misi 1. mewujudkan pertanian yang...

36

Upload: vudung

Post on 31-Mar-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1
Page 2: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Tujuan 1.3 :

Peningkatan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan

Sasaran 1.3.1 :

Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi,

Peningkatan Perbenihan dan Perbibitan yang berkualitas

Pemberian subsidi dan sarana produksi yang efisien dan tepat sasaran

Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan perikanan

Mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi

Sasaran 1.3.2 :

Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan

One Village One Product Pengembangan produk unggulan sesuai potensi lokal

Pemanfaatan teknologi tepat guna

Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan

Revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif

Optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan diversifikasi tanaman pangan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016

1. Cakupan Bina Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Ketersediaan Pangan Utama per 1000 penduduk 4. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per hektar

1. Kebun kelapa sawit rakyat (KKSR / kemitraan

500 petani

2. Kebun Lada Rakyat 300.000 Bibit

3. Kebun Singkong Rakyat (KSR) 1000 ha

4. Pengadaan Tracktor

5. Pabrik Tapioka 3 unit (swasta)

6. Kerjasama Sidomuncul dan BPPT Serpong

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH

Page 3: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Tujuan 3.1 :

Pengembangan

Ekonomi

Kerakyatan

Sasaran 3.1.1 :

Meningkatnya

pemerataan

pendapatan

masyarakat

Penguatan usaha mikro

dan usaha kecil,

Penyediaan fasilitas

pengembangan

kemampuan usaha kreatif

masyarakat:

Pengembangan industri yang disertai

penguatan kapasitas produksi dan pemasaran

Sasaran 3.1.3

Meningkatnya usaha

Pariwisata yang

berdaya saing dan

berbasis masyarakat

Revitalisasi sumber daya

pariwisata

Peningkatasan sarana dan prasarana

pariwisata

Pengembangan budaya sadar wisata

Peningkatan promosi

yang efisien dan efektif

Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha

wisata

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016

1. Persentase angka kemiskinan 2. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 3. Pertumbuhan PDRB 4. Peningkatan PDRB perkapita 5. Pertumbuhan ekonomi 6. Laju inflasi Kabupaten 7. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 8. Produktivitas total daerah 9. Cakupan bina kelompok pengrajin 10.Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kab. Bangka 11.Jumlah penginapan/hotel 12.Jumlah event pariwisata

1. Pengembangan ekonomi kreatif (gerai

pangan lokal 2 unit, dll )

2. Pengembangan kluster bisnis (kawasan

kuliner belinyu)

3. Pembangunan alun-alun kota sungailiat

(eks terminal sungailiat)

4. Kerjasama dengan UNPAD dan IPB untuk

pengembangan dan pemanfaatan aset

wisata Kabupaten Bangka

MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA

Page 4: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Tujuan 3.2 :

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas

Sasaran 3.2.1 :

Meningkatnya rata-rata lama sekolah

Peningkatan pendidikan berkarakter

Pengembangan sekolah vokasional yang berkualitas dan berdaya saing

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN

PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016

1. Angka rata-rata lama sekolah

1. Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN) Dalam Pendidikan 20 Pelajar SLTA Ke STPN

Tujuan 3.3 :

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas

Sasaran 3.3.1 :

Meningkatnya usia harapan hidup

Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang prima

Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan yang memenuhi standar

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2. Angka usia harapan hidup 3. Persentase balita gizi buruk 4. Angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup 5. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk

1. Masterplan Rumah Sakit Pratama Puding

2. Pembangunan Rumah Sakit Pratama Puding Besar

MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA

Page 5: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Tujuan Sasaran Strategi Arahkebijakan

Tujuan 3.5 :

Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Sasaran 3.5.1:

Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,

jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi baik

Optimalisasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan , drainase dan irigasi

Peningkatan anggaran dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan , drainase dan irigasi

Peningkatan pengendalian penggunaan infrastruktur jalan, jembatan , drainase dan irigasi

Sasaran 3.5.2:

Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar

Meningkatkan arus penumpang dan barang

Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Lalu lintas

Peningkatan uji kelaikan kendaraan

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN

PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016

1. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus 2. Peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 4.Persentase panjang jembatan baik di Kabupaten

1. Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten

2. Pembangunan jalan akses terminal baru air ruay

3. Pembangunan jalan sungailiat – pangkalpinang

4. Pembangunan terminal baru air ruay

5. Pemasangan lampu jalan dan lampu hias seluruh ibukota kecamatan

6. Pembangunan kawasan Tutut Terpadu

MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA

Page 6: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Tujuan Sasaran Strategi Arahkebijakan

Tujuan 4.1 :

Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas

Sasaran 4.1.1

Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup .

Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Rehabilitasi dan pemulihan cadangan ruang terbuka hijau (RTH)

INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DNA KEGIATAN TH 2016

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah

1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) SUTT Jalan

Pemuda Sungailiat

2. Pembangunan Kawasan Wisata Hutan Raya Dalil (Rimba Mambang)

MISI 4. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI

Page 7: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR)

Page 8: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kebun Lada Rakyat

Page 9: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kebun Singkong Rakyat

Page 10: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Wisata Hutan Raya Dalil

Page 11: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pengadaan Traktor

Page 12: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pabrik Tapioka

Page 13: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kerjasama Sidomuncul dan BPPT Serpong

Page 14: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pengembangan Ekonomi Kreatif (industri kreatif)

Page 15: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pengembangan Kluster Bisnis ( Kawasan Kuliner Belinyu)

Page 16: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pengembangan Alun alun Kota Sungailiat (Eks Terminal Sungailiat)

Page 17: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kerjasama IPB: •Perencanaan Kawasan •Beasiswa Utusan Daerah

•Studi Magister dan Doktoral •Pendampingan Pembangunan Pertanian

Page 18: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kerjasama UNPAD Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Wisata

Pendampingan Kebijakan Publik Pendidikan Keguruan

Page 19: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Kerjasama STPN: Pendidkan Diploma 1 dan Diploma 4

SIM Zonasi Nilai Jual Tanah Land Management

Page 20: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Rumah Sakit Pratama Puding

Page 21: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten dan Akses Terminal Baru Air Ruai

Page 22: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pembangunan Jalan Sungailiat - Pangkalpinang

Page 23: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

JEMBATAN KOTA KAPUR-LABUH AIR PANDAN

Page 24: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pembangunan Terminal Baru Air Ruay

Page 25: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pemasangan Lampu Jalan & Lampu Hias Seluruh Ibu Kota Kecamatan

Page 26: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pembangunan Kawasan Tutut terpadu

Page 27: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau SUTT Jalan Pemuda Sungailiat

Page 28: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

JAMBANISASI: OPEN DEFECATION FREE

Page 29: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

KEPITING REMANGOK DAN UDANG SATANG

Page 30: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

RINGKASAN PPAS

TAHUN ANGGARAN 2016

NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)

TAHUN LALU TAHUN 2016 Rp %

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 100.068.489.000 107.649.876.250 7.581.387.250 7,58

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 32.486.829.000 33.803.134.000 1.316.305.000 4,05

1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.416.723.000 11.005.149.000 1.588.426.000 16,87

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.076.651.000 5.076.651.000 - -

1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 53.088.286.000 57.764.942.250 4.676.656.250 8,81

1.2 Dana Perimbangan 751.916.189.250 925.381.808.681 173.465.619.431 23,07

1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 119.340.575.000 119.338.240.000 (2.335.000) (0,00)

1.2.2 Dana Alokasi Umum 500.006.221.000 525.006.221.000 25.000.000.000 5,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 132.569.393.250 281.037.347.681 148.467.954.431 111,99

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 188.183.329.000 147.493.834.000 (40.689.495.000) (21,62)

1.3.1 Hibah 1.025.000.000 - (1.025.000.000)

1.3.2 Dana Darurat - - -

1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya 52.642.279.000 53.315.954.000 673.675.000 1,28

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 97.177.880.000 94.177.880.000 (3.000.000.000) (3,09)

1.3.5 Bant. Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 37.338.170.000 - (37.338.170.000) -

Jumlah Pendapatan 1.040.168.007.250 1.180.525.518.931 140.357.511.681 13,49

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 580.607.418.244,54 605.176.594.300 24.569.176.055,46 4,23

2.1.1 Belanja Pegawai 463.500.282.245 498.110.673.300 34.610.391.055,46 7,47

2.1.2 Belanja Bunga - - - -

2.1.3 Belanja Subsidi 3.150.000.000 3.500.000.000 350.000.000 11,11

2.1.4 Belanja Hibah 30.306.520.000 18.607.577.000 (11.698.943.000) (38,60)

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.172.750.000 3.355.750.000 1.183.000.000 54,45

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4.891.098.000 4.480.828.000 (410.270.000) (8,39)

2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 74.586.768.000 75.121.766.000 534.998.000 0,72

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 2.000.000.000 - -

2.2 Belanja Langsung 589.077.231.700 807.965.473.015 218.888.241.315 37,16

2.2.1 Belanja Pegawai 77.543.250.500 65.270.468.500 (12.272.782.000) (15,83)

2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.858.820.109 285.416.151.829 39.557.331.720 16,09

2.2.3 Belanja Modal 265.675.161.091 457.278.852.686 191.603.691.595 72,12

Jumlah Belanja 1.169.684.649.944,54 1.413.142.067.315 243.457.417.370,46 20,81

SURPLUS (DEFISIT) (129.516.642.694,54) (232.616.548.384) (103.099.905.689,46) 79,60

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 135.590.392.694,54 105.000.000.000 (30.590.392.694,54) (22,56)

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)Tahun Sebelumnya 116.261.066.694,54 105.000.000.000 (11.261.066.694,54) (9,69)

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - -

3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - -

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - -

3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 19.329.326.000,00 - (19.329.326.000) -

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 135.590.392.694,54 105.000.000.000 (30.590.392.694,54) (22,56)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 6.073.750.000 2.200.000.000 (3.873.750.000) (63,78)

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - -

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah - 2.200.000.000 2.200.000.000 -

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - -

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 6.073.750.000 - (6.073.750.000) -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.073.750.000 2.200.000.000 (3.873.750.000) (63,78)

Pembiayaan Netto 129.516.642.694,54 102.800.000.000 (26.716.642.695) (20,63)

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan - (129.816.548.384) (129.816.548.384)

Page 31: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS

TAHUN ANGGARAN 2016

Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %

1 2 3 4 5 6 6 7

1 Urusan Wajib 584.527.869.300 41,36 708.488.209.815

50,14 1.293.016.079.115 91,50

1 01 Pendidikan 278.533.351.000 19,71 70.142.149.074

4,96 348.675.500.074 24,67

1 01 01 Dinas Pendidikan 278.533.351.000

19,71 70.142.149.074

4,96 348.675.500.074 24,67

1 02 Kesehatan 53.745.748.000 3,80 139.678.819.791

9,88 193.424.567.791 13,69

1 02 01 Dinas Kesehatan 32.806.230.000

2,32 84.091.224.587

5,95 116.897.454.587 8,27

1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah 20.939.518.000

1,48 55.587.595.204

3,93 76.527.113.204 5,42

1 03 Pekerjaan Umum 7.549.008.000 0,53 291.932.137.000

20,66 299.481.145.000 21,19

1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 7.549.008.000

0,53 291.932.137.000

20,66 299.481.145.000 21,19

1 06 Perencanaan Pembangunan 3.374.666.000 0,24 4.034.762.950

0,29 7.409.428.950 0,52

1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.374.666.000

0,24 4.034.762.950

0,29 7.409.428.950 0,52

1 07 Perhubungan 4.376.237.000 0,31 12.120.135.000

0,86 16.496.372.000 1,17

1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.376.237.000

0,31 12.120.135.000

0,86 16.496.372.000 1,17

1 08 Lingkungan Hidup 6.332.172.000 0,45 12.675.341.400

0,90 19.007.513.400 1,35

1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 6.332.172.000

0,45 12.675.341.400

0,90 19.007.513.400 1,35

Page 32: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS

TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….

Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.754.981.000 0,19 3.266.028.750

0,23 6.021.009.750 0,43

1 10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.754.981.000

0,19 3.266.028.750

0,23 6.021.009.750 0,43

1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.862.092.000 0,13 4.362.514.750

0,31 6.224.606.750 0,44

1 12 01 Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan 1.862.092.000

0,13 4.362.514.750

0,31 6.224.606.750 0,44

1 13 Sosial 3.508.264.000 0,25 7.072.210.250

0,50 10.580.474.250 0,75

1 13 01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3.508.264.000

0,25 7.072.210.250

0,50 10.580.474.250 0,75

2 17 Kebudayaan 3.883.342.000 0,27 5.783.004.000

0,41 9.666.346.000 0,68

2 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.883.342.000

0,27 5.783.004.000

0,41 9.666.346.000 0,68

1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 3.376.776.000 0,24 6.805.615.000

0,48 10.182.391.000 0,72

1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3.376.776.000

0,24 6.805.615.000

0,48 10.182.391.000 0,72

1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.711.841.000 0,33 8.456.760.600

0,60 13.168.601.600 0,93

1 19 01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.369.029.000

0,24 7.599.593.500

0,54 10.968.622.500 0,78

1 19 02 Kantor Kesatuan Bangsa Politik 1.342.812.000

0,10 857.167.100

0,06 2.199.979.100 0,16

Page 33: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS

TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….

Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %

1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian 200.508.112.300 14,19 124.466.754.500

8,81 324.974.866.800 23,00

1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.564.767.000

0,54 -

- 7.564.767.000 0,54

1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 571.553.000

0,04 -

- 571.553.000 0,04

1 20 03 Sekretariat Daerah 17.327.287.000

1,23 48.595.524.500

3,44 65.922.811.500 4,66

1 20 04 Sekretariat DPRD 5.849.498.000

0,41 34.670.839.000

2,45 40.520.337.000 2,87

1 20 05 Dinas Pendapatan, Pengelo. Keu dan Aset Daerah 122.851.843.300

8,69 11.786.263.300

0,83 134.638.106.600 9,53

1 20 06 Inspektorat 4.051.172.000

0,29 2.059.727.200

0,15 6.110.899.200 0,43

1 20 07 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.161.156.000

0,29 9.430.131.100

0,67 13.591.287.100 0,96

1 20 08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

Modal 3.975.904.000

0,28 2.165.495.500

0,15 6.141.399.500 0,43

1 20 09 Kecamatan Sungailiat 1.667.502.000

0,12 1.118.834.000

0,08 2.786.336.000 0,20

1 20 10 Kecamatan Belinyu 1.940.062.000

0,14 1.115.944.000

0,08 3.056.006.000 0,22

1 20 11 Kecamatan Merawang 2.297.522.000

0,16 973.855.000

0,07 3.271.377.000 0,23

1 20 12 Kecamatan Mendobarat 2.231.260.000

0,16 885.568.650

0,06 3.116.828.650 0,22

1 20 13 Kecamatan Pemali 2.503.594.000

0,18 713.777.000

0,05 3.217.371.000 0,23

1 20 14 Kecamatan Puding Besar 1.870.684.000

0,13 869.168.000

0,06 2.739.852.000 0,19

1 20 15 Kecamatan Bakam 2.123.830.000

0,15 925.618.500

0,07 3.049.448.500 0,22

1 20 16 Kecamatan Riau Silip 2.054.220.000

0,15 981.512.900

0,07 3.035.732.900 0,21

Page 34: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS

TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….

Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %

1 20 17 Kelurahan Sungailiat 1.082.216.000

0,08 511.612.100

0,04 1.593.828.100 0,11

1 20 18 Kelurahan Parit Padang 1.035.090.000

0,07 370.309.400

0,03 1.405.399.400 0,10

1 20 19 Kelurahan Srimenanti 1.020.478.000

0,07 517.805.000

0,04 1.538.283.000 0,11

1 20 20 Kelurahan Kuday 1.018.807.000

0,07 369.286.500

0,03 1.388.093.500 0,10

1 20 21 Kelurahan Sinar Baru 993.523.000

0,07 412.445.000

0,03 1.405.968.000 0,10

1 20 22 Kelurahan Kenanga 1.090.255.000

0,08 453.702.500

0,03 1.543.957.500 0,11

1 20 23 Kelurahan Kuto Panji 989.049.000

0,07 480.667.750

0,03 1.469.716.750 0,10

1 20 24 Kelurahan Air Jukung 967.436.000

0,07 370.059.600

0,03 1.337.495.600 0,09

1 20 25 Kelurahan Bukit Ketok 1.035.140.000

0,07 446.629.000

0,03 1.481.769.000 0,10

1 20 26 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung 932.343.000

0,07 493.177.000

0,03 1.425.520.000 0,10

1 20 27 Kelurahan Matras 992.786.000

0,07 510.863.000

0,04 1.503.649.000 0,11

1 20 28 Kelurahan Jelitik 990.918.000

0,07 480.143.250

0,03 1.471.061.250 0,10

1 20 29 Kelurahan Surya Timur 990.918.000

0,07 304.961.250

0,02 1.295.879.250 0,09

1 20 30 Kelurahan Lubuk Kelik 919.274.000

0,07 309.082.000

0,02 1.228.356.000 0,09

1 20 31 Kelurahan Bukit Betung 919.274.000

0,07 472.572.000

0,03 1.391.846.000 0,10

1 20 32 Badan Narkotika Kabupaten 1.661.962.000

0,12 953.369.000

0,07 2.615.331.000 0,19

1 20 33 Sekretariat Korpri 826.789.000

0,06 717.811.500

0,05 1.544.600.500 0,11

Page 35: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1

REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS

TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….

Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK

LANGSUNG

% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %

1 21 Ketahanan Pangan 5.605.239.000 0,40 8.270.756.500

0,59 13.875.995.500 0,98

1 21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

5.605.239.000

0,40 8.270.756.500

0,59 13.875.995.500 0,98

1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.784.567.000 0,20 7.797.054.250

0,55 10.581.621.250 0,75

1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 2.784.567.000

0,20 7.797.054.250

0,55 10.581.621.250 0,75

1 26 Perpustakaan 1.621.473.000 0,11 1.624.166.000

0,11 3.245.639.000 0,23

1 26 01 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 1.621.473.000

0,11 1.624.166.000

0,11 3.245.639.000 0,23

2 Urusan Pilihan 20.648.725.000 1,46 99.477.263.200

7,04 120.125.988.200 8,50

2 01 Pertanian 4.325.429.000 0,31 17.438.727.000

1,23 21.764.156.000 1,54

2 01 01 Dinas Pertanian dan Peternakan 4.325.429.000

0,31 17.438.727.000

1,23 21.764.156.000 1,54

2 02 Kehutanan 3.510.949.000 0,25 20.851.462.000

1,48 24.362.411.000 1,72

2 02 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3.510.949.000

0,25 20.851.462.000

1,48 24.362.411.000 1,72

2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.046.057.000 0,22 40.943.438.300

2,90 43.989.495.300 3,11

2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi 3.046.057.000

0,22 40.943.438.300

2,90 43.989.495.300 3,11

2 05 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.478.738.000 0,32 10.157.822.500

0,72 14.636.560.500 1,04

2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.478.738.000

0,32 10.157.822.500

0,72 14.636.560.500 1,04

2 07 Industri 5.287.552.000 0,37 10.085.813.400

0,71 15.373.365.400 1,09

2 07 01 Dinas Perindustrian, Perdag, Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah 5.287.552.000

0,37 10.085.813.400

0,71 15.373.365.400 1,09

JUMLAH ……………………… 605.176.594.300 42,82 807.965.473.015

57,18 1.413.142.067.315 100,00

Page 36: MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUHbappeda.bangka.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/BUPATI 4... · INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1