oleh : slamet arifin, sh. mm camat sukodadi · rekomendasi pelepasan hak atas tanah ( kepentingan...
TRANSCRIPT
GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKODADI
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
5
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat
Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang
meliputi aspek
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SUKODADI
Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
Rekomendasi SKCK.
Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu
dan Organisasi Sosial.
Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
DAN DISIPLIN ILMU
S 2 : 4 O R A N G
S 1 : 8 O R A N G
D 2 : 0 O R A N G
S L T A : 1 0 O R A N G
S L T P : 0 O R A N G
S D : 1 O R A N G
DATA PEJABAT STRUKTURAL
Jabatan Eselon Jumlah Pegawai
Camat
Sekretaris Kecamatan
Kepala Seksi
Kepala Sub. Bagian
Fungsional Umum
III/a
III/b
IV/a
IV/b
-
1 orang
1 orang
4 orang
2 orang
orang
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
Kecamatan
Sukodadi
MISI 4 MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN
MENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN
AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR
INDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN SUKODADI;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN 1:
Meningkatkan
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan Di
Kecamatan
INDIKATOR :
Indeks
Kepuasan
masyarakat
(IKM)
Program
peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Indikator:
Persentase
pelayanan yang
memenuhi SOP
Program
penyelengga raan
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kecamatan
INDIKATOR :
Persentase Desa
yang menyusun
dokumen
perencanaan
penganggaran
dan pelaporan
tepat waktu
TUJUAN 2 :
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa Yang Baik
INDIKATOR :
Prosentase
Desa Maju
SASARAN :
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
INDIKATOR:
1. persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan pembangunan
fisik yang ditindaklanjuti .
2. Persentase desa yang sudah
menyusun Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
KECAMATAN SUKODADI
INDIKATOR :
1. Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
2. Prosentase capaian layanan
publik kecamatan (PATEN)
yang sesuai SOP
Kegiatan :
Aplikasi (PATEN)
KEGIATAN :
Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Pembinaan Organisasi
Kepemudaan
Pengendalian Keamanan
Lingkungan
Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
MISI 4
MEWUJUDKAN
REFORMASI
BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN
PELAYANAN
PUBLIK
Visi :
“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
Tujuan : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tujuan 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI
KECAMATAN
Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN SUKODADI
Indikator : 1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase capaian layanan publik kecamatan yang sesuai SOP
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik
Indikator : Prosentase pertumbuhan Desa maju
Kegiatan : Pelayanan Administasi terpadu Kecamatan
Indikator : Jumlah penduduk yang di layani
Target : 20 Jenis Pelayanan
KEPALA DAEARAH
CAMAT
KASI (ESELON 4)
Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Desa yang baik
Indikator : 1. persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan,
Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Fisik yang
ditindaklanjuti.
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis
Kinerja
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikator : Jumlah Musyawarah perencanaan Pembangunan
Target : 1 Kali
Indikator : Jumlah Musyawarah Perencanaan Pemabangunan
Indikator : Jumlah Penduduk yang di layani
STAF (PELAKSANA)
MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUKODADI TAHUN 2016-2021
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )
Nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) 76,25 ( B ) 81,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
Nilai Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
76
,25
76
,57
77
,25
78
,75
79
,25
79
,75
81
,25
Prosentase capaian layanan
publik kecamatan (PATEN)
yang sesuai sop
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai
dengan SOP/ Jumlah
pelayanan
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Terwujudnya tata kelola pemerintahan
desa yang baik
Prosentase Pertumbuhan Desa Maju
Jumlah Desa Maju
________________ 100 %
Jumlah desa
25%
(2 Desa)
67 %
(4 desa)
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,
dan pembangunan fisik
yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti
dalam satu tahun
________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik dalam satu tahun
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan
Berbasis Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________________ x 100 %
Jumlah desa
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
N
o
Kinerja Utama Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung
Jawab
1
Meningkatnya kualitas
pelayanan publik di
Kecamatan
1. Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
Nilai Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
Hasil survey pelayanan
publik
Sekcam
2. Prosentase capaian layanan
publik kecamatan (Paten)
yang sesuai SOP
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai
dengan SOP/ Jumlah
pelayanan
Jumlah Pelayanan CAMAT
16
N
o Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber
Data
Penanggung
Jawab
2
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan
Desa
1. Persentase
Rekomendasi Hasil
Koordinasi Bidang
Pemerintahan,
Ketentraman Dan
Ketertiban,
Perekonomian Dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa,
dan Pembangunan
Fisik Yang Ditindaklanjuti
Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang ditindaklanjuti.
______________________________ x 100 %
Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
2. Prosentase Desa Yang
Menerapkan Anggaran
Berbasis Kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran
berbasis kinerja
________________________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
Perdes
Kasi Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
SUKODADI
Prosentase
capaian
layanan publik
kecamatan
(PATEN)
100 % PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Prosentase
capaian
layanan publik
kecamatan
(PATEN)
77,25 % PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
JUMLAH Jenis Pelayanan
20 Jenis 37,000,000.00
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
KECAMATAN
SUKODADI
Pelayanan publik
kecamatan (Paten)
MELAKSANAKAN
SOSIALASI PELAYANAN
PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
SELURUH
SEKSI
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP) KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di KECAMATAN
SUKODADI
Pelayanan
publik
kecamatan
(Paten)
B PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
JUMLAH
JENIS
PELAYANAN
JENIS
20
37.000.000 SELU
RUH
SEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016 PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
NO PROGRAM ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 249.754.800
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
( 4 Kegiatan )
337.900.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18.800.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan ( 2 Kegiatan )
10.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
( 1 Kegiatan )
37.000.000
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 5
Kegiatan )
121.780.000
Jumlah 775.234.800
Sasaran Indikator
Kinerja Target
Program Kegiatan Anggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
SUKODADI
Pelayanan
publik
kecamatan
(Paten)
100% PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Prosentase
capaian
layanan
publik
kecamatan
(PATEN)
100% Pelayanan
administrasi
terpadu
kecamatan
Jumlah Jenis
Pelayanan 20
jenis
pelaya
nan
37 jt
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN SUKODADI
PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN SUKODADI
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN
PROGRAM
Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)) 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 37.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan
HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD
TARGET AKHIR
RENSTRA
(2016) %
TAHUN 2017
CAPAIAN
TAHUN 2016
CAPAIAN
TAHUN 2017
TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA (%)
TARGET REALISASI % REALISASI
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di
KECAMATAN SUKODADI
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Peran
Serta Kepemudaan
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan di KECAMATAN
SUKODADI
80% 70% 75% 85% 100% 85%
Terciptanya Kondisi
Wilayah yang aman tertib,
Nyaman dan kondusif
Tercapainya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di
KECAMATAN SUKODADI
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adanya Peningkatan
Pelayanan kepada
Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
Pelayanan kepada Masyarakat di
KECAMATAN SUKODADI
93% 100% 100% 100% 100% 93%
Adanya Peningkatan
Kualitas Penyusunan
APBD Desa
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBD Desa di
KECAMATAN SUKODADI
75% 100% 100% 100% 100% 101,24%
Adanya Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang baik di
KECAMATAN SUKODADI
100% 100% 100% 100% 100% 100%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
No Program Kegiatan Anggaran
( Rp )
Realisasi
( Rp )
Sisa
( Rp )
%
1 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya air Dan Listrik ;
b) Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor ;
c) Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan
Kendaraan Dins/Operasional ;
d) Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
e) Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan ;
f) Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor ;
g) Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang –
Undangan ;
a) Penyediaan Makanan dan
Minuman ;
b) Penyediaan Jasa
Administrasi/Teknis kegiatan ;
30.500.00,-
12.000.000,-
1.500.000,-
40.000.000,-
30.000.000,-
2.520.000,-
4.000.000,-
25.000.000,-
97.334.800,-
27.000.000,-
12.000.000,-
1.325.000,-
40.000.000,-
30.000.000,-
2.520.000,-
3.999.000,-
25.000.000,-
96.899.500,-
3.500.000,-
0,-
175.000,-
0,-
0,-
0,-
1.000,-
0,-
435.300,-
88,52%
100,00%
88,33%
100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
99,55%
2 Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
b) Pengadaan Mebelair ;
c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
53.850.000,-
24.050.000,-
35.000.000,-
30.000.000,-
195.000.000,-
53.850.000,-
23.890.000,-
35.000.000,-
28.222.000,-
194.675.000,-
0,-
160.00,-
0,-
1.778.000,-
325.000,-
100%
99,33%
100 %
94,07 %
99,83%
3 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
a) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi
5.000.000,-
5.000.000,-
5.000.000,-
15.000.000,-
4.160.000,-
3.910.000,-
4.160.000,-
11.120.000,-
840.000,-
1.090.000,-
840.000,-
3.880.000-
83,20%
78,20%
83,20%
74,13%
4 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kecamatan
a) Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
40.000.000,- 39.504.000 496.000,- 98,76%
5 Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
a) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan
b) Pembinaan Organisasi Kepemudaan
c) Pengendalian Keamanan Lingkungan
d) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan
PERDES
e) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
f) Fasilitasi Kemiskinan
10.000.000,-
10.000.000,-
21.780.000,-
60.000.000,-
30.000.000,-
15.000.000,-
10.000.000,-
10.000.000,-
21.770.000,-
56.602.000,-
29.928.000,-
15.000.000,
0,-
0,-
10.000,-
3.398.000,-
72.000,-
0,-
100%
100%
99,95%
94,34%
99,76%
100%
Halaman : 24
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Target / Tribulan Realisasi
Tribulan
III Tw I Tw II Tw
III Tw IV
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
KECAMATAN SUKODADI
1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 77’25 % - -
2. Prosentase capaian layanan publik
Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
100 %
2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. persentase rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan pembangunan
fisik yang ditindaklanjuti dalam satu
tahun
100 % - - -
2. Persentase desa yang sudah menyusun
Anggaran dengan Berbasis Kinerja
100% 100% - - -
Monitoring Triwulan III Tahun 2018
Halaman : 25
Lanjutan….. Monitoring Triwulan I Tahun
2018
Capaian Kinerja Sasaran
Program Indikator Target Realisasi Realisasi Realisasi
Kegiatan Indikator Target Realisasi
Tw I
Realisasi Realisasi Anggaran
Realisasi Realisasi Realisasi
Tw I Tw II Tw III Tw II Tw III Tw I Tw II Tw III
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Prosenta
se
capaian
layanan
publik
kecamat
an
(PATEN)
100% - - - Pelayana
n
Administr
asi
Terpadu
Kecamata
n
Jenis
Pelayan
an
20Pelay
anan
20 20
20
37..000 000.00 12.023.000 -
RENCANA AKSI 2018
KECAMATAN SUKODADI
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
SASARAN Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan
Prosentase capaian layanan publik kecamatan
(PATEN) yang sesuai SOP
77,25 %
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan : Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Prosentase capaian
pelayanan publik
kecamatan (paten)
sesuai SOP
100%
Melaksanakan
sosialasi pelayanan
publik kepada
masyarakat
37.000.000
100% 100% 100% 100%
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp
)
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2 TRI 3
TRI 4
1 2 3 4 5 6