pperjjaannjji iaann kkinneerrjjaa - lumajangkab.go.id 2016/lamp-4 pk lumajang2016.pdf · sma/smk/ma...

16
1 PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN : LUMAJANG TAHUN : 2016 MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan TUJUAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian seni budaya SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 1 2 3 Urusan Pendidikan 1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan 1) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) 97,84% 2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A 99,03% 3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B 99,06% 4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C 60,65% 5) Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 6) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,98% 7) Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 99,97% No. Program Anggaran (Rp) 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27.691.699.550,00 2. Pendidikan Menengah 21.489.857.642,00 Jumlah 49.181.557.192,00

Upload: doantuyen

Post on 13-Mar-2019

222 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1

PPEERRJJAANNJJIIAANN KKIINNEERRJJAA

KABUPATEN : LUMAJANG

TAHUN : 2016

MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

TUJUAN 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan, pembinaan keagamaan serta pengembangan dan pelestarian seni budaya

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

Urusan Pendidikan

1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

1) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)

97,84%

2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

99,03%

3) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

99,06%

4) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ MA/Paket C

60,65%

5) Angka Kelulusan (AL) SD/MI 100% 6) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99,98% 7) Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA 99,97%

No. Program Anggaran (Rp) 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 27.691.699.550,00 2. Pendidikan Menengah 21.489.857.642,00

Jumlah 49.181.557.192,00

2

MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan

TUJUAN 2 : Meningkatnya aksesibilitas dan Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

Urusan Kesehatan

2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

1) Desa Siaga Aktif 71%

2) Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

<25%

3) Penemuan dan penanganan Pneumonia Balita

32%

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 1.720.018.500,00 2. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.733.448.000,00 3. Upaya Kesehatan Masyarakat 5.384.993.000,00

Jumlah 8.838.459.500,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

3 Meningkatnya pelayanan keluarga berencana

1) Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

71%

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pendukung Operasional Keluarga Berencana 56.481.000,00 2. Pelayanan Kontrasepsi 198.951.020,00 3. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/

KR yang Mandiri 1.333.638.000,00

4. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

110.790.000,00

Jumlah 1.699.860.020,00

3

MISI I : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.

TUJUAN 3 : Meningkatnya kualitas SDM perempuan, pemuda dan anak

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4 Meningkatnya perlindungan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan

1) Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayan Terpadu

100 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan Gender dan

anak 65.000.000,00

Jumlah 65.000.000,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

5 Meningkatnya prestasi olah raga daerah

1) Jumlah cabang olahraga berprestasi :

- POPDA 6 cabor - PORPROV 7 cabor

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.120.200.000,00

Jumlah 2.120.200.000,00

4

MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.

TUJUAN : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERDAGANGAN

6 Meningkatnya usaha perdagangan

1) Kontribusi sektor perdagangan terhadap total PDRB

2,61%

No. Program Anggaran (Rp) 1. Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan 137.000.000,00

2. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 890.895.000,00 3. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 45.000.000,00 4. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 55.000.000,00

Jumlah 1.127.895.000,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERINDUSTRIAN

7 Meningkatnya sektor industry

1) Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

10,56%

No. Program Anggaran (Rp) 1. Program pembinaan lingkungan sosial 582.000.000,00 2. Program pengembangan industri kecil dan menengah 410.645.000,00 3. Program peningkatan kemampuan teknologi industri 249.235.800,00 4. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 20.629.300,00 5. Program pembinaan industri 286.000.000,00 6. Program pemberantasan barang kena cukai ilegal 132.000.000,00

Jumlah 1.680.510.100,00

5

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KOPERASI DAN UKM

8 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1) Peningkatan Kualitas Koperasi 1,28%

2) Peningkatan UMKM 25.807

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah 313.729.500,00

2. Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

19.830.000,00

3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 347.982.850,00

Jumlah 681.542.350,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PENANAMAN MODAL

9 Meningkatnya investasi di daerah

1) Kenaikan Nilai Realisasi PMDN 9,70 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Investasi 300.000.000,00

Jumlah 300.000.000,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERHUBUNGAN

10 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau

1) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten

90 %

2) Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten

90 %

6

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1.522.500.000,00 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1.122.956.500,00 3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 737.667.000,00

Jumlah 3.383.123.500,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KETENAGAKERJAAN

11 Meningkatnya kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja

1) Tingkat partisipasi angkatan kerja

69 %

12 Meningkatnya

perlindungan terhadap tenaga kerja

1) Kepesertaan tenaga kerja terhadap program Jamsostek

50 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Peningkatan Kesempatan Kerja 145.000.000,00 2. Pembinaan Lingkungan Sosial 1.700.000.000,00 3. Perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan 170.000.000,00

Jumlah 2.015.000.000,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERTANIAN

13 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura

1) Produksi Tanaman Pangan : - Padi 4.483.307 Kw - Jagung 1.627.531 Kw - Kedelai 19.094 Kw - Kacang Tanah 46.153 Kw - Kacang Hijau 553 Kw - Ubi Kayu 625.987 Kw - Ubi Jalar 90.076 Kw 2) Produksi Tanaman Buah : - Pisang 1.195.735 Kw - Manggis 24.844 Kw - Durian 14.333 Kw - Rambutan 20.272 Kw - Alpukad 21.632 Kw - Nangka 24.937 Kw

7

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

- Jeruk Keprok 125.237 Kw - Salak 90.576 Kw - Pepaya 423.577 Kw - Petai 18.351 Kw - Buah Naga 7.750 Kw 3) Produksi Tan. Sayur & buah

semusim

- Kentang 95.380 Kw - Kubis 109.833 Kw - Cabe Rawit 250.269 Kw - Cabe Besar 64.622 Kw - Bawang Daun 165.542 Kw - Semangka 54.077 Kw 4) Produktivitas Tanaman Pangan

dan Hortikultura 3018,84 Kw/Ha

14 Meningkatnya Produksi

dan Produktivitas Hasil Perkebunan

1) Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Tahunan :

- Kopi 1,66 % - Kelapa 3,04 % - Cengkeh 12,22 % - Kakao 13,25 % - Pinang 7,08 % 2) Persentase Peningkatan

Produksi Tanaman Semusim :

- Tebu 12,38 % - Tembakau 7,80 % 3) Persentase Peningkatan

Produktivitas Tanaman Perkebunan

32,01 %

15 Meningkatnya produksi

dan populasi peternakan 1 Produksi Peternakan

- Daging 16.999.725 Kg - Telur 8.038.636 Kg - Susu 7.011.407 Kg 2 Populasi Ternak - Sapi potong 172.934 Ekor - Sapi Perah 4.111 Ekor - Kerbau 4.695 Ekor - Kuda 944 Ekor - Kambing 98.901 Ekor - Domba 38.730 Ekor - Babi 2.196 Ekor - Ayam Buras 1.033.169 Ekor - Ayam Petelur 514.250 Ekor - Ayam Pedaging 1.791.331 Ekor

8

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

- Itik 306.683 Ekor

No. Program Anggaran (Rp) Dinas Pertanian 1 Pemberdayaan Agribisnis 87.465.000,00 2 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan 1.438.870.000,00 3 Program peningkatan kesejahteraan petani 668.950.000,00 4 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/

perkebunan) 6.999.681.750,00

5 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

526.014.000,00

6 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

688.200.000,00

7 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 16.659.930.200,00 8 Program Pengendalian Distribusi Pupuk 200.000.000.00

Kantor Perkebunan 1. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan 178.500.000,00 2. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan 305.000.000,00

3. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 582.450.000,00 4. Program Pengendalian Distribusi Pupuk 20.000.000,00 5. Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 1.552.000.000,00 6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan 305.000.000,00

Dinas Peternakan 1. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak 490.290.000,00 2. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 489.914.000,00 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 204.545.000,00 4. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 80.000.000,00 5. Pembinaan Lingkungan Sosial 450.000.000,00

Jumlah 31.726.809.950,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KEHUTANAN

16 Meningkatnya rehabilitasi dan konservasi lingkungan

1) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

17,90 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 150.000.000,00 2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.567.163.170,00 3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya 120.000.000,00

9

Hutan 4. Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri 35.000.000,00 5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 5.000.000,00 6. Program Pemberdayaan Penyuluh Kehutanan 530.000.000,00 7. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 177.000.000,00

Jumlah 2.584.163.170,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

17 Meningkatnya Produksi dan produktivitas perikanan

1) Peningkatan Produksi Perikanan a. Budi Daya : - Udang Vannamae 572,55 ton - Nila 1.120,04 ton - Lele 687,17 ton - Gurami 146,71 ton b. Penangkapan Laut 4.159,32 ton c. Perairan Umum 635,58 ton 2) Pengolahan Hasil Perikanan 793,48 ton 3) Produktivitas Lahan Tambak : - Payau 14,31 ton/ha - Tawar 42,02 ton/ha 4) Peningkatan Produksi Perikanan : - Penangkapan dilaut 3% - Penangkapan diperaiaran

umum 3%

- Budidaya perikanan 3%

No. Program Anggaran (Rp)

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 658.000.000,00 2. Pemberdayaan Masyarakat dalm Pengawasan dan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan 528.000.000,00

3. Peningkatan Kesadaran dan Pencegahan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

20.000.000,00

4. Peningkatan Budaya Kelautan dan Maritim kepada Masyarakat

20.000.000,00

5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 843.210.000,00 6. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.262.807.000,00 7. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 115.000.000,00 8. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 484.162.400,00

Jumlah 4.931.179.400,00

10

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

18 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1) Prosentase jumlah usaha/kegiatan yang mentatati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

72,73 %

2) Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber yang tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

72,73 %

19 Meningkatnya penanganan

persampahan 1) Tersedianya fasilitas

pengurangan sampah di perkotaan.

17 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup 1.286.250.000,00

2. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam 392.151.800,00 3. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup 257.475.000,00

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7.890.411.508,00

Jumlah 9.826.288.308,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PARIWISATA

20 Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata

1) Prosentase Jumlah kunjungan wisata :

- Wisatawan Lokal 779.559 orang - Wisatawan Asing 178 orang

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 5.106.615.500,00 2. Pengembangan Kemitraan 36.359.361.900,00 3. Pengembangan Destinasi Pariwisata 433.896.600,00

Jumlah 41.899.874.000,00

11

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PEKERJAAN UMUM

21 Meningkatnya sarana infrastruktur daerah

1) Prosentase kondisi jalan mantap 85,15 %

2) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.

47,91 %

22 Meningkatnya pemenuhan

kebutuhan pelayanan irigasi 1) Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

100 %

2) Prosentase Jaringan irigasi kondisi Baik

61,70 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 12.171.562.000,00 2. Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 12.982.483.625,00

Jumlah 25.154.045.625,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KETAHANAN PANGAN

23 Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat

1) Penguatan Cadangan Pangan 66,60 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 1.206.282.150,00

Jumlah 1.206.282.150,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERUMAHAN

24 Meningkatnya kualitas sarana dasar permukiman

1) ketersediaan rumah layak huni 61,97 %

12

No. Program Anggaran (Rp) 1. Program Pengembangan Perumahan 115.000.000,00

Jumlah 115.000.000,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PENATAAN RUANG

25 Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW

1) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat :

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

a. Kabupaten 100 % b. Kecamatan 100 % c. Kelurahan 100 % - Rencana Rinci Tata Ruang

(RDTRK)

a. Kabupaten 80 % b. Kecamatan 100 % c. Kelurahan 100 % 2) Tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan

6,23 %

No. Program Anggaran (Rp)

1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9.994.173.000,00

2. Perencanaan Tata Ruang 3.440.000.000,00

Jumlah 13.434.173.000,00

13

MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

TUJUAN 1 : Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan transparan

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

26 Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan

1) Penerbitan Kartu Keluarga 99 % 2) Penerbitan Kartu Tanda

Penduduk 95 %

3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

89 %

4) Penerbitan Kutipan Akta Kematian

65 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Penataan Administrasi Kependudukan 1.496.094.000,00

Jumlah 1.496.094.000,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

27 Meningkatnya efektifitas perencanaan Pembangunan

1) Program RKPD yang diakomodasi dalam APBD

65 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pengembangan Data Informasi 140.000.000,00 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.100.000.000,00 3. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 235.000.000,00 4. Perencanaan Sosial Budaya 160.000.000,00 5. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 610.000.000,00

Jumlah 2.245.000.000,00

14

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN SOSIAL

28 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial

1) Persentase (%) PMKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

19,40 %

No. Program Anggaran (Rp) 1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

884.478.000,00

2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 691.393.000,00 3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma 160.415.000,00 4. Pembinaan Anak Terlantar 80.927.500,00

Jumlah 1.817.213.500,00

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

29 Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

1) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat yang selesai ditindaklanjuti

75 %

2) Prosentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan/audit lembaga pemeriksa lainnya yang selesai ditindaklanjuti

75 %

30 Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan dan aset daerah

1) APBD ditetapkan tepat waktu Tepat Waktu 2) % SKPD yang sdh baik

manajemen assetnya 92 %

No. Program Anggaran (Rp) Inspektorat

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

1.351.708.500,00

2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

262.185.250,00

3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

235.000.000,00

4. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 495.952.500,00 5. Peningkatan Percepatan Pemberantasan Korupsi 115.000.000,00

15

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah 11.718.924.425,00

7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

962.279.400,00

Jumlah 15.141.050.075,00

16

MISI 3 : Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat

TUJUAN 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat

SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

31 Meningkatnya suasana yang santun dan saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

1) Rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di kabupaten / kota

6.128 Linmas

32 Meningkatnya kepatuhan

masyarakat terhadap Peraturan Perundangan

1) Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kecamatan

95 %

33 Penanggulangan Bencana

Kebakaran 1) Pelayanan Bencana Kebakaran

di Kecamatan 47 %

2) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)

80 %

No. Program Anggaran (Rp) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 349.770.000,00 2. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan 35.000.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja 3. Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 64.515.000,00 4. Program Peningkatan Stabilitas Keamanan Dan

Ketertiban Umum 2.047.581.000,00

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran 592.250.000,00

Jumlah 3.089.116.000,00