pemerintah kabupaten nganjuk badan penanggulangan bencana …
TRANSCRIPT
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Nomor : 188/ 26 /K/411.405/2019
TENTANG
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya
penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan
terarah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Nganjuk Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu disusun
Rencana Aksi Pencapaian Kinerja;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf
B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum
ditindaklanjuti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana
Aksi Pencapaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2019 yang ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH JL. Panglima Sudirman No. 280 Nganjuk, Kode Pos 64412 Tlp. / Faks (0358) 330466
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nganjuk.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN
KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019
KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Keputusan ini.
KEDUA : Ruang Lingkup Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 4 5 6 7 8 9 11
10
Bimbingan teknis
kesiapsiagaan /
mitigasi bencana
Jumlah pelajar paham
tehnis PRB dan
Kesiapsiagaan pada
Lokasi Rawan Bencana
250
orang/pelajar
dan pengajar
Melaksanakan Bimtek untuk
pelajar/pengajar tentang
kesiapsiagaan menghadapi
bencana di lokasi rawan
bencana
100.000.000,00Rp
Kasi
kesiapsiagaan
Penguatan Kapasitas
Relawan dan Pokja
DESTANA
Jumlah Relawan dan
Pokja Destana yang
mengikuti penambahan
kapasitas pemahaman
30 orang X 7
hari
Melaksanakan Bimtek untuk
fasilitator desa tangguh bencana
dari 10 desa tangguh bencana
yang terbentuk
100.000.000,00Rp
Kasi
kesiapsiagaan
Pembentukan
DESTANA
Jumlah desa tangguh
bencana yang
terbentuk
10 desa Membentuk desa tangguh
bencana dengan melatih 30
orang relawan dari 10 desa
rawan bencana agar memahami
pengurangan resiko bencana
secara terintegrasi dan
berkelanjutan
Rp 425.000.000,00
Kasi
kesiapsiagaan
Penanganan Mitigasi
Struktural pra
bencana pada
DESTANA
Jumlah kegiatan
mitigasi pada lokasi
desa rawan bencana
10 kegiatan /
desa
Pengadaan bibit tanaman
penghijauan untuk diserahkan
kepada 10 desa tangguh
bencana yang dibentuk tahun
2018
50.000.000,00Rp
Kasi
pencegahan
Pelaksanaaan
aktivasi posko
siaga/darurat
bencana
Jumlah posko yang
dilaksanakan untuk
kesiapsiagaan
2 posko Membentuk posko siaga untuk
bencana di musim hujan dan
musim kemarau
Rp 60.000.000,00
Kasi
kesiapsiagaan
Pengadaan tenda
dan perlengkapan
Jumlah tenda dan
perlengkapan yang
diadakan
7 unit Pengadaan tenda dan
perlengkapannya
Rp 50.000.000,00 Kasi
pencegahan
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Target Kinerja Sasaran
TribulanPROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKETTR 1 TR II TR III TR IV
3 10
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Persentase
desa tangguh
bencana
Meningkatnya
kesiapsiagaan dalam
menghadapi
bencana
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Target Kinerja Sasaran
TribulanPROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKETTR 1 TR II TR III TR IV
Hari Kesiapsiagaan
dan Pengurangan
Risiko Bencana
Jumlah kegiatan dalam
gerakan hari
pengurangan risiko
bencana
4 keg Memeriahkan Hari
Kesiapsiagaan Nasional baik di
provinsi maupun di dalam
kabupaten Nganjuk
Rp 50.000.000,00
Kasi
kesiapsiagaan
dilaksanakan
pada saat
Peringatan
HKBN
Diklat teknis
penanggulangan
bencana Metode
outbound
Jumlah relawan yang
mengikuti diklaat
60 orang
selama 3 hari
Melaksanakan gladi lapang
untuk relawan
Rp 100.000.000,00
Kasi
pencegahan
16 16 16 16
Penyediaan
prasarana dasar
tanggap darurat
bencana
Jenis sarana dasar yang
disediakan
100 bronjong,
379 sesek,
20.143
glangsing / sak
Menyediakan bronjong, sesek
dan glangsing/sak untuk tanggap
darurat bencana
200.000.000,00Rp
Kasi Tanggap
Darurat
Penguatan Sistem
Komando Pusat
Pengendalian
Operasi penanganan
bencana
Jumlah tenaga dan
kejadian yang
tertangani pada Musim
Penghujan dan
Kemarau
29 trc Menyediakan tenaga TRC dan
administrasi selama 12 bulan
600.000.000,00Rp
Kasi Tanggap
Darurat
Dilaksanakan
sepanjang
Tahun
Anggaran
2019
Operasi Penanganan,
Kebakaran hutan
dan lahan
Jumlah daerah
terdampak karhutla
yang tertangani
11 kec Melaksanakan penanganan
karhutla dan pengadaan sepatu
karet dan masker untuk pelaku
pemadam karhutla
Rp 20.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat
Penanganan tanggap
darurat kekeringan (
droping air bersih )
Jumlah daerah
terdampak kekeringan
yang tertangani
13 desa Melaksanakan dropping air
bersih di daerah terdampak
kekeringan
200.000.000,00Rp
Kasi Tanggap
Darurat
Pemenuhan
kebutuhan dasar
tanggap darurat
Jumlah bantuan dasar
tanggap darurat
bencana yang tersedia
200 paket
sembako
Pengadaan sembako dan
makanan siap saji
Rp 60.000.000,00
Kasi Logistik
Persentase
desa tangguh
bencana
Meningkatnya
kesiapsiagaan dalam
menghadapi
bencana
Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Meningkatnya
kecepatan dalam
penanganan darurat
bencana
Rata-rata
waktu respon
kejadian
bencana
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Target Kinerja Sasaran
TribulanPROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKETTR 1 TR II TR III TR IV
Sarana Prasarana
penyediaan air
bersih pada kawasan
rawan kekeringan
Jumlah prasarana
penanganan darurat
yang tersedia pada
wilayah rawan
kekeringanan
2 unit sumur
bor
Memberikan bantuan stimulan
untuk pembuatan sumur
Rp 450.000.000,00
Kasi Tanggap
Darurat
Meningkatnya
pemulihan pasca
bencana
Persentase
pemulihan
daerah
terdampak
bencana
20 20 40 20
Penyediaan bantuan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
Jumlah sarana dan
pemukiman dampak
bencana yang
direhabilitasi
5 unit Merenovasi rumah dan fasilitas
umum yang terdampak bencana
Rp 50.000.000,00
Kasi
Rekonstruksi
Dilaksanakan
sepanjang
Tahun
Anggaran
2019
Penyediaan jasa
surat menyurat
Jumlah surat yang
diproses
1500 surat Melaksanakan pencatatan surat
masuk dan surat keluar
Rp 1.800.000,00 Kasubag umum
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Jumlah kebutuhan
telepon dan listrik
21600 kwh, 600
Mbps
Membayar Jasa Telepon,
Internet dan Listrik
Rp 40.000.000,00
Kasubag umum
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
yang diadakan
31 jenis Membayar ATK yang dibutuhkan
kantor
Rp 26.400.000,00 Kasubag umum
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Jumlah barang cetakan
dan penggandaan
7 jenis Menyediakan barang cetakan
dan penggandaan
Rp 10.000.000,00
Kasubag umum
Prosentase
sarana dan
prasarana yang
layak pakai
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/ penerangan
bangunan kantor
jumlah komponen
instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
9 jenis Menyediakan komponen
instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
Rp 7.000.000,00
Kasubag umum
Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
jumlah Bahan Bacaan
dan Peraturan
Perundang-Undangan
3 jenis Menyediakan bahan bacaan Rp 4.800.000,00
Kasubag umum
Penyediaan
makanan dan
minuman
Jumlah kebutuahan
makanan dan minuman
2 jenis Menyediakan makanan dan
minuman
Rp 28.500.000,00
Kasubag umum
Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
jumlah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
70 kali Melaksanakan Koordinasi dan
Konsultasi
Rp 240.000.000,00
Kasubag umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya
kualitas kebijakan
dan perencanaan
serta pelayanan
administrasi
perkantoran
Prosentase
dokumen
perencanaan
yang sesuai
ketentuan
Peraturan Prosentase
dokumen
evaluasi dan
pelaporan
yang sesuai
Prosentase
laporan
capaian kinerja
dan keuangan
yang sesuai
ketentan
Peraturan
perundanganProsentase
dokumen
administrasi
kepegawaian
yang sesuai
ketentan
Peraturan
perundangan
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana
Meningkatnya
kecepatan dalam
penanganan darurat
bencana
Rata-rata
waktu respon
kejadian
bencana
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
Target Kinerja Sasaran
TribulanPROGRAM /
KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
PENANGGUNG
JAWAB
JADWAL KEGIATANKETTR 1 TR II TR III TR IV
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
Jumlah Monitoring dan
evaluasi dalam daerah
yang dilakukan
165 kali Melaksanakan Monitoring dan
evaluasi dalam daerah
Rp 10.000.000,00
Kasubag umum
Pengadaan
Kendaraan
dinas/operasional
jumlah Kendaraan
dinas/operasional yang
diadakan
1 unit Menyediakan Kendaraan
dinas/operasional
Rp 425.000.000,00 Kasubag
Keuangan
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
jumlah perlengkapan
gedung kantor
4 jenis Menyediakan perlengkapan
gedung kantor
Rp 30.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program
Pengadaan peralatan
gedung kantor
jumlah peralatan
gedung kantor yang
diadakan
4 jenis Menyediakan peralatan
gedng/kantor
Rp 28.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program
Pengadaan meubeler Jumlah meubeler yang
diadakan
3 jenis Menyediakan kebutuhan mebel Rp 15.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Luas gedung kantor
yang dipelihara
± 340 m2 Melakukan pemeliharaan rutin
gedung kantor
Rp 50.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas/
operasional
jumlah kendaraan
dinas/ operasional yang
dipelihara
19 unit Melakukan pemeliharaan
terhadap kendaraan dinas/
operasional
Rp 165.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program Insidental
Menyediakan BBM untuk
kendaraan dinas/ operasional
Kasubag
Penyusunan
Program
Pembayaran pajak kendaraan Kasubag
Penyusunan
Program
Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
dipelihara
21 jenis Pemeliharaan AC dan alat
perbengkelan
Rp 5.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
kantor
jumlah peralatan
gedung kantor yang
dipelihara
14 jenis Pemeliharaan peralatan
komputer dan alat rescue
Rp 6.500.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program Insidental
Pemeliharaan
rutin/berkala
meubeler
Jumlah mebeleur yang
dipelihara
8 jenis Pemeliharaan meubeler, plitur,
perbaikan kunci laci dll
Rp 5.000.000,00 Kasubag
Penyusunan
Program
Menyusun Laporan Kinerja
Tahunan
Menyusun LKPJ dan LPPD
jumlah dokumen
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
4 jenis
dokumen
Rp 15.000.000,00
Kasubag
Keuangan
Meningkatnya
kualitas kebijakan
dan perencanaan
serta pelayanan
administrasi
perkantoran
Prosentase
dokumen
administrasi
kepegawaian
yang sesuai
ketentan
Peraturan
perundanganProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja, dan Keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD