rencana kerja bappeda kabupaten banggai
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah
melimpahkan berkah dan rahmat–Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan
Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran
2020.
Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 ini berisikan Visi, Misi dan
Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan
inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 12 (Dua Belas) Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sesuai dengan struktur organisasi
yang baru, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 13 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan
Pencapaian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, dana beserta
sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, yang dibutuhkan
untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini juga bertujuan
untuk melakukan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat
memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun
mitra kerja.
Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekeratariat Daerah
Kabupaten Banggai ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan
kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efesiensi dan efektif
serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik dan bersih.
Luwuk, Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH,
Ir. ABDULLAH, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d
NIP.19640402 199103 1 008
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………. i
DAFTAR ISI ……………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL ……………………………………………………. iii
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ……………………………………………. 1
1.2 Landasan Hukum ……………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………….. 4
1.4. Sistematika Penulisan ……………………….. 5
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan
Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai …………………………………………………. 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai ……………………………………. 20
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai ………………………………………………..… 29
2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ……………………… 30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat Tahun 2020 ....... …………………………….. 31
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan
Provinsi ……………………………………………….. 32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2020 ……………………. 32
3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2020 ………………… 33
Bab IV Penutup
Lampiran – Lampiran
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 iii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan
Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2011-2016 …...........................…………………… II-2
TABEL 2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan
Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2011-2016 ...................…………………......... II-27
TABEL 2.3 Evaluasi Terhadap Realisasi Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Tahun 2011–2016.......................… II-55
TABEL 2.4 Evaluasi Terhadap Realisasi Program dan Kegiatan
Sekretariat DaerahTahun 2011–2016 ......................… II-71
TABEL 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ……………… II-91
TABEL 2.6 Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ………………… II-108
TABEL 2.7 Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2019 .............................. ………… II-128
TABEL 2.8 Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2020 …............................………… II-138
TABEL 3.1 Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Indikatif Anggaran ...................................……………. III-39
TABEL 3.2 Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020
Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan
Indikatif Anggaran .....................................………….. III-67
TABEL 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2019 ............................. ……………. IV-02
TABEL 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2020 ............................. ……………. IV-11
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
98,37% 34,36%
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
95,80% 19,92%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,68% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 1.200 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% 400 Peserta 400 Peserta 100,00%
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 115 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 99,03% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
98,33%
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
100%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
20,09%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
95,80%
9
30,00%
32,44%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
98,33%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan 564 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 97,72% 102 Peserta 102 Peserta 100,00%
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
09Pembinaan Perangkat Kecamatan /
Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina 254 Peserta 276 Peserta 127 Peserta 127 Peserta 97,56% - Peserta - Peserta 0,00%
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina 381 Perserta - Perserta - Perserta - Perserta 0,00% 127 Perserta 125 Perserta 98,42%
Persentase penataan daerah
otonom99,60% 38,02%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
01Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi
Pendukung Proses Pemekaran Daerah
Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan
dokumen data dan informasi
pendukung proses pemekaran
Daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
03
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian
Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar
desa
2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 99,58% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 3 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,62% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya 4.200
Nama Rupa
Bumi 777
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi-
Nama Rupa
Bumi0,00% 800
Nama Rupa
Bumi797
Nama Rupa
Bumi99,62%
76,72%100% 38,11% 99,60% 30,77% 76,72%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan
Perundang - Undangan
94,60% 37,27%
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi 220
Produk
Hukum 40
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum48
Produk
Hukum99,81% 39
Produk
Hukum19
Produk
Hukum100,00%
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan 65 Perda 23 Perda 10 Perda 10 Perda 99,96% 10 Perda 20 Perda 80,00%
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah
Jumlah Raperda yang
disosialisasikan 251 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 99,97% 50 Perda 50 Perda 100,00%
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah 115 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 100,00% 23 Laporan 23 Laporan 100,00%
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 99,94% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00%
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 505 Buku 369 Buku 120 Buku 120 Buku 100,00% 25 Buku 145 Buku 47,52%
11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,
Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0,00% - Dokumen - Dokumen 0,00%
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik 529
Produk
Hukum -
Produk
Hukum -
Produk
Hukum120
Produk
Hukum99,21% 49
Produk
Hukum120
Produk
Hukum22,68%
Persentase Penyelesaian Perkara 94,60% 26,40%
98,58%100%
100% 26,81%
44,03%
94,60%
94,60% 21,23%
33,33% 98,58%
98,58%
97,46%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 5 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 99,89% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00%
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan 50 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 84,25% 10 Perkara 10 Perkara 100,00%
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 400 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 99,95% 100 Peserta 100 Peserta 100,00%
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
97,56% 38,83%
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi 12 Kegiatan 6 Kegiatan 12 Kegiatan 9 Kegiatan 97,51% 12 Kegiatan 14 Kegiatan 175,00%
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 2.500 Buku 313 Buku 500 Buku 479 Buku 100,00% 500 Buku 500 Buku 52,07%
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
Dalam Kehidupan KeagamaanJumlah peserta pembinaan - Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 22 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 99,79% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00%
100% 40,00% 97,56% 33,33% 97,46%99,36%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
2.000 Orang 267 Orang 400 Orang 397 Orang 92,65% 400 Orang 797 Orang 199,25%
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang 100 Orang 175 Orang 167 Orang 98,62% 176 Orang 176 Orang 100,00%
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
99,99% 24,63%
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD 15 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 99,99% 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00%
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi 30 Lembaga - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100,00%
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan 8 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 89,29% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
1 Kegiatan
100% 24,95% 99,99% 33,50% 99,36%0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
1 Laporan - Dokumen 3 Laporan 3 Dokumen 91,62% 3 Laporan 3 Dokumen 100,00%
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
1 Kegiatan - Laporan - Laporan - Laporan 99,10% 4 Laporan 4 Laporan 100,00%
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
1 Laporan
01Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk
6 Laporan - Kegiatan - Laporan 2 Kegiatan 97,85% 2 Laporan 2 Kegiatan 100,00%
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 8 Laporan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 99,88% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja 4 Laporan - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 75,16% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 17 Kelompok - Kelompok - Kelompok 5 Kelompok 100,00% 5 Kelompok 5 Kelompok 100,00%
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan Kearsipan
Jumlah Aparat Desa Yang dibina 400 Orang - Orang - Orang 100 Orang 99,85% 100 Orang 100 Orang 100,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
98,32% 40,76%
Persentase kegiatan
pembangunan yang dikendalikan90,24% 37,93%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
05Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 27 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 87,89% 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00%
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan 250 Paket 28 Paket 50 Paket 44 Paket 88,92% 50 Paket 94 Paket 188,00%
06Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 29,22% - Laporan - Laporan 0,00%
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan
SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 0,00%
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
100% 18,88%
40,40%100%
98,32%
90,24%
30,00%
33,17%
99,47%
97,58%
99,47%
97,58%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Jumlah laporan realisasi anggaran 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 97,88% 4 Laporan 4 Laporan 100,00%
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 91,73% 2 Laporan 3 Laporan 100,00%
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan 19 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 92,24% 4 Laporan 3 Laporan 100,00%
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
10 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 84,84% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
96,98% 18,41%
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 96,98% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
16 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 99,76% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00%
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
100% 18,87% 96,98% 17,83% 99,21%0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
30 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 99,83% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan
Sanitasi
18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 98,86% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
3 Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan 0,00% 2 Laporan 2 Laporan 100,00%
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
20 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 98,64% 6 Kegiatan 6 Kegiatan 29,59%
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
2 Kegiatan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 2 Laporan 2 Laporan 100,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 100,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 34,33%
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE96,68% 39,65%
18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 90,76% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
5 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,82% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external 92 Laporan - % 20 % 17 % 96,56% 20 % 20 % 39,95%
07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 99,61% 12 Laporan 12 Laporan 166,00%
Index kepuasan pelanggan
internal dan external PBJ99,19% 39,99%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
10 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 99,44% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
100%
100%
41,98%
40,00%
96,68%
99,19%
27,66%
33,33%
98,28%
99,95%
100,00%
0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah 10 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 99,18% 2 Laporan 2 Laporan 100,00%
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang
diadministrasi
750 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 99,96% 150 Paket 150 Paket 150,00%
Persentase Stakeholder
Pengadaan yang dibina99,19% 39,90%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi
pengadaan barang dan jasa yang
meningkat kapasitasnya
500 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 99,89% 100 Peserta 100 Peserta 100,00%
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan
barang dan jasa
15 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 99,99% 3 Orang 3 Orang 100,00%
05
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan 60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 98,20% 12 Laporan 12 Laporan 100,00%
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA99,49% 39,98%
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,99% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA 750 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 99,69% 150 Orang 150 Orang 100,00%
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,79% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 95,48% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
100%
100%
40,00%
40,00%
99,19%
99,49%
33,33%
33,33%
99,81%
99,97%
0,00%
99,21%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Persentase koordinasi
peningkatan perekonomian rakyat98,05% 72,31%
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 96,15% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
4 Laporan - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 99,99% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,84% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Raskin di
Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra 20 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 98,99% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00%
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
40 Laporan 1 Laporan - Laporan 10 Laporan 99,16% 10 Laporan 10 Laporan 100,00%
07Sosialisasi Pengendalian Penyaluran
Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai
Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Sosialisasi
Rastra 100 Peserta - Peserta 100 Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah 2 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
Dukungan Dana Operasional
Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke
RTSPM
Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra
dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% - Kecamatan - Kecamatan 0,00%
100% 72,41%98,28% 98,05% 33,93% 98,88%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.
Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD
Kab Banggai
4 Laporan 1 Laporan Laporan 1 Laporan 96,26% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
0,00% 41,78%
Persentase Penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah
Yang Tepat Fungsi dan Tepat
Ukuran
99,46% 25,67%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
01Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,94% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%
26Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP )Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0,00% - Dokumen - Dokumen 0,00%
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan
Penataan Kelembagaan
20 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 98,43% 4 Perbup 4 Perbup 100,00%
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 23 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 100,00% 7 SOP 7 SOP 100,00%
100%
100% 20,07%99,22%
26,00%
94,74% 29,76%
35,14%
99,22%
98,94%98,94% 99,46%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
99,86% 36,21%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata
Naskah Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas yang dihasilkan
10 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 99,81% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Jumlah Peraturan Bupati
Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja yang dihasilkan
5 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 99,98% 1 Perbup 1 Perbup 100,00%
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
03
Bimtek dan Pendampingan Penyusunan
Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh
SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan 23 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 99,98% 7 Perbup 7 Perbup 100,00%
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi 30 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 99,57% 6 Evjab 6 Evjab 100,00%
30 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 100,00% 6 SKJ 6 SKJ 100,00%
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
100% 99,86%36,36% 99,86%99,86% 28,57%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian
Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,84% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun 29 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,86% 7 Dokumen 7 Dokumen 27,45%
Persentase Pelayanan
Administrasi Umum Yang
Terfasilitasi
96,10% 42,74%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang
dibutuhkan 46.192 Lembar 8.500 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 96,47% 8.500 Lembar 7.225 Lembar 33,39%
Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket 18 Paket - Paket 0,00% - Paket - Paket 0,00%
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 92,21% 18 Jaringan 18 Jaringan 192,21%
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan 75 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100,00% 59 Orang 59 Orang 145,33%
10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan 30 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 88,09% 25 Jenis 25 Jenis 156,74%
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan 380.025 Lembar 34.828 Lembar 68.204 Lembar 61.423 Lembar 90,06% 68.504 Lembar 68.470 Lembar 34,18%
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan 93.591 Lembar 26.200 Lembar 49.350 Lembar 49.313 Lembar 99,92% 31.799 Lembar 31.525 Lembar 86,37%
Jumlah jilid yang disediakan 3.053 Buah 600 Buah 363 Buah 293 Buah 80,84% 449 Buah 377 Buah 21,97%
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan 37.018 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 7.000 Dos 100,00% 7.455 Dos 7.455 Dos 39,05%
44,05%100% 96,10% 99,60%99,60% 29,15%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan 45.432 Orang 87.160 Orang 8.895 Orang 8.881 Orang 99,84% 8.315 Orang 8.315 Orang 37,85%
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah 3.511 OK 208 OK 208 OK 181 OK 86,82% 109 OK 106 OK 8,16%
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah 10.534 OK 1.775 OK 1.604 OK 1.486 OK 92,64% 480 OK 425 OK 18,14%
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran 94 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 100,00% 69 Orang 69 Orang 118,09%
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai
Setda yang diadakan
792 Pasang 268 Pasang 214 Pasang 211 Pasang 99,51% 214 Pasang 213 Pasang 53,49%
Jumlah Kepala Daerah yang
diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 100,00% - Orang - Orang 100,00%
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan 364 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 0,00% - Pasang - Pasang 0,00%
Jumlah pcs pakaian batik tradisional
yang diadakan 414 Pcs - Pcs 214 Pcs - Pcs 0,00% - Pcs - Pcs 45,48%
04Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi
purna tugasnya 8 Orang - Orang - Orang - Orang 0,00% - Orang - Orang 0,00%
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal 39 Orang - Orang - Orang 5 Orang 100,00% 4 Orang 4 Orang 10,26%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi 120 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 94,66% 24 Kegiatan 23 Kegiatan 36,90%
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,97% 1 Dokumen 1 Dokumen 33,86%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun 13 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 98,07% 2 Laporan 2 Laporan 30,47%
04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,71% 1 Laporan 1 Laporan 31,90%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
yang disediakan
82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 99,98% 18 Jenis 18 Jenis 43,03%
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 84,52% 2 Unit 2 Unit 167,55%
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung
kantor yang dimanfatkan 40 Unit 2 Unit 8 Unit 8 Unit 90,00% 7 Unit 7 Unit 37,23%
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan 37 Unit 14 Unit 15 Unit 15 Unit 99,77% 8 Unit 8 Unit 61,51%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 99,05% 4 Jenis 4 Jenis 98,17%
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung
kantor yang diadakan 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 99,06% 4 Jenis 4 Jenis 95,43%
10 Pengadaan MeubelairJumlah jenis meubelair yang
diadakan 523 Jenis 3 Jenis 3 Jenis - Jenis 0,00% - Jenis - Jenis 0,40%
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 85,47% 1 Unit 1 Unit 182,91%
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 99,27% 3 Unit 3 Unit 199,27%
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
192 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 99,76% 19 Unit 19 Unit 19,25%
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
255 Jenis 37 Unit 50 Unit 48 Unit 45,93% 50 Unit 23 Unit 27,75%
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
25 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00% 3 Jenis 3 Jenis 12,00%
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Jumlah jaringan listrik yang
dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 87,75% 1 Jaringan 1 Jaringan 18,75%
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah82,14% 15,46%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Jumlah bahan bacaan yang
disediakan 17.575 Exemplar 840 Exemplar 1.350 Exemplar 1.089 Exemplar 82,54% 1.750 Exemplar 1.445 Exemplar 14,41%
24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH dan WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up) 10 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 96,58% 2 Orang 2 Orang 39,21%
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
100% 82,14% 41,15% 83,70%83,70% 18,62%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 75 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 99,63% 15 Jenis 15 Jenis 40,00%
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 15 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 99,89% 3 Unit 3 Unit 39,98%
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin
/ berkala
125 Jenis 50 Jenis 25 Jenis 19 Jenis 47,86% 25 Jenis 25 Jenis 35,41%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 20 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 91,30% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 36,84%
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 79,90% 1 Laporan 1 Laporan 34,00%
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 360 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 99,97% 72 Kegiatan 72 Kegiatan 39,99%
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-
tugas KDH/WKDH 92 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 97,64% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 21,16%
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 91,09% 1 Laporan 1 Laporan 37,10%
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi 60 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 67,96% 12 Kegiatan 8 Kegiatan 33,59%
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan 20 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 95,26% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,14%
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliJumlah fasilitasi tugas - tugas staf
ahli 100 Kegiatan - Kegiatan 20 Kegiatan 17 Kegiatan 88,15% 20 Kegiatan 18 Kegiatan 34,40%
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran99,98% 36,20%
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 94,21% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,84%
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan 15 Media 8 Media 8 Media 8 Media 99,86% 8 Media 8 Media 106,59%
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH 15 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 99,63% 3 Dokumen 3 Dokumen 39,93%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
100% 99,98% 33,09% 91,89%91,89% 37,73%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
(%)
1 2 3 8 11
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
6
19,32%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2018 (n-2)
7
98,37%
9
30,00%
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
10
94,56%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2019 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler 2.500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 99,90% 500 OK 497 OK 39,85%
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
03Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 500 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 99,91% 100 Orang 100 Orang 40,00%
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar 7.861 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 88,79% 1.500 Lembar 1.332 Lembar 36,02%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Jumlah Peserta Bimtek PPID 300 Orang - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Kegiatan 0,00%
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
98,37% 34,36%
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
100,00% 19,92%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,77% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,89%
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 1.200 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 115 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 39,81%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
98,33%
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4
100%
5
94,56%
100%
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6
16,35%
10,04%
9
19,32%
20,09%
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7
98,37%
100,00%
10=(5+7+9)
94,56%
98,33%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALAN
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018
KABUPATEN BANGGAI
TARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan 564 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 100,00% 102 Peserta 100 Peserta 35,82%
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
09Pembinaan Perangkat Kecamatan /
Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina 254 Peserta 276 Peserta 127 Peserta 127 Peserta 100,00% 127 Peserta 125 Peserta 99,21%
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina 381 Perserta - Perserta - Perserta - Perserta 0,00% - Perserta - Perserta 0,00%
Persentase penataan daerah
otonom99,87% 38,02%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
01Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi
Pendukung Proses Pemekaran Daerah
Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan
dokumen data dan informasi
pendukung proses pemekaran
Daerah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
03
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian
Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar
Daerah
Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar
desa
2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 97,07% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 98,33%
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 3 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% - Dokumen - Dokumen 0,00%
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya 4.200
Nama Rupa
Bumi 777
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi800
Nama Rupa
Bumi100,00% 800
Nama Rupa
Bumi797
Nama Rupa
Bumi38,02%
76,72%100% 19,07% 38,11%99,87% 99,62%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan
Perundang - Undangan
99,42% 37,27%
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi 220
Produk
Hukum 40
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum48
Produk
Hukum96,85% 50
Produk
Hukum50
Produk
Hukum44,70%
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan 65 Perda 23 Perda 10 Perda 10 Perda 100,00% 10 Perda 10 Perda 30,77%
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah
Jumlah Raperda yang
disosialisasikan 251 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 100,00% 50 Perda 50 Perda 39,84%
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah 115 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 100,00% 23 Laporan 23 Laporan 40,00%
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 199,94%
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 505 Buku 369 Buku 120 Buku 120 Buku 100,00% 120 Buku 120 Buku 47,52%
11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,
Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,40% - Dokumen - Dokumen 97,40%
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik 529
Produk
Hukum -
Produk
Hukum -
Produk
Hukum-
Produk
Hukum0,00% 240
Produk
Hukum120
Produk
Hukum22,68%
Persentase Penyelesaian Perkara 97,41% 26,40%
98,58%100%
100% 2,42%
15,38% 99,42%
97,41%
44,03%
26,81%
76,72%
98,58%97,46%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 5 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 99,89% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 39,97%
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan 50 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 97,17% 10 Perkara 8 Perkara 36,28%
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 400 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% 100 Peserta 100 Peserta 25,00%
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
96,71% 38,83%
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi 12 Kegiatan 6 Kegiatan 12 Kegiatan 9 Kegiatan 73,12% 12 Kegiatan 14 Kegiatan 186,89%
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 2.500 Buku 313 Buku 500 Buku 479 Buku 95,88% 500 Buku 500 Buku 39,18%
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
Dalam Kehidupan KeagamaanJumlah peserta pembinaan - Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 22 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 76,49% 5 Kegiatan 5 Kegiatan 40,06%
100% 20,00% 96,71% 40,00% 97,46%99,36%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
2.000 Orang 267 Orang 400 Orang 397 Orang 99,15% 400 Orang 371 Orang 38,36%
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang 100 Orang 175 Orang 167 Orang 95,69% 175 Orang 175 Orang 194,58%
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
92,39% 24,63%
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD 15 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 95,39% 3 Dokumen 3 Dokumen 39,08%
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi 30 Lembaga - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan 8 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 2 Dokumen 2 Dokumen 22,32%
03Pembinaan Pengendalian Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah kegiatan Pembinaan
Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 91,75% - Kegiatan - Kegiatan 91,75%
100% 2,29% 92,39% 24,95% 99,36%0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
04Fasilitasi dan Pembinaan Kependudukan
dan Capil
Jumlah Laporan Pembinaan
Kependudukan dan Capil 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 98,26% - Laporan - Laporan 98,26%
05
Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait
dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,98% - Kegiatan - Kegiatan 87,98%
06Pembinaan Kelembagaan Produktifitas
dan Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 92,98% - Kegiatan - Kegiatan 92,98%
07Pembinaan Penataan Dokumen/Arsip
Daerah
Jumlah Laporan Penataan Dokumen
dan Arsip Daerah 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 71,46% - Laporan - Laporan 71,46%
Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan
Masyarakat/Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan perempuan dan Anak,
Adm. Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah Laporan Koordinasi
Kebijakan Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat/Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 90,59% - Kegiatan - Kegiatan 90,59%
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
15 Laporan - Dokumen 3 Laporan 3 Dokumen 96,48% 3 Laporan 3 Dokumen 37,62%
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
16 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 4 Laporan 4 Laporan 25,00%
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk 6 Laporan - Kegiatan - Laporan - Kegiatan 0,00% 2 Laporan 2 Kegiatan 32,62%
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
8 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 24,97%
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja 4 Laporan - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 18,79%
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 17 Kelompok - Kelompok - Kelompok - Kelompok 0,00% 2 Kelompok 2 Kelompok 11,76%
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina 400 Orang - Orang - Orang - Orang 0,00% 100 Orang 100 Orang 25,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
98,32% 40,76%
Persentase kegiatan
pembangunan yang dikendalikan90,24% 37,93%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
05Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 27 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 98,57% 5 Dokumen 4 Dokumen 38,18%
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan 250 Paket 28 Paket 50 Paket 44 Paket 88,83% 50 Paket 50 Paket 37,77%
06Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 81,74% 1 Laporan 1 Laporan 60,58%
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan
SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 40,00%
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Jumlah laporan realisasi anggaran 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 91,39% 4 Laporan 4 Laporan 37,85%
100% 22,36%
20,34%100%
98,32%
90,24%
18,88%
40,40%
99,47%
97,58%
99,47%
97,58%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 93,24% 3 Laporan 3 Laporan 37,10%
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan 19 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 93,82% 4 Laporan 3 Laporan 37,61%
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
10 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 86,02% 2 Dokumen 2 Dokumen 35,55%
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
94,76% 18,41%
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 24,24%
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
16 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 4 Dokumen 4 Dokumen 24,94%
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
30 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 6,66%
100% 6,92% 94,76% 18,87% 99,21%0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan
Sanitasi
18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10,98%
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
3 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 95,03% - Laporan - Laporan 31,68%
Koordinasi Perumusan Kebijakan
tentang Infra Struktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Fasilitasi Penyusunan Rencana Infra
Struktur dan Tata Ruang
1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 88,68% - Laporan - Laporan 88,68%
Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan
Rencana Infra Struktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Administrasi Infrastruktur dan Tata
Ruang
1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 92,91% - Laporan - Laporan 92,91%
Penyelenggaraan Administrasi
Infrastruktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8 Laporan - Kegiatan 8 Laporan 8 Laporan 95,71% - Laporan - Laporan 95,71%
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
20 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 6 Kegiatan 6 Kegiatan 29,59%
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
18 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
20 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10,00%
Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur, Perhubungan, kominfo dan
Statistik
Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur,
Perhubungan, kominfo dan Statistik
2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 99,84%
Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjan Umum
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Pekerjan Umum
- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE90,62% 39,65%
18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 97,63% 1 Laporan 1 Laporan 37,68%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
5 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,96%
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external 92 Laporan - % 20 % 17 % 84,17% 20 % 20 % 39,95%
07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 12 Laporan 39,31%
100% 20,99% 90,62% 41,98% 98,28%100,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
Index kepuasan pelanggan
internal dan external PBJ99,99% 39,99%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
10 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 98,89% 2 Dokumen 2 Dokumen 39,66%
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah 10 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 2 Laporan 40,00%
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang
diadministrasi
750 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 100,00% 150 Paket 150 Paket 39,99%
Persentase Stakeholder
Pengadaan yang dibina99,67% 40,00% 99,81% 39,90%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi
pengadaan barang dan jasa yang
meningkat kapasitasnya
500 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100,00% 100 Peserta 100 Peserta 40,00%
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan
barang dan jasa
15 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 100,00% 3 Orang 3 Orang 40,00%
05
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan 60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 96,83% 12 Laporan 12 Laporan 39,01%
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA99,93% 40,00% 99,97% 39,98%
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 94,02% 1 Dokumen 1 Dokumen 38,80%
100%
100%
100%
20,00%
20,00%
20,00%
99,99%
99,67%
99,93%
40,00% 99,95%0,00%
0,00%
99,21%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA 750 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 150 Orang 40,00%
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 96,15% 1 Laporan 1 Laporan 39,19%
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,77% 1 Laporan 1 Laporan 39,05%
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 40,00%
Persentase koordinasi
peningkatan perekonomian rakyat99,99% 72,31%
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,97% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,22%
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
4 Laporan - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 25,00%
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,78% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,92%
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Raskin di
Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra 20 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 99,78% 4 Dokumen 4 Dokumen 39,75%
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
40 Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 10 Laporan 10 Laporan 24,79%
07Sosialisasi Pengendalian Penyaluran
Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai
Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Sosialisasi
Rastra 100 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100,00% - Peserta - Peserta 100,00%
100% 63,55%98,28% 99,99% 72,41% 98,88%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah 2 Laporan - Laporan - Laporan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%
Dukungan Dana Operasional
Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke
RTSPM
Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra
dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% - Kecamatan - Kecamatan 100,00%
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.
Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD
Kab Banggai
4 Laporan 1 Laporan Laporan - Laporan 0,00% 1 Laporan 1 Laporan 24,06%
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
0,00% 41,78%
Persentase Penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah
Yang Tepat Fungsi dan Tepat
Ukuran
98,52% 25,67%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
01Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,11% 1 Dokumen 1 Dokumen 32,84%
26Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP )Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 96,93% - Dokumen - Dokumen 96,93%
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan
Penataan Kelembagaan
20 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 98,90% 4 Perbup 4 Perbup 39,46%
100%
100% 23,09%99,22% 94,74%
98,52%14,00%
20,07%
26,00%
99,22%
98,94%98,94%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 23 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 100,00% 1 SOP 1 SOP 8,70%
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
99,10% 36,21%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata
Naskah Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas yang dihasilkan
10 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 99,95% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 39,95%
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Jumlah Peraturan Bupati
Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja yang dihasilkan
5 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 98,83% 1 Perbup 1 Perbup 39,76%
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
03
Bimtek dan Pendampingan Penyusunan
Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh
SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan 23 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 99,81% 7 Perbup 7 Perbup 34,77%
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK #DIV/0!
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi 30 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 98,03% 6 Evjab 6 Evjab 39,52%
100% 99,10%13,64% 99,86%36,36%99,86%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
30 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 100,00% 6 SKJ 6 SKJ 40,00%
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian
Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,92% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,95%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun 29 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,12% 7 Dokumen 7 Dokumen 27,45%
Persentase Pelayanan
Administrasi Umum Yang
Terfasilitasi
94,80% 42,74%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang
dibutuhkan 46.192 Lembar 8.500 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 96,47% 8.500 Lembar 7.225 Lembar 33,39%
Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket 18 Paket - Paket 0,00% - Paket - Paket 0,00%
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 92,21% 18 Jaringan 18 Jaringan 192,21%
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan 75 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100,00% 59 Orang 59 Orang 145,33%
10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan 30 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 88,09% 25 Jenis 25 Jenis 156,74%
23,65%100% 94,80% 99,60%44,05%99,60%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan 380.025 Lembar 34.828 Lembar 68.204 Lembar 61.423 Lembar 90,06% 68.504 Lembar 68.470 Lembar 34,18%
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan 93.591 Lembar 26.200 Lembar 49.350 Lembar 49.313 Lembar 99,92% 31.799 Lembar 31.525 Lembar 86,37%
Jumlah jilid yang disediakan 3.053 Buah 600 Buah 363 Buah 293 Buah 80,84% 449 Buah 377 Buah 21,97%
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan 37.018 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 7.000 Dos 100,00% 7.455 Dos 7.455 Dos 39,05%
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan 45.432 Orang 87.160 Orang 8.895 Orang 8.881 Orang 99,84% 8.315 Orang 8.315 Orang 37,85%
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah 3.511 OK 208 OK 208 OK 181 OK 86,82% 109 OK 106 OK 8,16%
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah 10.534 OK 1.775 OK 1.604 OK 1.486 OK 92,64% 480 OK 425 OK 18,14%
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran 94 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 100,00% 69 Orang 69 Orang 118,09%
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai
Setda yang diadakan
792 Pasang 268 Pasang 214 Pasang 211 Pasang 98,45% 214 Pasang 213 Pasang 53,49%
Jumlah Kepala Daerah yang
diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 100,00% - Orang - Orang 100,00%
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan 364 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 0,00% - Pasang - Pasang 0,00%
Jumlah pcs pakaian batik tradisional
yang diadakan 414 Pcs - Pcs 214 Pcs 188 Pcs 87,98% - Pcs - Pcs 45,48%
04Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi
purna tugasnya 8 Orang - Orang - Orang - Orang #DIV/0! - Orang - Orang 0,00%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal 39 Orang - Orang - Orang - Orang #DIV/0! 4 Orang 4 Orang 10,26%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi 120 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 89,84% 24 Kegiatan 23 Kegiatan 36,90%
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 69,33% 1 Dokumen 1 Dokumen 33,86%
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun 13 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 2 Laporan 30,47%
04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 59,78% 1 Laporan 1 Laporan 31,90%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan kantor
yang disediakan
82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 96,03% 18 Jenis 18 Jenis 43,03%
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 83,02% 2 Unit 2 Unit 167,55%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung
kantor yang dimanfatkan 40 Unit 2 Unit 8 Unit 8 Unit 98,63% 7 Unit 7 Unit 37,23%
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan 37 Unit 14 Unit 15 Unit 15 Unit 98,51% 8 Unit 8 Unit 61,51%
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 97,28% 4 Jenis 4 Jenis 98,17%
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung
kantor yang diadakan 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 90,58% 4 Jenis 4 Jenis 95,43%
10 Pengadaan MeubelairJumlah jenis meubelair yang
diadakan 523 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 70,30% - Jenis - Jenis 0,40%
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 97,43% 1 Unit 1 Unit 182,91%
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00% 3 Unit 3 Unit 199,27%
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
192 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 100,00% 19 Unit 19 Unit 19,25%
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
255 Jenis 37 Unit 50 Unit 48 Unit 95,58% 50 Unit 23 Unit 27,75%
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
25 Jenis 3 Jenis 3 Jenis - Jenis 0,00% 3 Jenis 3 Jenis 12,00%
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Jumlah jaringan listrik yang
dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 99,80% 1 Jaringan 1 Jaringan 18,75%
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah82,14% 15,46%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
100% 8,23% 82,14% 18,62% 83,70%83,70%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Jumlah bahan bacaan yang
disediakan 17.575 Exemplar 840 Exemplar 1.350 Exemplar 1.089 Exemplar 80,64% 1.750 Exemplar 1.445 Exemplar 14,41%
24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH dan WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up) 10 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 99,47% 2 Orang 2 Orang 39,21%
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 75 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100,00% 15 Jenis 15 Jenis 40,00%
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 15 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00% 3 Unit 3 Unit 39,98%
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin
/ berkala
125 Jenis 50 Jenis 25 Jenis 19 Jenis 77,04% 25 Jenis 25 Jenis 35,41%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 20 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 92,90% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 36,84%
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 90,11% 1 Laporan 1 Laporan 34,00%
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 360 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 100,00% 72 Kegiatan 72 Kegiatan 39,99%
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-
tugas KDH/WKDH 92 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 97,06% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 21,16%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 94,40% 1 Laporan 1 Laporan 37,10%
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi 60 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100,00% 12 Kegiatan 8 Kegiatan 33,59%
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan 20 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 95,43% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,14%
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliJumlah fasilitasi tugas - tugas staf
ahli 100 Kegiatan - Kegiatan 20 Kegiatan 17 Kegiatan 83,85% 20 Kegiatan 18 Kegiatan 34,40%
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran99,98% 36,20%
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,84%
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan 15 Media 8 Media 8 Media 8 Media 100,00% 8 Media 8 Media 106,59%
100% 18,87% 99,98% 37,73% 91,89%91,89%
TINGKAT
REALISASI
TINGKAT
CAPAIAN
REALISASI
TARGET
RENSTRA
1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)
KODE
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
4 5
TARGET RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
6 9
REALISASI TARGET
RENJA
PERANGKAT
DAERAH TAHUN
2017 (n-2)
7 10=(5+7+9)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENSTRA PERANGKAT
DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM
DAN KEGIATAN
(RENJA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2018 (n-1)
TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
(RENSTRA
PERANGKAT
DAERAH) TAHUN
2021
REALISASI TARGET
KINERJA HASIL
PROGRAM DAN
KELUARAN
KEGIATAN S/D
TAHUN 2016 (n-3)
REALISASI
CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D
TAHUN BERJALAN
(TAHUN n-1)
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH 15 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 3 Dokumen 39,93%
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler 2.500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 99,90% 500 OK 497 OK 39,85%
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
03Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 500 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100,00% 100 Orang 100 Orang 40,00%
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar 7.861 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 100,00% 1.500 Lembar 1.332 Lembar 36,02%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Jumlah Peserta Bimtek PPID 300 Orang - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Kegiatan 0,00%
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
mengisayaratkan bahwa Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan
Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah
dengan melibatkan masyarakat.
Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah
menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak
melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa
perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :
1) Penyusunan rencana;
2) Penetapan rencana;
3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan
4) Evaluasi pelaksanaan rencana.
Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 27–29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan untuk setiap Perangkat Daerah (PD)
Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah (Renstra OPD).
Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Banggai diawali dengan perumusan
rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai untuk
memberikan panduan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 I-2
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai koridor
perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
menggunakan paradigma penyusunan Rencana Kerja sebagaimana di amanatkan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020,
merupakan penyesuaian atas Perubahan Rencana Strategis yang mana tujuan dari
penyusunan ini merupakan rencana pembangunan tahunan guna mewujudkan Visi
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 seperti tertuang dalam
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021
(Perubahan III) yaitu :
“ Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan
Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya
“
Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu
pada pernyataan Visi Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal ini
dapat dipahami dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan
bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam konteks Tugas dan
Fungsi Sekretariat Daerah dapat diwujudkan melalui misi Pemerintah Daerah yang
visioner dan stratejik sehingga upaya yang masih bersifat kebijakan dapat
dideskripsikan sebagai usaha apa dan bagaimana mencapai visi yang nyata dan
terarah, misi Pemerintah Daerah yang dijalankan adalah sebagaimana yang
tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2017 – 2021 (Perubahan III) yaitu :
1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan
yang Berwibawa;
1.2. Landasan Hukum
Dasar Hukum Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-perundangan
sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1222);
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 I-3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 I-4
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor
112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2499).
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja (Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
2020 dimaksudkan sebagai dokumen operasional tahunan dengan menggunakan
pendekatan sistem manajemen perencanaan yang sifatnya sistemik dan sistematis
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 I-5
dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah
sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam
melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Sebagai arahan bagi aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam
mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu,
terarah dan terukur;
3. Sebagai tolok ukur kinerja bagi aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2020.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
2020 terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai.
2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2020
3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun
2020
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 I-6
Bab IV Penutup
Lampiran – Lampiran
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai adalah
penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan
kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik.
Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta menyesuaikan dengan Renstra
yang juga telah mengalami Perubahan berdasarkan Permendagri tersebut.
Dalam proses penyusunan Renja tidak berdiri sendiri melainkan perlu
dilakukan Evaluasi Renja tahun sebelumnya dan Perubahan capaian Rencana
Strategis (Rensta) yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana
kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program
dan kegiatannya maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat
outcome dan output. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu
akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan
selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja
kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih
atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai selama tahun
2017 dan perkiraan target tahun 2020. Adapun Pengukuran tahapan
pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dapat dilihat
pada Tabel 2.1 berikut ini :
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 II-54
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah serta pembinaan dan pelayanan administrasif
pemerintah daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat
Daerah mempunyai fungsi:
1. Pengoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai, Perangkat Daerah ini yang sebelumnya bukan merupakan
Perangkat Daerah pelayanan publik sehingga tidak memiliki SPM (Standar
Pelayanan Minimal) yang merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik
yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan
oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.
Namun dengan adanya regulasi baru yang kemudian merubah dan
menata kembali susunan perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai ditandai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112)
maka uraian tugas dan fungsi sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
mengalami perubahan sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 54
Tahun 2019 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat
Daerah. Pada Peraturan Bupati Banggai ini jumlah Bagian terdiri dari
12 (dua belas) bagian.
Dengan adanya Perubahan III Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai maka untuk penentuan target tahun 2020 disesuaikan dengan
target yang tertuang pada Perubahan III Renstra Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai sebagaimana yang tergambar pada Tabel 2.2 berikut
ini:
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 II-88
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai
Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dimana Sekretariat
Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus
menyesuaikan dengan aturan tersebut. Untuk Sekretariat Daerah ada
12 (dua belas) bagian sehingga akan berpengaruh pada tugas pokok
masing-masing bagian termasuk program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai
administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh
faktor-faktor pendukung seperti kuantitas dan kualitas aparatur, sarana
dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif.
Dengan memperhatikan ketersediaan aparatur, kondisi aparatur dan
tingkat pendidikan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai saat
ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa
permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,
antara lain sebagai berikut :
a. Sumber Daya Aparatur
Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur, kondisi
aparatur dan tingkat pendidikan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat ditinjau dari:
a. Terbatasnya jumlah aparatur dalam setiap bagian (bertambahnya
jumlah bagian) di lingkungan Sekretariat Daerah;
b. Masih kurangnya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sesuai
dengan tugas dan kewajiban utamanya;
c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan
struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan
Sekretariat Daerah;
d. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber
Daya Aparatur.
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 II-89
b. Sarana dan Prasarana Penunjang
Untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang ada di
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan,
hal ini dapat dilihat dari :
1) Kurangnya peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam setiap
bagian terutama untuk beberapa bagian baru di lingkungan Sekretariat
Daerah;
2) Pemanfaatan teknologi dan media massa, perlunya
tambahan/penggantian jaringan internet dan ruangan khusus untuk
kegiatan dengan media massa (ruang jumpa pers);
3) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana
pelengkap bagi Kantor Bupati Banggai.
4) Melakukan efesiensi dan efektivitas kinerja dalam melaksanakan tugas
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan penataan
kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi tersebut
dilakukan pembenahan pada program/kegiatan dengan cara :
1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, seperti melengkapi
peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan
media massa serta pembangunan ruang jumpa pers;
2) Peningkatan jumlah aparatur dan pemberian bimbingan teknis bagi
aparatur untuk meningkatkan pemahaman kinerja dan disiplin kerja;
3) Penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun
penumpukan pekerjaan;
4) Penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra
pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.
2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses
koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi
seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan
penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 II-90
RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja)
Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala
Daerah.
Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas 26 (dua puluh enam)
program dan 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan yang terdistribusi ke
dalam 12 (dua belas) bagian yang ada di Sekretariat Daerah, sebagaimana
pada tahun 2019 yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program dan
128 (seratus dua puluh delapan) kegiatan.
Pada penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2020 yang dilakukan pada awal tahun 2020, dengan
menggunakan data Tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3
dan Tabel 2.4 di bawah ini:
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 II-127
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020
Berdasarkan uraian tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum
pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 112) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
bukanlah organisasi teknis yang berhubungan langsung dengan usulan
program masyarakat.
Olehnya Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tidak menampung
usulan program dan kegiatan yang diusulkan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya
Masyarakat, asosiasi – asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya.
Sehingganya program kegiatan yang direncanakan Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai hanya sebatas pada koordinasi dan fasilitasi kegiatan
–kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi
sebagai bahan laporan pada Pimpinan Daerah, juga melahirkan
kebijakan yang kemudian tertuang pada peraturan–peraturan daerah
Kabupaten Banggai. Adapun Usulan Program dan Kegiatan Dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah
ini:
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 14
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
04Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan 102 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
09Pembinaan Perangkat Kecamatan /
Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan
/ Kelurahan yang dibina 127 Peserta 127 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 276 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 127 Perserta
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan
/ Kelurahan yang dibina - Perserta - Perserta - Perserta -
Persentase penataan daerah
otonom
30,00% 60,00%
32,44% 32,44%
98,37%
100,00%
99,87%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
10,04%
19,07%
19,32%
20,09%
28,11%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%
98,33%
76,72%
60,00%30,00%
30,77%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODE
TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
66,17%
30,77% 61,54%
66,17%
61,54%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
01
Fasilitasi Penyiapan Data dan
Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Daerah
Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan
dokumen data dan informasi
pendukung proses pemekaran Daerah
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
03
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian
Tapal Batas Wilayah Administrasi
Antar Daerah
Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 777
Nama Rupa
Bumi800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
06
Kajian Peraturan
Perundangundangan Daerah
Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru,
Lebih Tinggi dari Keserasian antar
Peraturan Perundangundangan
Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi 50
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum 19
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum 40
Produk
Hukum48
Produk
Hukum 19
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan 10 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda 23 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda
08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 120 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku 369 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku
11
Penyusunan Daftar Petunjuk,
Katalog, Abstraksi dan Kliping
Produk Hukum
Jumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen - Dokumen 49 Produk
Hukum 120
Produk
Hukum 1 Dokumen 1
Produk
Hukum 49
Produk
Hukum 120
Produk
Hukum
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik -
Produk
Hukum 240
Produk
Hukum -
Produk
Hukum
15,38% 18,00% 98,58%21,23% 99,42% 21,23% 60,52%60,52%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
Persentase Penyelesaian Perkara
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan
Non Litigasi
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 6 Kegiatan 9 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 313 Buku 479 Buku 500 Buku 500 Buku
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan
Keagamaan
Jumlah peserta pembinaan - Peserta - Peserta 100 Peserta -
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 5 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 267 Orang 397 Orang 400 Orang 400 Orang
03
Dukungan Pembinaan
Kesejahteraan Para Imam dan
Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
175 Orang 175 Orang 176 Orang 176 Orang 100 Orang 167 Orang 176 Orang 176 Orang
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
33,50%
2,42%
20,00%
22,29%
26,81%
30,00%
24,95%
97,41%
96,71%
92,39%
97,46%
99,36%
0,00%
66,67%
66,75%
33,33% 66,67%
33,33%66,67%
66,75%
33,33%
33,50%
66,67%33,33%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama
Antar Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
03
Pembinaan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah kegiatan Pembinaan
Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
04Fasilitasi dan Pembinaan
Kependudukan dan Capil
Jumlah Laporan Pembinaan
Kependudukan dan Capil 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan
05
Sosialisasi terkait dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait
dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
06
Pembinaan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
07Pembinaan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Laporan Penataan Dokumen
dan Arsip Daerah 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan
Koordinasi Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat/Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat/Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan 3 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
- Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan - Laporan - Laporan 4 Laporan 4 Laporan
35
Kependudukan Capil,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
Perpustakaan dan Arsip Daerah
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk - Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
04
Fasilitasi Pembinaan
Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina - Kelompok 2 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok - Kelompok - Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina - Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang - Orang - Orang 100 Orang 100 Orang
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan
30,00% 65,95%18,88% 99,47%
97,58%
98,32%
90,24%40,40%
15,00%
15,00% 33,17% 66,35%
30,00%
66,35%
65,95%
33,17%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
05Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
10Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 28 Paket 44 Paket 50 Paket 50 Paket
06Koordinasi dan Sinkronisasi
Program PPSP
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
05
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
29
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan,
Pelaporan, Pendataan dan
Evaluasi
03
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Program
Pembangunan (TEPRA)
Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber
Dana Khusus
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
03Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
15,00% 16,00% 17,83% 58,91%94,76%0,00%17,83% 58,91%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
08
Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
- Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
34Perencanaan Infrastruktur dan
Tata Ruang
02
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan
03
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan
Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
1 Laporan - Laporan 2 Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan 2 Laporan - Laporan
Koordinasi Perumusan Kebijakan
tentang Infra Struktur dan Tata
Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Fasilitasi Penyusunan Rencana Infra
Struktur dan Tata Ruang
1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Infra Struktur
dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Administrasi Infrastruktur dan Tata
Ruang
1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan
Penyelenggaraan Administrasi
Infrastruktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
8 Laporan - Laporan - Laporan - Kegiatan 8 Laporan - Laporan
34Perencanaan Infrastruktur dan
Tata Ruang
05
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
- Kegiatan - Laporan 2 Kegiatan 8 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
34Perencanaan Infrastruktur dan
Tata Ruang
01
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan
Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
- Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan - Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan
07
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana
Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur,
Perhubungan, kominfo dan Statistik
Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur,
Perhubungan, kominfo dan Statistik
- Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Pekerjan Umum
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Pekerjan
Umum
- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
18Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah - Laporan - Laporan - Laporan Laporan - Laporan - Laporan
30Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external 20 % 20 % 12 % 20 % - % 17 % 12 % 20 %
07
Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
15,00% 25,00% 100,00% 27,66% 63,83%90,62%63,83%27,66%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ
30Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
08Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi 150 Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
01Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDA
Jumlah laporan potensi dan kerusakan
SDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
04Koordinasi dan Pengendalian
Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
20,00%
20,00%
20,00%
30,00%
25,00%
25,00% 33,33%
99,21%
0,00% 99,67%
33,33% 66,67%
33,33% 66,67%
99,99%0,00%
66,67%33,33%
66,67%
66,67% 99,93%
66,67%
33,33%
33,33%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat
01
Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan
Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
02Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
- Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra
di Kab Banggai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
05Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
- Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 1 Laporan - Laporan 10 Laporan 10 Laporan
07
Sosialisasi Pengendalian
Penyaluran Beras Sejahtera di
Kabupaten Banggai
Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Sosialisasi
Rastra 100 Peserta - Peserta 1 Laporan 1 Peserta - Peserta 100 Laporan 1 Laporan 1 Peserta
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah- Laporan - Laporan - Laporan
Dukungan Dana Operasional
Penyaluran Rastra dari Titik
Distribusi ke RTSPM
Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra
dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat
06
Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD Kab
Banggai
Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
63,24% 63,24%
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
15,55%
15,00%
14,00%
25,00%
20,07%
26,00% 35,14%
33,93%
29,76%
98,28%
99,22%
98,94%
33,93% 67,86%
29,76%
35,14% 67,57%
67,86% 99,99%
94,74%
98,52%67,57%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
26
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP
)
Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
02
Penyusunan Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan
Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup 2 Kegiatan 2 Perbup 2 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan
(SP) Bagi Seluruh SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 7 Perbup
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang
dievaluasi 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab
6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ
10,00% 25,00% 99,86% 99,10% 28,57% 64,29%28,57% 64,29%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang
disusun 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang
dibutuhkan 8.500 Lembar 8.500 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar
Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket
02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
18 Jaringan 18 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan 50 Orang 59 Orang 73 Orang 75 Orang 50 Orang 50 Orang 73 Orang 75 Orang
10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan 25 Jenis 25 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 30 Jenis 30 Jenis
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan 68.204 Lembar 68.504 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar 34.828 Lembar 61.423 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan 49.350 Lembar 31.799 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar 26.200 Lembar 49.313 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar
Jumlah jilid yang disediakan 363 Buah 449 Buah 540 Buah 810 Buah 600 Buah 293 Buah 540 Buah 810 Buah
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan 7.000 Dos 7.455 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan 8.895 Orang 8.315 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang 87.160 Orang 8.881 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang
18Rapat Rapat koordinasi dan
konsultasi Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah 208 OK 109 OK 842 OK 1.120 OK 208 OK 181 OK 842 OK 1.120 OK
19Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah 1.604 OK 480 OK 1.085 OK 3.507 OK 1.775 OK 1.486 OK 1.085 OK 3.507 OK
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran 42 Orang 69 Orang 89 Orang 85 Orang 42 Orang 42 Orang 89 Orang 85 Orang
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
23,65% 25,00% 99,60% 94,80% 29,15% 62,84%29,15% 62,84%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai
Setda yang diadakan
214 Pasang 214 Pasang - Pasang 182 Pasang 268 Pasang 211 Pasang - Pasang 182 Pasang
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan- Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang
Jumlah pcs pakaian batik tradisional
yang diadakan214 Pcs - Pcs - Pcs - Pcs - Pcs 188 Pcs - Pcs - Pcs
04Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi
purna tugasnya - Orang - Orang - Orang 4 Orang - Orang - Orang - Orang 4 Orang
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal- Orang 4 Orang 5 Orang 10 Orang - Orang - Orang 5 Orang 10 Orang
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
02
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara / Departemen /
Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan Keuangan Semesteran
yang disusun 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun
yang disusun 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
18 Jenis 18 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 15 Jenis 15 Jenis
22
Operasional Kantor
Perwakilan/Mess Pemda Kab.
Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan 8 Unit 7 Unit 3 Unit 7 Unit 2 Unit 8 Unit 3 Unit 7 Unit
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan 15 Unit 8 Unit 5 Unit 5 Unit 14 Unit 15 Unit 5 Unit 5 Unit
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan 4 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan 3 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 7 Jenis 7 Jenis
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 3 Jenis - Jenis 14 Jenis 6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 14 Jenis 6 Jenis
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
18 Unit 19 Unit 85 Unit 35 Unit 18 Unit 18 Unit 85 Unit 35 Unit
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 37 Unit 48 Unit 50 Unit 50 Unit
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Jenis 3 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 3 Jenis - Jenis 25 Jenis 25 Jenis
30Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 1.350 Exemplar 1.750 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar 840 Exemplar 1.089 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up) 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
15,23% 18,62% 83,70% 70,33%82,14% 41,15%41,15% 70,33%
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
27PemeliharaanRutin/ Berkala
Peralatan Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin /
berkala
25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 50 Jenis 19 Jenis 25 Jenis 25 Jenis
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
01
Dialog / Audiensi dengan
TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/
Anggota
Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
06
Koordinasi Dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH 10 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan
29
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan,
Pelaporan, Pendataan dan
Evaluasi
01Koordinasi dan Sinkronisasi
Sekretariat Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
31
Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas
Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
1 2 3 4 5 14
30,00% 60,00%98,37%
137 8 9 10 11 12
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
16,35%
6
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
19,32%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%60,00%30,00%
TAHUN 2017
(TAHUN n-2)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
KODECATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
31
Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan - Kegiatan 17 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
18Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak
/ Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
08Visualisasi, Dokumentasi dan
Publikasi
Jumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
07Pelayanan Kehumasan dan
Protokoler
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler 500 OK 500 OK 500 OK 500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 500 OK
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi (PPID)
Jumlah Peserta Bimtek PPID - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang
18,87% 30,00% 33,09% 91,89% 33,09% 66,50%99,98%66,50%
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4 5 14
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
04Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan 102 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
09Pembinaan Perangkat Kecamatan /
Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan
/ Kelurahan yang dibina 127 Peserta 127 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 276 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 127 Perserta
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan
/ Kelurahan yang dibina - Perserta - Perserta - Perserta -
Persentase penataan daerah
otonom
100%
100%
100%
61,54% 100%
TABEL 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
61,54%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%
98,33%
76,72%
30,00%
32,44%
30,77%
20,09%
38,11%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
66,17% 66,17%
98,37%
81,95%
88,73%
60,00% 100%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
01
Fasilitasi Penyiapan Data dan
Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Daerah
Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan
dokumen data dan informasi
pendukung proses pemekaran Daerah
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
03
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian
Tapal Batas Wilayah Administrasi
Antar Daerah
Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal
batas wilayah administrasi antar desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 777
Nama Rupa
Bumi800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi 800
Nama Rupa
Bumi
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
06
Kajian Peraturan
Perundangundangan Daerah
Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru,
Lebih Tinggi dari Keserasian antar
Peraturan Perundangundangan
Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi 50
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum 19
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum 40
Produk
Hukum48
Produk
Hukum 19
Produk
Hukum 50
Produk
Hukum
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan 10 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda 23 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda
08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 120 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku 369 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku
11
Penyusunan Daftar Petunjuk,
Katalog, Abstraksi dan Kliping
Produk Hukum
Jumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen - Dokumen 49 Produk
Hukum 120
Produk
Hukum 1 Dokumen 1
Produk
Hukum 49
Produk
Hukum 120
Produk
Hukum
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik -
Produk
Hukum 240
Produk
Hukum -
Produk
Hukum
100% 60,52% 100%60,52% 98,58%21,23%44,03% 96,20%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%Persentase Penyelesaian Perkara
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan
Non Litigasi
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
33,33%
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 6 Kegiatan 9 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 313 Buku 479 Buku 500 Buku 500 Buku
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan
Keagamaan
Jumlah peserta pembinaan - Peserta - Peserta 100 Peserta -
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 5 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 267 Orang 397 Orang 400 Orang 400 Orang
03
Dukungan Pembinaan
Kesejahteraan Para Imam dan
Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
175 Orang 175 Orang 176 Orang 176 Orang 100 Orang 167 Orang 176 Orang 176 Orang
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
100%66,67%
100%
100%
66,67%
66,75%
66,67% 100%
66,67% 100%
100%
33,33%
33,50%
26,81%
40,00%
24,95% 66,75%
96,20%
98,92%
74,41%
97,46%
99,36%
0,00%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama
Antar Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
03
Pembinaan Pengendalian
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Jumlah kegiatan Pembinaan
Pengendalian Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
04Fasilitasi dan Pembinaan
Kependudukan dan Capil
Jumlah Laporan Pembinaan
Kependudukan dan Capil 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan
05
Sosialisasi terkait dengan
Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait
dengan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
06
Pembinaan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kegiatan Pembinaan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
07Pembinaan Penataan
Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Laporan Penataan Dokumen
dan Arsip Daerah 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan
Koordinasi Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat/Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat/Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
perempuan dan Anak, Adm.
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan 3 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
- Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan - Laporan - Laporan 4 Laporan 4 Laporan
35
Kependudukan Capil,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja,
Perpustakaan dan Arsip Daerah
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk - Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas
dan Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
04
Fasilitasi Pembinaan
Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina - Kelompok 2 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok - Kelompok - Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina - Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang - Orang - Orang 100 Orang 100 Orang
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan66,35% 100%
100%65,95% 98,32%
81,95%33,17%
18,88%
40,40% 97,58%
99,47%
66,35% 100%
30,00% 65,95% 100%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
05Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen
10Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 28 Paket 44 Paket 50 Paket 50 Paket
06Koordinasi dan Sinkronisasi
Program PPSP
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
05
Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
29
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan,
Pelaporan, Pendataan dan
Evaluasi
03
Pelaksanaan Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Program
Pembangunan (TEPRA)
Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber
Dana Khusus
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
03Penyusunan Profil Perangkat
Daerah
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
100%58,91% 97,32%0,00% 58,91% 100%17,83%18,87%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%08
Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
- Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
34Perencanaan Infrastruktur dan
Tata Ruang
02
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan
03
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan
Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
1 Laporan - Laporan 2 Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan 2 Laporan - Laporan
Koordinasi Perumusan Kebijakan
tentang Infra Struktur dan Tata
Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Fasilitasi Penyusunan Rencana Infra
Struktur dan Tata Ruang
1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan
Koordinasi dan Fasilitasi
Penyusunan Rencana Infra Struktur
dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Administrasi Infrastruktur dan Tata
Ruang
1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan
Penyelenggaraan Administrasi
Infrastruktur dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
8 Laporan - Laporan - Laporan - Kegiatan 8 Laporan - Laporan
34Perencanaan Infrastruktur dan
Tata Ruang
05
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
- Kegiatan - Laporan 2 Kegiatan 8 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%34Perencanaan Infrastruktur dan
Tata Ruang
01
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan
Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
- Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan - Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan
07
Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana
Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur,
Perhubungan, kominfo dan Statistik
Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur,
Perhubungan, kominfo dan Statistik
- Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
Sinkronisasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Pekerjan Umum
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Pekerjan
Umum
- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
18Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan Unit Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah Layanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah - Laporan - Laporan - Laporan Laporan - Laporan - Laporan
30Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external 20 % 20 % 12 % 20 % - % 17 % 12 % 20 %
07
Pengendalian dan Evaluasi
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
63,83% 85,42% 63,83% 100%100,00%100%27,66%41,98%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ
30Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen
08Penyelenggaraan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi 150 Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang
05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
01Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDA
Jumlah laporan potensi dan kerusakan
SDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
04Koordinasi dan Pengendalian
Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
66,67% 100%
74,89%66,67% 100%66,67%
90,50%0,00%
90,50%
66,67% 100%
66,67% 100%0,00%66,67% 100%
100%
33,33%
33,33%
33,33%
40,00%
40,00%
40,00%
99,21%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100% 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat
01
Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan
Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
02Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
- Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra
di Kab Banggai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen
05Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
- Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 1 Laporan - Laporan 10 Laporan 10 Laporan
07
Sosialisasi Pengendalian
Penyaluran Beras Sejahtera di
Kabupaten Banggai
Jumlah Peserta Yang Mengikuti
Sosialisasi
Rastra 100 Peserta - Peserta 1 Laporan 1 Peserta - Peserta 100 Laporan 1 Laporan 1 Peserta
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah- Laporan - Laporan - Laporan
Dukungan Dana Operasional
Penyaluran Rastra dari Titik
Distribusi ke RTSPM
Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra
dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat
06
Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD Kab
Banggai
Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
100%
84,65%
94,74%
81,95%
67,86% 100%
63,24%
67,57% 100%
98,28%
99,22%
98,94%67,57%
67,86%
63,24%
35,14%
100%33,93%
29,76%
72,41%
20,07%
26,00%
100% 100%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen
26
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP
)
Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
02
Penyusunan Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan
Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup 2 Kegiatan 2 Perbup 2 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan
(SP) Bagi Seluruh SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 7 Perbup
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang
dievaluasi 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab
6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ
100%64,29% 64,29% 100%97,71%99,86%28,57%36,36%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang
disusun 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang
dibutuhkan 8.500 Lembar 8.500 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar
Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket
02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
18 Jaringan 18 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan 50 Orang 59 Orang 73 Orang 75 Orang 50 Orang 50 Orang 73 Orang 75 Orang
10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan 25 Jenis 25 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 30 Jenis 30 Jenis
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan 68.204 Lembar 68.504 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar 34.828 Lembar 61.423 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan 49.350 Lembar 31.799 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar 26.200 Lembar 49.313 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar
Jumlah jilid yang disediakan 363 Buah 449 Buah 540 Buah 810 Buah 600 Buah 293 Buah 540 Buah 810 Buah
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan 7.000 Dos 7.455 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan 8.895 Orang 8.315 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang 87.160 Orang 8.881 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang
18Rapat Rapat koordinasi dan
konsultasi Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah 208 OK 109 OK 842 OK 1.120 OK 208 OK 181 OK 842 OK 1.120 OK
19Rapat rapat koordinasi dan
konsultasi Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah 1.604 OK 480 OK 1.085 OK 3.507 OK 1.775 OK 1.486 OK 1.085 OK 3.507 OK
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran 42 Orang 69 Orang 89 Orang 85 Orang 42 Orang 42 Orang 89 Orang 85 Orang
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
100%62,84% 62,84% 100%95,38%99,60%29,15%44,05%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai
Setda yang diadakan
214 Pasang 214 Pasang - Pasang 182 Pasang 268 Pasang 211 Pasang - Pasang 182 Pasang
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan- Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang
Jumlah pcs pakaian batik tradisional
yang diadakan214 Pcs - Pcs - Pcs - Pcs - Pcs 188 Pcs - Pcs - Pcs
04Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi
purna tugasnya - Orang - Orang - Orang 4 Orang - Orang - Orang - Orang 4 Orang
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal- Orang 4 Orang 5 Orang 10 Orang - Orang - Orang 5 Orang 10 Orang
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
02
Penerimaan Kunjungan Kerja
Pejabat Negara / Departemen /
Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan Keuangan Semesteran
yang disusun 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun
yang disusun 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
18 Jenis 18 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 15 Jenis 15 Jenis
22
Operasional Kantor
Perwakilan/Mess Pemda Kab.
Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan 8 Unit 7 Unit 3 Unit 7 Unit 2 Unit 8 Unit 3 Unit 7 Unit
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan 15 Unit 8 Unit 5 Unit 5 Unit 14 Unit 15 Unit 5 Unit 5 Unit
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan 4 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan 3 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 7 Jenis 7 Jenis
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 3 Jenis - Jenis 14 Jenis 6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 14 Jenis 6 Jenis
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
18 Unit 19 Unit 85 Unit 35 Unit 18 Unit 18 Unit 85 Unit 35 Unit
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 37 Unit 48 Unit 50 Unit 50 Unit
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Jenis 3 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 3 Jenis - Jenis 25 Jenis 25 Jenis
30Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jaringan Listrik
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 1.350 Exemplar 1.750 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar 840 Exemplar 1.089 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up) 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
70,33% 70,33%100% 95,38% 100%83,70%41,15%18,62%
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%06
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit
27PemeliharaanRutin/ Berkala
Peralatan Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin /
berkala
25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 50 Jenis 19 Jenis 25 Jenis 25 Jenis
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
01
Dialog / Audiensi dengan
TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/
Anggota
Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
06
Koordinasi Dengan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH 10 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan
29
Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan,
Pelaporan, Pendataan dan
Evaluasi
01Koordinasi dan Sinkronisasi
Sekretariat Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
31
Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas
Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
1 2 3 4 5 14
CATATAN
ANALISIS
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI
TAHUN 2019
(TAHUN n)
TAHUN 2020
(TAHUN n+1)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
TAHUN 2019
(TAHUN n-2)
TAHUN 2020
(TAHUN n)
TAHUN 2021
(TAHUN n+1)
KODE
100%60,00%
TAHUN 2016
(TAHUN n-3)
94,56%30,00%
BIDANG URUSAN
PEMRINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
SPM /
STANDAR
NASIONAL
IKK
19,32%
6
TAHUN 2018
(TAHUN n-1)
137 8 9 10 11 12
98,37% 60,00% 100%31
Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan - Kegiatan 17 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
18Kerjasama Informasi dengan
Mass Media
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak
/ Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
08Visualisasi, Dokumentasi dan
Publikasi
Jumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
07Pelayanan Kehumasan dan
Protokoler
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler 500 OK 500 OK 500 OK 500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 500 OK
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi (PPID)
Jumlah Peserta Bimtek PPID - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang
100% 66,50% 100%80,30%91,89%33,09% 66,50%37,73%
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Program Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan program
prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Banggai. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran
program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai kedalam rencana
kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk
masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Kegiatan yang dipilih untuk setiap
program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja
sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan
keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.
Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk
melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan
anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang,
memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan
pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta
sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah
jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan
pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam
kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target
kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh
pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai namun juga oleh
sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi Sulawesi Tengah, dan
sumber-sumber pendanaan lainnya).
Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai
berikut :
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
130.890.200 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
130.890.200
08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen 55.890.200 08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati
Dalam Daerah
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen 55.890.200
12 Workshop Bimbingan TeknisDalam
DaerahJumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta 75.000.000 12 Workshop Bimbingan Teknis Dalam Daerah Jumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta 75.000.000
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK146.538.000 27
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK146.538.000
03 Evaluasi Kinerja KecamatanDalam
DaerahJumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 146.538.000 03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Daerah Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 146.538.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
67.059.984 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
67.059.984
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Dalam
DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan102 Peserta 67.059.984 04
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
DaerahDalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan102 Peserta 67.059.984
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
89.547.270 17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
89.547.270
18 Pembinaan Perangkat DaerahDalam
DaerahJumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta 89.547.270 18 Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Daerah
Jumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta 89.547.270
Persentase penataan daerah
otonom
Persentase penataan daerah
otonom
11
100%
100%
100%100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
100%
CATATAN
PENTING
TABEL 2.5
PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
22 Penataan Daerah Otonomi Baru 205.931.994 22 Penataan Daerah Otonomi Baru 205.931.994
05 Pembakuan Nama Rupa BumiDalam
DaerahJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 1 Dokumen 82.695.077 05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Dalam Daerah
Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 1 Dokumen 82.695.077
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Dalam
DaerahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya800
Nama Rupa
Bumi 123.236.917 06
Penetapan dan Penegasan Batas
WilayahDalam Daerah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya800
Nama Rupa
Bumi 123.236.917
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan286.220.000 21
Penataan Peraturan Perundang -
Undangan286.220.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Dalam
DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi19
Produk
Hukum 193.750.000 06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Dalam DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi19
Produk
Hukum 193.750.000
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Dalam
DaerahJumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan25 Perda 19.670.000 07
Penyusunan Peraturan Daerah dan
LegislasiDalam Daerah
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan25 Perda 19.670.000
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 72.800.000 09
Sosialisasi Rancangan Peraturan
DaerahDalam Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 72.800.000
08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 18.980.000 08
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
DaerahDalam Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 18.980.000
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDADalam
DaerahJumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA23 Kecamatan 71.949.600 12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Dalam Daerah
Jumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA23 Kecamatan 71.949.600
13 Penggandaan Bahan PerpustakaanDalam
DaerahJumlah Produk Hukum 25 Buku 40.000.000 13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Dalam Daerah Jumlah Produk Hukum 25 Buku 40.000.000
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam
DaerahJumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik49
Produk
Hukum 142.400.000 15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Daerah
Jumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik49
Produk
Hukum 142.400.000
Persentase Penyelesaian Perkara Persentase Penyelesaian Perkara
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan668.770.000 21
Penataan Peraturan Perundang -
Undangan668.770.000
10 Penyusunan/ Pembinaan HukumDalam
DaerahJumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 7.175.200 10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Dalam Daerah Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 7.175.200
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Luar dan
Dalam
Daerah
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara 502.790.000 14
Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Luar dan
Dalam Daerah
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara 502.790.000
100,00%
100%100%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten Banggai
Dalam
DaerahJumlah peserta yang dibina 100 Peserta 158.804.800 16
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiDalam Daerah Jumlah peserta yang dibina 100 Peserta 158.804.800
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama2.993.100.810 24
Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama2.993.100.810
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanDalam
DaerahJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi12 Kegiatan 2.933.100.810 01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Daerah
Jumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi12 Kegiatan 2.933.100.810
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku Agama
Dalam
DaerahJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 60.000.000 02
Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaDalam Daerah Jumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 60.000.000
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial1.944.000.000 25
Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial1.944.000.000
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Dalam
DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina4 Kegiatan 758.000.000 01
Pemberdayaan Kelembagaan
MasyarakatDalam Daerah
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina4 Kegiatan 758.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Dalam
Daerah
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang 100.000.000 02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)Dalam Daerah
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang 100.000.000
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Dalam
Daerah
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang 1.086.000.000 03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku AdatDalam Daerah
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang 1.086.000.000
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
66.824.000 32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
66.824.000
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Dalam
DaerahJumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD3 Dokumen 42.524.000 01
Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADDDalam Daerah
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD3 Dokumen 42.524.000
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi10 Lembaga 24.300.000 02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Dalam DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi10 Lembaga 24.300.000
100,00%
100,00%100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
64.187.000 33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
64.187.000
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Dalam
DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen 64.187.000 03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Dalam DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen 64.187.000
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
99.136.000 33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
99.136.000
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan 54.536.000 01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam Daerah
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan 54.536.000
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
4 Laporan 44.600.000 02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Dalam Daerah
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
4 Laporan 44.600.000
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan
dan Arsip Daerah
330.744.000 35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan
dan Arsip Daerah
330.744.000
01 Koordinasi Kependudukan dan CapilDalam
DaerahJumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan 90.000.000 01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Dalam Daerah Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan 90.000.000
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 Laporan 88.744.000 02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dalam Daerah
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 Laporan 88.744.000
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Dalam
DaerahJumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan 49.400.000 03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Dalam DaerahJumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan 49.400.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Dalam
DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina5 Kelompok 65.000.000 04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Dalam DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina5 Kelompok 65.000.000
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan Kearsipan
Dalam
DaerahJumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang 37.600.000 05
Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanDalam Daerah Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang 37.600.000
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
140.625.200 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
140.625.200
05Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Dalam
DaerahJumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 5 Dokumen 120.000.000 05
Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPDDalam Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 5 Dokumen 120.000.000
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa
Dalam
DaerahJumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan50 Paket 20.625.200 10
Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan JasaDalam Daerah
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan50 Paket 20.625.200
06Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan - 06
Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan -
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah2.100.000 20
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah2.100.000
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan
dan SDA
Luar
Daerah
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan 2.100.000 05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan
dan SDA
Luar Daerah
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan 2.100.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
910.860.000 29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
910.860.000
100%
100,00%
100%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Dalam
DaerahJumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 349.600.000 03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Dalam Daerah Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 349.600.000
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan3 Laporan 75.000.000 02
Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan3 Laporan 75.000.000
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan
Dalam
Daerah3 Laporan 392.600.000 04
Pengendalian Umum Pelaksanaan
PembangunanDalam Daerah 3 Laporan 392.600.000
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
Dalam
Daerah2 Laporan 93.660.000 05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
Dalam Daerah 2 Laporan 93.660.000
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
Dalam
Daerah50.000.000 07
Program Pengembangan Sistem
Informasi / DataDalam Daerah 50.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun1 Dokumen 50.000.000 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun1 Dokumen 50.000.000
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Dalam
Daerah39.240.000 08
Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan KegiatanDalam Daerah 39.240.000
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
4 Dokumen 39.240.000 02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
4 Dokumen 39.240.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
160.000.000 34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
Dalam dan
Luar Daerah160.000.000
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
2 Laporan 75.040.000 02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
2 Laporan 75.040.000
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Dalam
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan 59.960.000 03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan 59.960.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
2 Laporan 25.000.000 04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
2 Laporan 25.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang84.148.000 34
Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang84.148.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 59.148.000 05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 59.148.000
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 25.000.000 06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam Daerah
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 25.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang84.148.000 34
Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang84.148.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Dalam
Daerah
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
2 Laporan 25.000.000 01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan StatistikDalam Daerah
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
2 Laporan 25.000.000
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan 59.148.000 07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan 59.148.000
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
18Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi441.800.000 18
Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi441.800.000
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Dalam
DaerahJumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE1 Laporan 441.800.000 02
Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
BanggaiDalam Daerah
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE1 Laporan 441.800.000
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah234.744.000 30
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah234.744.000
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen 80.000.000 04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen 80.000.000
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external12 Laporan 54.744.000 06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external12 Laporan 54.744.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
12 Laporan 100.000.000 07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam Daerah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
12 Laporan 100.000.000
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah677.256.000 30
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah677.256.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
2 Dokumen 90.000.000 01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan JasaDalam Daerah
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
2 Dokumen 90.000.000
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Dalam
DaerahLaporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan 404.256.000 08
Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa PemerintahDalam Daerah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan 404.256.000
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
DaerahJumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket 183.000.000 09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam DaerahJumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket 183.000.000
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah336.700.000 30
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah336.700.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta 160.000.000 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta 160.000.000
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang 91.700.000 03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang 91.700.000
05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam
DaerahJumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan12 Laporan 85.000.000 05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam DaerahJumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan12 Laporan 85.000.000
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam290.485.900 23
Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam290.485.900
01Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDA
Dalam
DaerahJumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA1 Dokumen 17.525.000 01
Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDADalam Daerah
Jumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA1 Dokumen 17.525.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang 65.762.000 02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang 65.762.000
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan 164.121.100 03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan 164.121.100
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 31.077.800 04
Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 31.077.800
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan 12.000.000 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan 12.000.000
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat344.666.950 26
Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat344.666.950
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan 130.645.150 01
Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan 130.645.150
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
1 Laporan 47.436.400 02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi DaerahDalam Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
1 Laporan 47.436.400
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Dalam
DaerahJumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai1 Laporan 42.680.500 03
Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan GasDalam Daerah
Jumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai1 Laporan 42.680.500
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra4 Laporan 23.971.500 04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra4 Laporan 23.971.500
05Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
10 Laporan 28.590.000 05Promosi Barang dan Jasa Kab.
BanggaiDalam Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
10 Laporan 28.590.000
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Dalam
DaerahJumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan 71.343.400 08
Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi TengahDalam Daerah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan 71.343.400
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat48.938.800 26
Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat48.938.800
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD
Kab Banggai
1 Laporan 48.938.800 06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD
Kab Banggai
1 Laporan 48.938.800
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
82.781.464 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
82.781.464
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dalam
DaerahJumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen 82.781.464 01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDalam Daerah Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen 82.781.464
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK176.013.025 27
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK176.013.025
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Dalam
Daerah
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup 176.013.025 02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan KelembagaanDalam Daerah
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup 176.013.025
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik146.495.000 28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik146.495.000
01 Penyusunan SOPDalam
DaerahJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 7 SOP 146.495.000 01 Penyusunan SOP Dalam Daerah
Jumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 7 SOP 146.495.000
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur85.253.500 17
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur85.253.500
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup 55.221.000 35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian DinasDalam Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup 55.221.000
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup 30.032.500 36Standarisasi Sarana dan Prasarana
KerjaDalam Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup 30.032.500
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik149.743.025 28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik149.743.025
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Bagi Seluruh SKPD
Dalam
DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup 149.743.025 03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Bagi Seluruh SKPD
Dalam DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup 149.743.025
100%
100,00%
100,00%100,00%
100,00%
100%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK308.000.025 27
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK308.000.025
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Dalam
DaerahJumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi6 Evjab 308.000.025 01
Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi JabatanDalam Daerah
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi6 Evjab 308.000.025
6 SKJ 6 SKJ
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik109.699.025 28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik109.699.025
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Dalam
DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen 109.699.025 02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Dalam DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen 109.699.025
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur222.714.936 17
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur222.714.936
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Dalam
DaerahJumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun7 Dokumen 222.714.936 34
Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban KerjaDalam Daerah
Jumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun7 Dokumen 222.714.936
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran6.609.169.275 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran6.609.169.275
01 Penyediaan jasa surat menyuratDalam
DaerahJumlah lembar materai yang
dibutuhkan10.300 Lembar 61.800.000 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dalam Daerah
Jumlah lembar materai yang
dibutuhkan10.300 Lembar 61.800.000
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dalam
Daerah
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
42 Jaringan 1.101.000.000 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikDalam Daerah
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
42 Jaringan 1.101.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDalam
DaerahJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan73 Orang 1.364.138.725 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dalam Daerah
Jumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan73 Orang 1.364.138.725
10 Penyediaan alat tulis kantorDalam
DaerahJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan30 Jenis 80.000.000 10 Penyediaan alat tulis kantor Dalam Daerah
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan30 Jenis 80.000.000
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dalam
DaerahJumlah lembar barang cetakan yang
disediakan66.883 Lembar 128.000.000 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanDalam Daerah
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan66.883 Lembar 128.000.000
Dalam
DaerahJumlah lembar fotokopi yang
disediakan4.000 Lembar Dalam Daerah
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan4.000 Lembar
Dalam
DaerahJumlah jilid yang disediakan 540 Buah Dalam Daerah Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah
17 Penyediaan makanan dan minumanDalam
DaerahJumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan9.900 Dos 1.293.885.000 17 Penyediaan makanan dan minuman Dalam Daerah
Jumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan9.900 Dos 1.293.885.000
Dalam
DaerahJumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan10.435 Orang Dalam Daerah
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan10.435 Orang
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Dalam
DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah842 OK 564.654.001 18
Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar DaerahDalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah842 OK 564.654.001
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Dalam
DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah1.085 OK 136.126.450 19
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam DaerahDalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah1.085 OK 136.126.450
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Dalam
DaerahJumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran89 Orang 1.879.565.099 20
Penyediaan Jasa Administrasi
PerkantoranDalam Daerah
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran89 Orang 1.879.565.099
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur105.750.000 03
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur105.750.000
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Dalam
DaerahJumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya2 Orang 100.000.000 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannyaDalam Daerah
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai
Setda yang diadakan
2 Orang 100.000.000
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Dalam
Daerah
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu Kepala Daerah yang
diadakan
2 Pasang 5.750.000 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentuDalam Daerah
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan2 Pasang 5.750.000
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur51.344.374 05
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur51.344.374
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalDalam
DaerahJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang 51.344.374 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam Daerah
Jumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang 51.344.374
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1.380.000.000 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1.380.000.000
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Dalam
DaerahJumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi24 Kegiatan 1.380.000.000 02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / LembagaDalam Daerah
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi24 Kegiatan 1.380.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
305.000.100 17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
305.000.100
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen 305.000.100 11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. BanggaiDalam Daerah
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen 305.000.100
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
28.920.000 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
28.920.000
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Dalam
DaerahJumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun3 Laporan 16.920.000 02
Penyusunan pelaporan Keuangan
SemesteranDalam Daerah
Jumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun3 Laporan 16.920.000
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Dalam
DaerahJumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun1 Laporan 12.000.000 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunDalam Daerah
Jumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun1 Laporan 12.000.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran354.050.000 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran354.050.000
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
15 Jenis 135.000.000 12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorDalam Daerah
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
15 Jenis 135.000.000
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Luar
DaerahJumlah jenis perlengkapan yang
disediakan2 Unit 219.050.000 22
Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan2 Unit 219.050.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur6.369.638.818 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur6.369.638.818
03 Pembangunan Gedung KantorDalam
DaerahJumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan3 Unit 470.000.000 03 Pembangunan Gedung Kantor Dalam Daerah
Jumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan3 Unit 470.000.000
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Dalam
DaerahJumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan5 Unit 2.510.000.000 05
Pengadaan Kendaraan Dinas
OperasionalDalam Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan5 Unit 2.510.000.000
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Dalam
DaerahJumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan7 Jenis 486.156.000 07
Pengadaan perlengkapan gedung
kantorDalam Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan7 Jenis 486.156.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantorDalam
DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan7 Jenis 138.883.918 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dalam Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan7 Jenis 138.883.918
10 Pengadaan MeubelairDalam
DaerahJumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis 605.740.900 10 Pengadaan Meubelair Dalam Daerah Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis 605.740.900
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dalam
DaerahJumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala1 Unit 100.000.000 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorDalam Daerah
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala1 Unit 100.000.000
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Dalam
DaerahJumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala3 Unit 377.000.000 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
JabatanDalam Daerah
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala3 Unit 377.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dalam
Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
85 Unit 1.455.358.000 24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalDalam Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
85 Unit 1.455.358.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Jenis 51.500.000 26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung KantorDalam Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Jenis 51.500.000
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dalam
DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis 25.000.000 28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung KantorDalam Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis 25.000.000
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Dalam
DaerahJumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 10 Jaringan 150.000.000 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
ListrikDalam Daerah
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 10 Jaringan 150.000.000
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran105.000.000 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran105.000.000
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Dalam
DaerahJumlah bahan bacaan yang
disediakan6.000 Exemplar 50.000.000 15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundanganDalam Daerah
Jumlah bahan bacaan yang
disediakan6.000 Exemplar 50.000.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up)2 Orang 55.000.000 24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up)2 Orang 55.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur995.000.000 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur995.000.000
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Dalam
DaerahJumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis 400.000.000 06
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinasDalam Daerah
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis 400.000.000
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Dalam
DaerahJumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 505.000.000 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
JabatanDalam Daerah
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 505.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin /
berkala
25 Jenis 90.000.000 27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah JabatanDalam Daerah
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin /
berkala
25 Jenis 90.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
5.398.580.614 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
5.398.580.614
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ Anggota
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 594.100.000 01
Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaDalam Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 594.100.000
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Dalam
DaerahJumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan 1.952.900.000 05
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerahDalam Daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan 1.952.900.000
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dalam
DaerahJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 2.851.580.614 06
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah LainnyaDalam Daerah Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 2.851.580.614
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
1.633.325.000 17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
1.633.325.000
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH24 Kegiatan 1.633.325.000 10
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah DaerahDalam Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH24 Kegiatan 1.633.325.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
1.253.614.215 29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
1.253.614.215
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Dalam
DaerahJumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi1 Laporan 1.253.614.215 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
DaerahDalam Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi1 Laporan 1.253.614.215
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah1.672.275.108 31
Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah1.672.275.108
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
dan Sekretaris Daerah
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan 420.000.000 01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
dan Sekretaris Daerah
Dalam DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan 420.000.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan 1.252.275.108 03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Dalam DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan 1.252.275.108
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah671.530.063 31
Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah671.530.063
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliDalam
DaerahJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 671.530.063 02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Dalam Daerah Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 671.530.063
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media933.905.600 18
Kerjasama Informasi dengan Mass
Media933.905.600
06 Melaksanakan Jumpa PersDalam
DaerahJumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 42.000.000 06 Melaksanakan Jumpa Pers Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 42.000.000
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Dalam
DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan8 Media 891.905.600 08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Dalam DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan8 Media 891.905.600
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa501.000.000 15
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa501.000.000
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiDalam
DaerahJumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH3 Dokumen 501.000.000 08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH3 Dokumen 501.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
565.372.800 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
565.372.800
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler500 OK 565.372.800 07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler500 OK 565.372.800
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa214.145.041 15
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa214.145.041
03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Dalam
DaerahJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 202.589.698 03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 202.589.698
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Dalam
DaerahJumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar1.600 Lembar 11.555.343 09
Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSPDalam Daerah
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar1.600 Lembar 11.555.343
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur61.500.000 17
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur61.500.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dalam
DaerahJumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang 61.500.000 39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dalam Daerah Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang 61.500.000
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER
DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI
BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 81.000.000 193.000.000
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun
Dalam
Daerah 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 80.000.000
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPDDalam
Daerah 400 Peserta 11.000.000 400 Peserta 113.000.000
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 186.538.000 50.000.000
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasiDalam
Daerah 23 Kecamatan 186.538.000 23 Kecamatan 50.000.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah35.300.000 200.000.000
04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda yang
dilaksanakan
Dalam
Daerah 128 Peserta 35.300.000 102 Peserta 200.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
97.547.270 148.000.000
09 Pembinaan Perangkat Kecamatan / KelurahanJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /
Kelurahan yang dibina
Dalam
Daerah - Peserta - - - -
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /
Kelurahan yang dibina
Dalam
Daerah 127 Perserta 97.547.270 127 Perserta 38.000.000
Persentase penataan daerah otonom
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
76,20% 100%
5 9
21,45% 100%
72,97% 100%
Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN BANGGAI
KODE
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)
CATATAN
PENTING
PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2021
TARGET CAPAIAN
KINERJA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas
wilayah
Dalam
Daerah 1 Dokumen 82.695.077 1 Dokumen 51.850.000
06 Penetapan dan Penegasan Batas WilayahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan
yang dibakukan namanya
Dalam
Daerah 800
Nama Rupa
Bumi136.919.653 800 Nama Rupa Bumi 58.150.000
Persentase Penetapan dan Pengesahan
Peraturan Perundang - Undangan
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1.551.430.000 1.562.350.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah
Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang
Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar
Peraturan Perundangundangan Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasiDalam
Daerah 50
Produk
Hukum165.930.000 19 Produk Hukum 165.430.000
07 Penyusunan Peraturan Daerah dan LegislasiJumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan
disahkan
Dalam
Daerah 10 Perda 1.210.000.000 25 Perda 844.000.000
09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikanDalam
Daerah 50 Perda 175.500.000 50 Perda 175.500.000
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Dalam
Daerah 23 Laporan 46.650.000 23 Laporan 44.150.000
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan publikasi
PERDA
Dalam
Daerah 23 Kecamatan 175.500.000 23 Kecamatan 155.500.000
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk HukumDalam
Daerah 120 Buku 60.000.000 25 Buku 55.000.000
11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog, Abstraksi
dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum
Dalam
Daerah - Dokumen - - - -
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi
melalui Media Elektronik
Dalam
Daerah 120
Produk
Hukum137.270.000 49 Produk Hukum 122.770.000
Persentase Penyelesaian Perkara
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 660.150.000 690.150.000
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikanDalam
Daerah 1 Kegiatan 120.000.000 1 Kegiatan 120.000.000
14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non LitigasiJumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli
HAM yang dikoordinasikan
Luar dan
Dalam
Daerah 10 Perkara 385.550.000 10 Perkara 400.550.000
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina
Dalam
Daerah 100 Peserta 154.600.000 100 Peserta 169.600.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat
24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama 3.140.000.000 2.890.000.000
01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasiDalam
Daerah 12 Kegiatan 3.080.000.000 12 Kegiatan 2.890.000.000
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku
AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan
Dalam
Daerah 500 Buku 60.000.000 - - -
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial2.340.000.000 2.440.000.000
01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibinaDalam
Daerah 4 Kegiatan 1.120.000.000 4 Kegiatan 1.220.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Dalam
Daerah 400 Orang 120.000.000 400 Orang 120.000.000
80,00% 100%
77,90% 100%
75,60% 100%
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam
dan Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan
Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita
Dalam
Daerah 176 Orang 1.100.000.000 176 Orang 1.100.000.000
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
66.824.000 500.000.000
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADDJumlah laporan pengendalian pelaksanaan
ADD
Dalam
Daerah 3 Dokumen 42.524.000 - Laporan -
02Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
difasilitasi
Dalam
Daerah 10 Lembaga 24.300.000 1 Laporan 500.000.000
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum
Linmas
64.187.000
03Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta
Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan
dan Pembinaan
Dalam
Daerah 2 Dokumen 64.187.000 - Dokumen -
33Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Trantibun Linmas99.136.000
01
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan
dan Anak, Administrasi Kependudukan dan
Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Administrasi Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam
Daerah 3 Laporan 54.536.000 - Laporan -
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Dalam
Daerah 4 Laporan 44.600.000 - Laporan -
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip
Daerah
330.744.000
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status PendudukDalam
Daerah 2 Laporan 90.000.000 - Laporan -
02Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dalam
Daerah 2 Laporan 88.744.000 - Laporan -
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja
dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan
Tenaga Kerja
Dalam
Daerah 1 Laporan 49.400.000 - Laporan -
50,10% 100%
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibinaDalam
Daerah 5 Kelompok 65.000.000 - Kelompok -
05Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan
KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina
Dalam
Daerah 100 Orang 37.600.000 - Orang -
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI
BIDANG PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan yang
dikendalikan
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 115.000.000 555.000.000
05Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan program
kegiatan
Dalam
Daerah 5 Dokumen 90.000.000 5 Dokumen 530.000.000
10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan JasaJumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan
Dalam
Daerah 50 Paket 25.000.000 50 Paket 25.000.000
20Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah29.340.000 29.340.000
05Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian
Administrasi Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan SDALuar Daerah 1 Laporan 29.340.000 1 Laporan 29.340.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan,
Pendataan dan Evaluasi
745.660.000 750.660.000
03Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Program Pembangunan (TEPRA)Jumlah laporan realisasi anggaran
Dalam
Daerah 4 Laporan 247.000.000 4 Laporan 252.000.000
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Dalam dan
Luar Daerah 3 Laporan 75.000.000 2 Dokumen 75.000.000
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan
Dalam
Daerah 4 Laporan 330.000.000 3 Laporan 330.000.000
05Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Sumber Dana Khusus
Dalam
Daerah 2 Laporan 93.660.000 4 Laporan 93.660.000
Persentase Koordinasi Pembangunan
dibidang urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem Informasi /
Data50.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah
yang disusun
Dalam
Daerah 1 Dokumen 50.000.000 - Laporan -
100%
79,94% 100%
33,33%
20,01% 100%
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan39.240.000 30.000.000
02Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Dalam
Daerah 4 Dokumen 39.240.000 4 Dokumen 30.000.000
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 160.000.000
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
Dalam dan
Luar Daerah 2 Laporan 75.040.000 - Laporan -
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Dalam dan
Luar Daerah 2 Laporan 59.960.000 - Laporan -
04Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan
Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata
Ruang
Dalam
Daerah 2 Laporan 25.000.000 - Laporan -
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
Dalam dan
Luar Daerah 2 Laporan 59.148.000 - Laporan -
06Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
Dalam
Daerah 2 Laporan 25.000.000 - Laporan -
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur
Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur perhubungan dan statistik
Dalam
Daerah 2 Laporan 25.000.000 - Laporan -
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana
dan Prasarana Perhubungan
Dalam dan
Luar Daerah 6 Kegiatan 59.148.000 - Kegiatan -
Persentase Paket PBJ yang terproses
melalui SPSE
18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi450.000.000 450.000.000
02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten BanggaiJumlah Laporan Paket PBJ yang terproses
melalui SPSE
Dalam
Daerah 1 Laporan 450.000.000 1 Laporan 450.000.000
30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah272.000.000 247.000.000
04Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
dihasilkan
Dalam dan
Luar Daerah 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 70.000.000
79,01% 100%
06Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan
inernal dan external
Dalam
Daerah 20 Laporan 92.000.000 12 Laporan 92.000.000
07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa
pemerintah melalui aplikasi SIPBJ
Dalam
Daerah 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 85.000.000
Index kepuasan pelanggan internal dan
external PBJ
30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah558.000.000 558.000.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah
daerah Kabupaten Banggai
Dalam
Daerah 2 Dokumen 90.000.000 2 Dokumen 90.000.000
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa pemerintah
Dalam
Daerah 2 Laporan 370.000.000 2 Laporan 370.000.000
09Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang diadministrasi
Dalam
Daerah 150 Paket 98.000.000 150 Paket 98.000.000
Persentase Stakeholder Pengadaan yang
dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah330.000.000 330.000.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang
dan jasa yang meningkat kapasitasnya
Dalam dan
Luar Daerah 100 Peserta 160.000.000 100 Peserta 160.000.000
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan
Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan
fungsional pengadaan barang dan jasa
Dalam dan
Luar Daerah 3 Orang 85.000.000 3 Orang 85.000.000
05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan yang
diselesaikan
Dalam
Daerah 12 Laporan 85.000.000 12 Laporan 85.000.000
Persentase fasilitasi pengelolaan SDA
23Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan
Sumber Daya Alam222.428.400 426.646.500
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDADalam
Daerah 1 Dokumen 32.350.000 1 Dokumen 100.000.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi
peraturan di bidang SDA
Dalam dan
Luar Daerah 150 Orang 12.000.000 150 Orang 100.000.000
03Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 134.971.900 1 Laporan 117.725.000
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian
Kegiatan Rehabilitasi
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 29.185.000 1 Laporan 100.000.000
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi
Penilaian Kota Sehat / Adipura
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 13.921.500 1 Laporan 8.921.500
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 340.021.600 306.572.500
80,00% 100%
80,00% 100%
91,13% 100%
80,00% 100%
01Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan
Kegiatan Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 118.000.000 1 Laporan 101.250.000
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi Daerah
Dalam
Daerah 1 Laporan 46.800.000 1 Laporan 61.800.000
03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM
dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab
Banggai
Dalam
Daerah 1 Laporan 84.419.600 1 Laporan 72.419.600
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab.
Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi
Bansos Rastra
Dalam dan
Luar Daerah 4 Laporan 17.872.000 4 Laporan 6.172.000
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi
Barang dan Jasa Kab. Banggai
Dalam
Daerah 10 Laporan 52.980.000 10 Laporan 34.980.900
08Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi
Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah
Dalam
Daerah 1 Laporan 19.950.000 1 Laporan 29.950.000
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 38.550.000 75.000.000
06Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan
pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan 38.550.000 1 Laporan 75.000.000
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan
Tepat Ukuran
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 100.000.000 180.000.000
01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP
Dalam
Daerah 1 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 180.000.000
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 340.000.000 317.795.000
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi
dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Dalam
Daerah 4 Perbup 340.000.000 4 Perbup 317.795.000
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 110.000.000 104.810.000
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat Daereah
yang tersusun
Dalam
Daerah 7 SOP 110.000.000 7 SOP 104.810.000
Persentase Penatalaksanaan Perangkat
Daerah yang sesuai aturan perundang -
undangan
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 70.000.000 95.870.000
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas
dan Standarisasi Pakaian Dinas yang
dihasilkan
Dalam
Daerah 2 Perbup 35.000.000 2 Perbup 58.175.000
77,27% 100%
19,04% 100%
76,00% 100%
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaJumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana
dan Prasarana Kerja yang dihasilkan
Dalam
Daerah 1 Perbup 35.000.000 1 Perbup 37.695.000
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 130.000.000 229.132.000
03Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar
Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan
yang dihasilkan
Dalam
Daerah 7 Perbup 130.000.000 1 Perbup 229.132.000
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 150.000.000 126.617.000
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang
dievaluasi
Dalam
Daerah 6 Evjab 150.000.000 6 Evjab 126.617.000
6 SKJ 6 SKJ
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 150.000.000 95.260.000
02Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,
Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi
yang dihasilkan
Dalam
Daerah 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 95.260.000
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 150.000.000 118.610.000
34Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang
disusun
Dalam
Daerah 7 Dokumen 150.000.000 7 Dokumen 118.610.000
Persentase Pelayanan Administrasi Umum
Yang Terfasilitasi
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran6.460.456.772 7.423.595.307
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkanDalam
Daerah 10.300 Lembar 76.036.000 10.300 Lembar 76.032.000
Jumlah paket yang dikirimkan - - Paket - Paket
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang disediakan
Dalam
Daerah 18 Jaringan 970.000.462 42 Jaringan 1.101.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan
Dalam
Daerah 75 Orang 1.210.751.463 73 Orang 1.364.138.725
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakanDalam
Daerah 30 Jenis 109.447.800 30 Jenis 71.478.035
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah lembar barang cetakan yang
disediakan
Dalam
Daerah 84.016 Lembar 125.830.275 66.883 Lembar 70.830.275
Jumlah lembar fotokopi yang disediakanDalam
Daerah 4.020 Lembar 4.000 Lembar
Jumlah jilid yang disediakanDalam
Daerah 810 Buah 540 Buah
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor yang disediakan
Dalam
Daerah 15 Jenis 135.000.000
135.062.000
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat
yang disediakan
Dalam
Daerah 6.030 Dos 800.000.000 9.900 Dos 1.000.000.000
Jumlah makanan dan minuman prasmanan
yang disediakan
Dalam
Daerah 8.470 Orang 10.435 Orang
79,22% 100%
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar
Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah
Dalam
Daerah 1.120 OK 751.390.772 842 OK 800.000.000
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Dalam
Daerah 3.507 OK 440.000.000 1.085 OK 342.054.272
20 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranJumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran
Dalam
Daerah 85 Orang 1.842.000.000 101 Orang 2.288.000.000
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda
Kab. BanggaiJumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 219.050.000
2 Mess
175.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 470.000.000 -
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai Setda yang
diadakan
Dalam
Daerah 182 Pasang 280.000.000 182 Orang -
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian
dinasnya
Dalam
Daerah 2 Orang 2 Pasang
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentuJumlah pakaian khusus hari - hari tertentu
yang diadakan
Dalam
Daerah 182 Pasang 190.000.000 2 Pasang -
Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang
diadakan - Pcs 2 Pasang
04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 25.000.000 45.000.000
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi purna
tugasnya
Dalam
Daerah 4 Orang 25.000.000 5 Orang 45.000.000
05Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur114.000.000 200.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan formal
Dalam
Daerah 10 Orang 114.000.000 5 Orang 200.000.000
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 22.500.000 500.000.000
02 Penyusunan pelaporan Keuangan SemesteranJumlah laporan Keuangan Semesteran yang
disusun
Dalam
Daerah 3 Laporan 12.500.000 2 Laporan 250.000.000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunJumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang
disusun
Dalam
Daerah 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 250.000.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah925.000.000 750.000.000
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /
Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda
yang difasilitasi
Dalam
Daerah 24 Kegiatan 925.000.000 24 Kegiatan 750.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
305.000.100 293.934.000
11Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat
Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai
Dalam
Daerah 1 Dokumen 305.000.100 1 Dokumen 293.934.000
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur7.401.000.000 2.769.000.000
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor yang
dimanfatkan
Dalam
Daerah 7 Unit 1.000.000.000 3 Unit 200.000.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan
Dalam
Daerah 5 Unit 2.075.000.000 5 Unit 100.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang diadakan
Dalam
Daerah 8 Jenis 890.000.000 7 Jenis 200.000.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor yang
diadakan
Dalam
Daerah 7 Jenis 86.000.000 7 Jenis 86.000.000
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakanDalam
Daerah 6 Jenis 300.000.000 14 Jenis 200.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah unit gedung kantor yang dipelihara
secara rutin/berkala
Dalam
Daerah 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 200.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara
secara rutin/berkala
Dalam
Daerah 3 Unit 460.000.000 3 Unit 405.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas / operasional
yang dipelihara secara rutin/berkala
Dalam
Daerah 35 Unit 1.290.000.000 35 dan 50
Unit Mobil dan Unit
Sepeda Motor1.098.000.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala
Dalam
Daerah 50 Jenis 100.000.000 50 Jenis 100.000.000
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala
Dalam
Daerah 25 Jenis 50.000.000 25 Jenis 50.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan ListrikJumlah jaringan listrik yang dipelihara secara
rutin/berkala
Dalam
Daerah 10 Jaringan 150.000.000 10 Jaringan 130.000.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Pimpinan Daerah
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran100.000.000 108.500.000
15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganJumlah bahan bacaan yang disediakan
Dalam
Daerah 4.200 Exemplar 35.000.000 500 Buku 50.000.000
24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH dan WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check
up)
Dalam dan
Luar Daerah 2 Orang 65.000.000 2 Orang 58.500.000
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur825.000.000 995.000.000
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinasJumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan
Dalam
Daerah 15 Jenis 400.000.000 3 Rj 600.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah JabatanJumlah Rumah Jabatan yang dipelihara
secara rutin/berkala
Dalam
Daerah 3 Unit 325.000.000 3 Rj 300.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah
Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang
diperlihara secara rutin / berkala
Dalam
Daerah 25 Jenis 100.000.000 25 Jenis 95.000.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3.495.410.000
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog
Dalam
Daerah 4 Kegiatan 594.100.000 4 Kegiatan
367.200.000
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah /
Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi
KDH/WKDH
Dalam
Daerah 1 Laporan 1.067.000.000 1 Laporan
872.610.000
100%52,11%
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah
Dalam
Daerah 72 Kegiatan 1.936.580.614 72 Kegiatan
2.255.600.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
760.000.000 620.000.000
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH
Dalam
Daerah 24 Kegiatan 760.000.000 1 Dokumen 620.000.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan,
Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
763.312.500 943.100.000
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat DaerahJumlah koordinasi sekretariat daerah yang
difasilitasi
Dalam
Daerah 1 Laporan 763.312.500 1 Laporan 943.100.000
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah1.222.275.108 1.590.600.000
01Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah
yang difasilitasi
Dalam
Daerah 12 Kegiatan 420.000.000 12 Kegiatan 550.000.000
03Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan
dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian
TU Pimpinan
Dalam
Daerah 4 Kegiatan 802.275.108 4 Kegiatan 1.040.600.000
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah311.530.063 470.500.000
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahliDalam
Daerah 20 Kegiatan 311.530.063 20 Kegiatan 470.500.000
Persentase pelayanan kehumasan dan
keprotokoleran
18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media 783.905.600 754.905.600
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa persDalam
Daerah 4 Kegiatan 42.000.000 4 Kegiatan 101.000.000
08Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan
Menggunakan Media Cetak / Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan
Dalam
Daerah 11 Media 741.905.600 8 Media 653.905.600
15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa431.700.000 726.700.000
08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDHDalam
Daerah 3 Dokumen 431.700.000 3 Dokumen 726.700.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah214.000.000 234.855.750
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan ProtokolerDalam dan
Luar Daerah 500 OK 214.000.000 500 OK 234.855.750
15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa301.305.343 308.305.343
79,23% 100%
03Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 289.750.000 100 Orang 296.750.000
09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebarDalam
Daerah 1.620 Lembar 11.555.343 1.600 Lembar 11.555.343
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 50.000.000 50.000.000
39Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Jumlah Peserta Bimtek PPID
Dalam
Daerah 100 Orang 50.000.000 100 Orang 50.000.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
193.000.000 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
193.000.000
08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen
80.000.000
08
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) Bupati
Dalam Daerah
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen
80.000.000
12 Workshop Bimbingan TeknisDalam
DaerahJumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta
113.000.000 12 Workshop Bimbingan Teknis Dalam Daerah Jumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta
113.000.000
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK50.000.000 27
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK50.000.000
03 Evaluasi Kinerja KecamatanDalam
DaerahJumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan
50.000.000 03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Daerah Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan
50.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
779.000.000 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
779.000.000
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Dalam
DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan102 Peserta
779.000.000 04
Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
DaerahDalam Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan102 Peserta
779.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
38.000.000 17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
38.000.000
18 Pembinaan Perangkat DaerahDalam
DaerahJumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta
38.000.000 18 Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Daerah
Jumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta
38.000.000
Persentase penataan daerah
otonom
Persentase penataan daerah
otonom
11
100%
100%
100%100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
100%
CATATAN
PENTING
TABEL 2.6
PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
KABUPATEN BANGGAI
TARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
22 Penataan Daerah Otonomi Baru 110.000.000 22 Penataan Daerah Otonomi Baru 110.000.000
05 Pembakuan Nama Rupa BumiDalam
DaerahJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 1 Dokumen
51.850.000 05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Dalam Daerah
Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 1 Dokumen
51.850.000
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Dalam
DaerahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya800
Nama Rupa
Bumi
58.150.000 06
Penetapan dan Penegasan Batas
WilayahDalam Daerah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya800
Nama Rupa
Bumi
58.150.000
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan1.184.930.000 21
Penataan Peraturan Perundang -
Undangan1.184.930.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Dalam
DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi19
Produk
Hukum
165.430.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Dalam DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi19
Produk
Hukum
165.430.000
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Dalam
DaerahJumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan25 Perda
844.000.000 07
Penyusunan Peraturan Daerah dan
LegislasiDalam Daerah
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan25 Perda
844.000.000
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda
175.500.000 09
Sosialisasi Rancangan Peraturan
DaerahDalam Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda
175.500.000
08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan
44.150.000 08
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
DaerahDalam Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan
44.150.000
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDADalam
DaerahJumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA23 Kecamatan
155.500.000 12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Dalam Daerah
Jumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA23 Kecamatan
155.500.000
13 Penggandaan Bahan PerpustakaanDalam
DaerahJumlah Produk Hukum 25 Buku
55.000.000 13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Dalam Daerah Jumlah Produk Hukum 25 Buku
55.000.000
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam
DaerahJumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik49
Produk
Hukum
122.770.000 15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Daerah
Jumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik49
Produk
Hukum
122.770.000
Persentase Penyelesaian Perkara Persentase Penyelesaian Perkara
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan690.150.000 21
Penataan Peraturan Perundang -
Undangan690.150.000
10 Penyusunan/ Pembinaan HukumDalam
DaerahJumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan
120.000.000 10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Dalam Daerah Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan
120.000.000
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Luar dan
Dalam
Daerah
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara
400.550.000
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Luar dan
Dalam Daerah
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara
400.550.000
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten Banggai
Dalam
DaerahJumlah peserta yang dibina 100 Peserta
169.600.000 16
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiDalam Daerah Jumlah peserta yang dibina 100 Peserta
169.600.000
100,00%
100%100%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Rakyat
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama2.890.000.000 24
Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama2.890.000.000
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanDalam
DaerahJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi12 Kegiatan
2.890.000.000 01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Daerah
Jumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi12 Kegiatan
2.890.000.000
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku Agama
Dalam
DaerahJumlah Buku Agama yang diadakan - Buku - 02
Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaDalam Daerah Jumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku -
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial2.440.000.000 25
Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial2.440.000.000
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Dalam
DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina4 Kegiatan
1.220.000.000 01
Pemberdayaan Kelembagaan
MasyarakatDalam Daerah
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina4 Kegiatan
1.220.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Dalam
Daerah
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang
120.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)Dalam Daerah
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang
120.000.000
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Dalam
Daerah
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang
1.100.000.000
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku AdatDalam Daerah
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang
1.100.000.000
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
49.316.000 32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
49.316.000
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Dalam
DaerahJumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD3 Dokumen
25.016.000
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADDDalam Daerah
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD3 Dokumen
25.016.000
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi10 Lembaga
24.300.000
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Dalam DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi10 Lembaga
24.300.000
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
12.737.000 33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
12.737.000
100,00%
100,00%100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Dalam
DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen
12.737.000
03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Dalam DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen
12.737.000
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
89.620.000 33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
89.620.000
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan
45.020.000
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam Daerah
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan
45.020.000
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
4 Laporan
44.600.000
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
Dalam Daerah
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
4 Laporan
44.600.000
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan
dan Arsip Daerah
163.327.000 35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan
dan Arsip Daerah
163.327.000
01 Koordinasi Kependudukan dan CapilDalam
DaerahJumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan
59.760.000 01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Dalam Daerah Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan
59.760.000
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 Laporan
15.622.000
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dalam Daerah
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 Laporan
15.622.000
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Dalam
DaerahJumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan
25.065.000
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Dalam DaerahJumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan
25.065.000
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Dalam
DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina5 Kelompok
33.130.000
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Dalam DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina5 Kelompok
33.130.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan Kearsipan
Dalam
DaerahJumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang
29.750.000
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanDalam Daerah Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang
29.750.000
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
140.000.000 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
140.000.000
05Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Dalam
DaerahJumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 5 Dokumen
115.000.000 05
Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPDDalam Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 5 Dokumen
115.000.000
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa
Dalam
DaerahJumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan50 Paket
25.000.000 10
Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan JasaDalam Daerah
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan50 Paket
25.000.000
06Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan - 06
Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan -
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah29.340.000 20
Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah29.340.000
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan
dan SDA
Luar
Daerah
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan
29.340.000
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan
dan SDA
Luar Daerah
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan
29.340.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
750.660.000 29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
750.660.000
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Dalam
DaerahJumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan
252.000.000
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Dalam Daerah Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan
252.000.000
100%
100,00%
100%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan3 Laporan
75.000.000
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan3 Laporan
75.000.000
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan
Dalam
Daerah3 Laporan
330.000.000 04
Pengendalian Umum Pelaksanaan
PembangunanDalam Daerah 3 Laporan
330.000.000
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
Dalam
Daerah2 Laporan
93.660.000
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
Dalam Daerah 2 Laporan
93.660.000
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
Dalam
Daerah80.000.000 07
Program Pengembangan Sistem
Informasi / DataDalam Daerah 80.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun1 Dokumen
80.000.000 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun1 Dokumen
80.000.000
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Dalam
Daerah30.000.000 08
Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan KegiatanDalam Daerah 30.000.000
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
4 Dokumen
30.000.000
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
4 Dokumen
30.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
195.000.000 34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
Dalam dan
Luar Daerah195.000.000
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
2 Laporan
100.000.000
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
2 Laporan
100.000.000
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Dalam
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan
65.000.000
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Dalam Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan
65.000.000
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
2 Laporan
30.000.000
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang Infra
Struktur dan Tata Ruang
2 Laporan
30.000.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang105.000.000 34
Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang105.000.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan
75.000.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan
75.000.000
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan
30.000.000
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam Daerah
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan
30.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang105.000.000 34
Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang105.000.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Dalam
Daerah
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
2 Laporan
30.000.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan StatistikDalam Daerah
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan
dan statistik
2 Laporan
30.000.000
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan
75.000.000
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan
75.000.000
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
18Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi450.000.000 18
Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi450.000.000
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Dalam
DaerahJumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE1 Laporan
450.000.000 02
Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
BanggaiDalam Daerah
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE1 Laporan
450.000.000
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah247.000.000 30
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah247.000.000
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen
70.000.000
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa
pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen
70.000.000
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external12 Laporan
92.000.000
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external12 Laporan
92.000.000
07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
12 Laporan
85.000.000
07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam Daerah
Jumlah laporan pengadaan barang
dan jasa pemerintah melalui aplikasi
SIPBJ
12 Laporan
85.000.000
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah558.000.000 30
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah558.000.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
2 Dokumen
90.000.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan JasaDalam Daerah
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai
2 Dokumen
90.000.000
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Dalam
DaerahLaporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan
370.000.000 08
Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa PemerintahDalam Daerah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan
370.000.000
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
DaerahJumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket
98.000.000
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam DaerahJumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket
98.000.000
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah330.000.000 30
Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah330.000.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta
160.000.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta
160.000.000
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang
85.000.000
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang
85.000.000
05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam
DaerahJumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan12 Laporan
85.000.000
05
Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam DaerahJumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan12 Laporan
85.000.000
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam197.427.500 23
Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam197.427.500
01Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDA
Dalam
DaerahJumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA1 Dokumen
32.350.000 01
Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDADalam Daerah
Jumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA1 Dokumen
32.350.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang
40.008.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDADalam dan
Luar Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang
40.008.000
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan
86.963.000
03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan
86.963.000
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan
29.185.000
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan
29.185.000
100,00%100,00%
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan
8.921.500
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan
8.921.500
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat306.572.500 26
Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat306.572.500
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan
101.250.000
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan
101.250.000
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
1 Laporan
61.800.000
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi DaerahDalam Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
1 Laporan
61.800.000
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Dalam
DaerahJumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai1 Laporan
72.419.600
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan GasDalam Daerah
Jumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai1 Laporan
72.419.600
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra4 Laporan
6.172.000
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra4 Laporan
6.172.000
05Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
10 Laporan
34.980.900
05Promosi Barang dan Jasa Kab.
BanggaiDalam Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
10 Laporan
34.980.900
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Dalam
DaerahJumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan
29.950.000
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi TengahDalam Daerah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan
29.950.000
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat75.000.000 26
Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat75.000.000
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD
Kab Banggai
1 Laporan
75.000.000
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian BUMD
Kab Banggai
1 Laporan
75.000.000
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
100%
100,00%100,00%
100%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
51,906,000 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
51,906,000
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dalam
DaerahJumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen
51,906,00001
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDalam Daerah Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen
51,906,000
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK317.795.000 27
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK317.795.000
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Dalam
Daerah
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup
317.795.000
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan KelembagaanDalam Daerah
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup
317.795.000
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik104.810.000 28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik104.810.000
01 Penyusunan SOPDalam
DaerahJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 7 SOP
104.810.000 01 Penyusunan SOP Dalam Daerah
Jumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 7 SOP
104.810.000
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur95.870.000 17
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur95.870.000
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup
58.175.000
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian DinasDalam Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup
58.175.000
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup
37.695.000
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
KerjaDalam Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup
37.695.000
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik95.260.000 28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik95.260.000
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Bagi Seluruh SKPD
Dalam
DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup
95.260.000
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Bagi Seluruh SKPD
Dalam DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup
95.260.000
27Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK126.617.000 27
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK126.617.000
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Dalam
DaerahJumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi6 Evjab
126.617.000 01
Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi JabatanDalam Daerah
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi6 Evjab
126.617.000
6 SKJ 6 SKJ
100,00%
100,00%100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik95.260.000 28
Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik95.260.000
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Dalam
DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen
95.260.000
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Dalam DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen
95.260.000
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur118.610.000 17
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur118.610.000
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Dalam
DaerahJumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun7 Dokumen
118.610.000 34
Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban KerjaDalam Daerah
Jumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun7 Dokumen
118.610.000
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran7.959.938.000 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran7.959.938.000
01 Penyediaan jasa surat menyuratDalam
DaerahJumlah lembar materai yang
dibutuhkan10.300 Lembar
2.465.138.725 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dalam Daerah
Jumlah lembar materai yang
dibutuhkan10.300 Lembar
2.465.138.725
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dalam
Daerah
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
42 Jaringan
1.101.000.000
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrikDalam Daerah
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
42 Jaringan
1.101.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDalam
DaerahJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan73 Orang
1.364.138.725 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dalam Daerah
Jumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan73 Orang
1.364.138.725
10 Penyediaan alat tulis kantorDalam
DaerahJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan30 Jenis
70.830.275 10 Penyediaan alat tulis kantor Dalam Daerah
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan30 Jenis
70.830.275
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dalam
DaerahJumlah lembar barang cetakan yang
disediakan66.883 Lembar
70.830.275 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaanDalam Daerah
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan66.883 Lembar
70.830.275
Dalam
DaerahJumlah lembar fotokopi yang
disediakan4.000 Lembar Dalam Daerah
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan4.000 Lembar
Dalam
DaerahJumlah jilid yang disediakan 540 Buah Dalam Daerah Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah
17 Penyediaan makanan dan minumanDalam
DaerahJumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan9.900 Dos
600.000.000 17 Penyediaan makanan dan minuman Dalam Daerah
Jumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan9.900 Dos
600.000.000
Dalam
DaerahJumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan10.435 Orang Dalam Daerah
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan10.435 Orang
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Dalam
DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah842 OK
1,116,689,96518
Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar DaerahDalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi luar daerah842 OK
1,116,689,965
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Dalam
DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah1.085 OK
565,263,30719
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam DaerahDalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah1.085 OK
565,263,307
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Dalam
DaerahJumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran89 Orang
2.288.000.000 20
Penyediaan Jasa Administrasi
PerkantoranDalam Daerah
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis
dan Administrasi Perkantoran89 Orang
2.288.000.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur- 03
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur-
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Dalam
DaerahJumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya- Orang - 02
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannyaDalam Daerah
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai
Setda yang diadakan
- Orang -
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Dalam
Daerah
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu Kepala Daerah yang
diadakan
- Pasang - 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentuDalam Daerah
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu yang diadakan- Pasang -
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur199,000,000 05
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur-
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalDalam
DaerahJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang
199,000,00001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam Daerah
Jumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang
199,000,000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
750.000.000 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
750.000.000
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Dalam
DaerahJumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi24 Kegiatan
750.000.000 02
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / LembagaDalam Daerah
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi24 Kegiatan
750.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
293.934.000 17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
293.934.000
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen
293.934.000
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. BanggaiDalam Daerah
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen
293.934.000
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
22.500.000 06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Dalam
DaerahJumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun3 Laporan
12.500.000 02
Penyusunan pelaporan Keuangan
SemesteranDalam Daerah
Jumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun3 Laporan
12.500.000
04Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Dalam
DaerahJumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun1 Laporan
10.000.000 04
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir TahunDalam Daerah
Jumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun1 Laporan
10.000.000
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran310.062.000 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran310.062.000
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
15 Jenis
135.062.000
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantorDalam Daerah
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
15 Jenis
135.062.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Luar
DaerahJumlah jenis perlengkapan yang
disediakan2 Unit
175.000.000 22
Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan2 Unit
175.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3.944.000.000 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3.944.000.000
03 Pembangunan Gedung KantorDalam
DaerahJumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan3 Unit
425.000.000 03 Pembangunan Gedung Kantor Dalam Daerah
Jumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan3 Unit
425.000.000
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Dalam
DaerahJumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan5 Unit
75.000.000 05
Pengadaan Kendaraan Dinas
OperasionalDalam Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan5 Unit
75.000.000
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Dalam
DaerahJumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan7 Jenis
975.000.000 07
Pengadaan perlengkapan gedung
kantorDalam Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan7 Jenis
975.000.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantorDalam
DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan7 Jenis
86.000.000 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dalam Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan7 Jenis
86.000.000
10 Pengadaan MeubelairDalam
DaerahJumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis
200.000.000 10 Pengadaan Meubelair Dalam Daerah Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis
200.000.000
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dalam
DaerahJumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala1 Unit
400.000.000 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
KantorDalam Daerah
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala1 Unit
400.000.000
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Dalam
DaerahJumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala3 Unit
405.000.000 23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
JabatanDalam Daerah
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala3 Unit
405.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Dalam
Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
85 Unit
1.098.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/OperasionalDalam Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
85 Unit
1.098.000.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Jenis
100.000.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung KantorDalam Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Jenis
100.000.000
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dalam
DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis
50.000.000 28
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung KantorDalam Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis
50.000.000
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Dalam
DaerahJumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 10 Jaringan
130.000.000 30
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
ListrikDalam Daerah
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 10 Jaringan
130.000.000
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran108.500.000 01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran108.500.000
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Dalam
DaerahJumlah bahan bacaan yang
disediakan6.000 Exemplar
50.000.000 15
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundanganDalam Daerah
Jumlah bahan bacaan yang
disediakan6.000 Exemplar
50.000.000
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up)2 Orang
58.500.000
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up)2 Orang
58.500.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur795.000.000 02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur795.000.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Dalam
DaerahJumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis
400.000.000 06
Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinasDalam Daerah
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis
400.000.000
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Dalam
DaerahJumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit
300.000.000 20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
JabatanDalam Daerah
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit
300.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin /
berkala
25 Jenis
95.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah JabatanDalam Daerah
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara rutin /
berkala
25 Jenis
95.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
3.495.410.000 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
3.495.410.000
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ Anggota
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan
367.200.000 01
Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaDalam Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan
367.200.000
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Dalam
DaerahJumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan
872.610.000 05
Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerahDalam Daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan
872.610.000
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dalam
DaerahJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan
2.255.600.000 06
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah LainnyaDalam Daerah Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan
2.255.600.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
620.000.000 17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
620.000.000
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH24 Kegiatan
620.000.000 10
Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah DaerahDalam Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH24 Kegiatan
620.000.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
943.100.000 29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
943.100.000
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Dalam
DaerahJumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi1 Laporan
943.100.000 01
Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
DaerahDalam Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi1 Laporan
943.100.000
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah1.590.600.000 31
Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah1.590.600.000
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
dan Sekretaris Daerah
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan
550.000.000
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas
Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah
dan Sekretaris Daerah
Dalam DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan
550.000.000
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan
1.040.600.000
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Dalam DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan
1.040.600.000
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah470.500.000 31
Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah470.500.000
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311
100%
RANCANGAN AWAL RKPD
TARGET CAPAIAN
KINERJA
100%
5
CATATAN
PENTINGTARGET CAPAIAN
KINERJA
RANCANGAN AWAL RKPD
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliDalam
DaerahJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan
470.500.000 02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Dalam Daerah Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan
470.500.000
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media754.905.600 18
Kerjasama Informasi dengan Mass
Media754.905.600
06 Melaksanakan Jumpa PersDalam
DaerahJumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan
101.000.000 06 Melaksanakan Jumpa Pers Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan
101.000.000
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Dalam
DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan8 Media
653.905.600
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Dalam DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan8 Media
653.905.600
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa726.700.000 15
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa726.700.000
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiDalam
DaerahJumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH3 Dokumen
726.700.000 08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH3 Dokumen
726.700.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
234.855.750 16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
234.855.750
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler500 OK
234.855.750
07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerDalam dan
Luar Daerah
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler500 OK
234.855.750
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa308.305.343 15
Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa308.305.343
03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Dalam
DaerahJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang
296.750.000
03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang
296.750.000
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Dalam
DaerahJumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar1.600 Lembar
11.555.343 09
Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSPDalam Daerah
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar1.600 Lembar
11.555.343
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur50.000.000 17
Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur50.000.000
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dalam
DaerahJumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang
50.000.000
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dalam Daerah Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang
50.000.000
100,00%100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS
DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM
DAN KESRA YANG DITINDAK
LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
06 Program Peningkatan
Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja
dan keuangan
08 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
(LPPD) Bupati
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen
12 Workshop Bimbingan
Teknis
Dalam
Daerah
Jumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta
27 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
03 Evaluasi Kinerja
Kecamatan
Dalam
Daerah
Jumlah Kecamatan yang di
evaluasi
23 Kecamatan
16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
04 Rapat Koordinasi Pejabat
Pemerintah Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah rapat koordinasi
Forkopimda yang dilaksanakan
102 Peserta
17 Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
18 Pembinaan Perangkat
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Perangkat Daerah,
Kecamatan / Kelurahan yang
dibina
127 Perserta
Persentase penataan daerah
otonom
22 Penataan Daerah
Otonomi Baru
100%
100%
BESARAN VOLUME
5
TABEL 2.7
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN BANGGAI
100%
05 Pembakuan Nama Rupa
Bumi
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen Penyelesaian
tapal batas wilayah
1 Dokumen
06 Penetapan dan
Penegasan Batas
Wilayah
Dalam
Daerah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam
dan Buatan yang dibakukan
namanya
800 Nama Rupa Bumi
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan
Perundang - Undangan
21 Penataan Peraturan
Perundang - Undangan
06 Kajian Peraturan
Perundangundangan
Daerah Terhadap
Peraturan
PerundangUndangan
Yang Baru, Lebih Tinggi
dari Keserasian antar
Peraturan
Perundangundangan
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah
yang difasilitasi
19 Produk
Hukum
07 Penyusunan Peraturan
Daerah dan Legislasi
Dalam
Daerah
Jumlah Produk Hukum yang
ditetapkan dan disahkan
25 Perda
09 Sosialisasi Rancangan
Peraturan Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Raperda yang
disosialisasikan
50 Perda
08 Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi
Pelaksanaan Peraturan Daerah
23 Laporan
12 Penyuluhan dan
Publikasi PERDA
Dalam
Daerah
Jumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA
23 Kecamatan
13 Penggandaan Bahan
Perpustakaan
Dalam
Daerah
Jumlah Produk Hukum 25 Buku
15 Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Dalam
Daerah
Jumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media
Elektronik
49 Produk
Hukum
Persentase Penyelesaian
Perkara
21 Penataan Peraturan
Perundang - Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan
Hukum
Dalam
Daerah
Jumlah perkara yang
diselsesaikan
1 Kegiatan
14 Penyelesaian Perkara
Litigasi dan Non Litigasi
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumla Perangkat Daerah
Kabupaten Peduli HAM yang
dikoordinasikan
10 Perkara
16 Rencana Aksi Nasional
Hak Asasi Manusia
Kabupaten Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah peserta yang dibina 100 Peserta
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
100%
100%
100%
24 Pembinaan dan
Pelayanan Umat
Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan
Keagamaan
Dalam
Daerah
Jumlah kegiatan Keagamaan
yang difasilitasi
12 Kegiatan
02 Fasilitasi kegiatan
pengadaan Buku - Buku
Agama
Dalam
Daerah
Jumlah Buku Agama yang
diadakan
500 Buku
25 Peningkatan dan
Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
01 Pemberdayaan
Kelembagaan
Masyarakat
Dalam
Daerah
Jumlah Kelompok Masyarakat
yang dibina
4 Kegiatan
02 Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Dalam
Daerah
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
400 Orang
03 Dukungan Pembinaan
Kesejahteraan Para
Imam dan Pemangku
Adat
Dalam
Daerah
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam,
Pendeta, Pemangku dan Pandita
176 Orang
Persentase fasilitasi dan
koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
32 Peningkatan Peran
Lembaga
Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
01 Koordinasi dan
Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD
3 Dokumen
02 Fasilitasi Pengembangan
Lembaga
Kemasyarakatan dan
Kerjasama Antar Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Lembaga
Kemasyarakatan yang difasilitasi
10 Lembaga
33 Program Pembinaan
Pengelolaan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Trantibum Linmas
03 Koordinasi, Pengawasan
dan Pembinaan serta
Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan
2 Dokumen
100%
33 Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Trantibun Linmas
01 Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan
Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas,
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak,
Administrasi
Kependudukan dan
Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan
Perpustakaan
Dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan OPD terkait
dengan penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat /
Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan dan
Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan
Perpustakaan
3 Laporan
02 Faslitasi Penanganan
Pegaduan Adanya
Pelanggaran
Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Penanganan
Pegaduan Adanya Pelanggaran
Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
4 Laporan
35 Kependudukan Capil,
Transmigrasi dan Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
01 Koordinasi
Kependudukan dan Capil
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan
02 Koordinasi Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
2 Laporan
03 Koordinasi Peningkatan
Kualitas dan
Produktifitas Tenaga
Kerja, Kesempatan Kerja
dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja
1 Laporan
04 Fasilitasi Pembinaan
Pengembangan
Kelembagaan
Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Dalam
Daerah
Jumlah Kelompok Masyarakat
yang dibina
5 Kelompok
05 Koordinasi Penataan
Dokumen Kepustakaan
dan Kearsipan
Dalam
Daerah
Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan
pembangunan yang
dikendalikan
06 Program Peningkatan
Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja
dan keuangan
05 Penyusunan dokumen
perencanaan dan
anggaran SKPD
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan
5 Dokumen
10 Penyelenggaraan
Pengadaan Barang dan
Jasa
Dalam
Daerah
Jumlah paket konstruksi Setda
yang dilaksanakan
50 Paket
06 Koordinasi dan
Sinkronisasi Program
PPSP
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan koordinasi
program PPSP
1 Laporan
20 Program Peningkatan
Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
05 Penyelenggaraan Forum
Komunikasi Bagian
Administrasi
Pembangunan dan SDA
Luar
Daerah
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan
29 Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Pembinaan,
Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan,
Pendataan dan Evaluasi
03 Pelaksanaan Evaluasi
dan Pelaporan Kegiatan
Program Pembangunan
(TEPRA)
Dalam
Daerah
Jumlah laporan realisasi
anggaran
4 Laporan
02 Pendataan dan
Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan
3 Laporan
04 Pengendalian Umum
Pelaksanaan
Pembangunan
Dalam
Daerah
3 Laporan
05 Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
Sumber Dana Khusus
Dalam
Daerah
2 Laporan
100%
100%
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
07 Program Pengembangan
Sistem Informasi / Data
03 Penyusunan Profil
Perangkat Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Profil Infrastruktur
Perangkat Daerah yang disusun
1 Dokumen
08 Program Perencanaan
Umum dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
02 Pembinaan dan
Pengendalian
Pelaksanaan Program
Kegiatan
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan
Program Kegiatan
4 Dokumen
34 Perencanaan
Infrastruktur dan Tata
Ruang
02 Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
2 Laporan
03 Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih
dan Sanitasi
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih
dan Sanitasi
2 Laporan
04 Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi
Perumusan Kebijakan tentang
Infra Struktur dan Tata Ruang
2 Laporan
34 Perencanaan
Infrastruktur dan Tata
Ruang
100%
05 Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengembangan
Infrastruktur Perumahan
dan Kawasan
Permukiman
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Pemukiman
2 Laporan
06 Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan infrastruktur
Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
2 Laporan
34 Perencanaan
Infrastruktur dan Tata
Ruang
01 Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan infrastruktur
Perhubungan dan
Statistik
Dalam
Daerah
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur
perhubungan dan statistik
2 Laporan
07 Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan
Pengendalian
Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana
Penguhubungan
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
6 Kegiatan
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
18 Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
02 Penyelenggaraan LPSE
Kabupaten Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
1 Laporan
30 Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
04 Koordinasi Penyiapan
Rumusan Kebijakan
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah dokumen rumusan
kebijakan pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang dihasilkan
1 Dokumen
06 Penyusunan Data dan
Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external
12 Laporan
07 Pengendalian dan
Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pengadaan
barang dan jasa pemerintah
melalui aplikasi SIPBJ
12 Laporan
100%
Index kepuasan pelanggan
internal dan external PBJ
30 Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
01 Koordinasi Penyusunan
Rencana Umum
Pengadaan Barang dan
Jasa
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen rekapitulasi
RUP pemerintah daerah
Kabupaten Banggai
2 Dokumen
08 Penyelenggaraan
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam
Daerah
Laporan realisasi
penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa pemerintah
2 Laporan
09 Penyelenggaraan
Administrasi Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah paket pengadaan barang
dan jasa pemerintah yang
diadministrasi
150 Paket
Persentase Stakeholder
Pengadaan yang dibina
30 Pelayanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Pemerintah
02 Peningkatan Kapasitas
Stakeholder Pengadaan
Barang dan Jasa
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah peserta sosialisasi
pengadaan barang dan jasa yang
meningkat kapasitasnya
100 Peserta
03 Pembinaan dan
Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan
Barang dan Jasa
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah ASN yang siap
menduduki jabatan fungsional
pengadaan barang dan jasa
3 Orang
05 Koordinasi Penyelesaian
Permasalahan
Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah sanggahan /
permasalahan yang diselesaikan
12 Laporan
Persentase fasilitasi
pengelolaan SDA
23 Pembinaan dan
Pengembangan
Pengelolaan Sumber
Daya Alam
Dalam
Daerah
01 Pendataan Potensi dan
Kerusakan SDA
Dalam
Daerah
Jumlah laporan potensi dan
kerusakan SDA
1 Dokumen
02 Sosialisasi Peraturan di
Bidang SDA
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang
SDA
150 Orang
03 Koordinasi, Pembinaan
dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi
SDA
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi,
Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
1 Laporan
100%
100%
100%
04 Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi
1 Laporan
05 Fasilitasi, Koordinasi
Penilaian Kota Sehat /
Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan
Persentase koordinasi
peningkatan perekonomian
rakyat
26 Pemberdayaan
Perekonomian Rakyat
01 Koordinasi Pengendalian
dan Pengawasan
Kegiatan Perekonomian
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan pengendalian
dan pengawasan kegiatan
perekomian
1 Laporan
02 Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi
Daerah
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
1 Laporan
03 Pengendalian dan
Pengawasan Distribusi
BBM dan Gas
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pendistribusian
Rastra di Kab Banggai
1 Laporan
04 Fasilitasi Pembinaan,
Pengendalian dan
Pengawasan
Pendistribusian Raskin di
Kab. Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra
4 Laporan
05 Promosi Barang dan Jasa
Kab. Banggai
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
10 Laporan
08 Rapat Koordinasi
Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi
Tengah
1 Laporan
26 Pemberdayaan
Perekonomian Rakyat
06 Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Badan
Usaha Milik Daerah
(BUMD) Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi
pemantauan pengendalian
BUMD Kab Banggai
1 Laporan
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
Persentase Penataan
Kelembagaan Perangkat Daerah
Yang Tepat Fungsi dan Tepat
Ukuran
06 Program Peningkatan
Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja
dan keuangan
100%
100%
100%
01 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen
27 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
02 Penyusunan Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi
dan Penataan
Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan
Penataan Kelembagaan
4 Perbup
28 Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Publik
01 Penyusunan SOP Dalam
Daerah
Jumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun
7 SOP
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
17 Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
35 Pembinaan Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Tata
Naskah Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas yang dihasilkan
2 Perbup
36 Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati
Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja yang dihasilkan
1 Perbup
28 Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Publik
03 Bimtek dan
Pendampingan
Penyusunan Standar
Pelayanan (SP) Bagi
Seluruh SKPD
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan
1 Perbup
27 Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan SOTK
01 Evaluasi Jabatan dan
Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ
yang dievaluasi
6 Evjab
6 SKJ
28 Peningkatan Kapasitas
Pelayanan Publik
02 Penyusunan Roadmap
Reformasi Birokrasi,
Pencanangan dan
Pembagian Zona
Integritas
Dalam
Daerah
Jumlah Perbup roadmap
reformasi birokrasi yang
dihasilkan
1 Dokumen
100%
17 Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
Dalam
Daerah
34 Penyusunan Analisis
Jabatan dan Analisis
Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK
yang disusun
7 Dokumen
Persentase Pelayanan
Administrasi Umum Yang
Terfasilitasi
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat
menyurat
Dalam
Daerah
Jumlah lembar materai yang
dibutuhkan
10300 Lembar
02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dalam
Daerah
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
42 Jaringan
08 Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jasa kebersihan kantor
yang disediakan
73 Orang
10 Penyediaan alat tulis
kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor
yang disediakan
30 Jenis
11 Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Dalam
Daerah
Jumlah lembar barang cetakan
yang disediakan
66883 Lembar
Dalam
Daerah
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan
4000 Lembar
Dalam
Daerah
Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah
17 Penyediaan makanan
dan minuman
Dalam
Daerah
Jumlah dos makanan dan
minuman rapat yang disediakan
9900 Dos
Dalam
Daerah
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan
10435 Orang
18 Rapat Rapat koordinasi
dan konsultasi Luar
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah kunjungan rapat
koordinasi dan konsultasi luar
daerah
842 OK
19 Rapat rapat koordinasi
dan konsultasi Dalam
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah kunjungan rapat
koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
1085 OK
20 Penyediaan Jasa
Administrasi
Perkantoran
Dalam
Daerah
Jumlah Tenaga Pendukung
Teknis dan Administrasi
Perkantoran
89 Orang
03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
02 Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Dalam
Daerah
Jumlah Kepala Daerah yang
diadakan pakaian dinasnya
2 Orang
05 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-hari
tertentu
Dalam
Daerah
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu Kepala Daerah yang
diadakan
2 Pasang
100%
05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
01 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Dalam
Daerah
Jumlah PNS Setda yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan formal
5 Orang
16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
02 Penerimaan Kunjungan
Kerja Pejabat Negara /
Departemen / Lembaga
Dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan Penerimaan
tamu pemda yang difasilitasi
24 Kegiatan
17 Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
11 Pemuktahiran Data
Inventarisasi Sekretariat
Daerah Kab. Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen inventaris
Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai
1 Dokumen
06 Program Peningkatan
Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja
dan keuangan
02 Penyusunan pelaporan
Keuangan Semesteran
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Keuangan
Semesteran yang disusun
3 Laporan
04 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Keuangan Akhir
Tahun yang disusun
1 Laporan
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
12 Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor yang disediakan
15 Jenis
22 Operasional Kantor
Perwakilan/Mess Pemda
Kab. Banggai
Luar
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan
2 Unit
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
03 Pembangunan Gedung
Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah unit bangunan gedung
kantor yang dimanfatkan
3 Unit
05 Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Dalam
Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan
5 Unit
07 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang diadakan
7 Jenis
09 Pengadaan peralatan
gedung kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang diadakan
7 Jenis
10 Pengadaan Meubelair Dalam
Daerah
Jumlah jenis meubelair yang
diadakan
14 Jenis
22 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala
1 Unit
23 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala
3 Unit
24 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dalam
Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara
secara rutin/berkala
85 Unit
26 Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan
gedung kantor yang dipelihara
secara rutin/berkala
50 Jenis
28 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
25 Jenis
30 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Dalam
Daerah
Jumlah jaringan listrik yang
dipelihara secara rutin/berkala
10 Jaringan
Persentase Fasilitasi dan
Koordinasi Pimpinan Daerah
01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
15 Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundangundangan
Dalam
Daerah
Jumlah bahan bacaan yang
disediakan
6000 Exemplar
24 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
KDH dan WKDH
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah jasa jaminan kesehatan
(mdical check up)
2 Orang
02 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
06 Pengadaan perlengkapan
rumah jabatan/dinas
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan RJ
yang disediakan
15 Jenis
20 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah Rumah Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala
3 Unit
27 PemeliharaanRutin/
Berkala Peralatan Rumah
Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan Rumah
Jabatan yang diperlihara secara
rutin / berkala
25 Jenis
100%
16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
01 Dialog / Audiensi dengan
TokohTokoh Masyarakat,
Pimpinan/ Anggota
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan
05 Kunjungan Kerja /
Inspeksi Kepala Daerah /
Wakil Kepala daerah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja
/ Inspeksi KDH/WKDH
1 Laporan
06 Koordinasi Dengan
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Dalam
Daerah
Jumlah koodinasi Pimpinan
Daerah
72 Kegiatan
17 Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
10 Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pemerintah
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-
tugas KDH/WKDH
24 Kegiatan
29 Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan,
Pendataan dan Evaluasi
01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat
daerah yang difasilitasi
1 Laporan
31 Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
01 Fasilitasi Kegiatan Tugas
Tugas Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan
Sekretaris Daerah yang
difasilitasi
12 Kegiatan
03 Penyelenggaraan Urusan
Umum, Perlengkapan
dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi operasional
urusan Bagian TU Pimpinan
4 Kegiatan
31 Perkuatan Kapasitas
Kelembagaan dan
Institusi Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas
Staf Ahli
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi tugas - tugas
staf ahli
20 Kegiatan
Persentase pelayanan
kehumasan dan keprotokoleran
18 Kerjasama Informasi
dengan Mass Media
06 Melaksanakan Jumpa
Pers
Dalam
Daerah
Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan
08 Melaksanakan Pelayanan
Informasi dengan
Menggunakan Media
Cetak / Elektronik
Dalam
Daerah
Jumlah kegiatan KDH/WKDH
yang dipublikasikan
8 Media
15 Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
08 Visualisasi, Dokumentasi
dan Publikasi
Dalam
Daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH
3 Dokumen
16 Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
07 Pelayanan Kehumasan
dan Protokoler
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler
500 OK
15 Pengembangan
Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
03 Pembinaan dan
Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan
Informasi
Dalam
dan Luar
Daerah
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang
09 Penyebarluasan
Informasi Tentang PPSP
Dalam
Daerah
Jumlah leaflet informasi PPSP
yang tersebar
1600 Lembar
17 Pembinaan dan
Pengembangan
Aparatur
39 Sosialisasi dan Bimtek
Pejabat Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dalam
Daerah
Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang
100%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN
KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang disusun
1 Dokumen
12 Workshop Bimbingan TeknisDalam
DaerahJumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
03 Evaluasi Kinerja KecamatanDalam
DaerahJumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda
yang dilaksanakan128 Peserta
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
18 Pembinaan Perangkat DaerahDalam
Daerah
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan
/ Kelurahan yang dibina127 Perserta
Persentase penataan daerah otonom
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
05 Pembakuan Nama Rupa BumiDalam
Daerah
Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 1 Dokumen
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Dalam
Daerah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya800
Nama Rupa
Bumi
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi50
Produk
Hukum
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Dalam
Daerah
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan
dan disahkan10 Perda
09Sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah
Dalam
DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda
BESARAN
VOLUME
5
100%
100%
100%
100%
TABEL 2.8
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
KABUPATEN BANGGAI
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%08
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah 23 Laporan
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDADalam
Daerah
Jumlah wilayah penyuluhan dan
publikasi PERDA23 Kecamatan
13 Penggandaan Bahan PerpustakaanDalam
DaerahJumlah Produk Hukum 120 Buku
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam
Daerah
Jumlah produk hukum yang
terbuplikasi melalui Media Elektronik120
Produk
Hukum
Persentase Penyelesaian Perkara
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan HukumDalam
DaerahJumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten Banggai
Dalam
DaerahJumlah peserta yang dibina 100 Peserta
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanDalam
Daerah
Jumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi12 Kegiatan
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku Agama
Dalam
DaerahJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial
01Pemberdayaan Kelembagaan
Masyarakat
Dalam
Daerah
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina4 Kegiatan
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Dalam
Daerah
Jumlah Peserta Penyuluhan
Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
400 Orang
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Dalam
Daerah
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
176 Orang
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD3 Dokumen
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang difasilitasi10 Lembaga
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
100,00%
100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%03
Koordinasi, Pengawasan dan
Pembinaan serta Pengembangan di
Bidang Trantibun Linmas
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa,
Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi
Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
3 Dokumen
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman
dan Ketertiban Masyarakat
4 Laporan
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
01 Koordinasi Kependudukan dan CapilDalam
DaerahJumlah Laporan Status Penduduk 1 Kegiatan
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 Kegiatan
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja,
Kesempatan Kerja dan Pengembangan
Wilayah Transmigrasi
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja1 Dokumen
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan
Pelatihan Kewirausahaan
Dalam
Daerah
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina5 Kelompok
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan Kearsipan
Dalam
DaerahJumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
05Penyusunan dokumen perencanaan
dan anggaran SKPD
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen Perencanaan
program kegiatan 5 Dokumen
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa
Dalam
Daerah
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan50 Paket
06Koordinasi dan Sinkronisasi Program
PPSP
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan koordinasi program
PPSP 1 Laporan
20Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan
SDA
Luar
Daerah
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
1 Laporan
100,00%
100%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Dalam
DaerahJumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan3 Laporan
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan
Dalam
Daerah3 Laporan
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
Dalam
Daerah2 Dokumen
Persentase Koordinasi
Pembangunan dibidang urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahDalam
Daerah
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun1 Dokumen
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
4 Dokumen
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang
13 Kegiatan
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan
Kebijakan tentang Infra Struktur dan
Tata Ruang
- Laporan
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6 Kegiatan
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
8 Kegiatan
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%01
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Dalam
Daerah
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan
statistik
8 Laporan
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan
Persentase Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE
18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE1 Laporan
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang dihasilkan
1 Dokumen
06
Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external20 %
07
Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pengadaan barang dan
jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ12 Laporan
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
01Koordinasi Penyusunan Rencana
Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam
Daerah
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten Banggai2 Dokumen
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Dalam
Daerah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan
09
Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
100 Peserta
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
3 Orang
05
Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Dalam
Daerah
Jumlah sanggahan / permasalahan
yang diselesaikan12 Laporan
Persentase fasilitasi pengelolaan
SDA
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam
Dalam
Daerah
01Pendataan Potensi dan Kerusakan
SDA
Dalam
Daerah
Jumlah laporan potensi dan kerusakan
SDA1 Dokumen
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100% 03
Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan
dan Pengendalian Pemanfaatan
Potensi SDA
1 Laporan
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
1 Laporan
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian1 Dokumen
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi
Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
1 Dokumen
03Pengendalian dan Pengawasan
Distribusi BBM dan Gas
Dalam
Daerah
Jumlah laporan pendistribusian Rastra
di Kab Banggai1 Dokumen
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian
dan Pengawasan Pendistribusian
Raskin di Kab. Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian
Distribusi Bansos Rastra4 Dokumen
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan hasil koordinasi
Promosi Barang dan Jasa Kab.
Banggai
10 Laporan
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan
26Pemberdayaan Perekonomian
Rakyat
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan
pengendalian BUMD Kab Banggai1 Laporan
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat
Fungsi dan Tepat Ukuran
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dalam
DaerahJumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
4 Perbup
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
01 Penyusunan SOPDalam
Daerah
Jumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 7 SOP
100,00%
100,00%
100%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai
aturan perundang - undangan
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
2 Perbup
36Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
1 Perbup
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
03
Bimtek dan Pendampingan
Penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Bagi Seluruh SKPD
Dalam
Daerah
Jumlah Peraturan Bupati standar
Pelayanan yang dihasilkan7 Perbup
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang
dievaluasi6 Evjab
6 SKJ
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
Dalam
Daerah
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Dalam
Daerah
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang
disusun7 Dokumen
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyuratDalam
Daerah
Jumlah lembar materai yang
dibutuhkan10.300 Lembar
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Dalam
Daerah
Jumlah jaringan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik yang
disediakan
18 Jaringan
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDalam
Daerah
Jumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan75 Orang
10 Penyediaan alat tulis kantorDalam
Daerah
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan30 Jenis
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Dalam
Daerah
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan84.016 Lembar
Dalam
Daerah
Jumlah lembar fotokopi yang
disediakan4.020 Lembar
Dalam
DaerahJumlah jilid yang disediakan 810 Buah
17 Penyediaan makanan dan minumanDalam
Daerah
Jumlah dos makanan dan minuman
rapat yang disediakan6.030 Dos
Dalam
Daerah
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan8.470 Orang
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah1.120 OK
100,00%
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%19
Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah3.507 OK
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Dalam
Daerah
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran85 Orang
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Dalam
Daerah
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya2 Orang
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Dalam
Daerah
Jumlah pakaian khusus hari - hari
tertentu Kepala Daerah yang diadakan2 Pasang
04Program Fasilitasi Pindah/Purna
Tugas PNS
01 Pemulangan Pegawai yang PensiunDalam
Daerah
Jumlah PNS Setda yang difasilitasi
purna tugasnya4 Orang
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalDalam
Daerah
Jumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal10 Orang
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Dalam
Daerah
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi24 Kegiatan
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Dalam
Daerah
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai1 Dokumen
06
Program Peningkatan
Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Keuangan Semesteran
yang disusun3 Laporan
04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun
yang disusun1 Laporan
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
disediakan
15 Jenis
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Luar
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan2 Unit
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung KantorDalam
Daerah
Jumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan7 Unit
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Dalam
Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan5 Unit
07Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang diadakan8 Jenis
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan7 Jenis
10 Pengadaan MeubelairDalam
DaerahJumlah jenis meubelair yang diadakan 6 Jenis
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala1 Unit
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala3 Unit
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Dalam
Daerah
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
35 Unit
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan gedung
kantor yang dipelihara secara
rutin/berkala
50 Unit
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Dalam
Daerah
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 10 Jaringan
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Pimpinan Daerah
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
15Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundangundangan
Dalam
DaerahJumlah bahan bacaan yang disediakan 4.200 Exemplar
24
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical
check up)2 Orang
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Dalam
Daerah
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 15 Jenis
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara
secara rutin/berkala 3 Unit
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Dalam
Daerah
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan
yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ Anggota
Dalam
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Dalam
Daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dalam
DaerahJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH24 Kegiatan
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi1 Laporan
100,00%
KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
CATATAN
1 2 3 4 6
BESARAN
VOLUME
5
100%31
Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Dalam
Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliDalam
DaerahJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan
Persentase pelayanan kehumasan
dan keprotokoleran
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media
06 Melaksanakan Jumpa PersDalam
DaerahJumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Dalam
Daerah
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan11 Media
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiDalam
Daerah
Jumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH3 Dokumen
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler500 OK
15Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
03
Pembinaan dan Pengembangan
Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi
Dalam dan
Luar
Daerah
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang
09Penyebarluasan Informasi Tentang
PPSP
Dalam
Daerah
Jumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar1.620 Lembar
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Dalam
DaerahJumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang
100,00%
Rencana Kerja Tahun 2020 III-26
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sasaran dan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah adalah tujuan bernegara dalam
jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan
sesuai dengan tingkat kewenangannya. Dalam kerangka pencapaian tujuan
bernegara tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus
dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah, telah disebutkan bahwa kebijakan
perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses
perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka
menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses
perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang
dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan
terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang
lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2020
Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 yang dirumuskan merupakan
penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai, adalah sebagai
berikut:
1. Tujuan
a. Peningkatan sistem regulasi dalam perumusan kebijakan administrasi
pemerintahan daerah.
Sebagai pusat koordinasi dalam setiap perumusan kebijakan terhadap
seluruh kegiatan pembangunan pada perangkat daerah, Sekretariat
Daerah melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan.
b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi dan
sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sebagai organisasi perangkat pemerintah, maka Sekretariat Daerah
memiliki tugas memberikan contoh pelayanan yang baik dengan
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-27
menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua aspek termasuk
penerapan Good governance dan clean government. Terutama dalam
memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan, karena itu
Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas,
kecepatan dan mutu pelayanan.
c. Peningkatan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja.
Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang
secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi
dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil
dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur
serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.
2. Sasaran
a. Meningkatnya sistem regulasi melalui pembinaan dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran :
1) Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat
daerah yang ramping dan kaya fungsi;
2) Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat
daerah;
3) Tersedianya Peraturan daerah dan produk-produk hukum sesuai
dengan kebutuhan ;
4) Meningkatnya hubungan antar lembaga pemerintah.
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui koordinasi dan
fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan
indikator sasaran :
1) Tingkat kualitas pelayanan data dan informasi pelaksanaan
pembangunan daerah ;
2) Tingkat ketersediaan data dan informasi pelaksanaan
pembangunan daerah.
3) Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintah
daerah, dengan indikator sasaran tersedianya dokumen
pelaksanaan pembangunan daerah.
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-28
3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2020
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja
Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang terbagi pada 12 (Dua Belas) Bagian di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah
j. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi
Perkantoran
k. Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab. Banggai
l. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan
WKDH
m. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah
n. Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
e. Pengadaan peralatan gedung kantor
f. Pengadaan Meubelair
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-29
k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
l. PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan
m. PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
4. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS
a. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
6. Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian
kinerja dan keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD
e. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Bupati
f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP )
g. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
h. Workshop bimbingan teknis
i. Fasilitasi Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi RKA, DPA, RKAP
dan DPPA Perangkat Daerah
j. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah
k. Pembinaan dan Fasilitasi Anggaran Sekretariat Daerah
l. Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah
m. Pengendalian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat
Daerah
7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian pelaksanaan
Kegiatan
a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
8. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-30
a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan
informasi
b. Visualisasi, dokumentasi dan publikasi
c. Penyebarluasan informasi tentang PPSP
9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
a. Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/
Anggota
b. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen /
Lembaga
c. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah
d. Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah
e. Pelayanan Kehumasan dan Protokoler
f. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Lainnya
10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
a. Pembinaan Perangkat Kecamatan / Kelurahan
b. Pelaksanaan Kegiatan - Kegiatan Pemerintah Daerah
c. Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai
11. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
a. Melaksanakan jumpa pers
b. Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media
cetak/elektronik
12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
a. Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai
13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
14. Penataan Peraturan Perundang-Undangan
a. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap
Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari
Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah
b. Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi
c. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
d. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
e. Penyusunan/Pembinaan Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-31
f. Penyuluhan dan Publikasi PERDA
g. Penggandaan Bahan Perpustakaan
h. Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi
i. Pemanfaatan Teknologi Informasi
j. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai
15. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
a. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah
b. Pembakuan Nama Rupa Bumi
16. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam
a. Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA
b. Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA
c. Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
d. Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
e. Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura
17. Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama
a. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
18. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
a. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
b. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
c. Dukungan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku Adat
19. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
a. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam
Penyediaan Pelayanan Publik
b. Fasilitasi / Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada
Bidang Ekonomi
c. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang
Hukum
d. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam
Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik
e. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri Dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
f. Pelaksanaan Evaluasi Kerjasama
20. Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
a. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian
b. Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-32
c. Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas
d. Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Pendistribusian Rastra di Kab. Banggai
e. Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai
f. Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) Kab. Banggai
g. Rapat Koordinasi Perekonomian se Provinsi Sulawesi Tengah
21. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK
a. Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
b. Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
c. Evaluasi Kinerja Kecamatan
22. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
a. Penyusunan SOP
b. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pencanangan dan
Pembagian Zona Integritas
c. Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)
Bagi Seluruh SKPD
23. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah
b. Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program
Pembangunan (TEPRA)
d. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan
e. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
24. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
a. Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan
Jasa
b. Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa
c. Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
d. Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
Rencana Kerja Tahun 2020 III-33
e. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
f. Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
g. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
h. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
i. Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
25. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah
a. Fasilitasi Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala
Daerah dan Sekretaris Daerah
b. Fasilitasi Tugas-Tugas Staf Ahli
c. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah
Tangga Sekretaris Daerah
26. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
a. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
b. Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
d. Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi (PPID
pendanaan baik sebelum dan sesudah Perubahan tergambar pada
Tabel 3.2 sebagai berikut ini:
NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI
BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA
YANG DITINDAK LANJUTI
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 130.890.200 81.000.000
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusunDalam Daerah 1 Dokumen 55.890.200 1 Dokumen 70.000.000
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD Dalam Daerah 400 Peserta 75.000.000 400 Peserta 11.000.000
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 146.538.000 186.538.000
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi Dalam Daerah 23 Kecamatan 146.538.000 23 Kecamatan 186.538.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah67.059.984 35.300.000
04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda yang
dilaksanakanDalam Daerah 102 Peserta 67.059.984 128 Peserta 35.300.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
89.547.270 97.547.270
09 Pembinaan Perangkat Kecamatan / KelurahanJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan
yang dibinaDalam Daerah - Peserta - - Peserta -
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
72,97%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
46,01%
5
Tabel 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN BANGGAI
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan
yang dibinaDalam Daerah 127 Perserta 89.547.270 127 Perserta 97.547.270
Persentase penataan daerah otonom
05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah Dalam Daerah 1 Dokumen 82.695.077 1 Dokumen 82.695.077
06 Penetapan dan Penegasan Batas WilayahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang
dibakukan namanyaDalam Daerah 800
Nama Rupa
Bumi 123.236.917 800
Nama Rupa
Bumi136.919.653
Persentase Penetapan dan Pengesahan
Peraturan Perundang - Undangan
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 286.220.000 1.551.430.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah
Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang
Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi Dalam Daerah 19 Produk
Hukum 193.750.000 50
Produk
Hukum165.930.000
07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan Dalam Daerah 25 Perda 19.670.000 10 Perda 1.210.000.000
09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan Dalam Daerah 50 Perda 72.800.000 50 Perda 175.500.000
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah Dalam Daerah 23 Laporan 18.980.000 23 Laporan 46.650.000
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA Dalam Daerah 23 Kecamatan 71.949.600 23 Kecamatan 175.500.000
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum Dalam Daerah 25 Buku 40.000.000 120 Buku 60.000.000
11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog, Abstraksi
dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum Dalam Daerah - Dokumen - - Dokumen -
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media
ElektronikDalam Daerah 49
Produk
Hukum 142.400.000 120
Produk
Hukum137.270.000
76,20%
77,90%
57,16%
55,91%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
Persentase Penyelesaian Perkara
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 668.770.000 660.150.000
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan Dalam Daerah 1 Kegiatan 7.175.200 1 Kegiatan 120.000.000
14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non LitigasiJumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM
yang dikoordinasikan
Luar dan
Dalam Daerah 10 Perkara 502.790.000 10 Perkara 385.550.000
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina Dalam Daerah 100 Peserta 158.804.800 100 Peserta 154.600.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat
24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama 2.993.100.810 3.140.000.000
01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Dalam Daerah 12 Kegiatan 2.933.100.810 12 Kegiatan 3.080.000.000
02 Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan Dalam Daerah 500 Buku 60.000.000 500 Buku 60.000.000
25Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan
Sosial1.944.000.000 2.340.000.000
01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina Dalam Daerah 4 Kegiatan 758.000.000 4 Kegiatan 1.120.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)Dalam Daerah 400 Orang 100.000.000 400 Orang 120.000.000
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam
dan Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para
Imam, Pendeta, Pemangku dan PanditaDalam Daerah 176 Orang 1.086.000.000 176 Orang 1.100.000.000
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
51,21% 75,60%
60,00% 80,00%
50,10% 75,05%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
32Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan
dan Pemberdayaan Masyarakat66.824.000 110.000.000
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD Dalam Daerah 3 Dokumen 42.524.000 3 Dokumen 75.000.000
02Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Dalam Daerah 10 Lembaga 24.300.000 10 Lembaga 35.000.000
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum
Linmas
64.187.000 80.000.000
03Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta
Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan
PembinaanDalam Daerah 2 Dokumen 64.187.000 2 Dokumen 80.000.000
33Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan
Masyarakat dan Trantibun Linmas99.136.000 130.000.000
01
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum
Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans,
Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat
/ Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan
Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan
dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Dalam Daerah 3 Laporan 54.536.000 3 Laporan 60.000.000
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban
Masyarakat
Dalam Daerah 4 Laporan 44.600.000 4 Laporan 70.000.000
35Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga
Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah330.744.000 240.000.000
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk Dalam Daerah 2 Laporan 90.000.000 1 Laporan 50.000.000
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
02Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan AnakDalam Daerah 2 Laporan 88.744.000 2 Laporan 75.000.000
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga
KerjaDalam Daerah 1 Laporan 49.400.000 1 Laporan 40.000.000
04Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan
Produktifitas dan Pelatihan KewirausahaanJumlah Kelompok Masyarakat yang dibina Dalam Daerah 5 Kelompok 65.000.000 5 Kelompok 60.000.000
05Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan
KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina Dalam Daerah 100 Orang 37.600.000 100 Orang 15.000.000
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI
BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
YANG DITINDAKLANJUTI
Persentase kegiatan pembangunan yang
dikendalikan
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 140.625.200 115.000.000
05Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
SKPDJumlah dokumen Perencanaan program kegiatan Dalam Daerah 5 Dokumen 120.000.000 5 Dokumen 90.000.000
10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan Dalam Daerah 50 Paket 20.625.200 50 Paket 25.000.000
20Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah2.100.000 29.340.000
05Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian
Administrasi Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian
Administrasi Pembangunan dan SDALuar Daerah 1 Laporan 2.100.000 1 Laporan 29.340.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan,
Pendataan dan Evaluasi
910.860.000 745.660.000
03Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Program Pembangunan (TEPRA)Jumlah laporan realisasi anggaran Dalam Daerah 4 Laporan 349.600.000 4 Laporan 247.000.000
60,17% 79,94%
18,74% 20,01%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan PembangunanJumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Dalam dan
Luar Daerah 3 Laporan 75.000.000 3 Laporan 75.000.000
04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan Dalam Daerah 3 Laporan 392.600.000 4 Laporan 330.000.000
05Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Sumber Dana KhususDalam Daerah 2 Laporan 93.660.000 2 Laporan 93.660.000
Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang
urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
07Program Pengembangan Sistem Informasi /
Data50.000.000 80.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang
disusunDalam Daerah 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 80.000.000
08Program Perencanaan Umum dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan39.240.000 30.000.000
02Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program KegiatanDalam Daerah 4 Dokumen 39.240.000 4 Dokumen 30.000.000
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 160.000.000 195.000.000
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Dalam dan
Luar Daerah 2 Laporan 75.040.000 13 Laporan 100.000.000
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Dalam dan
Luar Daerah 2 Laporan 59.960.000 7 Laporan 65.000.000
33,33% 66,67%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
04Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan
tentang Infra Struktur dan Tata RuangDalam Daerah 2 Laporan 25.000.000 2 Laporan 30.000.000
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000 105.000.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Dalam dan
Luar Daerah 2 Laporan 59.148.000 6 Laporan 75.000.000
06Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan PemukimanDalam Daerah 2 Laporan 25.000.000 8 Laporan 30.000.000
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000 105.000.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur
Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur
perhubungan dan statistikDalam Daerah 2 Laporan 25.000.000 8 Laporan 30.000.000
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur
Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
Dalam dan
Luar Daerah 6 Kegiatan 59.148.000 6 Kegiatan 75.000.000
Persentase Paket PBJ yang terproses melalui
SPSE
18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 441.800.000 450.000.000
02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten BanggaiJumlah Laporan Paket PBJ yang terproses melalui
SPSEDalam Daerah 1 Laporan 441.800.000 1 Laporan 450.000.000
30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah234.744.000 272.000.000
04Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan
barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan
Dalam dan
Luar Daerah 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 80.000.000
06Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal
dan externalDalam Daerah 12 Laporan 54.744.000 20 Laporan 92.000.000
58,02% 79,01%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa
pemerintah melalui aplikasi SIPBJDalam Daerah 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 100.000.000
Index kepuasan pelanggan internal dan external
PBJ
30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah677.256.000 558.000.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah
daerah Kabupaten BanggaiDalam Daerah 2 Dokumen 90.000.000 2 Dokumen 90.000.000
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan
barang/jasa pemerintahDalam Daerah 2 Laporan 404.256.000 2 Laporan 370.000.000
09Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang diadministrasiDalam Daerah 150 Paket 183.000.000 150 Paket 98.000.000
Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina
30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah336.700.000 330.000.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan
Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan
jasa yang meningkat kapasitasnya
Dalam dan
Luar Daerah 100 Peserta 160.000.000 100 Peserta 160.000.000
03Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan
Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional
pengadaan barang dan jasa
Dalam dan
Luar Daerah 3 Orang 91.700.000 3 Orang 85.000.000
05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan
Barang dan Jasa PemerintahJumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan Dalam Daerah 12 Laporan 85.000.000 12 Laporan 85.000.000
Persentase fasilitasi pengelolaan SDA
23Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan
Sumber Daya Alam290.485.900 222.428.400
60,00% 80,00%
60,00% 80,00%
60,00% 80,00%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA Dalam Daerah 1 Dokumen 17.525.000 1 Dokumen 32.350.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan
di bidang SDA
Dalam dan
Luar Daerah 150 Orang 65.762.000 150 Orang 12.000.000
03Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 164.121.100 1 Laporan 134.971.900
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi
Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian
Kegiatan Rehabilitasi
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 31.077.800 1 Laporan 29.185.000
05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / AdipuraJumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian
Kota Sehat / Adipura
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 12.000.000 1 Laporan 13.921.500
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 344.666.950 340.021.600
01Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan
Kegiatan Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan
kegiatan perekomian
Dalam dan
Luar Daerah 1 Laporan 130.645.150 1 Laporan 118.000.000
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi
Daerah
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Daerah 1 Laporan 47.436.400 1 Laporan 46.800.000
03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan
Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab
BanggaiDalam Daerah 1 Laporan 42.680.500 1 Laporan 84.419.600
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab.
Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos
Rastra
Dalam dan
Luar Daerah 4 Laporan 23.971.500 4 Laporan 17.872.000
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan
Jasa Kab. BanggaiDalam Daerah 10 Laporan 28.590.000 10 Laporan 52.980.000
08Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi
Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi TengahDalam Daerah 1 Laporan 71.343.400 1 Laporan 19.950.000
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 48.938.800 38.550.000
06Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian
BUMD Kab Banggai 1 Laporan 48.938.800 1 Laporan 38.550.000
81,77% 91,13%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS
DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat
Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 82.781.464 100.000.000
01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP Dalam Daerah 2 Dokumen 82.781.464 1 Dokumen 100.000.000
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 176.013.025 340.000.000
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi
dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi
dan Penataan KelembagaanDalam Daerah 4 Perbup 176.013.025 4 Perbup 340.000.000
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 146.495.000 110.000.000
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang
tersusunDalam Daerah 7 SOP 146.495.000 7 SOP 110.000.000
Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah
yang sesuai aturan perundang - undangan
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 85.253.500 70.000.000
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi
Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas yang dihasilkanDalam Daerah 2 Perbup 55.221.000 2 Perbup 35.000.000
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaJumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja yang dihasilkanDalam Daerah 1 Perbup 30.032.500 1 Perbup 35.000.000
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 149.743.025 130.000.000
03Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar
Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan yang
dihasilkanDalam Daerah 1 Perbup 149.743.025 7 Perbup 130.000.000
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 308.000.025 150.000.000
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar
Kompetensi JabatanJumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi Dalam Daerah 6 Evjab 308.000.025 6 Evjab 150.000.000
52,00% 76,00%
54,55% 77,27%
16,92% 19,04%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
6 SKJ 6 SKJ
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 109.699.025 150.000.000
02Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,
Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang
dihasilkanDalam Daerah 1 Dokumen 109.699.025 1 Dokumen 150.000.000
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 222.714.936 150.000.000
34Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
KerjaJumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun Dalam Daerah 7 Dokumen 222.714.936 7 Dokumen 150.000.000
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang
Terfasilitasi
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.609.169.275 6.325.456.772
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkan Dalam Daerah 10.300 Lembar 61.800.000 10.300 Lembar 76.036.000
Jumlah paket yang dikirimkan - - Paket - Paket
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik yang disediakanDalam Daerah 42 Jaringan 1.101.000.000 18 Jaringan 970.000.462
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan Dalam Daerah 73 Orang 1.364.138.725 75 Orang 1.210.751.463
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Dalam Daerah 30 Jenis 80.000.000 30 Jenis 109.447.800
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan Dalam Daerah 66.883 Lembar 128.000.000 84.016 Lembar 125.830.275
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan Dalam Daerah 4.000 Lembar 4.020 Lembar
Jumlah jilid yang disediakan Dalam Daerah 540 Buah 810 Buah
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat yang
disediakanDalam Daerah 9.900 Dos 1.293.885.000 6.030 Dos 800.000.000
60,37% 79,22%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang
disediakanDalam Daerah 10.435 Orang 8.470 Orang
18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi
luar daerahDalam Daerah 842 OK 564.654.001 1.120 OK 751.390.772
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam
Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerahDalam Daerah 1.085 OK 136.126.450 3.507 OK 440.000.000
20 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranJumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi
PerkantoranDalam Daerah 89 Orang 1.879.565.099 85 Orang 1.842.000.000
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.750.000 470.000.000
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya
lingkup pegawai Setda yang diadakanDalam Daerah - Pasang 100.000.000 182 Pasang 280.000.000
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian
dinasnyaDalam Daerah 2 Orang 2 Orang
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentuJumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang
diadakanDalam Daerah - Pasang 5.750.000 182 Pasang 190.000.000
Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang diadakan - Pcs - Pcs
04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS - 25.000.000
01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah PNS Setda yang difasilitasi purna tugasnya Dalam Daerah - Orang - 4 Orang 25.000.000
05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur51.344.374 114.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan formalDalam Daerah 5 Orang 51.344.374 10 Orang 114.000.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.380.000.000 925.000.000
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /
Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang
difasilitasiDalam Daerah 24 Kegiatan 1.380.000.000 24 Kegiatan 925.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
305.000.100 131.434.000
11Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat
Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah
Kabupaten BanggaiDalam Daerah 1 Dokumen 305.000.100 1 Dokumen 131.434.000
06Program Peningkatan Pengembangan sistim
laporan capaian kinerja dan keuangan 28.920.000 22.500.000
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun Dalam Daerah 3 Laporan 16.920.000 3 Laporan 12.500.000
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Dalam Daerah 1 Laporan 12.000.000 1 Laporan 10.000.000
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354.050.000 300.000.000
12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang disediakanDalam Daerah 15 Jenis 135.000.000 15 Jenis 150.000.000
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab.
BanggaiJumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 219.050.000 2 Unit 150.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur6.369.638.818 7.401.000.000
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor yang
dimanfatkanDalam Daerah 3 Unit 470.000.000 7 Unit 1.000.000.000
05 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakanDalam Daerah 5 Unit 2.510.000.000 5 Unit 2.075.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
diadakanDalam Daerah 7 Jenis 486.156.000 8 Jenis 890.000.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dalam Daerah 7 Jenis 138.883.918 7 Jenis 86.000.000
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan Dalam Daerah 14 Jenis 605.740.900 6 Jenis 300.000.000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara
rutin/berkalaDalam Daerah 1 Unit 100.000.000 1 Unit 1.000.000.000
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara
rutin/berkalaDalam Daerah 3 Unit 377.000.000 3 Unit 460.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang
dipelihara secara rutin/berkalaDalam Daerah 85 Unit 1.455.358.000 35 Unit 1.290.000.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkalaDalam Daerah 50 Jenis 51.500.000 50 Jenis 100.000.000
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
secara rutin/berkalaDalam Daerah 25 Jenis 25.000.000 25 Jenis 50.000.000
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan ListrikJumlah jaringan listrik yang dipelihara secara
rutin/berkala Dalam Daerah 10 Jaringan 150.000.000 10 Jaringan 150.000.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan
Daerah
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.000.000 100.000.000
15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan Dalam Daerah 6.000 Exemplar 50.000.000 4.200 Exemplar 35.000.000
24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH dan WKDHJumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up)
Dalam dan
Luar Daerah 2 Orang 55.000.000 2 Orang 65.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur995.000.000 825.000.000
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan Dalam Daerah 15 Jenis 400.000.000 15 Jenis 400.000.000
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah JabatanJumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara
rutin/berkala Dalam Daerah 3 Unit 505.000.000 3 Unit 325.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah
Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang
diperlihara secara rutin / berkala Dalam Daerah 25 Jenis 90.000.000 25 Jenis 100.000.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah5.398.580.614 3.375.580.614
52,11% 75,85%
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat,
Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog Dalam Daerah 4 Kegiatan 594.100.000 4 Kegiatan 372.000.000
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil
Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi
KDH/WKDHDalam Daerah 1 Laporan 1.952.900.000 1 Laporan 1.067.000.000
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah Dalam Daerah 72 Kegiatan 2.851.580.614 72 Kegiatan 1.936.580.614
17
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH/WKDH
1.633.325.000 760.000.000
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah
DaerahJumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH Dalam Daerah 24 Kegiatan 1.633.325.000 24 Kegiatan 760.000.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,
Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan,
Pendataan dan Evaluasi
1.253.614.215 763.312.500
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi Dalam Daerah 1 Laporan 1.253.614.215 1 Laporan 763.312.500
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah1.672.275.108 1.222.275.108
01Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah,
Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang
difasilitasiDalam Daerah 12 Kegiatan 420.000.000 12 Kegiatan 420.000.000
03Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan
dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU
PimpinanDalam Daerah 4 Kegiatan 1.252.275.108 4 Kegiatan 802.275.108
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi
Pemerintah671.530.063 311.530.063
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli Dalam Daerah 20 Kegiatan 671.530.063 20 Kegiatan 311.530.063
LOKASI
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
SUMBER DANA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF (Rp)
1 2 3 4 6 7 8 10
TARGET CAPAIAN
KINERJA
21,45%
9
TARGET CAPAIAN
KINERJA
20,07%
5
RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA
TAHUN 2020CATATAN
PENTING
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
KODE
Persentase pelayanan kehumasan dan
keprotokoleran
18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media 933.905.600 783.905.600
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers Dalam Daerah 4 Kegiatan 42.000.000 4 Kegiatan 42.000.000
08Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan
Menggunakan Media Cetak / ElektronikJumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan Dalam Daerah 8 Media 891.905.600 11 Media 741.905.600
15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa501.000.000 431.700.000
08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH Dalam Daerah 3 Dokumen 501.000.000 3 Dokumen 431.700.000
16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah565.372.800 214.000.000
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan ProtokolerDalam dan
Luar Daerah 500 OK 565.372.800 500 OK 214.000.000
15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan
Media Massa214.145.041 301.305.343
03Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 202.589.698 100 Orang 289.750.000
09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar Dalam Daerah 1.600 Lembar 11.555.343 1.620 Lembar 11.555.343
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 61.500.000 50.000.000
39Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Jumlah Peserta Bimtek PPID Dalam Daerah 100 Orang 61.500.000 100 Orang 50.000.000
58,38% 79,23%
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA
YANG DITINDAK LANJUTI
100%
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum100%
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
130.890.200
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) yang disusun
55.890.200
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 75.000.000
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK146.538.000
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 146.538.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
67.059.984
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang
dilaksanakan 67.059.984
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
89.547.270
09Pembinaan Perangkat Kecamatan /
Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /
Kelurahan yang dibina -
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /
Kelurahan yang dibina 89.547.270
Persentase penataan daerah otonom 100%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 82.695.077
TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya 123.236.917
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
100%
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan286.220.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi 193.750.000
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan
dan disahkan 19.670.000
09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 72.800.000
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah 18.980.000
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan publikasi
PERDA 71.949.600
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 40.000.000
11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,
Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum -
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi
melalui Media Elektronik 142.400.000
Persentase Penyelesaian Perkara 100%
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan668.770.000
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 7.175.200
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan 502.790.000
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 158.804.800
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat100%
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama2.993.100.810
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi 2.933.100.810
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 60.000.000
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial1.944.000.000
01 Pemberdayaan Kelembagaan MasyarakatJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 758.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) 100.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
1.086.000.000
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat100%
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
66.824.000
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD 42.524.000
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
difasilitasi 24.300.000
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
64.187.000
03
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan
serta Pengembangan di Bidang Trantibun
Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan 64.187.000
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
99.136.000
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Administrasi Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Administrasi Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
54.536.000
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
44.600.000
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
330.744.000
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk 90.000.000
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
88.744.000
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja 49.400.000
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 65.000.000
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina 37.600.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
100%
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan100%
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
140.625.200
05Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan program
kegiatan 120.000.000
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan 20.625.200
20Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah2.100.000
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan
SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
2.100.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
910.860.000
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Jumlah laporan realisasi anggaran 349.600.000
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan 75.000.000
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan 392.600.000
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
93.660.000
Persentase Koordinasi Pembangunan
dibidang urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
100%
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data50.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun 50.000.000
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan39.240.000
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
39.240.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang160.000.000
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
75.040.000
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
59.960.000
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan
Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata
Ruang
25.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang84.148.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
59.148.000
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
25.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang84.148.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur perhubungan dan statistik 25.000.000
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
59.148.000
Persentase Paket PBJ yang terproses
melalui SPSE100%
18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi441.800.000
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE 441.800.000
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah234.744.000
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang dihasilkan
80.000.000
06Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external 54.744.000
07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan
jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 100.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ100%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah677.256.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten Banggai 90.000.000
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah 404.256.000
09Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi 183.000.000
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina100%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah336.700.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
160.000.000
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
91.700.000
05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan yang
diselesaikan 85.000.000
Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 100%
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam290.485.900
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan kerusakan
SDA 17.525.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA 65.762.000
03Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan
dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
164.121.100
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 31.077.800
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
12.000.000
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat100%
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 344.666.950
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian 130.645.150
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi Daerah 47.436.400
03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi
BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di
Kab Banggai 42.680.500
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Raskin di
Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi
Bansos Rastra 23.971.500
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi
Barang dan Jasa Kab. Banggai 28.590.000
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah 71.343.400
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 48.938.800
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.
Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan
pengendalian BUMD Kab Banggai 48.938.800
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
100%
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi
dan Tepat Ukuran
100%
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
82.781.464
01Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 82.781.464
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK176.013.025
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
176.013.025
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik146.495.000
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 146.495.000
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai aturan
perundang - undangan
100%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur85.253.500
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
55.221.000
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
30.032.500
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik149.743.025
03
Bimtek dan Pendampingan Penyusunan
Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh
SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan 149.743.025
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK308.000.025
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang
dievaluasi 308.000.025
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik109.699.025
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian
Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan 109.699.025
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur222.714.936
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang
disusun 222.714.936
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi100%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran6.609.169.275
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 61.800.000
Jumlah paket yang dikirimkan
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang disediakan 1.101.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan 1.364.138.725
10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan 80.000.000
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan 128.000.000
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan
Jumlah jilid yang disediakan
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat
yang disediakan 1.293.885.000
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah 564.654.001
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 136.126.450
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran 1.879.565.099
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur105.750.000
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai Setda
yang diadakan
100.000.000
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu
yang diadakan 5.750.000
Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang
diadakan
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
PNS-
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi purna
tugasnya -
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur51.344.374
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal 51.344.374
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
1.380.000.000
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi 1.380.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
305.000.100
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai 305.000.100
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
28.920.000
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan Keuangan Semesteran
yang disusun 16.920.000
04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun
yang disusun 12.000.000
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran354.050.000
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor yang
disediakan
135.000.000
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan 219.050.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur6.369.638.818
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan 470.000.000
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan 2.510.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang diadakan 486.156.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan 138.883.918
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 605.740.900
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala 100.000.000
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 377.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
1.455.358.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala 51.500.000
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala 25.000.000
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 150.000.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Pimpinan Daerah100%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran105.000.000
15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 50.000.000
24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH dan WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical
check up) 55.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur995.000.000
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 400.000.000
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara
secara rutin/berkala 505.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan
yang diperlihara secara rutin / berkala 90.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
5.398.580.614
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 594.100.000
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH 1.952.900.000
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 2.851.580.614
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
1.633.325.000
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH 1.633.325.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
1.253.614.215
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi 1.253.614.215
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah1.672.275.108
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi 420.000.000
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan 1.252.275.108
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah671.530.063
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 671.530.063
Persentase pelayanan kehumasan dan
keprotokoleran100%
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media933.905.600
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 42.000.000
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan 891.905.600
15Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa501.000.000
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH 501.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
565.372.800
07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler 565.372.800
15Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa214.145.041
03Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 202.589.698
09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSPJumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar 11.555.343
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur61.500.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Jumlah Peserta Bimtek PPID 61.500.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA
YANG DITINDAK LANJUTI
100%
Persentase Fasilitasi Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Umum100%
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
193.000.000
08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati
Jumlah dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) yang disusun
80.000.000
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 113.000.000
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK50.000.000
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 50.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
779.000.000
04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah
Daerah
Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang
dilaksanakan 779.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
38.000.000
09Pembinaan Perangkat Kecamatan /
Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /
Kelurahan yang dibina -
18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /
Kelurahan yang dibina 38.000.000
Persentase penataan daerah otonom 100%
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal
batas wilayah 51.850.000
TABEL 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
06Penetapan dan Penegasan Batas
Wilayah
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan
Buatan yang dibakukan namanya 58.150.000
Persentase Penetapan dan
Pengesahan Peraturan Perundang -
Undangan
100%
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan1.562.350.000
06
Kajian Peraturan Perundangundangan
Daerah Terhadap Peraturan
PerundangUndangan Yang Baru, Lebih
Tinggi dari Keserasian antar Peraturan
Perundangundangan Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah yang
difasilitasi 165.430.000
07Penyusunan Peraturan Daerah dan
Legislasi
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan
dan disahkan 844.000.000
09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 175.500.000
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah 44.150.000
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan publikasi
PERDA 155.500.000
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 55.000.000
11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,
Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum -
15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi
melalui Media Elektronik 122.770.000
Persentase Penyelesaian Perkara 100%
21Penataan Peraturan Perundang -
Undangan690.150.000
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 120.000.000
14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non
Litigasi
Jumla Perangkat Daerah Kabupaten
Peduli HAM yang dikoordinasikan 400.550.000
16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi
Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 169.600.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Bidang Kesejahteraan Rakyat100%
24Pembinaan dan Pelayanan Umat
Beragama2.890.000.000
01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang
difasilitasi 2.890.000.000
02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -
Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan -
25Peningkatan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Sosial2.440.000.000
01 Pemberdayaan Kelembagaan MasyarakatJumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 1.220.000.000
02Penyuluhan Pencegahan Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) 120.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan
Para Imam dan Pemangku Adat
Jumlah Penerima Tunjangan
Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,
Pemangku dan Pandita
1.100.000.000
Persentase fasilitasi dan koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat100%
32
Peningkatan Peran Lembaga
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
49.316.000
01Koordinasi dan Pengendalian
Pelaksanaan ADD
Jumlah laporan pengendalian
pelaksanaan ADD 25.016.000
02
Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar
Daerah
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang
difasilitasi 24.300.000
33
Program Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibum Linmas
12.737.000
03
Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan
serta Pengembangan di Bidang Trantibun
Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Pengawasan dan Pembinaan 12.737.000
33
Pembinaan Pengelolaan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Trantibun Linmas
89.620.000
01
Monitoring dan Evaluasi
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Administrasi Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan
penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,
Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
Administrasi Kependudukan dan Capil,
Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
45.020.000
02
Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya
Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan
Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan
Ketertiban Masyarakat
44.600.000
35
Kependudukan Capil, Transmigrasi
dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan
Arsip Daerah
163.327.000
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk 59.760.000
02
Koordinasi Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
15.622.000
03
Koordinasi Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan
Kerja dan Pengembangan Wilayah
Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan
Peningkatan Tenaga Kerja 25.065.000
04
Fasilitasi Pembinaan Pengembangan
Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan
Kewirausahaan
Jumlah Kelompok Masyarakat yang
dibina 33.130.000
05Koordinasi Penataan Dokumen
Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina 29.750.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DITINDAKLANJUTI
100%
Persentase kegiatan pembangunan
yang dikendalikan100%
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
140.000.000
05Penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan program
kegiatan 115.000.000
10Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa
Jumlah paket konstruksi Setda yang
dilaksanakan 25.000.000
20Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah29.340.000
05
Penyelenggaraan Forum Komunikasi
Bagian Administrasi Pembangunan dan
SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum
Komunikasi Bagian Administrasi
Pembangunan dan SDA
29.340.000
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
1.441.760.000
03
Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kegiatan Program Pembangunan
(TEPRA)
Jumlah laporan realisasi anggaran 943.100.000
02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan
Pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian
pelaksanaan pembangunan 75.000.000
04Pengendalian Umum Pelaksanaan
Pembangunan 330.000.000
05
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana
Khusus
93.660.000
Persentase Koordinasi Pembangunan
dibidang urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
100%
07Program Pengembangan Sistem
Informasi / Data80.000.000
03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat
Daerah yang disusun 80.000.000
08Program Perencanaan Umum dan
Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan30.000.000
02Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program Kegiatan
Jumlah laporan Pembinaan dan
Pengendalian Pelaksanaan Program
Kegiatan
30.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang195.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
02
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang
100.000.000
03
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air
Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
65.000.000
04
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan
Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata
Ruang
30.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang105.000.000
05
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah laporan Koordinasi
Pengembangan Infrastruktur Perumahan
dan Kawasan Pemukiman
75.000.000
06
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan
Kawasan Pemukiman
30.000.000
34Perencanaan Infrastruktur dan Tata
Ruang105.000.000
01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
Infrastruktur perhubungan dan statistik 30.000.000
07
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Pengendalian Pengembangan
Infrastruktur Kegiatan Sarana dan
Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengendalian
Pengembangan Infrastruktur Kegiatan
Sarana dan Prasarana Perhubungan
75.000.000
Persentase Paket PBJ yang terproses
melalui SPSE100%
18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi450.000.000
02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten
Banggai
Jumlah Laporan Paket PBJ yang
terproses melalui SPSE 450.000.000
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah247.000.000
04
Koordinasi Penyiapan Rumusan
Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan
pengadaan barang dan jasa pemerintah
yang dihasilkan
70.000.000
06Penyusunan Data dan Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan
pelanggan inernal dan external 92.000.000
07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan
jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 85.000.000
Index kepuasan pelanggan internal
dan external PBJ100%
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah558.000.000
01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP
pemerintah daerah Kabupaten Banggai 90.000.000
08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan
pengadaan barang/jasa pemerintah 370.000.000
09Penyelenggaraan Administrasi
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan
jasa pemerintah yang diadministrasi 98.000.000
Persentase Stakeholder Pengadaan
yang dibina100%
30Pelayanan Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah330.000.000
02Peningkatan Kapasitas Stakeholder
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah peserta sosialisasi pengadaan
barang dan jasa yang meningkat
kapasitasnya
160.000.000
03
Pembinaan dan Peningkatan SDM
Jabatan Fungsional Pengelola
Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki
jabatan fungsional pengadaan barang
dan jasa
85.000.000
05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Jumlah sanggahan / permasalahan yang
diselesaikan 85.000.000
Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 100%
23Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan Sumber Daya Alam197.427.500
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan kerusakan
SDA 32.350.000
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti
sosialisasi peraturan di bidang SDA 40.008.000
03Koordinasi, Pembinaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan
dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi
SDA
86.963.000
04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan
Rehabilitasi Mangrove
Jumlah laporan Koordinasi dan
Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 29.185.000
05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota
Sehat / Adipura
Jumlah laporan hasil Fasilitasi,
Koordinasi Penilaian Kota Sehat /
Adipura
8.921.500
Persentase koordinasi peningkatan
perekonomian rakyat100%
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 306.572.500
01Koordinasi Pengendalian dan
Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan kegiatan perekomian 101.250.000
02Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Inflasi Daerah
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan
Pengendalian Inflasi Daerah 61.800.000
03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi
BBM dan Gas
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di
Kab Banggai 72.419.600
04
Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan
Pengawasan Pendistribusian Raskin di
Kab. Banggai
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi
Bansos Rastra 6.172.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi
Barang dan Jasa Kab. Banggai 34.980.900
08Rapat Koordinasi Perekonomian se -
Sulawesi Tengah
Jumlah laporan Rapat Koordinasi
Perekonomian se - Sulawesi Tengah 29.950.000
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 75.000.000
06
Koordinasi Pemantauan Pengendalian
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.
Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan
pengendalian BUMD Kab Banggai 75.000.000
PERSENTASE KEBIJAKAN
STRATEGIS DI BIDANG
ADMINISTRASI UMUM
100%
Persentase Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi
dan Tepat Ukuran
100%
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
51.906.000
01Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 51.906.000
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK317.795.000
02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,
Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan
Kewenangan, Evaluasi dan Penataan
Kelembagaan
317.795.000
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik104.810.000
01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat
Daereah yang tersusun 104.810.000
Persentase Penatalaksanaan
Perangkat Daerah yang sesuai aturan
perundang - undangan
100%
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur95.870.000
35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan
Standarisasi Pakaian Dinas
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah
Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
yang dihasilkan
58.175.000
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja yang
dihasilkan
37.695.000
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik229.132.000
03
Bimtek dan Pendampingan Penyusunan
Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh
SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar
Pelayanan yang dihasilkan 229.132.000
27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
SOTK126.617.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan
Standar Kompetensi Jabatan
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang
dievaluasi 126.617.000
28Peningkatan Kapasitas Pelayanan
Publik95.260.000
02
Penyusunan Roadmap Reformasi
Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian
Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi
birokrasi yang dihasilkan 95.260.000
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur118.610.000
34Penyusunan Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang
disusun 118.610.000
Persentase Pelayanan Administrasi
Umum Yang Terfasilitasi100%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran6.844.997.406
01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 76.032.000
Jumlah paket yang dikirimkan
02Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang disediakan 1.101.000.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang
disediakan 1.364.138.725
10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang
disediakan 71.478.035
11Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Jumlah lembar barang cetakan yang
disediakan 70.830.275
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan
Jumlah jilid yang disediakan
17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat
yang disediakan 600.000.000
Jumlah makanan dan minuman
prasmanan yang disediakan
18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi
Luar Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah 1.116.689.965
19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi
Dalam Daerah
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah 565.263.307
20Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan
Administrasi Perkantoran 1.879.565.099
03Program Peningkatan Disiplin
Aparatur-
02Pengadaan Pakaian Dinas beserta
perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas beserta
perlengkapannya lingkup pegawai Setda
yang diadakan
-
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan
pakaian dinasnya
05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu
yang diadakan -
Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang
diadakan
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas
PNS45.000.000
01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi purna
tugasnya 45.000.000
05Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur199.000.000
01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan formal 199.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
750.000.000
02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat
Negara / Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu
pemda yang difasilitasi 750.000.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
293.934.000
11Pemuktahiran Data Inventarisasi
Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat
Daerah Kabupaten Banggai 293.934.000
06
Program Peningkatan Pengembangan
sistim laporan capaian kinerja dan
keuangan
22.500.000
02Penyusunan pelaporan Keuangan
Semesteran
Jumlah laporan Keuangan Semesteran
yang disusun 12.500.000
04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun
yang disusun 10.000.000
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran310.062.000
12Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi listrik /
penerangan bangunan kantor yang
disediakan
135.062.000
22Operasional Kantor Perwakilan/Mess
Pemda Kab. Banggai
Jumlah jenis perlengkapan yang
disediakan 175.000.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur3.455.156.000
03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor
yang dimanfatkan 425.000.000
05Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas/
operasional yang diadakan 75.000.000
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang diadakan 486.156.000
09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor
yang diadakan 86.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 200.000.000
22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah unit gedung kantor yang
dipelihara secara rutin/berkala 400.000.000
23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah unit Mobil Jabatan yang
dipelihara secara rutin/berkala 405.000.000
24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah unit kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara secara
rutin/berkala
1.098.000.000
26Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala 100.000.000
28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang dipelihara secara rutin/berkala 50.000.000
30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Listrik
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara
secara rutin/berkala 130.000.000
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi
Pimpinan Daerah100%
01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran108.500.000
15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 50.000.000
24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH dan WKDH
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical
check up) 58.500.000
02Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur795.000.000
06Pengadaan perlengkapan rumah
jabatan/dinas
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang
disediakan 400.000.000
20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
Jabatan
Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara
secara rutin/berkala 300.000.000
27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan
Rumah Jabatan
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan
yang diperlihara secara rutin / berkala 95.000.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
3.495.410.000
01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh
Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 367.200.000
05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala
Daerah / Wakil Kepala daerah
Jumlah laporan Kunjungan Kerja /
Inspeksi KDH/WKDH 872.610.000
06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 2.255.600.000
17
Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
620.000.000
10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan
Pemerintah Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas
KDH/WKDH 620.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
29
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Pembinaan, Pengendalian,
Pemantauan, Pelaporan, Pendataan
dan Evaluasi
943.100.000
01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat
Daerah
Jumlah koordinasi sekretariat daerah
yang difasilitasi 943.100.000
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah1.590.600.000
01
Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah dan
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris
Daerah yang difasilitasi 550.000.000
03
Penyelenggaraan Urusan Umum,
Perlengkapan dan Rumah Tangga
Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi operasional urusan
Bagian TU Pimpinan 1.040.600.000
31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan
dan Institusi Pemerintah470.500.000
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 470.500.000
Persentase pelayanan kehumasan dan
keprotokoleran100%
18Kerjasama Informasi dengan Mass
Media754.905.600
06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 101.000.000
08
Melaksanakan Pelayanan Informasi
dengan Menggunakan Media Cetak /
Elektronik
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang
dipublikasikan 653.905.600
15Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa726.700.000
08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan
KDH/WKDH 726.700.000
16
Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
234.855.750
07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan
Protokoler 234.855.750
15Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa308.305.343
03Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 296.750.000
09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSPJumlah leaflet informasi PPSP yang
tersebar 11.555.343
17Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur50.000.000
KODE
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM (OUTCOME) DAN
KEGIATAN (OUTPUT)
PAGU INDIKATIF
(Rp)KET
1 2 3 4 5
39
Sosialisasi dan Bimtek Pejabat
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi (PPID)
Jumlah Peserta Bimtek PPID 50.000.000
BAB V
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2020, merupakan operasionalisasi visi, misi dan penjabaran
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun
2020, dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur Sekretariat Daerah
Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga merupakan
penyesuaian atas dokumen Perubahan III Rencana Strategis Perangkat
Daerah yang memuat rencana operasional pelaksanaan program dan
kegiatan tahun 2020 guna pencapaian tujuan strategis jangka menengah.
Sebagai upaya terjaminnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut
serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan untuk semua pihak
terkait, maka perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengingat strategisnya peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi,
advokasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan maka
seluruh aparatur dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai
berkewajiban untuk melaksanakan program–program dan kegiatan–
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020, dengan
menyesuaikan struktur organisasi Sekretariat Daerah.
2. Perubahan Renja Tahun 2020 merupakan dasar atau pedoman dalam
penyusunan dokumen Renja Tahun 2021.
Dengan dengan penetapan prioritas pembangunan yang merupakan
upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan
sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi fungsi lain.
Luwuk, Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH,
Ir. ABDULLAH, M.Si Pembina Utama Madya
NIP.19640402 199103 1 008