rencana kerja tahun 2016 - ppid.blitarkota.go.idppid.blitarkota.go.id/dokumen/1535.pdf · rencana...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJATAHUN 2016
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA BLITARDINAS KESEHATAN
Jl. Sudanco Supriyadi No. 61 BlitarTelp. (0342) 802838
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 i
KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa karena atas izin dan karunia-Nya Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 dapat diselesaikan.
Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk
periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai
acuan pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, tepat
sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor dan wilayah.
Penyusunan dokumen ini melalui serangkaian proses yang
berurutan dengan mempertimbangkan kondisi SKPD, evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya serta evaluasi
kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Dokumen ini
diharapkan dapat menjadi pegangan untuk mewujudkan
konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran
serta untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan Dinas
Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016.
Disadari betul bahwa dokumen ini masih belum sempurna.
Namun, diharapkan dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi
pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun
sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Dinas Kesehatan
Daerah Kota Blitar. Demikian, kami sampaikan terima kasih.
Blitar, 18 Juni 2015Kepala Dinas Kesehatan
DaerahKota Blitar
dr.NGESTI UTOMOPembina Utama Muda
NIP. 19570824 198712 1 001
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR..................................................................... iDAFTAR ISI................................................................................ iiBAB I PENDAHULUAN................................................................ 1
A. Latar Belakang ................................................................ 1
B. Landasan Hukum............................................................ 2
C. Maksud dan Tujuan ........................................................ 2
D. Sistematika Penulisan ..................................................... 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJADINAS KESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUNLALU ............................................................................... 4A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian
Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun Lalu............. 4
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah
Kota Blitar........................................................................ 5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN............................ 32A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ............................... 32
B. Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016............ 32
BAB IV PENUTUP ................................................................... 49LAMPIRAN
A. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD
Puskesmas Kecamatan (Kepanjenkidul, Sananwetan,
Sukorejo) Tahun 2016
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 1
BAB IPENDAHULUAN
1.1Latar BelakangRencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen
Perencanaan SKPD untuk Periode 1 (satu) tahun. Renja Dinas
Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 mengacu pada
Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sebagai
dokumen perencanaan SKPD yang bersifat tahunan, Renja
Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 ini disusun
dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan
berdasarkan prioritas dan pemanfaatan sumber daya yang
dimiliki untuk percepatan pencapaian target program
pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.
Untuk menjamin proses keberlanjutan dimaksud, Renja
Dinas Kesehatan Daerah 2016 berpedoman pada Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Nomor
188/258/410.109/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun
2011-2015, dan agar dapat bersinergi dengan dokumen
perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 2
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar
Tahun 2011-2015.
Selain berpedoman pada ketentuan-ketentuan seperti
yang tersebut di atas dalam penyusunannya, Renja Dinas
Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 memperhatikan
hasil kinerja pembangunan bidang kesehatan tahun
sebelumnya, sehingga Renja mempunyai fungsi sebagai
berikut:
1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana
operasional;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan
perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan
perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan
Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar;
3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur
kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib daerah;
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan
penyusunan LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD
dan ILPPD kepada masyarakat.
1.2 Landasan HukumRencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun
2016 berdasarkan pada :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 3
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 4
12. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
nomor : 188/258/410.109/2011 Tahun 2011 tentang
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2011 – 2015.
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kota Blitar Tahun 2011-2015;
1.3 Maksud dan TujuanRenja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016
adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Daerah Kota
Blitar untuk periode tahun 2016 yang disusun dengan
maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral,
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Tujuan disusunnya Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota
Blitar Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar yang
dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) tahun 2016;
2. Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan
tepat sasaran;
3. Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun
kegiatan tahun anggaran 2016.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 5
1.4 Sistematika PenulisanSistematika pembahasan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota
Blitar Tahun 2016 sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar
belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,
hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya
serta sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan
Daerah Tahun lalu, berisikan evaluasi
pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah
Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan
Daerah, Analisis Kenerja Pelayanan Dinas
Kesehatan Daerah, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan Daerah, Review Terhadap Rancangan
Awal Renja Dinas Kesehatan Daerah, dan
Penelaahan Usulan Program Masyarakat.
BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan
mengenai Telaah Terhadap Kebijakan Nasional,
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan
Daerah, Program dan Kegiatan dari Dinas
Kesehatan Daerah.
BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari tujuan
penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Daerah Kota Blitar Tahun 2016.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINASKESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian RencanaStrategis Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun Lalu
Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja
adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana
kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas
dan kualitas terukur.
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep
dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :
1. Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,
material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu
kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di
analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah
sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 7
2. Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik
berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator Hasil (outcome), merupakan indikator yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari
kegiatan–kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau
indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada
jangka menengah.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan
pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan
realisasi anggaran,neraca, dan Catatan atas Laporan
Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan
tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kesehatan
Daerah pada tahun 2014 didapat hasil Pengukuran kinerja
kegiatan (output) sebesar 98,0% (berhasil), hasil pengukuran
Kinerja Saaran Indikator Kinerja Utama sebesar 93.97%
(berhasil) dan hasil Pengkuran kinerja sasaran secara
keseluruhan sebesar 87,88% termasuk dalam kategori
“berhasil”. Dari sisi keuangan 87,24% dari total anggaran
Rp. 21.027.910.622,00 dapat di operasionalisasikan atau
terealisasi sebesar Rp. Rp.18.345.478.541,00.
Untuk mencapai target yang telah disepakati bersama
secara keseluruhan Dinas Kesehatan Daerah dari Belanja
Langsung sebesar Rp. 21.027.910.622,00 yang terealisasi
sebesar Rp. 18.345.478.541,00 atau 87,24% (”berhasil”).
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 8
Terdistribusikan pada Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar,
Pagu anggaran Rp.16.045.972.636,00 terealiasi
Rp.13.855.604.352,00 (86,35%), UPTD Kesehatan Kecamatan
Kepanjenkidul Pagu anggaran Rp. 1.616.456.486,00
terealisasi Rp. 1.475.345.606,00 (91,27%), UPTD Kesehatan
Kecamatan Sukorejo Pagu Anggaran Rp. 1.358.760.150,00
terealisasi Rp. 1.216.027.954,00 (89,50%), dan Kesehatan
Kecamatan Sananwetan Pagu Anggaran Rp.2.006.721.350,00
terealisasi Rp. 1.798.500.629,00 (89,62%).
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah KotaBlitarAda beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan
dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam
pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor –
faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Faktor Pendorong :a. Mekanisme kerja Dinas kesehatan Daerah yang
berorientasi kepada pencapaian kinerja daripada
pembangunan sektoral;
b. Pembangunan IT dalam pelayanan kesehatan dalam
rangka mendukung peningkatan pelayanan
kesehatan pada masyarakat;
c. Tersedianya tenaga fungsional yang professional yang
sesuai dengan bidang dalam memberikan pelayanan
kesehatan di masyarakat;
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 9
d. Kebijakan-kebijakan baik pemerintah daerah,
propinsi, dan pusat yang mengatur ketentuan
dibidang kesehatan.
2. Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai
perencanaan, penelitian serta pengkajian;
b. Masih banyak tenaga fungsional yang merangkap
tenaga administrasi;
c. Belum semua jabatan fungsional tersedia sesuai
dengan kategori rumpun kesehatan.
Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun
2014 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih
banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan
tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu
ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih
baik. Pelayanan dimaksud merupakan hasil capaian tahun
2014, karena tahun 2015 masih berjalan. Hal tersebut dapat
dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.1. sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 10
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAMUPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Prosentasepeningkatanusia harapanhidup
6,441,692,561
5,182,968,098
3,934,553,728
36,730,015
0 0 0 36,730,015
0.93%
5,219,698,113
0.57%
Pelayanan
kesehatan
penduduk
miskin di
puskesmas
jaringannya
Pembayaran
(Klaim
Jamkesda)
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
12
kali,
6,099,121,21
1
12
kali,
5,045,279,80
4
12
kali,
3,134,077,72
8
1
kali,
7,000,000 0 0 0 0 0 0 1
kali,
7,000,00
0
8.33
%
0.22
%
13 kali, 5,052,279,8
04
108.33% 82.84%
Pemeliharaan
dan pemulihan
kesehatan
Pelaksanaan
Pemeliharaan
dan Pemulihan
Kesehatan
Berupa P3K
oleh Dinkes
36
kali,
37,125,000 36
kali,
35,941,759 36
kali,
283,058,000 1
kali,
2,900,150 0 0 0 0 0 0 1
kali,
2,900,15
0
2.78
%
1.02
%
37 kali, 38,841,909 102.78% 104.62
%
Peningkatan
kesehatan
anak dan
remaja
Jumlah
Sasaran
Peningkatan
Kesehatan
Anak dan
Remaja
44
lem-
baga,
37,889,350 44
lemba
ga,
37,311,535 44
lemba
ga,
61,000,000 8 lem
baga,
11,762,07
5
0 0 0 0 0 0 8
lem
bag
a,
11,762,0
75
18.18
%
19.28
%
52
lembaga,
49,073,610 118.18% 129.52
%
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar sampai
dengan Tahun 2015
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 11
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan
kesehatan
khusus ( Indra,
Jiwa, Olah
Raga, Batra,
dan Kesehatan
Kerja )
Sasaran
Kegiatan
Peningkatan
Kesehatan
Khusus (Indra,
Jiwa, Olah
Raga, Batra
dan Kesehatan
Kerja)
611
orang
,
33,075,000 611
orang
,
32,217,500 611
orang
,
156,114,800 40
orang
,
9,867,350 0 0 0 0 0 0 40
ora
ng
9,867,35
0
6.55
%
6.32
%
651
orang,
42,084,850 106.55% 127.24
%
Peningkatan
pelayanan
kesehatan ibu,
bayi, balita,
dan anak pra-
sekolah
Sasaran
Kegiatan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Ibu,
Bayi, Balita
dan Anak Pra
Sekolah
1160
orang
,
234,482,000 1160
orang
,
32,217,500 1160
orang
,
300,303,200 20
orang
,
5,200,440 0 0 0 0 0 0 20
ora
ng,
5,200,44
0
1.72
%
1.73
%
1180
orang,
37,417,940 101.72% 15.96%
PROGRAMPERBAIKANGIZIMASYARAKAT
ProsentasePerbaikanStatus GizipadaMasyarakat
420,362,500
417,363,550
455,000,000
0 0 0 0 0 0.00%
417,363,550
0.00%
Pemberian
tambahan
makanan dan
vitamin
Pemberian MP
ASI pada
Baduta Gakin
745
anak,
385,362,500 745
anak,
382,961,550 745
anak,
419,000,000 0
anak,
0 0 0 0 0 0 0 0
ana
k,
0 0.00
%
0.00
%
745
anak,
382,961,55
0
100.00% 99.38%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 12
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penanggulanga
n kurang
energi Protein
(KEP), anemia
gizi besi,
ganguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang
vitamin A, dan
kekurangan
gizi mikro
lainya.
Jumlah
Posyandu yang
Dilakukan
Pemantauan
Status Gizi
Balita
163
Posya
ndu,
35,000,000 163
Posya
ndu,
34,402,000 163
Posya
ndu,
36,000,000 0
Posya
ndu,
0 0 0 0 0 0 0 0
Pos
yan
du,
0 0.00
%
0.00
%
163
Posyand
u,
34,402,000 100.00% 98.29%
PROGRAMPENCEGAHANDANPENANGGULANGANPENYAKITMENULAR
ProsentasePencegahandanPenanggulangan PenyakitMenular
346,383,650
283,256,763
1,068,904,750
66,616,720
0 0 0 0 0 0 66,616,720
6.23%
349,873,483
19.23%
Pelayanan
pencegahan
Dan
Penangulangan
Penyakit
Menular
Jumlah
Sasaran
Kegiatan
Pelayanan
Pencegahan
dan
Penanggulanga
n Penyakit
Menular
1110
orang
,
216,203,250 1110
orang
,
154,834,003 1110
orang
,
224,752,100 40
orang
,
8,607,420 0 0 0 0 0 0 40
ora
ng,
8,607,42
0
3.60
%
3.83
%
1150
orang,
163,441,42
3
103.60% 75.60%
Peningkatan
Imunisasi
Jumlah
Sasaran
8
kegiat
50,000,000 8
kegiat
48,640,160 8
kegiat
733,478,600 6
kegiat
58,009,30
0
0 0 0 0 0 0 6
kegi
58,009,3
00
75.00
%
7.91
%
14
kegiatan,
106,649,46
0
175.00% 213.30
%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 13
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Kegiatan
Peningkatan
Imunisasi
an, an, an, an, atan
,
Peningkatan
Surveillance
Epidemiologi
Dan
Penanggulanga
n Wabah
Jumlah
Sasaran
Kegiatan
Peningkatan
Surveilance
Epidemiologi
dan
Penanggulanga
n Wabah
300
orang
,
80,180,400 300
orang
,
79,782,600 300
orang
,
110,674,050 0
orang
,
0 0 0 0 0 0 0 0
ora
ng,
0 0.00
%,
0.00
%
300
orang,
79,782,600 100.00% 99.50%
PROGRAMPROMOSIKESEHATANDANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
ProsentasePerubahanPerilaku HidupBersih danSehat diSemuaTatananMelaluiKegiatanPengembangan MediaPromosi danInformasiSadar HidupSehat
1,917,368,300
93,413,450 1,917,368,316
15,187,000
0 0 0 15,187,000
0.79%
108,600,450
0.79%
Pengembangan
Media Promosi
dan Informasi
Jenis Media
Promosi dan
Informasi
4
jenis,
242,230,000 4
jenis,
71,748,100 4
jenis,
242,230,016 1
jenis,
10,368,00
0
0 0 0 0 0 0 1
jeni
s,
10,368,0
00
25.00
%
4.28
%
5 jenis, 82,116,100 125.00% 33.90%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 14
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sadar Hidup
Sehat
Sadar Hidup
Sehat
Penyuluhan
Masyarakat
Pola Hidup
Sehat
Jumlah
Kegiatan
Penyuluhan
Masyarakat
Pola Hidup
Sehat
18
kali,
1,630,138,30
0
18
kali,
3,630,000 18
kali,
1,630,138,30
0
1
kali,
4,819,000 0 0 0 0 0 0 1
kali,
4,819,00
0
5.56
%,
0.30
%
19 kali, 8,449,000 105.56% 0.52%
Peningkatan
Pendidikan
Tenaga
Penyuluh
kesehatan
Jumlah Tenaga
Penyuluh
Kesehatan
yang
Mendapatkan
Peningkatan
Pendidikan
100
orang
,
45,000,000 100
orang
,
18,035,350 100
orang
,
45,000,000 0
orang
,
0 0 0 0 0 0 0 0
ora
ng,
0 0.00
%
0.00
%
100
orang,
18,035,350 100.00% 40.08%
PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
ProsentasePemenuhanPelayananAdministrasiPerkantoran
495,144,388
457,865,477
572,257,750
137,805,633
0 0 0 0 0 0 137,805,633
24.08%
595,671,110
27.83%
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat
Terkirim
1365
surat
terkir
im,
3,540,000 1365
surat
terkir
im,
3,540,000 1365
surat
terkir
im,
3,842,500 0
surat
terkir
im,
0 0 0 0 0 0 0 0
sura
t
terk
irim
,
0 0.00
%
0.00
%
1365
surat
terkirim,
3,540,000 100.00% 100.00
%
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Pembayaran
rekening listrik,
telepon dan
12
kali,
59,016,000 12
kali,
46,852,379 12
kali,
70,500,000 3
kali,
8,796,433 0 0 0 0 0 0 3
kali,
8,796,43
3
25.00
%
12.48
%
15 kali, 55,648,812 125.00% 94.29%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 15
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sumber Daya
Air dan Listrik
speedy
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor
Frekuensi
Pembayaran
Jasa
Kebersihan dan
Keamanan
Kantor
12
kali,
72,295,600 12
kali,
72,295,600 12
kali,
72,258,600 0
kali,
0 0 0 0 0 0 0 0
kali,
0 0.00
%
0.00
%
12 kali, 72,295,600 100.00% 100.00
%
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
70
jenis,
18,405,688 70
jenis,
18,405,650 70
jenis,
21,700,000 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
s,
0 .00% 0.00
%
70 jenis, 18,405,650 100.00% 100.00
%
Penyediaan
Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jenis Barang
Cetakan dan
Penggandaan
yang
Disediakan
11
jenis,
23,599,200 11
jenis,
23,599,200 11
jenis,
39,813,200 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
s,
0 0.00
%
0.00
%
11 jenis, 23,599,200 (00.00% 100.00
%
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Peneran
gan Bangunan
Kantor
12
jenis,
3,250,200 12
jenis,
3,250,200 12
jenis,
4,500,000 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
s,
0 0.00
%
0.00
%
12 jenis, 3,250,200 100.00% 100.00
%
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jenis Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
6
jenis,
75,251,750 6
jenis,
74,327,750 6
jenis,
122,104,450 6
jenis,
122,104,4
50
0 0 0 0 0 0 6
jeni
s,
122,104,
450
100.0
0%
100.0
0%
12 jenis, 196,432,20
0
200.00% 261.03
%
Penyediaan
Peralatan
Jenis Peralatan
Rumah Tangga
35
jenis,
7,595,800 35
jenis,
7,595,800 35
jenis,
6,036,500 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
0 0.00
%
0.00
%
35 jenis, 7,595,800 100.00% 100.00
%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 16
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Rumah Tangga yang
Disediakan
s,
Penyediaan
Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-
undangan
Jenis Bahan
Bacaan yang
Disediakan
2
jenis,
5,127,500 2
jenis,
4,825,000 2
jenis,
5,127,500 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
s,
0 0.00
%
0.00
%
2 jenis, 4,825,000 100.00% 94.10%
Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Jumlah tamu
kunjungan
kerja dan
monitoring dari
kab/ kota lain,
instansi
propinsi dan
instansi pusat
yang diberikan
makanan dan
minuman
135
orang
,
7,062,500 135
orang
,
2,144,000 135
orang
,
5,875,000 0
orang
,
0 0 0 0 0 0 0 0
ora
ng,
0 0.00
%
0.00
%
135
orang,
2,144,000 100.00% 30.36%
Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi
Dalam dan
Luar daerah
Frekuensi
rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi
keluar daerah
210
kali,
220,000,150 210
kali,
201,029,898 210
kali,
220,500,000 7
kali,
6,904,750 0 0 0 0 0 0 7
kali,
6,904,75
0
3.33
%
3.13
%
217 kali, 207,934,64
8
103.33% 94.52%
PROGRAMPENGAWASANOBAT DANMAKANAN
ProsentasePengawasanKeamananPangan danInformasiPangan padaMasyarakat
42,169,050 40,311,900 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
40,311,900 0.00%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 17
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan
Pengawasan
Keamanan
Pangan Dan
Bahan
Berbahaya
Frekuensi
Pengawasan
Keamanan
Pangan dan
Bahan
Berbahaya
4
kali,
42,169,050 4
kali,
40,311,900 4
kali,
60,000,000 0
kali,
0 0 0 0 0 0 0 0
kali,
0 0.00
%
0.00
%
4 kali, 40,311,900 100.00% 95.60%
PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGANSEHAT
ProsentaseCapaianSanitasi TotalBerbasisMasyarakat
267,669,850
242,981,700
605,920,300
27,289,800
0 0 0 0 0 0 27,289,800
4.50%
270,271,500
10.20%
Penyehatan
Lingkungan
Kegiatan
Penyehatan
Lingkungan
7
kegiat
an,
196,278,350 7
kegiat
an,
177,047,100 7
kegiat
an,
131,124,000 1
kegiat
an,
25,321,40
0
0 0 0 0 0 0 1
kegi
atan
,
25,321,4
00
14.29
%
19.31
%
8
kegiatan,
202,368,50
0
114.29% 103.10
%
Pengembangan
laboratorium
kesehatan
Pengadaan
untuk
Pengembangan
Laboratorium
Kesehatan
11
jenis,
71,391,500 11
jenis,
65,934,600 11
jenis,
474,796,300 1
jenis,
1,968,400 0 0 0 0 0 0 1
jeni
s,
1,968,40
0
9.09
%
0.41
%
12 jenis, 67,903,000 109.09% 95.11%
PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
ProsentasePemenuhanSarana danPrasarana
329,407,030
173,599,470
438,537,800
3,070,500 0 0 0 0 0 0 3,070,500
0.70%
176,669,970
0.93%
Pengadaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Jenis Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
6
jenis,
53,378,400 6
jenis,
52,371,400 6
jenis,
121,128,400 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
s,
0 0.00
%
0.00
%
6 jenis, 52,371,400 100.00% 98.11%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 18
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Gedung/
Kantor yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
3
unit,
200,770,230 3
unit,
52,371,400 3
unit,
131,164,000 0
unit,
0 0 0 0 0 0 0 0
unit
,
0 0.00
%
0.00
%
3 unit, 52,371,400 100.00% 26.09%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasi
onal
Jumlah
Kendaraan
Dinas/
Operasional
yang Dipelihara
Rutin/ Berkala
2
unit,
68,128,400 2
unit,
61,726,670 8
unit,
172,030,400 1
unit,
3,070,500 0 0 0 0 0 0 1
unit
,
3,070,50
0
12.50
%
1.78
%
3 unit, 64,797,170 150.00% 95.11%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Dilakukan
Pemeliharaan
6
paket
,
7,130,000 6
paket
,
7,130,000 6
paket
,
14,215,000 0
paket
,
0 0 0 0 0 0 0 0
pak
et,
0 0.00
%
0.00
%
6 paket, 7,130,000 100.00% 100.00
%
PROGRAMKEMITRAANPENGEMBAGAN WAWASANKEBANGSAAN
Prosentasekemitraanpengembanganwawasankebangsaan
47,600,000 47,590,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
47,590,000 0.00%
Fasilitasi
Keperansertaan
Pada Event
Daerah dan
Hari Besar
Nasional
Keikutsertaan
pada Event
Daerah dan
Hari Besar
Nasional
5
kali,
47,600,000 5
kali,
47,590,000 5
kali,
50,000,000 0
kali,
0 0 0 0 0 0 0 0
kali,
0 0.00
%
0.00
%
5 kali, 47,590,000 100.00% 99.98%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 19
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
PROGRAMPENGADAAN,PENINGKATANDANPERBAIKANSARANA DANPRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMASPEMBANTUDANJARINGANNYA
ProsentasePemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaPuskesmas
3,255,963,350
2,775,838,695
2,393,706,250
0 0 0 0 0 0.00%
2,775,838,695
0.00%
Pemeliharaan
rutin/berkala
sarana dan
prasarana
puskesmas
Jumlah unit
sarana dan
prasarana
Puskesmas
yang Dipelihara
Rutin/ Berkala
6
unit,
3,255,963,35
0
6
unit,
2,775,838,69
5
6
unit,
2,393,706,25
0
0
unit,
0 0 0 0 0 0 0 0
unit
,
0 0.00
%
0.00
%
6 unit, 2,775,838,6
95
100.00% 85.25%
PROGRAMOBAT DANPERBEKALANKESEHATAN
Prosentasepenyediaanobat danperbekalankesehatan
1,695,033,700
1,576,406,869
926,671,500
5,008,000 0 0 0 0 0 0 5,008,000
0.54%
1,581,414,869
0.30%
Pengadaan
Obat Dan
Perbekalan
Kesehatan
Jenis Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
335
jenis,
1,662,432,80
0
335
jenis,
1,546,425,09
9
335
jenis,
876,554,800 0
jenis,
0 0 0 0 0 0 0 0
jeni
s,
0 0.00
%
0.00
%
335
jenis,
1,546,425,0
99
100.00% 93.02%
Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan
Frekuensi
Monitoring,
Evaluasi dan
24
kali,
32,600,900 24
kali,
29,981,770 24
kali,
50,116,700 2
kali,
5,008,000 0 0 0 0 0 0 2
kali,
5,008,00
0
8.33
%
9.99
%
26 kali, 34,989,770 108.33% 107.33
%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 20
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pelaporan
PROGRAMKEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN
ProsentasePendudukMemilikiJaminanPemeliharaanKesehatan
1,112,816,850
919,556,355
3,583,706,392
0 0 0 0 0 0.00%
919,556,355
0.00%
Kemitraan
asuransi
kesehatan
masyarakat
Jumlah
Kegiatan
Kemitraan
Asuransi
Kesehatan
Masyarakat
15
kegiat
an,
1,028,808,00
0
15
kegiat
an,
835,547,505 15
kegiat
an,
3,486,706,39
2
0
kegiat
an,
0 0 0 0 0 0 0 0
kegi
atan
,
0 0.00
%
0.00
%
15
kegiatan,
835,547,50
5
100.00% 81.22%
Kemitraan
peningkatan
kualitas dokter
dan para medis
Jumlah Dokter
dan Paramedis
yang
Dilakukan
Peningkatan
Kualitas
92
orang
,
84,008,850 92
orang
,
84,008,850 92
orang
,
97,000,000 0
orang
,
0 0 0 0 0 0 0 0
ora
ng,
0 0.00
%
0.00
%
92
orang,
84,008,850 100.00% 100.00
%
PROGRAMKEBIJAKANDANMANAJEMENPEMBANGUNAN KESEHATAN
Prosentasepeningkatanpembangunankesehatan
67,503,720 63,295,300 128,147,500
0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
63,295,300 0.00%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 21
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Pembangunan
manajemen
perencanaan
dan evaluasi
bidang
kesehatan
serta evaluasi
aplikasi SIK
Dokumen
Pembangunan
Manajemen
Perencanaan
dan Evaluasi
Bidang
Kesehatan
Serta Evaluasi
Aplikasi SIK
4
doku
men,
67,503,720 4
doku
men,
63,295,300 4
doku
men,
128,147,500 4
doku
men,
0 0 0 0 0 0 0 4
dok
ume
n,
0 100.0
0%
0.00
%
8
dokumen
,
63,295,300 200.00% 93.77%
PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Prosentaseketersediaandokumenperencanaandan pelaporan
43,341,600 43,296,700 160,821,800
4,925,500 0 0 0 0 0 0 4,925,500
3.06%
48,222,200 11.36%
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah
Dokumen
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
0
doku
men,
0 0
doku
men,
0 3
doku
men,
38,416,800 0
doku
men,
0 0 0 0 0 0 0 0
dok
ume
n,
0 0.00
%
0.00
%
0
dokumen
,
0 0.00% 0.00%
Penyusunan
Anggaran dan
Pelaporan
Keuangan
Jumlah
Dokumen
Penyusunan
Angaaran dan
Pelaporan
6
doku
men,
43,341,600 6
doku
men,
43,296,700 6
doku
men,
122,405,000 1
doku
men,
4,925,500 0 0 0 0 0 0 1
dok
ume
n,
4,925,50
0
16.67
%
4.02
%
7
dokumen
,
48,222,200 116.67% 111.26
%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 22
Urusan/Bidang Urusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja Program(outcome) dan
Kegiatan(output)
Target Renstra SKPDs/d Tahun 2015
Realisasi CapaianKinerja Renja SKPD
sampai dengan RenjaSKPD Tahun lalu
Target Kinerja danAnggaran Renja SKPD
Tahun Berjalan(Tahun 2015)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2015) RealisasiCapaian Kinerjadan Anggaran
Renja SKPD yangDievaluasi
TingkatCapaian Kinerja
dan RealisasiAnggaran Renjayang Dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2015
Tingkat CapaianKinerja dan Realisasi
Anggaran RenstraSKPD s/d Tahun 2015
(%))
I II III IV
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 7+8+9+10 12 = 11/6 13 = 5 + 11 14 = 13/4 x 100%
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Keuangan
PROGRAMSTANDARISASI PELAYANANKESEHATAN
Prosentasepeningkatanmutu danstandartpelayanankesehatan
25,000,000 24,522,500 24,644,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
24,522,500 0.00%
Evaluasi dan
pengembangan
standar
kesehatan
Jumlah
Dokumen
Evaluasi dan
Pengembangan
Standar
Kesehatan
1
doku
men,
25,000,000 1
doku
men,
24,522,500 1
doku
men,
24,644,450 0
doku
men,
0 0 0 0 0 0 0 0
dok
ume
n,
0 0.00
%
0.00
%
1
dokumen
,
24,522,500 100.00% 98.09%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 23
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2013-2015
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Tercapainya pengembangan media
promosi dan informasi Sadar Hidup
Sehat sebesar (%)
50 60 60 65 50 60 65
2. Tercapainya perubahan tatanan perilaku
hidup bersih dan sehat (%)
Tatanan rumah tangga sehat 60 65 70 70 34,21 30,44 70 70
Institusi Pendidikan klasifikasi sehat
IV;
71 73 74 75 66,38 63,25 74 75
Istitusi Kesehatan klasifikasi sehat
IV;
100 100 100 100 33,33 91,3 100 100
Pondok pesantren klasifikasi sehat
IV;
23 24 35 50 0 6 35 50
Tempat-tempat umum klasifikasi
sehat IV.
55 60 75 100 3,43 60,22 75 100
3. Tercapainya pelaksanaan dan
penyusunan profil program promkes dan
pengembangan UKBM di UPTD
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 24
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Puskesmas se-Kota Blitar (%)
4. Tercapainya posyandu puri (purnama
mandiri)/%
90 90 91 93 87,12 85,89 91 93
5. Tercapainya kelurahan memiliki
posyandu yang terintergrasi dengan
Taman posyandu (%);
47 57 67 71 28,57 85,89 67 71
6. Cakupan desa siaga aktif (%) 60 70 >80 >80 100 100 >80 >80 SPM 18
7. Persentase rumah penduduk memenuhi
syarat kesehatan (%)
80 82 83 85 68,8 78,65 83 85
8. Cakupan sarana air bersih memenuhi
syarat kesehatan (%)
72 74 76 >78 77 78,65 76 >78
9. Persentase penduduk memiliki akses
sanitasi dasar memenuhi syarat (%)
80 82 83 85 77 78,65 83 85
10. Cakupan TTU memenuhi syarat (%);
Cakupan RS memenuhi syarat 100 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan hotel memenuhi syarat 80 75 75 85 73 62,5 75 85
Cakupan kolam renang memenuhi
syarat
50 50 50 100 100 50 50 100
Cakupan pondok pesantren yang
memenuhi syarat
80 75 75 85 62,5 70 75 85
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 25
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
11. Persentase Industri Rumah Tangga
makanan minutan/TPM (RM, restoran,
catering) memenuhi syarat kesehatan
(%);
95 85 90 100 80 61,4 90 100
12. Tercapainya 4 tatanan Kota sehat
(kelurahan);
10 6 8 12 0 12 8 12
13. Tercapainya pengawasan terhadap
keracunan pestisida di 3 (tiga)
Puskesmas (%)
100 100 100 100 100 100 100 100
14. Tercapainya pembinaan pengamanan
limbah cair dan padat di 3 (tiga)
Puskesmas (%);
100 100 100 100 100 100 100 100
15. Terlaksananya pelaksanaan program
sanitasi Total Berbasis masyarakat di
Puskesmas (%)
65 30 65 100 30 30 65 100
16. Persentase Industri makanan rumah
tangga yang diawasi tidak menggunakan
Bahan Tambahan Makanan (BTM) yang
dilarang untuk makanan (%)
100 100 100 100 100 100 100
17. Persentase ketersediaan bahan kimia
dan reagen laboratorium kesehatan
lingkungan (%)
55 43 50 60 20 50 60
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 26
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
18. Persentase IPRT yang memeriksakan
sample makanan ke Labkesling (%)
100 100 100 100 100 100 100
19. Persentase pemeriksaan kualitas air dari
SAB resiko sedang dan rendah (%)
35 45 55 65 30 55 65
20. Cakupan penemuan dan penanganan
penderita pneumonia Balita sesuai
standar (%)
90 100 100 100 21,53 30,97 100 100 SPM 13B
21. Cakupan penemuan dan penanganan
pasien TB BTA + (%),
80 85 100 100 61,38 48,27 100 100 SPM 13C
22. Angka kesembuhan tb paru bta+ (%) 83 84 85 88 87,5 85 88
23. Cakupan penemuan dan penanganan
DBD (Demam Berdarah Denque) sesuai
SOP (%)
100 100 100 100 100 100 100 SPM 13D
24. Cakupan penanganan penderita diare
(%)
100 100 100 100 185,08 84,14 100 100 SPM 13E
25. Penemuan penderita kusta (penderita) <5 <5 <5 <5 1 <5 <5
26. Penderita kusta menyelesaikan
pengobatan sesuai standar (%)
100 100 100 100 100 100 100
27. Cakupan penderita HIV/AIDS yang
mendapat penanganan,
100 100 100 100 100 100 100
28. Abj (angka bebas jentik) (%) 90 90 95 >95 70,02 95 >95
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 27
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
29. Angka Kesakitan Demam Berdarah
Denque per 100-000 penduduk (per
100.000 penduduk)
23 19,17 15,33 13,8 30,24 15,33 13,8
30. Angka Kematian akibat DBD < 1 (%) <1 <1 <1 <1 0 <1 <1
31. Tercapainya kelurahan UCI (Universal
Child Imunization)(%)
≥95 ≥95 100 100 100 90,84 100 100 SPM 7
32. Persentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak
100 100 100 100 109,78 100 100
33. Penemuan dan penanganan penderita
AFP (Acute Flaccid Paralysis) pada anak
usia <15 tahun
≥2 ≥2 ≥2 ≥2 9,14 15,40 ≥2 ≥2 SPM 13A
34. Cakupan kelurahan mengalami KLB
yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi <24 jam (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 17
35. Cakupan pelayanan kesehatan haji
sesuai standar (%)
100 100 100 100 100 100 100
36. Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat (%)
100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 11
37. Penemuan dan Penanganan DBD, 100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 13 D
38. Cakupan pelayanan kesehatan
masyarakat miskin (%)
100 100 100 100 45,77 100 100 100 SPM 14
39. Persentase pencapaian kinerja 80 90 90 100 83 90 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 28
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Puskesmas dengan instrumen PKP;
40. Tersedianya SPP di Dinkes, SOP
pelayanan dasar di Puskesmas dan
jaringannya (%)
100 100 100 100 100 100 100
41. Tercapainya pemantapan kontrak
pelayanan “citizen’s Charter”; (%)
80 90 100 100 65,5 100 100
42. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin (%)
100 100 100 100 70,12 100 100 100 SPM 15
43. Cakupan pelayanan gawat darurat level
1 yang harus diberikan sarana
kesehatan RS (%)
95 100 100 100 100 100 100 100 SPM 16
44. Persentase sarana kesehatan yang
memiliki UGD 24 jam
90 90 95 100 90 95 100
45. Cakupan rawat inap 1,5 1,5 >1,5 >1,5 1,5 >1,5 >1,5
46. Persentase Puskesmas rawat inap yang
ada menjadi Puskesmas rawat inap
standar
100 100 100 100 0 100 100
47. Tercapainya Puskesmas yang
menyelenggarakan PONED memenuhi
standar mutu
1 1 2 2 2 2 2
48. Persentase Puskesmas Pembantu
menjadi Puskesmas layani gawat darurat
dan observasi
12 12 12 12 12 12 12
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 29
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
49. Terwujudnya tingkat kepuasan pasien di
Puskesmas dan jaringannya
90 95 95 95 90 95 95
50. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000
kelahiran hidup;
16,4 15,3 14,7 13,6 11,63 14,7 13,6 MDG’s
51. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
kelahiran hidup
48,19 46,51 45,98 45,45 339,31 45,98 45,45 MDG’s
52. Angka kematian Balita (AKABA) per
1.000 kelahiran hidup;
1,44 1,39 0,92 0,9 12,6 0,92 0,9 MDG’s
53. Cakupan pelayanan antenatal K1; 85 90 93 95 79,99 93 95
54. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4, 93 94 93 95 71,41 78,59 93 95 SPM 1
55. Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani,
65 70 75 80 96,21 95,90 75 80 SPM 2
56. Cakupan pertolongan persalinan oleh
tenaga kesehatan yg memiliki komplikasi
kebidanan,
94 95 90 90 81,53 87,27 90 90 SPM 3
57. Cakupan pelayanan nifas 95 95 90 90 81,12 86,50 90 90 SPM 4
58. Cakupan neonatus dengan komplikasi
yang ditangani
77 80 80 80 83,94 84,53 80 80 SPM 5
59. Cakupan kunjungan neonatal (KN)
lengkap
88 89 90 90 78,19 90 90
60. Cakupan kunjungan bayi, 90 90 90 90 82,40 80,95 90 90 SPM 6
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 30
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
61. Cakupan pelayanan anak balita, 85 87 90 90 65,76 60,37 90 90 SPM 8
62. Cakupan KB aktif (%) ≥70 ≥70 ≥70 ≥70 69,90 70,11 ≥70 ≥70 SPM 12
63. Persentase remaja mendapat pelayanan
kesehatan;
80 80 90 90 90 90
64. Persentase pra dan usia lanjut mendapat
pelayanan kesehatan
80 80 90 90 62,47 90 90
65. Persentase murid kelas I
SMP/MTS/SLTA mendapat pemeiksaan
kesehatan (skrining)
96 98 100 100 100 100
66. Persentase Puskesmas melaksanakan
program kesehatan jiwa;
100 100 100 100 100 100 100
67. Tercapainya UPTD Kesehatan memiliki
poli pelayanan kesehatan jiwa (PKM)
1 1 1 1 0 1 1
68. Persentase kenaikan jumlah kunjungan
kesehatan jiwa di UPTD
Kesehatan/Puskesmas
10 20 30 50 1,06 30 50
69. Persentase dilaksanakan
pengklasifikasian pasien sesuai gejala
dan terapi yang diberikan
40 45 47 50 41,66 47 50
70. Ratio tenaga medis, paramedis mahir
jiwa/Puskesmas;
1 2 3 3 0 3 3
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 31
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
71. Puskesmas melaksanakan program
Upaya Kesehatan Kerja (%)
100 100 100 100 100 100 100
72. Persentase Puskesmas melaksanakan
program olah raga
100 100 100 100 100 100 100
73. Persentase Puskesmas melaksanakan
upaya kesehatan indera (mata dan
telinga);
100 100 100 100 100 100 100
74. Ratio tenaga medis, paramedis mahir
indera/Puskesmas;
0 1 2 3 0 2 3
75. Persentase Batra yang mendapatkan
Bimtek dari Petugas kesehatan;
20 30 40 50 20,8 40 50
76. Persentase Batra yang ada di Kota Blitar
mendapatkan izin tetap (STPT dan atau
SIPT).
20 30 40 50 5,2 40 50
77. Cakupan balita dengan status gizi buruk
mendapatkan perawatan,
100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 10
78. Persentase bayi usia 0-6 bulan
mendapatkan ASI Eksklusif
75 80 85 85 74,11 85 85
79. Persentase anggota rumah tangga yang
menggunakan garam beryodium,
96 97 98 100 98 100
80. Persentase bumil mendapatkan tablet Fe 85 90 90 90 73,07 90 90
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 32
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
sebanyak 90 tablet,
81. Persentase balita (6-24) keluarga miskin
mendapat MP-ASI
100 100 100 100 100 100 100 100 SPM 9
82. Persentase Balita (6-59 bulan) dan ibu
nifas mendapat kapsul vitamin A,
95 100 100 95 83,07 76,6 100 95
83. Persentase keluarga makan beraneka
ragam sesuai kebutuhan;
90 95 95 95 95 95
84. Prevalensi gizi kurang pada anak balita. 4 3 2 2 3,93 2 2
85. Prevalensi gizi buruk pada anak Balita 0 0 0 0 0,62 0 0
86. Terpenuhinyan tingkat kecukupan obat
dan alat kesehatan pakai habis untuk
pelayanan kesehatan di UPTD Kesehatan
dan jaringannya
94 95 97 100 97 100
87. Tersedianya minimal 33 jenis obat
essensial
100 100 100 100 100 100 100
88. Terwujud apotik yang melaksanakan
SIPNAP,
70 75 78 80 78 80
89. Puskesmas telah dilaksanakan
monitoring, pembinaan dan pelaporan
secara berkala penggunaan obat secara
rasional dengan menerapkan software
manitoring penggunaan obat secara
3 3 3 3 3 3
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 33
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
rasional.
90. Tercapainya Laporan hasil pemeriksaan
ditindaklanjuti tepat waktu,
100 100 100 100 100 100 100
91. Pengelolaan administrasi keuangan
sesuai Standar Akuntansi Instansi (SAI),
75 100 100 100 75 100 100
92. Tercapainya dokumen perencanaan dan
anggaran tersusun sesuai standar,
100 100 100 100 100 100 100
93. Tersusunnya Profil Kesehatan Kota
Blitar dan 3 (tiga) kecamatan sesuai
standar,
100 100 100 100 100 100 100
94. Terdokumentasinya laporan pencapaian
SPM Bidang kesehatan
100 100 100 100 100 100 100
95 Persentase standar tentang pembinaan,
pengendalian dan pengawasan program
prioritas kesehatan tersusun
20 20 25 25 0 25 25
96. Terlaksananya pelaksananya kegiatan
dan program tepat waktu (%);
100 100 100 100 25 100 100
97. Cakupan Jamkesmas bagi warga gakin; 100 100 100 100 100 100
98. Cakupan jamkesmas bagi warga non
gakin;
80 90 90 100 90 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 34
NO Indikator *)SPM/
StandarNasional
IKK(PP-6/2008)
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian ProyeksiCatatanAnalisis2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
99. Persentase penduduk memiliki jaminan
pemeliharaan kesehatan
70 70 70 >70 70 >70
100. Persentase tenaga kesehatan yang lulus
uji kompetensi berijin
20 20 40 >50 40 >50
101. Terlaksananya penyelenggaraan
pemilihan tenaga kesehatan (medis,
paramedis, kesehatan masyarakat dan
nutrisionis) Puskesmas teladan sesuai
tujuan (%);
100 100 100 100 100 100
102. Persentase tenaga kesehatan yang
bekerja di instansi pemerintah
menduduki jabatan fungsional
kesehatan;
60 60 70 >70 70 >70
103. Tercapainya analisis jabatan dari
pegawai yang sesuai standar (%);
80 80 85 85 85 85
104. Persentase UPTD Kesehatan
melaksanakan budaya kerja
100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 35
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DinasKesehatan Daerah Kota Blitar
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, ada
beberapa isu-isu strategis diantaranya :
1. Belum tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya, ditunjukkan dengan adanya kenaikan angka
kematian (mortalitas) dan adanya kasus gizi buruk di
Kota Blitar;
2. Belum optimalnya penyelesaian permasalahan karena
belum didukung oleh adanya penelitian/kajian;
3. Masyarakat belum sepenuhnya terbebas dari beban
pembiayaan khususnya bagi masyarakat miskin,
terutama untuk pelayanan kesehatan rujukan;
4. Masyarakat belum sepenuhnya berparadigma sehat
untuk secara mandiri perduli akan kesehatan diri sendiri
dan lingkungannya;
5. Belum teraplikasikannya SIK online di semua unit
pelayanan kesehatan (Puskesmas dan jaringannya);
6. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah
kepada peningkatan kinerja.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana KerjaPemerintah Daerah Tahun 2016
Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi
kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator
kinerja program/kegiatan, serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD
yang bersangkutan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah
menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan
Daerah, yaitu : 1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan; 2). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 36
nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan local; 3).
Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai – Nilai
Keagamaan; 4) Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan
Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas Sarana
Prasarana dan Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan
Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 7).
Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Masyarakat melalui
Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu dan Relevansi
Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing
Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan,
Kompetensi dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta
Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar
dan Lanjutan; 10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan
terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan
Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan
Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan;
12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup
Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,
Perdagangan dan jasa daerah; 14). Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
15). Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalan
untuk Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku
Usaha Informal; 16). Peningkatan Sinergi Penanggulangan
Kemiskinan antar sector dan antar Program; 17). Peningkatan
Kualitas Hidup Masyarakat Miskin; 18). Peningkatan Kualitas
dan Pemerataan Layanan serta Bantuan Dasar bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19). Peningkatan
Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20). Peningkatan
Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan; 21).
Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi dan kerjasama antar
Stakeholder dalam Pembangunan; 22). Peningkatan Kualitas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 37
Reformasi Birokrasi; 23). Peningkatan Manajemen Pengelolaan
Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan Hidup melalui
Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang Partisipatif; 24).
Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan
Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.
Dari 25 (dua puluh lima) dimaksud Dinas Kesehatan
Daerah bertanggung jawab terhadap 4 (empat) Prioritas
pembangunan daerah yaitu prioritas 9,10,11,12 diantaranya :
(9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi
dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan
Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan
Lanjutan; 10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan
terutama bagi Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan
Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan; 11). Peningkatan
Peran Kelompok Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan;
12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup
Sehat, yang diimplementasikan kedalam 10 (sepuluh)
Program Pembangunan Kesehatan, diantaranya :
(9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi
dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan
Kualitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan
Lanjutan :
Program : Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan obat
dan makanan, Standarisasi pelayanan kesehatan dan
Kebijakan manajemen pembangunan kesehatan.
10). Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi
Masyarakat Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan
Sistem Jaminan Kesehatan;
Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam
Pembangunan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 38
Program : Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,
Perbaikan gizi masyarakat, Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular.
12). Peningkatan Kemandirian Masyarakat untuk Hidup
Sehat
Program : Upaya Kesehatan masyarakat dan Pengembangan
lingkungan sehat.
Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016, adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 39
Tabel 2.4Review terhadap Rancangan Awal RKPD T
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)I. Program Pelayanan
AdministrasiPerkantoran
DinasKesehatan
TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran
12 bulan 656143.2 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
DinasKesehatan
TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraan AdministrasiPerkantoran
12 bulan 719621.2
1. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Surat
terkirim selama 1
tahun
725 3940 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Surat
terkirim selama
1 tahun
725 3940
2. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Dinas
Kesehatan
Jumlah Rekening
Jasa Komunikasi,
SDA dan Listrik
yang Terbayar
3 rekening 76680 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Rekening Jasa
Komunikasi,
SDA dan Listrik
yang Terbayar
3 rekening 88182
3. Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Tenaga
Kebersihan dan
Keamanan
4 orang 82710 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Tenaga
Kebersihan dan
Keamanan
4 orang 133686
4. Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Dinas
Kesehatan
Penyedian Alat Tulis
Kantor
60 paket 21953.2 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Dinas
Kesehatan
Penyedian Alat
Tulis Kantor
60 paket 21953.2
5. Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas
Kesehatan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan yang
8 paket 40733 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Dinas
Kesehatan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
8 paket 40733
Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016 Kota Blitar
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 40
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)disediakan yang disediakan
6. Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
7 paket 5500 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Komponen
Instalasi
Listrik/
Penerangan
Bangunan
Kantor
7 paket 6500
7. Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang
Tersedia
13 paket 150000 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor yang
Tersedia
13 paket 150000
8. Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
27 jenis 9500 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Dinas
Kesehatan
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
27 jenis 9500
9.
Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah bahan
bacaan berupa
surat kabar yang
disediakan
240
eksemplar
5127 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Dinas
Kesehatan
Jumlah bahan
bacaan berupa
surat kabar
yang disediakan
240
eksemplar
5127
10. Penyediaan Makanan
dan Minuman
Dinas
Kesehatan
Makan minum tamu
kunjungan kerja
dan monitoring dari
kab/ kota lain,
200 orang 10000 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Dinas
Kesehatan
Makan minum
tamu
kunjungan kerja
dan monitoring
200 orang 10000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 41
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)instansi propinsi
dan instansi pusat
dari kab/ kota
lain, instansi
propinsi dan
instansi pusat
11. Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Dinas
Kesehatan
Terselenggaranya
rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
dan luar daerah
400 kali 250000 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
Dinas
Kesehatan
Terselenggarany
a rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi
dalam dan luar
daerah
400 kali 250000
II. ProgramPeningkatan SaranaDan PrasanaAparatur
DinasKesehatan
Prosentase Saranadan Prasaranadalam KondisiBaik
80% 395000 Program PeningkatanSarana Dan PrasanaAparatur
DinasKesehatan
ProsentaseSarana danPrasaranadalam KondisiBaik
80% 547000
1. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Gedung
Kantor yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
3 unit 200000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Gedung
Kantor yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
3 unit 350000
2. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas
Kesehatan
Jumlah Kendaraan
Dinas/ Operasional
yang Dilakukan
Pemeliharaan
8 mobil 180000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Kendaraan
Dinas/
Operasional
8 mobil 180000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 42
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Rutin/ Berkala yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
3. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
2 paket 6000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
2 paket 6000
4. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
5 paket 9000 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Peralatan
Gedung Kantor
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
5 paket 11000
III. ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
DinasKesehatan
ProsentaseAparaturMengikutiKegiatanPeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
80% 65000 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur
DinasKesehatan
ProsentaseAparaturMengikutiKegiatanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
80% 85000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 43
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)1. Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Dinas
Kesehatan
Frekuensi
Keikutsertaan pada
Even Daerah dan
Hari Besar Nasional
5 kali 65000 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Dinas
Kesehatan
Frekuensi
Keikutsertaan
pada Even
Daerah dan Hari
Besar Nasional
5 kali 85000
IV. ProgramPeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja DanKeuangan
DinasKesehatan
ProsentaseDokumenPerencanaan danPelaporan SKPDyang Tersusun
100% 190000 Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja Dan Keuangan
DinasKesehatan
ProsentaseDokumenPerencanaandan PelaporanSKPD yangTersusun
100% 190000
1. Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
6
dokumen
40000 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Laporan
Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
6 dokumen 40000
2. Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
2
dokumen
150000 Penyusunan
Perencanaan Kegiatan
dan Anggaran
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
2 dokumen 150000
V. Program Obat Dan UPTD Prosentase 100% 1555000 Program Obat Dan UPTD Prosentase 100% 1555000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 44
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)PerbekalanKesehatan
FarmasiAlkes danLab
Penyediaan Obatdan PerbekalanKesehatan SesuaiKebutuhan
Perbekalan Kesehatan FarmasiAlkes danLab
PenyediaanObat danPerbekalanKesehatanSesuaiKebutuhan
1. Pengadaan Obat Dan
Perbekalan
Kesehatan
UPTD
Farmasi
Alkes dan
Lab
Jumlah Obat dan
Perbekalan
Kesehatan yang
Tersedia
250 jenis 1500000 Pengadaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
UPTD
Farmasi
Alkes dan
Lab
Jumlah Obat
dan Perbekalan
Kesehatan yang
Tersedia
250 jenis 1500000
2. Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
UPTD
Farmasi
Alkes dan
Lab
Frekuensi
Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
2 kali 55000 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
UPTD
Farmasi
Alkes dan
Lab
Frekuensi
Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
2 kali 55000
VI. Program UpayaKesehatanMasyarakat
DinasKesehatan
Angka UsiaHarapan Hidup
74 Tahun 4771361.75 Program UpayaKesehatan Masyarakat
DinasKesehatan
Angka UsiaHarapan Hidup
74 Tahun 4902011750
1. Pelayanan kesehatan
penduduk miskin di
puskesmas
jaringannya
Dinas
Kesehatan
Cakupan Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
80% 4000000 Pelayanan kesehatan
penduduk miskin di
puskesmas jaringannya
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin di
Puskesmas dan
80% 4000000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 45
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Jaringannya
2. Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Pemeliharaan dan
Pemulihan
Kesehatan
80% 228000 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Pemeliharaan
dan Pemulihan
Kesehatan
80% 378000
3. Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
75% 153011.75 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
75% 153011.75
4. Peningkatan
kesehatan anak dan
remaja
Dinas
Kesehatan
Cakupan Anak dan
Remaja yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
90% 50350 Peningkatan kesehatan
anak dan remaja
Dinas
Kesehatan
Cakupan Anak
dan Remaja
yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
90% 61000
5. Peningkatan
pelayanan kesehatan
ibu, bayi, balita, dan
anak pra-sekolah
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Peningkatan
Pelayanan
kesehatan ibu, bayi,
balita dan anak pra
sekolah "
85% 340000 Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu, bayi,
balita, dan anak pra-
sekolah
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Peningkatan
Pelayanan
kesehatan ibu,
bayi, balita dan
anak pra
sekolah "
85% 310000
VII. ProgramPengawasan Obat
UPTDFarmasi
Tercapainyapengawasan
80% 80000 Program PengawasanObat Dan Makanan
UPTDFarmasi
Tercapainyapengawasan
80% 80000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 46
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Dan Makanan Alkes dan
Labkeamanan obatdan pangankonsumsimasyarakat
Alkes danLab
keamanan obatdan pangankonsumsimasyarakat
1. Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
Dan Bahan
Berbahaya
UPTD
Farmasi
Alkes dan
Lab
Capaian
Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
dan Bahan
Berbahaya
85% 80000 Peningkatan
Pengawasan Keamanan
Pangan Dan Bahan
Berbahaya
UPTD
Farmasi
Alkes dan
Lab
Capaian
Peningkatan
Pengawasan
Keamanan
Pangan dan
Bahan
Berbahaya
85% 80000
VIII.
Program PromosiKesehatan DanPemberdayaanMasyarakat
DinasKesehatan
Prosentasekeluarga denganPola Hidup Bersihdan Sehat (PHBS)
42% 239073.9 Program PromosiKesehatan DanPemberdayaanMasyarakat
DinasKesehatan
Prosentasekeluargadengan PolaHidup Bersihdan Sehat(PHBS)
42% 354073.9
1. Pengembangan Media
Promosi dan
Informasi Sadar
Hidup Sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Jenis Media
Promosi dan
Informasi Sadar
Hidup Sehat
4 jenis 140950 Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Dinas
Kesehatan
Jumlah Jenis
Media Promosi
dan Informasi
Sadar Hidup
Sehat
4 jenis 140950
2. Penyuluhan
Masyarakat Pola
Dinas
Kesehatan
Sasaran
Penyuluhan
21
Kelurahan
44800 Penyuluhan Masyarakat
Pola Hidup Sehat
Dinas
Kesehatan
Sasaran
Penyuluhan
21
Kelurahan
44800
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 47
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Hidup Sehat Massyarakat Pola
Hidup Sehat
Massyarakat
Pola Hidup
Sehat
3. Peningkatan
Pendidikan Tenaga
Penyuluh kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Kelurahan
yang Mendapatkan
Pembinaan Bagi
Kader/ Tenaga
Penyuluh
Kesehatan
21
Kelurahan
53323.9 Peningkatan Pendidikan
Tenaga Penyuluh
kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Kelurahan yang
Mendapatkan
Pembinaan Bagi
Kader/ Tenaga
Penyuluh
Kesehatan
21
Kelurahan
168323.9
IX. Program PerbaikanGizi Masyarakat
DinasKesehatan
Kasus Gizi Burukpada Ibu Hamildan Balita
0 Kasus 506870 Program PerbaikanGizi Masyarakat
DinasKesehatan
Kasus GiziBuruk pada IbuHamil danBalita
0 Kasus 506870
1. Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Dinas
Kesehatan
Jumlah anak
Balita/ Anak usia
dini di TK/ RA dan
PAUD yang
mendapatkan
perbaikan status
gizi
6723 425000 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Dinas
Kesehatan
Jumlah anak
Balita/ Anak
usia dini di TK/
RA dan PAUD
yang
mendapatkan
perbaikan
status gizi
6723 425000
2. Penanggulangan
kurang energi Protein
Dinas
Kesehatan
Prosentase
perbaikan status
80% 81870 Penanggulangan kurang
energi Protein (KEP),
Dinas
Kesehatan
Prosentase
perbaikan
80% 81870
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 48
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(KEP), anemia gizi
besi, ganguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang
vitamin A, dan
kekurangan gizi
mikro lainya.
gizi pada
masyarakat dan
status kesehatan
usila
anemia gizi besi,
ganguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang
vitamin A, dan
kekurangan gizi mikro
lainya.
status gizi pada
masyarakat dan
status
kesehatan usila
X. ProgramPengembanganLingkungan Sehat
DinasKesehatan
ProsentaseLingkungan yangBersanitasiStandart
75% 1112800 ProgramPengembanganLingkungan Sehat
DinasKesehatan
ProsentaseLingkunganyangBersanitasiStandart
75% 1142800
1. Pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat
Dinas
Kesehatan
Dokumen
Pengkajian
Pengembangan
Lingkungan Sehat
dalam Bentuk
Forum Kota Sehat
1
dokumen
50000 Pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat
Dinas
Kesehatan
Dokumen
Pengkajian
Pengembangan
Lingkungan
Sehat dalam
Bentuk Forum
Kota Sehat
1 dokumen 80000
2. Pengembangan
laboratorium
kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Alat/
Bahan untuk
Pengembangan
Laboratorium
Kesehatan
32 jenis 912800 Pengembangan
laboratorium kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Alat/
Bahan untuk
Pengembangan
Laboratorium
Kesehatan
32 jenis 912800
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 49
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)3. Penyehatan
Lingkungan
Dinas
Kesehatan
Capaian Penyehatan
Lingkungan
85% 150000 Penyehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan
Capaian
Penyehatan
Lingkungan
85% 150000
XI. Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Menular
Dinas
Kesehatan
ProsentaseLingkungan yangTerbebas dariPenyakit Menular
95% 1005000 Program PencegahanDan PenanggulanganPenyakit Menular
Dinas
Kesehatan
ProsentaseLingkunganyang Terbebasdari PenyakitMenular
95% 1005000
1. Pelayanan
pencegahan Dan
Penangulangan
Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan
Cakupan Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
100% 580000 Pelayanan pencegahan
Dan Penangulangan
Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Menular
100% 580000
2. Peningkatan
Imunisasi
Dinas
Kesehatan
Capaian UCI 100% 125000 Peningkatan Imunisasi Dinas
Kesehatan
Capaian UCI 100% 125000
3. Peningkatan
Surveillance
Epidemiologi Dan
Penanggulangan
Wabah
Dinas
Kesehatan
Prosentase
penangan KLB di
Kelurahan < 24 jam
100% 300000 Peningkatan
Surveillance
Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
Dinas
Kesehatan
Prosentase
penangan KLB
di Kelurahan <
24 jam
100% 300000
XII. ProgramStandarisasiPelayanan
DinasKesehatan
ProsentasePeningkatan Mutudan Standart
90% 100000 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
DinasKesehatan
ProsentasePeningkatanMutu dan
90% 100000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 50
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)Kesehatan Pelayanan
KesehatanStandartPelayananKesehatan
1. Evaluasi dan
pengembangan
standar kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Evaluasi dan
Pengembangan
Standar Kesehatan
1
dokumen
100000 Evaluasi dan
pengembangan standar
kesehatan
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Evaluasi dan
Pengembangan
Standar
Kesehatan
1 dokumen 100000
XIII.
Program KemitraanPeningkatanPelayananKesehatan
DinasKesehatan
ProsentasePendudukMemperolehJaminanPemeliharaanKesehatan
95% 4097000 Program KemitraanPeningkatanPelayanan Kesehatan
DinasKesehatan
ProsentasePendudukMemperolehJaminanPemeliharaanKesehatan
95% 4961000
1. Kemitraan asuransi
kesehatan
masyarakat
Dinas
Kesehatan
Cakupan Kemitraan
Asuransi Kesehatan
Masyarakat
100% 4000000 Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
Dinas
Kesehatan
Cakupan
Kemitraan
Asuransi
Kesehatan
Masyarakat
100% 4850000
2. Kemitraan
peningkatan kualitas
dokter dan para
medis
Dinas
Kesehatan
Prosentase
Peningkatan
Kualitas Dokter dan
Paramedis
85% 97000 Kemitraan peningkatan
kualitas dokter dan
para medis
Dinas
Kesehatan
Prosentase
Peningkatan
Kualitas Dokter
dan Paramedis
85% 111000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 51
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting
Program/Kegiatan
Lokasi Indikator kinerjaTargetcapaian
Paguindikatif(Rp.000)
Program/ Kegiatan LokasiIndikatorkinerja
Targetcapaian
KebutuhanDana
(Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)XIV
.Program KebijakanDan ManajemenPembangunanKesehatan
DinasKesehatan
ProsentasePeningkatanPembangunanKesehatan
85% 150000 Program KebijakanDan ManajemenPembangunanKesehatan
DinasKesehatan
ProsentasePeningkatanPembangunanKesehatan
85% 150000
1. Pembangunan
manajemen
perencanaan dan
evaluasi bidang
kesehatan serta
evaluasi aplikasi SIK
Dinas
Kesehatan
Jumlah Dokumen
Manajemen
Perencanaan dan
Evaluasi Bidang
Kesehata serta
Evaluasi Aplikasi
SIK
3
dokumen
150000 Pembangunan
manajemen
perencanaan dan
evaluasi bidang
kesehatan serta
evaluasi aplikasi SIK
Dinas
Kesehatan
Jumlah
Dokumen
Manajemen
Perencanaan
dan Evaluasi
Bidang Kesehata
serta Evaluasi
Aplikasi SIK
3 dokumen 150000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 52
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan,
baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan Kesehatan di Kota Blitar, LSM, asosiasi-asosiasi,
perguruan tinggi maupun dari SKPD terkait yang langsung
ditujukan kepada Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar maupun
berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kota Blitar dari
pengamatan pelaksanaan musrenbang Kota, dan program dan
kegiatan pada Dinas Kesehatan Daerah sudah selaras dengan
berbagai pihak yang berkepentingan tidak ada pengusulan
tambahan.
Tabel 2.5.1Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kota
Blitar Tahun 2016
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Daerah
NoProgram/
KegiatanLokasi
Indikator
Kinerja
Besaran/
VolumeCatatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Fasilitasi
BPJS
Kesehatan
secara Gratis
bagi
Masyarakat
GAKIN
(Rp.
30.000.000)
Kecamatan
Sananwetan
Kelurahan
Gedog RW 2,
3 dan 10
3 RW Data akan kami
verifikasi,
apabila belum
masuk dan
memang
dinyatakan
miskin akan
didaftarkan
sebagai peserta
BPJS melalui
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 53
PBID (Penerima
Bantuan Iuran
Daerah)
2 Fasilitasi
Rawat Inap
di Pustu
(Rp.
500.000.000)
Kecamatan
Sukorejo
Kelurahan
Pakunden
1 unit Akan
dikoordinasikan
dengan
Pemerintah
Daerah terkait
dengan
perizinan, SDM.
3 Pengadaan
Alat
Kesehatan di
Karang
Werda
(Lansia)
(Rp.
20.000.000)
Kecamatan
Sukorejo
Kelurahan
Tanjungsari
1 paket Sudah
diakomodir
pada Anggaran
Kegiatan Tahun
2015
4 Gedung/
Balai
Posyandu
(Rp.
150.000.000)
Kecamatan
Sukorejo
Kelurahan
Tanjungsari
60 m2 Leading Sector
Posyadu ada di
Bapemas
5 Pengadaan
Ambulans
(Rp.
200.000.000)
Kecamatan
Kepanjenkidul
Kelurahan
Kepanjenkidul
RW 1-14
1 unit Akan
dikoordinasikan
lebih lanjut
dengan
Pemerintah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 54
Kota
6 Fasilitasi
BPJS
Kesehatan
secara Gratis
bagi
Masyarakat
GAKIN
Kecamatan
Kepanjenkidul
Kelurahan
Ngadirejo
RW 2, 3, 6
391
orang
Data akan kami
verifikasi,
apabila belum
masuk dan
memang
dinyatakan
miskin akan
didaftarkan
sebagai peserta
BPJS melalui
PBID (Penerima
Bantuan Iuran
Daerah)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 55
BAB IIITUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN
A. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari
pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama
yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas
Sumberdaya manusia yang ditandai dengan meningkatnya IPM
dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung oleh
tercapainya penduduk tumbuh seimbang; serta makin kuatnya
jati diri dan karakter bangsa. Pencapaian sasaran tersebut,
ditentukan oleh terkendalinya pertumbuhan penduduk,
meningkatnya UHH, meningkatnya rata-rata lama sekolah dan
menurunnya angka buta aksara, meningkatnya kesejahteraan dan
kualitas hidup anak dan perempuan, serta meningkatnya jati diri
bangsa.
Sesuai visi misi Presiden, kebijakan pembangunan kesehatan
diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang murah
dan terjangkau terutama pada kelompok menengah ke bawah
guna mendukung pencapaian MDG’s pada tahun 2016; dengan
sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain ditandai
oleh meningkatnya angka harapan hidup, menurunnya tingkat
kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.
Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui
pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 56
kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan
perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh
sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan
hidup serta pencapaian keseluruhan sasaran Millenium
Development Goals (MDG’s) tahun 2016.
Secara Nasional Prioritas Pembangunan Kesehatan pada
tahun 2010-2014 difokuskan pada delapan fokus prioritas, yaitu:
1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita, dan Keluarga
Berencana (KB);
2. Perbaikan status gizi masyarakat;
3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular
diikuti penyehatan Lingkungan;
4. Pemenuhan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM
kesehatan;
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan,
keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan
obat dan makanan;
6. Pengembangan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas);
7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan
krisis kesehatan;
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan
tersier.
B. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINASKESEHATAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016
1. Sasaran dan Indikator Sasaran
Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar merupakan
implementasi program dan kegiatan yang tercantum dalam
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 57
Renstra Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar 2011-2015 yang
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, dengan mendasarkan
pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar
yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2011-2015, yang
pada tahun 2014 prioritas pembangunan daerah diarahkan pada
”Evaluasi dan pengambilan langkah-langkah atas capaian yang
telah ditentukan melalui pengendalian atas program
pembangunan yang dimiliki capaian lebih, serta menggenjot
program pembangunan yang capaiannya masih kurang dari yang
diharapkan”.
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar melalui berbagai kegiatan
tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian
kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada
tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan
anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai
dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.
a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untukberperilaku hidup bersih dan sehat sertapemberdayaan masyarakat kearah kemandirian,
dengan indikator keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Tercapainya pengembangan media promosi dan
informasi Sadar Hidup Sehat; 60%
2) Tercapainya perubahan tatanan perilaku hidup bersih
dan sehat :
a) Tatanan Rumah Tangga Sehat;70%
b) Institusi Pendidikan klasifikasi sehat IV;74%
c) Istitusi Kesehatan klasifikasi sehat IV;100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 58
d) Pondok pesantren klasifikasi sehat IV;35%
e) Tempat-tempat umum klasifikasi sehat IV;75%
3) Tercapainya pelaksanaan dan penyusunan profil
program promkes dan pengembangan UKBM di UPTD
Puskesmas se-Kota Blitar; 100%
4) Tercapainya Posyandu PURI (Purnama Mandiri);91%
5) Tercapainya kelurahan memiliki posyandu yang
terintergrasi dengan Taman posyandu; 67%
6) Cakupan desa siaga aktif; >80%.
b. Meningkatkan mutu lingkungan yang lebih sehat danpengendalian faktor resiko dampak pencemaranlingkungan di masyarakat, dengan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Persentase rumah penduduk memenuhi syarat
kesehatan; 83%
2) Cakupan sarana air bersih memenuhi syarat
kesehatan; >76%
3) Persentase penduduk memiliki akses sanitasi dasar
memenuhi syarat; 83%
4) Cakupan TTU memenuhi syarat;
a) Cakupan pondok pesantren yang memenuhi syarat,
80%
b) Cakupan RS memenuhi syarat, 100%
c) Cakupan hotel memenuhi syarat, 80%
d) Cakupan kolam renang memenuhi syarat, 50%
5) Persentase Industri Rumah Tangga makanan
minuman/TPM (RM, restoran, catering) memenuhi
syarat kesehatan;95%
6) Tercapainya pengawasan terhadap keracunan pestisida
di 3 (tiga) Puskesmas; 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 59
7) Tercapainya pembinaan pengamanan limbah cair dan
padat di 3 (tiga) Puskesmas;100%
8) Terlaksananya pelaksanaan program sanitasi Total
Berbasis masyarakat di 3 (tiga) Puskesmas; 65%
9) Persentase Industri makanan rumah tangga yang
diawasi tidak menggunakan Bahan Tambahan
Makanan (BTM) yang dilarang untuk makanan; >100%
10) tersedianya ketersediaan bahan kimia dan reagen
laboratorium kesehatan lingkungan; 55%
11) Tercapainya 4 tatanan Kota sehat (kelurahan) ; 8
12) Persentase IPRT (Industri rumah tangga pangan) yang
memeriksakan sample makanan ke Laboratorium
Kesehatan Lingkungan; 100%
13) Persentase pemeriksaan kualitas air dari SAB resiko
sedang dan rendah; 55%
c. Menurunkan angka kesakitatan dan kematian akibatpenyakit menular dan wabah serta PD3I, dengan
indikator keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Cakupan penemuan dan penanganan penderita
pneumonia Balita sesuai standar; 100%
2) Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB
BTA +; 100%
3) Angka Kesembuhan TB Paru BTA+; 85%
4) Cakupan penemuan dan penanganan DBD (Demam
Berdarah Denque) sesuai SOP; 100%
5) Cakupan penanganan penderita diare; 100%
6) Penemuan penderita kusta; <5
7) Persentase penderita kusta menyelesaikan pengobatan
sesuai standar; 100%
8) Cakupan penderita HIV/AIDS yang mendapat
penanganan; 100%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 60
9) ABJ (Angka Bebas Jentik); >95%
10) Angka Kesakitan Demam Berdarah Denque per 100-000
penduduk; 15,33
11) Angka Kematian akibat DBD; <1%
12) Tercapainya kelurahan UCI (Universal Child Imunization)
; 100%
13) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi
campak; 100%
14) Penemuan dan penanganan penderita AFP (Acute
Flaccid Paralysis) pada anak usia <15 tahun; ≥2
15) Cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam; 100%
16) Cakupan pelayanan kesehatan haji sesuai stándar;
100%
17) Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan
setingkat (%), 100%
d. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitaspelayanan kesehatan pada Puskesmas danjaringannya, dengan indikator keberhasilan pencapaian
sasaran :
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan :1) Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin;
100%
2) Persentase pencapaian kinerja Puskesmas dengan
instrumen PKP; 90%
3) Tersedianya SPP di Dinkes, SOP pelayanan dasar di
Puskesmas dan jaringannya; 100%
4) Terlaksananya pemantapan kontrak pelayanan
“citizen’s Charter”;90%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 61
5) cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin;100%
6) cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan RS;100%
7) Persentase sarana kesehatan yang memiliki UGD 24
jam;>95%
8) Cakupan rawat inap;>1,5
9) Persentase Puskesmas rawat inap yang ada menjadi
Puskesmas rawat inap standar; 100%
10) Terlaksananya Puskesmas yang menyelenggarakan
PONED memenuhi standar mutu;2
11) Persentase Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas
layani gawat darurat dan observasi,12%
12) Terwujudnya tingkat kepuasan pasien di Puskesmas
dan jaringannya; 95%
Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita dan Anak PraSekolah;1) Angka kematian bayi (AKB) 14,7 per 1.000 kelahiran
hidup;
2) Angka kematian Balita (AKABA) 0,92 per 1.000
kelahiran hidup;
3) Angka Kematian Ibu (AKI) 45,98 per 100.000 kelahiran
hidup;
4) Cakupan pelayanan antenatal K1 ; 93%
5) Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 ;93%
6) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani ;75%
7) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
yang memiliki komplikasi kebidanan ;90%
8) Cakupan pelayanan nifas;90%
9) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang
ditangani;80%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 62
10) Cakupan kunjungan neonatal (KN) lengkap;90%
11) Cakupan kunjungan bayi;90%
12) Cakupan pelayanan anak balita;90%
13) Cakupan KB aktif;≥70%
14) Persentase remaja mendapat pelayanan kesehatan;90%
15) Persentase pra dan usia lanjut mendapat pelayanan
kesehatan;90%
16) Persentase murid kelas I SMP/mts dan MAN/SLTA
mendapat pemeriksaan kesehatan (skrining); 100%
Kesehatan Khusus;1) Persentase Puskesmas melaksanakan program
kesehatan jiwa;100%
2) Tercapainya UPTD Kesehatan memiliki poli pelayanan
kesehatan jiwa;1
3) Persentase kenaikan jumlah kunjungan kesehatan jiwa
di UPTD Kesehatan/Puskesmas;30%
4) Terlaksananya pengklasifikasian pasien sesuai gejala
dan terap yang diberikan;47%
5) Ratio tenaga medis, paramedis mahir jiwa/Puskesmas;
3:3
6) Persentase Puskesmas melaksanakan program Upaya
Kesehatan Kerja;100%
7) Persentase Puskesmas melaksanakan program olah
raga;100%
8) Persentase Puskesmas melaksanakan upaya kesehatan
indera (mata dan telinga);100%
9) Ratio tenaga medis, paramedis mahir
indera/Puskesmas; 3 : 2
10) Persentase Batra yang mendapatkan Bimtek dari
Petugas kesehatan;40%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 63
11) Persentase Batra yang ada di Kota Blitar mendapatkan
izin tetap (STPT dan atau SIPT); 40%
e. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upayapeningkatan status gizi masyarakat, dengan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Cakupan balita dengan status gizi buruk mendapatkan
perawatan;100%
2) Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI
Eksklusif;85%
3) Persentase anggota rumah tangga yang menggunakan
garam beryodium;98%
4) Persentase bumil mendapatkan tablet Fe sebanyak 90
tablet;90%
5) Persentase balita (6-24) keluarga miskin mendapat MP-
ASI ;100%
6) Persentase Balita (6-59 bulan) dan ibu nifas mendapat
kapsul vitamin A;100%
7) Persentase keluarga makan beraneka ragam sesuai
kebutuhan; 95%
8) Prevalensi gizi kurang pada anak Balita; 2%
9) Prevalensi gizi buruk pada anak balita; 0%
f. Menjamin ketersediaan, pemerataan, pemanfaatan,mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatanserta pembinaan mutu makanan, dengan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Terpenuhinyan tingkat kecukupan obat dan alat
kesehatan pakai habis untuk pelayanan kesehatan di
UPTD Kesehatan dan jaringannya; 97%
2) Tersedianya minimal 33 jenis obat essensial;100%
3) Terwujud apotik yang melaksanakan SIPNAP;78%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 64
4) Tercapainya Puskesmas telah dilaksanakan
monitoring, pembinaan dan pelaporan secara berkala
penggunaan obat secara rasional dengan menerapkan
software manitoring penggunaan obat secara rasional; 3
Puskesmas
g. Mengembangkan kebijakan, sistem pembiayaan danmanajemen pembangunan kesehatan, dengan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Tercapainya Laporan hasil pemeriksaan
ditindaklanjuti tepat waktu;100%
2) Tercapainya Pengelolaan administrasi keuangan sesuai
Standar Akuntansi Instansi (SAI);100%
3) Tercapainya penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran tersusun sesuai standar;100%
4) Tersusunnya Profil Kesehatan Kota Blitar dan 3 (tiga)
kecamatan sesuai standar;100%
5) Terdokumentasinya laporan pencapaian SPM Bidang
kesehatan;100%
6) Tersusunnya standar tentang pembinaan, pengendalian
dan pengawasan program prioritas kesehatan tersusun;
25%
7) Terlaksananya pelaksananya kegiatan dan program
tepat waktu;100%
8) Cakupan Jamkesmas bagi warga gakin;100%
9) Cakupan jamkesmas bagi warga non gakin
(Jampersal);90%
10) Persentase penduduk memiliki jaminan pemeliharaan
kesehatan;70%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 65
h. Meningkatkan jumlah, jenis, mutu dan penyebarantenaga kesehatan sesuai standar, dengan indikator
keberhasilan pencapaian sasaran :
1) Persentase tenaga kesehatan yang lulus uji kompetensi
berijin; >40%
2) Terlaksananya penyelenggaraan pemilihan tenaga
kesehatan (medis, paramedis, kesehatan masyarakat
dan nutrisionis) Puskesmas teladan sesuai tujuan;100%
3) Persentase tenaga kesehatan yang bekerja di instansi
pemerintah menduduki jabatan fungsional
kesehatan;>70%
4) Tercapainya analisis jabatan dari pegawai yang sesuai
standar,>85%
5) Persentase UPTD Kesehatan melaksanakan budaya
kerja, 100%
6) Kecukupan jumlah tenaga kesehatan; >80%
2. PROGRAM DAN KEGIATAN
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
Penyusunan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan
beberpa hal. Diantaranya adalah pencapaian visi-misi kepala
daerah, pencapaian target kinerja Dinas Kesehatan Daerah Kota
Blitar Tahun yang mengkompilasikan target MDG’s, dan SPM
Bidang Kesehatan.
Pada tahun 2016 direncanakan Dinas Kesehatan Daerah
Kota Blitar akan melaksanakan sebanyak 14 program dan 42
kegiatan, dengan rincian yaitu Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (11 kegiatan), Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur (4 kegiatan), Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan), Program Peningkatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 66
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
(3 kegiatan), Program Obat dan Perbekalan Kesehatan (2 kegiatan),
Program Upaya Kesehatan Masyarakat (5 kegiatan), Program
Pengawasan Obat dan Makanan (1 kegiatan), Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (3 kegiatan), Program
Perbaikan Gizi Masyarakat (2 kegiatan), Program Pengembangan
Lingkungan Sehat (3 kegiatan), Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular (3 kegiatan), Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan (1 kegiatan), Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan Kesehatan (2 kegiatan), Program Kebijakan
dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (1 kegiatan).
Penyelenggaraan program dan kegiatan tersebut membutuhkan
dana/ pagu indikatif yang bersumber dari APBD sebesar Rp.
16.298.376.850. Penyebaran lokasi program dan kegiatan adalah
di Kota Blitar, yang terdiri dari Kecamatan Kepanjenkidul,
Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Sukorejo, dengan jumlah
sasaran sekitar 137.908 penduduk.
Pada tabel 3.2 berikut ini disajikan secara terperinci
program dan kegiatan, penyebaran lokasi, serta total kebutuhan
dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 67
Tabel. 3.2Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar
Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kode Program danKegiatan
Indikator KinerjaProgram
(outcome) danKegiatan (output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.01 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
TerpenuhinyaKebutuhanPenyelenggaraanAdministrasiPerkantoran
12 bulan 719.621.200 0 0 12 bulan 791.583.320 0 0
1 2 1.02.01 1 1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat
Jumlah Surat
terkirim selama 1
tahun
Dinas
Kesehatan
725 3.940.000 0 0 725 4.334.000 0 0
1 2 1.02.01 1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah Rekening
Jasa Komunikasi,
SDA dan Listrik
yang Terbayar
Dinas
Kesehatan
3
rekening
88.182.000 0 0 3
rekening
97.000.200 0 0
1 2 1.02.01 1 8 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Tenaga
Kebersihan dan
Keamanan
Dinas
Kesehatan
6 orang 133.686.000 0 0 6 orang 147.054.600 0 0
1 2 1.02.01 1 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyedian Alat
Tulis Kantor
Dinas
Kesehatan
60 paket 21.953.200 0 0 60 paket 24.148.520 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 68
1 2 1.02.01 1 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
penggandaan
yang disediakan
Dinas
Kesehatan
8 paket 40.733.000 0 0 8 paket 44.806.300 0 0
1 2 1.02.01 1 12 Penyediaan
Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah
Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan
Bangunan Kantor
Dinas
Kesehatan
7 paket 6.500.000 0 0 7 paket 7.150.000 0 0
1 2 1.02.01 1 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor yang
Tersedia
Dinas
Kesehatan
13 paket 150.000.000 0 0 13 paket 165.000.000 0 0
1 2 1.02.01 1 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Penyediaan
Peralatan Rumah
Tangga
Dinas
Kesehatan
27 jenis 9.500.000 0 0 27 jenis 10.450.000 0 0
1 2 1.02.01 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah bahan
bacaan berupa
surat kabar yang
disediakan
Dinas
Kesehatan
240
eksemplar
5.127.000 0 0 240
eksemplar
5.639.700 0 0
1 2 1.02.01 1 17 Penyediaan Makanan
dan Minuman
Makan minum
tamu kunjungan
kerja dan
monitoring dari
kab/ kota lain,
instansi propinsi
dan instansi
pusat
Dinas
Kesehatan
200 orang 10.000.000 0 0 200 orang 11.000.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 69
1 2 1.02.01 1 18 Rapat-Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Dalam dan
Luar daerah
Terselenggaranya
rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
dan luar daerah
Dinas
Kesehatan
400 kali 250.000.000 0 0 400 kali 275.000.000 0 0
1 2 1.02.01 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
ProsentaseSarana danPrasarana dalamKondisi Baik
80% 547.000.000 0 0 85% 601.700.000 0 0
1 2 1.02.01 2 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah Gedung
Kantor yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Dinas
Kesehatan
3 unit 350.000.000 0 0 3 unit 385.000.000 0 0
1 2 1.02.01 2 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Kendaraan
Dinas/
Operasional yang
Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Dinas
Kesehatan
8 mobil 180.000.000 0 0 8 mobil 198.000.000 0 0
1 2 1.02.01 2 26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah
Perlengkapan
Gedung Kantor
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Dinas
Kesehatan
2 paket 6.000.000 0 0 2 paket 6.600.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 70
1 2 1.02.01 2 28 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah Peralatan
Gedung Kantor
yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/ Berkala
Dinas
Kesehatan
5 paket 11.000.000 0 0 5 paket 12.100.000 0 0
1 2 1.02.01 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR
ProsentaseAparaturMengikutiKegiatanPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur
20% 85.000.000 0 0 85% 93.500.000 0 0
1 2 1.02.01 5 11 Fasilitasi
keperansertaan pada
even daerah dan hari
besar nasional
Frekuensi
Keikutsertaan
pada Even Daerah
dan Hari Besar
Nasional
Dinas
Kesehatan
5 kali 85.000.000 0 0 5 kali 93.500.000 0 0
1 2 1.02.01 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
ProsentaseDokumenPerencanaan danPelaporan SKPDyang Tersusun
100% 190.000.000 0 0 100% 209.000.000 0 0
1 2 1.02.01 6 1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Dinas
Kesehatan
6
dokumen
40.000.000 0 0 6
dokumen
44.000.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 71
1 2 1.02.01 6 5 Penyusunan
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Kegiatan dan
Anggaran
Dinas
Kesehatan
6
dokumen
150.000.000 0 0 6
dokumen
165.000.000 0 0
1 2 1.02.01 15 PROGRAM OBATDAN PERBEKALANKESEHATAN
ProsentasePenyediaan Obatdan PerbekalanKesehatanSesuaiKebutuhan
100% 1.555.000.000 0 0 100% 1.710.500.000 0 0
1 2 1.02.01 15 1 Pengadaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
Jumlah Obat dan
Perbekalan
Kesehatan yang
Tersedia
UPTD
Farmasi,
Alat
Kesehatan,
dan Lab
250 jenis 1.500.000.000 0 0 250 jenis 1.650.000.000 0 0
1 2 1.02.01 15 6 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Frekuensi
Pelaksanaan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
UPTD
Farmasi,
Lab dan
Alat
Kesehatan
2 kali 55.000.000 0 0 2 kali 60.500.000 0 0
1 2 1.02.01 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Angka UsiaHarapan Hidup
74 Tahun 4.902.011.750 0 0 75 Tahun 5.392.212.925 0 0
1 2 1.02.01 16 1 Pelayanan kesehatan
penduduk miskin di
puskesmas
jaringannya
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk Miskin
di Puskesmas dan
Jaringannya
Dinas
Kesehatan
80% 4.000.000.000 0 0 85% 4.400.000.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 72
1 2 1.02.01 16 2 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
Cakupan
Pemeliharaan dan
Pemulihan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
80% 378.000.000 0 0 85% 415.800.000 0 0
1 2 1.02.01 16 9 Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Cakupan
Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
75% 153.011.750 0 0 80% 168.312.925 0 0
1 2 1.02.01 16 16 Peningkatan
kesehatan anak dan
remaja
Cakupan Anak
dan Remaja yang
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
90% 61.000.000 0 0 95% 67.100.000 0 0
1 2 1.02.01 16 18 Peningkatan
pelayanan kesehatan
ibu, bayi, balita, dan
anak pra-sekolah
Cakupan
Peningkatan
Pelayanan
kesehatan ibu,
bayi, balita dan
anak pra sekolah
"
Dinas
Kesehatan
85% 310.000.000 0 0 90% 341.000.000 0 0
1 2 1.02.01 17 PROGRAMPENGAWASAN OBATDAN MAKANAN
Tercapainyapengawasankeamanan obatdan pangankonsumsimasyarakat
80% 80.000.000 0 0 85% 88.000.000 0 0
1 2 1.02.01 17 2 Peningkatan
Pengawasan
Keamanan Pangan
Capaian
Peningkatan
Pengawasan
Dinas
Kesehatan
85% 80.000.000 0 0 85% 88.000.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 73
Dan Bahan
Berbahaya
Keamanan
Pangan dan
Bahan Berbahaya
1 2 1.02.01 18 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
Prosentasekeluarga denganPola HidupBersih dan Sehat(PHBS)
42% 354.073.900 0 0 60% 389.481.290 0 0
1 2 1.02.01 18 1 Pengembangan Media
Promosi dan
Informasi Sadar
Hidup Sehat
Jumlah Jenis
Media Promosi
dan Informasi
Sadar Hidup
Sehat
Dinas
Kesehatan
4 jenis 140.950.000 0 0 4 jenis 155.045.000 0 0
1 2 1.02.01 18 2 Penyuluhan
Masyarakat Pola
Hidup Sehat
Sasaran
Penyuluhan
Massyarakat Pola
Hidup Sehat
Dinas
Kesehatan
21
Kelurahan
44.800.000 0 0 21
Kelurahan
49.280.000 0 0
1 2 1.02.01 18 4 Peningkatan
Pendidikan Tenaga
Penyuluh kesehatan
Jumlah
Kelurahan yang
Mendapatkan
Pembinaan Bagi
Kader/ Tenaga
Penyuluh
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
21
Kelurahan
168.323.900 0 0 21
Kelurahan
185.156.290 0 0
1 2 1.02.01 19 PROGRAMPERBAIKAN GIZIMASYARAKAT
Kasus Gizi Burukpada Ibu Hamildan Balita
0Kejadian
506.870.000 0 0 0 Kasus 557.557.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 74
1 2 1.02.01 19 2 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Jumlah anak
Balita/ Anak usia
dini di TK/ RA
dan PAUD yang
mendapatkan
perbaikan status
gizi
Dinas
Kesehatan
6723
anak
425.000.000 0 0 6723
anak
467.500.000 0 0
1 2 1.02.01 19 3 Penanggulangan
kurang energi Protein
(KEP), anemia gizi
besi, ganguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang
vitamin A, dan
kekurangan gizi
mikro lainya.
Prosentase
perbaikan status
gizi pada
masyarakat dan
status kesehatan
usila
Dinas
Kesehatan
80% 81.870.000 0 0 80% 90.057.000 0 0
1 2 1.02.01 20 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGANSEHAT
ProsentaseLingkungan yangBersanitasiStandart
75% 1.142.800.000 0 0 80% 1.257.080.000 0 0
1 2 1.02.01 20 1 Pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat
Dokumen
Pengkajian
Pengembangan
Lingkungan Sehat
dalam Bentuk
Forum Kota Sehat
Dinas
Kesehatan
1 paket 80.000.000 0 0 1 paket 88.000.000 0 0
1 2 1.02.01 20 5 Pengembangan
laboratorium
kesehatan
Jumlah Alat/
Bahan untuk
Pengembangan
UPTD
Farmasi
Alat
32 jenis 912.800.000 0 0 32 jenis 1.004.080.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 75
Laboratorium
Kesehatan
Kesehatan
dan Lab
1 2 1.02.01 20 6 Penyehatan
Lingkungan
Capaian
Penyehatan
Lingkungan
Dinas
Kesehatan
85% 150.000.000 0 0 90% 165.000.000 0 0
1 2 1.02.01 21 PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKITMENULAR
ProsentaseLingkungan yangTerbebas dariPenyakitMenular
95% 1.005.000.000 0 0 100% 1.105.500.000 0 0
1 2 1.02.01 21 5 Pelayanan
pencegahan Dan
Penangulangan
Penyakit Menular
Cakupan
Pelayanan
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Dinas
Kesehatan
90% 580.000.000 0 0 95% 638.000.000 0 0
1 2 1.02.01 21 8 Peningkatan
Imunisasi
Capaian UCI Dinas
Kesehatan
90% 125.000.000 0 0 95% 137.500.000 0 0
1 2 1.02.01 21 9 Peningkatan
Surveillance
Epidemiologi Dan
Penanggulangan
Wabah
Prosentase
penangan KLB di
Kelurahan < 24
jam
Dinas
Kesehatan
90% 300.000.000 0 0 95% 330.000.000 0 0
1 2 1.02.01 22 PROGRAMSTANDARISASIPELAYANANKESEHATAN
ProsentasePeningkatanMutu danStandartPelayananKesehatan
90% 100.000.000 0 0 95% 110.000.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 76
1 2 1.02.01 22 2 Evaluasi dan
pengembangan
standar kesehatan
Jumlah Dokumen
Evaluasi dan
Pengembangan
Standar
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
1
dokumen
100.000.000 0 0 1
dokumen
110.000.000 0 0
1 2 1.02.01 26 PROGRAMKEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN
ProsentasePendudukMemperolehJaminanPemeliharaanKesehatan
95% 4.961.000.000 0 0 100% 5.457.100.000 0 0
1 2 1.02.01 26 1 Kemitraan asuransi
kesehatan
masyarakat
Cakupan
Kemitraan
Asuransi
Kesehatan
Masyarakat
Dinas
Kesehatan
100% 4.850.000.000 0 0 100% 5.335.000.000 0 0
1 2 1.02.01 26 5 Kemitraan
peningkatan kualitas
dokter dan para
medis
Prosentase
Peningkatan
Kualitas Dokter
dan Paramedis
Dinas
Kesehatan
85% 111.000.000 0 0 90% 122.100.000 0 0
1 2 1.02.01 27 PROGRAMKEBIJAKAN DANMANAJEMENPEMBANGUNANKESEHATAN
ProsentasePeningkatanPembangunanKesehatan
85% 150.000.000 0 0 90% 165.000.000 0 0
1 2 1.02.01 27 1 Pembangunan
manajemen
perencanaan dan
evaluasi bidang
Jumlah Dokumen
Manajemen
Perencanaan dan
Evaluasi Bidang
Dinas
Kesehatan
3
dokumen
150.000.000 0 0 3
dokumen
165.000.000 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 77
kesehatan serta
evaluasi aplikasi SIK
Kesehata serta
Evaluasi Aplikasi
SIK
Total 16.298.376.850 0 0 17.928.214.535 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016 78
BAB IVPENUTUP
Renja SKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar Tahun 2016
disusun untuk dapat mengimplementasi program-program kerja
yang sudah ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif dalam pencapaian visi pembangunan Kota Blitar
dan dapat bersinergi dengan dokumen perencanaan bidang
kesehatan yang menjadi suprasistemnya, sehingga tujuan yang
diharapkan dapat terwujud.
Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun
dapat berhasil apabila masyarakat mau dan mampu secara
mandiri memperhatikan kesehatan diri dan lingkungannya, peran
aktif dari sektor terkait serta kepedulian pemerintah daerah dan
semua pihak yang terkait dalam bidang penyusunan anggaran
serta didukung oleh dedikasi yang tinggi dan komitmen yang kuat
oleh pelaku pembangunan sektor kesehatan.
Blitar, 18 Juni 2015Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota
Blitar
dr. NGESTI UTOMOPembina Utama Muda
NIP. 19570824 198712 1 001
Tabel. 3.3Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul
Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 1 PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Terselenggaranya kelancaranlayananadministrasiperkantoran
1:09 454,807,500 0 0 1:09 503,131,600 0 0
1 2 1.02.0101 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik
Jumlah rekeningjasakomunikasi,SDA dan listrikyang terbayar
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
132rekenin
g
120,000,000 0 0 132rekening
132,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor
Tenaga Jasakebersihan,dapur danloundry
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
6 orang 152,130,000 0 0 6 orang 167,343,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor
Alat tulis kantor UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
42 jenis 51,546,000 0 0 42 jenis 56,700,600 0 0
1 2 1.02.0101 1 11 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
Barang cetakandanpenggandaan
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
25 jenis 39,160,000 0 0 27 jenis 43,076,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 1 12 PenyediaanKomponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
penyediaan Alatlistrik danElektronik
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
7 jenis 20,000,000 0 0 7 jenis 25,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga
Alat kebersihandan bahanpembersih,Pengisiantabung gas, alatrumah tangga
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
3 paket 33,000,000 0 0 3 paket 36,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 15 Penyediaan BahanBacaan danPeraturan Perundang-undangan
Surat kabar UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
3eksemplar/hari(1095
eksemplar/th)
5,760,000 0 0 3eksempla
r/hari(1095
eksemplar/th)
6,480,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman
Makan danminum tamu,Aqua galon
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
12bulan,
120galon
8,211,500 0 0 12 bulan,120 galon
9,032,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 18 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah
PerjalananDinas luardaerah
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
27 kali 25,000,000 0 0 27 kali 27,500,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 2 PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANAAPARATUR
Tersedianyasarana danprasaranaaparatur
1:04 558,000,000 0 0 1:04 476,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 2 9 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
Kipas angintempel : 5 unit,AC 1 PK : 2 unit,Kursi pertemuan: 50 unit, 5.kursi ruangtunggu 6 unit,Laptop 3 unit,printer ; 3 unit
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
5kegiatan ; 69unit
78,000,000 0 0 50 unit 86,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 2 22 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor
Pengecatanpagar tembokPuskesmasinduk: 3.600m2, Pengecatanpagar pustukepanjenkidul,Bendo danNgadirejo 1.440m2, Paving diPuskesmasinduk(Tanggung) : 960m2, Tempatparkir motoruntuk petugas20 m2 dan
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
5 paket 400,000,000 0 0 3 paket 300,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
tempat jemuransprei danselimut pasien30 m2
1 2 1.02.0101 2 24 PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional
1. Service mobil2. Penggantiansuku cadang 3.BBM (Solar danBensin) 4. Oli
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
5kendar
aanroda 4,
12bulan
55,000,000 0 0 5kendaraan roda 4,12 bulan
60,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 2 28 PemeliharaanRutin/BerkalaPeralatan GedungKantor
1. Sevicekomputer PC 22unit 2. Serviceprinter 8 unit 3.PemeliharaanAC 14 unit
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
38 kali; 16kali ;
12 kali
25,000,000 0 0 38 kali ;16 kali ;12 kali
30,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 5 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
Terwujudnyapeningkatankapasitas SDMAparatur
1:01 37,000,000 0 0 1:01 42,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 5 11 Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional
Banner haribesar nasional ,Pakaian seragambaris, PakaianJadul, Tumpeng,Pameran ProdukUnggulan
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
4 even 37,000,000 0 0 4 even 42,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Meningkatnyakualitas SistemPelaporanCapaian Kinerjadan keuangan
1:01 8,500,000 0 0 1:01 9,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD
1. DokumenLAKIP ; 4dokumen 2.DokumenRKA/DPA ; 2dokumen 3.DokumenPRKA/DPPA ; 2dokumen 4.DokumenMusrenbang ; 1dokumen 5.Dokumen Renja; 4 dokumen 6.Laporan
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
6 jenisdokume
n
8,500,000 0 0 6 jenisdokumen
9,500,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
keuangan ; 12bulan
1 2 1.02.0101 15
PROGRAM OBATDAN PERBEKALANKESEHATAN
Meningkatnyaketersediaanobat danperbekalankesehatan
1:01 90,000,000 0 0 1:01 104,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 15
1 Pengadaan Obat DanPerbekalan Kesehatan
Reagen / bahanlaborat : 31jenis, Bahan gigipakai habis : 36jenis, Plastikobat : 100 set,Kertas puyerberperekat : 2set
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
4 paket 90,000,000 0 0 4 paket 104,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 16
PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Meningkatnyaupayakesehatanmasyarakat
1:04 613,000,000 0 0 1:04 669,500,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 16
2 Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
Pelayanan P3K(PertolonganPertama PadaKecelakaan)pada eventkhusus 65 kali ,Pelayanan rawatinap dan UGD,Rujukan pasiendalam dan luarkota : 25 kali
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
3 subkeg, 12bulan
200,000,000 0 0 3 subkeg, 12
bulan
220,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 16
16 Peningkatankesehatan anak danremaja
Pelatihan kaderTiwisada ; 1 kali,Pelatihan kaderKKR TkSMP/SMA ; 1kali, Pertemuanguru UKS Tk SD: 1 kali,Pertemuan guruUKS TkSMP/SMA,Lomba gigi sehatSD/MI ; 1 kali,Lomba sikat gigiTK/RA ; 1 kali
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
6 subkegiata
n
23,000,000 0 0 6 subkegiatan
25,500,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 16
18 Peningkatanpelayanan kesehatanibu, bayi, balita, dananak pra-sekolah
PembinaanLomba balitaIndonesia ; 1kali, Senam ibuhamil ; 12 kali,Cetak stiker P4K; 1000 buah,Pertemuandengan BPM/RS; 2 kali,Pertemuanlinsek KIA ; 2kali
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
5 subkegiata
n
40,000,000 0 0 5 subkegiatan
44,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 16
19 PeningkatanPelayanan KesehatanDasar dan PelayananPersalinan
Jasa pelayanankesehatan nonkapitasi JKN(Rawat jalan,rawat inap,persalinan,rujukanambulance)
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
12bulan
350,000,000 0 0 12 bulan 380,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 18
PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
MeningkatnyakualitasPromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat
1:02 98,500,000 0 0 1:02 110,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 18
1 Pengembangan MediaPromosi danInformasi SadarHidup Sehat
Bannerkesehatan ; 16buah , SurveyPHBS TatananRumah Tangga ;5.000 RumahTangga, ProfilPHBS ; 6 buku,Leaflet DBD,NAPZA,HIV/AIDS, IMS,PHBS ; 5.000lembar,
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
4 subkegiata
n
33,500,000 0 0 4 subkegiatan
39,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 18
4 PeningkatanPendidikan TenagaPenyuluh kesehatan
1. LombaPosyandu Balita; 1 kali 2.EvaluasiKelurahan Siaga; 14 kali 3.Telaahkemandirianposyandu Balita; 1 kali 4. Telaahkemandirianposyandu Lansia
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
9 subkegiata
n
65,000,000 0 0 9 subkegiatan
71,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
; 1 kali 5.PertemuanPOKJA Gizi,POKJA KIA,POKJASurveilance ,POKJAPHBS/KeslingKelurahan siaga6. Lomba cerdascermat kaderposyandu, 7.Lombaposyandu lansia1 kl, 8.Penyuluhankesehatan jiwa,9. TerapiAktifitaskelompokpenderitagangguan jiwa
1 2 1.02.0101 19
PROGRAMPERBAIKAN GIZIMASYARAKAT
Meningkatnyakualitas GiziMasyarakat
1:02 75,000,000 0 0 1:02 82,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 19
2 Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
MP ASI Balita,PMT Pemulihanbalita BGM, PMTBumil risikoTinggi , PMTPenyakit Kronis
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
25balita,
25balitaBGM,
15bumil,
15 kasupeny
kroniss
55,000,000 0 0 25 balita,25 balitaBGM, 15
bumil, 15kasupeny
kroniss
60,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 19
3 Penanggulangankurang energi Protein(KEP), anemia gizibesi, ganguan akibatkurang yodium(GAKY), kurangvitamin A, dankekurangan gizi mikrolainya.
Survey Kadarzi,PenyuluhanKeluarga RawanGizi
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
51posyandu @25
orang,120 org
20,000,000 0 0 51posyandu
@ 25orang,
120 org
22,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 20
PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
Meningkatnyakualitaslingkungansehat
1:01 55,000,000 0 0 1:01 60,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 20
6 PenyehatanLingkungan
Pembakaransampah medis,Pengolahansampah nonmedis,Pertemuan danPemicuanSTBM, MonevSTBM
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
1000kg, 12
kali @ 2org, 3
kali, 40org
55,000,000 0 0 1000 kg,12 kali @
2 org, 3kali, 40
org
60,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 21
PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKITMENULAR
MeningkatnyaUpayaPencegahandanPenanggulangan PenyakitMenular
1:04 190,500,000 0 0 1:04 211,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 21
1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Fogging UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
115fokus/k
ali
80,500,000 0 0 115fokus/kal
i
90,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 21
2 Pengadaan AlatFogging Dan Bahan-Bahan Fogging
CairanInsektisida/malathion
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
100liter,
24,000,000 0 0 100 liter 27,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 21
5 Pelayananpencegahan DanPenanggulanganPenyakit Menular
BubukLarvasida/abate, Plastikpembungkuslarvasidabersablon,Lomba PSN dantingkat SD/MI,Penyuluhan P2MtingkatKelurahan
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
10galon,15.000buah, 2kali, 7kali
69,500,000 0 0 10 galon,15.000
buah, 2kali, 7
kali
75,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 2
1
9 Peningkatan
Surveillance
Epidemiologi Dan
Penanggulangan
Wabah
Bintek BIAS
guru UKS Tk SD
, Pembinaan
kesehatan CJH ;
Kartu TT WUS ;
Pertemuan
linsek Imunisasi
; Pertemuan dan
monev
Posbindu,
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
5 subkegiata
n
16,500,000 0 0 5 subkegiatan
19,000,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pertemuan dan
monev SBM.
1 2 1.02.0101 22
PROGRAMSTANDARISASIPELAYANANKESEHATAN
MeningkatnyaStandarisasipelayanankesehatan
1:01 75,000,000 0 0 1:01 82,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 2
2
2 Evaluasi dan
pengembangan
standar kesehatan
Pelatihan Etika
pelayanan ;
dokumen
evaluasi CC ;
Dokumen IKM ;
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
3 subkegiata
n
75,000,000 0 0 3 subkegiatan
82,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 23
PROGRAMPENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
Meningkatnyakualitas saranadan prasaranaPuskesmas danPuskesmasPembantu
1:02 225,000,000 0 0 1:02 247,500,000 0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 2
3
7 Pengadaan sarana
dan prasarana
puskesmas
Korden,
perlengkapan
tidur pasien,
UPS,
Haematology
analyzer.
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
4 paket 200,000,000 0 0 4 paket 220,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 2
3
14 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana
dan prasarana
puskesmas
Service alat gigi
/ dental unit
dan suku
cadang, Service
peralatan
laborat dan
suku cadang
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
2 paket 25,000,000 0 0 2 paket 27,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 26
PROGRAMKEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN
Meningkatnyakualitaskemitraanpelayanankesehatan
1:01 1,200,000,000
0 0 1:01 1,350,000,000
0 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 2
6
1 Kemitraan asuransi
kesehatan
masyarakat
Jasa pelayanan
kesehatan
Kapitasi JKN,
pengadaan obat,
alkes dan bahan
penunjang
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
3 subkegiatan, 12bulan
1,200,000,000
0 0 3 subkegiatan,12 bulan
1,350,000,000
0 0
1 2 1.02.0101 27
PROGRAMKEBIJAKAN DANMANAJEMENPEMBANGUNANKESEHATAN
MeningkatnyakualitasKebijakan danManajemenPembangunankesehatan
1:018,500,000
0 0 1:019,500,000
0 0
1 2 1.02.0101 2
7
1 Pembangunan
manajemen
perencanaan dan
evaluasi bidang
kesehatan serta
evaluasi aplikasi SIK
Penyusunan
Dokumen PKP ;
Penyusunan
Dokumen Profil
Kesehatan
Kecamatan ;
Penyusunan
Dokumen Profil
UPTDPuskesmasKec.Kepanjenkidul
3 jenisdokume
n, 1kali
8,500,0000 0 3 jenis
dokumen, 1 kali
9,500,0000 0
KodeProgram dan
Kegiatan
IndikatorKinerjaProgram
(outcome) danKegiatan(output)
Rencana Tahun 2016
CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
LokasiTarget
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/PaguIndikatif (Rp.) Target
CapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBDAPBDPROV
APBN APBDAPBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Puskesmas ;
Pertemuan
Evaluasi Prog
kesehatan
Tabel. 3.4Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan
Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Prosentasipemenuhanpelayananadministrasiperkantoran
100% 391,000,000 0 0 100% 449,650,000 0 0
1 2 1.02.0103 1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Pembayaran rekening
listrik; Pembayaran
rekening telepon
Kota
Blitar
12 bulan 60,000,000 0 0 12 bulan 69,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 1 8 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Pembayaran jasa
cleaning service ;
Pembayaran jasa
Pemeliharaan linen (
cuci dan setrika)
Kota
Blitar
9 orang
/12
bulan
130,000,000 0 0 9 orang /
12 bulan
149,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 1 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Alat tulis kantor Kota
Blitar
42 jenis
/12
bulan
60,000,000 0 0 45 jenis 69,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 1 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan Penggandaan
Barang cetakan dan
penggandaan
Kota
Blitar
16 jenis 30,000,000 0 0 16 jenis 34,500,000 0 0
1 2 1.02.0103 1 12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Alat listrik/ lampu,
baterai
Kota
Blitar
5 jenis 15,000,000 0 0 5 jenis 17,250,000 0 0
1 2 1.02.0103 1 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Peralatan kebersihan
dan alat pembersih;
Peralatan rumah
tangga pakai habis;
Pengisian tabung gas
LPG
Kota
blitar
15 jenis;
7 jenis; 3
tabung
72,000,000 0 0 15 jenis; 7
jenis; 3
tabung
82,800,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
surat kabar / majalah Kota
Blitar
1 tahun,
2
eksempla
r /bulan
4,000,000 0 0 1 tahun, 2
eksemplar
/bulan
4,600,000 0 0
1 2 1.02.0103 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam dan
Luar daerah
Jumlah perjalanan
dinas eselon IV dan
staf
Kota
Blitar
28 kali 20,000,000 0 0 30 kali 23,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR
Prosentasepemenuhan saranadan prasaranaaparatur
100% 153,500,000 0 0 100% 176,525,000 0 0
1 2 1.02.0103 2 11 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Kelengkapan
komputer (flash disk,
mouse, keyboard,
hardisk, speaker);
Kota
Blitar
7 jenis 30,000,000 0 0 5 buah; 9
jenis; 3
buah
34,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Monitor LED 19"
1 2 1.02.0103 2 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Puskesmas Induk Kota
Blitar
1 lokasi 86,000,000 0 0 3 lokasi; 1
lokasi; 2
lokasi
98,900,000 0 0
1 2 1.02.0103 2 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
jumlah kendaraan
dinas yang terpelihara
Kota
blitar
4
kendaraa
n
30,000,000 0 0 3
kendaraan
34,500,000 0 0
1 2 1.02.0103 2 30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
Jumlah printer dan
komputer PC yang
dipelihara
Kota
Blitar
2 jenis
(15 PC 2
kali/tahu
n; 8
printer 1
kali
/tahun; 4
7,500,000 0 0 2 jenis (15
PC 2
kali/tahun;
8 printer 1
kali /tahun)
8,625,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
laptop)
1 2 1.02.0103 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DANKEUANGAN
Prosentase kesediaandokumenperencanaan danpelaporan
100% 10,000,000 0 0 100% 11,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 6 1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan (RKA
SKPD, DPA - SKPD,
DPPA - SKPD) yang
tersusun ; Jumlah
dokumen pelaporan
(Profil rawat inap dan
puskesmas,
PKP(Penilaian Kinerja
Puskesmas),KBK)
yang tersusun
Kota
Blitar
3 jenis; 3
jenis
10,000,000 0 0 3 jenis; 3
jenis
11,500,000 0 0
1 2 1.02.0103 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Prosentase capaianprogram upayakesehatanmasyarakat
85% 742,000,000 0 0 87% 853,300,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 16 2 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
Pelayanan P3K;
Pemberian makanan
dan minuman pasien
Rawat Inap;
Pemberian uang
lembur petugas dapur
Rawat Inap
Kota
Blitar
55
kegiatan;
12 bulan,
640
pasien x
3 hari; 3
hari /
bulan
dalam 1
tahun
300,000,000 0 0 60
kegiatan;
12 bulan,
640 pasien
x 3 hari; 3
hari /
bulan
dalam 1
tahun
345,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 16 16 Peningkatan kesehatan
anak dan remaja
Penyuluhan
kesehatan remaja dan
NAPZA; Pelatihan
dokter kecil/tiwisada;
Pelatihan kader
kesehatan LP anak
Kota
Blitar
3
sekolah;
1 kali, 80
peserta; 1
kali, 50
peserta
50,000,000 0 0 3 sekolah; 1
kali, 80
peserta; 1
kali, 50
peserta
57,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 16 19 Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu, bayi, balita,
dan anak pra-sekolah
kegiatan LBI (lomba
Balita Indonesia);
kelas ibu/ senam
hamil; kalakarya KIA
Kota
Blitar
1
kegiatan,
28
peserta;
12 kali; 1
kali
42,000,000 0 0 6 kegiatan 48,300,000 0 0
1 2 1.02.0103 16 20 Peningkatan pelayanan
kesehatan dasar &
persalinan
Pemberian jasa
pelayanan
Kota
Blitar
12 bulan 350,000,000 0 0 6 kegiatan 402,500,000 0 0
1 2 1.02.0103 19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
Prosentase keluargadengan pola hidupbersih dan sehat(PHBS)
80% 30,500,000 0 0 85% 35,075,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 19 1 Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
Profil PHBS; Leaflet
kesehatan
Kota
Blitar
5 buku; 5
jenis
15,000,000 0 0 5 buku; 4
jenis
17,250,000 0 0
1 2 1.02.0103 19 4 Peningkatan Pendidikan
Tenaga Penyuluh
kesehatan
Pembinaan posyandu
lansia; Profil UKBM /
Telaah kemandirian
posyandu
Kota
Blitar
16
posyandu
; 6 buku
15,500,000 0 0 16
posyandu;
6 buku
17,825,000 0 0
1 2 1.02.0103 20 PROGRAM PERBAIKANGIZI MASYARAKAT
Prosentasepeningkatan gizi ibuhamil, balita danlansia
100% 95,000,000 0 0 100% 109,250,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 20 2 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
PMT susu Bumil KEK
(Kurang Energi
Kronis); PMT
(susu+kudapan)
Penderita TBC;
Pemberian vitamin
pada posyandu lansia
Kota
Blitar
15 Bumil
; 20
penderita
TB Paru;
16
posyandu
55,000,000 0 0 15 Bumil ;
20
penderita
TB Paru; 16
posyandu
63,250,000 0 0
1 2 1.02.0103 20 3 Penanggulangan kurang
energi Protein (KEP),
anemia gizi besi, ganguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A,
dan kekurangan gizi mikro
lainya.
PMT(pemberian
makanan tambahan)
pemulihan Balita
KEP/BGM (bawah
garis merah)
Kota
Blitar
40 balita 40,000,000 0 0 45 balita 46,000,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 21 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
Prosentaselingkunganbersanitasi standart
75% 17,500,000 0 0 80% 20,125,000 0 0
1 2 1.02.0103 21 5 Penyehatan Lingkungan Limbah padat Rawat
Inap dan PONED yang
dikelola; Profil
kesehatan lingkungan
Kota
Blitar
35 kg /
bulan
selama 1
tahun; 6
buku
9,000,000 0 0 35 kg /
bulan
selama 1
tahun; 6
buku
10,350,000 0 0
1 2 1.02.0103 21 7 Pengembangan Penyehatan
Lingkungan
Penyuluhan
kebersihan
lingkungan tempat
penjamah makanan
(TPM); Pemeriksaan
keamanan pangan
anak sekolah;
Pemeriksaan sample
Kota
Blitar
1 kali, 50
warung
penjamah
makanan;
50
sample;
62
sample; 1
8,500,000 0 0 1 kali, 50
warung
penjamah
makanan;
50 sample;
62 sample;
1 galon
9,775,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
air; Khlor galon
1 2 1.02.0103 22 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR
Prosentaselingkungan yangterbebas daripenyakit menular
50% 100,000,000 0 0 50% 115,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 22 9 Peningkatan Surveillance
Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
Kegiatan BIAS (Bulan
Imunisasi Anak
Sekolah); Pertemuan
pra kegiatan BIAS
Kota
Blitar
1
kegiatan;
25
Sekolah
8,000,000 0 0 1 kegiatan;
25 Sekolah
9,200,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 22 12 Pemberantasan penyakit
DBD ( Demam Berdarah
Denque )
frekuensi fogging dan
pemberantasan
penyakit DB;
Pengadaan abate dan
pengepakan;
Pengadaan obat
fogging
Kota
Blitar
77 fokus
fogging;
20.900
bungkus;
77 liter
92,000,000 0 0 80 fokus
fogging;
20.900
bungkus;
80 liter
105,800,000 0 0
1 2 1.02.0103 23 PROGRAMSTANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN
Prosentasepeningkatan mutudan standartpelayanan kesehatan
85% 15,000,000 0 0 85% 17,250,000 0 0
1 2 1.02.0103 23 2 Evaluasi dan
pengembangan standar
kesehatan
dokumen Citizen's
charter (SPL dan IKM)
Kota
Blitar
10 buku 15,000,000 0 0 10 buku 17,250,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 25 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
Prosentasepeningkatan saranadan prasaranaPuskesmas danPuskesmasPembantu
75% 120,000,000 0 0 75% 138,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 25 7 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
Almari Kaca
Instrumen; Kursi
rapat; Meja kerja
pelayanan
Kota
Blitar
3
kegiatan
95,000,000 0 0 3 unit; 2
jenis; 3
buah; 223,4
meter
109,250,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0103 25 14 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas
Dental unit yang
dipelihara; Alat
laboratorium yang
dipelihara
Kota
Blitar
3 unit; 1
unit
25,000,000 0 0 3 unit; 1
unit
28,750,000 0 0
1 2 1.02.0103 28 PROGRAM KEMITRAANPENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN
Prosentasepeningkatan kinerjapelayanan kesehatandan cakupanpelayanan kesehatanpasien kurangmampu
90% 2,000,000,000 0 0 90% 2,300,000,000 0 0
1 2 1.02.0103 28 1 Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
Jasa Pelayanan Medis
BPJS Kesehatan yang
diberikan; pengadaan
obat dan alat medis
JKN; Pengadaan
operasional dan alat
non medis
Kota
Blitar
12 bulan
/ 3
kegiatan
2,000,000,000 0 0 12 bulan 2,300,000,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 19
1.02.0103 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASAN KEBANGSAAN
Prosentasekeperansertaan padaevent daerah danhari besar nasional
80% 19,373,000 0 0 80% 22,278,950 0 0
1 1
9
1.02.0103 18 10 Fasilitasi Keperansertaan
Pada Event Daerah dan
Hari Besar Nasional
Keperansertaan pada
even daerah
Kota
Blitar
4
kegiatan
19,373,000 0 0 6 kegiatan 22,278,950 0 0
Total 3,693,873,000 0 0 4,247,953,950 0 0
Tabel. 3.5Rumusan Rencana Program dan Kegiatan UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo
Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2016 Catatan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Program (outcome)dan Kegiatan
(output)
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
Penting TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Prosentasepemenuhanpelayananadministrasiperkantoran
100% 245,186,000 0 0 100% 269,704,600 0 0
1 2 1.02.0101 1 2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1. Pembayaran
telepon 2.
Pembayaran listrik
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
12 bulan 27,186,000 0 0 12 bulan 29,904,600 0 0
1 2 1.02.0101 1 8 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
1. Jasa kebersihan : 3
orang 2. Jasa dapur :
2 orang 3. Jasa
loundry : 1 orang
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
3 orang ; 12
bulan
75,000,000 0 0 3 orang ;
12 bulan
82,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Alat tulis kantor UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
37 jenis 31,000,000 0 0 37 jenis 34,100,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 11 Penyediaan Barang
Cetakan Dan
Penggandaan
Barang cetakan UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
30 jenis 45,000,000 0 0 30 jenis 49,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 1 12 Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Alat listrik dan
Elektronik
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
7 jenis 4,500,000 0 0 7 jenis 4,950,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 14 Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
1. Alat kebersihan
dan bahan pembersih
: 2. Pengisian tabung
gas : 3. Belanja alat
rumah tangga pakai
habis
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
21 jenis 12,000,000 0 0 21 jenis 13,200,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 15 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Surat kabar : 1
eksemplar perhari
dan Majalah
Kesehatan
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
2 macam 3,000,000 0 0 2 macam 3,300,000 0 0
1 2 1.02.0101 1 17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
1. Makan dan minum
tamu : 12 bulan 2.
Aqua galon petugas :
24
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
12 bulan ;
24 galon
2,500,000 0 0 12 bulan
; 24 galon
2,750,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
dan Luar daerah
1. Perjalanan Dinas UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
27 kali 45,000,000 0 0 27 kali 49,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR
Prosentasepemenuhan saranadan prasaranaaparatur
100% 105,716,000 0 0 100% 116,287,600 0 0
1 2 1.02.0101 2 11 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1. Kipas angin : 4
unit 2. AC 1 PK : 2
unit 3. Meja
pertemuan : 4 unit 4.
Kursi plastik : 25 5.
printer ; 4 unit
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
6 jenis 30,000,000 0 0 6 jenis 33,000,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 2 22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
1. Pengecatan gedung
puskesmas dan
pustu ; 6 unit: 2.
Pengecatan pagar
puskesmas dan
pustu . 3. Paving
Tempat parkir 4.
Penggantian atap
teras dan pintu
gedung pertemuan
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
4 kegiatan 24,716,000 0 0 4
kegiatan
27,187,600 0 0
1 2 1.02.0101 2 24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala kendaraan
Dinas/Operasional
1. Service mobil 2.
Penggantian suku
cadang 3. BBM (Solar
dan Bensin) 4. Oli
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
4 unit
kendaraan
roda 4, 6
unit roda 2
35,000,000 0 0 4 unit
kendaraa
n roda 4,
6 unit
roda 2
38,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 2 30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
dan Perlengkapan Kantor
1. Sevice komputer
PC 22 unit 2. Service
printer 8 unit 3.
Pemeliharaan AC 3
unit
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
38 kali ; 16
kali ; 12
kali
16,000,000 0 0 38 kali ;
16 kali ;
12 kali
17,600,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Prosentaseketersediaandokumenperencanaan danpelaporan
100% 8,500,000 0 0 100% 9,350,000 0 0
1 2 1.02.0101 6 1 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
1. Dokumen LAKIP ;
4 dokumen 2.
Dokumen RKA/DPA ;
2 dokumen 3.
Dokumen
PRKA/DPPA ; 2
dokumen 4.
Dokumen
Musrenbang ; 1
dokumen 5.
Dokumen Renja ; 4
dokumen 6. Laporan
keuangan ; 12 bulan
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
5 jenis
dokumen
8,500,000 0 0 5 jenis
dokumen
9,350,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 15 PROGRAM OBAT DANPERBEKALANKESEHATAN
Prosentasepenyediaan Obatdan PerbekalanKesehatan
100% 60,000,000 0 0 100% 66,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 15 1 Pengadaan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
1. Reagen / bahan
laborat : 2. Bahan
gigi pakai habis : 3.
Pengisian tabung
Oksigen : 4. Plastik
obat ; 5. Kertas puyer
berperekat ; 1 set
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
100% 60,000,000 0 0 100% 66,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 16 PROGRAM UPAYAKESEHATANMASYARAKAT
Prosentase capaianprogram upayakesehatanmasyarakat
85% 195,000,000 0 0 85% 214,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 16 2 Pemeliharaan dan
pemulihan kesehatan
1. Pelayanan P3K UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
40 keg ; 12
bulan
25,000,000 0 0 40 keg ;
12 bulan
27,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 16 16 Peningkatan kesehatan
anak dan remaja
1. Pelatihan kader
Tiwisada ; 1 kali 2.
Pelatihan kader KKR
Tk SMP/SMA ; 1 kali
3. Pertemuan guru
UKS Tk SD : 1 kali 4.
Pertemuan guru UKS
Tk SMP/SMA
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
4 kegiatan 25,000,000 0 0 4
kegiatan
27,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 16 18 Peningkatan kesehatan
khusus ( Indra, Jiwa,
Olah Raga, Batra, dan
Kesehatan Kerja )
1. Lomba gigi sehat
SD/MI ; 1 kali 2.
Bimtek Batra ; 1 kali
3. Terapi aktivitas
kelompok kasus jiwa
; 12 kali; 4.
Sosialisasi kes jiwa;
5. pembinaan
paguyupan sehat
jiwa;6.Pembinaan
Kader UKK; 7.
Penyuluhan kes
indera
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
7 kegiatan 30,000,000 0 0 7
kegiatan
33,000,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 16 19 Peningkatan pelayanan
kesehatan ibu, bayi,
balita, dan anak pra-
sekolah
1. Lomba balita
Indonesia ; 1 kali 2.
Kelas ibu ; 12 kali 3.
Cetak stiker P4K ;
1000 buah 4.
Pertemuan dengan
BPM/RS ; 2 kali 5.
Pertemuan linsek KIA
; 2 kali 6. Penyuluhan
IVA: 1 kali 7.
Skreening IVA: 1 kali
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
7 kegiatan 35,000,000 0 0 7
kegiatan
38,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 16 20 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Dasar dan
Pelayanan Persalinan
1. Jasa Pelayanan
Rawat Jalan non JKN
2. Jasa pelayanan
ambulance rujukan
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
2 kegiatan 80,000,000 0 0 2
kegiatan
88,000,000 0 0
1 19 1.02.0101 18 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBAGANWAWASANKEBANGSAAN
Prosentasekeperansertaan padaevent daerah danhari besar nasional
80% 30,500,000 0 0 80% 33,550,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 19 1.02.0101 18 10 Fasilitasi Keperansertaan
Pada Event Daerah dan
Hari Besar Nasional
1. Banner hari besar
nasional ; 10 buah 2.
Pakaian seragam
baris ; 20 set 3.
Tumpeng ; 8 buah 4.
Pakaian Jadul ; 70
stel 5. Pameran
Produk Unggulan Tk.
Kecamatan
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
4 kegiatan 30,500,000 0 0 4
kegiatan
33,550,000 0 0
1 2 1.02.0101 19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT
Prosentase keluargadengan pola hidupbersih dan sehat(PHBS)
80% 65,000,000 0 0 80% 71,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 19 1 Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
1. Banner kesehatan ;
10 buah 2.
Penyuluhan PHBS
Tatanan Rumah
Tangga ; 3. Profil
PHBS ; 6 buku 4.
Jasa kerja
pengkajian PHBS 5.
Leaflet DBD, NAPZA,
HIV/AIDS, IMS,
PHBS ; 5.000 lembar
7. Penyuluhan
Kesehatan di
SMP/SMA ; 7 sekolah
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
7 kegiatan 25,000,000 0 0 7
kegiatan
27,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 19 4 Peningkatan Pendidikan
Tenaga Penyuluh
kesehatan
1. Telaah
kemandiriian UKBM;
2. Pertemuan kader
balita, lansia dan
poskesdes; 3. Lomba
Posyandu Balita ; 1
kali 2. Evaluasi
Kelurahan Siaga ; 7
kali ; 4. Telaah
kemandirian
posbindu ; 1 kali 5.
Pertemuan
Poskesdes. 6. Lomba
cerdas cermat kader
posyandu 1 kl. 7.
Pembinaan Kader
Posbindu
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
7 kegiatan 40,000,000 0 0 7
kegiatan
44,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 20 PROGRAM PERBAIKANGIZI MASYARAKAT
Prosentasepeningkatan gizi ibuhamil, balita danlansia
80% 65,100,000 0 0 80% 71,610,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 20 2 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
1. Penyuluhan gizi
dan kes balita; 2.
Penyuluhan ASI
Eksklusif; 3.PMT
Baliat BGM, Bumil
KEK & Lansia peny.
Kronis;4. Pemberian
stimulan Bumil.
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
4 kegiatan 60,000,000 0 0 4
kegiatan
66,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 20 3 Penanggulangan kurang
energi Protein (KEP),
anemia gizi besi, ganguan
akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A,
dan kekurangan gizi
mikro lainya.
1. Rakor Survey
Kadarzi ; 53
posyandu @ 25 orang
2. Survey Kadarzi ; 1
kali 3.Penyuluhan
Keluarga Rawan Gizi ;
1 kali
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
2 kegiatan 5,100,000 0 0 2
kegiatan
5,610,000 0 0
1 2 1.02.0101 21 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
Prosentaselingkungan yangbersanitasi standart
85% 40,000,000 0 0 85% 44,000,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 21 7 Pengembangan
Penyehatan Lingkungan
1. Pembakaran
sampah medis ; 950
kg 2. Peberantasan
lalat di TPS 3.
Pertemuan dan
Pemicuan STBM ; 7
kali 4. Monev STBM ;
40 orang
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
5 kegiatan 40,000,000 0 0 5
kegiatan
44,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 22 PROGRAMPENCEGAHAN DANPENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR
Prosentaselingkungan yangterbebas daripenyakit menular
90% 144,500,000 0 0 90% 158,950,000 0 0
1 2 1.02.0101 22 8 Peningkatan Imunisasi 1. Bintek BIAS guru
UKS Tk SD ; 1 kali ;
2. Kartu TT WUS ;
3.000 kartu 3.
Pertemuan linsek
Imunisasi ; 2 kali
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
3 kegiatan 10,000,000 0 0 3
kegiatan
11,000,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 22 9 Peningkatan Surveillance
Epidemiologi Dan
Penanggulangan Wabah
1. Pembinaan
kesehatan CJH ; 2
kali 2. Penyuluhan P2
; 4 kali 3. Evaluasi
kader SBM; 2 kali
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
3 kegiatan 9,500,000 0 0 3
kegiatan
10,450,000 0 0
1 2 1.02.0101 22 12 Pemberantasan penyakit
DBD ( Demam Berdarah
Denque )
1. Bubuk abate ; 5
galon 2. Cairan
Insektisida ; 40 liter
3. Plastik
pembungkus
larvasida bersablon ;
10.000 buah 4.
Foging focus ; 40
fokus/kali 5. Foging
SMP ; 28 kali 6.
Lomba PSN tingkat
SD/MI ; 1 kali 7.
Distribusi bubuk
abate, 8.Pelatihan
kader jumantik ;1
kali 9. Penyuluhan
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
9 kegiatan 125,000,000 0 0 9
kegiatan
137,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
P2M tingkat
Kelurahan
1 2 1.02.0101 23 PROGRAMSTANDARISASIPELAYANANKESEHATAN
Prosentasepeningkatan mutudan standartpelayanankesehatan
85% 65,000,000 0 0 85% 71,500,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 23 2 Evaluasi dan
pengembangan standar
kesehatan
1. Pelatihan Etika
pelayanan ; 1 kali 2.
Penyusunan
dokumen evaluasi CC
; 2 buku 3. Dokumen
IKM ;
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
3 kegiatan 65,000,000 0 0 3
kegiatan
71,500,000 0 0
1 2 1.02.0101 25 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANADAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA
Prosentasepeningkatan saranadan prasaranaPuskesmas danPuskesmasPembantu
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
75% 36,700,000 0 0 75% 40,370,000 0 0
1 2 1.02.0101 25 7 Pengadaan sarana dan
prasarana puskesmas
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
2 jenis 6,700,000 0 0 2 jenis 7,370,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 25 14 Pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan
prasarana puskesmas
1. Service alat gigi /
dental unit dan suku
cadang 2. Service
peralatan laborat dan
suku cadang 3.
Perbaikan wastafel
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
3 unit 10
paket
30,000,000 0 0 3 unit 10
paket
33,000,000 0 0
1 2 1.02.0101 28 PROGRAM KEMITRAANPENINGKATANPELAYANANKESEHATAN
Prosentasepeningkatanpelayanankesehatan
90% 1,448,100,000
0 0 90% 1,592,910,000 0 0
1 2 1.02.0101 28 1 Kemitraan asuransi
kesehatan masyarakat
1. Jasa pelayanan
Kapitasi JKN 2.
pengadaan obat,
alkes dan bahan
penunjang
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
12 jenis, 12
bulan
1,448,100,000 0 0 12 jenis,
12 bulan
1,592,910,000 0 0
1 2 1.02.0101 33 PROGRAM KEBIJAKANDAN MANAJEMENPEMBANGUNANKESEHATAN
Prosentasepeningkatanpembangunankesehatan
90% 3,500,000 0 0 90% 3,850,000 0 0
Kode Program dan Kegiatan Indikator KinerjaProgram (outcome)
dan Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2016 CatatanPenting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Lokasi TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)
TargetCapaianKinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBDPROV
APBN APBD APBDPROV
APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 1.02.0101 33 1 Pembangunan
manajemen perencanaan
dan evaluasi bidang
kesehatan serta evaluasi
aplikasi SIK
1. Dokumen PKP ; 2
dokumen 2.
Dokumen Profil
Kesehatan
Kecamatan ; 2
dokumen 3.
Dokumen Profil
Puskesmas ; 2
Dokumen
UPTD
Kesehatan
Kec.
Sukorejo
3 jenis
dokumen
3,500,000 0 0 3 jenis
dokumen
3,850,000 0 0
Total 2,512,802,000
0 0 2,764,082,200 0 0