metode analisis apbd 2003

31
Metode Analisis APBD

Upload: bulatdonat

Post on 24-Nov-2015

30 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • Metode Analisis APBD

  • Pengertian Analisis AnggaranAnalisis adalah suatu kegiatan untuk mempelajari obyek atau masalah melalui pemikiran yang logis, meliputi keadaan dan unsur-unsurnya, tatanan dan keterkaitan baik yang bersifat nyata maupun tidak nyata, bersifat internal dan eksternal, teknis dan non teknis , vertikal dan horizontal.

  • Tujuan Analisis Anggaran Menelaah arah kebijakan Anggaran pada tahun berjalan, baik disi penerimaan maupun pada sisi belanja.Menelaah sejauhmana konsistensi dan signifikansi hubungan antara visi pembangunan daerah dengan kebijakan penganggaran daerah.

  • Pentingnya Melakukan Analisis AnggaranPada hakekatnya bahwa anggaran adalah uang rakyat yang pengalokasiannya harus sebesar-besarnya untuk rakyat.Pada dasarnya proses penganggaran adalah proses politik, sehingga salah satu dimensi yang paling menonjol dalam proses penganggaran adalah dimensi politik.

  • Anggaran negara adalah instrumen teknis yang dihasilkan dari proses perencanaan dengan berbagai pendekatan teknis yang terukur, rasional dan terarah tidak boleh manipulatif dan spekulatif.Anggaran negara disusun atas prinsip efesiensi dan efektivitas.

  • Prinsip umum dalam Analisis Anggaran Pendekatan Proses Penganggaran yang lebih politis.Pendekatan Teknis melalui instrumen teknis yang lebih kualitatif.Pendekatan Normatif yang dibangun dari persepsi hukum dalam penyusunan dan Pengelolaan anggaran daerah.

  • Menelaah/mengkaji hubungan alokasi prioritas pembiayaan dengan kebijakan pembangunan dan tingkat proporsionalitas pembiayaan pada sektor yang menuntut keberpihakan pemerintah atau adanya POLITICAL WILL.Menelaah trend kebijakan penganggaran dalam periode tertentu dan menghubungkannya dengan tingkat kemajuan yang dicapai pada sektor-sektor yang menjadi prioritas pembiayaan dalam periode tersebut.

  • Teknis Analisis AnggaranAnalisis LinierAnalisis Non LinierAnalisis Thematic atau Dynamic

  • Pendapatan Bagian Sisa Lebih Perhitungan Tahun LaluBagian Pendapatan Asli DaerahPajak DaerahRestribusi DaerahBagian Laba Usaha daerahLain-lain PAD yang sah.Dana PerimbanganBagi Hasil PajakBagi Hasil Bukan Pajak ( SDA )DAUDana Bantuan Luar NegeriDana Alokasi KhususDana DaruratBagian Pinjaman Pemerintah DaerahPinjaman Luar Negeri Lain-lain Penerimaan Yang Sah.

    Sistem Anggaran Lama

  • PENGELUARAN

    Belanja Rutin Belanja Pembangunan

  • Belanja Rutin

    Belanja PegawaiBelanja barangBelanja PemeliharaanBelanja Perjalanan DinasBelanja Lain-lainAnggaran Pinjaman Hutang dan BungaBelanja Pensiun & OnderstandPengeluaran-pengeluaran yang tidak terdugaPengeluaran yang tak tersangka

  • Belanja Pembangunan Sektor IndustriSektor Pertanian dan KehutananSektor Sumber Daya Air dan IrigasiSektor Tenaga KerjaSektor Perdagangan Pengembangan Usaha daerah , Keuangan Daerah dan KoperasiSektor TransportasiSektor Pertambangan dan EnergiSektor Pariwisata dan Telekomunikasi DaerahSektor Pembangunan Daerah dan PemukimanSektor Lingkungan Hidup dan Tata RuangSektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan OlahragaSektor kependudukan dan Keluarga SejahteraSektor Kesehatan , Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan RemajaSektor PerumahanSektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sektor HukumSektor Aparatur Pemerintah dan PengawasanSektor Politik ,Penerangan , Komunikasi dan Media MassaSektor Keamanan dan Ketertiban UmumSubsidi Pembangunan Terhadap Daerah Bawahan

  • Sistem Anggaran Kinerja

    Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

    Sheet1 (2)

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJumlah (Rp)Realisasi (Rp)

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah

    1.1.1Pajak Daerah

    1.1.2Restribusi Daerah

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

    1.2Dana Primbangan

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

    1.2.2Dana Alokasi Umum

    1.2.3Dana Alokasi Khusus

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah

    Jumlah Pendapatan

    II.BELANJA

    2.1APARATUR

    2.1.1Belanja Administrasi Umum

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.3Belanja Modal

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK

    2.2.1Belanja Administrasi Umum

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    Belanja Pegawai/Personalia

    Belanja Barang dan Jasa

    Belanja Perjalanan Dinas

    Belanja Pemeliharaan

    2.2.3Belanja Modal

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA

    Jumlah Belanja

    Defisit

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri

    3.2PENGELUARAN DAERAH

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L

    Jumlah Pembiayaan

    Sheet2

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.00

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.00

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.00

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.00

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.00

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.00

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.00

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.00

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.00

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    Dana Primbangan256,483,697,351.00

    Lain-Lain Pendapatan Yang Syah$19,000,000,000

    Sheet2

    0

    0

    0

    0

    Pajak Daerah

    Sektor

    Jumlah

    PAD Kabupaten Tuban Tahun 2003(Rp 39.377.446.135,00 )

    Sheet3

    Restribusi Daerah

    Lain-Lain PAD

    Bagian Laba Usaha Daerah

    Pajak Daerah

    Restribusi Daerah

    Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

    Sektor

    Jumlah

    Dana Primbangan Tahun 2003

    0

    0

    0

    D A U

    D A K

    P A D

    Sektor

    Jumlah

    Pendapatan Tahun 2003 (Rp 314.861.143.486,00)

    256.483.697.351

    0

    0

    0

    D. Perimbangan

    Lain-lain

  • Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

    Sheet1 (2)

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJumlah (Rp)Realisasi (Rp)

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah

    1.1.1Pajak Daerah

    1.1.2Restribusi Daerah

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

    1.2Dana Primbangan

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

    1.2.2Dana Alokasi Umum

    1.2.3Dana Alokasi Khusus

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah

    Jumlah Pendapatan

    II.BELANJA

    2.1APARATUR

    2.1.1Belanja Administrasi Umum

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.3Belanja Modal

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK

    2.2.1Belanja Administrasi Umum

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    Belanja Pegawai/Personalia

    Belanja Barang dan Jasa

    Belanja Perjalanan Dinas

    Belanja Pemeliharaan

    2.2.3Belanja Modal

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA

    Jumlah Belanja

    Defisit

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri

    3.2PENGELUARAN DAERAH

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L

    Jumlah Pembiayaan

    Sheet2

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.00

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.00

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.00

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.00

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.00

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.00

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.00

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.00

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.00

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    Dana Primbangan256,483,697,351.00

    Lain-Lain Pendapatan Yang Syah$19,000,000,000

    Sheet2

    0

    0

    0

    0

    Pajak Daerah

    Sektor

    Jumlah

    PAD Kabupaten Tuban Tahun 2003(Rp 39.377.446.135,00 )

    Sheet3

    Restribusi Daerah

    Lain-Lain PAD

    Bagian Laba Usaha Daerah

    Pajak Daerah

    Restribusi Daerah

    Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

    Sektor

    Jumlah

    Dana Primbangan Tahun 2003

    0

    0

    0

    D A U

    D A K

    P A D

    Sektor

    Jumlah

    Pendapatan Tahun 2003 (Rp 314.861.143.486,00)

    256.483.697.351

    0

    0

    0

    D. Perimbangan

    Lain-lain

  • Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

    Sheet1 (2)

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJumlah (Rp)Realisasi (Rp)

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah

    1.1.1Pajak Daerah

    1.1.2Restribusi Daerah

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

    1.2Dana Primbangan

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

    1.2.2Dana Alokasi Umum

    1.2.3Dana Alokasi Khusus

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah

    Jumlah Pendapatan

    II.BELANJA

    2.1APARATUR

    2.1.1Belanja Administrasi Umum

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.3Belanja Modal

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK

    2.2.1Belanja Administrasi Umum

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    Belanja Pegawai/Personalia

    Belanja Barang dan Jasa

    Belanja Perjalanan Dinas

    Belanja Pemeliharaan

    2.2.3Belanja Modal

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA

    Jumlah Belanja

    Defisit

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri

    3.2PENGELUARAN DAERAH

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L

    Jumlah Pembiayaan

    Sheet2

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.00

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.00

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.00

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.00

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.00

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.00

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.00

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.00

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.00

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    Dana Primbangan256,483,697,351.00

    Lain-Lain Pendapatan Yang Syah$19,000,000,000

    Sheet2

    0

    0

    0

    0

    Pajak Daerah

    Sektor

    Jumlah

    PAD Kabupaten Tuban Tahun 2003(Rp 39.377.446.135,00 )

    Sheet3

    Restribusi Daerah

    Lain-Lain PAD

    Bagian Laba Usaha Daerah

    Pajak Daerah

    Restribusi Daerah

    Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

    Sektor

    Jumlah

    Dana Primbangan Tahun 2003

    0

    0

    0

    D A U

    D A K

    P A D

    Sektor

    Jumlah

    Pendapatan Tahun 2003 (Rp 314.861.143.486,00)

    256.483.697.351

    0

    0

    0

    D. Perimbangan

    Lain-lain

  • Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

    Sheet1 (2)

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJumlah (Rp)Realisasi (Rp)

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah

    1.1.1Pajak Daerah

    1.1.2Restribusi Daerah

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

    1.2Dana Primbangan

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

    1.2.2Dana Alokasi Umum

    1.2.3Dana Alokasi Khusus

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah

    Jumlah Pendapatan

    II.BELANJA

    2.1APARATUR

    2.1.1Belanja Administrasi Umum

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan

    2.1.3Belanja Modal

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK

    2.2.1Belanja Administrasi Umum

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan

    Belanja Pegawai/Personalia

    Belanja Barang dan Jasa

    Belanja Perjalanan Dinas

    Belanja Pemeliharaan

    2.2.3Belanja Modal

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA

    Jumlah Belanja

    Defisit

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri

    3.2PENGELUARAN DAERAH

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L

    Jumlah Pembiayaan

    Sheet2

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.00

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.00

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.00

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.00

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.00

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.00

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.00

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.00

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.00

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.00

    Dana Primbangan256,483,697,351.00

    Lain-Lain Pendapatan Yang Syah$19,000,000,000

    Sheet2

    0

    0

    0

    0

    Pajak Daerah

    Sektor

    Jumlah

    PAD Kabupaten Tuban Tahun 2003(Rp 39.377.446.135,00 )

    Sheet3

    Restribusi Daerah

    Lain-Lain PAD

    Bagian Laba Usaha Daerah

    Pajak Daerah

    Restribusi Daerah

    Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak

    Sektor

    Jumlah

    Dana Primbangan Tahun 2003

    0

    0

    0

    D A U

    D A K

    P A D

    Sektor

    Jumlah

    Pendapatan Tahun 2003 (Rp 314.861.143.486,00)

    256.483.697.351

    0

    0

    0

    D. Perimbangan

    Lain-lain

  • Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

  • Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

  • Sheet1

    RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

    TAHUN ANGGARAN 2003

    NO.URAIANJUMLAHProsentase

    I.PENDAPATAN

    1.1Pendapatan Asli Daerah39,377,446,135.0012.51%

    1.1.1Pajak Daerah23,966,000,000.0060.86%

    1.1.2Restribusi Daerah10,397,684,045.0026.41%

    1.1.3Bagian Laba Usaha Daerah2,791,262,090.007.09%

    1.1.4Lain-lain Pendapatan Asli Daerah2,222,500,000.005.64%

    1.2Dana Primbangan256,483,697,351.0081.46%

    1.2.1Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak14,278,697,351.005.57%

    1.2.2Dana Alokasi Umum234,280,000,000.0091.34%

    1.2.3Dana Alokasi Khusus7,925,000,000.003.09%

    1.2.4Dana Primbangan dari Propinsi

    1.3Lain-Lain Pendapatan Yang Syah19,000,000,000.0019,000,000,000.006.03%

    Jumlah Pendapatan314,861,143,486.00

    II.BELANJA

    2.1APARATUR85,972,718,245.8024.09%

    2.1.1Belanja Administrasi Umum72,183,958,712.8083.96%

    2.1.1.1Belanja Pegawai /Personalia54,263,246,594.8075.17%

    2.1.1.2Belanja Baranh dan Jasa10,985,605,118.0015.22%

    2.1.1.3Belanja Perjalanan Dinas2,046,677,000.002.84%

    2.1.1.4Belanja Pemeliharaan4,888,430,000.006.77%

    2.1.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan11,998,430,833.0013.96%

    2.2.2.1Belanja Pegawai /Personalia5,997,610,943.0049.99%

    2.2.2.2Belanja Barang dan Jasa5,265,439,890.0043.88%

    2.2.2.3Belanja Perjalanan Dinas286,980,000.002.39%

    2.2.2.4Belanja Pemeliharaan448,400,000.003.74%

    2.1.3Belanja Modal1,790,328,700.001,790,328,700.002.08%

    2.2BELANJA PELAYANAN PUBLIK259,091,546,509.9372.59%

    2.2.1Belanja Administrasi Umum128,925,056,080.9349.76%

    2.2.1.1Belanja Pegawai/Personalia121,040,724,627.0093.88%

    2.2.1.2Belanja Barang dan Jasa4,468,666,453.933.47%

    2.2.1.3Belanja Perjalanan Dinas1,307,070,000.001.01%

    2.2.1.4Belanja Pemeliharaan2,108,595,000.001.64%

    2.2.2Belanja Operasi dan Pemeliharaan28,451,357,679.0010.98%

    Belanja Pegawai/Personalia7,523,812,864.0026.44%

    Belanja Barang dan Jasa8,737,944,315.0030.71%

    Belanja Perjalanan Dinas1,295,902,000.004.55%

    Belanja Pemeliharaan10,893,698,500.0038.29%

    2.2.3Belanja Modal101,715,132,750.00101,715,132,750.0039.26%

    2.3BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN5,505,912,000.005,505,912,000.001.54%

    2.4BELANJA TIDAK TERSANGKA6,349,666,900.566,349,666,900.561.78%

    Jumlah Belanja356,919,843,656.29

    Defisit(42,058,700,170.29)-11.78%

    III.PEMBIAYAAN

    3.1PENERIMAAN DAERAH80,530,373,845.2967.67%

    3.1.1Sisa lebih Perhitungan Tahun Lalu37,058,746,795.2946.02%

    3.1.2Transfer dari Dana Cadangan21,000,000,000.0026.08%

    3.1.3Penerimaan Pinjaman dan Obligasi0.00%

    3.1.4Hasil Penjualan Aset daerah yang dipisahkan0.00%

    3.1.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0014.67%

    3.1.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.000.99%

    3.1.7Pembayaran Pajak Penghasilan6,457,189,200.008.02%

    3.1.8Penerimaan Pihak Ketiga0.00%

    3.1.9Penerimaan Bantuan Luar Negeri3,407,000,000.004.23%

    3.2PENGELUARAN DAERAH38,471,673,675.0032.33%

    3.2.1Transfer ke Dana Cadangan0.00.00%

    3.2.2Penyertaan Modal Kepada BPD Jatim250,000,000.000.65%

    3.2.3Pembayaran Utang Pokok yang jatuh tempo16,000,000.000.04%

    3.2.4Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun berjalan0.00.00%

    3.2.5Iuran Wajib Pegawai11,810,242,000.0030.70%

    3.2.6Potongan Tabungan Uang Muka Pegawai797,195,850.002.07%

    3.2.7Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh)6,457,189,200.0016.78%

    3.2.8Pengeluaran Pihak ketiga0.00.00%

    3.2.9Pembayaran Proyek-Proyek DIPDA-L19,141,046,625.0049.75%

    Jumlah Pembiayaan119,002,047,520.29

  • Langkah Praktis Menganalisis AngaranMenyiapkan Nota Keuangan Daerah (Dokumen APBD), minimal 3 tahun terakhir dan dokumen pendukung lainnya, Renstra, RTRWK serta peraturan terkait baik di tingkat pusat (UU, PP, Kepmen, Surat Edaran Menteri terkait), maupun di tingkat daerah (Perda, Keputusan Gubernur, Bupati, dll).Membuat Prosentase distribusi alokasi Penerimaan menurut Sumber Penerimaan dan Pengeluaran menurut Sektor/sub sektor yang dibiayai.

  • Membuat Pemetaan Sederhana berdasarkan item program/Proyek persektor, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan pihak yang diuntungkan pada pelaksanaan program/proyek apakah ke publik atau aparat dengan rekanannya.Mengelompokkan Instansi/Dinas atau lembaga daerah pengguna anggaran terbesar dan menelaah obyek dan sasaran pembiayaannya.Menelaah signifikansi hubungan antara Induk sektor/sub sektor dengan item program atau proyek yang akan dibiayai pada tiap sektor tersebut, kemudian mengklasifikasi prioritas pembiayaan tiap sektor berdasarkan prinsip prioritas dan alokasi proporsional untuk sektor yang membutuhkan keperpihakan pemerintah.

  • Membuat Catatan Kritis berdasarkan 3 Pendekatan yaitu : Catatan kritis dari aspek proses yang merupakan tinjauan politis, Catatan dari aspek efesiensi, dan rasionalitas yang merupakan tinjauan dari sisi teknis ekonomis, Dan atatan dari aspek Normatif yaitu berdasarkan pendekatan Hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Daerah.

  • Merumuskan Arah Kebijakan sebagai Rekomendasi untuk eksekutif dan legislatif serta menentukan tindak lanjut atau strategi advokasi dan kontrol yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil.Tersedianya dokumen resmi tentang anggaran (yang terbaru) yang hendak dikaji dan dilengkapi dengan dokumen pendukungnya misalnya, Nota Keuangan/APBD, UU/Perda, dan Dokumen Hukum yang terkait sebagai disebutkan pada point pertama pada langkah praktis analisis diatas.

  • Bagian-bagian Penting Analisis pada Analisis pada sisi Penerimaan DaerahSisa Anggaran Tahun LaluNilai sisa ini ,dengan sistem pencatatan yang tidak menggunakan standart akuntansi yang jelas, sangat rawan untuk dimanipulasiUntuk menganalisis anggaran ke depan, harus ditelusuri pada dinas, instansi atau badan yang tingkat realisasi penggunaan tertinggi sampai dengan yang terendah

  • Pendapatan Asli Daerah ( PAD )Menelaah sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar pada penerimaan Asli DaerahMengkaji sejauh mana segnifikansi antara estimasi penerimaan masing-masing pos penerimaan Asli Daerah dengan taksiran potensinya masing-masing pos tesebut. Kecenderungan menggunakan estimasi minimum oleh pemerintah.Memperhatikan dasar kebijakan fiskal daerah, khususnya yang berhubungan dengan Kebijakan Perpajakan dan Restribusi Daerah.Menelaah signifikansi Hubungan Kebijakan Peningkatan PAS dengan Kualitas Fasilitas Pelayanan Publik.

  • Bagian-Bagian Penting Analisis Pada Sisi Belanja DaerahAnalisis Perbandingan Alokasi Anggaran Per Sektor atau per Unit program untuk melihat Prioritas Belanja.Analisis Trend Kebijakan Belanja Daerah, yaitu melihat Kecenderungan alokasi anggaran dari tahun ke tahun yang secara umum dapat dilihat dari kecenderungan antara belanja ke aparat atau ke Publik.

  • Analisis Perbandingan Antara Lokasi Anggaran Per Unit Belanja dengan Nilai seharusnya berdasarkan standar biaya yang yang diatur oleh ketentuan Rasionalisasi Kenaikan Nilai Alokasi Anggaran belanja Pegawai dengan jumlah PNS dan Pejabat Daerah.Analisis Dampak Kebijakan Kenaikan Belanja Daerah terhadap beban rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.Analisis Perbandingan Prosentase Kenaikan PAD dengan Prosentase Kenaikan Belanja DaerahAnalisis Signifikansi Hubungan Sektor dengan item/program yang dibiayai pada tiap sektor.Rasionalisasi Alokasi Belanja Operasional Kepala Daerah (Biaya Taktis Operasional Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPRD, dsb).

  • Pertanyaan Pokok Yang dapat di Jawab dari Analisis Anggaran DaerahArah atau kecenderungan kebijakan pemerintah dan Belanja.Konsistensi Kebijakan Penganggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta terhadap prinsip-prinsip Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran DaerahStrategi Pembiayaan dan Peningkatan Daerah Berdasarkan hasil kajian mendalam fenomena yang dihadapi dan memperhatikan potensi, kekuatan dan masalah yang dihadapi masing-masing.

  • Beberapa Permasalahan yang Perlu mendapat Perhatian dalam Analisis AnggaranStruktur penerimaan Pendapatan Asli DaerahAlokasi Belanja untuk sektor Publik dan Kesejahteraan Sosial.Komposisi Dana Perimbangan Propinsi, Kota, Kabupaten

  • Struktur Belanja secara sektoralApa anggaran dibelanjakan secara faktual.Metode atau pendekatan Proyeksi, komitmen terhadap prinsip, efesiensi dan rasionalitas alokasi, serta signifikansi hubungan kebijakan penganggaran daerah dengan UU yang berlaku.

  • Arahan, mandat dan Pembinaan dari Pusat dan Pemerintah AtasanData HistorikalDokumen TerkaitMasyarakatTomas, LSM, Ormas, Asosiasi, Profesi, PT, dllPengutaran Usulan, aspirasi dan inisiatif masyarakat melalui jalur-jalur jenjang birokrasi /Pemerintah seperti RT, RW, Desa dan KecamatanPengutaran Usulan, aspirasi dan inisiatif masyarakat melalui dengar Pendapat, turun lapangan, kuisioner, kotak pos, media massa dan lain-lainEKSEKUTIFPemda beserta Instansi/UniLEGISLATIFD P R DRekonsiliasi & KesepakatanPOKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAHRENCANA ANGGARAN MULTI TAHUNANDaftar Usulan, aspirasi dan inisiatif masyarakat serta evalusi kinerja Pemerintah Daerah perode sebelumnyaDaftar Usulan, Aspirasi dan Inisiatif MasyarakatUSULAN MODEL PERENCANAAN KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH