laporan kinerja tahun 2016 - lampungbaratkab.go.id
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016
LOPRAN KINERJA BPBD 2016 i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Laporan
Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung
Barat Tahun Anggaran 2016 telah berhasil disusun dengan segala
kekurangan dan kelemahan, hal tersebut disadari mengingat keterbatasan
pengetahuan dan waktu yang dimiliki.
Laporan Kinerja Tahun ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
peningkatan kinerja saat ini dan pada masa mendatang disamping
sebagai bagian bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lampung Barat dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat
tahun anggaran 2016
Liwa, 13 Januari 2017
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MAIDAR. SH,M.Si PEMBINA TK I
NIP. 19690417 199803 1 006
LAPORAN KINERJA BPBD 2015 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................ i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................1
1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1
1.2. DASAR HUKUM ................................................................................. 3
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD ................................................ 3
1.4. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................. 4
1.5. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA .............................................. 21
1.6. SARANA DAN PRASARANA ............................................................ 22
1.7. RENCANA STRATEGIS BPBD ........................................................ 26
1.8. VISI…………………………………………………………………………27
1.9. MISI………………………………………………………………………. 28
1.10. TUJUAN………………………………………………………………… 28
1.11. SASARAN……………………………………………………………….29
1.12. PROGRAM………………………………………………………………29
1.13. ASPEK-ASPEK STRATEGIS BPBD………………………………….32
1.14. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI…. 33
1.15. SISTEMATIKA PENYAJIAN…………………………………………. 35
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ 37
2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH ........................................................................ 37
2.2 SASARAN PROGRAM ..................................................................... 40
2.3 PENATAPAN KINERJA TAHUN 2016 ............................................. 42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................... 47
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................... 47
3.2 ANALISA CAPAIAN SASARAN ........................................................ 48
Sasaran I…………………………………………………………………. 48
- Pencapaian Sasaran I Berdasarkan Indikator Kinerja....……………48
- Capaian Kinerja Sasaran I Per Triwulan Tahun 2016………………49
- Analisa Capaian Kinerja Sasaran I…… .......................................... 49
- Capaian Sasaran I Tahun 2015 ……………………………………….60
LAPORAN KINERJA BPBD 2015 ii
- Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016…………….61
- Capaian Jangka Menengah pada Sasaran I s/d Tahun 2016……..62
- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Sasaran I ..62
- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran I …..63
Sasaran II………………………………………………………………… 63
- Pencapaian Sasaran II Berdasarkan Indikator Kinerja…………….63
- Capaian Kinerja Sasaran II Per Triwulan Tahun 2016 ..…………..64
- Capaian Sasaran II Tahun 2015……………………………………….64
- Analisa Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016…… 66
- Capaian Jangka Menengah pada Sasaran II s/d Tahun 2016…. 67
- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Sasaran II 67
- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran II 68
Sasaran III………………………………………………………………… 68
- Pencapaian Kinerja Sasaran III…………………………………. …. ..68
- Capaian Sasaran III Per Tri Wulan Tahun 2016…………………….68
- Analisa Capaian Kinerja Sasaran III…………………………………..69
- Pencapaian Sasaran III Pada Tahun 2016 …..………………………69
- Analisa Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016……73
- Capaian Jangka Menengah pada Sasaran III s/d Tahun 2016……74
- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Sasaran III.. 74
- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran III … 75
- Pencapaian Indikator Kinerja Utama ………………………………….76
3.3 REALISASI ANGAGARAN ......................................... ……………. 80
3.4 HAL LAIN YANG DILAPORKAN ....................................................... 82
BAB IV PENUTUP .................................................................................. 83
4.1 KESIMPULAN .................................................................................... 83
4.2 LANGKAH PENINGKATAN KINERJA PADA MASA YANG AKAN
DATANG ........................................................................................... 84
LAPORAN KINERJA BPBD 2015 iii
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lampung Barat
2. Tabel Renstra 2012 – 2017
3. Tabel Indikator Kinerja Utama 2012 - 2017
4. Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2016
5. Tabel Penetapan Kinerja dan Cas Scading Tahun 2016
6. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016
7. Realisasi Anggaran 2016
8. Data Bencana 2016
9. Rencana Aksi 2016
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berbagai isu yang berkembang dibidang aparatur negara tidak
terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,
ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan
publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait
dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan
yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, upaya dilakukan juga melalui reformasi
birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari
agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya
sehingga mutu pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi lebih
baik dan bermanfaat bagi masyarakat baik pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan
daerah. Esensi pembangunan daerah adalah keseluruhan aktivitas
yang berjalan secara simultan, meliputi kegiatan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi, guna mencapai tujuan ke arah perubahan
yang lebih baik. Dalam pembanguna dimana keseluruhan aktivitas
tersebut tentunya harus didukung oleh kebijakan pembangunan
sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam peningkatan
nilai tambah dan upaya pencapaian perubahan.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 2
Upaya pencapaian perubahan pembangunan daerah yang lebih baik
perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan secara terpadu dan terarah, agar sumber daya
manusia yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan
efesien.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu unsur
instansi Pemerintah Dearah Kabupaten Lampung Barat yang
mempunyai tugas sebagai instansi yang melaksanakan penyusunan
pedoman dan koordinasi serta pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana daerah mulai dari sebelum, pada saat dan
setelah terjadinya bencana telah berupaya mengimplementasikan
tugas-tugas tersebut dalam berbagi program kegiatan yang tersusun
dalam rencana kerja SKPD.
Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan
Bencana Daerah ini dimaksudkan sebagai wujud
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam laporan ini
diharapkan memperoleh pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai masukan dalam
rangka peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
pada masa yang akan datang.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 3
1.2. DASAR HUKUM
Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme.
c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
f. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat.
1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13
Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 4
Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai instansi
yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang
penanggulangan bencana dengan fungsinya adalah :
a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana
dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,
efektif dan efisien.
b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan
bencana daerah.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang
penanggulangan bencana daerah.
e. Pelayanan administratif.
1.4. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretarariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Perencanaan
3. Sub Bagian Keuangan
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1. Sub Bidang Pencegahan
2. Sub Bidang Kesiapsiagaan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 5
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik.
1. Sub Bidang Kedaruratan
2. Sub Bidang Logistik
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Sub Bidang Rehabilitasi
2. Sub Bidang Rekonstruksi
f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran
Sesuai dengan struktur organisasi tersebut Badan
Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan
fungsi sesuai dengan bidang pelaksanaannya yaitu :
a Kepala Badan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang
Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai
fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi daerah.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 6
2. Mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah
secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan
bencana daerah
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
penanggulangan bencana daerah.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
mempunyai tugas :
1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi daerah;
2. Merumuskan, merencanakan kebijakan teknis, pelaksanaan
dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana dan
penanganan pengungsi daerah;
3. Melaksanakan pembinaan di bidang penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi daerah;
4. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 7
secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah
Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
5. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;
7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan prosedur
tetap penanganan bencana;
8. Menyelenggarakan fasilitas pendidikan dan latihan serta
pengembangan sistem penanggulangan bencana;
9. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait pada
tahap pra bencana dan pasca bencana serta fungsi melalui
pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dan
instansi lain dalam rangka penanganan darurat bencana;
10. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
11. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan
barang;
12. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan
kepada atasan;
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 8
13. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebaga bahan dalam
meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai
(SKP);
14. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah
atasan berdasarkan standar, norma, dan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
b. Sekretariat
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan
kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada
seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan melakukan perencanaan dan penyususan
program, evaluasi serta pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan
program kerja.
2. Pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 9
3. Pelaksanaa tugas administrasi umum, urusan kepegawaian,
perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan program kerja/kegiatan kesekretariatan dan
lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan
pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di
lingkungan sekretariat BPBD;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;
3. Menyusun rancana kegiatan tahunan Sekretariat BPBD
dalam bidang umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan serta keuangan;
4. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan
tugas dan penyusunan program kerja;
5. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada
atasan dan bidang-bidang yang ada dilingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis
pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 10
7. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian,
monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
8. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal
dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil
pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan
penyerahan BPKB dan surat Administrasi lainnya;
9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap
pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan
kepada atasan;
10. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata
Usaha berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk
dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau
penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
11. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian
Keuangan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 11
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan kepegawaian Sekretariat BPBD
mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan
administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan urusan rumah
tangga dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas
sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai fungsi :
1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan di
bidang administrasi umum dan urusan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum dan urusan
kepegawaian;
3. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggan dan
perlengkapan di lingkungan Badan;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
administrasi umum dan urusan kepegawaian.
2. Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas
menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data,
penyusunan rencana kegiatan dan program perencanaan
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 12
1. Penyusuna rencana dan program kerja dilingkup Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang
perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
3. Pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan,
analisa dan evaluasi;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja
dilingkup Sub Bagian Perencanaan.
3. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakasanakan
dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan
belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan
dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi
pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan program kerja anggaran;
2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di
bidang keuangan;
3. Penyusunan laporan keuangan;
4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
keuangan.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 13
c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas
melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan dan
penyiagaan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta
SDM penanggulangan bencana daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang
pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang
pencegahan dan kesiapsiagaan.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang
pencegahan dan kesiapsiagaan.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
pencegahan dan kesiapsiagaan.
Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh
Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan dengan
tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Sub Bagian Pencegahan
Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan bencana,
penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya
manusia terkait Pencegahan Bencana Daerah.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 14
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang
pencegahan bencana daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
pencegahan bencana Daerah;
3. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan di Bidang
pencegahan bencana daerah;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang pencegahan bencana daerah.
2. Sub Bagian Kesiapsiagaan
Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan antisipasi penyiagaan bencana, penyiapan sarana
dan prasarana serta sumber daya manusia terkait
penanggulangan bencana daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Bidang Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai
fungsi:
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang
kesiapsiagaan bencana daerah;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
kesiapsiagaan becana daerah;
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 15
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang
kesiapsiagaan bencana daerah;
4. Pelaksanaan Monitoring , evalusi di bidang
kesiapsiagaan bencana daerah.
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas
penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan
kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi
pengendalian operasi tanggap darurat serta pengendalian
logistik penanganan bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas,
Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang
kedaruratan dan logsitik
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan
dan logistik penanganan bencana.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang
kedaruratan dan logistik penanganan bencana.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
kedaruratan dan logistik penanganan bencana.
Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik
yang mempunyai tugas sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 16
1. Sub Bidang Kedaruratan
Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas penyelamatan
korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan
fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi
pengendalian operasi tanggap daurat.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Bidang Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang
kedaruratan penanganan bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
kedaruratan penanganan bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang
kedaruratan penanganan bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang kedaruratan penanganan bencana.
2. Sub Bidang Logistik
Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan pengendalian logistik penanganan
bencana daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Bidang Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang
logistik penanganan bencana;
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 17
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik
penanganan bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang
logistik penanganan bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang logistik penanganan bencana.
e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrksi mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi,
sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi korban
bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang
Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang rehabilitasi
dan rekonstruksi korban bencana.
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan
dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang
rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan dibidang
rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi didalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Bidang Rehabilitasi
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 18
dan Sub Bidang Rekonstruksi yang mempunyai tugas sebagai
berikut :
1. Sub Bidang Rehabilitasi
Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, fasilitasi sarana dan prasarana
bidang rehabilitasi korban bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Bidang Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang
rehabilitasi koban bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
rehabilitasi korban bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang
rehabilitasi korban bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang rehabilitasi korban bencana.
2. Sub Bidang Rekonstruksi
Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan
bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi sarana
dan prasarana korban bencana.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Bidang Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 19
1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang
rekonstruksi koban bencana;
2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang
rekonstruksi korban bencana;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang
rekonstruksi korban bencana;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
bidang rekonstruksi korban bencana.
f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.
1. Kepala UPT Pemadam Kebakaran
Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Badan
dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta
pelindungan keselamatan jiwa dan harta dari bahaya
kebakaran.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai
fungsi:
a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan penanggulangan
bahaya kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 20
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian
dan penilaian kegiatan penanggulangan bahaya
kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
c. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan, umum dan
kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.
d. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan progaram
kegiatan serta teknis dilingkup UPT Pemadam
Kebakaran.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran
Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran
mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam
Kebakaran dibidang Tata Usaha.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam
Kebakaran mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan
umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT
Pemadam Kebakaran;
b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian
dan penilaian kegiatan administrasi umum dan tata
usaha dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 21
c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, keuangan
dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;
dan
d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan
ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian UPT
Pemadam Kebakaran.
Adapun bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada lampiran.
1.5. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA.
Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting
dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan
pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program
kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai
sumber daya manusia tercatat sebanyak 93 orang yang terdiri
dari :
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 48 orang
2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 45 orang
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat
diklasifikasikan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 22
1. Berdasarkan kepangkatan/golongan, dari 48 orang PNS tersebut
dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :
NO GOLONGAN JUMLAH PERSENTASE
1.
2.
3.
4.
IV
III
II
I
5
29
13
1
10,41
60,42
27,08
2,08
Berdasarkan tingkat kependidikan, dari 48 orang PNS dapat dilihat
pada tabel dibawah ini :
NO PENDIDIKAN JU MLAH PERSENTASE
1.
2.
3.
4.
S2
S1
SLTA
SLTP
4
24
19
1
8,33
50.00
39.58
2,08
1.6. SARANA DAN PRASARANA
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, maka sarana dan prasarana
yang ada adalah :
NO SARANA JUMLAH/ UNIT
KET
1.
2.
3.
4.
5.
Kendaraan Roda Empat
Kendaraan Roda Dua
Kendaraan Pemadam Kebakaran
Mobil Dapur Lapangan
Mobil Tangki Air
5
6
4
1
1
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 23
NO. PRASARANA JUMLAH/UNIT KET
1.
Prasarana
1. Komputer
2. Laptop
3. Mesin Tik
4. Meja Tulis
5. Kursi Tamu
6. Kursi Putar
7. Kursi Lipat
8. Filling Kabinet
9. Lemari Kayu
10. Lemari Besi
11. Generator
12. Brankas
13. Faximili
14. White Board
15. Jam Dinding
16. Printer
17. Perahu Karet
18. Mesin Perahu Karet
19. Tenda Keluarga
20. Tenda Pleton
21. Tenda Regu
22. Rompi Pelampung
23. Ring Boy
24. Baju Tahan Panas
25. Tabung Oksigen Damkar
26. Tabung Selam
27. Pesawat Right
28. Selang Semprot 2,5”
6
3
4
38
3
20
45
8
4
7
4
1
1
1
2
4
2
2
10
6
4
40
30
22
2
2
9
30
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 24
NO. PRASARANA JUMLAH/UNIT KET
1.
Prasarana
1. Komputer
2. Laptop
3. Mesin Tik
4. Meja Tulis
5. Kursi Tamu
6. Kursi Putar
7. Kursi Lipat
8. Filling Kabinet
9. Lemari Kayu
10. Lemari Besi
11. Generator
12. Brankas
13. Faximili
14. White Board
15. Jam Dinding
16. Printer
17. Perahu Karet
18. Mesin Perahu Karet
19. Tenda Keluarga
20. Tenda Pleton
21. Tenda Regu
22. Rompi Pelampung
23. Ring Boy
24. Baju Tahan Panas
25. Tabung Oksigen Damkar
26. Tabung Selam
27. Pesawat Right
28. Selang Semprot 2,5”
6
3
4
38
3
20
45
8
4
7
4
1
1
1
2
4
2
2
10
6
4
40
30
22
2
2
9
30
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 25
NO. PRASARANA JUMLAH/UNIT KET
29. Selang Semprot 1,5”
30. Pawer Supplay
31. Otomatis Penyedot Damkar
32. Sepatu Bot Damkar
33. Helm Damkar
34. Nosel 2,5”
35. Nosel 1,5”
36. Dipan/Ranjang
37. Kasur Busa
38. Tabung Gas
39. Kompor Gas
40. Dispenser
41. Piring
42. Gelas
43. Sendok Makan
44. Panci
45. Wajan
46. Galon
47. Sutil
48. Teko
49. Rak Piring
50. Magic Com
51. Hand Sprayer
52. Montenering Set
53. Televisi
54. Parabola Set
55. Kabel antena
56. Antena Set
24
6
1
15
29
9
9
8
16
4
2
2
52
52
52
8
8
2
4
8
1
4
5
1
4
2
200 meter
2
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 26
1.7 RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan
5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan
yang ada atau yang mungkin akan timbul.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrument pertanggungjawaban, Rencana Strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja
instansi pemerintah.
Hal ini karena Rencana Strategis instansi pemerintah merupakan
integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya
lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis, daerah dan nasional serta tetap berada dalam tatanan
system manajemen nasional.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017 merupakan dokumen
perencanaan teknis strategis dan sebagai penjabaran dari rumusan
keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan,
serta sarana strategis dan bertahap melalui sumber pembiayaan
APBD sesuai dengan prioritas dan kedudukan daerah.
Beban tugas yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lampung Barat dibidang penanggulangan
bencana adalah menetapkan pedoman, pengarahan, standarisasi
dan mengkoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana,
sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lampung Barat perlu menyusun rencana strategis serbagai dokumen
perencanaan agar mampu melaksanakan program kegiatan secara
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 27
maksimal dan lebih terarah dalam penanganan pascabencana
maupun pengurangan resiko bencana bagi masyarakat.
1.8. VISI.
Visi yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Rencana Strategi
(Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 – 2017 yaitu :
“KETANGGUHAN LAMPUNG BARAT DALAM MENGHADAPI
BENCANA”
Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut, maka dapat
menjadi motivasi seluruh elemen perangkat Pemerintah Daerah
Kabupaten Lampung Barat dan seluruh para pihak pemangku
kepentingan lainnya untuk mewujudkannya, melalui peningkatan
kinerja dan peran serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing.
Penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama-sama
dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam
menghadapi potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten
Lampung Barat untuk itu BPBD harus mampu mengoptimalkan
perannya koordinasi penanggulangan bencana didaerah. Selain itu
BPBD akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat serta
dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang meliputi kondisi pra bencana, darurat bencana serta pasca
bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi
bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya
pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai
aspek kehidupan.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 28
1.9. MISI.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka
misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung
Barat 2012–2017 adalah sebagai berikut :
1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui
pengurangan risiko bencana.
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
1.10. TUJUAN.
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
– 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis
didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat.
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Lampug Barat tahun 2012 – 2017 dimaksudkan sebagai
dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok
ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012 – 2017 adalah :
1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan
sistem mitigasi bencana, pengetahuan, kesadaran dan komitmen
serta perilaku dan budaya sadar bencana.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 29
2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana
yang handal.
3. Mewujudkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan dalam
pemulihan yang meliputi tindakan rehabilitasi
1.11. SASARAN.
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan
Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan,
sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran didalam Rencana Strategis Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
2012 – 2017 adalah :
1. Peningkatan sistem mitigasi dan pengetahuan masyarakat dalam
penanggulangan bencana.
2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.
3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana.
1.12. PROGRAM
Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung
Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka
strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2012 – 2017,
meliputi :
1. Sasaran Strategis peningkatan sistem mitigasi dan
pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan
bencana.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 30
A. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan antara
lain :
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Pemadam Kebakaran
3. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi
Personil Pemadam Kebakaran
4. Kegiatan Pelatihan Satgas Penanggulangan
Bencana Kabupaten
5. Kegiatan Workshop DaLA (Damage and Loses
Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian).
B. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan
kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Penyusunan Prosedur Tetap (Protap)
Penanggulangan Bencana
2. Kegiatan Pembuatan Analisa Risiko Bencana dan
Peta Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten
Lampung Barat
C. Program Kesiapsiagaan, dengan kegiatan antara lain :
1. Kegiatan Gladi Manajemen/Simulasi
Penanggulangan Bencana
2. Kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana
3. Kegiatan Pelatihan Satgas Penanggulangan
Bencana Alam Kecamatan
4. Kegiatan Penyediaan dan penyebarluasan
informasi Kebencanaan
5. Kegiatan Fasilitas Satgas SAR
6. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Posko Siaga
Bencana Kecamatan dan Satgas Penanggulangan
Bencana.
7. Kegiatan Operasional Posko Siaga Bencana
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 31
8. Kegiatan Fasilitasi Satgas Penanggulangan
Bencana Kabupaten
9. Kegiatan Pengadaan Peralatan SAR
10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan
Bencana Kebakaran
11. Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.
12. Kegiatan Pembuatan Bak Air Pemadam
Kebakaran Ditiap Kecamatan.
13. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di
Wilayah Lampung Barat
14. Kegiatan Pengadaan Jaringan Air Ke Bak
Penampung
15. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanganan
Daerah Rawan Bencana di Kab. Lampung Barat
16. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Daerah Tangguh
Bencana di Kab. Lampung Barat
2. Sasaran Strategis Peningkatan pelayanan penanggulangan
bencana.
A. Program Tanggap Darurat
1. Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat
Tanggap Darurat dan Pasca Bencana
3. Kegiatan Pemantauan Kejadian Bencana
3. Sasaran Stategis Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.
A. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk Data
Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di
Daerah Kabupaten Lampung Barat
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 32
2. Kegiatan Operasional Tim DaLA (Damage and Loses
Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian)
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana
Hibah Kabupaten Lampung Barat.
1.13. ASPEK- ASPEK STRATEGIS ORGANISASI :
1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana
Pelayanan Penanganan Pra / Sebelum terjadinya bencana yang
meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta
pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem
Peringatan Dini.
b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.
c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.
d. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana
penanggulangan bencana.
2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat
Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya
bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat , penanganan
pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :
a. Pencarian (search and rescue)
b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)
c. Evakuasi
d. Logistik / Dapur Umum
3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :
a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi
b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan
c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi
d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 33
1.14. IDENTIFIKSI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI.
Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang
dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang
terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang
banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus
sesegera mungkin dilaksanakan.
A. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan
dan kesiapsiagaan sebagai berikut :
1. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan akan
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan,
kebakaran dll).
2. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintahan
banyak yang rusak dan tidak memadai serta mendirikan
bangunan bertingkat pada wilayah jalur gempa yang terkadang
tidak memenuhi standar konstruksi bangunan anti gempa, hal ini
sangat membahayakan bila terjadi bencana.
3. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan
penanganan penanggulangan bencana.
4. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di
Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan sesuai dengan UU
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya
sudah ada di SKPD selain BPBD.
5. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD
bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di
Kabupaten Lampung Barat.
6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan
intensitas bencana alam di dunia.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 34
7. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga
menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat
maupun daerah lain.
8. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan
kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.
9. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat
Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan
bencana.
B. Permasalahan Bidang Penanganan Pada Saat Terjadi Bencana
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang
ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut :
1. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka
penanggulangan bencana.
2.Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan
bencana.
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam
penyelenggaraan penanggulangan.
C. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca Bencana
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi
dan Rekonstruksi sebagai berikut :
1. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya
pelaksanaan analisa kerusakan spasial.
2. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta
perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat.
3. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan
rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 35
1.15. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat
ini terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang gambaran umum,
serta uraian singkat tugas pokok dan fungsi, aspek strategis
organisasi serta permasalahan utama Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat.
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Perjanjian
Kinerja pada tahun 2016.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bab ini diuraikan membandingkan antara target dan realisasi,
membandingkan antara realisasi tahun ini dengan tahun lalu,
membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka panjang menengah yang terdapat pada Renstra
termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan
dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi
serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Analisis efisiensi
penggunaan sumber daya.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 36
BAB IV PENUTUP
Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah-langkah dimasa yang akan datang yang
dilakukan BPBD pada masa yang akan datang.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Pada bagian ini berisi lampiran mengenai Struktur Organisasi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung
Barat, Tabel Renstra 2012 2017, Tabel Indikator Kinerja Utama
2012 – 2017, Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016.
Tabel Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2016, Tabel Pengukuran
Kinerja Tahun 2016, Capaian Kinerja.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 37
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2016.
Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat dititik beratkan pada arah tujuan, sasaran
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016
sebagai berikut :
No SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA/KINERJA
KEGIATAN
TARGET TAHUN
2016
1 Peningkatan
Sistem Mitigasi
dan Pengetahuan
Masyarakat Dalam
Penanggulangan
Bencana
Meningkatnya Jumlah
SDM Aparatur Yang
Terlatih Dalam
Penanggulangan
Bencana
74 orang
Penelitian, Pendidikan
dan Pelatihan
Penanggulangan
Bencana
74 Orang
Terlatihnya Satgas
Penanggulangan
Bencana Kabupaten
31 orang
Jumlah Anggota Damkar
yang memiliki Sertifikat
Pelatihan
6 Orang
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 38
Kesiapsiagaan 70%
Pemahaman Masyarakat
dalam memahami
Penanggulangan
Bencana
200 orang
Terciptanya Pemahaman
Masyarakat Tentang
Bahaya Bencana
200 orang
Meningkatnya
pengetahuan masyarakat
tentang bencana dan
bahaya kebakaran
Publikasi Media Cetak 12 bulan
dan 4 buah Bilboard
Kebencanaan
Tersedianya Satgas SAR
yang terlatih
4 kali
Beroperasinya siaga
bencana Kabupaten dan
Kecamatan selama 24
jam selama 1 (satu)
Tahun
365 hari
Terciptanya Satgas
Penanggulangan
Bencana Kabupaten
yang tangguh
4 kali
Tersedianya Peralatan SAR
1 Unit Montenoring Set
Tersediannya peralatan
penanggulangan
bencana kebakaran
10 buah Selang Semprot 2,5”, 9 buah Selang Semprot 1,5”, 15 pasang sepatu bot damkar, 16 buah helm damkar, 4 stel baju tahan panas, 5 buah Nosel 2,5”, 5 buah Nosel 1,5” .
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 39
Tersedianya bak
penampung air
Pemadam Kebakaran
ditiap Kecamatan
1 Unit
Tersedianya Hidrant Fire
Pemadam Kebakaran
11 Unit
Tersedianya Mobil
Pemadam Kebakaran
1 Unit
Tersedianya Jaringan Air 1 Unit
Terkendalinya Kegiatan
Penanganan Daerah
Rawan Bencana
1 Paket Laporan
2. Peningkatan
pelayanan
Penanggulangan
Bencana
Terlaksanannya
penanganan bencana
secara cepat, tepat dan
akurat saat terjadi
bencana.
85 %
Tanggap Darurat
85 %
Terlaksanannya Tim
yang melaksanakan
tugas secara cepat, tepat
dan akurat saat terjadi
bencana
31 orang
Tersedianya dan adanya
laporan kejadian
bencana
1 paket laporan
Terpantaunya kejadian
bencana di Kabupaten
Lampung Barat
1 paket laporan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 40
3. Peningkatan
pelayanan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
pasca bencana
Tersediannya Dokumen
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana
2 Dokumen
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
2 Dokumen
Tersediannya data
penanganan dan data
usulan Rehabilitasi dan
rekonstruksi Pasca
Bencana di Kabupaten
Lampung Barat
1 Paket
Berfungsinya Tim DaLA
(Demage and Loses
Assesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian)
Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan
1 Paket Laporan
Terpantaunya kejadian
bencana di Kabupaten
Lampung Barat
1 Paket Laporan
2.2 SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran 1. : Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan
Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
1. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
a. Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR
b. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 41
c. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Personil Pemadam
Kebakaran
d. Pendidikan dan pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana
Kabupaten
e. Workshop DaLA (Damage and Loses Assesment / Penilaian
Kerusakan dan Kerugian).
2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
a. Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan
Bencana
b. Pembuatan Analisa Risiko Bencana dan Penyusunan Peta
Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.
3. Program Kesiapsiagaan
a. Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana
b. Sosialisasi Rawan Bencana
c. Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan
d. Penyediaan dan penyebarluasan informasi Kebencanaan
e. Fasilitas Satgas SAR
f. Fasilitasi Penguatan Posko Siaga Bencana Kecamatan dan
Satgas Penanggulangan Bencana.
g. Operasional Posko Siaga Bencana
h. Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
i. Pengadaan Peralatan SAR
j. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran
k. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.
l. Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran Ditiap Kecamatan.
m. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di Wilayah
Lampung Barat
n. Pengadaan Jaringan Air Ke Bak Penampung
o. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanganan Daerah
Rawan Bencana di Kab. Lampung Barat
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 42
p. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Daerah Tangguh Bencana
di Kab. Lampung Barat
Sasaran 2 : Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.
1. Program Tanggap Darurat
a. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat
dan Pasca Bencana
c. Pemantauan Kejadian Bencana
Sasaran 3 : Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana.
1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
a. Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk Data Usulan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Daerah Kabupaten
Lampung Barat
b. Kegiatan Operasional Tim DaLA (Damage and Loses
Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian)
2.3 PENETAPAN KINERJA 2016
Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2016 sesuai dengan
indikator setiap sasaran program serta kegiatan yang dilakukan dalam
upaya mencapai target kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)
Peningkatan sistim
mitigasi dan pengetahuan
masyarakat dalam
penanggulangan
bencana
Meningkatnya sistim
mitigasi dan pengetahuan
masyarakat dalam
penanggulangan bencana
100 %
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 43
Peningkatan pelayanan
penanggulangan
bencana
Meningkatnya pelayanan
penanggulangan bencana
85 %
Peningkatan pelayanan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
Meningkatanya pelayanan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
2
Dokumen
Berikut penjabaran dari sasaran diatas :
A. Sasaran Strategis : Peningkatan sistim mitigasi dan pengetahuan
masyarakat dalam penanggulangan bencana
Indikator Kinerja : Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih
dalam penanggulangan bencana
Target Renstra : 74 orang
Untuk mencapai sasaran tersebut maka perlu dilaksanakan melalui
program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah
sebagai berikut : Program/Kegiatan :
I. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan
Bencana
Kegiatan :
1. Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Output : Terlaksananya Pelatihan Satgas Penanggulangan
Bencana Kabupaten dengan peserta sebanyak 31 orang.
2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam
Kebakaran.
Output : Jumlah Personil damkar yang mempunyai Sertifikat
Pelatihan sebanyak 6 orang.
II. Program Kesiapsiagaan
Kegiatan :
1. Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 44
Output : Tersedianya warga masyarakat memahami
manajemen Penanggulangan Bencana dengan peserta 200
orang.
2. Sosialisasi Rawan Bencana
Output :Terciptanya pemahaman masyarakat tentang bahanya
bencana dengan peserta 200 orang
3. Penyediaan dan penyebarluasan Informasi Kebencanaan
Output : Tersebarnya informasi kebencanaan secara cepat dan
tepat melalui Publikasi Media Cetak 12 bulan dan Bilbord
Kebencanaan sebanyak 4 Bilbord.
4. Fasilitas Satgas SAR
Output : Tersedianya Satgas SAR yang terlatih, 4 kali
5. Operasional Posko Siaga Bencana
Output : Terbentuknya Posko siaga bencana 365 hari
6. Fasilitas Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
Output : Tersediannya Satgas Penangulangan Bencana
Kabupaten, 4 kali.
7. Pengadaan Peralatan SAR
Output : Tersedianya Peralatan SAR Montenering Set
8. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Output : Tersediannya sarana dan prasarana bahaya
kebakaran
10 buah Selang Semprot 2,5”, 9 buah Selang Semprot 1,5”, 15
pasang sepatu bot damkar, 16 buah helm damkar, 4 stel baju
tahan panas, 5 buah Nosel 2,5”, 5 buah Nosel 1,5” .
9. Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan
Output : Tersedianya bak penampung air Pemadam
Kebakaran ditiap Kecamatan 1 Unit.
10. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di Wilayah Lampung
Barat.
Output : Tersedianya Hidrant Fire Pemadam Kebakaran di
Wilayah Lampung Barat sebanyak 11 Unit, Pemasangan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 45
Hidrant Fire di pasang di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan
Balik Bukit 7 Unit dan Kecamatan Sukau 4 Unit. Adapun
Kecamatan Balik Bukit berlokasi di Simpang Serdang, Simpang
Sampot, depan SMPN 2 Liwa, depan SMAN 2 Liwa, Simpang
Penataran, Depan Terminal Liwa dan Barak Pemda, Kecamatan
Sukau berlokasi di depan kantor Kecamatan Sukau, Depan
Indomaret Pertigaan Lumbok dan di depan SDN 1 Hanakau
dengan masing-masing lokasi 1 Unit.
11. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Output : Tersediiannya Mobil Pemadam Kebakaran 1 Unit
diperuntukkan Posko Kecamatan Sukau.
12. Pengadaan Jaringan Air ke bak Penampung
Output : Tersedianya Jaringan Air 1 Unit
13. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan
Bencana di Kabupaten Lampung Barat
Output : Terkendalinya Kegiatan Penanganan Daerah Rawan
Bencana 1 Paket Laporan
B. Sasaran Strategis : Peningkatan pelayanan penanggulangan
bencana.
Indikator Kinerja : Meningkatnya pelayanan penanggulangan
bencana.
Target Renstra : 85 %
Untuk mencapai sasaran startegis tersebut maka perlu dilaksanakan
melalui program dan kegiatan. Adapaun program dan kegiatan tersebut
sebagai berikut :
I. Program Tanggap Darurat
Kegiatan :
1. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Output : TRS dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat
jika terjadi bencana , 31 orang
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 46
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat Tanggap Darurat dan
Pasca Bencana
Output : Terpantaunya Kejadian bencana, 1 paket laporan
3. Pemantauan Kejadian Bencana
Output : Terpantaunya Kejadian Bencana, 1 Paket laporan
C. Sasaran Strategis : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana.
Indikator Kinerja : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan
rekonstruksi.
Target Renstra : 2 Dokumen
Untuk mencapai sasaran startegis tersebut maka perlu dilaksanakan
melalui program dan kegiatan. Adapaun program dan kegiatan tersebut
sebagai berikut :
I. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk Data usulan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca bencana di daerah Kabupaten
Lampung Barat.
Output : Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi dan Survey lokasi
pasca bencana 1 Paket laporan.
2. Operasional Tim DaLA (Demage and Loses
Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Tingkat
Kabupaten dan Kecamatan 1 Paket Laporan.
Output : Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA 1 Paket Laporan.
3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dana Hibah
Kabupaten Lampung Barat
Output : Terpantaunya kejadian bencana di Kabupaten
Lampung Barat 1 Paket Laporan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 47
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Selama kurun waktu Tahun 2016 berbagai kebijakan dan upaya
telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.
Untuk mengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator
kinerja utama yang menjadi dasar atau tolak ukur capaian hasil
kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan
metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indicator
yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.
Berikut ini kami sajikan teknik menghitung capaian kinerja yaitu :
Kondisi : Jika semakin tinggi realisasi menggambarkan
pencapaianxxx tingkat capaian yang semakin baik
Kondisi : Semakin rendah realisasi menggambarkan semakin
rendah pencapaian tingkat capaian
Rencana Rumusan = x 100 % Realisasi
Rencana – (Realisasi - Rencana) Rumus = x 100 %
Rencana
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 48
Pengukuran indicator kinerja pada tingkat kegiatan dalam laporan ini
meliputi :
a. Indikator Kinerja Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan berjalan.
b. Indikator Kinerja Keluar (Output) adalah segala sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan baik fisik
maupun non fisik.
c. Indikator hasil (Outcome) adalah indicator yang menggambarkan
hasil nyata dari keluaran suatu kajian.
3.2. ANALISA CAPAIAN SASARAN :
Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana kerja Tahun 2016, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain
indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur
capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode
kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan
dalam mencapai sasaran.
Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
Pencapaian Sasaran BPBD adalah sebagai berikut :
I. Sasaran 1 : Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan
Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.
Pencapaian Sasaran I berdasarkan masing-masing indicator kinerja
adalah sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 49
NO Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur
yang terlatih dalam penanggulangan
bencana
74 orang 31 orang 41.89 %
2. Tersedianya SDM aparatur dan
masyarakat yang memahami dan
terlatih dalam penanggulangan bencana
70 % 31.2% 44.57 %
Adapun Capaian Kinerja Sasaran I per Triwulan Tahun 2016 sbb :
NO
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Realisasi
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
Orang
74 org
-
31 Org
-
-
2 Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
%
65%
3.25 %
38.33%
13.42%
10%
Analisa Capaian Kinerja Sasaran I
Dilihat dari tingkat capaian realisasi masing-masing indicator diatas dapat
secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran I
belum bisa dikategorikan optimal, hal ini terlihat dari 2 target indicator
sasaran yang ditetapkan tingkat capaiannya diatas 25 %,.
Indikator sasaran Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana sebesar 41.89%. Dilihat pada tahun 2015
indikator ini mengalami kenaikan sebesar 24.35% disebabkan karena ada
satu Kegiatan yang menunjang indicator pada sasaran satu terealisasi,
yaitu Kegiatan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 50
Kebakaran pada Tahun Angaran 2016 bisa terlaksana dengan terlatihnya
Personil Pemadam Kebakaran sebanyak 6 orang di Yogjakarta.
Selanjutnya untuk capaian indicator sasaran Tersedianya SDM aparatur
dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan
bencana hanya terealisasi 31.2 % saja dari target 65%. Capaian
sasaran I ditunjang 3 Program dengan 25 kegiatan, akan tetapi pada
tahun anggaran 2016 kegiatan yang terealisasi hanya 2 program dengan
15 kegiatan saja. Hal dikarenakan terkendala prioritas anggaran
Pemerintah Daerah, dan ketidak ketersediaan anggaran dari APBD
Provinsi maupun APBN.
Adapun Program-program pendukung pencapaian sasaran I yang telah
dilaksanakan adalah :
A. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan
Bencana.
Program ini didukung 2 (dua) Kegiatan :
a. Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana
Kabupaten
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2014 sebanyak
31 orang, target Renstra (2012-2017) sebanyak 93 orang
dengan realisasi Output yaitu terlatihnya Satgas
Penanggulangan Bencana Kabupaten. Sampai dengan
tahun 2016 telah melakukan pelatihan Satgas
Penanggulangan Bencana sebanyak 62 orang atau baru
terealisasi sebesar 66,67% dari target Renstra.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 51
b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam
Kebakaran
Kegiatan ini telah pernah dilaksanakan dari tahun 2013
sebanyak 3 orang, kegiatan ini pada Tahun Angaran 2015
tidak bisa terlaksana di karenakan usulan dari tiap Daerah
tidak mencukupi 1 kelas belajar (40 orang). Sehingga
Badan Diklat Kementerian dalam Negeri Cq. Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Standarisasi Diklat tidak
bisa melaksanakan kegiatan tersebut.
Target akhir Renstra (2012-2017) 26 orang sampai tahun
2016 baru terealisasi 11.54%. BPBD Kab. Lampung Barat
untuk Tahun 2016 menganggarkan Kegiatan Fasilitas
Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam
Kebakaran. Realisasi Output dari kegiatan ini adalah
Jumlah personil Pemadam Kebakaran yang mempunyai
Sertifikat keahlian di Bidang Damkar. BPBD sendiri
mengusulkan sebanyak 6 orang untuk mengikuti Diklat
tersebut.
B. Program Kesiapsiagaan. Kegiatannya meliputi 12 (Dua Belas)
kegiatan
a. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan.
Kegiatan telah dilaksanakan dari tahun 2013 yaitu dengan
realisasi Output yaitu Tersebarnya Informasi kebencanaan
secara cepat dan tepat. Untuk tahun 2016 sebanyak 4 buah
billboard dan Publikasi Media Cetak 12 bulan. Pemasangan
Billboard dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan
Pagar Dewa, Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Belalau
dan setiap Kecamatan 1 buah Bilbosrd, Target pada Renstra
Tahun 2016 sebesar 16.40 % terealisasi sebesar 16.40 %
atau sebesar 100%. 2013 target sebesar 1.60 terealisasi
sebesar 1.60 % (100%), Target tahun Tahun 2014 Target
pada Renstra pada kegiatan ini adalah 44,02 % terealisasi
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 52
29.91 %. Tahun 2015 Target pada Renstra pada kegiatan ini
adalah 58.00 % Terealisasi 33.00%. Akumulasi capaian
kegiatan ini pada Renstra dari tahun 2013 sampai dengan
2016 sebesar 80,91 %.
b. Fasilitas Satgas SAR
Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013 Target akhir
Renstra (2012-2017) sebanyak 20 kali pertemuan. Sampai
dengan tahun 2016 telah melakukan 16 kali pertemuan atau
sudah terealisasi 80 % dari target Renstra. Tahun 2016
sebanyak 4 kali pertemuan dengan realisasi Output yaitu
Terlaksananya fasilitasi Satgas SAR, dengan dihadiri oleh
Anggota Satgas SAR terdiri dari Dinas Sosial, Polri, TNI dan
Dinas Perhubungan. Capaian target kegiatan tahun 2016
sebesar 100 % sesuai target.
c. Operasional Posko Siaga Bencana
Kegiatan ini telah dilaksanakan dari Tahun 2013. Target
Renstra tahun (2012 – 2017) 1825 hari, sampai dengan tahun
2016 telah terealisasi sebanyak 1460 hari atau sudah
terealisasi 80 % dari target yang direncanakan pada Renstra,
dengan realisasi Output yaitu Adanya Standar tetap
penanggulangan bencana 365 hari. Posko Siaga Bencana
telah melakukan pemantauan kejadian bencana diseluruh
wilayah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 1 x 24
jam selama 1 tahun yang kedudukan posko berada di Kantor
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Lampung Barat. Capaian target kegiatan tahun 2016 sebesar
100 % sesuai target.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 53
d. Fasilitas Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2014. Target Renstra
tahun 2012 – 2017 sebanyak 16 kali pertemuan. Sampai dengan
tahun 2016 telah dilakukan 12 kali pertemuan atau baru
terealisasi sebesar 75 % dari target Renstra. Dengan realisasi
Output yaitu Terlaksananya fasilitasi Penanggulangan Bencana
Kabupaten. Capaian target kegiatan tahun 2016 sebesar 100 %
sesuai target.
e. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran
Kegiatan ini telah dilaksanakan dari Tahun 2013, dengan
realisasi Output Tersedianya sarana dan prasarana bahaya
kebakaran.Target 5 buah Selang Semprot 2,5”, 3 buah Selang
Semprot 1,5”, 6 pasang sepatu bot damkar, 4 buah helm
damkar, 4 stel baju tahan panas, 2 buah Nosel 2,5”, 2 buah
Nosel 1,5” dan Outcame Tersedianya peralatan penanggulangan
bencana kebakaran, Target Kegiatan Tahun 2013 sebesar
41.23 % terealisasi 41.23%.
Pada tahun 2014 target kegiatan ini adalah 12,84% terealisasi
sebesar 11.63 %. Pada tahun 2015 mempunyai Target Kinerja
sebesar 11.38 dan terealisasi 8.78%. Akumulasi capaian
kegiatan ini pada Renstra dari tahun 2013 sampai dengan 2015
sebesar 61.64%. Tahun 2016 target 30,73 % terealisasi 26,92
%. Akumulasi capaian kegiatan ini pada Renstra dari tahun
2013 sampai dengan 2016 sebesar 88.56%.
f. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire
Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2015 sebanyak 2 unit,
tahun 2016 sebanyak 11 unit. Baru terealisasi 13 Unit atau baru
terealisasi sebesar 38,24% dari 34 unit target Renstra.
Sedangkan Realisasi kegiatan adalah Tersedianya 11 Unit
Hidrant Fire pemadam kebakaran, pemasangan Hidrant Fire
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 54
dilakukan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Balik Bukit 7
Unit dan Kecamatan Sukau 4 Unit. Adapun Kecamatan Balik
Bukit berlokasi di Simpang Serdang, Simpang Sampot, depan
SMPN 2 Liwa, depan SMAN 2 Liwa, Simpang Penataran, Depan
Terminal Liwa dan Barak Pemda, Kecamatan Sukau berlokasi di
depan kantor Kecamatan Sukau, Depan Indomaret Pertigaan
Lumbok dan di depan SDN 1 Hanakau dengan masing-masing
lokasi 1 Unit.Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2015
dengan target akhir Renstra berjumlah 34 Unit. Dengan
Realisasi Output Kegiatan tersediannya Peralatan
Penanggulangan Bencana Kebakaran.
g. Monitoring Pelaksanaan Daerah Tangguh Bencana di Kabupaten
Lampung Barat
Pada Tahun 2015 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
melalui Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu)
menggulirkan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan penanganan
daerah tangguh bencana di dua Kabupaten/kota se-Indonesia
salah satunya Kabupaten Lampung Barat. Output kegiatan ini
adalah Terlaksananya Perencanaan, Suvervisi, dan Koordinasi
Kegiatan dengan Outcame Terkendalinya Kegiatan Penanganan
Daerah Rawan Bencana
Kabupaten Lampung Barat sendiri mendapat bantuan sosial
dengan menu Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai
senilai Rp. 3. 428.561.000,-. Bantuan Sosial tersebut kemudian
dialokasikan untuk di dua Kecamatan antara lain :
NO KECAMATAN PEKON PEKERJAAN
1. Bandar Negeri Suoh - Pekon Tembelang
- Pekon Hantatai
- Pekon Negeri Jaya
- Pembangunan
Bronjong
- Pembangunan
Bronjong dan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 55
- Pekon Ringin Jaya
- Pekon Bandar Agung
Normalisasi
Sungan
- Pembangunan
Bronjong
- Pembangunan
Bronjong
- Pembangunan
Bronjong
2.
Suoh
- Pekon Banding Agung
- Pekon Tugu Ratu
- Pekon Sumber Agung
- Pekon Ringin Sari
- Pekon Suka Marga
- Pembangunan
Bronjong
- Normalisasi
Sungai
- Normalisasi
Sungai
- Pembangunan
Bronjong
- Pembangunan
Bronjong
Dana Bantuan Sosial ini dari Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi yang bersumber dari Dana Kontraktual. Adapun
Program/Kegiatan ini dananya bersumber dari APBN, dan dikelola
oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.
Terdapat beberapa tanggung jawab dan kewajiban Kabupaten
penerima bantuan sosial tersebut, antara lain:
Menerima Bantuan Sosial dari Kementerian Desa, PDT dan
Transmigrasi dimana Bantuan Sosial ini menjadi asset dan
tanggungjawab Pemerintah Daerah.
Menunjuk Tim Koordinasi/Pengendali Kabupaten yang dituangkan
dalam Surat Keputusan Bupati;
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 56
Menunjuk Panitia Pelaksana Teknis yang dituangkan dalam Surat
Keputusan Bupati.
Mengusulkan lokasi penerima bantuan Kepada Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi
Membantu sepenuhnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
dengan segala kemudahan untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan
Sosial;
Melakukan Koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Desa,
PDT dan Transmigrasi dan untuk Kepentingan pelaksanaan
kegiatan bantuan sosial.
Mengusulkan Tim pengendali penerima bantuan sosial dan
melakukan Koordinasi dalam Penyaluran, Pengelolaan dan
Pemanfaatan Bantuan Sosial yang diberikan oleh Kementerian
Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.
Melakukan pengawasan atas jalannya Kegiatan oleh Panitia
Pelaksana Teknis yang diterima dan diberikan kepada pemerintah
daerah.
Menyediakan dana pendamping untuk Tim Pengendali dan Panitia.
Untuk kelancaran kegiatan tersebut maka Kabupaten
Lampung Barat diminta untuk membentuk Tim
Koordinasi/Pengendali pelaksanaan dan Panitia Pelaksana Teknis.
Kabupaten Lampung Barat membentuk tim tersebut untuk
Memonitoring dan Pengawasan kegiatan Bantuan Sosial
Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung
Barat dan menyiapkan dana pendamping sebesar Rp.67.185.000,-
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah
Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2016
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi melalui Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 57
Dikretorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah
mengalokasikan dana Penanganan Daerah Rawan Bencana ke
beberapa Kabupaten di Indonesia. Kabupaten Lampung Barat
mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-
direncanakan dialokasikan untuk 3 Pekon di Kecamatan Suoh dan
Bandar Negeri Suoh dan telah diverifikasi oleh Tim dari Dirjen
Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Penanganan Daerah
Rawan Bencana Kementerian Desa.
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
dialokasikan untuk Pengendalian Banjir berupa pembangunan
Bronjong. Kabupaten Lampung Barat wajib membentuk Tim
Pengendalian dan Koordinasi Kegiatan, Panitia Pelaksana Teknis
Kegiatan serta menyiapkan alokasi anggaran pendukung untuk
pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 09 Februari
pengajukan Nota Dinas melalui anggaran mendahului APBD
Perubahan tahun 2016 untuk anggaran pendukung kegiatan
tersebut. Adapun besaran dana pendukung sebesar Rp.
70.000.000,- . Kegiatan ini pada Tahun 2016 mempunyai Target
Keuangan dan Kinerja 100 %. Sedangkan Realisasi kegiatan
adalah Terkendalinya Kegiatan Penanganan Daerah rawan
Bencana di Kab. Lampung Barat. Akan tetapi kegiatan yang
bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dirjen Pengembangan Daerah
Tertentu Dikretorat Penanganan Daerah Rawan Bencana sampai
dengan akhir tahun tidak dapat laksanakan dikarenakan adanya
rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari Kementerian
Keuangan sehingga Kementerian KPDT diharuskan untuk
memangkas kegiatan yang telah dianggarkan yang salah satunya
adalah kegiatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 58
Sehingga hal ini sangat berdampak pada realisasi anggaran dari
dana pendukung.
Penggunaan dana pendukung sebesar 74,04%
dipergunakan untuk operasional persiapan pelaksanaan program
antara lain honorarium pegawai pelaksana, ATK dan Koordinasi ke
Kementerian KPDT. Informasi pembatalan pelaksanaan kegiatan
baru diterima pada bulan September 2016.
h. Sosialisasi Rawan Bencana
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak
50 orang, target Renstra (2012-2017) sebanyak 750 orang dengan
realisasi kegiatan ini adalah adanya pemahaman dari masyarakat
tentang perlunya kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap
adanya ancaman bencana. Sedangkan realisasi hasil adalah
terciptanaya pemahaman masyarakat tentang adanya ancaman
bahaya. Tahun 2016 Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di 4
Kecamatan yaitu Kecamatan Sukau, Kecamatan Sumber Jaya,
Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh dengan
masing-masing kecamatan diikuti masing-masing oleh 50 orang
peserta yang berasal dari masyarakat di keempat kecamatan
tersebut. Realisasi hasil adalah terbangunnya pemahaman dari
para pemangku kepentingan dan meliputi unsur TNI, POLRI, BPBD
Kab. Lampung Barat, Dinas Instansi Terkait , Camat/Peratin, satgas
PB, PMI, RAPI.
i. Pengadaan Peralatan SAR
Kegiatan Pengadaan Peralatan SAR mempunyai
Target Renstra tahun 2012 – 2017 sebanyak 2 Unit Kompresor
Selam dan montenering set. Sampai dengan tahun 2016 telah
terealisasi 100% dengan Output kegiatan yaitu Tersedianya
Peralatan SAR, Capaian target kegiatan tahun 2016 sebesar 100 %
sesuai target.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 59
j. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Pengadaan mobil pemadam kebakaran sampai dengan
tahun 2016 baru terealisasi 2 Unit sedangkan target Renstra (2012-
2017) sebanyak 3 unit atau sebesar 66,67%. Output kegiatan ini
adalah tersedianya mobil pemadam kebakaran. Sedangkan
Realisasi kegiatan adalah Tersedianya 1 Unit Mobil pemadam
kebakaran, Mobil Pemadam Kebakaran untuk tahun 2016 di
peruntukkan pada Posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan
Sukau.
k. Pemasangan Jaringan Air ke Bak Penampung
Pengadaan Jaringan Air ke Bak Penampung Kegiatan ini
pada Tahun 2016 capaian kinerjanya 100 %. Target Renstra (2012-
2017) 1 unit Jaringan air . Sedangkan Realisasi kegiatan adalah
Tersedianya 1 Unit Jaringan Air di Posko Pemadam Kebakaran di
Kecamatan Sumber Jaya adalah tersedianya mobil pemadam
kebakaran.
l. Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana
Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak
200 orang, target Renstra (2012-2017) sebanyak 600 orang
dengan realisasi output yaitu Tersedianya warga masyarakat
memahami manajemen Penanggulangan Bencana. Sampai
dengan tahun 2016 telah dilakukan Gladi Manajemen/Simulasi
Penanggulangan Bencana sebanyak 400 orang atau baru
terealisasi sebesar 66,67% dari target renstra. Realisasi kegiatan
ini adanya pemahaman dari para pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan managemen penanggulangan bencana. Kegiatan
Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana
dilaksanakan di dua Kecamatan. Yaitu Kecamatan Belalau dan
Kecamatan Way Tenong. Realisasi hasil adalah terbangunnya
pemahaman dari para pemangku kepentingan dan meliputi unsur
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 60
TNI, POLRI, BPBD Kab. Lampung Barat, Dinas Instansi Terkait ,
Camat/Peratin, satgas PB, PMI, RAPI dan masyarakat Kecamatan
Belalau dan Kec. Way Tenong.
Pencapaian Sasaran I Tahun 2015 Adapun Realisasi Pencapai Sasaran 1 Tahun Anggaran 2015 adalah
sebagai berikut :
NO Indikator Kinerja Realisasi
1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana
20 orang
2 Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
65 %
3 Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang
memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
24.36 %
Analisis Pembanding Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016
Dari tabel diatas dapat disimpulkan terjadi fluktuasi pencapaian
sasaran 1 dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Pada indicator sasaran
yang pertama mengalami kenaikan kinerja dari 20 orang Aparatur yang
terlatih dalam penangulangan bencana, pada tahun 2016 menjadi 31
orang aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana.
Pencapaian Indikator selanjutnya adalah Tersedianya SDM aparatur dan
masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan
bencana. Indikator ini mengalami kenaikan tingkat capaian kinerja.
Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 24.36%, sedangkan capaian
kinerja pada tahun 2016 sebesar 31.2% saja. Pada Tahun 2015 kegiatan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 61
yang menunjang indicator Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat
yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana sebanyak 6
kegiatan.
Target yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun 2015 dari
65% menjadi 70%. Pada tahun 2016 dari 16 kegiatan pada sasaran ini
ditunjang 12 kegiatan. Hal ini berdampak pada kenaikan capaian kinerja
pada indicator sasaran ke dua ini.
Untuk Lebih Jelas Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan
Tahun 2016 sebagai berikut :
Tahun 2015
Tahun 2016
NO Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1 Meningkatnya jumlah
SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
Orang
114
Orang
20 org
17.54%
74
Orang
31 org
41.89%
Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
%
65%
65%
100%
80%
0%
0%
Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
%
65%
24.36%
37.48%
70%
31.2%
44.57%
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 62
Pencapaian Jangka Menengah Sasaran I sampai dengan Tahun 2016
Adalah sebagai berikut :
NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/Renstra Tahun 2017
Realisasi s/d Tahun 2016
Capaian (%)
1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
Orang
428 orang
165 orang
38.55%
Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
%
90%
65%
72.22%
Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
%
85%
62.11%
73.07%
Analisa Penyebab Kegagalan/keberhasilan pada Indikator Sasaran I Pada Indikator sasaran pertama bisa dilihat bahwa capaian Kinerja jangka
menengah (5 tahun) tidak sesuai dengan target yang direncanakan,
hal ini disebabkan karena adanya Program/Kegiatan yang menunjang
sasaran tersebut tidak bisa diakomodir semua. Alasan yang sangat krusial
adalah keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat. Hal ini menyebabkan ketidak efektipan Capaian Indikator
sasaran.
Dengan sangat kecilnya realisasi yang dihasilkan, kedepan kami sangat
mengharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang kegiatan-kegiatan
yang menyokong Indikator sasaran Peningkatan system mitigasi dan
pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana lebih banyak
terakomudir, sehingga target yang direncanakan pada RPJMD lima tahun
bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 63
Akan tetapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun
2016 yang menunjang indicator sasaran I ini capaian kinerjanya
memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana. Ini bisa dikatakan
kegiatan yang menunjang sasaran I ini berhasil.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I Dilihat dari realisasi capaian pada sasaran I, yang didukung oleh 2
Program dan sebanyak 22 Kegiatan yang menunjang pada sasaran
indicator I ini dan hanya terealisasi 14 kegiatan saja. Hal ini sangat
berpengaruh pada Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga untuk
memenuhi target yang ingin dicapai akan sulit terpenuhi. Untuk itu tingkat
efisiensi pada Sasaran tersebut tidak akan tercapai. Sehubungan dengan
hal tersebut, sangat diharapkan untuk tahun kedepan agar realisasi
Program dan Kegiatan akan lebih banyak lagi terakomodir, sehingga
capaian yang kita inginkan akan lebih terpenuhi. Kedepan akan terus
mengupayakan pemenuhan target capaian. Namun demikian tingkat
efisiennya kegiatan tahun 2016 yang menunjang indicator kegiatan ini
sudah cukup efisien antara capaian kinerja dengan capaian anggaran
II. Sasaran II : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.
Pencapaian sasaran II berdasarkan masing-masing indicator kinerja
adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana
85 %
85 %
100%
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 64
Adapun Capaian Kinerja Sasaran II Per Triwulan Tahun 2016 sbb :
NO
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Reailsasi
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
1
Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana
%
85%
20%
25%
20%
20%
Analisa Capaian Kinerja Sasaran II
Pencapaian indicator sasaran II yakni Terlaksananya penanganan
bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana tercapai 85%
dari target 85% atau tingkat capaian 100%. Dari 3 Kegiatan yang
menunjang pada Program dan sasaran 2 ini tercapai 100%, artinya ke tiga
kegiatan tersebut terakomodir semua. Presentase pencapaian sasaran 2
ini sudah sangat optimal.Target RPJMD sampai dengan Tahun 2017
sebesar 90 %.
Untuk mencapai target indicator diatas sesuai penetapan kinerja yang
telah disepakati pada tahun 2016 ini didukung dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :
I. Program Tanggap Darurat
Ditunjang dengan 3 (tiga) Kegiatan :
a. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013, Target akhir
Renstra sebanyak 155 orang. Realisasi Kinerja Renstra dari tahun
2013 sampai dengan 2015 telah terealisasi sebanyak 93 orang atau
baru terealisasi 60 % dari target Renstra.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 65
Adapun Output dari kegiatan ini adalah TRC dapat segera
melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana dengan
Outcome Terlaksananya Tim yang melaksanakan tugas secara
cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana. Dengan target
sebanyak 31 orang Anggota TRC, realisasi capaian kinerja tahun
2015 sebesar 100 %, sesuai target.
Realisasi Kinerja Renstra dari tahun 2013 sampai dengan
2016 telah terealisasi sebanyak 124 orang atau baru terealisasi
80 % dari target Renstra. Adapun Realisasi Output yaitu TRC dapat
segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana
sebanyak 31 orang Anggota TRC, realisasi tahun 2016 sebesar
100 % sesuai target.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan
Pasca Bencana.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013. Output
Kegiatan ini yaitu Terpantauanya kejadian bencana dengan
Outcame Tersedianya dan adanya laporan kejadian bencana.
Adapun target akhir Renstra tahun (2012 – 2017) sebanyak 5
paket laporan. Sampai dengan tahun 2015 terealisasi 3 paket
laporan atau baru terealisasi sebesar 60 % dari Target Renstra.
Tahun 2015 realisasi kegiatan sebesar 100 % sesuai target kinerja.
Sampai dengan tahun 2016 terealisasi 4 paket laporan atau
baru terealisasi sebesar 80 % dari Target Renstra. Tahun 2016
realisasi kegiatan sebesar 100 % sesuai target kinerja.
c. Pemantauan Kejadian Bencana
Kegiatan ini telah dilaksanan dari tahun 2013. Output
kegiatan ini yaitu Terpantaunya kejadian bencana dengan
Outcome Terpantauanya kejadian bencana. Realiasi kegiatan 1
paket laporan, dimana selama tahun 2015 telah dilaksanakan
pemantauan terhadap 72 lokasi yang dilaporkan terjadi bencana
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 66
yang terdiri dari bencana banjir 7, longsor 18, longsor 13,
kebakaran 42, angin kencang/putting beliung 3, kekeringan 7.
Adapun target akhir Renstra tahun 2012 – 2017 sebanyak 5 paket
laporan. Sampai dengan tahun 2015 terealisasi 3 paket laporan
atau baru terealisasi sebesar 60 % dari Target Renstra. Capaian
realisasi kegiatan Tahun 2015 sebesar 100 % sesuai target.
Terpantaunya kejadian bencana Realiasi 1 paket laporan,
dimana selama tahun 2016 telah dilaksanakan pemantauan
terhadap 81 lokasi yang dilaporkan terjadi bencana yang terdiri
dari bencana banjir 13, longsor 50, kebakaran 12, angin
kencang/putting beliung 2, orang hanyut/tenggelam 1, pohon
tumbang 1, Jembatan Roboh 1, tanggul Jebol 1. Adapun target
akhir Renstra tahun 2012 – 2017 sebanyak 5 paket laporan.
Sampai dengan tahun 2016 terealisasi 4 paket laporan atau baru
terealisasi sebesar 80 % dari Target Renstra. Capaian realisasi
kegiatan Tahun 2016 sebesar 100 % sesuai target.
Pencapaian Sasaran II pada Tahun 2014
Adapun realisasi pencapaian sasaran II tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Realisasi
1 Terlaksananya penanganan bencana secara
cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana
80 %
Analisa Pembanding Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016
Realisasi capaian kinerja sasaran II telah terealisasi 85 % dari target 85%
atau tercapai tingkat realisasi sebesar 100% pada Tahun 2016. Pada
tahun 2015 tingkat pencapaian hanya sebesar 80%. Pada sasaran 2 ini
ditunjang oleh 5 kegiatan untuk Tahun 2015 terealisasi hanya 3 kegiatan.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 67
Sedangkan untuk tahun 2016 ditunjang oleh 3 Kegiatan dan ke 3 kegiatan
tersebut terealisasi semua.
Untuk Lebih Jelas Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan
Tahun 2016 sebagai berikut :
Tahun 2014
Tahun 2015
NO Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1 Terlaksananya
penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana
%
80%
80%
100%
85%
85%
100%
Pencapaian Jangka Menengah Sasaran II sampai dengan Tahun 2016
Adalah sebagai berikut :
NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/Renstra Tahun 2017
Realisasi s/d Tahun
2016
Capaian (%)
1 Terlaksananya
penanganan
bencana secara
cepat, tepat dan
akurat saat
terjadi bencana
%
90%
80%
88.88%
Analisa Penyebab Kegagalan/keberhasilan pada Indikator Sasaran II Pada Indikator sasaran dua bisa dilihat bahwa capaian Kinerja jangka
menengah (5 tahun) sesuai dengan target yang direncanakan.
Dengan Tercapainya Capaian Kinerja sesuai yang diharapkan, kegiatan-
kegiatan yang menyokong Indikator sasaran Peningkatan pelayanan
penanggulangan bencana terakomudir semua, sehingga target yang
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 68
direncanakan pada RPJMD lima tahun bisa maksimal dan mencapai
target yang diharapkan. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2016 yang menunjang indicator sasaran II ini capaian
kinerjanya memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana.
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran II Pada sasaran II ini tingkat efisien yang menunjang indicator kegiatan ini
sudah cukup efisien antara capaian kinerja dengan capaian anggaran.
III. Sasaran III : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana.
Pencapaian sasaran III berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1
Tersedianya Dokumen
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pascabencana
2
Dokumen
2 Dokumen
100%
Adapun Capaian Kinerja Sasaran III Per Triwulan Tahun 2016 sbb :
NO
Indikator Kinerja
Satuan
Target
Reailsasi
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
1
Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Dokumen
2
Dokumen
0%
0%
0%
2
Dokumen
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 69
Analisa Capaian Kinerja Sasaran III
Pencapaian indikator sasaran III yaitu Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca Bencana tercapai 2 Dokumen dari target indicator
sebanyak 2 Dokumen atau terealisasi 100%, sesuai target yang
diharapkan. Sasarn III ini ditunjang oleh satu Program dan dua Kegiatan.
Secara umum, pencapaian ini sudah baik, meskipun demikian hal ini tetap
menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian sasaran.
Sasaran tahun berikutnya. Untuk mencapai target diatas penetapan
kinerja yang telah disepakati pada tahun 2015 dengan kegiatan sebagai
berikut :
a. Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk data Usulan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca bencana di Daerah Kabupaten Lampung
Barat.
Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013, dengan
realisasi Output yaitu Terlaksananya monitoring, evaluasi dan survey
lokasi pasca bencana dan realisasi Outcame Tersedianya data
penanganan dan data usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan tahun 2015
telah terealisasi sebanyak 3 Dokumen laporan atau telah terealisasi
sebesar 60 %. Adapun target RPJMD sampai dengan Tahun 2017
sebanyak 5 Dokumen (100%).
Sampai dengan tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 4
Dokumen laporan atau telah terealisasi sebesar 80 %. Adapun target
RPJMD sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5 Dokumen (100%).
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 70
b. Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Assesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2015 dengan
Output yaitu Berfungsinya Tim DaLA (Demage and
LosesAssesment/Penilaian Kerusakan dan kerugian) akibat bencana
di Wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Outcame . Tersedianya
Tim DaLA Target akhir Renstra ( 2012-2017 ) adalah 4 paket laporan.
Sampai dengan tahun 2015 telah terealisasi sebanyak 1 Dokumen
laporan atau telah terealisasi sebesar 25 %. Tahun 2015 ini Capaian
Realisasi Kegiatan 100 % sesuai dengan target.
Sampai dengan tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 2
Dokumen laporan atau telah terealisasi sebesar 50 %. Tahun 2016 ini
Capaian Realisasi Kegiatan 100 % sesuai dengan target.
c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dana Hibah
Kabupaten Lampung Barat.
Kegiatan ini bersumber dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015. BNPB telah
mengalokasikan dana hibah dalam rangka bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Lampung Barat Dana
tersebut dialokasikan untuk Pembuatan Tanggul Penahan Banjir,
Pembuatan kanal banjir, Pembangunan Pengaman pantai Danau
Ranau, Pembangunan Bronjong, Penanganan Longsor dan
Pembangunan Perkerasan jalan beton. Realisasi kegiatan ini adalah
Tercapainya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana di Kabupaten Lampung Barat. Lokasi ada di delapan
Kecamatan. Adapun Lokasi Kegiatan sebagai berikut :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 71
NO
KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI
LOKASI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Way Warkuk Hilir. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Sungai Way Haru Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Hilian Manak Pembuatan Ttanggul Penahan Banjir Way Laay (Kubu Perahu) Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong Penanganan Longsor dan Perkerasan Jalan Beton Ruas Pasar Senen SMA
Kec. Sukau Kec. Bandar Negeri Suoh Kec. Bandar Negeri Suoh Kec. Belalau Kec. Balik Bukit Kec. Gedung Surian Kec. Lumbok Seminung Kec. Sekincau Kec. Way Tenong Kec. Way Tenong
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dana
Hibah di Kabupaten Lampung Barat telah selesai dilaksanakan.
Anggaran yang di pergunakan untuk seluruh kegiatan tersebut sebesar
Rp. 8.379.879.085,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta
delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) dari
pagu sebesar Rp. 8.650.412.000,- (delapan milyar enam ratus lima
puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) atau capaian realisasi
keuangan sebesar 96,87 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp. 270.532.915,-(Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua
ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Pekerjaan fisik Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Dana Hibah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 10
Lokasi dengan Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan tabel berikut :
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 72
NO KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI NILAI KONTRAK (Rp.)
1.
Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Way Warkuk Hilir.
849.454.000
2. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo 1.538.282.000
3.
Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Sungai Way Haru
748.429.000
4. Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Hilian Manak
425.247.000
5.
Pembuatan Ttanggul Penahan Banjir Way Laay (Kubu Perahu)
319.173.000
6.
Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran
424.373.000
7. Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau
1.130.102.000
8. Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan 1.186.563.000
9. Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong 583.444.000
10.
Penanganan Longsor dan Perkerasan Jalan Beton Ruas Pasar Senen SMA
452.212.000
Dari seluruh pekerjaan tersebut terdapat 5 lokasi pekerjaan yang
mendapat sanksi keterlambatan dengan nilai denda keseluruhan sebesar
Rp. 71.482.636,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu
enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sesuai dengan tabel
berikut :
NO KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI DENDA (Rp.)
1. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo 13.844.538,-
2.
Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran
10.184.952,-
3. Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau
19.211.734,-
4. Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan 14.238.756,-
5. Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong 14.002.656,-
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 73
Proses fisik pekerjaan konstruksi sampai dengan akhir bulan november
secara keseluruhan telah mencapai 100%, dengan rincian perkegiatan
sesuai dengan tabel berikut
BOBOT PEKERJAAN FISIK
NO KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI BOBOT PEKERJAAN
(%) 1. Pembuatan Tanggul Penahan Banjir
Way Warkuk Hilir. 100
2. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo 100
3.
Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Sungai Way Haru
100
4. Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Hilian
100
5.
Pembuatan Ttanggul Penahan Banjir Way Laay (Kubu Perahu)
100
6.
Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran
100
7. Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau
100
8. Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan
100
9. Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong
100
10.
Penanganan Longsor dan Perkerasan Jalan Beton Ruas Pasar Senen SMA
100
Untuk Lebih Jelas Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan
Tahun 2016 sebagai berikut :
Tahun 2015
Tahun 2016
NO Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
(%) Target Realisasi Capaian
(%) 1 Tersedianya
Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Dokumen
2
Dokumen
2
Dokumen
100%
2
Dokumen
2
Dokumen
100%
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 74
Pencapaian Jangka Menengah Sasaran III sampai dengan Tahun
2016 Adalah sebagai berikut :
NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/Renstra Tahun 2017
Realisasi s/d Tahun
2016
Capaian (%)
1 Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana
Dokumen
9
Dokumen
6
Dokumen
66.67%
Analisa Penyebab Kegagalan/keberhasilan pada Indikator Sasaran III Pada Indikator sasaran ketiga ini bisa dikatakan untuk tahun 2016 ini
sudah sesuai dengan target yang di rencanakan. Antara target kinerja dan
keuangan sudah efisien. Dari Indikator Kinerja pada sasaran ini ditunjang
1 program dan 3 kegiatan yang mana pada tahun 2016 terealisasi semua.
dilihat bahwa capaian Kinerja jangka menengah (5 tahun) sesuai dengan
target yang direncanakan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016
menghasilkan capaian kinerja sebanyak 6 Dokumen, akan tetapi untuk
tahun-tahun yang akan datang, kegiatan-kegiatan yang menyokong
Indikator sasaran Peningkatan pelayanan Rehabilitasi dan rekonstruksi
Pasca Bencana lebih banyak terakomudir, sehingga target yang
direncanakan pada RPJMD 5 (lima) tahun bisa maksimal dan mencapai
target yang diharapkan. Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan tahun
2016 yang menunjang indicator sasaran III ini capaian kinerjanya
memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 75
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran III Sampai dengan tahun 2016 tingkat realisasi pada sasaran ini sudah
mencukupi 50%. Hal ini sangat berpengaruh pada Capaian Kinerja yang
telah ditetapkan.
Sangat diharapkan untuk tahun kedepan agar Kegiatan akan lebih banyak
lagi terakomodir, sehingga capaian yang kita inginkan akan lebih
terpenuhi. Namun demikian tingkat efisiennya kegiatan yang menunjang
indicator kegiatan ini sudah cukup efisien antara capaian kinerja dengan
capain anggaran.
Akan tetapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun
2016 yang menunjang indicator sasaran III ini capaian kinerjanya
memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana. Dan menurut
hemat kami efisiensi capaian target kinerja dibandingkan dengan
anggaran sudah efisien.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 76
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah .
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN
2013
REALISASI
TAHUN 2013
TARGET TAHUN
2014
REALISASI
TAHUN 2014
TARGET TAHUN 2015
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
REALISASI
TAHUN 2016
1 Peningkatan Sistim
Mitigasi dan Pengetahuan
Masyarakat dalam
penanggulangan bencana
1. Meningkatnya jumlah SDM
Aparatur yang terlatih dalam
Penanggulangan Bencana
31 orang
31 orang
101
orang
83 orang
114
orang
20 orang
74 orang
31 orang
2. Tersediannya Pedoman
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
20 %
0 %
35 %
0 %
65%
80%
0%
0%
3. Tersedianya SDM Aparatur
dan Masyarakat yang
memahami dan terlatih dalam
Penanggulangan Bencana
30 %
25.71%
55 %
5.20%
65%
24.36%
70%
31.2%
2 Peningkatan pelayanan
penanggulangan bencana
1. Terlaksanannya Penanganan
Bencana secara cepat, tepat
dan akurat saat terjadi
Bencana
55 %
36 %
70 %
49.50 %
80%
80%
85%
85%
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 77
NO
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET TAHUN
2013
REALISASI
TAHUN 2013
TARGET TAHUN
2014
REALISASI
TAHUN 2014
TARGET TAHUN 2015
REALISASI
TAHUN 2015
TARGET TAHUN 2016
REALISASI
TAHUN 2016
2. Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran Kabupaten
0,0013 %
0,010%
0,0015 %
0.007 %
0.0015%
0.007%
0.0015%
0.007%
3. Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate) Daerah
Layanan Wilayah Managemen
Kebakaran (WMK).
75 %
43,82 %
80 %
38.09 %
85%
35.71%
90%
100%
3. Peningkatan pelayanan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana.
1. Tersediannya Dokumen
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pas cabencana
1
Dokumen
1 Dokumen
2
Dokumen
1 Dokumen
2
Dokumen
2
Dokumen
2 Dokumen
2
Dokumen
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 78
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2015 mempunyai Target 0,0015% terealisasi 0.007%, untuk
Tahun 2016 mempunyai Target 0,0015% terealisasi 0.007%.
mengalami stagnasi dari dari Tahun sebelumnya. Hal ini di karenakan
bahwa cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Lampung
Barat Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan
WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari
15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg
menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh
melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai
daerah tidak terlindungi (unprotected area).
Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Barat ada 4 Posko
yang bisa melayani. Keempat posko tersebut apabila diakumulasikan
menjadi Wilayah Managemen Kebakaran seluas 15 km². Rumus dari
Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah :
Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran x 100% Luas Wilayah Kabupaten/Kota 15 km ² WMK x 100% = 0.007% 2.064,40 km²
Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat periode 2012 – 2017
penetapan indicator kinerja daerah untuk Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran Kabupaten Lampung Barat mempunyai Target sampai
dengan Tahun 2017 sebesar 0,0019 %.
- Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah
Managemen Kebakaran (WMK) Target tahun 2014 sebesar 80%
dengan Realisasi 38.09%, hal ini dikarenakan banyaknya kejadian
kebakaran yang jangkauannya 7 km dari lokasi posko pemadam yang
ada, untuk Tahun 2013 dengan Terget 75% dan Terealisasi hanya
sebesar 43,82% hal ini dikarenakan keadaan Wilayah Kabupaten
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 79
Lampung Barat yang berbukit dan jangkauan Wilayah yang berjauhan
maka pelayanan kebakaran yang dengan waktu 15 menit hanya
terlayani 43,82%. Adapun realisasi tingkat waktu tanggap tahun 2012
mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 18% ,realisasi tahun
2012 25,82%.
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) untuk tahun 2016 mempunyai
target 90% bisa terealisasi 100%. Hal ini di sebabkan semua kasus
kebakaran dapat tertangani dalam jangka waktu maksimal 15 menit .
Artinya Target Tahun 2016 bisa terealisasi. Tingkat waktu tanggap
(response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu
tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran
di WMK. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100%
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK
12 Kasus Kebakaran x 100% = 100%
12 Jumlah seluruh Kasus Kebakaran
Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat periode 2012 – 2017
penetapan indicator kinerja daerah untuk Tingkat Waktu Tanggap
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran mempunyai Target
sampai dengan Tahun 2017 sebesar 95 %.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 80
3.3. REALISASI ANGGARAN
Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas
keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan
perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan
keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang
mencakup penerimaan dan pengeluaran uang oleh instansi
pemerintah. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan
penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat disampaikan berupa Laporan Keuangan
terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas
dan Laporan surplus Defisit dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Dalam Tahun Anggaran 2016 Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 16.864.287.252 ,-. Dalam
pelaksanaan anggaran tersebut wajib tunduk dan taat terhadap
peraturan perundangan, prisip efisien, ekonomis, efektif dan
transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Alokasi anggaran yang bersumber dari
APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016 dengan
pagu sebesar Rp. 16.864.287.252,-. secara akuntabel telah
digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tercantum dalam
DPA BPBD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan 31 Desember
2016 dengan realisasi pengeluaran mencapai Rp. 16.397.632.366,-
atau 97.23% dari target atau pagu anggaran, dengan rincian
realisasi anggaran sebagai berikut :
- Belanja Tidak Langsung pagu Rp. 3.384.320.252,- telah
terealisasi sebesar Rp. 3.299.261.129,- atau 97.49%.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 81
- Belanja Langsung pagu Rp. 13.479.967.000,- telah terealisasi
sebesar Rp. 13.098.371.237,- atau 97.17 %.
Secara rinci laporan keuangan BPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2016 dapat dilihat pada table ikhtisar berikut ini :
NO
PROGRAM PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %
1 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung 2.886.498.300,- 2.721.054.836,- 94,27 %
1 Belanja Pegawai 2.886.498.300,- 2.721.054.836,- 94,27 %
Belanja Langsung
1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.169.524.000,-
1.133.139.633,-
96.89%
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
272.910.000,-
236.508.845,-
86.66%
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
83.440.000,- 82.740.000,- 99.16%
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000,- 10.000.000,- 100%
5 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
56.700.000,- 56.634.000,- 99.88%
6 Program Penelitian, Pendidikan
dan Pelatihan Penanggulangan
Bencana
214.683.000,- 213.457.000,- 99.43%
7 Program Kesiapsiagaan 2.732.114.000,. 2.700.775.682,- 98.85 %
8 Program Tanggap Darurat
195.000.000,- 191.635.198,- 98,27 %
9 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
8.745.596.000,- 8.473.480.879,- 96.89 %
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.479.967.000,- 13.098.371.237,- 97.17 %
JUMLAH SEMUA BELANJA 16.864.287.252,- 16.397.632.366,- 97.17 %
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 82
Dengan melihat persentase pencapaian realisasi keuangan tersebut
dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran dapat diserap dan
direalisasikan dengan baik. Sisa Anggaran kegiatan sebesar Rp.
466.654.886,- akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 (dan akan
dilaksanakan sampai dengan bulan November tahun 2017).
3.4 HAL- HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN
Tidak ada
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 83
BAB IV
P E N U T U P 4.1. KESIMPULAN
Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang
direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran
yang ditetapkan telah dapat dilaksanakan. Tingkat pencapaian
sasaran, ditentukan dari sejauh mana pencapaian masing-masing
indikator yang melekat pada sasaran yang bersangkutan,
sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT).
Pencapaian Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :
Sasaran 1 :
Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan Masyarakat Dalam
Penanggulangan Bencana.
Secara umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari
dilaksanakanya peningkatan keterampilan aparatur
penanggulangan bencana, peningkatan ketersedian sarana
prasarana pendukung penanggulangan bencana, peningkatan
kesiapsiagaan dan kewaspadaan para pihak terkait dalam
mengahadapi ancaman bencana serta usaha peningkatan
pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Sasaran 2 :
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.
Secara umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari
terlaksananya penanganan bencana secara cepat dan tepat serta
ketersediaan data kejadian bencana sebagai bahan bagi pimpinan
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 84
untuk mengambil keputusan guna tindak lanjut status dan
penangaan bencana.
Sasaran 3 :
Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana.
Secara umum sasaran kegiatan ini tercapai jika dilihat dari
indikatornya yaitu tersedianya data penanganan dan data usulan
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4.2. LANGKAH PENINGKATAN KINERJA PADA MASA YANG AKAN
DATANG
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung
Barat merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang
mempunyai fungsi dan tugas dalam bidang penyelenggaraan
penanggulangan bencana dilingkup Daerah Kabupaten Lampung
Barat sudah seharusnya menjadi satuan kerja yang kuat dan
tangguh mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat
berdasarkan Indeks Rawan Bencana (Disaster Risk Index/DRI)
secara umum yang dinilai oleh Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Tahun 2013 menempatkan Kabupaten Lampung
Barat sebagai daerah paling rentan terhadap terjadinya bencana di
Provinsi Lampung sedangkan untuk rangking nasional pada
urutan 22 dengan skor indeks 214, dengan demikian Kabupaten
Lampung Barat berada dalam Kelas Kerawanan Tinggi.
Sedangkan Provinsi Lampung untuk rangking nasional pada
urutan 8 dengan skor indeks 153 dengan kelas kerawanan
tinggi.
LAPORAN KINERJA BPBD 2016 85
untuk itu kedepan BPBD Kabupaten Lampung Barat akan melakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas SDM aparatur BPBD Kabupaten Lampung
Barat melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan,
pelatihan serta kegiatan peningkatan kemampuan SDM lainya dan
perlunya penambahan pegawai pada satker BPBD Kabupaten
Lampung Barat yang memiliki kemampuan dibidang teknis
penanggulangan bencana;
2. Menyediakan legalitas pelaksanaan penanggulangan bencana
mengingat hingga saat ini belum tersedia prosedur tetap
penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat.
3. Secara bertahap memenuhi kebutuhan dasar sebagai sebuah
satuan kerja dalam rangka penguatan kelembagaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat
dengan sumber pembiayaan baik dari APBD Kabupaten Lampung
Barat maupun bantuan dari pemerintah pusat.
R E H A B I L I T A S I
SUB BIDANG
ADE SUDRAJAT, S.IP
AHZAN RIF'IN, S. Sos Drs. JOHAN EFENDI
LOGISTIK
SUB BIDANGKESIAPSIAGAAN
SUB BIDANGREKONSTRUKSI
MUHYIN ISMAIL AHMADI ABDUL MUIS
PENCEGAHAN KEDARURATAN
SUB BIDANG SUB BIDANG
BIDANG
SUB BIDANG
REKONSTRUKSI
ANDY CHAHYADI, SH, MA SUPANDI, ST. MP BUSRAN HAMID, ST. MP
BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK REHABILITASI DAN
BIDANG
STRUKTUR ORGANISASI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
JONNER RUMAHORBO. SH
SUB BAGIAN
DENTI DANIAH, S.IPENDANG GUNTORO,SH SALAMAH,S.IP
MAIDAR,SH, M.Si
SEKRETARIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
UPT DAMKAR
SUB BAGIANKEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIANPERENCANAAN
SUBBAG TU DAMKAR
PERI IRAWAN, S.IP
LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 13 TAHUN 2010
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010
TENTANG : ORGANISASI TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
K E P A L A
NO SARANA JUMLAH/ UNIT KET
Kendaraan Roda Empat 5 BaikKendaraan Roda Dua 6 BaikKendaraan Pemadam Kebakaran 3 -Mobil Dapur Lapangan 1 BaikMobil Tangki Air 1 Baik
NO PRASARANA JUMLAH/ UNIT KET
1 Komputer 62 Laptop 33 Mesin Tik 34 Meja Tulis 385 Kursi Tamu 36 Kursi Putar 207 Kursi Lipat 458 Filling Kabinet 79 Lemari Kayu 3
10 Lemari Besi 711 Generator 412 Brankas 112 Brankas 113 Faximili 114 White Board 115 Jam Dinding 216 Printer 417 Perahu Karet 218 Mesin Perahu Karet 219 Tenda Keluarga 1020 Tenda Pleton 621 Tenda Regu 422 Rompi Pelampung 4023 Ring Boy 3024 Baju Tahan Panas 925 Tabung Oksigen Damkar 226 Tabung Selam 227 Pesawat Right 7
Lampiran 3
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
1100%
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tercapainya Kinerja Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terdistribusikannya surat dinas
dengan baik.
2.000.000 Membeli ATK dan Perangko Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Membuat Lis kebutuhan ATK Kasubbag Umum dan
Kepegawaian 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.
Terbayarnya Biaya Rekening
Telpon, Air dan Listrik
20.100.000 Membayar Rekening Listrik, Air dan PDAM Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
Terbayarnya Pajak Kendaraan
Dinas
12.375.000 Menginventarisir Masa Berlakunya Pajak
Kendaraan Dinas
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Membayar Pajak Kendaraan Dinas Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan.
Terlaksananya jasa administrasi
keuangan
500.000 Melaksanakan pembelian buku Cek sesuai
kondisi
Kasubbag Keuangan
RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Meningkatnya fasilitas, sarana
dan prasarana kantor yang
memadai bagi Aparatur BPBD
dalam menjalankan tugas.
Tersedianya Fasilitas,
Sarana dan Prasarana
Kantor Yang Memadai
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6.800.000 Membuat Perjanjian Kerjasama dengan
Cleaning Servis
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Membuat SK penunjukan Cleaning Servis Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Menadatangani Perjanjian Kerjasama
Cleaning servis
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Mengajukan Nota Dinas Pencairan Anggaran Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Membeli Peralatan kebersihan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Terlaksananya administrasi
perkantoran dengan baik
11.473.000 Membeli ATK Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan.
Terlaksananya administrasi
perkantoran dengan baik.
19.970.000 Inventarisir kebutuhan Beberapa Kasubbag
Membeli Kebutuhan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Beberapa Kasubbag
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Terlaksananya penyediaan
Komponen Intalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor.
3.510.000 Membeli Peralatan Listrik Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan.
Terlaksananya Penyediaan Bahan
Bacaan dan Iklan
3.960.000 Pembayaran langganan surat kabar Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
10 Penyediaan Makanan dan Minuman. Terlaksananya Penyediaan Bahan
Makanan dan Minuman.
6.600.000 Memesan/Membeli Makanan dan Minuman Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
80.000.000 Melaksanakan Koordinasi Keluar Daerah Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Terpeliharanya Kebersihan Kantor
dan Tersedianya Alat Kebersihan
Kantor
Konsultasi Keluar Daerah. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Kepegawaian
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
12 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Terlaksananya Pameran
Pembangunan
6.500.000 Menerbitkan SK Pelaksana Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Mempersiapkan Materi Pameran Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Membuat Stand Pameran dan Dekorasi Kasubbag Umum dan
Kepegawaian Pelaksanaan Pameran Kasubbag Umum dan
Kepegawaian 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
35.000.000 Pelaksanaan Pembinaan dalam Daerah Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
14 Operasional UPT Pemadam
Kebakaran
Meningkatnya Administrasi dan
Pelayanan UPT Pemadam
Kebakaran
960.736.000 Pelaksanaan dan pembayaran kegiatan
operasional UPT Pemadam Kkebakaran
Kepala UPTD Damkar
Terlaksananya
Pengadaan
Perlengkapan atau
Peralatan Kantor
100%
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor.
36.723.000 Membuat Draf Kelengkapan Adm.
Pengadaan Barang
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Memeriksa Draf Kelengkapan Adm.
Pengadaan Barang
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Terlaksananya Pengadaan Dapur
(piring, gelas, sendok, panji,
wajan, galon, sutil, teko, magic
com). Pengadaan alat-alat studio
(Televisi), PengadaanPenyelesaian Kelengkapan Adm. Pengadaan
barang dan Pendatanganan Surat Pesanan
Barang
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Pemeriksaan dan penerimaan Barang Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
2 Pengadaan Sewa Kontor/rumah
dinas.
Meningkatnya Administrasi dan
Pelayanan kantor
12.500.000 Pembayaran sewa Posko Pemadam
Kebakaran di Posko Kebun Tebu
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung
Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor
5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Gedung Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Pelakasanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
4 Pemeliharaan Rutin berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
kendaraan Dinas/Operasional
218.687.000 Pembayaran Biaya pemeliharaan kendaraan
sesuai kebutuhan
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan
Pakaian Dinas
83.440.000 Menyusun Spek Barang Yang akan diinginkan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Penyiapan SPK Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Penyelesaian Administrasi kegiatan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
IV Program Peningkatan Kapasitas
(Televisi), Pengadaan
Digital/Reciever (Parabola set),
pengadaan radio komuikasi
(power sublly,kabel antena,
antena set) dan pengadaan
Pesawat Righ.
100%
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur100%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur.
10.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek Yang
diterima dari lembaga-lembaga pelaksana
Bimtek
Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Menghubungi Pihak Penyelenggaran Bimtek Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
Penyelesaian Administrasi Kegiatan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian
2 Meningkatnya Tertip
Administrasi dan pengelolaan
keuangan dalam menunjang
kegiatan.
Terlaksananya
Perencanaan program,
Kegiatan dan Anggaran
dengan Baik 100%
V Program Peningkatan Pengembang
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
Tercapainya Peningkatan
Pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan
Capaian Kinerja dan Membuat draf Laporan
Kabag Keuangan
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan
Menyusun Laporan Kabag Keuangan
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan
Keuangan Semesteran
Kabag Keuangan
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
2.000.000 Mempersiapkan data pendukung Pelaporan
Prognosis Realisasi Anggaran
Kabag Keuangan
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.500.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan
Capaian Kinerja dan Membuat draf Laporan
Kabag Keuangan
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan
5 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
Tersedianya dokumen
perencanaan SKPD
2.600.000 Penyusunan Renja Kasubbag Perencanaan
Penyusunan RKA Kasubbag Perencanaan
Penyusunan LKPJ Kasubbag Perencanaan
Penyusunan Laporan Akhir Kasubbag Perencanaan
Penyusunan Lakip Kasubbag Perencanaan
Penyusunan LPPD Kasubbag PerencanaanPenyusunan LPPD Kasubbag Perencanaan
Penyusunan dokumen lain Kasubbag Perencanaan
6 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tersedianya pengelola keuangan
daerah
47.600.000 Penerbitan SK Pengelola Keuangan Kasubbag Keuangan
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Pelaksanaan kegiatan Kasubbag Keuangan
3 Peningkatan Sistem Mitigasi dan
Pengetahuan Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Sistem
Mitigasi dan
Pengetahuan
Masyarakat dalam
Penanggulangan
Bencana
74 Orang
VI Program Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan Bencana.
Meningkatnya Jumlah SDM
Aparatur yang Terlatih dalam
Penanggulangan Bencana.
31 Orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Satgas
Penanggulangan Bencana Kabupaten
Terlatihnya Satgas SAR 169.683.000 Membuat Surat Keputusan Bupati tentang
Panitia, Instruktur dan NaraSumber
Kasubid Pencegahan
Membuat Surat Keputusan Bupati tentang
Pejabat Pengadaan Barang
Kasubid Pencegahan
Membuat Surat Keputusan Bupati tentang
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Kasubid Pencegahan
Membuat Surat tentang permintaan Nama-
nama Instruktur dan Narasumber Diklat
Kasubid Pencegahan
Koordinasi Ke dinas Instansi yang diminta
untuk menjadi Instruktur/Narasumber
Kasubid Pencegahan
Pembuatan Surat Keputusan Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah tentang Nama-nama
Instruktur/Narasumber Diklat
Kasubid Pencegahan
Pemesanan tanda Peserta Instruktur dan
ATK
Kasubid Pencegahan
Surat Permintaan Bahan/Materi Instruktur/
Narasumber
Kasubid Pencegahan
Cetak Materi DiklatKasubid Pencegahan
Proses penunjukan langsung Rekanan
Pengadaan Pakaian Diklat
Kasubid Pencegahan
Pemesanan Pakaian Olahraga/Training
Peserta
Kasubid Pencegahan
Surat Pemesanan Video ShotingKasubid Pencegahan
Pemesanan Kamar Peserta/Instruktur dan
panitia / Hotel
Kasubid Pencegahan
Proses penunjukan langsung Jawaban
untuk makan minum Peserta
Kasubid Pencegahan
Pembuatan Spanduk KegiatanKasubid Pencegahan
Membuat Surat permintaan Peserta
kepada Dinas instansi
Kasubid Pencegahan
Membuat Surat Pemanggilan Peserta DiklatKasubid Pencegahan
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Membuat Surat tentang Jadwal
Pelaksanaan untuk Narasumber dan Materi
Kegiatan
Kasubid Pencegahan
Membuat Konsep Bupati untuk acara
Pembukaan Diklat
Kasubid Pencegahan
Membuat laporan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada
acara Pembukaan Diklat
Kasubid Pencegahan
Membuat Nota Dinas kepada Bupati Cq.
Kabag Humas mohon koreksi naskah
sambutan Bupati
Kasubid Pencegahan
Penyiapan Sound system acara/Podium DllKasubid Pencegahan
Membuat surat undangan kepada
Dinas/Instansi
Kasubid Pencegahan
Persiapan akhir tempat pembukaan Diklat
dan pelaksanaan Diklat PB
Kasubid Pencegahan
Pelaksanaan Kegiatan Diklat PBKasubid Pencegahan
Menyiapkan Daftar Hadir Peserta, Panitia
dan Narasumber/Instruktur
Kasubid Pencegahan
dan Narasumber/Instruktur
Laporan KegiatanKasubid Pencegahan
6 Orang
2 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan
bagi Personil Pemadam KebakaranJumlah Anggota Damkar yang
memiliki Sertifikat Pelatihan
45.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek Yang
diterima dari lembaga-lembaga pelaksana
Bimtek
Sekretaris
Menghubungi Pihak Penyelenggaran Bimtek Sekretaris
Penyelesaian Administrasi Kegiatan Sekretaris
70% VII Program Kesiapsiagaan
Tersedianya SDM Aparatur dan
Masyarakat yang memahami
dan terlatih dalam
penanggulangan bencana
200 Orang 1Gladi managemen/Simulasi
Penanggulangan Bencana
Pemahaman Masyarakat dalam
Memahami Penanggulangan
Bencana120.510.000 Pembutan SK Bupati Kasubid Pencegahan
Membuat Surat Pemberitahuan Ke
Kecamatan Tentang Gladi Menejemen dan
Simulasi Penanggulangan Bencana serta
Penentuan Lokasi
Kasubid Pencegahan
Membuat Surat Ke Kecamatan tentang
Permintaan PesertaKasubid Pencegahan
Membuat Surat ke Dinas Instansi terkait,
Prihal permintaan Instruktur/NarasumberKasubid Pencegahan
Prihal permintaan Instruktur/Narasumber
Pemesanan ATK Kasubid Pencegahan
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Pembuatan Kentongan Kasubid Pencegahan
Menyiapkan Obat-obatan P3K Kasubid Pencegahan
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Bermotor SimulasiKasubid Pencegahan
Cetak tanda Peserta, cetak tanda instruktur,
Panitia dan Cetak SpandukKasubid Pencegahan
Menyiapkan /Sewa Meja Kursi, tenda dan
Sound SystemKasubid Pencegahan
Pemesanan Makan Minum Kasubid Pencegahan
Pemesanan Pakaian Olahraga Kasubid Pencegahan
Membuat jdwal tentang pelaksanaan Gladi
dan Simulasi Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan
Membuat Konsep Sumbutan Bupati tentang
Pembukaan/Penutupan Gladi menejemenKasubid Pencegahan
Membuat laporan Kepala BPBD Kasubid Pencegahan
Pembuatan Surat Undangan Kepada Instansi Pembuatan Surat Undangan Kepada Instansi
terkaitKasubid Pencegahan
Pelaksanaan Gladi Manajemen dan Simulasi
Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan
200 Orang 2 Sosialisasi Rawan Bencana
Terciptanya Pemahaman
Masyarakat Tetntang Bahaya
Bencana
65.020.000 Proses Pembuatan SK Bupati Kasubid Pencegahan
Membuat surat ke Dinas Instansi sebagai
Nrasumber/Instruktur
Kasubid Pencegahan
Pemberitahuan kepada Kecamatan tempat
lokasi Sosialisasi diadakan
Kasubid Pencegahan
Cetak meteri Narasumber dan InstrukturKasubid Pencegahan
Menyiapkan Adminitrasi SPJ Kasubid Pencegahan
Pelaksanaan Kegiatan Kasubid Pencegahan
Menyiapkan Adminitrasi Makan minum
peserta pada Rumah makan (C5)
Kasubid Pencegahan
Menyiapkan Sewa Gedung/Tempat
Sosialisasi
Kasubid Pencegahan
Pembagian Honor/Transportasi tenga
ahli/Instruktur dan Peserta Sosialisasi
Kasubid Pencegahan
Laporan Akhir KegiatanKasubid Pencegahan
16.40%
3 Penyediaan dan penyebarluasan
informasi bencana
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakata Tentang Bencana
bahaya kebakaran154.000.000
Membuat SK penunjukan Panitia Pengadaan Kasubid Pencegahan
Membuat SK Panitia penerima hasil Kasubid PencegahanMembuat SK Panitia penerima hasil
pekerjaanKasubid Pencegahan
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Proses penunjukan rekanan penyedia jasa
publikasi dan media elektronik/cetakKasubid Pencegahan
Proses penunjukan rekanan pengadaan
BilboardKasubid Pencegahan
Pengerjaan Pekerjaan Pengadaan Bilboard Kasubid Pencegahan
Pembuatan laporan Ahir TahunKasubid Pencegahan
4 kali4 Fasilitas Satgas SAR Tersedianya Satgas SAR yang
Terlatih
59.760.000Membuat SK Bupati tentang Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
Membuat Surat kepada Dinas/Instansi terkait
tentang permintaan Nama-nama Anggota
Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD
tentang Nama-nama Anggota Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
Membuat Surat kepada Anggota Satgas SAR
dalam rangka rapat koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
Penyiapan Bahan Materi yang akan
disampaikan dalam acara rapat Koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
disampaikan dalam acara rapat Koordinasi
Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas SARKasubid Kesiapsiagaan
Pembagian Honor Anggota Satgas SARKasubid Kesiapsiagaan
Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana
(Insidentil berdasarkan Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait
dalam upaya pembagian bantuan terhadap
kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan
Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan
365 hari
5 Operasional Posko Siaga Bencana Beroperasinya Posko Siaga
Bencana Kabupaten dan
Kecamatan selama 24 jam selama
1 tahun
25.100.000Pembuatan Sk Kepala Pelaksana tentang
penunjukan petugas Piket Posko
Kasubid Kesiapsiagaan
Menyusun Jadwal piket petugas PoskoKasubid Kesiapsiagaan
Pelaksanaan Piket Kasubid Kesiapsiagaan
Pembuatan laporan Rekapitulasi Kejadian
persemester
Kasubid Kesiapsiagaan
4 kali
6 Fasilitas Satgas Penanggulangan
Bencana Kabupaten
Terciptanya Satgas PB Kabupaten
yang tangguh 70.224.000 Membuat SK Bupati tentang Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
Membuat Surat kepada Dinas/Instansi terkait
tentang permintaan Nama-nama Anggota
Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
Satgas PB
Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD
tentang Nama-nama Anggota Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Membuat Surat kepada Anggota Satgas PB
dalam rangka rapat koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
Penyiapan Bahan Materi yang akan
disampaikan dalam acara rapat Koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
Pembagian Honor Anggota Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana
(Insidentil berdasarkan Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait
dalam upaya pembagian bantuan terhadap
kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan
Kasubid Kesiapsiagaan
Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan
1 Unit
Montenoring
7Pengadaan Peralatan SAR
Tersedianya Kompresor Selam
dan Montenoring Set150.000.000 Penunjukan Panitia Pengadaan
Kasubid Kesiapsiagaan
Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Kasubid Kesiapsiagaan
Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Proses penunjukan rekanan pengadaan
peralatan SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
Pelaksanaan Persiapan Pengdaan Peralatan
SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
Penetapan Laporan Ahir TahunKasubid Kesiapsiagaan
30,73%
8 Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Tersedianya Peralatan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
147.500.000 Membuat SK Sekretaris
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri
Proses Pengadaan
Serah Terima Barang
Pembayaran ke Pihak ke-3
Membuat laporan akhir Kegiatan
1 Unit
9 Pembuatan Bak Air Pemadam
Kebakaran di Tiap Kecamatan
Tersedianya Bak Penampung Air
Pemadam Kebakaran di Tiap
Kecamatan
140.000.000 Membuat SK
Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri
Proses Pengadaan
Serah Terima BarangSerah Terima Barang
Pembayaran ke Pihak ke-3
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
2 Unit10 Pengadaan dan Pemasangan Hidrant
Fire
Tersedianya Hidrant Fire
Pemadam Kebakaran 165.000.000 Membuat SKKabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri
Proses Pengadaan
Pemasangan Hidrant Fire
Serah Terima Barang
Pembayaran ke Pihak ke-3
1 Unit11 Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam
Kebakaran
1.500.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan
KesiapsiagaanMenyusun Harga Perkiraan Sendiri
Proses Pengadaan
Serah Terima Barang
Pembayaran ke Pihak ke-3
1 Unit12 Pengadaan Jaringan Air ke Bak
Penampung
Tersedianya Jaringan Air 65.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan
KesiapsiagaanMenyusun Harga Perkiraan Sendiri
Proses Pengadaan
Serah Terima BarangSerah Terima Barang
Pembayaran ke Pihak ke-3
4Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya
Pelayanan
Penanggulangan
Bencana
80% VIII Program Tanggap Darurat
Terlaksanannya Penanganan
bencana secara cepat, tepat dan
akurat saat terjadi bencana
1 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terlaksanannya Tim yang
melaksanakan tugas secara
Cepat, tepat dan akurat saat
terjadi bencana
70.000.000
Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim
Operasional Reaksi CepatKasubbid Logistik
Mengajukan dan membahas draff SK Bupati
tentang Tim Operasional Reaksi Cepat Kabid Kedaruratan dan Logistik
Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang
Tim Operasional Reaksi Cepat sebagai
turunan SK Bupati
Kasubbid Logistik
Mengajukan dan membahas SK Kepala BPBD
tentang Tim Operasional Reaksi Cepat
sebagai turunan SK Bupati
Kabid Kedaruratan dan Logistik
Membuat undangan rapat koordinasi TIM
Reaksi CepatKasubbid Logistik
Pelaksanaan rapat koordinasi TIM Kabid Kedaruratan dan Logistik
Penyusunan Program Kerja TIM Reaksi Cepat Kasubbid Logistik
Pelaksanaan kunjungan atau menganalisis
kejadian bencana dilokasi bencana dalam 1
tahun
Kasubbid Kedaruratan dan Tim
Penilai bencana
Pembagian honorarium TIM Reaksi Cepat Kasubbid LogistikPembagian honorarium TIM Reaksi Cepat Kasubbid Logistik
Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Logistik
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Logistik
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
saat Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana
Tersedianya dan adanya laporan
kejadian bencana
50.000.000Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan
mengajuan dan membahas draff SK Bupati
tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca
bencana
Kabid Kedaruratan dan Logistik
Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang
Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana sebagai
turunan SK Bupati
Kasubbid Kedaruratan
Mengajukan dan membahas SK Kepala BPBD
tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca
bencana sebagai turunan SK Bupati
Kabid Kedaruratan dan Logistik
Membuat undangan rapat koordinasi TIM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan
pelaksanaan rapat koordinasi TIM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kabid Kedaruratan dan Logistik
Penyusunan Program Kerja TIM Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan saat tanggap darurat
dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca
bencana dalam 1 tahun
Kasubbid Kedaruratan dan Tim
Penilai bencana
Pembagian honorarium TIM Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan saat tanggap darurat
dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan
Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan
Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan
3 Pemantauan Kejadian Bencana
Terpantaunya kejadian bencana
di Kabupaten Lampung Barat
75.000.000 Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim
Penilai kejadian bencana Kasubbid Kedaruratan
mengajuan dan membahas draff SK Bupati
tentang Tim Penilai kejadian bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik
Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang
Tim Penilai kejadian bencana sebagai Kasubbid Kedaruratan Tim Penilai kejadian bencana sebagai
turunan SK Bupati
Kasubbid Kedaruratan
mengajuan dan membahas SK Kepala BPBD
tentang Tim Penilai kejadian bencana sebagai
turunan SK Bupati
Kabid Kedaruratan dan Logistik
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
membuat undangan rapat koordinasi TIM
Penilai Kejadian BencanaKasubbid Kedaruratan
pelaksanaan rapat koordinasi TIM Penilai
Kejadian Bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik
Penyusunan Program Kerja TIM Penilai
Kejadian Bencana Kasubbid Kedaruratan
Pelaksanaan penilain kejadian bencana
dalam 1 tahun
Kasubbid Kedaruratan dan Tim
Penilai bencana
pembagian honorarium TIM Penilai Kejadian
Bencana Kasubbid Kedaruratan
membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan
Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan
Meningkatnya
pelayanan Rehabilitasi
2 Dokumen IX Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Tersedianya Dokumen
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
5 Peningkatan Pelayanan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana
pelayanan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana
1 Dokumen 1 Monitoring Evaluasi dan Survey
untuk Data usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana di
Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tersedianya Data Penanganan
dan Data usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana di
Daerah Kabupaten Lampung
Barat
38.152.000 Membuat SK Kepala Pelaksana Tentang Tim
Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk Data
Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Di Daerah Kabupaten Lampung
Barat
Kasubbid Rekonstruksi
Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rekonstruksi
Menginventarisir dan Menyusun lokasi
pasca bencana
Kasubbid Rekonstruksi
Mengadakan peninjauan ke lokasi
pascabencana
Kasubbid Rekonstruksi
Membuat draft laporan hasil peninjauan ke
lokasi pascabencana
Kasubbid Rekonstruksi
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
Membuat rekapitulasi dan laporan akhir
kegiatan
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
1 Dokumen 2 Operasional Tim DaLA (Demage and
Loses Assesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian) Tingkat
Kabupaten Lampung Barat
Berfungsinya Tim DaLA (Demage
and Loses Assesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian) akibat
bencana di Wilayah Kabupaten
Lampung Barat
59.292.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala Pelaksana
Tentang Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian
Pascabencana
Kasubbid Rehabilitasi
Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rehabilitasi
Menginventarisir dan Menyusun lokasi pasca
bencana yang memerlukan penghitungan
kerusakan dan kerugian pascabencana
Kasubbid Rehabilitasi
Melaksanakan peninjauan penghitungan
penilaian kerusakan dan kerugian
pascabencana
Kasubbid Rehabilitasi
Membuat draft laporan penilaian kerusakan Kasubbid RehabilitasiMembuat draft laporan penilaian kerusakan
dan kerugian
Kasubbid Rehabilitasi
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rehabilitasi
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Membuat rekapitulasi penilaian kerusakan
dan kerugian pada lokasi-lokasi
pascabencana sebagai usulan penangana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
1 Dokumen 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Dana Hibah
Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Penanganan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana di Kabupaten
Lampung Barat
8.648.152.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala Pelaksana
terkait pelaksanaan kegiatan
Kasubbid Rekonstruksi
Menyusun Draft untuk pelaksanaan jasa
konsultansi perencanaan
Kasubbid Rekonstruksi
Membahas Draft untuk pelaksanaan jasa
konsultansi perencanaan dengan Kepala
Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Menyusun Draft untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
Kasubbid Rekonstruksi
Membahas Draft untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
Kasubbid Rekonstruksi
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Menyusun draft laporan triwulan Kasubbid Rekonstruksi
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
Triwulan dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
Membuat Laporan Triwulan Kasubbid Rekonstruksi
Menyusun draft laporan akhir Kasubbid Rekonstruksi
Melakukan Pembahasan Draft Laporan Akhir
dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
Membuat Laporan Akhir Kegiatan Kasubbid Rekonstruksi
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MAIDAR, SH.M.SIPEMBINA TK I
NIP. 19690417 199803 1 006
Lampiran 3
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
1100%
I Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tercapainya Kinerja Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terdistribusikannya surat dinas
dengan baik.
2.000.000 Membeli ATK dan Perangko Kasubbag Umum dan Kepegawaian
91,67%
Membuat Lis kebutuhan ATK Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik.
Terbayarnya Biaya Rekening
Telpon, Air dan Listrik
20.100.000 Membayar Rekening Listrik, Air dan PDAM Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional.
Terbayarnya Pajak Kendaraan
Dinas
12.375.000 Menginventarisir Masa Berlakunya Pajak
Kendaraan Dinas
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
Membayar Pajak Kendaraan Dinas Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
4 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan.
Terlaksananya jasa administrasi
keuangan
500.000 Melaksanakan pembelian buku Cek sesuai
kondisi
Kasubbag Keuangan 100,00%
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6.800.000 Membuat Perjanjian Kerjasama dengan
Cleaning Servis
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
Membuat SK penunjukan Cleaning Servis Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
Terpeliharanya Kebersihan Kantor
dan Tersedianya Alat Kebersihan
Kantor
RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2016
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Meningkatnya fasilitas, sarana
dan prasarana kantor yang
memadai bagi Aparatur BPBD
dalam menjalankan tugas.
Tersedianya Fasilitas,
Sarana dan Prasarana
Kantor Yang Memadai
Menadatangani Perjanjian Kerjasama
Cleaning servis
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
Mengajukan Nota Dinas Pencairan
Anggaran
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
Membeli Peralatan kebersihan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Terlaksananya administrasi
perkantoran dengan baik
11.473.000 Membeli ATK Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
7 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan.
Terlaksananya administrasi
perkantoran dengan baik.
19.970.000 Inventarisir kebutuhan Beberapa Kasubbag 100,00%
Membeli Kebutuhan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Beberapa Kasubbag 100,00%
8 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor.
Terlaksananya penyediaan
Komponen Intalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor.
3.510.000 Membeli Peralatan Listrik Kasubbag Umum dan Kepegawaian
91,67%
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan.
Terlaksananya Penyediaan Bahan
Bacaan dan Iklan
3.960.000 Pembayaran langganan surat kabar Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman. Terlaksananya Penyediaan Bahan
Makanan dan Minuman.
6.600.000 Memesan/Membeli Makanan dan
Minuman
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.
Terlaksananya Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
80.000.000 Melaksanakan Koordinasi Keluar Daerah Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
12 Penyediaan Jasa
Propaganda/Publikasi/Pameran
Terlaksananya Pameran
Pembangunan
6.500.000 Menerbitkan SK Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
Mempersiapkan Materi Pameran Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
Membuat Stand Pameran dan Dekorasi Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%100,00%
Pelaksanaan Pameran Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
13 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Pembinaan Dalam Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
35.000.000 Pelaksanaan Pembinaan dalam Daerah Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
14 Operasional UPT Pemadam
Kebakaran
Meningkatnya Administrasi dan
Pelayanan UPT Pemadam
Kebakaran
960.736.000 Pelaksanaan dan pembayaran kegiatan
operasional UPT Pemadam Kkebakaran
Kepala UPTD Damkar
100,00%
Terlaksananya
Pengadaan Perlengkapan
atau Peralatan Kantor 100%
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor.
36.723.000 Membuat Draf Kelengkapan Adm.
Pengadaan Barang
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
Memeriksa Draf Kelengkapan Adm.
Pengadaan Barang
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
Penyelesaian Kelengkapan Adm.
Pengadaan barang dan Pendatanganan
Surat Pesanan Barang
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
Pemeriksaan dan penerimaan Barang Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
2 Pengadaan Sewa Kontor/rumah
dinas.
Meningkatnya Administrasi dan
Pelayanan kantor
12.500.000 Pembayaran sewa Posko Pemadam
Kebakaran di Posko Kebun Tebu
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
Terlaksananya Pengadaan Dapur
(piring, gelas, sendok, panji,
wajan, galon, sutil, teko, magic
com). Pengadaan alat-alat studio
(Televisi), Pengadaan
Digital/Reciever (Parabola set),
pengadaan radio komuikasi
(power sublly,kabel antena,
antena set) dan pengadaan
Pesawat Righ.
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Gedung Kantor
5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Gedung Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
Pelakasanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%
4 Pemeliharaan Rutin berkala
kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Pemeliharaan
kendaraan Dinas/Operasional
218.687.000 Pembayaran Biaya pemeliharaan
kendaraan sesuai kebutuhan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
100,00%
III Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Dinas dan
Perlengkapannya
Terlaksananya Pengadaan Pakaian
Dinas
83.440.000 Menyusun Spek Barang Yang akan
diinginkan
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
Penyiapan SPK Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
Penyelesaian Administrasi kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%
IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan
Kapasitas SDM Aparatur.
10.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek
Yang diterima dari lembaga-lembaga
pelaksana Bimtek
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
25,00%
Menghubungi Pihak Penyelenggaran
Bimtek
Kasubbag Umum dan Kepegawaian 8,33%
Penyelesaian Administrasi Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian
8,33%
2 Meningkatnya Tertip
Administrasi dan pengelolaan
keuangan dalam menunjang
kegiatan.
Terlaksananya
Perencanaan program,
Kegiatan dan Anggaran
dengan Baik 100%
V Program Peningkatan Pengembang
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan SKPD
Tercapainya Peningkatan
Pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
100%
100%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan
Capaian Kinerja dan Membuat draf
Laporan
Kabag Keuangan
100,00%
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%
Menyusun Laporan Kabag Keuangan 100,00%
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Terlaksananya Penyusunan
Laporan Keuangan Semesteran
1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan
Keuangan Semesteran
Kabag Keuangan
91,67%
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
2.000.000 Mempersiapkan data pendukung
Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kabag Keuangan
91,67%
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
2.500.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan
Capaian Kinerja dan Membuat draf
Laporan
Kabag Keuangan
100,00%Laporan
Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%
Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%
5 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
Tersedianya dokumen
perencanaan SKPD
2.600.000 Penyusunan Renja Kasubbag Perencanaan
100,00%
Penyusunan RKA Kasubbag Perencanaan 100,00%
Penyusunan LKPJ Kasubbag Perencanaan 100,00%
Penyusunan Laporan Akhir Kasubbag Perencanaan 100,00%
Penyusunan Lakip Kasubbag Perencanaan 100,00%
Penyusunan LPPD Kasubbag Perencanaan 100,00%
Penyusunan dokumen lain Kasubbag Perencanaan 100,00%
6 Kegiatan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Tersedianya pengelola keuangan
daerah
47.600.000 Penerbitan SK Pengelola Keuangan Kasubbag Keuangan100,00%
Pelaksanaan kegiatan Kasubbag Keuangan 100,00%
3 Peningkatan Sistem Mitigasi dan
Pengetahuan Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Sistem
Mitigasi dan
Pengetahuan Masyarakat
dalam Penanggulangan
Bencana74 Orang
VI Program Penelitian, Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan
Bencana.
Meningkatnya Jumlah SDM
Aparatur yang Terlatih dalam
Penanggulangan Bencana.
31 Orang
1 Pendidikan dan Pelatihan Satgas
Penanggulangan Bencana
Kabupaten
Terlatihnya Satgas SAR 169.683.000 Membuat Surat Keputusan Bupati
tentang Panitia, Instruktur dan
NaraSumber
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat Surat Keputusan Bupati
tentang Pejabat Pengadaan Barang
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat Surat Keputusan Bupati
tentang Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan
Kasubid Pencegahan100,00%
Pekerjaan
Membuat Surat tentang permintaan
Nama-nama Instruktur dan Narasumber
Diklat
Kasubid Pencegahan100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Koordinasi Ke dinas Instansi yang diminta
untuk menjadi Instruktur/Narasumber
Kasubid Pencegahan100,00%
Pembuatan Surat Keputusan Kepala
Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah tentang Nama-nama
Instruktur/Narasumber Diklat
Kasubid Pencegahan
100,00%
Pemesanan tanda Peserta Instruktur dan
ATK
Kasubid Pencegahan100,00%
Surat Permintaan Bahan/Materi
Instruktur/ Narasumber
Kasubid Pencegahan100,00%
Cetak Materi DiklatKasubid Pencegahan
100,00%
Proses penunjukan langsung Rekanan
Pengadaan Pakaian Diklat
Kasubid Pencegahan100,00%
Pemesanan Pakaian Olahraga/Training
Peserta
Kasubid Pencegahan100,00%
Surat Pemesanan Video ShotingKasubid Pencegahan
100,00%
Pemesanan Kamar Peserta/Instruktur
dan panitia / Hotel
Kasubid Pencegahan100,00%
Proses penunjukan langsung Jawaban
untuk makan minum Peserta
Kasubid Pencegahan100,00%
untuk makan minum Peserta
Pembuatan Spanduk KegiatanKasubid Pencegahan
100,00%
Membuat Surat permintaan Peserta
kepada Dinas instansi
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat Surat Pemanggilan Peserta
Diklat
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat Surat tentang Jadwal
Pelaksanaan untuk Narasumber dan
Materi Kegiatan
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat Konsep Bupati untuk acara
Pembukaan Diklat
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat laporan Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah pada
acara Pembukaan Diklat
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat Nota Dinas kepada Bupati Cq.
Kabag Humas mohon koreksi naskah
sambutan Bupati
Kasubid Pencegahan100,00%
Penyiapan Sound system acara/Podium
Dll
Kasubid Pencegahan100,00%
Membuat surat undangan kepada
Dinas/Instansi
Kasubid Pencegahan100,00%
Persiapan akhir tempat pembukaan
Diklat dan pelaksanaan Diklat PB
Kasubid Pencegahan100,00%
Pelaksanaan Kegiatan Diklat PBKasubid Pencegahan
100,00%
Menyiapkan Daftar Hadir Peserta, Panitia
dan Narasumber/Instruktur
Kasubid Pencegahan100,00%
Laporan KegiatanKasubid Pencegahan
100,00%
6 Orang
2 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan
bagi Personil Pemadam Kebakaran Jumlah Anggota Damkar yang
memiliki Sertifikat Pelatihan
45.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek
Yang diterima dari lembaga-lembaga
pelaksana Bimtek
Sekretaris
91,67%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Menghubungi Pihak Penyelenggaran
Bimtek
Sekretaris100,00%
Penyelesaian Administrasi Kegiatan Sekretaris100,00%
70% VII Program Kesiapsiagaan
Tersedianya SDM Aparatur dan
Masyarakat yang memahami dan
terlatih dalam penanggulangan
bencana
200 Orang 1Gladi managemen/Simulasi
Penanggulangan Bencana
Pemahaman Masyarakat dalam
Memahami Penanggulangan
Bencana120.510.000 Pembutan SK Bupati Kasubid Pencegahan 100,00%
Membuat Surat Pemberitahuan Ke
Kecamatan Tentang Gladi Menejemen dan
Simulasi Penanggulangan Bencana serta
Penentuan Lokasi
Kasubid Pencegahan 100,00%
Membuat Surat Ke Kecamatan tentang
Permintaan PesertaKasubid Pencegahan 100,00%
Membuat Surat ke Dinas Instansi terkait,
Prihal permintaan Instruktur/NarasumberKasubid Pencegahan 100,00%
Pemesanan ATK Kasubid Pencegahan 100,00%
Pembuatan Kentongan Kasubid Pencegahan 100,00%
Menyiapkan Obat-obatan P3K Kasubid Pencegahan 100,00%
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Bermotor SimulasiKasubid Pencegahan 100,00%
Cetak tanda Peserta, cetak tanda
instruktur, Panitia dan Cetak SpandukKasubid Pencegahan 100,00%
Menyiapkan /Sewa Meja Kursi, tenda dan
Sound SystemKasubid Pencegahan 100,00%
Pemesanan Makan Minum Kasubid Pencegahan 100,00%
Pemesanan Pakaian Olahraga Kasubid Pencegahan 100,00%
Membuat jdwal tentang pelaksanaan Gladi
dan Simulasi Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan 100,00%
Membuat Konsep Sumbutan Bupati
tentang Pembukaan/Penutupan Gladi
menejemenKasubid Pencegahan 100,00%
Membuat laporan Kepala BPBD Kasubid Pencegahan 100,00%
Pembuatan Surat Undangan Kepada
Instansi terkaitKasubid Pencegahan 100,00%
Pelaksanaan Gladi Manajemen dan
Simulasi Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan 100,00%
200 Orang 2 Sosialisasi Rawan Bencana
Terciptanya Pemahaman
Masyarakat Tetntang Bahaya
Bencana
65.020.000 Proses Pembuatan SK Bupati Kasubid Pencegahan 100,00%
Membuat surat ke Dinas Instansi sebagai
Nrasumber/Instruktur
Kasubid Pencegahan100,00%
Pemberitahuan kepada Kecamatan tempat
lokasi Sosialisasi diadakan
Kasubid Pencegahan100,00%
Cetak meteri Narasumber dan InstrukturKasubid Pencegahan
100,00%
Kasubid PencegahanMenyiapkan Adminitrasi SPJ Kasubid Pencegahan 100,00%
Pelaksanaan Kegiatan Kasubid Pencegahan 100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Menyiapkan Adminitrasi Makan minum
peserta pada Rumah makan (C5)
Kasubid Pencegahan100,00%
Menyiapkan Sewa Gedung/Tempat
Sosialisasi
Kasubid Pencegahan100,00%
Pembagian Honor/Transportasi tenga
ahli/Instruktur dan Peserta Sosialisasi
Kasubid Pencegahan100,00%
Laporan Akhir KegiatanKasubid Pencegahan
100,00%
16.40%
3 Penyediaan dan penyebarluasan
informasi bencana
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakata Tentang Bencana
bahaya kebakaran154.000.000
Membuat SK penunjukan Panitia
PengadaanKasubid Pencegahan
100,00%
Membuat SK Panitia penerima hasil
pekerjaanKasubid Pencegahan
100,00%
Proses penunjukan rekanan penyedia jasa
publikasi dan media elektronik/cetakKasubid Pencegahan
100,00%
Proses penunjukan rekanan pengadaan
BilboardKasubid Pencegahan
100,00%
Pengerjaan Pekerjaan Pengadaan Bilboard Kasubid Pencegahan100,00%
Pembuatan laporan Ahir TahunKasubid Pencegahan
100,00%
4 kali4 Fasilitas Satgas SAR Tersedianya Satgas SAR yang
Terlatih
59.760.000Membuat SK Bupati tentang Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan100,00%
Terlatih
Membuat Surat kepada Dinas/Instansi
terkait tentang permintaan Nama-nama
Anggota Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD
tentang Nama-nama Anggota Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Membuat Surat kepada Anggota Satgas
SAR dalam rangka rapat koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Penyiapan Bahan Materi yang akan
disampaikan dalam acara rapat Koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pembagian Honor Anggota Satgas SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana
(Insidentil berdasarkan Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait
dalam upaya pembagian bantuan terhadap
kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan
Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan
100,00%
365 hari
5 Operasional Posko Siaga Bencana Beroperasinya Posko Siaga
Bencana Kabupaten dan
Kecamatan selama 24 jam selama
1 tahun
25.100.000Pembuatan Sk Kepala Pelaksana tentang
penunjukan petugas Piket Posko
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Menyusun Jadwal piket petugas PoskoKasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pelaksanaan Piket Kasubid Kesiapsiagaan 100,00%
Kasubid KesiapsiagaanPembuatan laporan Rekapitulasi Kejadian
persemester
Kasubid Kesiapsiagaan100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
4 kali
6 Fasilitas Satgas Penanggulangan
Bencana Kabupaten
Terciptanya Satgas PB Kabupaten
yang tangguh 70.224.000 Membuat SK Bupati tentang Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Membuat Surat kepada Dinas/Instansi
terkait tentang permintaan Nama-nama
Anggota Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD
tentang Nama-nama Anggota Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Membuat Surat kepada Anggota Satgas PB
dalam rangka rapat koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Penyiapan Bahan Materi yang akan
disampaikan dalam acara rapat Koordinasi
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pembagian Honor Anggota Satgas PB
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana
(Insidentil berdasarkan Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait
dalam upaya pembagian bantuan terhadap
kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan
Kejadian)
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan
100,00%
1 Unit 7 Tersedianya Kompresor Selam Kasubid Kesiapsiagaan1 Unit
Montenoring
7Pengadaan Peralatan SAR
Tersedianya Kompresor Selam
dan Montenoring Set150.000.000 Penunjukan Panitia Pengadaan
Kasubid Kesiapsiagaan100,00%
Penunjukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Proses penunjukan rekanan pengadaan
peralatan SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Pelaksanaan Persiapan Pengdaan Peralatan
SAR
Kasubid Kesiapsiagaan
100,00%
Penetapan Laporan Ahir TahunKasubid Kesiapsiagaan
100,00%
30,73%
8 Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana Kebakaran
Tersedianya Peralatan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
147.500.000 Membuat SK Sekretaris
100,00%
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri100,00%
Proses Pengadaan100,00%
Serah Terima Barang 100,00%
Pembayaran ke Pihak ke-3100,00%
Membuat laporan akhir Kegiatan100,00%
1 Unit
9 Pembuatan Bak Air Pemadam
Kebakaran di Tiap Kecamatan
Tersedianya Bak Penampung Air
Pemadam Kebakaran di Tiap
Kecamatan
140.000.000 Membuat SK
Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan100,00%
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 91,67%
Proses Pengadaan 91,67%
Serah Terima Barang 91,67%
Pembayaran ke Pihak ke-3 91,67%
2 Unit10 Pengadaan dan Pemasangan Hidrant
Fire
Tersedianya Hidrant Fire
Pemadam Kebakaran 165.000.000 Membuat SKKabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan 100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 83,33%
Proses Pengadaan 83,33%
Pemasangan Hidrant Fire 83,33%
Serah Terima Barang 83,33%
Pembayaran ke Pihak ke-3 83,33%
1 Unit11 Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran
Tersedianya Mobil Pemadam
Kebakaran
1.500.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan100,00%
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 83,33%
Proses Pengadaan 83,33%
Serah Terima Barang 66,67%
Pembayaran ke Pihak ke-366,67%
1 Unit12 Pengadaan Jaringan Air ke Bak
Penampung
Tersedianya Jaringan Air 65.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan
Kesiapsiagaan100,00%
Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 83,33%
Proses Pengadaan 83,33%
Serah Terima Barang 83,33%
Pembayaran ke Pihak ke-3 83,33%
4Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan BencanaMeningkatnya Pelayanan
Penanggulangan Bencana
80% VIII Program Tanggap Darurat
Terlaksanannya Penanganan
bencana secara cepat, tepat dan
akurat saat terjadi bencana
Penanggulangan Bencana
1 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terlaksanannya Tim yang
melaksanakan tugas secara Cepat,
tepat dan akurat saat terjadi
bencana
70.000.000
Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim
Operasional Reaksi CepatKasubbid Logistik 100,00%
Mengajukan dan membahas draff SK
Bupati tentang Tim Operasional Reaksi
Cepat
Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang
Tim Operasional Reaksi Cepat sebagai
turunan SK Bupati
Kasubbid Logistik 100,00%
Mengajukan dan membahas SK Kepala
BPBD tentang Tim Operasional Reaksi
Cepat sebagai turunan SK Bupati
Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Membuat undangan rapat koordinasi TIM
Reaksi CepatKasubbid Logistik 100,00%
Pelaksanaan rapat koordinasi TIM Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Penyusunan Program Kerja TIM Reaksi
CepatKasubbid Logistik 100,00%
Pelaksanaan kunjungan atau menganalisis
kejadian bencana dilokasi bencana dalam 1
tahun
Kasubbid Kedaruratan dan Tim
Penilai bencana 100,00%
Pembagian honorarium TIM Reaksi Cepat Kasubbid Logistik 100,00%
Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Logistik 100,00%
Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Logistik 100,00%
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
saat Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana
Tersedianya dan adanya laporan
kejadian bencana
50.000.000Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan 100,00%
mengajuan dan membahas draff SK Bupati mengajuan dan membahas draff SK Bupati
tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca
bencana
Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang
Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
saat tanggap darurat dan pasca bencana
sebagai turunan SK Bupati
Kasubbid Kedaruratan 100,00%
Mengajukan dan membahas SK Kepala
BPBD tentang Tim Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan saat tanggap darurat dan
pasca bencana sebagai turunan SK Bupati
Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Membuat undangan rapat koordinasi TIM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan 91,67%
pelaksanaan rapat koordinasi TIM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Penyusunan Program Kerja TIM
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat
tanggap darurat dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan 100,00%
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca
bencana dalam 1 tahun
Kasubbid Kedaruratan dan Tim
Penilai bencana 100,00%
Pembagian honorarium TIM Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan saat tanggap
darurat dan pasca bencana
Kasubbid Kedaruratan 100,00%
darurat dan pasca bencana
Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan 100,00%
Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan 100,00%
3 Pemantauan Kejadian Bencana
Terpantaunya kejadian bencana di
Kabupaten Lampung Barat
75.000.000 Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim
Penilai kejadian bencana Kasubbid Kedaruratan 100,00%
mengajuan dan membahas draff SK Bupati
tentang Tim Penilai kejadian bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang
Tim Penilai kejadian bencana sebagai
turunan SK Bupati
Kasubbid Kedaruratan 100,00%
mengajuan dan membahas SK Kepala
BPBD tentang Tim Penilai kejadian
bencana sebagai turunan SK Bupati
Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
membuat undangan rapat koordinasi TIM
Penilai Kejadian BencanaKasubbid Kedaruratan 100,00%
pelaksanaan rapat koordinasi TIM Penilai
Kejadian Bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%
Penyusunan Program Kerja TIM Penilai
Kejadian Bencana Kasubbid Kedaruratan 100,00%
Pelaksanaan penilain kejadian bencana
dalam 1 tahun
Kasubbid Kedaruratan dan Tim
Penilai bencana 100,00%
pembagian honorarium TIM Penilai
Kejadian Bencana Kasubbid Kedaruratan 100,00%
membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan 100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan 100,00%
5 Peningkatan Pelayanan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana
Meningkatnya pelayanan
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
2 Dokumen IX Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Tersedianya Dokumen
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana
1 Dokumen 1 Monitoring Evaluasi dan Survey
untuk Data usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana di
Daerah Kabupaten Lampung Barat
Tersedianya Data Penanganan dan
Data usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana di
Daerah Kabupaten Lampung Barat
38.152.000 Membuat SK Kepala Pelaksana Tentang
Tim Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk
Data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Di Daerah Kabupaten
Lampung Barat
Kasubbid Rekonstruksi
100,00%
Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rekonstruksi 83,33%
Menginventarisir dan Menyusun lokasi
pasca bencana
Kasubbid Rekonstruksi83,33%
Mengadakan peninjauan ke lokasi
pascabencana
Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Membuat draft laporan hasil peninjauan ke
lokasi pascabencana
Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Membuat rekapitulasi dan laporan akhir
kegiatan
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi100,00%
1 Dokumen 2 Operasional Tim DaLA (Demage and
Loses Assesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian) Tingkat
Kabupaten Lampung Barat
Berfungsinya Tim DaLA (Demage
and Loses Assesment/Penilaian
Kerusakan dan Kerugian) akibat
bencana di Wilayah Kabupaten
59.292.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala
Pelaksana Tentang Tim Penilai Kerusakan
dan Kerugian Pascabencana
Kasubbid Rehabilitasi
100,00%Kabupaten Lampung Barat bencana di Wilayah Kabupaten
Lampung Barat
100,00%
Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rehabilitasi 100,00%
Menginventarisir dan Menyusun lokasi
pasca bencana yang memerlukan
penghitungan kerusakan dan kerugian
Kasubbid Rehabilitasi100,00%
Melaksanakan peninjauan penghitungan
penilaian kerusakan dan kerugian
pascabencana
Kasubbid Rehabilitasi
41,67%
Membuat draft laporan penilaian
kerusakan dan kerugian
Kasubbid Rehabilitasi41,67%
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rehabilitasi41,67%
Membuat rekapitulasi penilaian kerusakan
dan kerugian pada lokasi-lokasi
pascabencana sebagai usulan penangana
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
41,67%
1 Dokumen 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana Dana Hibah
Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Penanganan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
pascabencana di Kabupaten
Lampung Barat
8.648.152.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala
Pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan
Kasubbid Rekonstruksi
100,00%
Menyusun Draft untuk pelaksanaan jasa
konsultansi perencanaan
Kasubbid Rekonstruksi
100,00%
Membahas Draft untuk pelaksanaan jasa
konsultansi perencanaan dengan Kepala
Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
100,00%
Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 100,00%
Menyusun Draft untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Membahas Draft untuk pelaksanaan
pekerjaan konstruksi
Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Kepala Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi 100,00%
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 6 7 8 9 12
REALISASI JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
11
PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
5 10
Menyusun draft laporan triwulan Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
Triwulan dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
100,00%
Membuat Laporan Triwulan Kasubbid Rekonstruksi100,00%
Menyusun draft laporan akhir Kasubbid Rekonstruksi 100,00%
Melakukan Pembahasan Draft Laporan
Akhir dengan Kepala Bidang
Kasubbid Rekonstruksi
100,00%
Membuat Laporan Akhir Kegiatan Kasubbid Rekonstruksi100,00%
0,00%
RATA-RATA ####
MAIDAR, SH.M.SI
PEMBINA TK I
NIP. 19690417 199803 1 006
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Peningkatkan sistem mitigasi dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana
Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
278 orang(Satgas Damkar 37 orang, Satgas PB kecamatan 186, TRC 18 Orang Satgas SAR 31 orang
31 0rang 101 orang 114 orang 74 orang 108 428 orang
2
Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 20% 20% 35% 65% 80% 90% 90%
Indikator Kinerja Utama Baddan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO INDIKATORKondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir
Periode RPJMD
SASARAN
3
Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
15% 30% 55% 65% 70% 85% 85%
4
Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana
Terlaksananya Penanggulangan Bencana secara tepat dan saat terjadi bencana
50% 50% 70% 80% 85% 90% 90%
5
Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1 Dokumen1
Dokumen2
Dokumen2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
9 Dokumen
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
MAIDAR,SH.M.SiPEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660821 198602 1 001
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Kegiatan Penyusunan
rencana penannggulangan
bencana
Tersusunnya dokumen
perencanaan
penanggulangan bencana
0% 100% 150.000.000 - - - - - - - - 100% 150.000.000
1.20 37 01
Program Penelitian,
Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana
278 org (Satgas
Damkar 37 org,
Satgas PB Kec 186
org, TRC 18 org,
Satgas SAR 31 org)
31 orang 119.992.000 101 orang 31 orang 114 orang 470.991.200 74 orang 460.200.000 108 orang 638.090.320 428 orang 2.159.273.520
Pendidikan dan Pelatihan
Satgas SAR62 orang 31 orang 119.992.000 - - 31 orang 170.991.200 - - 31 orang 188.090.320 93 orang 479.073.520 BPBD Kab. LB
Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Pemadam
Kebakaran
37 orang - - 37 orang 120.000.000 - - - - 37 orang 125.000.000 74 orang 245.000.000 BPBD Kab. LB
Fasilitasi Pendidikan dan
Pelatihan bagi personil
Pemadam Kebakaran
0% - - 8 Orang 120.000.000 6 Orang 160.000.000 6 Orang 160.000.000 6 Orang 200.000.000 26 Orang 640.000.000 BPBD Kab. LB
Tabel 5.1 (PERUBAHAN)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Tahun 2012)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
Lokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(4) (6)
Mewujudkan
ketangguhan
masyarakat
melalui
peningkatan
sistem mitigasi
bencana,
pengetahuan,
kesadaran dan
komitmen serta
perilaku dan
budaya sadar
bencana
Peningkatan sistem
mitigasi dan
pengetahuan
masyarakat dalam
penanggulangan
bencana
Meningkatnya
sistem mitigaasi
dan pengetahuan
masyarakat dalam
penanggulangan
bencana
Meningkatnya Jumlah SDM
Aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana
Terlatihnya Satgas SAR
Meningkatnya pengetahuan
dan kemampuan Personil
Damkar
Jumlah anggota Damkar yang
memiliki Sertifikat Pelatihan
Pendidikan dan Pelatihan
Satgas Penanggulangan
Bencana Kabupaten
0% - - 31 orang 120.000.000 31 orang 140.000.000 31 orang 145.200.000 - - 93 orang 405.200.000 BPBD Kab. LB
Kegiatan Workshop DaLA
(Damage and Loses
Assesment / Penilaian
Kerusakan dan Kerugian)
0% - - 15 orang 110.000.000 - - 30 orang 155.000.000 25 orang 125.000.000 70 Orang 390.000.000 BPBD Kab. LB
1.20. 37 03Program Pencegahan dan
Mitigasi Bencana20% 20% 0 35% - 65% 100.000.000 80% - 90% 200.000.000 90% 300.000.000
Penyusunan Prosedur Tetap
Penanggulangan bencana0, % - - - - 57 buku 100.000.000 - - - - 57 buku 100.000.000 BPBD Kab. LB
Pembuatan analisa risiko
bencana dan Penyusunan
Peta Rawan Bencana di
Wilayah Kabupaten
Lampung Barat
0, % - - - - - - - - 1 set 200.000.000 1 set 200.000.000 BPBD Kab. LB
1.20. 37 03 Program Kesiapsiagaan 15% 30% 580.872.000 55% 3.552.952.700 65% 3.365.465.000 70% 4.335.409.000 85% 1.656.153.000 85% 13.490.851.700
Gladi Manajemen/Simulasi
Penanggulangan Bencana 0 200 Orang 217.617.000 - - - - 200 Orang 246.125.000 200 Orang 246.125.000 600 Orang 709.867.000 BPBD Kab. LB
Tersedianya SDM aparatur
dan masyarakat yang
memahami dan terlatih
dalam penanggulangan
bencana
Tersedianya Pedoman
Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Adanya Standar Protap
Penanggulangan Bencana
Tersedianya Data risiko
Bencana Kab. LB
Meningkatnya Kemampuan
Satgas Penanggulangan
Bencana
Terselenggaranya Workshop
DaLA (Damage and Loses
Assesment / Penilaian
Kerusakan dan Kerugian
Pemahaman Masyarakat
dalam memahami
Penanggulangan Bencana
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Tahun 2012)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
Lokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(4) (6)
Sosialisasi Rawan Bencana 200 Orang 50 Orang 40.605.000 200 orang 166.480.500 200 orang 180.000.000 200 orang 220.000.000 100 orang 110.000.000 750 Orang 717.085.500 BPBD Kab. LB
Pelatihan Satgas
Penanggulangan Bencana
Alam Kecamatan
403 orang - - - - - - - - 3 orang x 15
Kec= 45 orang 200.000.000 45 Orang 200.000.000 BPBD Kab. LB
Penyediaan dan
penyebarluasan informasi
kebencanaan
2 Buah Bilboard 50.000.000
5 buah
bilboard, 1507
lembar
famplet
bencana alam,
1507 lembar
famplet
bahaya
kebakaran,
Publikasi
Media Cetak
12 bln, Media
Elektronik
/Radio 12 bln
230.140.000
2 Buah Bilboard,
Publikasi Media
Cetak 12
bulan.Publikasi
Media Elektronik/
Radio 12 bulan
180.000.000
8 Buah
Bilboard, 1500
famlet bahaya
kebakaran,
Publikasi Media
Cetak 12 bln,
Media
Elektronik
/Radio 12 bln
298.000.000
8 Buah
Bilboard,
Publikasi
Media Cetak
12 bln, Media
Elektronik
/Radio 12 bln
180.000.000
Bilboard 25
buah, 1507
Lembar famflet
bencan alam dan
3007 lembar
famflet bahaya
kebakaran,
Publikasi Media
Cetak 48 bln,
Publikasi Media
Elektronik/Radio
48 bln
938.140.000 BPBD Kab. LB
Fasilitasi Satgas SAR 5 Kali 4 Kali 41.302.000 4 Kali 45.432.200 4 Kali 49.975.000 4 Kali 55.000.000 4 Kali 60.000.000 20 Kali 251.709.200 BPBD Kab. LB
Fasilitasi Penguatan Posko
Siaga Bencana Kecamatan
dan Satgas Penanggulangan
Bencana
20 Kali 4 Kali 49.000.000 4 Kali 53.900.000 4 Kali 59.290.000 4 Kali 65.464.000 4 Kali 70.000.000 20 Kali 297.654.000 BPBD Kab. LB
Oprasional Posko Siaga
Terciptanya Pemahaman
Masyarakat Tentang Bahaya
Bencana
Tersedianya dan terlatihnya
Satgas Penanggulangan di 15
Kecamatan
Meningkatnya Pengetahuan
Masyarakat Tentang Bencana
dan bahaya kebakaran.
Tersedianya Satgas SAR Yang
Terlatih
Meningkatnya Kesiagaan
Posko Bencana
Beroperasinya Posko Siaga
Bencana Kabupaten dan Oprasional Posko Siaga
Bencana20% 365 Hari 51.400.000 365 Hari 70.000.000 365 Hari 70.000.000 365 Hari 70.000.000 365 Hari 70.000.000 1825 Hari 331.400.000 BPBD Kab. LB
Fasilitasi satgas
penanggulangan bencana
Kabupaten
12 Kali - - 4 kali 42.000.000 4 kali 46.200.000 4 kali 50.820.000 4 kali 55.728.000 16 Kali 194.748.000 BPBD Kab. LB
Pengadaan Peralatan SAR 0% 1 Unit 70.000.000 1 Set 300.000.000 - - - - - - 2 Unit 370.000.000 BPBD Kab. LB
Pengadaan Peralatan
Penanggulangan Bencana
Kebakaran
30%
Pesawat Rig 4
bh, Power
Supply 4 bh,
Baju Tahan
Panas : 9 st el,
Tabung Oksigen
2 bh, selang
semprot 1,5 inc
: 6 buah, selang
semprot 2,5 inc
: 6 buah,
Otomatis
Penyedot mobil
Damkar 1 bh.
129.970.000
Baju Tahan
Panas : 9 stel,
selang
semprot 1,5
inc : 9 buah,
selang
semprot 2,5
inc : 9 buah,
Nosel 2,5 inc :
2 buah, Nosel
1,5 inc : 2
buah, sepatu
bot damkar : 9
pasang, Helm
Pemadam : 9
buah,
126.000.000
Baju Tahan Panas
: 4 stel, selang
semprot 1,5 inc :
3 buah, selang
semprot 2,5 inc :
5 buah, Nosel 2,5
inc : 2 buah, Nosel
1,5 inc : 2 buah,
sepatu bot
damkar : 6
pasang, Helm
Pemadam : 4
buah.
165.000.000
Baju Tahan
Panas : 12 stel,
selang semprot
1,5 inc : 9 buah,
selang semprot
2,5 inc : 10
buah, Nosel 2,5
inc : 5 buah,
Nosel 1,5 inc : 5
buah, sepatu
bot damkar :
15 pasang,
Helm
Pemadam : 16
buah.
230.000.000
Baju Tahan
Panas : 11 stel,
selang
semprot 1,5
inc : 9 buah,
selang
semprot 2,5
inc : 9 buah,
Nosel 2,5 inc :
5 buah, Nosel
1,5 inc : 5
buah, sepatu
bot damkar :
15 pasang,
Helm
Pemadam : 15
buah.
274.300.000
Baju Tahan
Panas : 45 bh,
Selang Semprot
1,5 Inc : 33 bh,
Selang Semprot
2,5 Inc : 39 bh,
Nosel 2,5 Inc : 15
bh, Nosel 1,5 Inc
: 15 bh, Sepatu
bot : 45 pasang,
Helm Pemadam :
45 bh, Pesawat
Rig 4 bh, Power
Supply 4 bh,
Tabung Oksigen
2 bh, Otomatis
Penyedot mobil
Damkar 1 bh.
795.300.000 BPBD Kab. LB
Pengadaan Mobil Pemadam
Kebakaran2 unit - 1 Unit 1.750.000.000 1 Unit 1.800.000.000 1 Unit 2.150.000.000 - - 3 Unit 5.700.000.000 BPBD Kab. LB
Pembuatan Bak air
Pemadam Kebakaran ditiap
Kecamatan
5 unit 2 unit 189.200.000 3 Unit 369.000.000 2 Unit 360.000.000 2 Unit 385.000.000 2 Unit 300.000.000 11 Unit 1.603.200.000 BPBD Kab. LB
Pengadaan dan
Pemasangan Hidrant Fire di
Wilayah Lampung Barat
Tersedianya Hidrant Fire
Pemadam Kebakaran0% - - - - 11 Unit 55.000.000 11 Unit 65.000.000 12 Unit 90.000.000 34 Unit 210.000.000 BPBD Kab. LB
tersedianya Mobil Pemadam
kebakaran
Bencana Kabupaten dan
Kecamatan Selama 24 Jam
Selama 1 (satu) Tahun
Terciptanya Satgas PB
Kabupaten Yang Tangguh
Tersedianya Kompresor
Selam dan montenering set
Tersedianya peralatan
penanggulangan bencana
kebakaran
Tersedianya Bak penampung
air Pemadam Kebakaran
ditiap Kecamatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome) dan Kegiatan
(Output)
Data Capaian
Pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Tahun 2012)
Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
Lokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
(4) (6)
Pembangunan Posko
Pemadam Kebakaran3 unit - - 1 Unit 400.000.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit 500.000.000 - - 3 Unit 1.300.000.000 BPBD Kab. LB
Pengadaan Jaringan Air Ke
Bak PenampungTersedianya Jaringan Air 0% - - - - - - 1 Unit 65.000.000 - - 1 Unit 65.000.000 BPBD Kab. LB
Monitoring Pelaksanaan
Penanganan Daerah Rawan
Bencana di Kab. Lampung
Barat
Terkendalinya Kegiatan
Penanganan Daerah
Rawan Bencana
0% - - 1 Paket
Laporan 22.159.000 - -
1 Paket
Laporan 80.000.000 - - 2 Paket Laporan 102.159.000 BPBD Kab. LB
Monitoring Pelaksanaan
Daerah Tangguh Bencana
di Kab. Lampung Barat
Terkendalinya Penanganan
Daerah Rawan Bencana di
Kab. Lampung Barat
0% - - - - 1 Paket Laporan 67.185.000 - - - - 1 Paket Laporan 67.185.000 BPBD Kab. LB
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Tim Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana
(TRC-PB)
0,5 % 1 Paket 47.500.000 - - - - - - - - 1 Paket 47.500.000 BPBD Kab. LB
1.20. 37 04 Program Tanggap Darurat 50% 55% 185.000.000 70% 350.000.000 80% 375.000.000 85% 400.000.000 90% 410.000.000 90% 1.720.000.000
Oprasional Tim Reaksi
Cepat (TRC)25% 31 Orang 65.000.000 31 Orang 150.000.000 31 Orang 150.000.000 31 Orang 150.000.000 31 Orang 150.000.000 155 Orang 665.000.000 BPBD Kab. LB
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan saat tanggap
darurat dan Pasca Bencana
20% 1 Paket Laporan 70.000.000 1 Paket
Laporan 100.000.000 1 Paket Laporan 100.000.000
1 Paket
Laporan 100.000.000
1 Paket
Laporan 100.000.000 5 Paket Laporan 470.000.000 BPBD Kab. LB
Tersedianya Bangunan Posko
Pemadam Kebakaran
Tersedianya Sarana dan
Prasarana Pendukung TRC
Mewujudkan
sitem
penanggulangan
bencana yang
handal
Peningkatan
pelayanan
penanggulangan
bencana
Meningkatnya
pelayanan
penanggulangan
bencana
Terlaksananya penanganan
bencana secara cepat, tepat
dan akurat saat terjadi
bencana
Terlaksananya Tim yang
melaksanakan tugas Secara
Cepat, tepat dan akurat saat
terjadi bencana
Tersedianya dan adanya
laporan kejadiaan Bencana darurat dan Pasca Bencana
Pemantauan Kejadian
Bencana20% 1 Paket Laporan 50.000.000
1 Paket
Laporan 100.000.000 1 Paket Laporan 125.000.000
1 Paket
Laporan 150.000.000
1 Paket
Laporan 160.000.000 5 Paket Laporan 585.000.000 BPBD Kab. LB
1.20 37 05Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi1 dokumen 1 dokumen 74.147.000 2 Dokumen 200.000.000 2 dokumen 235.000.000 2 dokumen 8.913.152.000 2 dokumen 270.000.000 9 dokumen 9.692.299.000
Kegiatan Monitoring,
Evaluasi dan Survey Untuk
Data Usulan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Di Daerah
Kabupaten Lampung Barat
20% 1 Paket 74.147.000 1 Paket
laporan 100.000.000 1 Paket 110.000.000 1 Paket 115.000.000 1 Paket 120.000.000 5 Paket 519.147.000 BPBD Kab. LB
Operasional Tim DaLA
(Damage and Loses
Assesment / Penilaian
Kerusakan dan Kerugian)
Tingkat Kabupaten dan
Kecamatan
0% - - 1 Paket
laporan 100.000.000 1 Paket 125.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 4 Paket 525.000.000 BPBD Kab. LB
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana Dana Hibah
Kabupaten Lampung Barat. 0% - - - - - - 1 Paket 8.648.152.000 - - 1 Paket 8.648.152.000 BPBD Kab. LB
960.011.000 #VALUE! 4.546.456.200 14.108.761.000 3.174.243.320 27.362.424.220
Terpantaunya kejadian
bencana di Kabupaten
Lampung Barat
Mewujudkan
kapasitas
perencanaan
dan
pelaksanaan
dalam
pemulihan yang
meliputi
tindakan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
setelah terjadi
bencana
Peningkatan
pelayanan
rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca
bencana
Meningkatnya
pelayanan
rehabilitasi dan
rekonstruksi
Tersediannya Dokumen
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
Tersedianya Data Penangan
dan Data Usulan rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca
Bencana di Kabupaten
Lampung Barat
Tercapainya Penanganan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana di kabupaten
Lampung Barat
Berfungsinya Tim DaLA (
Damage and Loses
assesment /penilaian
kerusakan dan kerugian )
akibat bencana di Wilayah
Kabupaten Lampung Barat
MAIDAR,SH.M.SiPEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660821 198602 1 001
JUMLAH
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2016
1 3 4 5 6
- Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
74 Orang 31 Orang 41,89%
- Tersediannya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 80% 0% 0%
- Tersediannya SDM Aparatur dan Masyarakat yang memahami dan
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016
INDIKATOR KINERJA TARGETSASARAN STRATEGIS %
Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana Dan Pengetahuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
1
2
NO REALISASI
- Tersediannya SDM Aparatur dan Masyarakat yang memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
70% 31% 44,57%
- Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana.
85% 85% 100%
- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 0,0015 % 0.007% 0.007%
- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).
90% 100% 111,11%
3- Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
2 Dokumen 2 Dokumen 100%
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
MAIDAR. SH,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690417 199803 1 006
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN : 2016
1 3
- Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana. 74 Orang
- Tersediannya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 80%
- Tersediannya SDM Aparatur dan Masyarakat yang memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
70%
- Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana. 85%
- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 0,0015 %
- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).
85%
3- Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 2 Dokumen
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
MAIDAR. SH,M.SiPEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690417 199803 1 006
RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016
NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS TARGET
1
Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana Dan Pengetahuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana
2
2
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 - 0,00 33.900.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 - 0,00 15.250.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
%
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
BULAN : JANUARI 2014
Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Terjaminnya Kesehatan Pegawai
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 - 0,00 11.755.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 - 0,00 500.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 - 0,00 11.409.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 - 0,00 19.970.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 - 0,00 5.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Bangunan Kantor dilaksanakan
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor
Page 1
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 - 0,00 3.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Terpenuhinya Informasi Media massa
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 - 0,00 27.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji
Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 - 0,00 12.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 - 0,00 80.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Luar Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB dilaksanakan
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 - 0,00 447.300.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Perkantoran/Teknis dilaksanakan
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 - 0,00 35.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan
Aparatur.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 - 0,00 17.687.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 - 0,00 1.210.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 - 0,00 70.700.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 - 0,00 255.910.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Operasional dilaksanakan
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Page 2
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 - 0,00 5.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor
Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum
* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan
* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Kinerja SKPD dilaksanakan
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun
Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD
Program Kesiapsiagaan
Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 - 0,00 76.344.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya Informasi bagi masyarakat dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih * Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
Page 3
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 - 0,00 81.556.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Tersedianya Satgas SAR yang terltih dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 - 0,00 25.509.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
dilaksanakan
Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 - 0,00 63.514.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya Satgas PB yang tangguh dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB BelumPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana 61.107.000
- 0,00 61.107.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB
Belum
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan dilaksanakan
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
Program Tanggap DaruratMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana
70.000.000 - 0,00 70.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB
Belum
* Terpantaunya Kejadian Bencana dilaksanakan
* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana
Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 - 0,00 82.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan
* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana
Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 - 0,00 83.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum* Terpantaunya Kejadian Bencana dilaksanakan* Terpantaunya Kejadian Bencana dilaksanakan* Terpantaunya Kejadian Bencana
Page 4
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan
Bencana
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana dilaksanakan
Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
112.512.200
- 0,00 112.512.200 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB
Belum
* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana dilaksanakan
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam * Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat) 73.335.000
- 0,00 73.335.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB
Belum
* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA dilaksanakan
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 - 0,00 3.239.855.700 0,00 0,00 - -
BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 170.788.579 6,22 2.576.332.521 6,22 6,22 - -
JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 170.788.579 2,85 5.816.188.221 2,85 2,85
RUSPAN ANWAR, SH
NIP. 19661220 199303 1 007
LIWA, FEBRUARI 2014
KEPALA PELAKSANA,
Page 5
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 6
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 7
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 8
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 9
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 10
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan
1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 880.980 44,05 1.119.020 44,05 44,05 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat
1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 2.777.936 8,19 31.122.064 8,19 8,19 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor
1.20.11.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 10.195.000 66,85 5.055.000 66,85 66,85 12 Bulan Kab. LB
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
%
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
BULAN : FEBRUARI 2014
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Terjaminnya Kesehatan Pegawai
1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 928.000 7,89 10.827.000 7,89 7,89 12 Bulan Kab. LB
Kendaraan Dinas/Operasional
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan
1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 10.000 2,00 490.000 2,00 2,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Keuangan
1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 511.000 20,44 1.989.000 20,44 20,44 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 3.697.250 32,41 7.711.750 32,41 32,41 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 2.930.000 14,67 17.040.000 14,67 14,67 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 2.270.000 40,54 3.330.000 40,54 40,54 12 Bulan Kab. LB
Bangunan Kantor
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor
Page 1
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 - 0,00 3.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Terpenuhinya Informasi Media massa
1.20.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 400.000 1,45 27.200.000 1,45 1,45 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji
1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 2.100.000 16,67 10.500.000 16,67 16,67 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 4.900.000 6,13 75.100.000 6,13 6,13 12 Bulan Luar
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 73.950.000 16,53 373.350.000 16,53 16,53 12 Bulan Kab. LB
Perkantoran/Teknis
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 - 0,00 35.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belum
1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan
Aparatur.
1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 - 0,00 17.687.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 - 0,00 1.210.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 200.000 0,28 70.500.000 0,28 0,28 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 32.665.000 12,76 223.245.000 12,76 12,76 12 Bulan Kab. LB
Operasional
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Page 2
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 1.000.000 20,00 4.000.000 20,00 20,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor
1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum
* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan
* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Kinerja SKPD dilaksanakan
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan
1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran
1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun
1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD
1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan
1.20.11.72.05 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 - 0,00 76.344.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya Informasi bagi masyarakat dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
Page 3
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 - 0,00 81.556.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Tersedianya Satgas SAR yang terltih dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.07 Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 4.055.000 15,90 21.454.000 15,90 15,90 12 Bulan Kab. LB
1.20.11.72.08 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 - 0,00 63.514.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya Satgas PB yang tangguh dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.09 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.20.11.88.01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana61.107.000 3.472.000 5,68 57.635.000 5,68 5,68 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
1.20.11.98 Program Tanggap Darurat1.20.11.98.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana
70.000.000 8.789.000 12,56 61.211.000 12,56 12,56 12 Bulan Kab. LB
* Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana
1.20.11.98.03 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 13.784.000 16,81 68.216.000 16,81 16,81 12 Bulan Kab. LB
* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)
* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana
1.20.11.98.05 Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 10.017.000 12,07 72.983.000 12,07 12,07 12 Bulan Kab. LB* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya Kejadian Bencana
Page 4
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi
1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan
Bencana
1.20.11.99.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana dilaksanakan
1.20.11.99.02 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
112.512.200
- 0,00 112.512.200 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB
Belum
* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana dilaksanakan
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.99.04 Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat) 73.335.000
- 0,00 73.335.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB
Belum
* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA dilaksanakan
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana
BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 179.532.166 5,54 3.060.323.534 5,54 5,54 - -
BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 388.777.158 14,15 2.358.343.942 14,15 14,15 - -
JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 568.309.324 9,49 5.418.667.476 9,49 9,49
LIWA, MARET 2014
KEPALA PELAKSANA,
RUSPAN ANWAR, SH
NIP. 19661220 199303 1 007
Page 5
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 6
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 7
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 8
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 9
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 10
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan
1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 880.980 44,05 1.119.020 44,05 44,05 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat
1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 4.562.885 13,46 29.337.115 13,46 13,46 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor
1.20.11.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 10.690.000 70,10 4.560.000 70,10 70,10 12 Bulan Kab. LB
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
BULAN : MARET 2014
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi%
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Terjaminnya Kesehatan Pegawai
1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 1.837.984 15,64 9.917.016 15,64 15,64 12 Bulan Kab. LB
Kendaraan Dinas/Operasional
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan
1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 20.000 4,00 480.000 4,00 4,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Keuangan
1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 905.000 36,20 1.595.000 36,20 36,20 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 4.590.250 40,23 6.818.750 40,23 40,23 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 5.690.000 28,49 14.280.000 28,49 28,49 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 2.270.000 40,54 3.330.000 40,54 40,54 12 Bulan Kab. LB
Bangunan Kantor
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor
Page 1
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi%
1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 600.000 16,67 3.000.000 16,67 16,67 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Terpenuhinya Informasi Media massa
1.20.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 6.600.000 23,91 21.000.000 23,91 23,91 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji
1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 3.150.000 25,00 9.450.000 25,00 25,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 20.387.000 25,48 59.613.000 25,48 25,48 12 Bulan Luar
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 110.925.000 24,80 336.375.000 24,80 24,80 12 Bulan Kab. LB
Perkantoran/Teknis
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 - 0,00 35.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Belum
1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan
Aparatur.
1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 17.512.000 99,01 175.000 99,01 99,01 12 Bulan Kab. LB Belum
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 1.210.000 100,00 - 100,00 100,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 1.500.000 2,12 69.200.000 2,12 2,12 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 46.313.000 18,10 209.597.000 18,10 18,10 12 Bulan Kab. LB
Operasional
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Page 2
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi%
1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 1.800.000 36,00 3.200.000 36,00 36,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor
1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum
* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan
* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Kinerja SKPD dilaksanakan
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan
1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran
1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun
1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD
1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan
1.20.11.72.05 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 - 0,00 76.344.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya Informasi bagi masyarakat dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
Page 3
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi%
1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 10.200.000 12,51 71.356.000 12,51 12,51 12 Bulan Kab. LB Belum
* Tersedianya Satgas SAR yang terltih dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.07 Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 6.439.000 25,24 19.070.000 25,24 25,24 12 Bulan Kab. LB
1.20.11.72.08 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 11.952.000 18,82 51.562.000 18,82 18,82 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya Satgas PB yang tangguh dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.09 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.20.11.88.01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana61.107.000 10.977.000 17,96 50.130.000 17,96 17,96 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
1.20.11.98 Program Tanggap Darurat1.20.11.98.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana
70.000.000 14.848.000 21,21 55.152.000 21,21 21,21 12 Bulan Kab. LB
* Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana
1.20.11.98.03 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 19.149.000 23,35 62.851.000 23,35 23,35 12 Bulan Kab. LB
* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)
* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana
1.20.11.98.05 Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 16.447.000 19,82 66.553.000 19,82 19,82 12 Bulan Kab. LB* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya Kejadian Bencana
Page 4
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
Lokasi%
1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan
Bencana
1.20.11.99.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana dilaksanakan
1.20.11.99.02 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten112.512.200 17.822.600 15,84 94.689.600 15,84 15,84 1 Kali Kab. LB
Belum
* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana dilaksanakan
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.99.04 Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat)
73.335.000 18.624.000 25,40 54.711.000 25,40 25,40 1 Kali Kab. LBBelum
* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA dilaksanakan
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana
BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 367.902.699 11,36 2.871.953.001 11,36 11,36 - -
BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 589.680.518 21,47 2.157.440.582 21,47 21,47 - -
JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 957.583.217 15,99 5.029.393.583 15,99 15,99
NIP. 19661220 199303 1 007
LIWA, APRIL 2014
KEPALA PELAKSANA,
RUSPAN ANWAR, SH
Page 5
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 6
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 7
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 8
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 9
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 10
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan
1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 880.980 44,05 1.119.020 44,05 44,05 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat
1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 6.012.299 17,74 27.887.701 17,74 17,74 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor
1.20.11.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 11.170.000 73,25 4.080.000 73,25 73,25 12 Bulan Kab. LB
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
Lokasi%
MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
BULAN : APRIL 2014
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Terjaminnya Kesehatan Pegawai
1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 1.837.984 15,64 9.917.016 15,64 15,64 12 Bulan Kab. LB
Kendaraan Dinas/Operasional
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan
1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 30.000 6,00 470.000 6,00 6,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi Keuangan
1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 905.000 36,20 1.595.000 36,20 36,20 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 4.590.250 40,23 6.818.750 40,23 40,23 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 7.190.000 36,00 12.780.000 36,00 36,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 2.270.000 40,54 3.330.000 40,54 40,54 12 Bulan Kab. LB
Bangunan Kantor
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor
Page 1
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi%
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 1.200.000 33,33 2.400.000 33,33 33,33 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Terpenuhinya Informasi Media massa
1.20.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 6.800.000 24,64 20.800.000 24,64 24,64 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji
1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 4.200.000 33,33 8.400.000 33,33 33,33 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 26.307.000 32,88 53.693.000 32,88 32,88 12 Bulan Luar
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 147.900.000 33,07 299.400.000 33,07 33,07 12 Bulan Kab. LB
Perkantoran/Teknis
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 3.345.000 9,56 31.655.000 9,56 9,56 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor
* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 17.512.000 99,01 175.000 99,01 99,01 12 Bulan Kab. LB
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 1.210.000 100,00 - 100,00 100,00 12 Bulan Kab. LB
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 16.957.000 23,98 53.743.000 23,98 23,98 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 65.478.500 25,59 190.431.500 25,59 25,59 12 Bulan Kab. LB
Operasional
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
Page 2
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi%
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 1.800.000 36,00 3.200.000 36,00 36,00 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor
1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum
* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan
* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
Kinerja SKPD dilaksanakan
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan
1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran
1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun
1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan
SKPD
2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan
Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan
* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD
1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan
1.20.11.72.05 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 8.784.000 11,51 67.560.000 11,51 11,51 1 Kali Kab. LB
* Tersedianya Informasi bagi masyarakat
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
Page 3
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi%
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 11.505.000 14,11 70.051.000 14,11 14,11 12 Bulan Kab. LB
* Tersedianya Satgas SAR yang terltih
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.07 Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 8.489.000 33,28 17.020.000 33,28 33,28 12 Bulan Kab. LB
1.20.11.72.08 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 11.952.000 18,82 51.562.000 18,82 18,82 1 Kali Kab. LB
* Tersedianya Satgas PB yang tangguh
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.09 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.20.11.88.01
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana61.107.000 14.064.000 23,02 47.043.000 23,02 23,02 12 Bulan Kab. LB
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
1.20.11.98 Program Tanggap Darurat1.20.11.98.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca
Bencana
70.000.000 26.772.000 38,25 43.228.000 38,25 38,25 12 Bulan Kab. LB
* Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana
1.20.11.98.03 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 25.824.000 31,49 56.176.000 31,49 31,49 12 Bulan Kab. LB
* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)
* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana
1.20.11.98.05 Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 31.841.000 38,36 51.159.000 38,36 38,36 12 Bulan Kab. LB* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya Kejadian Bencana
Page 4
Permasalahan/
Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan
(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lokasi%
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)
1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan
Bencana
1.20.11.99.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum
* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam
penanggulangan bencana dilaksanakan
1.20.11.99.02 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten112.512.200 64.395.200 57,23 48.117.000 57,23 57,23 1 Kali Kab. LB
* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.99.04 Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat)
73.335.000 21.751.000 29,66 51.584.000 29,66 29,66 1 Kali Kab. LB
* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana
BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 552.973.213 17,07 2.686.882.487 17,07 17,07 - -
BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 790.694.745 28,78 1.956.426.355 28,78 28,78 - -
JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 1.343.667.958 22,44 4.643.308.842 22,44 22,44
LIWA, MEI 2014
KEPALA PELAKSANA,
RUSPAN ANWAR, SH
NIP. 19661220 199303 1 007
Page 5
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 6
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 7
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 8
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 9
Pemecahan
Masalah/
Rekomendasi
12
Page 10
Pagu Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 1.887.150 94,36% 112.850 * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat
1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 20.100.000 10.471.661 52,10% 9.628.339 Tidak dapat direalisasikan semua * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor karena sesuai dengan * Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor rekening pembayaran
1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 12.375.000 10.776.500 87,08% 1.598.500 Tidak dapat direalisasikan semua Kendaraan Dinas/Operasional karena sesuai dengan
Keterangan
CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung
%
Kendaraan Dinas/Operasional karena sesuai dengan * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor pembayaran STNK kendaraan* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan
1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 300.000 60,00% 200.000 Tidak dapat direalisasikan semua * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor karena sesuai dengan * Meningkatnya Administrasi Keuangan rekening belanja
1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.800.000 6.800.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.473.000 11.473.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 19.970.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.510.000 3.510.000 100,00%Bangunan Kantor* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor
1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.960.000 3.960.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Terpenuhinya Informasi Media massa
Page 1
Pagu Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung
%
1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000 6.600.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 79.966.198 99,96% 33.802 * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
1.20.11.01.20 Penyediaan Jasa Propaganda /Publikasi Pameran 6.500.000 6.500.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor
1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 32.624.227 93,21% 2.375.773 * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1.20.11.01.49 Operasional UPT Pemadam Kebakaran 960.736.000 938.300.897 97,66% 22.435.103 Tidak dapat direalisasikan semua * Terlaksananya Pelayanan Administrasi UPT Pemadam Kebakaran karena sesuai dengan * Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan UPT Pemadam Kebakaran rekening pembayaran listrik
1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur.
1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 36.723.000 36.483.000 99,35% 240.000 * Meningkatnya Sarana dan Prasarana* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 218.687.000 182.525.845 83,46% 36.161.155
* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana
* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional
1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor
1.20.11.02.94 Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan 12.500.000 12.500.000 100,00% - * Meningkatnya Sarana dan Prasarana* Meningkatnya Sarana dan Prasarana
1.20.11.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.11.03.09 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 83.440.000 82.740.000 99,16% 700.000 * Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur* Meningkatnya Disiplin Personil Aparatur
1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur
1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 10.000.000 100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur
Page 2
Pagu Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung
%
1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD
1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 940.000 94,00% 60.000 Kinerja SKPD
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan
1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 1.000.000 100,00% -
* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran
1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.000.000 100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan - * Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 2.494.000 99,76% 6.000 1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 2.494.000 99,76% 6.000 * Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan
* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun
1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD
2.600.000 2.600.000
100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan
* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD1.20.11.06.10 Pengelolaan Keuangan Daerah 47.600.000 47.600.000 100,00% -
* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan
* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD
1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan
1.20.11.72.01 Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana 120.510.000 120.510.000 100,00% - * Tersedianya SDM yang memahami Manajemen Bencana
* Tersedianya SDM yang memahami Manajemen Bencana
1.20.11.72.02 Sosialisasi Rawan Bencana 65.020.000 65.020.000 100,00% - * Terciptanya Pemahaman masyarakat tentang bahaya bencana
* Meningkatnya pemahaman masyarakat bahaya bencana
1.20.11.72.04 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 154.000.000 153.571.000 99,72% 429.000 * Tersedianya Informasi bagi masyarakat* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencanadalam penanggulangan bencana
Page 3
Pagu Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung
%
1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 59.760.000 59.738.750 99,96% 21.250 * Tersedianya Satgas SAR yang terltih* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.08 Operasional Posko Siaga Bencana 25.100.000 25.100.000 100,00% - * Beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten dan Kecamatan selama 1 Tahun * Terlokasinya Posko Siaga Bencana
1.20.11.72.09 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 70.224.000 70.124.000 99,86% 100.000 * Tersedianya Satgas PB yang tangguh* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih
dalam penanggulangan Bencana
1.20.11.72.10 Pengadaan Peralatan SAR 150.000.000 149.500.000 99,67% 500.000 * Tersedianya Montenoring Set
* Tersediannya Peralatan SAR
1.20.11.72.11 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 147.500.000 146.850.000 99,56% 650.000 * Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran
* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.12 Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan 140.000.000 138.837.000 99,17% 1.163.000 * Bak Penampung Air Damkar* Tersediannya Bak Penampung Air Damkar di Tiap Kecamatan
1.20.11.72.13 Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire 165.000.000 163.840.000 99,30% 1.160.000 * Tersedianya mobil pemadam kebakran* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana
1.20.11.72.17 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.500.000.000 1.491.588.000 99,44% 8.412.000 * 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran* Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran
1.20.11.72.19 Pemasangan Jaringan Air ke Bak Penampung 65.000.000 64.249.000 98,84% 751.000 * Jaringan Air* Tersedianya Jaringan Air Posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan Sumber Jaya.
1.20.11.72.20 Monitoring Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat
70.000.000 51.847.932 74,07% 18.152.068 Kegiatan ini tidak bisa terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga Kementerian KPDT diharuskan untuk memangkas kegiatan yang telah dianggarkan yang salah satunya adalah kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat. Sehingga berdampak pada realisasi anggaran dana pendukung.dana pendukung.
Page 4
Pagu Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung
%
* Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan penanganan daerah rawan bencana di Kabupaten Lampung Barat
* Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat
1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.20.11.88.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
38.152.000 36.642.830 96,04% 1.509.170
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
1.20.11.88.02 Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
59.292.000 59.218.964 99,88% 73.036
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
1.20.11.88.03 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah Kabupaten Lampung Barat
8.648.152.000 8.377.619.085 96,87% 270.532.915
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan
1.20.11.98 Program Tanggap Darurat
1.20.11.98.01 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 70.000.000 67.060.000 95,80% 2.940.000 * Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)
* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana
1.20.11.98.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana
50.000.000 49.794.011 99,59% 205.989
* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana
1.20.11.98.03 Pemantauan Kejadian Bencana 75.000.000 74.781.187 99,71% 218.813 * Terpantaunya Kejadian Bencana
* Terpantaunya Kejadian Bencana
1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan
Bencana
1.20.11.99.02 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam Kebakaran 45.000.000 45.000.000 100% - * Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana
* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana
Page 5
Pagu Realisasi Sisa
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator
Anggaran Belanja Langsung
%
1.20.11.99.03 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 169.683.000 168.457.000 99,28% 1.226.000
* Meningkatnya Kemampuan Satgas Penanggulangan Bencana
* Tersediannya Kemampuan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten
BELANJA LANGSUNG ( I ) 13.479.967.000 13.098.371.237 97,17 381.595.763
BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 3.384.320.252 3.299.261.129 97,49 85.059.123
JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 16.864.287.252 16.397.632.366 97,23 466.654.886
Page 6
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDA
1 04-Jan-16 LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 2 m, panjang 25 m,
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.
dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional
2 05-Jan-16 LongsorKecamatan
Sukau-
longsor terjadi pada bantaran sungai Way Palakia akibat hujan deras sehingga mengakibatkan rusaknya bronjong dan talud penangkal banjir sepanjang 250 M, Kerugian diperkirakan sebesar Rp.450.000.000.-
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
3 10-Jan-16 LongsorKecamatan
Sukau-
Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Sumatra Selatan panjang 25 m, lebar 3 m.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional
Data Bencana Bulan Februari
1 03-Feb-16 LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 1,5 m, panjang 15 m, lebar 8 m.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.
2 jam kemudian lalu lintas lancar
2 10-Feb-16 LongsorKecamtan
Sumberjaya-
Longsor terjadi pada belakang gedung SMP N 2 Sumberjaya
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
3 15 FebruariAngin Putting
Beliung
Pekon Purajaya dan Pekon
Tribudu Syukur-
Telah terjadi hujan kencang di sertai angin putting beliug di Pekon Purajaya dan Pekon Puralaksana Pada hari senin 15 Februari 2016 pukul.13.00 WIB
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja
Kab. Lampung Barat.
4 19 Februari LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 1,5 m, panjang 15 m, lebar 8 m.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
LAPORAN KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG BARATTAHUN 2016
Data Bencana Bulan Januari
NO LOKASIKORBAN
UPAYA PENANGGULANGAN KET
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
5 20 Februari Longsor
Pekon Gunung Sugih
Kecamatan Balik Bukit
-
Longsor terjadi di jalan Sudirman Pemangku banding Agung Kecamatan Balik Bukit
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
6 20 Februari Pohon tumbangPekon Karya
jaya Kecamatan Sukau
-
Pohon Tumbang akibat hujan deras di sertai angin. Di pekon karya jaya kecamatan sukau.
Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agr jalan bisa lancar kembali.
1 jam kemudian lalu lintas lancar
7 22 februri Tenggelam
Pekon gunung terang
Kecamatan Air Hitam
1 orang
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat
bersama DINSOS, TNI, Polisi dan
bersama masyarakat sekitar Melakuka
peyisiran di sekitar sungai.
8 24 Februri Banjir bandang
Pekon Bandar Agung
Kecamatan Bandar Negeri
Suoh
-
Banjir pemukiman waraga di pekon bandar agung .banjir di sebabpkan meluapnya sungai way haru merendam pemukiman dan areal persawahan yang mengakibatkan gagal panen serta merusak saluran, bendungan irigasi dan Bronjong penangkal banjir dengan kerugian sebesar Rp.1.400.000.000
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
9 24 Februari Banjir
Pekon Sri Mulyo Kecamtan
Bandar Negeri Suoh
-
Banjir merendam pemukiman warga dan area persawahan warga di Pekon srimulyo,banjir mengakibatkan gagal panen dan mengalami kurugian Rp.350.000.000.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
10 29 Februari LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan panjang 25 m dan tinggi 1 m
Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agar jalan bisa kembali lancar
1 jam kemudian lalu lintas lancar
Data Bencana Bulan Maret
1 02-Mar-16 LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor kembali terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 1 m, panjang 10 m, serta mengakibatkan genangan air, lalulintas lumpuh total
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat, Chain Saw dan peralatan manual lainnya.
3 jam kemudian kendaraan baru dapat melintas
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
2 03 MaretLongsor dan
BanjirKecamatan
Suoh-
Longsor terjadi pada pada hari Selasa Yang menutup badan jalan utama pekon Pekon sumber agung dan ringin sari tertimbun lungsor,dan mengakibat kan banjir karna tersumbat nya drainase.
Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agr jalan bisa lancar kembali.
1 jam kemudian lalu lintas lancar
3 03-Mar-16 Banjir Kecamatan
Suoh-
Banjir merendam pemukiman dan areal persawahan di Pekon Tugu Ratu, Pekon Ringin Jaya, Pekon Sumber Agung, Pekon Sukamarga
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC untuk melakukan peninjauan dan inventarisir kerusakan untuk disampaikan keinstansi terkait.
-
4 12 Maret Longsor
Pekon Teba Pering Raya Kecamatan
Sukau
-
Longsor terjadi jalan penghubung kecamtan sukau dan lumbok seminung, longsor minimbun badan jalan selebar 15 meter tinggi 1,5 meter.
Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agar jalan bisa lancar kembali.
2 jam kemudian lalu lintas lancar
5 14 Maret longsorPeko Balak Kecamtatan Batu Brak
-
Longsor terjadi Pada tanggal 11 Maret 2016 di jalan pemandian Pemangku 1 Pekon Batu Brak. akibat hujan deras
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
6 11-Mar-16 longsor Pekon Teba Pring Kec.
Sukau-
Longsor meimbun badan jalan lintas pekon akibat curah hujan yg tinggi sehingga terjadi erosi pada tebing sisi jalan
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB dengan membawa satu unit Chain Saw serta peralatan manual lainnya membersihkan longsoran
-
7 11-Mar-16 longsor Canggu Kec,
Batu Brak-
Lonngsor terjadi di ruas jalan Nasional pekon canggu,yang di sebabpkan curah hujan tinggi dan amblas nya draenase sehingga menyebapkan longsor yang mengancam badan jalan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC memantau di lapangan. -
8 13-Mar-16 longsor Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor meimbun badan jalan lintas Liwa - Krui akibat hujan deras, sehingga mengakibatkan lalu lintas terputus.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB dengan membawa satu unit Chain Saw serta peralatan manual lainnya membersihkan longsoran
lalu lintas kembali lancar 2 jam kemudian.
9 13-Mar-16 longsor Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit
-
Longsor meimbun badan jalan lintas Liwa - Krui akibat hujan deras, sehingga mengakibatkan lalu lintas terputus.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB dengan membawa satu unit Chain Saw serta peralatan manual lainnya membersihkan longsoran
lalu lintas kembali lancar 2 jam kemudian.
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
10 17-Mar-16 longsor Pekon Simpang
Sari Kec. Sumber Jaya
-
Longsor menimbun sebagian badan jalan sepanjang so meter lebar antar 2 meter,serta merobohkan tiang listrik.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.
lalulintas kembali normal 3jam kemudian.
11 18-Mar-16 longsor Pekon Tri
budisyukur Kec. Kebun Tebu
1 orang
Longsor tersebut mengakibatkan 1 orang korban jiwa atas nama Rusman bin Uding umur 38 tahun warga Pekon Tri budisyukur kecamatan Kebun Tebu, Longsor tejadi pada hari jum'at tanggal 18, pukul 16.30 WIB
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.
pada hari Sabtu korban di temukan Pukul 12.30 WIB.
12 18 Maret 2016 kebakaran
Pekon Negeri Canda
Kecamatan Belalau
-
Menghanguskan 1 unit rumah milik Sarip dan beserta perabotan nya di Pekon Negeri Canda Kecamatan Belalau.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja
Kab. Lampung Barat.
13 19-Mar-16 longsor
Kecamatan Sumberjaya dan
Kecamatan Kebun Tebu
-
Longsor tarjadi di jalan Kecamatan Sumberjaya Ke Kecamatan Kebun Tebu.Longsor Menimbun badan jalan se lebar 8 meter dan tinggi 3 meter
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.
lalulintas kembali normal 3jam kemudian.
14 29-Mar-16 longsor
Jalan Way Petay -
Oganjaya Kecamtan
Sumberjaya
-
Longsor terjadi pada tebing Ruas jalan Way Petai - Ogan Jaya akibat curah hujan tinggi.longsor sepanjang ± 300 m dan tinggi 1,5 meter.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.
-
15 30-Mar-00 longsor Pekon Turggak
Kecamatan Belalau.
-
Longsor terjadi pada hari jum'at tanggal 11 maret 2016 pukul.15.30 WIB .longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way Kahamelai.Longsor tersebut mengakibatkan lehan persawahan warga tertimbun matrial longsoran.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk memnatau lokasi kejadian.
-
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
Data Bencana Bulan April
1 03-Apr-16 longsor
Ruas jalan Sukabumi Suoh ham ladangan
Kecamatan Batu Brak.
-
Longsor terjadi di jalan Suabumi Suoh pemangku ham ladangan Kecamatan Batu Brak. Longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabpkan longsor,tidak ada korban jiwa namun longsor tersebut menyebabkan jalan tertutub.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.
3 jam kemudian kendaraan baru dapat melintas
2 03-Apr-16 longsor
Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau
-
Longsor terjadi di belakang pemukiman warga,di sebapakan curah hujan tinggi dan aliran draenase di buang d belakang rumah warga sehingga terjadi longsor.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta.
-
3 06-Apr-16 LongsorPekon Hujung
Kecamatan Belalau
-
Longsor tesebut di sebabkan curah hujan tinggi dan aliran pembuangan draenase dari pemukiman warga sehingga menyebabpkan longsor yang akan mengancam pemukiman warga
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC untuk memnatau
lokasi kejadian.
4 06-Apr-16 Longsor
Pekon Pura Laksana
Kecamatana Way Tenong
-
Longsor tesebut di sebabkan curah hujan tinggi dan aliran pembuangan draenase dari pemukiman warga sehingga menyebabpkan longsor yang akan mengancam pemukuman warga
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC untuk memnatau
lokasi kejadian.
5 17-Apr-16 Kebakaran
Pekon Tanjung Raya
Kecamatan Sukau
-
Menghanguskan rumah milik Bpk YAZUR, akibat arus pendek listrik, kerugian + Rp.52.500.000.-
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja
Kab. Lampung Barat.
6 20-Apr-16 Kebakaran
Pekon Teba Pring Raya Kecamatan
Sukau
-
Telah menghanguskan rumah milik Bpk. Ali Basur, akibat dari konsleting listrik.kerugian + Ro.100.000.00.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja
Kab. Lampung Barat.
7 22-Apr-16 Jembatan Robohpekon sidodadi
kecamatan Pagar Dewa
-
Jembatan roboh akibat lapuknya matrial jembatan karna sudah termakan usia dan pindahnya aliran sungai.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
-
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
8 30-Apr-16 Longsor
Pekon Padang Dalom
Kecamatan Balik Bukit
-
Longsor terjadi di ruas jalan padang dalom - sukarame.longsor terjadi akibat curah hujan tinggi dan rusak nya aliran draenase,sehingga terjadi longsor panjang 10 m dan kedalaman 50 meter.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
-
Data Bencana Bulan Mei
1 7- Mei- 16 LongsorPekon Campang Kecamatan Batu
Ketulis-
Longsor terjadi di jalan pekon campang yang menimbun badan jalan dan mengakibatkan tergerusnya pinggiran pondasi jembatan.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
-
3 12- Mei- 16 tanggul Jebol
Pemangku Kali Bening Pekon
Tugu Ratu Kecamatan
Suoh.
-
Tanggul jebol di sebabpkan meluapnya sungai Way Semangka sehingga terjadi banjir dan mengakibatkan sawah
terendam ± 70 Ha dan terancam gagal
panen.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
-
4 12- Mei- 16 Kebakaran
SDN 3 Banding Agung
Kecamatan Bandar Negeri
Suoh.
-
Kebakara menghanguskan 2 Unit Gedung sekolah,akibat konsleting listrik.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
-
Data Bencana Bulan Juni
1 03-Jun-16 Kebakaran
Pekon Atar Bawang
Kecamatan Batu Ketulis
-
Telah terjadi kebakaran 1 Unit rumah atas nama Robert sanen pada tanggal 03 Juni 2016 Pukul 22.00 WIB.Kebakaran rumah tersebut menghanguskan 1 unit rumah beserta perabotan nya.Kerugian di perkirakan + Rp. 79.950.000
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar, -
2 03-Jun-16 Longsor
Pekon Padang Dalom
Kecamatan Balik Bukit
-
Longsor di sebabpkan curah hujan tinggi dan rusaknya draenase sehingga terjadi longsor yang mengancam pemukiman masyarakat Pekon Padang Dalom.
Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,
-
3 15-Jun-16 Kebakran
Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau
-
Kebakaran rumah atas nama Ari Fauzi dan Fahrozi, kebakaran disebabkan konsleting listrik,mengakibatkan kerugian.Rp.50.000.000
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
4 27-Jun-16 Longsor
Pekon kegeringan
Kecamatan Batu Brak
-Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebabpkan longsor akibat tidak berpungsinya draenase.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
Data Bencana Bulan Juli
1 27-Jul-16 longsor
Pekon Giham Sukamaju
Kecamatan Sekincau
-
Longsor di sebapkan curah hujan tinggi sehingga menyebapkan longsor di pekon giham sukamju.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
2 29-Jul-16 Longsor irigasi
Pekon Giham Sukamaju
Kecamatan Sekincau
-
Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebapkan tersumbatnya paralon irigasi dan mengkibatkan longsor di pondasi irigasi
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
Data Bencana Bulan September
1 05-Sep-16 Kebakaran
Pasar senen Kelurahan Pajar
Bulan Kecamatan Waytenong
-
Kebakaran terjadi pada pukul 06.45 akibat konsleting listrik,kebakaran menghanguskan satu unit rumah beserta perabotan nya dan mengalami kerugian± Rp.200.000.000.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
2 27-Sep-16 longsor
Pasar Senen Kelurahan Pajar
Bulan Kecamatan Way
Tenong
-
Longsor beberapa titik di Keluran Pajar Bulan.1.Longsor jalan menuju kecamatan air hitam lingkungan Sukamaju II Kelurahan Pajar Bulan. 2.longsor terjsdi di lingkungan Sukamulya Kelurahan Pajar Bulan.3.Longsor terjadi Gg.Olon lingkungan Kalireja II Kelurahan Pajar Bulan. 4. longsor terjadi di jalan SMAN 1 Way ttenong Lingkungan Kalireja II Kelurahan Pajar Bulan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
Data Bencana Bulan Oktober
1 03-Okt-16 Longsor
Pekon Pampangan Kecamatan
sekincau
-
Longsor terjadi pada hari rabu 28 September 2016. Longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga terjadi longsor dan mengakibatkan tertimbunnya badan jalan serta ambrolnya jembatan penghubung Pekon Pampangan dan Pemangku Sido Makmur.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
2 17-Okt-16 Longsor
Pekon Pampangan Kecamatan
sekincau
-
Banjir terjadi pada tanggal 28 September Pukul 17.00. WIB.Banjir mengakibatkan jembatan swadaya masyarakat rusak.banjir di sebapkan curah hujan tinggio sehingga menyebapkan banjir dan merusak jembatan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
3 22-Okt-16 Longsor
Pekon Sindang Pagar
Kecamatan Sumberjaya
-
Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga tersumbatny draenase mengakibatkan jembatan putus dan menghambat akses jalan penghubung Pekon Pagar ke Kecamatan Pagar dewa lumpuh.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
4 22-Okt-16 Kebakaran
Pemangku Puramukti
rawawebek Pekon Mekar
jaya Kec. Gedung Surian
-
Kebakaran rumah milik Rohendi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul.10.45. WIB,kebakaran di sebabkan konsleting Listrik kerugian di
perkirakan ± Rp. 200.000.000
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
5 22-Okt-16 Kebakaran
Pekon Padang Cahya
Kecamatan Balik Bukit
-
Kebakaran rumah milik Agustiawan pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul.1200. WIB.kebakaran di sebapkan tabung gas bocor.kerugian di perkirakan ± Rp. 20.000.000
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
6 22-Okt-16 Kebakaran
Pekon Mekarajaya Kecamatan
Gedung Surian
-
Kebakaran tejadi pada hari Sabtu 22 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB. Api di sebabkan konsleting listrik.kebakaran menghanguskan rumah milik ROHENDI kerugian di perkirakan Rp.152.975.000
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
7 22-Okt-16 Kebakaran
Hutan rigiter 44 B Bukit Remas
Kecamatan Sumberjaya
-
Kebakaran di sebapkan oleh pembakaran lahan sehingga sehingga meluas ke Bukit Remas.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
DATA BENCANA BULAN NOVEMBER
1 02-Nop-16 Banjir
Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau
-
Telah terjadi bajir di lingkungan kantor Kecamatan Sekincau pada tanggal 2 November 2016. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi dan tersumbatnya saluran draenase di sekitar kantor Kecamatan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
2 10-Nop-16 Longsor
Pekon Tebaliokh dan Pekon Kota Besi Kecamatan
Baturak
-
Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga longsor tersebut menutup jalan,dan mengahmbat aktipitas warga.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
3 10-Nop-16 Longsor
pekon kegeringan
kecamatan Batu Brak
-
Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebapkan draenase tersumbat dan mengakibatkan longsor di dekat persawahan warga.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
4 10-Nop-16 Longsor
SDN 3 Way Mengaku
Kelurahan Way Mengaku
-
Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebapkan draenase tersumbat dan mengakibatkan longsor .
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
5 10-Nop-16 Longsor
pekon kegeringan
kecamatan Batu Brak
-
Longsor terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 pukul 23.30.WIB. Longsor sepanjang 25 M dan tinggi 20 M terjadi di belakang kator KUA Kecamatan Batu Brak. Longsor tersebut mengancam lahan persawahan warga.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
6 16-Nop-16 LongsorPekon Bakhu
Kecamatan Batu Ketulis
-
Telah terjadi longsor pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 20.00 WIB. Longsor sepanjang 15 meter dan tinggi 5 meter yang menutup jalan. Longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga terjadi longsor dan menutup jalan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah,bersama Dinas Pekerjaan Umum Kab.lampung Barat,POLRI,TNI,POL-PP dan aparat pekon bersama masyarakat membersihkan longsor dengan alat berat. 3 jam kemudian jalan kembali normal.
dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional
7 19-Nop-16 Banjir
Pekon Buay nyerupa
Kecamatan Sukau
-
Banjir terjadi akibar curah hujan tinggi sehimgga meluapnya way Uluhan,yang mengakibatkan terendamnya sebagian pemukiman waraga dan persawahan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
8 19-Nop-16 LongsorPekon Simpang Sari Kecamatan
Sumberjaya-
Telah terjadi longsor di jalan Nasional pekon simpang sari pada sabtu tanggal 19 November 2016 dengan lebar + 45
metr dan kedalaman ± 10 meter
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.
dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
9 19-Nop-16 Banjir
Pekon Hantatai Kecamatan
Bandar Negeri Suoh
-
Banjir terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2016 Pukul 20.00 WIB. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan sungai Way Semangka dan Way Haru meluap merendam pemukiman waraga dan mengakibatkan 3 rumah warga rusak dan longsor beberapa titik di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan satgas PB Bersama TAGANA telah melakukan peninjauan lokasi dan membantu pengungsian warga ke daerah yang lebih aman .
-
10 18-Nop-16 Longsor
Pekon Kubu Balak
Kecamatan Batu Brak
-
Telah terjadi longsor di ruas jalan kubu balak - suoh.longsor tersebut mengakibatkan jalan putus dan aktipitas warga lumpuh total.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC, bersama Dinas Pekerjaan Umum Kab.lampung Barat, dan aparat pekon bersama masyarakat membersihkan longsor dengan alat berat. 8 jam kemudian jalan kembali normal.
-
11 21-Nop-16 Longsor
Pekon Kubu Perahu
Kecamatan Balik Bukit
-
Longsor terjadi di belakang pemukiman warga sepanjang 15 meter dan tinggi 10 meter. Longsor terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan satgas PB telah melakukan peninjauan lokasi dan membantu pengungsian warga ke daerah yang lebih aman.
-
12 21-Nop-16 LongsorPekon Bakhu
Kecamatan Batu Ketulis
-
Longso terjadi pada malam selasa tanggal 21 November 2016, longsor terjadi di dekat pemikiman warga akibat curah hujan tinggi.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan satgas PB telah melakukan peninjauan lokasi.
-
13 21-Nop-16 Banjirpekon sidodadi kecamatan Air
hitam-
Telah terjadi banjir di pemangku rejo sari II pekon sidodadi kacamatan Air hitam.banjir tersebut mengakibatkan rusak nya jembatan penghubung Pekon Sidodadi.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
14 22-Nop-16 Longsor
Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit
-
Telah terjadi longsor badan jalan Kabupaten yang terletak di jalan sutoyo II Pemangku Sukamarga yang mengancam pemukiman warga dan persawahan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
15 22-Nop-16 BanjirPekon Hanakau
Kecamatan Sukau
-
Telah terjadi banjir di pekon hanakau pada hari minggu tanggal 20 November 2016.banjir di sebapkan curah hujantinggi dan tersumbatnya draenase.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
16 24-Nop-16 longsor
Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit
-
Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebabkan tanah longsor di belakang pemukiman warga dan persawahan.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
17 26-Nop-16 longsorPekon Simpang Sari Kecamatan
Sumberjaya-
Longsor terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 , longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan tanah longsor di belakang rumah warga.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
18 26-Nop-16 BanjirPemangku Way
semangka Pekon Bedudu
-
Banjir terjadi pada hari senin 28 November 2016.Banjir di sebapkan curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way lakak yang merendam lahan persawahan dan pemukiman warga.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
19 26-Nop-16 BanjirPekon Kerang
Kecamatan Batu Brak
-
Banjir terjadi pada hari Senin 28 November 2016. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way Semangka yang merendam pemukiman waraga setinggi 50 cm sampai dengan 1 Meter.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
20 30-Nop-16 LongsorPekon Bakhu
Kecamatan Batu Ketulis
-
Longsor terjadi pada tanggal 1 Desember 2016 pukul 19.00.WIB. Llongsor terjadi di jalan Nasional peninggaman pekon Bakhu .longsor di sebabpkan curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan longsor dan jalan putus
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.
3 jam kemudian kendaraan baru dapat melintas
DATA BENCANA BULAN DESEMBER
1 01-Des-16 LongsorPekon Kerang
Kecamatan Batu Brak
-
Telah terjadi longsor di Pekon Kerang pada pada hari Kamis 1 Desember 2016 yang mengakibatkan tertutupny jalan nasional. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi pada bulan Desember 2016.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.
dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional
2 01-Des-16 BanjirPekon Kerang
Kecamatan Batu Brak
Banjir di sebabkan curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way Semangka dan merendam tempat beribadah setinggi 50 CM.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.
-
3 03-Des-16 Angin BadaiWilayah
Kabupaten Lampung Barat
-
Telah terjadi Angin Badai di Wilayah Kabupaten Lampung Barat Pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2016 yang mengakibatkan banyak pohon tumbang di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan pohon tumbang akibat angin Badai
-
WAKTU JENIS
KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI
KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET
4 06-Des-16 LongsorPekon Sukaraja Kecamatan Batu
Brak-
Longsor terjadi di jalan Sukaraja ke Pekon Turgak Kecamatan Belalau yang mengakibatkan tertutupnya jalan oleh matrial longsor.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.
-
5 06-Des-16 BanjirBanjir di
Kecamatan Pagar Dewa
-
Banjir yang terjadi di Kecamatan Pagar Dewa yang Mengakibatkan beberapa jembatan penghubung antar pekon hanyut terbawa sungai. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi.
Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -
6 09-Des-16 KebakaranPekon Sukanati Kecamatan Way
Tenong-
Telah terjadi kebakaran rumah milik Sulandra (alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 Pukul 19.45 WIB, kebakarn di sebabkan konsleting listrik. Kerugian di perkirakan ± Rp. 20.000.000.
Api dapat di padamkan oleh anggota damkar di bantu masyarakat setempat.
-
MAIDAR. SH,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
Liwa , Januari 2017
NIP. 19690417 199803 1 006
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
1.1 2,1 3.1
1.2
1.3
Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana
Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami
dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
MISI Ke - 4 RPJMD : Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur, Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana
CASCADING KINERJA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pascabencana
Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih Dalam
Penanggulangan Bencana.
Terlaksananya Penanganan Bencana Secara
Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi
Bencana
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT
Sasaran 3 - Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
Sasaran 1 - Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan
Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Sasaran 2 - Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bencana
TARGET
1,1 Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
114 Orang1,1 Terlatihnya Satgas SAR
1,2 Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
65%1,2
1,3 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana
65%
1,3,1
1,3,2
1,3,3 Beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten dan Kecamatan Selama 24 jam Selama 1 (satu) Tahun.
Tersedianya Satgas SAR yang Terlatih
KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
Adanya Standar Tetap Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bencana dan Bahaya Kebakaran
1,3,4
TARGET TARGET
1,1,1 Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
20 orang 1,1,1 Terlatihnya Satgas SAR 1,3,1 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana
4 kali 1,3,1
1,2,1 Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
57 Buku 1,2,1 365 Hari 1,3,2
1,3,1 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana
2 Buah Bilboard,
Publikasi Media Cetak
1,3,1 4 kali 1,3,3
Tersedianya Satgas SAR yang Terlatih
Adanya Standar Tetap Penanggulangan Bencana
Beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten dan Kecamatan Selama 24 jam Selama 1 (satu) Tahun.
Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bencana dan Bahaya Kebakaran
Terciptanya Satgas PB Kabupaten yang Tangguh
Terciptanya Satgas PB Kabupaten yang Tangguh
KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
TARGET
2,1 Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana
80%
2,1,1
2,1,2
2,1,3
TARGET TARGET
2,1 Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana
31 Orang 2,1,1 2,1 Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana
1 Dokumen 2,1,1Terlaksananya Tim yang Melaksanakan Tugas Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana
Tersedianya dan Adanya Laporan Kejadian Bencana
KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
Tersedianya dan Adanya Laporan Kejadian BencanaTerpantaunya Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Barat
Terlaksananya Tim yang Melaksanakan Tugas Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana
1 Dokumen 2,1,2 Terpantaunya Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Barat
TARGET
3,1 Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi PascabencanaPedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2 Dokumen 3,1,1
3,1,2
KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
Tersedianya Data Penanganan dan data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Lampung Barat.
Berfungsinya Tim DaLA (Demage and Loses Assesmend/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Akibat Bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Barat
TARGET TARGET
3,1 Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi PascabencanaPedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1 Dokumen 3,1,1 1,3,1 Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi PascabencanaPedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1 Dokumen 1,3,1 Berfungsinya Tim DaLA (Demage and Loses Assesmend/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Akibat Bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Barat
Tersedianya Data Penanganan dan data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Lampung Barat.
KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
TARGET
1,1 Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.
6 Orang 1,1
1,3 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana
11,38% 1,3,1
2 Unit 1,3,2
KEPALA UPT PEMADAM KEBAKARAN
INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI
Tersedianya Peralatan Penanggulagan Bencana Kebakaran
Tersedianya Hidrand Fire Pemadam Kebakaran
Jumlah Anggota Damkar yang Memiliki Sertifikat