pekerjaan umum dan penataan ruang -...

53
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 Halaman : 241 JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.1.03.01.00.00.4. 874.013.000,00 PENDAPATAN 1.03.1.03.01.00.00.4.1. 874.013.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. 872.745.000,00 RETRIBUSI DAERAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02. 872.745.000,00 Retribusi Jasa Usaha 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01. 872.745.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha 1.03.1.03.01.00.00.4.1.4. 1.268.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.08. 1.268.000,00 Pendapatan Denda Retribusi 1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.08.02. 1.268.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 874.013.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 1.03.1.03.01.00.00.5.1. 15.338.859.000,00 Belanja Tidak Langsung 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 15.338.859.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. 10.761.659.000,00 Gaji dan Tunjangan 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01. 8.631.196.630,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02. 854.793.159,00 Tunjangan Keluarga 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03. 308.685.000,00 Tunjangan Jabatan 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05. 386.295.000,00 Tunjangan Fungsional Umum 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06. 550.415.174,00 Tunjangan Beras 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07. 29.995.306,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08. 278.731,00 Pembulatan Gaji 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02. 4.489.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05. 4.489.200.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06. 88.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01. 88.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah. 1.03.1.03.01.00.00.5.2. 419.936.226.918,00 BELANJA LANGSUNG 1.03.1.03.01.01. 1.228.840.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Upload: vukiet

Post on 22-Feb-2018

243 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Halaman : 241

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI :

: 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.00.00.4. 874.013.000,00 PENDAPATAN

1.03.1.03.01.00.00.4.1. 874.013.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.03.1.03.01.00.00.4.1.2. 872.745.000,00 RETRIBUSI DAERAH

1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02. 872.745.000,00 Retribusi Jasa Usaha

1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01. 872.745.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Berdasarkan -, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha

1.03.1.03.01.00.00.4.1.4. 1.268.000,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG

SAH

1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.08. 1.268.000,00 Pendapatan Denda Retribusi

1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.08.02. 1.268.000,00 Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha

874.013.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.03.1.03.01.00.00.5.1. 15.338.859.000,00 Belanja Tidak Langsung

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1. 15.338.859.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01. 10.761.659.000,00 Gaji dan Tunjangan

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01. 8.631.196.630,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02. 854.793.159,00 Tunjangan Keluarga

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03. 308.685.000,00 Tunjangan Jabatan

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05. 386.295.000,00 Tunjangan Fungsional Umum

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06. 550.415.174,00 Tunjangan Beras

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07. 29.995.306,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08. 278.731,00 Pembulatan Gaji

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02. 4.489.200.000,00 Tambahan Penghasilan PNS

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05. 4.489.200.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06. 88.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.06.01. 88.000.000,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah.

1.03.1.03.01.00.00.5.2. 419.936.226.918,00 BELANJA LANGSUNG

1.03.1.03.01.01. 1.228.840.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Page 2: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 242

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.01. 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Sarana Kerja

; 100%

- Keluaran : Peralatan & Perlengkapan Kantor yang siap menunjang Kelancaran

Kegiatan ; 3 Jenis

- Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan Kantor ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2. 60.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.13. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.13.05. 60.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya

1.03.1.03.01.01.02. 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Penyediaan Barang Cetakan Yang Lengkap Dan Memadai ; 100%

- Keluaran : Banner, Cetak Blangko Dinas & Foto copy untuk keperluan dinas ; 2 Jenis

- Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Barang Cetakan & Penggandaan Dinas PU ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2. 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06. 50.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.01. 40.450.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.06.02. 9.550.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.01.03. 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan pengetahuan dan wawasan Aparatur ; 100%

- Keluaran : Koran, dan Tabloid ; 11 Jenis

- Hasil : Tersedianya Bahan Bacaan kantor yang Menunjang Kreatifitas Kerja ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Karyawan & Karyawati Dinas PU ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.03.5.2.2. 10.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.01.03.5.2.2.01.09. 10.000.000,00 Belanja Bahan Bacaan

1.03.1.03.01.01.04. 35.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Ikut berpartisipasi dalam kegiatan di luar SKPD

maupun perayaan dan hari besar,serta penyambutan kunjungan tamu dari luar Daerah

; 100%

- Keluaran : Bendera, Umbul-umbul , penjor, dan hadiah, souvenir & Cindera mata ; 10

Jenis

- Hasil : Terlaksananya kegiatan dengan sukses ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD lain dan Kunjungan dari Daerah lain dan

Pemerintah Daerah ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2. 35.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

Page 3: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 243

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01. 8.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.01.08. 8.500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.15. 26.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual

Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

1.03.1.03.01.01.04.5.2.2.15.04. 26.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

1.03.1.03.01.01.05. 50.425.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Penyediaan keperluan untuk kegiatan baik perlengkapan maupun

Makanan dan minuman untuk tamu & kegiatan/rapat ; 100%

- Keluaran : Tenda, Kursi + Cover, Meja, Kipas angin, panggung serta Makanan dan

Minuman ; 4 Jenis

- Hasil : Tersedianya Perlengkapan & Peralatan serta konsumsi untuk kegiatan/rapat

dan tamu ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tamu dan Staf untuk Keperluan Rapat/Kegiatan ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2. 50.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.07. 9.425.000,00 Belanja Sewa

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.07.05. 9.425.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan

Kantor/Rumah Tangga

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08. 41.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08.02. 16.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

1.03.1.03.01.01.05.5.2.2.08.03. 18.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.01.06. 120.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Rapat dan Konsultasi dalam

Pelaksanaan Tugas ; 100%

- Keluaran : Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ; 100%

- Hasil : Peningkatan Potensi Kinerja Aparatur ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Untuk Perjalanan Dinas Pegawai DPU ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2. 120.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.10. 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.10.01. 9.341.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.10.02. 110.659.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Page 4: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 244

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.07. 153.515.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Kerja ; 100%

- Keluaran : Honorarium administrasi keuangan, pengurus & wakil Pengurus Barang

Honorarium instruktur dan pembayaran gaji non PNS ; 4 Jenis

- Hasil : Meningkatkan SDM aparatur yang memadai, Tertibnya administrasi keuangan

yang memadai ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Tenaga Administrasi Keuangan Pengurus dan wakil

barang, Tenaga Non PNS dan Instruktur Senam ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1. 44.628.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01. 30.900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.06. 30.900.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset

SKPD

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02. 13.728.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.02.01. 13.728.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2. 108.887.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03. 106.656.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.11. 89.856.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.03.15. 16.800.000,00 Belanja Jasa Kesenian Dan Olah Raga

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.09. 2.231.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.09.01. 2.231.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.01.08. 749.900.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Efektifitas dan menunjang kelancaran Kerja serta

terciptanya keamanan, ketenangan dan kebersihan dalam bekerja ; 100%

- Keluaran : Peralatan/jasa Kebersihan, peralatan Listrik, elektronik, Abonemen Listrik,

Air Telp serta Petugas Keamanan Kantor ; 8 Jenis

- Hasil : Terciptanya Keamanan, Kebersihan serta sarana dan Prasarana terpenuhi ;

100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Petugas jaga, Jasa & Peralatan Kebersihan serta

Peralatan Listrik & elektronik ; 100%

- Lokasi : Kabopaten Gresik

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2. 749.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01. 71.830.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.03. 50.430.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.04 21.400.000,00 Belanja Bahan Pembersih

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03. 667.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.01. 12.000.000,00 Belanja Telekomunikasi

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.02. 22.000.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.03. 351.000.000,00 Belanja Listrik

Page 5: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 245

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.10. 126.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.03.11. 156.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.05. 3.160.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.05.01. 3.160.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.09. 7.110.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.09.01. 7.110.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.02. 2.248.983.050,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.03.1.03.01.02.03. 450.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan ; 100%

- Keluaran : Atk dan Peralatan & Perlengkapan Kantor ; 4 Jenis

- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Alat tulis kantor dan peralatan kantor ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1. 5.490.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01. 5.490.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.01. 3.840.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.02.03.5.2.1.01.02. 1.650.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2. 99.820.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01. 99.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.02.03.5.2.2.01.01. 99.820.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3. 344.690.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.02. 344.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.02.03.5.2.3.02.05. 344.690.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah

Tangga

1.03.1.03.01.02.05. 325.360.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan semangat dalam Pelaksanaan Tugas ; 100%

- Keluaran : Pemeliharaan Gedung dan Fasilitas Kantor ; 5 Jenis

- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Bangunan Gedung Kantor Dan Peralatan Kantor/rumah

tangga ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1. 7.530.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01. 7.530.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.01. 5.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.02.05.5.2.1.01.02. 1.650.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2. 317.830.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.01. 3.385.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Page 6: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 246

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.01.01. 3.385.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.13. 314.445.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.13.02. 50.830.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.02.05.5.2.2.13.03. 263.615.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

1.03.1.03.01.02.06. 210.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan semangat dan Kelancaran Pelaksanaan Tugas ;

100%

- Keluaran : Penyediaan Bahan Bakar dan Kendaraan Operasional Semakin Terawat dan

dalam keadaan baik ; 4 Jenis

- Hasil : Tersedianya Sarana dan Prasarana yang lengkap ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan Dinas Operasional ; 100%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2. 210.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01. 105.775.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.01.06. 105.775.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.13. 104.225.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.02.06.5.2.2.13.02. 104.225.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.02.09. 1.263.623.050,00 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tersedianya fasilitas penunjang sarana dan prasarana

kebinamargaan ; 100%

- Keluaran : Tersedianya kendaraan operasional ; 2 unit

- Hasil : Operasional penunjang sarana dan prasarana kebinamargaan ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.02.09.5.2.1. 1.200.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01. 1.200.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.01. 300.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.02.09.5.2.1.01.02. 900.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2. 800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.01. 320.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.01.01. 320.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.06. 80.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.06.02. 80.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.08. 400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.02.09.5.2.2.08.03. 400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.02.09.5.2.3. 1.261.623.050,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.02. 1.261.623.050,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.02.01. 1.001.623.050,00 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Berat

Page 7: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 247

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.02.09.5.2.3.02.02. 260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

1.03.1.03.01.06. 456.205.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1.03.1.03.01.06.01. 120.230.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan

- Keluaran : Jumlah pelaporan capaian kinerja ; 1 laporan

- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1. 59.062.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01. 2.700.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.01.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.02. 56.362.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.06.01.5.2.1.02.01. 56.362.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2. 61.168.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01. 7.215.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.01.01. 7.215.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03. 19.080.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.03.11. 19.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06. 13.393.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.06.02. 13.393.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.08. 2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.08.03. 2.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.10. 19.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.06.01.5.2.2.10.02. 19.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.06.03. 143.655.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase Penyusunan Rencana Kerja SKPD ; 80%

- Keluaran : Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD ; 80 Exemplar

- Hasil : Persentase Ketercapaian Kinerja Program Perangkat Daerah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1. 30.420.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01. 12.300.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.01. 1.275.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.03. 7.425.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.01.04. 3.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.02. 18.120.000,00 Uang Lembur

Page 8: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 248

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.06.03.5.2.1.02.01. 18.120.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2. 113.235.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01. 12.355.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.01. 12.005.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.01.08. 350.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03. 57.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.03.11. 57.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06. 11.450.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.06.02. 4.450.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.08. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.08.03. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.10. 25.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.10.02. 25.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.18. 1.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.06.03.5.2.2.18.01. 1.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.06.05. 50.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan

- Keluaran : Jumlah dokumen profil Dinas PU ; 125 exemplar

- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program perangkat daerah ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1. 3.222.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01. 450.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.01.01. 450.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.02. 2.772.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.06.05.5.2.1.02.01. 2.772.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2. 46.778.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01. 20.530.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.01. 410.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.01.08. 20.120.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06. 26.248.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.01. 26.025.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.06.05.5.2.2.06.02. 223.000,00 Belanja Penggandaan

Page 9: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 249

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.06.07. 142.320.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEGIATAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Jumlah jenis laporan yang dilaksanakan ; 7 laporan

- Keluaran : jumlah dokumen pengendalian program dan kegiatan ; 60 exemplar

- Hasil : Persentase ketercapaian kinerja program perangkat darah ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1. 33.366.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01. 7.596.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.01. 4.296.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.02. 25.770.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.06.07.5.2.1.02.01. 25.770.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2. 108.954.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01. 20.310.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.01. 4.910.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.01.07. 15.400.000,00 Belanja Dokumentasi

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03. 33.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.03.11. 33.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06. 12.324.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.06.02. 12.324.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.08. 12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.08.03. 12.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.10. 30.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.06.07.5.2.2.10.02. 30.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.07. 444.504.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS SKPD

1.03.1.03.01.07.92. 200.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT

BERAT

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan kinerja dan menunjang kelancaran kerja ; 100%

- Keluaran : Kondisi alat berat menjadi semakin terpelihara dan menjadi semakin baik ;

14 unit

- Hasil : Tersedianya sarana dan prasarana alat berat yang baik ; 14 unit

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.07.92.5.2.1. 11.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.07.92.5.2.1.01. 11.500.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.07.92.5.2.1.01.01. 11.500.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2. 188.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01. 1.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

Page 10: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 250

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.01.01. 1.400.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.06.02. 300.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.13. 186.800.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.07.92.5.2.2.13.02. 186.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.07.93. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : meningkatkan kinerja UPT ; 60 %

- Keluaran : Operasional UPT ; 8 Kecamatan

- Hasil : Pengamanan sarana dan prasarana ke PU - an ; 20 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.07.93.5.2.1. 2.360.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.07.93.5.2.1.02. 2.360.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.07.93.5.2.1.02.01. 2.360.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2. 22.640.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01. 15.079.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.01.06. 15.079.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.05. 2.022.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.05.01. 2.022.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06. 821.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.06.02. 821.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.09. 1.118.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.09.01. 1.118.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.10. 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.07.93.5.2.2.10.01. 3.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.07.94. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase pelaksanaan kinerja UPT ; 50%

- Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan ke PUan ; 6 Kecamatan

- Hasil : Persentase tercapainya kinerja program perangkat daerah ; 70%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.07.94.5.2.1. 3.200.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.07.94.5.2.1.02. 3.200.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.07.94.5.2.1.02.01. 3.200.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2. 21.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01. 18.161.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.01.06. 18.161.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.05. 2.395.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

Page 11: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 251

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.05.03. 2.395.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06. 1.244.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.94.5.2.2.06.02. 1.244.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.95. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase palaksanaan kinerja UPT ; 50%

- Keluaran : Operasional kegiatan UPT Wilayah Bawean ; 2 kecamatan

- Hasil : Pemeliharaan sarana dan prasarana ke pu-an ; 65%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.07.95.5.2.1. 5.202.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.02. 5.202.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.07.95.5.2.1.02.01. 5.202.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2. 19.798.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01. 8.587.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.01. 1.587.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.01.06. 7.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02. 5.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.02.01. 5.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.05. 815.200,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.05.03. 815.200,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah

Tangga

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06. 395.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.06.02. 395.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.10. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.07.95.5.2.2.10.01. 5.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.07.96. 25.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase pelaksanaan kinerja UPT ; 50%

- Keluaran : Jumlah pelaksanaan kegiatan ke Puan ; 2 Kecamatan

- Hasil : Persentase tercapaianya kinerja program perangkat daerah ; 70%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2. 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03. 24.960.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.03.20. 24.960.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.06. 40.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.07.96.5.2.2.06.02. 40.000,00 Belanja Penggandaan

Page 12: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 252

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.07.97. 144.504.000,00 OPERASIONAL PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN SARANA KE PU-AN

1.03.1.03.01.07.97.5.2.1. 27.625.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.01. 16.600.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.01.01. 2.850.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.01.03. 13.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.02. 11.025.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.07.97.5.2.1.02.01. 11.025.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2. 116.879.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.01. 28.131.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.01.01. 3.131.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.01.08. 25.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.02. 45.209.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.02.01. 45.209.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.05. 6.030.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.05.01. 6.030.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.08. 9.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.08.03. 9.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.09. 14.875.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.09.01. 14.875.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.10. 13.384.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.07.97.5.2.2.10.01. 13.384.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15. 172.458.932.877,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

1.03.1.03.01.15.01. 119.842.199.552,00 PEMBANGUNAN JALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan ; 419 km

- Keluaran : Jumlah Panjang Jalan Kabupaten kondisi baik ; 15 Ruas Jalan

- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan ; 85%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1. 660.302.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01. 334.392.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.01. 83.560.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.02. 4.272.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.03. 35.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.01.05. 211.560.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.02. 325.910.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.01.5.2.1.02.01. 325.910.000,00 Uang Lembur PNS

Page 13: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 253

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2. 898.415.332,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01. 24.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01.01. 5.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01.05. 2.000.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.01.06. 17.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02. 6.318.931,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.02.01. 6.318.931,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03. 279.800.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.04. 83.000.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.11. 153.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.03.20. 43.200.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.05.01. 10.000.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06. 5.886.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.06.02. 5.886.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.08. 114.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.08.03. 114.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.10. 415.910.401,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.10.01. 95.782.401,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.10.02. 320.128.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.13.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.18. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.15.01.5.2.2.18.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3. 118.283.482.220,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.04. 118.283.482.220,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.04.01. 106.193.921.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.15.01.5.2.3.04.05. 12.089.561.220,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.15.02. 26.087.678.240,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jembatan ; 100%

- Keluaran : Jumlah Jembatan Kabupaten Yang Dibangun ; 10 Lokasi

- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jembatan ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1. 116.413.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01. 52.053.000,00 Honorarium PNS

Page 14: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 254

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.01. 44.712.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.02. 3.216.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.01.03. 4.125.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.02. 64.360.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.02.5.2.1.02.01. 64.360.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2. 97.172.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.01. 5.962.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.01.01. 4.300.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.01.05. 1.662.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06. 4.303.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.06.02. 4.303.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.08. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.08.03. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.10. 72.657.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.10.01. 27.235.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.10.02. 45.422.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.18. 4.125.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.15.02.5.2.2.18.01. 4.125.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3. 25.874.092.640,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.04. 25.874.092.640,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.04.02. 19.767.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jembatan

1.03.1.03.01.15.02.5.2.3.04.03. 6.107.092.640,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.15.03. 5.200.335.085,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%

- Keluaran : Panjang Jalan Poros Yang Ditingkatkan ; 5 Ruas Jalan

- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1. 123.976.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01. 52.476.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.01. 39.180.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.02. 6.696.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.01.03. 6.600.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.02. 71.500.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.03.5.2.1.02.01. 71.500.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2. 44.804.000,00 Belanja Barang dan Jasa

Page 15: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 255

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.01. 3.424.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.01.01. 3.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.01.05. 424.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.08. 9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.08.03. 9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.10. 24.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.10.01. 24.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.15.03.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3. 5.031.555.085,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04. 5.031.555.085,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04.01. 3.710.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04.03. 1.115.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.15.03.5.2.3.04.05. 206.555.085,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.15.04. 21.328.720.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

PENUGASAN BIDANG JALAN SUB BIDANG

PENDUKUNG KONEKTIFITAS

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%

- Keluaran : Jumlah Jalan Kabupaten Yang Ditingkatkan ; 3 Ruas Jalan

- Hasil : Persentase Kemantapan Infrastruktur Jalan ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabuoaten Gresik

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1. 203.486.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01. 97.788.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.01. 43.872.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.02. 3.216.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.03. 16.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.05. 30.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.01.08. 3.600.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.02. 105.698.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.15.04.5.2.1.02.01. 105.698.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2. 246.514.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.01. 5.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.01.05. 1.500.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 16: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 256

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.03.20. 7.200.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06. 5.338.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.06.02. 5.338.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.08. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.08.03. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.10. 166.976.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.10.01. 108.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.10.02. 58.126.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.18. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.15.04.5.2.2.18.01. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3. 20.878.720.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.04. 20.878.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.04.01. 20.829.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.15.04.5.2.3.04.05. 49.720.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.16. 12.537.799.385,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.16.01. 93.400.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%

- Keluaran : Pengendalian Mutu Terhadap Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

; Kabupaten Gresik

- Hasil : Persentase Kemantapan Prasarana Jalan dan Jembatan ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1. 28.320.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.01. 6.660.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.01.01. 6.660.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.02. 21.660.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.16.01.5.2.1.02.01. 21.660.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2. 65.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.01. 1.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.01.01. 1.500.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.05. 15.680.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.05.06. 15.680.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Laboratorium

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.10. 26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.10.01. 26.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Page 17: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 257

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.13. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.16.01.5.2.2.13.02. 20.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.16.02. 12.444.399.385,00 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Jalan ; 100%

- Keluaran : Jumlah Prasarana Jalan Yang Dibangun ; 16 Kecamatan

- Hasil : Persentase Kemantapan Prasarana Jalan ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1. 191.727.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01. 88.047.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.01. 51.600.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.02. 8.172.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.03. 12.375.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.01.05. 15.900.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.02. 103.680.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.16.02.5.2.1.02.01. 103.680.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2. 131.732.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.01. 4.076.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.01.01. 3.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.01.05. 1.076.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06. 4.620.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.06.02. 4.620.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.08. 16.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.08.03. 16.875.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.10. 106.161.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.10.01. 37.359.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.16.02.5.2.2.10.02. 68.802.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3. 12.120.939.785,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.04. 12.120.939.785,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.04.04. 9.650.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.16.02.5.2.3.04.05. 2.470.939.785,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.17. 26.916.566.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN

Page 18: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 258

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.17.01. 24.941.192.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik ; 84,80 %

- Keluaran : Terpeliharanya jalan dengan kondisi baik ; 57 ruas

- Hasil : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 13,24 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1. 402.190.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01. 251.728.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.01. 109.116.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.02. 14.580.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.03. 8.800.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.01.05. 119.232.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.02. 150.462.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.17.01.5.2.1.02.01. 150.462.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2. 24.339.002.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01. 344.428.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01.01. 20.723.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.01.06. 323.705.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.02. 807.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.02.01. 800.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.02.03. 7.000.000,00 Belanja Bahan Kimia

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.03. 1.628.755.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.03.02. 28.080.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.03.11. 1.600.675.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.05. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.05.02. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06. 21.987.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06.01. 15.500.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.06.02. 6.487.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.08. 30.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.08.03. 30.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.09. 60.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.09.01. 60.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.10. 235.232.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.10.01. 191.452.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.10.02. 43.780.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.13. 21.141.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

Page 19: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 259

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.13.01. 21.000.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.13.02. 141.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.15. 60.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual

Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

1.03.1.03.01.17.01.5.2.2.15.04. 60.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

1.03.1.03.01.17.01.5.2.3. 200.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.04. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.17.01.5.2.3.04.01. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan

1.03.1.03.01.17.02. 1.975.374.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN PERDESAAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 17,39 %

- Keluaran : Terpenuhnya jalan dengan kondisi baik ; 9 ruas

- Hasil : Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ; 26 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Ruang Milik Jalan ( RUMIJA ) ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.17.02.5.2.1. 61.946.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.01. 46.646.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.01.01. 46.416.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.01.02. 230.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.02. 15.300.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.17.02.5.2.1.02.01. 15.300.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2. 1.913.428.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.01. 840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.01.01. 840.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.03. 8.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.03.11. 8.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.06. 684.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.06.02. 684.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.10. 98.504.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.10.01. 98.504.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.13. 1.800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.17.02.5.2.2.13.01. 1.800.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.18. 1.492.801.000,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN

SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.18.01. 997.561.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN

JALAN UMUM

Page 20: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 260

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1. 95.010.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.01. 7.970.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.01.01. 7.620.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.01.02. 350.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.02. 87.040.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.18.01.5.2.1.02.01. 87.040.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2. 702.551.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.01. 181.414.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.01.01. 2.394.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.01.06. 179.020.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.03. 431.488.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.03.11. 431.488.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.06. 893.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.06.02. 893.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.09. 25.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.09.01. 25.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.10. 9.756.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.10.01. 9.756.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.13. 54.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.18.01.5.2.2.13.02. 54.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.18.01.5.2.3. 200.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.18.01.5.2.3.04. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.18.01.5.2.3.04.04. 200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.18.02. 297.440.000,00 INPEKSI KONDISI JALAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : mengetahui kondisi jalan dan jembatan dilapangan sedini mungkin

; 100 %

- Keluaran : buku data kondisi jalan kabupaten ; buku / dokumen

- Hasil : pemuthakiran data kondisi jalan kabupaten ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : kondisi jalan kabupaten ; 100 %

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1. 32.431.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.01. 13.071.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.01.01. 12.936.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.01.02. 135.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.02. 19.360.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.18.02.5.2.1.02.01. 19.360.000,00 Uang Lembur PNS

Page 21: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 261

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2. 215.009.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.01. 1.040.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.01.01. 1.040.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.06. 1.509.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.06.02. 1.509.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.08. 2.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.08.03. 2.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.10. 10.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.10.01. 10.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.14. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.18.02.5.2.2.14.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.18.02.5.2.3. 50.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.18.02.5.2.3.02. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.18.02.5.2.3.02.03. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.18.03. 197.800.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN

DAN JEMBATAN

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : terpeliharanya kondisi trotoar,saluran,dan guard rail diharapkan

sesuai rencana ; 100 %

- Keluaran : Prasarana jalan ( guard rail ) ; ruas jalan kabupaten

- Hasil : Prasarana jalan ( gurad rail ) ; 100 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : trotoar,saluran dan guard rail ; 100 %

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1. 8.703.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01. 5.263.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.01. 5.173.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.01.02. 90.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.02. 3.440.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.18.03.5.2.1.02.01. 3.440.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.18.03.5.2.2. 9.097.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06. 297.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.06.02. 297.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.10. 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.18.03.5.2.2.10.01. 8.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.18.03.5.2.3. 180.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.06. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya

1.03.1.03.01.18.03.5.2.3.06.02. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kemitraan Dengan Pihak

Ketiga

1.03.1.03.01.19. 46.187.944.303,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

Page 22: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 262

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.19.01. 46.187.944.303,00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN

PENGERUKAN SUNGAI/KALI

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Panjang saluran pembuang dalam kondisi baik ; 70 km

- Keluaran : Jumlah Saluran Pembuang Lebih Terpelihara ; 40 Saluran Pembuang

- Hasil : Persentase kemantapan saluran pengendalian banjir ; 37%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1. 162.196.500,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01. 101.711.500,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.01. 36.397.500,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.02. 33.564.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.03. 13.750.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.01.05. 18.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.02. 60.485.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.19.01.5.2.1.02.01. 60.485.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2. 36.443.785.083,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.01. 32.800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.01.01. 24.000.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.01.06. 8.800.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.02. 500.000.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.02.01. 500.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.03. 568.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.03.11. 568.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.05. 39.650.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.05.01. 5.000.000,00 Belanja Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.05.02. 34.650.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06. 3.583.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.06.02. 3.583.500,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07. 32.500.000,00 Belanja Sewa

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.03. 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.07.04. 30.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.08. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.08.03. 45.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.10. 185.856.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.10.01. 109.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.10.02. 76.592.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.13. 33.422.445.583,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.13.01. 33.422.445.583,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

Page 23: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 263

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.14. 1.600.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.14.01. 1.600.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.18. 13.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.19.01.5.2.2.18.01. 13.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.19.01.5.2.3. 9.581.962.720,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.04. 9.581.962.720,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.19.01.5.2.3.04.05. 9.581.962.720,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.20. 24.296.230.165,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

PEMELIHARAAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.20.01. 21.108.108.165,00 PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Presentasi kondisi baik saluran drainase perkotaan ; 64,99 %

saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik

- Keluaran : - Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

- Peningkatan kapasitas infrastruktur saluran drainase dan bangunan penunjangnya ;

Terlaksana di Kec. Gresik, Kec. Kebomas, Kec. Manyar, Kec. Balongpanggang, Kec.

Dukun dan Kec. Sidayu

- Hasil : Persentase kemantapan saluran pengendalian banjir ; 66,00 % saluran

drainase perkotaan dalam kondisi baik

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1. 83.783.750,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01. 47.933.750,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.01. 26.013.750,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.02. 10.920.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.01.03. 11.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.02. 35.850.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.20.01.5.2.1.02.01. 35.850.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2. 334.064.050,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.01. 2.925.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.01.01. 2.925.250,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.03. 29.830.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.03.11. 29.830.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06. 3.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.06.02. 3.700.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.08. 36.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.08.03. 36.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

Page 24: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 264

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.10. 28.608.800,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.10.01. 12.807.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.10.02. 15.801.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.14. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.14.01. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.18. 33.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.20.01.5.2.2.18.01. 33.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3. 20.690.260.365,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.02. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.02.03. 25.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel Dan Alat Ukur

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.04. 20.665.260.365,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.04.03. 17.550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.20.01.5.2.3.04.04. 3.115.260.365,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.20.02. 3.046.650.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Presentasi kondisi baik saluran drainase perkotaan ; 64,99 %

saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik

- Keluaran : - Operasional saluran drainase dan bangunan penunjangnya

- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase dan bangunan penunjangnya ; -

Operasional 4 unit rumah pompa banjir

- Rehabilitasi/ pemeliharaan saluran drainase

- Hasil : Presentase kemantapan saluran pengendalian banjir ; 66,00 % saluran

drainase perkotaan dalam kondisi baik

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1. 51.433.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01. 21.913.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.01. 17.508.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.02. 3.030.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.02. 29.520.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.20.02.5.2.1.02.01. 29.520.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2. 2.945.393.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01. 152.607.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.01. 2.367.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.01.06. 150.240.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02. 11.625.000,00 Belanja Bahan/Material

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.02.03. 11.625.000,00 Belanja Bahan Kimia

Page 25: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 265

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03. 1.960.465.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.02. 15.000.000,00 Belanja Air

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.03. 48.000.000,00 Belanja Listrik

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.10. 546.700.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.03.11. 1.350.765.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.05. 45.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.05.02. 45.000.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Pertanian

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.06.02. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.08.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.09. 49.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.09.01. 49.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.10. 12.696.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.10.01. 12.696.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.13. 588.125.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.13.01. 350.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.13.02. 238.125.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15. 112.500.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual

Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.15.04. 112.500.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.18. 6.875.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.20.02.5.2.2.18.01. 6.875.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.20.02.5.2.3. 49.824.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.20.02.5.2.3.04. 49.824.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.20.02.5.2.3.04.04. 49.824.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.20.04. 141.472.000,00 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Presentasi kondisi baik saluran drainase perkotaan ; 64.99 %

saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik

- Keluaran : Pengedalian dan Pemantuan Pembangunan Saluran Drainase ; Kabupaten

Gresik

- Hasil : Presentasi kemantapan saluran pengendalian banjir ; 66,00% saluran drainase

perkotaan dalam kondisi baik

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.20.04.5.2.1. 32.350.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.01. 13.600.000,00 Honorarium PNS

Page 26: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 266

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.01.01. 7.825.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.01.03. 5.775.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.02. 18.750.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.20.04.5.2.1.02.01. 18.750.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2. 109.122.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01. 8.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.01. 870.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.07. 500.000,00 Belanja Dokumentasi

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.08. 2.380.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.01.10. 5.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.03. 34.690.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.03.11. 30.940.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.03.20. 3.750.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.06. 2.345.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.06.02. 2.345.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.08. 15.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.08.03. 15.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.10. 34.112.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.10.01. 23.067.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.10.02. 11.045.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.18. 13.475.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.20.04.5.2.2.18.01. 13.475.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21. 21.940.406.664,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN

JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.1.03.01.21.01. 2.288.863.254,00 PEMBANGUNAN PINTU AIR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Pengelolaan Daerah Irigasi ; 195 Ha

- Keluaran : Berfungsinya Pintu Air Dam ; 2 Buah

- Hasil : Terairinya Daerah Irigasi ; 195 Ha

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1. 45.744.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01. 26.496.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.01. 22.056.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.02. 3.780.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.01.03. 660.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.02. 19.248.000,00 Uang Lembur

Page 27: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 267

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.21.01.5.2.1.02.01. 19.248.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2. 20.560.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06. 1.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.06.02. 1.100.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.08. 600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.08.03. 600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.10. 18.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.10.01. 18.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.18. 220.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.21.01.5.2.2.18.01. 220.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3. 2.222.559.254,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.04. 2.222.559.254,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.04.03. 1.429.036.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.21.01.5.2.3.04.05. 793.523.254,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.21.02. 5.725.628.015,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN

IRIGASI

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik ; 7.699,49

m'

- Keluaran : Jumlah rehabilitasi Jaringan Irigasi ; 12 Daerah Irigasi (3.329 Meter)

- Hasil : Persentase kemantapan jaringan irigasi ; 25%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1. 51.988.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01. 29.428.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.01. 24.852.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.02. 3.916.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.01.03. 660.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.02. 22.560.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.21.02.5.2.1.02.01. 22.560.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2. 498.379.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.08. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.08.03. 900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.10. 6.259.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 28: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 268

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.10.01. 6.259.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.14. 450.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.14.01. 450.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.18. 1.320.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.21.02.5.2.2.18.01. 1.320.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3. 5.175.260.815,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.04. 5.175.260.815,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.04.03. 3.595.185.230,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.21.02.5.2.3.04.05. 1.580.075.585,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.21.03. 647.462.895,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Peningkatan kualitas pengoperasian pintu air irigasi ; 4 Pintu air

irigasi

- Keluaran : Pemeliharaan/Rehabilitasi Pintu Air ; 4 Pintu air irigasi

- Hasil : Pintu air beroperasi lebih optimal ; 75%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1. 19.234.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01. 16.240.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.01. 12.720.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.02. 2.420.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.02. 2.994.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.21.03.5.2.1.02.01. 2.994.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2. 475.478.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06. 526.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.06.02. 526.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.08. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.08.03. 2.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.10. 21.152.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.10.01. 21.152.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.13. 450.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.13.01. 450.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.21.03.5.2.2.18.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.21.03.5.2.3. 152.750.895,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.21.03.5.2.3.04. 152.750.895,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

Page 29: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 269

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.21.03.5.2.3.04.05. 152.750.895,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.21.06. 13.278.452.500,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK

KEDAULATAN PANGAN

- Sumber Dana : DAK,

- Capaian Program : Meningkatkan pengelolaan irigasi ; 1.594 Ha

- Keluaran : Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi ; 24 Daerah Irigasi

- Hasil : Terairinya areal baku sawah ; 1.594 Ha

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1. 54.960.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01. 54.960.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.01. 37.908.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.21.06.5.2.1.01.02. 17.052.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2. 13.223.492.500,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.10. 15.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.10.01. 15.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.13. 13.208.452.500,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.21.06.5.2.2.13.01. 13.208.452.500,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.22. 13.571.889.173,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN

AIR BAKU

1.03.1.03.01.22.01. 2.796.922.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA

AIR

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatnya pengamanan aset negara ; 7 km

- Keluaran : Terlaksananya pengamanan antara batas tanah waduk dan tanah warga ; 7

km

- Hasil : Tertibnya pengamanan tanah negara ; 2 desa

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1. 21.480.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01. 21.480.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.01. 12.183.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.02. 497.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.22.01.5.2.1.01.03. 8.800.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2. 55.902.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.01. 2.296.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.01.01. 2.296.200,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06. 1.293.800,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.06.02. 1.293.800,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.08. 18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.08.03. 18.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.10. 12.312.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 30: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 270

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.10.01. 12.312.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.18. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.22.01.5.2.2.18.01. 22.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.01.5.2.3. 2.719.540.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.04. 2.719.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.22.01.5.2.3.04.05. 2.719.540.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.22.02. 94.181.200,00 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR

BAKU

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatnya pendistribusian sumber daya air dan terbinanya

anggota HIPPA ; Meningkatnya hasil pertanian di 3 desa

- Keluaran : Pembinaan petugas dan anggota HIPPA di bidang sumber daya air ; 3

HIPPA

- Hasil : Tercapainya pemahaman anggota HIPPA di bidang sumber daya air ;

Meningkatnya SDM anggota HIPPA

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1. 30.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01. 27.780.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.01. 8.640.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.02. 90.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.03. 8.250.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.01.04. 10.800.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.02. 2.520.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.22.02.5.2.1.02.01. 2.520.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2. 63.881.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.01.08. 1.200.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06. 2.906.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.06.02. 2.906.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.08. 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.08.03. 16.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.10. 23.275.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.10.01. 12.644.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.10.02. 10.631.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.18. 14.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.22.02.5.2.2.18.01. 14.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

Page 31: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 271

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.03. 3.764.855.453,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Peningkatan pengelolaan air baku ; 65.400 M3

- Keluaran : Terbangunnya waduk / embung ; 3 Waduk

- Hasil : Tersedianya air baku ; 65.400 M3

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1. 49.179.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01. 29.931.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.01. 24.048.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.02. 4.893.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.01.03. 990.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.02. 19.248.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.22.03.5.2.1.02.01. 19.248.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2. 45.527.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06. 1.100.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.06.02. 1.100.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.08. 1.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.08.03. 1.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.10. 3.912.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.10.01. 3.912.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.18. 990.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.22.03.5.2.2.18.01. 990.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3. 3.670.149.453,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.04. 3.670.149.453,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.04.03. 2.372.243.059,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.22.03.5.2.3.04.05. 1.297.906.394,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.22.04. 1.758.285.171,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG

DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Waduk lebih terkelola ; 8 waduk

- Keluaran : Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air

lainnya ; 8 waduk

- Hasil : Waduk beroperasi lebih optimal ; Kebutuhan air untuk pertanian terpenuhi

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1. 41.689.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01. 27.895.000,00 Honorarium PNS

Page 32: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 272

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.01. 13.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.02. 4.200.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.01.05. 9.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.02. 13.794.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.22.04.5.2.1.02.01. 13.794.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2. 1.533.128.051,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06. 824.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.06.02. 824.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.07. 2.500.000,00 Belanja Sewa

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.07.03. 2.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.08.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.10. 48.768.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.10.01. 48.768.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.13. 1.475.161.051,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.13.01. 1.475.161.051,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.18. 1.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.22.04.5.2.2.18.01. 1.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.04.5.2.3. 183.468.120,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.22.04.5.2.3.04. 183.468.120,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.22.04.5.2.3.04.05. 183.468.120,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.22.05. 5.157.645.349,00 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH

TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Peningkatan kapasitas air baku ; 165.900 M3

- Keluaran : Rehabilitasi waduk ; 12 Waduk

- Hasil : Meningkatnya kapasitas air baku ; 165.900 M3

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1. 58.843.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01. 35.387.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.01. 32.412.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.02. 1.820.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.03. 1.155.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02. 23.456.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02.01. 23.456.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2. 80.716.000,00 Belanja Barang dan Jasa

Page 33: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 273

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.03. 38.400.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.03.11. 38.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06. 1.850.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.02. 1.850.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.08. 1.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.08.03. 1.275.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.10. 37.376.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.10.01. 3.896.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.10.02. 33.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.18. 1.815.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.18.01. 1.815.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3. 5.018.086.349,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.04. 5.018.086.349,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.04.03. 1.796.160.890,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air

1.03.1.03.01.22.05.5.2.3.04.04. 3.221.925.459,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.23. 9.469.936.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM

1.03.1.03.01.23.01. 2.997.456.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

AIR BERSIH

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih ; 56%

- Keluaran : Jumlah terbangunnya sarana prasarana Air Bersih ; 9 Lokasi

- Hasil : Persentase akses air bersih/ minum ; 76%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1. 80.640.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01. 70.335.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.01. 12.960.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.02. 7.560.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.03. 20.625.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.04. 7.200.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.01.05. 21.990.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.02. 10.305.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.23.01.5.2.1.02.01. 10.305.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2. 922.729.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01. 23.507.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.01. 1.007.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.01.10. 22.500.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

Page 34: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 274

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.03.20. 19.200.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06. 5.871.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.06.02. 5.871.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.08. 57.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.08.03. 57.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.10. 10.176.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.10.02. 10.176.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.12. 278.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan

Teknis

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.12.01. 278.400.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan Dan Bimbingan Teknis.

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.14. 500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.14.01. 500.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.18. 28.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.23.01.5.2.2.18.01. 28.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.23.01.5.2.3. 1.994.087.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.04. 1.994.087.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.23.01.5.2.3.04.04. 1.994.087.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.23.02. 2.597.480.000,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN

SARANA AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Pengelolaan Kinerja Pengolahan Air Bersih ; 60 %

- Keluaran : penyediaan Sarana dan prasarana Air Bersih ; 12 Lokasi

- Hasil : Pembangunan Sarana dan prasarana Air bersih berbasis Masyarakat ; 60 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1. 44.990.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01. 26.140.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.01. 19.560.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.02. 4.380.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.02. 18.850.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.23.02.5.2.1.02.01. 18.850.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2. 42.490.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.01. 24.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.01.01. 4.400.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.01.07. 20.000.000,00 Belanja Dokumentasi

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06. 4.130.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

Page 35: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 275

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.06.02. 4.130.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.10. 4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.10.02. 4.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.18. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.23.02.5.2.2.18.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.23.02.5.2.3. 2.510.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.04. 2.510.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.23.02.5.2.3.04.05. 2.510.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.23.03. 3.875.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS

BIDANG AIR MINUM

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Target Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ;

60 %

- Keluaran : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan ; 14 Lokasi

- Hasil : Terpenuhinnya Kebutuhan Air Bersih di Perdesaan ; 60,6 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa Yang belum Mendapatkan Pelayanan Air Bersih ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1. 35.934.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01. 18.150.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.01. 9.240.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.02. 5.610.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.02. 17.784.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.23.03.5.2.1.02.01. 17.784.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2. 12.372.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01. 1.034.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.01.01. 1.034.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06. 2.638.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.06.02. 2.638.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.18. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.23.03.5.2.2.18.01. 3.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.23.03.5.2.3. 3.826.694.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.04. 3.826.694.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.23.03.5.2.3.04.04. 3.826.694.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Page 36: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 276

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.24. 3.024.516.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

1.03.1.03.01.24.02. 30.000.000,00 FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN

AIR LIMBAH

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tercapainya program penyediaan infrastruktur pengolahan air

limbah ; 40%

- Keluaran : Meningkatnya kualitas SDM pengolahan air limbah ; Kabupaten Gresik

- Hasil : Kualitas SDM pengolahan air limbah ; 65%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -

- Lokasi : gresik

1.03.1.03.01.24.02.5.2.1. 285.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.02.5.2.1.01. 285.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.24.02.5.2.1.01.01. 285.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2. 29.715.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.01. 970.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.01.01. 970.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.03. 2.750.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.03.11. 2.750.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.06. 1.950.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.08. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.08.03. 5.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.15. 12.045.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual

Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.15.04. 12.045.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.18. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.24.02.5.2.2.18.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.24.03. 497.431.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA AIR LIMBAH

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan kelancaran operasional pengolahan air limbah

domestik ; lancar : 60%

- Keluaran : Operasional dan pemeliharaan unit pelaksana teknis pengolahan air limbah

domestik ; Kabupaten Gresik

- Hasil : Kelancaran sistem pengolahan air limbah domestik ; terlaksana : 50%

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -

- Lokasi : -

1.03.1.03.01.24.03.5.2.1. 2.579.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.01. 755.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.01.01. 480.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.01.02. 275.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

Page 37: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 277

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.02. 1.824.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.24.03.5.2.1.02.01. 1.824.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2. 494.852.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.01. 39.754.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.01.01. 10.004.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.01.06. 29.750.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03. 418.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.03. 10.800.000,00 Belanja Listrik

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.04. 4.200.000,00 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.10. 268.800.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.03.11. 134.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.06. 3.022.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.06.02. 1.022.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.09. 5.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.09.01. 5.000.000,00 Belanja Pakaian Dan Atributnya.

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.10. 10.276.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.10.02. 10.276.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.13. 18.600.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.13.01. 1.600.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.24.03.5.2.2.13.02. 17.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.03.1.03.01.24.04. 1.866.684.400,00 PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR

PENGOLAHAN LIMBAH KOMUNAL

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 Rumah Tangga

pengakses fasilitas air limbah komunal

- Keluaran : - Pembangunan dan optimalisasi infrastruktur penunjang instalasi

pengolahan lumpur tinja

- Tersedia FS IPLT wilayah Gresik selatan ; 2 lokasi

- Hasil : Presentasi Rumah Tangga pengakses fasilitas air limbah komunal ; 84,11%

Rumah Tangga pengakses air limbah komunal

- Kelompok Sasaran Kegiatan : - ; -

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1. 23.570.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01. 19.370.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.01. 14.460.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.02. 1.195.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.03. 1.375.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.01.05. 2.340.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.02. 4.200.000,00 Uang Lembur

Page 38: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 278

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.24.04.5.2.1.02.01. 4.200.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2. 708.007.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.01. 1.245.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.01.01. 1.245.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.03. 107.870.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.03.11. 104.540.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.03.20. 3.330.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.06. 1.350.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.06.02. 1.350.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.08. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.08.03. 10.125.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.10. 25.042.400,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.10.01. 4.319.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.10.02. 20.723.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.13. 500.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.13.03. 500.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.14. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.14.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.18. 12.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.24.04.5.2.2.18.01. 12.375.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.24.04.5.2.3. 1.135.107.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.24.04.5.2.3.04. 1.135.107.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jalan, Jembatan,

Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.24.04.5.2.3.04.04. 992.162.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

1.03.1.03.01.24.04.5.2.3.04.05. 142.945.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jaringan

1.03.1.03.01.24.05. 96.576.000,00 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 rumah tengga

pengakses fasilitas air limbah komunal

- Keluaran : Terselenggaranya monitoring, evaluasi, pembinaan proh=gram dan

perumusan lap[oran penyelenggaraan air limbah ; Kabupaten Gresik

- Hasil : Presentasi rumah tangga pengakses fasilitas air limbah komunal ; 84,11%

rumah tangga pengakses air limbah komunal

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.24.05.5.2.1. 30.964.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01. 9.864.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01.01. 6.564.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

Page 39: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 279

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.02. 21.100.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.24.05.5.2.1.02.01. 21.100.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2. 65.612.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01. 13.416.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.01. 1.145.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.07. 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.08. 1.271.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.01.10. 10.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.03. 26.725.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.03.11. 26.725.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.08. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.08.03. 4.800.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.10. 14.896.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.10.01. 12.296.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.10.02. 2.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.18. 5.775.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.24.05.5.2.2.18.01. 5.775.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.24.06. 533.825.000,00 BOP PENUNJANG PROGRAM SANITASI

BERBASIS MASYARAKAT

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah ; 750 Rumah Tangga

Pengakses Fasilitas air limbah komunal

- Keluaran : Terselenggaranya Program Sanimas ; 5 Lokasi

- Hasil : Presentase Rumah Tangga Pengakses Fasilitas Air Limbah Komunal ; 84,11%

Rumah Tangga Pengakses Air Limbah Komunal

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1. 36.485.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01. 26.635.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01.01. 14.585.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01.02. 1.050.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.01.03. 11.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.02. 9.850.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.24.06.5.2.1.02.01. 9.850.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2. 497.340.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.01. 51.590.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.01.01. 1.590.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.01.07. 50.000.000,00 Belanja Dokumentasi

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.06. 2.650.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

Page 40: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 280

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.06.02. 2.650.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.08. 47.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.08.03. 47.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.10. 64.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.10.01. 23.314.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.10.02. 41.386.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.13. 288.525.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.13.01. 288.525.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.18. 42.625.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.24.06.5.2.2.18.01. 42.625.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25. 62.894.709.162,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

STRATEGIS

1.03.1.03.01.25.01. 27.370.362.772,00 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN

INFRASTRUKTUR

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tercapainya Pembangunan Pasar Baru, Pujasera di Exs Parkir

Makam Maulana Malik Ibrahim, Bumi Perkemahan dan Alon-alon Sidayu ; 80%

- Keluaran : Teralisasinya Pembangunan Pasar Baru, Pujasera di Exs. Parkir Makam

Maulana Malik Ibrahim , Bumi Perkemahan dan Alon-alon Sidayu ; 4 lokasi

- Hasil : Teralisasinya Pembangunan Pasar Baru, Pujasera di Exs. Parkir Makam Maulana

Malik Ibrahim , Bumi Perkemahan dan Alon-alon Sidayu yang aman, nyaman, bersih

dan indah ; 80%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1. 112.535.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01. 73.835.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.01. 23.205.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.02. 8.350.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.03. 22.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.01.05. 20.280.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.02. 38.700.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.25.01.5.2.1.02.01. 38.700.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2. 128.530.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.01. 2.179.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.01.01. 2.179.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03. 59.516.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.03.11. 59.516.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06. 3.095.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.06.02. 3.095.200,00 Belanja Penggandaan

Page 41: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 281

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.08. 22.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.08.03. 22.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.10. 35.739.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.10.01. 13.327.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.10.02. 22.412.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.25.01.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3. 27.129.297.572,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.03. 27.129.297.572,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.03.01. 14.750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.01.5.2.3.03.03. 12.379.297.572,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

1.03.1.03.01.25.02. 2.190.440.660,00 REVITALISASI KAWASAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tersedianya Sarana dan Prasarana Yang Memadai di Area Kawasan

Religius dan Bangunan Kuno ; 90%

- Keluaran : Sarana dan Prasarana di Area Kawasan Religius dan Bangunan Kuno

Terpelihara Sejumlah ; 4 Lokasi

- Hasil : Tersedianya Kawasan Religius dan Bangunan Kuno Yang Nyaman, Asri dan

Bersih ; 90 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kawasan Religius yang tersebar di Kabupaten Gresik ;

20 %

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1. 79.520.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01. 52.270.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.01. 16.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.02. 4.540.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.03. 23.650.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.01.05. 7.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.02. 27.250.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.25.02.5.2.1.02.01. 27.250.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2. 1.312.593.900,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.01. 2.305.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.01.01. 2.305.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03. 30.060.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.03.11. 30.060.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06. 5.334.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.06.02. 5.334.500,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.08. 36.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

Page 42: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 282

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.08.03. 36.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.10. 31.544.400,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.10.01. 19.443.900,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.10.02. 12.100.500,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.13. 1.185.000.000,00 Belanja Pemeliharaan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.13.03. 1.185.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.18. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.25.02.5.2.2.18.01. 21.450.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.02.5.2.3. 798.326.760,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.03. 798.326.760,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

1.03.1.03.01.25.02.5.2.3.03.02. 798.326.760,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen

1.03.1.03.01.25.03. 20.601.828.290,00 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tercapainya Pembangunan Islamic Center ; 100%

- Keluaran : Teralisasinya Pembangunan Islamic Center ; 1 lokasi

- Hasil : Tersedianya Gedung Islamic Center yang aman, nyaman bersih dan indah ; 20

%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1. 135.545.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01. 79.295.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.01. 27.285.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.02. 5.360.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.03. 33.000.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.01.05. 13.650.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.02. 56.250.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.25.03.5.2.1.02.01. 56.250.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2. 160.465.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.01. 2.831.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.01.01. 2.831.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.03. 62.076.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.03.11. 62.076.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.06. 5.700.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.06.02. 5.700.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.08. 42.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.08.03. 42.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.10. 15.983.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

Page 43: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 283

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.10.01. 15.983.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.18. 31.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.25.03.5.2.2.18.01. 31.350.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3. 20.305.818.290,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.03. 20.305.818.290,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.03.01. 19.700.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.03.5.2.3.03.03. 605.818.290,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

1.03.1.03.01.25.04. 12.732.077.440,00 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tercapanya Pembangunan Sarana Olah Raga ; 100 %

- Keluaran : Terealisasinya Pembangunan Sarana Olah raga ; 1 lokasi

- Hasil : Tersedianya Sarana Olah Raga yang aman, nyaman, bersih dan indah ; 34 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1. 82.805.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01. 61.805.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.01. 20.070.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.02. 4.735.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.03. 26.400.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.01.05. 10.600.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.02. 21.000.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.25.04.5.2.1.02.01. 21.000.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2. 112.346.600,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.01. 2.016.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.01.01. 2.016.800,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03. 56.956.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.03.11. 56.956.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06. 3.605.200,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.06.02. 3.605.200,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.08. 30.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.08.03. 30.375.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.10. 19.393.600,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.10.01. 3.301.600,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.25.04.5.2.2.10.02. 16.092.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3. 12.536.925.840,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.03. 12.536.925.840,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

Page 44: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 284

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.03.01. 9.800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.25.04.5.2.3.03.02. 2.736.925.840,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen

1.03.1.03.01.26. 19.372.144.139,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

1.03.1.03.01.26.02. 79.822.000,00 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Target Pengendalian Pemanfaatan Bangunan ; 100%

- Keluaran : Laporan Pengawasan dan Pengendalian Banguann Gedung ; 1 Buku

- Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung di Kabupaten

Gresik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.26.02.5.2.1. 16.888.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.01. 12.100.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.01.03. 12.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.02. 4.788.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.26.02.5.2.1.02.01. 4.788.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2. 62.934.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.01. 996.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.01.01. 996.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.06. 5.126.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.06.02. 5.126.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.08. 14.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.08.03. 14.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.10. 16.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.10.01. 16.712.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.18. 6.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.26.02.5.2.2.18.01. 6.050.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.26.03. 19.292.322.139,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tercapainya Gedung Kantor Dinas Sosial dan Kelautan ; 75 %

- Keluaran : Teralisasinya Gedung Kantor Dinas Sosial dan Kelautan ; 2 LOkasi

- Hasil : Tersedianya Gedung Kantor Dinas Sosial dan Kelautan ; 75 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1. 90.855.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01. 78.755.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.01. 23.205.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

Page 45: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 285

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.02. 16.475.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.03. 20.625.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.01.05. 18.450.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.02. 12.100.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.26.03.5.2.1.02.01. 12.100.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2. 106.961.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.01. 2.853.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.01.01. 2.853.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.03. 51.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.03.11. 51.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.06. 7.172.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.06.02. 7.172.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.08. 31.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.08.03. 31.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.10. 8.736.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.10.01. 8.736.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.18. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.26.03.5.2.2.18.01. 5.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.26.03.5.2.3. 19.094.506.139,00 Belanja Modal

1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.03. 19.094.506.139,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan

Bangunan

1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.03.01. 14.800.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung

1.03.1.03.01.26.03.5.2.3.03.03. 4.294.506.139,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan

1.03.1.03.01.29. 787.575.200,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.29.01. 495.668.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tersusunnya instrumen pengendalian tata bangunan dan

lingkungan di Kabupaten Gresik ; 23 (dua puluh tiga) RTBL (Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan)

- Keluaran : Tersedianya dokumen RTBL Kawasan Randuboto dan RTBL Kawasan

Alun-Alun Sidayu ; 2 (dua) dokumen RTBL

- Hasil : Terwujudnya pedoman penataan bangunan dan lingkungan di wilayah

perkotaan Kabupaten Gresik ; 8,7% (2 dari 23 RTBL)

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1. 36.480.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01. 31.296.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.01. 5.310.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.02. 786.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

Page 46: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 286

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.03. 19.800.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.01.05. 5.400.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.02. 5.184.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.29.01.5.2.1.02.01. 5.184.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2. 459.188.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.01. 1.514.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.01.01. 1.514.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03. 13.352.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.11. 3.752.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.03.20. 9.600.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06. 1.794.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.06.02. 1.794.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.08. 20.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.08.03. 20.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.10. 17.328.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.10.01. 4.048.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.10.02. 13.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.14. 400.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.14.01. 400.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.18. 4.950.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.29.01.5.2.2.18.01. 4.950.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.29.02. 291.907.200,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG

(RDTR) DAN PERATURAN ZONASI

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tersusunnya RDTR hasil review yang aspiratif dan aplikatif sebagai

pedoman pengendalian detail pemanfaatan ruang wilayah perkotaan ; 4 (empat) Bagian

Wilayah Perkotaan (BWP)

- Keluaran : Tersedianya dokumen review RDTR dan Peraturan Zonasi (PZ) BWP

Duduksampeyan - Cerme ; 1 (satu) BWP

- Hasil : Terwujudnya pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan di Kabupaten Gresik

yang sesuai dengan peruntukkannya ; 25% (1 BWP dari 4 BWP)

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1. 37.869.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01. 29.283.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.01. 4.590.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.02. 393.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.03. 19.800.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.01.05. 4.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.02. 8.586.000,00 Uang Lembur

Page 47: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 287

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.29.02.5.2.1.02.01. 8.586.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2. 254.038.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.01. 1.464.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.01.01. 1.464.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03. 14.076.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.11. 4.476.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.03.20. 9.600.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06. 8.727.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.01. 7.000.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.06.02. 1.727.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.08. 27.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.08.03. 27.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.10. 32.371.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.10.02. 32.371.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.14. 153.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.14.01. 153.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.18. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.29.02.5.2.2.18.01. 16.500.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.30. 50.000.000,00 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.30.02. 50.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN

DATABASE PENATAAN RUANG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Tersusunnya database kompilasi seluruh wilayah administrasi ; 18

Kecamatan

- Keluaran : Tersusunnya database kompilasi pemanfaatan ruang ; Database kompilasi

- Hasil : Tersusunnya data izin yang sudah diterbitkan di RDTR ; 20% (2 Kecamatan)

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perumahan, Industri, Perdagangan Jasa, PSU, 2

Kacamatan ; 20%

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1. 4.155.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01. 3.875.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.01. 2.700.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.02. 75.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.02. 280.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.30.02.5.2.1.02.01. 280.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2. 45.845.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.01. 215.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.01.01. 215.000,00 Belanja alat tulis kantor

Page 48: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 288

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06. 180.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.06.02. 180.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.08. 450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.08.03. 450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.14. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.30.02.5.2.2.14.01. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.31. 189.341.400,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

1.03.1.03.01.31.02. 92.657.400,00 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN

PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG

PENATAAN RUANG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : pengendalian terhadap rencana penggunaan / permohonan izin

pemanfaatan ruang (IPR) sesuai dengan RTRW ; 60%

- Keluaran : kegiatan BKPRD untuk rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang ; 12

bulan kegiatan pokja pengendalian

- Hasil : terbitnya izin pemanfaatan ruang (IPR) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

80 izin IPR

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat dan badan usaha di Kabupaten Gresik ; 12

bulan kegiatan pokja pengendalian

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1. 40.110.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01. 35.910.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.01. 9.390.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.02. 120.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.01.03. 26.400.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.02. 4.200.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.31.02.5.2.1.02.01. 4.200.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2. 52.547.400,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.01. 1.177.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.01.01. 1.177.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.08. 21.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.08.03. 21.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.10. 29.370.400,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.10.01. 14.670.400,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.02.5.2.2.10.02. 14.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Page 49: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 289

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.31.04. 96.684.000,00 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL

DAN UTILITAS

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Terlaksananya Pengawasan dan Monitoring disepanjang Rumija

dan Fasum Fasos Perkim Pemasangan Utilitas Baik yang Berizin maupun yang tidak

berizin diseluruh Kabupaten ; 100%

- Keluaran : Terlaksananya Penertiban Jaringan Utilitas disepanjang Rumija ; 15 Rekom

Utilitas

- Hasil : Termonitornya Semua Utilitas di Rumija dan Fasum Fasos Perumahan

Permukiman ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1. 24.437.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01. 19.645.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.01. 5.345.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.01.03. 14.300.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02. 4.792.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.31.04.5.2.1.02.01. 4.792.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2. 72.247.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01. 1.904.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.01.01. 1.904.400,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06. 1.478.600,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.06.02. 1.478.600,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08. 15.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.08.03. 15.600.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.10. 13.264.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.10.01. 3.579.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.10.02. 9.685.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.14. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.01.31.04.5.2.2.14.01. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi.

1.03.1.03.01.34. 366.903.000,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.01. 98.883.800,00 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA

JASA KONSTRUKSI

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Prosentase Assosiasi/Rekanan JAKON yang bersertifikasi ; 60 %

- Keluaran : Jumlah sertifikat yang diterbitkan dalam setahun ; 40 Sertifikat kompetensi

- Hasil : Tercapainya prosentase tertib administrasi JAKON ; 60 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Asssosiasi /Rekanan Jasa Konstruksi dan Aparatur ;

Prosentase Asssosiasi /Rekanan Jasa Konstruksi yang mempunyai sertifikat kompetensi

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1. 30.260.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01. 15.210.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.01. 6.105.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

Page 50: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 290

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.02. 180.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.03. 4.125.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.01.04. 4.800.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.02. 15.050.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.34.01.5.2.1.02.01. 15.050.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2. 68.623.800,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01. 8.917.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.01. 1.917.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.01.10. 6.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03. 24.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.03.11. 24.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06. 6.942.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.06.02. 6.442.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.08. 15.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.08.03. 15.850.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10. 5.714.800,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10.01. 4.728.800,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.10.02. 986.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.18. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.34.01.5.2.2.18.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.34.02. 98.974.200,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Prosentase Aparatur, Assosiasi/Rekanan yang mengetahui regulasi

jasa konstruksi ; 80 %

- Keluaran : Jumlah peserta Sosialisasi regulasi tentang Jasa Konstruksi ; 600 BUJK dan

Aparatur

- Hasil : Tercapainya prosentase pemahaman regulasi JAKONbagi penyedia dan

pengguna JAKON ; 80 %

- Kelompok Sasaran Kegiatan : Asosiasi Jasa Konstruksi dan Rekanan Jasa Konstruksi ;

Tersertifikasinya Asosiasi Jasa Konstruksi dan Rekanan Jasa Konstruksi dan Aparatur

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1. 37.170.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01. 26.635.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.01. 8.130.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.02. 180.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.03. 4.125.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.01.04. 14.200.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS

Page 51: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 291

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.02. 10.535.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.34.02.5.2.1.02.01. 10.535.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2. 61.804.200,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01. 22.917.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.01. 1.917.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.01.10. 21.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.03.11. 9.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06. 2.334.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.06.02. 1.834.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.08. 16.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.08.03. 16.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.10. 4.103.200,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.10.01. 2.131.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.10.02. 1.972.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.18. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.34.02.5.2.2.18.01. 6.600.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.34.03. 96.005.000,00 PENYUSUNAN HARGA SATUAN DAN UPAH

KERJA

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Persentase sertifikat laik fungsi bangunan gedung yang diterbitkan

; 100%

- Keluaran : Cakupan dokumen harga satuan bahan dan upah kerja ; 2 dokumen

- Hasil : Persentase perwujudan pembangunan yang berlandaskan tata ruang ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1. 33.959.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01. 23.975.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.02. 225.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.03. 5.500.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.01.05. 16.000.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.02. 9.984.000,00 Uang Lembur

1.03.1.03.01.34.03.5.2.1.02.01. 9.984.000,00 Uang Lembur PNS

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2. 62.046.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.01. 1.854.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.01.01. 1.854.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.03. 10.560.000,00 Belanja Jasa Kantor

Page 52: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 292

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.03.11. 10.560.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.06. 29.952.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.06.02. 29.952.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.08. 3.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.08.03. 3.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.10. 15.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.10.01. 9.505.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.03.5.2.2.10.02. 6.475.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1.03.1.03.01.34.04. 48.208.000,00 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BANGUNAN GEDUNG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Target Pengendalian Pemanfaatan Bangunan Gedung ; 10%

- Keluaran : Laporan Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung ; 5 Buku

- Hasil : Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung di Kabupaten

Gresik ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1. 6.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01. 6.600.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.01.34.04.5.2.1.01.03. 6.600.000,00 Honorarium Peserta PNS

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2. 41.608.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01. 874.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.01.01. 874.000,00 Belanja alat tulis kantor

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03. 19.200.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.03.11. 19.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06. 1.066.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.06.02. 1.066.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.08. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.08.03. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.10. 7.168.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.10.01. 7.168.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.18. 3.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns

1.03.1.03.01.34.04.5.2.2.18.01. 3.850.000,00 Belanja Kehadiran Peserta

1.03.1.03.01.34.05. 24.832.000,00 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI

BANGUNAN GEDUNG

- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,

- Capaian Program : Pematauan SLF Bangunan Gedung ; 100%

- Keluaran : Rekomendasi Bangunan Layak Fungsi ; 1 Dokumen Kebijakan

- Hasil : Terwujudnya Program Sektoral Dalam Rangka Bangunan Gedung Yang Laik

Fungsi ; 100%

- Kelompok Sasaran Kegiatan :

- Lokasi : Kabupaten Gresik

Page 53: PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - …gresikkab.go.id/media/7a9c7155aba7300b36adc1fbbd5d7ded.pdf · - Hasil : Tercapainya Kelancaran & kesuksesan pekerjaan yang Lebih fleksibel ;

Halaman : 293

JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN

1 2 3 4

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2. 24.832.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03. 24.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.03.11. 24.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06. 160.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.06.02. 160.000,00 Belanja Penggandaan

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.10. 672.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.34.05.5.2.2.10.01. 672.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

. 435.275.085.918,00 JUMLAH BELANJA

- (434.401.072.918,00)SURPLUS/(DEFISIT)