laporan kinerja instansi pemerintah (lkjip) dinas...
TRANSCRIPT
Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018
DISUSUN OLEH :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo
Telp (0271 593015) Fax (0271) 593561
Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan
Laporan Kinerja Instansi
LKjIP Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diaman
Tahun 2006 tentan
yang diatur kemudian dalam Peraturan
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
diatur dalam Peraturan Menteri
Tahun 2014 tentang
dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
LKjIP adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja
anggaran. Kinerja Dinas
dijabarkan dalam bentuk L
Tujuan penyusunan L
penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam p
dan fungsi organisasi di masing
keberhasilan cap
meningkatkan kualitas cap
akan datang. Melalui penyusunan L
penerapan prinsip
terwujudnya transp
Demikian L
bahan bagi pihak
peningkatan kinerja di masa mendatang
Tahun 2018
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas
Kesehatan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata
Kesehatan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
emerintah (SAKIP) sebagai mana diaman
Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun
inerja Dinas Kesehatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan
dijabarkan dalam bentuk LKj Dinas Kesehatan.
ujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan
penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam p
dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta
keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam
meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang
akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran
penerapan prinsip-prinsip good governance
terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai
bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk
kinerja di masa mendatang.
Sukoharjo,
Plt. Kepala Dinas
Kabupaten Sukoharjo
Kepala Bidang pelayan Kesehatan
NIP.
Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusuan
) Dinas Kesehatan Tahun 2018.
kan bentuk komitmen nyata
dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja
emerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8
g Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Presiden Nomor 29 tahun 2014
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
adalah wujud pertanggungjawabn pejabat publik kepada
lembaga pemerintah selama satu tahun
telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan
adalah untuk menggambarkan
penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok
masing perangkat daerah, serta
ian sasaran saat ini untuk percepatan dalam
ian kinerja yang diharapkan pada tahun yang
juga dapat memberikan gambaran
good governance, yaitu dalam rangka
ransi dan akuntabilitas di lingukungan pemerintah.
ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai
epentingan khususnya untuk
Sukoharjo, Pebruari 2019
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
Kepala Bidang pelayan Kesehatan
dr. YUNIA WAHDIYATI
Pembina
NIP. 197506072005042020
Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018
DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR ............................................. ii
DAFTAR ISI .......................................................... iii
BAB I : PENDAHULUAN ................................................. 1
A. Gambaran Umum Organisasi ................... 1
B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan ............. 7
C. Permasalahan Utama yang dihadapi
Dinas Kesehatan .........................................
8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA .................................. 9
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ......................... 9
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................... 11
A. Capaian Kinerja Organisasi ...................... 11
B. Lapoaran Realisasi Anggaran................... 34
BAB IV : PENUTUP ............................................................. 44
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas
Kesehatan ...................................................
44
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di
Masa Datang ..............................................
44
Lampiran :
1) Perjanjian Kinerja Tahun 2018
2) Rencana Kinerja Tahun 2018
3) Pengukuran Kinerja Tahun 2018
4) Matrik Renstra Tahun 2016-2021
Lkjip Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018
LAMPIRAN - LAMPIRAN
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi
1. Tugas Pokok dan Fungsi
Kedudukan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala
Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , susunan organisasi,
Tugas dan fungsi serta Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten
Sukoharjo, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah:
1). Dalam Pasal 2.d Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
12 Tahun 2016, disebutkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan
bidang kesehatan.
2). Dalam pasal 48 ayat 1 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50
Tahun 2016, menyebutkan Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.
3). Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
e. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 2
Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Sukoharjo terdiri dari:
1. Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan
b. Subbagian Keuangan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga
3. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa
4. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Seksi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Akreditasi dan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan
5. Bidang Sumber Daya Kesehatan
a. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan
dan Perbekalan Kesehatan
b. Seksi Pelayanan Perizinan Kesehatan dan Pelayanan
Kesehatan.
c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
6. UPTD
7. Kelompok Jabatan Fungsional
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 3
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 4
Adapun jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
beserta 14 UPTD Tahun 2018 sebanyak 969 orang, selengkapnya dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut ;
Tabel 1.1 Tenaga Kesehatan berdasarkan Pendikan dan Golongan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:
No PENDIDIKAN Tahun 2018
1 Pasca Sarjana 41
2 Sarjana 251
3 Diploma (D1,D3) 559
4 SMA/SMK 107
5 SMP/MTs 8
6 SD/MI 3
GOLONGAN
7 Golongan I 4
8 Golongan II 285
9 Golongan III 600
10 Golongan IV 80
Adapun Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo
terdiri dari :
Tabel. 1.2. Jenis dan jumlah sarana Pelayanan Kesehatan Di
Kabupaten Sukoharjo.
No Fasilitas Pelayanan Pelayanan
Kesehatan
Tahun 2018 Ket
1 Pelayanan Pelayanan Kesehatan
Posyandu Balita 1188 Kelompok
Posyandu Lansia 1095 Kelompok
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 5
No Fasilitas Pelayanan Pelayanan
Kesehatan
Tahun 2018 Ket
Puskesmas Induk 12 Unit
Puskesmas Pembantu 48 Unit
Puskesmas Keliling 79 Unit
Puskesmas Rawat Inap 10 Unit
Poliklinik Desa 167 Unit
Gudang Farmasi Kabupaten 1 Unit
Laboratorium Kesehatan Daerah 1 Unit
Rumah Sakit Umum 7 Unit
Rumah Sakit Khusus 2 Unit
Praktek Dokter Perorangan Umum 721 Orang
Praktek Dokter perorangan Gigi 113 Orang
Praktek Dokter perorangan Spesialis 373 Orang
Klinik 88 Unit
Laboratorium Klinik Swasta 5 Unit
Pengobat Tradisional Berijin 163 Unit
2 Industri Farmasi
Obat 1 Unit
Obat tradisional (IOT) 1 Unit
Industri Kecil Obat Tradisional
(IKOT)/UKOT
48 Unit
3 Distribusi Kesehatan
Pedagang Besar Farmasi 21 Unit
Pedagang Alkes/Penyalur 21 Unit
Apotik 215 Unit
Toko Obat 22 Unit
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 6
Adapun Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari :
Tabel. 1.3. Jumlah Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Sukoharjo
No Uraian Tahun 2018 Keterangan
1 Dokter Umum 303 orang
2 Dokter Spesialis 240 orang
3 Dokter Gigi 66 orang
4 Perawat 1775 orang
5 Bidan 706 orang
6 Tenaga Farmasi 587 orang
7 Tenaga Fisioterapi 86 orang
8 Ahli Gizi 120 orang
9 Analis laboratorium 154 orang
10 Ahli Rontgen 65 orang
11 Ahli penyehatan
lingkungan
41 orang
12 Bidan Desa 167 orang
Jumlah 4310 orang
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo dilengkapi dengan berbagai fasilitas/aset dengan rincian
sebagai berikut:
Tabel. 1.3. Jumlah Fasilitas/Aset Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo
No Fasilitas/ aset
Tahun
2018 Satuan
1 Tanah 10 lokasi
2 Alat-alat besar 144 Unit
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 7
No Fasilitas/ aset
Tahun
2018 Satuan
3 Alat-Alat Angkutan 220 buah
4 Alat Bengkel dan Alat Ukur 210 buah
5
Alat kantor dan rumah
tangga 22.574 buah
6
Alat - alat audio dan
komunikasi 523 unit
7 Alat - alat kedokteran 12.784 buah
8 Alat - alat laboratorium 3.394 buah
9 Bangunan Gedung 245 lokasi
10 Instalasi 7 buah
11 Buku dan Perpustakaan 220 buah
B. Fungsi Strategis Dinas Kesehatan
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan
dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis
yaitu menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten
Sukoharjo dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan.
Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus
dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu :
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan sebagai bagian dari upaya
pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat
dan sejahtera.
2. Membentuk tata kehidupan masyarakat yang berperilaku hidup bersih
dan sehat dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan
dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, menuju
kemandirian;
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dengan upaya pencegahan
penyakit menular dan tidak menular
4. Mewujudkan kualitas sumber daya kesehatan yang profesional
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 8
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Kesehatan
Adapun permasalahan utama Dinas Kesehatan yang harus
diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :
1. Angka Kematian Ibu (AKI)
2. Angka Kematian Bayi (AKB)
3. Angka Kesakitan/Kematian DBD
4. Rendahnya penemuan kasus TB Paru (BTA+)
5. Masih adanya kasus gizi buruk dan gizi kurang
6. Desa Open Defecation Free (ODF)
7. Kwalitas Pelayanan Kesehatan
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan
instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja dalam rangka mewujudkan Visi
“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Paripurna Menuju Masyarakat yang
Sehat, Sejahtera dan Mandiri.” dan misi Dinas Kesehatan. Melalui
perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan
antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja
Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima
amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas
Kesehatan pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan
Bupati Sukoharjo untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran
perjanjian ini. (Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2018)
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 10
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan 19 program 86 kegiatan
yang didukung oleh APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo sebesar
Rp.198.557.129.000,00 (termasuk DAK fisik dan Nono fisik dan Gaji Pegawai)
Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara
tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara
kepala Dinas Kesehatan dengan Bupati Sukoharjo Tahun 2018.
Perumusan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo dalam Rencana Strategik mengacu pada Penerapan Standart
Pelayanan Minimal SPM Kesehatan, Indikator Kinerja Utama, Indikator
Kinerja Dinas Kesehatan, maupun Indikator Program.
Adapun Indikator – indikator Kinerja Bidang Kesehatan yaitu :
1. Indikator Kinerja Utama
a. Angka Harapan Hidup
b. Angka Kematian Ibu Melahirkan
c. Angka Kematian Bayi
d. Angka Kematian Balita
2. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
a. Angka Harapan Hidup
b. Angka Kematian Ibu Melahirkan
c. Angka Kematian Bayi
d. Angka Kematian Balita
e. Prevalensi Penderita Gizi Buruk
f. Prevalensi Penderita Gizi Kurang
g. Desa Siaga Aktif Mandiri
h. Angka Kesakitan DBD
i. Prosentase Desa ODF
j. Desa/Kalurahan UCI
3. Indikator Kinerja Program
a. Prosentase Ketersediaan Obat dan vaksin Puskesmas
b. Prosentase Puskesmas Rawat Inap Non Rawat Inap sesuai Standart
c. Prosentase Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sesuai standart
d. Prosentase Tempat Pengelolaan makanan dan minuman yang
memenuhi syarat
e. Cakupan Pendampingan akreditasi faskes primer (25 Faskes)
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 11
f. Prosentase Perilaku Sehat (PHBS)
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata
cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .
Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran
sebagai berikut :
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 2.5 Skala Pengukuran Kinerja
NO SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI
1 Lebih dari 100% Sangat Baik
2 75 – 100% Baik
3 55 – 74 % Cukup
4 Kurang dari 55 % Kurang
Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan
realisasi sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana
tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase capaian = Realisasi x 100 %
Rencana
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 12
b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah
pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:
Persentase capaian = Rencana - (Realisasi – Target ) x 100 %
Rencana
Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran
dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja
outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan
perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Adapun
sebagai alat ukur keberhasilan atau kegagalan capaian Kinerja adalah
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan capaian kinerja prioritas
program yang bersifat strategis. Penyusunan Indikator Kinrja Utama (IKU)
sesuai degan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, Tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
IKU instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi
meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Tujuan
dalam Penetapan IKU adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang
pentingdan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara
baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran Strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Pada tahun 2018, Dinas Kesehatan telah melaksanakan seluruh
program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, sesuai dengan
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 maupun Rencana Strategis Dinas Kesehatan.
1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.
Sedangkan pencapaian kinerja pelayanan dengan sasaran
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau,
tercermin pada tabel sebagai berikut :
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 13
Capaian Kinerja
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
Tabel 3.5 Capaian Kinerja
No. Indikator Satuan
Tahun 2018
Capai
an
2017
%
Capaian thd.
Target Akhir
RPJMD (2021) Target Realisasi
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Angka Usia Harapan
Hidup
tahun 77.54 77,49 99,90 77,46 99,85
2 Angka Kematian Ibu 100.000/K
H
120 31,87 173,44 31,94 168,75
3 Angka Kematian Bayi 1.000/ KH 9,4 5,65 139,89 6,38 138.59
4 Angka Kematian
Balita
1.000 /KH 10,5 7,41 129,43 8,54 125,30
Rata-rata Capaian
135,66
133,12
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran-3.3, yaitu :
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, dari
4 indikator kinerja yang ada, indikator yang pertama yakni Angka Usia
Harapan Hidup terealisasi 77,49 tahun dengan capaian kinerja sebesar
99,90%.
Sedangkan untuk 3 (tiga) indikator kinerja lainnya, yakni Angka
Kematian Ibu masih terjadi 4 kasus atau realisasinya 31,87/100.000
Kelahiran Hidup. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja tinggi
karena dapat menekan dari target sebanyak 120/100.000 KH.
Demikian juga untuk 2 (dua) indikator lainnya yaitu angka kematian
bayi dapat ditekan dari target sebanyak 9,4/1000 KH menjadi tinggal
5,65/1000 KH atau hanya terjadi 71 kasus di tahun 2018, sedangkan
untuk angka kematian balita, masih terjadi 93 kasus namun kalau
dilihat dari capaian sebanyak 7,41/1000 KH masih lebih rendah dari
target sebanyak 10,5/1000 KH. Sehingga secara keseluruhan rata-rata
capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 135,66% sehingga dapat
dikategorikan Sangat Baik.
Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya,
maka capaian kineja 2018 ini cenderung mengalami peningkatan.
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 14
Adapun perbandingan realisasi dan capaian untuk masing-masing
indikator sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan 2018
Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
Tabel 3.6 Capaian Kinerja tahun 2017 dan 2018
No. Indikator Satuan
2017 Tahun 2018
Realisasi
%
Capaian
Target Realisasi
%
Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Angka Usia Harapan
Hidup tahun 77,46 99,92 77.54 77,49 99,90
2 Angka Kematian Ibu 10.000
/KH
31,94 176,12 120 31,87 173,44
3 Angka Kematian Bayi 1.000/
KH
6,38 133,54 9,4 5,65 139,89
4 Angka Kematian Balita 1.000
/KH
8,54 122,36 10,5 7,41 129,43
131,23
135,66
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 15
Adapun Indikator kinerja dalam sajian data maupun grafik
sebagai berikut :
Angka Kematian Ibu
NO Tahun Target Realisasi
1 2013 77 98,84
2 2014 76 100,47
3 2015 75 159,05
4 2016 140 94,80
5 2017 130 31,94
6 2018 120 31.87
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 16
Angka Kematian bayi
NO Tahun Target Realisasi
1 2013 9,25 10,97
2 2014 8,5 10,74
3 2015 8 9,94
4 2016 9,8 9,0
5 2017 9,6 6,38
6 2018 9,4 5,65
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 17
Angka Kematian Balita
NO Tahun Target Realisasi
1 2013 10,5 12,47
2 2014 10 11,98
3 2015 10,5 11,92
4 2016 11,5 10,82
5 2017 11 8,5
6 2018 10,5 7,41
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 18
Dokumen Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 19
Dokumen Pelaksanaan Kelas Ibu Balita
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 20
Dokumen Kunjungan Neonatal dan kunjungan Nifas oleh Bidan Desa
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 21
Berdasarkan tabel di atas, maka indikator kinerja yang
realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya yaitu angka kematian
ibu dari 31,94/100.000 KH di tahun 2017 menjadi 31,87/100.000 KH
di tahun 2018, angka kematian bayi dari 6,38/1.000 KH di tahun 2017
menjadi 5,65 / KH dan angka kematian balita juga terjadi penurunan
dari tahun sebelumnya, yaitu 8,54/KH menjadi 7,41/KH pada tahun
2018.
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 22
Untuk memperoleh gambaran sejauh mana pencapaian target
sampai dengan tahun 2018 ini, maka di bawah akan disajikan data
perbandingan capaian kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan
target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD, sebagaimana tabel berikut
ini :
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Tahun 2018 dengan Target Akhir
RPJMD Sasaran Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
Tabel 3.7 Capaian Kinerja tahun 2018 dan Target Akhir RPJMD
No. Indikator Satuan Realisasi s.d Tahun 2018
Target Akhir RPJMD (2021)
% Capaian thd. Target Akhir
RPJMD (2021)
1 2 3 7 8
1 Angka Usia Harapan Hidup tahun 77,49 77,60 99,85
2 Angka Kematian Ibu 10.000
/KH
31,87 102 168,75
3 Angka Kematian Bayi 1.000/
KH
5,65 9,2 138.59
4 Angka Kematian Balita 1.000
/KH
7,41 9,92 125,30
Rata-rata capaian kinerja
133,12
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD dari 4 indikator yang sudah dapat terealisasi melampaui
target adalah : angka kematian ibu, angka kematian bayi dan angka
kematian balita realisasinya sudah berada di bawah target, hal
menunjukkan kinerja pencapaian sasaran ini sudah cukup berhasil.
Nemun untuk indikator Angka Usia Harapan Hidup, belum dapat
melampau target, yani dari 77,6 tahun sampai dengan tahun 2018 ini
baru mencapat 77,49 tahun.
Sedangkan realisasi indikator kinerja tahun 2018 yang dapat
dibandingkan dengan target nasional, baik Standar Pelayanan Minimal
(SPM), dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini :
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 23
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 3.2 dengan Target
Nasional
No. Indikator Satuan Realisiasi Tahun 2018
Target Nasional(SPM )
Keterangan
1 2 3 4 5 6
1.
Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH. 31,87 102 Angka Kematian Ibu
di atas target nasional.
2.
Angka Kematian Bayi Per 1000 KH 5,65 23 Angka kematian
bayi di atas target nasioanl.
Berdasarkan tabel tersebut, jika dibandingkan dengan target
nasional baik SPM, maka pencapaian target indikator tahun 2018
untuk kedua indikator tersebut sudah di atas target nasional, artinya
angka kematian ibu dan angka kematian bagi sudah dapat ditekan
sehingga sudah lebih baik dari target nasional.
Adapun Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target sasaran
ini adalah :
a. Angka Kematian Ibu (AKI)
Kematian Ibu sebanyak 4 kasus yang disebabkan anatara lain
penyakit jantung yang menyertai kehamilan, sehingga walaupun
sudah ditangani oleh Dokter Obsgyn dan Dokter Internis/Jantung,
namun karena kondisi penyakit jantung ini lebih diperparah dengan
adanya kehamilan sehingga menyebabkan ibu sulit dipertahankan.
selain itu perdarahan karena atonia uteri dalam waktu 5 menit saja
ibu bisa kehilangan darah 5 liter, sehingga pada kasus ini benar-
benar sulit ditangani walaupun sudah dirujuk ke Rumah Sakit.
Adapun penyebab lain epilepsi, stroke akut dan Pre
eklamsia/eklamsia.
b. Angka Kematian Bayi (AKB)
Kematian Bayi Umur 0-11 bulan sebanyak 40 kasus penyebab
kematian bayi tertinggi adalah Bayi Baru Lahir Sangat Rendah
(BBLSR) dan kelainan konginetal, Bayi dengan BBLSR
kecenderungan untuk bertahan hidup rendah karena berat badan
bayi yang kurang dari 2000 gram yang menyebabkan bayi tidak
dapat bertahan hidup, bayi yang mempunyai kelainan konginetal
mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga tidak dapat
bertahan hidup karena kondisi kelainan organ, sehingga bayi tidak
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 24
dapat menerima asupan nutrisi dan kematangan organ belum
sempurna dengan baik di banding bayi dengan berat badan normal.
Pada Bayi Baru Lahir Rendah (BBLR) dengan berat kurang dari 2500
sering mengalami gangguan tumbuh kembang yang akan menambah
komplikasi karena tubuh bayi rentan terhadap infeksi sehingga
menjadikan sakit bahkan sampai pada.
c. Angka Kematian Balita
Kematian Balita umur 0-59 bulan sebanyak 107 kasus, penyebab
kematian balita selain tersebut diatas (kematian AKB) juga ada
penyebab lain yaitu : Diare, DHF, gizi buruk dengan komplikasi
imunodefisiensi, Pnemonia, Broncopnemonia, Aspirasi, Meningitis,
kelainan kongenital, CA otak, CA Ginjal, Kecelakaan
Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang
maka solusi yang akan ditempuh beberapa strategi sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui FKTP Puskesmas dan
swasta yang terakreditasi
b. Peningkatan mutu pelayanan pada jejaring (BPM, RB, Klinik
Pratama, dan RS)
c. Peningkatan Kualitas ANC terintergrasi Standar 10 T (GIZI,
IMUNISASI, PTM, PROMKES, KESLING)
d. Peningkatan Kunjungan Rumah dengan kegiatan : pendataan
keluarga sehat, deteksi dan pengawasan resiko tinggi, Kunjungan
KF, Kunjungan KN sesuai standar.
e. Penyuluhan reproduksi remaja, Penundaan Usia Nikah, Kelas Caten
f. Peningkatan Audit Maternal Perinatal (AMP) melalui Pembinaan,
Monitoring dan Evaluasi melibatkan Lintas Program, Lintas sektoral
dan Organisasi Profesi.
g. Peningkatan Peran Stake Holders dalam hal ini Pemerintah melalui
Lintas Sektoral dan Lintas Program terkait dalam Program KIA-KB
berupa dukungan kebijakan, program dan penganggaran
kegiatan.
h. Penguatan pada Sistem Rujukan/ Sistem Penanggilangan Gawat
Darurat Terpadu (SPGDT)
i. Pemberdayaan Masyarakat untuk :
- Perubahan Perilaku Paradigma Sehat
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 25
- Perubahan Perilaku / Asuhan Sayang Ibu dan Bayi oleh
Keluarga dan Masyarakat pada saat hamil, bersalin dan pasca
persalinan/ nifas.
- Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan dalam Perilaku
Hidup Sehat pada Masyarakat
- Peningkatan Kesadaran dan Peran Aktif dari keluarga (suami,
orang tua & anggota lain) dan kader, Toma, Karang Taruna,
LSM dan swasta dalam penanggulangan masalah kesehatan
yang ada diwilayahnya terutama masalah kesehatan KIA-KB
termasuk pendampingan dan pengawasan ibu hamil, ibu
bersalin dan ibu nifas baik normal maupun resiko tinggi
- Peningkatan Desa Siaga Aktif Mandiri (PKD Aktif, Suami Siaga,
Donor darah, Stiker P4K, dll)
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan Sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran diatas
adalah sebesar Rp. 67.705.273.531,00 dari anggaran sebesar Rp.
89.033.595.000,00 hal ini berarti terdapat efesiensi penggunaan
sumber daya sebesar Rp. 21.328.321.469,00
Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas
dari dilaksanakannya Program Upaya Kesehatan masyarakat, Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan
Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat, Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program
Peningkatan Kesehatan Anak Balita, Program Peningkatan Keselamatan
Ibu melahirkan dan Anak dengan kegiatan antara lain :
1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan
jaringannya
2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
3. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 12
Puskesmas
6. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 26
7. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan
8. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
9. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
10. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
11. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
12. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
13. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat
14. Peningkatan Imunisasi
15. Pembangunan Puskesmas
16. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.
17. Penyuluhan kesehatan anak balita
18. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita
19. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
21. Pendidikan dan Pelatihan Perawatan lansia
22. Monitoring Evaluasi da Pelaporan
23. Penyuluhan kesehatan bagi ibu dan KB
24. Pelatihan dan pendidikan kesehatan ibu dan KB
25. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Selain Indikator kinerja utama masih ada indikator yang harus dicapai
yaitu Indikator Kinerja Dinas Kesehatan antara lain :
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 27
2. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan
TUJUAN / SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN TAHUN 2018 REALI SASI
TAHUN 2017
TARGET 2021
(AKHIR RPJMD)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET
AKHIR RPJMD
(TH. 2021)
% CAPAIAN TERHADAP TARGET SPM (TH.
2018)
TARGET REALISASI
PROSENTASE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang bermutu dan terjangkau
1 Prevalensi Penderita Gizi Buruk
% <1% 0,04% 196,00 0,03% <1 196,00 196,00
2 Prevalensi Penderita Gizi Kurang
% <5 % 4,43% 111,00 3,82% <5 111,00 111,00
3 Desa Siaga Aktif Mandiri
% 36% 31% 113,00 34% 50 86 113,00
4 Angka Kesakitan DBD
Per 100.00
0 Pendud
uk
<49/100000 Pddk
4,1/100000 Pddk
191,63 13,7/100000 Pddk
<49 191,63 191,63
5 Prosentase Desa ODF
% 100% 100% 100 100% 100 100 100
6 Desa/Kalurahan UCI
% 100% 100% 100 100% 100 100 100
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 28
Dokumen Pelacakan Gizi Buruk
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 29
KEGIATAN PMT PENYULUHAN DI POSYANDU
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 30
Dokumen Kegiatan Imunisasi
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 31
Dokumen Kegiatan Deklarasi ODF
Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2018 apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan
dalam RPJMD dari 6 indikator yang sudah dapat terealisasi sesuai
target adalah : Prevalensi Penderita Gizi Buruk 0,04% dengan prosentase
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 32
capaian sebesar 196%, Prevalensi Penderita Gizi Kurang sebesar 4,43%
dengan prosentase capaian sebesar 111% , Prosentase Desa ODF 100 %
dari target 100% terealisasi 100% Sedangkan untuk Angka Kesakitan
DBD 35 kasus dari target <49/100.000 pddk realisasi 4,1/100.000
pddk, sedangkan Desa/Kalurahan UCI dengan prosentase capaian
sebesar 100 % yaitu 167 desa
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan melalui :
a. Melakukan Sosial marketing Pedoman Gizi Seimbang bagi Petugas
Puskesmas, Bidan Desa dan Kader Posyandu, untuk memberikan
informasi yang terbaru mengenai pedoman gizi seimbang, manfaat
dan cara pemasarannya ke masyarakat. Sehingga diharapkan
masyarakat mengerti dan bersedia menerapkan pola gizi seimbang di
keluarganya.
b. Pemantapan 1000 hari pertama kehidupan kepada Lintas Sektor,
Petugas Kesehatan, dan kader posyandu agar 1000 hari pertama dari
awal kehamilan sampai anak berumur 2 tahun dapat terkawal
kesehatan dan perkembangannya dengan baik oleh masyarakat, yang
akhirnya dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas.
c. Sosialisasi pencegahan kesakitan maupun kematian DBD di Desa
rawan DBD.
d. Sosialisasi SOP penanggulangan DBD, Monitoring dan Evaluasi
kepada Petugas P2B2 dan Penanggung Jawab UKM esensial melalui
Pertemuan P2B2 dan Pertemuan Monev di Tingkat Kabupaten dan
Puskesmas.
e. Pengendalian DBD pada upaya pencegahan dan penggunaan
tehnologi tepat guna (pemasangan Ovitrap, Larvitrap) untuk
mendukung kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk.
f. Sosialisasi tatalaksana kasus DBD kepada Puskesmas Rawat Inap
dan Rumah sakit.
g. Sosialisasi Kepada masyarakat melalui tokoh agama tentang
kehalalan reagen vaksin imunisasi
h. Pelacakan balita gizi buruk dengan dokter spesialis anak dan ahli gizi
serta Lintas Sektor terkait.
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 33
Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya
Penggunaan Sumber daya keuangan untuk mencapai sasaran diatas
adalah sebesar Rp. 15.679.299.989,00 dari anggaran sebesar Rp.
19.080.171.000,00 selain dana tersebut masih didukung dengan
anggaran rutin Dinas kesehatan sebesar Rp. 4.980.637.646,00 dari
anggaran sebesar Rp. 5.477.050.000,00.
Dalam mencapai indikator kinerja utama maupun indikator kinerja Dinas
terdapat kegiatan yang saling keterkaitan dalam mendukung
keberhasilan Indikator - Indikator tersebut.
Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas dari
dilaksanakannya Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program
Upaya Pelayanan Kesehatan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan,
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program
Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pengembangan Lingkungan Sehat,
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, Program Peningkatan
Kesehatan Lansia, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan dengan kegiatan antara lain :
1. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
3. Revitalisasi sitem kesehatan
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat
5. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
6. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
8. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
9. Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 12
Puskesmas
10. Perijinan Pelayanan Kesehatan dan pelayanan Kesehatan Rumah
Tangga
11. Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
12. Peningkatan kapasitas laboratorium Pengawasan obat dan makanan.
13. Pengambangan Madia Promosi dan Informasi sadar Hidup sehat
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 34
14. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
15. Peningkatan pemanfaatan Sarana Kesehatan
16. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
17. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
18. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
19. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
20. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
21. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
22. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
23. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
24. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
25. Sosialisasi Kebijakan lingkungan sehat
26. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
27. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
28. Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
29. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
30. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
31. Peningkatan Imunisasi
32. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penganggulangan Wabah
33. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
34. Monitoring evaluasi dan Pelaporan
35. Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
36. Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restoran.
37. Akreditasi Rumah Sakit/Puskesmas
38. Pelayanan dan pendukung Pelayanan BLUD
B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Kesehatan, pada tahun anggaran 2018, di dukung dengan anggaran
sebesar Rp. 198.557.129.000,00 terealisasi Rp. 162.068.956.307,00
Angaran tersebut terdiri dari Belanja tidak langsung / Gaji Rp.
84.851.023.000,00 terealisasi Rp. 74.144.777.656,00 Belanja langsung,
Rp113.706.106.000,00 teralisasi Rp 88.394.479.166,00
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 35
Secara ringkas komposisi realisasi penggunaan sebagai berikut:
- Belanja tidak langsung Rp. 74.144.777.656,00
- Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 71.150.310.566,00
- Belanja Modal , sebesar Rp 16.193.751.085,00
Adapun penjabaran dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan
sebagai berikut :
1. Anggaran APBD Kabupaten
a. Anggaran pendapatan Rp 33.154.343.000,00 Realisasi Pendapatan
Rp 36.824.981.295,00,- dengan rincian sebagai berikut :
Tabel Pendapatan Sub Urusan Kesehatan
No Jenis Pendapatan
Target Realisasi
1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
3.702.401.000 5.583.738.745
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir
15.778.000 29.052.650
3 Pendapatan Asli Daerah yang sah
29.436.164.000 31.257.743.900
JUMLAH 33.154.343.000,00 36.824.981.295,00
b. Belanja Tidak Langsung (Gaji) Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo Rp. 84.851.023.000,00 Realisasi Rp. 74.144.777.656,00
dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Jumlah
Anggaran Realisasi
BELANJA PEGAWAI
Gaji Pokok PNS/ Uang
Representasi
50.539.473.000,0
0
43.454.481.982,00
Tunjangan Keluarga 4.640.928.000,00 3.804.359.402,00
Tunjangan Jabatan 409.874.000,00 360.240.000,00
Tunjangan Fungsional 4.235.407.000,00 4.134.885.000,00
Tunjangan Fungsional Umum 918.231.000,00 651.535.000,00
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 36
Uraian Jumlah
Anggaran Realisasi
Tunjangan Beras 3.162.711.000,00 2.327.723.640,00
Tunjangan PPh/ Tunjangan
Khusus
169.375.000,00 153.059.630,00
Pembulatan Gaji 963.000,00 689.493,00
Iuran Asuransi 2.121.764.000,00 1.650.783.459,00
Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja
18.466.388.000,0
0
17.421.900.000,00
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah - Pelayanan
Kesehatan
185.909.000,00 185.120.050,00
JUMLAH 84.851.023.000,
00
74.144.777.656,00
c. Belanja Langsung sejumlah Rp. 113.625.506.000,00 dengan
realisasi Rp. 88.396.071.166,00 (77,80%) dengan rincian sebagai
berikut :
No Uraian Pagu Realisasi %
1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
20.000.000 13.375.950 66,88
2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
1.445.000.000 1.417.614.894 98,10
3 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
400.000.000 384.375.950 96,09
4 Penyediaan Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
150.000.000 83.667.000 55,78
5 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
110.000.000 96.429.000 87,66
6 Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
80.000.000 78.379.650 97,97
7 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
15.000.000 14.450.000 96,33
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 37
No Uraian Pagu Realisasi %
Kantor
8 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
50.000.000 48.900.000 97,80
9 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Rumah
Tangga
516.330.000 446.611.007 86,50
10 Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
7.000.000 3.957.200 56,53
11 Penyediaan Makanan
dan Minuman
1.005.900.000 903.450.000 89,82
12 Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
110.000.000 109.859.084 99,87
13 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 49.830.000 99,66
14 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Berkala
Gedung Kantor
410.000.000 403.374.000 98,38
15 Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
100.000.000 94.900.797 94,90
16 Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya
330.075.000 197.105.000 59,72
17 Pendidikan dan
Pelatihan Formal
562.745.000 547.469.600 97,29
18 Study Banding 15.000.000 7.127.000 47,51
10 Seminar/ Lokakarya 15.000.000 14.910.000 99,40
20 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
55.000.000 42.277.514 76,87
21 Penyelenggaraan
Forum SKPD
10.000.000 5.600.000 56,00
22 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
20.000.000 16.974.000 84,87
23 Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
5.478.858.000 4.379.756.195 79,94
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 38
No Uraian Pagu Realisasi %
24 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin di
Puskesmas dan
Jaringannya
14.362.440.000 11.962.217.847 83,29
25 Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan
9.630.088.000 8.196.042.743 85,11
26 Revitalisasi Sistem
Kesehatan
340.000.000 275.551.004 81,04
27 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
300.000.000 216.197.200 72,07
28 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi
pengungsi korban
bencana
50.820.000 17.036.400 33,52
29 Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
100.000.000 53.383.000 53,38
30 Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
6.050.000.000 5.489.634.697 90,74
31 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
40.000.000 35.285.000 88,21
32 Pengelolaan
Kegawatdaruratan
Medis bagi Masyarakat
639.000.000 298.243.171 46,67
33 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Weru
4.608.208.000 2.410.368.247 52,31
34 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Bulu
2.103.053.000 1.492.913.021 70,99
35 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Tawangsari
4.099.907.000 2.446.896.503 59,68
36 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Nguter
4.250.460.000 2.506.031.256 58,96
37 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
4.777.082.000 3.284.832.677 68,76
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 39
No Uraian Pagu Realisasi %
Puskesmas Sukoharjo
38 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Bendosari
2.918.477.000 2.139.904.995 73,32
39 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Polokarto
5.676.790.000 3.904.765.450 68,78
40 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Mojolaban
5.343.708.000 3.372.678.940 63,11
41 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Grogol
5.933.198.000 4.009.400.095 67,58
42 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Baki
3.414.273.000 2.049.055.304 60,01
43 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Gatak
3.335.190.000 2.437.377.622 73,08
44 Pengelolaan Dana
Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional di
Puskesmas Kartasura
4.778.898.000 3.671.700.057 76,83
45 Perijinan Pelayanan
Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
34.690.000 30.860.000 88,96
46 pencegahan dan
Pengendalian penyakit
Tidak Menular
600.000.000 586.424.800 97,74
47 Peningkatan
Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan
Berbahaya
100.000.000 93.387.000 93,39
48 Peningkatan Kapasitas
Laboratorium
Pengawasan Obat dan
Makanan
500.000.000 493.750.000 98,75
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 40
No Uraian Pagu Realisasi %
49 Fasilitasi
pengembangan dan
Penelitian Teknologi
produksi tanaman Obat
200.000.000 138.765.560 69,38
50 Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
Sadar Hidup Sehat
125.000.000 125.000.000 100
51 Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup
Sehat
850.000.000 836.660.000 98,43
52 Peningkatan
Pendidikan Tenaga
Penyuluh Kesehatan
160.815.000 157.295.000 97,81
53 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
40.000.000 37.885.000 94,71
54 Peningkatan Kesehatan
Kerja dan kebugaran
Jasmani Masyarakat
70.000.000 69.150.000 98,79
55 Penyusunan Peta
Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
20.000.000 18.750.000 93,75
56 Pemberian Tambahan
Makanan dan Vitamin
3.000.000.000 2.999.400.000 99,98
57 Penanggulangan
Kurang Energi Protein
(KEP), Anemia Gizi
Besi, Ganguan Akibat
Kurang Yodium
(GAKY), Kuarng
Vitamin A, dan
Kekurangan Gizi Mikro
Lainya
67.500.000 65.000.000 96,30
58 Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Pencapaian Keluarga
Sadar Gizi
4.350.000.000 4.345.800.000 99,90
59 Monitoring Evaluasi
dan Pelaporan
20.000.000 18.934.000 94,67
60 Pengkajian
Pengembangan
Lingkungan Sehat
50.000.000 46.766.000 93,53
61 Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan Sehat
100.000.000 96.790.000 96,79
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 41
No Uraian Pagu Realisasi %
62 Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
100.000.000 80.695.000 80,70
63 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
50.000.000 39.645.000 79,29
64 Penyemprotan/
Fogging Sarang
Nyamuk
150.000.000 17.541.000 11,69
65 Pelayanan Vaksinasi
Bagi Balita dan Anak
Sekolah
99.940.000 99.456.500 99,52
66 Pelayanan Pencegahan
dan Penangulangan
Penyakit Menular
420.000.000 411.232.868 97,91
67 Peningkatan Imunisasi 52.940.000 52.664.000 99,48
68 Peningkatan
Surveillance
Epidemiologi dan
Penenggulangan Wabah
174375000 169.317.348 97,10
69 Peningkatan
Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyakit
75.000.000 68.025.000 90,70
70 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
12.090.000 12.090.000 100,00
71 Akreditasi Rumah
sakit/Puskesmas
150.000.000 137.600.000 91,73
72 Pembangunan
Puskesmas
6.605.645.000 6.031.515.000 91,31
73 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
940.011.000 918.243.020 97,68
74 Penyuluhan Kesehatan
Anak Balita
85.000.000 82.985.000 97,63
75 Pelatihan Pendidikan
Perawatan Anak Balita
20.000.000 20.000.000 100,00
76 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
10.000.000 10.000.000 100,00
77 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
20.000.000 19.700.000 98,50
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 42
No Uraian Pagu Realisasi %
Lansia
78 Pendidikan dan
Pelatihan Perawatan
Kesehatan
10.000.000 10.000.000 100,00
79 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
10.000.000 10.000.000 100,00
80 Pengawasan dan
Pengendalian
Keamanan dan
Kesehatan Makanan
hasil Produksi Rumah
Tangga
120.000.000 103.415.000 86,18
81 Pengawasan dan
Pengendalian
Keamanan dan
Kesehatan Makanan
Restauran
25.000.000 10.305.000 41,22
82 Penyuluhan Kesehatan
bagi Ibu dan KB
30.000.000 30.000.000 100,00
83 Pelatihan dan
Pendidikan Kesehatan
Ibu dan KB
100.000.000 95.540.000 95,54
84 Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
20.000.000 20.000.000 100,00
85 Pelayanan dan
pendukung Pelayanan
BLUD
350.000.000 155.575.000 44,45
JUMLAH 113.625.506.000 88.396.071.166 77,80
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2018, apabila
dibandingkan Tahun 2017 sebesar 74,34% maka terjadi kenaikan sebesar
%, Tahun 2018 sebesar 3,43%, Namun demikian kegiatan Pengelolaan
dana kapitasi JKN di 12 Puskesmas masih banyak yang tidak terealisasi
dari Dana yang tersedia sebesar Rp. 51.239.244.000 terealisasi sebesar Rp.
33.725.924.167 tercapai sebesar 65,82% atau efesiensi anggaran hal
tersebut dikarenakan obat sudah tercukupi dari Dinas Kesehatan
Kabupaten.
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 43
Dari anggaran Dinas Kesehatan tersebut diatas untuk mencapai
Indikator SPM yang telah menjadi kewenangan Bidang Kesehatan sebagai
berikut :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018
NO INDIKATOR SASARAN REALISASI CAPAIAN
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
12.550
12.550 100
2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
12.550
12.550 100
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
12.390
12.390 100
4 Pelayanan Kesehatan Balita
47.648
47.648 100
5 Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar
100
100 100
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
592.534
436.621 73,6
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
112.423
55.543 49,41
8 Pelayanan Kesehatan Penderita
Hipertensi
26.566
26.767 100
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes
Melitus (DM)
31.879
9.313 29
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
1.620
1.564 97
11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Tuberkulosis (TB)
604
604 100
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Resiko Terinfeksi HIV
14.492
12.339 85,14
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 44
BAB IV
P E N U T U P
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo teknis yang mempunyai
tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan
urusan pemerintah di bidang Kesehatan mempunyai fungsi untuk
memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Agar
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka
diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan
efisien mungkin .
Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di
atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang
telah ditetapkan dicapai dengan ketegori sangat baik.
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang
Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas
kesehatan di masa mendatang antara lain :
1) Mengoptimalkan kerjasama lintas sektor melalui stakcholders
2) Lembaga Sosial Masyarakat
3) Masyarakat Kabupaten Sukoharjo
4) Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, Pengembangan kemitraan
dengan stakcholders dan advokasi
5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Dari pendekatan tersebut diharapkan selanjutnya ada peningkatan
komitmen untuk mendorong tercapainya tujuan dan sasaran
pembangunan kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
LKjIP Dinkes Kab. Sukoharjo Tahun 2018 45
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 untuk
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, semoga dapat menjadi bahan
pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.
Sekian dan terima kasih.
Sukoharjo, Pebruari 2019
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
dr. Yunia Wahdiyati Pembina
NIP. 19750607200504202
Tabel 2.4
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514
Telp.( 0271 ) 593015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kesehatan yang bermutu dan
terjangkau
1 Angka Harapan Hidup 77,54 Th
Menurunnya Angka kematian Ibu
(AKI) dan Aangka Kematian Bayi
(AKB)
2 Angka Kematian Ibu Melahirkan 120/100000 KH
3 Angka Kematian Bayi 9,4/1000 KH
4 Angka Kematian Balita 10,5/1000 KH
Menurunnya Prevalensi balita gizi
kurang dan gizi buruk
5 Prevalensi Penderita Gizi Buruk <1%
6 Prevalensi Penderita Gizi Kurang <5 %
Meningkatnya perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
7 Desa Siaga Aktif Mandiri 33%
Menurunnya Angka kesakitan dan
kematian penyakit menular dan
tidak menular
8 Angka Kesakitan DBD <49/100000 Pddk
9 Prosentase Desa ODF 30%
10 Desa/Kalurahan UCI 100%
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Rp. 3,909,830,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
Rp. 560,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Rp. 330,075,000.00
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Rp. 592,745,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Rp. 55,000,000.00 APBD
PROGRAM PERENCANAAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Rp. 30,000,000.00 APBD
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Rp. 5,478,858,000.00 APBD & DAK
PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Rp. 83,386,282,000.00 APBD DAN
KAPITASI JKN
PROGRAM PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
Rp. 600,000,000.00 APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT
ASLI INDONESIA
Rp. 200,000,000.00
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 1,275,815,000.00 APBD
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT
Rp. 7,457,500,000.00 APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT
Rp. 300,000,000.00 APBD
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
Rp. 1,034,345,000.00 APBD
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN
Rp. 150,000,000.00 APBD
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/ PUSKESMAS
PEMBANTU DAN JARINGANNYA
Rp. 7,545,656,000.00 APBD & DAK
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN ANAK
BALITA
Rp. 115,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KESEHATAN LANSIA
Rp. 40,000,000.00 APBD
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
Rp. 145,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN
KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN
DAN ANAK
Rp. 150,000,000.00 APBD
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN BLUD
Rp. 350,000,000.00 APBD
Rp. 113,706,106,000.00
Pihak Kedua
BUPATI SUKOHARJO
WARDOYO WIDJAYA, SH, MH
Pembina
NIP. 197506072005042020
Sukoharjo, Oktober 2018
Pihak Pertama
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
dr. YUNIA WAHDIYATI
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJODINAS KESEHATAN
Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514 Telp.( 0271 ) 593015
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan yang
bermutu dan terjangkau
1 Angka Harapan Hidup 77,54 Th
Menurunnya Angka
kematian Ibu (AKI) dan
Aangka Kematian Bayi
(AKB)
2 Angka Kematian Ibu Melahirkan 120/100000 KH
3 Angka Kematian Bayi 9,4/1000 KH
4 Angka Kematian Balita 10,5/1000 KH
Menurunnya Prevalensi
balita gizi kurang dan gizi
buruk
5 Prevalensi Penderita Gizi Buruk <1%
6 Prevalensi Penderita Gizi Kurang <5 %
Meningkatnya perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
7 Desa Siaga Aktif Mandiri 33%
Menurunnya Angka
kesakitan dan kematian
penyakit menular dan
tidak menular
8 Angka Kesakitan DBD <49/100000 Pddk
RENCANA KERJA TAHUNAN (TH 2018)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
9 Prosentase Desa ODF 30%
10 Desa/Kalurahan UCI 100%
KABUPATEN SUKOHARJO
dr. YUNIA WAHDIYATI
Pembina
NIP. 197506072005042020
Sukoharjo, Oktober 2018
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
TARGET REALISASI PROSENTASE KET
1 2 4 5 6 7 81.2 Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau
1 Angka Harapan
Hidup
Tahun 77.54 Th 77.49 99.9
2 Angka Kematian Ibu
Melahirkan
Per 100.000
Kelahiran
Hidup
120/100000
KH
31,87/1000
00 KH
173.44 4 kasus
3 Angka Kematian
Bayi
Per 1.000
Kelahiran
Hidup
9.4/1000
KH
5,65/1000
KH
133.54 71
kasus
4 Angka Kematian
Balita
Per 1.000
Kelahiran
Hidup
10,5/1000
KH
7,41/1000
KH
129.43 93kasus
5 Prevalensi Penderita
Gizi Buruk
% <1% 4.00% 196.00 20
kasus
6 Prevalensi Penderita
Gizi Kurang
% <5 % 4.00% 120.00 2024
kasus
7 Desa Siaga Aktif
Mandiri
% 36% 41% 113.00 67 desa
8 Angka Kesakitan Per 100.000 <49/100000 4,1/100000 191.63 35
PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018
NO TUJUAN / SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA SATUAN TAHUN 2018
3
8 Angka Kesakitan
DBD
Per 100.000
Penduduk<49/100000
Pddk
4,1/100000
Pddk
191.63 35
kasus
9 Prosentase Desa
ODF
% 30% 100% 333.33 167
desa
10 Desa/Kalurahan
UCI
% 100% 100% 100 167
desa
KABUPATEN SUKOHARJO
dr. YUNIA WAHDIYATI
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
PembinaNIP. 197506072005042020
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Targe
t
Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan
Kwalitas
Pelayanan
Kesehatan uang
bermutu
Usia Harapan Hidup 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 BPS Dinkes
Menurunnya
Angka kematian
Ibu (AKI) dan
Aangka Kematian
Bayi (AKB)
Angka Kematian Ibu (AKI) 94,8 130 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 Bidang Kesmas Dinkes
Angka kematian Bayi 9 9.8 9.6 9.4 9.2 9.2 9.2 Dinkes
Angka Kematian Balita (AKABA) 11,5 11 10,5 10 9,92 9,92 9,92 Dinkes
1.02-30 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Cakupan Posyandu Lansia aktif
(SPM)
100% 100% 235,950,000 100% 40,000,000 100% 112,630,000 100% 100,000,000 100% 145,000,000 100% 633,580,000 Dinkes
1.02-30.1 Pelayanan Pemeliharaan
Kesehatan
Cakupan kunjungan lansia di
posyandu lansia
60.69% 60.69% 167,950,000 60.69% 20,000,000 62% 31,845,000 65% 30,000,000 100% 35,000,000 100% 284,795,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016- 2021
Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaa
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-30.3 Pendidikan dan Pelatihan
Perawatan Kesehatan
Jumlah Petugas kesehatan dan kader
lansia yang mendapatkan pelatihan
tentang pelayanan kesehatan lansia.
100 643orang 35,000,000 643orang 10,000,000 650orang 50,000,000 650orang 50,000,000 650orang 85,000,000 650 orang 230,000,000
1.02-30.7 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Frekuensi monev program peningkatan
kesehatan Lansia
3 kali 3 kali 33,000,000 3 kali 10,000,000 3 kali 30,785,000 3 kali 20,000,000 6 paket 25,000,000 6 paket 118,785,000
1.02-32 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu
hamil sesuai Standar (SPM)
100% 3,823,634,000 100% 150,000,000 100% 178,000,000 100% 185,000,000 100% 190,000,000 100% 4,526,634,000 Dinkes
Cakupan ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal minimal 4 kali
(K4)
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
Cakupan Ibu bersalin sesuai standar
(SPM)
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Cakupan kunjungan nifas 93.19% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
1.02-32.4 Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu
dan KB
Cakupan kunjungan ibu hamil di kelas
ibu hamil
100% 100% 1,970,462,000 100% 30,000,000 100% 38,000,000 100% 40,000,000 100% 40,000,000 100% 2,118,462,000
1.02-32.5 Pelatihan dan Pendidikan
Kesehatan Ibu dan KB
Jumlah Tenaga Kesehatan dan kader
yang mendapatkan review
penatalaksanaan kesehatan Ibu
450 orang 996,922,000 450 orang 100,000,000 450 orang 115,000,000 450 orang 115,000,000 450 orang 120,000,000 450 orang 1,446,922,000
1.02-32.6 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Frekwensi Monev Program
peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
kali 856,250,000 20,000,000 25,000,000 30,000,000 30,000,000 961,250,000
1.02-29 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Cakupan kunjungan neonatal
lengkap (SPM)
>95 % >95 % 486,970,000 >95% 115,000,000 >95% 178,000,000 >95% 160,000,000 >95% 295,000,000 >95% 1,234,970,000 Dinkes
Balita
Cakupan kunjungan bayi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Neonatus Komplikasi
ditangani
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita sesuai standar (SPM)
100%
1.02-29.1 Penyuluhan Kesehatan Anak
Balita
Cakupan kunjungan neonatal lengkap >95 % >95 % 364,170,000 >95% 85,000,000 >95% 89,000,000 >95% 80,000,000 >95% 200,000,000 >95% 818,170,000
Cakupan pelayanan kesehatan anak
difabel di sanggar/ SLB/Panti anak
Tidak ada
data
Tidak ada data 50% 100% 100% 100% 100% 0
1.02-29.4 Pelatihan Pendidikan Perawatan
Anak Balita
Cakupan pelayanan SDIDTK pada
anak balita minimal 2 kali setahun
95% 89,800,000 95% 20,000,000 95% 58,215,000 95% 60,000,000 95% 70,000,000 95% 298,015,000
1.02-29.7 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Frekuensi monev program peningkatan
kesehatan anak balita
100% 6 paket 33,000,000 6 paket 10,000,000 6 paket 30,785,000 6 paket 20,000,000 6 paket 25,000,000 6 paket
Menurunnya
Prevalensi balita
gizi kurang dan
gizi buruk
Prevalensi Penderita gizi kurang 4.8% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% Dinkes
Prevalensi Penderita gizi buruk 0.03% < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %
1.02-20 Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prosentase Bayi Usia kurang dari 6
bulan mendapat ASI Ekseklusif
39.58% >40% >45 % >45% >50% >50% >50%
Prosentase Bayi baru lahir mendapat
IMD
86.34% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
38,542,502,0007,610,742,000 7,457,500,000 7,666,760,000 7,825,000,000 7,982,500,000
Cakupan distribusi kapsul vitamin A
dosis tinggi
99.20% 90% 90% 95% 95% 95% 95%
Cakupan partisipasi masyarakat di
Posyandu (D/S)
81.74% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Cakupan Keberhasilan program
penimbangan (N/D)
85.54% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
Prosentase balita gizi buruk mendapat
perawatan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Cakupan Anemia Ibu Hamil 9.53% <13% <13% <12% <12% <10% <10%
Prosentase Ibu hamil Kekurangan
Energi Kronik (KEK)
7.52% <14% <13% <12% <10% <10% <10%
1.02-20.1 Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Jumlah peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi di Kabupaten Sukoharjo
1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 20,000,000 1 dokumen 30,000,000 1 dokumen 35,000,000 1 dokumen 40,000,000 1 dokumen 135,000,000
1.02-20.2 Pemberian Tambahan Makanan
dan Vitamin
Jumlah balita gizi buruk dan gizi
kurang dari keluarga miskin yang
menerima paket Community Feeding
Centre (CFC)
135 anak 135 anak 135 anak 135 anak 135 anak 135 anak 135 anak
Jumlah posyandu yang menerima
Bantuan PMT Penyuluhan selama 12
bulan
TAD 1178 posyandu 1180
posyandu
1190
posyandu
1195 posyandu 1195
posyandu
1195
posyandu
2,955,472,000 3,000,000,000 3,034,000,000 3,075,000,000 3,100,000,000 15,164,472,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-20.3 Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Ganguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kuarng Vitamin A, dan
Kekurangan Gizi Mikro Lainya
Jumlah Balita gizi kurang dan gizi
buruk yang dilacak
150 anak 150 anak 150 anak 150 anak 150 anak 150 anak 150 anak
Jumlah anak difabel yang mendapat
PMT Penyuluhan di Sanggar Difabel.
TAD Belum ada
keg.
120 anak 200 anak 200 anak 200 anak 200 anak
Prosentase ibu hamil yang mendapat
Tablet Tambah Darah 90%,
94.32% 90% 90% 90% 90% 90% 90%
Prosentase remaja putri yang
mendapat Tablet Tambah darah (TTD)
TAD 27% >20% >25% >30% >30% >30%
1.02-20.4 Pemberdayaan Masyarakat
untuk Pencapaian Keluarga
Sadar Gizi
Jumlah kader posyandu mendapat
bantuan operasional kader posyandu
selama 12 bl
6000 kader 7131 kader
posyandu
4,475,270,000 7175 kader
posyandu
4,350,000,000 7200 kader
posyandu
4,412,760,000 7200 kader
posyandu
4,500,000,000 7200 kader
posyandu
4,600,000,000 7200 kader
posyandu
22,338,030,000
1.02-20.6 Monitoring Evaluasi dan
Pelaporan
frekweinsi Monev Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
kali 7 pt 35,000,000 7 pt 20,000,000 7 pt 40,000,000 7 pt 50,000,000 7 pt 60,000,000 7 pt 205,000,000
Penurunan angka kesakitan penyakit 650 650 4,783,540,000 600 6,203,000,000 550 8,035,000,000 500 9,750,000,000 450 7,760,000,000 450 8,035,000,000
700,000,000135,000,000 67,500,000 150,000,000 165,000,000 182,500,000
Penurunan angka kesakitan penyakit
menular dan tidak menular tertentu
(per 100.000 penduduk)
650 650 4,783,540,000 600 6,203,000,000 550 8,035,000,000 500 9,750,000,000 450 7,760,000,000 450 8,035,000,000
Penurunan angka kematian penyakit
menular dan tidak menular tertentu
4% 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Meningkatnya penemuan kasus HIV
dan TB
27 % 30 % 4,504,500,000 34 % 6,173,000,000 37 % 8,005,000,000 41 % 9,720,000,000 45 % 7,730,000,000 45 % 36,132,500,000
Keteraturan Pengobatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular Tertentu
49% 50% 53% 55% 60% 63% 63%
Meningkatnya
perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Desa Siaga aktif mandiri 33 36 39 42 45 48 48 Bidang Kesmas Dinkes
Persentase Desa ODF 20 30 45 75 100 100 100
1.02-19 Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Prosentase Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat
77% 77,5 % 1,070,000,000 78% 1,345,000,000 79% 1,815,510,000 80% 1,975,000,000 80% 2,100,000,000 80 % 5,959,500,000 Dinkes
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan dasar (SPM)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1.02-19.1 Pengembangan Media Promosi Jenis pengembangan Media Promkes 7 jenis 7 jenis 230,000,000 7 jenis 230,000,000 8 jenis 500,000,000 10 jenis 600,000,000 10 jenis 650,000,000 10 jenis 2,210,000,000
Bidang Kesmas
1.02-19.1 Pengembangan Media Promosi
dan Informasi Sadar Hidup
Sehat
Jenis pengembangan Media Promkes 7 jenis 7 jenis 230,000,000 7 jenis 230,000,000 8 jenis 500,000,000 10 jenis 600,000,000 10 jenis 650,000,000 10 jenis 2,210,000,000
1.02-19.2 Penyuluhan Masyarakat Pola
Hidup Sehat
Frekwensi Penyuluhan Pola Hidup
Sehat (PHBS)
40 kali 45 640,000,000 50 850,000,000 30 170,500,000 35 200,000,000 35 250,000,000 60 2,110,500,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-19.3 Peningkatan Pemanfaatan
Sarana Kesehatan
Frekwensi penyuluhan pemanfaatan
sarana kesehatan
12 kali 12 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 24 kali 100,000,000 100 % 500,000,000
1.02-19.4 Peningkatan Pendidikan Tenaga
Penyuluh Kesehatan
Jumlah penyuluh kesehatan 850 0rang 850 orang 100,000,000 850 orang 115,000,000 850 orang 70,425,000 1,000 75,000,000 1,000 80,000,000 1,000 9,000,000
1.02-19.5 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Frekwensi monev program Promkes
dan Pemberdayaan
4 kali 4 kali 4 kali 50,000,000 4 paket 25,000,000 4 paket 25,000,000 4 paket 35,000,000 4 paket 135,000,000
1.02-19.7 Peningkatan Pemberdayaan
Upaya Kesehatan
Bersumberdaya Masyarakat
(UKBM)
Frekuensi Pemberdayaan UKBM 0 - 0 12 kegiatan 949,585,000 14 kegiatan 975,000,000 14 kegiatan 985,000,000 14 kegiatan 995,000,000
Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan dasar (SPM)
100% 100% 100% 100%
1.02-21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Desa Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM)
0 0 1,468,500,000 2 Desa 1,595,000,000 12 Desa 2,420,000,000 24 Desa 3,370,000,000 50 Desa 3,980,000,000 50 Desa 12,833,500,000
Prosentase TTU Memenuhi syarat
kesehatan
80% 85% 87% 88% 89% 90% 0.9
1.02-21.1 Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat
Rumah sehat 69% 75% 400,000,000 80% 500,000,000 85% 1,000,000,000 90% 1,500,000,000 95% 2,000,000,000 95% 5,400,000,000
Prosentasi akses air bersih 85% 90% 100,000,000 93% 150,000,000 95% 200,000,000 97% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 1,000,000,000
Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
TTU
40% 50% 100,000,000 60% 150,000,000 65% 200,000,000 70% 300,000,000 70% 300,000,000 70% 1,050,000,000
TTU
1.02-21.2 Penyuluhan Menciptakan
Lingkungan Sehat
Jumlah Pemicuan STBM 100 kali 110 kali 250,000,000 140 kali 300,000,000 150 kali 350,000,000 250 kali 500,000,000 250 kali 500,000,000 700 kali 1,900,000,000
Jumlah pembinaan pada Pengelola
TTU
100 kali 110 kali 250,000,000 140 kali 300,000,000 200 kali 400,000,000 250 kali 500,000,000 250 kali 500,000,000 950 kali 1,950,000,000
1.02-21.3 Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
Fasyankes ramah lingkungan 70% 75% 298,500,000 80% 90,000,000 85% 90,000,000 95% 90,000,000 100% 100,000,000 100% 668,500,000
Pasar Sehat 1 lokasi 2 Lokasi 50,000,000 3 lokasi 75,000,000 5 lokasi 150,000,000 10 Lokasi 200,000,000 12 lokasi 250,000,000 32 lokasi 725,000,000
1.02-21.4 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya Monitoring program 2 kali 4 kali 20,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 28 kali 140,000,000
1.02-34 Program Peningkatan
Kesehatan Kerja dan olahraga
Cakupan Puskesmas melaksanakan
kerja dan olahraga
30% 60% 485,000,000 70% 580,000,000 80% 925,000,000 90% 1,110,000,000 100% 1,390,000,000 100% 4,490,000,000 Dinkes
1.02-34.1 Peningkatan Kesehatan Kerja Terbentuknya Pos UKK/GP2SP 10 25 370,000,000 35 370,000,000 41 490,000,000 47 490,000,000 53 610,000,000 201 2,330,000,000
Terlaksananya K3 Perkantoran di
institusi
belum ada
data
1% 10,000,000 5% 20,000,000 10% 50,000,000 15% 75,000,000 20% 100,000,000 20% 255,000,000
1.02-34.2 Peningkatan Kesehatan
Olahraga
Jamaah haji dilakukan Pengukuran
kebugaran jasmani
40% 50% 35,000,000 60% 70,000,000 70% 130,000,000 90% 140,000,000 95% 150,000,000 95% 525,000,000
ASN dilakukan Pengukuran kebugaran
jasmani
1% 2% 5,000,000 5% 20,000,000 20% 100,000,000 40% 200,000,000 40% 250,000,000 40% 575,000,000
Kelompok olahraga dilakukan
pembinaan
belum ada
data
50% 40,000,000 55% 60,000,000 60% 75,000,000 65% 75,000,000 70% 100,000,000 70% 350,000,000
Puskesmas melaksanakan program
kesehatan olahraga anak sekolah
Belum ada
data
0% 5,000,000 5% 10,000,000 30% 50,000,000 60% 100,000,000 100% 150,000,000 100% 315,000,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-34.3 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Frekwensi monev Program Kesehatan
kerja dan olahraga
2 kali 3 kali 20,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 30,000,000 4 kali 30,000,000 15kali 140,000,000
1.02-31 Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
TPM (Tempat Pengelolaan Makanan)
Laik Sehat
3.0% 4% 315,000,000 10% 360,000,000 25% 540,000,000 35% 695,000,000 50% 970,000,000 50% 2,880,000,000 Dinkes
1.02.31.02 Pengawasan dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi Rumah
Tangga
Prosentase P-IRT yang berijin 12 8 120,000,000 8 120,000,000 8 160,000,000 8 180,000,000 8 200,000,000 40 660,000,000
TPM dilakukan Inspeksi Sanitasi 68% 70% 55,000,000 75% 55,000,000 80% 55,000,000 85% 55,000,000 90% 240,000,000 90% 460,000,000
Depot Air Minum Laik Sehat 40% 45% 50,000,000 50% 55,000,000 60% 75,000,000 65% 100,000,000 70% 150,000,000 75% 430,000,000
1.02-31.3 Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Restauran
Penjamah makanan mempunyai
sertifikat HS
3.0% 3% 50,000,000 10% 75,000,000 25% 150,000,000 35% 200,000,000 60% 300,000,000 60% 775,000,000
Jumlah Rumah makan / Restoran
dilakukan Grading
0.0% 10 Restoran /
Rumah makan
10,000,000 10 Restoran /
Rumah makan
10,000,000 50 Restoran /
RM
50,000,000 100 Restoran /
RM
100,000,000 120 Restoran
/ RM
120,000,000 290,000,000
TPM dilakukan uji petik 3% 4% 10,000,000 5% 15,000,000 10% 20,000,000 15% 30,000,000 20% 50,000,000 20% 125,000,000
1.02-31.04 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan Makanan
2 kali 4 kali 20,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 6 kali 30,000,000 140,000,000
1.02-17 Program Pengawasan Obat Prosentase bahan pangan dan < 50 < 50 200,000,000 < 49 100,000,000 < 48 150,000,000 < 48 200,000,000 < 48 200,000,000 < 48 850,000,000 Dinkes
Bidang SDK
1.02-17 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Prosentase bahan pangan dan
makanan minuman yang
mengandung bahan berbahaya
<48%
< 50 < 50 200,000,000 < 49 100,000,000 < 48 150,000,000 < 48 200,000,000 < 48 200,000,000 < 48 850,000,000 Dinkes
17.02 Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya
Jumlah sampel makanan dan minuman
yang diperiksa kandungan bahan
berbahaya
360 sampel 360 sampel 900 sampel 900 sampel 900 sampel 900 sampel 3960
Pengawasan pangan yang beredar di
outlet/ pasar/ swalayan/minimarket
24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 24 lokasi 120 lokasi
Jumlah masyarakat/pedagang yang
mendapatkan penyuluhan keamanan
pangan
900 orang 900 orang 900 orang 900 orang 900 orang 900 orang 4500
Pembinaan dan pengawasan
pelayanan kefarmasian di sarana
pelayanan kesehatan (Puskesmas,
Apotek, Klinik, Rumah Sakit, PBF,
Alkes)
24 lokasi 24 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 184 lokasi
18 Program Pengembangan Obat
Asli Indonesia
Produk simplisia yang dihasilkan
sesuai standard kompendia
0 100% 0 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 100% 800,000,000 Dinkes
18.01 Fasilitas Pengembangan dan
Penelitian Teknologi Produksi
Tanaman Obat
Jumlah produk simplisia yang diuji
coba dikembangkan produksinya
minimal 3 produk tiap tahun
0 0 0 3 200,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000 3 200,000,000 12 800,000,000
200,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 200,000,000 850,000,000
Tanaman Obat minimal 3 produk tiap tahun
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
Menurunnya
Angka kesakitan
dan kematian
penyakit menular
dan tidak
menular
Angka Kesakitan DBD <49 <49 <49 <49 <49 <49
Desa / kelurahan UCI 100 100 100 100 100 100
1.02-22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
Penurunan angka kesakitan
penyakit menular tertentu (per
100.000 penduduk)
650 650 3,036,000,000 600 4,578,000,000 550 5,585,000,000 500 6,350,000,000 450 3,750,000,000 450 23,299,000,000
Meningkatnya penemuan kasus HIV
dan TB
27 % 30 % 34 % 37 % 41 % 45 % 45 %
Orang dengan TB diberikan pelayanan
kesehatan sesuai standar (SPM)
446 475 100% 100% 100% 100% 100%
Orang dengan HIV AIDS diberikan
pelayanan kesehatan sesuai standar
(SPM)
12,017 18,916 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase UCI (Universal Child
Imunitation) Desa/Kalurahan
99.4% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bidang P2P
1.02-22.1 Penyemprotan/ Fogging Sarang
Nyamuk
Jumlah pelayanan foging fokus 100 fokus 160 fokus 400,000,000 160 fokus 500,000,000 160 fokus 650,000,000 160 fokus 700,000,000 200 fokus 750,000,000 840 fokus 2,500,000,000
1.02-22.2 Pengadaan Alat Fogging dan
Bahan- Bahan Fogging
Kecukupan alat dan bahan fogging
fokus
100% 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 450,000,000 100% 1,550,000,000
1.02-22.4 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita
dan Anak Sekolah
Cakupan Anak SD diberi imunisasi
lanjutan
98.2% ≥98% 150,000,000 ≥98% 250,000,000 ≥98% 350,000,000 ≥98% 450,000,000 ≥98% 550,000,000 ≥98% 1,750,000,000
1.02-22.5 Pelayanan Pencegahan dan
Penangulangan Penyakit
Menular
Insidens Rate Demam Berdarah
Dengue per 100.000 penduduk
47 50 200,000,000 49 400,000,000 49 500,000,000 49 600,000,000 49 700,000,000 49 1,100,000,000
Angka penemuan Penderita TBC dan
pegobatan
500 orang 475 orang 100,000,000 700 orang 500,000,000 800 orang 600,000,000 900 orang 700,000,000 1000 orang 800,000,000 3875 2,700,000,000
Angka penemuan Penderita HIV AIDS
dan upaya Triple Elimination)
200 orang 94 orang 120,000,000 250 orang 700,000,000 275 orang 900,000,000 300 orang 1,000,000,000 325 orang 1,200,000,000 1350 orang 3,920,000,000
Angka Penemuan Balita Penderita
Diare
5000 anak 3820 anak 50,000,000 6000 anak 100,000,000 6500 anak 200,000,000 7000 anak 300,000,000 8000 anak 400,000,000 31,320 1,050,000,000
Angka penemuan Pneumonia balita 25% 30% 50,000,000 35% 50,000,000 45% 50,000,000 50% 50,000,000 60% 50,000,000 60% 250,000,000
Pelayanan penyakit menular lain
(kusta,kecacingan, leptospira dll)
100% 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 250,000,000
1.02-22.8 Peningkatan Imunisasi Cakupan bayi diimunisasi dasar
lengkap
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6,430,000,000
Cakupan anak bawah dua tahun
dimunisasi lanjutan
33.8% ≥ 45% 60.0% 70.0% 80.0% 95.0% <95%
1.02-22.9 Peningkatan Surveillance
Epidemiologi dan
Cakupan Desa/Kel terindikasi KLB
ditangani < 24 jam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%450,000,000 1,810,000,000
1,180,000,000 1,200,000,000 1,300,000,000 1,350,000,000 1,400,000,000
210,000,000 250,000,000 350,000,000 450,000,000
Epidemiologi dan
Penenggulangan Wabah
ditangani < 24 jam
Cakupan calon jemaah haji diperiksa
kesehatan dan diimunisasi meningitis
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-22.10 Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE)
Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Cakupan kelompok risti penularan
penyakit disosialisasi program
pencegahan dan pemberantasan
penyakit
120
kelompok
120 kelompok 250,000,000 120 kelompok 300,000,000 120
kelompok
350,000,000 120 kelompok 400,000,000 120 kelompok 500,000,000 120
kelompok
1,800,000,000
1.02-22.11 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya monitoring program
pencegahan dan penanggulangan
penyakit
4 kali 4 kali 26,000,000 4 kali 28,000,000 4 kali 35,000,000 4 kali 50,000,000 4 kali 75,000,000 4 kali 214,000,000
1.02-35 Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
Menurunnya Angka Kesakitan
Penyakit Tidak Menular
100% 100% 259,040,000 100% 336,000,000 100% 435,000,000 100% 561,000,000 100% 687,000,000 2,278,040,000 Dinkes
1.02-35.1 Upaya pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa
pelayanan Kesehatan Pada Penderita
Hipertensi sesuai standar (SPM)
50% 86% 9,520,000 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000
Pelayanan Kesehatan Penderita DM
Sesuai Standar
17% 66% 9,520,000 100% 20,000,000 100% 30,000,000 100% 40,000,000 100% 50,000,000 100% 60,000,000
Pelayanan Kesehatan orang dengan
gangguan Jiwa berat sesuai standar
(SPM)
60% 62% 60,000,000 100% 65,000,000 100% 70,000,000 100% 75,000,000 100% 80,000,000 100% 85,000,000
pelayanan Kesehatan Pada Usia
Produktif
70% 86% 0 100% 4,000,000 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100% 7,000,000 100% 8,000,000
Deteksi Dini Kanker leher rahim dan
kanker Payudara pada wanita usia 30-
50 tahun
1.00% 1.30% 180,000,000 10% 227,000,000 20% 300,000,000 30% 400,000,000 40% 500,000,000 50% 600,000,000
Bidang P2P
1.02-15 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Prosentase Ketersediaan obat dan
vaksin esensial di Puskesmas
86 % 85 4,089,069,000 85 5,478,858,000 85 4,500,000,000 86 4,500,000,000 87 4,500,000,000 87 23,067,927,000 Dinkes
1.02-15.1 Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Kebutuhan Obat dan perbekes di
Puskesmas terpenuhi
100 % 100 100 100 100 100 100
Prosentase nilai indikator
Penggunaan Obat Rasional (POR) di
Puskesmas > 60 %
59.18 > 60 > 62 > 63 > 64 > 65 > 65
Prosentase Penggunaan obat generik
di puskesmas
97.97 > 95 > 95 > 96 > 97 > 97 > 97
Prosentase Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas Sesuai standar
75 % > 45 > 50 > 55 > 60 > 65 > 65
1.02-16 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Kontak komunikasi di yan primer 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 213,008,344,000
Pelayanan Kesehatan Rujukan 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %
1.02-16.1 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin di Puskesmas
dan Jaringannya
Pelayanan kesehatan pada Mas.Kin
100 %
97,9 % 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 4,700,000,000 100 % 23,500,000,000
1.02-16.2 Pemeliharaan dan Pemulihan
Kesehatan
Disabilitas mendapat layanan
kesehatan
30 % 45% 50% 60% 70% 80% 80 %
Disabilitas mendapat layanan alat
bantu
250 500 525 550 575 625 625
Bidang Yankes
43,000,050,000 40,603,163,000 42,611,360,000 43,235,349,000
205,000,000 210,000,000 215,000,000 255,000,000 1,075,000,000190,000,000
4,089,069,000 5,478,858,000 4,500,000,000 4,500,000,000 4,500,000,000 23,067,927,000
43,558,422,000
Masyarakat dengan masalah
kesehatan terlayani
30 % 30 % 40% 50% 60% 70% 70 %
1.02-16.6 Revitalisasi Sistem Kesehatan Prosentase Puskesmas dengan sistem
Informasi Puskesmas terintergrasi
60% 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100% 485,600,000 100 2,428,000,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-16.9 Peningkatan Kesehatan
Masyarakat
Kontak Komunikasi Rawat Jalan 15 % 15 % 370,000,000 15 % 370,000,000 15 % 370,000,000 15 % 370,000,000 15 % 380,000,000 15 % 1,860,000,000
Rujukan non spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
1.02-16.11 Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi Pengungsi
Korban Bencana.
Pengungsi dan korban bencana
terlayani
100 % 100 % 46,000,000 100 % 46,000,000 100 % 46,000,000 100 % 46,000,000 100 % 50,000,000 100 % 234,000,000
1.02-16.12 Peningkatan Pelayanan dan
Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Disabilitas mendapat layanan
kesehatan
30 % 45% 50% 60% 70% 80% 80 %
Disabilitas mendapat layanan alat
bantu
250 unit 500 unit 525 unit 550 unit 575 unit 625 unit 3025
Masyarakat dengan masalah
kesehatan terlayani
30 % 30 % 40% 50% 60% 70% 70 %
1.02-16.13 Penyediaan Biaya Operasional
dan Pemeliharaan
Kontak komunikasi 15% 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 %
Masyarakat mendapatkan pelayanan
rujukan 1,5%,
< 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Pelayanan kesehatan pada maskin
100 %
97.7 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
1.02-16.15 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Dokumen PKP (Penilaian Kinerja
Puskesmas )
9 Puskesmas 12 Puskesmas 60,000,000 12 Puskesmas 60,000,000 12
Puskesmas
65,000,000 12 Puskesmas 70,000,000 12
Puskesmas
70,000,000 12
Puskesmas
325,000,000
1,250,000,000
8,219,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 8,500,000,000 40,719,000,000
250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000
1.02-16.16 Pelayanan Kegawat daruratan
tertangani
Kasus Gegawat daruratan tertangani 100 % 100 % 0 100 % 639,000,000 100 % 650,000,000 100 % 675,000,000 100 % 675,000,000 100 %
1.02-16.18 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Weru
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 0 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 10,555,203,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % 0 >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.19 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Bulu
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 5,694,060,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.20 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Tawangsari
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 11,104,680,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.21 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10,804,140,000
2,220,936,000 2,220,936,000
1,138,812,000 1,138,812,000 1,138,812,000 1,138,812,000 1,138,812,000
2,160,828,000 2,160,828,000 2,160,828,000 2,160,828,000 2,160,828,000
2,232,048,000 2,074,385,000 2,074,385,000 2,074,385,000 2,100,000,000
2,220,936,000 2,220,936,000 2,220,936,000
Puskesmas Nguter
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.22 Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13,000,346,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.23 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Bendosari
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 8,668,550,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.24 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Polokarto
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14,598,060,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.25 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Mojolaban
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15,406,620,000
RNS < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
3,081,324,000 3,081,324,000 3,081,324,000 3,081,324,000 3,081,324,000
2,919,612,000 2,919,612,000 2,919,612,000 2,919,612,000 2,919,612,000
1,733,710,000 1,733,710,000 1,733,710,000 1,733,710,000 1,733,710,000
2,703,468,000 2,565,626,000 2,565,626,000 2,565,626,000 2,600,000,000
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.26 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Grogol
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16,104,915,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.27 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Baki
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 9,319,140,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.28 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Gatak
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10,254,600,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.29 Pengelolaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional di
Puskesmas Kartasura
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 13,393,980,000
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-16.31 Perijinan pelayanan kesehatan prosentase realisasi pemohon ijin 35 12 62,440,000 12 34,690,000 12 80,000,000 12 90,000,000 12 100,000,000 60 367,130,000
2,678,796,000 2,678,796,000 2,678,796,000 2,678,796,000 2,678,796,000
2,050,920,000 2,050,920,000 2,050,920,000 2,050,920,000 2,050,920,000
1,863,828,000 1,863,828,000 1,863,828,000 1,863,828,000 1,863,828,000
3,220,983,000 3,220,983,000 3,220,983,000 3,220,983,000 3,220,983,000
1.02-16.31 Perijinan pelayanan kesehatan
dan pelayanan kesehatan
Rumah Tangga (PKRT)
prosentase realisasi pemohon ijin
sarana pelayanan kesehatan
35 12 62,440,000 12 34,690,000 12 80,000,000 12 90,000,000 12 100,000,000 60 367,130,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-16.33 Pelayanan Laboratorium
Kesehatan Daerah
Pemeriksaan sampel klinis 2000 sampel 2000 sampel 2000 sampel 2000 sampel 8000
sampel
Pemeriksaan sampel makanan dan
minuman
3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 3000 sampel 12000
sampel
1.02-33 Program Peningkatan
Pelayanan BLUD
Kontak Komunikasi Peserta JKN 15 % 15% 350,000,000 15% 49,032,376,000 15% 49,032,376,000 15% 49,032,376,000 15% 147,447,128,000 Dinkes
Rujukan Non Spesialistik < 5% < 5% < 5% < 5% < 5% < 5%
Kunjungan Prolanis >/= 50 % >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50% >/= 50%
1.02-33.3 Pelayanan dan Pendukung
Pelayanan BLUD
Pendampingan BLUD Puskesmas 350,000,000 15% 350,000,000 15% 350,000,000 15% 350,000,000 15%
1.02-33.4 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Weru
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Weru
100% 5,008,769,000 100% 5,008,769,000 100% 5,008,769,000 15,026,307,000
1.02-33.5 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bulu
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Bulu
100% 1,891,555,000 100% 1,891,555,000 100% 1,891,555,000 5,674,665,000
1.02-33.6 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Tawangsari
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Tawangsari
100% 3,890,679,000 100% 3,890,679,000 100% 3,890,679,000 11,672,037,000
1.02-33.7 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Nguter
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Nguter
100% 4,435,027,000 100% 4,435,027,000 100% 4,435,027,000 13,305,081,000
1.02-33.8 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Sukoharjo
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Sukoharjo
100% 4,263,801,000 100% 4,263,801,000 100% 4,263,801,000 12,791,403,000
1.02-33.9 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Bendosasri
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Bendosari
100% 2,536,629,000 100% 2,536,629,000 100% 2,536,629,000 7,609,887,000
1.02-33.10 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Polokarto
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Polokarto
100% 5,331,453,000 100% 5,331,453,000 100% 5,331,453,000 15,994,359,000
6,170,117,0001,170,117,000 500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000 1,500,000,000
Puskesmas Polokarto Polokarto
1.02-33.11 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Mojolaban
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Mojolaban
100% 5,991,794,000 100% 5,991,794,000 100% 5,991,794,000 17,975,382,000
1.02-33.12 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Grogol
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Grogol
100% 5,596,089,000 100% 5,596,089,000 100% 5,596,089,000 16,788,267,000
1.02-33.13 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Baki
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Baki
100% 3,177,090,000 100% 3,177,090,000 100% 3,177,090,000 9,531,270,000
1.02-33.14 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Gatak
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Gatak
100% 2,998,492,000 100% 2,998,492,000 100% 2,998,492,000 8,995,476,000
1.02-33.15 Pelayanan Kesehatan BLUD
Puskesmas Kartasura
Pelayanan Kesehatan Puskesmas
Kartasura
100% 3,560,998,000 100% 3,560,998,000 100% 3,560,998,000 10,682,994,000
1.02-23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas terakreditasi minimal 1
dalam 1 Kecamatan
6 12 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000 100 % 150,000,000
1.02-23.07 Akreditasi FKTP/ Rumah sakit Puskesmas terakreditasi minimal 1
dalam 1 Kecamatan
6 12 12 12 12 12
Terakreditasinya FKTP Non
Pemerintah
0 0 0 6 12 18
Rumah Sakit terakreditasi minimal 1
dalam 1 kabupaten
1 4 6 8 9 9
Terakreditasinya klinik Utama ….. %
Terakreditasinya Fasilitas Kesehatan
Lainnya
0 0 0 1 1 1
Terakreditasinya Labkesda 0 0 0 1 1 1
1.02-25 Program Pengadaan,
Peningkatan/ Perbaikan
Sarana & Prasarana
Puskesmas/ Pustu dan
Prosentase Puskesmas/Pustu dan
jaringannya yang memiliki sarana
dan prasarana sesuai standart
30 60 13,038,781,000 100 11,173,950,000 100 10,423,950,000 100 10,423,950,000 100 5,500,000,000 100 50,560,631,000 DinkesSekretariat
Dinkes
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000
Puskesmas/ Pustu dan
Jaringannya
1.02-25.1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang dibangun 4 4lokasi 11,614,831,000 4lokasi 9,000,000,000 4lokasi 9,000,000,000 5lokasi 9,000,000,000 2lokasi 4,000,000,000 23 42,614,831,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-25.7 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Jumlah sarana dan prasarana
Puskesmas yang tersedia (Alkes,
kulkas vaksin standart 10 buah)
12 12Puskesmas 1,423,950,000 12Puskesmas 2,173,950,000 12Puskesma
s
1,423,950,000 12Puskesmas 1,423,950,000 12Puskesmas 1,500,000,000 12 7,945,800,000
1.02-1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran
100 % 100 % 2,285,000,000 100 % 2,685,000,000 100 % 2,760,000,000 100 % 2,760,000,000 100 % 2,960,000,000 100 % 13,450,000,000 Sekretariat Dinkes
1.02-1.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Persentase surat terdistribusi 100 % 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 25,000,000 100% 30,000,000 100 130,000,000
1.02-1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Terlaksananya penyediaan jasa
komunikasi, air dan listrik di fasilitas
kesehatan
71 fas kes. 71 fas kes. 700,000,000 71 fas kes. 800,000,000 71 fas kes. 800,000,000 71 fas kes. 800,000,000 71 fas kes. 850,000,000 71 fas kes. 3,950,000,000
1.02-1.7 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Terpenuhinya honorarium pengelola
keuangan SKPD
32 orang 32 orang 315,000,000 32 orang 315,000,000 32 orang 315,000,000 32 orang 315,000,000 32 orang 320,000,000 32 orang 1,580,000,000
1.02-1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Prosentase alat terpelihara 71 fas kes. 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 150,000,000 71 fas kes. 175,000,000 71 fas kes. 775,000,000
1.02-1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya sarana untuk
menunjang proses administrasi
perkantoran
71 fas kes. 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 125,000,000 71 fas kes. 605,000,000
1.02-1.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Terlaksnananya sarana untuk
menunjang pemenuhan adminstrasi
perkantoran
71 fas kes. 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 100,000,000 71 fas kes. 120,000,000 71 fas kes. 520,000,000
1.02-1.12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/ Penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
71 fas kes. 71 fas kes. 300,000,000 71 fas kes. 600,000,000 71 fas kes. 650,000,000 71 fas kes. 650,000,000 71 fas kes. 700,000,000 71 fas kes. 2,900,000,000
1.02-1.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
jumlah pengeras suara, jumlah
jaringan internet
2paket 2paket 150,000,000 2paket 150,000,000 2paket 150,000,000 2paket 150,000,000 2paket 175,000,000 2paket 775,000,000
Sekretariat
1.02-1.14 Penyediaan Jasa dan Peralatan
Rumah Tangga
Terpenuhinya honorarium Pegawai
Tidak Tetap,tenaga harian dan
peralatan bahan kebersihan
12bulan 12bulan 210,000,000 12bulan 210,000,000 12bulan 210,000,000 12bulan 210,000,000 12bulan 220,000,000 60 1,060,000,000
1.02-1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan 2 terbitan
dan buku perundang undangan
4 jenis 4 jenis 7,000,000 4 jenis 7,000,000 4 jenis 7,000,000 4 jenis 7,000,000 4 jenis 8,000,000 4 jenis 36,000,000
1.02-1.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Terlaksananya penyediaan makanan
dan minuman rutin harian karyawan
dan rapat dinas
1100 orang 1132 orang 100,000,000 1132 orang 100,000,000 1132 orang 125,000,000 1132 orang 125,000,000 1132 orang 125,000,000 1132 orang 575,000,000
1.02-1.18 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya segala kegiatan yang
diperlukan oleh dinas untuk kelancaran
proses monev, koordinasi/konsultasi
antar daerah
60 kali 60 kali 115,000,000 60 kali 115,000,000 60 kali 115,000,000 60 kali 115,000,000 60 kali 120,000,000 60 kali 580,000,000
1.02-2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya kelancaran sarana
dan prasarana aktivitas aparatur
yang kondusif
100 % 100 % 1,735,400,000 100 % 3,385,400,000 100 % 3,385,400,000 100 % 3,385,400,000 100 % 3,035,400,000 100 % 14,527,000,000
1.02-2.3 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung kantor Dinas
Kesehatan yang dibangun
12 gd 4 gd 16,000,000,000 1 gd 4,300,000,000 1 gd 5,000,000,000 1 gd 5,000,000,000 1 gd 6,000,000,000 1 gd 36,300,000,000
1.02-2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah kendaraan dinas 1 mobil 2mobil 1,000,000,000 2mobil 400,000,000 2mobil 400,000,000 2mobil 400,000,000 0 0 7 1,800,000,000
1.02-2.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelair perkantoran dan
mebelair Dinas Kesehatan dan UPTD
15lokasi 15lokasi 200,000,000 15lokasi 100,000,000 15lokasi 100,000,000 15lokasi 100,000,000 15lokasi 120,000,000 15 620,000,000
1.02-2.22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin 23
gedung kantor
23 gd 23 gd 0 23 gd 2,300,000,000 23 gd 2,300,000,000 23 gd 2,300,000,000 23 gd 2,300,000,000 23 gd 9,200,000,000
Gedung Kantor gedung kantor
1.02-2.24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Dinas/ Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional
dinas
27 mobil 27 mobil 100,000,000 27 mobil 100,000,000 27 mobil 100,000,000 27 mobil 100,000,000 27 mobil 120,000,000 27 mobil 520,000,000
2021 Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD (tahun Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan, sasaran
Program (outcome) dan Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Penaggung
Jawab Lokasi2017 2018 2019 2020
1.02-2.26 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlegkapan gedung
kantor
23 gd 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 55,000,000 23 gd 255,000,000
1.02-2.28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung
kantor
23 gd 23 gd 0 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 50,000,000 23 gd 55,000,000 23 gd 205,000,000
1.02-3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur100 % 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 192,700,000 100 % 963,500,000
1.02-3.2 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
terpenuhinya kebutuhan pakai dinas
beserta perlengkapannya
820orang 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 192,700,000 820 orang 963,500,000
1.02-6 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Meningkatnya pelayanan kinerja
SKPD
5 Dokumen 5 Dokumen 110,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 20,000,000 5 Dokumen 25,000,000 25 Dokumen 195,000,000
1.02-6.1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Jumlah dokumen laporan Capaian
kinerja dinas kesehatan (Renstra,
7 Dokumen 7 Dokumen 110,000,000 7 Dokumen 20,000,000 7 Dokumen 20,000,000 7 Dokumen 20,000,000 7 Dokumen 25,000,000 35 Dokumen 195,000,000
1.02-7 Program Perencanaan Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Terwujudnya perencanaan yang
efektif dan efesien
6 Dokumen 6 dokumen 35,000,000 6 dokumen 35,000,000 6 dokumen 35,000,000 6 dokumen 40,000,000 6 dokumen 45,000,000 30 Dokumen 190,000,000
1.02-7.1 Penyelenggaraan Forum SKPD Jumlah Dokumen RKPD 1 dokumen 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 10,000,000 1 dokumen 15,000,000 5 dokumen 55,000,000
1.02-7.2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan (RKA,
DPA Penetapan, RKA
,DPPA, Proposal/TOR dana APBN)
5 Dokumen 5 Dokumen 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000 5 Dokumen 25,000,000 5 Dokumen 30,000,000 5 Dokumen 30,000,000 25 Dokumen 135,000,000
1.02-5 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Perentase kapasitas Sumber Daya
Kesehatan yang mempunyai
kompetensi sesuai fungsinya
20 % 23 422,000,000 27 592,745,000 30 867,500,000 35 910,000,000 40 995,000,000 40 3,787,245,000 Bid. SDK Dinkes
1.02-5.1 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Meningkatnya kompetensi Sumber
Daya Manusia Kesehatan
20 % % 400,000,000 % 562,745,000 % 817,500,000 % 850,000,000 % 925,000,000 % 3,555,245,000
1.02-5.4 Study Banding Meningkatnya wawasan dan mutu
kinerja aparatur
100 % 100 % 12,000,000 100 % 15,000,000 100 % 20,000,000 100 % 25,000,000 100 % 30,000,000 100 % 102,000,000
1.02-5.5 Seminar/ Lokakarya Meningkatnya pengetahuan dan
wawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan
100 % 100 % 10,000,000 100 % 15,000,000 100 % 30,000,000 100 % 35,000,000 100 % 40,000,000 100 % 130,000,000
JUMLAH 84,264,508,000 83,727,503,000 131,983,289,000 136,564,086,000 131,367,625,000 564,711,001,000
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO
dr. YUNIA WAHDIYATI
Pembina
NIP. 197506072006042020