oleh : plt.slamet arifin, sh. mm camat sukodadi · rekomendasi permohonan perubahan data obyek...

36
O LEH : PLT. SLAMET ARIFIN, SH. MM CAMAT SUKODADI

Upload: hakhue

Post on 08-Mar-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

O L E H :

P L T. S L A M E T A R I F I N , S H . M M

C A M A T S U K O D A D I

GAMBARAN UMUM KECAMATAN SUKODADI

Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Potensi Sumber DayaManusia (SDM)

20 Desa

77 Dusun

LUAS WILAYAH

KECAMATAN SUKODADI 4.590,13 HA.

TERDIRI DARI :

Batas Wilayah

4

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang

dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk

menangani urusan otonomi daerah dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

di wilayah kerja kecamatan.

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

5

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat

Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

KEWENANGAN CAMAT

Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkanoleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi

daerah, yang meliputi aspek

1. Perizinan;

2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SUKODADI

Pelayanan Bidang Kependudukan .

Pelayanan Bidang Pertanahan

Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.

Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.

Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam

Kabupaten.

Rekomendasi SKCK.

Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu

dan Organisasi Sosial.

Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan

Bangunan ( PBB ).

Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.

Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).

Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.

Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.

Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.

Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.

Rekomendasi Keterangan Waris.

Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.

Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

DAN DISIPLIN ILMU

S 2 : 4 O R A N G

S 1 : 8 O R A N G

D 2 : 0 O R A N G

S L T A : 1 0 O R A N G

S L T P : 0 O R A N G

S D : 1 O R A N G

DATA PEJABAT STRUKTURAL

Jabatan Eselon Jumlah Pegawai

Camat

Sekretaris Kecamatan

Kepala Seksi

Kepala Sub. Bagian

Fungsional Umum

III/a

III/b

IV/a

IV/b

-

1 orang

1 orang

4 orang

2 orang

orang

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA

SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG

BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN

POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN

MEWUJUDKAN REFORMASI

BIROKRASI BAGI PEMENUHAN

PELAYANAN PUBLIK

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG

TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI

BUDAYA LOKAL

Kecamatan

Sukodadi

MISI 4MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK

TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN

AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN

PELAYANAN PUBLIK

INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI

Visi :

“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

SASARAN

Meningkatnya Kinerja Pelayanan

Publik

INDIKATOR :

Indeks Kepuasan Masyarakat

TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT

TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN

2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

SASARAN :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan

Publik di KECAMATAN SUKODADI;

2. Meningkatnya koordinasi

Pemerintahan dan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

TUJUAN 1:

Meningkatkan

Kepuasan

Masyarakat

Terhadap

Pelayanan Di

Kecamatan

INDIKATOR :

Indeks

Kepuasan

masyarakat

(IKM)

Program

peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Program

penyelengga raan

Pemerintahan

dan

Pembangunan

Kecamatan

TUJUAN 2 :

Terwujudnya

Tata Kelola

Pemerintahan

Desa Yang Baik

INDIKATOR :

Prosentase

Pertumbuhan

Desa Maju

SASARAN :

Meningkatnya Koordinasi

Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

INDIKATOR:

1. persentase rekomendasi

hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman

dan ketertiban,

perekonomian dan

Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa, dan pembangunan

fisik yang ditindaklanjuti .

2. Persentase desa yang sudah

menyusun Anggaran dengan

Berbasis Kinerja

SASARAN :

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

KECAMATAN SUKODADI

INDIKATOR :

1. Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

2. Prosentase capaian layanan

publik kecamatan (PATEN)

yang sesuai SOP

Kegiatan :

Persentase pelayanan

yang memenuhi SOP

KEGIATAN :

Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan

Pembangunan

Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintah Desa

MISI 4

MEWUJUDKAN

REFORMASI

BIROKRASI BAGI

PEMENUHAN

PELAYANAN

PUBLIK

Visi :

“TerwujudnyaLamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya

Saing”

Tujuan : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL

DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Tujuan 1 : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI

KECAMATAN

Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN SUKODADI

Indikator : 1. Hasil survey Kepuasan Masyarakat

2. Prosentase capaian layanan publik kecamatan yang sesuai SOP

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Desa yang baik

Indikator : Prosentase pertumbuhan Desa maju

Target : 20 Jenis Pelayanan

Kegiatan : Pelayanan Administasi terpadu Kecamatan

Indikator : Jumlah penduduk yang di layani

Target : 20 Jenis Pelayanan

KEPALA DAEARAH

CAMAT

KASI (ESELON 4)

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Desa yang baik

Indikator : 1. persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan,

Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Fisik yang

ditindaklanjuti.

2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis

Kinerja

Target : 1 Kali

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikator : Jumlah Musyawarah perencanaan Pembangunan

Target : 1 Kali

Indikator : Jumlah Musyawarah Perencanaan Pemabangunan

Indikator : Jumlah Penduduk yang di layaniSTAF (PELAKSANA)

MATRIK RENSTRA KECAMATAN SUKODADI TAHUN 2016-2021

Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan

di Kecamatan

Indek Kepuasan

Masyarakat ( IKM )

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat ( IKM )76,25 ( B ) 81,25

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

Kecamatan

Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Nilai Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

76

,25

76

,57

77

,25

78

,75

79

,25

79

,75

81

,25

Prosentase capaian layanan

publik kecamatan (PATEN)

yang sesuai sop

Jumlah pelayanan yang

dilaksanakan sesuai

dengan SOP/ Jumlah

pelayanan 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Terwujudnya tata kelola pemerintahan

desa yang baik

Prosentase Pertumbuhan Desa Maju Jumlah Desa Maju

________________ 100 %

Jumlah desa

25%

(2 Desa)

67 %

(4 desa)

SASARAN

STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI

KONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan dan

penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

1. persentase

rekomendasi hasil

koordinasi bidang

pemerintahan,

ketentraman dan

ketertiban, perekonomian

dan Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa,

dan pembangunan fisik

yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang ditindaklanjuti

dalam satu tahun

________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian, kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik dalam satu tahun

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

2. Persentase desa

yang sudah menyusun

Anggaran dengan

Berbasis Kinerja

Jumlah desa yang sudah menyusun

Anggranan dengan berbasis kinerja

_________________ x 100 %

Jumlah desa 10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

10

0%

N

o

Kinerja Utama Indikator

Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data Penanggung

Jawab

1

Meningkatnya kualitas

pelayanan publik di

Kecamatan

1. Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Nilai Hasil Survey Kepuasan

Masyarakat

Hasil survey pelayanan

publik

Sekcam

2. Prosentase capaian layanan

publik kecamatan (Paten)

yang sesuai SOP

Jumlah pelayanan yang

dilaksanakan sesuai

dengan SOP/ Jumlah

pelayanan

Jumlah Pelayanan CAMAT

16

N

oKinerja

Utama

Indikator

Kinerja Utama

Formulasi Sumber

Data

Penanggung

Jawab

2

Meningkatnya

koordinasi

pemerintahan

dan

penyelenggaraan

pemerintahan

Desa

1. Persentase

Rekomendasi Hasil

Koordinasi Bidang

Pemerintahan,

Ketentraman Dan

Ketertiban,

Perekonomian Dan

Pembangunan,

Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa,

dan Pembangunan

Fisik Yang Ditindaklanjuti

Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

perekonomian dan Pembangunan,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan

pembangunan fisik yang ditindaklanjuti.

______________________________ x 100 %

Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,

Perekonomian, kesejahteraan sosial dan

pembangunan fisik

Laporan dari

semua Kasi

Semua Kasi

2. Prosentase Desa Yang

Menerapkan Anggaran

Berbasis Kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran

berbasis kinerja

________________________________ x 100 %

Jumlah desa

Dokumen

APBDes dan

Perdes

Kasi Pemerintahan

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR

PROGRAMINDIKATOR KEGIATAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik di

KECAMATAN

SUKODADI

Prosentase

capaian

layanan publik

kecamatan

(PATEN)

100 % PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Prosentase

capaian

layanan publik

kecamatan

(PATEN)

77,25 % PELAYANAN

ADMINISTRASI

TERPADU

KECAMATAN

JUMLAH Jenis

Pelayanan

20 Jenis 37,000,000.00

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

MEWUJUDKAN KEPUASAN

MASYARAKAT TERHADAP

PELAYANAN DI KECAMATAN

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik di

KECAMATAN

SUKODADI

Pelayanan publik

kecamatan (Paten)

MELAKSANAKAN

SOSIALASI PELAYANAN

PUBLIK KEPADA

MASYARAKAT

PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN

KECAMATAN

SELURUH

SEKSI

SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(RP)

KET

URAIAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR

KINERJA

SATUAN TARGET

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan Publik

di KECAMATAN

SUKODADI

Pelayanan

publik

kecamatan

(Paten)

B PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

JUMLAH

JENIS

PELAYANAN

JENIS 20 37.000.000 SELU

RUH

SEKSI

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 2 Kegiatan ) 249.754.800

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

( 4 Kegiatan )

337.900.000

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ( 1 Kegiatan ) 18.800.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan ( 2 Kegiatan )

10.000.000

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

( 1 Kegiatan )

37.000.000

6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 5

Kegiatan )

121.780.000

Jumlah 775.234.800

The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik di

KECAMATAN

SUKODADI

Pelayanan

publik

kecamatan

(Paten)

100% PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

KECAMATAN

Prosentase

capaian

layanan

publik

kecamatan

(PATEN)

100% Pelayanan

administrasi

terpadu

kecamatan

Jumlah Jenis

Pelayanan20

jenis

pelaya

nan

37 jt

UTUSAN

PEMERINTAHAN

6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN SUKODADI

PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN SUKODADI

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)) 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 37.000.000

KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan

HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017

SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD

TARGET AKHIR

RENSTRA

(2016) %

TAHUN 2017

CAPAIAN

TAHUN 2016

CAPAIAN

TAHUN 2017

TERHADAP

TARGET AKHIR

RENSTRA (%)

TARGET REALISASI % REALISASI

Meningkatnya Partisipasi

Masyarakat dalam

Perencanaan

Pembangunan

Terselenggaranya Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di

KECAMATAN SUKODADI

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Peran

Serta Kepemudaan

Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan di KECAMATAN

SUKODADI

80% 70% 75% 85% 100% 85%

Terciptanya Kondisi

Wilayah yang aman tertib,

Nyaman dan kondusif

Tercapainya Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan di

KECAMATAN SUKODADI

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Adanya Peningkatan

Pelayanan kepada

Masyarakat

Terwujudnya Peningkatan

Pelayanan kepada Masyarakat di

KECAMATAN SUKODADI

93% 100% 100% 100% 100% 93%

Adanya Peningkatan

Kualitas Penyusunan

APBD Desa

Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBD Desa di

KECAMATAN SUKODADI

75% 100% 100% 100% 100% 101,24%

Adanya Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam Membangun Desa

Terwujudnya Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa yang baik di

KECAMATAN SUKODADI

100% 100% 100% 100% 100% 100%

The image part with relationship ID rId2 was not found in the file.

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017No Program Kegiatan Anggaran

( Rp )

Realisasi

( Rp )

Sisa

( Rp )

%

1 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya air Dan Listrik ;

b) Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan Kantor ;

c) Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dins/Operasional ;

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor ;

e) Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan ;

f) Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor ;

g) Penyediaan Bahan Bacaan

dan Peraturan Perundang –

Undangan ;

a) Penyediaan Makanan dan

Minuman ;

b) Penyediaan Jasa

Administrasi/Teknis kegiatan ;

30.500.00,-

12.000.000,-

1.500.000,-

40.000.000,-

30.000.000,-

2.520.000,-

4.000.000,-

25.000.000,-

97.334.800,-

27.000.000,-

12.000.000,-

1.325.000,-

40.000.000,-

30.000.000,-

2.520.000,-

3.999.000,-

25.000.000,-

96.899.500,-

3.500.000,-

0,-

175.000,-

0,-

0,-

0,-

1.000,-

0,-

435.300,-

88,52%

100,00%

88,33%

100,00%

100,00%

100,00%

99,98%

100,00%

99,55%

2 Program Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;

b) Pengadaan Mebelair ;

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

53.850.000,-

24.050.000,-

35.000.000,-

30.000.000,-

195.000.000,-

53.850.000,-

23.890.000,-

35.000.000,-

28.222.000,-

194.675.000,-

0,-

160.00,-

0,-

1.778.000,-

325.000,-

100%

99,33%

100 %

94,07 %

99,83%

3 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

b) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

5.000.000,-

5.000.000,-

5.000.000,-

15.000.000,-

4.160.000,-

3.910.000,-

4.160.000,-

11.120.000,-

840.000,-

1.090.000,-

840.000,-

3.880.000-

83,20%

78,20%

83,20%

74,13%

4 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kecamatan

a) Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan

40.000.000,- 39.504.000 496.000,- 98,76%

5 Program Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan

a) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan

b) Pembinaan Organisasi Kepemudaan

c) Pengendalian Keamanan Lingkungan

d) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan

PERDES

e) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

f) Fasilitasi Kemiskinan

10.000.000,-

10.000.000,-

21.780.000,-

60.000.000,-

30.000.000,-

15.000.000,-

10.000.000,-

10.000.000,-

21.770.000,-

56.602.000,-

29.928.000,-

15.000.000,

0,-

0,-

10.000,-

3.398.000,-

72.000,-

0,-

100%

100%

99,95%

94,34%

99,76%

100%

Halaman : 24

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Target / TribulanRealisasi

Tribulan ITw I Tw IITw

IIITw IV

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

KECAMATAN SUKODADI

1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 77’25 % - -

2. Prosentase capaian layanan publik

Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP

100 %

2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. persentase rekomendasi hasil koordinasi

bidang pemerintahan, ketentraman dan

ketertiban, perekonomian dan

Pembangunan, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, dan pembangunan

fisik yang ditindaklanjuti dalam satu

tahun

100 % - - -

2. Persentase desa yang sudah menyusun

Anggaran dengan Berbasis Kinerja

100% 100% - - -

Monitoring Triwulan II Tahun 2018

Halaman : 25

Lanjutan….. Monitoring Triwulan I Tahun 2018

Capaian Kinerja Sasaran

Program Indikator Target Realisasi Realisasi Realisasi

Kegiatan Indikator Target Realisasi

Tw I

Realisasi Realisasi Anggaran

Realisasi Realisasi Realisasi

Tw I Tw II Tw III Tw II Tw III Tw I Tw II Tw III

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Prosenta

se

capaian

layanan

publik

kecamat

an

(PATEN)

100% - - - Pelayana

n

Administr

asi

Terpadu

Kecamata

n

Jenis

Pelayan

an

20Pelay

anan

20 37..000 000.00 12.023.000 - -

RENCANA AKSI 2018

KECAMATAN SUKODADI

SASARAN 1 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA

SASARANMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di

Kecamatan

Prosentase capaian layanan publik kecamatan

(PATEN) yang sesuai SOP

77,25 %

Program :

Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Prosentase capaian

pelayanan publik

kecamatan (paten)

sesuai SOP

100% Melaksanakan

sosialasi pelayanan

publik kepada

masyarakat

37.000.000

100% 100% 100% 100%

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET RENCANA AKSIANGGARAN ( Rp

)

TARGET KINERJA SASARAN

TRI 1 TRI 2TRI 3

TRI 4

1 2 3 4 5 6

UPLOAD WEBSITE

BY : S L A M E T A R I F I N , S H . M M

P L T . C A M A T S U K O D A D I