laporan kinerja tahun 2016 - lampungbaratkab.go.id

185
LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Upload: others

Post on 25-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

Page 2: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LOPRAN KINERJA BPBD 2016 i

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Laporan

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung

Barat Tahun Anggaran 2016 telah berhasil disusun dengan segala

kekurangan dan kelemahan, hal tersebut disadari mengingat keterbatasan

pengetahuan dan waktu yang dimiliki.

Laporan Kinerja Tahun ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi

peningkatan kinerja saat ini dan pada masa mendatang disamping

sebagai bagian bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lampung Barat dalam mencapai Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat

tahun anggaran 2016

Liwa, 13 Januari 2017

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MAIDAR. SH,M.Si PEMBINA TK I

NIP. 19690417 199803 1 006

Page 3: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2015 i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................ i

DAFTAR ISI .............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................1

1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................ 1

1.2. DASAR HUKUM ................................................................................. 3

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD ................................................ 3

1.4. STRUKTUR ORGANISASI ................................................................. 4

1.5. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA .............................................. 21

1.6. SARANA DAN PRASARANA ............................................................ 22

1.7. RENCANA STRATEGIS BPBD ........................................................ 26

1.8. VISI…………………………………………………………………………27

1.9. MISI………………………………………………………………………. 28

1.10. TUJUAN………………………………………………………………… 28

1.11. SASARAN……………………………………………………………….29

1.12. PROGRAM………………………………………………………………29

1.13. ASPEK-ASPEK STRATEGIS BPBD………………………………….32

1.14. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUPOKSI…. 33

1.15. SISTEMATIKA PENYAJIAN…………………………………………. 35

BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ 37

2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH ........................................................................ 37

2.2 SASARAN PROGRAM ..................................................................... 40

2.3 PENATAPAN KINERJA TAHUN 2016 ............................................. 42

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................... 47

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................... 47

3.2 ANALISA CAPAIAN SASARAN ........................................................ 48

Sasaran I…………………………………………………………………. 48

- Pencapaian Sasaran I Berdasarkan Indikator Kinerja....……………48

- Capaian Kinerja Sasaran I Per Triwulan Tahun 2016………………49

- Analisa Capaian Kinerja Sasaran I…… .......................................... 49

- Capaian Sasaran I Tahun 2015 ……………………………………….60

Page 4: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2015 ii

- Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016…………….61

- Capaian Jangka Menengah pada Sasaran I s/d Tahun 2016……..62

- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Sasaran I ..62

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran I …..63

Sasaran II………………………………………………………………… 63

- Pencapaian Sasaran II Berdasarkan Indikator Kinerja…………….63

- Capaian Kinerja Sasaran II Per Triwulan Tahun 2016 ..…………..64

- Capaian Sasaran II Tahun 2015……………………………………….64

- Analisa Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016…… 66

- Capaian Jangka Menengah pada Sasaran II s/d Tahun 2016…. 67

- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Sasaran II 67

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran II 68

Sasaran III………………………………………………………………… 68

- Pencapaian Kinerja Sasaran III…………………………………. …. ..68

- Capaian Sasaran III Per Tri Wulan Tahun 2016…………………….68

- Analisa Capaian Kinerja Sasaran III…………………………………..69

- Pencapaian Sasaran III Pada Tahun 2016 …..………………………69

- Analisa Perbandingan Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016……73

- Capaian Jangka Menengah pada Sasaran III s/d Tahun 2016……74

- Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Indikator Sasaran III.. 74

- Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Sasaran III … 75

- Pencapaian Indikator Kinerja Utama ………………………………….76

3.3 REALISASI ANGAGARAN ......................................... ……………. 80

3.4 HAL LAIN YANG DILAPORKAN ....................................................... 82

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 83

4.1 KESIMPULAN .................................................................................... 83

4.2 LANGKAH PENINGKATAN KINERJA PADA MASA YANG AKAN

DATANG ........................................................................................... 84

Page 5: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2015 iii

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lampung Barat

2. Tabel Renstra 2012 – 2017

3. Tabel Indikator Kinerja Utama 2012 - 2017

4. Tabel Rencana Kinerja Tahunan 2016

5. Tabel Penetapan Kinerja dan Cas Scading Tahun 2016

6. Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2016

7. Realisasi Anggaran 2016

8. Data Bencana 2016

9. Rencana Aksi 2016

Page 6: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berbagai isu yang berkembang dibidang aparatur negara tidak

terlepas dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,

ketatalaksanaan, pengawasan dan akuntabilitas serta pelayanan

publik. Inti dari upaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait

dengan aspek tersebut adalah untuk mewujudkan tata pemerintahan

yang baik. Berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan tata

pemerintahan yang baik, upaya dilakukan juga melalui reformasi

birokrasi yang sudah dimulai pada tahun 2008 menjadi bagian dari

agenda yang akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya

sehingga mutu pembangunan yang berkelanjutan akan menjadi lebih

baik dan bermanfaat bagi masyarakat baik pembangunan yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan

daerah. Esensi pembangunan daerah adalah keseluruhan aktivitas

yang berjalan secara simultan, meliputi kegiatan perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi, guna mencapai tujuan ke arah perubahan

yang lebih baik. Dalam pembanguna dimana keseluruhan aktivitas

tersebut tentunya harus didukung oleh kebijakan pembangunan

sehingga menjadi pedoman yang representatif dalam peningkatan

nilai tambah dan upaya pencapaian perubahan.

Page 7: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 2

Upaya pencapaian perubahan pembangunan daerah yang lebih baik

perlu dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan secara terpadu dan terarah, agar sumber daya

manusia yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan

efesien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu unsur

instansi Pemerintah Dearah Kabupaten Lampung Barat yang

mempunyai tugas sebagai instansi yang melaksanakan penyusunan

pedoman dan koordinasi serta pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana daerah mulai dari sebelum, pada saat dan

setelah terjadinya bencana telah berupaya mengimplementasikan

tugas-tugas tersebut dalam berbagi program kegiatan yang tersusun

dalam rencana kerja SKPD.

Laporan Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan

Bencana Daerah ini dimaksudkan sebagai wujud

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam laporan ini

diharapkan memperoleh pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi serta dapat digunakan sebagai masukan dalam

rangka peningkatan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

pada masa yang akan datang.

Page 8: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 3

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini didasarkan pada peraturan

perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme.

c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

f. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2010

tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13

Tahun 2010 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Page 9: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 4

Lampung Barat mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai instansi

yang menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dibidang

penanggulangan bencana dengan fungsinya adalah :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana

dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif dan efisien.

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan

bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan

bencana daerah.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang

penanggulangan bencana daerah.

e. Pelayanan administratif.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :

a. Kepala Badan

b. Sekretarariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1. Sub Bidang Pencegahan

2. Sub Bidang Kesiapsiagaan

Page 10: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 5

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

1. Sub Bidang Kedaruratan

2. Sub Bidang Logistik

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Sub Bidang Rehabilitasi

2. Sub Bidang Rekonstruksi

f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

Sesuai dengan struktur organisasi tersebut Badan

Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dan

fungsi sesuai dengan bidang pelaksanaannya yaitu :

a Kepala Badan

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang

Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai

fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi daerah.

Page 11: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 6

2. Mengkoordinasikan pembinaan, pengendalian dan

pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah

secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanggulangan

bencana daerah

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang

penanggulangan bencana daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat

mempunyai tugas :

1. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang

berhubungan dengan penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi daerah;

2. Merumuskan, merencanakan kebijakan teknis, pelaksanaan

dan pengendalian di bidang penanggulangan bencana dan

penanganan pengungsi daerah;

3. Melaksanakan pembinaan di bidang penanggulangan

bencana dan penanganan pengungsi daerah;

4. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan

bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi

Page 12: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 7

secara adil dan setara sesuai dengan kebijakan Pemerintah

Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;

5. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan

bencana;

7. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan prosedur

tetap penanganan bencana;

8. Menyelenggarakan fasilitas pendidikan dan latihan serta

pengembangan sistem penanggulangan bencana;

9. Melaksanakan fungsi koordinasi dengan instansi terkait pada

tahap pra bencana dan pasca bencana serta fungsi melalui

pengerahan sumber daya manusia peralatan, logistik dan

instansi lain dalam rangka penanganan darurat bencana;

10. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana

kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi

normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;

11. Mengendalikan pengumpulan serta penyaluran uang dan

barang;

12. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan

kepada atasan;

Page 13: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 8

13. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebaga bahan dalam

meningkatkan karir atau penilaian Sasaran Kinerja Pegawai

(SKP);

14. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan perintah

atasan berdasarkan standar, norma, dan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretariat

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan

kegiatan kesekretariatan dan pelayanan administrasi pada

seluruh unit organisasi dilingkungan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dan melakukan perencanaan dan penyususan

program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan

program kerja.

2. Pelaksanaan kegiatan bidang kesekretariatan

Page 14: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 9

3. Pelaksanaa tugas administrasi umum, urusan kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan program kerja/kegiatan kesekretariatan dan

lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Sekretaris Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat

mempunyai tugas :

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dan

pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di

lingkungan sekretariat BPBD;

2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan di bidang penanggulangan bencana daerah;

3. Menyusun rancana kegiatan tahunan Sekretariat BPBD

dalam bidang umum dan kepegawaian, monitoring, evaluasi

dan pelaporan serta keuangan;

4. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan

tugas dan penyusunan program kerja;

5. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada

atasan dan bidang-bidang yang ada dilingkungan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis

pengembangan kesekretariatan dan administrasi umum;

Page 15: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 10

7. Menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian,

monitoring, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;

8. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal

dari Dana Bantuan Pemerintah dengan melaporkan hasil

pengadaan kepada Dinas PPKAD disertai dengan

penyerahan BPKB dan surat Administrasi lainnya;

9. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilakukan

kepada atasan;

10. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Tata

Usaha berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk

dipergunakan sebagai bahan dalam meningkatkan karir atau

penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

11. Melakukan tugas dinas lainnya sesuai dengan perintah

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dipimpin oleh

seorang Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Sub Bagian

Keuangan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

Page 16: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 11

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan kepegawaian Sekretariat BPBD

mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan

administrasi umum, surat-menyurat, kearsipan urusan rumah

tangga dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana dimaksud di atas, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program kegiatan di

bidang administrasi umum dan urusan kepegawaian;

2. Pengelolaan administrasi umum dan urusan

kepegawaian;

3. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggan dan

perlengkapan di lingkungan Badan;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

administrasi umum dan urusan kepegawaian.

2. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas

menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data,

penyusunan rencana kegiatan dan program perencanaan

serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

Page 17: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 12

1. Penyusuna rencana dan program kerja dilingkup Badan

Penanggulangan Bencana Daerah;

2. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang

perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Pengelolaan administrasi perencanaan, pengembangan,

analisa dan evaluasi;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kerja

dilingkup Sub Bagian Perencanaan.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakasanakan

dan mengkoordinasikan rencana anggaran pendapatan dan

belanja, melakukan kegiatan perbendaharaan, pembukuan

dan verifikasi serta melakukan pelaporan atas realisasi

pelaksanaan kegiatan dan keuangan Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kerja anggaran;

2. Pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di

bidang keuangan;

3. Penyusunan laporan keuangan;

4. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

keuangan.

Page 18: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 13

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan dan

penyiagaan bencana, penyiapan sarana dan prasarana serta

SDM penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang

pencegahan dan kesiapsiagaan.

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang

pencegahan dan kesiapsiagaan.

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang

pencegahan dan kesiapsiagaan.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang

pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dibantu oleh

Sub Bidang Pencegahan dan Sub Bidang Kesiapsiagaan dengan

tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Pencegahan

Sub Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan identifikasi antisipasi pencegahan bencana,

penyiapan sarana dan prasarana serta sumber daya

manusia terkait Pencegahan Bencana Daerah.

Page 19: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di

atas, Sub Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang

pencegahan bencana daerah;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

pencegahan bencana Daerah;

3. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian kegiatan di Bidang

pencegahan bencana daerah;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang pencegahan bencana daerah.

2. Sub Bagian Kesiapsiagaan

Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan antisipasi penyiagaan bencana, penyiapan sarana

dan prasarana serta sumber daya manusia terkait

penanggulangan bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Sub Bidang Kesiapsiagaan mempunyai

fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang

kesiapsiagaan bencana daerah;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

kesiapsiagaan becana daerah;

Page 20: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 15

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang

kesiapsiagaan bencana daerah;

4. Pelaksanaan Monitoring , evalusi di bidang

kesiapsiagaan bencana daerah.

d. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas

penyelamatan korban bencana, melaksanakan perumusan

kebijakan fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi

pengendalian operasi tanggap darurat serta pengendalian

logistik penanganan bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana maksud di atas,

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang

kedaruratan dan logsitik

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang kedaruratan

dan logistik penanganan bencana.

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang

kedaruratan dan logistik penanganan bencana.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang

kedaruratan dan logistik penanganan bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan tugasnya

dibantu oleh Sub Bidang Kedaruratan dan Sub Bidang Logistik

yang mempunyai tugas sebagai berikut :

Page 21: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 16

1. Sub Bidang Kedaruratan

Sub Bidang Kedaruratan mempunyai tugas penyelamatan

korban bencana, melaksanakan perumusan kebijakan

fasilitasi dan pembinaan ruang pusat koordinasi

pengendalian operasi tanggap daurat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Sub Bidang Kedaruratan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang

kedaruratan penanganan bencana;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

kedaruratan penanganan bencana;

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang

kedaruratan penanganan bencana;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang kedaruratan penanganan bencana.

2. Sub Bidang Logistik

Sub Bidang Logistik mempunyai tugas melaksanakan

perumusan kebijakan pengendalian logistik penanganan

bencana daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Sub Bidang Logistik mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang

logistik penanganan bencana;

Page 22: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 17

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang logistik

penanganan bencana;

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang

logistik penanganan bencana;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang logistik penanganan bencana.

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstrksi mempunyai tugas

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi,

sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi korban

bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di atas, Bidang

Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan dibidang rehabilitasi

dan rekonstruksi korban bencana.

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan

dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang

rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan dibidang

rehabilitasi dan rekonstruksi korban bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi didalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub Bidang Rehabilitasi

Page 23: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 18

dan Sub Bidang Rekonstruksi yang mempunyai tugas sebagai

berikut :

1. Sub Bidang Rehabilitasi

Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, fasilitasi sarana dan prasarana

bidang rehabilitasi korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang

rehabilitasi koban bencana;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

rehabilitasi korban bencana;

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang

rehabilitasi korban bencana;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang rehabilitasi korban bencana.

2. Sub Bidang Rekonstruksi

Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas menyiapkan

bahan perumusan kebijakan, fasilitasi, rekonstruksi sarana

dan prasarana korban bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Bidang Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai fungsi :

Page 24: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 19

1. Penyusunan program kerja dan kegiatan di bidang

rekonstruksi koban bencana;

2. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang

rekonstruksi korban bencana;

3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang

rekonstruksi korban bencana;

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di

bidang rekonstruksi korban bencana.

f. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran.

1. Kepala UPT Pemadam Kebakaran

Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai tugas

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan

pelaksanaan tugas kegiatan teknis operasional Badan

dibidang penanggulangan bahaya kebakaran serta

pelindungan keselamatan jiwa dan harta dari bahaya

kebakaran.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Kepala UPT Pemadam Kebakaran mempunyai

fungsi:

a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan penanggulangan

bahaya kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.

Page 25: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 20

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian

dan penilaian kegiatan penanggulangan bahaya

kebakaran dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.

c. Pelaksanaan urusan Ketatausahaan, umum dan

kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran.

d. Pelaksana monitoring, evaluasi dan pelaporan progaram

kegiatan serta teknis dilingkup UPT Pemadam

Kebakaran.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam Kebakaran

Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran

mempunyai tugas membantu Kepala UPT Pemadam

Kebakaran dibidang Tata Usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pemadam

Kebakaran mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan ketatausahaan

umum, keuangan dan kepegawaian dilingkup UPT

Pemadam Kebakaran;

b. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian

dan penilaian kegiatan administrasi umum dan tata

usaha dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;

Page 26: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 21

c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, keuangan

dan kepegawaian dilingkup UPT Pemadam Kebakaran;

dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan urusan

ketatausahaan umum, keuangan dan kepegawaian UPT

Pemadam Kebakaran.

Adapun bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada lampiran.

1.5. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA.

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan

pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program

kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai sebagai

sumber daya manusia tercatat sebanyak 93 orang yang terdiri

dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 48 orang

2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 45 orang

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

Page 27: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 22

1. Berdasarkan kepangkatan/golongan, dari 48 orang PNS tersebut

dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :

NO GOLONGAN JUMLAH PERSENTASE

1.

2.

3.

4.

IV

III

II

I

5

29

13

1

10,41

60,42

27,08

2,08

Berdasarkan tingkat kependidikan, dari 48 orang PNS dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

NO PENDIDIKAN JU MLAH PERSENTASE

1.

2.

3.

4.

S2

S1

SLTA

SLTP

4

24

19

1

8,33

50.00

39.58

2,08

1.6. SARANA DAN PRASARANA

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, maka sarana dan prasarana

yang ada adalah :

NO SARANA JUMLAH/ UNIT

KET

1.

2.

3.

4.

5.

Kendaraan Roda Empat

Kendaraan Roda Dua

Kendaraan Pemadam Kebakaran

Mobil Dapur Lapangan

Mobil Tangki Air

5

6

4

1

1

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Page 28: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 23

NO. PRASARANA JUMLAH/UNIT KET

1.

Prasarana

1. Komputer

2. Laptop

3. Mesin Tik

4. Meja Tulis

5. Kursi Tamu

6. Kursi Putar

7. Kursi Lipat

8. Filling Kabinet

9. Lemari Kayu

10. Lemari Besi

11. Generator

12. Brankas

13. Faximili

14. White Board

15. Jam Dinding

16. Printer

17. Perahu Karet

18. Mesin Perahu Karet

19. Tenda Keluarga

20. Tenda Pleton

21. Tenda Regu

22. Rompi Pelampung

23. Ring Boy

24. Baju Tahan Panas

25. Tabung Oksigen Damkar

26. Tabung Selam

27. Pesawat Right

28. Selang Semprot 2,5”

6

3

4

38

3

20

45

8

4

7

4

1

1

1

2

4

2

2

10

6

4

40

30

22

2

2

9

30

Page 29: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 24

NO. PRASARANA JUMLAH/UNIT KET

1.

Prasarana

1. Komputer

2. Laptop

3. Mesin Tik

4. Meja Tulis

5. Kursi Tamu

6. Kursi Putar

7. Kursi Lipat

8. Filling Kabinet

9. Lemari Kayu

10. Lemari Besi

11. Generator

12. Brankas

13. Faximili

14. White Board

15. Jam Dinding

16. Printer

17. Perahu Karet

18. Mesin Perahu Karet

19. Tenda Keluarga

20. Tenda Pleton

21. Tenda Regu

22. Rompi Pelampung

23. Ring Boy

24. Baju Tahan Panas

25. Tabung Oksigen Damkar

26. Tabung Selam

27. Pesawat Right

28. Selang Semprot 2,5”

6

3

4

38

3

20

45

8

4

7

4

1

1

1

2

4

2

2

10

6

4

40

30

22

2

2

9

30

Page 30: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 25

NO. PRASARANA JUMLAH/UNIT KET

29. Selang Semprot 1,5”

30. Pawer Supplay

31. Otomatis Penyedot Damkar

32. Sepatu Bot Damkar

33. Helm Damkar

34. Nosel 2,5”

35. Nosel 1,5”

36. Dipan/Ranjang

37. Kasur Busa

38. Tabung Gas

39. Kompor Gas

40. Dispenser

41. Piring

42. Gelas

43. Sendok Makan

44. Panci

45. Wajan

46. Galon

47. Sutil

48. Teko

49. Rak Piring

50. Magic Com

51. Hand Sprayer

52. Montenering Set

53. Televisi

54. Parabola Set

55. Kabel antena

56. Antena Set

24

6

1

15

29

9

9

8

16

4

2

2

52

52

52

8

8

2

4

8

1

4

5

1

4

2

200 meter

2

Page 31: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 26

1.7 RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA

DAERAH

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan

5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan

memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan

yang ada atau yang mungkin akan timbul.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang

merupakan instrument pertanggungjawaban, Rencana Strategis

merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja

instansi pemerintah.

Hal ini karena Rencana Strategis instansi pemerintah merupakan

integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya

lainya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan

strategis, daerah dan nasional serta tetap berada dalam tatanan

system manajemen nasional.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 - 2017 merupakan dokumen

perencanaan teknis strategis dan sebagai penjabaran dari rumusan

keinginan dan upaya untuk mewujudkan kondisi yang dicita-citakan,

serta sarana strategis dan bertahap melalui sumber pembiayaan

APBD sesuai dengan prioritas dan kedudukan daerah.

Beban tugas yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Lampung Barat dibidang penanggulangan

bencana adalah menetapkan pedoman, pengarahan, standarisasi

dan mengkoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana,

sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lampung Barat perlu menyusun rencana strategis serbagai dokumen

perencanaan agar mampu melaksanakan program kegiatan secara

Page 32: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 27

maksimal dan lebih terarah dalam penanganan pascabencana

maupun pengurangan resiko bencana bagi masyarakat.

1.8. VISI.

Visi yang dibuat oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Rencana Strategi

(Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 – 2017 yaitu :

“KETANGGUHAN LAMPUNG BARAT DALAM MENGHADAPI

BENCANA”

Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut, maka dapat

menjadi motivasi seluruh elemen perangkat Pemerintah Daerah

Kabupaten Lampung Barat dan seluruh para pihak pemangku

kepentingan lainnya untuk mewujudkannya, melalui peningkatan

kinerja dan peran serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Penanggulangan bencana harus dilakukan secara bersama-sama

dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam

menghadapi potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten

Lampung Barat untuk itu BPBD harus mampu mengoptimalkan

perannya koordinasi penanggulangan bencana didaerah. Selain itu

BPBD akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat serta

dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang meliputi kondisi pra bencana, darurat bencana serta pasca

bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai

aspek kehidupan.

Page 33: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 28

1.9. MISI.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka

misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung

Barat 2012–2017 adalah sebagai berikut :

1. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui

pengurangan risiko bencana.

2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal.

3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

1.10. TUJUAN.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan

misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)

– 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis

didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Lampug Barat tahun 2012 – 2017 dimaksudkan sebagai

dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan indikator (tolok

ukur) kinerja kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2012 – 2017 adalah :

1. Mewujudkan ketangguhan masyarakat melalui peningkatan

sistem mitigasi bencana, pengetahuan, kesadaran dan komitmen

serta perilaku dan budaya sadar bencana.

Page 34: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 29

2. Mewujudkan sistem penyelenggaraan penanggulangan bencana

yang handal.

3. Mewujudkan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan dalam

pemulihan yang meliputi tindakan rehabilitasi

1.11. SASARAN.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Badan

Penggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan,

sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran didalam Rencana Strategis Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2012 – 2017 adalah :

1. Peningkatan sistem mitigasi dan pengetahuan masyarakat dalam

penanggulangan bencana.

2. Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.

3. Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana.

1.12. PROGRAM

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung

Barat serta berdasarkan kebijakan yang telah dirumuskan, maka

strategi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2012 – 2017,

meliputi :

1. Sasaran Strategis peningkatan sistem mitigasi dan

pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan

bencana.

Page 35: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 30

A. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan antara

lain :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR

2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

Pemadam Kebakaran

3. Kegiatan Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Personil Pemadam Kebakaran

4. Kegiatan Pelatihan Satgas Penanggulangan

Bencana Kabupaten

5. Kegiatan Workshop DaLA (Damage and Loses

Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian).

B. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana, dengan

kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Penyusunan Prosedur Tetap (Protap)

Penanggulangan Bencana

2. Kegiatan Pembuatan Analisa Risiko Bencana dan

Peta Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten

Lampung Barat

C. Program Kesiapsiagaan, dengan kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Gladi Manajemen/Simulasi

Penanggulangan Bencana

2. Kegiatan Sosialisasi Rawan Bencana

3. Kegiatan Pelatihan Satgas Penanggulangan

Bencana Alam Kecamatan

4. Kegiatan Penyediaan dan penyebarluasan

informasi Kebencanaan

5. Kegiatan Fasilitas Satgas SAR

6. Kegiatan Fasilitasi Penguatan Posko Siaga

Bencana Kecamatan dan Satgas Penanggulangan

Bencana.

7. Kegiatan Operasional Posko Siaga Bencana

Page 36: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 31

8. Kegiatan Fasilitasi Satgas Penanggulangan

Bencana Kabupaten

9. Kegiatan Pengadaan Peralatan SAR

10. Kegiatan Pengadaan Peralatan Penanggulangan

Bencana Kebakaran

11. Kegiatan Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.

12. Kegiatan Pembuatan Bak Air Pemadam

Kebakaran Ditiap Kecamatan.

13. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di

Wilayah Lampung Barat

14. Kegiatan Pengadaan Jaringan Air Ke Bak

Penampung

15. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanganan

Daerah Rawan Bencana di Kab. Lampung Barat

16. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Daerah Tangguh

Bencana di Kab. Lampung Barat

2. Sasaran Strategis Peningkatan pelayanan penanggulangan

bencana.

A. Program Tanggap Darurat

1. Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

2. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat

Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

3. Kegiatan Pemantauan Kejadian Bencana

3. Sasaran Stategis Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana.

A. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk Data

Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di

Daerah Kabupaten Lampung Barat

Page 37: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 32

2. Kegiatan Operasional Tim DaLA (Damage and Loses

Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian)

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana

Hibah Kabupaten Lampung Barat.

1.13. ASPEK- ASPEK STRATEGIS ORGANISASI :

1. Pelayanan Penanganan Pra Bencana

Pelayanan Penanganan Pra / Sebelum terjadinya bencana yang

meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan serta

pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

a. Peningkatan akses Komunikasi dan Pengembangan Sistem

Peringatan Dini.

b. Pendataan dan Pemetaan Wilayah Resiko Bencana.

c. Sosialisasi Penanggulangan Bencana.

d. Pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana

penanggulangan bencana.

2. Pelayanan Penanganan Tanggap Darurat

Pelayanan Penanganan tanggap darurat pada saat terjadinya

bencana yang meliputi kegiatan tanggap darurat , penanganan

pengungsi dan dukungan logistik melalui kegiatan :

a. Pencarian (search and rescue)

b. Pertolongan melaksanakan pertolongan medis (P3K)

c. Evakuasi

d. Logistik / Dapur Umum

3. Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelayanan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

dilaksanakan setelah terjadinya bencana yang meliputi :

a. Pendataan atas kerusakan yang terjadi

b. Melaksanakan verifikasi jenis kerusakan yang ditimbulkan

c. Mengusulkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi

d. Melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi

Page 38: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 33

1.14. IDENTIFIKSI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI.

Isu aktual merupakan topik atau pokok bahasan yang sedang

dibicarakan dengan kriteria bahwa permasalahan yang sedang

terjadi dikategorikan layak dan menyangkut hajat hidup orang

banyak, selain bersifat problematik sehingga pemecahannya harus

sesegera mungkin dilaksanakan.

A. Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan

dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

1. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat yang rawan akan

bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, kekeringan,

kebakaran dll).

2. Kondisi bangunan rumah penduduk dan sarana pemerintahan

banyak yang rusak dan tidak memadai serta mendirikan

bangunan bertingkat pada wilayah jalur gempa yang terkadang

tidak memenuhi standar konstruksi bangunan anti gempa, hal ini

sangat membahayakan bila terjadi bencana.

3. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan

penanganan penanggulangan bencana.

4. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di

Kabupaten Lampung Barat dilaksanakan sesuai dengan UU

Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya

sudah ada di SKPD selain BPBD.

5. Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing SKPD

bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di

Kabupaten Lampung Barat.

6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan

intensitas bencana alam di dunia.

Page 39: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 34

7. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga

menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat

maupun daerah lain.

8. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan

kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam.

9. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat

Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan

bencana.

B. Permasalahan Bidang Penanganan Pada Saat Terjadi Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang

ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut :

1. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka

penanggulangan bencana.

2.Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan

bencana.

3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan penanggulangan.

C. Permasalahan Bidang Penanganan Pasca Bencana

Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi

dan Rekonstruksi sebagai berikut :

1. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya

pelaksanaan analisa kerusakan spasial.

2. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta

perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat.

3. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan

rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.

Page 40: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 35

1.15. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat

ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang gambaran umum,

serta uraian singkat tugas pokok dan fungsi, aspek strategis

organisasi serta permasalahan utama Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Barat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini disajikan gambaran singkat mengenai : Perjanjian

Kinerja pada tahun 2016.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan membandingkan antara target dan realisasi,

membandingkan antara realisasi tahun ini dengan tahun lalu,

membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka panjang menengah yang terdapat pada Renstra

termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan

dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi

serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Analisis efisiensi

penggunaan sumber daya.

Page 41: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 36

BAB IV PENUTUP

Bab ini mengemukakan tinjauan secara umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah-langkah dimasa yang akan datang yang

dilakukan BPBD pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pada bagian ini berisi lampiran mengenai Struktur Organisasi Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung

Barat, Tabel Renstra 2012 2017, Tabel Indikator Kinerja Utama

2012 – 2017, Tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016.

Tabel Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2016, Tabel Pengukuran

Kinerja Tahun 2016, Capaian Kinerja.

Page 42: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 37

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA KINERJA TAHUN 2016.

Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat dititik beratkan pada arah tujuan, sasaran

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016

sebagai berikut :

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA/KINERJA

KEGIATAN

TARGET TAHUN

2016

1 Peningkatan

Sistem Mitigasi

dan Pengetahuan

Masyarakat Dalam

Penanggulangan

Bencana

Meningkatnya Jumlah

SDM Aparatur Yang

Terlatih Dalam

Penanggulangan

Bencana

74 orang

Penelitian, Pendidikan

dan Pelatihan

Penanggulangan

Bencana

74 Orang

Terlatihnya Satgas

Penanggulangan

Bencana Kabupaten

31 orang

Jumlah Anggota Damkar

yang memiliki Sertifikat

Pelatihan

6 Orang

Page 43: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 38

Kesiapsiagaan 70%

Pemahaman Masyarakat

dalam memahami

Penanggulangan

Bencana

200 orang

Terciptanya Pemahaman

Masyarakat Tentang

Bahaya Bencana

200 orang

Meningkatnya

pengetahuan masyarakat

tentang bencana dan

bahaya kebakaran

Publikasi Media Cetak 12 bulan

dan 4 buah Bilboard

Kebencanaan

Tersedianya Satgas SAR

yang terlatih

4 kali

Beroperasinya siaga

bencana Kabupaten dan

Kecamatan selama 24

jam selama 1 (satu)

Tahun

365 hari

Terciptanya Satgas

Penanggulangan

Bencana Kabupaten

yang tangguh

4 kali

Tersedianya Peralatan SAR

1 Unit Montenoring Set

Tersediannya peralatan

penanggulangan

bencana kebakaran

10 buah Selang Semprot 2,5”, 9 buah Selang Semprot 1,5”, 15 pasang sepatu bot damkar, 16 buah helm damkar, 4 stel baju tahan panas, 5 buah Nosel 2,5”, 5 buah Nosel 1,5” .

Page 44: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 39

Tersedianya bak

penampung air

Pemadam Kebakaran

ditiap Kecamatan

1 Unit

Tersedianya Hidrant Fire

Pemadam Kebakaran

11 Unit

Tersedianya Mobil

Pemadam Kebakaran

1 Unit

Tersedianya Jaringan Air 1 Unit

Terkendalinya Kegiatan

Penanganan Daerah

Rawan Bencana

1 Paket Laporan

2. Peningkatan

pelayanan

Penanggulangan

Bencana

Terlaksanannya

penanganan bencana

secara cepat, tepat dan

akurat saat terjadi

bencana.

85 %

Tanggap Darurat

85 %

Terlaksanannya Tim

yang melaksanakan

tugas secara cepat, tepat

dan akurat saat terjadi

bencana

31 orang

Tersedianya dan adanya

laporan kejadian

bencana

1 paket laporan

Terpantaunya kejadian

bencana di Kabupaten

Lampung Barat

1 paket laporan

Page 45: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 40

3. Peningkatan

pelayanan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

pasca bencana

Tersediannya Dokumen

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Pascabencana

2 Dokumen

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

2 Dokumen

Tersediannya data

penanganan dan data

usulan Rehabilitasi dan

rekonstruksi Pasca

Bencana di Kabupaten

Lampung Barat

1 Paket

Berfungsinya Tim DaLA

(Demage and Loses

Assesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian)

Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

1 Paket Laporan

Terpantaunya kejadian

bencana di Kabupaten

Lampung Barat

1 Paket Laporan

2.2 SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Sasaran 1. : Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan

Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

1. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana

a. Pendidikan dan Pelatihan Satgas SAR

b. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran

Page 46: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 41

c. Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Personil Pemadam

Kebakaran

d. Pendidikan dan pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana

Kabupaten

e. Workshop DaLA (Damage and Loses Assesment / Penilaian

Kerusakan dan Kerugian).

2. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana

a. Penyusunan Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan

Bencana

b. Pembuatan Analisa Risiko Bencana dan Penyusunan Peta

Rawan Bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

3. Program Kesiapsiagaan

a. Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana

b. Sosialisasi Rawan Bencana

c. Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kecamatan

d. Penyediaan dan penyebarluasan informasi Kebencanaan

e. Fasilitas Satgas SAR

f. Fasilitasi Penguatan Posko Siaga Bencana Kecamatan dan

Satgas Penanggulangan Bencana.

g. Operasional Posko Siaga Bencana

h. Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

i. Pengadaan Peralatan SAR

j. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran

k. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran.

l. Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran Ditiap Kecamatan.

m. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di Wilayah

Lampung Barat

n. Pengadaan Jaringan Air Ke Bak Penampung

o. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanganan Daerah

Rawan Bencana di Kab. Lampung Barat

Page 47: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 42

p. Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Daerah Tangguh Bencana

di Kab. Lampung Barat

Sasaran 2 : Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana.

1. Program Tanggap Darurat

a. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat

dan Pasca Bencana

c. Pemantauan Kejadian Bencana

Sasaran 3 : Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi

pasca bencana.

1. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk Data Usulan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca Bencana Di Daerah Kabupaten

Lampung Barat

b. Kegiatan Operasional Tim DaLA (Damage and Loses

Assesment / Penilaian Kerusakan dan Kerugian)

2.3 PENETAPAN KINERJA 2016

Berikut akan diuraikan target kinerja Tahun 2016 sesuai dengan

indikator setiap sasaran program serta kegiatan yang dilakukan dalam

upaya mencapai target kinerja Tahun 2016 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)

Peningkatan sistim

mitigasi dan pengetahuan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

Meningkatnya sistim

mitigasi dan pengetahuan

masyarakat dalam

penanggulangan bencana

100 %

Page 48: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 43

Peningkatan pelayanan

penanggulangan

bencana

Meningkatnya pelayanan

penanggulangan bencana

85 %

Peningkatan pelayanan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

Meningkatanya pelayanan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

2

Dokumen

Berikut penjabaran dari sasaran diatas :

A. Sasaran Strategis : Peningkatan sistim mitigasi dan pengetahuan

masyarakat dalam penanggulangan bencana

Indikator Kinerja : Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih

dalam penanggulangan bencana

Target Renstra : 74 orang

Untuk mencapai sasaran tersebut maka perlu dilaksanakan melalui

program dan kegiatan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah

sebagai berikut : Program/Kegiatan :

I. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan

Bencana

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Output : Terlaksananya Pelatihan Satgas Penanggulangan

Bencana Kabupaten dengan peserta sebanyak 31 orang.

2. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam

Kebakaran.

Output : Jumlah Personil damkar yang mempunyai Sertifikat

Pelatihan sebanyak 6 orang.

II. Program Kesiapsiagaan

Kegiatan :

1. Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana

Page 49: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 44

Output : Tersedianya warga masyarakat memahami

manajemen Penanggulangan Bencana dengan peserta 200

orang.

2. Sosialisasi Rawan Bencana

Output :Terciptanya pemahaman masyarakat tentang bahanya

bencana dengan peserta 200 orang

3. Penyediaan dan penyebarluasan Informasi Kebencanaan

Output : Tersebarnya informasi kebencanaan secara cepat dan

tepat melalui Publikasi Media Cetak 12 bulan dan Bilbord

Kebencanaan sebanyak 4 Bilbord.

4. Fasilitas Satgas SAR

Output : Tersedianya Satgas SAR yang terlatih, 4 kali

5. Operasional Posko Siaga Bencana

Output : Terbentuknya Posko siaga bencana 365 hari

6. Fasilitas Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

Output : Tersediannya Satgas Penangulangan Bencana

Kabupaten, 4 kali.

7. Pengadaan Peralatan SAR

Output : Tersedianya Peralatan SAR Montenering Set

8. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Output : Tersediannya sarana dan prasarana bahaya

kebakaran

10 buah Selang Semprot 2,5”, 9 buah Selang Semprot 1,5”, 15

pasang sepatu bot damkar, 16 buah helm damkar, 4 stel baju

tahan panas, 5 buah Nosel 2,5”, 5 buah Nosel 1,5” .

9. Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan

Output : Tersedianya bak penampung air Pemadam

Kebakaran ditiap Kecamatan 1 Unit.

10. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire di Wilayah Lampung

Barat.

Output : Tersedianya Hidrant Fire Pemadam Kebakaran di

Wilayah Lampung Barat sebanyak 11 Unit, Pemasangan

Page 50: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 45

Hidrant Fire di pasang di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan

Balik Bukit 7 Unit dan Kecamatan Sukau 4 Unit. Adapun

Kecamatan Balik Bukit berlokasi di Simpang Serdang, Simpang

Sampot, depan SMPN 2 Liwa, depan SMAN 2 Liwa, Simpang

Penataran, Depan Terminal Liwa dan Barak Pemda, Kecamatan

Sukau berlokasi di depan kantor Kecamatan Sukau, Depan

Indomaret Pertigaan Lumbok dan di depan SDN 1 Hanakau

dengan masing-masing lokasi 1 Unit.

11. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Output : Tersediiannya Mobil Pemadam Kebakaran 1 Unit

diperuntukkan Posko Kecamatan Sukau.

12. Pengadaan Jaringan Air ke bak Penampung

Output : Tersedianya Jaringan Air 1 Unit

13. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan

Bencana di Kabupaten Lampung Barat

Output : Terkendalinya Kegiatan Penanganan Daerah Rawan

Bencana 1 Paket Laporan

B. Sasaran Strategis : Peningkatan pelayanan penanggulangan

bencana.

Indikator Kinerja : Meningkatnya pelayanan penanggulangan

bencana.

Target Renstra : 85 %

Untuk mencapai sasaran startegis tersebut maka perlu dilaksanakan

melalui program dan kegiatan. Adapaun program dan kegiatan tersebut

sebagai berikut :

I. Program Tanggap Darurat

Kegiatan :

1. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

Output : TRS dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat

jika terjadi bencana , 31 orang

Page 51: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 46

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat Tanggap Darurat dan

Pasca Bencana

Output : Terpantaunya Kejadian bencana, 1 paket laporan

3. Pemantauan Kejadian Bencana

Output : Terpantaunya Kejadian Bencana, 1 Paket laporan

C. Sasaran Strategis : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana.

Indikator Kinerja : Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan

rekonstruksi.

Target Renstra : 2 Dokumen

Untuk mencapai sasaran startegis tersebut maka perlu dilaksanakan

melalui program dan kegiatan. Adapaun program dan kegiatan tersebut

sebagai berikut :

I. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan :

1. Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk Data usulan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca bencana di daerah Kabupaten

Lampung Barat.

Output : Terlaksanannya Monitoring, Evaluasi dan Survey lokasi

pasca bencana 1 Paket laporan.

2. Operasional Tim DaLA (Demage and Loses

Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Tingkat

Kabupaten dan Kecamatan 1 Paket Laporan.

Output : Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA 1 Paket Laporan.

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dana Hibah

Kabupaten Lampung Barat

Output : Terpantaunya kejadian bencana di Kabupaten

Lampung Barat 1 Paket Laporan

Page 52: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 47

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Selama kurun waktu Tahun 2016 berbagai kebijakan dan upaya

telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.

Untuk mengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator

kinerja utama yang menjadi dasar atau tolak ukur capaian hasil

kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan

metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indicator

yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.

Berikut ini kami sajikan teknik menghitung capaian kinerja yaitu :

Kondisi : Jika semakin tinggi realisasi menggambarkan

pencapaianxxx tingkat capaian yang semakin baik

Kondisi : Semakin rendah realisasi menggambarkan semakin

rendah pencapaian tingkat capaian

Rencana Rumusan = x 100 % Realisasi

Rencana – (Realisasi - Rencana) Rumus = x 100 %

Rencana

Page 53: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 48

Pengukuran indicator kinerja pada tingkat kegiatan dalam laporan ini

meliputi :

a. Indikator Kinerja Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan

agar pelaksanaan kegiatan berjalan.

b. Indikator Kinerja Keluar (Output) adalah segala sesuatu yang

diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan baik fisik

maupun non fisik.

c. Indikator hasil (Outcome) adalah indicator yang menggambarkan

hasil nyata dari keluaran suatu kajian.

3.2. ANALISA CAPAIAN SASARAN :

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana kerja Tahun 2016, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain

indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolok ukur

capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode

kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan

dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Pencapaian Sasaran BPBD adalah sebagai berikut :

I. Sasaran 1 : Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan

Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana.

Pencapaian Sasaran I berdasarkan masing-masing indicator kinerja

adalah sebagai berikut :

Page 54: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 49

NO Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur

yang terlatih dalam penanggulangan

bencana

74 orang 31 orang 41.89 %

2. Tersedianya SDM aparatur dan

masyarakat yang memahami dan

terlatih dalam penanggulangan bencana

70 % 31.2% 44.57 %

Adapun Capaian Kinerja Sasaran I per Triwulan Tahun 2016 sbb :

NO

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

Orang

74 org

-

31 Org

-

-

2 Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

%

65%

3.25 %

38.33%

13.42%

10%

Analisa Capaian Kinerja Sasaran I

Dilihat dari tingkat capaian realisasi masing-masing indicator diatas dapat

secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja sasaran I

belum bisa dikategorikan optimal, hal ini terlihat dari 2 target indicator

sasaran yang ditetapkan tingkat capaiannya diatas 25 %,.

Indikator sasaran Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana sebesar 41.89%. Dilihat pada tahun 2015

indikator ini mengalami kenaikan sebesar 24.35% disebabkan karena ada

satu Kegiatan yang menunjang indicator pada sasaran satu terealisasi,

yaitu Kegiatan Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam

Page 55: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 50

Kebakaran pada Tahun Angaran 2016 bisa terlaksana dengan terlatihnya

Personil Pemadam Kebakaran sebanyak 6 orang di Yogjakarta.

Selanjutnya untuk capaian indicator sasaran Tersedianya SDM aparatur

dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan

bencana hanya terealisasi 31.2 % saja dari target 65%. Capaian

sasaran I ditunjang 3 Program dengan 25 kegiatan, akan tetapi pada

tahun anggaran 2016 kegiatan yang terealisasi hanya 2 program dengan

15 kegiatan saja. Hal dikarenakan terkendala prioritas anggaran

Pemerintah Daerah, dan ketidak ketersediaan anggaran dari APBD

Provinsi maupun APBN.

Adapun Program-program pendukung pencapaian sasaran I yang telah

dilaksanakan adalah :

A. Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan

Bencana.

Program ini didukung 2 (dua) Kegiatan :

a. Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana

Kabupaten

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2014 sebanyak

31 orang, target Renstra (2012-2017) sebanyak 93 orang

dengan realisasi Output yaitu terlatihnya Satgas

Penanggulangan Bencana Kabupaten. Sampai dengan

tahun 2016 telah melakukan pelatihan Satgas

Penanggulangan Bencana sebanyak 62 orang atau baru

terealisasi sebesar 66,67% dari target Renstra.

Page 56: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 51

b. Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam

Kebakaran

Kegiatan ini telah pernah dilaksanakan dari tahun 2013

sebanyak 3 orang, kegiatan ini pada Tahun Angaran 2015

tidak bisa terlaksana di karenakan usulan dari tiap Daerah

tidak mencukupi 1 kelas belajar (40 orang). Sehingga

Badan Diklat Kementerian dalam Negeri Cq. Pusat

Pembinaan Jabatan Fungsional Standarisasi Diklat tidak

bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

Target akhir Renstra (2012-2017) 26 orang sampai tahun

2016 baru terealisasi 11.54%. BPBD Kab. Lampung Barat

untuk Tahun 2016 menganggarkan Kegiatan Fasilitas

Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam

Kebakaran. Realisasi Output dari kegiatan ini adalah

Jumlah personil Pemadam Kebakaran yang mempunyai

Sertifikat keahlian di Bidang Damkar. BPBD sendiri

mengusulkan sebanyak 6 orang untuk mengikuti Diklat

tersebut.

B. Program Kesiapsiagaan. Kegiatannya meliputi 12 (Dua Belas)

kegiatan

a. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan.

Kegiatan telah dilaksanakan dari tahun 2013 yaitu dengan

realisasi Output yaitu Tersebarnya Informasi kebencanaan

secara cepat dan tepat. Untuk tahun 2016 sebanyak 4 buah

billboard dan Publikasi Media Cetak 12 bulan. Pemasangan

Billboard dilakukan di Kecamatan Kebun Tebu, Kecamatan

Pagar Dewa, Kecamatan Air Hitam dan Kecamatan Belalau

dan setiap Kecamatan 1 buah Bilbosrd, Target pada Renstra

Tahun 2016 sebesar 16.40 % terealisasi sebesar 16.40 %

atau sebesar 100%. 2013 target sebesar 1.60 terealisasi

sebesar 1.60 % (100%), Target tahun Tahun 2014 Target

pada Renstra pada kegiatan ini adalah 44,02 % terealisasi

Page 57: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 52

29.91 %. Tahun 2015 Target pada Renstra pada kegiatan ini

adalah 58.00 % Terealisasi 33.00%. Akumulasi capaian

kegiatan ini pada Renstra dari tahun 2013 sampai dengan

2016 sebesar 80,91 %.

b. Fasilitas Satgas SAR

Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013 Target akhir

Renstra (2012-2017) sebanyak 20 kali pertemuan. Sampai

dengan tahun 2016 telah melakukan 16 kali pertemuan atau

sudah terealisasi 80 % dari target Renstra. Tahun 2016

sebanyak 4 kali pertemuan dengan realisasi Output yaitu

Terlaksananya fasilitasi Satgas SAR, dengan dihadiri oleh

Anggota Satgas SAR terdiri dari Dinas Sosial, Polri, TNI dan

Dinas Perhubungan. Capaian target kegiatan tahun 2016

sebesar 100 % sesuai target.

c. Operasional Posko Siaga Bencana

Kegiatan ini telah dilaksanakan dari Tahun 2013. Target

Renstra tahun (2012 – 2017) 1825 hari, sampai dengan tahun

2016 telah terealisasi sebanyak 1460 hari atau sudah

terealisasi 80 % dari target yang direncanakan pada Renstra,

dengan realisasi Output yaitu Adanya Standar tetap

penanggulangan bencana 365 hari. Posko Siaga Bencana

telah melakukan pemantauan kejadian bencana diseluruh

wilayah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu 1 x 24

jam selama 1 tahun yang kedudukan posko berada di Kantor

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Lampung Barat. Capaian target kegiatan tahun 2016 sebesar

100 % sesuai target.

Page 58: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 53

d. Fasilitas Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

Kegiatan ini baru dilaksanakan pada tahun 2014. Target Renstra

tahun 2012 – 2017 sebanyak 16 kali pertemuan. Sampai dengan

tahun 2016 telah dilakukan 12 kali pertemuan atau baru

terealisasi sebesar 75 % dari target Renstra. Dengan realisasi

Output yaitu Terlaksananya fasilitasi Penanggulangan Bencana

Kabupaten. Capaian target kegiatan tahun 2016 sebesar 100 %

sesuai target.

e. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Kegiatan ini telah dilaksanakan dari Tahun 2013, dengan

realisasi Output Tersedianya sarana dan prasarana bahaya

kebakaran.Target 5 buah Selang Semprot 2,5”, 3 buah Selang

Semprot 1,5”, 6 pasang sepatu bot damkar, 4 buah helm

damkar, 4 stel baju tahan panas, 2 buah Nosel 2,5”, 2 buah

Nosel 1,5” dan Outcame Tersedianya peralatan penanggulangan

bencana kebakaran, Target Kegiatan Tahun 2013 sebesar

41.23 % terealisasi 41.23%.

Pada tahun 2014 target kegiatan ini adalah 12,84% terealisasi

sebesar 11.63 %. Pada tahun 2015 mempunyai Target Kinerja

sebesar 11.38 dan terealisasi 8.78%. Akumulasi capaian

kegiatan ini pada Renstra dari tahun 2013 sampai dengan 2015

sebesar 61.64%. Tahun 2016 target 30,73 % terealisasi 26,92

%. Akumulasi capaian kegiatan ini pada Renstra dari tahun

2013 sampai dengan 2016 sebesar 88.56%.

f. Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire

Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2015 sebanyak 2 unit,

tahun 2016 sebanyak 11 unit. Baru terealisasi 13 Unit atau baru

terealisasi sebesar 38,24% dari 34 unit target Renstra.

Sedangkan Realisasi kegiatan adalah Tersedianya 11 Unit

Hidrant Fire pemadam kebakaran, pemasangan Hidrant Fire

Page 59: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 54

dilakukan di 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Balik Bukit 7

Unit dan Kecamatan Sukau 4 Unit. Adapun Kecamatan Balik

Bukit berlokasi di Simpang Serdang, Simpang Sampot, depan

SMPN 2 Liwa, depan SMAN 2 Liwa, Simpang Penataran, Depan

Terminal Liwa dan Barak Pemda, Kecamatan Sukau berlokasi di

depan kantor Kecamatan Sukau, Depan Indomaret Pertigaan

Lumbok dan di depan SDN 1 Hanakau dengan masing-masing

lokasi 1 Unit.Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2015

dengan target akhir Renstra berjumlah 34 Unit. Dengan

Realisasi Output Kegiatan tersediannya Peralatan

Penanggulangan Bencana Kebakaran.

g. Monitoring Pelaksanaan Daerah Tangguh Bencana di Kabupaten

Lampung Barat

Pada Tahun 2015 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

melalui Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu (PDTu)

menggulirkan Dana Bantuan Sosial untuk kegiatan penanganan

daerah tangguh bencana di dua Kabupaten/kota se-Indonesia

salah satunya Kabupaten Lampung Barat. Output kegiatan ini

adalah Terlaksananya Perencanaan, Suvervisi, dan Koordinasi

Kegiatan dengan Outcame Terkendalinya Kegiatan Penanganan

Daerah Rawan Bencana

Kabupaten Lampung Barat sendiri mendapat bantuan sosial

dengan menu Pembangunan Bronjong dan Normalisasi Sungai

senilai Rp. 3. 428.561.000,-. Bantuan Sosial tersebut kemudian

dialokasikan untuk di dua Kecamatan antara lain :

NO KECAMATAN PEKON PEKERJAAN

1. Bandar Negeri Suoh - Pekon Tembelang

- Pekon Hantatai

- Pekon Negeri Jaya

- Pembangunan

Bronjong

- Pembangunan

Bronjong dan

Page 60: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 55

- Pekon Ringin Jaya

- Pekon Bandar Agung

Normalisasi

Sungan

- Pembangunan

Bronjong

- Pembangunan

Bronjong

- Pembangunan

Bronjong

2.

Suoh

- Pekon Banding Agung

- Pekon Tugu Ratu

- Pekon Sumber Agung

- Pekon Ringin Sari

- Pekon Suka Marga

- Pembangunan

Bronjong

- Normalisasi

Sungai

- Normalisasi

Sungai

- Pembangunan

Bronjong

- Pembangunan

Bronjong

Dana Bantuan Sosial ini dari Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi yang bersumber dari Dana Kontraktual. Adapun

Program/Kegiatan ini dananya bersumber dari APBN, dan dikelola

oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Terdapat beberapa tanggung jawab dan kewajiban Kabupaten

penerima bantuan sosial tersebut, antara lain:

Menerima Bantuan Sosial dari Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi dimana Bantuan Sosial ini menjadi asset dan

tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Menunjuk Tim Koordinasi/Pengendali Kabupaten yang dituangkan

dalam Surat Keputusan Bupati;

Page 61: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 56

Menunjuk Panitia Pelaksana Teknis yang dituangkan dalam Surat

Keputusan Bupati.

Mengusulkan lokasi penerima bantuan Kepada Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi

Membantu sepenuhnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

dengan segala kemudahan untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan

Sosial;

Melakukan Koordinasi bersama-sama dengan Kementerian Desa,

PDT dan Transmigrasi dan untuk Kepentingan pelaksanaan

kegiatan bantuan sosial.

Mengusulkan Tim pengendali penerima bantuan sosial dan

melakukan Koordinasi dalam Penyaluran, Pengelolaan dan

Pemanfaatan Bantuan Sosial yang diberikan oleh Kementerian

Desa, PDT dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.

Melakukan pengawasan atas jalannya Kegiatan oleh Panitia

Pelaksana Teknis yang diterima dan diberikan kepada pemerintah

daerah.

Menyediakan dana pendamping untuk Tim Pengendali dan Panitia.

Untuk kelancaran kegiatan tersebut maka Kabupaten

Lampung Barat diminta untuk membentuk Tim

Koordinasi/Pengendali pelaksanaan dan Panitia Pelaksana Teknis.

Kabupaten Lampung Barat membentuk tim tersebut untuk

Memonitoring dan Pengawasan kegiatan Bantuan Sosial

Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung

Barat dan menyiapkan dana pendamping sebesar Rp.67.185.000,-

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Penanganan Daerah

Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat. Pada tahun 2016

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi melalui Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu

Page 62: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 57

Dikretorat Penanganan Daerah Rawan Bencana telah

mengalokasikan dana Penanganan Daerah Rawan Bencana ke

beberapa Kabupaten di Indonesia. Kabupaten Lampung Barat

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.250.000.000,-

direncanakan dialokasikan untuk 3 Pekon di Kecamatan Suoh dan

Bandar Negeri Suoh dan telah diverifikasi oleh Tim dari Dirjen

Pengembangan Daerah Tertentu Direktorat Penanganan Daerah

Rawan Bencana Kementerian Desa.

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

dialokasikan untuk Pengendalian Banjir berupa pembangunan

Bronjong. Kabupaten Lampung Barat wajib membentuk Tim

Pengendalian dan Koordinasi Kegiatan, Panitia Pelaksana Teknis

Kegiatan serta menyiapkan alokasi anggaran pendukung untuk

pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada tanggal 09 Februari

pengajukan Nota Dinas melalui anggaran mendahului APBD

Perubahan tahun 2016 untuk anggaran pendukung kegiatan

tersebut. Adapun besaran dana pendukung sebesar Rp.

70.000.000,- . Kegiatan ini pada Tahun 2016 mempunyai Target

Keuangan dan Kinerja 100 %. Sedangkan Realisasi kegiatan

adalah Terkendalinya Kegiatan Penanganan Daerah rawan

Bencana di Kab. Lampung Barat. Akan tetapi kegiatan yang

bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi melalui Dirjen Pengembangan Daerah

Tertentu Dikretorat Penanganan Daerah Rawan Bencana sampai

dengan akhir tahun tidak dapat laksanakan dikarenakan adanya

rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari Kementerian

Keuangan sehingga Kementerian KPDT diharuskan untuk

memangkas kegiatan yang telah dianggarkan yang salah satunya

adalah kegiatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Page 63: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 58

Sehingga hal ini sangat berdampak pada realisasi anggaran dari

dana pendukung.

Penggunaan dana pendukung sebesar 74,04%

dipergunakan untuk operasional persiapan pelaksanaan program

antara lain honorarium pegawai pelaksana, ATK dan Koordinasi ke

Kementerian KPDT. Informasi pembatalan pelaksanaan kegiatan

baru diterima pada bulan September 2016.

h. Sosialisasi Rawan Bencana

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak

50 orang, target Renstra (2012-2017) sebanyak 750 orang dengan

realisasi kegiatan ini adalah adanya pemahaman dari masyarakat

tentang perlunya kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap

adanya ancaman bencana. Sedangkan realisasi hasil adalah

terciptanaya pemahaman masyarakat tentang adanya ancaman

bahaya. Tahun 2016 Kegiatan Sosialisasi ini dilaksanakan di 4

Kecamatan yaitu Kecamatan Sukau, Kecamatan Sumber Jaya,

Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Suoh dengan

masing-masing kecamatan diikuti masing-masing oleh 50 orang

peserta yang berasal dari masyarakat di keempat kecamatan

tersebut. Realisasi hasil adalah terbangunnya pemahaman dari

para pemangku kepentingan dan meliputi unsur TNI, POLRI, BPBD

Kab. Lampung Barat, Dinas Instansi Terkait , Camat/Peratin, satgas

PB, PMI, RAPI.

i. Pengadaan Peralatan SAR

Kegiatan Pengadaan Peralatan SAR mempunyai

Target Renstra tahun 2012 – 2017 sebanyak 2 Unit Kompresor

Selam dan montenering set. Sampai dengan tahun 2016 telah

terealisasi 100% dengan Output kegiatan yaitu Tersedianya

Peralatan SAR, Capaian target kegiatan tahun 2016 sebesar 100 %

sesuai target.

Page 64: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 59

j. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran

Pengadaan mobil pemadam kebakaran sampai dengan

tahun 2016 baru terealisasi 2 Unit sedangkan target Renstra (2012-

2017) sebanyak 3 unit atau sebesar 66,67%. Output kegiatan ini

adalah tersedianya mobil pemadam kebakaran. Sedangkan

Realisasi kegiatan adalah Tersedianya 1 Unit Mobil pemadam

kebakaran, Mobil Pemadam Kebakaran untuk tahun 2016 di

peruntukkan pada Posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan

Sukau.

k. Pemasangan Jaringan Air ke Bak Penampung

Pengadaan Jaringan Air ke Bak Penampung Kegiatan ini

pada Tahun 2016 capaian kinerjanya 100 %. Target Renstra (2012-

2017) 1 unit Jaringan air . Sedangkan Realisasi kegiatan adalah

Tersedianya 1 Unit Jaringan Air di Posko Pemadam Kebakaran di

Kecamatan Sumber Jaya adalah tersedianya mobil pemadam

kebakaran.

l. Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tahun 2013 sebanyak

200 orang, target Renstra (2012-2017) sebanyak 600 orang

dengan realisasi output yaitu Tersedianya warga masyarakat

memahami manajemen Penanggulangan Bencana. Sampai

dengan tahun 2016 telah dilakukan Gladi Manajemen/Simulasi

Penanggulangan Bencana sebanyak 400 orang atau baru

terealisasi sebesar 66,67% dari target renstra. Realisasi kegiatan

ini adanya pemahaman dari para pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan managemen penanggulangan bencana. Kegiatan

Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana

dilaksanakan di dua Kecamatan. Yaitu Kecamatan Belalau dan

Kecamatan Way Tenong. Realisasi hasil adalah terbangunnya

pemahaman dari para pemangku kepentingan dan meliputi unsur

Page 65: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 60

TNI, POLRI, BPBD Kab. Lampung Barat, Dinas Instansi Terkait ,

Camat/Peratin, satgas PB, PMI, RAPI dan masyarakat Kecamatan

Belalau dan Kec. Way Tenong.

Pencapaian Sasaran I Tahun 2015 Adapun Realisasi Pencapai Sasaran 1 Tahun Anggaran 2015 adalah

sebagai berikut :

NO Indikator Kinerja Realisasi

1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana

20 orang

2 Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

65 %

3 Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang

memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

24.36 %

Analisis Pembanding Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat disimpulkan terjadi fluktuasi pencapaian

sasaran 1 dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Pada indicator sasaran

yang pertama mengalami kenaikan kinerja dari 20 orang Aparatur yang

terlatih dalam penangulangan bencana, pada tahun 2016 menjadi 31

orang aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana.

Pencapaian Indikator selanjutnya adalah Tersedianya SDM aparatur dan

masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan

bencana. Indikator ini mengalami kenaikan tingkat capaian kinerja.

Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 24.36%, sedangkan capaian

kinerja pada tahun 2016 sebesar 31.2% saja. Pada Tahun 2015 kegiatan

Page 66: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 61

yang menunjang indicator Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat

yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana sebanyak 6

kegiatan.

Target yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun 2015 dari

65% menjadi 70%. Pada tahun 2016 dari 16 kegiatan pada sasaran ini

ditunjang 12 kegiatan. Hal ini berdampak pada kenaikan capaian kinerja

pada indicator sasaran ke dua ini.

Untuk Lebih Jelas Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan

Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2015

Tahun 2016

NO Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi Capaian

(%) 1 Meningkatnya jumlah

SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

Orang

114

Orang

20 org

17.54%

74

Orang

31 org

41.89%

Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

%

65%

65%

100%

80%

0%

0%

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

%

65%

24.36%

37.48%

70%

31.2%

44.57%

Page 67: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 62

Pencapaian Jangka Menengah Sasaran I sampai dengan Tahun 2016

Adalah sebagai berikut :

NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RPJMD/Renstra Tahun 2017

Realisasi s/d Tahun 2016

Capaian (%)

1 Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

Orang

428 orang

165 orang

38.55%

Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

%

90%

65%

72.22%

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

%

85%

62.11%

73.07%

Analisa Penyebab Kegagalan/keberhasilan pada Indikator Sasaran I Pada Indikator sasaran pertama bisa dilihat bahwa capaian Kinerja jangka

menengah (5 tahun) tidak sesuai dengan target yang direncanakan,

hal ini disebabkan karena adanya Program/Kegiatan yang menunjang

sasaran tersebut tidak bisa diakomodir semua. Alasan yang sangat krusial

adalah keterbatasan anggaran yang ada di Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat. Hal ini menyebabkan ketidak efektipan Capaian Indikator

sasaran.

Dengan sangat kecilnya realisasi yang dihasilkan, kedepan kami sangat

mengharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang kegiatan-kegiatan

yang menyokong Indikator sasaran Peningkatan system mitigasi dan

pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana lebih banyak

terakomudir, sehingga target yang direncanakan pada RPJMD lima tahun

bisa maksimal dan mencapai target yang diharapkan.

Page 68: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 63

Akan tetapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun

2016 yang menunjang indicator sasaran I ini capaian kinerjanya

memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana. Ini bisa dikatakan

kegiatan yang menunjang sasaran I ini berhasil.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran I Dilihat dari realisasi capaian pada sasaran I, yang didukung oleh 2

Program dan sebanyak 22 Kegiatan yang menunjang pada sasaran

indicator I ini dan hanya terealisasi 14 kegiatan saja. Hal ini sangat

berpengaruh pada Capaian Kinerja yang telah ditetapkan. Sehingga untuk

memenuhi target yang ingin dicapai akan sulit terpenuhi. Untuk itu tingkat

efisiensi pada Sasaran tersebut tidak akan tercapai. Sehubungan dengan

hal tersebut, sangat diharapkan untuk tahun kedepan agar realisasi

Program dan Kegiatan akan lebih banyak lagi terakomodir, sehingga

capaian yang kita inginkan akan lebih terpenuhi. Kedepan akan terus

mengupayakan pemenuhan target capaian. Namun demikian tingkat

efisiennya kegiatan tahun 2016 yang menunjang indicator kegiatan ini

sudah cukup efisien antara capaian kinerja dengan capaian anggaran

II. Sasaran II : Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Pencapaian sasaran II berdasarkan masing-masing indicator kinerja

adalah sebagai berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1 Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana

85 %

85 %

100%

Page 69: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 64

Adapun Capaian Kinerja Sasaran II Per Triwulan Tahun 2016 sbb :

NO

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Reailsasi

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

1

Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana

%

85%

20%

25%

20%

20%

Analisa Capaian Kinerja Sasaran II

Pencapaian indicator sasaran II yakni Terlaksananya penanganan

bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana tercapai 85%

dari target 85% atau tingkat capaian 100%. Dari 3 Kegiatan yang

menunjang pada Program dan sasaran 2 ini tercapai 100%, artinya ke tiga

kegiatan tersebut terakomodir semua. Presentase pencapaian sasaran 2

ini sudah sangat optimal.Target RPJMD sampai dengan Tahun 2017

sebesar 90 %.

Untuk mencapai target indicator diatas sesuai penetapan kinerja yang

telah disepakati pada tahun 2016 ini didukung dengan program dan

kegiatan sebagai berikut :

I. Program Tanggap Darurat

Ditunjang dengan 3 (tiga) Kegiatan :

a. Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)

Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013, Target akhir

Renstra sebanyak 155 orang. Realisasi Kinerja Renstra dari tahun

2013 sampai dengan 2015 telah terealisasi sebanyak 93 orang atau

baru terealisasi 60 % dari target Renstra.

Page 70: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 65

Adapun Output dari kegiatan ini adalah TRC dapat segera

melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana dengan

Outcome Terlaksananya Tim yang melaksanakan tugas secara

cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana. Dengan target

sebanyak 31 orang Anggota TRC, realisasi capaian kinerja tahun

2015 sebesar 100 %, sesuai target.

Realisasi Kinerja Renstra dari tahun 2013 sampai dengan

2016 telah terealisasi sebanyak 124 orang atau baru terealisasi

80 % dari target Renstra. Adapun Realisasi Output yaitu TRC dapat

segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana

sebanyak 31 orang Anggota TRC, realisasi tahun 2016 sebesar

100 % sesuai target.

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan

Pasca Bencana.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013. Output

Kegiatan ini yaitu Terpantauanya kejadian bencana dengan

Outcame Tersedianya dan adanya laporan kejadian bencana.

Adapun target akhir Renstra tahun (2012 – 2017) sebanyak 5

paket laporan. Sampai dengan tahun 2015 terealisasi 3 paket

laporan atau baru terealisasi sebesar 60 % dari Target Renstra.

Tahun 2015 realisasi kegiatan sebesar 100 % sesuai target kinerja.

Sampai dengan tahun 2016 terealisasi 4 paket laporan atau

baru terealisasi sebesar 80 % dari Target Renstra. Tahun 2016

realisasi kegiatan sebesar 100 % sesuai target kinerja.

c. Pemantauan Kejadian Bencana

Kegiatan ini telah dilaksanan dari tahun 2013. Output

kegiatan ini yaitu Terpantaunya kejadian bencana dengan

Outcome Terpantauanya kejadian bencana. Realiasi kegiatan 1

paket laporan, dimana selama tahun 2015 telah dilaksanakan

pemantauan terhadap 72 lokasi yang dilaporkan terjadi bencana

Page 71: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 66

yang terdiri dari bencana banjir 7, longsor 18, longsor 13,

kebakaran 42, angin kencang/putting beliung 3, kekeringan 7.

Adapun target akhir Renstra tahun 2012 – 2017 sebanyak 5 paket

laporan. Sampai dengan tahun 2015 terealisasi 3 paket laporan

atau baru terealisasi sebesar 60 % dari Target Renstra. Capaian

realisasi kegiatan Tahun 2015 sebesar 100 % sesuai target.

Terpantaunya kejadian bencana Realiasi 1 paket laporan,

dimana selama tahun 2016 telah dilaksanakan pemantauan

terhadap 81 lokasi yang dilaporkan terjadi bencana yang terdiri

dari bencana banjir 13, longsor 50, kebakaran 12, angin

kencang/putting beliung 2, orang hanyut/tenggelam 1, pohon

tumbang 1, Jembatan Roboh 1, tanggul Jebol 1. Adapun target

akhir Renstra tahun 2012 – 2017 sebanyak 5 paket laporan.

Sampai dengan tahun 2016 terealisasi 4 paket laporan atau baru

terealisasi sebesar 80 % dari Target Renstra. Capaian realisasi

kegiatan Tahun 2016 sebesar 100 % sesuai target.

Pencapaian Sasaran II pada Tahun 2014

Adapun realisasi pencapaian sasaran II tahun 2015 adalah sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Realisasi

1 Terlaksananya penanganan bencana secara

cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana

80 %

Analisa Pembanding Capaian Tahun 2015 dan Tahun 2016

Realisasi capaian kinerja sasaran II telah terealisasi 85 % dari target 85%

atau tercapai tingkat realisasi sebesar 100% pada Tahun 2016. Pada

tahun 2015 tingkat pencapaian hanya sebesar 80%. Pada sasaran 2 ini

ditunjang oleh 5 kegiatan untuk Tahun 2015 terealisasi hanya 3 kegiatan.

Page 72: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 67

Sedangkan untuk tahun 2016 ditunjang oleh 3 Kegiatan dan ke 3 kegiatan

tersebut terealisasi semua.

Untuk Lebih Jelas Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan

Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2014

Tahun 2015

NO Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi Capaian

(%) 1 Terlaksananya

penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana

%

80%

80%

100%

85%

85%

100%

Pencapaian Jangka Menengah Sasaran II sampai dengan Tahun 2016

Adalah sebagai berikut :

NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RPJMD/Renstra Tahun 2017

Realisasi s/d Tahun

2016

Capaian (%)

1 Terlaksananya

penanganan

bencana secara

cepat, tepat dan

akurat saat

terjadi bencana

%

90%

80%

88.88%

Analisa Penyebab Kegagalan/keberhasilan pada Indikator Sasaran II Pada Indikator sasaran dua bisa dilihat bahwa capaian Kinerja jangka

menengah (5 tahun) sesuai dengan target yang direncanakan.

Dengan Tercapainya Capaian Kinerja sesuai yang diharapkan, kegiatan-

kegiatan yang menyokong Indikator sasaran Peningkatan pelayanan

penanggulangan bencana terakomudir semua, sehingga target yang

Page 73: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 68

direncanakan pada RPJMD lima tahun bisa maksimal dan mencapai

target yang diharapkan. Pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan tahun 2016 yang menunjang indicator sasaran II ini capaian

kinerjanya memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran II Pada sasaran II ini tingkat efisien yang menunjang indicator kegiatan ini

sudah cukup efisien antara capaian kinerja dengan capaian anggaran.

III. Sasaran III : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana.

Pencapaian sasaran III berdasarkan indikator kinerja adalah sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Target Realisasi %

1

Tersedianya Dokumen

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Pascabencana

2

Dokumen

2 Dokumen

100%

Adapun Capaian Kinerja Sasaran III Per Triwulan Tahun 2016 sbb :

NO

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Reailsasi

Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

Triwulan IV

1

Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dokumen

2

Dokumen

0%

0%

0%

2

Dokumen

Page 74: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 69

Analisa Capaian Kinerja Sasaran III

Pencapaian indikator sasaran III yaitu Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca Bencana tercapai 2 Dokumen dari target indicator

sebanyak 2 Dokumen atau terealisasi 100%, sesuai target yang

diharapkan. Sasarn III ini ditunjang oleh satu Program dan dua Kegiatan.

Secara umum, pencapaian ini sudah baik, meskipun demikian hal ini tetap

menjadi bahan evaluasi untuk pencapaian sasaran.

Sasaran tahun berikutnya. Untuk mencapai target diatas penetapan

kinerja yang telah disepakati pada tahun 2015 dengan kegiatan sebagai

berikut :

a. Monitoring, Evaluasi dan Survey untuk data Usulan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca bencana di Daerah Kabupaten Lampung

Barat.

Kegiatan ini telah dilaksanakan dari tahun 2013, dengan

realisasi Output yaitu Terlaksananya monitoring, evaluasi dan survey

lokasi pasca bencana dan realisasi Outcame Tersedianya data

penanganan dan data usulan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana Kabupaten Lampung Barat. Sampai dengan tahun 2015

telah terealisasi sebanyak 3 Dokumen laporan atau telah terealisasi

sebesar 60 %. Adapun target RPJMD sampai dengan Tahun 2017

sebanyak 5 Dokumen (100%).

Sampai dengan tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 4

Dokumen laporan atau telah terealisasi sebesar 80 %. Adapun target

RPJMD sampai dengan Tahun 2017 sebanyak 5 Dokumen (100%).

Page 75: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 70

b. Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Assesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Kegiatan ini baru terlaksana pada tahun 2015 dengan

Output yaitu Berfungsinya Tim DaLA (Demage and

LosesAssesment/Penilaian Kerusakan dan kerugian) akibat bencana

di Wilayah Kabupaten Lampung Barat dan Outcame . Tersedianya

Tim DaLA Target akhir Renstra ( 2012-2017 ) adalah 4 paket laporan.

Sampai dengan tahun 2015 telah terealisasi sebanyak 1 Dokumen

laporan atau telah terealisasi sebesar 25 %. Tahun 2015 ini Capaian

Realisasi Kegiatan 100 % sesuai dengan target.

Sampai dengan tahun 2016 telah terealisasi sebanyak 2

Dokumen laporan atau telah terealisasi sebesar 50 %. Tahun 2016 ini

Capaian Realisasi Kegiatan 100 % sesuai dengan target.

c. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dana Hibah

Kabupaten Lampung Barat.

Kegiatan ini bersumber dari Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2015. BNPB telah

mengalokasikan dana hibah dalam rangka bantuan Pendanaan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana kepada Pemerintah

Provinsi/Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten Lampung Barat Dana

tersebut dialokasikan untuk Pembuatan Tanggul Penahan Banjir,

Pembuatan kanal banjir, Pembangunan Pengaman pantai Danau

Ranau, Pembangunan Bronjong, Penanganan Longsor dan

Pembangunan Perkerasan jalan beton. Realisasi kegiatan ini adalah

Tercapainya Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana di Kabupaten Lampung Barat. Lokasi ada di delapan

Kecamatan. Adapun Lokasi Kegiatan sebagai berikut :

Page 76: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 71

NO

KEGIATAN REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI

LOKASI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Way Warkuk Hilir. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Sungai Way Haru Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Hilian Manak Pembuatan Ttanggul Penahan Banjir Way Laay (Kubu Perahu) Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong Penanganan Longsor dan Perkerasan Jalan Beton Ruas Pasar Senen SMA

Kec. Sukau Kec. Bandar Negeri Suoh Kec. Bandar Negeri Suoh Kec. Belalau Kec. Balik Bukit Kec. Gedung Surian Kec. Lumbok Seminung Kec. Sekincau Kec. Way Tenong Kec. Way Tenong

Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Dana

Hibah di Kabupaten Lampung Barat telah selesai dilaksanakan.

Anggaran yang di pergunakan untuk seluruh kegiatan tersebut sebesar

Rp. 8.379.879.085,-(delapan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta

delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh lima rupiah) dari

pagu sebesar Rp. 8.650.412.000,- (delapan milyar enam ratus lima

puluh juta empat ratus dua belas ribu rupiah) atau capaian realisasi

keuangan sebesar 96,87 %, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar

Rp. 270.532.915,-(Dua ratus tujuh puluh juta lima ratus tiga puluh dua

ribu sembilan ratus lima belas rupiah). Pekerjaan fisik Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Dana Hibah Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 10

Lokasi dengan Rincian Nilai Kontrak sesuai dengan tabel berikut :

Page 77: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 72

NO KEGIATAN REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI NILAI KONTRAK (Rp.)

1.

Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Way Warkuk Hilir.

849.454.000

2. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo 1.538.282.000

3.

Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Sungai Way Haru

748.429.000

4. Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Hilian Manak

425.247.000

5.

Pembuatan Ttanggul Penahan Banjir Way Laay (Kubu Perahu)

319.173.000

6.

Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran

424.373.000

7. Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau

1.130.102.000

8. Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan 1.186.563.000

9. Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong 583.444.000

10.

Penanganan Longsor dan Perkerasan Jalan Beton Ruas Pasar Senen SMA

452.212.000

Dari seluruh pekerjaan tersebut terdapat 5 lokasi pekerjaan yang

mendapat sanksi keterlambatan dengan nilai denda keseluruhan sebesar

Rp. 71.482.636,- (tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu

enam ratus tiga puluh enam rupiah), dengan rincian sesuai dengan tabel

berikut :

NO KEGIATAN REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI DENDA (Rp.)

1. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo 13.844.538,-

2.

Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran

10.184.952,-

3. Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau

19.211.734,-

4. Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan 14.238.756,-

5. Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong 14.002.656,-

Page 78: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 73

Proses fisik pekerjaan konstruksi sampai dengan akhir bulan november

secara keseluruhan telah mencapai 100%, dengan rincian perkegiatan

sesuai dengan tabel berikut

BOBOT PEKERJAAN FISIK

NO KEGIATAN REHABILITASI DAN

REKONSTRUKSI BOBOT PEKERJAAN

(%) 1. Pembuatan Tanggul Penahan Banjir

Way Warkuk Hilir. 100

2. Pembuatan Kanal Banjir Sri Mulyo 100

3.

Pembuatan Tanggul Penahan Banjir Sungai Way Haru

100

4. Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Hilian

100

5.

Pembuatan Ttanggul Penahan Banjir Way Laay (Kubu Perahu)

100

6.

Pembuatan tanggul Penahan Banjir Way Lingkaran

100

7. Pembangunan Pengaman Pantai danau Ranau

100

8. Pembangunan Bronjong SDN I Pampangan

100

9. Pembangunan Bronjong SMK Way Tenong

100

10.

Penanganan Longsor dan Perkerasan Jalan Beton Ruas Pasar Senen SMA

100

Untuk Lebih Jelas Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dan

Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2015

Tahun 2016

NO Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi Capaian

(%) 1 Tersedianya

Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Dokumen

2

Dokumen

2

Dokumen

100%

2

Dokumen

2

Dokumen

100%

Page 79: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 74

Pencapaian Jangka Menengah Sasaran III sampai dengan Tahun

2016 Adalah sebagai berikut :

NO Indikator Kinerja Satuan Target Akhir

RPJMD/Renstra Tahun 2017

Realisasi s/d Tahun

2016

Capaian (%)

1 Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat dan akurat saat terjadi bencana

Dokumen

9

Dokumen

6

Dokumen

66.67%

Analisa Penyebab Kegagalan/keberhasilan pada Indikator Sasaran III Pada Indikator sasaran ketiga ini bisa dikatakan untuk tahun 2016 ini

sudah sesuai dengan target yang di rencanakan. Antara target kinerja dan

keuangan sudah efisien. Dari Indikator Kinerja pada sasaran ini ditunjang

1 program dan 3 kegiatan yang mana pada tahun 2016 terealisasi semua.

dilihat bahwa capaian Kinerja jangka menengah (5 tahun) sesuai dengan

target yang direncanakan, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016

menghasilkan capaian kinerja sebanyak 6 Dokumen, akan tetapi untuk

tahun-tahun yang akan datang, kegiatan-kegiatan yang menyokong

Indikator sasaran Peningkatan pelayanan Rehabilitasi dan rekonstruksi

Pasca Bencana lebih banyak terakomudir, sehingga target yang

direncanakan pada RPJMD 5 (lima) tahun bisa maksimal dan mencapai

target yang diharapkan. Pada dasarnya kegiatan yang dilaksanakan tahun

2016 yang menunjang indicator sasaran III ini capaian kinerjanya

memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana.

Page 80: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 75

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran III Sampai dengan tahun 2016 tingkat realisasi pada sasaran ini sudah

mencukupi 50%. Hal ini sangat berpengaruh pada Capaian Kinerja yang

telah ditetapkan.

Sangat diharapkan untuk tahun kedepan agar Kegiatan akan lebih banyak

lagi terakomodir, sehingga capaian yang kita inginkan akan lebih

terpenuhi. Namun demikian tingkat efisiennya kegiatan yang menunjang

indicator kegiatan ini sudah cukup efisien antara capaian kinerja dengan

capain anggaran.

Akan tetapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tahun

2016 yang menunjang indicator sasaran III ini capaian kinerjanya

memenuhi target yang diinginkan atau 100% terlaksana. Dan menurut

hemat kami efisiensi capaian target kinerja dibandingkan dengan

anggaran sudah efisien.

Page 81: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 76

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah .

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TAHUN

2013

REALISASI

TAHUN 2013

TARGET TAHUN

2014

REALISASI

TAHUN 2014

TARGET TAHUN 2015

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016

1 Peningkatan Sistim

Mitigasi dan Pengetahuan

Masyarakat dalam

penanggulangan bencana

1. Meningkatnya jumlah SDM

Aparatur yang terlatih dalam

Penanggulangan Bencana

31 orang

31 orang

101

orang

83 orang

114

orang

20 orang

74 orang

31 orang

2. Tersediannya Pedoman

Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

20 %

0 %

35 %

0 %

65%

80%

0%

0%

3. Tersedianya SDM Aparatur

dan Masyarakat yang

memahami dan terlatih dalam

Penanggulangan Bencana

30 %

25.71%

55 %

5.20%

65%

24.36%

70%

31.2%

2 Peningkatan pelayanan

penanggulangan bencana

1. Terlaksanannya Penanganan

Bencana secara cepat, tepat

dan akurat saat terjadi

Bencana

55 %

36 %

70 %

49.50 %

80%

80%

85%

85%

Page 82: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 77

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET TAHUN

2013

REALISASI

TAHUN 2013

TARGET TAHUN

2014

REALISASI

TAHUN 2014

TARGET TAHUN 2015

REALISASI

TAHUN 2015

TARGET TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016

2. Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran Kabupaten

0,0013 %

0,010%

0,0015 %

0.007 %

0.0015%

0.007%

0.0015%

0.007%

3. Tingkat Waktu Tanggap

(Response Time Rate) Daerah

Layanan Wilayah Managemen

Kebakaran (WMK).

75 %

43,82 %

80 %

38.09 %

85%

35.71%

90%

100%

3. Peningkatan pelayanan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana.

1. Tersediannya Dokumen

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pas cabencana

1

Dokumen

1 Dokumen

2

Dokumen

1 Dokumen

2

Dokumen

2

Dokumen

2 Dokumen

2

Dokumen

Page 83: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 78

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Lampung Barat

Tahun 2015 mempunyai Target 0,0015% terealisasi 0.007%, untuk

Tahun 2016 mempunyai Target 0,0015% terealisasi 0.007%.

mengalami stagnasi dari dari Tahun sebelumnya. Hal ini di karenakan

bahwa cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Lampung

Barat Berdasarkan Kepmeneg PU No. 11/KPTS/2000, daerah layanan

WMK ditentukan oleh waktu tanggap, dengan ketentuan tidak lebih dari

15 (lima belas) menit. Berdasarkan ketentuan ini, Kepmeneg

menetapkan bahwa daerah layanan dalam setiap WMK tidak boleh

melebihi radius 7,5 km. Di luar daerah tersebut dikategorikan sebagai

daerah tidak terlindungi (unprotected area).

Posko Pemadam Kebakaran Kabupaten Lampung Barat ada 4 Posko

yang bisa melayani. Keempat posko tersebut apabila diakumulasikan

menjadi Wilayah Managemen Kebakaran seluas 15 km². Rumus dari

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah :

Jangkauan Luas Wilayah Manajemen Kebakaran x 100% Luas Wilayah Kabupaten/Kota 15 km ² WMK x 100% = 0.007% 2.064,40 km²

Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat periode 2012 – 2017

penetapan indicator kinerja daerah untuk Cakupan Pelayanan Bencana

Kebakaran Kabupaten Lampung Barat mempunyai Target sampai

dengan Tahun 2017 sebesar 0,0019 %.

- Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah Layanan Wilayah

Managemen Kebakaran (WMK) Target tahun 2014 sebesar 80%

dengan Realisasi 38.09%, hal ini dikarenakan banyaknya kejadian

kebakaran yang jangkauannya 7 km dari lokasi posko pemadam yang

ada, untuk Tahun 2013 dengan Terget 75% dan Terealisasi hanya

sebesar 43,82% hal ini dikarenakan keadaan Wilayah Kabupaten

Page 84: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 79

Lampung Barat yang berbukit dan jangkauan Wilayah yang berjauhan

maka pelayanan kebakaran yang dengan waktu 15 menit hanya

terlayani 43,82%. Adapun realisasi tingkat waktu tanggap tahun 2012

mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 18% ,realisasi tahun

2012 25,82%.

Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan

Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) untuk tahun 2016 mempunyai

target 90% bisa terealisasi 100%. Hal ini di sebabkan semua kasus

kebakaran dapat tertangani dalam jangka waktu maksimal 15 menit .

Artinya Target Tahun 2016 bisa terealisasi. Tingkat waktu tanggap

(response time) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)

adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu

tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dengan jumlah kejadian kebakaran

di WMK. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit x 100%

Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK

12 Kasus Kebakaran x 100% = 100%

12 Jumlah seluruh Kasus Kebakaran

Dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat periode 2012 – 2017

penetapan indicator kinerja daerah untuk Tingkat Waktu Tanggap

Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran mempunyai Target

sampai dengan Tahun 2017 sebesar 95 %.

Page 85: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 80

3.3. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas

keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan

perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan

keuangan yang disajikan dan peraturan yang berlaku yang

mencakup penerimaan dan pengeluaran uang oleh instansi

pemerintah. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat disampaikan berupa Laporan Keuangan

terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, laporan Arus Kas

dan Laporan surplus Defisit dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dalam Tahun Anggaran 2016 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Lampung Barat mendapat alokasi anggaran yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 16.864.287.252 ,-. Dalam

pelaksanaan anggaran tersebut wajib tunduk dan taat terhadap

peraturan perundangan, prisip efisien, ekonomis, efektif dan

transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa

keadilan dan kepatutan. Alokasi anggaran yang bersumber dari

APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2016 dengan

pagu sebesar Rp. 16.864.287.252,-. secara akuntabel telah

digunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana tercantum dalam

DPA BPBD Kabupaten Lampung Barat sampai dengan 31 Desember

2016 dengan realisasi pengeluaran mencapai Rp. 16.397.632.366,-

atau 97.23% dari target atau pagu anggaran, dengan rincian

realisasi anggaran sebagai berikut :

- Belanja Tidak Langsung pagu Rp. 3.384.320.252,- telah

terealisasi sebesar Rp. 3.299.261.129,- atau 97.49%.

Page 86: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 81

- Belanja Langsung pagu Rp. 13.479.967.000,- telah terealisasi

sebesar Rp. 13.098.371.237,- atau 97.17 %.

Secara rinci laporan keuangan BPBD Kabupaten Lampung Barat Tahun

Anggaran 2016 dapat dilihat pada table ikhtisar berikut ini :

NO

PROGRAM PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %

1 3 4 5 6 Belanja Tidak Langsung 2.886.498.300,- 2.721.054.836,- 94,27 %

1 Belanja Pegawai 2.886.498.300,- 2.721.054.836,- 94,27 %

Belanja Langsung

1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1.169.524.000,-

1.133.139.633,-

96.89%

2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

272.910.000,-

236.508.845,-

86.66%

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

83.440.000,- 82.740.000,- 99.16%

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

10.000.000,- 10.000.000,- 100%

5 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

56.700.000,- 56.634.000,- 99.88%

6 Program Penelitian, Pendidikan

dan Pelatihan Penanggulangan

Bencana

214.683.000,- 213.457.000,- 99.43%

7 Program Kesiapsiagaan 2.732.114.000,. 2.700.775.682,- 98.85 %

8 Program Tanggap Darurat

195.000.000,- 191.635.198,- 98,27 %

9 Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

8.745.596.000,- 8.473.480.879,- 96.89 %

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 13.479.967.000,- 13.098.371.237,- 97.17 %

JUMLAH SEMUA BELANJA 16.864.287.252,- 16.397.632.366,- 97.17 %

Page 87: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 82

Dengan melihat persentase pencapaian realisasi keuangan tersebut

dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran dapat diserap dan

direalisasikan dengan baik. Sisa Anggaran kegiatan sebesar Rp.

466.654.886,- akan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2017 (dan akan

dilaksanakan sampai dengan bulan November tahun 2017).

3.4 HAL- HAL LAIN YANG PERLU DILAPORKAN

Tidak ada

Page 88: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 83

BAB IV

P E N U T U P 4.1. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan yang

direncanakan telah dapat dilaksanakan, demikian juga sasaran

yang ditetapkan telah dapat dilaksanakan. Tingkat pencapaian

sasaran, ditentukan dari sejauh mana pencapaian masing-masing

indikator yang melekat pada sasaran yang bersangkutan,

sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan

(RKT).

Pencapaian Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan Masyarakat Dalam

Penanggulangan Bencana.

Secara umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari

dilaksanakanya peningkatan keterampilan aparatur

penanggulangan bencana, peningkatan ketersedian sarana

prasarana pendukung penanggulangan bencana, peningkatan

kesiapsiagaan dan kewaspadaan para pihak terkait dalam

mengahadapi ancaman bencana serta usaha peningkatan

pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap

penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sasaran 2 :

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana.

Secara umum pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari

terlaksananya penanganan bencana secara cepat dan tepat serta

ketersediaan data kejadian bencana sebagai bahan bagi pimpinan

Page 89: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 84

untuk mengambil keputusan guna tindak lanjut status dan

penangaan bencana.

Sasaran 3 :

Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana.

Secara umum sasaran kegiatan ini tercapai jika dilihat dari

indikatornya yaitu tersedianya data penanganan dan data usulan

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

4.2. LANGKAH PENINGKATAN KINERJA PADA MASA YANG AKAN

DATANG

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung

Barat merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang

mempunyai fungsi dan tugas dalam bidang penyelenggaraan

penanggulangan bencana dilingkup Daerah Kabupaten Lampung

Barat sudah seharusnya menjadi satuan kerja yang kuat dan

tangguh mengingat kondisi geografis Kabupaten Lampung Barat

berdasarkan Indeks Rawan Bencana (Disaster Risk Index/DRI)

secara umum yang dinilai oleh Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) Tahun 2013 menempatkan Kabupaten Lampung

Barat sebagai daerah paling rentan terhadap terjadinya bencana di

Provinsi Lampung sedangkan untuk rangking nasional pada

urutan 22 dengan skor indeks 214, dengan demikian Kabupaten

Lampung Barat berada dalam Kelas Kerawanan Tinggi.

Sedangkan Provinsi Lampung untuk rangking nasional pada

urutan 8 dengan skor indeks 153 dengan kelas kerawanan

tinggi.

Page 90: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

LAPORAN KINERJA BPBD 2016 85

untuk itu kedepan BPBD Kabupaten Lampung Barat akan melakukan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur BPBD Kabupaten Lampung

Barat melalui pengiriman aparatur untuk mengikuti pendidikan,

pelatihan serta kegiatan peningkatan kemampuan SDM lainya dan

perlunya penambahan pegawai pada satker BPBD Kabupaten

Lampung Barat yang memiliki kemampuan dibidang teknis

penanggulangan bencana;

2. Menyediakan legalitas pelaksanaan penanggulangan bencana

mengingat hingga saat ini belum tersedia prosedur tetap

penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat.

3. Secara bertahap memenuhi kebutuhan dasar sebagai sebuah

satuan kerja dalam rangka penguatan kelembagaan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Barat

dengan sumber pembiayaan baik dari APBD Kabupaten Lampung

Barat maupun bantuan dari pemerintah pusat.

Page 91: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id
Page 92: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

R E H A B I L I T A S I

SUB BIDANG

ADE SUDRAJAT, S.IP

AHZAN RIF'IN, S. Sos Drs. JOHAN EFENDI

LOGISTIK

SUB BIDANGKESIAPSIAGAAN

SUB BIDANGREKONSTRUKSI

MUHYIN ISMAIL AHMADI ABDUL MUIS

PENCEGAHAN KEDARURATAN

SUB BIDANG SUB BIDANG

BIDANG

SUB BIDANG

REKONSTRUKSI

ANDY CHAHYADI, SH, MA SUPANDI, ST. MP BUSRAN HAMID, ST. MP

BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN KEDARURATAN DAN LOGISTIK REHABILITASI DAN

BIDANG

STRUKTUR ORGANISASI

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

JONNER RUMAHORBO. SH

SUB BAGIAN

DENTI DANIAH, S.IPENDANG GUNTORO,SH SALAMAH,S.IP

MAIDAR,SH, M.Si

SEKRETARIS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

UPT DAMKAR

SUB BAGIANKEUANGAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIANPERENCANAAN

SUBBAG TU DAMKAR

PERI IRAWAN, S.IP

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH

NOMOR : 13 TAHUN 2010

TANGGAL : 31 DESEMBER 2010

TENTANG : ORGANISASI TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

K E P A L A

Page 93: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO SARANA JUMLAH/ UNIT KET

Kendaraan Roda Empat 5 BaikKendaraan Roda Dua 6 BaikKendaraan Pemadam Kebakaran 3 -Mobil Dapur Lapangan 1 BaikMobil Tangki Air 1 Baik

NO PRASARANA JUMLAH/ UNIT KET

1 Komputer 62 Laptop 33 Mesin Tik 34 Meja Tulis 385 Kursi Tamu 36 Kursi Putar 207 Kursi Lipat 458 Filling Kabinet 79 Lemari Kayu 3

10 Lemari Besi 711 Generator 412 Brankas 112 Brankas 113 Faximili 114 White Board 115 Jam Dinding 216 Printer 417 Perahu Karet 218 Mesin Perahu Karet 219 Tenda Keluarga 1020 Tenda Pleton 621 Tenda Regu 422 Rompi Pelampung 4023 Ring Boy 3024 Baju Tahan Panas 925 Tabung Oksigen Damkar 226 Tabung Selam 227 Pesawat Right 7

Page 94: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Lampiran 3

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

1100%

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tercapainya Kinerja Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terdistribusikannya surat dinas

dengan baik.

2.000.000 Membeli ATK dan Perangko Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Membuat Lis kebutuhan ATK Kasubbag Umum dan

Kepegawaian 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.

Terbayarnya Biaya Rekening

Telpon, Air dan Listrik

20.100.000 Membayar Rekening Listrik, Air dan PDAM Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.

Terbayarnya Pajak Kendaraan

Dinas

12.375.000 Menginventarisir Masa Berlakunya Pajak

Kendaraan Dinas

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Membayar Pajak Kendaraan Dinas Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan.

Terlaksananya jasa administrasi

keuangan

500.000 Melaksanakan pembelian buku Cek sesuai

kondisi

Kasubbag Keuangan

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Meningkatnya fasilitas, sarana

dan prasarana kantor yang

memadai bagi Aparatur BPBD

dalam menjalankan tugas.

Tersedianya Fasilitas,

Sarana dan Prasarana

Kantor Yang Memadai

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6.800.000 Membuat Perjanjian Kerjasama dengan

Cleaning Servis

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Membuat SK penunjukan Cleaning Servis Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Menadatangani Perjanjian Kerjasama

Cleaning servis

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Mengajukan Nota Dinas Pencairan Anggaran Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Membeli Peralatan kebersihan Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Terlaksananya administrasi

perkantoran dengan baik

11.473.000 Membeli ATK Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan.

Terlaksananya administrasi

perkantoran dengan baik.

19.970.000 Inventarisir kebutuhan Beberapa Kasubbag

Membeli Kebutuhan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Beberapa Kasubbag

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Terlaksananya penyediaan

Komponen Intalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor.

3.510.000 Membeli Peralatan Listrik Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan.

Terlaksananya Penyediaan Bahan

Bacaan dan Iklan

3.960.000 Pembayaran langganan surat kabar Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

10 Penyediaan Makanan dan Minuman. Terlaksananya Penyediaan Bahan

Makanan dan Minuman.

6.600.000 Memesan/Membeli Makanan dan Minuman Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

80.000.000 Melaksanakan Koordinasi Keluar Daerah Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

dan Tersedianya Alat Kebersihan

Kantor

Konsultasi Keluar Daerah. Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Kepegawaian

Page 95: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

12 Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran

Terlaksananya Pameran

Pembangunan

6.500.000 Menerbitkan SK Pelaksana Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Mempersiapkan Materi Pameran Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Membuat Stand Pameran dan Dekorasi Kasubbag Umum dan

Kepegawaian Pelaksanaan Pameran Kasubbag Umum dan

Kepegawaian 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Pembinaan Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

35.000.000 Pelaksanaan Pembinaan dalam Daerah Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

14 Operasional UPT Pemadam

Kebakaran

Meningkatnya Administrasi dan

Pelayanan UPT Pemadam

Kebakaran

960.736.000 Pelaksanaan dan pembayaran kegiatan

operasional UPT Pemadam Kkebakaran

Kepala UPTD Damkar

Terlaksananya

Pengadaan

Perlengkapan atau

Peralatan Kantor

100%

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor.

36.723.000 Membuat Draf Kelengkapan Adm.

Pengadaan Barang

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Memeriksa Draf Kelengkapan Adm.

Pengadaan Barang

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Terlaksananya Pengadaan Dapur

(piring, gelas, sendok, panji,

wajan, galon, sutil, teko, magic

com). Pengadaan alat-alat studio

(Televisi), PengadaanPenyelesaian Kelengkapan Adm. Pengadaan

barang dan Pendatanganan Surat Pesanan

Barang

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Pemeriksaan dan penerimaan Barang Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

2 Pengadaan Sewa Kontor/rumah

dinas.

Meningkatnya Administrasi dan

Pelayanan kantor

12.500.000 Pembayaran sewa Posko Pemadam

Kebakaran di Posko Kebun Tebu

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung Kantor

5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Gedung Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Pelakasanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

4 Pemeliharaan Rutin berkala

kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan Dinas/Operasional

218.687.000 Pembayaran Biaya pemeliharaan kendaraan

sesuai kebutuhan

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan

Pakaian Dinas

83.440.000 Menyusun Spek Barang Yang akan diinginkan Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyiapan SPK Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyelesaian Administrasi kegiatan Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

IV Program Peningkatan Kapasitas

(Televisi), Pengadaan

Digital/Reciever (Parabola set),

pengadaan radio komuikasi

(power sublly,kabel antena,

antena set) dan pengadaan

Pesawat Righ.

100%

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur100%

Page 96: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur.

10.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek Yang

diterima dari lembaga-lembaga pelaksana

Bimtek

Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Menghubungi Pihak Penyelenggaran Bimtek Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

Penyelesaian Administrasi Kegiatan Kasubbag Umum dan

Kepegawaian

2 Meningkatnya Tertip

Administrasi dan pengelolaan

keuangan dalam menunjang

kegiatan.

Terlaksananya

Perencanaan program,

Kegiatan dan Anggaran

dengan Baik 100%

V Program Peningkatan Pengembang

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan SKPD

Tercapainya Peningkatan

Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan

Capaian Kinerja dan Membuat draf Laporan

Kabag Keuangan

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan

Menyusun Laporan Kabag Keuangan

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan

Keuangan Semesteran

Kabag Keuangan

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

2.000.000 Mempersiapkan data pendukung Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

Kabag Keuangan

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.500.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan

Capaian Kinerja dan Membuat draf Laporan

Kabag Keuangan

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan

5 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD

2.600.000 Penyusunan Renja Kasubbag Perencanaan

Penyusunan RKA Kasubbag Perencanaan

Penyusunan LKPJ Kasubbag Perencanaan

Penyusunan Laporan Akhir Kasubbag Perencanaan

Penyusunan Lakip Kasubbag Perencanaan

Penyusunan LPPD Kasubbag PerencanaanPenyusunan LPPD Kasubbag Perencanaan

Penyusunan dokumen lain Kasubbag Perencanaan

6 Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Tersedianya pengelola keuangan

daerah

47.600.000 Penerbitan SK Pengelola Keuangan Kasubbag Keuangan

Page 97: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Pelaksanaan kegiatan Kasubbag Keuangan

3 Peningkatan Sistem Mitigasi dan

Pengetahuan Masyarakat dalam

Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Sistem

Mitigasi dan

Pengetahuan

Masyarakat dalam

Penanggulangan

Bencana

74 Orang

VI Program Penelitian, Pendidikan dan

Pelatihan Penanggulangan Bencana.

Meningkatnya Jumlah SDM

Aparatur yang Terlatih dalam

Penanggulangan Bencana.

31 Orang

1 Pendidikan dan Pelatihan Satgas

Penanggulangan Bencana Kabupaten

Terlatihnya Satgas SAR 169.683.000 Membuat Surat Keputusan Bupati tentang

Panitia, Instruktur dan NaraSumber

Kasubid Pencegahan

Membuat Surat Keputusan Bupati tentang

Pejabat Pengadaan Barang

Kasubid Pencegahan

Membuat Surat Keputusan Bupati tentang

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Kasubid Pencegahan

Membuat Surat tentang permintaan Nama-

nama Instruktur dan Narasumber Diklat

Kasubid Pencegahan

Koordinasi Ke dinas Instansi yang diminta

untuk menjadi Instruktur/Narasumber

Kasubid Pencegahan

Pembuatan Surat Keputusan Kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana

Daerah tentang Nama-nama

Instruktur/Narasumber Diklat

Kasubid Pencegahan

Pemesanan tanda Peserta Instruktur dan

ATK

Kasubid Pencegahan

Surat Permintaan Bahan/Materi Instruktur/

Narasumber

Kasubid Pencegahan

Cetak Materi DiklatKasubid Pencegahan

Proses penunjukan langsung Rekanan

Pengadaan Pakaian Diklat

Kasubid Pencegahan

Pemesanan Pakaian Olahraga/Training

Peserta

Kasubid Pencegahan

Surat Pemesanan Video ShotingKasubid Pencegahan

Pemesanan Kamar Peserta/Instruktur dan

panitia / Hotel

Kasubid Pencegahan

Proses penunjukan langsung Jawaban

untuk makan minum Peserta

Kasubid Pencegahan

Pembuatan Spanduk KegiatanKasubid Pencegahan

Membuat Surat permintaan Peserta

kepada Dinas instansi

Kasubid Pencegahan

Membuat Surat Pemanggilan Peserta DiklatKasubid Pencegahan

Page 98: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Membuat Surat tentang Jadwal

Pelaksanaan untuk Narasumber dan Materi

Kegiatan

Kasubid Pencegahan

Membuat Konsep Bupati untuk acara

Pembukaan Diklat

Kasubid Pencegahan

Membuat laporan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada

acara Pembukaan Diklat

Kasubid Pencegahan

Membuat Nota Dinas kepada Bupati Cq.

Kabag Humas mohon koreksi naskah

sambutan Bupati

Kasubid Pencegahan

Penyiapan Sound system acara/Podium DllKasubid Pencegahan

Membuat surat undangan kepada

Dinas/Instansi

Kasubid Pencegahan

Persiapan akhir tempat pembukaan Diklat

dan pelaksanaan Diklat PB

Kasubid Pencegahan

Pelaksanaan Kegiatan Diklat PBKasubid Pencegahan

Menyiapkan Daftar Hadir Peserta, Panitia

dan Narasumber/Instruktur

Kasubid Pencegahan

dan Narasumber/Instruktur

Laporan KegiatanKasubid Pencegahan

6 Orang

2 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

bagi Personil Pemadam KebakaranJumlah Anggota Damkar yang

memiliki Sertifikat Pelatihan

45.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek Yang

diterima dari lembaga-lembaga pelaksana

Bimtek

Sekretaris

Menghubungi Pihak Penyelenggaran Bimtek Sekretaris

Penyelesaian Administrasi Kegiatan Sekretaris

70% VII Program Kesiapsiagaan

Tersedianya SDM Aparatur dan

Masyarakat yang memahami

dan terlatih dalam

penanggulangan bencana

200 Orang 1Gladi managemen/Simulasi

Penanggulangan Bencana

Pemahaman Masyarakat dalam

Memahami Penanggulangan

Bencana120.510.000 Pembutan SK Bupati Kasubid Pencegahan

Membuat Surat Pemberitahuan Ke

Kecamatan Tentang Gladi Menejemen dan

Simulasi Penanggulangan Bencana serta

Penentuan Lokasi

Kasubid Pencegahan

Membuat Surat Ke Kecamatan tentang

Permintaan PesertaKasubid Pencegahan

Membuat Surat ke Dinas Instansi terkait,

Prihal permintaan Instruktur/NarasumberKasubid Pencegahan

Prihal permintaan Instruktur/Narasumber

Pemesanan ATK Kasubid Pencegahan

Page 99: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Pembuatan Kentongan Kasubid Pencegahan

Menyiapkan Obat-obatan P3K Kasubid Pencegahan

Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan

Bermotor SimulasiKasubid Pencegahan

Cetak tanda Peserta, cetak tanda instruktur,

Panitia dan Cetak SpandukKasubid Pencegahan

Menyiapkan /Sewa Meja Kursi, tenda dan

Sound SystemKasubid Pencegahan

Pemesanan Makan Minum Kasubid Pencegahan

Pemesanan Pakaian Olahraga Kasubid Pencegahan

Membuat jdwal tentang pelaksanaan Gladi

dan Simulasi Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan

Membuat Konsep Sumbutan Bupati tentang

Pembukaan/Penutupan Gladi menejemenKasubid Pencegahan

Membuat laporan Kepala BPBD Kasubid Pencegahan

Pembuatan Surat Undangan Kepada Instansi Pembuatan Surat Undangan Kepada Instansi

terkaitKasubid Pencegahan

Pelaksanaan Gladi Manajemen dan Simulasi

Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan

200 Orang 2 Sosialisasi Rawan Bencana

Terciptanya Pemahaman

Masyarakat Tetntang Bahaya

Bencana

65.020.000 Proses Pembuatan SK Bupati Kasubid Pencegahan

Membuat surat ke Dinas Instansi sebagai

Nrasumber/Instruktur

Kasubid Pencegahan

Pemberitahuan kepada Kecamatan tempat

lokasi Sosialisasi diadakan

Kasubid Pencegahan

Cetak meteri Narasumber dan InstrukturKasubid Pencegahan

Menyiapkan Adminitrasi SPJ Kasubid Pencegahan

Pelaksanaan Kegiatan Kasubid Pencegahan

Menyiapkan Adminitrasi Makan minum

peserta pada Rumah makan (C5)

Kasubid Pencegahan

Menyiapkan Sewa Gedung/Tempat

Sosialisasi

Kasubid Pencegahan

Pembagian Honor/Transportasi tenga

ahli/Instruktur dan Peserta Sosialisasi

Kasubid Pencegahan

Laporan Akhir KegiatanKasubid Pencegahan

16.40%

3 Penyediaan dan penyebarluasan

informasi bencana

Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakata Tentang Bencana

bahaya kebakaran154.000.000

Membuat SK penunjukan Panitia Pengadaan Kasubid Pencegahan

Membuat SK Panitia penerima hasil Kasubid PencegahanMembuat SK Panitia penerima hasil

pekerjaanKasubid Pencegahan

Page 100: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Proses penunjukan rekanan penyedia jasa

publikasi dan media elektronik/cetakKasubid Pencegahan

Proses penunjukan rekanan pengadaan

BilboardKasubid Pencegahan

Pengerjaan Pekerjaan Pengadaan Bilboard Kasubid Pencegahan

Pembuatan laporan Ahir TahunKasubid Pencegahan

4 kali4 Fasilitas Satgas SAR Tersedianya Satgas SAR yang

Terlatih

59.760.000Membuat SK Bupati tentang Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

Membuat Surat kepada Dinas/Instansi terkait

tentang permintaan Nama-nama Anggota

Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD

tentang Nama-nama Anggota Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

Membuat Surat kepada Anggota Satgas SAR

dalam rangka rapat koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

Penyiapan Bahan Materi yang akan

disampaikan dalam acara rapat Koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

disampaikan dalam acara rapat Koordinasi

Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas SARKasubid Kesiapsiagaan

Pembagian Honor Anggota Satgas SARKasubid Kesiapsiagaan

Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana

(Insidentil berdasarkan Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait

dalam upaya pembagian bantuan terhadap

kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan

Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan

365 hari

5 Operasional Posko Siaga Bencana Beroperasinya Posko Siaga

Bencana Kabupaten dan

Kecamatan selama 24 jam selama

1 tahun

25.100.000Pembuatan Sk Kepala Pelaksana tentang

penunjukan petugas Piket Posko

Kasubid Kesiapsiagaan

Menyusun Jadwal piket petugas PoskoKasubid Kesiapsiagaan

Pelaksanaan Piket Kasubid Kesiapsiagaan

Pembuatan laporan Rekapitulasi Kejadian

persemester

Kasubid Kesiapsiagaan

4 kali

6 Fasilitas Satgas Penanggulangan

Bencana Kabupaten

Terciptanya Satgas PB Kabupaten

yang tangguh 70.224.000 Membuat SK Bupati tentang Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

Membuat Surat kepada Dinas/Instansi terkait

tentang permintaan Nama-nama Anggota

Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

Satgas PB

Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD

tentang Nama-nama Anggota Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

Page 101: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Membuat Surat kepada Anggota Satgas PB

dalam rangka rapat koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

Penyiapan Bahan Materi yang akan

disampaikan dalam acara rapat Koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

Pembagian Honor Anggota Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana

(Insidentil berdasarkan Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait

dalam upaya pembagian bantuan terhadap

kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan

Kasubid Kesiapsiagaan

Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan

1 Unit

Montenoring

7Pengadaan Peralatan SAR

Tersedianya Kompresor Selam

dan Montenoring Set150.000.000 Penunjukan Panitia Pengadaan

Kasubid Kesiapsiagaan

Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Kasubid Kesiapsiagaan

Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Proses penunjukan rekanan pengadaan

peralatan SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

Pelaksanaan Persiapan Pengdaan Peralatan

SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

Penetapan Laporan Ahir TahunKasubid Kesiapsiagaan

30,73%

8 Pengadaan Peralatan

Penanggulangan Bencana Kebakaran

Tersedianya Peralatan

Penanggulangan Bencana

Kebakaran

147.500.000 Membuat SK Sekretaris

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri

Proses Pengadaan

Serah Terima Barang

Pembayaran ke Pihak ke-3

Membuat laporan akhir Kegiatan

1 Unit

9 Pembuatan Bak Air Pemadam

Kebakaran di Tiap Kecamatan

Tersedianya Bak Penampung Air

Pemadam Kebakaran di Tiap

Kecamatan

140.000.000 Membuat SK

Kabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri

Proses Pengadaan

Serah Terima BarangSerah Terima Barang

Pembayaran ke Pihak ke-3

Page 102: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

2 Unit10 Pengadaan dan Pemasangan Hidrant

Fire

Tersedianya Hidrant Fire

Pemadam Kebakaran 165.000.000 Membuat SKKabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri

Proses Pengadaan

Pemasangan Hidrant Fire

Serah Terima Barang

Pembayaran ke Pihak ke-3

1 Unit11 Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

Tersedianya Mobil Pemadam

Kebakaran

1.500.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan

KesiapsiagaanMenyusun Harga Perkiraan Sendiri

Proses Pengadaan

Serah Terima Barang

Pembayaran ke Pihak ke-3

1 Unit12 Pengadaan Jaringan Air ke Bak

Penampung

Tersedianya Jaringan Air 65.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan

KesiapsiagaanMenyusun Harga Perkiraan Sendiri

Proses Pengadaan

Serah Terima BarangSerah Terima Barang

Pembayaran ke Pihak ke-3

4Peningkatan Pelayanan

Penanggulangan Bencana

Meningkatnya

Pelayanan

Penanggulangan

Bencana

80% VIII Program Tanggap Darurat

Terlaksanannya Penanganan

bencana secara cepat, tepat dan

akurat saat terjadi bencana

1 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terlaksanannya Tim yang

melaksanakan tugas secara

Cepat, tepat dan akurat saat

terjadi bencana

70.000.000

Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim

Operasional Reaksi CepatKasubbid Logistik

Mengajukan dan membahas draff SK Bupati

tentang Tim Operasional Reaksi Cepat Kabid Kedaruratan dan Logistik

Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang

Tim Operasional Reaksi Cepat sebagai

turunan SK Bupati

Kasubbid Logistik

Mengajukan dan membahas SK Kepala BPBD

tentang Tim Operasional Reaksi Cepat

sebagai turunan SK Bupati

Kabid Kedaruratan dan Logistik

Membuat undangan rapat koordinasi TIM

Reaksi CepatKasubbid Logistik

Pelaksanaan rapat koordinasi TIM Kabid Kedaruratan dan Logistik

Penyusunan Program Kerja TIM Reaksi Cepat Kasubbid Logistik

Pelaksanaan kunjungan atau menganalisis

kejadian bencana dilokasi bencana dalam 1

tahun

Kasubbid Kedaruratan dan Tim

Penilai bencana

Pembagian honorarium TIM Reaksi Cepat Kasubbid LogistikPembagian honorarium TIM Reaksi Cepat Kasubbid Logistik

Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Logistik

Page 103: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Logistik

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana

Tersedianya dan adanya laporan

kejadian bencana

50.000.000Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan

mengajuan dan membahas draff SK Bupati

tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca

bencana

Kabid Kedaruratan dan Logistik

Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang

Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana sebagai

turunan SK Bupati

Kasubbid Kedaruratan

Mengajukan dan membahas SK Kepala BPBD

tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca

bencana sebagai turunan SK Bupati

Kabid Kedaruratan dan Logistik

Membuat undangan rapat koordinasi TIM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan

pelaksanaan rapat koordinasi TIM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kabid Kedaruratan dan Logistik

Penyusunan Program Kerja TIM Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan saat tanggap darurat

dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca

bencana dalam 1 tahun

Kasubbid Kedaruratan dan Tim

Penilai bencana

Pembagian honorarium TIM Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan saat tanggap darurat

dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan

Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan

Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan

3 Pemantauan Kejadian Bencana

Terpantaunya kejadian bencana

di Kabupaten Lampung Barat

75.000.000 Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim

Penilai kejadian bencana Kasubbid Kedaruratan

mengajuan dan membahas draff SK Bupati

tentang Tim Penilai kejadian bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik

Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang

Tim Penilai kejadian bencana sebagai Kasubbid Kedaruratan Tim Penilai kejadian bencana sebagai

turunan SK Bupati

Kasubbid Kedaruratan

mengajuan dan membahas SK Kepala BPBD

tentang Tim Penilai kejadian bencana sebagai

turunan SK Bupati

Kabid Kedaruratan dan Logistik

Page 104: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

membuat undangan rapat koordinasi TIM

Penilai Kejadian BencanaKasubbid Kedaruratan

pelaksanaan rapat koordinasi TIM Penilai

Kejadian Bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik

Penyusunan Program Kerja TIM Penilai

Kejadian Bencana Kasubbid Kedaruratan

Pelaksanaan penilain kejadian bencana

dalam 1 tahun

Kasubbid Kedaruratan dan Tim

Penilai bencana

pembagian honorarium TIM Penilai Kejadian

Bencana Kasubbid Kedaruratan

membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan

Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan

Meningkatnya

pelayanan Rehabilitasi

2 Dokumen IX Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Tersedianya Dokumen

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5 Peningkatan Pelayanan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

pelayanan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Rekonstruksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana

1 Dokumen 1 Monitoring Evaluasi dan Survey

untuk Data usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana di

Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tersedianya Data Penanganan

dan Data usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana di

Daerah Kabupaten Lampung

Barat

38.152.000 Membuat SK Kepala Pelaksana Tentang Tim

Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk Data

Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana Di Daerah Kabupaten Lampung

Barat

Kasubbid Rekonstruksi

Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rekonstruksi

Menginventarisir dan Menyusun lokasi

pasca bencana

Kasubbid Rekonstruksi

Mengadakan peninjauan ke lokasi

pascabencana

Kasubbid Rekonstruksi

Membuat draft laporan hasil peninjauan ke

lokasi pascabencana

Kasubbid Rekonstruksi

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

Membuat rekapitulasi dan laporan akhir

kegiatan

Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

1 Dokumen 2 Operasional Tim DaLA (Demage and

Loses Assesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian) Tingkat

Kabupaten Lampung Barat

Berfungsinya Tim DaLA (Demage

and Loses Assesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian) akibat

bencana di Wilayah Kabupaten

Lampung Barat

59.292.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala Pelaksana

Tentang Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian

Pascabencana

Kasubbid Rehabilitasi

Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rehabilitasi

Menginventarisir dan Menyusun lokasi pasca

bencana yang memerlukan penghitungan

kerusakan dan kerugian pascabencana

Kasubbid Rehabilitasi

Melaksanakan peninjauan penghitungan

penilaian kerusakan dan kerugian

pascabencana

Kasubbid Rehabilitasi

Membuat draft laporan penilaian kerusakan Kasubbid RehabilitasiMembuat draft laporan penilaian kerusakan

dan kerugian

Kasubbid Rehabilitasi

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rehabilitasi

Page 105: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Membuat rekapitulasi penilaian kerusakan

dan kerugian pada lokasi-lokasi

pascabencana sebagai usulan penangana

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

1 Dokumen 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana Dana Hibah

Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Penanganan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana di Kabupaten

Lampung Barat

8.648.152.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala Pelaksana

terkait pelaksanaan kegiatan

Kasubbid Rekonstruksi

Menyusun Draft untuk pelaksanaan jasa

konsultansi perencanaan

Kasubbid Rekonstruksi

Membahas Draft untuk pelaksanaan jasa

konsultansi perencanaan dengan Kepala

Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Menyusun Draft untuk pelaksanaan

pekerjaan konstruksi

Kasubbid Rekonstruksi

Membahas Draft untuk pelaksanaan

pekerjaan konstruksi

Kasubbid Rekonstruksi

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Menyusun draft laporan triwulan Kasubbid Rekonstruksi

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

Triwulan dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

Membuat Laporan Triwulan Kasubbid Rekonstruksi

Menyusun draft laporan akhir Kasubbid Rekonstruksi

Melakukan Pembahasan Draft Laporan Akhir

dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

Membuat Laporan Akhir Kegiatan Kasubbid Rekonstruksi

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MAIDAR, SH.M.SIPEMBINA TK I

NIP. 19690417 199803 1 006

Page 106: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Lampiran 3

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

1100%

I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tercapainya Kinerja Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terdistribusikannya surat dinas

dengan baik.

2.000.000 Membeli ATK dan Perangko Kasubbag Umum dan Kepegawaian

91,67%

Membuat Lis kebutuhan ATK Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik.

Terbayarnya Biaya Rekening

Telpon, Air dan Listrik

20.100.000 Membayar Rekening Listrik, Air dan PDAM Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional.

Terbayarnya Pajak Kendaraan

Dinas

12.375.000 Menginventarisir Masa Berlakunya Pajak

Kendaraan Dinas

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

Membayar Pajak Kendaraan Dinas Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

4 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan.

Terlaksananya jasa administrasi

keuangan

500.000 Melaksanakan pembelian buku Cek sesuai

kondisi

Kasubbag Keuangan 100,00%

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 6.800.000 Membuat Perjanjian Kerjasama dengan

Cleaning Servis

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Membuat SK penunjukan Cleaning Servis Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

Terpeliharanya Kebersihan Kantor

dan Tersedianya Alat Kebersihan

Kantor

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2016

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Meningkatnya fasilitas, sarana

dan prasarana kantor yang

memadai bagi Aparatur BPBD

dalam menjalankan tugas.

Tersedianya Fasilitas,

Sarana dan Prasarana

Kantor Yang Memadai

Menadatangani Perjanjian Kerjasama

Cleaning servis

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Mengajukan Nota Dinas Pencairan

Anggaran

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Membeli Peralatan kebersihan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Terlaksananya administrasi

perkantoran dengan baik

11.473.000 Membeli ATK Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

7 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan.

Terlaksananya administrasi

perkantoran dengan baik.

19.970.000 Inventarisir kebutuhan Beberapa Kasubbag 100,00%

Membeli Kebutuhan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Beberapa Kasubbag 100,00%

8 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor.

Terlaksananya penyediaan

Komponen Intalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor.

3.510.000 Membeli Peralatan Listrik Kasubbag Umum dan Kepegawaian

91,67%

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan.

Terlaksananya Penyediaan Bahan

Bacaan dan Iklan

3.960.000 Pembayaran langganan surat kabar Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

10 Penyediaan Makanan dan Minuman. Terlaksananya Penyediaan Bahan

Makanan dan Minuman.

6.600.000 Memesan/Membeli Makanan dan

Minuman

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah.

Terlaksananya Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

80.000.000 Melaksanakan Koordinasi Keluar Daerah Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

12 Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran

Terlaksananya Pameran

Pembangunan

6.500.000 Menerbitkan SK Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

Mempersiapkan Materi Pameran Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Membuat Stand Pameran dan Dekorasi Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%100,00%

Pelaksanaan Pameran Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Page 107: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Pembinaan Dalam Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah

35.000.000 Pelaksanaan Pembinaan dalam Daerah Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

14 Operasional UPT Pemadam

Kebakaran

Meningkatnya Administrasi dan

Pelayanan UPT Pemadam

Kebakaran

960.736.000 Pelaksanaan dan pembayaran kegiatan

operasional UPT Pemadam Kkebakaran

Kepala UPTD Damkar

100,00%

Terlaksananya

Pengadaan Perlengkapan

atau Peralatan Kantor 100%

II Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor.

36.723.000 Membuat Draf Kelengkapan Adm.

Pengadaan Barang

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Memeriksa Draf Kelengkapan Adm.

Pengadaan Barang

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

Penyelesaian Kelengkapan Adm.

Pengadaan barang dan Pendatanganan

Surat Pesanan Barang

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

Pemeriksaan dan penerimaan Barang Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

2 Pengadaan Sewa Kontor/rumah

dinas.

Meningkatnya Administrasi dan

Pelayanan kantor

12.500.000 Pembayaran sewa Posko Pemadam

Kebakaran di Posko Kebun Tebu

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

Terlaksananya Pengadaan Dapur

(piring, gelas, sendok, panji,

wajan, galon, sutil, teko, magic

com). Pengadaan alat-alat studio

(Televisi), Pengadaan

Digital/Reciever (Parabola set),

pengadaan radio komuikasi

(power sublly,kabel antena,

antena set) dan pengadaan

Pesawat Righ.

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung Kantor

5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Gedung Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

Pelakasanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 100,00%

4 Pemeliharaan Rutin berkala

kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan

kendaraan Dinas/Operasional

218.687.000 Pembayaran Biaya pemeliharaan

kendaraan sesuai kebutuhan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

100,00%

III Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya

Terlaksananya Pengadaan Pakaian

Dinas

83.440.000 Menyusun Spek Barang Yang akan

diinginkan

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

Penyiapan SPK Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

Penyelesaian Administrasi kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian 91,67%

IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Peningkatan

Kapasitas SDM Aparatur.

10.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek

Yang diterima dari lembaga-lembaga

pelaksana Bimtek

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

25,00%

Menghubungi Pihak Penyelenggaran

Bimtek

Kasubbag Umum dan Kepegawaian 8,33%

Penyelesaian Administrasi Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian

8,33%

2 Meningkatnya Tertip

Administrasi dan pengelolaan

keuangan dalam menunjang

kegiatan.

Terlaksananya

Perencanaan program,

Kegiatan dan Anggaran

dengan Baik 100%

V Program Peningkatan Pengembang

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan SKPD

Tercapainya Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

100%

100%

Page 108: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan

Capaian Kinerja dan Membuat draf

Laporan

Kabag Keuangan

100,00%

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%

Menyusun Laporan Kabag Keuangan 100,00%

2 Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Terlaksananya Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran

1.000.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan

Keuangan Semesteran

Kabag Keuangan

91,67%

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%

3 Penyusunan Pelaporan Prognosis

Realisasi Anggaran

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

2.000.000 Mempersiapkan data pendukung

Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Kabag Keuangan

91,67%

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 91,67%

4 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Terlaksananya Penyusunan

Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.500.000 Mempersiapkan data pendukung Laporan

Capaian Kinerja dan Membuat draf

Laporan

Kabag Keuangan

100,00%Laporan

Membahas dan Memeriksa Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%

Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan Kabag Keuangan 100,00%

5 Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD

2.600.000 Penyusunan Renja Kasubbag Perencanaan

100,00%

Penyusunan RKA Kasubbag Perencanaan 100,00%

Penyusunan LKPJ Kasubbag Perencanaan 100,00%

Penyusunan Laporan Akhir Kasubbag Perencanaan 100,00%

Penyusunan Lakip Kasubbag Perencanaan 100,00%

Penyusunan LPPD Kasubbag Perencanaan 100,00%

Penyusunan dokumen lain Kasubbag Perencanaan 100,00%

6 Kegiatan Pengelolaan Keuangan

Daerah

Tersedianya pengelola keuangan

daerah

47.600.000 Penerbitan SK Pengelola Keuangan Kasubbag Keuangan100,00%

Pelaksanaan kegiatan Kasubbag Keuangan 100,00%

3 Peningkatan Sistem Mitigasi dan

Pengetahuan Masyarakat dalam

Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Sistem

Mitigasi dan

Pengetahuan Masyarakat

dalam Penanggulangan

Bencana74 Orang

VI Program Penelitian, Pendidikan dan

Pelatihan Penanggulangan

Bencana.

Meningkatnya Jumlah SDM

Aparatur yang Terlatih dalam

Penanggulangan Bencana.

31 Orang

1 Pendidikan dan Pelatihan Satgas

Penanggulangan Bencana

Kabupaten

Terlatihnya Satgas SAR 169.683.000 Membuat Surat Keputusan Bupati

tentang Panitia, Instruktur dan

NaraSumber

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat Surat Keputusan Bupati

tentang Pejabat Pengadaan Barang

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat Surat Keputusan Bupati

tentang Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan

Kasubid Pencegahan100,00%

Pekerjaan

Membuat Surat tentang permintaan

Nama-nama Instruktur dan Narasumber

Diklat

Kasubid Pencegahan100,00%

Page 109: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Koordinasi Ke dinas Instansi yang diminta

untuk menjadi Instruktur/Narasumber

Kasubid Pencegahan100,00%

Pembuatan Surat Keputusan Kepala

Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah tentang Nama-nama

Instruktur/Narasumber Diklat

Kasubid Pencegahan

100,00%

Pemesanan tanda Peserta Instruktur dan

ATK

Kasubid Pencegahan100,00%

Surat Permintaan Bahan/Materi

Instruktur/ Narasumber

Kasubid Pencegahan100,00%

Cetak Materi DiklatKasubid Pencegahan

100,00%

Proses penunjukan langsung Rekanan

Pengadaan Pakaian Diklat

Kasubid Pencegahan100,00%

Pemesanan Pakaian Olahraga/Training

Peserta

Kasubid Pencegahan100,00%

Surat Pemesanan Video ShotingKasubid Pencegahan

100,00%

Pemesanan Kamar Peserta/Instruktur

dan panitia / Hotel

Kasubid Pencegahan100,00%

Proses penunjukan langsung Jawaban

untuk makan minum Peserta

Kasubid Pencegahan100,00%

untuk makan minum Peserta

Pembuatan Spanduk KegiatanKasubid Pencegahan

100,00%

Membuat Surat permintaan Peserta

kepada Dinas instansi

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat Surat Pemanggilan Peserta

Diklat

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat Surat tentang Jadwal

Pelaksanaan untuk Narasumber dan

Materi Kegiatan

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat Konsep Bupati untuk acara

Pembukaan Diklat

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat laporan Kepala Badan

Penanggulangan Bencana Daerah pada

acara Pembukaan Diklat

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat Nota Dinas kepada Bupati Cq.

Kabag Humas mohon koreksi naskah

sambutan Bupati

Kasubid Pencegahan100,00%

Penyiapan Sound system acara/Podium

Dll

Kasubid Pencegahan100,00%

Membuat surat undangan kepada

Dinas/Instansi

Kasubid Pencegahan100,00%

Persiapan akhir tempat pembukaan

Diklat dan pelaksanaan Diklat PB

Kasubid Pencegahan100,00%

Pelaksanaan Kegiatan Diklat PBKasubid Pencegahan

100,00%

Menyiapkan Daftar Hadir Peserta, Panitia

dan Narasumber/Instruktur

Kasubid Pencegahan100,00%

Laporan KegiatanKasubid Pencegahan

100,00%

6 Orang

2 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan

bagi Personil Pemadam Kebakaran Jumlah Anggota Damkar yang

memiliki Sertifikat Pelatihan

45.000.000 Menyeleksi Penawaran Kegitan Bimtek

Yang diterima dari lembaga-lembaga

pelaksana Bimtek

Sekretaris

91,67%

Page 110: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Menghubungi Pihak Penyelenggaran

Bimtek

Sekretaris100,00%

Penyelesaian Administrasi Kegiatan Sekretaris100,00%

70% VII Program Kesiapsiagaan

Tersedianya SDM Aparatur dan

Masyarakat yang memahami dan

terlatih dalam penanggulangan

bencana

200 Orang 1Gladi managemen/Simulasi

Penanggulangan Bencana

Pemahaman Masyarakat dalam

Memahami Penanggulangan

Bencana120.510.000 Pembutan SK Bupati Kasubid Pencegahan 100,00%

Membuat Surat Pemberitahuan Ke

Kecamatan Tentang Gladi Menejemen dan

Simulasi Penanggulangan Bencana serta

Penentuan Lokasi

Kasubid Pencegahan 100,00%

Membuat Surat Ke Kecamatan tentang

Permintaan PesertaKasubid Pencegahan 100,00%

Membuat Surat ke Dinas Instansi terkait,

Prihal permintaan Instruktur/NarasumberKasubid Pencegahan 100,00%

Pemesanan ATK Kasubid Pencegahan 100,00%

Pembuatan Kentongan Kasubid Pencegahan 100,00%

Menyiapkan Obat-obatan P3K Kasubid Pencegahan 100,00%

Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan

Bermotor SimulasiKasubid Pencegahan 100,00%

Cetak tanda Peserta, cetak tanda

instruktur, Panitia dan Cetak SpandukKasubid Pencegahan 100,00%

Menyiapkan /Sewa Meja Kursi, tenda dan

Sound SystemKasubid Pencegahan 100,00%

Pemesanan Makan Minum Kasubid Pencegahan 100,00%

Pemesanan Pakaian Olahraga Kasubid Pencegahan 100,00%

Membuat jdwal tentang pelaksanaan Gladi

dan Simulasi Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan 100,00%

Membuat Konsep Sumbutan Bupati

tentang Pembukaan/Penutupan Gladi

menejemenKasubid Pencegahan 100,00%

Membuat laporan Kepala BPBD Kasubid Pencegahan 100,00%

Pembuatan Surat Undangan Kepada

Instansi terkaitKasubid Pencegahan 100,00%

Pelaksanaan Gladi Manajemen dan

Simulasi Penanggulangan BencanaKasubid Pencegahan 100,00%

200 Orang 2 Sosialisasi Rawan Bencana

Terciptanya Pemahaman

Masyarakat Tetntang Bahaya

Bencana

65.020.000 Proses Pembuatan SK Bupati Kasubid Pencegahan 100,00%

Membuat surat ke Dinas Instansi sebagai

Nrasumber/Instruktur

Kasubid Pencegahan100,00%

Pemberitahuan kepada Kecamatan tempat

lokasi Sosialisasi diadakan

Kasubid Pencegahan100,00%

Cetak meteri Narasumber dan InstrukturKasubid Pencegahan

100,00%

Kasubid PencegahanMenyiapkan Adminitrasi SPJ Kasubid Pencegahan 100,00%

Pelaksanaan Kegiatan Kasubid Pencegahan 100,00%

Page 111: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Menyiapkan Adminitrasi Makan minum

peserta pada Rumah makan (C5)

Kasubid Pencegahan100,00%

Menyiapkan Sewa Gedung/Tempat

Sosialisasi

Kasubid Pencegahan100,00%

Pembagian Honor/Transportasi tenga

ahli/Instruktur dan Peserta Sosialisasi

Kasubid Pencegahan100,00%

Laporan Akhir KegiatanKasubid Pencegahan

100,00%

16.40%

3 Penyediaan dan penyebarluasan

informasi bencana

Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakata Tentang Bencana

bahaya kebakaran154.000.000

Membuat SK penunjukan Panitia

PengadaanKasubid Pencegahan

100,00%

Membuat SK Panitia penerima hasil

pekerjaanKasubid Pencegahan

100,00%

Proses penunjukan rekanan penyedia jasa

publikasi dan media elektronik/cetakKasubid Pencegahan

100,00%

Proses penunjukan rekanan pengadaan

BilboardKasubid Pencegahan

100,00%

Pengerjaan Pekerjaan Pengadaan Bilboard Kasubid Pencegahan100,00%

Pembuatan laporan Ahir TahunKasubid Pencegahan

100,00%

4 kali4 Fasilitas Satgas SAR Tersedianya Satgas SAR yang

Terlatih

59.760.000Membuat SK Bupati tentang Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan100,00%

Terlatih

Membuat Surat kepada Dinas/Instansi

terkait tentang permintaan Nama-nama

Anggota Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD

tentang Nama-nama Anggota Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Membuat Surat kepada Anggota Satgas

SAR dalam rangka rapat koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Penyiapan Bahan Materi yang akan

disampaikan dalam acara rapat Koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pembagian Honor Anggota Satgas SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana

(Insidentil berdasarkan Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait

dalam upaya pembagian bantuan terhadap

kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan

Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan

100,00%

365 hari

5 Operasional Posko Siaga Bencana Beroperasinya Posko Siaga

Bencana Kabupaten dan

Kecamatan selama 24 jam selama

1 tahun

25.100.000Pembuatan Sk Kepala Pelaksana tentang

penunjukan petugas Piket Posko

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Menyusun Jadwal piket petugas PoskoKasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pelaksanaan Piket Kasubid Kesiapsiagaan 100,00%

Kasubid KesiapsiagaanPembuatan laporan Rekapitulasi Kejadian

persemester

Kasubid Kesiapsiagaan100,00%

Page 112: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

4 kali

6 Fasilitas Satgas Penanggulangan

Bencana Kabupaten

Terciptanya Satgas PB Kabupaten

yang tangguh 70.224.000 Membuat SK Bupati tentang Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Membuat Surat kepada Dinas/Instansi

terkait tentang permintaan Nama-nama

Anggota Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pembuatan SK kapala Pelaksana BPBD

tentang Nama-nama Anggota Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Membuat Surat kepada Anggota Satgas PB

dalam rangka rapat koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Penyiapan Bahan Materi yang akan

disampaikan dalam acara rapat Koordinasi

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pelaksanaan Rapat koordinasi Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pembagian Honor Anggota Satgas PB

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Upaya bantuan terhadap kejadian Bencana

(Insidentil berdasarkan Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Koordinasi dengan Dinas Instansi terkait

dalam upaya pembagian bantuan terhadap

kejadian Bencana (Insidentil berdasarkan

Kejadian)

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Membuat Laporan Ahir tahunKasubid Kesiapsiagaan

100,00%

1 Unit 7 Tersedianya Kompresor Selam Kasubid Kesiapsiagaan1 Unit

Montenoring

7Pengadaan Peralatan SAR

Tersedianya Kompresor Selam

dan Montenoring Set150.000.000 Penunjukan Panitia Pengadaan

Kasubid Kesiapsiagaan100,00%

Penunjukan Panitia Penerima Hasil

Pekerjaan

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Proses penunjukan rekanan pengadaan

peralatan SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Pelaksanaan Persiapan Pengdaan Peralatan

SAR

Kasubid Kesiapsiagaan

100,00%

Penetapan Laporan Ahir TahunKasubid Kesiapsiagaan

100,00%

30,73%

8 Pengadaan Peralatan

Penanggulangan Bencana Kebakaran

Tersedianya Peralatan

Penanggulangan Bencana

Kebakaran

147.500.000 Membuat SK Sekretaris

100,00%

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri100,00%

Proses Pengadaan100,00%

Serah Terima Barang 100,00%

Pembayaran ke Pihak ke-3100,00%

Membuat laporan akhir Kegiatan100,00%

1 Unit

9 Pembuatan Bak Air Pemadam

Kebakaran di Tiap Kecamatan

Tersedianya Bak Penampung Air

Pemadam Kebakaran di Tiap

Kecamatan

140.000.000 Membuat SK

Kabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan100,00%

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 91,67%

Proses Pengadaan 91,67%

Serah Terima Barang 91,67%

Pembayaran ke Pihak ke-3 91,67%

2 Unit10 Pengadaan dan Pemasangan Hidrant

Fire

Tersedianya Hidrant Fire

Pemadam Kebakaran 165.000.000 Membuat SKKabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan 100,00%

Page 113: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 83,33%

Proses Pengadaan 83,33%

Pemasangan Hidrant Fire 83,33%

Serah Terima Barang 83,33%

Pembayaran ke Pihak ke-3 83,33%

1 Unit11 Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran

Tersedianya Mobil Pemadam

Kebakaran

1.500.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan100,00%

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 83,33%

Proses Pengadaan 83,33%

Serah Terima Barang 66,67%

Pembayaran ke Pihak ke-366,67%

1 Unit12 Pengadaan Jaringan Air ke Bak

Penampung

Tersedianya Jaringan Air 65.000.000 Membuat SK Kabid Pencegahan dan

Kesiapsiagaan100,00%

Menyusun Harga Perkiraan Sendiri 83,33%

Proses Pengadaan 83,33%

Serah Terima Barang 83,33%

Pembayaran ke Pihak ke-3 83,33%

4Peningkatan Pelayanan

Penanggulangan BencanaMeningkatnya Pelayanan

Penanggulangan Bencana

80% VIII Program Tanggap Darurat

Terlaksanannya Penanganan

bencana secara cepat, tepat dan

akurat saat terjadi bencana

Penanggulangan Bencana

1 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terlaksanannya Tim yang

melaksanakan tugas secara Cepat,

tepat dan akurat saat terjadi

bencana

70.000.000

Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim

Operasional Reaksi CepatKasubbid Logistik 100,00%

Mengajukan dan membahas draff SK

Bupati tentang Tim Operasional Reaksi

Cepat

Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang

Tim Operasional Reaksi Cepat sebagai

turunan SK Bupati

Kasubbid Logistik 100,00%

Mengajukan dan membahas SK Kepala

BPBD tentang Tim Operasional Reaksi

Cepat sebagai turunan SK Bupati

Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Membuat undangan rapat koordinasi TIM

Reaksi CepatKasubbid Logistik 100,00%

Pelaksanaan rapat koordinasi TIM Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Penyusunan Program Kerja TIM Reaksi

CepatKasubbid Logistik 100,00%

Pelaksanaan kunjungan atau menganalisis

kejadian bencana dilokasi bencana dalam 1

tahun

Kasubbid Kedaruratan dan Tim

Penilai bencana 100,00%

Pembagian honorarium TIM Reaksi Cepat Kasubbid Logistik 100,00%

Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Logistik 100,00%

Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Logistik 100,00%

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana

Tersedianya dan adanya laporan

kejadian bencana

50.000.000Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan 100,00%

mengajuan dan membahas draff SK Bupati mengajuan dan membahas draff SK Bupati

tentang Tim Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca

bencana

Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Page 114: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang

Tim Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

saat tanggap darurat dan pasca bencana

sebagai turunan SK Bupati

Kasubbid Kedaruratan 100,00%

Mengajukan dan membahas SK Kepala

BPBD tentang Tim Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan saat tanggap darurat dan

pasca bencana sebagai turunan SK Bupati

Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Membuat undangan rapat koordinasi TIM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan 91,67%

pelaksanaan rapat koordinasi TIM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Penyusunan Program Kerja TIM

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan saat

tanggap darurat dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan 100,00%

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap darurat dan pasca

bencana dalam 1 tahun

Kasubbid Kedaruratan dan Tim

Penilai bencana 100,00%

Pembagian honorarium TIM Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan saat tanggap

darurat dan pasca bencana

Kasubbid Kedaruratan 100,00%

darurat dan pasca bencana

Membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan 100,00%

Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan 100,00%

3 Pemantauan Kejadian Bencana

Terpantaunya kejadian bencana di

Kabupaten Lampung Barat

75.000.000 Penyusunan draff SK Bupati tentang Tim

Penilai kejadian bencana Kasubbid Kedaruratan 100,00%

mengajuan dan membahas draff SK Bupati

tentang Tim Penilai kejadian bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Penyusunan draff SK Kepala BPBD tentang

Tim Penilai kejadian bencana sebagai

turunan SK Bupati

Kasubbid Kedaruratan 100,00%

mengajuan dan membahas SK Kepala

BPBD tentang Tim Penilai kejadian

bencana sebagai turunan SK Bupati

Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

membuat undangan rapat koordinasi TIM

Penilai Kejadian BencanaKasubbid Kedaruratan 100,00%

pelaksanaan rapat koordinasi TIM Penilai

Kejadian Bencana Kabid Kedaruratan dan Logistik 100,00%

Penyusunan Program Kerja TIM Penilai

Kejadian Bencana Kasubbid Kedaruratan 100,00%

Pelaksanaan penilain kejadian bencana

dalam 1 tahun

Kasubbid Kedaruratan dan Tim

Penilai bencana 100,00%

pembagian honorarium TIM Penilai

Kejadian Bencana Kasubbid Kedaruratan 100,00%

membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Kasubbid Kedaruratan 100,00%

Page 115: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Membuat laporan akhir kegiatan Kasubbid Kedaruratan 100,00%

5 Peningkatan Pelayanan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

Meningkatnya pelayanan

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

2 Dokumen IX Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

Tersedianya Dokumen

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana

1 Dokumen 1 Monitoring Evaluasi dan Survey

untuk Data usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana di

Daerah Kabupaten Lampung Barat

Tersedianya Data Penanganan dan

Data usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana di

Daerah Kabupaten Lampung Barat

38.152.000 Membuat SK Kepala Pelaksana Tentang

Tim Monitoring, Evaluasi dan Survey Untuk

Data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana Di Daerah Kabupaten

Lampung Barat

Kasubbid Rekonstruksi

100,00%

Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rekonstruksi 83,33%

Menginventarisir dan Menyusun lokasi

pasca bencana

Kasubbid Rekonstruksi83,33%

Mengadakan peninjauan ke lokasi

pascabencana

Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Membuat draft laporan hasil peninjauan ke

lokasi pascabencana

Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Membuat rekapitulasi dan laporan akhir

kegiatan

Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi100,00%

1 Dokumen 2 Operasional Tim DaLA (Demage and

Loses Assesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian) Tingkat

Kabupaten Lampung Barat

Berfungsinya Tim DaLA (Demage

and Loses Assesment/Penilaian

Kerusakan dan Kerugian) akibat

bencana di Wilayah Kabupaten

59.292.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala

Pelaksana Tentang Tim Penilai Kerusakan

dan Kerugian Pascabencana

Kasubbid Rehabilitasi

100,00%Kabupaten Lampung Barat bencana di Wilayah Kabupaten

Lampung Barat

100,00%

Mengadakan Rapat Tim Kasubbid Rehabilitasi 100,00%

Menginventarisir dan Menyusun lokasi

pasca bencana yang memerlukan

penghitungan kerusakan dan kerugian

Kasubbid Rehabilitasi100,00%

Melaksanakan peninjauan penghitungan

penilaian kerusakan dan kerugian

pascabencana

Kasubbid Rehabilitasi

41,67%

Membuat draft laporan penilaian

kerusakan dan kerugian

Kasubbid Rehabilitasi41,67%

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rehabilitasi41,67%

Membuat rekapitulasi penilaian kerusakan

dan kerugian pada lokasi-lokasi

pascabencana sebagai usulan penangana

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi

41,67%

1 Dokumen 3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana Dana Hibah

Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Penanganan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana di Kabupaten

Lampung Barat

8.648.152.000 Membuat SK Bupati dan SK Kepala

Pelaksana terkait pelaksanaan kegiatan

Kasubbid Rekonstruksi

100,00%

Menyusun Draft untuk pelaksanaan jasa

konsultansi perencanaan

Kasubbid Rekonstruksi

100,00%

Membahas Draft untuk pelaksanaan jasa

konsultansi perencanaan dengan Kepala

Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

100,00%

Pelaksanaan Jasa Konsultansi Perencanaan Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi 100,00%

Menyusun Draft untuk pelaksanaan

pekerjaan konstruksi

Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Membahas Draft untuk pelaksanaan

pekerjaan konstruksi

Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Pelaksanaan pekerjaan konstruksi Kepala Bidang Rehabilitasi dan

Rekonstruksi 100,00%

Page 116: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN RENCANA AKSI PENANGGUNG JAWAB

PROGRAM/KEGIATAN (PPTK/Pembantu PPTK) EVALUASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 6 7 8 9 12

REALISASI JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

11

PROGRAM/KEGIATAN JADWAL KEGIATAN

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

5 10

Menyusun draft laporan triwulan Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

Triwulan dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

100,00%

Membuat Laporan Triwulan Kasubbid Rekonstruksi100,00%

Menyusun draft laporan akhir Kasubbid Rekonstruksi 100,00%

Melakukan Pembahasan Draft Laporan

Akhir dengan Kepala Bidang

Kasubbid Rekonstruksi

100,00%

Membuat Laporan Akhir Kegiatan Kasubbid Rekonstruksi100,00%

0,00%

RATA-RATA ####

MAIDAR, SH.M.SI

PEMBINA TK I

NIP. 19690417 199803 1 006

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Page 117: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Peningkatkan sistem mitigasi dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

278 orang(Satgas Damkar 37 orang, Satgas PB kecamatan 186, TRC 18 Orang Satgas SAR 31 orang

31 0rang 101 orang 114 orang 74 orang 108 428 orang

2

Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 20% 20% 35% 65% 80% 90% 90%

Indikator Kinerja Utama Baddan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO INDIKATORKondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir

Periode RPJMD

SASARAN

3

Tersedianya SDM aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

15% 30% 55% 65% 70% 85% 85%

4

Peningkatan pelayanan penanggulangan bencana

Terlaksananya Penanggulangan Bencana secara tepat dan saat terjadi bencana

50% 50% 70% 80% 85% 90% 90%

5

Peningkatan pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

1 Dokumen1

Dokumen2

Dokumen2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

9 Dokumen

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MAIDAR,SH.M.SiPEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660821 198602 1 001

Page 118: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Kegiatan Penyusunan

rencana penannggulangan

bencana

Tersusunnya dokumen

perencanaan

penanggulangan bencana

0% 100% 150.000.000 - - - - - - - - 100% 150.000.000

1.20 37 01

Program Penelitian,

Pendidikan dan Pelatihan

Penanggulangan Bencana

278 org (Satgas

Damkar 37 org,

Satgas PB Kec 186

org, TRC 18 org,

Satgas SAR 31 org)

31 orang 119.992.000 101 orang 31 orang 114 orang 470.991.200 74 orang 460.200.000 108 orang 638.090.320 428 orang 2.159.273.520

Pendidikan dan Pelatihan

Satgas SAR62 orang 31 orang 119.992.000 - - 31 orang 170.991.200 - - 31 orang 188.090.320 93 orang 479.073.520 BPBD Kab. LB

Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur Pemadam

Kebakaran

37 orang - - 37 orang 120.000.000 - - - - 37 orang 125.000.000 74 orang 245.000.000 BPBD Kab. LB

Fasilitasi Pendidikan dan

Pelatihan bagi personil

Pemadam Kebakaran

0% - - 8 Orang 120.000.000 6 Orang 160.000.000 6 Orang 160.000.000 6 Orang 200.000.000 26 Orang 640.000.000 BPBD Kab. LB

Tabel 5.1 (PERUBAHAN)

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BADAN PENANGGULANGAN BECANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

(4) (6)

Mewujudkan

ketangguhan

masyarakat

melalui

peningkatan

sistem mitigasi

bencana,

pengetahuan,

kesadaran dan

komitmen serta

perilaku dan

budaya sadar

bencana

Peningkatan sistem

mitigasi dan

pengetahuan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

Meningkatnya

sistem mitigaasi

dan pengetahuan

masyarakat dalam

penanggulangan

bencana

Meningkatnya Jumlah SDM

Aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana

Terlatihnya Satgas SAR

Meningkatnya pengetahuan

dan kemampuan Personil

Damkar

Jumlah anggota Damkar yang

memiliki Sertifikat Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan

Satgas Penanggulangan

Bencana Kabupaten

0% - - 31 orang 120.000.000 31 orang 140.000.000 31 orang 145.200.000 - - 93 orang 405.200.000 BPBD Kab. LB

Kegiatan Workshop DaLA

(Damage and Loses

Assesment / Penilaian

Kerusakan dan Kerugian)

0% - - 15 orang 110.000.000 - - 30 orang 155.000.000 25 orang 125.000.000 70 Orang 390.000.000 BPBD Kab. LB

1.20. 37 03Program Pencegahan dan

Mitigasi Bencana20% 20% 0 35% - 65% 100.000.000 80% - 90% 200.000.000 90% 300.000.000

Penyusunan Prosedur Tetap

Penanggulangan bencana0, % - - - - 57 buku 100.000.000 - - - - 57 buku 100.000.000 BPBD Kab. LB

Pembuatan analisa risiko

bencana dan Penyusunan

Peta Rawan Bencana di

Wilayah Kabupaten

Lampung Barat

0, % - - - - - - - - 1 set 200.000.000 1 set 200.000.000 BPBD Kab. LB

1.20. 37 03 Program Kesiapsiagaan 15% 30% 580.872.000 55% 3.552.952.700 65% 3.365.465.000 70% 4.335.409.000 85% 1.656.153.000 85% 13.490.851.700

Gladi Manajemen/Simulasi

Penanggulangan Bencana 0 200 Orang 217.617.000 - - - - 200 Orang 246.125.000 200 Orang 246.125.000 600 Orang 709.867.000 BPBD Kab. LB

Tersedianya SDM aparatur

dan masyarakat yang

memahami dan terlatih

dalam penanggulangan

bencana

Tersedianya Pedoman

Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana

Adanya Standar Protap

Penanggulangan Bencana

Tersedianya Data risiko

Bencana Kab. LB

Meningkatnya Kemampuan

Satgas Penanggulangan

Bencana

Terselenggaranya Workshop

DaLA (Damage and Loses

Assesment / Penilaian

Kerusakan dan Kerugian

Pemahaman Masyarakat

dalam memahami

Penanggulangan Bencana

Page 119: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

(4) (6)

Sosialisasi Rawan Bencana 200 Orang 50 Orang 40.605.000 200 orang 166.480.500 200 orang 180.000.000 200 orang 220.000.000 100 orang 110.000.000 750 Orang 717.085.500 BPBD Kab. LB

Pelatihan Satgas

Penanggulangan Bencana

Alam Kecamatan

403 orang - - - - - - - - 3 orang x 15

Kec= 45 orang 200.000.000 45 Orang 200.000.000 BPBD Kab. LB

Penyediaan dan

penyebarluasan informasi

kebencanaan

2 Buah Bilboard 50.000.000

5 buah

bilboard, 1507

lembar

famplet

bencana alam,

1507 lembar

famplet

bahaya

kebakaran,

Publikasi

Media Cetak

12 bln, Media

Elektronik

/Radio 12 bln

230.140.000

2 Buah Bilboard,

Publikasi Media

Cetak 12

bulan.Publikasi

Media Elektronik/

Radio 12 bulan

180.000.000

8 Buah

Bilboard, 1500

famlet bahaya

kebakaran,

Publikasi Media

Cetak 12 bln,

Media

Elektronik

/Radio 12 bln

298.000.000

8 Buah

Bilboard,

Publikasi

Media Cetak

12 bln, Media

Elektronik

/Radio 12 bln

180.000.000

Bilboard 25

buah, 1507

Lembar famflet

bencan alam dan

3007 lembar

famflet bahaya

kebakaran,

Publikasi Media

Cetak 48 bln,

Publikasi Media

Elektronik/Radio

48 bln

938.140.000 BPBD Kab. LB

Fasilitasi Satgas SAR 5 Kali 4 Kali 41.302.000 4 Kali 45.432.200 4 Kali 49.975.000 4 Kali 55.000.000 4 Kali 60.000.000 20 Kali 251.709.200 BPBD Kab. LB

Fasilitasi Penguatan Posko

Siaga Bencana Kecamatan

dan Satgas Penanggulangan

Bencana

20 Kali 4 Kali 49.000.000 4 Kali 53.900.000 4 Kali 59.290.000 4 Kali 65.464.000 4 Kali 70.000.000 20 Kali 297.654.000 BPBD Kab. LB

Oprasional Posko Siaga

Terciptanya Pemahaman

Masyarakat Tentang Bahaya

Bencana

Tersedianya dan terlatihnya

Satgas Penanggulangan di 15

Kecamatan

Meningkatnya Pengetahuan

Masyarakat Tentang Bencana

dan bahaya kebakaran.

Tersedianya Satgas SAR Yang

Terlatih

Meningkatnya Kesiagaan

Posko Bencana

Beroperasinya Posko Siaga

Bencana Kabupaten dan Oprasional Posko Siaga

Bencana20% 365 Hari 51.400.000 365 Hari 70.000.000 365 Hari 70.000.000 365 Hari 70.000.000 365 Hari 70.000.000 1825 Hari 331.400.000 BPBD Kab. LB

Fasilitasi satgas

penanggulangan bencana

Kabupaten

12 Kali - - 4 kali 42.000.000 4 kali 46.200.000 4 kali 50.820.000 4 kali 55.728.000 16 Kali 194.748.000 BPBD Kab. LB

Pengadaan Peralatan SAR 0% 1 Unit 70.000.000 1 Set 300.000.000 - - - - - - 2 Unit 370.000.000 BPBD Kab. LB

Pengadaan Peralatan

Penanggulangan Bencana

Kebakaran

30%

Pesawat Rig 4

bh, Power

Supply 4 bh,

Baju Tahan

Panas : 9 st el,

Tabung Oksigen

2 bh, selang

semprot 1,5 inc

: 6 buah, selang

semprot 2,5 inc

: 6 buah,

Otomatis

Penyedot mobil

Damkar 1 bh.

129.970.000

Baju Tahan

Panas : 9 stel,

selang

semprot 1,5

inc : 9 buah,

selang

semprot 2,5

inc : 9 buah,

Nosel 2,5 inc :

2 buah, Nosel

1,5 inc : 2

buah, sepatu

bot damkar : 9

pasang, Helm

Pemadam : 9

buah,

126.000.000

Baju Tahan Panas

: 4 stel, selang

semprot 1,5 inc :

3 buah, selang

semprot 2,5 inc :

5 buah, Nosel 2,5

inc : 2 buah, Nosel

1,5 inc : 2 buah,

sepatu bot

damkar : 6

pasang, Helm

Pemadam : 4

buah.

165.000.000

Baju Tahan

Panas : 12 stel,

selang semprot

1,5 inc : 9 buah,

selang semprot

2,5 inc : 10

buah, Nosel 2,5

inc : 5 buah,

Nosel 1,5 inc : 5

buah, sepatu

bot damkar :

15 pasang,

Helm

Pemadam : 16

buah.

230.000.000

Baju Tahan

Panas : 11 stel,

selang

semprot 1,5

inc : 9 buah,

selang

semprot 2,5

inc : 9 buah,

Nosel 2,5 inc :

5 buah, Nosel

1,5 inc : 5

buah, sepatu

bot damkar :

15 pasang,

Helm

Pemadam : 15

buah.

274.300.000

Baju Tahan

Panas : 45 bh,

Selang Semprot

1,5 Inc : 33 bh,

Selang Semprot

2,5 Inc : 39 bh,

Nosel 2,5 Inc : 15

bh, Nosel 1,5 Inc

: 15 bh, Sepatu

bot : 45 pasang,

Helm Pemadam :

45 bh, Pesawat

Rig 4 bh, Power

Supply 4 bh,

Tabung Oksigen

2 bh, Otomatis

Penyedot mobil

Damkar 1 bh.

795.300.000 BPBD Kab. LB

Pengadaan Mobil Pemadam

Kebakaran2 unit - 1 Unit 1.750.000.000 1 Unit 1.800.000.000 1 Unit 2.150.000.000 - - 3 Unit 5.700.000.000 BPBD Kab. LB

Pembuatan Bak air

Pemadam Kebakaran ditiap

Kecamatan

5 unit 2 unit 189.200.000 3 Unit 369.000.000 2 Unit 360.000.000 2 Unit 385.000.000 2 Unit 300.000.000 11 Unit 1.603.200.000 BPBD Kab. LB

Pengadaan dan

Pemasangan Hidrant Fire di

Wilayah Lampung Barat

Tersedianya Hidrant Fire

Pemadam Kebakaran0% - - - - 11 Unit 55.000.000 11 Unit 65.000.000 12 Unit 90.000.000 34 Unit 210.000.000 BPBD Kab. LB

tersedianya Mobil Pemadam

kebakaran

Bencana Kabupaten dan

Kecamatan Selama 24 Jam

Selama 1 (satu) Tahun

Terciptanya Satgas PB

Kabupaten Yang Tangguh

Tersedianya Kompresor

Selam dan montenering set

Tersedianya peralatan

penanggulangan bencana

kebakaran

Tersedianya Bak penampung

air Pemadam Kebakaran

ditiap Kecamatan

Page 120: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Data Capaian

Pada Tahun

Awal

Perencanaan

(Tahun 2012)

Unit Kerja

SKPD

Penanggung

Jawab

Lokasi2013 2014 2015 2016 2017Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

(4) (6)

Pembangunan Posko

Pemadam Kebakaran3 unit - - 1 Unit 400.000.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit 500.000.000 - - 3 Unit 1.300.000.000 BPBD Kab. LB

Pengadaan Jaringan Air Ke

Bak PenampungTersedianya Jaringan Air 0% - - - - - - 1 Unit 65.000.000 - - 1 Unit 65.000.000 BPBD Kab. LB

Monitoring Pelaksanaan

Penanganan Daerah Rawan

Bencana di Kab. Lampung

Barat

Terkendalinya Kegiatan

Penanganan Daerah

Rawan Bencana

0% - - 1 Paket

Laporan 22.159.000 - -

1 Paket

Laporan 80.000.000 - - 2 Paket Laporan 102.159.000 BPBD Kab. LB

Monitoring Pelaksanaan

Daerah Tangguh Bencana

di Kab. Lampung Barat

Terkendalinya Penanganan

Daerah Rawan Bencana di

Kab. Lampung Barat

0% - - - - 1 Paket Laporan 67.185.000 - - - - 1 Paket Laporan 67.185.000 BPBD Kab. LB

Pengadaan Sarana dan

Prasarana Tim Reaksi Cepat

Penanggulangan Bencana

(TRC-PB)

0,5 % 1 Paket 47.500.000 - - - - - - - - 1 Paket 47.500.000 BPBD Kab. LB

1.20. 37 04 Program Tanggap Darurat 50% 55% 185.000.000 70% 350.000.000 80% 375.000.000 85% 400.000.000 90% 410.000.000 90% 1.720.000.000

Oprasional Tim Reaksi

Cepat (TRC)25% 31 Orang 65.000.000 31 Orang 150.000.000 31 Orang 150.000.000 31 Orang 150.000.000 31 Orang 150.000.000 155 Orang 665.000.000 BPBD Kab. LB

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan saat tanggap

darurat dan Pasca Bencana

20% 1 Paket Laporan 70.000.000 1 Paket

Laporan 100.000.000 1 Paket Laporan 100.000.000

1 Paket

Laporan 100.000.000

1 Paket

Laporan 100.000.000 5 Paket Laporan 470.000.000 BPBD Kab. LB

Tersedianya Bangunan Posko

Pemadam Kebakaran

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pendukung TRC

Mewujudkan

sitem

penanggulangan

bencana yang

handal

Peningkatan

pelayanan

penanggulangan

bencana

Meningkatnya

pelayanan

penanggulangan

bencana

Terlaksananya penanganan

bencana secara cepat, tepat

dan akurat saat terjadi

bencana

Terlaksananya Tim yang

melaksanakan tugas Secara

Cepat, tepat dan akurat saat

terjadi bencana

Tersedianya dan adanya

laporan kejadiaan Bencana darurat dan Pasca Bencana

Pemantauan Kejadian

Bencana20% 1 Paket Laporan 50.000.000

1 Paket

Laporan 100.000.000 1 Paket Laporan 125.000.000

1 Paket

Laporan 150.000.000

1 Paket

Laporan 160.000.000 5 Paket Laporan 585.000.000 BPBD Kab. LB

1.20 37 05Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi1 dokumen 1 dokumen 74.147.000 2 Dokumen 200.000.000 2 dokumen 235.000.000 2 dokumen 8.913.152.000 2 dokumen 270.000.000 9 dokumen 9.692.299.000

Kegiatan Monitoring,

Evaluasi dan Survey Untuk

Data Usulan Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca

Bencana Di Daerah

Kabupaten Lampung Barat

20% 1 Paket 74.147.000 1 Paket

laporan 100.000.000 1 Paket 110.000.000 1 Paket 115.000.000 1 Paket 120.000.000 5 Paket 519.147.000 BPBD Kab. LB

Operasional Tim DaLA

(Damage and Loses

Assesment / Penilaian

Kerusakan dan Kerugian)

Tingkat Kabupaten dan

Kecamatan

0% - - 1 Paket

laporan 100.000.000 1 Paket 125.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 4 Paket 525.000.000 BPBD Kab. LB

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca

Bencana Dana Hibah

Kabupaten Lampung Barat. 0% - - - - - - 1 Paket 8.648.152.000 - - 1 Paket 8.648.152.000 BPBD Kab. LB

960.011.000 #VALUE! 4.546.456.200 14.108.761.000 3.174.243.320 27.362.424.220

Terpantaunya kejadian

bencana di Kabupaten

Lampung Barat

Mewujudkan

kapasitas

perencanaan

dan

pelaksanaan

dalam

pemulihan yang

meliputi

tindakan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

setelah terjadi

bencana

Peningkatan

pelayanan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

Meningkatnya

pelayanan

rehabilitasi dan

rekonstruksi

Tersediannya Dokumen

Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana

Tersedianya Data Penangan

dan Data Usulan rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca

Bencana di Kabupaten

Lampung Barat

Tercapainya Penanganan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasca Bencana di kabupaten

Lampung Barat

Berfungsinya Tim DaLA (

Damage and Loses

assesment /penilaian

kerusakan dan kerugian )

akibat bencana di Wilayah

Kabupaten Lampung Barat

MAIDAR,SH.M.SiPEMBINA TINGKAT I

NIP. 19660821 198602 1 001

JUMLAH

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Page 121: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2016

1 3 4 5 6

- Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

74 Orang 31 Orang 41,89%

- Tersediannya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 80% 0% 0%

- Tersediannya SDM Aparatur dan Masyarakat yang memahami dan

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA TARGETSASARAN STRATEGIS %

Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana Dan Pengetahuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

1

2

NO REALISASI

- Tersediannya SDM Aparatur dan Masyarakat yang memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

70% 31% 44,57%

- Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana.

85% 85% 100%

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 0,0015 % 0.007% 0.007%

- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).

90% 100% 111,11%

3- Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

2 Dokumen 2 Dokumen 100%

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MAIDAR. SH,M.Si

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690417 199803 1 006

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

2

Page 122: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN : 2016

1 3

- Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam Penanggulangan Bencana. 74 Orang

- Tersediannya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 80%

- Tersediannya SDM Aparatur dan Masyarakat yang memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

70%

- Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana. 85%

- Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten 0,0015 %

- Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).

85%

3- Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 2 Dokumen

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

MAIDAR. SH,M.SiPEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690417 199803 1 006

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016

NO INDIKATOR KINERJASASARAN STRATEGIS TARGET

1

Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Peningkatan Sistem Mitigasi Bencana Dan Pengetahuan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

2

2

Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana

Page 123: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 - 0,00 33.900.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 - 0,00 15.250.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

%

MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT

BULAN : JANUARI 2014

Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Terjaminnya Kesehatan Pegawai

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 - 0,00 11.755.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Kendaraan Dinas/Operasional dilaksanakan

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 - 0,00 500.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 - 0,00 11.409.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 - 0,00 19.970.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 - 0,00 5.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Bangunan Kantor dilaksanakan

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor

Page 1

Page 124: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 - 0,00 3.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Terpenuhinya Informasi Media massa

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 - 0,00 27.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji

Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 - 0,00 12.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 - 0,00 80.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Luar Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB dilaksanakan

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 - 0,00 447.300.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Perkantoran/Teknis dilaksanakan

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 - 0,00 35.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Belum

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan

Aparatur.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 - 0,00 17.687.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 - 0,00 1.210.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 - 0,00 70.700.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 - 0,00 255.910.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Operasional dilaksanakan

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Page 2

Page 125: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 - 0,00 5.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum

* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan

* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Kinerja SKPD dilaksanakan

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun

Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD

Program Kesiapsiagaan

Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 - 0,00 76.344.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya Informasi bagi masyarakat dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih * Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

Page 3

Page 126: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 - 0,00 81.556.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Tersedianya Satgas SAR yang terltih dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 - 0,00 25.509.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

dilaksanakan

Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 - 0,00 63.514.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya Satgas PB yang tangguh dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB BelumPengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana 61.107.000

- 0,00 61.107.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB

Belum

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan dilaksanakan

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

Program Tanggap DaruratMonitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana

70.000.000 - 0,00 70.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB

Belum

* Terpantaunya Kejadian Bencana dilaksanakan

* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana

Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 - 0,00 82.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) dilaksanakan

* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana

Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 - 0,00 83.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum* Terpantaunya Kejadian Bencana dilaksanakan* Terpantaunya Kejadian Bencana dilaksanakan* Terpantaunya Kejadian Bencana

Page 4

Page 127: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan

Bencana

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana dilaksanakan

Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

112.512.200

- 0,00 112.512.200 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB

Belum

* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana dilaksanakan

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam * Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat) 73.335.000

- 0,00 73.335.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB

Belum

* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA dilaksanakan

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 - 0,00 3.239.855.700 0,00 0,00 - -

BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 170.788.579 6,22 2.576.332.521 6,22 6,22 - -

JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 170.788.579 2,85 5.816.188.221 2,85 2,85

RUSPAN ANWAR, SH

NIP. 19661220 199303 1 007

LIWA, FEBRUARI 2014

KEPALA PELAKSANA,

Page 5

Page 128: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 6

Page 129: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 7

Page 130: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 8

Page 131: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 9

Page 132: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 10

Page 133: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan

1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 880.980 44,05 1.119.020 44,05 44,05 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat

1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 2.777.936 8,19 31.122.064 8,19 8,19 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor

1.20.11.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 10.195.000 66,85 5.055.000 66,85 66,85 12 Bulan Kab. LB

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

%

MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT

BULAN : FEBRUARI 2014

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Terjaminnya Kesehatan Pegawai

1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 928.000 7,89 10.827.000 7,89 7,89 12 Bulan Kab. LB

Kendaraan Dinas/Operasional

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan

1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 10.000 2,00 490.000 2,00 2,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Keuangan

1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 511.000 20,44 1.989.000 20,44 20,44 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 3.697.250 32,41 7.711.750 32,41 32,41 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 2.930.000 14,67 17.040.000 14,67 14,67 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 2.270.000 40,54 3.330.000 40,54 40,54 12 Bulan Kab. LB

Bangunan Kantor

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor

Page 1

Page 134: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 - 0,00 3.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Terpenuhinya Informasi Media massa

1.20.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 400.000 1,45 27.200.000 1,45 1,45 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji

1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 2.100.000 16,67 10.500.000 16,67 16,67 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 4.900.000 6,13 75.100.000 6,13 6,13 12 Bulan Luar

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 73.950.000 16,53 373.350.000 16,53 16,53 12 Bulan Kab. LB

Perkantoran/Teknis

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 - 0,00 35.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Belum

1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan

Aparatur.

1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 - 0,00 17.687.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 - 0,00 1.210.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 200.000 0,28 70.500.000 0,28 0,28 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 32.665.000 12,76 223.245.000 12,76 12,76 12 Bulan Kab. LB

Operasional

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Page 2

Page 135: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 1.000.000 20,00 4.000.000 20,00 20,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor

1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum

* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan

* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Kinerja SKPD dilaksanakan

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan

1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran

1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun

1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD

1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan

1.20.11.72.05 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 - 0,00 76.344.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya Informasi bagi masyarakat dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

Page 3

Page 136: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 - 0,00 81.556.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Tersedianya Satgas SAR yang terltih dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.07 Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 4.055.000 15,90 21.454.000 15,90 15,90 12 Bulan Kab. LB

1.20.11.72.08 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 - 0,00 63.514.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya Satgas PB yang tangguh dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.09 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.20.11.88.01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana61.107.000 3.472.000 5,68 57.635.000 5,68 5,68 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

1.20.11.98 Program Tanggap Darurat1.20.11.98.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana

70.000.000 8.789.000 12,56 61.211.000 12,56 12,56 12 Bulan Kab. LB

* Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana

1.20.11.98.03 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 13.784.000 16,81 68.216.000 16,81 16,81 12 Bulan Kab. LB

* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)

* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana

1.20.11.98.05 Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 10.017.000 12,07 72.983.000 12,07 12,07 12 Bulan Kab. LB* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya Kejadian Bencana

Page 4

Page 137: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

%Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi

1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan

Bencana

1.20.11.99.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana dilaksanakan

1.20.11.99.02 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

112.512.200

- 0,00 112.512.200 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB

Belum

* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana dilaksanakan

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.99.04 Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat) 73.335.000

- 0,00 73.335.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB

Belum

* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA dilaksanakan

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana

BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 179.532.166 5,54 3.060.323.534 5,54 5,54 - -

BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 388.777.158 14,15 2.358.343.942 14,15 14,15 - -

JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 568.309.324 9,49 5.418.667.476 9,49 9,49

LIWA, MARET 2014

KEPALA PELAKSANA,

RUSPAN ANWAR, SH

NIP. 19661220 199303 1 007

Page 5

Page 138: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 6

Page 139: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 7

Page 140: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 8

Page 141: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 9

Page 142: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 10

Page 143: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan

1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 880.980 44,05 1.119.020 44,05 44,05 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat

1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 4.562.885 13,46 29.337.115 13,46 13,46 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor

1.20.11.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 10.690.000 70,10 4.560.000 70,10 70,10 12 Bulan Kab. LB

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT

BULAN : MARET 2014

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi%

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Terjaminnya Kesehatan Pegawai

1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 1.837.984 15,64 9.917.016 15,64 15,64 12 Bulan Kab. LB

Kendaraan Dinas/Operasional

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan

1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 20.000 4,00 480.000 4,00 4,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Keuangan

1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 905.000 36,20 1.595.000 36,20 36,20 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 4.590.250 40,23 6.818.750 40,23 40,23 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 5.690.000 28,49 14.280.000 28,49 28,49 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 2.270.000 40,54 3.330.000 40,54 40,54 12 Bulan Kab. LB

Bangunan Kantor

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor

Page 1

Page 144: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi%

1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 600.000 16,67 3.000.000 16,67 16,67 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Terpenuhinya Informasi Media massa

1.20.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 6.600.000 23,91 21.000.000 23,91 23,91 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji

1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 3.150.000 25,00 9.450.000 25,00 25,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 20.387.000 25,48 59.613.000 25,48 25,48 12 Bulan Luar

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 110.925.000 24,80 336.375.000 24,80 24,80 12 Bulan Kab. LB

Perkantoran/Teknis

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 - 0,00 35.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor dilaksanakan

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Belum

1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dilaksanakan

Aparatur.

1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 17.512.000 99,01 175.000 99,01 99,01 12 Bulan Kab. LB Belum

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 1.210.000 100,00 - 100,00 100,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana dilaksanakan

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 1.500.000 2,12 69.200.000 2,12 2,12 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 46.313.000 18,10 209.597.000 18,10 18,10 12 Bulan Kab. LB

Operasional

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Page 2

Page 145: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi%

1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 1.800.000 36,00 3.200.000 36,00 36,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor

1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum

* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan

* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Kinerja SKPD dilaksanakan

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan

1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran

1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun

1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD

1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan

1.20.11.72.05 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 - 0,00 76.344.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya Informasi bagi masyarakat dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

Page 3

Page 146: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi%

1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 10.200.000 12,51 71.356.000 12,51 12,51 12 Bulan Kab. LB Belum

* Tersedianya Satgas SAR yang terltih dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.07 Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 6.439.000 25,24 19.070.000 25,24 25,24 12 Bulan Kab. LB

1.20.11.72.08 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 11.952.000 18,82 51.562.000 18,82 18,82 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya Satgas PB yang tangguh dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.09 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.20.11.88.01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana61.107.000 10.977.000 17,96 50.130.000 17,96 17,96 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

1.20.11.98 Program Tanggap Darurat1.20.11.98.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana

70.000.000 14.848.000 21,21 55.152.000 21,21 21,21 12 Bulan Kab. LB

* Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana

1.20.11.98.03 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 19.149.000 23,35 62.851.000 23,35 23,35 12 Bulan Kab. LB

* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)

* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana

1.20.11.98.05 Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 16.447.000 19,82 66.553.000 19,82 19,82 12 Bulan Kab. LB* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya Kejadian Bencana

Page 4

Page 147: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

Lokasi%

1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan

Bencana

1.20.11.99.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana dilaksanakan

1.20.11.99.02 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten112.512.200 17.822.600 15,84 94.689.600 15,84 15,84 1 Kali Kab. LB

Belum

* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana dilaksanakan

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.99.04 Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat)

73.335.000 18.624.000 25,40 54.711.000 25,40 25,40 1 Kali Kab. LBBelum

* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA dilaksanakan

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana

BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 367.902.699 11,36 2.871.953.001 11,36 11,36 - -

BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 589.680.518 21,47 2.157.440.582 21,47 21,47 - -

JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 957.583.217 15,99 5.029.393.583 15,99 15,99

NIP. 19661220 199303 1 007

LIWA, APRIL 2014

KEPALA PELAKSANA,

RUSPAN ANWAR, SH

Page 5

Page 148: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 6

Page 149: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 7

Page 150: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 8

Page 151: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 9

Page 152: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 10

Page 153: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan

1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 880.980 44,05 1.119.020 44,05 44,05 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat

1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 33.900.000 6.012.299 17,74 27.887.701 17,74 17,74 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor

1.20.11.01.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 15.250.000 11.170.000 73,25 4.080.000 73,25 73,25 12 Bulan Kab. LB

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

Lokasi%

MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT

BULAN : APRIL 2014

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Terjaminnya Kesehatan Pegawai

1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 11.755.000 1.837.984 15,64 9.917.016 15,64 15,64 12 Bulan Kab. LB

Kendaraan Dinas/Operasional

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan

1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 30.000 6,00 470.000 6,00 6,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi Keuangan

1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.500.000 905.000 36,20 1.595.000 36,20 36,20 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.409.000 4.590.250 40,23 6.818.750 40,23 40,23 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 7.190.000 36,00 12.780.000 36,00 36,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 5.600.000 2.270.000 40,54 3.330.000 40,54 40,54 12 Bulan Kab. LB

Bangunan Kantor

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor

Page 1

Page 154: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lokasi%

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.600.000 1.200.000 33,33 2.400.000 33,33 33,33 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Terpenuhinya Informasi Media massa

1.20.11.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.600.000 6.800.000 24,64 20.800.000 24,64 24,64 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Tersedianya Tabung Racun Api dan Gas Elpiji

1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.600.000 4.200.000 33,33 8.400.000 33,33 33,33 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 26.307.000 32,88 53.693.000 32,88 32,88 12 Bulan Luar

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor Kab. LB

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.20.11.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi 447.300.000 147.900.000 33,07 299.400.000 33,07 33,07 12 Bulan Kab. LB

Perkantoran/Teknis

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 3.345.000 9,56 31.655.000 9,56 9,56 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor

* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.687.000 17.512.000 99,01 175.000 99,01 99,01 12 Bulan Kab. LB

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.210.000 1.210.000 100,00 - 100,00 100,00 12 Bulan Kab. LB

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.700.000 16.957.000 23,98 53.743.000 23,98 23,98 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 255.910.000 65.478.500 25,59 190.431.500 25,59 25,59 12 Bulan Kab. LB

Operasional

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

Page 2

Page 155: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lokasi%

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 1.800.000 36,00 3.200.000 36,00 36,00 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor

1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 - 0,00 10.000.000 0,00 0,00 1 Kali Luar Belum

* Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kab. LB dilaksanakan

* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

Kinerja SKPD dilaksanakan

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan

1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 - 0,00 1.000.000 0,00 0,00 2 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran

1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 - 0,00 2.000.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 - 0,00 2.500.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun

1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan

SKPD

2.600.000 - 0,00 2.600.000 0,00 0,00 12 Bulan Kab. LB Belum

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan

Capaian Kerja Keuangan dilaksanakan

* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD

1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan

1.20.11.72.05 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 76.344.000 8.784.000 11,51 67.560.000 11,51 11,51 1 Kali Kab. LB

* Tersedianya Informasi bagi masyarakat

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

Page 3

Page 156: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lokasi%

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 81.556.000 11.505.000 14,11 70.051.000 14,11 14,11 12 Bulan Kab. LB

* Tersedianya Satgas SAR yang terltih

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.07 Operasional Posko Siaga Bencana 25.509.000 8.489.000 33,28 17.020.000 33,28 33,28 12 Bulan Kab. LB

1.20.11.72.08 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 63.514.000 11.952.000 18,82 51.562.000 18,82 18,82 1 Kali Kab. LB

* Tersedianya Satgas PB yang tangguh

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.09 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 118.630.000 - 0,00 118.630.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum1.20.11.72.10 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.218.870.000 - 0,00 1.218.870.000 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya mobil pemadam kebakran dilaksanakan

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.20.11.88.01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana61.107.000 14.064.000 23,02 47.043.000 23,02 23,02 12 Bulan Kab. LB

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

1.20.11.98 Program Tanggap Darurat1.20.11.98.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana

70.000.000 26.772.000 38,25 43.228.000 38,25 38,25 12 Bulan Kab. LB

* Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana

1.20.11.98.03 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 82.000.000 25.824.000 31,49 56.176.000 31,49 31,49 12 Bulan Kab. LB

* Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)

* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana

1.20.11.98.05 Pemantauan Kejadian Bencana 83.000.000 31.841.000 38,36 51.159.000 38,36 38,36 12 Bulan Kab. LB* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya Kejadian Bencana

Page 4

Page 157: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Permasalahan/

Pagu Realisasi Sisa Rencana Realisasi Volume Hambatan

(Rp) (Rp) (Rp) % % Satuan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lokasi%

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung Target Kinerja (Keluaran)

1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan

Bencana

1.20.11.99.01 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemadam Kebakaran 94.887.500 - 0,00 94.887.500 0,00 0,00 1 Kali Kab. LB Belum

* Tersedianya SDM Pemadam Kebakaran yang terampil

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam

penanggulangan bencana dilaksanakan

1.20.11.99.02 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten112.512.200 64.395.200 57,23 48.117.000 57,23 57,23 1 Kali Kab. LB

* Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.99.04 Workshop Tim DaLA (Damage an Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian Kabupaten Lampung Barat)

73.335.000 21.751.000 29,66 51.584.000 29,66 29,66 1 Kali Kab. LB

* Tersedianya SDM Aparatur Tim DaLA

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencanapenanggulangan bencana

BELANJA LANGSUNG ( I ) 3.239.855.700 552.973.213 17,07 2.686.882.487 17,07 17,07 - -

BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 2.747.121.100 790.694.745 28,78 1.956.426.355 28,78 28,78 - -

JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 5.986.976.800 1.343.667.958 22,44 4.643.308.842 22,44 22,44

LIWA, MEI 2014

KEPALA PELAKSANA,

RUSPAN ANWAR, SH

NIP. 19661220 199303 1 007

Page 5

Page 158: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 6

Page 159: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 7

Page 160: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 8

Page 161: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 9

Page 162: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pemecahan

Masalah/

Rekomendasi

12

Page 10

Page 163: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pagu Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1,2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum & Administrasi Keuangan1.20.11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.20.11.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.11.01.01 Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 2.000.000 1.887.150 94,36% 112.850 * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi Surat Menyurat

1.20.11.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik 20.100.000 10.471.661 52,10% 9.628.339 Tidak dapat direalisasikan semua * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor karena sesuai dengan * Meningkatnya Administrasi Pelayanan Kantor rekening pembayaran

1.20.11.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 12.375.000 10.776.500 87,08% 1.598.500 Tidak dapat direalisasikan semua Kendaraan Dinas/Operasional karena sesuai dengan

Keterangan

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung

%

Kendaraan Dinas/Operasional karena sesuai dengan * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor pembayaran STNK kendaraan* Meningkatnya Administrasi Perizinan Kendaraan

1.20.11.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 500.000 300.000 60,00% 200.000 Tidak dapat direalisasikan semua * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor karena sesuai dengan * Meningkatnya Administrasi Keuangan rekening belanja

1.20.11.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.800.000 6.800.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Kebersihan dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.473.000 11.473.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.970.000 19.970.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 3.510.000 3.510.000 100,00%Bangunan Kantor* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Fasilitas alat-alat listrik kantor

1.20.11.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Per-UU-an 3.960.000 3.960.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Terpenuhinya Informasi Media massa

Page 1

Page 164: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pagu Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung

%

1.20.11.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000 6.600.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.18 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah 80.000.000 79.966.198 99,96% 33.802 * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

1.20.11.01.20 Penyediaan Jasa Propaganda /Publikasi Pameran 6.500.000 6.500.000 100,00%* Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan Kantor

1.20.11.01.21 Rapat-rapat Koordinasi & Pembinaan Dalam Daerah 35.000.000 32.624.227 93,21% 2.375.773 * Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor* Meningkatnya Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1.20.11.01.49 Operasional UPT Pemadam Kebakaran 960.736.000 938.300.897 97,66% 22.435.103 Tidak dapat direalisasikan semua * Terlaksananya Pelayanan Administrasi UPT Pemadam Kebakaran karena sesuai dengan * Meningkatnya Administrasi dan Pelayanan UPT Pemadam Kebakaran rekening pembayaran listrik

1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur.

1.20.11.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 36.723.000 36.483.000 99,35% 240.000 * Meningkatnya Sarana dan Prasarana* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 218.687.000 182.525.845 83,46% 36.161.155

* Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana

* Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.11.02.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana* Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor

1.20.11.02.94 Penyediaan Jasa Sewa Kantor/Rumah Jabatan 12.500.000 12.500.000 100,00% - * Meningkatnya Sarana dan Prasarana* Meningkatnya Sarana dan Prasarana

1.20.11.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.11.03.09 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 83.440.000 82.740.000 99,16% 700.000 * Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur* Meningkatnya Disiplin Personil Aparatur

1.20.11.05 Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur

1.20.11.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 10.000.000 100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur* Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur

Page 2

Page 165: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pagu Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung

%

1.20.11.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

1.20.11.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi 1.000.000 940.000 94,00% 60.000 Kinerja SKPD

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* Meningkatnya sistem Pelaporan Administrasi Keuangan

1.20.11.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 1.000.000 100,00% -

* Terlaksananya Peningkatan pengembangan sistem dan pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan* Meningkatnya Laporan Keuangan Semesteran

1.20.11.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 2.000.000 100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan - * Meningkatnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 2.494.000 99,76% 6.000 1.20.11.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 2.494.000 99,76% 6.000 * Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan

* Terlaksananya Laporan Akhir Tahun

1.20.11.06.08 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

2.600.000 2.600.000

100,00% - * Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan

* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD1.20.11.06.10 Pengelolaan Keuangan Daerah 47.600.000 47.600.000 100,00% -

* Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem dan Pelaporan Capaian Kerja Keuangan

* Meningkatnya Dokumen Perencanaan SKPD

1.20.11.72 Program Kesiapsiagaan

1.20.11.72.01 Gladi Manajemen/Simulasi Penanggulangan Bencana 120.510.000 120.510.000 100,00% - * Tersedianya SDM yang memahami Manajemen Bencana

* Tersedianya SDM yang memahami Manajemen Bencana

1.20.11.72.02 Sosialisasi Rawan Bencana 65.020.000 65.020.000 100,00% - * Terciptanya Pemahaman masyarakat tentang bahaya bencana

* Meningkatnya pemahaman masyarakat bahaya bencana

1.20.11.72.04 Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi Kebencanaan 154.000.000 153.571.000 99,72% 429.000 * Tersedianya Informasi bagi masyarakat* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencanadalam penanggulangan bencana

Page 3

Page 166: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pagu Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung

%

1.20.11.72.06 Fasilitas Satgas SAR 59.760.000 59.738.750 99,96% 21.250 * Tersedianya Satgas SAR yang terltih* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.08 Operasional Posko Siaga Bencana 25.100.000 25.100.000 100,00% - * Beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten dan Kecamatan selama 1 Tahun * Terlokasinya Posko Siaga Bencana

1.20.11.72.09 Fasilitasi Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 70.224.000 70.124.000 99,86% 100.000 * Tersedianya Satgas PB yang tangguh* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih

dalam penanggulangan Bencana

1.20.11.72.10 Pengadaan Peralatan SAR 150.000.000 149.500.000 99,67% 500.000 * Tersedianya Montenoring Set

* Tersediannya Peralatan SAR

1.20.11.72.11 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana Kebakaran 147.500.000 146.850.000 99,56% 650.000 * Tersedianya peralatan penanggulangan bencana kebakaran

* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.12 Pembuatan Bak Air Pemadam Kebakaran di Tiap Kecamatan 140.000.000 138.837.000 99,17% 1.163.000 * Bak Penampung Air Damkar* Tersediannya Bak Penampung Air Damkar di Tiap Kecamatan

1.20.11.72.13 Pengadaan dan Pemasangan Hidrant Fire 165.000.000 163.840.000 99,30% 1.160.000 * Tersedianya mobil pemadam kebakran* Tersedianya SDM Aparatur dan masyarakat yang memahami dan terlatih dalam penanggulangan bencana

1.20.11.72.17 Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran 1.500.000.000 1.491.588.000 99,44% 8.412.000 * 1 Unit Mobil Pemadam Kebakaran* Tersedianya Mobil Pemadam Kebakaran

1.20.11.72.19 Pemasangan Jaringan Air ke Bak Penampung 65.000.000 64.249.000 98,84% 751.000 * Jaringan Air* Tersedianya Jaringan Air Posko Pemadam Kebakaran di Kecamatan Sumber Jaya.

1.20.11.72.20 Monitoring Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat

70.000.000 51.847.932 74,07% 18.152.068 Kegiatan ini tidak bisa terlaksana dikarenakan adanya rasionalisasi dan pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan sehingga Kementerian KPDT diharuskan untuk memangkas kegiatan yang telah dianggarkan yang salah satunya adalah kegiatan Monitoring Pelaksanaan Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat. Sehingga berdampak pada realisasi anggaran dana pendukung.dana pendukung.

Page 4

Page 167: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pagu Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung

%

* Terlaksananya Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan penanganan daerah rawan bencana di Kabupaten Lampung Barat

* Penanganan Daerah Rawan Bencana di Kabupaten Lampung Barat

1.20.11.88 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

1.20.11.88.01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

38.152.000 36.642.830 96,04% 1.509.170

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

1.20.11.88.02 Operasional Tim DaLA (Damage and Loses Assesment/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

59.292.000 59.218.964 99,88% 73.036

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

1.20.11.88.03 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Dana Hibah Kabupaten Lampung Barat

8.648.152.000 8.377.619.085 96,87% 270.532.915

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

* Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebencanaan

1.20.11.98 Program Tanggap Darurat

1.20.11.98.01 Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) 70.000.000 67.060.000 95,80% 2.940.000 * Terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC)

* TRC dapat segera melaksanakan tugasnya dengan cepat jika terjadi bencana

1.20.11.98.02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana

50.000.000 49.794.011 99,59% 205.989

* Terpantaunya Kejadian Bencana* Terpantaunya dan adanya Laporan Kejadian Bencana

1.20.11.98.03 Pemantauan Kejadian Bencana 75.000.000 74.781.187 99,71% 218.813 * Terpantaunya Kejadian Bencana

* Terpantaunya Kejadian Bencana

1.2036.99 Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penanggulangan

Bencana

1.20.11.99.02 Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan bagi Personil Pemadam Kebakaran 45.000.000 45.000.000 100% - * Meningkatkan kemampuan Satgas Penanggulangan bencana

* Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang terlatih dalam penanggulangan bencana

Page 5

Page 168: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

Pagu Realisasi Sisa

(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Keterangan Kode Uraian Urusan, SKPD,Program/Kegiatan/Indikator

Anggaran Belanja Langsung

%

1.20.11.99.03 Pendidikan dan Pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten 169.683.000 168.457.000 99,28% 1.226.000

* Meningkatnya Kemampuan Satgas Penanggulangan Bencana

* Tersediannya Kemampuan Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten

BELANJA LANGSUNG ( I ) 13.479.967.000 13.098.371.237 97,17 381.595.763

BELANJA TIDAK LANGSUNG (II) 3.384.320.252 3.299.261.129 97,49 85.059.123

JUMLAH SEMUA BELANJA (III) 16.864.287.252 16.397.632.366 97,23 466.654.886

Page 6

Page 169: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDA

1 04-Jan-16 LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 2 m, panjang 25 m,

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.

dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional

2 05-Jan-16 LongsorKecamatan

Sukau-

longsor terjadi pada bantaran sungai Way Palakia akibat hujan deras sehingga mengakibatkan rusaknya bronjong dan talud penangkal banjir sepanjang 250 M, Kerugian diperkirakan sebesar Rp.450.000.000.-

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

3 10-Jan-16 LongsorKecamatan

Sukau-

Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Sumatra Selatan panjang 25 m, lebar 3 m.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional

Data Bencana Bulan Februari

1 03-Feb-16 LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 1,5 m, panjang 15 m, lebar 8 m.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.

2 jam kemudian lalu lintas lancar

2 10-Feb-16 LongsorKecamtan

Sumberjaya-

Longsor terjadi pada belakang gedung SMP N 2 Sumberjaya

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

3 15 FebruariAngin Putting

Beliung

Pekon Purajaya dan Pekon

Tribudu Syukur-

Telah terjadi hujan kencang di sertai angin putting beliug di Pekon Purajaya dan Pekon Puralaksana Pada hari senin 15 Februari 2016 pukul.13.00 WIB

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja

Kab. Lampung Barat.

4 19 Februari LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 1,5 m, panjang 15 m, lebar 8 m.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

LAPORAN KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN LAMPUNG BARATTAHUN 2016

Data Bencana Bulan Januari

NO LOKASIKORBAN

UPAYA PENANGGULANGAN KET

Page 170: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

5 20 Februari Longsor

Pekon Gunung Sugih

Kecamatan Balik Bukit

-

Longsor terjadi di jalan Sudirman Pemangku banding Agung Kecamatan Balik Bukit

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

6 20 Februari Pohon tumbangPekon Karya

jaya Kecamatan Sukau

-

Pohon Tumbang akibat hujan deras di sertai angin. Di pekon karya jaya kecamatan sukau.

Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agr jalan bisa lancar kembali.

1 jam kemudian lalu lintas lancar

7 22 februri Tenggelam

Pekon gunung terang

Kecamatan Air Hitam

1 orang

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat

bersama DINSOS, TNI, Polisi dan

bersama masyarakat sekitar Melakuka

peyisiran di sekitar sungai.

8 24 Februri Banjir bandang

Pekon Bandar Agung

Kecamatan Bandar Negeri

Suoh

-

Banjir pemukiman waraga di pekon bandar agung .banjir di sebabpkan meluapnya sungai way haru merendam pemukiman dan areal persawahan yang mengakibatkan gagal panen serta merusak saluran, bendungan irigasi dan Bronjong penangkal banjir dengan kerugian sebesar Rp.1.400.000.000

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

9 24 Februari Banjir

Pekon Sri Mulyo Kecamtan

Bandar Negeri Suoh

-

Banjir merendam pemukiman warga dan area persawahan warga di Pekon srimulyo,banjir mengakibatkan gagal panen dan mengalami kurugian Rp.350.000.000.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

10 29 Februari LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan panjang 25 m dan tinggi 1 m

Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agar jalan bisa kembali lancar

1 jam kemudian lalu lintas lancar

Data Bencana Bulan Maret

1 02-Mar-16 LongsorPekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor kembali terjadi pada jalan lintas Liwa-Krui Km 16 akibat hujan deras, longsor menimbun badan jalan setinggi 1 m, panjang 10 m, serta mengakibatkan genangan air, lalulintas lumpuh total

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat, Chain Saw dan peralatan manual lainnya.

3 jam kemudian kendaraan baru dapat melintas

Page 171: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

2 03 MaretLongsor dan

BanjirKecamatan

Suoh-

Longsor terjadi pada pada hari Selasa Yang menutup badan jalan utama pekon Pekon sumber agung dan ringin sari tertimbun lungsor,dan mengakibat kan banjir karna tersumbat nya drainase.

Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agr jalan bisa lancar kembali.

1 jam kemudian lalu lintas lancar

3 03-Mar-16 Banjir Kecamatan

Suoh-

Banjir merendam pemukiman dan areal persawahan di Pekon Tugu Ratu, Pekon Ringin Jaya, Pekon Sumber Agung, Pekon Sukamarga

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC untuk melakukan peninjauan dan inventarisir kerusakan untuk disampaikan keinstansi terkait.

-

4 12 Maret Longsor

Pekon Teba Pering Raya Kecamatan

Sukau

-

Longsor terjadi jalan penghubung kecamtan sukau dan lumbok seminung, longsor minimbun badan jalan selebar 15 meter tinggi 1,5 meter.

Tim BPBD Kabupaten Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran kayu agar jalan bisa lancar kembali.

2 jam kemudian lalu lintas lancar

5 14 Maret longsorPeko Balak Kecamtatan Batu Brak

-

Longsor terjadi Pada tanggal 11 Maret 2016 di jalan pemandian Pemangku 1 Pekon Batu Brak. akibat hujan deras

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

6 11-Mar-16 longsor Pekon Teba Pring Kec.

Sukau-

Longsor meimbun badan jalan lintas pekon akibat curah hujan yg tinggi sehingga terjadi erosi pada tebing sisi jalan

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB dengan membawa satu unit Chain Saw serta peralatan manual lainnya membersihkan longsoran

-

7 11-Mar-16 longsor Canggu Kec,

Batu Brak-

Lonngsor terjadi di ruas jalan Nasional pekon canggu,yang di sebabpkan curah hujan tinggi dan amblas nya draenase sehingga menyebapkan longsor yang mengancam badan jalan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC memantau di lapangan. -

8 13-Mar-16 longsor Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor meimbun badan jalan lintas Liwa - Krui akibat hujan deras, sehingga mengakibatkan lalu lintas terputus.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB dengan membawa satu unit Chain Saw serta peralatan manual lainnya membersihkan longsoran

lalu lintas kembali lancar 2 jam kemudian.

9 13-Mar-16 longsor Pekon Kubu Perahu Kec. Balik Bukit

-

Longsor meimbun badan jalan lintas Liwa - Krui akibat hujan deras, sehingga mengakibatkan lalu lintas terputus.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB dengan membawa satu unit Chain Saw serta peralatan manual lainnya membersihkan longsoran

lalu lintas kembali lancar 2 jam kemudian.

Page 172: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

10 17-Mar-16 longsor Pekon Simpang

Sari Kec. Sumber Jaya

-

Longsor menimbun sebagian badan jalan sepanjang so meter lebar antar 2 meter,serta merobohkan tiang listrik.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.

lalulintas kembali normal 3jam kemudian.

11 18-Mar-16 longsor Pekon Tri

budisyukur Kec. Kebun Tebu

1 orang

Longsor tersebut mengakibatkan 1 orang korban jiwa atas nama Rusman bin Uding umur 38 tahun warga Pekon Tri budisyukur kecamatan Kebun Tebu, Longsor tejadi pada hari jum'at tanggal 18, pukul 16.30 WIB

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.

pada hari Sabtu korban di temukan Pukul 12.30 WIB.

12 18 Maret 2016 kebakaran

Pekon Negeri Canda

Kecamatan Belalau

-

Menghanguskan 1 unit rumah milik Sarip dan beserta perabotan nya di Pekon Negeri Canda Kecamatan Belalau.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja

Kab. Lampung Barat.

13 19-Mar-16 longsor

Kecamatan Sumberjaya dan

Kecamatan Kebun Tebu

-

Longsor tarjadi di jalan Kecamatan Sumberjaya Ke Kecamatan Kebun Tebu.Longsor Menimbun badan jalan se lebar 8 meter dan tinggi 3 meter

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.

lalulintas kembali normal 3jam kemudian.

14 29-Mar-16 longsor

Jalan Way Petay -

Oganjaya Kecamtan

Sumberjaya

-

Longsor terjadi pada tebing Ruas jalan Way Petai - Ogan Jaya akibat curah hujan tinggi.longsor sepanjang ± 300 m dan tinggi 1,5 meter.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.

-

15 30-Mar-00 longsor Pekon Turggak

Kecamatan Belalau.

-

Longsor terjadi pada hari jum'at tanggal 11 maret 2016 pukul.15.30 WIB .longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way Kahamelai.Longsor tersebut mengakibatkan lehan persawahan warga tertimbun matrial longsoran.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk memnatau lokasi kejadian.

-

Page 173: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

Data Bencana Bulan April

1 03-Apr-16 longsor

Ruas jalan Sukabumi Suoh ham ladangan

Kecamatan Batu Brak.

-

Longsor terjadi di jalan Suabumi Suoh pemangku ham ladangan Kecamatan Batu Brak. Longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabpkan longsor,tidak ada korban jiwa namun longsor tersebut menyebabkan jalan tertutub.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.

3 jam kemudian kendaraan baru dapat melintas

2 03-Apr-16 longsor

Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau

-

Longsor terjadi di belakang pemukiman warga,di sebapakan curah hujan tinggi dan aliran draenase di buang d belakang rumah warga sehingga terjadi longsor.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta.

-

3 06-Apr-16 LongsorPekon Hujung

Kecamatan Belalau

-

Longsor tesebut di sebabkan curah hujan tinggi dan aliran pembuangan draenase dari pemukiman warga sehingga menyebabpkan longsor yang akan mengancam pemukiman warga

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC untuk memnatau

lokasi kejadian.

4 06-Apr-16 Longsor

Pekon Pura Laksana

Kecamatana Way Tenong

-

Longsor tesebut di sebabkan curah hujan tinggi dan aliran pembuangan draenase dari pemukiman warga sehingga menyebabpkan longsor yang akan mengancam pemukuman warga

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC untuk memnatau

lokasi kejadian.

5 17-Apr-16 Kebakaran

Pekon Tanjung Raya

Kecamatan Sukau

-

Menghanguskan rumah milik Bpk YAZUR, akibat arus pendek listrik, kerugian + Rp.52.500.000.-

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja

Kab. Lampung Barat.

6 20-Apr-16 Kebakaran

Pekon Teba Pring Raya Kecamatan

Sukau

-

Telah menghanguskan rumah milik Bpk. Ali Basur, akibat dari konsleting listrik.kerugian + Ro.100.000.00.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

telah dikoordinasikan dengan Dinas Soaial dan tenaga Kerja

Kab. Lampung Barat.

7 22-Apr-16 Jembatan Robohpekon sidodadi

kecamatan Pagar Dewa

-

Jembatan roboh akibat lapuknya matrial jembatan karna sudah termakan usia dan pindahnya aliran sungai.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

-

Page 174: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

8 30-Apr-16 Longsor

Pekon Padang Dalom

Kecamatan Balik Bukit

-

Longsor terjadi di ruas jalan padang dalom - sukarame.longsor terjadi akibat curah hujan tinggi dan rusak nya aliran draenase,sehingga terjadi longsor panjang 10 m dan kedalaman 50 meter.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

-

Data Bencana Bulan Mei

1 7- Mei- 16 LongsorPekon Campang Kecamatan Batu

Ketulis-

Longsor terjadi di jalan pekon campang yang menimbun badan jalan dan mengakibatkan tergerusnya pinggiran pondasi jembatan.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

-

3 12- Mei- 16 tanggul Jebol

Pemangku Kali Bening Pekon

Tugu Ratu Kecamatan

Suoh.

-

Tanggul jebol di sebabpkan meluapnya sungai Way Semangka sehingga terjadi banjir dan mengakibatkan sawah

terendam ± 70 Ha dan terancam gagal

panen.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

-

4 12- Mei- 16 Kebakaran

SDN 3 Banding Agung

Kecamatan Bandar Negeri

Suoh.

-

Kebakara menghanguskan 2 Unit Gedung sekolah,akibat konsleting listrik.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

-

Data Bencana Bulan Juni

1 03-Jun-16 Kebakaran

Pekon Atar Bawang

Kecamatan Batu Ketulis

-

Telah terjadi kebakaran 1 Unit rumah atas nama Robert sanen pada tanggal 03 Juni 2016 Pukul 22.00 WIB.Kebakaran rumah tersebut menghanguskan 1 unit rumah beserta perabotan nya.Kerugian di perkirakan + Rp. 79.950.000

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar, -

2 03-Jun-16 Longsor

Pekon Padang Dalom

Kecamatan Balik Bukit

-

Longsor di sebabpkan curah hujan tinggi dan rusaknya draenase sehingga terjadi longsor yang mengancam pemukiman masyarakat Pekon Padang Dalom.

Telah ditinjau oleh Tim Tanggap Darurat Bencana dan Tim reaksi Cepat Penanggulangan Bencana BPBD Lam Bar,

-

3 15-Jun-16 Kebakran

Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau

-

Kebakaran rumah atas nama Ari Fauzi dan Fahrozi, kebakaran disebabkan konsleting listrik,mengakibatkan kerugian.Rp.50.000.000

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

Page 175: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

4 27-Jun-16 Longsor

Pekon kegeringan

Kecamatan Batu Brak

-Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebabpkan longsor akibat tidak berpungsinya draenase.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

Data Bencana Bulan Juli

1 27-Jul-16 longsor

Pekon Giham Sukamaju

Kecamatan Sekincau

-

Longsor di sebapkan curah hujan tinggi sehingga menyebapkan longsor di pekon giham sukamju.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

2 29-Jul-16 Longsor irigasi

Pekon Giham Sukamaju

Kecamatan Sekincau

-

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebapkan tersumbatnya paralon irigasi dan mengkibatkan longsor di pondasi irigasi

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

Data Bencana Bulan September

1 05-Sep-16 Kebakaran

Pasar senen Kelurahan Pajar

Bulan Kecamatan Waytenong

-

Kebakaran terjadi pada pukul 06.45 akibat konsleting listrik,kebakaran menghanguskan satu unit rumah beserta perabotan nya dan mengalami kerugian± Rp.200.000.000.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

2 27-Sep-16 longsor

Pasar Senen Kelurahan Pajar

Bulan Kecamatan Way

Tenong

-

Longsor beberapa titik di Keluran Pajar Bulan.1.Longsor jalan menuju kecamatan air hitam lingkungan Sukamaju II Kelurahan Pajar Bulan. 2.longsor terjsdi di lingkungan Sukamulya Kelurahan Pajar Bulan.3.Longsor terjadi Gg.Olon lingkungan Kalireja II Kelurahan Pajar Bulan. 4. longsor terjadi di jalan SMAN 1 Way ttenong Lingkungan Kalireja II Kelurahan Pajar Bulan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

Data Bencana Bulan Oktober

1 03-Okt-16 Longsor

Pekon Pampangan Kecamatan

sekincau

-

Longsor terjadi pada hari rabu 28 September 2016. Longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga terjadi longsor dan mengakibatkan tertimbunnya badan jalan serta ambrolnya jembatan penghubung Pekon Pampangan dan Pemangku Sido Makmur.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

Page 176: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

2 17-Okt-16 Longsor

Pekon Pampangan Kecamatan

sekincau

-

Banjir terjadi pada tanggal 28 September Pukul 17.00. WIB.Banjir mengakibatkan jembatan swadaya masyarakat rusak.banjir di sebapkan curah hujan tinggio sehingga menyebapkan banjir dan merusak jembatan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

3 22-Okt-16 Longsor

Pekon Sindang Pagar

Kecamatan Sumberjaya

-

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga tersumbatny draenase mengakibatkan jembatan putus dan menghambat akses jalan penghubung Pekon Pagar ke Kecamatan Pagar dewa lumpuh.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

4 22-Okt-16 Kebakaran

Pemangku Puramukti

rawawebek Pekon Mekar

jaya Kec. Gedung Surian

-

Kebakaran rumah milik Rohendi pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul.10.45. WIB,kebakaran di sebabkan konsleting Listrik kerugian di

perkirakan ± Rp. 200.000.000

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

5 22-Okt-16 Kebakaran

Pekon Padang Cahya

Kecamatan Balik Bukit

-

Kebakaran rumah milik Agustiawan pada hari sabtu tanggal 22 Oktober 2016 pukul.1200. WIB.kebakaran di sebapkan tabung gas bocor.kerugian di perkirakan ± Rp. 20.000.000

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

6 22-Okt-16 Kebakaran

Pekon Mekarajaya Kecamatan

Gedung Surian

-

Kebakaran tejadi pada hari Sabtu 22 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB. Api di sebabkan konsleting listrik.kebakaran menghanguskan rumah milik ROHENDI kerugian di perkirakan Rp.152.975.000

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

7 22-Okt-16 Kebakaran

Hutan rigiter 44 B Bukit Remas

Kecamatan Sumberjaya

-

Kebakaran di sebapkan oleh pembakaran lahan sehingga sehingga meluas ke Bukit Remas.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

DATA BENCANA BULAN NOVEMBER

1 02-Nop-16 Banjir

Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau

-

Telah terjadi bajir di lingkungan kantor Kecamatan Sekincau pada tanggal 2 November 2016. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi dan tersumbatnya saluran draenase di sekitar kantor Kecamatan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

Page 177: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

2 10-Nop-16 Longsor

Pekon Tebaliokh dan Pekon Kota Besi Kecamatan

Baturak

-

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga longsor tersebut menutup jalan,dan mengahmbat aktipitas warga.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

3 10-Nop-16 Longsor

pekon kegeringan

kecamatan Batu Brak

-

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebapkan draenase tersumbat dan mengakibatkan longsor di dekat persawahan warga.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

4 10-Nop-16 Longsor

SDN 3 Way Mengaku

Kelurahan Way Mengaku

-

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebapkan draenase tersumbat dan mengakibatkan longsor .

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

5 10-Nop-16 Longsor

pekon kegeringan

kecamatan Batu Brak

-

Longsor terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 November 2016 pukul 23.30.WIB. Longsor sepanjang 25 M dan tinggi 20 M terjadi di belakang kator KUA Kecamatan Batu Brak. Longsor tersebut mengancam lahan persawahan warga.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

6 16-Nop-16 LongsorPekon Bakhu

Kecamatan Batu Ketulis

-

Telah terjadi longsor pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 pukul 20.00 WIB. Longsor sepanjang 15 meter dan tinggi 5 meter yang menutup jalan. Longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga terjadi longsor dan menutup jalan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah,bersama Dinas Pekerjaan Umum Kab.lampung Barat,POLRI,TNI,POL-PP dan aparat pekon bersama masyarakat membersihkan longsor dengan alat berat. 3 jam kemudian jalan kembali normal.

dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional

7 19-Nop-16 Banjir

Pekon Buay nyerupa

Kecamatan Sukau

-

Banjir terjadi akibar curah hujan tinggi sehimgga meluapnya way Uluhan,yang mengakibatkan terendamnya sebagian pemukiman waraga dan persawahan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

8 19-Nop-16 LongsorPekon Simpang Sari Kecamatan

Sumberjaya-

Telah terjadi longsor di jalan Nasional pekon simpang sari pada sabtu tanggal 19 November 2016 dengan lebar + 45

metr dan kedalaman ± 10 meter

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.

dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional

Page 178: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

9 19-Nop-16 Banjir

Pekon Hantatai Kecamatan

Bandar Negeri Suoh

-

Banjir terjadi pada hari sabtu tanggal 19 November 2016 Pukul 20.00 WIB. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan sungai Way Semangka dan Way Haru meluap merendam pemukiman waraga dan mengakibatkan 3 rumah warga rusak dan longsor beberapa titik di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan satgas PB Bersama TAGANA telah melakukan peninjauan lokasi dan membantu pengungsian warga ke daerah yang lebih aman .

-

10 18-Nop-16 Longsor

Pekon Kubu Balak

Kecamatan Batu Brak

-

Telah terjadi longsor di ruas jalan kubu balak - suoh.longsor tersebut mengakibatkan jalan putus dan aktipitas warga lumpuh total.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC, bersama Dinas Pekerjaan Umum Kab.lampung Barat, dan aparat pekon bersama masyarakat membersihkan longsor dengan alat berat. 8 jam kemudian jalan kembali normal.

-

11 21-Nop-16 Longsor

Pekon Kubu Perahu

Kecamatan Balik Bukit

-

Longsor terjadi di belakang pemukiman warga sepanjang 15 meter dan tinggi 10 meter. Longsor terjadi pada hari Senin tanggal 21 November 2016.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan satgas PB telah melakukan peninjauan lokasi dan membantu pengungsian warga ke daerah yang lebih aman.

-

12 21-Nop-16 LongsorPekon Bakhu

Kecamatan Batu Ketulis

-

Longso terjadi pada malam selasa tanggal 21 November 2016, longsor terjadi di dekat pemikiman warga akibat curah hujan tinggi.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan satgas PB telah melakukan peninjauan lokasi.

-

13 21-Nop-16 Banjirpekon sidodadi kecamatan Air

hitam-

Telah terjadi banjir di pemangku rejo sari II pekon sidodadi kacamatan Air hitam.banjir tersebut mengakibatkan rusak nya jembatan penghubung Pekon Sidodadi.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

14 22-Nop-16 Longsor

Pekon Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit

-

Telah terjadi longsor badan jalan Kabupaten yang terletak di jalan sutoyo II Pemangku Sukamarga yang mengancam pemukiman warga dan persawahan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

15 22-Nop-16 BanjirPekon Hanakau

Kecamatan Sukau

-

Telah terjadi banjir di pekon hanakau pada hari minggu tanggal 20 November 2016.banjir di sebapkan curah hujantinggi dan tersumbatnya draenase.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

16 24-Nop-16 longsor

Pekon Sukarame Kecamatan Balik Bukit

-

Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi sehingga menyebabkan tanah longsor di belakang pemukiman warga dan persawahan.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

Page 179: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

17 26-Nop-16 longsorPekon Simpang Sari Kecamatan

Sumberjaya-

Longsor terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 , longsor di sebabkan curah hujan tinggi sehingga menyebabkan tanah longsor di belakang rumah warga.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

18 26-Nop-16 BanjirPemangku Way

semangka Pekon Bedudu

-

Banjir terjadi pada hari senin 28 November 2016.Banjir di sebapkan curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way lakak yang merendam lahan persawahan dan pemukiman warga.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

19 26-Nop-16 BanjirPekon Kerang

Kecamatan Batu Brak

-

Banjir terjadi pada hari Senin 28 November 2016. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way Semangka yang merendam pemukiman waraga setinggi 50 cm sampai dengan 1 Meter.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

20 30-Nop-16 LongsorPekon Bakhu

Kecamatan Batu Ketulis

-

Longsor terjadi pada tanggal 1 Desember 2016 pukul 19.00.WIB. Llongsor terjadi di jalan Nasional peninggaman pekon Bakhu .longsor di sebabpkan curah hujan tinggi sehingga mengakibatkan longsor dan jalan putus

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.

3 jam kemudian kendaraan baru dapat melintas

DATA BENCANA BULAN DESEMBER

1 01-Des-16 LongsorPekon Kerang

Kecamatan Batu Brak

-

Telah terjadi longsor di Pekon Kerang pada pada hari Kamis 1 Desember 2016 yang mengakibatkan tertutupny jalan nasional. Longsor terjadi akibat curah hujan tinggi pada bulan Desember 2016.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan longsoran dan juga dikerahkan 1 unit alat berat dan perelatan manual lainnya.

dilaporkan ke BP2JN selaku pengelola jalan nasional

2 01-Des-16 BanjirPekon Kerang

Kecamatan Batu Brak

Banjir di sebabkan curah hujan tinggi sehingga meluapnya sungai Way Semangka dan merendam tempat beribadah setinggi 50 CM.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi.

-

3 03-Des-16 Angin BadaiWilayah

Kabupaten Lampung Barat

-

Telah terjadi Angin Badai di Wilayah Kabupaten Lampung Barat Pada tanggal 3 s/d 5 Desember 2016 yang mengakibatkan banyak pohon tumbang di Wilayah Kabupaten Lampung Barat.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC bersama Pol PP, Dinas PU, instansi terkait lainnya melakukan pembersihan pohon tumbang akibat angin Badai

-

Page 180: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

WAKTU JENIS

KEJADIAN KEJADIAN JIWA HARTA BENDANO LOKASI

KORBANUPAYA PENANGGULANGAN KET

4 06-Des-16 LongsorPekon Sukaraja Kecamatan Batu

Brak-

Longsor terjadi di jalan Sukaraja ke Pekon Turgak Kecamatan Belalau yang mengakibatkan tertutupnya jalan oleh matrial longsor.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC dan Tim PB untuk kelokasi serta dibantu masyarakat membersihkan longsoran dengan peralatan manual.

-

5 06-Des-16 BanjirBanjir di

Kecamatan Pagar Dewa

-

Banjir yang terjadi di Kecamatan Pagar Dewa yang Mengakibatkan beberapa jembatan penghubung antar pekon hanyut terbawa sungai. Banjir di sebabkan curah hujan tinggi.

Tim BPBD Kabupaten Lampung Barat menerjunkan Tim TRC telah melakukan peninjauan lokasi. -

6 09-Des-16 KebakaranPekon Sukanati Kecamatan Way

Tenong-

Telah terjadi kebakaran rumah milik Sulandra (alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2016 Pukul 19.45 WIB, kebakarn di sebabkan konsleting listrik. Kerugian di perkirakan ± Rp. 20.000.000.

Api dapat di padamkan oleh anggota damkar di bantu masyarakat setempat.

-

MAIDAR. SH,M.Si

PEMBINA TINGKAT I

Liwa , Januari 2017

NIP. 19690417 199803 1 006

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Page 181: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

1.1 2,1 3.1

1.2

1.3

Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana

Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami

dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

MISI Ke - 4 RPJMD : Meningkatnya Daya Dukung Infrastruktur, Tata Ruang dan Penanggulangan Bencana

CASCADING KINERJA BADAN PENANGGULAN BENCANA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Tersedianya Dokumen Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pascabencana

Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih Dalam

Penanggulangan Bencana.

Terlaksananya Penanganan Bencana Secara

Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi

Bencana

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. LAMPUNG BARAT

Sasaran 3 - Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

Sasaran 1 - Peningkatan Sistem Mitigasi dan Pengetahuan

Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran 2 - Peningkatan Pelayanan

Penanggulangan Bencana

Page 182: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

TARGET

1,1 Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

114 Orang1,1 Terlatihnya Satgas SAR

1,2 Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

65%1,2

1,3 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana

65%

1,3,1

1,3,2

1,3,3 Beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten dan Kecamatan Selama 24 jam Selama 1 (satu) Tahun.

Tersedianya Satgas SAR yang Terlatih

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

Adanya Standar Tetap Penanggulangan Bencana

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bencana dan Bahaya Kebakaran

1,3,4

TARGET TARGET

1,1,1 Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

20 orang 1,1,1 Terlatihnya Satgas SAR 1,3,1 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana

4 kali 1,3,1

1,2,1 Tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

57 Buku 1,2,1 365 Hari 1,3,2

1,3,1 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana

2 Buah Bilboard,

Publikasi Media Cetak

1,3,1 4 kali 1,3,3

Tersedianya Satgas SAR yang Terlatih

Adanya Standar Tetap Penanggulangan Bencana

Beroperasinya Posko Siaga Bencana Kabupaten dan Kecamatan Selama 24 jam Selama 1 (satu) Tahun.

Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Bencana dan Bahaya Kebakaran

Terciptanya Satgas PB Kabupaten yang Tangguh

Terciptanya Satgas PB Kabupaten yang Tangguh

KEPALA SUB BIDANG PENCEGAHAN KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

Page 183: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

TARGET

2,1 Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana

80%

2,1,1

2,1,2

2,1,3

TARGET TARGET

2,1 Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana

31 Orang 2,1,1 2,1 Terlaksananya Penanganan Bencana Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana

1 Dokumen 2,1,1Terlaksananya Tim yang Melaksanakan Tugas Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana

Tersedianya dan Adanya Laporan Kejadian Bencana

KEPALA SUB BIDANG KEDARURATAN KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

Tersedianya dan Adanya Laporan Kejadian BencanaTerpantaunya Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Barat

Terlaksananya Tim yang Melaksanakan Tugas Secara Cepat, Tepat dan Akurat Saat Terjadi Bencana

1 Dokumen 2,1,2 Terpantaunya Kejadian Bencana di Kabupaten Lampung Barat

Page 184: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

TARGET

3,1 Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi PascabencanaPedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

2 Dokumen 3,1,1

3,1,2

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

Tersedianya Data Penanganan dan data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Lampung Barat.

Berfungsinya Tim DaLA (Demage and Loses Assesmend/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Akibat Bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Barat

TARGET TARGET

3,1 Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi PascabencanaPedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1 Dokumen 3,1,1 1,3,1 Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Dan Rekonstruksi PascabencanaPedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1 Dokumen 1,3,1 Berfungsinya Tim DaLA (Demage and Loses Assesmend/Penilaian Kerusakan dan Kerugian) Akibat Bencana di Wilayah Kabupaten Lampung Barat

Tersedianya Data Penanganan dan data Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

Page 185: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 - lampungbaratkab.go.id

TARGET

1,1 Meningkatnya Jumlah SDM Aparatur yang Terlatih dalam Penanggulangan Bencana.

6 Orang 1,1

1,3 Tersedianya SDM Aparatur dan Masyarakat yang Memahami dan Terlatih dalam Penanggulangan Bencana

11,38% 1,3,1

2 Unit 1,3,2

KEPALA UPT PEMADAM KEBAKARAN

INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI

Tersedianya Peralatan Penanggulagan Bencana Kebakaran

Tersedianya Hidrand Fire Pemadam Kebakaran

Jumlah Anggota Damkar yang Memiliki Sertifikat