rencana kerja bappeda kabupaten banggai

210
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat–Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 ini berisikan Visi, Misi dan Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 12 (Dua Belas) Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sesuai dengan struktur organisasi yang baru, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, dana beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk melakukan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekeratariat Daerah Kabupaten Banggai ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efesiensi dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan bersih. Luwuk, Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH, Ir. ABDULLAH, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d NIP.19640402 199103 1 008

Upload: others

Post on 20-Nov-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah

melimpahkan berkah dan rahmat–Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran

2020.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020 ini berisikan Visi, Misi dan

Kebijakan serta merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan

inventarisasi dari keseluruhan Program dan Kegiatan 12 (Dua Belas) Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sesuai dengan struktur organisasi

yang baru, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 13 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang

Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 ini terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan

Pencapaian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, dana beserta

sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, yang dibutuhkan

untuk menjalankan program dan kegiatan. Rencana Kerja ini juga bertujuan

untuk melakukan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan

perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat

memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun

mitra kerja.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Sekeratariat Daerah

Kabupaten Banggai ini dapat menjadi pedoman bagi setiap Unit Kerja di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan

kebijakannya yang dilaksanakan secara konsisten, sinergis, efesiensi dan efektif

serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik dan bersih.

Luwuk, Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ABDULLAH, M.Si Pembina Utama Madya, IV/d

NIP.19640402 199103 1 008

Page 2: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………. i

DAFTAR ISI ……………………………………………………….. ii

DAFTAR TABEL ……………………………………………………. iii

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang ……………………………………………. 1

1.2 Landasan Hukum ……………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………….. 4

1.4. Sistematika Penulisan ……………………….. 5

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan

Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai …………………………………………………. 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai ……………………………………. 20

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai ………………………………………………..… 29

2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 ……………………… 30

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat Tahun 2020 ....... …………………………….. 31

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan

Provinsi ……………………………………………….. 32

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2020 ……………………. 32

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2020 ………………… 33

Bab IV Penutup

Lampiran – Lampiran

Page 3: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 iii

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Perkembangan Anggaran Pendapatan

Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2011-2016 …...........................…………………… II-2

TABEL 2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan

Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2011-2016 ...................…………………......... II-27

TABEL 2.3 Evaluasi Terhadap Realisasi Program dan Kegiatan

Sekretariat Daerah Tahun 2011–2016.......................… II-55

TABEL 2.4 Evaluasi Terhadap Realisasi Program dan Kegiatan

Sekretariat DaerahTahun 2011–2016 ......................… II-71

TABEL 2.5 Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ……………… II-91

TABEL 2.6 Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai ………………… II-108

TABEL 2.7 Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2019 .............................. ………… II-128

TABEL 2.8 Usulan Program Dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2020 …............................………… II-138

TABEL 3.1 Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2019

Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan

Indikatif Anggaran ...................................……………. III-39

TABEL 3.2 Rencana Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Usulan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan

Indikatif Anggaran .....................................………….. III-67

TABEL 4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun Anggaran 2019 ............................. ……………. IV-02

TABEL 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun Anggaran 2020 ............................. ……………. IV-11

Page 4: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

98,37% 34,36%

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

95,80% 19,92%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,68% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 1.200 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% 400 Peserta 400 Peserta 100,00%

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 115 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 99,03% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

98,33%

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

100%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

20,09%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

95,80%

9

30,00%

32,44%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

98,33%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALAN

TABEL 2.2

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2019

KABUPATEN BANGGAI

TARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

Page 5: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan 564 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 97,72% 102 Peserta 102 Peserta 100,00%

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

09Pembinaan Perangkat Kecamatan /

Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina 254 Peserta 276 Peserta 127 Peserta 127 Peserta 97,56% - Peserta - Peserta 0,00%

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina 381 Perserta - Perserta - Perserta - Perserta 0,00% 127 Perserta 125 Perserta 98,42%

Persentase penataan daerah

otonom99,60% 38,02%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

01Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi

Pendukung Proses Pemekaran Daerah

Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan

dokumen data dan informasi

pendukung proses pemekaran

Daerah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian

Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar

desa

2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 99,58% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 3 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,62% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya 4.200

Nama Rupa

Bumi 777

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi-

Nama Rupa

Bumi0,00% 800

Nama Rupa

Bumi797

Nama Rupa

Bumi99,62%

76,72%100% 38,11% 99,60% 30,77% 76,72%

Page 6: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan

Perundang - Undangan

94,60% 37,27%

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi 220

Produk

Hukum 40

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum48

Produk

Hukum99,81% 39

Produk

Hukum19

Produk

Hukum100,00%

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan 65 Perda 23 Perda 10 Perda 10 Perda 99,96% 10 Perda 20 Perda 80,00%

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

Daerah

Jumlah Raperda yang

disosialisasikan 251 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 99,97% 50 Perda 50 Perda 100,00%

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah 115 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 100,00% 23 Laporan 23 Laporan 100,00%

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 99,94% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00%

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 505 Buku 369 Buku 120 Buku 120 Buku 100,00% 25 Buku 145 Buku 47,52%

11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,

Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0,00% - Dokumen - Dokumen 0,00%

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik 529

Produk

Hukum -

Produk

Hukum -

Produk

Hukum120

Produk

Hukum99,21% 49

Produk

Hukum120

Produk

Hukum22,68%

Persentase Penyelesaian Perkara 94,60% 26,40%

98,58%100%

100% 26,81%

44,03%

94,60%

94,60% 21,23%

33,33% 98,58%

98,58%

97,46%

Page 7: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 5 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 99,89% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00%

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan 50 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 84,25% 10 Perkara 10 Perkara 100,00%

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 400 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 99,95% 100 Peserta 100 Peserta 100,00%

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

97,56% 38,83%

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi 12 Kegiatan 6 Kegiatan 12 Kegiatan 9 Kegiatan 97,51% 12 Kegiatan 14 Kegiatan 175,00%

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 2.500 Buku 313 Buku 500 Buku 479 Buku 100,00% 500 Buku 500 Buku 52,07%

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

Dalam Kehidupan KeagamaanJumlah peserta pembinaan - Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 22 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 99,79% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00%

100% 40,00% 97,56% 33,33% 97,46%99,36%

Page 8: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

2.000 Orang 267 Orang 400 Orang 397 Orang 92,65% 400 Orang 797 Orang 199,25%

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang 100 Orang 175 Orang 167 Orang 98,62% 176 Orang 176 Orang 100,00%

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

99,99% 24,63%

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD 15 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 99,99% 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00%

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi 30 Lembaga - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 100,00%

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan 8 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 89,29% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

1 Kegiatan

100% 24,95% 99,99% 33,50% 99,36%0,00%

Page 9: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

1 Laporan - Dokumen 3 Laporan 3 Dokumen 91,62% 3 Laporan 3 Dokumen 100,00%

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

1 Kegiatan - Laporan - Laporan - Laporan 99,10% 4 Laporan 4 Laporan 100,00%

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

1 Laporan

01Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk

6 Laporan - Kegiatan - Laporan 2 Kegiatan 97,85% 2 Laporan 2 Kegiatan 100,00%

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak 8 Laporan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 99,88% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja 4 Laporan - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 75,16% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 17 Kelompok - Kelompok - Kelompok 5 Kelompok 100,00% 5 Kelompok 5 Kelompok 100,00%

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan Kearsipan

Jumlah Aparat Desa Yang dibina 400 Orang - Orang - Orang 100 Orang 99,85% 100 Orang 100 Orang 100,00%

Page 10: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

98,32% 40,76%

Persentase kegiatan

pembangunan yang dikendalikan90,24% 37,93%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

05Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 27 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 87,89% 5 Dokumen 5 Dokumen 100,00%

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan 250 Paket 28 Paket 50 Paket 44 Paket 88,92% 50 Paket 94 Paket 188,00%

06Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 29,22% - Laporan - Laporan 0,00%

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan

SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 0,00%

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

100% 18,88%

40,40%100%

98,32%

90,24%

30,00%

33,17%

99,47%

97,58%

99,47%

97,58%

Page 11: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Jumlah laporan realisasi anggaran 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 97,88% 4 Laporan 4 Laporan 100,00%

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 91,73% 2 Laporan 3 Laporan 100,00%

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan 19 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 92,24% 4 Laporan 3 Laporan 100,00%

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

10 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 84,84% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

96,98% 18,41%

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 96,98% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

16 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 99,76% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00%

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

100% 18,87% 96,98% 17,83% 99,21%0,00%

Page 12: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

30 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 99,83% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan

Sanitasi

18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 98,86% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

3 Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan 0,00% 2 Laporan 2 Laporan 100,00%

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

20 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 98,64% 6 Kegiatan 6 Kegiatan 29,59%

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

2 Kegiatan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 2 Laporan 2 Laporan 100,00%

Page 13: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 100,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 34,33%

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE96,68% 39,65%

18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 90,76% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

5 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,82% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external 92 Laporan - % 20 % 17 % 96,56% 20 % 20 % 39,95%

 07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 99,61% 12 Laporan 12 Laporan 166,00%

Index kepuasan pelanggan

internal dan external PBJ99,19% 39,99%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

10 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 99,44% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%

100%

100%

41,98%

40,00%

96,68%

99,19%

27,66%

33,33%

98,28%

99,95%

100,00%

0,00%

Page 14: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah 10 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 99,18% 2 Laporan 2 Laporan 100,00%

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang

dan jasa pemerintah yang

diadministrasi

750 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 99,96% 150 Paket 150 Paket 150,00%

Persentase Stakeholder

Pengadaan yang dibina99,19% 39,90%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi

pengadaan barang dan jasa yang

meningkat kapasitasnya

500 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 99,89% 100 Peserta 100 Peserta 100,00%

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan

barang dan jasa

15 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 99,99% 3 Orang 3 Orang 100,00%

 05

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan 60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 98,20% 12 Laporan 12 Laporan 100,00%

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA99,49% 39,98%

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,99% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA 750 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 99,69% 150 Orang 150 Orang 100,00%

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,79% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 95,48% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%

100%

100%

40,00%

40,00%

99,19%

99,49%

33,33%

33,33%

99,81%

99,97%

0,00%

99,21%

Page 15: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%

Persentase koordinasi

peningkatan perekonomian rakyat98,05% 72,31%

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 96,15% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

4 Laporan - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 99,99% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,84% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian Raskin di

Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra 20 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 98,99% 4 Dokumen 4 Dokumen 100,00%

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

40 Laporan 1 Laporan - Laporan 10 Laporan 99,16% 10 Laporan 10 Laporan 100,00%

07Sosialisasi Pengendalian Penyaluran

Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai

Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Sosialisasi

Rastra 100 Peserta - Peserta 100 Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah 2 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%

Dukungan Dana Operasional

Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke

RTSPM

Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra

dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% - Kecamatan - Kecamatan 0,00%

100% 72,41%98,28% 98,05% 33,93% 98,88%

Page 16: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.

Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD

Kab Banggai

4 Laporan 1 Laporan Laporan 1 Laporan 96,26% 1 Laporan 1 Laporan 100,00%

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

0,00% 41,78%

Persentase Penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah

Yang Tepat Fungsi dan Tepat

Ukuran

99,46% 25,67%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,94% 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00%

26Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP )Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 0,00% - Dokumen - Dokumen 0,00%

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan

Penataan Kelembagaan

20 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 98,43% 4 Perbup 4 Perbup 100,00%

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 23 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 100,00% 7 SOP 7 SOP 100,00%

100%

100% 20,07%99,22%

26,00%

94,74% 29,76%

35,14%

99,22%

98,94%98,94% 99,46%

Page 17: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

99,86% 36,21%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata

Naskah Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas yang dihasilkan

10 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 99,81% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100,00%

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Jumlah Peraturan Bupati

Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja yang dihasilkan

5 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 99,98% 1 Perbup 1 Perbup 100,00%

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

03

Bimtek dan Pendampingan Penyusunan

Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh

SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan 23 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 99,98% 7 Perbup 7 Perbup 100,00%

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi 30 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 99,57% 6 Evjab 6 Evjab 100,00%

30 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 100,00% 6 SKJ 6 SKJ 100,00%

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

100% 99,86%36,36% 99,86%99,86% 28,57%

Page 18: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian

Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,84% 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun 29 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,86% 7 Dokumen 7 Dokumen 27,45%

Persentase Pelayanan

Administrasi Umum Yang

Terfasilitasi

96,10% 42,74%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang

dibutuhkan 46.192 Lembar 8.500 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 96,47% 8.500 Lembar 7.225 Lembar 33,39%

Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket 18 Paket - Paket 0,00% - Paket - Paket 0,00%

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 92,21% 18 Jaringan 18 Jaringan 192,21%

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan 75 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100,00% 59 Orang 59 Orang 145,33%

10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 30 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 88,09% 25 Jenis 25 Jenis 156,74%

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan 380.025 Lembar 34.828 Lembar 68.204 Lembar 61.423 Lembar 90,06% 68.504 Lembar 68.470 Lembar 34,18%

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan 93.591 Lembar 26.200 Lembar 49.350 Lembar 49.313 Lembar 99,92% 31.799 Lembar 31.525 Lembar 86,37%

Jumlah jilid yang disediakan 3.053 Buah 600 Buah 363 Buah 293 Buah 80,84% 449 Buah 377 Buah 21,97%

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan 37.018 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 7.000 Dos 100,00% 7.455 Dos 7.455 Dos 39,05%

44,05%100% 96,10% 99,60%99,60% 29,15%

Page 19: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan 45.432 Orang 87.160 Orang 8.895 Orang 8.881 Orang 99,84% 8.315 Orang 8.315 Orang 37,85%

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah 3.511 OK 208 OK 208 OK 181 OK 86,82% 109 OK 106 OK 8,16%

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah 10.534 OK 1.775 OK 1.604 OK 1.486 OK 92,64% 480 OK 425 OK 18,14%

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran 94 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 100,00% 69 Orang 69 Orang 118,09%

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai

Setda yang diadakan

792 Pasang 268 Pasang 214 Pasang 211 Pasang 99,51% 214 Pasang 213 Pasang 53,49%

Jumlah Kepala Daerah yang

diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 100,00% - Orang - Orang 100,00%

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan 364 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 0,00% - Pasang - Pasang 0,00%

Jumlah pcs pakaian batik tradisional

yang diadakan 414 Pcs - Pcs 214 Pcs - Pcs 0,00% - Pcs - Pcs 45,48%

04Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi

purna tugasnya 8 Orang - Orang - Orang - Orang 0,00% - Orang - Orang 0,00%

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal 39 Orang - Orang - Orang 5 Orang 100,00% 4 Orang 4 Orang 10,26%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

Page 20: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi 120 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 94,66% 24 Kegiatan 23 Kegiatan 36,90%

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,97% 1 Dokumen 1 Dokumen 33,86%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun 13 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 98,07% 2 Laporan 2 Laporan 30,47%

04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,71% 1 Laporan 1 Laporan 31,90%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor

yang disediakan

82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 99,98% 18 Jenis 18 Jenis 43,03%

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 84,52% 2 Unit 2 Unit 167,55%

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung

kantor yang dimanfatkan 40 Unit 2 Unit 8 Unit 8 Unit 90,00% 7 Unit 7 Unit 37,23%

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan 37 Unit 14 Unit 15 Unit 15 Unit 99,77% 8 Unit 8 Unit 61,51%

Page 21: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 99,05% 4 Jenis 4 Jenis 98,17%

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung

kantor yang diadakan 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 99,06% 4 Jenis 4 Jenis 95,43%

10 Pengadaan MeubelairJumlah jenis meubelair yang

diadakan 523 Jenis 3 Jenis 3 Jenis - Jenis 0,00% - Jenis - Jenis 0,40%

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 85,47% 1 Unit 1 Unit 182,91%

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 99,27% 3 Unit 3 Unit 199,27%

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

192 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 99,76% 19 Unit 19 Unit 19,25%

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

255 Jenis 37 Unit 50 Unit 48 Unit 45,93% 50 Unit 23 Unit 27,75%

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

25 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100,00% 3 Jenis 3 Jenis 12,00%

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Jumlah jaringan listrik yang

dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 87,75% 1 Jaringan 1 Jaringan 18,75%

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah82,14% 15,46%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundangan

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan 17.575 Exemplar 840 Exemplar 1.350 Exemplar 1.089 Exemplar 82,54% 1.750 Exemplar 1.445 Exemplar 14,41%

24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH dan WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up) 10 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 96,58% 2 Orang 2 Orang 39,21%

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

100% 82,14% 41,15% 83,70%83,70% 18,62%

Page 22: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 75 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 99,63% 15 Jenis 15 Jenis 40,00%

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 15 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 99,89% 3 Unit 3 Unit 39,98%

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin

/ berkala

125 Jenis 50 Jenis 25 Jenis 19 Jenis 47,86% 25 Jenis 25 Jenis 35,41%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 20 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 91,30% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 36,84%

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 79,90% 1 Laporan 1 Laporan 34,00%

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 360 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 99,97% 72 Kegiatan 72 Kegiatan 39,99%

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-

tugas KDH/WKDH 92 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 97,64% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 21,16%

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 91,09% 1 Laporan 1 Laporan 37,10%

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

Page 23: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi 60 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 67,96% 12 Kegiatan 8 Kegiatan 33,59%

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan 20 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 95,26% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,14%

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliJumlah fasilitasi tugas - tugas staf

ahli 100 Kegiatan - Kegiatan 20 Kegiatan 17 Kegiatan 88,15% 20 Kegiatan 18 Kegiatan 34,40%

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran99,98% 36,20%

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 94,21% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,84%

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan 15 Media 8 Media 8 Media 8 Media 99,86% 8 Media 8 Media 106,59%

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH 15 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 99,63% 3 Dokumen 3 Dokumen 39,93%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

100% 99,98% 33,09% 91,89%91,89% 37,73%

Page 24: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

(%)

1 2 3 8 11

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

6

19,32%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2018 (n-2)

7

98,37%

9

30,00%

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

10

94,56%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2019 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler 2.500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 99,90% 500 OK 497 OK 39,85%

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

03Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 500 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 99,91% 100 Orang 100 Orang 40,00%

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar 7.861 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 88,79% 1.500 Lembar 1.332 Lembar 36,02%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID 300 Orang - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Kegiatan 0,00%

Page 25: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

98,37% 34,36%

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

100,00% 19,92%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,77% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,89%

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 1.200 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 115 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 39,81%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

98,33%

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4

100%

5

94,56%

100%

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6

16,35%

10,04%

9

19,32%

20,09%

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7

98,37%

100,00%

10=(5+7+9)

94,56%

98,33%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALAN

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2018

KABUPATEN BANGGAI

TARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

Page 26: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan 564 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 100,00% 102 Peserta 100 Peserta 35,82%

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

09Pembinaan Perangkat Kecamatan /

Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina 254 Peserta 276 Peserta 127 Peserta 127 Peserta 100,00% 127 Peserta 125 Peserta 99,21%

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina 381 Perserta - Perserta - Perserta - Perserta 0,00% - Perserta - Perserta 0,00%

Persentase penataan daerah

otonom99,87% 38,02%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

01Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi

Pendukung Proses Pemekaran Daerah

Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan

dokumen data dan informasi

pendukung proses pemekaran

Daerah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian

Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar

Daerah

Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar

desa

2 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 97,07% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 98,33%

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 3 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% - Dokumen - Dokumen 0,00%

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya 4.200

Nama Rupa

Bumi 777

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi800

Nama Rupa

Bumi100,00% 800

Nama Rupa

Bumi797

Nama Rupa

Bumi38,02%

76,72%100% 19,07% 38,11%99,87% 99,62%

Page 27: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan

Perundang - Undangan

99,42% 37,27%

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi 220

Produk

Hukum 40

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum48

Produk

Hukum96,85% 50

Produk

Hukum50

Produk

Hukum44,70%

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan 65 Perda 23 Perda 10 Perda 10 Perda 100,00% 10 Perda 10 Perda 30,77%

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

Daerah

Jumlah Raperda yang

disosialisasikan 251 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 100,00% 50 Perda 50 Perda 39,84%

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah 115 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 100,00% 23 Laporan 23 Laporan 40,00%

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% 23 Kecamatan 23 Kecamatan 199,94%

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 505 Buku 369 Buku 120 Buku 120 Buku 100,00% 120 Buku 120 Buku 47,52%

11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,

Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,40% - Dokumen - Dokumen 97,40%

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik 529

Produk

Hukum -

Produk

Hukum -

Produk

Hukum-

Produk

Hukum0,00% 240

Produk

Hukum120

Produk

Hukum22,68%

Persentase Penyelesaian Perkara 97,41% 26,40%

98,58%100%

100% 2,42%

15,38% 99,42%

97,41%

44,03%

26,81%

76,72%

98,58%97,46%

Page 28: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 5 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 99,89% 1 Kegiatan 1 Kegiatan 39,97%

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan 50 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 97,17% 10 Perkara 8 Perkara 36,28%

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 400 Peserta - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% 100 Peserta 100 Peserta 25,00%

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

96,71% 38,83%

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi 12 Kegiatan 6 Kegiatan 12 Kegiatan 9 Kegiatan 73,12% 12 Kegiatan 14 Kegiatan 186,89%

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 2.500 Buku 313 Buku 500 Buku 479 Buku 95,88% 500 Buku 500 Buku 39,18%

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan

Dalam Kehidupan KeagamaanJumlah peserta pembinaan - Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Peserta 0,00%

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 22 Kegiatan 1 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 76,49% 5 Kegiatan 5 Kegiatan 40,06%

100% 20,00% 96,71% 40,00% 97,46%99,36%

Page 29: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

2.000 Orang 267 Orang 400 Orang 397 Orang 99,15% 400 Orang 371 Orang 38,36%

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang 100 Orang 175 Orang 167 Orang 95,69% 175 Orang 175 Orang 194,58%

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

92,39% 24,63%

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD 15 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 95,39% 3 Dokumen 3 Dokumen 39,08%

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi 30 Lembaga - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan 8 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 2 Dokumen 2 Dokumen 22,32%

03Pembinaan Pengendalian Keamanan

dan Kenyamanan Lingkungan

Jumlah kegiatan Pembinaan

Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 91,75% - Kegiatan - Kegiatan 91,75%

100% 2,29% 92,39% 24,95% 99,36%0,00%

Page 30: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

04Fasilitasi dan Pembinaan Kependudukan

dan Capil

Jumlah Laporan Pembinaan

Kependudukan dan Capil 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 98,26% - Laporan - Laporan 98,26%

05

Sosialisasi terkait dengan Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait

dengan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 87,98% - Kegiatan - Kegiatan 87,98%

06Pembinaan Kelembagaan Produktifitas

dan Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 92,98% - Kegiatan - Kegiatan 92,98%

07Pembinaan Penataan Dokumen/Arsip

Daerah

Jumlah Laporan Penataan Dokumen

dan Arsip Daerah 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 71,46% - Laporan - Laporan 71,46%

Koordinasi Kebijakan Penyelenggaraan

Urusan Pemberdayaan

Masyarakat/Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan perempuan dan Anak,

Adm. Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah Laporan Koordinasi

Kebijakan Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat/Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 90,59% - Kegiatan - Kegiatan 90,59%

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

Page 31: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

15 Laporan - Dokumen 3 Laporan 3 Dokumen 96,48% 3 Laporan 3 Dokumen 37,62%

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

16 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 4 Laporan 4 Laporan 25,00%

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk 6 Laporan - Kegiatan - Laporan - Kegiatan 0,00% 2 Laporan 2 Kegiatan 32,62%

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

8 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 24,97%

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja 4 Laporan - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 18,79%

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 17 Kelompok - Kelompok - Kelompok - Kelompok 0,00% 2 Kelompok 2 Kelompok 11,76%

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina 400 Orang - Orang - Orang - Orang 0,00% 100 Orang 100 Orang 25,00%

Page 32: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

98,32% 40,76%

Persentase kegiatan

pembangunan yang dikendalikan90,24% 37,93%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

05Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 27 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 98,57% 5 Dokumen 4 Dokumen 38,18%

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan 250 Paket 28 Paket 50 Paket 44 Paket 88,83% 50 Paket 50 Paket 37,77%

06Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 81,74% 1 Laporan 1 Laporan 60,58%

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan

SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 40,00%

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Jumlah laporan realisasi anggaran 20 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 91,39% 4 Laporan 4 Laporan 37,85%

100% 22,36%

20,34%100%

98,32%

90,24%

18,88%

40,40%

99,47%

97,58%

99,47%

97,58%

Page 33: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan 15 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 93,24% 3 Laporan 3 Laporan 37,10%

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan 19 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 93,82% 4 Laporan 3 Laporan 37,61%

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

10 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 86,02% 2 Dokumen 2 Dokumen 35,55%

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

94,76% 18,41%

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 24,24%

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

16 Dokumen - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 4 Dokumen 4 Dokumen 24,94%

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

30 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 6,66%

100% 6,92% 94,76% 18,87% 99,21%0,00%

Page 34: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan

Sanitasi

18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10,98%

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

3 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 95,03% - Laporan - Laporan 31,68%

Koordinasi Perumusan Kebijakan

tentang Infra Struktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Fasilitasi Penyusunan Rencana Infra

Struktur dan Tata Ruang

1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 88,68% - Laporan - Laporan 88,68%

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan

Rencana Infra Struktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Administrasi Infrastruktur dan Tata

Ruang

1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan 92,91% - Laporan - Laporan 92,91%

Penyelenggaraan Administrasi

Infrastruktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

8 Laporan - Kegiatan 8 Laporan 8 Laporan 95,71% - Laporan - Laporan 95,71%

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

20 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 6 Kegiatan 6 Kegiatan 29,59%

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

18 Laporan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

18 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%

Page 35: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

20 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 10,00%

Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur, Perhubungan, kominfo dan

Statistik

Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur,

Perhubungan, kominfo dan Statistik

2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 99,84%

Sinkronisasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjan Umum

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Pekerjan Umum

- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 0,00% - Kegiatan - Kegiatan 0,00%

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE90,62% 39,65%

18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 97,63% 1 Laporan 1 Laporan 37,68%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

5 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,96%

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external 92 Laporan - % 20 % 17 % 84,17% 20 % 20 % 39,95%

 07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100,00% 12 Laporan 12 Laporan 39,31%

100% 20,99% 90,62% 41,98% 98,28%100,00%

Page 36: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

Index kepuasan pelanggan

internal dan external PBJ99,99% 39,99%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

10 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 98,89% 2 Dokumen 2 Dokumen 39,66%

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah 10 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 2 Laporan 40,00%

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang

dan jasa pemerintah yang

diadministrasi

750 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 100,00% 150 Paket 150 Paket 39,99%

Persentase Stakeholder

Pengadaan yang dibina99,67% 40,00% 99,81% 39,90%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi

pengadaan barang dan jasa yang

meningkat kapasitasnya

500 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100,00% 100 Peserta 100 Peserta 40,00%

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan

barang dan jasa

15 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 100,00% 3 Orang 3 Orang 40,00%

 05

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan 60 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 96,83% 12 Laporan 12 Laporan 39,01%

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA99,93% 40,00% 99,97% 39,98%

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 94,02% 1 Dokumen 1 Dokumen 38,80%

100%

100%

100%

20,00%

20,00%

20,00%

99,99%

99,67%

99,93%

40,00% 99,95%0,00%

0,00%

99,21%

Page 37: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA 750 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 100,00% 150 Orang 150 Orang 40,00%

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 96,15% 1 Laporan 1 Laporan 39,19%

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 99,77% 1 Laporan 1 Laporan 39,05%

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100,00% 1 Laporan 1 Laporan 40,00%

Persentase koordinasi

peningkatan perekonomian rakyat99,99% 72,31%

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,97% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,22%

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

4 Laporan - Dokumen - Dokumen - Dokumen 0,00% 1 Dokumen 1 Dokumen 25,00%

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai 5 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,78% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,92%

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian Raskin di

Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra 20 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 99,78% 4 Dokumen 4 Dokumen 39,75%

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

40 Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan 0,00% 10 Laporan 10 Laporan 24,79%

07Sosialisasi Pengendalian Penyaluran

Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai

Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Sosialisasi

Rastra 100 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100,00% - Peserta - Peserta 100,00%

100% 63,55%98,28% 99,99% 72,41% 98,88%

Page 38: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah 2 Laporan - Laporan - Laporan 0,00% - Laporan - Laporan 0,00%

Dukungan Dana Operasional

Penyaluran Rastra dari Titik Distribusi ke

RTSPM

Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra

dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 100,00% - Kecamatan - Kecamatan 100,00%

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.

Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD

Kab Banggai

4 Laporan 1 Laporan Laporan - Laporan 0,00% 1 Laporan 1 Laporan 24,06%

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

0,00% 41,78%

Persentase Penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah

Yang Tepat Fungsi dan Tepat

Ukuran

98,52% 25,67%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,11% 1 Dokumen 1 Dokumen 32,84%

26Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP )Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 96,93% - Dokumen - Dokumen 96,93%

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan

Penataan Kelembagaan

20 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 98,90% 4 Perbup 4 Perbup 39,46%

100%

100% 23,09%99,22% 94,74%

98,52%14,00%

20,07%

26,00%

99,22%

98,94%98,94%

Page 39: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 23 SOP 1 SOP 1 SOP 1 SOP 100,00% 1 SOP 1 SOP 8,70%

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

99,10% 36,21%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata

Naskah Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas yang dihasilkan

10 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 99,95% 2 Kegiatan 2 Kegiatan 39,95%

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Jumlah Peraturan Bupati

Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja yang dihasilkan

5 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 98,83% 1 Perbup 1 Perbup 39,76%

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

03

Bimtek dan Pendampingan Penyusunan

Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh

SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan 23 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 99,81% 7 Perbup 7 Perbup 34,77%

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK #DIV/0!

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi 30 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 98,03% 6 Evjab 6 Evjab 39,52%

100% 99,10%13,64% 99,86%36,36%99,86%

Page 40: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

30 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 100,00% 6 SKJ 6 SKJ 40,00%

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian

Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,92% 1 Dokumen 1 Dokumen 39,95%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun 29 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,12% 7 Dokumen 7 Dokumen 27,45%

Persentase Pelayanan

Administrasi Umum Yang

Terfasilitasi

94,80% 42,74%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang

dibutuhkan 46.192 Lembar 8.500 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 96,47% 8.500 Lembar 7.225 Lembar 33,39%

Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket 18 Paket - Paket 0,00% - Paket - Paket 0,00%

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

18 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 92,21% 18 Jaringan 18 Jaringan 192,21%

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan 75 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 100,00% 59 Orang 59 Orang 145,33%

10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 30 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 88,09% 25 Jenis 25 Jenis 156,74%

23,65%100% 94,80% 99,60%44,05%99,60%

Page 41: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan 380.025 Lembar 34.828 Lembar 68.204 Lembar 61.423 Lembar 90,06% 68.504 Lembar 68.470 Lembar 34,18%

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan 93.591 Lembar 26.200 Lembar 49.350 Lembar 49.313 Lembar 99,92% 31.799 Lembar 31.525 Lembar 86,37%

Jumlah jilid yang disediakan 3.053 Buah 600 Buah 363 Buah 293 Buah 80,84% 449 Buah 377 Buah 21,97%

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan 37.018 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 7.000 Dos 100,00% 7.455 Dos 7.455 Dos 39,05%

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan 45.432 Orang 87.160 Orang 8.895 Orang 8.881 Orang 99,84% 8.315 Orang 8.315 Orang 37,85%

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah 3.511 OK 208 OK 208 OK 181 OK 86,82% 109 OK 106 OK 8,16%

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah 10.534 OK 1.775 OK 1.604 OK 1.486 OK 92,64% 480 OK 425 OK 18,14%

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran 94 Orang 42 Orang 42 Orang 42 Orang 100,00% 69 Orang 69 Orang 118,09%

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai

Setda yang diadakan

792 Pasang 268 Pasang 214 Pasang 211 Pasang 98,45% 214 Pasang 213 Pasang 53,49%

Jumlah Kepala Daerah yang

diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 100,00% - Orang - Orang 100,00%

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan 364 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 0,00% - Pasang - Pasang 0,00%

Jumlah pcs pakaian batik tradisional

yang diadakan 414 Pcs - Pcs 214 Pcs 188 Pcs 87,98% - Pcs - Pcs 45,48%

04Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi

purna tugasnya 8 Orang - Orang - Orang - Orang #DIV/0! - Orang - Orang 0,00%

Page 42: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal 39 Orang - Orang - Orang - Orang #DIV/0! 4 Orang 4 Orang 10,26%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi 120 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 89,84% 24 Kegiatan 23 Kegiatan 36,90%

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 69,33% 1 Dokumen 1 Dokumen 33,86%

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun 13 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100,00% 2 Laporan 2 Laporan 30,47%

04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 59,78% 1 Laporan 1 Laporan 31,90%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan kantor

yang disediakan

82 Jenis 18 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 96,03% 18 Jenis 18 Jenis 43,03%

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 83,02% 2 Unit 2 Unit 167,55%

Page 43: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung

kantor yang dimanfatkan 40 Unit 2 Unit 8 Unit 8 Unit 98,63% 7 Unit 7 Unit 37,23%

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan 37 Unit 14 Unit 15 Unit 15 Unit 98,51% 8 Unit 8 Unit 61,51%

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 97,28% 4 Jenis 4 Jenis 98,17%

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung

kantor yang diadakan 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 90,58% 4 Jenis 4 Jenis 95,43%

10 Pengadaan MeubelairJumlah jenis meubelair yang

diadakan 523 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 70,30% - Jenis - Jenis 0,40%

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 97,43% 1 Unit 1 Unit 182,91%

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00% 3 Unit 3 Unit 199,27%

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

192 Unit 18 Unit 18 Unit 18 Unit 100,00% 19 Unit 19 Unit 19,25%

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

255 Jenis 37 Unit 50 Unit 48 Unit 95,58% 50 Unit 23 Unit 27,75%

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

25 Jenis 3 Jenis 3 Jenis - Jenis 0,00% 3 Jenis 3 Jenis 12,00%

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Jumlah jaringan listrik yang

dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 99,80% 1 Jaringan 1 Jaringan 18,75%

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah82,14% 15,46%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

100% 8,23% 82,14% 18,62% 83,70%83,70%

Page 44: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundangan

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan 17.575 Exemplar 840 Exemplar 1.350 Exemplar 1.089 Exemplar 80,64% 1.750 Exemplar 1.445 Exemplar 14,41%

24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH dan WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up) 10 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 99,47% 2 Orang 2 Orang 39,21%

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 75 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100,00% 15 Jenis 15 Jenis 40,00%

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 15 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 100,00% 3 Unit 3 Unit 39,98%

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin

/ berkala

125 Jenis 50 Jenis 25 Jenis 19 Jenis 77,04% 25 Jenis 25 Jenis 35,41%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 20 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 92,90% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 36,84%

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 90,11% 1 Laporan 1 Laporan 34,00%

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 360 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 100,00% 72 Kegiatan 72 Kegiatan 39,99%

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-

tugas KDH/WKDH 92 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan 97,06% 10 Kegiatan 10 Kegiatan 21,16%

Page 45: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 94,40% 1 Laporan 1 Laporan 37,10%

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi 60 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 100,00% 12 Kegiatan 8 Kegiatan 33,59%

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan 20 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 95,43% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,14%

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliJumlah fasilitasi tugas - tugas staf

ahli 100 Kegiatan - Kegiatan 20 Kegiatan 17 Kegiatan 83,85% 20 Kegiatan 18 Kegiatan 34,40%

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran99,98% 36,20%

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 20 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100,00% 4 Kegiatan 4 Kegiatan 38,84%

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan 15 Media 8 Media 8 Media 8 Media 100,00% 8 Media 8 Media 106,59%

100% 18,87% 99,98% 37,73% 91,89%91,89%

Page 46: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

TINGKAT

REALISASI

TINGKAT

CAPAIAN

REALISASI

TARGET

RENSTRA

1 2 3 8=(7/6) 11=(10/4)

KODE

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

4 5

TARGET RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

6 9

REALISASI TARGET

RENJA

PERANGKAT

DAERAH TAHUN

2017 (n-2)

7 10=(5+7+9)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN TAHUN LALU (n-2)

PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH S/D TAHUN BERJALANTARGET PROGRAM

DAN KEGIATAN

(RENJA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2018 (n-1)

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

(RENSTRA

PERANGKAT

DAERAH) TAHUN

2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL

PROGRAM DAN

KELUARAN

KEGIATAN S/D

TAHUN 2016 (n-3)

REALISASI

CAPAIAN

PROGRAM DAN

KEGIATAN S/D

TAHUN BERJALAN

(TAHUN n-1)

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH 15 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100,00% 3 Dokumen 3 Dokumen 39,93%

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler 2.500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 99,90% 500 OK 497 OK 39,85%

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

03Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 500 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100,00% 100 Orang 100 Orang 40,00%

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar 7.861 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 100,00% 1.500 Lembar 1.332 Lembar 36,02%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID 300 Orang - Peserta - Peserta - Peserta 0,00% - Peserta - Kegiatan 0,00%

Page 47: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dimana pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

mengisayaratkan bahwa Pemerintah perlu menyiapkan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan

Rencana Kerja Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah

dengan melibatkan masyarakat.

Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah

menyusun dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak

melebihi kapasitas fiskal daerah. Dalam konteks pembangunan, dipahami bahwa

perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni :

1) Penyusunan rencana;

2) Penetapan rencana;

3) Pengendalian pelaksanaan rencana, dan

4) Evaluasi pelaksanaan rencana.

Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat 27–29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2016 tentang Pedoman penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah antara lain mengamanatkan untuk setiap Perangkat Daerah (PD)

Kabupaten/Kota wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat

Daerah (Renja OPD) sebagai penjabaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah (Renstra OPD).

Penyusunan Renja SKPD Kabupaten Banggai diawali dengan perumusan

rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai untuk

memberikan panduan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun

Page 48: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 I-2

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai koridor

perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan

menggunakan paradigma penyusunan Rencana Kerja sebagaimana di amanatkan

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020,

merupakan penyesuaian atas Perubahan Rencana Strategis yang mana tujuan dari

penyusunan ini merupakan rencana pembangunan tahunan guna mewujudkan Visi

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 seperti tertuang dalam

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017-2021

(Perubahan III) yaitu :

“ Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan

Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya

Pernyataan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sepenuhnya mengacu

pada pernyataan Visi Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Banggai. Hal ini

dapat dipahami dengan peran Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan

bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Banggai. Dalam konteks Tugas dan

Fungsi Sekretariat Daerah dapat diwujudkan melalui misi Pemerintah Daerah yang

visioner dan stratejik sehingga upaya yang masih bersifat kebijakan dapat

dideskripsikan sebagai usaha apa dan bagaimana mencapai visi yang nyata dan

terarah, misi Pemerintah Daerah yang dijalankan adalah sebagaimana yang

tercantum pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun

2017 – 2021 (Perubahan III) yaitu :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan

yang Berwibawa;

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun

2021 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-perundangan

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat

II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1222);

Page 49: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 I-3

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Page 50: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 I-4

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);

15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor

112);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Banggai Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020

(Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2499).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Perubahan) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

2020 dimaksudkan sebagai dokumen operasional tahunan dengan menggunakan

pendekatan sistem manajemen perencanaan yang sifatnya sistemik dan sistematis

Page 51: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 I-5

dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah

sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam

melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2020;

2. Sebagai arahan bagi aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai dalam

mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu,

terarah dan terukur;

3. Sebagai tolok ukur kinerja bagi aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

2020 terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai.

2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2020

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun

2020

Page 52: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 I-6

Bab IV Penutup

Lampiran – Lampiran

Page 53: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai adalah

penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau

program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan

kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik.

Untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. serta menyesuaikan dengan Renstra

yang juga telah mengalami Perubahan berdasarkan Permendagri tersebut.

Dalam proses penyusunan Renja tidak berdiri sendiri melainkan perlu

dilakukan Evaluasi Renja tahun sebelumnya dan Perubahan capaian Rencana

Strategis (Rensta) yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana

kemampuan organisasi perangkat daerah baik dalam melaksanakan program

dan kegiatannya maupun dalam pencapaian taget kinerja yang bersifat

outcome dan output. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun yang lalu

akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan

selanjutnya. Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2020 ini menyajikan dasar pengukuran kinerja

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih

atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai selama tahun

2017 dan perkiraan target tahun 2020. Adapun Pengukuran tahapan

pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dapat dilihat

pada Tabel 2.1 berikut ini :

Page 54: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 II-54

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan Pemerintah Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

pemerintah daerah serta pembinaan dan pelayanan administrasif

pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat

Daerah mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan dan penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;

4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada

instansi Daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Mengacu pada tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai, Perangkat Daerah ini yang sebelumnya bukan merupakan

Perangkat Daerah pelayanan publik sehingga tidak memiliki SPM (Standar

Pelayanan Minimal) yang merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik

yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan

oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat.

Namun dengan adanya regulasi baru yang kemudian merubah dan

menata kembali susunan perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai ditandai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112)

maka uraian tugas dan fungsi sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

mengalami perubahan sesuai Peraturan Bupati Banggai Nomor 54

Tahun 2019 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat

Daerah. Pada Peraturan Bupati Banggai ini jumlah Bagian terdiri dari

12 (dua belas) bagian.

Dengan adanya Perubahan III Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai maka untuk penentuan target tahun 2020 disesuaikan dengan

target yang tertuang pada Perubahan III Renstra Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai sebagaimana yang tergambar pada Tabel 2.2 berikut

ini:

Page 55: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 II-88

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai

Adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dimana Sekretariat

Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang harus

menyesuaikan dengan aturan tersebut. Untuk Sekretariat Daerah ada

12 (dua belas) bagian sehingga akan berpengaruh pada tugas pokok

masing-masing bagian termasuk program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai

administrator dan fasilitator yang efisien, efektif, transparan, akuntabel

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sangat ditentukan oleh

faktor-faktor pendukung seperti kuantitas dan kualitas aparatur, sarana

dan prasarana pendukung maupun sistem kerja kondusif.

Dengan memperhatikan ketersediaan aparatur, kondisi aparatur dan

tingkat pendidikan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai saat

ini masih perlu ditingkatkan, untuk dapat mengurangi beberapa

permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah,

antara lain sebagai berikut :

a. Sumber Daya Aparatur

Dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur, kondisi

aparatur dan tingkat pendidikan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dapat ditinjau dari:

a. Terbatasnya jumlah aparatur dalam setiap bagian (bertambahnya

jumlah bagian) di lingkungan Sekretariat Daerah;

b. Masih kurangnya aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sesuai

dengan tugas dan kewajiban utamanya;

c. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan

struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan

Sekretariat Daerah;

d. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan Sumber

Daya Aparatur.

Page 56: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 II-89

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang ada di

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai saat ini masih perlu ditingkatkan,

hal ini dapat dilihat dari :

1) Kurangnya peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam setiap

bagian terutama untuk beberapa bagian baru di lingkungan Sekretariat

Daerah;

2) Pemanfaatan teknologi dan media massa, perlunya

tambahan/penggantian jaringan internet dan ruangan khusus untuk

kegiatan dengan media massa (ruang jumpa pers);

3) Pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur sebagai prasarana

pelengkap bagi Kantor Bupati Banggai.

4) Melakukan efesiensi dan efektivitas kinerja dalam melaksanakan tugas

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan penataan

kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi tersebut

dilakukan pembenahan pada program/kegiatan dengan cara :

1) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang, seperti melengkapi

peralatan perkantoran, kendaraan dinas, pemanfaatan teknologi dan

media massa serta pembangunan ruang jumpa pers;

2) Peningkatan jumlah aparatur dan pemberian bimbingan teknis bagi

aparatur untuk meningkatkan pemahaman kinerja dan disiplin kerja;

3) Penyusunan analisis jabatan sehingga tidak terjadi over lap atau pun

penumpukan pekerjaan;

4) Penyusunan SOTK yang efisien dan efektif sehingga meningkatkan citra

pelayanan pemerintah dimata masyarakat luas.

2.4 Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

Penyusunan dokumen rencana tahunan dilakukan melalui proses

koordinasi antara instansi pemerintah daerah dan proses partisipasi

seluruh pelaku pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2020. Selanjutnya proses penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020 diawali dengan

penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal

Page 57: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 II-90

RKPD) yang merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2020 yang ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh Kepala

Daerah.

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai terdiri atas 26 (dua puluh enam)

program dan 121 (seratus dua puluh satu) kegiatan yang terdistribusi ke

dalam 12 (dua belas) bagian yang ada di Sekretariat Daerah, sebagaimana

pada tahun 2019 yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) program dan

128 (seratus dua puluh delapan) kegiatan.

Pada penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2020 yang dilakukan pada awal tahun 2020, dengan

menggunakan data Tahun 2019, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3

dan Tabel 2.4 di bawah ini:

Page 58: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI
Page 59: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 II-127

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2020

Berdasarkan uraian tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum

pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Nomor 112) Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

bukanlah organisasi teknis yang berhubungan langsung dengan usulan

program masyarakat.

Olehnya Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai tidak menampung

usulan program dan kegiatan yang diusulkan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya

Masyarakat, asosiasi – asosiasi maupun dari unsur masyarakat lainnya.

Sehingganya program kegiatan yang direncanakan Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai hanya sebatas pada koordinasi dan fasilitasi kegiatan

–kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dalam hal monitoring dan evaluasi

sebagai bahan laporan pada Pimpinan Daerah, juga melahirkan

kebijakan yang kemudian tertuang pada peraturan–peraturan daerah

Kabupaten Banggai. Adapun Usulan Program dan Kegiatan Dari Para

Pemangku Kepentingan Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah

ini:

Page 60: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI
Page 61: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4 5 14

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

04Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan 102 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

09Pembinaan Perangkat Kecamatan /

Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan

/ Kelurahan yang dibina 127 Peserta 127 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 276 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 127 Perserta

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan

/ Kelurahan yang dibina - Perserta - Perserta - Perserta -

Persentase penataan daerah

otonom

30,00% 60,00%

32,44% 32,44%

98,37%

100,00%

99,87%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

10,04%

19,07%

19,32%

20,09%

28,11%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%

98,33%

76,72%

60,00%30,00%

30,77%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODE

TABEL 2.3

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

66,17%

30,77% 61,54%

66,17%

61,54%

Page 62: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

01

Fasilitasi Penyiapan Data dan

Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Daerah

Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan

dokumen data dan informasi

pendukung proses pemekaran Daerah

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian

Tapal Batas Wilayah Administrasi

Antar Daerah

Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 777

Nama Rupa

Bumi800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

06

Kajian Peraturan

Perundangundangan Daerah

Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru,

Lebih Tinggi dari Keserasian antar

Peraturan Perundangundangan

Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi 50

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum 19

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum 40

Produk

Hukum48

Produk

Hukum 19

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan 10 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda 23 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda

08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 120 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku 369 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku

11

Penyusunan Daftar Petunjuk,

Katalog, Abstraksi dan Kliping

Produk Hukum

Jumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen - Dokumen 49 Produk

Hukum 120

Produk

Hukum 1 Dokumen 1

Produk

Hukum 49

Produk

Hukum 120

Produk

Hukum

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik -

Produk

Hukum 240

Produk

Hukum -

Produk

Hukum

15,38% 18,00% 98,58%21,23% 99,42% 21,23% 60,52%60,52%

Page 63: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

Persentase Penyelesaian Perkara

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan

Non Litigasi

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 6 Kegiatan 9 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 313 Buku 479 Buku 500 Buku 500 Buku

Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan Dalam Kehidupan

Keagamaan

Jumlah peserta pembinaan - Peserta - Peserta 100 Peserta -

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 5 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 267 Orang 397 Orang 400 Orang 400 Orang

03

Dukungan Pembinaan

Kesejahteraan Para Imam dan

Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

175 Orang 175 Orang 176 Orang 176 Orang 100 Orang 167 Orang 176 Orang 176 Orang

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

33,50%

2,42%

20,00%

22,29%

26,81%

30,00%

24,95%

97,41%

96,71%

92,39%

97,46%

99,36%

0,00%

66,67%

66,75%

33,33% 66,67%

33,33%66,67%

66,75%

33,33%

33,50%

66,67%33,33%

Page 64: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama

Antar Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

03

Pembinaan Pengendalian

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah kegiatan Pembinaan

Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

04Fasilitasi dan Pembinaan

Kependudukan dan Capil

Jumlah Laporan Pembinaan

Kependudukan dan Capil 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan

05

Sosialisasi terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait

dengan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

06

Pembinaan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

07Pembinaan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Laporan Penataan Dokumen

dan Arsip Daerah 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan

Koordinasi Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat/Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat/Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

Page 65: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan 3 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

- Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan - Laporan - Laporan 4 Laporan 4 Laporan

35

Kependudukan Capil,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja,

Perpustakaan dan Arsip Daerah

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk - Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas

dan Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

04

Fasilitasi Pembinaan

Pengembangan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina - Kelompok 2 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok - Kelompok - Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina - Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang - Orang - Orang 100 Orang 100 Orang

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan

30,00% 65,95%18,88% 99,47%

97,58%

98,32%

90,24%40,40%

15,00%

15,00% 33,17% 66,35%

30,00%

66,35%

65,95%

33,17%

Page 66: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

05Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

10Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 28 Paket 44 Paket 50 Paket 50 Paket

06Koordinasi dan Sinkronisasi

Program PPSP

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

05

Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

29

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan,

Pelaporan, Pendataan dan

Evaluasi

03

Pelaksanaan Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan Program

Pembangunan (TEPRA)

Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber

Dana Khusus

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

03Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

15,00% 16,00% 17,83% 58,91%94,76%0,00%17,83% 58,91%

Page 67: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

08

Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

- Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

34Perencanaan Infrastruktur dan

Tata Ruang

02

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan

03

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan

Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

1 Laporan - Laporan 2 Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan 2 Laporan - Laporan

Koordinasi Perumusan Kebijakan

tentang Infra Struktur dan Tata

Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Fasilitasi Penyusunan Rencana Infra

Struktur dan Tata Ruang

1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan

Koordinasi dan Fasilitasi

Penyusunan Rencana Infra Struktur

dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Administrasi Infrastruktur dan Tata

Ruang

1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan

Penyelenggaraan Administrasi

Infrastruktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

8 Laporan - Laporan - Laporan - Kegiatan 8 Laporan - Laporan

34Perencanaan Infrastruktur dan

Tata Ruang

05

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

- Kegiatan - Laporan 2 Kegiatan 8 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan

Page 68: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

34Perencanaan Infrastruktur dan

Tata Ruang

01

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan

Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

- Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan - Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan

07

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana

Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur,

Perhubungan, kominfo dan Statistik

Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur,

Perhubungan, kominfo dan Statistik

- Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Pekerjan Umum

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Pekerjan

Umum

- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

18Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Penyelenggaraan Unit Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah - Laporan - Laporan - Laporan Laporan - Laporan - Laporan

30Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external 20 % 20 % 12 % 20 % - % 17 % 12 % 20 %

 07

Pengendalian dan Evaluasi

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

15,00% 25,00% 100,00% 27,66% 63,83%90,62%63,83%27,66%

Page 69: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ

30Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

 08Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi 150 Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang

 05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

01Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDA

Jumlah laporan potensi dan kerusakan

SDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

 04Koordinasi dan Pengendalian

Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

20,00%

20,00%

20,00%

30,00%

25,00%

25,00% 33,33%

99,21%

0,00% 99,67%

33,33% 66,67%

33,33% 66,67%

99,99%0,00%

66,67%33,33%

66,67%

66,67% 99,93%

66,67%

33,33%

33,33%

Page 70: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat

01

Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan

Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

02Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

- Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra

di Kab Banggai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

05Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

- Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 1 Laporan - Laporan 10 Laporan 10 Laporan

07

Sosialisasi Pengendalian

Penyaluran Beras Sejahtera di

Kabupaten Banggai

Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Sosialisasi

Rastra 100 Peserta - Peserta 1 Laporan 1 Peserta - Peserta 100 Laporan 1 Laporan 1 Peserta

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah- Laporan - Laporan - Laporan

Dukungan Dana Operasional

Penyaluran Rastra dari Titik

Distribusi ke RTSPM

Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra

dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat

06

Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD Kab

Banggai

Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

63,24% 63,24%

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

15,55%

15,00%

14,00%

25,00%

20,07%

26,00% 35,14%

33,93%

29,76%

98,28%

99,22%

98,94%

33,93% 67,86%

29,76%

35,14% 67,57%

67,86% 99,99%

94,74%

98,52%67,57%

Page 71: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen

26

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP

)

Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

02

Penyusunan Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan

Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup 2 Kegiatan 2 Perbup 2 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan

(SP) Bagi Seluruh SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 7 Perbup

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang

dievaluasi 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab

6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ

10,00% 25,00% 99,86% 99,10% 28,57% 64,29%28,57% 64,29%

Page 72: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang

disusun 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang

dibutuhkan 8.500 Lembar 8.500 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar

Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket

02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

18 Jaringan 18 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan 50 Orang 59 Orang 73 Orang 75 Orang 50 Orang 50 Orang 73 Orang 75 Orang

10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 25 Jenis 25 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 30 Jenis 30 Jenis

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan 68.204 Lembar 68.504 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar 34.828 Lembar 61.423 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan 49.350 Lembar 31.799 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar 26.200 Lembar 49.313 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar

Jumlah jilid yang disediakan 363 Buah 449 Buah 540 Buah 810 Buah 600 Buah 293 Buah 540 Buah 810 Buah

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan 7.000 Dos 7.455 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan 8.895 Orang 8.315 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang 87.160 Orang 8.881 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang

18Rapat Rapat koordinasi dan

konsultasi Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah 208 OK 109 OK 842 OK 1.120 OK 208 OK 181 OK 842 OK 1.120 OK

19Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah 1.604 OK 480 OK 1.085 OK 3.507 OK 1.775 OK 1.486 OK 1.085 OK 3.507 OK

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran 42 Orang 69 Orang 89 Orang 85 Orang 42 Orang 42 Orang 89 Orang 85 Orang

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

23,65% 25,00% 99,60% 94,80% 29,15% 62,84%29,15% 62,84%

Page 73: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai

Setda yang diadakan

214 Pasang 214 Pasang - Pasang 182 Pasang 268 Pasang 211 Pasang - Pasang 182 Pasang

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan- Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang

Jumlah pcs pakaian batik tradisional

yang diadakan214 Pcs - Pcs - Pcs - Pcs - Pcs 188 Pcs - Pcs - Pcs

04Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi

purna tugasnya - Orang - Orang - Orang 4 Orang - Orang - Orang - Orang 4 Orang

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal- Orang 4 Orang 5 Orang 10 Orang - Orang - Orang 5 Orang 10 Orang

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

02

Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat Negara / Departemen /

Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan Keuangan Semesteran

yang disusun 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

04Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun

yang disusun 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 74: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

18 Jenis 18 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

22

Operasional Kantor

Perwakilan/Mess Pemda Kab.

Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan 8 Unit 7 Unit 3 Unit 7 Unit 2 Unit 8 Unit 3 Unit 7 Unit

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan 15 Unit 8 Unit 5 Unit 5 Unit 14 Unit 15 Unit 5 Unit 5 Unit

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan 4 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan 3 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 7 Jenis 7 Jenis

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 3 Jenis - Jenis 14 Jenis 6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 14 Jenis 6 Jenis

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

18 Unit 19 Unit 85 Unit 35 Unit 18 Unit 18 Unit 85 Unit 35 Unit

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 37 Unit 48 Unit 50 Unit 50 Unit

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Jenis 3 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 3 Jenis - Jenis 25 Jenis 25 Jenis

30Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 1.350 Exemplar 1.750 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar 840 Exemplar 1.089 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up) 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

15,23% 18,62% 83,70% 70,33%82,14% 41,15%41,15% 70,33%

Page 75: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

27PemeliharaanRutin/ Berkala

Peralatan Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin /

berkala

25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 50 Jenis 19 Jenis 25 Jenis 25 Jenis

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

01

Dialog / Audiensi dengan

TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/

Anggota

Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

06

Koordinasi Dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH 10 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan

29

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan,

Pelaporan, Pendataan dan

Evaluasi

01Koordinasi dan Sinkronisasi

Sekretariat Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

31

Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas

Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah dan Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Page 76: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

30,00% 60,00%98,37%

137 8 9 10 11 12

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

16,35%

6

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

19,32%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%60,00%30,00%

TAHUN 2017

(TAHUN n-2)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

KODECATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

31

Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan - Kegiatan 17 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

18Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak

/ Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

08Visualisasi, Dokumentasi dan

Publikasi

Jumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

07Pelayanan Kehumasan dan

Protokoler

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler 500 OK 500 OK 500 OK 500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 500 OK

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang

18,87% 30,00% 33,09% 91,89% 33,09% 66,50%99,98%66,50%

Page 77: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4 5 14

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta - Peserta - Peserta 400 Peserta 400 Peserta

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

04Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan 102 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta 73 Peserta 102 Peserta 102 Peserta 128 Peserta

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

09Pembinaan Perangkat Kecamatan /

Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan

/ Kelurahan yang dibina 127 Peserta 127 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 276 Peserta 127 Perserta 127 Perserta 127 Perserta

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan

/ Kelurahan yang dibina - Perserta - Perserta - Perserta -

Persentase penataan daerah

otonom

100%

100%

100%

61,54% 100%

TABEL 2.4

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

61,54%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%

98,33%

76,72%

30,00%

32,44%

30,77%

20,09%

38,11%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

66,17% 66,17%

98,37%

81,95%

88,73%

60,00% 100%

Page 78: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

01

Fasilitasi Penyiapan Data dan

Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Daerah

Jumlah kegiatan fasilitasi penyiapan

dokumen data dan informasi

pendukung proses pemekaran Daerah

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

03

Fasilitasi Percepatan Penyelesaian

Tapal Batas Wilayah Administrasi

Antar Daerah

Jumlah fasilitasi penyelesaian tapal

batas wilayah administrasi antar desa 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 777

Nama Rupa

Bumi800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi 800

Nama Rupa

Bumi

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

06

Kajian Peraturan

Perundangundangan Daerah

Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru,

Lebih Tinggi dari Keserasian antar

Peraturan Perundangundangan

Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi 50

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum 19

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum 40

Produk

Hukum48

Produk

Hukum 19

Produk

Hukum 50

Produk

Hukum

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan 10 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda 23 Perda 10 Perda 25 Perda 10 Perda

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda 51 Perda 50 Perda 50 Perda 50 Perda

08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 17 Laporan 23 Laporan 23 Laporan 23 Laporan

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan 23 Kecamatan

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 120 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku 369 Buku 120 Buku 25 Buku 120 Buku

11

Penyusunan Daftar Petunjuk,

Katalog, Abstraksi dan Kliping

Produk Hukum

Jumlah Katalog Produk Hukum 1 Dokumen - Dokumen 49 Produk

Hukum 120

Produk

Hukum 1 Dokumen 1

Produk

Hukum 49

Produk

Hukum 120

Produk

Hukum

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik -

Produk

Hukum 240

Produk

Hukum -

Produk

Hukum

100% 60,52% 100%60,52% 98,58%21,23%44,03% 96,20%

Page 79: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%Persentase Penyelesaian Perkara

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan

Non Litigasi

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 6 Perkara 10 Perkara 10 Perkara 10 Perkara

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

33,33%

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 6 Kegiatan 9 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 500 Buku 500 Buku 500 Buku 313 Buku 479 Buku 500 Buku 500 Buku

Peningkatan Toleransi dan

Kerukunan Dalam Kehidupan

Keagamaan

Jumlah peserta pembinaan - Peserta - Peserta 100 Peserta -

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 5 Kegiatan 5 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 267 Orang 397 Orang 400 Orang 400 Orang

03

Dukungan Pembinaan

Kesejahteraan Para Imam dan

Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

175 Orang 175 Orang 176 Orang 176 Orang 100 Orang 167 Orang 176 Orang 176 Orang

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

100%66,67%

100%

100%

66,67%

66,75%

66,67% 100%

66,67% 100%

100%

33,33%

33,50%

26,81%

40,00%

24,95% 66,75%

96,20%

98,92%

74,41%

97,46%

99,36%

0,00%

Page 80: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama

Antar Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

03

Pembinaan Pengendalian

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah kegiatan Pembinaan

Pengendalian Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

04Fasilitasi dan Pembinaan

Kependudukan dan Capil

Jumlah Laporan Pembinaan

Kependudukan dan Capil 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan

05

Sosialisasi terkait dengan

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Kegiatan Sosialisasi terkait

dengan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

06

Pembinaan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kegiatan Pembinaan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

07Pembinaan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

Jumlah Laporan Penataan Dokumen

dan Arsip Daerah 1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan - Laporan

Koordinasi Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat/Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah Laporan Koordinasi Kebijakan

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat/Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

perempuan dan Anak, Adm.

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

Page 81: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan 3 Laporan 3 Dokumen 3 Dokumen - Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

- Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan - Laporan - Laporan 4 Laporan 4 Laporan

35

Kependudukan Capil,

Transmigrasi dan Tenaga Kerja,

Perpustakaan dan Arsip Daerah

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk - Laporan 2 Laporan 2 Kegiatan 1 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 1 Kegiatan

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas

dan Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

04

Fasilitasi Pembinaan

Pengembangan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina - Kelompok 2 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok - Kelompok - Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina - Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang - Orang - Orang 100 Orang 100 Orang

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan66,35% 100%

100%65,95% 98,32%

81,95%33,17%

18,88%

40,40% 97,58%

99,47%

66,35% 100%

30,00% 65,95% 100%

Page 82: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

05Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen

10Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan 50 Paket 50 Paket 50 Paket 50 Paket 28 Paket 44 Paket 50 Paket 50 Paket

06Koordinasi dan Sinkronisasi

Program PPSP

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

05

Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

29

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan,

Pelaporan, Pendataan dan

Evaluasi

03

Pelaksanaan Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan Program

Pembangunan (TEPRA)

Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 4 Laporan 3 Laporan 4 Laporan

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber

Dana Khusus

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

03Penyusunan Profil Perangkat

Daerah

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

100%58,91% 97,32%0,00% 58,91% 100%17,83%18,87%

Page 83: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%08

Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

- Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen - Dokumen - Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

34Perencanaan Infrastruktur dan

Tata Ruang

02

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 13 Kegiatan

03

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan

Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

- Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 7 Kegiatan

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

1 Laporan - Laporan 2 Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan 2 Laporan - Laporan

Koordinasi Perumusan Kebijakan

tentang Infra Struktur dan Tata

Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi dan

Fasilitasi Penyusunan Rencana Infra

Struktur dan Tata Ruang

1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan

Koordinasi dan Fasilitasi

Penyusunan Rencana Infra Struktur

dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan

Administrasi Infrastruktur dan Tata

Ruang

1 Laporan - Laporan - Laporan - Laporan 1 Laporan - Laporan

Penyelenggaraan Administrasi

Infrastruktur dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

8 Laporan - Laporan - Laporan - Kegiatan 8 Laporan - Laporan

34Perencanaan Infrastruktur dan

Tata Ruang

05

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- Kegiatan 6 Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

- Kegiatan - Laporan 2 Kegiatan 8 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 2 Kegiatan 8 Kegiatan

Page 84: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%34Perencanaan Infrastruktur dan

Tata Ruang

01

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan

Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

- Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan - Laporan - Laporan 2 Laporan 8 Laporan

07

Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana

Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

- Kegiatan 2 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur,

Perhubungan, kominfo dan Statistik

Jumlah Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur,

Perhubungan, kominfo dan Statistik

- Kegiatan 2 Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

Sinkronisasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Pekerjan Umum

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Pekerjan

Umum

- Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan - Kegiatan

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

18Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Penyelenggaraan Unit Layanan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah Layanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah - Laporan - Laporan - Laporan Laporan - Laporan - Laporan

30Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external 20 % 20 % 12 % 20 % - % 17 % 12 % 20 %

 07

Pengendalian dan Evaluasi

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

63,83% 85,42% 63,83% 100%100,00%100%27,66%41,98%

Page 85: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ

30Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen - Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen

 08Penyelenggaraan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan - Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi 150 Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket - Paket 150 Paket 150 Paket 150 Paket

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Peserta 100 Peserta

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang - Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang

 05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan - Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

01Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDA

Jumlah laporan potensi dan kerusakan

SDA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 413 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

 04Koordinasi dan Pengendalian

Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

66,67% 100%

74,89%66,67% 100%66,67%

90,50%0,00%

90,50%

66,67% 100%

66,67% 100%0,00%66,67% 100%

100%

33,33%

33,33%

33,33%

40,00%

40,00%

40,00%

99,21%

Page 86: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100% 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat

01

Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan

Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

02Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

- Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra

di Kab Banggai 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

05Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

- Laporan 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan 1 Laporan - Laporan 10 Laporan 10 Laporan

07

Sosialisasi Pengendalian

Penyaluran Beras Sejahtera di

Kabupaten Banggai

Jumlah Peserta Yang Mengikuti

Sosialisasi

Rastra 100 Peserta - Peserta 1 Laporan 1 Peserta - Peserta 100 Laporan 1 Laporan 1 Peserta

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah- Laporan - Laporan - Laporan

Dukungan Dana Operasional

Penyaluran Rastra dari Titik

Distribusi ke RTSPM

Jumlah Wilayah Penyaluran Rastra

dari Titik Distribusi ke RTSPM 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan 23 Kecamatan - Kecamatan - Kecamatan

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat

06

Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD Kab

Banggai

Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan - Laporan 1 Laporan 1 Laporan

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

100%

84,65%

94,74%

81,95%

67,86% 100%

63,24%

67,57% 100%

98,28%

99,22%

98,94%67,57%

67,86%

63,24%

35,14%

100%33,93%

29,76%

72,41%

20,07%

26,00%

100% 100%

Page 87: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen

26

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP

)

Jumlah dokumen LKJiP 1 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

02

Penyusunan Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan

Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 6 Perbup 4 Perbup 4 Perbup 4 Perbup

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP 1 SOP 1 SOP 7 SOP 7 SOP

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup 2 Kegiatan 2 Perbup 2 Perbup - Perbup 2 Perbup 2 Perbup 2 Perbup

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup - Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan

(SP) Bagi Seluruh SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 7 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 7 Perbup

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang

dievaluasi 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 8 Evjab 6 Evjab 6 Evjab 6 Evjab

6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 8 SKJ 6 SKJ 6 SKJ 6 SKJ

100%64,29% 64,29% 100%97,71%99,86%28,57%36,36%

Page 88: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang

disusun 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 7 Dokumen 7 Dokumen

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyuratJumlah lembar materai yang

dibutuhkan 8.500 Lembar 8.500 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar 8.500 Lembar 8.200 Lembar 10.300 Lembar 10.300 Lembar

Jumlah paket yang dikirimkan 18 Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket - Paket

02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

18 Jaringan 18 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan 18 Jaringan 17 Jaringan 42 Jaringan 18 Jaringan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan 50 Orang 59 Orang 73 Orang 75 Orang 50 Orang 50 Orang 73 Orang 75 Orang

10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 25 Jenis 25 Jenis 30 Jenis 30 Jenis 25 Jenis 22 Jenis 30 Jenis 30 Jenis

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan 68.204 Lembar 68.504 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar 34.828 Lembar 61.423 Lembar 66.883 Lembar 84.016 Lembar

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan 49.350 Lembar 31.799 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar 26.200 Lembar 49.313 Lembar 4.000 Lembar 4.020 Lembar

Jumlah jilid yang disediakan 363 Buah 449 Buah 540 Buah 810 Buah 600 Buah 293 Buah 540 Buah 810 Buah

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan 7.000 Dos 7.455 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos 6.867 Dos 7.000 Dos 9.900 Dos 6.030 Dos

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan 8.895 Orang 8.315 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang 87.160 Orang 8.881 Orang 10.435 Orang 8.470 Orang

18Rapat Rapat koordinasi dan

konsultasi Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah 208 OK 109 OK 842 OK 1.120 OK 208 OK 181 OK 842 OK 1.120 OK

19Rapat rapat koordinasi dan

konsultasi Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah 1.604 OK 480 OK 1.085 OK 3.507 OK 1.775 OK 1.486 OK 1.085 OK 3.507 OK

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran 42 Orang 69 Orang 89 Orang 85 Orang 42 Orang 42 Orang 89 Orang 85 Orang

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

100%62,84% 62,84% 100%95,38%99,60%29,15%44,05%

Page 89: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai

Setda yang diadakan

214 Pasang 214 Pasang - Pasang 182 Pasang 268 Pasang 211 Pasang - Pasang 182 Pasang

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang - Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

hari tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan- Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang - Pasang - Pasang - Pasang 182 Pasang

Jumlah pcs pakaian batik tradisional

yang diadakan214 Pcs - Pcs - Pcs - Pcs - Pcs 188 Pcs - Pcs - Pcs

04Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi

purna tugasnya - Orang - Orang - Orang 4 Orang - Orang - Orang - Orang 4 Orang

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal- Orang 4 Orang 5 Orang 10 Orang - Orang - Orang 5 Orang 10 Orang

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

02

Penerimaan Kunjungan Kerja

Pejabat Negara / Departemen /

Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 22 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan Keuangan Semesteran

yang disusun 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 3 Laporan 3 Laporan

04Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun

yang disusun 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 90: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

18 Jenis 18 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 18 Jenis 17 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

22

Operasional Kantor

Perwakilan/Mess Pemda Kab.

Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan 8 Unit 7 Unit 3 Unit 7 Unit 2 Unit 8 Unit 3 Unit 7 Unit

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan 15 Unit 8 Unit 5 Unit 5 Unit 14 Unit 15 Unit 5 Unit 5 Unit

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan 4 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis 8 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 8 Jenis

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan 3 Jenis 4 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 7 Jenis 7 Jenis

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 3 Jenis - Jenis 14 Jenis 6 Jenis 3 Jenis 2 Jenis 14 Jenis 6 Jenis

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

18 Unit 19 Unit 85 Unit 35 Unit 18 Unit 18 Unit 85 Unit 35 Unit

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit 37 Unit 48 Unit 50 Unit 50 Unit

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Jenis 3 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 3 Jenis - Jenis 25 Jenis 25 Jenis

30Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jaringan Listrik

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan 1 Jaringan 1 Jaringan 10 Jaringan 10 Jaringan

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 1.350 Exemplar 1.750 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar 840 Exemplar 1.089 Exemplar 6.000 Exemplar 4.200 Exemplar

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up) 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

70,33% 70,33%100% 95,38% 100%83,70%41,15%18,62%

Page 91: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%06

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit 3 Unit

27PemeliharaanRutin/ Berkala

Peralatan Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin /

berkala

25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 50 Jenis 19 Jenis 25 Jenis 25 Jenis

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

01

Dialog / Audiensi dengan

TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/

Anggota

Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

06

Koordinasi Dengan Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 41 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan 72 Kegiatan

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH 10 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan 8 Kegiatan 10 Kegiatan 24 Kegiatan 24 Kegiatan

29

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan,

Pelaporan, Pendataan dan

Evaluasi

01Koordinasi dan Sinkronisasi

Sekretariat Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

31

Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas

Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah dan Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan - Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan 12 Kegiatan

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan - Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

Page 92: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

1 2 3 4 5 14

CATATAN

ANALISIS

TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH REALISASI CAPAIAN ROYEKSI

TAHUN 2019

(TAHUN n)

TAHUN 2020

(TAHUN n+1)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

TAHUN 2019

(TAHUN n-2)

TAHUN 2020

(TAHUN n)

TAHUN 2021

(TAHUN n+1)

KODE

100%60,00%

TAHUN 2016

(TAHUN n-3)

94,56%30,00%

BIDANG URUSAN

PEMRINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

SPM /

STANDAR

NASIONAL

IKK

19,32%

6

TAHUN 2018

(TAHUN n-1)

137 8 9 10 11 12

98,37% 60,00% 100%31

Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan - Kegiatan 17 Kegiatan 20 Kegiatan 20 Kegiatan

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

18Kerjasama Informasi dengan

Mass Media

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak

/ Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media 8 Media 8 Media 8 Media 11 Media

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

08Visualisasi, Dokumentasi dan

Publikasi

Jumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 10 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

07Pelayanan Kehumasan dan

Protokoler

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler 500 OK 500 OK 500 OK 500 OK 511 OK 500 OK 500 OK 500 OK

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar 1.500 Lembar 1.500 Lembar 1.600 Lembar 1.620 Lembar

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang - Peserta - Peserta 100 Peserta 100 Orang

100% 66,50% 100%80,30%91,89%33,09% 66,50%37,73%

Page 93: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai merupakan program

prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Kabupaten Banggai. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran

program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai kedalam rencana

kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk

masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai. Kegiatan yang dipilih untuk setiap

program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja

sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan

keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan.

Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk

melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan

anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang,

memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan

pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta

sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah

jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan

tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan

pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam

kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target

kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh

pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banggai namun juga oleh

sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Propinsi Sulawesi Tengah, dan

sumber-sumber pendanaan lainnya).

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai

berikut :

Page 94: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

130.890.200 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

130.890.200

08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Bupati

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen 55.890.200 08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Bupati

Dalam Daerah

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen 55.890.200

12 Workshop Bimbingan TeknisDalam

DaerahJumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta 75.000.000 12 Workshop Bimbingan Teknis Dalam Daerah Jumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta 75.000.000

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK146.538.000 27

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK146.538.000

03 Evaluasi Kinerja KecamatanDalam

DaerahJumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 146.538.000 03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Daerah Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan 146.538.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

67.059.984 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

67.059.984

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Dalam

DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan102 Peserta 67.059.984 04

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

DaerahDalam Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan102 Peserta 67.059.984

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

89.547.270 17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

89.547.270

18 Pembinaan Perangkat DaerahDalam

DaerahJumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta 89.547.270 18 Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Daerah

Jumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta 89.547.270

Persentase penataan daerah

otonom

Persentase penataan daerah

otonom

11

100%

100%

100%100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

100%

CATATAN

PENTING

TABEL 2.5

PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019

KABUPATEN BANGGAI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

Page 95: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

22 Penataan Daerah Otonomi Baru 205.931.994 22 Penataan Daerah Otonomi Baru 205.931.994

05 Pembakuan Nama Rupa BumiDalam

DaerahJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 1 Dokumen 82.695.077 05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 1 Dokumen 82.695.077

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Dalam

DaerahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya800

Nama Rupa

Bumi 123.236.917 06

Penetapan dan Penegasan Batas

WilayahDalam Daerah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya800

Nama Rupa

Bumi 123.236.917

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan286.220.000 21

Penataan Peraturan Perundang -

Undangan286.220.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Dalam

DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi19

Produk

Hukum 193.750.000 06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Dalam DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi19

Produk

Hukum 193.750.000

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Dalam

DaerahJumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan25 Perda 19.670.000 07

Penyusunan Peraturan Daerah dan

LegislasiDalam Daerah

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan25 Perda 19.670.000

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 72.800.000 09

Sosialisasi Rancangan Peraturan

DaerahDalam Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 72.800.000

08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 18.980.000 08

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

DaerahDalam Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 18.980.000

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDADalam

DaerahJumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA23 Kecamatan 71.949.600 12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Dalam Daerah

Jumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA23 Kecamatan 71.949.600

13 Penggandaan Bahan PerpustakaanDalam

DaerahJumlah Produk Hukum 25 Buku 40.000.000 13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Dalam Daerah Jumlah Produk Hukum 25 Buku 40.000.000

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam

DaerahJumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik49

Produk

Hukum 142.400.000 15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Daerah

Jumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik49

Produk

Hukum 142.400.000

Persentase Penyelesaian Perkara Persentase Penyelesaian Perkara

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan668.770.000 21

Penataan Peraturan Perundang -

Undangan668.770.000

10 Penyusunan/ Pembinaan HukumDalam

DaerahJumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 7.175.200 10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Dalam Daerah Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan 7.175.200

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Luar dan

Dalam

Daerah

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara 502.790.000 14

Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Luar dan

Dalam Daerah

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara 502.790.000

100,00%

100%100%

100,00%

Page 96: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten Banggai

Dalam

DaerahJumlah peserta yang dibina 100 Peserta 158.804.800 16

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiDalam Daerah Jumlah peserta yang dibina 100 Peserta 158.804.800

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama2.993.100.810 24

Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama2.993.100.810

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanDalam

DaerahJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi12 Kegiatan 2.933.100.810 01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Daerah

Jumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi12 Kegiatan 2.933.100.810

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku Agama

Dalam

DaerahJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 60.000.000 02

Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaDalam Daerah Jumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku 60.000.000

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial1.944.000.000 25

Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial1.944.000.000

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Dalam

DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina4 Kegiatan 758.000.000 01

Pemberdayaan Kelembagaan

MasyarakatDalam Daerah

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina4 Kegiatan 758.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Dalam

Daerah

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang 100.000.000 02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)Dalam Daerah

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang 100.000.000

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Dalam

Daerah

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang 1.086.000.000 03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku AdatDalam Daerah

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang 1.086.000.000

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

66.824.000 32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

66.824.000

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Dalam

DaerahJumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD3 Dokumen 42.524.000 01

Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADDDalam Daerah

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD3 Dokumen 42.524.000

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi10 Lembaga 24.300.000 02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Dalam DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi10 Lembaga 24.300.000

100,00%

100,00%100,00%

100,00%

Page 97: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

64.187.000 33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

64.187.000

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Dalam

DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen 64.187.000 03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Dalam DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen 64.187.000

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

99.136.000 33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

99.136.000

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan 54.536.000 01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam Daerah

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan 54.536.000

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

4 Laporan 44.600.000 02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Dalam Daerah

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

4 Laporan 44.600.000

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan

dan Arsip Daerah

330.744.000 35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan

dan Arsip Daerah

330.744.000

01 Koordinasi Kependudukan dan CapilDalam

DaerahJumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan 90.000.000 01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Dalam Daerah Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan 90.000.000

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 Laporan 88.744.000 02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 Laporan 88.744.000

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Dalam

DaerahJumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan 49.400.000 03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Dalam DaerahJumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan 49.400.000

Page 98: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Dalam

DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina5 Kelompok 65.000.000 04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Dalam DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina5 Kelompok 65.000.000

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan Kearsipan

Dalam

DaerahJumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang 37.600.000 05

Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanDalam Daerah Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang 37.600.000

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

140.625.200 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

140.625.200

05Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Dalam

DaerahJumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 5 Dokumen 120.000.000 05

Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPDDalam Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 5 Dokumen 120.000.000

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa

Dalam

DaerahJumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan50 Paket 20.625.200 10

Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan JasaDalam Daerah

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan50 Paket 20.625.200

06Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan - 06

Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan -

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah2.100.000 20

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah2.100.000

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan

dan SDA

Luar

Daerah

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan 2.100.000 05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan

dan SDA

Luar Daerah

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan 2.100.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

910.860.000 29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

910.860.000

100%

100,00%

100%

100,00%

Page 99: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Dalam

DaerahJumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 349.600.000 03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Dalam Daerah Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 349.600.000

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan3 Laporan 75.000.000 02

Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan3 Laporan 75.000.000

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan

Dalam

Daerah3 Laporan 392.600.000 04

Pengendalian Umum Pelaksanaan

PembangunanDalam Daerah 3 Laporan 392.600.000

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

Dalam

Daerah2 Laporan 93.660.000 05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

Dalam Daerah 2 Laporan 93.660.000

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

Dalam

Daerah50.000.000 07

Program Pengembangan Sistem

Informasi / DataDalam Daerah 50.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun1 Dokumen 50.000.000 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun1 Dokumen 50.000.000

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Dalam

Daerah39.240.000 08

Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan KegiatanDalam Daerah 39.240.000

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

4 Dokumen 39.240.000 02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

4 Dokumen 39.240.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

160.000.000 34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

Dalam dan

Luar Daerah160.000.000

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

2 Laporan 75.040.000 02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

2 Laporan 75.040.000

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Dalam

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan 59.960.000 03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan 59.960.000

100,00%100,00%

Page 100: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

2 Laporan 25.000.000 04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

2 Laporan 25.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang84.148.000 34

Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang84.148.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 59.148.000 05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 59.148.000

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 25.000.000 06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam Daerah

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan 25.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang84.148.000 34

Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang84.148.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Dalam

Daerah

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

2 Laporan 25.000.000 01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan StatistikDalam Daerah

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

2 Laporan 25.000.000

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan 59.148.000 07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan 59.148.000

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

18Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi441.800.000 18

Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi441.800.000

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Dalam

DaerahJumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE1 Laporan 441.800.000 02

Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

BanggaiDalam Daerah

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE1 Laporan 441.800.000

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah234.744.000 30

Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah234.744.000

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen 80.000.000  04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen 80.000.000

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external12 Laporan 54.744.000  06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external12 Laporan 54.744.000

100,00%100,00%

Page 101: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

 07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

12 Laporan 100.000.000  07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam Daerah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

12 Laporan 100.000.000

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah677.256.000 30

Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah677.256.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

2 Dokumen 90.000.000 01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan JasaDalam Daerah

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

2 Dokumen 90.000.000

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Dalam

DaerahLaporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan 404.256.000  08

Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa PemerintahDalam Daerah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan 404.256.000

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

DaerahJumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket 183.000.000  09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam DaerahJumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket 183.000.000

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah336.700.000 30

Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah336.700.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta 160.000.000  02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta 160.000.000

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang 91.700.000  03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang 91.700.000

 05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam

DaerahJumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan12 Laporan 85.000.000  05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam DaerahJumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan12 Laporan 85.000.000

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam290.485.900 23

Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam290.485.900

01Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDA

Dalam

DaerahJumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA1 Dokumen 17.525.000 01

Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDADalam Daerah

Jumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA1 Dokumen 17.525.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang 65.762.000 02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang 65.762.000

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan 164.121.100  03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan 164.121.100

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%100,00%

Page 102: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 31.077.800  04

Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan 31.077.800

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan 12.000.000  05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan 12.000.000

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat344.666.950 26

Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat344.666.950

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan 130.645.150 01

Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan 130.645.150

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

1 Laporan 47.436.400 02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi DaerahDalam Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

1 Laporan 47.436.400

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Dalam

DaerahJumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai1 Laporan 42.680.500 03

Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan GasDalam Daerah

Jumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai1 Laporan 42.680.500

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra4 Laporan 23.971.500 04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra4 Laporan 23.971.500

05Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

10 Laporan 28.590.000 05Promosi Barang dan Jasa Kab.

BanggaiDalam Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

10 Laporan 28.590.000

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Dalam

DaerahJumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan 71.343.400 08

Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi TengahDalam Daerah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan 71.343.400

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat48.938.800 26

Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat48.938.800

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD

Kab Banggai

1 Laporan 48.938.800 06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD

Kab Banggai

1 Laporan 48.938.800

100,00%100,00%

Page 103: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

82.781.464 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

82.781.464

01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dalam

DaerahJumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen 82.781.464 01

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDalam Daerah Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen 82.781.464

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK176.013.025 27

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK176.013.025

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Dalam

Daerah

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup 176.013.025 02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan KelembagaanDalam Daerah

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup 176.013.025

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik146.495.000 28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik146.495.000

01 Penyusunan SOPDalam

DaerahJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 7 SOP 146.495.000 01 Penyusunan SOP Dalam Daerah

Jumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 7 SOP 146.495.000

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur85.253.500 17

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur85.253.500

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup 55.221.000 35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian DinasDalam Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup 55.221.000

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup 30.032.500 36Standarisasi Sarana dan Prasarana

KerjaDalam Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup 30.032.500

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik149.743.025 28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik149.743.025

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Bagi Seluruh SKPD

Dalam

DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup 149.743.025 03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Bagi Seluruh SKPD

Dalam DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup 149.743.025

100%

100,00%

100,00%100,00%

100,00%

100%

Page 104: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK308.000.025 27

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK308.000.025

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Dalam

DaerahJumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi6 Evjab 308.000.025 01

Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi JabatanDalam Daerah

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi6 Evjab 308.000.025

6 SKJ 6 SKJ

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik109.699.025 28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik109.699.025

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Dalam

DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen 109.699.025 02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Dalam DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen 109.699.025

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur222.714.936 17

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur222.714.936

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Dalam

DaerahJumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun7 Dokumen 222.714.936 34

Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban KerjaDalam Daerah

Jumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun7 Dokumen 222.714.936

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran6.609.169.275 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran6.609.169.275

01 Penyediaan jasa surat menyuratDalam

DaerahJumlah lembar materai yang

dibutuhkan10.300 Lembar 61.800.000 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dalam Daerah

Jumlah lembar materai yang

dibutuhkan10.300 Lembar 61.800.000

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Dalam

Daerah

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

42 Jaringan 1.101.000.000 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikDalam Daerah

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

42 Jaringan 1.101.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDalam

DaerahJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan73 Orang 1.364.138.725 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dalam Daerah

Jumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan73 Orang 1.364.138.725

10 Penyediaan alat tulis kantorDalam

DaerahJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan30 Jenis 80.000.000 10 Penyediaan alat tulis kantor Dalam Daerah

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan30 Jenis 80.000.000

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Dalam

DaerahJumlah lembar barang cetakan yang

disediakan66.883 Lembar 128.000.000 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanDalam Daerah

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan66.883 Lembar 128.000.000

Dalam

DaerahJumlah lembar fotokopi yang

disediakan4.000 Lembar Dalam Daerah

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan4.000 Lembar

Dalam

DaerahJumlah jilid yang disediakan 540 Buah Dalam Daerah Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah

17 Penyediaan makanan dan minumanDalam

DaerahJumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan9.900 Dos 1.293.885.000 17 Penyediaan makanan dan minuman Dalam Daerah

Jumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan9.900 Dos 1.293.885.000

Dalam

DaerahJumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan10.435 Orang Dalam Daerah

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan10.435 Orang

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Dalam

DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah842 OK 564.654.001 18

Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar DaerahDalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah842 OK 564.654.001

100,00%100,00%

Page 105: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Dalam

DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah1.085 OK 136.126.450 19

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam DaerahDalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah1.085 OK 136.126.450

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Dalam

DaerahJumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran89 Orang 1.879.565.099 20

Penyediaan Jasa Administrasi

PerkantoranDalam Daerah

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran89 Orang 1.879.565.099

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur105.750.000 03

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur105.750.000

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Dalam

DaerahJumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya2 Orang 100.000.000 02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannyaDalam Daerah

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai

Setda yang diadakan

2 Orang 100.000.000

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Dalam

Daerah

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu Kepala Daerah yang

diadakan

2 Pasang 5.750.000 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentuDalam Daerah

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan2 Pasang 5.750.000

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur51.344.374 05

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur51.344.374

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalDalam

DaerahJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang 51.344.374 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam Daerah

Jumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang 51.344.374

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

1.380.000.000 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

1.380.000.000

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Dalam

DaerahJumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi24 Kegiatan 1.380.000.000 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / LembagaDalam Daerah

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi24 Kegiatan 1.380.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

305.000.100 17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

305.000.100

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen 305.000.100 11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. BanggaiDalam Daerah

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen 305.000.100

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

28.920.000 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

28.920.000

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Dalam

DaerahJumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun3 Laporan 16.920.000 02

Penyusunan pelaporan Keuangan

SemesteranDalam Daerah

Jumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun3 Laporan 16.920.000

04Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Dalam

DaerahJumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun1 Laporan 12.000.000 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir TahunDalam Daerah

Jumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun1 Laporan 12.000.000

Page 106: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran354.050.000 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran354.050.000

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

15 Jenis 135.000.000 12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorDalam Daerah

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

15 Jenis 135.000.000

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Luar

DaerahJumlah jenis perlengkapan yang

disediakan2 Unit 219.050.000 22

Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan2 Unit 219.050.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur6.369.638.818 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur6.369.638.818

03 Pembangunan Gedung KantorDalam

DaerahJumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan3 Unit 470.000.000 03 Pembangunan Gedung Kantor Dalam Daerah

Jumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan3 Unit 470.000.000

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Dalam

DaerahJumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan5 Unit 2.510.000.000 05

Pengadaan Kendaraan Dinas

OperasionalDalam Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan5 Unit 2.510.000.000

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Dalam

DaerahJumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan7 Jenis 486.156.000 07

Pengadaan perlengkapan gedung

kantorDalam Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan7 Jenis 486.156.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantorDalam

DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan7 Jenis 138.883.918 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dalam Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan7 Jenis 138.883.918

10 Pengadaan MeubelairDalam

DaerahJumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis 605.740.900 10 Pengadaan Meubelair Dalam Daerah Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis 605.740.900

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Dalam

DaerahJumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala1 Unit 100.000.000 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorDalam Daerah

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala1 Unit 100.000.000

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Dalam

DaerahJumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala3 Unit 377.000.000 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

JabatanDalam Daerah

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala3 Unit 377.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam

Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

85 Unit 1.455.358.000 24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalDalam Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

85 Unit 1.455.358.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Jenis 51.500.000 26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung KantorDalam Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Jenis 51.500.000

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Dalam

DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis 25.000.000 28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung KantorDalam Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis 25.000.000

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Dalam

DaerahJumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 10 Jaringan 150.000.000 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

ListrikDalam Daerah

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 10 Jaringan 150.000.000

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran105.000.000 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran105.000.000

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundangan

Dalam

DaerahJumlah bahan bacaan yang

disediakan6.000 Exemplar 50.000.000 15

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundanganDalam Daerah

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan6.000 Exemplar 50.000.000

100,00%100,00%

Page 107: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up)2 Orang 55.000.000 24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up)2 Orang 55.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur995.000.000 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur995.000.000

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Dalam

DaerahJumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis 400.000.000 06

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinasDalam Daerah

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis 400.000.000

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Dalam

DaerahJumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 505.000.000 20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

JabatanDalam Daerah

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit 505.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin /

berkala

25 Jenis 90.000.000 27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah JabatanDalam Daerah

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin /

berkala

25 Jenis 90.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

5.398.580.614 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

5.398.580.614

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ Anggota

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 594.100.000 01

Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaDalam Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 594.100.000

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Dalam

DaerahJumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan 1.952.900.000 05

Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerahDalam Daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan 1.952.900.000

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dalam

DaerahJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 2.851.580.614 06

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah LainnyaDalam Daerah Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 2.851.580.614

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

1.633.325.000 17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

1.633.325.000

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH24 Kegiatan 1.633.325.000 10

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah DaerahDalam Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH24 Kegiatan 1.633.325.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

1.253.614.215 29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

1.253.614.215

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Dalam

DaerahJumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi1 Laporan 1.253.614.215 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

DaerahDalam Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi1 Laporan 1.253.614.215

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah1.672.275.108 31

Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah1.672.275.108

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

dan Sekretaris Daerah

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan 420.000.000  01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

dan Sekretaris Daerah

Dalam DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan 420.000.000

Page 108: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan 1.252.275.108 03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Dalam DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan 1.252.275.108

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah671.530.063 31

Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah671.530.063

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliDalam

DaerahJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 671.530.063 02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Dalam Daerah Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 671.530.063

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media933.905.600 18

Kerjasama Informasi dengan Mass

Media933.905.600

06 Melaksanakan Jumpa PersDalam

DaerahJumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 42.000.000 06 Melaksanakan Jumpa Pers Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 42.000.000

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Dalam

DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan8 Media 891.905.600 08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Dalam DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan8 Media 891.905.600

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa501.000.000 15

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa501.000.000

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiDalam

DaerahJumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH3 Dokumen 501.000.000 08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Daerah

Jumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH3 Dokumen 501.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

565.372.800 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

565.372.800

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler500 OK 565.372.800 07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler500 OK 565.372.800

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa214.145.041 15

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa214.145.041

03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Dalam

DaerahJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 202.589.698 03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 202.589.698

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Dalam

DaerahJumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar1.600 Lembar 11.555.343 09

Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSPDalam Daerah

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar1.600 Lembar 11.555.343

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur61.500.000 17

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur61.500.000

100,00%100,00%

Page 109: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Dalam

DaerahJumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang 61.500.000 39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Dalam Daerah Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang 61.500.000

Page 110: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER

DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 81.000.000 193.000.000

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun

Dalam

Daerah 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 80.000.000

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPDDalam

Daerah 400 Peserta 11.000.000 400 Peserta 113.000.000

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 186.538.000 50.000.000

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasiDalam

Daerah 23 Kecamatan 186.538.000 23 Kecamatan 50.000.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah35.300.000 200.000.000

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda yang

dilaksanakan

Dalam

Daerah 128 Peserta 35.300.000 102 Peserta 200.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

97.547.270 148.000.000

09 Pembinaan Perangkat Kecamatan / KelurahanJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /

Kelurahan yang dibina

Dalam

Daerah - Peserta - - - -

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /

Kelurahan yang dibina

Dalam

Daerah 127 Perserta 97.547.270 127 Perserta 38.000.000

Persentase penataan daerah otonom

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

76,20% 100%

5 9

21,45% 100%

72,97% 100%

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021

KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA)

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU / RENCANA TAHUN 2021

TARGET CAPAIAN

KINERJA

TARGET CAPAIAN

KINERJA

Page 111: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas

wilayah

Dalam

Daerah 1 Dokumen 82.695.077 1 Dokumen 51.850.000

06 Penetapan dan Penegasan Batas WilayahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan

yang dibakukan namanya

Dalam

Daerah 800

Nama Rupa

Bumi136.919.653 800 Nama Rupa Bumi 58.150.000

Persentase Penetapan dan Pengesahan

Peraturan Perundang - Undangan

21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1.551.430.000 1.562.350.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah

Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang

Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar

Peraturan Perundangundangan Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasiDalam

Daerah 50

Produk

Hukum165.930.000 19 Produk Hukum 165.430.000

07 Penyusunan Peraturan Daerah dan LegislasiJumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan

disahkan

Dalam

Daerah 10 Perda 1.210.000.000 25 Perda 844.000.000

09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikanDalam

Daerah 50 Perda 175.500.000 50 Perda 175.500.000

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah

Dalam

Daerah 23 Laporan 46.650.000 23 Laporan 44.150.000

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan publikasi

PERDA

Dalam

Daerah 23 Kecamatan 175.500.000 23 Kecamatan 155.500.000

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk HukumDalam

Daerah 120 Buku 60.000.000 25 Buku 55.000.000

11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog, Abstraksi

dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum

Dalam

Daerah - Dokumen - - - -

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi

melalui Media Elektronik

Dalam

Daerah 120

Produk

Hukum137.270.000 49 Produk Hukum 122.770.000

Persentase Penyelesaian Perkara

21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 660.150.000 690.150.000

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikanDalam

Daerah 1 Kegiatan 120.000.000 1 Kegiatan 120.000.000

14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non LitigasiJumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli

HAM yang dikoordinasikan

Luar dan

Dalam

Daerah 10 Perkara 385.550.000 10 Perkara 400.550.000

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina

Dalam

Daerah 100 Peserta 154.600.000 100 Peserta 169.600.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Bidang Kesejahteraan Rakyat

24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama 3.140.000.000 2.890.000.000

01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasiDalam

Daerah 12 Kegiatan 3.080.000.000 12 Kegiatan 2.890.000.000

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku

AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan

Dalam

Daerah 500 Buku 60.000.000 - - -

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial2.340.000.000 2.440.000.000

01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibinaDalam

Daerah 4 Kegiatan 1.120.000.000 4 Kegiatan 1.220.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Dalam

Daerah 400 Orang 120.000.000 400 Orang 120.000.000

80,00% 100%

77,90% 100%

75,60% 100%

Page 112: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam

dan Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan

Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita

Dalam

Daerah 176 Orang 1.100.000.000 176 Orang 1.100.000.000

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

66.824.000 500.000.000

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADDJumlah laporan pengendalian pelaksanaan

ADD

Dalam

Daerah 3 Dokumen 42.524.000 - Laporan -

02Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang

difasilitasi

Dalam

Daerah 10 Lembaga 24.300.000 1 Laporan 500.000.000

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum

Linmas

64.187.000

03Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta

Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan

dan Pembinaan

Dalam

Daerah 2 Dokumen 64.187.000 - Dokumen -

33Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Trantibun Linmas99.136.000

01

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan

dan Anak, Administrasi Kependudukan dan

Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Administrasi Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam

Daerah 3 Laporan 54.536.000 - Laporan -

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Dalam

Daerah 4 Laporan 44.600.000 - Laporan -

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi dan

Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip

Daerah

330.744.000

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status PendudukDalam

Daerah 2 Laporan 90.000.000 - Laporan -

02Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

Dalam

Daerah 2 Laporan 88.744.000 - Laporan -

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja

dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan

Tenaga Kerja

Dalam

Daerah 1 Laporan 49.400.000 - Laporan -

50,10% 100%

Page 113: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibinaDalam

Daerah 5 Kelompok 65.000.000 - Kelompok -

05Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan

KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina

Dalam

Daerah 100 Orang 37.600.000 - Orang -

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI

BIDANG PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan yang

dikendalikan

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 115.000.000 555.000.000

05Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan program

kegiatan

Dalam

Daerah 5 Dokumen 90.000.000 5 Dokumen 530.000.000

10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan JasaJumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan

Dalam

Daerah 50 Paket 25.000.000 50 Paket 25.000.000

20Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah29.340.000 29.340.000

05Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian

Administrasi Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan SDALuar Daerah 1 Laporan 29.340.000 1 Laporan 29.340.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan,

Pendataan dan Evaluasi

745.660.000 750.660.000

03Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Program Pembangunan (TEPRA)Jumlah laporan realisasi anggaran

Dalam

Daerah 4 Laporan 247.000.000 4 Laporan 252.000.000

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan

pembangunan

Dalam dan

Luar Daerah 3 Laporan 75.000.000 2 Dokumen 75.000.000

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan

Dalam

Daerah 4 Laporan 330.000.000 3 Laporan 330.000.000

05Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan Sumber Dana Khusus

Dalam

Daerah 2 Laporan 93.660.000 4 Laporan 93.660.000

Persentase Koordinasi Pembangunan

dibidang urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem Informasi /

Data50.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah

yang disusun

Dalam

Daerah 1 Dokumen 50.000.000 - Laporan -

100%

79,94% 100%

33,33%

20,01% 100%

Page 114: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan39.240.000 30.000.000

02Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam

Daerah 4 Dokumen 39.240.000 4 Dokumen 30.000.000

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 160.000.000

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

Dalam dan

Luar Daerah 2 Laporan 75.040.000 - Laporan -

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Dalam dan

Luar Daerah 2 Laporan 59.960.000 - Laporan -

04Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan

Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata

Ruang

Dalam

Daerah 2 Laporan 25.000.000 - Laporan -

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

Dalam dan

Luar Daerah 2 Laporan 59.148.000 - Laporan -

06Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

Dalam

Daerah 2 Laporan 25.000.000 - Laporan -

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur perhubungan dan statistik

Dalam

Daerah 2 Laporan 25.000.000 - Laporan -

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

Dalam dan

Luar Daerah 6 Kegiatan 59.148.000 - Kegiatan -

Persentase Paket PBJ yang terproses

melalui SPSE

18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi450.000.000 450.000.000

02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten BanggaiJumlah Laporan Paket PBJ yang terproses

melalui SPSE

Dalam

Daerah 1 Laporan 450.000.000 1 Laporan 450.000.000

30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah272.000.000 247.000.000

 04Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang

dihasilkan

Dalam dan

Luar Daerah 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 70.000.000

79,01% 100%

Page 115: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

 06Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan

inernal dan external

Dalam

Daerah 20 Laporan 92.000.000 12 Laporan 92.000.000

 07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa

pemerintah melalui aplikasi SIPBJ

Dalam

Daerah 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 85.000.000

Index kepuasan pelanggan internal dan

external PBJ

30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah558.000.000 558.000.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah

daerah Kabupaten Banggai

Dalam

Daerah 2 Dokumen 90.000.000 2 Dokumen 90.000.000

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa pemerintah

Dalam

Daerah 2 Laporan 370.000.000 2 Laporan 370.000.000

 09Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang diadministrasi

Dalam

Daerah 150 Paket 98.000.000 150 Paket 98.000.000

Persentase Stakeholder Pengadaan yang

dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah330.000.000 330.000.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang

dan jasa yang meningkat kapasitasnya

Dalam dan

Luar Daerah 100 Peserta 160.000.000 100 Peserta 160.000.000

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan

fungsional pengadaan barang dan jasa

Dalam dan

Luar Daerah 3 Orang 85.000.000 3 Orang 85.000.000

 05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan yang

diselesaikan

Dalam

Daerah 12 Laporan 85.000.000 12 Laporan 85.000.000

Persentase fasilitasi pengelolaan SDA

23Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan

Sumber Daya Alam222.428.400 426.646.500

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDADalam

Daerah 1 Dokumen 32.350.000 1 Dokumen 100.000.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi

peraturan di bidang SDA

Dalam dan

Luar Daerah 150 Orang 12.000.000 150 Orang 100.000.000

 03Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 134.971.900 1 Laporan 117.725.000

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian

Kegiatan Rehabilitasi

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 29.185.000 1 Laporan 100.000.000

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi

Penilaian Kota Sehat / Adipura

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 13.921.500 1 Laporan 8.921.500

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 340.021.600 306.572.500

80,00% 100%

80,00% 100%

91,13% 100%

80,00% 100%

Page 116: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

01Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan

Kegiatan Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 118.000.000 1 Laporan 101.250.000

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi Daerah

Dalam

Daerah 1 Laporan 46.800.000 1 Laporan 61.800.000

03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM

dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab

Banggai

Dalam

Daerah 1 Laporan 84.419.600 1 Laporan 72.419.600

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab.

Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi

Bansos Rastra

Dalam dan

Luar Daerah 4 Laporan 17.872.000 4 Laporan 6.172.000

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi

Barang dan Jasa Kab. Banggai

Dalam

Daerah 10 Laporan 52.980.000 10 Laporan 34.980.900

08Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi

Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah

Dalam

Daerah 1 Laporan 19.950.000 1 Laporan 29.950.000

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 38.550.000 75.000.000

06Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan

pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan 38.550.000 1 Laporan 75.000.000

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan

Tepat Ukuran

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 100.000.000 180.000.000

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP

Dalam

Daerah 1 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 180.000.000

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 340.000.000 317.795.000

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi

dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Dalam

Daerah 4 Perbup 340.000.000 4 Perbup 317.795.000

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 110.000.000 104.810.000

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat Daereah

yang tersusun

Dalam

Daerah 7 SOP 110.000.000 7 SOP 104.810.000

Persentase Penatalaksanaan Perangkat

Daerah yang sesuai aturan perundang -

undangan

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 70.000.000 95.870.000

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas

dan Standarisasi Pakaian Dinas yang

dihasilkan

Dalam

Daerah 2 Perbup 35.000.000 2 Perbup 58.175.000

77,27% 100%

19,04% 100%

76,00% 100%

Page 117: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaJumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana

dan Prasarana Kerja yang dihasilkan

Dalam

Daerah 1 Perbup 35.000.000 1 Perbup 37.695.000

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 130.000.000 229.132.000

03Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar

Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan

yang dihasilkan

Dalam

Daerah 7 Perbup 130.000.000 1 Perbup 229.132.000

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 150.000.000 126.617.000

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang

dievaluasi

Dalam

Daerah 6 Evjab 150.000.000 6 Evjab 126.617.000

6 SKJ 6 SKJ

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 150.000.000 95.260.000

02Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,

Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi

yang dihasilkan

Dalam

Daerah 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 95.260.000

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 150.000.000 118.610.000

34Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis

Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang

disusun

Dalam

Daerah 7 Dokumen 150.000.000 7 Dokumen 118.610.000

Persentase Pelayanan Administrasi Umum

Yang Terfasilitasi

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran6.460.456.772 7.423.595.307

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkanDalam

Daerah 10.300 Lembar 76.036.000 10.300 Lembar 76.032.000

Jumlah paket yang dikirimkan - - Paket - Paket

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik yang disediakan

Dalam

Daerah 18 Jaringan 970.000.462 42 Jaringan 1.101.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan

Dalam

Daerah 75 Orang 1.210.751.463 73 Orang 1.364.138.725

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakanDalam

Daerah 30 Jenis 109.447.800 30 Jenis 71.478.035

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah lembar barang cetakan yang

disediakan

Dalam

Daerah 84.016 Lembar 125.830.275 66.883 Lembar 70.830.275

Jumlah lembar fotokopi yang disediakanDalam

Daerah 4.020 Lembar 4.000 Lembar

Jumlah jilid yang disediakanDalam

Daerah 810 Buah 540 Buah

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor yang disediakan

Dalam

Daerah 15 Jenis 135.000.000

135.062.000

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat

yang disediakan

Dalam

Daerah 6.030 Dos 800.000.000 9.900 Dos 1.000.000.000

Jumlah makanan dan minuman prasmanan

yang disediakan

Dalam

Daerah 8.470 Orang 10.435 Orang

79,22% 100%

Page 118: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar

Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah

Dalam

Daerah 1.120 OK 751.390.772 842 OK 800.000.000

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

Dalam

Daerah 3.507 OK 440.000.000 1.085 OK 342.054.272

20 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranJumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran

Dalam

Daerah 85 Orang 1.842.000.000 101 Orang 2.288.000.000

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda

Kab. BanggaiJumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 219.050.000

2 Mess

175.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 470.000.000 -

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai Setda yang

diadakan

Dalam

Daerah 182 Pasang 280.000.000 182 Orang -

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian

dinasnya

Dalam

Daerah 2 Orang 2 Pasang

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentuJumlah pakaian khusus hari - hari tertentu

yang diadakan

Dalam

Daerah 182 Pasang 190.000.000 2 Pasang -

Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang

diadakan - Pcs 2 Pasang

04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS 25.000.000 45.000.000

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi purna

tugasnya

Dalam

Daerah 4 Orang 25.000.000 5 Orang 45.000.000

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur114.000.000 200.000.000

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan

dan Pelatihan formal

Dalam

Daerah 10 Orang 114.000.000 5 Orang 200.000.000

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 22.500.000 500.000.000

02 Penyusunan pelaporan Keuangan SemesteranJumlah laporan Keuangan Semesteran yang

disusun

Dalam

Daerah 3 Laporan 12.500.000 2 Laporan 250.000.000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunJumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang

disusun

Dalam

Daerah 1 Laporan 10.000.000 1 Laporan 250.000.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah925.000.000 750.000.000

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /

Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda

yang difasilitasi

Dalam

Daerah 24 Kegiatan 925.000.000 24 Kegiatan 750.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

305.000.100 293.934.000

11Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat

Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai

Dalam

Daerah 1 Dokumen 305.000.100 1 Dokumen 293.934.000

Page 119: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur7.401.000.000 2.769.000.000

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor yang

dimanfatkan

Dalam

Daerah 7 Unit 1.000.000.000 3 Unit 200.000.000

05 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan

Dalam

Daerah 5 Unit 2.075.000.000 5 Unit 100.000.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang diadakan

Dalam

Daerah 8 Jenis 890.000.000 7 Jenis 200.000.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor yang

diadakan

Dalam

Daerah 7 Jenis 86.000.000 7 Jenis 86.000.000

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakanDalam

Daerah 6 Jenis 300.000.000 14 Jenis 200.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah unit gedung kantor yang dipelihara

secara rutin/berkala

Dalam

Daerah 1 Unit 1.000.000.000 1 Unit 200.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara

secara rutin/berkala

Dalam

Daerah 3 Unit 460.000.000 3 Unit 405.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas / operasional

yang dipelihara secara rutin/berkala

Dalam

Daerah 35 Unit 1.290.000.000 35 dan 50

Unit Mobil dan Unit

Sepeda Motor1.098.000.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala

Dalam

Daerah 50 Jenis 100.000.000 50 Jenis 100.000.000

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala

Dalam

Daerah 25 Jenis 50.000.000 25 Jenis 50.000.000

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan ListrikJumlah jaringan listrik yang dipelihara secara

rutin/berkala

Dalam

Daerah 10 Jaringan 150.000.000 10 Jaringan 130.000.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Pimpinan Daerah

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran100.000.000 108.500.000

15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undanganJumlah bahan bacaan yang disediakan

Dalam

Daerah 4.200 Exemplar 35.000.000 500 Buku 50.000.000

24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH dan WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check

up)

Dalam dan

Luar Daerah 2 Orang 65.000.000 2 Orang 58.500.000

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur825.000.000 995.000.000

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinasJumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan

Dalam

Daerah 15 Jenis 400.000.000 3 Rj 600.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah JabatanJumlah Rumah Jabatan yang dipelihara

secara rutin/berkala

Dalam

Daerah 3 Unit 325.000.000 3 Rj 300.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah

Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang

diperlihara secara rutin / berkala

Dalam

Daerah 25 Jenis 100.000.000 25 Jenis 95.000.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah3.495.410.000

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog

Dalam

Daerah 4 Kegiatan 594.100.000 4 Kegiatan

367.200.000

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah /

Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi

KDH/WKDH

Dalam

Daerah 1 Laporan 1.067.000.000 1 Laporan

872.610.000

100%52,11%

Page 120: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah

Dalam

Daerah 72 Kegiatan 1.936.580.614 72 Kegiatan

2.255.600.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

760.000.000 620.000.000

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH

Dalam

Daerah 24 Kegiatan 760.000.000 1 Dokumen 620.000.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan,

Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

763.312.500 943.100.000

01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat DaerahJumlah koordinasi sekretariat daerah yang

difasilitasi

Dalam

Daerah 1 Laporan 763.312.500 1 Laporan 943.100.000

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah1.222.275.108 1.590.600.000

 01Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah

yang difasilitasi

Dalam

Daerah 12 Kegiatan 420.000.000 12 Kegiatan 550.000.000

03Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan

dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian

TU Pimpinan

Dalam

Daerah 4 Kegiatan 802.275.108 4 Kegiatan 1.040.600.000

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah311.530.063 470.500.000

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahliDalam

Daerah 20 Kegiatan 311.530.063 20 Kegiatan 470.500.000

Persentase pelayanan kehumasan dan

keprotokoleran

18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media 783.905.600 754.905.600

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa persDalam

Daerah 4 Kegiatan 42.000.000 4 Kegiatan 101.000.000

08Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan

Menggunakan Media Cetak / Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan

Dalam

Daerah 11 Media 741.905.600 8 Media 653.905.600

15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa431.700.000 726.700.000

08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDHDalam

Daerah 3 Dokumen 431.700.000 3 Dokumen 726.700.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah214.000.000 234.855.750

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan ProtokolerDalam dan

Luar Daerah 500 OK 214.000.000 500 OK 234.855.750

15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa301.305.343 308.305.343

79,23% 100%

Page 121: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

03Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 289.750.000 100 Orang 296.750.000

09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebarDalam

Daerah 1.620 Lembar 11.555.343 1.600 Lembar 11.555.343

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 50.000.000 50.000.000

39Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Jumlah Peserta Bimtek PPID

Dalam

Daerah 100 Orang 50.000.000 100 Orang 50.000.000

Page 122: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 13

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

193.000.000 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

193.000.000

08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Bupati

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen

80.000.000

08

Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Bupati

Dalam Daerah

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen

80.000.000

12 Workshop Bimbingan TeknisDalam

DaerahJumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta

113.000.000 12 Workshop Bimbingan Teknis Dalam Daerah Jumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta

113.000.000

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK50.000.000 27

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK50.000.000

03 Evaluasi Kinerja KecamatanDalam

DaerahJumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan

50.000.000 03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Dalam Daerah Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan

50.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

779.000.000 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

779.000.000

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Dalam

DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan102 Peserta

779.000.000 04

Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

DaerahDalam Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan102 Peserta

779.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

38.000.000 17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

38.000.000

18 Pembinaan Perangkat DaerahDalam

DaerahJumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta

38.000.000 18 Pembinaan Perangkat Daerah Dalam Daerah

Jumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang dibina127 Perserta

38.000.000

Persentase penataan daerah

otonom

Persentase penataan daerah

otonom

11

100%

100%

100%100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

100%

CATATAN

PENTING

TABEL 2.6

PERUBAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020

KABUPATEN BANGGAI

TARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

Page 123: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

22 Penataan Daerah Otonomi Baru 110.000.000 22 Penataan Daerah Otonomi Baru 110.000.000

05 Pembakuan Nama Rupa BumiDalam

DaerahJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 1 Dokumen

51.850.000 05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Dalam Daerah

Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 1 Dokumen

51.850.000

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Dalam

DaerahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya800

Nama Rupa

Bumi

58.150.000 06

Penetapan dan Penegasan Batas

WilayahDalam Daerah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya800

Nama Rupa

Bumi

58.150.000

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan1.184.930.000 21

Penataan Peraturan Perundang -

Undangan1.184.930.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Dalam

DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi19

Produk

Hukum

165.430.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Dalam DaerahJumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi19

Produk

Hukum

165.430.000

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Dalam

DaerahJumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan25 Perda

844.000.000 07

Penyusunan Peraturan Daerah dan

LegislasiDalam Daerah

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan25 Perda

844.000.000

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda

175.500.000 09

Sosialisasi Rancangan Peraturan

DaerahDalam Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda

175.500.000

08Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan

44.150.000 08

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

DaerahDalam Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan

44.150.000

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDADalam

DaerahJumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA23 Kecamatan

155.500.000 12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Dalam Daerah

Jumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA23 Kecamatan

155.500.000

13 Penggandaan Bahan PerpustakaanDalam

DaerahJumlah Produk Hukum 25 Buku

55.000.000 13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Dalam Daerah Jumlah Produk Hukum 25 Buku

55.000.000

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam

DaerahJumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik49

Produk

Hukum

122.770.000 15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Daerah

Jumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik49

Produk

Hukum

122.770.000

Persentase Penyelesaian Perkara Persentase Penyelesaian Perkara

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan690.150.000 21

Penataan Peraturan Perundang -

Undangan690.150.000

10 Penyusunan/ Pembinaan HukumDalam

DaerahJumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan

120.000.000 10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Dalam Daerah Jumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan

120.000.000

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Luar dan

Dalam

Daerah

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara

400.550.000

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Luar dan

Dalam Daerah

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara

400.550.000

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten Banggai

Dalam

DaerahJumlah peserta yang dibina 100 Peserta

169.600.000 16

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiDalam Daerah Jumlah peserta yang dibina 100 Peserta

169.600.000

100,00%

100%100%

100,00%

Page 124: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang Kesejahteraan

Rakyat

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama2.890.000.000 24

Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama2.890.000.000

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanDalam

DaerahJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi12 Kegiatan

2.890.000.000 01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Daerah

Jumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi12 Kegiatan

2.890.000.000

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku Agama

Dalam

DaerahJumlah Buku Agama yang diadakan - Buku - 02

Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaDalam Daerah Jumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku -

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial2.440.000.000 25

Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial2.440.000.000

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Dalam

DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina4 Kegiatan

1.220.000.000 01

Pemberdayaan Kelembagaan

MasyarakatDalam Daerah

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina4 Kegiatan

1.220.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Dalam

Daerah

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang

120.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)Dalam Daerah

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang

120.000.000

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Dalam

Daerah

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang

1.100.000.000

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku AdatDalam Daerah

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang

1.100.000.000

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

49.316.000 32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

49.316.000

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Dalam

DaerahJumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD3 Dokumen

25.016.000

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADDDalam Daerah

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD3 Dokumen

25.016.000

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi10 Lembaga

24.300.000

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Dalam DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi10 Lembaga

24.300.000

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

12.737.000 33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

12.737.000

100,00%

100,00%100,00%

100,00%

Page 125: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Dalam

DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen

12.737.000

03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Dalam DaerahJumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen

12.737.000

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

89.620.000 33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

89.620.000

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan

45.020.000

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam Daerah

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Laporan

45.020.000

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

4 Laporan

44.600.000

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

Dalam Daerah

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

4 Laporan

44.600.000

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan

dan Arsip Daerah

163.327.000 35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan

dan Arsip Daerah

163.327.000

01 Koordinasi Kependudukan dan CapilDalam

DaerahJumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan

59.760.000 01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Dalam Daerah Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan

59.760.000

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 Laporan

15.622.000

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dalam Daerah

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 Laporan

15.622.000

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Dalam

DaerahJumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan

25.065.000

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Dalam DaerahJumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja1 Laporan

25.065.000

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Dalam

DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina5 Kelompok

33.130.000

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Dalam DaerahJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina5 Kelompok

33.130.000

Page 126: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan Kearsipan

Dalam

DaerahJumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang

29.750.000

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanDalam Daerah Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang

29.750.000

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

140.000.000 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

140.000.000

05Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Dalam

DaerahJumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 5 Dokumen

115.000.000 05

Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPDDalam Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 5 Dokumen

115.000.000

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa

Dalam

DaerahJumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan50 Paket

25.000.000 10

Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan JasaDalam Daerah

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan50 Paket

25.000.000

06Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan - 06

Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan -

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah29.340.000 20

Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah29.340.000

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan

dan SDA

Luar

Daerah

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan

29.340.000

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan

dan SDA

Luar Daerah

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan

29.340.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

750.660.000 29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

750.660.000

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Dalam

DaerahJumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan

252.000.000

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Dalam Daerah Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan

252.000.000

100%

100,00%

100%

100,00%

Page 127: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan3 Laporan

75.000.000

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan3 Laporan

75.000.000

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan

Dalam

Daerah3 Laporan

330.000.000 04

Pengendalian Umum Pelaksanaan

PembangunanDalam Daerah 3 Laporan

330.000.000

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

Dalam

Daerah2 Laporan

93.660.000

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

Dalam Daerah 2 Laporan

93.660.000

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

Dalam

Daerah80.000.000 07

Program Pengembangan Sistem

Informasi / DataDalam Daerah 80.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun1 Dokumen

80.000.000 03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun1 Dokumen

80.000.000

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Dalam

Daerah30.000.000 08

Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan KegiatanDalam Daerah 30.000.000

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

4 Dokumen

30.000.000

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

4 Dokumen

30.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

195.000.000 34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

Dalam dan

Luar Daerah195.000.000

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

2 Laporan

100.000.000

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

2 Laporan

100.000.000

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Dalam

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan

65.000.000

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Dalam Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan

65.000.000

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

2 Laporan

30.000.000

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang Infra

Struktur dan Tata Ruang

2 Laporan

30.000.000

100,00%100,00%

Page 128: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang105.000.000 34

Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang105.000.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan

75.000.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan

75.000.000

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan

30.000.000

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam Daerah

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2 Laporan

30.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang105.000.000 34

Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang105.000.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Dalam

Daerah

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

2 Laporan

30.000.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan StatistikDalam Daerah

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan

dan statistik

2 Laporan

30.000.000

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan

75.000.000

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan

75.000.000

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

18Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi450.000.000 18

Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi450.000.000

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Dalam

DaerahJumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE1 Laporan

450.000.000 02

Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

BanggaiDalam Daerah

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE1 Laporan

450.000.000

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah247.000.000 30

Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah247.000.000

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen

70.000.000

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa

pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen

70.000.000

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external12 Laporan

92.000.000

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam DaerahLaporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external12 Laporan

92.000.000

 07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

12 Laporan

85.000.000

 07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam Daerah

Jumlah laporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah melalui aplikasi

SIPBJ

12 Laporan

85.000.000

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 129: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah558.000.000 30

Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah558.000.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

2 Dokumen

90.000.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan JasaDalam Daerah

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten

Banggai

2 Dokumen

90.000.000

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Dalam

DaerahLaporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan

370.000.000  08

Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa PemerintahDalam Daerah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan

370.000.000

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

DaerahJumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket

98.000.000

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam DaerahJumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket

98.000.000

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah330.000.000 30

Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah330.000.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta

160.000.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta

160.000.000

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang

85.000.000

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang

85.000.000

 05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam

DaerahJumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan12 Laporan

85.000.000

 05

Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam DaerahJumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan12 Laporan

85.000.000

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam197.427.500 23

Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam197.427.500

01Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDA

Dalam

DaerahJumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA1 Dokumen

32.350.000 01

Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDADalam Daerah

Jumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA1 Dokumen

32.350.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang

40.008.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDADalam dan

Luar Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang

40.008.000

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan

86.963.000

 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan

86.963.000

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan

29.185.000

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan

29.185.000

100,00%100,00%

100,00%100,00%

Page 130: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan

8.921.500

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan

8.921.500

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat306.572.500 26

Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat306.572.500

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan

101.250.000

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian1 Laporan

101.250.000

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

1 Laporan

61.800.000

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi DaerahDalam Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

1 Laporan

61.800.000

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Dalam

DaerahJumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai1 Laporan

72.419.600

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan GasDalam Daerah

Jumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai1 Laporan

72.419.600

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra4 Laporan

6.172.000

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra4 Laporan

6.172.000

05Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

10 Laporan

34.980.900

05Promosi Barang dan Jasa Kab.

BanggaiDalam Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

10 Laporan

34.980.900

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Dalam

DaerahJumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan

29.950.000

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi TengahDalam Daerah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan

29.950.000

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat75.000.000 26

Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat75.000.000

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD

Kab Banggai

1 Laporan

75.000.000

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian BUMD

Kab Banggai

1 Laporan

75.000.000

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

100%

100,00%100,00%

100%

Page 131: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

51,906,000 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

51,906,000

01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dalam

DaerahJumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen

51,906,00001

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDDalam Daerah Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen

51,906,000

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK317.795.000 27

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK317.795.000

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Dalam

Daerah

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup

317.795.000

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan KelembagaanDalam Daerah

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup

317.795.000

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik104.810.000 28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik104.810.000

01 Penyusunan SOPDalam

DaerahJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 7 SOP

104.810.000 01 Penyusunan SOP Dalam Daerah

Jumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 7 SOP

104.810.000

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur95.870.000 17

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur95.870.000

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup

58.175.000

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian DinasDalam Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup

58.175.000

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup

37.695.000

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

KerjaDalam Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup

37.695.000

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik95.260.000 28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik95.260.000

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Bagi Seluruh SKPD

Dalam

DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup

95.260.000

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Bagi Seluruh SKPD

Dalam DaerahJumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan1 Perbup

95.260.000

27Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK126.617.000 27

Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK126.617.000

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Dalam

DaerahJumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi6 Evjab

126.617.000 01

Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi JabatanDalam Daerah

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi6 Evjab

126.617.000

6 SKJ 6 SKJ

100,00%

100,00%100,00%

100,00%

Page 132: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik95.260.000 28

Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik95.260.000

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Dalam

DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen

95.260.000

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Dalam DaerahJumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen

95.260.000

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur118.610.000 17

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur118.610.000

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Dalam

DaerahJumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun7 Dokumen

118.610.000 34

Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban KerjaDalam Daerah

Jumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun7 Dokumen

118.610.000

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran7.959.938.000 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran7.959.938.000

01 Penyediaan jasa surat menyuratDalam

DaerahJumlah lembar materai yang

dibutuhkan10.300 Lembar

2.465.138.725 01 Penyediaan jasa surat menyurat Dalam Daerah

Jumlah lembar materai yang

dibutuhkan10.300 Lembar

2.465.138.725

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Dalam

Daerah

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

42 Jaringan

1.101.000.000

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrikDalam Daerah

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

42 Jaringan

1.101.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDalam

DaerahJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan73 Orang

1.364.138.725 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Dalam Daerah

Jumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan73 Orang

1.364.138.725

10 Penyediaan alat tulis kantorDalam

DaerahJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan30 Jenis

70.830.275 10 Penyediaan alat tulis kantor Dalam Daerah

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan30 Jenis

70.830.275

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Dalam

DaerahJumlah lembar barang cetakan yang

disediakan66.883 Lembar

70.830.275 11

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanDalam Daerah

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan66.883 Lembar

70.830.275

Dalam

DaerahJumlah lembar fotokopi yang

disediakan4.000 Lembar Dalam Daerah

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan4.000 Lembar

Dalam

DaerahJumlah jilid yang disediakan 540 Buah Dalam Daerah Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah

17 Penyediaan makanan dan minumanDalam

DaerahJumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan9.900 Dos

600.000.000 17 Penyediaan makanan dan minuman Dalam Daerah

Jumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan9.900 Dos

600.000.000

Dalam

DaerahJumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan10.435 Orang Dalam Daerah

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan10.435 Orang

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Dalam

DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah842 OK

1,116,689,96518

Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar DaerahDalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi luar daerah842 OK

1,116,689,965

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Dalam

DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah1.085 OK

565,263,30719

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam DaerahDalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah1.085 OK

565,263,307

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Dalam

DaerahJumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran89 Orang

2.288.000.000 20

Penyediaan Jasa Administrasi

PerkantoranDalam Daerah

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis

dan Administrasi Perkantoran89 Orang

2.288.000.000

100,00%100,00%

Page 133: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur- 03

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur-

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Dalam

DaerahJumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya- Orang - 02

Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannyaDalam Daerah

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai

Setda yang diadakan

- Orang -

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Dalam

Daerah

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu Kepala Daerah yang

diadakan

- Pasang - 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentuDalam Daerah

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu yang diadakan- Pasang -

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur199,000,000 05

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur-

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalDalam

DaerahJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang

199,000,00001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Dalam Daerah

Jumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal5 Orang

199,000,000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

750.000.000 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

750.000.000

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Dalam

DaerahJumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi24 Kegiatan

750.000.000 02

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / LembagaDalam Daerah

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi24 Kegiatan

750.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

293.934.000 17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

293.934.000

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen

293.934.000

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. BanggaiDalam Daerah

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen

293.934.000

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

22.500.000 06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

22.500.000

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Dalam

DaerahJumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun3 Laporan

12.500.000 02

Penyusunan pelaporan Keuangan

SemesteranDalam Daerah

Jumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun3 Laporan

12.500.000

04Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Dalam

DaerahJumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun1 Laporan

10.000.000 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir TahunDalam Daerah

Jumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun1 Laporan

10.000.000

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran310.062.000 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran310.062.000

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

15 Jenis

135.062.000

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantorDalam Daerah

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

15 Jenis

135.062.000

Page 134: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Luar

DaerahJumlah jenis perlengkapan yang

disediakan2 Unit

175.000.000 22

Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan2 Unit

175.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur3.944.000.000 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur3.944.000.000

03 Pembangunan Gedung KantorDalam

DaerahJumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan3 Unit

425.000.000 03 Pembangunan Gedung Kantor Dalam Daerah

Jumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan3 Unit

425.000.000

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Dalam

DaerahJumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan5 Unit

75.000.000 05

Pengadaan Kendaraan Dinas

OperasionalDalam Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan5 Unit

75.000.000

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Dalam

DaerahJumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan7 Jenis

975.000.000 07

Pengadaan perlengkapan gedung

kantorDalam Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan7 Jenis

975.000.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantorDalam

DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan7 Jenis

86.000.000 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Dalam Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan7 Jenis

86.000.000

10 Pengadaan MeubelairDalam

DaerahJumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis

200.000.000 10 Pengadaan Meubelair Dalam Daerah Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis

200.000.000

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Dalam

DaerahJumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala1 Unit

400.000.000 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

KantorDalam Daerah

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala1 Unit

400.000.000

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Dalam

DaerahJumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala3 Unit

405.000.000 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

JabatanDalam Daerah

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala3 Unit

405.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Dalam

Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

85 Unit

1.098.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/OperasionalDalam Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

85 Unit

1.098.000.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Jenis

100.000.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung KantorDalam Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Jenis

100.000.000

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Dalam

DaerahJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis

50.000.000 28

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung KantorDalam Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis

50.000.000

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Dalam

DaerahJumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 10 Jaringan

130.000.000 30

Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

ListrikDalam Daerah

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 10 Jaringan

130.000.000

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran108.500.000 01

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran108.500.000

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundangan

Dalam

DaerahJumlah bahan bacaan yang

disediakan6.000 Exemplar

50.000.000 15

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundanganDalam Daerah

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan6.000 Exemplar

50.000.000

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up)2 Orang

58.500.000

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Dalam dan

Luar Daerah

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up)2 Orang

58.500.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur795.000.000 02

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur795.000.000

100,00%100,00%

Page 135: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Dalam

DaerahJumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis

400.000.000 06

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinasDalam Daerah

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis

400.000.000

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Dalam

DaerahJumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit

300.000.000 20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

JabatanDalam Daerah

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit

300.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin /

berkala

25 Jenis

95.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah JabatanDalam Daerah

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara rutin /

berkala

25 Jenis

95.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3.495.410.000 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3.495.410.000

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ Anggota

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan

367.200.000 01

Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaDalam Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan

367.200.000

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Dalam

DaerahJumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan

872.610.000 05

Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerahDalam Daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan

872.610.000

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dalam

DaerahJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan

2.255.600.000 06

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah LainnyaDalam Daerah Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan

2.255.600.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

620.000.000 17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

620.000.000

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH24 Kegiatan

620.000.000 10

Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah DaerahDalam Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH24 Kegiatan

620.000.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

943.100.000 29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

943.100.000

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Dalam

DaerahJumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi1 Laporan

943.100.000 01

Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

DaerahDalam Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi1 Laporan

943.100.000

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah1.590.600.000 31

Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah1.590.600.000

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

dan Sekretaris Daerah

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan

550.000.000

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah

dan Sekretaris Daerah

Dalam DaerahJumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan

550.000.000

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan

1.040.600.000

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Dalam DaerahJumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan

1.040.600.000

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah470.500.000 31

Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah470.500.000

Page 136: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 1311

100%

RANCANGAN AWAL RKPD

TARGET CAPAIAN

KINERJA

100%

5

CATATAN

PENTINGTARGET CAPAIAN

KINERJA

RANCANGAN AWAL RKPD

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliDalam

DaerahJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan

470.500.000 02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Dalam Daerah Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan

470.500.000

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media754.905.600 18

Kerjasama Informasi dengan Mass

Media754.905.600

06 Melaksanakan Jumpa PersDalam

DaerahJumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan

101.000.000 06 Melaksanakan Jumpa Pers Dalam Daerah Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan

101.000.000

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Dalam

DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan8 Media

653.905.600

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Dalam DaerahJumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan8 Media

653.905.600

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa726.700.000 15

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa726.700.000

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiDalam

DaerahJumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH3 Dokumen

726.700.000 08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Dalam Daerah

Jumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH3 Dokumen

726.700.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

234.855.750 16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

234.855.750

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler500 OK

234.855.750

07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerDalam dan

Luar Daerah

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler500 OK

234.855.750

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa308.305.343 15

Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa308.305.343

03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Dalam

DaerahJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang

296.750.000

03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang

296.750.000

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Dalam

DaerahJumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar1.600 Lembar

11.555.343 09

Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSPDalam Daerah

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar1.600 Lembar

11.555.343

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur50.000.000 17

Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur50.000.000

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Dalam

DaerahJumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang

50.000.000

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Dalam Daerah Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang

50.000.000

100,00%100,00%

Page 137: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS

DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM

DAN KESRA YANG DITINDAK

LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

06 Program Peningkatan

Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja

dan keuangan

08 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

(LPPD) Bupati

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen

12 Workshop Bimbingan

Teknis

Dalam

Daerah

Jumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta

27 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

03 Evaluasi Kinerja

Kecamatan

Dalam

Daerah

Jumlah Kecamatan yang di

evaluasi

23 Kecamatan

16 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

04 Rapat Koordinasi Pejabat

Pemerintah Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah rapat koordinasi

Forkopimda yang dilaksanakan

102 Peserta

17 Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

18 Pembinaan Perangkat

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Perangkat Daerah,

Kecamatan / Kelurahan yang

dibina

127 Perserta

Persentase penataan daerah

otonom

22 Penataan Daerah

Otonomi Baru

100%

100%

BESARAN VOLUME

5

TABEL 2.7

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019

KABUPATEN BANGGAI

100%

Page 138: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

05 Pembakuan Nama Rupa

Bumi

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen Penyelesaian

tapal batas wilayah

1 Dokumen

06 Penetapan dan

Penegasan Batas

Wilayah

Dalam

Daerah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam

dan Buatan yang dibakukan

namanya

800 Nama Rupa Bumi

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan

Perundang - Undangan

21 Penataan Peraturan

Perundang - Undangan

06 Kajian Peraturan

Perundangundangan

Daerah Terhadap

Peraturan

PerundangUndangan

Yang Baru, Lebih Tinggi

dari Keserasian antar

Peraturan

Perundangundangan

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah

yang difasilitasi

19 Produk

Hukum

07 Penyusunan Peraturan

Daerah dan Legislasi

Dalam

Daerah

Jumlah Produk Hukum yang

ditetapkan dan disahkan

25 Perda

09 Sosialisasi Rancangan

Peraturan Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Raperda yang

disosialisasikan

50 Perda

08 Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi

Pelaksanaan Peraturan Daerah

23 Laporan

12 Penyuluhan dan

Publikasi PERDA

Dalam

Daerah

Jumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA

23 Kecamatan

13 Penggandaan Bahan

Perpustakaan

Dalam

Daerah

Jumlah Produk Hukum 25 Buku

15 Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Dalam

Daerah

Jumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media

Elektronik

49 Produk

Hukum

Persentase Penyelesaian

Perkara

21 Penataan Peraturan

Perundang - Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan

Hukum

Dalam

Daerah

Jumlah perkara yang

diselsesaikan

1 Kegiatan

14 Penyelesaian Perkara

Litigasi dan Non Litigasi

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumla Perangkat Daerah

Kabupaten Peduli HAM yang

dikoordinasikan

10 Perkara

16 Rencana Aksi Nasional

Hak Asasi Manusia

Kabupaten Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah peserta yang dibina 100 Peserta

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat

100%

100%

100%

Page 139: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

24 Pembinaan dan

Pelayanan Umat

Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan

Keagamaan

Dalam

Daerah

Jumlah kegiatan Keagamaan

yang difasilitasi

12 Kegiatan

02 Fasilitasi kegiatan

pengadaan Buku - Buku

Agama

Dalam

Daerah

Jumlah Buku Agama yang

diadakan

500 Buku

25 Peningkatan dan

Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

01 Pemberdayaan

Kelembagaan

Masyarakat

Dalam

Daerah

Jumlah Kelompok Masyarakat

yang dibina

4 Kegiatan

02 Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

Dalam

Daerah

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

400 Orang

03 Dukungan Pembinaan

Kesejahteraan Para

Imam dan Pemangku

Adat

Dalam

Daerah

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam,

Pendeta, Pemangku dan Pandita

176 Orang

Persentase fasilitasi dan

koordinasi Pemberdayaan

Masyarakat

32 Peningkatan Peran

Lembaga

Kemasyarakatan dan

Pemberdayaan

Masyarakat

01 Koordinasi dan

Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD

3 Dokumen

02 Fasilitasi Pengembangan

Lembaga

Kemasyarakatan dan

Kerjasama Antar Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Lembaga

Kemasyarakatan yang difasilitasi

10 Lembaga

33 Program Pembinaan

Pengelolaan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Trantibum Linmas

03 Koordinasi, Pengawasan

dan Pembinaan serta

Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan

2 Dokumen

100%

Page 140: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

33 Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Trantibun Linmas

01 Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan

Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas,

Pemberdayaan

Perempuan dan Anak,

Administrasi

Kependudukan dan

Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan

Perpustakaan

Dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan OPD terkait

dengan penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat /

Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan dan

Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan

Perpustakaan

3 Laporan

02 Faslitasi Penanganan

Pegaduan Adanya

Pelanggaran

Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Penanganan

Pegaduan Adanya Pelanggaran

Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

4 Laporan

35 Kependudukan Capil,

Transmigrasi dan Tenaga

Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

01 Koordinasi

Kependudukan dan Capil

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan

02 Koordinasi Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

2 Laporan

03 Koordinasi Peningkatan

Kualitas dan

Produktifitas Tenaga

Kerja, Kesempatan Kerja

dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja

1 Laporan

04 Fasilitasi Pembinaan

Pengembangan

Kelembagaan

Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Dalam

Daerah

Jumlah Kelompok Masyarakat

yang dibina

5 Kelompok

05 Koordinasi Penataan

Dokumen Kepustakaan

dan Kearsipan

Dalam

Daerah

Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang

Page 141: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan

pembangunan yang

dikendalikan

06 Program Peningkatan

Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja

dan keuangan

05 Penyusunan dokumen

perencanaan dan

anggaran SKPD

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan

5 Dokumen

10 Penyelenggaraan

Pengadaan Barang dan

Jasa

Dalam

Daerah

Jumlah paket konstruksi Setda

yang dilaksanakan

50 Paket

06 Koordinasi dan

Sinkronisasi Program

PPSP

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan koordinasi

program PPSP

1 Laporan

20 Program Peningkatan

Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

05 Penyelenggaraan Forum

Komunikasi Bagian

Administrasi

Pembangunan dan SDA

Luar

Daerah

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan

29 Peningkatan Kualitas

dan Kuantitas

Pembinaan,

Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan,

Pendataan dan Evaluasi

03 Pelaksanaan Evaluasi

dan Pelaporan Kegiatan

Program Pembangunan

(TEPRA)

Dalam

Daerah

Jumlah laporan realisasi

anggaran

4 Laporan

02 Pendataan dan

Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan

3 Laporan

04 Pengendalian Umum

Pelaksanaan

Pembangunan

Dalam

Daerah

3 Laporan

05 Pembinaan dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Sumber Dana Khusus

Dalam

Daerah

2 Laporan

100%

100%

Page 142: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

07 Program Pengembangan

Sistem Informasi / Data

03 Penyusunan Profil

Perangkat Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Profil Infrastruktur

Perangkat Daerah yang disusun

1 Dokumen

08 Program Perencanaan

Umum dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

02 Pembinaan dan

Pengendalian

Pelaksanaan Program

Kegiatan

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan

Program Kegiatan

4 Dokumen

34 Perencanaan

Infrastruktur dan Tata

Ruang

02 Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang

2 Laporan

03 Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih

dan Sanitasi

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih

dan Sanitasi

2 Laporan

04 Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi

Perumusan Kebijakan tentang

Infra Struktur dan Tata Ruang

2 Laporan

34 Perencanaan

Infrastruktur dan Tata

Ruang

100%

Page 143: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

05 Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengembangan

Infrastruktur Perumahan

dan Kawasan

Permukiman

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Pemukiman

2 Laporan

06 Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan infrastruktur

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan evaluasi

Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

2 Laporan

34 Perencanaan

Infrastruktur dan Tata

Ruang

01 Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan infrastruktur

Perhubungan dan

Statistik

Dalam

Daerah

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur

perhubungan dan statistik

2 Laporan

07 Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan

Pengendalian

Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana

Penguhubungan

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana

Perhubungan

6 Kegiatan

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

18 Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

02 Penyelenggaraan LPSE

Kabupaten Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

1 Laporan

30 Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

 04 Koordinasi Penyiapan

Rumusan Kebijakan

Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah dokumen rumusan

kebijakan pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang dihasilkan

1 Dokumen

 06 Penyusunan Data dan

Informasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external

12 Laporan

 07 Pengendalian dan

Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pengadaan

barang dan jasa pemerintah

melalui aplikasi SIPBJ

12 Laporan

100%

Page 144: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Index kepuasan pelanggan

internal dan external PBJ

30 Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

01 Koordinasi Penyusunan

Rencana Umum

Pengadaan Barang dan

Jasa

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen rekapitulasi

RUP pemerintah daerah

Kabupaten Banggai

2 Dokumen

 08 Penyelenggaraan

Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam

Daerah

Laporan realisasi

penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa pemerintah

2 Laporan

 09 Penyelenggaraan

Administrasi Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah paket pengadaan barang

dan jasa pemerintah yang

diadministrasi

150 Paket

Persentase Stakeholder

Pengadaan yang dibina

30 Pelayanan Pengadaan

Barang dan Jasa

Pemerintah

 02 Peningkatan Kapasitas

Stakeholder Pengadaan

Barang dan Jasa

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah peserta sosialisasi

pengadaan barang dan jasa yang

meningkat kapasitasnya

100 Peserta

 03 Pembinaan dan

Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional

Pengelola Pengadaan

Barang dan Jasa

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah ASN yang siap

menduduki jabatan fungsional

pengadaan barang dan jasa

3 Orang

 05 Koordinasi Penyelesaian

Permasalahan

Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah sanggahan /

permasalahan yang diselesaikan

12 Laporan

Persentase fasilitasi

pengelolaan SDA

23 Pembinaan dan

Pengembangan

Pengelolaan Sumber

Daya Alam

Dalam

Daerah

01 Pendataan Potensi dan

Kerusakan SDA

Dalam

Daerah

Jumlah laporan potensi dan

kerusakan SDA

1 Dokumen

02 Sosialisasi Peraturan di

Bidang SDA

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang

SDA

150 Orang

 03 Koordinasi, Pembinaan

dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi

SDA

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi,

Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

1 Laporan

100%

100%

100%

Page 145: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

 04 Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi

1 Laporan

 05 Fasilitasi, Koordinasi

Penilaian Kota Sehat /

Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan

Persentase koordinasi

peningkatan perekonomian

rakyat

26 Pemberdayaan

Perekonomian Rakyat

01 Koordinasi Pengendalian

dan Pengawasan

Kegiatan Perekonomian

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan pengendalian

dan pengawasan kegiatan

perekomian

1 Laporan

02 Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi

Daerah

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

1 Laporan

03 Pengendalian dan

Pengawasan Distribusi

BBM dan Gas

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pendistribusian

Rastra di Kab Banggai

1 Laporan

04  Fasilitasi Pembinaan,

Pengendalian dan

Pengawasan

Pendistribusian Raskin di

Kab. Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra

4 Laporan

05 Promosi Barang dan Jasa

Kab. Banggai

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

10 Laporan

08 Rapat Koordinasi

Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi

Tengah

1 Laporan

26 Pemberdayaan

Perekonomian Rakyat

06 Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Badan

Usaha Milik Daerah

(BUMD) Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi

pemantauan pengendalian

BUMD Kab Banggai

1 Laporan

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

Persentase Penataan

Kelembagaan Perangkat Daerah

Yang Tepat Fungsi dan Tepat

Ukuran

06 Program Peningkatan

Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja

dan keuangan

100%

100%

100%

Page 146: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

01 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen

27 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

02 Penyusunan Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi

dan Penataan

Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan

Penataan Kelembagaan

4 Perbup

28 Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Publik

01 Penyusunan SOP Dalam

Daerah

Jumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun

7 SOP

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

17 Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

35 Pembinaan Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Tata

Naskah Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas yang dihasilkan

2 Perbup

36 Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati

Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja yang dihasilkan

1 Perbup

28 Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Publik

03 Bimtek dan

Pendampingan

Penyusunan Standar

Pelayanan (SP) Bagi

Seluruh SKPD

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan

1 Perbup

27 Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan SOTK

01 Evaluasi Jabatan dan

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ

yang dievaluasi

6 Evjab

6 SKJ

28 Peningkatan Kapasitas

Pelayanan Publik

02 Penyusunan Roadmap

Reformasi Birokrasi,

Pencanangan dan

Pembagian Zona

Integritas

Dalam

Daerah

Jumlah Perbup roadmap

reformasi birokrasi yang

dihasilkan

1 Dokumen

100%

Page 147: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

17 Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Dalam

Daerah

34 Penyusunan Analisis

Jabatan dan Analisis

Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK

yang disusun

7 Dokumen

Persentase Pelayanan

Administrasi Umum Yang

Terfasilitasi

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat

menyurat

Dalam

Daerah

Jumlah lembar materai yang

dibutuhkan

10300 Lembar

02 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Dalam

Daerah

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

42 Jaringan

08 Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jasa kebersihan kantor

yang disediakan

73 Orang

10 Penyediaan alat tulis

kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor

yang disediakan

30 Jenis

11 Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan

Dalam

Daerah

Jumlah lembar barang cetakan

yang disediakan

66883 Lembar

Dalam

Daerah

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan

4000 Lembar

Dalam

Daerah

Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah

17 Penyediaan makanan

dan minuman

Dalam

Daerah

Jumlah dos makanan dan

minuman rapat yang disediakan

9900 Dos

Dalam

Daerah

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan

10435 Orang

18 Rapat Rapat koordinasi

dan konsultasi Luar

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah kunjungan rapat

koordinasi dan konsultasi luar

daerah

842 OK

19 Rapat rapat koordinasi

dan konsultasi Dalam

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah kunjungan rapat

koordinasi dan konsultasi dalam

daerah

1085 OK

20 Penyediaan Jasa

Administrasi

Perkantoran

Dalam

Daerah

Jumlah Tenaga Pendukung

Teknis dan Administrasi

Perkantoran

89 Orang

03 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

02 Pengadaan Pakaian

Dinas beserta

perlengkapannya

Dalam

Daerah

Jumlah Kepala Daerah yang

diadakan pakaian dinasnya

2 Orang

05 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari

tertentu

Dalam

Daerah

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu Kepala Daerah yang

diadakan

2 Pasang

100%

Page 148: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

05 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

01 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Dalam

Daerah

Jumlah PNS Setda yang

mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan formal

5 Orang

16 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

02 Penerimaan Kunjungan

Kerja Pejabat Negara /

Departemen / Lembaga

Dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan Penerimaan

tamu pemda yang difasilitasi

24 Kegiatan

17 Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

11 Pemuktahiran Data

Inventarisasi Sekretariat

Daerah Kab. Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen inventaris

Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai

1 Dokumen

06 Program Peningkatan

Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja

dan keuangan

02 Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Keuangan

Semesteran yang disusun

3 Laporan

04 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Keuangan Akhir

Tahun yang disusun

1 Laporan

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

12 Penyediaan komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik / penerangan bangunan

kantor yang disediakan

15 Jenis

22 Operasional Kantor

Perwakilan/Mess Pemda

Kab. Banggai

Luar

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan

2 Unit

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

03 Pembangunan Gedung

Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah unit bangunan gedung

kantor yang dimanfatkan

3 Unit

05 Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Dalam

Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan

5 Unit

07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang diadakan

7 Jenis

Page 149: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

09 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang diadakan

7 Jenis

10 Pengadaan Meubelair Dalam

Daerah

Jumlah jenis meubelair yang

diadakan

14 Jenis

22 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala

1 Unit

23 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala

3 Unit

24 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dalam

Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara

secara rutin/berkala

85 Unit

26 Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan

gedung kantor yang dipelihara

secara rutin/berkala

50 Jenis

28 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

25 Jenis

30 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Dalam

Daerah

Jumlah jaringan listrik yang

dipelihara secara rutin/berkala

10 Jaringan

Persentase Fasilitasi dan

Koordinasi Pimpinan Daerah

01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

15 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundangundangan

Dalam

Daerah

Jumlah bahan bacaan yang

disediakan

6000 Exemplar

24 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

KDH dan WKDH

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah jasa jaminan kesehatan

(mdical check up)

2 Orang

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

06 Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/dinas

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan RJ

yang disediakan

15 Jenis

20 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah Rumah Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala

3 Unit

27 PemeliharaanRutin/

Berkala Peralatan Rumah

Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan Rumah

Jabatan yang diperlihara secara

rutin / berkala

25 Jenis

100%

Page 150: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

16 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

01 Dialog / Audiensi dengan

TokohTokoh Masyarakat,

Pimpinan/ Anggota

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan

05 Kunjungan Kerja /

Inspeksi Kepala Daerah /

Wakil Kepala daerah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja

/ Inspeksi KDH/WKDH

1 Laporan

06 Koordinasi Dengan

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah

Lainnya

Dalam

Daerah

Jumlah koodinasi Pimpinan

Daerah

72 Kegiatan

17 Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

10 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pemerintah

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-

tugas KDH/WKDH

24 Kegiatan

29 Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan,

Pendataan dan Evaluasi

01 Koordinasi dan

Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat

daerah yang difasilitasi

1 Laporan

31 Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah

 01 Fasilitasi Kegiatan Tugas

Tugas Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan

Sekretaris Daerah yang

difasilitasi

12 Kegiatan

03 Penyelenggaraan Urusan

Umum, Perlengkapan

dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi operasional

urusan Bagian TU Pimpinan

4 Kegiatan

31 Perkuatan Kapasitas

Kelembagaan dan

Institusi Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas

Staf Ahli

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi tugas - tugas

staf ahli

20 Kegiatan

Page 151: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Persentase pelayanan

kehumasan dan keprotokoleran

18 Kerjasama Informasi

dengan Mass Media

06 Melaksanakan Jumpa

Pers

Dalam

Daerah

Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan

08 Melaksanakan Pelayanan

Informasi dengan

Menggunakan Media

Cetak / Elektronik

Dalam

Daerah

Jumlah kegiatan KDH/WKDH

yang dipublikasikan

8 Media

15 Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

08 Visualisasi, Dokumentasi

dan Publikasi

Dalam

Daerah

Jumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH

3 Dokumen

16 Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

07 Pelayanan Kehumasan

dan Protokoler

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler

500 OK

15 Pengembangan

Komunikasi, Informasi

dan Media Massa

03 Pembinaan dan

Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan

Informasi

Dalam

dan Luar

Daerah

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang

09 Penyebarluasan

Informasi Tentang PPSP

Dalam

Daerah

Jumlah leaflet informasi PPSP

yang tersebar

1600 Lembar

17 Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

39 Sosialisasi dan Bimtek

Pejabat Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Dalam

Daerah

Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang

100%

Page 152: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN

KESRA YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) yang disusun

1 Dokumen

12 Workshop Bimbingan TeknisDalam

DaerahJumlah Peserta Workshop LPPD 400 Peserta

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

03 Evaluasi Kinerja KecamatanDalam

DaerahJumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda

yang dilaksanakan128 Peserta

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

18 Pembinaan Perangkat DaerahDalam

Daerah

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan

/ Kelurahan yang dibina127 Perserta

Persentase penataan daerah otonom

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

05 Pembakuan Nama Rupa BumiDalam

Daerah

Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 1 Dokumen

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Dalam

Daerah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya800

Nama Rupa

Bumi

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi50

Produk

Hukum

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Dalam

Daerah

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan

dan disahkan10 Perda

09Sosialisasi Rancangan Peraturan

Daerah

Dalam

DaerahJumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda

BESARAN

VOLUME

5

100%

100%

100%

100%

TABEL 2.8

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020

KABUPATEN BANGGAI

Page 153: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%08

Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah 23 Laporan

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDADalam

Daerah

Jumlah wilayah penyuluhan dan

publikasi PERDA23 Kecamatan

13 Penggandaan Bahan PerpustakaanDalam

DaerahJumlah Produk Hukum 120 Buku

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiDalam

Daerah

Jumlah produk hukum yang

terbuplikasi melalui Media Elektronik120

Produk

Hukum

Persentase Penyelesaian Perkara

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

10 Penyusunan/ Pembinaan HukumDalam

DaerahJumlah perkara yang diselsesaikan 1 Kegiatan

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan10 Perkara

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten Banggai

Dalam

DaerahJumlah peserta yang dibina 100 Peserta

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Bidang Kesejahteraan Rakyat

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanDalam

Daerah

Jumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi12 Kegiatan

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku Agama

Dalam

DaerahJumlah Buku Agama yang diadakan 500 Buku

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial

01Pemberdayaan Kelembagaan

Masyarakat

Dalam

Daerah

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina4 Kegiatan

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Dalam

Daerah

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

400 Orang

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Dalam

Daerah

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

176 Orang

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD3 Dokumen

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

yang difasilitasi10 Lembaga

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

100,00%

100,00%

100,00%

Page 154: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%03

Koordinasi, Pengawasan dan

Pembinaan serta Pengembangan di

Bidang Trantibun Linmas

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan2 Dokumen

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa,

Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi

Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

3 Dokumen

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman

dan Ketertiban Masyarakat

4 Laporan

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

01 Koordinasi Kependudukan dan CapilDalam

DaerahJumlah Laporan Status Penduduk 1 Kegiatan

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

2 Kegiatan

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja,

Kesempatan Kerja dan Pengembangan

Wilayah Transmigrasi

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja1 Dokumen

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan

Pelatihan Kewirausahaan

Dalam

Daerah

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina5 Kelompok

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan Kearsipan

Dalam

DaerahJumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

05Penyusunan dokumen perencanaan

dan anggaran SKPD

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen Perencanaan

program kegiatan 5 Dokumen

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa

Dalam

Daerah

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan50 Paket

06Koordinasi dan Sinkronisasi Program

PPSP

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan koordinasi program

PPSP 1 Laporan

20Program Peningkatan Kerjasama

Antar Pemerintah Daerah

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan

SDA

Luar

Daerah

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

1 Laporan

100,00%

100%

Page 155: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Dalam

DaerahJumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan3 Laporan

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan

Dalam

Daerah3 Laporan

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

Dalam

Daerah2 Dokumen

Persentase Koordinasi

Pembangunan dibidang urusan

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahDalam

Daerah

Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun1 Dokumen

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

4 Dokumen

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang

13 Kegiatan

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

2 Laporan

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan

Kebijakan tentang Infra Struktur dan

Tata Ruang

- Laporan

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Pemukiman

6 Kegiatan

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

8 Kegiatan

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang

100,00%

Page 156: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%01

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Dalam

Daerah

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan

statistik

8 Laporan

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

6 Kegiatan

Persentase Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE

18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE1 Laporan

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa pemerintah

yang dihasilkan

1 Dokumen

 06

Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external20 %

 07

Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pengadaan barang dan

jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ12 Laporan

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

01Koordinasi Penyusunan Rencana

Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam

Daerah

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten Banggai2 Dokumen

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Dalam

Daerah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah2 Laporan

 09

Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi150 Paket

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

100 Peserta

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

3 Orang

 05

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Dalam

Daerah

Jumlah sanggahan / permasalahan

yang diselesaikan12 Laporan

Persentase fasilitasi pengelolaan

SDA

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam

Dalam

Daerah

01Pendataan Potensi dan Kerusakan

SDA

Dalam

Daerah

Jumlah laporan potensi dan kerusakan

SDA1 Dokumen

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA150 Orang

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Page 157: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100% 03

Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan

dan Pengendalian Pemanfaatan

Potensi SDA

1 Laporan

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

1 Laporan

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian1 Dokumen

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi

Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

1 Dokumen

03Pengendalian dan Pengawasan

Distribusi BBM dan Gas

Dalam

Daerah

Jumlah laporan pendistribusian Rastra

di Kab Banggai1 Dokumen

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian

dan Pengawasan Pendistribusian

Raskin di Kab. Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Laporan Pengendalian

Distribusi Bansos Rastra4 Dokumen

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan hasil koordinasi

Promosi Barang dan Jasa Kab.

Banggai

10 Laporan

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah1 Laporan

26Pemberdayaan Perekonomian

Rakyat

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan

pengendalian BUMD Kab Banggai1 Laporan

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat

Fungsi dan Tepat Ukuran

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dalam

DaerahJumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

4 Perbup

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

01 Penyusunan SOPDalam

Daerah

Jumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 7 SOP

100,00%

100,00%

100%

Page 158: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai

aturan perundang - undangan

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

2 Perbup

36Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kerja

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

1 Perbup

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

03

Bimtek dan Pendampingan

Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Bagi Seluruh SKPD

Dalam

Daerah

Jumlah Peraturan Bupati standar

Pelayanan yang dihasilkan7 Perbup

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang

dievaluasi6 Evjab

6 SKJ

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

Dalam

Daerah

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan1 Dokumen

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Dalam

Daerah

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang

disusun7 Dokumen

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

01 Penyediaan jasa surat menyuratDalam

Daerah

Jumlah lembar materai yang

dibutuhkan10.300 Lembar

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Dalam

Daerah

Jumlah jaringan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang

disediakan

18 Jaringan

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDalam

Daerah

Jumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan75 Orang

10 Penyediaan alat tulis kantorDalam

Daerah

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan30 Jenis

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Dalam

Daerah

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan84.016 Lembar

Dalam

Daerah

Jumlah lembar fotokopi yang

disediakan4.020 Lembar

Dalam

DaerahJumlah jilid yang disediakan 810 Buah

17 Penyediaan makanan dan minumanDalam

Daerah

Jumlah dos makanan dan minuman

rapat yang disediakan6.030 Dos

Dalam

Daerah

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan8.470 Orang

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah1.120 OK

100,00%

100,00%

Page 159: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%19

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah3.507 OK

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Dalam

Daerah

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran85 Orang

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Dalam

Daerah

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya2 Orang

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Dalam

Daerah

Jumlah pakaian khusus hari - hari

tertentu Kepala Daerah yang diadakan2 Pasang

04Program Fasilitasi Pindah/Purna

Tugas PNS

01 Pemulangan Pegawai yang PensiunDalam

Daerah

Jumlah PNS Setda yang difasilitasi

purna tugasnya4 Orang

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalDalam

Daerah

Jumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal10 Orang

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Dalam

Daerah

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi24 Kegiatan

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Dalam

Daerah

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai1 Dokumen

06

Program Peningkatan

Pengembangan sistim laporan

capaian kinerja dan keuangan

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Keuangan Semesteran

yang disusun3 Laporan

04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun

yang disusun1 Laporan

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis komponen instalasi listrik

/ penerangan bangunan kantor yang

disediakan

15 Jenis

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Luar

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan2 Unit

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

03 Pembangunan Gedung KantorDalam

Daerah

Jumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan7 Unit

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Dalam

Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan5 Unit

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang diadakan8 Jenis

Page 160: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan7 Jenis

10 Pengadaan MeubelairDalam

DaerahJumlah jenis meubelair yang diadakan 6 Jenis

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala1 Unit

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala3 Unit

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Dalam

Daerah

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

35 Unit

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara secara

rutin/berkala

50 Unit

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala25 Jenis

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Dalam

Daerah

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 10 Jaringan

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Pimpinan Daerah

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundangundangan

Dalam

DaerahJumlah bahan bacaan yang disediakan 4.200 Exemplar

24

Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical

check up)2 Orang

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Dalam

Daerah

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 15 Jenis

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara

secara rutin/berkala 3 Unit

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Dalam

Daerah

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan

yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ Anggota

Dalam

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Dalam

Daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH1 Laporan

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dalam

DaerahJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH24 Kegiatan

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi1 Laporan

100,00%

Page 161: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE PROGRAM / KEGIATAN LOKASI

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

CATATAN

1 2 3 4 6

BESARAN

VOLUME

5

100%31

Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi12 Kegiatan

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Dalam

Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan4 Kegiatan

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf AhliDalam

DaerahJumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan

Persentase pelayanan kehumasan

dan keprotokoleran

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media

06 Melaksanakan Jumpa PersDalam

DaerahJumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Dalam

Daerah

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan11 Media

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiDalam

Daerah

Jumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH3 Dokumen

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler500 OK

15Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

03

Pembinaan dan Pengembangan

Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

Dalam dan

Luar

Daerah

Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang

09Penyebarluasan Informasi Tentang

PPSP

Dalam

Daerah

Jumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar1.620 Lembar

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Dalam

DaerahJumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang

100,00%

Page 162: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Rencana Kerja Tahun 2020 III-26

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sasaran dan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah adalah tujuan bernegara dalam

jangka menengah yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan

sesuai dengan tingkat kewenangannya. Dalam kerangka pencapaian tujuan

bernegara tersebut, maka sasaran prioritas pembangunan nasional harus

dijabarkan ke semua tingkat pemerintahan sesuai dengan kewenangan.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah, telah disebutkan bahwa kebijakan

perencanaan pembangunan diprioritaskan pada mewujudkan proses

perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas baik jangka

menengah maupun tahunan. Dengan peningkatan kualitas proses

perencanaan tersebut, maka diharapkan rencana pembangunan yang

dihasilkan lebih baik atau lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan

terukur dari tahun ke tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang

lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2020

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2021 yang dirumuskan merupakan

penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai, adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan

a. Peningkatan sistem regulasi dalam perumusan kebijakan administrasi

pemerintahan daerah.

Sebagai pusat koordinasi dalam setiap perumusan kebijakan terhadap

seluruh kegiatan pembangunan pada perangkat daerah, Sekretariat

Daerah melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan.

b. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui koordinasi dan

sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai organisasi perangkat pemerintah, maka Sekretariat Daerah

memiliki tugas memberikan contoh pelayanan yang baik dengan

Page 163: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-27

menjadikan organisasi pembelajaran dalam semua aspek termasuk

penerapan Good governance dan clean government. Terutama dalam

memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan, karena itu

Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas,

kecepatan dan mutu pelayanan.

c. Peningkatan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang transparan berbasis kinerja.

Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan

pembangunan, maka perlu adanya pengelolaan sumber daya yang

secara efisien dan efektif pula. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi

dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil

dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur

serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten.

2. Sasaran

a. Meningkatnya sistem regulasi melalui pembinaan dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran :

1) Terbentuknya struktur organisasi dan kelembagaan perangkat

daerah yang ramping dan kaya fungsi;

2) Terlaksananya mekanisme dan tata kerja kelembagaan perangkat

daerah;

3) Tersedianya Peraturan daerah dan produk-produk hukum sesuai

dengan kebutuhan ;

4) Meningkatnya hubungan antar lembaga pemerintah.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui koordinasi dan

fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan

indikator sasaran :

1) Tingkat kualitas pelayanan data dan informasi pelaksanaan

pembangunan daerah ;

2) Tingkat ketersediaan data dan informasi pelaksanaan

pembangunan daerah.

3) Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintah

daerah, dengan indikator sasaran tersedianya dokumen

pelaksanaan pembangunan daerah.

Page 164: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-28

3.3. Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Tahun 2020

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan

Pendanaan Indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja

Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang terbagi pada 12 (Dua Belas) Bagian di

lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

d. Penyediaan alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

h. Penyediaan makanan dan minuman

i. Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar Daerah

j. Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi

Perkantoran

k. Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab. Banggai

l. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan

WKDH

m. Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

n. Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

c. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas

d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

e. Pengadaan peralatan gedung kantor

f. Pengadaan Meubelair

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Page 165: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-29

k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

l. PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan

m. PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

4. Program Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS

a. Pemulangan Pegawai Yang Pensiun

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

6. Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian

kinerja dan keuangan

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

b. Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d. Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD

e. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) Bupati

f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP )

g. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

h. Workshop bimbingan teknis

i. Fasilitasi Pelaksanaan Asistensi dan Verifikasi RKA, DPA, RKAP

dan DPPA Perangkat Daerah

j. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah

k. Pembinaan dan Fasilitasi Anggaran Sekretariat Daerah

l. Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daerah

m. Pengendalian Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Sekretariat

Daerah

7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian pelaksanaan

Kegiatan

a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

8. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa

Page 166: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-30

a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

b. Visualisasi, dokumentasi dan publikasi

c. Penyebarluasan informasi tentang PPSP

9. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

a. Dialog / Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/

Anggota

b. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen /

Lembaga

c. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

d. Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah

e. Pelayanan Kehumasan dan Protokoler

f. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Lainnya

10. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

a. Pembinaan Perangkat Kecamatan / Kelurahan

b. Pelaksanaan Kegiatan - Kegiatan Pemerintah Daerah

c. Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai

11. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media

a. Melaksanakan jumpa pers

b. Melaksanakan pelayanan informasi dengan menggunakan media

cetak/elektronik

12. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai

13. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

14. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

a. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap

Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari

Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah

b. Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi

c. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

d. Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

e. Penyusunan/Pembinaan Hukum

Page 167: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-31

f. Penyuluhan dan Publikasi PERDA

g. Penggandaan Bahan Perpustakaan

h. Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi

i. Pemanfaatan Teknologi Informasi

j. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai

15. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

a. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah

b. Pembakuan Nama Rupa Bumi

16. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

a. Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA

b. Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA

c. Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

d. Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove

e. Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura

17. Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama

a. Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

18. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial

a. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

b. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

c. Dukungan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku Adat

19. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

a. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam

Penyediaan Pelayanan Publik

b. Fasilitasi / Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada

Bidang Ekonomi

c. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Di Bidang

Hukum

d. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam

Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

e. Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Luar Negeri Dalam Penyediaan

Pelayanan Publik

f. Pelaksanaan Evaluasi Kerjasama

20. Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat

a. Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian

b. Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah

Page 168: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-32

c. Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas

d. Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pendistribusian Rastra di Kab. Banggai

e. Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai

f. Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) Kab. Banggai

g. Rapat Koordinasi Perekonomian se Provinsi Sulawesi Tengah

21. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK

a. Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

b. Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

c. Evaluasi Kinerja Kecamatan

22. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik

a. Penyusunan SOP

b. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pencanangan dan

Pembagian Zona Integritas

c. Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP)

Bagi Seluruh SKPD

23. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah

b. Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan

c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program

Pembangunan (TEPRA)

d. Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan

e. Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

24. Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan

Jasa

b. Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa

c. Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

d. Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Page 169: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

Rencana Kerja Tahun 2020 III-33

e. Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

f. Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

g. Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

h. Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

i. Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

25. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah

a. Fasilitasi Kegiatan Tugas-Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala

Daerah dan Sekretaris Daerah

b. Fasilitasi Tugas-Tugas Staf Ahli

c. Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah

Tangga Sekretaris Daerah

26. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

b. Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

c. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

d. Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi (PPID

pendanaan baik sebelum dan sesudah Perubahan tergambar pada

Tabel 3.2 sebagai berikut ini:

Page 170: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI

BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA

YANG DITINDAK LANJUTI

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 130.890.200 81.000.000

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusunDalam Daerah 1 Dokumen 55.890.200 1 Dokumen 70.000.000

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD Dalam Daerah 400 Peserta 75.000.000 400 Peserta 11.000.000

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 146.538.000 186.538.000

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi Dalam Daerah 23 Kecamatan 146.538.000 23 Kecamatan 186.538.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah67.059.984 35.300.000

04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah DaerahJumlah rapat koordinasi Forkopimda yang

dilaksanakanDalam Daerah 102 Peserta 67.059.984 128 Peserta 35.300.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

89.547.270 97.547.270

09 Pembinaan Perangkat Kecamatan / KelurahanJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan

yang dibinaDalam Daerah - Peserta - - Peserta -

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

72,97%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

46,01%

5

Tabel 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020

KABUPATEN BANGGAI

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

Page 171: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan

yang dibinaDalam Daerah 127 Perserta 89.547.270 127 Perserta 97.547.270

Persentase penataan daerah otonom

05 Pembakuan Nama Rupa Bumi Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah Dalam Daerah 1 Dokumen 82.695.077 1 Dokumen 82.695.077

06 Penetapan dan Penegasan Batas WilayahJumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang

dibakukan namanyaDalam Daerah 800

Nama Rupa

Bumi 123.236.917 800

Nama Rupa

Bumi136.919.653

Persentase Penetapan dan Pengesahan

Peraturan Perundang - Undangan

21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 286.220.000 1.551.430.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah

Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang

Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi Dalam Daerah 19 Produk

Hukum 193.750.000 50

Produk

Hukum165.930.000

07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan Dalam Daerah 25 Perda 19.670.000 10 Perda 1.210.000.000

09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan Dalam Daerah 50 Perda 72.800.000 50 Perda 175.500.000

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan

Daerah Dalam Daerah 23 Laporan 18.980.000 23 Laporan 46.650.000

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA Dalam Daerah 23 Kecamatan 71.949.600 23 Kecamatan 175.500.000

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum Dalam Daerah 25 Buku 40.000.000 120 Buku 60.000.000

11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog, Abstraksi

dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum Dalam Daerah - Dokumen - - Dokumen -

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media

ElektronikDalam Daerah 49

Produk

Hukum 142.400.000 120

Produk

Hukum137.270.000

76,20%

77,90%

57,16%

55,91%

Page 172: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

Persentase Penyelesaian Perkara

21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan 668.770.000 660.150.000

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan Dalam Daerah 1 Kegiatan 7.175.200 1 Kegiatan 120.000.000

14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non LitigasiJumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM

yang dikoordinasikan

Luar dan

Dalam Daerah 10 Perkara 502.790.000 10 Perkara 385.550.000

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina Dalam Daerah 100 Peserta 158.804.800 100 Peserta 154.600.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang

Kesejahteraan Rakyat

24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama 2.993.100.810 3.140.000.000

01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi Dalam Daerah 12 Kegiatan 2.933.100.810 12 Kegiatan 3.080.000.000

02 Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan Dalam Daerah 500 Buku 60.000.000 500 Buku 60.000.000

25Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan

Sosial1.944.000.000 2.340.000.000

01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina Dalam Daerah 4 Kegiatan 758.000.000 4 Kegiatan 1.120.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat

(PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)Dalam Daerah 400 Orang 100.000.000 400 Orang 120.000.000

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam

dan Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para

Imam, Pendeta, Pemangku dan PanditaDalam Daerah 176 Orang 1.086.000.000 176 Orang 1.100.000.000

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat

51,21% 75,60%

60,00% 80,00%

50,10% 75,05%

Page 173: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

32Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan

dan Pemberdayaan Masyarakat66.824.000 110.000.000

01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD Dalam Daerah 3 Dokumen 42.524.000 3 Dokumen 75.000.000

02Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar DaerahJumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi Dalam Daerah 10 Lembaga 24.300.000 10 Lembaga 35.000.000

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum

Linmas

64.187.000 80.000.000

03Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta

Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan

PembinaanDalam Daerah 2 Dokumen 64.187.000 2 Dokumen 80.000.000

33Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan

Masyarakat dan Trantibun Linmas99.136.000 130.000.000

01

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan

Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum

Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans,

Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

/ Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan

Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan

dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Dalam Daerah 3 Laporan 54.536.000 3 Laporan 60.000.000

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban

Masyarakat

Dalam Daerah 4 Laporan 44.600.000 4 Laporan 70.000.000

35Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga

Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah330.744.000 240.000.000

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk Dalam Daerah 2 Laporan 90.000.000 1 Laporan 50.000.000

Page 174: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

02Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan AnakDalam Daerah 2 Laporan 88.744.000 2 Laporan 75.000.000

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas

Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga

KerjaDalam Daerah 1 Laporan 49.400.000 1 Laporan 40.000.000

04Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan

Produktifitas dan Pelatihan KewirausahaanJumlah Kelompok Masyarakat yang dibina Dalam Daerah 5 Kelompok 65.000.000 5 Kelompok 60.000.000

05Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan

KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina Dalam Daerah 100 Orang 37.600.000 100 Orang 15.000.000

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI

BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

YANG DITINDAKLANJUTI

Persentase kegiatan pembangunan yang

dikendalikan

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 140.625.200 115.000.000

05Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran

SKPDJumlah dokumen Perencanaan program kegiatan Dalam Daerah 5 Dokumen 120.000.000 5 Dokumen 90.000.000

10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan Dalam Daerah 50 Paket 20.625.200 50 Paket 25.000.000

20Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah2.100.000 29.340.000

05Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian

Administrasi Pembangunan dan SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian

Administrasi Pembangunan dan SDALuar Daerah 1 Laporan 2.100.000 1 Laporan 29.340.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan,

Pendataan dan Evaluasi

910.860.000 745.660.000

03Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan

Program Pembangunan (TEPRA)Jumlah laporan realisasi anggaran Dalam Daerah 4 Laporan 349.600.000 4 Laporan 247.000.000

60,17% 79,94%

18,74% 20,01%

Page 175: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan PembangunanJumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan

pembangunan

Dalam dan

Luar Daerah 3 Laporan 75.000.000 3 Laporan 75.000.000

04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan Dalam Daerah 3 Laporan 392.600.000 4 Laporan 330.000.000

05Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Kegiatan Sumber Dana KhususDalam Daerah 2 Laporan 93.660.000 2 Laporan 93.660.000

Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang

urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman,

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

07Program Pengembangan Sistem Informasi /

Data50.000.000 80.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang

disusunDalam Daerah 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 80.000.000

08Program Perencanaan Umum dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan39.240.000 30.000.000

02Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan

Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program KegiatanDalam Daerah 4 Dokumen 39.240.000 4 Dokumen 30.000.000

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 160.000.000 195.000.000

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Dalam dan

Luar Daerah 2 Laporan 75.040.000 13 Laporan 100.000.000

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Dalam dan

Luar Daerah 2 Laporan 59.960.000 7 Laporan 65.000.000

33,33% 66,67%

Page 176: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

04Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan

tentang Infra Struktur dan Tata RuangDalam Daerah 2 Laporan 25.000.000 2 Laporan 30.000.000

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000 105.000.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Dalam dan

Luar Daerah 2 Laporan 59.148.000 6 Laporan 75.000.000

06Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan PemukimanDalam Daerah 2 Laporan 25.000.000 8 Laporan 30.000.000

34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 84.148.000 105.000.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur

Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur

perhubungan dan statistikDalam Daerah 2 Laporan 25.000.000 8 Laporan 30.000.000

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur

Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

Dalam dan

Luar Daerah 6 Kegiatan 59.148.000 6 Kegiatan 75.000.000

Persentase Paket PBJ yang terproses melalui

SPSE

18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 441.800.000 450.000.000

02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten BanggaiJumlah Laporan Paket PBJ yang terproses melalui

SPSEDalam Daerah 1 Laporan 441.800.000 1 Laporan 450.000.000

30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah234.744.000 272.000.000

 04Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan

barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan

Dalam dan

Luar Daerah 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 80.000.000

 06Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal

dan externalDalam Daerah 12 Laporan 54.744.000 20 Laporan 92.000.000

58,02% 79,01%

Page 177: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

 07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa

pemerintah melalui aplikasi SIPBJDalam Daerah 12 Laporan 100.000.000 12 Laporan 100.000.000

Index kepuasan pelanggan internal dan external

PBJ

30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah677.256.000 558.000.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah

daerah Kabupaten BanggaiDalam Daerah 2 Dokumen 90.000.000 2 Dokumen 90.000.000

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan

barang/jasa pemerintahDalam Daerah 2 Laporan 404.256.000 2 Laporan 370.000.000

 09Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah

yang diadministrasiDalam Daerah 150 Paket 183.000.000 150 Paket 98.000.000

Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina

30Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah336.700.000 330.000.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan

Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan

jasa yang meningkat kapasitasnya

Dalam dan

Luar Daerah 100 Peserta 160.000.000 100 Peserta 160.000.000

 03Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan

Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional

pengadaan barang dan jasa

Dalam dan

Luar Daerah 3 Orang 91.700.000 3 Orang 85.000.000

 05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan

Barang dan Jasa PemerintahJumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan Dalam Daerah 12 Laporan 85.000.000 12 Laporan 85.000.000

Persentase fasilitasi pengelolaan SDA

23Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan

Sumber Daya Alam290.485.900 222.428.400

60,00% 80,00%

60,00% 80,00%

60,00% 80,00%

Page 178: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA Dalam Daerah 1 Dokumen 17.525.000 1 Dokumen 32.350.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan

di bidang SDA

Dalam dan

Luar Daerah 150 Orang 65.762.000 150 Orang 12.000.000

 03Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Potensi SDA

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 164.121.100 1 Laporan 134.971.900

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi

Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian

Kegiatan Rehabilitasi

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 31.077.800 1 Laporan 29.185.000

 05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / AdipuraJumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian

Kota Sehat / Adipura

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 12.000.000 1 Laporan 13.921.500

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 344.666.950 340.021.600

01Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan

Kegiatan Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan

kegiatan perekomian

Dalam dan

Luar Daerah 1 Laporan 130.645.150 1 Laporan 118.000.000

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi

Daerah

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi Daerah Dalam Daerah 1 Laporan 47.436.400 1 Laporan 46.800.000

03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan

Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab

BanggaiDalam Daerah 1 Laporan 42.680.500 1 Laporan 84.419.600

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab.

Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos

Rastra

Dalam dan

Luar Daerah 4 Laporan 23.971.500 4 Laporan 17.872.000

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan

Jasa Kab. BanggaiDalam Daerah 10 Laporan 28.590.000 10 Laporan 52.980.000

08Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi

Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi TengahDalam Daerah 1 Laporan 71.343.400 1 Laporan 19.950.000

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 48.938.800 38.550.000

06Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian

BUMD Kab Banggai 1 Laporan 48.938.800 1 Laporan 38.550.000

81,77% 91,13%

Page 179: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS

DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat

Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 82.781.464 100.000.000

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP Dalam Daerah 2 Dokumen 82.781.464 1 Dokumen 100.000.000

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 176.013.025 340.000.000

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi

dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi

dan Penataan KelembagaanDalam Daerah 4 Perbup 176.013.025 4 Perbup 340.000.000

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 146.495.000 110.000.000

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang

tersusunDalam Daerah 7 SOP 146.495.000 7 SOP 110.000.000

Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah

yang sesuai aturan perundang - undangan

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 85.253.500 70.000.000

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi

Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas yang dihasilkanDalam Daerah 2 Perbup 55.221.000 2 Perbup 35.000.000

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaJumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana dan

Prasarana Kerja yang dihasilkanDalam Daerah 1 Perbup 30.032.500 1 Perbup 35.000.000

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 149.743.025 130.000.000

03Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar

Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan yang

dihasilkanDalam Daerah 1 Perbup 149.743.025 7 Perbup 130.000.000

27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 308.000.025 150.000.000

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar

Kompetensi JabatanJumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi Dalam Daerah 6 Evjab 308.000.025 6 Evjab 150.000.000

52,00% 76,00%

54,55% 77,27%

16,92% 19,04%

Page 180: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

6 SKJ 6 SKJ

28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 109.699.025 150.000.000

02Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,

Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang

dihasilkanDalam Daerah 1 Dokumen 109.699.025 1 Dokumen 150.000.000

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 222.714.936 150.000.000

34Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban

KerjaJumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun Dalam Daerah 7 Dokumen 222.714.936 7 Dokumen 150.000.000

Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang

Terfasilitasi

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.609.169.275 6.325.456.772

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkan Dalam Daerah 10.300 Lembar 61.800.000 10.300 Lembar 76.036.000

Jumlah paket yang dikirimkan - - Paket - Paket

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik yang disediakanDalam Daerah 42 Jaringan 1.101.000.000 18 Jaringan 970.000.462

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan Dalam Daerah 73 Orang 1.364.138.725 75 Orang 1.210.751.463

10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan Dalam Daerah 30 Jenis 80.000.000 30 Jenis 109.447.800

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan Dalam Daerah 66.883 Lembar 128.000.000 84.016 Lembar 125.830.275

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan Dalam Daerah 4.000 Lembar 4.020 Lembar

Jumlah jilid yang disediakan Dalam Daerah 540 Buah 810 Buah

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat yang

disediakanDalam Daerah 9.900 Dos 1.293.885.000 6.030 Dos 800.000.000

60,37% 79,22%

Page 181: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang

disediakanDalam Daerah 10.435 Orang 8.470 Orang

18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar DaerahJumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi

luar daerahDalam Daerah 842 OK 564.654.001 1.120 OK 751.390.772

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam

Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi

dalam daerahDalam Daerah 1.085 OK 136.126.450 3.507 OK 440.000.000

20 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranJumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi

PerkantoranDalam Daerah 89 Orang 1.879.565.099 85 Orang 1.842.000.000

03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105.750.000 470.000.000

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

lingkup pegawai Setda yang diadakanDalam Daerah - Pasang 100.000.000 182 Pasang 280.000.000

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian

dinasnyaDalam Daerah 2 Orang 2 Orang

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentuJumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang

diadakanDalam Daerah - Pasang 5.750.000 182 Pasang 190.000.000

Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang diadakan - Pcs - Pcs

04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS - 25.000.000

01 Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Jumlah PNS Setda yang difasilitasi purna tugasnya Dalam Daerah - Orang - 4 Orang 25.000.000

05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur51.344.374 114.000.000

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan formalDalam Daerah 5 Orang 51.344.374 10 Orang 114.000.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.380.000.000 925.000.000

Page 182: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /

Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang

difasilitasiDalam Daerah 24 Kegiatan 1.380.000.000 24 Kegiatan 925.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

305.000.100 131.434.000

11Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat

Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah

Kabupaten BanggaiDalam Daerah 1 Dokumen 305.000.100 1 Dokumen 131.434.000

06Program Peningkatan Pengembangan sistim

laporan capaian kinerja dan keuangan 28.920.000 22.500.000

02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun Dalam Daerah 3 Laporan 16.920.000 3 Laporan 12.500.000

04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun Dalam Daerah 1 Laporan 12.000.000 1 Laporan 10.000.000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354.050.000 300.000.000

12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor yang disediakanDalam Daerah 15 Jenis 135.000.000 15 Jenis 150.000.000

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab.

BanggaiJumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 219.050.000 2 Unit 150.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur6.369.638.818 7.401.000.000

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor yang

dimanfatkanDalam Daerah 3 Unit 470.000.000 7 Unit 1.000.000.000

05 Pengadaan Kendaraan Dinas OperasionalJumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakanDalam Daerah 5 Unit 2.510.000.000 5 Unit 2.075.000.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang

diadakanDalam Daerah 7 Jenis 486.156.000 8 Jenis 890.000.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan Dalam Daerah 7 Jenis 138.883.918 7 Jenis 86.000.000

Page 183: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan Dalam Daerah 14 Jenis 605.740.900 6 Jenis 300.000.000

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara

rutin/berkalaDalam Daerah 1 Unit 100.000.000 1 Unit 1.000.000.000

23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara

rutin/berkalaDalam Daerah 3 Unit 377.000.000 3 Unit 460.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang

dipelihara secara rutin/berkalaDalam Daerah 85 Unit 1.455.358.000 35 Unit 1.290.000.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkalaDalam Daerah 50 Jenis 51.500.000 50 Jenis 100.000.000

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara

secara rutin/berkalaDalam Daerah 25 Jenis 25.000.000 25 Jenis 50.000.000

30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan ListrikJumlah jaringan listrik yang dipelihara secara

rutin/berkala Dalam Daerah 10 Jaringan 150.000.000 10 Jaringan 150.000.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan

Daerah

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.000.000 100.000.000

15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan Dalam Daerah 6.000 Exemplar 50.000.000 4.200 Exemplar 35.000.000

24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH dan WKDHJumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up)

Dalam dan

Luar Daerah 2 Orang 55.000.000 2 Orang 65.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur995.000.000 825.000.000

06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan Dalam Daerah 15 Jenis 400.000.000 15 Jenis 400.000.000

20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah JabatanJumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara

rutin/berkala Dalam Daerah 3 Unit 505.000.000 3 Unit 325.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah

Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang

diperlihara secara rutin / berkala Dalam Daerah 25 Jenis 90.000.000 25 Jenis 100.000.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah5.398.580.614 3.375.580.614

52,11% 75,85%

Page 184: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat,

Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog Dalam Daerah 4 Kegiatan 594.100.000 4 Kegiatan 372.000.000

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil

Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi

KDH/WKDHDalam Daerah 1 Laporan 1.952.900.000 1 Laporan 1.067.000.000

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah Dalam Daerah 72 Kegiatan 2.851.580.614 72 Kegiatan 1.936.580.614

17

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

KDH/WKDH

1.633.325.000 760.000.000

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah

DaerahJumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH Dalam Daerah 24 Kegiatan 1.633.325.000 24 Kegiatan 760.000.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan,

Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan,

Pendataan dan Evaluasi

1.253.614.215 763.312.500

01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi Dalam Daerah 1 Laporan 1.253.614.215 1 Laporan 763.312.500

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah1.672.275.108 1.222.275.108

 01Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang

difasilitasiDalam Daerah 12 Kegiatan 420.000.000 12 Kegiatan 420.000.000

03Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan

dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU

PimpinanDalam Daerah 4 Kegiatan 1.252.275.108 4 Kegiatan 802.275.108

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi

Pemerintah671.530.063 311.530.063

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli Dalam Daerah 20 Kegiatan 671.530.063 20 Kegiatan 311.530.063

Page 185: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

LOKASI

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

SUMBER DANA

KEBUTUHAN

DANA / PAGU

INDIKATIF (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 10

TARGET CAPAIAN

KINERJA

21,45%

9

TARGET CAPAIAN

KINERJA

20,07%

5

RENCANA TAHUN 2019 (TAHUN RENCANA)PRAKIRAAN MAJU / RENCANA

TAHUN 2020CATATAN

PENTING

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

KODE

Persentase pelayanan kehumasan dan

keprotokoleran

18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media 933.905.600 783.905.600

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers Dalam Daerah 4 Kegiatan 42.000.000 4 Kegiatan 42.000.000

08Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan

Menggunakan Media Cetak / ElektronikJumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan Dalam Daerah 8 Media 891.905.600 11 Media 741.905.600

15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa501.000.000 431.700.000

08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH Dalam Daerah 3 Dokumen 501.000.000 3 Dokumen 431.700.000

16Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah565.372.800 214.000.000

07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan ProtokolerDalam dan

Luar Daerah 500 OK 565.372.800 500 OK 214.000.000

15Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa214.145.041 301.305.343

03Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya

Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang 202.589.698 100 Orang 289.750.000

09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar Dalam Daerah 1.600 Lembar 11.555.343 1.620 Lembar 11.555.343

17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 61.500.000 50.000.000

39Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)Jumlah Peserta Bimtek PPID Dalam Daerah 100 Orang 61.500.000 100 Orang 50.000.000

58,38% 79,23%

Page 186: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA

YANG DITINDAK LANJUTI

100%

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum100%

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

130.890.200

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) yang disusun

55.890.200

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 75.000.000

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK146.538.000

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 146.538.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

67.059.984

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang

dilaksanakan 67.059.984

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

89.547.270

09Pembinaan Perangkat Kecamatan /

Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /

Kelurahan yang dibina -

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /

Kelurahan yang dibina 89.547.270

Persentase penataan daerah otonom 100%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 82.695.077

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019

Page 187: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya 123.236.917

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

100%

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan286.220.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi 193.750.000

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan

dan disahkan 19.670.000

09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 72.800.000

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah 18.980.000

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan publikasi

PERDA 71.949.600

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 40.000.000

11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,

Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum -

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi

melalui Media Elektronik 142.400.000

Persentase Penyelesaian Perkara 100%

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan668.770.000

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 7.175.200

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan 502.790.000

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 158.804.800

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Bidang Kesejahteraan Rakyat100%

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama2.993.100.810

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi 2.933.100.810

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan 60.000.000

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial1.944.000.000

01 Pemberdayaan Kelembagaan MasyarakatJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 758.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Masyarakat (PEKAT) 100.000.000

Page 188: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

1.086.000.000

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat100%

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

66.824.000

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD 42.524.000

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang

difasilitasi 24.300.000

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

64.187.000

03

Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan

serta Pengembangan di Bidang Trantibun

Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan 64.187.000

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

99.136.000

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Administrasi Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Administrasi Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

54.536.000

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

44.600.000

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

330.744.000

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk 90.000.000

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

88.744.000

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja 49.400.000

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 65.000.000

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina 37.600.000

Page 189: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

100%

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan100%

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

140.625.200

05Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan program

kegiatan 120.000.000

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan 20.625.200

20Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah2.100.000

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan

SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

2.100.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

910.860.000

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Jumlah laporan realisasi anggaran 349.600.000

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan 75.000.000

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan 392.600.000

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

93.660.000

Persentase Koordinasi Pembangunan

dibidang urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

100%

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data50.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun 50.000.000

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan39.240.000

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

39.240.000

Page 190: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang160.000.000

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

75.040.000

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

59.960.000

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan

Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata

Ruang

25.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang84.148.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

59.148.000

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

25.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang84.148.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur perhubungan dan statistik 25.000.000

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

59.148.000

Persentase Paket PBJ yang terproses

melalui SPSE100%

18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi441.800.000

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE 441.800.000

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah234.744.000

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa pemerintah

yang dihasilkan

80.000.000

 06Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external 54.744.000

 07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan

jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 100.000.000

Page 191: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ100%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah677.256.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten Banggai 90.000.000

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah 404.256.000

 09Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi 183.000.000

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina100%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah336.700.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

160.000.000

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

91.700.000

 05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan yang

diselesaikan 85.000.000

Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 100%

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam290.485.900

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan kerusakan

SDA 17.525.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA 65.762.000

 03Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan

dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

164.121.100

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 31.077.800

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

12.000.000

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat100%

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 344.666.950

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian 130.645.150

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi Daerah 47.436.400

03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi

BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di

Kab Banggai 42.680.500

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian Raskin di

Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi

Bansos Rastra 23.971.500

Page 192: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi

Barang dan Jasa Kab. Banggai 28.590.000

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah 71.343.400

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 48.938.800

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.

Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan

pengendalian BUMD Kab Banggai 48.938.800

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

100%

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi

dan Tepat Ukuran

100%

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

82.781.464

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 82.781.464

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK176.013.025

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

176.013.025

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik146.495.000

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 146.495.000

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai aturan

perundang - undangan

100%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur85.253.500

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

55.221.000

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

30.032.500

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik149.743.025

03

Bimtek dan Pendampingan Penyusunan

Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh

SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan 149.743.025

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK308.000.025

Page 193: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang

dievaluasi 308.000.025

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik109.699.025

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian

Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan 109.699.025

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur222.714.936

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang

disusun 222.714.936

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi100%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran6.609.169.275

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 61.800.000

Jumlah paket yang dikirimkan

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik yang disediakan 1.101.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan 1.364.138.725

10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 80.000.000

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan 128.000.000

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan

Jumlah jilid yang disediakan

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat

yang disediakan 1.293.885.000

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah 564.654.001

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 136.126.450

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran 1.879.565.099

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur105.750.000

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai Setda

yang diadakan

100.000.000

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu

yang diadakan 5.750.000

Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang

diadakan

Page 194: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

PNS-

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi purna

tugasnya -

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur51.344.374

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal 51.344.374

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

1.380.000.000

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi 1.380.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

305.000.100

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai 305.000.100

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

28.920.000

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan Keuangan Semesteran

yang disusun 16.920.000

04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun

yang disusun 12.000.000

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran354.050.000

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor yang

disediakan

135.000.000

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan 219.050.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur6.369.638.818

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan 470.000.000

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan 2.510.000.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang diadakan 486.156.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan 138.883.918

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 605.740.900

Page 195: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala 100.000.000

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 377.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

1.455.358.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala 51.500.000

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala 25.000.000

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 150.000.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Pimpinan Daerah100%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran105.000.000

15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 50.000.000

24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH dan WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical

check up) 55.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur995.000.000

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 400.000.000

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara

secara rutin/berkala 505.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan

yang diperlihara secara rutin / berkala 90.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

5.398.580.614

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 594.100.000

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH 1.952.900.000

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 2.851.580.614

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

1.633.325.000

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH 1.633.325.000

Page 196: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

1.253.614.215

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi 1.253.614.215

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah1.672.275.108

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi 420.000.000

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan 1.252.275.108

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah671.530.063

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 671.530.063

Persentase pelayanan kehumasan dan

keprotokoleran100%

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media933.905.600

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 42.000.000

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan 891.905.600

15Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa501.000.000

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH 501.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

565.372.800

07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler 565.372.800

15Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa214.145.041

03Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 202.589.698

09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSPJumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar 11.555.343

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur61.500.000

Page 197: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID 61.500.000

Page 198: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA

YANG DITINDAK LANJUTI

100%

Persentase Fasilitasi Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum100%

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

193.000.000

08Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Bupati

Jumlah dokumen Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) yang disusun

80.000.000

12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 113.000.000

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK50.000.000

03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 50.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

779.000.000

04Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah

Daerah

Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang

dilaksanakan 779.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

38.000.000

09Pembinaan Perangkat Kecamatan /

Kelurahan

Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /

Kelurahan yang dibina -

18 Pembinaan Perangkat DaerahJumlah Perangkat Daerah, Kecamatan /

Kelurahan yang dibina 38.000.000

Persentase penataan daerah otonom 100%

22 Penataan Daerah Otonomi Baru

05 Pembakuan Nama Rupa BumiJumlah Dokumen Penyelesaian tapal

batas wilayah 51.850.000

TABEL 4.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020

Page 199: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

06Penetapan dan Penegasan Batas

Wilayah

Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan

Buatan yang dibakukan namanya 58.150.000

Persentase Penetapan dan

Pengesahan Peraturan Perundang -

Undangan

100%

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan1.562.350.000

06

Kajian Peraturan Perundangundangan

Daerah Terhadap Peraturan

PerundangUndangan Yang Baru, Lebih

Tinggi dari Keserasian antar Peraturan

Perundangundangan Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang

difasilitasi 165.430.000

07Penyusunan Peraturan Daerah dan

Legislasi

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan

dan disahkan 844.000.000

09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 175.500.000

08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan DaerahJumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan

Peraturan Daerah 44.150.000

12 Penyuluhan dan Publikasi PERDAJumlah wilayah penyuluhan dan publikasi

PERDA 155.500.000

13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Jumlah Produk Hukum 55.000.000

11Penyusunan Daftar Petunjuk, Katalog,

Abstraksi dan Kliping Produk HukumJumlah Katalog Produk Hukum -

15 Pemanfaatan Teknologi InformasiJumlah produk hukum yang terbuplikasi

melalui Media Elektronik 122.770.000

Persentase Penyelesaian Perkara 100%

21Penataan Peraturan Perundang -

Undangan690.150.000

10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Jumlah perkara yang diselsesaikan 120.000.000

14Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non

Litigasi

Jumla Perangkat Daerah Kabupaten

Peduli HAM yang dikoordinasikan 400.550.000

16Rencana Aksi Nasional Hak Asasi

Manusia Kabupaten BanggaiJumlah peserta yang dibina 169.600.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Bidang Kesejahteraan Rakyat100%

24Pembinaan dan Pelayanan Umat

Beragama2.890.000.000

01 Fasilitasi Kegiatan KeagamaanJumlah kegiatan Keagamaan yang

difasilitasi 2.890.000.000

02Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku -

Buku AgamaJumlah Buku Agama yang diadakan -

25Peningkatan dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Sosial2.440.000.000

01 Pemberdayaan Kelembagaan MasyarakatJumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 1.220.000.000

02Penyuluhan Pencegahan Penyakit

Masyarakat (PEKAT)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan

Penyakit Masyarakat (PEKAT) 120.000.000

Page 200: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

03Dukungan Pembinaan Kesejahteraan

Para Imam dan Pemangku Adat

Jumlah Penerima Tunjangan

Kesejahteraan Para Imam, Pendeta,

Pemangku dan Pandita

1.100.000.000

Persentase fasilitasi dan koordinasi

Pemberdayaan Masyarakat100%

32

Peningkatan Peran Lembaga

Kemasyarakatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

49.316.000

01Koordinasi dan Pengendalian

Pelaksanaan ADD

Jumlah laporan pengendalian

pelaksanaan ADD 25.016.000

02

Fasilitasi Pengembangan Lembaga

Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar

Daerah

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang

difasilitasi 24.300.000

33

Program Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibum Linmas

12.737.000

03

Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan

serta Pengembangan di Bidang Trantibun

Linmas

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi

Pengawasan dan Pembinaan 12.737.000

33

Pembinaan Pengelolaan

Pemberdayaan Masyarakat dan

Trantibun Linmas

89.620.000

01

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Administrasi Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan

penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas,

Pemberdayaan Perempuan dan Anak,

Administrasi Kependudukan dan Capil,

Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan

45.020.000

02

Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya

Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

Jumlah laporan Penanganan Pegaduan

Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan

Ketertiban Masyarakat

44.600.000

35

Kependudukan Capil, Transmigrasi

dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan

Arsip Daerah

163.327.000

01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Jumlah Laporan Status Penduduk 59.760.000

02

Koordinasi Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah Laporan Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

15.622.000

03

Koordinasi Peningkatan Kualitas dan

Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan

Kerja dan Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

Jumlah Laporan Perkembangan

Peningkatan Tenaga Kerja 25.065.000

04

Fasilitasi Pembinaan Pengembangan

Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

Jumlah Kelompok Masyarakat yang

dibina 33.130.000

05Koordinasi Penataan Dokumen

Kepustakaan dan KearsipanJumlah Aparat Desa Yang dibina 29.750.000

Page 201: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

PEREKONOMIAN DAN

PEMBANGUNAN YANG

DITINDAKLANJUTI

100%

Persentase kegiatan pembangunan

yang dikendalikan100%

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

140.000.000

05Penyusunan dokumen perencanaan dan

anggaran SKPD

Jumlah dokumen Perencanaan program

kegiatan 115.000.000

10Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan

Jasa

Jumlah paket konstruksi Setda yang

dilaksanakan 25.000.000

20Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah29.340.000

05

Penyelenggaraan Forum Komunikasi

Bagian Administrasi Pembangunan dan

SDA

Jumlah laporan kegiatan Forum

Komunikasi Bagian Administrasi

Pembangunan dan SDA

29.340.000

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

1.441.760.000

03

Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Program Pembangunan

(TEPRA)

Jumlah laporan realisasi anggaran 943.100.000

02Pendataan dan Pengkajian Kegiatan

Pembangunan

Jumlah Laporan Pengendalian

pelaksanaan pembangunan 75.000.000

04Pengendalian Umum Pelaksanaan

Pembangunan 330.000.000

05

Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana

Khusus

93.660.000

Persentase Koordinasi Pembangunan

dibidang urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika

100%

07Program Pengembangan Sistem

Informasi / Data80.000.000

03 Penyusunan Profil Perangkat DaerahJumlah Profil Infrastruktur Perangkat

Daerah yang disusun 80.000.000

08Program Perencanaan Umum dan

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan30.000.000

02Pembinaan dan Pengendalian

Pelaksanaan Program Kegiatan

Jumlah laporan Pembinaan dan

Pengendalian Pelaksanaan Program

Kegiatan

30.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang195.000.000

Page 202: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

02

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

100.000.000

03

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air

Bersih dan Sanitasi

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

65.000.000

04

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang

Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan

Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata

Ruang

30.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang105.000.000

05

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah laporan Koordinasi

Pengembangan Infrastruktur Perumahan

dan Kawasan Pemukiman

75.000.000

06

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan

Kawasan Pemukiman

30.000.000

34Perencanaan Infrastruktur dan Tata

Ruang105.000.000

01Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

infrastruktur Perhubungan dan Statistik

Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Infrastruktur perhubungan dan statistik 30.000.000

07

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan

dan Pengendalian Pengembangan

Infrastruktur Kegiatan Sarana dan

Prasarana Penguhubungan

Jumlah Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Pengendalian

Pengembangan Infrastruktur Kegiatan

Sarana dan Prasarana Perhubungan

75.000.000

Persentase Paket PBJ yang terproses

melalui SPSE100%

18Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi450.000.000

02Penyelenggaraan LPSE Kabupaten

Banggai

Jumlah Laporan Paket PBJ yang

terproses melalui SPSE 450.000.000

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah247.000.000

 04

Koordinasi Penyiapan Rumusan

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Jumlah dokumen rumusan kebijakan

pengadaan barang dan jasa pemerintah

yang dihasilkan

70.000.000

 06Penyusunan Data dan Informasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Laporan hasil evaluasi kepuasan

pelanggan inernal dan external 92.000.000

 07Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah laporan pengadaan barang dan

jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 85.000.000

Index kepuasan pelanggan internal

dan external PBJ100%

Page 203: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah558.000.000

01Koordinasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah dokumen rekapitulasi RUP

pemerintah daerah Kabupaten Banggai 90.000.000

 08Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah

Laporan realisasi penyelenggaraan

pengadaan barang/jasa pemerintah 370.000.000

 09Penyelenggaraan Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah paket pengadaan barang dan

jasa pemerintah yang diadministrasi 98.000.000

Persentase Stakeholder Pengadaan

yang dibina100%

30Pelayanan Pengadaan Barang dan

Jasa Pemerintah330.000.000

 02Peningkatan Kapasitas Stakeholder

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah peserta sosialisasi pengadaan

barang dan jasa yang meningkat

kapasitasnya

160.000.000

 03

Pembinaan dan Peningkatan SDM

Jabatan Fungsional Pengelola

Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah ASN yang siap menduduki

jabatan fungsional pengadaan barang

dan jasa

85.000.000

 05Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Jumlah sanggahan / permasalahan yang

diselesaikan 85.000.000

Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 100%

23Pembinaan dan Pengembangan

Pengelolaan Sumber Daya Alam197.427.500

01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDAJumlah laporan potensi dan kerusakan

SDA 32.350.000

02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDAJumlah Peserta yang mengikuti

sosialisasi peraturan di bidang SDA 40.008.000

 03Koordinasi, Pembinaan dan

Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA

Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan

dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi

SDA

86.963.000

 04Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan

Rehabilitasi Mangrove

Jumlah laporan Koordinasi dan

Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 29.185.000

 05Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota

Sehat / Adipura

Jumlah laporan hasil Fasilitasi,

Koordinasi Penilaian Kota Sehat /

Adipura

8.921.500

Persentase koordinasi peningkatan

perekonomian rakyat100%

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 306.572.500

01Koordinasi Pengendalian dan

Pengawasan Kegiatan Perekonomian

Jumlah laporan pengendalian dan

pengawasan kegiatan perekomian 101.250.000

02Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Inflasi Daerah

Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan

Pengendalian Inflasi Daerah 61.800.000

03Pengendalian dan Pengawasan Distribusi

BBM dan Gas

Jumlah laporan pendistribusian Rastra di

Kab Banggai 72.419.600

04

 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan

Pengawasan Pendistribusian Raskin di

Kab. Banggai

Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi

Bansos Rastra 6.172.000

Page 204: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

05 Promosi Barang dan Jasa Kab. BanggaiJumlah laporan hasil koordinasi Promosi

Barang dan Jasa Kab. Banggai 34.980.900

08Rapat Koordinasi Perekonomian se -

Sulawesi Tengah

Jumlah laporan Rapat Koordinasi

Perekonomian se - Sulawesi Tengah 29.950.000

26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 75.000.000

06

Koordinasi Pemantauan Pengendalian

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab.

Banggai

Jumlah laporan koordinasi pemantauan

pengendalian BUMD Kab Banggai 75.000.000

PERSENTASE KEBIJAKAN

STRATEGIS DI BIDANG

ADMINISTRASI UMUM

100%

Persentase Penataan Kelembagaan

Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi

dan Tepat Ukuran

100%

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

51.906.000

01Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah dokumen LKJiP 51.906.000

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK317.795.000

02Penyusunan Pelimpahan Kewenangan,

Evaluasi dan Penataan Kelembagaan

Jumlah Perbup Pelimpahan

Kewenangan, Evaluasi dan Penataan

Kelembagaan

317.795.000

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik104.810.000

01 Penyusunan SOPJumlah dokumen SOP Perangkat

Daereah yang tersusun 104.810.000

Persentase Penatalaksanaan

Perangkat Daerah yang sesuai aturan

perundang - undangan

100%

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur95.870.000

35Pembinaan Tata Naskah Dinas dan

Standarisasi Pakaian Dinas

Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah

Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas

yang dihasilkan

58.175.000

36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja

Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi

Sarana dan Prasarana Kerja yang

dihasilkan

37.695.000

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik229.132.000

03

Bimtek dan Pendampingan Penyusunan

Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh

SKPD

Jumlah Peraturan Bupati tandar

Pelayanan yang dihasilkan 229.132.000

27Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

SOTK126.617.000

Page 205: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

01Evaluasi Jabatan dan Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang

dievaluasi 126.617.000

28Peningkatan Kapasitas Pelayanan

Publik95.260.000

02

Penyusunan Roadmap Reformasi

Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian

Zona Integritas

Jumlah Perbup roadmap reformasi

birokrasi yang dihasilkan 95.260.000

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur118.610.000

34Penyusunan Analisis Jabatan dan

Analisis Beban Kerja

Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang

disusun 118.610.000

Persentase Pelayanan Administrasi

Umum Yang Terfasilitasi100%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran6.844.997.406

01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 76.032.000

Jumlah paket yang dikirimkan

02Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik yang disediakan 1.101.000.000

08 Penyediaan jasa kebersihan kantorJumlah jasa kebersihan kantor yang

disediakan 1.364.138.725

10 Penyediaan alat tulis kantorJumlah jenis Alat Tulis Kantor yang

disediakan 71.478.035

11Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah lembar barang cetakan yang

disediakan 70.830.275

Jumlah lembar fotokopi yang disediakan

Jumlah jilid yang disediakan

17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah dos makanan dan minuman rapat

yang disediakan 600.000.000

Jumlah makanan dan minuman

prasmanan yang disediakan

18Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi

Luar Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah 1.116.689.965

19Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

Dalam Daerah

Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 565.263.307

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran 1.879.565.099

03Program Peningkatan Disiplin

Aparatur-

02Pengadaan Pakaian Dinas beserta

perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta

perlengkapannya lingkup pegawai Setda

yang diadakan

-

Jumlah Kepala Daerah yang diadakan

pakaian dinasnya

05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

tertentu

Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu

yang diadakan -

Jumlah pcs pakaian batik tradisional yang

diadakan

Page 206: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

04Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas

PNS45.000.000

01 Pemulangan Pegawai Yang PensiunJumlah PNS Setda yang difasilitasi purna

tugasnya 45.000.000

05Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur199.000.000

01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah PNS Setda yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan formal 199.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

750.000.000

02Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat

Negara / Departemen / Lembaga

Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu

pemda yang difasilitasi 750.000.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

293.934.000

11Pemuktahiran Data Inventarisasi

Sekretariat Daerah Kab. Banggai

Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat

Daerah Kabupaten Banggai 293.934.000

06

Program Peningkatan Pengembangan

sistim laporan capaian kinerja dan

keuangan

22.500.000

02Penyusunan pelaporan Keuangan

Semesteran

Jumlah laporan Keuangan Semesteran

yang disusun 12.500.000

04Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun

yang disusun 10.000.000

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran310.062.000

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor yang

disediakan

135.062.000

22Operasional Kantor Perwakilan/Mess

Pemda Kab. Banggai

Jumlah jenis perlengkapan yang

disediakan 175.000.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur3.455.156.000

03 Pembangunan Gedung KantorJumlah unit bangunan gedung kantor

yang dimanfatkan 425.000.000

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas/

operasional yang diadakan 75.000.000

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang diadakan 486.156.000

09 Pengadaan peralatan gedung kantorJumlah jenis peralatan gedung kantor

yang diadakan 86.000.000

Page 207: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 200.000.000

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah unit gedung kantor yang

dipelihara secara rutin/berkala 400.000.000

23Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah unit Mobil Jabatan yang

dipelihara secara rutin/berkala 405.000.000

24Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah unit kendaraan dinas /

operasional yang dipelihara secara

rutin/berkala

1.098.000.000

26Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala 100.000.000

28Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah jenis peralatan gedung kantor

yang dipelihara secara rutin/berkala 50.000.000

30Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan

Listrik

Jumlah jaringan listrik yang dipelihara

secara rutin/berkala 130.000.000

Persentase Fasilitasi dan Koordinasi

Pimpinan Daerah100%

01Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran108.500.000

15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundangundanganJumlah bahan bacaan yang disediakan 50.000.000

24Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan KDH dan WKDH

Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical

check up) 58.500.000

02Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur795.000.000

06Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

Jumlah jenis perlengkapan RJ yang

disediakan 400.000.000

20Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah

Jabatan

Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara

secara rutin/berkala 300.000.000

27PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan

Rumah Jabatan

Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan

yang diperlihara secara rutin / berkala 95.000.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

3.495.410.000

01Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh

Masyarakat, Pimpinan/ AnggotaJumlah fasilitasi kegiatan dialog 367.200.000

05Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala

Daerah / Wakil Kepala daerah

Jumlah laporan Kunjungan Kerja /

Inspeksi KDH/WKDH 872.610.000

06Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah LainnyaJumlah koodinasi Pimpinan Daerah 2.255.600.000

17

Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH

620.000.000

10Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan

Pemerintah Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas

KDH/WKDH 620.000.000

Page 208: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

29

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Pembinaan, Pengendalian,

Pemantauan, Pelaporan, Pendataan

dan Evaluasi

943.100.000

01Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat

Daerah

Jumlah koordinasi sekretariat daerah

yang difasilitasi 943.100.000

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah1.590.600.000

 01

Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala

Daerah, Wakil Kepala Daerah dan

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris

Daerah yang difasilitasi 550.000.000

03

Penyelenggaraan Urusan Umum,

Perlengkapan dan Rumah Tangga

Sekretaris Daerah

Jumlah fasilitasi operasional urusan

Bagian TU Pimpinan 1.040.600.000

31Perkuatan Kapasitas Kelembagaan

dan Institusi Pemerintah470.500.000

02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 470.500.000

Persentase pelayanan kehumasan dan

keprotokoleran100%

18Kerjasama Informasi dengan Mass

Media754.905.600

06 Melaksanakan Jumpa Pers Jumlah pelaksanaan jumpa pers 101.000.000

08

Melaksanakan Pelayanan Informasi

dengan Menggunakan Media Cetak /

Elektronik

Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang

dipublikasikan 653.905.600

15Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa726.700.000

08 Visualisasi, Dokumentasi dan PublikasiJumlah dokumentasi kegiatan

KDH/WKDH 726.700.000

16

Program Peningkatan Pelayanan

Kedinasan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah

234.855.750

07 Pelayanan Kehumasan dan ProtokolerJumlah layanan Kehumasan dan

Protokoler 234.855.750

15Pengembangan Komunikasi, Informasi

dan Media Massa308.305.343

03Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan InformasiJumlah peseta pembinaan PPID 296.750.000

09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSPJumlah leaflet informasi PPSP yang

tersebar 11.555.343

17Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur50.000.000

Page 209: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

KODE

BIDANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

PAGU INDIKATIF

(Rp)KET

1 2 3 4 5

39

Sosialisasi dan Bimtek Pejabat

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi (PPID)

Jumlah Peserta Bimtek PPID 50.000.000

Page 210: RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BANGGAI

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2020, merupakan operasionalisasi visi, misi dan penjabaran

dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai Tahun

2020, dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur Sekretariat Daerah

Tahun 2020. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 ini juga merupakan

penyesuaian atas dokumen Perubahan III Rencana Strategis Perangkat

Daerah yang memuat rencana operasional pelaksanaan program dan

kegiatan tahun 2020 guna pencapaian tujuan strategis jangka menengah.

Sebagai upaya terjaminnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut

serta mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan untuk semua pihak

terkait, maka perlu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat strategisnya peran Sekretariat Daerah dalam koordinasi,

advokasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan maka

seluruh aparatur dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai

berkewajiban untuk melaksanakan program–program dan kegiatan–

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2020, dengan

menyesuaikan struktur organisasi Sekretariat Daerah.

2. Perubahan Renja Tahun 2020 merupakan dasar atau pedoman dalam

penyusunan dokumen Renja Tahun 2021.

Dengan dengan penetapan prioritas pembangunan yang merupakan

upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih

terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan

sesama Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Banggai maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah yang

membidangi fungsi lain.

Luwuk, Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ABDULLAH, M.Si Pembina Utama Madya

NIP.19640402 199103 1 008