pernyataan perjanjian kinerja dinas kesehatan … filepernyataan perjanjian kinerja dinas kesehatan...
TRANSCRIPT
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : M.RIDWAN, MPH
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : SUKANDAR
Jabatan : Bupati Tebo
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Muara Tebo, Januari 2016
Pihak Kedua Pihak Pertama,
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEBO
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya usaha Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat
366.720.000
Rasio Posyandu persatuan balita Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
366.720.000
Persentase kecamatan yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan
1).Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
75.000.000
2).Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
100.000.000
3).Peningkatan pengembangan PHBS dan Dokter Kecil
191.720.000
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan gizi keluarga
6.063.328.100
Prevalensi kekurangan gizi(under weight) pada anak balita
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
224.000.000
1). Perbaikan gizi masyarakat
45.000.000
2). Peningkatan ASI ekslupsif
45.000.000
3). Peningkatan cakupan vitamin A balita dan ibu
25.000.000
4). Peningkatan cakupan Fe ibu nifas
22.000.000
5). Peningkatan Surveilans KLB Gizi
30.000.000
6). Peningkatan dan pembinaan UPGK
35.000.000
7). Peningkatan cakupan garam yodium di rumah tangga
22.000.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
130.000.000
1). Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin
130.000.000
Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
209.500.000
Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) 1) Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA)
209.500.000
Program DAK Bidang Kesehatan
5.499.828.100
1). Kegiatan JAMPERSAL DAK
2.251.828.100
1).Kegiatan BOK DAK 3.248.000.000
3 Meningkatnya pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang berbasis teknologi informatika
110.340.000
Persentase Puskesmas yang melaksanakan sistem informasi kesehatan online
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
110.340.000
1). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
110.340.000
4 Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
159.660.000
Persentase tersedianya dokumen penganggaran 95% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
159.660.000
85% 1). Revitalisasi Sistem Kesehatan
159.660.000
65%
5 Meningkatnya penyediaan pembiayaan kesehatan serta Dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Daerah
6.691.504.000
Persentase masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan
90% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
130.000.000
90% 1). Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
130.000.000
Program Jaminan Kesehatan Nasional
6.561.504.000
1). Fasilitasi Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi)
6.561.504.000
6 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan
295.000.000
Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi
65% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
295.000.000
1). Peningkatan Kesehatan Masyarakat
295.000.000
7 Meningkatnya kesehatan dasar perorangan dan rujukan yang memenuhi standar pada fasilitas kesehatan
301.000.000
Persentase Puskesmas yang memenuhi syarat akreditasi
85% Program Upaya Kesehatan Masyarakat
145.000.000
100% 1). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan jiwa masyarakat)
50.000.000
2). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pelayanan kesehatan 4 spesialistik dasar)
60.000.000
3). Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (Pembinaan kesehatan dan keselamatan kerja K3)
35.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
156.000.000
1). Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
156.000.000
8 Meningkatnya biaya penyediaan farmasi dan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar serta pemenuhan alat kesehatan pada sarana kesehatan
17.429.822.430
Persentase ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.409.500.000
1). Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.339.000.000
2). Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
70.500.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
3.585.120.000
1). Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
3.585.120.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan
40.000.000
1). Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
40.000.000
Program DAK Bidang Kesehatan
12.395.202.430
1). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
7.976.192.430
2). Kegiatan DAK Bidang Pelayanan Kefarmasian
4.419.010.000
9 Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular maupun tidak menular yang berbasis lingkungan dan binatang
535.000.000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
330.000.000
Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 1). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (TB Paru)
65.000.000
2). Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit
55.000.000
3). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Malaria dan DBD)
90.000.000
Angka kasus HIV yang diobati 4). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (HIV/AIDS)
60.000.000
5). Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (Rabies, Diare, Ispa/ Pneumonia)
60.000.000
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
65.000.000
Persentase Cakupan Rumah Tangga sehat 1). Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
65.000.000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
140.000.000
1). Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
50.000.000
2). Penyuluhan BABS 50.000.000
3). Peningkatan STBM 40.000.000
10 Meningkatnya sistem kewaspadaan dini terhadap bencana alam, wabah penyakit dan KLB
200.000.000
Persentase desa yang mencapai 100% imunisasi dasar lengkap pada bayi (desa UCI)
100% Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
200.000.000
1). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular
130.000.000
2). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular (AFP)
20.000.000
3). Peningkatan imunisasi dan surveillance epideminologi penyakit menular (Kejadian luar biasa)
50.000.000
11 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 3.580.405.000
Persentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
100% Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.498.975.000
1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000
2). Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
70.000.000
3). Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
47.975.000
4). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000
5). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
120.000.000
6). Penyediaan Alat Tulis Kantor
100.000.000
7). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.000.000
8). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000
9). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
70.000.000
10). Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
20.000.000
11). Penyediaan Makanan dan Minuman
17.000.000
12). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
150.000.000
13). Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
372.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.731.870.000
1). Pengadaan kendaraan dinas/operasional
300.000.000
2). Pengadaan perlengkapan gedung kantor
50.000.000
3). Pengadaan meubeler 60.000.000
4). Pengadaan perlatan kerja kantor
100.000.000
5). Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50.000.000
6). Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.033.870.000
7). Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
63.000.000
8). Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
242.060.000
1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
242.060.000
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
1). Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
75.000.000
2). Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-Undangan
25.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000
1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.500.000
No Program Anggaran
1 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
209.500.000
2 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
366.720.000
3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 130.000.000
4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 156.000.000
5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.714.120.000
6 Program Pengawasan Obat dan Makanan 40.000.000
7 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 140.000.000
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.409.500.000
9 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
530.000.000
10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.498.975.000
11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 242.060.000
12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7.500.000
14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.731.870.000
15 Program DAK Bidang Kesehatan 17.895.030.530
16 Program Jaminan Kesehatan Nasional 6.561.504.000
35.732.779.530
Muara Tebo, Januari 2016