misi 1. mewujudkan pertanian yang...
TRANSCRIPT
Tujuan 1.3 :
Peningkatan produktivitas, produksi pertanian dan perikanan
Sasaran 1.3.1 :
Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input produksi,
Peningkatan Perbenihan dan Perbibitan yang berkualitas
Pemberian subsidi dan sarana produksi yang efisien dan tepat sasaran
Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian dan perikanan
Mengembangkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi
Sasaran 1.3.2 :
Mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan
One Village One Product Pengembangan produk unggulan sesuai potensi lokal
Pemanfaatan teknologi tepat guna
Pemanfaatan hutan untuk diversifikasi usaha dan mendukung produksi pangan
Revitalisasi hutan dan lahan menjadi lahan produktif
Optimalisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis dengan diversifikasi tanaman pangan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016
1. Cakupan Bina Wilayah Peningkatan Ketahanan Pangan 2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 3. Ketersediaan Pangan Utama per 1000 penduduk 4. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal lainnya per hektar
1. Kebun kelapa sawit rakyat (KKSR / kemitraan
500 petani
2. Kebun Lada Rakyat 300.000 Bibit
3. Kebun Singkong Rakyat (KSR) 1000 ha
4. Pengadaan Tracktor
5. Pabrik Tapioka 3 unit (swasta)
6. Kerjasama Sidomuncul dan BPPT Serpong
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
MISI 1. MEWUJUDKAN PERTANIAN YANG TANGGUH
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan
Tujuan 3.1 :
Pengembangan
Ekonomi
Kerakyatan
Sasaran 3.1.1 :
Meningkatnya
pemerataan
pendapatan
masyarakat
Penguatan usaha mikro
dan usaha kecil,
Penyediaan fasilitas
pengembangan
kemampuan usaha kreatif
masyarakat:
Pengembangan industri yang disertai
penguatan kapasitas produksi dan pemasaran
Sasaran 3.1.3
Meningkatnya usaha
Pariwisata yang
berdaya saing dan
berbasis masyarakat
Revitalisasi sumber daya
pariwisata
Peningkatasan sarana dan prasarana
pariwisata
Pengembangan budaya sadar wisata
Peningkatan promosi
yang efisien dan efektif
Menjalin kemitraan dengan pelaku usaha
wisata
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016
1. Persentase angka kemiskinan 2. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 3. Pertumbuhan PDRB 4. Peningkatan PDRB perkapita 5. Pertumbuhan ekonomi 6. Laju inflasi Kabupaten 7. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita 8. Produktivitas total daerah 9. Cakupan bina kelompok pengrajin 10.Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kab. Bangka 11.Jumlah penginapan/hotel 12.Jumlah event pariwisata
1. Pengembangan ekonomi kreatif (gerai
pangan lokal 2 unit, dll )
2. Pengembangan kluster bisnis (kawasan
kuliner belinyu)
3. Pembangunan alun-alun kota sungailiat
(eks terminal sungailiat)
4. Kerjasama dengan UNPAD dan IPB untuk
pengembangan dan pemanfaatan aset
wisata Kabupaten Bangka
MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA
Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan Tujuan 3.2 :
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang Lebih Berkualitas
Sasaran 3.2.1 :
Meningkatnya rata-rata lama sekolah
Peningkatan pendidikan berkarakter
Pengembangan sekolah vokasional yang berkualitas dan berdaya saing
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN
PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016
1. Angka rata-rata lama sekolah
1. Kerjasama Dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Negara (STPN) Dalam Pendidikan 20 Pelajar SLTA Ke STPN
Tujuan 3.3 :
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas
Sasaran 3.3.1 :
Meningkatnya usia harapan hidup
Peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang prima
Peningkatan prasarana dan sarana kesehatan yang memenuhi standar
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016 1. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2. Angka usia harapan hidup 3. Persentase balita gizi buruk 4. Angka kematian ibu melahirkan per 1.000 kelahiran hidup 5. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk
1. Masterplan Rumah Sakit Pratama Puding
2. Pembangunan Rumah Sakit Pratama Puding Besar
MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA
Tujuan Sasaran Strategi Arahkebijakan
Tujuan 3.5 :
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
Sasaran 3.5.1:
Meningkatnya Proporsi panjang jaringan jalan,
jembatan, drainase dan irigasi dalam kondisi baik
Optimalisasi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan, jembatan , drainase dan irigasi
Peningkatan anggaran dan kualitas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan , drainase dan irigasi
Peningkatan pengendalian penggunaan infrastruktur jalan, jembatan , drainase dan irigasi
Sasaran 3.5.2:
Meningkatnya pelayanan lalu lintas dan transportasi yang aman dan lancar
Meningkatkan arus penumpang dan barang
Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Lalu lintas
Peningkatan uji kelaikan kendaraan
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN
PROGRAM DAN KEGIATAN TH 2016
1. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus 2. Peningkatan jumlah Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan 3. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 4.Persentase panjang jembatan baik di Kabupaten
1. Pembangunan dan peningkatan jalan kabupaten
2. Pembangunan jalan akses terminal baru air ruay
3. Pembangunan jalan sungailiat – pangkalpinang
4. Pembangunan terminal baru air ruay
5. Pemasangan lampu jalan dan lampu hias seluruh ibukota kecamatan
6. Pembangunan kawasan Tutut Terpadu
MISI 3. MEWUJUDKAN KABUPATEN BANGKA YANG SEJAHTERA
Tujuan Sasaran Strategi Arahkebijakan
Tujuan 4.1 :
Peningkatan kualitas Lingkungan Hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkualitas
Sasaran 4.1.1
Meningkatnya upaya kelestarian dan kualitas lingkungan hidup .
Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
Rehabilitasi dan pemulihan cadangan ruang terbuka hijau (RTH)
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN PROGRAM DNA KEGIATAN TH 2016
1. Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah
1. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) SUTT Jalan
Pemuda Sungailiat
2. Pembangunan Kawasan Wisata Hutan Raya Dalil (Rimba Mambang)
MISI 4. MEWUJUDKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG LESTARI
Kebun Kelapa Sawit Rakyat (KKSR)
Kebun Lada Rakyat
Kebun Singkong Rakyat
Wisata Hutan Raya Dalil
Pengadaan Traktor
Pabrik Tapioka
Kerjasama Sidomuncul dan BPPT Serpong
Pengembangan Ekonomi Kreatif (industri kreatif)
Pengembangan Kluster Bisnis ( Kawasan Kuliner Belinyu)
Pengembangan Alun alun Kota Sungailiat (Eks Terminal Sungailiat)
Kerjasama IPB: •Perencanaan Kawasan •Beasiswa Utusan Daerah
•Studi Magister dan Doktoral •Pendampingan Pembangunan Pertanian
Kerjasama UNPAD Pengembangan dan Pemanfaatan Aset Wisata
Pendampingan Kebijakan Publik Pendidikan Keguruan
Kerjasama STPN: Pendidkan Diploma 1 dan Diploma 4
SIM Zonasi Nilai Jual Tanah Land Management
Rumah Sakit Pratama Puding
Pembangunan Peningkatan Jalan Kabupaten dan Akses Terminal Baru Air Ruai
Pembangunan Jalan Sungailiat - Pangkalpinang
JEMBATAN KOTA KAPUR-LABUH AIR PANDAN
Pembangunan Terminal Baru Air Ruay
Pemasangan Lampu Jalan & Lampu Hias Seluruh Ibu Kota Kecamatan
Pembangunan Kawasan Tutut terpadu
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau SUTT Jalan Pemuda Sungailiat
JAMBANISASI: OPEN DEFECATION FREE
KEPITING REMANGOK DAN UDANG SATANG
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
RINGKASAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2016
NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
TAHUN LALU TAHUN 2016 Rp %
1 2 3 4 5 6
1 PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan Asli Daerah 100.068.489.000 107.649.876.250 7.581.387.250 7,58
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 32.486.829.000 33.803.134.000 1.316.305.000 4,05
1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 9.416.723.000 11.005.149.000 1.588.426.000 16,87
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.076.651.000 5.076.651.000 - -
1.1.4 Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 53.088.286.000 57.764.942.250 4.676.656.250 8,81
1.2 Dana Perimbangan 751.916.189.250 925.381.808.681 173.465.619.431 23,07
1.2.1 Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak 119.340.575.000 119.338.240.000 (2.335.000) (0,00)
1.2.2 Dana Alokasi Umum 500.006.221.000 525.006.221.000 25.000.000.000 5,00
1.2.3 Dana Alokasi Khusus 132.569.393.250 281.037.347.681 148.467.954.431 111,99
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 188.183.329.000 147.493.834.000 (40.689.495.000) (21,62)
1.3.1 Hibah 1.025.000.000 - (1.025.000.000)
1.3.2 Dana Darurat - - -
1.3.3 Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya 52.642.279.000 53.315.954.000 673.675.000 1,28
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 97.177.880.000 94.177.880.000 (3.000.000.000) (3,09)
1.3.5 Bant. Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 37.338.170.000 - (37.338.170.000) -
Jumlah Pendapatan 1.040.168.007.250 1.180.525.518.931 140.357.511.681 13,49
2 BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung 580.607.418.244,54 605.176.594.300 24.569.176.055,46 4,23
2.1.1 Belanja Pegawai 463.500.282.245 498.110.673.300 34.610.391.055,46 7,47
2.1.2 Belanja Bunga - - - -
2.1.3 Belanja Subsidi 3.150.000.000 3.500.000.000 350.000.000 11,11
2.1.4 Belanja Hibah 30.306.520.000 18.607.577.000 (11.698.943.000) (38,60)
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 2.172.750.000 3.355.750.000 1.183.000.000 54,45
2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 4.891.098.000 4.480.828.000 (410.270.000) (8,39)
2.1.7 Belanja bantuan keuangan kepada Propinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 74.586.768.000 75.121.766.000 534.998.000 0,72
2.1.8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000 2.000.000.000 - -
2.2 Belanja Langsung 589.077.231.700 807.965.473.015 218.888.241.315 37,16
2.2.1 Belanja Pegawai 77.543.250.500 65.270.468.500 (12.272.782.000) (15,83)
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.858.820.109 285.416.151.829 39.557.331.720 16,09
2.2.3 Belanja Modal 265.675.161.091 457.278.852.686 191.603.691.595 72,12
Jumlah Belanja 1.169.684.649.944,54 1.413.142.067.315 243.457.417.370,46 20,81
SURPLUS (DEFISIT) (129.516.642.694,54) (232.616.548.384) (103.099.905.689,46) 79,60
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 135.590.392.694,54 105.000.000.000 (30.590.392.694,54) (22,56)
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA)Tahun Sebelumnya 116.261.066.694,54 105.000.000.000 (11.261.066.694,54) (9,69)
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - -
3.1.3 Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - -
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - -
3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman - - - -
3.1.6 Penerimaan Piutang Daerah 19.329.326.000,00 - (19.329.326.000) -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 135.590.392.694,54 105.000.000.000 (30.590.392.694,54) (22,56)
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 6.073.750.000 2.200.000.000 (3.873.750.000) (63,78)
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - -
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah - 2.200.000.000 2.200.000.000 -
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang - - -
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 6.073.750.000 - (6.073.750.000) -
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 6.073.750.000 2.200.000.000 (3.873.750.000) (63,78)
Pembiayaan Netto 129.516.642.694,54 102.800.000.000 (26.716.642.695) (20,63)
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan - (129.816.548.384) (129.816.548.384)
REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2016
Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK
LANGSUNG
% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %
1 2 3 4 5 6 6 7
1 Urusan Wajib 584.527.869.300 41,36 708.488.209.815
50,14 1.293.016.079.115 91,50
1 01 Pendidikan 278.533.351.000 19,71 70.142.149.074
4,96 348.675.500.074 24,67
1 01 01 Dinas Pendidikan 278.533.351.000
19,71 70.142.149.074
4,96 348.675.500.074 24,67
1 02 Kesehatan 53.745.748.000 3,80 139.678.819.791
9,88 193.424.567.791 13,69
1 02 01 Dinas Kesehatan 32.806.230.000
2,32 84.091.224.587
5,95 116.897.454.587 8,27
1 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah 20.939.518.000
1,48 55.587.595.204
3,93 76.527.113.204 5,42
1 03 Pekerjaan Umum 7.549.008.000 0,53 291.932.137.000
20,66 299.481.145.000 21,19
1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 7.549.008.000
0,53 291.932.137.000
20,66 299.481.145.000 21,19
1 06 Perencanaan Pembangunan 3.374.666.000 0,24 4.034.762.950
0,29 7.409.428.950 0,52
1 06 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3.374.666.000
0,24 4.034.762.950
0,29 7.409.428.950 0,52
1 07 Perhubungan 4.376.237.000 0,31 12.120.135.000
0,86 16.496.372.000 1,17
1 07 01 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.376.237.000
0,31 12.120.135.000
0,86 16.496.372.000 1,17
1 08 Lingkungan Hidup 6.332.172.000 0,45 12.675.341.400
0,90 19.007.513.400 1,35
1 08 01 Badan Lingkungan Hidup 6.332.172.000
0,45 12.675.341.400
0,90 19.007.513.400 1,35
REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….
Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK
LANGSUNG
% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %
1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 2.754.981.000 0,19 3.266.028.750
0,23 6.021.009.750 0,43
1 10 01 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.754.981.000
0,19 3.266.028.750
0,23 6.021.009.750 0,43
1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1.862.092.000 0,13 4.362.514.750
0,31 6.224.606.750 0,44
1 12 01 Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan 1.862.092.000
0,13 4.362.514.750
0,31 6.224.606.750 0,44
1 13 Sosial 3.508.264.000 0,25 7.072.210.250
0,50 10.580.474.250 0,75
1 13 01 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 3.508.264.000
0,25 7.072.210.250
0,50 10.580.474.250 0,75
2 17 Kebudayaan 3.883.342.000 0,27 5.783.004.000
0,41 9.666.346.000 0,68
2 17 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3.883.342.000
0,27 5.783.004.000
0,41 9.666.346.000 0,68
1 18 Kepemudaan dan Olah Raga 3.376.776.000 0,24 6.805.615.000
0,48 10.182.391.000 0,72
1 18 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 3.376.776.000
0,24 6.805.615.000
0,48 10.182.391.000 0,72
1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 4.711.841.000 0,33 8.456.760.600
0,60 13.168.601.600 0,93
1 19 01 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 3.369.029.000
0,24 7.599.593.500
0,54 10.968.622.500 0,78
1 19 02 Kantor Kesatuan Bangsa Politik 1.342.812.000
0,10 857.167.100
0,06 2.199.979.100 0,16
REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….
Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK
LANGSUNG
% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian 200.508.112.300 14,19 124.466.754.500
8,81 324.974.866.800 23,00
1 20 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 7.564.767.000
0,54 -
- 7.564.767.000 0,54
1 20 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 571.553.000
0,04 -
- 571.553.000 0,04
1 20 03 Sekretariat Daerah 17.327.287.000
1,23 48.595.524.500
3,44 65.922.811.500 4,66
1 20 04 Sekretariat DPRD 5.849.498.000
0,41 34.670.839.000
2,45 40.520.337.000 2,87
1 20 05 Dinas Pendapatan, Pengelo. Keu dan Aset Daerah 122.851.843.300
8,69 11.786.263.300
0,83 134.638.106.600 9,53
1 20 06 Inspektorat 4.051.172.000
0,29 2.059.727.200
0,15 6.110.899.200 0,43
1 20 07 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 4.161.156.000
0,29 9.430.131.100
0,67 13.591.287.100 0,96
1 20 08 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal 3.975.904.000
0,28 2.165.495.500
0,15 6.141.399.500 0,43
1 20 09 Kecamatan Sungailiat 1.667.502.000
0,12 1.118.834.000
0,08 2.786.336.000 0,20
1 20 10 Kecamatan Belinyu 1.940.062.000
0,14 1.115.944.000
0,08 3.056.006.000 0,22
1 20 11 Kecamatan Merawang 2.297.522.000
0,16 973.855.000
0,07 3.271.377.000 0,23
1 20 12 Kecamatan Mendobarat 2.231.260.000
0,16 885.568.650
0,06 3.116.828.650 0,22
1 20 13 Kecamatan Pemali 2.503.594.000
0,18 713.777.000
0,05 3.217.371.000 0,23
1 20 14 Kecamatan Puding Besar 1.870.684.000
0,13 869.168.000
0,06 2.739.852.000 0,19
1 20 15 Kecamatan Bakam 2.123.830.000
0,15 925.618.500
0,07 3.049.448.500 0,22
1 20 16 Kecamatan Riau Silip 2.054.220.000
0,15 981.512.900
0,07 3.035.732.900 0,21
REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….
Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK
LANGSUNG
% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %
1 20 17 Kelurahan Sungailiat 1.082.216.000
0,08 511.612.100
0,04 1.593.828.100 0,11
1 20 18 Kelurahan Parit Padang 1.035.090.000
0,07 370.309.400
0,03 1.405.399.400 0,10
1 20 19 Kelurahan Srimenanti 1.020.478.000
0,07 517.805.000
0,04 1.538.283.000 0,11
1 20 20 Kelurahan Kuday 1.018.807.000
0,07 369.286.500
0,03 1.388.093.500 0,10
1 20 21 Kelurahan Sinar Baru 993.523.000
0,07 412.445.000
0,03 1.405.968.000 0,10
1 20 22 Kelurahan Kenanga 1.090.255.000
0,08 453.702.500
0,03 1.543.957.500 0,11
1 20 23 Kelurahan Kuto Panji 989.049.000
0,07 480.667.750
0,03 1.469.716.750 0,10
1 20 24 Kelurahan Air Jukung 967.436.000
0,07 370.059.600
0,03 1.337.495.600 0,09
1 20 25 Kelurahan Bukit Ketok 1.035.140.000
0,07 446.629.000
0,03 1.481.769.000 0,10
1 20 26 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung 932.343.000
0,07 493.177.000
0,03 1.425.520.000 0,10
1 20 27 Kelurahan Matras 992.786.000
0,07 510.863.000
0,04 1.503.649.000 0,11
1 20 28 Kelurahan Jelitik 990.918.000
0,07 480.143.250
0,03 1.471.061.250 0,10
1 20 29 Kelurahan Surya Timur 990.918.000
0,07 304.961.250
0,02 1.295.879.250 0,09
1 20 30 Kelurahan Lubuk Kelik 919.274.000
0,07 309.082.000
0,02 1.228.356.000 0,09
1 20 31 Kelurahan Bukit Betung 919.274.000
0,07 472.572.000
0,03 1.391.846.000 0,10
1 20 32 Badan Narkotika Kabupaten 1.661.962.000
0,12 953.369.000
0,07 2.615.331.000 0,19
1 20 33 Sekretariat Korpri 826.789.000
0,06 717.811.500
0,05 1.544.600.500 0,11
REKAPITULASI TOTAL BELANJA PPAS
TAHUN ANGGARAN 2016 LANJUTAN……….
Kode SATUAN KERJA BELANJA TIDAK
LANGSUNG
% BELANJA LANGSUNG % JUMLAH %
1 21 Ketahanan Pangan 5.605.239.000 0,40 8.270.756.500
0,59 13.875.995.500 0,98
1 21 01 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
5.605.239.000
0,40 8.270.756.500
0,59 13.875.995.500 0,98
1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.784.567.000 0,20 7.797.054.250
0,55 10.581.621.250 0,75
1 22 01 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 2.784.567.000
0,20 7.797.054.250
0,55 10.581.621.250 0,75
1 26 Perpustakaan 1.621.473.000 0,11 1.624.166.000
0,11 3.245.639.000 0,23
1 26 01 Kantor Perpustakaan dan Kearsipan 1.621.473.000
0,11 1.624.166.000
0,11 3.245.639.000 0,23
2 Urusan Pilihan 20.648.725.000 1,46 99.477.263.200
7,04 120.125.988.200 8,50
2 01 Pertanian 4.325.429.000 0,31 17.438.727.000
1,23 21.764.156.000 1,54
2 01 01 Dinas Pertanian dan Peternakan 4.325.429.000
0,31 17.438.727.000
1,23 21.764.156.000 1,54
2 02 Kehutanan 3.510.949.000 0,25 20.851.462.000
1,48 24.362.411.000 1,72
2 02 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 3.510.949.000
0,25 20.851.462.000
1,48 24.362.411.000 1,72
2 03 Energi dan Sumber Daya Mineral 3.046.057.000 0,22 40.943.438.300
2,90 43.989.495.300 3,11
2 03 01 Dinas Pertambangan dan Energi 3.046.057.000
0,22 40.943.438.300
2,90 43.989.495.300 3,11
2 05 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.478.738.000 0,32 10.157.822.500
0,72 14.636.560.500 1,04
2 05 01 Dinas Kelautan dan Perikanan 4.478.738.000
0,32 10.157.822.500
0,72 14.636.560.500 1,04
2 07 Industri 5.287.552.000 0,37 10.085.813.400
0,71 15.373.365.400 1,09
2 07 01 Dinas Perindustrian, Perdag, Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah 5.287.552.000
0,37 10.085.813.400
0,71 15.373.365.400 1,09
JUMLAH ……………………… 605.176.594.300 42,82 807.965.473.015
57,18 1.413.142.067.315 100,00