pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung · memperhatikan program dan kebijakan dari...
TRANSCRIPT
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
RENJA-PD 2019
“Planning for a Better Babel”
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
iv
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................................... i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................... I-1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................................................................... I-1
1.2 Landasan Hukum ..................................................................................................................................... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................................................................................................ I-7
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja ...................................................................................... I-8
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU ..................... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun lalu dan Capaian Renstra
BAPPEDA .................................................................................................................................................... II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD .......................................................................................................... II-35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD....................................................... II-36
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................................................. II-42
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....................................................... II-57
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ..................................................... III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ...................................................................................... III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ................................................................................................................... III-5
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ............................... IV-1
BAB IV PENUTUP ............................................................................................................................ V-1
Halaman
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
v
DAFTAR TABEL
No Judul Hal
II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d
Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
II-3
II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung II-36
II.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
II-43
III.1 Sasaran dan Target Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan Tahun 2019
III-7
IV.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
IV-5
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses
penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam melaksanakan
Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan
lingkungan.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan rencana
pembangunan tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah pasal 273 ayat 3 menyebutkan bahwa rencana kerja Perangkat Daerah
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah.
Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 disusun
melalui 6 (enam) tahapan yaitu pertama persiapan penyusunan Renja; kedua
penyusunan rancangan awal Renja; ketiga penyusunan rancangan; keempat
pelaksanaan forum PD/lintas PD; kelima perumusan rancangan akhir; dan
keenam penetapan Renja. Tahap persiapan dimulai dengan menyusun
rancangan keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang
pembentukan tim penyusun Renja BAPPEDA, orientasi mengenai Renja
BAPPEDA, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja BAPPEDA dan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 2
penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan
SIPD.
Tahap kedua yaitu penyusunan rancangan awal Renja disusun dengan
berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja
Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah
tahun berjalan. Rancangan awal Renja ini akan disempurnakan berdasarkan
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal
Renja Perangkat Daerah.
Tahap ketiga yaitu penyusunan rancangan Renja merupakan proses
penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat
edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah
tahun 2019. Rancangan Renja dimaksud disampaikan kepada Kepala Bappeda
untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan
awal RKPD menjadi Rancangan RKPD. Hasil verifikasi yang dilakukan jika
ditemukan hal yang perlu disempurnakan Bappeda akan menyampaikan saran
dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada
Perangkat Daerah, kemudian rancangan yang telah disempurnakan
disampaikan kembali oleh kepala Perangkat daerah kepada kepala Bappeda.
Tahap keempat yaitu membahas rancangan Renja BAPPEDA dalam
Forum Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pembahasan
yang juga dikoordinir oleh BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dilakukan dengan menyelaraskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas
dan fungsi BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan usulan
program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota; menajamkan
indikator dan target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi an kelompok
sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA; menyelaraskan program dan
kegiatan antar Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung. Hasil kesepakatan pembahasan forum PD dirumuskan dalam berita
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 3
acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang menghadiri
forum PD.
Tahap kelima yaitu perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
yang merupakan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat daerah menjadi
rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasaraakan Perkada tentang
RKPD. Setelah disempurnakan kemudian diverifikasi untuk memastikan
rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD, untuk selanjutnya Renja Perangkat
Daerah Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung.
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 1 Seri D). Sebagai lembaga perencanaan, BAPPEDA diharapkan mampu
membantu menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selain itu
perencanaan adalah suatu proses kegiatan pengambilan keputusan oleh
pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
memperhitungkan sumberdaya, IPTEK dan memperhatikan perkembangan
global.
Renja BAPPEDA juga disusun dengan harapan mampu memecahkan
masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang merupakan acuan
perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat. Penyusunan Renja
mengacu pada RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019, RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, Renstra BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, memperhatikan
telaahan terhadap renja K/L dan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 4
program dan kegiatan tahun 2017 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra
BAPPEDA berdasarkan pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya.
Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 akan
dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan
BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang telah
ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga
memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang
dilaksanakan di daerah. Renja tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun RKA Bappeda.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Renja
BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 5
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir kali dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 6
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang
telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan
RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 131);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2014 – 2034);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun
2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun
2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 7
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun
2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2019 adalah untuk menciptakannya sinergitas dan sinkronisasi
perencanaan pembangunan berupa program dan kegiatan prioritas
pembangunan daerah provinsi dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran
pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
kabupaten/kota yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang memuat
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA.
Tujuan penyusunan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2018 adalah:
1. Menyediakan dokumen perencanaan BAPPEDA untuk jangka 1 (satu) tahun,
yaitu tahun 2019;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien,
berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan
tahunan daerah yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung.
3. Memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA
Fungsi Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
adalah sebagai pedoman BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam
pelaksanaan pembangunan di tahun 2019.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 8
1.4. Sistematika Penulisan
Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja BAPPEDA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses
penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan
dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja
kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran PD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan
Renja PD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2016 dan Capaian
Renstra BAPPEDA
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 9
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Renja tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun 2017), mengacu pada APBD tahun anggaran
2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BAPPEDA
berdasarkan indikator kinerja yang dikaji, disesuaikan dengan
tugas dan fungsi BAPPEDA, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA
Berisikan uraian mengenai:
1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan BAPPEDA; menguraikan
mengenai koordinasi dan sinergi program antara BAPPEDA
Provinsi dengan BAPPEDA kabupaten/kota serta dengan
kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka
pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPEDA;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/internasional;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan
Bapepda.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi BAPPEDA.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
I - 10
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDA
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPEDA.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan;
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut
sumber pendanaannya.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.
Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II- 1
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN LALU
Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2017 dan pencapaian kinerja Renstra BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung tahun 2012-2017 dilakukan untuk mengidentifikasi sejauhmana
kemampuan BAPPEDA dalam melaksanakan program dan kegiatannya,
mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra
BAPPEDA serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun Lalu dan Capaian Renstra
BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 4 (empat) urusan yaitu Urusan
Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan penataan ruang, Urusan
Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan statistik, dan
penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan; dan penelitian dan
pengembangan.
Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2017 dan program
prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2017 maka Rencana
Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencakup 14
program dan 45 kegiatan namun dengan adanya penyesuaian kegiatan dengan
memperhatikan Visi Misi Kepala Daerah Tahun 2017-2022 di tahun 2017 maka
terdapat penyelarasan kegiatan dan dengan adanya Perubahan Renja Tahun 2017
sehingga pada triwulan IV program yang dilaksanakan sebanyak 14 program dan
kegiatan sebanyak 46 kegiatan.
Proporsi Anggaran Perubahan Tahun 2017 yang dikelola BAPPEDA Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 22.211.747.172,08 meliputi Belanja Tidak
Langsung (Gaji dan Tunjangan Pegawai) Rp 8.718.666.272,08 dan Belanja Langsung
Rp 13.493.081.000,00.
Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan
Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II- 2
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Triwulan IV Tahun 2017 dihitung berdasarkan laporan hasil realisasi
pelaksanaan Renja yang tertuang pada DPPA Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV (bulan Oktober sampai
dengan bulan Desember) Tahun 2017.
Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari BAPPEDA Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase
capaian masing-masing kegiatan dari tiap program yang dilaksanakan pada Badan
Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku. Untuk 45
kegiatan yang dianggarkan di APBD Tahun 2017, dengan adanya penyesuaian Visi Misi
Kepala Daerah Tahun 2017-2022 ada 46 kegiatan yang dianggarkan kembali pada
Perubahan APBD Tahun 2017 dan dilaksanakan pada triwulan ke IV. Untuk 46
kegiatan yang dilaksanakan, realisasi kinerja sampai dengan triwulan ke IV sebesar
97,83% dengan predikat Sangat Tinggi (ST) sedangkan untuk rata-rata capaian
keuangan seluruh program sebesar 85,1 % dengan predikat Tinggi (T). Ada 1 (satu)
kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu kegiatan Penyusunan Basis Data
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dikarenakan untuk waktu pelaksanaannya yng
tersedia tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 3
Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
RUTIN
1.06.03.01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100 % 13.120.686.050 100 9.663.933.173 100 % 3.255.580.000
100
2.971.248.58
8
100%
91,3%
1.06.03.01.010
0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya perangko materai dan benda pos lainnya dan paket/pengiriman
60 bulan 158.850.000 48 142.686.360 12 Bulan 18.020.000
12
15.139.615
100%
84,0%
1.06.03.01.020
0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarny jasa listrik, telekomunikasi dan informasi
60 bulan 1.679.832.000 48 1.176.841.266 12 Bulan 326.000.000
12
244.304.129
100%
74,9%
1.06.03.01.070
0
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan
60 bulan 951.162.000 48 691.530.000 12 Bulan 171.120.000
12
166.740.000
100%
97,4%
1.06.03.01.080
0
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya Operasional Kebersihan Kantor
60 bulan 303.800.000 48 267.513.000 12 Bulan 30.000.000
12
29.995.000
100%
100,0%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 4
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.01.090
0
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja
48 bulan 648.350.000 36 487.850.000 12 Bulan 190.000.000
12
121.920.000
100%
64,2%
1.06.03.01.100
0
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
60 bulan 1.133.734.550 48 927.132.550 12 Bulan 180.000.000
12
179.889.000
100%
99,9%
1.06.03.01.110
0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
60 bulan 366.950.000 48 295.354.500 12 Bulan 163.000.000
12
131.804.500
100%
80,9%
1.06.03.01.120
0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya peralatan listrik
60 bulan 141.000.000 48 150.238.500 12 Bulan 30.000.000
12
26.390.000
100%
88,0%
1.06.03.01.150
0
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya surat kabar majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi
60 bulan 298.400.000 48 230.970.000 12 Bulan 50.000.000
12
42.180.000
100%
84,4%
1.06.03.1.1600
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
60 bulan 118.450.500 48 54.117.500 12 Bulan 32.380.000
12
10.698.500
100%
33,0%
1.06.03.1.1700
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makanan dan minuman rapat
60 bulan 545.000.000 48 139.718.915 12 Bulan 150.000.000
12
119.035.600
100%
79,4%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 5
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.1.1800
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terfasilitasinya perjalanan dinas dalam daerah
60 bulan 4.302.437.000 48 3.508.148.928 12 Bulan 1.000.000.00
0
12
986.302.627
100%
98,6%
1.06.03.1.1900
Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrakTerpenuhinya pembayaran tenaga honorer dan kontrak
60 bulan 2.052.720.000 48 1.391.890.000 12 Bulan 715.060.000
12
701.860.000
100%
98,2%
1.06.03.1.8800
Koordinasi, Konsolidasi ke Dalam Daerah
Terfasilitasinya Koordinasi dan Konsolidasi ke Dalam Daerah
24 bulan 420.000.000 12 199.941.654 12 Bulan 200.000.000
12
194.989.617
100%
97,5%
3.255.580.00
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
84,3%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Tinggi
1.06.03.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase penyediaan dan pemeliharaan sara dan prasarana aparatur
100 persen
5.424.150.000 100 4.208.885.050 100 persen
1.790.872.000
10
1.420.712.71
8
10% 79,3%
1.06.03.02.070
0
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
100 persen
1.295.650.000 150 1.060.689.500 2 Paket 680.000.000
2
519.363.000
100%
76,4%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 6
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.02.130
0
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana kelengkapan kantor
14 Paket 511.250.000 150 998.450.250 14 Paket 500.792.000
14
398.787.918
100%
79,6%
1.06.03.02.220
0
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharan rutin berkala gedung kantor Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
60 bulan 494.631.000 48 458.151.200 1 Gedung
100.000.000
1
99.700.000
100%
99,7%
1.06.03.02.240
0
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
203 Unit 2.300.019.000 175 1.667.208.600 28 9 unit 4,
dan 19
Unit roda
2
403.130.000
28
315.241.800
100%
78,2%
1.06.03.02.330
0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman, Tempat Parkir dan Halaman Kantor
Terpeliharanya taman, tempat parkir dan halaman kantor
60 bulan 329.650.000 48 24.385.500 12 Bulan 85.000.000
12
77.620.000
100%
91,3%
1.06.03.02.420
0
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Tersedianya Gedung Kantor Bappeda Yang respresentatif
1 Paket 492.950.000 0 0 1 Paket 21950000 1
10.000.000
100%
45,6%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 7
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.790.872.00
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
78,5%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Tinggi
1.06.03.06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Peresentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90 % 126.350.000 0 0 100 115.850.000
43
106.690.500
0,43 92,1%
1.06.03.06.721
0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Tersusunnya Renstra PD 2017- 2022, Renja PD 2018 dan Renja Perbuahan Pd 2017
3 Dokumen perencanaan
54.525.000 0 0 3 Dokumen
53.025.000
3
53.023.300
100%
100,0%
1.06.03.06.730
6
Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
Peresentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
3 Dokumen perencanaan
71.825.000
0 0 4 Dokumen
62.825.000
4
53.667.200
100%
85,4%
115.850.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
92,7%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 8
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Urusan Wajib/Rutin
1.06.03.20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terwujudnya peningkatan kelembagaan perencanaan
80 % 1.199.805.600 60 611.121.337 20 379.760.000
20
302.031.511
100
79,5%
1.06.03.20.061
0
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana
Fasilitasi keikutsertaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, wokshop serta penilaian kinerja pejabat fungsional perencana
80 PNS 1.199.805.600 50 611.121.337 30 PNS/8
dilat/Bimt
ek
379.760.000
30
302.031.511
100%
79,5%
379.760.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
79,5%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Tinggi
1.06.03.32
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya sinkrnisasi perencanaan tata ruang
90
% 1.364.192.600 70 858.446.280 20 persen
322.870.00
0
20
217.021.681
100
67,2%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 9
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.32.020
0
Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang
Terlaksananya faslitasi dan koordnasi BKPRD
34 Kali Rakor
1.364.192.600
19 858.446.280 15 10 Kali
Rakor dan
5 Advic
e Plann
ing
322.870.000
15
217.021.681
100%
67,2%
322.870.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
67,2%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sedang
Perencanaan
1.06.03.15
Program Pengembangan data/informasi
Tersedianya data/informasi/statistik daerah yang uptodate dan mudah diakses pengguna dan masyarakat umum
80 % 1.958.794.000 60 1.238.239.789 20 1.259.113.000
10
714.865.774
50
56,8%
1.06.03.15.210
0
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Tersedianya System Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
12 Data Pokok/aplikasi
1.078.241.000 8 685.521.759 3 Aplikasi
474.890.000
3
372.104.301
100%
78,4%
1.06.03.15.212
0
Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional
Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
1 Aplikasi
geoportal
415.398.000 0 0 1 Aplikasi
Geoportal
380.148.000
1
342.761.473
100%
90,2%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 10
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.15.260
0
Forum Data Prov. Kep. Babel
Presentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses
7 Kali FGD,
2 Kali Rako
r
310.935.000 1 552.718.030 6 6 Kali Fgd.
2 kali Rako
r
249.855.000
6
205.671.226
100%
82,3%
1.06.03.15.260
1
Penyusunan Basis Data Prov. Kep. Babel
Jumlah dokumen basis data pembangunan provinsi kepulauan bangka belitung
1 Dokumen
154.220.000 0 0 1 Dokumen
154.220.000 -
-
0% 0,0%
1.259.113.00
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
70% 62,7%
Predikat kinerja Sedang
Rendah
1.06.03.16
Program Kerjasama Pembangunan
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
80 % 1.824.230.000 70 298.135.000 10 246.515.00
0
67
232.807.910
6,7 94,4%
1.06.03.16.020
0
Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
Kuantitas Kerjasama Dengan pemerintah Pemerintah Daerah (provinis / Kabupaten / Kota ). Badan Usaha Yang Swasta
22 Kesepakatan
1.824.230.000
19 1.285.895.800 3 Kesepakatan
246.515.000
3
232.807.910
100%
94,4%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 11
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
246.515.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
94,4%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1.06.03.19
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
Terwujudnya perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar
80 % 1.314.629.100 64 880.339.705 16 110.740.000
-
74.326.000
0 67,1%
1.06.03.19.090
0
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Fasilitasi program AMPL Nasional di 7 Kab/Kota dan penyusunan dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi
5 dokumen
1.314.629.100 4 880.339.705 1 Dokumen/
3 KALI/RAKOR . 1 KALI Lokakarya
110.740.000
1
74.326.000
100%
67,1%
110.740.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
67,1%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sedang
1.06.03.21
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya keselarasan antara dokumen RKPD dengan RPJMD
80 % 12.251.668.750 70 7.559.559.479 10 4.370.967.000
41,0
3.545.899.15
4
4,1
81,1%
1.06.03.21.030
0
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Terlaksananya Forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan rencana
3 Forum
724.250.000 0 0 3 Forum
634.250.000
3
548.040.606
100%
86,4%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 12
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022
1.06.03.21.080
0
Penyusunan RKPD
Tersusunya Dokumen RKPD 2018 dan perubahan RKPD 2017
10 Dokumen
2.034.672.000 8 929.290.184 2 Dokumen
472.720.000
2
440.563.167
100%
93,2%
1.06.03.21.090
1
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Terselengaranya forum perangkat daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan forum pasca musrenbang penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah tahun 2017
5 Forum
3.541.182.500
4 2.333.289.885 1 3 kali Foru
m
665.752.000
1
621.145.219
100%
93,3%
1.06.03.21.120
0
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Terlaksananya penyusunan LKPJ
6 Dokumen
1.379.095.500
4 918.375.800 2 Dokumen
394.165.000
2
390.320.452
100%
99,0%
1.06.03.21.130
0
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Tersusnya laporan pengendalian Perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pembangunan
60 bulan/Laporan dari 36
SKPD dan 7 Kabupaten /Kota
2.251.429.750 48 1.380.008.366 12 bulan/Laporan dari 36
SKPD dan 7 Kabupaten /Kota
412.450.000
12
373.428.736
100%
90,5%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 13
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.21.160
0
Penyusunan KUA PPAS
Terlaksananya KUA PPAS TA.2016 dan perubahan KUA PPAS Tahun 2017
10 Dokumen
1.235.049.000 8 862.439.000 2 Dokumen
391.150.000
2
375.348.500
100%
96,0%
1.06.03.21.310
0
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Satam Emas
Tersusunya Pedoman umum dan petunjuk teknis Lporan monitoring dan evaluasi satam emas
4 Dokume
dan 2 lapor
an
354.930.000 3 1.136.156.244 4 2 Laporan
Dokumen
dan 2 Laporan
287.280.000
4
267.675.800
100%
93,2%
1.06.03.21.360
0
Penyusunan RPJMD 2017-2022
Terlaksananya penyusunan dokumen perubahan RPJMD 2012-2017
1 Dokumen
731.060.000 0 0 1 Dokumen
688.010.000
1
529.376.675
100%
76,9%
1.06.03.21.360
1
Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah
6 Rekomend
asi
425.190.000 0 0 6 Rekomend
asi
425.190.000 6
279.472.348
100%
65,7%
4.370.967.00
0
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
91,1%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
1.06.03.22
Program perencanaan pembangunan ekonomi
Tersedianya rekomendasi perencanaan pembangunan ekonomie dan SDA
75 % 635.504.000 70 110.307.600 5 288.726.300
1,4
247.234.313
0,3
85,6%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 14
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.22.571
0
Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian ,energi dan sumber daya mineral.
8 FDG dan 2 Kali
rapat koordinas
i
339.678.000 1 110.307.600 8 FDG dan 2 Kali
rapat koordinas
i
288.726.300
8
247.234.313
100%
85,6%
1.06.03.22.590
0
Penyusunan Increamnetal Capital Output Ratio (ICOR)
Tersusunya Dokumen ICOR
1 Dokumen
295.826.000 0 0 1 Dokumen
-
-
-
0% 0,0%
288.726.300
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
85,6%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Tinggi
1.06.03.23
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
80 % 1.344.812.000 75 562.295.795 5 232.813.000
1
208.436.820
0,25 89,5%
1.06.03.23.330
0
Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Kependudukan
Terfasilitasinya koordinasi perencanaan kesejahteraan rakyat dan kebudayaan
11 Dokumen
1.344.812.000 7 562.295.795 4 Program
Prioritas
Nasional
232.813.000
4
208.436.820
100%
89,5%
232.813.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
89,5%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Tinggi
1.06.03.24
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya
Tersedianya laporan PEP GRK, Dokumen perencanaan sarana dan
80 persen
200.040.000 0 0 80 245.690.000
-
179.314.734
0 73,0%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 15
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
alam prasarana dan LH
1.06.03.24.120
0
Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup
Terlaksananya koordinasi perencanaan sarana prasarana dan likungan hidup.
2 Rakor dan
6 FGD
200.040.000 0 0 2 2 rakor
/6 FGD
245.690.000
2
179.314.734
100%
73,0%
245.690.000
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
73,0%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Sedang
1.06.03.33
Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
Persentase ketercapaian pembangunan bidang pemerintahan
80 % 489.405.600 70 105.139.600 10 325.562.600
1
284.924.190
0,13 87,5%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 16
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.33.030
0
Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Deklarasi dan Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan Zona Integritas
2 Kali 288.049.600 1 105.139.600 1 Kali 154.410.000
1
128.816.950
100%
83,4%
1.06.03.33.040
0
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintah dan otonomi daerah
4 Rapat Koordinas
i
201.356.000 0 0 4 Rapat Koordinas
i
171.152.600
4
156.107.240
100%
91,2%
325.562.600
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
100%
87,3%
Predikat kinerja Sangat
Tinggi
Tinggi
Penelitian dan Pengembangan 1.06.03
.34 Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan
83 % 1.575.000.000 73 357.738.330 10 548.023.000
-
492.218.020
0 89,8%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 17
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.03.34.020
0
Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah
Tersusunya Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah
4 jenis penelitian
735.000.000 1 167.356.030 3 I Kajian dan
2 pertemuan
306.068.000
3
267.723.200
100%
87,5%
1.06.03.34.030
0
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Tersusunya Dokumen kebijakan penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)
40 dokumen
840.000.000 2 190.382.300 1 Dokumen
241.955.000
1
224.494.820
100%
92,8%
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun
2017-2018
4.01.4.01.01
Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan ()
77,5 37.214.534.100 70,75
6.440.43
5.100
70,75
6.440.43
5.100
91% 17%
Predikat SAKIP Bappeda ()
74,75
71,25
71,25
95%
4.01.4.01.01.0
1
Pelayanan Administrasi Perkantorann
Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani (Orang)
500 16.359.675.100 100
2.859.67
5.100
100
2.859.67
5.100
20% 17%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 18
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.01.0
2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Paket)
65 14.859.559.000 13 2.220.46
0.000
13 2.220.46
0.000
20% 15%
4.01.4.01.01.0
3
Peningkatan Disiplin Aparatur
Jumlah Seragam Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah (Stel)
1000 696.100.000 200
146.100.
000
200
146.100.
000
20% 21%
4.01.4.01.01.0
4
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya (Orang)
315 2.701.720.000 60 326.720.
000
60 326.720.
000
19% 12%
4.01.4.01.01.0
5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% (dokumen)
11 586.025.000 2 136.025.
000
2 136.025.
000
18% 23%
4.01.4.01.01.0
6
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan)
35 492.625.000 7 92.625.0
00
7 92.625.0
00
20% 19%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 19
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.01.0
7
Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan
Jumlah Rakornas/Regional Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan (Rakor)
2 1.518.830.000 1 658.830.
000
1 658.830.
000
50% 43%
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0% 0,0%
Predikat kinerja 0% 0,0%
4.01.4.01.02
Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah
Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku ()
100 25.165.808.050 80 3.508.71
2.000
80 3.508.71
2.000
80% 14%
Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti ()
85 65 65 76%
Persentase pemutakhiran data dan informasi dalam SIPD ()
100 80 80 80%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 20
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.02.0
1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun (Dokumen)
10 7.163.780.000 2 878.780.
000
2 878.780.
000
20% 12%
4.01.4.01.02.0
2
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola (Aplikasi)
10 1.119.823.000 2 119.823.
000
2 119.823.
000
20% 11%
4.01.4.01.02.0
3
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun (Laporan)
83 5.837.310.000 16 412.310.
000
16 412.310.
000
19% 7%
4.01.4.01.02.0
4
Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem (Instrumen)
10 824.261.000 2 124.261.
000
2 124.261.
000
20% 15%
4.01.4.01.02.0
5
Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Elemen Data Perencanaan Pembangunan yang Terisi dan Terbarukan (Elemen Data)
2500 3.574.178.000 500
1.379.17
8.000
500
1.379.17
8.000
20% 39%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 21
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.02.0
6
Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah (laporan/rekomendasi)
46 6.646.456.050 6 594.360.
000
6 594.360.
000
13% 9%
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0% 0,0%
Predikat kinerja 0% 0,0%
4.01.4.01.03
Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ()
100,00
8.702.707.500 80 882.328.
500
80 882.328.
500
80% 10%
Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti ()
80,00
60 60 75%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 22
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.03.0
1
Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencannaan dan Evaluasi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti (Rekomendasi/Laporan)
20,00
1.517.454.500 4 159.765.
000
4 159.765.
000
20% 11%
4.01.4.01.03.0
2
Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perecanaan dan Evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti (Rekomendasi/Laporan)
20,00
2.024.143.000 4 266.453.
500
4 266.453.
500
20% 13%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 23
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.03.0
3
Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)
4,00 1.755.000.000 0 -
0 -
0% 0%
4.01.4.01.03.0
4
Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)
4,00 1.500.000.000 0 -
0 -
0% 0%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 24
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.03.0
5
Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Dokumen)
1,00 1.906.110.000 1 456.110.
000
1 456.110.
000
100%
24%
Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Dokumen)
4,00
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0% 0,0%
Predikat kinerja 0% 0,0%
4.01.4.01.04
Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti ()
85 8.857.969.500 60 584.649.
000
60 584.649.
000
71% 7%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 25
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ()
100 80 80 80%
4.01.4.01.04.0
1
Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti. (Rekomendasi/Laporan)
20 2.249.564.000 4 389.059.
000
4 389.059.
000
20% 17%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 26
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.04.0
2
Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II
Jumlah Rekomendasi/laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti. (Rekomendasi/Laporan)
20 2.458.405.500 4 195.590.
000
4 195.590.
000
20% 8%
4.01.4.01.04.0
3
Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah I yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)
4 1.375.000.000 0 -
0 -
0% 0%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 27
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.04.0
4
Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Bidang Infratruktur dan Pengembangan Wilayah II yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)
4 1.550.000.000 0 -
0 -
0% 0%
4.01.4.01.04.0
5
Penyusunan Study Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)
4 1.225.000.000 0 -
0 -
0% 0%
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0% 0,0%
Predikat kinerja 0% 0,0%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 28
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.05
Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ()
100,00
9.444.352.250 80 664.352.
250
80 664.352.
250
80% 7%
Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti ()
80 65 65 81,25%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 29
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.05.0
1
Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti. (Rekomendasi/Laporan )
20,00 2.616.274.900 4 266.274.
900
4 266.274.
900
20,00%
10,18%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 30
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.05.0
2
Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. (Rekomendasi/Laporan)
20,00 1.723.077.350 4 173.077.
350
4 173.077.
350
20,00%
10,04%
4.01.4.01.05.0
3
Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I yang dihasilkan
4,00 1.375.000.000 0 -
0 -
0,00%
0,00%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 31
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
(Rekomendasi/Laporan)
4.01.4.01.05.0
4
Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
Jumlah rekomendasi pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pada mitra kerja Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II yang dihasilkan (Rekomendasi/Laporan)
4,00 1.675.000.000 0 -
0 -
0,00%
0,00%
4.01.4.01.05.0
5
Forum Revolusi Mental Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Rekomendasi Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Revolusi Mental (Rekomendasi)
10,00 500.000.000 2 -
2 -
20,00%
0,00%
4.01.4.01.05.0
6
Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Dokumen)
5,00 1.555.000.000 1 225.000.
000
1 225.000.
000
20,00%
14,47%
-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
0% 0,0%
Predikat kinerja 0% 0,0%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 32
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.06
Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan dan persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan ()
79,20
14.214.471.500 67 1.642.08
0.000
67 1.642.08
0.000
85% 12%
4.01.4.01.06.0
1
Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah
Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas daerah yang dilakuka (penelitian)
27 3.095.953.750 3 380.575.
000
3 380.575.
000
11,11%
12,29%
4.01.4.01.06.0
2
Penguatan Jaringan Kelitbangan
Jumlah kegiatan pendukung/penunjang dibidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan (Kegiatan)
15 3.227.935.250 3 286.275.
000
3 286.275.
000
20,00%
8,87%
4.01.4.01.06.0
3
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan (Dokumen)
5 2.045.102.500 1 234.850.
000
1 234.850.
000
20,00%
11,48%
4.01.4.01.06.0
4
Kajian Science Technology Park
Jumlah rumusan pengembangan Science Technology Park yang disusun (Dokumen)
1 308.280.000 1 308.280.
000
1 308.280.
000
100,00%
100,00%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 33
Kode Rek
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Prog/Keg
Indikator Kinerja
Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra BAPPEDA) Tahun 2017
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2017 Target program dan
kegiatan Renja BAPPEDA
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja BAPPEDA Tahun 2017
Realisasi Renja BAPPEDA Tahun
2017
Tingkat Realisasi
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.01.4.01.06.0
5
Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan
Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DR (Rekomendasi/Penelitian)
94 5.537.200.000 6 432.100.
000
6 432.100.
000
6,38%
7,80%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 34
Berdasarkan hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017 (Tabel II.1) diatas, dapat disajikan bahwa
terdapat evaluasi berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 untuk sandingan evaluasi Renja
Tahun 2017 (tahun lalu) dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 untuk sandingan evaluasi Renja Tahun
2018 (tahun berjalan). Untuk Program/kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2017,
realisasi kinerja sampai akhir tahun sebesar 97,83% dengan predikat Sangat Tinggi (ST)
sedangkan untuk rata-rata capaian keuangan seluruh program sebesar 85,1 % dengan
predikat Tinggi (T).
Adapun kendala yang dihadapi terkait terhambatnya pencapaian target kinerja
dan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung adalah sebagai berikut :
1. Ketidakdisplinan pelaksanaan program dan kegiatan terhadap jadwal yang telah
tertuang dalam KAK yang telah dibuat.
2. Adanya rasionalisasi anggaran terhadap APBD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menyebabkan penyesuaian belanja dari beberapa kegiatan yang telah
dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah belanja langsung
semula sebesar Rp14.258.932.000,- sehingga anggaran belanja langsung di
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp. 13.493.081.900,-
3. Lamanya penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait Perubahan
APBD Tahun 2017 yang ditetapkan pada bulan Oktober Tahun 2016 sehingga ada
kegiatan prioritas yang tidak dapat dilaksanakan karena waktu pelaksanaannya
tidak cukup.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 35
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017–2022 maka BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang
mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan menetapkan sasaran
dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, pada dasarnya kegiatan BAPPEDA adalah sebagai “Pengarah”. Setiap program
pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi PD untuk
menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.
Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang
ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan
produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah
memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom-up
dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list ke working plan.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap
dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat
melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung
dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi
terhadap kebenaran pernyataan diatas.
Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis
perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi
masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-
benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan
yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 36
Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi
perencana dalam hal ini BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membantu
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam Perencanaan Pembangunan Daerah,
sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap
aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.
Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan/
Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
1 Persentase
keselarasan
RKPD
terhadap
RPJMD
- Jumlah
program
dalam
RKPD/ Total
Program
dalam
RPJMDX100
%
80% - - - 100% - - - Renstra
2012-2017
2 Persentase
keselarasan
Renstra
SKPD
terhadap
RPJMD
- Jumlah
program
dalam
Renstra/
Total
program
dalam
RPJMDX100
%
80% - - - 100% - - - Renstra
2012-2017
3 Persentase
ketercapaia
n target
sasaran
pembangun
an tahunan
terhadap
RPJMD
Jumlah
capaian
sasaran
pembanguna
n tahunan /
Target
sasaran
pembanguna
n Tahunan
dalam
RPJMDx100
%
80% - - - 90% - - - Renstra
2012-2017
4 Persentase
ketaatan
terhadap
RTRW
- Realisasi
RTRW /
Rencana
PeruntukanX
100%
100% - - - 100% - - - Renstra
2012-2017
5 Persentase
pemenuhan
data dan
informasi
yang
mendukung
Data yang
terisi/
jumlah data
yang
tersedia
X100%
80% - - - 80,50% - - - Renstra
2012-2017
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 37
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan/
Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
perencanaa
n
pembangun
an daerah
6 Persentase
usulan
masyarakat
yang
diakomodir
dalam
dokumen
perencanaa
n dan
penggangga
ran
Jumlah
program
usulan
masyarakat/
Total jumlah
Program
dalam RKPD
X100%
77.32
%
- - - 81,22% - - - Renstra
2012-2017
6 Persentase
penelitian
yang
digunakan
dalam
perumusan
kebijakan
perencanaa
n
pembangun
an
Jumlah
penelitian
yang
digunakan
dalam
perumusan
kebijakan
perencanaan
pembanguna
n/ Jumlah
penelitian
yang
dilakukan
X100%
70% 70% 100% Renstra
2012-2017
7 Tersedianya
dokumen
perencanaa
n
pembangun
an
yang
ditetapkan
dengan
Perkada
Tersedianya
dokumen
perencanaan
pembanguna
n
yang
ditetapkan
dengan
Perkada
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
8 Tersedianya
dokumen
RPJMD
pembangun
an
yang
ditetapkan
dengan
Perda/Perk
ada
Tersedianya
dokumen
RPJMD
pembanguna
n
yang
ditetapkan
dengan
Perda/Perka
da
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
9 Tersedianya
dokumen
RKPD
pembangun
an
yang
ditetapkan
dengan
Tersedianya
dokumen
RKPD
pembanguna
n
yang
ditetapkan
dengan
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 38
NO
Indikator
SPM/
Standar
Nasional
IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan/
Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
Perkada Perkada
10 Penjabaran
Program
RPJMD
kedalam
RKPD
Penjabaran
Program
RPJMD
kedalam
RKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
11 Buku BBDA Buku BBDA Ada - _ -
Ada - _ -
Renstra
2012-2017
12 Buku PDRB Buku PDRB Ada - _ -
Ada - _ -
Renstra
2012-2017
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan, BAPPEDA memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah BAPPEDA memberikan pelayanan
dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi
perumusan kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan
daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan
daerah maka BAPPEDA memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis
perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang
perencanaan.
2.3.1 Permasalahan dan Solusi
Kendala dan permasalahan yang dihadapi PD BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung selama tahun 2017 dapat diidentifikasi sebagai berikut:
1. Belum optimalnya penyajian data statistik dalam rangka pengambilan kebijakan
pemerintah dalam penyelenggaran perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia dalam perencanaan
pembangunan daerah, yang menyebabkan kinerja BAPPEDA belum maksimal
dalam merencanakan pembangunan daerah;
3. Belum tersedia sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi;
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 39
4. Kurangnya inovasi dalam perencanaan program kegiatan untuk mewujudkan
percepatan pencapaian indikator;
5. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan yang
menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan
evaluasi pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum sama pemahaman mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta
tanggungjawab di lingkungan kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
dalam melaksanakan kewajiban sehingga memunculkan sinergi yang kurang
maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.
Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut di atas telah dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Telah dilakukan kerjasama dengan pihak terkait (Badan Pusat Statistik,
Bakorsurtanal, Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dalam
Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan. Tujuan dari
kerjasama tersebut adalah untuk menyediakan data dan informasi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
2. Telah memberikan masukan dan saran kepada Gubernur dan Kepala Badan
Kepegawaian Daerah untuk melakukan percepatan dalam mengisi jabatan
fungsional perencana, penelitian dan pengembangan di lingkungan BAPPEDA.
Sedangkan berkenaan dengan keterbatasan kualitas dan kuantitas pegawai,
BAPPEDA mengusulkan penambahan pegawai baik melalui rekruitmen maupun
pindahan dari unit kerja lain;
3. Strategi membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam
kepentingan yang berbeda dilingkup PD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat untuk
memperoleh informasi yang lebih luas dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur
dilaksanakan dengan arah kebijakan :
a) Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka menyusun
program pembangunan sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 40
penelitian inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;
b) Melaksanakan sinkronisasi terhadap pembangunan yang terintegrasi antara
Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
antar daerah melalui kerjasama dalam sektor pembangunan.
4. Telah dilakukan kebijakan dan langkah-langkah yang komprehensif dalam
mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota, seperti
melaksanakan monitoring dan meninjau ke lapangan proyek-proyek pembangunan,
melakukan pertemuan rutinitas setiap triwulan dengan seluruh PD dalam
mengevaluasi ketercapaian pembangunan daerah, mengoptimalkan peran
musrenbang dari tingkat desa sampai pusat dalam menyusun perencanaan
pembangunan daerah;
5. Mendorong berkembangnya pemahaman mengenai kewenangan, tugas pokok dan
fungsi serta tanggungjawab di lingkungan kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung sehingga mengedepankan sinergi yang maksimal dalam mencapai
sasaran pembangunan daerah melalui upaya :
a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas,
kompensasi (reward and punishment), dan kesejahteraan pegawai;
b. Peningkatan kemampuan teknis SDM perencana dan Litbang;
c. Peningkatan kesejahteraan aparatur dengan memberikan tunjangan
perencanaan bagi pegawai BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparatur yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan
efisiensi.
2.3.2 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda
Berdasarkan tugas dan fungsinya serta hasil analisis terhadap Renstra
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Renstra Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 dan
Renstra BAPPEDA kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, serta hasil analisis
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 41
terhadap KLHS, Bappeda dihadapkan pada beberapa tantangan dalam memberikan
pelayanan pada masa-masa yang akan datang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi
oleh Bappeda antara lain:
1. Semakin tingginya tuntutan untuk menyusun dokumen perencanaan yang semakin
berkualitas dan konsisten atau sejalan dengan penganggaran, dengan basis
kewilayahan (spasial) yang tepat dan selaras dengan perencanaan pembangunan
nasional;
2. Meningkatnya kebutuhan akan data dan informasi yang harus digunakan dalam
penyusunan perencanaan dan data informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
3. Ketersediaan hasil-hasil penelitian dan pengembangan sebagai referensi dalam
pengambilan suatu kebijakan;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perencanaan,
dimana perencanaan saat ini sudah dianggap sebagai sangat penting dari sebuah
proses pembangunan yang dilaksanakan.
Sedangkan peluang bagi Bappeda dalam melaksanakan pelayanan antara lain
adalah sebagai berikut:
1. Adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;
2. Terbitnya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai
pedoman untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan,
penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Adanya komitmen Policy by research (Kebijakan harus berdasarkan hasil riset);
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Memperluas jejaring dalam rangka penyediaan data dan informasi yang handal
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 42
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Telaahan teradap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan
analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang
disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.
Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2019 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan,
serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan BAPPEDA.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 43
Tabel II.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Perangkat Daerah: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Non Urusan Non Urusan
- -
Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Indeks Kepuasan
Pelayanan
Kesekretariatan;
Predikat SAKIP
Bappeda
B Predikat;
BB Predikat
8.001.546.000 Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Indeks
Kepuasan
Pelayanan
Kesekretariatan;
Predikat SAKIP
Bappeda
B Predikat;
BB Predikat
8.001.546.000
1 Pelayanan
Administrasi
Perkantorann
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah pegawai (ASN
dan THL) Perangkat
Daerah yang terlayani
100 Orang 3.200.000.000 Pelayanan
Administrasi
Perkantorann
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah pegawai
(ASN dan THL)
Perangkat
Daerah yang
terlayani
100 Orang 3.200.000.000
2 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Provinsi
, SKPD
Jumlah Paket
Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
13 Paket 3.066.546.000 Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Provinsi
, SKPD
Jumlah Paket
Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
13 Paket 3.066.546.000
3 Peningkatan
Disiplin Aparatur
Provinsi
, SKPD
Provinsi, Luar Daerah,
SKPDJumlah Seragam
Pegawai (ASN dan THL)
Perangkat Daerah
200 Stel 125.000.000 Peningkatan
Disiplin Aparatur
Provinsi
, SKPD
Provinsi, Luar
Daerah,
SKPDJumlah
Seragam
Pegawai (ASN
dan THL)
Perangkat
Daerah
200 Stel 125.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 44
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Persentase Aparatur
Perangkat Daerah yang
meningkat kapasitasnya
60 Orang 550.000.000 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Persentase
Aparatur
Perangkat
Daerah yang
meningkat
kapasitasnya
60 Orang 550.000.000
5 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan tahunan
Perangkat Daerah
dengan tingkat
konsistensinya
terhadap perencanaan
jangka menengah
Perangkat Daerah
diatas 85%
2 dokumen 100.000.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
perencanaan
tahunan
Perangkat
Daerah dengan
tingkat
konsistensinya
terhadap
perencanaan
jangka
menengah
Perangkat
Daerah diatas
85%
2 dokumen 100.000.000
6 Penyusunan
Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Provinsi
, SKPD
Jumlah laporan capaian
kinerja dan keuangan
Perangkat Daerah
7 laporan 100.000.000 Penyusunan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Provinsi
, SKPD
Jumlah laporan
capaian kinerja
dan keuangan
Perangkat
Daerah
7 laporan 100.000.000
7 Rapat Koordinasi
Nasional
Perencanaan
Pembangunan
Provinsi
, SKPD
Jumlah Rakornas
Perencanaan
Pembangunan yang
diselenggarakan
1 Kegiatan 860.000.000 Rapat Koordinasi
Nasional
Perencanaan
Pembangunan
Provinsi
, SKPD
Jumlah Rakornas
Perencanaan
Pembangunan
yang
diselenggarakan
1 Kegiatan 860.000.000
Perencanaan Perencanaan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 45
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Perencanaan,
Evaluasi Dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Persentase dokumen
perencanaan
pembangunan yang
disusun sesuai dengan
kaidah peraturan yang
berlaku; Persentase
rumusan hasil
pengendalian dan
evaluasi dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
yang ditindaklanjuti;
Persentase
pemutakhiran data dan
informasi dalam SIPD
85
Persen;70
Persen;85
Persen
4.614.050.000 Program
Perencanaan,
Evaluasi Dan
Informasi
Pembangunan
Daerah
Persentase
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang disusun
sesuai dengan
kaidah peraturan
yang berlaku;
Persentase
rumusan hasil
pengendalian
dan evaluasi
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah yang
ditindaklanjuti;
Persentase
pemutakhiran
data dan
informasi dalam
SIPD
85
Persen;70
Persen;85
Persen
4.614.050.000
1 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan yang
tersusun
2 Dokumen 1.235.000.000 Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan
Pembangunan
yang tersusun
2 Dokumen 1.235.000.000
2 Pengembangan
Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Sistem
Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
yang terkelola
2 Aplikasi 250.000.000 Pengembangan
Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Sistem
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah yang
terkelola
2 Aplikasi 250.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 46
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Penyusunan
Rumusan
Kebijakan
Percepatan
Pembangunan
Daerah
Provinsi Jumlah
laporan/rekomendasi
bahan rumusan
kebijakan percepatan
pembangunan daerah
6
laporan/reko
mendasi
1.304.050.000 Penyusunan
Rumusan
Kebijakan
Percepatan
Pembangunan
Daerah
Provinsi Jumlah
laporan/rekomen
dasi bahan
rumusan
kebijakan
percepatan
pembangunan
daerah
6
laporan/reko
mendasi
1.304.050.000
4 Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Rencana
Pembangunan
Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Laporan
Pengendalian dan
Evaluasi yang disusun
16 Laporan 1.125.000.000 Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Rencana
Pembangunan
Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Laporan
Pengendalian
dan Evaluasi
yang disusun
16 Laporan 1.125.000.000
5 Pengembangan
Data dan
Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Elemen Data
Perencanaan
Pembangunan yang
Terisi dan Terbarukan
500 Elemen
Data
525.000.000 Pengembangan
Data dan Informasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Elemen
Data
Perencanaan
Pembangunan
yang Terisi dan
Terbarukan
500 Elemen
Data
525.000.000
6 Pengembangan
Sistem Informasi
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Instrumen
Pengendalian dan
Evaluasi Dalam Sistem
2 Instrumen 175.000.000 Pengembangan
Sistem Informasi
Pengendalian dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan
Daerah
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah
Instrumen
Pengendalian
dan Evaluasi
Dalam Sistem
2 Instrumen 175.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 47
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Perencanaan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase rumusan
hasil pengendalian dan
evaluasi pada dokumen
perencanaan PD mitra
kerja Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan yang
ditindaklanjuti ;
Persentase Renstra PD
mitra kerja Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan yang baik
(memiliki rencana
kinerja yang baik, tepat,
dan jelas sasaran dan
tujuannya dengan
indikator yang tepat)
65
Persentase;
85
Persentase
1.815.000.000 Program
Perencanaan
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Persentase
rumusan hasil
pengendalian
dan evaluasi
pada dokumen
perencanaan PD
mitra kerja
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
yang
ditindaklanjuti ;
Persentase
Renstra PD mitra
kerja Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
yang baik
(memiliki
rencana kinerja
yang baik, tepat,
dan jelas sasaran
dan tujuannya
dengan indikator
yang tepat)
65
Persentase;8
5 Persentase
1.815.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 48
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Perencanaan Sub
Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah I
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/Laporan
hasil Koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi urusan PU dan
Penataan Ruang,
Pertanahan,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
serta pada penunjang
urusan Perencanaan
yang ditindaklanjuti.
4
Rekomendas
i/Laporan
440.000.000 Perencanaan Sub
Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah I
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/La
poran hasil
Koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi urusan
PU dan Penataan
Ruang,
Pertanahan,
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
serta pada
penunjang
urusan
Perencanaan
yang
ditindaklanjuti.
4
Rekomendas
i/Laporan
440.000.000
2 Perencanaan Sub
Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/laporan
hasil koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi,
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi, Statistik
serta Persandian yang
ditindaklanjuti.
4
Rekomendas
i/Laporan
525.000.000 Perencanaan Sub
Bidang
Infrastruktur dan
Pengembangan
Wilayah II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/la
poran hasil
koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa,
Transmigrasi,
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi,
Statistik serta
Persandian yang
ditindaklanjuti.
4
Rekomendas
i/Laporan
525.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 49
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Infratruktur dan
Pengembangan
Wilayah I
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan urusan
PU dan Penataan
Ruang, Pertanahan,
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
serta pada penunjang
urusan Perencanaan
1 Dokumen 300.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang Infratruktur
dan
Pengembangan
Wilayah I
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah Dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan
urusan PU dan
Penataan Ruang,
Pertanahan,
Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman
serta pada
penunjang
urusan
Perencanaan
1 Dokumen 300.000.000
4 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Infratruktur dan
Pengembangan
Wilayah II
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi,
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi, Statistik
serta Persandian
1 Dokumen 300.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang Infratruktur
dan
Pengembangan
Wilayah II
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
urusan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa,
Transmigrasi,
Perhubungan,
Komunikasi dan
Informasi,
Statistik serta
Persandian
1 Dokumen 300.000.000
5 Penyusunan
Study
Perencanaan
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Provinsi Jumlah dokumen
Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
1 Dokumen 250.000.000 Penyusunan Study
Perencanaan
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
Provinsi Jumlah dokumen
Perencanaan
Bidang
Infrastruktur dan
Kewilayahan
1 Dokumen 250.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 50
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Perencanaan
Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam
Persentase Renstra PD
mitra kerja Bidang
Perekonomian dan SDA
yang baik (memiliki
rencana kinerja yang
baik, tepat, dan jelas
sasaran dan tujuannya
dengan indikator yang
tepat) ; Persentase
rumusan hasil
pengendalian dan
evaluasi pada dokumen
perencanaan PD mitra
kerja Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam yang
ditindaklanjuti
85
Persentase;
65
Persentase
1.805.000.000 Program
Perencanaan
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
Persentase
Renstra PD mitra
kerja Bidang
Perekonomian
dan SDA yang
baik (memiliki
rencana kinerja
yang baik, tepat,
dan jelas sasaran
dan tujuannya
dengan indikator
yang tepat) ;
Persentase
rumusan hasil
pengendalian
dan evaluasi
pada dokumen
perencanaan PD
mitra kerja
Bidang
Perekonomian
dan Sumber
Daya Alam yang
ditindaklanjuti
85
Persentase;6
5 Persentase
1.805.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 51
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Perencanaan Sub
Bidang
Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam I
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah
Rekomendasi/Laporan
hasil Koordinasi
Perencannaan dan
Evaluasi urusan
Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi,
UKM, Penanaman
Modal, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan
Pariwisata serta pada
penunjang urusan
Keuangan yang
ditindaklanjuti
4
Rekomendas
i/Laporan
315.000.000 Perencanaan Sub
Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
I
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah
Rekomendasi/La
poran hasil
Koordinasi
Perencannaan
dan Evaluasi
urusan
Perdagangan,
Perindustrian,
Koperasi, UKM,
Penanaman
Modal,
Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan
Pariwisata serta
pada penunjang
urusan
Keuangan yang
ditindaklanjuti
4
Rekomendas
i/Laporan
315.000.000
2 Perencanaan Sub
Bidang
Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/Laporan
hasil Koordinasi
Perecanaan dan
Evaluasi urusan
Lingkungan Hidup,
Kehutanan, ESDM,
Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan
yang ditindaklanjuti
4
Rekomendas
i/Laporan
415.000.000 Perencanaan Sub
Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/La
poran hasil
Koordinasi
Perecanaan dan
Evaluasi urusan
Lingkungan
Hidup,
Kehutanan,
ESDM, Pangan,
Pertanian,
Kelautan dan
Perikanan yang
ditindaklanjuti
4
Rekomendas
i/Laporan
415.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 52
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
3 Penyusunan
Study
Perencanaan
Bidang Ekonomi
dan SDA
Provinsi
, SKPD
Jumlah dokumen
Perencanaan Bidang
Ekonomi dan SDA
Jumlah Dokumen Study
Pemetaan Jaringan
Irigasi di Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
1 Dokumen
0 Dokumen
325.000.000 Penyusunan Study
Perencanaan
Bidang Ekonomi
dan SDA
Provinsi
, SKPD
Jumlah dokumen
Perencanaan
Bidang Ekonomi
dan SDA
Jumlah Dokumen
Study Pemetaan
Jaringan Irigasi di
Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung
1 Dokumen
0 Dokumen
325.000.000
5 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam I
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan urusan
Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi,
UKM, Penanaman
Modal, Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan
Pariwisata serta pada
penunjang urusan
Keuangan
1 Dokumen 425.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
I
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan
urusan
Perdagangan,
Perindustrian,
Koperasi, UKM,
Penanaman
Modal,
Kebudayaan,
Tenaga Kerja dan
Pariwisata serta
pada penunjang
urusan
Keuangan
1 Dokumen 425.000.000
6 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perekonomian
dan Sumber Daya
Alam II
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan urusan
Lingkungan Hidup,
Kehutanan, ESDM,
Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan
1 dokumen 325.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam
II
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan
urusan
Lingkungan
Hidup,
Kehutanan,
ESDM, Pangan,
Pertanian,
Kelautan dan
Perikanan
1 dokumen 325.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 53
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Program
Perencanaan
Sosial,Budaya
dan
Pemerintahan
Persentase Renstra PD
mitra kerja Bidang
Perekonomian dan SDA
yang baik (memiliki
rencana kinerja yang
baik, tepat, dan jelas
sasaran dan tujuannya
dengan indikator yang
tepat) ; Persentase
rumusan hasil
pengendalian dan
evaluasi pada dokumen
perencanaan PD mitra
Bidang Perencanaan
Sosial, Budaya dan
Pemerintahan
ditindaklanjuti
85
Persentase;
65
Persentase
2.010.000.000 Program
Perencanaan
Sosial,Budaya dan
Pemerintahan
Persentase
Renstra PD mitra
kerja Bidang
Perekonomian
dan SDA yang
baik (memiliki
rencana kinerja
yang baik, tepat,
dan jelas sasaran
dan tujuannya
dengan indikator
yang tepat) ;
Persentase
rumusan hasil
pengendalian
dan evaluasi
pada dokumen
perencanaan PD
mitra Bidang
Perencanaan
Sosial, Budaya
dan
Pemerintahan
ditindaklanjuti
85
Persentase;6
5 Persentase
2.010.000.000
1 Perencanaan Sub
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan I
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/Laporan
hasil Koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi urusan
Pendidikan, Kesehatan,
Sosial, Pemuda,
Olahraga, Kearsipan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga
Berencana, Adminduk
Capil, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak yang
ditindaklanjuti.
4
Rekomendas
i/Laporan
550.000.000 Perencanaan Sub
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan I
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
Rekomendasi/La
poran hasil
Koordinasi
Perencanaan dan
Evaluasi urusan
Pendidikan,
Kesehatan,
Sosial, Pemuda,
Olahraga,
Kearsipan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana,
Adminduk Capil,
4
Rekomendas
i/Laporan
550.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 54
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak yang
ditindaklanjuti.
2 Perencanaan Sub
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
rekomendasi/laporan
hasil koordinasi
perencanaan dan
evaluasi urusan
perpustakaan dan
trantibbum linmas serta
pada penunjang urusan
pengawasan,
kesekretariatan DPRD,
kesekretariatan daerah,
badan penghubung
daerah, penelitian dan
pengembangan
kepegawaian dan
pengembangan sumber
daya manusia.
4
Rekomendas
i/Laporan
350.000.000 Perencanaan Sub
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah
rekomendasi/lap
oran hasil
koordinasi
perencanaan dan
evaluasi urusan
perpustakaan
dan trantibbum
linmas serta
pada penunjang
urusan
pengawasan,
kesekretariatan
DPRD,
kesekretariatan
daerah, badan
penghubung
daerah,
penelitian dan
pengembangan
kepegawaian dan
pengembangan
sumber daya
manusia.
4
Rekomendas
i/Laporan
350.000.000
3 Forum Revolusi
Mental Provinsi
Kepulauan
Bangka Belitung
Provinsi
, SKPD
Rekomendasi
Perencanaan dan
Evaluasi Rencana
Pembangunan Revolusi
Mental
2
Rekomendas
i
110.000.000 Forum Revolusi
Mental Provinsi
Kepulauan Bangka
Belitung
Provinsi
, SKPD
Rekomendasi
Perencanaan dan
Evaluasi
Rencana
Pembangunan
Revolusi Mental
2
Rekomendas
i
110.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 55
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perencanaan
Sosial, Budaya
dan
Pemerintahan I
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan urusan
Pendidikan, Kesehatan,
Sosial, Pemuda,
Olahraga, Kearsipan,
Pengendalian Penduduk
dan Keluarga
Berencana, Adminduk
Capil, Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
1 Dokumen 300.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perencanaan
Sosial, Budaya dan
Pemerintahan I
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan
urusan
Pendidikan,
Kesehatan,
Sosial, Pemuda,
Olahraga,
Kearsipan,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga
Berencana,
Adminduk Capil,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak
1 Dokumen 300.000.000
5 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perencanaan
Sosial, Budaya
dan
Pemerintahan II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan urusan
Perpustakaan dan
Trantibbum Linmas
serta pada penunjang
urusan Pengawasan,
Kesekretariatan DPRD,
Kesekretariatan
Daerah, Badan
Penghubung Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumberdaya Manusia
1 Dokumen 400.000.000 Pengendalian dan
Evaluasi Sub
Bidang
Perencanaan
Sosial, Budaya dan
Pemerintahan II
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah dokumen
pendukung
perencanaan
pembangunan
urusan
Perpustakaan
dan Trantibbum
Linmas serta
pada penunjang
urusan
Pengawasan,
Kesekretariatan
DPRD,
Kesekretariatan
Daerah, Badan
Penghubung
Daerah,
Penelitian dan
Pengembangan
Kepegawaian
dan
Pengembangan
1 Dokumen 400.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
II - 56
No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiata
n
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program
/Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Sumberdaya
Manusia
6 Penyusunan
Study
Perencanaan
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan
Luar
Daerah,
Provinsi
Jumlah dokumen
Perencanaan Bidang
Sosial, Budaya dan
Pemerintahan
1 Dokumen 300.000.000 Penyusunan Study
Perencanaan
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan
Luar
Daerah,
Provinsi
Jumlah dokumen
Perencanaan
Bidang Sosial,
Budaya dan
Pemerintahan
1 Dokumen 300.000.000
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan
Program
Penelitian dan
Pengembangan
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan yang
digunakan sebagai
bahan perumusan dan
persentase hasil inovasi
daerah yang
dikembangkan
80
Persentase
2.832.500.000 Program Penelitian
dan
Pengembangan
Persentase hasil
penelitian dan
pengembangan
yang digunakan
sebagai bahan
perumusan dan
persentase hasil
inovasi daerah
yang
dikembangkan
80
Persentase
2.832.500.000
2 Penelitian
Prioritas
Pembangunan
Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Penelitian
4 penelitian 630.000.000 Penelitian Prioritas
Pembangunan
Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Penelitian
4 penelitian 630.000.000
3 Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Pengembangan Inovasi
Daerah
1 Dokumen 420.000.000 Penguatan Sistem
Inovasi Daerah
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Pengembangan
Inovasi Daerah
1 Dokumen 420.000.000
4 Penguatan
Jaringan
Kelitbangan
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Kelitbangan
3 Dokumen 682.500.000 Penguatan
Jaringan
Kelitbangan
Luar
Daerah,
Provinsi
, SKPD
Jumlah Dokumen
Kelitbangan
3 Dokumen 682.500.000
5 Peningkatan
Peran Dewan
Riset Daerah
Dalam
Pembangunan
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah
Rekomendasi/Dokume
n Penelitian yang
dihasilkan
16
Rekomendas
i/Penelitian
1.100.000.000 Peningkatan Peran
Dewan Riset
Daerah Dalam
Pembangunan
Provinsi
, Luar
Daerah,
SKPD
Jumlah
Rekomendasi/Do
kumen Penelitian
yang dihasilkan
16
Rekomendas
i/Penelitian
1.100.000.000
TOTAL 21.078.096.000 TOTAL 21.078.096.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017
II - 57
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak
secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan
para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung
dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD
Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian
lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi bagian
dari perencanaan yang dilakukan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
sedangkan pelaksanaan program/kegiatan ada di PD sesuai dengan sektornya
masing-masing.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 1
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Renja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah Tahun 2019 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada a. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, b. Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung Tahun 2005-2025, c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2017-2022, d. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, d. Program
Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, e. Renstra BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta f.
Mempertimbangkan isu-isu yang berkembang. Upaya mewujudkan tujuan negara
dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan
berkesinambungan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019
menetapkan bahwa visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah
terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan
gotong-royong.
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 2
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 adalah “Pemerataan
Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Penyusunan RKP dengan
prinsip money follows program menggunakan pendekatan Holistik-Tematik,
Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan
penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif,
dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung
pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga
pelaksanaan.
Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu
koordinasi multi kementerian/lembaga.
Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara
terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan
manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.
RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program
Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN).
Tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019
adalah “Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan
Infrastruktur dan Konektivitas”. Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya
visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, maka
pembangunan daerah tahun 2019 difokuskan untuk mencapai tujuan
pembangunan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan
pemerintah dan masyarakat, serta meningkatnya infrastruktur dan konektivitas
mendukung pengembangan potensi daerah.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 3
Makna tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2019 adalah:
1) Pertumbuhan menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung harus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
2) Ekonomi adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan
upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan
potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti
perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan
yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan
mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi
seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang
dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra -
sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona
pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan
lingkungan hidup pasca pertambangan)
3) Pembangunan Infrastruktur dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh
pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan
yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui
peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai
di perkotaan dan perdesaan.
4) Konektivitas dimaknai sebagai keterhubungan antar wilayah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.
Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas,
prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditetapkan
dalam RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah:
1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN
Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam
rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka
Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali;
Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun
produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 4
Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-
petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk
pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan
bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani
memperoleh hasil optimal.
2. PENGEMBANGAN PARIWISATA
Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata
bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga
bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya
Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai,
Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR
yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding
lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun
bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur
(jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep
waterfront city.
3. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
Fokus kegiatan Mengembangakn bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap
kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi
(Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan
pemdampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan
kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha;
Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi
pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern;
Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan
pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir
4. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin,
jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur
harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 5
bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung
antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata
kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka
Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan
pengembangan sektor wisata unggulan; Pembanguan Museum GMT di Bangka
dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara
lengkap sekaligus menguatkan brand babel sebagai tempat GMT paling
bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir ( Bangka Tengah) dan
HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam
rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level
Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi
Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU
sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasiskan untuk membangun
kemandiriaan Energi;
5. PEMBANGUNAN DEMOKRASI
Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif DPRD; mendorong
keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan
sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan
pembinaan lembaga demokrasi.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2019
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D), Badan Perencanaan
Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian
pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 6
menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan
bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
b. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang
penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan;
d. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan
pengembangan;
e. penyelenggaraaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan
Penelitian Pengembangan Daerah;
f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Memperhatikan sasaran pembangunan Pemerintah tahun 2019, prioritas Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 serta capaian pelaksanaan
kegiatan sampai dengan tahun 2017 dan target indikator kinerja yang
direncanakan pada RENSTRA BAPPEDA tahun 2017-2022, maka rencana program
dan kegiatan BAPPEDA tahun 2019 mendukung seluruh sasaran dan prioritas
dimaksud serta sebagai upaya pencapaian target kinerja RENSTRA BAPPEDA.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA maka tujuan penyusunan
Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
1. Mewujudkan peningkatan kinerja perencanaan sebagai upaya mencapai target
kinerja BAPPEDA;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
3. Mewujudkan peningkatan kualitas penelitian dalam upaya merumuskan
kebijakan pembangunan daerah.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
III- 7
Sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan di atas sebagaimana
dicantumkan dalam tabel berikut:
Tabel III.1
Sasaran dan Target Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2018 dan Tahun 2019
Rencana Kinerja Tahunan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
NO.
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
BAPPEDA
TARGET
TAHUN
2018
TARGET
TAHUN
2019
1 Meningkatnya
Kesesuaian
Pelaksanaan Program
Pembangunan
Persentase Kesesuaian
Pelaksanaan Program
Pembangunan antara
RKPD dengan RPJMD
100% 100%
2 Meningkatnya kualitas
dokumen
perencanaan
perangkat daerah
Persentase Renstra PD
yang baik (memiliki
rencana kinerja yang
baik, tepat, dan jelas
sasaran dan tujuannya
dengan indikator yang
tepat)
80% 80%
3 Meningkatnya kualitas
pengendalian dan
evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
Persentase capaian
sasaran pembangunan
daerah pada dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
dengan predikat kinerja
tinggi
80% 90%
4 Meningkatnya kualitas
pengendalian dan
evaluasi perencanaan
Perangkat Daerah
Persentase capaian
program dan kegiatan
pada dokumen
perencanaan perangkat
daerah dengan predikat
kinerja tinggi
75% 80%
Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Memperhatikan pembangunan bidang pada RKP tahun 2019 dan program
prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada RKPD tahun 2019 maka
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2019 mengusulkan
anggaran Belanja Langsung dari Alokasi APBD Provinsi sebesar Rp.
21.078.096.000,- yang terdiri dari 6 program. Adapun Program dan Kegiatan
tersebut antara lain sebagai berikut:
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
A. NON URUSAN
1) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Program ini merupakan program dalam mendukung peningkatan
pelayanan rutin BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan
f. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
B. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
1) Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase dokumen
perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah
peraturan yang berlaku; Persentase rumusan hasil pengendalian dan
evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang
ditindaklanjuti; Persentase pemutakhiran data dan informasi dalam
SIPD dengan kegiatan sebagai berikut:
Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 2
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah
d. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan
Daerah
e. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah
f. Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
2) Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase rumusan
hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra
kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti ;
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan
jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I
b. Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
II
c. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan
Pengembangan Wilayah I
d. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan
Pengembangan Wilayah II
e. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
3) Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Renstra PD
mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana
kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan
indikator yang tepat); Persentase rumusan hasil pengendalian dan
evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang
Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 3
Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti dengan
kegiatan sebagai berikut:
a. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
b. Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
c. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam I
d. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber
Daya Alam II
e. Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA
4) Program Perencanaan Sosial,Budaya dan Pemerintahan
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Renstra PD
mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana
kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan
indikator yang tepat) ; Persentase rumusan hasil pengendalian dan
evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan
Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti dengan kegiatan
sebagai berikut:
a. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I
b. Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II
c. Forum Revolusi Mental Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
d. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya
dan Pemerintahan I
e. Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya
dan Pemerintahan II
C. FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1) Program Penelitian dan Pengembangan
Program ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan Persentase hasil
penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan
perumusan dan persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan
dengan kegiatan sebagai berikut:
a. Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah
Rancangan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 4
b. Penguatan Sistem Inovasi Daerah
c. Penguatan Jaringan Kelitbangan
d. Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan
Usulan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung
prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta diharapkan
pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
2019 dapat mewujudkan visi dan misi Gubernur terpilih 2017-2022. Selanjutnya
rumusan rencana program dan kegiatan BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung tahun 2019 dan prakiraan maju tahun 2020 disajikan pada tabel berikut:
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 5
Tabel IV.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Perangkat Daerah : BAPPEDA
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 FUNGSI PENUNJANG URUSAN
0 0 -
0 0 8 Program Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat
Daerah terhadap
pelayanan Kesekretariatan; Nilai
SAKIP Perangkat Daerah
100 Predikat;82 Predikat 6.872.412.000 100 Predikat;85 Predikat
0 0 8 1 Pelayanan Administrasi
Perkantorann
Luar Daerah,
Provinsi,
SKPD
Jumlah aparatur perangkat daerah yang
terlayani
100 Orang 2.985.370.000 - 100 Orang 3.300.000.000
0 0 8 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Provinsi, SKPD
Jumlah aparatur perangkat daerah yang
terlayani
100 Orang 2.386.780.000 - 100 Orang 3.127.876.000
0 0 8 3 Peningkatan Disiplin
Aparatur
Provinsi,
SKPD
Jumlah aparatur
perangkat daerah yang
terlayani
100 Orang 0 - 100 Orang 125.000.000
0 0 8 4 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Luar
Daerah, Provinsi,
SKPD
Jumlah aparatur
perangkat daerah yang terlayani
100 Orang 474.950.000 - 100 Orang 575.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 6
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
0 0 8 5 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD
Jumlah dokumen perencanaan yang
tersusun
2 dokumen 239.977.000 - 2 dokumen 100.000.000
0 0 8 6 Penyusunan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Provinsi, SKPD
Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang
tersusun
7 laporan 138.675.000 - 7 laporan 100.000.000
0 0 8 7 Rapat Koordinasi
Nasional Perencanaan
Pembangunan
Provinsi,
SKPD
Jumlah Rakornas
Kelitbangan yang diselenggarakan
1 Rakor 646.660.000 - Provinsi Kep.
Bangka Belitung
sebagai tuan rumah
0 Rakor 0
3
3 33 Perencanaan
3 33 15 Program
Perencanaan, Evaluasi Dan
Informasi Pembangunan
Daerah
Persentase konsistensi
program pembangunan di RKPD dengan RPJMD
dan Renstra dengan RPJMD); Persentase
data perencanaan pembangunan yang
digunakan berdasarkan SIPD dan SIG;
Persentase rumusan
hasil pengendalian dan evaluasi dokumen
perencanaan pembangunan daerah
yang ditindaklanjuti
85 Persen;85 Persen;70
Persen
3.553.450.000 90 Persen;90 Persen;75
Persen
3 33 15 1 Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah
Luar
Daerah, Provinsi,
SKPD
Jumlah Dokumen
Perencanaan Pembangunan yang
tersusun
2 Dokumen 1.500.000.000 - 2 Dokumen 1.235.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 7
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 15 2 Pengembangan Sistem Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah yang terkelola
2 Aplikasi 75.000.000 - 2 Aplikasi 250.000.000
3 33 15 3 Penyusunan
Rumusan Kebijakan Percepatan
Pembangunan Daerah
Provinsi Jumlah
laporan/rekomendasi bahan rumusan
kebijakan percepatan pembangunan daerah
6 laporan/rekomendasi 804.500.000 - 10 laporan/rekomendasi 1.304.050.000
3 33 15 4 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Rencana Pembangunan
Daerah
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD
Jumlah Laporan Pengendalian dan
Evaluasi yang disusun
16 Laporan 298.950.000 - 17 Laporan 1.125.000.000
3 33 15 5 Pengembangan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah Elemen Data Perencanaan
Pembangunan yang Terisi dan Terbarukan
500 Elemen Data 325.000.000 - 500 Elemen Data 525.000.000
3 33 15 6 Pengembangan Sistem Informasi
Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah Instrumen Pengendalian dan
Evaluasi Dalam Sistem
2 Instrumen 250.000.000 - 2 Instrumen 175.000.000
3 33 15 7 Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Pusat
dan Daerah
Provinsi,
Luar Daerah
Jumlah
Rekomendasi/Kesepakatan hasil Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Pusat
dan Daerah yang disusun
4
Rekomendasi/Kesepakatan
300.000.000 - 3
Rekomendasi/Kesepakatan
450.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 8
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 16 Program Perencanaan
Infrastruktur dan Kewilayahan
Persentase rumusan hasil pengendalian dan
evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra
kerja Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan yang ditindaklanjuti ;
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik
(memiliki rencana kinerja yang baik, tepat,
dan jelas sasaran dan
tujuannya dengan indikator yang tepat)
85 Persentase;90 Persentase
625.568.000 90 Persentase;90 Persentase
3 33 16 1 Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah I
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi
perencanaan urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,
Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi, Statistik serta Persandian yang
dihasilkan
4 Rekomendasi/Laporan 111.750.000 - 4 Rekomendasi/Laporan 440.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 9
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 16 2 Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur
dan Pengembangan Wilayah II
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah Rekomendasi/laporan
hasil koordinasi Perencanaan urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Transmigrasi, Perhubungan,
Komunikasi dan Informasi, Statistik serta
Persandian yang dihasilkan
4 Rekomendasi/Laporan 93.750.000 - 4 Rekomendasi/Laporan 525.000.000
3 33 16 3 Pengendalian dan
Evaluasi Sub Bidang Infratruktur dan
Pengembangan Wilayah I
Luar
Daerah, Provinsi,
SKPD
Jumlah rekomendasi
hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kinerja pada urusan PU dan
Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada
penunjang urusan Perencanaan yang
dihasilkan dan disampaikan tepat
waktu
1 Dokumen 82.568.000 - 1 Dokumen 325.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 10
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 16 4 Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang
Infratruktur dan Pengembangan
Wilayah II
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
pada urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Transmigrasi,
Perhubungan, Komunikasi dan
Informasi, Statistik serta Persandian yang
dihasilkan dan disampaikan tepat
waktu
1 Dokumen 87.500.000 - 1 Dokumen 350.000.000
3 33 16 5 Penyusunan Study
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
Provinsi Jumlah dokumen
Perencanaan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan
1 Dokumen 250.000.000 - 1 Dokumen 300.000.000
3 33 17 Program Perencanaan
Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang
Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki
rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas
sasaran dan tujuannya dengan indikator yang
tepat) ; Persentase rumusan hasil
pengendalian dan evaluasi pada dokumen
perencanaan PD mitra kerja Bidang
Perekonomian dan
Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti
90 Persentase;90 Persentase
935.000.000 90 Persentase;90 Persentase
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 11
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 17 1 Perencanaan Sub Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD
Jumlah Rekomendasi/Laporan
hasil Koordinasi Perencannaan dan
Evaluasi urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman
Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan
Pariwisata serta pada penunjang urusan
Keuangan yang ditindaklanjuti
4 Rekomendasi/Laporan 187.500.000 - 4 Rekomendasi/Laporan 315.000.000
3 33 17 2 Perencanaan Sub Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam II
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD
Jumlah Rekomendasi/Laporan
hasil Koordinasi Perecanaan dan
Evaluasi urusan Lingkungan Hidup,
Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti
4 Rekomendasi/Laporan 187.500.000 - 4 Rekomendasi/Laporan 415.000.000
3 33 17 3 Penyusunan Study Perencanaan Bidang
Ekonomi dan SDA
Provinsi, SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan Bidang
Ekonomi dan SDA
1 Dokumen 350.000.000 - 1 Dokumen 350.000.000
Jumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan
Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung
0 Dokumen 0 Dokumen
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 12
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 17 5 Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya Alam I
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
pada urusan Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman
Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan
Pariwisata serta pada penunjang urusan
Keuangan yang dihasilkan dan
disampaikan tepat
waktu
1 Dokumen 105.000.000 - 1 Dokumen 425.000.000
3 33 17 6 Pengendalian dan
Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam II
Luar
Daerah, Provinsi,
SKPD
Jumlah rekomendasi
hasil pemantauan, pengendalian, evaluasi
dan pelaporan kinerja pada urusan Lingkungan
Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan,
Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang
dihasilkan dan disampaikan tepat
waktu
1 dokumen 105.000.000 - 1 dokumen 350.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 13
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 18 Program Perencanaan
Sosial,Budaya dan Pemerintahan
Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang sosial
budaya dan pemerintahan yang baik
(memiliki rencana kinerja yang baik, tepat,
dan jelas sasaran dan tujuannya dengan
indikator yang tepat) ; Persentase rumusan
hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen
perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan
Sosial, Budaya dan
Pemerintahan ditindaklanjuti
90 Persentase;75 Persentase
1.062.907.000 90 Persentase;80 Persentase
3 33 18 1 Perencanaan Sub Bidang Sosial,
Budaya dan Pemerintahan I
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi
perencanaan urusan Pendidikan, Kesehatan,
Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak yang
dihasilkan
4 Rekomendasi/Laporan 350.000.000 - 4 Rekomendasi/Laporan 575.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 14
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 33 18 2 Perencanaan Sub Bidang Sosial,
Budaya dan Pemerintahan II
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi
perencanaan, pemantauan urusan
perpustakaan dan trantibbum linmas serta
pada penunjang urusan pengawasan,
kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah,
badan penghubung daerah, penelitian dan
pengembangan kepegawaian dan
pengembangan sumber
daya manusia yang dihasilkan
4 Rekomendasi/Laporan 250.000.000 - 4 Rekomendasi/Laporan 350.000.000
3 33 18 3 Forum Revolusi Mental Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
Provinsi, SKPD
Rekomendasi Perencanaan dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Revolusi
Mental
2 Rekomendasi 0 - 2 Rekomendasi 120.000.000
3 33 18 4 Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang
Perencanaan Sosial, Budaya dan
Pemerintahan I
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial,
Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk
Capil, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang dihasilkan dan
disampaikan tepat
1 Dokumen 148.000.000 - 1 Dokumen 325.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 15
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
waktu
3 33 18 5 Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang
Perencanaan Sosial, Budaya dan
Pemerintahan II
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah rekomendasi hasil pemantauan,
pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
pada urusan perpustakaan dan
trantibbum linmas serta pada penunjang urusan
pengawasan, kesekretariatan DPRD,
kesekretariatan daerah, badan penghubung
daerah, penelitian dan pengembangan
kepegawaian dan
pengembangan sumber daya manusia yang
dihasilkan dan disampaikan tepat
waktu
1 Dokumen 118.907.000 - 1 Dokumen 425.000.000
3 33 18 6 Penyusunan Study Perencanaan Bidang
Sosial, Budaya dan Pemerintahan
Luar Daerah,
Provinsi
Jumlah dokumen Perencanaan Bidang
Sosial, Budaya dan Pemerintahan
1 Dokumen 196.000.000 - 1 Dokumen 300.000.000
3 36 Penelitian dan Pengembangan
3 36 15 Program Penelitian dan Pengembangan
Persentase hasil inovasi daerah yang
dikembagkan; Persentase hasil
penelitian yang digunakan sebagai
bahan perumusan kebijakan
75 %;80 Persentase 1.450.660.000 75 %;80 Persentase
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 16
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 36 15 2 Penelitian Prioritas Pembangunan
Daerah
Provinsi, Luar
Daerah, SKPD
Jumlah penelitian dan pengembangan prioritas
daerah yang dilakukan
5 penelitian 442.310.000 - Bidang Penelitian
yang dilakukan
1. Pariwisata 2.
Pertambangan 3. Lingkungan
4. Sosial Budaya dan
Pemeriintahan 5.
Perekonomian dan SDA
6.
Infrastruktur Pengembanga
n Wilayah
6 penelitian 630.000.000
3 36 15 3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan
2 Dokumen 274.987.500 - 1, Pengembanga
n produk olahan lada
2. Penguatan klaster inovasi
babel 3. Database
inovasi dengan
indikator output diatas
maka perlu penambahan
alokasi dana sesuai dengan
kebutuhan real.
1 Dokumen 420.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
IV- 17
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program/Kegiatan
Lokasi
Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2019 (N)
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 (N+1)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
Sumber
Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3 36 15 4 Penguatan Jaringan Kelitbangan
Luar Daerah,
Provinsi, SKPD
Jumlah kegiatan pendukung /penunjang
kelitbangan
3 Laporan 333.362.500 - 1. Workshop Penguatan
SDM Kelitbangan
2. Rakor Kelitbangan
Se-Provinsi Babel
3. Majalah Kelitbangan
3 Laporan 682.500.000
3 36 15 5 Peningkatan Peran
Dewan Riset Daerah Dalam
Pembangunan
Luar
Daerah, Provinsi,
SKPD
Jumlah rekomendasi
kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh
DRD
6 Rekomendasi 400.000.000 - 20 Rekomendasi 1.210.000.000
TOTAL 14.499.997.000 21.224.426.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019
V- 1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
dokumen perencanaan tahunan BAPPEDA yang disusun dengan berpedoman pada
Renstra 2017-2022 BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 serta dengan mempertimbangkan isu-isu yang berkembang.
Penyusunan dokumen ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penetapan program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja ini didasarkan
atas prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi serta arah
kebijakan pembangunan provinsi, yang dalam pelaksanaannya diharapkan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan.
Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini diutamakan prinsip efektif, efisien,
akuntabel, transparan. Apabila tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai seluruh
kegiatan yang tertuang dalam dokumen renja ini, program/kegiatan yang akan
dilaksanakan didasarkan pada skala prioritas terutama dalam mendukung tugas pokok
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BAPPEDA
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsi BAPPEDA
pada tahun 2019. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja BAPPEDA tahun 2019 tidak
terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai BAPPEDA Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung serta peran aktif stakeholder yang terlibat.
Demikianlah Rencana Kerja ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan RKA-
PD.
Pangkalpinang, 2018
KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
H. FERY INSANI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700620 199903 1 009
Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, PangkalpinangTel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung