatan 12 590 20,3
7 Oba Utara 19 1613 11,8
8 Oba Tengah 20 927 21,6
Jumlah 148 11.004 13,5
Sumber: Dinas kesehatan Kota Tidore Kepulauan
b. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
Rasio untuk Puskesmas tahun 2015 adalah 9,1 per 100.000 penduduk atau 1 unit
puskesmas melayani 12.099 jiwa penduduk, poliklinik memiliki rasio sebesar 50,8 per
100.000 penduduk atau 1 unit poliklinik melayani 2.167 jiwa penduduk, dan rasio puskesmas
pembantu adalah 25,4 per 100.000 penduduk atau 1 unit puskesmas pembantu melayani
4.334 jiwa penduduk.
Tabel 2.52. Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2011s.d 2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Puskesmas 8 8 9 10 10
2 Jumlah Poliklinik 42 42 47 53 56
3 Jumlah Pustu 28 28 28 28 28
4 Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
5 Rasio Puskesmas per100.000 penduduk
7,8 7,6 8,2 9,2 9,1
6 Rasio Poliklinik per 100.000 penduduk
40,9 39,1 43 48,5 50,8
7 Rasio Pustu per 100.000 penduduk
27,3 26,5 25,6 25,6 25,4
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-60
Tabel 2.53. Jumlah Puskesmas, Poskesdes/polindes dan PustuMenurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Puskesmas Poliklinik Pustu
Jumlah Rasio Jumlah Rasio Jumlah Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7=6/3) (8) (9=8/3)
1 Tidore Selatan
14,967 1 6,68 4 26,73 3 20,04
2 Tidore Utara 17,404 2 11,49 13 74,69 5 28,73
3 Tidore 23,989 1 4,17 4 16,67 2 8,34
4 Tidore Timur 9.029 1 11,07 3 33,23 3 33,23
5 Oba 12,658 1 7,90 8 63,20 4 31,60
6 Oba Selatan 6,300 2 31,74 6 95,23 2 31,75
7 Oba Utara 16,331 1 6,12 4 24,49 5 30,62
8 Oba Tengah 9,424 1 10,61 9 95,50 4 42,44
Jumlah 110,102 10 9,08 51 46,32 28 25,43
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan.
c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Rumah Sakit yang ada di Kota Tidore Kepulauan saat ini berjumlah 1 unit yakni Rumah
Sakit Umum Daerah yang berlokasi di pusat Kota Tidore Kepulauan. Rasio rumah sakit per
100.000 penduduk di Kota Tidore Kepulauan tahun 2014 sangat kecil yakni 9,08 dimana 1
unit rumah sakit melayani 110,102 jiwa penduduk. Pelayanan Kesehatan dapat dipenuhi
melalui puskesmas yang terdapat di seluruh kecamatan yang berjumlah 10 unit dengan
jumlah puskesmas pembantu berjumlah 28 unit, dan Poliklinik sebanyak 51 unit.
Tabel 2.54. Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)
- - - - -
2 Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah
- - - - -
3 Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI
- - - - -
4 Jumlah Rumah Sakit Daerah 1 1 1 1 1
5 Jumlah seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1 1
Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
Rasio per 100.000 penduduk 0,97 0,95 0.92 0,92 0,91
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-61
d. Rasio Dokter Per Puskesmas Per Satuan Penduduk
Rasio ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis (dokter) terhadap jumlah
penduduk di Kota Tidore Kepulauan masih sangat kecil. Rasio ketersediaan dokter di Kota
Tidore Kepulauan tahun 2015 adalah 24,52 per 100.000 penduduk dimana 1 orang dokter
melayani 2.525 jiwa penduduk.
Tabel 2.55. Jumlah Dokter Per Puskesmas Per satuan Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Dokter 9 14 18 23 27
2 Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
Rasio per 100.000 penduduk
8,77 13,24 15,09 21,06 24,52
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.56. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Per Puskesmas
Tahun 2015Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah
Penduduk Jumlah Dokter
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Tidore Selatan 14.967 4 2,67
2 Tidore Utara 17.404 5 2,87
3 Tidore 23.989 2 0,83
4 Tidore Timur 9.029 3 3,32
5 Oba 12.658 3 2,37
6 Oba Selatan 6.300 3 4,76
7 Oba Utara 16.331 6 3,67
8 Oba Tengah 9.424 1 1,06
Jumlah 110.102 27s 24,52
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.57. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Unit Kerja
Tenaga Kesehatan
Medis (Dokter)
Perawat dan
Bidan Farmasi 1 Gizi
Teknisi Medis
Sanitasi KESMAS
1 Puskesmas 27 171 14 32 11 13 74
2 RSUD 12 (PNS)
115 5 (Assisten Apoteker)
8 1 1 9 7 (PTT)
3 Dinas Kesehatan 2 10 1 3 - 2 12
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-62
Jumlah
48 296 15 43 12 16 95
Rasio Per 100.000 Penduduk
43,59 286,84 18,16 39,05 10,89 14,53 86,28
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk
Untuk tenaga paramedis yang paling besar rasionya adalah perawat dan bidan yaitu
sebesar 286,84 per 100.000 penduduk atau 1 perawat/bidan melayani 383 jiwa
penduduk.Sedangkan tenaga para medis lainnya mempunyai rasio 14,53 sampai dengan
86,28 per 100.000 penduduk. Tenaga Kesehatan terbanyak adalah perawat dan bidan
dengan jumlah 296 orang sedangkan yang paling sedikit adalah adalah Teknisi medis yang
hanya berjumlah 12 orang. Dengan demikian akses pada pelayanan masyarakat di Kota
Tidore Kepulauan pada tahun 2015 belum dapat dilaksanakan dengan maksimal akibat
terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan yang dimiliki dan belum meratanya penyediaan
sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan .
Tabel 2.58. Jumlah Tenaga Medis Tahun 2011-2015Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Tenaga Medis 218 221 236 255 296
2 Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
3 Rasio per 100.000 penduduk
220 221 220 240 270
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.59. Jumlah Tenaga Medis Per Puskesmas Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Tenaga Medis Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Tidore Selatan 14,967 28 18,70
2 Tidore Utara 17,404 62 35,62
3 Tidore 23,989 24 10,00
4 Tidore Timur 9,029 35 38,76
5 Oba 12,658 32 25,28
6 Oba Selatan 6,300 23 36,51
7 Oba Utara 16,331 46 28,17
8 Oba Tengah 8,424 39 46,29
Jumlah 110.102 289 26,25
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-63
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Tabel 2.60. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditelusuri
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1
Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat Penanganan definif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
363 520 463 441 529
2 Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
486 449 453 457 477
Presentase 75.40% 100% 100% 96.60% 100%
Sumber: Dinas kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Tabel 2.61. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki
Kompetensi Kebidanan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
1744 1776 1764 1803 1781
2 Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
2317 2141 2161 2179 2275
Rasio 75,27 82,95 81,63 82,74 78,29
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Tabel 2.62. Cakupan Desa/Kelurahan Capai Universal Child Imunization (UCI) Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah desa capai UCI 54 59 64 80 88
2 Jumlah seluruh kelurahan/desa 72 72 74 85 89
Persentase 75% 82% 86% 94% 99%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-64
Tabel 2.63. Cakupan Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah yang dapat perawatan 5 10 6 10 15
2 Jumlah kasus gizi buruk 5 10 6 10 15
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
Tabel 2.64.Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita TB BTA Positif
Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah penderita TB BTA Positif 92 88 120 109 105
2 Jumlah sasaran penderita TB BTA Positif
208 212 191 191 175
Persentase 44% 42% 63% 57% 60%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Sumber: Dinas kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tabel 2.66. Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat
Miskin Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan tingkat pertama
12.691 14.639 32.329 42.912 42.912
2 jumlah seluruh masyarakat miskin di kab/kota(Jamkesda&Jamkesda)
15.249 15.249 44.257 44.257 44.257
Rasio 83% 96% 73% 97% 97%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
abel 2.65. Persentase Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah penderita DBD yang ditangani
5 8 26 2 10
2 Jumlah penderita DBD 5 8 26 2 10
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-65
Cakupan Kunjungan Bayi
Tabel 2.67. Rasio Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2011-2015
Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1
Jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
1437 1442 1705 1744 1872
2 Jumlah seluruh sasaran bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu
2207 2034 2058 2075 2166
Rasio 65.10% 70.70% 82.90% 86.40% 86.40%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan Puskesmas
Tabel 2.68. Presentase Cakupan Puskesmas Kota Tidore kepulauan Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah puskesmas 8 8 9 10 10
2 Jumlah Seluruh Kecamatan 8 8 8 8 8
Persentase 100% 100% 112% 125% 125%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Cakupan Puskeskel/Poskesdes
Tabel 2.69. Presentase Cakupan Puskeskel/puskesdes di Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah pembantu puskesmas 57 57 57 57 57
2 Jumlah Seluruh kel/Desa 89 89 89 89 89
Persentase 64% 64% 64% 64% 64%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-66
2.3.1.3. PekerjaanUmum
a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Panjang jalan yang ada di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 adalah 506,210.20 m.
Tabel 2.70. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kondisi Jalan Panjang Jalan (m)
2011 2012 2013 2014 2015
1 Kondisi Baik
253,845.96
298,153.48
360,502.61
380,024.14
383,544,23
2 Kondisi Sedang
82,050.28
65,087.78
42,852.30
32,504.60
45,267,02
3 Kondisi Rusak
56,563.64
47,927.62
33,646.38
23,874.00
33,152,25
4 Kondisi Rusak Berat
55,814.00
60,028.52
46,110.80
49,313.98
44,246,71
Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)
448,273.88
471,197.40
483,112.09
485,716.72
506,210.20
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.71. Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Kondisi
Baik Kondisi Sedang
Kondisi Rusak
Kondisi Rusak Berat
Jalan secara
keseluruhan
1 Tidore Selatan 19.852,86 2,085,37 2.677,05 9.808,72 34.424,00
2 Tidore Utara 33.797,76 3.056,39 4.201,09 5.658,65 46.713,89
3 Tidore 86.867,71 5.396,39 1.410,88 1.440,11 95.115,09
4 Tidore Timur 31.727,02 2.914,98 4.586,75 3.826,27 43.055,02
5 Oba 41.722,21 13.748,35 7.615,26 2.331,99 65.417,81
6 Oba Selatan 34.500,62 6.985,30 5.292,37 18.858,21 65,636,50
7 Oba Utara 58.082,68 2.814,61 2.296,83 1.505,01 64.699,13
8 Oba Tengah 76.993,37 8.265,62 5.072,02 817,73 91.148,74
Jumlah 383.544,23 45.267,02 33.152,25 44.246,71 506,210.20
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-67
b. Rasio Jaringan Irigasi
Tabel 2.72. Rasio Jaringan Irigasi Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Jaringan Irigasi Panjang Jaringan
2011 2012 2013 2014 2015
1 Jaringan primer - 118 - - -
2 Jaringan Sekunder - 956 - - -
3 Jaringan Tersier - - - - -
4 Luas lahan budidaya 750 750 750 750 750
Rasio 0 1,43 0 0 0
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan
Uraian diatas menunjukan bahwa radio ketersediaan jaringan irigasi khususnya
jaringan primer dan jaringan sekunder dilaksanakan hanya pada tahun 2012. Disisi lain,
ketersediaan luas lahan untuk kepentingan budidaya telah tersedia sepanjamg 750
Tabel 2.73. Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan
Panjang Jaringan Irigasi Total Panjang Jaringan
Irigasi
Luas lahan
budidaya Rasio
Primer Sekunder Tersier
(1) (2) (3) (4) (5) (6=3+4+5) (7) (8=6/7)
1 Tidore Selatan - - - - - -
2 Tidore Utara - - - - - -
3 Tidore - - - - - -
4 Tidore Timur - - - - - -
5 Oba 118 956 - 1.074 750 1,43
6 Oba Selatan - - - - - -
7 Oba Utara - - - - - -
8 Oba Tengah - - - - - -
Jumlah 118 956 - 1.074 750 1,43
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-68
c. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk
Tabel 2.74. Rasio Tempat Ibadah Tahun 2014-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Bangunan Tempat
Ibadah
2014 2015
Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/8)
1. Mesjid 247 103.198 1,50 263 103.981 2,62
2. Gereja 35 5.996 5,84 35 6.113 5,84
3. Pura - 2 - - 2 -
4. Vihara - - - - - -
5. Kelenteng - 6 - - 6 -
6. Lain-Lain - - - - - -
Jumlah 109.202 110.102
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-69
Tabel 2.75. Rasio Tempat IbadahMenurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Kecamatan
Mesjid/Mushola Gereja Pura Vihara Kelenteng Lain-lain
Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio per
10.000
Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio Jumlah (unit)
Jumlah pemeluk
Rasio
1 Tidore Selatan
35 14.967 21,83 - - - - - - - - - - - - - -
2 Tidore Utara 64 17.404 50,13 - - - - - - - - - - - - - -
3 Tidore 49 23.930 14,90 - 52 - - 1 - - - - - 6 - - - -
4 Tidore Timur 34 9.023 33,79 - 6 - - - - - - - - - - - - -
5 Oba 21 11.312 19,73 9 1.345 - - 1 - - - - - - - - - -
6 Oba Selatan 9 5.465 16,44 6 835 - - - - - - - - - - - - -
7 Oba Utara 30 13.955 453,51 9 2.376 - - - - - - - - - - - - -
8 Oba Tengah 21 7.925 84,64 11 1.475 - - - - - - - - - - - - -
Jumlah 263 103.981 262,31 35 6.113 - - 2 - - - - - 6 - - -
Sumber: Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-70
d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Tabel 2.76. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
14.004 14.424 16.402 15.402 17.000
2 Jumlah rumah tinggal 19.062 19.663 23.834 20.030 25.553
Persentase 73% 73% 69% 77% 67%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.77. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kecamatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No. Kecamatan Jumlah KK Jumlah Rumah
Tinggal Bersanitasi Persentase
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Tidore Selatan 4,075 2.714 67%
2 Tidore Utara 4,683 2.032 44%
3 Tidore 6,620 4.576 70%
4 Tidore Timur 2,337 1.336 58%
5 Oba 3,196 1.633 51%
6 Oba Selatan 1.567 74 5%
7 Oba Utara 4,403 3.251 74%
8 Oba Tengah 2,372 1.384 59%
Jumlah 29,253 17.000
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
e. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
Tempat Pemakaman umum di Kota Tidore Kepulauan belum memiliikilahan Khusus
namun untuk areal pemakaman terdapat pada masing-masing Kelurahan/Desa kedepannya
diharapkan adanya penataan areal pemakaman umun melalui RDTR Kota Tidore Kepulauan .
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-71
Tabel 2.78. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan PendudukMenurut Kecamatan Tahun 2015Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Tempat pemakaman umum (TPU)
Tempat Pemakaman bukan umum
(TPBU)
Tempat pemakaman
khusus (TPK) Lain-Lain Jumlah Total Rasio TPU
per1000 penduduk
Jmlh Daya
tampung Jmlh
Daya tampung
Jmlh Daya
tampung Jmlh
Daya tampung
Tmpt Pemakaman
Daya tampung
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12=4+6+8+10) (13=5+7+9+11) (14=4/3)
1 Tidore Selatan 14.967 7 - - - - - - - 7 - 0,47
2 Tidore Utara 17.404 12 - - - - - - - 12 - 0,69
3 Tidore 23.989 14 - - - - - - - 14 - 0,58
4 Tidore Timur 9.029 8 - - - - - - - 8 - 0,88
5 Oba 12.658 12 - - - - - - - 12 - 0,95
6 Oba Selatan 6.300 7 - - - - - - - 7 - 1,11
7 Oba Utara 16.331 13 - - - - -- - - 13 - 0,79
8 Oba Tengah 9.424 14 - - - - - - - 14 - 1,48
Jumlah 110.102 87 87
Sumber: Kantor Kecamatan Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-72
f. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Tabel 2.79. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah TPS 27 27 22 22 17
2. Jumlah Daya Tampung TPS
0,029 0,028 0,027 0,027 0,027
3. Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
4. Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk
0,00028 0,00026 0,00025 0,00025 0,00024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.80. Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah
Penduduk (jiwa)
TPS
Rasio Jumlah (unit)
Jumlah Daya Tampung
( )
(1) (2) (3) (4) (5) (6=5/3)
1 Tidore Selatan 14.845 - - -
2 Tidore Utara 14.845 1 5 M 0,0003
3 Tidore 16.447 30 - -
4 Tidore Timur 9.029 - - -
5 Oba 12.658 - - -
6 Oba Selatan 6.300 - - -
7 Oba Utara 16.331 - - -
8 Oba Tengah 9.424 - - -
Jumlah 110.102 31 5
Sumber: Dinas pekerjaan Umum Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-73
2.3.1.4. Perumahan
a. Rumah tangga menurut sumber Penerangan
Tabel 2.81. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Sumber Penerangan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Listrik PLN 95,9 95,9 92,6 98,7 97,4
2 Listrik Non PLN 0,4 0,4 4.9 0.0 2,2
3 Petromaks/pelita/senter/obor 3,8 3,8 2,5 1,3 0,3
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan
b. Lingkungan Pemukiman Kumuh
x100%
c. Rumah layak huni
Rumah layak huni di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 sebanyak 17.085 unit
2.3.1.5. Penataan Ruang
a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Tabel 2.82. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Luas Ruang Terbuka Hijau 21,374 21,776 22,752 22,747 23,205
2 Luas wilayah ber HPL/HGB 37,47 38,20 39,29 39,00 39,20
3 Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)
570,43 570,05 579,08 583,26 591,96
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-74
Tabel 2.83. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Luas wilayah ber
HPL/HGB Luas Ruang
Terbuka Hijau Rasio Ruang Terbuka Hijau
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Tidore Selatan 7,45 3,158 0,42
2 Tidore Utara 9,78 3,683 0,38
3 Tidore 14,28 5,152 0,36
4 Tidore Timur 5,58 1,897 0,34
5 Oba 0,07 2,647 40,04
6 Oba Selatan 0,68 1,33 1,96
7 Oba Utara 0,89 3,357 3,76
8 Oba Tengah 0,47 1.981 4,24
Jumlah 39,20 23,205 51,50
Sumber: : Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
b. Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Tabel 2.84. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan BangunanTahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Bangunan ber-IMB 197 287 365 607 793
2 Jumlah Bangunan 26.503 26.415 26.339 26.097 25,907
3 Rasio bangunan ber-IMB (1:2)
0,007 0,011 0,014 0,023 0,031
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-75
Tabel 2.85.Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah
Bangunan
Jumlah Bangunan ber-
IMB
Rasio bangunan ber-
IMB
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Tidore Selatan 3,060 17 0,006
2 Tidore Utara 3,493 19 0,005
3 Tidore 4,337 55 0,013
4 Tidore Timur 1,907 11 0,006
5 Oba 3,331 11 0,003
6 Oba Selatan 1,732 11 0,006
7 Oba Utara 5,011 54 0,011
8 Oba Tengah 3,036 8 0,003
Jumlah 25,907 186 0,053
Sumber: Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan
a. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011;
b. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2011;
c. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn Peraturan Walikota
Kota Tidore Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016;
d. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 405 program
2.3.1.7. Perhubungan
a. Jumlah arus penumpang angkutan umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Tidore Kepulauan sebesar 774.000
orang/tahun
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-76
b. Rasio ijin trayek
Tabel 2.86. Rasio Ijin Trayek Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Izin Trayek perkotaan - - - - -
2 Izin Trayek perdesaan - - - - -
3 Jumlah Izin Trayek 275 256 339 347 347
4 Jumlah penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
5 Rasio Izin Trayek 0,68 0,24 0,31 0,32 0,32
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.87. Rasio Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Kecamatan Jumlah
Penduduk Jumlah Izin Trayek Total Jumlah
Izin Trayek Rasio Izin
Trayek Perkotaan Perdesaan
(1) (2) (3) (4) (5) (7=4+5+6) (8=7/3)
1 Tidore Selatan
14,967 95 - 95 0,71
2 Tidore Utara
17,404 99 - 99 0,67
3 Tidore 23,989 105 - 105 0,56
4 Tidore Timur
9,029 25 - 25 0,30
5 Oba 12,658 - - - -
6 Oba Selatan
6,300 - - - -
7 Oba Utara 16,331 23 - 23 0,14
8 Oba Tengah
8,424 - - - -
Jumlah 110.102 347 - 347
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
c. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Jumlah Uji Kir sebesar 598 unit Tahun 2015 dimana teridentifikasi sebanyak 335 KIR
Mobil Penumpang Umum dan 263 Mobil Barang. Jumlah Uji KIR pada angkitan mobil
penumpang umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana Tabel 2.88.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-77
Tabel 2.88. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Angkutan
Umum
2011 2012 2013 2014 2015
Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
%
1 Mobil penumpang umum
275 253 92 256 253 87 339 300 88 347 330 95 347 335 96
2 Mobil bus - - - - - - - - - - - - - - -
3 Mobil barang 181 150 82 181 92 50 357 312 87 284 277 97 284 263 92
4 Kereta gandengan
- - - - - - - - - - - - - - -
5 Kereta tempelan
- - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah 456 403 88 437 345 78 696 612 87 631 607 96 631 598 94
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-78
Tabel 2.89. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum selama 1 (satu) tahun Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Angkutan Umum
Mobil penumpang
umum Mobil bus Mobil barang Kereta gandengan Kereta tempelan Jmlh Angkutan
Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
% Jmlh Jmlh KIR
%
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11=10/9) (12) (13) (14=13/12) (15) (16) (17=16/15) (18) (19) (20=19/18)
1 Tidore Selatan 95 81 85 - - - - - - - - - - - - 95 81 85
2 Tidore Utara 99 87 87 - - - 12 9 75 - - - - - - 111 96 89
3 Tidore 105 91 86 - - - 122 99 81 - - - - - - 227 190 83
4 Tidore Timur 25 21 84 - - - 7 5 81 - - - - - - 32 26 82
5 Oba - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Oba Selatan - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Oba Utara 23 19 82 - - - 53 44 83 - - - - - - 76 63 82
8 Oba Tengah - - - - - - - - - - - - - - - 14 14 100
Jumlah 347 299 86 - - - 207 157 75 - - - - - - 555 470 84
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-79
d. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Tabel 2.90. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BisTahun 2011-2015
Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah pelabuhan laut 20 22 22 22 22
2 Jumlah pelabuhan udara - - - - -
3 Jumlah terminal bis - - - - -
Jumlah 20 22 22 22 22
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
Pelabuhan Laut yang merupakan sarana penting untuk pelayanan transportasi laut
untuk wilayah kepulauan seperti Kota Tidore Kepulauan dimana terdapat 20 pelabuhan laut
pada tahun 2011 dan pada akhir 2015 menjadi 22 pelabuhan laut.
Untuk Pelabuhan udara direncanakan pembangunan bandara bertaraf internasional
yang berlokasi di kec.oba tengah yang pada tahun 2016 ini telah disetujui dan dilakukan
survey lapangan oleh Kementrian Perhubungan Republik Indonesia
e. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Kota Tidore Kepulauan yaitu setiap
6(enam) bulan sekali.
f. Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya Pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum sebesar Rp.100.000,-(seratus
ribu rupiah).
g. Pemasangan Rambu-rambu
Pemasangan rambu-rambu Lalulintas di Kota Tidore Kepulauan sampai pada tahun
2015 yaitu :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-80
2.3.1.8. Lingkungan Hidup
a. Persentase penanganan sampah
Tabel 2.91. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah sampah yang ditangani
60m3 60m3 60m3 60m3 60m3
2 Jumlah volume produksi sampah
19.995 21.150 23.142 24.024 25.156
Persentase 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24
Sumber: DinasTata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore Kepulauan
b. Persentase Kepala Keluarga berakses air bersih
Tabel 2.92. Proporsi Jumlah KK yang Mendapatkan Akses Air Bersih dan Jumlah Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih
15.276 15.276 21.676 22.302 23.581
2 Jumlah KK 25.133 26.302 27.850 28.534 29.253
3 Persentase KK berakses air bersih 61% 58% 78% 78% 81%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.93. Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih/ Minum dan Jumlah KK Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Kecamatan Jumlah
KK
Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air
bersih/minum Persentase
(1) (2) (3) (4) (5=4/3)
1 Tidore Selatan
4.075 3675 100%
2 Tidore Utara 4.683 4211 100%
3 Tidore 6.620 5.182 100%
4 Tidore Timur 2.337 1.785 90%
5 Oba 3.196 2.822 94%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-81
6 Oba Selatan 1.567 454 34%
7 Oba Utara 4.403 3.885 96%
8 Oba Tengah 2.372 1.567 74%
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan
c. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
Tabel 2.94. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan Penduduk
Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Daya Tampung TPS 0,029 0,028 0,027 0,027 0,027
2 Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
3 Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk
0,00028 0,00026 0,00025 0,00025 0,00024
Sumber: Dinas Tata Ruang dan kebersihan Kota Tidore Kepulauan
d. Penegakan hukum lingkungan
Pada Tahun 2015 Penegakan hukum lingkungan di Kota Tidore kepulauan mencapai
100%.
2.3.1.9. Pertanahan
a. Persentase luas lahan bersertifikat
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-82
2.3.1.10. Kependudukan dan Catatan Sipil
Tabel 2.95. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah Menurut Kecamatan Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
Sumber : Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Tidore Kepulauan
Ket: akte nikah (khusus bagi non muslim) di Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 adalah sebesar 97%.
a. Kepemilikan KTP
Wajib KTP di Kota Tidore Kepulauan Pada Tahun 2015 berjumlah 76.681 jiwa yang
telah melakukan cetak KTP sebanyak 51.130, dan yang telah melakukan perekaman KTP
sebanyak 51.727 jiwa. Disisi lain, Kepemilikan akta kelahiran 0 s/d 18 tahun pada tahun 2015
sebanyak 25.858 jiwa (67%) dan yang belum sebanyak 33%, Terkait ketersediaan database
kependudukan skala Kota, teridentifikasi bahwa Kota Tidore Kepulauan telah memiliki
database kependudukan yang didukung dengan penerapan KTP Nasional berbasis NIK.
2.3.1.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dalam rangka pengarusutamaan gender
terukur melalui tingkat partisipasi perempuan baik pada Lembaga Pemerintahan (Eksekutif
dan/.atau Legislatif), Sektor Swasta, serta indikator keterlibatan perempuan dalam Kasus
No Kecamatan
Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan
KTP KK Wajib Akte
Lahir 0-18 thn Akte nikah
Sdh blm Sdh blm Sdh blm Sdh blm
1 Tidore Selatan 8423 2217 3043 1032 3859 1033 - 5982
2 Tidore Utara 9197 3058 3024 1659 4233 1694 - 7252
3 Tidore 10972 6268 4479 2141 5680 2258 20 9863
4 Tidore Timur 3781 2400 1198 1139 2288 990 - 3783
5 Oba 5772 2884 1981 1215 2531 2096 268 5262
6 Oba Selatan 1728 2499 849 718 938 1440 262 2599
7 Oba Utara 7038 4226 3172 1231 4095 1491 402 7105
8 Oba Tengah 4219 1999 1131 1241 2198 1391 398 3890
Jumlah se-Kota Tidore 51130 25551 18877 10376 25858 12393 1350 45736
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-83
Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta penanggannya. Jumlah Tingkat partisipasi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel 2.96 berikut :
Tabel 2.96. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
2.488 2.469 2.470 2.590 2.554
14.390 15.931 17.372 17.431 17.853
17.29% 15.50% 14.22% 14.86% 14.30%
2 Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
2.525 2.814 3.019 3.102 3.273
14.396 15.931 17.372 17.431 17.853
17.54% 17.66% 17.38% 18.37% 18.33%
3 Rasio KDRT 4 4 8 9 2
16.289 19.611 20.854 23.950 26.964
2.40% 2.00% 3.80% 3.70% 0.70%
4 Presentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
5 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
11.157
15.689 16.303 17.929 17.671
11.929 30.676 31.384 35.301 35.102
93.50% 51.14% 51.95% 50.79% 50.34%
6
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
12 10 4 14 4
12 10 4 14 4
100% 100% 100% 100% 100%
Sumber : Badan KB dan PP Kota Tidore Kepulauan
a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
Jumlah partisipasi perempuan dilembaga pemerintah terjadi peningkatan dari tahun
2011 sampai 2015 yaitu dari 2.488 pada tahun 2011 menjadi 2.554 pada tahun 2015 namun
secara persentase mengalami penurunan dimana persentase tingkat partisipasi perempuan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-84
tertinggi pada tahun 2011 sebesar 17.29% sedangkan partisipasi terendah pada tahun 2013
sebesar 14,22%.
b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta
Jumlah partisipasi perempuan dilembaga Swasta terjadi peningkatan dari tahun 2011
sampai 2015 yaitu dari 2.525 atau 17,54 persen pada tahun 2011 menjadi 3.273 atau 18,33
persen pada tahun 2015.
c. Rasio KDRT
Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Tidore Kepulauan pada
tahun 2013 sebanyak 8 kasus dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 9 kasus,
dibandingkan dengan kota Ternate sebagai daerah terdekat maka rasio KDRT di Kota Tidore
Kepulauan masih tergolong rendah.
d. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
Di Kota Tidore kepulauan tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur.
e. Partisipasi angkatan kerja perempuan
Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan dari Tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 cenderung meningkat hal ini menunjukan bahwa kencenderungan tingkat partisipasi
perempuan dalam pembangunan semakin baik . Berdasarkan data, teridentifikasi jumlah
angkatan kerja Perempuan pada Tahun 2011 sebanyak 11.157 yang mengalami peningkatan
sebanyak 17.671 pada tahun 2015.
f. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
selama kurun waktu 2011 hingga 2015 adalah sebanyak 100 persen artinya dari setiap
pengaduan dapat diselesaikan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-85
2.3.1.12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pada aspek Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terukur melalui beberapa indikator diantaranya cakupan peserta KB aktif, dan rasio akseptor KB. Dapat dilihat pada tabel 2.97 berikut :
Tabel 2.97. Keluarga Berencana
No Uraian Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
1 Rata-rata jumlah anak per Keluarga
60.908 65627 65544 68.406 69588
25.133 26.302 27.850 28.534 29.253
2,4 2,5 2,4 2,4 2,4
2 Rasio akseptor KB 15.866 17.920 13.268 12.351 14.537
16.083 16.083 18.791 19.350 19.476
99% 111% 71% 64% 75%
3 Cakupan Peserta KB aktif
12.564 14.172 10.238 9.496 12.210
16.083 16.083 18.781 19.350 19.467
79% 88% 56% 49% 63%
Sumber : Badan KB dan PP Kota Tidore Kepulauan
a. Rata-rata jumlah anak per keluarga
Rata-rata jumlah anak per Keluarga di Kota Tidore Kepulauan dalam kurun waktu
2011-2015 adalah 2,4 atau 2 orang anak.
b. Rasio akseptor KB
Rasio akseptor KB pada tahun 2011 sebesar 99% kemudian meningkat menjadi
111% pada tahun 2012, dan turun menjadi 71% di tahun 2013 dan 64% di tahun 2013 dan
kemudian naik menjadi 75% di tahun 2015, hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah
pasangan usia subur namun jumlah Penyuluh KB yang merupakan pegawai ASN hanya
berjumlah 5 orang sehingga untuk melakukan sosialisasi,penyuluhan dan konsultasi bagi
pasangan usia subur sangat terbatas.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-86
c. Cakupan peserta KB aktif
Cakupan peserta KB aktif di Kota Tidore Kepulauan tahun 2011 sebesar 79%, dan
tahun 2012 meningkat menjadi 88% dan tahun 2013 turun sebesar 56% di tahun 2014
sebesar 49% dan naik lagi di tahun 2015 menjadi 63 %,
d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera
Tabel 2.98. keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
No Tahun Jumlah KK PRA-KS KS 1 Persentase
1 2011 25.133 22998 3104 103
2 2012 26.302 1559 2941 17,11
3 2013 27.850 2152 4597 24,23
4 2014 28.534 2091 4331 22,51
5 2015 29.253 - - Belum Ada
Sumber: Badan KB dan PP Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.13. Sosial
a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Kota Tidore Kepulauan memiliki 2 buah panti asuhan yaitu panti asuhan nurul dan
panti asuhan Bumi Hijrah.
b. PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tidore Kepulauan pada
Tahun 2015 sebanyak 159 orang.
2.3.1.14. Ketenagakerjaan
a. Angka partisipasi angkatan kerja
Analisis Angka Partisipasi Kerja dilakukan untuk menggambarkan proporsi angkatan kerja
atas kelompok usia kerja/produktif, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 2.99 dibawah
ini.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-87
Tabel 2.99. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Per Kecamatan Tahun 2015
NO KECAMATAN TIDAK
BEKERJA BEKERJA ANGKATA
N KERJA
BUKAN ANGKATAN
KERJA
TENAGA KERJA
APAK
1 TIDORE 3,430 8,180 11,610 5,399 17,009 68
2 OBA UTARA 1,598 5,147 6,745 4,642 11,388 59
3 OBA 1,774 4,197 5,971 2,801 8,772 68
4 TIDORE SELATAN 1,742 4,881 6,623 3,782 10,407 64
5 TIDORE UTARA 2,840 6,095 8,935 3,199 12,134 74
6 OBA TENGAH 1,198 3,128 4,326 2,006 6,332 68
7 OBA SELATAN 1,142 2,010 3,152 1,152 4,304 73
8 TIDORE TIMUR 1,396 2,999 4,395 1,848 6,243 70
KOTA TIDORE KEP 15,120 36,637 51,757 24,829 76,589 68
Sumber : SIAK Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)
Dari hasil perhitungan diperoleh APAK Kota Tidore Kepulauan sebesar 68%,artinya 68%
penduduk usia 15 – 64 tahun yang terlibat atau berusaha terlibat (mencari pekerjaan) dalam
kegiatan produktif.
b. Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio/DR)
Analisis Angka Beban Ketergantungan dilakukan untuk menggambarkan beban
tanggungan ekonomi kelompok usia produktif atas kelompok usia tidak produktif. Hasil
analisis untuk tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel.2. 100 .Angka Beban Ketergantungan per kecamatan
KECAMATAN usia 0 - 14 Usia 15 - 64 Usia >=65 DR
TIDORE 6,068 17,009 912 41.0
OBA UTARA 4,390 11,388 553 43.4
OBA 3,455 8,772 431 44.3
TIDORE SELATAN 3,808 10,407 752 43.8
TIDORE UTARA 4,471 12,134 799 43.4
OBA TENGAH 2,800 6,332 292 48.8
OBA SELATAN 1,805 4,304 191 46.4
TIDORE TIMUR 2,449 6,243 337 44.6
KOTA TIKEP 29,246 76,589 4,267 43.8
Sumber : SIAK Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil, 2015 (diolah)
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-88
Dari hasil perhitungan Angka Beban Ketergantungan untuk Kota Tidore Kepulauan
pada Tahun 2015 adalah 43,8 artinya setiap 100 penduduk usia produktif (usia kerja)
mempunyai beban tanggungan sebanyak 43 – 44 jiwa penduduk yang belum produktif
dan dianggap tidak produktif lagi.
c. Pencari kerja yang ditempatkan
Tabel 2.101. Pencari kerja yang di Tempatkan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan
12 26 217 50 79
2 Jumlah Pencari Kerja Yang Mendaftar
80 95 263 70 82
Persentase 15% 27,37% 82,51% 71,43% 96,34%
Sumber: Disnakertransos kota Tidore Kepulauan
d. Keselamatan dan perlindungan
Tabel 2.102. Keselamatan dan Perlindungan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Perusahan yang menerapkan K3 pada Tahun
3 3 3 5 5
2 Jumlah Perusahan di wilayah Kota pada tahun
115 116 139 144 158
3 Persentase keselamatan dan perlindungan
2,61% 2,59% 2,16% 3,47% 3,16%
Sumber: Disnakertransos Kota Tidore Kepulauan
e. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
Di Kota Tidore Kepulauan tidak terjadi Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah daerah.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-89
2.3.1.15. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
a. Persentase koperasi aktif
Tabel 2.103. Persentase Koperasi Aktif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah koperasi aktif 98 66 71 76 86
2 Jumlah koperasi 152 150 155 147 154
3 Persentase koperasi aktif 64,47% 44,00% 45,81% 51,70% 55,84%
Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan
b. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Tabel 2.104. Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2011-2015Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah seluruh UKM 3.977 4.088 4.226 4.451 4.937
2 Jumlah BPR/LKM 71 72 75 80 87
3 Jumlah UKM non BPR/LKM 3.977 4.088 4.226 4.451 4.937
Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan
c. Jumlah BPR/LKM
Tabel 2. 105. Jumlah BPR/LKM Tahun 2011-2015Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah BPR - - - - -
2 Jumlah LKM 71 72 75 80 87
3 Jumlah BPR dan LKM 71 72 75 80 87
Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan
d. Usaha Mikro dan Kecil
Tabel 2.106. Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah usaha mikro&kecil 3.793 4.084 4.180 4.402 4.887
2 Jumlah seluruh UKM 3.977 4.088 4.226 4.451 4.937
3 Prosentase usaha mikro dan 95,37% 99,90% 98,91% 98,90% 98,99%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-90
kecil
Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.16. Penanaman Modal
a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)
Tabel 2.107. Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2011-2015Kota Tidore Kepulauan
Tahun Uraian PMDN PMA Total
n-5 Jumlah Investor 16 - 16
n-4 Jumlah Investor - - -
n-3 Jumlah Investor - - -
n-2 Jumlah Investor - - -
n-1 Jumlah Investor - - -
Sumber: Disperindagkop dan UKM Kota Tidore Kepulauan
b. Rasio daya serap tenaga kerja
Tabel 2.108. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah tenaga kerjayang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN
1118 1209 1327 1456 1481
2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 1118 1209 1327 1456 1481
3 Rasio daya serap tenaga kerja
1 1 1 1 1
Sumber: Disnakertranssos Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.17. Kebudayaan
a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya
Tabel 2.109. Daftar Penyelenggaraaan Seni dan Budaya Skala Kota/Kabupaten yang Dikelola Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No. Nama Kegiatan
Jumlah Peserta
Lokasi Kegiatan Waktu
Pelaksanaan
1 Pelangi Negeri Budaya Tidore (Ritual Adat Tobo Safar)
1.000 Orang
Kelurahan Mafututu Kecamatan Tidore Timur
Bulan Safar 1436 H/2
Desember 2015
2
Festival Tidore (Peringatan Hari Jadi Tidore dan Napak Tilas Perjuangan Sultan Nuku)
3.500 0rang
Wilayah Kota Tidore Kepulauan dan Pusat Upacara di Kedaton Kesultanan Tidore (Kelurahan Soasio)
26 Maret 2015 Sampai dengan
12 April 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-91
3 Festival Haliora 250 Orang Kelurahan Guraping
Kecamatan Oba Utara 8-Jul-15
4 Acara Adat Joko Uku 200 Orang Kelurahan Kalaodi
Kecamatan Tidore Timur 5-May-15
5 Festival Legu Dou 300 Orang Kelurahan Gubukusuma Kecamatan Tidore Utara
27-May-15
6 Pagelaran Seni Budaya
200 Orang Desa Kayasa
Kecamatan Oba Utara 8-Jun-15
7 Maitara Festival
300 Orang
Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara
27-30 Agustus 2015
11 Grup tari
87 Orang Lomba lukis
Sumber: Disparbud Kota Tidore Kepulauan
b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
Tabel 2.111. Daftar Nama Situs, Benda dan Kawasan Cagar Budaya yang Dikelola Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No.
Nama Situs Benda dan Kawasan Cagar Budaya
Luas
Lokasi
Keterangan
1 Momen Sebastian de Elkano 384 m2 Kelurahan Rum Tempat Pendaratan Pertama
Balibunga Bangsa Spanyol Yang Di
Kecamatan Pimpin Juan Sebastian de Elkano
Tidore Utara beserta awak Kapal Trinodad de
Viktoria di Pulau Tidore pada tanggal 8 November 1521 M
2 Benteng Tahula Kelurahan Soasio
Benteng Peninggalan Bangsa Spanyol yang di bangun tahun 1521 M
Kecamatan Tidore
Tabel 2.110. Daftar Sarana Penyelenggara Seni Dan Budaya
No. Nama Sarana Luas Lokasi Keterangan
1 Pandopo Arena Budaya 1.200 M Kelurahan Tomagoba Tempat Penye-
Kecamatan Tidore lenggaraan Pentas
seni dan Budaya
Sumber: Disparbud Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-92
3 Benteng Tore 2.250 M2 Kelurahan Soasio
Benteng Peninggalan Bangsa Spanyol yang di bangun tahun 1521 M
Kecamatan Tidore
4 Kompleks Makam Para Kelurahan Soasio
Tempat Makam Para Sultan Kerajaan Tidore antara lain: Sultan Mutahuddin M. Tahir (Sultan Ke 32), Imam Jawa Konora (Anak Cucu Sunan Giri )
Sultan Tidore Kecamatan Tidore
5 Makam Sultan Nuku 56 m2 Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore
Sultan Tidore Ke 30 berkuasa tahun 1797 M - 1805 M
6 Makam Sultan Zainal Abidin Syah 30 m2 Kelurahan Soasio
Sultan Tidore Ke 37 berkuasa tahun 1947 - 1967 M, Pernah menjabat Gubernur Irian Barat yang pertama
Kecamatan Tidore
7 Makam Sultan Jamaludin 375 m2 Kel. Tongowai Sultan Tidore Ke 11 berkuasa (Criliyati)
Kecamatan tahun 1495 - 1512 M
Tidore Selatan
8 Makam Sultan Syarifuddin Syah 25 m2 Kelurahan Soasio
Sultan Tidore yang ke 22, berkuasa
Kecamatan Tidore
tahun1657 - 1674 bergelar kecil
Golufino/Joukota
9 Kadaton Sultan Tidore 12.780 m2 Kelurahan Soasio Di bangun sekitar tahun 1660 M,
Kecamatan Tidore
Direkontruksi kembali tahun1998
0leh Pemda Kota Tidore
10 Mesjid Kesultanan Tidore Kelurahan Soasio Kecamatan Tidore
Pertama Kali di bangun pada tahun 1700 M dan telah mengalami 4 kali renovasi
11 Dermaga Kesultanan Tidore 375 m2 Kelurahan Soasio Pertama Kali di bangun secara
Kecamatan Tidore
permanen pada masa sultan Zainal Abidin Syah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-93
12 Gedung Bekas Kantor Gubernur Kel. Indonesiana Sekarang digunakan sebagai Irian Barat (SMA N 1 Soasio) Kec. Tidore SMA Negeri 1 Soasio
13 Benda - benda koleksi Museum Kelurahan Soasio Berada sementara di Kadaton
Sonyinge Malige Kecamatan Tidore Kesultanan Tidore
Sumber: Disparbud Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.18. Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 2.112. Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian Jumlah
1 Jumlah Organisasi Pemuda 211
2 Jumlah Organisasi Olahraga 119
3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan 18
4 Jumlah Kegiatan Olahraga 17
Sumber: Dikpora Kota Tidore Kepulauan
a. Jumlah organisasi pemuda
Jumlah organisasi pemuda di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 sebanyak 211
organisasi dengan jumlah kegiatan kepemudaan sepanjang tahun 2015 sebanyak 18
kegiatan.
b. Jumlah organisasi olahraga
Jumlah organisasi olahraga di tahun 2015 sebanyak 119 oraganisasi dengan jumlah
kegiatan olahraga di tahun 2015 sebanyak 17 kegiatan.
c. Jumlah kegiatan kepemudaan
Tahun 2015 jumlah kegiatan kepemudaan yang dilaksnakan oleh organisasi
kepemudaan berjumlah 18 kegiatan.
d. Jumlah kegiatan olahraga
Kegiatan olahraga yang dilaksanakan sepanjang tahun 2015 adalah berjumlah 17
kegiatan
e. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-94
Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Di Kota Tidore kepulauan berjumlah 1
buah yang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.113. Gelanggang/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Gelanggang/Balai Remaja 1 1 1 1 1
2 Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
3 Presentase Gelanggang/Balai Remaja 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009 0.0009
Sumber: Dikpora Kota Tidore Kepulauan
f. Lapangan olahraga
Jumlah lapangan olahraga khusunya lapangan bola yang merupakan olahraga sejuta
umat di Kota Tidore Kepulauan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.114. Lapangan Bola
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Lapangan Bola 51 51 51 61 61
2 Jumlah Penduduk 102622 105741 109227 109202 110102
3 Presentase Lapangan Bola 0.49 0.48 0.47 0.56 0.55
Sumber: Dikpora Kota Tidore Kepulauan
2.3.1.19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM,Ormas dan OKP di Kota Tidore Kepulauan yaitu
dengan dilakukannya Sosialisasi tentang organisasi kemasyarakatan , dan Verifikasi dan
pembinaan ormas dan OKP, dilakukan setiap tahun 1 kali pembinaan.
b. Kegiatan pembinaan politik daerah
Kegiatan Pembinaan Politik yang dilakukan oleh instansi tehnik terkait di Kota Tidore
Kepulauan yaitu dengan verifikasi dan penelitian partai penerima bantuan dan sosialisasi
tentang pedoman tata cara perhitungan, pengganggaran dalam APBD, pengajuan,
Penyaluran dan laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik,
dilakukan setiap tahun 1 kali pembinaan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-95
2.3.1.20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
Rasio Polisi Pamong Praja Tahun 2015 per 10.000 penduduk sebesar 3,18 ini berarti
terdapat 3 orang polisi pamong praja dari 10.000 penduduk, hal ini menunjukkan bahwa
kedepannya Kota Tidore Kepulauan membutuhkan penambahan jumlah personil polisi
pamong praja.
Tabel 2.115. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah polisi pamong praja 34 34 35 36 35
2 Jumlah penduduk 102.622 105.741 109.277 109.202 110.102
3 Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk
3,31 3,22 3,20 3,30 3,18
Sumber: Kantor Satpol PP Kota Tidore Kepulauan
b. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Tabel 2.116. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Linnmas 160 160 194 194 194
2 Jumlah penduduk 102.622 105.741 109277 109.202 110.102
3 Rasio jumlah Linnmas per 10.000 penduduk
15,59 15,13 17,75 17,77 17,62
Sumber: BPMD, Kesbangpolinmas Kota Tidore Kepulauan
c. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
Kota Tidore Kepulauan hingga saat ini belum memiliki data tentang Pos Siskamling.
d. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan di
suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan kapasitas produksi dalam suatu
perekonomian secara berkesinambungan yang diwujudkan dengan meningkatnya
pendapatan regional.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-96
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2014 melambat sejak empat tahun terakhir.
Perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,17 persen di tahun 2011 terus melambat hingga
5,02 persen tahun 2014.
Sedangkan secara agregat perekonomian Prov.Maluku Utara melambat sejak tahun
2012, yaitu 6,98 persen pada tahun 2012 hingga 5,49 persen pada tahun 2014. Bila dilihat
menurut kabupaten/kota, Perekonomian Kota Ternate dan Tidore kepulauan tahun 2014
tumbuh diatas pertumbuhan Provinsi Maluku Utara yaitu masing-masing 8,87 persen dan 6,89
persen seperti terlihat pada table berikut:
Tabel 2.117. Pertumbuhan Ekonomi 2011 s.d 2014 Kota Tidore Kepulauan dan Provinsi Maluku Utara serta Daerah Tetangga
Pertumbuhan Ekonomi (%) 2011 2012 2013 2014
Nasional 6.17 6.03 5.58 5.02
Maluku utara 6.8 6.98 6.37 5.49
Tikep 6.43 6.35 6.11 6.89
Ternate 9.65 9.04 7.65 8.87
Halbar 6.03 5.90 5.75 5.40
Sumber : BPS Provinsi Malut
e. Penegakan Perda
Penegakan Perda dari terbentuknya Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sampai tahun
2015 sebanyak 32 kasus pelanggaran Perda dan dapat diseleasaikan seluruhnya sehingga
penegakan Perda mencapai 100%
f. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kota Tidore
Kepulauan
Tahun 2015 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3( ketertiban,ketentraman, keindahan)
sebanyak 100% dimana dari 21 pelanggaran K3 dapat diselesaikan secara keseluruhan.
g. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Kota
Untuk capaian cakupan pelayanan sampai tahun 2015, indicator cakupan pelayanan
bencana kebakaran di Kota Tidore Kepulauan dapat di hitung dengan rumus, sebagai berikut :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-97
Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sesuai Kepmenneg P.U. No.
11/KPTS/2000 ditetapkan tidak boleh melebihi dari radius 7,5 di luar daerah itu
merupakan daerah tidak terlindungi (unprotected area), maka dengan asumsi bahwa cakupan
berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,5 Km, maka dapat ditetapkan bahwa WMK sebesar
176,26 .
Untuk rencana ke depan agar capaiannya meningkat atau setidaknya mendekati nilai
nasional, Bidang Pemadam Kebakaran Dinas Tata Ruang dan Kebersihan Kota Tidore
Kepulauan akan mengembangkan 1 (satu) Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di daratan
Oba.
h. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK)
Selanjutnya, capaian indikator Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dari 30
kejadian sampai tahun 2015, yang berada di Wilayah manajemen Kebakaran (WMK Tidore
Pulau) sejumlah 23 kejadian. Dari 23 kejadian tersebut Respon Time mencapai 100 persen,
X 100%
Capaian indikator kedua ini telah melebihi nilai nasional, namun berdasarkan analisis
data hanya 23 kejadian kebakaran berada di dalam WMK, sedangkan sisanya 7 kejadian
berada di luar WMK.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-98
Ukuran dan luasan WMK ini mengikuti aturan dalam Permendagri 69 tahun 2012.
Artinya, ada kejadian kebakaran masih berada di luar WMK atau masuk dalam wilayah yang
belum terlindungi (unprotected area). Dengan demikian pengembangan WMK menjadi
kebutuhan yang perlu segera direalisir.
i. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2015 sebanyak 100% dari 49 kantor desa seluruhnya dalam kondisi baik.
2.3.1.21. Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan
pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercemin dari tersedianya pangan yang
cukup baik jumlah maupun mutunya, aman , beragam, bergizi , merata dan terjangkau serta
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup
sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
a. Regulasi ketahanan pangan
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah memiliki Perda tentang ketahanan Pangan no.
20 tahun 2007 disamping itu juga Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga melakukan
berbagai upaya di bidang ketahanan pangan diantaranya :
1. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Peraturan Daerah no.12 tahun 2013,tanggal
28 Oktober 2013 telah membentuk bidang Ketahanan Pangan, yang menjadi salah satu
bidang pada Dinas Pertanian perkebunan Kehutanan dan Ketahanan Pangan, guna
menjalankan tugas pokok dan fungsi ketahanan pangan.
2. Keputusan Walikota Tidore Kepulauan No.110.1 tahun 2014 tentang Pembentukan
Dewan Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan, yang berfungsi sebagai lembaga
koordinasi fungsional di bawah Walikota, yang mengemban peran penting dalam
meningkatkan sinergitas antar instansi/SKPD khususnya dalam merumuskan dan
melaksanakan kebijakan serta program pangan di Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan
kewenagan, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing instansi/SKPD serta
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-99
dukungan dari swasta dan masyarakat untuk partisipasi aktif dalam
mengimplementasikan kebijakan dan program kedaulatan pangan nasional.
b. Ketersediaan pangan utama
Ketersediaan pangan utama di Kota Tidore Kepulauan masih tergantung dari daerah
di luar wilayah Kota Tidore Kepulauan (90%), hanya 10% berasal dari produksi sendiri.
Komoditi yang tergolong pangan utama antara lain yaitu: beras/sagu, daging/ikan, telur,
jagung, kedelai, cabe, bawang, minyak kelapa dan gula pasir.
Dalam upaya penyediaan pangan secara mandiri dan berkelanjutan, maka diperlukan
adanya terobosan program melalui konsep berkebun di pekarangan rumah atau pemanfaatan
lahan kosong untuk ditanami tanaman produktif ( Urban Farming atau kawasan Pangan
Lestari), Intensifikasi lahan, menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Selain
itu juga harus menjadi perhatian adalah mengenai pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Aman( B2SA) guna terpenuhinya cadangan pangan di Kota Tidore Kepulauan.
2.3.1.22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Jumlah
kelompok binaan LPM tahun 2011 – 2015 di Kota Tidore kepulauan disajikan pada Tabel
2.118.
b. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Jumlah PKK di Kota Tidore Kepulauan kurun waktu 2011-2015 sebanyak 98 kelompok
dengan jumlah kelompok binaan sebanyak 145 kelompok yang secara rutin dibina
sehingga dapat menambah tingkat kesejahteraan bagi keluarga. Jumlah kelompok binaan
PKK tahun 2011 – 2015 di Kota Tidore kepulauan disajikan pada Tabel 2.119.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-100
Tabel 2.118. Kelompok Binaan LPM Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Kecamatan
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah LPM
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata
Jumlah LPM
Jumlah LPM
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata
Jumlah LPM
Jumlah LPM
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata
Jumlah LPM
Jumlah LPM
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata Jumlah
LPM
Jumlah LPM
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata Jumlah
LPM
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11=10/9) (12) (13) (14=13/12) (15) (16) (17=16/15)
1 Tidore Selatan
8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1
2 Tidore Utara
12 12 1 12 12 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1
3 Tidore 11 11 1 11 11 1 13 13 1 13 13 1 13 13 1
4 Tidore Timur
4 4 1 4 4 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
5 Oba 9 9 1 9 9 1 13 13 1 13 13 1 13 13 1
6 Oba Selatan
7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 1
7 Oba Utara 12 12 1 12 12 1 13 13 1 13 13 1 13 13 1
8 Oba Tengah
9 9 1 9 9 1 14 14 1 14 14 1 14 14 1
Jumlah se-Kab/Kota
72 72 1 72 72 1 89 89 1 89 89 1 89 89 1
Sumber: BPMD Kesbangpolinmas, Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-101
Tabel 2.119. Kelompok Binaan PKK Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Kecamatan
2011 2012 2013 2014 2015
Jumlah PKK
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata
Jumlah PKK
Jumlah
PKK
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata
Jumlah PKK
Jumlah PKK
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata Jumlah
PKK
Jumlah PKK
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata Jumlah
PKK
Jumlah PKK
Jumlah Kelompok
Binaan
Rata-rata Jumlah
PKK
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11=10/9) (12) (13) (14=13/12) (15) (16) (17=16/15)
1 Tidore Selatan
9 18 2 9 18 2 9 18 2 9 18 2 9 18 2
2 Tidore Utara 15 28 2 15 28 2 15 28 2 15 28 2 15 28 2
3 Tidore 14 26 2 14 26 2 14 26 2 14 26 2 14 26 2
4 Tidore Timur 8 14 2 8 14 2 8 14 2 8 14 2 8 14 2
5 Oba 14 13 2 14 13 2 14 13 2 14 13 2 14 13 2
6 Oba Selatan 8 9 2 8 9 2 8 9 2 8 9 2 8 9 2
7 Oba Utara 14 18 2 14 18 2 14 18 2 14 18 2 14 18 2
8 Oba Tengah 15 17 2 15 17 2 15 17 2 15 17 2 15 17 2
9 Pkk Kota 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2
Jumlah se-Kota
98 145 2 98 145 2 98 145 2 98 145 2 98 145 2
Sumber: BPMD kesbangpolinmas Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-102
c. Jumlah LSM
Tabel 2.120. Jumlah LSM aktif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1. Jumlah LSM terdaftar 1 2 3 8 11
2. Jumlah LSM tidak aktif 0 0 0 0 0
3. Jumlah LSM aktif (1-2) 1 2 3 8 11
Sumber: BPMD dan Kesbangpolinmas Kota Tidore Kepulauan
d. LPM Berprestasi
Dari 89 jumlah LPM di Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 tidak memiliki LPM
berprestasi.
e. PKK aktif
PKK aktif di Kota Tidore kepulauan tahun 2015 sebanyak 98 kelompok PKK.
f. Posyandu aktif
Posyandu di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 berjumlah 148 dan 100 persen
dalam kondisi aktif
Tabel 2.121. Cakupan Posyandu Aktif Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Posyandu Aktif 127 133 137 143 148
2 Jumlah Posyandu 127 133 137 143 148
Persentase 100% 100% 100% 100% 100%
Sumber: Dinkes Kota Tidore Kepulauan
g. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
Dari 89 jumlah Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
dibandingkan Total Program pemberdayaan masyarakat sebanyak 7 program didapatkan
12,71 %.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-103
h. Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat
Dari 30 jumlah Program Pemberdayaan Masyarakat yang dikembangkan dan dipelihara
masyarakat dibandingkan dengan Total pasca program Pemberdayaan Masyarakat yang
berjumlah 42 didapatkan 71 % ini berarti masyarakat Tidore Kepulauan telah mampu
memelihara program pemberdayaan masyarakat.
2.3.1.23. Statistik
a. Buku ”Kota Tidore Kepulauan dalam angka”selama periode sebelumnya sampai dengan
tahun 2015 selalu tersedia setiap tahun. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor
pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri serta
ekonomi dan keuangan. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kota
Tidore Kepulauan dan dapat digunakan baik oleh pemerintah maupun swasta dan
masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan.
b. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kota Tidore Kepulauan sampai dengan 2015
yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi
di Kota Tidore Kepulauan.
Data Statistik Kota Tidore Kepulauan tersusun secara kontinyu dan dipublikasi melalui
website.
2.3.1.24. Kearsipan
a. Pengelolaan arsip secara baku
Dari 39 jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku dibandingkan jumlah
SKPD Kota Tidore Kepulauan berjumlah 46 dihasilkan 73% hal ini berarti lebih dari 50%
SKPD telah memahami pengolahan data secara baik.
b. Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Bahwa Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan telah melakukan
peningkatan SDM pengelola kearsipan dengan mengikutkan Bimtek, sosialisasi dan Diklat
formal kearsipan sepanjang tahun 2011-2015.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-104
2.3.1.25. Komunikasi dan Informatika
a. Jumlah jaringan komunikasi
Tabel 2.122. Jumlah Jaringan Komunikasi Tahun 2011 - 2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Warnet Warung Seluler
TV Kabel
BTS Radio Antar
Penduduk
Jasa Titipan
Telepon Umum/Fax
1 49 49 10 38 63 1 54
Sumber : Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
b. Jumlah surat kabar nasional/lokal
Tabel 2.123. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2015
1 Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional - -
2 Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal 3 5
3 Total jenis surat kabar (1+2) 3 5
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
c. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Tabel 2.124. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2015
1 Jumlah penyiaran radio lokal - -
2 Jumlah penyiaran radio nasional - -
3 Jumlah penyiaran TV lokal 15 21
4 Jumlah penyiaran TV nasional - -
5 Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4) 15 21
Sumber: Dishubkominfo Kota Tidore Kepulauan
d. Web site milik pemerintah daerah tersedia pada laman www.tidorekota.go.id
e. Pameran/expo
Kota Tidore Kepulauan mengikuti Pameran Dekranas yang rutin dilaksanakan tiap
tahun dan Pameran TTG (Tehnologi Tepat Guna) yang juga rutin dilaksanakan setiap tahun.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-105
2.3.1.26. Perpustakaan
a. Jumlah perpustakaan
Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) sebanyak 1 buah
Tabel 2.125. Jumlah Perpustakaan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)
1 1 1 1 1
2 Jumlah Perpustakaan milik non pemda
- - - - -
3 Total Perpustakaan (1+2) 1 1 1 1 1
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kerasipan Kota Tidore kepulauan
b. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
Jumlah Pengunjung Perpustakaan mengalami trend peningkatan dari tahun ke tahun
dimana terjadi lonjakan yang cukup signifikan pada tahun 2013 ke tahun 2014 dan 2015
dimana pada tahun 2013 jumlah pengunjungsebanyak 540 menjadi 2.061 pada tahun 2014
dan menjadi 2.542 pada tahun 2015. Trend ini menunjukan semakin meningkatnya minat
baca masyarakat Tidore kepulauan ditengah maraknya e-book di dunia maya .
Tabel 2.126. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah (pemda)
276 392 540 2.061 2.542
2 Jumlah pengunjung perpustakaan milik non pemda
- - - - -
3 Total pengunjung Perpustakaan (1+2)
276 392 540 2.061 2.542
Sumber: Kantor Perpustakaan dan Kerasipan Kota Tidore kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-106
c. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan daerah sebanyak 11.769 yang terdiri
dari karya-karya umum, filsafat dan psikologi, Agama, Ilmu-ilmu Sosial, Bahasa, Sains,
Tekhnologi, Seni Rekreasi Olahraga, Kesusasteraan dan Sejarah ilmu bumi biografi.
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
2.3.2.1. Pertanian
a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Tanaman pangan dan hortikultura merupakan komoditi yang bernilai ekonomi yang
tinggi dan memberikan manfaat tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan dan bahan
minuman tetapi juga sebagai bahan baku industry dan komoditi ekspor.
Kebutuhan Pangan oleh masyarakat senantiasa meningkat dari waktu ke waktu
bersamaan dengan berkembangnya penduduk. Oleh karena itu komoditas tanaman pangan
dan hortikultura tetap menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian. Produksi tanaman
pangan dan hortikultura dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.127. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Rinci
Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No. Kecamatan
Tahun 2014 Tahun 2015
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
1 Tidore Utara 130.99 110.92 981.92 55.79 39.98 159.982
2 Tidore Selatan 61.5 52.28 228.98 348.65 245.65 12000.3
3 Tidore 80.5 72.45 262.34 59.7 41.95 247.6
4 Tidore Timur 28.5 24 189 9 9 83
5 Oba Utara 18.5 18.5 29 74.05 64.45 285.2
6 Oba Tengah 82.2 82.2 555.7 41.83 41.4 202.3
7 Oba 167.35 115.35 608.75 49.45 30.05 134.32
8 Oba Selatan 103.45 103.4 199.55 348.65 245.05 1882.6
Sumber : Distanhut Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-107
Tabel 2.128. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No. Kecamatan
Tahun 2014 Tahun 2015
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
1 Tidore Utara 172.89 172.89 1,239.19 34.16 24.36 90.46
2 Tidore Selatan 39.2 41.66 54.02 18.65 17.51 75.58
3 Tidore 38.4 35.2 131.04 28.4 24.1 171.93
4 Tidore Timur 85.8 78.3 172.8 24.25 22.1 237.5
5 Oba Utara 22.75 22.75 69.95 44.1 44.1 72.72
6 Oba Tengah 35.2 30.28 62.03 22.7 22.2 148.33
7 Oba 53.8 53.8 452.57 16.35 10.45 30.05
8 Oba Selatan 30.22 25.77 40.78 18.65 17.51 75.58
Sumber : Distanhut Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.129. Luas Tanam, Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-Buahan di Rinci Per Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015
No. Kecamatan
Tahun 2014 Tahun 2015
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Luas Tanam
(Ha)
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
1 Tidore Utara 418 418 2,326.40 78.37 46.68 181.24
2 Tidore Selatan 160 154.87 1,593.66 37.72 35.7 162.97
3 Tidore 28 21.2 76 66.2 52.1 168.2
4 Tidore Timur 90 30.5 260 2,243.75 2.211 1,855.35
5 Oba Utara 24.75 23.75 91.5 37.55 30.55 126.1
6 Oba Tengah 60.15 57.15 89.79 81.7 80.25 292.5
7 Oba 87.8 87.7 406.2 38.98 32.72 60.195
8 Oba Selatan 144.8 105 238.25 37.72 35.7 162.97
Sumber : Distanhut Kota Tidore Kepulauan
b. Kontribusi sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB
Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan penyumbang terbesar kedua
pada perekonomian Kota Tidore Kepulauan.Sebesar 25,82 persen perekonomian Kota Tidore
Kepulauan tahun 2015.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-108
Bila dilihat dari kontribusi masing-masing subkategori terhadap pembentukan PDRB
tahun 2015, subkategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian memberikan
kontribusi terbesar yaitu mencapai 18,08 persen pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan dibandingkan subkategori lainnya. Pertanian, Peternakan ,Perburuan dan Jasa
Pertanian masih menjadi lapangan usaha tumpuan masyarakat Tidore Kepulauan terutama
pada tanaman perkebunan tahunan . Pada subkategori kedua yang memberikan sumbangan
besar adalah perikanan yakni sebesar 6,80 persen pada tahun 2015. Sejak tahun 2010
terlihat bahwa persentase distribusi pada subkategori perikanan ini dari tahun ke tahun
semakin menurun. Hal tersebut diindikasikan oleh banyaknya nelayan Tidore yang beralih
profesi pada kategori konstruksi dan subsektor pertanian. Namun demikian subsektor
perikanan ini masih memilki potensi untuk dapat berkembang mengingat ikan merupakan lauk
utama penduduk Kota Tidore Kepulauan.
Tabel 2.130. Peranan Lapangan Usaha terhadap Usaha PDRB Kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (Persen) 2010 – 2015
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan
2.3.2.2. Kehutanan
a. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Luas lahan kritis di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan hasil review oleh Balai
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ake malamo Provinsi Maluku Utara tahun 2009
mencapai 24.445,40 Ha atau 14,17% dari luas wilayah Kota.
Penanganan lahan kritis menjadi semakin penting karena laju deforestasi jauh lebih
tinggi dibanding laju rehabilitasi. Oleh karenanya sangat diperlukan upaya rehabilitasi agar
kondisi sumber daya hutan dan lahan yang ada dapat dipertahankan sekaligus pada
gilirannya nanti dapat dilestarikan, baik sebagai komoditi ekonomi maupun sebagai suatu
ekosisitem. Untuk memperkecil luasan lahan kritis, pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah
No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian
18.30 17.81 18.41 19.12 18.86 18.08
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu 1.25 1.17 1.09 0.99 0.98 0.93 3 Perikanan 8.14 7.88 7.52 7.32 7.05 6.80 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 27.69 26.86 27.02 27.43 26.89 25.82
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-109
melakukan berbagai upaya kegiatan reboisasi dan penghijauan, yang dapat dilihat pada tabel
2.131.
Tabel 2.131. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Telah Dilaksanakan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 s/d 2015
No. Lokasi Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
Tahun Pelaksanaan Reboisasi
Hutan Rakyat
(Ha)
Hutan Mangrove
(Ha)
Penghijauan Lingkungan
(Ha)
Sipil Teknik (Unit)
1 Lola/Oba Tengah 100 - - - Embung 2011
2 Yehu/Oba Tengah 51 - 2 - - 2011,
2015,2015
3 Ladaake/Tidore Utara
13 - - - Embung
(1) 2011.2015
4 Tidore - - - 40 SRA (22) 2011,2015,
2015
5 Payahe/Oba 30 - - - - 2012.2015
6 Kalaodi/Tidore Timur
10 - - - - 2012
7 Lola/Oba Tengah 60 - - - - 2012
8 Yehu/Oba Tengah 20 - - - - 2012
9 Akeguraci/Oba Tengah
- 30 - - - 2012
10 Guraping/Oba Utara - - 5 - - 2012
11 Lola/Oba Tengah 10 - - - - 2012
12 Yehu/Oba Tengah 5 - - - - 2012
13 Akesai/Oba Tengah - - - - Bronjong
2 2012
14 Akelamo/Oba Tengah
- - - - Sumur 2012
15 Akesai/Oba Tengah - - - - Resapan
Air 8 2012
16 Todapa/Oba - 20 - - Sumur
Resapan 2012
17 Akedotilou/Oba Tengah
10 10 - - Air 4 2015, 2015
18 Koli/Oba 20 - - - - 2015
19 Marekofo - - 2 - - 2015
20 Rum Balibunga - - - - - 2015
21 Folarora/Tidore - - - - - 2015
22 Togeme/Oba Tengah
- 10 - - Embung
(1) 2015
23 Aketobololo/Oba Tengah
- 10 - - Embung
(2) 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-110
24 Kusu/Oba Utara - - - - - 2015
25 Aketobatu/Oba Tengah
- 10 - - - 2015
26 Jaya/Tidore Utara 10 - - - SRA (12) 2012, 2015
27 Fanaha/Oba Tengah
10 -
2015
28 Tadupi/Oba Tengah
1
2015
29 Lola/Oba Tengah
1
2015
30 Talasi/Oba
1
2015
31 Toe/Oba
10
2015
32 Kec. Tidore
2015
33 Gubukusuma/Tidore Utara
SRA (13) 2015
34 Sironggo/Tidore Utara
Embung (1)
2015
35 Folaraha/Tidore Utara
Embung (1)
2015
36 Ladaake/Tidore Utara
Embung (1)
2015
37 Jaya/Tidore Utara
Embung (1)
2015
38 Tosa/Tidore Timur
Embung (1)
2015
39 Gurabati/Tidore Selatan
Embung (1)
2015
40 Folarora/Tidore
Embung (1)
2015
41 Jaya/Tidore Utara
Embung (1)
2012, 2015
Sumber : Dinas Pertanian Perkebunan Kehutanan dan Ketahanan pangan
Kota Tidore Kepulauan
2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral
a. Pertambangan tanpa ijin
Pertambangan Tanpa Ijin di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2015 sebesar 58,82
persen, dimana dapat dilihat pada table 2.132.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-111
Tabel 2.132. Luas Areal Penambangan tanpa ijin per kecamatan
Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015.
No. Lokasi Luas Areal
Penambang Liar (Ha)
Luas Daerah yang Telah Ditertibkan
(Ha)
Keterangan
1 Kec. Tidore 6 Ha 3 Ha Pasir, Andesit
2 Kec. Tidore Timur 2 Ha 1 Ha Pasir, Andesit, Batu Apung
3 Kec. Tidore Utara 4 Ha 1 Ha Pasir, Andesit, Batu Apung
4 Kec. Tidore Selatan 3 Ha 3 Ha Pasir, Andesit
5 Kec. Oba Utara 5 Ha 3 Ha Pasir, Sirtu, Batu
6 Kec. Oba Tengah 6 Ha 4 Ha Pasir, Batu
7 Kec. Oba 5 Ha 2 Ha Pasir, Sirtu, Batu
8 Kec. Oba Selatan 3 Ha 3 Ha Pasir, Batu
Jumlah 34 Ha 20 Ha
Sumber : Distamben Kota Tidore Kepulauan
b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
Tabel 2.133. Peranan Lapangan Usaha terhadap Usaha PDRB Kategori Pertambangan dan Penggalian (Persen) 2010 – 2015
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan
Tahun Persen
2010 0.06
2011 0.06
2012 0.06
2013 0.06
2014 0.06
2015 0.06
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-112
Grafik 2.1 Peranan Lapangan Usaha terhadap Usaha PDRB Kategori Pertambangan dan
Penggalian (Persen) 2010 - 2015
Kontribusi Pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015 adalah sebesar 0,06 %,
Kategori pertambangan dan penggalian lainnya hanya terdapat subkategori pertambangan
dan penggalian lainnya karena diwilayah Tidore Kepulauan tidak terdapat pertambangan
Minyak, Gas dan Panas Bumi, Batubara dan Lignit maupun bijih logam. Pertambangan dan
penggalian lainnya yaitu berupa pertambangan pasir dan batu yang sebagian besar
digunakan untuk pembangunan. Perusahaan penggalian dengan skala yang agak besar
berada di daratan Oba Utara dimana hasilnya biasanya dikirim ke daerah lain seperti Ternate
dan Halmahera Utara.
2.3.2.4. Pariwisata
a. Kunjungan wisata
Pada sektor pariwisata teridentifikasi kenaikan jumlah wisatawan baik lokal (domestik)
maupun mancanegara pada beberapa Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai
berikut :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-113
Tabel. 2.134. Perkembangan Kunjungan Wisata Perkecamatan di Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015
No.
Jumlah Kunjungan
Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
Manca Negara
Domestik
Total Manca Negara
Domes tik
Total Manca Negara
Domes tik
Total Manca Negara
Domes tik
Total Manca Negara
Domes tik
Total
1 Tidore 25 275 300 256 2741 2997 108 1589 1697 52 2760 2012 276 2943 3210 2 Tidore Selatan - - - - - - - - - - - - - - - 3 Tidore Utara - - - - - - - - - - - - - 132 132 4 Tidore Timur - - - - - - - - - - - - - 6.238 6.238 5 Oba Utara 9 8.377 8.346 36 8.526 8.562 57 10.824 10.881 102 12.762 12.864 28 16.975 17.003 6 Oba Tengah - - - - - - - - - - - - - - - 7 Oba - 75 75 - 90 90 - 135 135 - 75 75
8 Oba Selatan - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah 34 8.687 8.721 292 11.357 11.649 165 12.548 12.713 154 15.597 15.751 304 26.288 26.592
Sumber : Disparbud Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-114
2.3.2.5 Kelautan dan Perikanan
Luas wilayah pengelolaan laut adalah laut + 1.113,391 km2 (39,85%) dengan panjang
garis pantai +219,75 km2, serta memiliki 11 buah pulau-pulau kecil dengan 3 Pulau
berpenduduk yaitu Pulau Tidore, Pulau Maitara, Pulau Mare. Sedangkan Pulau yang tidak
berpenduduk yaitu Pulau Failonga, Pulau Sibu, Pulau Woda, Pulau Raja, Pulau Guratu, Pulau
Tameng, Pulau Joji dan Pulau Taba/Tawang.
a. Produksi perikanan
Tabel 2.135. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap
Produksi Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Volume (Ton) 12.194,0 16.253,6 16.358,3 15.440,6 15.896,0
Nilai (Rp. 1000) 156.237.420 150.622.184 103.036.900 164.880.757 139.059.849
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tidore kepulauan
Pada Tahun 2011 produksi ikan laut mencapai 12.194,0 ton, terjadi kenaikan pada
Tahun 2012 dan 2013 mencapai 16.253,6 ton dan 16.358,3 ton. Namun, pada Tahun 2014
terjadi penurunan mencapai 15.440,6 ton. Namun, pada Tahun 2015 terjadi kenaikan
mencapai 15.896,0 ton. Produksi selama dua tahun dari 2014-2015 menurun namun belum
signifikan. Hal ini berpengaruh pada hasil jual beli ikan dari tahun ke tahun yang juga
menurun. Nilai jual ikan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 dengan nilai Rp. 164.880.757 Juta
mengalami penurunan nilai jual pada Tahun 2015 dengan nilai Rp. 139.059.849 Juta.
Penurunan produksi perikanan diperkirakan akibat perubahan iklim yang berisiko tinggi untuk
nelayan saat cuaca buruk.
b. Konsumsi ikan
Konsumsi ikan di Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 dapat dilihat pada rumus berikut :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-115
2.3.2.6 Perdagangan
a. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Penyumbang terbesar ketiga pada PDRB Kota Tidore Kepulauan tahun 2015 adalah
kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar
10,03 persen. Pada tahun 2010-2012 peranan kategori ini sedikit mengalami penurunan,
tetapi di tahun 2013-2014 kontribusinya mengalami peningkatan walaupun masih kisaran 9
persen. Selama kurun waktu 5 tahun sub kategori perdagangan besar dan eceran bukan
mobil dan sepeda motor merupakan penyumbang utama dari kategori ini dengan kisaran 96
persen.
Tabel 2.136. Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (Persen) 2010 – 2015
Tahun Persen
2010 9.60
2011 9.54
2012 9.49
2013 9.53
2014 9.53
2015 10.03
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan
Grafik 2.2. Peranan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (Persen) 2010 - 2015
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-116
2.3.2.6 Perindustrian
a. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kontribusi industri pengolahan terhadap nilai PDRB Kota Tidore Kepulauan hanya
sekitar 4 persen dalam rentan tahun 2010-2015. Selama kurun waktu tersebut menunjukkan
penurunan kontribusi di sector ini yakni dari 4,75 persen di tahun 2010 menjadi 3,81 persen di
tahun 2015. Namun sebaliknya jika dilihat laju pertumbuhan menunjukan trend yang naik.
Industry makanan dan minuman serta industry kayu, barang dari kayu dan gabus juga barang
anyaman dari bamboo, rotan dan sejenisnya merupakan sector yang dominan dalam kategori
industry pengolahan ini.
Tabel 2.137. Peranan Kategori Industri Pengolahan Terhadap PDRB (persen) 2011 – 2015
Tahun Persen
2010 4.75
2011 4.49
2012 4.29
2013 4.16
2014 3.97
2015 3.81
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan
Grafik 2.2. Peranan Kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB 2010 - 2015
Sumber : BPS Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-117
2.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
b. Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Kota Tidore Kepulauan
Tabel 2.138. Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Tahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Total Pengeluaran RT - 2.450.090 2.670.707 3.095.425 3.462.004
2 Jumlah RT 19,438 19.737 19.990 20.269 20.515
Rasio (1./2.) 122,56 133,60 152,72 168,75
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan
c. Pengeluaran konsumsi non pangan
Tabel 2.139. Persentase Konsumsi RT Non-MakananTahun 2011-2015 Kota Tidore Kepulauan
No. Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Total Pengeluaran RT non Pangan
1.106.687 1.162.957 1.432.938 1.472.579
2 Total Pengeluaran - 2.450.090 2.670.707 3.095.425 3.462.004
Rasio - 0,45 0,43 0,46 0,42
Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan
d. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang
Tabel 2.140. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya Kota Tidore Kepulauan
No. Sektor Jumlah
2011 2012 2013 2014 2015
1 Bank Umum
1.1 Konvensional 3 4 4 4 4
1.2 Syariah - - - 1 1
2 BPR -- - - - -
2.1 Konvensional - -- - - -
2.2 Syariah - - - - -
Jumlah 3 4 4 5 5
Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-118
e. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang
Tabel 2.141. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya Kota Tidore Kepulauan
No Sektor Jumlah
2011 2012 2013 2014 2015
1 Perusahaan Asuransi Kerugian
1.1 Konvensional - - - - -
1.2 Syariah - - - - -
2 Perusahaan Asuransi Jiwa
2.1 Konvensional 2 2 2 2 2
2.2 Syariah - - - - -
Jumlah 2 2 2 2 2
Sumber: BPS Kota Tidore Kepulauan
f. Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran
Tabel 2.142. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran di Kota Tidore Kepulauan
No.
Uraian
Tahun 2011 Tahun 2015
Jumlah Usaha
Jumlah Kursi
Jumlah Usaha
Jumlah Kursi
1
Usaha Kafe
0
0
3
76
2
Usaha Restoran Gol Rendah
6
282
9
376
3
Usaha Rumah Makan
25
752
22
795
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
Kota Tidore kepulauan yang merupakan kategori kota kecil maka jumlah restoran yang
ada masih merupakan restoran golongan rendah namun ini memberikan peluang usaha untuk
dapat membangun restoran dengan kapasitas yang lebih besar bagi para investor.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-119
Tabel 2.143. Jenis Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel di Kota Tidore Kepulauan
No. Jenis
Penginapan/ Hotel
Tahun 2011 Tahun 2015
Jumlah Jumlah Kamar
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Hotel/ Tempat Hotel/ Kamar Tempat
Penginapan Tidur Penginapan
Tidur
1 Hotel Bintang 0 0
0 0
2 Hotel Melati 1
1
205 212
202 208
3 Penginapan 16
16
Jumlah
Penginapan/Hotel 17 205 212 17 202 208
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik
Tabel 2.144. Ketersediaan Daya Listrik
No Uraian Satuan 2011 2012 2013 2014 2015
1 Total Susut & Losses % 11,05 9,69 10,69 6,81 6,10
2 Faktor Beban % 84,20 80,89 50,00 75,00 74,99
3 Produksi KWH 17539
516 19957
207 1475007
5 2549247
1 4705939
5
4 Beban Puncak MW 34999 3885 3834 4088 4415
5 Kapasitas Terpasang (Existing)
MW 12600 11800 9000 14552 14552
TOTAL KAPASITAS SISTEM MW 5790 6790 4760 11800 11800
DAYA YANG DIBUTUHKAN* MW 3499 3885 3834 4088 4415
Sumber : PLN ranting Soasio
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-120
b. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
Tabel 2.145. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 RT dengan daya 450 watt 10.850 10.949 11.048 5.650 5.669
2 RT dengan daya 900 watt 11.072 11.173 11.274 9.603 10.478
3 RT dengan daya 1.300 watt 1.636 1.651 1.666 1.428 1.527
4 RT dengan daya 2.200 watt 363 367 370 287 307
5 RT dengan daya > 2.200 watt 68 68 69 59 56
Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik
23.989 24.207 24.427 17.027 18.037
Jumlah Kepala Rumah Tangga 25.133 26.302 27.850 28.534 29.253
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik (6)/(7)
95% 92% 87% 60% 62%
Sumber: PLN ranting Soasio
c. Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/Telepon
Tabel 2.146.Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon Kota Tidore Kepulauan
No Tahun Telepon Rumah Telepon Seluler Desktop/PC Laptop/Notebook
1 2011 -
2 2012 3,21 85,83 4,87 11,50
3 2013 1,94 - - -
4 2014 1,19 - - -
5 2015 0,60 47,3** 26,20
Sumber: Badan Pusat Statistik (susenas 2015)Kota Tidore Kepulauan
2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi
2.4.3.1. Angka Kriminalitas
Angka kriminalitas Kota Tidore Kepulauan Tahun 2010-2014 berkisar antara 0,0002 –
0,0004. Jumlah kriminalitas tertinggi dalam 5 tahun terakhir adalah 52 kasus yang
terjadi di tahun 2015 dengan kasus terbanyak adalah penganiayaan sebagaimana
terdapat dalam tabel berikut :
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-121
Tabel 2.147. Angka Kriminalitas Kota Tidore Kepulauan
No Jenis Kriminal 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah kasus Narkoba - 6 - 1 4
2 Jumlah kasus Pembunuhan 1 - - 1 1
3 Jumlah Kejahatan Seksual 11 10 8 11 16
4 Jumlah kasus Penganiayaan 17 10 9 27 30
5 Jumlah kasus Pencurian 3 3 6 2 4
6 Jumlah kasus Penipuan 2 1 2 3 1
7 Jumlah kasus Pemalsuan uang
- - - - -
Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun
34 30 25 46 52
Jumlah Penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
Angka Kriminalitas (8)/(9) 0,0003 0,0002 0,0002 0,0004 0,0004
Sumber: Polres Kota Tidore Kepulauan
2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi
Pada periode tahun 2011 hingga 2015 terjadi beberapa kali demostrasi di Kota
Tidore Kepulauan di bidang politik dan bidang ekonomi masih bersifat kooperatif dan tidak
menimbulkan kerusakan terhadap objek dan lingkungan disekitarnya,yang dapat dilihat pada
table berikut ini :
Tabel 2.148. Jumlah Demonstrasi Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Bidang Politik - - - - 2
2 Ekonomi - - - 3 -
3 Kasus pemogokan kerja - - - - -
Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa - - - 3 2
Sumber: Polres Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-122
2.4.3.3. Lama Proses Perijinan
Tabel 2.149. Lama Proses Perijinan Kota Tidore Kepulauan
No Uraian Lama mengurus
(hari) Jumlah persyaratan
(dokumen) Biaya resmi
(rata-rata maks Rp)
1 SIUP 3 10 Gratis
2 TDP 3 11 Gratis
3 IUI - - -
4 TDI - - -
5 IMB 3 9 750.000
6 HO 4 14 1.200.000
Sumber: BP2T Kota Tidore Kepulauan
2.4.3.4. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah
Tabel 2.150. Jumlah dan Macam Insentif Pajak dan Retribusi DaerahYang Mendukung Iklim Investasi Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Pajak yang dikeluarkan 8 10 10 10 9
2 Jumlah Insentif Pajak yang mendukung iklim investasi
5
5
5 5 5
3 Jumlah Retribusi yang dikeluarkan
26
29
28
25
14
4 Jumlah Retribusi yang mendukung iklim investasi
12
12
12
8
8
Sumber: Dispenda Kota Tidore Kepulauan
2.4.3.5. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha
Terdapat 6 Perda yang dikeluarkan oleh Kota Tidore Kepulauan terkait dengan
dukungan terhadap iklim investasi yaitu : Perda Nomor 11 Tahun 2013 Tentang retribusi ijin
trayek, Perda Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan, Perda Nomor
8 Tahun 2013 Tentang Kekayaan Daerah, Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin
Gangguan, Perda Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dan
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-123
Tabel 2.151.Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Perda terkait perijinan - 5 1
2 Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa
- - - - -
3 Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan - - - - -
Sumber: Dispenda Kota Tidore Kepulauan
2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia
Kualitas SDM Kota Tidore Kepulauan menjadi makin baik yang ditandai dengan
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) penduduk Kota Tidore Kepulauan dari
69,97 di tahun 2011 menjadi 70,45 di tahun 2012 dan 70,80 di tahun 2013 atau termasuk
kategori menengah atas menurut kategori UNDP. Bila dilihat perbandingan dengan
kabupaten/kota lainnya di Prov. Maluku Utara, besaran IPM Kota Tidore Kepulauan
menempati urutan ke-2 setelah kota Ternate.
2.4.4.1. Ketenagakerjaan
a. Rasio Lulusan S1/S2/S3
Rasio tingkat pendidikan (S1/S2/S3) di Kota Tidore Kepulauan dari tahun ke tahun
mengalami peningkatan seperti terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.152. Rasio Lulusan S1/S2/S3Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah lulusan S1/D IV 4.328 4.928 5.590 6.088 6.393
2 Jumlah lulusan S2 137 167 194 212 227
3 Jumlah lulusan S3 1 2 2 4 4
4 Jumlah lulusan S1/S2/S3 4.466 5.097 5.786 6.304 6.624
5 Jumlah penduduk 102.622 105.741 109.227 109.202 110.102
Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5) 435,19 482,03 529,72 577,26 601,62
Sumber: Discapilduk Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-124
b. Rasio Ketergantungan
Tabel 2.153. Rasio Ketergantungan Tahun 2011-2015Kota Tidore Kepulauan
No Uraian 2011 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun
28.751 29.673 30.097 29.854 29,246
2 Jumlah Penduduk usia > 64 tahun
3.789 3.984 4.349 3.927 4.267
3 Jumlah Penduduk UsiaTidak Produktif (1) &(2)
32.540 33.657 34.446 33.781 33.513
4 Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun
70.082 72.121 74.845 75.421 76.589
Rasio ketergantungan (3) / (4) 46,43% 46,67% 46,02 44,79% 43,76%
Sumber: Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan
2.5. Perkembangan IPM Kota Tidore Kepulauan
Aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan
umum, serta aspek daya saing daerah seluruhnya dirahkan untuk mencapai Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dengan melakukan pengelolaan yang lebih sistematis dan
terarah agar dapat sesuai dengan kapasitas dan daya dukung yang ada, serta dikelola dalam
kerangka keharmonisan lingkungan (environmental friendly). Seluruh aspek tersebut
bersinergi dalam mewujudkan peningkatan IPM sebagai tujuan penyelenggaraan
pembangunan daerah.
2.5.1. Perkembangan Komponen IPM di Kota Tidore Kepulauan
Angka IPM memberikan gambaran komprenhensif mengenai tingkat capaian
Pembangunan manusia, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan diKota Tidore
Kepulauan. IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indeks Pendidikan (Angka Melek
Huruf (%) dan Rata-rata Lama Sekolah (tahun), Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup).
IPM Kota Tidore Kepulauan 5 (lima) tahun terakhir 2009-2013 cenderung mengalami
peningkatan yaitu pada tahun 2009 IPM Kota Tidore kepulauan adalah 69,28, selanjutnya
meningkatkan menjadu 69,62 pada tahun 2010, dan terus meningkat menjadi 69,97 pada
tahun 2011. Peningkatan ini juga terus bertambah padatahun 2012 menjadi 70,45 dan
kembali meningkat menjadi 70,80. Peningkatan ini mengindikasikan terjadinya peningkatan
disektor pendidikan dan kesehatan masyarakat serta daya beli masyarakat.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-125
2.5.2. Disparitas IPM Kabupaten/Kota (Lintas Daerah)
IPM Kota Tidore Kepulauan jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten/kota dalam
lingkup Provinsi Maluku Utara, maka IPM Tidore berada pada urutan kedua dari 10
kabupaten/kota dibahwa kota ternate dengan IPM adalah 78,44 sementara Kota Tidore
kepulauan adalah 70,80 dan lebih tinggi dari IPM Provinsi Maluku Utara yaitu 70,63.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-126
Tabel 2.154. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Kota Tidore Kepulauan Terhadap Capaian
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Kota Tidore Kepulauan Terhadap
Capaian
Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Capaian Kinerja
Standar
Interpretasi belum
tercapai(<) sesuai(=)
Melampaui
2011 2012 2013 2014 2015 (>)
ASPEK KESEJAHTERAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1.1. Pertumbuhan PDRB (%) 5.92% 6.73% 6.07% 6.25% 6.08% 6.00 >
1.2. Laju Inflasi (%) 6,07% 6,25% 6,08% 9,34% 4,52% 9,00 <
1.3. PDRB per kapita (juta) 13.076 14.388 15.89 17.313 19.513 3.600 >
1.4. Indeks Gini (%) 0,227 0,251 0,239 0,257 0,222 - -
1.5. Presentase Penduduk
dibawah garis kemiskinan 6.64% 5,29% 6,13% 5,03%
1.6. IPM 69,97 70,45 70,80 - -
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-127
1.7. angka kriminalitas yang
tertangani 0,0003 0,0002 0,0002 0,0004 0,0004
ASPEK KESEJAHTERAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1 Pendidikan
1.1. Angka Melek Huruf 99,97% 99,97% 99,94% 99,94% 99,98% 96,60% >
1.2. Angka Rata - Rata Lama
Sekolah 7,54 8,17 8,91 9,48 9 9th =
1.3.
Angka Partisipasi Kasar
APK SD/MI/Paket A 99,70 98,40 55,95 97,33 96,95
APK SMP/MTs/Paket B 97,27 87,28 65,42 87,06 90,05
1.4.
Angka pendidikan yang ditamatkan
Tamat SD 18,39 18,11 22,45 20,22 22,05
1.5.
Angka Kelulusan (%)
SD/MI/Paket A = 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SMP/MTs/Paket B = 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.6 Angka Partisipasi Murni
(APM)
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-128
Angka Parisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
99,45% 98,19% 53,63% 84.62% 84,9%
Angka Parisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
96,63% 86,81% 28,88% 63,66% 62,93%
1.7
Angka Melanjutkan Sekolah
SD/MI/Paket A ke SMP/MTS Paket B
89,64 105,33 116,42 98,27 99,91
SMP/MTS Paket B ke SMA/SMK/MA Paket C
107,32 95,45 125,80 105,68 92,43
2 Kesehatan
2.1 Angka kelangsungan hidup
bayi 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9
2.2 Angka Usia Harapan Hidup 65.45 65.75 66.25 66.55 67.15 65 th >
2.3 Persentasi Balita Gizi Buruk
(yang ditimbang) 5.8 5 4.2 3.4 2.5
3 Pertanahan
3.1 Persentase Penduduk Yang
Memilik Lahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Ketenagakerjaan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-129
4.1 Rasio Penduduk Yang
Bekerja 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 0.95 0.99
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Kebudayaan
1.1. Jumlah Grup Kesenian 0 1 1 1 1 11 15
1.2. Jumlah Gedung 0 1 1 1 1 1 5
2 Pemuda dan Olahraga
2.1 Jumlah Klub Olahraga 0 0 0 0 0 119 119
2.2 Jumlah Gedung Olahraga 0 0 0 0 0 61 61
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1. Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah
1.1.2 APM SD/MI/Paket A (%) 99,45 98,19 53,63 84,62 84,95
1.1.3 APM SMP/MTS Paket B (%) 96,63 86,81 28,88 63,66 62,92
1.1.4 Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia sekolah
80,50 75,72 33,76 54,68 51,90
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-130
1.1.5 Rasio Guru/Murid 81.86 82.95 83.79 84.87 85.95 80.82 85.95
1.1.6 Rasio Guru/Murid Per kelas
Rata-Rata - - - - 79,79
1.3 Fasilitas Pendidikan
1.3.1 Kondisi Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik
100 100 101 101 103 100 >
1.3.2 Kondisi Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi
Bangunan Baik 77,00 86,00 90,10 95,05 92,16
1.4 Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD)
1.4.1 Pendidikan Anak Usian Dini
(PAUD) 35,10% 35,99% 28,18% 73,18% 75,89%
1.5 Angka Putus Sekolah
1.5.1 Angka Putus Sekolah SD/MI 0.50% 0.46% 0.02% 0.07% 0.03%
1.5.2 Angka Putus Sekolah
SMP/MTs 1,10% 2,62% 0.11% 0.73% 0.16%
1.6 Angka Kelulusan
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 97,78% 100% 100% 100% 100% 100% =
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-131
1.6.2 Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs 98,63% 99,95% 100% 100% 100% 100% =
1.6.3 Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA 99,85% 100% 99,81% 99,88% 100% 100% =
1.6.4 Angka Melanjutkan (MA) dari
SD/MI ke SMP/MTs 107% 95% 125% 105% 92,43%
1.6.5 Angka Melanjutkan (MA) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
89,64 105,33 116,42 98,27 99,91
1.6.6 Guru Yang Memenuhi
Kualifikasi S1/D-IV 53,39 56,66 55,70 57,70 78,07
2 Kesehatan
2.1 Rasio Posyandu per Satuan
Balita 12,8 11,7 12,8 14,2 13,5
2.2 Rasio Poliklinik Per 100.000
Penduduk 40,9 39,1 43 48,5 50,8
2.3 Rasio Rumah Sakit Per
Satuan Penduduk 0,97 0.95 0.92 0.92 0.91
2.4 Rasio Dokter Per Satuan
Penduduk 8,77 13,24 15,09 21,06 24,52
2.5 Rasio Tenaga Para Medis
Per Satuan Penduduk 2.69 3.43 4.87 5.98 6.94 2.69 6.9
2.6 Cakupan Komplikasi
Kebidanan yang ditangani 75% 100% 100% 96,60% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-132
2.7
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
75.27% 82.95% 81,63% 82.74% 78.29%
2.8 Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization (UCI)
75% 82% 86% 94% 99%
2.9 Cakupan Balita Gizi Buruk
Mendapat Perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.1 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
44% 42% 63% 57% 60%
2.11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita
penyakit DBD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.12 Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
83% 96% 73% 97% 97%
2.13 Cakupan Kunjungan Bayi 65.10% 70.70% 82.90% 86.40% 86.40%
100%
2.14 Cakupan Puskesmas (%) 100% 100% 112% 125% 125% 100% >
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-133
2.15 Cakupan Pembantu
Puskesmas (%) 64,04% 64,04% 64.04% 64.04% 64.04%
3 Pekerjaan Umum
3.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
80.13% 84.27% 88.43% 92.68% 96.72% 76.09% 96.72%
3.2 Rasio Jaringan Irigasi (H)
dan (%) 1.87% 1.87% 1.87% 1.87% 1.87%
3.3 Rasio Tempat Ibadah Per
Satuan Penduduk 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
3.4 Persentasi Rumah Tinggal
Bersanitasi (%) 73% 73% 69% 77% 66.53% 100% <
3.5 Rasio Tempat Pemakaman
Umum Per Satuan Penduduk - - - - 6.95
3.6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan
penduduk 0.00028 0.00026 0.00025 0.00025 0.0024
3.7 Rasio Rumah Layak Huni - -
- 0.155
3.8 Rasio Pemukiman Layak
Huni - - - - 0.854
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-134
Panjang Jalan dilalui Roda 4 - - - - 4.08
3.1
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan ke Kawasan Pemukiman
Penduduk (Minimal dilaui Roda 4)
264.123,88m
274.854,88m
286.724,91m
287.000,81m
307.494,29m
3.11 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40
KM/Jam ) - - - - -
3.12 trotoar dan drainase/saluran
pembuangan air (minimal 1,5 m)
- - - - 8,63
3.15 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%) - - - - 18.21%
3.16
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan kabupaten
- - - - 24%
3.17
Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-135
3.18 Lingkungan Pemukiman - - - - 75.65%
4 Perumahan
4.1 Persentase Rumah tangga
berakses air bersih (% 66% 66% 91% 93% 96%
4.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
95,9% 95,9% 92,6% 98% 97,4%
4.3 Persentase rumah tinggal
73% 73% 69% 77% 67%
bersanitasi (%)
4.4 Lingkungan pemukiman
kumuh ibukota Kabupaten (%)
- - - - 75,65%
4.5 Rumah layak huni (%) - - - - 94.32%
5 Penataan Ruang
5.1 Rasio Ruang Terbuka Hijau
per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
570,43 570,05 579,08 583,26 591,96
5.2 Rasio bangunan ber-IMB per
satuan bangunan (%) 0,007 0,011 0,014 0,023 0,031
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-136
6 Perencanaan
Pembangunan
6.1 Persedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
6.2
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg
telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
6.3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn PERKADA (PERWALI)
Ada Ada Ada Ada Ada Ada =
6.4 Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD (%) 30% 30% 30% 30% 30%
7 Perhubungan
7.1 Jumlah Arus Penumpang
Angkutan Umum 515.160
0rg 572.400
org 636 org 747 sorg 918.000
org
7.2 Rasio Izin Trayek 0.0027 0.0024 0.0031 0.0032 0.0032
7.3 Jumlah Uji Kir Angkutan
Umum 437 345 612 607 598
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-137
7.4 Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis 20 22 22 22 22
7.5 Angkutan darat (%) 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
7.6 Kepemilikan KIR angkutan
umum 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
7.7 Lama pengujian kelayakan
angkutan umum (KIR)) 6 bln 6 bln 6 bln 6 bln 6 bln
7.8 Biaya pengujian kelayakan
angkutan umum 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
7.9 Pemasangan Rambu-rambu 26% 26% 26% 26% 26%
8 Lingkungan Hidup
8.1 Persentase penanganan
sampah (%) 0.3 0.28 0.26 0.25 0.24
8.2 Persentase Penduduk
berakses air minum (%) 66 66 91 93 96
8.3 Persentase Luas
Permukiman yang Tertata
8.4 Pencemaran status mutu air - - - - 8,18
8.6 Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan amdal (Unit)
100 100 100 100 100
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-138
8.7 Tempat Pembuangan
Sampah (TPS) per satuan penduduk (Unit)
0.00028 0.00026 0.00025 0.00025 0.00024
8.8 Penegakan hukum
lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Pertanahan
9.1 Persentase luas lahan
bersertifikat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Kependudukan dan
Catatan Sipil
10.1 Rasio penduduk berKTP per
satuan penduduk 50% 50% 50% 50% 50%
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran 100% 100% 100% 100% 100% 100% =
10.3 Rasio Pasangan yang
berakte nikah 31.05% 31.05% 31.05% 31.05% 31.05%
10.4 Kepemilikan KTP 50% 50% 50% 50% 50%
10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran 31.08% 31.08% 31.08% 31.08% 31.08%
10.6 Ketersediaan database
kependudukan skala provinsi Ada Ada Ada Ada Ada Ada
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-139
10.7 Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
11
11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah 17.29% 15.50% 14.22% 14.86% 14.30%
11.2 Partisipasi perempuan di
lembaga swasta 17.54% 17.66% 17.38% 18.37% 18.33%
11.3 Rasio KDRT 2.4 2 3.8 3.7 0.7
11.5 Partisipasi angkatan kerja
52% 54% 56% 58% 60% 50.34% 60%
perempuan
11.6 Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
100% 100% 100% 100% 100% 100% =
12
12.1 Rata-rata jumlah anak per
keluarga 3 3 3 3 3
12.2 Rasio akseptor KB 99 111 71 64 75
12.3 Cakupan peserta KB aktif 79 88 56 49 63
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-140
12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I (%) 25.30% 19.20% 28.30% 26.30% 26.30%
13 Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah 2 Buah
13.2 PMKS yg memperoleh
bantuan sosial 159 org 159 org 159 org 159 org 159 org
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angka partisipasi angkatan
kerja (%) - - - - 66.23%
14.3 Tingkat partisipasi angkatan
kerja 63.37 68.33 102.23 69.26 66.75
14.4 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
15% 27.37% 82.51% 71.43% 96.34%
14.5 Tingkat pengangguran
2.03% 5.38% 2.18% 1.87% 3.69%
terbuka
14.6 Keselamatan dan perlindungan (%)
2.61% 2.59% 2.16% 3.47% 3.16%
15 Koperasi Usaha Kecil dan
Menegah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-141
15.1 Persentase Koperasi Aktif 64,47% 44,00% 45,81% 51,70% 55,84%
15.4 Jumlah UKM non BPR/LKM
UKM 3.977 4.088 4.226 4.451 4.937
15.5 Jumlah BPR/LKM 71 72 75 80 87
15.6 Usaha Mikro dan Kecil 95.37% 99.90% 98.91% 98.90% 98.99%
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
- -
- 16
-
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan Festival
Seni dan Budaya 7 7 7 7 7
17.2 Sarana Penyelenggaraan
Seni dan Budaya 1
1
1
1
1
17.3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan (%) (jumlah situs=13)
100% 100% 100% 100% 100% 100% =
18 Kepemudaan dan
Organisasi
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-142
18.1 Jumlah Organisasi Pemuda 211 211 211 211 211
18.2 Jumlah Organisasi Olahraga 119 119 119 119 119
18.3 Jumlah Kegiatan
Kepemudaan 18 18 18 18 18
18
18.4 Jumlah Kegiatan Olahraga 17 17 17 17 17
17
18.5 Gelanggang / Balai Remaja
(Selain Milik Swasta) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
18.6 Lapangan Olahraga 0.54 0.49 0.55 0.56 0.55
19
19.1 Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan OKP
1 1 1 1 1
19.2 Kegiatan Pembinaan Politik
Daerah 1 1 1 1 1
19.3 Jumlah LSM
20
20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
3.31 3.32 3.2 3.3 3.18
20.2 Jumlah Linmas Per Jumlah
10.000 Penduduk 15.59% 15.13% 17.75% 17.77% 17.62%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-143
20.4 Pertumbuhan Ekonomi 6.43% 6.35% 6.11% 6.89% %
20.5 Kemiskinan 6.64% 5.29% 5.13% 5.03% %
20.6 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi
pemerintah Tidak Ada Ada Ada Ada
Ada
20.7 Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% =
20.8 Cakupan patroli petugas
Satpol PP 150% 150% 150% 150% 150% 100% >
20.9
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di
Kabupaten
100% 100% 100% 100% 100% 100% =
20.1 Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% =
20.11 Cakupan pelayanan bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% =
kebakaran Kota
20.12
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) (Menit)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-144
20.13 Cakupan sarana prasarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% =
perkantoran pemerintahan
desa yang baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% =
20.14 Sistim Informasi Manajemen
1 1 1 1 1 1 =
Pemda
21 Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
21.2 Ketersediaan pangan utama
(%) 10% 10% 10% 10% 10%
<
22 Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
22.1
Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga
pemberdayaan masyarakat (LPM)
1 1 1 1 1 1 1
22.2 Rata-rata jumlah kelompok
2 2 2 2 2
binaan PKK
22.3 Jumlah LSM 1 2 3 8 11
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-145
22.5 PKK aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22.6 Posyandu aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% >
22.7 Swadaya Masyarakat
terhadap Program pemberdayaan masyarakat
12.71% 12.71% 12.71% 12.71% 12.71%
22.8 Pemeliharaan Pasca
Program pemberdayaan masyarakat (%)
71% 71% 71% 71% 71%
23 Statistik
23.1 Buku ”Kota dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
23.2 Buku ”PDRB Kota” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
24 Kearsipan
24.1. Pengelolaan arsip secara
baku (%) 73% 73% 73% 73% 73%
24.2 Peningkatan SDM pengelola
kearsipan 1 1 1 1 1
25 Komunikasi dan
Informatika
25.1 Jumlah jaringan komunikasi 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-146
25.2 Rasio wartel/warnet terhadap
0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
penduduk
25.3 Jumlah surat kabar nasional/
lokal 5 5 5 5 5
25.4 Jumlah penyiaran radio/TV
15 - - - 21
lokal
25.5 Website milik pemerintah
Ada Ada Ada Ada Ada
daerah
25.6 Pameran/expo 3 3 3 3 3
26 Perpustakaan
26.1 Jumlah perpustakaan (Kota) 1 1 1 1 1
26.2
Jumlah pengunjung
0.05 0.1 0.18 0.18 0.19 perpustakaan per tahun
26.3 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah 0,506 0,51 0,46 0,45 0,43
Fokus Layanan Urusan Pilihan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-147
1 Pertanian
1.1
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per hektar
0.60% 1% 1.50% - 0.41%
1.2
Kontribusi sektor pertanian,kehutanan,dan
perikanan 66.30% 68.13% 68.29% 68.48% -
terhadap PDRB (%)
2 Kehutanan
2.1 Rehabilitasi hutan dan
Lahan kritis
3
Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1 Pertambangan tanpa ijin 58.82% 58.82% 58.82% 58.82% 58.82%
3.2 Kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB (%)
5.77% 7.80% 3.20% 3.12% -
4 Pariwisata
4.1 Kunjungan wisata 8.721 11.649 12.713 15.751 26.592
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-148
5 Kelautan dan Perikanan
5.1 Produksi Perikanan (ton) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002
<
5.2 Konsumsi Ikan 100% 100% 100% 100% 100%
5.3 Cakupan bina kelompok
nelayan 0,17 0.08 0,06 0,17 0,15
5.4 Produksi perikanan kelompok
nelayan (ton) 1,01 1,01 1,02 0,96 0,99
6 Perindustrian
6.1 Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB (%) 1.99% 3.11% 5.79% 8.88% -
6.2 Cakupan bina kelompok
pengrajin 0,08 0,40 0,48 0,13
Aspek Daya Saing Daerah
1 Fokus Kemampuan Daerah
1.1 Pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita
- 122.56 133.6 152.72 168.75
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-149
1.2 Pengeluaran konsumsi non
pangan perkapita - 0.45 0.43 0.46 0.42
1.3 Produktivitas total daerah 27. 909 23.582 39.509 38.948 -
2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2.1 Rasio Panjang Jalan Per
Jumlah Kendaraan 69.76 69,83 64,09 59,57 50,55
2.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum
515.16 572.4 636 774 918
2.3
Jumlah orang/barang melalui
515.16 572.4 636 774 918
dermaga/bandara/ terminal
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-150
per tahun
3
3.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 435.19% 482.03
% 529.72% 577.26% 601.62%
3.2 Rasio ketergantungan 46.43% 46.67% 46.02% 44.79% 43.76%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) II-151
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-1
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN DAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN
3.1. KINERJA KEUANGAN TAHUN 2010-2015
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya
bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomimakro dan sumber daya yang
tersedia, mengalokasikan sumber dayasecara tepat sesua ikebijakan pemerintah dan
mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek
penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy),
perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah dengan
PemerintahDaerah.
Kinerja pelaksanaan Keuangan Daerah Kota Tidore Kepulauan meliputi
Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan Daerah berdasarkan
ketentuan undang – undang nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Derah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain – lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil pajak/bukan Pajak yang terdiri dari
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh, 21,22,23 dan 24),
Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Kelompok Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah,
Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan
penerimaan pembiayaan bersumber dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.
Kinerja keuangan daerah dari sisi pendapatan selama pelaksanaan RPJMD kota
Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015 secara umum menunjukkan peningkatan. Selama
kurun waktu 5 tahun, terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 241.351.252.792.-,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-2
namun demikian sebagian besar pendapatan masih sangat bergantung pada konstribusi
dana perimbangan yang setiap tahun rata-rata sebesar 88,12persen. Rata-rata kontribusi
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 5,97 persen terhadap total
pendapatan daerah pertahun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 73,68persen dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 8,47 persen. Sementara itu rata-rata peranan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 tahun terakhir sangat kecil yakni sebesar 3,21
persen per tahun, dengan rincian Pajak Daerah 0,79 persen, Retribusi Daerah 1,54
persen dan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan 0,04 persen dan Lain-
Lain PAD yang Sah 0,85 persen. Peranan PAD dalam pembentukan penerimaan daerah
dan ketergantungan yang sangat besar terhadap dana perimbangan menunjukan
kecilnya tingkat kemandirian fiskal di Kota Tidore Kepulauan. Untuk dapat melihat
perkembangan pendapatan daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada gambar
3.1 berikut :
Gambar 3.1.
Perkembangan Pendapatan Kota Tidore Kepulauan 2011-2015
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Untuk mengetahui realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota
Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :
-
100,000,000,000
200,000,000,000
300,000,000,000
400,000,000,000
500,000,000,000
600,000,000,000
700,000,000,000
800,000,000,000
2011 2012 2013 2014 2015
PAD
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Total Pendapatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-3
Tabel 3.1
Realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan 2011-2015
No Uraian 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp)
1. PENDAPATAN 468,721,078,938.20 522,431,156,662.16 580,940,162,625.96 651,764,985,520.60 710,047,171,369.91
1.1. Pendapatan Asli Daerah 9,227,496,644.20 11,948,948,637.16 16,351,196,253.70 27,672,173,876.51 33,695,174,504.91
1.1.1 Pajak Daerah 3,557,767,272.00 4,728,967,061.00 4,306,198,048.04 5,012,335,900.00 5,547,372,952.00
1.1.2 Retribusi Daerah 3,154,997,402.00 4,166,697,922.00 6,848,126,786.00 15,497,209,940.00 18,824,428,940.00
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
155,486,100.00 189,674,647.00 211,089,720.00 615,545,811.00 -
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 2,359,245,870.20 2,863,609,007.16 4,985,781,699.66 6,547,082,225.51 9,323,372,612.91
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 9,227,496,644.20 11,948,948,637.16 16,351,196,253.70 27,672,173,876.51 33,695,174,504.91
1.2. Dana Perimbangan 391,869,539,195.00 482,326,921,364.00 531,496,530,824.00 578,229,073,278.00 599,668,846,993.00
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 37,807,071,195.00 39,309,785,364.00 33,100,204,824.00 31,672,891,278.00 26,164,908,993.00
1.2.2 Dana alokasi Umum 313,336,768,000.00 399,531,966,000.00 443,177,446,000.00 497,417,022,000.00 514,588,698,000.00
1.2.3 Dana Alokasi khusus 40,725,700,000.00 43,485,170,000.00 55,218,880,000.00 49,139,160,000.00 58,915,240,000.00 1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 67,624,043,099.00 28,155,286,661.00 33,092,435,548.26 45,863,738,366.09 76,683,149,872.00
1.3.1 Hibah - - - - -
1.3.2 Dana darurat - - - - -
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
3,057,727,139.00 4,015,990,439.00 2,018,584,272.00 5,693,814,362.00 12,261,522,872.00
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 64,541,155,600.00 24,113,384,000.00 31,003,487,500.00 40,129,924,000.00 64,421,627,000.00
1.3.5 Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya
- - - - -
1.3.6 Pendapatan Lainnya 25,160,360.00 25,912,222.00 70,363,776.26 40,000,004.09
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-4
Selama periode Tahun Anggaran 2011-2015, rata-ratatarget Pendapatan
Daerah sebesar Rp. 586.780.911.023.-dengan realisasi sebesar Rp.
586,748,623,751.-. Target pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah perubahan oleh Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2011-2015 pada akhir tahun anggaran dapat direalisasi secara
optimal bahkan melebihi target yang direncanakan. Hal ini terlihat dari hasil realisasi
pendapatan daerah pada tahun 2011 yang sebesar102,36 persen dengan nilai total
penerimaan sebanyak Rp. 468.721.078.938.20.- yang melampaui target pendapatan
yang sebanyak Rp. 457.901.120.916.-. Hali ini juga berlaku pada tahun 2012 dengan
total realisasi pendapatan sebanyak 103,60 persen, tahun 2013 terrealisasi sebanyak
100,49 persen, dan tahun 2014 sebanyak 100,81 persen. Sementara untuk tahun
2015, target pendapatan yang direncanakan setelah penetapan perubahan APBD,
hanya dapat direalisasi sebanyak 99,49 persen dari nilai Rp. 840.000.000.- atau
sebesar Rp. 710.047.171.369.91.-.
Perencanaan penganggaranyang tertuang dalam APBD Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2011-2015secara umum dapat direalisasi dengan baik meskipun
pada beberapa komponen belum maksimal dalam kinerjanya. Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan komponen PAD yang belum maksimal
konstribusinya terhadap pendapatan daerah, hal ini terlihat dari data tahun 2011
dimana realisasinya hanya 29,53 persen. Tahun 2012 realisasi hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat menjadi 33,81 persen dan tahun 2013
juga meningkat menjadi 35,18 persen serta 256,48 persen pada tahun 2014. Namun
demikian, pada tahun 2015 penetapan target APBD untuk pendapatan daerah dari
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 840 juta tidak dapat
terealisasi hingga akhir tahun anggaran.
Perbandingan target pendapatan daerah setelah perubahan dan realisasi
pendapatan daerah setip tahun dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-5
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kota Tidore Kepulauan 2010-2015
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Target (Rp) Realisasi
(%) Target (Rp)
Realisasi (%)
Target (Rp) Realisasi
(%) Target (Rp)
Realisasi (%)
Target (Rp) Realisasi
(%)
1 PENDAPATAN 457,901,120,916 102.36 504,248,333,000 103.60 578,024,191,896 100.49 646,478,587,000 100.81 713,691,092,887 99.49
1.1. Pendapatan Asli Daerah 8,530,000,000 108.18 8,500,000,000 140.58 14,032,634,000 116.52 28,906,800,000 95.73 34,617,751,100 97.33
1.1.1 Pajak Daerah 2,323,500,000 153.12 2,561,000,000 184.65 3,485,000,000 123.56 4,167,500,000 120.27 5,860,000,000 94.67
1.1.2 Retribusi Daerah 3,040,000,000 103.78 3,358,000,000 124.08 7,141,634,000 95.89 20,572,815,000 75.33 19,084,438,000 98.64
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
526,500,000 29.53 561,000,000 33.81 600,000,000 35.18 240,000,000 256.48 840,000,000 0.00
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 2,640,000,000 89.37 2,020,000,000 141.76 2,806,000,000 177.68 3,926,485,000 166.74 8,833,313,100 105.55
1.2. Dana Perimbangan 382,713,490,316 102.39 469,537,136,000 102.72 529,599,235,000 100.36 574,758,182,000 100.60 607,370,342,193 98.73
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
28,651,022,316 131.96 26,520,000,000 148.23 31,202,909,000 106.08 28,202,000,000 112.31 33,866,404,193 77.26
1.2.2 Dana alokasi Umum 313,336,768,000 100.00 399,531,966,000 100.00 443,177,446,000 100.00 497,417,022,000 100.00 514,588,698,000 100.00
1.2.3 Dana Alokasi khusus 40,725,700,000 100.00 43,485,170,000 100.00 55,218,880,000 100.00 49,139,160,000 100.00 58,915,240,000 100.00
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
66,657,630,600 101.41 26,211,197,000 107.32 34,392,322,896 96.02 42,813,605,000 107.03 71,702,999,594 106.95
1.3.1 Hibah - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
1.3.2 Dana darurat - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
2,194,000,000 139.37 2,260,000,000 177.70 2,500,000,000 80.74 3,000,000,000 189.79 7,281,372,594 168.40
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus
64,463,630,600 100.12 23,951,197,000 100.68 31,892,322,896 97.21 39,813,605,000 100.79 64,421,627,000 100.00
1.3.5 Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-6
3.1.1. Analisa Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah
3.1.1.1. Proporsi Realisasi Belanja Daerah dibanding Anggaran
Dilihat dari Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka
tidak semua pendapatan daerah yang ada dapat direalisasikan 100% dalam belanja
daerah. Data 5 Tahun terakhir menunjukkan bahwa realisasi Belanja Tidak
Langsung berkisar antara 9,01% dari realisasi yang terendah pada item Belanja Tidak
Terduga hingga realisasi yang tertinggi 232,76% pada item Belanja Hibah Sedangkan
realisasi Belanja Langsung berkisar antara 84,35% dari realisasi yang terendah pada
item belanja barang dan jasa hingga realisasi yang tertinggi pada kisaran 97,36%
pada item belanja pegawai.
Secara total, realisasi belanja daerah pada tahun 2011 adalah sebesar 93,72
persen dari rencana belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD perubahan yang
bernilai Rp. 484.810.209.433,17.- dengan komponen belanja langsung sebanyak Rp.
251.572.740.468.-, dan komponen belanja tidak langsung sebanyak Rp.
233.237.468.965,17.-. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa rencana total belanja
daerah adalah sebanyak Rp. 543.923.075.577,54-, dan terealisasi sebanyak 90,82
persen. Selanjutnya di tahun 2013, belanja daerah yang dapat direalisasi adalah
sebesar 92,76 persen dari total belanja yang direncanakan sebesarRp.
644.422.867.274.-. Untuk tahun 2014 realisasi belanja daerah sebanyak 92,26
persen dari total anggaran yang direncanakan yakni sebanyak Rp.694.287.361.452.-.,
sementara untuk tahun 2015 dapat direalisasikan belanja daerah sebanyak 94,42
persen dari target Rp. 770.377.818.060.-
Untuk melihat Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja dapat
dilihat pada tabel 3.3berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-7
Tabel 3.3 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Target Anggaran Belanja Derah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
Target (Rp) Realisasi
(%) Target (Rp)
Realisasi (%)
Target (Rp) Realisasi
(%) Target (Rp)
Realisasi (%)
Target (Rp) Realisasi
(%)
2 BELANJA DAERAH
2.1. Belanja Tidak Langsung
233,237,468,965.17 95.02 272,715,191,376.54 85.63 281,613,022,500.00 92.28 311,529,692,603.00 93.81 361,833,808,013.00 96.10
2.1.1 Belanja Pegawai 207,296,844,036.00 96.34 254,900,796,376.00 87.07 256,347,531,500.00 93.88 289,130,803,000.00 91.74 313,607,267,013.00 92.95
2.1.2 Belanja Bunga - - - - - - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - - - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 1,818,925,000.00 - 8,064,395,000.00 68.57 7,955,000,000.00 93.34 6,392,850,000.00 232.76 19,550,000,000.00 155.96
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 13,190,000,000.00 83.34 ,750,000,000.00 24.20 2,521,000,000.00 38.32 1,780,000,000.00 90.48 400,000,000.00 49.92
2.1.6
Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- - - - - - - - - -
2.1.7
Belanja bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
4,875,000,000.00 99.99 4,000,000,000.00 99.31 9,289,491,000.00 99.18 9,711,407,000.00 99.55 25,276,541,000.00 99.87
2.1.8 Belanja Tak Terduga 6,056,699,929.17 69.04 4,000,000,000.54 9.01 5,500,000,000.00 20.53 4,514,632,603.00 18.76 3,000,000,000.00 13.97
2.2. Belanja Langsung 251,572,740,468.00 92.53 271,207,884,201.00 95.97 362,809,844,774.00 93.14 382,757,668,849.00 90.99 408,544,010,047.00 92.94
2.2.1 Belanja Pegawai 15,384,552,737.00 92.61 19,360,232,681.00 97.36 31,142,447,900.00 92.21 34,785,573,000.00 96.72 2,708,376,900.00 96.37
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
109,007,265,719.00 91.66 20,795,654,547.77 94.56 141,297,051,769.00 91.38 170,647,784,048.00 84.35 182,507,474,613.00 87.68
2.2.3 Belanja Modal 127,180,922,012.00 93.26 131,051,996,972.23 97.05 190,370,345,105.00 94.59 177,324,311,801.00 96.26 193,328,158,534.00 97.32
Total Belanja Daerah 484,810,209,433.17 93.72 543,923,075,577.54 90.82 644,422,867,274.00 92.76 694,287,361,452.00 92.26 770,377,818,060.00 94.42
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-8
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi belanja daerah selalu
mengalami kenaikan baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dan
rata-rata pertumbuhan belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung.
Target dan realisasi Belanja daerah mengacu pada prinsip-prinsip penganggaran,
belanja daerah Tahun Anggaran 2011-2015, disusun menggunakan pendekatan
anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang
direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Data di atas juga
menunjukan bahwa selama tahun 2011-2015 menunjukan dominasi belanja langsung
dalam komponen belanja di KotaTidore Kepulauan. Namun demikian, dalam periode
tersebut nilai belanja tidak langsung berfluaktuasi dari tahun ke tahun. Jika pada
tahun 2011 persentase belanja tidak langsung terhadap total belanja sebesar 95,02
persen, menurun menjadi 85,63 persen di tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2013
proporsinya menjadi sebesar 92,28 persen dan meningkat di tahun 2014 menjadi
93,81 persen serta 96,10 persen di tahun 2015.
Komponen belanja tidak langsung terbesar adalah belanja pegawai dari
tahun ketahun. Pada tahun 2011belanja pegawai mendominasi sebesar 96,34 persen
menurun menjadi sebesar 92,95 persen di tahun 2015.Sementara komponen belanja
langsung terbesar adalah belanja modal. Pada tahun 2011 proporsi belanja modal
terhadap total belanja langsung adalah sebanyak 93,26 persen dan meningkat
sebesar 97,32 persen di tahun 2015.
3.1.1.2. Analisis Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur di Kota Tidore Kepulauan
mengalami peningkatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Dapat dilihat dari
realisasi belanja pemenuhan aparatur tahun 2011 sebesar 274,696,040,946 pada
tahun 2012 sebesar Rp. 312,104,102,393, tahun 2013 sebesar Rp. 355,082,723,655
kemudian di tahun 2014sebesar Rp. 381,447,499,657dan pada tahun 2015 sebesar
Rp. 405,988,457,546. Data tersebut dapat terlihat pada tabel 3.4berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-9
Tabel 3.4 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
NO URAIAN TAHUN ANGGARAN
2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 199,716,081,855.00 221,945,485,331.00 240,663,907,668.00 265,241,872,994.00 291,386,685,392.00
1 Belanja Gaji dan Tunjangan 180,606,730,638.00 193,122,352,504.00 205,224,757,167.00 215,972,648,236.00 240,160,807,143.00
2 Tambahan Penghasilan 16,733,831,093.00 26,997,668,360.00 33,993,280,970.00 47,685,461,444.00 49,159,972,792.00
3 Belanja Anggota DPRD dan Operasional KDH/WKDH 673,994,000.00 674,000,000.00 1,177,992,000.00 1,276,800,000.00 1,544,050,000.00
4 Belanja Pemungutan Pajak Daerah 1,701,526,124.00 1,151,464,467.00 267,877,531.00 306,963,314.00 521,855,457.00
B. BELANJA LANGSUNG 74,979,959,091.00 90,158,617,062.00 114,418,815,987.00 116,205,626,663.00 114,601,772,154.00
1 Belanja Honorarium PNS 7,056,419,810.00 9,036,785,823.00 17,271,200,611.00 18,043,469,092.00 15,537,646,550.00
2 Belanja Uang Lembur 101,871,500.00 165,247,000.00 203,268,000.00 176,739,000.00 124,829,000.00
3 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 1,272,515,000.00 598,175,000.00 806,400,000.00 914,440,000.00 983,290,000.00
4 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek 2,909,444,000.00 3,687,634,058.00 5,560,580,300.00 5,346,839,150.00 2,270,333,100.00
5 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 688,787,869.00 1,003,310,973.00 1,500,675,043.00 2,026,039,356.00 2,018,336,625.00
6 Belanja Makanan dan Minuman 4,462,839,800.00 6,122,271,360.00 9,754,098,160.00 11,180,337,100.00 13,927,394,466.00
7 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 448,736,450.00 926,087,750.00 979,355,000.00 1,098,423,100.00 1,091,013,880.00
8 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 534,113,750.00 338,865,325.00 760,935,000.00 794,656,000.00 643,561,200.00
9 Belanja Perjalanan Dinas 42,543,123,500.00 51,796,367,470.00 56,185,547,158.00 59,338,161,463.00 57,546,352,099.00
10 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 18,950,000.00 21,000,000.00 0 0 0
11 Belanja Pemulangan Pegawai 378,100,000.00 80,000,000.00 0 145,000,000.00 0
12 Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Mobilair, Dll) 14,565,057,412.00 16,382,872,303.00 21,396,756,715.00 17,141,522,402.00 20,459,015,234.00
Total 274,696,040,946.00 312,104,102,393.00 355,082,723,655.00 381,447,499,657.00 405,988,457,546.00
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-10
Jika ditinjau dari besaran Proporsi Belanja Kebutuhan Aparatur terhadap
Total Pengeluaran daerah selama tahun 2011 sampai tahun 2015 terlihat bahwa
prosentasi belanja aparatur pada periode tersebut cenderung fluktuatif dan proporsi
Belanja terbesar berada di tahun 2012 sebesar 62,80% dan Proporsi belanja terkecil
berada pada level 55,23% di Tahun 2015. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel
3.5berikut :
Tabel 3.5 Analisa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
NO URAIAN TOTAL BELANJA UNTUK
PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR
TOTAL PENGELUARAN ( BELANJA +
PEMBIAYAAN PENGELUARAN )
PROSENTASE
1. Tahun Anggaran 2010 226,646,612,214.00 389,842,727,385.00 58.14
2. Tahun Anggaran 2011 274,696,040,946.00 456,011,695,077.83 60.24
3. Tahun Anggaran 2012 312,104,102,393.00 496,975,504,653.00 62.80
4. Tahun Anggaran 2013 355,082,723,655.00 599,794,139,287.17 59.20
5. Tahun Anggaran 2014 381,447,499,657.00 642,531,278,510.00 59.37
6. Tahun Anggaran 2015 402,479,327,312.00 728,763,721,344.00 55.23
Jumlah 1,952,456,306,177.00 3,313,919,066,257.00 58.92
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
3.1.1.3 Analisa Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan
Mengikat serta Prioritas Utama
Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung
kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang hanya nampak
terjadi pada tahun 2015, yang harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah
pengeluaran wajib dan mengikat ini ditahun 2011 berjumlah Rp. 210,201,432,356.-
Angka ini mengalami kenaikan prosentase dari tahun 2011 ke Tahun 2012 sebesar
2.36persen. Kemudian ke tahun 2013 pun mengalami kenaikan sebesar 2,65 persen,
dan selanjutnya di tahun 2014 pun mengalami kenaikan sebesar 2,93 persen dan
selanjutnya ketahun 2015 kenaikan sebesar 3,36 persen.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-11
Tabel 3.6
Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-
Rata (%)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 197,340,561,731 220,120,020,864 239,218,038,137 263,658,109,680 289,320,779,935 3,7
1 Gaji dan Tunjangan 180,606,730,638 193,122,352,504 205,224,757,167 215,972,648,236 240,160,807,143 3,8
2 Tambahan Penghasilan 16,733,831,093 26,997,668,360 33,993,280,970 47,685,461,444 49,159,972,792 1.2
3 Belanja Bunga
4 Belanja Bagi Hasil
-2.1
B. BELANJA LANGSUNG 12,860,870,625 16,429,382,802 26,112,917,633 29,541,292,339 46,584,365,084 1.2
1 Honorarium PNS 7,056,419,810 9,036,785,823 17,271,200,611 18,043,469,092 15,537,646,550 1.5
2 Beasiswa Pendidikan PNS 1,272,515,000 598,175,000 806,400,000 914,440,000 983,290,000 9.8
3 Belanja Jasa Kantor 2,714,295,815 4,140,796,979 4,675,077,022 7,169,393,247 26,517,416,534 1.4
4 Belanja Sewa Gedung 574,475,000 694,550,000 906,595,000 865,650,000 887,800,000 5.7
5 Belanja Sewa Perlengkapan 275,215,000 694,550,000 665,035,000 766,760,000 1,012,640,500 6.8
6 Sewa Sarana Mobilitas 967,950,000 1,264,525,000 1,788,610,000 1,781,580,000 1,645,571,500 1.6
C PEMBIAYAAN PENGELUARAN - - - - 335,945,362
Dana Cadangan
Pembayaran Pokok Hutang
335,945,362
Total (a+b+c) 210,201,432,356 236,549,403,666 265,330,955,770 293,199,402,019 336,241,090,381 5.00
Total Rata-rata (%) 1.50 1.48 3.01 1.22 2.54
% Kenaikan/Penurunan
11 13 8 8
Sumber : Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-12
Jika ditinjau rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya, maka pertumbuhan
terbesar berasal dari Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebesar 9,8 persen pada
item Belanja Langsung dan rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 1,2
persendan belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan hanya sebesar 3,7 persen
dan pertumbuhan terbesar berasal dari Gaji dan Tunjangan Sebesar 3,8 Persen.
3.1.2 Analisa Pembiayaan Daerah
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk
menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi
surplus/defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa perhitungan
anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan
maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam
pembiayaan berasal dari pembayaran kembali pokok pinjaman, bantuan modal dan
transfer ke dana cadangan.
Analisa ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pengaruh kebijakan
pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit
belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa
datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.
Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui :
3.1.2.1 Analisa Sumber Penutup Defisit Riil
Analisa ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan
anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Gambaran terkait
sumber penutup defisit riil selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.7
berikut.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-13
Tabel 3.7 Penutup Defiit Rill Anggaran Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Realisasi Pendapatan Daerah 468,721,078,938.20 522,431,156,662.16 580,940,162,625.96 651,764,985,521.00 710,047,171,369.91
dikurangi
2 Belanja Daerah 454,101,779,577.83 493,975,504,653.00 597,794,139,287.17 640,531,278,510.00 727,427,775,982.00
3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 1,909,915,500.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,335,945,362.00
A DEFISIT RILL 12,709,383,860.37 25,455,652,009.16 (18,853,976,661.21) 9,233,707,011.00 (18,716,549,974.09)
4 Ditutup oler Realisasi Penerimaan Pembiyaan 29,965,358,717.17 42,943,023,369.54 68,662,751,113.70 49,808,774,452.00 59,042,481,463.09
5 Pencairan Dana Cadangan
6 Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan
7 Penerimaan Pinjaman Daerah
8 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
9 Penerimaan Piutang Daerah
B Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah 29,965,358,717.17 42,943,023,369.54 68,662,751,113.70 49,808,774,452.00 59,042,481,463.09
SiLPA Tahun Berkenaan 42,674,742,577.54 68,398,675,378.70 49,808,774,452.49 59,042,481,463.00 40,325,931,489.00
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-14
Dari tabel 3.7 yang tersaji diatas menunjukkan kecenderungan adanya
pergerakan yang fluktuatif. Pada tahun 2011 Realisasi Belanja Daerah masih dibawah
(lebih kecil) dari pada realisasi pendapatan, yang berarti tidak terjadi defisit anggaran
atau surplus sebesar Rp.12,709,383,860,37sehingga tidak diperlukan anggaran
penutup defisit riil pada tahun 2011, oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya tidak
dialokasikan guna menutup defisit melainkan dialokasi sepenuhnya sebagai
penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan dan akan menambah SiLPA tahun
berkenaan yang kemudian menjadi bagian dari SiLPA tahun sebelumnya pada tahun
2012. Hal ini juga terjadi untuk tahun 2012 dan tahun 2014 yang mengalami kondisi
yang sama yaitu Surplus Anggaran.Sedangkan pada tahun 2013 terjadi defisit
anggaran sebesar Rp.18,853,976,661,21 sehingga diperlukan anggaran penutup
defisit pada tahun 2013 dengan menggunakan SiLPA tahun 2012, sehingga
penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan akan berkurang sebesar defisit pada
tahun 2013. Demikian pula untuk tahun 2015 yang mengalami defisit anggaran
sebesar Rp.18,716,549,974,09
Berdasarkan analisis di atas, gambaran komposisi penutup defisit riil dapat
dilihat pada Tabel 3.8berikut :
Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015
NO URAIAN Proporsi dari Total Defisit riil
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%)
2015 (%)
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya 207,52 149,969 -405.83 443,39 339.70
2. Pencairan Dana Cadangan
3. Hasil Penyjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman daerah
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
1,02 0,94 -1,57
6. Penerimaan piutang daerah
7. SILPA tahun berkenaan 195,25 240,37 -295,53 525,58 232.02
* Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-15
3.1.2.2 Analisa Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih
perhitungan anggaran(SILPA). SILPA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58
tahun2005 merupakan selisih lebih realisasi penerimaan danpengeluaran anggaran
selama satu periode anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran
periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih
rasional dan terukur.Berkaitan dengankeberadaan SILPA (sisa lebih pembiayaan
anggaran) tersebut dapat bermakna positif ataupun negatif. Bermakna positif Jika
SILPAtersebut merupakan hasil dari efektifnya penerimaan PAD sehinggaterjadi
overtarget dan dibarengi oleh efisiensi anggaran belanjapemerintah daerah.
Sedangkan SILPA bermakna negatif bila berasaldari tertundanya belanja langsung
program dan kegiatan padaPemerintah Daerah.
SILPA yang terdapat pada APBD Kota Tidore Kepulauan sebagian
besarberasal dari tertundanya belanja langsung program dan Kegiatan. Hasil evaluasi
terhadapSILPAtersebutdiharapkanuntukrencanakedepanjumlah SILPA Kota Tidore
Kepulauan dapatdiperkecil.
Gambaran terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan dapat dilihat pada tabel 3.9berikut :
-
20,000,000,000.00
40,000,000,000.00
60,000,000,000.00
80,000,000,000.00
Realisasi Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan
2011
2012
2013
2014
2015
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-16
Tabel 3.9
Realisasi sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
NO
URAIAN
2011 2012 2013 2014 2015
Rp %
DARI SILPA
Rp %
DARI SILPA
Rp %
DARI SILPA
Rp %
DARI SILPA
Rp %
DARI SILPA
1. Jumlah SILPA 42,674,742,577.54
68,398,675,378.70
49,808,774,452.00 100 59,042,481,463.09 100 40,325,931,489,00 100
2. Pelampauan Peneriman PAD
697,496,644.20 1,63 3,448,948,637.16 5,04 2,318,562,253.70 4,65
3. Pelampauan Peneriman Dana Perimbangan
9,156,048,879.00 21,46 12,789,785,364.00 18,70 1,897,295,824.00 3,81 3,470,891,278.00 5,88
4.
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
966,412,499.00 2,26 1,944,089,661.00 2,84 597,408,476.26 1,20 3,050,133,366.00 5,17 4,980,150,278.00
12,35
5. Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
30,438,013,655.34 71,33 49,947,570,924.54 73,02 46,628,727,986.83 93,62 53,756,082,942.00 91,05 42,950,042,078.00
106,51
6.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan
-
1,695,776,533.00 3,40 998,618,500.00 1,69 2,155,337,529.00
5,34
7. Kegiatan Lanjutan
1,495,603,733.00 3,50 7,735,377,503.00 11,31 8,156,815,221.00 16,38
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-17
Realiasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dari tabel 3.9, terlihat
adanya kecenderungan pergerakan yang fluktuatif atas Realisasi Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 – 2015. Pada tahun 2012
jumlah SiLPA mengalami kenaikan yang cukup besar jika dibandingkan dengan
penerimaan SiLPA pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp25,723,932,801.16. Sedangkan
pada tahun 2013, dibandingkan dengan penerimaan SiLPA dalam tahun 2012 terjadi
Penurunan sebesar 0,37% atau Rp -18,589,900,926.70. Namun, jika dibandingkan
dengan penerimaan SiLPA dalam tahun 2013, terjadipeningkatan yang cukup besar
dalam tahun 2014 yaitu sebesar 15.64% atau Rp9,233,707,011.09 sedangkan pada
tahun 2015 terjadi penurunan yang cukup besar jika dibandingkan dengan SILPA
tahun 2014 yaitu sebesar Rp -18,716,549,974.09 atau 46,41%. Di masa mendatang
diharapakan SiLPA harus semakin menurun, karena dengan semakin menurunnnya
SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan
dengan penganggaran. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk
pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan
3.1.2.3 Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
Analisa ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih
pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam perhitungan kapasitas
pendanaan pembangunan daerah. Gambaran SiLPA dapat dilihat pada tabel
3.10berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-18
Tabel 3.10
Sisa Lebih (Rill) Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
NO URAIAN 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp)
1. Saldo kas neraca Daerah
41,457,317,649.53 68,143,542,762.79 49,776,395,706.58 59,040,193,363.09 40,037,057,541.00
Dikurangi
2.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai tahun belum terselesaikan
62,944,905.09 - 1,695,776,536.09 998,618,500.00 2,155,337,529.00
3. Kegiatan lanjutan - 1,495,603,733.00 7,735,377,503.00 8,156,815,221.00
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
41,394,372,744.44 66,647,939,029.79 40,345,241,667.49 49,884,759,642.09 37,881,720,012.00
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-19
SiLPA tahun berkenaan merupakan suatu indikator yang cukup krusial
dalam realisasi APBD. SiLPA tahun berkenan yang merupakan selisih positif antara
surplus/defisit dengan netto pembiayaan akan menunjukkan kinerja realisasi
anggaran secara keseluruhan. Semakin tinggi SiLPA tahun berkenaan, maka
semakin rendah kinerja pengelolaan APBD secara keseluruhan.SiLPA tahun
berkenaan menunjukkan total danaidle pada akhir tahun yang telah berjalan. SiLPA
tahun berkenaan akan menjadi SiLPA tahun sebelumnya pada tahun berikutnya.
SiLPA tahun berkenaan pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
mempunyai nilai yang cukup besar dan bernilai positif, artinya bahwa pemerintah
daerah bisa menutup belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada tahun tersebut.
3.1.2.4 Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah
Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil
perhitungan anggaran. Hasil analisis dapat digunakan untuk menghitung kapasitas
penerimaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 tahun ke depan.
-
10,000,000,000.00
20,000,000,000.00
30,000,000,000.00
40,000,000,000.00
50,000,000,000.00
60,000,000,000.00
70,000,000,000.00
80,000,000,000.00
2011 (Rp)
2012 (Rp)
2013 (Rp)
2014 (Rp)
2015 (Rp)
Saldo Kas Neraca Daerah
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai tahun belum terselesaikan
Kegiatan lanjutan
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-20
Tabel 3.11
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016-2020
No Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp)
1 PENDAPATAN 770,355,297,749 831,557,522,415 892,759,747,082 953,961,971,748 1,015,164,196,414
1.1. Pendapatan Asli Daerah 39,176,572,272 45,642,430,368 52,108,288,464 58,574,146,561 65,040,004,657
1.1.1 Pajak Daerah 5,909,302,306 6,335,560,326 6,761,818,346 7,188,076,366 7,614,334,386
1.1.2 Retribusi Daerah 22,499,104,726 26,766,042,236 31,032,979,745 35,299,917,254 39,566,854,764
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
268,828,945 280,318,841 291,808,738 303,298,634 314,788,530
1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 10,499,336,295 12,260,508,965 14,021,681,636 15,782,854,306 17,544,026,977
1.2. Dana Perimbangan 670,168,412,584 721,318,489,335 772,468,566,086 823,618,642,837 874,768,719,588
1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak 24,334,606,784 21,242,484,935 18,150,363,086 15,058,241,237 11,966,119,388
1.2.2 Dana alokasi Umum 583,727,054,800 633,765,946,400 683,804,838,000 733,843,729,600 783,882,621,200
1.2.3 Dana Alokasi khusus 62,106,751,000 66,310,058,000 70,513,365,000 74,716,672,000 78,919,979,000
1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 61,010,312,894 64,596,602,712 68,182,892,531 71,769,182,350 75,355,472,169
1.3.1 Hibah - - - - -
1.3.2 Dana darurat - - - - -
1.3.3 Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
11,435,152,434 13,443,693,972 15,452,235,511 17,460,777,050 19,469,318,589
1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus 49,575,160,460 51,152,908,740 52,730,657,020 54,308,405,300 55,886,153,580
1.3.5 Bantuan keuangan dari propinsi atau Pemerintah daerah lainnya
- - - - -
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-21
Tabel 3.12
Proyeksi Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016-2020
No Uraian 2016 (Rp) 2017 (Rp) 2018 (Rp) 2019 (Rp) 2020 (Rp)
2 BELANJA DAERAH
2.1. Belanja Tidak Langsung 365,159,755,900.17 389,747,699,403.39 405,713,480,752.69 460,022,767,012.38 491,643,770,716.45
2.1.1 Belanja Pegawai 311,876,351,443 334,564,633,999 334,564,633,999 379,941,199,110 402,629,481,666
2.1.2 Belanja Bunga - - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi - - - - -
2.1.4 Belanja Hibah 32,764,206,665 32,764,206,665 46,830,327,067 53,863,387,267 60,896,447,468
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial -3,281,142,960 -5,321,011,760 -7,360,880,560 -9,400,749,360 -11,440,618,160
2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- - - - -
2.1.7 Belanja bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
24,524,416,466 29,167,780,833 33,811,145,199 38,454,509,565 43,097,873,931
2.1.8 Belanja Tak Terduga -724,075,714 -1,427,910,333 -2,131,744,951 -2,835,579,570 -3,539,414,189
2.2. Belanja Langsung 426,337,668,539.97 464,523,154,050.59 502,708,639,561.22 540,894,125,071.84 579,079,610,582.47
2.2.1 Belanja Pegawai 40,198,477,630 45,132,711,702 50,066,945,775 55,001,179,847 59,935,413,920
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174,423,334,099 189,416,336,386 204,409,338,673 219,402,340,960 234,395,343,247
2.2.3 Belanja Modal 211,715,856,812 229,974,105,963 248,232,355,114 266,490,604,265 284,748,853,416
Total Belanja Daerah 791,497,424,440.14 854,270,853,453.98 908,422,120,313.90 1,000,916,892,084.22 1,070,723,381,298.91
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-22
3.1.3 Neraca Keuangan Daerah
Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan PemerintahDaerah yang
meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatusaat tertentu. Laporan neraca
daerah akan memberikan informasipenting kepada manajemen Pemerintah Daerah,
pihak legislatife daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerahserta
masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaanatau aset daerah dan
kewajibannya serta ekuitas dana padatanggal tertentu. Elemen utama neraca
Pemerintah Daerah meliputiaset, kewajiban,danekuitasdana.
Dari tabel 3.13, rata-rata pertumbuhan aktiva atau aset Pemerintah
KotaTidore Kepulauan dari tahun2011-2015sebesar12,42persen yang menandakan
bahwa jumlah aktiva/asset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan meningkat cukup
signifikan. Aset tersebut terdiri atas aset lancar,investasi jangka panjang, asset
tetap,dan asset lainnya. Namun dari tahun 2014 ke 2015 total asset mengalami
penurunan.Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan
dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan
sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat
dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari
(1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan
(5) aset lainnya. Tahun 2015, Kota Tidore Kepulauan memiliki aset senilai Rp. 1,149
Trilyun. Jumlah aset terbesar adalah berupa aset tetap, yang pada tahun 2014
mencapai Rp. 1,194 Trilyun dan rata-rata tumbuh 13 persen pertahun. Aset tetap ini
meliputi 92,14 persen dari seluruh aset Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di tahun
2014 dan meningkat menjadi 93,62 persendari seluruh aset Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan di tahun 2015 meskipun secara nominal nilainya menurun.
Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun2011-2015
dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikutini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-23
Tabel 3.13
Neraca Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
No Uraian 2011 (Rp) 2012 (Rp) 2013 (Rp) 2014 (Rp) 2015 (Rp)
1 Aset
1.1 Aset Lancar 51,041,961,419.26 73,780,462,475.04 65,404,970,675.85 79,924,015,314.89 59,814,915,241.00
1.2 Investasi Jangka Panjang 10,086,414,988.00 13,194,403,273.50 7,366,727,497.69 8,852,733,928.86 10,612,187,042.00
1.3 Aset Tetap 680,285,257,230.81 808,558,869,882.04 990,574,109,905.70 1,194,202,106,363.59 1,082,095,947,622.00
1.4 Dana Cadangan - - -
1.5 Aset Lainnya 2,325,681,191.00 3,962,140,991.00 10,281,163,849.67 13,104,126,582.78 8,407,459,598.00
Jumlah aset 743,739,314,829.07 899,495,876,621.58 1,073,626,971,928.90 1,296,082,982,190.12 1,160,930,509,503.00
2 Kewajiban
2.1 Kewajiban Jangka Pendek
62,994,905.09 - 1,695,776,536.09 998,618,500.00 5,881,558,226.00
2.2 Kewajiban Jangka Panjang
- - - -
Jumlah Kewajiban 62,994,905.09 - 1,695,776,536.09 998,618,500.00 5,881,558,226.00
3 Ekuitas Dana
3.1 Ekuitas Dana Lancar 50,978,966,514.17 73,780,462,471.95 63,709,194,139.76 78,925,396,814.89
3.2 Ekuitas Dana Investasi 692,697,353,409.81 825,715,414,143.54 1,008,222,001,253.05 1,216,158,966,875.23
3.3 Ekuitas Dana Cadangan
Jumlah Ekuitas 743,676,319,923.98 899,495,876,615.49 1,071,931,195,392.81 1,295,084,363,690.12 1,155,048,987,277.00
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-24
Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaantugas atau
tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu.Kewajiban memberikan informasi tentang
utang Pemerintah Daerah kepadapihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus
kas pemerintahdaerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu
KewajibanJangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban
yangharus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun
2015adalah sebesar Rp.5,907 Milyar. Dari tahun 2011 hingga 2015,jumlah kewajiban
relatif fluktuatif, yaitu terendah tahun 2012 dantertinggi tahun 2015. Karena itu nilai
pertumbuhan tidak merefleksikan kecenderungannya.
Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengankewajiban pemerintah
daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar,(2) Ekuitas Dana Investasi,
dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. EkuitasDana Lancar adalah selisih antara aset
lancar dan kewajiban jangkapendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara
jumlah nilaiinvestasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk
Danacadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas danacadangan
merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikandalam dana cadangan
untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai ekuitas dana Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2015 mencapai Rp.1,143 Trilyun danmengalamipertumbuhandari2011-
2015denganrata-rata pertumbuhan 12,30 persen pertahun.
Berdasarkan neraca tersebut, kemudian dianalisis kemampuan keuangan
Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio. Rasio solvabilitas
adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi
kewajiban jangka panjangnya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang
digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset dan rasio kewajiban terhadap
ekuitas.
Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset,
sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas.
Rasio Lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang
diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-25
Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah
Kota Tidore Kepulauan mengindikasikan bahwa Pemerintah dapat dengan mudah
mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka
pendeknya. Walaupun demikian, perlu diperhatikan nilai rasio lancar yang semakin
menurun. Nilai rasio yang semakin kecil dapat menunjukkan semakin berkurangnya
kemampuan Pemerintah Daerah dalam melunasi kewajibannya.
Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena
Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya
ratio ini tidak kurang dari 1. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca
keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menunjukkan bahwa kemampuan aset
lancar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan setelah dikurangi persediaan, mempunyai
kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nilai rasio
lancar maupun rasio cepat pada tahun 2012 pada table rasio keuangan Pemerintah
Kota Tidore Kepulauan disebabkan karena pada tahun tersebut nilai kewajiban jangka
pendek nihil (nol).
Tabel 3.14
Rasio Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2011-2015
URAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
Rasio Likuiditas
a. Rasio Lancar (Current Ratio) 810.90 ~ 38.57 80.03 9.31
b. Rasio Cepat (Quick Ratio) 810.24 ~ 38.54 79.99 9.30
Rasio Solvabilitas
a. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
b. Rasio Hutang Terhadap Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Current ratio dan quick ratio atas keuangan Pemerintah KotaKota Tidore
Kepulauan adalah tergolong kuat. Termasuk rasio total hutang terhadap asset juga
sangat kecil, seperti terlihat pada tabel di atas. Haltersebut menunjukkan bahwa
kapabilitas keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan relatif kuat dalam pelunasan
kewajiban-kewajibannya.Bahkan sebenarnya kapasitas keuangannya masih relatif
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-26
besar bilaakan melakukan peminjaman dana untuk pembangunan, terlebihyang
bersifat jangka panjang. Hal ini merupakan peluang baik yangdapat dimanfaatkan
dalam rangka pelayanan kepada publik.
3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN TAHUN 2016-2020
Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam rangka mensukseskan
visi dan misi Walikota untuk pembangunan Kota Tidore Kepulauan adalah perlunya
dukungan keuangan daerah yang sehat. Dengan pengelolaan keuangan daerah
yang memenuhi unsur transparansi, efisien dan efektif dibutuhkan sesuatu kebijakan
keuangan yang tepat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
direncanakan dapat dicapai sesuai dengan harapan.
Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi,maka strategi-strategi kebijakan fiscal dalam tahun 2015-
2020akan tetap diarahkan kepada hal-hal berikut: (1) Mengoptimalkan peningkatan
penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan
(2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan
sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi
Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peran serta
masyarakat dan sector swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan
pembangunan. Cara yang terakhir ini misalnya dilakukan melalui kerjasama melalui
model kerjasama masyarakat, swasta,dan pemerintah (public-privatepatnership).Cara
yang tekahir ini perlu dilakukan mengingat kemampuan pemerintah daerah didalam
menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya masih sangat
terbatas. Untukitu,pelibatan masyarakat dan kelompok bisnis menjadi sesuatu yang
sangat dibutuhkan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-27
3.2.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi
pendapatan daerah melalui upaya yang efektif dan efisien serta mendapatkan
dukungan masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan:
1) Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan
daerah;
2) Mendayagunakan dana melalui pola deposito;
3) Perubahan manajemen keuangan dengan member peran lebih pada kas umum
daerah;
4) Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah,
terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk
pendapatan dari pihak ketiga;
5) Peningkatan kemampuan danoptimalisasi organisasi dibidang pendapatan atau
organisasi penghasil.
Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber pendapatan daerah
harus terusdilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Upaya ini
diperlukan agarpendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua
jenis pajak daerah saja. Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak
dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di
Kota Tidore Kepulauan lebih banyak didominasi oleh sector primer. Oleh karena itu,
sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber
pendapatan daerah yang berbasis pada sector primer dan matarantainya.
3.2.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
Terdapat tiga elemen penting dalam menentukan belanja daerah, yaitu
masyarakat sebagai pemberi amanat, Pemerintah Daerah, dan DPRD dengan peran
dan fungsinya masing-masing sebagai pelayan masyarakat. Sehingga hakekat
anggaran belanja daerah sebagai perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah
Daerah dan DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada
masyarakat.Rencanabelanjadisusunberdasarkanpendekatanprestasikerja(berorientas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-28
ipada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran.
Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas
pokokdanfungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran
harus diikuti dengan peningkatan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi
belanja untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap
mengedepankan efisiensi dan efektivitas sesuai dengan prioritas, yang diharapkan
dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.Penggunaan
anggaran untuk belanja barang dan jasa, berdasarkan pada patokan harga dasar
yang telah ditetapkan dalam HSPK (Harga Satuan Pokok Kegiatan).
3.2.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari
Kebijakan Umum APBD. Karena itu, kebijakan yang disepakati dalam pos
pembiayaan berfungsi sebagai penunjang terhadap pencapaian sasaran dan
tujuan yang diinginkan serta disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kebijakan Umum pembiayaan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
adalahsebagai berikut :
1) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi,
efektifitas dan profitabilitas;
2) Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan
transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk Giro/Deposito, Penyertaan
Modal, atau sisa lebih perhitungananggaran tahun berjalan;
3) Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil
adalahmemanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran
tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah, atau memperluas kemitraan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-29
3.3 KERANGKA PENDANAAN
Kerangka Pendanaan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan
daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program jangka menengah Kota
Tidore Kepulauan selama lima tahun, mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.
Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-
masing sumber penerimaan memilikii kebijakan pengalokasian yang memperhatikan,
antara lain :
- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau
kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana
retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan
dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana
penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi
terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan
operasional rutin pegawai pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan
dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan
layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.
Dengan mempertimbangkan Rasio Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
dari Tahun 2011 ke 2015 sebesar 39, 33 %, Rasio peningkatan Perimbangan Daerah
dari tahun 2011 ke 2015 sebesar 11.44% dan Rasio peningkatan Pendapatan lain-
lain yang Sah dari Tahun 2011 ke 2015 sebesar 15, 65% dengan mempertimbangkan
ketiga ratio peningkatan sumber pendapatan tersebut, maka jumlah proyeksi
pendapatan daerah tahun 2016-2020 Dapat dilihat pada tabel berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-30
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-31
Tabel 3.15 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020
No. Uraian
Proyeksi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Pendapatan 826,167,441,690 850,952,464,941 876,481,038,889 902,775,470,056 929,858,734,157
2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0 0
3 Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran 14,014,795,194 14,435,239,050 14,868,296,221 15,314,345,108 15,773,775,461
Total Penerimaan 840,182,236,884 865,387,703,991 891,349,335,110 918,089,815,164 945,632,509,618
Dikurangi :
4 Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan Meningkat Serta Prioritas Utama
840,182,236,884 865,387,703,991 891,349,335,110 918,089,815,164 945,632,509,618
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan
-
-
-
-
- Sumber :Data diolah, BPKAD dan Bappeda Kota Tidore Kepulauan
Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama lima tahun adalah rencana penggunaan kapasitas riil
kemampuan daerah untuk memenuhi anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program
pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Berikut adalah gambaran penggunaan kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah dimaksud, sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.12berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-32
Tabel 3.16 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2016-2020
No. Uraian Proyeksi
Tahun 2016 (Rp) Tahun 2017 (Rp) Tahun 2018 (Rp) Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp)
I Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan 839,704,493,660 1,024,439,482,265 1,249,816,168,364 1,524,775,725,404 1,860,226,384,993
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I
II.a Belanja Langsung 431,416,329,780 444,358,819,673 457,689,584,264 471,420,271,792 485,562,879,945
II.b Pembentukan Dana Cadangan -
- - -
Dikurangi
II.c Belanja langsung Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
- - - - -
II.d Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
- - - - -
II Total Rencana Pengeluaran Prioritas I 431,416,329,780 444,358,819,673 457,689,584,264 471,420,271,792 485,562,879,945
(II.a + II.b - II.c - II.d)
Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)
408,288,163,880 420,536,808,797 433,152,913,061 446,147,500,452 459,531,925,466
Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II
III.a Belanja Tidak Langsung 408,765,907,104 421,028,884,317 433,659,750,847 446,669,543,372 460,069,629,673
Dikurangi
III.b Belanja tidak langsung Yang Wajib dan
Mengikat Serta Prioritas Utama - - - -
III Total Rencana Pengeluaran Prioritas II 408,765,907,104 421,028,884,317 433,659,750,847 446,669,543,372 460,069,629,673
(III.a - III.b)
Surplus Anggaran Riil atau Berimbang (477,743,224) (492,075,520) (506,837,786) (522,042,920) (537,704,207)
( I - II - III )
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah III-33
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-1
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
4.1. Permasalahan Pembangunan
Analisis permasalahan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan dalam
penyelenggaraan pemerintahan secara umum telah diuraikan pada Bab 2 (gambaran umum
kondisi daerah). Berdasarkan uraian gambaran umum kondisi daerah teridentifikasi 30 (tiga
puluh) permasalahan pembangunan adalah sebagai berikut :
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2011 – 2015 menunjukkan
tren positif. Berdasarkan data indikator Produk Domestik Bruto (PDRB) tingkat Pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2011 adalah sebesar 6,43 persen dengan PDRB 1.6 T sedangkan
tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing
sebesar 6,35 persen, 6,23 persen, 6,12 persen dan 6,20 persen. Kenaikan angka PDRB Kota
Tidore Kepulauan salah satunya dipengaruhi oleh pemberlakuan System Neraca Nasional
(SNA) yang disertai dengan penambahan sector lapangan usaha dari 9 (sembilan) Sektor
Usaha menjadi 17 sektor lapangan usaha.
Disisi lain, perlu dilakukan strategi pelibatan sektor swasta melalui investasi karena
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Tidore Kepulauan
yaitu investasi pembangunan oleh pihak swasta yang masih sangat rendah. Berdasarkan
analisa PDRB atas dasar harga berlaku Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011-2015
teridentifikasi lapangan usaha yang kurang berkontribusi terhadap PDRB yakni Real Estate;
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah
dan Daur Ulang serta pertambangan/penggalian.
4.1.2 Bidang Pendidikan
1. Masih kurangnya prasarana pendidikan dalam menunjang pembelajaran
2. Belum merata tenaga guru bidang studi di wilayah Kota Tidore Kepulauan
3. Masih ada pengalihan tenaga guru dari jabatan fungsional ke jabatan struktural
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-2
4.1.3 Bidang Kesehatan
a. Terbatasnya prasarana kesehatan khususnya di puskesmas dan poskesdes/polindes c. Masih kurangnya alat kesehatan Rumah Sakit untuk menunjang pelayanan rujukan
d. Delapan puluh persen (80%) puskesmas yang belum terakreditasi e. Kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat masih rendah
4.1.4 Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- Masih adanya kegiatan galian C yang belum memiliki ijin
- Belum adanya Peraturan Daerah tentang RDTR
- Masih terjadinya abrasi pantai pesisir daratan Oba dan Tidore
4.1.5. Bidang Pekerjaan Umum
- Belum adanya Masterplan dan DED Utiliitas Perkotaan
4.1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan
- Belum ada tenaga fungsional perencana
- Sinergitas antar skpd masih lemah
4.1.7. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
- Jumlah lapangan olahraga khusunya lapangan bola tahun 2015 berjumlah 61
lapangan bola bila di bandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar
110102 jiwa maka presentasi lapangan bola hanya sebesar 0.55%.
- Jumlah Gelanggang/Balai Remaja pada tahun 2015 berjumlah 1 Gelanggang/Balai
Remaja bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebesar 110102 jiwa
maka presentasi hanya 0.01 %.
- Belum optimalnya pembinaan keolahagaan dan atlit-atlit berbakat serta upaya
pembibitan bakat-bakat olahraga
- Belum optimalnya pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-3
4.1.8. Bidang Penanaman Modal
a. Masih 16 investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berinvestasi
b. Belum memiliki Perda tentang Investasi dan Penanaman Modal.
4.1.9. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
1. Bidang Koperasi dan UKM
a. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh sebagian besar KSP/USP
koperasi belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
b. Kualitas SDM pelaku usaha mikro dan kecil pada umumnya masih rendah baik dari
aspek teknis maupun manajerial
c. Keterbatasan akses PUMK kepada sumber daya produktif meliputi akses
permodalan, pasar, teknologi dan informasi
d. Skala usaha masih bersifat makro
2. Bidang Perdagangan
a. Toko modern di Kota Tidore Kepulauan belum memiliki izin usaha toko modern
(IUTM)
b. Sarana pergudangan milik swasta tidak terdaftar (TDG)
c. Belum terjaminnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok disebabkan Kota Tidore
Kepulauan belum tersedia distributor dan agen bahan pokok dan barang penting
lainnya
d. Masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen dan pedagang akan bahaya
mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa serta penggunaan produk
kosmetik
e. Belum teridentifikasi komoditi/produk ekspor yang menjadi unggulan daerah Kota
Tidore Kepulauan
f. Belum tersedianya standarisasi alat ukur, takar dan timbangan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-4
3. Bidang Perindustrian
a. Pelayanan izin usaha dan pendaftaran industry kecil dan menengah belum
dilakukan secara optimal
b. Kegiatan usaha industry yang dilaksanakan pada umumnya bersifat sambilan
c. Kualitas produk kerajinan seperti gerabah dan anyaman-anyaman masih kasar dan
kurang inovatif
d. Harga jual yang di tetapkan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan harga jual
produk yang sama dari daerah lain
e. Rendahnya kualitas SDM dan kewirausahaan pelaku IKM
4.1.10. Bidang Kependudukandan Catatan Sipil
- Pelimpahan kewenangan ke UPTD belum maksimal 4.1.11. Bidang tenaga Kerja
- Belum optimalnya Pelatihan ketrampilan bagi tenaga fungsional dan masyarakat
4.1.12. Bidang Ketahanan Pangan
- Belum maksimalnya pengembangan sentra produksi
4.1.13. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- Kurangnya tenaga penyuluh KB yang merupakan pegawai ASN, sehingga dalam
melakukan sosialisasi, penyuluhan dan konsultasi bagi pasangan usia subur sngat
terbatas.
4.1.14. Bidang Perhubungan
- Minimnya sarana dan prasarana fasilitas pelabuhan
- Terbatasnya sarana prasarana transportasi yang memadai baik darat maupun laut
- Belum adanya pelabuhan berskala peti kemas
4.1.15. Bidang Komunikasi dan Informatika
- Minimnya jaringan telekomnikasi
- Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-5
4.1.16. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
- Pelayanan publik masih tergolong rendah, hal ini disebabkan karena belum semua
SKPD menyusun SOP dan SPM yang memberikan pelayanan secara langsung
kepada masyarakat
4.1.17. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas
- Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur Desa
- Belum meratanya pemahaman perencanaan tingkat Desa
- Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha
4.1.18. Bidang Sosial
- Data kemiskinan masih berbeda antar instansi pemerintah
- Masih terdapat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tidore
Kepulauan pada Tahun 2015 sebanyak 159 orang.
4.1.19. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
- Belum maksimalnya pengelolaan potensi kebudayaan
- Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing
- Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
- Belum melembaganya sadar wisata baik pada masyarakat lokal, pelaku pariwisata
maupun wisatawan.
- Belum ada pengembangan investasi di bidang Pariwisata
- Masih minimnya pengembangan sumberdaya manusia Pariwisata
- Kurangnya pengembangan sanggar seni dan budaya
- Kurang optimlanya penataan kawasan cagar budaya
- Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal
- Kuatnya pengaruh budaya asing kepada generasi muda
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-6
4.1.20. Bidang Statistik
- Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistic
- Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.
4.1.21. Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- Rendahnya sosialisasi tentang peran dan fungsi kearsipan dan perpustakaan
4.1.22. Bidang Kelautan dan Perikanan
- Masih rendahnya Tata Niaga Hasil Perikanan
- Tingginya biaya operasional kegiatan penangkapan ikan
- Lemahnya SDM nelayan yang belum memadai
- SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah hasil perikanan
- Status pelabuhan pendaratan ikan masih PPI
- Masih adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal dan merusak
lingkungan
- Jarak penangkapan ikan semakin jauh
- Belum maksimalnya upaya budidaya ikan
- Maraknya praktek IUU fishing karena rendahnya kesadaran masyarakat
4.1.23. Bidang Pertanian
- Komoditi unggulan wilayah Kota Tidore Kepulauan belum ditetapkan
- Pengolahan pasca panen produksi pertanian yang masih rendah
- Tingginya harga saprodi dan alsintan
- Pembentukan pusat pengembangan produksi Pertanian belum tersedia
4.1.24.Perkebunan
- Masih kurangnya peremajaan tanaman perkebunan
- Kurangnya pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan
- Lemahnya control pemerintah terhadap pemasaran hasil produksi 4.1.25. Perternakan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-7
- Pola pengembangan peternakan oleh masyarakat belum maksimal
- Rendahnya sarana dan prasarana Peternakan
- Rendahnya produksi daging dan telur
- Belum optimalnya pengelolaan usaha peternakan
4.1.26. Bidang Kehutanan
- Penebangan hutan yang masih belum terkendali
- Ketersediaan sumberdaya petani hutan di wilayah Kota Tidore Kepulauan masih
kurang
- Konflik pengelolaan kawasan hutan negara dan hutan masyarakat
4.1.27. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
- Belum optimalnya pengawasan terhadap pengelolaan tambang
4.1.28. Bidang Perindustrian
- Inovasi produk masih rendah
- Pemberdayaan industri kecil dan menengah masih rendah
4.1.29. Bidang Perdagangan
- Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi
4.1.30. Bidang Sarana dan Prasarana Umum
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran
4.2 Isu Strategis
Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas
(daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-8
Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting,
mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan
menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh
rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi
yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.
Selanjutnya analisis SWOT terhadap kondisi Kota Tidore Kepulauan sebagai berikut :
4.2.1.Kekuatan (Strength)
a. Memiliki 13 Pulau (4 pulau yang berpenghuni dan 9 Pulau tidak berpenghuni)
b. Kondisi keamanan wilayah yang kondusif
c. Memiliki potensi sumber daya alam yang memadai baik laut maupun darat
d. Memiliki kawasan belum terbangun (lahan tidur) yang masih cukup luas
e. Memiliki usia produktif yang cukup tinggi
f. Adanya lembaga adat dan budaya karena Kota Tidore sebagai daerah kesultanan
g. Gotong royong yang masih kuat
h. Memiliki peninggalan sejarah
i. Tersedianya dokumen perencanaan
4.2.2. Kelemahan
a. Pertumbuhan ekonomi yang masih cenderung lambat
b. Masih kuranngnya tenaga dokter khususnya dokter spesialis
c. Masih minimnya sarana prasarana kesehatan
d. Belum optimalnya sarana dan prasaran pendukung disektor pariwisata
e. Masih terdapatnya penduduk miskin
f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi
g. Masih terbatas sarana prasarana transportasi yang memadai baik darat maupun
laut
h. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas pelayanan publik
i. Masih minimnya ketersediaan ruang publik
j. Kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang yang masih kurang(dalam hal
perijinan)
k. Penyebaran tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan belum merata
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-9
l. Masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan di daratan
Halmahera
m. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknolgi dalam
mengolah hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan
n. Belum adanya pelabuhan berskala peti kemas
o. Belum optimalya pelayanan kesehatan dan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil
p. Belum ada indikator yang jelas dalam pemberian bantuan kepada petani dan
nelayan
q. Infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai sehingga memperlambat aktivitas
perekonomian
r. Masih lemahnya koordinasi lintas sektor
s. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan
t. Fasilitas dan sumber daya manusia untuk pemadam kebakaran masih kurang
u. Kegiatan galian C yang masih liar sehingga menimbulkan degradasi lingkungan
v. PLTU Rum yang sampai saat ini belum beroperasi
w. Kurangnya minat investor untuk berkiprah dalam pembangunan ekonomi
4.2.3. Peluang (Opportunity)
a. Adanya Beasiswa bagi PNS untuk peningkatan sumber daya aparatur
b. Tersedianya lembaga dan aparatur yang dapat menjaga keberlangsungan stabilitas
keamanan
c. Perda Tata Ruang Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033 (pasal 11 ayat 3 huruf
j, pasal 15 ayat 3 huruf a, pasal 70 ayat 3 huruf a)
d. Perda Nomor 25 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Tidore Kepuluauan tahun 2013-
2033
e. Pemekaran wilayah Kecamatan untuk meminimalisir pelayanan kepada masyarakat
f. Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kota Sofifi
g. Pembangunan Kota Baru Sofifi
4.2.4.Ancaman (Threath)
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-10
a. Masuk dalam kategori daerah rawan bencana
b. Semakin berkurangnya luas wilayah Kota Tidore Kepulauan c. Revisi Dokumen Rencana Tata Ruang d. Persaingan sumberdaya manusia global e. Pengaruh budaya asing yang berdampak buruk pada masyarakat f. Degradasi lingkungan dan sumberdaya alam akibat perubahan iklim
Dengan memperhatikan arahan pada dokumen-dokumen perencanaan yang lebih
tinggi di atas, serta memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan, analisis
SWOT dan keadaan wilayah perkembangan Kota Tidore Kepulauan selama beberapa tahun
di belakang dan dengan memperhatikan potensi pengembangan Kota Tidore Kepulauan di
masa depan, maka isu-isu strategis Kota Tidore Kepulauan selama lima tahun ke depan
dirumuskan dalam 18 (delapan belas) isu strategis Kota Tidore Kepulauan yaitu:
1. Perencanaan Pembangunan
2. Ketersediaan Infrastruktur laut maupun darat yang Utilitas Perkotaan
3. Perumahan dan Permukiman
4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
5. Kualitas Lingkungan Hidup
6. Pengembangan Kelautan dan Perikanan
7. Pengembangan Pertanian
8. Iklim Investasi dan Daya Saing Daerah untuk pertumbuhan ekonomi
9. Industri Perdagangan, UMKM dan Koperasi
10. Kesempatan Kerja
11. Pemberdayaan Masyarakat
12. Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan dan Kesehatan
13. Pemuda dan Olahraga
14. Kesejahteraan Sosial
15. Pariwisata, Seni dan Budaya
16. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
17. Penanggulangan Bencana
18. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IV-11
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-1
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010, secara jelas menyebutkan visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan
wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.
Selain itu, dalam penyusunan RPJMD juga harus berpedoman dan berkesesuaian dengan
sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJPD Kota Tidore Kepulaun.
Sebagai arah pembangunan dalam rangka pencapaian 5 tahun kedepan,
penyusunan visi Kota Tidore kepulauan sedapat mungkin dapat menjawab permasalahan
dan isu actual serta tantangan dan peluang pembangunan daerah, sehingga visi yang
dirumuskan Kota Tidore kepulauan tahun 2016 – 2021 yaitu :
“ Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine”
Dalam Visi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 terdapat tiga kata kunci yakni
Kemandirian, Kota Jasa dan Agro-Marine.
Kemandirian mengandung makna bahwa mendayagunakan segenap asset,
potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.
Kota Jasa mengandung makna bahwa Kota Pulau dimana jasa menjadi sumbu
utama, dalam rangka akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam
skala regional maupun nasional, memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu
sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infratstruktur sistem transportasi dan sistem
teknologi yang memadai, serta mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas. dengan
tidak meninggalkan potensi lainnya.
Agro-Marine mengandung makna percepatan dan mengoptimalkan pembangunan
dan percepatan pemanfaatan sumber daya potensial dan unggulan di darat maupun di laut
yang meliputi sector perikanan, perhubungan, pariwisata, pertanian (pangan dan
holtikultura, perkebunan dan peternakan) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-2
Tabel 5.1 Visi dan Pokok-Pokok Visi
Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN KOTA
TIDORE KEPULAUAN
SEBAGAI KOTA JASA
BERBASIS AGRO-
MARINE
Kemandirian
Mendayagunakan segenap asset, potensi dan kemampuan yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan.
Kota Jasa
Kota Pulau dimana jasa menjadi sumbu utama, dalam rangka akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun nasional, memadukan wilayah pengembangan kota dalam suatu system tata ruang yang terintegrasi didukung infratstruktur system transportasi dan sistem teknologi yang memadai, serta mengutamakan pelayanan public yang berkualitas dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.
Agro-Marine
Percepatan dan mengoptimalkan pembangunan dan percepatan pemanfaatan sumber daya potensial dan unggulan di darat maupun di laut yang meliputi sector perikanan, perhubungan, pariwisata, pertanian (pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-3
5.2. Misi
1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur laut maupun darat yang merata
dan berkeadilan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
Memaksimalkan pembangunan infrastruktur laut maupun darat untuk mendorong
kelancaran proses produksi dan pemasaran secara terintegrasi untuk peningkatan
kesejahteran masyarakat.
2. Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi
unggulan wilayah
Menciptakan sentra-sentra pusat produksi perikanan dan pertanian sesuai dengan
karakteristik wilyah dengan tetap mangacu pada RTRW Kota Tidore Kepulauan
3. Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan
geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah
Pembangunan ekonomi dan investasi serta memberdayakan usaha mikro kecil
menengah disetiap kecamatan dan mengoptimalkan seluruh potensi Sumberdaya
Alam dengan penguatan kelembagaan social ekonomi.
4. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan
daerah
Mewujudkan pembelajaran yang memanfaatkan keunggulan lokal daerah dalam
aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi, dan komunikasi, bahasa, ekologi
yang bermanfaat bagi pengembangan pendidikan serta menambah sarana dan
prasarana kesehatan dan peningkatan layanan masyarakat di daerah-daerah
yang susah terjangkau serta menumbuhkan potensi generasi muda sebagai
penerus pembangunan.
5. Penguatan pembangunansosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal
sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan serta
melestarikan kebudayaan lokal agar tidak punah.
6. Reformasi Birokrasi
Penyelenggaraan pemerintahan di tandai dengan adanya perubahan mindset
ASN, penataan kelembagaan serta perbaikan kinerja birokrasi yang bermuara
pada peningkatan daya saing untuk mewujudkan Good Governance.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-4
5.3. Tujuan dan Sasaran Adapun tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel
5.2 sebagai berikut :
Tabel 5.2Tujuan dan Sasaran
Visi: Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Misi Tujuan Sasaran
1. Terwujudnya pembangunan infrastruktur laut maupun darat yang merata dan berkeadilan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
2. Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk kelautan/perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang
Meningkatnya hasil produksi perikanan dan pertanian yang berbasis unggulan wilayah
3. Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi local
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-5
4. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah
Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan yang berbasik IPTEK
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata dengan mempertimbangkan potensi keunggulan lokal ;
3. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
5. Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
Masyarakat Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
1. Terwujudnya Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah.
2. Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasiskan kebudayaan, alam dan kearifan lokal.
6. Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Good Governance
1. Meningkatnya kualitas pelayanan primakepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.
3. Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-6
5.4. Sasaran dan Indikator Sasaran Pembangunan
Adapun sasaran dan indikator pembangunan yang akan dicapai pada tahun
perencanaan 2016-2021. Indikator sasaran dibawah ini akan dimuat juga pada Bab IX
dengan menambahkan target pembangunan hingga lima tahun yang akan datang.
Dalam Visi Walikota Tidore Kepulauan, guna Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore
Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine, Misi 1 dilaksanakan untuk
memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan
memperhatikan aspek lingkungan hidup dengan sasaran meningkatnya kualitas
infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga
pada akhir masa jabatan dapat tercapai tujuan pembangunan infrastruktur laut maupun
darat yang merata dan berkeadilan.
Sebagai daerah kepulauan dengan kondisi geografis wilayah yang terhubung
dengan lautan, menjadikan laut sebagai asset yang dapat memberikan kontribusi dan
membuka aksesibilitas masyakat pada sentra pertumbuhan ekonomi, serta diharapkan
dapat memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat.Begitu pula pada pembangunan
infrastruktur darat diharapkan menbuka daerah terisolir di daerah Oba untuk dapat
mengakses pada ibu kota provinsi dan Pulau Tidore. Ketersediaan infrastruktur laut dan
darat ini merupakan tulang punggung dan jantung ekonomi masyarakat kedepan, serta
guna menguragi kesenjangan antara wilayah pengembangan.
Dengan terwujudnya pembangunan infrastruktur laut dan darat secara merata dan
berkeadilan, diperlukan perencanaan yang komprehensif serta berkelanjutan di Kota
Tidore Kepulauan secara konsisten agar sesuai dengan target RPJPD Kota Tidore
kepulauan 2005 – 2025.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka indicator pembangunan
infrastruktur laut dan darat harus dapat dijalankan secara terukur.
Untuk meningkatkan mobilitas masyarakat kota, pembangunan infarstruktur darat
dilakukan dengan peningkatan panjang jaringan jalan dalam kondisi baik mencapai 96,72
% dari kondisi saat ini 76,009%, meningkatnya Jumlah jalan produksi yang dapat dilalui
kendaran roda 4, Panjang jalan produksi (km) yang Telah disirtu/aspal, Panjang saluran
air dan gorong-gorong yang dibangun, Jumlah jembatan yang dibangun, akses dari alan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-7
yang diperuntukan bagi kenderaan roda 4 pada tahun 2020 menjadi 9,95, meningkatnya
arus jumlah penumpang angkutan umum menjadi 977.805 dari 744.000, persentasi
angkutan darat dari 0,045% menjadi 0,25%, meningkatnya jumlah sarana dan prasarana
pasar rakyat yang dibangun, mewujudkan system penerangan jalan umum kota yang
andal, merata, berkeadilan, hemat energi, berestetika serta ramah lingkungan dengan
pengelolaan terpadu, maka diharapkan hal itu dapat direalisasikan melalui penambahan
pemasangan rambu rambu dari 25% menjadi 50% pada tahun 2020 serta peningkatan
jumlah ujikir angkutan umum dan kepemilikan KIR angutan umum sampai tahun 2020.
Sedangkan indikator pengembangan fasilitas infrastruktur laut meliputi peningkatan
jumlah pelabuhan laut dari 22 menjadi 27 unit pada tahun 2020, meningkatnya
ketersediaan jumlah alat trasnportasi angkutan laut sped/motor/kapal, dan Jumlah
motor/kapal nelayan setiap tahun, Meningkatnya volume Jumlah Kapal Pelni / Barang
yang menyinggahi/berlabu di pelabuhan Trikora.
Pencapaian Misi Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis
potensi unggulan wilayah, Tujuan Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk
kelautan/perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin
berkembang, dengan sasaran meningkatnya hasil produksi perikanan dan pertanian yang
berbasis unggulan wilayah.
Indikator capai misi tersebut dilihat dari produktivitas padi atau bahan pangan
utama lokal lainnya per hektar yang mencapai 2,50% pada akhir tahun 2020 dari 0,41%
pada tahun 2015, Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar
25.36% menjadi 30.85% pada tahun 2020, Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras)
terhadap PDRB, Cakupan bina kelompok petani, Persentase Penduduk Yang Memilik
Lahan mencapai 100% pada tahun 2020, Rasio Jaringan Irigasi 1.87 pada tahun 2015
dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 6.8,Jumlah Investor dan nilai investasi Berskala
Nasional (PMDN/PMA), Rasio Daya Serap Tenaga Kerja, Kenaikan/penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar rupiah Nilai Tukar Pertanian (%), Luas wilayah produktif, Luas
wilayah kekeringan.
Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura, Persentase peningkatan
jumlah pelaku usaha pertanian yang produktif, Persentase peningkatan jumlah
ketersediaan pangan asal hewan, Jumlah kelompok ternak, Persentase penuruan jumlah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-8
kasus kejadian penyakit hewan menular, Jumlah Kelompok pengolah dan pemasar hasil
peternakan yang dibina, Persentase Penurunan luasan lahan kritis, Jumlah dokumen
pengawasan tertib peredaran hasil hutan, Persentase ketersediaan informasi pasokan,
harga dan akses pangan didaerah, Persentase stabiltas harga dan pasokan pangan,
Jumlah penguatan cadangan pangan ton Persentase penanganan daerah rawan pangan.
Persentase peningkatan kelembagaan petani, Persentase peningkatan akses petani
terhadap informasi dan teknologi.Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di sektor
perikanan/pertanian, Nilai Tukar Pertanian (%),Luas wilayah produktif, Jumlah home
industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan,Penetapan kawasan produksi
pertanian tanaman pangan/palawijaya, Hortikultura, perkebunan, dan peternakan,
Persentasi penggunaan alokasi dana desa terhadap sektor pertanian dan perikanan per
desa,
Penetapan jumlah produksi perikanan didaerahpada tahun 2015 sebesar 9912,82
ton dan diharapkan pertumbuhan sebesar 10 % setiap tahun, Konsumsi Ikan pada tahun
2015 sebanyak 18572,29, ton Cakupan bina kelompok nelayan, Produksi perikanan
kelompok nelayan (ton), Persentase peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap,
Jumlah kelompok pelaku usaha perikanan tangkap yang mendapatkan paket bantuan,
Persentase Peningkatan Jumlah Produksi Perikanan Budidaya, Jumlah pedagang
pengumpul hasil pertanian dan perikanan per desa/kecamatan, serta peningkatan
Persentasi alokasi dana daerah terhadap sektor pertanian dan perikanan.
Penguatan perekonomian Kota Tidore Kepulauan merupakan bagian dari
Misipenguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan
geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah, untuk tujuan terwujudnya
pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf hidup dan
kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan
investasi berbasis pada potensi lokal.
Indikator capaian meliputi Pertumbuhan PDRB pada tahun 2015 sebesar 6,21%
menjadi 7,21% pada tahun 2020,Pertumbuhan Ekonomi tahun 2015 sebesar 6.89%
menjadi 7,44% pada tahun 2020, PDRB per kapita pada tahun 2020 sebesar 22,25,
Indeks Gini 0.222 % saat ini menjadi 0.19 % pada akhir masa jabatan, Persentase
Koperasi Aktif55.84% menjadi 80% tahun 2020, Persentase Koperasi Sehat Kategori
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-9
Sehat (%), Kategori Cukup Sehat (%), Jumlah UKM non BPR/LKM UKM, Jumlah
BPR/LKM, Usaha Mikro dan Kecil, Rasio Penduduk Yang Bekerja, Angka partisipasi
angkatan kerja (%), Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Tingkat partisipasi
angkatan kerja, Pencari kerja yang ditempatkan (%) Tingkat pengangguran terbuka,
Keselamatan dan perlindungan (%),Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan
pemerintah daerah, Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah,
Website milik pemerintah daerah, Pameran/expo, Kontribusi sektor Perdagangan terhadap
PDRB (%), cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal, Kontribusi sektor Industri
terhadap PDRB (%),Pertumbuhan Industri, cakupan bina kelompok pengrajin, Jenis dan
jumlah bank dan cabang, Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, Jenis,
kelas, dan jumlah restoran, Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel, Rasio
ketersediaan daya listrik (%),Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.
Pertumbuhan koperasi baru per tahun, Kontribusi sektor koperasi dalam
penyerapan tenaga kerja melalui rekrutmen manajer dan karyawan (rata-rata/tahun),
Persentase peningkatan volume usaha koperasi, Kontribusi sektor UMKM dalam
penyerapan tenaga kerja (rata-rata/tahun), Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
(rata-rata/tahun), Kontribusi sektor industri dalam penyerapan tenaga kerja (rata-
rata/tahun), Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (rata-rata/tahun), Peningkatan skala
usaha mikro menjadi usaha kecil (kumulatif selama 5 tahun), Pertumbuhan omset IKM
(rata-rata/tahun) serta Pembentukan BUMDS di seluruh desa.
Untuk mencapai Misi Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis
potensi unggulan daerah, tujuan Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat
bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional, dengan 3 (tiga) sasaran yakni
(1) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan
yang berbasik IPTEK; (2) Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul,
terjangkau dan merata dengan mempertimbangkan potensi keunggulan lokal; dan (3)
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan
yang terjangkau dan merata;
Indikator capai misi ke empat meliput IPM pada tahun 2015 sebesar 66.76 dan
diharapkan pada tahun 2020 menjadi 70.04, Angka Melek Huruf menjadi 100% pada
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-10
tahun 2020, Angka Rata - Rata Lama Sekolah (thn) Angka Partisipasi Kasar menjadi
99,45 pada akhir masa jabatan, angka kelulusan 100%, angka partisipasi murni mencapai
100% pada tahun 2020, meningkatnya angka Melanjutkan Sekolah, Angka Partisipasi
Sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan yang memadai, menurunya angka putus
sekolah, rasio guru dan murid serta distribusi guru semakin baik, Angka guru, Kepala
sekolah dan pengawas yang mengikuti diklat lokal, regional dan nasional, Angka guru,
Kepala sekolah dan pengawas yang berprestasi, Rerata nilai UN SD/MI/SMP/SMA
sederajat, Berkembangnya pendidikan tinggi, Meningkatnya kemampuan literasi dan minat
baca masyarakat.
Selanjutnya indikator disektor kesehatan lain juga berkaitan dengan cakupan
Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI), cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun,
cakupan penemuan penderita pneumonia balita, cakupan penemuan pasien baru TB BTA
positif, cakupan penemuan penderita DBD yang ditangani, cakupan penemuan penderita
diare, cakupan kunjungan ibu hamil K-4, cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani,
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan, cakupan pelayanan nifas, cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani, cakupan pelayanan anak balita, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat, cakupan peserta KB aktif, cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin, cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 nulan keluarga miskin, Tersedianya
tenaga ahli kesehatan yang professional, Tersedianya tambahan makanan dan obat-
obatan bagi pasien Gizi buruk, Tersedianya sarana, prasarana RS yang moderen,
berkualitas dan memenuhi standar, Jumlah pasien BPJS yang terlayani, Angka
kelangsungan hidup bayi, Angka Usia Harapan Hidup, Persentasi Balita Gizi Buruk (yang
ditimbang), Rasio Posyandu per Satuan Balita, Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per
Satuan Penduduk, Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk, Rasio Dokter Per Satuan
Penduduk, Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk, Cakupan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin mencapai 100% pada tahun 2020 dari 97%
pada kondisi saat ini, Cakupan Kunjungan Bayi 86,43% saat ini menjadi 100% pada tahun
2020, dan Cakupan Pembantu Puskesmas (%) saat ini 64,04% menjadi 100% selama
masa jabatan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-11
Misi 5 Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal
sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan, tujuan Masyarakat
Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan
kearifan lokal daerah, sasaran (1) Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai
budaya dan kearifan lokal daerah dan (2) Terwujudnya pengembangan pariwisata
berbasiskan kebudayaan, alam dan kearifan lokal.
Indikator untuk mencapai misi tersebut meliputi Penyelenggaraan Festival Seni dan
Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan (%) (jumlah situs=13), meningkatnya Jumlah Grup Kesenian,
Jumlah Gedung, serta pengembangan seni budaya daerah untuk menunjang parawisata.
Untuk mencapai sasaran kedua indikator meliputi meningkatnya kelestarian seni
budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik
wisata, meningkatnya ragam dan kualitas objek wisata alam dan buatan, meningkatnya
kunjungan wisata, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) dan meningkatnya
ekonomi kreatif untuk menunjang pengembangan pariwisata.
Pelaksanaan Misi reformasi birokrasi dilakukan dengan tujunan untuk menciptakan
pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan prima kepada
masyarakat.Pelayanan prima dalam pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan
servis oleh pemerintah yang didasarkan pada pemenuhan standar minimum pelayanan,
dengan mengutamakan efektifitas, efisiensi dan kepuasan masyarakat.Untuk mendukung
pelayanan tersebut, diperlukan ketersediaan infrastruktur dan utilitis perkantoran yang
terintegrasi guna penyelenggaraan pelayanan publik seperti pelayanan perizinan,
administrasi kependudukan serta fasiitas umum lainnya sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan masyarakat.
Good Governance diharapkan penyelenggaraan pemerintahan danpelaksanaan
pembangunan dilakukan dengan mengutamakan partisipasi masyarakat, penegakan
disiplin dan ketaatan hukumyang setara pada tiap tataran kehidupan
bermasyarakatberbangsa dan bernegara, mendorong transparansi dalampelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan dengankemudahan akses informasi publik, menjamin
kesetaraanpeluang bagi seluruh masyarakat untuk membangun diridan meraih
kesejahteraannya, meningkatkan daya responpara penyelenggaraan pemerintahan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-12
terhadap komplain dan kritikan masyarakat, membangun dengan orientasi kedepan
secara berkelanjutan bukan dalam konsep yangsesaat dan parsial belaka, menjaga
akuntabilitas, efektifitasdan efisiensi serta menerapkan pengawasan yang ketatdalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalampengelolaan keuangan daerah, dan
yang terakhirmeningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahansebagai ujung
tombak penyelenggaraan pemerintahan danlayanan publik.
Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif,bersih dan melayani
dimaksudkan untuk mewujudkan pelayananbirokrasi pemerintah Kota Tidore kepulauan
yang prima, dalam menjalankan fungsibirokrasi sebagai pelayan masyarakat yang
didukung oleh kompetensiaparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK
menuju tatakelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahanyang
bersih (Clean Government).
Indikator keberhasilan dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas pelayanan
publik, Ketersediaan SKPD yang memiliki dokumen dan implementasi standar pelayanan
mimimum (SPM), meningkatnya nilai Indeks kepuasan masyarakat, meningkatnya
kekuatankelembagaan dan kemampuanpemerintahan desa.
Pada sasaran peningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan
prinsip pemerintahan yang baik dengan indikator meliputi Nilai opini BPK terhadap LKPD
mencapai WTP selama masa jabatan,Presentasi jumlah SKPD yang telah menerapkan
SPIP (sistem pengendlian intern pemerintah), Nilai evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah) Kota Tikep, Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi) Kota Tikep, Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah) dengan kriteria baik,Indeks Profesioanalisme ASN, Menciptakan transparansi
melalui penyediaan informasi pelayanan terintegrasi dan adminstrasi pemerintahan,
Pembentukan Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor
pelayanan Publik, Transparansi, Implementasi Perda dan penegakan hukum yang adil
bagi semua pihak tanpa pengecualian, Implementasi penyelenggaraan SPIP berupa
berupa tingkat maturitas SPIP berada pada level 3, serta tingkat kapabilitas aparat
pengawas intern pemerintah (APIP) berada pada level 3.
Untuk sasaran meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah, indikator
meliputi Evaluasi Kinerja SKPD, pemberian reward dan punismant, terwujudnya
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) V-13
peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang
berkelanjutan, meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral penyelenggara
pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepatdengan biaya
yang terjangkau, jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan kedinasan, tingkat
pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara, presentase pemenuhan pelayanan
administrasi kepegawaian, dan tingkat pemenuhan formasi jabatan.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-1
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
6.1. Strategi Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah,
rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.
6.1.1. Kekuatan-Peluang (Strategi S-O)
1. Menciptakan kondisi aman, nyaman dan kondusif keamanan di seluruh wilayah
Kota Tidore Kepulauan secara berkelanjutan dengan menggalang potensi seluruh
stakeholders Kota Tidore
2. Mengembangkan dan meningkatkan peran lembaga-lembaga adat untuk
memperkuat sektor pariwisata
3. Membuka dan mengembangkan ruang publik dengan konsisten mengacu pada
dokumen tata ruang yang telah di Perdakan
4. Mengoptimalkan pulau-pulau yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan
cara menggali potensi pulau yang belum termanfaatkan tersebut melalui berbagai
kajian potensi wilayah
5. Menjadikan Dokumen perencanaan sebagai rujukan utama landasan dalam
pelaksanaan pembangunan daerah
6. Membangun daya saing masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya para
pemuda yang berbasis kearifan lokal
7. Mengurangi rentan kendali khusunya di daratan Halmahera
8. Mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan di Sofifi
9. Adanya pengalokasian anggaran khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota
Tidore Kepulauan
9.1.2. Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T)
1. Melakasankan pembangunan dengan tetap memperhatikanaspek lingkungan yang
berkelanjutan dan lestari
2. Memaksimalkan potensi sumberdaya alam sesuai karakteristik wilayah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-2
3. Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan investasi
daerah
4. Meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja
5. Meningkatkan komoditi unggulan daerah dalam rangka persaingan pasar global
9.1.3. Kelemahan-Peluang (Strategi W-O)
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dengan dukungan stakeholders
utama untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
2. Pembangunan yang konsisten berbasis Tata Ruang Wilayah
3. Meningkatkan investasi dibidang pariwisata dengan promosi secara menyeluruh
baik tingkat nasional maupun regional
4. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pelabuhan Trikora dengan dukungan
dari pemerintah
5. Penempatan tenaga kesehatan secara merata di semua Kecamatan
6. Peningkatan infrastruktur sistem pendidikan yang sesuai Standar Pendidikan
Nasional (SNP)
7. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara pendidikan sesuai dengan
standar nasional pendidikan
6.1.4 Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T)
1. Memperbanyak sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat dengan ikut serta
seluruh stakeholders bencana
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepantingan
dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang perencanaan dengan pembangunan
sistem informasi berbasis online
4. Mempercepat pembangunan di segala bidang yang fokus pada pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur
5. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta penerpan
regulasi yang tepat
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-3
Berdasarkan hal tersebut diatas berikut adalah rangkaian uraian strategi umum
pembangunan Kota Tidore Kepulauan.
Lima Strategi umum atau Panca Strategi yangmelingkupi segenap pelaksanaan seluruh
program dan kegiatan pembangunan tahun 2016-2021, antara lain:
Pertama; Revolusi mental
Kedua; Korelatif dan Sinergis
Ketiga; Money follow Program
Keempat; Inovatif dan berkelanjutan
Kelima; Kemandirian Anggaran dan Pembangunan
Penjelasan panca strategi sebagaimana telah disebutkan adalah sebagai berikut:
1. Revolusi Mental
Strategi pembangunan yang dimulai dengan revolusi mental adalah gerakan dalam
membangun karakter aparatur pemerintah dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan untuk
berfikir kearah yang lebih baik dan bermartabat sebagai nilai-nilai dasar kehidupan.
Membangun Kota Tidore Kepulauan dengan melakukan revolusi mental mulai dari diri
sendiri, sehingga gerakan perubahan yang relatif lebih cepat dalam berifikir, bertindak dan
bekerja dalam merespon dinamika pembangunan.
2. Korelatif dan Sinergis
Strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, haruslah
dilaksanakan secara korelatif dan sinergis dengan mengubungkan dan mengoptimalkan
seluruh sektor dan aspek-aspek dalam pembangunan maupun program dan kegiatan
pembangunan dalam pencapaian KotaJasa BerbasisAgro-Marine sehingga
memberikan dampak pada hasil pembangunan yang optimal pada seluruh sisi kehidupan
masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
3. Money Follow Program
Strategi pembangunan dengan pendekatan money follow program adalah penerapan
penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan tanpa
memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran pembangunan akan lebih fokus
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-4
pada program prioritas sehinga seluruh pembangunan di KotaTidore Kepulauan akan
memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
Agar pembangunan memiliki nilai manfaat dan hasil untuk masyarakat, maka perlu
memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu:
1. Pembangunan tidak lagi berhenti setelah memperoleh output, akan tetapi diperlukan
monitoring secara periodik sehingga pembangunan yang dilakukan memiliki nilai
manfaat untuk masyarakat.
2. Manfaat yang diperoleh masyarakat tersebut harus terjadi secara terus menerus dan
berkelanjutan.
3. Seluruh keluaran kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama ini yang belum
memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, harus didorong agar bermanfaat untuk
masyarakat luas.
4. Inovatif dan Berkelanjutan
Strategi pembangunan yang bertumpu pada aspek inovatif dan berkelanjutan adalah
strategi dalam menghadapi persaingan global dan perubahan cara pandang dalam
tatanan kehidupan dunia. Kota Tidore Kepulauan sebagai bagian dari kehidupan dunia
harus berubah dengan cara:
1. Aparatur harus didorong pada budaya perubahan, tidak lagi betah pada kondisi
nyaman tanpa perubahan
2. Semua program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan
harus dilakukan dengan cara yang inovatif dan berkelanjutan.
Inovasi dalam pemerintah bukanlah satu kegiatan atau beberapa kegiatan yang harus
didanai, tetapi inovasi dalam pemerintahan adalah penerapan dalam satu program dan
kegiatan pembangunan yang disertai dengan ide-ide/gagasan yang baru dengan
menginternalisasikan didalamnya energi keberlanjutan.
5. Kemandirian
Strategi pembangunan dengan bertopang pada kemandirian menekankan pada aspek
daya saing dan keunggulan kompetitif serta keunggulan inovatif yang dimiliki oleh
KotaTidore Kepulauan sebagai Kota dengan sumberdaya alam laut dan pertanian yang
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-5
melimpah. Selain itu strategi pembangunan dengan prinsip kemandirian dilakukan untuk
mewujudkan pola pembangunan yang teratur dan tertata rapi dengan tetap
memperhatikan perencanaan Tata Ruang Regional dan Wilayah.
Melaluipanca strategi pembangunan KotaTidore Kepulauan diatas, diharapkan
pembangunan dilakukan secara konsisten dalam mencapai Visi Kota Tidore Kepulauan.
6.2 Arah Kebijakan
6.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan diarahkan untuk
dapat mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan arah kebijakan
sebagai berikut:
a. Penyediaan infrastruktur Kota Tidore Kepuluan baik infrastruktur laut maupun darat yang
dapat menopang aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap berorientasi pada
lingkungan yang lestari.
b. Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah
c. Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal
d. Memantapkan kualitas sumber daya manusia Tidore untuk mengisi jalannya
pembangunan menuju Tidore sebagai Kota Jasa berbasis Agro Marine
e. Mencapai tata kehidupan masyarakat yang seimbang didasari pada nilai-nilai budaya
dan kearifan lokal daerah
f. Memperkokoh tiang pancang kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor
pembangunan yang berorientasi melayani
6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2016)
Arah kebijakan pada tahun pertama pemerintahan bertujuanuntuk mempersiapkan
landasan yang kuat bagi pelaksanaan kebijakan pada tahun-tahun selanjutnya. Pengelolaan
Pemerintahan yang baik harus diawali dari penataan birokrasi sebagai pelaksana keputusan
politik, keberhasilan menata birokrasi akan menjadi modal penting untuk mewujudkan
pembangunan yang berorientasi kesejahteraan rakyat. Selain penataan birokrasi, modal
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-6
penting yang harus diperkuat adalan visi ekonomi kerakyatan melalui kebijakan dan program
yang mengangkat taraf hidup petani, nelayan dan pedangang kecil.
Tema pembangunan yang diusung pada tahun pertama pemerintahan adalah :
“Reformasi Birokrasi dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan”
Reformasibirokrasibertujuanmenciptakanbirokrasipemerintah yang profesional
dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan
kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi
meliputi aspek organisasi, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, sumber daya
aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.
Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi
birokrasi harus dapat mencapai hasil (outcomes) yang mengarah pada peningkatan kualitas
kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (mind set)dan
budaya kerja (culture set) aparatur.
Selain reformasi birokrasi, upaya penguatan ekonomi kerakyatan merupakan
kebijakan yang dianggap krusial dan harus segera diwujudkan pada tahun pertama
penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin kemandirian ekonomi masyarakat Kota
Tidore Kepulauan. Ekonomi kerakyatan dicirikan dari keberpihakan terhadap kepentingan
rakyat banyak. Pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya alam, sumber daya teknologi,
sumber daya pemodalan, dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan rakyat secara
keseluruhan. Pemerintah Daerah memilih memperkuat ekonomi kerakyatan dengan tujuan
membuka kesempatan yang lebih banyak kepada masyarakat kecil untuk turut berpartisipasi
seluas-luasnya dalam pembangunan ekonomi daerah, sehingga memperbesar kesempatan
bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang lebih layak dan menjadi lebih
sejahtera.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-7
6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2017)
Tahun kedua pemerintahan merupakan periode pembangunan yang memiliki nilai
strategis karena institusi pelaksana kebijakan yaitu birokrasi telah ditata dan dikelola secara
professional, serta kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan yang dikeluarkan oleh
pemerintah daerah telah memberikan/membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk
mengembangkan usaha.
Tema pembangunan yang diusung pada tahun kedua pemerintahan adalah :
Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
Arah kebijakan pembangunan pada tahun kedua adalah melakukan percepatan
pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur transprotasi, jalan dan jembatan, air
minum, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perkotaan,
dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah didasarkan atas
gagasan bahwa pembangunan tidak saja bermanfat untuk golongan atau wilayah tertentu saja
namun harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Tolok ukur
keberhasilan pembangunan infrastruktur adalah sejauh mana pemanfaatan infrastruktur untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Infrastruktur yang dibangun pada tahun kedua pemerintahan dilakukan berdasarkan
kebutuhan masing-masing wilayah sehingga diharapkan terjadi pemerataan pembangunan
antar semua wilayah sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Dengan demikian
pemerintah daerah mampu mewujudkan pelayanan publik yang adil bagi seluruh masyarakat
Tidore Kepulauan. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menggerakan
perekonomian daerah dan membuka lapangan pekerjaan.
6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2018)
Arah kebijakan pembangunan pada tahun ketiga merupakan kelanjutan dari arah
kebijakan tahun sebelumnya. Percepatan dan pemerataan pembangunan infrasturuktur antar
wilayah perlu dilanjutkan dengan peningkatan pelayanan public terutama pelayanan dasar
yang merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-8
Tema pembangunan yang diusung pada tahun ketiga pemerintahan adalah :
Peningkatan Pelayanan Dasar di Seluruh Wilayah
Arah kebijakan pada tahun ketiga mencakup peningkatan sarana dan prasarana
pelayanan dasar dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di seluruh wilayah
Kota Tidore Kepulauan. Pelayanan Dasar dalam hal ini meliputi pelayanan dibidang
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan
kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat, dan sosial.
Fokus pembangunan pada tahun ketiga adalah mengurangi ketimpangan pelayanan publik di
Pulau Tidore dengan pulau-pulau lainnya.Pada tahun ketiga diharapkan pemerintah daerah
sudah mampu menyelesaikan persoalan-persoalan pokok dibidang pendidikan dan kesehatan
serta pelayanan dasar lainnya yang menjadi keluhan sebagian besar masyarakat serta
membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya dan organisasi sosial
kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2019)
Arah kebijakan pembangunan pada tahun keempat difokuskan pada sektor ekonomi
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Setelah pemerintah
mengupayakan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar pada tahun sebelumnya maka
langkah selanjutnya adalah memperkuat sektor ekonomi daerah.
Tema pembangunan yang diusung pada tahun keempat pemerintahan adalah :
Pemberdayaan ekonomi dan pengembangan sektor unggulan
Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif
sehingga mampumenghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih
besar.Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah akan dilakukan
melalui perbaikan akses petani, nelayan dan usaha kecil terhadap empat hal,yaitu akses
terhadap sumber daya dan modal,akses terhadap teknologi,akses terhadap pasar dan akses
terhadap permintaan.
Dalam pembangunan ekonomi daerah, terdapat sektor ekonomi yang memiliki
keunggulan dibandingkan sektor ekonomi yang lain. Sektor unggulan tersebut layak untuk
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-9
dikembangkan dan diharapkan dapat menciptakan multiplier effect yang mendorong sektor -
sektor ekonomi lainnya untuk lebih berkembang. Sektor unggulan yang akan dikembangkan
meliputi sektor pertanian, kelautan dan perikanan, dan pariwisata.
6.2.6. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2020)
Arah kebijakan pembangunan tahun kelima atau tahun terakhir dari RPJMD 2016 -
2020merupakan penyempurnaan dari arah kebijakan tahun-tahun sebelumnya sehingga tema
pembangunan pada tahun kelima adalah :
Optimalisasi Pelayanan Publik, Sosial Budaya dan Pembangunan Daerah
Pada tahun ini semua pelayanan publik dan pembangunan daerah dioptimalkan.
Pemerintah Daerah mendorong inovasi dan kreatifitas dari kalangan birokrasi maupun
masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pembangunan yang lebih cepat,
tepat dan murah. Arah kebijakan pembangunan pada tahun kelimadiharapkan mampu
menyelesaikan sasaran dan indikator pembangunan yang belum tercapai sehingga Visi dan
Misi Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan periode 2016–2021dapat terwujud. Selain
itu, capain pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar dalam untuk penyusunan
rencana dan kebijakan pembangunan pada periore keempat pelaksanaan RPJP Kota Tidore
Kepulauan tahun 2005-2025 disajikan pada tabel 6.1.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-10
Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tidore Kepulauan
MISI 1: TUJUAN 1 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Pembangunan infrastruktur laut maupun darat yang merata dan berkeadilan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
1. Membuka dan mengembangkan ruang publik dengan tetap mengacu pada dokumen tata ruang yang telah di perdakan
2. Melakasankan pembangunan yang ramah lingkungan
3. Mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur untuk meningkatkan investasi daerah
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat
5. Pembangunan berbasis Tata Ruang Wilayah
6. Memperbanyak sosialisasi mitigasi bencana pada masyarakat
7. Mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan di Sofifi
R E V O L U S I
M E N T A L
K O R E L A T I F
&
S I N E R G I S
M O N E Y
F O L L O W
P R O G R A M
I N O V A T I F
D A N
B E R K E L A N J U T A N
K E M A N D I R I A N
Penyediaan infrastruktur Kota Tidore Kepulauan baik infrastruktur laut maupun darat yang dapat menopang aktivitas perekonomian masyarakat dengan tetap berorientasi pada lingkungan yang lestari.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-11
MISI 2: TUJUAN 2 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk perikanan, kelautan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang
Meningkatnya hasil produksi perikanan, kelautan dan pertanian yang berbasis unggulan wilayah
1. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pelabuhan Trikora yang terkoneksi dengan pelabuhan lainnya
2. Memaksimalkan potensi sumberdaya alam sesuai karakteristik wilayah
3. Mengoptimalkan pulau-pulau yang belum dimanfaatkan secara maksimal
4. Melaksanakan pemetaan wilayah berdasarkan potensi unggulan
5. Mempermudah perizinan dalam melakukan investasi
6. Menyediakan lembaga pemasaran hasil produksi
7. Pengaturan kemabali trayekuntuk memperkecil rentang untuk wilayah terpencil
8. Memaksimalkan fungsi PPI dalam menstabilkan harga pasar
Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-12
MISI 3: TUJUAN 3 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi lokal
1. Meningkatkan komoditi unggulan daerah dalam rangka persaingan pasar global
2. Meningkatkan investasi dibidang pariwisata
3. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan serta penerpan regulasi yang tepat
Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal
MISI 4: TUJUAN 4 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik secara lokal, nasional maupun internasional
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan
1. Membangun daya saing masyarakat Kota Tidore Kepulauan khususnya para pemuda yang berbasis kearifan lokal
2. Meningkatkan kompetensi lulusan pendidikan sesuai dengan tuntutan dunia kerja
3. Penempatan tenaga kesehatan secara merata di semua Kecamatan
4. Peningkatan infrastruktur sistem pendidikan yang sesuai Standar Pendidikan Nasional (SNP)
Memantapkan kualitas sumber daya manusia Tidore untuk mengisi jalannya pembangunan menuju Tidore sebagai Kota Jasa berbasis Agro Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-13
5. Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
6. Mempercepat pembangunan di segala bidang (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur)
MISI 5: TUJUAN 5 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Masyarakat Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
1. Menciptakan kondisi aman, nyaman dan kondusif di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan secara berkelanjutan
2. Mengembangkan dan meningkatkan peran lembaga-lembaga adat untuk memperkuat sector pariwisata
Mencapai tata kehidupan masyarakat yang seimbang didasari pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
MISI 6: TUJUAN 6 SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Good Governance
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
1. Dokemen perencanaan menjadi rujukan utama sebagai landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan
Memperkokoh tiang pancang kelembagaan pemerintahan daerah dan seluruh sektor pembangunan yang berorientasi melayani
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
VI-14
berbagai pemangku kepantingan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam bidang perencanaan
4. Mengurangi rentan kendali khusunya di daratan Halmahera
5. Adanya pengalokasian anggaran khusus yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN
7.1. Kebijakan Umum
Berdasarkan analisis strategi dan kebijakan pembangunan, Kota Tidore Kepulauan
merumuskan 6 (enam) prioritas pembangunan sebagai berikut;
1. Penyediaan infrastruktur Kota Tidore Kepuluan baik infrastruktur laut maupun darat
2. Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah
3. Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal
4. Memantapkan kualitas sumber daya manusia
5. Mencapai tata kehidupan masyarakat yang sejahtera didasari pada nilai-nilai budaya
dan kearifan lokal daerah
6. Pemerintahan yang berorientasi melayani
7.2. Program Pembangunan Daerah
Prioritas pembangunan daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 terdiri dari 6
(enam) prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahunnya melalui RKPD, adapun enam prioritas
tersebut adalah:
1. Pembangunan infrastruktur laut dan darat
2. Perikanan, kelautan dan pertanian
3. Perekonomian
4. Sumber daya manusia
5. Nilai-nilai budaya
6. Reformasi birokrasi
Dengan demikian, program unggulan yang dipaparkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2016-2021 akan menjadi
acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagaimana yang dijelaskan
dalam Tabel 7.1 sebagai berikut :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VII-1
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Tabel 7.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021
No Prioritas
Pembangunan/Kebijakan Umum
Program
Indikator Kinerja Program (outcome)
Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD
Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
SKPD Penanggung
Jawab
Target Target
1 Penyediaan infrastruktu baik infrastruktur laut maupun darat
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
KM 383,54 491,11 Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang Drainase/Gorong-gorong dalam keadaan baik
KM 106,90 135 Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Panjang Turap/Bronjong dalam kondisi baik
M 395 1,104 Dinas Pekerjaan
Umum
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
KM 383,54 491,11 Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Paniang Jaringan irigasi/DAS dalam kondisi baik
KM 1,44 13,65 Dinas Pekerjaan
Umum
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Jumlah sarana prasarana Air Bersih yang layak minum
Unit 48 93 Dinas Pekerjaan
Umum
Program pembangunan gedung sarana dan prasarana publik terbangun dalam kondisi baik
Unit 2812 3227 Dinas Pekerjaan
Umum
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tebangun
% 45 100
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara secara baik
% 50 100
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Program peningkatan pelayanan angkutan
presentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan
% 50 100
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Presentase sarana penunjang di sektor perhubungan yang terbangun secara representatif
% 25 100
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
tersedianya sarana prasarana pengeloaan persampahan
% 60 100 BLH
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
tersedianya kawasan ruang terbuka hijau yang baik
% 60 100 BLH
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kebakaran yang dapat di tanggulangi
% 30 80 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Bak penampung Air
Buah 7 8 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Sumur damkar
Buah 0 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Armada Damkar
Unit 3 5 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Hydrant Damkar
Paket 0 4 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Perlengkapan Petugas Damkar
Buah 6 20 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Peralatan Damkar
Buah 12 80 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Jumlah Timbulan Sampah yang Terangkut
M3 181,182 265,264 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersedianya pagar TPA
Paket 0 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan tempat cuci alat berat
Paket 0 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Drainase TPA
Paket 0 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tingkat ketersediaan Pelayanan Persampahan
% 40 80 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tersedianya Prasarana TPA
Unit 0 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
Tersedianya Jembatan timbang
Unit 0 1 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Tingkat terciptanya lingkungan yang asri
buah 3 7 Dinas Tata Ruang dan Kebersihan
2 Produksi perikanan dan kelautan serta pertanian berbasis keunggulan wilayah
Program pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton 134
3.840 Dinas Kelautan dan Perikanan
Nilai Produksi Perikanan Budidaya
Rp (1000) 104
46.080.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Persentase PDRB dari subsektor kelautan dan perikanan
% 8
10 Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah produksi kelompok pembudidaya yang dibina
Ton 138
3.840 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap
Jumlah produksi perikanan tangkap daerah
ton 15,896
20.078 Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah produksi perikanan tangkap dari kelompok yang dibina
Ton 2,016
6.288 Dinas Kelautan dan Perikanan
Tingkat pendapatan nelayan yang dibina
Rp 3.000.000
4.300.000 Dinas Kelautan dan Perikanan
Persentase PDRB sub sektor perikanan
% 8 10
Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah konsumsi ikan per kapita per tahun
Kg 45 60
Dinas Kelautan dan Perikanan
Nilai produksi perikanan tangkap daerah
Rp (1000) 151.012.000
240.942.410 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program penguatan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan
Jumlah produk olahan ikan yang menerapkan pengepakan/pengemasan yang baik
kelompok 0
25 Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang dibina
Unit 0
20 Dinas Kelautan dan Perikanan
Program penataan ruang laut dan pesisir
Persentase kondisi terumbu karang kategori sangat baik
% 0
8 Dinas Kelautan dan Perikanan
Luas lahan mangrove yang terjaga dan terpelihara
Ha 10,143 10.413
Dinas Kelautan dan Perikanan
Luas kawasan perairan yang
Ha 2,81 40
Dinas Kelautan dan Perikanan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
ditetapkan/dicadangkan sebagai kawasan konservasi
Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi
Ha 0 10
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengawasan pengelolaan SDKP
Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditanganni secara akuntabel dan tepat waktu
kasus 0 20
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengelolaan pelabuhan perikanan
PAD dari sektor Kelautan dan Perikanan
Rp 0 1.000.000.000
Dinas Kelautan dan Perikanan
Program pengembangan sistem distribusi dan ketersediaan pangan
Persentase ketersediaan pangan secara merata
% 25 100 Dinas Pertanian
Program pengembangan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan
Meningkatnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat
% 25 100 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Tersedianya Data Pertanian Yang Akurat
% 75 100 Dinas Pertanian
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Tingkat Kematian Ternak Menurun
% 15 10 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Hasil Peternakan
% 70 100 Dinas Pertanian
Program pengembangan agribisnis peternakan
Meningkatnya Pengelolaan Usaha Peternakan Yang Beroreintasi Agribisnis
% 50 100 Dinas Pertanian
Program produksi dan produktifitas tanaman holtikultura, buah dan sayuran
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Pertanian
Ha 105 300 Dinas Pertanian
Program penyediaan prasarana dan sarana pertanian
Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian Yang Memadai
% 25 100 Dinas Pertanian
Program peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman perkebunan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan
Ha 0 500 Dinas Pertanian
Program pengembangan sarana dan Tersedianya Sarana dan Unit 0 300 Dinas Pertanian
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
prasarana perkebunan Prasarana Perkebunan Yang Memadai
Program pengembangan pascapanen dan pemasaran hasil perkebunan
Tersedianya Sarana Pasca panen yang memadai
Unit 0 20 Dinas Pertanian
Program penanganan rawan pangan Tingkat Penurunan Wilayah Rawan Pangan
% 0 100 Dinas Pertanian
Program sekretariat dewan ketahanan pangan
Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota Tidore Kepulauan
Orang 23 23 Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat Produksi Hasil Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
% 20 30,8 BP4K
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Prosentase penerapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan pada pelaku utama dan pelaku usaha
% 20 50 BP4K
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tingkat intensitas pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
Jumlah 144 144 BP4K
Program revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Tingkat Penyelenggaraan System Penyuluhan
Jumlah 0 8 BP4K
3 Memperkokoh kapasitas perekonomian berbasis pada potensi lokal
Program penciptaan iklim Usaha yang kondusif
umlah pelaku usaha yang memiliki legalitas
Jenis izin /unit 227 4,831 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil
Jumlah 2,678 500 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Prosentase pengembangan produktifitas KUKM
% 4 30 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
Penurunan jumlah koperasi tidak aktif
Unit 68 30 Dinas
Perindagkop dan UKM
program pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
erbentuk dan berkembangnya BUMD
unit 0 1 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Perlindungan Konsumen dan Jumlah alat UTTP yang Unit 115 1250 Dinas
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Pengamanan Perdagangan bertanda tera sah yang berlaku
Perindagkop dan UKM
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Tingkat stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting
% 90 93 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
umlah PKL terfasilitasi sarana usahanya
unit 436 270 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program pembangunan dan pengembangan kawasan perdagangan
Peningkatan ketersediaan sarana perdagangan yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan teratur
Unit 48 61 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program peningkatan perdagangan komoditi antar pulau
Peningkatan volume perdagangan antar pulau
Ton 12.808
31.870
Dinas Perindagkop dan
UKM
program pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam
Peningkatan kondisi kesehatan KSP/USP dalam pengawasan dan pengawasan khusus menjadi kategori cukup sehat atau sehat
Unit 112 485 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Tingkat penerapan IPTEK sistem produksi oleh IKM
Unit 388 643 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah peningkatan produktifitas IKM
Unit 388 643 Dinas
Perindagkop dan UKM
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Jumlah peningkatan sentra industri potensial
Unit 0 4 Dinas
Perindagkop dan UKM
program pembangunan sentra industri Jumlah sentra industri terbangun
Unit 0 4 Dinas
Perindagkop dan UKM
4 Memantapkan kualitas sumber daya manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini Meningkatnya Angka Partisipasi PAUD
% 75,89 100 Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun
Lulusan Pendidikan Menengah Yang Bermutu Nilai Rata-Rata UN
67,11 70,61 Dinas Pendidikan
Meingkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)
% 96,93 100 Dinas Pendidikan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
SD/MI
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
% 90,05 100 Dinas Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
% 75,23 100 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah
Lulusan Pendidikan Menengah Yang Bermutu
Siswa 1,671 9,021 Dinas Pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA
% 75,23 100 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal Meningkatnya Angka Melek Huruf Pada Usia Produktif
% 92,05 98 Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Luar Biasa
Tersedianya Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
% 100 40 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatnya Mutu Guru Rata-Rata Nilai UKG
47,88 55 Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Manajerial Pelayanan Pendidikan %
75 100 Dinas Pendidikan
Program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan
Tersedianya Akses Pendidikan yang Bermutu
Jumlah Satuan Pendidikan Sesuai Standar Sarpras
120 220 Dinas Pendidikan
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Meningkatnya Peran Serta Pemuda Jumlah Kegiatan Pemuda
18 21 Dinas Pendidikan
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Peningkatan Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah Pemuda Yang Dibina
0 800 Dinas Pendidikan
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terbinanya Klub Olahraga di Kota Tidore Kepulauan
Jumlah Klub Olahraga Yang dibina
0 25 Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga Jumlah Lapangan
61 65 Dinas Pendidikan
Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda Jumlah Gedung
61 125 Dinas Pendidikan
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan
Tersedianya persediaan obat dan perbekalan kesehatan
% 100 100 Dinas Kesehatan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Cakupan puskesmas yang dibina dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer
% 20 100 Dinas Kesehatan
Persentase serttifikasi penyuluhan pangan
% 0 80 Dinas Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan teregistrasi
Jumlah SIP per tahun 50 100 Dinas Kesehatan
Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
% 50 100 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase puskesmas yang tersertifikasi akreditasi %
0 100 Dinas Kesehatan
Persentase pasien jiwa bebas pasung %
50 100 Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas yang melaksanakan program UKGS sampai tahap III
% 20 70 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif %
100 100 Dinas Kesehatan
Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM %
0 48 Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan olahraga
% 50 100 Dinas Kesehatan
umlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan kelurahan/desa
Jumlah pos UKK per tahun 13 76 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
% 100 100 Dinas Kesehatan
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin
% 100 100 Dinas Kesehatan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta
% 22,5 20 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat
% 96 100 Dinas Kesehatan
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
% 85 90 Dinas Kesehatan
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
% 52 79 Dinas Kesehatan
Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan STBM
Jumlah kelurahan/desa 8 10 Dinas Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 95 95 Dinas Kesehatan
Cakupan Penderita DBD yang ditangani %
100 100 Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun per 100.000 penduduk
1 1 Dinas Kesehatan
Cakupan Penemuan penderita pneumonia balita %
100 100 Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan pasien baru TB BTA Positif %
85 89 Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan penderita diare %
100 100 Dinas Kesehatan
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Penyakit
% 20 100 Dinas Kesehatan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Tidak Menular
Annual Paracite Index per 1.000 penduduk 1,8 1 Dinas Kesehatan
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
% 47,6 100 Dinas Kesehatan
Persentase kecamatan yang dieliminasi rabies
% 75 100 Dinas Kesehatan
Persentase angka kasus HIV yang diobati
% 100 100 Dinas Kesehatan
Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia < 18 tahun
% 7,2 5,4 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
% 40 100 Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin %
15 10 Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan %
100 100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan pelayanan ibu hamil (K4) %
78,5 100 Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani %
100 100 Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan %
88 97 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan nifas % 90 94 Dinas Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani %
80 80 Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi % 99 100 Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita %
76 80 Dinas Kesehatan
Cakupan penjaringan % 100 100 Dinas Kesehatan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan peserta KB aktif % 76 76 Dinas Kesehatan
Program bantuan operasional kesehatan
Persentase puskesmas yang mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) %
100 100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji %
100 100 Dinas Kesehatan
Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) %
60 100 Dinas Kesehatan
Program Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasyankes
orang 278 425 Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Orang 25 35 RSU
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai
Paket 5 6 RSU
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya pemeliharaan Alat Kesehatan
unit 3 3 RSU
5 Mencapai tata kehidupan masyarakat yang Sejahtera didasari pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya Tingkat capaian festival dan pagelaran seni
% 100 100 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
prosentase jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara
% 100 100 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Tingkat cakupan kajian seni
% 0 80 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Tingkat cakupan sumber daya manusia kesenian
% 0 80 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Jumlah kunjungan wisata orang 15,800 21,44 Dinas
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Pariwisata Kebudayaaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
% 0,17 0,18 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan Tingkat capaian kesadaran wisata masyarakat
% 100 100 Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tingkat pelayanan PMKS dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
% 35 83,8 Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tingkat pelayanan Rehabilitasi Kesejatraan Sosial
% 60 87,8 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Sosial
% 60 84,8 Dinas Sosial
Program keluarga harapan Tercapainya Keluarga Harapan
% 70 88 Dinas Sosial
6 Pemerintahan Yang berorintasi melayani
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Handal
% 100 100 BKD
Program peningkatan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah
presentasi peningkatan penyelenggaraan pemertintah
% 0 100 Bag.Organisasi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
terlaksananya produk hukum daerah
% 0 100 Bag.Organisasi
Program peningkatan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah
Persentase Laporan penyelengaraan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu
% 100 100 Bag.Pemerintahan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-1
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS
YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Bab ini menguraikan indikasi program prioritas yang disertai dengan prediksi
kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauanhubungannya dengan
SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Dalam memprediksi
kebutuhan pendanaan dilakukan dengan persentase terhadap total belanja yang
didasarkan pada pola pengeluaran setiap SKPD beberapatahun sebelumnya. Sehingga
persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluarankhususnya untuk urusan strategis
berapapun perubahan pengeluarannya. Selain itu, disajikan pula pencapaian target
indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian
indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Bagian ini merupakan langkah
teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan
sebelumnya ke dalam penyusunan program prioritas.
Program prioritas merupakan program-program yang secara khusus
berhubungan dengan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Bab sebelumnya
telah menampilkan daftar program-program prioritas berikut keterkaitannya dengan
sasaran yang dituju.Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan
dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis
dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan
pilihan). Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis
maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu
untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia
untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar
satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berisi
program-program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah
maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah
dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-2
prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan
sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD, termasuk dalam
menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.
Pencapaian target kinerja program (outcome) di masing-masing urusan
wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang
bersumber dari APBD Kota Tidore Kepulauan, APBD Propinsi dan APBN maupun
sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sumber-
sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat secara khusus
diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, yaitukebijakan,
program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBDdalam pencapaian
sasarannya, melibatkan peran serta masyarakatbaik dalam bentuk dana, material
maupun SDM danteknologi.
Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertaikebutuhan
pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasiterhadap rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasarandan pendanaan indikatif dari setiap
rancangan Renstra SKPD.Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikutini:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-3
Tabel 8
Indikasi Program Pembangunan Prioritas dan Pendanaan Berdasarkan Urusan
Tahun 2016-2020
No Misi Tujuan Sasar
an
Bidang
Urusan dan Program
Indikator
Kinerja Program
(outcome)
Satuan
Kondisi Kinerja pada Awal
RPJMD
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penanggungjawa
b
2016 2017 2018 2019 2020 Kondisi Kinerja pada
akhir periode RPJMD
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Good Governance
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layananan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 950.760.000
100 1.174.253.
000 100
1.221.415.650
100 1.270.936.433
100 1.322.933.251
100 5.940.298.334
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100
129.
170.000
100
569.9
15.500
100 375.437.
025 100
569.869.046
100 231.333.006
100 1.875.724.577
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaa
n layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
888.
369.550
100
963.5
00.000
100 4.563.68
0.000 100
1.882.680.000
100 0 100 8.298.229.550
Badan Kepegawaian dan
Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 188.700.000
100 250.000.00
0 100
296.000.000
100 341.000.000
100 0 100 1.075.700.000
Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran
'% 100 100 588.170.000
100 639.070.00
0 100
639.070.000
100 639.070.000
100 639.070.000
100 3.144.450.000
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 352.580.000
100 407.500.00
0 100
197.500.000
100 157.500.000
100 97.500.
000 100
1.212.580.000
Badan Pemberd
ayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100 395.122.500
100 454.434.75
0 100
517.478.225
100 584.626.047
100 367.668.478
100 2.319.330.000
Badan Lingkungan.Hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 571.000.000
100 622.700.00
0 100
682.540.000
100 745.394.000
100 708.624.400
100 3.330.258.400
Badan Lingkungan.Hidup
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100
321.
224.000
100
837.5
00.000
100 440.000.
000 100
399.500.000
100 268.500.000
100 2.266.724.000
Dinas Kebuday
aan dan Pariwisata.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan perkantoran
'% 100 100 570.030.000
100 827.000.00
0 100
826.000.000
100 856.000.000
100 857.000.000
100 3.936.030.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur
'% 100 100 222.195.000
100 288.304.00
0 100
459.967.000
100 364.213.000
100 270.071.000
100 1.604.750.000
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
1.347.588.50
0
100 1.414.966.
000 100
1.485.680.000
100 1.559.792.000
100 1.637.993.000
100 7.446.019.500
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkatkan saran dan prasaran aparatur
'% 100 100 644.670.000
100 1.008.760.
000 100
385.056.000
100 398.411.000
100 24.000.
000 100
2.460.897.000
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan layanan administrasi perkantoran
'% 100 100 573.522.200
100 849.917.92
0 100
700.687.812
100 957.040.461
100 839.693.853
100 3.920.862.246
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-6
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 117.000.000
100 0 100 0 100 0 100 147.105.000
100 264.10
5.000
Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaa
n layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
2.733.100.00
0
100 0 100 0 100 0 100 3.063.728.000
100 5.796.828.000
Dinas
Kesehatan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana Dan Prasarana Aparatur
'% 100 60
129.
600.000
70
135.2
57.650
75 145.451.
336 90
154.218.579
100 169.879.163
100 734.40
6.728
Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaa
n Layanan Perkantoran
'% 100 60
566.
200.000
70
789.6
34.000
80 845.138.
380 95
904.45
8.067 100
691.05
1.556 100
3.796.4
82.003
Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan sarana
dan Prasarana Aparatur
'% 100 100 204.015.000
100 2.383.000.
000 100
1.477.50
0.000 100
1.711.5
00.000 100
1.266.0
00.000 100
7.042.0
15.000
Dinas Pekerjaan Umum.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100
3.193.552.00
0
100 5.851.152.
000 100
6.513.352.000
100 7.421.552.000
100 8.330.332.000
100 31.309.940.00
0
Dinas Pekerjaan Umum.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-7
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100 494.500.000
100 500.000.00
0 100
550.000.000
100,000
575.000.000
100,000 600.00
0.000 100,000
2.719.500.000
Dinas Pendapatan Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersedian
pelayanan administrasi perkantoran
'% 100 100
1.170.984.00
0
100
1.350
.000.000
100 1.375.00
0.000 100,00
0 1.400.000.000
100,000 1.450.000.000
100,000 6.745.984.000
Dinas Pendapatan Daerah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100
406.
272.500
100
972.0
99.750
100 619.309.
725 100
681.240.698
100 749.364.767
100 3.428.287.440
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Layanan
Administrasi Perkantoran
'% 100 100
2.372.41
5.000
100
2.629
.656.500
100 2.892.62
2.150 100
3.181.8
84.365 100
3.500.0
72.802 100
14.576.
650.817
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100
1.799.70
0.000
100 1.984.685.
000 100
2.073.91
9.250 100
2.167.6
25.183 100
2.265.9
95.974 100
10.291.925.40
7
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 404.525.000
100 792.229.60
0 100
601.286.080
100 627.507.884
100 603.916.579
100 3.029.465.143
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan pelayanan perkantoran
'% 100 100 732.724.200
100 805.996.90
0 100
896.576.400
100 975.238.800
100 1.072.781.900
100 4.483.318.200
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 216.174.900
100 429.350.90
0 100
366.886.400
100 419.187.000
100 423.175.500
100 1.854.774.700
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
tingkat ketersediaa
n pelayanan adimistrasi perkantoran
'% 100 100
571.
570.000
100
811.5
79.900
100 868.390.
493
100,00
0
929.17
7.829 100,000 0 100,000
3.180.7
18.222
Dinas Pertamb
angan dan Energi.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana
dan Prasarana Aparatur
'% 100 100 110.000.000
100 237.700.00
0 100
254.339.
000 100
271.14
2.730 100 0 100
873.18
1.730
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan administrasi perkantoran
'% 100 100 799.461.225
100 855.423.51
0 100
915.303.154
100 979.374.373
100 1.047.930.577
100 4.597.492.839
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-9
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 189.067.500
100 794.593.11
0 100
257.015.427
100 326.975.619
100 330.695.455
100 1.898.347.111
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan perkantoran
'% 100 100 832.150.000
100 912.065.00
0 100
1.003.271.500
100 1.103.598.650
100 865.502.715
100 4.716.587.865
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat
kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan
100 10
1.184.585.00
0
15 1.585.450.
000 20
896.995.000
25 986.694.500
30 2.053.373.630
30 6.707.098.130
Dinas
Tata Ruang dan Kebersihan.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat
ketersediaan layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 681.679.21
0
602.101.100
762.217.131
833.419.21
0
828.665.012
907.238.131
884.147.383
923.571.076
100 1.019.649.573
100 4.285.979.090
Inspektorat.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasaran aparatur
'% 100 288.433.00
0
198.500.000
295.220.000
209.328.20
0
238.595.000
305.036.400
240.205.500
224.271.600
100 225.882.100
100 1.163.018.300
Inspektorat.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersidiaan Layanan Perkantoran
'% 100 100 536.098.000
100 560.074.86
0 100
579.051.720
100 599.078.580
100 619.105.440
100 2.893.408.600
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kedisiplinan
Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
'% 100 100 247.000.000
100 780.000.00
0 100
415.600.000
100 394.000.000
100 235.200.000
100 2.071.800.000
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 778.740.000
100 842.551.80
0 100
901.028.426
100 952.260.415
100 608.740.000
100 4.083.320.641
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100 96.600.0
00 100
133.962.00
0 100
164.739.340
100 176.271.093
100 120.000.000
100 691.57
2.433
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
2.864.362.00
0
100 3.744.147.
340 100
3.841.457.654
100 7.227.636.595
100 4.398.084.868
100 22.075.688.45
7
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100
1.158.823.00
0
100 2.047.275.
070 100
2.190.584.325
100 3.493.397.227
100 2.507.999.994
100 11.398.079.61
6
Rumah Sakit Umum Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-11
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
11.346.020.0
00
100 12.032.704
.800 100
12.772.842.948
100 13.559.207.39
5 100
14.108.849.14
1 100
63.819.624.28
4
Sekertariat DPRD
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100
412.
800.000
100
437.5
68.000
100 2.890.79
8.080 100
491.651.405
100 521.150.489
100 4.753.967.974
Sekertariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat ketersediaa
n layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
56.0
00.000
100 70.500.000
100 75.200.0
00 100
77.700.000
100 480.000.000
100 759.40
0.000 Oba
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100
130.
000.000
100
137.0
00.000
100 140.000.
000 100
145.000.000
100 150.000.000
100 702.00
0.000 Oba
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100
3.90
0.000
100 4.000
.000 100
4.200.000
100 4.600.0
00 100
388.600.000
100 405.30
0.000 Oba Selatan
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan sarana dan prasarana Aparatur
'% 100 100
123.
680.000
100
181.0
00.000
100 110.000.
000 100
177.900.000
100 183.400.000
100 775.98
0.000 Oba Selatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 341.000.000
100 380.600.00
0 100
417.800.000
100 441.100.000
100 1.458.6
07 100
1.581.958.607
Oba Tengah
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100
126.
000.000
100
136.5
00.000
100 147.000.
000 100
157.500.000
100 153.153.787
100 720.15
3.787 Oba Tengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaa
n layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
326.
500.000
100
352.1
10.000
100 359.400.
000 100
361.800.000
100 371.200.000
100 1.771.010.000
Oba Utara
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100
152.
300.000
100 86.600.000
100 104.000.
000 100
108.100.000
100 126.000.000
100 577.00
0.000 Oba Utara
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
'% 100 100 100 100 100 100 100
Program Peningkatan aparatur
'% 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-13
Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 100 100 100 100 100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat pelayanan administrasi perkantoran
'% 100 100 275.434.000
100 362.680.74
0 100
402.552.334
100 440.310.967
100 495.182.063
100 1.976.160.104
Tidore
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
tingkat kelengkapan sarana dan
prasarana aparatur
'% 100 100 147.108.000
100 261.308.80
0 100
277.570.680
100 383.527.748
100 240.860.523
100 1.310.375.751
Tidore
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 238.100.000
100 260.137.00
0 100
284.253.590
100 310.649.040
100 329.276.090
100 1.422.415.720
Tidore Selatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 96.800.0
00 100
52.250.000
100 57.475.0
00 100
78.222.500
100 153.360.625
100 438.10
8.125 Tidore Selatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
program pelayanan administrasi kantor
'% 100 100 323.780.000
100 342.690.00
0 100
376.599.000
100 413.873.700
100 474.046.298
100 1.930.988.998
Tidore Timur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 122.985.000
100 135.283.50
0 100
148.811.850
100 163.693.035
100 180.062.338
100 750.83
5.723 Tidore Timur
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 235.280.000
100 350.600.00
0 100
376.300.000
100 441.900.000
100 444.000.000
100 1.848.080.000
Tidore Utara
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100
103.
070.000
100
185.0
00.000
100 275.000.
000 100
160.000.000
100 195.000.000
100 918.07
0.000 Tidore Utara
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 129.966.000
100 610.000.00
0 100
360.000.
000 100
610.00
0.000 100
360.00
0.000 100
2.069.9
66.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur
'% 100 0 0 100 40.500.000
0 0 100 40.500.
000 0 0 0
81.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang
tersusun tepat waktu
'% 100 100 215.000.000
100 230.050.00
0 100
246.153.000
100 263.384.000
100 281.821.000
100 1.236.408.000
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi kompetensi
'% 100 100 603.930.
000
100 0 100 0 100 0 100 1.197.867.000
100 1.801.797.000
Dinas Kesehata
n
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-15
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
'% 100 100 33.758.6
00 100
57.134.460
100 61.847.9
06 100
67.032.697
100 72.195.
967 100
291.969.630
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 195.000.000
100 709.344.00
0 100
751.844.000
100 797.719.000
100 846.992.750
100 3.300.899.750
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 10 15.000.0
00 15
21.250.000
20 23.375.0
00 25
25.712.500
30 28.283.
750 30
113.621.250
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 10 250.000.000
15 275.000.00
0 20
302.500.000
25,000 332.75
0.000 30,000
459.195.000
30,000 1.619.445.000
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kerja Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu
'% 100 100 15.000.0
00 100
16.050.000
100 17.173.5
00 100,00
0 18.375.
645 100,000
15.000.000
100,000 81.599.
145
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi
'% 100 100 192.040.000
100 247.691.09
0 100
265.029.466
100,000
283.581.527
100,000 172.00
0.000 100,000
1.160.342.083
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Atribut Pegawai
'% 100 100 21.000.0
00 100
68.665.110
100 73.471.6
67 100
78.614.683
100 30.000.
000 100
271.751.460
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase
laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 32.000.0
00 100
35.000.000
100 35.000.0
00 100
37.500.000
100 0 100 139.50
0.000
Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 917.881.593
100 3.659.353.
000 100
3.709.353.000
100 3.805.353.000
100 0 100 12.091.940.59
3
Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 30.000.0
00 100
42.000.000
100 45.200.0
00 100
48.670.000
100 52.434.
500 100
218.304.500
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-17
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 120.000.000
100 180.000.00
0 100
189.000.000
100 198.450.000
100 208.372.500
100 895.82
2.500
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur
dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
'% 100 100 8.000.00
0 100
25.950.000
100 27.247.5
00 100,00
0 11.245.
500 100,000
11.807.775
100,000 84.250.
775
Badan Perenca
naan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkatan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
jumlah 100 100 542.835.000
100 2.228.280.
000 100
1.243.225.000
100,000
963.000.000
100,000 1.771.992.000
100,000 6.749.332.000
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 26.000.0
00 100
32.500.000
100 39.000.0
00 100,00
0 43.500.
000 100,000
50.000.000
100,000 191.00
0.000
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
'% 100 100 519.099.000
100 690.000.00
0 100
684.000.000
100 740.500.000
100 807.000.000
100 3.440.599.000
Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-18
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 114.280.000
100 120.000.00
0 100
130.000.000
100 145.000.000
100 150.000.000
100 659.28
0.000
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
'% 100 100 50.000.0
00 100
50.000.000
100 50.000.0
00 100
50.000.000
100 73.205.
000 100
273.205.000
Tidore Selatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Sumber Daya Aparatur
'% 100 100 126.000.000
100 138.600.00
0 100
152.460.000
100 167.706.000
100 184.476.600
100 769.24
2.600 Tidore Selatan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 60.000.0
00 100
85.000.000
100 135.000.
000 100
160.000.000
100 260.000.000
100 700.00
0.000
Dinas Pekerjaan Umum.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 600.000.000
100 850.000.00
0 100
700.000.000
100 700.000.000
100 800.000.000
100 3.650.000.000
Dinas Pekerjaan Umum.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Prosentase
Aparatur yang Memenuhi Kompetensi
'% 100 100 64.998.0
00 100
78.000.000
100 50.000.0
00 100
55.000.000
100 150.000.000
100 397.99
8.000
Dinas Pekerjaan Umum.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-19
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 20.000.0
00 100
20.000.000
100 20.000.0
00 100
20.000.000
100 20.000.
000 100,000
100.000.000
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkatan pendidikan dan pelatihan SDM
'% 100 100 50.000.0
00 100
55.000.000
100 60.000.0
00 100
65.000.000
100 70.000.
000 100,000
300.000.000
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkata
n sarana dan prasarana aparatur
% 100 100 445.013.900
100 407.149.83
8 100
445.715.326
100 466.04
5.829 100
661.154.551
100,000 2.425.079.444
Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 67.100.0
00 100
63.299.137
100 26.447.1
90 100
28.298.493
100 138.42
4.000 100
323.568.820
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 937.436.920
100 1.003.004.
504 100
1.073.208.639
100 1.148.230.199
100 939.37
5.234 100
5.101.255.496
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase
aparatur yang memenuhi kompentensi
'% 100 100 945.252.621
100 1.011.420.
304 100
1.082.219.722
100 2.346.511.820
100,000 2.013.508.583
100 7.398.913.050
Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-20
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut
'% 100 100 122.250.000
100 0 100 88.672.5
05 100 0 100,000
162.302.140
100 373.22
4.645
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tingkat Ketersediaan Sistim Pelaporan Kinerja Dan Keuangan
'% 100 100 91.515.0
00 100
103.570.00
0 100
108.168.900
100 113.05
3.673 100,000
109.243.128
100 525.55
0.701
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur
'% 100 100 582.720.000
100 1.043.510.
400 100
1.116.556.128
100 1.194.715.057
100,000 1.278.345.111
100 5.215.846.696
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100 437.920.000
100 481.712.00
0 100
529.883.200
100 582.87
1.520 100
641.158.672
100 2.673.545.392
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 20.000.0
00 100
22.000.000
100 24.200.0
00 100
26.620.000
100 29.282.
000 100
122.102.000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-21
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
'% 100 100 633.418.
000
100 696.759.80
0
100 766.435.
780 100
843.079.358
100 895.17
7.094 100
3.834.870.032
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran dan kelengkapan atribut pegawai
'% 100 100 828.674.000
100 911.541.40
0 100
1.002.695.540
100 1.102.965.094
100 1.213.261.603
100 5.059.137.637
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pembuatan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan
Laporan Keuangan SKPD
Seluruh Laporan
SKPD
19800000
100 19.800.0
00 100
29.000.000
100 30.000.0
00 100
31.000.000
100 40.000.
000 100
149.800.000
Oba Selatan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin Aparatur
Seluruh Pegaw
ai Kecamatan
1161600
0 100
11.616.0
00 100
16.00
0.000 100
44.000.0
00 100
15.000.
000 100
54.000.
000 100
140.61
6.000
Oba
Selatan
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capauan kinerja dan keuangan
'% 100 100
15.0
00.000
100 21.000.000
100 27.000.0
00 100
33.000.000
100 39.000.
000 100
135.000.000
Tidore
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-22
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
peningkatan sumber daya aparatur
'% 100 100 134.000.000
100 175.000.00
0 100
150.000.000
100 300.00
0.000 100
300.000.000
100 1.059.000.000
Tidore
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan atribut pegawai
'% 100 100 10.000.0
00 100
56.500.000
100 20.000.0
00 100
70.650.000
100,000 60.000.
000 100,000
217.150.000
Tidore
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kerja Keuangan yang Tersusun Tepat Waktu
'% 100 100 18.000.0
00 100
19.500.000
100 20.600.0
00 100
21.800.000
100,000 10.939.
556 100,000
90.839.556
Oba Tengah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi
'% 100 100 72.000.0
00 100
76.000.000
100 80.000.0
00 100
84.000.000
100,000 87.516.
450 100,000
399.516.450
Oba Tengah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Atribut Pegawai
'% 100 100 35.000.0
00 100
37.750.000
100 40.537.5
00 100
43.364.375
100,000 18.232.
594 100,000
174.884.469
Oba Tengah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur
'% 100 100 265.000.000
100 283.550.00
0 100
303.398.500
100 324.63
6.395 100,000
347.360.942
100,000 1.523.945.837
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 670.130.000
100 717.039.10
0 100
767.231.837
100 820.93
8.066 100,000
878.403.730
100,000 3.853.742.733
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
tingkat ketersediaan layanan administrasi perkantoran
'% 100 100
1.211.821.00
0
100 1.218.821.
000 100
1.226.311.000
100 1.234.325.300
100,000 294.32
1.000 100,000
5.185.599.300
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
prosentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 650.000.000
100 695.500.00
0 100
744.185.000
100 796.27
7.950 100,000
852.017.407
100,000 3.737.980.357
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
% 100 0 52.869.0
00 0
57.180.110
0 61.198.1
10 0
65.000.000
0,000 70.000.
000 0,000
306.247.220
Inspektorat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-24
Prosentase Laporan Capaian kinerja dan keuangan yang tersusun
'% 100 100 100 100 100 100,000 100,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai
'% 100 100 9.240.00
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
9.240.000
Inspektorat.
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
prensentas
e laporan pencapaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 20.000.0
00 100
30.000.000
100 30.000.0
00 100
30.000.000
100 20.000.
000 100
130.000.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur Yang Memiliki Kompeten Sesuai dengan Bidangnya
'% 100 100 230.000.000
100 250.000.00
0 100
250.000.000
100 250.000.000
100 250.000.000
100 1.230.000.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun
Kegiatan
100 100 25.000.0
00 100
34.000.000
100 34.000.0
00 100
38.000.000
100 38.000.
000 100
169.000.000
Tidore Utara
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi
'% 100 100 75.200.0
00 100
200.000.00
0 100
210.000.000
100 230.000.000
100 235.000.000
100 950.20
0.000 Tidore Utara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut
Pegawai
'% 100 100 14.400.0
00 100
20.000.000
100 25.000.0
00 100
40.000.000
100 45.000.
000 100
144.400.000
Tidore Utara
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-26
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Fasilitasi pindah purna tugas PNS
'% 100 100 38.100.0
00 100
40.386.000
100 42.809.1
60 100
45.377.710
100 48.100.
372 100
214.773.242
Sekertariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentasi Aparatur yang memenuhi Kompetensi
'% 100 100 261.889.000
100 277.602.34
0 100
294.254.480
100 311.913.989
100 330.628.829
100 1.476.288.638
Sekertariat DPRD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
'% 100 100 15.100.0
00 100
23.610.000
100 25.971.0
00 100
28.337.100
100 22.107.
910 100
115.126.010
Tidore Timur
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
program peningkatan
disiplin aparatur
'% 100 100
12.7
50.000
100 14.02
5.000 100
15.427.5
00 100
16.970.
250 100
18.667.
275 100
77.840.
025
Tidore
Timur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja instansi daerah
'% 100 100
30.0
00.000
100 16.000.000
100 16.000.0
00 100
16.000.000
100 16.000.
000 100
94.000.000
Oba Utara
Pembinaan
Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan
'% 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-27
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
'% 100 100 100 100 100 100 100
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimtek Peningkatan Sumber daya
Aparatur
'% 100 100 78.000.0
00 100
78.780.000
100 80.000.0
00 100,00
0 80.000.
000 100,000
80.000.000
100,000 396.78
0.000 Oba Utara
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
'% 100 100 52.900.0
00 100
55.400.000
100 55.400.0
00 100,00
0 55.400.
000 100,000
33.000.000
100,000 252.10
0.000 Oba Utara
Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu
'% 100 100 100 100 100,00
0 100,000 100,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu
'% 100 100 57.500.0
00 100
60.000.000
100 60.000.0
00 100,00
0 65.000.
000 100,000
65.000.000
100,000 307.50
0.000
Dinas Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang Memenuhi Kopetensi
'% 100 100 280.000.000
100 275.000.00
0 100
275.000.000
100,000
300.000.000
100,000 300.00
0.000 100,000
1.430.000.000
Dinas Pendapatan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan
Aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut Pegawai
'% 100 100 45.000.0
00 100
50.000.000
100 55.000.0
00 100,00
0 60.000.
000 100,000
75.000.000
100,000 285.00
0.000
Dinas Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peningkatan sistem Pelaporan Capaian Kerja dan
Keuangan
'% 100 100 45.000.0
00 100
50.000.000
100 55.000.0
00 100,00
0 60.000.
000 100,000
66.000.000
100,000 276.00
0.000 Oba
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentasi Aparatur yang memenuhi Kompetensi
% 100 0 0 0 20.000.000
0 26.000.0
00 0,000
29.000.000
0,000 35.000.
000 0,000
110.000.000
Oba
Peningkatan Kapasitas Aparatur
16 PNS
0 0 2 4 4,000 6,000 6,000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Disiplin
Apratur
'% 100 100 5.000.00
0
100 10.000.000
100 17.000.0
00 100
22.000.000
100 27.000.
000 100
81.000.000
Oba
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memenuhi Kompetensi
'% 100 100 60.000.0
00 100
78.000.000
100 68.694.0
00 100
228.502.580
100 78.747.
761 100
513.944.341
SKB
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-29
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana Aparatur
'% 100 100 55.400.0
00
100 97.740.000
100 445.978.
460 100
122.616.952
100 89.510.
138 100
811.245.550
SKB
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Yang tersusun Tepat Waktu
'% 100 100
9.00
0.000
100 9.000
.000 100
10.304.100
100 11.025.
387 100
11.797.164
100 51.126.
651 SKB
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 255.600.000
100 314.960.00
0 100
309.649.440
100 332.865.700
100 352.211.580
100 1.565.286.720
SKB
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase yang
memenuhi kompetensi
27
PNS 14 15
463.644.
400
18 385.000.00
0
20 452.805.
000 24
467.80
5.000 27
5.000.0
00 27
1.774.2
54.400
Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil.
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian
kinerja keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100
33.5
00.000
100 44.750.000
100 44.750.0
00 100
46.750.000
100 7.000.0
00 100
176.750.000
Dinas Kependu
dukan dan Catatan Sipil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-30
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 87.410.0
00 100
586.851.00
0 100
495.181.000
100 590.18
4.000 100
127.976.900
100 1.887.602.900
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
prosentase laporan capaian kerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 44.540.0
00 100
47.740.000
100 51.260.0
00 100
55.132.000
100 65.211.
000 100
263.883.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentase Aparatur Yang
Memenuhi Kompetensi
Jumlah 60 92 843.919.
800
94 537.400.00
0
97 575.015.
000 100
615.275.000
103 612.52
1.500 103
3.184.131.300
BP4K
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparaur
'% 100 100 351.000.000
100 336.755.00
0 100
315.227.850
100 334.46
5.430 100
460.089.399
100 1.797.537.679
BP4K
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase Laporan Capaian Kinerja
Keuangan yang disusun Tepat Waktu
'% 100 100
30.0
00.000
100 21.400.000
100 23.000.0
00 100
24.500.000
100 39.323.
880 100
138.223.880
BP4K
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
'% 100 100 763.272.000
100 815.700.20
0 100
852.150.500
100 890.976.000
100 934.954.091
100 4.257.052.791
BP4K
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prsesentase Laporan Capaian Kinerja yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 45.000.0
00 100
49.500.000
100 54.600.0
00 100
58.700.000
100 60.450.
000 100
268.250.000
Bagian
Humas dan Protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan administrasi Perkantoran
'% 100 100
1.255.200.00
0
100 1.380.720.
000 100
1.403.820.000
100 1.440.300.000
100 1.450.820.000
100 6.930.860.000
Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase
Aparatur yang Memenuhi Kompetensi
'% 100 100 273.800.000
100 301.180.00
0 100
587.342.000
100 682.342.000
100 691.748.000
100 2.536.412.000
Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapa
n Sarana dan Prasarana Aparatur
'% 100 100
110.
000.000
100
121.0
00.000
100 319.700.
000 100
327.300.000
100 330.550.000
100 1.208.550.000
Bagian
Humas dan Protokol
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur
yang memenuhi kompetensi
'% 100 100
487.
096.000
100
388.3
50.240
100 173.151.
254 100
422.04
0.329 100
194.55
2.749 100
1.665.1
90.572
Bagian
Pemerintahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-32
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun
'% 100 100 20.000.0
00 100
21.200.000
100 22.472.0
00 100
23.820.320
100 12.624.
770 100
100.117.090
Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengenmbangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 10.000.0
00 100
10.700.000
100 11.449.0
00 100
12.250.430
100 13.107.
960 100
57.507.390
Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
meningkatn
ya kualitas penyusunan laporan keuangan
'% 100 100 20.000.0
00 100
21.000.000
100 22.000.0
00 100
23.000.000
100 24.000.
000 100
110.000.000
Bagian Hukum dan HAM
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas
SDM aparatur bidang hukum yang handal
ORANG
12 12 134.000.000
12 140.700.00
0 12
147.400.000
12 154.100.000
12 160.800.000
12 737.00
0.000
Bagian Hukum dan HAM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-33
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 695.000.000
100 764.500.00
0 100
840.950.000
100 925.045.000
100 1.017.549.000
100 4.243.044.000
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase
laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 13.000.0
00 100
13.649.000
100 14.330.0
00 100
15.026.000
100 15.798.
000 100
71.803.000
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 200.000.000
100 283.250.00
0 100
306.912.000
100 241.007.000
100 200.557.000
100 1.231.726.000
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Presenate laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 123.540.000
100 206.000.00
0 100
206.000.000
100 206.000.000
100 206.000.000
100 947.54
0.000
Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi
kompetensi
'% 100 100 735.698.000
100 1.052.000.
000 100
667.000.000
100 500.000.000
100 500.000.000
100 3.454.698.000
Bagian Organisasi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-34
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat Kelengkapan Saranan dan Sarana Aparatur
Jumlah 100 100
3.212.201.00
0
100 2.670.000.
000 100
2.245.000.000
100 2.815.000.000
100 2.375.000.000
100 13.317.201.00
0
Bagian Umum dan Perlangkapan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tersusun Tepat Waktu
'% 100 100 30.000.0
00 100
40.000.000
100 40.000.0
00 100
40.000.000
100 40.000.
000 100
190.000.000
Bagian Umum dan Perlangkapan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi Perkantoran
'% 100 0 103.201.000
0 110.201.00
0 0
110.201.000
0,000 120.20
1.000 0,000
220.201.000
0,000 664.00
5.000
Bagian Umum dan Perlangkapan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur Yang Memenuhi Kompetensi
Jumlah 100 100 359.700.900
100 584.000.00
0 100
972.104.300
100 992.709.500
100 958.600.000
100 3.867.114.700
Bagian Umum dan Perlangkapan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai
'% 100 0 0 100 45.000.000
100 48.150.0
00 100
51.520.500
100 0 100 144.67
0.500
Dinas Pertambangan dan Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-35
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tersusun
'% 100 100 60.000.0
00 100
64.200.000
100 68.694.0
00 100
73.502.580
100 0 100 266.39
6.580
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase
laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 25.000.0
00 100
26.750.000
100 28.622.5
00 100
30.626.075
100 32.769.
900 100
143.768.475
Dinas Pertania
n, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang memenuhi
kompetensi
'% 100 100 75.000.0
00 100
80.250.000
100 85.867.5
00 100
91.878.225
100 98.309.
700 100
431.305.425
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat
capaian kinerja dan pelaporan
'% 100 100 50.000.0
00 100
45.000.000
100 45.000.0
00 100
45.000.000
100 61.000.
000 100
246.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Peningkata
n Kapasitas Aparatur
'% 100 100
50.4
00.000
100
118.0
00.000
100 108.300.
000 100
210.000.000
100 218.000.000
100 704.70
0.000 Oba Selatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-36
Program Peningkatan Pengemban
gan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentasi Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang tersusun
'% 100 100 20.000.0
00 100
21.200.000
100 22.472.0
00 100
23.820.320
100 25.249.
539 100
112.741.859
Sekertariat DPRD
Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
prosentase
laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 20.000.0
00 100
21.000.000
100 22.050.0
00 100
23.152.500
100 24.310.
125 100
110.512.625
Bagian Bina Perekonomian
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat displin dan etos kerja aparat
'% 100 100 0 100 182.351.80
0 100
193.292.908
100 204.890.482
100 217.183.911
100 797.71
9.101 Sekertariat DPRD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Pencapaian Kinerja Dan Pelaporan
'% 100 60 19.300.0
00 75
40.130.000
85 42.239.1
00 100
44.495.837
100 25.298.
363 100
171.463.300
Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentasi Aparatur yang memenuhi Kompetensi
'% 100 75 30.000.0
00 80
123.000.00
0 85
36.300.000
95 39.930.
000 100 0 100
229.230.000
Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatn
ya Kelancaran Tugas-Tugas Kantor
'% 100 100
2.320.700.00
0
100 2.552.770.
000 100
2.808.047.000
100 3.088.851.700
100 3.397.736.870
100 14.168.105.57
0
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-37
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur
'% 100 100 268.925.000
100 365.817.50
0 100
402.399.250
100 442.639.175
100 486.903.093
100 1.966.684.018
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Meningkatnya Sistem Pelaporan
dan Capaian Kinerja Keuangan
'% 100 100
161.
470.000
100
307.6
17.000
100 338.378.
700 100
372.216.570
100 409.438.227
100 1.589.120.497
Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga.
Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkatkan disiplin aparatur
'% 100 100 12.000.0
00 100 0 100
30.000.000
100 30.000.
000 100
40.300.000
100 112.30
0.000
Dinas Kependu
dukan dan Catatan Sipil.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang
memenuhi kompetensi
'% 100 0 240.000.
000
100 290.000.00
0
100 295.250.
000 100
305.250.000
100 305.250.000
100 1.435.750.000
Inspektorat.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
'% 100 100 80.000.0
00 100
300.000.00
0 100
88.000.000
100 220.000.000
100 0 100 688.00
0.000
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 507.170.000
100 557.887.00
0 100
613.675.700
100 675.043.270
100 658.845.000
100 3.012.620.970
Badan Lingkungan.Hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-38
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu
'% 100 100 30.000.0
00 100
33.000.000
100 36.300.0
00 100
39.930.000
100 73.205.
000 100
212.435.000
Badan Lingkungan.Hidup
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Disiplin Aparatur yang Meningkat
'% 100 100 275.000.000
100 294.250.00
0 100
314.847.500
100 336.886.825
100 360.468.902
100 1.581.453.227
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai
'% 100 100
3.457.660.00
0
100 3.612.223.
700 100
3.865.079.359
100 4.135.634.914
100 4.709.244.393
100 19.779.842.36
6
Bagian
Perencanaan dan Keuangan
Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terciptanya Pelayanan
Administrasi Perkantoran yang baik
'% 100 100
16.8
09.575.0
00
100
17.65
9.130.200
100 18.895.2
69.314 100
20.217.
938.164
100
22.238.
539.096
100
95.820.
451.774
Bagian Perenca
naan dan Keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meninkanya Kualitas SDM Aparatur
Paket 100 100 0 100 350.000.00
0
100 450.000.
000 100
220.000.000
100 620.000.000
100 1.640.000.000
Bagian Umum dan
Perlangkapan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terciptanya Kualitas Sumber Daya Aparatur
yang Profesional
'% 100 100 200.000.000
100 214.000.00
0 100
228.980.000
100 245.008.600
100 262.159.202
100 1.150.147.802
Bagian Perencanaan dan Keuanga
n
Pendidikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-39
Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah
Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik
secara lokal, nasional maupun internasional
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam
berbagai aspek pembangunan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya Manajerial Pelayanan Pendidikan
'% 100 79
2.697.519.50
0
84 3.154.609.
950 89
3.436.474.945
94 3.703.554.390
100 4.040.313.828
100 17.032.472.61
3
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program Pendidikan Non Formal
Meningkatnya Angka Melek Huruf Pada Usia Produktif
'% 100 93 46.390.0
00 94
836.029.00
0 95
919.631.900
96 769.595.090
98 580.354.599
98 3.152.000.589
Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meingkatny
a Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
'% 100 97
1.375.525.50
0
98 5.376.063.
050 99
9.051.448.355
100 2.169.624.441
100 2.169.624.441
100 20.359.248.23
1
Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Meningkatn
ya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
'% 100 93
1.375.525.50
0
95 5.376.063.
050 98
9.051.448.355
100 2.169.624.441
100 2.169.624.441
100 20.359.248.23
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Lulusan Pendidikan Menengah Yang Bermutu
Nilai Rata-rata UN
67,11 67,81
1.375.525.50
0
68,51 5.376.063.
050 69,21
9.051.448.355
69,91 2.169.624.441
70,61 2.169.624.441
70,61 20.359.248.23
1
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-40
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya Mutu Lulusan
Rata-rata Nilai UKG
47,88 47,88
1.056.918.00
0
49 5.029.543.
800 51
4.869.348.180
53 4.418.832.988
55 3.610.916.298
55 18.985.559.27
6
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program Pendidikan
Anak Usia Dini
Meningkatnya Angka
Partisipasi PAUD
'% 100 80 366.035.000
85 8.327.638.
500 92
9.160.40
2.350 100
10.076.442.58
5 103
11.084.086.84
4 100
39.014.605.27
9
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program Pendidikan
Non Formal
Ketercapaian Pelaksanaa
n Pendidikan Non Formal
'% 100 100 130.000.
000
100 225.000.00
0
100 265.000.
000 100
225.000.000
100 235.000.000
100 1.080.000.000
SKB
Program Pendidikan Luar Biasa
Tersedianya Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
'% 100 0 0 100 900.000.00
0 100
110.000.000
0,000 0 0 0 40 1.010.000.000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan
Tersedianya Akses Pendidikan yang bermutu
Jumlah Satuan Pendidikan sesuai standar
Sarpras
120 140
4.677.961.000
160 9.175.757.100
180 10.095.332.810
200 10.444.866.091
220 7.980.352.700
220 42.374.269.701
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
.
Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-41
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
'% 100 20
2.439.198.70
0
50 2.683.100.
000 80
2.951.450.000
100 3.246.550.000
100 3.571.230.000
100 14.891.528.70
0
Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas yang melaksanakan program UKGS sampai tahap III
'% 100 30
2.439.198.70
0
40 2.683.100.
000 50
2.951.450.000
60 3.246.550.000
70 3.571.230.000
70 14.891.528.70
0
Dinas Kesehatan
Persentase pasien jiwa bebas pasung
'% 100 60
2.439.198.70
0
70 2.683.100.
000 80
2.951.450.000
90 3.246.550.000
100 3.571.230.000
100 14.891.528.70
0
Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan balita gizi
buruk mendapat perawatan
'% 100 100
297.
824.000
100
327.6
00.000
100 360.350.
000 100
396.400.000
100 436.000.000
100 1.818.174.000
Dinas
Kesehatan
Prevalensi stunting
(pendek dan sangat pendek) anak baduta
'% 100 22 297.824.000
22 327.600.00
0 21
360.350.000
21 396.400.000
20 436.000.000
20 1.818.174.000
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-42
Cakupan pemberian
makanan pendamping ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin
'% 100 100 297.824.000
100 327.600.00
0 100
360.350.000
100 396.400.000
100 436.000.000
100 1.818.174.000
Dinas Kesehatan
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tersedianya sarana dan prasarana
fasilitas pelayanan kesehatan
'% 100 100
7.192.940.00
0
100 7.912.350.
000
100 8.703.45
0.000 100
9.573.800.000
100 10.531.150.00
0
100 43.913.690.00
0
Dinas Kesehata
n
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
'% 100 95 838.622.500
95 922.480.00
0 95
1.014.700.000
95 1.116.200.000
95 1.227.800.000
95 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia < 18 tahun
'% 100 7,2 838.622.500
6,9 922.480.00
0 6,4
1.014.700.000
5,9 1.116.200.000
5,6 1.227.800.000
5,4 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-43
Cakupan Penemuan penderita pneumonia balita
'% 100 100 838.622.500
100 922.480.00
0 100
1.014.700.000
100 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Annual Paracite Index
per 1.000 pendu
duk
1,8 2 838.622.500
2 922.480.00
0 1
1.014.700.000
1 1.116.200.000
1 1.227.800.000
1 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Persentase angka kasus HIV yang diobati
'% 100 100 838.622.500
100 922.480.00
0 100
1.014.700.000
100 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Cakupan Penderita DBD yang ditangani
'% 100 100 838.622.500
100 922.480.00
0 100
1.014.700.000
100 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Cakupan
penemuan pasien baru TB BTA Positif
'% 100 85 838.622.500
86 922.480.00
0 87
1.014.700.000
88 1.116.200.000
89 1.227.800.000
89 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat
'% 100 50 838.622.500
70 922.480.00
0 80
1.014.700.000
95 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-44
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
Penyakit Tidak Menular
'% 100 40 838.622.500
60 922.480.00
0 80
1.014.700.000
100 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Cakupan
penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid
Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
per 100.000 pendu
duk
1 1 838.622.500
1 922.480.00
0 1
1.014.700.000
1 1.116.200.000
1 1.227.800.000
1 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Persentase kecamatan yang dieliminasi rabies
'% 100 88 838.622.500
100 922.480.00
0 100
1.014.700.000
100 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan penderita diare
'% 100 100 838.622.500
100 922.480.00
0 100
1.014.700.000
100 1.116.200.000
100 1.227.800.000
100 5.119.802.500
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-45
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
'% 100 14
3.61
7.198.28
0
13 3.870.402.
000 12
4.141.330.000
11 4.431.223.000
10 4.741.409.000
10 20.801.562.28
0
Dinas Kesehatan
Program
Obat dan Pembekalan Kesehatan
Persentase
serttifikasi penyuluhan pangan
'% 100 40
1.64
0.609.00
0
50 1.804.669.
000 60
1.985.136.000
70 2.183.650.000
80 2.402.000.000
80 10.016.064.00
0
Dinas Kesehatan
Jumlah tenaga
kesehatan teregistrasi
Jumlah SIP
per tahun
50 75
1.640.60
9.000
100 1.804.669.
000 100
1.985.13
6.000 100
2.183.6
50.000 100
2.402.0
00.000 100
10.016.064.00
0
Dinas Kesehatan
Cakupan puskesmas yang dibina dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan
tradisional komplementer
'% 100 40
1.640.609.00
0
60 1.804.669.
000 80
1.985.136.000
100 2.183.650.000
100 2.402.000.000
100 10.016.064.00
0
Dinas Kesehatan
Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
'% 100 60
1.640.609.00
0
70 1.804.669.
000 80
1.985.136.000
90 2.183.650.000
100 2.402.000.000
100 10.016.064.00
0
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-46
Tersedianya persediaan obat dan perbekalan kesehatan
'% 100 100
1.640.609.00
0
100 1.804.669.
000 100
1.985.136.000
100 2.183.650.000
100 2.402.000.000
100 10.016.064.00
0
Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI dan kelurahan/desa
Jumlah pos UKK per tahun
13 14
1.310.600.00
0
17 1.441.660.
000 17
1.585.826.000
17,000 1.744.400.000
11 1.918.850.000
76 8.001.336.000
Dinas Kesehatan
Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBM
'% 100 10
1.310.600.00
0
20 1.441.660.
000 30
1.585.826.000
40 1.744.400.000
48 1.918.850.000
48 8.001.336.000
Dinas Kesehatan
Cakupan desa/kelurahan siaga aktif
'% 100 100
1.310.600.00
0
100 1.441.660.
000 100
1.585.826.000
100 1.744.400.000
100 1.918.850.000
100 8.001.336.000
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-47
Persentase
puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan kesehatan olahraga
'% 100 60
1.310.600.00
0
70 1.441.660.
000 80
1.585.826.000
90 1.744.400.000
100 1.918.850.000
100 8.001.336.000
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Keselamata
n Ibu Melahirkan dan Anak
Cakupan
pelayanan nifas
'% 100 90
483.
953.500
91
532.3
50.000
92 585.580.
000 93
644.14
0.000 94
708.55
0.000 94
2.954.5
73.500
Dinas
Kesehatan
Cakupan pelayanan anak balita
'% 100 76 483.953.500
77 532.350.00
0 78
585.580.000
79 644.140.000
80 708.550.000
80 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
'% 100 100 483.953.500
100 532.350.00
0 100
585.580.000
100 644.140.000
100 708.550.000
100 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani
'% 100 80 483.953.500
80 532.350.00
0 80
585.580.000
80 644.140.000
80 708.550.000
80 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-48
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
'% 100 100 483.953.500
100 532.350.00
0 100
585.580.000
100 644.140.000
100 708.550.000
100 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
'% 100 88 483.953.500
90 532.350.00
0 93
585.580.000
95,000 644.140.000
97 708.550.000
97 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Cakupan kunjungan bayi
'% 100 100 483.953.500
100 532.350.00
0 100
585.580.000
100 644.140.000
100 708.550.000
100 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)
'% 100 96
483.
953.500
97
532.3
50.000
98 585.580.
000 99
644.140.000
100 708.550.000
100 2.954.573.500
Dinas
Kesehatan
Cakupan peserta KB aktif
'% 100 76 483.953.500
76 532.350.00
0 76
585.580.000
76 644.140.000
76 708.550.000
76 2.954.573.500
Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan
'% 100 75 314.000.000
76 354.400.00
0 77
379.950.000
78 417.950.000
79 459.750.000
79 1.926.050.000
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-49
Cakupan kualitas air minum yang memenuhi syarat
'% 100 100 314.000.000
100 354.400.00
0 100
379.950.000
100 417.950.000
100 459.750.000
100 1.926.050.000
Dinas Kesehatan
Jumlah kelurahan/d
esa yang melaksanakan STBM
Jumlah kelurahan/desa
8 10
314.
000.000
10
354.4
00.000
10 379.950.
000 10
417.950.000
10 459.750.000
10 1.926.050.000
Dinas
Kesehatan
Persentase tempat
umum yang memenuhi syarat kesehatan
'% 100 86 314.000.000
87 354.400.00
0 88
379.950.000
89 417.950.000
90 459.750.000
90 1.926.050.000
Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tingkat Ketersedianya Tenaga Kesehatan yang profesional
'% 100 100
7.053.162.40
0
100 10.516.613
.768 100
11.568.275.145
100 12.725.102.65
9 100
13.997.612.92
5 100
55.860.766.89
7
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat
Orang 25 27 25.000.0
00 29
127.500.00
0 31
140.250.000
33 154.275.000
35 169.703.500
35 616.72
8.500
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah
Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur yang Memadai
Paket 5 5
7.450.794.63
0
6 15.290.964
.343 6
14.071.781.464
6 8.665.459.611
6 6.760.005.571
6 52.239.005.61
9
Rumah Sakit Umum Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-50
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Program peningkatan pelayanan
kesehatan JKN BPJS
Jumlah Pasien BPJS Yang Terlayani
Orang 8871 11.53
2
14.680.493.0
60
14.992 17.616.591
.672
19.490 18.849.7
53.089 25.337
20.169.235.80
5
32.937 21.581.082.31
2
32.937 92.897.155.93
8
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program bantuan
operasional kesehatan
Persentase puskesmas yang mendapat
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
'% 100 100
2.200.00
0.000
100
2.354
.000.000
100 2.518.78
0.000 100
2.695.0
95.000 100
2.883.7
51.000 100
12.651.
626.000
Dinas
Kesehatan
Program Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional
Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)
'% 100 70
4.220.001.10
0
80 4.515.401.
000 90
4.831.479.000
100 5.169.683.000
100 5.531.561.000
100 24.268.125.10
0
Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Persentase hasil pemeriksaan kesehatan haji
'% 100 100 185.864.500
100 204.450.00
0 100
224.890.000
100 247.380.000
100 272.125.000
100 1.134.709.500
Dinas Kesehatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-51
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase
Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan pelayanan
sesuai standar
'% 100 60
1.580.530.00
0
70 1.691.167.
000 80
1.809.549.000
100 1.936.217.000
100 2.071.752.000
100 9.089.215.000
Dinas Kesehatan
Program
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
Jumlah
tenaga kesehatan yang didayagunakan di fasyankes
orang 278 300
1.258.250.00
0
350 1.384.075.
000 375
1.480.950.000
400 1.629.050.000
425 1.791.960.000
425 7.544.285.000
Dinas Kesehatan
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
Tersedianya pemeliharaan Alat Kesehatan
unit 3 3 290.760.000
3 365.113.20
0 3
419.880.180
3 482.862.207
3 555.291.538
3 2.113.907.125
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Tersedianya Pelayanan Rujukan dan Makan Minum
orang 20410 23.47
7
1.920.185.60
0
26.999
2.054
.598.592
31.049 2.362.78
8.381 35.707
2.717.206.638
41.063 3.124.787.634
41.063
12.179.
566.845
Rumah Sakit Umum Daerah.
Pekerjaan Umum
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-52
Memperkuat sektor infrastruktur untuk peningkatan kualita
s infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingku
ngan hidup
Terwujudnya pembangunan infrastruktur laut maupun darat yang merata dan berkeadilan dengan
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masya
rakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
KM 383,54 408
10.620.931.6
00
431 64.910.000
.000 457
74.337.500.000
491,11 67.895.000.00
0 491,11
77.075.000.00
0 491,11
294.838.431.6
00
Dinas Pekerjaan Umum.
Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Paniang Jaringan
irigasi/DAS dalam kondisi baik
KM 1,44 17
23.142.532.1
00
18
24.31
3.199.100
20 25.511.4
45.100 21,980
26.783.
508.100
13,65
28.094.
284.100
13,65
127.84
4.968.500
Dinas
Pekerjaan Umum.
Program Pembangun
an Saluran Drainase/Gorong-gorong
Panjang Drainase/G
orong-gorong dalam keadaan baik
KM 106,90 64
12.4
63.077.0
10
75 14.776.017
.646 88
15.325.252.345
102,410
16.732.410.51
5 135
18.280.284.50
1 135
77.577.042.01
7
Dinas Pekerjaan Umum.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-53
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
KM 383,54 408
10.012.500.0
00
431 49.000.000
.000 457
55.500.000.000
473,520
62.250.000.00
0 491,11
74.250.000.00
0 491,11
251.012.500.0
00
Dinas Pekerjaan Umum.
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Panjang Turap/Bronjong dalam kondisi baik
M 395 100
32.261.024.2
61
100 34.675.774
.658 100
37.367.564.516
100,000
40.165.684.37
4 1.104
43.707.684.23
2 1.104
188.177.732.0
41
Dinas Pekerjaan Umum.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Jumlah sarana prasarana Air Bersih yang layak minum
unit 48 55
12.193.916.5
00
63 16.584.442
.571 72
17.153.448.643
82,000 17.913.077.71
4 93
19.537.207.58
6 93
83.382.093.01
4
Dinas Pekerjaan Umum.
Program pembangunan gedung
Jumlah sarana dan prasarana publik terbangun dalam kondisi baik
'% 100 100
6.907.860.00
0
100 47.184.550
.000 100
47.683.005.000
100,000
47.191.305.50
0 100
46.910.436.05
0 100
195.877.156.5
50
Dinas Pekerjaan Umum.
Perumahan Rakyat
Program peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Tingkat ketersediaan Peralatan Damkar
Buah 12 0 0 1 350.000.000
1 385.000.000
1 423.500.000
1 465.850.000
80 36.751.999.00
0
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Tingkat ketersediaan Bak penampung Air
Buah 7 0 0 1 750.000.000
1 825.000.
000 0 0 0 0 8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-54
Tingkat ketersediaan Hydrant
Damkar
Paket 0
0 0 1
3.600.000.000 1
3.960.000.000 1
4.356.000.000 1
4.791.600.000
4
Prosentase kebakaran yang dapat di tanggulangi
'% 100
10
349.000.
000 15
383.900.00
0 20
422.290.
000 25
464.51
9.000 30
510.97
0.900
80
Tingkat ketersediaan Sumur damkar
Buah 0
0 0 1
500.000.000 0 0 0 0 0 0
1
Tingkat
ketersediaan Perlengkapan Petugas Damkar
Buah 6
0 0 1
150.000.000 1
165.000.000 1
181.500.000 1
199.650.000
80
Tingkat ketersediaan Armada Damkar
Unit 3
0 0 2
3.400.000.000 2
3.740.000.000 2
4.114.000.000 2
4.525.400.000
5
Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Tingkat implementasi pemanfaatan ruang terhadap Perda Tata Ruang
'% 100 100 620.000.000
100 573.500.00
0 100
827.175.000
100,000
531.033.750
100,000 385.08
5.437 100,000
2.936.794.187
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-55
Program Pemanfaatan Ruang
Tersedianya Papan Informasi Publik
Unit 1 0 25.000.0
00 1
24.236.870
.000 0
20.919.250.000
0,000 23.011.175.00
0 0,000
22.659.868.00
0 0,000
90.852.163.00
0
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Tingkat ketersediaan lampu hias
Unit 100 0 15 20 30 35 35
Tingkat terwujudnya pengawasan IMB
'% 100 10 15 20 25 30 30
Tersediany
a Penahan Tanah
Paket 1 0 1 1 1 1 1
Tingkat ketersediaan Nama Jalan
Unit 100 0 100 0 0 0 0
Tersedianya Monumen Adipura
Paket 1 0 1 0 0 0 0
Tingkat ketersediaan Petunjuk arah jalan
Paket 1 0 1 1 0 0 0
Tersedianya pengembangan kawasan
Paket 1 0 1 1 1 1 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-56
Tingkat ketersediaan data Pemanfaatan Ruang
'% 100 0 15 20 30 35 35
Tingkat ketersediaan lampu
jalan
Unit 100 0 15 20 30,000 35,000 35,000
Tingkat ketersediaan perencanaan pengembangan kawasan
Paket 1 0 1 0 0 0 0
Perencanaan Pembangunan
Program Kerjasama Pembangunan
Tingkat kesenjangan pencapaian sasaran pada perencanaan dengan pelaksanaan
'% 100 100 238.000.000
100 269.500.00
0 100
282.975.000
100,000
297.123.750
100,000 311.97
9.938 100,000
1.399.578.688
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Tingkat pencapaian target pembangunan bidang fisik dan prasarana wilayah
'% 100 100 0 100 1.080.000.
000
100 591.500.
000 100
553.575.000
100,000 516.25
3.750 100
2.741.328.750
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-57
Program Pengembangan Data/Informasi
Tingkat ketersediaan data yang akurat dengan kemudahan akses informasi
'% 100 100 160.000.000
100 600.000.00
0 100
331.500.000
100 477.90
0.000 100,000
384.990.000
100 1.954.390.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial budaya
'% 100 100 0 100 920.000.00
0 100
1.049.500.000
100 1.031.075.000
100,000 564.88
8.750 100
3.565.463.750
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaa
n Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian program/kegiatan yang
direncanakan dengan program/kegiatan yang dilaksanakan
'% 100 100
2.51
4.410.40
0
100
2.573
.609.000
100 2.640.93
9.450 100
2.227.551.422
100,000 2.374.153.930
100
12.330.
664.202
Badan Perenca
naan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi
'% 100 100 0 100 430.000.00
0 100
634.000.000
100,000
448.200.000
100,000 942.61
0.000 100
2.454.810.000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-58
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dengan baik
Jumlah 3 3
1.010.748.00
0
3 1.111.822.
800 3
1.223.005.080
3,000 1.345.305.588
3,000 1.479.836.147
3 6.170.717.615
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tingkat pemahaman aparatur pemerintah tentang mekanisme perencanaan
'% 100 100 201.242.000
100 350.000.00
0 100
157.500.000
100,000
165.375.000
100,000 173.64
3.750 100
1.047.760.750
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase laporan kinerja dan data-data pengawasan
'% 100 0 85.000.0
00 100
100.000.00
0 100
100.000.000
100,000
100.000.000
100,000 100.00
0.000 100
485.000.000
Inspektorat.
Perhubungan
Program Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Persentase sarana penunjang di sektor
perhubungan yang terbangun secara representatif
% 100 100
15.6
60.870.0
00
100
646.5
67.248.416
100 0 100 0 100 0 100
662.22
8.118.416
Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-59
Program peningkatan pelayanan angkutan
Persentase ketertiban dan kelancaran pengguna jasa perhubungan
'% 100 100
11.749.725.2
00
100 11.546.695
.920 100
709.165.512
100 598.58
1.063 100
658.450.270
100 25.262.617.96
5
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Program Pembangun
an Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Persentase
sarana dan fasilitas perhubungan yang terbangun
% 100 100
1.000.000.00
0
100 5.367.446.
320 100
100.000.000
0 0 0 0 100 6.467.446.320
Dinas Perhubu
ngan, Komunikasi dan Informatika.
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang Terpelihara secara baik
'% 100 100 368.800.000
100 605.680.00
0 100
446.248.000
100 490.87
2.800 100
539.963.680
100 2.451.564.480
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Tingkat ketersediaan Pelayanan
Persampahan
'%
100
0
3.362.340.00
0
25 11.775.242
.000 25
10.488.766.200
25 11.005.242.82
0 25
11.265.016.99
4 80
47.896.608.01
4
Dinas Tata Ruang dan
Kebersihan.
Tingkat ketersediaan tempat cuci alat berat
Paket 0 0 1 0 0 0 1
Tersedianya Prasarana TPA
Unit 0 0 1 0 0 0 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-60
Tingkat ketersediaan Drainase
TPA
Paket 0 0 1 0 0 0 1
Prosentase Timbulan Sampah yang Terangkut
M3 181.182 10 15 20 25 30 265.264
Tersedianya Jembatan timbang
Unit 0 0 1 1 0 0 1
Tingkat ketersedianya pagar
TPA
Paket 0 0 1 1 1 1 1
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Tingkat terciptanya lingkungan yang asri
'% 100 0 383.000.000
15 1.021.300.
000 20
1.123.430.000
30 1.235.773.000
35 1.359.350.300
35 5.122.853.300
Dinas Tata Ruang dan Kebersihan.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
tersedianya data kualitas air, tanah dan udara kota tidore
kepulauan
'% 100 100 120.000.000
100 132.000.00
0 100
145.200.000
100 159.720.000
100 175.692.000
100 732.61
2.000
Badan Lingkungan.Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
tersedianya sarana prasarana pengeloaan
persampahan
'% 100 100
1.450.000.00
0
100 1.595.000.
000 100
1.754.500.000
100 1.929.950.000
100 852.464.905
100 7.581.914.905
Badan Lingkungan.Hidup
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-61
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
semakin tinggi tingkat perlindungan terhadap air tanah dan DAS
'% 100 100 450.000.000
100 495.000.00
0 100
544.500.000
100 598.950.000
100 658.845.000
100 2.747.295.000
Badan Lingkungan.Hidup
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
meningkatnya upaya pengendalia
n pencemaran dan perusakan lingkungan
'% 100 100
7.03
5.258.80
0
100 7.488.784.
680 100
7.987.663.148
100 8.536.429.463
100 1.398.213.507
100 32.446.349.59
8
Badan Lingkungan.Hidup
Program
Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
meningkatnya jumlah rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
'% 100 100 750.000.000
100 825.000.00
0 100
907.500.000
100 998.250.000
100 512.435.000
100 3.993.185.000
Badan Lingkungan.Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
tersedianya kawasan ruang terbuka hijau yang baik
'% 100 100
3.413.960.00
0
100 3.315.356.
000 100
3.646.891.600
100 4.011.580.760
100 2.062.483.526
100 16.450.271.88
6
Badan Lingkungan.Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
tersedianya akses informasi sumber daya alam dan database lingkungan hidup
'% 100 100
2.900.000.00
0
100 3.190.000.
000 100
3.509.000.000
100 3.843.565.000
100 1.440.463.421
100 14.883.028.42
1
Badan Lingkungan.Hidup
Pertanahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-62
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah.
'% 100 100 15.925.0
00 100
20.000.000
100 21.400.0
00 100
22.898.000
100 23.315.
793 100
103.538.793
Tidore Timur
Program pembebasan tanah
Tingkat Persedian Lahan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
'% 100 100
5.777.613.80
0
100 18.594.270
.628 100
6.999.926.866
100 7.430.622.478
100 7.887.908.827
100 46.690.342.59
9
Bagian Pemerintahan
Program Penataan penguasaan
, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Persentase penguasaan pemilikan
penggunaan dan pemanfaatn ruang
'% 100 0 0 100
600.0
00.000
100 641.500.
000 100
512.360.000
100 544.101.600
100 2.297.961.600
Bagian
Pemerintahan
Kependudu
kan dan Catatan Sipil
Reformasi Birokrasi
Mewujudkan
Good Governance
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masya
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Prosentase cakupan pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan
'% 100 65
544.
445.600
75
1.674
.150.160
85 1.811.64
3.926 95,000
1.988.057.365
100 2.500.000.000
100 8.518.297.051
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-63
rakat
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan
kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah
Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik
secara lokal, nasional maupun internasional
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam
berbagai aspek pembangunan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Prosentase kualitas hidup anak dan perempuan
meningkat
'% 100 100 249.000.000
100 650.350.00
0 100
763.100.000
100,000
616.000.000
100,000 894.00
0.000 100,000
3.172.450.000
Badan KB dan Pemberdayaan Perempu
an
Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Keluarga Berencana
Meningkatnya kemandirian ber KB dan meningkatnya peran pria dalam ber KB
'% 100 100 345.000.000
100 508.500.00
0 100
552.500.000
100 598.000.000
100 644.000.000
100 2.648.000.000
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-64
Penguatan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial
untuk mendorong akselarasi pembangunan
Masyarakat Tidore yang semakin sejahter
a dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Masyarakat yang sejahtera
dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program Keluarga sejahtera
Partisipasi bina keluarga balita, remaja dan lansia
'% 100 100 275.865.000
100 319.475.00
0 100
347.900.000
100 368.000.000
100 670.500.000
100 1.981.740.000
Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan
Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Tingkat Pemberdayaan Lembaga Sosial
% 100 70 480.000.000
75 1.498.000.
000 80
946.860.000
83 999.138.900
84,8 229.389.302
84,8 4.153.388.202
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Tingkat pelayanan Rehabilitasi Kesejatraan
Sosial
% 100 75 96.760.0
00 80
756.436.00
0 85
809.386.520
87 866.043.576
87,8 126.832.622
87,8 2.655.458.718
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-65
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Tingkat pelayanan PMKS dan Komunitas Adat terpencil (KAT)
% 100 60 375.000.000
70 4.031.500.
000 90
4.313.705.000
99 4.615.664.350
100 360.468.905
83,8 13.696.338.25
5
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program keluarga
harapan
Tercapainya Keluarga
Harapan
% 100 75 193.000.
000
80 212.300.00
0
82 227.161.
000 85
243.062.270
88 56.364.
228 88
931.887.498
Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.
Ketenagakerjaan
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tingkat
kualitas dan Produktifitas kerja
unit 60 80
520.
000.000
85
1.322
.000.000
90 1.414.54
0.000 98
1.513.557.800
100 1.441.875.611
100 6.211.973.411
Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Tingkat Perlindungan Lembaga Ketenagakerjaan
Unit 20 30 805.000.000
45 879.500.00
0 50
941.065.000
55 1.006.939.550
60 445.670.643
60 4.078.175.193
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
Terlaksana sistem pengawasan Dan Pembinaan
'% 100 30 0 35 405.000.00
0 40
433.350.000
50 463.684.500
50 0 50 1.302.034.500
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-66
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Terlaksananya Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan Kerja
150 Kelompok
15 0 0 15 935.000.00
0 30
1.000.450.000
45 1.070.481.500
75 0 75 3.005.931.500
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penguatan investasi dan pertum
buhan ekonomi dengan mempertimbangka
n geostrategi, geopolitik dan potens
i sumberdaya wilayah
Terwuju
dnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring
dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan invest
asi berbasis pada potensi lokal
Program Peningkatan Kualitas Kelembaga
an Koperasi dan UMKM
Penurunan jumlah koperasi
tidak aktif
Unit 68 66 206.630.
000
60 130.000.00
0
50 143.000.
000 40
157.300.000
30 420.986.000
30 1.057.916.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
dan Usaha Kecil Menengah.
Program penciptaan iklim Usaha yang kondusif
Jumlah pelaku usaha yang memiliki legalitas
Jenis izin /unit
227 776 10.974.0
00 800
226.800.00
0 1.010
146.000.000
1.085 133.100.000
1.160 105.015.900
4.831 621.88
9.900
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-67
Menengah.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Prosentase pengembangan produktifitas KUKM
'% 100 8 537.120.000
22 855.774.00
0 42
899.357.000
68 940.999.000
100 625.808.300
30 3.859.058.300
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil
Jumlah 2.678 100 210.880.000
125 190.984.00
0 150
210.082.
400 175
231.09
0.640 200
154.37
4.700 500
997.41
1.740
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program
peningkatan dan pengembagan ekonomi
Prosentase
perkembangan ekonomi Kota Tikep
'% 100 100 285.065.000
100 399.318.25
0 100
424.284.162
100 450.998.368
100 479.498.283
100 2.039.164.063
Bagian Bina Perekonomian
Program peningkatan taraf hidup
ekonomi lemah
Prosentase peningkatan kesejahtera
an masyarakat
'% 100 100 874.935.
000
100 918.681.75
0
100 964.615.
837 100
1.012.8
46.626 100
1.124.2
64.273 100
4.895.3
43.486
Bagian Bina
Perekonomian
Penanaman Modal
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-68
program pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah
terbentuk dan berkembangnya BUMD
unit 0 0 0 1 0 1 50.000.0
00 1
55.000.000
1 60.000.
000 1
165.000.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Tingkat pencapaian target peningkatan promosi dan
kerjasama investasi daerah
'% 100 55 252.500.000
60 277.750.00
0 65
305.525.000
70 336.077.500
75 369.685.250
75 1.541.537.750
Badan Perencanaan Pemban
gunan Daerah
Kebudayaan
Penguatan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebag
ai modal sosial untuk mendorong aksela
Masyarakat Tidore yang semakin
sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Masyarakat yang sejaht
era dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya
Tingkat capaian festival dan pagelaran seni
'% 100 100 520.000.000
100 1.775.000.
000 100
1.300.000.000
100 875.000.000
100 600.000.000
100 5.070.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-69
rasi pembangunan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Tingkat cakupan kajian seni
'% 100 0 0 100 7.250.000.
000 100 0 100 0 100 0 80
7.250.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
prosentase
jumlah situs dan cagar budaya yang dipelihara
'% 100 100
2.455.100.00
0
100 4.682.510.
000 100
5.170.060.000
100 3.983.060.000
100 3.922.060.000
100 20.212.790.00
0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Tingkat cakupan sumber daya manusia kesenian
'% 100 0 0 100 150.000.00
0 100
100.000.000
100 0 100 350.00
0.000 80
600.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan kualitas
Sumber Daya Manusia berbasis
Sumber daya manusia yang semakin
handal dan dapat bersaing baik secara lokal,
Meningkatnya kualitas
sumber daya manusia dalam berbagai
Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda
Jumlah Gedung
61 0 0 62 500.000.000
0 0 63 500.000.000
0 0 125 1.000.000.000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-70
potensi unggulan daerah
nasional maupun internasional
aspek pembangunan
Penguatan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
Masyarakat Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Pasukan Pengibar Bendera yang sudah terlatih
'% 100 100 640.000.000
100 684.800.00
0
100,000
732.736.000
100,000
784.027.520
100,000 838.90
9.446 100,000
3.680.472.966
Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Terbinanya Klub Olahraga di Kota Tidore
Kepulauan
Jumlah Klub Olahraga Yang dibina
0 25
1.536.240.000
25 1.351.234.500
25 2.189.202.950
25 1.624.493.745
25 2.489.788.120
25 9.190.959.315
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-71
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Peningkatan Kecakapan Hidup Pemuda
Jumlah Pemuda yang dibina
0 0 0 200 145.000.000
200 159.500.000
200 175.450.000
200 192.995.000
800 672.945.000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga
Jumlah Lapangan
61 0 0 62 1.025.000.000
63 1.127.500.000
64 2.740.250.000
65 1.364.275.000
65 6.257.025.000
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Program peningkatan peran serta kepemudaan
Meningkatnya Peran Serta Pemuda
Jumlah Kegiatan Pemuda
18 19
61.695.000
21 567.864.50
0 21
656.150.950
21 721.766.045
21 793.942.650
21 2.801.419.145
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terciptanya Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkunngan
'% 100 100 227.000.000
100 442.390.00
0
100,000
472.312.300
100 501.767.011
100 335.000.000
100 1.978.469.311
Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja.
Program Penanggulangan Bencana
Persentase
Bencana yang tertangani secara cepat
'% 100 100 91.240.0
00 100
100.364.00
0
100,000
110.400.400
100 121.440.440
100 133.584.434
100 557.02
9.274
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-72
Program pendidikan politik masyarakat
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik
'% 100 0 204.291.000
0 261.149.00
0 0,000
261.149.000
0 261.149.000
0 261.149.000
0 1.248.887.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Program pemberdaya
an masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Program Pemberday
aan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
'% 100 100 33.975.0
00 100
37.372.500
100,000
41.109.750
100 45.220.
725 100
49.742.798
100 207.42
0.773 Tidore Timur
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Meningkatkan rasa kebersamaan, kesatuan
dan persatuan bangsa serta bela negara
'% 100 100 522.798.000
100 585.000.00
0
100,00
0
585.000.
000 100
590.00
0.000 100
595.00
0.000 100
2.877.7
98.000
Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa,
Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-73
Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Good Governance
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Pelaksaanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional
'% 100 100 45.000.0
00 100
50.000.000
100,000
60.000.000
100,000
60.000.000
100,000 60.000.
000 100,000
275.000.000
Oba Selatan
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Peringatan hari-hari Besar
'% 100 100 50.000.0
00 100
55.000.000
100,000
60.500.000
100,000
66.550.000
100,000 73.205.
000 100,000
305.255.000
Tidore Selatan
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Terselenggaranya Peringatan Hari-Hari Besar Islam
'% 100 100 461.000.000
100 536.270.00
0
100,000
573.808.900
100,000
613.975.523
100,000 604.27
6.961 100,000
2.789.331.384
Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Peringatan Hari-Hari Besar
'% 100 100 40.000.0
00 100
50.000.000
100,000
60.000.000
100,000
70.000.000
100,000 143.42
9.738 100,000
363.429.738
Oba Tengah
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar
'% 100 100 29.650.0
00 100
41.725.500
100,000
44.898.050
100,000
48.387.855
100,000 52.226.
641 100,000
216.888.046
Rumah Sakit Umum Daerah.
Program bantuan hukum dan dokumentasi hukum
Terlaksananya pembinaan hukum pada mayarakat secara bertahap
dan berkelanjutan
LOKASI
3 4 740.377.500
5 777.396.37
5 6,000
814.415.250
7,000 851.30
0.125 8,000
888.453.000
8,000 4.071.942.250
Bagian Hukum dan HAM
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-74
Program Peringatan Hari-Hari
Besar
Peringatan Hari-Hari Besar
'% 100 100 45.000.0
00 100
50.000.000
100 55.000.0
00 100
59.000.000
100 65.000.
000 100
274.000.000
Oba
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Terlaksananya Kegiatan HUT RI
Kegiatan
100 100 85.000.0
00 100
110.000.00
0 100
110.000.000
100 115.000.000
100 115.000.000
100 535.00
0.000 Tidore Utara
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Terlaksananya Upacara Hari Pahlawan 10 November Dan Upacara
Hari Lansia
2 Kegiatan
40 100 90.000.0
00 100
199.000.00
0 100
212.000.000
100 227.835.100
100 0 100 728.83
5.100
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Program Peringatan Hari-Hari Besar
program peningkatan hari - hari besar
'% 100 100 32.500.0
00 100
35.750.000
100 39.325.0
00 100
43.257.500
100 47.583.
250 100
198.415.750
Tidore Timur
Program Peringatan Hari-Hari Besar
Terlaksananya Peringatan Hari - Hari Besar
'% 100 100
1.610.729.00
0
100 1.723.480.
030
100,000
1.844.123.632
100,000
1.973.212.286
100,000 2.111.337.146
100,000 9.262.882.094
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-75
Penguatan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial
untuk mendorong akselarasi pembangunan
Masyarakat Tidore yang semakin sejahter
a dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Masyarakat yang sejahtera
dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program Pembinaan Agama
Pembinaan Agama
'% 100 100 76.102.9
50 100
83.713.245
100 92.084.5
69 100
101.293.025
100 1.114.223.290
100 1.467.417.079
Tidore Selatan
Program Pembinaan Agama
Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan
Kegiatan
85000000
1 85.000.0
00 1
85.000.000
1 85.000.0
00 1
85.000.000
1 9.000.0
00 1
349.000.000
Oba Selatan
Program Pembinaan Agama
Jumlah Pembinaan Keagamaan Terlaksana dengan baik
7 Kegiatan
100 100
6.071.000.00
0
100 7.520.280.
000 100
9.008.732.600
100 10.539.177.88
2 100
11.850.548.13
3 100
44.989.738.61
5
Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat
Program Pembinaan Agama
Peningkatan
Pembinaan Keagamaan
'% 100 100 70.000.0
00 100
80.00
0.000 100
90.000.0
00 100
95.000.
000 100
85.085.
438 100
420.08
5.438
Oba
Tengah
Program Pembinaan Agama
pembinaan keagamaan
'% 100 100 85.050.0
00 100
90.000.000
100 110.000.
000 100
130.000.000
100 150.000.000
100 565.05
0.000 Tidore
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-76
Program Pembinaan Agama
Pembinaan Keagamaan
'% 100 100 50.000.0
00 100
55.000.000
100 60.000.0
00 100
65.000.000
100 70.000.
000 100
300.000.000
Oba
Program Pembinaan Agama
Partisipasi MTQ Tingkat Kecamatan Oba Utara
'% 100 100 130.700.000
100 192.250.00
0 100
175.500.000
100 177.500.000
100 183.500.000
100 859.45
0.000 Oba Utara
Partisipasi
MTQ Tingkat Kota Tidore Kupulauan
'% 100 100 100 100 100 100 100
Program Pembinaan
Agama
Terlaksananya STQ dan MTQ
Tingkat Kecamatan
Kegiat
an 100 100
80.000.0
00
100 100.000.00
0
100,00
0
100.000.
000
100,00
0
110.00
0.000 100,000
110.00
0.000 100,000
500.00
0.000
Tidore
Utara
Program Pembinaan Agama
program pembinaan keagamaan
'% 100 100 116.650.000
100 128.315.00
0
100,000
141.146.500
100,000
155.261.150
100,000 170.78
7.265 100,000
712.159.915
Tidore Timur
Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Good Governance
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang profesional dan handal
'% 100 100 322.651.750
100 354.916.92
5 100
390.408.617
100 429.449.478
100 0 100 1.497.426.770
Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Program pendidikan kedinasan
Terlaksanannya pendidikan dan pelatihan aparatur yang tepat sasaran
'% 100 100 280.283.000
100 280.283.00
0 100
280.283.000
100 280.283.000
100 0 100 1.121.132.000
Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-77
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan APBD dan APBDP tepat waktu
'% 100 100
2.691.049.00
0
100 2.879.422.
430 100
3.080.982.000
100 3.296.650.740
100 3.527.416.292
100 15.475.520.46
2
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
penyusunan APBDEs
dan Penyaluran Dana Tepat waktu
'% 100 100 500.000.000
100 535.000.00
0 100
572.450.000
100 612.521.500
100 655.398.000
100 2.875.369.500
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
prosentasi
jumlah kerugian yang dikembalikan
'% 100 76 158.000.000
85 169.060.00
0 87
180.894.200
90 193.556.794
95 207.105.770
95 908.61
6.764
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program
Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Prosentasi Aparatur yang memenuhi kompetensi
'% 100 100 695.648.000
100 813.860.00
0 100
895.246.000
100 1.100.000.000
100 1.100.000.000
100 4.604.754.000
Inspektorat.
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalia
n Pelaksanaan Kebijakan KDH
Persentase Jumlah satuan kerja yang menjadi Obyek Pemeriksaan
'% 100 100
1.513.081.90
0
100 3.261.735.
275 100
3.577.727.530
100 3.642.975.207
100 3.675.320.267
100 15.670.840.17
9
Inspektorat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-78
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Prosentasi SOP dan LHKASN yang tersusun
'% 100 100 50.000.0
00 100
130.000.00
0 100
50.000.000
100 50.000.
000 100
50.000.000
100 330.00
0.000 Inspektorat.
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Prosentasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
'% 100 100
3.156.275.00
0
100 3.345.647.
500 100
3.546.395.990
100 3.759.174.026
100 3.984.724.467
100 17.792.216.98
3
Sekertariat DPRD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tingkat layanan penyampaian teknologi informasi
'% 100 100 729.000.000
100 772.740.00
0 100
819.104.400
100 868.250.664
100 920.345.704
100 4.109.440.768
Sekertariat DPRD
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tersedianya Data Yang Akurat Serta Informasi
Pemda
'% 100 100 430.450.000
100 452.730.00
0 100
454.650.000
100 456.750.000
100 459.100.000
100 2.253.680.000
Bagian Humas dan Protokol
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JUMLAH
548 560
1.216.502.50
0
580 1.277.327.
625 600
1.338.152.750
620 1.398.977.875
650 3.771.157.750
650 9.002.118.500
Bagian Hukum dan HAM
Program Pengembangan dan Pelayanan Perizinan
Jumlah Izin Yang Terlayani Dengan Baik
Jenis 100 100
2.887.987.00
0
100 3.969.056.
090 100
3.144.351.315
100 3.364.455.905
100 2.115.997.712
100 15.481.848.02
2
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-79
Program Peningkatan Pengelolaan
Aset Daerah
Tersedianya Laporan Aset Tepat
Waktu
'% 100 100 10.000.0
00 100
30.000.000
100 50.000.0
00 100
70.000.000
100 100.000.000
100 260.00
0.000
Dinas Pekerjaan Umum.
Program peningkatan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah
Persentase Laporan penyelengaraan Pemerintah Daerah yang Tepat Waktu
'% 100 100
1.210.290.29
0
100 3.289.976.
112 100
1.274.374.679
100 1.362.337.160
100 1.429.077.389
100 8.566.055.630
Bagian Pemerintahan
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Tingkat Pengelolaan Aset kantor
'% 100 100 35.850.0
00 100
88.359.500
100 93.540.0
00 100
98.910.000
100 46.992.
000 100
363.651.500
BP4K
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur yang Memenuhi Kompetensi
'% 100 100 90.000.0
00 100
96.300.000
100 103.041.
000 100
110.253.870
100 0 100 399.59
4.870
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program
Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Terinvestari
sasi Barang Milik Daerah
'% 100 100 10.000.0
00 100
11.700.000
100 11.449.0
00 100
12.250.430
100 0 100 45.399.
430
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program Peningkatan
Pengelolaan Aset Daerah
Prosentasi Ketersediaan Laporan Pengelolaan Aset
'% 100 100 10.000.0
00 100
10.60
0.000 100
11.236.0
00 100
11.910.
160 100
12.624.
770 100
56.370.
930
Sekertari
at DPRD
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-80
Program peningkatan pengembangan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jumlah Ranperda dan perwali dapat tersusun
'% 100 0 203.519.000
50 270.000.00
0 100
305.000.000
0 105.000.000
0 30.000.
000 0
913.519.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
terlaksananya produk hukum daerah
'% 100 100
796.
840.000
100
210.0
00.000
100 90.000.0
00 100 0 100
50.000.000
100 1.146.840.000
Bagian
Organisasi
Program peningkatan pengembangan penyelengg
araan pemerintah daerah
Persentase peningkatan penyelengg
araan pemertintah
'% 100 100 82.762.0
00
100 967.000.00
0
100 1.207.00
0.000 100
997.000.000
100 592.000.000
100 3.845.762.000
Bagian Organisa
si
Program peningkatan pendapatan hasil daerah
Tingkat realisasi penerimaan
pajak daerah
Rp 7320000
000
7.320.000.0
00
1.470.016.00
0
7.500.000.000
1.500.000.
000
7.525.000.000
1.500.000.000
7.550.000.000
1.500.000.000
7.600.000.000
1.500.000.000
7.600.000.000
7.470.016.000
Dinas Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
prosentase pengelolaan aset terhadap total aset
'% 100 80 625.950.000
85 669.766.50
0 90
716.650.155
93 766.815.666
95 820.492.762
95 3.599.675.083
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-81
Program optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi
tersedianya sistem informasi keuangan daerah
'% 100 80 250.000.000
85 267.500.00
0 90
286.225.000
95 306.260.000
95 327.698.000
95 1.437.683.000
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi
Persentase Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Terstandarisasi
'% 100 100 170.798.100
100 180.000.00
0 100
190.000.000
100 200.000.000
100 200.000.000
100 940.79
8.100
Bagian Umum dan Perlangkapan
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
program pembinaan dan pengembangan aparatur
'% 100 100 10.030.0
00 100
11.033.000
100 12.136.3
00 100
13.349.930
100 14.684.
923 100
61.234.153
Tidore Timur
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Tercapainya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah
'% 100 100
3.670.000.00
0
100 3.926.900.
000 100
4.201.783.000
100 4.495.907.810
100 4.810.621.357
100 21.105.212.16
7
Bagian Perencanaan dan Keuanga
n
Program fasilitasi
rumah jabatan
Terlaksananya pelayanan fasilitas
Rumah Jabatan yang memadai
'% 100 100
1.205.00
0.000
100 1.289.350.
000 100
1.379.60
4.500 100
1.476.1
76.815 100
1.579.5
09.192 100
6.929.6
40.507
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-82
Program Peningkatan Pengelolaan
Aset Daerah
Tingkat Keakurasian
Pendataan Aset
Jumlah 100 100 0 100 150.000.00
0
100 150.000.
000 100
150.000.000
100 200.000.000
100 650.00
0.000
Bagian Umum dan
Perlangkapan
Ketahanan Pangan
Pembangunan
dan pengembangan Perikanan, kelaut
an dan pertanian berbasis potensi unggul
an wilayah
Produktivitas wilayah
dan akses pemasaran produk perikanan dan
pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang
semakin berkembang
Menin
gkatnya hasil produksi perikanan dan
pertanian yang berbasis unggulan wilaya
h
Program pengembangan penganekar
agaman konsumsi dan keamanan pangan
Meningkatnya Penganekar
agaman Konsumsi Pangan Masyarakat
0 0
105.
094.400
0
730.0
00.000
0 860.000.
000 0
992.00
0.000 0
1.075.0
00.000 0
3.762.0
94.400
Dinas Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program pengembangan sistem distribusi dan ketersediaan pangan
Persentase ketersediaan pangan secara merata
'% 100 100 16.905.6
00 100
250.000.00
0 100
290.000.000
100 330.000.000
100 385.000.000
100 1.271.905.600
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-83
Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopol
itik dan potensi sumberdaya wilayah
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf kesejaht
eraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada
potensi lokal
Program
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pengelolaa
n pembangunan yang partisipatif 0leh masyarakat
'% 100 100 965.654.000
100 1.300.730.
000 100
1.055.730.000
100 1.300.730.000
100 1.190.730.000
100 5.813.574.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindun
gan Masyarakat.
Program Pengemban
gan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Jumlah Desa, Lokasi
Pembentukan lembaga ekonomi yang berkualitas
Jumlah Lembaga Ekonomi
100 100 375.740.000
100 732.360.00
0 100
732.360.000
100 752.360.000
100 597.360.000
100 3.190.180.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-84
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah aparatur desa yang terlatih dalam mengelola keuangan dan
manajemen pemerintahan desa
Jumlah Orang
100 0 172.468.000
50 565.000.00
0 75
592.520.000
80 592.520.000
100 708.520.000
100 2.631.028.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Program pembangunan kawasan pedesaan
Memfasilitasi pembentukan tim perencanaan
pembangunan kawasan pedesaan
'% 100 0 0 100 550.000.00
0 0 0 100
550.000.000
0 0 0 1.100.000.000
Badan Pemberd
ayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Pengu
atan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebag
Masyara
kat Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan
Masya
rakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Tingkat Partisipasi Aparatur dalam Memeriahkan Hari Jadi Tidore dan HUT Kota Tidore
'% 100 100 50.000.0
00 100
75.000.000
100 100.000.
000 100
125.000.000
100 200.000.000
100 550.00
0.000
Dinas Pekerjaan Umum.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-85
ai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
lokal daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Prosentasi Dukungan atas kegiatan pemberdayaan masyarakat
'% 100 100 10.000.0
00 100
45.000.000
100 50.000.0
00 100
55.000.000
100 55.000.
000 100
215.000.000
Inspektorat.
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Jumlah Kelembaga
an Masyarakat Berpartisipasi dalam meningkatkan kesejatraan
masyarakat
Jumlah Lembaga
100 100 699.780.000
100 700.250.00
0 100
700.500.000
100 700.750.000
0 800.000.000
0 3.601.280.000
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa, Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-86
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Tingkat Partisipasi Kegiatan Dalam Rangka Hari Jadi Tidore dan Pameran Pembangunan
'% 100 100 10.000.0
00 100
15.000.000
100 17.000.0
00 100
20.000.000
100 20.000.
000 100
82.000.000
Dinas Pendapatan Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
'% 100 100 116.400.000
100 139.000.00
0 100
214.500.000
100 158.500.000
100 166.000.000
100 794.40
0.000 Oba Selatan
Program Pemberdayaan Kecamatan
Pemberdayaan Kecamatan
'% 100 100 162.997.050
100 233.688.07
5 100
197.048.202
100 205.144.342
100 238.643.980
100 1.037.521.649
Tidore Selatan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
'% 100 100 130.000.000
100 227.000.00
0 100
258.000.000
100 330.300.000
100 48.620.
250 100
993.920.250
Oba Tengah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
peningkatan keberdayan masyarakat
'% 100 100 133.408.000
100 221.148.80
0 100
244.763.680
100 269.242.048
100 294.664.053
100 1.163.226.581
Tidore
Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Peningkata
n Pemberdayaan Masyarakat
'% 100 100 115.000.000
100 120.000.00
0 100
126.000.000
100 130.000.000
100 136.000.000
100 627.00
0.000 Oba
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Dukungan hari Jadi Kota Tidore
kegiatan
100 1 29.600.0
00 1
60.000.000
1 63.000.0
00 1
65.000.000
1 68.000.
000 1
285.600.000
Oba Utara
Perlombaan 3 B PKK
'% 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-87
Bulan Bakti Gotong Royong
Kegiatan
100 1 1 1 1 1 1
Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Kecamatan
'% 100 100 100 100 100 100 100
Lomba B2SA
Kegiatan
100 1 1 1 1 1 1
Bimtek Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
kegiatan
100 1 1 1 1 1 1
Musrenbang Tingkat Kecamatan
'% 100 100 100 100 100 100 100
Pembinaan Tentang
Tapal Batas
'% 100 100 100 100 100 100 100
Pembinaan PKK Desa/Kelurahan
'% 100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan Pameran Pembangunan
Kegiatan
100 1 1 1 1 1 1
Lomba Desa dan Kelurahan
'% 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-88
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Terlaksananya Kegiatan Kepemudaan, Keagamaan dan Kemasyarakatan
Kegiatan
100 100 138.250.000
100 210.000.00
0 100
240.000.000
100 305.000.000
100 265.000.000
100 1.158.250.000
Tidore Utara
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat
'% 100 100 10.000.0
00 100
45.700.000
100 48.899.0
00 100
52.321.930
100 30.000.
000 100
186.920.930
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
program peningkatan
keberdayaan masyarakat
'% 100 100
117.
230.000
100
128.9
53.000
100 141.848.
300 100
156.03
3.130 100
171.63
6.443 100
715.70
0.873
Tidore
Timur
Program Peningkatan Keberdayaa
n Masyarakat
Tercapainya Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
'% 100 100 460.000.
000
100 492.200.00
0
100 526.654.
000 100
563.519.780
100 602.966.165
100 2.645.339.945
Bagian Perencanaan dan
Keuangan
Statistik
Reformasi Birokrasi
Mewujudkan Good Governance
Meningkatny
a kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Tingkat ketersediaan data dan informasi statistik daerah
'% 100 100 409.722.200
100 435.834.92
0 100
456.606.446
100 364.220.269
100 491.610.283
100 2.157.994.118
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kearsipan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-89
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Peningkatan ketersediaan fasilitas kearsipan
'% 100 100 134.810.000
100 390.000.00
0 100
217.500.000
100 412.000.000
100 135.000.000
100 1.289.310.000
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Peningkatan sarana dan
Prasarana Kearsipan
'% 100 100 174.546.
000
100 16.500.000
100 193.500.
600 100
19.500.000
100 212.455.200
100 616.50
1.800
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Peningkatan pelestarian Arsip-arsip
Daerah
'% 100 100 116.000.000
100 165.000.00
0 100
105.000.000
100 150.000.000
100 90.000.
000 100
626.000.000
Kantor Perpustakaan dan Kearsipa
n Daerah.
Komunikasi dan Informatika
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase Capaian
Pengembangan Komunikasi Informasi
'% 100 100 641.837.500
100 2.813.475.
000 100
1.093.295.000
100 1.093.295.000
100 1.093.295.000
100 6.735.197.500
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Program pengembangan sistem komunikasi dan informatika
Persentase peningkatan sistim komunikasi dan informatika
'% 100 100 114.783.200
100 780.642.40
0 100
268.206.640
100 287.152.304
100 133.955.034
100 1.584.739.578
Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Perpustaka
an
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-90
Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah
Sumber daya manusia yang semakin handal dan dapat bersaing baik
secara lokal, nasional maupun internasional
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam
berbagai aspek pembangunan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Peningkatan Fasilitas dan pembinaan perpustaka
an
'% 100 100 221.546.000
100 856.270.00
0 100
631.840.000
100 290.910.000
100 283.578.880
100 2.284.144.880
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan
Daerah.
Pertanian
Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
Produktivitas wilayah dan akses pemasaran produk kelautan/perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang
Meningkatnya hasil produksi perikanan dan pertanian yang berbasis unggulan wilayah
Program Pemberdayaan
Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Tingkat intensitas pendampin
gan kepada pelaku utama dan pelaku usaha
kali 144 144 777.449.850
144,000 831.855.90
0 144
890.092.600
144 952.391.300
144 1.019.076.000
144 4.470.865.650
BP4K
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat Produksi Hasil Usaha Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
'% 100 22 456.770.550
27,000 1.222.051.
500 30
1.235.714.900
35 807.833.900
40 598.733.000
30,08 4.321.103.850
BP4K
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-91
Program revitalisasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
Tingkat Penyelenggaraan System Penyuluhan
Jumlah 0 8 298.252.500
8,000 1.968.560.
100 8
899.584.500
8 886.060.000
8 390.948.000
8 4.443.405.100
BP4K
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Prosentase penerapan teknologi
pertanian, perikanan dan kehutanan pada pelaku utama dan pelaku usaha
'% 100 30 293.539.000
40,000 489.600.00
0 50
522.985.000
60 557.050.000
70 384.769.000
50 2.247.943.000
BP4K
Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Hasil Peternakan
'% 100 100 212.109.
374
100,000 526.876.90
0
100 529.464.
400 100
482.750.000
100 482.750.000
100 2.233.950.674
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Tersedianya Data Pertanian Yang Akurat
'% 100 100 207.420.200
100,000 721.939.61
4 100
237.475.386
100 254.098.663
100 271.885.569
100 1.692.819.432
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Tingkat Kematian Ternak Menurun
% 100 0 57.290.5
00 0
239.788.00
0 0
239.788.000
0 251.000.000
0 251.000.000
10 1.038.866.500
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-92
Ternak an dan Ketahanan Pangan
Program pengemban
gan agribisnis peternakan
Meningkatnya Pengelolaan Usaha Peternakan Yang Beroreintasi Agribisnis
'% 100 100 0 100,000
3.353
.000.000
100 4.409.70
0.000 100
3.906.400.000
100 5.231.100.000
100
16.900.
200.000
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program penyediaan prasarana dan sarana pertanian
Tersedianya Sarana Prasarana Pertanian Yang Memadai
% 100 0 552.000.000
0,000 3.580.000.
000 0
4.320.000.000
0 2.170.000.000
0 2.414.000.000
100 13.036.000.00
0
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan
Pangan
Program pengembangan sarana dan
prasarana perkebunan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkebunan
Yang Memadai
Unit 0 0 0 0,000 1.650.000.
000 0
1.815.000.000
0 1.996.500.000
0 2.196.150.000
300 7.657.650.000
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutan
an dan Ketahanan Pangan
Program produksi dan
produktifitas tanaman holtikultura, buah dan sayuran
Meningkatnya Produksi
dan Produktifitas Tanaman Pertanian
Ha 105 0 0 70,000 3.225.000.
000 90
3.475.000.000
90 3.825.000.000
90 4.275.000.000
300 14.800.000.00
0
Dinas Pertanian, Perkebu
nan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-93
Program peningkatan produksi produktifitas dan mutu tanaman perkebunan
Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Tanaman Perkebunan
Ha 0 0 288.000.000
0,000 2.490.000.
000 0
2.919.500.000
0 3.362.075.000
0 3.822.432.250
500 12.882.007.25
0
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Program pengembangan pascapanen dan pemasaran hasil
perkebunan
Tersedianya sarana pasca Panen yang memadai
Unit 0 0 0 0,000 1.860.000.
000 0
2.010.000.000
0 2.175.000.000
0 2.356.500.000
0 20
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahan
an Pangan
Program sekretariat dewan
ketahanan pangan
Terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan
Kota Tidore Kepulauan
Orang 23 100 16.000.0
00
100 100.000.00
0
100 120.000.
000 100
140.000.000
100 150.000.000
23 526.00
0.000
Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutan
an dan Ketahanan Pangan
Program penanganan rawan pangan
Tingkat Penurunan Wilayah Rawan Pangan
'% 100 0 0 100,000 425.000.00
0 100
325.000.000
100 360.000.000
100 395.000.000
100 1.505.000.000
Dinas Pertanian,
Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
Energi dan Sumber Daya Mineral
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-94
Memperkuat sektor infrastruktur untuk peningkatan kualita
s infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingku
ngan hidup
Terwujudnya pembangunan infrastruktur laut maupun darat yang merata dan berkeadilan dengan
memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masya
rakat dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Penambangan Rakyat yang Berpotensi
Merusak Lingkungan
Terciptanya kelestarian fungsi lingkungan pertambangan
8 Kecamatan
0 8 0 8,000 90.950.000
8 97.316.5
00 8
104.128.655
8 0 8 292.39
5.155
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program mitigasi bencana geologi
Tercapainya Penyediaan data dan Informasi daerah rawan bencana geologi serta antisipasi
dan kewaspadaan dini
8 Kecamatan
0 0 0 2,000 350.000.00
2 2
374.500.002
2 400.715.002
2 0 2 1.125.215.006
Dinas Pertambangan dan Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-95
Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopol
itik dan potensi sumberdaya wilayah
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf kesejaht
eraan masyarakat
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada
potensi lokal
Program
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Terpenuhinya kebutuhan pelanggan listrik dengan capaian Rasio Elektrifikasi, pemeliharaan, pengemban
gan dan penertiban
8 kecamatan
0 7,000
3.227.640.00
0
8,000 4.303.574.
800 8
3.695.325.037
8 3.953.997.789
8 0 8 15.180.537.62
6
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program pembinaan dan pengembangan sumber
daya air tanah
Tercapainya pemahaman dan ketertiban terhadap kondisi air
tanah dalam rangka konservasi
8 Kecamatan
0 2,000 0 2,000 1.645.000.
000 2
1.760.150.000
1 1.883.360.500
1 0 1 5.288.510.500
Dinas Pertambangan dan
Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-96
Program pengelolaan bahan bakar minyak
Tercapainya ketersediaan bahan bakar minyak sesuai dengan volume dan harga yang ditentukan sesuai aturan dalam rangka fasilitasi penyediaan bahan bakar minyak pada masyarakat
8 Kecamatan
0 5,000 69.250.0
00 8,000
74.097.500
8 79.284.3
25 8
84.834.228
8 0 8 307.46
6.053
Dinas Pertambangan dan Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-97
Program pengembangan geologi sumberdaya mineral
Tercapainya penyediaan data dan informasi geologi teknik, potensi sumber
daya mineral untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan investasi dibidang pengelolaan sumber daya mineral
8 Kecamatan
0 2,000 187.250.000
2,000 200.357.50
0 2
214.382.525
1 229.389.302
1 0 1 831.37
9.327
Dinas Pertambangan dan Energi.
Program
pengembangan energi terbarukan
Tercapainya upaya pengemban
gan dan pemanfaatan energi baru terbarukan
8
kacamatan
0 0,000 0 8,000
2.600
.000.000
8 2.782.00
0.000 8
2.976.740.000
8 0 8 8.358.740.000
Dinas Pertamb
angan dan Energi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-98
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambang
an
Tercapainya
kemampuan administrasi dan teknik para penambang serta tersedianya
data zonasi sumber daya mineral
100 orang
0 20,00
0
301.990.000
20,000 323.129.30
0 20
345.748.351
20 369.950.736
20 0 20 1.340.818.387
Dinas Pertambangan dan Energi.
Pariwisata
Penguatan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebag
ai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
Masyarakat Tidore
yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Masyarakat
yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Tingkat kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB
'% 100 0,170 910.000.000
0,180 13.290.371
.000 0
72.415.129.000
0 12.650.500.00
0 0
16.834.450.00
0 0,18
116.100.450.0
00
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-99
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Jumlah kunjungan wisata
orang 15.800 20.20
0
635.000.000
21.000 9.275.000.
000 21.100
6.755.000.000
21.200 6.895.000.000
21.440 6.195.000.000
21.440 29.755.000.00
0
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Program Pengembangan Kemitraan
Tingkat capaian kesadaran wisata masyarakat
'% 100 100 100.000.000
100 350.000.00
0 100
550.000.000
100 300.000.000
100 450.000.000
100 1.750.000.000
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Kelautan dan Perikanan
Pembangunan
dan pengembangan Perikanan, kelaut
an dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
Produktivitas wilayah
dan akses pemasaran produk perikanan dan
pertanian berbasis potensi unggulan wilayah yang semakin berkembang
Menin
gkatnya hasil produksi perikanan dan
pertanian yang berbasis unggulan wilayah
Program pengawasa
n pengelolaan SDKP
Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan
perikanan yang ditanganni secara akuntabel dan tepat waktu
kasus 0 1 0 3
560.0
00.000
4 711.250.
000 5
437.26
2.000 7
485.12
4.000 20
2.193.6
36.000
Dinas Kelautan
dan Perikanan.
Program pengelolaan sumberdaya
perikanan tangkap
Tingkat pendapatan nelayan
yang dibina
Rp 3.000.00
0 3.250.
000
1.090.905.50
0
3.500.000 24.928.000
.000
3.750.000
26.057.800.000
4.000.000
27.488.238.00
0
4.300.000
28.079.339.00
0
4.300.000
107.644.282.5
00
Dinas Kelautan dan
Perikanan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-100
Jumlah konsumsi ikan per
kapita per tahun
Kg 45 48
1.090.905.50
0
51 24.928.000
.000
54 26.057.8
00.000 57
27.488.238.00
0
60 28.079.339.00
0
60
Dinas Kelautan dan
Perikanan.
Jumlah produksi perikanan tangkap daerah
ton 15.896 16.213,000
1.090.905.50
0
16.781,000
24.928.000
.000 17.620
26.057.800.000
18.677 27.488.238.00
0 20.078
28.079.339.00
0 20.078
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Nilai produksi perikanan tangkap
daerah
Rp (1000)
151.012.000
162.139.200,000
1.090.905.50
0
176.204.775,000
24.928.000
.000
193.825.253
26.057.800.000
214.793.621
27.488.238.00
0
240.942.410
28.079.339.00
0
240.942.410
Dinas Kelautan dan Perikana
n.
Persentase PDRB sub sektor perikanan
'% 100 8,3
1.090.905.50
0
8,7 24.928.000
.000 9
26.057.800.000
10 27.488.238.00
0 10
28.079.339.00
0 10
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Jumlah produksi perikanan tangkap dari kelompok yang dibina
Ton 2.016 2.176
1.090.905.50
0
2.299 24.928.000
.000 3.688
26.057.800.000
4.988 27.488.238.00
0 6.288
28.079.339.00
0 6.288
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program penataan
ruang laut dan pesisir
Persentase kondisi terumbu
karang kategori sangat baik
'% 100 0 0 2 1.370.000.
000
4 1.081.75
0.000 6
1.210.8
57.000 8
1.056.6
18.000 8
4.719.2
25.000
Dinas Kelautan dan
Perikanan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-101
Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi
Ha 0 2,000 0 2,000 1.370.000.
000 2
1.081.750.000
2 1.210.857.000
2 1.056.618.000
10 4.719.225.000
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Luas lahan mangrove yang terjaga dan terpelihara
Ha 10.143 10.14
3 0 10.143
1.370.000.
000 10.143
1.081.750.000
10.143 1.210.857.000
10.143 1.056.618.000
10.413 4.719.225.000
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Luas kawasan perairan yang ditetapkan/dicadangkan sebagai kawasan konservasi
Ha 2,81 10 0 10 1.370.000.
000 10
1.081.75
0.000 10
1.210.8
57.000 10
1.056.6
18.000 40
4.719.2
25.000
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program
pengelolaan pelabuhan perikanan
PAD dari
sektor Kelautan dan Perikanan
Rp 0 350.000.000,000
224.611.000
450.000.000,000
3.960.000.
000
600.000.000,0
00
8.264.000.000
800.000.000,0
00
6.029.050.000
1.000.000.000,00
0
555.657.000
1.000.000.000,00
0
19.033.318.00
0
Dinas
Kelautan dan Perikanan.
Program
pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya
Jumlah produksi kelompok pembudidaya yang dibina
Ton 134 150 180.965.000
384 2.727.000.
000 1.536
7.064.750.000
2.688 5.337.987.000
3.840 5.365.285.000
3.840 20.675.987.00
0
Dinas
Kelautan dan Perikanan.
Nilai Produksi
Perikanan Budidaya
Rp
(1000) 104
1.500.
000
180.965.000
4.032.000 2.727.000.
000
16.896.
000
7.064.75
0.000
30.912.
000
5.337.9
87.000
46.080.0
00
5.365.2
85.000
46.080.0
00
20.675.987.00
0
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-102
Persentase PDRB dari subsektor kelautan dan perikanan
'% 100 8,3 180.965.000
8,7 2.727.000.
000 9
7.064.750.000
10 5.337.987.000
10 5.365.285.000
10 20.675.987.00
0
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Jumlah produksi perikanan budidaya
Ton 134 150 180.965.000
384 2.727.000.
000 1.536
7.064.750.000
2.688 5.337.987.000
3.840 5.365.285.000
3.840 20.675.987.00
0
Dinas Kelautan dan Perikanan.
Program penguatan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan
Jumlah produk olahan ikan yang menerapkan pengepakan/pengemasan yang baik
kelompok
0 2
52.6
10.000
5
4.441
.240.000
6 15.495.3
02.000 6
2.723.092.000
25 1.263.245.000
25
23.975.
489.000
Dinas Kelautan
dan Perikanan.
Jumlah Unit Pengolah Ikan (UPI) yang dibina
Unit 0 0 52.610.0
00 5
4.441.240.
000 5
15.495.302.000
5 2.723.092.000
5 1.263.245.000
20 23.975.489.00
0
Perdagangan
Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan
Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan investasi yang seiring dengan peningkatan taraf kesejahteraan masyara
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi lokal
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Tingkat stabilisasi barang kebutuhan pokok dan barang penting
'% 100 91,00
0
718.495.000
92,000 929.471.00
0 93
955.046.100
94 982.681.210
95 1.243.745.600
93 4.829.438.910
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-103
geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah
kat
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamana
n Perdagangan
Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku
Unit 115 100,0
00
285.413.000
500,000 1.598.025.
000 750
107.827.500
1.000 118.610.250
1.250 274.354.800
1.250 2.384.230.550
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Program
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Jumlah PKL terfasilitasi sarana usahanya
unit 436 50,00
0 0 100,000
74.750.000
40 82.225.0
00 40
89.947.500
40 80.511.
500 270
327.434.000
Dinas Perindustrian, Perdaga
ngan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program pembangunan dan pengembangan kawasan perdagangan
Peningkatan ketersediaan sarana perdagangan yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman dan teratur
Unit 48 49,00
0
483.250.000
53,000 9.500.000.
000 56
3.000.000.000
59 8.000.000.000
61 795.372.400
61 21.778.622.40
0
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-104
Program peningkatan perdagangan komoditi antar pulau
Peningkatan volume perdagangan antar pulau
Ton 12.808 15.369,000
28.016.0
00
18.443,000
454.075.00
0 22.132
444.482.500
26.558 488.930.750
31.870 81.018.
300 31.870
1.496.522.550
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
program pembinaan dan pengawasan usaha simpan pinjam
Peningkatan kondisi kesehatan KSP/USP dalam pengawasan dan pengawasan khusus menjadi kategori cukup sehat atau sehat
Unit 112 107,0
00 0 102,000
178.000.00
0 97
215.000.000
92 232.000.000
87 215.000.000
485 840.00
0.000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Industri
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah peningkatan produktifitas IKM
Unit 388 73,00
0
241.333.900
102,000 127.800.00
0 139
134.500.000
152 137.500.000
177 252.509.400
643 893.64
3.300
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-105
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi
Tingkat penerapan IPTEK sistem produksi oleh IKM
Unit 388 73,00
0
325.455.000
102,000 0 139 0 152 0 177 476.498.700
643 801.95
3.700
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Jumlah peningkatan sentra industri
potensial
Unit 0 0,000 367.726.000
1,000 0 1 0 1 0 1 588.167.100
4 955.89
3.100
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah.
program pembangunan sentra industri
Jumlah sentra industri terbangun
Unit 0 0,000 0 1,000 7.500.000.
000 1
1.300.000.000
1 2.750.000.000
1 1.756.920.000
4 13.306.920.00
0
Dinas Perindustrian, Perdaga
ngan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Ketransmigrasian
Penguatan kesejahteraan sosial dan adat budaya serta nilai-
Masyarakat Tidore yang semakin sejahtera dengan tetap mempertahankan
Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai buday
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Tingkat Pelayanan Dan Pembangunan Lokasi transmigrasi
Paket 50 60,00
0
1.900.000.00
0
75,000 16.010.000
.000 80
2.509.150.000
98 2.478.708.500
100 0 100 22.897.858.50
0
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah VIII-106
nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
a dan kearifan lokal daerah
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Tingkat Pengembangan
Kawasan Lokasi Transmigrasi
Unit 50 60,00
0
4.072.890.00
0
75,000
5.094
.479.000
80 5.376.94
1.348 99
5.753.327.438
100 393.238.802
100
20.690.
876.588
Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-1
BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kota Tidore Kepulauan,
maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2016-2021 merumuskan kerangka indikator keberhasilan pencapaian Visi
dan Misi Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode masa jabatan.
Indikatorkinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu
atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator
kinerja daerah. Indikator Kinerja Daerah ini dirumuskan secara operasional melalui Indikator
Kinerja Utama Daerah terhadap pencapaian Visi serta jabaran 6 (enam) Misi
penyelenggaraan Pemerintahan tahun 2016-2021.
1. Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021
Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021, meliputi Aspek,
Fokus Pelayanan, Bidang/Urusan serta Indikator Capaian ditetapkan sebagaimana
Tabel 9.1 berikut:
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-2
Tabel 9.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
TAHUN PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
ASPEK KESEJAHTERAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1. Pertumbuhan PDRB (%)
6,20% 6,40% 6,60% 6,80% 7,00% 7,20% 7,20%
1.2. Laju Inflasi (%)
4,52% 4,10% 3,70% 3,40% 3% 2,90% 2,90%
1.3. PDRB per kapita (juta)
19,5 19,85 20,35 20,95 21,65 22,25 22,25
1.4. Indeks Gini (%)
0,22% 0,21% 0,19% 0,17% 0,15% 0,13% 0,13%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-3
1.5. Presentase Penduduk dibawah garis kemiskinan
(100 – angka kemiskinan) 5,03% 4,93% 4,68% 4,52% 4,52% 4,36% 4,36%
1.6. IPM
70,8 71,6 72,7 73,8 74,9 76 76
1.7. angka kriminalitas yang tertangani
4,72 7,8 10,88 13,44 16,09 18,34 18,34
ASPEK KESEJAHTERAN MASYARAKAT
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1 Pendidikan
1.1. Angka Melek Huruf
95,49% 96,75% 98% 100% 100% 100% 100%
1.2. Angka Rata - Rata Lama Sekolah Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.
9,86 10,16 10,46 11,76 11,06 11,36 11,36
1.3.
Angka Partisipasi Kasar
APK SD/MI/Paket A
99.01 100 100 100 100 100 100
APK SMP/MTs/Paket B 97.40 98,80% 99,50% 100 100 100 100
1.4.
Angka pendidikan yang ditamatkan
Tamat SD dan SLTP
35,39 38,75 41,39 44,75 47,39 50,75 50,75
1.5. Angka Kelulusan (%)
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-4
SD/MI/Paket A %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
SMP/MTs/Paket B %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
1,6
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Parisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
98,37% 99,30%
100 %
100 %
100 % 100% 100%
Angka Parisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
94,36% 95,30% 96,30% 97,30% 98,30% 100% 100%
2 Kesehatan
2,1 Angka kelangsungan hidup bayi
21,44 17,8 15,62 13,95 11,8 9,95 9,95
2,2 Angka Usia Harapan Hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
65,12 65,45 65,75 66,25 66,55 67,15 67,15
2,3 Persentasi Balita Gizi Buruk (yang ditimbang)
6,2 5,8 5 4,2 3,4 2,5 2,5
3 Pertanahan
3,1 Persentase Penduduk Yang Memilik Lahan
Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Ketenagakerjaan
4,1 Rasio Penduduk Yang Bekerja
0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
Fokus Seni Budaya dan Olahraga
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-5
1 Kebudayaan
1.1. Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 11 0 1 1 1 1 15
1.2. Jumlah Gedung Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 1 0 1 1 1 1 5
2 Pemuda dan Olahraga
2,1 Jumlah Klub Olahraga Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk. 119 0 0 0 0 0 119
2,2 Jumlah Gedung Olahraga Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk. 61 0 0 0 0 0 61
ASPEK PELAYANAN UMUM
Fokus Layanan Urusan Wajib
1 Pendidikan
1.1. Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar
1.1.1 Angka Partisipasi Sekolah
1.1.2 APM SD/MI/Paket A (%)
983,73 1.009,75 1.035,75 1.061,75 1.087,75 1.113,75 1.113,75
1.1.3 APM SMP/MTS Paket B (%) 943,56
959,50
975,50
991,50
1.007,50
1.023,50
1.023,50
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-6
1.1.4 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
94,72
95,50
96,50
97,50
98,50
99,50
99,50
1.1.5 Rasio Guru/Murid
776,70
806,70
836,70
866,70
896,70
926,70
926,70
1.1.6 Rasio Guru/Murid Per kelas Rata-Rata
77,67 81,75 84,65 87,86 90,45 94,95 94,95
1,3 Fasilitas Pendidikan
1.3.1 Kondisi Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik
92.16 93,34 94,49 95,67 96,95 98,15 98,15
1.3.2 Kondisi Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
78,13 80,25 83,47 86,68 89,93 93,23 93,23
1,4 Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
1.4.1 Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
75,89% 78,14% 81,21% 84,46% 87,67% 90,22% 90,22%
1,5 Angka Putus Sekolah
1.5.1 Angka Putus Sekolah SD/MI
0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
1.5.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,16% 0,16% 0,149% 0,139% 0,127% 0,116% 0,116%
1,6 Angka Kelulusan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-7
1.6.1 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.6.2 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.6.3 Angka Melanjutkan (MA) dari SD/MI ke SMP/MTs
99,91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.6.4 Angka Melanjutkan (MA) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
92,43% 95,50% 98,50% 100% 100% 100% 100%
1.6.5 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
78,07% 79% 81% 83% 85% 88% 88%
2 Kesehatan
2,1 Rasio Posyandu per Satuan Balita 13,5 13,2 12,4 12 11,5 11,1 11,1
2,2 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,35
2,3 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
0,00908 0,0182 0,0182 0,0182 0,0272 0,0272 0,0272
2,4 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
0,24 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,32
2,5 Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk
2,69 2,69 3,43 4,87 5,98 6,94 6,94
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-8
2,6 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,7 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
78,29% 83% 88% 93% 98% 100% 100%
2,8 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,9 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
2,11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,13 Cakupan Kunjungan Bayi
86,43% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-9
2,14 Cakupan Puskesmas (%)
125% 125% 100% 100% 100% 100% 100%
2,15 Cakupan Pembantu Puskesmas (%)
64,04% 64,04% 73% 82% 93% 100% 100%
3 Pekerjaan Umum
3,1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
76,09% 80,13% 84,27% 88,43% 92,68% 96,72% 96,72%
3,2 Rasio Jaringan Irigasi (H) dan (%)
1,87 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 6,8
3,3 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56
3,4 Persentasi Rumah Tinggal Bersanitasi (%)
66,53% 77,65% 86,87% 95,14% 100% 100% 100%
3,5 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk
36,33 48,45 58,85 67,49 78,26 89,65 89,65
3,6 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan penduduk
0,00024 0,0005 0,01 0,04 0,06 0,08 0,08
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-10
3,7 Rasio Rumah Layak Huni
0,155 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
3,8 Rasio Pemukiman Layak Huni
0,85 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
3,9 Panjang Jalan dilalui Roda 4
4,08 5,55 6,65 7,75 8,85 9,95 9,95
3.12 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
8,63% 10% 10,50% 11% 11,50% 12% 12%
3.13 Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
0 0 0 0 0 0 0
3.14 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)
18,21% 25% 40% 55% 70% 85% 85%
3.15
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
24% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
3.16 Luas irigasi Kota dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3.17 Lingkungan Pemukiman
75,65% 83% 90% 95% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-11
4 Perumahan
4,1 Persentase Rumah tangga berakses air bersih (%
96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4,2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
97,40% 98,80% 100% 100% 100% 100% 100%
4,3 Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)
66,53% 77,65% 86,87% 95,14% 100% 100% 100%
4,4 Lingkungan pemukiman kumuh ibukota Kota (%)
0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0% 0% 0%
4,5 Rumah layak huni (%)
94,32% 97,54% 98,46% 99% 100% 100% 100%
5 Penataan Ruang
5,1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
591,96 595 600 605 610 615 615
5,2 Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%)
0,031 0,05 0,075 0,1 0,5 1 1
5,3 Ruang publik yang berubah peruntukannya
0 0 0 0 0 0 0
6 Perencanaan Pembangunan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-12
6,1 Persedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6,2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6,3
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA (PERWALI)
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
6,4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%)
30% 40% 70% 80% 90% 100% 100%
7 Perhubungan
7,1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah
774.000
789.480
821.059
862.111
913.837
977.805
977.805
7,2 Rasio Izin Trayek
0,0031 0,0055 0,0059 0,0065 0,007 0,0075 0,0075
7,3 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor,
baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-13
7,4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 22 23 24 25 26 27 27
7,5 Angkutan darat (%)
0,045 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25
7,6 Kepemilikan KIR angkutan umum
0,035 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 9,5
7,7 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)
Jangka waktu proses pengujian angkutan umum (Bulan)
6 6 6 6 6 6 6
7,8 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
7,9 Pemasangan Rambu-rambu
25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
8 Lingkungan Hidup
8,1 Persentase penanganan sampah (%)
0,24% 5% 10% 15% 20% 25% 25%
8,2 Persentase Penduduk berakses air minum (%)
24,14% 40% 65% 85% 100% 100% 100%
8,3 Persentase Luas Permukiman yang Tertata
8,4 Pencemaran status mutu air
8,18% 15% 20% 25% 30% 35% 35%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-14
8,6 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (Unit)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8,7 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk (Unit)
2,4E-05 0,00005 0,0001 0,001 0,03 0,05 0,05
8,8 Penegakan hukum lingkungan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
9 Pertanahan
9,1 Persentase luas lahan bersertifikat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10 Kependudukan dan Catatan Sipil
10.1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
29,10% 50% 70% 90% 100% 100% 100%
10.2 Rasio bayi berakte kelahiran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10.3 Rasio Pasangan yang berakte nikah
2,94% 15% 35% 50% 65% 80% 80%
10.4 Kepemilikan KTP
67,46% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
10.5 Kepemilikan Akta Kelahiran
31,08% 40% 50% 60% 70% 80% 80%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-15
10.6 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
Ada / Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
10.7 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Sudah / Belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah
14,30% 17% 19% 21% 25% 30% 30%
11.2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta
18,33% 20% 23% 25% 27% 30% 30%
11.3 Rasio KDRT
0,7 0,5 0,3 0,1 0,08 0,06 0,06
11.4 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur
0 0 0 0 0 0 0
11.5 Partisipasi angkatan kerja perempuan
50,34% 52% 54% 56% 58% 60% 60%
11.6 Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Kerluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-16
12.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
3 2 2 2 2 2 2
12.2 Rasio akseptor KB
75 75 76 77 78 79 70
12.3 Cakupan peserta KB aktif
63% 65% 67% 69% 71% 73% 73%
12.4 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I (%)
26,30% 30% 34% 38% 42% 46% 46%
13 Sosial
13.1 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah
singgah dll yang terdapat di suatu daerah. 2 Buah 0 0 0 1 Buah 3 Buah 3 Buah
14 Ketenagakerjaan
14.1 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
67,21 68,22 69,23 70,24 71,25 72,26 72,26
14.2 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
0 0 0 0 0 0 0
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-17
14.3 Tingkat partisipasi angkatan kerja
66,75 67,76 68,78 69,79 80,8 81,81 81,81
14.4 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
96,34% 96,55% 97,34% 97,55% 98,34% 98,55% 98,55%
14.5 Tingkat pengangguran terbuka
3,69% 3,49% 3,29% 3,09% 2,89% 2,69% 2,69%
14.6 Keselamatan dan perlindungan (%)
3,16% 10% 25% 40% 55% 0% 70%
14.7 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0 0 0 0 0 0 0
15 Koperasi Usaha Kecil dan Menegah
15.1 Persentase Koperasi Aktif
55,84% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
15.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM 4.937 4.940 4.945 4.950 4.955 4.960 4.960
15.3 Jumlah BPR/LKM Jumlah BPR/LKM aktif 87 88 89 90 91 92 92
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-18
15.4 Usaha Mikro dan Kecil
98,99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
16 Penanaman Modal
16.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 16 16 17 18 19 20 20
17 Kebudayaan
17.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya
7 7 7 7 7 7 7
17.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya
1 0 1 2 2 2 8
17.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) (jumlah situs=13)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18 Kepemudaan dan Organisasi
18.1 Jumlah Organisasi Pemuda Jumlah Organisasi Pemuda 211 212 213 214 215 216 216
18.2 Jumlah Organisasi Olahraga Jumlah Organsasi Olahraga 119 120 121 122 123 124 124
18.3 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Kepemudaan 18 19 20 21 22 23 23
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-19
18.4 Jumlah Kegiatan Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga 17 20 25 30 35 45 45
18.5 Gelanggang / Balai Remaja (Selain Milik Swasta)
0,01 0,01 0,02 0,04 0,06 0,08 0,08
18.6 Lapangan Olahraga
0,55 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9
19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19.1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 1 1 1 1 1 5
19.2 Kegiatan Pembinaan Politik Daerah
Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan
politik daerah 1 1 1 1 1 1 5
19.3 Jumlah LSM Jumlah LSM yang Aktif 11 12 12 13 14 14 14
20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
20.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
3,18 3,77 4,33 4,93 5,33 5,83 5,83
20.2 Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk
17,62 17,62 18,7 19,8 20,9 22 22
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-20
20.3 Pertumbuhan Ekonomi
6,89% 7,00% 7,11% 7,22% 7,33% 7,44% 7,44%
20.4 Kemiskinan (100 – angka kemiskinan) 5,03 4,63 4,23 3,83 3,43 3,03 3,03
20.5 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada/ tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
20.6 Penegakan PERDA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.7 Cakupan patroli petugas Satpol PP Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam
3 3 3 3 3 3 3
20.8 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.9 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota
Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan
dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24
Jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.10 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
11,37% 15% 20% 25% 30% 35% 35%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-21
20.11
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.12 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20.13 Sistim Informasi Manajemen Pemda
1 1 1 1 1 1 1
21 Ketahanan Pangan
21.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/tidak peraturan tentang kebijakan
ketahanan pangan dalam bentuk
perda,perkada, dsb.
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
21.2 Ketersediaan pangan utama (%)
10% 15% 25% 35% 50% 65% 65%
22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22.1 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)
1 1 1 1 1 1 1
22.2 Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1,48 2 2 2 2 2 2
22.3 Jumlah LSM Jumlah LSM yang aktif 11 12 12 13 14 14 14
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-22
22.4 LPM Berprestasi (%)
0 0 1,12% 2,24% 2,24% 3,37% 3,37%
22.5 PKK aktif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22.6 Posyandu aktif
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
22.7 Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat
1,27% 5% 10% 15% 20% 25% 25%
22.8 Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%)
71% 75% 80% 85% 90% 95% 95%
23 Statistik
23.1 Buku ”Kota dalam angka” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
23.2 Buku ”PDRB Kota” Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
24 Kearsipan
24.1. Pengelolaan arsip secara baku (%)
73,00% 75,00% 77,00% 80,00% 83,00% 87,00% 87,00%
24.2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan
Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan
SDM
pengelola kearsipan
1 1 1 1 1 1 1
25 Komunikasi dan Informatika
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-23
25.1 Rasio wartel/warnet terhadap penduduk
0,45 0,5 0,65 0,75 0,85 0,95 0,95
25.2 Jumlah surat kabar nasional/ lokal Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk
ke daerah 5 5 6 7 7 8 8
25.3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke
daerah 21 21 22 23 24 25 25
25.4 Website milik pemerintah daerah
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
25.5 Pameran/expo Menunjukkan jumlah pameran/expo yang
dilaksanakan per Tahun 0 3 3 3 3 3 3
26 Perpustakaan
26,1 Jumlah perpustakaan (Kota) Jumlah perpustakaan 1 1 1 1 2 2 2
26,2 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
0,023 0,05 0,1 0,18 0,18 0,19 0,19
26,3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
0,43% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
Fokus Layanan Urusan Pilihan
1 Pertanian
1,1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
24,36% 26% 27% 28% 29% 30% 30%
1,2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)
25,36% 26,45% 27,55% 28,65% 29,75% 30,85% 30,85%
2 Kehutanan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-24
2,1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
2,06% 3% 5% 7% 9% 10% 10%
3 Energi dan Sumber Daya Mineral
3,1 Pertambangan tanpa ijin
58,82% 64,82% 70,82% 75,82% 80,82% 85,82% 85,82%
3,2 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)
0,06% 0,10% 0,25% 0,35% 0,45% 0,55% 0,55%
4 Pariwisata
4,1 Kunjungan wisata
26.592 26.890 27.550 28.350 28.875 29.250 29.250
5 Kelautan dan Perikanan
5,1 Produksi Perikanan (ton)
0,02% 0,05% 10% 30% 45% 60% 60%
5,2 Konsumsi Ikan
100,92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5,3 Cakupan bina kelompok nelayan
14,90% 20% 35% 50% 70% 90% 90%
5,4 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
99,20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-25
6 Perdagangan
6,1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
9,86% 10% 12% 14% 16% 17% 17%
7 Perindustrian
7,1 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
8,89% 9,00% 9,10% 9,20% 9,30% 9,40% 9,40%
7,2 Cakupan bina kelompok pengrajin
0,13% 1% 5% 10% 20% 30% 30%
Aspek Daya Saing Daerah
Fokus Kemampuan Daerah
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1,1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
1,2 Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
42,54 45,34 48,47 51,59 54,75 56,84 56,84
Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang
Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya
5 5 5 6 6 7 7
2.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya 2 2 2 2 3 3 3
2.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas 34 34 36 37 38 39 39
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-26
2.4 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas
17 17 18 19 20 21 21
3 Lingkungan Hidup
3.1
Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih
96% 98% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Komunikas dan Informatika
4.1 Rasio ketersediaan daya listrik (%)
100 100 100 100 100 100 100
4.2 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
61,66 63,9 65,66 68,9 70,66 75 75
4.3
Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon, Desktop dan Notebook (%)
74,1 75 76 77 78 80 80
Fokus Iklim Berinvestasi
1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1.1 Angka kriminalitas
4,72 4,5 4 3,7 3,5 3 3
1.2 Jumlah demo
Jumlah demo dalam 1 tahun 2 2 2 2 2 2 2
1.3 Lama proses perijinan
Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari) 3 3 3 3 3 3 3
1.4 Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah
8 9 9 10 10 11 11
1.5 Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 6 0 1 1 1 1 10
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-27
Fokus Sumber Daya Manusia
1 Ketenagakerjaan
1.1 Rasio lulusan S1/S2/S3 6,02% 7,15% 18,25% 9,35% 10,45% 11,55% 11,55%
1.2 Rasio ketergantungan
43,76% 47,86% 51,70% 55,80% 59,70% 63,78% 63,78%
(𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑳𝒖𝒍𝒖𝒔𝒂𝒏 𝑺𝟏/𝑺𝟐/𝑺𝟑)/(𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉
𝑷𝒆𝒏𝒅𝒖𝒅𝒖𝒌) 𝒙100
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-28
Tabel diatas menunjukan bahwa Kinerja Pemerintahan Daerah Kota Tidore Kepulauan
pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi bidang
urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian terukur berdasarkan 8 (delapan) indikator yaitu:
pertumbuhan PDRB; Laju inflasi; PDRB per kapita; Indeks Gini; Persentase penduduk
dibawah garis kemiskinan; IPM; dan Angka kriminalitas yang ditangani.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan Masyarakat terukur
berdasarkan 11 (sebelas) indikator yang tersebar pada bidang pendidikan; kesehatan;
pertanahan dan ketenagakerjaan. Selanjutnya pada fokus bidang seni budaya dan olahraga
teridentifikasi sebanyak 4 (empat) indikator pada bidang Kebudayaan; serta Pemuda dan
Olahraga.
Pada aspek Layanan Umum fokus layanan urusan wajib ditetapkan 165 indikator yang
tersebar pada 26 (dua puluh enam) Bidang Urusan meliputi: Pendidikan (16 Indikator);
Kesehatan (15 indikator); Pekerjaan Umum (18 indikator); Perumahan (5 indikator); Penataan
Ruang (3 indikator); Perencanaan Pembangunan (4 indikator); Perhubungan (9 indikator);
Lingkungan Hidup (8 indikator); Pertanahan (3 indikator); Kependudukan dan Catatan Sipil (7
indikator); Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (6 indikator); Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera (4 indikator); Sosial (2 indikator); Ketenagakerjaan (7
indikator); Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (4 indikator); Penanaman Modal (4
indikator); Kebudayaan (3 indikator); Kepemudaan dan Organisasi (6 indikator); Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri (3 indikator); Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (15
indikator); Ketahanan Pangan (2 indikator); Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (8
indikator); Statistik (2 indikator); Kearsipan (2 indikator); Komunikasi dan Informatika (6
indikator); dan Perpustakaan (3 indikator).
Pada fokus Layanan Urusan Pilihan ditetapkan 20 indikator yang tersebar pada 7
(tujuh) Bidang Urusan meliputi: Pertanian (4 indikator); Kehutanan (3 indikator); Energi dan
Sumber Daya Mineral (2 indikator); Pariwisata (2 indikator); Kelautan dan Perikanan (4
indikator); Perdagangan (2 indikator) dan Perindustrian (3 indikator).
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-29
Pada aspek Daya Saing Daerah fokus Kemampuan Daerah dirumuskan 4 indikator
yang tersebar pada 2 (dua) Bidang urusan yakni Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; dan
Pertanian. Sedangkan pada Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ditetapkan sebanyak 17
indikator yang tersebar pada 5 (lima) Bidang urusan yaitu Perhubungan (3 indikator);
Penataan Ruang (6 indikator); Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian (4 indikator);
Lingkungan Hidup (1 indikator); Komunikasi dan Informatika (3 indikator). Disisi lain, pada
fokus Iklim Berinvestasi ditetapkan sebanyak 6 indikator pada pelaksanaan urusan/bidang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian. Sedangkan pada fokus Sumber Daya Manusia ditetapkan
sebanyak 2 indikator pada urusan/bidang Ketenagakerjaan.
2. Indikator Kinerja Utama terhadap Visi Misi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-
2021
Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap Visi Misi Kota Tidore Kepulauan Tahun
2016-2021, meliputi Bidang Urusan/Indikator Capaian, Kondisi Kinerja Awal Tahun,
Target Setiap Tahun dan Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD ditetapkan
sebagaimana Tabel 9.2 berikut:
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-30
Tabel 9.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Terhadap Visi Misi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
MISI 1 Memperkuat sektor perhubungan untuk peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat
1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
76,09% 80,13% 84,27% 88,43% 92,68% 96,72% 96,72%
1.2. Panjang Jalan dilalui Roda 4
4,08 5,55 6,65 7,75 8,85 9,95 9,95
1.3. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang
masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang
masuk/keluar daerah
774.000
789.480
821.059
862.111
913.837
977.805
977.805
1.4. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat
dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan
598 631 640 650 660 670 670
1.6. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 22 23 24 25 26 27 27
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-31
1.7. Angkutan darat (%)
0,045 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25
1.8 Kepemilikan KIR angkutan umum
0,035 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 9,5
1.9 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)
Jangka waktu proses pengujian angkutan umum (Bulan) 6 6 5 4 3 2 2
1.10 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.11 Pemasangan Rambu-rambu
25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-32
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
MISI 2 Pembentukan pusat pengembangan produk perikanan dan pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
2 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
0,41% 0,60% 1% 1,50% 2% 2,50% 2,50%
2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)
25,36% 26,45% 27,55% 28,65% 29,75% 30,85% 30,85%
2.3 Produksi Perikanan (ton)
0,02% 0,05% 10% 30% 45% 60% 60%
2.4 Konsumsi Ikan
100,92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.5 Cakupan bina kelompok nelayan
0,15% 2% 4% 6% 8% 10% 10%
2.6 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
0,99% 1,50% 3% 6% 9% 12% 12%
2.7 Persentase Penduduk Yang Memilik Lahan
Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-33
2.8 Rasio Jaringan Irigasi (H) dan (%)
1,87 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 6,8
2.9 Persentase luas lahan bersertifikat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2.10 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-34
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
MISI 3 Penguatan usaha mikro kecil dan menengah berdasarkan pusat ekonomi kecamatan dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah
3.1 Pertumbuhan PDRB (%)
6,21% 6,41% 6,61% 6,81% 7,01% 7,21% 7,21%
3.2 Pertumbuhan Ekonomi
6,89% 7,00% 7,11% 7,22% 7,33% 7,44% 7,44%
3.3 PDRB per kapita (juta)
19,5 19,85 20,35 20,95 21,65 22,25 22,25
3.4 Indeks Gini (%) 0,222 0,221 0,22 0,21 0,2 0,19 0,19
3.5 Persentase Koperasi Aktif 55,84% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
3.6 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM 4.937 4.940 4.945 4.950 4.955 4.960 4.960
3.7 Jumlah BPR/LKM Jumlah BPR/LKM aktif 87 88 89 90 91 92 92
3.8 Usaha Mikro dan Kecil
98,99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
3.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja 0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
3.10 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
67,21 68,22 69,23 70,24 71,25 72,26 72,26
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-35
3.11 Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun
3.12 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
96,34% 96,55% 97,34% 97,55% 98,34% 98,55% 98,55%
3.13 Tingkat pengangguran terbuka
3,69% 3,49% 3,29% 3,09% 2,89% 2,69% 2,69%
3.14 Keselamatan dan perlindungan (%)
3,16% 10% 25% 40% 55% 0% 70%
3.15 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0 0 0 0 0 0 0
3.16 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada/ tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
3.17 Website milik pemerintah daerah
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3.18 Pameran/expo Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan
per Tahun 0 3 3 3 3 3 3
3.19 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
9,86% 10% 12% 14% 16% 17% 17%
1.20 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
4,24% 4,50% 5,00% 5,50% 6,00% 6,50% 6,50%
3.21 Jenis dan jumlah bank dan cabang Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya 5 5 5 6 6 7 7
3.22 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya 2 2 2 2 3 3 3
3.23 Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas 34 34 36 37 38 39 39
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-36
3.23 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas
17 17 18 19 20 21 21
3.24
Rasio ketersediaan daya listrik (%)
100 100 100 100 100 100 100
3.35 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
61,66 63,9 65,66 68,9 70,66 75 75
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-37
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
MISI 4 Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah
1.1 IPM
66,76 67,08 68,53 69,04 69,66 70,04 70,71
4.1 Angka Melek Huruf
95,49% 96,75% 98% 100% 100% 100% 100%
4.2 Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan yang ditamatkan.
9,86 10,16 10,46 11,76 11,06 11,36 11,36
4.3
Angka Partisipasi Kasar
APK SD/MI/Paket A 99.01 100 100 100 100 100 100
APK SMP/MTs/Paket B 97.40 98,80% 99,50% 100 100 100 100
4.4
Angka pendidikan yang ditamatkan
Tamat SD dan SLTP 35,39 38,75 41,39 44,75 47,39 50,75 50,75
4.5
Angka Kelulusan (%)
SD/MI/Paket A
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-38
SMP/MTs/Paket B
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4.6
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Parisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
98,37% 99,30%
100 %
100 %
100 % 100% 100%
Angka Parisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
94,36% 95,30% 96,30% 97,30% 98,30% 100% 100%
4.7
Angka Melanjutkan Sekolah
SD/MI/Paket A ke SMP/MTS Paket B
99,91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SMP/MTS Paket B ke SMA/SMK/MA Paket C
92,43% 96% 100% 100% 100% 100% 100%
Pendidikan
4.8 Pendidikan Dasar
4.9 Angka Partisipasi Sekolah
4.10 APM SD/MI/Paket A (%) 983,73 1.009,75 1.035,75 1.061,75 1.087,75 1.113,75 1.113,75
4.11 APM SMP/MTS Paket B (%) 943,56 959,50 975,50 991,50 1.007,50 1.023,50 1.023,50
4.12 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
94,72 95,50 96,50 97,50 98,50 99,50 99,50
4.13 Rasio Guru/Murid
776,70 806,70 836,70 866,70 896,70 926,70 926,70
4.14 Rasio Guru/Murid Per kelas Rata-Rata
77,67 81,75 84,65 87,86 90,45 94,95 94,95
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-39
Fasilitas Pendidikan
4.15 Kondisi Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik
92.16 93,34 94,49 95,67 96,95 98,15 98,15
4.16 Kondisi Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
78,13 80,25 83,47 86,68 89,93 93,23 93,23
Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
4.17 Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
75,89% 78,14% 81,21% 84,46% 87,67% 90,22% 90,22%
Angka Putus Sekolah
4.18 Angka Putus Sekolah SD/MI
0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
4.19 Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,16% 0,16% 0,149% 0,139% 0,127% 0,116% 0,116%
Angka Kelulusan
4.20 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.21 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.22 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.23 Angka Melanjutkan (MA) dari SD/MI ke SMP/MTs
92,43% 95,50% 98,50% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-40
4.24 Angka Melanjutkan (MA) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
99,91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.25 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
78,07% 79% 81% 83% 85% 88% 88%
4.26 Rasio lulusan S1/S2/S3
6,02% 7,15% 18,25% 9,35% 10,45% 11,55% 11,55%
4.27 Rasio ketergantungan
43,76% 47,86% 51,70% 55,80% 59,70% 63,78% 63,78%
Kesehatan
4.28 Angka kelangsungan hidup bayi
99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9
4.29 Angka Usia Harapan Hidup Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
65,12 65,45 65,75 66,25 66,55 67,15 67,15
4.30 Persentasi Balita Gizi Buruk (yang ditimbang)
6,2 5,8 5 4,2 3,4 2,5 2,5
4.31 Rasio Posyandu per Satuan Balita
13,45 13,45 12 12 11 11 11
4.32 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,35
4.33 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
0,00908 0,0182 0,0182 0,0182 0,0272 0,0272 0,0272
4.34 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
0,24 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,32
4.35 Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk
2,69 2,69 3,43 4,87 5,98 6,94 6,94
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-41
4.36 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.37 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
78,29% 83% 88% 93% 98% 100% 100%
4.38 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.39 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.40 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)
60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
4.41 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.42 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.41 Cakupan Kunjungan Bayi
86,43% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
4.43 Cakupan Puskesmas (%)
125% 125% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-42
4.44 Cakupan Pembantu Puskesmas (%)
64,04% 64,04% 73% 82% 93% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-43
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
MISI 5 penguatan adat budaya dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselerasi pembangunan pariwisata daerah
5.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 2 3 4 4 4 4
5.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 3 6 7 8 8
5.3 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) (jumlah situs=13)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.4 Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 11 0 1 1 1 1 15
5.5 Jumlah Gedung Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 1 0 1 1 1 1 5
5.6 Kunjungan wisata
26.592 26.890 27.550 28.350 28.875 29.250 29.250
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-44
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
MISI 6 Reformasi birokrasi dan penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan bersih dari KKN
6.1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
3,18 3,77 4,33 4,93 5,33 5,83 5,83
6.2 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada/ tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
6.3 Penegakan PERDA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.4 Cakupan patroli petugas Satpol PP
Ada/ tidak 150% 150% 150% 150% 150% 150% 150%
6.5 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.6 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-45
6.7
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Menit)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6.8 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-46
Tabel 9.3. Indikator Kinerja Utama Daerah Terhadap Visi Misi Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021
Misi 1 - Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Misi 1. Memperkuat dan meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas infrastruktur laut maupun darat yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat
1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
76,09% 80,13% 84,27% 88,43% 92,68% 96,72% 96,72%
1.2. Panjang Jalan dilalui Roda 4
4,08 5,55 6,65 7,75 8,85 9,95 9,95
1.3. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang
masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang
masuk/keluar daerah
774.000
789.480
821.059
862.111
913.837
977.805
977.805
1.4. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Jumlah Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat
dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis
dan laik jalan
598 631 640 650 660 670 670
1.6. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis 22 23 24 25 26 27 27
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-47
1.7. Angkutan darat (%)
0,045 0,07 0,1 0,15 0,2 0,25 0,25
1.8 Kepemilikan KIR angkutan umum
0,035 1,5 3,5 5,5 7,5 9,5 9,5
1.9 Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (Menit)
Jangka waktu proses pengujian angkutan umum (Bulan)
6 6 5 4 3 2 2
1.10 Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.11 Pemasangan Rambu-rambu
25% 30% 35% 40% 45% 50% 50%
1.12 Jumlah jalan produksi yang dapat dilalui kendaran roda 4
4% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
1.13 Jumlah Kapal Pelni / Barang yang berlabu di pelabuhan Trikora
Jumlah 3 0 0 0 0 0 3
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-48
Misi 2 - Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Misi 2. Pengembangan Kelautan dan Perikanan serta pertanian berbasis potensi unggulan wilayah
Sasaran 2. Meningkatnya hasil produksi perikanan dan pertanian yang berbasis unggulan wilayah
1,1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
0,41% 0,60% 1% 1,50% 2% 2,50% 2,50%
1,2 Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)
68.48% 70% 71% 72% 73% 74% 74%
1.3 Produksi Perikanan (ton)
0,02% 0,05% 10% 30% 45% 60% 60%
1.4 Konsumsi Ikan
100,92% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.5 Cakupan bina kelompok nelayan
0,15% 2% 4% 6% 8% 10% 10%
1.6 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
0,99% 1,50% 3% 6% 9% 12% 12%
1.7 Persentase Penduduk Yang Memilik Lahan
Penduduk memiliki lahan x100 Jumlah penduduk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-49
1.8 Rasio Jaringan Irigasi (H) dan (%)
1,87 2,8 3,8 4,8 5,8 6,8 6,8
1.9 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 16 16 17 18 19 20 20
1.10 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
1 2 5 10 15 20 20
1.11 Jumlah irigasi pertanian yang dibangun
1 - 1 - - - 2
1.12 Persentasi PDRB sub sektor perikanan 6,80% 9% 12% 16% 20% 25% 25%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-50
Misi 3. Penguatan Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mempertimbangkan Geostrategi, Geopolitik Dan Potensi Sumberdaya Wilayah
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Misi 3. Penguatan investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan geostrategi, geopolitik dan potensi sumberdaya wilayah
Sasaran 3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi berbasis pada potensi lokal
1.1. Pertumbuhan PDRB (%)
6,20% 6,40% 6,60% 6,80% 7,00% 7,20% 7,20%
1.2 Pertumbuhan Ekonomi
6,89% 7,00% 7,11% 7,22% 7,33% 7,44% 7,44%
1.3 PDRB per kapita (juta)
19,5 19,85 20,35 20,95 21,65 22,25 22,25
1.4 Indeks Gini (%) 0,22% 0,22% 0,22% 0,21% 0,20% 0,19% 0,19%
1.5 Persentase Koperasi Aktif
55,84% 60% 65% 70% 75% 80% 80%
1.6 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM 4.937 4.940 4.945 4.950 4.955 4.960 4.960
1.7 Jumlah BPR/LKM Jumlah BPR/LKM aktif 87 88 89 90 91 92 92
1.8 Usaha Mikro dan Kecil
98,99% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
1.9 Rasio Penduduk Yang Bekerja
0,95 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-51
1.10 Angka partisipasi angkatan kerja (%)
67,21 68,22 69,23 70,24 71,25 72,26 72,26
1.11 Tingkat partisipasi angkatan kerja
66,75 67,76 68,78 69,79 80,8 81,81 81,81
1.12 Pencari kerja yang ditempatkan (%)
96,34% 96,55% 97,34% 97,55% 98,34% 98,55% 98,55%
1.13 Tingkat pengangguran terbuka
3,69% 3,49% 3,29% 3,09% 2,89% 2,69% 2,69%
1.14 Keselamatan dan perlindungan (%)
3,16% 10% 25% 40% 55% 0% 70%
1.15 Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
0 0 0 0 0 0 0
1.16 Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
Ada/ tidak Tidak Tidak Ada Ada Ada Ada Ada
1.17 Website milik pemerintah daerah
Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
1.18 Pameran/expo Menunjukkan jumlah pameran/expo yang
dilaksanakan per Tahun 0 3 3 3 3 3 3
1.19 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
9,89% 10% 12% 14% 16% 17% 17%
1.21 Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)
8.88% 10% 11,50% 13% 14,50% 16% 16%
1.22 Cakupan bina kelompok pengrajin
0,13% 1% 2% 3% 4% 5% 5%
1.23 Jenis dan jumlah bank dan cabang Jumlah dan jenis bank dan cabang- cabangnya 5 5 5 6 6 7 7
1.24 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang
Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya 2 2 2 2 3 3 3
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-52
1.25 Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas 34 34 36 37 38 39 39
1.26 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel
Persentase jumlah penginapan/hotel menurut jenis dan kelas 17 17 18 19 20 21 21
1.27 Rasio ketersediaan daya listrik (%)
100 100 100 100 100 100 100
1.28 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
61,66 63,9 65,66 68,9 70,66 75 75
1.29 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (rata-rata/tahun)
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
1.30 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (rata-rata/tahun)
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
1,31 Pembentukan BUMDS Pertumbuhan per tahun 0 10% 25% 45% 65% 75% 95%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-53
Misi 4. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Potensi Unggulan Daerah
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL
TAHUN PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Misi 4. Pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis potensi unggulan daerah
Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek pembangunan
4.1.1 IPM
66,76 67,08 68,53 69,04 69,66 70,04 70,71
4.1.2 Angka Melek Huruf
95,49% 96,75% 98% 100% 100% 100% 100%
4.1.3 Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki. dan pendidikan
yang ditamatkan.
9,86 10,16 10,46 11,76 11,06 11,36 11,36
4.1.4
Angka Partisipasi Kasar
APK SD/MI/Paket A
99.01 100 100 100 100 100 100
APK SMP/MTs/Paket B 97.40 98,80% 99,50% 100 100 100 100
4.1.5 Angka pendidikan yang ditamatkan Tamat SD dan SLTP
35,39 38,75 41,39 44,75 47,39 50,75 50,75
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-54
4.1.6
Angka Kelulusan (%)
SD/MI/Paket A
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
SMP/MTs/Paket B
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4.1.7
Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Parisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
98,37% 99,30%
100 %
100 %
100 % 100% 100%
Angka Parisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
94,36% 95,30% 96,30% 97,30% 98,30% 100% 100%
4.1.8
Angka Melanjutkan Sekolah
SD/MI/Paket A ke SMP/MTS Paket B 99,91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
SMP/MTS Paket B ke SMA/SMK/MA Paket C
92,43% 96% 100% 100% 100% 100% 100%
Sasaran 4.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata dengan mempertimbangkan potensi keunggulan lokal
Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah
4.2.1 APM SD/MI/Paket A (%)
983,73 1.009,75 1.035,75 1.061,75 1.087,75 1.113,75 1.113,75
4.2.2 APM SMP/MTS Paket B (%) 943,56
959,50
975,50
991,50
1.007,50
1.023,50
1.023,50
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-55
4.2.3 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
94,72
95,50
96,50
97,50
98,50
99,50
99,50
4.2.4 Rasio Guru/Murid
776,70
806,70
836,70
866,70
896,70
926,70
926,70
4.2.5 Rasio Guru/Murid Per kelas Rata-Rata
77,67 81,75 84,65 87,86 90,45 94,95 94,95
Fasilitas Pendidikan
4.2.7 Kondisi Sekolah SD/MI Kondisi Bangunan Baik
92.16 93,34 94,49 95,67 96,95 98,15 98,15
4.2.8 Kondisi Sekolah SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
78,13 80,25 83,47 86,68 89,93 93,23 93,23
Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
4.2.9 Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD)
75,89% 78,14% 81,21% 84,46% 87,67% 90,22% 90,22%
Angka Putus Sekolah
4.2.10 Angka Putus Sekolah SD/MI
0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%
4.2.11 Angka Putus Sekolah SMP/MTs
0,16% 0,16% 0,149% 0,139% 0,127% 0,116% 0,116%
Angka Kelulusan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-56
4.2.12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.2.13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.2.14 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.2.15 Angka Melanjutkan (MA) dari SD/MI ke SMP/MTs
99,91% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.2.16 Angka Melanjutkan (MA) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
92,43% 95,50% 98,50% 100% 100% 100% 100%
4.2.17 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV 78,07% 79% 81% 83% 85% 88% 88%
4.2.18 Rasio lulusan S1/S2/S3
6,02% 7,15% 18,25% 9,35% 10,45% 11,55% 11,55%
4.2.20 Rasio ketergantungan
43,76% 47,86% 51,70% 55,80% 59,70% 63,78% 63,78%
4.2.21 Rerata Indeks Integritas Ujian Nasional 44,73 % 50% 55% 60% 65% 70% 70%
Sasaran 4.3. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi semua serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;
4.3.1 Cakupan penemuan pasien baru TB BTA positif 60% 63% 66% 69% 72% 75% 75%
4.3.2 Cakupan penemuan penderita DBD yang ditangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.3 Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-57
4.3.4 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
78,29% 85% 88% 91% 94% 97% 97%
4.3.5 Cakupan kunjungan bayi 86.40% 90% 93% 96% 99% 100% 100%
4.3.6 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,9 99,9
4.3.7 Cakupan peserta KB aktif 65,12 65,45 65,75 66,25 66,55 67,15 67,15
4.3.8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
6,2 5,8 5 4,2 3,4 2,5 2,5
4.3.9 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
13,45 13,45 12 12 11 11 11
4.3.10 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 nulan keluarga miskin
0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,35
4.3.11 Tersedianya tenaga ahli kesehatan yang profesional
0,00908 0,0182 0,0182 0,0182 0,0272 0,0272 0,0272
4.3.12 Tersedianya tambahan makanan dan obat-obatan bagi pasien Gizi buruk
0,24 0,24 0,26 0,28 0,3 0,32 0,32
4.3.13 Tersedianya sarana, prasarana RS yang moderen, berkualitas dan memenuhi standar
2,69 2,69 3,43 4,87 5,98 6,94 6,94
4.3.14 Jumlah pasien BPJS yang terlayani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-58
4.3.15 Angka kelangsungan hidup bayi
78,29% 83% 88% 93% 98% 100% 100%
4.3.16 Angka Usia Harapan Hidup
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.17 Persentasi Balita Gizi Buruk (yang ditimbang)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.18 Rasio Posyandu per Satuan Balita
60% 65% 70% 75% 80% 85% 85%
4.3.19 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.20 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
97% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.21 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
86,43% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
4.3.22 Rasio Tenaga Para Medis Per Satuan Penduduk
125% 125% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.23 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani
64,04% 64,04% 73% 82% 93% 100% 100%
4.3.24 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan
78.29% 90% 92% 94% 96% 98% 98%
4.3.25 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-59
4.3.26 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.27 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
97% 99% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.28 Cakupan Puskesmas (%) 125% 125% 100% 100% 100% 100% 100%
4.3.29 Cakupan Pembantu Puskesmas (%) 64,04% 64,04% 73% 82% 93% 100% 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-60
Misi 5. Penguatan Pembangunan Sosial Dan Budaya Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial
Untuk Mendorong Akselarasi Pembangunan
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD
TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Misi 5. Penguatan pembangunan sosial dan budaya serta nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal sosial untuk mendorong akselarasi pembangunan
Sasaran 5.1. Masyarakat yang sejahtera dan tumbuhnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah
5.1.1 Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 2 3 4 4 4 4
5.1.2 Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya 1 1 3 6 7 8 8
5.1.3
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%) (jumlah situs=13)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5.1.4 Jumlah Grup Kesenian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk 11 0 1 1 1 1 15
5.1.5 Jumlah Gedung Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk. 1 0 1 1 1 1 5
5.2. Terwujudnya pengembangan pariwisata berbasiskan kebudayaan, alam dan kearifan local
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-61
5.2.1
Meningkatnya kelestarian seni budaya dan kearifan lokal, yang antara lain ditujukan guna meningkatkan daya tarik wisata
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
5.2.2 Meningkatnya ragam dan kualitas objek wisata alam dan buatan
13 10% 10% 10% 10% 10% 10%
5.2.3 Meningkatnya Kunjungan wisata
26.592 26.890 27.550 28.350 28.875 29.250 29.250
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-62
Misi 6 - Reformasi Birokrasi
NO. BIDANG URUSAN/INDIKATOR RUMUS
KONDISI KINERJA
PADA AWAL TAHUN
PERIODE RPJMD
TARGET SETIAP TAHUN
KONDISI KINERJA
PADA AKHIR
PERIODE RPJMD TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN
2016 2017 2018 2019 2020
VISI
Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan debagai Kota Jasa Berbasis Agro-Marine
Misi 6. Reformasi Birokrasi
Sasaran 6.1. Meningkatnya kualitas pelayanan prima kepada masyarakat
6.1.1 Tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik
Zona Merah Merah Merah Kuning Hijau Hijau Hijau
6.1.2
Ketersediaan SKPD yang memiliki dokumen dan implementasi standar pelayanan mimimum (SPM)
2 3 4 6 8 10 10
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑢𝑛𝑦𝑎𝑖 𝑆𝑃𝑀)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐾𝑃𝐷) x 100%
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑢𝑛𝑦𝑎𝑖 𝑆𝑃𝑀)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐾𝑃𝐷) x 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-63
6.1.3 Nilai Indeks kepuasan masyarakat
Kriteria D D C C B B B
6.1.4
Penguatan
Kurang Baik
Kurang Cukup Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik kelembagaan dan kemampuan
pemerintahan desa
6.2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik.
6.2.1 Nilai opini BPK terhadap LKPD WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
6.2.2
Presentasi jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP (sistem pengendlian intern pemerintah)
25% 25% 35% 50% 75% 100% 100%
6.2.3 Nilai evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kota Tikep
Kriteria C C CC CC B BB B
6.2.4
Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Kota Tikep Skor 5 5 10 25 35 45 45
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐼𝑃) /(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐾𝑃𝐷) x 100%
(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾𝑃𝐷 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑃𝐼𝑃)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝐾𝑃𝐷) x 100%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-64
6.2.5 Nilai LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
Kriteria B B B B B B B
6.2.6 Indeks Profesioanalisme ASN Skor 35 35 50 60 70 80 80
6.2.7
Menciptakan transparansi melalui penyediaan informasi pelayanan terintegrasi dan adminstrasi pemerintahan.
Kriteria Kurang Kurang Cukup Baik Baik Sangat baik Sangat Baik
6.2.8
Pembentukan Zona Integritas melalui penetapan Wilayah Bebas Korupsi di sektor pelayanan Public
% 0% 0% 25% 50% 75% 100% 100%
6.2.9 Implementasi Perda dan penerapan peraturan perundang-undangan
Kriteria Kurang
Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
6.2.10
Implementasi penyelenggaraan SPIP berupa berupa tingkat maturitas SPIP berada pada level 3
Level 1 1 2 2 dengan catatan
3 3 3
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-65
6.2.11 Tingkat kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berada pada level 3
Level 1 1 2 2 dengan catatan
3 3 3
6.3. Meningkatnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah
6.3.1 Evaluasi Kinerja SKPD Kriteria C C CC CC B BB BB
6.3.2 Pemberian reword dan punismant % 25% 25% 35% 50% 75% 80% 80%
6.3.3
Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
% 25% 25% 35% 50% 75% 80% 80%
6.3.4 Tingkat pemenuhan formasi Aparatur Sipil Negara,
Kurang
Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
6.3.5 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi kepegawaian.
Kurang
Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
6.3.6 Tingkat Pemenuhan formasi jabatan.
Kurang
Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-66
6.3.7
Implementasi penyelenggaraan SPIP berupa berupa tingkat maturitas SPIP berada pada level 3
% 60% 60% 60% 75% 85% 85% 90%
6.3.8 Tingkat kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP) berada pada level 3
% 60% 60% 60% 75% 85% 85% 90%
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) IX-67
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) X-1
BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota
TidoreKepulauantahun 2016-2021 merupakanbagian yang tidakterpisahkandariRencana
Pembangunan JangkaMenengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 danRencana
Pembangunan JangkaPanjang Daerah (RPJPD) Kota TidoreKepulauanTahun 2005-2025
yang memuatvisi, misidanarahpembangunan Kota TidoreKepulauantahun 2005-2025.
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota TidoreKepulauanTahun
2016-2021 merupakanpenjabaranvisidanmisidariWalikotadan Wakil
WalikotaterpilihselanjutnyaakanmenjadiacuandanpedomanbagiPemerintah Kota
TidoreKepulauandalammenyusunRencanaKerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota
TidoreKepulauan.
10.1. Pedoman Masa Transisi
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota
TidoreKepulauantahun 2016-2021 danRencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah
(RPJPD) Kota TidoreKepulauanTahun 2005-2025 selanjutnyamenjadipedomanpenyusunan
RKPD dan RAPBD tahunpertama di bawahkepemimpinanWalikotadan Wakil
Walikotaterpilihhasilpemilihanumumpadaperiodeberikutnya. Hal
inipentinguntukmenjagakesinambungandanmengisikekosongan RKPD
setelahberakhirnyadokumen RPJMD ini. Pedoman masa
transisidimaksudbertujuanmenyelesaikanmasalah-masalahpembangunan yang
belumtertanganisampaidenganakhirperiode RPJMD Kota TidoreKepulauandanmasalah-
masalahpembangunan yang akandihadapidalamtahunpertama masa pemerintahanbaru.
Selanjutnya RKPD masa transisimerupakantahunpertamadanbagian yang
tidakterpisahkandariRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD)
dariWalikotadan Wakil WalikotaterpilihhasilPemilukadapadaperiodeberikutnya.
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) X-2
10.2. Prinsip-PrinsipKaidahPelaksanaan
Sehubungandenganhaltersebutmakaditetapkanprinsip-
prinsipkaidahpelaksanaansebagaiberikut:
1. Agar terjadikesinambungandalampenyusunankebijakandaerah,
makapenyusunanRencanaStrategis (Renstra) SKPD harusmengacupadadokumen
RPJMD Kota TidoreKepulauanTahun 2016-2021
danmenjadikannyasebagaipedomandalammenyusunRencanaKerjaPembangunan
Daerah (RKPD) danRencanaKerja SKPD Kota TidoreKepulauan.
2. Lembagaeksekutifdanlembagalegislatif Kota
TidoreKepulauandengandidukungolehinstansivertikal yang ada di wilayah Kota
TidoreKepulauansertamasyarakatdanduniausahaberkewajibanuntukmelaksanakan
RPJMD Kota TidoreKepulauansehinggaarahkebijakansetiaptahunnyadalam lima
tahunandapatdicapai.
3. Dalamrangkameningkatkanefektifitaspelaksanaan RPJMD Kota tidoreKepulauantahun
2016-2021, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
TidoreKepulauanberkewajibanuntukmelakukanpemantauan, fasilitasi,
danmediasiterhadapRenstraSatuanKinerjaPemerintah Daerah di
lingkunganpemerintahan Kota TidoreKepulauan.
4. BappedamelakukanEvaluasiterhadapdokumen RPJMD Kota TidoreKepulauantahun
2016-2021 dilakukanpadatahunketigadanpadaakhir masa jabatanWalikota/Wakil
Walikotaterhadapindikatorkinerja yang telahditetapkandalamdokumen RPJMD tahun
2016-2021 danhasilnyadilaporkankepadaWalikota/Wakil Walikota.
5. Walikota/Wakil
Walikotadalammenjalankantugaspenyelenggaraanpemerintahdaerahselamaperiodeke
pemimpinan 5 (lima) tahunberkewajibanuntukmengarahkanpelaksanaan RPJMD Kota
TidoreKepulauanTahun 2006-2021 denganmenggerakkansecara optimal
semuapotensidankekuatandaerah.
6. SatuanKerjaPerangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota
TidoreKepulauanberkewajibanuntukmenyusunkegiatanprioritassesuaidengantugasdanf
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) X-3
ungsinya yang mendukungpencapaianarahkebijakan yang
telahdiamanatkanolehWalikota/Wakil Walikotaterpilihdalamdokumen RPJMD Kota
TidoreKepulauanTahun 2006-2021.
BAB XI
PE N U T U P
DokumenRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota
TidoreKepulauanTahun 2016-2021, merupakanpenjabarandariVisi, Misi, dan Program
Walikota/Wakil Walikotaterpilih. Proses penyusunan RPJMD
menggunakanpendekatanteknokratikyaitu proses persiapanpenyusunan yang
dilaksanakanolehaparaturPemerintah Kota TidoreKepulauan, Bottom-Up Top-Down, Politik,
danInovasipemerintahdaerah Kota TidoreKepulauan.
Penyusunandokumeninisalingberkaitanantararancangan RPJMD
denganrancanganRencanaStrategis
SKPDdandilakukansecarapartisipatifdenganmelibatkanberbagaistakeholdersyaitumelalui
proses KonsultasiPublik, DiskusiTerfokusdenganpihakakademisi.
Indikatorpencapaianvisi, misi, program kerja yang termuatdalamdrafdokumen
RPJMD inimenjaditanggungjawabbersamadiantarapemerintahdaerah Kota TidoreKepulauan,
masyarakat, duniausahaserta para stakeholder. Berbagaiindikator yang
adapadasetiapmisidan program kerjaadalahmerupakanupayakeberhasilanpencapaian target
secarabertahappadaRencanaKerjaPemerintah Daerah Kota Tidorekepulauan.
WalikotaTidoreKepulauan
RPJMD Kota Tidore Kepulauan 2016-2021 Terwujudnya Kemandirian Kota Tidore Kepulauan sebagai Kota Jasa
Berbasis Agro-Marine
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) XI-1
BAB XI
PE N U T U P
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore
Kepulauan Tahun 2016-2021, merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program
Walikota/Wakil Walikota terpilih. Proses penyusunan RPJMD menggunakan pendekatan
teknokratik yaitu proses persiapan penyusunan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah
Kota Tidore Kepulauan, Bottom-Up Top-Down, Politik, dan Inovasi pemerintah daerah Kota
Tidore Kepulauan. Penyusunan dokumen ini saling berkaitan antara rancangan RPJMD
dengan rancangan Rencana Strategis SKPD dan dilakukan secara partisipatif dengan
melibatkan berbagai stakeholders yaitu melalui proses Konsultasi Publik, Diskusi Terfokus
dengan pihak akademisi.
Indikator pencapaian visi, misi, program kerja yang termuat dalam draf dokumen
RPJMD ini menjadi tanggungjawab bersama diantara pemerintah daerah Kota Tidore
Kepulauan, masyarakat, dunia usaha serta para stakeholder. Berbagai indikator yang ada
pada setiap misi dan program kerja adalah merupakan upaya keberhasilan pencapaian target
secara bertahap pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tidore kepulauan.
Walikota Tidore Kepulauan