rencana kerja ( r e n j a ) rumah sakit jiwa daerah
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA ( R E N J A ) RUMAH SAKIT JIWA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………
DAFTAR ISI…………………………………………………………………………………………………………
BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………………………………………
1.1. Latar Belakang……………………………………………………………………………….
1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………………………..
1.3. Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………….
1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………………………………
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014…………………………………………
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dan Capaian Renstra…
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ……………………………………………………………………………………
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ………………………
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD………………………………………………..
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat………………………….
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN………………………………………
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi……………………………
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) SKPD…………………………………..
3.3. Program dan Kegiatan……………………………………………………………………………
I
ii
1
1
2
3
4
6
6
14
15
19
30
30
30
32
38
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Pada
Tahun Ke- 1 2 3 4 5
1.
Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang bermutu
Meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya
1. Persentase indikator SPM yang mencapai target
100 100 100 100 100
2. Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa Kelas A
60,75
65,50
70
85
100
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TARGET RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018
REALISASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2019
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
2 3 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
90 80 80 80 100 87 247 2.74
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan
1896 339 339 12 100 339 690 0.36
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan
1896 339 339 339 100 339 1017 0.54
Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinya
1896 336 336 0 100 0 336 0.18
TABEL T-C.29REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN
(RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2019)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
BERJALAN
KODE
1
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2018
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)
REALISASI TARGET KINERJA HASIL
PROGRAM DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2017
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH
)TAHUN 2022
4
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Persentase peningkatan kapasitas aparatur
100 70 70 70 100 90 230 2.30
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%
10 2 2 2 100 2 6 0.60
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%
25 5 5 5 100 5 15 0.60
TARGET RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018
REALISASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2019
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
2 3 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA
82 persen 75.74 77.415 77.415 100 77.9 231.055 2.82
Survey Kepuasan Masyarakat
Tingkat Kepuasan Masyarakat
133 orang - 80 80 100 82 162 1
Penyusunan Panduan Praktik Klinis
Jumlah Dokumen Standar Panduan Praktik Klinis
10 5 5 5 100 0 10 1
Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
Jumlah standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
10 dokumen 5 10 10 100 10 25 2.5
Penilaian Akreditasi Sertifikat dari KARS 1 Sertifikat 1 1 1 100 1 3 3
Penyusunan Clinical Pathway
Jumlah Dokumen Clincal Pathway
2 buku 0 0 0 0 2 2 1
Penyusunan Formularium Jumlah Dokumen Formularium
1 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2018 TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
BERJALANREALISASI TARGET
KINERJA HASIL PROGRAM DAN
KELUARAN KEGIATAN S/D
DENGAN TAHUN 2017
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)
1
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH
)TAHUN 2022
4
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan
63.73 persesn 37.73 42.73 42.73 100 47.73 128.19 2.01
Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa mobilitas berbasis kepulauan dan homevisite
Jumlah puskesmas yang dikunjungi
25 kab/kota 25 30 30 100 45 100 4
Promosi Kesehatan Jiwa Jumlah Penyuluhan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
100 Kali 48 61 61 100 80 189 1.89
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien
Jumlah tenaga penunjang pelayanan kesehatan
150 orang 145 140 140 100 150 435 2.9
Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
Jumlah Kunjungan Pasien ke Rehabilitasi Psikososial
7000 kunjungan 4000 5000 4000 80 5500 14500 2
TARGET RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018
REALISASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2019
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
2 3 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza
Persentase Penduduk dengan gangguan jiwa NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan
63.73 persen 37.73 42.73 40.32 96 47.73 128.19 2.01
Penjangkauan Bebas Pasung
Jumlah ODGJ yang bebas pasung
60 persen 0 50 50 100 55 105 1.75
Discharge Planning Jumlah Kunjungan keluarga pasien
1 Kunjungan 1 1 1 100 1 3 3
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan NAPZA
82 persen 75.74 77.41 20 0.26 77.9 231.05 57.7625
1
REALISASI TARGET KINERJA HASIL
PROGRAM DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2018 TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
BERJALAN
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)
4
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH
)TAHUN 2022
TARGET RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018
REALISASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2019
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
2 3 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ
75 persen 60.75 60.75 59.75 97 65.5 187 2.49
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli
1 paket 1 1 1 100 1 3 3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
Jumlah gedung rumah sakit yang terawat
1 tahun 1 1 1 100 1 3 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah alat kesehatan yang terpelihara
1 tahun 15 16 16 100 16 47 47
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)
Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli
1 paket 1 1 1 100 1 3 3
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
Jumlah ruang rawat inap yang terawat
1 tahun 1 1 1 100 1 3 3
Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan
Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
1 tahun 34 34 34 100 34 102 102
1
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)
REALISASI TARGET KINERJA HASIL
PROGRAM DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2017
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2018 TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
BERJALANTARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH )TAHUN 2022
4
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1 tahun 1 1 1 100 1 3 3
Pengadaan Master Plan Rumah Sakit
Tersedianya Dokumen Master Plan
1 dokumen 0 0 0 0 1 1 1
Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa
4 promosi 2 4 4 100 4 10 2.5
Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen
Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli
1650 tahun 450 400 400 100 400 1250 0.76
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan
100 persen 100 100 100 100 100 300 3
Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa
Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli
1 unit 0 0 0 0 1 1 1
Pengembangan SIMRS Jumlah SIM RS yang dikembangkan
1 paket 1 1 1 50 1 3 3
Pembangunan Rumah Dinas
jumlah rumah dinas yang dibangun
1 paket 0 0 0 0 1 1 1
Pemeliharaan Pengaspalan Jalan dan Halaman Rumah Sakit
Jumlah jalan dilingkungan komplek dan halaman RSJD yang terpelihara
1 paket 0 0 0 0 1 1 1
Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)
Jumlah alkes rawat jalan yang dibeli
1 paket 1 1 1 100 1 3 3
TARGET RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2018
REALISASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN
2019
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
2 3 5 6 7 8 9 10 = (5+7+9) 11=(10/4)Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ
Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar;
85 persen 60.75 60.75 60.75 100 70 191.5 2.25
Persentase Sarana dan Prasarana yang diamggarkan dari BLUD RSJ
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
Jumlah Pelayanan Kesehatan Jiwa
338 338 338 338 100 338 1014 3
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibeli dari BLUD RSJ
80 20 20 20 100 20 60 0.75
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2018 TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN
BERJALAN
1 4
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA PERANGKAT DAERAH )TAHUN 2022
REALISASI TARGET KINERJA HASIL
PROGRAM DAN KELUARAN
KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN
2017
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
TAHUN 2018
TAHUN 2019
TAHUN 2020
TAHUN 2021
Persentase Indikator SPM yang mencapai Target
ada
Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan
80 85 87 90 80 85 87 90
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA
77.415 77.9 78.5 78.9 77.415 77.9 78.5 78.9
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan
42.73 47.73 53.73 58.73 42.73 47.73 53.73 58.73
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan Jiwa
42.73 47.73 53.73 58.73 40.32 47.73 53.73 58.73
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan
77.41 77.9 78.5 78.98 20 77.9 78.5 78.82
TABEL T-C.30PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI
NO INDIKATORSPM/STAND
AR NASIONAL
IKK
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Persentase sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai klasifikasi Rumah Sakit Jiwa Kelas A
ada
Persentase Sarana dan Prasarana yang tersedia di RSJ
60.75 65.5 65.5 70 59.75 70 75 80
Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD Rumah Sakit
60.75 70 75 80 60.75 70 75 80
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN PAGU INDIKATIF
(Rp.000)
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASIINDIKATOR
KINERJATARGET
CAPAIAN KEBUTUHAN
DANA (Rp.000)
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
90 persen 6,405,220,375 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
90 persen 6,405,220,375
Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan
12 bulan 3,970,560,375 Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan
12 bulan 3,970,560,375
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan
12 bulan 1,269,660,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan
12 bulan 1,269,660,000
RANCANGAN AWAL RKPD
NOCATATAN PENTING
HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
TABEL T-C31REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNGRUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Peningkatan Disiplin Aparatur SKPD, Bangka, Sungai Liat
SKPD, Bangka, Sungai LiatJumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinya
1 tahun 200,000,000 Peningkatan Disiplin Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
SKPD, Bangka, Sungai LiatJumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinya
1 tahun 200,000,000
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD, Bangka, Sungai Liat
Persentase peningkatan kapasitas aparatur
90 persen 850,000,000 Peningkatan Kapasitas Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Persentase peningkatan kapasitas aparatur
90 persen 850,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%
2 Dokumen 55,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%
2 Dokumen 55,000,000
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%
5 Laporan 60,000,000 Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%
5 Laporan 60,000,000
Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA
95 Persen;42 Hari
7,599,800,689 Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA
95 Persen;42
Hari
7,599,800,689
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah tenaga kesehatan non PNS
133 0rang 6,359,800,000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah tenaga kesehatan non PNS
133 0rang 6,359,800,000
Penilaian Akreditasi Sertifikat dari KARS
1 sertifikat 536,000,000 Penilaian Akreditasi
Sertifikat dari KARS
1 sertifikat 536,000,000
Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Petugas Puskesmas dan Maasyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa
7 Kabupaten/Ko
ta
0 Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Petugas Puskesmas dan Maasyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa
7 Kabupaten/
Kota
0
Survey Kepuasan Masyarakat SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota
100 Persen 61,000,000 Survey Kepuasan Masyarakat
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota
100 Persen 61,000,000
Penyusunan Clinical Pathway SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Clincal Pathway
360 orang 45,450,000 Penyusunan Clinical Pathway
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Clincal Pathway
360 orang 45,450,000
Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah kunjungan pasien ke rehabilitasi Psikososial
5.500 kunjungan
416,050,689 Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah kunjungan pasien ke rehabilitasi Psikososial
5.500 kunjungan
416,050,689
Promosi Kesehatan Jiwa SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Promosi yang dilaksanankan
4 Kegaiatan promosi
0 Promosi Kesehatan Jiwa
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Promosi yang dilaksanankan
4 Kegaiatan promosi
0
Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
10 Dokumen 132,000,000 Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
10 Dokumen
132,000,000
Penyusunan Panduan Praktik Klinis
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis
5 dokumen 49,500,000 Penyusunan Panduan Praktik Klinis
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis
5 dokumen 49,500,000
Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan jiwa; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan NAPZA
65 persen;100
Persen
773,419,000 Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan jiwa; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan NAPZA
65 persen;100
Persen
773,419,000
Penjangkauan Bebas Pasung SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah ODGJ yang bebas pasung
60 persen 296,370,000 Penjangkauan Bebas Pasung
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah ODGJ yang bebas pasung
60 persen 296,370,000
Discharge Planning SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Kunjungan keluarga pasien
1 Kunjungan 477,049,000 Discharge Planning
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Kunjungan keluarga pasien
1 Kunjungan
477,049,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ
100 Persen 7,758,492,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ
100 Persen 7,758,492,000
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli
1 paket 900,000,000 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli
1 paket 900,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah gedung rumah sakit yang terawat
1 tahun 1,100,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah gedung rumah sakit yang terawat
1 tahun 1,100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah alat kesehatan yang terpelihara
1 Tahun 100,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah alat kesehatan yang terpelihara
1 Tahun 100,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli
1 paket 200,000,000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli
1 paket 200,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah ruang rawat inap yang terawat
1 tahun 200,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah ruang rawat inap yang terawat
1 tahun 200,000,000
Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
1 Tahun 100,000,000 Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
1 Tahun 100,000,000
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1 tahun 150,000,000 Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit
1 tahun 150,000,000
Pengadaan Master Plan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Tersedianya Dokumen Master Plan
1 dokumen 1,000,000,000 Pengadaan Master Plan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Tersedianya Dokumen Master Plan
1 dokumen 1,000,000,000
Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa
4 promosi 85,550,000 Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa
4 promosi 85,550,000
Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli
1 tahun 85,925,000 Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli
1 tahun 85,925,000
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan
100 Persen 19,000,000 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan
100 Persen 19,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli
1 unit 0 Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli
1 unit 0
Pengembangan SIMRS SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah SIM RS yang dikembangkan
1 paket 200,000,000 Pengembangan SIMRS
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah SIM RS yang dikembangkan
1 paket 200,000,000
Pembangunan Rumah Dinas Provinsi, Bangka, Sungai Liat
jumlah rumah dinas yang dibangun
1 paket 0 Pembangunan Rumah Dinas
Provinsi, Bangka, Sungai Liat
jumlah rumah dinas yang dibangun
1 paket 0
Pemeliharaan Pengaspalan Jalan dan Halaman Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah jalan dilingkungan komplek dan halaman RSJD yang terpelihara
1 paket 500,000,000 Pemeliharaan Pengaspalan Jalan dan Halaman Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah jalan dilingkungan komplek dan halaman RSJD yang terpelihara
1 paket 500,000,000
Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah alkes rawat jalan yang dibeli
1 paket 3,118,017,000 Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah alkes rawat jalan yang dibeli
1 paket 3,118,017,000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ
Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar; Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD RSJ
85 persen;85 Persen
10,000,000,000 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ
Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar; Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD RSJ
85 persen;85
Persen
10,000,000,000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang diberikan
1 Tahun 10,000,000,000 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang diberikan
1 Tahun 10,000,000,000
NO PROGRAM/KEGIATAN LOKASIINDIKATOR
KINERJABESARAN/ VOLUME
CATATAN
1 2 3 4 5 6Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan
6,405,220,375
Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan
3,970,560,375
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan prasarna perkantoran selama 12 bulan
1,269,660,000
Peningkatan Disiplin Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
SKPD, Bangka, Sungai LiatJumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinya
200,000,000
Peningkatan Kapasitas Aparatur
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Persentase peningkatan kapasitas aparatur
850,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%
55,000,000
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%
60,000,000
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan medis kejiwaan; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis medis kejiwaan dan NAPZA
7,599,800,689
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah tenaga kesehatan non PNS
6,359,800,000
Penilaian Akreditasi Sertifikat dari KARS 536,000,000
Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Petugas Puskesmas dan Maasyarakat yang mendapatkan informasi Pelayanan Kesehatan Jiwa
0
Survey Kepuasan Masyarakat
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Survey Kepuasan Masyarakat ke Kab/Kota
61,000,000
Penyusunan Clinical Pathway
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Clincal Pathway
45,450,000
Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah kunjungan pasien ke rehabilitasi Psikososial
416,050,689
Promosi Kesehatan Jiwa SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Promosi yang dilaksanankan
0
Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
132,000,000
Penyusunan Panduan Praktik Klinis
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Dokumen Standarisasi Panduan Praktik Klinis
49,500,000
Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza
Persentase penduduk dengan gangguan jiwa, NAPZA dan Kesehatan lainnya yang mendapatkan pelayanan keperawatan jiwa; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan teknis keperawatan jiwa dan NAPZA
773,419,000
Penjangkauan Bebas Pasung
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah ODGJ yang bebas pasung
296,370,000
Discharge Planning SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Kunjungan keluarga pasien
477,049,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ
7,758,492,000
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli
900,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah gedung rumah sakit yang terawat
1,100,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah alat kesehatan yang terpelihara
100,000,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli
200,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah ruang rawat inap yang terawat
200,000,000
Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit
100,000,000
Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit
150,000,000
Pengadaan Master Plan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Tersedianya Dokumen Master Plan
1,000,000,000
Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa
85,550,000
Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli
85,925,000
Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan
19,000,000
Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli
0
Pengembangan SIMRS SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah SIM RS yang dikembangkan
200,000,000
Pembangunan Rumah Dinas
Provinsi, Bangka, Sungai Liat
jumlah rumah dinas yang dibangun
0
Pemeliharaan Pengaspalan Jalan dan Halaman Rumah Sakit
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah jalan dilingkungan komplek dan halaman RSJD yang terpelihara
500,000,000
Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Jumlah alkes rawat jalan yang dibeli
3,118,017,000
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ
Persentase Pelayanan Kesehatan Jiwa yang sesuai Standar; Persentase Sarana dan Prasarana yang dianggarkan dari BLUD RSJ
10,000,000,000
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
SKPD, Bangka, Sungai Liat
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang diberikan
10,000,000,000
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan
pembangunan terbagi kedalam perencanaan jangka panjang,
menengah dan tahunan. Ketiga bentuk perencanaan di daerah
menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2014 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang telah dijabarkan secara
Teknis dalam Peraturan PP Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah menyatakan bahwa salah satu tahap yang
harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah adalah penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
SKPD.
Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah Dokumen Perencanaan
SKPD untuk Periode 1 (satu) Tahun yang memuatkan kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Rancangan Renja
SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam
rancangan awal RKPD.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
2
Dalam Penyusunan Renja SKPD harus mengacu pada Rancangan
awal RKPD, Renstra SKPD hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan
Kegiatan periode sebelumnya.
1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar atau landasan
hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun Anggaran 2020 ini,
antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanggunan Daerah,
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
3
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.6
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008.Nomor 2 Seri
D)
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No.6
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012. Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor
1 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembara
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013
Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2013 Tentang uraian
tugaas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja dari Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 adalah
untuk mengetahui :
1. Program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020;
2. Lokasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Rumah Sakit Jiwa
daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
4
3. Indikator Kinerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2020;
4. Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif program dan kegiatan
pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun Anggaran 2020.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
1. Merencanakan program dan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020
2. Mengevaluasi Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kep.Bangka Belitung Tahun Sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah
Prov.Kepulauan Bangka Belitung Tahun sebelumnya .
4. Perumusan tujuan dan sasaran Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020.
5. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai
berikut : BAB I
PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan Renja-SKPD, memuat latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sistematika penulisan.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
5
BAB II BAB III BAB IV
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil
evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu dan
capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan
SKPD.Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD, Review terhadap Rancangan Awal
RKPD, Penelaahan usulan Program dan kegiatan
Masyarakat.
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN,
bab ini berisi tentang penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, tujuan
dan sasaran Renja serta program dan kegiatan.
PENUTUP, bab ini berisi tentang catatan penting yang
perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan
dan rencana tindak lanjut.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
6
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Dari pelaksanaan program kegiatan pada Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilakukan evaluasi
terhadap penetapan Kinerja Tahun 2018 yang telah diselaraskan
atau disesuaikan dengan rencana strategis 2012-2017 yang juga
telah dilakukan review atau perubahan.
Berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada. Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan
sejumlah kegiatan melalui program yang ada dengan dana APBD
Tahun 2018 termasuk Perubahan Anggaran yaitu
63.942.919.111,90 dengan serapan atau realisasi sebesar
53.356.540.406,92 atau sebesar 83%
Adapun rincian dari realisasi anggaran Tahun 2018 dapat dijabarkan
dibawah ini :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar
3.160.908.284,00,- dengan realisasi sebesar
2.708.607.002,00,- atau sebesar 82,18 %. Output dari
kegiatan ini jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani
selama 12 bulan.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
7
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Masukan tahun 2018 sebesar 1.765.470.000,00 dengan
realisasi sebesar 1.369.811.450,00 atau sebesar 77,59%,
dengan output kegiatan Jumlah Aparatur Perangkat Daerah
yang memanfaatkan sarana dan prasarana perkantoran
selama 12 bulan
3. Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Masukan tahun 2018 sebesar 0 dengan realisasi sebesar 0
atau sebesar 0 %, dengam output kegiatan Jumlah Aparatur
daerah yang meningkatkan disiplinnya. Kegiatan ini di alihkan
ke Dana BLUD.
4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur Masukan tahun 2018 sebesar 1.104.439.500,00 dengan
realisasi sebesar 877.880.147,00 atau sebesar 79,49%,
dengan output kegiatan Persentase peningkatan kapasitas
aparatur
5. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Masukan tahun 2018 sebesar 53.004.000,00 dengan realisasi
sebesar 38.582.550,00 atau 72,79 %, dengan output kegiatan
Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah
dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka
menengah perangkat daerah diatas 85%
6. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Masukan tahun 2018 sebesar 59.320.000,00 dengan realisasi
sebesar 53.346.250,00 atau 89,93 %, dengan output kegiatan
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
8
Jumlah laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah
dengan realisasi target diatas 90%
B. Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan NAPZA
1. Kegiatan Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge
Planning ODGJ Masukan tahun 2018 sebesar 150.772.585,00 dengan
realisasi sebesar 129.665.657,00 atau sebesar 86,00 %,
dengan output kegiatan Jumlah dokumen clinical pathway dan
jumlah diagnosa medis dan kunjungan ke ODGJ ke Kab/Kota
2. Kegiatan Penjangkauan Bebas Pasung Masukan tahun 2018 sebesar 121.764.250,00 dengan
realisasi sebesar 93.640.317,00 atau sebesar 76,90 %,
dengan output kegiatan Jumlah ODGJ yang terjangkau
(orang)
3. Kegiatan Promosi Kesehatan Jiwa Masukan Dana tahun 2018 sebesar 112.450.000,00 dengan
realisasi sebesar 65.425.700,00 atau sebesar 58,18%,
dengan output kegiatan Jumlah Penyuluhan (kali)
4. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit Masukan Dana tahun 2018 sebesar 6.285.600.000,00 dengan
realisasi sebesar 5.003.866.350,00 atau sebesar 79,61%,
dengan output kegiatan Jumlah makanan dan minuman
petugas khusus, jumlah tenaga penunjang pelayanan medis
dan jumlah tenaga dokter spesialis mitra.
5. Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Masukan tahun 2018 sebesar 36.918.000,00 dengan realisasi
sebesar 25.050.000,00 atau sebesar 67,85%, dengan output
kegiatan Tingkat Kepuasan Masyarakat.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
9
C . Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan NAPZA
1. Kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Psikososial Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 363.967.500,00
dengan realisasi sebesar 325.821.390,00 atau sebesar
89,52%, output kegiatan Jumlah Pelayanan rehabilitasi mental
sosial, NAPZA dan tumbuh kembang anak dan remaja yang
terlaksana 5.500 kunjungan
2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas berbasis kepulauan dan home visite Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 133.122.283,00
dengan realisasi sebesar 116.648.076,00 atau sebesar
87,62%, dengan output kegiatan Jumlah puskesmas yang
dikunjungi.
3. Kegiatan Penyusunan Panduan Praktik Klinis Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 27.462.500,00
dengan realisasi sebesar 25.540.616,00 atau sebesar 93%
dengan output kegiatan Jumlah Dokumen Standarisasi
panduan praktis klinis (dokumen).
4. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Medis dan Penunjang Medis Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 70.535.000,00
dengan realisasi sebesar 58.378.370,00 atau sebesar 82,77%
dengan output kegiatan Jumlah Penyusunan Standar
pelayanan medis dan penunjang medis (buku)
5. Kegiatan Penilaian Akreditasi Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 171.116.000,00
dengan realisasi sebesar 166.276.000,00 atau sebesar
97,17% dengan output kegiatan Sertifikasi dari KARS
(sertifikat).
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
10
C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Jiwa
1. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 774.256.000,00
dengan realisasi sebesar 770.519.000,00 atau sebesar
99,52%, dengan output Jumlah gedung rumah sakit yang
terawat (tahun)
2. Kegiatan Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana promosi kesehatan Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 73.115.000,00
dengan realisasi sebesar 56.679.750,00 atau sebesar
77,52%, dengan Jumlah Media Promosi Pelayanan
Kesehatan Jiwa (Promosi)
3. Kegiatan Pemusnahan Obat dan perbekalan kesehatan Rumah Sakit. Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 13.355.000,00
dengan realisasi sebesar 13.075.000,00 atau sebesar
97,90% dengan output kegiatan Jumlah obat dan perbekalan
rumah sakit yang dimusnahkan (persen)
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit(VVIP,VIP, kelas I,II,III) Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 198.800.000 ,00
dengan realisasi sebesar 193.911.000,00 atau sebesar
97,54%, dengan output kegiatan Jumlah ruang rawat inap
yang terawat (paket)
5. Kegiatan Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 148.680.000,00
dengan realisasi sebesar 145.930.000,00 atau sebesar
98,15% dengan output kegiatan jumlah Gedung rehabilitasi
psikososial yang direhab.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
11
6. Kegiatan Rehabilitasi Dapur Gizi Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 198.680.000,00
dengan realisasi 197.527.000,00 atau sebesar 99,42%,
dengan output kegiatan jumlah gedung dapur gizi yang
direhabilitasi (paket)
7. Kegiatan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 159.848.000,00
dengan realisasi sebesar 155.300.100,00 atau sebesar
97,15% dengan output kegiatan Instalasi pengolahan limbah
yang terawat
8. Kegiatan Rehabilitasi gedung Laundry Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 206.208.000,00
dengan realisasi sebesar 199,256,000,00 atau sebesar
96,63% dengan output kegiatan jumlah gedung laundry yang
terawat .
9. Kegiatan Pembangunan Selasar Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 298.512.000,00
dengan realisasi sebesar 293.842.000,00 atau sebesar
98,44% dengan output kegiatan Jumlah selasar yang
dibangun.
10. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 79.160.000,00
dengan realisasi sebesar 78.240.000 atau sebesar 98,84%
dengan output kegiatan Jumlah alat alat kesehatan yang
terpelihara.
11. Kegiatan Pengujian dan Kalibrasi Rumah Sakit. Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 93.880.000,00
dengan realisasi sebesar 91.796.480.00 atau sebesar 97,78%
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
12
dengan output kegiatan persetase sarana dan prasarana yang
tersedia di rumah sakit.
12. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 923.116.000,00
dengan realisasi sebesar 920.541.000,00 atau sebesar
99,72% dengan output kegiatan jumlah alat-alat kesehatan
yang dibeli.
13. Kegiatan Pengadaan PABX dan jaringannya Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 149.400.000,00
dengan realisasi sebesar 147.458.500,00 atau sebesar 98,70
% dengan outut kegiatan Jumlah PABX yang dibeli.
14. Kegiatan Pengadaan Genset Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 488.852.000,00
dengan realisasi sebesar 480.240.478,00 atau sebesar
98,24% dengan output kegiatan jumlah genset yang dibeli.
15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 443.008.000,00
dengan realisasi sebesar 434.722.220,00 atau sebesar
98,13% dengan output kegiatan jumlah pakaian pasien yang
dibeli.
16. Kegiatan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll) Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 178.080.000,00
dengan realisasi sebesar 175.593.800,00 atau sebesar
98,60% dengan output kegiatan Jumlah perlengkapan rumah
tangga rumah sakit yang dibeli.
17. Kegiatan Pengembangan SIMRS Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 100.899.900,00
dengan realisasi kegiatan 11.145.080 atau sebesar 11,05%
dengan output kegiatan Jumlah SIMRS yang dikembangkan
(1 paket).
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
13
18. Kegiatan Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan Rumah Sakit . Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 1.494.201.432,00
dengan realisasi sebesar 1.477.812.101,00 atau sebesar
98,90% dengan output kegiatan Jumlah obat-obatan dan
perbekalan rumah sakit yang dibeli.
19. Kegiatan Rehabilitaai Gedung Rawat Inap Kelas III (DAK) Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 3.800.000.000,00
dengan realisasi sebesar 3.709.680.000,00 atau sebesar
97,62% dengan output kegiatan jumlah gedung rawat inap
yang direhabilitasikan.
20. Kegiatan Pengadaan alat Kesehatan (DAK) Masukan tahun 2018 berupa dana sebesar 1.035.815.000,00
dengan realisasi sebesar 997.421.975,00 atau sebesar
96,29% dengan output kegiatan jumah alat-alat kesehatan
yang dibeli .
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
14
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai rumah sakit . Rumah
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan
tujuan dan sasaran. Dimana untuk mencapai target dari tujuan
tersebut ditetapkanlah indikator – indikator yang sesuai standar
nasional maupun standar yang telah ditetapkan pada SPM RSJD.
Adapun seluruh capaian kinerja yang diuraikan dalam capaian
sasaran strategis dan hasil pengukuran indikator kinerja dapat
diperhatikan tabel berikut :
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
15
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD
Capaian kinerja pada Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi kepulauan Bangka Belitung secara umum target
yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dalam rangka
meningkatkan capaian kinerja SKPD Rumah Sakit Jiwa
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada urusan
kesehatan, upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi :
1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat
dalam kegiatan persiapan penilaian akreditasi.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan kesehatan dan peningkatan
pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam
kegiatan penyediaan kesehatan jiwa mobilitas
berbasis kepulaun dan home visit
Secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Jiwa pada
tahun 2018 target yang ditetapkan belum sepenuhnya bisa
tercapai.
Oleh karena itu dalam rangka peningkatan capaian
kinerja dimasa mendatang, upaya-upaya yang akan
dilaksanakan antara lain :
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana penyelenggaraan pelayanan publik
2. Optimalisasi jasa konsultasi pendampingan
persiapan Akreditasi dan peningkatan mutu
pelayanan kesehatan BLUD
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
16
Penyelenggaraan Urusan kesehatan tahun 2018
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung target yang telah ditetapkan juga tidak dapat dicapai
bahkan cenderung mengalami Kenaikan.
Untuk peningkatan capaian kinerja dimasa mendatang,
maka akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
meningkatkan pelayanan
2. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan rumah sakit
sesuai klasifikasi rumah sakit kelas A
3. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A
4. Meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit
sesuai kriteria klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi SKPD
Pelaksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan pada SKPD pada
umumnya dapat terlaksana dengan baik, namun
demikian ada permasalahan yang perlu mendapatkan
perhatian dan tindak lanjut agar beban tugas yang
menjadi tanggung jawab SKPD dapat terlaksana lebih
maksimal.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
17
Permasalahan yang harus segera diatas antara
lain sebagai berikut :
1. Jumlah kebutuhan tenaga medis sesuai klasifikasi
rumah sakit jiwa kelas A
2. Jumlah tenaga kesehatan lainnya sesuai klasifikasi
rumah sakit jiwa kelas A
3. Jumlah sarana dan prasarana sesuai klasifikasi
rumah sakit jiwa kelas A
2.3.3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala
daerah terhadap capaian program nasional
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
dan pelayanan Kesehatan SKPD Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak
dapat dipisahkan dari visi dan misi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung antara lain :
1. Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan
NAPZA
- Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge
Planning ODGJ
- Penjangkauan Bebas Pasung
- Promosi Kesehatan Jiwa
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien
Rumah Sakit
- Survey Kepuasan Masyarakat
2. Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan
NAPZA
- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Mobilitas Berbasis Kepulauan dan Home visite
- Penyusunan Panduan Praktik Klinis
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
18
- Penyusunan Standar Pelayanan medis dan
penunjang medis
- Penilaian Akreditasi
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rumah Sakit.
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
- Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Promosi Kesehatan
- Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Sakit
- Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap
rumah sakit(VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)
- Rehabilitasi Gedung Rehabiltasi Psikososial
- Rehabilitasi Dapur Gizi
- Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah
Rumah Sakit
- Rehabilitasi Gedung Laundry
- Pembangunan Selasar
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan
rumah sakit
- Pengujian dan Kalibrasi alat kesehatan
- Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
- Pengadaan alat-alat laundry
- Pengadaan PABX dan jaringannya
- Pengadaan Genset
- Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga
Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry
ruang tunggu dll)
- Pengembangan SIMRS
- Pengadaan Obat-obatan dan perbekalan
rumah sakit
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
19
- Pengadaan Masterplan Rumah Sakit
- Rehabilitasi Gedung Rawat Inap Kelas III
(DAK)
- Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)
1.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang
menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) ataupun Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 maka
penyusunan Renja SKPD RSJD Prov. Kep. Babel tahun
2020 harus memperhatikan kebutuhan alokasi anggaran
guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan
kegiatan.
Penetapan pagu anggaran dalam rancangan awal
rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 yang
diperuntukan bagi SKPD RSJD setelah dilakukan analisis
kebutuhan ternyata alokasi anggaran tersebut tidak
mencukupi sehingga dalam penyusunan dan penetapan
KUA & PPAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu
adanya penyesuaian pagu anggaran dengan kebutuhan
dana SKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat Program dan kegiatan yang dilaksanakan
merupakan realisasi pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat sesuai
tugas pokok dan fungsi RSJD.
Program dan Kegiatan RSJD merupakan unsur dari
urusan-urusan yang diamanatkan oleh Permendagri
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
20
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
30
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi kepulauan Bangka
Belitung tahun 2020 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Rumah
Sakit Jiwa Daerah dapat dilihat dari hubungan antara prioritas
pembangunan nasional, RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Tupoksi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sebagai berikut :
PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG
TUPOKSI RSJD
Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang bebas korupsi bermanfaat dan terpercaya
1. Pengembangan OVOP dan Koperasi Komoditi
2. Penguatan rural urban ling kages
3. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan konektivitas antar wilayah
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5. Restorasi, reklamasi lahan kritis dan lahan eks tambang
Tugas Pokok Rumah Sakit :
1. Melaksanakan Upaya Promotif ,preventif, kuratif dan rehabilitative terhadap kesehatan jiwa,korban narkoba dan kesehatan lainnya sesuai kebutuhan daerah dan kewenangan yang dilimpahkan Gubernur
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
31
6. Pengembangan wilayah strategis, tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil
7. Peningkatan manajemen pemerintahan dan aparatur
8. Peningkatan kualitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
9. Peningkatan pelayanan kesehatan
10. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan
2. Melakukan pelayanan bermutu yang terakreditaasi sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
Fungsi Rumah Sakit :
1.Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa dan korban narkoba perorangan ataupun masyarakat melalui pelayanan paripurna tingkat sekunder dan tersier
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pemberian pelayanan kesehatan jiwa dan penanganan korban narkoba.
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan jiwa dan narkoba dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
32
Bila memperhatikan table diatas, terlihat pelaksanaan tupoksi Rumah
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada dasarnya
relevan dengan kebijakan Nasional RPJMN , RPJMD dan RKPD Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 sehingga hal tersebut sekaligus
bila dikaitkan dengan beberapa hal penting pada bab sebelumnya dapat
diwujudkan upaya penanganannya secara optimal dan terkoordinasi.
4. Pelaksanaan administrasi dan keuangan rumah sakit jiwa
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin
dicapai dari setiap misi, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis,
dilengakapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam
periode yang direncanakan. Merujuk kepada evaluasi pembangunan
tahun 2018 dan tahun berjalan tahun 2019 serta perumusan
permasalahan dan tantangan pada tahun 2020, maka tujuan dan sasaran
pembangunan tahun 2020 mengacu kepada visi Gubernur Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 – 2022 .
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
35
3.3 Program dan kegiatan
Rencana Program dan kegiatan prioritas yang disusun ini
merupakan uraian rinci yang menjelaskan kode rekening, nama
program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun
rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan
dana/pagu indikatif, catatan penting, serta prakiraan maju tahun
rencana yang meliputi target capaian kerja dan kebutuhan
dana/pagu indikatifnya.
Program prioritas yang direncanakan dibiayai tahun 2020 adalah
1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
2. Program Peningkatan Pelayanan Teknik Medik Kejiwaan
3. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
Renja RSJD tahun 2020 merupakan gambaran rencana prioritas
pembangunan pemerintah Provinsi kepulauan Bangka Belitung di
bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2020 berdasarkan evaluasi capaian hasil pembangunan tahun 2018
dan perkiraan yang akan dicapai pada pelaksanaan tahun 2019.
Evaluasi dilakukan untuk mengindentifikasi permasalahan
Kesehatan yang telah dilaksanakan, kemudian dibuat analisanya
sebagai bahan perencanaan bidang kesehatan untuk dapat
memecahkan permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, agar
perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat Bangka Belitung.
Perencanaan bidang kesehatan jiwa yang telah disusun bersama ini
,tidak mungkin seluruhnya menyelesaikan permasalahan –
permasalahan yang ada di
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
36
RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung . Namun demikian,
melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan
dapat mengurangi permasalahan dibidang kesehatan secara
bertahap, terutama permasalahan kesehatan yang menyangkut
kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan .
Rencana Kerja RSJD tahun 2020 disusun berdasarkan hasil analisa
yang merupakan penjabaran dari isu penting dan prioritas
pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi
RSJD sekaligus mendukung Visi dan Misi Gubernur Terpilih.
Seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2020 memuat indikasi capaian kinerja baik terhadap capaian
kinerja yang berkesinambungan maupun terhadap capaian kinerja
sebelumnya.
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat menjadi acuan dalam
mengevaluasi hasil kerja selama satu tahun dan menjadi acuan dalam
perencanaan tahun selanjutnya sehingga dapat menentukan program
kegiatan yang menjadi prioritas dan memperbaiki kekurangan atau
kelemahan baik dalam merencanakan kegiatan serta pelaksanaan
kegiatan tersebut.
Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tujuan dari Rumah
Sakit Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu
Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa dan non jiwa yang paripurna
meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative serta
meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit sesuia standar pelayanan
maka program/kegiatan yang direncanakan sangat mendukung
terlaksananya tujuan tersebut.
Dalam pelaksanaan rencana kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai akhir tahun Renstra
masih adanya program/kegiatan yang belum tercapai sesuai target, hal
ini dikarenakan ketersediaan anggaran yang masih kurang dengan
kebutuhan serta masih kurangnya SDM maupun kualitas SDM pada
RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Adapun hal-hal yang harus ditindaklanjuti untuk mencapai
tujuan RSJD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut adalah :
RENCANA KERJA (RENJA) RSJD PROV.KEP.BABEL 2020
1. Mengusulkan Program/Kegiatan peningakatan jumlah tenaga
Kesehatan Rumah Sakit Sesuai Standar Rumah Sakit Jiwa.
2. Mengusulkan Program/Kegiatan peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit sesuai Standar Rumah Sakit Jiwa.
3. Mengusulkan Program/Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan
rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa .
Sungailiat, Maret 2019
Direktur Utama
UPTD Rumah Sakit Jiwa Daerah
Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dr.H.ANDRI NURTITO, MARS NIP. 19670909 200112 1 001