provinsi banten visi, misi, tujuan, sasaran, strategi … · provinsi banten visi, misi, tujuan,...

47
PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH Visi : 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Misi : No. Tujuan Sasaran 3 4 1 2 Strategi Arah Kebijakan 5 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah 1.1.1 1.01 Meningkatkan Kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan 1.01 Peningkatan akuntablitas kinerja program pembangunan 1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompensi serta melayani masyarkat 1.04 Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat 1.04 Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan , serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima 1.16 Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.05 Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan 1.05 Peningkatan Koordinasi, mediasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.1.2 1.02 Meningkatkan Kualitas Tata kelola Pemerintahan 1.02 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan dan aset daerah Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 1.1.3 1.03 Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) 1.03 Peningkatan Peran APIP Terhadap Capaian Opini BPK Mewujudkan Pelayanan Pemerintah Yang Berbasis Teknologi Informasi 1.1.4 1.06 Meningkatkan pelayanan berbasis teknologi informasi 1.06 Peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan Sumber daya manusia 1.15 Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika 1.17 Peningkatan aksesbilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah 1.1.5 1.07 Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 1.07 Peningkatan perencananan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi Menpercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan kualitas kompetensi aparatur 1.1.6 1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.08 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Sumber daya manusia Hal. 1 08-06-2017 / 9

Upload: others

Post on 29-Oct-2020

23 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

PROVINSI BANTEN

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANPERIODE : 2017-2022

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPemerintahan Daerah

1.1.1 1.01 Meningkatkan Kualitas perencanaan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaanprogram pembangunan

1.01 Peningkatan akuntablitas kinerjaprogram pembangunan

1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompensi serta melayani masyarkat

1.04 Meningkatkan pelayanan publik yangdilakukan setiap perangkat daerah yangmelayani langsung kepada masyarakat

1.04 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan , serta meminta responangket langsung untuk menujupelayanan prima

1.16 Peningkatan Kinerja PenyelenggaraanPemerintah Daerah

1.05 Meningkatkan Fasilitasi, Koordinasipelaksanaan urusan pemerintahan

1.05 Peningkatan Koordinasi, mediasi danfasilitasi pelaksanaan urusanpemerintahan

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

1.1.2 1.02 Meningkatkan Kualitas Tata kelolaPemerintahan

1.02 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah

Meningkatnya Pembinaan danPengawasan penyelenggaraanPemerintahan

1.1.3 1.03 Mengoptimalkan peran AparatPengawas Internal Pemerintah (APIP)

1.03 Peningkatan Peran APIP TerhadapCapaian Opini BPK

Mewujudkan Pelayanan Pemerintah YangBerbasis Teknologi Informasi

1.1.4 1.06 Meningkatkan pelayanan berbasisteknologi informasi

1.06 Peningkatan sarana prasarana teknologiinformasi dan Sumber daya manusia

1.15 Meningkatnya penyelenggaraan danpelayanan aksesbilitas serta kapasitasTelekomunikasi, informasi dan teknologiinformatika

1.17 Peningkatan aksesbilitas serta kapasitasTelekomunikasi, informasi dan teknologiinformatika

Meningkatkan Kualitas Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah

1.1.5 1.07 Meningkatkan kualitas perencanaan danpenganggaran pembangunan daerah

1.07 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja danteknologi informasi

Menpercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan kualitas kompetensi aparatur

1.1.6 1.08 Meningkatkan kompetensi aparatur 1.08 Peningkatan Kualitas Sarana danPrasarana dan Sumber daya manusia

Hal. 108-06-2017 / 9

Page 2: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)Misi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Mempercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan integritas aparatur

1.1.7 1.09 Meningkatkan Integritas dan KompetensiAparatur

1.09 Peningkatan Pengelolan Sumber dayaAparatur

1.10 Peningkatan Disiplin dan KesejahteraanAparatur

Meningkatkan Pendapatan Daerah1.1.8 1.10 Meningkatkan Pelayanan PendapatanDaerah

1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan Pemanfaatanteknologi Informasi

Mewujudkan ketentraman dan ketertibanumum

1.1.9 1.11 Meningkatkan Penegakan PeraturanDaerah Serta ketentraman danketertiban umum

1.12 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman dan ketertibanumum

Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untukmendukung NKRI

1.1.10 1.12 Meningkatkan Wawasan Kebangsaan 1.13 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan

Mewujudkan Sistem PenanggulanganKebencanaan yang efektif

1.1.11 1.13 Meningkatkan pengelolaanpenanggulangan kebencanaan

1.14 Peningkatan koordinasi penanggulangankebencanaan

Pengendalian Penduduk1.1.12 1.14 Meningkatkan Pengendalian Penduduk 1.15 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota

Hal. 208-06-2017 / 9

Page 3: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastrukturMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan,jembatan dan Sumber Daya Air

2.1.1 2.01 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJalan

2.01 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan yang mendukungkawasan strategis, potensi Kemaritiman,Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis

2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas,berorientasi pada peningkatan pembangunan manusiadan perekonomian daerah

2.02 Meningkatkan Kualitas infrastrukturJembatan

2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jembatan yang mendukungpotensi Kemaritiman, Pariwisata,Ekonomi Kreatif dan KawasanAgrobisnis

2.03 Meningkatkan Kualitas Tampungan danPenyediaan Air Baku

2.03 Pembangunan Bendung, empang dansitu

2.04 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi

2.07 Meningkatkan Penataan Kawasan Banjirdan Abrasi

2.08 Pengendalian banjir dan abrasi

Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan danPengendalian Ruang

2.1.2 2.04 Meningkatkan Kualitas PerencanaanPenataan Ruang dan PemanfaatanRuang

2.05 Peningkatan kualitas Regulasi Penataandan Pemanfaatn Ruang

Terwujudnya Perumahan dan Pemukimanyang layak

2.1.3 2.05 Meningkatkan penataan danpenatagunaan kawasan perumahan danpermukiman

2.06 Penataan Kawasan Permukiman,Infrastruktur Permukiman kumuh

2.06 Membangun Sistem Tata Air Terpadu 2.07 Pembangunan Sistem Pengelolaan AirMinum (SPAM) Regional

2.08 Meningkatkan Pengeloaan SampahTerpadu Lintas Kabupaten dan Kota

2.09 Pembangunan TPST Regional

Terbangunnya sarana dan PrasaranaPerhubungan dan tertatanya SistemTransportasi

2.1.4 2.09 Membangun dan menata SistemTransportasi

2.10 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi

Hal. 308-06-2017 / 9

Page 4: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitasMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Menengah

3.1.1 3.01 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Menengah Atas

3.01 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan menengah

3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan menuju kualitassumber daya manusia berakhlakul karimah dibantenyang berdaya saing

3.08 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Menengah Kejuruan

3.08 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan menengahKejuruan

Mewujudkan pelestarian kebudayaan3.1.2 3.02 Meningkatkan perlindungan, pemanfaatndan pengembangan kebudayaan

3.02 Revitalisasi museum, pengembangantaman budaya

Meningkatnya kualitas peran pemuda, danprestasi olahraga

3.1.3 3.03 Meningkatkan partisipasi aktif pemudadalam pembangunan berbasiskomunitas

3.03 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan

3.04 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga

3.04 Meningkatkan prestasi olahraga diberbagai event

Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA

3.1.4 3.05 Meningkatkan pengarusutaaman genderpada semua sektor

3.05 Peningkatan peran perempuan yangdapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga

Meningkatkan Minat Baca Masyarakat3.1.5 3.06 Meningkatkan Minat Baca masyarakatdengan peningkatan sarana danprasarana perpustakaan

3.06 Peningkatan sarana dan prasranaperpustakaan dan penerapan teknologiinformasi

Meningkatnya pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi danhandal, serta ketersediaan dokumenstatistik yang terpercaya dan berkualitas

3.1.6 3.07 Meningkatkan pengelolaan arsippemerintah daerah yang tertib, rapi, danhandal

3.07 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secara profesionalyang didukung dengan teknologi danInformasi

Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Sekolah Khusus

3.1.7 3.09 Meningkatkan Akses dan MutuPendidikan dan penyedian biayaoperasional sekolah Khusus

3.09 Peningkatan Akses dan kualitas layananpendidikan menengah dan khusus sertarelevansi pendidikan Sekolah Khusus

Hal. 408-06-2017 / 9

Page 5: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitasMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatkat Derajat KesehatanMasyarakat

4.1.1 4.02 Meningkatkan Akses Penduduk Miskinterhadap pelayanan kesehatan

4.01 Peningkatkan penduduk miskin yangmemiliki jaminan kesehatan,Pembangunan Rumah Sakit Jiwa,Penyediaan obat buffer dan PeningkatanKesehatan Lingkungan Lingkungan

4.1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan bantenmenuju sumber daya manusia banten yang berdayasaing

4.03 Meningkatkan pelayanan kesehatan bagiibu, anak, dan balita

4.03 Peningkatan kualitas kesehatan ibu dananak

Meningkatkan Akses dan mutu pelayanankesehatan serta upaya kesehatanmasyarakat

4.1.2 4.01 Meningkatkan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan

4.02 Peningkatan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan Rujukan

Hal. 508-06-2017 / 9

Page 6: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya jumlah izin prinsip danrealisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah

5.1.1 5.01 Meningkatkan iklim investasi,danMeningkatkan promosi Potensi investasi

5.01 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA dengan mendorongkemitraan PMA dan PMDN, sertakebijakan pemanfaatan bahan baku lokal

5.1 Meningkatan perekonomian banten melalui kualitaspengelolaan keuangan daerah yang baik,pengembangan sumber daya alam yang memberikansolusi terhadap pengangguran dan kemiskinan

5.02 Peningkatan pelayanan perizinan melaluipeningkatan infrastruktur pelayananperizinan, kepastian prosedur dan jenislayanan, serta kapasitas SDM pelayanan

Meningkatnya kontribusi sektor industri5.1.2 5.02 Meningkatkan pengembangan sektorindustri

5.03 Pengembangan perwilayahan Industrimelalui pembentukan sektra industriKecil pada kawasan dan luar kawasanindustri

5.04 Pengembangan dan PemberdayaanAgro Industri dan industri kreatif berbasispotensi komoditas lokal

5.05 Peningkatan Produktifitas Sumber DayaManusia, Pemanfaatn Teknologi danAkses permodalan Industri

Meningkatnya volume ekspor dalam danluar negeri

5.1.3 5.03 Meningkatkan Stabilitas HargaKomoditas penting dan stratgeis

5.06 Meningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melalui PembangunanPusat Distribusi provinsi dan sisteminformasi komoditas penting danstrategis

5.04 Memperluas pangsa pasar Ekpor danluar Daerah

5.07 Pemanfaatan peran Perwalikanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan akses pasarkomidatas unggulan provinsi banten

5.05 Meningkatkan daya saing Produkberbasis keunggulan lokal

5.08 Peningkatan Standarisasi, Mutu Produk,kelembagaan dan Regulasi ProKonsumen

Meningkatnya produksi, produktivitas nilaitambah hasil dan daya saing produkperikanan dan Kelautan

5.1.4 5.09 peningkatan sarana dan prasaranaperikanan tangkap, budidaya dan olahanperikanan

5.12 peningkatan produksi perikanan tangkapdan budidaya serta hasil olahanperikanan

Meningkatkan ketersediaan bahan pangan5.1.5 5.10 Meningkatkan ketahanan pangandengan upaya meningkatkanKetersediaan Pangan, mengoptimalkanSumberdaya Pangan, CadanganPangan dan Distribusi Pangan.sertakestabilan harga pangan

5.13 Peningkatan kerjasama denganakademisi, peneliti yang dapatmemberikan inovasi teknologi produksi,penetapan lahan produksi , penguasaanpengelolaan lahan setiap petani, stokpangan daeraha untuk mewujudkanIndeks ketahanan pangan

Hal. 608-06-2017 / 9

Page 7: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Meningkatnya kunjungan wisatawan5.1.6 5.11 Meningkatkan jumlah Wisatawan melaluiDestinasi Pariwisata, Pemasaran ProdukPariwisata, Pengembangan IndustriPariwisata dan Ekonomi Kreatif,Pengembangan SDM Pariwisata danEkonomi Kreatif dan menggunakanteknologi informasi

5.14 Peningkatan jumlah destinisasi wisata,kualitas sarana prasarana akses wisata,keterlibatan masyarakat lokal,meningkatkan SDM pariwisata,meningkatkan keragaman dan dayasaing produk wisata, Event khusus, ukmproduk ekonomi kreatif

Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitaskelembagaan koperasi

5.1.7 5.12 Meningkatkan koperasi aktif dan UKMnaik kelas melalui penataankelembagaan danpengawasan,Pemberdayaan Koperasi,Pemberdayaan Usaha Kecil, kemitraanstrategis, pemanfaatan teknologiinformasi

5.15 Kemudahan perizinan kelembagaanpembinaan koperasi dan ukm, aksesterhadap inonvasi produk, aksesterhadap permodalan, akses danmenemukan segmen pasar, untukmencapai jumlah Pertumbuhan koperasiaktif dan ukm naik kelas

Meningkatnya jumlah wirausaha baru(WUB)

5.1.8 5.13 meningktatkan Akses permodalan danlayanan kredit mikro, pendampingin danpengembangan kelompok usaha sertamendorong terwujudnya kemudahankepastian dan perlindungan usaha

5.16 Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelasmenengah baru yang bergerak di sektorUMKM melalui pelatihan budaya usahadan kewirausahaan, dan bimbinganteknis manajemen usaha, serta aksespermodalan

Menurunnya persentase penduduk miskin,Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan IndeksKeparahan Kemiskinan

5.1.9 5.14 Meningkatkan PemberdayaanMasyarakat Miskin

5.17 Peningkatan pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga, PenangananFakir Miskin pedesaan, perkotaan danpulau kecil, Penanganan Kelembagaanperawatan, pengasuhan, RehabilitasiSosial Anak dan lanjut ,PenyandangDisabilitas, serta Tuna Sosial

Meningkatkan cakupan pelayanankelistrikan dan energi terbarukan

5.1.10 5.15 Meningkatkan elektrifikasi 5.18 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang ketenagalistrikan

Meningkatkan pengendalian, pengawasandan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara

5.1.11 5.16 Meningkatkan pengawasan danpengendalian pemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara

5.19 Penyediaan peraturan, dokumen teknis,pengawasan dan pengendalian jaringanbidang Geologi, Air Tanah, Mineral danBatubara

Meningkatnya kinerja pemerintahan desadan pembangunan perdesaan

5.1.12 5.17 Meningkatkan jumlah desa mandiridalam pembangunan desa/kel melaluipeningkatan sumber daya manusia,peningkatan sarana prasarana, mitrastrategis, teknologi, metodepemberdayaan masyarakat desa danpenataan pemerintahan desa

5.20 Meningkatkan Penataan, pembinaan danpengembangan Desa melalui Penataandan Pembinaan Desa Adat sertaPembinaan Kelembagaan dankerjasama desa

Hal. 708-06-2017 / 9

Page 8: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

Menciptakan Lapangan Pekerjaan danpeningkatan kualitas dan keterampilanpekerja

5.1.13 5.18 Memperluas kesempatan danpenyediaan lapangan kerja di pedesaandan perkotaan

5.21 Menurunkan tingkat pengangguranterbuka dengan meningkatkan layananpencari kerja melalui pelatihan,pemagangan, kelembagaan danakreditasi serta pembinaan produktifitas

5.22 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta norma Keselamatandan Kesehatan Kerja (K3), untukmeningkatkan kesejahteraan tenagakerja, dan menciptakan hubunganindustrial yang kondusif

5.19 meningkatkan jaminan ketenagakerjaanpada sektor marginal

5.23 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorpertanian dan kalautan

Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan lingkungan hidup

5.1.14 5.20 Meningkatkan kualitas air dan udaramelalui peningkatan sumber dayamanusia, sarana prasarana, mitrastrategis, teknologi, metode Penataanlingkungan serta pengelolaan danpengendalian pencemaran lingkungan

5.24 Meningkatkan tindak lanjut penangananpencemaran lingkungan melaluiPerencanaan dan Kajian DampakLingkungan serta penegakan hukum danpeningkatan kapasitas

Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan Kehutanan

5.1.15 5.21 Meningkatkan fungsi hutan dan kawasanlindung serta rehabilitasi lahan melaluipeningkatan sumber daya manusia,sarana prasarana, mitra strategis,teknologi dan Perencanaan danPemanfaatan Hutan serta PengelolaanDAS,KSDAE dan PemberdayaanMasyarakat

5.25 Meningkatkan kemantapan tata usahadan pembinaan industri kehutanan sertapemanfaatan teknologi terapan melaluiPerencanaan, penatagunaan hasilhutan, pemanfaatan dan penatausahaanhasil hutan serta aneka usaha danpromosi kehutanan

Meningkatnya nilai tambah hasil dan dayasaing produk pertanian (tanaman pangan,Horikultura, perkebunan, dan peternakan)

5.1.16 5.06 Meningkatkan mutu produk setengahjadi, meningkatkan harga komoditi hasilpertanian, menumbuhkan unit-unitpengolahan dan pemasaran kelompoktani, meningkatkan efisiensi biayapengolahan, mengurangi impor hasilpetanian

5.09 meningkatkan penanganan pascapanen, pembangunan unit-unit pengolahan ditingkat petani/gapoktan/asosiasi,pembangunan pusat pengeringan danpenyimpanan, penguatan peralatanmesin komoditi pertanian, penguatanmodal, pengembangan industri

5.07 Meningkatkan Kualitas KelembagaanPertanian

5.10 Peningkatan akses permodalan,pemasaran dan penguatan denganketerlibatan kelembagaan Koperasi

Hal. 808-06-2017 / 9

Page 9: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomiMisi :

No. Tujuan Sasaran

3 41 2

Strategi Arah Kebijakan

5

5.08 Meningkatkan kualitas intensifikasi danmekanisasi pertanian (tanaman pangan,perkebunan, dan peternakan)

5.11 Peningkatan produksi dan produktivitaspertanian untuk meningkatkan surplusbahan pangan, khususnya padi, jagung,kedelai, gula, daging, telur, susu, danikan, untuk memenuhi konsumsi danbahan baku industri pengolahan(agroindustri)

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

SERANG

GUBERNUR BANTEN

Hal. 908-06-2017 / 9

Page 10: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

PROVINSI BANTEN

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANPERIODE : 2017-2022

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAHVisi :

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah1.1 Mewujudkan kelembagaan pemerintahan daerah yangberakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan,akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas,berkompensi serta melayani masyarkat

1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1.1.3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan

1.1.4 Mewujudkan Pelayanan Pemerintah Yang BerbasisTeknologi Informasi

1.1.5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah

1.1.6 Menpercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatankualitas kompetensi aparatur

1.1.7 Mempercepat Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatanintegritas aparatur

1.1.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah

1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum

1.1.10 Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untuk mendukungNKRI

1.1.11 Mewujudkan Sistem Penanggulangan Kebencanaan yangefektif

1.1.12 Pengendalian Penduduk

2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan, jembatan danSumber Daya Air

2.1 Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas,berorientasi pada peningkatan pembangunan manusia danperekonomian daerah

2 Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur

2.1.2 Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan PengendalianRuang

2.1.3 Terwujudnya Perumahan dan Pemukiman yang layak

2.1.4 Terbangunnya sarana dan Prasarana Perhubungan dantertatanya Sistem Transportasi

3.1.1 Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan Menengah3.1 Mewujudkan kualitas pendidikan menuju kualitas sumberdaya manusia berakhlakul karimah dibanten yang berdayasaing

3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikanberkualitas

3.1.2 Mewujudkan pelestarian kebudayaan

3.1.3 Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga

Hal. 108-06-2017 / 3

Page 11: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

3.1.4 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA

3.1.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

3.1.6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yangtertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistikyang terpercaya dan berkualitas

3.1.7 Meningkatkan Aksesbilitas dan Mutu Pendidikan SekolahKhusus

4.1.1 Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat4.1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan banten menujusumber daya manusia banten yang berdaya saing

4 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatanberkualitas

4.1.2 Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan sertaupaya kesehatan masyarakat

5.1.1 Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN,dan investasi daerah

5.1 Meningkatan perekonomian banten melalui kualitaspengelolaan keuangan daerah yang baik, pengembangansumber daya alam yang memberikan solusi terhadappengangguran dan kemiskinan

5 Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

5.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri

5.1.3 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri

5.1.4 Meningkatnya produksi, produktivitas nilai tambah hasil dandaya saing produk perikanan dan Kelautan

5.1.5 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan

5.1.6 Meningkatnya kunjungan wisatawan

5.1.7 Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitas kelembagaankoperasi

5.1.8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)

5.1.9 Menurunnya persentase penduduk miskin, IndeksKedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

5.1.10 Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan dan energiterbarukan

5.1.11 Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan perijinanGeologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara

5.1.12 Meningkatnya kinerja pemerintahan desa dan pembangunanperdesaan

5.1.13 Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan peningkatan kualitasdan keterampilan pekerja

5.1.14 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian danperlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup

5.1.15 Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian danperlindungan serta pemeliharaan Kehutanan

5.1.16 Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produkpertanian (tanaman pangan, Horikultura, perkebunan, danpeternakan)

Hal. 208-06-2017 / 3

Page 12: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No. Misi Tujuan

3 41 2

Sasaran

Dr. H. WAHIDIN HALIM, M.Si

SERANG

GUBERNUR BANTEN

Hal. 308-06-2017 / 3

Page 13: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

PROVINSI BANTEN

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

PERIODE : 2017-2022

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 91.01 Peningkatan akuntablitas kinerja

program pembangunan

1.04 Melakukan standarisasi bisnis prosespada setiap perangkat daerah danmendetailkannya pada standaroperasional dan prosedur (sop)pelayanan , serta meminta responangket langsung untuk menujupelayanan prima

1.05 Peningkatan Koordinasi, mediasi danfasilitasi pelaksanaan urusanpemerintahan

1.16 Peningkatan KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Capian LAKIP ProvinsiBanten

55.5 Predikat 85.5 Predikat

2 Predikat penilaian LPPDPropinsi Banten (tingkat)

22.0 Peringkat 10.0 Peringkat

3 Capaian Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

3.0 Skala (1-4) 3.5 Skala (1-4)

4 Indeks Keuangan Inclusive 0.0 % 0.0 %

4 Capaian % kinerja PelayananPemerintahan

70.0 % 75.0 %

5 Capaian % KinerjaPenyelesaian Produk HukumDaerah

100.0 % 100.0 %

6 Capaian PembinaanOrganisasi dan Tata LaksanaPemerintah Daerah

100.0 % 100.0 %

7 Persentase kebijakanperekonomian daerah yangdiimplementasikan

100.0 % 100.0 %

8 Capaian % pelayanan Kesra 100.0 % 100.0 %

9 Ketersediaan prasarana dansarana dalam pelayananSetda

100.0 % 100.0 %

10 Persentase kinerja KeuanganSekretariat Daerah

100.0 % 100.0 %

11 Persentase kebijakan daerahbidang Infrastrukutr dan SDAyang di implementasikan

100.0 % 100.0 %

12 Capaian % KinerjaAdministrasi Pembangunan

100.0 % 100.0 %

13 Capaian % pelayananPimpinan daerah

100.0 % 100.0 %

14 Prosentase pelayananpenyelenggaraanadministrasi, pelaksanaantugas dan fungsi DPRD

100.0 % 100.0 %

1101.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pendidikan Dindikbud

1102.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Kesehatan Dinkes

1103.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR

1104.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman

DPRKP

1105.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol, BPBD,Satpolpp

1106.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Sosial Dinsos

1201.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans

1202.01

Program Tata KelolaPemerintahan

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB

1203.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pangan Dinas Ketapang

1205.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Lingkungan Hidup DLHK

1207.01

Program Tata KelolaPemerintahan

PemberdayaanMasyarakat Desa

Dinas PMD

1209.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Perhubungan Dishub

1210.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Komunikasi danInformatika

Diskominfo

1211.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM

1212.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Penanaman Modal DPMPTSP

1213.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Kepemudaan danOlahraga

Dispora

1217.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Perpustakaan DPKD

2001.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Kelautan danPerikanan

DKP

2002.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pariwisata Dispar

2003.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pertanian Distan

2005.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

2007.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Perindustrian Disperindag

3001.01

Program Tata KelolaPemerintahan

AdministrasiPemerintahan

Badan Penghubung, Setda,Set DPRD

1.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas KinerjaPemerintahan Daerah

Hal. 1 / 8

Page 14: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 93002.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pengawasan Inspektorat

3003.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Perencanaan Bappeda

3004.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Keuangan BPKAD

3004.03

Program Tata KelolaPemerintahan

Keuangan BPD

3005.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Kepegawaian BKD

3006.01

Program Tata KelolaPemerintahan

Pendidikan danPelatihan

BPSDM

1.13 Peningkatan Peran Masyarakat danOrganisasi Kemasyarakatan

1 Indeks Demokrasi Indonesia 0.0 % 0.0 %

2 Jumlah Lembag/ormas yangdibina

0.0 % 0.0 %

1105.17

Program WawasanKebangsaan

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Badan Kesbangpol1.1.10 Mewujudkan Wawasan Kebangsaan untukmendukung NKRI

1.14 Peningkatan koordinasipenanggulangan kebencanaan

1 Capaian PenanggulanganKebencanaan

0.0 % 0.0 %

2 Capaian persentasepencegahan rawan bencana

0.0 % 0.0 %

3 Capaian persentasepenanganan gawat daruratbencana dan pasca bencana

0.0 % 0.0 %

4 Capaian persentasepenanganan korban bencana,rehabilitasi ,rekonstruksiterhadap bencana yangterjadi

0.0 % 0.0 %

1105.16

ProgramPenanggulanganBencana

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

BPBD1.1.11 Mewujudkan Sistem PenanggulanganKebencanaan yang efektif

1.15 Peningkatan Kerjasama denganKabupaten Kota

1 Laju pertumbuhan penduduk 0.0 - 0.0 -

2 Meningkatnya KetersediaanData PerkembanganPenduduk

0.0 % 0.0 %

3 Capaian KepemilikanDokumen KependudukanBagi Masyarakat

0.0 % 0.0 %

4 Capaian Penggunaan AlatKontrasepsi / CPR

0.0 % 0.0 %

5 Capaian ASPR / AngkaFertilitas menurut Umur

0.0 % 0.0 %

1208.15

Program Kependudukandan Keluarga Berencana

PengendalianPenduduk danKeluarga Berencana

DP3AKKB1.1.12 Pengendalian Penduduk

1.02 Peningkatan Kualitas PenatausahaanKeuangan dan aset daerah

1 Capaian Opini BPK terhadaplaporan keuangan pemerintahdaerah

0.0 Opini 0.0 Opini

1 Persentase KualitasPengelolaan Keuangan danAset Daerah

100.0 % 100.0 %

3004.16

Program PenatausahaanKeuangan dan AsetDaerah

Keuangan BPKAD1.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

1.03 Peningkatan Peran APIP TerhadapCapaian Opini BPK

1 Capaian Opini BPK terhadaplaporan keuangan pemerintahdaerah

0.0 Opini 0.0 Opini

2 Persentase PeningkatanKualitas Kinerja APIP

100.0 % 100.0 %

3 Rasio Temuan inspektoratProvinsi banten yangditindaklanjuti

100.0 % 100.0 %

3002.15

Program PengawasanPembangunan

Pengawasan Inspektorat1.1.3 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasanpenyelenggaraan Pemerintahan

1.06 Peningkatan sarana prasaranateknologi informasi dan Sumber dayamanusia

1.17 Peningkatan aksesbilitas sertakapasitas Telekomunikasi, informasidan teknologi informatika

1 Capaian Implementasipelayanan Teknologiinformasi Pemerintahan e-government (%)

100.0 % 100.0 %

2 Capaian e-GovernmentPemerintah Provinsi Banten

0.0 Peringkat 8.0 Peringkat

1210.15

Program Pengembangan,Pendayagunaan,Peningkatan TeknologiInformasi danKomunikasi Publik

Komunikasi danInformatika

Diskominfo1.1.4 Mewujudkan Pelayanan Pemerintah YangBerbasis Teknologi Informasi

Hal. 2 / 8

Page 15: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 91215.15

Program Pengembangan,Pendayagunaan,Peningkatan TeknologiInformasi danKomunikasi Publik

Persandian Diskominfo

1.07 Peningkatan perencananan danpenganggaran berbasis kinerja danteknologi informasi

1 Tingkat ketersediaandata/informasi pembangunandaerah

100.0 % 100.0 %

2 Capaian Kesesuaian ProgramRPJMD dan RKPD (%)

100.0 % 100.0 %

3 Meningkatnya KualitasPerencanaan PembangunanDaerah

100.0 % 100.0 %

1214.01

Program PenyediaanData PembangunanDaerah

Statistik Bappeda, Diskominfo

3003.15

Program Perencanaan,Pengendalian danEvaluasi Pembangunan

Perencanaan Bappeda

3007.15

Program Penelitian danPengembangan

Penelitian danPengembangan

Bappeda

1.1.5 Meningkatkan Kualitas Perencanaan danPenganggaran Pembangunan Daerah

1.08 Peningkatan Kualitas Sarana danPrasarana dan Sumber daya manusia

1 Pemenuhan standartkompetensi aparatur

0.0 pegawai 0.0 pegawai

2 Tingkat kepuasan penerimalayanan diklat

100.0 % 100.0 %

3 Peningkatan AkreditasiBPSDMD

80.0 % 100.0 %

3006.15

Program PengembanganSDM Aparatur

Pendidikan danPelatihan

BPSDM1.1.6 Menpercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan kualitas kompetensi aparatur

1.09 Peningkatan Pengelolan Sumberdaya Aparatur

1.10 Peningkatan Disiplin danKesejahteraan Aparatur

1 Persentase Pembinaan danKesejahteraan PNS ProvinsiBanten

100.0 % 100.0 %

2 Prosentase kinerja pegawaidengan kategori baik

100.0 % 100.0 %

3005.15

Program PenatausahaanKepegawaian Daerah

Kepegawaian BKD1.1.7 Mempercepat Reformasi Birokrasi MelaluiPeningkatan integritas aparatur

1.11 Peningkatan Tata Kelola Pelayananpendapatan Daerah dan Pemanfaatanteknologi Informasi

1 Pendapatan Asli Daerah (Rp) 0.0 Rp/Triliun 8.314 Rp/Triliun

2 Rasio PAD terhadappendapatan daerah (%)

0.0 % 64.76 %

3004.15

Program PeningkatanPendapatan Daerah

Keuangan BPD1.1.8 Meningkatkan Pendapatan Daerah

1.12 Penegakan Peraturan daerah yangmendukung pelayanan publik dalammenciptakan ketentraman danketertiban umum

1 Persentase PenegakanPeraturan Perundang-undangan

70.0 % 95.0 %

2 Persentase PemeliharaanKetentraman dan KetertibanUmum

70.0 % 95.0 %

3 Cakupan penanganan daerahrawan bencana (%)

0.0 % 0.0 %

1105.15

Program Ketentramandan Ketertiban Umum

Ketentraman danKetertiban Umumserta PerlindunganMasyarakat

Satpolpp1.1.9 Mewujudkan ketentraman dan ketertibanumum

2.01 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jalan yang mendukungkawasan strategis, potensiKemaritiman, Pariwisata, EkonomiKreatif dan Kawasan Agrobisnis

2.02 Pembangunan dan Pemeliharaaninfrastruktur Jembatan yangmendukung potensi Kemaritiman,Pariwisata, Ekonomi Kreatif danKawasan Agrobisnis

2.03 Pembangunan Bendung, empang dansitu

2.04 Pembangunan, Pemeliharaan danPengembangan jaringan Irigasi

2.08 Pengendalian banjir dan abrasi

1 Tingkat Kemantapan Jalan 0.0 - 0.0 -

2 Tingkat KemantapanJembatan

0.0 - 0.0 -

3 Luas Layanan dan jaringanirigasi

0.0 - 0.0 -

4 Cakupan pelayananpencegahan, penanggulangandan pemulihan banjir danabrasi

0.0 0 0.0 0

5 Capaian Sistem JaringanJalan Dan InfrastrukturSumber Daya Air Yang Andal,Terpadu Berbasis PenataanRuang Yang Berkelanjutan

0.0 % 0.0 %

6 Jumlah tampungan/sumberair yang dapat dimanfaatkan

0.0 jumlah 0.0 jumlah

1103.15

Program Pembangunandan PengembanganInfrastruktur

Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR2.1.1 Meningkatnya kualitas infrastuktur jalan,jembatan dan Sumber Daya Air

2.05 Peningkatan kualitas RegulasiPenataan dan Pemanfaatn Ruang

1 Jumlah Rencana Detail TataRuang (RDTR)pada KawasanStrategis Provinsi

0.0 Dokumen 0.0 Dokumen 1103.16

Program Penataan Ruang Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

DPUPR2.1.2 Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan danPengendalian Ruang

2.0 Penataan Kawasan2.1.3 Terwujudnya Perumahan dan

Hal. 3 / 8

Page 16: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 96 Permukiman, Infrastruktur

Permukiman kumuh

2.07 Pembangunan Sistem PengelolaanAir Minum (SPAM) Regional

2.09 Pembangunan TPST Regional

1 Capaian Penataan Perumahan 0.0 % 0.0 %

2 Cakupan Pelayanan AirBersih Perkotaan danPedesaan

0.0 - 0.0 -

3 Capaian JumlahPembangunan TPST

0.0 - 0.0 -

4 Capaian PenangananKawasan Kumuh seluas375,23 Ha Pada Tahun 2022

0.0 % 0.0 %

5 Capaian Beroperasinya SPAMRegional

0.0 % 0.0 %

1104.15

ProgramPenyelenggaraanPerumahan danPermukiman

Perumahan Rakyatdan KawasanPemukiman

DPRKPPemukiman yang layak

2.10 Pembangunan dan PengembanganSarana dan Prasarana Transportasi

1 Capaian Pengembangan danPeningkatan FasilitasPerhubungan melaluipenyediaan sarana danprasarana lalu lintas angkutan

0.0 % 0.0 %

2 Persentase Pengendalian ijinangkutan

0.0 % 0.0 %

3 Menurunkan angkakecelakaan LLJ di Ruas JalanProvinsi

0.0 % 0.0 %

4 Penurunan Titik Kemacetan 0.0 Lokasi 0.0 Lokasi

1209.15

Program PeningkatanPelayananPenyelenggaraanPerhubungan

Perhubungan Dishub2.1.4 Terbangunnya sarana dan PrasaranaPerhubungan dan tertatanya SistemTransportasi

3.01 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanmenengah

3.08 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanmenengah Kejuruan

1 Angka Partisipasi Kasar(APK) SMA

64.72 % 76.72 %

2Angka Partisipasi Kasar(APK) SMK

0.0 - 0.0 -

3 Angka Partisipasi Murni(APM) SMA

0.0 - 0.0 -

4 Angka Partisipasi Murni(APM) SMK

0.0 - 0.0 -

5 Rata rata lama sekolah 9.47 thn 11.08 thn

7 Harapan lama sekolah 7.5 thn 8.0 thn

8 Rasio ketersediaan sekolahMenengah terhadappenduduk usia sekolah

0.0 % 0.0 %

9 Indek Pembangunan Manusia(IPM)

70.96 % 73.59 %

1101.15

Program PendidikanMenengah

Pendidikan Dindikbud3.1.1 Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Menengah

3.02 Revitalisasi museum, pengembangantaman budaya

1 Rasio Capaian Pelestarianbenda, situs, dan kawasancagar budaya

0.0 % 0.0 %

2 Rasio Cakupan Pembinaanorganisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya)

86.0 sanggar 86.0 sanggar

3 Cakupan PembinaanKebudayaan

0.0 % 0.0 %

4 Jumlah PelestarianKebudayaan Masyarakat Adat

3.0 Keg 3.0 Keg

1216.15

Program PelestarianKebudayaan

Kebudayaan Dindikbud3.1.2 Mewujudkan pelestarian kebudayaan

3.03 Peningkatan kelembagaan karangtaruna dan/atau organisasi lain yangberafiliasi dengan kepemudaan

3.04 Peningkatan sarana dan prasaranaolahraga

1 Cakupan PembinaanLembaga Kepemudaan

0.0 - 0.0 -

2 Rasio Cabang OlahragaBerprestasi terhadap jumlahkejuaraan tingkat nasional

0.0 - 0.0 -

3 Cakupan PembinaanKepramukaan

0.0 % 0.0 %

1213.15

Program PengembanganOlah Raga danPemberdayaanKepemudaan

Kepemudaan danOlahraga

Dispora3.1.3 Meningkatnya kualitas peran pemuda, danprestasi olahraga

Hal. 4 / 8

Page 17: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 93.05 Peningkatan peran perempuan yang

dapat meningkatkan partisipasipendidikan, kualitas kesehatan sertapeningkatan perekonomian keluarga

1 Indeks pembangunan gender(IPD)

0.0 - 0.0 -

2 Meningkatnya IndeksPemberdayaan Gender (IDG)

0.0 % 0.0 %

1202.15

Program PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

PemberdayaanPerempuan danPerlindungan Anak

DP3AKKB3.1.4 Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG(Pengarusutamaan Gender) dan PUHA

3.06 Peningkatan sarana dan prasranaperpustakaan dan penerapanteknologi informasi

1 Meningkatnya JumlahPengunjung Perpustakaan

0.0 - 0.0 - 1217.15

Program PengembanganBudaya Baca danPembinaan Perpustakaan

Perpustakaan DPKD3.1.5 Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

3.07 Peningkatan pengelolaan arsippemerintah daerah secaraprofesional yang didukung denganteknologi dan Informasi

1 Persentase OPD Provinsiyang pengelolaan arsipnyasesuai dengan ketentuan

0.0 - 0.0 - 1218.15

Program PengelolaanSistem Kearsipan

Kearsipan DPKD3.1.6 Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintahdaerah yang tertib, rapi dan handal, sertaketersediaan dokumen statistik yangterpercaya dan berkualitas

3.09 Peningkatan Akses dan kualitaslayanan pendidikan menengah dankhusus serta relevansi pendidikanSekolah Khusus

1 Angka Partisipasi Kasar(APK) Pendidikan Khusus

11.33 % 19.1 %

2 Angka Partisipasi Murni(APM) Pendidikan Khusus

0.0 % 0.0 %

1101.16

Program PendidikanKhusus

Pendidikan Dindikbud3.1.7 Meningkatkan Aksesbilitas dan MutuPendidikan Sekolah Khusus

4.01 Peningkatkan penduduk miskin yangmemiliki jaminan kesehatan,Pembangunan Rumah Sakit Jiwa,Penyediaan obat buffer danPeningkatan Kesehatan LingkunganLingkungan

4.03 Peningkatan kualitas kesehatan ibudan anak

1 Angka Harapan Hidup (AHH) 0.0 - 0.0 -

2 Angka Kematian Bayi (AKB) 0.0 1/1000 KH 0.0 1/1000 KH

3 Angka Kematian Ibu (AKI) 0.0 1/100.000 KH 0.0 1/100.000 KH

1102.15

Program UpayaPeningkatan Kesehatan

Kesehatan Dinkes4.1.1 Meningkatkat Derajat Kesehatan Masyarakat

4.02 Peningkatan Sarana dan Prasaranapelayanan kesehatan Rujukan

1 Capaian kualitas pelayanansesuai SPM Rumah Sakit

0.0 % 0.0 %

2 Capaian Sarana danPrasarana Sesuai StandarRumah Sakit

0.0 % 0.0 %

3 Persentase pendapatan BLUDterhadap Belanja OperasionalRSUD

0.0 % 0.0 %

4 Tercapainya 200 TT padatahun 2022

0.0 % 0.0 %

5 Optimalisasi KunjunganRumah Sakit (BOR)

0.0 % 0.0 %

6 Capaian Pemenuhan DayaTampung Pasien

0.0 % 0.0 %

7 Capaian Persentase menujuRumah Sakit RujukanRegional

0.0 % 0.0 %

1102.16

Program PeningkatanMutu PelayananKesehatan

Kesehatan Dinkes4.1.2 Meningkatkan Akses dan mutu pelayanankesehatan serta upaya kesehatanmasyarakat

5.01 Peningkatan investasi dalam negeri(PMDN), dan PMA denganmendorong kemitraan PMA danPMDN, serta kebijakan pemanfaatanbahan baku lokal

5.02 Peningkatan pelayanan perizinanmelalui peningkatan infrastrukturpelayanan perizinan, kepastianprosedur dan jenis layanan, sertakapasitas SDM pelayanan

1 Realisasi Penanaman ModalAsing (PMA)

0.0 Rp/Triliun 0.0 Rp/Triliun

2 Realisasi Penanaman ModalDalam Negeri (PMDN)

0.0 Rp/Triliun 0.0 Rp/Triliun

3 Peringkat kemudahanBerusaha

0.0 Peringkat 0.0 Peringkat

4 Indeks kemudahan Berusaha(Point)

0.0 Point 0.0 Point

1212.15

Program PeningkatanIklim Investasi danRealisasi Investasi

Penanaman Modal DPMPTSP5.1.1 Meningkatnya jumlah izin prinsip danrealisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah

5.18 Penyediaan peraturan, dokumenteknis, pengawasan danpengendalian jaringan bidangketenagalistrikan

1 capaian % elektrifikasi 0.0 % 0.0 % 2005.16

Program Pengembangan,Pengelolaan,Pemanfaatan Energi danKetenagalistrikan

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM5.1.10 Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikandan energi terbarukan

5.19 Penyediaan peraturan, dokumenteknis, pengawasan danpengendalian jaringan

5.1.11 Meningkatkan pengendalian, pengawasandan perijinan Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara

Hal. 5 / 8

Page 18: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9bidang Geologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara

2 Capaian % pengendalian,pengawasan danRekomendasi perijinanGeologi, Air Tanah, Mineraldan Batubara

0.0 % 0.0 % 2005.15

Program Pengembangan,Pengelolaan danPemanfaatan Geologi, AirTanah, Mineral danBatubara

Energi danSumberdaya Mineral

Dinas ESDM

5.20 Meningkatkan Penataan, pembinaandan pengembangan Desa melaluiPenataan dan Pembinaan Desa Adatserta Pembinaan Kelembagaan dankerjasama desa

1 Cakupan pemanfaatan danpengembangan teknologitepat guna pedesaan

0.0 - 0.0 -

2 Mengurangi Jumlah DesaTertinggal

0.0 % 0.0 %

3 Meningkatkan Jumlah DesaMandiri

0.0 % 0.0 %

1207.15

Program PemberdayaanDesa dan Lembaga Adat

PemberdayaanMasyarakat Desa

5.1.12 Meningkatnya kinerja pemerintahan desadan pembangunan perdesaan

5.21 Menurunkan tingkat pengangguranterbuka dengan meningkatkanlayanan pencari kerja melaluipelatihan, pemagangan,kelembagaan dan akreditasi sertapembinaan produktifitas

5.22 Peningkatan perlindungan danpengawasan tenaga kerja, termasuknorma kerja, serta normaKeselamatan dan Kesehatan Kerja(K3), untuk meningkatkankesejahteraan tenaga kerja, danmenciptakan hubungan industrialyang kondusif

5.23 memperluas Cakupan BPJSketenagakerjaan pada Pekerja sektorpertanian dan kalautan

1Tingkat partisipasi AngkatanKerja

0.0 - 0.0 -

2 Persentase Tenaga kerjaFormal

0.0 - 0.0 -

3 Indeks PembangunanKetenagakerjaan

0.0 Nilai 0.0 Nilai

1201.15

Program PeningkatanProduktivitas TenagaKerja dan KesempatanKerja

Ketenaga Kerjaan Disnakertrans5.1.13 Menciptakan Lapangan Pekerjaan danpeningkatan kualitas dan keterampilanpekerja

5.24 Meningkatkan tindak lanjutpenanganan pencemaran lingkunganmelalui Perencanaan dan KajianDampak Lingkungan sertapenegakan hukum dan peningkatankapasitas

1 Persentase kualitas air danUdara yang terpantau danterinformasikan menurut SPM

0.0 - 0.0 -

2 Capaian Luas KawasanLindung Terhadap LuasWilayah Banten

0.0 % 0.0 %

1205.15

Program PengendalianPencemaran LingkunganHidup

Lingkungan Hidup DLHK5.1.14 Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan lingkungan hidup

5.25 Meningkatkan kemantapan tatausaha dan pembinaan industrikehutanan serta pemanfaatanteknologi terapan melaluiPerencanaan, penatagunaan hasilhutan, pemanfaatan danpenatausahaan hasil hutan sertaaneka usaha dan promosi kehutanan

1 Rehabilitasi hutan dan lahankritis

0.0 - 0.0 -

2 Peningkatan Fungsi Hutandan Kawasan Lindung

0.0 % 0.0 %

2004.15

Program Pengelolaandan Konservasi Hutan

Kehutanan DLHK5.1.15 Meningkatnya kualitas perencanaan,pengendalian dan perlindungan sertapemeliharaan Kehutanan

5.09 meningkatkan penangananpascapanen , pembangunan unit-unitpengolahan di tingkatpetani/gapoktan/asosiasi,pembangunan pusat pengeringandan penyimpanan, penguatanperalatan mesin komoditi pertanian,penguatan modal, pengembanganindustri

5.10 Peningkatan akses permodalan,pemasaran dan penguatan denganketerlibatan kelembagaan Koperasi

5.11 Peningkatan produksi danproduktivitas pertanian untukmeningkatkan surplus bahan pangan,khususnya padi, jagung, kedelai,gula, daging, telur, susu, dan ikan,untuk

1 Nilai Tukar Petani (NTP) 0.0 % 0.0 %

2 Cakupan Penumbuhan danPengembangan KelembagaanPertanian

0.0 % 0.0 %

3 Pertumbuhan SektorPertanian

0.0 % 0.0 %

4 Peningkatan produktivitaspertanian (Pangan, Horti,kebun, Ternak)

0.0 % 0.0 %

2003.15

Program PeningkatanProduksi, ProduktivitasPertanian dan Peternakan

Pertanian Distan5.1.16 Meningkatnya nilai tambah hasil dan dayasaing produk pertanian (tanaman pangan,Horikultura, perkebunan, dan peternakan)

Hal. 6 / 8

Page 19: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9memenuhi konsumsi dan bahan bakuindustri pengolahan (agroindustri)

5.03 Pengembangan perwilayahanIndustri melalui pembentukan sektraindustri Kecil pada kawasan dan luarkawasan industri

5.04 Pengembangan dan PemberdayaanAgro Industri dan industri kreatifberbasis potensi komoditas lokal

5.05 Peningkatan Produktifitas SumberDaya Manusia, Pemanfaatn Teknologidan Akses permodalan Industri

1 Pertumbuhan Sektor Industri 0.0 - 0.0 -

2 Persentase capaianpembangunan industriProvinsi Banten

0.0 % 0.0 %

3 Capaian % Kinerja UPTIndustri dan UPTPerdagangan

0.0 % 0.0 %

2007.15

Program PeningkatanDaya Saing Industri

Perindustrian Disperindag5.1.2 Meningkatnya kontribusi sektor industri

5.06 Meningkatkan Efesiensi Sistem danDistribusi Logistik melaluiPembangunan Pusat Distribusiprovinsi dan sistem informasikomoditas penting dan strategis

5.07 Pemanfaatan peran Perwalikanperdagangan di luar negeri dan luardaerah dalam meningkakan aksespasar komidatas unggulan provinsibanten

5.08 Peningkatan Standarisasi, MutuProduk, kelembagaan dan RegulasiPro Konsumen

1 Daya Beli Masyarakat (Rp) 0.0 - 0.0 -

2 Surplus Neraca Perdagangan 0.0 - 0.0 -

3 Kontribusi sektorPerdagangan terhadap PDRB

0.0 - 0.0 -

4 Persentase PertumbuhanUsaha Perdagangan

0.0 % 0.0 %

2006.15

Program PengembanganPerdagangan danPerlindungan Konsumen

Perdagangan Disperindag5.1.3 Meningkatnya volume ekspor dalam dan luarnegeri

5.12 peningkatan produksi perikanantangkap dan budidaya serta hasilolahan perikanan

1 Capaian Produksi Perikananlaut

0.0 % 0.0 %

2 Nilai Tukar Nelayan 0.0 % 0.0 %

3 Tingkat Produksi PerikananTangkap dan Budidaya Ikan

0.0 Ton 0.0 Ton

2001.15

Program PemberdayaanEkonomi MasyarakatPesisir dan PengelolaanSumberdaya Laut

Kelautan danPerikanan

DKP5.1.4 Meningkatnya produksi, produktivitas nilaitambah hasil dan daya saing produkperikanan dan Kelautan

5.13 Peningkatan kerjasama denganakademisi, peneliti yang dapatmemberikan inovasi teknologiproduksi, penetapan lahan produksi, penguasaan pengelolaan lahansetiap petani, stok pangan daerahauntuk mewujudkan Indeksketahanan pangan

1 Tingkat Ketersediaan PanganDaerah

0.0 - 0.0 -

2 Capaian Pemenuhankebutuhan dan ketersediaanpangan

0.0 % 0.0 %

1203.15

Program KetahananPangan

Pangan Dinas Ketapang5.1.5 Meningkatkan ketersediaan bahan pangan

5.14 Peningkatan jumlah destinisasiwisata, kualitas sarana prasaranaakses wisata, keterlibatanmasyarakat lokal, meningkatkanSDM pariwisata, meningkatkankeragaman dan daya saing produkwisata, Event khusus, ukm produkekonomi kreatif

1Capaian jumlah kunjunganwisatawan

0.0 - 0.0 -

2 Capaian jumlahpengembangan destinasiwisata

0.0 - 0.0 -

2002.15

Program PengembanganDestinasi Pariwisata danEkonomi Kreatif

Pariwisata Dispar5.1.6 Meningkatnya kunjungan wisatawan

5.15 Kemudahan perizinan kelembagaanpembinaan koperasi dan ukm, aksesterhadap inonvasi produk, aksesterhadap permodalan, akses danmenemukan segmen pasar, untukmencapai jumlah Pertumbuhankoperasi aktif dan ukm naik kelas

1 Persentase peningkatankapasitas kelembagaan danproduktivitas Koperasi danUMKM (%)

0.0 % 0.0 %

2 Capaian Persentase RealisasiKoperasi aktif dan sehatdalam kewenangan provinsiterhadap 500 koperasi yangdibin

0.0 % 0.0 %

1211.16

Program PeningkatanKualitas Usaha danKelembagaan Koperasi

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM5.1.7 Meningkatnya usaha UMKM, dan kualitaskelembagaan koperasi

Hal. 7 / 8

Page 20: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

No Sasaran Strategi dan Arah kebijakan

31 2

Indikator Kinerja(Outcome)

4

Capaian Kinerja

Kondisi Awal Kondisi Akhir

Program PembangunanDaerah Bidang Urusan SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 93 Capian Persentase Realisasi

usaha kecil yang menjadiusaha menengah terhadap1000 usaha kecil yang di bina

0.0 % 0.0 %

5.16 Peningkatan tumbuhnya wirausahakelas menengah baru yang bergerakdi sektor UMKM melalui pelatihanbudaya usaha dan kewirausahaan,dan bimbingan teknis manajemenusaha, serta akses permodalan

1 Jumlah Wirausaha Baru 0.0 - 0.0 - 1211.15

Program PengembanganSistem Pendukung UsahaBagi Usaha Kecil

Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Dinas KUKM5.1.8 Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)

5.17 Peningkatan pemberdayaan SosialPerorangan, Keluarga, PenangananFakir Miskin pedesaan, perkotaandan pulau kecil, PenangananKelembagaan perawatan,pengasuhan, Rehabilitasi SosialAnak dan lanjut ,PenyandangDisabilitas, serta Tuna Sosial

1 Penurunan angka kemiskinan 5.36 % 4.6 %

2 Menurunnya jumlah PMKS 8.24 % 1319.0 %

3 Persentase cakupanPenanganan korban bencana

100.0 % 100.0 %

1106.15

Program Perlindungandan Rehabilitasi Sosial

Sosial Dinsos5.1.9 Menurunnya persentase penduduk miskin,Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan IndeksKeparahan Kemiskinan

Hal. 8 / 8

Page 21: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

PROVINSI BANTEN

TABEL PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHTERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

PERIODE : 2017-2022

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT1

Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi1

Sosial1106

Penurunan angka kemiskinan (Satuan: %)1 5,36 5,13 5,00 4,744,87 4,60 4,60

Ketenaga Kerjaan1201

Persentase Tenaga kerja Formal (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Perdagangan2006

Daya Beli Masyarakat (Rp) (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian % Kinerja UPT Industri dan UPT Perdagangan(Satuan: %)

1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Fokus Kesejahteraan Masyarakat2

Pendidikan1101

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus (Satuan:%)

1 11,33 14,33 15,50 17,9016,70 19,10 19,10

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA (Satuan: %)1 64,72 68,72 70,72 74,7272,72 76,72 76,72

Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus (Satuan:%)

1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Angka Partisipasi Murni (APM) SMK (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Rata rata lama sekolah (Satuan: thn)1 9,47 10,10 10,40 11,1010,80 11,07 11,08

Harapan lama sekolah (Satuan: thn)1 7,50 7,70 7,80 8,007,90 8,00 8,00

Kesehatan1102

Angka Harapan Hidup (AHH) (Satuan: -)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Angka Kematian Bayi (AKB) (Satuan: 1/1000 KH)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Hal. 108-06-2017 / 8

Page 22: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Angka Kematian Ibu (AKI) (Satuan: 1/100.000 KH)1 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

ASPEK PELAYANAN UMUM2

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1

Pendidikan1101

Rasio ketersediaan sekolah Menengah terhadap pendudukusia sekolah (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Kesehatan1102

Capaian kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Sarana dan Prasarana Sesuai Standar RumahSakit (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Persentase pendapatan BLUD terhadap Belanja OperasionalRSUD (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Tercapainya 200 TT pada tahun 2022 (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Optimalisasi Kunjungan Rumah Sakit (BOR) (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Pemenuhan Daya Tampung Pasien (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Persentase menuju Rumah Sakit Rujukan Regional(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang1103

Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Jumlah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)pada KawasanStrategis Provinsi (Satuan: Dokumen)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Tingkat Kemantapan Jembatan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Luas Layanan dan jaringan irigasi (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan danpemulihan banjir dan abrasi (Satuan: 0)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Sistem Jaringan Jalan Dan Infrastruktur SumberDaya Air Yang Andal, Terpadu Berbasis Penataan RuangYang Berkelanjutan (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman1104

Capaian Penataan Perumahan (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Cakupan Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan(Satuan: -)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Jumlah Pembangunan TPST (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Hal. 208-06-2017 / 8

Page 23: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Capaian Penanganan Kawasan Kumuh seluas 375,23 HaPada Tahun 2022 (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Beroperasinya SPAM Regional (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat

1105

Persentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan(Satuan: %)

2 70,00 75,00 80,00 90,0085,00 95,00 95,00

Capaian Penanggulangan Kebencanaan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Jumlah Lembag/ormas yang dibina (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian persentase pencegahan rawan bencana (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Persentase Pemeliharaan Ketentraman dan KetertibanUmum (Satuan: %)

2 70,00 75,00 80,00 90,0085,00 95,00 95,00

Cakupan penanganan daerah rawan bencana (%) (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian persentase penanganan gawat darurat bencanadan pasca bencana (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian persentase penanganan korban bencana,rehabilitasi ,rekonstruksi terhadap bencana yang terjadi(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Sosial1106

Menurunnya jumlah PMKS (Satuan: %)2 8,24 9,23 10,22 12,2011,21 13,19 1.319,00

Persentase cakupan Penanganan korban bencana (Satuan:%)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Urusan Wajib Non pelayanan Dasar2

Ketenaga Kerjaan1201

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1202

Laju pertumbuhan penduduk (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Indeks pembangunan gender (IPD) (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pangan1203

Tingkat Ketersediaan Pangan Daerah (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Hal. 308-06-2017 / 8

Page 24: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Capaian Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Lingkungan Hidup1205

Persentase kualitas air dan Udara yang terpantau danterinformasikan menurut SPM (Satuan: -)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas WilayahBanten (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pemberdayaan Masyarakat Desa1207

Cakupan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepatguna pedesaan (Satuan: -)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Mengurangi Jumlah Desa Tertinggal (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana1208

Meningkatnya Ketersediaan Data Perkembangan Penduduk(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan BagiMasyarakat (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian ASPR / Angka Fertilitas menurut Umur (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Perhubungan1209

Capaian Pengembangan dan Peningkatan FasilitasPerhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalulintas angkutan (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Menurunkan angka kecelakaan LLJ di Ruas Jalan Provinsi(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Penurunan Titik Kemacetan (Satuan: Lokasi)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Komunikasi dan Informatika1210

Capaian Implementasi pelayanan Teknologi informasiPemerintahan e-government (%) (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian e-Government Pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Peringkat)

2 0,00 15,00 13,00 9,0011,00 8,00 8,00

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah1211

Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan danproduktivitas Koperasi dan UMKM (%) (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Jumlah Wirausaha Baru (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Hal. 408-06-2017 / 8

Page 25: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Capaian Persentase Realisasi Koperasi aktif dan sehatdalam kewenangan provinsi terhadap 500 koperasi yangdibin (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capian Persentase Realisasi usaha kecil yang menjadiusaha menengah terhadap 1000 usaha kecil yang di bina(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Penanaman Modal1212

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Satuan:Rp/Triliun)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)(Satuan: Rp/Triliun)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Peringkat kemudahan Berusaha (Satuan: Peringkat)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Indeks kemudahan Berusaha (Point) (Satuan: Point)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Kepemudaan dan Olahraga1213

Cakupan Pembinaan Lembaga Kepemudaan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlahkejuaraan tingkat nasional (Satuan: -)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Cakupan Pembinaan Kepramukaan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Statistik1214

Tingkat ketersediaan data/informasi pembangunan daerah(Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Kebudayaan1216

Rasio Capaian Pelestarian benda, situs, dan kawasan cagarbudaya (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Rasio Cakupan Pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya) (Satuan: sanggar)

2 86,00 86,00 86,00 86,0086,00 86,00 86,00

Cakupan Pembinaan Kebudayaan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Jumlah Pelestarian Kebudayaan Masyarakat Adat (Satuan:Keg)

2 3,00 3,00 3,00 3,003,00 3,00 3,00

Perpustakaan1217

Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Kearsipan1218

Persentase OPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuaidengan ketentuan (Satuan: -)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Fokus Fungsi Penunjang urusan pemerintahan2

Hal. 508-06-2017 / 8

Page 26: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Administrasi Pemerintahan3001

Capian LAKIP Provinsi Banten (Satuan: Predikat)2 55,50 65,00 70,00 80,0075,00 85,10 85,50

Predikat penilaian LPPD Propinsi Banten (tingkat) (Satuan:Peringkat)

2 22,00 20,00 18,00 14,0016,00 10,00 10,00

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Satuan: Skala(1-4))

2 3,00 3,10 3,20 3,403,30 3,50 3,50

Capaian % kinerja Pelayanan Pemerintahan (Satuan: %)2 70,00 71,00 72,00 74,0073,00 75,00 75,00

Capaian % Kinerja Penyelesaian Produk Hukum Daerah(Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian Pembinaan Organisasi dan Tata LaksanaPemerintah Daerah (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase kebijakan perekonomian daerah yangdiimplementasikan (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian % pelayanan Kesra (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam pelayanan Setda(Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase kinerja Keuangan Sekretariat Daerah (Satuan:%)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Persentase kebijakan daerah bidang Infrastrukutr dan SDAyang di implementasikan (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian % Kinerja Administrasi Pembangunan (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Capaian % pelayanan Pimpinan daerah (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Prosentase pelayanan penyelenggaraan administrasi,pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Pengawasan3002

Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahdaerah (Satuan: Opini)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Persentase Peningkatan Kualitas Kinerja APIP (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Rasio Temuan inspektorat Provinsi banten yangditindaklanjuti (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Perencanaan3003

Capaian Kesesuaian Program RPJMD dan RKPD (%)(Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah(Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Hal. 608-06-2017 / 8

Page 27: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Keuangan3004

Pendapatan Asli Daerah (Rp) (Satuan: Rp/Triliun)2 0,00 6,02 6,49 7,647,02 8,31 8,31

Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintahdaerah (Satuan: Opini)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%) (Satuan: %)2 0,00 59,15 60,44 63,3161,83 64,76 64,76

Kepegawaian3005

Persentase Pembinaan dan Kesejahteraan PNS ProvinsiBanten (Satuan: %)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Prosentase kinerja pegawai dengan kategori baik (Satuan:%)

2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Pendidikan dan Pelatihan3006

Pemenuhan standart kompetensi aparatur (Satuan: pegawai)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Tingkat kepuasan penerima layanan diklat (Satuan: %)2 100,00 100,00 100,00 100,00100,00 100,00 100,00

Peningkatan Akreditasi BPSDMD (Satuan: %)2 80,00 84,00 88,00 92,0090,00 96,00 100,00

Penelitian dan Pengembangan3007

Persentase penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Fokus Layanan Urusan Pilihan4

Kelautan dan Perikanan2001

Capaian Produksi Perikanan laut (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Tingkat Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan(Satuan: Ton)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pariwisata2002

Capaian jumlah kunjungan wisatawan (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian jumlah pengembangan destinasi wisata (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pertanian2003

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan KelembagaanPertanian (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pertumbuhan Sektor Pertanian (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Hal. 708-06-2017 / 8

Page 28: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

NO ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATORKINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KONDISI KINERJAPADA AWAL

PERIODE RPJMDTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA

PADA AKHIRPERIODE RPJMD

TAHUN 0 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Peningkatan produktivitas pertanian (Pangan, Horti, kebun,Ternak) (Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Kehutanan2004

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Peningkatan Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Energi dan Sumberdaya Mineral2005

capaian % elektrifikasi (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Capaian % pengendalian, pengawasan dan Rekomendasiperijinan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara (Satuan:%)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Perdagangan2006

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan (Satuan: %)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Perindustrian2007

Pertumbuhan Sektor Industri (Satuan: -)2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Persentase capaian pembangunan industri Provinsi Banten(Satuan: %)

2 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

ASPEK DAYA SAING DAERAH3

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah1

Ketenaga Kerjaan1201

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (Satuan: Nilai)3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Kelautan dan Perikanan2001

Nilai Tukar Nelayan (Satuan: %)3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Pertanian2003

Nilai Tukar Petani (NTP) (Satuan: %)3 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Hal. 808-06-2017 / 8

Page 29: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

PROVINSI BANTEN

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

PERIODE : 2017-2022

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17111 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

11 01 Pendidikan 0 0 0 0 0 0

Dindikbud0000011 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dindikbud00000011 01 15 Program Pendidikan Menengah

Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA (%)816 RKB SMA dan 67 USB(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dindikbud

Angka Partisipasi Murni (APM)SMA (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dindikbud

Angka Kelulusan SMA (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dindikbud

Angka Putus Sekolah SMA(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dindikbud

Angka Partisipasi Kasar (APK)SMK (%) 1.200 RKB SMK dan101 USB (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dindikbud

Angka Partisipasi Murni (APM)SMK (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dindikbud

Angka Kelulusan SMK (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Dindikbud

Angka Putus Sekolah SMK"(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Dindikbud

Jumlah ketersediaan tenagakependidikan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Dindikbud

Jumlah ketersediaan lembagapendidikan menengah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Dindikbud

Rasio Ketersediaan TeknologiInformasi KomunikasiPendidikan Menengah danKhusus (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Balai TIKP

Dindikbud00000011 01 16 Program Pendidikan Khusus

Angka Partisipasi Kasar (APK)Pendidikan Khusus (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dindikbud

Angka Partisipasi Murni (APM)Pendidikan Khusus (%)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dindikbud

Rasio Ketersediaan Guru danMurid pada Jenjang PendidikanKhusus (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dindikbud

11 02 Kesehatan 0 0 0 0 0 0

Dinkes00000011 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Dinkes

Hal. 1 / 19

Page 30: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinkes00000011 02 15 Program Upaya Peningkatan

Kesehatan

Capaian Pembangunan fasilitasPelayanan Kesehatan (fasilitasipembangunan Puskesmas 133)(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dinas Kesehatan

Capaian PengembanganRumah Sakit Rujukan Regional(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dinas Kesehatan

Capaian Persentase kinerjaSDM kesehatan danKefarmasian (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI)(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dinas Kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB)(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dinas Kesehatan

Capaian Persentase KinerjaPencegahan dan PengendalianPenyakit (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dinas Kesehatan

Jumlah pelayanan laboratoriumkesehatan sesuai standar(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Balai Laboratorium KesehatanDaerah

Jumlah Perusahaan yangmendapat pembinaan (Satuan:-)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Kesehatan Kerja di wilayahIndustri (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

Dinkes00000011 02 16 Program Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan

Persentase SPM PelayananMedis yang terpenuhi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 RSU Malingping

Persentase SPM Penunjangyang terpenuhi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 RSU Malingping

Persentase SPM Keperawatanyang terpenuhi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 RSU Malingping

Jumlah Pemenuhan standarsarana dan prasarana RS(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 RSUD Banten

Capaian Persentase pelayanankesehatan masyarakat diRumah Sakit (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 RSUD Banten

Indeks Culture (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 RSUD Banten

Capaian Persentasepeningkatan kapasitasKaryawan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 RSUD Banten

Kelengkapan laporanAkuntabilitas Kinerja (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 RSUD Banten

Capaian PersentasePengembangan SistemInformasi RS (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 RSUD Banten

Cost Recovery (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 RSUD Banten

11 03 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

0 0 0 0 0 0

DPUPR00000011 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DPUPR00000011 03 15 Program Pembangunan danPengembangan Infrastruktur

Hal. 2 / 19

Page 31: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Prosentasi Jaringan jalanProvinsi Dalam Kondisi Mantap100% Pada Tahun 2022(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Prosentasi Jembatan ProvinsiDalam Kondisi Mantap 100%Pada Tahun 2022 (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Cakupan Pembinaan JasaKonstruksi Pada Tahun 2022(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Cakupan PencegahanPenanggulangan, PemulihanBanjir dan Abrasi (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Peningkatan Luas Layanan danRehabilitasi Jaringan IrigasiTeknis (Ha) (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

DPUPR00000011 03 16 Program Penataan Ruang

Tersusunnya 4 Perda RencanaTata Ruang Kawasan Strategispada Tahun 2022 (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

11 04 Perumahan Rakyat dan KawasanPemukiman

0 0 0 0 0 0

DPRKP00000011 04 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DPRKP00000011 04 15 Program PenyelenggaraanPerumahan dan Permukiman

Peningkatan Kualitas RumahTidak Layak Huni (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 DPRKP

Penanganan KawasanPermukiman Kumuh (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 DPRKP

Peningkatan Akses Air MinumLayak dan Akses Sanitasi(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 DPRKP

Peningkatan Kualitas KP3B(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 UPT Pengelola Kawasan PusatPemerintahan Provinsi Banten(KP3B)

11 05 Ketentraman dan KetertibanUmum serta PerlindunganMasyarakat

0 0 0 0 0 0

Badan Kesbangpol, BPBD,Satpolpp

00000011 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Satpolpp00000011 05 15 Program Ketentraman danKetertiban Umum

Rasio Penegakan PeraturanPerundang-undangan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Satpolpp

Tingkat Kompetensi anggotadalam pelayanan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Satpolpp

Cakupan Pelayanan BencanaKebakaran (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Satpolpp

Rasio Pengamanan,Pengawalan Gubernur, WakilGubernur, Sekretaris daerah(%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Satpolpp

BPBD00000011 05 16 Program Penanggulangan Bencana

Hal. 3 / 19

Page 32: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Capaian prosentase rehabiliasiPemulihan kondisi sosialekonomi sarana dan prasaranaPasca Bencana. (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 BPBD

Capaian persentase Mitigasidan Pengurangan ResikoBencana (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 BPBD

Capaian persentaseKetersediaan Peralatan danLogistik Prabencana danTanggap Darurat Bencana.(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 BPBD

Badan Kesbangpol00000011 05 17 Program Wawasan Kebangsaan

Tingkat pemahaman 4Konsensus Dasar Kebangsaan(Pancasila, UUD 1945, BhinekaTunggal Ika, NKRI) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Kesbangpol

Tingkat penurunan peristiwagangguan keamanan dalamdaerah (ideologi radikal, isuseparatisme, sumber dayaekonomi ) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Kesbangpol

Presentase pembinaanketahanan sosial dan ekonomi(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Kesbangpol

Tingkat pembinaan politikdalam penyelenggaraanpemilu/pemilukada (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Kesbangpol

11 06 Sosial 0 0 0 0 0 0

Dinsos00000011 06 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dinsos00000011 06 15 Program Perlindungan danRehabilitasi Sosial

Hal. 4 / 19

Page 33: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Jumlah PemberdayaanKeluarga yang dibina (Satuan:Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dinsos

Jumlah Anak, Lansia, TunaSosial, Penyalahgunaan Napza,Korban TindakKekerasan/Pekerja MigranBermasalah Sosial dan KorbanPerdagangan Orang yangdirehabilitasi dan Penyandangdisabilitas yang mendapatkanrehabilitasi (Satuan: jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dinsos

Ketersediaan Data Kemiskinan,PMKS dan PSKS (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dinsos

Jumlah Bantuan KorbanBencana (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Dinsos

Jumlah Masyarakat yangmendapat Jaminan Sosial(Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Dinsos

Jumlah masyarakat yangmendapat pemberdayaan sosial(Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Dinsos

Jumlah KelembagaanKesejahteraan Sosial yangdibina (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Dinsos

Capaian Persentase FakirMiskin yang diberdayakan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Dinsos

Capaian persentase PMKSyang dianggap mandiri dantelah mendapatkanpengembangan pribaditerhadap total yang dibina padaBalai Pemulihan danPengembangan Sosial (BP2S)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai PPS

Capaian persentase PMKSyang dilayani pada BalaiPerlindungan Sosial (BPS)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Balai PS

12 Urusan Wajib Bukan PelayananDasar

12 01 Ketenaga Kerjaan 0 0 0 0 0 0

Disnakertrans00000012 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Disnakertrans00000012 01 15 Program Peningkatan ProduktivitasTenaga Kerja dan KesempatanKerja

Hal. 5 / 19

Page 34: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Meningkatnya ProduktivitasTenaga Kerja (Satuan: LPK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Disnakertrans

Meningkatnya Pelatihan danKompetensi Kerja (Satuan:Orang)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Disnakertrans

Meningkatnya HubunganIndustrial (Satuan: Perusahaan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Disnakertrans

Meningkatnya Pengupahan danKesejahteraan Tenaga Kerja(Satuan: Perusahaan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Disnakertrans

Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Disnakertrans

Meningkatkan PerlindunganKondisi Lingkungan Kerja(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Disnakertrans

Meningkatnya KesempatanKerja (Satuan: Orang)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Disnakertrans

Terlaksananya Persiapan,Pemetaan dan PengembanganPermukiman Transmigrasi(Satuan: KK)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Disnakertrans

Besaran Tenaga Kerja yangMendapatkan PeningkatanPelatihan dan Kompetensi Kerja(Satuan: Orang)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Balai Latihan Kerja Industri

12 02 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

0 0 0 0 0 0

DP3AKKB00000012 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DP3AKKB00000012 02 15 Program PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak

Data Terpilah Gender dan Anak(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Perencanaan Responsif Gender(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Partisipasi perempuan dilembaga legislatif, swasta danpemerintah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Rasio Penurunan KasusKekerasan Dalam RumahTangga (KDRT) (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Rasio Penurunan KasusKekerasan Terhadap Anak(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Rasio penyelesaian pengaduanperlindungan perempuan dananak dari tindakan kekerasan(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

Rasio meningkatnyaperlindungan hak perempuan(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007

Rasio Peningkatan PemenuhanHak Anak (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008

Rasio Perlindungan KhususAnak (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009

12 03 Pangan 0 0 0 0 0 0

Dinas Ketapang00000012 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dinas Ketapang00000012 03 15 Program Ketahanan Pangan

Hal. 6 / 19

Page 35: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Ketersediaan bahan pangan(target angka pph ketersediaan)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Jumlah penyelesaian masalahdistribusi pangan (targetmasalah) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Peningkatan jumlah konsumsienergi dan konsumsi protein(baseline 84.5%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

12 05 Lingkungan Hidup 0 0 0 0 0 0

DLHK00000012 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DLHK00000012 05 15 Program Pengendalian PencemaranLingkungan Hidup

Prosentase Ketaatanusaha/kegiatan terhadapperaturan perundangan danketentuan izin (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPerlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Peningkatan Ketaatan IndustriTerhadap Baku Mutu AirLimbah dan Emisi Udara(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Jumlah Parameter Terakreditasisebanyak 40 parameter Sampaidengan 2021 (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

12 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 0 0 0 0 0 0

Dinas PMD00000012 07 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

00000012 07 15 Program Pemberdayaan Desa danLembaga Adat

Cakupan Penataan, Pembinaandan Pengembangan KerjasamaLembaga Desa danPemerintahan Desa (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Capaian persentase realisasijumlah lembagakemasyarakatan desa katagoribaik terhadap total seluruhlembaga kemasyarakatan desayang telah diberdayakan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Capaian persentase realisasijumlah masyarakat desa yangberhasil setelah diberdayakanterhadap total seluruhmasyarkat desa yang telahdiberdayakan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

12 08 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

0 0 0 0 0 0

DP3AKKB00000012 08 15 Program Kependudukan danKeluarga Berencana

Hal. 7 / 19

Page 36: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Rasio bayi berakte kelahiran(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 DPPPAK dan KB

Rasio Pasangan berakte nikah(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 DPPPAK dan KB

Rasio kepemilikan e-KTP(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 DPPPAK dan KB

Rasio kepemilikan aktakelahiran per 1000 penduduk(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 DPPPAK dan KB

Tersedianya profilkependudukan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 DPPPAK dan KB

Rasio penduduk migrasi antarprovinsi dan antar kabupaten/kota penduduk 5 tahun ke atas(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 DPPPAK dan KB

Rasio Peserta KB baru(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 DPPPAK dan KB

Rasio Keluarga Pra Sejahteradan Keluarga Sejatera I(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 DPPPAK dan KB

12 09 Perhubungan 0 0 0 0 0 0

Dishub00000012 09 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Dishub dan UPT PPD Serang

Dishub00000012 09 15 Program Peningkatan PelayananPenyelenggaraan Perhubungan

Pembangunan Terminal Type B(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Penyediaan dan pengoperasianAngkutan Masal CISEPARANGdan TANGERANG WKP I(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Penurunan Angka KecelakaanLLJ di Ruas Jalan Provinsi(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Pembangunan TamanLalulintas (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Penyediaan 8 DokumenRencana (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Pembangunan PelabuhanPengumpan Regional (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

Pembangunan Bandara BantenSelatan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007

12 10 Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 0 0

Diskominfo00000012 10 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Diskominfo00000012 10 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan KomunikasiPublik

Persentase CapaianKetersediaan PerangkatTeknologi Informasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Capaian Persentase realisasi10 Blue Print data RencanaInduk Komunikasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Capaian PeningkatanPelayanan dalamPenyebarluasan InformasiPembangunan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

12 11 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

0 0 0 0 0 0

Hal. 8 / 19

Page 37: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171Dinas KUKM00000012 11 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dinas KUKM00000012 11 15 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi Usaha Kecil

Laju Pertumbuhan Omset UKMnaik kelas 5 % dari 1.000Usaha Kecil yang di Bina(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Capaian persentase realisasiimplementasi hasil pelatihan,terhadap total peserta pelatihankoperasi (50 %) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Capaian persentase realisasiimplementasi hasil pelatihan,terhadap total peserta pelatihanusaha kecil (50 %) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Dinas KUKM00000012 11 16 Program Peningkatan KualitasUsaha dan Kelembagaan Koperasi

Capaian persentase realisasitingakt kesehatan koperasiKSP/USP dan KSPPS/UKSPPS terhadap koperasiyang dibina 100 (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Capaian koperasi aktif cukupberkualitas terhadap totalkoperasi yang di bina pertahun(500 koperasi) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Capaian koperasi aktif cukupberkualitas terhadap totalkoperasi yang di bina pertahun(500 koperasi) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Capaian persentase realisasikoperasi yang meningkat(volume usaha, kapasitasproduksi, aset dan keuntungan)terhadap total koperasi yang dibina (100 koperasi) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

12 12 Penanaman Modal 0 0 0 0 0 0

DPMPTSP00000012 12 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DPMPTSP00000012 12 15 Program Peningkatan Iklim Investasidan Realisasi Investasi

Peningkatan minat caloninvestor (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Peningkatan MOU kerjasamainvestasi (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Meningkatnya KualitasInformasi Peluang PenanamanModal di Daerah (%) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Tingkat pengendalian danPembinaan PelaksanaanPenanaman Modal (%) (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Prosentase Penerbitanperizinan dan non perizinan (%)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Prosentase pengaduan yangterlayani(%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

Hal. 9 / 19

Page 38: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17112 13 Kepemudaan dan Olahraga 0 0 0 0 0 0

Dispora00000012 13 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dispora00000012 13 15 Program Pengembangan Olah Ragadan Pemberdayaan Kepemudaan

Jumlah PenyelenggaraanOlahraga Massal (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dispora

Jumlah Keikutsertaan provinsibanten pada event wilayah,nasional dan internasional(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Dispora

Peningkatan Jumlah Kelompok/Organisasi Kepemudaan dankewirausahaan pemuda(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Dispora

Jumlah Pembinaan danpelatihan cabang olah ragapelajar (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Balai PPO

Pengembangan sarana danprasarana Atlet PPLP (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Balai PPO

12 14 Statistik 0 0 0 0 0 0

Bappeda, Diskominfo00000012 14 01 Program Penyediaan DataPembangunan Daerah

Tersedianya Datapembangunan Daerah (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001 Dinas KOMINFO dan BAPPEDA

12 15 Persandian 0 0 0 0 0 0

Diskominfo00000012 15 15 Program Pengembangan,Pendayagunaan, PeningkatanTeknologi Informasi dan KomunikasiPublik

Capaian persentase kinerjapersandian statistik dan layananPengadaan (Satuan: %)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

12 16 Kebudayaan 0 0 0 0 0 0

Dindikbud00000012 16 15 Program Pelestarian Kebudayaan

Jumlah Pelestarian EventMasyarakat AdatCakupan organisasi kesenian(pembinaan sanggar/ kelompokseni dan budaya) (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Dindikbud

Jumlah event budaya (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 UPT Taman Budaya

Jumlah Pengunjung Museum(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 UPT Museum

12 17 Perpustakaan 0 0 0 0 0 0

DPKD00000012 17 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DPKD00000012 17 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya jumlahpengunjung perpustakaan(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Peningkatan JumlahPerpustakaan Sesuai StandarNasional (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Hal. 10 / 19

Page 39: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17112 18 Kearsipan 0 0 0 0 0 0

DPKD00000012 18 15 Program Pengelolaan SistemKearsipan

Peningkatan jumlah khasanaharsip Statis di Depo ArsipBanten (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Terselenggaranya layanankearsipan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

20 Urusan Pilihan

20 01 Kelautan dan Perikanan 0 0 0 0 0 0

DKP00000020 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

DKP00000020 01 15 Program Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir dan PengelolaanSumberdaya Laut

Pemanfaatan SumberdayaKelautan Yang Sesuai DenganZonasiwilayah Pesisir DanPulau- Pulau Kecil (Satuan:Ton)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Pengelolaan Ruang Laut DanKonservasi (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Peningkatan Pendapatan AsliDaerah (Pad) (Satuan: Rupiah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Peningkatan Jumlah ProduksiPerikanan Tangkap (Satuan:Ton)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Peningkatan jumlah kelompokusahamandiri (Satuan: Kelompok)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Jenis Produk Yang BerlogoStandar Nasional Indonesia(SNI (Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

Menurunya PelanggaranHukum Di Wilayah Laut(Satuan: Jumlah)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007

Peningkatan Pendapatan AsliDaerah (Pad) Dari PengujianSample (Satuan: Rp)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008

Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Dari Produksibenih(Satuan: Rp)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009

Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Dari Produksi benih(Satuan: Rp)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

Peningkatan Pendapatan AsliDaerah Produksi Ikan (Satuan:Rp)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011

20 02 Pariwisata 0 0 0 0 0 0

Dispar00000020 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dispar00000020 02 15 Program Pengembangan DestinasiPariwisata dan Ekonomi Kreatif

Hal. 11 / 19

Page 40: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Meningkatnya PengembanganDaya Tarik Wisata (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Meningkatnya Promosi WisataDalam Negeri dan Luar Negeri(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Tingkat Pengembangan IndustriEkonomi Kreatif (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Tingkat Pengembangan IndustriParawisata (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Meningkatnya Kapasitas danKualitas Sumber daya ManusiaParawisata (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Meningkatnya Kapasitas danKualitas Sumber daya ManusiaEkonomi Kreatif (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

20 03 Pertanian 0 0 0 0 0 0

Distan00000020 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Distan00000020 03 15 Program Peningkatan Produksi,Produktivitas Pertanian danPeternakan

Peningkatan ProduksiKomoditas Perkebunan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Pengembangan kawasankomoditas perkebunan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Peningkatan Produksi Ternak(Non Impor) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Peningkatan Produksi HijauanPakan Ternak (HPT) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Penerapan TeknologiPeternaka (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Capaian Inovasi TeknologiHortikultura (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

Pengawasan Obat Hewan danProduk Asal Hewan (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007

Pengendalian Penyakit HewanMenular (PHM) Penyakit (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008

Penjaminan Keamanan PanganAsal Hewan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009

Sertifikasi BenihTanaman Pangan danHortikultura (PAD (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010

Produksi Benih SumberTanaman Pangan danHortikultura (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011

Luasan pengamatan hama OPTUtama Tanaman pangan danHortikultura (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012

Pengembangan TernakRuminansia dan NonRuminansia (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013

Sampel Pengujian (Satuan: %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014

20 04 Kehutanan 0 0 0 0 0 0

Hal. 12 / 19

Page 41: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171DLHK00000020 04 15 Program Pengelolaan dan

Konservasi Hutan

Peningkatan Fungsi Hutan danKawasan Lindung (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Peningkatan luas lahan yangterehabilitasi (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Peningkatan Fungsi Hutan danKawasan Lindung (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

20 05 Energi dan Sumberdaya Mineral 0 0 0 0 0 0

Dinas ESDM00000020 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Dinas ESDM00000020 05 15 Program Pengembangan,Pengelolaan dan PemanfaatanGeologi, Air Tanah, Mineral danBatubara

Peningkatan Pengendalian danPerijinan Bidang Geologi, AirTanah, Mineral dan Batubara(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Penyediaan Regulasi Mineraldan Batubara (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Pembinaan dan PengendalianMineral dan Batubara (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Penyediaan Regulasi Geologidan Air Tanah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Pembinaan dan PengendalianGeologi dan Air Tanah (Satuan:-)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Dinas ESDM00000020 05 16 Program Pengembangan,Pengelolaan, Pemanfaatan Energidan Ketenagalistrikan

Penyediaan Infrastruktur Energidan Ketenagalistrikan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Perencanaan dan PengendalianInfrastruktur Energi danKetenagalistrikan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Pembinaan dan PengendalianPemanfaatan Ketenagalistrikan(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Penyediaan RegulasiPemanfaatan Ketenagalistrikan(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

20 06 Perdagangan 0 0 0 0 0 0

Disperindag00000020 06 15 Program PengembanganPerdagangan dan PerlindunganKonsumen

Hal. 13 / 19

Page 42: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Capaian PersentasePembinaan Pelaku UsahaPerdagangan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Capaian Volume Produk Ekspordan Negara Tujuan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Cakupan Pemberdayaan danPerlindungan Konsumen, danPengawasan BarangBeredar/Jasa (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Cakupan PeningkatanMutu/Daya Saing, Stadarisasidan Sertifikasi Produk (Satuan:-)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Capaian prosentase pengujianmutu barang dan sertifikasi(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Balai Pengujian dan SertifikasiMutu Barang

20 07 Perindustrian 0 0 0 0 0 0

Disperindag00000020 07 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Disperindag00000020 07 15 Program Peningkatan Daya SaingIndustri

Capaian Penguatan StrukturIndustri pada Industri UnggulanDaerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Capaian Kerjasama SDMberkompetensi Industri (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Capaian PersentasePembinaan Pelaku UsahaPerdagangan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Capaian Volume Produk Ekspordan Negara Tujuan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

Cakupan Pemberdayaan danPerlindungan Konsumen, danPengawasan BarangBeredar/Jasa (%) (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005

Cakupan PeningkatanMutu/Daya Saing, Stadarisasidan Sertifikasi Produk (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006

30 Urusan Pemerintahan FungsiPenunjang

30 01 Administrasi Pemerintahan 0 0 0 0 0 0

Badan Penghubung, Setda, SetDPRD

00000030 01 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Hal. 14 / 19

Page 43: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Capaian % jumlah dokumenkebijakan kerjasama (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Biro Pemerintaha

presentase kegiatanketatausahaan biropemerintahan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Biro Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan" (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,003 Seluruh TU Biro

Capaian jumlah dokumenkebijakan Administrasikewilayahan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Biro Pemerintahan

jumlah dokumen AdministrasiPemerintahan dan otonomidaerah yang di tangani (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Biro Pemerintahan

Jumlah Dokumen PeraturanPerundang-Undangan Daerah(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Biro Hukum

Jumlah Dokumen BantuanHukum dan HAM (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 Biro Hukum

Jumlah produk hukum yangterdokumentasikan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Biro Hukum

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:-)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Biro Organisasi

Jumlah Dokumen BidangKelembagaan PerangkatDaerah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Biro Organisasi

Jumlah Dokumen AkuntabilitasKinerja Aparatur PemerintahDaerah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Biro Organisasi

Jumlah DokumenKetatalaksanaan OrganisasiPerangkat Daerah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Biro Organisasi

jumlah dokumen kebijakanSarana Perekonomian (Satuan:-)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 Biro Bina Perekonomian

jumlah dokumen kebijakanIndustri Jasa danKetenagakerjaan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Biro Bina Perekonomian

jumlah dokumen kebijakanProduksi Daerah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Biro Bina Perekonomian

Jumlah Dokumen RumusanKebijakan dan Evaluasi bidangkesehatan, Dukcapil,pengendalian penduduk, KB,Pendidikan dan Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0016 Biro Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen Kebijakandan Evaluasi Bidang Sosial danAgama (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 Biro Kesejahteraan Rakyat

Jumlah Dokumen RumusanKebijakan dan Evaluasi BidangPemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak, PMD,Ketentraman dan KetertibanUmum, dan PerlindunganMasyarakat (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Biro Kesejahteraan Rakyat

Persentase Prasarana dansarana penunjang kinerja diLingkungan Setda (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Biro Umum

Persentase laporan keuanganSekretariat Daerah (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 Biro Umum

Hal. 15 / 19

Page 44: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171jumlah dokumen kebijakanPekerjaan Umum, Tata Ruang,Perumahan Rakyat,Permukiman (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Biro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam

jumlah dokumen kebijakanInfrastuktur ESDM (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Biro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam

jumlah dokumen rumusankebijakan PerhubunganKominfo dan sandi (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Biro Bina Infrastruktur dan SumberDaya Alam

Jumlah Dokumen Perencanaandan Pelaksanaan administrasiPembangunan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 Biro Administrasi PembangunanDaerah

Capaian % KinerjaPengendalian PelaksanaanPembangunan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Biro Administrasi PembangunanDaerah

Capaian % Kinerja PengadaanBarang/Jasa (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Biro Administrasi PembangunanDaerah

Capaian % kinerja PelayananTata Usaha Pimpinan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Biro ADM Rumah Tangga Pimpinan

Capaian % kinerja PelayananKeprotokolan (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 Biro ADM Rumah Tangga Pimpinan

Capaian % kinerja pelayananRumah Tangga Pimpinan(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 Biro ADM Rumah Tangga Pimpinan

Capaian % Kinerja FungsiDPRD (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 Sekretariat DPRD

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:-)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 Sekretariat DPRD

Rasio Ketersediaan Prasaranadan Sarana Perkantoran danPeningkatan Kualitas SumberDaya Aparatur (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032 Sekretariat DPRD

Capaian % PelayananKeprotokolan, kehumasan dandukungan pelaksanaankegiatan reses anggota DPRD,Rapat-rapat dan Risalah DPRD(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Sekretariat DPRD

Presentase koordinasi badanpenghubung terhadap BadanPenghubung Provinsi lain(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0033 Badan Penghubung Daerah

Persentase koordinasi BadanPenghubung terhadap K/L(Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Badan Penghubung Daerah

Presentase koordinasi badanpenghubung terhadap kedutaanbesar (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Badan Penghubung Daerah

skala kepuasaan pelayananbadan penghubung terhadapmasyarakat (Satuan: -)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 Badan Penghubung Daerah

30 02 Pengawasan 0 0 0 0 0 0

Inspektorat00000030 02 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Inspektorat00000030 02 15 Program PengawasanPembangunan

Hal. 16 / 19

Page 45: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%) BidangPengelolaan Pendapatan danPembiayaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Inspektorat

Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%) Modaldan Pengelolaan Barang MilikDaerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Inspektorat

Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%)Pengelolaan Belanja barangdan jasa, Hibah, Bansos danbantuan keuangan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 Inspektorat

Cakupan pengawasan danTindak Lanjut LHP (%)Perencanaan pembangunandaerah dan pengendaliankepegawaian daerah (Satuan:%)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 Inspektorat

30 03 Perencanaan 0 0 0 0 0 0

Bappeda00000030 03 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

Bappeda00000030 03 15 Program Perencanaan,Pengendalian dan EvaluasiPembangunan

Tersusunnya PedomanPenyusunan PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Perekonomianyang berkualitas (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Tersusunnya PedomanPenyusunan PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Sosial &Pemerintahan yang berkualitas(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Tersusunnya PedomanPenyusunan PerencanaanPembangunan PerangkatDaerah Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah yangberkualitas (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Tersusunnya PedomanPenyusunan Perencanaan danPenganggaran PembangunanDaerah yang berkualitas(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

30 04 Keuangan 0 0 0 0 0 0

BPKAD00000030 04 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

BPD00000030 04 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

BPD00000030 04 15 Program Peningkatan PendapatanDaerah

Hal. 17 / 19

Page 46: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Tingkat perencanaan danpengembangan pendapatandaerah terhadap potensi daerahyang tersedia (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Bapenda

umlah ketersediaan regulasipengelolaan pendapatandaerah dan ketatalaksanaanbadan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 Bapenda

Ketersediaan jumlahsistem/data/dokumen/informasipenunjang peningkatanpendapatan daerah (Unit)(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 Bapenda

Jumlah Pajak Daerah(Rp/Triliun) (Satuan: Rp/Triliun)

5,44 5,82 6,21 6,83 7,44 8,11 0,004 Bapenda

Potensi Tunggakan PajakKendaraan Bermotor ProvinsiBanten (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 Bapenda

Jumlah ketersediaan regulasipengelolaan pajak daerah danketatalaksanaan badan(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 Bapenda

Jumlah Retribusi Daerah (Rp) (Satuan: Rp/Milyar)

52,60 21,50 22,10 23,10 24,20 25,40 0,007 Bapenda

Jumlah Hasil Kekayaan Daerahyang dipisahkan dan Lain-lainPAD yang Sah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 Bapenda

Jumlah ketersediaan regulasipengelolaan bagi hasilpajak/non pajak (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 Bapenda

Jumlah Pajak Daerah UPTBAPENDA (Satuan: Rp)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Seluruh UPT Bapenda

Potensi Tunggakan PajakKendaraan Bermotor UPTBAPENDA (Satuan: WP)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Seluruh UPT Bapenda

BPKAD00000030 04 16 Program Penatausahaan Keuangandan Aset Daerah

Peningkatan kualitas pelayananperbendaharan dan anggaran(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001 BPKAD

Ketersediaan LaporanKeuangan Pemerintah Daerah(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002 BPKAD

Ketersediaan DokumenEvaluasi APBD Kabupaten/Kota(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003 BPKAD

Terselesaikanya PengelolaanAset Daerah (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004 BPKAD

30 05 Kepegawaian 0 0 0 0 0 0

BKD00000030 05 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

BKD00000030 05 15 Program PenatausahaanKepegawaian Daerah

Hal. 18 / 19

Page 47: PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI … · PROVINSI BANTEN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERIODE : 2017-2022 Visi: BANTEN YANG MAJU, MANDIRI,

Kode

Bidang UrusanPemerintahan danProgram Prioritas

Pembangunan

Indikator KinerjaProgram

31 2

Capaian Kinerja Program dan Kerangka PendanaanIndikatorKinerjaAwal

RPJMD

4

Target Rp.

Tahun-1

Target Rp.

Tahun-2

Target Rp.

Tahun-3

Target Rp.

Tahun-4

Target Rp.

Tahun-5

Target Rp.

Kondisi Kinerja Padaakhir Periode RPJMD SKPD Penanggung

Jawab

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

Prosentase pegawai yangdidistribusikan sesuai hasilpemetaan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Prosentase penempatanpegawai sesuai dengankebutuhan dan kompetensinya(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Prosentase akurasi datakepegawaian (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Prosentase pegawai yang tidakmelanggar kode etik dan disiplinpegawai" (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

30 06 Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 0 0

BPSDM00000030 06 01 Program Tata Kelola Pemerintahan

Tercapainya laporanAkuntabilitas Kegiatan (Satuan:%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,001

BPSDM00000030 06 15 Program Pengembangan SDMAparatur

Ketersediaan Bahan PenunjangKediklatan dan Bimtek Aparatur(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Prosentase kompetensi danprofesionalisme penyelenggaradiklat" (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002

Presentase peserta DiklatTeknis Umum, Substantif, danFungsional yang lulusberkategori baik (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003

Presentase peserta Diklatkepemimpinan dan prajabatan,manajemen dan pemerintahanyang lulus berkategori baik(Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004

30 07 Penelitian dan Pengembangan 0 0 0 0 0 0

Bappeda00000030 07 15 Program Penelitian danPengembangan

Persentase penelitian yangdimanfaatkan (Satuan: %)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001

Hal. 19 / 19