laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) dinas...

65
Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 DISUSUN OLEH : DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp (0271 593015) Fax (0271) 593561

Upload: others

Post on 23-May-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2018

DISUSUN OLEH :

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo

Telp (0271 593015) Fax (0271) 593561

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan

Laporan Kinerja Instansi

LKjIP Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diaman

Tahun 2006 tentan

yang diatur kemudian dalam Peraturan

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

diatur dalam Peraturan Menteri

Tahun 2014 tentang

dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada

masyarakat tentang kinerja

anggaran. Kinerja Dinas

dijabarkan dalam bentuk L

Tujuan penyusunan L

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam p

dan fungsi organisasi di masing

keberhasilan cap

meningkatkan kualitas cap

akan datang. Melalui penyusunan L

penerapan prinsip

terwujudnya transp

Demikian L

bahan bagi pihak

peningkatan kinerja di masa mendatang

Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Kesehatan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata

Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

emerintah (SAKIP) sebagai mana diaman

Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada

masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun

inerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan

dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan.

ujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam p

dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta

keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang

akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran

penerapan prinsip-prinsip good governance

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai

bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk

kinerja di masa mendatang.

Sukoharjo,

Plt. Kepala Dinas

Kabupaten Sukoharjo

Kepala Bidang pelayan Kesehatan

NIP.

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan

) Dinas Kesehatan Tahun 2018.

kan bentuk komitmen nyata

dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

emerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8

g Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Presiden Nomor 29 tahun 2014

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada

lembaga pemerintah selama satu tahun

telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan

adalah untuk menggambarkan

penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok

masing perangkat daerah, serta

ian sasaran saat ini untuk percepatan dalam

ian kinerja yang diharapkan pada tahun yang

juga dapat memberikan gambaran

good governance, yaitu dalam rangka

ransi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.

ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai

epentingan khususnya untuk

Sukoharjo, Pebruari 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Sukoharjo

Kepala Bidang pelayan Kesehatan

dr. YUNIA WAHDIYATI

Pembina

NIP. 197506072005042020

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR ............................................. ii

DAFTAR ISI .......................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................. 1

A. Gambaran Umum Organisasi ................... 1

B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan ............. 7

C. Permasalahan Utama yang dihadapi

Dinas Kesehatan .........................................

8

BAB II : PERENCANAAN KINERJA .................................. 9

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ......................... 9

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................... 11

A. Capaian Kinerja Organisasi ...................... 11

B. Lapoaran Realisasi Anggaran................... 34

BAB IV : PENUTUP ............................................................. 44

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas

Kesehatan ...................................................

44

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di

Masa Datang ..............................................

44

Lampiran :

1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2) Rencana Kinerja Tahun 2018

3) Pengukuran Kinerja Tahun 2018

4) Matrik Renstra Tahun 2016-2021

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala

Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah

Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , susunan organisasi,

Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten

Sukoharjo, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah:

1). Dalam Pasal 2.d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor

12 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan

bidang kesehatan.

2). Dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50

Tahun 2016, menyebutkan Dinas Kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

3). Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;

b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;

e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 2

Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah

Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:

1. Sekretariat, terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan

b. Subbagian Keuangan

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olahraga

3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Seksi Surveilans dan Imunisasi

b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa

4. Bidang Pelayanan Kesehatan

a. Seksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan

5. Bidang Sumber Daya Kesehatan

a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan

dan Perbekalan Kesehatan

b. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan

Kesehatan.

c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

6. UPTD

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 3

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 4

Adapun jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

beserta 14 UPTD Tahun 2018 sebanyak 969 orang, selengkapnya dapat

dilihat pada tabel sebagai berikut ;

Tabel 1.1 Tenaga Kesehatan berdasarkan Pendikan dan Golongan

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

No PENDIDIKAN Tahun 2018

1 Pasca Sarjana 41

2 Sarjana 251

3 Diploma (D1,D3) 559

4 SMA/SMK 107

5 SMP/MTs 8

6 SD/MI 3

GOLONGAN

7 Golongan I 4

8 Golongan II 285

9 Golongan III 600

10 Golongan IV 80

Adapun Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo

terdiri dari :

Tabel. 1.2. Jenis dan jumlah sarana Pelayanan Kesehatan Di

Kabupaten Sukoharjo.

No Fasilitas Pelayanan Pelayanan

Kesehatan

Tahun 2018 Ket

1 Pelayanan Pelayanan Kesehatan

Posyandu Balita 1188 Kelompok

Posyandu Lansia 1095 Kelompok

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 5

No Fasilitas Pelayanan Pelayanan

Kesehatan

Tahun 2018 Ket

Puskesmas Induk 12 Unit

Puskesmas Pembantu 48 Unit

Puskesmas Keliling 79 Unit

Puskesmas Rawat Inap 10 Unit

Poliklinik Desa 167 Unit

Gudang Farmasi Kabupaten 1 Unit

Laboratorium Kesehatan Daerah 1 Unit

Rumah Sakit Umum 7 Unit

Rumah Sakit Khusus 2 Unit

Praktek Dokter Perorangan Umum 721 Orang

Praktek Dokter perorangan Gigi 113 Orang

Praktek Dokter perorangan Spesialis 373 Orang

Klinik 88 Unit

Laboratorium Klinik Swasta 5 Unit

Pengobat Tradisional Berijin 163 Unit

2 Industri Farmasi

Obat 1 Unit

Obat tradisional (IOT) 1 Unit

Industri Kecil Obat Tradisional

(IKOT)/UKOT

48 Unit

3 Distribusi Kesehatan

Pedagang Besar Farmasi 21 Unit

Pedagang Alkes/Penyalur 21 Unit

Apotik 215 Unit

Toko Obat 22 Unit

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 6

Adapun Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :

Tabel. 1.3. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo

No Uraian Tahun 2018 Keterangan

1 Dokter Umum 303 orang

2 Dokter Spesialis 240 orang

3 Dokter Gigi 66 orang

4 Perawat 1775 orang

5 Bidan 706 orang

6 Tenaga Farmasi 587 orang

7 Tenaga Fisioterapi 86 orang

8 Ahli Gizi 120 orang

9 Analis laboratorium 154 orang

10 Ahli Rontgen 65 orang

11 Ahli penyehatan

lingkungan

41 orang

12 Bidan Desa 167 orang

Jumlah 4310 orang

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo dilengkapi dengan berbagai fasilitas/aset dengan rincian

sebagai berikut:

Tabel. 1.3. Jumlah Fasilitas/Aset Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo

No Fasilitas/ aset

Tahun

2018 Satuan

1 Tanah 10 lokasi

2 Alat-alat besar 144 Unit

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 7

No Fasilitas/ aset

Tahun

2018 Satuan

3 Alat-Alat Angkutan 220 buah

4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 210 buah

5

Alat kantor dan rumah

tangga 22.574 buah

6

Alat - alat audio dan

komunikasi 523 unit

7 Alat - alat kedokteran 12.784 buah

8 Alat - alat laboratorium 3.394 buah

9 Bangunan Gedung 245 lokasi

10 Instalasi 7 buah

11 Buku dan Perpustakaan 220 buah

B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis

yaitu menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten

Sukoharjo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus

dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari upaya

pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat

dan sejahtera.

2. Membentuk tata kehidupan masyarakat yang berperilaku hidup bersih

dan sehat dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan

dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, menuju

kemandirian;

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dengan upaya pencegahan

penyakit menular dan tidak menular

4. Mewujudkan kualitas sumber daya kesehatan yang profesional

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 8

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kesehatan

Adapun permasalahan utama Dinas Kesehatan yang harus

diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kesehatan

Kabupaten Sukoharjo, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

3. Angka Kesakitan/Kematian DBD

4. Rendahnya penemuan kasus TB Paru (BTA+)

5. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang

6. Desa Open Defecation Free (ODF)

7. Kwalitas Pelayanan Kesehatan

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

disertai dengan indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Visi

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Masyarakat yang

Sehat, Sejahtera dan Mandiri.” dan misi Dinas Kesehatan. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

Aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima

amanah.

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas

Kesehatan pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan

Bupati Sukoharjo untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini. (Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018)

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 10

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan 19 program 86 kegiatan

yang didukung oleh APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar

Rp.198.557.129.000,00 (termasuk DAK fisik dan Nono fisik dan Gaji Pegawai)

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara

tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara

kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2018.

Perumusan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo dalam Rencana Strategik mengacu pada Penerapan Standart

Pelayanan Minimal SPM Kesehatan, Indikator Kinerja Utama, Indikator

Kinerja Dinas Kesehatan, maupun Indikator Program.

Adapun Indikator – indikator Kinerja Bidang Kesehatan yaitu :

1. Indikator Kinerja Utama

a. Angka Harapan Hidup

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan

c. Angka Kematian Bayi

d. Angka Kematian Balita

2. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

b. Angka Kematian Ibu Melahirkan

c. Angka Kematian Bayi

d. Angka Kematian Balita

e. Prevalensi Penderita Gizi Buruk

f. Prevalensi Penderita Gizi Kurang

g. Desa Siaga Aktif Mandiri

h. Angka Kesakitan DBD

i. Prosentase Desa ODF

j. Desa/Kalurahan UCI

3. Indikator Kinerja Program

a. Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin Puskesmas

b. Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap sesuai Standart

c. Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standart

d. Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan minuman yang

memenuhi syarat

e. Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25 Faskes)

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 11

f. Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata

cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi

pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres

kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada

perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran

sebagai berikut :

Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tabel 2.5 Skala Pengukuran Kinerja

NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI

1 Lebih dari 100% Sangat Baik

2 75 – 100% Baik

3 55 – 74 % Cukup

4 Kurang dari 55 % Kurang

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan

realisasi sebagai berikut:

a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana

tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Realisasi x 100 %

Rencana

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 12

b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah

pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase capaian = Rencana - (Realisasi – Target ) x 100 %

Rencana

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran

dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja

outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan

perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun

sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan capaian Kinerja adalah

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan capaian kinerja prioritas

program yang bersifat strategis. Penyusunan Indikator Kinrja Utama (IKU)

sesuai degan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor :

PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi

meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Tujuan

dalam Penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang

pentingdan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara

baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu

tujuan dan sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2018, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh

program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun

2018 maupun Rencana Strategis Dinas Kesehatan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,

tercermin pada tabel sebagai berikut :

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 13

Capaian Kinerja

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau

Tabel 3.5 Capaian Kinerja

No. Indikator Satuan

Tahun 2018

Capai

an

2017

%

Capaian thd.

Target Akhir

RPJMD (2021) Target Realisasi

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Angka Usia Harapan

Hidup

tahun 77.54 77,49 99,90 77,46 99,85

2 Angka Kematian Ibu 100.000/K

H

120 31,87 173,44 31,94 168,75

3 Angka Kematian Bayi 1.000/ KH 9,4 5,65 139,89 6,38 138.59

4 Angka Kematian

Balita

1.000 /KH 10,5 7,41 129,43 8,54 125,30

Rata-rata Capaian

135,66

133,12

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3.3, yaitu :

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, dari

4 indikator kinerja yang ada, indikator yang pertama yakni Angka Usia

Harapan Hidup terealisasi 77,49 tahun dengan capaian kinerja sebesar

99,90%.

Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator kinerja lainnya, yakni Angka

Kematian Ibu masih terjadi 4 kasus atau realisasinya 31,87/100.000

Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tinggi

karena dapat menekan dari target sebanyak 120/100.000 KH.

Demikian juga untuk 2 (dua) indikator lainnya yaitu angka kematian

bayi dapat ditekan dari target sebanyak 9,4/1000 KH menjadi tinggal

5,65/1000 KH atau hanya terjadi 71 kasus di tahun 2018, sedangkan

untuk angka kematian balita, masih terjadi 93 kasus namun kalau

dilihat dari capaian sebanyak 7,41/1000 KH masih lebih rendah dari

target sebanyak 10,5/1000 KH. Sehingga secara keseluruhan rata-rata

capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 135,66% sehingga dapat

dikategorikan Sangat Baik.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya,

maka capaian kineja 2018 ini cenderung mengalami peningkatan.

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 14

Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing

indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018

Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

Tabel 3.6 Capaian Kinerja tahun 2017 dan 2018

No. Indikator Satuan

2017 Tahun 2018

Realisasi

%

Capaian

Target Realisasi

%

Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Angka Usia Harapan

Hidup tahun 77,46 99,92 77.54 77,49 99,90

2 Angka Kematian Ibu 10.000

/KH

31,94 176,12 120 31,87 173,44

3 Angka Kematian Bayi 1.000/

KH

6,38 133,54 9,4 5,65 139,89

4 Angka Kematian Balita 1.000

/KH

8,54 122,36 10,5 7,41 129,43

131,23

135,66

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 15

Adapun Indikator kinerja dalam sajian data maupun grafik

sebagai berikut :

Angka Kematian Ibu

NO Tahun Target Realisasi

1 2013 77 98,84

2 2014 76 100,47

3 2015 75 159,05

4 2016 140 94,80

5 2017 130 31,94

6 2018 120 31.87

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 16

Angka Kematian bayi

NO Tahun Target Realisasi

1 2013 9,25 10,97

2 2014 8,5 10,74

3 2015 8 9,94

4 2016 9,8 9,0

5 2017 9,6 6,38

6 2018 9,4 5,65

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 17

Angka Kematian Balita

NO Tahun Target Realisasi

1 2013 10,5 12,47

2 2014 10 11,98

3 2015 10,5 11,92

4 2016 11,5 10,82

5 2017 11 8,5

6 2018 10,5 7,41

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 18

Dokumen Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 19

Dokumen Pelaksanaan Kelas Ibu Balita

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 20

Dokumen Kunjungan Neonatal dan kunjungan Nifas oleh Bidan Desa

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 21

Berdasarkan tabel di atas, maka indikator kinerja yang

realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu angka kematian

ibu dari 31,94/100.000 KH di tahun 2017 menjadi 31,87/100.000 KH

di tahun 2018, angka kematian bayi dari 6,38/1.000 KH di tahun 2017

menjadi 5,65 / KH dan angka kematian balita juga terjadi penurunan

dari tahun sebelumnya, yaitu 8,54/KH menjadi 7,41/KH pada tahun

2018.

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 22

Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target

sampai dengan tahun 2018 ini, maka di bawah akan disajikan data

perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan

target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut

ini :

Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir

RPJMD Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

Tabel 3.7 Capaian Kinerja tahun 2018 dan Target Akhir RPJMD

No. Indikator Satuan Realisasi s.d Tahun 2018

Target Akhir RPJMD (2021)

% Capaian thd. Target Akhir

RPJMD (2021)

1 2 3 7 8

1 Angka Usia Harapan Hidup tahun 77,49 77,60 99,85

2 Angka Kematian Ibu 10.000

/KH

31,87 102 168,75

3 Angka Kematian Bayi 1.000/

KH

5,65 9,2 138.59

4 Angka Kematian Balita 1.000

/KH

7,41 9,92 125,30

Rata-rata capaian kinerja

133,12

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam RPJMD dari 4 indikator yang sudah dapat terealisasi melampaui

target adalah : angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka

kematian balita realisasinya sudah berada di bawah target, hal

menunjukkan kinerja pencapaian sasaran ini sudah cukup berhasil.

Nemun untuk indikator Angka Usia Harapan Hidup, belum dapat

melampau target, yani dari 77,6 tahun sampai dengan tahun 2018 ini

baru mencapat 77,49 tahun.

Sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2018 yang dapat

dibandingkan dengan target nasional, baik Standar Pelayanan Minimal

(SPM), dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 23

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target

Nasional

No. Indikator Satuan Realisiasi Tahun 2018

Target Nasional(SPM )

Keterangan

1 2 3 4 5 6

1.

Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH. 31,87 102 Angka Kematian Ibu

di atas target nasional.

2.

Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 5,65 23 Angka kematian

bayi di atas target nasioanl.

Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target

nasional baik SPM, maka pencapaian target indikator tahun 2018

untuk kedua indikator tersebut sudah di atas target nasional, artinya

angka kematian ibu dan angka kematian bagi sudah dapat ditekan

sehingga sudah lebih baik dari target nasional.

Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran

ini adalah :

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu sebanyak 4 kasus yang disebabkan anatara lain

penyakit jantung yang menyertai kehamilan, sehingga walaupun

sudah ditangani oleh Dokter Obsgyn dan Dokter Internis/Jantung,

namun karena kondisi penyakit jantung ini lebih diperparah dengan

adanya kehamilan sehingga menyebabkan ibu sulit dipertahankan.

selain itu perdarahan karena atonia uteri dalam waktu 5 menit saja

ibu bisa kehilangan darah 5 liter, sehingga pada kasus ini benar-

benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit.

Adapun penyebab lain epilepsi, stroke akut dan Pre

eklamsia/eklamsia.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian Bayi Umur 0-11 bulan sebanyak 40 kasus penyebab

kematian bayi tertinggi adalah Bayi Baru Lahir Sangat Rendah

(BBLSR) dan kelainan konginetal, Bayi dengan BBLSR

kecenderungan untuk bertahan hidup rendah karena berat badan

bayi yang kurang dari 2000 gram yang menyebabkan bayi tidak

dapat bertahan hidup, bayi yang mempunyai kelainan konginetal

mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga tidak dapat

bertahan hidup karena kondisi kelainan organ, sehingga bayi tidak

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 24

dapat menerima asupan nutrisi dan kematangan organ belum

sempurna dengan baik di banding bayi dengan berat badan normal.

Pada Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2500

sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah

komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga

menjadikan sakit bahkan sampai pada.

c. Angka Kematian Balita

Kematian Balita umur 0-59 bulan sebanyak 107 kasus, penyebab

kematian balita selain tersebut diatas (kematian AKB) juga ada

penyebab lain yaitu : Diare, DHF, gizi buruk dengan komplikasi

imunodefisiensi, Pnemonia, Broncopnemonia, Aspirasi, Meningitis,

kelainan kongenital, CA otak, CA Ginjal, Kecelakaan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang

maka solusi yang akan ditempuh beberapa strategi sebagai berikut :

a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui FKTP Puskesmas dan

swasta yang terakreditasi

b. Peningkatan mutu pelayanan pada jejaring (BPM, RB, Klinik

Pratama, dan RS)

c. Peningkatan Kualitas ANC terintergrasi Standar 10 T (GIZI,

IMUNISASI, PTM, PROMKES, KESLING)

d. Peningkatan Kunjungan Rumah dengan kegiatan : pendataan

keluarga sehat, deteksi dan pengawasan resiko tinggi, Kunjungan

KF, Kunjungan KN sesuai standar.

e. Penyuluhan reproduksi remaja, Penundaan Usia Nikah, Kelas Caten

f. Peningkatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melalui Pembinaan,

Monitoring dan Evaluasi melibatkan Lintas Program, Lintas sektoral

dan Organisasi Profesi.

g. Peningkatan Peran Stake Holders dalam hal ini Pemerintah melalui

Lintas Sektoral dan Lintas Program terkait dalam Program KIA-KB

berupa dukungan kebijakan, program dan penganggaran

kegiatan.

h. Penguatan pada Sistem Rujukan/ Sistem Penanggilangan Gawat

Darurat Terpadu (SPGDT)

i. Pemberdayaan Masyarakat untuk :

- Perubahan Perilaku Paradigma Sehat

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 25

- Perubahan Perilaku / Asuhan Sayang Ibu dan Bayi oleh

Keluarga dan Masyarakat pada saat hamil, bersalin dan pasca

persalinan/ nifas.

- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam Perilaku

Hidup Sehat pada Masyarakat

- Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif dari keluarga (suami,

orang tua & anggota lain) dan kader, Toma, Karang Taruna,

LSM dan swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan

yang ada diwilayahnya terutama masalah kesehatan KIA-KB

termasuk pendampingan dan pengawasan ibu hamil, ibu

bersalin dan ibu nifas baik normal maupun resiko tinggi

- Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PKD Aktif, Suami Siaga,

Donor darah, Stiker P4K, dll)

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran diatas

adalah sebesar Rp. 67.705.273.531,00 dari anggaran sebesar Rp.

89.033.595.000,00 hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan

sumber daya sebesar Rp. 21.328.321.469,00

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas

dari dilaksanakannya Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan

Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program

Peningkatan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Keselamatan

Ibu melahirkan dan Anak dengan kegiatan antara lain :

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan

jaringannya

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 12

Puskesmas

6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 26

7. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan

8. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

9. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

10. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan

akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi

mikro lainnya

11. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

12. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

13. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat

14. Peningkatan Imunisasi

15. Pembangunan Puskesmas

16. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.

17. Penyuluhan kesehatan anak balita

18. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

21. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan lansia

22. Monitoring Evaluasi da Pelaporan

23. Penyuluhan kesehatan bagi ibu dan KB

24. Pelatihan dan pendidikan kesehatan ibu dan KB

25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Selain Indikator kinerja utama masih ada indikator yang harus dicapai

yaitu Indikator Kinerja Dinas Kesehatan antara lain :

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 27

2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan

TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TAHUN 2018 REALI SASI

TAHUN 2017

TARGET 2021

(AKHIR RPJMD)

% CAPAIAN TERHADAP TARGET

AKHIR RPJMD

(TH. 2021)

% CAPAIAN TERHADAP TARGET SPM (TH.

2018)

TARGET REALISASI

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau

1 Prevalensi Penderita Gizi Buruk

% <1% 0,04% 196,00 0,03% <1 196,00 196,00

2 Prevalensi Penderita Gizi Kurang

% <5 % 4,43% 111,00 3,82% <5 111,00 111,00

3 Desa Siaga Aktif Mandiri

% 36% 31% 113,00 34% 50 86 113,00

4 Angka Kesakitan DBD

Per 100.00

0 Pendud

uk

<49/100000 Pddk

4,1/100000 Pddk

191,63 13,7/100000 Pddk

<49 191,63 191,63

5 Prosentase Desa ODF

% 100% 100% 100 100% 100 100 100

6 Desa/Kalurahan UCI

% 100% 100% 100 100% 100 100 100

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 28

Dokumen Pelacakan Gizi Buruk

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 29

KEGIATAN PMT PENYULUHAN DI POSYANDU

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 30

Dokumen Kegiatan Imunisasi

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 31

Dokumen Kegiatan Deklarasi ODF

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan

dalam RPJMD dari 6 indikator yang sudah dapat terealisasi sesuai

target adalah : Prevalensi Penderita Gizi Buruk 0,04% dengan prosentase

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 32

capaian sebesar 196%, Prevalensi Penderita Gizi Kurang sebesar 4,43%

dengan prosentase capaian sebesar 111% , Prosentase Desa ODF 100 %

dari target 100% terealisasi 100% Sedangkan untuk Angka Kesakitan

DBD 35 kasus dari target <49/100.000 pddk realisasi 4,1/100.000

pddk, sedangkan Desa/Kalurahan UCI dengan prosentase capaian

sebesar 100 % yaitu 167 desa

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan melalui :

a. Melakukan Sosial marketing Pedoman Gizi Seimbang bagi Petugas

Puskesmas, Bidan Desa dan Kader Posyandu, untuk memberikan

informasi yang terbaru mengenai pedoman gizi seimbang, manfaat

dan cara pemasarannya ke masyarakat. Sehingga diharapkan

masyarakat mengerti dan bersedia menerapkan pola gizi seimbang di

keluarganya.

b. Pemantapan 1000 hari pertama kehidupan kepada Lintas Sektor,

Petugas Kesehatan, dan kader posyandu agar 1000 hari pertama dari

awal kehamilan sampai anak berumur 2 tahun dapat terkawal

kesehatan dan perkembangannya dengan baik oleh masyarakat, yang

akhirnya dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas.

c. Sosialisasi pencegahan kesakitan maupun kematian DBD di Desa

rawan DBD.

d. Sosialisasi SOP penanggulangan DBD, Monitoring dan Evaluasi

kepada Petugas P2B2 dan Penanggung Jawab UKM esensial melalui

Pertemuan P2B2 dan Pertemuan Monev di Tingkat Kabupaten dan

Puskesmas.

e. Pengendalian DBD pada upaya pencegahan dan penggunaan

tehnologi tepat guna (pemasangan Ovitrap, Larvitrap) untuk

mendukung kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk.

f. Sosialisasi tatalaksana kasus DBD kepada Puskesmas Rawat Inap

dan Rumah sakit.

g. Sosialisasi Kepada masyarakat melalui tokoh agama tentang

kehalalan reagen vaksin imunisasi

h. Pelacakan balita gizi buruk dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi

serta Lintas Sektor terkait.

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 33

Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan Sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran diatas

adalah sebesar Rp. 15.679.299.989,00 dari anggaran sebesar Rp.

19.080.171.000,00 selain dana tersebut masih didukung dengan

anggaran rutin Dinas kesehatan sebesar Rp. 4.980.637.646,00 dari

anggaran sebesar Rp. 5.477.050.000,00.

Dalam mencapai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja Dinas

terdapat kegiatan yang saling keterkaitan dalam mendukung

keberhasilan Indikator - Indikator tersebut.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas dari

dilaksanakannya Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program

Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program

Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat,

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program

pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program Peningkatan

Kesehatan Lansia, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan dengan kegiatan antara lain :

1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.

2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

3. Revitalisasi sitem kesehatan

4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

9. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 12

Puskesmas

10. Perijinan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan Kesehatan Rumah

Tangga

11. Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

12. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengawasan obat dan makanan.

13. Pengambangan Madia Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 34

14. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

15. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan

16. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan

17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

18. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

19. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

20. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

21. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

22. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

23. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

24. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

25. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat

26. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

27. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

28. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging

29. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

30. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

31. Peningkatan Imunisasi

32. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulangan Wabah

33. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

34. Monitoring evaluasi dan Pelaporan

35. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

36. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan

restoran.

37. Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas

38. Pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD

B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan anggaran

sebesar Rp. 198.557.129.000,00 terealisasi Rp. 162.068.956.307,00

Angaran tersebut terdiri dari Belanja tidak langsung / Gaji Rp.

84.851.023.000,00 terealisasi Rp. 74.144.777.656,00 Belanja langsung,

Rp113.706.106.000,00 teralisasi Rp 88.394.479.166,00

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 35

Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan sebagai berikut:

- Belanja tidak langsung Rp. 74.144.777.656,00

- Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 71.150.310.566,00

- Belanja Modal , sebesar Rp 16.193.751.085,00

Adapun penjabaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan

sebagai berikut :

1. Anggaran APBD Kabupaten

a. Anggaran pendapatan Rp 33.154.343.000,00 Realisasi Pendapatan

Rp 36.824.981.295,00,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Pendapatan Sub Urusan Kesehatan

No Jenis Pendapatan

Target Realisasi

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

3.702.401.000 5.583.738.745

2 Retribusi Tempat Khusus Parkir

15.778.000 29.052.650

3 Pendapatan Asli Daerah yang sah

29.436.164.000 31.257.743.900

JUMLAH 33.154.343.000,00 36.824.981.295,00

b. Belanja Tidak Langsung (Gaji) Dinas Kesehatan Kabupaten

Sukoharjo Rp. 84.851.023.000,00 Realisasi Rp. 74.144.777.656,00

dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Jumlah

Anggaran Realisasi

BELANJA PEGAWAI

Gaji Pokok PNS/ Uang

Representasi

50.539.473.000,0

0

43.454.481.982,00

Tunjangan Keluarga 4.640.928.000,00 3.804.359.402,00

Tunjangan Jabatan 409.874.000,00 360.240.000,00

Tunjangan Fungsional 4.235.407.000,00 4.134.885.000,00

Tunjangan Fungsional Umum 918.231.000,00 651.535.000,00

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 36

Uraian Jumlah

Anggaran Realisasi

Tunjangan Beras 3.162.711.000,00 2.327.723.640,00

Tunjangan PPh/ Tunjangan

Khusus

169.375.000,00 153.059.630,00

Pembulatan Gaji 963.000,00 689.493,00

Iuran Asuransi 2.121.764.000,00 1.650.783.459,00

Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Beban Kerja

18.466.388.000,0

0

17.421.900.000,00

Insentif Pemungutan

Retribusi Daerah - Pelayanan

Kesehatan

185.909.000,00 185.120.050,00

JUMLAH 84.851.023.000,

00

74.144.777.656,00

c. Belanja Langsung sejumlah Rp. 113.625.506.000,00 dengan

realisasi Rp. 88.396.071.166,00 (77,80%) dengan rincian sebagai

berikut :

No Uraian Pagu Realisasi %

1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

20.000.000 13.375.950 66,88

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

1.445.000.000 1.417.614.894 98,10

3 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

400.000.000 384.375.950 96,09

4 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

150.000.000 83.667.000 55,78

5 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

110.000.000 96.429.000 87,66

6 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

80.000.000 78.379.650 97,97

7 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan

15.000.000 14.450.000 96,33

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 37

No Uraian Pagu Realisasi %

Kantor

8 Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

50.000.000 48.900.000 97,80

9 Penyediaan Jasa dan

Peralatan Rumah

Tangga

516.330.000 446.611.007 86,50

10 Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

7.000.000 3.957.200 56,53

11 Penyediaan Makanan

dan Minuman

1.005.900.000 903.450.000 89,82

12 Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

110.000.000 109.859.084 99,87

13 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 49.830.000 99,66

14 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Berkala

Gedung Kantor

410.000.000 403.374.000 98,38

15 Pemeliharaan Rutin/

Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

100.000.000 94.900.797 94,90

16 Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Perlengkapannya

330.075.000 197.105.000 59,72

17 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

562.745.000 547.469.600 97,29

18 Study Banding 15.000.000 7.127.000 47,51

10 Seminar/ Lokakarya 15.000.000 14.910.000 99,40

20 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

55.000.000 42.277.514 76,87

21 Penyelenggaraan

Forum SKPD

10.000.000 5.600.000 56,00

22 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

20.000.000 16.974.000 84,87

23 Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

5.478.858.000 4.379.756.195 79,94

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 38

No Uraian Pagu Realisasi %

24 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin di

Puskesmas dan

Jaringannya

14.362.440.000 11.962.217.847 83,29

25 Pemeliharaan dan

Pemulihan Kesehatan

9.630.088.000 8.196.042.743 85,11

26 Revitalisasi Sistem

Kesehatan

340.000.000 275.551.004 81,04

27 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

300.000.000 216.197.200 72,07

28 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi

pengungsi korban

bencana

50.820.000 17.036.400 33,52

29 Peningkatan Pelayanan

dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan

100.000.000 53.383.000 53,38

30 Penyediaan Biaya

Operasional dan

Pemeliharaan

6.050.000.000 5.489.634.697 90,74

31 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

40.000.000 35.285.000 88,21

32 Pengelolaan

Kegawatdaruratan

Medis bagi Masyarakat

639.000.000 298.243.171 46,67

33 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Weru

4.608.208.000 2.410.368.247 52,31

34 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Bulu

2.103.053.000 1.492.913.021 70,99

35 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Tawangsari

4.099.907.000 2.446.896.503 59,68

36 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Nguter

4.250.460.000 2.506.031.256 58,96

37 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

4.777.082.000 3.284.832.677 68,76

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 39

No Uraian Pagu Realisasi %

Puskesmas Sukoharjo

38 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Bendosari

2.918.477.000 2.139.904.995 73,32

39 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Polokarto

5.676.790.000 3.904.765.450 68,78

40 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Mojolaban

5.343.708.000 3.372.678.940 63,11

41 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Grogol

5.933.198.000 4.009.400.095 67,58

42 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Baki

3.414.273.000 2.049.055.304 60,01

43 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Gatak

3.335.190.000 2.437.377.622 73,08

44 Pengelolaan Dana

Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional di

Puskesmas Kartasura

4.778.898.000 3.671.700.057 76,83

45 Perijinan Pelayanan

Kesehatan dan

Pelayanan Kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

34.690.000 30.860.000 88,96

46 pencegahan dan

Pengendalian penyakit

Tidak Menular

600.000.000 586.424.800 97,74

47 Peningkatan

Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan

Berbahaya

100.000.000 93.387.000 93,39

48 Peningkatan Kapasitas

Laboratorium

Pengawasan Obat dan

Makanan

500.000.000 493.750.000 98,75

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 40

No Uraian Pagu Realisasi %

49 Fasilitasi

pengembangan dan

Penelitian Teknologi

produksi tanaman Obat

200.000.000 138.765.560 69,38

50 Pengembangan Media

Promosi dan Informasi

Sadar Hidup Sehat

125.000.000 125.000.000 100

51 Penyuluhan

Masyarakat Pola Hidup

Sehat

850.000.000 836.660.000 98,43

52 Peningkatan

Pendidikan Tenaga

Penyuluh Kesehatan

160.815.000 157.295.000 97,81

53 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

40.000.000 37.885.000 94,71

54 Peningkatan Kesehatan

Kerja dan kebugaran

Jasmani Masyarakat

70.000.000 69.150.000 98,79

55 Penyusunan Peta

Informasi Masyarakat

Kurang Gizi

20.000.000 18.750.000 93,75

56 Pemberian Tambahan

Makanan dan Vitamin

3.000.000.000 2.999.400.000 99,98

57 Penanggulangan

Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi

Besi, Ganguan Akibat

Kurang Yodium

(GAKY), Kuarng

Vitamin A, dan

Kekurangan Gizi Mikro

Lainya

67.500.000 65.000.000 96,30

58 Pemberdayaan

Masyarakat untuk

Pencapaian Keluarga

Sadar Gizi

4.350.000.000 4.345.800.000 99,90

59 Monitoring Evaluasi

dan Pelaporan

20.000.000 18.934.000 94,67

60 Pengkajian

Pengembangan

Lingkungan Sehat

50.000.000 46.766.000 93,53

61 Penyuluhan

Menciptakan

Lingkungan Sehat

100.000.000 96.790.000 96,79

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 41

No Uraian Pagu Realisasi %

62 Sosialisasi Kebijakan

Lingkungan Sehat

100.000.000 80.695.000 80,70

63 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

50.000.000 39.645.000 79,29

64 Penyemprotan/

Fogging Sarang

Nyamuk

150.000.000 17.541.000 11,69

65 Pelayanan Vaksinasi

Bagi Balita dan Anak

Sekolah

99.940.000 99.456.500 99,52

66 Pelayanan Pencegahan

dan Penangulangan

Penyakit Menular

420.000.000 411.232.868 97,91

67 Peningkatan Imunisasi 52.940.000 52.664.000 99,48

68 Peningkatan

Surveillance

Epidemiologi dan

Penenggulangan Wabah

174375000 169.317.348 97,10

69 Peningkatan

Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan

Pemberantasan

Penyakit

75.000.000 68.025.000 90,70

70 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

12.090.000 12.090.000 100,00

71 Akreditasi Rumah

sakit/Puskesmas

150.000.000 137.600.000 91,73

72 Pembangunan

Puskesmas

6.605.645.000 6.031.515.000 91,31

73 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

940.011.000 918.243.020 97,68

74 Penyuluhan Kesehatan

Anak Balita

85.000.000 82.985.000 97,63

75 Pelatihan Pendidikan

Perawatan Anak Balita

20.000.000 20.000.000 100,00

76 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

10.000.000 10.000.000 100,00

77 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

20.000.000 19.700.000 98,50

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 42

No Uraian Pagu Realisasi %

Lansia

78 Pendidikan dan

Pelatihan Perawatan

Kesehatan

10.000.000 10.000.000 100,00

79 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

10.000.000 10.000.000 100,00

80 Pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan dan

Kesehatan Makanan

hasil Produksi Rumah

Tangga

120.000.000 103.415.000 86,18

81 Pengawasan dan

Pengendalian

Keamanan dan

Kesehatan Makanan

Restauran

25.000.000 10.305.000 41,22

82 Penyuluhan Kesehatan

bagi Ibu dan KB

30.000.000 30.000.000 100,00

83 Pelatihan dan

Pendidikan Kesehatan

Ibu dan KB

100.000.000 95.540.000 95,54

84 Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan

20.000.000 20.000.000 100,00

85 Pelayanan dan

pendukung Pelayanan

BLUD

350.000.000 155.575.000 44,45

JUMLAH 113.625.506.000 88.396.071.166 77,80

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, apabila

dibandingkan Tahun 2017 sebesar 74,34% maka terjadi kenaikan sebesar

%, Tahun 2018 sebesar 3,43%, Namun demikian kegiatan Pengelolaan

dana kapitasi JKN di 12 Puskesmas masih banyak yang tidak terealisasi

dari Dana yang tersedia sebesar Rp. 51.239.244.000 terealisasi sebesar Rp.

33.725.924.167 tercapai sebesar 65,82% atau efesiensi anggaran hal

tersebut dikarenakan obat sudah tercukupi dari Dinas Kesehatan

Kabupaten.

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 43

Dari anggaran Dinas Kesehatan tersebut diatas untuk mencapai

Indikator SPM yang telah menjadi kewenangan Bidang Kesehatan sebagai

berikut :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO INDIKATOR SASARAN REALISASI CAPAIAN

1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

12.550

12.550 100

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

12.550

12.550 100

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

12.390

12.390 100

4 Pelayanan Kesehatan Balita

47.648

47.648 100

5 Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan Dasar

100

100 100

6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

592.534

436.621 73,6

7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

112.423

55.543 49,41

8 Pelayanan Kesehatan Penderita

Hipertensi

26.566

26.767 100

9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes

Melitus (DM)

31.879

9.313 29

10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

1.620

1.564 97

11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Tuberkulosis (TB)

604

604 100

12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan

Resiko Terinfeksi HIV

14.492

12.339 85,14

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 44

BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo teknis yang mempunyai

tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan

urusan pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai fungsi untuk

memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Agar

pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka

diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan

efisien mungkin .

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di

atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan

tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang

telah ditetapkan dicapai dengan ketegori sangat baik.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas

kesehatan di masa mendatang antara lain :

1) Mengoptimalkan kerjasama lintas sektor melalui stakcholders

2) Lembaga Sosial Masyarakat

3) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo

4) Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Pengembangan kemitraan

dengan stakcholders dan advokasi

5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dari pendekatan tersebut diharapkan selanjutnya ada peningkatan

komitmen untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran

pembangunan kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 45

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk

Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan

pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Sukoharjo, Pebruari 2019

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

dr. Yunia Wahdiyati Pembina

NIP. 19750607200504202

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

Tabel 2.4

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514

Telp.( 0271 ) 593015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan yang bermutu dan

terjangkau

1 Angka Harapan Hidup 77,54 Th

Menurunnya Angka kematian Ibu

(AKI) dan Aangka Kematian Bayi

(AKB)

2 Angka Kematian Ibu Melahirkan 120/100000 KH

3 Angka Kematian Bayi 9,4/1000 KH

4 Angka Kematian Balita 10,5/1000 KH

Menurunnya Prevalensi balita gizi

kurang dan gizi buruk

5 Prevalensi Penderita Gizi Buruk <1%

6 Prevalensi Penderita Gizi Kurang <5 %

Meningkatnya perilaku Hidup Bersih

dan Sehat

7 Desa Siaga Aktif Mandiri 33%

Menurunnya Angka kesakitan dan

kematian penyakit menular dan

tidak menular

8 Angka Kesakitan DBD <49/100000 Pddk

9 Prosentase Desa ODF 30%

10 Desa/Kalurahan UCI 100%

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp. 3,909,830,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA APARATUR

Rp. 560,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

Rp. 330,075,000.00

PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

Rp. 592,745,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

Rp. 55,000,000.00 APBD

PROGRAM PERENCANAAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Rp. 30,000,000.00 APBD

PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

Rp. 5,478,858,000.00 APBD & DAK

PROGRAM UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Rp. 83,386,282,000.00 APBD DAN

KAPITASI JKN

PROGRAM PENGAWASAN OBAT

DAN MAKANAN

Rp. 600,000,000.00 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT

ASLI INDONESIA

Rp. 200,000,000.00

PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rp. 1,275,815,000.00 APBD

PROGRAM PERBAIKAN GIZI

MASYARAKAT

Rp. 7,457,500,000.00 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN

LINGKUNGAN SEHAT

Rp. 300,000,000.00 APBD

PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

Rp. 1,034,345,000.00 APBD

PROGRAM STANDARISASI

PELAYANAN KESEHATAN

Rp. 150,000,000.00 APBD

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

PROGRAM PENGADAAN,

PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/ PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA

Rp. 7,545,656,000.00 APBD & DAK

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN ANAK

BALITA

Rp. 115,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN LANSIA

Rp. 40,000,000.00 APBD

PROGRAM PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN KESEHATAN

MAKANAN

Rp. 145,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN

KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN

DAN ANAK

Rp. 150,000,000.00 APBD

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN BLUD

Rp. 350,000,000.00 APBD

Rp. 113,706,106,000.00

Pihak Kedua

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIDJAYA, SH, MH

Pembina

NIP. 197506072005042020

Sukoharjo, Oktober 2018

Pihak Pertama

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. YUNIA WAHDIYATI

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJODINAS KESEHATAN

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.( 0271 ) 593015

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

Peningkatan Kualitas

Pelayanan Kesehatan yang

bermutu dan terjangkau

1 Angka Harapan Hidup 77,54 Th

Menurunnya Angka

kematian Ibu (AKI) dan

Aangka Kematian Bayi

(AKB)

2 Angka Kematian Ibu Melahirkan 120/100000 KH

3 Angka Kematian Bayi 9,4/1000 KH

4 Angka Kematian Balita 10,5/1000 KH

Menurunnya Prevalensi

balita gizi kurang dan gizi

buruk

5 Prevalensi Penderita Gizi Buruk <1%

6 Prevalensi Penderita Gizi Kurang <5 %

Meningkatnya perilaku

Hidup Bersih dan Sehat

7 Desa Siaga Aktif Mandiri 33%

Menurunnya Angka

kesakitan dan kematian

penyakit menular dan

tidak menular

8 Angka Kesakitan DBD <49/100000 Pddk

RENCANA KERJA TAHUNAN (TH 2018)

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

9 Prosentase Desa ODF 30%

10 Desa/Kalurahan UCI 100%

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. YUNIA WAHDIYATI

Pembina

NIP. 197506072005042020

Sukoharjo, Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

TARGET REALISASI PROSENTASE KET

1 2 4 5 6 7 81.2 Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Kesehatan yang

bermutu dan

terjangkau

1 Angka Harapan

Hidup

Tahun 77.54 Th 77.49 99.9

2 Angka Kematian Ibu

Melahirkan

Per 100.000

Kelahiran

Hidup

120/100000

KH

31,87/1000

00 KH

173.44 4 kasus

3 Angka Kematian

Bayi

Per 1.000

Kelahiran

Hidup

9.4/1000

KH

5,65/1000

KH

133.54 71

kasus

4 Angka Kematian

Balita

Per 1.000

Kelahiran

Hidup

10,5/1000

KH

7,41/1000

KH

129.43 93kasus

5 Prevalensi Penderita

Gizi Buruk

% <1% 4.00% 196.00 20

kasus

6 Prevalensi Penderita

Gizi Kurang

% <5 % 4.00% 120.00 2024

kasus

7 Desa Siaga Aktif

Mandiri

% 36% 41% 113.00 67 desa

8 Angka Kesakitan Per 100.000 <49/100000 4,1/100000 191.63 35

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO TUJUAN / SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2018

3

8 Angka Kesakitan

DBD

Per 100.000

Penduduk<49/100000

Pddk

4,1/100000

Pddk

191.63 35

kasus

9 Prosentase Desa

ODF

% 30% 100% 333.33 167

desa

10 Desa/Kalurahan

UCI

% 100% 100% 100 167

desa

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. YUNIA WAHDIYATI

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

PembinaNIP. 197506072005042020

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Targe

t

Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatkan

Kwalitas

Pelayanan

Kesehatan uang

bermutu

Usia Harapan Hidup 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 BPS Dinkes

Menurunnya

Angka kematian

Ibu (AKI) dan

Aangka Kematian

Bayi (AKB)

Angka Kematian Ibu (AKI) 94,8 130 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 Bidang Kesmas Dinkes

Angka kematian Bayi 9 9.8 9.6 9.4 9.2 9.2 9.2 Dinkes

Angka Kematian Balita (AKABA) 11,5 11 10,5 10 9,92 9,92 9,92 Dinkes

1.02-30 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

Cakupan Posyandu Lansia aktif

(SPM)

100% 100% 235,950,000 100% 40,000,000 100% 112,630,000 100% 100,000,000 100% 145,000,000 100% 633,580,000 Dinkes

1.02-30.1 Pelayanan Pemeliharaan

Kesehatan

Cakupan kunjungan lansia di

posyandu lansia

60.69% 60.69% 167,950,000 60.69% 20,000,000 62% 31,845,000 65% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 284,795,000

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan

KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2016- 2021

Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Data

Capaian

pada Tahun

Awal

Perencanaa

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-30.3 Pendidikan dan Pelatihan

Perawatan Kesehatan

Jumlah Petugas kesehatan dan kader

lansia yang mendapatkan pelatihan

tentang pelayanan kesehatan lansia.

100 643orang 35,000,000 643orang 10,000,000 650orang 50,000,000 650orang 50,000,000 650orang 85,000,000 650 orang 230,000,000

1.02-30.7 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Frekuensi monev program peningkatan

kesehatan Lansia

3 kali 3 kali 33,000,000 3 kali 10,000,000 3 kali 30,785,000 3 kali 20,000,000 6 paket 25,000,000 6 paket 118,785,000

1.02-32 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu

hamil sesuai Standar (SPM)

100% 3,823,634,000 100% 150,000,000 100% 178,000,000 100% 185,000,000 100% 190,000,000 100% 4,526,634,000 Dinkes

Cakupan ibu hamil yang mendapatkan

pelayanan antenatal minimal 4 kali

(K4)

95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Cakupan Ibu bersalin sesuai standar

(SPM)

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Cakupan kunjungan nifas 93.19% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

1.02-32.4 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu

dan KB

Cakupan kunjungan ibu hamil di kelas

ibu hamil

100% 100% 1,970,462,000 100% 30,000,000 100% 38,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 2,118,462,000

1.02-32.5 Pelatihan dan Pendidikan

Kesehatan Ibu dan KB

Jumlah Tenaga Kesehatan dan kader

yang mendapatkan review

penatalaksanaan kesehatan Ibu

450 orang 996,922,000 450 orang 100,000,000 450 orang 115,000,000 450 orang 115,000,000 450 orang 120,000,000 450 orang 1,446,922,000

1.02-32.6 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Frekwensi Monev Program

peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

kali 856,250,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 961,250,000

1.02-29 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Cakupan kunjungan neonatal

lengkap (SPM)

>95 % >95 % 486,970,000 >95% 115,000,000 >95% 178,000,000 >95% 160,000,000 >95% 295,000,000 >95% 1,234,970,000 Dinkes

Balita

Cakupan kunjungan bayi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Neonatus Komplikasi

ditangani

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita sesuai standar (SPM)

100%

1.02-29.1 Penyuluhan Kesehatan Anak

Balita

Cakupan kunjungan neonatal lengkap >95 % >95 % 364,170,000 >95% 85,000,000 >95% 89,000,000 >95% 80,000,000 >95% 200,000,000 >95% 818,170,000

Cakupan pelayanan kesehatan anak

difabel di sanggar/ SLB/Panti anak

Tidak ada

data

Tidak ada data 50% 100% 100% 100% 100% 0

1.02-29.4 Pelatihan Pendidikan Perawatan

Anak Balita

Cakupan pelayanan SDIDTK pada

anak balita minimal 2 kali setahun

95% 89,800,000 95% 20,000,000 95% 58,215,000 95% 60,000,000 95% 70,000,000 95% 298,015,000

1.02-29.7 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Frekuensi monev program peningkatan

kesehatan anak balita

100% 6 paket 33,000,000 6 paket 10,000,000 6 paket 30,785,000 6 paket 20,000,000 6 paket 25,000,000 6 paket

Menurunnya

Prevalensi balita

gizi kurang dan

gizi buruk

Prevalensi Penderita gizi kurang 4.8% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% Dinkes

Prevalensi Penderita gizi buruk 0.03% < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

1.02-20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prosentase Bayi Usia kurang dari 6

bulan mendapat ASI Ekseklusif

39.58% >40% >45 % >45% >50% >50% >50%

Prosentase Bayi baru lahir mendapat

IMD

86.34% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

38,542,502,0007,610,742,000 7,457,500,000 7,666,760,000 7,825,000,000 7,982,500,000

Cakupan distribusi kapsul vitamin A

dosis tinggi

99.20% 90% 90% 95% 95% 95% 95%

Cakupan partisipasi masyarakat di

Posyandu (D/S)

81.74% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Cakupan Keberhasilan program

penimbangan (N/D)

85.54% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Prosentase balita gizi buruk mendapat

perawatan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Anemia Ibu Hamil 9.53% <13% <13% <12% <12% <10% <10%

Prosentase Ibu hamil Kekurangan

Energi Kronik (KEK)

7.52% <14% <13% <12% <10% <10% <10%

1.02-20.1 Penyusunan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

Jumlah peta Informasi Masyarakat

Kurang Gizi di Kabupaten Sukoharjo

1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 35,000,000 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 135,000,000

1.02-20.2 Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

Jumlah balita gizi buruk dan gizi

kurang dari keluarga miskin yang

menerima paket Community Feeding

Centre (CFC)

135 anak 135 anak 135 anak 135 anak 135 anak 135 anak 135 anak

Jumlah posyandu yang menerima

Bantuan PMT Penyuluhan selama 12

bulan

TAD 1178 posyandu 1180

posyandu

1190

posyandu

1195 posyandu 1195

posyandu

1195

posyandu

2,955,472,000 3,000,000,000 3,034,000,000 3,075,000,000 3,100,000,000 15,164,472,000

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-20.3 Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Ganguan Akibat Kurang Yodium

(GAKY), Kuarng Vitamin A, dan

Kekurangan Gizi Mikro Lainya

Jumlah Balita gizi kurang dan gizi

buruk yang dilacak

150 anak 150 anak 150 anak 150 anak 150 anak 150 anak 150 anak

Jumlah anak difabel yang mendapat

PMT Penyuluhan di Sanggar Difabel.

TAD Belum ada

keg.

120 anak 200 anak 200 anak 200 anak 200 anak

Prosentase ibu hamil yang mendapat

Tablet Tambah Darah 90%,

94.32% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Prosentase remaja putri yang

mendapat Tablet Tambah darah (TTD)

TAD 27% >20% >25% >30% >30% >30%

1.02-20.4 Pemberdayaan Masyarakat

untuk Pencapaian Keluarga

Sadar Gizi

Jumlah kader posyandu mendapat

bantuan operasional kader posyandu

selama 12 bl

6000 kader 7131 kader

posyandu

4,475,270,000 7175 kader

posyandu

4,350,000,000 7200 kader

posyandu

4,412,760,000 7200 kader

posyandu

4,500,000,000 7200 kader

posyandu

4,600,000,000 7200 kader

posyandu

22,338,030,000

1.02-20.6 Monitoring Evaluasi dan

Pelaporan

frekweinsi Monev Program Perbaikan

Gizi Masyarakat

kali 7 pt 35,000,000 7 pt 20,000,000 7 pt 40,000,000 7 pt 50,000,000 7 pt 60,000,000 7 pt 205,000,000

Penurunan angka kesakitan penyakit 650 650 4,783,540,000 600 6,203,000,000 550 8,035,000,000 500 9,750,000,000 450 7,760,000,000 450 8,035,000,000

700,000,000135,000,000 67,500,000 150,000,000 165,000,000 182,500,000

Penurunan angka kesakitan penyakit

menular dan tidak menular tertentu

(per 100.000 penduduk)

650 650 4,783,540,000 600 6,203,000,000 550 8,035,000,000 500 9,750,000,000 450 7,760,000,000 450 8,035,000,000

Penurunan angka kematian penyakit

menular dan tidak menular tertentu

4% 3% 2% 2% 2% 2% 2%

Meningkatnya penemuan kasus HIV

dan TB

27 % 30 % 4,504,500,000 34 % 6,173,000,000 37 % 8,005,000,000 41 % 9,720,000,000 45 % 7,730,000,000 45 % 36,132,500,000

Keteraturan Pengobatan Penyakit

Menular dan Tidak Menular Tertentu

49% 50% 53% 55% 60% 63% 63%

Meningkatnya

perilaku Hidup

Bersih dan Sehat

Desa Siaga aktif mandiri 33 36 39 42 45 48 48 Bidang Kesmas Dinkes

Persentase Desa ODF 20 30 45 75 100 100 100

1.02-19 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Prosentase Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat

77% 77,5 % 1,070,000,000 78% 1,345,000,000 79% 1,815,510,000 80% 1,975,000,000 80% 2,100,000,000 80 % 5,959,500,000 Dinkes

Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan dasar (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02-19.1 Pengembangan Media Promosi Jenis pengembangan Media Promkes 7 jenis 7 jenis 230,000,000 7 jenis 230,000,000 8 jenis 500,000,000 10 jenis 600,000,000 10 jenis 650,000,000 10 jenis 2,210,000,000

Bidang Kesmas

1.02-19.1 Pengembangan Media Promosi

dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

Jenis pengembangan Media Promkes 7 jenis 7 jenis 230,000,000 7 jenis 230,000,000 8 jenis 500,000,000 10 jenis 600,000,000 10 jenis 650,000,000 10 jenis 2,210,000,000

1.02-19.2 Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

Frekwensi Penyuluhan Pola Hidup

Sehat (PHBS)

40 kali 45 640,000,000 50 850,000,000 30 170,500,000 35 200,000,000 35 250,000,000 60 2,110,500,000

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-19.3 Peningkatan Pemanfaatan

Sarana Kesehatan

Frekwensi penyuluhan pemanfaatan

sarana kesehatan

12 kali 12 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 100 % 500,000,000

1.02-19.4 Peningkatan Pendidikan Tenaga

Penyuluh Kesehatan

Jumlah penyuluh kesehatan 850 0rang 850 orang 100,000,000 850 orang 115,000,000 850 orang 70,425,000 1,000 75,000,000 1,000 80,000,000 1,000 9,000,000

1.02-19.5 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Frekwensi monev program Promkes

dan Pemberdayaan

4 kali 4 kali 4 kali 50,000,000 4 paket 25,000,000 4 paket 25,000,000 4 paket 35,000,000 4 paket 135,000,000

1.02-19.7 Peningkatan Pemberdayaan

Upaya Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat

(UKBM)

Frekuensi Pemberdayaan UKBM 0 - 0 12 kegiatan 949,585,000 14 kegiatan 975,000,000 14 kegiatan 985,000,000 14 kegiatan 995,000,000

Pelayanan Kesehatan pada Usia

Pendidikan dasar (SPM)

100% 100% 100% 100%

1.02-21 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Desa Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat (STBM)

0 0 1,468,500,000 2 Desa 1,595,000,000 12 Desa 2,420,000,000 24 Desa 3,370,000,000 50 Desa 3,980,000,000 50 Desa 12,833,500,000

Prosentase TTU Memenuhi syarat

kesehatan

80% 85% 87% 88% 89% 90% 0.9

1.02-21.1 Pengkajian Pengembangan

Lingkungan Sehat

Rumah sehat 69% 75% 400,000,000 80% 500,000,000 85% 1,000,000,000 90% 1,500,000,000 95% 2,000,000,000 95% 5,400,000,000

Prosentasi akses air bersih 85% 90% 100,000,000 93% 150,000,000 95% 200,000,000 97% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 1,000,000,000

Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)

TTU

40% 50% 100,000,000 60% 150,000,000 65% 200,000,000 70% 300,000,000 70% 300,000,000 70% 1,050,000,000

TTU

1.02-21.2 Penyuluhan Menciptakan

Lingkungan Sehat

Jumlah Pemicuan STBM 100 kali 110 kali 250,000,000 140 kali 300,000,000 150 kali 350,000,000 250 kali 500,000,000 250 kali 500,000,000 700 kali 1,900,000,000

Jumlah pembinaan pada Pengelola

TTU

100 kali 110 kali 250,000,000 140 kali 300,000,000 200 kali 400,000,000 250 kali 500,000,000 250 kali 500,000,000 950 kali 1,950,000,000

1.02-21.3 Sosialisasi Kebijakan

Lingkungan Sehat

Fasyankes ramah lingkungan 70% 75% 298,500,000 80% 90,000,000 85% 90,000,000 95% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 668,500,000

Pasar Sehat 1 lokasi 2 Lokasi 50,000,000 3 lokasi 75,000,000 5 lokasi 150,000,000 10 Lokasi 200,000,000 12 lokasi 250,000,000 32 lokasi 725,000,000

1.02-21.4 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya Monitoring program 2 kali 4 kali 20,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 28 kali 140,000,000

1.02-34 Program Peningkatan

Kesehatan Kerja dan olahraga

Cakupan Puskesmas melaksanakan

kerja dan olahraga

30% 60% 485,000,000 70% 580,000,000 80% 925,000,000 90% 1,110,000,000 100% 1,390,000,000 100% 4,490,000,000 Dinkes

1.02-34.1 Peningkatan Kesehatan Kerja Terbentuknya Pos UKK/GP2SP 10 25 370,000,000 35 370,000,000 41 490,000,000 47 490,000,000 53 610,000,000 201 2,330,000,000

Terlaksananya K3 Perkantoran di

institusi

belum ada

data

1% 10,000,000 5% 20,000,000 10% 50,000,000 15% 75,000,000 20% 100,000,000 20% 255,000,000

1.02-34.2 Peningkatan Kesehatan

Olahraga

Jamaah haji dilakukan Pengukuran

kebugaran jasmani

40% 50% 35,000,000 60% 70,000,000 70% 130,000,000 90% 140,000,000 95% 150,000,000 95% 525,000,000

ASN dilakukan Pengukuran kebugaran

jasmani

1% 2% 5,000,000 5% 20,000,000 20% 100,000,000 40% 200,000,000 40% 250,000,000 40% 575,000,000

Kelompok olahraga dilakukan

pembinaan

belum ada

data

50% 40,000,000 55% 60,000,000 60% 75,000,000 65% 75,000,000 70% 100,000,000 70% 350,000,000

Puskesmas melaksanakan program

kesehatan olahraga anak sekolah

Belum ada

data

0% 5,000,000 5% 10,000,000 30% 50,000,000 60% 100,000,000 100% 150,000,000 100% 315,000,000

Page 58: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-34.3 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Frekwensi monev Program Kesehatan

kerja dan olahraga

2 kali 3 kali 20,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 30,000,000 15kali 140,000,000

1.02-31 Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)

Laik Sehat

3.0% 4% 315,000,000 10% 360,000,000 25% 540,000,000 35% 695,000,000 50% 970,000,000 50% 2,880,000,000 Dinkes

1.02.31.02 Pengawasan dan pengendalian

keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi Rumah

Tangga

Prosentase P-IRT yang berijin 12 8 120,000,000 8 120,000,000 8 160,000,000 8 180,000,000 8 200,000,000 40 660,000,000

TPM dilakukan Inspeksi Sanitasi 68% 70% 55,000,000 75% 55,000,000 80% 55,000,000 85% 55,000,000 90% 240,000,000 90% 460,000,000

Depot Air Minum Laik Sehat 40% 45% 50,000,000 50% 55,000,000 60% 75,000,000 65% 100,000,000 70% 150,000,000 75% 430,000,000

1.02-31.3 Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan Kesehatan

Makanan Restauran

Penjamah makanan mempunyai

sertifikat HS

3.0% 3% 50,000,000 10% 75,000,000 25% 150,000,000 35% 200,000,000 60% 300,000,000 60% 775,000,000

Jumlah Rumah makan / Restoran

dilakukan Grading

0.0% 10 Restoran /

Rumah makan

10,000,000 10 Restoran /

Rumah makan

10,000,000 50 Restoran /

RM

50,000,000 100 Restoran /

RM

100,000,000 120 Restoran

/ RM

120,000,000 290,000,000

TPM dilakukan uji petik 3% 4% 10,000,000 5% 15,000,000 10% 20,000,000 15% 30,000,000 20% 50,000,000 20% 125,000,000

1.02-31.04 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Program Pengawasan dan

Pengendalian Kesehatan Makanan

2 kali 4 kali 20,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 140,000,000

1.02-17 Program Pengawasan Obat Prosentase bahan pangan dan < 50 < 50 200,000,000 < 49 100,000,000 < 48 150,000,000 < 48 200,000,000 < 48 200,000,000 < 48 850,000,000 Dinkes

Bidang SDK

1.02-17 Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Prosentase bahan pangan dan

makanan minuman yang

mengandung bahan berbahaya

<48%

< 50 < 50 200,000,000 < 49 100,000,000 < 48 150,000,000 < 48 200,000,000 < 48 200,000,000 < 48 850,000,000 Dinkes

17.02 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

Jumlah sampel makanan dan minuman

yang diperiksa kandungan bahan

berbahaya

360 sampel 360 sampel 900 sampel 900 sampel 900 sampel 900 sampel 3960

Pengawasan pangan yang beredar di

outlet/ pasar/ swalayan/minimarket

24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 120 lokasi

Jumlah masyarakat/pedagang yang

mendapatkan penyuluhan keamanan

pangan

900 orang 900 orang 900 orang 900 orang 900 orang 900 orang 4500

Pembinaan dan pengawasan

pelayanan kefarmasian di sarana

pelayanan kesehatan (Puskesmas,

Apotek, Klinik, Rumah Sakit, PBF,

Alkes)

24 lokasi 24 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 184 lokasi

18 Program Pengembangan Obat

Asli Indonesia

Produk simplisia yang dihasilkan

sesuai standard kompendia

0 100% 0 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 800,000,000 Dinkes

18.01 Fasilitas Pengembangan dan

Penelitian Teknologi Produksi

Tanaman Obat

Jumlah produk simplisia yang diuji

coba dikembangkan produksinya

minimal 3 produk tiap tahun

0 0 0 3 200,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000 12 800,000,000

200,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 200,000,000 850,000,000

Tanaman Obat minimal 3 produk tiap tahun

Page 59: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

Menurunnya

Angka kesakitan

dan kematian

penyakit menular

dan tidak

menular

Angka Kesakitan DBD <49 <49 <49 <49 <49 <49

Desa / kelurahan UCI 100 100 100 100 100 100

1.02-22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Penurunan angka kesakitan

penyakit menular tertentu (per

100.000 penduduk)

650 650 3,036,000,000 600 4,578,000,000 550 5,585,000,000 500 6,350,000,000 450 3,750,000,000 450 23,299,000,000

Meningkatnya penemuan kasus HIV

dan TB

27 % 30 % 34 % 37 % 41 % 45 % 45 %

Orang dengan TB diberikan pelayanan

kesehatan sesuai standar (SPM)

446 475 100% 100% 100% 100% 100%

Orang dengan HIV AIDS diberikan

pelayanan kesehatan sesuai standar

(SPM)

12,017 18,916 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase UCI (Universal Child

Imunitation) Desa/Kalurahan

99.4% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bidang P2P

1.02-22.1 Penyemprotan/ Fogging Sarang

Nyamuk

Jumlah pelayanan foging fokus 100 fokus 160 fokus 400,000,000 160 fokus 500,000,000 160 fokus 650,000,000 160 fokus 700,000,000 200 fokus 750,000,000 840 fokus 2,500,000,000

1.02-22.2 Pengadaan Alat Fogging dan

Bahan- Bahan Fogging

Kecukupan alat dan bahan fogging

fokus

100% 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 450,000,000 100% 1,550,000,000

1.02-22.4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita

dan Anak Sekolah

Cakupan Anak SD diberi imunisasi

lanjutan

98.2% ≥98% 150,000,000 ≥98% 250,000,000 ≥98% 350,000,000 ≥98% 450,000,000 ≥98% 550,000,000 ≥98% 1,750,000,000

1.02-22.5 Pelayanan Pencegahan dan

Penangulangan Penyakit

Menular

Insidens Rate Demam Berdarah

Dengue per 100.000 penduduk

47 50 200,000,000 49 400,000,000 49 500,000,000 49 600,000,000 49 700,000,000 49 1,100,000,000

Angka penemuan Penderita TBC dan

pegobatan

500 orang 475 orang 100,000,000 700 orang 500,000,000 800 orang 600,000,000 900 orang 700,000,000 1000 orang 800,000,000 3875 2,700,000,000

Angka penemuan Penderita HIV AIDS

dan upaya Triple Elimination)

200 orang 94 orang 120,000,000 250 orang 700,000,000 275 orang 900,000,000 300 orang 1,000,000,000 325 orang 1,200,000,000 1350 orang 3,920,000,000

Angka Penemuan Balita Penderita

Diare

5000 anak 3820 anak 50,000,000 6000 anak 100,000,000 6500 anak 200,000,000 7000 anak 300,000,000 8000 anak 400,000,000 31,320 1,050,000,000

Angka penemuan Pneumonia balita 25% 30% 50,000,000 35% 50,000,000 45% 50,000,000 50% 50,000,000 60% 50,000,000 60% 250,000,000

Pelayanan penyakit menular lain

(kusta,kecacingan, leptospira dll)

100% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 250,000,000

1.02-22.8 Peningkatan Imunisasi Cakupan bayi diimunisasi dasar

lengkap

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6,430,000,000

Cakupan anak bawah dua tahun

dimunisasi lanjutan

33.8% ≥ 45% 60.0% 70.0% 80.0% 95.0% <95%

1.02-22.9 Peningkatan Surveillance

Epidemiologi dan

Cakupan Desa/Kel terindikasi KLB

ditangani < 24 jam

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%450,000,000 1,810,000,000

1,180,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,350,000,000 1,400,000,000

210,000,000 250,000,000 350,000,000 450,000,000

Epidemiologi dan

Penenggulangan Wabah

ditangani < 24 jam

Cakupan calon jemaah haji diperiksa

kesehatan dan diimunisasi meningitis

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 60: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-22.10 Peningkatan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE)

Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit

Cakupan kelompok risti penularan

penyakit disosialisasi program

pencegahan dan pemberantasan

penyakit

120

kelompok

120 kelompok 250,000,000 120 kelompok 300,000,000 120

kelompok

350,000,000 120 kelompok 400,000,000 120 kelompok 500,000,000 120

kelompok

1,800,000,000

1.02-22.11 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya monitoring program

pencegahan dan penanggulangan

penyakit

4 kali 4 kali 26,000,000 4 kali 28,000,000 4 kali 35,000,000 4 kali 50,000,000 4 kali 75,000,000 4 kali 214,000,000

1.02-35 Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak

Menular

Menurunnya Angka Kesakitan

Penyakit Tidak Menular

100% 100% 259,040,000 100% 336,000,000 100% 435,000,000 100% 561,000,000 100% 687,000,000 2,278,040,000 Dinkes

1.02-35.1 Upaya pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa

pelayanan Kesehatan Pada Penderita

Hipertensi sesuai standar (SPM)

50% 86% 9,520,000 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000

Pelayanan Kesehatan Penderita DM

Sesuai Standar

17% 66% 9,520,000 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000

Pelayanan Kesehatan orang dengan

gangguan Jiwa berat sesuai standar

(SPM)

60% 62% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 70,000,000 100% 75,000,000 100% 80,000,000 100% 85,000,000

pelayanan Kesehatan Pada Usia

Produktif

70% 86% 0 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 8,000,000

Deteksi Dini Kanker leher rahim dan

kanker Payudara pada wanita usia 30-

50 tahun

1.00% 1.30% 180,000,000 10% 227,000,000 20% 300,000,000 30% 400,000,000 40% 500,000,000 50% 600,000,000

Bidang P2P

1.02-15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Prosentase Ketersediaan obat dan

vaksin esensial di Puskesmas

86 % 85 4,089,069,000 85 5,478,858,000 85 4,500,000,000 86 4,500,000,000 87 4,500,000,000 87 23,067,927,000 Dinkes

1.02-15.1 Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Kebutuhan Obat dan perbekes di

Puskesmas terpenuhi

100 % 100 100 100 100 100 100

Prosentase nilai indikator

Penggunaan Obat Rasional (POR) di

Puskesmas > 60 %

59.18 > 60 > 62 > 63 > 64 > 65 > 65

Prosentase Penggunaan obat generik

di puskesmas

97.97 > 95 > 95 > 96 > 97 > 97 > 97

Prosentase Pelayanan Kefarmasian di

Puskesmas Sesuai standar

75 % > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 > 65

1.02-16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Kontak komunikasi di yan primer 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 213,008,344,000

Pelayanan Kesehatan Rujukan 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

1.02-16.1 Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin di Puskesmas

dan Jaringannya

Pelayanan kesehatan pada Mas.Kin

100 %

97,9 % 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 23,500,000,000

1.02-16.2 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Disabilitas mendapat layanan

kesehatan

30 % 45% 50% 60% 70% 80% 80 %

Disabilitas mendapat layanan alat

bantu

250 500 525 550 575 625 625

Bidang Yankes

43,000,050,000 40,603,163,000 42,611,360,000 43,235,349,000

205,000,000 210,000,000 215,000,000 255,000,000 1,075,000,000190,000,000

4,089,069,000 5,478,858,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 23,067,927,000

43,558,422,000

Masyarakat dengan masalah

kesehatan terlayani

30 % 30 % 40% 50% 60% 70% 70 %

1.02-16.6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Prosentase Puskesmas dengan sistem

Informasi Puskesmas terintergrasi

60% 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100 2,428,000,000

Page 61: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-16.9 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Kontak Komunikasi Rawat Jalan 15 % 15 % 370,000,000 15 % 370,000,000 15 % 370,000,000 15 % 370,000,000 15 % 380,000,000 15 % 1,860,000,000

Rujukan non spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

1.02-16.11 Peningkatan Pelayanan

Kesehatan bagi Pengungsi

Korban Bencana.

Pengungsi dan korban bencana

terlayani

100 % 100 % 46,000,000 100 % 46,000,000 100 % 46,000,000 100 % 46,000,000 100 % 50,000,000 100 % 234,000,000

1.02-16.12 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Disabilitas mendapat layanan

kesehatan

30 % 45% 50% 60% 70% 80% 80 %

Disabilitas mendapat layanan alat

bantu

250 unit 500 unit 525 unit 550 unit 575 unit 625 unit 3025

Masyarakat dengan masalah

kesehatan terlayani

30 % 30 % 40% 50% 60% 70% 70 %

1.02-16.13 Penyediaan Biaya Operasional

dan Pemeliharaan

Kontak komunikasi 15% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %

Masyarakat mendapatkan pelayanan

rujukan 1,5%,

< 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Pelayanan kesehatan pada maskin

100 %

97.7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

1.02-16.15 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Dokumen PKP (Penilaian Kinerja

Puskesmas )

9 Puskesmas 12 Puskesmas 60,000,000 12 Puskesmas 60,000,000 12

Puskesmas

65,000,000 12 Puskesmas 70,000,000 12

Puskesmas

70,000,000 12

Puskesmas

325,000,000

1,250,000,000

8,219,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,500,000,000 40,719,000,000

250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000

1.02-16.16 Pelayanan Kegawat daruratan

tertangani

Kasus Gegawat daruratan tertangani 100 % 100 % 0 100 % 639,000,000 100 % 650,000,000 100 % 675,000,000 100 % 675,000,000 100 %

1.02-16.18 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Weru

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 0 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10,555,203,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % 0 >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.19 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Bulu

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5,694,060,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.20 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Tawangsari

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 11,104,680,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.21 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10,804,140,000

2,220,936,000 2,220,936,000

1,138,812,000 1,138,812,000 1,138,812,000 1,138,812,000 1,138,812,000

2,160,828,000 2,160,828,000 2,160,828,000 2,160,828,000 2,160,828,000

2,232,048,000 2,074,385,000 2,074,385,000 2,074,385,000 2,100,000,000

2,220,936,000 2,220,936,000 2,220,936,000

Puskesmas Nguter

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Page 62: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.22 Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13,000,346,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.23 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Bendosari

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 8,668,550,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.24 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Polokarto

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14,598,060,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.25 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Mojolaban

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15,406,620,000

RNS < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

3,081,324,000 3,081,324,000 3,081,324,000 3,081,324,000 3,081,324,000

2,919,612,000 2,919,612,000 2,919,612,000 2,919,612,000 2,919,612,000

1,733,710,000 1,733,710,000 1,733,710,000 1,733,710,000 1,733,710,000

2,703,468,000 2,565,626,000 2,565,626,000 2,565,626,000 2,600,000,000

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.26 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Grogol

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16,104,915,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.27 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Baki

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 9,319,140,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.28 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Gatak

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10,254,600,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.29 Pengelolaan Dana Kapitasi

Jaminan Kesehatan Nasional di

Puskesmas Kartasura

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13,393,980,000

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-16.31 Perijinan pelayanan kesehatan prosentase realisasi pemohon ijin 35 12 62,440,000 12 34,690,000 12 80,000,000 12 90,000,000 12 100,000,000 60 367,130,000

2,678,796,000 2,678,796,000 2,678,796,000 2,678,796,000 2,678,796,000

2,050,920,000 2,050,920,000 2,050,920,000 2,050,920,000 2,050,920,000

1,863,828,000 1,863,828,000 1,863,828,000 1,863,828,000 1,863,828,000

3,220,983,000 3,220,983,000 3,220,983,000 3,220,983,000 3,220,983,000

1.02-16.31 Perijinan pelayanan kesehatan

dan pelayanan kesehatan

Rumah Tangga (PKRT)

prosentase realisasi pemohon ijin

sarana pelayanan kesehatan

35 12 62,440,000 12 34,690,000 12 80,000,000 12 90,000,000 12 100,000,000 60 367,130,000

Page 63: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-16.33 Pelayanan Laboratorium

Kesehatan Daerah

Pemeriksaan sampel klinis 2000 sampel 2000 sampel 2000 sampel 2000 sampel 8000

sampel

Pemeriksaan sampel makanan dan

minuman

3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 12000

sampel

1.02-33 Program Peningkatan

Pelayanan BLUD

Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 350,000,000 15% 49,032,376,000 15% 49,032,376,000 15% 49,032,376,000 15% 147,447,128,000 Dinkes

Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%

Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%

1.02-33.3 Pelayanan dan Pendukung

Pelayanan BLUD

Pendampingan BLUD Puskesmas 350,000,000 15% 350,000,000 15% 350,000,000 15% 350,000,000 15%

1.02-33.4 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Weru

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Weru

100% 5,008,769,000 100% 5,008,769,000 100% 5,008,769,000 15,026,307,000

1.02-33.5 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Bulu

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Bulu

100% 1,891,555,000 100% 1,891,555,000 100% 1,891,555,000 5,674,665,000

1.02-33.6 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Tawangsari

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Tawangsari

100% 3,890,679,000 100% 3,890,679,000 100% 3,890,679,000 11,672,037,000

1.02-33.7 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Nguter

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Nguter

100% 4,435,027,000 100% 4,435,027,000 100% 4,435,027,000 13,305,081,000

1.02-33.8 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Sukoharjo

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Sukoharjo

100% 4,263,801,000 100% 4,263,801,000 100% 4,263,801,000 12,791,403,000

1.02-33.9 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Bendosasri

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Bendosari

100% 2,536,629,000 100% 2,536,629,000 100% 2,536,629,000 7,609,887,000

1.02-33.10 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Polokarto

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Polokarto

100% 5,331,453,000 100% 5,331,453,000 100% 5,331,453,000 15,994,359,000

6,170,117,0001,170,117,000 500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000

Puskesmas Polokarto Polokarto

1.02-33.11 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Mojolaban

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Mojolaban

100% 5,991,794,000 100% 5,991,794,000 100% 5,991,794,000 17,975,382,000

1.02-33.12 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Grogol

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Grogol

100% 5,596,089,000 100% 5,596,089,000 100% 5,596,089,000 16,788,267,000

1.02-33.13 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Baki

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Baki

100% 3,177,090,000 100% 3,177,090,000 100% 3,177,090,000 9,531,270,000

1.02-33.14 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Gatak

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Gatak

100% 2,998,492,000 100% 2,998,492,000 100% 2,998,492,000 8,995,476,000

1.02-33.15 Pelayanan Kesehatan BLUD

Puskesmas Kartasura

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kartasura

100% 3,560,998,000 100% 3,560,998,000 100% 3,560,998,000 10,682,994,000

1.02-23 Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Puskesmas terakreditasi minimal 1

dalam 1 Kecamatan

6 12 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000

1.02-23.07 Akreditasi FKTP/ Rumah sakit Puskesmas terakreditasi minimal 1

dalam 1 Kecamatan

6 12 12 12 12 12

Terakreditasinya FKTP Non

Pemerintah

0 0 0 6 12 18

Rumah Sakit terakreditasi minimal 1

dalam 1 kabupaten

1 4 6 8 9 9

Terakreditasinya klinik Utama ….. %

Terakreditasinya Fasilitas Kesehatan

Lainnya

0 0 0 1 1 1

Terakreditasinya Labkesda 0 0 0 1 1 1

1.02-25 Program Pengadaan,

Peningkatan/ Perbaikan

Sarana & Prasarana

Puskesmas/ Pustu dan

Prosentase Puskesmas/Pustu dan

jaringannya yang memiliki sarana

dan prasarana sesuai standart

30 60 13,038,781,000 100 11,173,950,000 100 10,423,950,000 100 10,423,950,000 100 5,500,000,000 100 50,560,631,000 DinkesSekretariat

Dinkes

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000

Puskesmas/ Pustu dan

Jaringannya

1.02-25.1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 4 4lokasi 11,614,831,000 4lokasi 9,000,000,000 4lokasi 9,000,000,000 5lokasi 9,000,000,000 2lokasi 4,000,000,000 23 42,614,831,000

Page 64: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-25.7 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Puskesmas

Jumlah sarana dan prasarana

Puskesmas yang tersedia (Alkes,

kulkas vaksin standart 10 buah)

12 12Puskesmas 1,423,950,000 12Puskesmas 2,173,950,000 12Puskesma

s

1,423,950,000 12Puskesmas 1,423,950,000 12Puskesmas 1,500,000,000 12 7,945,800,000

1.02-1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi

perkantoran

100 % 100 % 2,285,000,000 100 % 2,685,000,000 100 % 2,760,000,000 100 % 2,760,000,000 100 % 2,960,000,000 100 % 13,450,000,000 Sekretariat Dinkes

1.02-1.1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Persentase surat terdistribusi 100 % 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100 130,000,000

1.02-1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya penyediaan jasa

komunikasi, air dan listrik di fasilitas

kesehatan

71 fas kes. 71 fas kes. 700,000,000 71 fas kes. 800,000,000 71 fas kes. 800,000,000 71 fas kes. 800,000,000 71 fas kes. 850,000,000 71 fas kes. 3,950,000,000

1.02-1.7 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Terpenuhinya honorarium pengelola

keuangan SKPD

32 orang 32 orang 315,000,000 32 orang 315,000,000 32 orang 315,000,000 32 orang 315,000,000 32 orang 320,000,000 32 orang 1,580,000,000

1.02-1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Prosentase alat terpelihara 71 fas kes. 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 175,000,000 71 fas kes. 775,000,000

1.02-1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya sarana untuk

menunjang proses administrasi

perkantoran

71 fas kes. 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 125,000,000 71 fas kes. 605,000,000

1.02-1.11 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Terlaksnananya sarana untuk

menunjang pemenuhan adminstrasi

perkantoran

71 fas kes. 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 520,000,000

1.02-1.12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

71 fas kes. 71 fas kes. 300,000,000 71 fas kes. 600,000,000 71 fas kes. 650,000,000 71 fas kes. 650,000,000 71 fas kes. 700,000,000 71 fas kes. 2,900,000,000

1.02-1.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

jumlah pengeras suara, jumlah

jaringan internet

2paket 2paket 150,000,000 2paket 150,000,000 2paket 150,000,000 2paket 150,000,000 2paket 175,000,000 2paket 775,000,000

Sekretariat

1.02-1.14 Penyediaan Jasa dan Peralatan

Rumah Tangga

Terpenuhinya honorarium Pegawai

Tidak Tetap,tenaga harian dan

peralatan bahan kebersihan

12bulan 12bulan 210,000,000 12bulan 210,000,000 12bulan 210,000,000 12bulan 210,000,000 12bulan 220,000,000 60 1,060,000,000

1.02-1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan

Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan 2 terbitan

dan buku perundang undangan

4 jenis 4 jenis 7,000,000 4 jenis 7,000,000 4 jenis 7,000,000 4 jenis 7,000,000 4 jenis 8,000,000 4 jenis 36,000,000

1.02-1.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan

dan minuman rutin harian karyawan

dan rapat dinas

1100 orang 1132 orang 100,000,000 1132 orang 100,000,000 1132 orang 125,000,000 1132 orang 125,000,000 1132 orang 125,000,000 1132 orang 575,000,000

1.02-1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya segala kegiatan yang

diperlukan oleh dinas untuk kelancaran

proses monev, koordinasi/konsultasi

antar daerah

60 kali 60 kali 115,000,000 60 kali 115,000,000 60 kali 115,000,000 60 kali 115,000,000 60 kali 120,000,000 60 kali 580,000,000

1.02-2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kelancaran sarana

dan prasarana aktivitas aparatur

yang kondusif

100 % 100 % 1,735,400,000 100 % 3,385,400,000 100 % 3,385,400,000 100 % 3,385,400,000 100 % 3,035,400,000 100 % 14,527,000,000

1.02-2.3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor Dinas

Kesehatan yang dibangun

12 gd 4 gd 16,000,000,000 1 gd 4,300,000,000 1 gd 5,000,000,000 1 gd 5,000,000,000 1 gd 6,000,000,000 1 gd 36,300,000,000

1.02-2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/

Operasional

Jumlah kendaraan dinas 1 mobil 2mobil 1,000,000,000 2mobil 400,000,000 2mobil 400,000,000 2mobil 400,000,000 0 0 7 1,800,000,000

1.02-2.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelair perkantoran dan

mebelair Dinas Kesehatan dan UPTD

15lokasi 15lokasi 200,000,000 15lokasi 100,000,000 15lokasi 100,000,000 15lokasi 100,000,000 15lokasi 120,000,000 15 620,000,000

1.02-2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin 23

gedung kantor

23 gd 23 gd 0 23 gd 2,300,000,000 23 gd 2,300,000,000 23 gd 2,300,000,000 23 gd 2,300,000,000 23 gd 9,200,000,000

Gedung Kantor gedung kantor

1.02-2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional

dinas

27 mobil 27 mobil 100,000,000 27 mobil 100,000,000 27 mobil 100,000,000 27 mobil 100,000,000 27 mobil 120,000,000 27 mobil 520,000,000

Page 65: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS ...dkk.sukoharjokab.go.id/download/sakip/lkjip2018-II.pdfTugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka

2021 Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, sasaran

Program (outcome) dan Kegiatan

Data

Capaian

pada Tahun

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja

Penaggung

Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020

1.02-2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlegkapan gedung

kantor

23 gd 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 55,000,000 23 gd 255,000,000

1.02-2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

23 gd 23 gd 0 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 55,000,000 23 gd 205,000,000

1.02-3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur100 % 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 963,500,000

1.02-3.2 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

terpenuhinya kebutuhan pakai dinas

beserta perlengkapannya

820orang 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 963,500,000

1.02-6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Meningkatnya pelayanan kinerja

SKPD

5 Dokumen 5 Dokumen 110,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 25,000,000 25 Dokumen 195,000,000

1.02-6.1 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Jumlah dokumen laporan Capaian

kinerja dinas kesehatan (Renstra,

7 Dokumen 7 Dokumen 110,000,000 7 Dokumen 20,000,000 7 Dokumen 20,000,000 7 Dokumen 20,000,000 7 Dokumen 25,000,000 35 Dokumen 195,000,000

1.02-7 Program Perencanaan Satuan

Kerja Perangkat Daerah

Terwujudnya perencanaan yang

efektif dan efesien

6 Dokumen 6 dokumen 35,000,000 6 dokumen 35,000,000 6 dokumen 35,000,000 6 dokumen 40,000,000 6 dokumen 45,000,000 30 Dokumen 190,000,000

1.02-7.1 Penyelenggaraan Forum SKPD Jumlah Dokumen RKPD 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 15,000,000 5 dokumen 55,000,000

1.02-7.2 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA,

DPA Penetapan, RKA

,DPPA, Proposal/TOR dana APBN)

5 Dokumen 5 Dokumen 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000 5 Dokumen 30,000,000 5 Dokumen 30,000,000 25 Dokumen 135,000,000

1.02-5 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Perentase kapasitas Sumber Daya

Kesehatan yang mempunyai

kompetensi sesuai fungsinya

20 % 23 422,000,000 27 592,745,000 30 867,500,000 35 910,000,000 40 995,000,000 40 3,787,245,000 Bid. SDK Dinkes

1.02-5.1 Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Meningkatnya kompetensi Sumber

Daya Manusia Kesehatan

20 % % 400,000,000 % 562,745,000 % 817,500,000 % 850,000,000 % 925,000,000 % 3,555,245,000

1.02-5.4 Study Banding Meningkatnya wawasan dan mutu

kinerja aparatur

100 % 100 % 12,000,000 100 % 15,000,000 100 % 20,000,000 100 % 25,000,000 100 % 30,000,000 100 % 102,000,000

1.02-5.5 Seminar/ Lokakarya Meningkatnya pengetahuan dan

wawasan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

100 % 100 % 10,000,000 100 % 15,000,000 100 % 30,000,000 100 % 35,000,000 100 % 40,000,000 100 % 130,000,000

JUMLAH 84,264,508,000 83,727,503,000 131,983,289,000 136,564,086,000 131,367,625,000 564,711,001,000

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

dr. YUNIA WAHDIYATI

Pembina

NIP. 197506072006042020