rencana strategis (renstra) - meranginkab.go.id kominfo.pdf · identifikasi permasalahan...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS(RENSTRA)
TAHUN ANGGARAN 2014 -2018
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MERANGIN
Dinas Kominfo
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika
(Dinas Kominfo) Kabupaten Merangin periode 2014-2018 merupakan
bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Kabupaten
Merangin yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kominfo untuk 5 (lima) tahun, disusun untuk memberikan kontribusi
yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi
pembangunan serta visi Kabupaten Merangin sebagaimana diamanatkan
pada RPJMD Kabupaten Merangin.
Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Kominfo mempunyai
acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja
masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan,
agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo lebih
konkrit.
RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa
ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi
bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap
kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario
pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja
tahunan Dinas Kominfo. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja,
pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo harus melaksanakannya secara
akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja.
Bangko,KEPALA DINAS
ABD.GANI, S.Pd, MEPembina Tk. INIP. 19640604 198404 1 003
DAFTAR ISI
Hal
Renstra Dinas Kominfo 2014-2018 i
Dinas Kominfo
KATA
PENGANTAR ..................................................................................................
...... i DAFTAR
ISI .................................................................................................................
....... iiDAFTAR
TABEL ............................................................................................................
.... iv
BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar
Belakang ............................................................................................
.. 1 1.2. Landasan
Hukum ......................................................................................... 3 1.3. Maksud dan
Tujuan ..................................................................................... 9 1.4. Sistematika
Penulisan .................................................................................. 11
BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
.................................................................................................... 13 2.2. Sumber Daya Dinas Kominfo Kabupaten
Merangin ............................. 19 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten
Merangin ..................... 25 2.4. Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2008-
2013 .................................. 262.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan
Layanan .................................. 31
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten
Merangin ................................................................... 34 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2018 ii
Dinas Kominfo
Wakil Kepala
Daerah ................................................................................... 353.3. Telaahan Renstra Kementrian Komunikasi Dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi
Jambi ................ 383.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis ............................................................................................
40 3.5. Penentuan Isu-isu
Strategis ......................................................................... 41
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi Dinas Kominfo Kabupaten
Merangin ................................ 42 4.2. Tujuan dan
Sasaran ....................................................................................... 44
4.3. Strategi dan
Kebijakan .................................................................................. 46
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
5.1. Rencana, Program dan
Kegiatan ................................................................. 51 5.2. Indikator
Kinerja ............................................................................................
55 5.3. Kelompok
Sasaran .........................................................................................
56 5.4. Pendanaan
Indikatif....................................................................................... 56
BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2014 – 2018
..................................................... 68
BAB VII. PENUTUP
.......................................................................................................... 70
Renstra Dinas Kominfo 2014-2018 iii
Dinas Kominfo
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin Menurut Jabatan dan
Eselonering ...................... 19
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Menurut Pendidikan, Pangkat
Dan
Golongan .............................................................................................
.. 20
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Menurut Jabatan dan Tingkat
Penjenjangan .............................................................................
.................... 20
Tabel 2.4 Diklat Strukturan yang diikuti Pegawai Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten
Merangin ............................................................. 21
Tabel 2.5 Sarana Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Merangin ................................................................................... 23
Tabel 2.6 Data Inventaris Barang
Bergerak ............................................................... 24
Renstra Dinas Kominfo 2014-2018 iv
Dinas Kominfo
Tabel 2.7 Data Inventaris Barang Tidak
Bergerak .................................................... 24
Tabel 2.8 Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai
Tupoksi........... 25Tabel 2.9 Perkembangan Anggaran
DISKOMINFO................................................. 26Tabel 2.10 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2008...................... 27Tabel 2.11 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2009...................... 28Tabel 2.12 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2010...................... 29Tabel 2.13 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2011...................... 29Tabel 2.14 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2012...................... 30Tabel 2.15 Perkembangan Anggaran Belanja Langsung Tahun
2013...................... 31Tabel 3.1 Misi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten
Merangin ................................................................................... 37Tabel 4.1 Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin ...... 44Tabel 4.2 Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin ..... 45 Tabel 4.3 Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan
Eksternal ......... 46Tabel 4.4 Faktor-Faktor Kunci
Keberhasilan ............................................................ 48Tabel 5.1 Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.
Merangini ............... 58Tabel 6.1 Indikator Kinerja DISKOMINFO yang Mengacu pada Sasaran
RPJMD 2014-
2018 ......................................................................................... 68Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama DISKOMINFO yang Mengacu pada
Sasaran RPJMD 2014-
2018 .......................................................................... 69
Renstra Dinas Kominfo 2014-2018 v
Dinas Kominfo
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen
perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan pada
tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan yang
diamanatkan pada pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan
informatika dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di
lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu
yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi dan Informatika yang Transparan dan Akuntabel.Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin adalah memberikan arah dan pedoman
penyelenggaraan pemerintahan dan penyampaian pelayanan
kepada masyarakat khususnya pada Bidang Komunikasi dan
Informatika, Statistik dan Persandian dengan memanfaatkan
teknologi komunikasi dan informatika dalam upaya mempercepat
proses modernisasi menuju Terwujudnya Masyarakat Informasi
(Information Society) atau Masyarakat Berbasis Ilmu Pengetahuan
(Knowledge Based Society).Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan
Kabupaten Merangin juga menekankan pentingnya peran Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik, inisiatif-inisiatif
TIK Provinsi dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
Bupati dan Wakil Bupati Merangin.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 1
Dinas Kominfo
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, yang diimplentasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Undang-undang Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
telah disebutkan pentingnya perencanaan dan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Bab IV Pasal 25 Ayat 2 :
Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun
Anggaran 2021.Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan
Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya
pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK disektor
Pemerintahan atau yang secara popular disebut sebagai e-
Government.Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
ini, sebagai acuan umum tentang arah pembangunan TIK. Renstra
ini dususun dengan berpedoman pada RPJMD 2014-2018 Kabupaten
Merangin serta memperhatikan Renstra Kementerian Komunikasi
dan Informatika serta mensinergikan pembangunan TIK di
Kabupaten Merangin dengan pembangunan TIK Nasional dan
Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai informasi dan
rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus
sebagai bahan kebijakan teknis Dinas Kominfo dengan tetap
memiliki korelasi dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten
Merangin, agenda serta visi dan misi Kabupaten Merangin
sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Selain itu Renstra ini
masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi Rencana
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 2
Dinas Kominfo
Kerja Tahunan (Renja) agar skala prioritas setiap program dan
kegiatan lebih konkrit.Penerapan teknologi informasi yang baik pada gilirannya akan
mendukung proses penentuan arah dan kebijakan organisasi.
Dukungan teknologi informasi bagi Pemerintah Kabupaten Merangin
dalam hal ini diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap
kegiatan organisasi dalam menjalankan berbagai fungsinya. Dinas
Kominfo Kabupaten Merangin sebagai salah satu unsur Dinas
berupaya untuk memfungsikan dirinya sebagai fasilitator, mediator
serta coordinator dari fungsi-fungsi komunikasi daninformasi
tersebut, termasuk dalam pelayanan pengadaan barang/jasa melalui
LPSE.
I.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Renstra OPD Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2017 adalah :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarko dan
daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1965 Nomor 50);
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
c. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 3
Dinas Kominfo
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);
d. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;
e. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
f. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
g. Undang–Undang Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
h. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004);
i. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
j. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
k. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
l. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
Transaksi Elektronik.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 4
Dinas Kominfo
m. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
n. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
o. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);
p. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran;
q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI;
r. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI;
s. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);
t. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);
u. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
v. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 5
Dinas Kominfo
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);
w. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);
x. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
y. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
z. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
aa. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
bb. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik;
cc. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
dd. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat
daerah;
ee. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sintem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 6
Dinas Kominfo
ff. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 657,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4780);
gg. Peraturan Menkominfo RI Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
hh. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
ii. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang
Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
jj. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika
Kabupaten/Kota;
kk. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4811);
ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
mm. Peraturan Menkominfo RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi
dan Informatika;
nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 7
Dinas Kominfo
oo. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Kominfo;
pp. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor
06);
qq. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun
2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor
01);
rr. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02 Peraturan
Daerah Kabupaten Merangin Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2008–2028 (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2008 Nomor 03);
ss. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Merangin
Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin
Tahun 2014 Nomor 04);
tt. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Merangin Tahun 2014–2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Merangin Tahun 2014 Nomor 10).
uu. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016
tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
vv. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 38 Tahun 2016
tentang Ketentuan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 8
Dinas Kominfo
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016
Nomor 38);
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN
I.3.1. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah
sebagai berikut :
1. Merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program,
dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin.2. Memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan
pemerintah, pengelolaan pembangunan dan penyampaian
pelayanan kepada masyarakat khususnya pada bidang
komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian,
dengan tujuan mewujudkan informasi yang lebih transparan
dan akuntabel.3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan
koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, evaluasi
program dan kegiatan baik secara internal maupun
eksternal.4. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin dalam upaya
melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika.
I.3.2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah
sebagai berikut :1. Sebagai alat bagi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin dan seluruh jajarannya untuk
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 9
Dinas Kominfo
membangun arah dan tujuan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin dalam jangka menengah.2. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Merangin dalam menentukan prioritas
program/kegiatan tahunan yang bersumber dari APBD.3. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan
melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan
Informatika.4. Memudahkan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
mencapai tujuan dengan cara menyusun program/kegiatan
secara terpadu, terarah dan terukur.5. Memudahkan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan
Informatika untuk memahami arah kebijakan dan
program/kegiatan operasional tahunan dalam kurun waktu
5 tahun.6. Mendorong sistem kerja yang efektif dan efisien dengan
membangun acuan kerja yang jelas melalui prioritas dan
tahapan-tahapan kerja.7. Menciptakan rasa tanggung jawab yang mendorong
komitmen dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan
Informatika pada semua tingkatan.8. Senantiasa mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai suatu organisasi untuk berorientasi kepada hasil
yang harus diraih dimasa depan, agar eksitensi Dinas
Komunikasi dan Informatika tetap terpelihara melalui
strategi yang rasional dan logis.9. Menjadi sarana komunikasi dan koordinasi kerja yang
efektif untuk senantiasa mengoptimalkan pelayanan
publik.10. Mengembangkan strategi yang antisipatif, inovatif dan
fleksibilitas dengan senantiasa melihat dan menganalisis
berbagai perkembangan dalam lingkungan strategis yang
dimungkinkan akan mempengaruhi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin sebagai suatu organisasi.11. Memberikan jaminan yang konkret, jelas dan logis, baik
kepada lingkungan internal maupun eksternal dalam
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 10
Dinas Kominfo
kaitannya dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika.I.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin Tahun 2014 – 2018 disusun menurut sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rensrta
OPD maksud dan tujuan penyusunan OPD, landasan
normatif penyusunan, hubungan dengan dokumen
perencanaan lainnya dan sistematika penulisan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Bab ini menguraikan statistik dan gambaran umum
kondisi serta data pendukung Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin dalam rangka
penyelenggaraan tugas pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Lima Tahun kedepan.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Bab ini menguraikan rumusan tugas dan fungsi Dinas
Kumunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin serta
TUPOKSI Sekretariat dan masing-masing bidang serta
rumusan, serta tugas dan fungsi masing-masing pelaku
aktifitas pada Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 11
Dinas Kominfo
BAB IV VISI, MISI,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
Bab ini menguraikan Visi dan Misi serta kebijakan strategi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten
Merangin.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Bab ini berisikan rencana Program Kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin yang
dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam rangka mencapai
Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Merangin
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2014-2018
BAB VII PENUTUP
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 12
Dinas Kominfo
BAB IIGAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN
2.1. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun
2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) serta
Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21
November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin.
2.1.1. Kedudukan1. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana
pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika;2. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2.1.2. Tugas PokokDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.
2.1.3. Fungsi
Adapun fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin berdasarkan Peraturan Bupati Merangin
Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Daerah adalah :
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 13
Dinas Kominfo
1. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum
dalam lampiran VII Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun
2016 yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
2.1.4. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin dengan susunan
Organisasi sebagai berikut :
a. Kepala DinasKepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di
Bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik
dan tugas pembantuan.
b. Sekretariat Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengkoordinasikan perumusan program kerja, keuangan dan
Pelaporan serta menyelenggarakan urusan adminstrasi umum,
perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis
jabatan.1. Subbag. Umum dan Kepegawaian.
Sub Bagian Umum, kepegawaian mempunyai tugas
membantu elaksanakan urusan adminstrasi umum,
perkantoran serta kehumasan, menyelenggarakan urusan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 14
Dinas Kominfo
administrasi kepegawaian, analisis jabatan serta pengusulan
pendidikan dan pelatihan pegawai.
2. Subbag. Program dan KeuanganSubbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
membantu Sekretaris dalam Pengkoordinasian penyusunan
rencana program dan kegiatan, penyusunan standar
pelayanan, penghimpunan data-data, penatausahaan
keuangan, pengurusan gaji serta penyusunan Pelaporan.
c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi
Publik Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan
Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
melalui Sekretaris melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Layanan
dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang di bantu
oleh :
1. Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan.Kepala Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan
mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi dalam urusan Media Informasi
Publik dan Kehumasan.
2. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran.Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Penyiaran
mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi dalam urusan Sumber Daya
Komunikasi Publik dan Penyiaran.
3. Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.Kepala Seksi Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan
Statistik mempunyai tugas membantu kepala bidang
melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 15
Dinas Kominfo
kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dalam urusan
Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik dan Statistik.
d. Bidang Teknologi Informasi dan KomunikasiKepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dalam Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi,
yang dibantu oleh :
1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi.Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas
membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi dalam urusan Infrastruktur dan Teknologi.
2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi.Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi
mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi dalam urusan pengelolaan dan
pengembangan aplikasi.
3. Seksi Telekomunikasi.Kepala Seksi Telekomunikasi mempunyai tugas membantu
kepala bidang melakukan penyiapan bahan perencanaan,
perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi
dalam urusan komunikasi.
e. Bidang Layanan Komunikasi dan InformasiKepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai
tugas membantu Kepala Dinas melalui Sekretaris melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
kebijakan dalam dalam Bidang Layanan Komunikasi dan
Informatika, yang dibantu oleh :
1. Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Goverment.Kepala Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government
mempunyai tugas membantu kepala bidang melakukan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 16
Dinas Kominfo
penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
pembinaan dan koordinasi dalam Urusan Tata Kelola dan
Layanan E-Government;
2. Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi.Kepala Seksi Layanan Integrasi Sistem Informasi mempunyai
tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi dalam Urusan Layanan Integrasi Sistem Informasi.
3. Seksi Persandian dan Keamanan Informasi.Kepala Seksi Kesandian dan Keamanan Informasi mempunyai
tugas membantu kepala bidang melakukan penyiapan bahan
perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
koordinasi dalam Urusan Persandian dan Keamanan
Informasi.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 17
Dinas Kominfo
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 18
U P T D
KEPALA
SEKRETARIS
Sub Bagian Program dan
Keuangan
Sub Bagian Umum dan
KepegawaianBIDANG PENGELOLAAN DAN
LAYANAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
Seksi Media Informasi Publik dan Kehumasan
Seksi Sumber Daya Komunikasi
Publik dan Penyiaran
BIDANG TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Seksi Infrastruktur dan Teknologi
Seksi Pengelolaan dan
Pengembangan Aplikasi
BIDANG LAYANAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Seksi Tata Kelola dan Layanan E-Government
Seksi Layanan Integrasi Sistem
Informasi
Seksi Pengelolaan dan Layanan Infomasi
Publik dan Statistik
Seksi Telekomunikasi
Seksi Persandian dan Keamanan
Informasi
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
UPTD
Dinas Kominfo
2.2.SUMBER DAYA
2.2.1.Sumber Daya ManusiaAdapun sumber daya manusia yang melaksanakan
tupoksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin pada saat ini berjumlah 26 orang yang terdiri dari 14
orang Pejabat Struktural dan 12 orang Pejabat Fungsional
Umum dengan rincian Pergolongan dan Pendidikan :
Tabel 2.1JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMINFO KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2016(MENURUT JABATAN DAN ESELONERING)
NO UNIT KERJAPNS (Eselon/Orang)
JMLHON
DAII IIIA IIIB IV STAF
1 Kepala Dinas 1 - - - - 1 -
2 Sekretariat - 1 - 2 6 9 10
3 Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik
- - 1 1 1 3 4
4 Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- - 1 3 3 7 5
5 Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
- - 1 3 2 6 3
Jumlah 1 1 3 9 12 26 22
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2016
Tabel 2.2JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMINFO TAHUN 2016
(MENURUT PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN)
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 19
Dinas Kominfo
No Pendidikan
Pangkat / Golongan
(Orang) JLHII III IV
a b c d a b c d a b1 SD - - - - - - - - - - -
2 SLTP - - - - - - - - - - -
3 SLTA 7 2 2 - - - - - - 11
4SARJANA
MUDA (D3)- - - - - - - - - - -
5 STRATA 1 (S1) - - - - - 1 3 2 3 - 9
6 STRATA 2 (S2) - - - - - - 4 1 1 - 6
7 STRATA 3 (S3) - - - - - - - - - - -
J u m l a h 7 2 2 - - 1 7 3 4 - 26
Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2016
Tabel 2.3JUMLAH PEGAWAI DINAS KOMINFO TAHUN 2016
MENURUT JABATAN DAN TINGKAT PENJENJANGAN
No JabatanTelah Mengikuti
Diklat Penjenjangan KeteranganPIM II PIM III PIM IV
1 Kepala 1 - - -2 Sekretaris - 1 - -2 Kabid - 3 - -3 Kasubag/ Kasi - - 9 -4 Staf - - - -
J u m l a h 1 4 9 -Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2016
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 20
Dinas KominfoTabel 2.4.
DIKLAT STRUKTURAL YANG TELAH DIIKUTI PEGAWAI OPD KABUPATEN MERANGIN
No Nama Jenis Diklat Struktural Tgl Pelatihan Tempat Pelaksana
1 Drs. Marjohan - - - -- - - -
2 Erwandi, S.Ag - - - -3 Epri Darunanto, SE, M.S.I Diklat Pim III Mei 2013 Jambi Badan Diklat Prov. Jambi4 Syahrial, SE Diklat Pim III Mei 2013 Jambi Badan Diklat Prov. Jambi5 Syarbaini - - - -6 Syamsiwardi, S.Kom, M.Kom - - - -7 Hendra Silitonga, S.Kom, M.Kom - - - -8 Cil Mardianti, S.Kom Diklat Pim IV April 2013 Bangko Badan Diklat Prov. Jambi9 Eviliani, SE Diklat Pim IV Mei 2013 Bangko Badan Diklat Prov. Jambi10 Novi Andri, S,Kom Diklat Pim IV Mei 2013 Bangko Badan Diklat Prov. Jambi11 Irwan Saputra, SE, MM Diklat Pim IV April 2013 Bangko Badan Diklat Prov. Jambi12 Agung Halmar, SE, MM Diklat Pim IV Mei 2013 Bangko Badan Diklat Prov. Jambi13 Yenny Maria, S.Sos Diklat Pim IV Januari 2011 Bangko Badan Diklat Prov. Jambi14 Nurdiana - - - -15 Suratno - - - -16 Rizky Ramadhan - - - -17 Evilia Susanti - - - -18 Santi Rosita - - - -19 Adi Harianto - - - -20 Sugito - - - -21 Ayen Candra - - - -22 Rolly Kurniawan, S.Kom - - - -23 Sepresmi - - - -24 Lola Reflyana - - - -25 Abdur Rahim - - - -26 Paul Harnadi
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 21
Dinas Kominfo
No Nama Jenis Diklat Struktural Tgl Pelatihan Tempat Pelaksana
27 Candra
Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian Tahun 2016
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 22
Dinas Kominfo
2.2.2.Sarana dan Prasarana PenunjangDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
merupakan Dinas yang baru dibentuk, tentunya sarana dan
prasarana belum sepenuhnya tersedia.
Tabel 2.5SARANA INFRASTRUKTUR
DINAS KOMINFO KABUPATEN MERANGIN
No.Nama
PeralatanOperasional
Jumlah(Unit)
1 Komputer/Laptop
Akses LPSE danOperasional Kantor
13
2 Bandwidth Akses LPSE 13 Jaringan
InternetAkses Internetmenggunakan Bandwith
1
4 Fasilitas Wif Penggunaan Wif Gratisdan Operasional Kantor
1
2.2.3.Sumber Daya Penunjang pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin
Disamping sumber daya manusia yang profesional,
ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur
penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi. Dinas Kominfo Kabupaten Merangin, telah dilengkapi
sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kominfo, Kabupaten Merangin
adalah sebagai berikut :
a. Data Inventaris Barang Bergerak
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 23
Dinas Kominfo
Tabel 2.6DATA INVENTARIS BARANG BERGERAK
No
Jenis KendaraanRoda
4Unit
Roda2
UnitKeadaan
1 Kendaran Roda 2 - 3 Baik2 Kendaraan Roda 4 - -3 -4 -5 -
JUMLAH
b. Inventaris Barang Tidak Bergerak
Tabel 2.7DATA INVENTARIS BARANG TIDAK BERGERAK
NoNama
Barang/JenisBarang
Merk/Kode
TahunPembeli
an
Jumlah
Barang
Keadaan
I Ruangan Umum1 Meja Kerja Biro 2011 1 Baik2 Meja Kerja ½ Biro 2011 3 Baik3 Kursi Kerja ½ Biro 2011 3 Baik4 Komputer Samsun
g2011 1 Baik
5 Laptop Asus 2015 2 Rusak6 Jam Dinding - 2015 1 Baik7 Almari - 2010 1 Baik
2.2.4. Institusi Ex-Officio Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kabupaten Merangin.2. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
Kabupaten Merangin.
2.3. KINERJA PELAYANAN
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 24
Dinas Kominfo
Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, selain
mengacu pada RJPMD Kabupaten Merangin 2014-2018 juga mengaju
pada Standar Pelayanan (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika
yang tertuang pada Permen KominfoNo. 22/PER/M.KOMINFO/12/2010
dan Indikator Kinerja Kunci (PP 6/2008) di lihat pada Target dan
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi seperti pada tabel
2.8 di bawah ini.
Tabel 2.8Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi
Tahun 2008-2013
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Persentase
CapaianRealisasi
1 2 3 4 5
2.4.EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2008-2013
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 25
Dinas Kominfo
Peraturan Bupati Merangin Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 21
November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin mempunyai
tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang
Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika
Periode Tahun 2008-2013 masih bergabung dengan Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, maka
telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi serta tujuan Dinas Perhubungan Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Merangin.
Tabel 2.9Perkembangan Anggaran DISKOMINFO Kabupaten Merangin
Tahun 2008-2013
No Tahun
Alokasi AnggaranJumlah
(Rp)Belanja Tidak
Langsung(Rp)
BelanjaLangsung
(Rp)1 2 3 4 51 2008 1.138.744.750 1.138.744.750
2 2009 1.258.800.000 1.258.800.0003 2010 2.565.175.000 2.565.175.0004 2011 2.499.146.500 2.499.146.5005 2012 2.432.919.000 2.432.919.0006 2013 227.293.500 227.293.500
Jumlah
Tabel 2.10
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 26
Dinas Kominfo
Perkembangan Kegiatan Anggaran Belanja LangsungTahun 2008
No Uraian KegiatanTahun Anggaran 2008
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 51 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.587.500 14.587.00
02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik
140,232.000
124.385.538
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
26.400.000 25.750.000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.348.450 6.339.300
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 142.850.100
142.588.800
6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
13.285.700 10.262.000
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.451.500 4.451.500
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.536.000 6.924.000
9 Penyediaan Makan dan Minum 46.860.000 46.848.500
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
103.650.000
100.600.000
11 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
29.700.000 29.700.000
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10.840.000 1.860.000
13 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
28.454.000 27.354.000
14 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
11.078.000 10.972.000
15 Pembangunan Tempat Parkir dan Papan Merk
34.153.000 34.128.000
16 Pembangunan Rehab Ruangan,Wc,dan Dapur Kantor
43.853.000 43.803.000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.000.000 4.715.000
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
24.200.000 22.775.000
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2.750.000 2.045.000
20 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
6.050.000 6.050.000
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 27
Dinas Kominfo
No Uraian KegiatanTahun Anggaran 2008
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 521 Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 3.600.
0003.600.000
22 Pendidikan dan Pelatihan Normal 29.700.000 54.500.000
23 Seminar Nasional 25.700.000 024 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
6.285.000 6.285.000
25 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
5.006.500 4.999.000
26 Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
3.268.000 3.268.000
27 Penyusunan RKA-SKPD 2007 dan Perubahan RKA-SKPD 2007
7.716.000 7.716.000
28 Penyusunan Laporan Tahunan Kantor PDE 2007
6.354.000 6.354.000
29 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan
13.790.000 13.539.000
30 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
16.723.500 16.699.500
31 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
31.364.000 27.170.000
32 Perawatan Sofware dan HardwareKomputer Simgaji dan Komputer Pc
76.741.000 76.641.000
33 Operasional Komputerisasi Integrasi Aplikasi Simda
61.234.000 58.164.000
34 Perawatan Komputer Pc dan Jaringan
32.228.000 32.117.500
35 Pengelolaan dan Pengembangan Website
41.055.500 40.448.000
Jumlah
Tabel 2.11Perkembangan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2009
No
Uraian KegiatanTahun Anggaran 2009
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 5
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 28
Dinas Kominfo
No
Uraian KegiatanTahun Anggaran 2009
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 5
Jumlah
Tabel 2.12Perkembangan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2010
No
Uraian KegiatanTahun Anggaran 2010
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 51 Pemeliharaan dan Operasional
Sistem Informasi Gaji ( SIM-GAJI)371.165.40
0369.692.60
02 Pengelolaan dan Pengembangan
Website297.558.40
0295.211.80
03 Pelatihan SDM Dalam Bidang
Komunikasi dan Informasi252.708.20
0251.445.20
04 Pemutakhiran Software Aplikasi
dan Biodata Pejabat69.568.000 69.468.000
5 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
299.050.300
258.288.300
6 Kerjasama Publikasi Dengan MediaMassa
1.151.367.200
1.117.309.100
7 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
78.900.000 78.645.000
8 Monitoring,Evaluasi,dan PelaporanPerkembangan Produksi Daerah
125.170.000
125.115.000
Jumlah
Tabel 2.13Perkembangan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2011
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 29
Dinas Kominfo
No
Uraian KegiatanTahun Anggaran 2011
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 5
1
Pembinaan dan PengembanganSumberdaya Komunikasi danInformasi(PenyelenggaraanPenyiaran RSPU)
42.200.000 39.850.000
2Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
119.591.300
119.441.300
3Pemeliharaan dan OperasionalisasiSistem Informasi Gaji (SIM-GAJI)
313.959.100
313.558.400
4Pengelolaan dan Pengembangan Website
229.355.200
228.145.200
5Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
125.270.400
114.770.400
6Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
374.375.000
313.672.250
7Kerjasama Publikasi Dengan MediaMassa
1.370.155.750
1.369.708.950
Jumlah
Tabel 2.14Perkembangan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2012
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 30
Dinas Kominfo
No
Uraian KegiatanTahun Anggaran 2012
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 5
1Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Media Center
60.600.000 60.600.000
2Operasionalisai dan Pengembangan Sistem Informasi
100.512.500
96.221.500
3Pemeliharaan dan Operasionalisasi Sistem Informasi Gaji (SIM GAJI)
299.500.000
296.794.500
4Pengelolaan dan Pengembangan Website
307.000.000
303.869.600
5Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik
45.791.500 30.791.600
6Pelatih SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
75.409.500 74.217.000
7Jasa Peliputan dan Pengelolaan Data
221.547.916
221.327.700
8Kerjasama Publikasi Dengan MediaMassa
1.263.327.000
1.252.339.000
9 Pameran Pembangunan Daerah 72.135.700 71.758.200
10
Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik Kabupaten Merangin 25.000.000 25.000.000
Jumlah
Tabel 2.15Perkembangan Kegiatan Anggaran Belanja Langsung
Tahun 2013
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 31
Dinas Kominfo
No
Uraian KegiatanTahun Anggaran 2013
JumlahAnggaran
Realisasi %
1 2 3 4 5
1Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
210.000.000
205.418.500
2Sosialiasi Internet Sehat dan Aman
22.210.00021.875.00
0Jumlah
2.5.TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
MERANGIN.
2.5.1. TantanganDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
didalam menjalankan program kerja tentunya menemukan
berbagai macam tantangan, dimana tantangan tersebut akan
menjadi pendorong bagi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin untuk lebih bersinergi dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun tantangan
yang dihadapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin sebagai berikut :1. Tuntutan masyarakat atas keterbukaan informasi publik
yang akurat, cepat, mudah dan merata.2. Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) pada saat ini.3. Masih kurangnya dan belum meratanya ketersediaan
infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.4. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat
terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.5. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur dan bandwidth untuk
didayagunakan dalam menjalankan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK).6. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk
pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 32
Dinas Kominfo
7. Kurangnya pemahaman aparatur di bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).8. Kurangnya ketersediaan aparatur di bidang Teknologi
Informasidan Komunikasi (TIK).9. Kurangnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kinerja
aparatur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).10. Kurangnya ketersediaan media informasi dan teknologi yang
diberdayakan.11. Kurangnya dukungan dari seluruh SKPD lingkup Pemerintah
Kabupaten Merangin dalam pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).
2.5.2. PeluangDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
didalam menjalankan program kerja tentunya menemukan
berbagai macam tantangan, akan tetapi tantangan ini dapat
diatasi dengan adanya peluang yang dimiliki Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Merangin. Adapun peluang yang
dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
sebagai berikut :1. Adanya peluang Aparatur untuk mengikuti diklat teknis baik
formal maupun non formal.2. Adanya peluang untuk penambahan tenaga teknis di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi.3. Adanya peluang penambahan anggaran untuk mendukung
peningkatan kinerja.4. Adanya kepedulian pimpinan terhadap pengembangan
kinerja berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.5. Adanya ketersediaan media informasi dan teknologi untuk
didayagunakan.6. Adanya ketersediaan kebutuhan pengembangan TIK dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 33
Dinas Kominfo
BAB IIIISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin sesuai dengan tugas dan fungsi
pelayanan antara lain sebagai berikut :1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional
di bidang teknologi informasi dan komunikasi.2. Belum optimalnya pemanfaatan website yang telah dibangun
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin oleh SKPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.3. Belum optimalnya kerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam
menyediakan data tentang statisti penduduk.4. Belum optimalnya koordinasi dalam pelayanan rekomendasi
perizinan pembangunan menara.5. Belum memadainya fasilitas kerja aparatur Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin.
Dengan beberapa permasalahan yang dihadapi tentunya
menjadi sebuah tantangan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika
sendiri untuk tetap fokus dalam menjalankan program kerja demi
tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Beberapa permasalahan yang diuraikan diatas tentunya dapat
diatasi dengan segala potensi dan peluang yang dimiliki oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin serta dukungan
dari pemerintah kabupaten merangin baik berupa anggaran maupun
kebijakan-kebijakan.
3.2. TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KERJA KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH.
3.2.1. Visi Daerah
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 34
Dinas Kominfo
Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi,
Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Bupati
dan Wakil Bupati pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan
yang ditetapkan untuk Kabupaten Merangin tahun 2014 - 2018,
yaitu :
“BERBENAH menuju Merangin EMAS”
BANGUN EKONOMI RAKYAT : Mengartikan bahwa hal yang
utama dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah adalah
menciptakan stabilitas ekonomi yang memungkinkan
masyarakat menjalankan kegiatan produksi, konsumen dan
distribusi secara efisien dan efektif.
BERSIH : Mengartikan bahwa suatu kondisi dimana aparatur
pemerintah daerah memberikan pelayanan prima dan
akuntabel.
AMANAH : Mengartikan bahwa aparatur negara menjalankan
tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur dan disiplin.
3.2.2. Misi Daerah
Untuk mewujudkan visi tersebut, Bupati dan Wakil Bupati
Merangin terpilih mempunyai 6 (enam) misi yang cenderung
operasional, realistis dan jelas sasarannya, yakni :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi dengan
mengedepankan transparansi, efesiensi, efektif dan
akuntabelitas.
2. Meningkatkan kualitas insfrastruktur pelayanan dasar.
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan
kesehatan.
4. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan
UMKM.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 35
Dinas Kominfo
5. Meningkatkan prestasi generasi muda dan kesetaraan
gender.
6. Meningkat pengelolaan dan perlindungan hutan, sumber
daya alam (SDA) dan mineral yang berwawasan lingkungan
dan berkelanjutan.
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras
dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), maka tujuan
pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah:
1. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas melalui tata
kelola pemerintahan yang baik.2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah melalui
rekrutmen yang baik dan peningkatan kesejahteraan.3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang
merata dan berkualitas.4. Mengembangkan kawasan sentra produksi, kawasan ekonomi
strategis dan perumahan yang berkualitas.5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berbasis
pada pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang
berkompetensi.6. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berbasis pada
pelayanan kesehatan yang berkualitas.7. Meningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
melalui peningkatan daya saing investasi, ketengakerjaan
dan kinerja BUMD.8. Meningkatkan pendayagunaan, potensi agrowisata dan
pengelolaan sumberdaya pertanian untuk kesejahteran
petani dan peningkatan pendapatan daerah.9. Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi serta
mengurangi kesenjangan pembangunan melalui ekonomi
kerakyatan.10. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur olahraga dan
pembinaan atlit berprestasi.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 36
Dinas Kominfo
11. Meningkatkan prestasi pemuda dan kesetaraan gender
dalam pembangunan daerah.12. Meningkatkan penataan zona dan melestarikan kawasan
hutan lindungan, cagar budaya tradisional melayu sebagai
pusat penelitian dan, wisata alam dan budaya.
Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan
kriteria dan indikator-indikator komposit sebagai indikasi
perwujudan pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Merangin Tahun
2014-2018. Penjabaran kriteria dan indikator-indikator
keberhasilan untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.1Misi Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin
MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASIDENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI,EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS
NO MISI TUJUAN SASARAN1 MISI I :
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN MENGEDEPANKAN TRANSPARANSI, EFISIENSI, EFEKTIFITAS DAN AKUNTABILITAS
Meningkatkan tatakelola pemerintahanyang baik.
1.Peningkatan Sistem pelayanan publicterpadu yang bebas KKN danberkinerja baik
Perwujudan Misi-Misi yang telah diuraikan di atas, akan
ditempuh melalui pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 37
Dinas Kominfo
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penetapan urusan
pemerintahan yang mendukung visi dan misi sangat penting,
karena dari urusan pemerintahan ini akan dapat dijabarkan tujuan
dan sasaran, serta cara (strategi) untuk mencapai tujuan dan
sasaran.
3.3. TELAHAAN RENSTRA KEMENTRIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA DAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAMBI
a. Telaah Renstra Kementrian Kominfo Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika
mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil
Presiden M. Jusuf Kalla. Dalam Rencana Strategis Kementerian
Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, pembangunan
Bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan
diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan
pangan, kecakupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan
kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan
daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri,
berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika
dalam Renstra tahun 2015-2019 akan fokus membangun sektor
telekomunikasi, tata kelola internet, dandigitalisasi siaran televisi.
Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan
informatika meliputi :1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan
komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus
pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara
dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran
digital yang meratab dan terjangkau untuk meningkatkan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 38
Dinas Kominfo
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan;3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang
efesien, berdaya saing dan aman;4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi
birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika
yang berintegritas, bersih, efektif dan efesien;
Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika
adalah sebagai berikut :1. Program Pengembangan Komunikasi dan Informatika dan Media
Massa.2. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media.
b. Telaah Renstra Dinas Kominfo Provinsi Jambi Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, yaitu :
“Terwujudnya Masyarakat Jambi Berbasis Teknologi dan
Informatika, berbudaya, maju dan Sejahtera”.Dan upaya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah melalui 5 Misi,
yaitu :1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur di bidang TIK
guna meningkatkan literasi dan profesionalisme. 2. Meningkatkan kerjasama pemberdayaan lembaga komunikasi
dan informatika.3. Meningkatkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel
dan di dukung pemberdayaan telematika.4. Meningkatkan kualitas akses informasi dan pemanfaatan media
informasi dan komunikasi.5. Meningkatkan pengawasan kualitas infrastruktur jaringan Pos
dan Telekomunikasi dengan pemenuhan kebutuhan aplikasi dan
pengelolaan informasi publik yang akurat.
Program Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi yang
berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 39
Dinas Kominfo
3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Strategi pengembangan wilayah dalam RTRW Kabupaten
Merangin menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun
Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan
memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah, dalam
mempercepat pengembangan wilayah, mendorong penataan,
pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip
harmonisasi kepentingan nasional, Provinsi Jambi dan kebutuhan
daerah Kabupaten. Dengan mempertimbangkan meningkatnya
pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah pemukiman akan
berimplikasi pada terjadinya alih fungsi tata ruang. Selain itu
permasalahan lain yang terjadi adalah perselisihan batas wilayah,
baik itu di wilayah desa, kecamatan maupun kabupaten, pelanggaran
pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi dan cagar alam Hal ini
akan menjadi perhatian utama dalam menyususn Renstra OPD 2014-
2018.
3.5. ISU-ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin adalah :1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (e-
Government) dalam pengambilan kebijakan di bidang
pembangunan di Kabupaten Merangin.2. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap
keterbukaan informasi.3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi
masyarakat.4. Inisiatif pembangunan Smart City.5. Satu data untuk pembangunan Merangin.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 40
Dinas Kominfo
6. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) atau layanan Online.7. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik.8. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.9. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan
Komunikasi.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 41
Dinas Kominfo
BAB IVVISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sebagai dasar dalam melaksanakan tugas Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin kearah yang ingin dicapai dan
mampu menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang
berorientasi masa depan serta menjamin kesinambungan kemajuan
organisasi dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
merumuskan visi dan misi sebagai berikut :
4.1.1. Visi
“Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan
Informatika yang Transparan dan Akuntabel”.
Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
tersebut diatas didefinisikan sebagai berikut :a. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan
Informatika artinya memberikan pelayanan informasi
kepada masyarakat dengan menggunakan fasilitas atau
sarana prasarana yang berbasis Teknologi dan Informatika
sehingga masyarakat dapat menggunakan sarana prasarana
Teknologi dan Informatika tersebut dengan lebih efektif dan
efisien yang bermuara pada percepatan didalam pelayanan
publik.b. Transparan dan Akuntabel artinya memberikan informasi
kepada masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggung
jawabkan kebenarannya sehingga masyarakat memiliki ruang
untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan tanpa mengabaikan peraturan perundangan
yang berlaku.
4.1.2. Misi
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 42
Dinas Kominfo
Merealisasikan Visi dan memberikan gambaran tentang apa
yang harus dilakukan serta apa yang akan dihasilkan, maka
dirumuskan dalam Misi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin sebagai berikut :
“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang
profesional berbasis teknologi informatika”.
Berdasarkan paparan Misi diatas, yang dimaksud dengan
:
“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional
berbasis teknologi informatika”.
adalah : 1. Menyiapkan infrastruktur jaringan informasi yang berbasis
teknologi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin,
guna memudahkan pengguna baik aparatur dilingkungan
pemerintah maupun masyarakat untuk mengakses data
maupun untuk menunjang aktifitas kerja sehari-hari. 2. Menyiapkan berbagai sistem informasi untuk memudahkan
masyarakat untuk memperoleh informasi dan pelayanan
terhadap kebutuhan masyarakat dibidang Teknologi dan
Informasi.3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur
(SDA) di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan
menyiapkan SDA secara menyeluruh, yaitu meningkatkan
SDA yang ada dalam bidang pengetahuan teknologi informasi
untuk semua tingkat keahlian, untuk mengelola system yang
berada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Merangin maupun pengguna yang berada di
Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Merangin, berupa pengadministrasian komputer
pada jaringan yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin dengan mempersiapkan
jaringan server utama dalam menjalankan aplikasi demi
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 43
Dinas Kominfo
terwujudnya pelayanan publik berbasis teknologi dan
informatika yang Transparan dan Akuntabel.
4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
4.2.1. Tujuan
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi
dan mengarah kepada keinginan yang akan dicapai atau
dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun
kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
pernyataaan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa
mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas
pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
Tabel. 4.1Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Merangin
NO MISI TUJUAN
1 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional berbasis teknologi informatika
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
4.2.2. SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur
dan nyata akan dicapai dalam jangka waktu tahunan,
semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian lima
tahunan integral dalam proses perencanaan strategis Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin. Fokus utama
sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya dalam
organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 44
Dinas Kominfo
menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan
dapat dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
menetapkan sasaran sebagai berikut :
Tabel. 4.2Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Merangin
NO MISI TUJUAN SASARAN
1 Meningkatkan kualitas pelayananbirokrasi dengan mengedepankan transparansi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas.
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Peningkatan sistem pelayanan publik terpadu yang bebasKKN dan berkinerja baik
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 45
Dinas Kominfo
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.3.1. Strategi
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau
mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih
bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih
sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi
merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan
ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.
Kebijakan pada dasarnya merupakan upaya-upaya yang
dipilih dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan
pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mencapai tujuan
maupun visi yang ditetapkan. Oleh karena itu pengembangan
ataupun pelaksanaan program dan kegiatan, guna tercapainya
keterpaduan dalam mewujudkan sasarn, tujuan serta visi dan
misi organisasi.
Tabel 4.3IDENTIFIKASI ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN
INTERNAL DAN EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL
NO KEKUATAN – S NO KELEMAHAN - W
S1 Tersedianya peluanguntuk mengikuti diklatteknis dibidang TeknologiInformasi dan Komunikasi(TIK)
W1 Kurangnya pemahamanaparatur di bidangTeknologi Informasi danKomunikasi (TIK)
S2 Tersedianya Sumber
Daya Aparatur (SDA).
W2 Kurangnya ketersediaan
aparatur di bidang
Teknologi Informasidan
Komunikasi (TIK)S3 Tersedianya anggaran
untuk mendukungW3 Kurangnya dukungan
anggaran untuk
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 46
Dinas Kominfo
peningkatan kinerja dibidang TIK
meningkatkan kinerjaaparatur di bidangTeknologi Informasi danKomunikasi (TIK)
S4 Tersedianya kepedulianpimpinan terhadappengembangan kinerjaberbasis TeknologiInformasi dan Komunikasi
W4 Kurangnya ketersediaanmedia informasi danteknologi yangdiberdayakan
S5 Tersedianya sarana danprasaranapengembangan TIKdalam penyelenggaraanpemerintahan
W5 Kurangnya dukungan dariseluruh SKPD lingkupPemerintah KabupatenMerangin dalampengembangan TeknologiInformasi dan Komunikasi(TIK)
FAKTOR EKSTERNAL
NO PELUANG – O NO ANCAMAN - T
O1 Adanya peluang Aparaturuntuk mengikuti diklatteknis baik formalmaupun non formal
T1 Tuntutan masyarakat atasketerbukaan informasipublic yang akurat, cepat,mudah dan merata
O2 Adanya peluang untukpenambahan tenagateknis di bidang TeknologiInformasi dan Komunikasi
T3 Pesatnya perkembanganTeknologi Informasi danKomunikasi (TIK) padasaat ini
O3 Adanya peluangpenambahan anggaranuntuk mendukungpeningkatan kinerja
T3 Masih kurangnya danbelum meratanyaketersediaan infrastrukturTeknologi Informasi danKomunikasi
O4 Adanya kepedulianpimpinan terhadappengembangan kinerjaberbasis TeknologiInformasi dan Komunikasi
T4 Terbatasnya pemahamanaparatur dan masyarakatterhadap TeknologiInformasi dan Komunikasi
O5 Adanya ketersediaanmedia informasi dan
T5 Terbatasnya ketersediaaninfrastruktur dan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 47
Dinas Kominfo
teknologi untukdidayagunakan
bandwidth untukdidayagunakan dalammenjalankan TeknologiInformasi dan Komunikasi(TIK)
O6 Adanya ketersediaankebutuhanpengembangan TIKdalam penyelenggaraanpemerintahan
T6 Terbatasnya ketersediaansarana dan prasaranauntuk pengembanganTeknologi Informasi danKomunikasi (TIK).
Adapun dua kekuatan terpilih dari masing-masing faktor
dapat disimak dalam tabel berikut.
Tabel 4.4FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
FAKTOR INTERNAL
NO KEKUATAN – S NO KELEMAHAN - W
1 Tersedianya Sumber Daya
Aparatur (SDA).
1 Kurangnya ketersediaan
aparatur di bidang
Teknologi Informasidan
Komunikasi (TIK)2 Tersedianya sarana dan
prasarana pengembanganTIK dalampenyelenggaraanpemerintahan
2 Kurangnya dukungan dariseluruh SKPD lingkupPemerintah KabupatenMerangin dalampengembangan TeknologiInformasi dan Komunikasi(TIK)
FAKTOR EKSTERNAL
NO PELUANG – O NO ANCAMAN - T
1 Adanya peluangpenambahan anggaranuntuk mendukungpeningkatan kinerja
1 Masih kurangnya danbelum meratanyaketersediaaninfrastruktur TeknologiInformasi dan Komunikasi
2 Adanya ketersediaan 2 Terbatasnya ketersediaan
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 48
Dinas Kominfo
kebutuhanpengembangan TIK dalampenyelenggaraanpemerintahan
sarana dan prasaranauntuk pengembanganTeknologi Informasi danKomunikasi (TIK).
4.3.2. Kebijakan
Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran
organisasi yang bermuara kepada pencapaian Visi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, perlu diambil
beberapa kebijakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana
Staregis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin
Tahun 2014 - 2018, adapun kebijakan tersebut adalah sebagai
berikut :1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin melalui
Diklat Teknis, kursus-kursus, workshop, seminar-seminar
nasional dan regional serta Bimbingan Teknis Implementasi
Perundang-undangan.2. Pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan sarana dan
prasarana komunikasi dan telematika.3. Meningkatkan sinergitas dan integritas kelembagaan
komunikasi dan informatika.4. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah.5. Meningkatkan kualitas pelayanan komisi informasi daerah
jambi dalam penyelesaian sengketa informasi data.6. Meningkatkan kualitas pelayanan komisioner KPID dalam
melakukan seleksi isi konten televisi baik itu berita, hiburan
dan iklan.7. Meningkatkan kualitas pelayanan sandi telekomunikasi dalam
menunjang tugas pemerintah.8. Peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju
next generation network.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 49
Dinas Kominfo
BAB VRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam
rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya
harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin, dengan demikian
kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Suatu Program sebagai
arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan
kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi Organisasi. Kegiatan merupakan
aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk
memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.
Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran
keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun
kaulitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang
dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat
kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja inputs, process, outputs,
outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan
kegiatan.
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk percepatan pencapaian tujuan dan sarana, maka
program yang akan dilaksanakan adalah :1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 51
Dinas Kominfo
f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
k. Penyediaan Makanan dan Minuman.
l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
m. Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran.
n. Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah.
o. Jasa Jaminan Kesehatan Non PNS.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung.
b. Pengadaan Mobil Jabatan.
c. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
e. Pengadaan Meubeler.
f. Pengadaan Komputer.
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan.
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
Undangan.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 52
Dinas Kominfo
d. Studi Banding Menara Telekomunikasi, Infrastruktur TIK dan
Smartcity.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan,
Capaian Kinerja Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaana. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.b. Penyusunan Renja dan Restra SKPD.c. Penyusunan Profil SKPD.
7. Program Visualisasi Hasil Pembangunana. Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan.
8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
Massaa. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi.b. Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE).c. Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi dan Informasi.d. Sosialisasi Internet Sehat dan Aman.e. Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Website Merangin.f. Pembuatan dan Pengelolaan Website Geopark Kabupaten
Merangin.g. Pembinaan Pengusaha Warnet, Jasa Pos dan Telekomunikasi.h. Pemeliharaan Infrastruktur Peralatan Telematika.i. Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian.j. Pembinaan dan Pelatihan Komputer Bagi Aparatur Sipil Negara.k. Perencanaan dan Penyusunan Blueprint ICT Kabupaten
Merangin.l. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet antar SKPD.m. Operasional Jaringan Internet antar SKPD.n. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet untuk Masyarakat.o. Operasional Jaringan Internet untuk Masyarakat.p. Pembangunan Sistem Integrator antar Sistem Informasi SKPD.q. Operasional Sistem Integrator antar Sistem Informasi SKPD.r. Pembuatan Website SKPD.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 53
Dinas Kominfo
s. Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi dan
Komunikasi.t. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan
Informasi.u. Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pendirian Usaha Jasa
Telekomunikasi, Informasi, Pos dan Titipan.v. Pengelolaan Program Siaran Radio Lokal.w.Pengelolaan Program Siaran Televisi Lokal.x. Pembangunan Jaringan CCTV Berbasis TIK antar SKPD.y. Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM).z. Pembuatan Video Profil Kabupaten Merangin.aa. Pembuatan Video Hasil Kepemimpinan Bupati dan Wakil
Bupati.bb. Pembuatan Video Pencapain Program Kerja Pemerintah
Kabupaten Merangin.cc. Pembuatan Video Kekayaan Alam dan Pariwisata Kabupaten
Merangin.dd. Pembuatan Videotron Informasi Pembangunan Daerah.ee. Sosialisasi Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi.ff. Pembuatan dan Pengelolaan Sistem Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).
gg. Sosialisasi Implementasi Sistem Operasi berbasis Open Source.hh. Sosialisasi Implementasi E-Goverment.
9. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Mediaa. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.b. Penyelenggaraan Penyiaran Radio Publik.c. Pengelolaan Layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah
(PPID).d. Pengelolaan Statistik Sektoral.e. Pengelolaan Layanan Media Center Kabupaten Merangin.f. Pengelolaan Layanan Media Center Temporary.g. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.h. Kerjasama Publikasi dengan Media Massa.i. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi
Masyarakat.j. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah.k. Penyebarluasan Informasi melalui Media Tradisional.l. Pengembangan Kemitraan Media Massa.m. Pembinaan Lembaga Penyiaran.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 54
Dinas Kominfo
5.2. INDIKATOR KINERJA
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin tahun 2017 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing
indikator kinerja sasaran.
Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan
indikator kinerja sebagai berikut :
1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolok ukur
keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:
a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output
(Keluaran).
b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan
langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun
non fisik.
c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
5.3. KELOMPOK SASARAN
Sasaran atau objektif organisasi merupakan bagian yang integral
dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus
disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan
organisasi. Pada tahun 2014 ini tetap mengacu pada sasaran pada
tahun 2008-2013 dan Fokus utama penentuan sasaran adalah
tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan
pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran adalah penjabaran dari
tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan atau
dicapai dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau
bulanan.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 55
Dinas Kominfo
Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka
sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan
demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai,
diharapkan bahwa tujuan stratejik terkait juga telah dicapai.
5.4. PENDANAAN INDIKATIF
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
dalam proses penyusunan rencana keuangan, sebagai kebijakan
umum yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis
untuk satu periode dengan tujuan mencapai hasil akhir yang
diinginkan. Anggaran tahunan membuat alokasi pendapatan untuk
membiayai pelayanan operasional pemerintah daerah dan
pemeliharaan fasilitas umum.
Secara umum kebijakan dibidang keuangan menjelaskan prinsip
dan tujuan yang menuntun praktek manajemen keuangan untuk
pemerintah daerah. Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2014 - 2018 dapat dilihat
pada tabel Renstra dibawah ini.
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 56
Dinas Kominfo
BAB VIINDIKATOR KINERJA SKPD MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD TAHUN 2014-2018
Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten
Merangin Tahun 2014-2018. Faktor kunci keberhasilan yang ada pada
dinas Komunikasi dan Informatika berfungsi untuk memfokuskan strategi
dalam rangka pencapaian tujuan dan misi dinas secara efektif serta
efisien. Faktor kunci keberhasilan ditentukan dengan mengidentifikasi
indikator atau ukuran yang dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan.
Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 6.1 dan 6.2 dibawah ini :
Tabel 6.1Indikator Kinerja Dinas Kominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
2014-2018 Kabupaten Merangin
No
Indikator
KondisiKinerjapadaawal
periodeRPJMD(2013)
Target Capaian SetiapTahun
KondisiKinerjapadaakhir
periodeRPJMD(2018)
2014
2015
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik
0% 60%
70% 80%
90% 100%
100%
2 Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah
0 0 2SIM
2SIM
3SIM
4SIM
4 SIM
Tabel 6.2Indikator Kinerja Utama Dinas Kominfo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2014-2018 Kabupaten Merangin
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 68
Dinas Kominfo
No
Indikator
KondisiKinerjapadaawal
periodeRPJMD(2013)
Target Capaian SetiapTahun
KondisiKinerjapadaakhir
periodeRPJMD(2018)
2014
2015
2016
2017
2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik
60%
70% 80% 90%
100%
100%
2 Jumlah Sistem Informasi Pembangunan Daerah
0 1SIM
2SIM
3SIM
4SIM
4 SIM
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 69
Dinas Kominfo
BAB VIIP E N U T U P
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Bidang Komunikasi dan Informasi dan penyusunan Program serta
Pelaksanaan Operasional Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Merangin Tahun 2014 - 2018.Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman dalam
pelaksanaan penyelengaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten
Merangin sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan
berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018.
Rencana Strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) dan RKPD serta sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan
pemerintah daerah sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Program/Kegiatan
yang disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek.Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018 tentunya dapat
diwujudkan dengan adanya kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat
melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan dukungan dari DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan
Pemangku Kepentingan (Stakeholder).Demikian Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Merangin Tahun 2014 – 2018.
Bangko,
Desember 2016Plt.KEPALA DINAS
Drs. MARJOHANPembina NIP.19630221 198303 1 004
Renstra Dinas Kominfo 2014-2108 70
Tabel 6.3
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
2014 - 2018 Kabupaten Merangin
No Indikator kinerja
Target Capaian Setiap Tahun
2014 2015 2016 2017
1 - - - - -
2 - - - - 12 Bulan
3 - - - - 4 Unit
4 - - - - 12 Bulan
5 - - - - 12 Bulan
6 - - - - 10 Orang
7 - - - - 12 Orang
8 Tersedianya alat tulis kantor - - - - 12 Bulan
9 - - - - 100 Jenis
10 - - - - 100 Jenis
11 - - - -
12 - - - - 11 Bulan
13 - - - - 40 Kali
14 - - - - 50 Kali
15 - - - - 1 Unit
Kondisi Kinerja Pada Awal
Periode RPJMD (2013)
Jumlah dokumen, surat yang terselesaikan
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang
terlunasi pajaknya
Tersedianya jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Tersedianya tenaga administrasi dan teknisi
perkantoran
Tersedianya polis dan kartu asuransi jiwa iuran kesehatan
bagi tenaga kerja kontrak melalui BPJS
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Jumlah jenis komponen intalisasi listrik yang diadakan
Jumlah bahan bacaan peraturan perundang
undangan yang diadakan6 Media Massa
tersedianya makanan dan minuman pegawai/pasien
/tamu
prekuensi rapat koordinasi dan konsultasi yang di laksanakan
prekuensi koordinasi, konsultasi dan kunjungan
dalam daerah yang dilaksanakan
Jumlah Mobil jabatan yang diadakan
16 - - - - 5 Unit
17 - - - - 25 Unit
18 - - - - 45 Unit
19 - - - - 13 Unit
20 - - - - -
21 - - - - -
22 - - - - -
23 - - - - 12 Unit
24 - - - - 3 Unit
25 - - - - 40 Stel
26 - - - - 40 Stel
27 - - - - 10 Orang
28 - - - - 10 Orang
29 - - - - -
30 Nilai SAKIP C
31 - - - - 1 Dokumen
32 - - - - 1 Dokumen
33 - - - - 1 Dokumen
34 - - - - 1 Dokumen
35 - - - - 1 Dokumen
36 - - - - 2 Dokumen
Jumlah Unit kendaraan dinas roda 2 (dua) yang diadakan
Jumlah unit peralatan gedung kantor yang diadakan
Jumlah Meubeler yang diadakan
Jumlah perangkat komputer yang disediakan
Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua) yang dipelihara
Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
yang direhab
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Jumlah Pakaian dinas dan atributnya yang disediakan
Jumlah Pakaian khusus yang disediakan
Jumlah Personil Yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek Tekhnis Fungsional
Terlaksananya Studi Banding Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin
jumlah Laporan Kinarja SKPD yang disusun
Jumlah Laporan keuangan yang disusun
Jumlah laporan keuangan semester yang disusun
Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama 5 tahun
jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang disusun
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang
disusun
37 - - - - 2 Website
38 - - - - 2 Website
39 - - - - 1 Paket
40 - - - - 48 Kali
41 - - - - 2 Kali
42 - - - - 1 Dokumen
43 - - - - 1 Unit
44 - - - - 1 Unit
45 Jumlah Website yang Dibuat - - - - 1 Unit
46 - - - - 1 Unit
47 - - - - 1 Unit
48 - - - - 5 SKPD
49 - - - - 1 Unit
50 - - - - -
51 - - - - 60 Pengusaha
52 - - - - -
53 - - - - 6 Unit
Sistem Informasi daerah berbasis website
Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan
Jumlah LPSE yang dikelola dan dikembangankan
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Jumlah Sosialisasi Internet Sehat dan Aman yang
Dilaksanakan
Jumlah Dokumen Bluerint ICT Kabupaten yang disusun
Jumlah Jaringan TIK Kabupaten yang Dibangun
Jumlah Sistem Agregator ang dibangun
Jumlah Website yang di Upgrade
Jumlah Website yng dikelola dan dikembangkan
Jumlah Infrastruktur Jaringan Internet Antar SKPD yang
dibangun
Jumlah Sistem Integrator antar sistem informasi SKPD yang
dibangun
Jumlah Dokumen Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Jumlah pengusaha warnet, jasa pos dan telekomunikasi
yang dibina
Jumlah Video Profil Kabupaten Merangin yang dibuat
Jumlah Infrastruktur peralatan telematika yang terpelihara
54 - - - - 3 Lapor
55 - - - - 12 Bulan
56 - - - - -
57 - - - - -
58 - - - - -
59 - - - - 1 Kali
60 - - - - -
61 - - - - 12 Kali
62 adanya media centre - - - - 12 Kali
63 - - - - 12 Bulan
64 - - - - 12 Bulan
65 - - - - 12 Bulan
66 - - - - 12 Bulan
67 - - - - 12 Bulan
68 - - - - 12 Bulan
Jumlah sistem layanan aplikasi dan pengaduan online
masyarakat (LAPOR) yang dibuat
Terlaksananya pengelolaan keamanan informasi dan
persandian
Terlaksananya Pelayanan Pemberian Rekomendasi
Pendirian Usaha Jasa Telekomunikasi, Informasi Pos
dan Titipan
Terlaksananya Pengelolaan program siaran radio lokal
Jumlah kelopok informasi masyarakat yang
dikembangkan dan diberdayakan
Penyelenggaraan pameran publikasi pembangunan
Jumlah Sistem informasi pembangunan daerah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Penyelenggaraan Publikasi Pembangunan Daerah
Terciptanya dan terselenggaranya pengelolaan
program siaran radio
Tersedianya layanan Pejabat Pengelola Informasi Daerah
(PPID)
Terlaksananya Pengelolaan statistik sektoral
Terciptanya layanan media center temporary
Terciptanya layanan media center Kab. Merangin
Tabel 6.3
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
2014 - 2018 Kabupaten Merangin
Target Capaian Setiap Tahun
2018
200 Surat 200 Surat
12 Bulan 24 Bulan
17 Unit 17 Unit
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 24 Bulan
22 Orang 22 Orang
22 Orang 22 Orang
12 Bulan 24 Bulan
100 Jenis 100 Jenis
100 Jenis 100 Jenis
8 Media Massa
11 Bulan 22 Bulan
40 Kali 80 Kali
50 Kali 100 Kali
1 Unit 1 Unit
Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
(2018)
8 Media Massa
2 Unit 7 Unit
15 Unit 40 Unit
40 Unit 85 Unit
12 Unit 25 Unit
2 Unit 2 Unit
15 Unit 15 Unit
1 Unit 1 Unit
12 Unit 24 Unit
3 Unit 3 Unit
50 Stel 90 Stel
100 Stel 140 Stel
10 Orang 20 Orang
10 Orang 20 Orang
1 Kali 1 Kali
B B
1 Dokumen 2 Dokumen
1 Dokumen 2 Dokumen
1 Dokumen 2 Dokumen
1 Dokumen 2 Dokumen
1 Dokumen 2 Dokumen
2 Dokumen 4 Dokumen
12 Website 14 Website
2 Website 4 Website
1 Paket 2 Paket
48 Kali 96 Kali
2 Kali 4 Kali
1 Dokumen 2 Dokumen
1 Unit 2 Unit
1 Unit 2 Unit
1 Unit 2 Unit
1 Unit 2 Unit
1 Unit 2 Unit
5 SKPD 10 SKPD
1 Unit 2 Unit
2 Dokumen 2 Dokumen
60 Pengusaha 120 Pemgusaha
1 Video 1 Video
6 Unit 12 Unit
3 Lapor 6 LAPOR
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
12 Bulan 12 Bulan
5 Kelompok 5 Kelompok
1 Kali 2 Kali
-
12 Kali 24 Kali
12 Kali 24 Kali
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 24 Bulan
12 Bulan 24 Bulan
RENSTRA SKPD KABUPATEN MERANGIN
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
XX.XX.01 90 % 0 91 % 0 92 % 0 93 % 0
XX.XX.01.01 0 surat Rp.0.00 0 surat 0.00 0 surat 0.00 0 surat 0.00
XX.XX.01.02 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.03 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
XX.XX.01.04 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.05 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Penataan administrasi dan
tata kelola Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
753 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah dokumen, surat yang
terselesaikan
754 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
755 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terlunasi
pajaknya
756 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
757 Penyediaan jasa kebersihan
kantortersedianya jasa
kebersihan kantor
XX.XX.01.06 0 orang Rp.0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00
XX.XX.01.07 0 orang Rp.0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00
XX.XX.01.09 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.10 0 jenis Rp.0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00
XX.XX.01.11 0 jenis Rp.0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00
XX.XX.01.12 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.01.13 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.14 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
XX.XX.01.15 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
758 Penyediaan Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
tersedianya tenaga administrasi dan
teknisi perkantoran
759 Jasa Jaminan Kesehatan Non
PNS
tersedianya polis dan kartu asuransi
jiwa iuran kesehatan bagi
tenaga kerja kontrak melalui
bpjs
761 Penyediaan alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
762 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
penyediaan barang cetakan dan pengandaan
763 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen
intalisasi listrik yang diadakan
764 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan peraturan
perundang undangan yang
diadakanmedia massa
media massa
media massa
media massa
765 Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makanan dan
minuman pegawai/pasien
/tamu
766 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
prekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi yang di laksanakan
767 Koordinasi, Konsultasi dan
Kunjungan Dalam Daerah
prekuensi koordinasi,
konsultasi dan kunjungan dalam
daerah yang dilaksanakan
XX.XX.02 75 % 0 80 % 0 82 % 0 83 % 0
XX.XX.02.04 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.05 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.08 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.11 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.12 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.14 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.15 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.17 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.19 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan
Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung
Kerja Aparatur yang disediakan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana
dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang
disediakan
1276 Pengadaan mobil jabatan
Jumlah Mobil jabatan yang
diadakan
1277 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit kendaraan dinas
roda 2 (dua) yang diadakan
1280 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah unit peralatan gedung
kantor yang diadakan
1283 Pengadaan mebeleur
Jumlah Meubeler yang diadakan
1284 Pengadaan komputer
Jumlah perangkat komputer yang
disediakan
1286 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara
1287 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua)
yang dipelihara
1289 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor yang direhab
1291 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
XX.XX.02.23 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.05 75 % 0 80 % 0 82 % 0 83 % 0
XX.XX.05.01 0 Stel Rp.0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00
XX.XX.05.02 0 Stel Rp.0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00
XX.XX.04 20 % 0 25 % 0 28 % 0 31 % 0
XX.XX.04.02 0 Orang Rp.0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00
1378 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan
Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung
Kerja Aparatur yang disediakan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana
dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang
disediakan
1304 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian dinas dan
atributnya yang disediakan
1305 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus yang disediakan
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan
Persentase Peningkatan Kompetensi
teknis aparatur sipil Negara
(ASN)
Progran Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Persentase Jumlah Pegawai yang
mengikuti Diklat/Bimtek
1301 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
Jumlah Personil Yang mengikuti
Sosialisasi Peraturan Prundang-undangan
XX.XX.04.03 0 Orang Rp.0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00
XX.XX.04.21 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
Nilai SAKIP XX.XX.03 Nilai SAKIP C 0 CC 0 CC 0 CC 0
XX.XX.03.01 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.03.02 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.03.05 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.06 70 % 0 75 % 0 80 % 0 85 % 0
1302 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek
Tekhnis Fungsional
2021 Studi Banding Menara Telekomunikasi, Infrastruktur TIK dan Smartcity
Terlaksananya Studi Banding
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan kualitas dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1293 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
jumlah Laporan Kinarja SKPD yang
disusunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1294 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan yang
disusunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1298 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan keuangan
semester yang disusun
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan kualitas dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase tingkat
keselarasan RKPD terhadap
RPJMD
Program peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
XX.XX.06.01 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.06.02 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.06.03 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
02.11.02.01 0 website Rp.0.00 0 website 0.00 0 website 0.00 0 website 0.00
02.11.02.03 0 website Rp.0.00 0 website 0.00 0 website 0.00 0 website 0.00
02.11.02.04 0 paket Rp.0.00 0 paket 0.00 0 paket 0.00 0 paket 0.00
1306 Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama
5 tahunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1307 Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan
jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang
disusunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1308 Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran yang disusun
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan Sistem pelayanan
publik terpadu yang bebas KKN
dan berkinerja baik
persentase pengadaan
barang dan jasa secara
elektronik
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
persentase pengadaan barang
dan jasa secara elektronik
370 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Sistem Informasi daerah berbasis
website
377 Pengelolaan dan
Pengembangan Website
Jumlah Website yang dikelola dan
dikembangkan
379 Pengelolaan dan
Pengembangan Layanan
Pengadaan secara Elektronik (LPSE)
Jumlah LPSE yang dikelola dan
dikembangankan
02.11.02.05 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
02.11.02.06 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
02.11.02.07 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02.08 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.09 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.10 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.11 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.12 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
02.11.02.13 0 SKPD Rp.0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00
02.11.02.14 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
381 Monitoring dan Evaluasi
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Frekuensi Monitoring dan
Evaluasi Jaringan Komunikasi dan
Informasi
383 Sosialisasi Internet Sehat dan
Aman
Jumlah Sosialisasi Internet Sehat dan
Aman yang Dilaksanakan
384 Perencanaan dan Penyusunan
Blueprint ICT Kabupaten
Jumlah Dokumen Bluerint ICT
Kabupaten yang disusun
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
387 Pembangunan Jaringan TIK Kabupaten
Jumlah Jaringan TIK Kabupaten yang Dibangun
388 Pembangunan Sistem Agregator
Jumlah Sistem Agregator ang
dibangun
392 Pembuatan Website
Jumlah Website yang Dibuat
393 Upgrade Pemutakhiran
Website Kabupaten Merangin
Jumlah Website yang di Upgrade
394 Pengelolaan Informasi dan
Pengembangan Website Kabupaten
Jumlah Website yng dikelola dan dikembangkan
1982 Pembangunan Infrastruktur
Jaringan Internet Antar SKPD
Jumlah Infrastruktur
Jaringan Internet Antar SKPD yang
dibangun
1983 Pembangunan
Sistem Integrator antar sistem
informasi SKPD
Jumlah Sistem Integrator antar sistem informasi
SKPD yang dibangun
02.11.02.15 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02.16 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02.17 0 Video Rp.0.00 0 Video 0.00 0 Video 0.00 0 Video 0.00
02.11.02.18 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
02.11.02.19 0 LAPOR Rp.0.00 0 LAPOR 0.00 0 LAPOR 0.00 0 LAPOR 0.00
02.11.02.20 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.02.21 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.02.22 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
1984 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Jumlh Dokumen Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan
informasiDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1985 Pembinaan pengusaha warnet,
jasa pos dan telekomunikasi
Jumlah pengusaha warnet, jasa pos
dan telekomunikasi yang dibina
Pengusaha
Pengusaha
Pengusaha
Pengusaha
1986 Pembuatan Video Profil Kabupaten Merangin
Jumlah Video Profil Kabupaten
Merangin yang dibuat
1987 Pemeliharaan Infrastruktur
peralatan telematika
Jumlah Infrastruktur
peralatan telematika yang
terpelihara
1988 Pembuatan dan pengelolaan sistem layanan
aplikasi dan pengaduan online
masyarakat (LAPOR)
Jumlah sistem layanan aplikasi dan pengaduan
online masyarakat (LAPOR) yang
dibuat
1989 Pengelolaan keamanan
informasi dan persandian
Terlaksananya pengelolaan keamanan
informasi dan persandian
2022 Pelayanan Pemberian
Rekomendasi Pendirian Usaha
Jasa Telekomunikasi,
Informasi Pos dan Titipan
Terlaksananya Pelayanan Pemberian
Rekomendasi Pendirian Usaha
Jasa Telekomunikasi,
Informasi Pos dan Titipan
2023 Pengelolaan program siaran
radio lokal
Terlaksananya Pengelolaan
program siaran radio lokal
02.11.02.24 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.07 1 Kali 0 1 Kali 0 1 Kali 0 1 Kali 0
XX.XX.07.01 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
02.11.03 0 SIM 0 0 SIM 0 0 SIM 0 0 SIM 0
02.11.03.01 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
02.11.03.03 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
02.11.03.04 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
2310 Pengembangan
dan pemberdayaan
kelompok informasi
masyarakat (KIM)
Jumlah kelopok informasi
masyarakat yang dikembangkan dan
diberdayakanKelompo
kKelompo
kKelompo
kKelompo
k
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan Sistem pelayanan
publik terpadu yang bebas KKN
dan berkinerja baik
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang
diikuti
Program Visualisasi Hasil
Pembangunan
Jumlah Penyelenggaraan
Pameran Yang diikuti
1313 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan
Penyelenggaraan pameran publikasi
pembangunan
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan Sistem pelayanan
publik terpadu yang bebas KKN
dan berkinerja baik
Jumlah Sistem informasi
pembangunan daerah
Program Kerjasama
Informasi dan Media Massa
Jumlah Sistem informasi
pembangunan daerah
416 Penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
418 Pelaksanaan Media centre
berupa pers roomadanya media
centre
419 Penyebarluasan
Informasi Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan Publikasi
Pembangunan Daerah
02.11.03.06 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.07 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.08 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.09 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.10 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
1968 Penyelenggaraan penyiaran radio
publik
Terciptanya dan terselenggaranya
pengelolaan program siaran
radio
1969 Pengelolaan layanan pejabat
pengelola informasi daerah
Tersedianya layanan Pejabat
Pengelola Informasi Daerah
(PPID)
1970 Pengelolaan statistik sektoral
Terlaksananya Pengelolaan
statistik sektoral
1971 Pengelolaan Layanan media
center temporary
Terciptanya layanan media
center temporary
1972 Pengelolaan Layanan media
center Kab. Merangin
Terciptanya layanan media
center Kab. Merangin
RENSTRA SKPD KABUPATEN MERANGIN
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
94 % 628,430,000.00 95 % 713,397,500.00 95 % 1,341,827,500.00
0 surat 0.00 200 surat 5,000,000.00 200 surat 5,000,000.00
12 bulan 26,400,000.00 12 bulan 27,400,000.00 12 bulan 53,800,000.00
4 unit 1,200,000.00 17 unit 10,000,000.00 17 unit 11,200,000.00
12 bulan 82,000,000.00 12 bulan 83,000,000.00 12 bulan 165,000,000.00
12 bulan 12,000,000.00 12 bulan 20,000,000.00 12 bulan 32,000,000.00
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
Dinas Kominfo
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
22 orang 141,600,000.00 22 orang 145,500,000.00 44 orang 287,100,000.00
12 orang 20,000,000.00 12 orang 20,000,000.00 24 orang 40,000,000.00
12 bulan 44,230,000.00 12 bulan 60,997,500.00 12 bulan 105,227,500.00
100 jenis 25,000,000.00 100 jenis 30,000,000.00 100 jenis 55,000,000.00
100 jenis 6,000,000.00 100 jenis 6,500,000.00 200 jenis 12,500,000.00
6 12,000,000.00 8 18,000,000.00 14 30,000,000.00
11 bulan 21,000,000.00 11 bulan 35,500,000.00 11 bulan 56,500,000.00
40 kali 187,000,000.00 40 kali 200,000,000.00 80 kali 387,000,000.00
50 kali 50,000,000.00 50 kali 51,500,000.00 100 kali 101,500,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
media massa
media massa
media massa
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
84 % 523,450,000.00 85 % 2,342,000,000.00 85 % 2,865,450,000.00
1 Unit 172,800,000.00 0 Unit 0.00 1 Unit 172,800,000.00
5 Unit 84,600,000.00 2 Unit 55,000,000.00 7 Unit 139,600,000.00
25 Unit 76,000,000.00 15 Unit 50,000,000.00 40 Unit 126,000,000.00
45 Unit 59,550,000.00 40 Unit 75,000,000.00 85 Unit 134,550,000.00
13 Unit 80,500,000.00 12 Unit 80,000,000.00 26 Unit 160,500,000.00
0 Unit 0.00 2 Unit 16,000,000.00 2 Unit 16,000,000.00
0 Unit 0.00 15 Unit 16,000,000.00 15 Unit 16,000,000.00
0 Unit 0.00 1 Unit 2,000,000,000.00 1 Unit 2,000,000,000.00
12 unit 20,000,000.00 12 unit 20,000,000.00 24 unit 40,000,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Dinas KOMINF
O
DISKOMINFO
3 Unit 30,000,000.00 3 Unit 30,000,000.00 3 Unit 60,000,000.00
84 % 49,500,000.00 85 % 93,000,000.00 85 % 142,500,000.00
40 Stel 16,750,000.00 50 Stel 31,500,000.00 90 Stel 48,250,000.00
40 Stel 32,750,000.00 100 Stel 61,500,000.00 140 Stel 94,250,000.00
36 % 58,000,000.00 40 % 98,000,000.00 40 % 156,000,000.00
10 Orang 30,000,000.00 10 Orang 30,000,000.00 20 Orang 60,000,000.00
Dinas Komunikasi dan
Informatika
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Dinas komunikasi dan
informatika
10 Orang 28,000,000.00 10 Orang 28,000,000.00 20 Orang 56,000,000.00
0 Kali 0.00 1 Kali 40,000,000.00 1 Kali 40,000,000.00
CC 44,325,000.00 B 70,000,000.00 B 114,325,000.00
1 18,975,000.00 1 25,000,000.00 2 43,975,000.00
1 13,675,000.00 1 25,000,000.00 2 38,675,000.00
1 11,675,000.00 1 20,000,000.00 2 31,675,000.00
90 % 27,275,000.00 95 % 48,000,000.00 95 % 75,275,000.00
Dinas komunikasi dan
informatika
Dinas KOMINF
O
Dokumen
Dokumen
Dokumen
DISKOMINFO
Dokumen
Dokumen
Dokumen
DISKOMINFO
Dokumen
Dokumen
Dokumen
DISKOMINFO
1 7,500,000.00 1 7,500,000.00 1 15,000,000.00
1 7,500,000.00 1 7,500,000.00 1 15,000,000.00
2 12,275,000.00 2 33,000,000.00 4 45,275,000.00
90 % 1,858,670,000.00 100 % 2,291,670,000.00 100 % 4,150,340,000.00
2 website 44,800,000.00 12 website 44,800,000.00 14 website 89,600,000.00
2 website 184,400,000.00 2 website 210,000,000.00 4 website 394,400,000.00
1 paket 405,580,000.00 1 paket 405,580,000.00 2 paket 811,160,000.00
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas komunikasi dan
informatika
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas komunikasi dan
informatika
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas komunikasi dan
informatika
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
48 kali 99,500,000.00 48 kali 99,500,000.00 96 kali 199,000,000.00
2 kali 16,590,000.00 2 kali 16,590,000.00 4 kali 33,180,000.00
1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 2 200,000,000.00
1 unit 150,000,000.00 1 unit 150,000,000.00 2 unit 300,000,000.00
1 unit 100,000,000.00 1 unit 100,000,000.00 2 unit 200,000,000.00
1 unit 100,000,000.00 1 unit 100,000,000.00 2 unit 200,000,000.00
1 unit 120,000,000.00 1 unit 120,000,000.00 2 unit 240,000,000.00
1 Unit 120,000,000.00 1 Unit 120,000,000.00 2 Unit 240,000,000.00
5 SKPD 200,000,000.00 5 SKPD 210,000,000.00 10 SKPD 410,000,000.00
1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 50,000,000.00 2 Unit 100,000,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
dokumen
dokumen
dokumen
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
0 0.00 2 35,000,000.00 2 35,000,000.00
60 17,050,000.00 60 17,050,000.00 120 34,100,000.00
0 Video 0.00 1 Video 100,000,000.00 1 Video 100,000,000.00
6 Unit 30,750,000.00 6 Unit 30,750,000.00 12 Unit 61,500,000.00
3 LAPOR 70,000,000.00 3 LAPOR 70,000,000.00 6 LAPOR 140,000,000.00
12 Bulan 50,000,000.00 12 Bulan 50,000,000.00 24 Bulan 100,000,000.00
0 Bulan 0.00 12 Bulan 30,000,000.00 12 Bulan 30,000,000.00
0 Bulan 0.00 12 Bulan 82,400,000.00 12 Bulan 82,400,000.00
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas KOMINF
O
Pengusaha
Pengusaha
Pengusaha
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
0 0.00 5 150,000,000.00 5 150,000,000.00
1 Kali 35,000,000.00 1 Kali 35,000,000.00 5 Kali 70,000,000.00
1 Kali 35,000,000.00 1 Kali 35,000,000.00 2 Kali 70,000,000.00
3 SIM 536,100,000.00 4 SIM 536,100,000.00 4 SIM 1,072,200,000.00
12 Kali 100,000,000.00 12 Kali 100,000,000.00 24 Kali 200,000,000.00
12 Kali 29,400,000.00 12 Kali 29,400,000.00 24 Kali 58,800,000.00
12 Bulan 215,600,000.00 12 Bulan 215,600,000.00 12 Bulan 431,200,000.00
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Dinas KOMINF
O
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
12 Bulan 82,400,000.00 12 Bulan 82,400,000.00 24 Bulan 164,800,000.00
12 Bulan 27,200,000.00 12 Bulan 27,200,000.00 24 Bulan 54,400,000.00
12 Bulan 33,700,000.00 12 Bulan 33,700,000.00 24 Bulan 67,400,000.00
12 Bulan 18,400,000.00 12 Bulan 18,400,000.00 24 Bulan 36,800,000.00
12 Bulan 29,400,000.00 12 Bulan 29,400,000.00 24 Bulan 58,800,000.00
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
XX.XX.01 90 % 0 91 % 0 92 % 0 93 % 0
XX.XX.01.01 0 surat Rp.0.00 0 surat 0.00 0 surat 0.00 0 surat 0.00
XX.XX.01.02 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.03 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Penataan administrasi dan
tata kelola Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan oleh Perangkat Daerah
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase penyediaan pelayanan
administrasi perkantoran
753 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah dokumen, surat yang
terselesaikan
754 Penyediaan jasa
komunikasi,sumber daya air dan listrik
tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
755 Penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terlunasi
pajaknya
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.01.04 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.05 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.06 0 orang Rp.0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00
XX.XX.01.07 0 orang Rp.0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00 0 orang 0.00
XX.XX.01.09 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.10 0 jenis Rp.0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00
756 Penyediaan jasa administrasi
keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan
757 Penyediaan jasa kebersihan
kantortersedianya jasa
kebersihan kantor
758 Penyediaan Jasa Administrasi
dan Teknis Perkantoran
tersedianya tenaga administrasi dan
teknisi perkantoran
759 Jasa Jaminan Kesehatan Non
PNS
tersedianya polis dan kartu asuransi
jiwa iuran kesehatan bagi
tenaga kerja kontrak melalui
bpjs
761 Penyediaan alat tulis kantor
tersedianya alat tulis kantor
762 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
penyediaan barang cetakan dan pengandaan
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.01.11 0 jenis Rp.0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00 0 jenis 0.00
XX.XX.01.12 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.01.13 0 bulan Rp.0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00 0 bulan 0.00
XX.XX.01.14 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
XX.XX.01.15 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
763 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
jumlah jenis komponen
intalisasi listrik yang diadakan
764 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
jumlah bahan bacaan peraturan
perundang undangan yang
diadakanmedia massa
media massa
media massa
media massa
765 Penyediaan makanan dan
minuman
tersedianya makanan dan
minuman pegawai/pasien
/tamu
766 Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
prekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi yang di laksanakan
767 Koordinasi, Konsultasi dan
Kunjungan Dalam Daerah
prekuensi koordinasi,
konsultasi dan kunjungan dalam
daerah yang dilaksanakan
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.02 75 % 0 75 % 0 80 % 0 85 % 0
XX.XX.02.04 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.05 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.08 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.11 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.12 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.14 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan
Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung
Kerja Aparatur yang disediakan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana
dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang
disediakan
1276 Pengadaan mobil jabatan
Jumlah Mobil jabatan yang
diadakan
1277 Pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah Unit kendaraan dinas
roda 2 (dua) yang diadakan
1280 Pengadaan peralatan gedung
kantor
Jumlah unit peralatan gedung
kantor yang diadakan
1283 Pengadaan mebeleur
Jumlah Meubeler yang diadakan
1284 Pengadaan komputer
Jumlah perangkat komputer yang
disediakan
1286 Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.02.15 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.17 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.02.19 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
XX.XX.02.23 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
XX.XX.05 75 % 0 75 % 0 80 % 0 85 % 0
1287 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 2 (dua)
yang dipelihara
1289 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor yang direhab
1291 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
1378 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan
Rata-rata Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung
Kerja Aparatur yang disediakan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Rata-rata Persentase Sarana
dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur yang
disediakan
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.05.01 0 Stel Rp.0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00
XX.XX.05.02 0 Stel Rp.0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00 0 Stel 0.00
XX.XX.04 75 % 0 77 % 0 80 % 0 83 % 0
XX.XX.04.02 0 Orang Rp.0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00
1304 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Jumlah Pakaian dinas dan
atributnya yang disediakan
1305 Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus yang disediakan
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan akuntabilitas
kinerja organisasi pemerintahan daerah yang
efektif dan efisien untuk
melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan
Persentase Peningkatan Kompetensi
teknis aparatur sipil Negara
(ASN)
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya Aparatur
Persentase Peningkatan
Kompetensi teknis aparatur sipil Negara (ASN)
1301 Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
Jumlah Personil Yang mengikuti
Sosialisasi Peraturan Prundang-undangan
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.04.03 0 Orang Rp.0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00 0 Orang 0.00
XX.XX.04.21 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
Nilai SAKIP XX.XX.03 Nilai SAKIP C 0 C 0 C 0 C 0
XX.XX.03.01 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.03.02 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1302 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah PNS yang mengikuti Bintek
Tekhnis Fungsional
2021 Studi Banding Menara Telekomunikasi, Infrastruktur TIK dan Smartcity
Terlaksananya Studi Banding
Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Merangin
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan kualitas dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Program Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1293 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
jumlah Laporan Kinarja SKPD yang
disusunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1294 penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan keuangan yang
disusunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
XX.XX.03.05 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.06 70 % 0 75 % 0 80 % 0 85 % 0
XX.XX.06.01 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.06.02 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.06.03 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
1298 Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Jumlah laporan keuangan
semester yang disusun
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan kualitas dokumen
perencanaan pembangunan
daerah
Persentase tingkat
keselarasan RKPD terhadap
RPJMD
Program peningkatan
Pengembangan Sistem
Perencanaan
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
1306 Penyusunan Renstra Perangkat
Daerah
Tersedianya dokumen rencana kerja SKPD selama
5 tahunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1307 Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan
jumlah dokumen Rencana Kerja Tahunan yang
disusunDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1308 Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran yang disusun
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.02 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0
02.11.02.01 0 website Rp.0.00 0 website 0.00 0 website 0.00 0 website 0.00
02.11.02.03 0 website Rp.0.00 0 website 0.00 0 website 0.00 0 website 0.00
02.11.02.04 0 paket Rp.0.00 0 paket 0.00 0 paket 0.00 0 paket 0.00
02.11.02.05 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan Sistem pelayanan
publik terpadu yang bebas KKN
dan berkinerja baik
persentase pengadaan
barang dan jasa secara
elektronik
Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
persentase pengadaan barang
dan jasa secara elektronik
370 Pembinaan dan
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Sistem Informasi daerah berbasis
website
377 Pengelolaan dan
Pengembangan Website
Jumlah Website yang dikelola dan
dikembangkan
379 Pengelolaan dan
Pengembangan Layanan
Pengadaan secara Elektronik (LPSE)
Jumlah LPSE yang dikelola dan
dikembangankan
381 Monitoring dan Evaluasi
Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Frekuensi Monitoring dan
Evaluasi Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.02.06 0 kali Rp.0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00 0 kali 0.00
02.11.02.07 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02.08 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.09 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.10 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.11 0 unit Rp.0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00 0 unit 0.00
02.11.02.12 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
383 Sosialisasi Internet Sehat dan
Aman
Jumlah Sosialisasi Internet Sehat dan
Aman yang Dilaksanakan
384 Perencanaan dan Penyusunan
Blueprint ICT Kabupaten
Jumlah Dokumen Bluerint ICT
Kabupaten yang disusun
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
387 Pembangunan Jaringan TIK Kabupaten
Jumlah Jaringan TIK Kabupaten yang Dibangun
388 Pembangunan Sistem Agregator
Jumlah Sistem Agregator ang
dibangun
392 Pembuatan Website
Jumlah Website yang Dibuat
393 Upgrade Pemutakhiran
Website Kabupaten Merangin
Jumlah Website yang di Upgrade
394 Pengelolaan Informasi dan
Pengembangan Website Kabupaten
Jumlah Website yng dikelola dan dikembangkan
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.02.13 0 SKPD Rp.0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00 0 SKPD 0.00
02.11.02.14 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
02.11.02.15 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02.16 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
02.11.02.17 0 Video Rp.0.00 0 Video 0.00 0 Video 0.00 0 Video 0.00
1982 Pembangunan Infrastruktur
Jaringan Internet Antar SKPD
Jumlah Infrastruktur
Jaringan Internet Antar SKPD yang
dibangun
1983 Pembangunan
Sistem Integrator antar sistem
informasi SKPD
Jumlah Sistem Integrator antar sistem informasi
SKPD yang dibangun
1984 Perencanaan dan
pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
Jumlh Dokumen Perencanaan dan pengembangan
kebijakan komunikasi dan
informasiDokume
nDokume
nDokume
nDokume
n
1985 Pembinaan pengusaha warnet,
jasa pos dan telekomunikasi
Jumlah pengusaha warnet, jasa pos
dan telekomunikasi yang dibina
Pengusaha
Pengusaha
Pengusaha
Pengusaha
1986 Pembuatan Video Profil Kabupaten Merangin
Jumlah Video Profil Kabupaten
Merangin yang dibuat
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.02.18 0 Unit Rp.0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00 0 Unit 0.00
02.11.02.19 0 LAPOR Rp.0.00 0 LAPOR 0.00 0 LAPOR 0.00 0 LAPOR 0.00
02.11.02.20 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.02.21 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.02.22 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
1987 Pemeliharaan Infrastruktur
peralatan telematika
Jumlah Infrastruktur
peralatan telematika yang
terpelihara
1988 Pembuatan dan pengelolaan sistem layanan
aplikasi dan pengaduan online
masyarakat (LAPOR)
Jumlah sistem layanan aplikasi dan pengaduan
online masyarakat (LAPOR) yang
dibuat
1989 Pengelolaan keamanan
informasi dan persandian
Terlaksananya pengelolaan keamanan
informasi dan persandian
2022 Pelayanan Pemberian
Rekomendasi Pendirian Usaha
Jasa Telekomunikasi,
Informasi Pos dan Titipan
Terlaksananya Pelayanan Pemberian
Rekomendasi Pendirian Usaha
Jasa Telekomunikasi,
Informasi Pos dan Titipan
2023 Pengelolaan program siaran
radio lokal
Terlaksananya Pengelolaan
program siaran radio lokal
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.02.24 0 Rp.0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
XX.XX.07 1 Kali 0 1 Kali 0 1 Kali 0 1 Kali 0
XX.XX.07.01 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
02.11.03 0 SIM 0 0 SIM 0 0 SIM 0 0 SIM 0
2310 Pengembangan
dan pemberdayaan
kelompok informasi
masyarakat (KIM)
Jumlah kelopok informasi
masyarakat yang dikembangkan dan
diberdayakanKelompo
kKelompo
kKelompo
kKelompo
k
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan Sistem pelayanan
publik terpadu yang bebas KKN
dan berkinerja baik
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang
diikuti
Program Visualisasi Hasil
Pembangunan
Jumlah Penyelenggaraan
Pameran Yang diikuti
1313 Penyebarluasan Informasi Hasil Pembangunan
Penyelenggaraan pameran publikasi
pembangunan
Meningkatkan kualitas pelayanan
publik yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berkualitas
Peningkatan Sistem pelayanan
publik terpadu yang bebas KKN
dan berkinerja baik
Jumlah Sistem informasi
pembangunan daerah
Program Kerjasama
Informasi dan Media Massa
Jumlah Sistem informasi
pembangunan daerah
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.03.01 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
02.11.03.03 0 Kali Rp.0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00 0 Kali 0.00
02.11.03.04 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.06 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.07 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.08 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
416 Penyebarluasan
informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)
418 Pelaksanaan Media centre
berupa pers roomadanya media
centre
419 Penyebarluasan
Informasi Pembangunan
Daerah
Penyelenggaraan Publikasi
Pembangunan Daerah
1968 Penyelenggaraan penyiaran radio
publik
Terciptanya dan terselenggaranya
pengelolaan program siaran
radio
1969 Pengelolaan layanan pejabat
pengelola informasi daerah
Tersedianya layanan Pejabat
Pengelola Informasi Daerah
(PPID)
1970 Pengelolaan statistik sektoral
Terlaksananya Pengelolaan
statistik sektoral
Tujuan Sasaran Kode Rek
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan satuan
Indikator Sasaran
Program dan Kegiatan
Indikator kinerja
Program (Outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Awal Perencanaan Tahun
2013
volume
volume
volume
volume
02.11.03.09 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
02.11.03.10 0 Bulan Rp.0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00 0 Bulan 0.00
1971 Pengelolaan Layanan media
center temporary
Terciptanya layanan media
center temporary
1972 Pengelolaan Layanan media
center Kab. Merangin
Terciptanya layanan media
center Kab. Merangin
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2014-2018
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
94 % 628,430,000.00 95 % 713,397,500.00 95 % 1,341,827,500.00
0 surat 0.00 200 surat 5,000,000.00 200 surat 5,000,000.00
12 bulan 26,400,000.00 12 bulan 27,400,000.00 12 bulan 53,800,000.00
4 unit 1,200,000.00 17 unit 10,000,000.00 17 unit 11,200,000.00
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
Dinas Kominfo
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
12 bulan 82,000,000.00 12 bulan 83,000,000.00 12 bulan 165,000,000.00
12 bulan 12,000,000.00 12 bulan 20,000,000.00 12 bulan 32,000,000.00
22 orang 141,600,000.00 22 orang 145,500,000.00 44 orang 287,100,000.00
12 orang 20,000,000.00 12 orang 20,000,000.00 24 orang 40,000,000.00
12 bulan 44,230,000.00 12 bulan 60,997,500.00 12 bulan 105,227,500.00
100 jenis 25,000,000.00 100 jenis 30,000,000.00 100 jenis 55,000,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
100 jenis 6,000,000.00 100 jenis 6,500,000.00 200 jenis 12,500,000.00
6 12,000,000.00 8 18,000,000.00 14 30,000,000.00
11 bulan 21,000,000.00 11 bulan 35,500,000.00 11 bulan 56,500,000.00
40 kali 187,000,000.00 40 kali 200,000,000.00 80 kali 387,000,000.00
50 kali 50,000,000.00 50 kali 51,500,000.00 100 kali 101,500,000.00
DISKOMINFO
media massa
media massa
media massa
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
90 % 523,450,000.00 90 % 2,342,000,000.00 90 % 2,865,450,000.00
1 Unit 172,800,000.00 0 Unit 0.00 1 Unit 172,800,000.00
5 Unit 84,600,000.00 2 Unit 55,000,000.00 7 Unit 139,600,000.00
25 Unit 76,000,000.00 15 Unit 50,000,000.00 40 Unit 126,000,000.00
45 Unit 59,550,000.00 40 Unit 75,000,000.00 85 Unit 134,550,000.00
13 Unit 80,500,000.00 12 Unit 80,000,000.00 26 Unit 160,500,000.00
0 Unit 0.00 2 Unit 16,000,000.00 2 Unit 16,000,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
0 Unit 0.00 15 Unit 16,000,000.00 15 Unit 16,000,000.00
0 Unit 0.00 1 Unit 2,000,000,000.00 1 Unit 2,000,000,000.00
12 unit 20,000,000.00 12 unit 20,000,000.00 24 unit 40,000,000.00
3 Unit 30,000,000.00 3 Unit 30,000,000.00 3 Unit 60,000,000.00
90 % 49,500,000.00 90 % 93,000,000.00 90 % 142,500,000.00
DISKOMINFO
Dinas KOMINF
O
DISKOMINFO
Dinas Komunikasi dan
Informatika
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
40 Stel 16,750,000.00 50 Stel 31,500,000.00 90 Stel 48,250,000.00
40 Stel 32,750,000.00 100 Stel 61,500,000.00 140 Stel 94,250,000.00
85 % 58,000,000.00 90 % 98,000,000.00 90 % 156,000,000.00
10 Orang 30,000,000.00 10 Orang 30,000,000.00 20 Orang 60,000,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Dinas komunikasi dan
informatika
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
10 Orang 28,000,000.00 10 Orang 28,000,000.00 20 Orang 56,000,000.00
0 Kali 0.00 1 Kali 40,000,000.00 1 Kali 40,000,000.00
C 44,325,000.00 B 70,000,000.00 B 114,325,000.00
1 18,975,000.00 1 25,000,000.00 2 43,975,000.00
1 13,675,000.00 1 25,000,000.00 2 38,675,000.00
Dinas komunikasi dan
informatika
Dinas KOMINF
O
Dokumen
Dokumen
Dokumen
DISKOMINFO
Dokumen
Dokumen
Dokumen
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
1 11,675,000.00 1 20,000,000.00 2 31,675,000.00
90 % 27,275,000.00 95 % 48,000,000.00 95 % 75,275,000.00
1 7,500,000.00 1 7,500,000.00 1 15,000,000.00
1 7,500,000.00 1 7,500,000.00 1 15,000,000.00
2 12,275,000.00 2 33,000,000.00 4 45,275,000.00
Dokumen
Dokumen
Dokumen
DISKOMINFO
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas komunikasi dan
informatika
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas komunikasi dan
informatika
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas komunikasi dan
informatika
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
90 % 1,858,670,000.00 0 % 2,291,670,000.00 100 % 4,150,340,000.00
2 website 44,800,000.00 12 website 44,800,000.00 14 website 89,600,000.00
2 website 184,400,000.00 2 website 210,000,000.00 4 website 394,400,000.00
1 paket 405,580,000.00 1 paket 405,580,000.00 2 paket 811,160,000.00
48 kali 99,500,000.00 48 kali 99,500,000.00 96 kali 199,000,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
2 kali 16,590,000.00 2 kali 16,590,000.00 4 kali 33,180,000.00
1 100,000,000.00 1 100,000,000.00 2 200,000,000.00
1 unit 150,000,000.00 1 unit 150,000,000.00 2 unit 300,000,000.00
1 unit 100,000,000.00 1 unit 100,000,000.00 2 unit 200,000,000.00
1 unit 100,000,000.00 1 unit 100,000,000.00 2 unit 200,000,000.00
1 unit 120,000,000.00 1 unit 120,000,000.00 2 unit 240,000,000.00
1 Unit 120,000,000.00 1 Unit 120,000,000.00 2 Unit 240,000,000.00
DISKOMINFO
dokumen
dokumen
dokumen
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
5 SKPD 200,000,000.00 5 SKPD 210,000,000.00 10 SKPD 410,000,000.00
1 Unit 50,000,000.00 1 Unit 50,000,000.00 2 Unit 100,000,000.00
0 0.00 2 35,000,000.00 2 35,000,000.00
60 17,050,000.00 60 17,050,000.00 120 34,100,000.00
0 Video 0.00 1 Video 100,000,000.00 1 Video 100,000,000.00
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dokumen
Dokumen
Dokumen
Dinas KOMINF
O
Pengusaha
Pengusaha
Pengusaha
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
6 Unit 30,750,000.00 6 Unit 30,750,000.00 12 Unit 61,500,000.00
3 LAPOR 70,000,000.00 3 LAPOR 70,000,000.00 6 LAPOR 140,000,000.00
12 Bulan 50,000,000.00 12 Bulan 50,000,000.00 24 Bulan 100,000,000.00
0 Bulan 0.00 12 Bulan 30,000,000.00 12 Bulan 30,000,000.00
0 Bulan 0.00 12 Bulan 82,400,000.00 12 Bulan 82,400,000.00
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
0 0.00 5 150,000,000.00 5 150,000,000.00
1 Kali 35,000,000.00 1 Kali 35,000,000.00 5 Kali 70,000,000.00
1 Kali 35,000,000.00 1 Kali 35,000,000.00 2 Kali 70,000,000.00
0 SIM 536,100,000.00 0 SIM 536,100,000.00 4 SIM 1,072,200,000.00
Kelompok
Kelompok
Kelompok
Dinas KOMINF
O
DISKOMINFO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
12 Kali 100,000,000.00 12 Kali 100,000,000.00 24 Kali 200,000,000.00
12 Kali 29,400,000.00 12 Kali 29,400,000.00 24 Kali 58,800,000.00
12 Bulan 215,600,000.00 12 Bulan 215,600,000.00 12 Bulan 431,200,000.00
12 Bulan 82,400,000.00 12 Bulan 82,400,000.00 24 Bulan 164,800,000.00
12 Bulan 27,200,000.00 12 Bulan 27,200,000.00 24 Bulan 54,400,000.00
12 Bulan 33,700,000.00 12 Bulan 33,700,000.00 24 Bulan 67,400,000.00
DISKOMINFO
DISKOMINFO
DISKOMINFO
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
Tahun 2017 Tahun 2018
Target
Rp.
Target
Rp.
Target
Rp.
satuan satuan satuan
Kondisi Kinerja Akhir Perencanaan
SKPD Penanggung Jawab
volume
volume
volume
12 Bulan 18,400,000.00 12 Bulan 18,400,000.00 24 Bulan 36,800,000.00
12 Bulan 29,400,000.00 12 Bulan 29,400,000.00 24 Bulan 58,800,000.00
Dinas KOMINF
O
Dinas KOMINF
O
KEPUTUSANKEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN
NOMOR : TAHUN 2016TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MERANGIN TAHUN 2014-2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGIN,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah KabupatenMerangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahanterhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat KeputusanKepala Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenMerangin
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang PembentukanDaerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor25 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor: 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IISarko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten MuaroJambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 );sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan KabupatenTanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGINDINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKAJalan Jenderal Sudirman Km.2 Fax (0746) 322569, 21876 Kode
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SistemInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang LaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan EvaluasiPelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 657, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4780);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4811);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 04 Tahun 2014tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten MeranginTahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten MeranginTahun 2014 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran DaerahKabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (BeritaDaerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Merangin Nomor 61 Tahun 2016 tentangPerubahan Capaian Sasaran Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018Dalam Perda Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2014Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Merangin Tahun 2014-2018 (Lembaran DaerahKabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 61);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN MERANGIN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERANGINTAHUN 2014-2018
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Merangin Tahun 2014-2018 sebagaimanatercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala sub bagian di LingkunganDinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merangin agarmenjadikan Renstra ini sebagai pedoman dalam menyusunkegiatan untuk setiap tahunnya.
KETIGA Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuanapabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan iniakan diadakan pembetulan seperlunya.
Ditetapkan di : B a n g k o Pada Tanggal : 2016
Plt.KEPALA DINAS KOMUNIKASI DANINFORMATIKA
KABUPATEN MERANGIN
Drs. MARJOHAN PEMBINA
NIP. 19630221 198303 1 004
Tembusan :1. Yth. Bapak Bupati Merangin, di Bangko;2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, di Bangko;3. Yth. Sdr. Inspektur Kab. Merangin, di Bangko;4.Arsip