pemerintah provinsi sulawesi utara …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · lampiran...

77
Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA 1 2 3 PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH 4 5 6 = 3 + 4 + 5 1.083.842.737.923,00 Urusan Wajib 619.300.195.571,00 27.443.780.550,00 437.098.761.802,00 1 59.992.476.000,00 Pendidikan 21.522.545.628,00 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 1.01 59.992.476.000,00 DINAS PENDIDIKAN 21.522.545.628,00 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 1.01 . 1.01.01 3.214.906.420,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 273.780.000,00 2.941.126.420,00 1.01 . 1.01.01 . 01 2.114.053.020,00 0,00 2.114.053.020,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 489.337.700,00 0,00 298.717.700,00 190.620.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 237.944.350,00 0,00 154.784.350,00 83.160.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 67.355.350,00 0,00 67.355.350,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 306.216.000,00 0,00 306.216.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 5.860.946.128,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.195.145.628,00 0,00 665.800.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02 1.568.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 1.286.145.628,00 1.279.145.628,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 9.899.500,00 0,00 9.899.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 381.011.000,00 0,00 381.011.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 2.610.640.000,00 2.348.000.000,00 262.640.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 178.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 178.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03 178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 101.338.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 101.338.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 101.338.000,00 0,00 101.338.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 190.806.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 69.992.000,00 120.814.200,00 1.01 . 1.01.01 . 06 10.108.900,00 0,00 6.877.900,00 3.231.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 10.266.100,00 0,00 6.865.100,00 3.401.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 170.431.200,00 0,00 107.071.200,00 63.360.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 4.169.122.922,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 0,00 242.122.000,00 3.927.000.922,00 1.01 . 1.01.01 . 15 153.539.200,00 0,00 142.959.200,00 10.580.000,00 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 252.658.700,00 0,00 241.328.700,00 11.330.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cerdas 1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 Halaman 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Upload: trandat

Post on 31-Jan-2018

225 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

8 Tahun 2014

30 December 2014

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2015

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.083.842.737.923,00 Urusan Wajib 619.300.195.571,00 27.443.780.550,00 437.098.761.802,00 1

59.992.476.000,00 Pendidikan 21.522.545.628,00 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 1.01

59.992.476.000,00 DINAS PENDIDIKAN 21.522.545.628,00 1.777.350.000,00 36.692.580.372,00 1.01 . 1.01.01

3.214.906.420,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 273.780.000,00 2.941.126.420,00 1.01 . 1.01.01 . 01

2.114.053.020,00 0,00 2.114.053.020,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

489.337.700,00 0,00 298.717.700,00 190.620.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

237.944.350,00 0,00 154.784.350,00 83.160.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.01 . 1.01.01 . 01 . 03

67.355.350,00 0,00 67.355.350,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.01 . 1.01.01 . 01 . 04

306.216.000,00 0,00 306.216.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.01 . 1.01.01 . 01 . 06

5.860.946.128,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.195.145.628,00 0,00 665.800.500,00 1.01 . 1.01.01 . 02

1.568.000.000,00 1.568.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 05

1.286.145.628,00 1.279.145.628,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

9.899.500,00 0,00 9.899.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22

381.011.000,00 0,00 381.011.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 26

2.610.640.000,00 2.348.000.000,00 262.640.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42

178.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 178.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 03

178.500.000,00 0,00 178.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.01 . 1.01.01 . 03 . 02

101.338.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 101.338.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05

101.338.000,00 0,00 101.338.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.01 . 1.01.01 . 05 . 01

190.806.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 69.992.000,00 120.814.200,00 1.01 . 1.01.01 . 06

10.108.900,00 0,00 6.877.900,00 3.231.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.01 . 1.01.01 . 06 . 02

10.266.100,00 0,00 6.865.100,00 3.401.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

170.431.200,00 0,00 107.071.200,00 63.360.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.01 . 1.01.01 . 06 . 05

4.169.122.922,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) 0,00 242.122.000,00 3.927.000.922,00 1.01 . 1.01.01 . 15

153.539.200,00 0,00 142.959.200,00 10.580.000,00 Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 01

252.658.700,00 0,00 241.328.700,00 11.330.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cerdas1.01 . 1.01.01 . 15 . 03

Halaman 1REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 2: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

216.688.700,00 0,00 203.668.700,00 13.020.000,00 Jambore Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 04

204.632.250,00 0,00 195.257.250,00 9.375.000,00 Pengembangan Lembaga Berbasis Gender1.01 . 1.01.01 . 15 . 06

179.182.750,00 0,00 168.682.750,00 10.500.000,00 Penyelenggaraan Apresiasi Lembaga Kursus dan Pelatihan Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 15 . 07

250.375.200,00 0,00 238.235.200,00 12.140.000,00 Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia DIni Non Formal

dan Informal (PTK-PAUDNI) Berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 15 . 08

188.639.200,00 0,00 178.499.200,00 10.140.000,00 Pelatihan Palang Merah Remaja1.01 . 1.01.01 . 15 . 09

140.129.200,00 0,00 129.989.200,00 10.140.000,00 Pelatihan Pembelajaran dan Penyusunan Rencana Kegiatan Harian (RKH)1.01 . 1.01.01 . 15 . 10

1.106.085.150,00 0,00 1.064.085.150,00 42.000.000,00 Pelatihan Kepramukaan1.01 . 1.01.01 . 15 . 12

27.047.296,00 0,00 5.567.296,00 21.480.000,00 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia

Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 13

604.530.996,00 0,00 577.277.996,00 27.253.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pendidik/Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 14

95.465.296,00 0,00 84.017.296,00 11.448.000,00 Pemusatan Latihan Peserta Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia

Dini Non Formal dan Informal (PTK-PAUDNI)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 16

210.420.896,00 0,00 210.420.896,00 0,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 17

42.895.296,00 0,00 36.415.296,00 6.480.000,00 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan

Informal (PAUDNI)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

239.254.200,00 0,00 229.114.200,00 10.140.000,00 Sosialisasi Program PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 20

257.578.592,00 0,00 221.482.592,00 36.096.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 15 . 21

2.931.798.900,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 0,00 198.866.000,00 2.732.932.900,00 1.01 . 1.01.01 . 16

196.547.350,00 0,00 184.047.350,00 12.500.000,00 Lomba Drum Band Tingkat Sekolah Dasar dan Sekoloah Menengah Pertama1.01 . 1.01.01 . 16 . 11

556.282.700,00 0,00 544.782.700,00 11.500.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan

Sekolah Menengah Pertama

1.01 . 1.01.01 . 16 . 12

292.934.650,00 0,00 282.308.650,00 10.626.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah

Menengah Pertama

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

624.280.500,00 0,00 613.140.500,00 11.140.000,00 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama

1.01 . 1.01.01 . 16 . 14

786.727.600,00 0,00 740.127.600,00 46.600.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 16 . 57

97.960.900,00 0,00 84.460.900,00 13.500.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.01 . 1.01.01 . 16 . 78

377.065.200,00 0,00 284.065.200,00 93.000.000,00 Penunjang Pengelolaan BOS1.01 . 1.01.01 . 16 . 81

23.765.169.650,00 Program Pendidikan Menengah 16.327.400.000,00 611.060.000,00 6.826.709.650,00 1.01 . 1.01.01 . 17

2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

7.043.400.000,00 7.043.400.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

1.100.568.600,00 0,00 1.070.718.600,00 29.850.000,00 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

547.245.550,00 0,00 536.295.550,00 10.950.000,00 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA/SMK dan SMALB1.01 . 1.01.01 . 17 . 69

1.350.000.000,00 0,00 900.000.000,00 450.000.000,00 Pengembangan sekolah menengah **1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

86.731.050,00 0,00 81.681.050,00 5.050.000,00 Seleksi PASKIBRAKA1.01 . 1.01.01 . 17 . 84

164.074.350,00 0,00 153.124.350,00 10.950.000,00 Pemilihan Siswa Teladan1.01 . 1.01.01 . 17 . 85

1.328.143.350,00 0,00 1.311.543.350,00 16.600.000,00 Pemantapan PASKIBRAKA Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 17 . 86

534.579.050,00 0,00 521.929.050,00 12.650.000,00 Festival Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SMA/SMK dan SMALB1.01 . 1.01.01 . 17 . 87

157.600.400,00 0,00 145.650.400,00 11.950.000,00 Promosi Kreatifitas Siswa SMK kepada Dunia Usaha dan Masyarakat1.01 . 1.01.01 . 17 . 89

202.565.050,00 0,00 193.615.050,00 8.950.000,00 Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara1.01 . 1.01.01 . 17 . 92

Halaman 2REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 3: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

624.743.050,00 0,00 611.413.050,00 13.330.000,00 Olimpiade Sains SMA1.01 . 1.01.01 . 17 . 93

338.836.050,00 0,00 328.696.050,00 10.140.000,00 Lomba Debat Bahasa Siswa SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 94

273.153.050,00 0,00 263.603.050,00 9.550.000,00 Lomba Sains Terapan Nasional1.01 . 1.01.01 . 17 . 95

7.252.300.000,00 6.784.000.000,00 468.300.000,00 0,00 Sarana dan Prasarana SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 96

167.036.050,00 0,00 156.896.050,00 10.140.000,00 Diklat Asesor Akreditasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 97

94.194.050,00 0,00 83.244.050,00 10.950.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 17 . 98

10.556.311.850,00 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan

Mutu Pendidikan

0,00 303.370.000,00 10.252.941.850,00 1.01 . 1.01.01 . 19

163.395.300,00 0,00 154.445.300,00 8.950.000,00 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)1.01 . 1.01.01 . 19 . 04

474.788.800,00 0,00 383.588.800,00 91.200.000,00 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik1.01 . 1.01.01 . 19 . 10

286.446.050,00 0,00 276.306.050,00 10.140.000,00 Pemilihan Guru Berprestasi1.01 . 1.01.01 . 19 . 13

142.371.650,00 0,00 132.231.650,00 10.140.000,00 Pengembangan Lesson Study1.01 . 1.01.01 . 19 . 15

158.666.900,00 0,00 148.526.900,00 10.140.000,00 Workshop Tutor Paket A, B dan C1.01 . 1.01.01 . 19 . 19

2.091.468.050,00 0,00 2.079.328.050,00 12.140.000,00 Pelaksanaan Kualifikasi Strata Satu/Diploma IV (S1/D IV1.01 . 1.01.01 . 19 . 23

279.984.600,00 0,00 259.684.600,00 20.300.000,00 Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 19 . 28

209.460.300,00 0,00 192.560.300,00 16.900.000,00 Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 19 . 30

196.723.900,00 0,00 166.723.900,00 30.000.000,00 Pamaran Pendidikan dan Pembangunan1.01 . 1.01.01 . 19 . 31

290.891.900,00 0,00 280.751.900,00 10.140.000,00 Olimpiade Sains Guru1.01 . 1.01.01 . 19 . 37

102.071.550,00 0,00 85.871.550,00 16.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 19 . 40

2.499.955.900,00 0,00 2.487.815.900,00 12.140.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)1.01 . 1.01.01 . 19 . 42

145.481.900,00 0,00 141.531.900,00 3.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan BMPS1.01 . 1.01.01 . 19 . 44

145.756.900,00 0,00 141.806.900,00 3.950.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan PGRI1.01 . 1.01.01 . 19 . 45

923.801.500,00 0,00 923.801.500,00 0,00 Promosi Minat, Bakat, Kreatifitas dan Prestasi Siswa1.01 . 1.01.01 . 19 . 47

1.883.925.000,00 0,00 1.846.985.000,00 36.940.000,00 Pelaksanaan Pra Ujian Nasional dan Ujian Nasional1.01 . 1.01.01 . 19 . 48

561.121.650,00 0,00 550.981.650,00 10.140.000,00 Seminar Pendidikan dan Kebudayaan1.01 . 1.01.01 . 19 . 50

8.570.891.250,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 32.040.000,00 8.538.851.250,00 1.01 . 1.01.01 . 21

85.951.900,00 0,00 75.811.900,00 10.140.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 21 . 04

54.717.000,00 0,00 32.817.000,00 21.900.000,00 Penerbitan Buletin Sulut Pintar1.01 . 1.01.01 . 21 . 11

8.392.714.850,00 0,00 8.392.714.850,00 0,00 Pengembangan Manajemen Kepramukaan1.01 . 1.01.01 . 21 . 18

37.507.500,00 0,00 37.507.500,00 0,00 Pendataan Sarana ICT/TIK pada satuan-satuan pendidikan di Kab/Kota se-Provinsi

Sulawesi Utara

1.01 . 1.01.01 . 21 . 22

452.684.680,00 Program Balai Tekom 0,00 46.120.000,00 406.564.680,00 1.01 . 1.01.01 . 23

88.696.920,00 0,00 77.166.920,00 11.530.000,00 Diklat Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Ajar Interaktif Tingkat SD/MI dan

SMP/MTS

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01

86.460.920,00 0,00 74.930.920,00 11.530.000,00 Diklat Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Ajar Interaktif Tingkat SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 23 . 02

88.699.920,00 0,00 77.169.920,00 11.530.000,00 Diklat Calon Instruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan SD/MI dan

SMP/MTS

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05

88.748.920,00 0,00 77.218.920,00 11.530.000,00 Diklat Calon Instruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Pendidikan

SMA/SMK/MA

1.01 . 1.01.01 . 23 . 06

100.078.000,00 0,00 100.078.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan1.01 . 1.01.01 . 23 . 10

Halaman 3REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 4: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

129.350.166.000,00 Kesehatan 53.037.255.220,00 1.543.239.000,00 74.769.671.780,00 1.02

83.433.197.000,00 DINAS KESEHATAN 28.285.791.220,00 1.170.413.000,00 53.976.992.780,00 1.02 . 1.02.01

7.467.643.280,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 814.054.000,00 6.653.589.280,00 1.02 . 1.02.01 . 01

5.487.792.740,00 0,00 5.487.792.740,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.02 . 1.02.01 . 01 . 01

1.001.859.540,00 0,00 473.195.540,00 528.664.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

313.919.600,00 0,00 28.529.600,00 285.390.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.02 . 1.02.01 . 01 . 03

68.492.000,00 0,00 68.492.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

4.231.000,00 0,00 4.231.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.02 . 1.02.01 . 01 . 05

591.348.400,00 0,00 591.348.400,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

26.834.684.270,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.460.245.220,00 0,00 2.374.439.050,00 1.02 . 1.02.01 . 02

18.750.000.000,00 18.750.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

496.000.000,00 496.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

3.702.151.220,00 3.687.151.220,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 07

263.316.000,00 263.316.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 08

362.512.000,00 0,00 362.512.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

1.258.547.450,00 0,00 1.258.547.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24

738.379.600,00 0,00 738.379.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 26

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.02 . 1.02.01 . 02 . 41

953.778.000,00 953.778.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 42

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran1.02 . 1.02.01 . 02 . 45

508.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 508.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03

508.600.000,00 0,00 508.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.02 . 1.02.01 . 03 . 02

658.604.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 658.604.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05

30.261.000,00 0,00 30.261.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

31.410.000,00 0,00 31.410.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.01 . 05 . 03

470.031.000,00 0,00 470.031.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 15

126.902.000,00 0,00 126.902.000,00 0,00 Sosialisasi penyelenggaraan praktek tenaga kesehatan1.02 . 1.02.01 . 05 . 19

119.043.650,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 53.691.000,00 65.352.650,00 1.02 . 1.02.01 . 06

20.882.000,00 0,00 14.982.000,00 5.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01

52.581.750,00 0,00 17.186.750,00 35.395.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.01 . 06 . 02

19.095.900,00 0,00 6.699.900,00 12.396.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.01 . 06 . 04

26.484.000,00 0,00 26.484.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 05

40.400.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 40.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07

40.400.000,00 0,00 40.400.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.02 . 1.02.01 . 07 . 01

1.080.356.450,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 1.080.356.450,00 1.02 . 1.02.01 . 15

Halaman 4REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 5: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.080.356.450,00 0,00 1.080.356.450,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

23.228.478.850,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.188.096.000,00 140.820.000,00 21.899.562.850,00 1.02 . 1.02.01 . 16

1.090.311.000,00 1.090.000.000,00 311.000,00 0,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

1.02 . 1.02.01 . 16 . 03

2.023.782.650,00 0,00 1.943.862.650,00 79.920.000,00 Peningkatan kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

262.755.000,00 0,00 224.355.000,00 38.400.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

371.034.000,00 0,00 371.034.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

59.990.000,00 0,00 59.990.000,00 0,00 Pelatihan Senam Kesehatan Lanjut Usia1.02 . 1.02.01 . 16 . 16

56.140.000,00 0,00 56.140.000,00 0,00 Pelatihan Senam Osteoporosis1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

253.079.000,00 0,00 253.079.000,00 0,00 Sosialisasi akreditasi rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

134.315.000,00 0,00 134.315.000,00 0,00 Pemilihan tenaga kesehatan teladan1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

86.669.000,00 0,00 76.669.000,00 10.000.000,00 Sosialisasi koordinasi kesehatan jiwa1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

18.000.000.000,00 98.096.000,00 17.901.904.000,00 0,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional1.02 . 1.02.01 . 16 . 28

229.192.800,00 0,00 227.692.800,00 1.500.000,00 Sosialisasi Sistim Rujukan1.02 . 1.02.01 . 16 . 29

169.603.000,00 0,00 169.603.000,00 0,00 Pelaksanan Penilaian Puskesmas berprestasi di Kab/Kota1.02 . 1.02.01 . 16 . 31

87.569.000,00 0,00 77.569.000,00 10.000.000,00 Pertemuan koordinasi Perkesmas Kab/Kota1.02 . 1.02.01 . 16 . 32

122.949.200,00 0,00 122.449.200,00 500.000,00 Pertemuan akreditasi Rumah Sakit untuk RSU Provinsi dan Kab/Kota1.02 . 1.02.01 . 16 . 33

122.949.200,00 0,00 122.449.200,00 500.000,00 Pertemuan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu RS Kab/Kota1.02 . 1.02.01 . 16 . 34

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Akreditasi Rumah Sakit/laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 36

56.140.000,00 0,00 56.140.000,00 0,00 Pelatihan Senam Sehat Bugar1.02 . 1.02.01 . 16 . 37

1.177.448.400,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 20.500.000,00 1.156.948.400,00 1.02 . 1.02.01 . 19

216.646.000,00 0,00 216.646.000,00 0,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

66.856.500,00 0,00 64.356.500,00 2.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 19 . 04

168.916.000,00 0,00 168.916.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

108.553.500,00 0,00 105.553.500,00 3.000.000,00 Orientasi fasilitator kader Posyandu1.02 . 1.02.01 . 19 . 21

108.553.500,00 0,00 105.553.500,00 3.000.000,00 Kursus mahir dasar Saka Bakti Husada1.02 . 1.02.01 . 19 . 22

124.583.500,00 0,00 121.583.500,00 3.000.000,00 Pertemuan orientasi pemberdayaan masyarakat dalam penggerakan PSN1.02 . 1.02.01 . 19 . 24

176.570.600,00 0,00 173.570.600,00 3.000.000,00 Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi1.02 . 1.02.01 . 19 . 26

98.215.300,00 0,00 95.215.300,00 3.000.000,00 Koordinasi Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat RS1.02 . 1.02.01 . 19 . 27

108.553.500,00 0,00 105.553.500,00 3.000.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Forum Kesehatan Desa/Forum Kesehatan Kota Dalam

Pelaksanaan Desa Siaga Aktif

1.02 . 1.02.01 . 19 . 29

465.827.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 15.000.000,00 450.827.500,00 1.02 . 1.02.01 . 20

133.114.000,00 0,00 133.114.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 20 . 06

139.519.200,00 0,00 134.519.200,00 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan sebagai motivator ASI Eksklusif1.02 . 1.02.01 . 20 . 09

95.372.000,00 0,00 90.372.000,00 5.000.000,00 Peningkatan kapasitas kader Posyandu dalam memantau pertumbuhan1.02 . 1.02.01 . 20 . 10

97.822.300,00 0,00 92.822.300,00 5.000.000,00 Sosialisasi dan advokasi KP-Ibu Menyusui1.02 . 1.02.01 . 20 . 11

776.757.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 9.000.000,00 767.757.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21

225.114.000,00 0,00 225.114.000,00 0,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Halaman 5REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 6: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

257.054.000,00 0,00 254.054.000,00 3.000.000,00 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

169.597.000,00 0,00 163.597.000,00 6.000.000,00 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

124.992.000,00 0,00 124.992.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 21 . 04

5.137.604.300,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 30.200.000,00 5.107.404.300,00 1.02 . 1.02.01 . 22

1.400.880.000,00 0,00 1.400.880.000,00 0,00 Pengadaan vaksin penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 03

317.596.000,00 0,00 307.996.000,00 9.600.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

94.356.000,00 0,00 91.856.000,00 2.500.000,00 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

1.549.297.500,00 0,00 1.545.897.500,00 3.400.000,00 Peningkatan imuniasasi1.02 . 1.02.01 . 22 . 08

60.448.000,00 0,00 57.448.000,00 3.000.000,00 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

352.580.000,00 0,00 352.580.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

275.613.000,00 0,00 268.813.000,00 6.800.000,00 Pelatihan petugas imunisasi puskesmas1.02 . 1.02.01 . 22 . 14

370.166.000,00 0,00 370.166.000,00 0,00 Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program HIV/AIDS1.02 . 1.02.01 . 22 . 25

538.319.000,00 0,00 538.319.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas petugas mikroskopik TB1.02 . 1.02.01 . 22 . 26

85.871.800,00 0,00 83.471.800,00 2.400.000,00 Pelaksanaan Review petugas mikroskopik malaria Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 22 . 27

80.243.000,00 0,00 80.243.000,00 0,00 Pelaksanaan Deteksi dini kanker1.02 . 1.02.01 . 22 . 30

12.234.000,00 0,00 9.734.000,00 2.500.000,00 Koordinasi Pelaksanaan Program Pengendalian Rabies1.02 . 1.02.01 . 22 . 32

181.488.800,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 181.488.800,00 1.02 . 1.02.01 . 23

90.919.800,00 0,00 90.919.800,00 0,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

90.569.000,00 0,00 90.569.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 23 . 06

419.156.500,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 419.156.500,00 1.02 . 1.02.01 . 24

419.156.500,00 0,00 419.156.500,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01

5.323.889.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.637.450.000,00 0,00 2.686.439.000,00 1.02 . 1.02.01 . 26

1.749.000.000,00 1.623.050.000,00 125.950.000,00 0,00 Pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 16

220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi bangunan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 17

382.399.600,00 382.399.600,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 18

1.028.789.000,00 0,00 1.028.789.000,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 19

398.600.400,00 398.600.400,00 0,00 0,00 Pengadaan ambulance/mobil jenazah1.02 . 1.02.01 . 26 . 20

13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.01 . 26 . 22

1.373.700.000,00 0,00 1.373.700.000,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 23

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 24

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengembangan tipe rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 26 . 25

65.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 65.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 27

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.01 . 27 . 17

2.675.350.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 0,00 2.675.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 28

2.675.350.000,00 0,00 2.675.350.000,00 0,00 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

Halaman 6REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 7: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

3.173.680.500,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 62.500.000,00 3.111.180.500,00 1.02 . 1.02.01 . 29

152.402.000,00 0,00 146.402.000,00 6.000.000,00 Rekrutmen tenaga pelayanan kesehatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 03

1.871.258.000,00 0,00 1.831.258.000,00 40.000.000,00 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

129.859.000,00 0,00 129.859.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.02 . 1.02.01 . 29 . 07

305.980.000,00 0,00 305.980.000,00 0,00 Pertemuan Internasional peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui buku

KIA (TCTP)

1.02 . 1.02.01 . 29 . 13

65.681.500,00 0,00 62.681.500,00 3.000.000,00 Pengkajian Panduan Kesehatan Bayi Baru Lahir Berbasis Perlindungan Anak1.02 . 1.02.01 . 29 . 14

108.135.500,00 0,00 105.135.500,00 3.000.000,00 Akselerasi Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)1.02 . 1.02.01 . 29 . 15

91.221.500,00 0,00 88.221.500,00 3.000.000,00 Peningkatan Kader Kesehatan Dalam Tumbuh Kembang Balita1.02 . 1.02.01 . 29 . 16

185.407.500,00 0,00 180.907.500,00 4.500.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Dalam Penjaringan Kesehatan Anak Usia

Sekolah

1.02 . 1.02.01 . 29 . 18

132.135.500,00 0,00 129.135.500,00 3.000.000,00 Penanganan Program Kesehatan Mental Anak1.02 . 1.02.01 . 29 . 20

131.600.000,00 0,00 131.600.000,00 0,00 Scrinning Bayi Baru Lahir1.02 . 1.02.01 . 29 . 21

1.245.806.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 1.245.806.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30

22.307.000,00 0,00 22.307.000,00 0,00 Integrasi dengan panti werda1.02 . 1.02.01 . 30 . 08

358.766.000,00 0,00 358.766.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas petugas kesehatan dalam manajemen program kessehatan

lansia

1.02 . 1.02.01 . 30 . 09

143.875.000,00 0,00 143.875.000,00 0,00 Jambore Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 10

720.858.000,00 0,00 720.858.000,00 0,00 Pembinaan kelompok Lansia1.02 . 1.02.01 . 30 . 11

1.028.087.500,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 0,00 0,00 1.028.087.500,00 1.02 . 1.02.01 . 32

134.419.500,00 0,00 134.419.500,00 0,00 peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam meningkatkan kesehatan mental

masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

95.460.000,00 0,00 95.460.000,00 0,00 Penanganan Permasalahan Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi baru lahir, anak Balita dan

Kesehatan Reproduksi (Kibbla Kespro)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 09

439.442.000,00 0,00 439.442.000,00 0,00 Pemantapan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dan

Pemilihan Pelayanan P4K Terbaik

1.02 . 1.02.01 . 32 . 15

358.766.000,00 0,00 358.766.000,00 0,00 Peningkatan Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi1.02 . 1.02.01 . 32 . 18

256.075.500,00 Program Penyediaan Data Kesehatan 0,00 7.648.000,00 248.427.500,00 1.02 . 1.02.01 . 33

120.013.000,00 0,00 120.013.000,00 0,00 Pengumpulan Data Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 33 . 01

120.462.500,00 0,00 112.814.500,00 7.648.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 33 . 02

15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 0,00 Pengembangan Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 33 . 03

191.346.000,00 Program Surveilans Kesehatan dan Penelitian Pengembangan Kesehatan 0,00 3.000.000,00 188.346.000,00 1.02 . 1.02.01 . 35

65.012.000,00 0,00 65.012.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Program Surveilans1.02 . 1.02.01 . 35 . 14

34.073.000,00 0,00 34.073.000,00 0,00 Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB)1.02 . 1.02.01 . 35 . 15

15.747.000,00 0,00 15.747.000,00 0,00 Surveilans Aktif ke RS1.02 . 1.02.01 . 35 . 16

37.210.000,00 0,00 37.210.000,00 0,00 Pengembangan SDM Jejaring Epidemiologi1.02 . 1.02.01 . 35 . 18

39.304.000,00 0,00 36.304.000,00 3.000.000,00 Pertemuan Evaluasi Program Surveilans1.02 . 1.02.01 . 35 . 20

317.333.500,00 Program Penanggulangan Wabah dan Bencana 0,00 3.000.000,00 314.333.500,00 1.02 . 1.02.01 . 37

217.434.000,00 0,00 217.434.000,00 0,00 Kesiapsiagaan penanggulangan wabah dan bencana1.02 . 1.02.01 . 37 . 04

Halaman 7REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 8: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

99.899.500,00 0,00 96.899.500,00 3.000.000,00 Bimbingan Teknis Gladi Posko Penanggulangan Bencana1.02 . 1.02.01 . 37 . 06

47.094.000,00 Program Kesehatan Haji 0,00 0,00 47.094.000,00 1.02 . 1.02.01 . 38

47.094.000,00 0,00 47.094.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi1.02 . 1.02.01 . 38 . 01

1.013.442.000,00 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 11.000.000,00 1.002.442.000,00 1.02 . 1.02.01 . 39

173.075.000,00 0,00 168.075.000,00 5.000.000,00 Koodinasi program pendidikan dokter spesialis berbasis kompetensi (PPDS-BK)1.02 . 1.02.01 . 39 . 01

117.350.000,00 0,00 117.350.000,00 0,00 Pertemuan hari kesehatan nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 39 . 02

94.537.500,00 0,00 92.037.500,00 2.500.000,00 koordinasi majelis tenaga kesehatan provinsi (MTKP)1.02 . 1.02.01 . 39 . 04

226.598.000,00 0,00 226.598.000,00 0,00 Pendampingan dan evaluasi tenaga kesehatan pegawai tidak tetap (PTT)1.02 . 1.02.01 . 39 . 05

78.537.500,00 0,00 76.037.500,00 2.500.000,00 Bimbingan teknik pembinaan jabatan fungsional kesehatan provinsi sulawesi utara1.02 . 1.02.01 . 39 . 09

323.344.000,00 0,00 322.344.000,00 1.000.000,00 Rakorev Program Bidang Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 39 . 11

45.916.969.000,00 RUMAH SAKIT JIWA PROF. Dr. V. L. RATUMBUYSANG 24.751.464.000,00 372.826.000,00 20.792.679.000,00 1.02 . 1.02.02

1.476.948.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 258.504.000,00 1.218.444.800,00 1.02 . 1.02.02 . 01

892.270.800,00 0,00 892.270.800,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.02 . 1.02.02 . 01 . 01

249.182.000,00 0,00 25.286.000,00 223.896.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 02

33.158.000,00 0,00 8.558.000,00 24.600.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.02 . 1.02.02 . 01 . 03

19.908.000,00 0,00 9.900.000,00 10.008.000,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.02 . 1.02.02 . 01 . 05

282.430.000,00 0,00 282.430.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

606.200.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 171.500.000,00 0,00 434.700.200,00 1.02 . 1.02.02 . 02

140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 07

31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.02 . 02 . 08

314.736.000,00 0,00 314.736.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 02 . 24

119.964.200,00 0,00 119.964.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.02 . 02 . 26

69.435.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 27.802.000,00 41.633.000,00 1.02 . 1.02.02 . 06

5.220.000,00 0,00 3.036.000,00 2.184.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 01

5.492.000,00 0,00 3.308.000,00 2.184.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.02 . 1.02.02 . 06 . 02

5.607.000,00 0,00 3.423.000,00 2.184.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.02 . 1.02.02 . 06 . 04

53.116.000,00 0,00 31.866.000,00 21.250.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.02 . 1.02.02 . 06 . 05

10.058.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 10.058.000,00 1.02 . 1.02.02 . 07

10.058.000,00 0,00 10.058.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.02 . 1.02.02 . 07 . 01

800.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 800.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 15

800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.02 . 15 . 01

1.651.931.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 1.651.931.000,00 1.02 . 1.02.02 . 16

1.651.931.000,00 0,00 1.651.931.000,00 0,00 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 16 . 02

43.027.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 0,00 43.027.000,00 1.02 . 1.02.02 . 22

Halaman 8REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 9: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

43.027.000,00 0,00 43.027.000,00 0,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular1.02 . 1.02.02 . 22 . 05

90.655.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 90.655.000,00 1.02 . 1.02.02 . 23

90.655.000,00 0,00 90.655.000,00 0,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

27.168.714.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

24.579.964.000,00 0,00 2.588.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26

23.688.634.000,00 23.688.634.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 01

891.330.000,00 891.330.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry,

ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22

2.388.750.000,00 0,00 2.388.750.000,00 0,00 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 24

14.000.000.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 0,00 86.520.000,00 13.913.480.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28

14.000.000.000,00 0,00 13.913.480.000,00 86.520.000,00 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.02 . 1.02.02 . 28 . 07

479.577.404.623,00 Pekerjaan Umum 423.860.879.373,00 1.257.250.000,00 54.459.275.250,00 1.03

479.577.404.623,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 423.860.879.373,00 1.257.250.000,00 54.459.275.250,00 1.03 . 1.03.01

6.001.600.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 911.700.000,00 5.089.900.900,00 1.03 . 1.03.01 . 01

2.634.724.830,00 0,00 2.634.724.830,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

823.909.120,00 0,00 410.989.120,00 412.920.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 02

605.624.250,00 0,00 106.844.250,00 498.780.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.03 . 1.03.01 . 01 . 03

166.510.000,00 0,00 166.510.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.03 . 1.03.01 . 01 . 04

62.042.200,00 0,00 62.042.200,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.03 . 1.03.01 . 01 . 05

1.708.790.500,00 0,00 1.708.790.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.03 . 1.03.01 . 01 . 06

11.399.611.375,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.063.145.650,00 0,00 1.336.465.725,00 1.03 . 1.03.01 . 02

5.130.000.000,00 5.130.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

1.090.029.600,00 1.088.100.000,00 1.929.600,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05

1.247.261.050,00 1.231.772.150,00 15.488.900,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 07

313.273.500,00 313.273.500,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.03 . 1.03.01 . 02 . 08

311.594.000,00 0,00 311.594.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22

545.247.100,00 0,00 545.247.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 24

61.500.000,00 0,00 61.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 26

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.03 . 1.03.01 . 02 . 41

1.900.706.125,00 1.500.000.000,00 400.706.125,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

369.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 369.750.000,00 1.03 . 1.03.01 . 03

9.750.000,00 0,00 9.750.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.03 . 1.03.01 . 03 . 05

281.919.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 281.919.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05

112.681.500,00 0,00 112.681.500,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 02

Halaman 9REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 10: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

69.237.500,00 0,00 69.237.500,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 03

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendidikan Pengembangan SDM di Bidang Teknis1.03 . 1.03.01 . 05 . 06

181.996.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 181.996.900,00 1.03 . 1.03.01 . 06

5.480.700,00 0,00 5.480.700,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01

7.018.000,00 0,00 7.018.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.03 . 1.03.01 . 06 . 02

6.968.000,00 0,00 6.968.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.03 . 1.03.01 . 06 . 04

162.530.200,00 0,00 162.530.200,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 05

188.100.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 100.000.000,00 0,00 88.100.000,00 1.03 . 1.03.01 . 07

188.100.000,00 100.000.000,00 88.100.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.03 . 1.03.01 . 07 . 01

28.643.320.723,00 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

27.838.602.723,00 290.850.000,00 513.868.000,00 1.03 . 1.03.01 . 08

383.316.000,00 0,00 270.516.000,00 112.800.000,00 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 08 . 01

305.152.000,00 0,00 127.102.000,00 178.050.000,00 Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 08 . 02

27.838.602.723,00 27.838.602.723,00 0,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 08 . 03

116.250.000,00 0,00 116.250.000,00 0,00 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah1.03 . 1.03.01 . 08 . 04

2.900.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 2.900.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15

2.900.000.000,00 2.900.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan jalan Tol Manado-Bitung1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

324.030.750,00 Program rehabilitasi jalan dan jembatan 0,00 0,00 324.030.750,00 1.03 . 1.03.01 . 18

324.030.750,00 0,00 324.030.750,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

347.138.900.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 345.983.300.000,00 0,00 1.155.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 18

597.682.000,00 0,00 597.682.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.03 . 1.03.01 . 18 . 06

23.950.000.000,00 23.950.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan1.03 . 1.03.01 . 18 . 11

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong1.03 . 1.03.01 . 18 . 12

12.050.000.000,00 12.050.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira1.03 . 1.03.01 . 18 . 13

3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang1.03 . 1.03.01 . 18 . 14

23.150.000.000,00 23.150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang1.03 . 1.03.01 . 18 . 15

12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog1.03 . 1.03.01 . 18 . 16

14.200.000.000,00 14.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Toliang Oki1.03 . 1.03.01 . 18 . 17

600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Silian - Tombatu1.03 . 1.03.01 . 18 . 18

9.700.000.000,00 9.700.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori1.03 . 1.03.01 . 18 . 19

19.200.000.000,00 19.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis1.03 . 1.03.01 . 18 . 20

11.600.000.000,00 11.600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas1.03 . 1.03.01 . 18 . 21

28.150.000.000,00 28.150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado1.03 . 1.03.01 . 18 . 22

12.550.000.000,00 12.550.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)1.03 . 1.03.01 . 18 . 24

14.000.000.000,00 14.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey1.03 . 1.03.01 . 18 . 25

14.600.000.000,00 14.600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko1.03 . 1.03.01 . 18 . 26

25.633.300.000,00 25.633.300.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen1.03 . 1.03.01 . 18 . 27

Halaman 10REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 11: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.700.000.000,00 11.700.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki1.03 . 1.03.01 . 18 . 29

5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang1.03 . 1.03.01 . 18 . 30

10.900.000.000,00 10.900.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado)1.03 . 1.03.01 . 18 . 31

3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat1.03 . 1.03.01 . 18 . 33

5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu1.03 . 1.03.01 . 18 . 34

12.600.000.000,00 12.600.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh1.03 . 1.03.01 . 18 . 35

14.200.000.000,00 14.200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu1.03 . 1.03.01 . 18 . 36

13.150.000.000,00 13.150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil1.03 . 1.03.01 . 18 . 37

7.700.000.000,00 7.700.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Ruas Matali - Torosik1.03 . 1.03.01 . 18 . 38

31.112.000,00 0,00 31.112.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan1.03 . 1.03.01 . 18 . 44

18.424.000,00 0,00 18.424.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong1.03 . 1.03.01 . 18 . 45

19.374.000,00 0,00 19.374.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira1.03 . 1.03.01 . 18 . 46

13.170.000,00 0,00 13.170.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang1.03 . 1.03.01 . 18 . 47

33.788.000,00 0,00 33.788.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang1.03 . 1.03.01 . 18 . 48

24.615.000,00 0,00 24.615.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog1.03 . 1.03.01 . 18 . 49

31.112.000,00 0,00 31.112.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Touliang Oki1.03 . 1.03.01 . 18 . 50

16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori1.03 . 1.03.01 . 18 . 52

34.725.000,00 0,00 34.725.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis1.03 . 1.03.01 . 18 . 53

21.804.000,00 0,00 21.804.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas1.03 . 1.03.01 . 18 . 54

40.420.000,00 0,00 40.420.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado1.03 . 1.03.01 . 18 . 55

23.811.000,00 0,00 23.811.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)1.03 . 1.03.01 . 18 . 56

21.804.000,00 0,00 21.804.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey1.03 . 1.03.01 . 18 . 57

31.112.000,00 0,00 31.112.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko1.03 . 1.03.01 . 18 . 58

30.840.000,00 0,00 30.840.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen1.03 . 1.03.01 . 18 . 59

14.370.000,00 0,00 14.370.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki1.03 . 1.03.01 . 18 . 61

21.804.000,00 0,00 21.804.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang1.03 . 1.03.01 . 18 . 62

16.700.000,00 0,00 16.700.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado)1.03 . 1.03.01 . 18 . 63

13.170.000,00 0,00 13.170.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat1.03 . 1.03.01 . 18 . 65

12.496.000,00 0,00 12.496.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu1.03 . 1.03.01 . 18 . 66

31.112.000,00 0,00 31.112.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh1.03 . 1.03.01 . 18 . 67

30.840.000,00 0,00 30.840.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu1.03 . 1.03.01 . 18 . 68

24.615.000,00 0,00 24.615.000,00 0,00 Perencanaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil1.03 . 1.03.01 . 18 . 69

8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Jln. S. H. Sarundajang (Bitung)1.03 . 1.03.01 . 18 . 72

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Togid-Kokapoy-Kakenturan1.03 . 1.03.01 . 18 . 73

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Rumoong Bawah-Elusan-Tewasen1.03 . 1.03.01 . 18 . 74

3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Toar-Lumimuut-Daan Mogot (Manado)1.03 . 1.03.01 . 18 . 76

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berkala Ruas Jalan Akses KEK Bitung1.03 . 1.03.01 . 18 . 79

2.650.000.000,00 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 0,00 0,00 2.650.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 22

2.350.000.000,00 0,00 2.350.000.000,00 0,00 Penyusunan sistem informasi/data base jalan1.03 . 1.03.01 . 22 . 01

Halaman 11REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 12: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Informasi / database harga satuan1.03 . 1.03.01 . 22 . 03

5.531.890.850,00 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 4.823.376.000,00 0,00 708.514.850,00 1.03 . 1.03.01 . 23

4.004.499.050,00 3.685.000.000,00 319.499.050,00 0,00 Pengadaan alat-alat berat1.03 . 1.03.01 . 23 . 04

1.138.376.000,00 1.138.376.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan1.03 . 1.03.01 . 23 . 09

339.015.800,00 0,00 339.015.800,00 0,00 Uji mutu pekerjaan campuran aspal panas1.03 . 1.03.01 . 23 . 15

42.028.919.500,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

31.552.455.000,00 45.350.000,00 10.431.114.500,00 1.03 . 1.03.01 . 24

278.206.500,00 0,00 278.206.500,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Petugas Pengairan1.03 . 1.03.01 . 24 . 18

212.496.500,00 0,00 186.446.500,00 26.050.000,00 Penyusunan Kebijakan tentang Pengelolaan SDA1.03 . 1.03.01 . 24 . 20

102.196.500,00 0,00 82.896.500,00 19.300.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengelolaan SDA1.03 . 1.03.01 . 24 . 21

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Pusian Molong1.03 . 1.03.01 . 24 . 22

2.037.555.000,00 2.037.555.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Moayat Pawak1.03 . 1.03.01 . 24 . 23

4.211.100.000,00 4.211.100.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Noongan1.03 . 1.03.01 . 24 . 24

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Buko Tuntung1.03 . 1.03.01 . 24 . 25

4.872.200.000,00 4.872.200.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Buyat1.03 . 1.03.01 . 24 . 26

1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang1.03 . 1.03.01 . 24 . 29

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Tombolikat Sita1.03 . 1.03.01 . 24 . 30

4.303.500.000,00 4.303.500.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Lahendong1.03 . 1.03.01 . 24 . 31

3.386.100.000,00 3.386.100.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Ranombolay1.03 . 1.03.01 . 24 . 32

892.000.000,00 892.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Talawaan Meras Atas1.03 . 1.03.01 . 24 . 33

2.700.000.000,00 2.700.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Ranoyapo1.03 . 1.03.01 . 24 . 34

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 rehabilitasi jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow1.03 . 1.03.01 . 24 . 35

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Konarom1.03 . 1.03.01 . 24 . 37

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Moyondok1.03 . 1.03.01 . 24 . 38

700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Toraut1.03 . 1.03.01 . 24 . 39

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Maruasey1.03 . 1.03.01 . 24 . 40

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Ranowangko1.03 . 1.03.01 . 24 . 41

120.211.000,00 0,00 120.211.000,00 0,00 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Jalan Inspeksi pada jaringan irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 42

93.261.000,00 0,00 93.261.000,00 0,00 Perencanaan Keg. Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai1.03 . 1.03.01 . 24 . 64

568.941.000,00 0,00 568.941.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Pusian Molong1.03 . 1.03.01 . 24 . 65

1.134.791.000,00 0,00 1.134.791.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Moayat Pawak1.03 . 1.03.01 . 24 . 66

600.106.000,00 0,00 600.106.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Noongan1.03 . 1.03.01 . 24 . 67

667.586.000,00 0,00 667.586.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Buko Tuntung1.03 . 1.03.01 . 24 . 68

459.999.000,00 0,00 459.999.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Buyat1.03 . 1.03.01 . 24 . 69

873.003.000,00 0,00 873.003.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Ayong Bolangat Maelang1.03 . 1.03.01 . 24 . 72

543.196.000,00 0,00 543.196.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Tombolikat Sita1.03 . 1.03.01 . 24 . 73

888.589.000,00 0,00 888.589.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Lahendong1.03 . 1.03.01 . 24 . 74

640.147.000,00 0,00 640.147.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Ranombolay1.03 . 1.03.01 . 24 . 75

Halaman 12REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 13: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

879.710.000,00 0,00 879.710.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Talawaan Meras Atas1.03 . 1.03.01 . 24 . 76

1.184.585.000,00 0,00 1.184.585.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Ranoyapo1.03 . 1.03.01 . 24 . 77

779.440.000,00 0,00 779.440.000,00 0,00 pemeliharaan jaringan irigasi Lolak Pinogaluman dan Monanow1.03 . 1.03.01 . 24 . 78

450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 Perencanaan Sistem Informasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 79

2.024.699.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 600.000.000,00 0,00 1.424.699.000,00 1.03 . 1.03.01 . 27

862.052.000,00 600.000.000,00 262.052.000,00 0,00 Pengembangan sistem distribusi air minum1.03 . 1.03.01 . 27 . 06

162.647.000,00 0,00 162.647.000,00 0,00 Perencanaan Keg. Drainase1.03 . 1.03.01 . 27 . 83

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Rencana Induk SPAM Regional Bimantara1.03 . 1.03.01 . 27 . 230

142.433.500,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 142.433.500,00 1.03 . 1.03.01 . 30

142.433.500,00 0,00 142.433.500,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

2.087.299.800,00 Program Pengendalian Ruang 0,00 9.350.000,00 2.077.949.800,00 1.03 . 1.03.01 . 32

1.650.000.000,00 0,00 1.650.000.000,00 0,00 Penyusunan Kajian Bidang Penataan Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 03

437.299.800,00 0,00 427.949.800,00 9.350.000,00 Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan (SPM) Bidang Penataan Ruang di Prov.

Sulut dan Sosialisasi Perda RTRW Prov. Sulut

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04

27.682.932.325,00 Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 27.682.932.325,00 1.03 . 1.03.01 . 35

976.500.000,00 0,00 976.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kotamobagu - Kaiya1.03 . 1.03.01 . 35 . 01

209.650.000,00 0,00 209.650.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas AKD (Kotamobagu)1.03 . 1.03.01 . 35 . 02

271.650.000,00 0,00 271.650.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Airmadidi - Kauditan1.03 . 1.03.01 . 35 . 03

179.850.000,00 0,00 179.850.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kauditan - Kema1.03 . 1.03.01 . 35 . 04

1.265.400.000,00 0,00 1.265.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kawangkoan1.03 . 1.03.01 . 35 . 05

521.600.000,00 0,00 521.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Ulu - Ondong1.03 . 1.03.01 . 35 . 06

2.401.760.000,00 0,00 2.401.760.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tamako - Enemawira1.03 . 1.03.01 . 35 . 07

857.550.000,00 0,00 857.550.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Sukur - Likupang1.03 . 1.03.01 . 35 . 08

1.249.200.000,00 0,00 1.249.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Ratahan - Amurang1.03 . 1.03.01 . 35 . 09

1.149.450.000,00 0,00 1.149.450.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Modayag - Molobog1.03 . 1.03.01 . 35 . 10

1.005.000.000,00 0,00 1.005.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Kema - Kombi - Toliang Oki1.03 . 1.03.01 . 35 . 11

202.800.000,00 0,00 202.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Silian - Tombatu1.03 . 1.03.01 . 35 . 12

560.550.000,00 0,00 560.550.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Tongkaina - Wori1.03 . 1.03.01 . 35 . 13

1.764.900.000,00 0,00 1.764.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Esang - Rainis1.03 . 1.03.01 . 35 . 14

664.500.000,00 0,00 664.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Remboken - Kakas1.03 . 1.03.01 . 35 . 15

902.100.000,00 0,00 902.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tondano - Kembes - Manado1.03 . 1.03.01 . 35 . 16

788.700.000,00 0,00 788.700.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Langowan - Ratahan - Belang (Tababo)1.03 . 1.03.01 . 35 . 17

887.400.000,00 0,00 887.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Sonder - Tincep - Maruasey1.03 . 1.03.01 . 35 . 18

753.600.000,00 0,00 753.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tomohon - Tanawangko1.03 . 1.03.01 . 35 . 19

1.413.900.000,00 0,00 1.413.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tanawangko - Kumu - Popontolen1.03 . 1.03.01 . 35 . 20

1.392.300.000,00 0,00 1.392.300.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Doloduo1.03 . 1.03.01 . 35 . 21

278.400.000,00 0,00 278.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pinogaluman - Labuan Uki1.03 . 1.03.01 . 35 . 22

941.400.000,00 0,00 941.400.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Wasian - Simbel - Wailang1.03 . 1.03.01 . 35 . 23

Halaman 13REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 14: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

391.800.000,00 0,00 391.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Mapanget - Molas (Manado)1.03 . 1.03.01 . 35 . 24

325.800.000,00 0,00 325.800.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pierre Tendean (Manado)1.03 . 1.03.01 . 35 . 25

316.200.000,00 0,00 316.200.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Tatelu - Pinilih - Klabat1.03 . 1.03.01 . 35 . 26

335.100.000,00 0,00 335.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Karondoran - Apela - Danowudu1.03 . 1.03.01 . 35 . 27

1.494.900.000,00 0,00 1.494.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Lingkar Pulau Lembeh1.03 . 1.03.01 . 35 . 28

1.125.000.000,00 0,00 1.125.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontak - Kalait - Lobu1.03 . 1.03.01 . 35 . 29

778.100.000,00 0,00 778.100.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Pontodon - Insil1.03 . 1.03.01 . 35 . 30

954.900.000,00 0,00 954.900.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Matali - Torosik1.03 . 1.03.01 . 35 . 31

275.600.000,00 0,00 275.600.000,00 0,00 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Ruas Manado - Kombos - Sp3 Kairagi1.03 . 1.03.01 . 35 . 32

1.047.372.325,00 0,00 1.047.372.325,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 35 . 33

16.776.923.000,00 Perencanaan Pembangunan 2.881.820.000,00 911.506.000,00 12.983.597.000,00 1.06

16.776.923.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.881.820.000,00 911.506.000,00 12.983.597.000,00 1.06 . 1.06.01

1.536.755.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 188.580.000,00 1.348.175.250,00 1.06 . 1.06.01 . 01

966.457.250,00 0,00 966.457.250,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.06 . 1.06.01 . 01 . 01

205.500.500,00 0,00 87.660.500,00 117.840.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 02

91.740.000,00 0,00 21.000.000,00 70.740.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

14.170.000,00 0,00 14.170.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.06 . 1.06.01 . 01 . 04

258.887.500,00 0,00 258.887.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.06 . 1.06.01 . 01 . 06

3.231.810.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.881.820.000,00 0,00 349.990.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02

800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 05

614.120.000,00 614.120.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 07

12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.06 . 1.06.01 . 02 . 08

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22

43.526.000,00 0,00 43.526.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23

260.464.000,00 0,00 260.464.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26

1.455.000.000,00 1.455.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42

94.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 94.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 03

92.250.000,00 0,00 92.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.06 . 1.06.01 . 03 . 02

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.06 . 1.06.01 . 03 . 03

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 05

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan1.06 . 1.06.01 . 05 . 06

110.436.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 81.896.000,00 28.540.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06

5.880.000,00 0,00 3.450.000,00 2.430.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01

8.508.000,00 0,00 3.900.000,00 4.608.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.06 . 1.06.01 . 06 . 02

9.598.000,00 0,00 5.440.000,00 4.158.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04

Halaman 14REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 15: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

86.450.000,00 0,00 15.750.000,00 70.700.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 05

38.000.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 38.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 07

38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.06 . 1.06.01 . 07 . 01

484.596.500,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 29.575.000,00 455.021.500,00 1.06 . 1.06.01 . 15

158.789.000,00 0,00 151.689.000,00 7.100.000,00 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program

dan kegiatan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 01

158.600.000,00 0,00 148.650.000,00 9.950.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02

167.207.500,00 0,00 154.682.500,00 12.525.000,00 Evaluasi Dokumen Perencanaan1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

125.032.600,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 0,00 125.032.600,00 1.06 . 1.06.01 . 16

53.075.000,00 0,00 53.075.000,00 0,00 Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 04

71.957.600,00 0,00 71.957.600,00 0,00 Kerjasama Penelitian Daerah1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

36.800.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 0,00 36.800.000,00 1.06 . 1.06.01 . 17

36.800.000,00 0,00 36.800.000,00 0,00 koordinasi penetapan rencana tata ruang perbatasan1.06 . 1.06.01 . 17 . 03

792.950.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 792.950.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18

36.350.000,00 0,00 36.350.000,00 0,00 Sosialisasi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat

tumbuh

1.06 . 1.06.01 . 18 . 01

56.600.000,00 0,00 56.600.000,00 0,00 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh1.06 . 1.06.01 . 18 . 03

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Pengembangan Pendidikan di Pandu Wori1.06 . 1.06.01 . 18 . 07

607.100.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 0,00 8.970.000,00 598.130.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19

53.600.000,00 0,00 53.600.000,00 0,00 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri1.06 . 1.06.01 . 19 . 05

39.000.000,00 0,00 35.030.000,00 3.970.000,00 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan1.06 . 1.06.01 . 19 . 07

89.000.000,00 0,00 84.000.000,00 5.000.000,00 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan1.06 . 1.06.01 . 19 . 09

303.000.000,00 0,00 303.000.000,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Masterplan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional

Prov.Sulut

1.06 . 1.06.01 . 19 . 12

122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Database Air Bersih Dan Air Mnum Perdesaan Prov. Sulut1.06 . 1.06.01 . 19 . 13

1.986.885.750,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 433.102.000,00 1.553.783.750,00 1.06 . 1.06.01 . 21

408.266.250,00 0,00 343.566.250,00 64.700.000,00 Penyusunan rancangan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

168.655.500,00 0,00 139.305.500,00 29.350.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

115.550.000,00 0,00 85.000.000,00 30.550.000,00 Penetapan RPJMD1.06 . 1.06.01 . 21 . 07

415.000.500,00 0,00 347.180.500,00 67.820.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

265.228.500,00 0,00 227.978.500,00 37.250.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

142.185.000,00 0,00 116.585.000,00 25.600.000,00 Penetapan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 10

236.000.000,00 0,00 147.084.000,00 88.916.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS Induk1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

236.000.000,00 0,00 147.084.000,00 88.916.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan1.06 . 1.06.01 . 21 . 16

1.856.750.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 85.635.000,00 1.771.115.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22

402.354.000,00 0,00 402.354.000,00 0,00 Penyusunan matriks tabel input output Provinsi Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 22 . 05

Halaman 15REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 16: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

176.846.000,00 0,00 161.276.000,00 15.570.000,00 Perencanaan Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Perdagangan1.06 . 1.06.01 . 22 . 09

177.800.000,00 0,00 165.344.000,00 12.456.000,00 Koordinasi Perencanaan Pertanian, Perikanan dan Energi1.06 . 1.06.01 . 22 . 10

50.000.000,00 0,00 44.810.000,00 5.190.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparat Perencanaan Bidang Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 13

80.000.000,00 0,00 67.544.000,00 12.456.000,00 Focus Group Discussion Indikator Makro Ekonomi1.06 . 1.06.01 . 22 . 14

50.000.000,00 0,00 46.367.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi1.06 . 1.06.01 . 22 . 15

44.250.000,00 0,00 40.617.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Distribusi Logistik (RASKIN)1.06 . 1.06.01 . 22 . 16

44.250.000,00 0,00 40.617.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Indikator GINI RATIO1.06 . 1.06.01 . 22 . 17

45.050.000,00 0,00 41.417.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Indikator Inflasi1.06 . 1.06.01 . 22 . 18

45.600.000,00 0,00 41.967.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Indikator Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB)1.06 . 1.06.01 . 22 . 19

50.000.000,00 0,00 46.367.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Investasi Pemerintah1.06 . 1.06.01 . 22 . 20

50.000.000,00 0,00 46.367.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Pemberdayaan UMKM1.06 . 1.06.01 . 22 . 21

50.000.000,00 0,00 46.367.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Nilai Tukar Petani (NTP)1.06 . 1.06.01 . 22 . 22

50.000.000,00 0,00 46.367.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Peningkatan Produksi Ternak Sapi Potong Di Sulut1.06 . 1.06.01 . 22 . 23

45.600.000,00 0,00 41.967.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Kajian Potensi Pengembangan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 22 . 24

95.000.000,00 0,00 91.367.000,00 3.633.000,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja Makro Ekonomi Sulawesi Utara 2005-20151.06 . 1.06.01 . 22 . 25

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Ketahanan Pangan1.06 . 1.06.01 . 22 . 26

396.143.900,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 27.428.000,00 368.715.900,00 1.06 . 1.06.01 . 23

41.380.400,00 0,00 41.380.400,00 0,00 Koordinasi penyusunan masterplan pendidikan1.06 . 1.06.01 . 23 . 01

319.029.500,00 0,00 291.601.500,00 27.428.000,00 Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya1.06 . 1.06.01 . 23 . 03

35.734.000,00 0,00 35.734.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pemberantasan Korupsi1.06 . 1.06.01 . 23 . 17

3.105.500.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 5.000.000,00 3.100.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 24

95.450.000,00 0,00 95.450.000,00 0,00 Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah1.06 . 1.06.01 . 24 . 01

50.300.000,00 0,00 45.300.000,00 5.000.000,00 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan

hidup

1.06 . 1.06.01 . 24 . 02

73.650.000,00 0,00 73.650.000,00 0,00 Koordinasi Perencanan Infrasruktur Wilayah Pekerjaan Umum1.06 . 1.06.01 . 24 . 06

39.100.000,00 0,00 39.100.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif1.06 . 1.06.01 . 24 . 07

302.500.000,00 0,00 302.500.000,00 0,00 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B)

Prov. Sulut

1.06 . 1.06.01 . 24 . 22

303.000.000,00 0,00 303.000.000,00 0,00 Penyusunan Ranperda Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

(RZWP3KP) Prov. Sulut

1.06 . 1.06.01 . 24 . 23

228.000.000,00 0,00 228.000.000,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Kajian Lingkngan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Prov. Sulut

1.06 . 1.06.01 . 24 . 24

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Sail Tomini Tahun 20151.06 . 1.06.01 . 24 . 26

82.000.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 Penyusunan RAD Keanekaragaman Hayati1.06 . 1.06.01 . 24 . 27

253.000.000,00 0,00 253.000.000,00 0,00 Penyusunan RKPD Online1.06 . 1.06.01 . 24 . 28

28.500.000,00 0,00 28.500.000,00 0,00 Pengembangan Wilayah dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi yang Optimal1.06 . 1.06.01 . 24 . 29

403.000.000,00 0,00 403.000.000,00 0,00 Penyusunan Perencanaan Terintegrasi Transportasi Logistik di Kawasan Metrolpolitan

Bimindo

1.06 . 1.06.01 . 24 . 30

382.000.000,00 0,00 382.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Infrastruktur Daerah1.06 . 1.06.01 . 24 . 31

380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Umum Pembangunan Energi Daerah1.06 . 1.06.01 . 24 . 32

Halaman 16REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 17: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyusunan Masterplan Science Park1.06 . 1.06.01 . 24 . 33

75.747.700,00 Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 0,00 0,00 75.747.700,00 1.06 . 1.06.01 . 25

75.747.700,00 0,00 75.747.700,00 0,00 Sosialisasi dan Evaluasi SOP Pemulihan Pasca Konflik1.06 . 1.06.01 . 25 . 05

341.520.500,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 0,00 341.520.500,00 1.06 . 1.06.01 . 26

82.554.000,00 0,00 82.554.000,00 0,00 Penyusunan Analisis Data/Informasi Perencanaan1.06 . 1.06.01 . 26 . 02

87.900.000,00 0,00 87.900.000,00 0,00 Pembentukan Simpul Jaringan1.06 . 1.06.01 . 26 . 04

78.400.000,00 0,00 78.400.000,00 0,00 Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDA)1.06 . 1.06.01 . 26 . 05

65.435.000,00 0,00 65.435.000,00 0,00 Penyusunan Direktori Peneliti dan Hasil-Hasil Penelitian di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 26 . 06

27.231.500,00 0,00 27.231.500,00 0,00 Penyusunan Profil UPTB Balai Penelitian dan Pengembangan1.06 . 1.06.01 . 26 . 07

370.616.400,00 Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 0,00 0,00 370.616.400,00 1.06 . 1.06.01 . 27

99.036.400,00 0,00 99.036.400,00 0,00 Pengembangan penelitian daerah1.06 . 1.06.01 . 27 . 02

217.122.500,00 0,00 217.122.500,00 0,00 Peningkatan peran dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan1.06 . 1.06.01 . 27 . 03

54.457.500,00 0,00 54.457.500,00 0,00 Lomba Karya Tulis Ilmiah1.06 . 1.06.01 . 27 . 04

852.528.400,00 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya 0,00 46.320.000,00 806.208.400,00 1.06 . 1.06.01 . 28

364.720.000,00 0,00 318.400.000,00 46.320.000,00 Penyusunan Kajian Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya1.06 . 1.06.01 . 28 . 02

91.446.900,00 0,00 91.446.900,00 0,00 Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan HIV/AIDS di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 28 . 03

82.242.200,00 0,00 82.242.200,00 0,00 Koordinasi dan Evaluasi PUG di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 28 . 04

78.646.900,00 0,00 78.646.900,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan Basics di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 28 . 05

51.809.400,00 0,00 51.809.400,00 0,00 Evaluasi Sakerda di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 28 . 06

84.958.700,00 0,00 84.958.700,00 0,00 Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian MDGs di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 28 . 08

98.704.300,00 0,00 98.704.300,00 0,00 Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Sulawesi Utara1.06 . 1.06.01 . 28 . 09

683.500.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 5.000.000,00 678.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 30

83.500.000,00 0,00 78.500.000,00 5.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang1.06 . 1.06.01 . 30 . 01

600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Berdasarkan

Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

1.06 . 1.06.01 . 30 . 02

12.604.662.750,00 Perhubungan 8.163.332.800,00 376.089.000,00 4.065.240.950,00 1.07

12.604.662.750,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.163.332.800,00 376.089.000,00 4.065.240.950,00 1.07 . 1.07.01

1.236.995.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 345.480.000,00 891.515.850,00 1.07 . 1.07.01 . 01

629.278.550,00 0,00 589.822.550,00 39.456.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.07 . 1.07.01 . 01 . 01

372.423.700,00 0,00 172.335.700,00 200.088.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.07 . 1.07.01 . 01 . 02

76.502.400,00 0,00 9.734.400,00 66.768.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.07 . 1.07.01 . 01 . 03

59.291.200,00 0,00 20.123.200,00 39.168.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.07 . 1.07.01 . 01 . 04

99.500.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.07 . 1.07.01 . 01 . 06

3.000.472.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.590.832.800,00 0,00 409.640.000,00 1.07 . 1.07.01 . 02

524.000.000,00 524.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 05

857.119.800,00 857.119.800,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 07

Halaman 17REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 18: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.713.000,00 104.713.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.07 . 1.07.01 . 02 . 08

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 22

293.040.000,00 0,00 293.040.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 02 . 24

36.600.000,00 0,00 36.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 26

1.055.000.000,00 1.055.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.07 . 1.07.01 . 02 . 42

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran1.07 . 1.07.01 . 02 . 45

156.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 156.600.000,00 1.07 . 1.07.01 . 03

156.600.000,00 0,00 156.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.07 . 1.07.01 . 03 . 02

27.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.500.000,00 1.07 . 1.07.01 . 05

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.07 . 1.07.01 . 05 . 02

36.799.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 22.959.000,00 13.840.000,00 1.07 . 1.07.01 . 06

18.134.000,00 0,00 7.430.000,00 10.704.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.07 . 1.07.01 . 06 . 01

3.690.000,00 0,00 1.650.000,00 2.040.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.07 . 1.07.01 . 06 . 02

14.975.000,00 0,00 4.760.000,00 10.215.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.07 . 1.07.01 . 06 . 04

83.101.500,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 83.101.500,00 1.07 . 1.07.01 . 07

83.101.500,00 0,00 83.101.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.07 . 1.07.01 . 07 . 01

5.033.837.000,00 Program Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum

5.000.000.000,00 0,00 33.837.000,00 1.07 . 1.07.01 . 08

5.033.837.000,00 5.000.000.000,00 33.837.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah1.07 . 1.07.01 . 08 . 03

254.884.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 0,00 7.650.000,00 247.234.000,00 1.07 . 1.07.01 . 15

209.998.000,00 0,00 209.998.000,00 0,00 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan1.07 . 1.07.01 . 15 . 03

44.886.000,00 0,00 37.236.000,00 7.650.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.07 . 1.07.01 . 15 . 09

995.296.600,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 0,00 995.296.600,00 1.07 . 1.07.01 . 17

240.941.000,00 0,00 240.941.000,00 0,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

138.037.000,00 0,00 138.037.000,00 0,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan

angkutan umum teladan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

121.686.000,00 0,00 121.686.000,00 0,00 Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi laut **1.07 . 1.07.01 . 17 . 18

105.179.000,00 0,00 105.179.000,00 0,00 Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi udara **1.07 . 1.07.01 . 17 . 19

105.838.600,00 0,00 105.838.600,00 0,00 Koordinasi dalam peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi darat1.07 . 1.07.01 . 17 . 21

67.251.000,00 0,00 67.251.000,00 0,00 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Barang1.07 . 1.07.01 . 17 . 22

136.500.000,00 0,00 136.500.000,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Keterampilan Pengemudi AKDP Berbasis Hemat BBM (Smart

Driving)

1.07 . 1.07.01 . 17 . 23

79.864.000,00 0,00 79.864.000,00 0,00 Kegiatan Pengendalian Operasional Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan

Penyeberangan (LLASDP)

1.07 . 1.07.01 . 17 . 24

1.779.176.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 572.500.000,00 0,00 1.206.676.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19

335.284.000,00 326.000.000,00 9.284.000,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

675.540.000,00 0,00 675.540.000,00 0,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Halaman 18REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 19: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

768.352.000,00 246.500.000,00 521.852.000,00 0,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

3.694.440.000,00 Lingkungan Hidup 164.850.000,00 149.306.000,00 3.380.284.000,00 1.08

3.694.440.000,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 164.850.000,00 149.306.000,00 3.380.284.000,00 1.08 . 1.08.01

479.525.991,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.720.000,00 394.805.991,00 1.08 . 1.08.01 . 01

263.962.033,00 0,00 263.962.033,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.08 . 1.08.01 . 01 . 01

65.912.458,00 0,00 29.192.458,00 36.720.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.08 . 1.08.01 . 01 . 02

48.933.500,00 0,00 933.500,00 48.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.08 . 1.08.01 . 01 . 03

5.040.000,00 0,00 5.040.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.08 . 1.08.01 . 01 . 04

95.678.000,00 0,00 95.678.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.08 . 1.08.01 . 01 . 06

255.174.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.850.000,00 0,00 90.324.400,00 1.08 . 1.08.01 . 02

164.850.000,00 164.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07

85.324.400,00 0,00 85.324.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 02 . 24

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 26

43.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 43.500.000,00 1.08 . 1.08.01 . 03

43.500.000,00 0,00 43.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.08 . 1.08.01 . 03 . 02

21.303.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 10.736.000,00 10.567.500,00 1.08 . 1.08.01 . 06

12.319.500,00 0,00 5.023.500,00 7.296.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.08 . 1.08.01 . 06 . 04

8.984.000,00 0,00 5.544.000,00 3.440.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.08 . 1.08.01 . 06 . 05

75.360.100,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 75.360.100,00 1.08 . 1.08.01 . 07

75.360.100,00 0,00 75.360.100,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.08 . 1.08.01 . 07 . 01

1.052.349.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 1.052.349.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15

1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

52.349.000,00 0,00 52.349.000,00 0,00 Sosialisasi Pengelolaan 3R1.08 . 1.08.01 . 15 . 13

1.054.895.009,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 41.750.000,00 1.013.145.009,00 1.08 . 1.08.01 . 16

66.575.000,00 0,00 66.575.000,00 0,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura1.08 . 1.08.01 . 16 . 01

465.466.000,00 0,00 423.716.000,00 41.750.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup1.08 . 1.08.01 . 16 . 04

141.530.000,00 0,00 141.530.000,00 0,00 Koordinasi penyusunan AMDAL1.08 . 1.08.01 . 16 . 13

8.800.000,00 0,00 8.800.000,00 0,00 Pembinaan Pengelolaan Limbah B31.08 . 1.08.01 . 16 . 18

93.377.000,00 0,00 93.377.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Air Sungai1.08 . 1.08.01 . 16 . 20

77.295.000,00 0,00 77.295.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Air Danau1.08 . 1.08.01 . 16 . 21

78.295.000,00 0,00 78.295.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Udara Ambien1.08 . 1.08.01 . 16 . 22

62.416.000,00 0,00 62.416.000,00 0,00 Verifikasi Dugaan Kasus Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 23

36.183.009,00 0,00 36.183.009,00 0,00 Diseminasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)1.08 . 1.08.01 . 16 . 29

24.958.000,00 0,00 24.958.000,00 0,00 Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)1.08 . 1.08.01 . 16 . 31

364.652.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 364.652.000,00 1.08 . 1.08.01 . 17

Halaman 19REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 20: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

144.452.000,00 0,00 144.452.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air1.08 . 1.08.01 . 17 . 01

96.583.000,00 0,00 96.583.000,00 0,00 Forum DAS Tondano1.08 . 1.08.01 . 17 . 23

97.192.000,00 0,00 97.192.000,00 0,00 Perlombaan Sekolah Adiwiyata1.08 . 1.08.01 . 17 . 24

26.425.000,00 0,00 26.425.000,00 0,00 Perlombaan Kalpataru1.08 . 1.08.01 . 17 . 25

347.680.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

0,00 12.100.000,00 335.580.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19

54.889.000,00 0,00 54.889.000,00 0,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01

59.086.000,00 0,00 59.086.000,00 0,00 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup1.08 . 1.08.01 . 19 . 06

93.920.000,00 0,00 81.820.000,00 12.100.000,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)1.08 . 1.08.01 . 19 . 07

139.785.000,00 0,00 139.785.000,00 0,00 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia1.08 . 1.08.01 . 19 . 09

4.356.034.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 555.813.300,00 231.717.000,00 3.568.503.700,00 1.11

4.356.034.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 555.813.300,00 231.717.000,00 3.568.503.700,00 1.11 . 1.11.01

574.983.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 135.474.000,00 439.509.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01

190.700.000,00 0,00 190.700.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.11 . 1.11.01 . 01 . 01

142.793.000,00 0,00 52.919.000,00 89.874.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

46.850.000,00 0,00 1.250.000,00 45.600.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.11 . 1.11.01 . 01 . 03

13.640.000,00 0,00 13.640.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.11 . 1.11.01 . 01 . 04

181.000.000,00 0,00 181.000.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.11 . 1.11.01 . 01 . 06

834.649.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 555.813.300,00 0,00 278.836.000,00 1.11 . 1.11.01 . 02

380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 05

204.813.300,00 175.813.300,00 29.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 07

18.730.000,00 0,00 18.730.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

208.856.000,00 0,00 208.856.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 02 . 24

22.250.000,00 0,00 22.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.11 . 1.11.01 . 02 . 26

29.900.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 29.900.000,00 1.11 . 1.11.01 . 03

29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.11 . 1.11.01 . 03 . 02

56.560.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 56.560.000,00 1.11 . 1.11.01 . 05

56.560.000,00 0,00 56.560.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 05 . 03

20.108.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 7.758.000,00 12.350.000,00 1.11 . 1.11.01 . 06

9.763.000,00 0,00 4.675.000,00 5.088.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.11 . 1.11.01 . 06 . 01

2.668.000,00 0,00 1.990.000,00 678.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.11 . 1.11.01 . 06 . 02

7.677.000,00 0,00 5.685.000,00 1.992.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.11 . 1.11.01 . 06 . 04

329.600.500,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 19.100.000,00 310.500.500,00 1.11 . 1.11.01 . 15

186.678.000,00 0,00 167.578.000,00 19.100.000,00 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan

jabatan publik

1.11 . 1.11.01 . 15 . 02

92.838.500,00 0,00 92.838.500,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03

Halaman 20REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 21: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.084.000,00 0,00 50.084.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.11 . 1.11.01 . 15 . 04

832.459.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 66.700.000,00 765.759.600,00 1.11 . 1.11.01 . 16

68.854.700,00 0,00 68.854.700,00 0,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan1.11 . 1.11.01 . 16 . 01

300.071.000,00 0,00 252.071.000,00 48.000.000,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)1.11 . 1.11.01 . 16 . 02

263.101.100,00 0,00 263.101.100,00 0,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 05

29.713.000,00 0,00 29.713.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

anak

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

30.805.000,00 0,00 30.805.000,00 0,00 Evaluasi pelaksanaan PUG1.11 . 1.11.01 . 16 . 07

50.734.000,00 0,00 50.734.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.11 . 1.11.01 . 16 . 09

12.200.000,00 0,00 12.200.000,00 0,00 Advokasi Pengumpulan Data Kekerasan terhadap Anak, Masalah Sosial Anak dan Anak

Berkebutuhan Khusus (ABK)

1.11 . 1.11.01 . 16 . 10

76.980.800,00 0,00 58.280.800,00 18.700.000,00 Penyusunan Profil Gender dan Anak1.11 . 1.11.01 . 16 . 11

503.608.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 885.000,00 502.723.000,00 1.11 . 1.11.01 . 17

116.489.000,00 0,00 115.604.000,00 885.000,00 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah1.11 . 1.11.01 . 17 . 01

31.352.000,00 0,00 31.352.000,00 0,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan1.11 . 1.11.01 . 17 . 05

254.140.000,00 0,00 254.140.000,00 0,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan1.11 . 1.11.01 . 17 . 08

49.996.000,00 0,00 49.996.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.11 . 1.11.01 . 17 . 09

51.631.000,00 0,00 51.631.000,00 0,00 Sosialisasi Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan1.11 . 1.11.01 . 17 . 10

971.831.600,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

0,00 0,00 971.831.600,00 1.11 . 1.11.01 . 18

425.514.000,00 0,00 425.514.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan1.11 . 1.11.01 . 18 . 01

55.682.000,00 0,00 55.682.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera1.11 . 1.11.01 . 18 . 03

55.149.800,00 0,00 55.149.800,00 0,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha dan

pelatihan ketrampilan bagi perempuan

1.11 . 1.11.01 . 18 . 04

277.457.200,00 0,00 277.457.200,00 0,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan1.11 . 1.11.01 . 18 . 05

158.028.600,00 0,00 158.028.600,00 0,00 Kegiatan advokasi penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG)1.11 . 1.11.01 . 18 . 07

202.334.000,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 0,00 1.800.000,00 200.534.000,00 1.11 . 1.11.01 . 19

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan1.11 . 1.11.01 . 19 . 01

152.334.000,00 0,00 150.534.000,00 1.800.000,00 Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender1.11 . 1.11.01 . 19 . 02

15.641.596.000,00 Sosial 3.778.753.000,00 394.713.000,00 11.468.130.000,00 1.13

6.630.819.000,00 DINAS SOSIAL 600.853.000,00 186.502.000,00 5.843.464.000,00 1.13 . 1.13.01

981.581.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 184.131.000,00 797.450.500,00 1.13 . 1.13.01 . 01

683.244.000,00 0,00 655.623.000,00 27.621.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.13 . 1.13.01 . 01 . 01

115.881.500,00 0,00 35.841.500,00 80.040.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 02

77.838.500,00 0,00 1.368.500,00 76.470.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.13 . 1.13.01 . 01 . 03

2.609.500,00 0,00 2.609.500,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.13 . 1.13.01 . 01 . 04

102.008.000,00 0,00 102.008.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.13 . 1.13.01 . 01 . 06

982.844.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.853.000,00 0,00 381.991.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02

Halaman 21REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 22: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

230.883.000,00 230.883.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 07

80.250.000,00 80.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 08

20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22

335.691.000,00 0,00 335.691.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 26

289.720.000,00 289.720.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42

71.700.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 71.700.000,00 1.13 . 1.13.01 . 03

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.13 . 1.13.01 . 03 . 02

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.13 . 1.13.01 . 03 . 05

15.543.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 2.371.000,00 13.172.500,00 1.13 . 1.13.01 . 06

15.543.500,00 0,00 13.172.500,00 2.371.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 01

440.051.000,00 Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 440.051.000,00 1.13 . 1.13.01 . 14

186.687.000,00 0,00 186.687.000,00 0,00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Sosial1.13 . 1.13.01 . 14 . 01

184.020.000,00 0,00 184.020.000,00 0,00 Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam1.13 . 1.13.01 . 14 . 02

69.344.000,00 0,00 69.344.000,00 0,00 Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial1.13 . 1.13.01 . 14 . 04

962.971.500,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

0,00 0,00 962.971.500,00 1.13 . 1.13.01 . 15

817.007.500,00 0,00 817.007.500,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 04

145.964.000,00 0,00 145.964.000,00 0,00 Komunitas Adat Terpencil1.13 . 1.13.01 . 15 . 06

901.399.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 901.399.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16

60.285.000,00 0,00 60.285.000,00 0,00 Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia

1.13 . 1.13.01 . 16 . 01

40.210.000,00 0,00 40.210.000,00 0,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan

perempuan dan anak

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02

12.495.000,00 0,00 12.495.000,00 0,00 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03

788.409.000,00 0,00 788.409.000,00 0,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan

sosial bagi PMKS

1.13 . 1.13.01 . 16 . 07

465.150.000,00 Program pembinaan anak terlantar 0,00 0,00 465.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 17

437.900.000,00 0,00 437.900.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar1.13 . 1.13.01 . 17 . 02

27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.13 . 1.13.01 . 17 . 07

200.705.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 0,00 200.705.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18

200.705.000,00 0,00 200.705.000,00 0,00 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma1.13 . 1.13.01 . 18 . 04

732.696.000,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 0,00 732.696.000,00 1.13 . 1.13.01 . 19

732.696.000,00 0,00 732.696.000,00 0,00 Pengadaan Obat-obatan dan Perbekalan bagi Lanjut Usia1.13 . 1.13.01 . 19 . 06

441.761.500,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

0,00 0,00 441.761.500,00 1.13 . 1.13.01 . 20

Halaman 22REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 23: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 02

41.761.500,00 0,00 41.761.500,00 0,00 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial1.13 . 1.13.01 . 20 . 04

183.468.500,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 183.468.500,00 1.13 . 1.13.01 . 21

44.212.000,00 0,00 44.212.000,00 0,00 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha1.13 . 1.13.01 . 21 . 01

139.256.500,00 0,00 139.256.500,00 0,00 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat1.13 . 1.13.01 . 21 . 02

250.947.500,00 Program Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 0,00 0,00 250.947.500,00 1.13 . 1.13.01 . 36

250.947.500,00 0,00 250.947.500,00 0,00 Pelestarian Nilai-nilai Kebangsaan1.13 . 1.13.01 . 36 . 03

9.010.777.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.177.900.000,00 208.211.000,00 5.624.666.000,00 1.13 . 1.13.02

882.828.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 180.915.000,00 701.913.350,00 1.13 . 1.13.02 . 01

513.185.600,00 0,00 513.185.600,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.13 . 1.13.02 . 01 . 01

140.006.550,00 0,00 36.326.550,00 103.680.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.13 . 1.13.02 . 01 . 02

79.835.000,00 0,00 6.375.000,00 73.460.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.13 . 1.13.02 . 01 . 03

52.040.200,00 0,00 48.265.200,00 3.775.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.13 . 1.13.02 . 01 . 04

19.708.000,00 0,00 19.708.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.13 . 1.13.02 . 01 . 05

78.053.000,00 0,00 78.053.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.13 . 1.13.02 . 01 . 06

3.753.298.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.177.900.000,00 0,00 575.398.000,00 1.13 . 1.13.02 . 02

2.270.000.000,00 2.180.500.000,00 89.500.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 03

515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.02 . 02 . 05

342.400.000,00 342.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 07

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.02 . 02 . 08

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 22

386.848.000,00 0,00 386.848.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.02 . 02 . 24

19.750.000,00 0,00 19.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 26

175.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.13 . 1.13.02 . 02 . 42

50.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 50.750.000,00 1.13 . 1.13.02 . 03

50.750.000,00 0,00 50.750.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.13 . 1.13.02 . 03 . 05

43.590.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 43.590.400,00 1.13 . 1.13.02 . 05

43.590.400,00 0,00 43.590.400,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.02 . 05 . 02

58.873.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 12.421.000,00 46.452.000,00 1.13 . 1.13.02 . 06

8.501.000,00 0,00 5.900.000,00 2.601.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.02 . 06 . 01

14.510.000,00 0,00 10.730.000,00 3.780.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.13 . 1.13.02 . 06 . 02

12.578.000,00 0,00 6.538.000,00 6.040.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.13 . 1.13.02 . 06 . 04

23.284.000,00 0,00 23.284.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.13 . 1.13.02 . 06 . 05

2.793.789.000,00 Program Pemulihan Daerah Bencana 0,00 0,00 2.793.789.000,00 1.13 . 1.13.02 . 25

25.400.600,00 0,00 25.400.600,00 0,00 Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan dan Kerugian1.13 . 1.13.02 . 25 . 06

Halaman 23REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 24: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.430.800,00 0,00 18.430.800,00 0,00 Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi1.13 . 1.13.02 . 25 . 07

16.320.800,00 0,00 16.320.800,00 0,00 Pemulihan Kesehatan dan Kondisi Psikologis1.13 . 1.13.02 . 25 . 08

2.733.636.800,00 0,00 2.733.636.800,00 0,00 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas dan Infrastruktur Publik di Daerah Pasca

Bencana

1.13 . 1.13.02 . 25 . 09

67.228.000,00 Program Pengurangan Resiko Bencana 0,00 0,00 67.228.000,00 1.13 . 1.13.02 . 27

67.228.000,00 0,00 67.228.000,00 0,00 Pengembangan Kerjasama Antar Pelaku Pengurangan Resiko Bencana (PRB)1.13 . 1.13.02 . 27 . 05

84.524.800,00 Program Pemberdayaan dan Kesiapsiagaan Masyarakat 0,00 0,00 84.524.800,00 1.13 . 1.13.02 . 28

36.662.400,00 0,00 36.662.400,00 0,00 Peningkatan Kesadaran Kebencanaan Berbasis Masyarakat1.13 . 1.13.02 . 28 . 02

47.862.400,00 0,00 47.862.400,00 0,00 Pembinaan Kemampuan Keterampilan Masyarakat1.13 . 1.13.02 . 28 . 04

326.611.400,00 Program Penanganan Darurat 0,00 0,00 326.611.400,00 1.13 . 1.13.02 . 29

86.898.200,00 0,00 86.898.200,00 0,00 Pendampingan/Supervisi Penyaluran Bantuan Kedaruratan1.13 . 1.13.02 . 29 . 06

20.385.800,00 0,00 20.385.800,00 0,00 Kaji Cepat Bencana1.13 . 1.13.02 . 29 . 10

18.631.200,00 0,00 18.631.200,00 0,00 Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana1.13 . 1.13.02 . 29 . 11

200.696.200,00 0,00 200.696.200,00 0,00 Operasional Siaga Bencana1.13 . 1.13.02 . 29 . 14

309.105.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 309.105.000,00 1.13 . 1.13.02 . 30

97.737.000,00 0,00 97.737.000,00 0,00 Pemenuhan Kebutuhan Dasar1.13 . 1.13.02 . 30 . 01

100.070.000,00 0,00 100.070.000,00 0,00 Penyediaan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 30 . 03

111.298.000,00 0,00 111.298.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kesiapan dan Pendistribusian Logistik dan Peralatan

serta Sarana dan Prasarana Penunjang Penanggulangan Bencana

1.13 . 1.13.02 . 30 . 04

303.838.800,00 Program Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu 0,00 5.125.000,00 298.713.800,00 1.13 . 1.13.02 . 31

6.185.000,00 0,00 6.185.000,00 0,00 Pengumpulan, Pengelolaan dan Publikasi Data Informasi Kebencanaan1.13 . 1.13.02 . 31 . 02

13.011.000,00 0,00 7.886.000,00 5.125.000,00 Penyusunan Rencana Kerja SKPD1.13 . 1.13.02 . 31 . 03

10.575.000,00 0,00 10.575.000,00 0,00 Penyusunan RENSTRA SKPD1.13 . 1.13.02 . 31 . 05

96.034.400,00 0,00 96.034.400,00 0,00 Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran1.13 . 1.13.02 . 31 . 07

51.786.200,00 0,00 51.786.200,00 0,00 Bimbingan Teknis Perencanaan Penanggulangan Bencana1.13 . 1.13.02 . 31 . 08

126.247.200,00 0,00 126.247.200,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran1.13 . 1.13.02 . 31 . 10

50.521.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 50.521.600,00 1.13 . 1.13.02 . 32

19.470.800,00 0,00 19.470.800,00 0,00 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah1.13 . 1.13.02 . 32 . 03

31.050.800,00 0,00 31.050.800,00 0,00 Simulasi Penanggulangan Bencana di Daerah1.13 . 1.13.02 . 32 . 04

74.443.500,00 Program Pengembangan Budaya Sadar Bencana 0,00 0,00 74.443.500,00 1.13 . 1.13.02 . 34

57.891.000,00 0,00 57.891.000,00 0,00 Sosialisasi Pengenalan Resiko Bencana Terhadap Anak-Anak Sekolah Dasar1.13 . 1.13.02 . 34 . 01

16.552.500,00 0,00 16.552.500,00 0,00 Lomba Cipta Karya Bertema Kebencanaan1.13 . 1.13.02 . 34 . 02

211.375.150,00 Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana 0,00 9.750.000,00 201.625.150,00 1.13 . 1.13.02 . 35

165.985.000,00 0,00 165.985.000,00 0,00 Pelaporan, Publikasi dan Dokumentasi Bencana1.13 . 1.13.02 . 35 . 01

7.345.750,00 0,00 7.345.750,00 0,00 Demonstrasi Peralatan Radio Komunikasi dan Peralatan IT1.13 . 1.13.02 . 35 . 02

26.288.400,00 0,00 16.538.400,00 9.750.000,00 Operasional Pengendalian dan Operasi Kebencanaan1.13 . 1.13.02 . 35 . 03

Halaman 24REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 25: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.756.000,00 0,00 11.756.000,00 0,00 Pemeliharaan Peralatan Radio dan Peralatan IT Kebencanaan1.13 . 1.13.02 . 35 . 04

5.525.025.500,00 Tenaga Kerja 637.041.000,00 515.244.000,00 4.372.740.500,00 1.14

5.525.025.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 637.041.000,00 515.244.000,00 4.372.740.500,00 1.14 . 1.14.01

1.427.035.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 252.180.000,00 1.174.855.650,00 1.14 . 1.14.01 . 01

981.108.750,00 0,00 981.108.750,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.14 . 1.14.01 . 01 . 01

206.799.600,00 0,00 62.439.600,00 144.360.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.14 . 1.14.01 . 01 . 02

118.779.300,00 0,00 10.959.300,00 107.820.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.14 . 1.14.01 . 01 . 03

17.974.000,00 0,00 17.974.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.14 . 1.14.01 . 01 . 04

102.374.000,00 0,00 102.374.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.14 . 1.14.01 . 01 . 06

1.116.684.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 614.006.000,00 0,00 502.678.000,00 1.14 . 1.14.01 . 02

439.710.000,00 413.066.000,00 26.644.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.14 . 1.14.01 . 02 . 07

200.940.000,00 200.940.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.14 . 1.14.01 . 02 . 08

130.822.000,00 0,00 130.822.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.14 . 1.14.01 . 02 . 22

274.012.000,00 0,00 274.012.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.14 . 1.14.01 . 02 . 24

71.200.000,00 0,00 71.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.14 . 1.14.01 . 02 . 26

124.885.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 23.035.000,00 0,00 101.850.000,00 1.14 . 1.14.01 . 03

23.035.000,00 23.035.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mesin/kartu absensi1.14 . 1.14.01 . 03 . 01

101.850.000,00 0,00 101.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.14 . 1.14.01 . 03 . 02

289.908.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 120.984.000,00 168.924.100,00 1.14 . 1.14.01 . 06

14.724.000,00 0,00 8.068.000,00 6.656.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.14 . 1.14.01 . 06 . 01

17.039.100,00 0,00 14.939.100,00 2.100.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.14 . 1.14.01 . 06 . 02

24.469.000,00 0,00 14.206.000,00 10.263.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.14 . 1.14.01 . 06 . 04

233.676.000,00 0,00 131.711.000,00 101.965.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.14 . 1.14.01 . 06 . 05

16.949.700,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 16.949.700,00 1.14 . 1.14.01 . 07

16.949.700,00 0,00 16.949.700,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.14 . 1.14.01 . 07 . 01

1.626.317.050,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 72.535.000,00 1.553.782.050,00 1.14 . 1.14.01 . 15

147.472.500,00 0,00 112.052.500,00 35.420.000,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah1.14 . 1.14.01 . 15 . 01

944.755.000,00 0,00 916.355.000,00 28.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 06

82.276.800,00 0,00 82.276.800,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.14 . 1.14.01 . 15 . 09

36.985.000,00 0,00 36.985.000,00 0,00 Pelatihan Berbasis Kemasyarakatan1.14 . 1.14.01 . 15 . 11

217.908.000,00 0,00 217.908.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan1.14 . 1.14.01 . 15 . 12

31.857.000,00 0,00 31.857.000,00 0,00 Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja1.14 . 1.14.01 . 15 . 16

165.062.750,00 0,00 156.347.750,00 8.715.000,00 Pameran Nakertrans Expo1.14 . 1.14.01 . 15 . 20

198.189.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 4.980.000,00 193.209.500,00 1.14 . 1.14.01 . 16

59.867.000,00 0,00 59.867.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.14 . 1.14.01 . 16 . 07

Halaman 25REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 26: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

138.322.500,00 0,00 133.342.500,00 4.980.000,00 Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Lokal (AKL)1.14 . 1.14.01 . 16 . 09

154.957.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 154.957.000,00 1.14 . 1.14.01 . 17

78.905.000,00 0,00 78.905.000,00 0,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.14 . 1.14.01 . 17 . 04

66.875.000,00 0,00 66.875.000,00 0,00 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05

9.177.000,00 0,00 9.177.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.14 . 1.14.01 . 17 . 08

275.859.500,00 Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan

Sosial Tenaga Kerja

0,00 49.045.000,00 226.814.500,00 1.14 . 1.14.01 . 19

125.626.000,00 0,00 89.326.000,00 36.300.000,00 Penyusunan Upah Minimum Provinsi (UMP)1.14 . 1.14.01 . 19 . 03

44.880.500,00 0,00 38.155.500,00 6.725.000,00 Peningkatan Kelembagaan Hubungan Industrial1.14 . 1.14.01 . 19 . 04

45.368.000,00 0,00 39.348.000,00 6.020.000,00 Sosialisasi Pembentukan LKS, Bipartit, PP, PKB bagi Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 19 . 07

59.985.000,00 0,00 59.985.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan1.14 . 1.14.01 . 19 . 11

213.597.500,00 Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan

Ketenagakerjaan

0,00 15.520.000,00 198.077.500,00 1.14 . 1.14.01 . 20

51.933.000,00 0,00 43.138.000,00 8.795.000,00 Pembinaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 20 . 01

51.155.000,00 0,00 44.430.000,00 6.725.000,00 Pendataan Obyek Pengujian K31.14 . 1.14.01 . 20 . 05

50.526.500,00 0,00 50.526.500,00 0,00 Sosialisasi HIV Aids di Perusahaan1.14 . 1.14.01 . 20 . 08

59.983.000,00 0,00 59.983.000,00 0,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan1.14 . 1.14.01 . 20 . 09

80.642.500,00 Program Transmigrasi Lokal 0,00 0,00 80.642.500,00 1.14 . 1.14.01 . 21

80.642.500,00 0,00 80.642.500,00 0,00 Pelatihan Transmigrasi1.14 . 1.14.01 . 21 . 05

3.883.398.000,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 339.996.000,00 227.858.000,00 3.315.544.000,00 1.15

3.883.398.000,00 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH 339.996.000,00 227.858.000,00 3.315.544.000,00 1.15 . 1.15.01

847.430.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 152.040.000,00 695.390.200,00 1.15 . 1.15.01 . 01

596.268.000,00 0,00 596.268.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.15 . 1.15.01 . 01 . 01

108.180.000,00 0,00 31.380.000,00 76.800.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 02

82.040.000,00 0,00 6.800.000,00 75.240.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.15 . 1.15.01 . 01 . 03

3.755.000,00 0,00 3.755.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.15 . 1.15.01 . 01 . 04

57.187.200,00 0,00 57.187.200,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.15 . 1.15.01 . 01 . 06

1.288.830.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 339.996.000,00 0,00 948.834.600,00 1.15 . 1.15.01 . 02

237.996.000,00 237.996.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 07

102.000.000,00 102.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 08

28.804.600,00 0,00 28.804.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 22

227.930.000,00 0,00 227.930.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 02 . 24

40.100.000,00 0,00 40.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 26

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 27

650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 42

60.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 60.200.000,00 1.15 . 1.15.01 . 03

Halaman 26REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 27: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

60.200.000,00 0,00 60.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.15 . 1.15.01 . 03 . 02

27.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 05

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis bagi TOT1.15 . 1.15.01 . 05 . 05

123.591.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 51.068.000,00 72.523.600,00 1.15 . 1.15.01 . 06

8.591.000,00 0,00 4.379.000,00 4.212.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.15 . 1.15.01 . 06 . 01

17.052.000,00 0,00 7.628.000,00 9.424.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.15 . 1.15.01 . 06 . 02

10.639.000,00 0,00 4.927.000,00 5.712.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.15 . 1.15.01 . 06 . 04

87.309.600,00 0,00 55.589.600,00 31.720.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.15 . 1.15.01 . 06 . 05

272.960.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 272.960.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15

34.926.000,00 0,00 34.926.000,00 0,00 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional1.15 . 1.15.01 . 15 . 05

129.395.000,00 0,00 129.395.000,00 0,00 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 06

33.522.000,00 0,00 33.522.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

75.117.000,00 0,00 75.117.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 15 . 11

814.655.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

0,00 24.750.000,00 789.905.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16

83.166.000,00 0,00 83.166.000,00 0,00 Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

361.710.000,00 0,00 346.860.000,00 14.850.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan1.15 . 1.15.01 . 16 . 06

235.140.000,00 0,00 225.240.000,00 9.900.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

8.079.000,00 0,00 8.079.000,00 0,00 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil menengah1.15 . 1.15.01 . 16 . 08

110.360.000,00 0,00 110.360.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.15 . 1.15.01 . 16 . 10

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Konsultasi dan Koordinasi Pengembangan SDM KUMKM1.15 . 1.15.01 . 16 . 11

172.113.600,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

0,00 0,00 172.113.600,00 1.15 . 1.15.01 . 17

7.120.000,00 0,00 7.120.000,00 0,00 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan

koperasi

1.15 . 1.15.01 . 17 . 03

26.432.000,00 0,00 26.432.000,00 0,00 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga1.15 . 1.15.01 . 17 . 07

124.427.600,00 0,00 124.427.600,00 0,00 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 09

7.025.000,00 0,00 7.025.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Kemitraan Usaha Mikro Kecil Menengah dengan Usaha Besar1.15 . 1.15.01 . 17 . 12

7.109.000,00 0,00 7.109.000,00 0,00 Workshop Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikor Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 17 . 13

276.617.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 276.617.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18

8.084.000,00 0,00 8.084.000,00 0,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04

150.385.000,00 0,00 150.385.000,00 0,00 Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 05

7.245.000,00 0,00 7.245.000,00 0,00 Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan **1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

80.403.000,00 0,00 80.403.000,00 0,00 Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 18 . 11

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Pengembangan Modul Kediklatan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah1.15 . 1.15.01 . 18 . 12

5.296.354.000,00 Penanaman Modal 2.454.850.000,00 246.800.000,00 2.594.704.000,00 1.16

1.818.891.000,00 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 24.000.000,00 131.030.000,00 1.663.861.000,00 1.16 . 1.16.01

Halaman 27REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 28: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

398.310.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 41.940.000,00 356.370.950,00 1.16 . 1.16.01 . 01

53.412.950,00 0,00 53.412.950,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.16 . 1.16.01 . 01 . 01

37.470.000,00 0,00 5.430.000,00 32.040.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.16 . 1.16.01 . 01 . 02

10.080.000,00 0,00 180.000,00 9.900.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.16 . 1.16.01 . 01 . 03

213.280.000,00 0,00 213.280.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.16 . 1.16.01 . 01 . 04

84.068.000,00 0,00 84.068.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.16 . 1.16.01 . 01 . 06

129.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.000.000,00 0,00 105.500.000,00 1.16 . 1.16.01 . 02

24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 07

99.500.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.01 . 02 . 24

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.01 . 02 . 26

37.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 37.500.000,00 1.16 . 1.16.01 . 03

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.16 . 1.16.01 . 03 . 02

104.811.750,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 51.618.000,00 53.193.750,00 1.16 . 1.16.01 . 06

7.295.750,00 0,00 4.340.750,00 2.955.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.16 . 1.16.01 . 06 . 01

9.995.000,00 0,00 5.765.000,00 4.230.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.16 . 1.16.01 . 06 . 02

33.395.000,00 0,00 11.570.000,00 21.825.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.16 . 1.16.01 . 06 . 04

54.126.000,00 0,00 31.518.000,00 22.608.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.16 . 1.16.01 . 06 . 05

1.009.551.300,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 37.472.000,00 972.079.300,00 1.16 . 1.16.01 . 15

72.161.000,00 0,00 72.161.000,00 0,00 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha

Kecil Menengah

1.16 . 1.16.01 . 15 . 01

129.101.000,00 0,00 114.485.000,00 14.616.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah1.16 . 1.16.01 . 15 . 02

26.087.000,00 0,00 26.087.000,00 0,00 Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah

tertinggal (P2KPDT)

1.16 . 1.16.01 . 15 . 03

25.841.000,00 0,00 25.841.000,00 0,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA1.16 . 1.16.01 . 15 . 04

143.214.000,00 0,00 126.358.000,00 16.856.000,00 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal1.16 . 1.16.01 . 15 . 05

59.197.000,00 0,00 59.197.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

1.16 . 1.16.01 . 15 . 06

18.087.000,00 0,00 18.087.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal

1.16 . 1.16.01 . 15 . 08

535.863.300,00 0,00 529.863.300,00 6.000.000,00 Penyelenggaraan pameran investasi1.16 . 1.16.01 . 15 . 10

139.217.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 139.217.000,00 1.16 . 1.16.01 . 16

79.212.000,00 0,00 79.212.000,00 0,00 Sosialisasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi1.16 . 1.16.01 . 16 . 09

60.005.000,00 0,00 60.005.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.16 . 1.16.01 . 16 . 10

3.477.463.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KP2T) 2.430.850.000,00 115.770.000,00 930.843.000,00 1.16 . 1.16.02

275.951.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.210.000,00 191.741.400,00 1.16 . 1.16.02 . 01

130.990.000,00 0,00 130.990.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.16 . 1.16.02 . 01 . 01

53.567.400,00 0,00 8.087.400,00 45.480.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.16 . 1.16.02 . 01 . 02

Halaman 28REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 29: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

44.230.000,00 0,00 5.500.000,00 38.730.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.16 . 1.16.02 . 01 . 03

1.382.000,00 0,00 1.382.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.16 . 1.16.02 . 01 . 04

2.572.000,00 0,00 2.572.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.16 . 1.16.02 . 01 . 05

43.210.000,00 0,00 43.210.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.16 . 1.16.02 . 01 . 06

2.791.213.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.430.850.000,00 0,00 360.363.000,00 1.16 . 1.16.02 . 02

2.500.000.000,00 2.375.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 03

5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 07

56.450.000,00 0,00 56.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 22

156.553.000,00 0,00 156.553.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.16 . 1.16.02 . 02 . 24

22.360.000,00 0,00 22.360.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.16 . 1.16.02 . 02 . 26

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran1.16 . 1.16.02 . 02 . 45

18.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 18.200.000,00 1.16 . 1.16.02 . 03

18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.16 . 1.16.02 . 03 . 02

22.720.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 22.720.000,00 1.16 . 1.16.02 . 05

22.720.000,00 0,00 22.720.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.16 . 1.16.02 . 05 . 03

43.814.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 31.560.000,00 12.254.000,00 1.16 . 1.16.02 . 06

5.050.000,00 0,00 1.410.000,00 3.640.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.16 . 1.16.02 . 06 . 01

5.050.000,00 0,00 1.410.000,00 3.640.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.16 . 1.16.02 . 06 . 02

5.550.000,00 0,00 1.910.000,00 3.640.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.16 . 1.16.02 . 06 . 04

28.164.000,00 0,00 7.524.000,00 20.640.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.16 . 1.16.02 . 06 . 05

32.499.600,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 32.499.600,00 1.16 . 1.16.02 . 07

32.499.600,00 0,00 32.499.600,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.16 . 1.16.02 . 07 . 01

293.065.000,00 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 0,00 0,00 293.065.000,00 1.16 . 1.16.02 . 18

69.325.000,00 0,00 69.325.000,00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Perizinan Sektor Perekonomian1.16 . 1.16.02 . 18 . 01

39.010.000,00 0,00 39.010.000,00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Perizinan Sektor Kesejahteraan Rakyat1.16 . 1.16.02 . 18 . 02

60.370.000,00 0,00 60.370.000,00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Perizinan Sektor Pembangunan1.16 . 1.16.02 . 18 . 03

48.120.000,00 0,00 48.120.000,00 0,00 Pengelolaan Pelayanan Perizinan Sektor Pemerintahan1.16 . 1.16.02 . 18 . 04

76.240.000,00 0,00 76.240.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.16 . 1.16.02 . 18 . 05

1.051.508.000,00 Kebudayaan 0,00 3.000.000,00 1.048.508.000,00 1.17

1.051.508.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 0,00 3.000.000,00 1.048.508.000,00 1.17 . 2.04.01

10.500.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 10.500.000,00 1.17 . 2.04.01 . 15

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya1.17 . 2.04.01 . 15 . 05

767.008.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 3.000.000,00 764.008.000,00 1.17 . 2.04.01 . 16

492.234.000,00 0,00 492.234.000,00 0,00 Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno1.17 . 2.04.01 . 16 . 02

274.774.000,00 0,00 271.774.000,00 3.000.000,00 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata1.17 . 2.04.01 . 16 . 06

Halaman 29REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 30: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

274.000.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 0,00 274.000.000,00 1.17 . 2.04.01 . 18

142.050.000,00 0,00 142.050.000,00 0,00 Temu Taman Budaya se-Indonesia1.17 . 2.04.01 . 18 . 05

131.950.000,00 0,00 131.950.000,00 0,00 Duta Seni1.17 . 2.04.01 . 18 . 06

14.363.736.000,00 Pemuda dan Olah Raga 6.295.382.850,00 221.981.000,00 7.846.372.150,00 1.18

14.363.736.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 6.295.382.850,00 221.981.000,00 7.846.372.150,00 1.18 . 1.18.01

876.987.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 98.130.000,00 778.857.250,00 1.18 . 1.18.01 . 01

604.852.500,00 0,00 604.852.500,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.18 . 1.18.01 . 01 . 01

78.771.800,00 0,00 19.371.800,00 59.400.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.18 . 1.18.01 . 01 . 02

65.090.200,00 0,00 26.360.200,00 38.730.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.18 . 1.18.01 . 01 . 03

128.272.750,00 0,00 128.272.750,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.18 . 1.18.01 . 01 . 06

373.086.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 232.290.000,00 0,00 140.796.000,00 1.18 . 1.18.01 . 02

57.950.000,00 34.290.000,00 23.660.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.18 . 1.18.01 . 02 . 07

23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.18 . 1.18.01 . 02 . 08

101.496.000,00 0,00 101.496.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.18 . 1.18.01 . 02 . 24

15.640.000,00 0,00 15.640.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.18 . 1.18.01 . 02 . 26

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.18 . 1.18.01 . 02 . 42

45.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 45.500.000,00 1.18 . 1.18.01 . 03

45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.18 . 1.18.01 . 03 . 02

50.120.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 32.851.000,00 17.269.400,00 1.18 . 1.18.01 . 06

13.469.400,00 0,00 2.069.400,00 11.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.18 . 1.18.01 . 06 . 01

8.785.000,00 0,00 2.060.000,00 6.725.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.18 . 1.18.01 . 06 . 03

27.866.000,00 0,00 13.140.000,00 14.726.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.18 . 1.18.01 . 06 . 05

197.150.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 20.000.000,00 177.150.000,00 1.18 . 1.18.01 . 16

68.550.000,00 0,00 58.550.000,00 10.000.000,00 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba, HIV AIDS dikalangan generasi muda1.18 . 1.18.01 . 16 . 05

128.600.000,00 0,00 118.600.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah1.18 . 1.18.01 . 16 . 11

6.581.625.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 71.000.000,00 6.510.625.000,00 1.18 . 1.18.01 . 20

1.006.275.000,00 0,00 1.006.275.000,00 0,00 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat1.18 . 1.18.01 . 20 . 03

1.044.600.000,00 0,00 1.039.600.000,00 5.000.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 04

1.150.000.000,00 0,00 1.120.000.000,00 30.000.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Kejurnas Berkuda1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

298.900.000,00 0,00 285.400.000,00 13.500.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara1.18 . 1.18.01 . 20 . 20

176.400.000,00 0,00 167.400.000,00 9.000.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia1.18 . 1.18.01 . 20 . 21

200.000.000,00 0,00 186.500.000,00 13.500.000,00 Penyelenggaraan Kompetisi Pekan Paralimpic Pelajar Daerah1.18 . 1.18.01 . 20 . 26

2.505.450.000,00 0,00 2.505.450.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Pra Kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON)1.18 . 1.18.01 . 20 . 27

6.239.267.350,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 6.063.092.850,00 0,00 176.174.500,00 1.18 . 1.18.01 . 21

Halaman 30REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 31: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

5.575.581.850,00 5.513.092.850,00 62.489.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.18.01 . 21 . 02

113.685.500,00 0,00 113.685.500,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga1.18 . 1.18.01 . 21 . 03

550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Tempat Olahraga1.18 . 1.18.01 . 21 . 07

9.173.035.000,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 512.870.000,00 739.708.000,00 7.920.457.000,00 1.19

4.186.838.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 329.570.000,00 512.470.000,00 3.344.798.000,00 1.19 . 1.19.01

637.470.160,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 123.560.000,00 513.910.160,00 1.19 . 1.19.01 . 01

397.088.750,00 0,00 389.312.750,00 7.776.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.19 . 1.19.01 . 01 . 01

88.615.410,00 0,00 21.215.410,00 67.400.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.19 . 1.19.01 . 01 . 02

53.351.000,00 0,00 4.967.000,00 48.384.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.19 . 1.19.01 . 01 . 03

98.415.000,00 0,00 98.415.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.19 . 1.19.01 . 01 . 06

611.820.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 329.570.000,00 0,00 282.250.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05

129.570.000,00 129.570.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07

36.100.000,00 0,00 36.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 22

215.550.000,00 0,00 215.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 24

30.600.000,00 0,00 30.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 26

35.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 35.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 03

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.01 . 03 . 05

104.574.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 10.304.000,00 94.270.000,00 1.19 . 1.19.01 . 05

68.574.000,00 0,00 58.270.000,00 10.304.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 02

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.01 . 05 . 03

81.547.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 48.944.000,00 32.603.000,00 1.19 . 1.19.01 . 06

8.320.000,00 0,00 5.100.000,00 3.220.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.19 . 1.19.01 . 06 . 01

8.883.500,00 0,00 5.019.500,00 3.864.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.19 . 1.19.01 . 06 . 02

9.304.000,00 0,00 6.084.000,00 3.220.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.19 . 1.19.01 . 06 . 04

55.039.500,00 0,00 16.399.500,00 38.640.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.19 . 1.19.01 . 06 . 05

313.077.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 9.404.000,00 303.673.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15

114.739.000,00 0,00 111.599.000,00 3.140.000,00 Sosialisasi Penanganan Gangguan Keamanan1.19 . 1.19.01 . 15 . 06

98.338.000,00 0,00 92.074.000,00 6.264.000,00 Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Lembaga Asing, dan Pakem di Provinsi

Sulawesi Utara

1.19 . 1.19.01 . 15 . 07

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 15 . 08

656.476.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 163.520.000,00 492.956.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16

331.926.000,00 0,00 168.406.000,00 163.520.000,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan1.19 . 1.19.01 . 16 . 02

124.550.000,00 0,00 124.550.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 16 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan TNI AD1.19 . 1.19.01 . 16 . 14

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Provinsi dengan TNI AU1.19 . 1.19.01 . 16 . 15

Halaman 31REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 32: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

487.499.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 5.928.000,00 481.571.600,00 1.19 . 1.19.01 . 17

113.513.000,00 0,00 111.461.000,00 2.052.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

76.817.000,00 0,00 76.817.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan LVRI1.19 . 1.19.01 . 17 . 04

49.550.000,00 0,00 49.550.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM dengan DHD 451.19 . 1.19.01 . 17 . 05

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara1.19 . 1.19.01 . 17 . 06

88.052.000,00 0,00 86.000.000,00 2.052.000,00 Workshop Pengembangan Database LSM/Ormas Kab/Kota1.19 . 1.19.01 . 17 . 07

59.567.600,00 0,00 57.743.600,00 1.824.000,00 Pemberdayaan Forum-Forum Ormas/LSM1.19 . 1.19.01 . 17 . 08

626.079.840,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 19.712.000,00 606.367.840,00 1.19 . 1.19.01 . 18

46.014.000,00 0,00 43.962.000,00 2.052.000,00 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 01

163.418.790,00 0,00 159.422.790,00 3.996.000,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 02

88.131.000,00 0,00 85.171.000,00 2.960.000,00 Forum Pembauran Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 04

26.125.000,00 0,00 23.461.000,00 2.664.000,00 Fasilitasi Sosialisasi Nilai-nilai Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 05

86.250.000,00 0,00 86.250.000,00 0,00 Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Provinsi dalam Rangka Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06

64.585.050,00 0,00 61.921.050,00 2.664.000,00 Peningkatan Kesadaran Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 18 . 07

58.385.000,00 0,00 55.425.000,00 2.960.000,00 Peningkatan Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 08

93.171.000,00 0,00 90.755.000,00 2.416.000,00 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa1.19 . 1.19.01 . 18 . 09

633.294.400,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 131.098.000,00 502.196.400,00 1.19 . 1.19.01 . 21

163.205.000,00 0,00 103.265.000,00 59.940.000,00 fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 02

128.452.400,00 0,00 65.572.400,00 62.880.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 03

97.918.000,00 0,00 95.560.000,00 2.358.000,00 Penyusunan data base partai politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 04

140.831.000,00 0,00 134.911.000,00 5.920.000,00 Penyuluhan Pendidikan Politik kepada Masyarakat1.19 . 1.19.01 . 21 . 05

102.888.000,00 0,00 102.888.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.19 . 1.19.01 . 21 . 08

4.986.197.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 183.300.000,00 227.238.000,00 4.575.659.000,00 1.19 . 1.19.02

531.479.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 88.200.000,00 443.279.600,00 1.19 . 1.19.02 . 01

173.028.000,00 0,00 173.028.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.19 . 1.19.02 . 01 . 01

79.196.700,00 0,00 31.796.700,00 47.400.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 02

42.358.200,00 0,00 1.558.200,00 40.800.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.19 . 1.19.02 . 01 . 03

4.742.200,00 0,00 4.742.200,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.19 . 1.19.02 . 01 . 04

232.154.500,00 0,00 232.154.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.19 . 1.19.02 . 01 . 06

421.648.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.300.000,00 0,00 238.348.000,00 1.19 . 1.19.02 . 02

83.300.000,00 83.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 07

5.955.000,00 0,00 5.955.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 22

216.300.000,00 0,00 216.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 02 . 24

16.093.000,00 0,00 16.093.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 26

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 42

Halaman 32REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 33: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

293.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 293.750.000,00 1.19 . 1.19.02 . 03

197.900.000,00 0,00 197.900.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.19 . 1.19.02 . 03 . 03

95.850.000,00 0,00 95.850.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.19 . 1.19.02 . 03 . 05

163.346.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.360.000,00 153.986.600,00 1.19 . 1.19.02 . 05

163.346.600,00 0,00 153.986.600,00 9.360.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 05 . 03

62.963.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 35.118.000,00 27.845.400,00 1.19 . 1.19.02 . 06

4.454.800,00 0,00 2.444.800,00 2.010.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.19 . 1.19.02 . 06 . 01

4.200.800,00 0,00 2.190.800,00 2.010.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.19 . 1.19.02 . 06 . 02

4.400.800,00 0,00 2.390.800,00 2.010.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.19 . 1.19.02 . 06 . 04

49.907.000,00 0,00 20.819.000,00 29.088.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.19 . 1.19.02 . 06 . 05

3.069.224.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 72.000.000,00 2.997.224.200,00 1.19 . 1.19.02 . 15

3.069.224.200,00 0,00 2.997.224.200,00 72.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

377.728.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 22.560.000,00 355.168.000,00 1.19 . 1.19.02 . 16

15.155.100,00 0,00 15.155.100,00 0,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah1.19 . 1.19.02 . 16 . 04

39.604.600,00 0,00 17.044.600,00 22.560.000,00 Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Penegakan Perda1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

9.200.300,00 0,00 9.200.300,00 0,00 Rakor Pengembangan Kemampuan Aparat Pol. PP dengan Instansi Terkait1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

32.779.600,00 0,00 32.779.600,00 0,00 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Terhadap Penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

1.19 . 1.19.02 . 16 . 08

120.605.000,00 0,00 120.605.000,00 0,00 Koordinasi/Pengamanan Bersama Aparat Terkait1.19 . 1.19.02 . 16 . 09

160.383.400,00 0,00 160.383.400,00 0,00 Koordinasi/Pengamanan Lintas Kewilayahan1.19 . 1.19.02 . 16 . 10

66.057.200,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 66.057.200,00 1.19 . 1.19.02 . 20

19.557.000,00 0,00 19.557.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba1.19 . 1.19.02 . 20 . 01

19.590.600,00 0,00 19.590.600,00 0,00 Sosialisasi Penegakan Perda tentang HIV AIDS1.19 . 1.19.02 . 20 . 09

26.909.600,00 0,00 26.909.600,00 0,00 Sinkronisasi Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal dengan Kab/kota

1.19 . 1.19.02 . 20 . 10

298.224.171.800,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

91.265.696.650,00 17.432.184.550,00 189.526.290.600,00 1.20

139.133.231.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 34.978.873.600,00 8.734.460.550,00 95.419.896.850,00 1.20 . 1.20.03

17.951.474.425,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.575.106.000,00 15.376.368.425,00 1.20 . 1.20.03 . 01

9.083.962.200,00 0,00 9.049.202.200,00 34.760.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.03 . 01 . 01

3.621.082.450,00 0,00 1.605.806.450,00 2.015.276.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 02

1.055.960.475,00 0,00 666.810.475,00 389.150.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.03 . 01 . 03

447.538.000,00 0,00 360.038.000,00 87.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.03 . 01 . 04

364.831.600,00 0,00 316.411.600,00 48.420.000,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.03 . 01 . 05

3.378.099.700,00 0,00 3.378.099.700,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.03 . 01 . 06

47.604.355.414,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 34.978.873.600,00 0,00 12.625.481.814,00 1.20 . 1.20.03 . 02

Halaman 33REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 34: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 03

2.666.484.000,00 2.666.000.000,00 484.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 05

2.247.000.000,00 2.247.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

6.575.117.675,00 6.360.117.675,00 215.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07

2.082.484.000,00 2.082.484.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

591.625.250,00 0,00 591.625.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

109.118.875,00 0,00 109.118.875,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 21

5.327.790.000,00 0,00 5.327.790.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22

882.800.000,00 0,00 882.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

3.970.657.059,00 0,00 3.970.657.059,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24

275.000.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 25

1.253.006.630,00 0,00 1.253.006.630,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 26

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 40

2.243.433.200,00 2.243.433.200,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 41

5.579.838.725,00 5.579.838.725,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 42

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Mess/Wisma1.20 . 1.20.03 . 02 . 47

2.163.420.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 2.163.420.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03

1.514.300.000,00 0,00 1.514.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.03 . 03 . 02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.20 . 1.20.03 . 03 . 03

619.120.000,00 0,00 619.120.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.03 . 03 . 05

1.741.984.250,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.910.000,00 1.739.074.250,00 1.20 . 1.20.03 . 05

244.918.000,00 0,00 244.918.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

372.276.250,00 0,00 369.366.250,00 2.910.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

66.800.000,00 0,00 66.800.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Sambutan/Materi Pimpinan dan Tata Naskah Dinas1.20 . 1.20.03 . 05 . 06

385.865.000,00 0,00 385.865.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Protokol1.20 . 1.20.03 . 05 . 08

77.300.000,00 0,00 77.300.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Persandian1.20 . 1.20.03 . 05 . 09

284.100.000,00 0,00 284.100.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Table Manner Courses1.20 . 1.20.03 . 05 . 19

310.725.000,00 0,00 310.725.000,00 0,00 Pembekalan/Workshop untuk Sopir dan Ajudan1.20 . 1.20.03 . 05 . 20

629.761.900,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 155.807.000,00 473.954.900,00 1.20 . 1.20.03 . 06

20.760.600,00 0,00 9.677.600,00 11.083.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

71.711.000,00 0,00 61.811.000,00 9.900.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.03 . 06 . 02

75.177.000,00 0,00 65.377.000,00 9.800.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.03 . 06 . 04

462.113.300,00 0,00 337.089.300,00 125.024.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

5.973.186.500,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 5.973.186.500,00 1.20 . 1.20.03 . 07

70.170.000,00 0,00 70.170.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.20 . 1.20.03 . 07 . 01

2.475.708.000,00 0,00 2.475.708.000,00 0,00 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional1.20 . 1.20.03 . 07 . 02

3.427.308.500,00 0,00 3.427.308.500,00 0,00 Penyelenggaraan Hari-hari Besar Daerah1.20 . 1.20.03 . 07 . 03

Halaman 34REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 35: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

13.216.122.500,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

0,00 0,00 13.216.122.500,00 1.20 . 1.20.03 . 16

3.511.200.000,00 0,00 3.511.200.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01

3.213.475.000,00 0,00 3.213.475.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

168.605.000,00 0,00 168.605.000,00 0,00 Rapat koordinasi unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)1.20 . 1.20.03 . 16 . 03

445.900.000,00 0,00 445.900.000,00 0,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

1.336.947.500,00 0,00 1.336.947.500,00 0,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

1.618.900.000,00 0,00 1.618.900.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

950.000.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Ke Luar Negeri Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas, Promosi dan

Investasi

1.20 . 1.20.03 . 16 . 07

1.750.695.000,00 0,00 1.750.695.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Investor dalam dan Luar Negeri/Tamu Kenegaraan Luar

Negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 15

220.400.000,00 0,00 220.400.000,00 0,00 Rapat Koordinasi/Evaluasi Pejabat Pemerintah Provinsi1.20 . 1.20.03 . 16 . 19

96.080.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 7.080.000,00 89.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 17

96.080.000,00 0,00 89.000.000,00 7.080.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga Jasa Konstruksi1.20 . 1.20.03 . 17 . 60

911.698.700,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

0,00 305.350.000,00 606.348.700,00 1.20 . 1.20.03 . 22

76.150.800,00 0,00 65.620.800,00 10.530.000,00 Pengendalian Administrasi Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 22 . 05

117.400.000,00 0,00 117.400.000,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 22 . 06

39.020.000,00 0,00 29.000.000,00 10.020.000,00 Penyusunan Laporan Kegiatan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 22 . 07

679.127.900,00 0,00 394.327.900,00 284.800.000,00 Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran1.20 . 1.20.03 . 22 . 08

3.783.940.400,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 240.260.000,00 3.543.680.400,00 1.20 . 1.20.03 . 23

770.100.250,00 0,00 583.500.250,00 186.600.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.03 . 23 . 01

178.908.000,00 0,00 143.448.000,00 35.460.000,00 Penyusunan Dokumentasi dan Visualisasi Pembangunan *1.20 . 1.20.03 . 23 . 02

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Kehumasan1.20 . 1.20.03 . 23 . 08

2.684.932.150,00 0,00 2.666.732.150,00 18.200.000,00 Penyebarluasan Informasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan1.20 . 1.20.03 . 23 . 09

557.102.500,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 62.520.000,00 494.582.500,00 1.20 . 1.20.03 . 25

290.042.500,00 0,00 227.522.500,00 62.520.000,00 Pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik1.20 . 1.20.03 . 25 . 04

183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 Pembinaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 25 . 07

84.060.000,00 0,00 84.060.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama dan Koordinasi Pejabat Negara/Lembaga Legislatif/Pegawai

Negeri Sipil

1.20 . 1.20.03 . 25 . 12

1.765.257.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 270.480.000,00 1.494.777.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26

369.935.000,00 0,00 251.935.000,00 118.000.000,00 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

71.784.000,00 0,00 61.334.000,00 10.450.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 04

48.479.000,00 0,00 48.479.000,00 0,00 Dokumentasi dan Publikasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 05

412.000.000,00 0,00 399.400.000,00 12.600.000,00 Penataan OPD / Lembaga Lainnya1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

205.060.000,00 0,00 156.780.000,00 48.280.000,00 Pembinaan Pengendalian OPD Kab./Kota1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

80.000.000,00 0,00 73.100.000,00 6.900.000,00 Evaluasi OPD1.20 . 1.20.03 . 26 . 10

Halaman 35REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 36: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

190.000.000,00 0,00 183.950.000,00 6.050.000,00 Sosialisasi di Bidang Kelembagaan1.20 . 1.20.03 . 26 . 12

189.147.000,00 0,00 120.947.000,00 68.200.000,00 Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Terpadu1.20 . 1.20.03 . 26 . 13

168.084.000,00 0,00 168.084.000,00 0,00 Koordinasi dan Kerjasama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum1.20 . 1.20.03 . 26 . 14

30.768.000,00 0,00 30.768.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional1.20 . 1.20.03 . 26 . 15

621.418.100,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 58.508.000,00 562.910.100,00 1.20 . 1.20.03 . 27

244.071.000,00 0,00 229.027.000,00 15.044.000,00 Penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 01

303.406.100,00 0,00 266.942.100,00 36.464.000,00 Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 03

73.941.000,00 0,00 66.941.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Database Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 27 . 09

372.965.000,00 Program Perumusan Kebijakan dan Pengembangan Pelayanan Publik dan

Akuntanbilitas

0,00 28.965.000,00 344.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 29

148.285.000,00 0,00 139.000.000,00 9.285.000,00 Penyusunan Data dan Kajian Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 29 . 02

224.680.000,00 0,00 205.000.000,00 19.680.000,00 Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 29 . 03

56.590.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 0,00 0,00 56.590.000,00 1.20 . 1.20.03 . 30

56.590.000,00 0,00 56.590.000,00 0,00 Pengembangan Tim Pembina Jasa Konstruksi **1.20 . 1.20.03 . 30 . 01

487.513.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 46.520.000,00 440.993.000,00 1.20 . 1.20.03 . 32

164.600.000,00 0,00 159.180.000,00 5.420.000,00 Pelaksanaan Forum Komunikasi Pendayagunaan Pemerintah Daerah (FORKOMPANDA)1.20 . 1.20.03 . 32 . 07

152.812.000,00 0,00 124.912.000,00 27.900.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Analisis Jabatan Provinsi dan

Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.03 . 32 . 31

170.101.000,00 0,00 156.901.000,00 13.200.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Penyusunan Kajian Analisis Beban Kerja Provinsi dan

Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.03 . 32 . 32

9.680.758.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 1.280.080.000,00 8.400.678.000,00 1.20 . 1.20.03 . 33

139.183.000,00 0,00 86.983.000,00 52.200.000,00 Pelaksanaan verifikasi daftar hadir PNS1.20 . 1.20.03 . 33 . 22

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penataan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.03 . 33 . 23

77.280.000,00 0,00 57.480.000,00 19.800.000,00 Pengelolaan dan penataan arsip manual kepegawaian1.20 . 1.20.03 . 33 . 24

133.437.500,00 0,00 118.857.500,00 14.580.000,00 Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer1.20 . 1.20.03 . 33 . 28

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Peningkatan Mental dan Budaya Kerja Aparatur1.20 . 1.20.03 . 33 . 29

310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Pembinaan disiplin PNS1.20 . 1.20.03 . 33 . 34

8.600.857.500,00 0,00 7.407.357.500,00 1.193.500.000,00 Pengelolaan Administrasi Tenaga Kontrak1.20 . 1.20.03 . 33 . 57

120.342.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi SDA 0,00 0,00 120.342.000,00 1.20 . 1.20.03 . 37

120.342.000,00 0,00 120.342.000,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah1.20 . 1.20.03 . 37 . 01

644.546.000,00 Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem dan Prosedur Organisasi 0,00 16.610.000,00 627.936.000,00 1.20 . 1.20.03 . 38

165.000.000,00 0,00 148.390.000,00 16.610.000,00 Penilaian Kompetisi Kinerja Pelayanan Publik1.20 . 1.20.03 . 38 . 01

102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Konsultasi Peningkatan Ketatalaksana dan Prosedur1.20 . 1.20.03 . 38 . 03

125.330.000,00 0,00 125.330.000,00 0,00 Review dan Evaluasi Penyusunan Penerapan SOP SKPD1.20 . 1.20.03 . 38 . 07

173.216.000,00 0,00 173.216.000,00 0,00 Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Wajib

Provinsi dan Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.03 . 38 . 08

79.000.000,00 0,00 79.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 9001-20081.20 . 1.20.03 . 38 . 09

Halaman 36REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 37: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

193.557.600,00 Program Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 15.000.000,00 178.557.600,00 1.20 . 1.20.03 . 49

50.037.500,00 0,00 50.037.500,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Energi1.20 . 1.20.03 . 49 . 01

36.167.500,00 0,00 33.167.500,00 3.000.000,00 Koordinasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Ramah Lingkungan1.20 . 1.20.03 . 49 . 02

35.441.000,00 0,00 31.941.000,00 3.500.000,00 Koordinasi Pengembangan Sumberdaya Mineral1.20 . 1.20.03 . 49 . 04

15.892.750,00 0,00 13.892.750,00 2.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Lingkungan Hidup, Energi dan

Sumber Daya Mineral

1.20 . 1.20.03 . 49 . 05

22.556.000,00 0,00 19.556.000,00 3.000.000,00 Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Mineral1.20 . 1.20.03 . 49 . 09

33.462.850,00 0,00 29.962.850,00 3.500.000,00 Koordinasi Kesadaran dan Kepedulian Penghematan Pemanfaatan Air1.20 . 1.20.03 . 49 . 10

110.339.400,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan

Perikanan

0,00 9.000.000,00 101.339.400,00 1.20 . 1.20.03 . 50

33.269.200,00 0,00 30.269.200,00 3.000.000,00 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan1.20 . 1.20.03 . 50 . 03

23.013.200,00 0,00 20.013.200,00 3.000.000,00 Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Pesisir dan Laut1.20 . 1.20.03 . 50 . 07

29.519.000,00 0,00 26.519.000,00 3.000.000,00 Koordinasi dan Sinergisasi Pengelolaan Konservasi Laut dan Pulau-Pulau Kecil1.20 . 1.20.03 . 50 . 08

24.538.000,00 0,00 24.538.000,00 0,00 Peningkatan Promosi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan1.20 . 1.20.03 . 50 . 14

81.285.600,00 Program Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan 0,00 6.000.000,00 75.285.600,00 1.20 . 1.20.03 . 51

34.217.000,00 0,00 31.217.000,00 3.000.000,00 Koordinasi Penanganan IUU Fishing1.20 . 1.20.03 . 51 . 06

47.068.600,00 0,00 44.068.600,00 3.000.000,00 Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan1.20 . 1.20.03 . 51 . 10

218.350.000,00 Program Koordinasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Kehutanan dan

Perkebunan

0,00 0,00 218.350.000,00 1.20 . 1.20.03 . 79

71.980.000,00 0,00 71.980.000,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Hutan Mangrove Sulawesi Utara1.20 . 1.20.03 . 79 . 15

49.490.000,00 0,00 49.490.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)1.20 . 1.20.03 . 79 . 16

59.880.000,00 0,00 59.880.000,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Perkebunan1.20 . 1.20.03 . 79 . 19

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Peningkatan Promosi Sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan1.20 . 1.20.03 . 79 . 20

211.929.800,00 Program Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Pertanian 0,00 0,00 211.929.800,00 1.20 . 1.20.03 . 80

65.017.200,00 0,00 65.017.200,00 0,00 Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Sumberdaya Pertanian1.20 . 1.20.03 . 80 . 01

55.304.100,00 0,00 55.304.100,00 0,00 Koordinasi/Pembinaan Pengembangan Sumberdaya Peternakan1.20 . 1.20.03 . 80 . 02

49.722.300,00 0,00 49.722.300,00 0,00 Koordinasi Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan1.20 . 1.20.03 . 80 . 03

14.733.000,00 0,00 14.733.000,00 0,00 Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Pertanian1.20 . 1.20.03 . 80 . 05

13.888.400,00 0,00 13.888.400,00 0,00 Sosialisasi Pengembangan Sumberdaya Peternakan1.20 . 1.20.03 . 80 . 06

13.264.800,00 0,00 13.264.800,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan1.20 . 1.20.03 . 80 . 07

251.725.100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 19.272.000,00 232.453.100,00 1.20 . 1.20.03 . 84

175.000.000,00 0,00 155.728.000,00 19.272.000,00 Sosialiasi penerapan e-ktp kepada instansi di provinsi dan kab/kota serta masyarakat1.20 . 1.20.03 . 84 . 01

76.725.100,00 0,00 76.725.100,00 0,00 Supervisi dan Monitoring Evaluasi ke kab/kota1.20 . 1.20.03 . 84 . 02

1.433.450.550,00 Program Penguatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 0,00 1.193.592.550,00 239.858.000,00 1.20 . 1.20.03 . 92

1.433.450.550,00 0,00 239.858.000,00 1.193.592.550,00 Pelelangan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 92 . 03

116.082.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 7.182.000,00 108.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 93

116.082.000,00 0,00 108.900.000,00 7.182.000,00 Koordinasi Perencanaan Program Kegiatan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 93 . 01

Halaman 37REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 38: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

489.848.600,00 Program Fasilitasi Perindustrian dan Perdagangan, Transportasi dan

Perhubungan, dan Pariwisata

0,00 16.600.000,00 473.248.600,00 1.20 . 1.20.03 . 102

15.489.000,00 0,00 15.489.000,00 0,00 Pembinaan Dalam Rangka Promosi Industri dan Perdagangan, Transportasi dan

Pariwisata

1.20 . 1.20.03 . 102 . 01

51.330.600,00 0,00 51.330.600,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Usaha dan Peningkatan Transportasi dan

Kelancaran Komunikasi

1.20 . 1.20.03 . 102 . 05

31.026.000,00 0,00 31.026.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Gejolak Harga Bahan Pokok dan Bahan Strategis Jelang Hari

Besar Keagamaan Nasional

1.20 . 1.20.03 . 102 . 06

44.777.700,00 0,00 44.777.700,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata1.20 . 1.20.03 . 102 . 09

84.383.300,00 0,00 67.783.300,00 16.600.000,00 Koordinasi dan Konsultasi Distribusi BBM/Gas LPG Bersubsidi1.20 . 1.20.03 . 102 . 12

262.842.000,00 0,00 262.842.000,00 0,00 Promosi Industri dan Perdagangan, Transportasi dan Pariwisata1.20 . 1.20.03 . 102 . 13

371.310.475,00 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan

Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Pemuda dan

Olahraga

0,00 32.250.000,00 339.060.475,00 1.20 . 1.20.03 . 103

29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Ujian Nasional ditingkat SD, SMP,

SMA dan SMK

1.20 . 1.20.03 . 103 . 02

45.420.000,00 0,00 42.780.000,00 2.640.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kesenian dan Pengelolaan Keragaman

Budaya

1.20 . 1.20.03 . 103 . 04

29.554.000,00 0,00 25.804.000,00 3.750.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

1.20 . 1.20.03 . 103 . 05

9.355.000,00 0,00 9.355.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS1.20 . 1.20.03 . 103 . 06

23.548.000,00 0,00 23.548.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Lingkungan Sehat Menuju Kabupaten/Kota

Sehat

1.20 . 1.20.03 . 103 . 07

26.419.000,00 0,00 24.289.000,00 2.130.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Pengawasan Terhadap Obat dan Makanan

melalui Keamanan Pangan Terpadu

1.20 . 1.20.03 . 103 . 08

22.353.000,00 0,00 753.000,00 21.600.000,00 Fasilitasi Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Kreasi1.20 . 1.20.03 . 103 . 11

74.551.475,00 0,00 72.421.475,00 2.130.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah1.20 . 1.20.03 . 103 . 13

16.098.000,00 0,00 16.098.000,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Keserasian Kebijakan dalam Upaya Pengembangan di

Bidang Kepemudaan

1.20 . 1.20.03 . 103 . 16

37.437.000,00 0,00 37.437.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan dan Pelaksanaan Kegiatan Olahraga1.20 . 1.20.03 . 103 . 17

56.675.000,00 0,00 56.675.000,00 0,00 Fasilitasi Kebijakan Peningkatan Kesehatan1.20 . 1.20.03 . 103 . 18

355.457.550,00 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

serta Penanggulangan Kemiskinan

0,00 2.403.000,00 353.054.550,00 1.20 . 1.20.03 . 104

46.578.500,00 0,00 46.578.500,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan

Melalui PNPM Mandiri

1.20 . 1.20.03 . 104 . 02

76.270.000,00 0,00 76.270.000,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Program Penanggulangan

Kemiskinan

1.20 . 1.20.03 . 104 . 05

27.156.500,00 0,00 24.753.500,00 2.403.000,00 Fasilitasi, Sinkronisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Penanggulangan Kemiskinan1.20 . 1.20.03 . 104 . 06

23.106.900,00 0,00 23.106.900,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kebijakan Penanggulangan

Kemiskinan

1.20 . 1.20.03 . 104 . 07

104.245.450,00 0,00 104.245.450,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan Ketenagakerjaan1.20 . 1.20.03 . 104 . 08

63.585.200,00 0,00 63.585.200,00 0,00 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi1.20 . 1.20.03 . 104 . 09

14.515.000,00 0,00 14.515.000,00 0,00 Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan1.20 . 1.20.03 . 104 . 10

Halaman 38REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 39: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

371.310.475,00 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana

0,00 1.098.000,00 370.212.475,00 1.20 . 1.20.03 . 105

24.106.475,00 0,00 23.740.475,00 366.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

1.20 . 1.20.03 . 105 . 01

96.285.000,00 0,00 96.285.000,00 0,00 Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan tentang Pemberdayaan Perempuan1.20 . 1.20.03 . 105 . 03

24.192.000,00 0,00 23.826.000,00 366.000,00 Sinkronisasi Kebijakan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak1.20 . 1.20.03 . 105 . 04

101.160.000,00 0,00 101.160.000,00 0,00 Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Perlindungan Anak1.20 . 1.20.03 . 105 . 07

22.942.000,00 0,00 22.576.000,00 366.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.20 . 1.20.03 . 105 . 08

102.625.000,00 0,00 102.625.000,00 0,00 Koordinasi, Fasilitasi dan Pelaporan tentang Keluarga Berencana1.20 . 1.20.03 . 105 . 10

971.129.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja 0,00 89.500.000,00 881.629.000,00 1.20 . 1.20.03 . 106

237.490.000,00 0,00 219.140.000,00 18.350.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi1.20 . 1.20.03 . 106 . 01

168.880.000,00 0,00 143.320.000,00 25.560.000,00 Pengukuran Capaian Kinerja SKPD Provinsi1.20 . 1.20.03 . 106 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyusunan IKU SKPD1.20 . 1.20.03 . 106 . 03

41.000.000,00 0,00 33.900.000,00 7.100.000,00 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan1.20 . 1.20.03 . 106 . 04

112.155.000,00 0,00 97.205.000,00 14.950.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja Provinsi1.20 . 1.20.03 . 106 . 05

105.960.000,00 0,00 96.420.000,00 9.540.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Renja dan Renstra Setda1.20 . 1.20.03 . 106 . 06

118.790.000,00 0,00 118.790.000,00 0,00 Monitoring dan Penyusunan Survei IKM di SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.03 . 106 . 07

136.854.000,00 0,00 122.854.000,00 14.000.000,00 Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.03 . 106 . 08

2.707.068.475,00 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Fasilitasi Sosial, Keagamaan dan Urusan

haji

0,00 0,00 2.707.068.475,00 1.20 . 1.20.03 . 108

30.986.000,00 0,00 30.986.000,00 0,00 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dalam

rangka meningkatkan waspada terhadap daerah rawan bencana

1.20 . 1.20.03 . 108 . 04

30.872.000,00 0,00 30.872.000,00 0,00 Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Masalah Penyalahgunaan Narkoba dan Masalah

HIV/AIDS

1.20 . 1.20.03 . 108 . 05

36.367.000,00 0,00 36.367.000,00 0,00 Kegiatan Pembinaan terhadap Veteran Guna Meningkatkan Rasa Cinta Tanah Air dan

Patriot Bangsa

1.20 . 1.20.03 . 108 . 10

53.363.000,00 0,00 53.363.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Mental Spiritual Dalam Rangka Meningkatkan Etos

Kerja

1.20 . 1.20.03 . 108 . 12

21.060.000,00 0,00 21.060.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Kegiatan Keagamaan di Pusat dan Daerah Dalam

Rangka Peningkatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

1.20 . 1.20.03 . 108 . 15

100.919.000,00 0,00 100.919.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan Haji Daerah (TPHD)1.20 . 1.20.03 . 108 . 17

34.118.000,00 0,00 34.118.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Safari Ramadhan/Natal1.20 . 1.20.03 . 108 . 23

48.396.000,00 0,00 48.396.000,00 0,00 Pembinaan Terhadap Jamaah dalam rangka Peningkatan Ketaqwaan Terhadap Tuhan

Yang Maha Esa

1.20 . 1.20.03 . 108 . 41

2.335.758.000,00 0,00 2.335.758.000,00 0,00 Pengembangan Seni dan Kreatifitas Keagamaan1.20 . 1.20.03 . 108 . 45

15.229.475,00 0,00 15.229.475,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama1.20 . 1.20.03 . 108 . 53

224.223.700,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan 0,00 27.950.000,00 196.273.700,00 1.20 . 1.20.03 . 109

86.120.700,00 0,00 58.170.700,00 27.950.000,00 Pelaksanaan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat1.20 . 1.20.03 . 109 . 01

94.404.000,00 0,00 94.404.000,00 0,00 Penyiapan Data, Informasi Pendukung Administrasi Desa/Kelurahan1.20 . 1.20.03 . 109 . 02

43.699.000,00 0,00 43.699.000,00 0,00 Penyiapan Data, Informasi Pendukung Potensi Bencana1.20 . 1.20.03 . 109 . 03

Halaman 39REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 40: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.335.770.000,00 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 449.700.000,00 3.886.070.000,00 1.20 . 1.20.03 . 114

938.570.000,00 0,00 938.570.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.03 . 114 . 03

3.397.200.000,00 0,00 2.947.500.000,00 449.700.000,00 Pengamanan Aset Daerah1.20 . 1.20.03 . 114 . 12

889.872.000,00 Program Peningkatan Kepastian Hukum Dalam Penerapan Semua Peraturan

Perundang-Undangan

0,00 10.450.000,00 879.422.000,00 1.20 . 1.20.03 . 124

889.872.000,00 0,00 879.422.000,00 10.450.000,00 Penanganan Kasus di Badan Peradilan dan Pengaduan Masyarakat serta Fasilitasi

Administrasi Penegakan Hukum

1.20 . 1.20.03 . 124 . 01

279.137.000,00 Program Peningkatan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia 0,00 10.450.000,00 268.687.000,00 1.20 . 1.20.03 . 125

279.137.000,00 0,00 268.687.000,00 10.450.000,00 Penegakan Hukum di Bidang HAM, Penguatan Institusi Jejaring Organisasi HAM,

Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Tata Perjanjian Kerjasama

1.20 . 1.20.03 . 125 . 01

38.761.875,00 Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

0,00 0,00 38.761.875,00 1.20 . 1.20.03 . 126

38.761.875,00 0,00 38.761.875,00 0,00 Koordinasi dan Konsulatasi Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Dalam

Daerah

1.20 . 1.20.03 . 126 . 03

2.818.763.200,00 Program Fasilitasi Pelayanan Umum Administrasi Pimpinan 0,00 1.061.750.000,00 1.757.013.200,00 1.20 . 1.20.03 . 127

1.883.013.200,00 0,00 1.109.263.200,00 773.750.000,00 Pelaksanaan Penyusunan Naskah Sambutan Pimpinan1.20 . 1.20.03 . 127 . 01

935.750.000,00 0,00 647.750.000,00 288.000.000,00 Pelaksanaan Pelayanan Umum Administrasi Pimpinan1.20 . 1.20.03 . 127 . 02

499.025.000,00 Program Peningkatan/Pengembangan Sandi dan Telekomunikasi 0,00 134.010.000,00 365.015.000,00 1.20 . 1.20.03 . 129

157.215.000,00 0,00 112.665.000,00 44.550.000,00 Pelaksanaan Pendistribusian Peralatan Sandi1.20 . 1.20.03 . 129 . 01

152.862.500,00 0,00 112.362.500,00 40.500.000,00 Pengamanan Data Sandi dan Telekomunikasi1.20 . 1.20.03 . 129 . 02

188.947.500,00 0,00 139.987.500,00 48.960.000,00 Fasilitasi Sarana Sandi1.20 . 1.20.03 . 129 . 03

1.181.249.520,00 Program Pelayanan Umum Keprotokoleran 0,00 104.700.000,00 1.076.549.520,00 1.20 . 1.20.03 . 130

376.501.520,00 0,00 338.701.520,00 37.800.000,00 Pelaksanaan Urusan Protokol Internal1.20 . 1.20.03 . 130 . 01

253.233.000,00 0,00 218.583.000,00 34.650.000,00 Pelaksanaan Urusan Protokol Eksternal1.20 . 1.20.03 . 130 . 02

551.515.000,00 0,00 519.265.000,00 32.250.000,00 Pelaksanaan Urusan Protokol Perjalanan1.20 . 1.20.03 . 130 . 03

6.540.497.000,00 Program Pelayanan Umum Rumah Tangga 0,00 288.684.000,00 6.251.813.000,00 1.20 . 1.20.03 . 131

741.950.000,00 0,00 621.710.000,00 120.240.000,00 Pelaksanaan Urusan Dalam dan Pengendalian Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.03 . 131 . 01

2.915.954.000,00 0,00 2.854.160.000,00 61.794.000,00 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Gubernur1.20 . 1.20.03 . 131 . 02

1.512.420.000,00 0,00 1.455.990.000,00 56.430.000,00 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur1.20 . 1.20.03 . 131 . 03

1.370.173.000,00 0,00 1.319.953.000,00 50.220.000,00 Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Sekretaris Daerah1.20 . 1.20.03 . 131 . 04

397.035.100,00 Program Peningkatan Kinerja Ekonomi Makro Daerah, serta Investasi dan

Kerjasama Antar Lembaga dan Pemerintah Daerah

0,00 0,00 397.035.100,00 1.20 . 1.20.03 . 132

123.938.500,00 0,00 123.938.500,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Pengendalian Inflasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 132 . 01

109.971.700,00 0,00 109.971.700,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Investasi1.20 . 1.20.03 . 132 . 02

26.915.300,00 0,00 26.915.300,00 0,00 Penyusunan Informasi Perkembangan Perekonomian Daerah1.20 . 1.20.03 . 132 . 04

136.209.600,00 0,00 136.209.600,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Raskin1.20 . 1.20.03 . 132 . 05

221.699.000,00 Program Pembinaan Kelembagaan Usaha, BUMN/ BUMD, dan Perbankan 0,00 0,00 221.699.000,00 1.20 . 1.20.03 . 133

126.382.000,00 0,00 126.382.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi BUMN/BUMD dan Perbankan1.20 . 1.20.03 . 133 . 02

Halaman 40REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 41: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

95.317.000,00 0,00 95.317.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan UMKM1.20 . 1.20.03 . 133 . 04

258.472.500,00 Program Fasilitasi, Peningkatan, dan Pemasaran Produksi Daerah 0,00 0,00 258.472.500,00 1.20 . 1.20.03 . 134

78.279.000,00 0,00 78.279.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Potensi Produksi Daerah1.20 . 1.20.03 . 134 . 03

93.702.000,00 0,00 93.702.000,00 0,00 Koordinasi dan Konsultasi Produk Unggulan Daerah1.20 . 1.20.03 . 134 . 04

86.491.500,00 0,00 86.491.500,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Produk Yang Tidak Sesuai Standar yang

Berlaku

1.20 . 1.20.03 . 134 . 05

92.839.000,00 Program Pembinaan Sarana Produksi Daerah dan Penguatan Komisi

Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi

0,00 0,00 92.839.000,00 1.20 . 1.20.03 . 135

92.839.000,00 0,00 92.839.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Konsultasi KP31.20 . 1.20.03 . 135 . 01

2.646.462.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Sekda/Keasistenan 0,00 0,00 2.646.462.500,00 1.20 . 1.20.03 . 141

295.260.000,00 0,00 295.260.000,00 0,00 Koordinasi/Dialog/Audiens Unsur Pejabat Pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 141 . 01

178.720.000,00 0,00 178.720.000,00 0,00 Rapat dan Koordinasi Pejabat Pemerintah Provinsi1.20 . 1.20.03 . 141 . 02

715.527.500,00 0,00 715.527.500,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan

kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 141 . 03

1.456.955.000,00 0,00 1.456.955.000,00 0,00 Pelaksanaan Urusan Kedinasan Sekretaris Daerah dan Keasistenan1.20 . 1.20.03 . 141 . 04

220.282.291,00 Penataan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 0,00 22.991.000,00 197.291.291,00 1.20 . 1.20.03 . 142

62.809.255,00 0,00 57.769.255,00 5.040.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.03 . 142 . 02

49.020.836,00 0,00 49.020.836,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Masa Jabatan1.20 . 1.20.03 . 142 . 03

53.622.200,00 0,00 48.621.200,00 5.001.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 142 . 04

54.830.000,00 0,00 41.880.000,00 12.950.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa

Jabatan

1.20 . 1.20.03 . 142 . 05

75.399.000,00 Peningkatan Harmonisasi Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan 0,00 2.856.000,00 72.543.000,00 1.20 . 1.20.03 . 143

75.399.000,00 0,00 72.543.000,00 2.856.000,00 Pembinaan Wilayah Pemerintahan1.20 . 1.20.03 . 143 . 01

515.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 0,00 98.906.000,00 416.094.000,00 1.20 . 1.20.03 . 144

355.000.000,00 0,00 266.439.000,00 88.561.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada1.20 . 1.20.03 . 144 . 01

160.000.000,00 0,00 149.655.000,00 10.345.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada1.20 . 1.20.03 . 144 . 02

720.575.000,00 Program Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik 0,00 79.920.000,00 640.655.000,00 1.20 . 1.20.03 . 145

720.575.000,00 0,00 640.655.000,00 79.920.000,00 Pelayanan Umum Kesehatan Poliklinik1.20 . 1.20.03 . 145 . 01

432.052.000,00 Program Kerjasama Pembangunan 0,00 0,00 432.052.000,00 1.20 . 1.20.03 . 146

432.052.000,00 0,00 432.052.000,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Brunai-Indonesia-Malaysia-Philipina East Asia Growth Area

(BIMP-EAGA)

1.20 . 1.20.03 . 146 . 01

484.755.000,00 Program Penunjang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu 0,00 0,00 484.755.000,00 1.20 . 1.20.03 . 147

484.755.000,00 0,00 484.755.000,00 0,00 Koordinasi Pengembangan KAPET Manado-Bitung1.20 . 1.20.03 . 147 . 01

75.000.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 42.479.276.150,00 834.720.000,00 31.686.003.850,00 1.20 . 1.20.04

5.922.592.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 677.840.000,00 5.244.752.450,00 1.20 . 1.20.04 . 01

4.548.906.130,00 0,00 4.226.006.130,00 322.900.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.04 . 01 . 01

Halaman 41REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 42: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

645.488.820,00 0,00 389.308.820,00 256.180.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.04 . 01 . 02

131.370.000,00 0,00 32.610.000,00 98.760.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.04 . 01 . 03

68.284.000,00 0,00 68.284.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.04 . 01 . 04

28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.04 . 01 . 05

499.643.500,00 0,00 499.643.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.04 . 01 . 06

45.088.798.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.479.276.150,00 0,00 2.609.522.400,00 1.20 . 1.20.04 . 02

25.860.185.000,00 25.860.185.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 03

5.718.000.000,00 5.718.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 05

4.933.541.150,00 4.933.541.150,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.04 . 02 . 06

1.562.550.000,00 1.562.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 07

755.000.000,00 755.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.04 . 02 . 08

700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

374.672.400,00 0,00 374.672.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 22

543.750.000,00 0,00 543.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 23

754.100.000,00 0,00 754.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.04 . 02 . 24

237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 26

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan1.20 . 1.20.04 . 02 . 40

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.04 . 02 . 42

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran1.20 . 1.20.04 . 02 . 45

62.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 62.400.000,00 1.20 . 1.20.04 . 03

62.400.000,00 0,00 62.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.04 . 03 . 02

227.480.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 227.480.000,00 1.20 . 1.20.04 . 05

30.220.000,00 0,00 30.220.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian1.20 . 1.20.04 . 05 . 10

112.410.000,00 0,00 112.410.000,00 0,00 Sosialisasi Forum Komunikasi Sekretariat DPRD1.20 . 1.20.04 . 05 . 14

26.180.000,00 0,00 26.180.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Keuangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 21

31.060.000,00 0,00 31.060.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Persidangan1.20 . 1.20.04 . 05 . 22

27.610.000,00 0,00 27.610.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri Humas1.20 . 1.20.04 . 05 . 23

75.039.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 25.240.000,00 49.799.000,00 1.20 . 1.20.04 . 06

10.420.000,00 0,00 7.900.000,00 2.520.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.04 . 06 . 01

10.855.000,00 0,00 8.335.000,00 2.520.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.04 . 06 . 04

53.764.000,00 0,00 33.564.000,00 20.200.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.04 . 06 . 05

142.570.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 142.570.000,00 1.20 . 1.20.04 . 07

142.570.000,00 0,00 142.570.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.20 . 1.20.04 . 07 . 01

19.149.244.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 87.690.000,00 19.061.554.000,00 1.20 . 1.20.04 . 15

741.937.500,00 0,00 741.937.500,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan Gubernur1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

28.350.000,00 0,00 28.350.000,00 0,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.04 . 15 . 02

Halaman 42REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 43: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.044.271.000,00 0,00 1.044.271.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.04 . 15 . 04

3.468.078.000,00 0,00 3.468.078.000,00 0,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

1.087.074.000,00 0,00 1.087.074.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

752.115.000,00 0,00 712.875.000,00 39.240.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

624.485.000,00 0,00 624.485.000,00 0,00 Pelaksanaan Rapat paripurna HUT Provinsi1.20 . 1.20.04 . 15 . 10

4.415.855.500,00 0,00 4.367.405.500,00 48.450.000,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi alat kelengkapan Dewan1.20 . 1.20.04 . 15 . 13

99.499.000,00 0,00 99.499.000,00 0,00 Rapat Paripurna Acara Kenegaraan1.20 . 1.20.04 . 15 . 15

4.292.167.000,00 0,00 4.292.167.000,00 0,00 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Komisi1.20 . 1.20.04 . 15 . 16

382.120.000,00 0,00 382.120.000,00 0,00 Rapat-Rapat Fraksi1.20 . 1.20.04 . 15 . 17

787.500.000,00 0,00 787.500.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD1.20 . 1.20.04 . 15 . 18

1.425.792.000,00 0,00 1.425.792.000,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD (Inisiatif)1.20 . 1.20.04 . 15 . 19

4.331.876.000,00 Program Peningkatan Peran Kehumasan Sekretariat DPRD 0,00 43.950.000,00 4.287.926.000,00 1.20 . 1.20.04 . 100

431.076.000,00 0,00 387.126.000,00 43.950.000,00 Keprotokolan DPRD1.20 . 1.20.04 . 100 . 01

3.717.364.000,00 0,00 3.717.364.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD1.20 . 1.20.04 . 100 . 02

183.436.000,00 0,00 183.436.000,00 0,00 Fasilitasi Pelayanan Aspirasi Masyarakat1.20 . 1.20.04 . 100 . 03

16.051.108.000,00 INSPEKTORAT 2.841.353.000,00 397.962.000,00 12.811.793.000,00 1.20 . 1.20.05

2.215.487.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 271.764.000,00 1.943.723.000,00 1.20 . 1.20.05 . 01

1.174.428.700,00 0,00 1.174.428.700,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.05 . 01 . 01

352.787.300,00 0,00 199.147.300,00 153.640.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 02

87.335.000,00 0,00 26.195.000,00 61.140.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.05 . 01 . 03

154.424.000,00 0,00 114.304.000,00 40.120.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.05 . 01 . 04

198.564.000,00 0,00 181.700.000,00 16.864.000,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.05 . 01 . 05

247.948.000,00 0,00 247.948.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.05 . 01 . 06

3.716.213.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.841.353.000,00 0,00 874.860.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02

698.200.000,00 698.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 03

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05

366.423.000,00 366.423.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas1.20 . 1.20.05 . 02 . 21

106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22

631.860.000,00 0,00 631.860.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 24

117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 26

776.730.000,00 776.730.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 42

76.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 76.250.000,00 1.20 . 1.20.05 . 03

76.250.000,00 0,00 76.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.05 . 03 . 02

259.539.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 3.222.000,00 256.317.500,00 1.20 . 1.20.05 . 05

122.946.000,00 0,00 122.946.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 05 . 03

136.593.500,00 0,00 133.371.500,00 3.222.000,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Angka Kredit1.20 . 1.20.05 . 05 . 24

Halaman 43REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 44: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

129.479.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 45.192.000,00 84.287.500,00 1.20 . 1.20.05 . 06

44.128.500,00 0,00 29.032.500,00 15.096.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.05 . 06 . 01

33.703.000,00 0,00 22.075.000,00 11.628.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.05 . 06 . 02

51.648.000,00 0,00 33.180.000,00 18.468.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.05 . 06 . 05

8.734.387.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 77.784.000,00 8.656.603.000,00 1.20 . 1.20.05 . 20

239.844.500,00 0,00 239.844.500,00 0,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 20 . 02

42.657.500,00 0,00 33.417.500,00 9.240.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan1.20 . 1.20.05 . 20 . 05

323.564.000,00 0,00 268.348.000,00 55.216.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.05 . 20 . 06

343.637.000,00 0,00 337.653.000,00 5.984.000,00 Koordinasi pengawasan komprehensif1.20 . 1.20.05 . 20 . 07

145.181.500,00 0,00 145.181.500,00 0,00 Monitoring dan evaluasi **1.20 . 1.20.05 . 20 . 09

168.869.500,00 0,00 168.869.500,00 0,00 Monitoring Rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi1.20 . 1.20.05 . 20 . 11

229.435.000,00 0,00 229.435.000,00 0,00 Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah1.20 . 1.20.05 . 20 . 15

247.695.000,00 0,00 247.695.000,00 0,00 Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi1.20 . 1.20.05 . 20 . 16

93.821.000,00 0,00 93.821.000,00 0,00 Review Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Provinsi1.20 . 1.20.05 . 20 . 17

119.670.000,00 0,00 119.670.000,00 0,00 Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah1.20 . 1.20.05 . 20 . 18

153.236.000,00 0,00 153.236.000,00 0,00 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah1.20 . 1.20.05 . 20 . 19

151.031.000,00 0,00 151.031.000,00 0,00 Support to Indonesia's Island of Integrity Program For Sulawesi Project1.20 . 1.20.05 . 20 . 21

85.934.500,00 0,00 85.934.500,00 0,00 Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi1.20 . 1.20.05 . 20 . 22

37.612.500,00 0,00 37.612.500,00 0,00 Sosialisasi Anti Korupsi1.20 . 1.20.05 . 20 . 23

121.388.500,00 0,00 121.388.500,00 0,00 Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi1.20 . 1.20.05 . 20 . 26

649.248.000,00 0,00 649.248.000,00 0,00 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu1.20 . 1.20.05 . 20 . 27

428.708.500,00 0,00 428.708.500,00 0,00 Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati/Walikota Wilayah I1.20 . 1.20.05 . 20 . 28

333.680.500,00 0,00 333.680.500,00 0,00 Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Bupati/Walikota Wilayah IV1.20 . 1.20.05 . 20 . 31

262.627.000,00 0,00 262.627.000,00 0,00 Monitoring Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara1.20 . 1.20.05 . 20 . 32

165.010.000,00 0,00 157.666.000,00 7.344.000,00 Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi1.20 . 1.20.05 . 20 . 33

442.689.000,00 0,00 442.689.000,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap SKPD Provinsi Wilayah I1.20 . 1.20.05 . 20 . 34

442.689.000,00 0,00 442.689.000,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap SKPD Provinsi Wilayah II1.20 . 1.20.05 . 20 . 35

442.689.000,00 0,00 442.689.000,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap SKPD Provinsi Wilayah III1.20 . 1.20.05 . 20 . 36

569.828.000,00 0,00 569.828.000,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap SKPD Provinsi Wilayah IV1.20 . 1.20.05 . 20 . 37

700.220.100,00 0,00 700.220.100,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I1.20 . 1.20.05 . 20 . 38

566.640.200,00 0,00 566.640.200,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah II1.20 . 1.20.05 . 20 . 39

735.384.200,00 0,00 735.384.200,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah III1.20 . 1.20.05 . 20 . 40

491.396.000,00 0,00 491.396.000,00 0,00 Pemeriksaan Reguler Terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah IV1.20 . 1.20.05 . 20 . 41

919.752.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

0,00 0,00 919.752.000,00 1.20 . 1.20.05 . 21

919.752.000,00 0,00 919.752.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.05 . 21 . 01

28.315.913.800,00 DINAS PENDAPATAN DAERAH 4.286.500.900,00 2.090.810.000,00 21.938.602.900,00 1.20 . 1.20.06

Halaman 44REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 45: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.262.802.489,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.121.290.000,00 3.141.512.489,00 1.20 . 1.20.06 . 01

2.236.623.350,00 0,00 2.236.623.350,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.06 . 01 . 01

919.008.900,00 0,00 191.808.900,00 727.200.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 02

451.386.350,00 0,00 57.296.350,00 394.090.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.06 . 01 . 03

64.648.250,00 0,00 64.648.250,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.06 . 01 . 04

84.771.439,00 0,00 84.771.439,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.06 . 01 . 05

506.364.200,00 0,00 506.364.200,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.06 . 01 . 06

7.502.480.475,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.286.500.900,00 0,00 3.215.979.575,00 1.20 . 1.20.06 . 02

1.610.900.000,00 1.610.900.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 05

1.092.838.200,00 1.041.338.200,00 51.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 07

157.935.000,00 157.935.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.06 . 02 . 08

361.543.550,00 0,00 361.543.550,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 22

2.388.446.625,00 0,00 2.388.446.625,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 24

407.489.400,00 0,00 407.489.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 26

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.06 . 02 . 27

1.476.327.700,00 1.476.327.700,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 42

165.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 165.000.000,00 1.20 . 1.20.06 . 03

165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.06 . 03 . 05

299.882.950,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 299.882.950,00 1.20 . 1.20.06 . 05

299.882.950,00 0,00 299.882.950,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.06 . 05 . 03

1.100.835.650,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 55.788.000,00 1.045.047.650,00 1.20 . 1.20.06 . 06

19.392.000,00 0,00 14.792.000,00 4.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.06 . 06 . 01

62.332.600,00 0,00 57.203.600,00 5.129.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

5.977.500,00 0,00 5.977.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.20 . 1.20.06 . 06 . 03

73.990.550,00 0,00 64.511.550,00 9.479.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.06 . 06 . 04

939.143.000,00 0,00 902.563.000,00 36.580.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.06 . 06 . 05

361.839.900,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 9.072.000,00 352.767.900,00 1.20 . 1.20.06 . 07

361.839.900,00 0,00 352.767.900,00 9.072.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.20 . 1.20.06 . 07 . 01

749.976.600,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 47.710.000,00 702.266.600,00 1.20 . 1.20.06 . 17

749.976.600,00 0,00 702.266.600,00 47.710.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.06 . 17 . 47

1.666.628.036,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 13.020.000,00 1.653.608.036,00 1.20 . 1.20.06 . 23

1.666.628.036,00 0,00 1.653.608.036,00 13.020.000,00 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik1.20 . 1.20.06 . 23 . 01

285.217.050,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 0,00 285.217.050,00 1.20 . 1.20.06 . 33

153.069.600,00 0,00 153.069.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.06 . 33 . 15

132.147.450,00 0,00 132.147.450,00 0,00 Penataan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.06 . 33 . 23

Halaman 45REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 46: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

8.641.135.100,00 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 0,00 843.930.000,00 7.797.205.100,00 1.20 . 1.20.06 . 35

129.276.400,00 0,00 129.276.400,00 0,00 Peningkatan sumber retribusi daerah1.20 . 1.20.06 . 35 . 02

1.221.193.750,00 0,00 1.221.193.750,00 0,00 Kerjasama Penertiban Kendaraan Bermotor1.20 . 1.20.06 . 35 . 08

363.708.100,00 0,00 338.108.100,00 25.600.000,00 Sosialisasi Dalam Rangka Optimalisasi PAD1.20 . 1.20.06 . 35 . 09

1.729.481.650,00 0,00 1.553.341.650,00 176.140.000,00 Inventarisasi/Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak, Retribusi dan Alat-Alat

Berat

1.20 . 1.20.06 . 35 . 10

5.114.147.100,00 0,00 4.471.957.100,00 642.190.000,00 Peningkatan Pelayanan Kepada Wajib Pajak1.20 . 1.20.06 . 35 . 12

83.328.100,00 0,00 83.328.100,00 0,00 Koordinasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah1.20 . 1.20.06 . 35 . 13

988.578.800,00 Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 988.578.800,00 1.20 . 1.20.06 . 64

251.422.000,00 0,00 251.422.000,00 0,00 Penyusunan Target Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.06 . 64 . 01

214.369.800,00 0,00 214.369.800,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.06 . 64 . 02

522.787.000,00 0,00 522.787.000,00 0,00 Pengkajian Potensi Sumber Pendapatan Daerah1.20 . 1.20.06 . 64 . 07

1.828.555.550,00 Program Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah 0,00 0,00 1.828.555.550,00 1.20 . 1.20.06 . 65

1.381.080.500,00 0,00 1.381.080.500,00 0,00 Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah1.20 . 1.20.06 . 65 . 01

126.047.750,00 0,00 126.047.750,00 0,00 Pemuktahiran Data, Objek dan Subjek Pajak Daerah1.20 . 1.20.06 . 65 . 02

184.878.750,00 0,00 184.878.750,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Samsat1.20 . 1.20.06 . 65 . 03

136.548.550,00 0,00 136.548.550,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.06 . 65 . 04

410.425.800,00 Program Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Aset dan Personil 0,00 0,00 410.425.800,00 1.20 . 1.20.06 . 67

150.101.700,00 0,00 150.101.700,00 0,00 Pengawasan Rutin/Berkala Penerimaan Pajak dan Daerah1.20 . 1.20.06 . 67 . 01

189.761.900,00 0,00 189.761.900,00 0,00 Pembinaan Teknis Pengelolaan Keuangan, Aset dan Personil1.20 . 1.20.06 . 67 . 02

70.562.200,00 0,00 70.562.200,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.06 . 67 . 03

52.555.400,00 Program Optimalisasi Pengelolaan Dana Perimbangan 0,00 0,00 52.555.400,00 1.20 . 1.20.06 . 68

52.555.400,00 0,00 52.555.400,00 0,00 Rekonsiliasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak1.20 . 1.20.06 . 68 . 01

4.385.163.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 704.053.000,00 619.893.000,00 3.061.217.000,00 1.20 . 1.20.07

570.071.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 166.440.000,00 403.631.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01

145.132.800,00 0,00 141.142.800,00 3.990.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.07 . 01 . 01

182.489.400,00 0,00 75.833.400,00 106.656.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 02

61.338.000,00 0,00 10.848.000,00 50.490.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.07 . 01 . 03

15.788.000,00 0,00 12.252.000,00 3.536.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 01 . 04

6.872.800,00 0,00 5.104.800,00 1.768.000,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.07 . 01 . 05

158.450.000,00 0,00 158.450.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.07 . 01 . 06

894.961.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 654.053.000,00 0,00 240.908.500,00 1.20 . 1.20.07 . 02

400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 05

241.853.000,00 241.853.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 07

12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.07 . 02 . 08

6.880.000,00 0,00 6.880.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22

Halaman 46REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 47: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

207.628.500,00 0,00 207.628.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24

26.400.000,00 0,00 26.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26

41.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 41.600.000,00 1.20 . 1.20.07 . 03

41.600.000,00 0,00 41.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.07 . 03 . 02

246.039.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 246.039.800,00 1.20 . 1.20.07 . 05

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.07 . 05 . 01

24.296.000,00 0,00 24.296.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 05 . 03

27.809.000,00 0,00 27.809.000,00 0,00 Pelatihan Kantor Sendiri Bagian Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 05 . 10

95.974.800,00 0,00 95.974.800,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 05 . 12

57.960.000,00 0,00 57.960.000,00 0,00 Workshop Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 05 . 13

38.479.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 11.667.000,00 26.812.200,00 1.20 . 1.20.07 . 06

11.095.200,00 0,00 6.578.200,00 4.517.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.07 . 06 . 01

9.178.000,00 0,00 5.013.000,00 4.165.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.07 . 06 . 02

9.350.000,00 0,00 6.365.000,00 2.985.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.07 . 06 . 04

8.856.000,00 0,00 8.856.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.07 . 06 . 05

251.604.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 50.000.000,00 15.381.000,00 186.223.000,00 1.20 . 1.20.07 . 33

49.812.000,00 0,00 47.082.000,00 2.730.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.07 . 33 . 15

70.458.000,00 0,00 63.382.000,00 7.076.000,00 Rapat Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Sulawesi Utara1.20 . 1.20.07 . 33 . 42

131.334.000,00 50.000.000,00 75.759.000,00 5.575.000,00 Kegiatan Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 33 . 53

678.446.900,00 Program Pengadaan dan Pengembangan Pegawai 0,00 190.445.000,00 488.001.900,00 1.20 . 1.20.07 . 136

70.551.000,00 0,00 70.551.000,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.07 . 136 . 01

71.330.000,00 0,00 51.017.000,00 20.313.000,00 Penyusunan Formasi Pegawai1.20 . 1.20.07 . 136 . 02

179.168.500,00 0,00 157.498.500,00 21.670.000,00 Fasilitasi Penerimaan Praja IPDN1.20 . 1.20.07 . 136 . 03

91.999.400,00 0,00 86.329.400,00 5.670.000,00 Koordinasi Penilaian Calon Pejabat Struktural Eselon II Kabupaten/Kota dan Calon

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.07 . 136 . 04

35.049.000,00 0,00 35.049.000,00 0,00 Koordinasi Penyelenggaraan Diklat1.20 . 1.20.07 . 136 . 05

45.894.400,00 0,00 45.894.400,00 0,00 Pengolahan Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar1.20 . 1.20.07 . 136 . 06

167.173.700,00 0,00 31.597.700,00 135.576.000,00 Proses Mutasi Jabatan Struktural1.20 . 1.20.07 . 136 . 07

17.280.900,00 0,00 10.064.900,00 7.216.000,00 Proses Mutasi Jabatan Fungsional1.20 . 1.20.07 . 136 . 08

359.179.100,00 Program Pengelolaan Kenaikan Pangkat, Pemindahan dan Pensiun 0,00 43.200.000,00 315.979.100,00 1.20 . 1.20.07 . 137

79.246.000,00 0,00 68.446.000,00 10.800.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.07 . 137 . 01

166.838.100,00 0,00 145.238.100,00 21.600.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat1.20 . 1.20.07 . 137 . 02

91.064.000,00 0,00 80.264.000,00 10.800.000,00 Proses Pensiun dan Status PNS1.20 . 1.20.07 . 137 . 03

22.031.000,00 0,00 22.031.000,00 0,00 Pelaksanaan Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah1.20 . 1.20.07 . 137 . 04

290.142.000,00 Program Pengembangan Data dan Informasi Kepegawaian 0,00 45.000.000,00 245.142.000,00 1.20 . 1.20.07 . 138

191.560.000,00 0,00 146.560.000,00 45.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.07 . 138 . 01

Halaman 47REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 48: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

24.885.000,00 0,00 24.885.000,00 0,00 Pengelolaan dan Penataan Arsip Manual Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 138 . 02

28.510.000,00 0,00 28.510.000,00 0,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Kinerja Pegawai1.20 . 1.20.07 . 138 . 03

45.187.000,00 0,00 45.187.000,00 0,00 Rekonsiliasi Data Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 138 . 04

212.850.000,00 Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai 0,00 3.660.000,00 209.190.000,00 1.20 . 1.20.07 . 139

142.836.000,00 0,00 139.176.000,00 3.660.000,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.07 . 139 . 01

9.804.000,00 0,00 9.804.000,00 0,00 Pelaksanaan Sumpah/Janji PNS1.20 . 1.20.07 . 139 . 02

53.374.000,00 0,00 53.374.000,00 0,00 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya1.20 . 1.20.07 . 139 . 03

6.836.000,00 0,00 6.836.000,00 0,00 Proses Administrasi Askes, Taspen dan Bapertarum1.20 . 1.20.07 . 139 . 04

801.789.500,00 Program Pembinaan dan Pengawasan Aparatur 0,00 144.100.000,00 657.689.500,00 1.20 . 1.20.07 . 140

78.193.500,00 0,00 78.193.500,00 0,00 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.07 . 140 . 01

12.875.500,00 0,00 12.875.500,00 0,00 Penilaian Disiplin SKPD1.20 . 1.20.07 . 140 . 02

104.861.000,00 0,00 104.861.000,00 0,00 Pembinaan Disiplin PNS1.20 . 1.20.07 . 140 . 03

182.950.000,00 0,00 182.950.000,00 0,00 Pemetaan Potensi Pegawai1.20 . 1.20.07 . 140 . 05

14.625.000,00 0,00 14.625.000,00 0,00 Pengkajian Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 140 . 06

212.959.000,00 0,00 79.159.000,00 133.800.000,00 Pengawasan Manajemen Kinerja1.20 . 1.20.07 . 140 . 07

125.170.000,00 0,00 114.870.000,00 10.300.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental PNS1.20 . 1.20.07 . 140 . 08

70.155.500,00 0,00 70.155.500,00 0,00 Pengkajian Kebijakan dan Perencanaan Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 140 . 09

7.474.473.000,00 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.575.700.000,00 485.920.000,00 4.412.853.000,00 1.20 . 1.20.08

1.634.248.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 242.244.000,00 1.392.004.100,00 1.20 . 1.20.08 . 01

1.041.976.300,00 0,00 1.008.736.300,00 33.240.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

175.327.300,00 0,00 44.623.300,00 130.704.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.08 . 01 . 02

61.141.000,00 0,00 5.881.000,00 55.260.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.08 . 01 . 03

44.037.700,00 0,00 20.997.700,00 23.040.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.08 . 01 . 04

311.765.800,00 0,00 311.765.800,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.08 . 01 . 06

2.984.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.575.700.000,00 0,00 408.778.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02

2.250.000.000,00 2.250.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 03

135.800.000,00 110.800.000,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 07

149.900.000,00 149.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.08 . 02 . 08

125.475.000,00 0,00 125.475.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 22

154.703.000,00 0,00 154.703.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 02 . 24

103.600.000,00 0,00 103.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 26

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 42

41.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 41.800.000,00 1.20 . 1.20.08 . 03

41.800.000,00 0,00 41.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.08 . 03 . 02

530.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 530.100.000,00 1.20 . 1.20.08 . 05

530.100.000,00 0,00 530.100.000,00 0,00 Bimbingan Teknis bagi TOT1.20 . 1.20.08 . 05 . 05

Halaman 48REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 49: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

29.399.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 20.145.000,00 9.254.200,00 1.20 . 1.20.08 . 06

5.973.700,00 0,00 2.577.700,00 3.396.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.08 . 06 . 01

2.325.000,00 0,00 624.000,00 1.701.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.08 . 06 . 02

21.100.500,00 0,00 6.052.500,00 15.048.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.08 . 06 . 05

1.947.476.600,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 64.656.000,00 1.882.820.600,00 1.20 . 1.20.08 . 32

606.990.000,00 0,00 589.320.000,00 17.670.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Bagi PNS1.20 . 1.20.08 . 32 . 10

663.750.000,00 0,00 646.080.000,00 17.670.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Bagi PNS Kab/Kota1.20 . 1.20.08 . 32 . 11

86.573.700,00 0,00 82.280.700,00 4.293.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah Bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.08 . 32 . 14

86.573.700,00 0,00 82.280.700,00 4.293.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Bagi PNS

Daerah

1.20 . 1.20.08 . 32 . 15

223.413.600,00 0,00 211.269.600,00 12.144.000,00 Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III bagi calon PNS daerah1.20 . 1.20.08 . 32 . 26

192.147.400,00 0,00 183.561.400,00 8.586.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Penyusunan RENSTRA SKPD1.20 . 1.20.08 . 32 . 33

88.028.200,00 0,00 88.028.200,00 0,00 Akreditasi Lembaga Diklat1.20 . 1.20.08 . 32 . 34

306.971.100,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 158.875.000,00 148.096.100,00 1.20 . 1.20.08 . 33

23.654.800,00 0,00 7.004.800,00 16.650.000,00 Kajian sistim dan kualitas materi diklat PNS1.20 . 1.20.08 . 33 . 10

41.155.000,00 0,00 40.030.000,00 1.125.000,00 Pengembangan diklat (analisis kebutuhan diklat, penyusunan silabi, penyusunan

modul, penyusunan pedoman diklat)

1.20 . 1.20.08 . 33 . 14

12.073.200,00 0,00 12.073.200,00 0,00 Pembuatan Profil Diklat1.20 . 1.20.08 . 33 . 50

30.407.200,00 0,00 6.307.200,00 24.100.000,00 Penilaian Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Widyaiswara1.20 . 1.20.08 . 33 . 51

26.256.400,00 0,00 26.256.400,00 0,00 Penerbitan Jurnal Kediklatan1.20 . 1.20.08 . 33 . 52

173.424.500,00 0,00 56.424.500,00 117.000.000,00 Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi1.20 . 1.20.08 . 33 . 55

4.056.808.000,00 BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA 281.000.000,00 172.116.000,00 3.603.692.000,00 1.20 . 1.20.09

1.003.821.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 143.220.000,00 860.601.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01

457.737.000,00 0,00 448.809.000,00 8.928.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.09 . 01 . 01

152.332.000,00 0,00 69.700.000,00 82.632.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 02

68.018.000,00 0,00 22.358.000,00 45.660.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.09 . 01 . 03

30.424.000,00 0,00 24.424.000,00 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.09 . 01 . 04

15.003.000,00 0,00 15.003.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.09 . 01 . 05

280.307.000,00 0,00 280.307.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.09 . 01 . 06

1.400.155.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281.000.000,00 0,00 1.119.155.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02

81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 07

204.875.000,00 0,00 204.875.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.09 . 02 . 23

914.280.000,00 0,00 914.280.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 42

48.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 48.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 03

48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.09 . 03 . 02

Halaman 49REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 50: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

305.519.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 11.478.000,00 294.041.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06

20.000.000,00 0,00 18.722.000,00 1.278.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 01

11.962.000,00 0,00 11.962.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.09 . 06 . 02

18.260.000,00 0,00 15.620.000,00 2.640.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.09 . 06 . 04

255.297.000,00 0,00 247.737.000,00 7.560.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.09 . 06 . 05

80.356.305,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 5.130.000,00 75.226.305,00 1.20 . 1.20.09 . 25

42.726.000,00 0,00 39.648.000,00 3.078.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik1.20 . 1.20.09 . 25 . 01

16.940.305,00 0,00 15.914.305,00 1.026.000,00 Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi1.20 . 1.20.09 . 25 . 02

20.690.000,00 0,00 19.664.000,00 1.026.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang Peraturan

Perundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 25 . 11

457.591.395,00 Program Pengelolaan dan Pemeliharaan TMII dan Asrama Mahasiswa 0,00 0,00 457.591.395,00 1.20 . 1.20.09 . 99

379.453.720,00 0,00 379.453.720,00 0,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan kantor dan TMII1.20 . 1.20.09 . 99 . 01

53.137.675,00 0,00 53.137.675,00 0,00 Monitoring Asrama Mahasiswa1.20 . 1.20.09 . 99 . 03

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Inventarisasi barang kantor, TMII dan Asrama Mahasiswa1.20 . 1.20.09 . 99 . 04

115.716.000,00 Program Peningkatan/Fasilitasi Bidang Promosi dan Informasi Budaya

Daerah

0,00 3.888.000,00 111.828.000,00 1.20 . 1.20.09 . 128

67.909.000,00 0,00 65.677.000,00 2.232.000,00 Pagelaran Seni dan Budaya1.20 . 1.20.09 . 128 . 01

47.807.000,00 0,00 46.151.000,00 1.656.000,00 Fasilitasi Promosi Pariwisata Nusantara1.20 . 1.20.09 . 128 . 02

645.649.300,00 Program Pelayanan Umum Keprotokoleran 0,00 8.400.000,00 637.249.300,00 1.20 . 1.20.09 . 130

645.649.300,00 0,00 637.249.300,00 8.400.000,00 Pelaksanaan Urusan Protokol Internal1.20 . 1.20.09 . 130 . 01

2.307.490.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN 394.600.000,00 131.425.000,00 1.781.465.000,00 1.20 . 1.20.10

374.185.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 75.600.000,00 298.585.500,00 1.20 . 1.20.10 . 01

195.339.200,00 0,00 195.339.200,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.10 . 01 . 01

71.084.800,00 0,00 35.484.800,00 35.600.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 02

42.401.800,00 0,00 2.401.800,00 40.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.10 . 01 . 03

3.433.200,00 0,00 3.433.200,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.10 . 01 . 04

61.926.500,00 0,00 61.926.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.10 . 01 . 06

554.260.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 394.600.000,00 0,00 159.660.000,00 1.20 . 1.20.10 . 02

65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 03

242.000.000,00 242.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 07

87.600.000,00 87.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.10 . 02 . 08

144.660.000,00 0,00 144.660.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 02 . 24

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 26

30.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 30.250.000,00 1.20 . 1.20.10 . 03

30.250.000,00 0,00 30.250.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu1.20 . 1.20.10 . 03 . 05

Halaman 50REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 51: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

78.361.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 51.555.000,00 26.806.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06

8.398.000,00 0,00 4.398.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.10 . 06 . 01

5.740.000,00 0,00 2.185.000,00 3.555.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.20 . 1.20.10 . 06 . 03

6.800.000,00 0,00 2.800.000,00 4.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.10 . 06 . 04

57.423.000,00 0,00 17.423.000,00 40.000.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.10 . 06 . 05

33.395.500,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 33.395.500,00 1.20 . 1.20.10 . 07

33.395.500,00 0,00 33.395.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.20 . 1.20.10 . 07 . 01

330.000.000,00 Program Pengelolaan Batas Negara 0,00 0,00 330.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 120

110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 Koordinasi Penyiapan, Pengendalian, Pengawasan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan serta Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara

1.20 . 1.20.10 . 120 . 02

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendataan dan Informasi Pelintas Batas Negara Indonesia dan Filipina1.20 . 1.20.10 . 120 . 05

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Fasilitasi Koordinasi Lintas Batas Antar Negara1.20 . 1.20.10 . 120 . 06

270.000.000,00 Program Kerjasama Daerah Perbatasan 0,00 0,00 270.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 121

50.377.800,00 0,00 50.377.800,00 0,00 Fasilitasi Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi1.20 . 1.20.10 . 121 . 02

112.855.900,00 0,00 112.855.900,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Wilayah Perbatasan1.20 . 1.20.10 . 121 . 04

106.766.300,00 0,00 106.766.300,00 0,00 Koordinasi Kerjasama Pemerintah Pusat dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat Perbatasan

1.20 . 1.20.10 . 121 . 05

310.000.000,00 Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan 0,00 0,00 310.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 122

63.361.600,00 0,00 63.361.600,00 0,00 Konsultasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Infrastruktur Kawasan Perbatasan

1.20 . 1.20.10 . 122 . 05

167.240.800,00 0,00 167.240.800,00 0,00 Penyusunan Data Infrastruktur Perbatasan di Pulau Marore dan Miangas1.20 . 1.20.10 . 122 . 06

79.397.600,00 0,00 79.397.600,00 0,00 Konsultasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perbatasan

dengan Pemerintah Pusat

1.20 . 1.20.10 . 122 . 07

327.038.000,00 Program Pengelolaan Potensi Kawasan 0,00 4.270.000,00 322.768.000,00 1.20 . 1.20.10 . 123

29.394.200,00 0,00 28.174.200,00 1.220.000,00 Koordinasi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan1.20 . 1.20.10 . 123 . 01

36.288.000,00 0,00 35.068.000,00 1.220.000,00 Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan1.20 . 1.20.10 . 123 . 02

63.792.500,00 0,00 61.962.500,00 1.830.000,00 Promosi Potensi Kawasan Perbatasan1.20 . 1.20.10 . 123 . 04

39.786.300,00 0,00 39.786.300,00 0,00 Fasilitasi Koordinasi Potensi SDA Migas di Kawasan Perbatasan1.20 . 1.20.10 . 123 . 05

157.777.000,00 0,00 157.777.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara1.20 . 1.20.10 . 123 . 06

1.899.392.000,00 SEKRETARIAT KORPRI 627.000.000,00 111.799.000,00 1.160.593.000,00 1.20 . 1.20.11

475.400.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 89.480.000,00 385.920.700,00 1.20 . 1.20.11 . 01

167.088.700,00 0,00 167.088.700,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.11 . 01 . 01

58.522.000,00 0,00 10.442.000,00 48.080.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.11 . 01 . 02

43.900.000,00 0,00 2.500.000,00 41.400.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.11 . 01 . 03

205.890.000,00 0,00 205.890.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.11 . 01 . 06

795.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 627.000.000,00 0,00 168.700.000,00 1.20 . 1.20.11 . 02

Halaman 51REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 52: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

271.000.000,00 271.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 03

265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 05

61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 07

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.11 . 02 . 08

168.700.000,00 0,00 168.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 24

14.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 14.300.000,00 1.20 . 1.20.11 . 03

14.300.000,00 0,00 14.300.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.11 . 03 . 02

184.319.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 184.319.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05

52.386.000,00 0,00 52.386.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

54.888.000,00 0,00 54.888.000,00 0,00 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Profesi Advokat Korpri1.20 . 1.20.11 . 05 . 17

77.045.000,00 0,00 77.045.000,00 0,00 Pembekalan Wirausaha bagi Anggota Korpri1.20 . 1.20.11 . 05 . 18

9.180.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 4.304.000,00 4.876.000,00 1.20 . 1.20.11 . 06

2.400.000,00 0,00 1.396.000,00 1.004.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.20 . 1.20.11 . 06 . 03

3.620.000,00 0,00 1.400.000,00 2.220.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.11 . 06 . 04

3.160.000,00 0,00 2.080.000,00 1.080.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.11 . 06 . 05

245.320.500,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 7.125.000,00 238.195.500,00 1.20 . 1.20.11 . 33

83.795.000,00 0,00 82.190.000,00 1.605.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.20 . 1.20.11 . 33 . 15

34.210.000,00 0,00 28.690.000,00 5.520.000,00 Peningkatan Mental dan Budaya Kerja Aparatur1.20 . 1.20.11 . 33 . 29

127.315.500,00 0,00 127.315.500,00 0,00 Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum bagi Anggota Korpri1.20 . 1.20.11 . 33 . 56

43.589.000,00 Program Pengembangan Kegiatan Keagamaan 0,00 4.800.000,00 38.789.000,00 1.20 . 1.20.11 . 57

43.589.000,00 0,00 38.789.000,00 4.800.000,00 Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Bagi Anggota Korpri1.20 . 1.20.11 . 57 . 02

131.582.800,00 Program Pembinaan, Fasilitasi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI 0,00 6.090.000,00 125.492.800,00 1.20 . 1.20.11 . 85

39.990.000,00 0,00 39.990.000,00 0,00 Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Pengurus Korpri Kab/Kota se-Provinsi Sulut1.20 . 1.20.11 . 85 . 03

41.942.800,00 0,00 39.182.800,00 2.760.000,00 Rapat Kerja Sekretariat Korpri se-provinsi Sulawesi Utara1.20 . 1.20.11 . 85 . 04

49.650.000,00 0,00 46.320.000,00 3.330.000,00 Pelaksanaan Porseni dan Budaya di Lingkungan Korpri1.20 . 1.20.11 . 85 . 05

19.600.593.000,00 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH 2.097.340.000,00 3.853.079.000,00 13.650.174.000,00 1.20 . 1.20.12

2.508.189.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 685.692.000,00 1.822.497.500,00 1.20 . 1.20.12 . 01

892.353.000,00 0,00 796.785.000,00 95.568.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.20 . 1.20.12 . 01 . 01

668.009.500,00 0,00 327.377.500,00 340.632.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 02

240.439.000,00 0,00 105.247.000,00 135.192.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.20 . 1.20.12 . 01 . 03

251.970.000,00 0,00 137.670.000,00 114.300.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.20 . 1.20.12 . 01 . 04

77.213.000,00 0,00 77.213.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.20 . 1.20.12 . 01 . 05

378.205.000,00 0,00 378.205.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.20 . 1.20.12 . 01 . 06

2.529.269.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.097.340.000,00 0,00 431.929.500,00 1.20 . 1.20.12 . 02

988.840.000,00 988.840.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 05

Halaman 52REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 53: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

945.500.000,00 945.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07

163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 08

56.748.000,00 0,00 56.748.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 22

321.405.000,00 0,00 321.405.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 02 . 24

53.776.500,00 0,00 53.776.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 26

69.550.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 69.550.000,00 1.20 . 1.20.12 . 03

69.550.000,00 0,00 69.550.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.20 . 1.20.12 . 03 . 02

100.260.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 100.260.000,00 1.20 . 1.20.12 . 05

100.260.000,00 0,00 100.260.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 05 . 03

110.391.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

0,00 43.704.000,00 66.687.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06

7.022.500,00 0,00 7.022.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.12 . 06 . 01

9.400.000,00 0,00 9.400.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.20 . 1.20.12 . 06 . 02

7.549.500,00 0,00 7.549.500,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.12 . 06 . 04

86.419.000,00 0,00 42.715.000,00 43.704.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.20 . 1.20.12 . 06 . 05

2.686.240.000,00 Program Penganggaran Daerah 0,00 588.160.000,00 2.098.080.000,00 1.20 . 1.20.12 . 110

279.560.000,00 0,00 162.100.000,00 117.460.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 01

154.560.000,00 0,00 75.000.000,00 79.560.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 02

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 03

197.500.000,00 0,00 146.020.000,00 51.480.000,00 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 04

264.560.000,00 0,00 129.110.000,00 135.450.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 05

174.560.000,00 0,00 90.000.000,00 84.560.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 06

185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 07

137.500.000,00 0,00 116.450.000,00 21.050.000,00 Penyusunan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 08

180.500.000,00 0,00 180.500.000,00 0,00 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD1.20 . 1.20.12 . 110 . 09

81.500.000,00 0,00 68.300.000,00 13.200.000,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran Kas1.20 . 1.20.12 . 110 . 10

109.000.000,00 0,00 66.500.000,00 42.500.000,00 Penyusunan Pergeseran Anggaran1.20 . 1.20.12 . 110 . 11

347.000.000,00 0,00 304.100.000,00 42.900.000,00 Pengendalian Anggaran1.20 . 1.20.12 . 110 . 12

92.500.000,00 0,00 92.500.000,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus1.20 . 1.20.12 . 110 . 13

168.500.000,00 0,00 168.500.000,00 0,00 Sosialisasi Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD1.20 . 1.20.12 . 110 . 14

73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 Koordinasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil1.20 . 1.20.12 . 110 . 15

45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 Rekonsiliasi Bulanan Gaji Pegawai Negeri Sipil1.20 . 1.20.12 . 110 . 16

1.234.209.000,00 Program Penataan Regulasi Keuangan dan Barang Milik Daerah 0,00 182.260.000,00 1.051.949.000,00 1.20 . 1.20.12 . 111

254.043.000,00 0,00 224.043.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Analisis Standar Belanja1.20 . 1.20.12 . 111 . 01

82.500.000,00 0,00 52.500.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Standar Biaya Umum1.20 . 1.20.12 . 111 . 02

139.335.000,00 0,00 100.735.000,00 38.600.000,00 Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang1.20 . 1.20.12 . 111 . 03

71.073.000,00 0,00 71.073.000,00 0,00 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.12 . 111 . 04

83.348.000,00 0,00 83.348.000,00 0,00 Penyusunan Sistem Akuntansi1.20 . 1.20.12 . 111 . 06

Halaman 53REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 54: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

168.200.000,00 0,00 148.200.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 111 . 07

320.500.000,00 0,00 256.840.000,00 63.660.000,00 Penataan Regulasi Perbendaharaan Daerah1.20 . 1.20.12 . 111 . 08

115.210.000,00 0,00 115.210.000,00 0,00 Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.12 . 111 . 09

820.864.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan dan Barang Milik

Daerah

0,00 6.100.000,00 814.764.500,00 1.20 . 1.20.12 . 112

550.764.500,00 0,00 550.764.500,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD Provinsi Sulut1.20 . 1.20.12 . 112 . 01

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 112 . 02

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelola Keuangan

Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.12 . 112 . 03

30.100.000,00 0,00 24.000.000,00 6.100.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengelola Pengeluaran Publik1.20 . 1.20.12 . 112 . 05

1.185.178.000,00 Program Pengelolaan Belanja Transfer 0,00 439.000.000,00 746.178.000,00 1.20 . 1.20.12 . 113

499.520.000,00 0,00 332.960.000,00 166.560.000,00 Pengelolaan Dana Hibah1.20 . 1.20.12 . 113 . 01

164.578.000,00 0,00 106.878.000,00 57.700.000,00 Pengelolaan Dana Bantuan Sosial1.20 . 1.20.12 . 113 . 02

107.800.000,00 0,00 55.000.000,00 52.800.000,00 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi1.20 . 1.20.12 . 113 . 03

88.820.000,00 0,00 42.500.000,00 46.320.000,00 Pengelolaan Dana Tidak Terduga1.20 . 1.20.12 . 113 . 04

102.800.000,00 0,00 50.000.000,00 52.800.000,00 Pengelolaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.12 . 113 . 06

221.660.000,00 0,00 158.840.000,00 62.820.000,00 Pengelolaan Pembiayaan1.20 . 1.20.12 . 113 . 07

1.478.105.000,00 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 0,00 255.100.000,00 1.223.005.000,00 1.20 . 1.20.12 . 114

96.520.000,00 0,00 76.520.000,00 20.000.000,00 Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 01

272.700.000,00 0,00 174.800.000,00 97.900.000,00 Penghapusan Barang Inventaris1.20 . 1.20.12 . 114 . 02

115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 03

285.660.000,00 0,00 285.660.000,00 0,00 Revaluasi/Appraisal Barang Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 04

104.480.000,00 0,00 84.480.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Semesteran Barang MIik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 05

262.625.000,00 0,00 242.625.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Tahunan Barang milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 06

84.500.000,00 0,00 64.500.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan RKPBU1.20 . 1.20.12 . 114 . 07

66.200.000,00 0,00 46.900.000,00 19.300.000,00 Inventarisasi Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 08

45.820.000,00 0,00 26.520.000,00 19.300.000,00 Penelitian dan Penetapan Satuan Pengelola Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 09

107.600.000,00 0,00 69.000.000,00 38.600.000,00 Pemindahtanganan dan Alih Status Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 114 . 10

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Pembinaan Satuan Pengelola Barang1.20 . 1.20.12 . 114 . 11

1.952.000.000,00 Program Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 0,00 339.900.000,00 1.612.100.000,00 1.20 . 1.20.12 . 115

754.000.000,00 0,00 604.720.000,00 149.280.000,00 Penelitian Kelengkapan Dokumen dan Pelaksanaan Pembayaran1.20 . 1.20.12 . 115 . 01

155.000.000,00 0,00 136.340.000,00 18.660.000,00 Pengelolaan Kas Daerah1.20 . 1.20.12 . 115 . 02

160.000.000,00 0,00 141.340.000,00 18.660.000,00 Pengelolaan Kas Non Anggaran1.20 . 1.20.12 . 115 . 03

205.000.000,00 0,00 186.340.000,00 18.660.000,00 Pengelolaan Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lainnya1.20 . 1.20.12 . 115 . 04

346.000.000,00 0,00 308.680.000,00 37.320.000,00 Pembinaan Bendaharawan1.20 . 1.20.12 . 115 . 05

139.000.000,00 0,00 79.000.000,00 60.000.000,00 Penelitian dan Penetapan Bendaharawan1.20 . 1.20.12 . 115 . 06

193.000.000,00 0,00 155.680.000,00 37.320.000,00 Penataan Dokumen Administrasi Pembayaran1.20 . 1.20.12 . 115 . 07

2.218.700.000,00 Program Pembinaan dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

0,00 853.163.000,00 1.365.537.000,00 1.20 . 1.20.12 . 116

Halaman 54REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 55: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

237.000.000,00 0,00 173.040.000,00 63.960.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.12 . 116 . 01

193.000.000,00 0,00 168.508.000,00 24.492.000,00 Evaluasi Penyerapan Anggaran Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.12 . 116 . 02

549.000.000,00 0,00 292.682.000,00 256.318.000,00 Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang APBD Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.12 . 116 . 04

521.500.000,00 0,00 264.983.000,00 256.517.000,00 Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.12 . 116 . 05

517.000.000,00 0,00 265.124.000,00 251.876.000,00 Evaluasi Ranperda dan Ranperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota

1.20 . 1.20.12 . 116 . 06

201.200.000,00 0,00 201.200.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Pengelola Keuangan Kabupaten/Kota1.20 . 1.20.12 . 116 . 07

1.615.079.500,00 Program Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Daerah 0,00 251.000.000,00 1.364.079.500,00 1.20 . 1.20.12 . 117

476.836.000,00 0,00 476.836.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.12 . 117 . 01

474.430.500,00 0,00 327.430.500,00 147.000.000,00 Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD1.20 . 1.20.12 . 117 . 02

279.568.500,00 0,00 279.568.500,00 0,00 Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.12 . 117 . 03

76.578.000,00 0,00 56.578.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dan Prognosis 6 (Enam) Bulan

Berikutnya

1.20 . 1.20.12 . 117 . 04

50.042.500,00 0,00 50.042.500,00 0,00 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Triwulan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.12 . 117 . 05

235.624.000,00 0,00 151.624.000,00 84.000.000,00 Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan Bulanan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.12 . 117 . 06

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Semesteran Gaji PNS1.20 . 1.20.12 . 117 . 07

912.275.000,00 Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Barang

Milik Daerah SKPD

0,00 209.000.000,00 703.275.000,00 1.20 . 1.20.12 . 118

649.416.000,00 0,00 460.416.000,00 189.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah1.20 . 1.20.12 . 118 . 01

193.600.000,00 0,00 173.600.000,00 20.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.12 . 118 . 02

69.259.000,00 0,00 69.259.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Sistem Pelaporan Keuangan SKPD1.20 . 1.20.12 . 118 . 05

180.282.000,00 Program Peningkatan Pengelolaan Investasi, Hutang dan Piutang Daerah 0,00 0,00 180.282.000,00 1.20 . 1.20.12 . 119

113.490.000,00 0,00 113.490.000,00 0,00 Manajemen Investasi dan Penyertaan Modal daerah1.20 . 1.20.12 . 119 . 01

19.055.000,00 0,00 19.055.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Investasi Daerah1.20 . 1.20.12 . 119 . 02

47.737.000,00 0,00 47.737.000,00 0,00 Manajemen Hutang dan Piutang Daerah1.20 . 1.20.12 . 119 . 03

5.500.000.000,00 Ketahanan Pangan 1.599.706.000,00 132.154.000,00 3.768.140.000,00 1.21

5.500.000.000,00 BADAN KETAHANAN PANGAN 1.599.706.000,00 132.154.000,00 3.768.140.000,00 1.21 . 1.21.01

681.725.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 109.320.000,00 572.405.950,00 1.21 . 1.21.01 . 01

425.540.000,00 0,00 425.540.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.21 . 1.21.01 . 01 . 01

79.078.450,00 0,00 17.758.450,00 61.320.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 02

50.261.500,00 0,00 2.261.500,00 48.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.21 . 1.21.01 . 01 . 03

27.378.800,00 0,00 27.378.800,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.21 . 1.21.01 . 01 . 04

99.467.200,00 0,00 99.467.200,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.21 . 1.21.01 . 01 . 06

1.804.027.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.599.706.000,00 0,00 204.321.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02

955.800.000,00 955.800.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05

240.906.000,00 233.906.000,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 07

7.671.000,00 0,00 7.671.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22

Halaman 55REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 56: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24

17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 26

410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 42

55.200.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 55.200.000,00 1.21 . 1.21.01 . 03

55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.21 . 1.21.01 . 03 . 02

22.793.350,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.924.000,00 20.869.350,00 1.21 . 1.21.01 . 06

5.684.900,00 0,00 4.722.900,00 962.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.21 . 1.21.01 . 06 . 01

5.346.300,00 0,00 5.346.300,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.21 . 1.21.01 . 06 . 03

4.981.500,00 0,00 4.019.500,00 962.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.21 . 1.21.01 . 06 . 04

6.780.650,00 0,00 6.780.650,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.21 . 1.21.01 . 06 . 05

225.535.900,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 225.535.900,00 1.21 . 1.21.01 . 07

225.535.900,00 0,00 225.535.900,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.21 . 1.21.01 . 07 . 01

2.710.717.800,00 Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 20.910.000,00 2.689.807.800,00 1.21 . 1.21.01 . 16

83.909.100,00 0,00 83.909.100,00 0,00 Penanganan daerah rawan pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 01

52.155.600,00 0,00 52.155.600,00 0,00 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat1.21 . 1.21.01 . 16 . 10

57.423.500,00 0,00 57.423.500,00 0,00 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok1.21 . 1.21.01 . 16 . 11

326.297.900,00 0,00 306.297.900,00 20.000.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah1.21 . 1.21.01 . 16 . 13

122.454.500,00 0,00 122.454.500,00 0,00 Pengembangan desa mandiri pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 14

125.144.000,00 0,00 125.144.000,00 0,00 Pengembangan lumbung pangan desa1.21 . 1.21.01 . 16 . 18

41.374.100,00 0,00 40.464.100,00 910.000,00 Pengembangan model distribusi pangan yang efisien1.21 . 1.21.01 . 16 . 19

562.567.500,00 0,00 562.567.500,00 0,00 Promosi Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 33

302.703.100,00 0,00 302.703.100,00 0,00 Dewan Ketahanan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 34

32.332.000,00 0,00 32.332.000,00 0,00 Apresiasi Pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 35

99.793.000,00 0,00 99.793.000,00 0,00 Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman1.21 . 1.21.01 . 16 . 36

6.594.400,00 0,00 6.594.400,00 0,00 Prognosa Ketersediaan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 38

117.752.000,00 0,00 117.752.000,00 0,00 Peningkatan Konsumsi Pangan melalui Pemanfaatan Pekarangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 40

106.160.000,00 0,00 106.160.000,00 0,00 Pemantauan Pasokan Harga Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 41

18.755.000,00 0,00 18.755.000,00 0,00 Apresiasi Pemantauan Harga, Pasokan, dan Akses Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 42

81.261.500,00 0,00 81.261.500,00 0,00 Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pangan Menjelang HBKN1.21 . 1.21.01 . 16 . 43

11.840.600,00 0,00 11.840.600,00 0,00 Penyusunan Neraca Bahan Makanan1.21 . 1.21.01 . 16 . 44

7.619.000,00 0,00 7.619.000,00 0,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)1.21 . 1.21.01 . 16 . 45

47.379.000,00 0,00 47.379.000,00 0,00 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar1.21 . 1.21.01 . 16 . 46

57.781.500,00 0,00 57.781.500,00 0,00 Peningkatan Diversifikasi Pangan melalui Pengembangan Pangan Lokal1.21 . 1.21.01 . 16 . 47

193.731.700,00 0,00 193.731.700,00 0,00 Pengembangan Unit Usaha Pengolahan Pangan Lokal1.21 . 1.21.01 . 16 . 48

146.333.900,00 0,00 146.333.900,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.21 . 1.21.01 . 16 . 49

19.386.500,00 0,00 19.386.500,00 0,00 Sosialisasi Keamanan Pangan Segar1.21 . 1.21.01 . 16 . 50

26.351.500,00 0,00 26.351.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Penanganan Daerah Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 51

Halaman 56REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 57: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

22.221.500,00 0,00 22.221.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengenbangan Desa Mandiri Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 52

12.009.900,00 0,00 12.009.900,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Lumbung Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 53

15.141.500,00 0,00 15.141.500,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Cadangan Pangan1.21 . 1.21.01 . 16 . 54

14.244.000,00 0,00 14.244.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Unit Usaha Pengolahan Pangan Lokal1.21 . 1.21.01 . 16 . 55

10.766.526.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 177.093.750,00 314.430.000,00 10.275.002.250,00 1.22

10.766.526.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA 177.093.750,00 314.430.000,00 10.275.002.250,00 1.22 . 1.22.01

654.849.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 127.200.000,00 527.649.400,00 1.22 . 1.22.01 . 01

201.560.500,00 0,00 201.560.500,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.22 . 1.22.01 . 01 . 01

118.942.300,00 0,00 39.742.300,00 79.200.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.22 . 1.22.01 . 01 . 02

54.147.700,00 0,00 6.147.700,00 48.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.22 . 1.22.01 . 01 . 03

7.381.500,00 0,00 7.381.500,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.22 . 1.22.01 . 01 . 04

3.504.000,00 0,00 3.504.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan1.22 . 1.22.01 . 01 . 05

269.313.400,00 0,00 269.313.400,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.22 . 1.22.01 . 01 . 06

282.937.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.093.750,00 0,00 105.844.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 05

157.093.750,00 157.093.750,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 07

102.919.000,00 0,00 102.919.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 24

2.925.000,00 0,00 2.925.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 26

30.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 03

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.22 . 1.22.01 . 03 . 02

45.025.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.025.000,00 1.22 . 1.22.01 . 05

45.025.000,00 0,00 45.025.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan ke-PMD-an1.22 . 1.22.01 . 05 . 07

118.489.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 57.730.000,00 60.759.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06

19.223.000,00 0,00 10.269.000,00 8.954.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.22 . 1.22.01 . 06 . 01

3.522.000,00 0,00 2.450.000,00 1.072.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.22 . 1.22.01 . 06 . 03

6.220.000,00 0,00 3.540.000,00 2.680.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.22 . 1.22.01 . 06 . 04

89.524.000,00 0,00 44.500.000,00 45.024.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.22 . 1.22.01 . 06 . 05

29.325.500,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 29.325.500,00 1.22 . 1.22.01 . 07

29.325.500,00 0,00 29.325.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.22 . 1.22.01 . 07 . 01

905.323.700,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 905.323.700,00 1.22 . 1.22.01 . 15

572.276.800,00 0,00 572.276.800,00 0,00 Penilaian Perlombaan Desa/Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 15 . 01

168.085.700,00 0,00 168.085.700,00 0,00 Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional1.22 . 1.22.01 . 15 . 04

100.611.200,00 0,00 100.611.200,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Tertinggal1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

64.350.000,00 0,00 64.350.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Kelompok Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok

Kerja Unit Pengaduan Masyarakat

1.22 . 1.22.01 . 15 . 12

Halaman 57REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 58: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

220.412.800,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 220.412.800,00 1.22 . 1.22.01 . 16

103.225.000,00 0,00 103.225.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa1.22 . 1.22.01 . 16 . 02

38.565.000,00 0,00 38.565.000,00 0,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03

78.622.800,00 0,00 78.622.800,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

5.918.920.450,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 129.500.000,00 5.789.420.450,00 1.22 . 1.22.01 . 17

144.940.600,00 0,00 144.940.600,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01

53.619.200,00 0,00 53.619.200,00 0,00 Fasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 02

5.089.046.300,00 0,00 4.959.546.300,00 129.500.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Hari Kesatuan Gerak PKK Tingkat

Nasional

1.22 . 1.22.01 . 17 . 06

56.717.800,00 0,00 56.717.800,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan dan Pemanfaatan serta Pelestarian Sarana dan Prasarana

Desa

1.22 . 1.22.01 . 17 . 07

175.446.700,00 0,00 175.446.700,00 0,00 Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPMD/K)1.22 . 1.22.01 . 17 . 11

91.773.400,00 0,00 91.773.400,00 0,00 Forum Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 17 . 12

47.680.000,00 0,00 47.680.000,00 0,00 Sosialisasi Pengembangan Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas1.22 . 1.22.01 . 17 . 14

48.810.900,00 0,00 48.810.900,00 0,00 Sosialisasi Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 15

97.135.550,00 0,00 97.135.550,00 0,00 Pelatihan Perencanaan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 16

113.750.000,00 0,00 113.750.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 17 . 17

1.043.095.800,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 1.043.095.800,00 1.22 . 1.22.01 . 18

327.827.800,00 0,00 327.827.800,00 0,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pembangunan kawasan perdesaan1.22 . 1.22.01 . 18 . 01

43.100.000,00 0,00 43.100.000,00 0,00 Pelatihan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 18 . 04

41.775.000,00 0,00 41.775.000,00 0,00 Bimbingan Teknis (Bimtek) Sekretaris Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 05

50.672.000,00 0,00 50.672.000,00 0,00 Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

142.310.600,00 0,00 142.310.600,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 18 . 09

437.410.400,00 0,00 437.410.400,00 0,00 Sosialisasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 43

Tahun 2014 tentang Penjabaran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

1.22 . 1.22.01 . 18 . 11

432.407.200,00 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 0,00 0,00 432.407.200,00 1.22 . 1.22.01 . 19

37.475.000,00 0,00 37.475.000,00 0,00 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

122.514.500,00 0,00 122.514.500,00 0,00 Penilaian Kelompok Pelaksana Program P2W-KSS Desa/Kelurahan1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

20.820.000,00 0,00 20.820.000,00 0,00 Peranan Dewan Penyantun Bagi Perempuan Perdesaan1.22 . 1.22.01 . 19 . 04

76.133.000,00 0,00 76.133.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)1.22 . 1.22.01 . 19 . 08

116.310.000,00 0,00 116.310.000,00 0,00 Temu Kader Perempuan di Pedesaan1.22 . 1.22.01 . 19 . 09

9.624.000,00 0,00 9.624.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 19 . 10

49.530.700,00 0,00 49.530.700,00 0,00 Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga1.22 . 1.22.01 . 19 . 12

1.000.000.000,00 Program Nasional Pembangunan Masyarakat 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20

98.635.700,00 0,00 98.635.700,00 0,00 Pelatihan UPK PNPM-MP1.22 . 1.22.01 . 20 . 02

122.291.000,00 0,00 122.291.000,00 0,00 Pelatihan Penanggung Jawab Operasional (PJO) Kabupaten/Kecamatan1.22 . 1.22.01 . 20 . 04

139.446.000,00 0,00 139.446.000,00 0,00 Pelatihan Badan Kerjasama Antar Desa1.22 . 1.22.01 . 20 . 05

136.850.000,00 0,00 136.850.000,00 0,00 Pelatihan Penguatan Kelembagaan Simpan Pinjam Perempuan (P2SPP PNPM-MP)1.22 . 1.22.01 . 20 . 06

Halaman 58REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 59: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

120.339.200,00 0,00 120.339.200,00 0,00 Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pelaku PNPM1.22 . 1.22.01 . 20 . 10

238.236.100,00 0,00 238.236.100,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.22 . 1.22.01 . 20 . 11

144.202.000,00 0,00 144.202.000,00 0,00 Penguatan Kapasitas Fasilitator Generasi Sehat Cerdas1.22 . 1.22.01 . 20 . 12

85.739.400,00 Program Peningkatan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 85.739.400,00 1.22 . 1.22.01 . 21

85.739.400,00 0,00 85.739.400,00 0,00 Penguatan Kapasitas Aparatur bagi Desa Percontohan1.22 . 1.22.01 . 21 . 02

442.207.500,00 Kearsipan 200.000.000,00 9.945.000,00 232.262.500,00 1.24

442.207.500,00 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 200.000.000,00 9.945.000,00 232.262.500,00 1.24 . 1.26.01

111.478.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 6.630.000,00 104.848.000,00 1.24 . 1.26.01 . 15

64.625.000,00 0,00 61.310.000,00 3.315.000,00 Pengklasifikasian data1.24 . 1.26.01 . 15 . 03

7.085.000,00 0,00 3.770.000,00 3.315.000,00 Penyusunan sistem katalog data1.24 . 1.26.01 . 15 . 04

39.768.000,00 0,00 39.768.000,00 0,00 Survey dan Pendataan Arsip Dinamis1.24 . 1.26.01 . 15 . 08

90.227.500,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 90.227.500,00 1.24 . 1.26.01 . 16

90.227.500,00 0,00 90.227.500,00 0,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah1.24 . 1.26.01 . 16 . 02

14.850.000,00 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 0,00 0,00 14.850.000,00 1.24 . 1.26.01 . 17

14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah1.24 . 1.26.01 . 17 . 02

225.652.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 200.000.000,00 3.315.000,00 22.337.000,00 1.24 . 1.26.01 . 18

6.510.000,00 0,00 3.195.000,00 3.315.000,00 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 01

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan sarana layanan informasi arsip1.24 . 1.26.01 . 18 . 02

19.142.000,00 0,00 19.142.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta1.24 . 1.26.01 . 18 . 03

4.404.950.250,00 Komunikasi dan Informatika 65.580.000,00 821.460.000,00 3.517.910.250,00 1.25

2.848.327.250,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 99.024.000,00 2.749.303.250,00 1.25 . 1.07.01

498.828.250,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 68.784.000,00 430.044.250,00 1.25 . 1.07.01 . 15

415.664.250,00 0,00 346.880.250,00 68.784.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 02

83.164.000,00 0,00 83.164.000,00 0,00 Sosialisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi1.25 . 1.07.01 . 15 . 07

881.299.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 30.240.000,00 851.059.000,00 1.25 . 1.07.01 . 18

457.339.000,00 0,00 427.099.000,00 30.240.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah1.25 . 1.07.01 . 18 . 01

138.960.000,00 0,00 138.960.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat1.25 . 1.07.01 . 18 . 03

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Produksi

Penyiaran

1.25 . 1.07.01 . 18 . 05

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Siaran

Pembangunan Daerah

1.25 . 1.07.01 . 18 . 06

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Kerjasama Imbal Siar Media

Online Kantor Berita Nasional

1.25 . 1.07.01 . 18 . 07

1.468.200.000,00 Program Pengembangan Keterbukaan Informasi 0,00 0,00 1.468.200.000,00 1.25 . 1.07.01 . 22

455.460.000,00 0,00 455.460.000,00 0,00 Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi1.25 . 1.07.01 . 22 . 01

857.038.000,00 0,00 857.038.000,00 0,00 Penyelesaian Sengketa Informasi1.25 . 1.07.01 . 22 . 02

Halaman 59REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 60: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

155.702.000,00 0,00 155.702.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.25 . 1.07.01 . 22 . 03

1.556.623.000,00 SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) 65.580.000,00 722.436.000,00 768.607.000,00 1.25 . 1.25.01

272.408.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.120.000,00 185.288.600,00 1.25 . 1.25.01 . 01

162.246.600,00 0,00 162.246.600,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.25 . 1.25.01 . 01 . 01

51.008.000,00 0,00 8.288.000,00 42.720.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.25 . 1.25.01 . 01 . 02

46.427.500,00 0,00 2.027.500,00 44.400.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.25 . 1.25.01 . 01 . 03

12.726.500,00 0,00 12.726.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.25 . 1.25.01 . 01 . 06

136.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.580.000,00 0,00 70.920.000,00 1.25 . 1.25.01 . 02

17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.25 . 1.25.01 . 02 . 05

21.320.000,00 21.320.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 07

27.260.000,00 27.260.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.25 . 1.25.01 . 02 . 08

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 22

45.420.000,00 0,00 45.420.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.25 . 1.25.01 . 02 . 24

5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.25 . 1.25.01 . 02 . 26

19.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 19.500.000,00 1.25 . 1.25.01 . 03

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.25 . 1.25.01 . 03 . 02

54.620.900,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 29.316.000,00 25.304.900,00 1.25 . 1.25.01 . 06

9.765.000,00 0,00 3.165.000,00 6.600.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.25 . 1.25.01 . 06 . 01

4.144.800,00 0,00 1.720.800,00 2.424.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.25 . 1.25.01 . 06 . 02

5.605.500,00 0,00 2.305.500,00 3.300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.25 . 1.25.01 . 06 . 04

35.105.600,00 0,00 18.113.600,00 16.992.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.25 . 1.25.01 . 06 . 05

892.873.500,00 Program Peningkatan Struktur Sistim Penyiaran dan Pengawasan Isi Siaran 0,00 606.000.000,00 286.873.500,00 1.25 . 1.25.01 . 20

14.362.000,00 0,00 14.362.000,00 0,00 Verifikasi Faktual Data Lembaga Penyiaran1.25 . 1.25.01 . 20 . 04

35.310.000,00 0,00 35.310.000,00 0,00 Evaluasi Dengar Pendapat1.25 . 1.25.01 . 20 . 05

90.774.000,00 0,00 90.774.000,00 0,00 Penuntasan Tunggakan Berkas Permohonan IPP Lembaga-Lembaga Penyiaran dan

Percepatan FRB

1.25 . 1.25.01 . 20 . 07

608.911.500,00 0,00 2.911.500,00 606.000.000,00 Kinerja dan Kesejahteraan Komisioner1.25 . 1.25.01 . 20 . 08

34.096.000,00 0,00 34.096.000,00 0,00 Pengawasan/Pembinaan Lembaga Penyiaran1.25 . 1.25.01 . 20 . 09

109.420.000,00 0,00 109.420.000,00 0,00 Penindakan Lembaga Penyiaran1.25 . 1.25.01 . 20 . 10

180.720.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi serta Penguatan Kelembagaan KPID 0,00 0,00 180.720.000,00 1.25 . 1.25.01 . 21

180.720.000,00 0,00 180.720.000,00 0,00 Sosialisasi Peran dan Fungsi KPID dan Dokumentasi Hukum Bidang Penyiaran1.25 . 1.25.01 . 21 . 01

3.218.123.500,00 Perpustakaan 1.786.730.000,00 137.846.000,00 1.293.547.500,00 1.26

3.218.123.500,00 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI 1.786.730.000,00 137.846.000,00 1.293.547.500,00 1.26 . 1.26.01

751.983.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 95.460.000,00 656.523.500,00 1.26 . 1.26.01 . 01

467.242.000,00 0,00 467.242.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum1.26 . 1.26.01 . 01 . 01

Halaman 60REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 61: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

78.813.500,00 0,00 32.773.500,00 46.040.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan1.26 . 1.26.01 . 01 . 02

51.615.000,00 0,00 2.195.000,00 49.420.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa1.26 . 1.26.01 . 01 . 03

5.425.000,00 0,00 5.425.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian1.26 . 1.26.01 . 01 . 04

148.888.000,00 0,00 148.888.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi1.26 . 1.26.01 . 01 . 06

927.105.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 799.230.000,00 0,00 127.875.000,00 1.26 . 1.26.01 . 02

107.000.000,00 107.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 07

210.230.000,00 210.230.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.26 . 1.26.01 . 02 . 08

7.775.000,00 0,00 7.775.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 22

115.800.000,00 0,00 115.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 02 . 24

4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 26

482.000.000,00 482.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.26 . 1.26.01 . 02 . 42

54.600.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 54.600.000,00 1.26 . 1.26.01 . 03

54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.26 . 1.26.01 . 03 . 02

24.286.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 17.186.000,00 7.100.000,00 1.26 . 1.26.01 . 06

3.204.000,00 0,00 1.290.000,00 1.914.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran1.26 . 1.26.01 . 06 . 02

6.887.000,00 0,00 1.575.000,00 5.312.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.26 . 1.26.01 . 06 . 04

14.195.000,00 0,00 4.235.000,00 9.960.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD1.26 . 1.26.01 . 06 . 05

180.688.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 150.000.000,00 0,00 30.688.000,00 1.26 . 1.26.01 . 07

180.688.000,00 150.000.000,00 30.688.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi1.26 . 1.26.01 . 07 . 01

1.279.461.000,00 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 837.500.000,00 25.200.000,00 416.761.000,00 1.26 . 1.26.01 . 21

44.583.000,00 0,00 19.383.000,00 25.200.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya

masyarakat pembelajar

1.26 . 1.26.01 . 21 . 01

42.477.000,00 0,00 42.477.000,00 0,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 21 . 03

78.221.000,00 0,00 78.221.000,00 0,00 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 21 . 04

1.000.000.000,00 837.500.000,00 162.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah1.26 . 1.26.01 . 21 . 09

9.025.000,00 0,00 9.025.000,00 0,00 Perawatan Bahan Pustaka/Fumigasi1.26 . 1.26.01 . 21 . 12

9.125.000,00 0,00 9.125.000,00 0,00 Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Penerbitan Bibliografi1.26 . 1.26.01 . 21 . 13

39.135.500,00 0,00 39.135.500,00 0,00 Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan Daerah/Hunting1.26 . 1.26.01 . 21 . 14

37.856.000,00 0,00 37.856.000,00 0,00 Workshop Pengelolaan Koleksi Deposit Terbitan Daerah1.26 . 1.26.01 . 21 . 15

19.038.500,00 0,00 19.038.500,00 0,00 Sosialisasi Penyuluhan Perpustakaan1.26 . 1.26.01 . 21 . 16

95.802.774.700,00 Urusan Pilihan 32.128.986.342,00 4.047.945.000,00 59.625.843.358,00 2

39.989.833.000,00 Pertanian 15.690.977.850,00 1.643.042.000,00 22.655.813.150,00 2.01

29.486.635.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 14.117.172.000,00 1.304.802.000,00 14.064.661.000,00 2.01 . 2.01.01

3.137.023.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 725.851.000,00 2.411.172.850,00 2.01 . 2.01.01 . 01

2.196.478.100,00 0,00 2.131.978.100,00 64.500.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.01 . 2.01.01 . 01 . 01

Halaman 61REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 62: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

514.594.000,00 0,00 89.043.000,00 425.551.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 02

259.943.250,00 0,00 24.143.250,00 235.800.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.01 . 2.01.01 . 01 . 03

13.060.000,00 0,00 13.060.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.01 . 2.01.01 . 01 . 04

152.948.500,00 0,00 152.948.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.01 . 2.01.01 . 01 . 06

6.307.412.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.296.773.000,00 0,00 1.010.639.250,00 2.01 . 2.01.01 . 02

3.479.135.000,00 3.479.135.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 03

423.500.000,00 423.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 05

584.473.000,00 541.973.000,00 42.500.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 07

178.515.000,00 170.265.000,00 8.250.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.01 . 02 . 08

9.950.000,00 0,00 9.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 21

103.355.000,00 0,00 103.355.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 22

581.204.250,00 0,00 581.204.250,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 24

115.380.000,00 0,00 115.380.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 26

161.500.000,00 161.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas2.01 . 2.01.01 . 02 . 41

670.400.000,00 520.400.000,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 42

187.300.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 187.300.000,00 2.01 . 2.01.01 . 03

154.100.000,00 0,00 154.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.01 . 03 . 02

33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.01 . 2.01.01 . 03 . 05

72.216.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 8.055.000,00 64.161.500,00 2.01 . 2.01.01 . 06

10.859.500,00 0,00 7.584.500,00 3.275.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.01 . 06 . 02

59.714.000,00 0,00 54.934.000,00 4.780.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.01 . 06 . 04

1.643.000,00 0,00 1.643.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 05

260.880.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 7.000.000,00 253.880.000,00 2.01 . 2.01.01 . 07

12.450.000,00 0,00 5.450.000,00 7.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi2.01 . 2.01.01 . 07 . 01

74.060.000,00 0,00 74.060.000,00 0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah2.01 . 2.01.01 . 07 . 04

128.050.000,00 0,00 128.050.000,00 0,00 Promosi Atas Hasil Produksi Hortikultura2.01 . 2.01.01 . 07 . 05

46.320.000,00 0,00 46.320.000,00 0,00 Promosi Atas Pengolahan Hasil Pertanian2.01 . 2.01.01 . 07 . 06

470.090.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 470.090.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15

120.360.000,00 0,00 120.360.000,00 0,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 01

323.450.000,00 0,00 323.450.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.01 . 15 . 03

26.280.000,00 0,00 26.280.000,00 0,00 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur2.01 . 2.01.01 . 15 . 05

1.603.589.500,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 6.000.000,00 193.500.000,00 1.404.089.500,00 2.01 . 2.01.01 . 16

437.534.000,00 0,00 437.534.000,00 0,00 Pengembangan perbenihan/pembibitan2.01 . 2.01.01 . 16 . 20

151.661.000,00 0,00 151.661.000,00 0,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 22

137.876.500,00 0,00 137.876.500,00 0,00 Pengembangan pertanian organik2.01 . 2.01.01 . 16 . 33

164.635.000,00 0,00 164.635.000,00 0,00 Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan2.01 . 2.01.01 . 16 . 34

Halaman 62REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 63: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

84.735.200,00 0,00 84.735.200,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 16 . 35

309.863.000,00 0,00 116.363.000,00 193.500.000,00 Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman Hortikultura2.01 . 2.01.01 . 16 . 36

317.284.800,00 6.000.000,00 311.284.800,00 0,00 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) pada Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2.01 . 2.01.01 . 16 . 41

929.770.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 499.400.000,00 0,00 430.370.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18

929.770.000,00 499.400.000,00 430.370.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02

4.881.847.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.183.805.000,00 322.500.000,00 1.375.542.000,00 2.01 . 2.01.01 . 19

4.646.045.000,00 3.183.805.000,00 1.139.740.000,00 322.500.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02

161.612.000,00 0,00 161.612.000,00 0,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 04

74.190.000,00 0,00 74.190.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 19 . 06

386.751.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 0,00 386.751.000,00 2.01 . 2.01.01 . 21

158.805.000,00 0,00 158.805.000,00 0,00 Pendataan masalah peternakan2.01 . 2.01.01 . 21 . 01

227.946.000,00 0,00 227.946.000,00 0,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak2.01 . 2.01.01 . 21 . 02

7.258.583.500,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 5.111.194.000,00 47.896.000,00 2.099.493.500,00 2.01 . 2.01.01 . 22

5.187.607.000,00 5.111.194.000,00 76.413.000,00 0,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 01

180.138.000,00 0,00 175.242.000,00 4.896.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 02

674.931.500,00 0,00 674.931.500,00 0,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 06

1.043.390.000,00 0,00 1.000.390.000,00 43.000.000,00 Pengembangan agribisnis peternakan2.01 . 2.01.01 . 22 . 08

92.657.000,00 0,00 92.657.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 22 . 09

79.860.000,00 0,00 79.860.000,00 0,00 Pengembangan hijauan makanan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 10

117.027.000,00 Program Penerapan Teknologi Peternakan 0,00 0,00 117.027.000,00 2.01 . 2.01.01 . 24

117.027.000,00 0,00 117.027.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 24 . 04

259.110.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan

kehutanan

0,00 0,00 259.110.000,00 2.01 . 2.01.01 . 26

217.130.000,00 0,00 217.130.000,00 0,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan2.01 . 2.01.01 . 26 . 04

41.980.000,00 0,00 41.980.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 26 . 09

71.910.000,00 Program peningkatan koordinasi perencanaan 0,00 0,00 71.910.000,00 2.01 . 2.01.01 . 27

71.910.000,00 0,00 71.910.000,00 0,00 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian2.01 . 2.01.01 . 27 . 05

595.997.400,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Mutu Tenaga Pendidik SMK

Pertanian Pembangunan

20.000.000,00 0,00 575.997.400,00 2.01 . 2.01.01 . 30

507.608.500,00 0,00 507.608.500,00 0,00 Pengembangan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik2.01 . 2.01.01 . 30 . 01

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan2.01 . 2.01.01 . 30 . 02

52.550.000,00 0,00 52.550.000,00 0,00 Penyebaran Informasi Sekolah2.01 . 2.01.01 . 30 . 03

15.838.900,00 0,00 15.838.900,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.01 . 2.01.01 . 30 . 04

2.947.127.000,00 Program Peningkatan Mutu Siswa SMK Pertanian Pembangunan 0,00 0,00 2.947.127.000,00 2.01 . 2.01.01 . 31

2.620.002.000,00 0,00 2.620.002.000,00 0,00 Penyediaan Kebutuhan Siswa2.01 . 2.01.01 . 31 . 01

233.000.000,00 0,00 233.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Usaha2.01 . 2.01.01 . 31 . 02

Halaman 63REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 64: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

94.125.000,00 0,00 94.125.000,00 0,00 Pengembangan Wawasan Siswa SMK Pertanian Pembangunan2.01 . 2.01.01 . 31 . 03

6.906.842.000,00 DINAS PERKEBUNAN 643.005.850,00 234.200.000,00 6.029.636.150,00 2.01 . 2.01.02

1.000.009.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 216.780.000,00 783.229.800,00 2.01 . 2.01.02 . 01

532.314.400,00 0,00 532.314.400,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.01 . 2.01.02 . 01 . 01

133.456.700,00 0,00 21.136.700,00 112.320.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.01 . 2.01.02 . 01 . 02

148.763.700,00 0,00 44.303.700,00 104.460.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.01 . 2.01.02 . 01 . 03

37.775.000,00 0,00 37.775.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.01 . 2.01.02 . 01 . 04

147.700.000,00 0,00 147.700.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.01 . 2.01.02 . 01 . 06

770.445.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 343.005.850,00 0,00 427.440.000,00 2.01 . 2.01.02 . 02

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 05

152.505.850,00 152.505.850,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 07

70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.02 . 02 . 08

39.025.000,00 0,00 39.025.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 22

350.465.000,00 0,00 350.465.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.02 . 02 . 24

31.550.000,00 0,00 31.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 26

86.400.000,00 80.000.000,00 6.400.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.02 . 02 . 42

195.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 195.000.000,00 2.01 . 2.01.02 . 03

195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.02 . 03 . 02

25.990.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.990.000,00 2.01 . 2.01.02 . 05

19.990.000,00 0,00 19.990.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.02 . 05 . 02

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.02 . 05 . 03

42.100.700,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 13.020.000,00 29.080.700,00 2.01 . 2.01.02 . 06

15.315.000,00 0,00 11.365.000,00 3.950.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.01 . 2.01.02 . 06 . 01

5.360.000,00 0,00 3.390.000,00 1.970.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.02 . 06 . 02

4.383.700,00 0,00 3.483.700,00 900.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.01 . 2.01.02 . 06 . 03

13.191.000,00 0,00 7.807.000,00 5.384.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.02 . 06 . 04

3.851.000,00 0,00 3.035.000,00 816.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.01 . 2.01.02 . 06 . 05

34.489.500,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 34.489.500,00 2.01 . 2.01.02 . 07

34.489.500,00 0,00 34.489.500,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi2.01 . 2.01.02 . 07 . 01

525.263.750,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 525.263.750,00 2.01 . 2.01.02 . 15

226.715.000,00 0,00 226.715.000,00 0,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.02 . 15 . 01

276.235.000,00 0,00 276.235.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani2.01 . 2.01.02 . 15 . 03

22.313.750,00 0,00 22.313.750,00 0,00 Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perbenihan2.01 . 2.01.02 . 15 . 13

2.993.068.400,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 4.400.000,00 2.988.668.400,00 2.01 . 2.01.02 . 16

2.217.047.400,00 0,00 2.217.047.400,00 0,00 Pengembangan perbenihan/pembibitan2.01 . 2.01.02 . 16 . 20

Halaman 64REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 65: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

411.290.000,00 0,00 409.590.000,00 1.700.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian2.01 . 2.01.02 . 16 . 29

84.405.000,00 0,00 81.705.000,00 2.700.000,00 Penyusunan data statistik pertanian dan peternakan2.01 . 2.01.02 . 16 . 34

117.250.000,00 0,00 117.250.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.02 . 16 . 35

107.310.000,00 0,00 107.310.000,00 0,00 Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 16 . 38

55.766.000,00 0,00 55.766.000,00 0,00 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)2.01 . 2.01.02 . 16 . 39

89.472.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 89.472.000,00 2.01 . 2.01.02 . 17

89.472.000,00 0,00 89.472.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah2.01 . 2.01.02 . 17 . 07

853.470.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 300.000.000,00 0,00 553.470.000,00 2.01 . 2.01.02 . 18

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 18 . 01

212.100.000,00 0,00 212.100.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.02 . 18 . 02

341.370.000,00 0,00 341.370.000,00 0,00 Pengembangan infrastruktur pertanian2.01 . 2.01.02 . 18 . 07

92.582.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 92.582.000,00 2.01 . 2.01.02 . 19

92.582.000,00 0,00 92.582.000,00 0,00 Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.02 . 19 . 04

88.650.000,00 Program peningkatan koordinasi perencanaan 0,00 0,00 88.650.000,00 2.01 . 2.01.02 . 27

88.650.000,00 0,00 88.650.000,00 0,00 Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan2.01 . 2.01.02 . 27 . 01

196.300.000,00 Program Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian/Perkebunan 0,00 0,00 196.300.000,00 2.01 . 2.01.02 . 29

196.300.000,00 0,00 196.300.000,00 0,00 Konservasi Lahan Perkebunan2.01 . 2.01.02 . 29 . 01

3.596.356.000,00 SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN

DAN KEHUTANAN

930.800.000,00 104.040.000,00 2.561.516.000,00 2.01 . 2.01.03

567.390.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.040.000,00 463.350.500,00 2.01 . 2.01.03 . 01

286.709.000,00 0,00 286.709.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.01 . 2.01.03 . 01 . 01

152.421.000,00 0,00 82.941.000,00 69.480.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.01 . 2.01.03 . 01 . 02

65.576.500,00 0,00 31.016.500,00 34.560.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.01 . 2.01.03 . 01 . 03

5.440.000,00 0,00 5.440.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.01 . 2.01.03 . 01 . 04

57.244.000,00 0,00 57.244.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.01 . 2.01.03 . 01 . 06

1.185.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 930.800.000,00 0,00 254.850.000,00 2.01 . 2.01.03 . 02

506.000.000,00 506.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.01 . 2.01.03 . 02 . 03

321.300.000,00 321.300.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.01 . 2.01.03 . 02 . 07

33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.01 . 2.01.03 . 02 . 08

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01 . 2.01.03 . 02 . 22

239.850.000,00 0,00 239.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.03 . 02 . 24

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.01 . 2.01.03 . 02 . 42

59.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 59.800.000,00 2.01 . 2.01.03 . 03

59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.01 . 2.01.03 . 03 . 02

32.857.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 32.857.500,00 2.01 . 2.01.03 . 05

Halaman 65REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 66: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

32.857.500,00 0,00 32.857.500,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.03 . 05 . 02

68.435.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 68.435.000,00 2.01 . 2.01.03 . 06

3.410.000,00 0,00 3.410.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.01 . 2.01.03 . 06 . 01

2.470.000,00 0,00 2.470.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.01 . 2.01.03 . 06 . 02

5.210.000,00 0,00 5.210.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.01 . 2.01.03 . 06 . 04

57.345.000,00 0,00 57.345.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.01 . 2.01.03 . 06 . 05

53.365.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 53.365.000,00 2.01 . 2.01.03 . 07

53.365.000,00 0,00 53.365.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi2.01 . 2.01.03 . 07 . 01

943.380.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 943.380.000,00 2.01 . 2.01.03 . 20

224.750.000,00 0,00 224.750.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.03 . 20 . 03

147.059.500,00 0,00 147.059.500,00 0,00 Koordinasi Perumusan Kebijakan Penyuluhan2.01 . 2.01.03 . 20 . 06

135.896.000,00 0,00 135.896.000,00 0,00 Penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan2.01 . 2.01.03 . 20 . 11

48.897.500,00 0,00 48.897.500,00 0,00 Pertemuan pembahasan metodologi penyuluhan2.01 . 2.01.03 . 20 . 14

57.434.500,00 0,00 57.434.500,00 0,00 Pemilihan penyuluh teladan2.01 . 2.01.03 . 20 . 15

24.020.000,00 0,00 24.020.000,00 0,00 Workshop petugas SIMLUH2.01 . 2.01.03 . 20 . 21

236.232.500,00 0,00 236.232.500,00 0,00 Pelatihan Dasar Trampil/Ahli Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan2.01 . 2.01.03 . 20 . 23

43.570.000,00 0,00 43.570.000,00 0,00 Temu Teknis dan Temu Karya Penyuluh Kehutanan2.01 . 2.01.03 . 20 . 26

25.520.000,00 0,00 25.520.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Petani2.01 . 2.01.03 . 20 . 28

355.971.500,00 Program pemberdayaan petani dan nelayan 0,00 0,00 355.971.500,00 2.01 . 2.01.03 . 25

60.469.500,00 0,00 60.469.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.03 . 25 . 13

82.749.500,00 0,00 82.749.500,00 0,00 Pemilihan Petani, Poktan, Gapoktan teladan2.01 . 2.01.03 . 25 . 16

87.077.500,00 0,00 87.077.500,00 0,00 Bimbingan teknis analisis kebutuhan petani dan nelayan2.01 . 2.01.03 . 25 . 20

37.095.000,00 0,00 37.095.000,00 0,00 Mimbar sarasehan2.01 . 2.01.03 . 25 . 21

15.105.000,00 0,00 15.105.000,00 0,00 Rembuk KTNA Madya2.01 . 2.01.03 . 25 . 22

31.870.000,00 0,00 31.870.000,00 0,00 Penyuluhan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan2.01 . 2.01.03 . 25 . 27

29.495.000,00 0,00 29.495.000,00 0,00 Penyuluhan Pemanfaatan Lahan Pekarangan2.01 . 2.01.03 . 25 . 29

12.110.000,00 0,00 12.110.000,00 0,00 Sinkronisasi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan dengan Kab/Kota2.01 . 2.01.03 . 25 . 30

101.627.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan

kehutanan

0,00 0,00 101.627.000,00 2.01 . 2.01.03 . 26

58.981.500,00 0,00 58.981.500,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.03 . 26 . 09

25.843.000,00 0,00 25.843.000,00 0,00 Kaji terap percontohan demonstrasi cara pertanian, perikanan dan kehutanan2.01 . 2.01.03 . 26 . 12

16.802.500,00 0,00 16.802.500,00 0,00 Fasilitasi Kemitraan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha2.01 . 2.01.03 . 26 . 16

227.879.500,00 Program peningkatan koordinasi perencanaan 0,00 0,00 227.879.500,00 2.01 . 2.01.03 . 27

156.864.500,00 0,00 156.864.500,00 0,00 Perencanaan dan penyusunan program/kegiatan2.01 . 2.01.03 . 27 . 01

71.015.000,00 0,00 71.015.000,00 0,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pimpinan Kelembagaan2.01 . 2.01.03 . 27 . 04

6.325.021.000,00 Kehutanan 1.438.684.442,00 299.358.000,00 4.586.978.558,00 2.02

Halaman 66REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 67: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

6.325.021.000,00 DINAS KEHUTANAN 1.438.684.442,00 299.358.000,00 4.586.978.558,00 2.02 . 2.02.01

1.456.860.977,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 267.260.000,00 1.189.600.977,00 2.02 . 2.02.01 . 01

1.033.736.750,00 0,00 1.033.736.750,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.02 . 2.02.01 . 01 . 01

253.097.427,00 0,00 102.137.427,00 150.960.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

126.559.200,00 0,00 10.259.200,00 116.300.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.02 . 2.02.01 . 01 . 03

7.083.600,00 0,00 7.083.600,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.02 . 2.02.01 . 01 . 04

36.384.000,00 0,00 36.384.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

1.332.640.473,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 707.641.973,00 0,00 624.998.500,00 2.02 . 2.02.01 . 02

168.200.000,00 168.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas2.02 . 2.02.01 . 02 . 02

210.500.000,00 210.500.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 05

182.261.000,00 181.561.000,00 700.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 07

27.375.000,00 27.375.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.02 . 2.02.01 . 02 . 08

10.873.000,00 0,00 10.873.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

533.556.500,00 0,00 533.556.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 24

79.869.000,00 0,00 79.869.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 26

70.005.973,00 70.005.973,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.02 . 2.02.01 . 02 . 42

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran2.02 . 2.02.01 . 02 . 45

67.400.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 67.400.000,00 2.02 . 2.02.01 . 03

67.400.000,00 0,00 67.400.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.02 . 2.02.01 . 03 . 05

86.562.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 86.562.000,00 2.02 . 2.02.01 . 05

46.932.000,00 0,00 46.932.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 05 . 02

39.630.000,00 0,00 39.630.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 05 . 03

32.987.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 1.998.000,00 30.989.400,00 2.02 . 2.02.01 . 06

5.029.500,00 0,00 4.030.500,00 999.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.02 . 2.02.01 . 06 . 02

8.485.300,00 0,00 7.486.300,00 999.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.02 . 2.02.01 . 06 . 04

19.472.600,00 0,00 19.472.600,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.02 . 2.02.01 . 06 . 05

16.715.200,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 16.715.200,00 2.02 . 2.02.01 . 07

16.715.200,00 0,00 16.715.200,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi2.02 . 2.02.01 . 07 . 01

1.006.060.450,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 0,00 1.006.060.450,00 2.02 . 2.02.01 . 15

381.326.000,00 0,00 381.326.000,00 0,00 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 06

74.403.000,00 0,00 74.403.000,00 0,00 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 07

222.115.400,00 0,00 222.115.400,00 0,00 Perencanaan Kehutanan2.02 . 2.02.01 . 15 . 10

69.525.200,00 0,00 69.525.200,00 0,00 Inventarisasi Potensi Sumber Daya Hutan2.02 . 2.02.01 . 15 . 12

17.749.600,00 0,00 17.749.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.02 . 2.02.01 . 15 . 13

57.455.800,00 0,00 57.455.800,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lokasi Persuteraan2.02 . 2.02.01 . 15 . 14

Halaman 67REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 68: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

84.828.050,00 0,00 84.828.050,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan Persuteraan Alam2.02 . 2.02.01 . 15 . 15

44.143.700,00 0,00 44.143.700,00 0,00 Pemantauan Penerimaan Iuran Kehutanan melalui PSDH, DR, PAD2.02 . 2.02.01 . 15 . 16

54.513.700,00 0,00 54.513.700,00 0,00 Pengawasan, Penatausahaan Hasil Hutan Produksi2.02 . 2.02.01 . 15 . 17

795.456.531,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 0,00 0,00 795.456.531,00 2.02 . 2.02.01 . 16

101.015.950,00 0,00 101.015.950,00 0,00 Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan2.02 . 2.02.01 . 16 . 01

96.507.250,00 0,00 96.507.250,00 0,00 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan2.02 . 2.02.01 . 16 . 02

346.119.631,00 0,00 346.119.631,00 0,00 Penanaman pohon pada kawasan hutan industri dan hutan wisata2.02 . 2.02.01 . 16 . 03

162.640.000,00 0,00 162.640.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 06

40.515.500,00 0,00 40.515.500,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Gerakan Perempuan Menanam Pohon2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

31.202.000,00 0,00 31.202.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.02 . 2.02.01 . 16 . 11

17.456.200,00 0,00 17.456.200,00 0,00 Identifikasi dan Inventarisasi Lokasi Calon Sumber Benih2.02 . 2.02.01 . 16 . 13

27.937.150,00 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 5.530.050,00 0,00 22.407.100,00 2.02 . 2.02.01 . 17

7.517.100,00 0,00 7.517.100,00 0,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

20.420.050,00 5.530.050,00 14.890.000,00 0,00 Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 17 . 04

280.091.400,00 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 0,00 0,00 280.091.400,00 2.02 . 2.02.01 . 19

122.950.000,00 0,00 122.950.000,00 0,00 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan2.02 . 2.02.01 . 19 . 04

79.994.000,00 0,00 79.994.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengawas Penguji Kayu (WASGANIS) dan Penguji Kayu (GANIS)2.02 . 2.02.01 . 19 . 05

33.073.700,00 0,00 33.073.700,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian Peredaran Hasil Hutan2.02 . 2.02.01 . 19 . 07

44.073.700,00 0,00 44.073.700,00 0,00 Monitoring dan Pelaporan Petugas Penatausahaan Hasil Hutan/Ganis PHPL dan

Wasganis PHPL

2.02 . 2.02.01 . 19 . 08

766.203.419,00 Program perencanaan dan pengembangan hutan 720.512.419,00 0,00 45.691.000,00 2.02 . 2.02.01 . 20

766.203.419,00 720.512.419,00 45.691.000,00 0,00 Pembangunan Taman Hutan Raya2.02 . 2.02.01 . 20 . 03

456.106.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 5.000.000,00 30.100.000,00 421.006.000,00 2.02 . 2.02.01 . 21

456.106.000,00 5.000.000,00 421.006.000,00 30.100.000,00 Perlindungan dan Pengamanan Hutan2.02 . 2.02.01 . 21 . 01

7.456.422.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.259.525.000,00 264.030.000,00 5.932.867.000,00 2.03

7.456.422.000,00 DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1.259.525.000,00 264.030.000,00 5.932.867.000,00 2.03 . 2.03.01

836.795.704,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 206.620.000,00 630.175.704,00 2.03 . 2.03.01 . 01

460.912.400,00 0,00 460.912.400,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.03 . 2.03.01 . 01 . 01

158.037.154,00 0,00 33.257.154,00 124.780.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 02

86.913.900,00 0,00 11.073.900,00 75.840.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.03 . 2.03.01 . 01 . 03

15.040.250,00 0,00 9.040.250,00 6.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.03 . 2.03.01 . 01 . 04

115.892.000,00 0,00 115.892.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.03 . 2.03.01 . 01 . 06

982.047.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 559.525.000,00 0,00 422.522.500,00 2.03 . 2.03.01 . 02

251.996.700,00 251.015.000,00 981.700,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 07

135.510.000,00 135.510.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.03 . 2.03.01 . 02 . 10

162.953.800,00 0,00 162.953.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 22

Halaman 68REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 69: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

235.137.000,00 0,00 235.137.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 02 . 24

23.450.000,00 0,00 23.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 26

173.000.000,00 173.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 42

61.750.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 61.750.000,00 2.03 . 2.03.01 . 03

61.750.000,00 0,00 61.750.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.03 . 2.03.01 . 03 . 02

81.578.546,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 29.618.000,00 51.960.546,00 2.03 . 2.03.01 . 06

9.589.000,00 0,00 4.309.000,00 5.280.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 01

12.100.645,00 0,00 8.144.645,00 3.956.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.03 . 2.03.01 . 06 . 02

5.162.501,00 0,00 3.222.501,00 1.940.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.03 . 2.03.01 . 06 . 04

54.726.400,00 0,00 36.284.400,00 18.442.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.03 . 2.03.01 . 06 . 05

135.496.500,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 7.000.000,00 128.496.500,00 2.03 . 2.03.01 . 07

135.496.500,00 0,00 128.496.500,00 7.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi2.03 . 2.03.01 . 07 . 01

218.512.050,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 0,00 0,00 218.512.050,00 2.03 . 2.03.01 . 15

57.829.000,00 0,00 57.829.000,00 0,00 Survey Usaha Pertambangan Mineral dan Batuan2.03 . 2.03.01 . 15 . 08

53.474.200,00 0,00 53.474.200,00 0,00 Survey Usaha Pertambangan Panas Bumi dan Air Tanah2.03 . 2.03.01 . 15 . 09

62.062.850,00 0,00 62.062.850,00 0,00 Survey Usaha Pertambangan Minerbapabum2.03 . 2.03.01 . 15 . 10

45.146.000,00 0,00 45.146.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.03 . 2.03.01 . 15 . 12

359.877.900,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 0,00 359.877.900,00 2.03 . 2.03.01 . 17

42.229.400,00 0,00 42.229.400,00 0,00 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan2.03 . 2.03.01 . 17 . 01

48.338.600,00 0,00 48.338.600,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan dan Usaha Ketenagalistrikan2.03 . 2.03.01 . 17 . 02

53.057.000,00 0,00 53.057.000,00 0,00 Survey Potensi Energi Baru Terbarukan di Kab./Kota2.03 . 2.03.01 . 17 . 03

52.371.900,00 0,00 52.371.900,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lindungan Lingkungan Ketenagalistrikan pada

Pemegang IUKU / IUKS di Kab. / Kota

2.03 . 2.03.01 . 17 . 05

94.464.500,00 0,00 94.464.500,00 0,00 Sosialisasi Penghematan Energi2.03 . 2.03.01 . 17 . 06

69.416.500,00 0,00 69.416.500,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 17 . 10

413.269.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Minyak dan Gas Bumi 0,00 5.588.000,00 407.681.000,00 2.03 . 2.03.01 . 18

47.717.000,00 0,00 47.717.000,00 0,00 Survey Distribusi Bahan Bakar Minyak (dari agen dan pangkalan)2.03 . 2.03.01 . 18 . 02

51.504.000,00 0,00 51.504.000,00 0,00 Survey Penggunaan LPG 3 Kg2.03 . 2.03.01 . 18 . 03

47.463.000,00 0,00 47.463.000,00 0,00 Survey Jumlah Armada Pengangkutan Bahan Bakar Minyak2.03 . 2.03.01 . 18 . 04

51.336.000,00 0,00 51.336.000,00 0,00 Pengawasan Pencantuman Nomor Tanda Terdaftar Pelumas2.03 . 2.03.01 . 18 . 05

56.308.000,00 0,00 56.308.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan K3 dan Lingkungan Migas2.03 . 2.03.01 . 18 . 06

99.486.500,00 0,00 93.898.500,00 5.588.000,00 Sosialisasi Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 Kg2.03 . 2.03.01 . 18 . 07

59.454.500,00 0,00 59.454.500,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 18 . 10

2.067.231.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral 700.000.000,00 0,00 1.367.231.000,00 2.03 . 2.03.01 . 19

51.709.400,00 0,00 51.709.400,00 0,00 Mitigasi Bencana Geologi2.03 . 2.03.01 . 19 . 01

43.226.500,00 0,00 43.226.500,00 0,00 Survey Potensi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah2.03 . 2.03.01 . 19 . 03

Halaman 69REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 70: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

37.883.000,00 0,00 37.883.000,00 0,00 Inventarisasi Kawasan Rawan Bencana Geologi2.03 . 2.03.01 . 19 . 04

1.863.394.100,00 700.000.000,00 1.163.394.100,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih2.03 . 2.03.01 . 19 . 05

28.486.500,00 0,00 28.486.500,00 0,00 Penyiapan Pembuatan Geopark2.03 . 2.03.01 . 19 . 08

42.531.500,00 0,00 42.531.500,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.03 . 2.03.01 . 19 . 10

144.071.900,00 Program Peningkatan Kualitas dan Arus Informasi 0,00 7.900.000,00 136.171.900,00 2.03 . 2.03.01 . 20

44.466.400,00 0,00 40.126.400,00 4.340.000,00 Pengembangan Data dan Informasi2.03 . 2.03.01 . 20 . 01

99.605.500,00 0,00 96.045.500,00 3.560.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral se-Provinsi Sulawesi Utara2.03 . 2.03.01 . 20 . 02

2.002.500.000,00 Program Pembangunan Pengembangan Ketenagalistrikan 0,00 0,00 2.002.500.000,00 2.03 . 2.03.01 . 21

2.002.500.000,00 0,00 2.002.500.000,00 0,00 Pembangunan Usaha Ketenagalistrikan2.03 . 2.03.01 . 21 . 01

153.291.900,00 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur di Sektor Energi dan

Sumber Daya Mineral

0,00 7.304.000,00 145.987.900,00 2.03 . 2.03.01 . 24

77.123.650,00 0,00 73.471.650,00 3.652.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 24 . 02

76.168.250,00 0,00 72.516.250,00 3.652.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bencana Geologi2.03 . 2.03.01 . 24 . 03

13.847.188.000,00 Pariwisata 3.708.288.000,00 346.994.000,00 9.791.906.000,00 2.04

13.847.188.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.708.288.000,00 346.994.000,00 9.791.906.000,00 2.04 . 2.04.01

1.535.963.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 261.540.000,00 1.274.423.450,00 2.04 . 2.04.01 . 01

769.117.300,00 0,00 769.117.300,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.04 . 2.04.01 . 01 . 01

244.551.500,00 0,00 91.551.500,00 153.000.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.04 . 2.04.01 . 01 . 02

300.964.650,00 0,00 192.424.650,00 108.540.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.04 . 2.04.01 . 01 . 03

56.860.000,00 0,00 56.860.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.04 . 2.04.01 . 01 . 04

164.470.000,00 0,00 164.470.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.04 . 2.04.01 . 01 . 06

4.436.828.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.708.288.000,00 0,00 728.540.600,00 2.04 . 2.04.01 . 02

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 03

160.038.000,00 160.038.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 07

48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.04 . 2.04.01 . 02 . 08

21.166.600,00 0,00 21.166.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 22

643.474.000,00 0,00 643.474.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.04 . 2.04.01 . 02 . 24

63.900.000,00 0,00 63.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.04 . 2.04.01 . 02 . 26

100.550.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 100.550.000,00 2.04 . 2.04.01 . 03

47.450.000,00 0,00 47.450.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.04 . 2.04.01 . 03 . 02

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan2.04 . 2.04.01 . 03 . 03

49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu2.04 . 2.04.01 . 03 . 05

45.488.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 31.187.000,00 14.301.600,00 2.04 . 2.04.01 . 06

9.142.600,00 0,00 3.316.600,00 5.826.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.04 . 2.04.01 . 06 . 01

7.270.000,00 0,00 2.155.000,00 5.115.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.04 . 2.04.01 . 06 . 02

10.556.000,00 0,00 3.480.000,00 7.076.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.04 . 2.04.01 . 06 . 04

Halaman 70REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 71: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

18.520.000,00 0,00 5.350.000,00 13.170.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.04 . 2.04.01 . 06 . 05

2.042.453.650,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 13.580.000,00 2.028.873.650,00 2.04 . 2.04.01 . 15

120.341.000,00 0,00 120.341.000,00 0,00 Fasilitasi Tourism information Centre (TIC)2.04 . 2.04.01 . 15 . 10

1.206.763.000,00 0,00 1.206.763.000,00 0,00 Promosi pariwisata di Dalam Negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 11

260.883.000,00 0,00 260.883.000,00 0,00 Promosi Pariwisata di Luar Negeri2.04 . 2.04.01 . 15 . 12

454.466.650,00 0,00 440.886.650,00 13.580.000,00 Kegiatan Pemilihan Nyong Noni Sulut2.04 . 2.04.01 . 15 . 13

1.085.545.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 1.085.545.000,00 2.04 . 2.04.01 . 16

500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 02

255.510.000,00 0,00 255.510.000,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran

pariwisata

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05

25.430.000,00 0,00 25.430.000,00 0,00 Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata2.04 . 2.04.01 . 16 . 09

26.180.000,00 0,00 26.180.000,00 0,00 PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving

Centre

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10

78.375.000,00 0,00 78.375.000,00 0,00 Pelaksanaan Fam Trip2.04 . 2.04.01 . 16 . 14

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut2.04 . 2.04.01 . 16 . 18

20.050.000,00 0,00 20.050.000,00 0,00 Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata

unggulan

2.04 . 2.04.01 . 16 . 19

719.407.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 19.405.000,00 700.002.000,00 2.04 . 2.04.01 . 17

84.510.000,00 0,00 84.510.000,00 0,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database2.04 . 2.04.01 . 17 . 01

361.075.000,00 0,00 353.875.000,00 7.200.000,00 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 02

95.564.000,00 0,00 95.564.000,00 0,00 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 07

93.833.000,00 0,00 88.733.000,00 5.100.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata2.04 . 2.04.01 . 17 . 08

84.425.000,00 0,00 77.320.000,00 7.105.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.04 . 2.04.01 . 17 . 09

952.798.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 952.798.000,00 2.04 . 2.04.01 . 18

695.390.000,00 0,00 695.390.000,00 0,00 Penghargaan Terhadap Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah2.04 . 2.04.01 . 18 . 01

257.408.000,00 0,00 257.408.000,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya2.04 . 2.04.01 . 18 . 03

4.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 4.000.000,00 2.04 . 2.04.01 . 19

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno2.04 . 2.04.01 . 19 . 02

2.924.153.700,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 21.282.000,00 2.902.871.700,00 2.04 . 2.04.01 . 20

215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.04 . 2.04.01 . 20 . 01

1.223.195.000,00 0,00 1.221.005.000,00 2.190.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah2.04 . 2.04.01 . 20 . 03

370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 Kegiatan Promosi Kesenian2.04 . 2.04.01 . 20 . 04

13.027.800,00 0,00 10.099.800,00 2.928.000,00 Penggalian Seni Budaya2.04 . 2.04.01 . 20 . 05

32.128.000,00 0,00 29.200.000,00 2.928.000,00 Pengolahan Seni Budaya2.04 . 2.04.01 . 20 . 06

16.848.000,00 0,00 15.300.000,00 1.548.000,00 Penyelenggaraan Pameran Seni2.04 . 2.04.01 . 20 . 07

25.514.000,00 0,00 24.050.000,00 1.464.000,00 Penyelenggaraan Sarasehan Seni Budaya2.04 . 2.04.01 . 20 . 08

25.514.000,00 0,00 24.050.000,00 1.464.000,00 Penyelenggaraan Temu Seniman2.04 . 2.04.01 . 20 . 09

417.418.000,00 0,00 417.418.000,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara2.04 . 2.04.01 . 20 . 10

Halaman 71REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 72: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

246.000.000,00 0,00 246.000.000,00 0,00 Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar negeri, dan atraksi kesenian2.04 . 2.04.01 . 20 . 12

218.428.000,00 0,00 218.428.000,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan Kontingen Parade Tari Nusantara2.04 . 2.04.01 . 20 . 13

115.610.000,00 0,00 106.850.000,00 8.760.000,00 Penyelenggaraan Pergelaran Seni2.04 . 2.04.01 . 20 . 17

5.470.900,00 0,00 5.470.900,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.04 . 2.04.01 . 20 . 18

16.623.957.200,00 Kelautan dan Perikanan 8.212.898.250,00 491.680.000,00 7.919.378.950,00 2.05

16.623.957.200,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 8.212.898.250,00 491.680.000,00 7.919.378.950,00 2.05 . 2.05.01

1.895.791.105,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 336.880.000,00 1.558.911.105,00 2.05 . 2.05.01 . 01

1.240.451.090,00 0,00 1.240.451.090,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

340.198.015,00 0,00 126.478.015,00 213.720.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 02

137.633.000,00 0,00 14.473.000,00 123.160.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.05 . 2.05.01 . 01 . 03

17.620.000,00 0,00 17.620.000,00 0,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian2.05 . 2.05.01 . 01 . 04

2.999.000,00 0,00 2.999.000,00 0,00 Kegiatan Penataan Kearsipan2.05 . 2.05.01 . 01 . 05

156.890.000,00 0,00 156.890.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.05 . 2.05.01 . 01 . 06

8.868.851.510,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.187.898.250,00 0,00 680.953.260,00 2.05 . 2.05.01 . 02

6.144.340.000,00 6.144.340.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 03

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05

2.039.138.250,00 1.979.738.250,00 59.400.000,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

33.820.000,00 33.820.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.05 . 2.05.01 . 02 . 08

11.465.000,00 10.000.000,00 1.465.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

396.185.000,00 0,00 396.185.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

129.900.000,00 0,00 129.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 26

34.203.260,00 0,00 34.203.260,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 42

59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung pameran2.05 . 2.05.01 . 02 . 45

56.100.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 56.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 03

49.100.000,00 0,00 49.100.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.05 . 2.05.01 . 03 . 02

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan2.05 . 2.05.01 . 03 . 03

23.362.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 23.362.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05

23.362.000,00 0,00 23.362.000,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 05 . 02

36.051.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 0,00 36.051.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

5.107.000,00 0,00 5.107.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

749.000,00 0,00 749.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran2.05 . 2.05.01 . 06 . 03

6.075.000,00 0,00 6.075.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.05 . 2.05.01 . 06 . 04

17.120.000,00 0,00 17.120.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 05

428.411.500,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 428.411.500,00 2.05 . 2.05.01 . 15

103.310.000,00 0,00 103.310.000,00 0,00 Optimalisasi Pendayagunaan Potensi Pulau-Pulau Kecil *2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

Halaman 72REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 73: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Mata Pencaharian Alternatif2.05 . 2.05.01 . 15 . 03

47.251.000,00 0,00 47.251.000,00 0,00 Sosialisasi Suaka/Jenis Ikan yang dilindungi di Kawasan Konservasi2.05 . 2.05.01 . 15 . 04

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Perempuan Pesisir2.05 . 2.05.01 . 15 . 05

37.375.000,00 0,00 37.375.000,00 0,00 Gerakan Bersih Pantai dan Laut2.05 . 2.05.01 . 15 . 07

70.475.500,00 0,00 70.475.500,00 0,00 Fasilitasi Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu2.05 . 2.05.01 . 15 . 08

101.695.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian

sumberdaya kelautan

0,00 0,00 101.695.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16

27.190.000,00 0,00 27.190.000,00 0,00 Kerjasama Pengendalian IUU Fishing2.05 . 2.05.01 . 16 . 02

10.510.000,00 0,00 10.510.000,00 0,00 Pertemuan POKMASWAS Tingkat Provinsi2.05 . 2.05.01 . 16 . 06

44.075.000,00 0,00 44.075.000,00 0,00 Pengawasan Bahan Aditif pada ikan dan produk perikanan2.05 . 2.05.01 . 16 . 10

19.920.000,00 0,00 19.920.000,00 0,00 Operasi Pengawasan Terpadu di Laut2.05 . 2.05.01 . 16 . 11

1.781.416.500,00 Program pengembangan budidaya perikanan 25.000.000,00 0,00 1.756.416.500,00 2.05 . 2.05.01 . 20

170.780.000,00 0,00 170.780.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul2.05 . 2.05.01 . 20 . 01

19.407.000,00 0,00 19.407.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 02

242.625.500,00 0,00 242.625.500,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

1.085.741.000,00 25.000.000,00 1.060.741.000,00 0,00 Pengembangan Intensifikasi Budi Daya Ikan (INBUDKAN) *2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

15.511.800,00 0,00 15.511.800,00 0,00 Pemantauan dan Monitoring Kelompok Budidaya Perikanan2.05 . 2.05.01 . 20 . 13

117.270.300,00 0,00 117.270.300,00 0,00 Pengujian Hama Penyakit Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 14

58.144.600,00 0,00 58.144.600,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan2.05 . 2.05.01 . 20 . 15

35.336.300,00 0,00 35.336.300,00 0,00 Pengawasan Obat Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 16

20.582.500,00 0,00 20.582.500,00 0,00 Pelatihan Auditor CBIB2.05 . 2.05.01 . 20 . 17

16.017.500,00 0,00 16.017.500,00 0,00 Pembinaan Wanita Pembudidaya Ikan2.05 . 2.05.01 . 20 . 19

1.709.797.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 1.709.797.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21

32.580.000,00 0,00 32.580.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap2.05 . 2.05.01 . 21 . 01

690.854.000,00 0,00 690.854.000,00 0,00 Pengenmbangan Sarana Perikanan Tangkap *2.05 . 2.05.01 . 21 . 07

486.600.000,00 0,00 486.600.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil *2.05 . 2.05.01 . 21 . 09

62.830.000,00 0,00 62.830.000,00 0,00 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan *2.05 . 2.05.01 . 21 . 10

205.200.000,00 0,00 205.200.000,00 0,00 Penerapan Sistim Rantai Dingin untuk Penanganan Hasil Tangkapan dari Ditangkap

sampai Konsumen/Industri Pengolahan *

2.05 . 2.05.01 . 21 . 11

44.600.000,00 0,00 44.600.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Peningkatan Mutu Pengolahan Ikan2.05 . 2.05.01 . 21 . 15

116.790.500,00 0,00 116.790.500,00 0,00 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Jaminan Keamanan Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 21 . 16

44.690.000,00 0,00 44.690.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 21 . 17

25.652.500,00 0,00 25.652.500,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Petugas Teknis Pembina Mutu dan Nilai Tambah Hasil

Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 21 . 18

369.212.500,00 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 0,00 0,00 369.212.500,00 2.05 . 2.05.01 . 22

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kajian sistem penyuluhan perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 01

54.893.000,00 0,00 54.893.000,00 0,00 Sosialisasi Statistik Perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 02

9.248.000,00 0,00 9.248.000,00 0,00 Koordinasi/Sinkronisasi Statistik Perikanan2.05 . 2.05.01 . 22 . 03

16.412.000,00 0,00 16.412.000,00 0,00 Forum Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota2.05 . 2.05.01 . 22 . 04

Halaman 73REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 74: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

14.915.000,00 0,00 14.915.000,00 0,00 Pembinaan Program ke Kabupaten/Kota2.05 . 2.05.01 . 22 . 05

53.744.500,00 0,00 53.744.500,00 0,00 Pameran Pembangunan Sulut2.05 . 2.05.01 . 22 . 09

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Promosi Pembangunan KP2.05 . 2.05.01 . 22 . 12

271.267.500,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 0,00 271.267.500,00 2.05 . 2.05.01 . 23

212.235.000,00 0,00 212.235.000,00 0,00 Peluang Usaha dan Investasi2.05 . 2.05.01 . 23 . 05

59.032.500,00 0,00 59.032.500,00 0,00 Lomba Menu Serba Ikan2.05 . 2.05.01 . 23 . 06

313.296.500,00 Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 313.296.500,00 2.05 . 2.05.01 . 25

163.602.000,00 0,00 163.602.000,00 0,00 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

46.195.000,00 0,00 46.195.000,00 0,00 Koordinasi Pembangunan KP2.05 . 2.05.01 . 25 . 02

22.727.500,00 0,00 22.727.500,00 0,00 Identifikasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Unggulan ke Kabupaten/kota2.05 . 2.05.01 . 25 . 04

33.023.000,00 0,00 33.023.000,00 0,00 Inventarisasi Potensi Kelautan dan Perikanan/Indeks Teknis Kelautan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 25 . 05

47.749.000,00 0,00 47.749.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi program kegiatan di Kabupaten/Kota2.05 . 2.05.01 . 25 . 06

607.559.585,00 Program Pengembangan dan Peningkatan Mutu Laboratorium Perikanan 0,00 154.800.000,00 452.759.585,00 2.05 . 2.05.01 . 26

51.585.075,00 0,00 51.585.075,00 0,00 Uji Banding Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 26 . 02

21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Sosialisasi Verifikasi Metode Uji UPI dan Kompetensi Analisis2.05 . 2.05.01 . 26 . 04

42.327.000,00 0,00 42.327.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Analisis Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 26 . 05

22.705.000,00 0,00 22.705.000,00 0,00 Uji Profisiensi2.05 . 2.05.01 . 26 . 07

10.090.000,00 0,00 10.090.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Prosedur Health Certificate2.05 . 2.05.01 . 26 . 08

459.252.510,00 0,00 304.452.510,00 154.800.000,00 Pengujian Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perikanan2.05 . 2.05.01 . 26 . 10

56.064.000,00 Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 0,00 0,00 56.064.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27

10.064.000,00 0,00 10.064.000,00 0,00 Kaji Ulang Management2.05 . 2.05.01 . 27 . 02

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Akreditasi Laboratorium2.05 . 2.05.01 . 27 . 03

105.081.500,00 Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Bidang Kelautan dan

Perikanan

0,00 0,00 105.081.500,00 2.05 . 2.05.01 . 28

105.081.500,00 0,00 105.081.500,00 0,00 Temu Koordinasi Kelautan dan Perikanan2.05 . 2.05.01 . 28 . 02

6.868.996.800,00 Perdagangan 1.554.612.800,00 302.646.000,00 5.011.738.000,00 2.06

6.868.996.800,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.554.612.800,00 302.646.000,00 5.011.738.000,00 2.06 . 2.06.01

1.553.502.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 297.345.000,00 1.256.157.200,00 2.06 . 2.06.01 . 01

943.239.675,00 0,00 937.374.675,00 5.865.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum2.06 . 2.06.01 . 01 . 01

197.910.500,00 0,00 55.110.500,00 142.800.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 02

176.133.025,00 0,00 27.453.025,00 148.680.000,00 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa2.06 . 2.06.01 . 01 . 03

236.219.000,00 0,00 236.219.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi2.06 . 2.06.01 . 01 . 06

1.920.898.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.534.612.800,00 0,00 386.286.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02

119.500.000,00 119.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 03

480.800.000,00 480.800.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 05

406.062.800,00 406.062.800,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 07

Halaman 74REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 75: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

58.250.000,00 58.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.06 . 2.06.01 . 02 . 08

60.320.000,00 0,00 60.320.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22

269.266.000,00 0,00 269.266.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24

36.700.000,00 0,00 36.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 26

490.000.000,00 470.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 42

121.500.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 20.000.000,00 0,00 101.500.000,00 2.06 . 2.06.01 . 03

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mesin/kartu absensi2.06 . 2.06.01 . 03 . 01

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.06 . 2.06.01 . 03 . 02

16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan2.06 . 2.06.01 . 03 . 03

12.050.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

0,00 5.301.000,00 6.749.000,00 2.06 . 2.06.01 . 06

5.300.000,00 0,00 2.519.000,00 2.781.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.06 . 2.06.01 . 06 . 01

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran2.06 . 2.06.01 . 06 . 02

5.500.000,00 0,00 2.980.000,00 2.520.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun2.06 . 2.06.01 . 06 . 04

60.730.000,00 Program Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Kenegaraan/Kedaerahan 0,00 0,00 60.730.000,00 2.06 . 2.06.01 . 07

60.730.000,00 0,00 60.730.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi2.06 . 2.06.01 . 07 . 01

1.427.779.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 0,00 1.427.779.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15

120.961.400,00 0,00 120.961.400,00 0,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa2.06 . 2.06.01 . 15 . 03

107.764.600,00 0,00 107.764.600,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05

135.104.500,00 0,00 135.104.500,00 0,00 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat Menuju Konsumen Cerdas2.06 . 2.06.01 . 15 . 07

55.730.000,00 0,00 55.730.000,00 0,00 Pengawasan Pengadaan & Distribusi Bahan Berbahaya.2.06 . 2.06.01 . 15 . 09

59.163.000,00 0,00 59.163.000,00 0,00 Pengawasan Pengadaan & Distribusi Gula.2.06 . 2.06.01 . 15 . 11

828.028.000,00 0,00 828.028.000,00 0,00 Pengelolaan Tera Ulang2.06 . 2.06.01 . 15 . 17

121.027.500,00 0,00 121.027.500,00 0,00 Sosialisasi UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perelengkapannya) di Kab./Kota2.06 . 2.06.01 . 15 . 18

869.106.800,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 0,00 869.106.800,00 2.06 . 2.06.01 . 17

7.423.000,00 0,00 7.423.000,00 0,00 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri2.06 . 2.06.01 . 17 . 02

12.468.000,00 0,00 12.468.000,00 0,00 Pengembangan data base informasi potensi unggulan2.06 . 2.06.01 . 17 . 04

288.736.800,00 0,00 288.736.800,00 0,00 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan impor2.06 . 2.06.01 . 17 . 11

396.129.000,00 0,00 396.129.000,00 0,00 Pembangunan promosi perdagangan internasional2.06 . 2.06.01 . 17 . 12

17.040.000,00 0,00 17.040.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Daerah2.06 . 2.06.01 . 17 . 13

33.410.000,00 0,00 33.410.000,00 0,00 Sosialisasi Isu-Isu Perdagangan Internasional2.06 . 2.06.01 . 17 . 16

113.900.000,00 0,00 113.900.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Angka Pengenal Impor/Surat Keterangan Asal

di Provinsi Sulawesi Utara

2.06 . 2.06.01 . 17 . 18

903.430.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 0,00 903.430.000,00 2.06 . 2.06.01 . 18

750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk2.06 . 2.06.01 . 18 . 03

32.190.000,00 0,00 32.190.000,00 0,00 Pendataan Kegiatan Perdagangan antar Pulau dan daerah Perbatasan2.06 . 2.06.01 . 18 . 15

64.250.000,00 0,00 64.250.000,00 0,00 Pendataan SIUP, TDP, dan TDG di 15 Kab/Kota2.06 . 2.06.01 . 18 . 22

56.990.000,00 0,00 56.990.000,00 0,00 Penyusunan Prognosa Kebutuhan Pokok Masyarakat Sulut Tahun 20152.06 . 2.06.01 . 18 . 27

Halaman 75REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 76: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

4.636.365.200,00 Perindustrian 264.000.000,00 696.460.000,00 3.675.905.200,00 2.07

4.636.365.200,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 264.000.000,00 696.460.000,00 3.675.905.200,00 2.07 . 2.06.01

1.357.704.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 1.357.704.000,00 2.07 . 2.06.01 . 16

248.018.000,00 0,00 248.018.000,00 0,00 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta2.07 . 2.06.01 . 16 . 06

45.090.000,00 0,00 45.090.000,00 0,00 Pameran Inacraft2.07 . 2.06.01 . 16 . 21

56.170.000,00 0,00 56.170.000,00 0,00 Pameran PRJ (Pekan Raya Jakarta)2.07 . 2.06.01 . 16 . 23

45.850.000,00 0,00 45.850.000,00 0,00 Pameran PPKI (Produksi Kerajinan Industri)2.07 . 2.06.01 . 16 . 26

152.460.000,00 0,00 152.460.000,00 0,00 Atribut Produk & Sertifikasi Mutu2.07 . 2.06.01 . 16 . 27

63.480.000,00 0,00 63.480.000,00 0,00 Pengembangan Produk IKM Kerajinan2.07 . 2.06.01 . 16 . 28

657.378.000,00 0,00 657.378.000,00 0,00 Pengembangan Produk IKM Pangan Orientasi Ekspor2.07 . 2.06.01 . 16 . 29

53.738.000,00 0,00 53.738.000,00 0,00 Pengembangan OVOP (One Village One Product) Daerah2.07 . 2.06.01 . 16 . 30

35.520.000,00 0,00 35.520.000,00 0,00 Pendataan/Penyusunan dBase IKM2.07 . 2.06.01 . 16 . 33

674.661.200,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 0,00 674.661.200,00 2.07 . 2.06.01 . 17

54.050.000,00 0,00 54.050.000,00 0,00 Pengawasan & Pembinaan Pencemaran bagi Perusahaan Industri2.07 . 2.06.01 . 17 . 09

536.370.000,00 0,00 536.370.000,00 0,00 Monitoring & Pembinaan Bantuan Peralatan dari Pusat dan Provinsi ke Kab./Kota2.07 . 2.06.01 . 17 . 12

39.250.000,00 0,00 39.250.000,00 0,00 Pengawasan & Pembinaan Industri Minuman Beralkohol2.07 . 2.06.01 . 17 . 15

44.991.200,00 0,00 44.991.200,00 0,00 dBase Industri Besar2.07 . 2.06.01 . 17 . 21

2.604.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 264.000.000,00 696.460.000,00 1.643.540.000,00 2.07 . 2.06.01 . 22

1.734.986.000,00 0,00 1.050.986.000,00 684.000.000,00 Pengelolaan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)2.07 . 2.06.01 . 22 . 01

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengukuran Lahan 92,96 Ha2.07 . 2.06.01 . 22 . 03

100.000.000,00 0,00 98.890.000,00 1.110.000,00 Pelatihan Personil Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)2.07 . 2.06.01 . 22 . 04

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rekrutmen Personil BUMD (Fit and Proper Test)2.07 . 2.06.01 . 22 . 05

194.014.000,00 0,00 182.664.000,00 11.350.000,00 Penyusunan Perda Organisasi Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)2.07 . 2.06.01 . 22 . 06

300.000.000,00 264.000.000,00 36.000.000,00 0,00 Pembangunan Gapura Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)2.07 . 2.06.01 . 22 . 08

54.991.500,00 Transmigrasi 0,00 3.735.000,00 51.256.500,00 2.08

54.991.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 0,00 3.735.000,00 51.256.500,00 2.08 . 1.14.01

54.991.500,00 Program Transmigrasi Lokal 0,00 3.735.000,00 51.256.500,00 2.08 . 1.14.01 . 21

54.991.500,00 0,00 51.256.500,00 3.735.000,00 Sosialisasi Bagi Masyarakat Setempat untuk Mengikuti Program Transmigrasi2.08 . 1.14.01 . 21 . 01

Halaman 76REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Page 77: PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA …bpkbmd.sulutprov.go.id/pics/lampiran iv perda.pdf · Lampiran IV Nomor Tanggal Peraturan Daerah:: 8 Tahun 2014 30 December 2014 REKAPITULASI

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

JENIS BELANJA

1 2 3

PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH

4 5 6 = 3 + 4 + 5

1.179.645.512.623,00 651.429.181.913,00 496.724.605.160,00 31.491.725.550,00 JUMLAH

Manado, 30 December 2014

GUBERNUR

S. H. SARUNDAJANG

Halaman 77REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN